LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN...

102
Halaman : 227 PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH JASA 1 URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR 65.657.479.133,00 365.719.977.701,00 515.305.285.899,00 946.682.742.733,00 1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 1.147.410.600,00 58.315.642.562,00 61.818.622.728,00 121.281.675.890,00 1 01 PENDIDIKAN 1.147.410.600,00 58.315.642.562,00 61.818.622.728,00 121.281.675.890,00 1 01 1 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 132.612.000,00 4.994.213.600,00 - 5.126.825.600,00 1 01 1 01 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 242.200.000,00 - 242.200.000,00 1 01 1 01 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - 14.448.000,00 - 14.448.000,00 1 01 1 01 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 199.805.000,00 - 199.805.000,00 1 01 1 01 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 325.000.600,00 - 325.000.600,00 1 01 1 01 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 132.612.000,00 3.101.588.000,00 - 3.234.200.000,00 1 01 1 01 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 1.111.172.000,00 - 1.111.172.000,00 1 01 1 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 800.000,00 1.245.872.000,00 511.000.000,00 1.757.672.000,00 1 01 1 01 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA - 401.417.000,00 511.000.000,00 912.417.000,00 1 01 1 01 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA 394.000,00 194.706.000,00 - 195.100.000,00 1 01 1 01 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL - 425.000.000,00 - 425.000.000,00 1 01 1 01 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA 406.000,00 224.749.000,00 - 225.155.000,00 1 01 1 01 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 91.670.000,00 8.330.000,00 - 100.000.000,00 1 01 1 01 01 05 04 MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SKPD 91.670.000,00 8.330.000,00 - 100.000.000,00 1 01 1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 19.126.400,00 51.873.600,00 - 71.000.000,00 1 01 1 01 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 7.841.600,00 22.158.400,00 - 30.000.000,00 1 01 1 01 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 11.284.800,00 29.715.200,00 - 41.000.000,00 1 01 1 01 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD - 1.310.000.000,00 - 1.310.000.000,00 LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK BELANJA LANGSUNG KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN NOMOR : 14 TAHUN 2016 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016 KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Transcript of LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN...

Page 1: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 227

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

1 URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR 65.657.479.133,00 365.719.977.701,00 515.305.285.899,00 946.682.742.733,00

1 01 01 DINAS PENDIDIKAN 1.147.410.600,00 58.315.642.562,00 61.818.622.728,00 121.281.675.890,00

1 01 PENDIDIKAN 1.147.410.600,00 58.315.642.562,00 61.818.622.728,00 121.281.675.890,00

1 01 1 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 132.612.000,00 4.994.213.600,00 - 5.126.825.600,00

1 01 1 01 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 242.200.000,00 - 242.200.000,00

1 01 1 01 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 14.448.000,00 - 14.448.000,00

1 01 1 01 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 199.805.000,00 - 199.805.000,00

1 01 1 01 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 325.000.600,00 - 325.000.600,00

1 01 1 01 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 132.612.000,00 3.101.588.000,00 - 3.234.200.000,00

1 01 1 01 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 1.111.172.000,00 - 1.111.172.000,00

1 01 1 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

800.000,00 1.245.872.000,00 511.000.000,00 1.757.672.000,00

1 01 1 01 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 401.417.000,00 511.000.000,00 912.417.000,00

1 01 1 01 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

394.000,00 194.706.000,00 - 195.100.000,00

1 01 1 01 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 425.000.000,00 - 425.000.000,00

1 01 1 01 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

406.000,00 224.749.000,00 - 225.155.000,00

1 01 1 01 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

91.670.000,00 8.330.000,00 - 100.000.000,00

1 01 1 01 01 05 04 MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SKPD 91.670.000,00 8.330.000,00 - 100.000.000,00

1 01 1 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

19.126.400,00 51.873.600,00 - 71.000.000,00

1 01 1 01 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

7.841.600,00 22.158.400,00 - 30.000.000,00

1 01 1 01 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 11.284.800,00 29.715.200,00 - 41.000.000,00

1 01 1 01 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

- 1.310.000.000,00 - 1.310.000.000,00

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

NOMOR : 14 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 DESEMBER 2016

KABUPATEN GRESIK

REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Page 2: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 228

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 01 1 01 01 07 01 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

GRESIK

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 01 1 01 01 07 02 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

KEBOMAS

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 01 1 01 01 07 03 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

MANYAR

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 01 1 01 01 07 04 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

BUNGAH

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 01 1 01 01 07 05 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

SIDAYU

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 01 1 01 01 07 06 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

DUKUN

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 01 1 01 01 07 07 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

UJUNG PANGKAH

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 01 1 01 01 07 08 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

PANCENG

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 01 1 01 01 07 09 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

CERME

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 01 1 01 01 07 10 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

DUDUK SAMPEYAN

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 01 1 01 01 07 11 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

BENJENG

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 01 1 01 01 07 12 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

BALONGPANGGANG

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 01 1 01 01 07 13 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

MENGANTI

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 01 1 01 01 07 14 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

KEDAMEAN

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 01 1 01 01 07 15 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

DRIYOREJO

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 01 1 01 01 07 16 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

WRINGINANOM

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 01 1 01 01 07 17 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

SANGKAPURA

- 70.000.000,00 - 70.000.000,00

1 01 1 01 01 07 18 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

TAMBAK

- 70.000.000,00 - 70.000.000,00

1 01 1 01 01 07 19 PENGELOLAAN SKB - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 01 1 01 01 07 20 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RECOURCE CENTER - 110.000.000,00 - 110.000.000,00

1 01 1 01 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 16.753.000,00 463.406.500,00 - 480.159.500,00

Page 3: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 229

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 01 1 01 01 15 01 PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL

PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

2.700.000,00 47.300.000,00 - 50.000.000,00

1 01 1 01 01 15 02 HARI ANAK NASIONAL 1.985.000,00 98.015.000,00 - 100.000.000,00

1 01 1 01 01 15 03 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BOP TK, RA DAN

KOBER

3.282.000,00 77.823.000,00 - 81.105.000,00

1 01 1 01 01 15 07 KOORDINASI, SOSIALISASI DAN EVALUASI RENCANA

KERJA PAUD

2.973.000,00 29.373.500,00 - 32.346.500,00

1 01 1 01 01 15 08 PENGEMBANGAN DAN PENATAAN SISTEM PENDATAAN

PAUD

2.943.000,00 99.206.000,00 - 102.149.000,00

1 01 1 01 01 15 09 PENINGKATAN PENDIDIKAN PAUD BERBASIS

LINGKUNGAN

2.870.000,00 111.689.000,00 - 114.559.000,00

1 01 1 01 01 16 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

SEMBILAN TAHUN

331.304.200,00 41.336.767.540,00 49.000.000,00 41.717.071.740,00

1 01 1 01 01 16 01 PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-

AS)

4.590.000,00 495.410.000,00 - 500.000.000,00

1 01 1 01 01 16 02 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PROGRAM INDONESIA

PINTAR

17.717.000,00 45.933.000,00 - 63.650.000,00

1 01 1 01 01 16 03 PELATIHAN PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN ANAK

BERKEBUTUHAN KHUSUS

4.037.000,00 53.963.000,00 - 58.000.000,00

1 01 1 01 01 16 04 OPERASI SAYANG SISWA - 28.000.000,00 - 28.000.000,00

1 01 1 01 01 16 05 PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI 14.520.000,00 235.480.000,00 - 250.000.000,00

1 01 1 01 01 16 07 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

SD, SDLB, SMPLB, SMPTN

- 35.851.577.500,00 - 35.851.577.500,00

1 01 1 01 01 16 08 LOMBA BINA KREATIFITAS ANAK SD/SDLB - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 01 1 01 01 16 09 PEKAN OLAHRAGA SD/MI 2.136.000,00 277.864.000,00 - 280.000.000,00

1 01 1 01 01 16 10 SOSIALISASI DAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR

SEKOLAH BERSTANDART NASIONAL ( UASBN )

36.375.000,00 753.160.000,00 - 789.535.000,00

1 01 1 01 01 16 11 PELATIHAN INOVASI PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN - 45.000.000,00 - 45.000.000,00

1 01 1 01 01 16 12 SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN MANAJEMEN GUGUS 5.837.000,00 67.163.000,00 - 73.000.000,00

1 01 1 01 01 16 13 PENGELOLAAN DAN ANALISIS BANTUAN BEA SISWA

MISKIN

5.220.000,00 163.150.000,00 - 168.370.000,00

1 01 1 01 01 16 15 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 81.722.000,00 407.069.000,00 - 488.791.000,00

1 01 1 01 01 16 17 PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH 12.565.000,00 137.435.000,00 - 150.000.000,00

1 01 1 01 01 16 18 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTS

NEGERI/SWASTA

54.540.000,00 217.416.000,00 - 271.956.000,00

1 01 1 01 01 16 19 PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA BAGI

PELAJAR

4.215.000,00 195.785.000,00 - 200.000.000,00

Page 4: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 230

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 01 1 01 01 16 23 LOMBA MATA PELAJARAN SEKOLAH LUAR BIASA (LMP

SLB)

4.728.000,00 145.272.000,00 - 150.000.000,00

1 01 1 01 01 16 24 PEKAN SENI PELAJAR 3.356.000,00 96.644.000,00 - 100.000.000,00

1 01 1 01 01 16 25 PEKAN OLAH RAGA PELAJAR 2.902.800,00 87.097.200,00 - 90.000.000,00

1 01 1 01 01 16 26 PEMBINAAN LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN)

DAN LOMBA KREATIFITAS SISWA

1.590.000,00 1.274.122.240,00 - 1.275.712.240,00

1 01 1 01 01 16 27 LOMBA SISWA BERPRESTASI 4.124.000,00 245.876.000,00 - 250.000.000,00

1 01 1 01 01 16 28 PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BOS (

BOS APBD )

42.997.000,00 131.483.000,00 - 174.480.000,00

1 01 1 01 01 16 29 PENYUSUNAN FORMAT RENCANA ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH

26.872.400,00 83.127.600,00 49.000.000,00 159.000.000,00

1 01 1 01 01 16 30 LOMBA KARYA CIPTA DAN PENELITIAN ILMIAH PELAJAR 1.260.000,00 248.740.000,00 - 250.000.000,00

1 01 1 01 01 17 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 88.708.000,00 357.090.850,00 - 445.798.850,00

1 01 1 01 01 17 02 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN 8.839.000,00 62.808.700,00 - 71.647.700,00

1 01 1 01 01 17 03 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL 2.512.000,00 32.795.000,00 - 35.307.000,00

1 01 1 01 01 17 04 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON FORMAL 51.912.000,00 20.843.000,00 - 72.755.000,00

1 01 1 01 01 17 05 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C 8.860.000,00 41.140.000,00 - 50.000.000,00

1 01 1 01 01 17 06 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPA/TPQ/MADIN 2.588.000,00 82.286.000,00 - 84.874.000,00

1 01 1 01 01 17 07 JAMBORE PTK PAUDNI 3.859.000,00 27.356.150,00 - 31.215.150,00

1 01 1 01 01 17 09 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL MADARASAH DINIYAH 10.138.000,00 89.862.000,00 - 100.000.000,00

1 01 1 01 01 18 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 345.538.000,00 7.652.532.872,00 61.258.622.728,00 69.256.693.600,00

1 01 1 01 01 18 03 PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN

PENDIDIKAN

8.624.000,00 237.376.000,00 - 246.000.000,00

1 01 1 01 01 18 04 PEMBUATAN PROFIL PENDIDIKAN 11.048.000,00 38.952.000,00 - 50.000.000,00

1 01 1 01 01 18 05 PENGEMBANGAN STANDART MANAJEMEN DINAS

PENDIDIKAN

1.523.000,00 49.977.000,00 - 51.500.000,00

1 01 1 01 01 18 06 PENGEMBANGAN JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL 2.004.000,00 95.696.000,00 80.000.000,00 177.700.000,00

1 01 1 01 01 18 08 OPERASIONAL HIBAH UNTUK PENDIDIKAN USIA DINI,

PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN DAN PENDIDIKAN

MENENGAH

17.655.000,00 93.845.000,00 - 111.500.000,00

1 01 1 01 01 18 09 PENGEMBANGAN SISTEM PENDATAAN DAN PEMETAAN

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

148.483.000,00 155.361.200,00 - 303.844.200,00

1 01 1 01 01 18 10 OLIMPIADE TEHNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PENDIDIKAN

910.000,00 102.090.000,00 - 103.000.000,00

1 01 1 01 01 18 11 PEMBINAAN DESA BERWAWASAN PENDIDIKAN 1.965.000,00 122.035.000,00 - 124.000.000,00

Page 5: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 231

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 01 1 01 01 18 12 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG

PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

40.931.000,00 2.388.754.472,00 7.723.314.528,00 10.153.000.000,00

1 01 1 01 01 18 13 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG

PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

27.945.000,00 52.001.000,00 4.415.054.000,00 4.495.000.000,00

1 01 1 01 01 18 14 PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI

PROVINSI BIDANG PENDIDIKAN

10.510.000,00 406.490.000,00 148.000.000,00 565.000.000,00

1 01 1 01 01 18 15 PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH BIDANG

PENDIDIKAN

39.307.000,00 2.831.153.800,00 32.914.764.200,00 35.785.225.000,00

1 01 1 01 01 18 16 PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH 4.920.000,00 1.045.402.400,00 212.275.000,00 1.262.597.400,00

1 01 1 01 01 18 17 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH 2.105.000,00 2.122.400,00 1.258.370.000,00 1.262.597.400,00

1 01 1 01 01 18 18 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH 27.608.000,00 31.276.600,00 14.506.845.000,00 14.565.729.600,00

1 01 1 01 01 19 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN

120.899.000,00 895.555.600,00 - 1.016.454.600,00

1 01 1 01 01 19 01 PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU 5.924.000,00 494.076.000,00 - 500.000.000,00

1 01 1 01 01 19 02 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 7.315.000,00 48.000.800,00 - 55.315.800,00

1 01 1 01 01 19 03 JURNAL PENDIDIKAN 6.400.000,00 20.320.600,00 - 26.720.600,00

1 01 1 01 01 19 04 PEMBINAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS 20.359.000,00 54.226.800,00 - 74.585.800,00

1 01 1 01 01 19 05 PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR

NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEUNGGULAN LOKAL

37.256.000,00 72.576.400,00 - 109.832.400,00

1 01 1 01 01 19 06 LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BERPRESTASI

43.645.000,00 206.355.000,00 - 250.000.000,00

1 02 01 DINAS KESEHATAN 24.134.784.660,00 88.808.153.905,00 32.065.915.085,00 145.008.853.650,00

1 02 KESEHATAN 24.134.784.660,00 88.808.153.905,00 32.065.915.085,00 145.008.853.650,00

1 02 1 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 77.644.000,00 7.637.344.950,00 - 7.714.988.950,00

1 02 1 02 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 165.000,00 187.289.000,00 - 187.454.000,00

1 02 1 02 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 9.500.000,00 - 9.500.000,00

1 02 1 02 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 190.000.000,00 - 190.000.000,00

1 02 1 02 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 247.167.250,00 - 247.167.250,00

1 02 1 02 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 52.959.000,00 6.619.978.700,00 - 6.672.937.700,00

1 02 1 02 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 24.520.000,00 383.410.000,00 - 407.930.000,00

1 02 1 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

43.960.000,00 1.029.136.750,00 2.270.973.600,00 3.344.070.350,00

1 02 1 02 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

29.365.000,00 200.000.000,00 1.937.973.600,00 2.167.338.600,00

1 02 1 02 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 332.500.000,00 - 332.500.000,00

Page 6: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 232

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 02 1 02 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

14.595.000,00 496.636.750,00 333.000.000,00 844.231.750,00

1 02 1 02 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

44.172.000,00 338.493.700,00 - 382.665.700,00

1 02 1 02 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

4.044.000,00 24.091.300,00 - 28.135.300,00

1 02 1 02 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 16.394.000,00 76.173.900,00 - 92.567.900,00

1 02 1 02 01 06 08 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

SKPD

16.704.000,00 60.958.500,00 - 77.662.500,00

1 02 1 02 01 06 09 PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR

PELAYANAN KESEHATAN

7.030.000,00 177.270.000,00 - 184.300.000,00

1 02 1 02 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

135.180.000,00 3.096.824.500,00 533.985.500,00 3.765.990.000,00

1 02 1 02 01 07 21 PENGELOLAAN PUSKESMAS ALON - ALON 4.044.000,00 138.456.000,00 - 142.500.000,00

1 02 1 02 01 07 22 PENGELOLAAN PUSKESMAS NELAYAN 4.044.000,00 80.743.500,00 - 84.787.500,00

1 02 1 02 01 07 23 PENGELOLAAN PUSKESMAS INDUSTRI 4.044.000,00 78.606.000,00 - 82.650.000,00

1 02 1 02 01 07 24 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEBOMAS 4.044.000,00 80.173.500,00 - 84.217.500,00

1 02 1 02 01 07 25 PENGELOLAAN PUSKESMAS GENDING 4.044.000,00 68.488.500,00 - 72.532.500,00

1 02 1 02 01 07 26 PENGELOLAAN PUSKESMAS MANYAR 4.044.000,00 73.856.000,00 - 77.900.000,00

1 02 1 02 01 07 27 PENGELOLAAN PUSKESMAS SEMBAYAT 4.044.000,00 55.663.500,00 - 59.707.500,00

1 02 1 02 01 07 28 PENGELOLAAN PUSKESMAS SUKOMULYO 4.044.000,00 76.183.500,00 997.500,00 81.225.000,00

1 02 1 02 01 07 29 PENGELOLAAN PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN 4.044.000,00 97.321.000,00 - 101.365.000,00

1 02 1 02 01 07 30 PENGELOLAAN PUSKESMAS CERME 4.044.000,00 100.693.500,00 - 104.737.500,00

1 02 1 02 01 07 31 PENGELOLAAN PUSKESMAS DADAP KUNING 4.044.000,00 48.538.500,00 - 52.582.500,00

1 02 1 02 01 07 32 PENGELOLAAN PUSKESMAS BALONGPANGGANG 4.044.000,00 84.448.500,00 - 88.492.500,00

1 02 1 02 01 07 33 PENGELOLAAN PUSKESMAS DAPET 4.044.000,00 48.206.000,00 - 52.250.000,00

1 02 1 02 01 07 34 PENGELOLAAN PUSKESMAS BENJENG 4.044.000,00 67.681.000,00 - 71.725.000,00

1 02 1 02 01 07 35 PENGELOLAAN PUSKESMAS METATU 4.044.000,00 52.196.000,00 - 56.240.000,00

1 02 1 02 01 07 36 PENGELOLAAN PUSKESMAS MENGANTI 4.044.000,00 67.206.000,00 - 71.250.000,00

1 02 1 02 01 07 37 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEPATIHAN 5.244.000,00 46.056.000,00 - 51.300.000,00

1 02 1 02 01 07 38 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEDAMEAN 4.044.000,00 52.481.000,00 - 56.525.000,00

1 02 1 02 01 07 39 PENGELOLAAN PUSKESMAS SLEMPIT 4.044.000,00 47.731.000,00 - 51.775.000,00

1 02 1 02 01 07 40 PENGELOLAAN PUSKESMAS DRIYOREJO 4.044.000,00 105.396.000,00 - 109.440.000,00

1 02 1 02 01 07 41 PENGELOLAAN PUSKESMAS KARANGANDONG 4.044.000,00 47.113.500,00 - 51.157.500,00

1 02 1 02 01 07 42 PENGELOLAAN PUSKESMAS WRINGINANOM 4.044.000,00 83.831.000,00 - 87.875.000,00

1 02 1 02 01 07 43 PENGELOLAAN PUSKESMAS KESAMBEN KULON 4.044.000,00 72.906.000,00 - 76.950.000,00

1 02 1 02 01 07 44 PENGELOLAAN PUSKESMAS BUNGAH 4.044.000,00 106.156.000,00 - 110.200.000,00

1 02 1 02 01 07 45 PENGELOLAAN PUSKESMAS DUKUN 4.044.000,00 61.933.500,00 - 65.977.500,00

1 02 1 02 01 07 46 PENGELOLAAN PUSKESMAS MENTARAS 4.044.000,00 68.156.000,00 - 72.200.000,00

Page 7: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 233

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 02 1 02 01 07 47 PENGELOLAAN PUSKESMAS SIDAYU 4.044.000,00 92.856.000,00 - 96.900.000,00

1 02 1 02 01 07 48 PENGELOLAAN PUSKESMAS UJUNG PANGKAH 4.044.000,00 83.166.000,00 - 87.210.000,00

1 02 1 02 01 07 49 PENGELOLAAN PUSKESMAS SEKAPUK 4.044.000,00 52.006.000,00 - 56.050.000,00

1 02 1 02 01 07 50 PENGELOLAAN PUSKESMAS PANCENG 4.044.000,00 83.356.000,00 - 87.400.000,00

1 02 1 02 01 07 51 PENGELOLAAN PUSKESMAS SANGKAPURA 4.044.000,00 80.173.500,00 - 84.217.500,00

1 02 1 02 01 07 52 PENGELOLAAN PUSKESMAS TAMBAK 4.044.000,00 73.856.000,00 - 77.900.000,00

1 02 1 02 01 07 53 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIOANAL RS. BAWEAN 4.572.000,00 721.190.000,00 532.988.000,00 1.258.750.000,00

1 02 1 02 01 15 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN

PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA

PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN

JARINGANNYA

198.673.000,00 427.862.000,00 16.241.265.000,00 16.867.800.000,00

1 02 1 02 01 15 01 PEMBANGUNAN PUSKESMAS 130.879.000,00 52.962.000,00 9.816.159.000,00 10.000.000.000,00

1 02 1 02 01 15 02 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA DAN

PRASARANA PUSKESMAS

- 250.000.000,00 - 250.000.000,00

1 02 1 02 01 15 04 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS 30.009.000,00 20.686.000,00 1.972.105.000,00 2.022.800.000,00

1 02 1 02 01 15 05 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG

PELAYANAN DASAR

37.785.000,00 104.214.000,00 4.453.001.000,00 4.595.000.000,00

1 02 1 02 01 16 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI 1.000.570.000,00 1.264.325.850,00 423.094.000,00 2.687.989.850,00

1 02 1 02 01 16 01 PROSES BELAJAR MENGAJAR 936.360.000,00 44.177.750,00 - 980.537.750,00

1 02 1 02 01 16 02 PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 150.000,00 4.470.000,00 34.444.000,00 39.064.000,00

1 02 1 02 01 16 03 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA 300.000,00 106.000.000,00 388.650.000,00 494.950.000,00

1 02 1 02 01 16 04 PENGEMBANGAN SDM 41.200.000,00 109.313.250,00 - 150.513.250,00

1 02 1 02 01 16 05 PENGELOLAAN AKPER 22.560.000,00 1.000.364.850,00 - 1.022.924.850,00

1 02 1 02 01 17 PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN

GIZI MASYARAKAT

1.449.179.800,00 19.362.374.750,00 - 20.811.554.550,00

1 02 1 02 01 17 01 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK 63.313.000,00 516.187.000,00 - 579.500.000,00

1 02 1 02 01 17 02 PENGELOLAAN DAK JAMPERSAL ( DAK ) 1.021.080.000,00 3.150.209.000,00 - 4.171.289.000,00

1 02 1 02 01 17 03 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS ALON - ALON

8.416.000,00 553.584.000,00 - 562.000.000,00

1 02 1 02 01 17 04 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS NELAYAN

9.094.000,00 394.323.000,00 - 403.417.000,00

1 02 1 02 01 17 05 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS INDUSTRI

9.732.000,00 519.200.000,00 - 528.932.000,00

1 02 1 02 01 17 06 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS KEBOMAS

6.761.000,00 443.239.000,00 - 450.000.000,00

1 02 1 02 01 17 07 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( bok ) PUSKESMAS

GENDING

11.320.000,00 530.130.000,00 - 541.450.000,00

Page 8: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 234

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 02 1 02 01 17 08 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS MANYAR

5.610.000,00 324.390.000,00 - 330.000.000,00

1 02 1 02 01 17 09 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS SEMBAYAT

8.708.000,00 351.292.000,00 - 360.000.000,00

1 02 1 02 01 17 10 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS SUKOMULYO

3.756.000,00 585.069.000,00 - 588.825.000,00

1 02 1 02 01 17 11 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN

7.168.000,00 598.832.000,00 - 606.000.000,00

1 02 1 02 01 17 12 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS CERME

5.203.000,00 742.297.000,00 - 747.500.000,00

1 02 1 02 01 17 13 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS DADAP KUNING

3.223.200,00 266.776.800,00 - 270.000.000,00

1 02 1 02 01 17 14 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS BALONGPANGGANG

4.932.000,00 530.016.000,00 - 534.948.000,00

1 02 1 02 01 17 15 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS DAPET

4.770.000,00 248.230.000,00 - 253.000.000,00

1 02 1 02 01 17 16 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS BENJENG

9.170.000,00 492.830.000,00 - 502.000.000,00

1 02 1 02 01 17 17 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS METATU

4.766.000,00 266.534.000,00 - 271.300.000,00

1 02 1 02 01 17 18 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS MENGANTI

3.348.000,00 396.652.000,00 - 400.000.000,00

1 02 1 02 01 17 19 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS KEPATIHAN

3.480.000,00 394.020.000,00 - 397.500.000,00

1 02 1 02 01 17 20 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS KEDAMEAN

3.024.000,00 269.476.000,00 - 272.500.000,00

1 02 1 02 01 17 21 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS SLEMPIT

3.180.000,00 261.820.000,00 - 265.000.000,00

1 02 1 02 01 17 22 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS DRIYOREJO

3.720.000,00 496.280.000,00 - 500.000.000,00

1 02 1 02 01 17 23 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS KARANGANDONG

4.252.000,00 283.248.000,00 - 287.500.000,00

1 02 1 02 01 17 24 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS WRINGINANOM

8.288.000,00 291.712.000,00 - 300.000.000,00

1 02 1 02 01 17 25 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS KESAMBEN KULON

3.528.000,00 414.472.000,00 - 418.000.000,00

1 02 1 02 01 17 26 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS BUNGAH

3.798.000,00 658.702.000,00 - 662.500.000,00

1 02 1 02 01 17 27 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS DUKUN

3.396.000,00 341.604.000,00 - 345.000.000,00

Page 9: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 235

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 02 1 02 01 17 28 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS MENTARAS

3.312.000,00 284.188.000,00 - 287.500.000,00

1 02 1 02 01 17 29 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS SIDAYU

6.030.000,00 634.020.000,00 - 640.050.000,00

1 02 1 02 01 17 30 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS UJUNG PANGKAH

3.390.600,00 344.109.400,00 - 347.500.000,00

1 02 1 02 01 17 31 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS SEKAPUK

3.180.000,00 259.360.000,00 - 262.540.000,00

1 02 1 02 01 17 32 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS PANCENG

2.950.000,00 307.050.000,00 - 310.000.000,00

1 02 1 02 01 17 33 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS SANGKAPURA

3.204.000,00 399.296.000,00 - 402.500.000,00

1 02 1 02 01 17 34 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )

PUSKESMAS TAMBAK

3.108.000,00 231.661.000,00 - 234.769.000,00

1 02 1 02 01 17 35 MANAJEMEN BOK DI KABUPATEN 139.974.000,00 1.438.075.000,00 - 1.578.049.000,00

1 02 1 02 01 17 36 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA DAN

USILA

52.255.000,00 402.300.050,00 - 454.555.050,00

1 02 1 02 01 17 37 PENANGGULANGAN MASALAH GIZI MASYARAKAT 4.740.000,00 741.190.500,00 - 745.930.500,00

1 02 1 02 01 18 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT

181.445.000,00 5.844.398.500,00 4.907.386.500,00 10.933.230.000,00

1 02 1 02 01 18 01 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN DAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

30.520.000,00 3.636.337.000,00 - 3.666.857.000,00

1 02 1 02 01 18 02 PENETAPAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN

PENGADAAN TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK (

DBHCHT )

18.175.000,00 481.825.000,00 - 500.000.000,00

1 02 1 02 01 18 03 PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI

PROVINSI BIDANG KESEHATAN

132.750.000,00 1.726.236.500,00 4.907.386.500,00 6.766.373.000,00

1 02 1 02 01 19 PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN

OLAH RAGA

60.975.000,00 406.525.000,00 - 467.500.000,00

1 02 1 02 01 19 01 PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN 56.975.000,00 390.525.000,00 - 447.500.000,00

1 02 1 02 01 19 02 PENYELENGGARAAN KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA 4.000.000,00 16.000.000,00 - 20.000.000,00

1 02 1 02 01 20 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

PENYAKIT

62.868.800,00 1.292.832.450,00 - 1.355.701.250,00

1 02 1 02 01 20 01 PEMBINAAN SURVEILLANS, IMUNISASI DAN KESEHATAN

MATRA

17.538.800,00 288.162.450,00 - 305.701.250,00

1 02 1 02 01 20 02 PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR 7.980.000,00 92.020.000,00 - 100.000.000,00

1 02 1 02 01 20 03 PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR 37.350.000,00 912.650.000,00 - 950.000.000,00

1 02 1 02 01 21 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN

DAN TRADISIONAL

20.596.845.060,00 39.822.964.455,00 4.355.053.485,00 64.774.863.000,00

1 02 1 02 01 21 01 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN FKTP 2.524.078.000,00 240.072.000,00 - 2.764.150.000,00

Page 10: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 236

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 02 1 02 01 21 02 STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 276.810.000,00 1.405.190.000,00 - 1.682.000.000,00

1 02 1 02 01 21 03 KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT 67.720.000,00 13.519.080.000,00 - 13.586.800.000,00

1 02 1 02 01 21 04 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS ALON - ALON 857.060.880,00 858.274.120,00 147.665.000,00 1.863.000.000,00

1 02 1 02 01 21 05 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS NELAYAN 968.000,00 480.142.000,00 38.100.000,00 519.210.000,00

1 02 1 02 01 21 06 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS INDUSTRI 382.232.760,00 288.982.240,00 49.505.000,00 720.720.000,00

1 02 1 02 01 21 07 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEBOMAS 654.683.112,00 576.729.528,00 107.079.360,00 1.338.492.000,00

1 02 1 02 01 21 08 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS GENDING 294.148.800,00 508.679.200,00 106.964.000,00 909.792.000,00

1 02 1 02 01 21 09 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MANYAR 486.684.000,00 895.816.000,00 111.500.000,00 1.494.000.000,00

1 02 1 02 01 21 10 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEMBAYAT 406.315.680,00 469.609.320,00 134.600.000,00 1.010.525.000,00

1 02 1 02 01 21 11 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SUKOMULYO 513.024.206,00 505.375.794,00 100.600.000,00 1.119.000.000,00

1 02 1 02 01 21 12 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUDUK

SAMPEYAN

794.522.707,00 882.325.293,00 292.508.000,00 1.969.356.000,00

1 02 1 02 01 21 13 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS CERME 1.093.356.000,00 1.297.338.000,00 201.306.000,00 2.592.000.000,00

1 02 1 02 01 21 14 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DADAP KUNING 304.058.544,00 369.459.456,00 78.600.000,00 752.118.000,00

1 02 1 02 01 21 15 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS

BALONGPANGGANG

571.482.885,00 736.071.115,00 105.950.000,00 1.413.504.000,00

1 02 1 02 01 21 16 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DAPET 206.554.304,00 298.886.196,00 34.241.500,00 539.682.000,00

1 02 1 02 01 21 17 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BENJENG 605.793.600,00 802.362.400,00 134.300.000,00 1.542.456.000,00

1 02 1 02 01 21 18 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS METATU 329.730.000,00 500.275.000,00 135.845.000,00 965.850.000,00

1 02 1 02 01 21 19 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENGANTI 6.600.000,00 1.954.847.000,00 108.433.000,00 2.069.880.000,00

1 02 1 02 01 21 20 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEPATIHAN 510.163.682,00 428.229.818,00 146.214.500,00 1.084.608.000,00

1 02 1 02 01 21 21 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEDAMEAN 553.080.659,00 478.548.791,00 169.690.550,00 1.201.320.000,00

1 02 1 02 01 21 22 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SLEMPIT 368.315.146,00 368.284.854,00 66.200.000,00 802.800.000,00

1 02 1 02 01 21 23 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DRIYOREJO 967.161.000,00 1.593.387.690,00 654.879.310,00 3.215.428.000,00

1 02 1 02 01 21 24 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KARANGANDONG 631.257.344,00 584.938.656,00 40.348.000,00 1.256.544.000,00

1 02 1 02 01 21 25 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS WRINGINANOM 769.063.052,00 657.721.448,00 189.831.500,00 1.616.616.000,00

1 02 1 02 01 21 26 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KESAMBEN

KULON

539.433.475,00 469.862.525,00 36.000.000,00 1.045.296.000,00

1 02 1 02 01 21 27 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BUNGAH 1.071.684.100,00 1.603.259.900,00 - 2.674.944.000,00

1 02 1 02 01 21 28 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUKUN 629.597.200,00 805.574.800,00 80.500.000,00 1.515.672.000,00

1 02 1 02 01 21 29 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENTARAS 355.362.400,00 456.873.400,00 136.508.200,00 948.744.000,00

1 02 1 02 01 21 30 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SIDAYU 768.614.832,00 1.171.985.418,00 262.959.750,00 2.203.560.000,00

1 02 1 02 01 21 31 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS UJUNG PANGKAH 651.234.240,00 647.170.035,00 244.267.725,00 1.542.672.000,00

1 02 1 02 01 21 32 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEKAPUK 156.943.000,00 141.494.289,00 63.512.711,00 361.950.000,00

1 02 1 02 01 21 33 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS PANCENG 684.659.000,00 950.075.981,00 264.265.019,00 1.899.000.000,00

1 02 1 02 01 21 34 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SANGKAPURA 759.617.608,00 989.714.832,00 44.619.560,00 1.793.952.000,00

Page 11: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 237

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 02 1 02 01 21 35 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS TAMBAK 338.664.844,00 584.067.356,00 68.059.800,00 990.792.000,00

1 02 1 02 01 21 36 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN 2.400.000,00 37.600.000,00 - 40.000.000,00

1 02 1 02 01 21 37 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL 2.400.000,00 27.600.000,00 - 30.000.000,00

1 02 1 02 01 21 38 AKREDITASI PUSKESMAS ( DAK ) 461.370.000,00 1.237.060.000,00 - 1.698.430.000,00

1 02 1 02 01 22 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN 228.803.000,00 8.274.121.000,00 1.914.576.000,00 10.417.500.000,00

1 02 1 02 01 22 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM 54.510.000,00 87.990.000,00 - 142.500.000,00

1 02 1 02 01 22 02 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI 6.600.000,00 28.400.000,00 - 35.000.000,00

1 02 1 02 01 22 03 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 10.200.000,00 74.550.000,00 5.250.000,00 90.000.000,00

1 02 1 02 01 22 04 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN 77.063.000,00 818.211.000,00 1.904.726.000,00 2.800.000.000,00

1 02 1 02 01 22 05 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG

KEFARMASIAN

62.536.000,00 6.964.464.000,00 - 7.027.000.000,00

1 02 1 02 01 22 06 PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN

KESEHATAN

- 38.000.000,00 - 38.000.000,00

1 02 1 02 01 22 07 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN

PENUNJANG

17.894.000,00 262.506.000,00 4.600.000,00 285.000.000,00

1 02 1 02 01 23 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL 54.469.000,00 10.950.000,00 1.419.581.000,00 1.485.000.000,00

