LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama...

142
TAHUN ANGGARAN 2015 RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL) I. VISI FORMULIR 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK II. MISI III. SASARAN STRATEGIS No Uraian Visi Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Terpenuhinya Hak Anak 01 No Uraian Misi Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak 01 No Uraian Sasaran Strategis Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi 01 Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang polsoskum 02 Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan 03 Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak anak 04 Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak 05 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 06 Formulir 1.1 - 1

Transcript of LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama...

Page 1: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

I. VISI

FORMULIR 1

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

II. MISI

III. SASARAN STRATEGIS

No Uraian Visi

Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Terpenuhinya Hak Anak01

No Uraian MisiMeningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak01

No Uraian Sasaran Strategis

Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang ekonomi01

Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang polsoskum02

Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan03

Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak anak04

Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak05

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak06

Formulir 1.1 - 1

Page 2: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:

2. Nama Unit Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

047.01.015. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

0,0 100.932,0 108.052,0 114.870,1JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun

2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

4. Sasaran Strategis :

91.473,6

0,0

91.473,6

0,0

91.473,6

Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian

PP&PA

6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)

Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran

KPP dan PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan,

dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data terkini,

terintegrasi, dan harmonis

01 Persentase (%) rencana program dan anggaran KPP dan

PA yang diselesaikan tepat waktu, dilaksanakan,

dipantau dan dievaluasi berdasarkan tersedianya data

terkini, terintegrasi dan harmonis

01

Meningkatnya layanan sarana prasarana, keuangan dan

pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel

02 Persentase (%) layanan sarana prasarana, keuangan dan

pengembangan SDM yg sesuai kebutuhan dan akuntabel

02

Terselenggaranya Koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan dan bantuan hukum

03 Persentase (%) Koordinasi dan penyusunan peraturan

perundang-undangan dan bantuan hukum

03

No Mendukung Sasaran Strategis

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

06

No Misi

Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak01

Formulir 2.1 - 1

Page 3: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

2783 Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan

Masyarakat

Biro Humas

dan HukumTerlaksananya koordinasi dan penyusunan

peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum

01

Persentase (%) peraturan perundang-undangan

lainnya dan produk hukum di internal KPP dan PA

yang sesuai dengan rencana kerja tahunan

001 100 100 100 100 KL : 0%

Terlaksananya promosi berita terkait KPP dan PA

yang didistribusikan dan direspon

02

Persentase (%) Berita terkait KPP dan PA yang

didistribusikan dan direspon pada periode waktu

yang telah ditentukan

002 100 100 100 100 KL : 0%

Mengindentifikasi data pengaduan masyarakat dan

mempelajari data kasus pengaduan yang akan

ditelaah .

03

Presntase (%) dokumen Pengaduan kekerasan

Perempuan dan Anak yang diselesaikan tepat waktu

dan ditindaklanjuti sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan

003 100 100 100 100 KL : 0%

2784 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan

Program dan Anggaran

Biro

PerencanaanTerlaksananya koordinasi dan penyusunan rencana

program, kegiatan dan anggaran

01

Persentase (%) dokumen rencana Program,

Kegiatan dan anggaran yg disusun dan diselesaikan

tepat waktu dan sesuai dengan rencana kerja

tahunan

001 100 100 100 100 KL : 0%

Terlaksananya pengelolaan administrasi kerjasama

antar lembaga dalam negeri dan luar negeri

02

Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi

kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri

yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

yang telah disusun

002 100 100 100 100 KL : 0%

Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem,

prosedur dan tata hubungan kerja

03

Persentase (%)Dokumen penataan organisasi,

sistem, prosedur dan tata hubungan kerja dan RB

yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan

road map reformasi briokrasi Kemen PPPA

003 100 100 100 100 KL : 0%

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi 04

Formulir 2.2 - 1

Page 4: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

pelaksanaan program,kegiatan dan anggaran

Persentase (%) Laporan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran yang

disusun dan ditindaklanjuti

004 100 100 100 100 KL : 0%

2785 Pengembangan SDM, administrasi, dan pengelolaan

penunjang pelaksana tugas Kementerian PP dan PA

Biro UmumTerlaksanannya pengelolaan administrasi dan

pengembangan SDM

01

Presntase (%) Laporan pengelolaan administrasi

dan pengembangan SDM sesuai dengan aturan yang

ada

001 100 100 1 100 KL : 0%

Terlaksananya pengelolaan tata usaha keuangan02

Presntase (%) laporan keuangan yg disusun sesuai

dengan aturan yang ada

002 100 100 100 100 KL : 0%

Terlaksananya layanan Perkantoran03

Jumlah bulan layanan perkantoran yang

dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku

003 12 12 12 12 KL : 0Bulan

Terlaksananya layanan TU Pimpinan04

Jumlah bulan layanan TU pimpinan yang

dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku

004 12 12 12 12 KL : 0Bulan

2786 Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur

KPP dan PA

InspektoratTerlaksananya audit keuangan dan kinerja yang

akuntabel

01

Persentase (%) Laporan Hasil pengawasan

Internal/Eksternal yang ditindaklanjuti dan

diterbitkan tepat waktu dan berkualitas

001 100 100 100 100 KL : 0%

2788 Telaahan PP dan PA Staf Ahli

Menteri

(SAM)

Meningkatnya Jumlah Telaahan Program

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Di Bidang Penanggulangan Kemiskinan,

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen,

Hubungan Internasional, Komunikasi Pembangunan

dan Agama (Sam)

01

Jumlah laporan kajian program PP dan PA bidang

penanggulangan kemiskinan, pengembangan sistem

informasi manajemen, hubungan internasional,

komunikasi pembangunan dan agama

001 5 5 5 5 KL : 0 -

Formulir 2.2 - 2

Page 5: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Keterangan :

Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas

Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

Formulir 2.2 - 3

Page 6: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

2783 Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan

Masyarakat

0,0 11.000,0 13.000,0 14.500,011.000,0 15.500,00,00,0 0,0

Terlaksananya koordinasi dan penyusunan

peraturan perundang-undangan dan

bantuan hukum

0,0 3.875,0 4.500,0 5.000,03.875,0 5.000,00,00,0 0,001

Persentase (%) peraturan perundang-

undangan lainnya dan produk hukum

di internal KPP dan PA yang sesuai

dengan rencana kerja tahunan

0,0 3.875,0 4.500,0 5.000,03.875,0 5.000,00,00,0 0,000

1

Peraturan perundang-undangan

lainnya dan produk hukum di

internal KPP dan PA yang sesuai

dengan rencana kerja tahunan

0,0 3.875,0 4.500,0 5.000,03.875,0 5.000,00,00,0OU 0,0001

0,0 3.875,0 4.500,0 5.000,03.875,0 5.000,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya promosi berita terkait KPP

dan PA yang didistribusikan dan direspon

0,0 5.750,0 6.500,0 7.000,05.750,0 7.500,00,00,0 0,002

Persentase (%) Berita terkait KPP dan

PA yang didistribusikan dan direspon

pada periode waktu yang telah

ditentukan

0,0 5.750,0 6.500,0 7.000,05.750,0 7.500,00,00,0 0,000

2

Berita terkait KPP dan PA yang

didistribusikan dan direspon

yang didistribusikan dan

direspon pada periode waktu

yang telah ditentukan

0,0 5.750,0 6.500,0 7.000,05.750,0 7.500,00,00,0OU 0,0002

0,0 5.750,0 6.500,0 7.000,05.750,0 7.500,00,00,0 Pusat0,0

Mengindentifikasi data pengaduan

masyarakat dan mempelajari data kasus

pengaduan yang akan ditelaah .

0,0 1.375,0 2.000,0 2.500,01.375,0 3.000,00,00,0 0,003

Presntase (%) dokumen Pengaduan

kekerasan Perempuan dan Anak yang

diselesaikan tepat waktu dan

ditindaklanjuti sesuai dengan waktu

yang telah ditetapkan

0,0 1.375,0 2.000,0 2.500,01.375,0 3.000,00,00,0 0,000

3

Dokumen Pengaduan kekerasan

Perempuan dan Anak yang

diselesaikan tepat waktu dan

ditindaklanjuti sesuai dengan

waktu yang telah ditetapkan

0,0 1.375,0 2.000,0 2.500,01.375,0 3.000,00,00,0OU 0,0003

Formulir 2.3 - 1

Page 7: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 1.375,0 2.000,0 2.500,01.375,0 3.000,00,00,0 Pusat0,0

2784 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan

Pelaporan Program dan Anggaran

0,0 8.000,0 9.032,0 10.052,08.000,0 11.270,10,00,0 0,0

Terlaksananya koordinasi dan penyusunan

rencana program, kegiatan dan anggaran

0,0 1.900,0 2.200,0 2.400,01.900,0 2.700,00,00,0 0,001

Persentase (%) dokumen rencana

Program, Kegiatan dan anggaran yg

disusun dan diselesaikan tepat waktu

dan sesuai dengan rencana kerja

tahunan

0,0 1.900,0 2.200,0 2.400,01.900,0 2.700,00,00,0 0,000

1

Dokumen rencana Program,

Kegiatan dan anggaran yg

diselesaikan tepat waktu dan

sesuai dengan rencana kerja

tahunan

0,0 1.900,0 2.200,0 2.400,01.900,0 2.700,00,00,0OU 0,0001

0,0 1.900,0 2.200,0 2.400,01.900,0 2.700,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengelolaan administrasi

kerjasama antar lembaga dalam negeri dan

luar negeri

0,0 2.000,0 2.240,0 2.509,02.000,0 2.809,90,00,0 0,002

Persentase (%) laporan pengelolaan

administrasi kerjasama antar lembaga

dalam dan luar negeri yang sesuai

dengan rencana program dan kegiatan

yang telah disusun

0,0 2.000,0 2.240,0 2.509,02.000,0 2.809,90,00,0 0,000

2

Laporan pengelolaan

administrasi kerjasama antar

lembaga dalam dan luar negeri

yang sesuai dengan rencana

program dan kegiatan yang

telah disusun

0,0 2.000,0 2.240,0 2.509,02.000,0 2.809,90,00,0OU 0,0002

0,0 2.000,0 2.240,0 2.509,02.000,0 2.809,90,00,0 Pusat0,0

Tersedianya bahan penataan organisasi,

sistem, prosedur dan tata hubungan kerja

0,0 1.850,0 2.072,0 2.321,01.850,0 2.599,10,00,0 0,003

Persentase (%)Dokumen penataan

organisasi, sistem, prosedur dan tata

hubungan kerja dan RB yang

diselesaikan tepat waktu dan sesuai

dengan road map reformasi briokrasi

Kemen PPPA

0,0 1.850,0 2.072,0 2.321,01.850,0 2.599,10,00,0 0,000

3

Formulir 2.3 - 2

Page 8: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Dokumen penataan organisasi,

sistem, prosedur dan tata

hubungan kerja dan RB yang

diselesaikan tepat waktu dan

sesuai dengan roadmap

reformasi birokrasi Kemen PPPA

0,0 1.850,0 2.072,0 2.321,01.850,0 2.599,10,00,0OU 0,0003

0,0 1.850,0 2.072,0 2.321,01.850,0 2.599,10,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program,kegiatan dan

anggaran

0,0 2.250,0 2.520,0 2.822,02.250,0 3.161,10,00,0 0,004

Persentase (%) Laporan pemantauan

dan evaluasi pelaksanaan Program,

Kegiatan dan Anggaran yang disusun

dan ditindaklanjuti

0,0 2.250,0 2.520,0 2.822,02.250,0 3.161,10,00,0 0,000

4

Laporan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan Program,

Kegiatan dan Anggaran yang

disusun dan ditindaklanjuti

0,0 2.250,0 2.520,0 2.822,02.250,0 3.161,10,00,0OU 0,0004

0,0 2.250,0 2.520,0 2.822,02.250,0 3.161,10,00,0 Pusat0,0

2785 Pengembangan SDM, administrasi, dan

pengelolaan penunjang pelaksana tugas

Kementerian PP dan PA

0,0 65.723,6 71.900,0 76.200,065.723,6 80.500,00,00,0 0,0

Terlaksanannya pengelolaan administrasi

dan pengembangan SDM

0,0 4.500,0 5.100,0 5.200,04.500,0 5.300,00,00,0 0,001

Presntase (%) Laporan pengelolaan

administrasi dan pengembangan SDM

sesuai dengan aturan yang ada

0,0 4.500,0 5.100,0 5.200,04.500,0 5.300,00,00,0 0,000

1

Laporan pengelolaan

administrasi dan pengembangan

SDM

0,0 4.500,0 5.100,0 5.200,04.500,0 5.300,00,00,0OU 0,0001

0,0 4.500,0 5.100,0 5.200,04.500,0 5.300,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengelolaan tata usaha

keuangan

0,0 36.450,0 40.000,0 42.000,036.450,0 44.000,00,00,0 0,002

Presntase (%) laporan keuangan yg

disusun sesuai dengan aturan yang

ada

0,0 36.450,0 40.000,0 42.000,036.450,0 44.000,00,00,0 0,000

2

Laporan keuangan yg disusun

sesuai dengan aturan yang ada

0,0 36.450,0 40.000,0 42.000,036.450,0 44.000,00,00,0OU 0,0002

Formulir 2.3 - 3

Page 9: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 36.450,0 40.000,0 42.000,036.450,0 44.000,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya layanan Perkantoran 0,0 22.000,0 24.000,0 26.000,022.000,0 28.000,00,00,0 0,003

Jumlah bulan layanan perkantoran

yang dilaksanakan sesuai aturan yang

berlaku

0,0 22.000,0 24.000,0 26.000,022.000,0 28.000,00,00,0 0,000

3

Layanan perkantoran yang

dilaksanakan sesuai aturan yang

berlaku

0,0 22.000,0 24.000,0 26.000,022.000,0 28.000,00,00,0OU 0,0003

0,0 22.000,0 24.000,0 26.000,022.000,0 28.000,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya layanan TU Pimpinan 0,0 2.773,6 2.800,0 3.000,02.773,6 3.200,00,00,0 0,004

Jumlah bulan layanan TU pimpinan

yang dilaksanakan sesuai aturan yang

berlaku

0,0 2.773,6 2.800,0 3.000,02.773,6 3.200,00,00,0 0,000

4

Layanan TU pimpinan yang

dilaksanakan sesuai aturan yang

berlaku

0,0 2.773,6 2.800,0 3.000,02.773,6 3.200,00,00,0OU 0,0004

0,0 2.773,6 2.800,0 3.000,02.773,6 3.200,00,00,0 Pusat0,0

2786 Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas

aparatur KPP dan PA

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 0,0

Terlaksananya audit keuangan dan kinerja

yang akuntabel

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 0,001

Persentase (%) Laporan Hasil

pengawasan Internal/Eksternal yang

ditindaklanjuti dan diterbitkan tepat

waktu dan berkualitas

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 0,000

1

Laporan Hasil Pengawasan 0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0OU 0,0001

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 Pusat0,0

2788 Telaahan PP dan PA 0,0 4.750,0 5.000,0 5.300,04.750,0 5.600,00,00,0 0,0

Meningkatnya Jumlah Telaahan Program

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Di Bidang

Penanggulangan Kemiskinan,

Pengembangan Sistem Informasi

Manajemen, Hubungan Internasional,

Komunikasi Pembangunan dan Agama

(Sam)

0,0 4.750,0 5.000,0 5.300,04.750,0 5.600,00,00,0 0,001

Jumlah laporan kajian program PP 0,0 4.750,0 5.000,0 5.300,04.750,0 5.600,00,00,0 0,000

Formulir 2.3 - 4

Page 10: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PP&PA

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

dan PA bidang penanggulangan

kemiskinan, pengembangan sistem

informasi manajemen, hubungan

internasional, komunikasi

pembangunan dan agama

1

Kajian bidang penanggulangan

kemiskinan, pengembangan

sistem informasi manajemen,

hubungan internasional,

komunikasi pembangunan dan

agama

0,0 4.750,0 5.000,0 5.300,04.750,0 5.600,00,00,0OU 0,0001

0,0 4.750,0 5.000,0 5.300,04.750,0 5.600,00,00,0 Pusat0,0

TOTAL 0,0 91.473,6 100.932,0 108.052,091.473,6 114.870,10,00,0

Keterangan :

Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

0,0

16 Mei 2014

SEKRETARIS KEMENTERIAN PP DAN PA

DRA. SRI DANTI, MA

NIP : 19591115.198803.2.001

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir 2.3 - 5

Page 11: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:

2. Nama Unit Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

047.01.065. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

0,0 81.682,3 94.533,6 102.899,7JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun

2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

4. Sasaran Strategis :

67.466,6

0,0

67.466,6

0,0

67.466,6

Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)

Meningkatnya Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG di Bidang

Ekonomi

01 Jumlah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pelaksanaan

PUG di Bidang Ekonomi di Tingkat Nasional dan Daerah

01

Meningkatnya Jumlah Kebijakan Pelaksanaan PUG Di Bidang

Sosial, Politik, dan Hukum

02 Jumlah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pelaksanaan

PUG Di Bidang Sosial, Politik, dan Hukum di Tingkat

Nasional dan Daerah

02

Meningkatnya Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan

Terhadap Berbagai Tindak Kekerasan

03 Jumlah Kebijakan Perlindungan Perempuan Terhadap

Berbagai Tindak Kekerasan

03

No Mendukung Sasaran Strategis

Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang

ekonomi

01

Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan yang responsif gender di bidang

polsoskum

02

Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak perempuan03

No Misi

Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak01

Formulir 2.1 - 1

Page 12: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

2789 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penyusunan

Data Gender

Asisten

Deputi

Informasi

Gender

Terlaksananya pengelolaan sistem aplikasi dan

jaringan sistem Informasi gender dan website

01

Persentase pengguna yang memanfaatkan sistem

manajemen informasi pimpinan

001 10 30 60 90 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pemeliharaan dan pemantauan

sistem aplikasi dan jaringan sistem informasi gender

dan website

02

Persentase perangkat sistem aplikasi dan jaringan

yang berfungsi dengan baik

002 100 100 100 100 N : 13 ARG-%

Terlaksananya koordinasi analisis dan penyajian

informasi gender dan anak

03

Persentase unit pengelola data yang membangun

sistem data terpilah,statistik gender dan anak

003 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Persentase unit pelaksana yang memanfaatkan data

terpilah, statistik gender dan anak

004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Terlaksananya fasilitasi analisis dan penyajian

informasi gender dan anak

04

Jumlah Modul yang digunakamn untuk pelatihan

SDM pengelola data di K/L dan daerah tentang data

terpilah, statistik gender dan anak

005 2 2 0 0 N : 13 ARG-Modul

Persentase fasilitator sistem data terpilah, statistik

gender dan anak yang terlatih

006 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Publikasi Data dan Informasi Gender dan Anak05

Jumlah Publikasi Profil gender, perempuan, anak007 4 4 4 4 N : 13Publk

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan

penyajian informasi gender dan anak

06

Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

analisis dan penyajian informasi gender dan anak

yang disusun dan ditindaklanjuti

008 6 8 8 60 N : 13Lap

2790 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang

Hukum yang Responsif Gender

Asisten

Deputi

Gender

Dalam Hukum

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Hukum yg Responsif Gender

01

Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Hukum

yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan

001 1 1 1 1 N : 13 ARG-Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan 02

Formulir 2.2 - 1

Page 13: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

PUG di bidang Hukum

Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Hukum yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Hukum

003 1 1 1 1 N : 13 ARG-Model

Persentase K/L bidang Hukum dan Pemda yg

mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP

dan PUG

004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Hukum yg distandarisasi

005 0 25 50 75 N : 13 ARG-%

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03

Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data

terpilah Bidang Hukum

006 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah

04

Persentase data terpilah di K/L bidang Hukum dan

Pemda di analisis dan dimanfaatkan

007 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang Hukum

05

Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L

bidang Hukum dan Pemda yg ditindaklanjuti

008 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

2791 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang

Infrastruktur yang Responsif Gender

Asisten

Deputi

Gender

Dalam

Infrastruktur

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Infrastruktur yg Responsif Gender

01

Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang

Infrastruktur yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 1 2 2 1 N : 13 ARG-Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang Infrastruktur

02

Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 25 50 75 100 N : 13 ARG-%

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Infrastruktur

003 2 2 2 2 N : 13 ARG-Model

Formulir 2.2 - 2

Page 14: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Persentase K/L bidang Infrastruktur dan Pemda yg

mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP

dan PUG

004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Infrastruktur yg distandarisasi

005 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03

Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data

terpilah Bidang Infrastruktur

006 30 60 75 90 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah

04

Persentase data terpilah di K/L bidang

Infrastruktur dan Pemda di analisis dan

dimanfaatkan

007 30 50 60 80 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang Infrastruktur

05

Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L

bidang Infrastruktur dan Pemda yg ditindaklanjuti

008 30 50 75 90 N : 13 ARG-%

2792 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang

Iptek dan Sumber Daya Ekonomi yang Responsif

Gender

Asisten

Deputi

Gender

Dalam Iptek

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Iptek dan sumber daya Ekonomi yg Responsif Gender

01

Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Iptek dan

sumber daya Ekonomi yang dirumuskan dan atau

yang diharmonisasikan

001 1 2 2 1 N : 13 ARG-Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi

02

Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Iptek dan sumber

daya Ekonomi yang terkoordinasi antar K/L dan

daerah terkait

002 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13 ARG-%

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi

003 2 2 2 2 N : 13 ARG-Model

Persentase K/L bidang Iptek dan sumber daya

Ekonomi dan Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

004 25 35 60 70 N : 13 ARG-%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg

005 25 35 60 70 N : 13 ARG-%

Formulir 2.2 - 3

Page 15: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

distandarisasi

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03

Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data

terpilah bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi

006 25 35 60 70 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah

04

Persentase data terpilah di K/L bidang Iptek dan

sumber daya Ekonomi dan Pemda di analisis dan

dimanfaatkan

007 25 35 60 70 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi

05

Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L

bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi dan Pemda

yg ditindaklanjuti

008 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13 ARG-%

2793 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Perlindungan Perempuan Dari Tindak Kekerasan

Asisten

Deputi

Penaganan

Kekerasan

Terhadap

Perempuan

Tersusunnya rumusan kebijakan nasional bidang

perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

yang responsif gender

01

Jumlah Kebijakan PP bidang perlindungan

perempuan dari tindak kekerasan yang dirumuskan

dan/atau diharmonisasikan

001 1 1 1 0 N : 13 ARG-Kebij

Terlaksananya kordinasi pelaksanaan kebijakan PP

dan PUG di bidang perlindungan perempuan dari

tindak kekerasan

02

Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang perlindungan

perempuan dari tindak kekerasan yang

terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait.

002 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Jumlah model pelaksanaan kebijakan PP bidang

perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

003 1 1 1 1 N : 13 ARG-Model

Persentase K/L dan Pemda yang mengembangkan

model pelaksanaan kebijakan PP bidang

perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Persentase Lembaga dan SDM Penyedia Layanan

bidang perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan yang distandarisasi

005 20 40 60 75 N : 13 ARG-%

Formulir 2.2 - 4

Page 16: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah

03

Persentase data kekerasan di K/L dan Pemda

bidang perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan yang dianalisis dan dimanfaatkan.

006 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan bidang perlindungan perempuan dari

tindak kekerasan

04

Persentase laporan monev pelaksanaan

perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di

K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti

007 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

2794 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang

Kesehatan yang Responsif Gender

Asisten

Deputi

Gender

Dalam

Kesehatan

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Kesehatan yg Responsif Gender

01

Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Kesehatan

yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan

001 2 1 0 0 N : 13 ARG-Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang Kesehatan

02

Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Kesehatan yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Kesehatan

003 1 1 1 1 N : 13 ARG-Model

Persentase K/L bidang Kesehatan dan Pemda yg

mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP

dan PUG

004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Kesehatan yg distandarisasi

005 0 25 50 75 N : 13 ARG-%

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03

Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data

terpilah bidang Kesehatan

006 25 40 60 80 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah

04

Persentase data terpilah di K/L bidang Kesehatan

dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan

007 25 40 60 80 N : 13 ARG-%

Formulir 2.2 - 5

Page 17: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang Kesehatan

05

Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L

bidang Kesehatan dan Pemda yg ditindaklanjuti

008 25 40 60 80 N : 13 ARG-%

2795 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang

Ketenagakerjaan yang Responsif Gender

Asisten

Deputi

Gender

Dalam

Ketenagakerja

an

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Ketenagakerjaan yg Responsif Gender

01

Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang

Ketenagakerjaan yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 1 2 2 1 N : 13 ARG-Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang Ketenagakerjaan

02

Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Ketenagakerjaan

yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13 ARG-%

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Ketenagakerjaan

003 2 2 2 2 N : 13 ARG-Model

Persentase K/L bidang Ketenagakerjaan Dan Pemda

yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG

004 33,333 33,33 66,66 66,66 N : 13 ARG-%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Ketenagakerjaan yg distandarisasi

005 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03

Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data

terpilah Bidang Ketenagakerjaan

006 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah

04

Persentase data terpilah di K/L

bidangKetenagakerjaan dan Pemda di analisis dan

dimanfaatkan

007 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidangKetenagakerjaan

05

Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L

bidangKetenagakerjaan Dan Pemda yg

ditindaklanjuti

008 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13%

Formulir 2.2 - 6

Page 18: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

2796 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Koperasi,

Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan

yang Responsif Gender

Asisten

Deputi

Gender

Dalam KUKM,

Industri, dan

Perdagangan

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

KUKM dan Industri dan Perdagangan yg Responsif

Gender

01

Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang KUKM dan

Industri dan Perdagangan yang dirumuskan dan

atau yang diharmonisasikan

001 1 2 2 1 N : 13 ARG-Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan

02

Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang KUKM dan Industri

dan Perdagangan yang terkoordinasi antar K/L dan

daerah terkait

002 25 50 75 100 N : 13 ARG-%

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan

003 2 2 2 2 N : 13 ARG-Model

Persentase K/L bidang KUKM dan Industri dan

Perdagangan Dan Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg

distandarisasi

005 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03

Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data

terpilah Bidang KUKM dan Industri dan Perdaganga

006 25 50 65 80 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah

04

Persentase data terpilah di K/L bidangKUKM dan

Industri dan Perdagangan dan Pemda di analisis

dan dimanfaatkan

007 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang nKUKM dan Industri dan

Perdagangan

05

Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L

bidangKUKM dan Industri dan Perdagangan Dan

Pemda yg ditindaklanjuti

008 25 50 65 80 N : 13 ARG-%

2797 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Asisten Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang 01

Formulir 2.2 - 7

Page 19: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Perlindungan Masalah Sosial Perempuan Deputi

Penanganan

Masalah

Sosial

Perempuan

Penanganan masalah sosial perempuan yg Responsif

Gender

Jumlah kebijakan PP di bidang Penanganan masalah

Sosial Perempuan yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 2 2 1 0 B : 01 ARG-Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan PP

dan PUG di bidang Penanganan Masalah Sosial

Perempuan

02

Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Penanganan

Masalah Sosial Perempuan yang terkoordinasi antar

K/L dan daerah terkait

002 20 40 60 80 B : 01 ARG-%

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang

Penanganan Masalah Sosial Perempuan

003 4 4 4 3 B : 01 ARG-Model

Persentase K/L terkait bidang Penanganan Masalah

Sosial Perempuan Dan Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan PP

004 20 50 80 100 B : 01 ARG-%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yg

distandarisasi

005 20 40 60 80 B : 01 ARG-%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah

03

Persentase data terpilah di K/L Terkait bidang

Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan Pemda

di analisis dan dimanfaatkan

006 25 50 75 100 B : 01 ARG-%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang Penanganan Masalah Sosial

Perempuan

04

Persentase Laporan monev pelaksanaan PP di K/L

bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan Dan

Pemda yg ditindaklanjuti

007 25 50 75 100 B : 01 ARG-%

2798 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang

Pendidikan yang Responsif Gender

Asisten

Deputi

Gender

Dalam

Pendidikan

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Pendidikan yg Responsif Gender

01

Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pendidikan

yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan

001 2 2 2 2 N : 13 ARG-Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan 02

Formulir 2.2 - 8

Page 20: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

PUG di bidang Pendidikan

Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Pendidikan

003 1 1 1 1 N : 13 ARG-Model

Persentase K/L bidang Pendidikan Dan Pemda yg

mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP

dan PUG

004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Pendidikan yg distandarisasi

005 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03

Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data

terpilah Bidang Pendidikan

006 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah

04

Persentase data terpilah di K/L bidang Pendidikan

dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan

007 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang Pendidikan

05

Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L

bidang Pendidikan Dan Pemda yg ditindaklanjuti

008 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13 ARG-%

2799 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Perlindungan Korban Perdagangan Orang

Asisten

Deputi

Perlindungan

Korban

Perdagangan

Orang

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Perlindungan Korban Perdagangan Orang (PKPO) yg

Responsif Gender

01

Jumlah kebijakan PPi bidang PKPO yang

dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan

001 3 1 1 1 N : 13 ARG-Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PP di bidang Perlindungan Korban Perdagangan

Orang (PKPO)

02

Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang PKPO yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang 003 0 0 1 1 N : 13 ARG-Model

Formulir 2.2 - 9

Page 21: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

PKPO

Persentase K/L dan Pemda bidang PKPO yg

mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP

004 0 0 0 50 N : 13 ARG-%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO yg

distandarisasi

005 0 0 33,33 66,66 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah bidang Perlindungan

Korban Perdagangan Orang (PKPO)

03

Persentase data terpilah bidang PKPO di K/L dan

Pemda yg dianalisis dan dimanfaatkan

006 25 50 75 90 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang Perlindungan Korban

Perdagangan Orang (PKPO)

