LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK …gresikkab.go.id/media/PERDA APBD 2019/Lamp IV...

104
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE PEGAWAI BARANG DAN JASA JUMLAH JENIS BELANJA MODAL KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019 Halaman : 234 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1. 70.723.602.898,00 486.046.309.325,60 495.113.065.819,40 1.051.882.978.043,00 URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR 1.01.01. 6.624.168.900,00 122.980.279.073,00 63.226.608.292,00 192.831.056.265,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01. 6.624.168.900,00 122.980.279.073,00 63.226.608.292,00 192.831.056.265,00 PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.01. 492.600.000,00 4.393.722.120,00 - 4.886.322.120,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.1.01.01.01.002. - 253.599.000,00 - 253.599.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.01.1.01.01.01.003. - 27.428.000,00 - 27.428.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.01.1.01.01.01.005. - 211.616.000,00 - 211.616.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.01.1.01.01.01.006. - 349.990.000,00 - 349.990.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 1.01.1.01.01.01.007. 492.600.000,00 1.742.293.120,00 - 2.234.893.120,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.01.1.01.01.01.008. - 1.808.796.000,00 - 1.808.796.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 1.01.1.01.01.02. 5.063.500,00 1.694.906.777,00 3.447.657.792,00 5.147.628.069,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.1.01.01.02.001. 1.822.500,00 - 1.597.570.000,00 1.599.392.500,00 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR 1.01.1.01.01.02.003. - 480.566.777,00 351.437.792,00 832.004.569,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA 1.01.1.01.01.02.005. 1.822.500,00 394.390.000,00 - 396.212.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA 1.01.1.01.01.02.006. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.01.02.007. 406.000,00 319.950.000,00 - 320.356.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA 1.01.1.01.01.02.011. 1.012.500,00 - 1.498.650.000,00 1.499.662.500,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 1.01.1.01.01.05. 11.187.500,00 216.470.000,00 - 227.657.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1.01.1.01.01.05.001. 11.187.500,00 216.470.000,00 - 227.657.500,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK LAMPIRAN IV NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Transcript of LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK …gresikkab.go.id/media/PERDA APBD 2019/Lamp IV...

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

KABUPATEN GRESIK

REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH,

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2019

Halaman : 234

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1. 70.723.602.898,00 486.046.309.325,60 495.113.065.819,40 1.051.882.978.043,00 URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR

1.01.01. 6.624.168.900,00 122.980.279.073,00 63.226.608.292,00 192.831.056.265,00 DINAS PENDIDIKAN

1.01. 6.624.168.900,00 122.980.279.073,00 63.226.608.292,00 192.831.056.265,00 PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.01. 492.600.000,00 4.393.722.120,00 - 4.886.322.120,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.01.1.01.01.01.002. - 253.599.000,00 - 253.599.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.01.1.01.01.01.003. - 27.428.000,00 - 27.428.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.01.1.01.01.01.005. - 211.616.000,00 - 211.616.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.01.1.01.01.01.006. - 349.990.000,00 - 349.990.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

1.01.1.01.01.01.007. 492.600.000,00 1.742.293.120,00 - 2.234.893.120,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

1.01.1.01.01.01.008. - 1.808.796.000,00 - 1.808.796.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

1.01.1.01.01.02. 5.063.500,00 1.694.906.777,00 3.447.657.792,00 5.147.628.069,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.01.1.01.01.02.001. 1.822.500,00 - 1.597.570.000,00 1.599.392.500,00 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR

1.01.1.01.01.02.003. - 480.566.777,00 351.437.792,00 832.004.569,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

1.01.1.01.01.02.005. 1.822.500,00 394.390.000,00 - 396.212.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

1.01.1.01.01.02.006. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.01.1.01.01.02.007. 406.000,00 319.950.000,00 - 320.356.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

1.01.1.01.01.02.011. 1.012.500,00 - 1.498.650.000,00 1.499.662.500,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR

1.01.1.01.01.05. 11.187.500,00 216.470.000,00 - 227.657.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.01.1.01.01.05.001. 11.187.500,00 216.470.000,00 - 227.657.500,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIKLAMPIRAN IV

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 235

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.06. 97.189.500,00 345.648.450,00 36.368.000,00 479.205.950,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.1.01.01.06.001. 12.792.000,00 40.476.800,00 - 53.268.800,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

1.01.1.01.01.06.003. 2.520.000,00 9.980.000,00 - 12.500.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

1.01.1.01.01.06.015. 28.777.500,00 179.846.800,00 - 208.624.300,00 FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN (BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL,

BANTUAN KEUANGAN DLL)

1.01.1.01.01.06.018. 53.100.000,00 115.344.850,00 36.368.000,00 204.812.850,00 FASILITASI ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

1.01.1.01.01.07. 38.940.000,00 397.926.765,00 - 436.866.765,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

1.01.1.01.01.07.019. - 198.563.600,00 - 198.563.600,00 PENGELOLAAN SKB

1.01.1.01.01.07.020. 38.940.000,00 199.363.165,00 - 238.303.165,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RECOURCE CENTER

1.01.1.01.01.15. 13.741.250,00 544.811.180,00 - 558.552.430,00 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1.01.1.01.01.15.001. 3.791.250,00 136.404.560,00 - 140.195.810,00 PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1.01.1.01.01.15.002. 5.902.500,00 191.496.000,00 - 197.398.500,00 HARI ANAK NASIONAL

1.01.1.01.01.15.003. 2.577.500,00 101.620.660,00 - 104.198.160,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BOP TK, RA DAN KOBER

1.01.1.01.01.15.004. 412.500,00 19.291.600,00 - 19.704.100,00 LOMBA GUGUS PAUD

1.01.1.01.01.15.006. 1.057.500,00 95.998.360,00 - 97.055.860,00 PELATIHAN KADER TAMAN POSYANDU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1.01.1.01.01.16. 5.310.093.900,00 102.407.782.831,00 3.639.325.000,00 111.357.201.731,00 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

1.01.1.01.01.16.004. 39.045.000,00 25.909.200,00 - 64.954.200,00 OPERASI SAYANG SISWA

1.01.1.01.01.16.009. 4.575.000,00 409.015.000,00 - 413.590.000,00 PEKAN OLAHRAGA SD/MI

1.01.1.01.01.16.010. 120.577.500,00 1.039.763.400,00 90.000.000,00 1.250.340.900,00 SOSIALISASI DAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDART

NASIONAL ( UASBN )

1.01.1.01.01.16.011. 12.016.500,00 48.260.000,00 - 60.276.500,00 PELATIHAN INOVASI PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN

1.01.1.01.01.16.012. 33.430.500,00 104.738.800,00 - 138.169.300,00 SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN MANAJEMEN GUGUS

1.01.1.01.01.16.015. 32.940.000,00 398.176.000,00 - 431.116.000,00 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

1.01.1.01.01.16.017. 1.760.750,00 272.577.200,00 - 274.337.950,00 PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH

1.01.1.01.01.16.018. 28.040.000,00 143.534.600,00 - 171.574.600,00 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTS NEGERI/SWASTA

1.01.1.01.01.16.019. 8.245.000,00 552.897.600,00 - 561.142.600,00 PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA BAGI PELAJAR

1.01.1.01.01.16.022. 7.565.500,00 43.806.400,00 - 51.371.900,00 PENGEMBANGAN PENYUSUNAN BAHAN PEMBELAJARAN SEKOLAH

1.01.1.01.01.16.024. 5.343.750,00 223.078.800,00 - 228.422.550,00 PEKAN SENI PELAJAR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 236

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.026. 54.937.500,00 846.530.000,00 - 901.467.500,00 PEMBINAAN LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) DAN LOMBA

KREATIFITAS SISWA

1.01.1.01.01.16.028. 29.120.000,00 135.117.440,00 - 164.237.440,00 PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BOS ( BOS APBD )

1.01.1.01.01.16.030. 11.287.500,00 295.616.000,00 - 306.903.500,00 LOMBA KARYA CIPTA DAN PENELITIAN ILMIAH PELAJAR

1.01.1.01.01.16.031. 5.980.500,00 58.517.400,00 - 64.497.900,00 PENGEMBANGAN SEKOLAH ADIWIYATA

1.01.1.01.01.16.032. 14.026.500,00 36.439.520,00 - 50.466.020,00 PEMBINAAN TIM PENGEMBANGAN MUTU PEMBELAJARAN

1.01.1.01.01.16.033. 69.131.250,00 91.342.800,00 - 160.474.050,00 WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULIM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

1.01.1.01.01.16.034. 6.967.500,00 150.271.600,00 - 157.239.100,00 WORKSHOP PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA SECARA ONLINE

1.01.1.01.01.16.035. 8.122.400,00 61.115.300,00 - 69.237.700,00 PELATIHAN PROKTOR DAN TEKNISI UNBK SMP NEGERI/SWASTA

1.01.1.01.01.16.036. 6.018.750,00 163.383.200,00 - 169.401.950,00 SOSIALISASI BUDI PEKERTI SISWA SEKOLAH DASAR

1.01.1.01.01.16.037. 180.183.750,00 304.650.800,00 - 484.834.550,00 PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH DASAR

1.01.1.01.01.16.038. 1.950.000,00 686.433.850,00 - 688.383.850,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 GRESIK

1.01.1.01.01.16.039. 1.950.000,00 485.757.300,00 - 487.707.300,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 GRESIK

1.01.1.01.01.16.040. 1.950.000,00 515.523.300,00 - 517.473.300,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 3 GRESIK

1.01.1.01.01.16.041. 1.950.000,00 541.644.400,00 - 543.594.400,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 4 GRESIK

1.01.1.01.01.16.042. - 500.050.350,00 - 500.050.350,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 KEBOMAS

1.01.1.01.01.16.043. - 556.249.050,00 - 556.249.050,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 KEBOMAS

1.01.1.01.01.16.044. 1.950.000,00 549.649.650,00 - 551.599.650,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 MANYAR

1.01.1.01.01.16.045. - 333.362.390,00 - 333.362.390,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 MANYAR

1.01.1.01.01.16.046. - 452.748.445,00 - 452.748.445,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 BUNGAH

1.01.1.01.01.16.047. - 367.671.600,00 - 367.671.600,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 SIDAYU

1.01.1.01.01.16.048. - 138.137.508,00 - 138.137.508,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 SIDAYU

1.01.1.01.01.16.049. - 159.756.500,00 - 159.756.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 3 SIDAYU

1.01.1.01.01.16.050. - 95.109.238,00 - 95.109.238,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 4 SIDAYU

1.01.1.01.01.16.051. - 263.252.800,00 - 263.252.800,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 DUKUN

1.01.1.01.01.16.052. 1.950.000,00 199.893.000,00 - 201.843.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1

UJUNGPANGKAH

1.01.1.01.01.16.053. - 118.253.840,00 - 118.253.840,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 PANCENG

1.01.1.01.01.16.054. - 580.415.595,00 - 580.415.595,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 CERME

1.01.1.01.01.16.055. - 384.534.900,00 - 384.534.900,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 CERME

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 237

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.056. - 357.968.540,00 - 357.968.540,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1

DUDUKSAMPEYAN

1.01.1.01.01.16.057. - 519.219.900,00 - 519.219.900,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 BENJENG

1.01.1.01.01.16.058. - 439.845.540,00 - 439.845.540,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 BENJENG

1.01.1.01.01.16.059. - 464.171.250,00 - 464.171.250,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1

BALONGPANGGANG

1.01.1.01.01.16.060. - 239.415.400,00 - 239.415.400,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2

BALONGPANGGANG

1.01.1.01.01.16.061. - 224.987.500,00 - 224.987.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 3

BALONGPANGGANG

1.01.1.01.01.16.062. - 486.415.800,00 - 486.415.800,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 MENGANTI

1.01.1.01.01.16.063. 2.100.000,00 541.637.900,00 - 543.737.900,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 MENGANTI

1.01.1.01.01.16.064. - 519.492.550,00 - 519.492.550,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 KEDAMEAN

1.01.1.01.01.16.065. 2.775.000,00 613.918.095,00 - 616.693.095,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 DRIYOREJO

1.01.1.01.01.16.066. - 516.273.845,00 - 516.273.845,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1

WRINGINANOM

1.01.1.01.01.16.067. - 412.240.445,00 - 412.240.445,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2

WRINGINANOM

1.01.1.01.01.16.068. - 385.817.380,00 - 385.817.380,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1

SANGKAPURA

1.01.1.01.01.16.069. - 252.416.500,00 - 252.416.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 TAMBAK

1.01.1.01.01.16.071. - 56.010.100,00 - 56.010.100,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI SATU ATAP

SANGKAPURA

1.01.1.01.01.16.073. - 169.075.800,00 - 169.075.800,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BEDILAN GRESIK

1.01.1.01.01.16.074. - 69.187.500,00 - 69.187.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGTURI

1.01.1.01.01.16.075. - 83.455.500,00 - 83.455.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LUMPUR

1.01.1.01.01.16.076. 1.950.000,00 180.705.000,00 - 182.655.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETROKIMIA GRESIK

1.01.1.01.01.16.077. - 205.348.500,00 - 205.348.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 1

1.01.1.01.01.16.078. 1.950.000,00 247.740.000,00 - 249.690.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 2

1.01.1.01.01.16.079. 7.800.000,00 190.722.000,00 - 198.522.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 3

1.01.1.01.01.16.080. 750.000,00 85.104.000,00 - 85.854.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 5

1.01.1.01.01.16.081. - 68.511.000,00 - 68.511.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 6

1.01.1.01.01.16.082. 750.000,00 97.096.500,00 - 97.846.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOKUMPUL 7

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 238

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.083. 975.000,00 112.492.500,00 - 113.467.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDORUKUN

1.01.1.01.01.16.084. 1.275.000,00 195.955.500,00 - 197.230.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKORAME

1.01.1.01.01.16.085. - 116.850.000,00 - 116.850.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TLOGOPATUT 1

1.01.1.01.01.16.086. 750.000,00 144.974.250,00 - 145.724.250,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TLOGOPATUT 2

1.01.1.01.01.16.087. 1.200.000,00 130.041.000,00 - 131.241.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TLOGOPOJOK

1.01.1.01.01.16.088. - 122.950.800,00 - 122.950.800,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAHANREJO

1.01.1.01.01.16.089. - 138.559.500,00 - 138.559.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GENDING

1.01.1.01.01.16.090. - 100.245.000,00 - 100.245.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GULOMANTUNG

1.01.1.01.01.16.091. - 182.962.500,00 - 182.962.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI INDRO

1.01.1.01.01.16.092. - 47.539.500,00 - 47.539.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGKERING

1.01.1.01.01.16.093. - 98.338.500,00 - 98.338.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KAWISANYAR

1.01.1.01.01.16.094. - 84.501.000,00 - 84.501.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEBOMAS

1.01.1.01.01.16.095. - 267.648.000,00 - 267.648.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDANYANG

1.01.1.01.01.16.096. - 77.059.500,00 - 77.059.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEMBANGAN

1.01.1.01.01.16.097. - 59.347.500,00 - 59.347.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLANGONAN

1.01.1.01.01.16.098. - 43.111.500,00 - 43.111.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PRAMBANGAN

1.01.1.01.01.16.099. - 100.983.000,00 - 100.983.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RANDUAGUNG I

1.01.1.01.01.16.100. - 196.923.000,00 - 196.923.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI RANDUAGUNG II

1.01.1.01.01.16.101. - 99.445.500,00 - 99.445.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI RANDUAGUNG III

1.01.1.01.01.16.102. - 108.855.000,00 - 108.855.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RANDUAGUNG IV

1.01.1.01.01.16.103. - 64.944.000,00 - 64.944.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEGOROMADU

1.01.1.01.01.16.104. - 216.910.500,00 - 216.910.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI SIDOMORO I

1.01.1.01.01.16.105. - 57.072.000,00 - 57.072.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOMORO II

1.01.1.01.01.16.106. - 81.426.000,00 - 81.426.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOMORO IV

1.01.1.01.01.16.107. - 194.340.000,00 - 194.340.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SINGOSARI

1.01.1.01.01.16.108. - 35.116.500,00 - 35.116.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BETOYOGUCI

1.01.1.01.01.16.109. - 29.397.000,00 - 29.397.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI GUMENO

1.01.1.01.01.16.110. 750.000,00 56.199.000,00 - 56.949.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGREJO

1.01.1.01.01.16.111. 525.000,00 81.393.000,00 - 81.918.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LERAN

1.01.1.01.01.16.112. - 68.757.000,00 - 68.757.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MANYAR SIDOMUKTI

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 239

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.113. 750.000,00 136.825.500,00 - 137.575.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MANYAREJO

1.01.1.01.01.16.114. - 20.664.000,00 - 20.664.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOROBAKUNG

1.01.1.01.01.16.115. 1.500.000,00 359.751.000,00 - 361.251.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PONGANGAN I

1.01.1.01.01.16.116. 700.000,00 93.641.000,00 - 94.341.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI ROOMO

1.01.1.01.01.16.117. - 51.352.500,00 - 51.352.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMBAYAT I

1.01.1.01.01.16.118. 700.000,00 80.603.000,00 - 81.303.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMBAYAT II

1.01.1.01.01.16.119. - 139.174.500,00 - 139.174.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUCI

1.01.1.01.01.16.120. - 181.302.000,00 - 181.302.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOMULYO 2

1.01.1.01.01.16.121. - 29.643.000,00 - 29.643.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOMULYO I

1.01.1.01.01.16.122. - 42.558.000,00 - 42.558.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TEBALO

1.01.1.01.01.16.123. - 72.877.500,00 - 72.877.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI YOSOWILANGUN

1.01.1.01.01.16.124. - 121.647.000,00 - 121.647.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANJARSARI

1.01.1.01.01.16.125. - 64.513.500,00 - 64.513.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CAGAKAGGUNG

1.01.1.01.01.16.126. - 197.661.000,00 - 197.661.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI CERME KIDUL I

1.01.1.01.01.16.127. - 60.208.500,00 - 60.208.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI CERME KIDUL II

1.01.1.01.01.16.128. - 217.464.000,00 - 217.464.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI CERME LOR

1.01.1.01.01.16.129. - 87.760.500,00 - 87.760.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DADAPKUNING

1.01.1.01.01.16.130. - 46.617.000,00 - 46.617.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DOORO

1.01.1.01.01.16.131. - 71.155.500,00 - 71.155.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DUNGUS

1.01.1.01.01.16.132. - 60.946.500,00 - 60.946.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GEDANGKULUT

1.01.1.01.01.16.133. - 54.612.000,00 - 54.612.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GURANGANYAR

1.01.1.01.01.16.134. - 48.523.500,00 - 48.523.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI IKER IKER GEGER

1.01.1.01.01.16.135. - 45.387.000,00 - 45.387.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI JONO

1.01.1.01.01.16.136. - 36.162.000,00 - 36.162.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KAMBINGAN

1.01.1.01.01.16.137. - 64.759.500,00 - 64.759.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KANDANGAN

1.01.1.01.01.16.138. - 28.782.000,00 - 28.782.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOROWUDI

1.01.1.01.01.16.139. - 66.604.500,00 - 66.604.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGABETAN

1.01.1.01.01.16.140. - 60.208.500,00 - 60.208.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGEMBUNG

1.01.1.01.01.16.141. - 86.530.500,00 - 86.530.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PADEG

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 240

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.142. - 74.046.000,00 - 74.046.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANDU

1.01.1.01.01.16.143. - 44.464.500,00 - 44.464.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMAMPIR

1.01.1.01.01.16.144. - 48.954.000,00 - 48.954.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOANYAR 1

1.01.1.01.01.16.145. - 61.192.500,00 - 61.192.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOANYAR II

1.01.1.01.01.16.146. - 50.983.500,00 - 50.983.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAKBERAS

1.01.1.01.01.16.147. - 52.152.000,00 - 52.152.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WEDANI

1.01.1.01.01.16.148. - 122.059.050,00 - 122.059.050,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BETITING

1.01.1.01.01.16.149. - 38.806.500,00 - 38.806.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI AMBENG AMBENG

WATAGREJO

1.01.1.01.01.16.150. - 80.134.500,00 - 80.134.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DUDUKSAMPEYAN

1.01.1.01.01.16.151. - 56.518.500,00 - 56.518.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GLANGGANG

1.01.1.01.01.16.152. - 69.126.000,00 - 69.126.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GREDEG

1.01.1.01.01.16.153. - 50.307.000,00 - 50.307.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANDANAN

1.01.1.01.01.16.154. - 32.287.500,00 - 32.287.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANJUNAN

1.01.1.01.01.16.155. - 78.351.000,00 - 78.351.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETISBENEM

1.01.1.01.01.16.156. - 53.382.000,00 - 53.382.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAMIRPLAPAN

1.01.1.01.01.16.157. - 25.276.500,00 - 25.276.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI SETROHADI

1.01.1.01.01.16.158. - 112.299.000,00 - 112.299.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMARI

1.01.1.01.01.16.159. - 90.528.000,00 - 90.528.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI SUMENGKO

1.01.1.01.01.16.160. - 77.490.000,00 - 77.490.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAKREJO I

1.01.1.01.01.16.161. - 57.933.000,00 - 57.933.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAKREJO II

1.01.1.01.01.16.162. - 38.253.000,00 - 38.253.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI TEBALOAN

1.01.1.01.01.16.163. - 36.039.000,00 - 36.039.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TIREM

1.01.1.01.01.16.164. - 28.474.500,00 - 28.474.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TUMAPEL

1.01.1.01.01.16.165. - 45.571.500,00 - 45.571.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BALONGMOJO

1.01.1.01.01.16.166. - 42.619.500,00 - 42.619.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI BALONGTUNJUNG

1.01.1.01.01.16.167. - 41.512.500,00 - 41.512.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANTER

1.01.1.01.01.16.168. - 73.431.000,00 - 73.431.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI BENGKELOLOR

1.01.1.01.01.16.169. - 65.067.000,00 - 65.067.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BULANGKULON

1.01.1.01.01.16.170. - 94.095.000,00 - 94.095.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI BULUREJO

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 241

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.171. - 36.100.500,00 - 36.100.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI D E R M O

1.01.1.01.01.16.172. - 76.567.500,00 - 76.567.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DELIKSUMBER

1.01.1.01.01.16.173. - 76.567.500,00 - 76.567.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI GLURANPLOSO

1.01.1.01.01.16.174. - 43.111.500,00 - 43.111.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI JATIREMBE

1.01.1.01.01.16.175. - 24.477.000,00 - 24.477.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI JOGODALU

1.01.1.01.01.16.176. - 46.125.000,00 - 46.125.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KALIPADANG

1.01.1.01.01.16.177. - 59.347.500,00 - 59.347.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KARANGAN KIDUL I

1.01.1.01.01.16.178. - 50.122.500,00 - 50.122.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGAN KIDUL II

1.01.1.01.01.16.179. - 44.587.500,00 - 44.587.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDUNGRUKEM

1.01.1.01.01.16.180. - 58.302.000,00 - 58.302.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDUNGSEKAR

1.01.1.01.01.16.181. - 61.746.000,00 - 61.746.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KLAMPOK I

1.01.1.01.01.16.182. - 39.237.000,00 - 39.237.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KLAMPOK II

1.01.1.01.01.16.183. - 109.716.000,00 - 109.716.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LUNDO

1.01.1.01.01.16.184. - 23.431.500,00 - 23.431.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI METATU

1.01.1.01.01.16.185. - 44.034.000,00 - 44.034.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI MUNGGUGEBANG

1.01.1.01.01.16.186. - 83.824.500,00 - 83.824.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MUNGGUGIANTI

1.01.1.01.01.16.187. - 59.286.000,00 - 59.286.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUNDUTTRATE

1.01.1.01.01.16.188. - 81.979.500,00 - 81.979.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEDAPURKLAGEN

1.01.1.01.01.16.189. - 141.124.050,00 - 141.124.050,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIRNOBOYO

1.01.1.01.01.16.190. - 74.292.000,00 - 74.292.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 BALONGPANGGANG

1.01.1.01.01.16.191. - 60.577.500,00 - 60.577.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI 2 BALONGPANGGANG

1.01.1.01.01.16.192. 750.000,00 82.644.000,00 - 83.394.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BABATAN

1.01.1.01.01.16.193. - 65.374.500,00 - 65.374.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI BANDUNGSEKARAN

1.01.1.01.01.16.194. 700.000,00 55.634.000,00 - 56.334.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANJARAGUNG

1.01.1.01.01.16.195. - 45.079.500,00 - 45.079.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BRANGKAL

1.01.1.01.01.16.196. 1.600.000,00 48.830.000,00 - 50.430.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAPET

1.01.1.01.01.16.197. - 46.494.000,00 - 46.494.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI DOHOAGUNG

1.01.1.01.01.16.198. 1.000.000,00 69.909.500,00 - 70.909.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI JOMBANGDELIK

1.01.1.01.01.16.199. - 46.678.500,00 - 46.678.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI KARANGSEMANDING

1.01.1.01.01.16.200. 900.000,00 57.279.000,00 - 58.179.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDUNGPRING

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 242

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.201. - 88.929.000,00 - 88.929.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEDUNGSUMBER

1.01.1.01.01.16.202. - 30.012.000,00 - 30.012.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLOTOK 2

1.01.1.01.01.16.203. - 43.911.000,00 - 43.911.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLOTOK I

1.01.1.01.01.16.204. 750.000,00 65.731.500,00 - 66.481.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOGEDE

1.01.1.01.01.16.205. 750.000,00 33.198.000,00 - 33.948.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGAMPEL

1.01.1.01.01.16.206. - 46.309.500,00 - 46.309.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGASIN

1.01.1.01.01.16.207. 525.000,00 51.012.000,00 - 51.537.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PINGGIR

1.01.1.01.01.16.208. 675.000,00 51.292.500,00 - 51.967.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUCUNG

1.01.1.01.01.16.209. - 44.956.500,00 - 44.956.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEKARPUTIH

1.01.1.01.01.16.210. 750.000,00 60.750.000,00 - 61.500.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANAHLANDEAN

1.01.1.01.01.16.211. 1.000.000,00 55.518.500,00 - 56.518.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TENGGOR I

1.01.1.01.01.16.212. - 27.798.000,00 - 27.798.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI TENGGOR II

1.01.1.01.01.16.213. - 43.726.500,00 - 43.726.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WAHAS

1.01.1.01.01.16.214. 750.000,00 60.442.500,00 - 61.192.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WONOREJO

1.01.1.01.01.16.215. 750.000,00 40.209.000,00 - 40.959.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WOTANSARI

1.01.1.01.01.16.216. - 136.277.850,00 - 136.277.850,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BAMBE I

1.01.1.01.01.16.217. 1.200.000,00 157.408.500,00 - 158.608.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BAMBE II

1.01.1.01.01.16.218. - 99.261.000,00 - 99.261.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BAMBE III

1.01.1.01.01.16.219. 1.200.000,00 177.826.500,00 - 179.026.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANJARAN

1.01.1.01.01.16.220. - 280.009.500,00 - 280.009.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CANGKIR

1.01.1.01.01.16.221. - 225.336.000,00 - 225.336.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DRIYOREJO 1

1.01.1.01.01.16.222. 525.000,00 51.319.500,00 - 51.844.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DRIYOREJO II

1.01.1.01.01.16.223. 325.000,00 92.601.500,00 - 92.926.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GADUNG

1.01.1.01.01.16.224. 750.000,00 51.955.500,00 - 52.705.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGANDONG I

1.01.1.01.01.16.225. - 86.899.500,00 - 86.899.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGANDONG II

1.01.1.01.01.16.226. - 67.281.000,00 - 67.281.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KESAMBEN WETAN

1.01.1.01.01.16.227. 750.000,00 83.997.000,00 - 84.747.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KRIKILAN I

1.01.1.01.01.16.228. - 44.464.500,00 - 44.464.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KRIKILAN II

1.01.1.01.01.16.229. - 70.602.000,00 - 70.602.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KRIKILAN III

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 243

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.230. 1.650.000,00 295.825.500,00 - 297.475.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOSARIREJO

1.01.1.01.01.16.231. - 78.228.000,00 - 78.228.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MULUNG I

1.01.1.01.01.16.232. - 85.362.000,00 - 85.362.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MULUNG II

1.01.1.01.01.16.233. 975.000,00 170.622.300,00 - 171.597.300,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETIKEN I

1.01.1.01.01.16.234. 975.000,00 155.567.100,00 - 156.542.100,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETIKEN II

1.01.1.01.01.16.235. 1.650.000,00 275.161.500,00 - 276.811.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETIKEN III

1.01.1.01.01.16.236. 975.000,00 122.640.000,00 - 123.615.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RANDEGANSARI

1.01.1.01.01.16.237. - 127.735.500,00 - 127.735.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMPUT I

1.01.1.01.01.16.238. 525.000,00 126.011.250,00 - 126.536.250,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMPUT II

1.01.1.01.01.16.239. 1.275.000,00 222.154.500,00 - 223.429.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGAN

1.01.1.01.01.16.240. - 147.907.500,00 - 147.907.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TENARU

1.01.1.01.01.16.241. - 80.134.500,00 - 80.134.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WEDOROANOM

1.01.1.01.01.16.242. 750.000,00 62.902.500,00 - 63.652.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 KEDUNGANYAR

1.01.1.01.01.16.243. - 84.255.000,00 - 84.255.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 KESAMBEN KULON

1.01.1.01.01.16.244. - 92.348.400,00 - 92.348.400,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 PASINAN LEMAH

PUTIH

1.01.1.01.01.16.245. - 56.518.500,00 - 56.518.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 SUMBERWARU

1.01.1.01.01.16.246. 750.000,00 92.115.000,00 - 92.865.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 SUMENGKO

1.01.1.01.01.16.247. - 90.835.500,00 - 90.835.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 WATES TANJUNG

1.01.1.01.01.16.248. - 48.708.000,00 - 48.708.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) NEGERI 1 WRINGINANOM

1.01.1.01.01.16.249. - 46.617.000,00 - 46.617.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 KEDUNGANYAR

1.01.1.01.01.16.250. - 57.564.000,00 - 57.564.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 KESAMBEN KULON

1.01.1.01.01.16.251. - 70.294.500,00 - 70.294.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 PASINAN LEMAH

PUTIH

1.01.1.01.01.16.252. - 57.625.500,00 - 57.625.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 SUMBERWARU

1.01.1.01.01.16.253. 975.000,00 108.864.000,00 - 109.839.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 SUMENGKO

1.01.1.01.01.16.254. - 47.539.500,00 - 47.539.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 WATES TANJUNG

1.01.1.01.01.16.256. - 212.298.000,00 - 212.298.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 WRINGINANOM

1.01.1.01.01.16.257. - 153.873.000,00 - 153.873.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH KLAGEN

1.01.1.01.01.16.258. - 62.053.500,00 - 62.053.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBANI SOKO

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 244

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.259. - 47.785.500,00 - 47.785.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBANIWARAS

1.01.1.01.01.16.260. - 55.719.000,00 - 55.719.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MONDOLUKU

1.01.1.01.01.16.261. - 67.342.500,00 - 67.342.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEDAGANGAN

1.01.1.01.01.16.262. 750.000,00 106.333.800,00 - 107.083.800,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMBUNG

1.01.1.01.01.16.263. 750.000,00 74.464.500,00 - 75.214.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SOOKO

1.01.1.01.01.16.264. 750.000,00 123.541.500,00 - 124.291.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMBERAME

1.01.1.01.01.16.265. 750.000,00 87.810.000,00 - 88.560.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMBERGEDE

1.01.1.01.01.16.266. - 70.171.500,00 - 70.171.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 BANYUURIP

1.01.1.01.01.16.267. - 44.034.000,00 - 44.034.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 GLINDAH

1.01.1.01.01.16.268. - 86.284.500,00 - 86.284.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 KEDAMEAN

1.01.1.01.01.16.269. - 57.010.500,00 - 57.010.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 LAMPAH

1.01.1.01.01.16.270. - 86.346.000,00 - 86.346.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 MENUNGGAL

1.01.1.01.01.16.271. - 88.560.000,00 - 88.560.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 SLEMPIT

1.01.1.01.01.16.272. - 34.194.000,00 - 34.194.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 1 TANJUNG

1.01.1.01.01.16.273. - 42.681.000,00 - 42.681.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 BANYUURIP

1.01.1.01.01.16.274. - 104.919.000,00 - 104.919.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 GLINDAH

1.01.1.01.01.16.275. - 182.488.950,00 - 182.488.950,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 KEDAMEAN

1.01.1.01.01.16.276. - 49.753.500,00 - 49.753.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 LAMPAH

1.01.1.01.01.16.277. - 49.446.000,00 - 49.446.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 MENUNGGAL

1.01.1.01.01.16.278. - 121.216.500,00 - 121.216.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 SLEMPIT

1.01.1.01.01.16.279. - 72.877.500,00 - 72.877.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 TANJUNG

1.01.1.01.01.16.280. - 51.414.000,00 - 51.414.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BELAHANREJO

1.01.1.01.01.16.281. - 33.640.500,00 - 33.640.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CERMENLEREK

1.01.1.01.01.16.282. - 104.488.500,00 - 104.488.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOWUKU

1.01.1.01.01.16.283. - 91.635.000,00 - 91.635.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGEPUNG

1.01.1.01.01.16.284. - 78.904.500,00 - 78.904.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDORAHARJO

1.01.1.01.01.16.285. - 50.061.000,00 - 50.061.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TULUNG

1.01.1.01.01.16.286. - 62.176.500,00 - 62.176.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TURIREJO

1.01.1.01.01.16.287. - 97.354.500,00 - 97.354.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BETON

1.01.1.01.01.16.288. - 106.948.500,00 - 106.948.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BOBOH

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 245

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.289. - 200.244.000,00 - 200.244.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BOTENG

1.01.1.01.01.16.290. - 189.573.750,00 - 189.573.750,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BRINGKANG

1.01.1.01.01.16.291. - 174.475.500,00 - 174.475.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DOMAS

1.01.1.01.01.16.292. - 93.849.000,00 - 93.849.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DRANCANG

1.01.1.01.01.16.293. - 162.606.000,00 - 162.606.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GADINGWATU

1.01.1.01.01.16.294. - 100.983.000,00 - 100.983.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GEMPOLKURUNG I

1.01.1.01.01.16.295. - 120.540.000,00 - 120.540.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GEMPOLKURUNG II

1.01.1.01.01.16.296. - 77.244.000,00 - 77.244.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI HENDROSARI

1.01.1.01.01.16.297. - 73.308.000,00 - 73.308.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI HULAAN

1.01.1.01.01.16.298. - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPATIHAN

1.01.1.01.01.16.299. - 103.504.500,00 - 103.504.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LABAN I

1.01.1.01.01.16.300. - 102.090.000,00 - 102.090.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LABAN II

1.01.1.01.01.16.301. - 297.660.000,00 - 297.660.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MENGANTI I

1.01.1.01.01.16.302. - 63.222.000,00 - 63.222.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MENGANTI IV

1.01.1.01.01.16.303. - 128.104.500,00 - 128.104.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOTENGAH

1.01.1.01.01.16.304. - 172.728.900,00 - 172.728.900,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PELEMWATU

1.01.1.01.01.16.305. - 70.417.500,00 - 70.417.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PENGALANGAN

1.01.1.01.01.16.306. - 72.570.000,00 - 72.570.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PRANTI

1.01.1.01.01.16.307. - 132.569.400,00 - 132.569.400,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUTAT LOR I

1.01.1.01.01.16.308. - 35.055.000,00 - 35.055.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUTAT LOR II

1.01.1.01.01.16.309. - 47.355.000,00 - 47.355.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RANDUPADANGAN

1.01.1.01.01.16.310. - 65.128.500,00 - 65.128.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SETRO

1.01.1.01.01.16.311. - 165.262.800,00 - 165.262.800,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOJANGKUNG

1.01.1.01.01.16.312. - 147.101.850,00 - 147.101.850,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOWUNGU

1.01.1.01.01.16.313. - 40.836.000,00 - 40.836.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GEDANGAN

1.01.1.01.01.16.314. - 119.494.500,00 - 119.494.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GOLOKAN

1.01.1.01.01.16.315. - 23.800.500,00 - 23.800.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KERTOSONO

1.01.1.01.01.16.316. - 45.633.000,00 - 45.633.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LASEM

