KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018....

141
RENCANA KERJA TAHUN 2019 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT i KATA PENGANTAR Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 ini dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 merupakan rencana kerja pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 – 2018 yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) beserta perubahannya. Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga perlu koreksi, saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan agar hasilnya lebih baik. Demikian Rencana Kerja (Renja) DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Mataram, Februari 2018 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ir. WEDHA MAGMA ARDHI, MTP. Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19610810 199003 1 011

Transcript of KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018....

Page 1: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENCANA KERJA TAHUN 2019 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT i

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan

karunia-Nya maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

NTB Tahun Anggaran 2019 merupakan rencana kerja pelaksanaan kegiatan pembangunan

urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013 – 2018 yang

anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) beserta

perubahannya.

Kami menyadari dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini masih banyak terdapat

kekurangan sehingga perlu koreksi, saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai

pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan agar hasilnya lebih baik.

Demikian Rencana Kerja (Renja) DinasPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

NTB Tahun Anggaran 2019, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Mataram, Februari 2018

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Ir. WEDHA MAGMA ARDHI, MTP.

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19610810 199003 1 011

Page 2: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENCANA KERJA TAHUN 2019 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .………………….…………………..……………..……………………………….......... i

DAFTAR ISI .........…………………….…………………………………………….…………………….....…... ii

DAFTAR TABEL ..................………..……………………………………………….………………….....….. iii

BAB I. PENDAHULUAN ......…………..………………………………………………….………........ 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum ................................................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................ 5

1.4. Sistematika Penulisan ........................................................................ 6

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2017 ……….............……..….. 8

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja 2017 dan Target Renstra 2018 …........... 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ……….................................. 37

2.3. Isu Strategis dan Masalah Mendesak PD ................................................. 38

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ……………………………………………... 44

2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………………….……. 45

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ……………................................... 65

3.1. Tujuan dan Sasaran .............................................................................. 65

3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2019 ........................................................ 67

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ................................ 83

BAB V. P E N U T U P .........................................…………..……..........................……….. 120

Page 3: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENCANA KERJA TAHUN 2019 / DINAS PUPR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra PD Tahun 2017 ........................ 13

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PUPR 2014-2017 .................................... 37

Tabel 2.3. Isu - Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur dan Utilitas Wilayah ................. 38

Tabel 2.4. Usulan Kegiatan dari Masyarakat/Pemangku Kepentingan Tahun 2017............. 46

Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas PUPR Provinsi NTB Tahun 2019 ……………………….... 65

Tabel 3.2. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2019 .……….......................................... 68

Tabel 4.1. Pagu Indikatif Prioritas Sasaran Pembangunan Tahun 2019 ........................... 83

Tabel 4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan (Pagu Indikatif ) Tahun 2019 …………………...... 84

Page 4: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari 2 Pulau yaitu : Pulau Lombok

dan Pulau Sumbawa dengan luas wilayah 20.153,15 km2.Terletak antara 115° 46' -

119° 5' Bujur Timur dan 8° 10' - 9° 5' Lintang Selatan.

Permasalahan pembangunan di Provinsi NTB berkorelasi pada infrastruktur dan

utilitas wilayah antara lain ketimpangan layanan antar wilayah pulau, lemahnya

eksternalitas wilayah NTB serta ketimpangan pertumbuhan antar kawasan, antar kota

dan antar wilayah. Infrastruktur dan utilitas wilayah merupakan prasyarat utama bagi

percepatan pembangunan ekonomi. Dengan infrastruktur yang tertata baik dan handal,

maka pembangunan di segala bidang akan berjalan dengan efisien dan efektif, dan

memberikan manfaat serta kemakmuran yang sebesar - besarnya bagi masyarakat di

Provinsi NTB. Dengan demikian pembangunan infrastruktur merupakan prioritas

pembangunanyang merupakan alternatif upaya logis yang harus ditempuh daerah guna

mengejar ketertinggalan dengan mengoptimalkan potensi posisi geografis yang

strategis, keragaman modal sosial (pluralitas agama, suku bangsa dan budaya),

keunggulan sumber daya lokal, dan aksesbilitas tinggi yang didukung kehandalan

infrastruktur dan utilitas wilayah.

Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan mandat yang diberikan kepada

Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib dan urusan pilihan, dimana di dalamnya

termasuk urusan Pekerjaan Umum dan urusan Penataan Ruang.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi NTB Tahun 2019 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan

evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang

RPJPD dan RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang

merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung perangkat daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta memuat visi,

misi, tujuan dan strategi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Provinsi NTB yang

disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, RPJMD dan bersifat

indikatif.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB (DPUPR NTB)

memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan

umum dan Penataan Ruang, secara kelembagaan merupakan satuan kerja perangkat

Page 5: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 2

daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan

infrastruktur dan utilitas wilayah meliputi kegiatan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan serta pemeliharaan kondisi dan ketersediaan tingkat layanan yang dapat

diandalkan.

Gambar 1.

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Rancangan awal Renja DPUPR NTB Tahun 2019 disusun sebagai penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun

2018 – 2022 dilaksanakan berdasarkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan antara lain :

a. Umum

1.1.1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa

Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999/54, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

1.1.2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002/134, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

1.1.3 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003/47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1.1.4 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Page 6: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 3

Daya Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/32, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

1.1.5 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

1.1.6 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia

2004/104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1.1.7 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang - Undang;

1.1.8 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

(Lembaran Negara Republik Indonesia 2004/132, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4444);

1.1.9 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang -

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

1.1.10 Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia

2007/33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

1.1.11 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

1.1.12 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007/68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

1.1.13 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Persampahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008/69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

1.1.14 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Irigasi;

1.1.15 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

1.1.16 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Page 7: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 4

1.1.17 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Stándar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4585);

1.1.18 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

1.1.19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

1.1.20 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

1.1.21 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85);

1.1.22 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4664);

1.1.23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota; (Lembaran Negara

Republik Indonesia 2007/82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

1.1.24 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan

Daerah;

1.1.25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; (Lembaran Negara Republik Indonesia

2008/20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

1.1.26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

1.1.27 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber

Daya Air;

1.1.28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga;

(Lembaran Negara Republik Indonesia 2010/152, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5178);

Page 8: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 5

1.1.29 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2010 – 2014;

1.1.30 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria

dan Penetapan Wilayah Sungai;

1.1.31 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

1.1.32 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

b. Penataan Ruang

1.1.33 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);

1.1.34 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan

Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3660);

1.1.35 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 48);

1.1.36 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21)

1.1.37 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015 – 2019;

1.1.38 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

1.1.39 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil;

1.1.40 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun 2005 – 2025;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rancangan awal Renja DPUPR NTB Tahun 2019 dimaksudkan

untuk program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dan utilitas wilayah yang

bersifat indikatif, secara terpadu dan terarah guna pencapaian standar pelayanan

minimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Provinsi NTB.

Page 9: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 6

Adapun tujuan penyusunan Renja DPUPR NTB Tahun 2019 adalah tersedianya

acuan atau pedoman penyusunan Program dan Kegiatan DPUPR NTB tahun 2019

dengan merujuk hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018,

masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari

masyarakat untuk 1 (satu) tahun ke depan meliputi:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan dan pengendalian

infrastruktur wilayah, percepatan perencanaan RTR KSP di masing-masing

Kab./Kota di Provinsi NTB dan perencanaan detail wilayah/kawasan demi

perwujudan percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan

merata (Bidang Tata Ruang dan PIW).

b. Meningkatkan kualitas kinerja jaringan irigasi dan cakupan areal irigasi

(Bidang Sumber Daya Air) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c. Mempertahankan kondisi jalan dan Jembatan provinsi mantap (Bidang Bina

Marga) untuk menjaga kelancaran konektivitas antar wilayah perkotaan dan

perdesaan.

d. Meningkatkan pengembangan, pembangunan dan pengelolaan kinerja air

minum dan air limbah (drainase) serta pengendalian pembangunan

kawasan strategis, cepat tumbuh dan wilayah tertingal (Bidang Cipta Karya)

mengurangi kesenjangan (kemiskinan) antar wilayah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja DPUPR NTB Tahun 2019 disusun sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

pada Pasal 40 (4) sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan substansi/materi tentang Latar Belakang; Landasan

Hukum; Maksud dan Tujuan; serta Sistimatika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017

Pada bab ini disajikan evaluasi pencapaian indikator makro Renja Perangkat

Daerah (PD) tahun 2017; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja

PD tahun 2013-2017 dan realisasi Renstra PD, Analisis kinerja pelayanan PD

serta isu strategis dan masalah mendesak PD, Review rancangan awal RKPD

serta telaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini disajikan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi Tahun 2019, Telaahan kebijakan Nasional, Program

dan kegiatan.

Page 10: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 7

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini disajikan Renja program unggulan dan kegiatan prioritas daerah,

dan pendanaan yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana program

unggulan dan kegiatan prioritas daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2019.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini disajikan tentang Kaidah Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan

Umum Provinsi NTB Tahun 2019.

Page 11: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 8

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2017

Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menialai kinerja Perangkat Daerah

(PD) berupa capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai

tugas pokok dan fungsi, yaitu berfungsinya keluaran suatu kegiatan (hasil/outcome)

dan bermanfaatnya hasil suatu kegiatan bagi masyarakat (manfaat/benefit) yang

dinyatakan dalam ukuran kuantitatif tertentu (nilai nominal atau nilai proporsi).

Indikator Kinerja disusun mengacu pada tujuan dan sasaran terkait dengan program

unggulan dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat

Daerah.

Evaluasi pelaksanaan capaian Renstra urusan pekerjaan umum merupakan

ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan

yang ditetapkan dalam capaian kinerja program dan kegiatan unggulan pada Renstra

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2013 – 2018 dan mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. Hasil

pengukuran kinerja setiap indikator makro pembangunan daerah Dinas Pekerjaan

umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2014 – 2017 (target dan realisasi)

serta perkiraan target capaian 2018 sebagai berikut:

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Tahun 2017 dan

Perkiraan capaian target Renstra Tahun 2018

Evaluasi pelaksanaan program merupakan hasil komulatif dari beberapa

kegiatan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai

dengan tahun 2017 dan perkiraan capaian Renstra tahun 2018. Jumlah program yang

tertuang dalam DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun

2018 sebanyak 23 program untuk Sekretariat dan 6 bidang serta 6 UPTD/balai.

Evaluasi kegiatan menunjukkan capaian kinerja kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Jumlah kegiatan yang

tertuang dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan

tahun 2018 sebanyak 76 kegiatan.

2.1.1. Urusan Pekerjaan Umum

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi capaian renstra indikator

Makro pembangunan daerah Provinsi NTB urusan Pekerjaan Umum yang

dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

dijabarkan sebagai berikut:

A. Kemantapan jaringan jalan provinsi

Page 12: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 9

Pencapaian indikator dalam persen (%) kemantapan jalan Provinsi

dalam periode tahun 2014 s/d 2016 tidak mencapai target, (tabel 2.1)

pada tahun 2015 jalan mantap 72,37 %, pada tahun 2016 turun menjadi

72,10 % disebabkan antara lain karena panjang jalan Provinsi mengalami

pengurangan sepanjang 316,97 Km telah beralih status menjadi jalan

Nasional, selain itu juga terjadinya penurunan kualitas akibat bencana

alam di beberapa ruas jalan yang rawan terjadinya longsor dan genangan

air pada daerah - daerah yang kritis. Namun demikian, upaya perbaikan

kondisi kemantapan jalan tetap dilakukan secara bertahap melalui

program percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan infrastruktur

jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun JAMAK sesuai Peraturan

Daerah Provinsi NTB Nomor 9 Tahun 2016 sumber pendanaan dari APBD

sebesar Rp. 650.000.000.000,- untuk pembiayaan 12 (dua belas) ruas

jalan dengan total panjang jalan sebesar 373,09 Km dan 11 (sebelas)

jembatan dengan total panjang sebesar 697 M, dilaksanakan selama 2

tahun yaitu tahun 2017 – 2018, dengan capaian anggaran pada tahun

2017 sebesar Rp. 255.000.000.000,-. Dan dari sumber dana hibah PRIM

INDII Australia periode pelaksanaan tahun 2013 – 2017 sebesar Rp.

310.750.000.000,- untuk Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan

Provinsi (Provincial Road Improvement and Maintenance/PRIM), yaitu

pekerjaan rehabilitasi jalan, pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala

jalan.

Panjang Jalan Provinsi saat ini adalah 1.484,43 Km dengan tingkat

kemantapan telah menunjukan kemajuan secara signifikan dimana sejak

Tahun 2011 dengan berbagai program penanganan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah khususnya infrastruktur jalan diantaranya, Program

Percepatan, Program DAK dan Program Hibah PRIM IndII, kondisi jalan

mantap tahun 2011 hanya 53,15%. dan di akhir tahun 2017 kondisi

kemantapan Jalan Provinsi berubah secara signifikan menjadi 77,16 %

atau panjang jalan mantap + 1.145,36 Km sudah melebihi target yang

tertuang dalam RPJMD dan Renstra PD yaitu 75,39 %. Pada tahun 2018

perkiraan target capaian dalam Renstra dan RPJMD sebesar 85,65 %

akan tercapai karena anggaran biaya untuk kontruksi kemantapan

jaringan jalan provinsi dalam DPA-PD Dinas PUPR Provinsi NTB dan UPTD

Jalan tahun 2018 mencapai Rp. 343.453.852.000,- serta masih ada

tambahan sisa dana program percepatan pembangunan jalan sebesar Rp.

177.000.000.000 dan sumber dana pembangunan jalan lainnya pada

APBD Perubahan tahun 2018.

B. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air irigasi dalam rangka

peningkatan produktivitas pertanian yang dikelola pemerintah Provinsi

Page 13: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 10

NTB sebanyak 35 Daerah Irigasi (DI) dengan total luas baku areal irigasi

seluas 58.378,50 Ha dan panjang total saluran irigasi 757.422 Km,

dilaksanakan melalui pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi dan

peningkatan jaringan irigasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan

irigasi pada seluruh Daerah Irigasi (DI) yang tersebar di Provinsi NTB.

Kegiatan pada tahun 2017 antara lain: rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan

Irigasi di P. Lombok pada 16 DI dengan panjang saluran 896,12 Km,

untuk luas areal irigasi 57.628 Ha dan di P. Sumbawa pada 12 DI

sepanjang 11,64 Km dengan luas areal irigasi 29.682 Ha. Pengembangan

Jaringan Irigasi yang dilaksanakan yaitu pengembangan Jaringan Irigasi

Lahan Kering (JILK) system perpipaan pada lahan kering menjadi lahan

agrowisata di Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Sembalun,

Pringgabaya dan Sakra. Kabupaten Bima di Kecamatan Tente.

Pada periode tahun 2014-2017 luas areal irigasi prioritas yang

mendapat penanganan melalui kegiatan pembangunan, peningkatan dan

rehabilitasi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) yang mengalami

penurunan kinerja (tidak optimal) disebabkan adanya bencana alam dan

sedimentasi di Pulau Lombok terdapat 11 DI., antara lain DI. Gebong, DI.

Sesaot, DI. Gde Bongoh DI. Renggung, DI. Parung, DI. Rutus, DI. Tojang

Komplek, DI. Maronggek Komplek, DI. Kali Desa Komplek dan DI.

Sambelia. Sedangkan di Pulau Sumbawa terdapat 8 DI. yaitu DI. Elang

Desa, DI. Kalimantong I & II, DI. Daha I & II, DI. Kadindi, DI. Nangakara

dan DI. Latonda Pekat dengan total luas areal irigasi yang menjadi normal

(optimal) seluas 27.505 Ha (tabel 2.1.). Total anggaran sampai dengan

periode tahun 2013-2018 yang terserap dari sumber dana APBD dan dana

Hibah (WISMP-II) sebesar Rp. 166.592.248.800,-.

C. Pengembangan dan pengelolaan konservasi Sumber Daya Air

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,

Danau dan Sumber Daya Air Lainnya, Kegiatan Pembangunan Embung;

dan Bangunan Penampung Air Lainnya, membangun Embung Prode di

Desa SP-3, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa secara bertahap

periode tahun 2015-2017 dengan bentang bendung 110,00 M dan tinggi

bendung 7,00 M, luas genangan 2,5 Ha dan penyediaan air baku 1.764

jiwa atau 372 KK dengan total biaya sebesar Rp. 4.700.000.000,-.

Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung kewenangan provinsi di

P. Lombok 78 unit Embung, pekerjaan Embung Rakyat yang dihibahkan

ke masyarakat 164 unit untuk mengairi 15.600 Ha dan Rehabilitasi

Embung kewenangan provinsi P. Sumbawa 2 unit Embung, pekerjaan

Embung Rakyat yang dihibahkan ke masyarakat 12 unit untuk mengairi

1.100 Ha. Total anggaran sampai dengan periode 2013-2018 sumber

dana APBD sebesar Rp. 96.535.727.700,-.

Page 14: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 11

D. Pengendalian Banjir

Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan -

Badan Sungai dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul

Sungai pada tahun anggaran 2017 pencapaian indikator pembangunan

perkuatan tebing sungai sebanyak 4 sungai dengan panjang 2.325 M dan

rehabilitasi tebing sungai di P. Lombok pada 27 sungai dengan panjang

1.026 M dan P. Sumbawa 111 sungai dengan panjang 5.250 M, total

anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 34.123.600.000,-. Sedangkan

periode 2013-2018 sumber dana APBD, total anggaran yang terserap

mencapai Rp. 68.090.000.000,-.

E. Peningkatan cakupan air bersih perkotaan dan perdesaan

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat

berpenghasilan rendah pada tahun 2017, Hibah barang yang diserahkan

ke masyarakat/pihak ketiga untuk penyediaan infrastruktur air bersih

untuk 44 desa dan Bantuan sosial yang diserahkan untuk masyarakat

miskin Prasarana air bersih yang dibangun pada 7 Kab/Kota dan 4 desa,

total anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp. 28.693.300.000. Indikator

pencapaian kinerja cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB pada

tahun 2017 sudah mencapai ratio 85,55 persen yang terdiri atas

perkotaan mencapai 90,65 persen dari target RPJMD sebesar 86,22

persen, sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan telah

mencapai 80,45 persen dari target RPJMD sebesar 80,18 persen.

Sedangkan periode 2013-2018 sumber dana APBD, total anggaran yang

terserap mencapai Rp. 139.223.600.000,-

F. Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum (fasilitas peribadatan IC)

Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial (fasilitas

peribadatan Islamic Centre) mulai pembangunan tahun 2010 dengan

anggaran sebesar Rp. 6.733.881.000,- sampai dengan tahun anggaran

2017 telah menyerap total anggaran sebesar Rp. 270.802.214.000,-

dengan daya tampung telah mencapai 86,67 % yang akan ditingkatkan

sampai dengan 92,67 % pada tahun anggaran 2018-2019 dengan

perkiraan kebutuhan anggaran Rp. 45.000.000.000. Pagu anggaran pada

RPJMD sebesar Rp. 413.188.000.000,- dianggarkan untuk beberapa

bangunan yaitu: Bangunan Masjid, minaret utama masjid, gedung

pertemuan, sekolah model islam terpadu (TK, SD, SMP & SMU), pusat

kajian agama islam dan perpustakaan/museum islam.

G. Peningkatan kompetensi personil bidang pengawasan jasa konstruksi

infrastruktur

Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang -

undangan jasa konstruksi dan pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan

Page 15: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 12

jasa konstruksi telah mencapai indikator daya serap Sumber Daya

Manusia (SDM) terlatih pekerja bidang jasa konstruksi periode 2013-2017

sebanyak 900 orang bersertifikat jasa konstruksi yang dikeluarkan oleh

LPJK pusat, dan diperkirakan tahun anggaran 2018 akan bertambah

sebanyak 120 orang. Total anggaran periode 2013-2018 sebesar Rp.

4.486.926.000,-.

2.1.2. Urusan Penataan Ruang

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi capaian renstra indikator

Makro pembangunan daerah Provinsi NTB urusan Penataan Ruang yang

dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

dijabarkan sebagai berikut:

A. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan penataan ruang (RTR) dan Kebijakan

pemanfaatan ruang.

Berdasarkan hasil pengamatan PPNS Tata Ruang, dalam kurun

waktu tahun 2015-2017 terjadi 34 indikasi pelanggaran Tata Ruang.