04

Persentase Laporan monev pelaksanaan PP bidang

PKPO di K/L dan Pemda yg ditindaklanjuti

007 25 50 75 90 N : 13 ARG-%

2800 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

Asisten

Deputi

Perlindungan

Tenaga Kerja

Perempuan

Tersusunya Rumusan kebijakan dibidang

Perlindungan Pekerja Perempuam

01

Jumlah kebijakan Perlindungan Pekerja Perempuan

yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan

001 2 2 0 0 N : 13 ARG-Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan di

bidang perlindungan pekerja perempuan

02

Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang perlindungan

pekerja perempuan yang terkoordinasi antar K/L

dan daerah terkait

002 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan

Pekerja Perempuan

003 0 1 1 1 N : 13 ARG-Model

Persentase K/L bidang perlindungan pekerja

perempuan Dan Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Pekerja

Perempuan

004 20 40 60 80 N : 13%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang perlindungan pekerja perempuan yg

distandarisasi

005 0 0 30 35 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis 03

Formulir 2.2 - 10

Page 22: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

dan penyajian data terpilah bidang perlindungan

pekerja perempuan

Persentase data terpilah di K/L bidang

perlindungan pekerja perempuan dan Pemda di

analisis dan dimanfaatkan

006 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang perlindungan pekerja perempuan

04

Persentase Laporan monev pelaksanaan

Perlindungan Pekerja Perempuan di K/L bidang

perlindungan pekerja perempuan Dan Pemda yg

ditindaklanjuti

007 20 20 20 20 N : 13%

2801 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang

Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan,

Ketahanan Pangan, dan Agrobisnis yang Responsif

Gender

Asisten

Deputi

Gender

Dalam

Pertanian,

Kehutanan,

Perikanan,

dan Kelautan

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg

Responsif Gender

01

Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang

dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan

001 1 2 2 1 N : 13 ARG-Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan

Kelautan

02

Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 33,33 33,33 66,66 66,66 N : 13 ARG-%

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan

Kelautan

003 2 2 2 2 N : 13 ARG-Model

Persentase K/L bidang Pertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan Dan Pemda yg

mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP

dan PUG

004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan

Kelautan yg distandarisasi

005 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03

Formulir 2.2 - 11

Page 23: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data

terpilah Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,

dan Kelautan

006 25 50 75 85 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah

04

Persentase data terpilah di K/L bidangPertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan dan Pemda di

analisis dan dimanfaatkan

007 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan,

dan Kelautan

05

Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L

bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan, dan

Kelautan Dan Pemda yg ditindaklanjuti

008 25 50 75 85 N : 13 ARG-%

2802 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Partisipasi

Perempuan di Bidang Politik dan Pengambilan

Keputusan

Asisten

Deputi

Gender

Dalam Politik

dan

Pengambilan

Keputusan

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Politik & Pengambilan Keputusan yg Responsif

Gender

01

Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Politik &

Pengambilan Keputusan yang dirumuskan dan atau

yang diharmonisasikan

001 2 1 1 1 N : 13 ARG-Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang Politik & Pengambilan Keputusan

02

Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Politik &

Pengambilan Keputusan yang terkoordinasi antar

K/L dan daerah terkait

002 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Politik & Pengambilan Keputusan

003 1 1 1 1 N : 13 ARG-Model

Persentase K/L bidang Politik & Pengambilan

Keputusan Dan Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Pendidikan yg distandarisasi

005 0 14 43 82 N : 13 ARG-%

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03

Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data 006 33 43 71 82 N : 13 ARG-%

Formulir 2.2 - 12

Page 24: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

terpilah Bidang Politik & Pengambilan Keputusan

Persentase data terpilah di K/L bidang Politik &

Pengambilan Keputusan dan Pemda di analisis dan

dimanfaatkan

007 14 43 71 82 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang Politik & Pengambilan Keputusan

04

Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L

bidang Politik & Pengambilan Keputusan Dan

Pemda yg ditindaklanjuti

008 14 43 71 82 N : 13 ARG-%

2803 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang

Sumber Daya Alam dan Lingkungan yang Responsif

Gender

Asisten

Deputi

Gender

Dalam

Sumber Daya

Alam dan

Lingkungan

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

SDA & Lingkungan yg Responsif Gender

01

Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang SDA &

Lingkungan yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 3 2 2 2 N : 13 ARG-Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang SDA & Lingkunga

02

Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang SDA & Lingkungan

yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 33 67 100 33 N : 13 ARG-%

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang SDA & Lingkungan

003 2 1 1 1 N : 13 ARG-Modul

Persentase K/L bidang SDA & Lingkungan Dan

Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan

Kebijakan PP dan PUG

004 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang SDA & Lingkungan yg distandarisasi

005 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03

Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data

terpilah Bidang SDA & Lingkungan

006 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah

04

Persentase data terpilah di K/L bidang SDA &

Lingkungan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan

007 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan 05

Formulir 2.2 - 13

Page 25: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

pelaporan bidang SDA & Lingkungan

Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di K/L

bidang SDA & Lingkungan Dan Pemda yg

ditindaklanjuti

008 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

5049 Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi Asisten

Deputi......X-1Memperkuat kelembagaan PUG di Provinsi01

Jumlah prop yang difasilitasi dalam peningkatan

pengarusutamaan gender

001 28 33 33 33 N : 13 -Prov

Keterangan :

Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas

Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

Formulir 2.2 - 14

Page 26: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

2789 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Penyusunan Data Gender

0,0 3.450,0 4.550,0 4.400,03.450,0 5.100,00,00,0 0,0

Terlaksananya pengelolaan sistem aplikasi

dan jaringan sistem Informasi gender dan

website

0,0 500,0 600,0 700,0500,0 800,00,00,0 0,001

Persentase pengguna yang

memanfaatkan sistem manajemen

informasi pimpinan

0,0 500,0 600,0 700,0500,0 800,00,00,0 0,000

1

Sistem Manajemen Informasi

Pimpinan

0,0 500,0 600,0 700,0500,0 800,00,00,0OU 0,0001

0,0 500,0 600,0 700,0500,0 800,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemeliharaan dan

pemantauan sistem aplikasi dan jaringan

sistem informasi gender dan website

0,0 450,0 1.000,0 1.000,0450,0 1.000,00,00,0 0,002

Persentase perangkat sistem aplikasi

dan jaringan yang berfungsi dengan

baik

0,0 450,0 1.000,0 1.000,0450,0 1.000,00,00,0 0,000

2

Sistem aplikasi dan jaringan

Informasi gender dan website

yang berfungsi dengan baik

0,0 450,0 1.000,0 1.000,0450,0 1.000,00,00,0OU 0,0002

0,0 450,0 1.000,0 1.000,0450,0 1.000,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi analisis dan

penyajian informasi gender dan anak

0,0 660,0 800,0 800,0660,0 1.200,00,00,0 0,003

Persentase unit pengelola data yang

membangun sistem data

terpilah,statistik gender dan anak

0,0 360,0 400,0 400,0360,0 600,00,00,0 0,000

3

Koordinasi analisis dan

penyajian informasi gender dan

anak

0,0 360,0 400,0 400,0360,0 600,00,00,0OU 0,0003

0,0 360,0 400,0 400,0360,0 600,00,00,0 Pusat0,0

Persentase unit pelaksana yang

memanfaatkan data terpilah, statistik

gender dan anak

0,0 300,0 400,0 400,0300,0 600,00,00,0 0,000

4

Analisis dan penyajian informasi

gender dan anak

0,0 300,0 400,0 400,0300,0 600,00,00,0OU 0,0004

0,0 300,0 400,0 400,0300,0 600,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya fasilitasi analisis dan 0,0 753,0 700,0 450,0753,0 900,00,00,0 0,004

Formulir 2.3 - 1

Page 27: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

penyajian informasi gender dan anak

Jumlah Modul yang digunakamn

untuk pelatihan SDM pengelola data

di K/L dan daerah tentang data

terpilah, statistik gender dan anak

0,0 380,0 250,0 0,0380,0 0,00,00,0 0,000

5

Modul pelatihan SDM pengelola

data terpilah, statistik gender

dan anak

0,0 380,0 250,0 0,0380,0 0,00,00,0OU 0,0005

0,0 380,0 250,0 0,0380,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Persentase fasilitator sistem data

terpilah, statistik gender dan anak

yang terlatih

0,0 373,0 450,0 450,0373,0 900,00,00,0 0,000

6

Fasilitator sistem data terpilah,

statistik gender dan anak yang

terlatih

0,0 373,0 450,0 450,0373,0 900,00,00,0OU 0,0006

0,0 373,0 450,0 450,0373,0 900,00,00,0 Pusat0,0

Publikasi Data dan Informasi Gender dan

Anak

0,0 817,0 850,0 850,0817,0 850,00,00,0 0,005

Jumlah Publikasi Profil gender,

perempuan, anak

0,0 817,0 850,0 850,0817,0 850,00,00,0 0,000

7

Laporan Pembangunan Manusia

Berbasis Gender, Profil/Statistik

Gender, Profil Perempuan, dan

Profil Anak anak

0,0 817,0 850,0 850,0817,0 850,00,00,0OU 0,0007

0,0 817,0 850,0 850,0817,0 850,00,00,0 Pusat0,0

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

analisis dan penyajian informasi gender

dan anak

0,0 270,0 600,0 600,0270,0 350,00,00,0 0,006

Jumlah laporan evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan analisis dan

penyajian informasi gender dan anak

yang disusun dan ditindaklanjuti

0,0 270,0 600,0 600,0270,0 350,00,00,0 0,000

8

Laporan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan analisis dan

penyajian informasi gender dan

anak

0,0 270,0 600,0 600,0270,0 350,00,00,0OU 0,0008

0,0 270,0 600,0 600,0270,0 350,00,00,0 Pusat0,0

2790 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan 0,0 3.150,0 3.478,7 3.976,53.150,0 4.374,20,00,0 0,0

Formulir 2.3 - 2

Page 28: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Bidang Hukum yang Responsif Gender

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional

di bidang Hukum yg Responsif Gender

0,0 378,5 330,0 363,0378,5 399,30,00,0 0,001

Jumlah kebijakan PP dan PUG di

bidang Hukum yang dirumuskan dan

atau yang diharmonisasikan

0,0 378,5 330,0 363,0378,5 399,30,00,0 0,000

1

Kebijakan PP dan PUG di bidang

Hukum yang dirumuskan dan

atau yang diharmonisasikan

0,0 378,5 330,0 363,0378,5 399,30,00,0OU 0,0001

0,0 378,5 330,0 363,0378,5 399,30,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakaan PUG di bidang Hukum

0,0 1.343,0 1.580,0 1.888,01.343,0 2.076,80,00,0 0,002

Persentase peraturan, kebijakan,

pedoman dan rekomendasi kebijakan

bidang Hukum yang terkoordinasi

antar K/L dan daerah terkait

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 0,000

2

Peraturan, kebijakan, pedoman

dan rekomendasi kebijakan

bidang Hukum yang

terkoordinasi antar K/L dan

daerah terkait

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0OU 0,0002

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 Pusat0,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang Hukum

0,0 443,0 440,0 484,0443,0 532,40,00,0 0,000

3

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang Hukum

0,0 443,0 440,0 484,0443,0 532,40,00,0OU 0,0003

0,0 443,0 440,0 484,0443,0 532,40,00,0 Pusat0,0

Persentase K/L bidang Hukum dan

Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

0,0 600,0 660,0 726,0600,0 798,60,00,0 0,000

4

K/L bidang Hukum yg

mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan

PUG

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0004

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0

Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG

0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0OU 0,0005

Formulir 2.3 - 3

Page 29: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan bidang Hukum yg

distandarisasi

0,0 0,0 150,0 315,00,0 346,50,00,0 0,000

5

Lembaga penyedia layanan

bidang Hukum yg distandarisasi

0,0 0,0 150,0 165,00,0 181,50,00,0OU 0,0006

0,0 0,0 150,0 165,00,0 181,50,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan bidang

Hukum yg distandarisasi

0,0 0,0 0,0 150,00,0 165,00,00,0OU 0,0007

0,0 0,0 0,0 150,00,0 165,00,00,0 Pusat0,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam

System Data K/L & Pemda

0,0 650,0 715,0 786,5650,0 865,20,00,0 0,003

Persentase K/L & Pemda yang

memiliki sistem data terpilah Bidang

Hukum

0,0 650,0 715,0 786,5650,0 865,20,00,0 0,000

6

System Data Terpilah di K/L

Bidang Hukum

0,0 250,0 275,0 302,5250,0 332,80,00,0OU 0,0008

0,0 250,0 275,0 302,5250,0 332,80,00,0 Pusat0,0

System Data Terpilah di Pemda 0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0OU 0,0009

0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah

0,0 455,0 497,8 547,6455,0 602,40,00,0 0,004

Persentase data terpilah di K/L

bidang Hukum dan Pemda di analisis

dan dimanfaatkan

0,0 455,0 497,8 547,6455,0 602,40,00,0 0,000

7

Data terpilah Di K/L bidang

Hukum yg di analisis dan di

manfaatkan

0,0 155,0 167,8 184,6155,0 203,10,00,0OU 0,0010

0,0 155,0 167,8 184,6155,0 203,10,00,0 Pusat0,0

Data terpilah Di Pemda yg di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0OU 0,0011

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan bidang Hukum

0,0 323,5 355,9 391,4323,5 430,60,00,0 0,005

Persentase Laporan monev 0,0 323,5 355,9 391,4323,5 430,60,00,0 0,000

Formulir 2.3 - 4

Page 30: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

pelaksanaan PUG di K/L bidang

Hukum dan Pemda yg ditindaklanjuti

8

Laporan Monev pelaksanaan

PUG di K/L bidang Hukum yg

ditindaklanjuti

0,0 75,0 82,5 90,875,0 99,80,00,0OU 0,0012

0,0 75,0 82,5 90,875,0 99,80,00,0 Pusat0,0

Laporan monev pelaksanaan

PUG bidang Hukum di Pemda yg

ditindaklanjuti

0,0 248,5 273,4 300,7248,5 330,80,00,0OU 0,0013

0,0 248,5 273,4 300,7248,5 330,80,00,0 Pusat0,0

2791 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Bidang Infrastruktur yang Responsif Gender

0,0 3.690,0 4.366,6 5.160,23.690,0 5.116,20,00,0 0,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional

di bidang Infrastruktur yg Responsif

Gender

0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan PP dan PUG di

bidang Infrastruktur yang

dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 0,000

1

Kebijakan PP dan PUG di bidang

Infrastruktur yang dirumuskan

dan atau yang diharmonisasikan

0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0OU 0,0001

0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakaan PUG di bidang Infrastruktur

0,0 1.876,0 2.011,0 2.582,01.876,0 2.840,20,00,0 0,002

Persentase peraturan, kebijakan,

pedoman dan rekomendasi kebijakan

bidang Infrastruktur yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah

terkait

0,0 568,0 605,0 665,5568,0 732,10,00,0 0,000

2

Peraturan, kebijakan, pedoman

dan rekomendasi kebijakan

bidang Infrastruktur yang

terkoordinasi antar K/L dan

daerah terkait

0,0 568,0 605,0 665,5568,0 732,10,00,0OU 0,0002

0,0 568,0 605,0 665,5568,0 732,10,00,0 Pusat0,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang Infrastruktur

0,0 508,0 526,0 956,5508,0 1.052,20,00,0 0,000

3

Formulir 2.3 - 5

Page 31: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang Infrastruktur

0,0 508,0 526,0 956,5508,0 1.052,20,00,0OU 0,0003

0,0 508,0 526,0 956,5508,0 1.052,20,00,0 Pusat0,0

Persentase K/L bidang Infrastruktur

dan Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

0,0 600,0 660,0 720,0600,0 792,00,00,0 0,000

4

K/L bidang Infrastruktur yg

mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan

PUG

0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0OU 0,0004

0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0 Pusat0,0

Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG

0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0OU 0,0005

0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan bidang

Infrastruktur yg distandarisasi

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 0,000

5

Lembaga penyedia layanan

bidang Infrastruktur yg

distandarisasi

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0OU 0,0006

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan bidang

Infrastruktur yg distandarisasi

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0OU 0,0007

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0 Pusat0,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam

System Data K/L & Pemda

0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,003

Persentase K/L & Pemda yang

memiliki sistem data terpilah Bidang

Infrastruktur

0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,000

6

System Data Terpilah di K/L

Bidang Infrastruktur

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0008

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

System Data Terpilah di Pemda 0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0009

0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 6

Page 32: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah

0,0 539,0 495,0 540,0539,0 594,00,00,0 0,004

Persentase data terpilah di K/L

bidang Infrastruktur dan Pemda di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 539,0 495,0 540,0539,0 594,00,00,0 0,000

7

Data terpilah di K/L bidang

Infrastruktur yg di analisis dan

di manfaatkan

0,0 289,0 220,0 240,0289,0 264,00,00,0OU 0,0010

0,0 289,0 220,0 240,0289,0 264,00,00,0 Pusat0,0

Data terpilah di Pemda yg di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0011

0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan bidang

Infrastruktur

0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,005

Persentase Laporan monev

pelaksanaan PUG di K/L bidang

Infrastruktur dan Pemda yg

ditindaklanjuti

0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,000

8

Laporan Monev pelaksanaan

PUG di K/L bidang Infrastruktur

yg ditindaklanjuti

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0012

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

Laporan monev pelaksanaan

PUG bidangInfrastruktur di

Pemda yg ditindaklanjuti

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0013

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

2792 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Bidang Iptek dan Sumber Daya Ekonomi

yang Responsif Gender

0,0 3.150,0 3.781,7 4.454,63.150,0 4.208,00,00,0 0,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional

di bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi

yg Responsif Gender

0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan PP dan PUG di

bidang Iptek dan sumber daya

Ekonomi yang dirumuskan dan atau

yang diharmonisasikan

0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 0,000

1

Kebijakan PP dan PUG di bidang 0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0OU 0,0001

Formulir 2.3 - 7

Page 33: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Iptek dan sumber daya Ekonomi

yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakaan PUG di bidang Iptek dan

sumber daya Ekonomi

0,0 1.625,0 1.646,1 2.116,41.625,0 2.196,10,00,0 0,002

Persentase peraturan, kebijakan,

pedoman dan rekomendasi kebijakan

bidang Iptek dan sumber daya

Ekonomi yang terkoordinasi antar

K/L dan daerah terkait

0,0 375,0 385,0 423,5375,0 465,90,00,0 0,000

2

Peraturan, kebijakan, pedoman

dan rekomendasi kebijakan

bidang Iptek dan sumber daya

Ekonomi yang terkoordinasi

antar K/L dan daerah terkait

0,0 375,0 385,0 423,5375,0 465,90,00,0OU 0,0002

0,0 375,0 385,0 423,5375,0 465,90,00,0 Pusat0,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang Iptek dan sumber

daya Ekonomi

0,0 420,0 436,1 792,9420,0 872,20,00,0 0,000

3

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang Iptek dan

sumber daya Ekonomi

0,0 420,0 436,1 792,9420,0 872,20,00,0OU 0,0003

0,0 420,0 436,1 792,9420,0 872,20,00,0 Pusat0,0

Persentase K/L bidang Iptek dan

sumber daya Ekonomi dan Pemda yg

mengembangkan Model Pelaksanaan

Kebijakan PP dan PUG

0,0 630,0 605,0 660,0630,0 726,00,00,0 0,000

4

K/L bidang Iptek dan sumber

daya Ekonomi yg

mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan

PUG

0,0 380,0 330,0 360,0380,0 396,00,00,0OU 0,0004

0,0 380,0 330,0 360,0380,0 396,00,00,0 Pusat0,0

Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG

0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0005

Formulir 2.3 - 8

Page 34: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan bidang Iptek dan

sumber daya Ekonomi yg

distandarisasi

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 132,00,00,0 0,000

5

Lembaga penyedia layanan

bidang Iptek dan sumber daya

Ekonomi yg distandarisasi

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 0,00,00,0OU 0,0006

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 0,00,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan bidang

Iptek dan sumber daya Ekonomi

yg distandarisasi

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0OU 0,0007

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0 Pusat0,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam

System Data K/L & Pemda

0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,003

Persentase K/L & Pemda yang

memiliki sistem data terpilah bidang

Iptek dan sumber daya Ekonomi

0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,000

6

System Data Terpilah di K/L

bidang Iptek dan sumber daya

Ekonomi

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0008

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

System Data Terpilah di Pemda 0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0009

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah

0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,004

Persentase data terpilah di K/L

bidang Iptek dan sumber daya

Ekonomi dan Pemda di analisis dan

dimanfaatkan

0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,000

7

Data terpilah Di K/L bidang

Iptek dan sumber daya Ekonomi

yg di analisis dan di manfaatkan

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0010

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

Data terpilah Di Pemda yg di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0011

Formulir 2.3 - 9

Page 35: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan bidang Iptek dan

sumber daya Ekonomi

0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0 0,005

Persentase Laporan monev

pelaksanaan PUG di K/L bidang Iptek

dan sumber daya Ekonomi dan Pemda

yg ditindaklanjuti

0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0 0,000

8

Laporan Monev pelaksanaan

PUG di K/L bidang Iptek dan

sumber daya Ekonomi yg

ditindaklanjuti

0,0 150,0 165,0 180,0150,0 198,00,00,0OU 0,0012

0,0 150,0 165,0 180,0150,0 198,00,00,0 Pusat0,0

Laporan monev pelaksanaan

PUG bidang Iptek dan sumber

daya Ekonomi di Pemda yg

ditindaklanjuti

0,0 150,0 165,0 180,0150,0 198,00,00,0OU 0,0013

0,0 150,0 165,0 180,0150,0 198,00,00,0 Pusat0,0

2793 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Perlindungan Perempuan Dari Tindak

Kekerasan

0,0 4.445,0 5.665,0 6.120,04.445,0 5.600,00,00,0 0,0

Tersusunnya rumusan kebijakan nasional

bidang perlindungan perempuan dari

tindak kekerasan yang responsif gender

0,0 450,0 790,0 870,0450,0 0,00,00,0 0,001

Jumlah Kebijakan PP bidang

perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 450,0 790,0 870,0450,0 0,00,00,0 0,000

1

Kebijakan PP bidang

perlindungan perempuan dari

tindak kekerasan yang

dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 450,0 790,0 870,0450,0 0,00,00,0OU 0,0001

0,0 450,0 790,0 870,0450,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya kordinasi pelaksanaan

kebijakan PP dan PUG di bidang

perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan

0,0 2.894,4 3.450,0 3.700,02.894,4 4.000,00,00,0 0,002

Persentase peraturan, kebijakan, 0,0 800,0 1.150,0 1.200,0800,0 1.250,00,00,0 0,000

Formulir 2.3 - 10

Page 36: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

pedoman dan rekomendasi kebijakan

bidang perlindungan perempuan dari

tindak kekerasan yang terkoordinasi

antar K/L dan Pemda terkait.

2

Peraturan, Kebijakan, Pedoman

rekomendasi kebijakan bidang

perlindungan perempuan dari

tindak kekerasan yang

terkoordinasi antar K/L dan

Pemda terkait.

0,0 800,0 1.150,0 1.200,0800,0 1.250,00,00,0OU 0,0002

0,0 800,0 1.150,0 1.200,0800,0 1.250,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan

PP bidang perlindungan perempuan

dari tindak kekerasan.

0,0 458,0 500,0 550,0458,0 600,00,00,0 0,000

3

model pelaksanaan kebijakan PP

bidang perlindungan

perempuan dari tindak

kekerasan

0,0 458,0 500,0 550,0458,0 600,00,00,0OU 0,0003

0,0 458,0 500,0 550,0458,0 600,00,00,0 Pusat0,0

Persentase K/L dan Pemda yang

mengembangkan model pelaksanaan

kebijakan PP bidang perlindungan

perempuan dari tindak kekerasan

0,0 1.236,4 1.150,0 1.250,01.236,4 1.350,00,00,0 0,000

4

K/L yang mengembangkan

model pelaksanaan kebijakan PP

bidang perlindungan

perempuan dari tindak

kekerasan

0,0 486,4 400,0 450,0486,4 500,00,00,0OU 0,0004

0,0 486,4 400,0 450,0486,4 500,00,00,0 Pusat0,0

Pemda yang mengembangkan

model pelaksanaan kebijakan PP

bidang perlindungan

perempuan dari tindak

kekerasan

0,0 750,0 750,0 800,0750,0 850,00,00,0OU 0,0005

0,0 750,0 750,0 800,0750,0 850,00,00,0 Pusat0,0

Persentase Lembaga dan SDM

Penyedia Layanan bidang

perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan yang distandarisasi

0,0 400,0 650,0 700,0400,0 800,00,00,0 0,000

5

Formulir 2.3 - 11

Page 37: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Lembaga penyedia Layanan

Bidang perlindungan

perempuan dari tindak

kekerasan yang distandarisasi

0,0 0,0 250,0 300,00,0 350,00,00,0OU 0,0006

0,0 0,0 250,0 300,00,0 350,00,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia Layanan Bidang

perlindungan perempuan dari

tindak kekerasan yang

distandarisasi

0,0 400,0 400,0 400,0400,0 450,00,00,0OU 0,0007

0,0 400,0 400,0 400,0400,0 450,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah

0,0 600,6 850,0 900,0600,6 950,00,00,0 0,003

Persentase data kekerasan di K/L dan

Pemda bidang perlindungan

perempuan dari tindak kekerasan

yang dianalisis dan dimanfaatkan.

0,0 600,6 850,0 900,0600,6 950,00,00,0 0,000

6

Data korban kekerasan terhadap

perempuan di K/L

0,0 250,6 300,0 300,0250,6 350,00,00,0OU 0,0008

0,0 250,6 300,0 300,0250,6 350,00,00,0 Pusat0,0

Data korban kekerasan terhadap

perempuan di Pemda

0,0 350,0 550,0 600,0350,0 600,00,00,0OU 0,0009

0,0 350,0 550,0 600,0350,0 600,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi, dan pelaporan bidang

perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan

0,0 500,0 575,0 650,0500,0 650,00,00,0 0,004

Persentase laporan monev

pelaksanaan perlindungan perempuan

dari tindak kekerasan di K/L dan

Pemda yang ditindaklanjuti

0,0 500,0 575,0 650,0500,0 650,00,00,0 0,000

7

Laporan monev pelaksanaan

perlindungan perempuan dari

tindak kekerasan di K/L

0,0 200,0 225,0 250,0200,0 250,00,00,0OU 0,0010

0,0 200,0 225,0 250,0200,0 250,00,00,0 Pusat0,0

Laporan monev pelaksanaan

perlindungan perempuan dari

tindak kekerasan di Pemda

0,0 300,0 350,0 400,0300,0 400,00,00,0OU 0,0011

Formulir 2.3 - 12

Page 38: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 300,0 350,0 400,0300,0 400,00,00,0 Pusat0,0

2794 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Bidang Kesehatan yang Responsif Gender

0,0 3.300,0 3.657,4 3.499,73.300,0 3.849,70,00,0 0,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional

di bidang Kesehatan yg Responsif Gender

0,0 655,0 612,2 0,0655,0 0,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan PP dan PUG di

bidang Kesehatan yang dirumuskan

dan atau yang diharmonisasikan

0,0 655,0 612,2 0,0655,0 0,00,00,0 0,000

1

Kebijakan PP dan PUG di bidang

Kesehatan yang dirumuskan dan

atau yang diharmonisasikan

0,0 655,0 612,2 0,0655,0 0,00,00,0OU 0,0001

0,0 655,0 612,2 0,0655,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakaan PUG di bidang Kesehatan

0,0 1.620,0 1.917,7 2.259,41.620,0 2.485,40,00,0 0,002

Persentase peraturan, kebijakan,

pedoman dan rekomendasi kebijakan

bidang Kesehatan yang terkoordinasi

antar K/L dan daerah terkait

0,0 250,0 275,0 302,5250,0 332,80,00,0 0,000

2

Peraturan, kebijakan, pedoman

dan rekomendasi kebijakan

bidang Kesehatan yang

terkoordinasi antar K/L dan

daerah terkait

0,0 250,0 275,0 302,5250,0 332,80,00,0OU 0,0002

0,0 250,0 275,0 302,5250,0 332,80,00,0 Pusat0,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang Kesehatan

0,0 570,0 612,7 673,9570,0 741,40,00,0 0,000

3

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang Kesehatan

0,0 570,0 612,7 673,9570,0 741,40,00,0OU 0,0003

0,0 570,0 612,7 673,9570,0 741,40,00,0 Pusat0,0

Persentase K/L bidang Kesehatan dan

Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

0,0 800,0 880,0 968,0800,0 1.064,80,00,0 0,000

4

K/L bidang Kesehatan yg

mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan

PUG

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0OU 0,0004

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 13

Page 39: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0OU 0,0005

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan bidang Kesehatan

yg distandarisasi

0,0 0,0 150,0 315,00,0 346,50,00,0 0,000

5

Lembaga penyedia layanan

bidang Kesehatan yg

distandarisasi

0,0 0,0 150,0 165,00,0 181,50,00,0OU 0,0006

0,0 0,0 150,0 165,00,0 181,50,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan bidang

Kesehatan yg distandarisasi

0,0 0,0 0,0 150,00,0 165,00,00,0OU 0,0007

0,0 0,0 0,0 150,00,0 165,00,00,0 Pusat0,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam

System Data K/L & Pemda

0,0 425,0 467,5 514,3425,0 565,70,00,0 0,003

Persentase K/L & Pemda yang

memiliki sistem data terpilah bidang

Kesehatan

0,0 425,0 467,5 514,3425,0 565,70,00,0 0,000

6

System Data Terpilah di K/L

bidang Kesehatan

0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0OU 0,0008

0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat0,0

System Data Terpilah di Pemda 0,0 275,0 302,5 332,8275,0 366,00,00,0OU 0,0009

0,0 275,0 302,5 332,8275,0 366,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 0,004

Persentase data terpilah di K/L

bidang Kesehatan dan Pemda di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 0,000

7

Data terpilah Di K/L bidang

Kesehatan yg di analisis dan di

manfaatkan

0,0 100,0 110,0 121,0100,0 133,10,00,0OU 0,0010

0,0 100,0 110,0 121,0100,0 133,10,00,0 Pusat0,0

Data terpilah Di Pemda yg di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0011

