Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah...

29
Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33418 Telepon / Fax. ( 0717 ) 439034 - 439085

Transcript of Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah...

Page 1: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan – Pangkalpinang 33418Telepon / Fax. ( 0717 ) 439034 - 439085

Page 2: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2019

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas rahmat dan

karunia-Nya kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung melakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) dilaksanakan dengan maksud untuk

mengetahui perkembangan dan kemajuan program dan kegiatan serta identifikasi

permasalahan serta antisipasi /upaya pemecahannya. Sehingga program dan

kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah

ditentukan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut

berpartisipasi dalam menyusun Evaluasi Rencana Kerja (Renja) ini. Semoga Tuhan

YME selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan

masyarakat dan negara.

.

Pangkalpinang, Oktober 2019

Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.M

Pembina Utama Madya / IV d

NIP. 19620201 198712 1 001

Page 3: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2019

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

I.1. Latar Belakang ………………………………………………. 1

I.2. Maksud dan Tujuan ………………………………………… 2

I.3 Program, dan Kegiatan……….. ........................................ 3

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ................................. 6

II.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja Terhadap Program/Kegiatan Dalam Renja ............................ 6

II.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja dan Keuangan) Program/Kegiatan Yang Tercantum Dalam Renja 11

BAB III KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT ............................ 23

III.1. Kendala .......................................................................... 23

III.2. Saran Tindak Lanjut ....................................................... 23

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .................................................. 24

IV.1. Kesimpulan .................................................................... 24

IV.2. Saran ............................................................................. 24

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISI

Page 4: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

1

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Tujuan

pembangunan kesehatan adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat

serta meningkatnya responsiveness dan perlindungan masyarakat terhadap

risiko sosial dan finansial dibidang kesehatan. Pembangunan kesehatan juga

dilaksanakan melalui peningkatan berbagai upaya kesehatan antara lain :

pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi,

alat kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat dengan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai pro-rakyat,

integritas, inklusif, responsif, dan adil guna mewujudkan “Masyarakat Sehat

Yang Mandiri dan Berkeadilan”. Beberapa isu penting yang mengemuka

antara lain masih rendahnya kinerja pelayanan publik, masih kurangnya

kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, masih tingginya angka kesakitan

akibat penyakit menular dan tidak menular, belum meningkatnya pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan dan belum maksimalnya peningkatan kualitas

dan kuantitas sumber daya kesehatan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut berfokus pada 3

(tiga) hal penting yaitu penguatan pelayanan kesehatan primer (primary

health care), penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan, intervensi

berbasis risiko kesehatan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan

akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang ditindaklanjuti dengan upaya

yang bersifat reformatif dan akseleratif untuk menjamin terlaksananya

pencapaian berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan

mempunyai daya ungkit besar melalui reformasi kesehatan.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan periode pemerintahan Kabinet

Kerja yang diselenggarakan saat ini mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Dalam upaya

pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMN 2015-2019

dan Renstra Kemenkes 2015-2019 diperlukan perencanaan pembangunan

kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, yang dalam

pelaksanaannya memerlukan keterlibatan semua komponen terkait.

Untuk optimalisasi dan akselerasi hasil kerja dan kontribusi berbagai

sektor dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan diperlukan

forum komunikasi dan informasi antara stakeholders yang melibatkan

pemerintah pusat dan daerah untuk selalu berkoordinasi, sehingga adanya

sinergisme antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

BAB I

PENDAHULUAN

Page 5: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

2

pelaksanaan pembangunankesehatan, kebijakan kesehatan saat ini diawali

dari wilayah pinggir ke tengah melalui pemantapan program “ Indonesia

Sehat” untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Sinergi pembangunan kesehatan sangat dibutuhkan untuk menggalang

komitmen bersama antara pemerintah pusat denganpemerintah daerah, lintas

progam dan lintas sektor untuk pembangunan kesehatan yang berkelanjutan

dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi

dan berupaya mencari solusi dalam mengatasi dan menanggulangi

permasalahan kesehatan tersebut. Peran provinsi dalam pembangunan

kesehatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian target sasaran program

pembangunan kesehatan sangat diperlukan, adanya kesepahaman tentang

penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berimbas pada keselarasan

dalam pencapaian target kinerja bidang kesehatan dapat terwujud apabila

program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan.

Sebagai salah satu pelaku pembangunan bidang kesehatan, Dinas

Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyusunan

rencana strategis (Rensta) Tahun 2017 -2022 yang mengacu pada RPJMD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode yang sama, juga

menyesuaikan dengan dengan kebijakan pembangunan Nasional yang

tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI periode 2015-2019.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan

dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program

pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Provinsi bersinkronisasi pelaksanaan program kegiatannya dengan Dinas

Kesehatan kabupaten/kota selaku pengemban amanat dan penanggung

jawab pada SPM bidang kesehatan, juga mengikutsertakan berbagai elemen

yang terkait pada sektor kesehatan dan mendorong peran serta masyarakat

untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan pada kurun waktu 2017-

2022.

Program kegiatan yang tercantum pada rencana strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Provinsi periode 2017 – 2022 berfungsi sebagai acuan pada

dokumen rencana kerja (renja) tahunan yang merupakan wujud implementasi

program kegiatan teknis bidang kesehatan yang menjadi tugas pokok dan

fungsi Dinas kesehatan Provinsi.