1.01.1.01.01.16.317. - 116.112.000,00 - 116.112.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MRIYUNAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 246

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.318. - 69.372.000,00 - 69.372.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI NGAWEN

1.01.1.01.01.16.319. - 22.201.500,00 - 22.201.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RACIKULON

1.01.1.01.01.16.320. - 84.193.500,00 - 84.193.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI RACITENGAH

1.01.1.01.01.16.321. - 42.681.000,00 - 42.681.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEDAGARAN

1.01.1.01.01.16.322. - 35.301.000,00 - 35.301.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOMULYO

1.01.1.01.01.16.323. - 32.718.000,00 - 32.718.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WADENG 2

1.01.1.01.01.16.324. - 114.082.500,00 - 114.082.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WADENG 3

1.01.1.01.01.16.325. - 37.330.500,00 - 37.330.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SDN RANDUBOTO

1.01.1.01.01.16.326. - 39.052.500,00 - 39.052.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SUKOREJO SIDAYU

1.01.1.01.01.16.327. - 39.298.500,00 - 39.298.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI ABAR ABIR

1.01.1.01.01.16.328. 1.000.000,00 74.522.000,00 - 75.522.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BEDANTEN

1.01.1.01.01.16.329. 750.000,00 114.716.250,00 - 115.466.250,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BUNGAH

1.01.1.01.01.16.330. 1.000.000,00 70.955.000,00 - 71.955.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI INDRODELIK

1.01.1.01.01.16.331. 750.000,00 62.410.500,00 - 63.160.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEMANGI

1.01.1.01.01.16.332. 750.000,00 59.458.500,00 - 60.208.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KRAMAT

1.01.1.01.01.16.333. 1.000.000,00 76.367.000,00 - 77.367.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MASANGAN

1.01.1.01.01.16.334. 1.000.000,00 62.775.500,00 - 63.775.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MELIRANG

1.01.1.01.01.16.335. 700.000,00 72.239.000,00 - 72.939.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOPUROGEDE

1.01.1.01.01.16.336. 1.000.000,00 89.835.500,00 - 90.835.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MOJOPUROWETAN

1.01.1.01.01.16.337. 1.000.000,00 57.732.500,00 - 58.732.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEGUNDAN

1.01.1.01.01.16.338. - 57.564.000,00 - 57.564.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOMUKTI

1.01.1.01.01.16.339. - 41.205.000,00 - 41.205.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOREJO

1.01.1.01.01.16.340. 1.000.000,00 51.029.000,00 - 52.029.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOREJO

1.01.1.01.01.16.341. - 45.141.000,00 - 45.141.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKOWATI

1.01.1.01.01.16.342. 975.000,00 91.644.000,00 - 92.619.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGONLEGOWO I

1.01.1.01.01.16.343. - 91.696.500,00 - 91.696.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGONLEGOWO II

1.01.1.01.01.16.344. - 69.372.000,00 - 69.372.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGWEDORO

1.01.1.01.01.16.345. - 46.371.000,00 - 46.371.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WATUAGUNG

1.01.1.01.01.16.346. - 29.950.500,00 - 29.950.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BABAKBAWO

1.01.1.01.01.16.347. - 58.179.000,00 - 58.179.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BABAKSARI

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 247

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.348. - 54.427.500,00 - 54.427.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANGERAN 2

1.01.1.01.01.16.349. - 65.313.000,00 - 65.313.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANGERAN I

1.01.1.01.01.16.350. - 32.595.000,00 - 32.595.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BARON

1.01.1.01.01.16.351. - 38.191.500,00 - 38.191.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BULANGAN

1.01.1.01.01.16.352. - 54.735.000,00 - 54.735.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DUKUHKEMBAR

1.01.1.01.01.16.353. - 49.077.000,00 - 49.077.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KALIREJO

1.01.1.01.01.16.354. - 62.730.000,00 - 62.730.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KARANGCANGKRING

1.01.1.01.01.16.355. - 123.651.900,00 - 123.651.900,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LOWAYU

1.01.1.01.01.16.356. - 68.142.000,00 - 68.142.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MADUMULYOREJO

1.01.1.01.01.16.357. - 65.866.500,00 - 65.866.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI MENTARAS

1.01.1.01.01.16.358. - 55.903.500,00 - 55.903.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PADANGBANDUNG

1.01.1.01.01.16.359. - 92.557.500,00 - 92.557.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETIYINTUNGGAL

1.01.1.01.01.16.360. - 56.580.000,00 - 56.580.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAMBOGUNUNG

1.01.1.01.01.16.361. - 86.038.500,00 - 86.038.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAWO

1.01.1.01.01.16.362. - 38.499.000,00 - 38.499.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEKARGADUNG

1.01.1.01.01.16.363. - 23.185.500,00 - 23.185.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEMBUNGANYAR

1.01.1.01.01.16.364. - 83.886.000,00 - 83.886.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TEBUWUNG

1.01.1.01.01.16.365. - 39.852.000,00 - 39.852.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TIREMENGGAL

1.01.1.01.01.16.366. - 58.855.500,00 - 58.855.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI 2 PANGKAHWETAN

1.01.1.01.01.16.367. - 42.804.000,00 - 42.804.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANYUURIP I

1.01.1.01.01.16.368. - 39.483.000,00 - 39.483.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANYUURIP II

1.01.1.01.01.16.369. - 15.744.000,00 - 15.744.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CANGAAN

1.01.1.01.01.16.370. - 32.841.000,00 - 32.841.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GLATIK

1.01.1.01.01.16.371. - 18.634.500,00 - 18.634.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GOSARI

1.01.1.01.01.16.372. - 24.661.500,00 - 24.661.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEBONAGUNG

1.01.1.01.01.16.373. - 35.793.000,00 - 35.793.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KETAPANGLOR

1.01.1.01.01.16.374. - 51.168.000,00 - 51.168.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI NGIMBOH

1.01.1.01.01.16.375. - 110.970.600,00 - 110.970.600,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANGKAH WETAN I

1.01.1.01.01.16.376. - 75.706.500,00 - 75.706.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANGKAHKULON

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 248

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.377. - 50.799.000,00 - 50.799.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEKAPUK I

1.01.1.01.01.16.378. - 47.478.000,00 - 47.478.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SEKAPUK II

1.01.1.01.01.16.379. - 22.447.500,00 - 22.447.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJANGAWAN

1.01.1.01.01.16.380. - 31.242.000,00 - 31.242.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SDN BOLO

1.01.1.01.01.16.382. - 75.522.000,00 - 75.522.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SDN KARANGREJO

1.01.1.01.01.16.383. - 37.884.000,00 - 37.884.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BANYUTENGAH

1.01.1.01.01.16.384. - 90.454.500,00 - 90.454.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI CAMPUREJO

1.01.1.01.01.16.385. - 88.867.500,00 - 88.867.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DALEGAN 1

1.01.1.01.01.16.386. - 18.573.000,00 - 18.573.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DALEGAN 3

1.01.1.01.01.16.387. - 21.894.000,00 - 21.894.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DALEGAN 4

1.01.1.01.01.16.388. - 36.961.500,00 - 36.961.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KETANEN

1.01.1.01.01.16.389. - 98.646.000,00 - 98.646.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PANTENAN

1.01.1.01.01.16.390. - 46.063.500,00 - 46.063.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PETUNG

1.01.1.01.01.16.391. - 62.004.000,00 - 62.004.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PRUPUH

1.01.1.01.01.16.392. - 38.376.000,00 - 38.376.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SERAH

1.01.1.01.01.16.393. - 50.860.500,00 - 50.860.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIWALAN

1.01.1.01.01.16.394. - 28.474.500,00 - 28.474.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKODONO

1.01.1.01.01.16.395. - 98.215.500,00 - 98.215.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUMURBER

1.01.1.01.01.16.396. - 18.204.000,00 - 18.204.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUROWITI I

1.01.1.01.01.16.397. - 71.770.500,00 - 71.770.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUROWITI II

1.01.1.01.01.16.398. - 33.517.500,00 - 33.517.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI WOTAN

1.01.1.01.01.16.399. - 27.060.000,00 - 27.060.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BALIKTERUS 1

1.01.1.01.01.16.400. - 23.185.500,00 - 23.185.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BALIKTERUS 2

1.01.1.01.01.16.401. 750.000,00 71.758.500,00 - 72.508.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BULULANJANG 1

1.01.1.01.01.16.402. - 61.930.500,00 - 61.930.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI BULULANJANG 2

1.01.1.01.01.16.403. 750.000,00 74.280.000,00 - 75.030.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAUN 1

1.01.1.01.01.16.404. - 106.210.500,00 - 106.210.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAUN 2

1.01.1.01.01.16.405. - 19.987.500,00 - 19.987.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DAUN 3

1.01.1.01.01.16.406. - 47.478.000,00 - 47.478.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DEKATAGUNG 1

1.01.1.01.01.16.407. - 81.364.500,00 - 81.364.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI DEKATAGUNG 2

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 249

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.408. - 38.622.000,00 - 38.622.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GUNUNG TEGUH

1.01.1.01.01.16.409. - 92.496.000,00 - 92.496.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEBUNTELUK DALAM 1

1.01.1.01.01.16.410. - 27.121.500,00 - 27.121.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEBUNTELUK DALAM 2

1.01.1.01.01.16.411. - 96.186.000,00 - 96.186.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KOTAKUSUMA

1.01.1.01.01.16.412. 750.000,00 107.121.000,00 - 107.871.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KUMALASA

1.01.1.01.01.16.413. - 15.928.500,00 - 15.928.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBAK 1

1.01.1.01.01.16.414. - 40.036.500,00 - 40.036.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBAK 2

1.01.1.01.01.16.415. - 76.936.500,00 - 76.936.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI LEBAK 3

1.01.1.01.01.16.416. - 48.093.000,00 - 48.093.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PATAR SELAMAT 1

1.01.1.01.01.16.417. - 19.557.000,00 - 19.557.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PATAR SELAMAT 2

1.01.1.01.01.16.418. - 67.650.000,00 - 67.650.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PATAR SELAMAT 3

1.01.1.01.01.16.419. - 96.432.000,00 - 96.432.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUDAKIT BARAT

1.01.1.01.01.16.420. - 71.032.500,00 - 71.032.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PUDAKIT TIMUR

1.01.1.01.01.16.421. - 131.241.000,00 - 131.241.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAWAHMULYA 1

1.01.1.01.01.16.422. - 74.107.500,00 - 74.107.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SAWAHMULYA 2

1.01.1.01.01.16.423. - 88.560.000,00 - 88.560.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 1

1.01.1.01.01.16.424. 750.000,00 81.291.000,00 - 82.041.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 2

1.01.1.01.01.16.425. - 84.501.000,00 - 84.501.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 3

1.01.1.01.01.16.426. - 66.297.000,00 - 66.297.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 4

1.01.1.01.01.16.427. - 48.093.000,00 - 48.093.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 5

1.01.1.01.01.16.428. - 20.725.500,00 - 20.725.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SIDOGEDUNGBATU 6

1.01.1.01.01.16.429. - 48.277.500,00 - 48.277.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGAI RUJING 1

1.01.1.01.01.16.430. - 39.483.000,00 - 39.483.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGAI RUJING 2

1.01.1.01.01.16.431. - 42.066.000,00 - 42.066.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS)SD NEGERI SUNGAI RUJING 3

1.01.1.01.01.16.432. - 93.049.500,00 - 93.049.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUNGAI TELUK

1.01.1.01.01.16.433. - 98.092.500,00 - 98.092.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUWARI 1

1.01.1.01.01.16.434. - 39.298.500,00 - 39.298.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUWARI 2

1.01.1.01.01.16.435. 750.000,00 82.521.000,00 - 83.271.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI DIPONGGO

1.01.1.01.01.16.436. - 68.818.500,00 - 68.818.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GELAM

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 250

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.437. - 48.093.000,00 - 48.093.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI GREJEG

1.01.1.01.01.16.438. - 72.693.000,00 - 72.693.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH LEGUNDI I

1.01.1.01.01.16.439. - 28.413.000,00 - 28.413.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH LEGUNDI II

1.01.1.01.01.16.440. - 32.964.000,00 - 32.964.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH TELUK I

1.01.1.01.01.16.441. - 40.221.000,00 - 40.221.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH TELUK II

1.01.1.01.01.16.442. - 22.263.000,00 - 22.263.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KEPUH TELUK III

1.01.1.01.01.16.443. - 29.151.000,00 - 29.151.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLOMPANG GUBUG I

1.01.1.01.01.16.444. - 37.269.000,00 - 37.269.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI KLOMPANG GUBUG II

1.01.1.01.01.16.445. - 50.061.000,00 - 50.061.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEKALONGAN I

1.01.1.01.01.16.446. - 15.867.000,00 - 15.867.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEKALONGAN II

1.01.1.01.01.16.447. - 31.119.000,00 - 31.119.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEROMAAN I

1.01.1.01.01.16.448. - 30.012.000,00 - 30.012.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI PEROMAAN III

1.01.1.01.01.16.449. - 33.210.000,00 - 33.210.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKALELA

1.01.1.01.01.16.450. - 53.013.000,00 - 53.013.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI SUKAONENG

1.01.1.01.01.16.451. - 46.678.500,00 - 46.678.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAK I

1.01.1.01.01.16.452. - 71.586.000,00 - 71.586.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAK II

1.01.1.01.01.16.453. - 93.480.000,00 - 93.480.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAK III

1.01.1.01.01.16.454. - 87.576.000,00 - 87.576.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TAMBAK IV

1.01.1.01.01.16.455. - 45.817.500,00 - 45.817.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGORI 4

1.01.1.01.01.16.456. - 52.951.500,00 - 52.951.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGORI I

1.01.1.01.01.16.457. 975.000,00 61.447.500,00 - 62.422.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGORI II

1.01.1.01.01.16.458. - 91.081.500,00 - 91.081.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TANJUNGORI III

1.01.1.01.01.16.459. - 85.485.000,00 - 85.485.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TELUK JATI DAWANG I

1.01.1.01.01.16.460. - 65.190.000,00 - 65.190.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TELUK JATI DAWANG II

1.01.1.01.01.16.461. - 50.061.000,00 - 50.061.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TELUK JATI DAWANG III

1.01.1.01.01.16.462. - 28.905.000,00 - 28.905.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SD NEGERI TELUK JATI DAWANG IV

1.01.1.01.01.16.463. - 59.593.500,00 - 59.593.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL (BOS) SDN 2 PEROMAAN

1.01.1.01.01.16.465. 2.198.750,00 168.247.000,00 - 170.445.750,00 PEMBINAAN DAN FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N)SD DAN SMP

1.01.1.01.01.16.467. 12.105.000,00 228.732.995,00 - 240.837.995,00 FASILITASI PENDIDIKAN INKLUSI

1.01.1.01.01.16.469. 178.725.000,00 43.005.265,00 - 221.730.265,00 PENGELOLAAN RUMAH BELAJAR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 251

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.472. 4.354.050.000,00 53.178.225.000,00 3.549.325.000,00 61.081.600.000,00 BELANJA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

1.01.1.01.01.17. 18.374.500,00 469.147.550,00 - 487.522.050,00 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

1.01.1.01.01.17.002. 3.442.750,00 76.983.800,00 - 80.426.550,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN

1.01.1.01.01.17.003. 4.015.500,00 65.881.600,00 - 69.897.100,00 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL

1.01.1.01.01.17.005. 2.392.500,00 130.295.000,00 - 132.687.500,00 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C

1.01.1.01.01.17.006. 4.672.500,00 104.666.400,00 - 109.338.900,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPA/TPQ/MADIN

1.01.1.01.01.17.009. 3.851.250,00 91.320.750,00 - 95.172.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL MADARASAH DINIYAH

1.01.1.01.01.18. 429.471.000,00 8.909.879.980,00 56.103.257.500,00 65.442.608.480,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.18.002. 2.400.000,00 176.613.000,00 - 179.013.000,00 PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH

1.01.1.01.01.18.003. 8.475.000,00 167.336.200,00 - 175.811.200,00 PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.18.004. 8.025.000,00 110.218.000,00 - 118.243.000,00 PEMBUATAN PROFIL PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.18.005. 93.780.000,00 166.955.360,00 - 260.735.360,00 PENGEMBANGAN STANDART MANAJEMEN DINAS PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.18.006. 1.425.000,00 115.580.000,00 - 117.005.000,00 PENGEMBANGAN JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL

1.01.1.01.01.18.012. 75.731.000,00 408.124.500,00 9.077.918.500,00 9.561.774.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

1.01.1.01.01.18.013. 76.855.000,00 319.683.000,00 7.952.680.000,00 8.349.218.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA

1.01.1.01.01.18.015. 43.059.000,00 1.348.659.000,00 27.839.200.000,00 29.230.918.000,00 PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH BIDANG PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.18.016. 10.300.000,00 533.746.600,00 834.140.000,00 1.378.186.600,00 PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH

1.01.1.01.01.18.017. 17.962.000,00 5.197.738.920,00 1.660.000.000,00 6.875.700.920,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

1.01.1.01.01.18.018. 15.200.000,00 44.327.400,00 4.933.019.000,00 4.992.546.400,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH

1.01.1.01.01.18.019. 12.850.000,00 3.928.000,00 1.980.000.000,00 1.996.778.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH

1.01.1.01.01.18.023. 30.130.000,00 107.268.000,00 - 137.398.000,00 PENYUSUNAN FORMAT (FASILITASI PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAN

BELANJA SEKOLAH (RAPBS)

1.01.1.01.01.18.024. 33.279.000,00 209.702.000,00 1.826.300.000,00 2.069.281.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS RELULER BIDANG PENDIDIKAN SUB

BIDANG SANGGAR KEGIATAN BERSAMA

1.01.1.01.01.19. 181.279.000,00 2.674.254.680,00 - 2.855.533.680,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.01.1.01.01.19.001. 7.950.000,00 158.272.800,00 - 166.222.800,00 PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU

1.01.1.01.01.19.003. 11.405.000,00 97.933.280,00 - 109.338.280,00 JURNAL PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.19.004. 7.795.000,00 19.218.160,00 - 27.013.160,00 PEMBINAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS

1.01.1.01.01.19.005. 11.407.500,00 18.549.120,00 - 29.956.620,00 PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN

KEUNGGULAN LOKAL

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 252

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.19.006. 33.886.250,00 120.174.000,00 - 154.060.250,00 LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI

1.01.1.01.01.19.012. 4.027.500,00 31.724.000,00 - 35.751.500,00 PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU

1.01.1.01.01.19.014. 34.605.000,00 50.795.600,00 - 85.400.600,00 PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PENDIDIK

1.01.1.01.01.19.015. 3.371.250,00 22.643.800,00 - 26.015.050,00 PENINGKATAN KAPASITAS PENGAWAS DALAM PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

DAN LAPORAN

1.01.1.01.01.19.016. 3.264.000,00 15.664.800,00 - 18.928.800,00 KOORDINASI DAN FASILITASI TENAGA KEPENDIDIKAN

1.01.1.01.01.19.017. 61.567.500,00 24.828.000,00 - 86.395.500,00 FASILITASI PENILAIAN KINERJA GURU DAN PROGRAM INDUKSI GURU PEMULA

1.01.1.01.01.19.020. - 1.125.651.120,00 - 1.125.651.120,00 POSKO PENGADUAN DAN LAYANAN PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.19.023. 2.000.000,00 988.800.000,00 - 990.800.000,00 PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI KHUSUS TENAGA

PENDIDIK

1.01.1.01.01.22. 26.228.750,00 925.728.740,00 - 951.957.490,00 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN NON FORMAL

1.01.1.01.01.22.001. 2.671.250,00 150.568.420,00 - 153.239.670,00 SOSIALISASI (FASILITASI) PERAN ORANG TUA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI

1.01.1.01.01.22.002. 1.312.500,00 20.027.620,00 - 21.340.120,00 KOORDINASI ,SOSIALISASI DAN EVALUASI (FASILITASI PENYUSUNAN) RENCANA

KERJA PAUD

1.01.1.01.01.22.003. 1.312.500,00 78.145.200,00 - 79.457.700,00 PENENINGKATAN PENDIDIKAN PAUD BERBASIS LINGKUNGAN

1.01.1.01.01.22.004. 2.512.500,00 109.461.500,00 - 111.974.000,00 PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK PAUD

1.01.1.01.01.22.005. 11.205.000,00 115.776.000,00 - 126.981.000,00 PENGEMBANGAN DAN PENATAAN SISTEM PENDATAAN PAUD

1.01.1.01.01.22.006. 450.000,00 137.250.000,00 - 137.700.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA

MANYAR

1.01.1.01.01.22.007. - 62.100.000,00 - 62.100.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA

MENGANTI

1.01.1.01.01.22.008. - 53.100.000,00 - 53.100.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL (BOS DAK NON FISIK) TK NEGERI PEMBINA

BALONGPANGGANG

1.01.1.01.01.22.011. 6.765.000,00 199.300.000,00 - 206.065.000,00 PENINGKATAN MUTU PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LOMBA PRESTASI

NON AKADEMIK (EDUCATION REWARD)

1.02.01. 25.320.159.423,00 133.589.519.846,60 47.700.492.210,40 206.610.171.480,00 DINAS KESEHATAN

1.02. 25.320.159.423,00 133.589.519.846,60 47.700.492.210,40 206.610.171.480,00 KESEHATAN

1.02.1.02.01.01. 303.799.000,00 12.807.505.850,00 - 13.111.304.850,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.02.1.02.01.01.002. 775.000,00 141.225.000,00 - 142.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.02.1.02.01.01.003. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.02.1.02.01.01.005. - 176.898.400,00 - 176.898.400,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.02.1.02.01.01.006. - 493.672.500,00 - 493.672.500,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 253

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.1.02.01.01.007. 77.208.000,00 9.217.872.950,00 - 9.295.080.950,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

1.02.1.02.01.01.008. 225.816.000,00 2.762.837.000,00 - 2.988.653.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

1.02.1.02.01.02. 200.102.000,00 565.170.000,00 13.489.690.000,00 14.254.962.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.02.1.02.01.02.001. 168.752.000,00 - 12.325.998.000,00 12.494.750.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR

1.02.1.02.01.02.003. 12.360.000,00 291.170.000,00 939.000.000,00 1.242.530.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

1.02.1.02.01.02.005. 18.990.000,00 24.000.000,00 224.692.000,00 267.682.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

1.02.1.02.01.02.006. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.02.1.02.01.06. 198.088.000,00 641.582.800,00 24.500.000,00 864.170.800,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1.02.1.02.01.06.001. 142.172.000,00 270.374.000,00 - 412.546.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

1.02.1.02.01.06.003. 10.958.000,00 44.580.800,00 - 55.538.800,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

1.02.1.02.01.06.008. 3.360.000,00 35.506.200,00 - 38.866.200,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD

1.02.1.02.01.06.009. 41.598.000,00 291.121.800,00 24.500.000,00 357.219.800,00 PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR PELAYANAN KESEHATAN

1.02.1.02.01.17. 1.028.388.900,00 29.432.614.400,00 - 30.461.003.300,00 PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

1.02.1.02.01.17.001. 47.517.400,00 318.262.000,00 - 365.779.400,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

1.02.1.02.01.17.002. 200.000.000,00 3.771.000.000,00 - 3.971.000.000,00 PENGELOLAAN DAK JAMPERSAL ( DAK )

1.02.1.02.01.17.003. 5.700.000,00 593.230.000,00 - 598.930.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS ALON - ALON

1.02.1.02.01.17.004. 7.800.000,00 382.821.000,00 - 390.621.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS NELAYAN

1.02.1.02.01.17.005. 8.200.000,00 510.397.000,00 - 518.597.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS INDUSTRI

1.02.1.02.01.17.006. 13.400.000,00 652.841.000,00 - 666.241.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS KEBOMAS

1.02.1.02.01.17.007. 8.200.000,00 683.136.000,00 - 691.336.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( bok ) PUSKESMAS GENDING

1.02.1.02.01.17.008. 10.200.000,00 571.230.000,00 - 581.430.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS MANYAR

1.02.1.02.01.17.009. 5.400.000,00 653.530.000,00 - 658.930.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS SEMBAYAT

1.02.1.02.01.17.010. 5.700.000,00 649.279.000,00 - 654.979.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS SUKOMULYO

1.02.1.02.01.17.011. 7.850.000,00 852.367.000,00 - 860.217.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN

1.02.1.02.01.17.012. 7.200.000,00 702.446.000,00 - 709.646.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS CERME

1.02.1.02.01.17.013. 4.750.000,00 593.609.000,00 - 598.359.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS DADAP KUNING

1.02.1.02.01.17.014. 8.100.000,00 714.593.000,00 - 722.693.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS BALONGPANGGANG

1.02.1.02.01.17.015. 8.100.000,00 556.464.000,00 - 564.564.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS DAPET

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 254

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.1.02.01.17.016. 9.900.000,00 692.793.000,00 - 702.693.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS BENJENG

1.02.1.02.01.17.017. 5.700.000,00 558.564.000,00 - 564.264.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS METATU

1.02.1.02.01.17.018. 13.950.000,00 830.029.000,00 - 843.979.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS MENGANTI

1.02.1.02.01.17.019. 6.100.000,00 598.069.000,00 - 604.169.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS KEPATIHAN

1.02.1.02.01.17.020. 4.024.000,00 530.478.000,00 - 534.502.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS KEDAMEAN

1.02.1.02.01.17.021. 5.100.000,00 597.926.000,00 - 603.026.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS SLEMPIT

1.02.1.02.01.17.022. 8.400.000,00 769.650.000,00 - 778.050.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS DRIYOREJO

1.02.1.02.01.17.023. 6.700.000,00 575.873.000,00 - 582.573.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS KARANGANDONG

1.02.1.02.01.17.024. 9.300.000,00 641.464.000,00 - 650.764.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS WRINGINANOM

1.02.1.02.01.17.025. 5.100.000,00 526.330.000,00 - 531.430.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS KESAMBEN KULON

1.02.1.02.01.17.026. 6.300.000,00 916.417.000,00 - 922.717.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS BUNGAH

1.02.1.02.01.17.027. 7.500.000,00 635.073.000,00 - 642.573.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS DUKUN

1.02.1.02.01.17.028. 7.700.000,00 648.278.000,00 - 655.978.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS MENTARAS

1.02.1.02.01.17.029. 8.850.000,00 836.914.000,00 - 845.764.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS SIDAYU

1.02.1.02.01.17.030. 7.700.000,00 576.683.000,00 - 584.383.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS UJUNG PANGKAH

1.02.1.02.01.17.031. 3.300.000,00 461.987.000,00 - 465.287.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS SEKAPUK

1.02.1.02.01.17.032. 6.550.000,00 735.476.000,00 - 742.026.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS PANCENG

1.02.1.02.01.17.033. 5.700.000,00 947.494.000,00 - 953.194.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS SANGKAPURA

1.02.1.02.01.17.034. 2.590.000,00 685.495.000,00 - 688.085.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS TAMBAK

1.02.1.02.01.17.035. 325.600.000,00 897.400.000,00 - 1.223.000.000,00 MANAJEMEN BOK DI KABUPATEN

1.02.1.02.01.17.036. 44.775.000,00 80.384.800,00 - 125.159.800,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA DAN USILA

1.02.1.02.01.17.037. 29.632.500,00 823.128.600,00 - 852.761.100,00 PENANGGULANGAN MASALAH GIZI MASYARAKAT

1.02.1.02.01.17.038. 149.800.000,00 1.328.200.000,00 - 1.478.000.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) UKM SEKUNDER (DAK)

1.02.1.02.01.17.039. - 1.333.303.000,00 - 1.333.303.000,00 PENURUNAN STUNTING (DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN)

1.02.1.02.01.18. 54.100.000,00 933.370.000,00 - 987.470.000,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT

1.02.1.02.01.18.001. 13.750.000,00 718.720.000,00 - 732.470.000,00 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

1.02.1.02.01.18.003. 40.350.000,00 214.650.000,00 - 255.000.000,00 PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BIDANG KESEHATAN

1.02.1.02.01.19. 54.067.500,00 285.879.600,00 - 339.947.100,00 PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN OLAH RAGA

1.02.1.02.01.19.001. 48.227.500,00 238.613.800,00 - 286.841.300,00 PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 255

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.1.02.01.19.002. 5.840.000,00 47.265.800,00 - 53.105.800,00 PENYELENGGARAAN KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA

1.02.1.02.01.20. 185.125.000,00 1.541.955.200,00 6.619.550.000,00 8.346.630.200,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

1.02.1.02.01.20.002. 42.150.000,00 244.992.600,00 - 287.142.600,00 PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

1.02.1.02.01.20.005. 10.700.000,00 145.024.800,00 - 155.724.800,00 PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN IMUNISASI

1.02.1.02.01.20.006. 6.600.000,00 161.232.000,00 - 167.832.000,00 SURVEILLANS DAN KESEHATAN MATRA

1.02.1.02.01.20.007. 34.900.000,00 120.909.600,00 - 155.809.600,00 PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1.02.1.02.01.20.008. 9.625.000,00 660.389.200,00 - 670.014.200,00 PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR VECTOR DAN YONOVIC

1.02.1.02.01.20.009. 81.150.000,00 209.407.000,00 6.619.550.000,00 6.910.107.000,00 PENGENDALIAN PENYAKIT (DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN)

1.02.1.02.01.21. 22.927.868.023,00 80.329.361.046,60 5.436.215.360,40 108.693.444.430,00 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL

1.02.1.02.01.21.001. 1.578.137.500,00 2.103.036.400,00 - 3.681.173.900,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN FKTP

1.02.1.02.01.21.002. 58.815.000,00 207.300.000,00 - 266.115.000,00 STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

1.02.1.02.01.21.003. 2.168.810.500,00 38.874.935.000,00 - 41.043.745.500,00 KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.1.02.01.21.004. 562.560.000,00 835.340.000,00 128.500.000,00 1.526.400.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS ALON - ALON

1.02.1.02.01.21.005. 257.965.803,00 293.674.197,00 47.400.000,00 599.040.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS NELAYAN

1.02.1.02.01.21.006. 289.548.165,00 339.815.835,00 4.500.000,00 633.864.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS INDUSTRI

1.02.1.02.01.21.007. 671.527.200,00 992.322.800,00 116.150.000,00 1.780.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEBOMAS

1.02.1.02.01.21.008. 313.283.000,00 418.915.000,00 63.000.000,00 795.198.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS GENDING

1.02.1.02.01.21.009. 535.701.400,00 1.084.698.600,00 48.800.000,00 1.669.200.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MANYAR

1.02.1.02.01.21.010. 487.405.754,00 831.256.546,00 171.137.700,00 1.489.800.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEMBAYAT

1.02.1.02.01.21.011. 497.970.391,00 921.202.609,00 128.767.000,00 1.547.940.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SUKOMULYO

1.02.1.02.01.21.012. 826.861.060,00 1.199.650.940,00 222.000.000,00 2.248.512.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN

1.02.1.02.01.21.013. 849.361.608,00 1.474.490.392,00 47.000.000,00 2.370.852.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS CERME

1.02.1.02.01.21.014. 475.163.758,00 706.386.242,00 89.250.000,00 1.270.800.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DADAP KUNING

1.02.1.02.01.21.015. 570.740.100,00 968.503.900,00 68.300.000,00 1.607.544.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BALONGPANGGANG

1.02.1.02.01.21.016. 308.518.305,00 460.737.695,00 44.200.000,00 813.456.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DAPET

1.02.1.02.01.21.017. 683.391.769,00 1.626.318.231,00 45.500.000,00 2.355.210.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BENJENG

1.02.1.02.01.21.018. 559.008.010,00 881.561.990,00 216.150.000,00 1.656.720.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS METATU

1.02.1.02.01.21.019. 816.091.841,00 1.055.321.159,00 413.240.000,00 2.284.653.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENGANTI

1.02.1.02.01.21.020. 525.512.967,00 781.087.033,00 122.600.000,00 1.429.200.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEPATIHAN

1.02.1.02.01.21.021. 768.838.173,00 1.037.799.827,00 71.750.000,00 1.878.388.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEDAMEAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 256

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.1.02.01.21.022. 391.320.000,00 608.180.000,00 80.500.000,00 1.080.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SLEMPIT

1.02.1.02.01.21.023. 867.200.000,00 1.269.800.000,00 13.000.000,00 2.150.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DRIYOREJO

1.02.1.02.01.21.024. 854.422.439,00 869.957.921,00 125.619.640,00 1.850.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KARANGANDONG

1.02.1.02.01.21.025. 601.826.809,00 972.873.191,00 225.300.000,00 1.800.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS WRINGINANOM

1.02.1.02.01.21.026. 469.655.885,00 814.492.115,00 75.500.000,00 1.359.648.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KESAMBEN KULON

1.02.1.02.01.21.027. 1.186.080.000,00 1.986.570.000,00 103.350.000,00 3.276.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BUNGAH

1.02.1.02.01.21.028. 584.336.224,00 1.078.343.776,00 34.000.000,00 1.696.680.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUKUN

1.02.1.02.01.21.029. 408.780.000,00 540.220.000,00 95.000.000,00 1.044.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENTARAS

1.02.1.02.01.21.030. 686.243.814,00 1.300.037.306,00 25.000.000,00 2.011.281.120,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SIDAYU

1.02.1.02.01.21.031. 726.665.388,00 1.060.950.612,00 81.000.000,00 1.868.616.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS UJUNG PANGKAH

1.02.1.02.01.21.032. 151.597.000,00 241.783.000,00 26.120.000,00 419.500.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEKAPUK

1.02.1.02.01.21.033. 788.878.000,00 1.077.954.060,00 117.367.940,00 1.984.200.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS PANCENG

1.02.1.02.01.21.034. 683.630.000,00 842.599.289,60 220.770.710,40 1.747.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SANGKAPURA

1.02.1.02.01.21.035. 336.620.160,00 653.077.880,00 19.453.960,00 1.009.152.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS TAMBAK

1.02.1.02.01.21.036. 8.055.000,00 228.974.800,00 - 237.029.800,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

1.02.1.02.01.21.037. 1.440.000,00 21.251.200,00 - 22.691.200,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

1.02.1.02.01.21.038. 324.000.000,00 802.725.000,00 - 1.126.725.000,00 AKREDITASI PUSKESMAS ( DAK )

1.02.1.02.01.21.039. 9.600.000,00 4.429.616.500,00 435.000.000,00 4.874.216.500,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RS BAWEAN

1.02.1.02.01.21.040. 42.305.000,00 600.000,00 1.710.988.410,00 1.753.893.410,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR (DAK)

1.02.1.02.01.21.042. - 3.915.000.000,00 - 3.915.000.000,00 PENGELOLAAN PONKESDES (BK PROVINSI)

1.02.1.02.01.21.043. - 520.000.000,00 - 520.000.000,00 AKREDITASI RUMAH SAKIT (DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK)

1.02.1.02.01.22. 136.526.000,00 7.030.324.950,00 17.665.000,00 7.184.515.950,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

1.02.1.02.01.22.001. - 237.550.000,00 - 237.550.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM

1.02.1.02.01.22.002. 14.400.000,00 66.213.000,00 - 80.613.000,00 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI

1.02.1.02.01.22.003. 27.800.000,00 114.343.000,00 - 142.143.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1.02.1.02.01.22.004. 2.587.500,00 499.050.000,00 - 501.637.500,00 PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN

1.02.1.02.01.22.005. - 5.557.863.000,00 - 5.557.863.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEFARMASIAN

1.02.1.02.01.22.006. 53.968.500,00 135.352.200,00 - 189.320.700,00 PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1.02.1.02.01.22.007. 2.020.000,00 232.306.750,00 17.665.000,00 251.991.750,00 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 257

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.1.02.01.22.009. 35.750.000,00 112.824.000,00 - 148.574.000,00 PENGELOLAAN MANAJEMEN TENAGA KESEHATAN

1.02.1.02.01.22.072. - 74.823.000,00 - 74.823.000,00 DISTRIBUSI OBAT DAN E-LOGISTIK (DAK)

1.02.1.02.01.23. 232.095.000,00 21.756.000,00 13.878.197.000,00 14.132.048.000,00 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