Terhadap terjadinya pelanggaran tersebut, BKPRD telah melakukan

koordinasi secara intensif kepada Kabupaten/Kota guna mencegah

kemungkinan terjadi penyimpangan yang lebih banyak lagi. Dari 34

indikasi pelanggaran tata ruang, terdapat 5 kasus yang teridentifikasi dan

sedang dalam proses penanganan.

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi

NTB, dari 16 Kawasan strategis provinsi yang tercantum dalam RTRW,

sampai tahun 2015 telah disusun rencana detailnya sebanyak 5 KSP yaitu

KSP Mataram Metro, KSP Alas Utan, KSP Senggigi Tiga Gili,KSP Kuta dan

KSP Teluk Bima. Dari 5 KSP tersebut yang telah mendapatkan

persetujuan substansi teknis dari Gubernur berdasarkan rekomendasi

BKPRD Provinsi NTB adalah KSP Alas Utan Selain itu dilakukan pula

fasilitasi penyusunan rencana detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan pada

seluruh Kabupaten/Kota se-NTB. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016

telah disusun RTR sebanyak 2 (dua) KSP yaitu KSP Rasimas (Sakra, Sikur,

Masbagik) dan Teluk Saleh. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sudah

mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Pendampingan

penyusunan Raperda RTRW Kabupaten/Kota sudah melampaui dari

target yaitu 100 persen, yaitu mempercepat penyelesaian Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis Provinsi. pada Tahun Anggaran 2017 telah

disusun RTR sebanyak 1 (satu) KSP yaitu KSP Poto Tano. Selain itu

dilakukan pula fasilitasi penyusunan Rencana detail Tata Ruang Kawasan

Perkotaan pada seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dan penyusunan KLHS

yaitu RTR KSP Senggigi Tiga Gili dan KLHS RTR Kuta dan sekitarnya.

Page 16: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 13

Tabel 2.1.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD, Pencapaian Renstra PD Tahun 2017 dan Perkiraan Capaian Tahun 2018

(Format T-C.29)

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian

Program (Renstra PD) Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target Program

dan

Kegiatan (Renja PD

Tahun

2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan

Kegiatan s/d Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NTB

BIDANG PEKERJAAN UMUM

SEKRETARIAT

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100

01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa administrasi

keuangan (Orang) 65 39 13 13 100 13 65 100

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor (Orang)

70 42 14 14 100 14 70 100

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100

01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan

penerangan (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

Page 17: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 14

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor (Buah/Unit)

200 120 40 40 100 16 176 88,00

01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - Undangan

Terlaksananya penyediaan bahan

bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan & minuman (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.18 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.19 Penyediaan Jasa Administrasi dan

Teknis Perkantoran

Terlaksananya pembayaran tenaga

Pegawai Tidak Tetap (Orang) 70 42 14 14 100 23 79 122,86

01.20

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam Daerah Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerah (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan kantor Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor (Orang)

45 27 9 9 100 9 45 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional (Unit)

85 51 17 17 100 5 73 85,88

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (Unit)

5 3 1 1 100 1 5 100

Page 18: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 15

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional (Unit)

270 162 54 54 100 54 270 100

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung

kantor (Unit)

60 36 3 3 100 0 39 65,00

02.29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala meubelair (Bulan)

60 36 12 12 100 0 48 80,00

02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor (Paket)

15 9 2 2 100 4 15 100

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05.04 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepegawaian (Orang)

1.955 1.173 391 391 100 391 1.955 100

05.06 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepegawaian (Dok.)

5 3 1 1 100 1 5 100

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksannya penyusunan LAKIP

dan LKPJ (Dokumen) 5 3 1 1 100 1 5 100

06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)

5 3 1 1 100 1 5 100

06.05 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya Renja SKPD, RKA dan DPA (Dokumen)

15 9 3 3 100 3 15 100

Page 19: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 16

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, TriWulan dan Tahunan (Laporan)

45 27 9 9 100 9 45 100

06.10 Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Tersusunnya laporan T3 LHP (Dokumen)

5 3 1 1 100 1 5 100

07 Program Peningkatan Kapasitas

Pengelolaan Keuangan Daerah

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang

Milik Daerah

Terlaksananya peningkatan

manajemen aset daerah (Dokumen)

5 3 1 1 100 1 5 100

BIDANG BINA MARGA

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

15.01 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersusunnya rencana pembangunan jalan provinsi (Dokumen)

20 12 4 4 100 0 16 80,00

15.03 Pembangunan Jalan Terlaksananya pembangunan jalan provinsi (Km)

373,09 240,07 53,02 53,02 100 80,00 373.09 100

15.04 Perencanaan Pembangunan Jembatan Tersusunnya rencana

pembangunan jembatan (Dok.) 20 12 4 4 100 0 16 80,00

15.05 Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan

jembatan (M’) 697 402 98,99 98,99 100 196,01 697 100

15.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring peningkatan jalan & penggantian jembatan (Dokumen)

10 6 2 2 100 2 10 100

Page 20: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 17

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

15.09 Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Terlaksananya pembinaan teknis

jalan dan jembatan (Dokumen) 10 6 2 2 100 2 10 100

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

18.07 Rehabilitasi Jalan Terlaksananya pemeliharaan berkala / peningkatan jalan provinsi (Km)

696,97 396,97 120,00 120,00 100 180,00 696,97 100

22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan &

Jembatan

22.01 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Tersusunnya laporan hasil survey

jalan (Dokumen) 5 3 1 1 100 1 5 100

22.02 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jembatan

Tersusunnya laporan Data Hasil survey kondisi jembatan

(Dokumen)

5 3 1 1 100 1 5 100

Page 21: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 18

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

BIDANG SUMBER DAYA AIR

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

24.01 Perencanaan Pembangunan Jaringan

Irigasi

Tersusunnya laporan perencanaan

pembangunan jaringan irigasi (DI) 35 15 3 3 100 0 18 51,43

24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi lahan kering (Ha)

550 250 150 150 100 0 400 72,73

24.19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Terlaksananya kegiatan KOMIR, dewan SDA, PAI, Diklat dan Lomba

Juru Pintu/Pengamat Air (Laporan)

25 15 5 5 100 1 16 64,00

26 Program Pengembangan

Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

26.01 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Terlaksananya pembangunan embung (M3)

5.000 3.000 1.000 1.000 100 0 4.000 80,00

28 Program Pengendalian Banjir

28.06 Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai

Terlaksananya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai (M’)

10.000 5.810 2.325 2.325 100 0 8.135 81.35

Page 22: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 19

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

BIDANG CIPTA KARYA

27 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

27.01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah

Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air minum

Perkotaan (%)

87,56 84,87 86,22 90,65 105,14 87,56 91,55 104,56

Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air minum

Perdesaan (%)

81,87 78,50 80,18 80,45 100,34 81,87 82,68 100.99

27.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Terlaksananya pembangunan

sarana & prasarana air limbah (Lokasi)

250 126 42 42 100 55 223 89,20

27.10 Perencanaan Penyediaan Prasarana

dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Tersusunnya lap perenc. Sarana

dan prasarana / DED air minum (Dokumen)

40 24 8 8 100 2 34 85,00

BIDANG JASA KONSTRUKSI

32 Program Pengaturan Jasa Konstruksi

32.01 Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi

dan Peraturan Lainnya Terkait

Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang -

undangan jasa konstruksi (Keg.)

5 3 1 1 100 1 5 100

34 Program Pengawasan Jasa

Konstruksi

Page 23: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 20

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

34.05 Forum jasa konstruksi daerah (FJKD) Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD) (Keg.)

5 3 1 1 100 1 5 100

34.06 Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi

Terlaksananya pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan konstruksi (Orang)

900 660 120 120 100 90 870 96,66

BIDANG TATA RUANG

36 Program Perencanaan Tata Ruang

36.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Tersedianya arahan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang (Kawasan)

15 8 2 2 100 1 11 73,33

37 Program Pemanfaatan Ruang

37.05 Survey dan Pemetaan Terwujudnya sistem informasi/database pemanfaatan

ruang (Kawasan)

15 8 2 2 100 1 11 73,33

37.10 Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya peran masyarakat

dalam pemanfaatan ruang (Kab/Kota)

10 10 8 8 100 10 10 100

38 Program Pengendalian Ruang

38.05 Pengawasan pemanfaatan ruang Tersedianya bahan pengendalian pemanfaatan ruang (Kawasan)

15 8 2 2 100 1 11 73,33

38.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersedianya bahan pengendalian pemanfaatan ruang (Kawasan)

15 8 2 2 100 1 11 73,33

38.09 Pemberdayaan PPNS penataan ruang Terwujudnya Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang (Kegiatan)

5 3 1 1 100 1 5 100

Page 24: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 21

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

39 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan

39.01 Sinkonisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan

Tersedianya data prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan antar

kawasan (Kawasan)

3 0 1 1 100 1 2 66,67

39.02 Penataan Infrastruktur Kawasan Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur di kawasan sekitar (Kawasan)

3 0 1 1 100 1 2 66,67

39.03 Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Kawasan

Terlaksananya norma standar pedoman dan manual

pengembangan kawasan (Keg.)

3 0 1 1 100 1 2 66,67

39.04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan

Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas

tata kelola pembangunan di kawasan sekitar (Kawasan)

3 0 1 1 100 1 2 66,67

39.05 Monitoring Evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi (Dokumen)

3 0 1 1 100 1 2 66,67

40 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor

40.01 Keterpaduan Kebijakan Pengembangan Sektor

Terlaksananya kegiatan keterpaduan kebijakan

pengembangan antar sector (Dok)

3 0 1 1 100 1 2 66,67

Page 25: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 22

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

40.02 Penataan Infrastruktur Sektor Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur antar sector (Dokumen)

3 0 1 1 100 1 2 66,67

40.03 Sosialisasi Norma standar pedoman dan manual pengembangan sektor

Terlaksananya sosialisasi norma standar, pedoman dan manual

pengembangan antar sector (Dokumen)

3 0 1 1 100 1 2 66,67

40.04 Pengawasan dan pengendalian pengembangan sektor

Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan,

pengendalian serta akuntabilitas tata kelola pembangunan antar sector (Dokumen)

3 0 1 1 100 1 2 66,67

41 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

41.01 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur

Terselengaranya perencanaan pengembangan keterpaduan

prasarana dan sarana infrastruktur wilayah (Dokumen)

3 0 1 1 100 1 2 66,67

41.02 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

Tersusunnya pengembangan keterpaduan infrastruktur wilayah

(Dokumen)

3 0 1 1 100 1 2 66,67

UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU LOMBOK

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

Page 26: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 23

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (Orang)

5 3 1 1 100 1 5 100

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan (Orang)

5 3 1 1 100 1 5 100

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis

kantor (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaan (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor (Unit)

5 3 1 1 100 1 5 100

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Terlaksananya rapat - rapat koordinasi & konsultasi keluar daerah

(Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa

keamanan kantor (Orang) 5 3 1 1 100 1 5 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional (Unit)

85 51 17 17 100 17 85 100

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung

kantor (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terpenuhinya kebutuhan listrik (unit)

5 3 1 1 100 1 5 100

Page 27: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 24

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA (Laporan)

10 6 2 2 100 2 10 100

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang

Milik Daerah

Terlaksananya peningkatan

manajemen aset daerah (Laporan) 5 3 1 1 100 1 5 100

18 Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Terlaksananya

rehabilitasi/pemeliharaan jembatan (M’)

1.021,60 879,50 100,10 100,10 100 42 1.021,60 100

18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan (Km)

1.206,49 606,19 393,81 393,81 100 206,49 1.206,49 100

23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan alat berat (Unit)

45 27 9 9 100 9 45 100

UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH SUMBAWA

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Page 28: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 25

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)

30 18 6 6 100 6 30 100

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis

kantor (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaan (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor (Unit)

10 6 2 2 100 2 10 100

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan & minuman (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan

Daerah (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.20

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor (Orang)

5 3 1 1 100 1 5 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan dinas/ operasional (Unit)

10 6 2 2 100 2 10 100

Page 29: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 26

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung

kantor (Unit) 5 3 1 1 100 1 5 100

06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA (Laporan)

10 6 2 2 100 2 10 100

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah

Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah

(Dokumen)

5 3 1 1 100 1 5 100

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan Terlaksananya rehab/pemeliharaan jembatan (M’)

986,80 679,40 140,30 140,30 100 167,10 986,80 100

18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan Terlaksananya pemel rutin jalan (Km)

1.020,05 612,15 204,35 204,35 100 203.55 1.020,05 100

23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat Terlaksananya rehabilitasi / pemeliharaan alat berat (Unit)

40 24 8 8 100 8 40 100

Page 30: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 27

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)

20 12 4 4 100 4 20 100

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa

kebersihan kantor (Orang) 10 6 2 2 100 2 10 100

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

(Unit)

10 6 2 2 100 2 10 100

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat

dan Daerah

Terlaksananya Penyelarasan

Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.20

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksanya Kebutuhan Kendaraan Dinas/Operasional (Unit)

5 3 2 2 100 0 5 100

Page 31: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 28

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ operasional (Unit)

30 18 6 6 100 6 30 100

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin/

berkala perlengkapan gedung kantor (Unit)

5 3 2 2 100 0 5 100

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya kursus - kursus singkat /pelatihan (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA (Laporan)

10 6 2 2 100 2 10 100

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang

Milik Daerah

Terlaksananya peningkatan mana-

jemen aset daerah (Dokumen) 5 3 2 2 100 0 5 100

31 Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian

Page 32: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 29

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

31.01 Pengujian bahan bangunan Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan (Laporan)

5 3 2 2 100 0 5 100

31.03 Pengujian Kualitas Air Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Kualitas Air (Laporan)

5 3 2 2 100 0 5 100

BALAI INFORMASI INFRASTRUKTUR WILAYAH (BIIW)

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)

20 12 4 4 100 4 20 100

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor (Orang)

5 3 1 1 100 1 5 100

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis

kantor (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan per-alatan & perlengkapan kantor(unit)

35 21 7 7 100 0 27 80,00

Page 33: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 30

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan

Daerah (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Terlaksananya penyediaan jasa

keamanan kantor (Orang) 5 3 1 1 100 1 5 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /operasional (Unit)

35 21 7 7 100 7 35 100,00

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung

kantor (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA (Laporan)

10 6 2 2 100 2 10 100

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah

Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah

(Dokumen)

5 3 1 1 100 1 5 100

Page 34: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 31

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

40 Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

40.01 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga

Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga

(Dokumen)

2 0 1 1 100 1 2 100

40.02 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya

Terlaksananya Kegiatan Penge-lolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya (Dokumen)

2 0 1 1 100 1 2 100

40.03 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air

Terlaksananya Kegiatan Updating, Publikasi dan Validasi Data

Hidrologi (Dokumen)

2 0 1 1 100 1 2 100

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PULAU LOMBOK

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pelayanan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa administrasi keuangan (Orang)

20 12 4 4 100 4 20 100

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan per-alatan & perlengkapan kantor(unit)

5 3 1 1 100 1 5 100

Page 35: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 32

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasiona (Unit)l

50 30 10 10 100 10 50 100

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Dokumen RKAP & Renja Balai PSDA W.S Pulau

Lombok (Dokumen)

10 6 2 2 100 2 10 100

07 Program Peningkatan Kapasitas

Pengelolaan Keuangan Daerah

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang

Milik Daerah

Terlaksananya peningkatan mana-

jemen aset daerah (Dokumen) 5 3 1 1 100 1 5 100

24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terlaksananya OP Saluran Irigasi (Ha)

26.954 16.000 4.680 4.680 100 6.274 26.954 100

Page 36: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 33

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

24.19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan irigasi Terlaksananya Kegiatan Konstruksi jaringan irigasi partisipatif (DI)

10 6 2 2 100 2 10 100

26 Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya

26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung;

dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Terlaksananya pemeliharaan rutin

dan rehabilitasi embung (Unit) 78 54 18 18 100 18 78 100

26.08 Pengembangan pelayanan hidrologi mendukung konservasi sumber daya air

Terlaksananya Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Daerah P. Lombok (WS)

1 0 1 1 100 0 1 100

26.09 Pengelolaan pelayanan hidrologi mendukung pendayagunaan sumber

daya air

Terlaksananya Pemeliharaan jaringan Hidroklimatologi (Lokasi)

12 0 8 8 100 0 8 66,67

28 Program Pengendalian Banjir

28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran

dan Tanggul Sungai

Terlaksananya rehabilitasi dan

pemel. bantaran dan tanggul sungai (Sungai)

150 86 27 27 100 34 147 98,00

28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sungai (M)

500 300 100 100 100 0 400 80,00

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SUMBAWA

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Page 37: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 34

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya pembayaran jasa

administrasi keuangan (Orang) 20 12 4 4 100 4 20 100

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

60 36 12 12 100 12 60 100

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

(Unit)

5 3 1 1 100 1 5 100

01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya penyediaan

peralatan rumah tangga (Unit) 5 3 1 1 100 1 5 100

01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya penyediaan

makanan & minuman (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

01.20

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

Page 38: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 35

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/

operasional (Unit)

20 12 4 4 100 4 20 100

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala perlengkapan gedung kantor (Bulan)

60 36 12 12 100 12 60 100

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

06.05 Penyusunan Renja SKPD Tersusunnya Renja dan RKA (Dokumen)

10 6 2 2 100 2 10 100

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang

Milik Daerah

Terlaksananya peningkatan

manajemen aset daerah (Bulan) 60 36 12 12 100 12 60 100

24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terlaksananya OP Jaringan Irigasi (Ha)

18.941 10.313,67 6.104,55 6.104,55 100 2.522,78 18.941 100

Page 39: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 36

No. Urusan Pemerintah Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Capaian Program (Renstra PD)

Tahun 2018

Target

Kinerja Capaian Program

(Renstra PD)

Tahun

2018

Realisasi Target

Kinerja Capaian Program

dan Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

(Renja PD Tahun 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD

s/d tahun 2018

Target Renja PD

Tahun

2017

Realisasi Renja PD

Tahun

2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2018

Tingkat Capaian Realisasi Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=

(7/6x100%) 9 10 = (5+7+9)

11 = (10/4x100%)

26 Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung;

dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Terlaksananya pemeliharaan rutin

dan rehabilitasi embung (Unit) 23 12 4 4 100 2 16 69,56

26.08 Pengembangan pelayanan hidrologi

mendukung konservasi sumber daya air

Terlaksananya Penyusunan Neraca

Sumber Daya Air Daerah P. Sbw (WS)

1 0 1 1 100 0 1 100

26.09 Pengelolaan pelayanan hidrologi mendukung pendayagunaan sumber

daya air

Terlaksananya Pemeliharaan jaringan Hidroklimatologi (Lokasi)

9 0 7 7 100 2 9 100

28 Program Pengendalian Banjir

28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul

sungai (Sungai)

500 354 111 111 100 24 489 97,80

28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Terlaksananya operasi dan pemeliharaan sungai (M)

500 300 200 200 100 0 500 100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2018

Page 40: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 37

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa

Tenggara Barat (DPUPR Prov. NTB) tahun 2017 berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Prov. NTB tahun 2013 –

2018 maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun

2007 dan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008, serta mengacu pada Rencana

Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 – 2018.

Hasil pengukuran kinerja setiap indikator makro pembangunan daerah Dinas

Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2014 – 2017 dan perkiraan

target capaian 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Format T-C.30)

No. Indikator Target

/Realisasi Tahun 2014

Target /Realisasi

Tahun 2015

Target /Realisasi

Tahun 2016

Target /Realisasi

Tahun 2017

Perkiraan capaian Target Renstra 2018

1 2 4 5 6 7 8

1 Tercapainya kemantapan jalan

provinsi (%)

71,54 /

68,99

76,67 /

72,37

72,90 /

72,10

75,39 /

77,16 85,65

2 Terwujudnya peningkatan cakupan air bersih Perkotaan (%)

82,18 / 82,09

85,53 / 83,25

84,87 / 89,95

86,22 / 90,65

93,50

Terwujudnya peningkatan cakupan air

bersih Perdesaan (%)

75,12 /

74,80

76,81 /

75,65

78,50 /

78,47

80,18 /

80,45 81,87

3

Tersedianya pedoman & petunjuk

pelaksanaan penataan ruang (peraturan zonasi) kawasan strategis provinsi

1 PerGub/ 1 PerGub

1 PerGub/ 2 PerGub

2 PerGub/ 2 PerGub

2 PerGub/ 2 Pergub

2 PerGub

4 Tersedianya pedoman & petunjuk pelaksanaan penataan ruang (RTR)

1 KSP /1 KSP

2 KSP/5 KSP

2 KSP/2 KSP

1 KSP/1 KSP

1 KSP

5 Tercapainya penurunan luas genangan

areal banjir (%)

10,81 /

16,53

11,74 /

17,51

12,75 /

25,03

13,85 /

21,65 15,04

6

Tercapainya ketersediaan air dan

pelayanan alokasi air untuk peningkatan cakupan areal irigasi (Ha)

2.529,00 / 8.902,00

5.349,00 / 6.138,00

4.457,00 / 5.155,00

7.065,00 / 7.310,00

7.711

7

Terwujudnya peningkatan kompetensi personil bidang pengawasan jasa

konstruksi infrastruktur (%)

35,00 / 15,00

44,80 / 20,00

48,00 / 40,00

65,00 / 45,00

75,00

8 Tersedianya Daya tampung fasilitas Peribadatan IC (%)

16,67 / 15,17

36,67 / 35,45

58,67 / 55,78

86,67 / 80,45

92,67

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2018

Page 41: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 38

2.3. Isu-isu Strategis dan Masalah Mendesak Perangkat Daerah

Isu - isu strategis pelaksanaan pembangunan terkait dengan tugas pokok Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat bermuara pada

isu utama “kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor” adalah :

Tabel 2.3.