Pembangunan kesehatan harus diimbangi dengan intervensi perilaku

yang memungkinkan masyarakat lebih sadar, mau dan mampu melakukan

hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (sustainable

development). Untuk menjadikan masyarakat mampu hidup sehat,

masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara-cara hidup

sehat. Oleh sebab itu promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara

integral dengan berbagai aktivitas pembangunan kesehatan sehingga dapat

mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat semesta. Berkaitan dengan

Page 6: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

3

beberapa kebijakan pembangunan kesehatan diatas dibutuhkan suatu

perencanaan program kegiatan yang akan mendorong pada beberapa

percepatan penanggulangan permasalahan kesehatan melalui suatu

dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2018, sehingga

selaku pemangku sektor yang berkepentingan terhadap terwujudnya

pembangunan kesehatan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

yang mandiri dan berkeadilan, dapat lebih bertanggung jawab terhadap

tercapainya program-program kesehatan yang ada diwilayah kerjanya, yang

terpadu melalui beberapa kebijakan dan strategi yang telah tersusun pada

dokumen perencanaan yang ada, serta mewujudkan implementasi

pelaksanaan beberapa program yang telah disusun dan direncanakan. Untuk

itu diperlukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah disusun

dalam rencana kerja (Renja) tersebut.

1.2. Maksud

Maksud dari dilakukannya evaluasi hasil Renja adalah mengetahui

perkembangan dan kemajuan program dan kegiatan serta identifikasi

permasalahan serta antisipasi /upaya pemecahannya

1.3. Tujuan

• Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan

secara kontinyu mengenai pencapaian indikator kinerja dan anggaran serta

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan

tersebut;

• Melakukan identifikasi masalah terhadap pelaksanaan kegiatan agar

tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin;

• Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil

pemantauan.

1.4. Program, dan Kegiatan

Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah dirumuskan, Dinas

Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan penjabaran melalui

program dan kegiatan. Adapun program tersebut adalah :

1. Program peningkatan pelayanan pemerintahan. Program ini dijabarkan

dalam 6 kegiatan sebagai berikut :

a. Pelayanan administrasi perkantoran

b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

d. Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes

e. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

f. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Page 7: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

4

2. Program kesehatan masyarakat. Program ini dijabarkan dalam 9 kegiatan

sebagai berikut :

a. Peningkatan kesehatan masyarakat

b. Upaya peningkatan kesehatan keluarga

c. Penurunan kematian ibu

d. Penurunan angka kematian bayi

e. Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga

f. Peningkatan penyehatan lingkungan

g. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga

h. BOK Provinsi (DAK Non Fisik)

i. Pengadaan makanan tambahan ibu hamil (DAK Fisik)

3. Program pencegahan dan pengendalian penyakit. Program ini dijabarkan

dalam 7 kegiatan sebagai berikut :

a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB

b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

c. Penanganan penyakit menular lainnya

d. Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker

e. Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya

f. Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa

g. Peningkatan surveilans imunisasi dan kesehatan situasi khusus

4. Program pelayanan kesehatan. Program ini hanya dijabarkan dalam 4

kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kesehatan primer

b. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

c. Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat

d. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional

5. Program sumber daya kesehatan. Program ini hanya dijabarkan dalam 3

kegiatan yaitu :

a. Pengembangan sumber daya kesehatan/SDMK

b. Peningkatan pelayanan kefarmasian

c. Peningkatan ketersediaan alkes dan PKRT

6. Program pelayanan teknis laboratorium. Program ini hanya dijabarkan

dalam 1 kegiatan yaitu :

a. Peningkatan dan pengembangan pelayanan Labkes

Page 8: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

5

2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja Terhadap Program/Kegiatan Dalam Renstra

Pada tahun 2019, terdapat 6 program dan 30 kegiatan yang ada didalam

Renja SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung, sedangkan

didalam Renstra Provinsi Kep. Bangka Belitung 2017 – 2022 juga terdapat 6

program dan 30 kegiatan. Adapun program/kegiatan dalam Renja dan Renstra

dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

Page 9: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

6

Tabel 1. Program/Kegiatan dalam Renja dan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2019

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Kegiatan

(1) (2) (3)

Renja Renstra

1 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN

1 02 01 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan disiplin prasarana aparatur Peningkatan disiplin prsarana aparatur

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan

Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes

02 Program Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat

Upaya peningkatan kesehatan keluarga Upaya peningkatan kesehatan keluarga

Penurunan kematian ibu Penurunan kematian ibu

Penurunan angka kematian bayi Penurunan angka kematian bayi

Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga

Peningkatan penyehatan lingkungan Peningkatan penyehatan lingkungan

Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga

BOK Provinsi (DAK Non Fisik) BOK Provinsi (DAK Non Fisik)

Pengadaan makanan tambahan ibu hamil (DAK

Non Fisik)

Pengadaan makanan tambahan ibu hamil (DAK

Non Fisik)

Page 10: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

7

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Kegiatan

(1) (2) (3)

Renja Renstra

03 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

TB

Pencegahan dan pengendalian penyakit

menular TB

Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Peningkatan pengendalian penyakit malaria Peningkatan pengendalian penyakit malaria

Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis,

ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)

Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis,

ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)

Peningkatan pengendalian dan pencegahan

penyakit kanker

Peningkatan pengendalian dan pencegahan

penyakit kanker

Peningkatan pencegahan penyakit tidak menulr

lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes

mellitus)

Peningkatan pencegahan penyakit tidak menulr

lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes

mellitus)

Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan

jiwa

Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan

jiwa

Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan

situasi khusus

Peningkatan surveilans, imunisasi dan

kesehatan situasi khusus

04 Program Pelayanan Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan primer Peningkatan pelayanan kesehatan primer

Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat

Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional

05 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Pengembangan sumber daya manusia

kesehatan/SDMK

Pengembangan sumber daya manusia

kesehatan/SDMK

Peningkatan pelayanan kefarmasian Peningkatan pelayanan kefarmasian

Peningkatan ketersediaan Alkes dan PKRT Peningkatan ketersediaan Alkes dan PKRT

Page 11: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

8

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Kegiatan

(1) (2) (3)

Renja Renstra

06 Program Pelayanan Teknis Laboratorium

Kesehatan

Peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis

laboratorium kesehatan

Peningkatan dan pengembangan pelayanan

teknis laboratorium kesehatan

Page 12: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

9

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa program/kegiatan yang ada di Renja SKPD

Dinas Kesehatan tahun 2019 dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2017 – 2022, dapat

disimpulkan bahwa :

1. Semua program yang ada di Renja sama dengan program yang ada di Renstra

2. Program peningkatan pelayanan pemerintah, program kesehatan masyarakat,

program pencegahan dan pengendalian penyakit, program pelayanan kesehatan,

program pengembangan sumber daya kesehatan, program pelayanan teknis

laboratorium kesehatan. Kegiatan-kegiatan di program ini telah sesuai antara

Renja dan Renstra.