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 14

Page 40: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan bidang Kesehatan

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 0,005

Persentase Laporan monev

pelaksanaan PUG di K/L bidang

Kesehatan dan Pemda yg

ditindaklanjuti

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 0,000

8

Laporan Monev pelaksanaan

PUG di K/L bidang Kesehatan yg

ditindaklanjuti

0,0 100,0 110,0 121,0100,0 133,10,00,0OU 0,0012

0,0 100,0 110,0 121,0100,0 133,10,00,0 Pusat0,0

Laporan monev pelaksanaan

PUG bidang Kesehatan di Pemda

yg ditindaklanjuti

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0013

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0

2795 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Bidang Ketenagakerjaan yang Responsif

Gender

0,0 4.300,0 5.049,0 6.122,74.300,0 5.779,00,00,0 0,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional

di bidang Ketenagakerjaan yg Responsif

Gender

0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan PP dan PUG di

bidang Ketenagakerjaan yang

dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 0,000

1

Kebijakan PP dan PUG di bidang

Ketenagakerjaan yang

dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0OU 0,0001

0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakaan PUG di bidang Ketenagakerjaan

0,0 2.500,0 2.697,5 3.549,02.500,0 3.507,90,00,0 0,002

Persentase peraturan, kebijakan,

pedoman dan rekomendasi kebijakan

bidang Ketenagakerjaan yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah

terkait

0,0 500,0 495,0 544,5500,0 599,00,00,0 0,000

2

Peraturan, kebijakan, pedoman

dan rekomendasi kebijakan

0,0 500,0 495,0 544,5500,0 599,00,00,0OU 0,0002

Formulir 2.3 - 15

Page 41: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

bidang Ketenagakerjaan yang

terkoordinasi antar K/L dan

daerah terkait

0,0 500,0 495,0 544,5500,0 599,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang Ketenagakerjaan

0,0 750,0 827,5 1.504,5750,0 1.654,90,00,0 0,000

3

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang

Ketenagakerjaan

0,0 750,0 827,5 1.504,5750,0 1.654,90,00,0OU 0,0003

0,0 750,0 827,5 1.504,5750,0 1.654,90,00,0 Pusat0,0

Persentase K/L bidang

Ketenagakerjaan Dan Pemda yg

mengembangkan Model Pelaksanaan

Kebijakan PP dan PUG

0,0 700,0 770,0 840,0700,0 924,00,00,0 0,000

4

K/L bidang Ketenagakerjaan yg

mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan

PUG

0,0 350,0 385,0 420,0350,0 462,00,00,0OU 0,0004

0,0 350,0 385,0 420,0350,0 462,00,00,0 Pusat0,0

Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG

0,0 350,0 385,0 420,0350,0 462,00,00,0OU 0,0005

0,0 350,0 385,0 420,0350,0 462,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan bidang

Ketenagakerjaan yg distandarisasi

0,0 550,0 605,0 660,0550,0 330,00,00,0 0,000

5

Lembaga penyedia layanan

bidang Ketenagakerjaan yg

distandarisasi

0,0 300,0 330,0 360,0300,0 0,00,00,0OU 0,0006

0,0 300,0 330,0 360,0300,0 0,00,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan bidang

Ketenagakerjaan yg

distandarisasi

0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0007

0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam

System Data K/L & Pemda

0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,003

Persentase K/L & Pemda yang 0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,000

Formulir 2.3 - 16

Page 42: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

memiliki sistem data terpilah Bidang

Ketenagakerjaan

6

System Data Terpilah di K/L

Bidang Ketenagakerjaan

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0008

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

System Data Terpilah di Pemda 0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0009

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah

0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,004

Persentase data terpilah di K/L

bidangKetenagakerjaan dan Pemda di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,000

7

Data terpilah Di K/L bidang

Ketenagakerjaan yg di analisis

dan di manfaatkan

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0010

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

Data terpilah Di Pemda yg di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0011

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan

bidangKetenagakerjaan

0,0 575,0 545,9 595,6575,0 655,10,00,0 0,005

Persentase Laporan monev

pelaksanaan PUG di K/L

bidangKetenagakerjaan Dan Pemda yg

ditindaklanjuti

0,0 575,0 545,9 595,6575,0 655,10,00,0 0,000

8

Laporan Monev pelaksanaan

PUG di K/L bidang

Ketenagakerjaan yg

ditindaklanjuti

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0012

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

Laporan monev pelaksanaan

PUG di Pemda Ketenagakerjaan

yg ditindaklanjuti

0,0 375,0 325,9 355,6375,0 391,10,00,0OU 0,0013

0,0 375,0 325,9 355,6375,0 391,10,00,0 Pusat0,0

2796 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan 0,0 4.905,0 5.731,4 6.275,44.905,0 6.342,90,00,0 0,0

Formulir 2.3 - 17

Page 43: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil, Industri,

dan Perdagangan yang Responsif Gender

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional

di bidang KUKM dan Industri dan

Perdagangan yg Responsif Gender

0,0 485,0 925,6 1.018,2485,0 560,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan PP dan PUG di

bidang KUKM dan Industri dan

Perdagangan yang dirumuskan dan

atau yang diharmonisasikan

0,0 485,0 925,6 1.018,2485,0 560,00,00,0 0,000

1

Kebijakan PP dan PUG di bidang

KUKM dan Industri dan

Perdagangan yang dirumuskan

dan atau yang diharmonisasikan

0,0 485,0 925,6 1.018,2485,0 560,00,00,0OU 0,0001

0,0 485,0 925,6 1.018,2485,0 560,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakaan PUG di bidang KUKM dan

Industri dan Perdagangan

0,0 2.910,0 3.245,0 3.554,52.910,0 3.910,00,00,0 0,002

Persentase peraturan, kebijakan,

pedoman dan rekomendasi kebijakan

bidang KUKM dan Industri dan

Perdagangan yang terkoordinasi antar

K/L dan daerah terkait

0,0 460,0 495,0 544,5460,0 599,00,00,0 0,000

2

Peraturan, kebijakan, pedoman

dan rekomendasi kebijakan

bidang KUKM dan Industri dan

Perdagangan yang terkoordinasi

antar K/L dan daerah terkait

0,0 460,0 495,0 544,5460,0 599,00,00,0OU 0,0002

0,0 460,0 495,0 544,5460,0 599,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang KUKM dan

Industri dan Perdagangan

0,0 950,0 1.100,0 1.210,0950,0 1.331,00,00,0 0,000

3

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang KUKM dan

Industri dan Perdagangan

0,0 950,0 1.100,0 1.210,0950,0 1.331,00,00,0OU 0,0003

0,0 950,0 1.100,0 1.210,0950,0 1.331,00,00,0 Pusat0,0

Persentase K/L bidang KUKM dan

Industri dan Perdagangan Dan Pemda

yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

0,0 850,0 935,0 1.020,0850,0 1.122,00,00,0 0,000

4

Formulir 2.3 - 18

Page 44: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

K/L bidang KUKM dan Industri

dan Perdagangan yg

mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan

PUG

0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0OU 0,0004

0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 Pusat0,0

Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG

0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0OU 0,0005

0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan bidang KUKM dan

Industri dan Perdagangan yg

distandarisasi

0,0 650,0 715,0 780,0650,0 858,00,00,0 0,000

5

Lembaga penyedia layanan

bidang KUKM dan Industri dan

Perdagangan yg distandarisasi

0,0 350,0 385,0 420,0350,0 462,00,00,0OU 0,0006

0,0 350,0 385,0 420,0350,0 462,00,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan bidang

KUKM dan Industri dan

Perdagangan yg distandarisasi

0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0OU 0,0007

0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0 Pusat0,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam

System Data K/L & Pemda

0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,003

Persentase K/L & Pemda yang

memiliki sistem data terpilah Bidang

KUKM dan Industri dan Perdaganga

0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,000

6

System Data Terpilah di K/L

Bidang KUKM dan Industri dan

Perdagangan

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0008

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

System Data Terpilah di Pemda 0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0009

0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah

0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,004

Persentase data terpilah di K/L

bidangKUKM dan Industri dan

0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,000

7

Formulir 2.3 - 19

Page 45: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Perdagangan dan Pemda di analisis

dan dimanfaatkan

Data terpilah Di K/L bidang

KUKM dan Industri dan

Perdagangan yg di analisis dan

di manfaatkan

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0010

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

Data terpilah Di Pemda yg di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0011

0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan bidang nKUKM

dan Industri dan Perdagangan

0,0 610,0 570,8 622,7610,0 685,00,00,0 0,005

Persentase Laporan monev

pelaksanaan PUG di K/L bidangKUKM

dan Industri dan Perdagangan Dan

Pemda yg ditindaklanjuti

0,0 610,0 570,8 622,7610,0 685,00,00,0 0,000

8

Laporan Monev pelaksanaan

PUG di K/L bidang KUKM dan

Industri dan Perdagangan yg

ditindaklanjuti

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0012

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

Laporan monev pelaksanaan

PUG di Pemda KUKM dan

Industri dan Perdagangan yg

ditindaklanjuti

0,0 410,0 350,8 382,7410,0 421,00,00,0OU 0,0013

0,0 410,0 350,8 382,7410,0 421,00,00,0 Pusat0,0

2797 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Perlindungan Masalah Sosial Perempuan

0,0 3.890,0 4.275,0 4.425,03.890,0 4.125,00,00,0 0,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional

di bidang Penanganan masalah sosial

perempuan yg Responsif Gender

0,0 561,0 350,0 600,0561,0 0,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan PP di bidang

Penanganan masalah Sosial

Perempuan yang dirumuskan dan

atau yang diharmonisasikan

0,0 561,0 350,0 600,0561,0 0,00,00,0 0,000

1

Kebijakan PP di bidang

Penanganan Masalah Sosial

0,0 561,0 350,0 600,0561,0 0,00,00,0OU 0,0001

Formulir 2.3 - 20

Page 46: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Perempuan yang dirumuskan

dan atau yang diharmonisasikan

0,0 561,0 350,0 600,0561,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakan PP dan PUG di bidang

Penanganan Masalah Sosial Perempuan

0,0 2.759,0 3.225,0 3.275,02.759,0 3.475,00,00,0 0,002

Persentase peraturan, kebijakan,

pedoman dan rekomendasi kebijakan

bidang Penanganan Masalah Sosial

Perempuan yang terkoordinasi antar

K/L dan daerah terkait

0,0 1.045,0 1.350,0 1.550,01.045,0 1.500,00,00,0 0,000

2

Peraturan, kebijakan, pedoman

dan rekomendasi kebijakan

bidang Penanganan Masalah

Sosial Perempuan yang

terkoordinasi antar K/L dan

daerah terkait

0,0 1.045,0 1.350,0 1.550,01.045,0 1.500,00,00,0OU 0,0002

0,0 1.045,0 1.350,0 1.550,01.045,0 1.500,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan

PP bidang Penanganan Masalah Sosial

Perempuan

0,0 300,0 200,0 200,0300,0 300,00,00,0 0,000

3

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP bidang Penanganan Masalah

Sosial Perempuan

0,0 300,0 200,0 200,0300,0 300,00,00,0OU 0,0003

0,0 300,0 200,0 200,0300,0 300,00,00,0 Pusat0,0

Persentase K/L terkait bidang

Penanganan Masalah Sosial

Perempuan Dan Pemda yg

mengembangkan Model Pelaksanaan

Kebijakan PP

0,0 1.064,0 1.275,0 1.175,01.064,0 1.225,00,00,0 0,000

4

K/L terkait bidang Penanganan

Masalah Sosial Perempuan Dan

Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan PP

0,0 1.064,0 1.275,0 1.175,01.064,0 1.225,00,00,0OU 0,0004

0,0 1.064,0 1.275,0 1.175,01.064,0 1.225,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan bidang Penanganan

Masalah Sosial Perempuan yg

distandarisasi

0,0 350,0 400,0 350,0350,0 450,00,00,0 0,000

5

Formulir 2.3 - 21

Page 47: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Lembaga penyedia layanan

bidang Penanganan Masalah

Sosial Perempuan yg

distandarisasi

0,0 350,0 400,0 350,0350,0 450,00,00,0OU 0,0005

0,0 350,0 400,0 350,0350,0 450,00,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan bidang

Penanganan Masalah Sosial

Perempuan yg distandarisasi

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0006

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah

0,0 420,0 500,0 350,0420,0 400,00,00,0 0,003

Persentase data terpilah di K/L

Terkait bidang Penanganan Masalah

Sosial Perempuan dan Pemda di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 420,0 500,0 350,0420,0 400,00,00,0 0,000

6

Data terpilah di K/L Terkait

bidang Penanganan Masalah

Sosial Perempuan dan Pemda di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 420,0 500,0 350,0420,0 400,00,00,0OU 0,0007

0,0 420,0 500,0 350,0420,0 400,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan bidang

Penanganan Masalah Sosial Perempuan

0,0 150,0 200,0 200,0150,0 250,00,00,0 0,004

Persentase Laporan monev

pelaksanaan PP di K/L bidang

Penanganan Masalah Sosial

Perempuan Dan Pemda yg

ditindaklanjuti

0,0 150,0 200,0 200,0150,0 250,00,00,0 0,000

7

Laporan monev pelaksanaan PP

di K/L bidang Penanganan

Masalah Sosial Perempuan Dan

Pemda yg ditindaklanjuti

0,0 150,0 200,0 200,0150,0 250,00,00,0OU 0,0008

0,0 150,0 200,0 200,0150,0 250,00,00,0 Pusat0,0

2798 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Bidang Pendidikan yang Responsif Gender

0,0 3.240,0 3.414,6 3.756,03.240,0 4.131,60,00,0 0,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional

di bidang Pendidikan yg Responsif Gender

0,0 490,0 440,0 484,0490,0 532,40,00,0 0,001

Jumlah kebijakan PP dan PUG di 0,0 490,0 440,0 484,0490,0 532,40,00,0 0,000

Formulir 2.3 - 22

Page 48: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

bidang Pendidikan yang dirumuskan

dan atau yang diharmonisasikan

1

Kebijakan PP dan PUG di bidang

Pendidikan yang dirumuskan

dan atau yang diharmonisasikan

0,0 490,0 440,0 484,0490,0 532,40,00,0OU 0,0001

0,0 490,0 440,0 484,0490,0 532,40,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakaan PUG di bidang Pendidikan

0,0 1.500,0 1.599,6 1.759,51.500,0 1.935,50,00,0 0,002

Persentase peraturan, kebijakan,

pedoman dan rekomendasi kebijakan

bidang Pendidikan yang terkoordinasi

antar K/L dan daerah terkait

0,0 220,0 220,0 242,0220,0 266,20,00,0 0,000

2

Peraturan, kebijakan, pedoman

dan rekomendasi kebijakan

bidang Pendidikan yang

terkoordinasi antar K/L dan

daerah terkait

0,0 220,0 220,0 242,0220,0 266,20,00,0OU 0,0002

0,0 220,0 220,0 242,0220,0 266,20,00,0 Pusat0,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang Pendidikan

0,0 320,0 330,0 363,0320,0 399,30,00,0 0,000

3

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang Pendidikan

0,0 320,0 330,0 363,0320,0 399,30,00,0OU 0,0003

0,0 320,0 330,0 363,0320,0 399,30,00,0 Pusat0,0

Persentase K/L bidang Pendidikan

Dan Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan

PUG

0,0 560,0 609,6 670,5560,0 737,60,00,0 0,000

4

K/L bidang Pendidikan yg

mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan

PUG

0,0 160,0 169,6 186,5160,0 205,20,00,0OU 0,0004

0,0 160,0 169,6 186,5160,0 205,20,00,0 Pusat0,0

Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG

0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0OU 0,0005

0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM 0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 0,000

Formulir 2.3 - 23

Page 49: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

penyedia layanan bidang Pendidikan

yg distandarisasi

5

Lembaga penyedia layanan

bidang Pendidikan yg

distandarisasi

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0006

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan bidang

Pendidikan yg distandarisasi

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0007

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam

System Data K/L & Pemda

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 0,003

Persentase K/L & Pemda yang

memiliki sistem data terpilah Bidang

Pendidikan

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 0,000

6

System Data Terpilah di K/L

Bidang Pendidikan

0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0OU 0,0008

0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat0,0

System Data Terpilah di Pemda 0,0 350,0 385,0 423,5350,0 465,90,00,0OU 0,0009

0,0 350,0 385,0 423,5350,0 465,90,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah

0,0 450,0 495,0 544,5450,0 599,00,00,0 0,004

Persentase data terpilah di K/L

bidang Pendidikan dan Pemda di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 450,0 495,0 544,5450,0 599,00,00,0 0,000

7

Data terpilah Di K/L bidang

Pendidikan yg di analisis dan di

manfaatkan

0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0OU 0,0010

0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat0,0

Data terpilah Di Pemda yg di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0OU 0,0011

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 0,005

Persentase Laporan monev

pelaksanaan PUG di K/L bidang

Pendidikan Dan Pemda yg

0,0 300,0 330,0 363,0300,0 399,30,00,0 0,000

8

Formulir 2.3 - 24

Page 50: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

ditindaklanjuti

Laporan Monev pelaksanaan

PUG di K/L bidang Pendidikan

yg ditindaklanjuti

0,0 100,0 110,0 121,0100,0 133,10,00,0OU 0,0012

0,0 100,0 110,0 121,0100,0 133,10,00,0 Pusat0,0

Laporan monev pelaksanaan

PUG di Pemda yg ditindaklanjuti

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0013

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0

2799 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Perlindungan Korban Perdagangan Orang

0,0 3.750,0 4.000,0 5.650,03.750,0 7.050,00,00,0 0,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional

di bidang Perlindungan Korban

Perdagangan Orang (PKPO) yg Responsif

Gender

0,0 1.100,0 400,0 400,01.100,0 400,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan PPi bidang PKPO

yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

0,0 1.100,0 400,0 400,01.100,0 400,00,00,0 0,000

1

Kebijakan PP bidang PKPO yang

dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

0,0 1.100,0 400,0 400,01.100,0 400,00,00,0OU 0,0001

0,0 1.100,0 400,0 400,01.100,0 400,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakaan PP di bidang Perlindungan

Korban Perdagangan Orang (PKPO)

0,0 1.373,0 1.900,0 3.400,01.373,0 4.800,00,00,0 0,002

Persentase peraturan, kebijakan,

pedoman dan rekomendasi kebijakan

bidang PKPO yang terkoordinasi antar

K/L dan daerah terkait

0,0 1.373,0 1.900,0 1.900,01.373,0 1.900,00,00,0 0,000

2

Peraturan, kebijakan, pedoman

dan rekomendasi kebijakan

bidang PKPO, yang

terkoordinasi antar K/L dan

daerah terkait

0,0 1.373,0 1.900,0 1.900,01.373,0 1.900,00,00,0OU 0,0002

0,0 1.373,0 1.900,0 1.900,01.373,0 1.900,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan

PP bidang PKPO

0,0 0,0 0,0 500,00,0 500,00,00,0 0,000

3

Model Pelaksanaan Kebijakan 0,0 0,0 0,0 500,00,0 500,00,00,0OU 0,0003

Formulir 2.3 - 25

Page 51: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

PP bidang PKPO

0,0 0,0 0,0 500,00,0 500,00,00,0 Pusat0,0

Persentase K/L dan Pemda bidang

PKPO yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP

0,0 0,0 0,0 0,00,0 1.200,00,00,0 0,000

4

K/L bidang PKPO yg

mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP

0,0 0,0 0,0 0,00,0 600,00,00,0OU 0,0004

0,0 0,0 0,0 0,00,0 600,00,00,0 Pusat0,0

Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan PP

0,0 0,0 0,0 0,00,0 600,00,00,0OU 0,0005

0,0 0,0 0,0 0,00,0 600,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan bidang terpadu bagi

saksi dan/atau korban TPPO yg

distandarisasi

0,0 0,0 0,0 1.000,00,0 1.200,00,00,0 0,000

5

Lembaga penyedia layanan

bidang terpadu bagi saksi

dan/atau korban TPPO yg

distandarisasi

0,0 0,0 0,0 500,00,0 600,00,00,0OU 0,0006

0,0 0,0 0,0 500,00,0 600,00,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan bidang

terpadu bagi saksi dan/atau

korban TPPO yg distandarisasi

0,0 0,0 0,0 500,00,0 600,00,00,0OU 0,0007

0,0 0,0 0,0 500,00,0 600,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah bidang

Perlindungan Korban Perdagangan Orang

(PKPO)

0,0 527,0 750,0 750,0527,0 750,00,00,0 0,003

Persentase data terpilah bidang PKPO

di K/L dan Pemda yg dianalisis dan

dimanfaatkan

0,0 527,0 750,0 750,0527,0 750,00,00,0 0,000

6

Data terpilah bidang PKPO di

K/L yg di analisis dan di

manfaatkan

0,0 270,0 250,0 250,0270,0 250,00,00,0OU 0,0008

0,0 270,0 250,0 250,0270,0 250,00,00,0 Pusat0,0

Data terpilah bidang PKPO di 0,0 257,0 500,0 500,0257,0 500,00,00,0OU 0,0009

Formulir 2.3 - 26

Page 52: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Pemda yg di analisis dan di

manfaatkan

0,0 257,0 500,0 500,0257,0 500,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan bidang

Perlindungan Korban Perdagangan Orang

(PKPO)

0,0 750,0 950,0 1.100,0750,0 1.100,00,00,0 0,004

Persentase Laporan monev

pelaksanaan PP bidang PKPO di K/L

dan Pemda yg ditindaklanjuti

0,0 750,0 950,0 1.100,0750,0 1.100,00,00,0 0,000

7

Laporan Monev pelaksanaan PP

bidang PKPO di K/L yg

ditindaklanjut

0,0 350,0 450,0 500,0350,0 500,00,00,0OU 0,0010

0,0 350,0 450,0 500,0350,0 500,00,00,0 Pusat0,0

Laporan Monev pelaksanaan PP

bidang PKPO di Pemda yg

ditindaklanjuti

0,0 400,0 500,0 600,0400,0 600,00,00,0OU 0,0011

0,0 400,0 500,0 600,0400,0 600,00,00,0 Pusat0,0

2800 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan

0,0 3.650,0 4.725,0 4.800,03.650,0 5.300,00,00,0 0,0

Tersusunya Rumusan kebijakan dibidang

Perlindungan Pekerja Perempuam

0,0 850,0 950,0 0,0850,0 0,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan Perlindungan

Pekerja Perempuan yang dirumuskan

dan atau yang diharmonisasikan

0,0 850,0 950,0 0,0850,0 0,00,00,0 0,000

1

Kebijakan Perlindungan Pekerja

Perempuan yang dirumuskan

dan atau yang diharmonisasikan

0,0 850,0 950,0 0,0850,0 0,00,00,0OU 0,0001

0,0 850,0 950,0 0,0850,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakan di bidang perlindungan pekerja

perempuan

0,0 1.550,0 2.450,0 3.300,01.550,0 3.700,00,00,0 0,002

Persentase peraturan, kebijakan,

pedoman dan rekomendasi kebijakan

bidang perlindungan pekerja

perempuan yang terkoordinasi antar

K/L dan daerah terkait

0,0 750,0 900,0 1.000,0750,0 1.100,00,00,0 0,000

2

Peraturan, kebijakan, pedoman 0,0 750,0 900,0 1.000,0750,0 1.100,00,00,0OU 0,0002

Formulir 2.3 - 27

Page 53: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

dan rekomendasi kebijakan

bidang perlindungan pekerja

perempuan yang yang

terkoordinasi antar K/L dan

daerah terkait

0,0 750,0 900,0 1.000,0750,0 1.100,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan

Perlindungan Pekerja Perempuan

0,0 0,0 500,0 550,00,0 600,00,00,0 0,000

3

Model Pelaksanaan Kebijakan

Perlindungan Pekerja Perempua

0,0 0,0 500,0 550,00,0 600,00,00,0OU 0,0003

0,0 0,0 500,0 550,00,0 600,00,00,0 Pusat0,0

Persentase K/L bidang perlindungan

pekerja perempuan Dan Pemda yg

mengembangkan Model Pelaksanaan

Kebijakan Perlindungan Pekerja

Perempuan

0,0 800,0 1.050,0 1.150,0800,0 1.300,00,00,0 0,000

4

K/L yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan

Perlindungan pekerja

perempuan

0,0 250,0 350,0 400,0250,0 450,00,00,0OU 0,0004

0,0 250,0 350,0 400,0250,0 450,00,00,0 Pusat0,0

Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan

Perlindungan Pekerja

Perempuan

0,0 550,0 700,0 750,0550,0 850,00,00,0OU 0,0005

0,0 550,0 700,0 750,0550,0 850,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan bidang

perlindungan pekerja perempuan yg

distandarisasi

0,0 0,0 0,0 600,00,0 700,00,00,0 0,000

5

Lembaga penyedia layanan

bidang perlindungan pekerja

perempuan yg distandarisasi

0,0 0,0 0,0 300,00,0 350,00,00,0OU 0,0006

0,0 0,0 0,0 300,00,0 350,00,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan bidang

perlindungan pekerja

perempuan yg distandarisasi

0,0 0,0 0,0 300,00,0 350,00,00,0OU 0,0007

0,0 0,0 0,0 300,00,0 350,00,00,0 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 28

Page 54: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah bidang

perlindungan pekerja perempuan

0,0 720,0 800,0 900,0720,0 950,00,00,0 0,003

Persentase data terpilah di K/L

bidang perlindungan pekerja

perempuan dan Pemda di analisis dan

dimanfaatkan

0,0 720,0 800,0 900,0720,0 950,00,00,0 0,000

6

Data terpilah Di K/L bidang

perlindungan pekerja

perempuan yg dianalisis dan

dimanfaatkan

0,0 250,0 250,0 300,0250,0 350,00,00,0OU 0,0008

0,0 250,0 250,0 300,0250,0 350,00,00,0 Pusat0,0

Data terpilah Bidang

Perlindungan Pekerja

Perempuan Di Pemda yg

dianalisis dan dimanfaatkan

0,0 470,0 550,0 600,0470,0 600,00,00,0OU 0,0009

0,0 470,0 550,0 600,0470,0 600,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan bidang

perlindungan pekerja perempuan

0,0 530,0 525,0 600,0530,0 650,00,00,0 0,004

Persentase Laporan monev

pelaksanaan Perlindungan Pekerja

Perempuan di K/L bidang

perlindungan pekerja perempuan Dan

Pemda yg ditindaklanjuti

0,0 530,0 525,0 600,0530,0 650,00,00,0 0,000

7

Laporan Monev pelaksanaan

Perlindungan Pekerja

Perempuan di K/L yg

ditindaklanjuti

0,0 230,0 175,0 200,0230,0 250,00,00,0OU 0,0010

0,0 230,0 175,0 200,0230,0 250,00,00,0 Pusat0,0

Laporan monev pelaksanaan

Perlindungan Pekerja

Perempuan di Pemda yg

ditindaklanjuti

0,0 300,0 350,0 400,0300,0 400,00,00,0OU 0,0011

0,0 300,0 350,0 400,0300,0 400,00,00,0 Pusat0,0

2801 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,

Kelautan, Ketahanan Pangan, dan

Agrobisnis yang Responsif Gender

0,0 3.693,6 4.366,7 5.160,23.693,6 5.116,20,00,0 0,0

Formulir 2.3 - 29

Page 55: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional

di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,

dan Kelautan yg Responsif Gender

0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan PP dan PUG di

bidang Pertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan yang

dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 0,000

1

Kebijakan PP dan PUG di bidang

Pertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan yang

dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0OU 0,0001

0,0 425,0 925,6 1.018,1425,0 560,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakaan PUG di bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan

0,0 1.968,6 2.011,1 2.582,01.968,6 2.840,20,00,0 0,002

Persentase peraturan, kebijakan,

pedoman dan rekomendasi kebijakan

bidang Pertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah

terkait

0,0 556,0 605,0 665,5556,0 732,10,00,0 0,000

2

Peraturan, kebijakan, pedoman

dan rekomendasi kebijakan

bidang Pertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan yang

terkoordinasi antar K/L dan

daerah terkait

0,0 556,0 605,0 665,5556,0 732,10,00,0OU 0,0002

0,0 556,0 605,0 665,5556,0 732,10,00,0 Pusat0,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan

0,0 520,0 526,1 956,5520,0 1.052,20,00,0 0,000

3

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan

Kelautan

0,0 520,0 526,1 956,5520,0 1.052,20,00,0OU 0,0003

0,0 520,0 526,1 956,5520,0 1.052,20,00,0 Pusat0,0

Persentase K/L bidang Pertanian, 0,0 692,6 660,0 720,0692,6 792,00,00,0 0,000

Formulir 2.3 - 30

Page 56: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan

Dan Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan

PUG

4

K/L bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan

Kelautan yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG

0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0OU 0,0004

0,0 300,0 330,0 360,0300,0 396,00,00,0 Pusat0,0

Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG

0,0 392,6 330,0 360,0392,6 396,00,00,0OU 0,0005

0,0 392,6 330,0 360,0392,6 396,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan

yg distandarisasi

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 0,000

5

Lembaga penyedia layanan

bidang Pertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan yg

distandarisasi

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0OU 0,0006

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan bidang

Pertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan yg

distandarisasi

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0OU 0,0007

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 132,00,00,0 Pusat0,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam

System Data K/L & Pemda

0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,003

Persentase K/L & Pemda yang

memiliki sistem data terpilah Bidang

Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan

Kelautan

0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,000

6

System Data Terpilah di K/L

Bidang Pertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0008

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 31

Page 57: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

System Data Terpilah di Pemda 0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0009

0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah

0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,004

Persentase data terpilah di K/L

bidangPertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan dan Pemda di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 450,0 495,0 540,0450,0 594,00,00,0 0,000

7

Data terpilah Di K/L bidang

Pertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan yg di

analisis dan di manfaatkan

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0010

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

Data terpilah Di Pemda yg di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0011

0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan bidangPertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan

0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,005

Persentase Laporan monev

pelaksanaan PUG di K/L

bidangPertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan Dan Pemda

yg ditindaklanjuti

0,0 400,0 440,0 480,0400,0 528,00,00,0 0,000

8

Laporan Monev pelaksanaan

PUG di K/L bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan

Kelautan yg ditindaklanjuti

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0012

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

Laporan monev pelaksanaan

PUG di Pemda Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan

Kelautan yg ditindaklanjuti

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0OU 0,0013

0,0 200,0 220,0 240,0200,0 264,00,00,0 Pusat0,0

2802 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Partisipasi Perempuan di Bidang Politik dan