Isu - Isu Strategis Pembangunan Infrastruktur dan Utilitas Wilayah

No. Bidang

Urusan Isu Strategis

1 Pekerjaan Umum

Sekretariat

Isu strategis

1. Kualitas dan produktivitas SDM belum cukup memadai, sehingga diperlukan pengetahuan dan keterampilan pegawai yang dijiwai semangat kewirausahaan untuk menjadi basis bagi pelayanan publik yang beroriantasi pelanggan.

2. Diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan,

implementasi dan evaluasi program dan kegiatan.

3. Diperlukan peningkatan tertib administrasi sesuai dengan perkembangan pembangunan dan daya kritis masyarakat yang terus berkembang.

4. Dibutuhkan langkah - langkah reformasi birokrasi yang strategis, konkret dan terintegrasi.

5. Diperlukan koordinasi internal yang kuat : antar fungsi manajemen; antar bidang /

balai, serta memenuhi prinsip - prinsip good governance.

6. Pengelolaan : Masih sangat birokratik belum inovatif, bersifat manajemen proyek belum manajemen aset, mengelola supply belum mengelola demand.

7. Data aset belum lengkap.

Sumber Daya Air

Konservasi SDA

1. Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestrasi.

2. Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum / air bersih.

3. Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan dapat digunakan untuk

memasok kebutuhan air pada musim kemarau.

4. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi.

5. Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir,

kekeringan, serta abrasi pantai.

6. Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

Pendayagunaan SDA

1. Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal.

2. Kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawa belum optimal.

3. Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Provinsi.

4. Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi.

5. Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif dalam pengelolaan irigasi.

6. Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber - sumber air dari dampak

berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah - wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.

Page 42: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 39

No. Bidang

Urusan Isu Strategis

7. Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antarpengguna sumber daya air.

8. Meningkatkan kinerjapengelolaan Sistem Informasi SDA dan melengkapi data dan

informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.

9. Mencari peluang - peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur

bidang SDA. Bina Marga

Tantangan pembangunan sub bidang jalan

1. Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi harus memenuhi standar keselamatan jalan.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.

3. Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap

prasarana jalan yang ada.

4. Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah.

5. Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus akan mengalami peningkatan.

6. Kelembagaan penyelenggaraan jalan masih memerlukan perkuatan terutama dalam

menyiapkan produk - produk pengaturandan meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.

Isu strategis sub bidang jalan

1. Jaringan jalan masih belum memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan masih sangat kurang dalam mendukung pengembangan potensi wilayah.

2. Masih banyaknya titik kemacetan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu

3. Pembebanan berlebih (overloading) pada ruas - ruas jalan tertentu.

4. Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, karena belum

sepenuhnya berfungsi untuk melayani mobilitas dan aksesibilitas masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

5. Meningkatkan / mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah -

tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.

6. Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan

pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).

7. Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRW, yang

meliputi pemantapan jaringan jalan arteri, kolektor dan Lokal. Cipta Karya

Tantangan pembangunan sub - sub bidang ke-CiptaKarya-an

1. Perlunya menetapkan target - target kinerja yang lebih jelas untuk meningkatkan kinerja TPA yang berwawasan lingkungan yang sampai saat ini masih belum menuai

hasil yang optimal. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara konflik sosial yang berkaitan dengan pengelolaan TPA sampah sampai saat ini masih sering terjadi di samping ketersediaan sarana dan

prasarana persampahan masih belum memadai.

2. Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten /

kota dan provinsi.

3. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.

Page 43: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 40

No. Bidang

Urusan Isu Strategis

4. Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing sebuah kota dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.

5. Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.

6. Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam

pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.

7. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya

banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.

8. Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah

kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.

9. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang khususnya pemanfaatan ruang bagi permukiman.

10. Menyelaraskan pertumbuhan pembangunan kota - kota metropolitan, besar,

menengah, dan kecil mengacu pada sistem pembangunan perkotaan.

11. Melanjutkan program pengembangan kawasan agropolitan.

Isu strategis sub - sub bidang ke-CiptaKarya-an

1. Keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penanganan sampah sangat besar dalam pengembangan kawasan belum dikelola dengan optimal.

2. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan persampahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

3. Penanganan sistem drainase masih bersifat parsial, sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas.

4. Masih rendahnya kapasitas SDM maupun kelembagaan penyelenggaraan air minum

di daerah; perlunya perubahan mindset penyelenggaraan, tugas, dan kewenangan dalam pelayanan air minum; makin sulitnya penyediaan air baku; serta masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan penyelenggaraan air minum.

5. Intervensi swasta yang sulit dibendung kadang berakibat pada tidak konsistennya pembangunan dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.

7. Memperkuat instrumen pengaturan mulai dari perencanaan sampai dengan

pengendalian dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan, untuk lebih optimal dalam pengelolaan gedung dan penataan lingkungan dengan melengkapi Perda tentang Bangunan Gedung; Ruang Terbuka Hijau; Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK); Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan; dan pengelolaan sanitasi.

8. Meningkatkan jumlah bangunan gedung yang andal (keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan) serta meningkatkan kualitas pengelolaan bangunan

gedung dan rumah negara.

9. Meningkatkan jumlah kawasan/bangunan bersejarah dan tradisional yang direvitalisasi dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk penataan

lingkungan. Bidang Bina Jasa Konstruksi

Tantangan pembangunan sub bidang jasa konstruksi

1. Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Departemen PU menerima mandat sebagai pembina jasa konstruksi nasional untuk memenuhi

amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Tantangan ke depan pemerintah perlu lebih serius melaksanakan pembinaan jasa konstruksi mengingat meningkatnya concern terhadap jasa konstruksi. Sementara di lain pihak

pembinaan jasa konstruksi yang selama ini berjalan ditengarai dan dipersepsikan lebih menjadi bagian dari tugas Departemen PU semata dan belum menjadi tanggung jawab semua pihak.

Page 44: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 41

No. Bidang

Urusan Isu Strategis

2. Meningkatnya perhatian pemerintah daerah terhadap pembinaan jasa konstruksisebagai tindak lanjut Surat Edaran Mendagri No. 601/2006 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah dengan membentuk unit kerja yang

mengkoordinasikan pembinaan jasa konstruksi dan pengalokasian APBD untuk pembinaan jasa konstruksi perlu mendapat apresiasi yang positif. Namun unit struktural pembina jasa konstruksi daerah belum jelas dengan berlakunya PP

41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah karena tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pembinaan jasa konstruksi masuk dalam rumpun urusan pekerjaan umum. Selain itu, petunjuk teknis mengenai pembentukan unit

struktural pembina jasa konstruksi di daerah belum tersedia dan Tim Pembina jasa konstruksi di tingkat pusat sesuai PP 30/2000 yang bertugas untuk mengkoordinasikan pembinaan jasa konstruksi antar departemen dan LPND terkait

dalam rangka pembinaan jasa konstruksi daerah (provinsi) belum terbentuk.

3. Asosiasi konstruksi juga masih lebih cenderung mengutamakan kepentingan - kepentingan politis, sementara forum jasa konstruksi belum intens dan kurang maksimal melakukan pembinaan.

4. Memperkuat pasar konstruksi dan meningkatkan profesionalisme industri konstruksi. Termasuk perlunya memperkuat para pelaku usaha konstruksi kecil dan menengah antara lain karena lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan

Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar .

Isu strategis sub bidang jasa konstruksi

1. Kompetensi SDM Konstruksi masih harus ditingkatkan dalam bersaing di tingkat nasional. Pemerintah perlu meningkatkan kemampuan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan agar dapat menghasilkan keluaran (lulusan) yang memiliki

standar nasional dan bahkan international.

2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi menuju tenaga ahli bidang konstruksi terampil.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi masih menghadapi permasalahan pada proses sertifikasi yang masih kurang obyektif dan mahal, sehingga langsung atau tidak langsung menyebabkan tenaga ahli dan tenaga terampil bidang konstruksi

masih jauh dari cukup.

4. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pelatihan mengacu pada kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi (kondisi prasarana dan sarana pelatihan saat ini

sangat jauh tertinggal dibandingkan beberapa negara tetangga).

5. Meningkatkan kualitas sertifikasi dan pelatihan tenaga kerja konstruksi.

6. Penerapan konsep green construction yang merupakan proses konstruksi yang menggunakan bahan bangunan yang tepat, efisien, dan ramah lingkungan di bidang

pembangunan konstruksi dalam rangka merespon pemanasan global.

7. Lemahnya penguasaan teknologi dan akses permodalan Badan Usaha Jasa Konstruksi serta masih seringnya terjadi kegagalan bangunan dan mutu konstruksi

yang belum sesuai standar .

8. Pasar jasa konstruksi nasional masih terdistorsi akibat ketidakseimbangan antara supply dan demand. Oleh karena itu perlu upaya pembinaan perusahaan jasa

konstruksi melalui penerapan kualifikasi atau persyaratan dalam pendirian badan usaha jasa konstruksi.

9. Otonomi daerah sebagai instrumen desentralisasi akan menjadi pendorong

perdagangan sektor konstruksi menjadi berkembang akibat kebijakan penanaman modal langsung ke daerah.

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Hubungan Antara Sistem Infrastruktur dengan sistem yang lain:

1. Secara ideal lingkungan alam merupakan pendukung dari system infrastruktur, dan

system ekonomi didukung oleh system infrastruktur. Sistem social sebagai obyek

dan sasaran didukung olehsistem ekonomi.

2. Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak) berfungsi akan memberikan dampak

yang besar bagi manusia. Sebaliknya, infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk

Page 45: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 42

No. Bidang

Urusan Isu Strategis

kepentingan manusia tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung lingkungan

akan merusak alam yang padaha kekatnya akan merugikan manusia termasuk

makhluk hidup yang lain.

3. Pengembangan infrastruktur berbanding lurus dengan tingkat pertumbuhan

ekonomi dan waktu. Semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi seiring waktu,

maka akan semakin tinggi pula pengembangan dan pembangunan infrastruktur

wilayah.

4. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan

keterpaduan pembangunan nilaistrategis kawasan yang bersangkutan dalam

mendukung penataanruang wilayah kota;

5. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, social dan

budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup alam wilayah kota yang

dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan;

6. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota; dan

Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tataruang wilayah kota.

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;

2. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi

penanganan kawasan;

3. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap

tingkat kestrategisan nilai ekonomi, social budaya, dan lingkungan pada kawasan

yang akan ditetapkan;

4. Daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup wilayahkota; dan Ketentuan

peraturan perundang-undangan terkait.

Isu-Isu terkait Penataan Ruang antara lain Perwujudan Struktur Ruang Wilayah (meliputi Sistem Perkotaan Nasional, Sistem Jaringan Prasarana Transportasi, Sistem Jaringan

Prasarana Energi, dan Sistem Jaringan Prasarana Sumberdaya Air); Isu-Isu terkait Perwujudan Pola Ruang Wilayah (meliputi Perwujudan Kawasan Lindung, Perwujudan Kawasan Andalan), dani su-isu terkait Perwujudan Kawasan Strategis.

2 Tata

Ruang

Penyelenggaraan Penataan Ruang Kawasan Wilayah di Provinsi / Kabupaten / Kota

(yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang) belum selaras dalam konteks hubungan yang hirarkhis.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2018

Pembangunan infrastruktur dan utilitas wilayah yang dilaksanakan oleh Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB secara keseluruhan telah

menghasilkan penyediaan layanan infrastruktur dan utilitas wilayah yang memadai

sesuai dengan perkembangan dinamika pembangunan NTB secara keseluruhan.

Permasalahan terberat yang dihadapi adalah terjadinya kesenjangan yang semakin

melebar antara tingkat kebutuhan (masyarakat) dan tingkat pemenuhan (oleh

pemerintah) akan layanan infrastruktur dan utilitas wilayah yang berdampak pada

mengemukanya isu utama “kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar

sektor” yang diprediksikan akan dapat menghambat terwujudnya Visi Pembangunan

“NTB Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera”, khususnya kesenjangan

pada penyediaan infrastruktur jalan yaitu tingkat laju kerusakan jalan dengan tingkat

Page 46: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 43

laju pemeliharaan dan peningkatan jalan. Dengan demikian harus mampu diidentifikasi

dan diukur tingkat layanan infrastruktur dan utilitas wilayah yang telah berhasil

disediakan serta mengukur tingkat kesenjangannya sekaligus mengukur daya mampu

untuk memperkecil kesenjangan layanan dimaksud.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraan tugas dan

fungsi dalam Pembangunan infrastruktur dan utilitas wilayah yang dilaksanakan oleh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB antara lain:

1. Hak dasar masyarakat atas air bersih dan sanitasi yang layak

• Rendahnya peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan atau perdesaan dan

khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan (krisis air bersih).

• Pada beberapa daerah terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber

air baku. Hal ini disebabkan adanya kepentingan peruntukan sumber air

tersebut untuk non air bersih, maupun karena kendala batas administrasi.

• Pelayanan air bersih non perpipaan (sebagian besar di perdesaan) belum

teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang

dikonsumsi secara mandiri.

• Masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat di

perkotaan.

• Belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi

pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

• Pengolahan lumpur tinja belum efektif atau kurang maksimal karena masih

rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang sudah terbangun.

2. Kualitas perencanaan penataan ruang yang dilandasi legalitas hukum

• Kewenangan Provinsi adalah menyusun rencana tata ruang Kawasan Strategis

Provinsi (KSP).

• Rata-rata Kabupaten/Kota belum mampu menyusun Rencana Tata Ruang

Strategis maupun Rencana Detail Kabupaten/Kota, sehingga banyak Kabupaten

/Kota yang meninta dibantu Provinsi untuk menyusun rencana Tata Ruang

Strategis maupun Rencana Detail Kabupaten/Kota.

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dalam capaian

program nasional atau internasional, antara lain:

➢ Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang merupakan acauan guna mengukur tingkat capaian pelayanan secara

kuantitastif, sehingga dapat diketahui kesenjangannya yang perlu dipenuhi pada

setiap komponen bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Bina Jasa

Konstruksi dan Penataan Ruang dengan tindak lanjut program peningkatan capaian

Page 47: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 44

pelayanan telah sesuai sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah

dan RPJMD tahun 2013-2018.

➢ Suistanable Development Goals (SDGs)

Suistanable Development Goals (SDGs)/UN 2030 agenda adalah kesepakatan

negara anggata PBB disahkan pada bulan September 2015 merupakan program

lanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs). SDGs/UN 2030 terdiri dari 17

tujuan, 169 target dan 241 indikator yang direncanakan berakhir sampai dengan

tahun 2030. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yaitu implementasi secara

serentak aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk menjamin masa depan dunia

dan umat manusia yang lebih baik artinya prinsip pembangunan harus memberikan

manfaat untuk semua. Di Indonesia difokuskan pada mencerdaskan bangsa,

kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas dan

pengentasan kemiskinan.

Target pengentasan kemiskinan intinya pengentasan kemiskinan sampai

dengan tahun 2030, dan memastikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin

serta meningkatkan akses layanan mendasar bagi masyarakat. Sedangkan air

bersih dan sanitasi merupakan salah satu dari 17 program Implementasi di

Perpustakaan atau International Federation of Library Associations (IFLA). Inti

targetnya adalah menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi

yang berkelanjutan untuk semua pihak sehingga pada tahun 2030 mencapai akses

universal.

Indikator pencapaian kinerja cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB

pada tahun 2017 sudah mencapai ratio 85,55 persen yang terdiri atas perkotaan

mencapai 90,65 persen telah melebihi target RPJMD sebesar 86,22 persen,

sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan mencapai 80,45 persen telah

melebihi target yang tertuang dalam RPJMD sebesar 80,18 persen.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk meminalisasi dan mencegah makin berkembangnya kompleksitas

permasalahan dalam pelayanan pembangunan infrastruktur dan utilitas wilayah,

maka diperlukan adanya penentuan target pada horizon waktu tertentu.

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB program dan

kegiatan infrastruktur makro yang tertuang dalam RPJMD tahun 2017, antara

lain :

2.4.1. Program pembangunan jalan dan jembatan

a. Kegiatan pembangunan jalan

Page 48: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 45

Indikator kinerjanya adalah terwujudnya kemantapan jalan, target

capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra 75,39 % pagu

indikatatif Rp. 97.714.214.000 setelah analisis kebutuhan dana

menjadi Rp. 151.191.802.000 dengan realisasi target capaian

kemantapan jalan 77,16 % sudah melebih target capaian kinerja

yang diamanatkan dalam RPJMD sebesar 102,35 %.

b. Kegiatan Pembangunan Jembatan

Indikator kinerjanya adalah terwujudnya kemantapan jembatan,

target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra pagu

indikatatif sebesar Rp. 43.120.849.000 setelah analisis kebutuhan

dana menjadi Rp. 46.430.898.500.

2.4.2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

a. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Indikator kinerjanya adalah Terpenuhinya rehabilitasi/pemeliharaan

jembatan, target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra

pagu indikatatif sebesar Rp. 1.246.460.000 setelah analisis

kebutuhan dana menjadi Rp. 660.980.700.

b. Kegiatan Rehabilitasi Jalan

Indikator kinerjanya adalah Terpenuhinya rehabilitasi/pemeliharaan

jalan, target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra pagu

indikatatif sebesar Rp. 395.470.491.000 setelah analisis kebutuhan

dana menjadi Rp. 379.501.892.500.

c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan

Indikator kinerjanya adalah Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan,

target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra pagu

indikatatif sebesar Rp. 45.245.900.000 setelah analisis kebutuhan

dana menjadi Rp. 17.288.412.440.

2.4.3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

a. Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi

masyarakat berpenghasilan rendah

Indikator kinerjanya adalah terwujudnya penyediaan air bersih,

target capaian dalam rancangan awal RKPD dan renstra untuk

cakupan air bersih perkotaan 86,22 % dan perdesaan 80,18 % pagu

indikatatif Rp. 25.855.000.000 setelah analisis kebutuhan dana

menjadi Rp. 48.686.164.500 dengan realisasi target capaian kinerja

Page 49: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 46

untuk cakupan air bersih perkotaan 90,65 % dan perdesaan 80,45

% sudah melebih target capaian kinerja yang diamanatkan dalam

RPJMD cakupan air bersih perkotaan 105,14 % dan perdesaan

100,34 %.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian program dan kegiatan yang diusulkan dari berbagai

kelompok masyarakat Provinsi NTB melalui proposal tahun 2017 yang diajukan

pada urusan Pekerjaan Umum, bidang Sumber Daya Air antara lain kegiatan

pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi 48 kegiatan di Pulau Lombok dan

Pulau Sumbawa 9 Kegiatan, pembangunan dan rehabilitasi embung rakyat 164

Kegiatan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa 6 Kegiatan serta kegiatan

perkuatan tebing 27 kegiatan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa 111

Kegiatan. Sedangkan proposal masyarakat untuk bidang Cipta Karya antara lain

kegiatan penyediaan sarana perpipaan air bersih 25 kegiatan dan

pembangunan drainase/air limbah 45 kegiatan, disajikan pada tabel sebagai

berikut:

Tabel 2.4.