3. Terdapat dua program yang kegiatannya tidak ada anggaran di Renja yaitu

program peningkatan pelayanan pemerintah dengan kegiatan peningkatan

disiplin aparatur dan program pencegahan dan pengendalian penyakit dengan

kegiatan peningkatan pengendalian penyakit malaria.

Page 13: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

10

2.2 Perbandingan antara target dan realisasi (kinerja dan keuangan)

program/kegiatan yang tercantum dalam Renja

Untuk target dan realisasi kinerja dan keuangan program/kegiatan yang

tercantum dalam Renja dapat dilihat pada tabel berikut :

Page 14: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

11

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Kegiatan

Renja Renja

Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5)

Renja Renstra Kinerja Rp Kinerja Rp

1 02 URUSAN WAJIB

KESEHATAN

1 02 01

Program

Peningkatan

Pelayanan

Pemerintah

Pelayanan administrasi

perkantoran

Pelayanan administrasi

perkantoran

1. 12 paket; 2.

12 paket; 3.4

paket; 4. 39

orang; 5. 4

paketi; 6. 12

rekening; 7. 96

eksemplar; 8.

300 kali; 9. 3

kendaraan; 10.

60 kotak, 164

buku, 950

lembar; 11.

275000 lembar;

12. 1750 kotak;

13. 60 dokumen

laporan; 14. 60

dokumen

laporan

6.466.709.864 3.065.826.147

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1. 8 unit; 2. 8

unit; 3. 1 paket;

4. 98 unit; 5. 5

unit, 1 pt; 6. 18

unit; 7. 5 unit

486.450.000 235.726.802

Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

Peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur 15 pegawai ASN 216.200.000 136.150.000

Penyusunan dokumen Penyusunan dokumen 1. 1 dokumen; 2. 154.885.000 65.956.600

Page 15: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

12

perencanaan pembangunan perencanaan

pembangunan

1 kesepakatan

dan 1 dokumen

hasil kegiatan; 3.

2 dokumen; 4. 2

dokumen

laporan evaluasi;

5. 8 bank data, 1

dokumen profil,

1 laporan hasil

kegiatan; 6. 1

dokumen ; 7. 40

orang

Penyusunan pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

3 laporan

evaluasi 8.575.000 0 0

Peningkatan pelayanan UPTD

Balai Labkes

Peningkatan pelayanan

UPTD Balai Labkes

1. 27 orang ; 2.

1 paket ; 3. 5

paket; 4. 1 tahun

; 5. 1 kendaraan

; 6. 1 paket ; 7.

350 kotak ; 8. 1

tahun ; 9. 9

paket

1.715.643.900 1.238.032.568

02 Program Kesehatan

Masyarakat

Peningkatan kesehatan

masyarakat

Peningkatan kesehatan

masyarakat

1. 7 dokumen

laporan; 2. 1000

orang; 3. 4 paket

promosi; 4. 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan ; 5. 2

dokumen

kegiatan

617.179.000 45.490.000

Upaya peningkatan kesehatan

keluarga

Upaya peningkatan

kesehatan keluarga

1. 150 orang; 2.

7 dokumen; 3.

10 desa; 4. 1

dokumen

928.566.000 385.337.860

Page 16: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

13

Penurunan kematian ibu Penurunan kematian ibu

1. 7 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 2. 240

orang, 3. 80

orang; 4. 120

orang; 5. 400 ibu

hamil; 6. 7

dokumen; 7. 280

orang

668.490.000 215.753.200

Penurunan angka kematian

bayi

Penurunan angka kematian

bayi

1. 80 orang ; 2.

60 orang 576.060.700 395.662.688

Peningkatan kesehatan gizi

anak dan keluarga

Peningkatan kesehatan gizi

anak dan keluarga

1. 200 paket; 2.

20 orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 3. 160

orang, 4

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 4. 250

orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 5. 560

orang, 7

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 6. 200

orang, 4

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 7. 280

orang, 4

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 8. 400

orang, 4

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 9. 80

1.175.640.000 186.895.000

Page 17: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

14

orang, 1

dokumen hasil

kegiatan

Peningkatan penyehatan

lingkungan

Peningkatan penyehatan

lingkungan

1. 518 orang; 2.

1 rekomendasi

kesepakatan; 3.

7 rekomendasi

kesepakatan; 4.

105 petugas

513.312.000 265.544.100

Peningkatan kesehatan kerja

dan olahraga

Peningkatan kesehatan

kerja dan olahraga

1. 7

rekomendasi ; 2.

100 petugas, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 3. 600

pegawai, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan

107.932.800 15.000.000

BOK Provinsi (DAK Non Fisik) BOK Provinsi (DAK Non

Fisik)

1. 1 dokumen ;

2. 57 orang ; 3.