Pengambilan Keputusan

0,0 2.853,0 3.164,0 3.630,42.853,0 3.993,50,00,0 0,0

Formulir 2.3 - 32

Page 58: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional

di bidang Politik & Pengambilan

Keputusan yg Responsif Gender

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 0,001

Jumlah kebijakan PP dan PUG di

bidang Politik & Pengambilan

Keputusan yang dirumuskan dan atau

yang diharmonisasikan

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 0,000

1

Kebijakan PP dan PUG di bidang

Politik & Pengambilan

Keputusan yang dirumuskan

dan atau yang diharmonisasikan

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0OU 0,0001

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakaan PUG di bidang Politik &

Pengambilan Keputusan

0,0 1.013,0 1.140,0 1.404,01.013,0 1.544,40,00,0 0,002

Persentase peraturan, kebijakan,

pedoman dan rekomendasi kebijakan

bidang Politik & Pengambilan

Keputusan yang terkoordinasi antar

K/L dan daerah terkait

0,0 160,0 165,0 181,5160,0 199,70,00,0 0,000

2

Peraturan, kebijakan, pedoman

dan rekomendasi kebijakan

bidang Politik & Pengambilan

Keputusan yang terkoordinasi

antar K/L dan daerah terkait

0,0 160,0 165,0 181,5160,0 199,70,00,0OU 0,0002

0,0 160,0 165,0 181,5160,0 199,70,00,0 Pusat0,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang Politik &

Pengambilan Keputusan

0,0 383,0 330,0 363,0383,0 399,30,00,0 0,000

3

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang Politik &

Pengambilan Keputusan

0,0 383,0 330,0 363,0383,0 399,30,00,0OU 0,0003

0,0 383,0 330,0 363,0383,0 399,30,00,0 Pusat0,0

Persentase K/L bidang Politik &

Pengambilan Keputusan Dan Pemda

yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

0,0 470,0 495,0 544,5470,0 599,00,00,0 0,000

4

K/L bidang Politik &

Pengambilan Keputusan yg

0,0 160,0 165,0 181,5160,0 199,70,00,0OU 0,0004

Formulir 2.3 - 33

Page 59: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan

PUG

0,0 160,0 165,0 181,5160,0 199,70,00,0 Pusat0,0

Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG

0,0 310,0 330,0 363,0310,0 399,30,00,0OU 0,0005

0,0 310,0 330,0 363,0310,0 399,30,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan bidang Pendidikan

yg distandarisasi

0,0 0,0 150,0 315,00,0 346,50,00,0 0,000

5

Lembaga penyedia layanan

bidang Politik & Pengambilan

Keputusan yg distandarisasi

0,0 0,0 150,0 165,00,0 181,50,00,0OU 0,0006

0,0 0,0 150,0 165,00,0 181,50,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan bidang

Politik & Pengambilan

Keputusan yg distandarisasi

0,0 0,0 0,0 150,00,0 165,00,00,0OU 0,0007

0,0 0,0 0,0 150,00,0 165,00,00,0 Pusat0,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam

System Data K/L & Pemda

0,0 1.050,0 1.155,0 1.270,51.050,0 1.397,60,00,0 0,003

Persentase K/L & Pemda yang

memiliki sistem data terpilah Bidang

Politik & Pengambilan Keputusan

0,0 525,0 577,5 635,3525,0 698,80,00,0 0,000

6

System Data Terpilah di K/L

Bidang Politik & Pengambilan

Keputusan

0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0OU 0,0008

0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat0,0

System Data Terpilah di Pemda 0,0 375,0 412,5 453,8375,0 499,10,00,0OU 0,0009

0,0 375,0 412,5 453,8375,0 499,10,00,0 Pusat0,0

Persentase data terpilah di K/L

bidang Politik & Pengambilan

Keputusan dan Pemda di analisis dan

dimanfaatkan

0,0 525,0 577,5 635,3525,0 698,80,00,0 0,000

7

Data terpilah Di K/L bidang

Politik & Pengambilan

Keputusan yg di analisis dan di

0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0OU 0,0010

Formulir 2.3 - 34

Page 60: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

manfaatkan

0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat0,0

Data terpilah Di Pemda yg di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 375,0 412,5 453,8375,0 499,10,00,0OU 0,0011

0,0 375,0 412,5 453,8375,0 499,10,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan bidang Politik &

Pengambilan Keputusan

0,0 290,0 319,0 350,9290,0 386,00,00,0 0,004

Persentase Laporan monev

pelaksanaan PUG di K/L bidang

Politik & Pengambilan Keputusan Dan

Pemda yg ditindaklanjuti

0,0 290,0 319,0 350,9290,0 386,00,00,0 0,000

8

Laporan Monev pelaksanaan

PUG di K/L bidang Politik &

Pengambilan Keputusan yg

ditindaklanjuti

0,0 90,0 99,0 108,990,0 119,80,00,0OU 0,0012

0,0 90,0 99,0 108,990,0 119,80,00,0 Pusat0,0

Laporan monev pelaksanaan

PUG di PemdaPolitik &

Pengambilan Keputusan yg

ditindaklanjuti

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0013

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0

2803 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan

yang Responsif Gender

0,0 6.000,0 6.457,3 7.103,06.000,0 7.813,30,00,0 0,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional

di bidang SDA & Lingkungan yg Responsif

Gender

0,0 1.190,0 1.269,1 1.396,01.190,0 1.535,60,00,0 0,001

Jumlah kebijakan PP dan PUG di

bidang SDA & Lingkungan yang

dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

0,0 1.190,0 1.269,1 1.396,01.190,0 1.535,60,00,0 0,000

1

Kebijakan PP dan PUG di bidang

SDA & Lingkungan yang

dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

0,0 1.190,0 1.269,1 1.396,01.190,0 1.535,60,00,0OU 0,0001

0,0 1.190,0 1.269,1 1.396,01.190,0 1.535,60,00,0 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 35

Page 61: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakaan PUG di bidang SDA & Lingkunga

0,0 3.410,0 3.648,1 4.012,93.410,0 4.414,20,00,0 0,002

Persentase peraturan, kebijakan,

pedoman dan rekomendasi kebijakan

bidang SDA & Lingkungan yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah

terkait

0,0 290,0 220,0 242,0290,0 266,20,00,0 0,000

2

Peraturan, kebijakan, pedoman

dan rekomendasi kebijakan

bidang SDA & Lingkungan yang

terkoordinasi antar K/L dan

daerah terkait

0,0 290,0 220,0 242,0290,0 266,20,00,0OU 0,0002

0,0 290,0 220,0 242,0290,0 266,20,00,0 Pusat0,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang SDA & Lingkungan

0,0 1.100,0 1.210,0 1.331,01.100,0 1.464,10,00,0 0,000

3

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG bidang SDA &

Lingkungan

0,0 1.100,0 1.210,0 1.331,01.100,0 1.464,10,00,0OU 0,0003

0,0 1.100,0 1.210,0 1.331,01.100,0 1.464,10,00,0 Pusat0,0

Persentase K/L bidang SDA &

Lingkungan Dan Pemda yg

mengembangkan Model Pelaksanaan

Kebijakan PP dan PUG

0,0 1.220,0 1.338,1 1.471,91.220,0 1.619,10,00,0 0,000

4

K/L bidang SDA & Lingkungan

yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan

PUG

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0OU 0,0004

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 Pusat0,0

Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG

0,0 720,0 788,1 866,9720,0 953,60,00,0OU 0,0005

0,0 720,0 788,1 866,9720,0 953,60,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan bidang SDA &

Lingkungan yg distandarisasi

0,0 800,0 880,0 968,0800,0 1.064,80,00,0 0,000

5

Lembaga penyedia layanan

bidang SDA & Lingkungan yg

distandarisasi

0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0OU 0,0006

Formulir 2.3 - 36

Page 62: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan bidang

SDA & Lingkungan yg

distandarisasi

0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0OU 0,0007

0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 Pusat0,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam

System Data K/L & Pemda

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 0,003

Persentase K/L & Pemda yang

memiliki sistem data terpilah Bidang

SDA & Lingkungan

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 0,000

6

System Data Terpilah di K/L

Bidang SDA & Lingkungan

0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0OU 0,0008

0,0 150,0 165,0 181,5150,0 199,70,00,0 Pusat0,0

System Data Terpilah di Pemda 0,0 350,0 385,0 423,5350,0 465,90,00,0OU 0,0009

0,0 350,0 385,0 423,5350,0 465,90,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah

0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 0,004

Persentase data terpilah di K/L

bidang SDA & Lingkungan dan Pemda

di analisis dan dimanfaatkan

0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 0,000

7

Data terpilah Di K/L bidang SDA

& Lingkungan yg di analisis dan

di manfaatkan

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0010

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0

Data terpilah Di Pemda yg di

analisis dan dimanfaatkan

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0OU 0,0011

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan bidang SDA &

Lingkungan

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 0,005

Persentase Laporan monev

pelaksanaan PUG di K/L bidang SDA &

Lingkungan Dan Pemda yg

ditindaklanjuti

0,0 500,0 550,0 605,0500,0 665,50,00,0 0,000

8

Laporan Monev pelaksanaan

PUG di K/L bidang SDA &

0,0 100,0 110,0 121,0100,0 133,10,00,0OU 0,0012

Formulir 2.3 - 37

Page 63: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Lingkungan yg ditindaklanjuti

0,0 100,0 110,0 121,0100,0 133,10,00,0 Pusat0,0

Laporan monev pelaksanaan

PUG di Pemda yg ditindaklanjuti

0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0OU 0,0013

0,0 400,0 440,0 484,0400,0 532,40,00,0 Pusat0,0

5049 Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi 0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0 0,0

Memperkuat kelembagaan PUG di Provinsi 0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0 0,001

Jumlah prop yang difasilitasi dalam

peningkatan pengarusutamaan gender

0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0 0,000

1

Prop yang difasilitasi dalam

peningkatan pengarusutamaan

gender

0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0OP 0,0xx1

0,0 0,0 15.000,0 20.000,00,0 25.000,00,00,0 Pusat0,0

0,0 650,0 0,0 0,0650,0 0,00,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi DI

Yogyakarta

0,0

0,0 600,0 0,0 0,0600,0 0,00,00,0 Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam

0,0

0,0 850,0 0,0 0,0850,0 0,00,00,0 Provinsi Sumatera

Utara

0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Provinsi Sumatera

Barat

0,0

0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Riau0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 400,0 0,0 0,0400,0 0,00,00,0 Provinsi Sumatera

Selatan

0,0

0,0 350,0 0,0 0,0350,0 0,00,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 350,0 0,0 0,0350,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan

Barat

0,0

0,0 350,0 0,0 0,0350,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan

Tengah

0,0

0,0 350,0 0,0 0,0350,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan

Selatan

0,0

Formulir 2.3 - 38

Page 64: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 400,0 0,0 0,0400,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi

Utara

0,0

0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi

Tengah

0,0

0,0 600,0 0,0 0,0600,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi

Selatan

0,0

0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi

Tenggara

0,0

0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Nusa

Tenggara Barat

0,0

0,0 550,0 0,0 0,0550,0 0,00,00,0 Provinsi Nusa

Tenggara Timur

0,0

0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Provinsi Maluku

Utara

0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Bangka

Belitung

0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Provinsi Kepulauan

Riau

0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi

Barat

0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan

Utara

0,0

TOTAL 0,0 67.466,6 81.682,3 94.533,667.466,6 102.899,70,00,0

Keterangan :

Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

0,0

Formulir 2.3 - 39

Page 65: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(06) PROGRAM KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

16 Mei 2014

SEKRETARIS KEMENTERIAN PP DAN PA

DRA. SRI DANTI, MA

NIP : 19591115.198803.2.001

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir 2.3 - 40

Page 66: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

1. Nama Kementerian/Lembaga KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK:

2. Nama Unit Organisasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

I. UMUM

TAHUN ANGGARAN 2015

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

047.01.075. Kode Program :

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Rupiah

2. PHLN atau PDN

Pendanaan

0,0 80.649,5 86.808,6 96.511,4JUMLAH

a. Pendamping

b. Non Pendamping

Alokasi Tahun

2014 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

4. Sasaran Strategis :

57.885,8

0,0

57.885,8

0,0

57.885,8

Usulan Tahun

2015

Prakiraan Kebutuhan

FORMULIR 2

Program Perlindungan Anak6. Nama Program :

3. Misi Unit Organisasi :

Hasil/OutCome Indikator Kinerja Utama (IKU)

Meningkatnya penerapan kebijakan pemenuhan hak dan

perlindungan anak

01 Jumlah kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan

anak yang diterapkan

01

Jumlah KL dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak dan

perlindungan anak

02

Persentase kabupaten/kota menuju KLA03

No Mendukung Sasaran Strategis

Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan perlindungan hak anak04

Meningkatnya K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan tumbuh kembang anak05

No Misi

Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak01

Formulir 2.1 - 1

Page 67: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

2787 Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI) KPAITerlaksananya Pengawasan, Penelaahan,

Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Penyelenggara

PA

01

Jumlah Provinsi sebagai target Pengawasan dan

monev penyelenggaraan PA

001 9 15 20 26 B : 01Prov

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan terkait PA

02

Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan kepada stakeholder terkait PA

002 9 15 20 26 B : 01Keg

Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi

terkait PA

03

Jumlah Laporan data dan informasi serta saran,

masukan dan pertimbangan

003 2 2 2 2 B : 01Lap

Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat04

Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti004 20 40 60 80 B : 01%

Jumlah Laporan Akuntabilitas dan kinerja

organisasi KPAI

005 1 1 1 1 KL : 0Lap

Terlaksananya Layanan Perkantoran05

Jumlah bulan layanan perkantoran006 12 12 12 12 KL : 0Bln

2804 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Untuk

Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Asisten

Deputi

Penanganan

Anak

Berhadapan

Dengan

Hukum

Tersusunnya rumusan kebijakan Penanganan ABH01

Jumlah kebijakan Penanganan ABH yang

dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 3 2 1 1 B : 01Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Penanganan ABH

02

Persentase kebijakan Penanganan ABH yang

terkoordinasi antar KL dan Pemda

002 20 40 60 80 B : 01%

Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan

ABH

003 0 2 2 2 B : 01Model

Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Penanganan ABH

004 0 0 2 2 B : 01K/L dan

Pemda

Persentase KL dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH

005 0 0 0 0 B : 01%

Formulir 2.2 - 1

Page 68: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

Penanganan ABH yang distandarisasi

006 0 50 50 75 B : 01%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah Penanganan ABH

03

Jumlah Laporan survai bidang Penanganan ABH007 1 1 1 1 B : 01Lap

Persentase sub sistem data bidang Penanganan ABH008 20 40 60 80 B : 01%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Penanganan ABH

04

Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi

Penanganan ABH yang diselesaikan tepat waktu

009 1 1 1 1 B : 01Lap

2805 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Perlindungan Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus

Asisten

Deputi

Penanganan

Anak

Berkebutuhan

Khusus

Tersusunnya rumusan kebijakan Penanganan Anak

Berkebutuhan Khusus

01

Jumlah kebijakan Penanganan ABK yang

dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 1 1 1 1 B : 01Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

02

Persentase kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus

yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda

002 20 40 60 80 B : 01 ARG-%

Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan

Anak Berkebutuhan Khusus

003 0 2 0 0 B : 01Model

Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

004 6 8 12 12 B : 01K/L dan

Pemda

Persentase KL dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus

005 0 0 0 0 B : 01%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

Anak Berkebutuhan KHusus yang distandarisasi

006 25 50 75 100 B : 01%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah Penanganan Anak

Berkebutuhan Khusus

03

Jumlah Laporan survai bidang penanganan Anak

Berkebutuhan Khusus

007 1 1 1 1 B : 01Lap

Persentase sub sistem data bidang Penanganan

Anak Berkebutuhan Khusus

008 0 25 50 75 B : 01%

Formulir 2.2 - 2

Page 69: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan Penangan

Anak Berkebutuhan Khusus

04

Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi

Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang

diselesaikan tepat waktu

009 1 1 1 1 B : 01Lap

2806 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil

Anak

Asisten

Deputi

Pemenuhan

Hak Sipil Anak

Tersusunnya rumusan kebijakan Pemenuhan Hak

Sipil Anak

01

Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak yang

dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 3 1 1 1 B : 01Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

pemenuhan hak sipil anak

02

Persentase kebijakan PHSA yang terkoordinasi

antar KL dan Pemda

002 20 40 60 80 B : 01 ARG-%

Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan

Hak Sipil Anak

003 0 3 0 0 B : 01Model

Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Sipil Anak

004 0 0 13 13 B : 01K/L dan

emda

Persentase KL dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak Sipil anak

005 0 0 0 0 B : 01%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

pemenuhan hak Sipil anak yang distandarisasi

006 0 50 50 78 B : 01%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah Pemenuhan Hak Sipil

Anak

03

Jumlah Laporan survai bidang pemenuhan hak Sipil

anak

007 2 2 2 2 B : 01Lap

Persentase sub sistem data bidang pemenuhan hak

Sipil anak

008 25 50 75 100 B : 01%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Pemenuhan Hak Sipil Anak

04

Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi

Pemenuhan Hak Sipil Anak yang diselesaikan tepat

009 1 3 2 3 B : 01Lap

Formulir 2.2 - 3

Page 70: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

waktu

2807 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Penghapusan Kekerasan pada Anak

Asisten

Deputi

Penanganan

Kekerasan

Terhadap

Anak

Tersusunnya rumusan kebijakan Penghapusan

Kekerasan pada Anak

01

Jumlah kebijakan Penghapusan Kekerasan pada

Anak yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 5 2 2 0 N : 13Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Penghapusan Kekerasan pada Anak

02

Persentase kebijakanPenghapusan Kekerasan pada

Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda

002 20 40 60 80 N : 13 ARG-%

Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penghapusan

Kekerasan pada Anak

003 1 5 2 0 N : 13Model

Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Penghapusan Kekerasan pada Anak

004 2 17 19 19 N : 13K/L dan

Pemda

Persentase KL dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Penghapusan Kekerasan

pada Anak

005 0 0 0 0 N : 13%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

Penghapusan Kekerasan pada Anak yang

distandarisasi

006 24 48 73 100 N : 13%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah Penghapusan Kekerasan

pada Anak

03

Jumlah Laporan survai bidang Penghapusan

Kekerasan pada Anak

007 3 5 5 5 N : 13Lap

Persentase sub sistem data bidang Penghapusan

Kekerasan pada Anak

008 17 38 54 75 N : 13%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Penghapusan Kekerasan pada Anak

04

Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi

Penghapusan Kekerasan pada Anak yang

diselesaikan tepat waktu

009 2 4 2 4 N : 13Lap

2808 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan

Hak Kesehatan Anak

Asisten

Deputi Tersusunnya rumusan kebijakan Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak

01

Formulir 2.2 - 4

Page 71: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Pemenuhan

Hak

Kesehatan

Anak

Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 15 17 27 27 B : 01Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

02

Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan

Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda

002 25 55 70 85 B : 01%

Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan

Hak Kesehatan Anak

003 2 3 0 0 B : 01Model

Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

004 4 8 8 8 B : 01K/L dan

Pemda

Persentase KL dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan

Anak

005 0 21 43 64 B : 01%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang

distandarisasi

006 0 30 50 80 B : 01%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

03

Jumlah Laporan survai anak bidang Pemenuhan

Hak Kesehatan Anak

007 1 1 1 1 B : 01Lap

Persentase sub sistem data Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak

008 50 50 100 100 B : 01%

Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

tentang masalah atau kegiatan Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak

04

Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang diselesaikan

tepat waktu

009 1 2 1 2 B : 01Lap

2809 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan

Penanaman Nilai-Nilai Luhur

Asisten

Deputi

Urusan

Lingkungan

Layak Anak

Tersusunnya rumusan kebijakan Lingkungan dan

PNLL

01

Jumlah kebijakan Lingkungan dan PNLL yang

dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 15 20 31 22 B : 01Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Lingkungan dan PNLL

02

Formulir 2.2 - 5

Page 72: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Persentase kebijakan Lingkungan dan PNLL yang

terkoordinasi antar KL dan Pemda

002 25 55 70 85 B : 01%

Jumlah model pelaksanaan kebijakan Lingkungan

dan PNLL

003 2 3 0 0 B : 01Model

Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Lingkungan dan PNLL

004 0 10 10 10 B : 01K/L dan

Pemda

Persentase KL dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan PNLL

005 0 0 0 0 B : 01%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

Lingkungan dan PNLL yang distandarisasi

006 5 30 55 85 B : 01%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data Lingkungan dan PNLL

03

Jumlah Laporan survai anak bidang Lingkungan dan

PNLL

007 1 1 1 1 B : 01Lap

Persentase sub-sistem data Lingkungan dan PNLL008 50 50 100 100 B : 01%

Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

tentang masalah atau kegiatan Lingkungan dan PNLL

04

Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi

Lingkungan dan PNLL yang diselesaikan tepat waktu

009 1 2 1 2 B : 01Lap

2810 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Tentang

Masalah Sosial Anak

Asisten

Deputi

Penangan

Masalah

Sosial Anak

Tersusunnya rumusan kebijakan Penanganan

Masalah Sosial Anak

01

Jumlah kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak

yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 2 4 3 4 B : 01Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Penanganan Masalah Sosial Anak

02

Persentase kebijakan PMSA yang terkoordinasi

antar KL dan Pemda

002 20 40 60 80 B : 01 ARG-%

Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanaganan

Masalah Sosial Anak

003 0 3 3 0 B : 01Model

Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Penanganan Masalah Sosial Anak

004 0 10 12 0 B : 01K/L dan

Pemda

Persentase KL dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Penanganan Masalah Sosial

005 0 0 0 0 B : 01&

Formulir 2.2 - 6

Page 73: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Anak

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

penanganan masalah sosial anak yang distandarisasi

006 0 25 25 25 B : 01%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah Penanganan Masalah

Sosial Anak

03

Jumlah Laporan survai bidang Penanganan Masalah

Sosial Anak

007 2 2 2 2 B : 01Lap

Persentase sub sistem data bidang penanganan

masalah sosial anak

008 25 25 25 25 B : 01%

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Penanganan Masalah Sosial Anak

04

Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi

Penanganan Masalah Sosial Anak yang diselesaikan

tepat waktu

009 1 2 1 2 B : 01Lap

2811 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan

Hak Partisipasi Anak

Asisten

Deputi

Partisipasi

Anak

Tersusunnya rumusan kebijakan Partisipasi Anak01

Jumlah kebijakan Partisipasi Anak yang dirumuskan

dan/atau diharmonisasikan

001 18 21 21 15 B : 01Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Partisipasi Anak

02

Persentase kebijakan Partisipasi Anak yang

terkoordinasi antar KL dan Pemda

002 20 39 59 78 B : 01%

Jumlah model pelaksanaan kebijakan Partisipasi

Anak

003 2 3 0 0 B : 01Model

Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan Partisipasi

Anak

004 0 10 15 15 B : 01%

Persentase KL dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak

005 0 25 50 75 B : 01%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

Partisipasi Anak yang distandarisasi

006 12,5 25 50 75 B : 01%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data Partisipasi Anak

03

Formulir 2.2 - 7

Page 74: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Jumlah Laporan survai bidang Partisipasi Anak007 1 1 1 1 B : 01Lap

Persentase sub sistem data bidang Partisipasi Anak008 50 50 100 100 B : 01%

Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

tentang masalah atau kegiatan Partisipasi Anak

04

Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi

Partisipasi Anak yang diselesaikan tepat waktu

009 1 2 1 2 B : 01Lap

2812 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan

Hak Pendidikan Anak

Asisten

Deputi

Pemenuhan

Hak

Pendidikan

Anak

Tersusunnya rumusan kebijakan Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak

01

Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 11 15 15 10 B : 01Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

02

Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan

Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda

002 20 40 60 80 B : 01%

Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan

Hak Pendidikan Anak

003 0 3 2 0 B : 01Model

Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

004 0 4 8 8 B : 01K/L dan

Pemda

Persentase KL dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan

Anak

005 14 36 50 64 B : 01%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang

distandarisasi

006 20 40 60 80 B : 01%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

03

Jumlah Laporan survai anak bidang Pemenuhan

Hak Pendidikan Anak

007 1 1 1 1 B : 01Lap

Persentase sub-sistem data Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak

008 50 50 10 10 B : 01%

Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

tentang masalah atau kegiatan Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak

04

Formulir 2.2 - 8

Page 75: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang diselesaikan

tepat waktu

009 1 2 1 2 B : 01Lap

2813 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla)

Asisten

Deputi

Pengembanga

n Kota Layak

Anak

Tersusunnya rumusan kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

01

Jumlah kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

001 11 30 31 31 B : 01Kebij

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

02

Persentase kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak yang terkoordinasi

antar KL dan Pemda

002 20 40 60 80 B : 01%

Jumlah model pelaksanaan kebijakan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

003 2 3 0 0 B : 01Model

Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

004 5 25 25 25 B : 01K/L dan

Pemda

Persentase KL dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

005 0 0 0 0 B : 01%

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang

distandarisasi

006 10 40 70 90 B : 01%

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data Pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak

03

Jumlah Laporan survai anak bidang Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

007 1 1 1 1 B : 01Lap

Persentase sub-sistem data Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

008 50 50 100 100 B : 01%

Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

tentang masalah atau kegiatan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

04

Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang

009 1 2 1 2 B : 01Lap

Formulir 2.2 - 9

Page 76: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

( 1 ) (11)( 2 )

Penanggung

Jawab

III. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN

A. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN TARGET

Nama Kegiatan

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

(9)

PrioritasSasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

( 3 )

Target

2015

( 4 )

Prakiraan Target

2016 2017 2018

( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (10)

Dukungan

(PPP/ARG/

KSST/MPI)Satuan

( 8 )

diselesaikan tepat waktu

5050 Penguatan Kelembagaan Pemenuhan hak anak di

provinsi

Asisten

Deputi......X-2Memperkuat Kelembagaan Perlindungan Anak di

Provinsi

01

Jumlah propinsi yang difasilitasi dalam peningkatan

Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

001 28 33 33 33 N : 01Pro

Keterangan :

Kolom (8) : N= Prioritas Nasional, K/L= Prioritas Kementerian/Lembaga, B= Prioritas Bidang; 0= Bukan Prioritas

Kolom (9) : PPP= Public Private Partnership; ARG = Anggaran Responsif Gender

Formulir 2.2 - 10

Page 77: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

2787 Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan

Anak (KPAI)

0,0 12.000,0 11.680,0 13.270,012.000,0 15.250,00,00,0 0,0

Terlaksananya Pengawasan, Penelaahan,

Pemantauan, dan Evaluasi terhadap

Penyelenggara PA

0,0 4.400,0 3.600,0 4.300,04.400,0 5.000,00,00,0 0,001

Jumlah Provinsi sebagai target

Pengawasan dan monev

penyelenggaraan PA

0,0 4.400,0 3.600,0 4.300,04.400,0 5.000,00,00,0 0,000

1

Laporan Pemantauan, dan

Evaluasi Pelaksanaan UU SPPA

di Provinsi

0,0 4.400,0 3.600,0 4.300,04.400,0 5.000,00,00,0OU 0,0001

0,0 4.400,0 3.600,0 4.300,04.400,0 5.000,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan terkait PA

0,0 2.000,0 1.800,0 2.000,02.000,0 2.500,00,00,0 0,002

Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan kepada

stakeholder terkait PA

0,0 2.000,0 1.800,0 2.000,02.000,0 2.500,00,00,0 0,000

2

Laporan Sosialiasasi Peraturan

Perundang-Undangan kepada

stakeholder terkait PA

0,0 2.000,0 1.800,0 2.000,02.000,0 2.500,00,00,0OU 0,0002

0,0 2.000,0 1.800,0 2.000,02.000,0 2.500,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya Pengumpulan Data dan

Informasi terkait PA

0,0 1.100,0 1.200,0 1.500,01.100,0 1.700,00,00,0 0,003

Jumlah Laporan data dan informasi

serta saran, masukan dan

pertimbangan

0,0 1.100,0 1.200,0 1.500,01.100,0 1.700,00,00,0 0,000

3

Laporan Data dan Informasi

serta saran, masukan dan

pertimbangan kepada presiden

0,0 1.100,0 1.200,0 1.500,01.100,0 1.700,00,00,0OU 0,0003

0,0 1.100,0 1.200,0 1.500,01.100,0 1.700,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya layanan pengaduan

masyarakat

0,0 900,0 1.080,0 1.220,0900,0 1.550,00,00,0 0,004

Prosentase pengaduan yang

ditindaklanjuti

0,0 500,0 600,0 720,0500,0 900,00,00,0 0,000

4

Layanan Pengaduan 0,0 500,0 600,0 720,0500,0 900,00,00,0OU 0,0004

0,0 500,0 600,0 720,0500,0 900,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah Laporan Akuntabilitas dan 0,0 400,0 480,0 500,0400,0 650,00,00,0 0,000

Formulir 2.3 - 1

Page 78: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

kinerja organisasi KPAI5

Laporan Akuntabilitas dan

kinerja organisasi KPAI

0,0 400,0 480,0 500,0400,0 650,00,00,0OU 0,0005

0,0 400,0 480,0 500,0400,0 650,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya Layanan Perkantoran 0,0 3.600,0 4.000,0 4.250,03.600,0 4.500,00,00,0 0,005

Jumlah bulan layanan perkantoran 0,0 3.600,0 4.000,0 4.250,03.600,0 4.500,00,00,0 0,000

6

Layanan Perkantoran 0,0 3.600,0 4.000,0 4.250,03.600,0 4.500,00,00,0OU 0,0006

0,0 3.600,0 4.000,0 4.250,03.600,0 4.500,00,00,0 Pusat0,0

2804 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Untuk Penanganan Anak yang Berhadapan

Dengan Hukum

0,0 4.730,0 5.686,5 5.686,54.730,0 5.686,50,00,0 0,0

Tersusunnya rumusan kebijakan

Penanganan ABH

0,0 1.940,0 930,0 515,01.940,0 526,50,00,0 0,001

Jumlah kebijakan Penanganan ABH

yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 1.940,0 930,0 515,01.940,0 526,50,00,0 0,000