Usulan Kegiatan dari Masyarakat/Pemangku Kepentingan Tahun 2017

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

(Farmat T-C.32)

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik

Konstruksi (%)

I. SUMBER DAYA AIR

1 Pembangunan JILK Pangsor Kec. Sembalun, Kab.

Lombok Timur 1 Paket 650.000.000 100,00

2 Pembangunan JILK Bale Ijuk Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur 1 Paket 512.400.000 100,00

3 Pembangunan JILK Gunung Malang, Kec. Pringgabaya, Kab. Lombok Timur 1 Paket 750.000.000 100,00

4 Peningkatan Embung Mangkung, Praya Barat, Lombok Tengah

1 Paket 525.000.000 100,00

5 Pembangunan Embung Prode Kec. Plampang Kab.

Sumbawa (Lanjutan) 1 Paket 3.300.000.000 100,00

6 Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Tanggik,

Apitaik, Sikur,Kab. Lotim 1 Paket 1.000.000.000 100,00

7 Pembangunan Perkuatan Tebing Kali Desa, Pringgabaya, Lombok Timur (Lanjutan) 1 Paket 2.000.000.000 100,00

8 Pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Kotaraja, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur 1 Paket 2.000.000.000 100,00

I.1. PSDA WS P. LOMBOK

1 Rehabilitasi Cek DAM Kelompok Tunjung Tilah, Desa

Pengengat Kec. Pujut Lombok Tengah 1 Paket 97.000.000 100,00

2 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Irigasi Kuranji Kebon Ds. Kuranji 1 Paket 197.000.000 100,00

Page 50: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 47

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 3 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Kelongkong Desa Kuranji

Induk 1 Paket 197.000.000 100,00

4 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Pecatu Desa Bajur 1 Paket 197.000.000 100,00

5 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Remening Desa Bengkel 1 Paket 197.000.000 100,00

6 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI Tembubuku Kebon Desa

Bengkel 1 Paket 197.000.000 100,00

7 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Dasan Lendang Desa Kerumut 1 Paket 199.000.000 100,00

8 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Nyurlembang Desa Nyurlembang 1 Paket 199.000.000 100,00

9 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Pemangket Desa Mekar Sari 1 Paket 199.000.000 100,00

10 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Sesaot Desa Sesaot 1 Paket 199.000.000 100,00

11 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Selat Desa Selat 1 Paket 199.000.000 100,00

12 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Sembung Desa Sembung

1 Paket 99.000.000 100,00

13 Rehabilitasi Saluran Irigasi Gerimak Desa Gerimak 1 Paket 199.000.000 100,00

14 Rehabilitasi Saluran Irigasi Gebong BTG4 Desa Montong Are

1 Paket 199.000.000 100,00

15 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sekunder Nyurbaya Dusun

Majerli 1 Paket 199.000.000 100,00

16 Rehabilitasi Saluran Irigasi Sembung Desa Sembung 1 Paket 199.000.000 100,00

17 Rehabilitasi Saluran Irigasi Subak Renga Dusun Bagek Polak Desa Mamben 1 Paket 199.000.000 100,00

18 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI. Jantuk Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

19 Rehabilitasi Saluran Irigasi Subak Beleong Barat Dusun Dasan Jawe Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

20 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI. Reban Talat Proadadi

Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

21 Rehabilitasi Saluran Irigasi P3A Penarukan Laut Desa Pengga Lobar 1 Paket 199.000.000 100,00

22 Rehabilitasi Saluran Irigasi Klp Tani Kayun Jaya Dusun Karang Lamper Lobar 1 Paket 199.000.000 100,00

23 Rehabilitasi Saluran Irigasi Klp Tani Pade Angen Lobar 1 Paket 199.000.000 100,00

24 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Korleko Kec. Labuhan

Haji Lotim 1 Paket 149.000.000 100,00

25 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Semoyang Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00

26 Rehabilitasi Saluran Irigasi Kel. Kelayu Jorong Kec. Selong Lotim 1 Paket 139.000.000 100,00

27 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Gelogor Selatan Desa Gelogor Lobar 1 Paket 199.000.000 100,00

28 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Montong Are Kediri

Lobar 1 Paket 199.000.000 100,00

29 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Teluk Bagi Desa

Tempor Lobar 1 Paket 199.000.000 100,00

30 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Lendang Batu Desa Sukamulia Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

31 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Sukamulia Barat Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

32 Rehabilitasi Saluran Irigasi Desa Padamara Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

33 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Bangket Atas Desa

Jurit Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

34 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Sendong Desa Beraim Kec. Praya Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

Page 51: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 48

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 35 Rehabilitasi Saluran Irigasi Nyeredep/Bara Eleh Desa

Bual Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

36 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Tunjang Utara Desa Paok Motong Lotim 1 Paket 99.000.000 100,00

37 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Montong Buak Desa

Darmaji Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

38 Rehabilitasi Saluran Irigasi Lingk. Selbi Polak Penyayang

Kel. Gonjak Praya Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

39 Rehabilitasi Saluran Irigasi Nyiur Ende Desa Mt. Terep Kec. Praya Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

40 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Pengebat Desa Janapria Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

41 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Montong Bangle Desa Pengenjek Jonggat Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

42 Rehabilitasi Saluran Irigasi Ds. Beber Kec. Jonggat

Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

43 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Paok Dandak Desa Durian Janapria Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

44 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Jurit Desa Bebuak Kec. Kopang Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

45 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dusun Pengadang Desa Kawo Pujut Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

46 Rehabilitasi Saluran Irigasi Dsn. Bolor Desa Babakan

Kec. Janapria Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

47 Rehabilitasi Saluran Irigasi P3A Patuh Karya Dusun Racem Desa Bujak Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

48 Rehabilitasi Saluran Irigasi DI. Saluran Gonjang Dusun Bumbang Masbagik Utara Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

49 DI. Tojang Kompleks Kab. Lotim 1 Paket 200.000.000 100,00

50 Rehabilitasi Embung Dusun Sukaraja Kec. Jerowaru Kab.

Lombok Timur 1 Paket 148.000.000 100,00

51 Rehabilitasi Embung Rakyat Dusun Aro Inaq Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Lotim 1 Paket 148.000.000 100,00

52 Rehabilitasi Embung Dusun Katon Desa Krembong Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah 1 Paket 148.000.000 100,00

53 Rehabilitasi Embung Rakyat Dusun Ketangga Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 97.000.000 100,00

54 Rehabilitasi Embung Lembah Lopan Dusun Lopan Desa

Monggat Kec. Kopang Kab. Loteng 1 Paket 97.000.000 100,00

55 Rehabilitasi Embung Dusun Lekong Puntik Desa Kerembong Kec. Janapria Kab. Loteng 1 Paket 97.000.000 100,00

56 Rehabilitasi Embung Dusun Montong Nangka Desa Kerembong Kec. Janapria Kab. Loteng 1 Paket 97.000.000 100,00

57 Rehabilitasi Embung Dusun Ujung Betok Desa Pemokong Timur Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 97.000.000 100,00

58 Rehabilitasi Embung Dusun Lendang Terak Desa Kuang

Rundun Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 147.000.000 100,00

59 Rehabilitasi Embung Dusun Sungkun Desa Kuang Rundun Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 147.000.000 100,00

60 Rehabilitasi Embung Dusun Pejaik Desa Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 147.000.000 100,00

61 Rehabilitasi Embung Dusun Kao Desa Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 147.000.000 100,00

Page 52: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 49

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 62 Rehabilitasi Embung Lalu Jumadil RT. 01 Dsn. Ujung

Betok, Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

63 Rehabilitasi Embung Amaq Herman RT. 01 Dsn. Ujung Betok, Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

64 Rehabilitasi Embung Amaq Hernawati RT. 02 Dsn.

Semotoh, Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

65 Rehabilitasi Embung Amaq Sulhaeni RT. 02 Dsn.

Semotoh, Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

66 Rehabilitasi Embung Amaq Uti RT. 01 Dsn. Montong Bile Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

67 Rehabilitasi Embung Amaq Satri RT. 01 Dsn. Montong Bile Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

68 Rehabilitasi Embung Amaq Itah RT. 01 Dsn. Kenyarum Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

69 Rehabilitasi Embung Abdul Rahman RT. 01 Dsn. Kenyarum Ds.

Pemokong Kab. Lombok Timur 97000000 100,00

70 Rehabilitasi Embung Amaq Nurjaman RT. 01 Dsn. Erot Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

71 Rehabilitasi Embung Amaq Elma RT. 01 Dsn. Ujung Erot Ds. Pemokong Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

72 Rehabilitasi Embung Rakyat Desa Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

73 Rehabilitasi Embung Rakyat I Desa Pandan Wangi Kec.

Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

74 Rehabilitasi Embung Rakyat II Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

75 Rehabilitasi Embung Rakyat III Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

76 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani PADE GIRANG, Pengerukan Embung, L. Muhtar, Dusun Serumbung Desa Pemokong Kec. Jerowaru Lombok Timur

1 Paket 197.000.000 100,00

77 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani PASU PACU,

Pengerukan Embung H. M. Amin, Dusun Semongkat, Desa Pemokong Kec. Jerowaru Kab. Lotim

1 Paket 197.000.000 100,00

78 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani GONG PALUNG, Pengerukan Embung Amaq Sumenah, Dusun

Pemongkong Bat, Desa Pemongkong Kec. Jerowaru, Lombok Timur

1 Paket 197.000.000 100,00

79 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani PACU PACU Pengerukan Embung, Dusun Ujung, Desa Pemongkong Kec. Jerowaru, Lombok Timur

1 Paket 197.000.000 100,00

80 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani PARAK BALUK, Bile

Lando Kec. Praya Timur Kab. Lombok Tengah 1 Paket 197.000.000 100,00

81 Rehabilitasi Embung Rakyat, Dusun Malang Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 197.000.000 100,00

82 Rehabilitasi Embung Kolah Dusun Gerepek Desa Labuhan Tereng Kec. Lembar Kab. Lobar 1 Paket 147.000.000 100,00

83 Rehabilitasi Embung Desa Bilelando Kec. Praya Timur Kab. Loteng (Klp. Tani Mele Maju) 1 Paket 197.000.000 100,00

84 Rehabilitasi Embung Kelompok Tari Beriuk Pade Girang

Desa Sukadana Kec. Pujut Kab. Loteng 1 Paket 197.000.000 100,00

85 Rehabilitasi EmbungDesa Marong Kec. Praya Timur Kab. Loteng (Klp. Tani Pade Pacu) 1 Paket 197.000.000 100,00

86 Rehabilitasi Embung Kelompok Tani Tunas Pace Desa Pengengat Kec. Pujut Kab. Loteng 1 Paket 197.000.000 100,00

Page 53: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 50

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 87 Rehabilitasi Embung Dusun Sukaraja 3 Desa Sukaraja

Kec. Praya Timur Kab. Loteng (Klp. Tani Maju Jaya) 1 Paket 197.000.000 100,00

88 Rehabilitasi Embung Desa Landah Kec. Praya Timur Kab. Loteng (Klp. Tani Bareng Tunas Rizki) 1 Paket 197.000.000 100,00

89 Rehabilitasi Embung Dusun Renong Desa Bangket Parak

Kec. Pujut Kab. Loteng (Klp. Tani Hidayatul Ilhami) 1 Paket 197.000.000 100,00

90 Rehabilitasi Embung Dusun Bare Empak Desa Pandan

Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 197.000.000 100,00

91 Rehabilitasi Embung Dusun Elok Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 197.000.000 100,00

92 Rehabilitasi Embung Seremongkat Kesubakan Demung Desa Jerowaru Kec. Jerowaru Kab. Lotim

197000000 100,00

93 Rehabilitasi Embung Repok Bunut Desa Menceh Kec. Sakra Timur Kab. Lotim 1 Paket 197.000.000 100,00

94 Rehabilitasi Embung Rakyat Dusun Mentong Kelor, Desa

Pandanwangi Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 197.000.000 100,00

95 Rehabilitasi Embung Dusun Tabuan Desa Kuangrundum Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 97.000.000 100,00

96 Rehabilitasi Embung Dusun Dusun Eat Bile Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 97.000.000 100,00

97 Rehabilitasi Embung Dusun Dusun Sengkelok Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 97.000.000 100,00

98 Rehabilitasi Embung Dusun Oleng Desa Seriwe Kec.

Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 97.000.000 100,00

99 Rehabilitasi Embung Dusun Bagek Polak I Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

100 Rehabilitasi Embung Dusun Bagek Polak II Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 98.000.000 100,00

101 Rehabilitasi Embung Dusun Jalak Buso I Desa Pemongkang Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

102 Rehabilitasi Embung Dusun Jalak Buso II Desa

Pemongkang Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

103 Rehabilitasi Embung Dusun Tanak Beak I Desa Pemongkang Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

104 Rehabilitasi Embung Dusun Tanak Beak II Desa Pemongkang Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

105 Rehabilitasi Embung Orong Kolo Desa Kidang Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 97.000.000 100,00

106 Rehabilitasi Embung Rakyat Salikin Dusun Montong

Kelor Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

107 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Rozi Dusun Ketanggak Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab.

Lotim

1 Paket 199.000.000 100,00

108 Rehabilitasi Embung Rakyat Embung Suandi Yusuf

Dusun Ketangga Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Kab.

1 Paket 199.000.000 100,00

109 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Sumi Dusun

Seremongkot Desa Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

110 Rehabilitasi Embung Klp Tani Aji Patuh Desa Bilelando Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

111 Rehabilitasi Embung Klp Tani KITA Desa Semoyang Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

112 Rehabilitasi Embung Klp Tani Bujang Kencana Dusun Pengantap Desa Kidang Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

Page 54: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 51

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 113 Rehabilitasi Embung Klp Tani Karya Bakti Dusun Pendem

Desa Kateng Kec. Praya Barat Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

114 Rehabilitasi Embung Klp Tani bai Balok Dusun Pendagi Desa Beleke Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

115 Rehabilitasi Embung Klp Tani Sinar Pagi Desa

Sengkerang Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

116 Rehabilitasi Embung Klp Tani Minggare Dusun Balen

Gagak Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

117 Rehabilitasi Embung Klp Tani Jumbe Bersatu Dusun Bebile Desa Ganti Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

118 Rehabilitasi Embung Dusun Sebuti Desa Pengengat Kec. Pujut Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

119 Rehabilitasi Embung Dusun Orong Buso Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199000000 100,00

120 Rehabilitasi Embung Dusun Aro Ate Desa Pemongkong

Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

121 Rehabilitasi Embung Dusun Eat Timur Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

122 Rehabilitasi Embung Dusun Orong Bulek Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

123 Rehabilitasi Embung Dusun orong Belek Desa Kwangrundun Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

124 Rehabilitasi Embung Dusun Tenten Pejeruk Desa

Sepapan Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur 1 Paket 197.000.000 100,00

125 Rehabilitasi Embung Kelajuh, Dusun Kelajuh Desa Bilelando Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

126 Rehabilitasi Embung Gunung Kelor, Dusun Gunung Kelor, Desa Bilelando, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

127 Rehabilitasi Embung Dsn Lendang Pelisak Desa Serewe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur. (klp Tani Tete Galuh)

1 Paket 198.000.000 100,00

128 Rehabilitasi Embung Rakyat Dusun Rindik, Desa Dasan

Baru Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah (P3A Pede Taker)

1 Paket 199.000.000 100,00

129 Rehabilitasi/Pengerukan Embung Subahnala, Desa

Presak Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah (P3A Beriuq Angen)

1 Paket 199.000.000 100,00

130 Rehabilitasi/Pengerukan Embung Rakyat Amaq Sukur, Dusun Bare Tengak, Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur (P3A Sumber Alam)

1 Paket 199.000.000 100,00

131 Rehabilitasi Embung Klp Tani " Tunas Amanah" Desa

Bilelando Kec. Praya Timur kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

132 Rehabilitasi Embung Klp Tani " Pade Karya" Dusun Ganter Desa Ganti Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

133 Rehabilitasi Embung Desa Landah Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

134 Rehabilitasi Embung Dusun Gerintuk Desa Teruwai Kec. Pujut Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000

100,00

135 Rehabilitasi Embung KLP Tani Mule Jati Desa Bangket

Parak Kec. Pujut Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

136 Rehabilitasi Embung KLP tani Tunas Paice Desa Pengengat Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000

100,00

137 Rehabilitasi Embung Rakyat Desa Pemongkong Kec. Keruak Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000

100,00

Page 55: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 52

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 138 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Rozi Dusun Bagek

Batu Desa Pandan Wangi, Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 149.000.000 100,00

139 Rehabilitasi Embung Rakyat Amaq Hamidah Dusun Sejawe Desa Pandan Wangi, Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000

100,00

140 Rehabilitasi Embung Desa Ketare, Kec. Pujut Kab.

Loteng 1 Paket 149.000.000

100,00

141 Rehabilitasi Embung Dusun Reban Desa Ketare, Kec.

Pujut Kab. Loteng 1 Paket 149.000.000 100,00

142 Rehabilitasi Embung Desa Sengkol Desa Piang, Kab. Loteng

1 Paket 149.000.000 100,00

143 Rehabilitasi Embung Desa Kateng Desa Penabu, Kab. Loteng

1 Paket 149.000.000 100,00

144 Rehabilitasi Embung Pedewe/Embung Lepok Desa

Londek Desa batu Nyala, Kec. Praya Tengah Kab. Loteng 1 Paket 149.000.000 100,00

145 Rehabilitasi Embung Dusun Bare Liang Desa Semoyang (Embung Mastur), Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 124.000.000 100,00

146 Rehabilitasi Embung Dusun Sosok Desa Semoyang (Embung Mastur), Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 124.000.000 100,00

147 Rehabilitasi Embung Amaq Joh Dusun Beleke Desa Beleke, Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 124.000.000 100,00

148 Rehabilitasi Embung Dusun Batu Bokah Desa Kidang

(Embung Batu Bokah), Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 124.000.000 100,00

149 Rehabilitasi Embung Dusun Ganti Desa Ganti (Embung Amaq Jaenal), Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 124.000.000 100,00

150 Rehabilitasi Embung Dusun Montong Nangka Desa Krembong (Embung Janur), Kec. Janapria Kab. Loteng 1 Paket 124.000.000 100,00

151 Rehabilitasi Embung Dusun Kingkuk Bunut Desa Lekor (Embung Emaq Dewi), Kec. Janapria Kab. Loteng 1 Paket 124.000.000 100,00

152 Rehabilitasi Embung Dusun Pelambek Kec. Praya Barat

Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00

153 Rehabilitasi Embung Parak Buluh Dusun Gunung Buntak Desa Bilelando Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 124.000.000 100,00

154 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Pade Insyaf, Dusun Montong Lisung, Desa Semoyang, Kec. Praya Timur,

Kab. Loteng

1 Paket 99.000.000 100,00

155 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Komalasari, Dusun Malegetik, Desa Semoyang, Kec. Praya Timur, Kab.

Loteng

1 Paket 99.000.000 100,00

156 Rehabilitasi Embung Dusun Alas Buana, Desa Ekas

Buana, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 99.000.000 100,00

157 Rehabilitasi Embung Dusun Kuang Adil Desa Ekas Buana Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 99.000.000 100,00

158 Rehabilitasi Embung Dusun Sungkun, Desa Ekas Buana, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 99.000.000 100,00

159 Rehabilitasi Embung Dusun Kekeh, Desa Sukarara, Kec. Sakra Barat, Kab. Lotim 1 Paket 99.000.000 100,00

160 Rehabilitasi Embung Raden Dusun Sosak, Desa Sayang,

Kec. Praya Timur, Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00

161 Rehabilitasi Embung Repok Dusun Sosak, Desa Sayang, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00

162 Rehabilitasi Embung Dusun Bareliang I, Desa Semoyang, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00

163 Rehabilitasi Embung Dusun Bareliang II, Desa Semoyang, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00

164 Rehabilitasi Embung Dusun Jeluk Buso Bat, Desa

Pemongkong, Kec.Jerowaru, Kab. Lombok Timur 1 Paket 199.000.000 100,00

Page 56: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 53

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 165 Rehabilitasi Embung Dusun Lis, Desa Jerowaru, Kec.