136 orang ; 7

kab ; 4. 14

sekolah ; 5. 1

dokumen ; 6. 50

sampel ; 7. 1

dokumen ; 8. 1

dokumen ; 9. 1

dokumen ; 10. 1

dokumen ; 11. 1

dokumen

2.533.500.000 1.365.984.674

Pengadaan makanan

tambahan ibu hamil (DAK Non

Fisik)

Pengadaan makanan

tambahan ibu hamil (DAK

Non Fisik)

561.420.000 437.028.042

03

Program

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit

Page 18: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

15

Pencegahan dan pengendalian

penyakit menular TB

Pencegahan dan

pengendalian penyakit

menular TB

1. 30 orang, 1

dokumen

laporan

kegiatan; 2. 100

orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 3. 14

kasus

146.035.000 118.213.900

Peningkatan pencegahan dan

pengendalian HIV

Peningkatan pencegahan

dan pengendalian HIV

1. 210 orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 2000

lembar leaflet,

sivenir 1500 pcs;

3. 5000 test; 4.

20.000 lembar;

5. 7 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 6. 50

orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 7. 200

peserta, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan

398.400.000 136.109.500

Peningkatan pengendalian

penyakit malaria

Peningkatan pengendalian

penyakit malaria - - -

Penanganan penyakit menular

lainnya (hepatitis, ISPA, diare,

kusta, filariasis, DBD, zoonosis)

Penanganan penyakit

menular lainnya (hepatitis,

ISPA, diare, kusta, filariasis,

DBD, zoonosis)

1. 3 PT; 2. 14

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 3. 7

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 4. 14

petugas

pengelola

program, 7

377.765.000 289.917.000

Page 19: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

16

laporan

kegiatan; 5.

8000 test, 1

paket bahan

habis pakai

(BHP); 6. 7

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 7. 7

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 8. 50

nakes, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 9. 100

orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 10.

100 orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 11.

100 orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 12. 7

dokumen

Peningkatan pengendalian dan

pencegahan penyakit kanker

Peningkatan pengendalian

dan pencegahan penyakit

kanker

1. 50 orang dan

30 orang ; 2. 2

dokumen; 3. 100

orang; 4. 1 paket

78.040.000 46.446.800

Peningkatan pencegahan

penyakit tidak menulr lainnya

(tekanan darah tinggi,

obesitas, diabetes mellitus)

Peningkatan pencegahan

penyakit tidak menulr

lainnya (tekanan darah

tinggi, obesitas, diabetes

mellitus)

1. 200 orang, 1

dokumen

laporan

kegiatan; 2. 150

orang, 1

dokumen

laporan hasil

155.459.600 115.965.000

Page 20: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

17

kegiatan; 3. 7

paket, 1 unit; 4.

1 dokumen; 5.

100 orang, 1

dokumen

laporan kegiatan

Peningkatan penanganan

pelayanan kesehatan jiwa

Peningkatan penanganan

pelayanan kesehatan jiwa

1. 1 laporan

hasil kegiatan; 2.

300 orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 3. 1

dokumen

laporan kegiatan

191.988.000 55.149.400

Peningkatan surveilans,

imunisasi dan kesehatan

situasi khusus

Peningkatan surveilans,

imunisasi dan kesehatan

situasi khusus

1. 5 paket; 2. 2

paket; 3. 2

dokumen; 4.

80% dan 4

dokumen; 5. 3

paket; 6. 23

kasus; 7. 381

desa/kelurahan

dan 1 dokumen;

8. 8 dokumen; 9.

6 dokumen; 10.

2 dokumen

1.248.555.000 339.100.060

04 Program Pelayanan

Kesehatan

Peningkatan pelayanan

kesehatan primer

Peningkatan pelayanan

kesehatan primer

1. 15 event, 1

dokumen

laporan

kegiatan; 2. 140

nakes, 7

dokumen

laporan

kegiatan; 3. 21

FKTP (3

pemenang) 4. 54

3.039.223.236 719.956.400

Page 21: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

18

puskesmas, 7

kesepakatan

rakor PIS-PK; 5.

45 nakes, 1

dokumen

laporan; 6. 14

puskesmas, 1

dokumen

laporan; 7. 63

puskesmas, 3

dokumen

laporan

Peningkatan pelayanan

kesehatan rujukan

Peningkatan pelayanan

kesehatan rujukan

1. 11 rumah

sakit; 2. 11

rumah sakit

pemerintah 3.

60 nakes, 1

dokumen

laporan; 4. 10

laporan SPM RS;

57 dokumen, 1

laporan; 5. 4

rekomendasi

kesepakatan; 6.

8 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 5

laporan

1.060.045.000 395.588.407

Pembiayaan jaminan

kesehatan masyarakat

Pembiayaan jaminan

kesehatan masyarakat

1. 59.926 jiwa, 1

dokumen

laporan; 2. 1

kesepakatan; 3.

1 laporan

pemantauan; 4.

30 pasien

rujukan, 7

jenazah, 30

keluarga

pendamping

pasien dan 30

18.008.928.000 9.249.284.564

Page 22: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

19

tenaga

kesehatan; 5. 73

0rang, 1 laporan

Pengembangan pelayanan

kesehatan tradisional

Pengembangan pelayanan

kesehatan tradisional

1. 6 desa, 1

kelurahan

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 2. 1

ramuan yang

ada di 7

kab/kota, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 3. 10

petugas, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan

41.675.000 23.098.200

05

Program

Pengembangan

Sumber Daya

Kesehatan

Pengembangan sumber daya

manusia kesehatan/SDMK

Pengembangan sumber

daya manusia

kesehatan/SDMK

1. 30 nakes, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 2. 15

pelatihan, 1

dokumen

laporan

kegiatan; 3. 10

orang; 4. 27

nakes; 5. 17

nakes PTT, 1

dokumen

laporan kegiatan

1.662.010.120 978.366.600

Peningkatan pelayanan

kefarmasian

Peningkatan pelayanan

kefarmasian

1. 1 paket; 2. 8

dokumen data

RKO dan 1

600.233.700 139.765.203

Page 23: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

20

laporan

kegiatan; 3. 70

sarana, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 4. 300

IRTP dan 1

laporan kegiatan

Peningkatan ketersediaan

Alkes dan PKRT

Peningkatan ketersediaan

Alkes dan PKRT

1. 42 orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 2. 14

fasyankes, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan; 3. 50%

83.075.000 73.725.600

06

Program Pelayanan

Teknis Laboratorium

Kesehatan

Peningkatan dan

pengembangan pelayanan

teknis laboratorium kesehatan

Peningkatan dan

pengembangan pelayanan

teknis laboratorium

kesehatan

1. 20 orang; 2. 7

paket; 3. 96

sertifikat; 4. 19

orang, 2

dokumen; 5. 5

sertifikat; 6. 15

buku; 7. 4

dokumen

laporan hasil; 8.