1 02 1 02 01 23 01 PENYEDIAAN/PEMELIHARAAN SARANA PELAYANAN

KESEHATAN

54.469.000,00 10.950.000,00 1.419.581.000,00 1.485.000.000,00

1 02 02 RSUD IBNU SINA 34.689.524.223,00 100.355.985.468,00 64.421.490.309,00 199.467.000.000,00

1 02 KESEHATAN 34.689.524.223,00 100.355.985.468,00 64.421.490.309,00 199.467.000.000,00

1 02 1 02 02 22 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN 17.382.000,00 3.750.000,00 44.445.868.000,00 44.467.000.000,00

1 02 1 02 02 22 70 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN

BIDANG KESEHATAN (RS RUJUKAN PRATAMA (DAK)

17.382.000,00 3.750.000,00 44.445.868.000,00 44.467.000.000,00

1 02 1 02 02 24 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD 34.663.235.223,00 100.348.235.468,00 9.988.529.309,00 145.000.000.000,00

1 02 1 02 02 24 01 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN RSUD 34.663.235.223,00 100.348.235.468,00 9.988.529.309,00 145.000.000.000,00

1 02 1 02 02 25 PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL DAMPAK TEMBAKAU 8.907.000,00 4.000.000,00 9.987.093.000,00 10.000.000.000,00

1 02 1 02 02 25 01 PENYEDIAAN/PEMELIHARAAN SARANA PELAYANAN

KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA

PENYAKIT AKIBAT DAMPAK KONSUMSI ROKOK DAN

PENYAKIT LAINNYA

8.907.000,00 4.000.000,00 9.987.093.000,00 10.000.000.000,00

1 03 01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 3.887.124.250,00 92.829.375.316,00 323.219.727.352,00 419.936.226.918,00

1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.887.124.250,00 92.829.375.316,00 323.219.727.352,00 419.936.226.918,00

1 03 1 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 44.628.000,00 1.184.212.000,00 - 1.228.840.000,00

1 03 1 03 01 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

1 03 1 03 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

Page 12: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 238

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 03 1 03 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 03 1 03 01 01 04 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH - 35.000.000,00 - 35.000.000,00

1 03 1 03 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 50.425.000,00 - 50.425.000,00

1 03 1 03 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 120.000.000,00 - 120.000.000,00

1 03 1 03 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 44.628.000,00 108.887.000,00 - 153.515.000,00

1 03 1 03 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 749.900.000,00 - 749.900.000,00

1 03 1 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

14.220.000,00 628.450.000,00 1.606.313.050,00 2.248.983.050,00

1 03 1 03 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

5.490.000,00 99.820.000,00 344.690.000,00 450.000.000,00

1 03 1 03 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

7.530.000,00 317.830.000,00 - 325.360.000,00

1 03 1 03 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 210.000.000,00 - 210.000.000,00

1 03 1 03 01 02 09 PENGADAAN ALAT-ALAT BERAT 1.200.000,00 800.000,00 1.261.623.050,00 1.263.623.050,00

1 03 1 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

126.070.000,00 330.135.000,00 - 456.205.000,00

1 03 1 03 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

59.062.000,00 61.168.000,00 - 120.230.000,00

1 03 1 03 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 30.420.000,00 113.235.000,00 - 143.655.000,00

1 03 1 03 01 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 3.222.000,00 46.778.000,00 - 50.000.000,00

1 03 1 03 01 06 07 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 33.366.000,00 108.954.000,00 - 142.320.000,00

1 03 1 03 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

49.887.000,00 394.617.000,00 - 444.504.000,00

1 03 1 03 01 07 92 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT 11.500.000,00 188.500.000,00 - 200.000.000,00

1 03 1 03 01 07 93 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG SELATAN 2.360.000,00 22.640.000,00 - 25.000.000,00

1 03 1 03 01 07 94 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG UTARA 3.200.000,00 21.800.000,00 - 25.000.000,00

1 03 1 03 01 07 95 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG BAWEAN 5.202.000,00 19.798.000,00 - 25.000.000,00

1 03 1 03 01 07 96 BOP KEGIATAN KE PU-AN PERALATAN - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

1 03 1 03 01 07 97 OPERASIONAL PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA

KE PU-AN

27.625.000,00 116.879.000,00 - 144.504.000,00

1 03 1 03 01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 1.104.177.000,00 1.286.905.932,00 170.067.849.945,00 172.458.932.877,00

1 03 1 03 01 15 01 PEMBANGUNAN JALAN 660.302.000,00 898.415.332,00 118.283.482.220,00 119.842.199.552,00

1 03 1 03 01 15 02 PEMBANGUNAN JEMBATAN 116.413.000,00 97.172.600,00 25.874.092.640,00 26.087.678.240,00

1 03 1 03 01 15 03 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN 123.976.000,00 44.804.000,00 5.031.555.085,00 5.200.335.085,00

1 03 1 03 01 15 04 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN

BIDANG JALAN SUB BIDANG PENDUKUNG KONEKTIFITAS

203.486.000,00 246.514.000,00 20.878.720.000,00 21.328.720.000,00

Page 13: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 239

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 03 1 03 01 16 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

KEBINAMARGAAN

220.047.000,00 196.812.600,00 12.120.939.785,00 12.537.799.385,00

1 03 1 03 01 16 01 REHABILITASI/PEMELIHARAAN LABORATORIUM

KEBINAMARGAAN

28.320.000,00 65.080.000,00 - 93.400.000,00

1 03 1 03 01 16 02 PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM 191.727.000,00 131.732.600,00 12.120.939.785,00 12.444.399.385,00

1 03 1 03 01 17 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

464.136.000,00 26.252.430.000,00 200.000.000,00 26.916.566.000,00

1 03 1 03 01 17 01 REHABILITASI/PEMELIHARAN JALAN 402.190.000,00 24.339.002.000,00 200.000.000,00 24.941.192.000,00

1 03 1 03 01 17 02 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

PERDESAAN

61.946.000,00 1.913.428.000,00 - 1.975.374.000,00

1 03 1 03 01 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA

DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

136.144.000,00 926.657.000,00 430.000.000,00 1.492.801.000,00

1 03 1 03 01 18 01 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN

UMUM

95.010.000,00 702.551.000,00 200.000.000,00 997.561.000,00

1 03 1 03 01 18 02 INPEKSI KONDISI JALAN 32.431.000,00 215.009.000,00 50.000.000,00 297.440.000,00

1 03 1 03 01 18 03 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA JALAN DAN

JEMBATAN

8.703.000,00 9.097.000,00 180.000.000,00 197.800.000,00

1 03 1 03 01 19 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 162.196.500,00 36.443.785.083,00 9.581.962.720,00 46.187.944.303,00

1 03 1 03 01 19 01 PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN

SUNGAI/KALI

162.196.500,00 36.443.785.083,00 9.581.962.720,00 46.187.944.303,00

1 03 1 03 01 20 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN

SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

167.566.750,00 3.388.579.050,00 20.740.084.365,00 24.296.230.165,00

1 03 1 03 01 20 01 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG 83.783.750,00 334.064.050,00 20.690.260.365,00 21.108.108.165,00

1 03 1 03 01 20 02 REHABILITASI/PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-

GORONG

51.433.000,00 2.945.393.000,00 49.824.000,00 3.046.650.000,00

1 03 1 03 01 20 04 MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

32.350.000,00 109.122.000,00 - 141.472.000,00

1 03 1 03 01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

JARINGAN IRIGASI,RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN

LAINNYA

171.926.000,00 14.217.909.700,00 7.550.570.964,00 21.940.406.664,00

1 03 1 03 01 21 01 PEMBANGUNAN PINTU AIR 45.744.000,00 20.560.000,00 2.222.559.254,00 2.288.863.254,00

1 03 1 03 01 21 02 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 51.988.000,00 498.379.200,00 5.175.260.815,00 5.725.628.015,00

1 03 1 03 01 21 03 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR 19.234.000,00 475.478.000,00 152.750.895,00 647.462.895,00

1 03 1 03 01 21 06 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR

IRIGASI UNTUK KEDAULATAN PANGAN

54.960.000,00 13.223.492.500,00 - 13.278.452.500,00

1 03 1 03 01 22 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU 201.491.000,00 1.779.154.251,00 11.591.243.922,00 13.571.889.173,00

1 03 1 03 01 22 01 PEMBANGUNAN PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR 21.480.000,00 55.902.000,00 2.719.540.000,00 2.796.922.000,00

1 03 1 03 01 22 02 PENINGKATAN DISTRIBUSI PENYEDIAAN AIR BAKU 30.300.000,00 63.881.200,00 - 94.181.200,00

Page 14: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 240

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 03 1 03 01 22 03 PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG

AIR LAINNYA

49.179.000,00 45.527.000,00 3.670.149.453,00 3.764.855.453,00

1 03 1 03 01 22 04 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI EMBUNG DAN

BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA

41.689.000,00 1.533.128.051,00 183.468.120,00 1.758.285.171,00

1 03 1 03 01 22 05 REHABILITASI KAWASAN KRITIS DAERAH TANGKAPAN

SUNGAI DAN DANAU

58.843.000,00 80.716.000,00 5.018.086.349,00 5.157.645.349,00

1 03 1 03 01 23 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

AIR BERSIH/MINUM

161.564.000,00 977.591.000,00 8.330.781.000,00 9.469.936.000,00

1 03 1 03 01 23 01 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH 80.640.000,00 922.729.000,00 1.994.087.000,00 2.997.456.000,00

1 03 1 03 01 23 02 FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA AIR

MINUM BERBASIS MASYARAKAT

44.990.000,00 42.490.000,00 2.510.000.000,00 2.597.480.000,00

1 03 1 03 01 23 03 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG AIR

MINUM

35.934.000,00 12.372.000,00 3.826.694.000,00 3.875.000.000,00

1 03 1 03 01 24 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

AIR LIMBAH

93.883.000,00 1.795.526.400,00 1.135.107.000,00 3.024.516.400,00

1 03 1 03 01 24 02 FASILITASI PEMBINAAN TEKNIK PENGOLAHAN AIR

LIMBAH

285.000,00 29.715.000,00 - 30.000.000,00

1 03 1 03 01 24 03 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

AIR LIMBAH

2.579.000,00 494.852.000,00 - 497.431.000,00

1 03 1 03 01 24 04 PEMBANGUNAN SARANA INFRASTRUKTUR PENGOLAHAN

LIMBAH KOMUNAL

23.570.000,00 708.007.400,00 1.135.107.000,00 1.866.684.400,00

1 03 1 03 01 24 05 MONITORING,EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN

AIR LIMBAH

30.964.000,00 65.612.000,00 - 96.576.000,00

1 03 1 03 01 24 06 BOP PENUNJANG PROGRAM SANITASI BERBASIS

MASYARAKAT

36.485.000,00 497.340.000,00 - 533.825.000,00

1 03 1 03 01 25 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR WILAYAH STRATEGIS

410.405.000,00 1.713.935.700,00 60.770.368.462,00 62.894.709.162,00

1 03 1 03 01 25 01 PEMBANGUNAN/PENINGK ATAN INFRASTRUKTUR 112.535.000,00 128.530.200,00 27.129.297.572,00 27.370.362.772,00

1 03 1 03 01 25 02 REVITALISASI KAWASAN 79.520.000,00 1.312.593.900,00 798.326.760,00 2.190.440.660,00

1 03 1 03 01 25 03 PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER 135.545.000,00 160.465.000,00 20.305.818.290,00 20.601.828.290,00

1 03 1 03 01 25 04 PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA 82.805.000,00 112.346.600,00 12.536.925.840,00 12.732.077.440,00

1 03 1 03 01 26 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN

GEDUNG NEGARA

107.743.000,00 169.895.000,00 19.094.506.139,00 19.372.144.139,00

1 03 1 03 01 26 02 PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG 16.888.000,00 62.934.000,00 - 79.822.000,00

1 03 1 03 01 26 03 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 90.855.000,00 106.961.000,00 19.094.506.139,00 19.292.322.139,00

1 03 1 03 01 29 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 74.349.000,00 713.226.200,00 - 787.575.200,00

1 03 1 03 01 29 01 PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN (RTBL)

36.480.000,00 459.188.000,00 - 495.668.000,00

1 03 1 03 01 29 02 PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DAN

PERATURAN ZONASI

37.869.000,00 254.038.200,00 - 291.907.200,00

Page 15: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 241

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 03 1 03 01 30 PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 4.155.000,00 45.845.000,00 - 50.000.000,00

1 03 1 03 01 30 02 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN DATABASE

PENATAAN RUANG

4.155.000,00 45.845.000,00 - 50.000.000,00

1 03 1 03 01 31 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 64.547.000,00 124.794.400,00 - 189.341.400,00

1 03 1 03 01 31 02 OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

PELANGGARAN BIDANG PENATAAN RUANG

40.110.000,00 52.547.400,00 - 92.657.400,00

1 03 1 03 01 31 04 PENGENDALIAN PEMASANGAN PIPA,KABEL DAN UTILITAS 24.437.000,00 72.247.000,00 - 96.684.000,00

1 03 1 03 01 34 PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI 107.989.000,00 258.914.000,00 - 366.903.000,00

1 03 1 03 01 34 01 PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA JASA

KONSTRUKSI

30.260.000,00 68.623.800,00 - 98.883.800,00

1 03 1 03 01 34 02 PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI 37.170.000,00 61.804.200,00 - 98.974.200,00

1 03 1 03 01 34 03 PENYUSUNAN HARGA SATUAN DAN UPAH KERJA 33.959.000,00 62.046.000,00 - 96.005.000,00

1 03 1 03 01 34 04 MONITORING PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN

GEDUNG

6.600.000,00 41.608.000,00 - 48.208.000,00

1 03 1 03 01 34 05 SERTIFIKASI STANDAR LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG - 24.832.000,00 - 24.832.000,00

1 04 01 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 838.758.000,00 8.970.607.400,00 28.452.507.375,00 38.261.872.775,00

1 04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 838.758.000,00 8.970.607.400,00 28.452.507.375,00 38.261.872.775,00

1 04 1 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.860.000,00 223.140.000,00 - 260.000.000,00

1 04 1 04 01 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00

1 04 1 04 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

1 04 1 04 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

1 04 1 04 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 04 1 04 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 80.000.000,00 - 80.000.000,00

1 04 1 04 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 36.860.000,00 87.140.000,00 - 124.000.000,00

1 04 1 04 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

1 04 1 04 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

3.765.000,00 285.081.500,00 126.153.500,00 415.000.000,00

1 04 1 04 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 16.846.500,00 126.153.500,00 143.000.000,00

1 04 1 04 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

3.765.000,00 196.235.000,00 - 200.000.000,00

1 04 1 04 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

Page 16: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 242

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 04 1 04 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 12.000.000,00 - 12.000.000,00

1 04 1 04 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

20.989.000,00 19.011.000,00 - 40.000.000,00

1 04 1 04 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

12.174.000,00 7.826.000,00 - 20.000.000,00

1 04 1 04 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 8.815.000,00 11.185.000,00 - 20.000.000,00

1 04 1 04 01 15 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERMUKIMAN 170.285.000,00 345.424.400,00 18.743.132.375,00 19.258.841.775,00

1 04 1 04 01 15 01 PEMBANGUINAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN

61.690.000,00 89.475.600,00 4.957.419.980,00 5.108.585.580,00

1 04 1 04 01 15 02 PEMBANGUNAN/REHABILITASI SALURAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN

73.560.000,00 96.053.000,00 13.785.712.395,00 13.955.325.395,00

1 04 1 04 01 15 03 BOP PENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERMUKIMAN PERDESAAN

35.035.000,00 159.895.800,00 - 194.930.800,00

1 04 1 04 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 150.025.000,00 1.786.807.800,00 5.160.000.000,00 7.096.832.800,00

1 04 1 04 01 16 03 PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR

PEMUKIMAN

74.070.000,00 1.421.762.800,00 - 1.495.832.800,00

1 04 1 04 01 16 04 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG

PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

62.133.000,00 208.867.000,00 5.160.000.000,00 5.431.000.000,00

1 04 1 04 01 16 05 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN 13.822.000,00 156.178.000,00 - 170.000.000,00

1 04 1 04 01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA 156.538.000,00 3.411.994.000,00 - 3.568.532.000,00

1 04 1 04 01 17 01 BOP PENGELUARAN STIMULASI PEMBANGUNAN

PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU

80.098.000,00 3.205.910.000,00 - 3.286.008.000,00

1 04 1 04 01 17 02 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA 38.220.000,00 97.880.000,00 - 136.100.000,00

1 04 1 04 01 17 03 PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH SWADAYA 38.220.000,00 108.204.000,00 - 146.424.000,00

1 04 1 04 01 19 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

AIR LIMBAH

42.100.000,00 127.582.500,00 3.267.567.500,00 3.437.250.000,00

1 04 1 04 01 19 01 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH 36.060.000,00 61.272.500,00 1.892.917.500,00 1.990.250.000,00

1 04 1 04 01 19 07 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SANITASI 6.040.000,00 66.310.000,00 1.374.650.000,00 1.447.000.000,00

1 04 1 04 01 20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN

PERMUKIMAN

70.765.000,00 868.234.200,00 - 938.999.200,00

1 04 1 04 01 20 01 PENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN

PERMUKIMAN

53.880.000,00 835.119.200,00 - 888.999.200,00

1 04 1 04 01 20 02 BOP PENUNJANG KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN

BERBASIS KOMUNITAS

8.905.000,00 16.095.000,00 - 25.000.000,00

1 04 1 04 01 20 03 BOP PENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PERDESAAN

7.980.000,00 17.020.000,00 - 25.000.000,00

1 04 1 04 01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

RUMAH UMUM

187.431.000,00 1.903.332.000,00 1.155.654.000,00 3.246.417.000,00

Page 17: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 243

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 04 1 04 01 21 01 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH

SEDERHANA SEHAT (RUSUNAWA)

38.451.000,00 36.663.000,00 1.095.654.000,00 1.170.768.000,00

1 04 1 04 01 21 02 PENGELOLAAN RUSUNAWA 58.600.000,00 1.668.965.000,00 60.000.000,00 1.787.565.000,00

1 04 1 04 01 21 03 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH UMUM 52.160.000,00 89.500.000,00 - 141.660.000,00

1 04 1 04 01 21 04 PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH UMUM 38.220.000,00 108.204.000,00 - 146.424.000,00

1 05 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 490.554.000,00 9.402.953.800,00 3.795.904.200,00 13.689.412.000,00

1 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

490.554.000,00 9.402.953.800,00 3.795.904.200,00 13.689.412.000,00

1 05 1 05 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 24.240.000,00 3.108.676.000,00 26.355.000,00 3.159.271.000,00

1 05 1 05 01 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

- 2.495.000,00 26.355.000,00 28.850.000,00

1 05 1 05 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 4.668.000,00 - 4.668.000,00

1 05 1 05 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 2.628.000,00 - 2.628.000,00

1 05 1 05 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 40.800.000,00 - 40.800.000,00

1 05 1 05 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 64.625.000,00 - 64.625.000,00

1 05 1 05 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 24.240.000,00 9.960.000,00 - 34.200.000,00

1 05 1 05 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 2.983.500.000,00 - 2.983.500.000,00

1 05 1 05 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

17.010.000,00 597.690.000,00 2.953.520.000,00 3.568.220.000,00

1 05 1 05 01 02 01 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG /

KANTOR

14.410.000,00 1.730.000,00 2.281.710.000,00 2.297.850.000,00

1 05 1 05 01 02 02 PENGADAAN KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 375.000,00 394.875.000,00 395.250.000,00

1 05 1 05 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

400.000,00 70.600.000,00 118.000.000,00 189.000.000,00

1 05 1 05 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

1.220.000,00 545.000,00 98.235.000,00 100.000.000,00

1 05 1 05 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 87.300.000,00 60.700.000,00 148.000.000,00

1 05 1 05 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 39.140.000,00 - 39.140.000,00

1 05 1 05 01 02 08 PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPANNYA 980.000,00 398.000.000,00 - 398.980.000,00

1 05 1 05 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

8.751.000,00 728.000,00 - 9.479.000,00

1 05 1 05 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

2.671.000,00 220.000,00 - 2.891.000,00

1 05 1 05 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 6.080.000,00 508.000,00 - 6.588.000,00

Page 18: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 244

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 05 1 05 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

273.565.000,00 2.716.913.000,00 - 2.990.478.000,00

1 05 1 05 01 15 01 PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT 350.000,00 69.700.000,00 - 70.050.000,00

1 05 1 05 01 15 02 PENGAMANAN KEGIATAN PEMERINTAHAN 199.530.000,00 83.910.000,00 - 283.440.000,00

1 05 1 05 01 15 03 OPERASI PENERTIBAN PELANGGARAN PERATURAN

DAERAH

31.305.000,00 2.161.475.600,00 - 2.192.780.600,00

1 05 1 05 01 15 04 JAMBORE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - 32.543.000,00 - 32.543.000,00

1 05 1 05 01 15 05 PEMANTAPAN OPERASIONAL ANGGOTA SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA

13.150.000,00 198.514.400,00 - 211.664.400,00

1 05 1 05 01 15 06 PEMBINAAN KESAMAPTAAN JASMANI 29.230.000,00 170.770.000,00 - 200.000.000,00

1 05 1 05 01 16 PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT

DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

38.448.000,00 79.405.000,00 - 117.853.000,00

1 05 1 05 01 16 01 PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN TERHADAP

PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

38.448.000,00 79.405.000,00 - 117.853.000,00

1 05 1 05 01 19 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK

MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

34.480.000,00 205.824.000,00 76.045.000,00 316.349.000,00

1 05 1 05 01 19 01 PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN

PERATURAN DAERAH

7.410.000,00 66.469.000,00 - 73.879.000,00

1 05 1 05 01 19 02 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA

PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA DI DAERAH

4.795.000,00 115.205.000,00 - 120.000.000,00

1 05 1 05 01 19 03 KEGIATAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

TINGKAT KABUPATEN

21.970.000,00 12.610.000,00 - 34.580.000,00

1 05 1 05 01 19 04 PEMETAAN POTENSI PELANGGARAN PERATURAN

DAERAH DI KABUPATEN GRESIK

305.000,00 11.540.000,00 76.045.000,00 87.890.000,00

1 05 1 05 01 23 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

94.060.000,00 2.693.717.800,00 739.984.200,00 3.527.762.000,00

1 05 1 05 01 23 01 KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

20.760.000,00 79.240.000,00 - 100.000.000,00

1 05 1 05 01 23 02 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN

BAHAYA KEBAKARAN

23.220.000,00 630.677.800,00 739.984.200,00 1.393.882.000,00

1 05 1 05 01 23 03 KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA

KEBAKARAN

50.080.000,00 1.983.800.000,00 - 2.033.880.000,00

1 05 02 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 189.629.400,00 2.552.046.550,00 939.118.850,00 3.680.794.800,00

1 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

189.629.400,00 2.552.046.550,00 939.118.850,00 3.680.794.800,00

1 05 1 05 02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 62.142.500,00 722.032.300,00 - 784.174.800,00

1 05 1 05 02 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 28.347.000,00 - 28.347.000,00

1 05 1 05 02 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 05 1 05 02 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 33.908.000,00 - 33.908.000,00

1 05 1 05 02 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 149.503.800,00 - 149.503.800,00

Page 19: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 245

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 05 1 05 02 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 62.142.500,00 250.985.500,00 - 313.128.000,00

1 05 1 05 02 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 249.288.000,00 - 249.288.000,00

1 05 1 05 02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

4.260.000,00 520.152.150,00 768.118.850,00 1.292.531.000,00

1 05 1 05 02 02 01 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG /

KANTOR

2.620.000,00 - 447.380.000,00 450.000.000,00

1 05 1 05 02 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 200.152.150,00 172.378.850,00 372.531.000,00

1 05 1 05 02 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

1.640.000,00 - 148.360.000,00 150.000.000,00

1 05 1 05 02 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 298.000.000,00 - 298.000.000,00

1 05 1 05 02 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 22.000.000,00 - 22.000.000,00

1 05 1 05 02 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

13.490.000,00 86.510.000,00 - 100.000.000,00

1 05 1 05 02 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 13.490.000,00 86.510.000,00 - 100.000.000,00

1 05 1 05 02 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

37.927.000,00 52.073.000,00 - 90.000.000,00

1 05 1 05 02 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

4.430.000,00 10.570.000,00 - 15.000.000,00

1 05 1 05 02 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 12.046.000,00 12.954.000,00 - 25.000.000,00

1 05 1 05 02 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 8.194.000,00 6.806.000,00 - 15.000.000,00

1 05 1 05 02 06 06 PENYUSUNAN SOP SKPD 13.257.000,00 21.743.000,00 - 35.000.000,00

1 05 1 05 02 21 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

PENANGGULANGAN BENCANA

21.412.000,00 493.182.400,00 - 514.594.400,00

1 05 1 05 02 21 01 PEMANTAUAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

POTENSI BENCANA ALAM

1.232.000,00 31.121.000,00 - 32.353.000,00

1 05 1 05 02 21 02 PELATIHAN MITIGASI BENCANA 1.872.000,00 115.524.400,00 - 117.396.400,00

1 05 1 05 02 21 03 PELATIHAN PENGURUS DESA TANGGUH 1.882.000,00 63.135.000,00 - 65.017.000,00

1 05 1 05 02 21 04 POS KOMANDO (POSKO) SIAGA BANJIR DAN TANAH

LONGSOR

913.000,00 75.569.000,00 - 76.482.000,00

1 05 1 05 02 21 05 SOSIALISASI PENANGGULANGAN BENCANA 524.000,00 44.265.000,00 - 44.789.000,00

1 05 1 05 02 21 06 GELAR RELAWAN TANGGUH BENCANA 1.319.000,00 82.759.000,00 - 84.078.000,00

1 05 1 05 02 21 07 FORUM KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA 12.102.000,00 41.144.000,00 - 53.246.000,00

1 05 1 05 02 21 08 PENGADAAN RAMBU-RAMBU KEBENCANAAN 1.568.000,00 39.665.000,00 - 41.233.000,00

1 05 1 05 02 22 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK

PENANGGULANGAN BENCANA

20.373.400,00 457.851.200,00 171.000.000,00 649.224.600,00

Page 20: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 246

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 05 1 05 02 22 01 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI

PENDUDUK DARI ANCAMAN / KORBAN BENCANA ALAM

2.442.000,00 16.558.000,00 171.000.000,00 190.000.000,00

1 05 1 05 02 22 02 PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI

PENDUDUK DI TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA

3.558.400,00 271.527.200,00 - 275.085.600,00

1 05 1 05 02 22 03 PEMELIHARAAN ALAT-ALAT INFORMASI - 12.000.000,00 - 12.000.000,00

1 05 1 05 02 22 04 OPERASIONAL TANGGAP DARURAT KEBENCANAAN 5.688.000,00 71.451.000,00 - 77.139.000,00

1 05 1 05 02 22 05 PELATIHAN TIM TANGGAP BENCANA (SAR) 8.685.000,00 86.315.000,00 - 95.000.000,00

1 05 1 05 02 24 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

PENANGGULANGAN BENCANA

30.024.500,00 220.245.500,00 - 250.270.000,00

1 05 1 05 02 24 01 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK

PENANGGULANGAN PASCA BENCANA

3.189.000,00 139.311.000,00 - 142.500.000,00

1 05 1 05 02 24 02 IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI KONDISI KERUSAKAN DAN

KERUGIAN SARANA PRASARANA UMUM, HARTA DAN

RUMAH PENDUDUK PASCA BENCANA

616.500,00 12.153.500,00 - 12.770.000,00

1 05 1 05 02 24 03 PELATIHAN / WORKSHOP MENGUKUR KERUGIAN

SARANA PRASARANA PASCA BENCANA

26.219.000,00 68.781.000,00 - 95.000.000,00

1 05 03 DINAS PEMADAM KEBAKARAN - - - -

1 05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- - - -

1 05 1 05 03 23 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN

PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

- - - -

1 06 01 DINAS SOSIAL 279.694.000,00 4.485.212.700,00 592.000.000,00 5.356.906.700,00

1 06 SOSIAL 279.694.000,00 4.485.212.700,00 592.000.000,00 5.356.906.700,00

1 06 1 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 36.108.000,00 645.734.400,00 - 681.842.400,00

1 06 1 06 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

1 06 1 06 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

1 06 1 06 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 70.000.000,00 - 70.000.000,00

1 06 1 06 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 99.486.400,00 - 99.486.400,00

1 06 1 06 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 36.108.000,00 226.248.000,00 - 262.356.000,00

1 06 1 06 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 190.000.000,00 - 190.000.000,00

1 06 1 06 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 377.000.000,00 305.000.000,00 682.000.000,00

1 06 1 06 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 145.000.000,00 305.000.000,00 450.000.000,00

1 06 1 06 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 06 1 06 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

Page 21: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 247

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 06 1 06 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 32.000.000,00 - 32.000.000,00

1 06 1 06 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

11.705.000,00 42.138.000,00 - 53.843.000,00

1 06 1 06 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

4.134.000,00 18.391.000,00 - 22.525.000,00

1 06 1 06 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 7.571.000,00 23.747.000,00 - 31.318.000,00

1 06 1 06 01 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,

KOMUNIKASI ADAT TERPENCIL (KAT) DAN

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

(PMKS) LAINNYA

34.200.000,00 1.042.733.600,00 - 1.076.933.600,00

1 06 1 06 01 15 01 PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING)

PETUGAS DAN PENDAMPING SOSIAL PEMBERDAYAAN

FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

LAINNYA

34.200.000,00 714.303.600,00 - 748.503.600,00

1 06 1 06 01 15 02 PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA

MISKIN

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

1 06 1 06 01 15 05 PEMBERDAYAAN KELUARGA FAKIR MISKIN - 28.430.000,00 - 28.430.000,00

1 06 1 06 01 15 06 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG

MENYANGKUT TANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN

LUAR BIASA

- 200.000.000,00 - 200.000.000,00

1 06 1 06 01 16 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

67.268.000,00 423.762.500,00 - 491.030.500,00

1 06 1 06 01 16 01 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN

PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

(PMKS)

29.484.000,00 181.522.500,00 - 211.006.500,00

1 06 1 06 01 16 03 PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

31.424.000,00 168.600.000,00 - 200.024.000,00

1 06 1 06 01 16 04 BIMBINGAN BAGI LANJUT USIA PRODUKTIF 6.360.000,00 73.640.000,00 - 80.000.000,00

1 06 1 06 01 17 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN

TRAUMA

20.815.000,00 203.685.000,00 - 224.500.000,00

1 06 1 06 01 17 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT

DAN EKS TRAUMA

20.815.000,00 203.685.000,00 - 224.500.000,00

1 06 1 06 01 18 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO 3.075.000,00 67.132.000,00 - 70.207.000,00

1 06 1 06 01 18 02 PEMBINAAN BAGI PANTI ASUHAN ANAK 3.075.000,00 67.132.000,00 - 70.207.000,00

1 06 1 06 01 19 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT

SOSIAL

12.960.000,00 23.040.000,00 - 36.000.000,00

Page 22: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 248

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

1 06 1 06 01 19 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA

BAGI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

12.960.000,00 23.040.000,00 - 36.000.000,00

1 06 1 06 01 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

76.388.000,00 1.274.162.200,00 - 1.350.550.200,00

1 06 1 06 01 20 01 PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

9.215.500,00 230.285.000,00 - 239.500.500,00

1 06 1 06 01 20 02 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KELEMBAGAAN

PERLINDUNGAN SOSIAL

9.622.500,00 190.377.500,00 - 200.000.000,00

1 06 1 06 01 20 04 VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PROGRAM SIMPANAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DAN PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

7.260.000,00 67.740.000,00 - 75.000.000,00

1 06 1 06 01 20 05 SELEKSI, BIMBINGAN DAN BANTUAN BAGI KELUARGA

RENTAN

2.220.000,00 197.780.000,00 - 200.000.000,00

1 06 1 06 01 20 06 UPDATING DATA PBIJKN (PENERIMA BANTUAN IURAN

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL)

6.300.000,00 93.700.000,00 - 100.000.000,00

1 06 1 06 01 20 07 UPDATING DATA JAMKESDA (JAMINAN KESEHATAN

DAERAH) (PBI APBD)

37.620.000,00 312.380.000,00 - 350.000.000,00

1 06 1 06 01 20 08 PENUMBUHAN DAN PEMBINAAN WAHANA

KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS MASYARAKAT

(WKSBM)

4.150.000,00 181.899.700,00 - 186.049.700,00

1 06 1 06 01 21 PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN,

KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

17.175.000,00 385.825.000,00 287.000.000,00 690.000.000,00

1 06 1 06 01 21 01 PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN DAN

KESETIAKAWANAN SOSIAL

2.075.000,00 7.925.000,00 - 10.000.000,00

1 06 1 06 01 21 02 PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN / REHABILITASI

SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN TAMAN MAKAM

PAHLAWAN (TMP)

10.680.000,00 322.320.000,00 287.000.000,00 620.000.000,00

1 06 1 06 01 21 03 PEMBINAAN BAGI PARA LEGIUM VETERAN, JANDA

VETERAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN

4.420.000,00 55.580.000,00 - 60.000.000,00

2 URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR 8.822.774.650,00 79.012.296.685,00 61.457.003.990,00 149.292.075.325,00

2 01 01 DINAS TENAGA KERJA 484.193.000,00 7.979.696.800,00 126.700.000,00 8.590.589.800,00

2 01 TENAGA KERJA 484.193.000,00 7.979.696.800,00 126.700.000,00 8.590.589.800,00

2 01 2 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 23.897.000,00 769.063.000,00 - 792.960.000,00

2 01 2 01 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 587.000,00 59.413.000,00 - 60.000.000,00

2 01 2 01 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 14.460.000,00 - 14.460.000,00

2 01 2 01 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.010.000,00 131.990.000,00 - 134.000.000,00

2 01 2 01 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 125.000.000,00 - 125.000.000,00

2 01 2 01 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 14.520.000,00 152.380.000,00 - 166.900.000,00

Page 23: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 249

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 01 2 01 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 6.780.000,00 285.820.000,00 - 292.600.000,00

2 01 2 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

8.805.000,00 596.910.000,00 126.700.000,00 732.415.000,00

2 01 2 01 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

3.680.000,00 146.735.000,00 126.700.000,00 277.115.000,00

2 01 2 01 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

5.125.000,00 224.875.000,00 - 230.000.000,00

2 01 2 01 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 204.300.000,00 - 204.300.000,00

2 01 2 01 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 21.000.000,00 - 21.000.000,00

2 01 2 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

67.903.000,00 67.097.000,00 - 135.000.000,00

2 01 2 01 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

34.103.000,00 40.897.000,00 - 75.000.000,00

2 01 2 01 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 33.800.000,00 26.200.000,00 - 60.000.000,00

2 01 2 01 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA 48.585.000,00 4.188.657.000,00 - 4.237.242.000,00

2 01 2 01 01 15 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI

PENCARI KERJA

36.795.000,00 4.031.524.000,00 - 4.068.319.000,00

2 01 2 01 01 15 02 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 8.070.000,00 21.930.000,00 - 30.000.000,00

2 01 2 01 01 15 03 SERTIFIKASI PROFESI 3.720.000,00 135.203.000,00 - 138.923.000,00

2 01 2 01 01 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 83.989.000,00 778.594.000,00 - 862.583.000,00

2 01 2 01 01 16 01 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIFITAS DAN

PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

35.342.000,00 290.963.000,00 - 326.305.000,00

2 01 2 01 01 16 02 PEMBINAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA

KERJA INDONESIA (TKI)

19.322.000,00 101.550.000,00 - 120.872.000,00

2 01 2 01 01 16 03 PENDATAAN TENAGA KERJA ASING 12.420.000,00 68.178.000,00 - 80.598.000,00

2 01 2 01 01 16 04 PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT 4.050.000,00 34.350.000,00 - 38.400.000,00

2 01 2 01 01 16 05 PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI 12.855.000,00 283.553.000,00 - 296.408.000,00