Jerowaru, Kab. Lombok Timur 1 Paket 199.000.000 100,00

166 Rehabilitasi Embung Dusun Tutuk, Desa Jerowaru, Kec.Jerowaru, Kab.Lombok Timur 1 Paket 199.000.000 100,00

167 Rehabilitasi Embung Dusun Serumbung, Desa

Pemongkong, Kec.Jerowaru, Kab.Lombok Timur 1 Paket 199.000.000 100,00

168 Rehabilitasi Embung Dusun Semongkot, Desa Jerowaru,

Kec.Jerowaru, Kab.Lombok Timur 1 Paket 199.000.000 100,00

169 Rehabilitasi Embung Dusun Rau Belek, Desa Pemongkong, Kec.Jerowaru, Kab.Lombok Timur 1 Paket 199.000.000 100,00

170 Rehabilitasi Embung Dusun Pemongkong Bat, Desa Pemongkong, Kec.Jerowaru, Kab.Lombok Timur 1 Paket 199.000.000 100,00

171 Rehabilitasi Embung Dusun Mongkek, Desa Pandan Wangi, Kec.Jerowaru, Kab.Lombok Timur 1 Paket 199.000.000 100,00

172 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Patuh Angen, Dusun Aro

Inak, Desa Sekaroh, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

173 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Tete Galih, Dusun Sengklok, Desa Serewe, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

174 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Hasil Berkah, Dusun Pengoros Luah, Desa Jerowaru, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim

1 Paket 199.000.000 100,00

175 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Timun Emas, Dusun Timuk Parak, Desa Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

176 Rehabilitasi Embung Amaq Kini Dusun Montong Kelor, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

177 Rehabilitasi Embung Amaq Sahnim Dusun Melastak,

Desa Panda Wangi, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

178 Rehabilitasi Embung Amaq Rozi Dusun Bagek Batu, Desa

Pandan Wangi, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

179 Rehabilitasi Embung Amaq Hamidah Dusun Sejawe, Desa Pandan Wangi, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

180 Rehabilitasi Embung Amaq Saipul Dusun Montong Pengonong, Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim

1 Paket 199.000.000 100,00

181 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Gampung Jaya II, Dusun Gampung, Desa Kawo, Kec. Pujut, Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

182 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Kayun Karya, Desa Gapura, Kec. Pujut, Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

183 Rehabilitasi Embung Klp. Tani Mekar Sari, Dusun Gubuk

Baru, Desa Beleke, Kec. Praya Timur, Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

184 Rehabilitasi Embung Dusun Tenges Enges, Desa Ekas Buana, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

185 Rehabilitasi Embung Dusun Bagek Cendol, Desa Ekas Buana, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

186 Rehabilitasi Embung Bagek Bongkang Dusun Loangsorok Utara, Desa Damarsari, Kec. Sikur, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

187 Rehabilitasi Embung Amaq Rusmin Dusun Semujik, Desa

Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

188 Rehabilitasi Embung Amaq Rendah Dusun Bakotinggi, Desa Pemongkong, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

189 Rehabilitasi Embung Dusun Jeluk Buso, Desa Pemongkong, Kec. 1 Paket 199.000.000 100,00

190 Rehabilitasi Embung Desa Batu Putek, Kecamatan Keruak, Kab. Lombok Timur 1 Paket 149.000.000 100,00

Page 57: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 54

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 191 Rehabilitasi Embung Dusun Pengeot Desa Kelebuh Kec.

Prateng Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

192 Rehabilitasi Embung Dusun Bore Desa Kopang Rembiga Kec. Kopang Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

193 Rehabilitasi Embung Dusun Anten Desa Loang Maka

Kec. Janapria Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

194 Rehabilitasi Embung Dusun Selusuh Desa Mas - mas

Kec. Batukliang Utara Kab. Loteng 1 Paket 199.000.000 100,00

195 Rehabilitasi Embung Desa Pandan Wangi Kec. Jerowaru Lotim ( Kelompok Tani Mengkuru II ) 1 Paket 99.000.000 100,00

196 Rehabilitasi Embung Desa Wakan Kec. Jerowaru Lotim ( Kelompok Tani Geer Girang ) 1 Paket 99.000.000 100,00

197 Rehabilitasi Embung Desa Lepak Kec. Sakra Timur Lotim ( Kelompok Tani Pusaka Tulen III ) 1 Paket 99.000.000 100,00

198 Rehabilitasi Embung Desa Panda Wangi Kec. Jerowaru

Lotim ( Kelompok Tani Sejawe ) 1 Paket 99.000.000 100,00

199 Rehabilitasi Embung Dusun Mengkuru Desa Pemongkong Kec. Jerowaru Lotim ( Kelompok Tani Gong

Palung )

1 Paket 199.000.000 100,00

200 Rehabilitasi Embung Desa Serewe Kec. Jerowaru Lotim (

Kelompok Tani Ketapang I Mayung Putih ) 1 Paket 199.000.000 100,00

201 Rehabilitasi Embung Desa Senyiur Kec. Keruak Lotim ( Kelompok Tani Dasanre raw ) 1 Paket 199.000.000 100,00

202 Rehabilitasi Embung Dusun Pada Selatan Desa Pijot Kec. Keruak Lotim ( Kelompok Tani Ingin Makmur ) 1 Paket 199.000.000 100,00

203 Rehabilitasi Embung Aq. Himmaturrijal Dusun Sepakat

Desa Sukaraja Kec Jerowaru, Kab. Lotim (Kelompok Tani Berdikari Jaya)

1 Paket 199.000.000 100,00

204 Rehabilitasi Embung H. Siyatih Dusun Tangun Desa

Sukaraja Kec. Jerowaru Kab. Lotim (Kelompok Tani Angin Alus)

1 Paket 199.000.000 100,00

205 Rehabilitasi Embung Amaq Sapar Dusun Popon Bat Desa

Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

206 Rehabilitasi Embung Desa Sukarara Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur 1 Paket 149.000.000 100,00

207 Rehabilitasi Embung Dusun Paek Desa Pandanwangi Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 99.000.000 100,00

208 Rehabilitasi Embung Desa Pandanwangi Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 99.000.000 100,00

209 Rehabilitasi Embung Dusun Sale Lauk Desa

Pandanwangi Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 99.000.000 100,00

210 Rehabilitasi Embung Dusun Batu Bokah, Desa Kidang, Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00

211 Rehabilitasi Embung Dusun Selong Daye Desa Kidang Kec. Praya Timur Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00

212 Rehabilitasi Embung Desa Montong Sapah Kec. Praya Barat Daya Kab. Loteng 1 Paket 99.000.000 100,00

213 Rehabilitasi Embung Amaq Hamidah Dusun Bagek Batu

Desa Pandanwangi Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

214 Rehabilitasi Embung Amaq Sumardi Dusun Tanggar Desa Wakan Kec. Jerowaru Kab. Lotim 1 Paket 199.000.000 100,00

I.2. PSDA WS P. SUMBAWA

1 Pembangunan Saluran Irigasi Klp. Tani So Tunggu, Desa

Mbawi, Kab.Dompu 1 Paket 75.000.000 100,00

Page 58: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 55

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 2 Pembangunan Saluran Irigasi Klp. Tani Tonda 2, Desa

Mumbu Kec. Woja Kab.Dompu 1 Paket 197.000.000 100,00

3 Pembangunan Saluran Irigasi Kelompok Bersaudara Bara Woja Dompu 1 Paket 75.000.000 100,00

4 Perbaikan Saluran Irigasi Kelp. Tani GP3A Madu Sakti,

Desa Olat Rawa, Kec. Moyo Hilir, Kab. Sumbawa 1 Paket 197.000.000 100,00

5 Perbaikan Saluran Irigasi Kelp. Tani GP3A Uma Juat,

Link.Raberas, Seketeng, Kab. Sumbawa 1 Paket 197.000.000 100,00

6 Perbaikan Saluran Irigasi Kelp. Tani GP3A DI Aji, Desa Nijang Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa 1 Paket 197.000.000 100,00

7 Perbaikan Saluran Irigasi Kelp. Tani GP3A Penrengganis, Desa Juran Alas, Kec. Alas, Kab. Sumbawa 1 Paket 197.000.000 100,00

8 Perbaikan Saluran Irigasi Kelp. Tani GP3A Sinar Harapan, Desa Tarusa,Kec.Buer, Kab. Sumbawa 1 Paket 197.000.000 100,00

9 Perbaikan Saluran Irigasi Orong Sele Desa Orong Bawa,

Kec. Utan, Kab. Sumbawa 1 Paket 50.000.000 100,00

10 1. Perkuatan tebing sungai Ongko, Kec. Empang Kab. Sumbawa

1 Paket 137.087.500 100,00

11 2. Perkuatan tebing sungai Ambalawi Desa Ambalawi Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 135.000.000 100,00

12 3. Perkuatan tebing sungai Raberas, Lingk.Raberas Kel. Seketeng Kab. Sumbawa 1 Paket 112.000.000 100,00

13 Perkuatan Tebing Sungai Desa O'i Tui Kec. Wera Kab.

Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

14 Perkuatan Tebing Sungai Desa Tadewa Kec. Wera Kab.

Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

15 Perkuatan Tebing Sungai Desa Kole Kec. Ambalawi Kab. Bima

1 Paket 197.000.000 100,00

16 Perkuatan Tebing Sungai Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

17 Perkuatan Tebing Sungai Desa Nungga Kec. Rasana'e Timur Kota Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

18 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Tarusa Bawa Desa Tarusa Kec. Buer Kab. Sumbawa 1 Paket 197.000.000 100,00

19 Perkuatan Tebing Sungai RT 26 RW 09 Lingk. Sangela

Kel. Jatiwangi Kec. Asakota Kota Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

20 Perkuatan Tebing Sungai RT II Kelurahan Ntobo Kec. Raba Kota Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

21 Perkuatan Tebing Sungai Desa Kole Kecamatan Ambalawi Kota Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

22 Perkuatan Tebing Sungai Kampung Lingk. Busu Kel. Ntobo Kec. Rasanae Timur Kota Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

23 Perkuatan Tebing Sungai Desa Dodu Kec. Rasanae

Timur Kota Bima 1 Paket 100.000.000 100,00

24 Perkuatan Tebing Sungai Kelompok Tani So Rasa To'i Desa Rupe Kec. Langgudu Kab. Bima 1 Paket 100.000.000 100,00

25 Perkuatan Tebing Sungai Kelompok Tani So Sido Desa Sarae Ruma Kec. Langgudu Kab. Bima 1 Paket 50.000.000 100,00

26 Perkuatan Tebing Sungai Desa Rite Kec. Ambalawi Kab. Bima

1 Paket 197.000.000 100,00

27 Perkuatan Tebing Sungai Kelurahan Kendo Kec. Raba,

Kota Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

28 Perkuatan Tebing Sungai Kelurahan Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima 1 Paket 100.000.000 100,00

29 Perkuatan Tebing Sungai Desa Ngali Kec. Belo Kab. Bima 1 Paket 100.000.000 100,00

30 Perkuatan Tebing Sungai Desa Sakuru, Kec. Monta Kab. 1 Paket 147.000.000 100,00

Page 59: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 56

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) Bima

31 Perkuatan Tebing Sungai Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima

1 Paket 147.000.000 100,00

32 Perkuatan Tebing Sungai Desa Tambe Kec. Bolo Kab. Bima

1 Paket 100.000.000 100,00

33 Perkuatan/Talud Tebing Sungai Tokoh Masyarakat Kel. Sambinae Kec. Mpunda Kota Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

34 Perkuatan/Talud Tebing Sungai Kel. Mande Kec. Mpunda

Kota Bima 1 Paket 100.000.000 100,00

35 Perkuatan Tebing Sungai Kelompok Taruna Ngining, Lingk. Sebok Kel. Dalam, Kec. Taliwang, KSB 1 Paket 147.000.000 100,00

36 Perkuatan Tebing Sungai Kelompok Masyarakat Bersatu, Desa Menala Kec. Taliwang, KSB. 1 Paket 100.000.000 100,00

37 Perkuatan Tebing Sungai Kelompok Masyarakat Bersatu, Desa Temekan Kec. Taliwang, KSB. 1 Paket 85.000.000 100,00

38 Perkuatan Tebing Sungai di RT. 08. RW. 03 Kel. Nungga

Kec. Rasanae Timur Kota Bima 1 Paket 147.000.000 100,00

39 Perkuatan Tebing Sungai di RT. 02 RW. 01 Desa Bala Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

40 Perkuatan Tebing Sungai di RT. 017 RW. 07 Desa Nunggi Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

41 Perkuatan Tebing Sungai di RT. 16 RW. 06 Desa Ntore Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

42 Perkuatan Tebing Sungai di RT. 05 RW. 01 Desa

Hidirasa Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

43 Perkuatan Tebing Sungai di RT. 03 RW. 01 Desa Bala Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

44 Perkuatan Tebing Sungai di RT. 010 RW. 04 Kel. Lampe Kec. Rasanae Timur Kota Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

45 Perkuatan Tebing Sungai di RT.01 RW.01 Lingk. Ngarolo Kel. Penanae Kota Bima 1 Paket 100.000.000 100,00

46 Perkuatan Tebing Sungai Desa Sampe Kec. Rhee Kab.

Sumbawa 1 Paket 147.000.000 100,00

47 Perkuatan Tebing Sungai di Lingk. Ngarolo Kel. Penanae Kec. Raba Kota Bima 1 Paket 100.000.000 100,00

48 Perkuatan Tebing Sungai Sori Silo Kel. Bali I Kec. Dompu 1 Paket 197.000.000 100,00

49 Perkuatan Tebing Sungai Sori Sila Kel. Bali Kec. Dompu 1 Paket 197.000.000 100,00

50 Perkuatan Tebing Sungai Sori Sela Desa Doro Kec.

Kempo Kab. Dompu 1 Paket 197.000.000 100,00

51 Perkuatan Tebing Sungai Pernang Desa Labuan Burung Kec. Buer Kab. Sumbawa 1 Paket 197.000.000 100,00

52 Perkuatan Tebing Sungai Kel. Bungis Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa 1 Paket 197.000.000 100,00

53 Perkuatan Tebing Sungai Tarusa Tarusa Bawa Desa Tarusa Kec. Buer Kab. Sumbawa 1 Paket 100.000.000 100,00

54 Perkuatan Tebing Sungai Sori Podu So Pali Na'e Desa

Lambu Kec.Lambu Kab.Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

55 Perkuatan Tebing Sungai Na'e Dusun Langgak Selatan Desa Bugis Kec. Sape Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

56 Perkuatan Tebing Sungai Bala Desa Bala Kec. Wera Kab. Bima

1 Paket 197.000.000 100,00

57 Perkuatan Tebing Sungai Wonca Desa Ntoke Kec. Wera Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

58 Perkuatan Tebing So Na'e Sungai Palibelo Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

Page 60: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 57

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 59 Perkuatan Tebing Sungai Ntonggu Nggaro nde'de,

Dusun Oi Bombo Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

60 Perkuatan Tebing Sungai Ntonggu Rade La Kira, Dusun Oi Mori Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

61 Perkuatan Tebing Sungai Palibelo So Nggaro, Bajo Kab.

Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

62 Perkuatan Tebing Sungai Palibelo Kalate Jambu, So

Lamica Kab. Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

63 Perkuatan Tebing Sungai Palibelo, So Lewi, Woha Kab. Bima

1 Paket 197.000.000 100,00

64 Perkuatan Tebing Sungai Sebewe, Kab. Sumbawa 1 Paket 200.000.000 100,00

65 Perkuatan Tebing Sungai Dusun Melung, Kab. Sumbawa

1 Paket 200.000.000 100,00

66 Perkuatan Tebing Sungai Semamung, Kab. Sumbawa 1 Paket 200.000.000 100,00

67 Perkuatan Tebing Sungai Berare, Kab. Sumbawa 1 Paket 200.000.000 100,00

68 Perkuatan Tebing Sungai Moyo Hilir, Kab. Sumbawa 1 Paket 200.000.000 100,00

69 Perkuatan Tebing Sungai Diwu Pana Desa Tana Putih, Kec. Sape, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

70 Perkuatan Tebing Sungai Tolo Sarei Desa Tanah Putih, Kec. Sape, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

71 Perkuatan Tebing Sungai Nanga Nae Desa Kala Jena,

Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

72 Perkuatan Tebing Sungai Diwu Dembi Desa Hidi Rasa,Kec. Lambu, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

73 Perkuatan Tebing Sungai Diwo Kalo Desa Hidi Rasa, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

74 Perkuatan Tebing Sungai Sorina'e Kec. Wawo Utara, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

75 Perkuatan Tebing Sungai Ro Desa Ntoke, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

76 Perkuatan Tebing Sungai Koa Desa Ntoke, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

77 Perkuatan Tebing Sungai Diwu Rontu Desa Tana Putih, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

78 Perkuatan Tebing Sungai Wuntu Kec. Wawo Utara, Kab. Bima

1 Paket 200.000.000 100,00

79 Perkuatan Tebing Sungai Mangge Kalo Dusun Rasa Nggaro Desa Mangge Asi, Kab. Dompu 1 Paket 200.000.000 100,00

80 Perkuatan Tebing Sungai Tolo Mila Desa Pai, Kab.

Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

81 Perkuatan Tebing Sungai So Ta'a Kec. Wawo Utara, Kab. Bima

1 Paket 200.000.000 100,00

82 Pembangunan Perkuatan Tebing/ Beronjong Sungai Palibelo (Swakelola) 1 Paket 1.999.160.953 100,00

83 Pembangunan Perkuatan Tebing/ Beronjong Sungai Ntogu (Swakelola) 1 Paket 1.500.000.000 100,00

84 Perkuatan Tebing Sungai Hidi Rasa, Desa Hidi Rasa, Kec. Wera, Kab. Bima 1 Paket 150.000.000 100,00

85 Perkuatan Tebing Sungai Tapir, Kec. Seteluk, Kab.

Sumbawa 1 Paket 200.000.000 100,00

86 Perkuatan Tebing Sungai Raberas, Kel. Seketeng, Kab. Sumbawa 1 Paket 200.000.000 100,00

87 Perkuatan Tebing Sungai Pernang Kalabeso, Kec. Buer, Kab. Sumbawa 1 Paket 200.000.000 100,00

88 Perkuatan Tebing Sungai Tarusa, Kec. Buer, Kab. Sumbawa

1 Paket 200.000.000 100,00

Page 61: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 58

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 89 Pemasangan Bronjong Desa Tolo Kalo, Kec Kempo,

Kab Dompu 1 Paket 200.000.000 100,00

90 Pemasangan Bronjong Desa Doro Pati, Kec Pekat, Kab Dompu 1 Paket 200.000.000 100,00

91 Perkuatan Tebing Sungai Kodo Kel. Kodo, Kec.

Rasanae Timur, Kota. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

92 Perkuatan Tebing Sungai Nggara RT 07 RW 04 Link.

Nggara Lo Lel. Penanae, Kac Raba, Kota Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

93 Perkuatan Tebing Sungai Songgela RT 26 RW 09 Link. Songgela, Kel. Jati Wangi, Kec Asakota, Kota Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

94 Perkuatan Tebing Sungai Nanga Dusun Nanga Na'e Desa Kalajena, Kac Wera, Kab Bima 1 Paket 150.000.000 100,00

95 Perkuatan Tebing Sungai Wia Dusun Wia Desa Kalajena, Kac Wera, Kab Bima 1 Paket 150.000.000 100,00

96 Perkuatan Tebing Sungai Ompu Dola Dusun Ompu

Dola Desa Nunggi, Kac Wera, Kab Bima 1 Paket 150.000.000 100,00

97 Perkuatan Tebing Sungai Kiki Dusun Kiki Desa Nunggi, Kac Wera, Kab Bima 1 Paket 150.000.000 100,00

98 Perkuatan Tebing Sungai Ntobo Kel. Ntobo, Kac Raba, Kota Bima 1 Paket 150.000.000 100,00

99 Perkuatan Tebing Sungai Lampe Kel. Lampe, Kac Rasanae Timur, Kota Bima 1 Paket 150.000.000 100,00

100 Perkuatan Tebing Sungai Salama Belakang Pesantren

Haji Zainul Kel. Pane, Kac Rasanae Barat, Kota Bima 1 Paket 150.000.000 100,00

101 Perkuatan Tebing Sungai Pane Belakang Perbelanjaan Pertokoan Bolly Kel. Pane, Kac Rasanae Barat, Kota

Bima

1 Paket 150.000.000 100,00

102 Perkuatan Tebing Sungai Kelo Desa Kelo,Kec

Ambalawi, Kab Bima 1 Paket 150.000.000 100,00

103 Perkuatan Tebing Sungai Busu lingk. Busu Kel. Ntobo, Kec Raba, Kota Bima 1 Paket 150.000.000 100,00

104 Perkuatan Tebing / Bronjong Desa Oi Tui, Kec Wera, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

105 Perkuatan Tebing / Bronjong Desa Hidirasa, Kec Wera,

Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

106 Perkuatan Tebing / Bronjong Desa Ntoke, Kec Wera,

Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

107 Perkuatan Tebing / Bronjong Desa Tawali, Kec Wera, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

108 Perkuatan Tebing / Bronjong Kel. Ko'do, Kec Rasanae Timur, Kota. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