1 paket; 9. 9 unit

916.504.370 74.255.900

Page 24: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

21

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa target dan realisasi kinerja dan

keuangan program/kegiatan yang ada tercantum didalam Renja, dapat disimpulkan

sebagai berikut :

1. Semua kegiatan disetiap program didalam Renja, telah mencantumkan target

kinerja dan keuangan.

2. Untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan III (Juli - September) masih ada

yang belum dilaksanakan karena terdapat kegiatan yang mengalami efisiensi.

3. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan III adalah sebesar Rp.

20.809.331.143,- apabila dibandingkan dengan total anggaran tahun 2019

sebesar Rp. 44.738.501.290,- baru mencapai 46,51%.

4. Rendahnya realisasi keuangan disebabkan karena kegiatan masih dalam proses

pelaksanaan dan proses pencairan keuangan.

Page 25: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

22

3.1 Kendala dan Saran Tindak Lanjut

a. Kendala

Sampai saat ini, tidak terdapat kendala yang berarti untuk pelaksanaan

program/kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung. Terdapat

kegiatan yang mengalami efisiensi/perubahan anggaran, sehingga kegiatan

tersebut belum dapat dilaksanakan menunggu APBD perubahan disahkan.

b. Saran Tindak Lanjut

Untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan yang telah di

rencanakan, agar tidak ada efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun

anggaran berjalan. Sehingga program/kegiatan dapat dilaksanakan dan target

kinerja dan keuangan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan tepat waktu

BAB III

KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT

Page 26: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

23

4.1 Kesimpulan

1. Semua kegiatan disetiap program didalam Renja, telah mencantumkan target

kinerja dan keuangan.

2. Untuk realisasi kinerja dan realisasi keuangan dari program dan kegiatan, sampai

dengan triwulan III (Juli - September) masih ada yang belum dilaksanakan

karena ada kegiatan yang direncanakan pelaksanaannya pada triwulan 4

3. Terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan karena adanya perubahan anggaran

kegiatan.

4.2 Saran

Agar efisiensi/pengurangan anggaran tidak dilakukan pada tahun berjalan,

sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan

sesuai dengan rencana yang telah disusun

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Page 27: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Urusan Rutin

Bidang Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan

Pemerintah

1. Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes; 2. Predikat (Nilai)

SAKIP perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi

1. 90%

2. 9030.476.920.474Rp

1. 70,5%

2. 75,523.978.514.238Rp

1. 77%

2. 80 Rp 9.048.463.764

1. N/A

2. N/A Rp 743.099.269

1. N/A

2. N/A Rp 2.460.035.111

1. N/A

2. N/A Rp 1.538.557.737 Rp - 4.741.692.117 52,40 8.720.206.355 28,61% Dinkes

Pelayanan administrasi perkantoran Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes

90% 13.892.223.855Rp 70,50% 1.984.750.131,00 75% 6.466.709.864,00 N/A Rp 644.356.644 N/A 1.252.536.044Rp N/A 1.168.933.459Rp 3.065.826.147 47,41 5.050.576.278 36,36%

Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes

90% 2.777.283.251Rp 70,50% 339.024.790,00 75% 486.450.000,00 N/A 9.302.500Rp N/A 88.678.800Rp N/A 137.745.502Rp 235.726.802 48,46 574.751.592 20,69%

Peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes

90% 949.098.846Rp 70,50% 154.460.000,00 0% - N/A -Rp N/A -Rp N/A -Rp 0 #DIV/0! 154.460.000 16,27%

Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes

90% 1.145.337.090Rp 70,50% 89.743.726,00 75% 216.200.000,00 N/A -Rp N/A 52.450.000Rp N/A 83.700.000Rp 136.150.000 62,97 225.893.726 19,72%

Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan

Predikat (Nilai) SAKIP perangkat

daerah Dinas Kesehatan Provinsi90 2.135.433.453Rp 75,52 221.341.678,00 80 154.885.000,00 N/A 5.250.000Rp N/A 58.735.300Rp N/A 1.971.300Rp 65.956.600 42,58 287.298.278 13,45%

Penyusunan pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Predikat (Nilai) SAKIP perangkat

daerah Dinas Kesehatan Provinsi 90 397.591.463Rp 75,52 52.361.501,00 80 8.575.000,00 N/A -Rp N/A -Rp N/A -Rp 0 0,00 52.361.501 13,17%

Peningkatan kapasitas UPTD Balai

Labkes

Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes

90% 9.179.952.516Rp 70,50% 1.136.832.412,00 75% 1.715.643.900,00 N/A 84.190.125Rp N/A 1.007.634.967Rp N/A 146.207.476Rp 1.238.032.568 72,16 2.374.864.980 25,87%

45,60

Program Kesehatan Masyarakat 1. Persentase kab/kota yang

membuat kebijakan yang

mendukung PHBS (%); 2. Angka

kematian ibu per 100.000

kelahiran hidup (per kelahiran

hidup); 3. Angka kematian bayi

per 1000 kelahiran hidup (per

seribu kelahiran hidup); 4.