1.02.1.02.01.23.002. 232.095.000,00 21.756.000,00 13.878.197.000,00 14.132.048.000,00 PENYEDIAAN/PENINGKATAN/PEMELIHARAAN SARANA/PRASARANA FASILITAS

KESEHATAN YANG BEKERJASAMA DENGAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN

SOSIAL KESEHATAN (DBHCHT)

1.02.1.02.01.26. - - 8.234.674.850,00 8.234.674.850,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

1.02.1.02.01.26.002. - - 6.873.424.850,00 6.873.424.850,00 PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (DAK REGULER)

1.02.1.02.01.26.003. - - 1.361.250.000,00 1.361.250.000,00 PENYEDIAAN PRASARANA RUMAH SAKIT (DAK REGULER)

1.02.02. 35.325.199.815,00 128.207.185.451,00 23.285.163.650,00 186.817.548.916,00 RSUD IBNU SINA

1.02. 35.325.199.815,00 128.207.185.451,00 23.285.163.650,00 186.817.548.916,00 KESEHATAN

1.02.1.02.02.24. 35.278.771.815,00 128.203.405.451,00 4.150.285.500,00 167.632.462.766,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD

1.02.1.02.02.24.001. 35.278.771.815,00 128.203.405.451,00 4.150.285.500,00 167.632.462.766,00 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN RSUD

1.02.1.02.02.26. 46.428.000,00 3.780.000,00 19.134.878.150,00 19.185.086.150,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

1.02.1.02.02.26.002. 42.654.000,00 3.480.000,00 18.894.797.150,00 18.940.931.150,00 PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN DI RUMAH SAKIT (DAK REGULER)

1.02.1.02.02.26.003. 3.774.000,00 300.000,00 240.081.000,00 244.155.000,00 PENYEDIAAN PRASARANA RUMAH SAKIT (DAK REGULER)

1.03.01. 2.206.897.550,00 70.654.242.480,00 341.916.386.317,00 414.777.526.347,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1.03. 2.206.897.550,00 70.654.242.480,00 341.916.386.317,00 414.777.526.347,00 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.1.03.01.01. 66.000.000,00 2.708.701.000,00 - 2.774.701.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.03.1.03.01.01.001. - 29.000.000,00 - 29.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.03.1.03.01.01.002. - 48.176.000,00 - 48.176.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.03.1.03.01.01.003. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.03.1.03.01.01.004. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH

1.03.1.03.01.01.005. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.03.1.03.01.01.006. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

1.03.1.03.01.01.007. 66.000.000,00 1.534.525.000,00 - 1.600.525.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

1.03.1.03.01.01.008. - 712.000.000,00 - 712.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

1.03.1.03.01.02. 14.200.000,00 884.755.034,00 464.750.000,00 1.363.705.034,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.03.1.03.01.02.003. 10.450.000,00 250.817.854,00 464.750.000,00 726.017.854,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

1.03.1.03.01.02.005. 3.750.000,00 311.687.180,00 - 315.437.180,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 258

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.1.03.01.02.006. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.03.1.03.01.02.007. - 122.250.000,00 - 122.250.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

1.03.1.03.01.06. 22.088.750,00 404.224.680,00 - 426.313.430,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1.03.1.03.01.06.001. 4.725.000,00 105.834.240,00 - 110.559.240,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

1.03.1.03.01.06.002. 5.175.000,00 21.148.000,00 - 26.323.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.03.1.03.01.06.003. 3.083.750,00 15.790.000,00 - 18.873.750,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

1.03.1.03.01.06.005. 843.750,00 39.232.000,00 - 40.075.750,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

1.03.1.03.01.06.007. 5.775.000,00 109.529.840,00 - 115.304.840,00 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.03.1.03.01.06.015. 2.486.250,00 112.690.600,00 - 115.176.850,00 FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN (BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL,

BANTUAN KEUANGAN DLL)

1.03.1.03.01.07. 28.477.500,00 1.339.607.630,00 - 1.368.085.130,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

1.03.1.03.01.07.092. - 200.000.000,00 - 200.000.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT

1.03.1.03.01.07.093. 8.775.000,00 87.495.230,00 - 96.270.230,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG SELATAN

1.03.1.03.01.07.094. 8.100.000,00 75.819.895,00 - 83.919.895,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG UTARA

1.03.1.03.01.07.095. 9.487.500,00 148.108.505,00 - 157.596.005,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG BAWEAN

1.03.1.03.01.07.096. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN PERALATAN

1.03.1.03.01.07.100. 2.115.000,00 778.184.000,00 - 780.299.000,00 OPERASIONAL UPT PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK

1.03.1.03.01.09. - - - - PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

1.03.1.03.01.19. 58.140.000,00 190.780.800,00 4.356.700.000,00 4.605.620.800,00 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

1.03.1.03.01.19.001. 58.140.000,00 190.780.800,00 4.356.700.000,00 4.605.620.800,00 PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN SUNGAI/KALI

1.03.1.03.01.20. 40.557.000,00 3.162.592.000,00 4.873.753.000,00 8.076.902.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

1.03.1.03.01.20.001. 23.104.500,00 96.517.000,00 4.873.753.000,00 4.993.374.500,00 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

1.03.1.03.01.20.002. 17.452.500,00 3.066.075.000,00 - 3.083.527.500,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG

1.03.1.03.01.21. 95.670.000,00 3.688.658.720,00 7.708.003.000,00 11.492.331.720,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA

DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

1.03.1.03.01.21.002. 17.451.000,00 195.232.600,00 980.000.000,00 1.192.683.600,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

1.03.1.03.01.21.005. 13.536.000,00 2.813.264.920,00 - 2.826.800.920,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR

1.03.1.03.01.21.007. 23.436.000,00 655.687.200,00 - 679.123.200,00 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 259

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.1.03.01.21.008. 41.247.000,00 24.474.000,00 6.728.003.000,00 6.793.724.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG IRIGASI

1.03.1.03.01.22. 34.724.000,00 1.162.731.800,00 683.000.000,00 1.880.455.800,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU

1.03.1.03.01.22.001. 3.508.000,00 10.950.400,00 683.000.000,00 697.458.400,00 PEMBANGUNAN PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR

1.03.1.03.01.22.002. 11.500.000,00 80.389.400,00 - 91.889.400,00 PENINGKATAN DISTRIBUSI PENYEDIAAN AIR BAKU

1.03.1.03.01.22.004. 19.716.000,00 1.071.392.000,00 - 1.091.108.000,00 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR

LAINNYA

1.03.1.03.01.23. 185.734.250,00 1.387.600.800,00 16.959.873.200,00 18.533.208.250,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM

1.03.1.03.01.23.001. 34.380.000,00 930.760.800,00 7.858.624.200,00 8.823.765.000,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH

1.03.1.03.01.23.002. 89.266.250,00 420.075.000,00 2.800.000.000,00 3.309.341.250,00 FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA AIR MINUM BERBASIS

MASYARAKAT

1.03.1.03.01.23.003. 33.168.000,00 21.560.000,00 2.735.585.000,00 2.790.313.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG AIR MINUM

1.03.1.03.01.23.004. 28.920.000,00 15.205.000,00 3.565.664.000,00 3.609.789.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG AIR MINUM

1.03.1.03.01.25. 166.048.550,00 386.244.400,00 41.799.910.000,00 42.352.202.950,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

STRATEGIS

1.03.1.03.01.25.001. 49.743.750,00 85.342.120,00 8.186.700.000,00 8.321.785.870,00 PEMBANGUNAN/PENINGK ATAN INFRASTRUKTUR

1.03.1.03.01.25.002. 31.342.000,00 80.530.160,00 3.878.210.000,00 3.990.082.160,00 REVITALISASI KAWASAN

1.03.1.03.01.25.003. 31.650.000,00 75.708.800,00 19.885.000.000,00 19.992.358.800,00 PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

1.03.1.03.01.25.004. 24.506.050,00 52.838.920,00 2.850.000.000,00 2.927.344.970,00 PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA

1.03.1.03.01.25.006. 28.806.750,00 91.824.400,00 7.000.000.000,00 7.120.631.150,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

1.03.1.03.01.26. 53.680.000,00 24.934.513.400,00 - 24.988.193.400,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA

1.03.1.03.01.26.005. 29.475.000,00 19.963.771.400,00 - 19.993.246.400,00 PEMBANGUNAN GEDUNG MARKAS KEPOLISIAN RESORT GRESIK

1.03.1.03.01.26.006. 24.205.000,00 4.970.742.000,00 - 4.994.947.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KEJAKSAAN NEGERI GRESIK

1.03.1.03.01.29. 33.480.000,00 701.458.960,00 - 734.938.960,00 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1.03.1.03.01.29.001. 14.010.000,00 424.130.840,00 - 438.140.840,00 PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)

1.03.1.03.01.29.002. 18.150.000,00 226.153.840,00 - 244.303.840,00 PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DAN PERATURAN ZONASI

1.03.1.03.01.29.006. 1.320.000,00 51.174.280,00 - 52.494.280,00 PEMETAAN TEMATIK DAN UPDATING BASIS DATA INFORMASI TATA RUANG

1.03.1.03.01.31. 36.545.000,00 274.986.000,00 - 311.531.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1.03.1.03.01.31.002. 6.850.000,00 48.788.320,00 - 55.638.320,00 OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PELANGGARAN BIDANG

PENATAAN RUANG

1.03.1.03.01.31.004. 2.700.000,00 37.768.200,00 - 40.468.200,00 PENGENDALIAN PEMASANGAN PIPA,KABEL DAN UTILITAS

1.03.1.03.01.31.006. 1.935.000,00 18.464.960,00 - 20.399.960,00 OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PEMANFAATAN RUANG (ADVICE

PLANNING)

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 260

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.1.03.01.31.007. 12.675.000,00 67.166.800,00 - 79.841.800,00 PENGAWASAN DAN TASKFORCE TATA RUANG

1.03.1.03.01.31.008. 1.890.000,00 8.816.400,00 - 10.706.400,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN DATABASE PENATAAN RUANG

1.03.1.03.01.31.009. 7.382.500,00 43.781.000,00 - 51.163.500,00 DISEMINASI INFORMASAI RENCANA TATA RUANG

1.03.1.03.01.31.010. 3.112.500,00 50.200.320,00 - 53.312.820,00 PENYUSUNAN NORMA, STANDART DAN KRITERIA (NSPK) PEMANFAATAN RUANG

1.03.1.03.01.34. 201.800.000,00 684.117.200,00 - 885.917.200,00 PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

1.03.1.03.01.34.001. 22.450.000,00 205.693.280,00 - 228.143.280,00 PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

1.03.1.03.01.34.002. 64.350.000,00 151.094.280,00 - 215.444.280,00 PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

1.03.1.03.01.34.004. 41.250.000,00 135.277.680,00 - 176.527.680,00 MONITORING PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG

1.03.1.03.01.34.005. 15.150.000,00 130.475.080,00 - 145.625.080,00 SERTIFIKASI STANDAR LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

1.03.1.03.01.34.007. 58.600.000,00 61.576.880,00 - 120.176.880,00 VERIFIKASI REKOMENDASI TEKNIS KEGIATAN KE-PU-AN

1.03.1.03.01.35. 1.024.552.500,00 27.458.052.460,00 243.995.397.117,00 272.478.002.077,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JALAN DAN JEMBATAN

1.03.1.03.01.35.001. 161.594.000,00 1.582.428.100,00 140.275.941.500,00 142.019.963.600,00 PEMBANGUNAN JALAN

1.03.1.03.01.35.002. 90.696.000,00 189.988.000,00 14.700.000.000,00 14.980.684.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN

1.03.1.03.01.35.003. 79.056.000,00 475.973.600,00 28.005.971.246,00 28.561.000.846,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN

1.03.1.03.01.35.005. 16.650.000,00 902.514.800,00 - 919.164.800,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN

1.03.1.03.01.35.006. 318.217.500,00 10.058.595.000,00 32.639.805.371,00 43.016.617.871,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN

1.03.1.03.01.35.007. 193.050.000,00 13.730.543.760,00 - 13.923.593.760,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN

1.03.1.03.01.35.008. 35.325.000,00 364.193.200,00 - 399.518.200,00 INSPEKSI KONDISI JALAN

1.03.1.03.01.35.009. 67.232.000,00 78.936.000,00 16.496.312.000,00 16.642.480.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS REGULER BIDANG JALAN

1.03.1.03.01.35.010. 62.732.000,00 74.880.000,00 11.877.367.000,00 12.014.979.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG JALAN

1.03.1.03.01.36. 145.200.000,00 1.285.217.596,00 21.075.000.000,00 22.505.417.596,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PRASARANA KEBINAMARGAAN

1.03.1.03.01.36.001. 91.560.000,00 328.456.460,00 20.475.000.000,00 20.895.016.460,00 PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM

1.03.1.03.01.36.002. 36.765.000,00 807.913.136,00 600.000.000,00 1.444.678.136,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

1.03.1.03.01.36.003. 16.875.000,00 148.848.000,00 - 165.723.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN

1.04.01. 820.589.910,00 13.717.232.080,00 13.578.631.850,00 28.116.453.840,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04. 820.589.910,00 13.717.232.080,00 13.578.631.850,00 28.116.453.840,00 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.1.04.01.01. 35.792.000,00 1.082.575.600,00 4.500.000,00 1.122.867.600,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.04.1.04.01.01.002. - 39.114.000,00 - 39.114.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.04.1.04.01.01.003. - 6.080.000,00 4.500.000,00 10.580.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 261

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.04.1.04.01.01.005. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.04.1.04.01.01.006. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

1.04.1.04.01.01.007. 33.792.000,00 657.681.600,00 - 691.473.600,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

1.04.1.04.01.01.008. 2.000.000,00 229.700.000,00 - 231.700.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

1.04.1.04.01.02. 7.815.000,00 589.019.300,00 580.583.850,00 1.177.418.150,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.04.1.04.01.02.003. 6.590.000,00 113.722.400,00 580.583.850,00 700.896.250,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

1.04.1.04.01.02.005. 1.225.000,00 217.289.000,00 - 218.514.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

1.04.1.04.01.02.006. - 182.500.000,00 - 182.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.04.1.04.01.02.007. - 75.507.900,00 - 75.507.900,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

1.04.1.04.01.06. 6.710.000,00 57.223.000,00 - 63.933.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1.04.1.04.01.06.001. 2.475.000,00 21.127.000,00 - 23.602.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

1.04.1.04.01.06.002. - 4.292.800,00 - 4.292.800,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.04.1.04.01.06.003. 4.235.000,00 26.955.600,00 - 31.190.600,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

1.04.1.04.01.06.005. - 4.847.600,00 - 4.847.600,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

1.04.1.04.01.09. 25.425.000,00 1.924.272.000,00 - 1.949.697.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

1.04.1.04.01.09.002. 25.425.000,00 1.924.272.000,00 - 1.949.697.000,00 PENGELOLAAN RUSUNAWA

1.04.1.04.01.17. 82.275.000,00 1.249.442.400,00 100.000.000,00 1.431.717.400,00 PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA

1.04.1.04.01.17.001. 37.600.000,00 455.023.200,00 - 492.623.200,00 BOP PENGELUARAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT

KURANG MAMPU

1.04.1.04.01.17.002. 5.100.000,00 102.907.200,00 - 108.007.200,00 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA

1.04.1.04.01.17.003. 9.435.000,00 383.261.600,00 - 392.696.600,00 PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH SWADAYA

1.04.1.04.01.17.004. 4.320.000,00 36.692.800,00 100.000.000,00 141.012.800,00 SISTEM INFORMASI RUMAH SWADAYA

1.04.1.04.01.17.005. 25.820.000,00 271.557.600,00 - 297.377.600,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1.04.1.04.01.20. 177.451.250,00 3.613.543.640,00 2.766.000.000,00 6.556.994.890,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.1.04.01.20.001. 77.487.500,00 2.188.364.440,00 2.766.000.000,00 5.031.851.940,00 PENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.1.04.01.20.002. 8.400.000,00 110.251.600,00 - 118.651.600,00 BOP PENUNJANG KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN BERBASIS KOMUNITAS

1.04.1.04.01.20.003. 5.062.500,00 77.630.400,00 - 82.692.900,00 BOP PENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

1.04.1.04.01.20.005. 14.436.250,00 636.580.800,00 - 651.017.050,00 KAJIAN MASTERPLAN KAWASAN KUMUH DAN NON KUMUH

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 262

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.04.1.04.01.20.006. 17.150.000,00 110.080.800,00 - 127.230.800,00 MONITORING DAN PENGENDALIAN BLOKPLAN/SITEPLAN

1.04.1.04.01.20.007. 4.200.000,00 102.089.200,00 - 106.289.200,00 INVENTARISASI ASET DIPERKOTAAN DAN PEDESAAN PADA SARANA DAN

PRASARANA PERMUKUMAN (KUMUH PERKOTAAN)

1.04.1.04.01.20.008. 50.715.000,00 388.546.400,00 - 439.261.400,00 BOP PENDATAAN PENUNJANG INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN

1.04.1.04.01.21. 148.817.660,00 1.846.077.600,00 1.972.548.000,00 3.967.443.260,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RUMAH UMUM

1.04.1.04.01.21.001. 21.796.000,00 103.815.600,00 935.249.000,00 1.060.860.600,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT

(RUSUNAWA)

1.04.1.04.01.21.003. 28.897.500,00 620.475.000,00 - 649.372.500,00 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH UMUM

1.04.1.04.01.21.004. 29.957.160,00 603.423.600,00 - 633.380.760,00 PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH UMUM

1.04.1.04.01.21.006. 9.225.000,00 77.331.800,00 - 86.556.800,00 EVALUASI DAN PELAPORAN RUMAH UMUM

1.04.1.04.01.21.007. 13.400.000,00 160.324.000,00 - 173.724.000,00 PEMBINAAN DAN FASILITASI RUMAH UMUM

1.04.1.04.01.21.008. 23.465.000,00 61.672.000,00 - 85.137.000,00 PENGATURAN RUMAH UMUM

1.04.1.04.01.21.009. 22.077.000,00 219.035.600,00 1.037.299.000,00 1.278.411.600,00 PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN/RUMAH KHUSUS

1.04.1.04.01.22. 336.304.000,00 3.355.078.540,00 8.155.000.000,00 11.846.382.540,00 PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU

1.04.1.04.01.22.001. 43.852.500,00 171.682.400,00 1.670.000.000,00 1.885.534.900,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PERKOTAAN

1.04.1.04.01.22.002. 26.490.000,00 44.153.900,00 910.000.000,00 980.643.900,00 PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN

1.04.1.04.01.22.003. 51.459.000,00 1.580.566.000,00 2.090.000.000,00 3.722.025.000,00 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH

1.04.1.04.01.22.004. 30.850.000,00 336.309.900,00 - 367.159.900,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SANITASI

1.04.1.04.01.22.005. 13.055.000,00 59.901.640,00 735.000.000,00 807.956.640,00 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN

1.04.1.04.01.22.006. 50.115.000,00 268.541.400,00 2.250.000.000,00 2.568.656.400,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI SALURAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1.04.1.04.01.22.007. 18.457.500,00 32.200.200,00 500.000.000,00 550.657.700,00 PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN PSU KAWASAN PERUMAHAN YANG

MERUPAKAN ASET PEMERINTAH DAERAH

1.04.1.04.01.22.008. 40.975.000,00 357.155.700,00 - 398.130.700,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PSU DIKAWASAN PERUMAHAN

1.04.1.04.01.22.009. 10.975.000,00 199.498.000,00 - 210.473.000,00 PENDATAAN PRASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM PADA PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.1.04.01.22.010. 50.075.000,00 305.069.400,00 - 355.144.400,00 BOP SERAHTERIMA FASUM FASOS DAN PSU DARI PERUMAHAN KE PEMERINTAH

DAERAH

1.05.01. 132.680.000,00 8.419.177.050,00 1.807.033.000,00 10.358.890.050,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05. 132.680.000,00 8.419.177.050,00 1.807.033.000,00 10.358.890.050,00 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.1.05.01.01. 54.000.000,00 3.054.006.900,00 - 3.108.006.900,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.05.1.05.01.01.002. - 12.499.800,00 - 12.499.800,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.05.1.05.01.01.003. - 13.140.000,00 - 13.140.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 263

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05.1.05.01.01.005. - 75.033.600,00 - 75.033.600,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.05.1.05.01.01.006. - 284.233.500,00 - 284.233.500,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

1.05.1.05.01.01.007. 54.000.000,00 - - 54.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

1.05.1.05.01.01.008. - 2.669.100.000,00 - 2.669.100.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

1.05.1.05.01.02. 7.650.000,00 671.770.300,00 1.785.833.000,00 2.465.253.300,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.05.1.05.01.02.002. - - 1.267.833.000,00 1.267.833.000,00 PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.05.1.05.01.02.003. - 48.046.500,00 379.400.000,00 427.446.500,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

1.05.1.05.01.02.005. 4.050.000,00 480.000,00 138.600.000,00 143.130.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

1.05.1.05.01.02.006. - 137.188.000,00 - 137.188.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.05.1.05.01.02.007. - 39.140.000,00 - 39.140.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

1.05.1.05.01.02.008. 3.600.000,00 446.915.800,00 - 450.515.800,00 PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPANNYA

1.05.1.05.01.06. 2.095.000,00 16.238.600,00 - 18.333.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1.05.1.05.01.06.001. - 8.690.600,00 - 8.690.600,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

1.05.1.05.01.06.003. 2.095.000,00 7.548.000,00 - 9.643.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

1.05.1.05.01.15. 16.720.000,00 1.935.758.050,00 - 1.952.478.050,00 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

1.05.1.05.01.15.001. - 75.257.200,00 - 75.257.200,00 PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT

1.05.1.05.01.15.002. - 109.123.400,00 - 109.123.400,00 PENGAMANAN KEGIATAN PEMERINTAHAN

1.05.1.05.01.15.003. - 1.493.250.200,00 - 1.493.250.200,00 OPERASI PENERTIBAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

1.05.1.05.01.15.004. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 JAMBORE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.1.05.01.15.005. - 127.876.250,00 - 127.876.250,00 PEMANTAPAN OPERASIONAL ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.1.05.01.15.006. 16.720.000,00 65.251.000,00 - 81.971.000,00 PEMBINAAN KESAMAPTAAN JASMANI

1.05.1.05.01.16. 26.800.000,00 230.270.000,00 - 257.070.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN

TINDAK KRIMINAL

1.05.1.05.01.16.001. 26.800.000,00 121.585.000,00 - 148.385.000,00 PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

1.05.1.05.01.16.010. - 108.685.000,00 - 108.685.000,00 PENGAWASAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH (PERDA)

1.05.1.05.01.19. 25.415.000,00 712.207.800,00 - 737.622.800,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN

DAN KEAMANAN

1.05.1.05.01.19.001. 8.000.000,00 68.797.600,00 - 76.797.600,00 PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 264

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05.1.05.01.19.002. 14.400.000,00 79.308.000,00 - 93.708.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN

SISKAMSWAKARSA DI DAERAH

1.05.1.05.01.19.003. - 39.119.000,00 - 39.119.000,00 KEGIATAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN

1.05.1.05.01.19.006. 3.015.000,00 524.983.200,00 - 527.998.200,00 PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

1.05.1.05.01.23. - 1.798.925.400,00 21.200.000,00 1.820.125.400,00 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

1.05.1.05.01.23.001. - 29.385.000,00 - 29.385.000,00 KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

1.05.1.05.01.23.002. - 114.434.400,00 21.200.000,00 135.634.400,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

1.05.1.05.01.23.003. - 1.655.106.000,00 - 1.655.106.000,00 KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN

1.05.02. 119.704.800,00 3.039.050.795,00 3.005.630.500,00 6.164.386.095,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.05. 119.704.800,00 3.039.050.795,00 3.005.630.500,00 6.164.386.095,00 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.1.05.02.01. 37.800.000,00 907.853.000,00 - 945.653.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.05.1.05.02.01.002. - 29.622.000,00 - 29.622.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.05.1.05.02.01.003. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.05.1.05.02.01.005. - 24.419.000,00 - 24.419.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.05.1.05.02.01.006. - 325.148.000,00 - 325.148.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

1.05.1.05.02.01.007. 37.800.000,00 270.164.000,00 - 307.964.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

1.05.1.05.02.01.008. - 253.500.000,00 - 253.500.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

1.05.1.05.02.02. 8.594.250,00 454.985.375,00 2.947.078.500,00 3.410.658.125,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.05.1.05.02.02.002. 6.806.250,00 - 2.454.925.000,00 2.461.731.250,00 PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.05.1.05.02.02.003. - 129.985.375,00 344.197.500,00 474.182.875,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

1.05.1.05.02.02.005. 1.788.000,00 - 147.956.000,00 149.744.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

1.05.1.05.02.02.006. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.05.1.05.02.02.007. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

1.05.1.05.02.03. - 47.000.000,00 - 47.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.05.1.05.02.03.003. - 47.000.000,00 - 47.000.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN

1.05.1.05.02.05. 675.000,00 43.259.000,00 - 43.934.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.05.1.05.02.05.001. 675.000,00 43.259.000,00 - 43.934.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD

1.05.1.05.02.06. 5.960.000,00 45.714.400,00 - 51.674.400,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 265

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05.1.05.02.06.001. 2.800.000,00 9.510.400,00 - 12.310.400,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

1.05.1.05.02.06.003. 3.160.000,00 15.678.000,00 - 18.838.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

1.05.1.05.02.06.005. - 10.722.400,00 - 10.722.400,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

1.05.1.05.02.06.006. - 9.803.600,00 - 9.803.600,00 PENYUSUNAN SOP SKPD

1.05.1.05.02.21. 4.031.250,00 447.668.000,00 - 451.699.250,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.1.05.02.21.002. 618.750,00 55.380.000,00 - 55.998.750,00 PELATIHAN MITIGASI BENCANA

1.05.1.05.02.21.003. 900.000,00 110.894.800,00 - 111.794.800,00 PELATIHAN PENGURUS DESA TANGGUH

1.05.1.05.02.21.005. 622.500,00 37.435.200,00 - 38.057.700,00 SOSIALISASI PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.1.05.02.21.007. 472.500,00 32.002.400,00 - 32.474.900,00 FORUM KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.1.05.02.21.008. 535.500,00 51.227.200,00 - 51.762.700,00 PENGADAAN RAMBU-RAMBU KEBENCANAAN

1.05.1.05.02.21.022. 567.000,00 61.186.400,00 - 61.753.400,00 PEMBINAAN DESA TANGGUH

1.05.1.05.02.21.024. 315.000,00 99.542.000,00 - 99.857.000,00 HARI KESIAPSIAGAAN BENCANA NASIONAL

1.05.1.05.02.22. 20.097.750,00 854.175.020,00 58.552.000,00 932.824.770,00 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.1.05.02.22.001. 1.086.000,00 - 58.552.000,00 59.638.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI PENDUDUK DARI ANCAMAN /

KORBAN BENCANA ALAM

1.05.1.05.02.22.002. 6.468.750,00 801.774.020,00 - 808.242.770,00 PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI PENDUDUK DI TEMPAT

PENAMPUNGAN SEMENTARA

1.05.1.05.02.22.005. 12.543.000,00 52.401.000,00 - 64.944.000,00 PELATIHAN TIM TANGGAP BENCANA (SAR)

1.05.1.05.02.24. 42.546.550,00 238.396.000,00 - 280.942.550,00 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.1.05.02.24.001. 3.206.250,00 131.090.600,00 - 134.296.850,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK PENANGGULANGAN PASCA

BENCANA

1.05.1.05.02.24.002. 4.842.500,00 62.271.800,00 - 67.114.300,00 IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI KONDISI KERUSAKAN DAN KERUGIAN SARANA

PRASARANA UMUM, HARTA DAN RUMAH PENDUDUK PASCA BENCANA

1.05.1.05.02.24.003. 34.497.800,00 45.033.600,00 - 79.531.400,00 PELATIHAN / WORKSHOP MENGUKUR KERUGIAN SARANA PRASARANA PASCA

BENCANA

1.06.01. 174.202.500,00 5.439.622.550,00 593.120.000,00 6.206.945.050,00 DINAS SOSIAL

1.06. 174.202.500,00 5.439.622.550,00 593.120.000,00 6.206.945.050,00 SOSIAL

1.06.1.06.01.01. 19.296.000,00 820.844.000,00 - 840.140.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.06.1.06.01.01.002. - 29.332.000,00 - 29.332.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.06.1.06.01.01.003. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.06.1.06.01.01.005. - 51.320.000,00 - 51.320.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 266

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.1.06.01.01.006. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

1.06.1.06.01.01.007. 19.296.000,00 415.104.000,00 - 434.400.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

1.06.1.06.01.01.008. - 210.088.000,00 - 210.088.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

1.06.1.06.01.02. 30.240.000,00 403.002.150,00 593.120.000,00 1.026.362.150,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.06.1.06.01.02.002. - 224.000,00 496.000.000,00 496.224.000,00 PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.06.1.06.01.02.003. 30.240.000,00 59.098.750,00 97.120.000,00 186.458.750,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

1.06.1.06.01.02.005. - 80.753.000,00 - 80.753.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

1.06.1.06.01.02.006. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.06.1.06.01.02.007. - 112.926.400,00 - 112.926.400,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

1.06.1.06.01.06. - 65.624.600,00 - 65.624.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1.06.1.06.01.06.001. - 22.887.900,00 - 22.887.900,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

1.06.1.06.01.06.002. - 23.839.900,00 - 23.839.900,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.06.1.06.01.06.003. - 18.896.800,00 - 18.896.800,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

1.06.1.06.01.07. - 222.922.500,00 - 222.922.500,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

1.06.1.06.01.07.105. - 222.922.500,00 - 222.922.500,00 PENGELOLAAN UPT DINAS SOSIAL BALAI LBK CERME

1.06.1.06.01.15. 42.220.000,00 1.946.064.700,00 - 1.988.284.700,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNIKASI ADAT TERPENCIL

(KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

LAINNYA

1.06.1.06.01.15.001. 6.740.000,00 910.431.000,00 - 917.171.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN PENDAMPING

SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

1.06.1.06.01.15.002. 6.500.000,00 118.875.000,00 - 125.375.000,00 PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN

1.06.1.06.01.15.006. - 140.000.000,00 - 140.000.000,00 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP

CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA

1.06.1.06.01.15.008. 28.980.000,00 776.758.700,00 - 805.738.700,00 OPERASIONAL BANTUAN RASTRA

1.06.1.06.01.16. 38.921.250,00 433.598.500,00 - 472.519.750,00 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.06.1.06.01.16.003. 8.400.000,00 181.170.800,00 - 189.570.800,00 PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL

1.06.1.06.01.16.004. 3.881.250,00 194.435.100,00 - 198.316.350,00 BIMBINGAN BAGI LANJUT USIA PRODUKTIF

1.06.1.06.01.16.006. 26.640.000,00 57.992.600,00 - 84.632.600,00 REHABILITASI PENANGANAN PMKS

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 267

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.1.06.01.17. 4.275.000,00 128.512.500,00 - 132.787.500,00 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

1.06.1.06.01.17.001. 4.275.000,00 128.512.500,00 - 132.787.500,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA

1.06.1.06.01.18. 7.640.000,00 366.696.000,00 - 374.336.000,00 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO

1.06.1.06.01.18.001. 3.600.000,00 179.222.000,00 - 182.822.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG USAHA BAGI PANTI ASUHAN

1.06.1.06.01.18.002. 4.040.000,00 187.474.000,00 - 191.514.000,00 PEMBINAAN BAGI PANTI ASUHAN ANAK

1.06.1.06.01.19. 8.572.500,00 172.837.700,00 - 181.410.200,00 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

1.06.1.06.01.19.001. 8.572.500,00 172.837.700,00 - 181.410.200,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA BAGI EKS PENYANDANG

PENYAKIT SOSIAL

1.06.1.06.01.20. 17.462.750,00 696.139.200,00 - 713.601.950,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.06.1.06.01.20.002. 5.510.000,00 236.616.500,00 - 242.126.500,00 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN SOSIAL

1.06.1.06.01.20.003. 900.000,00 77.603.800,00 - 78.503.800,00 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI

1.06.1.06.01.20.005. 1.359.000,00 78.419.900,00 - 79.778.900,00 SELEKSI, BIMBINGAN DAN BANTUAN BAGI KELUARGA RENTAN

1.06.1.06.01.20.008. 1.575.000,00 85.894.100,00 - 87.469.100,00 PENUMBUHAN DAN PEMBINAAN WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS

MASYARAKAT (WKSBM)

1.06.1.06.01.20.012. 8.118.750,00 217.604.900,00 - 225.723.650,00 VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PMKS DAN PSKS

1.06.1.06.01.21. 5.575.000,00 183.380.700,00 - 188.955.700,00 PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN

KESETIAKAWANAN SOSIAL

1.06.1.06.01.21.001. 2.140.000,00 34.774.800,00 - 36.914.800,00 PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

1.06.1.06.01.21.002. 1.540.000,00 73.900.000,00 - 75.440.000,00 PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA

PEMAKAMAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP)

1.06.1.06.01.21.003. 1.895.000,00 74.705.900,00 - 76.600.900,00 PEMBINAAN BAGI PARA LEGIUM VETERAN, JANDA VETERAN DAN PERINTIS

KEMERDEKAAN

2. 4.155.575.820,00 83.854.894.534,00 46.467.449.269,00 134.477.919.623,00 URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

2.01.01. 212.247.245,00 3.850.932.000,00 467.076.000,00 4.530.255.245,00 DINAS TENAGA KERJA

2.01. 212.247.245,00 3.850.932.000,00 467.076.000,00 4.530.255.245,00 TENAGA KERJA

2.01.2.01.01.01. 58.752.000,00 933.647.200,00 - 992.399.200,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.01.2.01.01.01.002. - 46.703.200,00 - 46.703.200,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.01.2.01.01.01.003. - 16.565.000,00 - 16.565.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.01.2.01.01.01.005. 1.152.000,00 119.389.000,00 - 120.541.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.01.2.01.01.01.006. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.01.2.01.01.01.007. 57.600.000,00 8.194.000,00 - 65.794.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.01.2.01.01.01.008. - 592.796.000,00 - 592.796.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 268

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.2.01.01.02. 3.509.500,00 494.724.600,00 467.076.000,00 965.310.100,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.01.2.01.01.02.003. 1.761.000,00 60.573.600,00 182.000.000,00 244.334.600,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.01.2.01.01.02.005. 1.748.500,00 93.351.000,00 285.076.000,00 380.175.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.01.2.01.01.02.006. - 306.800.000,00 - 306.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.01.2.01.01.02.007. - 34.000.000,00 - 34.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.01.2.01.01.06. 19.060.000,00 56.123.600,00 - 75.183.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.01.2.01.01.06.001. 6.987.500,00 13.152.000,00 - 20.139.500,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.01.2.01.01.06.003. 5.085.000,00 21.592.000,00 - 26.677.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.01.2.01.01.06.008. 6.987.500,00 21.379.600,00 - 28.367.100,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD

2.01.2.01.01.15. 33.945.000,00 1.418.036.700,00 - 1.451.981.700,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA

2.01.2.01.01.15.001. 25.500.000,00 1.152.960.100,00 - 1.178.460.100,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA

2.01.2.01.01.15.002. 7.395.000,00 45.805.000,00 - 53.200.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA

2.01.2.01.01.15.003. 1.050.000,00 219.271.600,00 - 220.321.600,00 SERTIFIKASI PROFESI

2.01.2.01.01.16. 44.673.675,00 470.126.300,00 - 514.799.975,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

2.01.2.01.01.16.001. 8.085.000,00 123.843.800,00 - 131.928.800,00 PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PRODUKTIFITAS DAN PELATIHAN

KEWIRAUSAHAAN

2.01.2.01.01.16.002. 21.336.235,00 120.798.800,00 - 142.135.035,00 PEMBINAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

2.01.2.01.01.16.003. 7.773.700,00 72.361.200,00 - 80.134.900,00 PENDATAAN TENAGA KERJA ASING

2.01.2.01.01.16.004. 5.135.000,00 74.129.100,00 - 79.264.100,00 PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT

2.01.2.01.01.16.005. 2.343.740,00 78.993.400,00 - 81.337.140,00 PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

2.01.2.01.01.17. 36.028.320,00 275.777.400,00 - 311.805.720,00 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