1

Kebijakan Penanganan ABH

yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 1.940,0 930,0 515,01.940,0 526,50,00,0OU 0,0001

0,0 1.940,0 930,0 515,01.940,0 526,50,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakan Penanganan ABH

0,0 1.910,0 3.476,5 4.010,01.910,0 3.890,00,00,0 0,002

Persentase kebijakan Penanganan

ABH yang terkoordinasi antar KL dan

Pemda

0,0 1.910,0 2.476,5 2.290,01.910,0 1.860,00,00,0 0,000

2

Kebijakan Penanganan ABH

yang terkoordinasi antar K/L

dan pemda

0,0 1.910,0 2.476,5 2.290,01.910,0 1.860,00,00,0OU 0,0002

0,0 1.910,0 2.476,5 2.290,01.910,0 1.860,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan

Penanganan ABH

0,0 0,0 650,0 650,00,0 650,00,00,0 0,000

3

Model Pelaksanaan Kebijakan

Penanganan ABH

0,0 0,0 650,0 650,00,0 650,00,00,0OU 0,0003

0,0 0,0 650,0 650,00,0 650,00,00,0 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 2

Page 79: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Jumlah KL dan pemda yang di

fasilitasi dalam penerapan model

pelaksanaan kebijakan Penanganan

ABH

0,0 0,0 0,0 720,00,0 1.030,00,00,0 0,000

4

K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penerapan model

pelaksanaan kebijakan

Penanganan ABH

0,0 0,0 0,0 720,00,0 1.030,00,00,0OU 0,0004

0,0 0,0 0,0 720,00,0 1.030,00,00,0 Pusat0,0

Persentase KL dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Penanganan ABH

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000

5

K/L dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Penanganan ABH

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0005

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan Penanganan ABH

yang distandarisasi

0,0 0,0 350,0 350,00,0 350,00,00,0 0,000

6

Lembaga penyedia layanan

Penanganan ABH yang

distandarisasi

0,0 0,0 350,0 350,00,0 350,00,00,0OU 0,0006

0,0 0,0 350,0 350,00,0 350,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah

Penanganan ABH

0,0 580,0 780,0 750,0580,0 720,00,00,0 0,003

Jumlah Laporan survai bidang

Penanganan ABH

0,0 240,0 310,0 280,0240,0 300,00,00,0 0,000

7

Laporan Survai Anak bidang

Penanganan ABH

0,0 240,0 310,0 280,0240,0 300,00,00,0OU 0,0007

0,0 240,0 310,0 280,0240,0 300,00,00,0 Pusat0,0

Persentase sub sistem data bidang

Penanganan ABH

0,0 340,0 470,0 470,0340,0 420,00,00,0 0,000

8

Sub Sistem data Penanganan

ABH

0,0 340,0 470,0 470,0340,0 420,00,00,0OU 0,0008

0,0 340,0 470,0 470,0340,0 420,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, 0,0 300,0 500,0 411,5300,0 550,00,00,0 0,004

Formulir 2.3 - 3

Page 80: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

evaluasi, dan pelaporan tentang masalah

atau kegiatan Penanganan ABH

Jumlah laporan Pemantauan dan

Evaluasi Penanganan ABH yang

diselesaikan tepat waktu

0,0 300,0 500,0 411,5300,0 550,00,00,0 0,000

9

Laporan Pemantauan dan

Evaluasi Penanganan ABH

0,0 300,0 500,0 411,5300,0 550,00,00,0OU 0,0009

0,0 300,0 500,0 411,5300,0 550,00,00,0 Pusat0,0

2805 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Perlindungan Bagi Anak yang

Berkebutuhan Khusus

0,0 2.550,0 3.300,0 3.800,02.550,0 3.800,00,00,0 0,0

Tersusunnya rumusan kebijakan

Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

0,0 500,0 500,0 600,0500,0 600,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan Penanganan ABK

yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 500,0 500,0 600,0500,0 600,00,00,0 0,000

1

Kebijakan penanganan anak

berkebutuhan khusus yang

dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 500,0 500,0 600,0500,0 600,00,00,0OU 0,0001

0,0 500,0 500,0 600,0500,0 600,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan

Khusus

0,0 1.600,0 1.950,0 1.950,01.600,0 1.950,00,00,0 0,002

Persentase kebijakan Anak

Berkebutuhan Khusus yang

terkoordinasi antar K/L dan Pemda

0,0 525,0 400,0 550,0525,0 550,00,00,0 0,000

2

Kebijakan Penanganan Anak

Berkebutuhan Khusus yang

terkoordinasi antar K/L dan

pemda

0,0 525,0 400,0 550,0525,0 550,00,00,0OU 0,0002

0,0 525,0 400,0 550,0525,0 550,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan

Penanganan Anak Berkebutuhan

Khusus

0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000

3

Model Pelaksanaan Kebijakan

Penanganan Anak Berkebutuhan

Khusus

0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0003

Formulir 2.3 - 4

Page 81: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 0,0 500,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah KL dan pemda yang di

fasilitasi dalam penerapan model

pelaksanaan kebijakan Penanganan

Anak Berkebutuhan Khusus

0,0 625,0 750,0 900,0625,0 900,00,00,0 0,000

4

K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penerapan model

pelaksanaan kebijakan

penanganan anak berkebutuhan

khusus

0,0 625,0 750,0 900,0625,0 900,00,00,0OU 0,0004

0,0 625,0 750,0 900,0625,0 900,00,00,0 Pusat0,0

Persentase KL dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000

5

K/L dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Penanganan Anak

Berkebutuhan Khusus

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0005

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan Anak Berkebutuhan

KHusus yang distandarisasi

0,0 450,0 300,0 500,0450,0 500,00,00,0 0,000

6

Lembaga dan SDM penyedia

layanan penanganan anak

berkebutuhan khusus yang

distandarisasi

0,0 450,0 300,0 500,0450,0 500,00,00,0OU 0,0006

0,0 450,0 300,0 500,0450,0 500,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah

Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

0,0 200,0 600,0 900,0200,0 900,00,00,0 0,003

Jumlah Laporan survai bidang

penanganan Anak Berkebutuhan

Khusus

0,0 200,0 200,0 300,0200,0 300,00,00,0 0,000

7

Laporan Survai Anak bidang

penanganan anak berkebutuhan

khusus

0,0 200,0 200,0 300,0200,0 300,00,00,0OU 0,0007

0,0 200,0 200,0 300,0200,0 300,00,00,0 Pusat0,0

Persentase sub sistem data bidang 0,0 0,0 400,0 600,00,0 600,00,00,0 0,000

Formulir 2.3 - 5

Page 82: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Penanganan Anak Berkebutuhan

Khusus

8

Sub Sistem data penanganan

anak berkebutuhan khusus

0,0 0,0 400,0 600,00,0 600,00,00,0OU 0,0008

0,0 0,0 400,0 600,00,0 600,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi, dan pelaporan tentang masalah

atau kegiatan Penangan Anak

Berkebutuhan Khusus

0,0 250,0 250,0 350,0250,0 350,00,00,0 0,004

Jumlah laporan Pemantauan dan

Evaluasi Penanganan Anak

Berkebutuhan Khusus yang

diselesaikan tepat waktu

0,0 250,0 250,0 350,0250,0 350,00,00,0 0,000

9

Laporan Pemantauan dan

Evaluasi Penanganan Anak

Berkebutuhan Khusus

0,0 250,0 250,0 350,0250,0 350,00,00,0OU 0,0009

0,0 250,0 250,0 350,0250,0 350,00,00,0 Pusat0,0

2806 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Hak Sipil Anak

0,0 4.350,0 5.310,0 5.810,04.350,0 5.810,00,00,0 0,0

Tersusunnya rumusan kebijakan

Pemenuhan Hak Sipil Anak

0,0 1.435,0 500,0 400,01.435,0 400,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak

Sipil Anak yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 1.435,0 500,0 400,01.435,0 400,00,00,0 0,000

1

Kebijakan pemenuhan hak sipil

anak yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 1.435,0 500,0 400,01.435,0 400,00,00,0OU 0,0001

0,0 1.435,0 500,0 400,01.435,0 400,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakan pemenuhan hak sipil anak

0,0 1.750,0 3.010,0 3.910,01.750,0 3.910,00,00,0 0,002

Persentase kebijakan PHSA yang

terkoordinasi antar KL dan Pemda

0,0 1.750,0 1.810,0 1.810,01.750,0 1.810,00,00,0 0,000

2

Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil

Anak yang terkoordinasi antar

K/L dan pemda

0,0 1.750,0 1.810,0 1.810,01.750,0 1.810,00,00,0OU 0,0002

0,0 1.750,0 1.810,0 1.810,01.750,0 1.810,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan 0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000

Formulir 2.3 - 6

Page 83: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Pemenuhan Hak Sipil Anak3

Model Pelaksanaan Kebijakan

Pemenuhan Hak Sipil Anak

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0003

0,0 0,0 1.000,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah KL dan pemda yang di

fasilitasi dalam penerapan model

pelaksanaan kebijakan Pemenuhan

Hak Sipil Anak

0,0 0,0 0,0 2.000,00,0 2.000,00,00,0 0,000

4

K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penerapan model

pelaksanaan kebijakan

pemenuhan hak Sipil anak

0,0 0,0 0,0 2.000,00,0 2.000,00,00,0OU 0,0004

0,0 0,0 0,0 2.000,00,0 2.000,00,00,0 Pusat0,0

Persentase KL dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan pemenuhan hak Sipil anak

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000

5

K/L dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan pemenuhan hak Sipil

anak

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0005

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan pemenuhan hak

Sipil anak yang distandarisasi

0,0 0,0 200,0 100,00,0 100,00,00,0 0,000

6

Lembaga penyedia layanan

pemenuhan hak Sipil anak yang

distandarisasi

0,0 0,0 200,0 100,00,0 100,00,00,0OU 0,0006

0,0 0,0 200,0 100,00,0 100,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah

Pemenuhan Hak Sipil Anak

0,0 600,0 600,0 600,0600,0 600,00,00,0 0,003

Jumlah Laporan survai bidang

pemenuhan hak Sipil anak

0,0 400,0 400,0 400,0400,0 400,00,00,0 0,000

7

Laporan Survai Anak bidang

pemenuhan hak sipil anak

0,0 400,0 400,0 400,0400,0 400,00,00,0OU 0,0007

0,0 400,0 400,0 400,0400,0 400,00,00,0 Pusat0,0

Persentase sub sistem data bidang 0,0 200,0 200,0 200,0200,0 200,00,00,0 0,000

Formulir 2.3 - 7

Page 84: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

pemenuhan hak Sipil anak8

Sub Sistem data pemenuhan hak

sipil anakk

0,0 200,0 200,0 200,0200,0 200,00,00,0OU 0,0008

0,0 200,0 200,0 200,0200,0 200,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi, dan pelaporan tentang masalah

atau kegiatan Pemenuhan Hak Sipil Anak

0,0 565,0 1.200,0 900,0565,0 900,00,00,0 0,004

Jumlah laporan Pemantauan dan

Evaluasi Pemenuhan Hak Sipil Anak

yang diselesaikan tepat waktu

0,0 565,0 1.200,0 900,0565,0 900,00,00,0 0,000

9

Laporan Pemantauan dan

Evaluasi pemenuhan hak sipil

anak

0,0 565,0 1.200,0 900,0565,0 900,00,00,0OU 0,0009

0,0 565,0 1.200,0 900,0565,0 900,00,00,0 Pusat0,0

2807 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Penghapusan Kekerasan pada Anak

0,0 4.300,0 5.250,0 5.350,04.300,0 5.350,00,00,0 0,0

Tersusunnya rumusan kebijakan

Penghapusan Kekerasan pada Anak

0,0 1.100,0 500,0 500,01.100,0 0,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan Penghapusan

Kekerasan pada Anak yang

dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 1.100,0 500,0 500,01.100,0 0,00,00,0 0,000

1

Kebijakan Penghapusan

Kekerasan pada Anak yang

dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 1.100,0 500,0 500,01.100,0 0,00,00,0OU 0,0001

0,0 1.100,0 500,0 500,01.100,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakan Penghapusan Kekerasan pada

Anak

0,0 2.264,0 3.950,0 3.800,02.264,0 3.750,00,00,0 0,002

Persentase kebijakanPenghapusan

Kekerasan pada Anak yang

terkoordinasi antar KL dan Pemda

0,0 1.514,0 1.650,0 1.700,01.514,0 1.950,00,00,0 0,000

2

Kebijakan Penghapusan

Kekerasan pada Anak yang

terkoordinasi antar K/L dan

pemda

0,0 1.514,0 1.650,0 1.700,01.514,0 1.950,00,00,0OU 0,0002

0,0 1.514,0 1.650,0 1.700,01.514,0 1.950,00,00,0 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 8

Page 85: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Jumlah model pelaksanaan kebijakan

Penghapusan Kekerasan pada Anak

0,0 250,0 1.100,0 600,0250,0 0,00,00,0 0,000

3

Model Pelaksanaan Kebijakan

Penghapusan Kekerasan pada

Anak

0,0 250,0 1.100,0 600,0250,0 0,00,00,0OU 0,0003

0,0 250,0 1.100,0 600,0250,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah KL dan pemda yang di

fasilitasi dalam penerapan model

pelaksanaan kebijakan Penghapusan

Kekerasan pada Anak

0,0 150,0 1.000,0 1.200,0150,0 1.400,00,00,0 0,000

4

K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penerapan model

pelaksanaan kebijakan

Penghapusan Kekerasan pada

Anak

0,0 150,0 1.000,0 1.200,0150,0 1.400,00,00,0OU 0,0004

0,0 150,0 1.000,0 1.200,0150,0 1.400,00,00,0 Pusat0,0

Persentase KL dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Penghapusan Kekerasan

pada Anak

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000

5

K/L dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Penghapusan

Kekerasan pada Anak

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0005

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan Penghapusan

Kekerasan pada Anak yang

distandarisasi

0,0 350,0 200,0 300,0350,0 400,00,00,0 0,000

6

Lembaga penyedia layanan

Penghapusan Kekerasan pada

Anak yang distandarisasi

0,0 350,0 200,0 300,0350,0 400,00,00,0OU 0,0006

0,0 350,0 200,0 300,0350,0 400,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah

Penghapusan Kekerasan pada Anak

0,0 550,0 450,0 600,0550,0 950,00,00,0 0,003

Jumlah Laporan survai bidang

Penghapusan Kekerasan pada Anak

0,0 250,0 200,0 300,0250,0 450,00,00,0 0,000

7

Formulir 2.3 - 9

Page 86: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Laporan Survai Anak bidang

Penghapusan Kekerasan pada

Anak

0,0 250,0 200,0 300,0250,0 450,00,00,0OU 0,0007

0,0 250,0 200,0 300,0250,0 450,00,00,0 Pusat0,0

Persentase sub sistem data bidang

Penghapusan Kekerasan pada Anak

0,0 300,0 250,0 300,0300,0 500,00,00,0 0,000

8

Sub Sistem data Penghapusan

Kekerasan pada Anak

0,0 300,0 250,0 300,0300,0 500,00,00,0OU 0,0008

0,0 300,0 250,0 300,0300,0 500,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi, dan pelaporan tentang masalah

atau kegiatan Penghapusan Kekerasan

pada Anak

0,0 386,0 350,0 450,0386,0 650,00,00,0 0,004

Jumlah laporan Pemantauan dan

Evaluasi Penghapusan Kekerasan

pada Anak yang diselesaikan tepat

waktu

0,0 386,0 350,0 450,0386,0 650,00,00,0 0,000

9

Laporan Pemantauan dan

Evaluasi Penghapusan

Kekerasan pada Anak

0,0 386,0 350,0 450,0386,0 650,00,00,0OU 0,0009

0,0 386,0 350,0 450,0386,0 650,00,00,0 Pusat0,0

2808 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

0,0 2.601,0 5.307,6 4.433,32.601,0 4.752,90,00,0 0,0

Tersusunnya rumusan kebijakan

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

0,0 350,0 420,0 985,0350,0 1.000,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak yang dirumuskan

dan/atau diharmonisasikan

0,0 350,0 420,0 985,0350,0 1.000,00,00,0 0,000

1

Kebijakan Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak yang

dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 350,0 420,0 985,0350,0 1.000,00,00,0OU 0,0001

0,0 350,0 420,0 985,0350,0 1.000,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

0,0 1.871,5 4.137,6 2.948,31.871,5 3.052,90,00,0 0,002

Persentase kebijakan Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak yang terkoordinasi

0,0 991,5 1.657,6 908,3991,5 862,90,00,0 0,000

2

Formulir 2.3 - 10

Page 87: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

antar KL dan Pemda

Kebijakan Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak yang

terkoordinasi antar K/L dan

pemda

0,0 991,5 1.657,6 908,3991,5 862,90,00,0OU 0,0002

0,0 991,5 1.657,6 908,3991,5 862,90,00,0 Pusat0,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

0,0 500,0 750,0 0,0500,0 0,00,00,0 0,000

3

Model pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

0,0 500,0 750,0 0,0500,0 0,00,00,0OU 0,0003

0,0 500,0 750,0 0,0500,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi

dalam penerapan model pelaksanaan

kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan

Anak

0,0 230,0 1.140,0 1.490,0230,0 1.490,00,00,0 0,000

4

Pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan

kebijakan Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak

0,0 230,0 1.140,0 1.490,0230,0 1.490,00,00,0OU 0,0004

0,0 230,0 1.140,0 1.490,0230,0 1.490,00,00,0 Pusat0,0

Persentase KL dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan

Anak

0,0 0,0 40,0 50,00,0 50,00,00,0 0,000

5

K/L dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak

0,0 0,0 40,0 50,00,0 50,00,00,0OU 0,0005

0,0 0,0 40,0 50,00,0 50,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak yang distandarisasi

0,0 150,0 550,0 500,0150,0 650,00,00,0 0,000

6

Lembaga penyedia layanan

Pemenuhan Hak Kesehatan

Anak yang distandarisasi

0,0 0,0 300,0 250,00,0 300,00,00,0OU 0,0006

0,0 0,0 300,0 250,00,0 300,00,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan 0,0 150,0 250,0 250,0150,0 350,00,00,0OU 0,0007

Formulir 2.3 - 11

Page 88: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Pemenuhan Hak Kesehatan

Anak yang distandarisasi

0,0 150,0 250,0 250,0150,0 350,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data Pemenuhan

Hak Kesehatan Anak

0,0 250,0 350,0 300,0250,0 300,00,00,0 0,003

Jumlah Laporan survai anak bidang

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

0,0 150,0 250,0 250,0150,0 250,00,00,0 0,000

7

Laporan Survai anak bidang

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

0,0 150,0 250,0 250,0150,0 250,00,00,0OU 0,0008

0,0 150,0 250,0 250,0150,0 250,00,00,0 Pusat0,0

Persentase sub sistem data

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

0,0 100,0 100,0 50,0100,0 50,00,00,0 0,000

8

Sub-sistem data Pemenuhan

Hak Kesehatan Anak

0,0 100,0 100,0 50,0100,0 50,00,00,0OU 0,0009

0,0 100,0 100,0 50,0100,0 50,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

0,0 129,5 400,0 200,0129,5 400,00,00,0 0,004

Jumlah laporan pemantauan dan

evaluasi Pemenuhan Hak Kesehatan

Anak yang diselesaikan tepat waktu

0,0 129,5 400,0 200,0129,5 400,00,00,0 0,000

9

Laporan pemantauan dan

evaluasi Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak

0,0 129,5 400,0 200,0129,5 400,00,00,0OU 0,0010

0,0 129,5 400,0 200,0129,5 400,00,00,0 Pusat0,0

2809 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Lingkungan Penanaman Nilai-Nilai Luhur

0,0 3.025,0 5.534,5 5.570,83.025,0 7.460,20,00,0 0,0

Tersusunnya rumusan kebijakan

Lingkungan dan PNLL

0,0 660,0 630,0 1.260,0660,0 1.400,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan Lingkungan dan

PNLL yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 660,0 630,0 1.260,0660,0 1.400,00,00,0 0,000

1

Kebijakan Lingkungan dan PNLL

yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 660,0 630,0 1.260,0660,0 1.400,00,00,0OU 0,0001

Formulir 2.3 - 12

Page 89: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 660,0 630,0 1.260,0660,0 1.400,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakan Lingkungan dan PNLL

0,0 1.821,0 3.664,5 3.322,81.821,0 4.714,20,00,0 0,002

Persentase kebijakan Lingkungan dan

PNLL yang terkoordinasi antar KL dan

Pemda

0,0 1.101,0 1.234,5 1.172,81.101,0 1.114,20,00,0 0,000

2

Kebijakan Lingkungan dan PNLL

yang terkoordinasi antar K/L

dan Pemda

0,0 1.101,0 1.234,5 1.172,81.101,0 1.114,20,00,0OU 0,0002

0,0 1.101,0 1.234,5 1.172,81.101,0 1.114,20,00,0 Pusat0,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan

Lingkungan dan PNLL

0,0 400,0 600,0 0,0400,0 0,00,00,0 0,000

3

Model pelaksanaan kebijakan

Lingkungan dan PNLL

0,0 400,0 600,0 0,0400,0 0,00,00,0OU 0,0003

0,0 400,0 600,0 0,0400,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi

dalam penerapan model pelaksanaan

kebijakan Lingkungan dan PNLL

0,0 0,0 830,0 1.200,00,0 2.350,00,00,0 0,000

4

K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penerapan model

pelaksanaan kebijakan

Lingkungan dan PNLL

0,0 0,0 830,0 1.200,00,0 2.350,00,00,0OU 0,0004

0,0 0,0 830,0 1.200,00,0 2.350,00,00,0 Pusat0,0

Persentase KL dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Lingkungan dan PNLL

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000

5

K/L dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Lingkungan dan PNLL

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0005

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan Lingkungan dan

PNLL yang distandarisasi

0,0 320,0 1.000,0 950,0320,0 1.250,00,00,0 0,000

6

Lembaga penyedia layanan

Lingkungan dan PNLL yang

distandarisasi

0,0 0,0 500,0 500,00,0 550,00,00,0OU 0,0006

0,0 0,0 500,0 500,00,0 550,00,00,0 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 13

Page 90: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

SDM penyedia layanan

Lingkungan dan PNLL yang

distandarisasi

0,0 320,0 500,0 450,0320,0 700,00,00,0OU 0,0007

0,0 320,0 500,0 450,0320,0 700,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data Lingkungan

dan PNLL

0,0 500,0 840,0 888,0500,0 946,00,00,0 0,003

Jumlah Laporan survai anak bidang

Lingkungan dan PNLL

0,0 350,0 600,0 600,0350,0 600,00,00,0 0,000

7

Laporan Survai anak bidang

Lingkungan dan PNLL

0,0 350,0 600,0 600,0350,0 600,00,00,0OU 0,0008

0,0 350,0 600,0 600,0350,0 600,00,00,0 Pusat0,0

Persentase sub-sistem data

Lingkungan dan PNLL

0,0 150,0 240,0 288,0150,0 346,00,00,0 0,000

8

Sub-sistem data Lingkungan dan

PNLL

0,0 150,0 240,0 288,0150,0 346,00,00,0OU 0,0009

0,0 150,0 240,0 288,0150,0 346,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Lingkungan dan PNLL

0,0 44,0 400,0 100,044,0 400,00,00,0 0,004

Jumlah laporan pemantauan dan

evaluasi Lingkungan dan PNLL yang

diselesaikan tepat waktu

0,0 44,0 400,0 100,044,0 400,00,00,0 0,000

9

Laporan pemantauan dan

evaluasi Lingkungan dan PNLL

0,0 44,0 400,0 100,044,0 400,00,00,0OU 0,0010

0,0 44,0 400,0 100,044,0 400,00,00,0 Pusat0,0

2810 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Tentang Masalah Sosial Anak

0,0 2.900,0 3.750,0 4.250,02.900,0 4.350,00,00,0 0,0

Tersusunnya rumusan kebijakan

Penanganan Masalah Sosial Anak

0,0 620,0 695,0 425,0620,0 950,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan Penanganan

Masalah Sosial Anak yang dirumuskan

dan/atau diharmonisasikan

0,0 620,0 695,0 425,0620,0 950,00,00,0 0,000

1

Kebijakan Penanganan Masalah

Sosial Anak yang dirumuskan

dan/atau diharmonisasikan

0,0 620,0 695,0 425,0620,0 950,00,00,0OU 0,0001

Formulir 2.3 - 14

Page 91: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 620,0 695,0 425,0620,0 950,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakan Penanganan Masalah Sosial Anak

0,0 1.680,0 2.180,0 3.055,01.680,0 2.440,00,00,0 0,002

Persentase kebijakan PMSA yang

terkoordinasi antar KL dan Pemda

0,0 1.330,0 1.295,0 1.030,01.330,0 930,00,00,0 0,000

2

Kebijakan Penanganan Masalah

Sosial Anak yang terkoordinasi

antar K/L dan pemda

0,0 1.330,0 1.295,0 1.030,01.330,0 930,00,00,0OU 0,0002

0,0 1.330,0 1.295,0 1.030,01.330,0 930,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan

Penanaganan Masalah Sosial Anak

0,0 0,0 500,0 800,00,0 0,00,00,0 0,000

3

Model Pelaksanaan Kebijakan

Penanganan Masalah Sosial Anak

0,0 0,0 500,0 800,00,0 0,00,00,0OU 0,0003

0,0 0,0 500,0 800,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah KL dan pemda yang di

fasilitasi dalam penerapan model

pelaksanaan kebijakan Penanganan

Masalah Sosial Anak

0,0 0,0 0,0 800,00,0 1.060,00,00,0 0,000

4

K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penerapan model

pelaksanaan kebijakan

Penanganan Masalah Sosial Anak

0,0 0,0 0,0 800,00,0 1.060,00,00,0OU 0,0004

0,0 0,0 0,0 800,00,0 1.060,00,00,0 Pusat0,0

Persentase KL dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Penanganan Masalah Sosial

Anak

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000

5

K/L dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Penanganan Masalah

Sosial Anak

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0005

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan penanganan

masalah sosial anak yang

distandarisasi

0,0 350,0 385,0 425,0350,0 450,00,00,0 0,000

6

Lembaga penyedia layanan

Penanganan Masalah Sosial

0,0 350,0 385,0 425,0350,0 450,00,00,0OU 0,0006

Formulir 2.3 - 15

Page 92: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Anak yang distandarisasi

0,0 350,0 385,0 425,0350,0 450,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data terpilah

Penanganan Masalah Sosial Anak

0,0 350,0 385,0 420,0350,0 460,00,00,0 0,003

Jumlah Laporan survai bidang

Penanganan Masalah Sosial Anak

0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 0,000

7

Laporan Survai Anak bidang

Penanganan Masalah Sosial Anak

0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0OU 0,0007

0,0 250,0 275,0 300,0250,0 330,00,00,0 Pusat0,0

Persentase sub sistem data bidang

penanganan masalah sosial anak

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 130,00,00,0 0,000

8

Sub Sistem data Penanganan

Masalah Sosial Anak

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 130,00,00,0OU 0,0008

0,0 100,0 110,0 120,0100,0 130,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, analisis,

evaluasi, dan pelaporan tentang masalah

atau kegiatan Penanganan Masalah Sosial

Anak

0,0 250,0 490,0 350,0250,0 500,00,00,0 0,004

Jumlah laporan Pemantauan dan

Evaluasi Penanganan Masalah Sosial

Anak yang diselesaikan tepat waktu

0,0 250,0 490,0 350,0250,0 500,00,00,0 0,000

9

Laporan Pemantauan dan

Evaluasi Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak

0,0 250,0 490,0 350,0250,0 500,00,00,0OU 0,0009

0,0 250,0 490,0 350,0250,0 500,00,00,0 Pusat0,0

2811 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Pemenuhan Hak Partisipasi Anak

0,0 2.600,0 5.231,6 5.021,62.600,0 5.241,60,00,0 0,0

Tersusunnya rumusan kebijakan

Partisipasi Anak

0,0 700,0 1.470,0 1.470,0700,0 1.050,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan Partisipasi Anak

yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 700,0 1.470,0 1.470,0700,0 1.050,00,00,0 0,000

1

Kebijakan Partisipasi Anak yang

dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 700,0 1.470,0 1.470,0700,0 1.050,00,00,0OU 0,0001

Formulir 2.3 - 16

Page 93: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 700,0 1.470,0 1.470,0700,0 1.050,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakan Partisipasi Anak

0,0 1.599,2 2.931,6 2.991,61.599,2 3.101,60,00,0 0,002

Persentase kebijakan Partisipasi Anak

yang terkoordinasi antar KL dan

Pemda

0,0 1.209,2 1.301,6 1.291,61.209,2 1.291,60,00,0 0,000

2

Kebijakan Partisipasi Anak yang

terkoordinasi antar K/L dan

pemda

0,0 1.209,2 1.301,6 1.291,61.209,2 1.291,60,00,0OU 0,0002

0,0 1.209,2 1.301,6 1.291,61.209,2 1.291,60,00,0 Pusat0,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan

Partisipasi Anak

0,0 250,0 450,0 0,0250,0 0,00,00,0 0,000

3

Model pelaksanaan kebijakan

Partisipasi Anak

0,0 250,0 450,0 0,0250,0 0,00,00,0OU 0,0003

0,0 250,0 450,0 0,0250,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah KL dan pemda yang di

fasilitasi dalam penerapan model

pelaksanaan kebijakan Partisipasi

Anak

0,0 0,0 830,0 1.290,00,0 1.380,00,00,0 0,000

4

K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penerapan model

pelaksanaan kebijakan

Partisipasi Anak

0,0 0,0 830,0 1.290,00,0 1.380,00,00,0OU 0,0004

0,0 0,0 830,0 1.290,00,0 1.380,00,00,0 Pusat0,0

Persentase KL dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Partisipasi Anak