Prevalensi kekurangan gizi

(underweight) pada anak balita;

5. Persentase penduduk yang

memiliki kualitas lingkungan

sehat; 6. Persentase puskesmas

yang menjalankan kesehatan

kerja dan kesehatan olah raga

1. 100% ;

2. 19/KH

3. 7.12/1000 KH ;

4. 14.15% ;

5. 90%

6. 80%

42.079.545.647Rp

1. 85,71% ;

2. 43/KH

3. 6.31/1000 KH

4. 2,25% ;

5. 85.98%

6. 100%

4.871.707.419Rp

1. 80% ;

2. 22/KH

3. 7.18/1000 KH ;

4. 14.30% ;

5. 81,96%

6. 65%

Rp 7.682.100.500

1. 28,5% ;

2. 14/KH

3. 6,22/1000 KH ;

4. 5,88% ;

5. 85,95%

6. 90,63%

317.387.728Rp

1. 42,86% ;

2. 21/KH

3. 5,9/1000 KH ;

4. 7,18% ;

5. 85,51%

6. 100%

Rp 1.429.079.988

1. 42,86% ;

2. 21/KH

3. 5,9/1000 KH ;

4. 7,18% ;

5. 85,51%

6. 100%

1.566.227.848Rp -Rp 3.312.695.564 43,12 8.184.402.983 19,45% Dinkes

Peningkatan kesehatan masyarakat Persentase kab/kota yang membuat

kebijakan yang mendukung PHBS 100% 4.685.109.785Rp 85,71% 263.746.600,00 80% 617.179.000,00 28,50% -Rp 42,86% 45.490.000Rp 42,86% -Rp 45.490.000 7,37 309.236.600 6,60%

Upaya peningkatan kesehatan

keluarga

Persentase kab/kota yang membuat

kebijakan yang mendukung PHBS 100% 4.863.884.329Rp 85,71% 587.871.204,00 80% 928.566.000,00 28,50% -Rp 42,86% -Rp 42,86% 385.337.860Rp 385.337.860 41,50 973.209.064 20,01%

Penurunan kematian ibu Angka kematian ibu per 100.000

kelahiran hidup (per kelahiran

hidup)19/KH 7.931.906.362Rp 44/KH 746.652.900,00 22/KH 668.490.000,00 14/KH -Rp 21/KH 59.123.200Rp 21/KH 156.630.000Rp 215.753.200 32,27 962.406.100 12,13%

Penurunan angka kematian bayi Angka kematian bayi per 1000

kelahiran hidup (per seribu

kelahiran hidup)7,12/1000 KH 6.545.115.314Rp 6,31/1000 KH 530.023.000,00 7,18/1000 KH 576.060.700,00 6,22/1000 KH 56.797.900Rp 5,99/1000 KH 338.864.788Rp 5,99/1000 KH -Rp 395.662.688 68,68 925.685.688 14,14%

Peningkatan kesehatan gizi anak

dan keluarga

Prevalensi kekurangan gizi

(underweight) pada anak balita14,45% 10.461.715.722Rp 2.25% 876.170.500,00 14,30% 1.175.640.000,00 5,88% 7.125.000Rp 7,18% 96.245.000Rp 7,18% 83.525.000Rp 186.895.000 15,90 1.063.065.500 10,16%

Peningkatan penyehatan lingkungan Persentase penduduk yang memiliki

kualitas lingkungan sehat90% 6.000.487.463Rp 85.98% 367.018.190,00 81,96% 513.312.000,00 85,95% 134.233.800Rp 85,51% 52.147.300Rp 85,51% 79.163.000Rp 265.544.100 51,73 632.562.290 10,54%

Peningkatan kesehatan kerja dan

olahraga

Persentase puskesmas yang

menjalankan kesehatan kerja dan

kesehatan olah raga 80% 1.591.326.672Rp 100% 98.425.950,00 65% 107.932.800,00 90,63% -Rp 100,00% 13.500.000Rp 100,00% 1.500.000Rp 15.000.000 13,90 113.425.950 7,13%

BOK Provinsi (Dak Non Fisik) Angka kematian ibu per 100.000

kelahiran hidup (per kelahiran

hidup)19/KH 44/KH 1.401.799.075,00 22/KH 2.533.500.000,00 14/KH 119.231.028Rp 21/KH 823.709.700Rp 21/KH 423.043.946Rp 1.365.984.674 53,92 2.767.783.749

Pengadaan makanan tambahan ibu

hamil (DAK Fisik) -Rp 14,30% 561.420.000,00 5,88% -Rp 7,18% -Rp 7,18% 437.028.042Rp 437.028.042 77,84 437.028.042

38,65

Formulir VII.F.5

Evaluasi terhadap Hasil Renja - OPD Lingkup Provinsi

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Periode Pelaksanaan Tahun 2019

No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir

Periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2018)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

Dievaluasi (2019)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2019 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2019

(Akhir tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2022)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 (%)

Unit SKPD

Penanggung

jawab

Ket.

I II III IV

11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17

1

7 8 9 10

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

2

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

Page 1 of 3

Page 28: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir

Periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2018)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

Dievaluasi (2019)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2019 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2019

(Akhir tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2022)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 (%)

Unit SKPD

Penanggung

jawab

Ket.

I II III IV

11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17

7 8 9 10

Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

1. Persentase Kabupaten/ Kota

dengan angka keberhasilan

pengobatan TB paru BTA positif

(Success Rate) minimal 85% ; 2.

Prevalensi HIV (persen) pada

penduduk beresiko ; 3.

Persentase Kabupaten/Kota

mencapai eliminasi malaria ; 4.

Persentase penanganan penyakit

menular lainnya ( hepatitis, ispa,

diare, kusta, filariasis, DBD ,

zoonosis ) ; 5. Persentase

perempuan usia 30-50 tahun

yang dideteksi dini kanker

serviks dan payudara ; 6.