109 Perkuatan Tebing Sungai Desa Bala, Kec Wera, Kab.

Bima 1 Paket 150.000.000 100,00

110 Perkuatan Tebing Sungai Desa Nunggi, Kec Wera,

Kab. Bima 1 Paket 150.000.000 100,00

111 Perkuatan Tebing Sungai Kel. Lampe, Kec Rasanae

Timur, Kota. Bima 1 Paket 150.000.000 100,00

112 Perkuatan Tebing Sungai Kel. Nungga, Kec Rasanae Timur, Kota Bima 1 Paket 150.000.000 100,00

113 Perkuatan Tebing Sungai RT 08 RW 03 Kel. Kodo, Kec Rasanae Timur, Kota Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

114 Perkuatan Tebing Sungai Desa Ntori, Kec Wawo, Kab

Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

115 Perkuatan Tebing Sungai Desa Mandala, Kec Wera,

Kab Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

Page 62: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 59

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 116 Perkuatan Tebing Sungai Kel. Do du, Kec Rasanae

Timur, Kota Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

117 Perkuatan Tebing Sungai Desa Kalibilo, Kec Wawo, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

118 Perkuatan Tebing Sungai Bala, Kec Wera, Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

119 Perkuatan Tebing Sungai Desa Nunggi, Kec Wera,

Kab. Bima 1 Paket 200.000.000 100,00

120 Perkuatan Tebing Sungai RT 03 RW 01 Lingk. Kambera Kel. Panatoi, Kec Mpuda, Kota Bima 1 Paket 150.000.000 100,00

II. CIPTA KARYA

1 Penyediaan Air Bersih Dusun Pungkasan Desa Kembang Kerang Daya Kec. Aikmel Kab. Lotim

Lombok Timur 1 Paket 97.000.000 100,00

2 Penyediaan Air Bersih Desa Santong Kec. Kayangan KLU 1 Paket 197.000.000 100,00

3 Penyediaan Air Bersih Desa Tolouwi Kec. Monta Kab. Bima

1 Paket 145.000.000 100,00

4 Penyediaan Air Bersih Lingkungan Kabar Utara Desa Kabar Kec. Sakra Kab. Lotim 1 Paket 97.000.000 100,00

5 Penyediaan Air Bersih Desa Nae Kec. Sape, Kab. Bima 1 Paket 145.000.000 100,00

6 Penyediaan Air Bersih Desa Hidirasa, Kec. Wera Kab. Bima

1 Paket - Pindah Lokasi

7 Penyediaan Air Bersih Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lotim 1 Paket 147.000.000 100,00

8 Penyediaan Air Bersih Desa Tebaban Kec. Suralaga Kab. Lotim

1 Paket 147.000.000 100,00

9 Penyediaan Air Bersih Bagik Payung Timur Kec. Suralaga Kab. Lotim 1 Paket 147.000.000 100,00

10 Penyediaan Air Bersih Tanjung, Kec. Labuhan Haji Kab.

Lotim 1 Paket 177.000.000 100,00

11 Penyediaan Air Bersih Gubuk Tengak Kelurahan Kelayu Utara Kec. Selong Lombok Timur 1 Paket 197.000.000 100,00

12 Penyediaan Air Bersih Dusun Lendang Kantong Desa Sukarema Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur 1 Paket 197.000.000 100,00

13 Penyediaan Air Bersih Desa Maluk Kec. Maluk Kab. Sumbawa Barat 1 Paket - Pindah Lokasi

14 Penyediaan Air Bersih Jl. Imam Bonjol Tohpati

Cakranegara 1 Paket - Pindah Lokasi

15 Penyediaan Air Bersih Kelompok Sinar Tani Desa

Sukarema Kec. Aikmel Kab. Lotim 1 Paket 147.000.000 100,00

16 Penyediaan Air Bersih Desa Lenek Baru Kec. Aikmel Kab. Lotim 1 Paket 147.000.000 100,00

17 Penyediaan Air Bersih Desa Pengadangan Kab. Lotim 1 Paket 197.000.000 100,00

18 Penyediaan Air Bersih Desa Sembalun Lawang Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur 1 Paket 35.000.000

Biaya tidak

Cukup

19 Penyediaan Air Bersih Desa Sembalun Timba Gading

Kecamatan Sembalun Kabupaten Lotim 1 Paket 25.000.000 Biaya tidak

Cukup

20 Penyediaan Air Bersih Dusun Dasan Tinggi Desa Sambelia Kecamatan Sambalia Kabupaten Lotim 1 Paket 25.000.000

Biaya tidak Cukup

21 Penyediaan Air Bersih Desa Palama Kec. Donggo Kab. Bima

1 Paket 170.000.000 100,00

22 Penyediaan Air Bersih Mbawi Woja Kab. Dompu 1 Paket 95.000.000 100,00

23 Penyediaan Air Bersih Lingk. Enggarlo Kel. Penanae Kota

Bima 1 Paket 197.000.000 100,00

Page 63: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 60

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 24 Penyediaan Air Bersih Lingkungan Sebubuk, Kel. Kuang,

Kec. Taliwang KSB 1 Paket 196.000.000 100,00

25 Penyediaan Air Bersih Dusun Montong Sugia Desa Toya Kec. Aikmel, Kab. Lotim 1 Paket 197.000.000 100,00

26 Penyediaan air Bersih Kel. Suryawangi Kec. Labuhan Haji

Kab. Lotim 1 Paket 148.000.000 100,00

27 Penyediaan Air Bersih Lingk. Gegerung Indah Kec.

Sandubaya Kota Mataram 1 Paket 148.000.000 100,00

28 Penyediaan Air Bersih Dusun Batu Kumbung Desa Batu Kumbung, Kec. Lingsar, Kab. Lobar 1 Paket 198.000.000 100,00

29 Penyediaan Air Bersih Dusun Lendang Bunga Selatan Desa Kalijaga Baru, Kec. Aikmel, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00

30 Penyediaan Air Bersih Dusun Rundun Tanak Mira Desa Wanasaba Lauq, Kec. Wanasaba, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00

31 Penyediaan Air Bersih Dusun Tabiin Desa Kalijaga Baru,

Kec. Aikmel, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00

32 Penyediaan Air Bersih Desa Pringga Jurang Kec. Montong Gading Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00

33 Penyediaan Air Bersih Dusun Beak Daye Desa Wanasaba, Kec. Wanasaba, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00

34 Penyediaan Air Bersih Dusun Jango Desa Janapria, Kec. Janapria, Kab. Loteng 1 Paket 148.000.000 100,00

35 Penyediaan Air Bersih Dusun Sebaro Desa Jenggala,

Kec. Tanjung, KLU 1 Paket 148.000.000 100,00

36 Penyediaan Air Bersih Desa Bajo, Kec. Soromandi, Kab. Bima

1 Paket 148.000.000 100,00

37 Penyediaan Air Bersih Desa Perigi, Kec. Suela, Kab. Lotim

1 Paket 198.000.000 100,00

38 Penyediaan Air Bersih Desa Dames, Kec. Suralaga, Kab. Lotim

1 Paket 98.000.000 100,00

39 Penyediaan Air Bersih Mata Air di Langawu Ke SMAN 1, Desa Tangga, Kec. Monta, Kab. Bima 1 Paket 198.000.000 100,00

40 Penyediaan Air Bersih Desa Kroya, Kec. Aikmel, Kab.

Lotim 1 Paket 148.000.000 100,00

41 Jasa Konsultan Perencanaan 1 Paket 50.000.000 100,00

42 SPAM Kabupaten Lombok Barat 1 Paket 3.500.000.000 100,00

43 SPAM Kabupaten Lombok Tengah 1 Paket 2.200.000.000 100,00

44 SPAM Kabupaten Lombok Timur 1 Paket 5.000.000.000 100,00

45 SPAM Kabupaten Lombok Utara 1 Paket 2.500.000.000 100,00

46 SPAM Kabupaten Sumbawa 1 Paket 3.000.000.000 100,00

47 SPAM Kabupaten Sumbawa Barat 1 Paket 2.100.000.000 100,00

48 SPAM Kabupaten/Kota Bima 1 Paket 1.300.000.000 100,00

49 SPAM Dusun Medas Desa Taman Sari Kec. Gunung Sari 1 Paket 200.000.000 100,00

50 SPAM Kawasan Desa Wakan, Kec. Jerowaru, Kab. Lotim 1 Paket 450.000.000 100,00

51 SPAM Desa Puspalaya, Kec. Pringgarata, Kab. Loteng 1 Paket 200.000.000 100,00

52 SPAM Desa Pancasila, Kec. Pekat, Kab. Dompu 1 Paket 200.000.000 100,00

53 Perbaikan Drainase Jl. WR. Supratman Kampung Jawa

Kel. Praya Kec. Praya Kab. Loteng 1 Paket 197.000.000 100,00

54 Pembangunan Drainase Dusun Lengkok Tengak Desa Mamben Lauk Kec. Wanasaba Kab.Lotim 1 Paket 197.000.000 100,00

55 Pembangunan Drainase Lingk. Dasan Sari Kel. Dasan Agung Kota Mataram 1 Paket 390.000.000 100,00

56 Konsultan Pengawas Pembangunan Drainase Se - P. Lombok

1 Paket 50.000.000 100,00

Page 64: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 61

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 57 Konsultan Pengawasan Pembangunan Drainasi Se - P.

Sumbawa 1 Paket 50.000.000 100,00

58 Pembangunan Drainase Desa Gontar Kec. Alas Barat Kab. Sumbawa 1 Paket 146.000.000 100,00

59 Pembangunan Drainase Desa Labuhan Mapin Kecamatan

Alas Barat Kabupaten Sumbawa 1 Paket 146.000.000 100,00

60 Pembangunan Drainase Desa Tambak Sari Kec. Poto

Tano Kab. Sumbawa Barat 1 Paket 146.000.000 100,00

61 Pembangunan Drainase Bukit Permai Kel. Seketeng Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa 1 Paket 146.000.000 100,00

62 Pembangunan Drainase Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram 1 Paket 275.950.000 100,00

63 Pembangunan Drainase Jalan Wirasenggala Lingk. Peresak Kel. Pagutan Kota Mataram 1 Paket 130.000.000 100,00

64 Pembangunan Drainase Kel. Karang Taliwang Kec.

Cakranegara Kota Mataram 1 Paket 200.000.000 100,00

65 Pembangunan Drainase Jln. Biola Raya Lingkungan Punia Jamak Kel. Punia Mataram 1 Paket 197.000.000 100,00

66 Pembangunan Drainase Rt 11 Rw 03 Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima 1 Paket 195.000.000 100,00

67 Pembangunan Drainase Rt 03 Rw 02 Kel. Oi Fo'O Kec. Rananae Timur Kota Bima 1 Paket 95.000.000 100,00

68 Pembangunan Drainase Desa Ntonggu Kec. Palibelo,

Kab. Bima 1 Paket 95.000.000 100,00

69 Pembangunan Drainase Klp. Kusuma; Dusun Seketeng Desa Seketeng Kec.Sumbawa Kab.

Sumbawa 1 Paket 121.000.000 100,00

70 Pembangunan Drainase Rt 5 Lelede Desa Lelede Kec. Kediri Lombok Barat 1 Paket 97.000.000 100,00

71 Pembangunan Drainase Kel. Rontu Kota Bima 1 Paket 195.000.000 100,00

72 Pembangunan Drainase Desa Ntobo Kec. Rasanae Timur

Kota Bima 1 Paket 195.000.000 100,00

73 Pembangunan Drainase Kelurahan Rite Kota Bima 1 Paket 195.000.000 100,00

74 Pembangunan Drainase Desa Kramat Kecamatan Kilo Kab. Dompu 1 Paket 195.000.000 100,00

75 Pembangunan Drainase Desa Tuduh Kec. Praya Barat Daya Kab. Loteng 1 Paket 97.000.000 100,00

76 Pembangunan Drainase Jl. Kali Telaga, Kel. Babakan

Sayo, Kec. Sandubaya, Kota Mataram 1 Paket 147.000.000 100,00

77 Pembangunan Drainase Jl. Kerbung Gang Jembatan, Lingk. Bintaro Kel. Ampenan Kota

Mataram 1 Paket 147.000.000 100,00

78 Pembangunan Drainase Tokoh Masyarakat Kel. Mande III Kec. Mpunda Kota Bima 1 Paket 145.000.000 100,00

79 Pembangunan Drainase Kelurahan Mande Kota Bima 1 Paket 195.000.000 100,00

80 Pembangunan Drainase Dusun Sanggar Sari Desa Sigar

Penjalin Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara 1 Paket 197.000.000 100,00

81 Pembangunan Drainase Kelompok Brang Belo, Kelurahan Dalam Kec. Kel. Dalam Kec.Taliwang KSB 1 Paket 50.000.000 100,00

82 Pembangunan Drainase Kelompok Pemuda Kemuning, Desa Kemuning Kec. Sekongkang KSB 1 Paket 85.000.000 100,00

83 Pembangunan Drainase Lingk. Gubuk Ustaz Rinah Dusun Tempos Daye Desa Tempos Kec.Gerung Kab.Lobar 1 Paket 122.000.000 100,00

Page 65: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 62

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 84 Pembangunan Drainase Dusun Tempos Daye Desa

Tempos Kec. Gerung Kab. Lobar 1 Paket 197.000.000 100,00

85 Pembangunan Drainase Desa Songkar Kec. Moyo Utara Kab. Sumbawa 1 Paket 146.000.000 100,00

86 Pembangunan Drainase Klp. Masyarakat Peduli Lingk

Dasan Cermen D/A Kel. Dasan Cermen 1 Paket 197.000.000 100,00

87 Pembangunan Drainase Yayasan Risalah Paok Lombok

D/A Desa Apitaik Kab. Lotim 1 Paket 172.000.000 100,00

88 Pembangunan Drainase Yayasan Ponpes Nurul Hakim D/A Sedayu Kediri Kab. Lobar 1 Paket 97.000.000 100,00

89 Pembangunan Drainase Lingk. Bara Barat Kel. Paruga Kec. Rasana'E Barat Kota Bima 1 Paket 195.000.000 100,00

90 Pembangunan Drainase Kampung Makam Kel. Tiu Galih Kec. Praya Loteng 1 Paket 197.000.000 100,00

91 Pembangunan Drainase Desa Jantuk Kec. Sukamulia

Kab. Lombok Timur 1 Paket 122.000.000 100,00

92 Pembangunan Drainase Kel. Monta Kec. Woja Kab. Dompu

1 Paket 80.000.000 100,00

93 Pembangunan Drainase Rt. 02 Lingkungan Gerintuk Kel. Renteng Kec. Praya Kab. Lombok Tengah 1 Paket 97.000.000 100,00

94 Pembangunan Drainase Rt. 01 Lingkungan Juring Kelurahan Leneng Kec. Praya Kab. Lombok Tengah 1 Paket 97.000.000 100,00

95 Pembangunan Jembatan Tani Tolo Ria Desa Pela Kec.

Monta Kab. Bima 1 Paket 175.000.000 100,00

96 Pembangunan Deker Jembatan"Dewa Ndende" Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima 1 Paket 75.000.000 100,00

97 Pembangunan Drainase Desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima

1 Paket 75.000.000 100,00

98 Pembangunan Jembatan Desa Batu Jangkih Kecamatan Praya Barat Daya Kab. Loteng 1 Paket 100.000.000 100,00

99 Pembangunan Jembatan RT. 06, Lingkungan Jorong, KELAYU JORONG KEC. SELONG KAB.LOTIM 1 Paket 175.000.000 100,00

100 Pembangunan Drainase Desa Tarusa Kec. Buer Kab

Sumbawa 1 Paket 200.000.000 100,00

101 Pembangunan Drainase Dusun Ambung Desa Masbagik Timur Kec. Masbagik Lotim 1 Paket 150.000.000 100,00

102 Pembangunan Drainase dan Lingk. Pondok Pesantren Al - Madani Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00

103 Pembangunan Drainase Dusun Bebie-Mertak Gawah, Desa Mekar Damai Kec. Praya, Kab. Loteng 1 Paket 148.000.000 100,00

104 Pembangunan Drainase Dusun Tenten Prapen, Desa

Mantang Kec. Batukliang, Kab. Loteng 1 Paket 198.000.000 100,00

105 Pembangunan Drainase/Saluran Orong Montong Sudin Dusun Segara Desa Pringgabaya Utara Kec. Pringgabaya

Kab. Lotim

1 Paket 198.000.000 100,00

106 Pembangunan Drainase Dusun Kroya Lauk, Desa Kroya,

Kec. Aikmel, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00

107 Pembangunan Drainase Lingk. Ansor Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram 1 Paket 198.000.000 100,00

108 Pembangunan Drainase Lingk. Geguntur RT. 05, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram 1 Paket 198.000.000 100,00

109 Pembangunan Drainase Lingk. Batu Mediri, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram 1 Paket 198.000.000 100,00

110 Pembangunan Drainase Dusun Dasan Baru, Desa

Suntalanggu, Kec. Suela, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00

Page 66: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 63

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 111 Pembangunan Drainase Dusun Gubung Daye, Desa

Kerumut, Kec. Pringgabaya, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00

112 Pembangunan Drainase Dusun Dasan Lendang, Desa Kerumut,

1 Paket 198.000.000 100,00

113 Pembangunan Drainase Dusun Tojong-Ojong Desa Selebung Kec. Batukliang Kab. Loteng 1 Paket 198.000.000 100,00

114 Pembangunan Drainase Dusun Orong Bukal, Desa

Mamben Lauk, Kec. Wanasaba, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00

115 Pembangunan Drainase Kel. Kolo Kec. Asakota Kota Bima

1 Paket 148.000.000 100,00

116 Pembangunan Drainase dan penataan Lingkungan Pondok Pesantren Al-Kamal, Dusun Tibupiling Desa

Golong Kec. Narmada, Kab. Lobar 1 Paket 198.000.000 100,00

117 Pembangunan Drainase Desa Kuranji, Kec. Labuapi, Kab. Lobar

1 Paket 198.000.000 100,00

118 Pembangunan Drainase Dusun Karang Geres, Desa Masbagik Utara Baru, Kec. Masbagik, Kab. Lotim 1 Paket 148.000.000 100,00

119 Pembangunan Drainase Desa Jati Baru, Kec. AsaKota,

Kota Bima 1 Paket 130.000.000 100,00

120 Pembangunan Drainase Dusun Tempos Daye, Desa Tempos, Kec. Gerung, Kab. Lobar 1 Paket 148.000.000 100,00

121 Pembangunan Drainase Lingk. Pesongoran Barat, Kel. Pagutan Barat, Kota Mataram 1 Paket 198.000.000 100,00

122 Pembangunan Drainase Dusun Kelebut, Desa Tempos, Kec. Gerung, Kab. Lobar 1 Paket 148.000.000 100,00

123 Pembangunan Drainase Dusun Alas Malang, Desa

Tempos, Kec. Gerung, Kab. Lobar 1 Paket 198.000.000 100,00

124 Pembangunan Drainase Lingk. Bangket Paok, Kel. Tiwu Galih, Kec. Praya, Kab. Loteng 1 Paket 198.000.000 100,00

125 Pembangunan Drainase RT. 10 Lingk. Sekar Anyar, Kel. Sekarteja, Kec. Selong, Kab. Lotim 1 Paket 198.000.000 100,00

126 Pembangunan Drainase Dusun Nangker Kec. Praya Barat Daya Kab. Loteng 1 Paket 198.000.000 100,00

127 Pembangunan Drainase Dusun Lekong Pentelahan Desa

Tampak Siring Kec. Batukliang Utara Kab. Loteng 1 Paket 198.000.000 100,00

128 Pembangunan Drainase Dusun Tapak Siring Desa Tapak Siring Kec. Batukliang Utara Kab. Loteng 1 Paket 198.000.000 100,00

129 Pembangunan Drainase Racem Desa Bujak Kec. Batukliang Kab. Loteng 1 Paket 198.000.000 100,00

130 Pembangunan Drainase RT 09 Dusun Dasan Bara Desa Taman Sari, Kec. Gunungsari Lombok Barat 1 Paket 100.000.000 100,00

131 Pembangunan Drainase Desa Danger Kec. Masbagik

Kab. Lotim 1 Paket 148.000.000 100,00

132 Pembangunan Drainase dan Lingk. Dusun Kates Desa Mekar Sari Kec. Narmada Kab. Lobar 1 Paket 50.000.000 100,00

133 Pembangunan Drainase dan Lingk. Kel. Monggonao, Kec. Mpunda, Kota Bima 1 Paket 98.000.000 100,00

134 Pembangunan drainase Desa Nipa Kec. Ambalawi Kab. Bima

1 Paket 150.000.000 100,00

135 Pembangunan drainase Desa Monggo Kec. Mada Pangga Kab. Bima 1 Paket 150.000.000 100,00

136 Pembangunan drainase Kel. Kendo Kec. Raba Kota Bima 1 Paket 100.000.000 100,00

137 Pembangunan Drainase Dusun Kekeri Timur Desa Kekeri Kec. Gunungsari Kab. Lobar 1 Paket 100.000.000 100,00

Page 67: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 64

No. Bidang/ Kegiatan Volume Alokasi Dana

(Rp.)