0,0 0,0 40,0 50,00,0 50,00,00,0 0,000

5

K/L dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Partisipasi Anak

0,0 0,0 40,0 50,00,0 50,00,00,0OU 0,0005

0,0 0,0 40,0 50,00,0 50,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan Partisipasi Anak

yang distandarisasi

0,0 140,0 310,0 360,0140,0 380,00,00,0 0,000

6

Lembaga penyedia layanan

Partisipasi Anak yang

distandarisasi

0,0 90,0 250,0 300,090,0 300,00,00,0OU 0,0006

Formulir 2.3 - 17

Page 94: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 90,0 250,0 300,090,0 300,00,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan

Partisipasi Anak yang

distandarisasi

0,0 50,0 60,0 60,050,0 80,00,00,0OU 0,0007

0,0 50,0 60,0 60,050,0 80,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data Partisipasi

Anak

0,0 200,8 330,0 460,0200,8 590,00,00,0 0,003

Jumlah Laporan survai bidang

Partisipasi Anak

0,0 100,0 200,0 300,0100,0 400,00,00,0 0,000

7

Laporan Survai anak bidang

Partisipasi Anak

0,0 100,0 200,0 300,0100,0 400,00,00,0OU 0,0008

0,0 100,0 200,0 300,0100,0 400,00,00,0 Pusat0,0

Persentase sub sistem data bidang

Partisipasi Anak

0,0 100,8 130,0 160,0100,8 190,00,00,0 0,000

8

Sub-sistem data Partisipasi Anak 0,0 100,8 130,0 160,0100,8 190,00,00,0OU 0,0009

0,0 100,8 130,0 160,0100,8 190,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Partisipasi Anak

0,0 100,0 500,0 100,0100,0 500,00,00,0 0,004

Jumlah laporan Pemantauan dan

Evaluasi Partisipasi Anak yang

diselesaikan tepat waktu

0,0 100,0 500,0 100,0100,0 500,00,00,0 0,000

9

Laporan Pemantauan dan

Evaluasi Partisipasi Anak

0,0 100,0 500,0 100,0100,0 500,00,00,0OU 0,0010

0,0 100,0 500,0 100,0100,0 500,00,00,0 Pusat0,0

2812 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

0,0 3.050,0 5.082,6 5.665,43.050,0 5.323,20,00,0 0,0

Tersusunnya rumusan kebijakan

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

0,0 750,0 900,0 1.080,0750,0 900,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak yang dirumuskan

dan/atau diharmonisasikan

0,0 750,0 900,0 1.080,0750,0 900,00,00,0 0,000

1

Kebijakan Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak yang

dirumuskan dan/atau

0,0 750,0 900,0 1.080,0750,0 900,00,00,0OU 0,0001

Formulir 2.3 - 18

Page 95: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

diharmonisasikan

0,0 750,0 900,0 1.080,0750,0 900,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan

Anak

0,0 1.922,8 3.328,2 3.908,21.922,8 3.468,80,00,0 0,002

Persentase kebijakan Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak yang terkoordinasi

antar KL dan Pemda

0,0 1.604,8 1.615,8 1.615,81.604,8 1.615,80,00,0 0,000

2

Kebijakan Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak yang

terkoordinasi antar K/L dan

pemda

0,0 1.604,8 1.615,8 1.615,81.604,8 1.615,80,00,0OU 0,0002

0,0 1.604,8 1.615,8 1.615,81.604,8 1.615,80,00,0 Pusat0,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

0,0 0,0 600,0 400,00,0 0,00,00,0 0,000

3

Model pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Pendidikan

Anak

0,0 0,0 600,0 400,00,0 0,00,00,0OU 0,0003

0,0 0,0 600,0 400,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi

dalam penerapan model pelaksanaan

kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan

Anak

0,0 0,0 260,0 1.040,00,0 1.040,00,00,0 0,000

4

K/L dan pemda yang difasilitasi

dalam penerapan model

pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Pendidikan

Anak

0,0 0,0 260,0 1.040,00,0 1.040,00,00,0OU 0,0004

0,0 0,0 260,0 1.040,00,0 1.040,00,00,0 Pusat0,0

Persentase KL dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan

Anak

0,0 30,0 50,0 50,030,0 50,00,00,0 0,000

5

K/L dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak

0,0 30,0 50,0 50,030,0 50,00,00,0OU 0,0005

0,0 30,0 50,0 50,030,0 50,00,00,0 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 19

Page 96: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak yang distandarisasi

0,0 288,0 802,4 802,4288,0 763,00,00,0 0,000

6

Lembaga penyedia layanan

Pemenuhan Hak Pendidikan

Anak yang distandarisasi

0,0 0,0 500,0 500,00,0 475,00,00,0OU 0,0006

0,0 0,0 500,0 500,00,0 475,00,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan

Pemenuhan Hak Pendidikan

Anak yang distandarisasi

0,0 288,0 302,4 302,4288,0 288,00,00,0OU 0,0007

0,0 288,0 302,4 302,4288,0 288,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data Pemenuhan

Hak Pendidikan Anak

0,0 200,0 500,0 500,0200,0 600,00,00,0 0,003

Jumlah Laporan survai anak bidang

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

0,0 100,0 200,0 300,0100,0 400,00,00,0 0,000

7

Laporan Survai anak bidang

Pemenuhan Hak Pendidikan

Anak

0,0 100,0 200,0 300,0100,0 400,00,00,0OU 0,0008

0,0 100,0 200,0 300,0100,0 400,00,00,0 Pusat0,0

Persentase sub-sistem data

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

0,0 100,0 300,0 200,0100,0 200,00,00,0 0,000

8

Sub-sistem data Pemenuhan

Hak Pendidikan Anak

0,0 100,0 300,0 200,0100,0 200,00,00,0OU 0,0009

0,0 100,0 300,0 200,0100,0 200,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

0,0 177,2 354,4 177,2177,2 354,40,00,0 0,004

Jumlah laporan pemantauan dan

evaluasi Pemenuhan Hak Pendidikan

Anak yang diselesaikan tepat waktu

0,0 177,2 354,4 177,2177,2 354,40,00,0 0,000

9

Laporan pemantauan dan

evaluasi Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak

0,0 177,2 354,4 177,2177,2 354,40,00,0OU 0,0010

0,0 177,2 354,4 177,2177,2 354,40,00,0 Pusat0,0

2813 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak

0,0 5.779,8 9.516,7 7.951,15.779,8 8.487,10,00,0 0,0

Formulir 2.3 - 20

Page 97: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Anak (Kla)

Tersusunnya rumusan kebijakan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak

Anak

0,0 900,0 1.495,0 1.295,0900,0 1.295,00,00,0 0,001

Jumlah kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak yang

dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 900,0 1.495,0 1.295,0900,0 1.295,00,00,0 0,000

1

Kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

0,0 900,0 1.495,0 1.295,0900,0 1.295,00,00,0OU 0,0001

0,0 900,0 1.495,0 1.295,0900,0 1.295,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan

kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak

0,0 3.679,8 5.951,7 5.106,13.679,8 4.962,10,00,0 0,002

Persentase kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak yang

terkoordinasi antar KL dan Pemda

0,0 2.035,0 2.132,7 2.026,12.035,0 2.026,10,00,0 0,000

2

Kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

yang terkoordinasi antar K/L

dan pemda

0,0 2.035,0 2.132,7 2.026,12.035,0 2.026,10,00,0OU 0,0002

0,0 2.035,0 2.132,7 2.026,12.035,0 2.026,10,00,0 Pusat0,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan

Pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak

0,0 400,0 600,0 0,0400,0 0,00,00,0 0,000

3

Model pelaksanaan kebijakan

Pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak

0,0 400,0 600,0 0,0400,0 0,00,00,0OU 0,0003

0,0 400,0 600,0 0,0400,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi

dalam penerapan model pelaksanaan

kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

0,0 350,0 1.640,0 1.640,0350,0 1.640,00,00,0 0,000

4

Pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan

kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

0,0 350,0 1.640,0 1.640,0350,0 1.640,00,00,0OU 0,0004

Formulir 2.3 - 21

Page 98: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 350,0 1.640,0 1.640,0350,0 1.640,00,00,0 Pusat0,0

Persentase KL dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 0,000

5

K/L dan pemda yang

menerapkan model pelaksanaan

kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0OU 0,0005

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,00,0 Pusat0,0

Persentase lembaga dan SDM

penyedia layanan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak yang

distandarisasi

0,0 894,8 1.579,0 1.440,0894,8 1.296,00,00,0 0,000

6

Lembaga penyedia layanan

Pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak yang distandarisasi

0,0 600,0 720,0 720,0600,0 648,00,00,0OU 0,0006

0,0 600,0 720,0 720,0600,0 648,00,00,0 Pusat0,0

SDM penyedia layanan

Pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak yang distandarisasi

0,0 294,8 859,0 720,0294,8 648,00,00,0OU 0,0007

0,0 294,8 859,0 720,0294,8 648,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan,

analisis dan penyajian data Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

0,0 400,0 470,0 550,0400,0 630,00,00,0 0,003

Jumlah Laporan survai anak bidang

Pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak

0,0 300,0 350,0 400,0300,0 450,00,00,0 0,000

7

Laporan Survai anak bidang

Pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak

0,0 300,0 350,0 400,0300,0 450,00,00,0OU 0,0008

0,0 300,0 350,0 400,0300,0 450,00,00,0 Pusat0,0

Persentase sub-sistem data

Pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak

0,0 100,0 120,0 150,0100,0 180,00,00,0 0,000

8

Sub-sistem data Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

0,0 100,0 120,0 150,0100,0 180,00,00,0OU 0,0009

Formulir 2.3 - 22

Page 99: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 100,0 120,0 150,0100,0 180,00,00,0 Pusat0,0

Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak

Anak

0,0 800,0 1.600,0 1.000,0800,0 1.600,00,00,0 0,004

Jumlah laporan pemantauan dan

evaluasi Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak yang

diselesaikan tepat waktu

0,0 800,0 1.600,0 1.000,0800,0 1.600,00,00,0 0,000

9

Laporan pemantauan dan

evaluasi Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

0,0 800,0 1.600,0 1.000,0800,0 1.600,00,00,0OU 0,0010

0,0 800,0 1.600,0 1.000,0800,0 1.600,00,00,0 Pusat0,0

5050 Penguatan Kelembagaan Pemenuhan hak

anak di provinsi

0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0 0,0

Memperkuat Kelembagaan Perlindungan

Anak di Provinsi

0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0 0,001

Jumlah propinsi yang difasilitasi

dalam peningkatan Pemenuhan Hak

dan Perlindungan Anak

0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0 0,000

1

Provinsi yang difasilitasi dalam

peningkatan Pemenuhan Hak

dan Perlindungan Anak

0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0OU 0,0xx1

0,0 0,0 15.000,0 20.000,00,0 25.000,00,00,0 Pusat0,0

0,0 600,0 0,0 0,0600,0 0,00,00,0 Provinsi Jawa Barat0,0

0,0 150,0 0,0 0,0150,0 0,00,00,0 Provinsi DI

Yogyakarta

0,0

0,0 600,0 0,0 0,0600,0 0,00,00,0 Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam

0,0

0,0 900,0 0,0 0,0900,0 0,00,00,0 Provinsi Sumatera

Utara

0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Provinsi Sumatera

Barat

0,0

0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Riau0,0

0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Jambi0,0

0,0 400,0 0,0 0,0400,0 0,00,00,0 Provinsi Sumatera 0,0

Formulir 2.3 - 23

Page 100: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

Selatan

0,0 350,0 0,0 0,0350,0 0,00,00,0 Provinsi Lampung0,0

0,0 350,0 0,0 0,0350,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan

Barat

0,0

0,0 400,0 0,0 0,0400,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan

Tengah

0,0

0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan

Selatan

0,0

0,0 400,0 0,0 0,0400,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi

Utara

0,0

0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi

Tengah

0,0

0,0 600,0 0,0 0,0600,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi

Selatan

0,0

0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi

Tenggara

0,0

0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Maluku0,0

0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Nusa

Tenggara Barat

0,0

0,0 600,0 0,0 0,0600,0 0,00,00,0 Provinsi Nusa

Tenggara Timur

0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Provinsi Bengkulu0,0

0,0 300,0 0,0 0,0300,0 0,00,00,0 Provinsi Maluku

Utara

0,0

0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Provinsi Banten0,0

0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Provinsi Bangka

Belitung

0,0

0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Provinsi Kepulauan

Riau

0,0

0,0 350,0 0,0 0,0350,0 0,00,00,0 Provinsi Papua Barat0,0

0,0 200,0 0,0 0,0200,0 0,00,00,0 Provinsi Sulawesi

Barat

0,0

Formulir 2.3 - 24

Page 101: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK

Kegiatan/Sasaran Kegiatan/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Prakiraan Kebutuhan

2016 2017 2018

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis

Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 150,0 0,0 0,0150,0 0,00,00,0 Provinsi Kalimantan

Utara

0,0

TOTAL 0,0 57.885,8 80.649,5 86.808,657.885,8 96.511,40,00,0

Keterangan :

Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

0,0

25 Juni 2014

SEKRETARIS KEMENTERIAN PP DAN PA

DRA. SRI DANTI, MA

NIP : 19591115.198803.2.001

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA

Formulir 2.3 - 25

Page 102: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA91.473,6

Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat2783 11.000,0

Terlaksananya koordinasi dan penyusunan

peraturan perundang-undangan dan bantuan

hukum

01 Persentase (%) peraturan perundang-undangan

lainnya dan produk hukum di internal KPP dan

PA yang sesuai dengan rencana kerja tahunan

001 3.875,0100 100 100 100KL : 0

Peraturan perundang-undangan lainnya

dan produk hukum di internal KPP dan PA

yang sesuai dengan rencana kerja tahunan

001 3.875,0100,0 100,0 100,0 100,0

Terlaksananya promosi berita terkait KPP dan PA

yang didistribusikan dan direspon

02 Persentase (%) Berita terkait KPP dan PA yang

didistribusikan dan direspon pada periode waktu

yang telah ditentukan

002 5.750,0100 100 100 100KL : 0

Berita terkait KPP dan PA yang

didistribusikan dan direspon yang

didistribusikan dan direspon pada periode

waktu yang telah ditentukan

002 5.750,0100,0 100,0 100,0 100,0

Mengindentifikasi data pengaduan masyarakat dan

mempelajari data kasus pengaduan yang akan

ditelaah .

03 Presntase (%) dokumen Pengaduan kekerasan

Perempuan dan Anak yang diselesaikan tepat

waktu dan ditindaklanjuti sesuai dengan waktu

yang telah ditetapkan

003 1.375,0100 100 100 100KL : 0

Dokumen Pengaduan kekerasan

Perempuan dan Anak yang diselesaikan

tepat waktu dan ditindaklanjuti sesuai

dengan waktu yang telah ditetapkan

003 1.375,0100,0 100,0 100,0 100,0

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan

Program dan Anggaran

2784 8.000,0

Terlaksananya koordinasi dan penyusunan

rencana program, kegiatan dan anggaran

01 Persentase (%) dokumen rencana Program,

Kegiatan dan anggaran yg disusun dan

diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan

rencana kerja tahunan

001 1.900,0100 100 100 100KL : 0

Dokumen rencana Program, Kegiatan dan

anggaran yg diselesaikan tepat waktu dan

sesuai dengan rencana kerja tahunan

001 1.900,02,0 100,0 100,0 100,0

Terlaksananya pengelolaan administrasi

kerjasama antar lembaga dalam negeri dan luar

negeri

02 Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi

kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri

yang sesuai dengan rencana program dan

kegiatan yang telah disusun

002 2.000,0100 100 100 100KL : 0

Formulir 1.2 - 1

Page 103: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Laporan pengelolaan administrasi

kerjasama antar lembaga dalam dan luar

negeri yang sesuai dengan rencana

program dan kegiatan yang telah disusun

002 2.000,0100,0 100,0 100,0 100,0

Tersedianya bahan penataan organisasi, sistem,

prosedur dan tata hubungan kerja

03 Persentase (%)Dokumen penataan organisasi,

sistem, prosedur dan tata hubungan kerja dan RB

yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan

road map reformasi briokrasi Kemen PPPA

003 1.850,0100 100 100 100KL : 0

Dokumen penataan organisasi, sistem,

prosedur dan tata hubungan kerja dan RB

yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai

dengan roadmap reformasi birokrasi

Kemen PPPA

003 1.850,0100,0 100,0 100,0 100,0

Terlaksananya pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program,kegiatan dan anggaran

04 Persentase (%) Laporan pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan

Anggaran yang disusun dan ditindaklanjuti

004 2.250,0100 100 100 100KL : 0

Laporan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan Program, Kegiatan dan

Anggaran yang disusun dan ditindaklanjuti

004 2.250,0100,0 100,0 100,0 100,0

Pengembangan SDM, administrasi, dan pengelolaan

penunjang pelaksana tugas Kementerian PP dan PA

2785 65.723,6

Terlaksanannya pengelolaan administrasi dan

pengembangan SDM

01 Presntase (%) Laporan pengelolaan administrasi

dan pengembangan SDM sesuai dengan aturan

yang ada

001 4.500,0100 100 1 100KL : 0

Laporan pengelolaan administrasi dan

pengembangan SDM

001 4.500,0100,0 1,0 1,0 1,0

Terlaksananya pengelolaan tata usaha keuangan02 Presntase (%) laporan keuangan yg disusun

sesuai dengan aturan yang ada

002 36.450,0100 100 100 100KL : 0

Laporan keuangan yg disusun sesuai

dengan aturan yang ada

002 36.450,01,0 1,0 1,0 1,0

Terlaksananya layanan Perkantoran03 Jumlah bulan layanan perkantoran yang

dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku

003 22.000,012 12 12 12KL : 0

Layanan perkantoran yang dilaksanakan

sesuai aturan yang berlaku

003 22.000,012,0 12,0 12,0 12,0

Terlaksananya layanan TU Pimpinan04 Jumlah bulan layanan TU pimpinan yang

dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku

004 2.773,612 12 12 12KL : 0

Formulir 1.2 - 2

Page 104: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Layanan TU pimpinan yang dilaksanakan

sesuai aturan yang berlaku

004 2.773,612,0 12,0 12,0 12,0

Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur

KPP dan PA

2786 2.000,0

Terlaksananya audit keuangan dan kinerja yang

akuntabel

01 Persentase (%) Laporan Hasil pengawasan

Internal/Eksternal yang ditindaklanjuti dan

diterbitkan tepat waktu dan berkualitas

001 2.000,0100 100 100 100KL : 0

Laporan Hasil Pengawasan001 2.000,03,0 3,0 3,0 3,0

Telaahan PP dan PA2788 4.750,0

Meningkatnya Jumlah Telaahan Program

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Di Bidang Penanggulangan Kemiskinan,

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen,

Hubungan Internasional, Komunikasi

Pembangunan dan Agama (Sam)

01 Jumlah laporan kajian program PP dan PA bidang

penanggulangan kemiskinan, pengembangan

sistem informasi manajemen, hubungan

internasional, komunikasi pembangunan dan

agama

001 4.750,05 5 5 5KL : 0

Kajian bidang penanggulangan kemiskinan,

pengembangan sistem informasi

manajemen, hubungan internasional,

komunikasi pembangunan dan agama

001 4.750,05,0 5,0 5,0 5,0

06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan67.466,6

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penyusunan

Data Gender

2789 3.450,0

Terlaksananya pengelolaan sistem aplikasi dan

jaringan sistem Informasi gender dan website

01 Persentase pengguna yang memanfaatkan sistem

manajemen informasi pimpinan

001 500,010 30 60 90N : 13

Sistem Manajemen Informasi Pimpinan001 500,018,0 54,0 109,0 163,0

Terlaksananya pemeliharaan dan pemantauan

sistem aplikasi dan jaringan sistem informasi

gender dan website

02 Persentase perangkat sistem aplikasi dan

jaringan yang berfungsi dengan baik

002 450,0100 100 100 100N : 13

Sistem aplikasi dan jaringan Informasi

gender dan website yang berfungsi dengan

baik

002 450,0100,0 100,0 100,0 100,0

Terlaksananya koordinasi analisis dan penyajian

informasi gender dan anak

03 Persentase unit pengelola data yang membangun

sistem data terpilah,statistik gender dan anak

003 360,020 40 60 80N : 13

Koordinasi analisis dan penyajian informasi

gender dan anak

003 360,09,0 18,0 27,0 36,0

Formulir 1.2 - 3

Page 105: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Persentase unit pelaksana yang memanfaatkan

data terpilah, statistik gender dan anak

004 300,020 40 60 80N : 13

Analisis dan penyajian informasi gender

dan anak

004 300,05,0 10,0 15,0 20,0

Terlaksananya fasilitasi analisis dan penyajian

informasi gender dan anak

04 Jumlah Modul yang digunakamn untuk pelatihan

SDM pengelola data di K/L dan daerah tentang

data terpilah, statistik gender dan anak

005 380,02 2 0 0N : 13

Modul pelatihan SDM pengelola data

terpilah, statistik gender dan anak

005 380,02,0 2,0 0,0 0,0

Persentase fasilitator sistem data terpilah,

statistik gender dan anak yang terlatih

006 373,020 40 60 80N : 13

Fasilitator sistem data terpilah, statistik

gender dan anak yang terlatih

006 373,020,0 40,0 60,0 80,0

Publikasi Data dan Informasi Gender dan Anak05 Jumlah Publikasi Profil gender, perempuan, anak007 817,04 4 4 4N : 13

Laporan Pembangunan Manusia Berbasis

Gender, Profil/Statistik Gender, Profil

Perempuan, dan Profil Anak anak

007 817,04,0 4,0 4,0 4,0

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan

penyajian informasi gender dan anak

06 Jumlah laporan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan analisis dan penyajian informasi

gender dan anak yang disusun dan ditindaklanjuti

008 270,06 8 8 60N : 13

Laporan evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan analisis dan penyajian

informasi gender dan anak

008 270,06,0 8,0 8,0 6,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Hukum

yang Responsif Gender

2790 3.150,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Hukum yg Responsif Gender

01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Hukum

yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 378,51 1 1 1N : 13

Kebijakan PP dan PUG di bidang Hukum

yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 378,51,0 1,0 1,0 1,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang Hukum

02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Hukum yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 300,020 40 60 80N : 13

Peraturan, kebijakan, pedoman dan 002 300,01,0 2,0 3,0 4,0

Formulir 1.2 - 4

Page 106: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

rekomendasi kebijakan bidang Hukum yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Hukum

003 443,01 1 1 1N : 13

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Hukum

003 443,01,0 1,0 1,0 1,0

Persentase K/L bidang Hukum dan Pemda yg

mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG

004 600,020 40 60 80N : 13

K/L bidang Hukum yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

004 200,02,0 4,0 6,0 8,0

Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

005 400,02,0 4,0 6,0 80,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Hukum yg distandarisasi

005 0,00 25 50 75N : 13

Lembaga penyedia layanan bidang Hukum

yg distandarisasi

006 0,00,0 2,0 4,0 6,0

SDM penyedia layanan bidang Hukum yg

distandarisasi

007 0,00,0 0,0 20,0 40,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem

data terpilah Bidang Hukum

006 650,020 40 60 80N : 13

System Data Terpilah di K/L Bidang Hukum008 250,02,0 4,0 6,0 8,0

System Data Terpilah di Pemda009 400,01,0 1,0 2,0 2,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah bidang Hukum

04 Persentase data terpilah di K/L bidang Hukum

dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan

007 455,020 40 60 80N : 13

Data terpilah Di K/L bidang Hukum yg di

analisis dan di manfaatkan

010 155,02,0 4,0 6,0 8,0

Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan

dimanfaatkan

011 300,01,0 1,0 2,0 2,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang Hukum

05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di

K/L bidang Hukum dan Pemda yg ditindaklanjuti

008 323,520 40 60 80N : 13

Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L

bidang Hukum yg ditindaklanjuti

012 75,02,0 4,0 6,0 8,0

Laporan monev pelaksanaan PUG bidang

Hukum di Pemda yg ditindaklanjuti

013 248,51,0 1,0 2,0 2,0

Formulir 1.2 - 5

Page 107: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang

Infrastruktur yang Responsif Gender

2791 3.690,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Infrastruktur yg Responsif Gender

01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang

Infrastruktur yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 425,01 2 2 1N : 13

Kebijakan PP dan PUG di bidang

Infrastruktur yang dirumuskan dan atau

yang diharmonisasikan

001 425,01,0 2,0 2,0 1,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang Infrastruktur

02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 568,025 50 75 100N : 13

Peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang

Infrastruktur yang terkoordinasi antar K/L

dan daerah terkait

002 568,01,0 2,0 3,0 4,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Infrastruktur

003 508,02 2 2 2N : 13

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Infrastruktur

003 508,02,0 2,0 2,0 2,0

Persentase K/L bidang Infrastruktur dan Pemda

yg mengembangkan Model Pelaksanaan

Kebijakan PP dan PUG

004 600,020 40 60 80N : 13

K/L bidang Infrastruktur yg

mengembangkan Model Pelaksanaan

Kebijakan PP dan PUG

004 300,01,0 1,0 3,0 5,0

Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

005 300,02,0 4,0 6,0 8,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Infrastruktur yg distandarisasi

005 200,020 40 60 80N : 13

Lembaga penyedia layanan bidang

Infrastruktur yg distandarisasi

006 100,01,0 1,0 3,0 5,0

SDM penyedia layanan bidang Infrastruktur

yg distandarisasi

007 100,025,0 50,0 75,0 100,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem

data terpilah Bidang Infrastruktur

006 450,030 60 75 90N : 13

System Data Terpilah di K/L Bidang 008 200,01,0 1,0 3,0 5,0

Formulir 1.2 - 6

Page 108: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Infrastruktur

System Data Terpilah di Pemda009 250,01,0 2,0 3,0 4,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah bidang Infrastruktur

04 Persentase data terpilah di K/L bidang

Infrastruktur dan Pemda di analisis dan

dimanfaatkan

007 539,030 50 60 80N : 13

Data terpilah di K/L bidang Infrastruktur

yg di analisis dan di manfaatkan

010 289,01,0 1,0 3,0 5,0

Data terpilah di Pemda yg di analisis dan

dimanfaatkan

011 250,02,0 4,0 6,0 8,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang Infrastruktur

05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di

K/L bidang Infrastruktur dan Pemda yg

ditindaklanjuti

008 400,030 50 75 90N : 13

Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L

bidang Infrastruktur yg ditindaklanjuti

012 200,01,0 1,0 3,0 5,0

Laporan monev pelaksanaan PUG

bidangInfrastruktur di Pemda yg

ditindaklanjuti

013 200,01,0 2,0 3,0 4,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Iptek

dan Sumber Daya Ekonomi yang Responsif Gender

2792 3.150,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di

bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg

Responsif Gender

01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Iptek dan

sumber daya Ekonomi yang dirumuskan dan atau

yang diharmonisasikan

001 425,01 2 2 1N : 13

Kebijakan PP dan PUG di bidang Iptek dan

sumber daya Ekonomi yang dirumuskan

dan atau yang diharmonisasikan

001 425,01,0 2,0 2,0 1,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi

02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Iptek dan sumber

daya Ekonomi yang terkoordinasi antar K/L dan

daerah terkait

002 375,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13

Peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Iptek dan

sumber daya Ekonomi yang terkoordinasi

antar K/L dan daerah terkait

002 375,01,0 1,0 2,0 2,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi

003 420,02 2 2 2N : 13

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG 003 420,02,0 2,0 2,0 20,0

Formulir 1.2 - 7

Page 109: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi

Persentase K/L bidang Iptek dan sumber daya

Ekonomi dan Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

004 630,025 35 60 70N : 13

K/L bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi

yg mengembangkan Model Pelaksanaan

Kebijakan PP dan PUG

004 380,01,0 1,0 2,0 2,0

Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

005 250,02,0 4,0 6,0 8,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg

distandarisasi

005 200,025 35 60 70N : 13

Lembaga penyedia layanan bidang Iptek

dan sumber daya Ekonomi yg distandarisasi

006 100,01,0 2,0 3,0 0,0

SDM penyedia layanan bidang Iptek dan

sumber daya Ekonomi yg distandarisasi

007 100,02,0 5,0 7,0 10,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem

data terpilah bidang Iptek dan sumber daya

Ekonomi

006 400,025 35 60 70N : 13

System Data Terpilah di K/L bidang Iptek

dan sumber daya Ekonomi

008 200,01,0 1,0 2,0 2,0

System Data Terpilah di Pemda009 200,01,0 1,0 2,0 2,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah Iptek dan sumber daya

Ekonomi

04 Persentase data terpilah di K/L bidang Iptek dan

sumber daya Ekonomi dan Pemda di analisis dan

dimanfaatkan

007 400,025 35 60 70N : 13

Data terpilah Di K/L bidang Iptek dan

sumber daya Ekonomi yg di analisis dan di

manfaatkan

010 200,01,0 1,0 2,0 2,0

Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan

dimanfaatkan

011 200,02,0 4,0 6,0 8,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi

05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di

K/L bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi dan

Pemda yg ditindaklanjuti

008 300,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13

Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L

bidang Iptek dan sumber daya Ekonomi yg

ditindaklanjuti

012 150,01,0 1,0 2,0 2,0

Formulir 1.2 - 8

Page 110: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Laporan monev pelaksanaan PUG bidang

Iptek dan sumber daya Ekonomi di Pemda

yg ditindaklanjuti

013 150,01,0 1,0 2,0 2,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan

Perempuan Dari Tindak Kekerasan

2793 4.445,0

Tersusunnya rumusan kebijakan nasional bidang

perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

yang responsif gender

01 Jumlah Kebijakan PP bidang perlindungan

perempuan dari tindak kekerasan yang

dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 450,01 1 1 0N : 13

Kebijakan PP bidang perlindungan

perempuan dari tindak kekerasan yang

dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 450,01,0 1,0 1,0 0,0

Terlaksananya kordinasi pelaksanaan kebijakan

PP dan PUG di bidang perlindungan perempuan

dari tindak kekerasan

02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang perlindungan

perempuan dari tindak kekerasan yang

terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait.

002 800,020 40 60 80N : 13

Peraturan, Kebijakan, Pedoman

rekomendasi kebijakan bidang

perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan yang terkoordinasi antar K/L

dan Pemda terkait.