2.01.2.01.01.17.001. 2.906.000,00 77.372.000,00 - 80.278.000,00 FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN

INDUSTRIAL

2.01.2.01.01.17.003. 17.604.850,00 106.345.400,00 - 123.950.250,00 PEMBAHASAN USULAN UMK/UMSK DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

KABUPATEN GRESIK

2.01.2.01.01.17.004. 15.517.470,00 92.060.000,00 - 107.577.470,00 PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KE PERUSAHAAN

2.01.2.01.01.18. 16.278.750,00 202.496.200,00 - 218.774.950,00 PROGRAM INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS

2.01.2.01.01.18.001. 7.425.000,00 134.006.600,00 - 141.431.600,00 PENYUSUNAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA

2.01.2.01.01.18.004. 8.853.750,00 68.489.600,00 - 77.343.350,00 PENGUKURAN DAN ANALISA PRODUKTIFITAS

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 269

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.02.01. - - - - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.02. - - - - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.02.2.02.01.01. - - - - PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.02.2.02.01.16. - - - - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

2.04.01. 392.738.500,00 3.560.807.350,00 25.920.171.200,00 29.873.717.050,00 DINAS PERTANAHAN

2.04. 392.738.500,00 3.560.807.350,00 25.920.171.200,00 29.873.717.050,00 PERTANAHAN

2.04.2.04.01.01. 46.800.000,00 834.982.200,00 - 881.782.200,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.04.2.04.01.01.002. - 34.250.000,00 - 34.250.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.04.2.04.01.01.003. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.04.2.04.01.01.005. - 98.035.000,00 - 98.035.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.04.2.04.01.01.006. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.04.2.04.01.01.007. 46.800.000,00 299.197.200,00 - 345.997.200,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.04.2.04.01.01.008. - 141.000.000,00 - 141.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.04.2.04.01.02. 5.676.000,00 237.226.750,00 1.595.630.200,00 1.838.532.950,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.04.2.04.01.02.003. - 56.826.750,00 605.302.200,00 662.128.950,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.04.2.04.01.02.005. 5.676.000,00 2.400.000,00 990.328.000,00 998.404.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.04.2.04.01.02.006. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.04.2.04.01.02.007. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.04.2.04.01.06. 8.252.500,00 16.438.400,00 - 24.690.900,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.04.2.04.01.06.001. 5.040.000,00 8.194.000,00 - 13.234.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.04.2.04.01.06.003. 3.212.500,00 8.244.400,00 - 11.456.900,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.04.2.04.01.15. 146.100.000,00 1.449.347.400,00 - 1.595.447.400,00 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH

2.04.2.04.01.15.001. 65.775.000,00 911.775.000,00 - 977.550.000,00 SERTIFIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KABUPATEN

2.04.2.04.01.15.011. 18.225.000,00 130.472.000,00 - 148.697.000,00 PENDATAAN TANAH ASET PEMERINTAH DAEREAH

2.04.2.04.01.15.013. 23.175.000,00 200.800.400,00 - 223.975.400,00 PENATAAN ASET PEMERINTAH DAERAH

2.04.2.04.01.15.014. 38.925.000,00 206.300.000,00 - 245.225.000,00 PENEGASAN DAN PENGEMBALIAN BATAS ASET PEMERINTAH DAERAH

2.04.2.04.01.16. 185.910.000,00 1.022.812.600,00 24.324.541.000,00 25.533.263.600,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBEBASAN LAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 270

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.04.2.04.01.16.001. 69.210.000,00 235.943.600,00 - 305.153.600,00 FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN

2.04.2.04.01.16.004. 61.900.000,00 646.869.000,00 - 708.769.000,00 PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

2.04.2.04.01.16.006. 54.800.000,00 140.000.000,00 24.324.541.000,00 24.519.341.000,00 PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

2.05.01. 294.304.750,00 16.867.321.625,00 5.874.328.869,00 23.035.955.244,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.05. 294.304.750,00 16.867.321.625,00 5.874.328.869,00 23.035.955.244,00 LINGKUNGAN HIDUP

2.05.2.05.01.01. 69.195.500,00 2.969.010.000,00 - 3.038.205.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.05.2.05.01.01.002. - 13.199.000,00 - 13.199.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.05.2.05.01.01.003. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.05.2.05.01.01.005. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.05.2.05.01.01.006. - 72.000.000,00 - 72.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.05.2.05.01.01.007. 65.600.000,00 - - 65.600.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.05.2.05.01.01.008. 3.595.500,00 2.817.811.000,00 - 2.821.406.500,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.05.2.05.01.02. 652.500,00 178.419.275,00 92.650.000,00 271.721.775,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.05.2.05.01.02.003. - 44.364.275,00 92.650.000,00 137.014.275,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.05.2.05.01.02.005. 652.500,00 49.055.000,00 - 49.707.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.05.2.05.01.02.006. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.05.2.05.01.02.007. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.05.2.05.01.06. 640.000,00 30.608.000,00 - 31.248.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.05.2.05.01.06.001. - 7.820.800,00 - 7.820.800,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.05.2.05.01.06.002. - 6.835.200,00 - 6.835.200,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

2.05.2.05.01.06.003. - 9.856.000,00 - 9.856.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.05.2.05.01.06.008. 640.000,00 6.096.000,00 - 6.736.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD

2.05.2.05.01.07. 27.843.750,00 3.471.845.550,00 1.905.178.869,00 5.404.868.169,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

2.05.2.05.01.07.121. 3.093.750,00 481.926.300,00 907.220.869,00 1.392.240.919,00 PENGELOLAAN KAPASITAS UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP

2.05.2.05.01.07.122. 24.750.000,00 2.989.919.250,00 625.000.000,00 3.639.669.250,00 PENGELOLAAN KAPASITAS UPT TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA)

2.05.2.05.01.07.124. - - 372.958.000,00 372.958.000,00 PENGADAAN ALAT UKUR UJI KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (DAK)

2.05.2.05.01.15. 61.473.000,00 6.143.117.200,00 2.997.000.000,00 9.201.590.200,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

2.05.2.05.01.15.001. 17.775.000,00 756.079.800,00 2.585.000.000,00 3.358.854.800,00 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 271

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.05.2.05.01.15.002. 33.972.000,00 5.191.445.000,00 - 5.225.417.000,00 PENINGKATAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA

PERSAMPAHAN

2.05.2.05.01.15.003. 7.176.000,00 190.142.400,00 - 197.318.400,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

2.05.2.05.01.15.009. 2.550.000,00 5.450.000,00 412.000.000,00 420.000.000,00 PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENGANGKUTAN PERSAMPAHAN (DAK)

2.05.2.05.01.16. 21.145.000,00 264.364.000,00 6.500.000,00 292.009.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

HIDUP

2.05.2.05.01.16.002. 6.075.000,00 85.381.400,00 6.500.000,00 97.956.400,00 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

2.05.2.05.01.16.003. 8.635.000,00 82.638.000,00 - 91.273.000,00 PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN

BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

2.05.2.05.01.16.012. 2.385.000,00 21.790.600,00 - 24.175.600,00 PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN DAN SENGKETA LINGKUNGAN

2.05.2.05.01.16.015. 4.050.000,00 74.554.000,00 - 78.604.000,00 PENGAWASAN SUMBER PENCEMAR AIR

2.05.2.05.01.17. 3.195.000,00 60.677.000,00 10.000.000,00 73.872.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

2.05.2.05.01.17.004. 3.195.000,00 60.677.000,00 10.000.000,00 73.872.000,00 PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR DAN SUMBER-SUMBER AIR

2.05.2.05.01.18. 59.410.000,00 390.282.000,00 - 449.692.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA

ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.05.2.05.01.18.001. 48.560.000,00 304.766.000,00 - 353.326.000,00 PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN

HIDUP

2.05.2.05.01.18.007. 10.850.000,00 85.516.000,00 - 96.366.000,00 KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN

2.05.2.05.01.19. 3.275.000,00 7.659.300,00 92.500.000,00 103.434.300,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

2.05.2.05.01.19.002. 3.275.000,00 7.659.300,00 92.500.000,00 103.434.300,00 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TEMPAT KHUSUS MEROKOK (PAJAK

ROKOK)

2.05.2.05.01.20. 47.475.000,00 3.351.339.300,00 770.500.000,00 4.169.314.300,00 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

2.05.2.05.01.20.001. 14.400.000,00 260.276.800,00 636.000.000,00 910.676.800,00 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN KOTA

2.05.2.05.01.20.002. 17.550.000,00 2.671.918.300,00 - 2.689.468.300,00 PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN KOTA

2.05.2.05.01.20.003. 6.750.000,00 256.390.000,00 134.500.000,00 397.640.000,00 PEMBANGUNAN/PENINGKATAN TAMAN

2.05.2.05.01.20.004. 8.775.000,00 162.754.200,00 - 171.529.200,00 PEMELIHARAAN LAMPU HIAS/DEKORASI KOTA

2.06.01. 341.408.750,00 7.087.604.800,00 525.600.000,00 7.954.613.550,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.06. 341.408.750,00 7.087.604.800,00 525.600.000,00 7.954.613.550,00 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.06.2.06.01.01. 67.948.500,00 2.094.065.400,00 - 2.162.013.900,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.06.2.06.01.01.002. 2.211.000,00 290.281.200,00 - 292.492.200,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.06.2.06.01.01.003. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 272

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.06.2.06.01.01.005. 2.661.000,00 100.477.000,00 - 103.138.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.06.2.06.01.01.006. 3.316.500,00 217.451.200,00 - 220.767.700,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.06.2.06.01.01.007. 59.760.000,00 1.261.972.000,00 - 1.321.732.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.06.2.06.01.01.008. - 220.884.000,00 - 220.884.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.06.2.06.01.02. 3.316.500,00 359.396.000,00 525.600.000,00 888.312.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.06.2.06.01.02.003. 3.316.500,00 214.796.000,00 318.000.000,00 536.112.500,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.06.2.06.01.02.005. - 3.800.000,00 207.600.000,00 211.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.06.2.06.01.02.006. - 80.800.000,00 - 80.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.06.2.06.01.02.007. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.06.2.06.01.06. 19.445.000,00 43.322.400,00 - 62.767.400,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.06.2.06.01.06.001. 7.980.000,00 12.020.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.06.2.06.01.06.002. 5.580.000,00 14.420.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

2.06.2.06.01.06.003. 5.885.000,00 16.882.400,00 - 22.767.400,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.06.2.06.01.15. 97.050.000,00 438.033.000,00 - 535.083.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

2.06.2.06.01.15.005. 8.550.000,00 76.971.400,00 - 85.521.400,00 PELAYANAN MUTASI PENDUDUK

2.06.2.06.01.15.006. 88.500.000,00 361.061.600,00 - 449.561.600,00 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

2.06.2.06.01.16. 14.310.000,00 122.831.200,00 - 137.141.200,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

2.06.2.06.01.16.002. 3.735.000,00 36.989.600,00 - 40.724.600,00 SIDANG PENCATATAN PERKAWINAN

2.06.2.06.01.16.005. 10.575.000,00 85.841.600,00 - 96.416.600,00 PELAYANAN AKTE KELAHIRAN DAN KEMATIAN

2.06.2.06.01.18. 56.287.500,00 3.364.251.600,00 - 3.420.539.100,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

2.06.2.06.01.18.003. 5.287.500,00 83.760.000,00 - 89.047.500,00 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEPENDUDUKAN

2.06.2.06.01.18.004. 2.175.000,00 57.001.600,00 - 59.176.600,00 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN JEMPUT BOLA

2.06.2.06.01.18.005. 48.825.000,00 3.223.490.000,00 - 3.272.315.000,00 DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

2.06.2.06.01.19. 25.676.250,00 342.750.600,00 - 368.426.850,00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

2.06.2.06.01.19.001. 3.712.500,00 56.752.000,00 - 60.464.500,00 Sistem Informasi Pendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

2.06.2.06.01.19.002. 7.875.000,00 70.246.000,00 - 78.121.000,00 Pemeliharaan, Pengamanan dan Pengawasan Perangkat Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK)

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 273

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.06.2.06.01.19.003. 9.225.000,00 75.000.600,00 - 84.225.600,00 Sinkronisasi, Konsolidasi Dokumentasi dan Pemutakhiran Data Kependudukan

2.06.2.06.01.19.004. 795.000,00 41.752.000,00 - 42.547.000,00 Penyusunan Profil Kependudukan

2.06.2.06.01.19.006. 1.368.750,00 43.680.000,00 - 45.048.750,00 Pengembangan Data Warehouse Kependudukan

2.06.2.06.01.19.007. 2.700.000,00 55.320.000,00 - 58.020.000,00 Penyusunan Proyeksi Data Penduduk

2.06.2.06.01.20. 57.375.000,00 322.954.600,00 - 380.329.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

2.06.2.06.01.20.001. 31.275.000,00 19.133.200,00 - 50.408.200,00 PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

2.06.2.06.01.20.002. 3.825.000,00 37.924.800,00 - 41.749.800,00 PENGEMBANGAN WEBSITE

2.06.2.06.01.20.003. 6.075.000,00 59.355.000,00 - 65.430.000,00 PENATAAN ARSIP DOKUMENTASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2.06.2.06.01.20.004. 4.275.000,00 40.958.400,00 - 45.233.400,00 PENGOLAHAN INFORMASI ARSIP DATA KEPENDUDUKAN

2.06.2.06.01.20.005. 11.925.000,00 165.583.200,00 - 177.508.200,00 PENGEMBANGAN INOVASI PELAYANAN KEPENDUDUKAN

2.07.01. 608.967.500,00 3.638.329.250,00 438.950.000,00 4.686.246.750,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.07. 608.967.500,00 3.638.329.250,00 438.950.000,00 4.686.246.750,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.07.2.07.01.01. 72.000.000,00 463.034.500,00 - 535.034.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.07.2.07.01.01.002. - 33.096.000,00 - 33.096.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.07.2.07.01.01.003. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.07.2.07.01.01.005. - 15.882.200,00 - 15.882.200,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.07.2.07.01.01.006. - 122.056.300,00 - 122.056.300,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.07.2.07.01.01.007. 54.000.000,00 288.000.000,00 - 342.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.07.2.07.01.01.008. 18.000.000,00 - - 18.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.07.2.07.01.02. - 290.462.150,00 438.950.000,00 729.412.150,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.07.2.07.01.02.003. - 60.417.450,00 438.950.000,00 499.367.450,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.07.2.07.01.02.006. - 176.450.000,00 - 176.450.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.07.2.07.01.02.007. - 53.594.700,00 - 53.594.700,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.07.2.07.01.06. 20.615.000,00 18.965.000,00 - 39.580.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.07.2.07.01.06.001. 10.770.000,00 9.008.000,00 - 19.778.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.07.2.07.01.06.003. 9.845.000,00 9.957.000,00 - 19.802.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.07.2.07.01.15. 50.980.000,00 926.518.800,00 - 977.498.800,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

2.07.2.07.01.15.007. 16.330.000,00 125.595.000,00 - 141.925.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 274

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.07.2.07.01.15.008. 34.650.000,00 800.923.800,00 - 835.573.800,00 FASILITASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

2.07.2.07.01.16. 4.200.000,00 94.859.700,00 - 99.059.700,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN

DESA

2.07.2.07.01.16.003. 4.200.000,00 94.859.700,00 - 99.059.700,00 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)

2.07.2.07.01.17. 332.675.000,00 892.980.500,00 - 1.225.655.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

2.07.2.07.01.17.005. 221.590.000,00 499.698.500,00 - 721.288.500,00 MONITORING DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

2.07.2.07.01.17.006. 7.515.000,00 58.728.600,00 - 66.243.600,00 DESIMINASI DAN PENYUSUNAN REKAPITULASI PROFIL DESA/KELURAHAN

2.07.2.07.01.17.010. 945.000,00 35.525.200,00 - 36.470.200,00 FASILITAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERMERINTAHAN DESA

2.07.2.07.01.17.012. 26.525.000,00 52.759.800,00 - 79.284.800,00 DESA PERCONTOHAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

2.07.2.07.01.17.016. 76.100.000,00 246.268.400,00 - 322.368.400,00 PENDAMPINGAN ADMINISTRASI KEUANGAN DESA

2.07.2.07.01.19. 40.280.000,00 354.654.600,00 - 394.934.600,00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA

2.07.2.07.01.19.011. 4.500.000,00 70.678.400,00 - 75.178.400,00 LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) GESA

2.07.2.07.01.19.012. 15.000.000,00 156.673.600,00 - 171.673.600,00 PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA

2.07.2.07.01.19.014. 20.780.000,00 127.302.600,00 - 148.082.600,00 PEMBINAAN PRODUK UNGGULAN KAWASAN PEDESAAN

2.07.2.07.01.22. 88.217.500,00 596.854.000,00 - 685.071.500,00 PROGRAM PENINGKATAN POTENSI DESA

2.07.2.07.01.22.001. 14.550.000,00 188.085.200,00 - 202.635.200,00 FASILITASI DANA DESA

2.07.2.07.01.22.002. 17.450.000,00 52.233.800,00 - 69.683.800,00 OPERASIONAL BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

2.07.2.07.01.22.003. 28.915.000,00 74.193.400,00 - 103.108.400,00 PEMUTAKHIRAN DATA ASET DESA

2.07.2.07.01.22.004. 16.675.000,00 201.304.600,00 - 217.979.600,00 EVALUASI DESA/KELURAHAN BERHASIL

2.07.2.07.01.22.005. 3.450.000,00 49.329.000,00 - 52.779.000,00 PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

2.07.2.07.01.22.007. 7.177.500,00 31.708.000,00 - 38.885.500,00 FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA

2.08.01. 802.425.000,00 12.233.584.694,00 923.645.000,00 13.959.654.694,00 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

2.08. 762.185.000,00 10.863.105.094,00 915.245.000,00 12.540.535.094,00 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.08.2.08.01.01. 134.100.000,00 1.343.476.200,00 - 1.477.576.200,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.08.2.08.01.01.002. - 15.950.000,00 - 15.950.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.08.2.08.01.01.003. - 9.600.000,00 - 9.600.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.08.2.08.01.01.005. - 75.955.000,00 - 75.955.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.08.2.08.01.01.006. - 219.600.000,00 - 219.600.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.08.2.08.01.01.007. 134.100.000,00 - - 134.100.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 275

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.08.2.08.01.01.008. - 1.022.371.200,00 - 1.022.371.200,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.08.2.08.01.02. - 338.069.594,00 8.910.000,00 346.979.594,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.08.2.08.01.02.003. - 110.819.594,00 8.910.000,00 119.729.594,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.08.2.08.01.02.006. - 166.750.000,00 - 166.750.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.08.2.08.01.02.007. - 60.500.000,00 - 60.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.08.2.08.01.03. - - - - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

2.08.2.08.01.04. - - - - PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS

2.08.2.08.01.05. 6.540.000,00 12.904.400,00 - 19.444.400,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

2.08.2.08.01.05.004. 6.540.000,00 12.904.400,00 - 19.444.400,00 MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SKPD

2.08.2.08.01.06. 3.600.000,00 37.818.300,00 - 41.418.300,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.08.2.08.01.06.001. 1.760.000,00 18.456.000,00 - 20.216.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.08.2.08.01.06.003. 1.840.000,00 19.362.300,00 - 21.202.300,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.08.2.08.01.15. 597.255.000,00 5.750.228.600,00 - 6.347.483.600,00 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

2.08.2.08.01.15.002. 1.640.000,00 4.967.200,00 - 6.607.200,00 PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA

DENGAN MITRA KERJA

2.08.2.08.01.15.006. 10.560.000,00 375.318.800,00 - 385.878.800,00 DUKUNGAN PENGGERAKAN DAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE

KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) BAGI MASYARAKAT NON PESERTA BPJS

(BADAN PELAYANAN JAMINAN SEHAT)

2.08.2.08.01.15.007. 2.920.000,00 19.947.200,00 - 22.867.200,00 PEMBENTUKAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA DI SETIAP KECAMATAN

2.08.2.08.01.15.008. 13.215.000,00 29.498.000,00 - 42.713.000,00 PELATIHAN CONTRACEPTIVE TECHNIQUE UPDATE (CTU) BAGI BIDAN

2.08.2.08.01.15.010. 13.920.000,00 102.875.400,00 - 116.795.400,00 MONITORING KELUARGA BERENCANA MELALUI SARANA MOBILITAS TIM

KELUARGA BERENCANA KELILING

2.08.2.08.01.15.011. 555.000.000,00 5.217.622.000,00 - 5.772.622.000,00 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA

BERENCANA

2.08.2.08.01.16. 15.450.000,00 3.320.691.800,00 906.335.000,00 4.242.476.800,00 PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA

2.08.2.08.01.16.001. - 55.695.800,00 - 55.695.800,00 PEMBINAAN KELOMPOK REMAJA PEDULI KELUARGA BERENCANA

2.08.2.08.01.16.002. - 19.165.200,00 - 19.165.200,00 MONITORING PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA

2.08.2.08.01.16.003. 1.280.000,00 2.460.098.400,00 - 2.461.378.400,00 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KELUARGA BERENCANA

2.08.2.08.01.16.004. - 18.018.000,00 - 18.018.000,00 PENYULUHAN TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN KEPADA REMAJA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 276

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.08.2.08.01.16.005. - 18.811.800,00 - 18.811.800,00 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) KELUARGA

SEJAHTERA

2.08.2.08.01.16.006. 7.450.000,00 14.011.800,00 - 21.461.800,00 LOMBA KELUARGA BERENCANA LESTARI

2.08.2.08.01.16.007. - 34.258.400,00 - 34.258.400,00 FASILITASI FORUM PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) BAGI

KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR SEKOLAH

2.08.2.08.01.16.008. - 27.079.800,00 - 27.079.800,00 PENGKAJIAN PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BINA KELUARGA BALITA

(BKB) - POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) - PENDIDIKAN ANAK DINI USIA

(PADU)

2.08.2.08.01.16.009. 1.920.000,00 34.193.400,00 - 36.113.400,00 PENDIDIKAN PRA NIKAH

2.08.2.08.01.16.010. 4.800.000,00 91.468.800,00 - 96.268.800,00 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA DI KECAMATAN

2.08.2.08.01.16.011. - 47.199.200,00 - 47.199.200,00 PENGEMBANGAN KELOMPOK BINA KELUARGA DAN USAHA PENINGKATAN

PENDAPATAN KELUARGA

2.08.2.08.01.16.012. - 22.691.200,00 - 22.691.200,00 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK USAHA PENINGKATAN

PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)

2.08.2.08.01.16.013. - 478.000.000,00 906.335.000,00 1.384.335.000,00 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULERBIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA

BERENCANA SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA

2.08.2.08.01.17. 5.240.000,00 59.916.200,00 - 65.156.200,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

2.08.2.08.01.17.004. 3.560.000,00 28.069.000,00 - 31.629.000,00 RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)

2.08.2.08.01.17.005. 1.680.000,00 31.847.200,00 - 33.527.200,00 PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS)

2.02. 40.240.000,00 1.370.479.600,00 8.400.000,00 1.419.119.600,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.02.2.08.01.15. 4.640.000,00 474.220.400,00 - 478.860.400,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM

PEMBANGUNAN

2.02.2.08.01.15.001. 800.000,00 64.537.800,00 - 65.337.800,00 WORKSHOP PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN

KEPUTUSAN

2.02.2.08.01.15.002. - 84.700.800,00 - 84.700.800,00 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

2.02.2.08.01.15.003. 1.280.000,00 35.046.000,00 - 36.326.000,00 FASILITASI GERAKAN SAYANG IBU (GSI)

2.02.2.08.01.15.005. 2.560.000,00 82.353.200,00 - 84.913.200,00 FASILITASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT

SEJAHTERA (P2WKSS)

2.02.2.08.01.15.006. - 207.582.600,00 - 207.582.600,00 FASILITASI SEKOLAH PEREMPUAN

2.02.2.08.01.16. 35.600.000,00 896.259.200,00 8.400.000,00 940.259.200,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

2.02.2.08.01.16.002. - 104.279.200,00 4.050.000,00 108.329.200,00 FORUM ANAK

2.02.2.08.01.16.003. 16.780.000,00 222.777.000,00 850.000,00 240.407.000,00 FASILITASI KABUPATEN LAYAK ANAK

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 277

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.02.2.08.01.16.005. 12.000.000,00 203.090.000,00 3.500.000,00 218.590.000,00 FASILITASI PENDAMPINGAN KASUS PUSAT PELAYANAN TERPADU PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

2.02.2.08.01.16.006. 2.320.000,00 84.198.000,00 - 86.518.000,00 PENGUATAN KELEMBAGAAN UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

2.02.2.08.01.16.008. 4.500.000,00 150.390.000,00 - 154.890.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

(PATBM)

2.02.2.08.01.16.009. - 131.525.000,00 - 131.525.000,00 PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK

2.09.01. 247.794.000,00 12.057.661.150,00 4.034.992.500,00 16.340.447.650,00 DINAS PERHUBUNGAN

2.09. 247.794.000,00 12.057.661.150,00 4.034.992.500,00 16.340.447.650,00 PERHUBUNGAN

2.09.2.09.01.01. 86.919.750,00 3.597.307.400,00 - 3.684.227.150,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.09.2.09.01.01.002. 1.122.750,00 247.256.400,00 - 248.379.150,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.09.2.09.01.01.003. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.09.2.09.01.01.005. - 151.370.000,00 - 151.370.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.09.2.09.01.01.006. - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.09.2.09.01.01.007. 84.300.000,00 581.250.000,00 - 665.550.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.09.2.09.01.01.008. 1.497.000,00 2.207.431.000,00 - 2.208.928.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.09.2.09.01.02. 7.859.250,00 1.050.824.750,00 948.922.000,00 2.007.606.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.09.2.09.01.02.002. 748.500,00 - 34.002.000,00 34.750.500,00 PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.09.2.09.01.02.003. 1.497.000,00 280.418.750,00 193.000.000,00 474.915.750,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.09.2.09.01.02.005. 1.122.750,00 80.374.000,00 721.920.000,00 803.416.750,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.09.2.09.01.02.006. 3.742.500,00 516.030.000,00 - 519.772.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.09.2.09.01.02.007. 748.500,00 174.002.000,00 - 174.750.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.09.2.09.01.03. 748.500,00 424.580.000,00 - 425.328.500,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

2.09.2.09.01.03.002. 748.500,00 424.580.000,00 - 425.328.500,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

2.09.2.09.01.06. 8.848.000,00 159.212.800,00 128.000.000,00 296.060.800,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.09.2.09.01.06.001. 2.385.000,00 26.421.600,00 - 28.806.600,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.09.2.09.01.06.002. 2.385.000,00 26.328.000,00 - 28.713.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

2.09.2.09.01.06.003. 1.832.500,00 27.506.400,00 - 29.338.900,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.09.2.09.01.06.005. - 9.952.000,00 - 9.952.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

2.09.2.09.01.06.017. 2.245.500,00 69.004.800,00 128.000.000,00 199.250.300,00 PENYUSUNAN SISTIM INFORMASI MANAJEMEN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 278

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.09.2.09.01.07. 14.149.000,00 918.354.800,00 38.500.000,00 971.003.800,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

2.09.2.09.01.07.055. 3.493.000,00 48.214.800,00 2.500.000,00 54.207.800,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN TERMINAL KOTA

2.09.2.09.01.07.056. 4.815.000,00 62.980.000,00 - 67.795.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN CABANG BAWEAN

2.09.2.09.01.07.116. 5.841.000,00 807.160.000,00 36.000.000,00 849.001.000,00 OPERASIONAL DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

2.09.2.09.01.15. 9.957.500,00 843.197.200,00 99.405.000,00 952.559.700,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

FASILITAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2.09.2.09.01.15.003. 1.500.000,00 420.000,00 99.405.000,00 101.325.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN

2.09.2.09.01.15.004. 320.000,00 29.550.000,00 - 29.870.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN HALTE ANGKUTAN

2.09.2.09.01.15.005. 5.400.000,00 342.800.000,00 - 348.200.000,00 PERAWATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

2.09.2.09.01.15.006. 1.387.500,00 347.230.400,00 - 348.617.900,00 PEMELIHARAAN MARKA JALAN

2.09.2.09.01.15.007. 1.350.000,00 123.196.800,00 - 124.546.800,00 PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

2.09.2.09.01.16. 59.925.000,00 634.069.400,00 6.000.000,00 699.994.400,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

2.09.2.09.01.16.001. 11.290.000,00 125.619.000,00 - 136.909.000,00 PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN

2.09.2.09.01.16.003. 29.482.500,00 209.770.800,00 - 239.253.300,00 PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA

2.09.2.09.01.16.005. 5.376.000,00 44.316.600,00 - 49.692.600,00 PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDIK/AWAK

KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN

2.09.2.09.01.16.006. 5.850.000,00 133.524.000,00 - 139.374.000,00 OPERASIONAL PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN ANGKUTAN SUNGAI DAN

PENYEBERANGAN

2.09.2.09.01.16.033. 4.950.000,00 70.959.000,00 6.000.000,00 81.909.000,00 PENGAWASAN KESELAMATAN LINTASAN KERETA API

2.09.2.09.01.16.034. 2.976.500,00 49.880.000,00 - 52.856.500,00 SOSIALISASI PENUNJANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN DIATAS SUNGAI

2.09.2.09.01.17. 17.925.000,00 2.751.422.800,00 635.619.000,00 3.404.966.800,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

2.09.2.09.01.17.002. 1.800.000,00 2.172.000,00 451.848.000,00 455.820.000,00 PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG TERMINAL

2.09.2.09.01.17.004. 450.000,00 890.000,00 68.360.000,00 69.700.000,00 PEMBANGUNAN POS PANTAU PERLINTASAN KERETA API

2.09.2.09.01.17.005. 14.100.000,00 2.644.804.000,00 - 2.658.904.000,00 PENATAAN PENGELOLAAN PARKIR

2.09.2.09.01.17.007. 450.000,00 101.092.800,00 - 101.542.800,00 STUDY PENYUSUNAN KAJIAN PEMBANGUNAN TEMPAT PARKIR KHUSUS

2.09.2.09.01.17.008. 1.125.000,00 2.464.000,00 115.411.000,00 119.000.000,00 PEMBANGUNAN TAMBATAN PENYEBERANGAN SUNGAI

2.09.2.09.01.19. 41.462.000,00 1.678.692.000,00 2.178.546.500,00 3.898.700.500,00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

2.09.2.09.01.19.006. 15.750.000,00 549.480.200,00 - 565.230.200,00 OPERASIONAL TERTIB LALU LINTAS

2.09.2.09.01.19.007. 2.530.000,00 96.580.000,00 - 99.110.000,00 SURVEY INVENTARISASI DAN FASILITASI KESELAMATAN LALU LINTAS

2.09.2.09.01.19.008. 3.468.000,00 150.732.000,00 49.000.000,00 203.200.000,00 SURVEY PERHITUNGAN LALU LINTAS HARIAN RATA-RATA

2.09.2.09.01.19.011. 5.202.000,00 52.405.000,00 - 57.607.000,00 PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR LALU LINTAS

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 279

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.09.2.09.01.19.012. 1.237.500,00 98.284.000,00 - 99.521.500,00 PEMELIHARAAN ATCS

2.09.2.09.01.19.014. 2.062.000,00 93.236.000,00 - 95.298.000,00 KAJIAN LALU LINTAS SIMPANG SEBIDANG

2.09.2.09.01.19.016. 2.325.000,00 135.824.800,00 - 138.149.800,00 KAJIAN BLACKSPOT/TITIK RAWAN KECELAKAAN

2.09.2.09.01.19.019. 8.887.500,00 502.150.000,00 2.129.546.500,00 2.640.584.000,00 PEMBANGUNAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS

2.10.01. 197.363.500,00 3.331.485.170,00 275.500.000,00 3.804.348.670,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.10. 133.064.250,00 2.753.502.110,00 275.500.000,00 3.162.066.360,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.10.2.10.01.01. 60.933.000,00 1.773.554.250,00 - 1.834.487.250,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.10.2.10.01.01.001. - 17.200.000,00 - 17.200.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

2.10.2.10.01.01.002. - 26.580.000,00 - 26.580.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.10.2.10.01.01.003. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.10.2.10.01.01.005. - 28.400.000,00 - 28.400.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.10.2.10.01.01.006. - 145.011.850,00 - 145.011.850,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.10.2.10.01.01.007. 60.933.000,00 309.600.000,00 - 370.533.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.10.2.10.01.01.008. - 1.239.762.400,00 - 1.239.762.400,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.10.2.10.01.02. - 355.478.000,00 80.000.000,00 435.478.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.10.2.10.01.02.003. - 38.627.000,00 80.000.000,00 118.627.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.10.2.10.01.02.005. - 198.000.000,00 - 198.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.10.2.10.01.02.006. - 118.851.000,00 - 118.851.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.10.2.10.01.06. 3.387.500,00 64.371.300,00 - 67.758.800,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.10.2.10.01.06.001. - 16.511.400,00 - 16.511.400,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.10.2.10.01.06.003. 960.000,00 11.187.500,00 - 12.147.500,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.10.2.10.01.06.006. 2.427.500,00 36.672.400,00 - 39.099.900,00 PENYUSUNAN SOP SKPD

2.10.2.10.01.07. 7.565.000,00 36.355.600,00 - 43.920.600,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

2.10.2.10.01.07.098. 7.565.000,00 36.355.600,00 - 43.920.600,00 PEMBINAAN DAN OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

(LPSE)

2.10.2.10.01.15. 61.178.750,00 523.742.960,00 195.500.000,00 780.421.710,00 PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.018. 6.975.000,00 105.502.800,00 - 112.477.800,00 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.019. 9.105.000,00 62.543.200,00 43.000.000,00 114.648.200,00 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERMENT

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 280

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.10.2.10.01.15.021. 708.750,00 24.684.400,00 - 25.393.150,00 PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN

E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.022. 8.325.000,00 16.242.800,00 152.500.000,00 177.067.800,00 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.023. 7.200.000,00 122.553.600,00 - 129.753.600,00 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.024. 6.725.000,00 152.033.600,00 - 158.758.600,00 PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.025. 22.140.000,00 40.182.560,00 - 62.322.560,00 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT

2.14. 29.700.000,00 294.393.900,00 - 324.093.900,00 STATISTIK

2.14.2.10.01.15. 15.750.000,00 84.669.200,00 - 100.419.200,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

2.14.2.10.01.15.001. 15.750.000,00 84.669.200,00 - 100.419.200,00 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK DAERAH

2.14.2.10.01.16. 13.950.000,00 209.724.700,00 - 223.674.700,00 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI

2.14.2.10.01.16.001. 13.950.000,00 147.334.000,00 - 161.284.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.14.2.10.01.16.003. - 22.053.500,00 - 22.053.500,00 PENGOPERASIAN COMMAND CENTER

2.14.2.10.01.16.005. - 40.337.200,00 - 40.337.200,00 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN WEBSITE

2.15. 34.599.250,00 283.589.160,00 - 318.188.410,00 PERSANDIAN

2.15.2.10.01.15. 34.599.250,00 283.589.160,00 - 318.188.410,00 PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH

2.15.2.10.01.15.002. 11.008.000,00 54.146.280,00 - 65.154.280,00 PEMBINAAN SATUAN RADIO KOMUNIKASI

2.15.2.10.01.15.003. 17.550.000,00 70.157.480,00 - 87.707.480,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2.15.2.10.01.15.006. 1.433.250,00 91.359.200,00 - 92.792.450,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2.15.2.10.01.15.009. 4.608.000,00 67.926.200,00 - 72.534.200,00 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SOSIAL

2.11.01. 329.076.750,00 6.647.332.450,00 4.607.134.000,00 11.583.543.200,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.11. 160.286.250,00 3.635.195.250,00 193.709.000,00 3.989.190.500,00 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.11.2.11.01.01. 77.839.500,00 2.361.498.400,00 - 2.439.337.900,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.11.2.11.01.01.002. 1.460.250,00 146.092.400,00 - 147.552.650,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.11.2.11.01.01.003. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.11.2.11.01.01.004. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH

2.11.2.11.01.01.005. 5.354.250,00 115.031.000,00 - 120.385.250,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.11.2.11.01.01.006. - 309.935.000,00 - 309.935.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.11.2.11.01.01.007. 60.900.000,00 524.440.000,00 - 585.340.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.11.2.11.01.01.008. 10.125.000,00 1.226.000.000,00 - 1.236.125.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 281

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.11.2.11.01.02. 4.530.000,00 355.939.250,00 193.709.000,00 554.178.250,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.11.2.11.01.02.003. 3.033.000,00 117.935.250,00 193.709.000,00 314.677.250,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.11.2.11.01.02.004. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA GEDUNG / KANTOR / RUMAH DINAS

2.11.2.11.01.02.006. 1.497.000,00 113.004.000,00 - 114.501.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.11.2.11.01.02.007. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.11.2.11.01.06. 5.847.000,00 72.523.200,00 - 78.370.200,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.11.2.11.01.06.001. 1.986.000,00 27.111.600,00 - 29.097.600,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.11.2.11.01.06.003. 2.250.000,00 17.750.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.11.2.11.01.06.016. 1.611.000,00 27.661.600,00 - 29.272.600,00 PEMBUATAN BULETIN OPD

2.11.2.11.01.15. 21.018.750,00 300.523.200,00 - 321.541.950,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN

KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

2.11.2.11.01.15.001. 4.593.750,00 80.957.200,00 - 85.550.950,00 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH

2.11.2.11.01.15.003. 8.887.500,00 109.150.000,00 - 118.037.500,00 PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH (KUKM)

2.11.2.11.01.15.010. 5.850.000,00 72.746.000,00 - 78.596.000,00 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL

DAERAH (DEKRANASDA)

2.11.2.11.01.15.015. 1.687.500,00 37.670.000,00 - 39.357.500,00 FASILITASI DAN VERIFIKASI AKSES PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO

2.11.2.11.01.16. 51.051.000,00 544.711.200,00 - 595.762.200,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

2.11.2.11.01.16.017. 12.165.000,00 142.609.600,00 - 154.774.600,00 PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI

2.11.2.11.01.16.018. 1.086.000,00 59.901.600,00 - 60.987.600,00 ASISTENSI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN PEMBIAYAAN KOPERASI

2.11.2.11.01.16.020. 37.800.000,00 342.200.000,00 - 380.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS KOPERASI DAN UKM (DAK NON FISIK)

3.06. 148.765.500,00 2.411.896.400,00 4.413.425.000,00 6.974.086.900,00 PERDAGANGAN

3.06.2.11.01.15. 49.196.250,00 642.353.000,00 1.328.035.000,00 2.019.584.250,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

3.06.2.11.01.15.002. 10.687.500,00 134.812.000,00 - 145.499.500,00 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA

3.06.2.11.01.15.003. 15.750.000,00 202.065.000,00 34.500.000,00 252.315.000,00 OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

KEMETROLOGIAN DAERAH

3.06.2.11.01.15.006. 708.750,00 22.422.000,00 - 23.130.750,00 PENATAAN DAN PEMETAAN USAHA PERDAGANGAN

3.06.2.11.01.15.008. 8.325.000,00 90.314.000,00 - 98.639.000,00 FASILITASI PERLINDUNGAN KONSUMEN

3.06.2.11.01.15.009. 13.725.000,00 192.740.000,00 1.293.535.000,00 1.500.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KEMETROLOGIAN (DANA ALOKASI

KHUSUS)

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 282

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.06.2.11.01.16. 2.137.500,00 152.815.800,00 - 154.953.300,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

3.06.2.11.01.16.001. 1.068.750,00 80.555.800,00 - 81.624.550,00 PELATIHAN EKSPOR DAN KEWIRAUSAHAAN

3.06.2.11.01.16.003. 1.068.750,00 72.260.000,00 - 73.328.750,00 FASILITASI PENGEMBANGAN MISI DAGANG

3.06.2.11.01.17. 5.258.250,00 120.141.000,00 - 125.399.250,00 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

3.06.2.11.01.17.001. 5.258.250,00 120.141.000,00 - 125.399.250,00 PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK DALAM PASAR MURAH

3.06.2.11.01.18. 92.173.500,00 1.496.586.600,00 3.085.390.000,00 4.674.150.100,00 PROGRAM PENINGKATAN PASAR

3.06.2.11.01.18.001. 23.512.500,00 1.225.922.000,00 118.500.000,00 1.367.934.500,00 PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR

3.06.2.11.01.18.002. 54.756.000,00 141.994.000,00 2.938.890.000,00 3.135.640.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG PASAR

3.06.2.11.01.18.005. 13.905.000,00 128.670.600,00 28.000.000,00 170.575.600,00 PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PERDAGANGAN

3.07. 20.025.000,00 600.240.800,00 - 620.265.800,00 PERINDUSTRIAN

3.07.2.11.01.17. 3.487.500,00 75.370.000,00 - 78.857.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL

3.07.2.11.01.17.003. 3.487.500,00 75.370.000,00 - 78.857.500,00 PENGEMBANGAN DATABASE INFORMASI SENTRA INDUSTRI MIKRO KECIL DAN

MENENGAH

3.07.2.11.01.18. 16.537.500,00 524.870.800,00 - 541.408.300,00 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

3.07.2.11.01.18.001. 8.268.750,00 250.342.800,00 - 258.611.550,00 PEMBINAAN INDUSTRI MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT

JARINGAN KLASTER INDUSTRI

3.07.2.11.01.18.007. 8.268.750,00 274.528.000,00 - 282.796.750,00 FASILITASI DAN PERLUASAN PEMASARAN PRODUK INDUSTRI MIKRO KECIL DAN

MENENGAH

2.12.01. 430.421.000,00 4.380.530.625,00 448.150.200,00 5.259.101.825,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.12. 430.421.000,00 4.380.530.625,00 448.150.200,00 5.259.101.825,00 PENANAMAN MODAL

2.12.2.12.01.01. 60.000.000,00 1.209.828.500,00 3.040.000,00 1.272.868.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.12.2.12.01.01.002. - 136.999.000,00 - 136.999.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.12.2.12.01.01.003. - 6.960.000,00 3.040.000,00 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.12.2.12.01.01.005. - 72.000.000,00 - 72.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.12.2.12.01.01.006. - 180.929.500,00 - 180.929.500,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.12.2.12.01.01.007. 60.000.000,00 17.220.000,00 - 77.220.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.12.2.12.01.01.008. - 795.720.000,00 - 795.720.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.12.2.12.01.02. 13.160.000,00 558.386.625,00 445.110.200,00 1.016.656.825,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.12.2.12.01.02.003. 13.160.000,00 230.576.625,00 445.110.200,00 688.846.825,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.12.2.12.01.02.005. - 53.130.000,00 - 53.130.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.12.2.12.01.02.006. - 115.380.000,00 - 115.380.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 283

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.12.2.12.01.02.007. - 159.300.000,00 - 159.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.12.2.12.01.05. 1.400.000,00 155.515.000,00 - 156.915.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

2.12.2.12.01.05.001. 1.400.000,00 155.515.000,00 - 156.915.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD

2.12.2.12.01.06. 7.023.000,00 100.281.500,00 - 107.304.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.12.2.12.01.06.001. 2.490.000,00 33.596.500,00 - 36.086.500,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.12.2.12.01.06.003. 2.785.000,00 17.705.000,00 - 20.490.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.12.2.12.01.06.010. 1.748.000,00 48.980.000,00 - 50.728.000,00 PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

2.12.2.12.01.15. 76.627.000,00 753.578.400,00 - 830.205.400,00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI

PENANAMAN MODAL

2.12.2.12.01.15.002. 7.900.000,00 44.946.800,00 - 52.846.800,00 FORUM SHAREHOLDERS INVESTASI UNTUK EVALUASI PELAKSANAAN IKLIM

INVESTASI

2.12.2.12.01.15.003. 5.505.000,00 28.094.000,00 - 33.599.000,00 FASILITASI KEGIATAN KEMITRAAN PENGUSAHA DAERAH DENGAN PMA PMDN

SERTA SEKTOR MIGAS

2.12.2.12.01.15.004. 6.222.000,00 91.974.400,00 - 98.196.400,00 PENYUSUNAN JARINGAN KEMITRAAN UNTUK PERLUASAN INVESTASI USAHA

KECIL

2.12.2.12.01.15.007. 5.555.000,00 107.413.400,00 - 112.968.400,00 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

2.12.2.12.01.15.008. 5.100.000,00 234.469.800,00 - 239.569.800,00 PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI

2.12.2.12.01.15.010. 25.625.000,00 96.772.000,00 - 122.397.000,00 SURVEILLANCE AUDIT SISTEM MANAGEMEN MUTU INTERNATIONAL

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) 9001

2.12.2.12.01.15.011. 2.970.000,00 27.230.000,00 - 30.200.000,00 PENYUSUNAN DIREKTORI PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK

2.12.2.12.01.15.012. 17.750.000,00 122.678.000,00 - 140.428.000,00 KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

2.12.2.12.01.16. 106.200.000,00 194.897.400,00 - 301.097.400,00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

2.12.2.12.01.16.002. 44.250.000,00 89.786.000,00 - 134.036.000,00 VERIFIKASI PERIJINAN USAHA

2.12.2.12.01.16.005. 13.060.000,00 24.372.400,00 - 37.432.400,00 PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

2.12.2.12.01.16.007. 12.440.000,00 26.690.000,00 - 39.130.000,00 PENYUSUNAN EVALUASI DAN FASLITASI PENANGANAN PENGADUAN

2.12.2.12.01.16.008. 36.450.000,00 54.049.000,00 - 90.499.000,00 OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIZINAN TATA RUANG

BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

2.12.2.12.01.17. 96.096.000,00 515.012.800,00 - 611.108.800,00 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA, PERIZINAN TERTENTU DAN NON

PERIZINAN

2.12.2.12.01.17.001. 10.140.000,00 73.860.000,00 - 84.000.000,00 OPERASIONALISASI PENERBITAN IPPM, IZIN USAHA DAN PERKOPERASIAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 284

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.12.2.12.01.17.002. 12.900.000,00 93.724.000,00 - 106.624.000,00 OPERASIONALISASI PENERBITAN SIUJK, TOKO MODERN DAN PASAR

TRADISIONAL

2.12.2.12.01.17.003. 16.380.000,00 92.822.000,00 - 109.202.000,00 OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN DI BIDANG ANGKUTAN

2.12.2.12.01.17.004. 8.436.000,00 47.381.600,00 - 55.817.600,00 OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN,

PERIKANAN DAN IZIN USAHA OBAT TRADISIONAL

2.12.2.12.01.17.005. 10.140.000,00 37.456.000,00 - 47.596.000,00 OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN DI BIDANG PENDIDIKAN, LEMBAGA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA, KEARSIPAN DAN SOSIAL

2.12.2.12.01.17.006. 5.904.000,00 25.482.000,00 - 31.386.000,00 OPERASIONALISASI PENERBITAN PERIZINAN KETENAGAKERJAAN

2.12.2.12.01.17.007. 8.436.000,00 39.067.600,00 - 47.503.600,00 OPERASIONALISASI PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

2.12.2.12.01.17.008. 23.760.000,00 105.219.600,00 - 128.979.600,00 OPERASIONALISASI PELAYANAN NON PERIZINAN

2.12.2.12.01.18. 69.915.000,00 893.030.400,00 - 962.945.400,00 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN

2.12.2.12.01.18.001. 20.475.000,00 144.158.000,00 - 164.633.000,00 OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG

2.12.2.12.01.18.002. 34.860.000,00 709.093.400,00 - 743.953.400,00 OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN BANGUNAN

2.12.2.12.01.18.003. 14.580.000,00 39.779.000,00 - 54.359.000,00 OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN

2.13.01. 131.372.500,00 6.901.229.600,00 2.422.105.000,00 9.454.707.100,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.13. 131.372.500,00 6.901.229.600,00 2.422.105.000,00 9.454.707.100,00 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2.13.2.13.01.01. 45.000.000,00 1.683.107.400,00 - 1.728.107.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.13.2.13.01.01.002. - 74.788.800,00 - 74.788.800,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.13.2.13.01.01.003. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.13.2.13.01.01.005. - 68.000.000,00 - 68.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.13.2.13.01.01.006. - 173.258.600,00 - 173.258.600,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.13.2.13.01.01.007. 45.000.000,00 345.760.000,00 - 390.760.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.13.2.13.01.01.008. - 1.014.700.000,00 - 1.014.700.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.13.2.13.01.02. 1.987.500,00 271.849.500,00 83.000.000,00 356.837.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.13.2.13.01.02.003. 1.987.500,00 124.299.500,00 83.000.000,00 209.287.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.13.2.13.01.02.006. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.13.2.13.01.02.007. - 47.550.000,00 - 47.550.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.13.2.13.01.06. 2.140.000,00 25.462.800,00 - 27.602.800,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 285

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.13.2.13.01.06.001. - 9.209.000,00 - 9.209.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.13.2.13.01.06.003. 2.140.000,00 16.253.800,00 - 18.393.800,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.13.2.13.01.07. - 882.315.500,00 51.600.000,00 933.915.500,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

2.13.2.13.01.07.063. - 219.178.400,00 18.100.000,00 237.278.400,00 OPERASIONAL UPT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA WAHANA EKSPRESI

PUSPONEGORO

2.13.2.13.01.07.065. - 602.917.300,00 7.000.000,00 609.917.300,00 OPERASIONAL UPT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA GOR JOKO SAMUDRA

2.13.2.13.01.07.066. - 60.219.800,00 26.500.000,00 86.719.800,00 OPERASIONAL UPT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA GOR KROMO WIJAYA

SIDAYU

2.13.2.13.01.17. 70.826.250,00 2.921.274.000,00 2.287.505.000,00 5.279.605.250,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN, PENGEMBANGAN

KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

OLAHRAGA

2.13.2.13.01.17.002. 9.393.750,00 155.935.300,00 - 165.329.050,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI

2.13.2.13.01.17.003. 8.887.500,00 353.707.100,00 - 362.594.600,00 PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA

2.13.2.13.01.17.004. 17.775.000,00 277.865.000,00 - 295.640.000,00 PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT

2.13.2.13.01.17.006. 3.600.000,00 59.313.400,00 2.287.505.000,00 2.350.418.400,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

2.13.2.13.01.17.007. 2.400.000,00 492.242.900,00 - 494.642.900,00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

2.13.2.13.01.17.008. 5.712.500,00 171.713.500,00 - 177.426.000,00 PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI

2.13.2.13.01.17.009. 945.000,00 15.180.800,00 - 16.125.800,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG

OLAHRAGA

2.13.2.13.01.17.014. 22.112.500,00 1.395.316.000,00 - 1.417.428.500,00 PEKAN OLAHRAGA TINGKAT PROVINSI

2.13.2.13.01.18. 11.418.750,00 1.117.220.400,00 - 1.128.639.150,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI KEPEMUDAAN

2.13.2.13.01.18.003. 1.650.000,00 202.960.600,00 - 204.610.600,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN

2.13.2.13.01.18.004. 937.500,00 56.781.200,00 - 57.718.700,00 PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR

2.13.2.13.01.18.006. 3.675.000,00 295.024.500,00 - 298.699.500,00 PEMBINAAN PEMUDA ANTAR PROPINSI SP3 PASKIBRAKA

2.13.2.13.01.18.010. 2.137.500,00 126.928.300,00 - 129.065.800,00 PELATIHAN KEPEMUDAAN

2.13.2.13.01.18.018. 337.500,00 31.142.400,00 - 31.479.900,00 KOMPETISI DAN APRESIASI PEMUDA

2.13.2.13.01.18.019. 937.500,00 82.696.000,00 - 83.633.500,00 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI PEMUDA

2.13.2.13.01.18.025. 600.000,00 134.161.000,00 - 134.761.000,00 PELATIHAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PELAJAR DAN OKP

2.13.2.13.01.18.026. 1.143.750,00 187.526.400,00 - 188.670.150,00 PELATIHAN KEPRAMUKAAN

2.17.01. 167.456.325,00 3.298.075.820,00 529.796.500,00 3.995.328.645,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.17. 123.934.075,00 2.843.817.120,00 484.796.500,00 3.452.547.695,00 PERPUSTAKAAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 286

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.17.2.17.01.01. 53.406.000,00 1.312.304.000,00 - 1.365.710.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.17.2.17.01.01.002. - 32.974.000,00 - 32.974.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.17.2.17.01.01.003. - 13.383.000,00 - 13.383.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.17.2.17.01.01.005. 1.530.000,00 64.600.000,00 - 66.130.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.17.2.17.01.01.006. - 209.717.000,00 - 209.717.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.17.2.17.01.01.007. 48.600.000,00 - - 48.600.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.17.2.17.01.01.008. 3.276.000,00 991.630.000,00 - 994.906.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.17.2.17.01.02. 2.572.500,00 353.080.575,00 286.796.500,00 642.449.575,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.17.2.17.01.02.003. 2.100.000,00 120.826.375,00 286.796.500,00 409.722.875,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.17.2.17.01.02.005. 472.500,00 32.254.200,00 - 32.726.700,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.17.2.17.01.02.006. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.17.2.17.01.02.007. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.17.2.17.01.06. 6.375.000,00 33.625.000,00 - 40.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.17.2.17.01.06.001. 2.915.000,00 17.085.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.17.2.17.01.06.003. 3.460.000,00 16.540.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.17.2.17.01.15. 61.580.575,00 1.144.807.545,00 198.000.000,00 1.404.388.120,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

2.17.2.17.01.15.001. 7.200.000,00 133.010.000,00 - 140.210.000,00 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA

2.17.2.17.01.15.003. 7.780.000,00 152.033.500,00 - 159.813.500,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

2.17.2.17.01.15.004. 13.050.000,00 250.817.755,00 198.000.000,00 461.867.755,00 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH

2.17.2.17.01.15.005. 2.925.000,00 90.502.000,00 - 93.427.000,00 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH

2.17.2.17.01.15.007. 543.000,00 43.539.000,00 - 44.082.000,00 PELAKSANAAN LOMBA STORY TELLING

2.17.2.17.01.15.008. 2.081.250,00 152.923.800,00 - 155.005.050,00 PELAKSANAAN LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA

2.17.2.17.01.15.009. 215.325,00 49.265.400,00 - 49.480.725,00 PELAKSANAAN LOMBA IMPLEMENTASI BUDAYA BACA MELALUI UJI CERDAS

2.17.2.17.01.15.011. 27.786.000,00 272.716.090,00 - 300.502.090,00 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA

2.18. 43.522.250,00 454.258.700,00 45.000.000,00 542.780.950,00 KEARSIPAN

2.18.2.17.01.18. 43.522.250,00 454.258.700,00 45.000.000,00 542.780.950,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEARSIPAN DAERAH

2.18.2.17.01.18.001. 281.250,00 5.039.200,00 45.000.000,00 50.320.450,00 PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 287

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.18.2.17.01.18.002. 3.375.000,00 66.579.600,00 - 69.954.600,00 PENDATAAN DAN PENATAAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH

2.18.2.17.01.18.003. 7.875.000,00 102.028.000,00 - 109.903.000,00 PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA

2.18.2.17.01.18.004. 9.870.000,00 117.498.100,00 - 127.368.100,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH

2.18.2.17.01.18.005. 20.041.250,00 63.035.900,00 - 83.077.150,00 SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI

PEMERINTAH/SWASTA

2.18.2.17.01.18.006. 1.086.000,00 46.143.300,00 - 47.229.300,00 LOMBA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH

2.18.2.17.01.18.007. 397.500,00 7.416.000,00 - 7.813.500,00 PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP

2.18.2.17.01.18.008. 596.250,00 46.518.600,00 - 47.114.850,00 KAJIAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN

3. 721.086.575,00 20.667.854.790,00 2.865.805.100,00 24.254.746.465,00 URUSAN PILIHAN

3.01.01. 268.593.750,00 4.124.624.580,00 1.327.717.400,00 5.720.935.730,00 DINAS PERIKANAN

3.01. 268.593.750,00 4.124.624.580,00 1.327.717.400,00 5.720.935.730,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.01.3.01.01.01. 64.200.000,00 1.101.688.000,00 - 1.165.888.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3.01.3.01.01.01.002. - 58.488.000,00 - 58.488.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

3.01.3.01.01.01.003. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.01.3.01.01.01.005. - 51.200.000,00 - 51.200.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

3.01.3.01.01.01.006. - 254.200.000,00 - 254.200.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

3.01.3.01.01.01.007. 64.200.000,00 499.200.000,00 - 563.400.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

3.01.3.01.01.01.008. - 232.600.000,00 - 232.600.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

3.01.3.01.01.02. 3.336.000,00 605.143.000,00 121.337.000,00 729.816.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3.01.3.01.01.02.003. 1.986.000,00 64.943.000,00 121.337.000,00 188.266.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

3.01.3.01.01.02.005. 1.350.000,00 190.200.000,00 - 191.550.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

3.01.3.01.01.02.006. - 250.000.000,00 - 250.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

3.01.3.01.01.02.007. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

3.01.3.01.01.05. - - - - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

3.01.3.01.01.06. 9.740.000,00 29.895.040,00 - 39.635.040,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

3.01.3.01.01.06.001. 4.275.000,00 14.507.040,00 - 18.782.040,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

3.01.3.01.01.06.003. 5.465.000,00 15.388.000,00 - 20.853.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

3.01.3.01.01.07. - 164.504.640,00 14.304.400,00 178.809.040,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 288

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01.3.01.01.07.060. - 29.863.500,00 - 29.863.500,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERIKANAN DI WILAYAH BAWEAN

3.01.3.01.01.07.106. - 30.065.000,00 - 30.065.000,00 OPERASIONAL UPT LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

PERIKANAN

3.01.3.01.01.07.107. - 29.675.540,00 - 29.675.540,00 OPERASIONAL UPT PENGAWASAN DAN KONSERVASI

3.01.3.01.01.07.108. - 24.717.700,00 4.954.800,00 29.672.500,00 OPERASIONAL UPT PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA

3.01.3.01.01.07.109. - 24.877.700,00 4.794.800,00 29.672.500,00 OPERASIONAL UPT PASAR IKAN

3.01.3.01.01.07.110. - 25.305.200,00 4.554.800,00 29.860.000,00 OPERASIONAL UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) CAMPUREJO

3.01.3.01.01.15. 36.525.000,00 1.014.078.500,00 - 1.050.603.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

3.01.3.01.01.15.001. 2.140.000,00 96.890.000,00 - 99.030.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

3.01.3.01.01.15.004. 10.155.000,00 76.729.400,00 - 86.884.400,00 PENUNJANG SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH BAGI PEMBUDIDAYAAN IKAN

3.01.3.01.01.15.011. 4.715.000,00 81.857.600,00 - 86.572.600,00 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN OBAT IKAN/UDANG

3.01.3.01.01.15.013. 3.200.000,00 145.676.000,00 - 148.876.000,00 PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI USAHA PEMBUDIDAYA IKAN

3.01.3.01.01.15.015. 3.200.000,00 94.434.000,00 - 97.634.000,00 INTRODUKSI BUDIDAYA IKEN LELE DAN BIOFLOK

3.01.3.01.01.15.016. 6.765.000,00 69.680.000,00 - 76.445.000,00 GERAKAN PAKAN IKAN MANDIRI

3.01.3.01.01.15.019. - 188.565.000,00 - 188.565.000,00 DEMPLOT VANNAME

3.01.3.01.01.15.021. - 158.565.000,00 - 158.565.000,00 DEMPOND PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

3.01.3.01.01.15.029. 6.350.000,00 101.681.500,00 - 108.031.500,00 FASILITASI ASURANSI PEMBUDIDAYA IKAN (APPIK)

3.01.3.01.01.16. 51.975.000,00 349.088.700,00 430.658.000,00 831.721.700,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

3.01.3.01.01.16.001. 4.675.000,00 48.522.500,00 - 53.197.500,00 PENDAMPINGAN PADA KELOMPOK NELAYAN PERIKANAN TANGKAP

3.01.3.01.01.16.002. 3.040.000,00 44.154.000,00 - 47.194.000,00 PENUNJANG SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN

3.01.3.01.01.16.003. 4.800.000,00 8.810.000,00 228.784.000,00 242.394.000,00 PEMBANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

3.01.3.01.01.16.004. 4.875.000,00 51.274.000,00 - 56.149.000,00 FASILITASI PERLINDUNGAN NELAYAN

3.01.3.01.01.16.006. 4.487.500,00 55.074.400,00 30.554.000,00 90.115.900,00 PEMBINAAN DAN PELATIHAN NELAYAN

3.01.3.01.01.16.009. 27.997.500,00 137.973.800,00 - 165.971.300,00 PEMBINAAN DIVERSIFIKASI USAHA BAGI WANITA NELAYAN

3.01.3.01.01.16.011. 2.100.000,00 3.280.000,00 171.320.000,00 176.700.000,00 PEMELIHARAAN TPI

3.01.3.01.01.17. 67.231.500,00 559.155.000,00 - 626.386.500,00 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI

PERIKANAN

3.01.3.01.01.17.001. 5.985.000,00 32.711.800,00 - 38.696.800,00 PELATIHAN TEKNOLOGI PENANGANAN PRODUK IKAN SEGAR

3.01.3.01.01.17.003. 14.210.000,00 141.562.000,00 - 155.772.000,00 GEMAR MAKAN IKAN

3.01.3.01.01.17.006. 4.206.500,00 49.994.200,00 - 54.200.700,00 PELATIHAN PEMBUATAN KEMASAN PRODUK

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 289

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01.3.01.01.17.010. 21.495.000,00 116.380.000,00 - 137.875.000,00 PERTEMUAN PELAYANAN USAHA

3.01.3.01.01.17.014. 21.335.000,00 218.507.000,00 - 239.842.000,00 TEMU APLIKASI TEHNOLOGI PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN

3.01.3.01.01.18. 35.586.250,00 301.071.700,00 761.418.000,00 1.098.075.950,00 PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

(WP3K)

3.01.3.01.01.18.001. 4.270.000,00 134.611.200,00 - 138.881.200,00 PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN WILAYAH PESISIR DAN

PULAU-PULAU KECIL (WP3K)

3.01.3.01.01.18.009. 21.656.250,00 12.234.000,00 634.471.000,00 668.361.250,00 PEMBANGUNAN DERMAGA

3.01.3.01.01.18.011. 5.510.000,00 62.006.000,00 126.947.000,00 194.463.000,00 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR TANGGUH

3.01.3.01.01.18.013. 4.150.000,00 92.220.500,00 - 96.370.500,00 PENGEMBANGAN USAHA GARAM RAKYAT

3.02.01. 174.654.325,00 5.733.469.830,00 1.080.087.600,00 6.988.211.755,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

3.02. 131.395.825,00 3.882.882.430,00 1.058.087.600,00 5.072.365.855,00 PARIWISATA

3.02.3.02.01.01. 71.397.000,00 1.698.385.600,00 - 1.769.782.600,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3.02.3.02.01.01.002. - 194.464.800,00 - 194.464.800,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

3.02.3.02.01.01.003. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.02.3.02.01.01.005. - 105.130.000,00 - 105.130.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

3.02.3.02.01.01.006. - 154.200.000,00 - 154.200.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

3.02.3.02.01.01.007. 71.397.000,00 250.820.800,00 - 322.217.800,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

3.02.3.02.01.01.008. - 988.370.000,00 - 988.370.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

3.02.3.02.01.02. 3.273.825,00 447.435.250,00 938.087.600,00 1.388.796.675,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3.02.3.02.01.02.001. 2.211.000,00 400.000,00 357.497.600,00 360.108.600,00 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR

3.02.3.02.01.02.003. 566.325,00 177.635.250,00 399.450.000,00 577.651.575,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

3.02.3.02.01.02.005. 496.500,00 400.000,00 181.140.000,00 182.036.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

3.02.3.02.01.02.006. - 209.000.000,00 - 209.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

3.02.3.02.01.02.007. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

3.02.3.02.01.06. 11.790.000,00 63.756.480,00 - 75.546.480,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

3.02.3.02.01.06.001. 1.545.000,00 18.115.200,00 - 19.660.200,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

3.02.3.02.01.06.003. 5.257.500,00 19.535.280,00 - 24.792.780,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

3.02.3.02.01.06.005. - 12.778.200,00 - 12.778.200,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

3.02.3.02.01.06.008. 4.987.500,00 13.327.800,00 - 18.315.300,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 290

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.02.3.02.01.07. - 258.349.800,00 - 258.349.800,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

3.02.3.02.01.07.061. - 65.805.800,00 - 65.805.800,00 OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WISATA SUNAN GIRI

3.02.3.02.01.07.062. - 105.459.400,00 - 105.459.400,00 OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WISATA MAULANA

MALIK IBRAHIM

3.02.3.02.01.07.064. - 87.084.600,00 - 87.084.600,00 OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BAWEAN

3.02.3.02.01.15. 28.852.500,00 498.629.100,00 120.000.000,00 647.481.600,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

3.02.3.02.01.15.001. 21.600.000,00 132.346.100,00 120.000.000,00 273.946.100,00 PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN

PARIWISATA

3.02.3.02.01.15.003. 1.725.000,00 312.111.000,00 - 313.836.000,00 PROMOSI POTENSI WISATA

3.02.3.02.01.15.007. 5.527.500,00 54.172.000,00 - 59.699.500,00 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN

PEMASARAN PARIWISATA

3.02.3.02.01.16. 14.882.500,00 705.309.600,00 - 720.192.100,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

3.02.3.02.01.16.002. 6.877.500,00 36.927.100,00 - 43.804.600,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN OBJEK PARIWISATA DENGAN

LEMBAGA/DUNIA USAHA

3.02.3.02.01.16.003. 8.005.000,00 146.646.500,00 - 154.651.500,00 PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA

3.02.3.02.01.16.005. - 521.736.000,00 - 521.736.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PARIWISATA SUB BIDANG

PENATAAN KAWASAN PARIWISATA (DANA ALOKASI KHUSUS)

3.02.3.02.01.17. 1.200.000,00 211.016.600,00 - 212.216.600,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

3.02.3.02.01.17.004. 1.200.000,00 211.016.600,00 - 212.216.600,00 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG

PARIWISATA

2.16. 43.258.500,00 1.850.587.400,00 22.000.000,00 1.915.845.900,00 KEBUDAYAAN

2.16.3.02.01.15. 3.922.500,00 352.099.900,00 - 356.022.400,00 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN KERJASAMA

PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

2.16.3.02.01.15.001. 2.587.500,00 134.180.400,00 - 136.767.900,00 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH

2.16.3.02.01.15.002. 1.335.000,00 217.919.500,00 - 219.254.500,00 MEMBANGUN KEMITRAAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN ANTAR DAERAH

2.16.3.02.01.16. 39.336.000,00 1.498.487.500,00 22.000.000,00 1.559.823.500,00 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA

2.16.3.02.01.16.001. 21.073.500,00 222.397.500,00 22.000.000,00 265.471.000,00 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH

PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR

2.16.3.02.01.16.002. 17.662.500,00 719.936.000,00 - 737.598.500,00 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

2.16.3.02.01.16.003. 600.000,00 106.154.000,00 - 106.754.000,00 FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH

2.16.3.02.01.16.005. - 450.000.000,00 - 450.000.000,00 PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH ( DAK )

3.03.01. 277.838.500,00 10.809.760.380,00 458.000.100,00 11.545.598.980,00 DINAS PERTANIAN

3.03. 268.758.250,00 10.488.618.880,00 458.000.100,00 11.215.377.230,00 PERTANIAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 291

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.03.3.03.01.01. 84.600.000,00 2.689.872.200,00 - 2.774.472.200,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3.03.3.03.01.01.002. - 65.031.200,00 - 65.031.200,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

3.03.3.03.01.01.003. - 15.840.000,00 - 15.840.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.03.3.03.01.01.005. - 129.020.000,00 - 129.020.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

3.03.3.03.01.01.006. - 272.795.000,00 - 272.795.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

3.03.3.03.01.01.007. 84.600.000,00 1.647.600.000,00 - 1.732.200.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

3.03.3.03.01.01.008. - 559.586.000,00 - 559.586.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

3.03.3.03.01.02. 1.095.750,00 786.268.600,00 125.500.100,00 912.864.450,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3.03.3.03.01.02.003. 1.095.750,00 191.928.600,00 125.500.100,00 318.524.450,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

3.03.3.03.01.02.005. - 157.235.000,00 - 157.235.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

3.03.3.03.01.02.006. - 291.955.000,00 - 291.955.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

3.03.3.03.01.02.007. - 145.150.000,00 - 145.150.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

3.03.3.03.01.06. 5.520.000,00 132.475.800,00 - 137.995.800,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

3.03.3.03.01.06.001. - 3.760.000,00 - 3.760.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

3.03.3.03.01.06.002. - 20.960.000,00 - 20.960.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

3.03.3.03.01.06.003. 320.000,00 11.340.000,00 - 11.660.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

3.03.3.03.01.06.005. 3.280.000,00 66.516.000,00 - 69.796.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

3.03.3.03.01.06.008. 1.920.000,00 29.899.800,00 - 31.819.800,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD

3.03.3.03.01.07. - 398.764.820,00 - 398.764.820,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

3.03.3.03.01.07.102. - 23.252.750,00 - 23.252.750,00 PENGELOLAAN UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN DI KECAMATAN

BALONGPANGGANG

3.03.3.03.01.07.103. - 25.152.500,00 - 25.152.500,00 PENGELOLAAN UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN DI KECAMATAN PANCENG

3.03.3.03.01.07.104. - 350.359.570,00 - 350.359.570,00 PENGELOLAAN UPT TAMAN TEHNOLOGI PERTANIAN DI KECAMATAN PANCENG

3.03.3.03.01.15. 4.188.250,00 213.589.600,00 - 217.777.850,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI

3.03.3.03.01.15.001. 3.161.500,00 62.746.400,00 - 65.907.900,00 MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN

3.03.3.03.01.15.014. 430.500,00 93.319.600,00 - 93.750.100,00 PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK

3.03.3.03.01.15.023. 596.250,00 57.523.600,00 - 58.119.850,00 BIMBINGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN

3.03.3.03.01.16. 2.411.500,00 68.286.200,00 - 70.697.700,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/

PERKEBUNAN/ PETERNAKAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 292

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.03.3.03.01.16.003. 2.411.500,00 68.286.200,00 - 70.697.700,00 PENANGANAN PASCA PANEN PERTANIAN/PERKEBUNAN

3.03.3.03.01.17. 3.243.500,00 62.762.150,00 - 66.005.650,00 PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORIKULTURA

3.03.3.03.01.17.001. 3.243.500,00 62.762.150,00 - 66.005.650,00 GERAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN

3.03.3.03.01.18. 7.683.250,00 140.516.510,00 - 148.199.760,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN DAN HORTIKULTURA

3.03.3.03.01.18.005. 645.750,00 55.298.160,00 - 55.943.910,00 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN SAYURAN

3.03.3.03.01.18.010. 1.203.750,00 12.978.830,00 - 14.182.580,00 PENGEMBANGAN PUPUK ORGANIK

3.03.3.03.01.18.014. 483.750,00 19.273.920,00 - 19.757.670,00 PENGEMBANGAN BUAH UNGGULAN LOKAL DAERAH

3.03.3.03.01.18.017. 3.275.000,00 31.763.600,00 - 35.038.600,00 SOSIALISASI GERAKAN PENERAPAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (GPPTT)

3.03.3.03.01.18.018. 2.075.000,00 21.202.000,00 - 23.277.000,00 SOSIALISASI ASURANSI USAHA TANI PADI

3.03.3.03.01.19. 25.565.000,00 257.135.300,00 - 282.700.300,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN

3.03.3.03.01.19.006. 7.515.000,00 49.930.600,00 - 57.445.600,00 BIMBINGAN TEKNIS TANAMAN PERKEBUNAN

3.03.3.03.01.19.011. 18.050.000,00 207.204.700,00 - 225.254.700,00 PEMBINAAN DAN PELATIHAN KETRAMPILAN KERJA BAGI TENAGA KERJA DAN

MASYARAKAT ( DBHCHT )

3.03.3.03.01.20. 6.772.500,00 180.627.600,00 332.500.000,00 519.900.100,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN/

PETERNAKAN LAPANGAN

3.03.3.03.01.20.001. 2.178.750,00 42.889.600,00 - 45.068.350,00 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN/