Real. Fisik Konstruksi

(%) 138 Pembuatan Gapura Dusun Mentokok Desa Penujak Kec

Praya Barat Kab. Loteng 1 Paket 30.000.000 Bukan Tupoksi

139 Pembuatan Gapura Dusun Karang Dalem Desa Penujak Kec. Praya Barat Kab. Loteng 1 Paket 30.000.000

Bukan Tupoksi

140 Rabat Jalan Lingkungan Bunut Bolang Dusun Peresak

Desa Danger Kec Masbagik kab Lotim 1 Paket 125.000.000 Bukan Tupoksi

141 Rabat Jalan Lingkungan Sengolong Dusun Paok Motong

Selatan Desa Paok Motong Kec. Masbagik Kab Lotim 1 Paket 100.000.000 Bukan Tupoksi

142 Pembangunan Drainase Dusun Malaka Sereak Desa Senaru Kec Bayan Kab Lombok Utara 1 Paket 100.000.000 100,00

143 Pembangunan Saluran Drainase 2 Paket 450.000.000 100,00

144 Konsultan Perencanaan P. Lombok 1 Paket 100.000.000 100,00

145 Konsultan Perencanaan P. Sumbawa 1 Paket 150.000.000 100,00

146 Pembangunan dan Peningkatan Saluran Drainase Kota Mataram 1 Paket 200.000.000 100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017(Desember 2017)

Page 68: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 65

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan pada dasarnya merupakan pencerminan dari Tupoksi

SKPD yang secara keseluruhan terjabarkan pada tugas pokok dan fungsi eselon IV,

sedangkan sasaran merupakan upaya yang dilakukan untuk mendukung tujuan atau

mendukung tugas pokok tersebut. Dengan demikian jumlah tujuan yang akan dicapai

minimal sebanyak eselon IV untuk mendukung tanggung jawab SKPD yang dijabarkan

pada eselon III.

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019 sesuai Renstra

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB Periode 2018 – 2023 dalam mewujudkan visi

untuk mendukung visi pembangunan NTB yaitu mewujudkan masyarakat NTB yang

Beriman dan Berbudaya, Berdaya Saing dan Sejahtera adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB

Tahun Anggaran 2019

No. Misi Tujuan Sasaran

1 Mewujudkan

pelaksanaan tugas bidang ke-PU-an yang profesional, efisien,

efektif dan akuntabel, transparan, aspiratif, demokratis serta

berkelanjutan dengan mengutamakan pelayanan kepada

masyarakat

1.1. Melaksanakan pelayanan

administrasi perkantoran

1.1 Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran

1.2. Melaksanakan

penyediaan dan pemeliharaan sarana dan arana aparatur

1.2 Meningkatnya penyediaan

dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

1.3. Melaksanakan pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

1.3 Meningkatnya hasil

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2 Melaksanakan

percepatan penataan

ruang kawasan

strategis provinsi untuk

Mewujudkan

keterpaduan

pembangunan

infrastruktur

berkelanjutan

2.1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Penataan Ruang Kws Strategis

Provinsi yg mendorong keterpaduan pembangunan

infrastruktur dasar & implementasi program pembangunan daerah

2.1 Tersedianya rencana tata ruang pada kawasan Strategis Provinsi

2.2. Meningkatkan kualitas

pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang

2.2 Meningkatnya kualitas

pemanfaatan ruang & pengendalian pemanfaatan ruang , melalui dukungan

SIPR & monitoring penataan ruang di daerah utk mengurangi terjadinya

konflik pemanfaatan ruang

Page 69: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 66

No. Misi Tujuan Sasaran

antar sektor, antar wilayah & antar pemangku kepentingan

2.3. Meningkatkan efektifitas

pengendalian pemanfaatan ruang

2.3 Meningkatnya efektifitas

pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan Peraturan Zonasi,

Perijinan, pemberian insentif serta pengenaan sanksi

3 Mewujudkan sarana

dan prasarana SDA yang mantap dan berfungsi maksimal

serta mengurangi resiko daya rusak air.

3.1. Meningkatkan keandalan

sistem jaringan irigasi dan rawa

3.1 Meningkatnya layanan

jaringan irigasi dan rawa,

3.2. Meningkatkan ketahanan air yang dipengaruhi oleh

ketersediaan sumber daya air

3.2 Meningkatnya ketersediaan air baku

3.3. Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya

air

3.3 Meningkatnya kualitas pengendalian banjir

3.4. Meningkatkan keandalan sistem informasi SDA

3.4 Meningkatkan ketersediaan dan layanan informasi SDA

4 Mempertahankan kondisi prasarana jalan

yang mantap dan berfungsi maksimal dalam melayani

kebutuhan masyarakat

Meningkatkan Sistem jaringan infrastruktur jalan, sesuai

dengan kapasitas, standard geometrik dan kelas jalan

Meningkatnya penyelenggaraan jalan provinsi dalam kondisi

mantap

5

Melaksanakan

pembangunan infrastruktur bidang ke-

Ciptakaryaan dalam rangka penanganan kawasan strategis serta

pemenuhan sasaran MDG's dan SPM

5.1. Meningkatkan fungsi

prasarana dan sarana pelayanan publik (air

minum, air limbah, drainase, persampahan, jalan lingkungan, dan

penataan bangunan dan lingkungan).

5.1.1 Meningkatnya ketersediaan

infrastruktur (air minum, yang memadai baik

kuantitas dan kualitas

5.1.2 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur air limbah,

yang memadai baik kuantitas dan kualitas

5.1.3 Meningkatnya ketersediaan

infrastruktur persampahan, yang memadai baik kuantitas dan kualitas

5.1.4 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung

aksesibilitas kawasan perkotaan

5.1.5 Meningkatnya ketersediaan

sarana dan prasarana dasar pendukung

aksesibilitas kawasan perdesaan

5.1.6 Meningkatnya ketersediaan

Page 70: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 67

No. Misi Tujuan Sasaran

sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas Kawasan

cepat tumbuh

5.1.7 Berkurangnya jumlah titik

genangan air akibat kurang optimalnya drainase di wilayah

perkotaan

5.2. Meningkatkan

pengembangan sarana dan prasarana permukiman bagi

terwujudnya komunitas yang sehat,

5.2.1 Meningkatnya kualitas

lingkungan permukiman yang padat dan kumuh

5.2.2 Meningkatnya

pemberdayaan masyarakat pada lingkungan

permukiman bagi terwujudnya komunitas yang sehat

6 Menyelenggarakan

industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya

keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses

penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku

sektor konstruksi tumbuh dan berkembang

Mewujudkan ketertiban

penyelenggaraan konstruksi yang berkelanjutan

Meningkatnya pencapaian pelaku,

proses, dan produk konstruksi yg berkualitas

7 Meningkatkan

profesionalisme dan independensi pengawasan mutu

infrastruktur (Quality Assurance)

Memberikan pelayanan jasa

laboratorium kualitas air dan

mekanika tanah dan bahan

bangunan

Meningkatnya pencapaian

perolehan hasil uji/Sertifikat hasil uji dalam rangka pelayanan yang memenuhi Standard/Baku mutu

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2018

3.2. Program dan Kegiatan

3.2.1. Program dan Kegiatan Tahun 2019

Program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber pendanaan APBD

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun program unggulan dan kegiatan prioritas sebagaimana

tercantum dalam tabel sebagai berikut :

Page 71: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 68

Tabel. 3.2.

Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2019

(Format T-C.32)

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume

SEKRETARIAT

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Mataram

Terwujudnya adminis-

trasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi OPD

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Mataram Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12 Bulan

01.07 Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Mataram Tersedianya Pengelola

Administrasi Keuangan 12 Bulan

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

17 Orang

01.10 Penyediaan Alat Tulis Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis

kantor

12 Bulan

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Mataram

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan

01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Mataram

Terlaksananya

penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan

kantor

12 Bulan

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Mataram

Terlaksananya

penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan

01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Mataram Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga

12 Bulan

01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan

Mataram

Terlaksananya

pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

12 Bulan

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Mataram Terlaksananya penyediaan makanan

dan minuman

12 Bulan

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Jakarta/Prov.

Lainnya

Terlaksananya

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah

12 Bulan

01.19 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran Mataram

Terlaksananya

penyediaan jasa Adm. & jasa teknis

22 Orang

01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Mataram Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 Bulan

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa

keamanan kantor

14 Orang

Page 72: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 69

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana &

prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas &

fungsi OPD

02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Mataram Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional

7 Unit

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Mataram Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala gedung kantor

2 Gedung

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Mataram

Terlaksananya

pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

56 Unit

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Mataram

Terlaksananya

pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

48 Unit

02.29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair Mataram Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala meubelair

100 Unit

02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Mataram

Terlaksananya

rehabilitasi gedung kantor

3 Gedung

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya penatausahaan

keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yg mendukung kelancaran

tupoksi SKPD

05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Mataram Terwujudnya pendidikan dan pelatihan formal

80 Orang

05.04 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Mataram Terbinanya mental dan fisik aparatur

1 Tahun

05.06 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Kepegawaian Mataram

Terwujudnya

pembinaan pegawai 1 Tahun

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya perencanaan program

dan sistem pelaporan yang akurat

06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Mataram Terlaksannya penyusunan LKPJ dan

LKJiP

2 Dokumen

06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Mataram

Terlaksananya

penyusunan laporan keuangan setiap Triwulan

2 Dokumen

06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Mataram Terlaksananya penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

1 Dokumen

06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA

3 Dokumen

06.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mataram

Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, Triwulan dan

Tahunan

1 Tahun

Page 73: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 70

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume

06.10 Pengendalian, Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan

Tindak Lanjut Mataram

Tersusunnya laporan

T3LHP 1 Dokumen

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Terpenuhinya

pelaksanaan peraturan administrasi keuangan

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Se-NTB Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang

Milik Daerah

1 Dokumen

BIDANG BINA MARGA

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Proporsi panjang jaringan jalan dan

jembatan dalam kondisi baik

15.01 Perencanaan Pembangunan Jalan Se-NTB Tersusunnya rencana pembangunan jalan

provinsi

3 Dokumen

15.03 Pembangunan Jalan Se-NTB

Terlaksananya

pembangunan jalan provinsi

450 Km

15.04 Perencanaan Pembangunan Jembatan Se-NTB Tersusunnya rencana pembangunan jembatan

5 Dokumen

15.05 Pembangunan Jembatan Se-NTB

Terlaksananya

pembangunan jembatan

15 Buah

15.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Se-NTB

Terlaksananya monitoring peningkatan jalan & penggantian

jembatan

2 Dokumen

15.09 Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan Se-NTB

Terlaksananya

pembinaan teknis jalan dan jembatan

2 Kegiatan

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap

18.07 Rehabilitasi Jalan Se-NTB

Terlaksananya

pemeliharaan berkala / peningkatan jalan provinsi

830 Km

22 Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

Tersedianya informasi jalan dan jembatan

22.01 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Se-NTB Tersusunnya laporan data hasil survey

kondisi jalan

1 Dokumen

22.02 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jembatan Se-NTB

Tersusunnya laporan

Data Hasil survey kondisi jembatan

1 Dokumen

BIDANG SUMBER DAYA AIR

24

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Terwujudnya Rasio

Jaringan Irigasi dalam keadaan baik

24.01 Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Se-NTB Tersusunnya laporan perencanaan

6 Dokumen

24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi Se-NTB

Terlaksananya pembangunan jaringan

irigasi lahan kering & Peningkatan DI Kewenangan Provinsi

15 DI

Page 74: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 71

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume

24.19 Peningkatan Pengelolaan jaringan irigasi Se-NTB

Terlaksananya kegiatan

KOMIR, Dewan SDA, PAI, Diklat dan Lomba Juru Pintu/Pengamat

Air

2 Dokumen

26

Program Pengembangan Pengelolaan ; dan

Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Terwujudnya

peningkatan produktivitas pertanian

26.01 Pembangunan Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Se-NTB Terlaksananya pembangunan embung

4 Buah

26.12 Perencanaan Embung, Cek Dam, dan Bangunan

Penampung lainnya Se-NTB

Tersusunnya lap perencanaan / DED

Embung, Cek Dam, dan Bangunan Penampung lainnya

4 Dokumen

28 Program Pengendalian Banjir Terwujudnya penanganan jumlah

titik rawan banjir

28.06 Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai

Se-NTB

Terlaksananya

pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan

sungai

4 Lokasi

BIDANG CIPTA KARYA

27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Air Minum dan Air Limbah

Tersedianya cakupan Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

27.01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Se-NTB

Terlaksananya

pembangunan sarana & prasarana air minum

10 Kab/Kota

27.02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Se-NTB Terlaksananya pembangunan sarana &

prasarana air limbah

76 Lokasi

27.10 Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Se-NTB

Tersusunnya lap

perenc. Sarana dan prasarana / DED air minum

3 Dokumen

27.11 Perencanaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Se-NTB

Tersusunnya lap perenc. Sarana dan

prasarana / DED air limbah

3 Dokumen

29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Tersedianya Wilayah Strategis dan Cepat

29.01 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan (RTBL) Se-NTB

Tersusunnya laporan perencanaan / DED

kawasan strategis dan cepat tumbuh

2 Dokumen

29.02 Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Bangunan Non Perumahan dan Bangunan Gedung Negara

Se-NTB Tersedianya data dan informasi bangunan non perumahan

2 Dokumen

35 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Umum

Tersedianya fasilitas peribadatan Islamic

Center

35.01 Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Mataram

Terlaksananya pembangunan blok Pendidikan & Renovasi Masjid At-Taqwa

(Islamic Center)

2 Unit

Page 75: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 72

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume

BIDANG JASA KONSTRUKSI

34 Program Pengawasan Jasa Konstruksi Terwujudnya Implementasi jasa

konstruksi yang optimal

34.01 Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya

Terkait

Mataram

Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi peraturan

perundang - undangan jasa konstruksi

90 Urang

34.03 Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tukang Konstruksi Mataram

Terlaksananya Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tukang

Konstruksi

90 Orang

34.05 Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD) Mataram

Terlaksananya Fasilitas

Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)

90 Orang

34.06 Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi Mataram

Terlaksananya pelatihan uji

kompetensi dan keberhasilan konstruksi

120 Orang

BIDANG TATA RUANG

36 Program Perencanaan Tata Ruang

Terwujudnya Rencana

Tata Ruang Wilayah yang serasi dan selaras

36.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Se-NTB

Tersedianya arahan pembangunan yang sesuai dengan tata

ruang

5 Dokumen

37 Program Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya

Pemanfaatan Ruang yang aman, nyaman, dan produktif

37.05 Survey dan Pemetaan Se-NTB

Tersedianya sistem

informasi/ database pemanfaatan ruang

2 Dokumen

37.10 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Se-NTB Terwujudnya peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang

10 Kab./Kota

38 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya pengendalian tata

ruang yang sesuai dengan RTRW

38.05 Pengawasan pemanfaatan ruang Se-NTB

Tersedianya bahan pengendalian

pemanfaatan ruang dan Operasional Tim Koordinasi Penataan

Ruang Daerah

1 Tahun

38.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Se-NTB

Terwujudnya

Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang

1 Dokumen

38.09 Fasilitas pemberdayaan PPNS Penataan ruang Se-NTB Terlaksananya rapat koordinasi PPNS

3 Kab./Kota

BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

39 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan

Terselenggaranya kegiatan kebijakan

pengembangan prasarana dan sarana antar kawasan

Page 76: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 73

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume

39.01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Se-NTB

Terselenggaranya

kegiatan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana

antar kawasan

1 Dokumen

39.02 Penataan Infrastruktur Kawasan Se-NTB

Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur di

kawasan sekitar

1 Dokumen

39.03 Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Kawasan

Se-NTB

Terlaksananya norma

standar pedoman dan manual pengembangan kawasan

1 Dokumen

39.04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan

Se-NTB

Terselenggaranya kegiatan koordinasi

pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas tata kelola

pembangunan di kawasan sekitar

1 Dokumen

39.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Se-NTB Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

1 Dokumen

40 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar

Sektor

Terwujudnya pelaksa-naan pembangunan

infrastruktur yang terintegrasi antar sektor

40.01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Sektor Se-NTB

Terlaksananya kegiatan keterpaduan kebijakan

pengembangan antar sektor

1 Dokumen

40.02 Penataan Infrastruktur Sektor Se-NTB

Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur antar

sektor

1 Dokumen

40.03 Sosialisasi Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Sektor

Se-NTB

Terlaksananya sosialisasi norma standar, pedoman dan

manual pengembangan antar sektor

1 Dokumen

40.04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan

Sektor Se-NTB

Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengen-

dalian serta akunta-bilitas tata kelola pem-bangunan antar sektor

1 Dokumen

41 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

Terwujudnya pelaksa-naan pembangunan

infrastruktur yang sesuai dengan prioritas pembangunan berbasis

wilayah

41.01 Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

Se-NTB

Terselengaranya

perencanaan pengem-bangan keterpaduan prasarana dan sarana

infrastruktur wilayah

1 Dokumen

41.02 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Se-NTB

Tersedianya Dokumen Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

1 Dokumen

Page 77: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 74

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume

BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI

WILAYAH PULAU LOMBOK

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya administrasi perkantoran yg

mendukung kelancaran tupoksi OPD

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Mataram Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

1 Tahun

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Mataram Terlaksananya jasa administrasi keuangan

4 Orang

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Mataram

Terlaksananya

penyediaan jasa kebersihan kantor

1 Orang

01.10 Penyediaan Alat Tulis Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

1 Tahun

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Mataram

Terlaksananya

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Mataram Terlaksananya penyediaan makanan &

minuman

1 Tahun

01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

P. Lombok

Terselenggaranya

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

1 Tahun

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa

keamanan kantor

1 Orang

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya penata-

usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yg

mendukung kelancaran tupoksi SKPD

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Mataram Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

22 Unit

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Mataram

Terpeliharanya

perlengkapan gedung kantor

1 Tahun

02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Mataram Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

1 Unit

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya

perencanaan program dan sistem pelaporan yang akurat

06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA

1 Dokumen

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan

administrasi keuangan

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah P. Lombok

Tersusunnya Laporan

Inventarisasi Barang Milik Daerah

1 Dokumen

Page 78: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 75

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Prosentase jaringan

jalan provinsi dalam kondisi mantap

18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan P. Lombok Terpenuhinya jembatan yang bersih dan

terawat

1 Tahun

18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan P. Lombok

Terpenuhinya

kemantapan jalan provinsi

615 Km

23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana

kebinamargaan

23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat P. Lombok

Terpeliharanya kondisi alat berat untuk mendukung

kemantapan jalan

17 Unit

BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI

WILAYAH SUMBAWA

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya adminis-trasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi OPD

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan

Listrik

Sumbawa

Besar

Terlaksananya jasa

komunikasi, sumber daya listrik dan air

1 Tahun

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sumbawa

Besar Terlaksananya jasa administrasi keuangan

4 Orang

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

1 Orang

01.10 Penyediaan Alat Tulis Sumbawa

Besar

Terlaksananya

penyediaan alat tulis kantor

1 Tahun

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1 Tahun

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan makanan & minuman

1 Tahun

01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota P. Sumbawa

Terselenggaranya Penyelarasan Program

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

1 Tahun

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor

2 Orang

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya penata-

usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yg mendukung kelancaran

tupoksi SKPD

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Sumbawa Besar

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

12 Unit

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Sumbawa

Besar

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantor

1 Tahun

02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Sumbawa

Besar

Terlaksananya

rehabilitasi gedung kantor

1 Unit

Page 79: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 76

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya

perencanaan program dan sistem pelaporan yang akurat

06.05 Penyusunan Renja SKPD Sumbawa

Besar

Tersusunnya Renja

OPD, RKA dan DPA 1 Dokumen

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

Terpeniuhinya

pelaksanaan peraturan administrasi keuangan

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah P. Sumbawa Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

1 Dokumen

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Prosentase jaringan jalan provinsi dalam

kondisi mantap

18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan P. Sumbawa

Terpenuhinya jembatan

yang bersih dan terawat

1 Tahun

18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan P. Sumbawa Terpenuhinya kemantapan jalan provinsi

767 Km

23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

Tersedianya dan terpeliharanya sarana

dan prasarana kebinamargaan

23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat P. Sumbawa

Terpeliharanya kondisi alat berat untuk mendukung

kemantapan jalan

7 Unit

BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya adminis-

trasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi OPD

01.02 Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Listrik dan air

Mataram Terlaksananya jasa komunikasi, sumber

daya listrik dan air

1 Tahun

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Mataram Terlaksananya jasa

administrasi keuangan 4 Orang

01.08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

2 Orang

01.10 Penyediaan Alat Tulis Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis

kantor

1 Tahun

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Mataram

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Mataram

Terlaksananya

penyediaan makanan & minuman

1 Tahun

01.18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah Jakarta/Prov.