002 800,02,0 4,0 6,0 8,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan PP bidang

perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.

003 458,01 1 1 1N : 13

model pelaksanaan kebijakan PP bidang

perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan

003 458,01,0 1,0 1,0 1,0

Persentase K/L dan Pemda yang

mengembangkan model pelaksanaan kebijakan

PP bidang perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan

004 1.236,420 40 60 80N : 13

K/L yang mengembangkan model

pelaksanaan kebijakan PP bidang

perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan

004 486,41,0 20,0 30,0 5,0

Pemda yang mengembangkan model

pelaksanaan kebijakan PP bidang

perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan

005 750,02,0 4,0 6,0 8,0

Persentase Lembaga dan SDM Penyedia Layanan

bidang perlindungan perempuan dari tindak

005 400,020 40 60 75N : 13

Formulir 1.2 - 9

Page 111: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

kekerasan yang distandarisasi

Lembaga penyedia Layanan Bidang

perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan yang distandarisasi

006 0,00,0 9,0 13,0 15,0

SDM penyedia Layanan Bidang

perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan yang distandarisasi

007 400,020,0 40,0 60,0 80,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah

03 Persentase data kekerasan di K/L dan Pemda

bidang perlindungan perempuan dari tindak

kekerasan yang dianalisis dan dimanfaatkan.

006 600,620 40 60 80N : 13

Data korban kekerasan terhadap

perempuan di K/L

008 250,61,0 2,0 3,0 5,0

Data korban kekerasan terhadap

perempuan di Pemda

009 350,02,0 4,0 6,0 8,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan bidang perlindungan perempuan dari

tindak kekerasan

04 Persentase laporan monev pelaksanaan

perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

di K/L dan Pemda yang ditindaklanjuti

007 500,020 40 60 80N : 13

Laporan monev pelaksanaan perlindungan

perempuan dari tindak kekerasan di K/L

010 200,01,0 2,0 3,0 5,0

Laporan monev pelaksanaan perlindungan

perempuan dari tindak kekerasan di Pemda

011 300,02,0 4,0 6,0 8,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang

Kesehatan yang Responsif Gender

2794 3.300,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Kesehatan yg Responsif Gender

01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang

Kesehatan yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 655,02 1 0 0N : 13

Kebijakan PP dan PUG di bidang Kesehatan

yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 655,02,0 1,0 0,0 0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang Kesehatan

02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Kesehatan yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 250,020 40 60 80N : 13

Peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Kesehatan

yang terkoordinasi antar K/L dan daerah

terkait

002 250,01,0 2,0 3,0 4,0

Formulir 1.2 - 10

Page 112: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Kesehatan

003 570,01 1 1 1N : 13

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Kesehatan

003 570,01,0 1,0 1,0 1,0

Persentase K/L bidang Kesehatan dan Pemda yg

mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG

004 800,020 40 60 80N : 13

K/L bidang Kesehatan yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

004 300,01,0 2,0 3,0 4,0

Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

005 500,02,0 4,0 6,0 8,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Kesehatan yg distandarisasi

005 0,00 25 50 75N : 13

Lembaga penyedia layanan bidang

Kesehatan yg distandarisasi

006 0,00,0 2,0 4,0 6,0

SDM penyedia layanan bidang Kesehatan yg

distandarisasi

007 0,00,0 0,0 20,0 40,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem

data terpilah bidang Kesehatan

006 425,025 40 60 80N : 13

System Data Terpilah di K/L bidang

Kesehatan

008 150,01,0 2,0 3,0 4,0

System Data Terpilah di Pemda009 275,01,0 1,0 2,0 3,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah bidang Kesehatan

04 Persentase data terpilah di K/L bidang Kesehatan

dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan

007 300,025 40 60 80N : 13

Data terpilah Di K/L bidang Kesehatan yg

di analisis dan di manfaatkan

010 100,01,0 2,0 3,0 4,0

Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan

dimanfaatkan

011 200,01,0 1,0 2,0 3,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang Kesehatan

05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di

K/L bidang Kesehatan dan Pemda yg

ditindaklanjuti

008 300,025 40 60 80N : 13

Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L

bidang Kesehatan yg ditindaklanjuti

012 100,01,0 2,0 3,0 4,0

Laporan monev pelaksanaan PUG bidang

Kesehatan di Pemda yg ditindaklanjuti

013 200,01,0 1,0 2,0 3,0

Formulir 1.2 - 11

Page 113: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang

Ketenagakerjaan yang Responsif Gender

2795 4.300,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Ketenagakerjaan yg Responsif Gender

01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang

Ketenagakerjaan yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 425,01 2 2 1N : 13

Kebijakan PP dan PUG di bidang

Ketenagakerjaan yang dirumuskan dan

atau yang diharmonisasikan

001 425,01,0 2,0 2,0 2,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang Ketenagakerjaan

02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Ketenagakerjaan

yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 500,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13

Peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang

Ketenagakerjaan yang terkoordinasi antar

K/L dan daerah terkait

002 500,01,0 1,0 2,0 2,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Ketenagakerjaan

003 750,02 2 2 2N : 13

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Ketenagakerjaan

003 750,02,0 2,0 2,0 2,0

Persentase K/L bidang Ketenagakerjaan Dan

Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan

Kebijakan PP dan PUG

004 700,033,333 33,33 66,66 66,66N : 13

K/L bidang Ketenagakerjaan yg

mengembangkan Model Pelaksanaan

Kebijakan PP dan PUG

004 350,01,0 1,0 2,0 2,0

Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

005 350,01,0 1,0 2,0 2,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Ketenagakerjaan yg distandarisasi

005 550,020 40 60 80N : 13

Lembaga penyedia layanan bidang

Ketenagakerjaan yg distandarisasi

006 300,01,0 2,0 3,0 0,0

SDM penyedia layanan bidang

Ketenagakerjaan yg distandarisasi

007 250,025,0 50,0 75,0 100,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem

data terpilah Bidang Ketenagakerjaan

006 400,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13

System Data Terpilah di K/L Bidang

Ketenagakerjaan

008 200,01,0 1,0 2,0 2,0

Formulir 1.2 - 12

Page 114: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

System Data Terpilah di Pemda009 200,01,0 1,0 2,0 2,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah bidang

Ketenagakerjaan

04 Persentase data terpilah di K/L

bidangKetenagakerjaan dan Pemda di analisis

dan dimanfaatkan

007 400,020 40 60 80N : 13

Data terpilah Di K/L bidang

Ketenagakerjaan yg di analisis dan di

manfaatkan

010 200,01,0 1,0 2,0 2,0

Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan

dimanfaatkan

011 200,02,0 4,0 6,0 8,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidangKetenagakerjaan

05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di

K/L bidangKetenagakerjaan Dan Pemda yg

ditindaklanjuti

008 575,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13

Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L

bidang Ketenagakerjaan yg ditindaklanjuti

012 200,01,0 1,0 2,0 2,0

Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda

Ketenagakerjaan yg ditindaklanjuti

013 375,01,0 1,0 2,0 2,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Koperasi,

Usaha Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan yang

Responsif Gender

2796 4.905,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

KUKM dan Industri dan Perdagangan yg Responsif

Gender

01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang KUKM

dan Industri dan Perdagangan yang dirumuskan

dan atau yang diharmonisasikan

001 485,01 2 2 1N : 13

Kebijakan PP dan PUG di bidang KUKM dan

Industri dan Perdagangan yang

dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 485,01,0 2,0 2,0 1,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan

02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang KUKM dan

Industri dan Perdagangan yang terkoordinasi

antar K/L dan daerah terkait

002 460,025 50 75 100N : 13

Peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang KUKM dan

Industri dan Perdagangan yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 460,01,0 2,0 3,0 4,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan

003 950,02 2 2 2N : 13

Formulir 1.2 - 13

Page 115: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang KUKM dan Industri dan

Perdagangan

003 950,02,0 2,0 2,0 20,0

Persentase K/L bidang KUKM dan Industri dan

Perdagangan Dan Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

004 850,020 40 60 80N : 13

K/L bidang KUKM dan Industri dan

Perdagangan yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

004 400,01,0 2,0 3,0 4,0

Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

005 450,02,0 4,0 3,0 8,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang KUKM dan Industri dan Perdagangan yg

distandarisasi

005 650,020 40 60 80N : 13

Lembaga penyedia layanan bidang KUKM

dan Industri dan Perdagangan yg

distandarisasi

006 350,01,0 2,0 3,0 4,0

SDM penyedia layanan bidang KUKM dan

Industri dan Perdagangan yg distandarisasi

007 300,025,0 50,0 75,0 100,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem

data terpilah Bidang KUKM dan Industri dan

Perdaganga

006 450,025 50 65 80N : 13

System Data Terpilah di K/L Bidang KUKM

dan Industri dan Perdagangan

008 200,01,0 2,0 3,0 4,0

System Data Terpilah di Pemda009 250,01,0 1,0 2,0 2,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah bidang KUKM dan

Industri dan Perdagangan

04 Persentase data terpilah di K/L bidangKUKM dan

Industri dan Perdagangan dan Pemda di analisis

dan dimanfaatkan

007 450,020 40 60 80N : 13

Data terpilah Di K/L bidang KUKM dan

Industri dan Perdagangan yg di analisis dan

di manfaatkan

010 200,01,0 2,0 3,0 4,0

Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan

dimanfaatkan

011 250,02,0 4,0 6,0 8,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang nKUKM dan Industri dan

Perdagangan

05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di

K/L bidangKUKM dan Industri dan Perdagangan

Dan Pemda yg ditindaklanjuti

008 610,025 50 65 80N : 13

Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L 012 200,01,0 2,0 3,0 4,0

Formulir 1.2 - 14

Page 116: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

bidang KUKM dan Industri dan

Perdagangan yg ditindaklanjuti

Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda

KUKM dan Industri dan Perdagangan yg

ditindaklanjuti

013 410,01,0 1,0 2,0 2,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan

Masalah Sosial Perempuan

2797 3.890,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Penanganan masalah sosial perempuan yg

Responsif Gender

01 Jumlah kebijakan PP di bidang Penanganan

masalah Sosial Perempuan yang dirumuskan dan

atau yang diharmonisasikan

001 561,02 2 1 0B : 01

Kebijakan PP di bidang Penanganan

Masalah Sosial Perempuan yang

dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 561,02,0 4,0 6,0 8,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

PP dan PUG di bidang Penanganan Masalah Sosial

Perempuan

02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Penanganan

Masalah Sosial Perempuan yang terkoordinasi

antar K/L dan daerah terkait

002 1.045,020 40 60 80B : 01

Peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Penanganan

Masalah Sosial Perempuan yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 1.045,02,0 4,0 6,0 8,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang

Penanganan Masalah Sosial Perempuan

003 300,04 4 4 3B : 01

Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang

Penanganan Masalah Sosial Perempuan

003 300,04,0 4,0 4,0 3,0

Persentase K/L terkait bidang Penanganan

Masalah Sosial Perempuan Dan Pemda yg

mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan

PP

004 1.064,020 50 80 100B : 01

K/L terkait bidang Penanganan Masalah

Sosial Perempuan Dan Pemda yg

mengembangkan Model Pelaksanaan

Kebijakan PP

004 1.064,01,0 2,0 3,0 4,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yg

distandarisasi

005 350,020 40 60 80B : 01

Lembaga penyedia layanan bidang 005 350,03,0 6,0 9,0 12,0

Formulir 1.2 - 15

Page 117: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Penanganan Masalah Sosial Perempuan yg

distandarisasi

SDM penyedia layanan bidang Penanganan

Masalah Sosial Perempuan yg distandarisasi

006 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah

03 Persentase data terpilah di K/L Terkait bidang

Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan

Pemda di analisis dan dimanfaatkan

006 420,025 50 75 100B : 01

Data terpilah di K/L Terkait bidang

Penanganan Masalah Sosial Perempuan

dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan

007 420,02,0 4,0 6,0 8,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang Penanganan Masalah Sosial

Perempuan

04 Persentase Laporan monev pelaksanaan PP di

K/L bidang Penanganan Masalah Sosial

Perempuan Dan Pemda yg ditindaklanjuti

007 150,025 50 75 100B : 01

Laporan monev pelaksanaan PP di K/L

bidang Penanganan Masalah Sosial

Perempuan Dan Pemda yg ditindaklanjuti

008 150,02,0 4,0 6,0 8,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang

Pendidikan yang Responsif Gender

2798 3.240,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Pendidikan yg Responsif Gender

01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang

Pendidikan yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 490,02 2 2 2N : 13

Kebijakan PP dan PUG di bidang Pendidikan

yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 490,02,0 2,0 2,0 2,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang Pendidikan

02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 220,020 40 60 80N : 13

Peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Pendidikan

yang terkoordinasi antar K/L dan daerah

terkait

002 220,01,0 2,0 3,0 4,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Pendidikan

003 320,01 1 1 1N : 13

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Pendidikan

003 320,01,0 1,0 1,0 1,0

Persentase K/L bidang Pendidikan Dan Pemda yg 004 560,020 40 60 80N : 13

Formulir 1.2 - 16

Page 118: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG

K/L bidang Pendidikan yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

004 160,01,0 1,0 2,0 2,0

Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

005 400,02,0 4,0 6,0 8,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Pendidikan yg distandarisasi

005 400,020 40 60 80N : 13

Lembaga penyedia layanan bidang

Pendidikan yg distandarisasi

006 200,02,0 4,0 6,0 8,0

SDM penyedia layanan bidang Pendidikan

yg distandarisasi

007 200,02,0 4,0 6,0 8,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem

data terpilah Bidang Pendidikan

006 500,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13

System Data Terpilah di K/L Bidang

Pendidikan

008 150,01,0 1,0 2,0 2,0

System Data Terpilah di Pemda009 350,01,0 1,0 2,0 2,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah bidang Pendidikan

04 Persentase data terpilah di K/L bidang

Pendidikan dan Pemda di analisis dan

dimanfaatkan

007 450,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13

Data terpilah Di K/L bidang Pendidikan yg

di analisis dan di manfaatkan

010 150,01,0 1,0 2,0 2,0

Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan

dimanfaatkan

011 300,01,0 1,0 2,0 2,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang Pendidikan

05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di

K/L bidang Pendidikan Dan Pemda yg

ditindaklanjuti

008 300,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13

Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L

bidang Pendidikan yg ditindaklanjuti

012 100,01,0 1,0 2,0 2,0

Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda

yg ditindaklanjuti

013 200,01,0 1,0 2,0 2,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan

Korban Perdagangan Orang

2799 3.750,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Perlindungan Korban Perdagangan Orang (PKPO)

01 Jumlah kebijakan PPi bidang PKPO yang

dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan

001 1.100,03 1 1 1N : 13

Formulir 1.2 - 17

Page 119: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

yg Responsif Gender Kebijakan PP bidang PKPO yang

dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 1.100,03,0 1,0 1,0 1,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PP di bidang Perlindungan Korban Perdagangan

Orang (PKPO)

02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang PKPO yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 1.373,020 40 60 80N : 13

Peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang PKPO, yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 1.373,02,0 4,0 6,0 8,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang

PKPO

003 0,00 0 1 1N : 13

Model Pelaksanaan Kebijakan PP bidang

PKPO

003 0,00,0 0,0 1,0 1,0

Persentase K/L dan Pemda bidang PKPO yg

mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan

PP

004 0,00 0 0 50N : 13

K/L bidang PKPO yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan PP

004 0,00,0 0,0 0,0 50,0

Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP

005 0,00,0 0,0 0,0 50,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang terpadu bagi saksi dan/atau korban TPPO

yg distandarisasi

005 0,00 0 33,33 66,66N : 13

Lembaga penyedia layanan bidang terpadu

bagi saksi dan/atau korban TPPO yg

distandarisasi

006 0,00,0 0,0 4,0 8,0

SDM penyedia layanan bidang terpadu bagi

saksi dan/atau korban TPPO yg

distandarisasi

007 0,00,0 0,0 8,0 16,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah bidang Perlindungan

Korban Perdagangan Orang (PKPO)

03 Persentase data terpilah bidang PKPO di K/L dan

Pemda yg dianalisis dan dimanfaatkan

006 527,025 50 75 90N : 13

Data terpilah bidang PKPO di K/L yg di

analisis dan di manfaatkan

008 270,05,0 10,0 15,0 20,0

Data terpilah bidang PKPO di Pemda yg di

analisis dan di manfaatkan

009 257,01,0 2,0 3,0 4,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan 04 Persentase Laporan monev pelaksanaan PP 007 750,025 50 75 90N : 13

Formulir 1.2 - 18

Page 120: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

pelaporan bidang Perlindungan Korban

Perdagangan Orang (PKPO)

bidang PKPO di K/L dan Pemda yg ditindaklanjuti

Laporan Monev pelaksanaan PP bidang

PKPO di K/L yg ditindaklanjut

010 350,05,0 10,0 15,0 20,0

Laporan Monev pelaksanaan PP bidang

PKPO di Pemda yg ditindaklanjuti

011 400,01,0 2,0 3,0 4,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan

Tenaga Kerja Perempuan

2800 3.650,0

Tersusunya Rumusan kebijakan dibidang

Perlindungan Pekerja Perempuam

01 Jumlah kebijakan Perlindungan Pekerja

Perempuan yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 850,02 2 0 0N : 13

Kebijakan Perlindungan Pekerja

Perempuan yang dirumuskan dan atau

yang diharmonisasikan

001 850,02,0 2,0 0,0 0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

di bidang perlindungan pekerja perempuan

02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang perlindungan

pekerja perempuan yang terkoordinasi antar K/L

dan daerah terkait

002 750,020 40 60 80N : 13

Peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang

perlindungan pekerja perempuan yang

yang terkoordinasi antar K/L dan daerah

terkait

002 750,02,0 4,0 6,0 8,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan

Perlindungan Pekerja Perempuan

003 0,00 1 1 1N : 13

Model Pelaksanaan Kebijakan

Perlindungan Pekerja Perempua

003 0,00,0 1,0 1,0 1,0

Persentase K/L bidang perlindungan pekerja

perempuan Dan Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan

Pekerja Perempuan

004 800,020 40 60 80N : 13

K/L yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan

pekerja perempuan

004 250,02,0 4,0 6,0 8,0

Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan

Pekerja Perempuan

005 550,02,0 4,0 6,0 8,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang perlindungan pekerja perempuan yg

005 0,00 0 30 35N : 13

Formulir 1.2 - 19

Page 121: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

distandarisasi

Lembaga penyedia layanan bidang

perlindungan pekerja perempuan yg

distandarisasi

006 0,00,0 0,0 30,0 35,0

SDM penyedia layanan bidang

perlindungan pekerja perempuan yg

distandarisasi

007 0,00,0 0,0 30,0 35,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah bidang perlindungan

pekerja perempuan

03 Persentase data terpilah di K/L bidang

perlindungan pekerja perempuan dan Pemda di

analisis dan dimanfaatkan

006 720,020 40 60 80N : 13

Data terpilah Di K/L bidang perlindungan

pekerja perempuan yg dianalisis dan

dimanfaatkan

008 250,02,0 4,0 6,0 8,0

Data terpilah Bidang Perlindungan Pekerja

Perempuan Di Pemda yg dianalisis dan

dimanfaatkan

009 470,03,0 6,0 9,0 12,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang perlindungan pekerja

perempuan

04 Persentase Laporan monev pelaksanaan

Perlindungan Pekerja Perempuan di K/L bidang

perlindungan pekerja perempuan Dan Pemda yg

ditindaklanjuti

007 530,020 20 20 20N : 13

Laporan Monev pelaksanaan Perlindungan

Pekerja Perempuan di K/L yg

ditindaklanjuti

010 230,02,0 2,0 2,0 2,0

Laporan monev pelaksanaan Perlindungan

Pekerja Perempuan di Pemda yg

ditindaklanjuti

011 300,02,0 2,0 2,0 2,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang

Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan

Pangan, dan Agrobisnis yang Responsif Gender

2801 3.693,6

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg

Responsif Gender

01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang

Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan

yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 425,01 2 2 1N : 13

Kebijakan PP dan PUG di bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang

dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 425,01,0 2,0 2,0 1,0

Formulir 1.2 - 20

Page 122: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,

dan Kelautan

02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 556,033,33 33,33 66,66 66,66N : 13

Peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yang

terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 556,01,0 1,0 2,0 2,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan

Kelautan

003 520,02 2 2 2N : 13

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,

dan Kelautan

003 520,02,0 2,0 2,0 2,0

Persentase K/L bidang Pertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan Dan Pemda yg

mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan

PP dan PUG

004 692,620 40 60 80N : 13

K/L bidang Pertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan yg

mengembangkan Model Pelaksanaan

Kebijakan PP dan PUG

004 300,01,0 1,0 2,0 2,0

Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

005 392,62,0 4,0 6,0 8,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan

Kelautan yg distandarisasi

005 200,020 40 60 80N : 13

Lembaga penyedia layanan bidang

Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan

Kelautan yg distandarisasi

006 100,01,0 1,0 2,0 2,0

SDM penyedia layanan bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg

distandarisasi

007 100,025,0 50,0 75,0 100,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem

data terpilah Bidang Pertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan

006 450,025 50 75 85N : 13

System Data Terpilah di K/L Bidang

Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan

Kelautan

008 200,01,0 1,0 2,0 2,0

Formulir 1.2 - 21

Page 123: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

System Data Terpilah di Pemda009 250,01,0 2,0 3,0 4,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan

04 Persentase data terpilah di K/L bidangPertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan dan Pemda

di analisis dan dimanfaatkan

007 450,020 40 60 80N : 13

Data terpilah Di K/L bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan yg di

analisis dan di manfaatkan

010 200,01,0 1,0 2,0 2,0

Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan

dimanfaatkan

011 250,02,0 4,0 6,0 8,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidangPertanian, Kehutanan,

Perikanan, dan Kelautan

05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di

K/L bidangPertanian, Kehutanan, Perikanan, dan

Kelautan Dan Pemda yg ditindaklanjuti

008 400,025 50 75 85N : 13

Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L

bidang Pertanian, Kehutanan, Perikanan,

dan Kelautan yg ditindaklanjuti

012 200,01,0 1,0 2,0 2,0

Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda

Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dan

Kelautan yg ditindaklanjuti

013 200,01,0 2,0 3,0 4,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Partisipasi

Perempuan di Bidang Politik dan Pengambilan

Keputusan

2802 2.853,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

Politik & Pengambilan Keputusan yg Responsif

Gender

01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang Politik &

Pengambilan Keputusan yang dirumuskan dan

atau yang diharmonisasikan

001 500,02 1 1 1N : 13

Kebijakan PP dan PUG di bidang Politik &

Pengambilan Keputusan yang dirumuskan

dan atau yang diharmonisasikan

001 500,02,0 1,0 1,0 1,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang Politik & Pengambilan Keputusan

02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Politik &

Pengambilan Keputusan yang terkoordinasi antar

K/L dan daerah terkait

002 160,020 40 60 80N : 13

Peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang Politik &

Pengambilan Keputusan yang terkoordinasi

antar K/L dan daerah terkait

002 160,01,0 2,0 3,0 4,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Politik & Pengambilan Keputusan

003 383,01 1 1 1N : 13

Formulir 1.2 - 22

Page 124: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang Politik & Pengambilan Keputusan

003 383,01,0 1,0 1,0 1,0

Persentase K/L bidang Politik & Pengambilan

Keputusan Dan Pemda yg mengembangkan

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

004 470,020 40 60 80N : 13

K/L bidang Politik & Pengambilan

Keputusan yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

004 160,01,0 3,0 5,0 6,0

Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

005 310,02,0 4,0 6,0 8,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang Pendidikan yg distandarisasi

005 0,00 14 43 82N : 13

Lembaga penyedia layanan bidang Politik &

Pengambilan Keputusan yg distandarisasi

006 0,00,0 1,0 3,0 6,0

SDM penyedia layanan bidang Politik &

Pengambilan Keputusan yg distandarisasi

007 0,00,0 0,0 20,0 40,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem

data terpilah Bidang Politik & Pengambilan

Keputusan

006 525,033 43 71 82N : 13

System Data Terpilah di K/L Bidang Politik

& Pengambilan Keputusan

008 150,01,0 3,0 5,0 6,0

System Data Terpilah di Pemda009 375,01,0 1,0 2,0 2,0

Persentase data terpilah di K/L bidang Politik &

Pengambilan Keputusan dan Pemda di analisis

dan dimanfaatkan

007 525,014 43 71 82N : 13

Data terpilah Di K/L bidang Politik &

Pengambilan Keputusan yg di analisis dan

di manfaatkan

010 150,01,0 3,0 5,0 6,0

Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan

dimanfaatkan

011 375,01,0 1,0 2,0 2,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang Politik & Pengambilan

Keputusan

04 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di

K/L bidang Politik & Pengambilan Keputusan Dan

Pemda yg ditindaklanjuti

008 290,014 43 71 82N : 13

Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L

bidang Politik & Pengambilan Keputusan yg

ditindaklanjuti

012 90,01,0 3,0 5,0 6,0

Laporan monev pelaksanaan PUG di 013 200,01,0 1,0 2,0 2,0

Formulir 1.2 - 23

Page 125: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

PemdaPolitik & Pengambilan Keputusan yg

ditindaklanjuti

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Sumber

Daya Alam dan Lingkungan yang Responsif Gender

2803 6.000,0

Tersusunya Rumusan kebijakan Nasional di bidang

SDA & Lingkungan yg Responsif Gender

01 Jumlah kebijakan PP dan PUG di bidang SDA &

Lingkungan yang dirumuskan dan atau yang

diharmonisasikan

001 1.190,03 2 2 2N : 13

Kebijakan PP dan PUG di bidang SDA &

Lingkungan yang dirumuskan dan atau

yang diharmonisasikan

001 1.190,03,0 2,0 2,0 2,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakaan

PUG di bidang SDA & Lingkunga

02 Persentase peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang SDA & Lingkungan

yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait

002 290,033 67 100 33N : 13

Peraturan, kebijakan, pedoman dan

rekomendasi kebijakan bidang SDA &

Lingkungan yang terkoordinasi antar K/L

dan daerah terkait

002 290,01,0 2,0 3,0 1,0

Jumlah Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang SDA & Lingkungan

003 1.100,02 1 1 1N : 13

Model Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

bidang SDA & Lingkungan

003 1.100,02,0 1,0 1,0 1,0

Persentase K/L bidang SDA & Lingkungan Dan

Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan

Kebijakan PP dan PUG

004 1.220,020 40 60 80N : 13

K/L bidang SDA & Lingkungan yg

mengembangkan Model Pelaksanaan

Kebijakan PP dan PUG

004 500,01,0 2,0 3,0 4,0

Pemda yg mengembangkan Model

Pelaksanaan Kebijakan PP dan PUG

005 720,02,0 4,0 6,0 8,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

bidang SDA & Lingkungan yg distandarisasi

005 800,020 40 60 80N : 13

Lembaga penyedia layanan bidang SDA &

Lingkungan yg distandarisasi

006 400,06,0 12,0 18,0 24,0

SDM penyedia layanan bidang SDA &

Lingkungan yg distandarisasi

007 400,040,0 80,0 120,0 160,0

Pengintegrasian Kesetaraan Gender Dalam System

Data K/L & Pemda

03 Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem

data terpilah Bidang SDA & Lingkungan

006 500,020 40 60 80N : 13

Formulir 1.2 - 24

Page 126: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

System Data Terpilah di K/L Bidang SDA &

Lingkungan

008 150,01,0 2,0 3,0 4,0

System Data Terpilah di Pemda009 350,01,0 1,0 3,0 4,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah bidang SDA &

Lingkunga

04 Persentase data terpilah di K/L bidang SDA &

Lingkungan dan Pemda di analisis dan

dimanfaatkan

007 400,020 40 60 80N : 13

Data terpilah Di K/L bidang SDA &

Lingkungan yg di analisis dan di

manfaatkan

010 200,01,0 2,0 3,0 4,0

Data terpilah Di Pemda yg di analisis dan

dimanfaatkan

011 200,01,0 1,0 3,0 4,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan

pelaporan bidang SDA & Lingkungan

05 Persentase Laporan monev pelaksanaan PUG di

K/L bidang SDA & Lingkungan Dan Pemda yg

ditindaklanjuti

008 500,020 40 60 80N : 13

Laporan Monev pelaksanaan PUG di K/L

bidang SDA & Lingkungan yg ditindaklanjuti

012 100,01,0 2,0 3,0 4,0

Laporan monev pelaksanaan PUG di Pemda

yg ditindaklanjuti

013 400,01,0 1,0 3,0 4,0

Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi5049 10.000,0

Memperkuat kelembagaan PUG di Provinsi01 Jumlah prop yang difasilitasi dalam peningkatan

pengarusutamaan gender

001 10.000,028 33 33 33N : 13

Prop yang difasilitasi dalam peningkatan

pengarusutamaan gender

xx1 10.000,028,0 33,0 33,0 33,0

07 Program Perlindungan Anak 57.885,8

Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI)2787 12.000,0

Terlaksananya Pengawasan, Penelaahan,

Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Penyelenggara

PA

01 Jumlah Provinsi sebagai target Pengawasan dan

monev penyelenggaraan PA

001 4.400,09 15 20 26B : 01

Laporan Pemantauan, dan Evaluasi

Pelaksanaan UU SPPA di Provinsi

001 4.400,09,0 9,0 15,0 26,0

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan terkait PA

02 Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan kepada stakeholder terkait PA

002 2.000,09 15 20 26B : 01

Laporan Sosialiasasi Peraturan Perundang-

Undangan kepada stakeholder terkait PA

002 2.000,09,0 15,0 20,0 26,0

Formulir 1.2 - 25

Page 127: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Terlaksananya Pengumpulan Data dan Informasi

terkait PA

03 Jumlah Laporan data dan informasi serta saran,

masukan dan pertimbangan

003 1.100,02 2 2 2B : 01

Laporan Data dan Informasi serta saran,

masukan dan pertimbangan kepada

presiden

003 1.100,02,0 2,0 2,0 2,0

Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat04 Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti004 500,020 40 60 80B : 01