PETERNAKAN

3.03.3.03.01.20.002. 2.193.750,00 122.638.000,00 - 124.831.750,00 PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

3.03.3.03.01.20.006. 2.400.000,00 15.100.000,00 332.500.000,00 350.000.000,00 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN BALAI PENYULUH PERTANIAN (BPP) DI KECAMATAN

DAN SARANA PENDUKUNGNYA (DAK)

3.03.3.03.01.21. 27.104.500,00 3.888.610.400,00 - 3.915.714.900,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/

PERKEBUNAN/ PETERNAKAN

3.03.3.03.01.21.001. 2.662.500,00 34.299.000,00 - 36.961.500,00 PERENCANAAN, SOSIALISASI, MONITORING DAN PENGENDALIAN BANTUAN JALAN

USAHA TANI (JUT)

3.03.3.03.01.21.002. 5.850.000,00 104.033.000,00 - 109.883.000,00 PERENCANAAN, SOSIALISASI, MONITORING DAN PENGENDALIAN BANTUAN

JARINGAN IRIGASI PERTANIAN (JIP)

3.03.3.03.01.21.003. - 3.057.000.000,00 - 3.057.000.000,00 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN SUMBER-SUMBER AIR MELIPUTI AIT TANAH (

DANGKAL/DALAM)/EMBUNG/DAM PARIT/PINTU AIR/LONG STORAGE (DAK)

3.03.3.03.01.21.004. 2.580.000,00 138.992.000,00 - 141.572.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/ PERKEBUNAN

TEPAT GUNA

3.03.3.03.01.21.005. 8.072.000,00 55.622.400,00 - 63.694.400,00 PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR

3.03.3.03.01.21.008. 7.940.000,00 98.664.000,00 - 106.604.000,00 AUDIT LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

3.03.3.03.01.21.011. - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN USAHA TANI ( DAK )

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 293

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.03.3.03.01.22. 8.592.000,00 562.647.400,00 - 571.239.400,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

3.03.3.03.01.22.001. 3.646.000,00 54.463.800,00 - 58.109.800,00 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK

3.03.3.03.01.22.002. 2.046.000,00 66.671.600,00 - 68.717.600,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN

MASYARAKAT VETERINER

3.03.3.03.01.22.005. 2.900.000,00 441.512.000,00 - 444.412.000,00 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN BALAI/INSTALASI PERBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN

TERNAK,PUSAT KESEHATAN HEWAN, RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA DAN

SARANA PENDUKUNGNYA (DAK)

3.03.3.03.01.23. 7.067.000,00 180.347.200,00 - 187.414.200,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

3.03.3.03.01.23.001. 3.646.000,00 118.699.600,00 - 122.345.600,00 PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK

3.03.3.03.01.23.008. 3.421.000,00 61.647.600,00 - 65.068.600,00 PENGEMBANGAN BUDIDAYA UNGGAS

3.03.3.03.01.24. 7.515.000,00 29.369.800,00 - 36.884.800,00 PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

3.03.3.03.01.24.003. 7.515.000,00 29.369.800,00 - 36.884.800,00 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) PERKEBUNAN

3.03.3.03.01.25. 77.400.000,00 397.345.300,00 - 474.745.300,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU

3.03.3.03.01.25.004. 11.600.000,00 213.145.300,00 - 224.745.300,00 PENERAPAN PEMBUDIDAYAAN SESUAI DENGAN GOOD AGRICULTURAL PRASTICES

TEMBAKAU (DBHCHT)

3.03.3.03.01.25.005. 65.800.000,00 184.200.000,00 - 250.000.000,00 PENUMBUHAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN (DBHCHT)

3.03.3.03.01.26. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN

3.03.3.03.01.26.018. - 500.000.000,00 - 500.000.000,00 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DAN PENYEDIAAN

SARANA PENDUKUNG (DAK)

2.03. 9.080.250,00 321.141.500,00 - 330.221.750,00 PANGAN

2.03.3.03.01.15. 9.080.250,00 321.141.500,00 - 330.221.750,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN

2.03.3.03.01.15.001. 2.123.750,00 42.655.000,00 - 44.778.750,00 PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN

2.03.3.03.01.15.002. 1.125.000,00 92.588.200,00 - 93.713.200,00 PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN

2.03.3.03.01.15.004. 645.000,00 30.197.600,00 - 30.842.600,00 PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH

2.03.3.03.01.15.007. 487.500,00 92.392.400,00 - 92.879.900,00 PROMOSI PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

2.03.3.03.01.15.013. 1.807.500,00 15.121.000,00 - 16.928.500,00 OPTIMALISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN

2.03.3.03.01.15.014. 2.891.500,00 48.187.300,00 - 51.078.800,00 PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

4. 10.080.395.733,62 47.358.590.400,00 4.254.127.926,75 61.693.114.060,37 PENUNJANG URUSAN

4.01.01. 3.599.457.500,00 4.578.270.300,00 547.735.500,00 8.725.463.300,00 INSPEKTORAT

4.01. 3.599.457.500,00 4.578.270.300,00 547.735.500,00 8.725.463.300,00 INSPEKTORAT

4.01.4.01.01.01. 77.880.000,00 878.634.000,00 - 956.514.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 294

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.4.01.01.01.002. - 49.399.000,00 - 49.399.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

4.01.4.01.01.01.003. - 48.640.000,00 - 48.640.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4.01.4.01.01.01.005. - 71.690.000,00 - 71.690.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

4.01.4.01.01.01.006. - 419.985.000,00 - 419.985.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

4.01.4.01.01.01.007. 77.880.000,00 41.720.000,00 - 119.600.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

4.01.4.01.01.01.008. - 247.200.000,00 - 247.200.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

4.01.4.01.01.02. 2.850.000,00 381.829.500,00 547.735.500,00 932.415.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4.01.4.01.01.02.002. 2.850.000,00 - 244.985.500,00 247.835.500,00 PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

4.01.4.01.01.02.003. - 125.829.500,00 302.750.000,00 428.579.500,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

4.01.4.01.01.02.006. - 256.000.000,00 - 256.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

4.01.4.01.01.05. 3.350.000,00 202.312.000,00 - 205.662.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

4.01.4.01.01.05.001. 3.350.000,00 202.312.000,00 - 205.662.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD

4.01.4.01.01.06. 14.626.250,00 55.000.800,00 - 69.627.050,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

4.01.4.01.01.06.001. 4.471.250,00 14.389.200,00 - 18.860.450,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

4.01.4.01.01.06.002. 5.580.000,00 27.212.000,00 - 32.792.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.01.4.01.01.06.003. 4.575.000,00 13.399.600,00 - 17.974.600,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

4.01.4.01.01.16. 2.621.313.750,00 1.509.882.800,00 - 4.131.196.550,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

4.01.4.01.01.16.001. 883.458.750,00 698.789.600,00 - 1.582.248.350,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA

4.01.4.01.01.16.002. 754.995.000,00 229.445.000,00 - 984.440.000,00 PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

4.01.4.01.01.16.003. 320.190.000,00 173.114.200,00 - 493.304.200,00 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

4.01.4.01.01.16.005. 290.062.500,00 104.096.800,00 - 394.159.300,00 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN

4.01.4.01.01.16.006. 7.405.000,00 40.022.000,00 - 47.427.000,00 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF

4.01.4.01.01.16.007. 11.782.500,00 49.177.200,00 - 60.959.700,00 EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN

4.01.4.01.01.16.008. 353.420.000,00 215.238.000,00 - 568.658.000,00 REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH*

4.01.4.01.01.17. 79.875.000,00 313.710.000,00 - 393.585.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN

APARATUR PENGAWASAN

4.01.4.01.01.17.001. 47.100.000,00 87.050.000,00 - 134.150.000,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

4.01.4.01.01.17.002. 2.775.000,00 117.590.000,00 - 120.365.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PENGAWAS DAERAH

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 295

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.4.01.01.17.003. 30.000.000,00 109.070.000,00 - 139.070.000,00 PENILAIAN ANGKA KREDIT

4.01.4.01.01.18. 68.092.500,00 216.574.400,00 - 284.666.900,00 PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN DAERAH

4.01.4.01.01.18.005. 68.092.500,00 216.574.400,00 - 284.666.900,00 PEMETAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) OPD

4.01.4.01.01.19. 731.470.000,00 1.020.326.800,00 - 1.751.796.800,00 PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI

4.01.4.01.01.19.001. 18.010.000,00 102.552.800,00 - 120.562.800,00 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK WBBM

4.01.4.01.01.19.002. 10.002.500,00 236.136.000,00 - 246.138.500,00 PENANGANAN GRATIFIKASI

4.01.4.01.01.19.003. 12.712.500,00 183.128.600,00 - 195.841.100,00 PENGELOLAAN LHKPN

4.01.4.01.01.19.004. 589.760.000,00 259.029.000,00 - 848.789.000,00 SAPU BERSIH PUNGLI

4.01.4.01.01.19.005. 13.720.000,00 196.296.400,00 - 210.016.400,00 PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

4.01.4.01.01.19.006. 87.265.000,00 43.184.000,00 - 130.449.000,00 KOORDINASI/FASILITASI TP4D

4.02.01. 1.466.368.500,00 8.991.843.875,00 618.573.500,00 11.076.785.875,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4.02. 1.254.151.000,00 7.262.650.675,00 618.573.500,00 9.135.375.175,00 PERENCANAAN

4.02.4.02.01.01. 55.800.000,00 919.157.000,00 - 974.957.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4.02.4.02.01.01.002. - 36.760.000,00 - 36.760.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

4.02.4.02.01.01.003. - 7.984.000,00 - 7.984.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4.02.4.02.01.01.005. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

4.02.4.02.01.01.006. - 364.797.000,00 - 364.797.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

4.02.4.02.01.01.007. 55.800.000,00 355.616.000,00 - 411.416.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

4.02.4.02.01.01.008. - 54.000.000,00 - 54.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

4.02.4.02.01.02. 720.000,00 488.884.875,00 484.573.500,00 974.178.375,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4.02.4.02.01.02.003. 720.000,00 169.934.875,00 484.573.500,00 655.228.375,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

4.02.4.02.01.02.006. - 180.000.000,00 - 180.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

4.02.4.02.01.02.007. - 138.950.000,00 - 138.950.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

4.02.4.02.01.15. 412.794.000,00 1.724.583.000,00 85.000.000,00 2.222.377.000,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.02.4.02.01.15.004. 66.050.000,00 218.147.200,00 - 284.197.200,00 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

4.02.4.02.01.15.017. 217.612.500,00 731.659.800,00 85.000.000,00 1.034.272.300,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.02.4.02.01.15.018. 65.812.500,00 125.883.200,00 - 191.695.700,00 PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

4.02.4.02.01.15.019. 20.119.000,00 47.390.800,00 - 67.509.800,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PERANGKAT DAERAH

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 296

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.02.4.02.01.15.020. 43.200.000,00 601.502.000,00 - 644.702.000,00 KOORDINASI, FASILITASI, DAN PENGENDALIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

STRATEGIS, PRIORITAS, DAN LINTAS SEKTORAL

4.02.4.02.01.16. 190.338.500,00 1.095.878.200,00 - 1.286.216.700,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

4.02.4.02.01.16.013. 30.680.000,00 205.092.600,00 - 235.772.600,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KERJASAMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BERBASIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

4.02.4.02.01.16.016. 43.106.250,00 66.405.800,00 - 109.512.050,00 KOORDINASI DAN FASILITASI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN

4.02.4.02.01.16.017. 51.076.750,00 383.692.600,00 - 434.769.350,00 ANALISA INDIKATOR EKONOMI DAN SOSIAL

4.02.4.02.01.16.024. 7.164.000,00 131.928.000,00 - 139.092.000,00 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PEREKONOMIAN

4.02.4.02.01.16.025. 12.564.000,00 128.113.200,00 - 140.677.200,00 PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMBERDAYAAN

EKONOMI MASYARAKAT

4.02.4.02.01.16.027. 38.770.000,00 119.259.400,00 - 158.029.400,00 KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI,

PENDANAAN DAN INVESTASI

4.02.4.02.01.16.028. 6.977.500,00 61.386.600,00 - 68.364.100,00 PENYUSUNAN DAN FASILITASI RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

4.02.4.02.01.17. 371.340.000,00 621.197.800,00 49.000.000,00 1.041.537.800,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

4.02.4.02.01.17.015. 151.205.000,00 79.085.600,00 - 230.290.600,00 FASILITASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN ANAK

4.02.4.02.01.17.020. 15.020.000,00 21.278.800,00 - 36.298.800,00 KOORDINASI PELAKSANAAN RAD BIDANG PEMERINTAHAN

4.02.4.02.01.17.021. 10.980.000,00 98.026.000,00 - 109.006.000,00 STUDY PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH

4.02.4.02.01.17.022. 113.400.000,00 102.002.800,00 - 215.402.800,00 PERENCANAANAN DAN PENGENDALIAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

4.02.4.02.01.17.024. 18.780.000,00 105.566.800,00 - 124.346.800,00 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN KESRA

4.02.4.02.01.17.025. 32.590.000,00 87.898.800,00 - 120.488.800,00 KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN

PEMERINTAHAN

4.02.4.02.01.17.026. 12.450.000,00 117.500.000,00 - 129.950.000,00 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MENTAL DAN BUDAYA

4.02.4.02.01.17.027. 16.915.000,00 9.839.000,00 49.000.000,00 75.754.000,00 FASILITASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS NIK

4.02.4.02.01.21. 223.158.500,00 2.412.949.800,00 - 2.636.108.300,00 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN

LINGKUNGAN HIDUP

4.02.4.02.01.21.001. 28.687.500,00 156.436.600,00 - 185.124.100,00 FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH

4.02.4.02.01.21.002. 15.964.500,00 463.906.200,00 - 479.870.700,00 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN WILAYAH

4.02.4.02.01.21.003. 21.214.500,00 576.483.800,00 - 597.698.300,00 PERENCANAAN UMUM TATA RUANG WILAYAH

4.02.4.02.01.21.004. 25.650.000,00 126.094.000,00 - 151.744.000,00 FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

4.02.4.02.01.21.005. 21.950.000,00 67.621.200,00 - 89.571.200,00 KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

4.02.4.02.01.21.006. 46.828.000,00 482.830.000,00 - 529.658.000,00 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 297

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.02.4.02.01.21.007. 62.864.000,00 539.578.000,00 - 602.442.000,00 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

4.05. 212.217.500,00 1.729.193.200,00 - 1.941.410.700,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4.05.4.02.01.15. 156.980.000,00 1.514.698.200,00 - 1.671.678.200,00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4.05.4.02.01.15.002. 27.900.000,00 357.478.800,00 - 385.378.800,00 KAJIAN STRATEGIS DAERAH

4.05.4.02.01.15.004. 28.617.500,00 91.790.000,00 - 120.407.500,00 PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

4.05.4.02.01.15.005. 31.950.000,00 334.811.400,00 - 366.761.400,00 FASILITASI KEGIATAN DEWAN RISET DAERAH

4.05.4.02.01.15.010. 9.900.000,00 125.977.000,00 - 135.877.000,00 FASILITASI, MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN, PENDIDIKAN

DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

4.05.4.02.01.15.011. 58.612.500,00 604.641.000,00 - 663.253.500,00 PENGEMBANGAN DAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

4.05.4.02.01.16. 55.237.500,00 214.495.000,00 - 269.732.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

4.05.4.02.01.16.001. 30.225.000,00 49.222.200,00 - 79.447.200,00 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4.05.4.02.01.16.002. 25.012.500,00 165.272.800,00 - 190.285.300,00 PENYUSUNAN DOKUMENTASI HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

4.03.01. 3.674.665.583,62 18.876.101.325,00 2.566.006.976,75 25.116.773.885,37 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

4.03. 3.674.665.583,62 18.876.101.325,00 2.566.006.976,75 25.116.773.885,37 KEUANGAN

4.03.4.03.01.01. 227.808.000,00 3.176.860.500,00 - 3.404.668.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4.03.4.03.01.01.002. 1.908.000,00 741.064.000,00 - 742.972.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

4.03.4.03.01.01.003. - 14.756.000,00 - 14.756.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4.03.4.03.01.01.005. 4.608.000,00 224.761.500,00 - 229.369.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

4.03.4.03.01.01.006. - 650.061.000,00 - 650.061.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

4.03.4.03.01.01.007. 217.068.000,00 869.198.000,00 - 1.086.266.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

4.03.4.03.01.01.008. 4.224.000,00 677.020.000,00 - 681.244.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

4.03.4.03.01.02. 10.495.500,00 3.905.893.525,00 1.983.806.976,75 5.900.196.001,75 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4.03.4.03.01.02.003. 2.292.000,00 862.695.125,00 1.410.246.976,75 2.275.234.101,75 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

4.03.4.03.01.02.005. 1.966.500,00 829.573.400,00 573.560.000,00 1.405.099.900,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

4.03.4.03.01.02.006. 3.933.000,00 992.725.000,00 - 996.658.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

4.03.4.03.01.02.007. 2.304.000,00 1.220.900.000,00 - 1.223.204.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

4.03.4.03.01.05. 768.000,00 80.575.300,00 - 81.343.300,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

4.03.4.03.01.05.001. 768.000,00 80.575.300,00 - 81.343.300,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 298

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.03.4.03.01.06. 14.435.000,00 63.993.400,00 - 78.428.400,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

4.03.4.03.01.06.001. 2.475.000,00 24.607.000,00 - 27.082.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

4.03.4.03.01.06.003. 5.025.000,00 27.233.900,00 - 32.258.900,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

4.03.4.03.01.06.013. 6.935.000,00 12.152.500,00 - 19.087.500,00 KOORDINASI PENYUSUNAN SISDUR PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

4.03.4.03.01.15. 2.787.692.833,62 2.868.671.800,00 - 5.656.364.633,62 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENGANGGARAN

4.03.4.03.01.15.001. 448.050.000,00 1.156.645.000,00 - 1.604.695.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

4.03.4.03.01.15.002. 49.552.833,62 309.218.400,00 - 358.771.233,62 PENYUSUNAN PEDOMAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

4.03.4.03.01.15.005. 29.250.000,00 346.790.800,00 - 376.040.800,00 PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

4.03.4.03.01.15.006. 2.260.840.000,00 1.056.017.600,00 - 3.316.857.600,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN OPERASIONAL TIM ANGGARAN PEMERINTAH

DAERAH

4.03.4.03.01.16. 88.425.000,00 1.439.809.900,00 50.000.000,00 1.578.234.900,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN

DAERAH

4.03.4.03.01.16.001. 8.887.500,00 479.373.300,00 - 488.260.800,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

4.03.4.03.01.16.002. 55.200.000,00 360.204.300,00 50.000.000,00 465.404.300,00 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

4.03.4.03.01.16.003. 10.725.000,00 183.073.100,00 - 193.798.100,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER PEMERINTAH DAERAH

4.03.4.03.01.16.004. 13.612.500,00 417.159.200,00 - 430.771.700,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

4.03.4.03.01.19. 144.232.500,00 3.038.684.900,00 - 3.182.917.400,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN INTENSIFIKASI PENERIMAAN

PENDAPATAN DAERAH

4.03.4.03.01.19.001. 48.250.000,00 1.212.866.800,00 - 1.261.116.800,00 PENAGIHAN PAJAK DAERAH

4.03.4.03.01.19.002. - 38.838.000,00 - 38.838.000,00 FASILITASI KEBERATA PAJAK DAERAH

4.03.4.03.01.19.003. 29.700.000,00 32.295.900,00 - 61.995.900,00 KOORDINASI DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.03.4.03.01.19.004. 32.400.000,00 218.132.400,00 - 250.532.400,00 KOORDINASI DAN EVALUASI PENERIMAAN BAGI HASIL

4.03.4.03.01.19.005. 2.437.500,00 27.904.600,00 - 30.342.100,00 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT BPPKAD DI CERME

4.03.4.03.01.19.006. 2.681.250,00 30.854.700,00 - 33.535.950,00 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT BPPKAD DI SIDAYU

4.03.4.03.01.19.007. 2.812.500,00 36.336.800,00 - 39.149.300,00 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT BPPKAD DI DRIYOREJO

4.03.4.03.01.19.008. 2.812.500,00 75.868.800,00 - 78.681.300,00 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT BPPKAD DI BAWEAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 299

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.03.4.03.01.19.009. 10.350.000,00 249.475.000,00 - 259.825.000,00 PEMUTAHIRAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

4.03.4.03.01.19.010. 8.738.750,00 1.035.171.900,00 - 1.043.910.650,00 BULAN PANUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

4.03.4.03.01.19.011. 4.050.000,00 80.940.000,00 - 84.990.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH

4.03.4.03.01.21. 36.793.750,00 752.278.300,00 185.000.000,00 974.072.050,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH

4.03.4.03.01.21.001. 16.825.000,00 413.805.800,00 100.000.000,00 530.630.800,00 PENDATAAN PAJAK

4.03.4.03.01.21.002. 9.000.000,00 39.217.800,00 - 48.217.800,00 PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

4.03.4.03.01.21.003. 2.025.000,00 37.552.900,00 - 39.577.900,00 PENGELOLAAN BENDA BERHARGA

4.03.4.03.01.21.004. 8.943.750,00 261.701.800,00 85.000.000,00 355.645.550,00 SOSIALISASI PAJAK DAERAH

4.03.4.03.01.22. 229.940.000,00 2.209.696.100,00 252.200.000,00 2.691.836.100,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN

ASET/BARANG MILIK DAERAH

4.03.4.03.01.22.001. 18.562.500,00 1.009.424.200,00 - 1.027.986.700,00 PENATAUSAHAAN ASET

4.03.4.03.01.22.002. 22.068.750,00 327.510.700,00 252.200.000,00 601.779.450,00 PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

4.03.4.03.01.22.004. 1.687.500,00 593.476.000,00 - 595.163.500,00 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

4.03.4.03.01.22.005. 731.250,00 17.757.900,00 - 18.489.150,00 INVENTARISASI ASET PEMERINTAH DAERAH

4.03.4.03.01.22.006. 103.902.500,00 210.059.500,00 - 313.962.000,00 PENGHAPUSAN DAN PEMINDATANGANAN BARANG MILIK DAERAH

4.03.4.03.01.22.007. 82.987.500,00 51.467.800,00 - 134.455.300,00 FASILITASI PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

4.03.4.03.01.23. 134.075.000,00 1.339.637.600,00 95.000.000,00 1.568.712.600,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PBB DAN BPHTB

4.03.4.03.01.23.001. 4.725.000,00 54.435.200,00 - 59.160.200,00 PENILAIAN INDIVIDU

4.03.4.03.01.23.005. 9.000.000,00 222.221.000,00 95.000.000,00 326.221.000,00 PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

4.03.4.03.01.23.007. 76.850.000,00 310.414.700,00 - 387.264.700,00 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PBB DAN BPHTB

4.03.4.03.01.23.008. 43.500.000,00 752.566.700,00 - 796.066.700,00 PENDATAAN DAN VERIFIKASI DATA PBB DAN BPHTB

4.04.01. 1.339.904.150,00 14.912.374.900,00 521.811.950,00 16.774.091.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

4.04. 1.339.904.150,00 14.912.374.900,00 521.811.950,00 16.774.091.000,00 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

4.04.4.04.01.01. 79.200.000,00 605.812.000,00 - 685.012.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4.04.4.04.01.01.002. - 195.800.000,00 - 195.800.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

4.04.4.04.01.01.003. - 9.540.000,00 - 9.540.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4.04.4.04.01.01.005. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

4.04.4.04.01.01.006. - 290.000.000,00 - 290.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

4.04.4.04.01.01.007. 79.200.000,00 65.472.000,00 - 144.672.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

4.04.4.04.01.01.008. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 300

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.04.4.04.01.02. - 449.816.000,00 334.811.950,00 784.627.950,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4.04.4.04.01.02.003. - 120.816.000,00 334.811.950,00 455.627.950,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

4.04.4.04.01.02.006. - 140.000.000,00 - 140.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

4.04.4.04.01.02.007. - 189.000.000,00 - 189.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

4.04.4.04.01.03. - - 187.000.000,00 187.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

4.04.4.04.01.03.001. - - 187.000.000,00 187.000.000,00 PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI

4.04.4.04.01.06. 20.925.000,00 62.192.000,00 - 83.117.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

4.04.4.04.01.06.001. 5.580.000,00 14.420.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

4.04.4.04.01.06.003. 5.580.000,00 14.420.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

4.04.4.04.01.06.005. 4.185.000,00 18.932.000,00 - 23.117.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

4.04.4.04.01.06.007. 5.580.000,00 14.420.000,00 - 20.000.000,00 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.04.4.04.01.15. 794.310.650,00 9.396.950.600,00 - 10.191.261.250,00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA

4.04.4.04.01.15.001. 95.160.000,00 498.103.400,00 - 593.263.400,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

4.04.4.04.01.15.002. 254.215.000,00 1.081.957.000,00 - 1.336.172.000,00 PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL

4.04.4.04.01.15.005. 124.203.750,00 574.127.000,00 - 698.330.750,00 PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME

4.04.4.04.01.15.006. 4.312.500,00 4.435.750.000,00 - 4.440.062.500,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI CALON PNS DAERAH

4.04.4.04.01.15.009. 76.138.750,00 211.620.000,00 - 287.758.750,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH

4.04.4.04.01.15.010. 164.534.400,00 123.841.000,00 - 288.375.400,00 DIKLAT FUNGSIONAL, SOSIALISASI, WORKSHOP, SEMINAR DAN LOKAKARYA

4.04.4.04.01.15.012. 4.517.500,00 142.631.000,00 - 147.148.500,00 ACHEVMENT MOTIVATION TRAINING

4.04.4.04.01.15.013. 69.072.500,00 258.713.800,00 - 327.786.300,00 DIKLAT PEMANTABAN TUGAS BAGI PNS

4.04.4.04.01.15.014. 2.156.250,00 2.070.207.400,00 - 2.072.363.650,00 PENYELENGGARAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN KEPEMIMPINAN

4.04.4.04.01.16. 96.095.000,00 1.129.489.700,00 - 1.225.584.700,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA

4.04.4.04.01.16.001. 2.062.500,00 100.756.800,00 - 102.819.300,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

4.04.4.04.01.16.004. 1.293.750,00 197.997.600,00 - 199.291.350,00 PELAKSANAAN UJI KESEHATAN BAGI APARATUR PEMERINTAH

4.04.4.04.01.16.006. 6.980.000,00 50.114.400,00 - 57.094.400,00 SOSIALISASI PERATURAN KEPEGAWAIAN

4.04.4.04.01.16.007. 8.815.500,00 50.966.600,00 - 59.782.100,00 PEMBINAAN APARATUR NEGARA

4.04.4.04.01.16.008. 6.736.250,00 43.999.100,00 - 50.735.350,00 BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PELAPORAN KEPEGAWAIAN

4.04.4.04.01.16.009. 1.236.000,00 44.100.000,00 - 45.336.000,00 PEMBINAAN JIWA KORSA ANGGOTA KORPRI

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 301

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.04.4.04.01.16.010. 1.490.000,00 60.639.000,00 - 62.129.000,00 PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI ANGGOTA KORPRI

4.04.4.04.01.16.011. 2.290.000,00 29.450.400,00 - 31.740.400,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI

4.04.4.04.01.16.012. 5.958.000,00 58.272.000,00 - 64.230.000,00 PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS

4.04.4.04.01.16.013. 7.927.500,00 195.768.600,00 - 203.696.100,00 BIMBINGAN TEKNIS PEMBEKALAN BAGI PNS YANG AKAN PURNA TUGAS

4.04.4.04.01.16.014. 16.300.000,00 76.828.000,00 - 93.128.000,00 PENYELENGGARAAN HUT KORPRI

4.04.4.04.01.16.018. 8.638.000,00 42.764.200,00 - 51.402.200,00 PENGUATAN DAN PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI

4.04.4.04.01.16.020. 3.400.000,00 14.723.000,00 - 18.123.000,00 FASILITASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ASN

4.04.4.04.01.16.029. 22.967.500,00 163.110.000,00 - 186.077.500,00 WORKSHOP SASARAN KERJA PEGAWAI (PROGRAM E-SKP)

4.04.4.04.01.17. 187.363.500,00 1.913.481.400,00 - 2.100.844.900,00 PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA

4.04.4.04.01.17.001. 3.566.000,00 42.478.000,00 - 46.044.000,00 PENEMPATAN PNS

4.04.4.04.01.17.002. 16.520.000,00 158.363.800,00 - 174.883.800,00 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS PNS

4.04.4.04.01.17.003. 11.400.000,00 68.447.600,00 - 79.847.600,00 PENGADMINISTRASIAN PELAYANANAN KEPEGAWAIAN

4.04.4.04.01.17.004. 40.000.000,00 55.915.600,00 - 95.915.600,00 PENATAAN SUMBER DAYA APARATUR SESUAI KEBUTUHAN DAN KOMPETENSI

(STRUKTURAL)

4.04.4.04.01.17.007. 34.811.000,00 189.929.400,00 - 224.740.400,00 PENYELENGGARAAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL

4.04.4.04.01.17.008. 5.422.500,00 417.606.000,00 - 423.028.500,00 PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN/ATAU FUNGSIONAL

4.04.4.04.01.17.009. 43.848.000,00 517.873.800,00 - 561.721.800,00 SELEKSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL

4.04.4.04.01.17.010. 26.050.000,00 45.472.000,00 - 71.522.000,00 SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN, PRANATA

KOMPUTER DAN ARSIPARIS

4.04.4.04.01.17.011. 5.746.000,00 417.395.200,00 - 423.141.200,00 PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI ASN

4.04.4.04.01.18. 162.010.000,00 1.354.633.200,00 - 1.516.643.200,00 PROGRAM DATA INFORMASI DAN PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL

NEGARA

4.04.4.04.01.18.001. 97.650.000,00 699.329.200,00 - 796.979.200,00 SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS

4.04.4.04.01.18.002. - 18.777.200,00 - 18.777.200,00 PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS KEPEGAWAIAN

4.04.4.04.01.18.003. 32.420.000,00 190.716.000,00 - 223.136.000,00 PEMBINAAN KARIER PNS

4.04.4.04.01.18.004. 12.900.000,00 86.777.000,00 - 99.677.000,00 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH

4.04.4.04.01.18.005. 945.000,00 29.184.000,00 - 30.129.000,00 PENATAAN DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN

4.04.4.04.01.18.006. 9.675.000,00 122.429.600,00 - 132.104.600,00 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

4.04.4.04.01.18.011. 5.420.000,00 84.451.800,00 - 89.871.800,00 ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI (PENYUSUNAN FORMASI KEBUTUHAN CALON

PNS)

4.04.4.04.01.18.015. - 114.960.000,00 - 114.960.000,00 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 302

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.04.4.04.01.18.016. 3.000.000,00 8.008.400,00 - 11.008.400,00 PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PRAJA IPDN

5. 5.320.785.140,00 131.796.559.355,63 11.424.536.500,00 148.541.880.995,63 PENDUKUNG

5.01.03. 4.493.662.140,00 73.204.339.755,63 9.529.857.500,00 87.227.859.395,63 SEKRETARIAT DAERAH

5.01. 4.493.662.140,00 73.204.339.755,63 9.529.857.500,00 87.227.859.395,63 SEKRETARIAT

5.01.5.01.03.01. 865.905.000,00 38.697.322.358,63 - 39.563.227.358,63 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

5.01.5.01.03.01.001. - 980.730.800,00 - 980.730.800,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

5.01.5.01.03.01.002. 18.742.500,00 483.146.000,00 - 501.888.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

5.01.5.01.03.01.004. 3.600.000,00 1.116.220.800,00 - 1.119.820.800,00 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH

5.01.5.01.03.01.005. 31.762.500,00 2.452.672.800,00 - 2.484.435.300,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

5.01.5.01.03.01.006. 49.500.000,00 1.469.276.600,00 - 1.518.776.600,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

5.01.5.01.03.01.007. 112.200.000,00 2.974.780.000,00 - 3.086.980.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

5.01.5.01.03.01.008. 32.100.000,00 29.219.479.358,63 - 29.251.579.358,63 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

5.01.5.01.03.01.009. 618.000.000,00 1.016.000,00 - 619.016.000,00 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN PIMPINAN

5.01.5.01.03.02. 242.241.000,00 9.234.338.737,00 9.308.897.500,00 18.785.477.237,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

5.01.5.01.03.02.001. 25.200.000,00 89.440.000,00 1.048.400.000,00 1.163.040.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR

5.01.5.01.03.02.002. 9.531.000,00 7.060.000,00 4.050.000.000,00 4.066.591.000,00 PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

5.01.5.01.03.02.003. 37.800.000,00 1.393.153.137,00 4.210.497.500,00 5.641.450.637,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

5.01.5.01.03.02.004. 17.725.000,00 734.861.000,00 - 752.586.000,00 PENYEDIAAN JASA GEDUNG / KANTOR / RUMAH DINAS

5.01.5.01.03.02.005. 86.885.000,00 3.540.699.600,00 - 3.627.584.600,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

5.01.5.01.03.02.006. 29.400.000,00 1.582.910.000,00 - 1.612.310.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

5.01.5.01.03.02.007. 35.700.000,00 1.886.215.000,00 - 1.921.915.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

5.01.5.01.03.03. 40.621.000,00 5.279.513.000,00 - 5.320.134.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

5.01.5.01.03.03.002. 37.291.000,00 4.757.758.500,00 - 4.795.049.500,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

5.01.5.01.03.03.005. 3.330.000,00 521.754.500,00 - 525.084.500,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

5.01.5.01.03.06. 7.608.000,00 68.283.250,00 15.000.000,00 90.891.250,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

5.01.5.01.03.06.002. 7.608.000,00 68.283.250,00 15.000.000,00 90.891.250,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

5.01.5.01.03.08. 178.911.000,00 1.912.752.100,00 175.000.000,00 2.266.663.100,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN

5.01.5.01.03.08.001. 9.408.000,00 1.690.381.600,00 - 1.699.789.600,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTANSI PIMPINAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 303

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.5.01.03.08.003. 169.503.000,00 222.370.500,00 175.000.000,00 566.873.500,00 PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

5.01.5.01.03.18. 394.410.000,00 1.714.894.505,00 - 2.109.304.505,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5.01.5.01.03.18.001. - 71.359.650,00 - 71.359.650,00 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5.01.5.01.03.18.002. 121.970.000,00 403.303.850,00 - 525.273.850,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5.01.5.01.03.18.003. 97.275.000,00 64.211.500,00 - 161.486.500,00 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

5.01.5.01.03.18.004. 39.720.000,00 216.198.450,00 - 255.918.450,00 PENYULUHAN HUKUM

5.01.5.01.03.18.005. 4.050.000,00 176.735.375,00 - 180.785.375,00 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5.01.5.01.03.18.006. 23.450.000,00 284.771.300,00 - 308.221.300,00 SOSIALISASI PERATURAN DAERAH

5.01.5.01.03.18.007. 25.515.000,00 46.906.100,00 - 72.421.100,00 KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

5.01.5.01.03.18.009. 64.355.000,00 227.664.580,00 - 292.019.580,00 PENANGANAN KASUS

5.01.5.01.03.18.011. 18.075.000,00 182.684.300,00 - 200.759.300,00 PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM

5.01.5.01.03.18.012. - 41.059.400,00 - 41.059.400,00 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERANCANG DAN

PENEGAKAN HUKUM

5.01.5.01.03.20. 114.027.500,00 655.737.650,00 - 769.765.150,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

5.01.5.01.03.20.001. 22.181.250,00 105.487.350,00 - 127.668.600,00 EVALUASI DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAH

5.01.5.01.03.20.002. 12.348.750,00 184.303.250,00 - 196.652.000,00 GELAR BULAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

5.01.5.01.03.20.003. 34.982.500,00 141.997.750,00 - 176.980.250,00 KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

5.01.5.01.03.20.004. 27.275.000,00 115.327.200,00 - 142.602.200,00 FASILITASI DAN PENYUSUNAN STANDARISASI OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

5.01.5.01.03.20.009. 17.240.000,00 108.622.100,00 - 125.862.100,00 FASILITASI PENYUSUNAN SPP

5.01.5.01.03.21. 155.981.250,00 3.076.761.175,00 30.960.000,00 3.263.702.425,00 PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN DAERAH