2 01 2 01 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

209.289.000,00 1.081.950.800,00 - 1.291.239.800,00

2 01 2 01 01 17 01 FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

13.894.000,00 218.446.000,00 - 232.340.000,00

2 01 2 01 01 17 02 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 13.234.000,00 36.615.800,00 - 49.849.800,00

2 01 2 01 01 17 03 PEMBAHASAN USULAN UPAH MINIMUM KABUPATEN

GRESIK

104.932.000,00 326.723.000,00 - 431.655.000,00

2 01 2 01 01 17 04 PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KE PERUSAHAAN 59.989.000,00 418.204.000,00 - 478.193.000,00

2 01 2 01 01 17 05 SOSIALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

KETENAGAKERJAAN

17.240.000,00 81.962.000,00 - 99.202.000,00

Page 24: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 250

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 01 2 01 01 18 PROGRAM INFORMASI PASAR KERJA DAN

PENINGKATAN PRODUKTIFITAS

41.725.000,00 497.425.000,00 - 539.150.000,00

2 01 2 01 01 18 01 PENYUSUNAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA 8.370.000,00 168.567.000,00 - 176.937.000,00

2 01 2 01 01 18 02 PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA 21.415.000,00 213.676.000,00 - 235.091.000,00

2 01 2 01 01 18 03 PELATIHAN DAN KONSULTASI PRODUKTIFITAS 6.590.000,00 78.932.000,00 - 85.522.000,00

2 01 2 01 01 18 04 PENGUKURAN DAN ANALISA PRODUKTIFITAS 5.350.000,00 36.250.000,00 - 41.600.000,00

2 04 01 DINAS PERTANAHAN 250.076.000,00 1.611.884.400,00 34.529.800.000,00 36.391.760.400,00

2 04 PERTANAHAN 250.076.000,00 1.611.884.400,00 34.529.800.000,00 36.391.760.400,00

2 04 2 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.480.000,00 297.520.000,00 - 301.000.000,00

2 04 2 04 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

2 04 2 04 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

2 04 2 04 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

2 04 2 04 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

2 04 2 04 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 3.480.000,00 120.520.000,00 - 124.000.000,00

2 04 2 04 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 42.000.000,00 - 42.000.000,00

2 04 2 04 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 92.200.000,00 77.800.000,00 170.000.000,00

2 04 2 04 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 20.200.000,00 77.800.000,00 98.000.000,00

2 04 2 04 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

2 04 2 04 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 12.000.000,00 - 12.000.000,00

2 04 2 04 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

22.824.000,00 17.176.000,00 - 40.000.000,00

2 04 2 04 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

11.632.000,00 8.368.000,00 - 20.000.000,00

2 04 2 04 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 11.192.000,00 8.808.000,00 - 20.000.000,00

2 04 2 04 01 15 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

223.772.000,00 1.204.988.400,00 34.452.000.000,00 35.880.760.400,00

2 04 2 04 01 15 01 SERTIFIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KABUPATEN 35.035.000,00 249.965.000,00 - 285.000.000,00

2 04 2 04 01 15 02 PERENCANAAN PENGADAAN TANAH 28.209.000,00 171.791.000,00 - 200.000.000,00

2 04 2 04 01 15 03 PERSIAPAN PENGADAAN TANAH 22.326.000,00 118.434.400,00 - 140.760.400,00

2 04 2 04 01 15 04 PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH - 33.000.000,00 34.452.000.000,00 34.485.000.000,00

2 04 2 04 01 15 06 PENDATAAN ASET DESA DAN KELURAHAN 40.148.000,00 109.852.000,00 - 150.000.000,00

2 04 2 04 01 15 07 ONE MAP ONE POLICY 48.411.000,00 426.589.000,00 - 475.000.000,00

2 04 2 04 01 15 08 FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN 49.643.000,00 95.357.000,00 - 145.000.000,00

2 05 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 796.852.450,00 16.969.000.360,00 9.646.296.990,00 27.412.149.800,00

Page 25: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 251

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 05 LINGKUNGAN HIDUP 796.852.450,00 16.969.000.360,00 9.646.296.990,00 27.412.149.800,00

2 05 2 05 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 57.096.000,00 356.700.000,00 - 413.796.000,00

2 05 2 05 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 14.688.175,00 - 14.688.175,00

2 05 2 05 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 4.800.000,00 - 4.800.000,00

2 05 2 05 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 13.000.000,00 - 13.000.000,00

2 05 2 05 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 78.811.825,00 - 78.811.825,00

2 05 2 05 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 57.096.000,00 57.600.000,00 - 114.696.000,00

2 05 2 05 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 187.800.000,00 - 187.800.000,00

2 05 2 05 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

870.000,00 260.814.000,00 61.700.000,00 323.384.000,00

2 05 2 05 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 41.760.000,00 61.700.000,00 103.460.000,00

2 05 2 05 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

870.000,00 81.554.000,00 - 82.424.000,00

2 05 2 05 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 102.000.000,00 - 102.000.000,00

2 05 2 05 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 35.500.000,00 - 35.500.000,00

2 05 2 05 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

54.934.050,00 40.946.985,00 - 95.881.035,00

2 05 2 05 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

14.448.050,00 10.550.950,00 - 24.999.000,00

2 05 2 05 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 12.600.000,00 7.400.000,00 - 20.000.000,00

2 05 2 05 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 17.952.000,00 12.930.035,00 - 30.882.035,00

2 05 2 05 01 06 08 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

SKPD

9.934.000,00 10.066.000,00 - 20.000.000,00

2 05 2 05 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

326.188.000,00 8.390.870.000,00 6.408.300.000,00 15.125.358.000,00

2 05 2 05 01 15 01 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

38.248.000,00 318.006.000,00 6.408.300.000,00 6.764.554.000,00

2 05 2 05 01 15 02 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN

241.662.000,00 6.408.301.000,00 - 6.649.963.000,00

2 05 2 05 01 15 03 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

14.052.000,00 349.260.000,00 - 363.312.000,00

2 05 2 05 01 15 04 PEMBANGUNAN/PEMELIHARAAN SARANA TEMPAT

PEMBUANGAN AKHIR

27.420.000,00 1.251.940.000,00 - 1.279.360.000,00

2 05 2 05 01 15 05 OPERASIONAL RETRIBUSI KEBERSIHAN 4.806.000,00 63.363.000,00 - 68.169.000,00

Page 26: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 252

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 05 2 05 01 16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

76.803.400,00 561.993.400,00 - 638.796.800,00

2 05 2 05 01 16 02 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG

LINGKUNGAN HIDUP

9.312.000,00 141.778.000,00 - 151.090.000,00

2 05 2 05 01 16 03 PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

655.500,00 29.814.500,00 - 30.470.000,00

2 05 2 05 01 16 09 PENINGKATAN PERAN SERTA PELAKU USAHA DALAM

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

18.802.500,00 56.197.500,00 - 75.000.000,00

2 05 2 05 01 16 11 PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR 2.848.000,00 53.918.800,00 - 56.766.800,00

2 05 2 05 01 16 12 PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN DAN SENGKETA

LINGKUNGAN

5.922.000,00 19.078.000,00 - 25.000.000,00

2 05 2 05 01 16 13 PEMBINAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DOKUMEN

LINGKUNGAN

18.518.400,00 76.481.600,00 - 95.000.000,00

2 05 2 05 01 16 14 PENGAWASAN SUMBER EMISI TIDAK BERGERAK DAN

PEMAKAIAN BAHAN BAKAR DI INDUSTRI

8.585.000,00 91.415.000,00 - 100.000.000,00

2 05 2 05 01 16 15 PENGAWASAN SUMBER PENCEMAR AIR 12.160.000,00 93.310.000,00 - 105.470.000,00

2 05 2 05 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM

4.770.000,00 151.230.000,00 - 156.000.000,00

2 05 2 05 01 17 04 PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR

DAN SUMBER-SUMBER AIR

4.770.000,00 151.230.000,00 - 156.000.000,00

2 05 2 05 01 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES

INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

104.566.000,00 835.770.975,00 78.646.990,00 1.018.983.965,00

2 05 2 05 01 18 01 PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT

DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

41.562.000,00 258.438.000,00 - 300.000.000,00

2 05 2 05 01 18 02 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI MASYARAKAT DI

BIDANG LINGKUNGAN

8.728.000,00 141.272.000,00 - 150.000.000,00

2 05 2 05 01 18 03 PENYUSUNAN DATA SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN

NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH) NASIONAL DAN

DAERAH

3.070.000,00 96.930.000,00 - 100.000.000,00

2 05 2 05 01 18 05 KOORDINASI PENILAIAN ADIPURA 32.094.000,00 167.906.000,00 - 200.000.000,00

2 05 2 05 01 18 06 PENYUSUNAN KAJIAN PERLINDUNGAN DAN

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

8.860.000,00 91.140.000,00 - 100.000.000,00

2 05 2 05 01 18 07 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN 10.252.000,00 80.084.975,00 78.646.990,00 168.983.965,00

2 05 2 05 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 4.115.000,00 9.435.000,00 86.450.000,00 100.000.000,00

2 05 2 05 01 19 02 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TEMPAT KHUSUS

MEROKOK (CUKAI BLOCK GRANT)

4.115.000,00 9.435.000,00 86.450.000,00 100.000.000,00

2 05 2 05 01 20 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 163.935.000,00 5.889.815.000,00 2.686.200.000,00 8.739.950.000,00

2 05 2 05 01 20 01 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN KOTA 21.889.000,00 65.168.000,00 798.700.000,00 885.757.000,00

Page 27: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 253

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 05 2 05 01 20 02 PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN KOTA 64.138.000,00 3.462.858.000,00 - 3.526.996.000,00

2 05 2 05 01 20 03 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN TAMAN 20.583.000,00 1.702.194.000,00 1.828.000.000,00 3.550.777.000,00

2 05 2 05 01 20 04 PEMELIHARAAN LAMPU HIAS/DEKORASI KOTA 10.296.000,00 329.976.000,00 59.500.000,00 399.772.000,00

2 05 2 05 01 20 05 PENYUSUNAN NORMA STANDAR PEDOMAN DAN MANUAL

(NSPM) PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

47.029.000,00 329.619.000,00 - 376.648.000,00

2 05 2 05 01 21 PROGRAM PENGELOLAAN LABORATORIUM

LINGKUNGAN

3.575.000,00 471.425.000,00 325.000.000,00 800.000.000,00

2 05 2 05 01 21 01 PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN LABORATORIUM

LINGKUNGAN

3.575.000,00 171.425.000,00 325.000.000,00 500.000.000,00

2 05 2 05 01 21 02 SERTIFIKASI LABORATORIUM LINGKUNGAN - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

2 05 2 05 01 21 03 OPERASIONAL LABORATORIUM LINGKUNGAN - 200.000.000,00 - 200.000.000,00

2 06 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.992.832.400,00 6.812.476.200,00 1.419.436.000,00 10.224.744.600,00

2 06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

SIPIL

1.992.832.400,00 6.812.476.200,00 1.419.436.000,00 10.224.744.600,00

2 06 2 06 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 88.880.000,00 897.601.100,00 - 986.481.100,00

2 06 2 06 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.358.000,00 59.027.500,00 - 60.385.500,00

2 06 2 06 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 2.500.000,00 - 2.500.000,00

2 06 2 06 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 110.900.000,00 - 110.900.000,00

2 06 2 06 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 47.010.000,00 426.197.600,00 - 473.207.600,00

2 06 2 06 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 40.512.000,00 77.192.000,00 - 117.704.000,00

2 06 2 06 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 221.784.000,00 - 221.784.000,00

2 06 2 06 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

18.000.000,00 721.637.100,00 1.419.436.000,00 2.159.073.100,00

2 06 2 06 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

18.000.000,00 234.915.000,00 1.419.436.000,00 1.672.351.000,00

2 06 2 06 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 223.742.100,00 - 223.742.100,00

2 06 2 06 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 187.980.000,00 - 187.980.000,00

2 06 2 06 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00

2 06 2 06 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

78.437.000,00 35.563.000,00 - 114.000.000,00

2 06 2 06 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

17.010.000,00 7.990.000,00 - 25.000.000,00

2 06 2 06 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 21.372.000,00 7.128.000,00 - 28.500.000,00

Page 28: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 254

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 06 2 06 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 22.141.000,00 13.859.000,00 - 36.000.000,00

2 06 2 06 01 06 07 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 17.914.000,00 6.586.000,00 - 24.500.000,00

2 06 2 06 01 15 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN

PENDUDUK

300.524.000,00 1.431.675.800,00 - 1.732.199.800,00

2 06 2 06 01 15 01 PELAKSANAAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

(KTP-EL)

68.008.000,00 191.409.000,00 - 259.417.000,00

2 06 2 06 01 15 02 PENATAAN ARSIP DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK 10.680.000,00 103.720.000,00 - 114.400.000,00

2 06 2 06 01 15 03 PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

13.586.000,00 25.780.800,00 - 39.366.800,00

2 06 2 06 01 15 04 PELAKSANAAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) 29.910.000,00 102.880.000,00 - 132.790.000,00

2 06 2 06 01 15 05 PELAYANAN MUTASI PENDUDUK 26.810.000,00 92.536.000,00 - 119.346.000,00

2 06 2 06 01 15 06 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK 151.530.000,00 915.350.000,00 - 1.066.880.000,00

2 06 2 06 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN

SIPIL

137.584.600,00 350.680.000,00 - 488.264.600,00

2 06 2 06 01 16 01 PENJILIDAN DAN PENATAAN ARSIP PENCATAAN SIPIL 25.716.600,00 94.883.400,00 - 120.600.000,00

2 06 2 06 01 16 02 SIDANG PENCATATAN PERKAWINAN 32.559.000,00 48.721.600,00 - 81.280.600,00

2 06 2 06 01 16 03 VERIFIKASI KUTIPAN AKTA KELAHIRAN 52.024.000,00 185.476.000,00 - 237.500.000,00

2 06 2 06 01 16 04 VERIFIKASI KUTIPAN AKTA KEMATIAN 27.285.000,00 21.599.000,00 - 48.884.000,00

2 06 2 06 01 17 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI

DAN INOVASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

269.471.800,00 832.573.200,00 - 1.102.045.000,00

2 06 2 06 01 17 01 PENGEMBANGAN WEBSITE DINAS 9.108.000,00 45.372.000,00 - 54.480.000,00

2 06 2 06 01 17 02 SISTEM INFORMASI PENDUKUNG SISTEM INFORMASI

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

16.224.000,00 102.138.000,00 - 118.362.000,00

2 06 2 06 01 17 03 PEMELIHARAAN, PENGAMANAN DAN PENGAWASAN

PERANGKAT SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

40.596.000,00 156.801.000,00 - 197.397.000,00

2 06 2 06 01 17 04 SINKRONISASI, KONSOLIDASI DOKUMENTASI DAN

PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN

41.140.000,00 82.360.000,00 - 123.500.000,00

2 06 2 06 01 17 05 PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN 5.680.000,00 63.752.000,00 - 69.432.000,00

2 06 2 06 01 17 06 PENYUSUNAN PELAPORAN DATA PENDUDUK 6.102.000,00 60.154.000,00 - 66.256.000,00

2 06 2 06 01 17 07 PENGOLAHAN INFORMASI ARSIP DATA KEPENDUDUKAN 13.618.800,00 221.881.200,00 - 235.500.000,00

2 06 2 06 01 17 08 DOKUMENTASI DAN PENGEMBANGAN DATA WAREHOUSE

KEPENDUDUKAN

27.778.000,00 62.572.000,00 - 90.350.000,00

2 06 2 06 01 17 09 PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN 109.225.000,00 37.543.000,00 - 146.768.000,00

2 06 2 06 01 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1.099.935.000,00 2.542.746.000,00 - 3.642.681.000,00

2 06 2 06 01 18 01 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN 11.861.000,00 201.889.000,00 - 213.750.000,00

Page 29: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 255

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 06 2 06 01 18 02 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 56.249.000,00 305.386.000,00 - 361.635.000,00

2 06 2 06 01 18 03 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

KEPENDUDUKAN

18.214.000,00 91.036.000,00 - 109.250.000,00

2 06 2 06 01 18 04 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN JEMPUT

BOLA

6.874.000,00 235.870.000,00 - 242.744.000,00

2 06 2 06 01 18 05 DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK DANA

PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

1.006.737.000,00 1.708.565.000,00 - 2.715.302.000,00

2 07 01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 837.235.000,00 3.634.126.000,00 55.000.000,00 4.526.361.000,00

2 07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 837.235.000,00 3.634.126.000,00 55.000.000,00 4.526.361.000,00

2 07 2 07 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 25.680.000,00 284.738.000,00 - 310.418.000,00

2 07 2 07 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

2 07 2 07 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

2 07 2 07 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

2 07 2 07 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 119.918.000,00 - 119.918.000,00

2 07 2 07 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 25.680.000,00 108.320.000,00 - 134.000.000,00

2 07 2 07 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 16.500.000,00 - 16.500.000,00

2 07 2 07 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

600.000,00 261.000.000,00 55.000.000,00 316.600.000,00

2 07 2 07 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

600.000,00 146.000.000,00 55.000.000,00 201.600.000,00

2 07 2 07 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

2 07 2 07 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

2 07 2 07 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

11.500.000,00 15.500.000,00 - 27.000.000,00

2 07 2 07 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

4.950.000,00 7.050.000,00 - 12.000.000,00

2 07 2 07 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 6.550.000,00 8.450.000,00 - 15.000.000,00

2 07 2 07 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN

93.192.000,00 1.044.745.400,00 - 1.137.937.400,00

2 07 2 07 01 15 01 PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA

KEMASYARAKATAN (RT/RW)

24.610.000,00 79.741.000,00 - 104.351.000,00

2 07 2 07 01 15 03 EVALUASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN LEMBAGA

KEUANGAN MIKRO

12.676.000,00 32.324.000,00 - 45.000.000,00

2 07 2 07 01 15 05 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK),

DHARMA WANITA PERSATUAN (DWP) KABUPATEN DAN

ORGANISASI WANITA

46.411.750,00 842.489.400,00 - 888.901.150,00

Page 30: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 256

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 07 2 07 01 15 06 PELATIHAN KEPEMIMPINAN WANITA 9.494.250,00 90.191.000,00 - 99.685.250,00

2 07 2 07 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM MEMBANGUN DESA

139.245.000,00 666.336.000,00 - 805.581.000,00

2 07 2 07 01 16 02 EVALUASI DESA/KELURAHAN BERHASIL 60.289.000,00 178.711.000,00 - 239.000.000,00

2 07 2 07 01 16 03 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM) 12.813.000,00 85.932.200,00 - 98.745.200,00

2 07 2 07 01 16 06 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 26.755.000,00 147.245.000,00 - 174.000.000,00

2 07 2 07 01 16 11 PENGEMBANGAN LABSITE DAN IMPLEMENTASI SERTA

PENDAMPINGAN SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN

PARTISIPATIF (SMPP)

9.930.000,00 38.070.000,00 - 48.000.000,00

2 07 2 07 01 16 12 TILIK WARGA 15.530.000,00 184.023.800,00 - 199.553.800,00

2 07 2 07 01 16 15 OPERASIONAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 13.928.000,00 32.354.000,00 - 46.282.000,00

2 07 2 07 01 17 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

PEMERINTAH DESA

159.955.000,00 356.195.800,00 - 516.150.800,00

2 07 2 07 01 17 03 PENYUSUNAN DRAFT RANPERDA BIDANG PEMERINTAH

DESA

25.560.000,00 40.850.000,00 - 66.410.000,00

2 07 2 07 01 17 04 FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN RAPAT

KOORDINASI BIDANG PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

20.990.000,00 50.430.800,00 - 71.420.800,00

2 07 2 07 01 17 05 MONITORING DAN PELANTIKAN KEPALA DESA 91.125.000,00 215.195.000,00 - 306.320.000,00

2 07 2 07 01 17 06 DESIMINASI DAN PENYUSUNAN REKAPITULASI PROFIL

DESA/KELURAHAN

22.280.000,00 49.720.000,00 - 72.000.000,00

2 07 2 07 01 19 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

407.063.000,00 1.005.610.800,00 - 1.412.673.800,00

2 07 2 07 01 19 01 FASILITASI DANA DESA 203.685.000,00 301.028.000,00 - 504.713.000,00

2 07 2 07 01 19 03 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 49.340.000,00 147.848.000,00 - 197.188.000,00

2 07 2 07 01 19 04 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA

EKONOMI DESA (BUMDes, PASAR DESA, LEMBAGA

EKONOMI MIKRO)

33.747.000,00 213.253.000,00 - 247.000.000,00

2 07 2 07 01 19 05 LOMBA BUMDes DAN UPKU 19.992.800,00 97.982.000,00 - 117.974.800,00

2 07 2 07 01 19 07 PEMBERDAYAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN

USAHA (UPKU)

16.342.000,00 64.456.000,00 - 80.798.000,00

2 07 2 07 01 19 09 PENDAMPINGAN KEGIATAN JALAN LAIN MENUJU

MANDIRI DAN SEJAHTERA (JALIN MATRA)

83.956.200,00 181.043.800,00 - 265.000.000,00

2 08 01 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

314.063.000,00 6.304.081.400,00 1.156.950.000,00 7.775.094.400,00

2 08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA

203.527.000,00 5.245.080.200,00 1.156.950.000,00 6.605.557.200,00

2 08 2 08 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 25.752.000,00 508.674.000,00 - 534.426.000,00

2 08 2 08 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 51.000.000,00 - 51.000.000,00

Page 31: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 257

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 08 2 08 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 13.700.000,00 - 13.700.000,00

2 08 2 08 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 35.000.000,00 - 35.000.000,00

2 08 2 08 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 152.240.000,00 - 152.240.000,00

2 08 2 08 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 15.672.000,00 89.424.000,00 - 105.096.000,00

2 08 2 08 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 10.080.000,00 167.310.000,00 - 177.390.000,00

2 08 2 08 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 498.050.000,00 242.950.000,00 741.000.000,00

2 08 2 08 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 69.900.000,00 183.100.000,00 253.000.000,00

2 08 2 08 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 219.150.000,00 59.850.000,00 279.000.000,00

2 08 2 08 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 160.000.000,00 - 160.000.000,00

2 08 2 08 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 49.000.000,00 - 49.000.000,00

2 08 2 08 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

6.600.000,00 3.400.000,00 - 10.000.000,00

2 08 2 08 01 05 04 MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SKPD 6.600.000,00 3.400.000,00 - 10.000.000,00

2 08 2 08 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

30.642.000,00 69.184.000,00 - 99.826.000,00

2 08 2 08 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

16.235.000,00 31.890.600,00 - 48.125.600,00

2 08 2 08 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 14.407.000,00 37.293.400,00 - 51.700.400,00

2 08 2 08 01 15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 80.949.000,00 1.281.878.700,00 - 1.362.827.700,00

2 08 2 08 01 15 01 PENYEDIAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN

ALAT KONTRASEPSI BAGI KELUARGA MISKIN

814.000,00 103.686.000,00 - 104.500.000,00

2 08 2 08 01 15 06 DUKUNGAN PENGGERAKAN DAN PELAYANAN KELUARGA

BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG

(MKJP) BAGI MASYARAKAT NON PESERTA BPJS (BADAN

PELAYANAN JAMINAN SEHAT)

- 115.662.500,00 - 115.662.500,00

2 08 2 08 01 15 07 PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI

SETIAP KECAMATAN

4.675.000,00 4.825.000,00 - 9.500.000,00

2 08 2 08 01 15 08 PELATIHAN CONTRACEPTIVE TECHNIQUE UPDATE (CTU)

BAGI BIDAN

17.200.000,00 30.300.000,00 - 47.500.000,00

2 08 2 08 01 15 09 RAPAT KOORDINASI / PEMBINAAN DENGAN PENYULUH

LAPANGAN KELUARGA BERENCANA (PLKB)

22.110.000,00 18.597.500,00 - 40.707.500,00

2 08 2 08 01 15 10 MONITORING KELUARGA BERENCANA MELALUI SARANA

MOBILITAS TIM KELUARGA BERENCANA KELILING

31.850.000,00 47.917.700,00 - 79.767.700,00

Page 32: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 258

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 08 2 08 01 15 11 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN

OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA

4.300.000,00 960.890.000,00 - 965.190.000,00

2 08 2 08 01 16 PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA 46.084.000,00 2.778.043.500,00 914.000.000,00 3.738.127.500,00

2 08 2 08 01 16 01 PEMBINAAN KELOMPOK REMAJA PEDULI KELUARGA

BERENCANA

1.344.000,00 14.656.000,00 - 16.000.000,00

2 08 2 08 01 16 02 MONITORING PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA 660.000,00 550.690.000,00 - 551.350.000,00

2 08 2 08 01 16 03 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI

KELUARGA BERENCANA

1.705.000,00 1.944.245.000,00 - 1.945.950.000,00

2 08 2 08 01 16 04 PENYULUHAN TENTANG PENDEWASAAN USIA

PERKAWINAN KEPADA REMAJA

1.435.000,00 30.065.000,00 - 31.500.000,00

2 08 2 08 01 16 05 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN

EDUKASI (KIE) KELUARGA SEJAHTERA

8.750.000,00 6.070.000,00 - 14.820.000,00

2 08 2 08 01 16 07 FASILITASI FORUM PELAYANAN KESEHATAN

REPRODUKSI REMAJA (KRR) BAGI KELOMPOK REMAJA

DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR SEKOLAH

924.000,00 15.838.500,00 - 16.762.500,00

2 08 2 08 01 16 10 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA

KELUARGA DI KECAMATAN

25.850.000,00 96.050.000,00 - 121.900.000,00

2 08 2 08 01 16 12 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK USAHA

PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA

(UPPKS)

2.546.000,00 17.299.000,00 - 19.845.000,00

2 08 2 08 01 16 13 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULERBIDANG

KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA SUB BIDANG

KELUARGA BERENCANA

2.870.000,00 103.130.000,00 914.000.000,00 1.020.000.000,00

2 08 2 08 01 17 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 13.500.000,00 105.850.000,00 - 119.350.000,00

2 08 2 08 01 17 01 ADVOKASI PENGENDALIAN PENDUDUK TINGKAT

KECAMATAN DAN DESA

2.000.000,00 48.000.000,00 - 50.000.000,00

2 08 2 08 01 17 04 RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM KEPENDUDUKAN

KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

(KKBPK)

8.900.000,00 29.100.000,00 - 38.000.000,00

2 08 2 08 01 17 05 PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS) - 19.000.000,00 - 19.000.000,00

2 08 2 08 01 17 06 PEMBENTUKAN PEMUDA PEDULI PROGRAM KELUARGA

BERENCANA

2.600.000,00 9.750.000,00 - 12.350.000,00

2 02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

110.536.000,00 1.059.001.200,00 - 1.169.537.200,00

2 02 2 08 01 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN

PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

67.892.000,00 601.083.200,00 - 668.975.200,00

2 02 2 08 01 15 01 WORKSHOP PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

383.000,00 73.739.800,00 - 74.122.800,00

2 02 2 08 01 15 02 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN

GENDER DAN ANAK

20.195.000,00 75.344.600,00 - 95.539.600,00

Page 33: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 259

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 02 2 08 01 15 03 FASILITASI GERAKAN SAYANG IBU (GSI) 13.710.000,00 85.095.600,00 - 98.805.600,00

2 02 2 08 01 15 04 PENINGKATAN KETRAMPILAN PEREMPUAN 574.000,00 66.508.080,00 - 67.082.080,00

2 02 2 08 01 15 05 FASILITASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU

KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2WKSS)

14.040.000,00 96.714.320,00 - 110.754.320,00

2 02 2 08 01 15 06 FASILITASI SEKOLAH PEREMPUAN 18.090.000,00 179.580.800,00 - 197.670.800,00

2 02 2 08 01 15 07 PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 900.000,00 24.100.000,00 - 25.000.000,00

2 02 2 08 01 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

42.644.000,00 457.918.000,00 - 500.562.000,00

2 02 2 08 01 16 01 FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN

ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN

3.060.000,00 165.197.600,00 - 168.257.600,00

2 02 2 08 01 16 02 FORUM ANAK 2.505.000,00 93.751.000,00 - 96.256.000,00

2 02 2 08 01 16 03 FASILITASI KABUPATEN LAYAK ANAK 25.241.000,00 171.429.000,00 - 196.670.000,00

2 02 2 08 01 16 04 PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN

KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

11.838.000,00 27.540.400,00 - 39.378.400,00

2 09 01 DINAS PERHUBUNGAN 1.124.267.000,00 9.463.452.800,00 7.756.031.000,00 18.343.750.800,00

2 09 PERHUBUNGAN 1.124.267.000,00 9.463.452.800,00 7.756.031.000,00 18.343.750.800,00

2 09 2 09 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 59.211.000,00 1.521.859.000,00 - 1.581.070.000,00

2 09 2 09 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.965.000,00 131.135.000,00 - 133.100.000,00

2 09 2 09 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00

2 09 2 09 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 100.330.000,00 - 100.330.000,00

2 09 2 09 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 183.360.000,00 - 183.360.000,00

2 09 2 09 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 51.996.000,00 335.914.000,00 - 387.910.000,00

2 09 2 09 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 5.250.000,00 736.120.000,00 - 741.370.000,00

2 09 2 09 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

24.189.000,00 993.933.000,00 2.102.958.000,00 3.121.080.000,00

2 09 2 09 01 02 02 PENGADAAN KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

4.324.000,00 1.676.000,00 1.394.000.000,00 1.400.000.000,00

2 09 2 09 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

8.770.000,00 169.226.000,00 708.958.000,00 886.954.000,00

2 09 2 09 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

4.420.000,00 320.446.000,00 - 324.866.000,00

2 09 2 09 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

4.710.000,00 344.590.000,00 - 349.300.000,00

2 09 2 09 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

1.965.000,00 157.995.000,00 - 159.960.000,00

2 09 2 09 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1.530.000,00 271.870.000,00 - 273.400.000,00

Page 34: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 260

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 09 2 09 01 03 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

1.530.000,00 271.870.000,00 - 273.400.000,00

2 09 2 09 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

22.545.000,00 68.805.000,00 - 91.350.000,00

2 09 2 09 01 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 22.545.000,00 68.805.000,00 - 91.350.000,00

2 09 2 09 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

183.952.000,00 192.348.600,00 197.000.000,00 573.300.600,00

2 09 2 09 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

56.252.000,00 57.423.000,00 - 113.675.000,00

2 09 2 09 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 83.926.000,00 16.074.000,00 - 100.000.000,00

2 09 2 09 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 32.088.000,00 42.892.600,00 - 74.980.600,00

2 09 2 09 01 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 8.366.000,00 71.634.000,00 - 80.000.000,00

2 09 2 09 01 06 06 PENYUSUNAN SOP SKPD 3.320.000,00 4.325.000,00 197.000.000,00 204.645.000,00

2 09 2 09 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

95.151.000,00 267.857.000,00 - 363.008.000,00

2 09 2 09 01 07 54 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN TERMINAL

BUNDER

30.884.000,00 51.296.000,00 - 82.180.000,00

2 09 2 09 01 07 55 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN TERMINAL

KOTA

56.287.000,00 43.489.000,00 - 99.776.000,00

2 09 2 09 01 07 56 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN CABANG

BAWEAN

7.980.000,00 173.072.000,00 - 181.052.000,00

2 09 2 09 01 15 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN FASILITAS LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN

14.675.000,00 429.244.000,00 1.577.843.000,00 2.021.762.000,00

2 09 2 09 01 15 01 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

6.275.000,00 427.060.000,00 898.860.000,00 1.332.195.000,00

2 09 2 09 01 15 02 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PRASARANA PENGUJIAN

KENDARAAN BERMOTOR

2.490.000,00 225.000,00 194.505.000,00 197.220.000,00

2 09 2 09 01 15 03 REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN 5.910.000,00 1.959.000,00 484.478.000,00 492.347.000,00

2 09 2 09 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 297.430.000,00 1.576.301.250,00 - 1.873.731.250,00

2 09 2 09 01 16 01 PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN

ANGKUTAN

13.745.000,00 129.063.000,00 - 142.808.000,00

2 09 2 09 01 16 02 TEMU WICARA PENGELOLA ANGKUTAN UMUM GUNA

MENINGKATKAN KESELAMATAN PENUMPANG

2.860.000,00 44.640.000,00 - 47.500.000,00

2 09 2 09 01 16 03 PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN

UMUM DI JALAN RAYA

109.890.000,00 313.556.000,00 - 423.446.000,00

2 09 2 09 01 16 04 PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

PENUMPANG DI LINGKUNGAN TERMINAL

26.660.000,00 18.354.800,00 - 45.014.800,00

Page 35: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 261

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 09 2 09 01 16 05 PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

SOPIR/JURU MUDIK/AWAK KENDARAAAN ANGKUTAN

UMUM TELADAN

4.240.000,00 147.760.000,00 - 152.000.000,00

2 09 2 09 01 16 06 OPERASIONAL PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN

ANGKUTAN SUNGAI DAN PENYEBERANGAN

97.985.000,00 257.885.950,00 - 355.870.950,00

2 09 2 09 01 16 07 SOSIALISASI PELAYANAN PERKAPALAN 7.950.000,00 163.050.000,00 - 171.000.000,00

2 09 2 09 01 16 08 KAJIAN ALUR PELAYARAN SUNGAI 7.770.000,00 204.455.250,00 - 212.225.250,00

2 09 2 09 01 16 09 KAJIAN ALUR PENYEBERANGAN BAWEAN- PULAU GILI 4.570.000,00 186.466.450,00 - 191.036.450,00

2 09 2 09 01 16 10 STUDI KELAYAKAN PEMBANGUNAN PERLINTASAN TIDAK

SEBIDANG DI PERLINTASAN KERETA API

5.835.000,00 79.494.800,00 - 85.329.800,00

2 09 2 09 01 16 11 SOSIALISASI TENTANG PERKERATAAPIAN 15.925.000,00 31.575.000,00 - 47.500.000,00

2 09 2 09 01 17 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN

11.900.000,00 12.370.000,00 1.248.230.000,00 1.272.500.000,00

2 09 2 09 01 17 01 PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL 1.946.000,00 2.054.000,00 186.000.000,00 190.000.000,00

2 09 2 09 01 17 02 PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG TERMINAL 5.484.000,00 7.516.000,00 737.000.000,00 750.000.000,00

2 09 2 09 01 17 04 PEMBANGUNAN POS PANTAU PERLINTASAN KERETA API 4.470.000,00 2.800.000,00 325.230.000,00 332.500.000,00

2 09 2 09 01 18 PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR

28.920.000,00 167.858.000,00 - 196.778.000,00

2 09 2 09 01 18 02 OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 28.920.000,00 167.858.000,00 - 196.778.000,00

2 09 2 09 01 19 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU

LINTAS

384.764.000,00 3.961.006.950,00 2.630.000.000,00 6.975.770.950,00

2 09 2 09 01 19 01 PERAWATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS 5.887.000,00 173.196.000,00 - 179.083.000,00

2 09 2 09 01 19 02 PEMELIHARAAN MARKA JALAN 1.170.000,00 184.080.000,00 - 185.250.000,00

2 09 2 09 01 19 03 PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 1.620.000,00 139.308.000,00 - 140.928.000,00