Presentase pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak

menular lainnya 7. Persentase

Kab/Kota yang 20 %

Puskesmasnya

menyelenggarakan upaya

kesehatan jiwa ; 8. Persentase

Kab/kota yang melaksanakan

kewaspadaan dini dan respon

1. 100%

2. <10% ;

3. 100% ;

4. 90%

5.37.50% ;

6. 90%

7. 100% ;

8. 100%

29.202.776.971Rp

1. 69,08%

2. 0,43% ;

3. 71,43% ;

4. 99,99%

5.26,74% ;

6. 101,49%

7. 100% ;

8. 100%

Rp 3.152.191.325

1. 71,4%

2. <10% ;

3. 85,71% ;

4. 86%

5.17.50% ;

6. 85%

7. 80% ;

8. 80%

Rp 2.596.242.600

1. 16,83%

2. 0,45% ;

3. 71,43% ;

4. 59,42%

5.29,13% ;

6.4,62%

7. 100% ;

8. 96,75%

73.181.200Rp

1. 61,85%

2. 0,43% ;

3. 71,43% ;

4. 58,79%

5.29,13% ;

6. 31,9%

7. 100% ;

8. 97,43%

Rp 361.024.000

1. 61,85%

2. 0,43% ;

3. 71,43% ;

4. 58,79%

5.29,13% ;

6. 31,9%

7. 100% ;

8. 97,43%

666.697.388Rp -Rp 1.100.902.588 42,40 4.253.093.913 14,56% Dinkes

Pencegahan dan pengendlaian

penyakit menular TB

Persentase Kabupaten/ Kota

dengan angka keberhasilan

pengobatan TB paru BTA positif

(Success Rate) minimal 85%

100%

1.149.918.784Rp 69,08% 151.152.200,00 85,70% 146.035.000,00 16,83% -Rp 61,85% 32.620.000Rp 61,85% 85.593.900Rp 118.213.900 80,95 269.366.100 23,42%

Peningkatan pencegahan dan

pengendalian HIV

Prevalensi HIV (persen) pada

penduduk beresiko

<10%

3.273.590.030Rp 0,43% 391.479.066,00 <10% 398.400.000,00 0,45% Rp - 0,43% Rp 31.675.000 0,43% 104.434.500Rp 136.109.500 34,16 527.588.566 16,12%

Peningkatan pengendalian penyakit

malaria

Persentase Kabupaten/Kota

mencapai eliminasi malaria

100%

1.140.979.086Rp 71,43% 169.440.520,00 85,71% - - Rp - - Rp - - -Rp 0 #DIV/0! 169.440.520 14,85%

Penanganan penyakit menular

lainnya (hapatitis, ISPA, diare,

kusta, filariasis, DBD, zoonosis)

Persentase penanganan penyakit

menular lainnya ( hepatitis, ispa,

diare, kusta, filariasis, DBD ,

zoonosis )

90%

4.354.828.881Rp 99,99% 490.829.650,00 87% 377.765.000,00 59,42% Rp 14.600.000 58,79% Rp 196.293.000 58,79% 79.024.000Rp 289.917.000 76,75 780.746.650 17,93%

Peningkatan pengendalian dan

pencegahan penyakit kanker

Persentase perempuan usia 30-50

tahun yang dideteksi dini kanker

serviks dan payudara

37,50%

524.031.259Rp 26.74% 75.029.600,00 22,50% 78.040.000,00 29,13% Rp 5.940.000 29,13% Rp 11.995.000 29,13% 28.511.800Rp 46.446.800 59,52 121.476.400 23,18%

Peningkatan pencegahan penyakit

tidak menular lainnya (tekanan

darah tinggi, obesitas, diabetes

mellitus)

Presentase pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak

menular lainnya

90%

1.230.885.842Rp 101.49% 170.772.719,16 86% 155.459.600,00 4,62% Rp 2.650.000 31,90% Rp 17.036.000 31,90% 96.279.928Rp 115.965.928 74,60 286.738.647 23,30%

Peningkatan penanganan

pelayanan kesehatan jiwa

Persentase Kab/Kota yang 20 %

Puskesmasnya menyelenggarakan

upaya kesehatan jiwa

100%

4.103.671.172Rp 100% 339.943.371,00 80% 191.988.000,00 100,00% Rp 14.499.400 100,00% Rp 40.650.000 100,00% -Rp 55.149.400 28,73 395.092.771 9,63%

Peningkatan surveilans, imunisasi

dan kesehatan situasi khusus

Persentase Kab/kota yang

melaksanakan kewaspadaan dini

dan respon

100%

13.424.871.917Rp 100% 1.363.544.199,00 80% 1.248.555.000,00 96,76% Rp 35.491.800 97,43% Rp 30.755.000 97,43% 272.853.260Rp 339.100.060 27,16 1.702.644.259 12,68%

54,55

Program Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah Kecamatan yang

memiliki minimal satu

Puskesmas yang tersertifikasi

akreditasi ; 2. Jumlah RSUD yang

tersertifikasi akreditasi nasional ;

3. Persentase kepesertaan JKN ;

4. Persentase PKM yang

menyelenggarakan kesehatan

tradisional

1. 47 kec ;

2. 10 RSUD ;

3. 70% ;

4. 100%

124.405.126.587Rp

1. 47 kec ;

2. 10 RSUD ;

3. 78,52% ;

4. 80,95%

16.662.075.472Rp

1. 38 kec ;

2. 10 RSUD ;

3. 65,5% ;

4. 75%

22.149.871.236Rp

1. 46 kec ;

2. 9 RSUD ;

3. 78,41% ;

4. 79,69%

1.700.997.761Rp

1. 57 kec ;

2. 18 RSUD ;

3. 80,3% ;

4. 98,44%

4.519.980.200Rp

1. 57 kec ; 2.