5.01.5.01.03.21.001. 13.950.000,00 338.187.800,00 - 352.137.800,00 PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.5.01.03.21.002. 796.250,00 10.181.037,00 - 10.977.287,00 PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN

GRESIK DENGAN WARTAWAN

5.01.5.01.03.21.003. 957.500,00 8.328.125,00 - 9.285.625,00 PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR HUMAS

5.01.5.01.03.21.004. 68.965.000,00 245.801.750,00 6.060.000,00 320.826.750,00 FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN UNIT PELAYANAN

INSTANSI PEMERINTAH

5.01.5.01.03.21.005. 25.425.000,00 1.750.434.250,00 - 1.775.859.250,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.5.01.03.21.006. 13.837.500,00 225.350.175,00 - 239.187.675,00 PENYUSUNAN DAN PENERBITAN MAJALAH WARTA GIRI

5.01.5.01.03.21.007. 12.925.000,00 65.767.538,00 24.900.000,00 103.592.538,00 FASILITASI PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 304

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.5.01.03.21.008. 19.125.000,00 213.758.500,00 - 232.883.500,00 KEGIATAN KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH

5.01.5.01.03.21.009. - 218.952.000,00 - 218.952.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN/INFORMASI

5.01.5.01.03.22. 818.935.000,00 1.236.510.000,00 - 2.055.445.000,00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS

PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.5.01.03.22.001. 65.900.000,00 146.588.000,00 - 212.488.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

5.01.5.01.03.22.002. 218.700.000,00 93.742.000,00 - 312.442.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN DAN MONITORING REALISASI KINERJA SKPD

5.01.5.01.03.22.003. 214.325.000,00 224.467.200,00 - 438.792.200,00 KOORDINASI DAN EVALUASI APBD

5.01.5.01.03.22.004. 28.920.000,00 114.968.200,00 - 143.888.200,00 EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM APLIKASI PENGENDALIAN KINERJA APBD

5.01.5.01.03.22.005. 76.400.000,00 207.799.400,00 - 284.199.400,00 PENYUSUNAN PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH

5.01.5.01.03.22.006. 14.230.000,00 79.394.600,00 - 93.624.600,00 REVIEW PENDATAAN JALAN POROS DESA

5.01.5.01.03.22.007. 10.435.000,00 17.143.000,00 - 27.578.000,00 FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN

SEKRETARIAT DAERAH

5.01.5.01.03.22.008. 75.900.000,00 103.873.800,00 - 179.773.800,00 PENYUSUNAN STANDART ANALISA BIAYA

5.01.5.01.03.22.009. 85.775.000,00 140.136.400,00 - 225.911.400,00 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

5.01.5.01.03.22.010. 28.350.000,00 108.397.400,00 - 136.747.400,00 SINKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.5.01.03.23. 36.510.000,00 541.739.700,00 - 578.249.700,00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS

PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET, DAN BARANG DAERAH

5.01.5.01.03.23.001. 14.560.000,00 333.265.100,00 - 347.825.100,00 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

5.01.5.01.03.23.002. 21.950.000,00 208.474.600,00 - 230.424.600,00 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH

5.01.5.01.03.24. 515.817.500,00 2.625.961.850,00 - 3.141.779.350,00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS

PEMERINTAHAN UMUM

5.01.5.01.03.24.001. 52.250.000,00 169.686.000,00 - 221.936.000,00 PENINGKATAN KINERJA APARATUR KECAMATAN

5.01.5.01.03.24.005. 54.835.000,00 558.993.800,00 - 613.828.800,00 PENDATAAN NAMA RUPABUMI

5.01.5.01.03.24.006. 140.280.000,00 97.216.400,00 - 237.496.400,00 PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

5.01.5.01.03.24.007. 13.577.500,00 153.761.800,00 - 167.339.300,00 PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KECAMATAN

5.01.5.01.03.24.008. 38.400.000,00 152.550.750,00 - 190.950.750,00 ASISTENSI PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

(PATEN)

5.01.5.01.03.24.009. 47.350.000,00 167.535.000,00 - 214.885.000,00 PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA / DEPARTEMEN / LEMBAGA

PEMERINTAH NON DEPARTEMEN / LUAR NEGERI

5.01.5.01.03.24.010. 52.615.000,00 111.823.550,00 - 164.438.550,00 FASILITASI KERJASAMA DAERAH

5.01.5.01.03.24.011. 53.100.000,00 729.860.500,00 - 782.960.500,00 RAPAT KOORDINASI UNSUR MUSPIDA

5.01.5.01.03.24.013. 13.650.000,00 115.322.600,00 - 128.972.600,00 MONITORING DAN EVALUASI BIDANG ADMINISTRASI KECAMATAN/KELURAHAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 305

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.5.01.03.24.019. 15.635.000,00 225.208.700,00 - 240.843.700,00 PENEGASAN BATAS DAERAH

5.01.5.01.03.24.020. 34.125.000,00 144.002.750,00 - 178.127.750,00 PENILAIAN SINERGITAS KINERJA KECAMATAN

5.01.5.01.03.25. 246.052.500,00 1.205.047.810,00 - 1.451.100.310,00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS

PEREKONOMIAN DAERAH

5.01.5.01.03.25.001. 67.935.000,00 218.900.300,00 - 286.835.300,00 FASILITASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI DAERAH

5.01.5.01.03.25.007. 35.047.500,00 298.419.600,00 - 333.467.100,00 PENYELENGGARAAN KONTES BANDENG TRADISIONAL

5.01.5.01.03.25.008. 83.440.000,00 148.879.850,00 - 232.319.850,00 FASILITASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

5.01.5.01.03.25.011. 22.262.500,00 428.813.960,00 - 451.076.460,00 PENYUSUNAN REGULASI DAN EVALUASI KINERJA BUMD

5.01.5.01.03.25.012. 37.367.500,00 110.034.100,00 - 147.401.600,00 PENYUSUNAN REGULASI DAN FASILITASI BLUD

5.01.5.01.03.26. 44.335.000,00 207.381.790,00 - 251.716.790,00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS SUMBER

DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

5.01.5.01.03.26.002. 13.665.000,00 64.644.700,00 - 78.309.700,00 KOORDINASI PENGELOLAAN KONSERVASI SDA

5.01.5.01.03.26.006. 10.495.000,00 80.745.290,00 - 91.240.290,00 KOORDINASI DAN PENDATAAN TENTANG HASIL PRODUKSI DIBIDANG

PERTAMBANGAN

5.01.5.01.03.26.007. 20.175.000,00 61.991.800,00 - 82.166.800,00 PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BIDANG

KETENAGALISTRIKAN

5.01.5.01.03.27. 138.040.890,00 4.523.335.480,00 - 4.661.376.370,00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS

KESEJAHTERAAN RAKYAT

5.01.5.01.03.27.001. 9.425.000,00 201.992.100,00 - 211.417.100,00 RAKORDA UKS

5.01.5.01.03.27.003. 8.100.000,00 110.843.900,00 - 118.943.900,00 MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL / SANTUNAN KEMASYARAKATAN

5.01.5.01.03.27.008. 1.290.000,00 79.205.080,00 - 80.495.080,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI

5.01.5.01.03.27.010. 3.000.000,00 151.699.500,00 - 154.699.500,00 MUSYABAQOH TILAWATIL QUR'AN

5.01.5.01.03.27.011. 1.406.250,00 93.535.700,00 - 94.941.950,00 PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL KEAGAMAAN

5.01.5.01.03.27.012. 7.650.000,00 126.211.300,00 - 133.861.300,00 PEMBINAAN KEAGAMAAN

5.01.5.01.03.27.013. 3.150.000,00 46.553.000,00 - 49.703.000,00 MONITORING DAN EVALUASI DAN OPERASIONAL BANTUAN SARANA DAN

PRASARANA KEAGAMAAN

5.01.5.01.03.27.014. 10.868.750,00 958.520.900,00 - 969.389.650,00 PENINGKATANNILAI-NILAI LUHUR KEAGAMAAN

5.01.5.01.03.27.015. 12.525.000,00 189.045.700,00 - 201.570.700,00 FASILITASI PEMBERANGKATAN HAJI

5.01.5.01.03.27.016. 17.962.500,00 128.980.900,00 - 146.943.400,00 FASILITASI PENYAMPAIAN SANTUNAN ANAK YATIM DAN FAKIR MISKIN

5.01.5.01.03.27.017. 9.285.000,00 998.635.600,00 - 1.007.920.600,00 PEMBINAAN MTQ JAWA TIMUR

5.01.5.01.03.27.018. 880.500,00 40.530.700,00 - 41.411.200,00 MUSABAQOH QIRO'ATIL KUTUB

5.01.5.01.03.27.019. 8.324.890,00 711.923.200,00 - 720.248.090,00 IDHUL ADHA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 306

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.5.01.03.27.020. 33.178.750,00 318.165.700,00 - 351.344.450,00 RAMADHAN

5.01.5.01.03.27.021. 1.638.750,00 60.537.000,00 - 62.175.750,00 FASILITASI PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN HIV-AIDS

5.01.5.01.03.27.022. 3.900.000,00 132.249.800,00 - 136.149.800,00 PERINGATAN HARI SANTRI

5.01.5.01.03.27.023. 3.800.000,00 128.129.600,00 - 131.929.600,00 FASILITASI DAN KOORDINASI KOMISI DAERAH LANSIA

5.01.5.01.03.27.024. 1.655.500,00 46.575.800,00 - 48.231.300,00 FASILITASI DAN KOORDINASI TIKOR KABUPATEN BANTUAN PANGAN

5.01.5.01.03.28. 246.009.500,00 753.432.250,00 - 999.441.750,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA LAKSANA DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

5.01.5.01.03.28.004. 23.052.500,00 54.773.750,00 - 77.826.250,00 EVALUASI ANALISA BEBAN KERJA (ABK)

5.01.5.01.03.28.012. 56.700.000,00 230.144.000,00 - 286.844.000,00 RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH

5.01.5.01.03.28.014. 66.129.000,00 239.686.200,00 - 305.815.200,00 IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SAKIP

5.01.5.01.03.28.020. 70.153.000,00 135.686.700,00 - 205.839.700,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

5.01.5.01.03.28.022. 29.975.000,00 93.141.600,00 - 123.116.600,00 EVALUASI PERANGKAT DAERAH

5.01.5.01.03.29. - 955.170.000,00 - 955.170.000,00 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI

5.01.5.01.03.29.001. - 955.170.000,00 - 955.170.000,00 PENYAMPAIAN INFORMASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI

BIDANG CUKAI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PEMANGKU KEPENTINGAN

5.01.5.01.03.30. 448.257.000,00 516.158.100,00 - 964.415.100,00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PELAYANAN

PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

5.01.5.01.03.30.001. 20.250.000,00 155.194.600,00 - 175.444.600,00 Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Daerah

5.01.5.01.03.30.002. 394.617.000,00 227.314.500,00 - 621.931.500,00 Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Daerah

5.01.5.01.03.30.003. 33.390.000,00 133.649.000,00 - 167.039.000,00 Advokasi dan Pengembangan Kelembagaan

5.01.04. 827.123.000,00 58.592.219.600,00 1.894.679.000,00 61.314.021.600,00 SEKRETARIAT DPRD

5.01. 827.123.000,00 58.592.219.600,00 1.894.679.000,00 61.314.021.600,00 SEKRETARIAT

5.01.5.01.04.01. 86.658.000,00 2.932.146.400,00 - 3.018.804.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

5.01.5.01.04.01.002. - 90.245.000,00 - 90.245.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

5.01.5.01.04.01.005. 8.658.000,00 409.969.000,00 - 418.627.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

5.01.5.01.04.01.006. - 329.096.000,00 - 329.096.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

5.01.5.01.04.01.007. 78.000.000,00 1.015.301.400,00 - 1.093.301.400,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

5.01.5.01.04.01.008. - 1.087.535.000,00 - 1.087.535.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

5.01.5.01.04.02. 12.444.000,00 3.621.415.500,00 1.894.679.000,00 5.528.538.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

5.01.5.01.04.02.003. 6.222.000,00 631.975.000,00 1.894.679.000,00 2.532.876.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 307

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.5.01.04.02.005. 6.222.000,00 1.448.470.000,00 - 1.454.692.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

5.01.5.01.04.02.006. - 582.802.500,00 - 582.802.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

5.01.5.01.04.02.007. - 311.718.000,00 - 311.718.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

5.01.5.01.04.02.008. - 646.450.000,00 - 646.450.000,00 PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPANNYA

5.01.5.01.04.05. 11.000.000,00 432.088.000,00 - 443.088.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

5.01.5.01.04.05.001. - 348.100.000,00 - 348.100.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD

5.01.5.01.04.05.005. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 PENYEDIAAN MEDICAL CHECK UP DPRD

5.01.5.01.04.05.006. 11.000.000,00 8.988.000,00 - 19.988.000,00 PENYUSUNAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DPRD DAN DPRD

5.01.5.01.04.06. 78.721.000,00 511.042.600,00 - 589.763.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

5.01.5.01.04.06.001. 12.444.000,00 210.027.600,00 - 222.471.600,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

5.01.5.01.04.06.002. 12.444.000,00 63.317.600,00 - 75.761.600,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

5.01.5.01.04.06.003. 42.283.000,00 153.888.000,00 - 196.171.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

5.01.5.01.04.06.005. 2.325.000,00 46.223.200,00 - 48.548.200,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

5.01.5.01.04.06.006. 9.225.000,00 37.586.200,00 - 46.811.200,00 PENYUSUNAN SOP SKPD

5.01.5.01.04.08. 64.200.000,00 147.605.800,00 - 211.805.800,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN

5.01.5.01.04.08.002. 64.200.000,00 147.605.800,00 - 211.805.800,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

5.01.5.01.04.15. 384.150.000,00 44.899.942.900,00 - 45.284.092.900,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

5.01.5.01.04.15.001. 56.500.000,00 3.107.737.600,00 - 3.164.237.600,00 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD

5.01.5.01.04.15.003. - 1.763.088.800,00 - 1.763.088.800,00 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH DPRD

5.01.5.01.04.15.004. 56.400.000,00 401.015.000,00 - 457.415.000,00 RAPAT - RAPAT PARIPURNA

5.01.5.01.04.15.005. 7.000.000,00 1.834.398.000,00 - 1.841.398.000,00 KEGIATAN RESES

5.01.5.01.04.15.006. - 4.728.665.600,00 - 4.728.665.600,00 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI A ( BIDANG

PEMERINTAHAN) DPRD

5.01.5.01.04.15.007. - 4.728.665.600,00 - 4.728.665.600,00 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI B (BIDANG EKONOMI)

DPRD

5.01.5.01.04.15.008. - 4.853.765.600,00 - 4.853.765.600,00 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI C (BIDANG

PEMBANGUNAN) DPRD

5.01.5.01.04.15.009. - 4.853.765.600,00 - 4.853.765.600,00 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI D (BIDANG

KESEJAHTERAAN RAKYAT) DPRD

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 308

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.5.01.04.15.010. 27.000.000,00 5.709.502.000,00 - 5.736.502.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

5.01.5.01.04.15.011. 131.600.000,00 4.564.539.200,00 - 4.696.139.200,00 PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RANPERDA INISIATIF DPRD

5.01.5.01.04.15.012. 30.900.000,00 1.328.569.100,00 - 1.359.469.100,00 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

5.01.5.01.04.15.013. - 442.270.000,00 - 442.270.000,00 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DPRD

5.01.5.01.04.15.014. - 1.176.317.200,00 - 1.176.317.200,00 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD DAN FRAKSI

5.01.5.01.04.15.015. 60.800.000,00 4.305.689.000,00 - 4.366.489.000,00 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS DPRD

5.01.5.01.04.15.016. 13.950.000,00 1.101.954.600,00 - 1.115.904.600,00 PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

5.01.5.01.04.16. 189.950.000,00 6.047.978.400,00 - 6.237.928.400,00 PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD DENGAN

MASYARAKAT

5.01.5.01.04.16.001. 12.825.000,00 202.615.400,00 - 215.440.400,00 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

5.01.5.01.04.16.002. 12.825.000,00 153.300.000,00 - 166.125.000,00 FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANGAN PENGADUAN UNIT PELAYANAN

INSTANSI PEMERINTAH

5.01.5.01.04.16.003. 39.800.000,00 2.240.993.000,00 - 2.280.793.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN DPRD

5.01.5.01.04.16.004. 18.875.000,00 669.118.000,00 - 687.993.000,00 PENYUSUNAN DAN PENERBITAN BULETIN, PROFIL DPRD DAN LIFLAT DPRD

5.01.5.01.04.16.005. 4.900.000,00 684.429.600,00 - 689.329.600,00 PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN DPRD DENGAN WARTAWAN

5.01.5.01.04.16.006. - 164.160.000,00 - 164.160.000,00 ORIENTASI KEHUMASAN DAN JURNALISTIK

5.01.5.01.04.16.007. - 437.428.400,00 - 437.428.400,00 PENYEDIAAN INFORMASI BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

5.01.5.01.04.16.008. 100.725.000,00 1.400.179.000,00 - 1.500.904.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

5.01.5.01.04.16.009. - 95.755.000,00 - 95.755.000,00 PROTOKOLER KEGIATAN DPRD

6. 1.640.126.000,00 17.908.848.436,00 1.207.784.850,00 20.756.759.286,00 KEWILAYAHAN

6.01.01. 307.880.000,00 4.212.252.750,00 183.043.250,00 4.703.176.000,00 KECAMATAN GRESIK

6.01. 307.880.000,00 4.212.252.750,00 183.043.250,00 4.703.176.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.01.01. - 637.964.000,00 - 637.964.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.01.01.002. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.01.01.003. - 13.720.000,00 - 13.720.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.01.01.005. - 173.664.000,00 - 173.664.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.01.01.006. - 113.740.000,00 - 113.740.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.01.01.007. - 246.840.000,00 - 246.840.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.01.01.008. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.01.02. - 264.386.000,00 48.300.000,00 312.686.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 309

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.01.02.003. - 70.726.000,00 48.300.000,00 119.026.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.01.02.005. - 105.060.000,00 - 105.060.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.01.02.006. - 73.600.000,00 - 73.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.01.02.007. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.01.05. 2.400.000,00 10.903.000,00 - 13.303.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

6.01.6.01.01.05.001. 1.200.000,00 5.474.000,00 - 6.674.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD

6.01.6.01.01.05.002. 1.200.000,00 5.429.000,00 - 6.629.000,00 PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN SKPD

6.01.6.01.01.06. - 32.572.000,00 - 32.572.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.01.06.001. - 11.100.000,00 - 11.100.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.01.06.002. - 12.100.000,00 - 12.100.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.01.06.003. - 9.372.000,00 - 9.372.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.01.15. 4.300.000,00 114.975.000,00 - 119.275.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.01.15.001. 1.500.000,00 8.720.000,00 - 10.220.000,00 PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN GENDER,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

6.01.6.01.01.15.003. 800.000,00 49.200.000,00 - 50.000.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.01.15.010. 1.000.000,00 8.120.000,00 - 9.120.000,00 PEMBINAAN KARANG TARUNA

6.01.6.01.01.15.018. 1.000.000,00 8.130.000,00 - 9.130.000,00 FASILITASI DAN PEMBINAAN KERUKUNAN DAN TOLERANSI DALAM KEHIDUPAN

BERAGAMA

6.01.6.01.01.15.019. - 18.525.000,00 - 18.525.000,00 FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)

6.01.6.01.01.15.023. - 22.280.000,00 - 22.280.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI

6.01.6.01.01.16. 243.100.000,00 3.048.899.250,00 134.743.250,00 3.426.742.500,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.01.16.001. 14.700.000,00 170.049.000,00 15.251.000,00 200.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN NGIPIK

6.01.6.01.01.16.002. 14.700.000,00 193.300.000,00 - 208.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN TLOGOPATUT

6.01.6.01.01.16.003. 16.500.000,00 233.500.000,00 - 250.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOKUMPUL

6.01.6.01.01.16.004. 14.700.000,00 178.300.000,00 7.000.000,00 200.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN PEKAUMAN

6.01.6.01.01.16.005. 14.700.000,00 186.080.000,00 12.600.000,00 213.380.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SUKORAME

6.01.6.01.01.16.006. 14.700.000,00 194.300.000,00 7.000.000,00 216.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KARANGTURI

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 310

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.01.16.007. 16.500.000,00 184.400.000,00 9.600.000,00 210.500.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN TRATE

6.01.6.01.01.16.008. 12.900.000,00 192.850.000,00 5.750.000,00 211.500.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KARANGPOH

6.01.6.01.01.16.009. 16.500.000,00 188.000.000,00 7.500.000,00 212.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN BEDILAN

6.01.6.01.01.16.010. 14.700.000,00 182.000.000,00 9.300.000,00 206.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KEBUNGSON

6.01.6.01.01.16.011. 16.500.000,00 177.388.750,00 6.611.250,00 200.500.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN PEKELINGAN

6.01.6.01.01.16.012. 14.700.000,00 188.300.000,00 - 203.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KEMUTERAN

6.01.6.01.01.16.013. 13.250.000,00 166.690.000,00 20.060.000,00 200.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SUKODONO

6.01.6.01.01.16.014. 12.900.000,00 189.707.000,00 8.393.000,00 211.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KROMAN

6.01.6.01.01.16.015. 16.500.000,00 170.322.000,00 25.678.000,00 212.500.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN LUMPUR

6.01.6.01.01.16.016. 12.900.000,00 200.100.000,00 - 213.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN TLOGOPOJOK

6.01.6.01.01.16.028. 1.200.000,00 10.270.000,00 - 11.470.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM USAHA KESEHATAN

SEKOLAH

6.01.6.01.01.16.029. 800.000,00 6.700.000,00 - 7.500.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.01.16.030. 800.000,00 9.200.000,00 - 10.000.000,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN

PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.01.16.033. 800.000,00 9.592.500,00 - 10.392.500,00 SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI

PEMERINTAH/SWASTA

6.01.6.01.01.16.042. 1.075.000,00 8.925.000,00 - 10.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.01.6.01.01.16.054. 1.075.000,00 8.925.000,00 - 10.000.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.01.17. 3.700.000,00 58.377.500,00 - 62.077.500,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.01.17.001. 1.000.000,00 12.936.000,00 - 13.936.000,00 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA

6.01.6.01.01.17.002. 400.000,00 28.607.500,00 - 29.007.500,00 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH *

6.01.6.01.01.17.007. 1.800.000,00 7.454.000,00 - 9.254.000,00 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DANA KELURAHAN

6.01.6.01.01.17.009. 500.000,00 9.380.000,00 - 9.880.000,00 PELATIHAN PEREMPUAN DI PERDESAAN DALAM BIDANG USAHA EKONOMI

PRODUKTIF

6.01.6.01.01.18. 53.580.000,00 33.920.000,00 - 87.500.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.01.18.003. 45.000.000,00 12.500.000,00 - 57.500.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.01.18.004. 5.580.000,00 4.420.000,00 - 10.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.01.18.007. 1.500.000,00 8.500.000,00 - 10.000.000,00 PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 311

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.01.18.015. 1.500.000,00 8.500.000,00 - 10.000.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN

NARKOBA

6.01.6.01.01.19. 800.000,00 10.256.000,00 - 11.056.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.01.19.002. 800.000,00 10.256.000,00 - 11.056.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.02. 212.924.000,00 2.647.674.286,00 328.410.000,00 3.189.008.286,00 KECAMATAN KEBOMAS

6.01. 212.924.000,00 2.647.674.286,00 328.410.000,00 3.189.008.286,00 KECAMATAN

6.01.6.01.02.01. 33.300.000,00 401.695.400,00 - 434.995.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.02.01.001. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.02.01.002. - 25.985.400,00 - 25.985.400,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.02.01.003. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.02.01.005. - 16.230.000,00 - 16.230.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.02.01.006. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.02.01.007. 33.300.000,00 249.600.000,00 - 282.900.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.02.01.008. - 92.580.000,00 - 92.580.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.02.02. - 271.393.536,00 128.000.000,00 399.393.536,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.02.02.003. - 65.614.000,00 128.000.000,00 193.614.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.02.02.005. - 126.815.536,00 - 126.815.536,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.02.02.006. - 46.464.000,00 - 46.464.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.02.02.007. - 32.500.000,00 - 32.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.02.05. 1.850.000,00 25.217.000,00 - 27.067.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

6.01.6.01.02.05.001. 1.050.000,00 12.705.000,00 - 13.755.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD

6.01.6.01.02.05.002. 800.000,00 12.512.000,00 - 13.312.000,00 PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN SKPD

6.01.6.01.02.06. 2.720.000,00 10.965.000,00 - 13.685.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.02.06.001. 1.660.000,00 5.220.000,00 - 6.880.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.02.06.002. 630.000,00 2.805.000,00 - 3.435.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.02.06.003. 430.000,00 2.940.000,00 - 3.370.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.02.15. 1.700.000,00 68.696.000,00 - 70.396.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.02.15.004. 1.150.000,00 39.706.000,00 - 40.856.000,00 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 312

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.02.15.015. 550.000,00 1.735.000,00 - 2.285.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.02.15.022. - 18.455.000,00 - 18.455.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

6.01.6.01.02.15.023. - 8.800.000,00 - 8.800.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI

6.01.6.01.02.16. 110.540.000,00 1.787.461.350,00 200.410.000,00 2.098.411.350,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.02.16.017. 15.300.000,00 171.975.000,00 9.700.000,00 196.975.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KEBOMAS

6.01.6.01.02.16.018. 8.700.000,00 169.059.350,00 20.000.000,00 197.759.350,00 PENGELOLAAN KELURAHAN GULOMANTUNG

6.01.6.01.02.16.019. 9.000.000,00 150.350.000,00 21.250.000,00 180.600.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN TENGGULUNAN

6.01.6.01.02.16.020. 9.900.000,00 147.057.600,00 43.960.000,00 200.917.600,00 PENGELOLAAN KELURAHAN INDRO

6.01.6.01.02.16.021. 9.900.000,00 188.517.150,00 31.500.000,00 229.917.150,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SINGOSARI

6.01.6.01.02.16.022. 6.900.000,00 233.225.000,00 5.000.000,00 245.125.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOMORO

6.01.6.01.02.16.023. 8.700.000,00 177.544.300,00 14.000.000,00 200.244.300,00 PENGELOLAAN KELURAHAN GENDING

6.01.6.01.02.16.024. 10.600.000,00 185.600.000,00 - 196.200.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN NGARGOSARI

6.01.6.01.02.16.025. 10.200.000,00 171.850.000,00 18.500.000,00 200.550.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KAWISANYAR

6.01.6.01.02.16.026. 9.390.000,00 157.144.100,00 36.500.000,00 203.034.100,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOMUKTI

6.01.6.01.02.16.030. 3.520.000,00 11.547.600,00 - 15.067.600,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN

PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.02.16.037. 1.050.000,00 7.241.250,00 - 8.291.250,00 PEMANTAUAN PILKADES

6.01.6.01.02.16.047. 7.380.000,00 16.350.000,00 - 23.730.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.02.17. 8.230.000,00 32.597.000,00 - 40.827.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.02.17.002. 1.600.000,00 11.443.000,00 - 13.043.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH *

6.01.6.01.02.17.011. 6.630.000,00 21.154.000,00 - 27.784.000,00 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA

MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.02.18. 48.324.000,00 13.119.000,00 - 61.443.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.02.18.003. 44.544.000,00 9.606.000,00 - 54.150.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.02.18.004. 3.780.000,00 3.513.000,00 - 7.293.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.02.19. 6.260.000,00 36.530.000,00 - 42.790.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.02.19.001. 1.900.000,00 14.300.000,00 - 16.200.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 313

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.02.19.002. 1.900.000,00 14.120.000,00 - 16.020.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.6.01.02.19.003. 2.460.000,00 8.110.000,00 - 10.570.000,00 PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN

6.01.03. 46.780.000,00 709.275.400,00 40.519.600,00 796.575.000,00 KECAMATAN MANYAR

6.01. 46.780.000,00 709.275.400,00 40.519.600,00 796.575.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.03.01. 17.100.000,00 389.757.500,00 - 406.857.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.03.01.002. - 13.100.000,00 - 13.100.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.03.01.003. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.03.01.005. - 27.850.500,00 - 27.850.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.03.01.006. - 61.407.000,00 - 61.407.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.03.01.007. 17.100.000,00 214.200.000,00 - 231.300.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.03.01.008. - 68.400.000,00 - 68.400.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.03.02. - 125.370.900,00 40.519.600,00 165.890.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.03.02.003. - 45.742.900,00 40.519.600,00 86.262.500,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.03.02.005. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.03.02.006. - 46.900.000,00 - 46.900.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.03.02.007. - 12.728.000,00 - 12.728.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.03.06. - 19.984.000,00 - 19.984.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.03.06.001. - 4.910.000,00 - 4.910.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.03.06.002. - 4.540.000,00 - 4.540.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.03.06.003. - 10.534.000,00 - 10.534.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.03.15. 700.000,00 104.605.000,00 - 105.305.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.03.15.004. - 45.637.500,00 - 45.637.500,00 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.03.15.010. - 7.310.000,00 - 7.310.000,00 PEMBINAAN KARANG TARUNA

6.01.6.01.03.15.016. 700.000,00 5.964.000,00 - 6.664.000,00 FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH

6.01.6.01.03.15.020. - 12.524.000,00 - 12.524.000,00 PEMBINAAN DAN FASILITASI BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL

6.01.6.01.03.15.022. - 11.719.500,00 - 11.719.500,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

6.01.6.01.03.15.023. - 21.450.000,00 - 21.450.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 314

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.03.16. 800.000,00 25.801.000,00 - 26.601.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.03.16.037. - 16.887.000,00 - 16.887.000,00 PEMANTAUAN PILKADES

6.01.6.01.03.16.047. 800.000,00 4.185.000,00 - 4.985.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.03.16.060. - 4.729.000,00 - 4.729.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.03.17. 800.000,00 29.437.000,00 - 30.237.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.03.17.002. - 16.915.000,00 - 16.915.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH *

6.01.6.01.03.17.011. 800.000,00 3.738.000,00 - 4.538.000,00 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA

MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.03.17.017. - 5.370.000,00 - 5.370.000,00 SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN

6.01.6.01.03.17.034. - 3.414.000,00 - 3.414.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PBB

6.01.6.01.03.18. 26.580.000,00 10.120.000,00 - 36.700.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.03.18.003. 26.580.000,00 10.120.000,00 - 36.700.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.03.19. 800.000,00 4.200.000,00 - 5.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.03.19.002. 800.000,00 4.200.000,00 - 5.000.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.04. 203.000.000,00 561.050.000,00 35.950.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN CERME

6.01. 203.000.000,00 561.050.000,00 35.950.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.04.01. 158.700.000,00 204.000.000,00 - 362.700.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.04.01.001. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.04.01.002. - 17.944.000,00 - 17.944.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.04.01.003. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.04.01.005. - 27.500.000,00 - 27.500.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.04.01.006. - 46.956.000,00 - 46.956.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.04.01.007. 158.700.000,00 - - 158.700.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.04.01.008. - 106.200.000,00 - 106.200.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.04.02. - 110.050.000,00 35.950.000,00 146.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.04.02.003. - 35.050.000,00 35.950.000,00 71.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.04.02.005. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.04.02.006. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 315

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.04.02.007. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.04.06. - 36.840.000,00 - 36.840.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.04.06.001. - 6.960.000,00 - 6.960.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.04.06.002. - 6.960.000,00 - 6.960.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.04.06.003. - 22.920.000,00 - 22.920.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.04.15. 13.900.000,00 84.300.000,00 - 98.200.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.04.15.011. 9.800.000,00 46.200.000,00 - 56.000.000,00 PENYULUHAN BAGI IBU RUMAH TANGGA DALAM MEMBANGUN KELUARGA

SEJAHTERA

6.01.6.01.04.15.015. 2.000.000,00 13.000.000,00 - 15.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.04.15.016. 2.100.000,00 12.900.000,00 - 15.000.000,00 FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH

6.01.6.01.04.15.022. - 12.200.000,00 - 12.200.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

6.01.6.01.04.16. 2.400.000,00 56.600.000,00 - 59.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.04.16.030. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN

PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.04.16.037. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00 PEMANTAUAN PILKADES

6.01.6.01.04.16.047. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.04.16.054. 2.400.000,00 12.600.000,00 - 15.000.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.04.17. 2.400.000,00 17.100.000,00 - 19.500.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.04.17.019. 2.400.000,00 17.100.000,00 - 19.500.000,00 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA [BADAN

USAHA MILIK DESA (BUMDES), PASAR DESA, LEMBAGA EKONOMI MIKRO)

6.01.6.01.04.18. 24.000.000,00 29.360.000,00 - 53.360.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.04.18.003. 24.000.000,00 29.360.000,00 - 53.360.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.04.19. 1.600.000,00 22.800.000,00 - 24.400.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.04.19.002. 1.600.000,00 22.800.000,00 - 24.400.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.05. 58.900.000,00 661.088.000,00 80.012.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN BENJENG

6.01. 58.900.000,00 661.088.000,00 80.012.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 316

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.05.01. 15.300.000,00 266.238.000,00 - 281.538.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.05.01.001. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.05.01.002. - 13.928.000,00 - 13.928.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.05.01.003. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.05.01.005. - 39.260.000,00 - 39.260.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.05.01.006. - 17.979.000,00 - 17.979.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.05.01.007. 15.300.000,00 96.000.000,00 - 111.300.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.05.01.008. - 85.071.000,00 - 85.071.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.05.02. - 116.746.000,00 74.692.000,00 191.438.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.05.02.003. - 26.446.000,00 74.692.000,00 101.138.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.05.02.005. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.05.02.006. - 57.300.000,00 - 57.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.05.02.007. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.05.06. - 26.400.000,00 - 26.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.05.06.001. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.05.06.003. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.05.15. 2.000.000,00 99.874.000,00 - 101.874.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.05.15.012. - 48.000.000,00 - 48.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN ANAK

6.01.6.01.05.15.015. 1.200.000,00 15.600.000,00 - 16.800.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.05.15.016. 800.000,00 7.754.000,00 - 8.554.000,00 FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH

6.01.6.01.05.15.023. - 28.520.000,00 - 28.520.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI

6.01.6.01.05.16. 2.400.000,00 31.694.000,00 5.320.000,00 39.414.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.05.16.037. 800.000,00 7.934.000,00 - 8.734.000,00 PEMANTAUAN PILKADES

6.01.6.01.05.16.051. 1.600.000,00 15.200.000,00 - 16.800.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN DANA ADD

6.01.6.01.05.16.062. - 8.560.000,00 5.320.000,00 13.880.000,00 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 317

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.05.17. 4.000.000,00 38.506.000,00 - 42.506.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.05.17.012. 800.000,00 7.762.000,00 - 8.562.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPERASI WANITA

6.01.6.01.05.17.021. 1.600.000,00 15.372.000,00 - 16.972.000,00 FASILITASI PEMBERDAYAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) /

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.05.17.025. 1.600.000,00 15.372.000,00 - 16.972.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA

6.01.6.01.05.18. 31.200.000,00 50.964.000,00 - 82.164.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.05.18.003. 28.800.000,00 28.220.000,00 - 57.020.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.05.18.011. 2.400.000,00 22.744.000,00 - 25.144.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN

6.01.6.01.05.19. 4.000.000,00 30.666.000,00 - 34.666.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.05.19.002. 3.200.000,00 22.904.000,00 - 26.104.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.6.01.05.19.003. 800.000,00 7.762.000,00 - 8.562.000,00 PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN

6.01.06. 50.700.000,00 724.610.000,00 24.690.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN BALONG PANGGANG

6.01. 50.700.000,00 724.610.000,00 24.690.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.06.01. 16.200.000,00 344.413.000,00 - 360.613.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.06.01.001. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.06.01.002. - 13.943.000,00 - 13.943.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.06.01.003. - 2.220.000,00 - 2.220.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.06.01.005. - 101.175.000,00 - 101.175.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.06.01.006. - 60.925.000,00 - 60.925.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.06.01.007. 16.200.000,00 49.350.000,00 - 65.550.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.06.01.008. - 101.800.000,00 - 101.800.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.06.02. 4.275.000,00 128.074.000,00 24.690.000,00 157.039.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.06.02.003. 3.600.000,00 55.960.000,00 24.690.000,00 84.250.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.06.02.005. 450.000,00 23.950.000,00 - 24.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.06.02.006. 225.000,00 38.164.000,00 - 38.389.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.06.02.007. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.06.06. - 21.473.000,00 - 21.473.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.06.06.001. - 6.449.000,00 - 6.449.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 318