2 09 2 09 01 19 04 REHABILITASI/PEMELIHARAAN HALTE ANGKUTAN 2.065.000,00 86.465.000,00 - 88.530.000,00

2 09 2 09 01 19 05 PENATAAN PENGELOLAAN PARKIR 113.751.000,00 1.913.817.800,00 1.176.000.000,00 3.203.568.800,00

2 09 2 09 01 19 06 OPERASIONAL TERTIB LALU LINTAS 174.552.000,00 980.915.500,00 - 1.155.467.500,00

2 09 2 09 01 19 07 SURVEY INVENTARISASI DAN FASILITASI KESELAMATAN

LALU LINTAS

4.760.000,00 206.472.500,00 - 211.232.500,00

2 09 2 09 01 19 08 SURVEY PERHITUNGAN LALU LINTAS HARIAN RATA-RATA 2.055.000,00 189.874.450,00 - 191.929.450,00

2 09 2 09 01 19 09 FASILITASI WAHANA TATA NUGRAHA 53.604.000,00 44.009.950,00 - 97.613.950,00

2 09 2 09 01 19 10 PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA LALU LINTAS 15.900.000,00 10.430.000,00 1.454.000.000,00 1.480.330.000,00

2 09 2 09 01 19 11 PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR LALU LINTAS 9.400.000,00 32.437.750,00 - 41.837.750,00

2 10 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 492.731.000,00 2.835.573.900,00 1.116.900.000,00 4.445.204.900,00

2 10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 291.451.000,00 2.554.032.500,00 1.046.900.000,00 3.892.383.500,00

2 10 2 10 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 82.832.000,00 1.223.600.000,00 - 1.306.432.000,00

2 10 2 10 01 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

Page 36: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 262

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 10 2 10 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

2 10 2 10 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

2 10 2 10 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

2 10 2 10 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 75.000.000,00 - 75.000.000,00

2 10 2 10 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 82.832.000,00 57.600.000,00 - 140.432.000,00

2 10 2 10 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 1.036.000.000,00 - 1.036.000.000,00

2 10 2 10 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 168.000.000,00 161.500.000,00 329.500.000,00

2 10 2 10 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 20.000.000,00 161.500.000,00 181.500.000,00

2 10 2 10 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 70.000.000,00 - 70.000.000,00

2 10 2 10 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 78.000.000,00 - 78.000.000,00

2 10 2 10 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

24.035.000,00 15.965.000,00 - 40.000.000,00

2 10 2 10 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

13.965.000,00 6.035.000,00 - 20.000.000,00

2 10 2 10 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 10.070.000,00 9.930.000,00 - 20.000.000,00

2 10 2 10 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

24.775.000,00 136.418.000,00 - 161.193.000,00

2 10 2 10 01 07 98 PEMBINAAN DAN OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN

SECARA ELEKTRONIK (LPSE)

24.775.000,00 136.418.000,00 - 161.193.000,00

2 10 2 10 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT 96.556.000,00 639.374.000,00 885.400.000,00 1.621.330.000,00

2 10 2 10 01 15 01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN JARINGAN

KOMUNIKASI DAN INFORMASI

27.628.000,00 105.849.000,00 550.000.000,00 683.477.000,00

2 10 2 10 01 15 03 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DATA CENTER 11.922.000,00 18.778.000,00 202.400.000,00 233.100.000,00

2 10 2 10 01 15 05 PEMBANGUNAN SECURITAS DATA 16.190.000,00 79.298.000,00 55.000.000,00 150.488.000,00

2 10 2 10 01 15 06 PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN

INFORMASI

11.312.000,00 63.943.000,00 - 75.255.000,00

2 10 2 10 01 15 09 PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN WAN 15.014.000,00 249.416.000,00 - 264.430.000,00

2 10 2 10 01 15 10 PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK LEGAL DAN OPEN

SOURCE

- 66.000.000,00 - 66.000.000,00

2 10 2 10 01 15 11 INTEGRASI SISTEM MANAJEMEN PENANGANAN VIRUS

DAN SPAM

3.575.000,00 42.425.000,00 - 46.000.000,00

2 10 2 10 01 15 12 PENGEMBANGAN DAN UPDATING DATA WAREHOUSE 10.915.000,00 13.665.000,00 78.000.000,00 102.580.000,00

2 10 2 10 01 16 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI 63.253.000,00 370.675.500,00 - 433.928.500,00

2 10 2 10 01 16 01 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

23.865.000,00 224.566.500,00 - 248.431.500,00

Page 37: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 263

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 10 2 10 01 16 02 PEMBINAAN DAN BIAYA OPERASIONAL PENGEMBANGAN

TELECENTER

8.400.000,00 89.290.500,00 - 97.690.500,00

2 10 2 10 01 16 05 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK INFORMASI

MASYARAKAT

30.988.000,00 56.818.500,00 - 87.806.500,00

2 14 STATISTIK 110.774.000,00 86.920.500,00 - 197.694.500,00

2 14 2 10 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

110.774.000,00 86.920.500,00 - 197.694.500,00

2 14 2 10 01 15 01 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK

DAERAH

110.774.000,00 86.920.500,00 - 197.694.500,00

2 15 PERSANDIAN 90.506.000,00 194.620.900,00 70.000.000,00 355.126.900,00

2 15 2 10 01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN

PERSANDIAN DAERAH

90.506.000,00 194.620.900,00 70.000.000,00 355.126.900,00

2 15 2 10 01 15 01 PENGEMBANGAN TELECONFERENCE 13.347.000,00 47.911.900,00 25.000.000,00 86.258.900,00

2 15 2 10 01 15 03 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA

TELEKOMUNIKASI

56.909.000,00 62.159.000,00 - 119.068.000,00

2 15 2 10 01 15 05 PEMELIHARAAN ALAT DAN PENGEMBANGAN PERSANDIAN 17.275.000,00 82.725.000,00 - 100.000.000,00

2 15 2 10 01 15 06 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN

MENARA TELEKOMUNIKASI

2.975.000,00 1.825.000,00 45.000.000,00 49.800.000,00

2 11 01 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN

PERDAGANGAN

724.259.000,00 10.865.672.300,00 4.306.210.000,00 15.896.141.300,00

2 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 323.902.000,00 5.314.687.300,00 1.508.900.000,00 7.147.489.300,00

2 11 2 11 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 78.584.000,00 1.661.405.300,00 - 1.739.989.300,00

2 11 2 11 01 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

- 9.000.000,00 - 9.000.000,00

2 11 2 11 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

2 11 2 11 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

2 11 2 11 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 75.000.000,00 - 75.000.000,00

2 11 2 11 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 171.939.300,00 - 171.939.300,00

2 11 2 11 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 78.584.000,00 455.566.000,00 - 534.150.000,00

2 11 2 11 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 894.900.000,00 - 894.900.000,00

2 11 2 11 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

3.120.000,00 826.480.000,00 498.900.000,00 1.328.500.000,00

2 11 2 11 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 432.600.000,00 498.900.000,00 931.500.000,00

2 11 2 11 01 02 04 PENYEDIAAN JASA GEDUNG / KANTOR / RUMAH DINAS - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

2 11 2 11 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

3.120.000,00 196.880.000,00 - 200.000.000,00

Page 38: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 264

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 11 2 11 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 100.000.000,00 - 100.000.000,00

2 11 2 11 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 47.000.000,00 - 47.000.000,00

2 11 2 11 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

18.045.000,00 21.955.000,00 - 40.000.000,00

2 11 2 11 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

9.685.000,00 10.315.000,00 - 20.000.000,00

2 11 2 11 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 8.360.000,00 11.640.000,00 - 20.000.000,00

2 11 2 11 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

186.484.000,00 1.809.516.000,00 1.010.000.000,00 3.006.000.000,00

2 11 2 11 01 15 01 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH 12.594.000,00 87.406.000,00 - 100.000.000,00

2 11 2 11 01 15 02 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 5.064.000,00 14.936.000,00 - 20.000.000,00

2 11 2 11 01 15 03 PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK

KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)

2.060.000,00 97.940.000,00 - 100.000.000,00

2 11 2 11 01 15 04 PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 9.158.000,00 190.842.000,00 - 200.000.000,00

2 11 2 11 01 15 05 PEMBUATAN BULETIN KOPERASI DAN PRODUK - PRODUK

UNGGULAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

(UMKM)

7.718.000,00 142.282.000,00 - 150.000.000,00

2 11 2 11 01 15 06 EKSPOSE PRODUK - PRODUK USAHA KECIL DAN

MENENGAH (UKM)

20.080.000,00 275.920.000,00 1.000.000.000,00 1.296.000.000,00

2 11 2 11 01 15 09 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI MASYARAKAT MISKIN 24.780.000,00 445.220.000,00 - 470.000.000,00

2 11 2 11 01 15 10 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN

DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH (DEKRANASDA)

17.820.000,00 342.180.000,00 10.000.000,00 370.000.000,00

2 11 2 11 01 15 11 USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) AWARD 40.990.000,00 159.010.000,00 - 200.000.000,00

2 11 2 11 01 15 12 PENYUSUNAN REGULASI TEKNIS USAHA MIKRO DAN

KECIL

46.220.000,00 53.780.000,00 - 100.000.000,00

2 11 2 11 01 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN

KOPERASI

37.669.000,00 995.331.000,00 - 1.033.000.000,00

2 11 2 11 01 16 01 SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN

PERKOPERASIAN

2.190.000,00 97.810.000,00 - 100.000.000,00

2 11 2 11 01 16 02 PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI DAN AKUNTABILITAS 5.985.000,00 194.015.000,00 - 200.000.000,00

2 11 2 11 01 16 03 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN - 40.000.000,00 - 40.000.000,00

2 11 2 11 01 16 05 OPERASIONAL PEMBINAAN, PENGAWASAN KOPERASI 5.490.000,00 94.510.000,00 - 100.000.000,00

2 11 2 11 01 16 06 PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KOPERASI UNGGULAN 1.074.000,00 48.926.000,00 - 50.000.000,00

Page 39: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 265

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 11 2 11 01 16 08 ASISTENSI PENGELOLAAN BANTUAN DAN AKSES

PERMODALAN KOPERASI

- 50.000.000,00 - 50.000.000,00

2 11 2 11 01 16 10 PENUMBUHAN WIRAUSAHA BARU DAN FASILITASI

PEMASARAN BAGI ANGGOTA KOPERASI

22.930.000,00 470.070.000,00 - 493.000.000,00

3 06 PERDAGANGAN 357.191.000,00 4.146.475.700,00 2.797.310.000,00 7.300.976.700,00

3 06 2 11 01 15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN

100.134.000,00 334.866.000,00 - 435.000.000,00

3 06 2 11 01 15 01 PENYELESAIAN PERMASALAHAN-PERMASALAHAN

PENGADUAN KONSUMEN

4.174.000,00 20.826.000,00 - 25.000.000,00

3 06 2 11 01 15 02 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN

JASA

6.760.000,00 73.240.000,00 - 80.000.000,00

3 06 2 11 01 15 03 OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UNIT

PELAKSANA TEKNIS (UPT) KEMETROLOGIAN DAERAH

86.280.000,00 43.720.000,00 - 130.000.000,00

3 06 2 11 01 15 04 PASAR LELANG KOMODITY STRATEGIS 2.920.000,00 197.080.000,00 - 200.000.000,00

3 06 2 11 01 16 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

EKSPOR

6.270.000,00 273.730.000,00 - 280.000.000,00

3 06 2 11 01 16 01 PELATIHAN EKSPOR DAN KEWIRAUSAHAAN 2.190.000,00 97.810.000,00 - 100.000.000,00

3 06 2 11 01 16 02 PASAR RAKYAT 4.080.000,00 175.920.000,00 - 180.000.000,00

3 06 2 11 01 17 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN

DALAM NEGERI

72.071.000,00 161.129.000,00 25.000.000,00 258.200.000,00

3 06 2 11 01 17 01 PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK DALAM

PASAR MURAH

62.670.000,00 115.530.000,00 - 178.200.000,00

3 06 2 11 01 17 03 PENATAAN DAN PEMETAAN DATA USAHA PERDAGANGAN 606.000,00 4.394.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00

3 06 2 11 01 17 04 SOSIALISASI UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN DAN

PERLENGKAPANNYA (UTTP) MENUJU PASAR TERTIB UKUR

8.795.000,00 41.205.000,00 - 50.000.000,00

3 06 2 11 01 18 PROGRAM PENINGKATAN PASAR 178.716.000,00 3.376.750.700,00 2.772.310.000,00 6.327.776.700,00

3 06 2 11 01 18 01 PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN

PRASARANA PASAR

167.021.000,00 3.369.785.700,00 1.935.970.000,00 5.472.776.700,00

3 06 2 11 01 18 02 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN

BIDANG PASAR

11.695.000,00 6.965.000,00 836.340.000,00 855.000.000,00

3 07 PERINDUSTRIAN 43.166.000,00 1.404.509.300,00 - 1.447.675.300,00

3 07 2 11 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM

PRODUKSI

3.980.000,00 192.508.000,00 - 196.488.000,00

3 07 2 11 01 15 01 PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI TEKNOLOGI INDUSTRI 1.490.000,00 98.510.000,00 - 100.000.000,00

3 07 2 11 01 15 02 PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 2.490.000,00 93.998.000,00 - 96.488.000,00

3 07 2 11 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH

36.696.000,00 1.068.007.300,00 - 1.104.703.300,00

Page 40: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 266

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3 07 2 11 01 16 01 PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM

MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI

3.216.000,00 192.294.500,00 - 195.510.500,00

3 07 2 11 01 16 02 PENGEMBANGAN DATABASE INFORMASI SENTRA

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00

3 07 2 11 01 16 03 VERIFIKASI LEGALITAS INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

(IKM)

8.075.000,00 41.925.000,00 - 50.000.000,00

3 07 2 11 01 16 05 PENDAMPINGAN SERTIFIKAT MERK 2.490.000,00 97.510.000,00 - 100.000.000,00

3 07 2 11 01 16 06 PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI

KECIL DAN MENENGAH (IKM)

4.695.000,00 91.025.000,00 - 95.720.000,00

3 07 2 11 01 16 07 PROMOSI, PERLUASAN PEMASARAN PRODUK INDUSTRI

KECIL DAN MENENGAH (IKM)

7.208.000,00 192.792.000,00 - 200.000.000,00

3 07 2 11 01 16 10 PELATIHAN DAN FASILITASI ALAT PRODUKSI UNTUK

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) KERAJINAN

TANGAN - HANDYCRAFT

2.704.000,00 99.796.000,00 - 102.500.000,00

3 07 2 11 01 16 11 PELATIHAN DAN FASILITASI ALAT PRODUKSI INDUSTRI

KECIL DAN MENENGAH (IKM) SANDANG

2.704.000,00 82.546.800,00 - 85.250.800,00

3 07 2 11 01 16 12 PELATIHAN TEKNIS PRODUKSI INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH (IKM)

5.604.000,00 240.118.000,00 - 245.722.000,00

3 07 2 11 01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI

POTENSIAL

2.490.000,00 143.994.000,00 - 146.484.000,00

3 07 2 11 01 17 01 PENINGKATAN MUTU PRODUK INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH (IKM)

2.490.000,00 143.994.000,00 - 146.484.000,00

2 12 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

1.107.024.000,00 5.759.489.875,00 496.000.000,00 7.362.513.875,00

2 12 PENANAMAN MODAL 1.107.024.000,00 5.759.489.875,00 496.000.000,00 7.362.513.875,00

2 12 2 12 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 84.444.000,00 524.252.000,00 - 608.696.000,00

2 12 2 12 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 90.000.000,00 - 90.000.000,00

2 12 2 12 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 17.500.000,00 - 17.500.000,00

2 12 2 12 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

2 12 2 12 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 148.000.000,00 - 148.000.000,00

2 12 2 12 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 84.444.000,00 32.352.000,00 - 116.796.000,00

2 12 2 12 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 176.400.000,00 - 176.400.000,00

2 12 2 12 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

9.292.000,00 493.088.000,00 298.000.000,00 800.380.000,00

2 12 2 12 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

9.292.000,00 92.708.000,00 298.000.000,00 400.000.000,00

2 12 2 12 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 145.000.000,00 - 145.000.000,00

Page 41: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 267

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 12 2 12 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 115.380.000,00 - 115.380.000,00

2 12 2 12 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 140.000.000,00 - 140.000.000,00

2 12 2 12 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

11.522.000,00 138.478.000,00 - 150.000.000,00

2 12 2 12 01 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 11.522.000,00 138.478.000,00 - 150.000.000,00

2 12 2 12 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

28.739.000,00 171.261.000,00 - 200.000.000,00

2 12 2 12 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

7.949.000,00 17.051.000,00 - 25.000.000,00

2 12 2 12 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 5.521.000,00 19.479.000,00 - 25.000.000,00

2 12 2 12 01 06 08 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

SKPD

10.512.000,00 89.488.000,00 - 100.000.000,00

2 12 2 12 01 06 10 PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 4.757.000,00 45.243.000,00 - 50.000.000,00

2 12 2 12 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN

DATA DAN INFORMASI PENANAMAN MODAL

179.549.000,00 1.849.426.375,00 198.000.000,00 2.226.975.375,00

2 12 2 12 01 15 01 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN TENTANG

RUMAH SUSUN

20.960.000,00 109.040.000,00 - 130.000.000,00

2 12 2 12 01 15 02 FORUM SHAREHOLDERS INVESTASI UNTUK EVALUASI

PELAKSANAAN IKLIM INVESTASI

31.132.000,00 94.180.500,00 - 125.312.500,00

2 12 2 12 01 15 03 FASILITASI KEGIATAN KEMITRAAN PENGUSAHA DAERAH

DENGAN PMA PMDN SERTA SEKTOR MIGAS

13.200.000,00 98.325.000,00 - 111.525.000,00

2 12 2 12 01 15 04 PENYUSUNAN JARINGAN KEMITRAAN UNTUK PERLUASAN

INVESTASI USAHA KECIL

14.000.000,00 148.000.000,00 - 162.000.000,00

2 12 2 12 01 15 05 PEMETAAN PEMANFAATAN DATA DAN RUANG WILAYAH

INVESTASI

5.835.000,00 569.165.000,00 - 575.000.000,00

2 12 2 12 01 15 06 PENYUSUNAN PETA TITIK POTENSI INVESTASI REKLAME

TETAP TERBATAS UNTUK PERIZINAN REKLAME BARU DI

KABUPATEN GRESIK

15.500.000,00 154.500.000,00 - 170.000.000,00

2 12 2 12 01 15 07 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

1.560.000,00 161.202.500,00 - 162.762.500,00

2 12 2 12 01 15 08 PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI 11.300.000,00 181.700.000,00 - 193.000.000,00

2 12 2 12 01 15 09 PENGEMBANGAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

23.135.000,00 36.180.000,00 198.000.000,00 257.315.000,00

2 12 2 12 01 15 10 SURVEILLANCE AUDIT SISTEM MANAGEMEN MUTU

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION

(ISO) 9001

32.345.000,00 92.655.000,00 - 125.000.000,00

2 12 2 12 01 15 11 PENYUSUNAN DIREKTORI PERUSAHAAN DI KABUPATEN

GRESIK

10.582.000,00 204.478.375,00 - 215.060.375,00

Page 42: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 268

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 12 2 12 01 16 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN

MODAL

109.426.000,00 570.546.500,00 - 679.972.500,00

2 12 2 12 01 16 01 KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

PENANAMAN MODAL NASIONAL (KP3MN)

2.735.000,00 44.922.500,00 - 47.657.500,00

2 12 2 12 01 16 02 VERIFIKASI PERIJINAN USAHA 28.323.000,00 133.252.000,00 - 161.575.000,00

2 12 2 12 01 16 03 OPERASIONAL PEMERIKSAAN LAPANGAN 10.296.000,00 128.969.000,00 - 139.265.000,00

2 12 2 12 01 16 04 MONITORING PELAKSANAAN IZIN BLOK PLAN

PERUMAHAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

20.933.000,00 129.067.000,00 - 150.000.000,00

2 12 2 12 01 16 05 PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN

DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

23.846.000,00 93.354.000,00 - 117.200.000,00

2 12 2 12 01 16 06 OPERASIONALISASI TASK FORCE PERIZINAN DAN HELP

DESK

23.293.000,00 40.982.000,00 - 64.275.000,00

2 12 2 12 01 17 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN

PERIZINAN TERTENTU

341.555.000,00 733.445.000,00 - 1.075.000.000,00

2 12 2 12 01 17 01 OPERASIONALISASI PENERBITAN IPPM, IZIN USAHA DAN

PERKOPERASIAN

34.585.000,00 65.415.000,00 - 100.000.000,00

2 12 2 12 01 17 02 OPERASIONALISASI PENERBITAN SIUJK, TOKO MODERN

DAN PASAR TRADISIONAL

44.705.000,00 105.295.000,00 - 150.000.000,00

2 12 2 12 01 17 03 OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN DI BIDANG

ANGKUTAN

46.245.000,00 128.755.000,00 - 175.000.000,00

2 12 2 12 01 17 04 OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN USAHA DI BIDANG

PETERNAKAN, PERIKANAN DAN IZIN USAHA OBAT

TRADISIONAL

31.565.000,00 43.435.000,00 - 75.000.000,00

2 12 2 12 01 17 05 OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN DI BIDANG

PENDIDIKAN, LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SWASTA, KEARSIPAN DAN SOSIAL

61.430.000,00 138.570.000,00 - 200.000.000,00

2 12 2 12 01 17 06 OPERASIONALISASI PENERBITAN PERIZINAN

KETENAGAKERJAAN

30.300.000,00 44.700.000,00 - 75.000.000,00

2 12 2 12 01 17 07 OPERASIONALISASI PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG

KESEHATAN

50.345.000,00 99.655.000,00 - 150.000.000,00

2 12 2 12 01 17 08 OPERASIONALISASI PELAYANAN NON PERIZINAN 42.380.000,00 107.620.000,00 - 150.000.000,00

2 12 2 12 01 18 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG,

BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

342.497.000,00 1.278.993.000,00 - 1.621.490.000,00

2 12 2 12 01 18 01 OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG 179.503.000,00 283.647.000,00 - 463.150.000,00

2 12 2 12 01 18 02 OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN BANGUNAN 74.801.000,00 855.039.000,00 - 929.840.000,00

2 12 2 12 01 18 03 OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN 88.193.000,00 140.307.000,00 - 228.500.000,00

2 13 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 338.432.300,00 4.000.362.100,00 198.884.000,00 4.537.678.400,00

2 13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 338.432.300,00 4.000.362.100,00 198.884.000,00 4.537.678.400,00

2 13 2 13 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 46.068.000,00 287.626.400,00 - 333.694.400,00

Page 43: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 269

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 13 2 13 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

2 13 2 13 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

2 13 2 13 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

2 13 2 13 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 56.044.400,00 - 56.044.400,00

2 13 2 13 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 46.068.000,00 77.932.000,00 - 124.000.000,00

2 13 2 13 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 118.650.000,00 - 118.650.000,00

2 13 2 13 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.000.100,00 165.499.900,00 14.500.000,00 181.000.000,00

2 13 2 13 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

526.100,00 43.973.900,00 14.500.000,00 59.000.000,00

2 13 2 13 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

474.000,00 49.526.000,00 - 50.000.000,00

2 13 2 13 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

2 13 2 13 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 12.000.000,00 - 12.000.000,00

2 13 2 13 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

25.728.000,00 24.272.000,00 - 50.000.000,00

2 13 2 13 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

14.292.000,00 5.708.000,00 - 20.000.000,00

2 13 2 13 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 11.436.000,00 18.564.000,00 - 30.000.000,00

2 13 2 13 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

1.976.000,00 1.851.214.000,00 - 1.853.190.000,00

2 13 2 13 01 07 65 OPERASIONAL UPT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

GOR JOKO SAMUDRA

1.140.000,00 1.718.620.000,00 - 1.719.760.000,00

2 13 2 13 01 07 66 OPERASIONAL UPT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

GOR KROMO WIJAYA SIDAYU

836.000,00 132.594.000,00 - 133.430.000,00

2 13 2 13 01 15 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.785.000,00 373.215.000,00 - 375.000.000,00

2 13 2 13 01 15 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN 655.000,00 74.345.000,00 - 75.000.000,00

2 13 2 13 01 15 02 PAMERAN PRESTASI HASIL KARYA PEMUDA - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

2 13 2 13 01 15 03 PEMBINAAN PEMUDA ANTAR PROPINSI, SP3 DAN

PASKIBRAKA

1.130.000,00 198.870.000,00 - 200.000.000,00

2 13 2 13 01 17 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN,

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN,

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

261.875.200,00 1.298.534.800,00 184.384.000,00 1.744.794.000,00

2 13 2 13 01 17 01 PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA

KEOLAHRAGAAN

2.040.000,00 94.192.000,00 - 96.232.000,00

2 13 2 13 01 17 02 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 26.194.000,00 373.806.000,00 - 400.000.000,00

Page 44: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 270

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 13 2 13 01 17 04 PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA

DAN MASYARAKAT

158.920.000,00 341.080.000,00 - 500.000.000,00

2 13 2 13 01 17 05 GERAK JALAN BALONGGPANGGANG - GRESIK 43.606.200,00 153.831.800,00 - 197.438.000,00

2 13 2 13 01 17 06 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA 1.168.000,00 12.966.000,00 184.384.000,00 198.518.000,00

2 13 2 13 01 17 07 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN

PRASARANA OLAHRAGA

2.336.000,00 195.270.000,00 - 197.606.000,00

2 13 2 13 01 17 08 PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI 26.420.000,00 98.580.000,00 - 125.000.000,00

2 13 2 13 01 17 09 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN

KEUANGAN BIDANG OLAHRAGA

1.191.000,00 28.809.000,00 - 30.000.000,00

2 17 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 360.809.500,00 2.776.480.550,00 648.796.000,00 3.786.086.050,00

2 17 PERPUSTAKAAN 310.000.500,00 2.557.263.050,00 648.796.000,00 3.516.059.550,00

2 17 2 17 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 24.888.000,00 645.299.950,00 - 670.187.950,00

2 17 2 17 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 13.771.400,00 - 13.771.400,00

2 17 2 17 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 21.850.000,00 - 21.850.000,00

2 17 2 17 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 49.400.000,00 - 49.400.000,00

2 17 2 17 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 57.099.400,00 - 57.099.400,00

2 17 2 17 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 24.888.000,00 64.545.000,00 - 89.433.000,00

2 17 2 17 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 438.634.150,00 - 438.634.150,00

2 17 2 17 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

6.038.000,00 244.370.700,00 455.496.000,00 705.904.700,00

2 17 2 17 01 02 01 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG /

KANTOR

1.058.000,00 - 77.317.000,00 78.375.000,00

2 17 2 17 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

4.770.000,00 56.438.200,00 378.179.000,00 439.387.200,00

2 17 2 17 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

210.000,00 47.190.000,00 - 47.400.000,00

2 17 2 17 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 99.750.000,00 - 99.750.000,00

2 17 2 17 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 40.992.500,00 - 40.992.500,00

2 17 2 17 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

41.653.000,00 19.891.000,00 - 61.544.000,00

2 17 2 17 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

23.673.000,00 6.285.000,00 - 29.958.000,00

2 17 2 17 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 17.980.000,00 13.606.000,00 - 31.586.000,00

2 17 2 17 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

237.421.500,00 1.647.701.400,00 193.300.000,00 2.078.422.900,00

2 17 2 17 01 15 01 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA 75.390.000,00 475.554.000,00 - 550.944.000,00

Page 45: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 271

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 17 2 17 01 15 02 SUPERVISI, PEMBINAAN DAN STIMULASI PADA

PERPUSTAKAAN UMUM/KHUSUS/SEKOLAH DAN

PERPUSTAKAAN MASYARAKAT

51.799.000,00 154.799.700,00 - 206.598.700,00

2 17 2 17 01 15 03 PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN

PERPUSTAKAAN

9.533.000,00 69.381.500,00 - 78.914.500,00

2 17 2 17 01 15 04 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM

DAERAH

34.331.000,00 597.221.000,00 193.300.000,00 824.852.000,00

2 17 2 17 01 15 05 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI

DAERAH

25.269.000,00 74.592.000,00 - 99.861.000,00

2 17 2 17 01 15 06 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

PERPUSTAKAAN DAERAH

- 47.200.000,00 - 47.200.000,00

2 17 2 17 01 15 07 PELAKSANAAN LOMBA STORY TELLING 9.891.500,00 46.884.500,00 - 56.776.000,00

2 17 2 17 01 15 08 PELAKSANAAN LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN

DESA

22.936.000,00 119.198.600,00 - 142.134.600,00

2 17 2 17 01 15 09 PELAKSANAAN LOMBA IMPLEMENTASI BUDAYA BACA

MELALUI UJI CERDAS

8.272.000,00 62.870.100,00 - 71.142.100,00

2 18 KEARSIPAN 50.809.000,00 219.217.500,00 - 270.026.500,00

2 18 2 17 01 15 PROGRAM PELAYANAN KEARSIPAN DAERAH 35.029.000,00 107.394.500,00 - 142.423.500,00

2 18 2 17 01 15 02 PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH 19.441.000,00 60.752.000,00 - 80.193.000,00

2 18 2 17 01 15 03 PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM

BENTUK INFORMATIKA

15.588.000,00 46.642.500,00 - 62.230.500,00

2 18 2 17 01 16 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA SARANA

DAN PRASARANA KEARSIPAN

- 31.264.000,00 - 31.264.000,00

2 18 2 17 01 16 01 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH - 31.264.000,00 - 31.264.000,00

2 18 2 17 01 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

INFORMASI

15.780.000,00 80.559.000,00 - 96.339.000,00

2 18 2 17 01 17 01 SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN

INSTANSI PEMERINTAH / SWASTA

15.780.000,00 80.559.000,00 - 96.339.000,00

3 URUSAN PILIHAN 1.293.860.242,00 16.267.976.523,00 9.617.564.500,00 27.179.401.265,00

3 01 01 DINAS PERIKANAN 501.257.000,00 3.875.892.800,00 2.825.812.500,00 7.202.962.300,00

3 01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 501.257.000,00 3.875.892.800,00 2.825.812.500,00 7.202.962.300,00

3 01 3 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 22.500.000,00 704.451.000,00 - 726.951.000,00

3 01 3 01 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 63.500.000,00 - 63.500.000,00

3 01 3 01 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 6.050.000,00 - 6.050.000,00

3 01 3 01 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

3 01 3 01 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 174.800.000,00 - 174.800.000,00

3 01 3 01 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 22.500.000,00 177.501.000,00 - 200.001.000,00

3 01 3 01 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 232.600.000,00 - 232.600.000,00

Page 46: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 272

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3 01 3 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.660.000,00 410.414.000,00 - 412.074.000,00

3 01 3 01 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

1.660.000,00 199.140.000,00 - 200.800.000,00

3 01 3 01 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 29.524.000,00 - 29.524.000,00

3 01 3 01 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 120.000.000,00 - 120.000.000,00

3 01 3 01 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 61.750.000,00 - 61.750.000,00

3 01 3 01 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

11.254.000,00 34.504.800,00 - 45.758.800,00

3 01 3 01 01 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 11.254.000,00 34.504.800,00 - 45.758.800,00

3 01 3 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

46.657.000,00 111.993.000,00 - 158.650.000,00

3 01 3 01 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

27.704.000,00 20.946.000,00 - 48.650.000,00

3 01 3 01 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 18.035.000,00 36.965.000,00 - 55.000.000,00

3 01 3 01 01 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 918.000,00 54.082.000,00 - 55.000.000,00

3 01 3 01 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

14.400.000,00 185.600.000,00 - 200.000.000,00

3 01 3 01 01 07 88 OPERASIONAL UPT DINAS PERIKANAN KECAMATAN

GRESIK

3.600.000,00 46.400.000,00 - 50.000.000,00

3 01 3 01 01 07 89 OPERASIONAL UPT DINAS PERIKANAN KECAMATAN

KEBOMAS

3.600.000,00 46.400.000,00 - 50.000.000,00

3 01 3 01 01 07 90 OPERASIONAL UPT DINAS PERIKANAN KECAMATAN

PANCENG

3.600.000,00 46.400.000,00 - 50.000.000,00

3 01 3 01 01 07 91 OPERASIONAL UPT DINAS PERIKANAN KECAMATAN

SANGKAPURA

3.600.000,00 46.400.000,00 - 50.000.000,00

3 01 3 01 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 135.477.000,00 551.717.500,00 1.688.264.500,00 2.375.459.000,00

3 01 3 01 01 15 01 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN 17.017.000,00 49.055.000,00 - 66.072.000,00

3 01 3 01 01 15 02 DEMPLOT VANNAME DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 9.106.000,00 54.482.500,00 468.411.500,00 532.000.000,00

3 01 3 01 01 15 03 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN 5.550.000,00 24.560.000,00 19.890.000,00 50.000.000,00

3 01 3 01 01 15 04 PENUNJANG SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH BAGI

PEMBUDIDAYAAN IKAN

22.191.000,00 127.345.000,00 - 149.536.000,00

3 01 3 01 01 15 05 DISEMINASI NILA UNGGUL DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 7.070.000,00 92.930.000,00 - 100.000.000,00

3 01 3 01 01 15 06 PEMBINAAN LISTING DAN UPDATE RUMAH TANGGA

PERIKANAN (RTP)

38.470.000,00 61.530.000,00 - 100.000.000,00

Page 47: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 273

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3 01 3 01 01 15 07 PENATAAN TAMBAK UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DANA

ALOKASI KHUSUS (DAK)

9.692.000,00 9.350.000,00 1.008.173.000,00 1.027.215.000,00

3 01 3 01 01 15 08 PENGADAAN ALAT ALAT BALAI BENIH IKAN (BBI) DANA

ALOKASI KHUSUS (DAK)

3.610.000,00 4.600.000,00 191.790.000,00 200.000.000,00

3 01 3 01 01 15 09 DIVERSIFIKASI USAHA WANITA PEMBUDIDAYA 7.609.000,00 42.055.000,00 - 49.664.000,00

3 01 3 01 01 15 10 PERTEMUAN TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PERIKANAN BUDIDAYA

8.712.000,00 42.260.000,00 - 50.972.000,00

3 01 3 01 01 15 11 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN OBAT IKAN/UDANG 6.450.000,00 43.550.000,00 - 50.000.000,00

3 01 3 01 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 23.661.000,00 85.147.650,00 222.246.000,00 331.054.650,00

3 01 3 01 01 16 01 PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK NELAYAN PERIKANAN

TANGKAP

6.937.000,00 37.167.650,00 - 44.104.650,00

3 01 3 01 01 16 02 PENUNJANG SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN 12.400.000,00 37.550.000,00 - 49.950.000,00

3 01 3 01 01 16 03 PEMBANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DANA

ALOKASI KHUSUS (DAK)

4.324.000,00 10.430.000,00 222.246.000,00 237.000.000,00

3 01 3 01 01 17 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN

PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

100.803.000,00 777.718.000,00 - 878.521.000,00

3 01 3 01 01 17 01 PELATIHAN TEKNOLOGI PENANGANAN PRODUK IKAN

SEGAR

10.661.000,00 57.180.000,00 - 67.841.000,00

3 01 3 01 01 17 02 PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN 8.212.000,00 41.925.000,00 - 50.137.000,00

3 01 3 01 01 17 03 GEMAR MAKAN IKAN 9.550.000,00 90.450.000,00 - 100.000.000,00

3 01 3 01 01 17 04 PENDAMPINGAN PENINGKATAN USAHA MINA PEDESAAN -

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

11.302.000,00 78.820.000,00 - 90.122.000,00

3 01 3 01 01 17 05 PENDAMPINGAN PENINGKATAN USAHA MINA PEDESAAN -

PERIKANAN BUDIDAYA

3.620.000,00 96.380.000,00 - 100.000.000,00

3 01 3 01 01 17 06 PELATIHAN PEMBUATAN KEMASAN PRODUK 6.936.000,00 68.064.000,00 - 75.000.000,00

3 01 3 01 01 17 07 PENGADAAN SARANA PEMASARAN HASIL PERIKANAN 12.247.000,00 33.174.000,00 - 45.421.000,00

3 01 3 01 01 17 08 PENGAWASAN PENGELOLAAN PASAR IKAN 15.810.000,00 59.190.000,00 - 75.000.000,00

3 01 3 01 01 17 09 TEMU PELAKU USAHA PERIKANAN 7.135.000,00 92.865.000,00 - 100.000.000,00

3 01 3 01 01 17 10 PERTEMUAN PELAYANAN USAHA 12.480.000,00 87.520.000,00 - 100.000.000,00

3 01 3 01 01 17 11 PEMUTAKHIRAN DATA POTENSI KELAUTAN DAN

PERIKANAN

2.850.000,00 72.150.000,00 - 75.000.000,00

3 01 3 01 01 18 PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN

PULAU-PULAU KECIL (WP3K)