18 RSUD ;

3. 80,3% ;

4. 98,44%

4.166.949.610Rp -Rp 10.387.927.571 46,90 27.050.003.043 21,74% Dinkes

Peningkatan pelayanan kesehatan

primer

Jumlah Kecamatan yang memiliki

minimal satu Puskesmas yang

tersertifikasi akreditasi 47 kec 7.286.416.538Rp 47 kec 639.982.894,00 38 kec 3.039.223.236,00 46 kec 138.720.000Rp 57 kec 566.362.200Rp 57 kec 14.874.200Rp 719.956.400 23,69 1.359.939.294 18,66%

Peningkatan pelayanan kesehatan

rujukan

Jumlah RSUD yang tersertifikasi

akreditasi nasional 10 RSUD 7.971.855.206Rp 10 RSUD 866.271.914,00 10 RSUD 1.060.045.000,00 9 RSUD 22.187.807Rp 18 RSUD Rp 155.129.800 18 RSUD 218.270.800Rp 395.588.407 37,32 1.261.860.321 15,83%

Pembiayaan jaminan kesehatan

masyarakat

Persentase kepesertaan JKN

70% 106.914.637.362Rp 78.52% 14.925.678.874,00 65,50% 18.008.928.000,00 78,41% 1.540.089.954Rp 80,30% Rp 3.798.488.200 80,30% 3.910.706.410Rp 9.249.284.564 51,36 24.174.963.438 22,61%

Pengembangan pelayanan

kesehatan tradisional

Persentase PKM yang

menyelenggarakan kesehatan

tradisional100% 2.232.217.481Rp 80,95% 230.141.790,00 75% 41.675.000,00 79,69% -Rp 98,44% -Rp 98,44% 23.098.200Rp 23.098.200 55,42 253.239.990 11,34%

41,95

Program Pengembangan Sumber

Daya Kesehatan

1. Jumlah SDM Kesehatan

yang ditingkatkan

kompetensinya (kumulatif) ; 2.

Persentase Puskesmas dengan

ketersediaan obat dan vaksin

essensial ; 3. Persentase produk

alkes dan PKRT di peredaran

yang memenuhi syarat

1. 6182 orang ;

2. 98% ;

3. 94%

18.329.472.587Rp 2.715.336.145Rp

1. 4028 orang ;

2. 94% ;

3. 91%

Rp 2.345.318.820

1. 122 orang ;

2. 100% ;

3. 0%

661.245.803Rp

1. 242 orang ;

2. 93,75% ;

3. 0%

Rp 361.270.000

1. 242 orang ;

2. 93,75% ;

3. 0%

169.341.600Rp -Rp 1.191.857.403 50,82 3.907.193.548 21,32 Dinkes

Pengembangan sumber daya

manusia kesehatan /SDMK

Jumlah SDM Kesehatan

yang ditingkatkan

kompetensinya (kumulatif)6182 orang Rp 9.835.982.777 1718 1.188.112.600,00 4028 orang 1.662.010.120,00 122 orang 475.325.000Rp 242 orang 333.700.000Rp 242 orang 169.341.600Rp 978.366.600 58,87 2.166.479.200 22,03%

Peningkatan pelayanan kefarmasian Persentase Puskesmas dengan

ketersediaan obat dan vaksin

essensial98% Rp 7.348.069.263 100% 753.365.221,00 94% 600.233.700,00 100% 112.195.203Rp 94% 27.570.000Rp 94% -Rp 139.765.203 23,29 893.130.424 12,15%

Peningkatan ketersedian alkes dan

PKRT

Persentase produk alkes dan PKRT

di peredaran yang memenuhi

syarat94% Rp 1.145.420.547 91.87% 149.299.699,00 91% 83.075.000,00 0% 73.725.600Rp 0% Rp - 0% -Rp 73.725.600 88,75 223.025.299 19,47%

Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK

Fisik) 100% 624.558.625,00 - -Rp - Rp - - -Rp 0 #DIV/0! 624.558.625

56,97

3

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

4

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

5

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

Page 2 of 3

Page 29: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir

Periode Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD

s.d Renja SKPD Tahun Lalu (2018)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD

Tahun berjalan yang dievaluasi (2019)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

Dievaluasi (2019)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2019 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2019

(Akhir tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2022)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2019 (%)

Unit SKPD

Penanggung

jawab

Ket.

I II III IV

11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17

7 8 9 10

Program Pelayanan Teknis

Laboratorium Kesehatan

Jumlah pelayanan pemeriksaan

laboratorium kesehatan sesuai

standar3400 sampel 6.391.164.839Rp 1990 1.072.066.641Rp 2200 91.650.437Rp 356 -Rp 591 7.434.000Rp 591 66.821.900Rp -Rp 74.255.900 81,02 1.146.322.541 17,94% Dinkes

Peningkatan dan pengembangan

pelayanan teknis laboratorium

kesehatan

Jumlah pelayanan pemeriksaan

laboratorium kesehatan sesuai

standar3400 sampel Rp 6.391.164.839 1990 933.873.180,00 2200 91.650.437,00 356 Rp - 591 Rp 7.434.000 591 Rp 66.821.900 74.255.900 81,02 1.008.129.080 15,77%

Akreditasi Laboratorium (DAK Non

Fisik) 1990 138.193.461,00 - Rp - -Rp 0 #DIV/0! 138.193.461

81,02

53,12

Pangkalpinang, Oktober 2019Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.MPembina Utama Madya / IV dNIP. 19620201 198712 1 001

6

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

Faktor pendorong pencapaian kinerja :

Faktor penghambat :

Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD Provinsi berikutnya :

Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD Provinsi berikutnya :

Page 3 of 3