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.06.06.002. - 5.420.000,00 - 5.420.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.06.06.003. - 9.604.000,00 - 9.604.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.06.15. 1.525.000,00 121.855.000,00 - 123.380.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.06.15.004. - 56.650.000,00 - 56.650.000,00 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.06.15.016. 700.000,00 9.640.000,00 - 10.340.000,00 FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH

6.01.6.01.06.15.019. 825.000,00 30.925.000,00 - 31.750.000,00 FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)

6.01.6.01.06.15.023. - 24.640.000,00 - 24.640.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI

6.01.6.01.06.16. 1.600.000,00 30.660.000,00 - 32.260.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.06.16.054. 1.600.000,00 30.660.000,00 - 32.260.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.06.17. 750.000,00 5.770.000,00 - 6.520.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.06.17.023. 750.000,00 5.770.000,00 - 6.520.000,00 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INSDUTRI RUMAH TANGGA, INDSUTRI KECIL

DAN INSDUTRI MENENGAH

6.01.6.01.06.18. 24.800.000,00 28.960.000,00 - 53.760.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.06.18.003. 24.000.000,00 21.550.000,00 - 45.550.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.06.18.004. 800.000,00 7.410.000,00 - 8.210.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.06.19. 1.550.000,00 43.405.000,00 - 44.955.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.06.19.001. 750.000,00 15.340.000,00 - 16.090.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA

6.01.6.01.06.19.002. 800.000,00 28.065.000,00 - 28.865.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.07. 110.650.000,00 642.790.000,00 46.560.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

6.01. 110.650.000,00 642.790.000,00 46.560.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.07.01. 24.000.000,00 242.168.000,00 - 266.168.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.07.01.001. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.07.01.002. - 4.350.000,00 - 4.350.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.07.01.003. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.07.01.005. - 5.880.000,00 - 5.880.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.07.01.006. - 13.638.000,00 - 13.638.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.07.01.007. 24.000.000,00 - - 24.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 319

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.07.01.008. - 206.400.000,00 - 206.400.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.07.02. - 115.440.000,00 46.560.000,00 162.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.07.02.003. - 53.440.000,00 46.560.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.07.02.005. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.07.02.006. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.07.02.007. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.07.06. - 21.516.000,00 - 21.516.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.07.06.001. - 5.054.000,00 - 5.054.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.07.06.002. - 5.054.000,00 - 5.054.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.07.06.003. - 11.408.000,00 - 11.408.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.07.15. 15.750.000,00 112.084.000,00 - 127.834.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.07.15.004. - 52.495.000,00 - 52.495.000,00 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.07.15.015. 1.050.000,00 12.889.000,00 - 13.939.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.07.15.022. 14.700.000,00 7.350.000,00 - 22.050.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

6.01.6.01.07.15.023. - 39.350.000,00 - 39.350.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI

6.01.6.01.07.16. 26.400.000,00 48.910.000,00 - 75.310.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.07.16.029. 2.100.000,00 13.291.000,00 - 15.391.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.07.16.037. 18.000.000,00 - - 18.000.000,00 PEMANTAUAN PILKADES

6.01.6.01.07.16.041. 2.100.000,00 11.929.000,00 - 14.029.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.07.16.048. 2.100.000,00 11.569.000,00 - 13.669.000,00 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA DESA

6.01.6.01.07.16.054. 2.100.000,00 12.121.000,00 - 14.221.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.07.17. 9.900.000,00 21.676.000,00 - 31.576.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.07.17.011. 9.900.000,00 21.676.000,00 - 31.576.000,00 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA

MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.07.18. 26.600.000,00 52.224.000,00 - 78.824.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.07.18.003. 25.200.000,00 40.638.000,00 - 65.838.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 320

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.07.18.010. 1.400.000,00 11.586.000,00 - 12.986.000,00 PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.07.19. 8.000.000,00 28.772.000,00 - 36.772.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.07.19.002. 8.000.000,00 28.772.000,00 - 36.772.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.08. 98.700.000,00 693.450.000,00 7.850.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN DRIYOREJO

6.01. 98.700.000,00 693.450.000,00 7.850.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.08.01. 16.350.000,00 364.670.000,00 7.850.000,00 388.870.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.08.01.001. 150.000,00 - 7.850.000,00 8.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.08.01.002. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.08.01.005. - 179.710.000,00 - 179.710.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.08.01.006. - 29.160.000,00 - 29.160.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.08.01.007. 16.200.000,00 52.800.000,00 - 69.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.08.01.008. - 88.000.000,00 - 88.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.08.02. - 105.500.000,00 - 105.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.08.02.003. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.08.02.005. - 42.500.000,00 - 42.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.08.02.006. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.08.06. - 33.500.000,00 - 33.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.08.06.001. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.08.06.003. - 18.500.000,00 - 18.500.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.08.06.004. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD

6.01.6.01.08.15. 5.050.000,00 80.600.000,00 - 85.650.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.08.15.003. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.08.15.007. 2.100.000,00 7.050.000,00 - 9.150.000,00 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

6.01.6.01.08.15.009. 1.500.000,00 8.850.000,00 - 10.350.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PERDESAAN

6.01.6.01.08.15.014. 350.000,00 4.800.000,00 - 5.150.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

6.01.6.01.08.15.019. - 9.150.000,00 - 9.150.000,00 FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)

6.01.6.01.08.15.024. 1.100.000,00 10.750.000,00 - 11.850.000,00 PEMBINAAN KEAGAMAAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 321

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.08.16. 40.700.000,00 63.773.000,00 - 104.473.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.08.16.030. - 5.150.000,00 - 5.150.000,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN

PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.08.16.037. 8.400.000,00 6.600.000,00 - 15.000.000,00 PEMANTAUAN PILKADES

6.01.6.01.08.16.041. 1.150.000,00 3.000.000,00 - 4.150.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.08.16.054. 24.450.000,00 33.018.000,00 - 57.468.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.08.16.057. 350.000,00 4.800.000,00 - 5.150.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.08.16.062. 2.400.000,00 6.750.000,00 - 9.150.000,00 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

6.01.6.01.08.16.065. 3.950.000,00 4.455.000,00 - 8.405.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DESA

6.01.6.01.08.17. 2.600.000,00 20.320.000,00 - 22.920.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.08.17.001. 1.800.000,00 11.770.000,00 - 13.570.000,00 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA

6.01.6.01.08.17.029. 800.000,00 8.550.000,00 - 9.350.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN

6.01.6.01.08.18. 31.300.000,00 14.050.000,00 - 45.350.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.08.18.003. 26.400.000,00 8.600.000,00 - 35.000.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.08.18.007. 4.900.000,00 5.450.000,00 - 10.350.000,00 PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH

6.01.6.01.08.19. 2.700.000,00 11.037.000,00 - 13.737.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.08.19.002. 2.700.000,00 11.037.000,00 - 13.737.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.09. 54.900.000,00 690.450.000,00 54.650.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN WRINGINANOM

6.01. 54.900.000,00 690.450.000,00 54.650.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.09.01. 23.700.000,00 251.818.000,00 - 275.518.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.09.01.002. - 20.030.000,00 - 20.030.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.09.01.003. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.09.01.005. - 59.781.000,00 - 59.781.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.09.01.006. - 18.375.000,00 - 18.375.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.09.01.007. 23.700.000,00 98.400.000,00 - 122.100.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.09.01.008. - 53.732.000,00 - 53.732.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.09.02. - 258.562.000,00 28.150.000,00 286.712.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.09.02.001. - 105.000.000,00 - 105.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR

6.01.6.01.09.02.003. - 52.910.000,00 28.150.000,00 81.060.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 322

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.09.02.006. - 65.140.000,00 - 65.140.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.09.02.007. - 35.512.000,00 - 35.512.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.09.05. - - - - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

6.01.6.01.09.06. - 30.810.000,00 - 30.810.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.09.06.001. - 4.910.000,00 - 4.910.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.09.06.003. - 25.900.000,00 - 25.900.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.09.15. - 68.000.000,00 26.500.000,00 94.500.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.09.15.004. - 35.200.000,00 26.500.000,00 61.700.000,00 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.09.15.022. - 32.800.000,00 - 32.800.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

6.01.6.01.09.16. - 29.270.000,00 - 29.270.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.09.16.027. - 8.350.000,00 - 8.350.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.09.16.037. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 PEMANTAUAN PILKADES

6.01.6.01.09.16.047. - 8.920.000,00 - 8.920.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.09.17. - 7.540.000,00 - 7.540.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.09.17.018. - 7.540.000,00 - 7.540.000,00 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA (KUD)

6.01.6.01.09.18. 31.200.000,00 20.590.000,00 - 51.790.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.09.18.003. 28.800.000,00 12.290.000,00 - 41.090.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.09.18.005. 2.400.000,00 8.300.000,00 - 10.700.000,00 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

6.01.6.01.09.19. - 23.860.000,00 - 23.860.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.09.19.002. - 23.860.000,00 - 23.860.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.10. 58.375.000,00 703.825.000,00 37.800.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN KEDAMEAN

6.01. 58.375.000,00 703.825.000,00 37.800.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.10.01. 19.500.000,00 253.723.000,00 - 273.223.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.10.01.002. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.10.01.003. - 2.640.000,00 - 2.640.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 323

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.10.01.005. - 58.905.000,00 - 58.905.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.10.01.006. - 36.578.000,00 - 36.578.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.10.01.007. 19.500.000,00 101.700.000,00 - 121.200.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.10.01.008. - 47.400.000,00 - 47.400.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.10.02. - 100.070.000,00 37.800.000,00 137.870.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.10.02.003. - 23.200.000,00 37.800.000,00 61.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.10.02.005. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.10.02.006. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.10.02.007. - 6.870.000,00 - 6.870.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.10.06. - 62.000.000,00 - 62.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.10.06.001. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.10.06.002. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.10.06.003. - 38.500.000,00 - 38.500.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.10.15. - 123.907.000,00 - 123.907.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.10.15.004. - 63.407.000,00 - 63.407.000,00 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.10.15.015. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.10.15.016. - 17.500.000,00 - 17.500.000,00 FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH

6.01.6.01.10.15.022. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

6.01.6.01.10.15.023. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI

6.01.6.01.10.16. 2.200.000,00 52.800.000,00 - 55.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.10.16.037. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00 PEMANTAUAN PILKADES

6.01.6.01.10.16.047. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.10.16.057. 2.200.000,00 11.300.000,00 - 13.500.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.10.16.060. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.10.17. 2.800.000,00 25.200.000,00 - 28.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 324

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.10.17.011. 2.100.000,00 13.900.000,00 - 16.000.000,00 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA

MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.10.17.029. 700.000,00 11.300.000,00 - 12.000.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN

6.01.6.01.10.18. 30.000.000,00 34.000.000,00 - 64.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.10.18.001. 6.000.000,00 14.500.000,00 - 20.500.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI

MUDA

6.01.6.01.10.18.003. 24.000.000,00 12.500.000,00 - 36.500.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.10.18.004. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.10.19. 3.875.000,00 52.125.000,00 - 56.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.10.19.002. 2.125.000,00 22.875.000,00 - 25.000.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.6.01.10.19.003. 1.750.000,00 16.750.000,00 - 18.500.000,00 PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN

6.01.6.01.10.19.004. - 12.500.000,00 - 12.500.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

6.01.11. 61.160.000,00 691.890.000,00 46.950.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN MENGANTI

6.01. 61.160.000,00 691.890.000,00 46.950.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.11.01. 17.310.000,00 289.551.000,00 - 306.861.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.11.01.002. - 9.490.000,00 - 9.490.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.11.01.003. - 1.440.000,00 - 1.440.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.11.01.005. - 35.749.000,00 - 35.749.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.11.01.006. - 72.472.000,00 - 72.472.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.11.01.007. 17.310.000,00 96.000.000,00 - 113.310.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.11.01.008. - 74.400.000,00 - 74.400.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.11.02. 675.000,00 132.835.000,00 46.950.000,00 180.460.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.11.02.003. 675.000,00 34.711.600,00 46.950.000,00 82.336.600,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.11.02.005. - 30.723.000,00 - 30.723.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.11.02.006. - 52.400.400,00 - 52.400.400,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.11.02.007. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.11.06. 4.025.000,00 57.405.000,00 - 61.430.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.11.06.001. - 11.480.000,00 - 11.480.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 325

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.11.06.002. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.11.06.003. 4.025.000,00 35.925.000,00 - 39.950.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.11.15. 3.700.000,00 80.320.000,00 - 84.020.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.11.15.003. 1.025.000,00 48.975.000,00 - 50.000.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.11.15.014. 700.000,00 13.510.000,00 - 14.210.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

6.01.6.01.11.15.022. 1.975.000,00 17.835.000,00 - 19.810.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

6.01.6.01.11.16. 2.200.000,00 52.930.000,00 - 55.130.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.11.16.041. 700.000,00 13.510.000,00 - 14.210.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.11.16.047. 700.000,00 11.800.000,00 - 12.500.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.11.16.054. 400.000,00 13.810.000,00 - 14.210.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.11.16.061. 400.000,00 13.810.000,00 - 14.210.000,00 SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.11.17. 700.000,00 13.510.000,00 - 14.210.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.11.17.022. 700.000,00 13.510.000,00 - 14.210.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDES)

6.01.6.01.11.18. 28.200.000,00 44.632.000,00 - 72.832.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.11.18.001. 2.100.000,00 11.750.000,00 - 13.850.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI

MUDA

6.01.6.01.11.18.003. 26.100.000,00 32.882.000,00 - 58.982.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.11.19. 4.350.000,00 20.707.000,00 - 25.057.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.11.19.002. 4.350.000,00 20.707.000,00 - 25.057.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.12. 61.600.000,00 678.400.000,00 60.000.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN SIDAYU

6.01. 61.600.000,00 678.400.000,00 60.000.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.12.01. 17.700.000,00 220.310.000,00 - 238.010.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.12.01.002. - 12.453.000,00 - 12.453.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.12.01.003. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.12.01.005. - 25.195.000,00 - 25.195.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.12.01.006. - 39.062.000,00 - 39.062.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.12.01.007. 17.700.000,00 - - 17.700.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 326

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.12.01.008. - 141.800.000,00 - 141.800.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.12.02. - 121.786.000,00 60.000.000,00 181.786.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.12.02.003. - 28.716.000,00 60.000.000,00 88.716.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.12.02.005. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.12.02.006. - 38.070.000,00 - 38.070.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.12.02.007. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.12.05. 4.200.000,00 3.308.000,00 - 7.508.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

6.01.6.01.12.05.001. 4.200.000,00 3.308.000,00 - 7.508.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD

6.01.6.01.12.06. - 18.079.000,00 - 18.079.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.12.06.001. - 5.657.000,00 - 5.657.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.12.06.003. - 12.422.000,00 - 12.422.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.12.15. 6.000.000,00 93.113.000,00 - 99.113.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.12.15.008. 3.600.000,00 51.486.000,00 - 55.086.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DESA

6.01.6.01.12.15.010. 2.400.000,00 11.547.000,00 - 13.947.000,00 PEMBINAAN KARANG TARUNA

6.01.6.01.12.15.015. - 20.080.000,00 - 20.080.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.12.15.022. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

6.01.6.01.12.16. 6.900.000,00 70.815.000,00 - 77.715.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.12.16.041. 2.100.000,00 10.735.000,00 - 12.835.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.12.16.044. 4.800.000,00 18.992.000,00 - 23.792.000,00 MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

6.01.6.01.12.16.047. - 21.008.000,00 - 21.008.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.12.16.054. - 20.080.000,00 - 20.080.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.12.17. 5.500.000,00 61.001.000,00 - 66.501.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.12.17.011. 4.800.000,00 36.000.000,00 - 40.800.000,00 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA

MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.12.17.027. 700.000,00 25.001.000,00 - 25.701.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 327

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.12.18. 21.300.000,00 46.470.000,00 - 67.770.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.12.18.001. 2.100.000,00 11.050.000,00 - 13.150.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI

MUDA

6.01.6.01.12.18.003. 19.200.000,00 15.360.000,00 - 34.560.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.12.18.004. - 20.060.000,00 - 20.060.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.12.19. - 43.518.000,00 - 43.518.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.12.19.001. - 20.060.000,00 - 20.060.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA

6.01.6.01.12.19.002. - 23.458.000,00 - 23.458.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.13. 50.400.000,00 700.800.000,00 48.800.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN UJUNG PANGKAH

6.01. 50.400.000,00 700.800.000,00 48.800.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.13.01. 18.000.000,00 310.444.000,00 - 328.444.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.13.01.001. - 9.075.000,00 - 9.075.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.13.01.002. - 26.000.000,00 - 26.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.13.01.003. - 3.300.000,00 - 3.300.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.13.01.005. - 25.296.000,00 - 25.296.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.13.01.006. - 65.500.000,00 - 65.500.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.13.01.007. 18.000.000,00 - - 18.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.13.01.008. - 181.273.000,00 - 181.273.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.13.02. - 146.890.000,00 48.800.000,00 195.690.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.13.02.003. - 47.200.000,00 48.800.000,00 96.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.13.02.005. - 24.222.000,00 - 24.222.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.13.02.006. - 61.968.000,00 - 61.968.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.13.02.007. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.13.06. - 24.250.000,00 - 24.250.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.13.06.001. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.13.06.002. - 5.250.000,00 - 5.250.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.13.06.003. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 328

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.13.15. - 91.000.000,00 - 91.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.13.15.004. - 48.000.000,00 - 48.000.000,00 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.13.15.006. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENINGKATAN PERAN SERTA DAN

KESETARAAN GENDER

6.01.6.01.13.15.015. - 10.250.000,00 - 10.250.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.13.15.023. - 19.250.000,00 - 19.250.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI

6.01.6.01.13.16. - 43.617.000,00 - 43.617.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.13.16.037. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 PEMANTAUAN PILKADES

6.01.6.01.13.16.042. - 8.545.000,00 - 8.545.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.01.6.01.13.16.044. - 11.032.000,00 - 11.032.000,00 MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

6.01.6.01.13.16.045. - 10.590.000,00 - 10.590.000,00 PEMBINAAN/PENDAMPINGAN ALOKASI DANA DESA

6.01.6.01.13.16.047. - 8.950.000,00 - 8.950.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.13.17. - 27.675.000,00 - 27.675.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.13.17.022. - 9.225.000,00 - 9.225.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDES)

6.01.6.01.13.17.028. - 9.225.000,00 - 9.225.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.01.6.01.13.17.034. - 9.225.000,00 - 9.225.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PBB

6.01.6.01.13.18. 26.400.000,00 34.290.000,00 - 60.690.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.13.18.001. 2.400.000,00 7.850.000,00 - 10.250.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI

MUDA

6.01.6.01.13.18.003. 24.000.000,00 16.415.000,00 - 40.415.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.13.18.004. - 10.025.000,00 - 10.025.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.13.19. 6.000.000,00 22.634.000,00 - 28.634.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.13.19.002. 6.000.000,00 14.409.000,00 - 20.409.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.6.01.13.19.004. - 8.225.000,00 - 8.225.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

6.01.14. 58.200.000,00 728.000.000,00 31.800.000,00 818.000.000,00 KECAMATAN PANCENG

6.01. 58.200.000,00 728.000.000,00 31.800.000,00 818.000.000,00 KECAMATAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 329

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.14.01. 22.200.000,00 271.712.000,00 - 293.912.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.14.01.002. - 7.182.000,00 - 7.182.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.14.01.003. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.14.01.005. - 39.320.000,00 - 39.320.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.14.01.006. - 32.610.000,00 - 32.610.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.14.01.007. 22.200.000,00 - - 22.200.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.14.01.008. - 189.600.000,00 - 189.600.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.14.02. - 157.100.000,00 31.800.000,00 188.900.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.14.02.003. - 25.200.000,00 31.800.000,00 57.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.14.02.005. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.14.02.006. - 84.900.000,00 - 84.900.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.14.02.007. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.14.06. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.14.06.001. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.14.06.002. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.14.06.003. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.14.15. 800.000,00 122.345.000,00 - 123.145.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.14.15.003. - 56.900.000,00 - 56.900.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.14.15.007. 800.000,00 10.675.000,00 - 11.475.000,00 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

6.01.6.01.14.15.015. - 10.110.000,00 - 10.110.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.14.15.019. - 13.580.000,00 - 13.580.000,00 FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)

6.01.6.01.14.15.023. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI

6.01.6.01.14.15.024. - 11.080.000,00 - 11.080.000,00 PEMBINAAN KEAGAMAAN

6.01.6.01.14.16. 1.600.000,00 51.483.000,00 - 53.083.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.14.16.037. - 11.903.000,00 - 11.903.000,00 PEMANTAUAN PILKADES

6.01.6.01.14.16.041. 800.000,00 9.570.000,00 - 10.370.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 330

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.14.16.044. - 10.080.000,00 - 10.080.000,00 MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

6.01.6.01.14.16.047. - 9.860.000,00 - 9.860.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.14.16.061. 800.000,00 10.070.000,00 - 10.870.000,00 SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.14.17. 4.800.000,00 25.175.000,00 - 29.975.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.14.17.011. 1.600.000,00 8.315.000,00 - 9.915.000,00 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA

MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.14.17.017. 1.600.000,00 8.335.000,00 - 9.935.000,00 SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN

6.01.6.01.14.17.019. 1.600.000,00 8.525.000,00 - 10.125.000,00 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA [BADAN

USAHA MILIK DESA (BUMDES), PASAR DESA, LEMBAGA EKONOMI MIKRO)

6.01.6.01.14.18. 27.200.000,00 46.760.000,00 - 73.960.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.14.18.003. 24.000.000,00 31.290.000,00 - 55.290.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.14.18.004. 3.200.000,00 15.470.000,00 - 18.670.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.14.19. 1.600.000,00 30.425.000,00 - 32.025.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.14.19.001. - 10.370.000,00 - 10.370.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA

6.01.6.01.14.19.002. 1.600.000,00 20.055.000,00 - 21.655.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.15. 59.290.000,00 666.460.000,00 74.250.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN BUNGAH

6.01. 59.290.000,00 666.460.000,00 74.250.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.15.01. 25.500.000,00 286.263.000,00 - 311.763.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.15.01.001. - 5.550.000,00 - 5.550.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.15.01.002. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.15.01.003. - 2.640.000,00 - 2.640.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.15.01.005. - 17.888.000,00 - 17.888.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.15.01.006. - 70.185.000,00 - 70.185.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.15.01.007. 25.500.000,00 - - 25.500.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.15.01.008. - 180.500.000,00 - 180.500.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.15.02. - 74.017.000,00 74.250.000,00 148.267.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.15.02.003. - 24.417.000,00 26.250.000,00 50.667.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.15.02.005. - 4.500.000,00 48.000.000,00 52.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.15.02.006. - 37.600.000,00 - 37.600.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 331

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.15.02.007. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.15.06. - 13.208.000,00 - 13.208.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.15.06.001. - 3.756.000,00 - 3.756.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.15.06.002. - 3.376.000,00 - 3.376.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.15.06.003. - 6.076.000,00 - 6.076.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.15.15. 800.000,00 143.095.000,00 - 143.895.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.15.15.003. - 52.455.000,00 - 52.455.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.15.15.015. 800.000,00 9.688.000,00 - 10.488.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.15.15.022. - 22.992.000,00 - 22.992.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

6.01.6.01.15.15.023. - 57.960.000,00 - 57.960.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI

6.01.6.01.15.16. 8.990.000,00 58.706.000,00 - 67.696.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.15.16.051. 800.000,00 12.330.000,00 - 13.130.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN DANA ADD

6.01.6.01.15.16.052. 800.000,00 12.416.000,00 - 13.216.000,00 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.15.16.053. 800.000,00 9.688.000,00 - 10.488.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.15.16.055. 5.790.000,00 14.584.000,00 - 20.374.000,00 PEMANTAUAN PILKADES DAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA

6.01.6.01.15.16.063. 800.000,00 9.688.000,00 - 10.488.000,00 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBD DESA

6.01.6.01.15.17. 2.400.000,00 29.189.000,00 - 31.589.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.15.17.001. 800.000,00 9.813.000,00 - 10.613.000,00 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA

6.01.6.01.15.17.003. 800.000,00 9.688.000,00 - 10.488.000,00 PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

6.01.6.01.15.17.012. 800.000,00 9.688.000,00 - 10.488.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPERASI WANITA

6.01.6.01.15.18. 20.800.000,00 31.324.000,00 - 52.124.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.15.18.003. 19.200.000,00 10.473.000,00 - 29.673.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.15.18.004. 800.000,00 11.163.000,00 - 11.963.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.15.18.007. 800.000,00 9.688.000,00 - 10.488.000,00 PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH

6.01.6.01.15.19. 800.000,00 30.658.000,00 - 31.458.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 332

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.15.19.001. 800.000,00 9.688.000,00 - 10.488.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA

6.01.6.01.15.19.002. - 20.970.000,00 - 20.970.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.16. 47.780.000,00 683.720.000,00 68.500.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN DUKUN

6.01. 47.780.000,00 683.720.000,00 68.500.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.16.01. 19.500.000,00 259.650.000,00 - 279.150.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.16.01.002. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.16.01.003. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.16.01.005. - 46.900.000,00 - 46.900.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.16.01.006. - 50.350.000,00 - 50.350.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.16.01.007. 19.500.000,00 - - 19.500.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.16.01.008. - 143.400.000,00 - 143.400.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.16.02. - 92.350.000,00 68.500.000,00 160.850.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.16.02.003. - 27.350.000,00 37.650.000,00 65.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.16.02.005. - - 30.850.000,00 30.850.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.16.02.006. - 53.000.000,00 - 53.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.16.02.007. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.16.06. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.16.06.001. - 5.800.000,00 - 5.800.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.16.06.002. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.16.06.003. - 12.200.000,00 - 12.200.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.16.15. 1.200.000,00 137.300.000,00 - 138.500.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.16.15.004. - 56.400.000,00 - 56.400.000,00 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.16.15.007. - 8.400.000,00 - 8.400.000,00 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

6.01.6.01.16.15.015. - 7.400.000,00 - 7.400.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.16.15.016. 1.200.000,00 5.200.000,00 - 6.400.000,00 FASILITASI DAN PENGAWASAN PROGRAM USAHA KESEHATAN SEKOLAH

6.01.6.01.16.15.022. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

6.01.6.01.16.15.023. - 28.500.000,00 - 28.500.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 333

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.16.15.024. - 7.400.000,00 - 7.400.000,00 PEMBINAAN KEAGAMAAN

6.01.6.01.16.16. 1.280.000,00 83.920.000,00 - 85.200.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.16.16.029. - 12.400.000,00 - 12.400.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.16.16.037. - 20.400.000,00 - 20.400.000,00 PEMANTAUAN PILKADES

6.01.6.01.16.16.044. - 7.400.000,00 - 7.400.000,00 MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

6.01.6.01.16.16.047. 1.280.000,00 5.520.000,00 - 6.800.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.16.16.054. - 30.800.000,00 - 30.800.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.16.16.057. - 7.400.000,00 - 7.400.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.16.17. 600.000,00 19.200.000,00 - 19.800.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.16.17.011. - 8.400.000,00 - 8.400.000,00 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA

MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.16.17.020. 600.000,00 10.800.000,00 - 11.400.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI

6.01.6.01.16.18. 24.000.000,00 36.400.000,00 - 60.400.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.16.18.003. 24.000.000,00 17.800.000,00 - 41.800.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.16.18.004. - 9.400.000,00 - 9.400.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.16.18.015. - 9.200.000,00 - 9.200.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN

NARKOBA

6.01.6.01.16.19. 1.200.000,00 32.900.000,00 - 34.100.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.16.19.002. - 19.200.000,00 - 19.200.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.6.01.16.19.003. 1.200.000,00 6.200.000,00 - 7.400.000,00 PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN

6.01.6.01.16.19.004. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

6.01.17. 77.887.000,00 735.113.000,00 12.000.000,00 825.000.000,00 KECAMATAN SANGKAPURA

6.01. 77.887.000,00 735.113.000,00 12.000.000,00 825.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.17.01. 18.000.000,00 421.914.500,00 - 439.914.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.17.01.001. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.17.01.002. - 6.681.500,00 - 6.681.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.17.01.003. - 2.280.000,00 - 2.280.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.17.01.005. - 44.010.000,00 - 44.010.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 334

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.17.01.006. - 158.227.000,00 - 158.227.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.17.01.007. 18.000.000,00 - - 18.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.17.01.008. - 193.716.000,00 - 193.716.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.17.02. 915.000,00 117.198.000,00 12.000.000,00 130.113.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.17.02.003. 915.000,00 52.375.000,00 12.000.000,00 65.290.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.17.02.005. - 25.650.000,00 - 25.650.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.17.02.007. - 39.173.000,00 - 39.173.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.17.06. - 18.139.000,00 - 18.139.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.17.06.001. - 9.782.000,00 - 9.782.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.17.06.003. - 8.357.000,00 - 8.357.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.17.15. 300.000,00 73.864.000,00 - 74.164.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.17.15.003. - 32.320.000,00 - 32.320.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.17.15.004. - 8.930.000,00 - 8.930.000,00 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.17.15.015. - 12.035.000,00 - 12.035.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.17.15.022. 300.000,00 12.499.000,00 - 12.799.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)

6.01.6.01.17.15.024. - 8.080.000,00 - 8.080.000,00 PEMBINAAN KEAGAMAAN

6.01.6.01.17.16. 27.352.000,00 60.099.500,00 - 87.451.500,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.17.16.030. - 10.835.000,00 - 10.835.000,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN

PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.17.16.054. 26.896.000,00 29.548.000,00 - 56.444.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.17.16.056. - 9.005.000,00 - 9.005.000,00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.17.16.057. 456.000,00 10.711.500,00 - 11.167.500,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.17.17. - 10.550.000,00 - 10.550.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.17.17.011. - 10.550.000,00 - 10.550.000,00 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA

MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.17.18. 31.320.000,00 22.222.000,00 - 53.542.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 335

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.17.18.003. 27.660.000,00 8.072.000,00 - 35.732.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.17.18.004. 3.660.000,00 14.150.000,00 - 17.810.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.17.19. - 11.126.000,00 - 11.126.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.17.19.002. - 11.126.000,00 - 11.126.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.18. 21.000.000,00 778.000.000,00 26.000.000,00 825.000.000,00 KECAMATAN TAMBAK

6.01. 21.000.000,00 778.000.000,00 26.000.000,00 825.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.18.01. 21.000.000,00 339.490.000,00 - 360.490.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.18.01.001. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.18.01.002. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.18.01.003. - 2.700.000,00 - 2.700.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.18.01.005. - 31.290.000,00 - 31.290.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.18.01.006. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.18.01.007. 21.000.000,00 80.000.000,00 - 101.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.18.01.008. - 90.000.000,00 - 90.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.18.02. - 112.500.000,00 26.000.000,00 138.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.18.02.003. - 34.000.000,00 26.000.000,00 60.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.18.02.005. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.18.02.006. - 44.500.000,00 - 44.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.18.02.007. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.18.06. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.18.06.002. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.18.06.003. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.18.15. - 98.400.000,00 - 98.400.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA

6.01.6.01.18.15.003. - 45.800.000,00 - 45.800.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.18.15.019. - 33.600.000,00 - 33.600.000,00 FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)

6.01.6.01.18.15.024. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 PEMBINAAN KEAGAMAAN

6.01.6.01.18.16. - 58.280.000,00 - 58.280.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 336

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.18.16.030. - 35.400.000,00 - 35.400.000,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN

PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.18.16.047. - 22.880.000,00 - 22.880.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.18.17. - 47.440.000,00 - 47.440.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.18.17.022. - 23.960.000,00 - 23.960.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDES)

6.01.6.01.18.17.027. - 23.480.000,00 - 23.480.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN

6.01.6.01.18.18. - 67.570.000,00 - 67.570.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.18.18.003. - 61.520.000,00 - 61.520.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.18.18.004. - 6.050.000,00 - 6.050.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.18.19. - 34.320.000,00 - 34.320.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.18.19.001. - 7.510.000,00 - 7.510.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA

6.01.6.01.18.19.002. - 26.810.000,00 - 26.810.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

7. 585.346.000,00 2.321.802.330,00 107.963.000,00 3.015.111.330,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

7.01.01. 585.346.000,00 2.321.802.330,00 107.963.000,00 3.015.111.330,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

7.01. 585.346.000,00 2.321.802.330,00 107.963.000,00 3.015.111.330,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

7.01.7.01.01.01. 28.440.000,00 308.303.600,00 - 336.743.600,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

7.01.7.01.01.01.002. - 20.423.600,00 - 20.423.600,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

7.01.7.01.01.01.003. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

7.01.7.01.01.01.005. - 38.880.000,00 - 38.880.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

7.01.7.01.01.01.006. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

7.01.7.01.01.01.007. 28.440.000,00 96.000.000,00 - 124.440.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

7.01.7.01.01.02. 300.000,00 129.206.250,00 107.963.000,00 237.469.250,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

7.01.7.01.01.02.003. 300.000,00 28.196.250,00 107.963.000,00 136.459.250,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

7.01.7.01.01.02.006. - 83.610.000,00 - 83.610.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

7.01.7.01.01.02.007. - 17.400.000,00 - 17.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

7.01.7.01.01.06. - 34.785.400,00 - 34.785.400,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 337

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.7.01.01.06.001. - 18.610.400,00 - 18.610.400,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

7.01.7.01.01.06.003. - 16.175.000,00 - 16.175.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

7.01.7.01.01.19. 556.606.000,00 1.849.507.080,00 - 2.406.113.080,00 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

7.01.7.01.01.19.001. 190.355.000,00 140.686.000,00 - 331.041.000,00 PENGAMANAN HARI HARI BESAR, UNJUK RASA DAN PEJABAT

7.01.7.01.01.19.002. 7.535.000,00 42.465.000,00 - 50.000.000,00 PERINGATAN HARI JADI PROPINSI JAWA TIMUR (BK-PROPINSI)

7.01.7.01.01.19.003. 42.855.000,00 476.498.080,00 - 519.353.080,00 UPACARA HARI HARI BESAR DAN NASIONAL

7.01.7.01.01.19.004. 13.065.000,00 74.736.400,00 - 87.801.400,00 RAKOR RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)

7.01.7.01.01.19.005. 16.965.000,00 65.929.000,00 - 82.894.000,00 VERIFIKASI DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

7.01.7.01.01.19.007. 4.690.000,00 72.793.200,00 - 77.483.200,00 PERSIAPAN PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMIILIHAN PRESIDEN

7.01.7.01.01.19.008. 47.025.000,00 252.625.000,00 - 299.650.000,00 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

(FKUB)

7.01.7.01.01.19.009. 6.965.000,00 95.871.600,00 - 102.836.600,00 PEMANTAPAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH

7.01.7.01.01.19.010. 13.500.000,00 84.909.400,00 - 98.409.400,00 FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN GRESIK

7.01.7.01.01.19.011. 23.676.000,00 31.667.200,00 - 55.343.200,00 FORUM KOMINITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)

7.01.7.01.01.19.012. 123.900.000,00 35.168.000,00 - 159.068.000,00 FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN

7.01.7.01.01.19.013. 3.405.000,00 38.211.000,00 - 41.616.000,00 PENINGKATAN RASA NASIONALISME DAN BELA NEGARA

7.01.7.01.01.19.015. 16.630.000,00 21.702.400,00 - 38.332.400,00 DESK PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN

7.01.7.01.01.19.016. 19.440.000,00 150.412.000,00 - 169.852.000,00 VERIFIKASI DAN PEMBINAAN LSM DAN ORMAS

7.01.7.01.01.19.017. 26.600.000,00 265.832.800,00 - 292.432.800,00 PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

Jumlah 93.226.918.166,62 789.954.859.171,23 561.440.732.465,15 1.444.622.509.803,00

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T.,M.Si