61.319.000,00 398.826.100,00 915.302.000,00 1.375.447.100,00

3 01 3 01 01 18 01 PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (WP3K)

13.015.000,00 126.302.000,00 - 139.317.000,00

3 01 3 01 01 18 03 PENGEMBANGAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI

PENGEMBANGAN MATA PENCAHARIAN ALTERNATIF

8.012.000,00 93.882.000,00 - 101.894.000,00

3 01 3 01 01 18 05 BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK MASYARAKAT

PENGAWAS (POKMASWAS)

7.977.000,00 88.594.100,00 - 96.571.100,00

Page 48: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 274

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3 01 3 01 01 18 08 PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN 11.192.000,00 64.519.000,00 - 75.711.000,00

3 01 3 01 01 18 09 PEMBANGUNAN DERMAGA 21.123.000,00 25.529.000,00 915.302.000,00 961.954.000,00

3 01 3 01 01 19 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 83.526.000,00 615.520.750,00 - 699.046.750,00

3 01 3 01 01 19 01 DEMPLOT VANNAME 7.272.000,00 86.588.750,00 - 93.860.750,00

3 01 3 01 01 19 02 TEMU APLIKASI TEKNOLOGI BUDIDAYA PERIKANAN 2.430.000,00 91.791.000,00 - 94.221.000,00

3 01 3 01 01 19 03 TEMU APLIKASI TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL

PERIKANAN

8.307.000,00 80.927.000,00 - 89.234.000,00

3 01 3 01 01 19 04 OPERASIONAL PENGENTASAN KEMISKINAN BIDANG

KELAUTAN DAN PERIKANAN

50.397.000,00 225.534.000,00 - 275.931.000,00

3 01 3 01 01 19 05 FASILITASI PENYULUH 15.120.000,00 130.680.000,00 - 145.800.000,00

3 02 01 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 247.831.667,00 4.609.630.333,00 1.421.200.000,00 6.278.662.000,00

3 02 PARIWISATA 131.727.667,00 3.171.240.333,00 1.421.200.000,00 4.724.168.000,00

3 02 3 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 50.292.000,00 808.998.500,00 - 859.290.500,00

3 02 3 02 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 31.525.000,00 - 31.525.000,00

3 02 3 02 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 5.400.000,00 - 5.400.000,00

3 02 3 02 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 30.992.500,00 - 30.992.500,00

3 02 3 02 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 60.540.000,00 - 60.540.000,00

3 02 3 02 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 50.292.000,00 96.716.000,00 - 147.008.000,00

3 02 3 02 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 583.825.000,00 - 583.825.000,00

3 02 3 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

1.316.667,00 253.075.833,00 71.200.000,00 325.592.500,00

3 02 3 02 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

754.427,00 65.608.073,00 71.200.000,00 137.562.500,00

3 02 3 02 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

562.240,00 71.167.760,00 - 71.730.000,00

3 02 3 02 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 70.000.000,00 - 70.000.000,00

3 02 3 02 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 46.300.000,00 - 46.300.000,00

3 02 3 02 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

55.018.000,00 46.617.000,00 - 101.635.000,00

3 02 3 02 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

35.413.000,00 16.222.000,00 - 51.635.000,00

3 02 3 02 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 10.456.000,00 19.544.000,00 - 30.000.000,00

3 02 3 02 01 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 9.149.000,00 10.851.000,00 - 20.000.000,00

3 02 3 02 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

5.700.000,00 1.038.270.000,00 - 1.043.970.000,00

Page 49: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 275

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3 02 3 02 01 07 61 OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN WISATA SUNAN GIRI

760.000,00 138.830.000,00 - 139.590.000,00

3 02 3 02 01 07 62 OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN WISATA MAULANA MALIK IBRAHIM

1.520.000,00 372.160.000,00 - 373.680.000,00

3 02 3 02 01 07 63 OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN WAHANA EKSPRESI PUSPONEGORO

1.520.000,00 391.815.000,00 - 393.335.000,00

3 02 3 02 01 07 64 OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN

KEBUDAYAAN BAWEAN

1.900.000,00 135.465.000,00 - 137.365.000,00

3 02 3 02 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 13.421.000,00 561.579.000,00 150.000.000,00 725.000.000,00

3 02 3 02 01 15 01 PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

DALAM PEMASARAN PARIWISATA

3.220.000,00 96.780.000,00 150.000.000,00 250.000.000,00

3 02 3 02 01 15 02 PEMILIHAN DUTA WISATA CAK YUK 7.644.000,00 292.356.000,00 - 300.000.000,00

3 02 3 02 01 15 03 PROMOSI POTENSI WISATA 1.920.000,00 123.080.000,00 - 125.000.000,00

3 02 3 02 01 15 04 PEMBERDAYAAN DUTA WISATA CAK DAN YUK 637.000,00 49.363.000,00 - 50.000.000,00

3 02 3 02 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 3.992.000,00 439.688.000,00 1.200.000.000,00 1.643.680.000,00

3 02 3 02 01 16 01 PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN

PERASARANA PARIWISATA

3.992.000,00 289.688.000,00 - 293.680.000,00

3 02 3 02 01 16 05 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG

PARIWISATA SUB BIDANG PENATAAN KAWASAN

PARIWISATA (DAK)

- 150.000.000,00 1.200.000.000,00 1.350.000.000,00

3 02 3 02 01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 1.988.000,00 23.012.000,00 - 25.000.000,00

3 02 3 02 01 17 03 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 1.988.000,00 23.012.000,00 - 25.000.000,00

2 16 KEBUDAYAAN 116.104.000,00 1.438.390.000,00 - 1.554.494.000,00

2 16 3 02 01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN

KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

15.257.000,00 379.343.000,00 - 394.600.000,00

2 16 3 02 01 15 01 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH 13.110.000,00 186.890.000,00 - 200.000.000,00

2 16 3 02 01 15 02 MEMBANGUN KEMITRAAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN

ANTAR DAERAH

2.147.000,00 192.453.000,00 - 194.600.000,00

2 16 3 02 01 16 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN

KEKAYAAN BUDAYA

100.847.000,00 1.059.047.000,00 - 1.159.894.000,00

2 16 3 02 01 16 01 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN

PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN

PENINGGALAN BAWAH AIR

5.817.000,00 44.183.000,00 - 50.000.000,00

2 16 3 02 01 16 02 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH 38.040.000,00 671.854.000,00 - 709.894.000,00

2 16 3 02 01 16 04 FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA

DAERAH

24.680.000,00 275.320.000,00 - 300.000.000,00

Page 50: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 276

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

2 16 3 02 01 16 05 PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN

BUDAYA DI DAERAH

32.310.000,00 67.690.000,00 - 100.000.000,00

3 03 01 DINAS PERTANIAN 544.771.575,00 7.782.453.390,00 5.370.552.000,00 13.697.776.965,00

3 03 PERTANIAN 467.538.575,00 6.931.939.390,00 5.368.002.000,00 12.767.479.965,00

3 03 3 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 56.400.000,00 1.413.667.300,00 - 1.470.067.300,00

3 03 3 03 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 37.973.000,00 - 37.973.000,00

3 03 3 03 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 14.710.000,00 - 14.710.000,00

3 03 3 03 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 90.186.800,00 - 90.186.800,00

3 03 3 03 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 124.388.000,00 - 124.388.000,00

3 03 3 03 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 56.400.000,00 604.927.000,00 - 661.327.000,00

3 03 3 03 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 541.482.500,00 - 541.482.500,00

3 03 3 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

3.725.000,00 508.578.000,00 1.093.252.000,00 1.605.555.000,00

3 03 3 03 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

1.490.000,00 201.363.000,00 323.400.000,00 526.253.000,00

3 03 3 03 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.235.000,00 92.565.000,00 769.852.000,00 864.652.000,00

3 03 3 03 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 162.800.000,00 - 162.800.000,00

3 03 3 03 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 51.850.000,00 - 51.850.000,00

3 03 3 03 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

5.088.000,00 6.388.000,00 - 11.476.000,00

3 03 3 03 01 05 04 MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SKPD 5.088.000,00 6.388.000,00 - 11.476.000,00

3 03 3 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

41.204.000,00 151.948.000,00 - 193.152.000,00

3 03 3 03 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

8.853.000,00 20.452.250,00 - 29.305.250,00

3 03 3 03 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 7.116.000,00 23.819.000,00 - 30.935.000,00

3 03 3 03 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 17.005.000,00 52.556.750,00 - 69.561.750,00

3 03 3 03 01 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 7.480.000,00 30.870.000,00 - 38.350.000,00

3 03 3 03 01 06 08 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN

SKPD

750.000,00 24.250.000,00 - 25.000.000,00

3 03 3 03 01 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

- 1.234.718.000,00 38.350.000,00 1.273.068.000,00

3 03 3 03 01 07 67 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DI

KECAMATAN MENGANTI

- 52.535.000,00 - 52.535.000,00

Page 51: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 277

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3 03 3 03 01 07 68 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DI

KECAMATAN CERME

- 84.360.000,00 - 84.360.000,00

3 03 3 03 01 07 69 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DI

KECAMATAN KEBOMAS

- 47.690.000,00 - 47.690.000,00

3 03 3 03 01 07 70 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DI

KECAMATAN SIDAYU

- 65.390.000,00 - 65.390.000,00

3 03 3 03 01 07 71 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DI

KECAMATAN TAMBAK

- 53.967.000,00 - 53.967.000,00

3 03 3 03 01 07 72 PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

KEBOMAS

- 68.750.000,00 2.500.000,00 71.250.000,00

3 03 3 03 01 07 73 PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

MANYAR

- 45.500.000,00 2.000.000,00 47.500.000,00

3 03 3 03 01 07 74 PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

DUDUK SAMPEYAN

- 46.000.000,00 1.500.000,00 47.500.000,00

3 03 3 03 01 07 75 PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

BUNGAH

- 47.500.000,00 - 47.500.000,00

3 03 3 03 01 07 76 PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

SIDAYU

- 69.250.000,00 2.000.000,00 71.250.000,00

3 03 3 03 01 07 77 PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

DUKUN

- 71.250.000,00 - 71.250.000,00

3 03 3 03 01 07 78 PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

UJUNG PANGKAH

- 58.776.000,00 7.850.000,00 66.626.000,00

3 03 3 03 01 07 79 PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

CERME

- 71.250.000,00 - 71.250.000,00

3 03 3 03 01 07 80 PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

MENGANTI

- 64.000.000,00 7.250.000,00 71.250.000,00

3 03 3 03 01 07 81 PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

KEDAMEAN

- 46.250.000,00 1.250.000,00 47.500.000,00

3 03 3 03 01 07 82 PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

DRIYOREJO

- 47.500.000,00 - 47.500.000,00

3 03 3 03 01 07 83 PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

BENJENG

- 47.500.000,00 - 47.500.000,00

3 03 3 03 01 07 84 PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

BALONGPANGGANG

- 68.250.000,00 3.000.000,00 71.250.000,00

3 03 3 03 01 07 85 PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

WRINGINANOM

- 62.250.000,00 9.000.000,00 71.250.000,00

3 03 3 03 01 07 86 PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

TAMBAK

- 47.500.000,00 - 47.500.000,00

3 03 3 03 01 07 87 PENGELOLAAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN

PANCENG

- 69.250.000,00 2.000.000,00 71.250.000,00

Page 52: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 278

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3 03 3 03 01 15 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI 22.653.075,00 585.095.600,00 - 607.748.675,00

3 03 3 03 01 15 01 MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN USAHA

AGRIBISNIS PERDESAAN

1.148.000,00 44.112.000,00 - 45.260.000,00

3 03 3 03 01 15 03 PEMBINAAN PENGEMBANGAN USAHA PELAYANAN JASA

ALSINTAN (UPJA)

5.865.000,00 44.135.000,00 - 50.000.000,00

3 03 3 03 01 15 11 PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS

PERDESAAN (PUAP)

3.786.500,00 21.433.500,00 - 25.220.000,00

3 03 3 03 01 15 13 REMBUG GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) 2.264.400,00 27.735.600,00 - 30.000.000,00

3 03 3 03 01 15 14 PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN

KELOMPOK

874.000,00 49.126.000,00 - 50.000.000,00

3 03 3 03 01 15 15 URBAN FARMING 2.148.675,00 92.620.000,00 - 94.768.675,00

3 03 3 03 01 15 16 TEMU MITRA GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)

DENGAN PELAKU USAHA

3.148.000,00 146.852.000,00 - 150.000.000,00

3 03 3 03 01 15 18 PEMBUATAN MEDIA INFORMASI PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/ PERKEBUNAN

360.000,00 19.640.000,00 - 20.000.000,00

3 03 3 03 01 15 19 PERCONTOHAN TERNAK KAMBING UNGGULAN 3.058.500,00 139.441.500,00 - 142.500.000,00

3 03 3 03 01 16 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL

PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN

58.362.000,00 221.935.000,00 - 280.297.000,00

3 03 3 03 01 16 01 FASILITASI KERJASAMA REGIONAL/ NASIONAL/

INTERNASIONAL PENYEDIAAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/ PERKEBUNAN KOMPLEMENTER

315.000,00 13.977.000,00 - 14.292.000,00

3 03 3 03 01 16 02 LOMBA DAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI

PERTANIAN UNGGULAN DAERAH

1.800.000,00 48.200.000,00 - 50.000.000,00

3 03 3 03 01 16 03 PENANGANAN PASCA PANEN PERTANIAN/PERKEBUNAN 41.000.000,00 115.005.000,00 - 156.005.000,00

3 03 3 03 01 16 04 PENANGANAN PENGOLAHAN HASIL

PERTANIAN/PERKEBUNAN

15.247.000,00 44.753.000,00 - 60.000.000,00

3 03 3 03 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN

HORIKULTURA

23.995.000,00 174.877.600,00 - 198.872.600,00

3 03 3 03 01 17 01 GERAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT

TANAMAN

15.200.000,00 108.227.600,00 - 123.427.600,00

3 03 3 03 01 17 02 REVITALISASI BRIGADE PROTEKSI TANAMAN 8.795.000,00 66.650.000,00 - 75.445.000,00

3 03 3 03 01 18 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN DAN

HORTIKULTURA

88.340.000,00 536.995.000,00 - 625.335.000,00

3 03 3 03 01 18 04 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU

TANAMAN PALAWIJA

6.545.000,00 33.067.000,00 - 39.612.000,00

3 03 3 03 01 18 05 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU

TANAMAN SAYURAN

9.500.000,00 30.210.000,00 - 39.710.000,00

3 03 3 03 01 18 07 PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA 4.945.000,00 29.185.000,00 - 34.130.000,00

3 03 3 03 01 18 10 PENGEMBANGAN PUPUK ORGANIK 39.370.000,00 119.610.000,00 - 158.980.000,00

Page 53: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 279

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3 03 3 03 01 18 11 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU

TANAMAN HIAS DAN OBAT (BIOFARMAKA)

5.425.000,00 43.735.000,00 - 49.160.000,00

3 03 3 03 01 18 12 PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA 12.570.000,00 83.565.000,00 - 96.135.000,00

3 03 3 03 01 18 14 PENGEMBANGAN BUAH UNGGULAN LOKAL DAERAH 1.125.000,00 48.093.000,00 - 49.218.000,00

3 03 3 03 01 18 17 SOSIALISASI GERAKAN PENERAPAN PENGELOLAAN

TANAMAN TERPADU (GPPTT)

6.175.000,00 33.325.000,00 - 39.500.000,00

3 03 3 03 01 18 19 PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN KUALITAS HIDUP

PETANI MISKIN MELALUI BUDIDAYA TANAMAN

HORTIKULTURA

2.685.000,00 116.205.000,00 - 118.890.000,00

3 03 3 03 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN 26.456.000,00 249.027.000,00 - 275.483.000,00

3 03 3 03 01 19 05 BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN DALAM POT 3.572.000,00 18.198.000,00 - 21.770.000,00

3 03 3 03 01 19 06 BIMBINGAN TEKNIS TANAMAN PERKEBUNAN 2.244.000,00 33.251.000,00 - 35.495.000,00

3 03 3 03 01 19 07 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU

PRODUK PERKEBUNAN

16.620.000,00 150.938.000,00 - 167.558.000,00

3 03 3 03 01 19 08 PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN 4.020.000,00 46.640.000,00 - 50.660.000,00

3 03 3 03 01 20 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/

PERKEBUNAN/ PETERNAKAN LAPANGAN

9.679.500,00 232.642.500,00 - 242.322.000,00

3 03 3 03 01 20 01 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH

PERTANIAN/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN

6.949.500,00 64.300.500,00 - 71.250.000,00

3 03 3 03 01 20 02 PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - 35.000.000,00 - 35.000.000,00

3 03 3 03 01 20 03 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH SWADAYA 1.380.000,00 103.868.000,00 - 105.248.000,00

3 03 3 03 01 20 04 PENILAIAN KELAS KEMAMPUAN KELOMPOK/GAPOKTAN

PENYULUH LAPANGAN

1.350.000,00 29.474.000,00 - 30.824.000,00

3 03 3 03 01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA

PERTANIAN/ PERKEBUNAN/ PETERNAKAN

70.291.000,00 1.036.664.000,00 4.236.400.000,00 5.343.355.000,00

3 03 3 03 01 21 01 PERENCANAAN, SOSIALISASI, MONITORING DAN

PENGENDALIAN BANTUAN JALAN USAHA TANI (JUT)

2.065.000,00 47.935.000,00 - 50.000.000,00

3 03 3 03 01 21 02 PERENCANAAN, SOSIALISASI, MONITORING DAN

PENGENDALIAN BANTUAN JARINGAN IRIGASI PERTANIAN

(JIP)

1.300.000,00 48.700.000,00 - 50.000.000,00

3 03 3 03 01 21 03 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN SUMBER-SUMBER AIR

MELIPUTI AIT TANAH ( DANGKAL/DALAM)/EMBUNG/DAM

PARIT/PINTU AIR/LONG STORAGE (DAK)

15.720.000,00 203.480.000,00 4.164.800.000,00 4.384.000.000,00

3 03 3 03 01 21 04 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI

PERTANIAN/ PERKEBUNAN TEPAT GUNA

6.460.000,00 65.465.000,00 71.600.000,00 143.525.000,00

3 03 3 03 01 21 05 PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR 15.284.000,00 136.716.000,00 - 152.000.000,00

3 03 3 03 01 21 06 OPTIMASI LAHAN MENDUKUNG TANAMAN PANGAN 5.495.000,00 69.505.000,00 - 75.000.000,00

Page 54: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 280

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

3 03 3 03 01 21 08 AUDIT LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

(LP2B)

12.225.000,00 287.775.000,00 - 300.000.000,00

3 03 3 03 01 21 09 PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN

PERBAIKAN SERTA PEMELIHARAAN ALAT MESIN

PERTANIAN

11.742.000,00 177.088.000,00 - 188.830.000,00

3 03 3 03 01 22 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK

6.921.000,00 93.079.000,00 - 100.000.000,00

3 03 3 03 01 22 01 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN

PENYAKIT MENULAR TERNAK

3.098.000,00 46.902.000,00 - 50.000.000,00

3 03 3 03 01 22 02 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESEHATAN HEWAN DAN

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

3.823.000,00 46.177.000,00 - 50.000.000,00

3 03 3 03 01 23 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN

34.220.000,00 250.038.390,00 - 284.258.390,00

3 03 3 03 01 23 01 PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK 15.680.000,00 168.578.390,00 - 184.258.390,00

3 03 3 03 01 23 03 PENGUATAN KELEMBAGAAN PASAR TERNAK 18.540.000,00 81.460.000,00 - 100.000.000,00

3 03 3 03 01 24 PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN 2.380.000,00 48.060.000,00 - 50.440.000,00

3 03 3 03 01 24 03 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN

(OPT) PERKEBUNAN

2.380.000,00 48.060.000,00 - 50.440.000,00

3 03 3 03 01 25 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU 17.824.000,00 188.226.000,00 - 206.050.000,00

3 03 3 03 01 25 01 PEMBUDIDAYAAN BAHAN BAKU BERKADAR NIKOTIN

RENDAH

17.824.000,00 188.226.000,00 - 206.050.000,00

2 03 PANGAN 77.233.000,00 850.514.000,00 2.550.000,00 930.297.000,00

2 03 3 03 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

PERTANIAN/PERKEBUNAN

75.313.000,00 777.434.000,00 2.550.000,00 855.297.000,00

2 03 3 03 01 15 01 PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN 8.250.000,00 50.900.000,00 - 59.150.000,00

2 03 3 03 01 15 02 PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN

PANGAN

1.875.000,00 115.575.000,00 2.550.000,00 120.000.000,00

2 03 3 03 01 15 04 PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH 8.608.000,00 107.492.000,00 - 116.100.000,00

2 03 3 03 01 15 05 PEMBINAAN MANAJEMEN PEMANFAATAN MODAL UNTUK

PEMBELIAN GABAH

4.050.000,00 43.450.000,00 - 47.500.000,00

2 03 3 03 01 15 06 PENGEMBANGAN KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN 19.366.000,00 40.634.000,00 - 60.000.000,00

2 03 3 03 01 15 07 PROMOSI PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN

KONSUMSI PANGAN

1.528.000,00 140.972.000,00 - 142.500.000,00

2 03 3 03 01 15 08 PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT 1.360.000,00 31.140.000,00 - 32.500.000,00

2 03 3 03 01 15 09 ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN WILAYAH 4.036.000,00 62.064.000,00 - 66.100.000,00

2 03 3 03 01 15 10 KELUARGA MANDIRI PANGAN 26.240.000,00 185.207.000,00 - 211.447.000,00

2 03 3 03 01 16 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN

PANGAN

1.920.000,00 73.080.000,00 - 75.000.000,00

2 03 3 03 01 16 01 PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 1.920.000,00 73.080.000,00 - 75.000.000,00

4 PENUNJANG URUSAN 12.506.447.519,00 39.031.429.604,00 2.273.194.800,00 53.811.071.923,00

Page 55: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 281

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

4 01 01 INSPEKTORAT 1.960.991.000,00 2.516.634.600,00 272.981.000,00 4.750.606.600,00

4 01 INSPEKTORAT 1.960.991.000,00 2.516.634.600,00 272.981.000,00 4.750.606.600,00

4 01 4 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 29.100.000,00 355.413.000,00 - 384.513.000,00

4 01 4 01 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 30.660.000,00 - 30.660.000,00

4 01 4 01 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 12.880.000,00 - 12.880.000,00

4 01 4 01 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 19.175.000,00 - 19.175.000,00

4 01 4 01 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 167.800.000,00 - 167.800.000,00

4 01 4 01 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 29.100.000,00 105.698.000,00 - 134.798.000,00

4 01 4 01 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 19.200.000,00 - 19.200.000,00

4 01 4 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 101.447.800,00 111.836.000,00 213.283.800,00

4 01 4 01 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 51.007.800,00 111.836.000,00 162.843.800,00

4 01 4 01 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 38.990.000,00 - 38.990.000,00

4 01 4 01 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 11.450.000,00 - 11.450.000,00

4 01 4 01 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

119.102.000,00 147.007.800,00 - 266.109.800,00

4 01 4 01 01 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 119.102.000,00 147.007.800,00 - 266.109.800,00

4 01 4 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

69.303.000,00 45.257.900,00 - 114.560.900,00

4 01 4 01 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

40.375.000,00 18.388.400,00 - 58.763.400,00

4 01 4 01 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 18.756.000,00 13.994.000,00 - 32.750.000,00

4 01 4 01 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 10.172.000,00 12.875.500,00 - 23.047.500,00

4 01 4 01 01 15 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN

KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

32.636.000,00 14.864.000,00 - 47.500.000,00

4 01 4 01 01 15 01 PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR

PENGAWASAN

32.636.000,00 14.864.000,00 - 47.500.000,00

4 01 4 01 01 16 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH

1.528.125.000,00 1.553.414.100,00 - 3.081.539.100,00

4 01 4 01 01 16 01 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA

BERKALA

338.094.000,00 514.517.500,00 - 852.611.500,00

4 01 4 01 01 16 02 PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

364.680.000,00 248.456.000,00 - 613.136.000,00

4 01 4 01 01 16 03 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KDH

168.320.000,00 193.148.000,00 - 361.468.000,00

Page 56: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 282

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

4 01 4 01 01 16 04 INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 39.318.000,00 15.682.000,00 - 55.000.000,00

4 01 4 01 01 16 05 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 158.317.000,00 164.207.000,00 - 322.524.000,00

4 01 4 01 01 16 06 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF 98.822.000,00 56.356.600,00 - 155.178.600,00

4 01 4 01 01 16 07 EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 53.390.000,00 83.261.000,00 - 136.651.000,00

4 01 4 01 01 16 08 REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH* 222.834.000,00 157.136.000,00 - 379.970.000,00

4 01 4 01 01 16 09 PENYUSUNAN IKHTISAR REALISASI PENGAWASAN 30.938.000,00 24.062.000,00 - 55.000.000,00

4 01 4 01 01 16 10 PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR

SIPIL NEGARA ( LHKASN )

53.412.000,00 96.588.000,00 - 150.000.000,00

4 01 4 01 01 17 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA

PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

75.376.000,00 287.124.000,00 - 362.500.000,00

4 01 4 01 01 17 01 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN

APARATUR PENGAWASAN

61.520.000,00 50.980.000,00 - 112.500.000,00

4 01 4 01 01 17 02 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI

PENGAWAS DAERAH

13.856.000,00 236.144.000,00 - 250.000.000,00

4 01 4 01 01 18 PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN DAERAH 107.349.000,00 12.106.000,00 161.145.000,00 280.600.000,00

4 01 4 01 01 18 01 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN

PUBLIK

7.869.000,00 6.563.000,00 35.568.000,00 50.000.000,00

4 01 4 01 01 18 02 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

99.480.000,00 5.543.000,00 125.577.000,00 230.600.000,00

4 02 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

3.604.957.000,00 9.266.461.700,00 490.300.000,00 13.361.718.700,00

4 02 PERENCANAAN 2.684.595.000,00 7.993.113.700,00 262.300.000,00 10.940.008.700,00

4 02 4 02 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 130.272.000,00 423.920.800,00 - 554.192.800,00

4 02 4 02 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 35.200.000,00 - 35.200.000,00

4 02 4 02 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 4.500.000,00 - 4.500.000,00

4 02 4 02 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 51.516.000,00 - 51.516.000,00

4 02 4 02 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 258.221.800,00 - 258.221.800,00

4 02 4 02 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 130.272.000,00 47.483.000,00 - 177.755.000,00

4 02 4 02 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 27.000.000,00 - 27.000.000,00

4 02 4 02 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

15.340.000,00 348.560.000,00 107.300.000,00 471.200.000,00

4 02 4 02 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

700.000,00 48.000.000,00 107.300.000,00 156.000.000,00

4 02 4 02 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 160.200.000,00 - 160.200.000,00

4 02 4 02 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

14.640.000,00 140.360.000,00 - 155.000.000,00

Page 57: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 283

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

4 02 4 02 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

24.157.000,00 23.343.000,00 - 47.500.000,00

4 02 4 02 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

11.910.000,00 11.840.000,00 - 23.750.000,00

4 02 4 02 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 12.247.000,00 11.503.000,00 - 23.750.000,00

4 02 4 02 01 15 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 878.134.000,00 1.697.310.400,00 - 2.575.444.400,00

4 02 4 02 01 15 01 REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH

53.240.000,00 246.760.000,00 - 300.000.000,00

4 02 4 02 01 15 02 PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH

71.559.000,00 202.565.400,00 - 274.124.400,00

4 02 4 02 01 15 03 PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNANA

DAERAH

116.635.000,00 204.838.000,00 - 321.473.000,00

4 02 4 02 01 15 04 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNG JAWABAN

225.926.000,00 339.492.000,00 - 565.418.000,00

4 02 4 02 01 15 05 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

91.285.000,00 154.760.000,00 - 246.045.000,00

4 02 4 02 01 15 06 FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH

33.963.000,00 15.537.000,00 - 49.500.000,00

4 02 4 02 01 15 07 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA

PENYELENGGARAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA

84.190.000,00 137.835.000,00 - 222.025.000,00

4 02 4 02 01 15 08 PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

118.038.000,00 203.618.000,00 - 321.656.000,00

4 02 4 02 01 15 10 INTEGRASI POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN DALAM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

26.550.000,00 68.450.000,00 - 95.000.000,00

4 02 4 02 01 15 11 MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM

PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI PERMUKIMAN

56.748.000,00 123.455.000,00 - 180.203.000,00

4 02 4 02 01 16 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 365.816.000,00 1.010.463.500,00 - 1.376.279.500,00

4 02 4 02 01 16 01 SINGKRONISASI DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN

EKONOMI

45.955.000,00 41.308.500,00 - 87.263.500,00

4 02 4 02 01 16 03 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI

10.827.000,00 30.769.000,00 - 41.596.000,00

4 02 4 02 01 16 04 PROSPEK PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT 28.160.000,00 171.840.000,00 - 200.000.000,00

4 02 4 02 01 16 05 REVIEW MASTERPLAN AGROPOLITAN 19.925.000,00 77.495.000,00 - 97.420.000,00

4 02 4 02 01 16 06 REVIEW MASTERPLAN MINAPOLITAN 17.975.000,00 82.025.000,00 - 100.000.000,00

4 02 4 02 01 16 07 PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI 10.875.000,00 64.125.000,00 - 75.000.000,00

Page 58: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 284

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

4 02 4 02 01 16 10 ANALISA NILAI TUKAR PETANI DAN NELAYAN 16.735.000,00 108.265.000,00 - 125.000.000,00

4 02 4 02 01 16 11 ANALISA PERHITUNGAN DAN PENGENDALIAN INFLASI

DAERAH

48.564.000,00 151.436.000,00 - 200.000.000,00

4 02 4 02 01 16 12 ANALISA PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 44.265.000,00 155.735.000,00 - 200.000.000,00

4 02 4 02 01 16 13 KOORDINASI PELAKSANAAN KERJASAMA PERENCANAAN

PEMBANGUNAN BERBASIS CORPORATE SOCIAL

RESPONSIBILITY

122.535.000,00 127.465.000,00 - 250.000.000,00

4 02 4 02 01 17 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL

BUDAYA

590.418.000,00 1.195.582.000,00 155.000.000,00 1.941.000.000,00

4 02 4 02 01 17 01 FASILITASI PROGRAM UNGGULAN PENANGGULANGAN

KEMISKINAN

62.975.000,00 112.025.000,00 - 175.000.000,00

4 02 4 02 01 17 02 PENYUSUNAN STRATEGI PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DAERAH

31.496.000,00 198.504.000,00 - 230.000.000,00

4 02 4 02 01 17 03 RAKOR SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BIDANG KEMASYARAKATAN SOSIAL BUDAYA

37.660.000,00 96.840.000,00 - 134.500.000,00

4 02 4 02 01 17 04 TRAINING OF TRAINER TIM DRIVER PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER

13.900.000,00 56.100.000,00 - 70.000.000,00

4 02 4 02 01 17 05 LOKAKARYA DATA TERPILAH GENDER 65.100.000,00 124.900.000,00 - 190.000.000,00

4 02 4 02 01 17 06 PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

DAERAH

64.712.000,00 247.288.000,00 - 312.000.000,00

4 02 4 02 01 17 07 FASILITASI INTEGRASI DATA PEMBANGUNAN BERBASIS

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

37.356.000,00 29.644.000,00 155.000.000,00 222.000.000,00

4 02 4 02 01 17 08 LAPORAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DAERAH

59.240.000,00 50.760.000,00 - 110.000.000,00

4 02 4 02 01 17 09 PENGENDALIAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN 76.194.000,00 90.806.000,00 - 167.000.000,00

4 02 4 02 01 17 10 FORUM DATA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 124.385.000,00 158.115.000,00 - 282.500.000,00

4 02 4 02 01 17 13 FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN

DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DAERAH

17.400.000,00 30.600.000,00 - 48.000.000,00

4 02 4 02 01 18 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN

SUMBER DAYA ALAM

680.458.000,00 3.293.934.000,00 - 3.974.392.000,00

4 02 4 02 01 18 01 FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANAAN

PRASARANA WILAYAH

146.780.000,00 169.288.000,00 - 316.068.000,00

4 02 4 02 01 18 02 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PRASARANA

WILAYAH

109.561.000,00 588.770.500,00 - 698.331.500,00

4 02 4 02 01 18 03 PERENCANAAN UMUM TATA RUANG WILAYAH 89.554.000,00 694.197.500,00 - 783.751.500,00

4 02 4 02 01 18 04 FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

63.779.000,00 74.616.500,00 - 138.395.500,00

Page 59: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 285

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

4 02 4 02 01 18 05 KOORDINASI INTOGRASI DAN SINKRONISASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN

WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

64.245.000,00 79.548.500,00 - 143.793.500,00

4 02 4 02 01 18 06 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

HIDUP

104.772.000,00 840.029.000,00 - 944.801.000,00

4 02 4 02 01 18 07 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 101.767.000,00 847.484.000,00 - 949.251.000,00

4 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 920.362.000,00 1.273.348.000,00 228.000.000,00 2.421.710.000,00

4 05 4 02 01 15 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 640.476.000,00 1.017.507.500,00 228.000.000,00 1.885.983.500,00

4 05 4 02 01 15 01 OPERASIONAL,MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN

PENELITIAN

78.762.000,00 44.201.000,00 - 122.963.000,00

4 05 4 02 01 15 02 KAJIAN STRATEGIS DAERAH 74.548.000,00 225.452.000,00 - 300.000.000,00

4 05 4 02 01 15 04 PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH 78.798.000,00 106.683.500,00 - 185.481.500,00

4 05 4 02 01 15 05 FASILITASI KEGIATAN DEWAN RISET DAERAH 98.797.000,00 301.203.000,00 - 400.000.000,00

4 05 4 02 01 15 06 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

31.404.000,00 10.596.000,00 108.000.000,00 150.000.000,00

4 05 4 02 01 15 07 PEMUTAKHIRAN DATA INFORMASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN BERBASIS GEOGRAPHIC INFORMATION

SYSTEM

66.602.000,00 83.398.000,00 - 150.000.000,00

4 05 4 02 01 15 08 OPERASIONAL DAN UPDATING DATA SISTIM INFORMASI

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

173.735.000,00 213.804.000,00 - 387.539.000,00

4 05 4 02 01 15 09 SISTEM INFORMASI MANAGEMEN PENGENDALIAN DAN

EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

37.830.000,00 32.170.000,00 120.000.000,00 190.000.000,00

4 05 4 02 01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 279.886.000,00 255.840.500,00 - 535.726.500,00

4 05 4 02 01 16 01 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI

KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

102.616.000,00 90.110.500,00 - 192.726.500,00

4 05 4 02 01 16 02 PENYUSUNAN DOKUMENTASI HASIL PELAKSANAAN

PEMBANGUNAN

89.190.000,00 110.810.000,00 - 200.000.000,00

4 05 4 02 01 16 03 ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN MANUSIA 88.080.000,00 54.920.000,00 - 143.000.000,00