Layanan Pengaduan004 500,012,0 12,0 12,0 12,0

Jumlah Laporan Akuntabilitas dan kinerja

organisasi KPAI

005 400,01 1 1 1KL : 0

Laporan Akuntabilitas dan kinerja

organisasi KPAI

005 400,01,0 1,0 1,0 1,0

Terlaksananya Layanan Perkantoran05 Jumlah bulan layanan perkantoran006 3.600,012 12 12 12KL : 0

Layanan Perkantoran006 3.600,012,0 12,0 12,0 12,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Untuk

Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

2804 4.730,0

Tersusunnya rumusan kebijakan Penanganan ABH01 Jumlah kebijakan Penanganan ABH yang

dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 1.940,03 2 1 1B : 01

Kebijakan Penanganan ABH yang

dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 1.940,03,0 2,0 1,0 1,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Penanganan ABH

02 Persentase kebijakan Penanganan ABH yang

terkoordinasi antar KL dan Pemda

002 1.910,020 40 60 80B : 01

Kebijakan Penanganan ABH yang

terkoordinasi antar K/L dan pemda

002 1.910,01,0 2,0 3,0 4,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan

ABH

003 0,00 2 2 2B : 01

Model Pelaksanaan Kebijakan Penanganan

ABH

003 0,00,0 2,0 2,0 2,0

Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Penanganan ABH

004 0,00 0 2 2B : 01

K/L dan pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Penanganan ABH

004 0,00,0 0,0 6,0 6,0

Persentase KL dan pemda yang menerapkan 005 0,00 0 0 0B : 01

Formulir 1.2 - 26

Page 128: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

model pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH

K/L dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Penanganan ABH

005 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

Penanganan ABH yang distandarisasi

006 0,00 50 50 75B : 01

Lembaga penyedia layanan Penanganan

ABH yang distandarisasi

006 0,00,0 35,0 59,0 76,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah Penanganan ABH

03 Jumlah Laporan survai bidang Penanganan ABH007 240,01 1 1 1B : 01

Laporan Survai Anak bidang Penanganan

ABH

007 240,01,0 1,0 1,0 1,0

Persentase sub sistem data bidang Penanganan

ABH

008 340,020 40 60 80B : 01

Sub Sistem data Penanganan ABH008 340,01,0 2,0 2,0 3,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Penanganan ABH

04 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi

Penanganan ABH yang diselesaikan tepat waktu

009 300,01 1 1 1B : 01

Laporan Pemantauan dan Evaluasi

Penanganan ABH

009 300,01,0 1,0 1,0 1,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan

Bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus

2805 2.550,0

Tersusunnya rumusan kebijakan Penanganan

Anak Berkebutuhan Khusus

01 Jumlah kebijakan Penanganan ABK yang

dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 500,01 1 1 1B : 01

Kebijakan penanganan anak berkebutuhan

khusus yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

001 500,01,0 1,0 1,0 1,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

02 Persentase kebijakan Anak Berkebutuhan Khusus

yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda

002 525,020 40 60 80B : 01

Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan

Khusus yang terkoordinasi antar K/L dan

pemda

002 525,01,0 2,0 2,0 3,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan Penanganan

Anak Berkebutuhan Khusus

003 0,00 2 0 0B : 01

Model Pelaksanaan Kebijakan Penanganan

Anak Berkebutuhan Khusus

003 0,00,0 2,0 0,0 0,0

Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam 004 625,06 8 12 12B : 01

Formulir 1.2 - 27

Page 129: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

K/L dan pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

penanganan anak berkebutuhan khusus

004 625,06,0 8,0 12,0 12,0

Persentase KL dan pemda yang menerapkan

model pelaksanaan kebijakan Anak

Berkebutuhan Khusus

005 0,00 0 0 0B : 01

K/L dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Penanganan Anak

Berkebutuhan Khusus

005 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

Anak Berkebutuhan KHusus yang distandarisasi

006 450,025 50 75 100B : 01

Lembaga dan SDM penyedia layanan

penanganan anak berkebutuhan khusus

yang distandarisasi

006 450,024,0 48,0 65,0 83,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah Penanganan Anak

Berkebutuhan Khusus

03 Jumlah Laporan survai bidang penanganan Anak

Berkebutuhan Khusus

007 200,01 1 1 1B : 01

Laporan Survai Anak bidang penanganan

anak berkebutuhan khusus

007 200,01,0 1,0 1,0 1,0

Persentase sub sistem data bidang Penanganan

Anak Berkebutuhan Khusus

008 0,00 25 50 75B : 01

Sub Sistem data penanganan anak

berkebutuhan khusus

008 0,00,0 1,0 2,0 3,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Penangan Anak Berkebutuhan Khusus

04 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi

Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus yang

diselesaikan tepat waktu

009 250,01 1 1 1B : 01

Laporan Pemantauan dan Evaluasi

Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus

009 250,01,0 1,0 1,0 1,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil Anak2806 4.350,0

Tersusunnya rumusan kebijakan Pemenuhan Hak

Sipil Anak

01 Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak

yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 1.435,03 1 1 1B : 01

Kebijakan pemenuhan hak sipil anak yang

dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 1.435,05,0 1,0 1,0 1,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan 02 Persentase kebijakan PHSA yang terkoordinasi 002 1.750,020 40 60 80B : 01

Formulir 1.2 - 28

Page 130: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

pemenuhan hak sipil anak antar KL dan Pemda

Kebijakan Pemenuhan Hak Sipil Anak yang

terkoordinasi antar K/L dan pemda

002 1.750,01,0 2,0 3,0 4,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan

Hak Sipil Anak

003 0,00 3 0 0B : 01

Model Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan

Hak Sipil Anak

003 0,00,0 3,0 0,0 0,0

Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Sipil Anak

004 0,00 0 13 13B : 01

K/L dan pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

pemenuhan hak Sipil anak

004 0,00,0 0,0 13,0 13,0

Persentase KL dan pemda yang menerapkan

model pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak

Sipil anak

005 0,00 0 0 0B : 01

K/L dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak

Sipil anak

005 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

pemenuhan hak Sipil anak yang distandarisasi

006 0,00 50 50 78B : 01

Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak

Sipil anak yang distandarisasi

006 0,00,0 1,0 1,0 2,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah Pemenuhan Hak Sipil

Anak

03 Jumlah Laporan survai bidang pemenuhan hak

Sipil anak

007 400,02 2 2 2B : 01

Laporan Survai Anak bidang pemenuhan

hak sipil anak

007 400,02,0 2,0 2,0 2,0

Persentase sub sistem data bidang pemenuhan

hak Sipil anak

008 200,025 50 75 100B : 01

Sub Sistem data pemenuhan hak sipil anakk008 200,01,0 1,0 1,0 1,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Pemenuhan Hak Sipil Anak

04 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi

Pemenuhan Hak Sipil Anak yang diselesaikan

tepat waktu

009 565,01 3 2 3B : 01

Laporan Pemantauan dan Evaluasi

pemenuhan hak sipil anak

009 565,01,0 3,0 2,0 3,0

Formulir 1.2 - 29

Page 131: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan

Kekerasan pada Anak

2807 4.300,0

Tersusunnya rumusan kebijakan Penghapusan

Kekerasan pada Anak

01 Jumlah kebijakan Penghapusan Kekerasan pada

Anak yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

001 1.100,05 2 2 0N : 13

Kebijakan Penghapusan Kekerasan pada

Anak yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

001 1.100,05,0 2,0 2,0 0,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Penghapusan Kekerasan pada Anak

02 Persentase kebijakanPenghapusan Kekerasan

pada Anak yang terkoordinasi antar KL dan

Pemda

002 1.514,020 40 60 80N : 13

Kebijakan Penghapusan Kekerasan pada

Anak yang terkoordinasi antar K/L dan

pemda

002 1.514,02,0 4,0 6,0 8,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan

Penghapusan Kekerasan pada Anak

003 250,01 5 2 0N : 13

Model Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan

Kekerasan pada Anak

003 250,01,0 5,0 0,0 0,0

Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Penghapusan Kekerasan pada Anak

004 150,02 17 19 19N : 13

K/L dan pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Penghapusan Kekerasan pada Anak

004 150,02,0 17,0 19,0 19,0

Persentase KL dan pemda yang menerapkan

model pelaksanaan kebijakan Penghapusan

Kekerasan pada Anak

005 0,00 0 0 0N : 13

K/L dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Penghapusan

Kekerasan pada Anak

005 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

Penghapusan Kekerasan pada Anak yang

distandarisasi

006 350,024 48 73 100N : 13

Lembaga penyedia layanan Penghapusan

Kekerasan pada Anak yang distandarisasi

006 350,08,0 16,0 24,0 33,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah Penghapusan

Kekerasan pada Anak

03 Jumlah Laporan survai bidang Penghapusan

Kekerasan pada Anak

007 250,03 5 5 5N : 13

Formulir 1.2 - 30

Page 132: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Laporan Survai Anak bidang Penghapusan

Kekerasan pada Anak

007 250,03,0 5,0 5,0 5,0

Persentase sub sistem data bidang Penghapusan

Kekerasan pada Anak

008 300,017 38 54 75N : 13

Sub Sistem data Penghapusan Kekerasan

pada Anak

008 300,04,0 9,0 13,0 18,0

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Penghapusan Kekerasan pada Anak

04 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi

Penghapusan Kekerasan pada Anak yang

diselesaikan tepat waktu

009 386,02 4 2 4N : 13

Laporan Pemantauan dan Evaluasi

Penghapusan Kekerasan pada Anak

009 386,02,0 4,0 2,0 4,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan

Hak Kesehatan Anak

2808 2.601,0

Tersusunnya rumusan kebijakan Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak

01 Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan

Anak yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

001 350,015 17 27 27B : 01

Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

001 350,015,0 17,0 27,0 27,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

02 Persentase kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan

Anak yang terkoordinasi antar KL dan Pemda

002 991,525 55 70 85B : 01

Kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

yang terkoordinasi antar K/L dan pemda

002 991,517,0 37,0 47,0 57,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan

Hak Kesehatan Anak

003 500,02 3 0 0B : 01

Model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan

Hak Kesehatan Anak

003 500,02,0 3,0 0,0 0,0

Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

004 230,04 8 8 8B : 01

Pemda yang difasilitasi dalam penerapan

model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan

Hak Kesehatan Anak

004 230,04,0 8,0 8,0 8,0

Persentase KL dan pemda yang menerapkan

model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak

005 0,00 21 43 64B : 01

Formulir 1.2 - 31

Page 133: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

K/L dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak

005 0,00,0 3,0 6,0 9,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang

distandarisasi

006 150,00 30 50 80B : 01

Lembaga penyedia layanan Pemenuhan

Hak Kesehatan Anak yang distandarisasi

006 0,00,0 9,0 15,0 24,0

SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak yang distandarisasi

007 150,030,0 90,0 150,0 240,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data Pemenuhan Hak Kesehatan

Anak

03 Jumlah Laporan survai anak bidang Pemenuhan

Hak Kesehatan Anak

007 150,01 1 1 1B : 01

Laporan Survai anak bidang Pemenuhan

Hak Kesehatan Anak

008 150,01,0 1,0 1,0 1,0

Persentase sub sistem data Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak

008 100,050 50 100 100B : 01

Sub-sistem data Pemenuhan Hak Kesehatan

Anak

009 100,01,0 1,0 2,0 2,0

Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

04 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak yang

diselesaikan tepat waktu

009 129,51 2 1 2B : 01

Laporan pemantauan dan evaluasi

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

010 129,51,0 2,0 1,0 2,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan

Penanaman Nilai-Nilai Luhur

2809 3.025,0

Tersusunnya rumusan kebijakan Lingkungan dan

PNLL

01 Jumlah kebijakan Lingkungan dan PNLL yang

dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 660,015 20 31 22B : 01

Kebijakan Lingkungan dan PNLL yang

dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 660,05,0 9,0 18,0 20,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Lingkungan dan PNLL

02 Persentase kebijakan Lingkungan dan PNLL yang

terkoordinasi antar KL dan Pemda

002 1.101,025 55 70 85B : 01

Kebijakan Lingkungan dan PNLL yang

terkoordinasi antar K/L dan Pemda

002 1.101,017,0 37,0 47,0 57,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan Lingkungan

dan PNLL

003 400,02 3 0 0B : 01

Formulir 1.2 - 32

Page 134: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Model pelaksanaan kebijakan Lingkungan

dan PNLL

003 400,02,0 2,0 0,0 0,0

Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Lingkungan dan PNLL

004 0,00 10 10 10B : 01

K/L dan pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Lingkungan dan PNLL

004 0,00,0 10,0 10,0 10,0

Persentase KL dan pemda yang menerapkan

model pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan

PNLL

005 0,00 0 0 0B : 01

K/L dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Lingkungan dan

PNLL

005 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

Lingkungan dan PNLL yang distandarisasi

006 320,05 30 55 85B : 01

Lembaga penyedia layanan Lingkungan

dan PNLL yang distandarisasi

006 0,00,0 8,0 15,0 24,0

SDM penyedia layanan Lingkungan dan

PNLL yang distandarisasi

007 320,015,0 90,0 165,0 255,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data Lingkungan dan PNLL

03 Jumlah Laporan survai anak bidang Lingkungan

dan PNLL

007 350,01 1 1 1B : 01

Laporan Survai anak bidang Lingkungan

dan PNLL

008 350,01,0 1,0 1,0 1,0

Persentase sub-sistem data Lingkungan dan PNLL008 150,050 50 100 100B : 01

Sub-sistem data Lingkungan dan PNLL009 150,02,0 2,0 3,0 3,0

Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Lingkungan dan PNLL

04 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi

Lingkungan dan PNLL yang diselesaikan tepat

waktu

009 44,01 2 1 2B : 01

Laporan pemantauan dan evaluasi

Lingkungan dan PNLL

010 44,01,0 1,0 1,0 1,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Tentang

Masalah Sosial Anak

2810 2.900,0

Tersusunnya rumusan kebijakan Penanganan

Masalah Sosial Anak

01 Jumlah kebijakan Penanganan Masalah Sosial

Anak yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

001 620,02 4 3 4B : 01

Formulir 1.2 - 33

Page 135: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Kebijakan Penanganan Masalah Sosial

Anak yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

001 620,03,0 4,0 3,0 4,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Penanganan Masalah Sosial Anak

02 Persentase kebijakan PMSA yang terkoordinasi

antar KL dan Pemda

002 1.330,020 40 60 80B : 01

Kebijakan Penanganan Masalah Sosial

Anak yang terkoordinasi antar K/L dan

pemda

002 1.330,01,0 2,0 3,0 4,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan

Penanaganan Masalah Sosial Anak

003 0,00 3 3 0B : 01

Model Pelaksanaan Kebijakan Penanganan

Masalah Sosial Anak

003 0,00,0 3,0 3,0 0,0

Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Penanganan Masalah Sosial Anak

004 0,00 10 12 0B : 01

K/L dan pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Penanganan Masalah Sosial Anak

004 0,00,0 0,0 4,0 4,0

Persentase KL dan pemda yang menerapkan

model pelaksanaan kebijakan Penanganan

Masalah Sosial Anak

005 0,00 0 0 0B : 01

K/L dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Penanganan

Masalah Sosial Anak

005 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

penanganan masalah sosial anak yang

distandarisasi

006 350,00 25 25 25B : 01

Lembaga penyedia layanan Penanganan

Masalah Sosial Anak yang distandarisasi

006 350,01,0 2,0 4,0 6,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data terpilah Penanganan Masalah

Sosial Anak

03 Jumlah Laporan survai bidang Penanganan

Masalah Sosial Anak

007 250,02 2 2 2B : 01

Laporan Survai Anak bidang Penanganan

Masalah Sosial Anak

007 250,02,0 2,0 2,0 2,0

Persentase sub sistem data bidang penanganan

masalah sosial anak

008 100,025 25 25 25B : 01

Sub Sistem data Penanganan Masalah

Sosial Anak

008 100,01,0 2,0 3,0 4,0

Formulir 1.2 - 34

Page 136: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Penanganan Masalah Sosial Anak

04 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi

Penanganan Masalah Sosial Anak yang

diselesaikan tepat waktu

009 250,01 2 1 2B : 01

Laporan Pemantauan dan Evaluasi

Pemenuhan Hak Kesehatan Anak

009 250,01,0 2,0 1,0 2,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan

Hak Partisipasi Anak

2811 2.600,0

Tersusunnya rumusan kebijakan Partisipasi Anak01 Jumlah kebijakan Partisipasi Anak yang

dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 700,018 21 21 15B : 01

Kebijakan Partisipasi Anak yang

dirumuskan dan/atau diharmonisasikan

001 700,018,0 21,0 21,0 15,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Partisipasi Anak

02 Persentase kebijakan Partisipasi Anak yang

terkoordinasi antar KL dan Pemda

002 1.209,220 39 59 78B : 01

Kebijakan Partisipasi Anak yang

terkoordinasi antar K/L dan pemda

002 1.209,29,0 18,0 27,0 36,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan Partisipasi

Anak

003 250,02 3 0 0B : 01

Model pelaksanaan kebijakan Partisipasi

Anak

003 250,02,0 3,0 0,0 0,0

Jumlah KL dan pemda yang di fasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Partisipasi Anak

004 0,00 10 15 15B : 01

K/L dan pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Partisipasi Anak

004 0,00,0 4,0 6,0 6,0

Persentase KL dan pemda yang menerapkan

model pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak

005 0,00 25 50 75B : 01

K/L dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak

005 0,00,0 25,0 50,0 75,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

Partisipasi Anak yang distandarisasi

006 140,012,5 25 50 75B : 01

Lembaga penyedia layanan Partisipasi

Anak yang distandarisasi

006 90,01,0 2,0 4,0 6,0

SDM penyedia layanan Partisipasi Anak

yang distandarisasi

007 50,010,0 60,0 100,0 130,0

Formulir 1.2 - 35

Page 137: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data Partisipasi Anak

03 Jumlah Laporan survai bidang Partisipasi Anak007 100,01 1 1 1B : 01

Laporan Survai anak bidang Partisipasi

Anak

008 100,01,0 1,0 1,0 1,0

Persentase sub sistem data bidang Partisipasi

Anak

008 100,850 50 100 100B : 01

Sub-sistem data Partisipasi Anak009 100,81,0 1,0 1,0 1,0

Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Partisipasi Anak

04 Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi

Partisipasi Anak yang diselesaikan tepat waktu

009 100,01 2 1 2B : 01

Laporan Pemantauan dan Evaluasi

Partisipasi Anak

010 100,01,0 2,0 1,0 2,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan

Hak Pendidikan Anak

2812 3.050,0

Tersusunnya rumusan kebijakan Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak

01 Jumlah kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan

Anak yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

001 750,011 15 15 10B : 01

Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan

Anak yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

001 750,011,0 15,0 15,0 10,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

02 Persentase kebijakan Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak yang terkoordinasi antar KL

dan Pemda

002 1.604,820 40 60 80B : 01

Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan

Anak yang terkoordinasi antar K/L dan

pemda

002 1.604,88,0 16,0 24,0 32,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan

Hak Pendidikan Anak

003 0,00 3 2 0B : 01

Model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan

Hak Pendidikan Anak

003 0,00,0 3,0 2,0 0,0

Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

004 0,00 4 8 8B : 01

K/L dan pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

004 0,00,0 4,0 8,0 8,0

Persentase KL dan pemda yang menerapkan

model pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak

005 30,014 36 50 64B : 01

Formulir 1.2 - 36

Page 138: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Pendidikan Anak

K/L dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak

005 30,02,0 5,0 7,0 9,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang

distandarisasi

006 288,020 40 60 80B : 01

Lembaga penyedia layanan Pemenuhan

Hak Pendidikan Anak yang distandarisasi

006 0,00,0 15,0 30,0 45,0

SDM penyedia layanan Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak yang distandarisasi

007 288,0120,0 240,0 360,0 380,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data Pemenuhan Hak Pendidikan

Anak

03 Jumlah Laporan survai anak bidang Pemenuhan

Hak Pendidikan Anak

007 100,01 1 1 1B : 01

Laporan Survai anak bidang Pemenuhan

Hak Pendidikan Anak

008 100,01,0 1,0 1,0 1,0

Persentase sub-sistem data Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak

008 100,050 50 10 10B : 01

Sub-sistem data Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak

009 100,01,0 1,0 1,0 1,0

Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

04 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak yang

diselesaikan tepat waktu

009 177,21 2 1 2B : 01

Laporan pemantauan dan evaluasi

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

010 177,21,0 2,0 1,0 2,0

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla)

2813 5.779,8

Tersusunnya rumusan kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

01 Jumlah kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak yang dirumuskan

dan/atau diharmonisasikan

001 900,011 30 31 31B : 01

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak yang dirumuskan dan/atau

diharmonisasikan

001 900,011,0 30,0 30,0 31,0

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

02 Persentase kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak yang terkoordinasi

antar KL dan Pemda

002 2.035,020 40 60 80B : 01

Formulir 1.2 - 37

Page 139: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota

Layak Anak yang terkoordinasi antar K/L

dan pemda

002 2.035,02,0 4,0 6,0 8,0

Jumlah model pelaksanaan kebijakan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

003 400,02 3 0 0B : 01

Model pelaksanaan kebijakan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak

Anak

003 400,02,0 3,0 0,0 0,0

Jumlah KL dan pemda yang difasilitasi dalam

penerapan model pelaksanaan kebijakan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

004 350,05 25 25 25B : 01

Pemda yang difasilitasi dalam penerapan

model pelaksanaan kebijakan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak

Anak

004 350,05,0 25,0 25,0 25,0

Persentase KL dan pemda yang menerapkan

model pelaksanaan kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

005 0,00 0 0 0B : 01

K/L dan pemda yang menerapkan model

pelaksanaan kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

005 0,00,0 0,0 0,0 0,0

Persentase lembaga dan SDM penyedia layanan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

yang distandarisasi

006 894,810 40 70 90B : 01

Lembaga penyedia layanan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak yang

distandarisasi

006 600,011,0 44,0 77,0 99,0

SDM penyedia layanan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak yang

distandarisasi

007 294,840,0 160,0 280,0 360,0

Terlaksananya pengumpulan, pengolahan, analisis

dan penyajian data Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

03 Jumlah Laporan survai anak bidang

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

007 300,01 1 1 1B : 01

Laporan Survai anak bidang

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak

Anak

008 300,01,0 1,0 1,0 1,0

Persentase sub-sistem data Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak

008 100,050 50 100 100B : 01

Sub-sistem data Pengembangan 009 100,01,0 1,0 1,0 1,0

Formulir 1.2 - 38

Page 140: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

KodeTarget/

Volume

2015

( 1 ) ( 5 ) ( 9 )( 2 )

ALOKASI

2015

IV. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)/Output

( 3 )

Prakiraan Target/Volume

( 6 )

2016

( 7 )

2017

( 8 )

2018

Prioritas

(N/B/KL)

( 4 )

Kabupaten/Kota Layak Anak

Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan tentang masalah atau kegiatan

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

04 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

yang diselesaikan tepat waktu

009 800,01 2 1 2B : 01

Laporan pemantauan dan evaluasi

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak

Anak

010 800,01,0 2,0 1,0 2,0

Penguatan Kelembagaan Pemenuhan hak anak di

provinsi

5050 10.000,0

Memperkuat Kelembagaan Perlindungan Anak di

Provinsi

01 Jumlah propinsi yang difasilitasi dalam

peningkatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan

Anak

001 10.000,028 33 33 33N : 01

Provinsi yang difasilitasi dalam

peningkatan Pemenuhan Hak dan

Perlindungan Anak

xx1 10.000,0375,0 33,0 33,0 33,0

JUMLAH 216.826,0

Formulir 1.2 - 39

Page 141: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

( RINCIAN KEGIATAN PER PROGRAM )

TAHUN ANGGARAN 2015

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

UNIT ORGANISASI : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Program/Kegiatan

(8)=(4+5+6+7)

Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(9)

Rupiah

(10) (11)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2016 2017 2018

(3)

SBSN

(7)

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Kementerian PP&PA

0,0 91.473,6 100.932,0 108.052,091.473,6 114.870,10,00,0 0,0

2783 Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat 0,0 11.000,0 13.000,0 14.500,011.000,0 15.500,00,00,0 0,0

2784 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan

Program dan Anggaran

0,0 8.000,0 9.032,0 10.052,08.000,0 11.270,10,00,0 0,0

2785 Pengembangan SDM, administrasi, dan pengelolaan

penunjang pelaksana tugas Kementerian PP dan PA

0,0 65.723,6 71.900,0 76.200,065.723,6 80.500,00,00,0 0,0

2786 Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur KPP dan

PA

0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,02.000,0 2.000,00,00,0 0,0

2788 Telaahan PP dan PA 0,0 4.750,0 5.000,0 5.300,04.750,0 5.600,00,00,0 0,0

06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan

0,0 67.466,6 81.682,3 94.533,667.466,6 102.899,70,00,0 0,0

2789 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penyusunan Data

Gender

0,0 3.450,0 4.550,0 4.400,03.450,0 5.100,00,00,0 0,0

2790 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Hukum yang

Responsif Gender

0,0 3.150,0 3.478,7 3.976,53.150,0 4.374,20,00,0 0,0

2791 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Infrastruktur

yang Responsif Gender

0,0 3.690,0 4.366,6 5.160,23.690,0 5.116,20,00,0 0,0

2792 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Iptek dan

Sumber Daya Ekonomi yang Responsif Gender

0,0 3.150,0 3.781,7 4.454,63.150,0 4.208,00,00,0 0,0

2793 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan

Perempuan Dari Tindak Kekerasan

0,0 4.445,0 5.665,0 6.120,04.445,0 5.600,00,00,0 0,0

2794 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Kesehatan

yang Responsif Gender

0,0 3.300,0 3.657,4 3.499,73.300,0 3.849,70,00,0 0,0

2795 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang

Ketenagakerjaan yang Responsif Gender

0,0 4.300,0 5.049,0 6.122,74.300,0 5.779,00,00,0 0,0

2796 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Koperasi, Usaha

Mikro dan Kecil, Industri, dan Perdagangan yang Responsif

Gender

0,0 4.905,0 5.731,4 6.275,44.905,0 6.342,90,00,0 0,0

2797 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan

Masalah Sosial Perempuan

0,0 3.890,0 4.275,0 4.425,03.890,0 4.125,00,00,0 0,0

1

Page 142: LAPORAN BAGIAN UMUM - kemenpppa.go.id · Persentase (%) laporan pengelolaan administrasi kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri yang sesuai dengan rencana program dan kegiatan

Kode

(1) (2) (4) (5)

PNBP+BLU

(6)

Program/Kegiatan

(8)=(4+5+6+7)

Usulan Pendanaan Tahun 2015 (Juta Rupiah)

(9)

Rupiah

(10) (11)

PHLN+PDN Jumlah

Alokasi

2014

Perkiraan Kebutuhan (Juta Rupiah)

2016 2017 2018

(3)

SBSN

(7)

2798 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pendidikan

yang Responsif Gender

0,0 3.240,0 3.414,6 3.756,03.240,0 4.131,60,00,0 0,0

2799 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan

Korban Perdagangan Orang

0,0 3.750,0 4.000,0 5.650,03.750,0 7.050,00,00,0 0,0

2800 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan

Tenaga Kerja Perempuan

0,0 3.650,0 4.725,0 4.800,03.650,0 5.300,00,00,0 0,0

2801 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Pertanian,

Kehutanan, Perikanan, Kelautan, Ketahanan Pangan, dan

Agrobisnis yang Responsif Gender

0,0 3.693,6 4.366,7 5.160,23.693,6 5.116,20,00,0 0,0

2802 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Partisipasi

Perempuan di Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

0,0 2.853,0 3.164,0 3.630,42.853,0 3.993,50,00,0 0,0

2803 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Bidang Sumber

Daya Alam dan Lingkungan yang Responsif Gender

0,0 6.000,0 6.457,3 7.103,06.000,0 7.813,30,00,0 0,0

5049 Penguatan Kelembagaan PUG di Provinsi 0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0 0,0

07 Program Perlindungan Anak 0,0 57.885,8 80.649,5 86.808,657.885,8 96.511,40,00,0 0,0

2787 Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Anak (KPAI) 0,0 12.000,0 11.680,0 13.270,012.000,0 15.250,00,00,0 0,0

2804 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Untuk Penanganan

Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

0,0 4.730,0 5.686,5 5.686,54.730,0 5.686,50,00,0 0,0

2805 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Perlindungan Bagi

Anak yang Berkebutuhan Khusus

0,0 2.550,0 3.300,0 3.800,02.550,0 3.800,00,00,0 0,0

2806 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Hak Sipil Anak 0,0 4.350,0 5.310,0 5.810,04.350,0 5.810,00,00,0 0,0

2807 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Penghapusan

Kekerasan pada Anak

0,0 4.300,0 5.250,0 5.350,04.300,0 5.350,00,00,0 0,0

2808 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak

Kesehatan Anak

0,0 2.601,0 5.307,6 4.433,32.601,0 4.752,90,00,0 0,0

2809 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Lingkungan

Penanaman Nilai-Nilai Luhur

0,0 3.025,0 5.534,5 5.570,83.025,0 7.460,20,00,0 0,0

2810 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Tentang Masalah

Sosial Anak

0,0 2.900,0 3.750,0 4.250,02.900,0 4.350,00,00,0 0,0

2811 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak

Partisipasi Anak

0,0 2.600,0 5.231,6 5.021,62.600,0 5.241,60,00,0 0,0

2812 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak

Pendidikan Anak

0,0 3.050,0 5.082,6 5.665,43.050,0 5.323,20,00,0 0,0

2813 Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pengembangan

Kabupaten/Kota Layak Anak (Kla)

0,0 5.779,8 9.516,7 7.951,15.779,8 8.487,10,00,0 0,0

5050 Penguatan Kelembagaan Pemenuhan hak anak di provinsi 0,0 10.000,0 15.000,0 20.000,010.000,0 25.000,00,00,0 0,0

TOTAL 0,0 216.826,0 263.263,8 289.394,2216.826,0 314.281,10,00,0 0,0

2