4 03 01 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH

4.314.348.119,00 17.484.219.684,00 1.223.263.400,00 23.021.831.203,00

4 03 KEUANGAN 4.314.348.119,00 17.484.219.684,00 1.223.263.400,00 23.021.831.203,00

4 03 4 03 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 200.386.000,00 1.781.868.000,00 - 1.982.254.000,00

4 03 4 03 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.726.000,00 698.174.000,00 - 700.900.000,00

4 03 4 03 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 32.000.000,00 - 32.000.000,00

4 03 4 03 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 163.050.000,00 - 163.050.000,00

Page 60: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 286

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

4 03 4 03 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 301.506.000,00 - 301.506.000,00

4 03 4 03 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 187.568.000,00 160.338.000,00 - 347.906.000,00

4 03 4 03 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 10.092.000,00 426.800.000,00 - 436.892.000,00

4 03 4 03 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

32.910.000,00 3.607.925.184,00 876.263.400,00 4.517.098.584,00

4 03 4 03 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

13.578.000,00 930.630.184,00 744.420.400,00 1.688.628.584,00

4 03 4 03 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

4.182.000,00 388.665.000,00 131.843.000,00 524.690.000,00

4 03 4 03 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

9.660.000,00 941.440.000,00 - 951.100.000,00

4 03 4 03 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

5.490.000,00 1.347.190.000,00 - 1.352.680.000,00

4 03 4 03 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

8.480.000,00 358.684.000,00 - 367.164.000,00

4 03 4 03 01 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 8.480.000,00 358.684.000,00 - 367.164.000,00

4 03 4 03 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

79.002.000,00 61.985.400,00 - 140.987.400,00

4 03 4 03 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

32.744.000,00 34.969.000,00 - 67.713.000,00

4 03 4 03 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 46.258.000,00 27.016.400,00 - 73.274.400,00

4 03 4 03 01 15 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN

PENGANGGARAN

1.918.914.719,00 1.974.532.600,00 - 3.893.447.319,00

4 03 4 03 01 15 01 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

1.700.435.719,00 980.323.600,00 - 2.680.759.319,00

4 03 4 03 01 15 02 PENYUSUNAN PEDOMAN PERENCANAAN DAN

PELAKSANAAN APBD

74.246.000,00 111.488.000,00 - 185.734.000,00

4 03 4 03 01 15 03 KOORDINASI PENYUSUNAN BELANJA PPKD 37.800.000,00 74.991.000,00 - 112.791.000,00

4 03 4 03 01 15 04 SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGANGGARAN 54.903.000,00 179.760.000,00 - 234.663.000,00

4 03 4 03 01 15 05 PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN SISTEM

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

51.530.000,00 627.970.000,00 - 679.500.000,00

4 03 4 03 01 16 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

636.920.000,00 1.378.400.500,00 - 2.015.320.500,00

4 03 4 03 01 16 01 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI

TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

166.158.000,00 486.565.000,00 - 652.723.000,00

4 03 4 03 01 16 02 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 136.059.000,00 258.017.000,00 - 394.076.000,00

4 03 4 03 01 16 03 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER

PEMERINTAH DAERAH

185.712.000,00 240.898.500,00 - 426.610.500,00

Page 61: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 287

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

4 03 4 03 01 16 04 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

148.991.000,00 392.920.000,00 - 541.911.000,00

4 03 4 03 01 17 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH 275.046.000,00 2.051.525.000,00 24.000.000,00 2.350.571.000,00

4 03 4 03 01 17 01 PENDATAAN PAJAK 100.356.000,00 1.559.446.000,00 - 1.659.802.000,00

4 03 4 03 01 17 02 PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 55.524.000,00 36.464.000,00 - 91.988.000,00

4 03 4 03 01 17 03 PENGELOLAAN BENDA BERHARGA 55.128.000,00 70.560.000,00 - 125.688.000,00

4 03 4 03 01 17 04 SOSIALISASI PAJAK DAERAH 6.652.000,00 182.548.000,00 24.000.000,00 213.200.000,00

4 03 4 03 01 17 05 PENYUSUNAN PERATURAN DAN SISDUR PAJAK DAERAH 45.128.000,00 60.034.000,00 - 105.162.000,00

4 03 4 03 01 17 06 ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH 12.258.000,00 142.473.000,00 - 154.731.000,00

4 03 4 03 01 18 PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN PBB DAN BPHTB 327.319.400,00 1.994.976.000,00 - 2.322.295.400,00

4 03 4 03 01 18 01 PENILAIAN INDIVIDU 46.672.000,00 54.789.000,00 - 101.461.000,00

4 03 4 03 01 18 02 SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 126.099.000,00 585.443.000,00 - 711.542.000,00

4 03 4 03 01 18 03 PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB 81.164.400,00 796.572.000,00 - 877.736.400,00

4 03 4 03 01 18 04 PERBAIKAN PETA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 21.878.000,00 452.785.000,00 - 474.663.000,00

4 03 4 03 01 18 05 PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 51.506.000,00 105.387.000,00 - 156.893.000,00

4 03 4 03 01 19 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN

INTENSIFIKASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH

409.852.000,00 2.479.388.000,00 - 2.889.240.000,00

4 03 4 03 01 19 01 PENAGIHAN PAJAK DAERAH 125.556.000,00 1.108.086.000,00 - 1.233.642.000,00

4 03 4 03 01 19 02 FASILITASI KEBERATA PAJAK DAERAH 8.400.000,00 36.875.000,00 - 45.275.000,00

4 03 4 03 01 19 03 KOORDINASI DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH 74.937.000,00 100.063.000,00 - 175.000.000,00

4 03 4 03 01 19 04 KOORDINASI DAN EVALUASI PENERIMAAN BAGI HASIL 20.960.000,00 186.656.000,00 - 207.616.000,00

4 03 4 03 01 19 05 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT

BPPKAD DI CERME

11.224.000,00 30.776.000,00 - 42.000.000,00

4 03 4 03 01 19 06 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT

BPPKAD DI SIDAYU

22.465.000,00 33.535.000,00 - 56.000.000,00

4 03 4 03 01 19 07 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT

BPPKAD DI DRIYOREJO

12.213.000,00 38.262.000,00 - 50.475.000,00

4 03 4 03 01 19 08 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT

BPPKAD DI BAWEAN

5.414.000,00 23.136.000,00 - 28.550.000,00

4 03 4 03 01 19 09 PEMUTAHIRAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 62.995.000,00 312.191.000,00 - 375.186.000,00

4 03 4 03 01 19 10 BULAN PANUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 65.688.000,00 609.808.000,00 - 675.496.000,00

4 03 4 03 01 20 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN ASET DAN BARANG DAERAH

425.518.000,00 1.794.935.000,00 323.000.000,00 2.543.453.000,00

4 03 4 03 01 20 01 PENATAUSAHAAN ASET 92.910.000,00 1.307.090.000,00 - 1.400.000.000,00

4 03 4 03 01 20 02 PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH 133.660.000,00 155.064.000,00 323.000.000,00 611.724.000,00

Page 62: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 288

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

4 03 4 03 01 20 03 PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM ASET

DAERAH

160.706.000,00 135.181.000,00 - 295.887.000,00

4 03 4 03 01 20 04 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK

DAERAH

24.922.000,00 110.920.000,00 - 135.842.000,00

4 03 4 03 01 20 05 INVENTARISASI ASET PEMERINTAH DAERAH 13.320.000,00 86.680.000,00 - 100.000.000,00

4 04 01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 2.626.151.400,00 9.764.113.620,00 286.650.400,00 12.676.915.420,00

4 04 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.626.151.400,00 9.764.113.620,00 286.650.400,00 12.676.915.420,00

4 04 4 04 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 86.502.000,00 398.451.400,00 - 484.953.400,00

4 04 4 04 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 126.405.000,00 - 126.405.000,00

4 04 4 04 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 10.387.200,00 - 10.387.200,00

4 04 4 04 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 23.040.000,00 - 23.040.000,00

4 04 4 04 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 165.560.000,00 - 165.560.000,00

4 04 4 04 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 86.502.000,00 62.684.000,00 - 149.186.000,00

4 04 4 04 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 10.375.200,00 - 10.375.200,00

4 04 4 04 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 320.319.200,00 86.350.400,00 406.669.600,00

4 04 4 04 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 42.481.500,00 86.350.400,00 128.831.900,00

4 04 4 04 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 125.437.700,00 - 125.437.700,00

4 04 4 04 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 152.400.000,00 - 152.400.000,00

4 04 4 04 01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR - 3.550.000,00 194.700.000,00 198.250.000,00

4 04 4 04 01 03 01 PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI - 3.550.000,00 194.700.000,00 198.250.000,00

4 04 4 04 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

82.669.000,00 72.970.870,00 - 155.639.870,00

4 04 4 04 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

17.421.500,00 7.578.500,00 - 25.000.000,00

4 04 4 04 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 9.447.200,00 15.552.800,00 - 25.000.000,00

4 04 4 04 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 22.038.000,00 13.601.870,00 - 35.639.870,00

4 04 4 04 01 06 05 PENYUSUNAN PROFIL SKPD 8.960.700,00 26.039.300,00 - 35.000.000,00

4 04 4 04 01 06 07 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 24.801.600,00 10.198.400,00 - 35.000.000,00

4 04 4 04 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR

SIPIL NEGARA

996.853.500,00 4.519.784.750,00 - 5.516.638.250,00

4 04 4 04 01 15 01 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 69.466.000,00 167.834.000,00 - 237.300.000,00

4 04 4 04 01 15 02 PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL 180.924.000,00 1.230.922.750,00 - 1.411.846.750,00

Page 63: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 289

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

4 04 4 04 01 15 03 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN (EVALUASI DAMPAK PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN)

25.315.000,00 72.375.000,00 - 97.690.000,00

4 04 4 04 01 15 04 PEMBUATAN BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN

(JUKLAK)/PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS)

15.091.000,00 78.979.000,00 - 94.070.000,00

4 04 4 04 01 15 05 PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME 65.401.000,00 133.424.000,00 - 198.825.000,00

4 04 4 04 01 15 06 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON

PNS DAERAH

5.940.000,00 309.546.200,00 - 315.486.200,00

4 04 4 04 01 15 07 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS

DAERAH

69.210.000,00 170.790.000,00 - 240.000.000,00

4 04 4 04 01 15 08 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN

FUNGSI BAGI PNS DAERAH

69.335.000,00 169.465.000,00 - 238.800.000,00

4 04 4 04 01 15 09 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS

DAERAH

187.781.000,00 509.344.000,00 - 697.125.000,00

4 04 4 04 01 15 10 DIKLAT FUNGSIONAL, SOSIALISASI, WORKSHOP,

SEMINAR DAN LOKAKARYA

69.844.000,00 130.156.000,00 - 200.000.000,00

4 04 4 04 01 15 11 DIKLAT MANAJEMEN KEPEMIMPINAN ORGANISASI 15.652.000,00 183.208.000,00 - 198.860.000,00

4 04 4 04 01 15 12 ACHEVMENT MOTIVATION TRAINING 15.240.000,00 133.575.000,00 - 148.815.000,00

4 04 4 04 01 15 13 DIKLAT PEMANTABAN TUGAS BAGI PNS 119.877.000,00 278.284.500,00 - 398.161.500,00

4 04 4 04 01 15 14 PENYELENGGARAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN

KEPEMIMPINAN

66.997.500,00 875.631.300,00 - 942.628.800,00

4 04 4 04 01 15 15 PENGEMBANGAN DIKLAT (ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT,

PENYUSUNAN SILABI, PENYUSUNAN MODUL,

PENYUSUNAN PEDOMAN DIKLAT)

20.780.000,00 76.250.000,00 - 97.030.000,00

4 04 4 04 01 16 PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN

APARATUR SIPIL NEGARA

446.223.100,00 1.394.146.400,00 - 1.840.369.500,00

4 04 4 04 01 16 01 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

12.470.000,00 87.530.000,00 - 100.000.000,00

4 04 4 04 01 16 02 WORKSHOP SASARAN KERJA PEGAWAI (PROGRAM E-SKP) 45.790.000,00 176.582.000,00 - 222.372.000,00

4 04 4 04 01 16 03 PENGUJIAN KESEHATAN CPNS 12.426.600,00 112.573.400,00 - 125.000.000,00

4 04 4 04 01 16 04 PELAKSANAAN UJI KESEHATAN BAGI APARATUR

PEMERINTAH

120.805.000,00 228.015.000,00 - 348.820.000,00

4 04 4 04 01 16 05 PELAKSANAAN SUMPAH JANJI PNS 2.565.000,00 32.435.000,00 - 35.000.000,00

4 04 4 04 01 16 06 SOSIALISASI PERATURAN KEPEGAWAIAN 39.246.000,00 83.671.150,00 - 122.917.150,00

4 04 4 04 01 16 07 PEMBINAAN APARATUR NEGARA 24.245.000,00 75.755.000,00 - 100.000.000,00

4 04 4 04 01 16 08 BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PELAPORAN

KEPEGAWAIAN

25.337.000,00 58.456.500,00 - 83.793.500,00

4 04 4 04 01 16 09 PEMBINAAN JIWA KORSA ANGGOTA KORPRI 12.720.000,00 26.720.000,00 - 39.440.000,00

4 04 4 04 01 16 10 PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI ANGGOTA KORPRI 15.915.000,00 69.819.000,00 - 85.734.000,00

Page 64: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 290

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

4 04 4 04 01 16 11 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG

BERPRESTASI

12.361.000,00 39.795.500,00 - 52.156.500,00

4 04 4 04 01 16 12 PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN

DISIPLIN PNS

19.810.000,00 49.318.000,00 - 69.128.000,00

4 04 4 04 01 16 13 BIMBINGAN TEKNIS PEMBEKALAN BAGI PNS YANG AKAN

PURNA TUGAS

28.127.500,00 169.642.000,00 - 197.769.500,00

4 04 4 04 01 16 14 PENYELENGGARAAN HUT KORPRI 18.615.000,00 61.385.000,00 - 80.000.000,00

4 04 4 04 01 16 15 FASILITASI DAN PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM 39.670.000,00 85.168.850,00 - 124.838.850,00

4 04 4 04 01 16 16 PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PROFESIONAL AWARD 3.000.000,00 2.000.000,00 - 5.000.000,00

4 04 4 04 01 16 17 MONITORING PENGUATAN KELEMBAGAAN SUB UNIT

KORPRI

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

4 04 4 04 01 16 18 PENGUATAN DAN PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI 13.120.000,00 30.280.000,00 - 43.400.000,00

4 04 4 04 01 17 PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR

SIPIL NEGARA

620.531.800,00 1.382.523.900,00 - 2.003.055.700,00

4 04 4 04 01 17 01 PENEMPATAN PNS 35.614.000,00 14.386.000,00 - 50.000.000,00

4 04 4 04 01 17 02 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT

OTOMATIS PNS

77.153.000,00 88.347.000,00 - 165.500.000,00

4 04 4 04 01 17 03 PENGADMINISTRASIAN PELAYANANAN KEPEGAWAIAN 43.898.000,00 41.847.500,00 - 85.745.500,00

4 04 4 04 01 17 04 PENATAAN SUMBER DAYA APARATUR SESUAI

KEBUTUHAN DAN KOMPETENSI (STRUKTURAL)

165.105.000,00 18.096.200,00 - 183.201.200,00

4 04 4 04 01 17 05 PENATAAN SUMBER DAYA FUNGSIONAL SESUAI

KEBUTUHAN DAN KOMPETENSI

60.677.200,00 19.322.800,00 - 80.000.000,00

4 04 4 04 01 17 06 SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS

KEPEGAWAIAN, PRANATA KOMPUTER DAN ARSIPARIS

(BINTEK PENYUSUNAN ANGKA KREDIT JABATAN

FUNGSIONAL)

69.566.000,00 105.434.000,00 - 175.000.000,00

4 04 4 04 01 17 07 PENYELENGGARAAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL 29.745.000,00 160.255.000,00 - 190.000.000,00

4 04 4 04 01 17 08 PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN PEJABAT STRUKTURAL

DAN/ATAU FUNGSIONAL

44.097.000,00 450.726.000,00 - 494.823.000,00

4 04 4 04 01 17 09 SELEKSI PEMANGKU JABATAN

STRUKTURAL/FUNGSIONAL

94.676.600,00 484.109.400,00 - 578.786.000,00

4 04 4 04 01 18 PROGRAMDATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN

APARATUR SIPIL NEGARA

393.372.000,00 1.672.367.100,00 5.600.000,00 2.071.339.100,00

4 04 4 04 01 18 01 SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS 140.133.500,00 172.136.500,00 - 312.270.000,00

4 04 4 04 01 18 02 PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS KEPEGAWAIAN 15.170.000,00 50.420.000,00 - 65.590.000,00

4 04 4 04 01 18 03 PEMBINAAN KARIER PNS 38.860.000,00 36.140.000,00 - 75.000.000,00

4 04 4 04 01 18 04 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

KEPEGAWAIAN DAERAH

37.906.600,00 111.777.600,00 - 149.684.200,00

Page 65: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 291

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

4 04 4 04 01 18 05 PENATAAN DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN 8.136.000,00 40.898.000,00 - 49.034.000,00

4 04 4 04 01 18 06 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN DAN

TEKNOLOGI INFORMASI

21.426.000,00 88.384.500,00 5.600.000,00 115.410.500,00

4 04 4 04 01 18 08 SELEKSI DAN PENETAPAN PNS UNTUK TUGAS BELAJAR 13.404.000,00 120.780.000,00 - 134.184.000,00

4 04 4 04 01 18 09 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN

DINAS

- 743.590.000,00 - 743.590.000,00

4 04 4 04 01 18 10 PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN

PRAJA IPDN

9.776.000,00 38.950.400,00 - 48.726.400,00

4 04 4 04 01 18 11 ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI (PENYUSUNAN FORMASI

KEBUTUHAN CALON PNS)

51.226.000,00 98.774.000,00 - 150.000.000,00

4 04 4 04 01 18 12 PENERIMAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PENERIMAAN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)

47.399.000,00 141.951.000,00 - 189.350.000,00

4 04 4 04 01 18 13 PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN 9.934.900,00 28.565.100,00 - 38.500.000,00

5 PENDUKUNG 6.916.021.324,00 139.259.559.709,00 3.829.021.601,00 150.004.602.634,00

5 01 03 SEKRETARIAT DAERAH 5.929.164.324,00 73.916.317.709,00 3.629.021.601,00 83.474.503.634,00

5 01 SEKRETARIAT 5.929.164.324,00 73.916.317.709,00 3.629.021.601,00 83.474.503.634,00

5 01 5 01 03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 90.344.662,00 39.723.895.996,00 - 39.814.240.658,00

5 01 5 01 03 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

35.226.000,00 583.820.000,00 - 619.046.000,00

5 01 5 01 03 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.398.662,00 435.398.318,00 - 440.796.980,00

5 01 5 01 03 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 4.200.000,00 1.411.164.000,00 - 1.415.364.000,00

5 01 5 01 03 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 2.800.000,00 603.804.928,00 - 606.604.928,00

5 01 5 01 03 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - 598.264.750,00 - 598.264.750,00

5 01 5 01 03 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 42.720.000,00 35.688.004.000,00 - 35.730.724.000,00

5 01 5 01 03 01 09 PENYEDIAAN JASA PELAYANANAN PIMPINAN - 336.000.000,00 - 336.000.000,00

5 01 5 01 03 01 11 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL STAF AHLI - 67.440.000,00 - 67.440.000,00

5 01 5 01 03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

186.788.400,00 5.982.865.338,00 3.155.442.503,00 9.325.096.241,00

5 01 5 01 03 02 01 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG /

KANTOR

17.025.000,00 - 1.483.250.000,00 1.500.275.000,00

5 01 5 01 03 02 02 PENGADAAN KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.200.000,00 - 468.375.000,00 469.575.000,00

5 01 5 01 03 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

5.600.000,00 450.602.820,00 1.203.817.503,00 1.660.020.323,00

5 01 5 01 03 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

106.616.000,00 3.095.545.330,00 - 3.202.161.330,00

5 01 5 01 03 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

20.588.400,00 1.344.720.338,00 - 1.365.308.738,00

Page 66: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 292

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

5 01 5 01 03 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

35.759.000,00 1.091.996.850,00 - 1.127.755.850,00

5 01 5 01 03 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 8.838.335,00 4.686.161.665,00 - 4.695.000.000,00

5 01 5 01 03 03 02 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA

PERLENGKAPANNYA

7.730.000,00 4.487.270.000,00 - 4.495.000.000,00

5 01 5 01 03 03 05 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 1.108.335,00 198.891.665,00 - 200.000.000,00

5 01 5 01 03 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

203.270.000,00 415.366.960,00 57.420.000,00 676.056.960,00

5 01 5 01 03 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

22.516.000,00 14.992.650,00 57.420.000,00 94.928.650,00

5 01 5 01 03 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 65.361.000,00 95.851.500,00 - 161.212.500,00

5 01 5 01 03 06 11 FASILITASI ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH 87.672.000,00 117.312.310,00 - 204.984.310,00

5 01 5 01 03 06 12 KOORDINASI, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

PERANGKAT DAERAH

27.721.000,00 187.210.500,00 - 214.931.500,00

5 01 5 01 03 08 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN 42.900.000,00 1.043.000.000,00 - 1.085.900.000,00

5 01 5 01 03 08 01 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTANSI PIMPINAN - 1.043.000.000,00 - 1.043.000.000,00

5 01 5 01 03 08 02 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

SEKRETARIAT DAERAH

42.900.000,00 - - 42.900.000,00

5 01 5 01 03 18 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN

853.498.000,00 2.218.927.000,00 - 3.072.425.000,00

5 01 5 01 03 18 01 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 57.000.000,00 - 57.000.000,00

5 01 5 01 03 18 02 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

181.295.000,00 483.705.000,00 - 665.000.000,00

5 01 5 01 03 18 03 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH 123.069.000,00 43.181.000,00 - 166.250.000,00

5 01 5 01 03 18 04 PENYULUHAN HUKUM 80.955.000,00 279.145.000,00 - 360.100.000,00

5 01 5 01 03 18 05 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.680.000,00 151.220.000,00 - 153.900.000,00

5 01 5 01 03 18 06 SOSIALISASI PERATURAN DAERAH 41.515.000,00 363.185.000,00 - 404.700.000,00

5 01 5 01 03 18 07 KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG

BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

147.590.000,00 232.410.000,00 - 380.000.000,00

5 01 5 01 03 18 08 PENEGAKAN HUKUM 43.925.000,00 77.467.400,00 - 121.392.400,00

5 01 5 01 03 18 09 PENANGANAN KASUS 220.888.000,00 353.194.600,00 - 574.082.600,00

5 01 5 01 03 18 11 PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM 11.581.000,00 130.919.000,00 - 142.500.000,00

Page 67: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 293

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

5 01 5 01 03 18 12 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

PERANCANG DAN PENEGAKAN HUKUM

- 47.500.000,00 - 47.500.000,00

5 01 5 01 03 20 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

122.270.000,00 730.844.000,00 - 853.114.000,00

5 01 5 01 03 20 02 GELAR BULAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

PUBLIK

23.250.000,00 259.864.000,00 - 283.114.000,00

5 01 5 01 03 20 03 KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 99.020.000,00 470.980.000,00 - 570.000.000,00

5 01 5 01 03 21 PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN DAERAH 343.215.000,00 3.964.250.850,00 234.659.098,00 4.542.124.948,00

5 01 5 01 03 21 01 PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

DAERAH

71.420.000,00 388.260.000,00 11.200.000,00 470.880.000,00

5 01 5 01 03 21 02 PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DENGAN WARTAWAN

2.265.000,00 102.235.000,00 - 104.500.000,00

5 01 5 01 03 21 03 PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR HUMAS 6.322.000,00 45.541.500,00 - 51.863.500,00

5 01 5 01 03 21 04 FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN

UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH

67.008.000,00 284.039.900,00 67.801.798,00 418.849.698,00

5 01 5 01 03 21 05 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH 15.480.000,00 2.479.664.250,00 - 2.495.144.250,00

5 01 5 01 03 21 06 PENYUSUNAN DAN PENERBITAN MAJALAH WARTA GIRI 18.390.000,00 229.220.400,00 65.889.600,00 313.500.000,00

5 01 5 01 03 21 07 FASILITASI PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DAERAH

50.430.000,00 46.872.300,00 32.767.700,00 130.070.000,00

5 01 5 01 03 21 08 KEGIATAN KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH / WAKIL

KEPALA DAERAH

111.900.000,00 163.600.000,00 57.000.000,00 332.500.000,00

5 01 5 01 03 21 09 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN/INFORMASI - 224.817.500,00 - 224.817.500,00

5 01 5 01 03 22 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN

STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH

890.990.000,00 744.268.800,00 - 1.635.258.800,00

5 01 5 01 03 22 01 KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

KEGIATAN

90.274.000,00 66.476.000,00 - 156.750.000,00

5 01 5 01 03 22 02 PENYUSUNAN LAPORAN DAN MONITORING REALISASI

KINERJA SKPD

207.033.000,00 69.270.200,00 - 276.303.200,00

5 01 5 01 03 22 03 KOORDINASI DAN EVALUASI APBD 279.932.000,00 195.068.000,00 - 475.000.000,00

5 01 5 01 03 22 04 EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM APLIKASI

PENGENDALIAN KINERJA APBD

68.136.000,00 81.864.000,00 - 150.000.000,00

5 01 5 01 03 22 05 PENYUSUNAN PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN

TUGAS PEMERINTAH

94.270.000,00 150.775.000,00 - 245.045.000,00

5 01 5 01 03 22 06 REVIEW PENDATAAN JALAN POROS DESA 90.153.000,00 137.507.600,00 - 227.660.600,00

5 01 5 01 03 22 07 FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA

KERJA TAHUNAN SEKRETARIAT DAERAH

61.192.000,00 43.308.000,00 - 104.500.000,00

Page 68: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 294

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

5 01 5 01 03 23 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN

STRATEGIS PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET, DAN

BARANG DAERAH

1.096.562.927,00 634.270.400,00 - 1.730.833.327,00

5 01 5 01 03 23 01 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA 27.044.927,00 161.674.000,00 - 188.718.927,00

5 01 5 01 03 23 02 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH 180.075.000,00 197.308.000,00 - 377.383.000,00

5 01 5 01 03 23 04 PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN TAHUNAN BARANG

MILIK DAERAH (DKTBMD) DAN DAFTAR KEBUTUHAN

TAHUNAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK

DAERAH(DKTPMBD)

84.080.000,00 85.911.000,00 - 169.991.000,00

5 01 5 01 03 23 05 PELAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA DAERAH 805.363.000,00 189.377.400,00 - 994.740.400,00

5 01 5 01 03 24 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN

STRATEGIS PEMERINTAHAN UMUM

715.915.000,00 3.845.618.800,00 107.500.000,00 4.669.033.800,00

5 01 5 01 03 24 01 PENINGKATAN KINERJA APARATUR KECAMATAN 36.258.200,00 343.741.800,00 - 380.000.000,00

5 01 5 01 03 24 02 PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI

KEPADA CAMAT

51.475.000,00 91.025.000,00 - 142.500.000,00

5 01 5 01 03 24 03 LOMBA SINERGITAS KECAMATAN 55.960.000,00 134.040.000,00 - 190.000.000,00

5 01 5 01 03 24 04 PENEGASAN BATASWILAYAH DESA /KELURAHAN 59.620.200,00 597.022.600,00 - 656.642.800,00

5 01 5 01 03 24 05 PENDATAAN NAMA RUPABUMI 58.691.000,00 174.121.000,00 - 232.812.000,00

5 01 5 01 03 24 06 PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

158.540.000,00 185.828.000,00 27.500.000,00 371.868.000,00

5 01 5 01 03 24 07 PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI

KECAMATAN

42.574.000,00 114.926.000,00 80.000.000,00 237.500.000,00

5 01 5 01 03 24 08 ASISTENSI PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI

TERPADU KECAMATAN (PATEN)

52.604.000,00 1.060.444.000,00 - 1.113.048.000,00

5 01 5 01 03 24 09 PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA /

DEPARTEMEN / LEMBAGA PEMERINTAH NON

DEPARTEMEN / LUAR NEGERI

105.486.000,00 227.014.000,00 - 332.500.000,00

5 01 5 01 03 24 10 FASILITASI KERJASAMA DAERAH 58.553.000,00 193.610.000,00 - 252.163.000,00

5 01 5 01 03 24 11 RAPAT KOORDINASI UNSUR MUSPIDA 36.153.600,00 723.846.400,00 - 760.000.000,00

5 01 5 01 03 25 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN

STRATEGIS PEREKONOMIAN DAERAH

295.956.000,00 978.303.000,00 - 1.274.259.000,00

5 01 5 01 03 25 01 FASILITASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

PRODUK EKONOMI DAERAH

50.050.000,00 349.950.000,00 - 400.000.000,00

5 01 5 01 03 25 04 PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS TENTANG TATA CARA

PEROLEHAN BADAN HUKUM BAGI LKM

34.620.000,00 27.400.000,00 - 62.020.000,00

5 01 5 01 03 25 06 FASILITASI BIDANG PERHUBUNGAN 17.760.000,00 33.964.000,00 - 51.724.000,00

5 01 5 01 03 25 07 PENYELENGGARAAN KONTES BANDENG TRADISIONAL 61.921.000,00 320.319.000,00 - 382.240.000,00

5 01 5 01 03 25 08 FASILITASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH 36.565.000,00 68.040.000,00 - 104.605.000,00

5 01 5 01 03 25 09 PENYUSUNAN REGULASI DAN FASILITASI PENGAWASAN

ALOKASI DAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI

31.030.000,00 23.090.000,00 - 54.120.000,00

Page 69: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 295

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

5 01 5 01 03 25 10 KOORDINASI DAN FASILITASI STABILITAS HARGA

SEMBAKO, BBM DAN BAHAN PENTING LAINNYA

25.300.000,00 31.850.000,00 - 57.150.000,00

5 01 5 01 03 25 11 PENYUSUNAN REGULASI DAN EVALUASI KINERJA BUMD 38.710.000,00 123.690.000,00 - 162.400.000,00

5 01 5 01 03 26 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN

STRATEGIS SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

HIDUP

95.925.000,00 292.908.700,00 - 388.833.700,00

5 01 5 01 03 26 02 KOORDINASI PENGELOLAAN KONSERVASI SDA 9.800.000,00 38.926.500,00 - 48.726.500,00

5 01 5 01 03 26 06 KOORDINASI DAN PENDATAAN TENTANG HASIL

PRODUKSI DIBIDANG PERTAMBANGAN

15.720.000,00 37.478.000,00 - 53.198.000,00

5 01 5 01 03 26 07 PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

BIDANG KETENAGALISTRIKAN

20.640.000,00 81.158.000,00 - 101.798.000,00

5 01 5 01 03 26 08 SOSIALISASI HEMAT ENERGI 17.340.000,00 34.878.000,00 - 52.218.000,00

5 01 5 01 03 26 09 PENERAPAN ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI

ENERGI

15.675.000,00 44.000.200,00 - 59.675.200,00

5 01 5 01 03 26 12 PENGEMBANGAN DESA MANDIRI ENERGI 16.750.000,00 56.468.000,00 - 73.218.000,00

5 01 5 01 03 27 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN

STRATEGIS KESEJAHTERAAN RAKYAT

328.874.000,00 6.649.107.600,00 - 6.977.981.600,00

5 01 5 01 03 27 01 RAKORDA UKS 17.360.000,00 216.640.000,00 - 234.000.000,00

5 01 5 01 03 27 02 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 900.000,00 29.785.000,00 - 30.685.000,00

5 01 5 01 03 27 03 MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL /

SANTUNAN KEMASYARAKATAN

16.500.000,00 76.260.000,00 - 92.760.000,00

5 01 5 01 03 27 05 DISTRIBUSI DAN OPERASIONAL RASKIN 108.200.000,00 1.023.050.000,00 - 1.131.250.000,00

5 01 5 01 03 27 06 PEMBINAAN BAGI LANSIA 8.000.000,00 63.740.000,00 - 71.740.000,00

5 01 5 01 03 27 07 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN - 184.900.000,00 - 184.900.000,00

5 01 5 01 03 27 08 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 25.260.000,00 164.740.000,00 - 190.000.000,00

5 01 5 01 03 27 10 MUSYABAQOH TILAWATIL QUR'AN 3.160.500,00 278.040.000,00 - 281.200.500,00

5 01 5 01 03 27 11 PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL KEAGAMAAN 5.448.000,00 187.612.000,00 - 193.060.000,00

5 01 5 01 03 27 12 PEMBINAAN KEAGAMAAN 5.450.000,00 94.550.000,00 - 100.000.000,00

5 01 5 01 03 27 13 MONITORING DAN EVALUASI DAN OPERASIONAL

BANTUAN SARANA DAN PRASARANA KEAGAMAAN

9.584.000,00 53.026.000,00 - 62.610.000,00

5 01 5 01 03 27 14 PENINGKATANNILAI-NILAI LUHUR KEAGAMAAN 11.448.000,00 1.332.552.000,00 - 1.344.000.000,00

5 01 5 01 03 27 15 FASILITASI PEMBERANGKATAN HAJI 27.090.000,00 168.420.000,00 - 195.510.000,00

5 01 5 01 03 27 16 FASILITASI PENYAMPAIAN SANTUNAN ANAK YATIM DAN

FAKIR MISKIN

30.495.000,00 19.505.000,00 - 50.000.000,00

5 01 5 01 03 27 17 PEMBINAAN MTQ JAWA TIMUR 20.555.000,00 936.691.600,00 - 957.246.600,00

5 01 5 01 03 27 18 MUSABAQOH QIRO'ATIL KUTUB 600.000,00 97.690.000,00 - 98.290.000,00

5 01 5 01 03 27 19 IDHUL ADHA 10.288.500,00 937.421.000,00 - 947.709.500,00

5 01 5 01 03 27 20 RAMADHAN 19.710.000,00 427.010.000,00 - 446.720.000,00

5 01 5 01 03 27 21 FASILITASI PENYELENGGARAAN SOSIALISASI

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS

- 73.200.000,00 - 73.200.000,00

Page 70: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 296

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

5 01 5 01 03 27 22 PERINGATAN HARI SANTRI 8.825.000,00 284.275.000,00 - 293.100.000,00

5 01 5 01 03 28 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA LAKSANA

DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

DAERAH

653.817.000,00 1.156.528.600,00 74.000.000,00 1.884.345.600,00

5 01 5 01 03 28 12 RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH 150.465.000,00 229.535.000,00 - 380.000.000,00

5 01 5 01 03 28 13 PEMBINAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 145.030.000,00 226.826.500,00 - 371.856.500,00

5 01 5 01 03 28 14 IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH SAKIP

142.328.000,00 176.331.100,00 46.000.000,00 364.659.100,00

5 01 5 01 03 28 15 MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR KINERJA UTAMA 75.518.000,00 52.202.000,00 13.000.000,00 140.720.000,00

5 01 5 01 03 28 16 EVALUASI JABATAN PERANGKAT DAERAH 61.200.000,00 110.555.000,00 - 171.755.000,00

5 01 5 01 03 28 19 PENYUSUNAN TATA NASKAH DAN KODE INSTANSI

PERMASALAHAN

22.430.000,00 260.200.000,00 - 282.630.000,00

5 01 5 01 03 28 20 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI

BIROKRASI

56.846.000,00 100.879.000,00 15.000.000,00 172.725.000,00

5 01 5 01 03 29 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI - 850.000.000,00 - 850.000.000,00

5 01 5 01 03 29 01 PENYAMPAIAN INFORMASI KETENTUAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG CUKAI KEPADA

MASYARAKAT DAN/ATAU PEMANGKU KEPENTINGAN

- 850.000.000,00 - 850.000.000,00

5 01 04 SEKRETARIAT DPRD 986.857.000,00 65.343.242.000,00 200.000.000,00 66.530.099.000,00

5 01 SEKRETARIAT 986.857.000,00 65.343.242.000,00 200.000.000,00 66.530.099.000,00

5 01 5 01 04 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 73.415.000,00 2.191.688.000,00 - 2.265.103.000,00

5 01 5 01 04 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 169.450.000,00 - 169.450.000,00

5 01 5 01 04 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 273.750.000,00 - 273.750.000,00

5 01 5 01 04 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 450.000.000,00 - 450.000.000,00

5 01 5 01 04 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 66.115.000,00 339.370.000,00 - 405.485.000,00

5 01 5 01 04 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 7.300.000,00 959.118.000,00 - 966.418.000,00

5 01 5 01 04 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

4.800.000,00 1.542.977.000,00 200.000.000,00 1.747.777.000,00

5 01 5 01 04 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

2.622.000,00 270.403.000,00 200.000.000,00 473.025.000,00

5 01 5 01 04 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.178.000,00 127.822.000,00 - 130.000.000,00

5 01 5 01 04 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 628.802.000,00 - 628.802.000,00

5 01 5 01 04 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 137.500.000,00 - 137.500.000,00

5 01 5 01 04 02 08 PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPANNYA - 378.450.000,00 - 378.450.000,00

Page 71: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 297

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

5 01 5 01 04 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

7.165.000,00 876.285.000,00 - 883.450.000,00

5 01 5 01 04 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD - 595.300.000,00 - 595.300.000,00

5 01 5 01 04 05 05 PENYEDIAAN MEDICAL CHECK UP DPRD - 258.150.000,00 - 258.150.000,00

5 01 5 01 04 05 06 PENYUSUNAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT DPRD DAN DPRD

7.165.000,00 22.835.000,00 - 30.000.000,00

5 01 5 01 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

185.168.000,00 427.132.000,00 - 612.300.000,00

5 01 5 01 04 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

72.744.000,00 316.756.000,00 - 389.500.000,00

5 01 5 01 04 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 18.636.000,00 31.364.000,00 - 50.000.000,00

5 01 5 01 04 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 65.344.000,00 32.456.000,00 - 97.800.000,00

5 01 5 01 04 06 04 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD 28.444.000,00 46.556.000,00 - 75.000.000,00

5 01 5 01 04 15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

414.343.000,00 52.657.556.000,00 - 53.071.899.000,00

5 01 5 01 04 15 01 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN

DPRD

93.884.000,00 4.556.116.000,00 - 4.650.000.000,00

5 01 5 01 04 15 02 HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT

PEMERINTAH DAERAH DAN TOKOH

MASYARAKAT/TOKOH AGAMA

28.370.000,00 332.780.000,00 - 361.150.000,00

5 01 5 01 04 15 03 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN

MUSYAWARAH DPRD

4.000.000,00 1.886.000.000,00 - 1.890.000.000,00

5 01 5 01 04 15 04 RAPAT - RAPAT PARIPURNA 64.024.000,00 275.976.000,00 - 340.000.000,00

5 01 5 01 04 15 05 KEGIATAN RESES 10.239.000,00 2.946.161.000,00 - 2.956.400.000,00

5 01 5 01 04 15 06 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA

KOMISI A ( BIDANG PEMERINTAHAN) DPRD

9.030.000,00 5.390.970.000,00 - 5.400.000.000,00

5 01 5 01 04 15 07 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA

KOMISI B (BIDANG EKONOMI) DPRD

9.030.000,00 5.390.970.000,00 - 5.400.000.000,00

5 01 5 01 04 15 08 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA

KOMISI C (BIDANG PEMBANGUNAN) DPRD

9.030.000,00 5.390.970.000,00 - 5.400.000.000,00

5 01 5 01 04 15 09 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA

KOMISI D (BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT) DPRD

9.030.000,00 5.390.970.000,00 - 5.400.000.000,00

5 01 5 01 04 15 10 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD - 6.744.250.000,00 - 6.744.250.000,00

5 01 5 01 04 15 11 PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RANPERDA INISIATIF

DPRD

64.893.000,00 3.435.107.000,00 - 3.500.000.000,00

5 01 5 01 04 15 12 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

44.929.000,00 1.555.071.000,00 - 1.600.000.000,00

5 01 5 01 04 15 13 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN

DPRD

6.255.000,00 493.745.000,00 - 500.000.000,00

Page 72: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 298

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

5 01 5 01 04 15 14 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD DAN

FRAKSI

- 1.200.000.000,00 - 1.200.000.000,00

5 01 5 01 04 15 15 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS

DPRD

58.060.000,00 6.472.039.000,00 - 6.530.099.000,00

5 01 5 01 04 15 16 PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD 3.569.000,00 1.196.431.000,00 - 1.200.000.000,00

5 01 5 01 04 16 PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD

DENGAN MASYARAKAT

301.966.000,00 7.647.604.000,00 - 7.949.570.000,00

5 01 5 01 04 16 01 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI

DAN INFORMASI

16.250.000,00 183.750.000,00 - 200.000.000,00

5 01 5 01 04 16 02 FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANGAN PENGADUAN

UNIT PELAYANAN INSTANSI PEMERINTAH

9.282.000,00 140.718.000,00 - 150.000.000,00

5 01 5 01 04 16 03 PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN DPRD 59.896.000,00 1.935.736.000,00 - 1.995.632.000,00

5 01 5 01 04 16 04 PENYUSUNAN DAN PENERBITAN BULETIN, PROFIL DPRD

DAN LIFLAT DPRD

44.352.000,00 418.468.000,00 - 462.820.000,00

5 01 5 01 04 16 05 PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN DPRD DENGAN

WARTAWAN

7.782.000,00 918.434.000,00 - 926.216.000,00

5 01 5 01 04 16 06 ORIENTASI KEHUMASAN DAN JURNALISTIK - 182.130.000,00 - 182.130.000,00

5 01 5 01 04 16 07 PENYEDIAAN INFORMASI BAHAN BACAAN DAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 397.920.000,00 - 397.920.000,00

5 01 5 01 04 16 08 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN 160.180.000,00 3.049.672.000,00 - 3.209.852.000,00

5 01 5 01 04 16 09 PROTOKOLER KEGIATAN DPRD 4.224.000,00 120.776.000,00 - 125.000.000,00

5 01 5 01 04 16 10 FORUM FASILITASI DPRD DENGAN MUSPIDA - 300.000.000,00 - 300.000.000,00

6 KEWILAYAHAN 1.544.275.000,00 14.440.670.700,00 1.955.378.600,00 17.940.324.300,00

6 01 01 KECAMATAN GRESIK 183.685.000,00 3.729.224.875,00 521.376.125,00 4.434.286.000,00

6 01 KECAMATAN 183.685.000,00 3.729.224.875,00 521.376.125,00 4.434.286.000,00

6 01 6 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - 427.440.000,00 - 427.440.000,00

6 01 6 01 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 3.780.000,00 - 3.780.000,00

6 01 6 01 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 73.220.000,00 - 73.220.000,00

6 01 6 01 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 78.040.000,00 - 78.040.000,00

6 01 6 01 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - 197.400.000,00 - 197.400.000,00

6 01 6 01 01 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 60.000.000,00 - 60.000.000,00

6 01 6 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 160.269.000,00 53.735.000,00 214.004.000,00

6 01 6 01 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 55.750.000,00 53.735.000,00 109.485.000,00

6 01 6 01 01 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 33.419.000,00 - 33.419.000,00

Page 73: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 299

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 56.100.000,00 - 56.100.000,00

6 01 6 01 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 01 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

800.000,00 9.200.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 05 02 PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN SKPD 800.000,00 9.200.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

11.920.000,00 13.080.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

3.978.000,00 3.522.000,00 - 7.500.000,00

6 01 6 01 01 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 4.624.000,00 5.376.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 3.318.000,00 4.182.000,00 - 7.500.000,00

6 01 6 01 01 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

1.625.000,00 38.375.000,00 - 40.000.000,00

6 01 6 01 01 15 01 PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN

KESETARAAN GENDER, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

500.000,00 9.500.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 15 02 PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT 400.000,00 9.600.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN

ORGANISASI WANITA

725.000,00 19.275.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 01 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

152.900.000,00 2.894.938.875,00 467.641.125,00 3.515.480.000,00

6 01 6 01 01 16 01 PENGELOLAAN KELURAHAN NGIPIK 8.760.000,00 164.925.000,00 30.815.000,00 204.500.000,00

6 01 6 01 01 16 02 PENGELOLAAN KELURAHAN TLOGOPATUT 8.760.000,00 186.780.000,00 12.460.000,00 208.000.000,00

6 01 6 01 01 16 03 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOKUMPUL 14.040.000,00 160.440.000,00 53.020.000,00 227.500.000,00

6 01 6 01 01 16 04 PENGELOLAAN KELURAHAN PEKAUMAN 8.520.000,00 167.230.000,00 28.750.000,00 204.500.000,00

6 01 6 01 01 16 05 PENGELOLAAN KELURAHAN SUKORAME 9.000.000,00 204.380.000,00 - 213.380.000,00

6 01 6 01 01 16 06 PENGELOLAAN KELURAHAN KARANGTURI 8.760.000,00 141.830.000,00 65.410.000,00 216.000.000,00

6 01 6 01 01 16 07 PENGELOLAAN KELURAHAN TRATE 10.080.000,00 189.560.000,00 10.860.000,00 210.500.000,00

6 01 6 01 01 16 08 PENGELOLAAN KELURAHAN KARANGPOH 7.440.000,00 181.200.000,00 22.860.000,00 211.500.000,00

6 01 6 01 01 16 09 PENGELOLAAN KELURAHAN BEDILAN 10.780.000,00 164.438.875,00 36.781.125,00 212.000.000,00

6 01 6 01 01 16 10 PENGELOLAAN KELURAHAN KEBUNGSON 8.280.000,00 177.405.000,00 20.315.000,00 206.000.000,00

6 01 6 01 01 16 11 PENGELOLAAN KELURAHAN PEKELINGAN 11.400.000,00 175.740.000,00 17.360.000,00 204.500.000,00

6 01 6 01 01 16 12 PENGELOLAAN KELURAHAN KEMUTERAN 8.280.000,00 181.800.000,00 17.420.000,00 207.500.000,00

6 01 6 01 01 16 13 PENGELOLAAN KELURAHAN SUKODONO 7.080.000,00 170.460.000,00 27.460.000,00 205.000.000,00

6 01 6 01 01 16 14 PENGELOLAAN KELURAHAN KROMAN 9.480.000,00 186.560.000,00 14.960.000,00 211.000.000,00

6 01 6 01 01 16 15 PENGELOLAAN KELURAHAN LUMPUR 10.080.000,00 182.560.000,00 19.860.000,00 212.500.000,00

6 01 6 01 01 16 16 PENGELOLAAN KELURAHAN TLOGOPOJOK 8.760.000,00 174.930.000,00 29.310.000,00 213.000.000,00

Page 74: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 300

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 01 16 27 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN

DAN SANTUNAN KEMATIAN

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 16 28 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM

USAHA KESEHATAN SEKOLAH

1.000.000,00 9.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 16 29 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 800.000,00 9.200.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 16 31 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI - 28.100.000,00 - 28.100.000,00

6 01 6 01 01 16 32 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN

PUBLIK

- - 60.000.000,00 60.000.000,00

6 01 6 01 01 16 33 SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN

INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA

800.000,00 9.200.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 16 34 PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN

DESA

800.000,00 9.200.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 16 35 MONITORING, EVALUASI DAN PEREKRUTAN PERANGKAT

DESA

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

4.280.000,00 50.720.000,00 - 55.000.000,00

6 01 6 01 01 17 01 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA

EKONOMI DESA

500.000,00 9.500.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 17 02 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN

MENENGAH *

1.680.000,00 8.320.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 17 07 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DANA KELURAHAN 800.000,00 9.200.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 17 08 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

800.000,00 14.200.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 01 17 09 PELATIHAN PEREMPUAN DI PERDESAAN DALAM BIDANG

USAHA EKONOMI PRODUKTIF

500.000,00 9.500.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

8.485.000,00 109.196.000,00 - 117.681.000,00

6 01 6 01 01 18 02 PEMBINAAN KARANG TARUNA 1.000.000,00 9.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

4.985.000,00 72.696.000,00 - 77.681.000,00

6 01 6 01 01 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI

WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 18 06 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ) 1.000.000,00 9.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 18 15 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN

MINUMAN KERAS DAN NARKOBA

1.500.000,00 8.500.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 01 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 3.675.000,00 26.006.000,00 - 29.681.000,00

6 01 6 01 01 19 01 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMBANGUNAN DESA

- 9.681.000,00 - 9.681.000,00

Page 75: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 301

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 01 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 3.675.000,00 16.325.000,00 - 20.000.000,00

6 01 02 KECAMATAN KEBOMAS 170.791.000,00 2.227.371.025,00 571.458.475,00 2.969.620.500,00

6 01 KECAMATAN 170.791.000,00 2.227.371.025,00 571.458.475,00 2.969.620.500,00

6 01 6 01 02 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 20.388.000,00 384.121.400,00 - 404.509.400,00

6 01 6 01 02 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

- 4.300.000,00 - 4.300.000,00

6 01 6 01 02 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 21.007.400,00 - 21.007.400,00

6 01 6 01 02 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 3.336.000,00 - 3.336.000,00

6 01 6 01 02 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 49.350.000,00 - 49.350.000,00

6 01 6 01 02 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 10.388.000,00 - 10.388.000,00

6 01 6 01 02 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 14.088.000,00 199.800.000,00 - 213.888.000,00

6 01 6 01 02 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 6.300.000,00 95.940.000,00 - 102.240.000,00

6 01 6 01 02 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 114.876.200,00 68.200.000,00 183.076.200,00

6 01 6 01 02 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 30.422.500,00 68.200.000,00 98.622.500,00

6 01 6 01 02 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00

6 01 6 01 02 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 42.240.000,00 - 42.240.000,00

6 01 6 01 02 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 12.213.700,00 - 12.213.700,00

6 01 6 01 02 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

3.550.000,00 6.450.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 02 05 02 PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN SKPD 3.550.000,00 6.450.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 02 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

13.420.000,00 11.580.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 02 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

5.900.000,00 1.600.000,00 - 7.500.000,00

6 01 6 01 02 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 4.046.000,00 5.954.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 02 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 3.474.000,00 4.026.000,00 - 7.500.000,00

6 01 6 01 02 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

1.788.000,00 32.600.000,00 - 34.388.000,00

6 01 6 01 02 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN

ORGANISASI WANITA

1.788.000,00 32.600.000,00 - 34.388.000,00

6 01 6 01 02 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

73.843.000,00 1.474.757.025,00 503.258.475,00 2.051.858.500,00

6 01 6 01 02 16 17 PENGELOLAAN KELURAHAN KEBOMAS 5.640.000,00 122.080.000,00 70.255.000,00 197.975.000,00

Page 76: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 302

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 02 16 18 PENGELOLAAN KELURAHAN GULOMANTUNG 7.500.000,00 125.346.300,00 59.913.050,00 192.759.350,00

6 01 6 01 02 16 19 PENGELOLAAN KELURAHAN TENGGULUNAN 7.700.000,00 134.920.000,00 32.980.000,00 175.600.000,00

6 01 6 01 02 16 20 PENGELOLAAN KELURAHAN INDRO 8.690.000,00 184.435.000,00 5.792.600,00 198.917.600,00

6 01 6 01 02 16 21 PENGELOLAAN KELURAHAN SINGOSARI 5.880.000,00 140.412.000,00 69.995.150,00 216.287.150,00

6 01 6 01 02 16 22 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOMORO 4.020.000,00 184.805.000,00 33.000.000,00 221.825.000,00

6 01 6 01 02 16 23 PENGELOLAAN KELURAHAN GENDING 4.320.000,00 125.280.000,00 67.644.300,00 197.244.300,00

6 01 6 01 02 16 24 PENGELOLAAN KELURAHAN NGARGOSARI 9.100.000,00 110.150.000,00 72.950.000,00 192.200.000,00

6 01 6 01 02 16 25 PENGELOLAAN KELURAHAN KAWISANYAR 9.625.000,00 143.425.000,00 42.750.000,00 195.800.000,00

6 01 6 01 02 16 26 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOMUKTI 5.520.000,00 144.535.725,00 47.978.375,00 198.034.100,00

6 01 6 01 02 16 27 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN

DAN SANTUNAN KEMATIAN

1.000.000,00 4.000.000,00 - 5.000.000,00

6 01 6 01 02 16 30 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM

BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

3.495.000,00 13.221.000,00 - 16.716.000,00

6 01 6 01 02 16 31 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI - 38.500.000,00 - 38.500.000,00

6 01 6 01 02 16 36 PENDAMPINGAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA 1.353.000,00 3.647.000,00 - 5.000.000,00

6 01 6 01 02 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

11.767.000,00 83.121.400,00 - 94.888.400,00

6 01 6 01 02 17 02 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN

MENENGAH *

2.037.000,00 10.073.000,00 - 12.110.000,00

6 01 6 01 02 17 07 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DANA KELURAHAN 2.600.000,00 11.044.000,00 - 13.644.000,00

6 01 6 01 02 17 10 VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA (APBDES)

6.044.000,00 26.230.000,00 - 32.274.000,00

6 01 6 01 02 17 11 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA

(UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

1.086.000,00 35.774.400,00 - 36.860.400,00

6 01 6 01 02 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

37.810.000,00 88.090.000,00 - 125.900.000,00

6 01 6 01 02 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI

WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR

1.690.000,00 13.310.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 02 18 09 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

600.000,00 19.400.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 02 18 10 PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

35.520.000,00 55.380.000,00 - 90.900.000,00

6 01 6 01 02 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 8.225.000,00 31.775.000,00 - 40.000.000,00

6 01 6 01 02 19 01 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMBANGUNAN DESA

3.350.000,00 11.650.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 02 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 3.175.000,00 11.825.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 02 19 03 PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN 1.700.000,00 8.300.000,00 - 10.000.000,00

6 01 03 KECAMATAN MANYAR 53.049.000,00 569.500.800,00 14.488.000,00 637.037.800,00

Page 77: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 303

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 KECAMATAN 53.049.000,00 569.500.800,00 14.488.000,00 637.037.800,00

6 01 6 01 03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 9.270.000,00 277.634.800,00 - 286.904.800,00

6 01 6 01 03 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 6.694.000,00 - 6.694.000,00

6 01 6 01 03 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00

6 01 6 01 03 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 22.630.000,00 - 22.630.000,00

6 01 6 01 03 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 46.198.800,00 - 46.198.800,00

6 01 6 01 03 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 9.270.000,00 86.400.000,00 - 95.670.000,00

6 01 6 01 03 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 112.112.000,00 - 112.112.000,00

6 01 6 01 03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 102.581.000,00 14.488.000,00 117.069.000,00

6 01 6 01 03 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 29.681.000,00 14.488.000,00 44.169.000,00

6 01 6 01 03 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 28.000.000,00 - 28.000.000,00

6 01 6 01 03 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 44.900.000,00 - 44.900.000,00

6 01 6 01 03 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

380.000,00 7.109.000,00 - 7.489.000,00

6 01 6 01 03 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

- 2.715.000,00 - 2.715.000,00

6 01 6 01 03 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 380.000,00 1.784.000,00 - 2.164.000,00

6 01 6 01 03 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - 2.610.000,00 - 2.610.000,00

6 01 6 01 03 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

1.600.000,00 28.400.000,00 - 30.000.000,00

6 01 6 01 03 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA 800.000,00 19.200.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 03 15 10 PEMBINAAN KARANG TARUNA 800.000,00 9.200.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 03 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

10.869.000,00 61.881.000,00 - 72.750.000,00

6 01 6 01 03 16 29 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 1.460.000,00 6.540.000,00 - 8.000.000,00

6 01 6 01 03 16 31 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI - 20.900.000,00 - 20.900.000,00

6 01 6 01 03 16 37 PEMANTAUAN PILKADES 6.774.000,00 13.226.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 03 16 38 PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA

INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN

KEGIATAN

1.045.000,00 6.805.000,00 - 7.850.000,00

6 01 6 01 03 16 39 PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG

MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

- 8.000.000,00 - 8.000.000,00

6 01 6 01 03 16 40 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA 1.590.000,00 6.410.000,00 - 8.000.000,00

6 01 6 01 03 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

4.504.000,00 43.321.000,00 - 47.825.000,00

Page 78: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 304

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 03 17 08 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

4.390.000,00 23.435.000,00 - 27.825.000,00

6 01 6 01 03 17 13 PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK USAHA

MIKRO KECIL MENENGAH

114.000,00 19.886.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 03 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

25.398.000,00 29.602.000,00 - 55.000.000,00

6 01 6 01 03 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

25.398.000,00 14.602.000,00 - 40.000.000,00

6 01 6 01 03 18 09 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 03 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1.028.000,00 18.972.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 03 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 1.028.000,00 18.972.000,00 - 20.000.000,00

6 01 04 KECAMATAN CERME 185.370.000,00 402.036.000,00 48.000.000,00 635.406.000,00

6 01 KECAMATAN 185.370.000,00 402.036.000,00 48.000.000,00 635.406.000,00

6 01 6 01 04 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 145.620.000,00 143.988.000,00 - 289.608.000,00

6 01 6 01 04 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

- 2.000.000,00 - 2.000.000,00

6 01 6 01 04 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 12.856.000,00 - 12.856.000,00

6 01 6 01 04 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 1.500.000,00 - 1.500.000,00

6 01 6 01 04 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 16.500.000,00 - 16.500.000,00

6 01 6 01 04 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 31.932.000,00 - 31.932.000,00

6 01 6 01 04 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 145.620.000,00 - - 145.620.000,00

6 01 6 01 04 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 79.200.000,00 - 79.200.000,00

6 01 6 01 04 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 77.000.000,00 48.000.000,00 125.000.000,00

6 01 6 01 04 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 23.000.000,00 48.000.000,00 71.000.000,00

6 01 6 01 04 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 04 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 04 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 14.000.000,00 - 14.000.000,00

6 01 6 01 04 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

6.250.000,00 10.500.000,00 - 16.750.000,00

Page 79: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 305

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 04 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

2.240.000,00 3.760.000,00 - 6.000.000,00

6 01 6 01 04 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 2.015.000,00 2.985.000,00 - 5.000.000,00

6 01 6 01 04 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 1.995.000,00 3.755.000,00 - 5.750.000,00

6 01 6 01 04 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

- 25.628.000,00 - 25.628.000,00

6 01 6 01 04 15 11 PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM

MEMBANGUN KELUARGA SEJAHTERA

- 25.628.000,00 - 25.628.000,00

6 01 6 01 04 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

4.500.000,00 35.500.000,00 - 40.000.000,00

6 01 6 01 04 16 27 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN

DAN SANTUNAN KEMATIAN

1.000.000,00 9.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 04 16 28 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM

USAHA KESEHATAN SEKOLAH

1.500.000,00 8.500.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 04 16 29 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.000.000,00 8.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 04 16 35 MONITORING, EVALUASI DAN PEREKRUTAN PERANGKAT

DESA

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 04 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

3.000.000,00 46.500.000,00 - 49.500.000,00

6 01 6 01 04 17 08 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

1.000.000,00 28.500.000,00 - 29.500.000,00

6 01 6 01 04 17 22 MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN

USAHA MILIK DESA (BUMDES)

2.000.000,00 18.000.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 04 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

26.000.000,00 42.920.000,00 - 68.920.000,00

6 01 6 01 04 18 01 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA

DIKALANGAN GENERASI MUDA

1.000.000,00 9.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 04 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

25.000.000,00 21.420.000,00 - 46.420.000,00

6 01 6 01 04 18 09 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

- 12.500.000,00 - 12.500.000,00

6 01 6 01 04 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 04 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

6 01 05 KECAMATAN BENJENG 28.850.000,00 573.863.000,00 43.417.000,00 646.130.000,00

6 01 KECAMATAN 28.850.000,00 573.863.000,00 43.417.000,00 646.130.000,00

6 01 6 01 05 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 10.350.000,00 185.583.000,00 - 195.933.000,00

6 01 6 01 05 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

- 8.250.000,00 - 8.250.000,00

6 01 6 01 05 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 14.446.000,00 - 14.446.000,00

Page 80: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 306

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 05 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 3.600.000,00 - 3.600.000,00

6 01 6 01 05 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 28.644.000,00 - 28.644.000,00

6 01 6 01 05 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 6.630.000,00 - 6.630.000,00

6 01 6 01 05 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 10.350.000,00 60.750.000,00 - 71.100.000,00

6 01 6 01 05 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 63.263.000,00 - 63.263.000,00

6 01 6 01 05 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 100.940.000,00 43.417.000,00 144.357.000,00

6 01 6 01 05 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 22.475.000,00 43.417.000,00 65.892.000,00

6 01 6 01 05 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 14.430.000,00 - 14.430.000,00

6 01 6 01 05 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 52.100.000,00 - 52.100.000,00

6 01 6 01 05 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 11.935.000,00 - 11.935.000,00

6 01 6 01 05 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

6.500.000,00 13.500.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 05 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

3.250.000,00 6.750.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 05 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 3.250.000,00 6.750.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 05 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 05 15 12 PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN

KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 05 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

- 45.000.000,00 - 45.000.000,00

6 01 6 01 05 16 27 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN

DAN SANTUNAN KEMATIAN

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 05 16 31 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 05 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

- 75.000.000,00 - 75.000.000,00

6 01 6 01 05 17 24 MONITORING DAN EVALUASI ADD - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 05 17 25 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMBANGUNAN EKONOMI DESA

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 05 17 26 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN UKM - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 05 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

12.000.000,00 103.840.000,00 - 115.840.000,00

6 01 6 01 05 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

12.000.000,00 53.840.000,00 - 65.840.000,00

Page 81: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 307

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 05 18 09 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 05 18 11 MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 05 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 05 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 06 KECAMATAN BALONG PANGGANG 46.365.000,00 558.908.000,00 27.600.000,00 632.873.000,00

6 01 KECAMATAN 46.365.000,00 558.908.000,00 27.600.000,00 632.873.000,00

6 01 6 01 06 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 10.350.000,00 217.506.000,00 - 227.856.000,00

6 01 6 01 06 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

- 4.450.000,00 - 4.450.000,00

6 01 6 01 06 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 10.298.000,00 - 10.298.000,00

6 01 6 01 06 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 1.320.000,00 - 1.320.000,00

6 01 6 01 06 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 30.250.000,00 - 30.250.000,00

6 01 6 01 06 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 33.768.000,00 - 33.768.000,00

6 01 6 01 06 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 10.350.000,00 51.600.000,00 - 61.950.000,00

6 01 6 01 06 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 85.820.000,00 - 85.820.000,00

6 01 6 01 06 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

245.000,00 123.564.500,00 27.600.000,00 151.409.500,00

6 01 6 01 06 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

245.000,00 49.734.000,00 27.600.000,00 77.579.000,00

6 01 6 01 06 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 20.431.500,00 - 20.431.500,00

6 01 6 01 06 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 39.811.500,00 - 39.811.500,00

6 01 6 01 06 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 13.587.500,00 - 13.587.500,00

6 01 6 01 06 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- 8.282.000,00 - 8.282.000,00

6 01 6 01 06 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

- 4.367.000,00 - 4.367.000,00

6 01 6 01 06 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN - 2.115.000,00 - 2.115.000,00

6 01 6 01 06 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - 1.800.000,00 - 1.800.000,00

6 01 6 01 06 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 06 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 06 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

3.600.000,00 97.428.000,00 - 101.028.000,00

Page 82: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 308

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 06 16 27 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN

DAN SANTUNAN KEMATIAN

600.000,00 9.360.000,00 - 9.960.000,00

6 01 6 01 06 16 28 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM

USAHA KESEHATAN SEKOLAH

1.000.000,00 10.568.000,00 - 11.568.000,00

6 01 6 01 06 16 31 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI - 22.000.000,00 - 22.000.000,00

6 01 6 01 06 16 43 MONITORING DAN EVALUASI PBB 300.000,00 7.200.000,00 - 7.500.000,00

6 01 6 01 06 16 54 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 06 16 56 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

KEPENDUDUKAN

900.000,00 14.100.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 06 16 58 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 800.000,00 14.200.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 06 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

1.400.000,00 20.162.500,00 - 21.562.500,00

6 01 6 01 06 17 15 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG

PEREKONOMIAN

600.000,00 9.400.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 06 17 23 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INSDUTRI RUMAH

TANGGA, INDSUTRI KECIL DAN INSDUTRI MENENGAH

800.000,00 10.762.500,00 - 11.562.500,00

6 01 6 01 06 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

28.400.000,00 43.650.000,00 - 72.050.000,00

6 01 6 01 06 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

24.000.000,00 21.250.000,00 - 45.250.000,00

6 01 6 01 06 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI

WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR

800.000,00 11.000.000,00 - 11.800.000,00

6 01 6 01 06 18 09 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

3.600.000,00 11.400.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 06 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 2.370.000,00 28.315.000,00 - 30.685.000,00

6 01 6 01 06 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 1.570.000,00 17.515.000,00 - 19.085.000,00

6 01 6 01 06 19 04 MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN 800.000,00 10.800.000,00 - 11.600.000,00

6 01 07 KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN 95.720.000,00 548.774.800,00 - 644.494.800,00

6 01 KECAMATAN 95.720.000,00 548.774.800,00 - 644.494.800,00

6 01 6 01 07 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 30.000.000,00 179.800.000,00 - 209.800.000,00

6 01 6 01 07 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

- 6.500.000,00 - 6.500.000,00

6 01 6 01 07 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 2.300.000,00 - 2.300.000,00

6 01 6 01 07 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 4.000.000,00 - 4.000.000,00

6 01 6 01 07 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

6 01 6 01 07 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 5.000.000,00 - 5.000.000,00

Page 83: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 309

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 07 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 30.000.000,00 - - 30.000.000,00

6 01 6 01 07 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 132.000.000,00 - 132.000.000,00

6 01 6 01 07 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 130.000.000,00 - 130.000.000,00

6 01 6 01 07 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 64.000.000,00 - 64.000.000,00

6 01 6 01 07 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 07 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 35.000.000,00 - 35.000.000,00

6 01 6 01 07 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 11.000.000,00 - 11.000.000,00

6 01 6 01 07 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.520.000,00 6.480.000,00 - 9.000.000,00

6 01 6 01 07 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

840.000,00 2.160.000,00 - 3.000.000,00

6 01 6 01 07 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 840.000,00 2.160.000,00 - 3.000.000,00

6 01 6 01 07 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 840.000,00 2.160.000,00 - 3.000.000,00

6 01 6 01 07 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

- 30.163.800,00 - 30.163.800,00

6 01 6 01 07 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA - 30.163.800,00 - 30.163.800,00

6 01 6 01 07 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

24.100.000,00 71.256.000,00 - 95.356.000,00

6 01 6 01 07 16 27 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN

DAN SANTUNAN KEMATIAN

2.400.000,00 7.600.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 07 16 29 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 07 16 31 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI 15.600.000,00 13.200.000,00 - 28.800.000,00

6 01 6 01 07 16 37 PEMANTAUAN PILKADES 2.000.000,00 - - 2.000.000,00

6 01 6 01 07 16 41 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 1.200.000,00 8.800.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 07 16 48 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA

DESA

1.550.000,00 8.450.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 07 16 54 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

1.350.000,00 23.206.000,00 - 24.556.000,00

6 01 6 01 07 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

3.600.000,00 21.400.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 07 17 32 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPERASI

WANITA

3.600.000,00 21.400.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 07 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

34.400.000,00 72.100.000,00 - 106.500.000,00

6 01 6 01 07 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

30.600.000,00 41.900.000,00 - 72.500.000,00

Page 84: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 310

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 07 18 09 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

2.600.000,00 22.400.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 07 18 10 PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

1.200.000,00 7.800.000,00 - 9.000.000,00

6 01 6 01 07 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 1.100.000,00 37.575.000,00 - 38.675.000,00

6 01 6 01 07 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 1.100.000,00 37.575.000,00 - 38.675.000,00

6 01 08 KECAMATAN DRIYOREJO 81.080.000,00 554.072.000,00 - 635.152.000,00

6 01 KECAMATAN 81.080.000,00 554.072.000,00 - 635.152.000,00

6 01 6 01 08 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 18.600.000,00 136.718.000,00 - 155.318.000,00

6 01 6 01 08 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 6.970.000,00 - 6.970.000,00

6 01 6 01 08 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 20.095.000,00 - 20.095.000,00

6 01 6 01 08 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 29.160.000,00 - 29.160.000,00

6 01 6 01 08 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 18.600.000,00 - - 18.600.000,00

6 01 6 01 08 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 80.493.000,00 - 80.493.000,00

6 01 6 01 08 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 87.902.000,00 - 87.902.000,00

6 01 6 01 08 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 28.550.000,00 - 28.550.000,00

6 01 6 01 08 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 22.420.000,00 - 22.420.000,00

6 01 6 01 08 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 36.932.000,00 - 36.932.000,00

6 01 6 01 08 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

4.860.000,00 14.420.000,00 - 19.280.000,00

6 01 6 01 08 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

2.588.000,00 2.467.000,00 - 5.055.000,00

6 01 6 01 08 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 1.072.000,00 2.183.000,00 - 3.255.000,00

6 01 6 01 08 06 04 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD 1.200.000,00 9.770.000,00 - 10.970.000,00

6 01 6 01 08 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

- 27.480.000,00 - 27.480.000,00

6 01 6 01 08 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN

ORGANISASI WANITA

- 27.480.000,00 - 27.480.000,00

6 01 6 01 08 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

12.100.000,00 54.860.000,00 - 66.960.000,00

6 01 6 01 08 16 30 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM

BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

1.350.000,00 7.210.000,00 - 8.560.000,00

6 01 6 01 08 16 37 PEMANTAUAN PILKADES 3.600.000,00 2.900.000,00 - 6.500.000,00

6 01 6 01 08 16 41 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 1.350.000,00 7.210.000,00 - 8.560.000,00

6 01 6 01 08 16 57 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.350.000,00 7.210.000,00 - 8.560.000,00

Page 85: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 311

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 08 16 62 Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan

Informasi*

1.550.000,00 11.650.000,00 - 13.200.000,00

6 01 6 01 08 16 64 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL

MASYARAKAT

1.350.000,00 7.210.000,00 - 8.560.000,00

6 01 6 01 08 16 65 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TENTANG DESA

1.550.000,00 11.470.000,00 - 13.020.000,00

6 01 6 01 08 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

11.300.000,00 110.912.000,00 - 122.212.000,00

6 01 6 01 08 17 01 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA

EKONOMI DESA

1.550.000,00 13.450.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 08 17 08 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

8.400.000,00 88.812.000,00 - 97.212.000,00

6 01 6 01 08 17 29 PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN 1.350.000,00 8.650.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 08 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

30.220.000,00 100.780.000,00 - 131.000.000,00

6 01 6 01 08 18 02 PEMBINAAN KARANG TARUNA 1.585.000,00 13.415.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 08 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

25.200.000,00 50.800.000,00 - 76.000.000,00

6 01 6 01 08 18 07 PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH 1.350.000,00 8.650.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 08 18 09 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

500.000,00 14.500.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 08 18 14 PEMBINAAN KEAGAMAAN 1.585.000,00 13.415.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 08 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 4.000.000,00 21.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 08 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 4.000.000,00 21.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 09 KECAMATAN WRINGINANOM 44.004.000,00 395.224.400,00 400.000.000,00 839.228.400,00

6 01 KECAMATAN 44.004.000,00 395.224.400,00 400.000.000,00 839.228.400,00

6 01 6 01 09 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 11.100.000,00 153.000.000,00 - 164.100.000,00

6 01 6 01 09 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 5.006.000,00 - 5.006.000,00

6 01 6 01 09 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 1.500.000,00 - 1.500.000,00

6 01 6 01 09 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 15.520.000,00 - 15.520.000,00

6 01 6 01 09 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 14.874.000,00 - 14.874.000,00

6 01 6 01 09 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 11.100.000,00 37.500.000,00 - 48.600.000,00

6 01 6 01 09 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 78.600.000,00 - 78.600.000,00

6 01 6 01 09 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 80.900.000,00 400.000.000,00 480.900.000,00

Page 86: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 312

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 09 02 01 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG /

KANTOR

- - 400.000.000,00 400.000.000,00

6 01 6 01 09 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 26.000.000,00 - 26.000.000,00

6 01 6 01 09 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 22.900.000,00 - 22.900.000,00

6 01 6 01 09 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 09 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 7.000.000,00 - 7.000.000,00

6 01 6 01 09 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1.099.000,00 10.129.400,00 - 11.228.400,00

6 01 6 01 09 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

800.000,00 5.128.400,00 - 5.928.400,00

6 01 6 01 09 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 299.000,00 5.001.000,00 - 5.300.000,00

6 01 6 01 09 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00

6 01 6 01 09 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

6 01 6 01 09 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

- 14.000.000,00 - 14.000.000,00

6 01 6 01 09 16 27 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN

DAN SANTUNAN KEMATIAN

- 12.000.000,00 - 12.000.000,00

6 01 6 01 09 16 37 PEMANTAUAN PILKADES - 2.000.000,00 - 2.000.000,00

6 01 6 01 09 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

- 52.000.000,00 - 52.000.000,00

6 01 6 01 09 17 10 VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA (APBDES)

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 09 17 18 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN

KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA (KUD)

- 12.000.000,00 - 12.000.000,00

6 01 6 01 09 17 24 MONITORING DAN EVALUASI ADD - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 09 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

31.805.000,00 33.195.000,00 - 65.000.000,00

6 01 6 01 09 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

28.800.000,00 11.200.000,00 - 40.000.000,00

6 01 6 01 09 18 05 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM

KEHIDUPAN BERAGAMA

3.005.000,00 6.995.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 09 18 09 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 09 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN - 22.000.000,00 - 22.000.000,00

Page 87: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 313

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 09 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN - 22.000.000,00 - 22.000.000,00

6 01 10 KECAMATAN KEDAMEAN 53.734.000,00 565.819.600,00 16.000.000,00 635.553.600,00

6 01 KECAMATAN 53.734.000,00 565.819.600,00 16.000.000,00 635.553.600,00

6 01 6 01 10 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 6.600.000,00 209.070.600,00 - 215.670.600,00

6 01 6 01 10 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 7.500.000,00 - 7.500.000,00

6 01 6 01 10 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 2.040.000,00 - 2.040.000,00

6 01 6 01 10 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 37.235.000,00 - 37.235.000,00

6 01 6 01 10 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 18.625.600,00 - 18.625.600,00

6 01 6 01 10 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 6.600.000,00 79.800.000,00 - 86.400.000,00

6 01 6 01 10 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 63.870.000,00 - 63.870.000,00

6 01 6 01 10 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 81.683.000,00 16.000.000,00 97.683.000,00

6 01 6 01 10 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 34.753.000,00 16.000.000,00 50.753.000,00

6 01 6 01 10 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 16.000.000,00 - 16.000.000,00

6 01 6 01 10 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 24.930.000,00 - 24.930.000,00

6 01 6 01 10 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00

6 01 6 01 10 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

24.914.000,00 10.086.000,00 - 35.000.000,00

6 01 6 01 10 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

10.650.000,00 4.350.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 10 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 7.132.000,00 2.868.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 10 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 7.132.000,00 2.868.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 10 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

2.000.000,00 48.000.000,00 - 50.000.000,00

6 01 6 01 10 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

6 01 6 01 10 15 07 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 2.000.000,00 18.000.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 10 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

2.880.000,00 82.120.000,00 - 85.000.000,00

6 01 6 01 10 16 27 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN

DAN SANTUNAN KEMATIAN

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 10 16 31 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 10 16 35 MONITORING, EVALUASI DAN PEREKRUTAN PERANGKAT

DESA

- 6.000.000,00 - 6.000.000,00

Page 88: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 314

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 10 16 37 PEMANTAUAN PILKADES - 4.000.000,00 - 4.000.000,00

6 01 6 01 10 16 47 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA (APBDES)

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 10 16 57 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 2.880.000,00 12.120.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 10 16 60 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN

DESA

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 10 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

4.080.000,00 40.920.000,00 - 45.000.000,00

6 01 6 01 10 17 01 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA

EKONOMI DESA

2.880.000,00 12.120.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 10 17 22 MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN

USAHA MILIK DESA (BUMDES)

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 10 17 27 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN 1.200.000,00 13.800.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 10 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

13.260.000,00 53.940.000,00 - 67.200.000,00

6 01 6 01 10 18 01 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA

DIKALANGAN GENERASI MUDA

1.260.000,00 13.740.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 10 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

12.000.000,00 20.200.000,00 - 32.200.000,00

6 01 6 01 10 18 09 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 10 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN - 40.000.000,00 - 40.000.000,00

6 01 6 01 10 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 10 19 04 MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 11 KECAMATAN MENGANTI 114.803.000,00 513.478.600,00 7.500.000,00 635.781.600,00

6 01 KECAMATAN 114.803.000,00 513.478.600,00 7.500.000,00 635.781.600,00

6 01 6 01 11 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 9.300.000,00 208.738.000,00 - 218.038.000,00

6 01 6 01 11 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 9.490.000,00 - 9.490.000,00

6 01 6 01 11 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 1.176.000,00 - 1.176.000,00

6 01 6 01 11 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 36.120.000,00 - 36.120.000,00

6 01 6 01 11 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 27.552.000,00 - 27.552.000,00

6 01 6 01 11 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 9.300.000,00 72.000.000,00 - 81.300.000,00

6 01 6 01 11 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 62.400.000,00 - 62.400.000,00

6 01 6 01 11 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

3.220.000,00 144.607.600,00 7.500.000,00 155.327.600,00

6 01 6 01 11 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

3.220.000,00 42.544.600,00 7.500.000,00 53.264.600,00

Page 89: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 315

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 11 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 30.723.000,00 - 30.723.000,00

6 01 6 01 11 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 57.800.000,00 - 57.800.000,00

6 01 6 01 11 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 13.540.000,00 - 13.540.000,00

6 01 6 01 11 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR - - - -

6 01 6 01 11 04 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS - - - -

6 01 6 01 11 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

- - - -

6 01 6 01 11 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

11.967.000,00 8.292.000,00 - 20.259.000,00

6 01 6 01 11 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

4.612.000,00 4.388.000,00 - 9.000.000,00

6 01 6 01 11 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 4.132.000,00 2.934.000,00 - 7.066.000,00

6 01 6 01 11 06 04 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD 3.223.000,00 970.000,00 - 4.193.000,00

6 01 6 01 11 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

- - - -

6 01 6 01 11 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

12.676.000,00 22.324.000,00 - 35.000.000,00

6 01 6 01 11 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN

ORGANISASI WANITA

7.056.000,00 12.944.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 11 15 14 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL

MASYARAKAT

5.620.000,00 9.380.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 11 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

18.508.000,00 40.574.500,00 - 59.082.500,00

6 01 6 01 11 16 35 MONITORING, EVALUASI DAN PEREKRUTAN PERANGKAT

DESA

6.524.000,00 8.476.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 11 16 41 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 4.444.000,00 11.206.000,00 - 15.650.000,00

6 01 6 01 11 16 54 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

3.620.000,00 12.555.000,00 - 16.175.000,00

6 01 6 01 11 16 61 SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK 3.920.000,00 8.337.500,00 - 12.257.500,00

6 01 6 01 11 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

6.820.000,00 8.180.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 11 17 22 MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN

USAHA MILIK DESA (BUMDES)

6.820.000,00 8.180.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 11 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

44.332.000,00 64.733.000,00 - 109.065.000,00

6 01 6 01 11 18 01 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA

DIKALANGAN GENERASI MUDA

5.320.000,00 9.680.000,00 - 15.000.000,00

Page 90: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 316

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 11 18 09 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

8.824.000,00 8.241.000,00 - 17.065.000,00

6 01 6 01 11 18 10 PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

30.188.000,00 46.812.000,00 - 77.000.000,00

6 01 6 01 11 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 7.980.000,00 16.029.500,00 - 24.009.500,00

6 01 6 01 11 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 7.980.000,00 16.029.500,00 - 24.009.500,00

6 01 12 KECAMATAN SIDAYU 48.686.000,00 522.647.000,00 47.109.000,00 618.442.000,00

6 01 KECAMATAN 48.686.000,00 522.647.000,00 47.109.000,00 618.442.000,00

6 01 6 01 12 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 11.256.000,00 178.072.000,00 - 189.328.000,00

6 01 6 01 12 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 10.392.000,00 - 10.392.000,00

6 01 6 01 12 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 1.800.000,00 - 1.800.000,00

6 01 6 01 12 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 25.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 12 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 35.136.000,00 - 35.136.000,00

6 01 6 01 12 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 11.256.000,00 40.344.000,00 - 51.600.000,00

6 01 6 01 12 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 65.400.000,00 - 65.400.000,00

6 01 6 01 12 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 88.251.000,00 47.109.000,00 135.360.000,00

6 01 6 01 12 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 22.891.000,00 47.109.000,00 70.000.000,00

6 01 6 01 12 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 22.290.000,00 - 22.290.000,00

6 01 6 01 12 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 33.070.000,00 - 33.070.000,00

6 01 6 01 12 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 12 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR - - - -

6 01 6 01 12 04 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS - - - -

6 01 6 01 12 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

3.450.000,00 2.550.000,00 - 6.000.000,00

6 01 6 01 12 05 01 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD 3.450.000,00 2.550.000,00 - 6.000.000,00

6 01 6 01 12 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2.315.000,00 7.685.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 12 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

1.290.000,00 3.710.000,00 - 5.000.000,00

6 01 6 01 12 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 1.025.000,00 3.975.000,00 - 5.000.000,00

6 01 6 01 12 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

4.200.000,00 45.800.000,00 - 50.000.000,00

Page 91: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 317

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 12 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN

ORGANISASI WANITA

3.000.000,00 37.000.000,00 - 40.000.000,00

6 01 6 01 12 15 10 PEMBINAAN KARANG TARUNA 1.200.000,00 8.800.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 12 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

6.465.000,00 80.703.000,00 - 87.168.000,00

6 01 6 01 12 16 27 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN

DAN SANTUNAN KEMATIAN

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 12 16 41 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 1.200.000,00 8.800.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 12 16 44 MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI

DANA DESA

1.800.000,00 20.368.000,00 - 22.168.000,00

6 01 6 01 12 16 54 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 12 16 66 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

APBD DESA

3.465.000,00 16.535.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 12 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00

6 01 6 01 12 17 22 MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN

USAHA MILIK DESA (BUMDES)

- 15.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 12 17 27 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 12 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

21.000.000,00 54.586.000,00 - 75.586.000,00

6 01 6 01 12 18 01 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA

DIKALANGAN GENERASI MUDA

1.800.000,00 8.200.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 12 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

19.200.000,00 19.106.000,00 - 38.306.000,00

6 01 6 01 12 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI

WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR

- 17.280.000,00 - 17.280.000,00

6 01 6 01 12 18 09 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 12 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN - 35.000.000,00 - 35.000.000,00

6 01 6 01 12 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN - 15.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 12 19 04 MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

6 01 13 KECAMATAN UJUNG PANGKAH 84.081.000,00 517.041.000,00 23.750.000,00 624.872.000,00

6 01 KECAMATAN 84.081.000,00 517.041.000,00 23.750.000,00 624.872.000,00

6 01 6 01 13 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 9.000.000,00 207.997.000,00 - 216.997.000,00

6 01 6 01 13 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

- 7.500.000,00 - 7.500.000,00

6 01 6 01 13 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 22.000.000,00 - 22.000.000,00

Page 92: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 318

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 13 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 3.000.000,00 - 3.000.000,00

6 01 6 01 13 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 39.640.000,00 - 39.640.000,00

6 01 6 01 13 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 30.557.000,00 - 30.557.000,00

6 01 6 01 13 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 9.000.000,00 54.000.000,00 - 63.000.000,00

6 01 6 01 13 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 51.300.000,00 - 51.300.000,00

6 01 6 01 13 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 120.525.000,00 23.750.000,00 144.275.000,00

6 01 6 01 13 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 34.325.000,00 23.750.000,00 58.075.000,00

6 01 6 01 13 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 25.000.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 13 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 53.700.000,00 - 53.700.000,00

6 01 6 01 13 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 7.500.000,00 - 7.500.000,00

6 01 6 01 13 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

7.123.000,00 7.777.000,00 - 14.900.000,00

6 01 6 01 13 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

3.771.000,00 3.629.000,00 - 7.400.000,00

6 01 6 01 13 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 3.352.000,00 4.148.000,00 - 7.500.000,00

6 01 6 01 13 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

2.000.000,00 42.000.000,00 - 44.000.000,00

6 01 6 01 13 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA - 24.000.000,00 - 24.000.000,00

6 01 6 01 13 15 06 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN

PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 13 15 07 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 2.000.000,00 8.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 13 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

19.837.000,00 70.163.000,00 - 90.000.000,00

6 01 6 01 13 16 27 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN

DAN SANTUNAN KEMATIAN

2.900.000,00 7.100.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 13 16 37 PEMANTAUAN PILKADES 2.675.000,00 7.325.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 13 16 41 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN 2.000.000,00 8.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 13 16 42 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.900.000,00 7.100.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 13 16 43 MONITORING DAN EVALUASI PBB 2.191.000,00 7.809.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 13 16 44 MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI

DANA DESA

3.480.000,00 11.520.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 13 16 45 PEMBINAAN/PENDAMPINGAN ALOKASI DANA DESA 1.500.000,00 8.500.000,00 - 10.000.000,00

Page 93: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 319

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 13 16 46 MONITORING DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDES)

2.191.000,00 7.809.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 13 16 47 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA (APBDES)

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

6 01 6 01 13 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

8.880.000,00 26.120.000,00 - 35.000.000,00

6 01 6 01 13 17 14 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI

MASYARAKAT PEDESAAN

6.560.000,00 18.440.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 13 17 28 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.320.000,00 7.680.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 13 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

28.320.000,00 26.380.000,00 - 54.700.000,00

6 01 6 01 13 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

24.000.000,00 10.700.000,00 - 34.700.000,00

6 01 6 01 13 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI

WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR

2.320.000,00 7.680.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 13 18 15 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN

MINUMAN KERAS DAN NARKOBA

2.000.000,00 8.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 13 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 8.921.000,00 16.079.000,00 - 25.000.000,00

6 01 6 01 13 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 6.601.000,00 8.399.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 13 19 06 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 2.320.000,00 7.680.000,00 - 10.000.000,00

6 01 14 KECAMATAN PANCENG 65.294.000,00 565.347.400,00 22.000.000,00 652.641.400,00

6 01 KECAMATAN 65.294.000,00 565.347.400,00 22.000.000,00 652.641.400,00

6 01 6 01 14 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 7.644.000,00 250.038.000,00 - 257.682.000,00

6 01 6 01 14 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 7.500.000,00 - 7.500.000,00

6 01 6 01 14 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 1.500.000,00 - 1.500.000,00

6 01 6 01 14 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 50.000.000,00 - 50.000.000,00

6 01 6 01 14 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 21.838.000,00 - 21.838.000,00

6 01 6 01 14 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 7.644.000,00 54.000.000,00 - 61.644.000,00

6 01 6 01 14 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 115.200.000,00 - 115.200.000,00

6 01 6 01 14 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 147.000.000,00 22.000.000,00 169.000.000,00

6 01 6 01 14 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 18.000.000,00 22.000.000,00 40.000.000,00

6 01 6 01 14 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 14 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 99.000.000,00 - 99.000.000,00

Page 94: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 320

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 14 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 14 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

9.150.000,00 20.850.000,00 - 30.000.000,00

6 01 6 01 14 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

4.200.000,00 5.800.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 14 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 2.250.000,00 7.750.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 14 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 2.700.000,00 7.300.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 14 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

- 26.840.600,00 - 26.840.600,00

6 01 6 01 14 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN

ORGANISASI WANITA

- 26.840.600,00 - 26.840.600,00

6 01 6 01 14 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

6.094.000,00 38.906.000,00 - 45.000.000,00

6 01 6 01 14 16 27 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN

DAN SANTUNAN KEMATIAN

1.824.000,00 8.176.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 14 16 44 MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI

DANA DESA

1.524.000,00 8.476.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 14 16 48 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA

DESA

1.746.000,00 8.254.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 14 16 50 MONITORING PELAYANAN PUBLIK 1.000.000,00 14.000.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 14 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

12.345.000,00 22.655.000,00 - 35.000.000,00

6 01 6 01 14 17 10 VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA (APBDES)

5.700.000,00 4.300.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 14 17 11 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA

(UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

1.220.000,00 8.780.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 14 17 17 SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN

PERKOPERASIAN

5.425.000,00 9.575.000,00 - 15.000.000,00

6 01 6 01 14 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

20.800.000,00 34.200.000,00 - 55.000.000,00

6 01 6 01 14 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

19.200.000,00 15.800.000,00 - 35.000.000,00

6 01 6 01 14 18 09 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

1.600.000,00 8.400.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 14 18 13 PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 14 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 9.261.000,00 24.857.800,00 - 34.118.800,00

6 01 6 01 14 19 01 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMBANGUNAN DESA

1.746.000,00 4.397.800,00 - 6.143.800,00

Page 95: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 321

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 14 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 7.515.000,00 20.460.000,00 - 27.975.000,00

6 01 15 KECAMATAN BUNGAH 69.440.000,00 539.546.000,00 22.500.000,00 631.486.000,00

6 01 KECAMATAN 69.440.000,00 539.546.000,00 22.500.000,00 631.486.000,00

6 01 6 01 15 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 9.684.000,00 226.499.000,00 - 236.183.000,00

6 01 6 01 15 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

- 4.800.000,00 - 4.800.000,00

6 01 6 01 15 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 7.522.000,00 - 7.522.000,00

6 01 6 01 15 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 2.640.000,00 - 2.640.000,00

6 01 6 01 15 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 14.850.000,00 - 14.850.000,00

6 01 6 01 15 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 52.171.000,00 - 52.171.000,00

6 01 6 01 15 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 9.684.000,00 76.800.000,00 - 86.484.000,00

6 01 6 01 15 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 67.716.000,00 - 67.716.000,00

6 01 6 01 15 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 113.837.000,00 22.500.000,00 136.337.000,00

6 01 6 01 15 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 25.592.000,00 22.500.000,00 48.092.000,00

6 01 6 01 15 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 51.723.000,00 - 51.723.000,00

6 01 6 01 15 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 36.522.000,00 - 36.522.000,00

6 01 6 01 15 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

5.148.000,00 3.916.000,00 - 9.064.000,00

6 01 6 01 15 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

2.808.000,00 1.856.000,00 - 4.664.000,00

6 01 6 01 15 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 2.340.000,00 2.060.000,00 - 4.400.000,00

6 01 6 01 15 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

2.060.000,00 36.940.000,00 - 39.000.000,00

6 01 6 01 15 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN

ORGANISASI WANITA

- 30.000.000,00 - 30.000.000,00

6 01 6 01 15 15 10 PEMBINAAN KARANG TARUNA 2.060.000,00 6.940.000,00 - 9.000.000,00

6 01 6 01 15 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

11.993.000,00 76.169.000,00 - 88.162.000,00

6 01 6 01 15 16 27 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN

DAN SANTUNAN KEMATIAN

2.010.000,00 6.990.000,00 - 9.000.000,00

6 01 6 01 15 16 31 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI - 46.800.000,00 - 46.800.000,00

6 01 6 01 15 16 51 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN

DANA ADD

2.160.000,00 7.418.000,00 - 9.578.000,00

6 01 6 01 15 16 52 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 3.663.000,00 7.845.000,00 - 11.508.000,00

Page 96: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 322

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 15 16 53 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG

KEPENDUDUKAN

4.160.000,00 7.116.000,00 - 11.276.000,00

6 01 6 01 15 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

5.228.000,00 13.772.000,00 - 19.000.000,00

6 01 6 01 15 17 18 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN

KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA (KUD)

3.132.000,00 6.868.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 15 17 19 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA

EKONOMI DESA [BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES),

PASAR DESA, LEMBAGA EKONOMI MIKRO)

2.096.000,00 6.904.000,00 - 9.000.000,00

6 01 6 01 15 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

29.275.000,00 43.185.000,00 - 72.460.000,00

6 01 6 01 15 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

19.200.000,00 9.550.000,00 - 28.750.000,00

6 01 6 01 15 18 07 PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH 3.630.000,00 7.015.000,00 - 10.645.000,00

6 01 6 01 15 18 09 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

1.939.000,00 18.061.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 15 18 15 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN

MINUMAN KERAS DAN NARKOBA

4.506.000,00 8.559.000,00 - 13.065.000,00

6 01 6 01 15 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 6.052.000,00 25.228.000,00 - 31.280.000,00

6 01 6 01 15 19 01 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMBANGUNAN DESA

2.572.000,00 8.858.000,00 - 11.430.000,00

6 01 6 01 15 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 3.480.000,00 16.370.000,00 - 19.850.000,00

6 01 16 KECAMATAN DUKUN 29.795.000,00 454.570.200,00 149.250.000,00 633.615.200,00

6 01 KECAMATAN 29.795.000,00 454.570.200,00 149.250.000,00 633.615.200,00

6 01 6 01 16 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 10.500.000,00 178.885.200,00 - 189.385.200,00

6 01 6 01 16 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

- 7.000.000,00 - 7.000.000,00

6 01 6 01 16 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 16 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 3.500.000,00 - 3.500.000,00

6 01 6 01 16 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

6 01 6 01 16 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 20.385.200,00 - 20.385.200,00

6 01 6 01 16 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 10.500.000,00 43.800.000,00 - 54.300.000,00

6 01 6 01 16 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 64.200.000,00 - 64.200.000,00

6 01 6 01 16 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

575.000,00 88.175.000,00 149.250.000,00 238.000.000,00

6 01 6 01 16 02 01 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG /

KANTOR

575.000,00 175.000,00 149.250.000,00 150.000.000,00

Page 97: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 323

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 16 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 33.000.000,00 - 33.000.000,00

6 01 6 01 16 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 16 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 40.000.000,00 - 40.000.000,00

6 01 6 01 16 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

6 01 6 01 16 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR - - - -

6 01 6 01 16 04 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS - - - -

6 01 6 01 16 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

- - - -

6 01 6 01 16 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- 10.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 16 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

6 01 6 01 16 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - 5.000.000,00 - 5.000.000,00

6 01 6 01 16 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

- - - -

6 01 6 01 16 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

- 37.500.000,00 - 37.500.000,00

6 01 6 01 16 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA - 30.000.000,00 - 30.000.000,00

6 01 6 01 16 15 07 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN - 7.500.000,00 - 7.500.000,00

6 01 6 01 16 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

1.650.000,00 16.350.000,00 - 18.000.000,00

6 01 6 01 16 16 31 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 16 16 37 PEMANTAUAN PILKADES 1.650.000,00 6.350.000,00 - 8.000.000,00

6 01 6 01 16 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

12.510.000,00 39.620.000,00 - 52.130.000,00

6 01 6 01 16 17 10 VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA (APBDES)

720.000,00 4.110.000,00 - 4.830.000,00

6 01 6 01 16 17 11 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA

(UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

1.650.000,00 7.850.000,00 - 9.500.000,00

6 01 6 01 16 17 12 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

10.140.000,00 19.460.000,00 - 29.600.000,00

6 01 6 01 16 17 24 MONITORING DAN EVALUASI ADD - 8.200.000,00 - 8.200.000,00

6 01 6 01 16 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

4.560.000,00 62.940.000,00 - 67.500.000,00

6 01 6 01 16 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

4.560.000,00 35.440.000,00 - 40.000.000,00

Page 98: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 324

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 16 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI

WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR

- 7.500.000,00 - 7.500.000,00

6 01 6 01 16 18 09 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

- 20.000.000,00 - 20.000.000,00

6 01 6 01 16 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN - 21.100.000,00 - 21.100.000,00

6 01 6 01 16 19 01 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMBANGUNAN DESA

- 9.100.000,00 - 9.100.000,00

6 01 6 01 16 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN - 12.000.000,00 - 12.000.000,00

6 01 17 KECAMATAN SANGKAPURA 101.380.000,00 595.760.000,00 23.000.000,00 720.140.000,00

6 01 KECAMATAN 101.380.000,00 595.760.000,00 23.000.000,00 720.140.000,00

6 01 6 01 17 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 33.546.000,00 290.960.000,00 - 324.506.000,00

6 01 6 01 17 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

- 19.000.000,00 - 19.000.000,00

6 01 6 01 17 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 6.150.000,00 - 6.150.000,00

6 01 6 01 17 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 2.280.000,00 - 2.280.000,00

6 01 6 01 17 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 26.950.000,00 - 26.950.000,00

6 01 6 01 17 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 85.980.000,00 - 85.980.000,00

6 01 6 01 17 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 33.546.000,00 111.000.000,00 - 144.546.000,00

6 01 6 01 17 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 39.600.000,00 - 39.600.000,00

6 01 6 01 17 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

915.000,00 89.839.000,00 23.000.000,00 113.754.000,00

6 01 6 01 17 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

915.000,00 27.426.000,00 23.000.000,00 51.341.000,00

6 01 6 01 17 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 23.240.000,00 - 23.240.000,00

6 01 6 01 17 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 39.173.000,00 - 39.173.000,00

6 01 6 01 17 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR - - - -

6 01 6 01 17 04 PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS - - - -

6 01 6 01 17 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR

- - - -

6 01 6 01 17 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

3.094.000,00 15.435.000,00 - 18.529.000,00

6 01 6 01 17 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

912.000,00 8.860.000,00 - 9.772.000,00

6 01 6 01 17 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 2.182.000,00 6.575.000,00 - 8.757.000,00

6 01 6 01 17 07 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

SKPD

- - - -

Page 99: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 325

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 17 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

- 22.370.000,00 - 22.370.000,00

6 01 6 01 17 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN

ORGANISASI WANITA

- 13.100.000,00 - 13.100.000,00

6 01 6 01 17 15 04 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA - 9.270.000,00 - 9.270.000,00

6 01 6 01 17 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

3.378.000,00 41.196.000,00 - 44.574.000,00

6 01 6 01 17 16 27 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN

DAN SANTUNAN KEMATIAN

- 8.120.000,00 - 8.120.000,00

6 01 6 01 17 16 30 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM

BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

790.000,00 8.830.000,00 - 9.620.000,00

6 01 6 01 17 16 56 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

KEPENDUDUKAN

2.132.000,00 7.896.000,00 - 10.028.000,00

6 01 6 01 17 16 57 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 456.000,00 16.350.000,00 - 16.806.000,00

6 01 6 01 17 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

29.482.000,00 57.544.000,00 - 87.026.000,00

6 01 6 01 17 17 08 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

28.416.000,00 48.610.000,00 - 77.026.000,00

6 01 6 01 17 17 11 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA

(UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

1.066.000,00 8.934.000,00 - 10.000.000,00

6 01 6 01 17 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

30.271.000,00 61.190.000,00 - 91.461.000,00

6 01 6 01 17 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

28.632.000,00 12.500.000,00 - 41.132.000,00

6 01 6 01 17 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI

WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR

1.460.000,00 11.990.000,00 - 13.450.000,00

6 01 6 01 17 18 09 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

179.000,00 24.400.000,00 - 24.579.000,00

6 01 6 01 17 18 14 PEMBINAAN KEAGAMAAN - 12.300.000,00 - 12.300.000,00

6 01 6 01 17 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN 694.000,00 17.226.000,00 - 17.920.000,00

6 01 6 01 17 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN 694.000,00 17.226.000,00 - 17.920.000,00

6 01 18 KECAMATAN TAMBAK 88.148.000,00 607.486.000,00 17.930.000,00 713.564.000,00

6 01 KECAMATAN 88.148.000,00 607.486.000,00 17.930.000,00 713.564.000,00

6 01 6 01 18 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 44.724.000,00 294.608.000,00 - 339.332.000,00

6 01 6 01 18 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

- 13.750.000,00 - 13.750.000,00

6 01 6 01 18 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 4.661.000,00 - 4.661.000,00

6 01 6 01 18 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 1.680.000,00 - 1.680.000,00

Page 100: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 326

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 18 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 35.426.000,00 - 35.426.000,00

6 01 6 01 18 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 110.075.000,00 - 110.075.000,00

6 01 6 01 18 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 44.724.000,00 66.240.000,00 - 110.964.000,00

6 01 6 01 18 01 08 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - 62.776.000,00 - 62.776.000,00

6 01 6 01 18 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 84.193.000,00 17.930.000,00 102.123.000,00

6 01 6 01 18 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 23.363.000,00 17.930.000,00 41.293.000,00

6 01 6 01 18 02 05 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

- 22.000.000,00 - 22.000.000,00

6 01 6 01 18 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 34.620.000,00 - 34.620.000,00

6 01 6 01 18 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 4.210.000,00 - 4.210.000,00

6 01 6 01 18 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

7.256.000,00 15.920.000,00 - 23.176.000,00

6 01 6 01 18 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

- 3.010.000,00 - 3.010.000,00

6 01 6 01 18 06 02 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 3.360.000,00 2.680.000,00 - 6.040.000,00

6 01 6 01 18 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 3.896.000,00 10.230.000,00 - 14.126.000,00

6 01 6 01 18 15 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN

PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

- 36.700.000,00 - 36.700.000,00

6 01 6 01 18 15 03 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN

ORGANISASI WANITA

- 27.750.000,00 - 27.750.000,00

6 01 6 01 18 15 09 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI

MASYARAKAT PEDESAAN

- 8.950.000,00 - 8.950.000,00

6 01 6 01 18 16 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK

- 23.445.000,00 - 23.445.000,00

6 01 6 01 18 16 27 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN

DAN SANTUNAN KEMATIAN

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

6 01 6 01 18 16 30 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM

BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA

- 9.120.000,00 - 9.120.000,00

6 01 6 01 18 16 57 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - 9.325.000,00 - 9.325.000,00

6 01 6 01 18 17 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN,

ASET DAN PEREKONOMIAN DESA

5.578.000,00 63.075.000,00 - 68.653.000,00

6 01 6 01 18 17 08 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA

5.578.000,00 51.935.000,00 - 57.513.000,00

6 01 6 01 18 17 15 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG

PEREKONOMIAN

- 11.140.000,00 - 11.140.000,00

6 01 6 01 18 18 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

30.590.000,00 69.070.000,00 - 99.660.000,00

Page 101: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 327

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

6 01 6 01 18 18 03 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN

27.840.000,00 33.480.000,00 - 61.320.000,00

6 01 6 01 18 18 04 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI

WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG LIAR

- 2.900.000,00 - 2.900.000,00

6 01 6 01 18 18 09 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL

QURAN (LPTQ) KECAMATAN

2.750.000,00 21.330.000,00 - 24.080.000,00

6 01 6 01 18 18 14 PEMBINAAN KEAGAMAAN - 11.360.000,00 - 11.360.000,00

6 01 6 01 18 19 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN - 20.475.000,00 - 20.475.000,00

6 01 6 01 18 19 01 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMBANGUNAN DESA

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

6 01 6 01 18 19 02 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN - 15.475.000,00 - 15.475.000,00

7 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 550.816.000,00 1.805.367.400,00 30.000.000,00 2.386.183.400,00

7 01 01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 550.816.000,00 1.805.367.400,00 30.000.000,00 2.386.183.400,00

7 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. 550.816.000,00 1.805.367.400,00 30.000.000,00 2.386.183.400,00

7 01 7 01 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 13.080.000,00 225.000.000,00 - 238.080.000,00

7 01 7 01 01 01 01 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

KANTOR

- 90.000.000,00 - 90.000.000,00

7 01 7 01 01 01 02 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN - 20.000.000,00 - 20.000.000,00

7 01 7 01 01 01 03 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

- 5.000.000,00 - 5.000.000,00

7 01 7 01 01 01 05 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - 10.000.000,00 - 10.000.000,00

7 01 7 01 01 01 06 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - 100.000.000,00 - 100.000.000,00

7 01 7 01 01 01 07 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 13.080.000,00 - - 13.080.000,00

7 01 7 01 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR

- 95.647.000,00 30.000.000,00 125.647.000,00

7 01 7 01 01 02 03 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

KANTOR/RUMAH TANGGA

- 23.647.000,00 30.000.000,00 53.647.000,00

7 01 7 01 01 02 06 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN

JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

- 60.000.000,00 - 60.000.000,00

7 01 7 01 01 02 07 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA

PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

- 12.000.000,00 - 12.000.000,00

7 01 7 01 01 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

27.568.000,00 12.432.000,00 - 40.000.000,00

7 01 7 01 01 06 01 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR

REALISASI KINERJA SKPD

16.308.000,00 3.692.000,00 - 20.000.000,00

7 01 7 01 01 06 03 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD 11.260.000,00 8.740.000,00 - 20.000.000,00

Page 102: LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN …gresikkab.go.id/media/9d05d6fea71362a3470e66f709ef8327.pdf · program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. ... 1 01 1 01 01 15 08

Halaman : 328

PEGAWAI BARANG DAN MODAL JUMLAH

JASA

BELANJA LANGSUNG

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN

KEGIATAN

7 01 7 01 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

114.663.000,00 170.829.000,00 - 285.492.000,00

7 01 7 01 01 15 01 PENGAMANAN HARI - HARI BESAR, UNJUK RASA DAN

PEJABAT NEGARA

114.663.000,00 170.829.000,00 - 285.492.000,00

7 01 7 01 01 16 PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

192.303.000,00 406.543.000,00 - 598.846.000,00

7 01 7 01 01 16 01 RAKOR RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

(RANHAM)

25.640.000,00 24.360.000,00 - 50.000.000,00

7 01 7 01 01 16 02 SEMILOKA IMPLEMENTASI RENCANA AKSI NASIONAL (

HAM )

4.665.000,00 45.335.000,00 - 50.000.000,00

7 01 7 01 01 16 03 KEGIATAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

TINGKAT KABUPATEN

161.998.000,00 336.848.000,00 - 498.846.000,00

7 01 7 01 01 18 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 203.202.000,00 894.916.400,00 - 1.098.118.400,00

7 01 7 01 01 18 01 PENINGKATAN RASA NASIONALISME DAN BELA NEGARA 12.635.000,00 174.761.000,00 - 187.396.000,00

7 01 7 01 01 18 02 PEMBINAAN ANGGOTA KORSIK 25.267.000,00 100.950.000,00 - 126.217.000,00

7 01 7 01 01 18 03 VERIFIKASI DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PARTAI

POLITIK

16.520.000,00 33.480.000,00 - 50.000.000,00

7 01 7 01 01 18 04 FORUM KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH 60.780.000,00 37.081.400,00 - 97.861.400,00

7 01 7 01 01 18 06 FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) 25.650.000,00 74.000.000,00 - 99.650.000,00

7 01 7 01 01 18 07 PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI

PROVINSI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DALAM NEGERI

7.562.000,00 42.438.000,00 - 50.000.000,00

7 01 7 01 01 18 08 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM

KEHIDUPAN BERAGAMA

39.492.000,00 310.508.000,00 - 350.000.000,00

7 01 7 01 01 18 10 UPACARA HARI-HARI BESAR DAN NASIONAL 15.296.000,00 121.698.000,00 - 136.994.000,00

97.291.673.868,00 655.537.278.322,00 594.467.449.390,00 1.347.296.401.580,00

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Jumlah