Lainnya

Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan

Provinsi

1 Tahun

01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota Se-NTB

Terselenggaranya

Penyelarasan Program 1 Tahun

Page 80: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 77

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume

Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/Kota

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terwujudnya penata-usahaan keuangan dan manajemen pencapaian

kinerja program yg mendukung kelancaran tupoksi SKPD

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Mataram Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi

baik

1 Unit

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Mataram

Terpeliharanya

kendaraan dinas / operasional

5 Unit

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Mataram Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantor

10 Unit

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya penata-

usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yg mendukung kelancaran

tupoksi SKPD

05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Mataram Terwujudnya pendidikan dan pelatihan formal

5 Orang

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya perencanaan program dan sistem pelaporan

yang akurat

06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA

1 Dokumen

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan administrasi keuangan

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Mataram Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang

Milik Daerah

1 Dokumen

31 Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian

Terwujudnya pelayanan

dan hasil uji material bangunan sesuai standar

31.01 Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan Mataram

Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian

Tanah dan Bahan Bangunan

85 Jenis

31.03 Pengujian Kualitas Air Mataram Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Kualitas Air

85 Jenis

BALAI INFRASTRUKTUR INFORMASI WILAYAH

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya adminis-trasi perkantoran yg

mendukung kelancaran tupoksi OPD

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Mataram Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

1 Tahun

Page 81: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 78

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Mataram Terlaksananya jasa

administrasi keuangan 4 Orang

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

1 Orang

01.10 Penyediaan Alat Tulis Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis

kantor

1 Tahun

01.11 Penyediaan darang Cetakan dan Penggandaan Mataram

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Mataram

Terlaksananya

penyediaan makanan & minuman

1 Tahun

01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Se-NTB

Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/Kota

1 Tahun

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Mataram Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor

1 Orang

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terwujudnya penata-usahaan keuangan dan manajemen pencapaian

kinerja program yg mendukung kelancaran tupoksi SKPD

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Mataram Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi

baik

1 Unit

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Mataram Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

5 Unit

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor Mataram

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantor

10 Unit

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya

perencanaan program dan sistem pelaporan yang akurat

06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA

1 Dokumen

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan

administrasi keuangan

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Mataram Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

1 Dokumen

40 Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

Terwujudnya pelaksa-naan pembangunan

infrastruktur yang sesuai dengan prioritas pembangunan berbasis

wilayah

40.01 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga

Terlaksananya kegiatan

Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga

1 Dokumen

Page 82: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 79

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume

40.02 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya

Terlaksananya kegiatan

Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya

1 Dokumen

40.03 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi

Sumber Daya Air

Terlaksananya kegiatan

Updating, Publikasi dan Validasi Data hidrologi

4 Dokumen

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PULAU LOMBOK

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya adminis-trasi perkantoran yg mendukung kelancaran

tupoksi OPD

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Mataram

Terlaksananya jasa

komunikasi, sumber daya listrik dan air

1 Tahun

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Mataram Terlaksananya jasa administrasi keuangan

4 Orang

01.10 Penyediaan Alat Tulis Mataram Terlaksananya penyediaan alat tulis

kantor

1 Tahun

01.11 Penyediaan darang Cetakan dan Penggandaan Mataram

Terlaksananya

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Mataram

Terlaksananya

penyediaan makanan & minuman

1 Tahun

01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

P. Lombok

Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi

dan Kabupaten/Kota

1 Tahun

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya penata-

usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yg

mendukung kelancaran tupoksi SKPD

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Mataram Terpeliharanya gedung kantor dalam kondisi baik

1 Unit

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional Mataram

Terpeliharanya

kendaraan dinas / operasional

5 Unit

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Mataram Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

10 Unit

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya perencanaan program

dan sistem pelaporan yang akurat

06.05 Penyusunan Renja SKPD Mataram Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA

1 Dokumen

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan administrasi keuangan

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Mataram Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang

Milik Daerah

1 Dokumen

Page 83: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 80

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume

24

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Terwujudnya Rasio

Jaringan Irigasi dalam keadaan baik

24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi P. Lombok

Terlaksananya Operasi Pemeliharaan Jaringan

Irigasi Kewenangan Provinsi

16 DI

26 Program Pengembangan; Pengelolaan dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Air Lainnya

Terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian

26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan

Bangunan Penampung Air Lainnya P. Lombok

Terwujudnya pembangunan embung;

dan bangunan penampung air lainnya

65 Unit

26.08 Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air

P. Lombok Terlaksananya pelayanan Hidrologi untuk Konservasi SDA

24 Pos

26.09 Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Jaringan Hidrologi

P. Lombok

Terlaksananya

pelayanan Hidrologi untuk Pendayagunaan SDA

2 Pos

28 Program Pengendalian Banjir Terwujudnya penanganan jumlah titik rawan banjir

28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

P. Lombok

Terlaksananya

rehabilitasi dan pemeliharaan rutin bantaran dan tanggul sungai

27 Sungai

28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai P. Lombok

Terlaksananya Operasi

dan Pemeliharaan sungai

8 Sungai

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SUMBAWA

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik

Sumbawa Besar

Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air

1 Tahun

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sumbawa

Besar Terlaksananya jasa administrasi keuangan

4 Orang

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan jasa

kebersihan kantor

2 Orang

01.10 Penyediaan Alat Tulis Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

1 Tahun

01.11 Penyediaan darang Cetakan dan Penggandaan Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaan

1 Tahun

01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan

penerangan

1 Tahun

01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor

5 Unit

Page 84: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 81

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Sumbawa

Besar

Terlaksananya

penyediaan makanan & minuman

1 Tahun

01.20 Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota P. Sumbawa

Terselenggaranya Penyelarasan Program

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

1 Tahun

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Sumbawa

Besar

Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor

2 Orang

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya penata-usahaan keuangan dan

manajemen pencapaian kinerja program yg mendukung kelancaran

tupoksi SKPD

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Sumbawa

Besar

Terpeliharanya gedung

kantor dalam kondisi baik

1 Unit

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Sumbawa Besar

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

5 Unit

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Sumbawa

Besar

Terpeliharanya

perlengkapan gedung kantor

10 Unit

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya perencanaan program dan sistem pelaporan yang akurat

06.05 Penyusunan Renja SKPD Sumbawa

Besar

Tersusunnya Renja

OPD, RKA dan DPA 1 Dokumen

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

Terpeniuhinya

pelaksanaan peraturan administrasi keuangan

07.01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah Sumbawa

Besar

Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

1 Dokumen

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

Terwujudnya Rasio Jaringan Irigasi dalam

keadaan baik

24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi P. Sumbawa

Terlaksananya Operasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kewenangan

Provinsi

19 DI

26

Program Pengembangan; Pengelolaan dan

Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Air Lainnya

Terwujudnya

peningkatan produktivitas pertanian

26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air Lainnya

P. Sumbawa

Terwujudnya pembangunan embung; dan bangunan

penampung air lainnya

15 Unit

26.08 Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air

P. Sumbawa

Terlaksananya

pelayanan Hidrologi untuk Konservasi SDA

14 Pos

26.09 Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Jaringan Hidrologi

P. Sumbawa

Terlaksananya pelayanan Hidrologi untuk Pendayagunaan

SDA

4 Pos

Page 85: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 82

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume

28 Program Pengendalian Banjir

Terwujudnya

penanganan jumlah titik rawan banjir

28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul

Sungai P. Sumbawa

Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan rutin

bantaran dan tanggul sungai

17 Sungai

28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai P. Sumbawa Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan sungai

6 Sungai

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2018

Page 86: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 83

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada Rencana Program, Kegiatan dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Provinsi NTB 2018 – 2023 ditetapkan 17 program unggulan dan 76

kegiatan prioritas.

Adapun program unggulan dan kegiatan prioritas beserta dana indikatif Dinas

Pekerjaan Umum Provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Tabel 4.1.

Pagu Indikatif Prioritas Sasaran Pembangunan Tahun Anggaran 2019

No. Prioritas

Pembangunan Daerah

Sasaran Pembangunan

Daerah

Nama Program Pagu Indikatif

1 2 3 4 5

1

Pembangunan / Peningkatan Jalan dan Jembatan

Terwujudnya pelayanan transportasi darat yang aman dan

nyaman serta lancarnya distribusi barang dan jasa

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

119.520.000.000

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan 266.411.000.000

Program Pembangunan

Sistem Informasi / Database Jalan dan Jembatan

275.000.000

2 Pengawetan Air Terwujudnya ketersediaan air dan peningkatan

kacukupan layanan alokasi kebutuhan air multi sektor

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan

Lainnya

80.373.000.000

Program Pengembangan Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya

30.608.000.000

3 Pembangunan Jaringan

Air Bersih

Terwujudnya

peningkatan kualitas lingkungan permukiman perkotaan & perdesaan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

dan Air Limbah

42.055.000.000

4 Pengendalian daya rusak air

Terwujudnya pe-nanganan daya rusak

air, penurunan korban bencana banjir sarana dan prasarana pada

sempadan sungai

Program Pengendalian Banjir 21.212.000.000

5 Penyusunan Rencana

Detail Tata Ruang Kawasan

Terwujudnya

peningkatan kualitas penataan ruang kawasan strategis

provinsi yang hirarkis dan profesional

Program Perencanaan Tata Ruang

1.846.000.000

Program Pemanfaatan Ruang 1.081.000.000

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2018

Page 87: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 84

Tabel 4.2.

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2019

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program / Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB 676,328,532,000

BELANJA LANGSUNG 638,118,195,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 38,210,337,000

SEKRETARIAT 5,081,015,000

01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Administrasi

Perkantoran Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

12 Bulan

Terwujudnya

administrasi perkantoran yg mendukung kelancaran

tupoksi OPD

2,463,867,000

01.02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya

pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

12 Bulan

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

12 Bulan 510,263,000 Mataram

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya Pengelola Administrasi Keuangan

12 Bulan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Daerah

12 Bulan 125,430,000 Mataram

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Terlaksananya

penyediaan jasa kebersihan kantor

17 Orang Terwujudnya kebersihan kantor

17 Orang 277,258,000 Mataram

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya penyediaan alat

tulis kantor

12 Bulan Tersedianya alat

tulis kantor 12 Bulan 65,897,000 Mataram

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan

12 Bulan Tersedianya Barang cetakan

12 Bulan 33,500,000 Mataram

Page 88: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 85

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

dan penggandaan

dan penggandaan

01.12 Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya penyediaan

komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor

12 Bulan

Tersedianya

komponen listrik dan penerangan bangunan kantor

12 Bulan 10,505,000 Mataram

01.13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terlaksananya

penyediaan peralatan dan perlengkapan

kantor

12 Bulan

Tersedianya

peralatan dan perlengkapan kantor

12 Bulan 300,000,000 Mataram

01.14 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Terlaksananya

penyediaan peralatan rumah tangga

12 Bulan Tersedianya peralatan rumah tangga

12 Bulan 3,101,000 Mataram

01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

undangan

Terlaksananya pengadaan

bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

12 Bulan

Tersedianya

bahan bacaan untuk perpustakaan

12 Bulan 10,000,000 Mataram

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman

12 Bulan Tersedianya makanan dan minuman rapat

12 Bulan 25,000,000 Mataram

01.18 Penyelarasan Program

Pemerintah Pusat dan Daerah

Terlaksananya

Penyelarasan Program Pemerintah Pusat

dan Daerah

12 Bulan

Terselenggaranya

rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah/Prov. lain

12 Bulan 226,735,000 Jakarta/ Provinsi Lainnya

01.19 Penyediaan Jasa

Administrasi dan Teknis Perkantoran

Terlaksananya

penyediaan jasa Adm. & jasa teknis

22 Orang

Terwujudnya

pembayaran gaji tenaga PTT dan PHL/Outsourcing

22 Orang 533,791,000 Mataram

Page 89: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 86

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01.20

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah

12 Bulan

Tersedianya laporan hasil kunjungan

lapangan

12 Bulan 165,800,000 Mataram

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor

14 Orang Terwujudnya keamanan kantor

14 Orang 176,587,000 Mataram

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana aparatur

Terwujudnya

sarana & prasarana aparatur

12 Bulan

Meningkatnya sarana & prasarana

aparatur yang mendukung kelancaran tugas & fungsi OPD

1,830,774,000

02.05 Pengadaan Kendaraan

Dinas / Operasional

Terlaksananya

pengadaan kendaraan dinas/operasional

7 unit

Tersedianya

kendaraan dinas / operasional

7 unit 550,000,000 Mataram

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan

rutin / berkala gedung kantor

2 gedung Terpeliharanya

gedung kantor 2 gedung 100,000,000 Mataram

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

56 unit Terpeliharanya kendaraan dinas /

operasional

56 unit 50,000,000 Mataram

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan

rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

48 unit

Terpeliharanya

perlengkapan gedung kantor

48 unit 55,000,000 Mataram

02.29 Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair

Terlaksananya pemeliharaan

rutin / berkala

100 unit Tersedianya pemeliharaan

rutin / berkala

100 unit 228,624,000 Mataram

Page 90: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 87

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

meubelair meubelair

02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

3 gedung Tersedianya ruang kerja yang memadai

3 gedung 89,650,000 Mataram

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia

Terwujudnya sumber daya manusia yang memadai

12 Bulan

Terwujudnya penatausahaan keuangan dan

manajemen pencapaian kinerja program

yg mendukung kelancaran tupoksi SKPD

104,000,000 Mataram

05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terwujudnya pendidikan dan

pelatihan formal 80 0rang

Tersedianya SDM yang terampil

80 0rang 48,000,000

05.04 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur

Terbinanya mental dan fisik

aparatur 12 Bulan

Tersedianya ASN yang sehat jasmani & rohani

12 Bulan 36,000,000 Mataram

05.06 Pembinaan Pengendalian, dan pengawasan

kepegawaian

Terwujudnya pembinaan

pegawai

12 Bulan Tersedianya tenaga aparatur

yang profesional

12 Bulan 20,000,000 Mataram

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Perencanaan program dan pelaporan

Terwujudnya perencanaan program dan

sistem pelaporan

12 Bulan

Terpenuhinya perencanaan program dan

sistem pelaporan yang akurat

616,374,000

06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksannya penyusunan LKPJ dan LKJiP

2 Dokumen

Tersusunnya laporan capaian kinerja tahunan

2 Dokumen

57,565,000

Mataram

06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya penyusunan

laporan keuangan setiap Triwulan

2 Dokumen

Tersusunnya

laporan keuangan per triwulan/ semester

2 Dokumen

30,000,000

Mataram

Page 91: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 88

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

1

Dokumen

Tersusunnya laporan keuangan

akhir tahun

1

Dokumen

30,000,000 Mataram

06.05 Penyusunan Renja SKPD

Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA

3 Dokumen

Tersedianya Renja SKPD / RKA dan DPA

3 Dokumen

168,882,000

Mataram

06.08 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Terlaksananya

penyusunan laporan bulanan,

Triwulan dan Tahunan

1 Tahun

Tersedianya laporan kegiatan bulanan, triwulan

dan Tahunan

1 Tahun

310,632,000 Mataram

06.10 Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut

Tersusunnya laporan T3LHP

1 Dokumen

Tersedianya laporan T3 LHP

1 Dokumen

19,295,000

Mataram

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peningkatan kapasitas

pengelolaan keuangan daerah

Terwujudnya pengelolaan

keuangan daerah 12 Bulan

Terpenuhinya pelaksanaan

peraturan administrasi keuangan

66.000.000

07.01 Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah

Terlaksananya peningkatan

manajemen aset daerah

1

Dokumen

Tersusunnya Laporan

Inventarisasi Barang Milik Daerah

1

Dokumen 66.000.000 Se-NTB

BIDANG BINA MARGA 326,650,101,000

15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui

penyediaan infrastruktur

Tercapainya kemantapan jalan provinsi

84,90 %

Proporsi panjang jaringan jalan & jembatan

dalam kondisi baik

122,189,272,000

15.01 Perencanaan Pembangunan Tersusunnya 3 Tersedianya 3 1,650,000,000 Se-NTB

Page 92: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 89

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jalan rencana pembangunan jalan provinsi

Dokumen perencanaan jalan provinsi yang mantap

Dokumen

15.03 Pembangunan Jalan

Terlaksananya

pembangunan jalan provinsi

450 Km

Tersedianya jalan

provinsi yang mantap

450 Km 80,000,000,000 Se-NTB

15.04 Perencanaan Pembangunan Jembatan

Tersusunnya rencana pembangunan

jembatan

5 Dokumen

Tersedianya laporan hasil perencanaan DED

Jembatan NTB

5 Dokumen

525,000,000 Se-NTB

15.05 Pembangunan Jembatan

Terlaksananya pembangunan

jembatan

15 Buah Tersedianya jembatan yang

layak

15 Buah 39,519,272,000 Se-NTB

15.06 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring

peningkatan jalan & penggantian

jembatan

2 Dokumen

Tersedianya dokumen

monitoring peningkatan jalan & penggantian

jembatan

2 Dokumen

55,000,000 Se-NTB

15.09 Pembinaan Teknis Jalan dan

Jembatan

Terlaksananya pembinaan teknis jalan dan

jembatan

2 Kegiatan

Tersebarnya

informasi tentang syarat-syarat teknis pemb. /

peningkatan jalan, teknis pemel. jalan & jembatan

2 Kegiatan 440,000,000 Se-NTB

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat

melalui penyedi-aan infrastruktur

Terwujudnya fungsional jalan mantap 84,90 %

Prosentase jaringan jalan

provinsi dalam kondisi mantap

204.185.829.000

18.07 Rehabilitasi Jalan

Terlaksananya pemeliharaan berkala /

peningkatan

830 Km Tercapainya kemantapan

jalan provinsi

830 Km 204.185.829.000 Se-NTB

Page 93: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 90

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

jalan provinsi

22 Program Pembangunan

Sistem Informasi / Data Base Jalan & Jembatan

Peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui

penyediaan infrastruktur

Terwujudnya

database fungsional jalan & jembatan

2 Kegiatan

Tersedianya informasi jalan dan

jembatan

275,000,000

22.01 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan

Tersusunnya laporan data hasil survey jalan

1 laporan Tersedianya data kondisi jalan

1 laporan 181,500,000 Se-NTB

22.02 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base

Jembatan

Tersusunnya laporan data

hasil survey kondisi jembatan

1 laporan Tersedianya data

kondisi jembatan 1 laporan 93,500,000 Se-NTB

BIDANG SUMBER DAYA AIR 64,912,609,000

24 Program Pengembangan

dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Terlaksananya

pemeliharaan jaringan irigasi

Terjaminnya

pengaturan alokasi air

15 Daerah Irigasi

Terwujudnya

Rasio Jaringan Irigasi dalam keadaan baik

51,300,000,000

24.01 Perencanaan Pembangunan Jaringan

Irigasi

Tersusunnya

laporan perencanaan

6

Dokumen

Tersedianya dokumen

perencanaan/DED pembangunan JI

6

Dokumen 1,200,000,000 Se-NTB

24.18 Pembangunan Jaringan Irigasi

Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi

lahan kering & Peningkatan DI Kewenangan

Provinsi

15 DI

Tersedianya prasarana dan

sarana jaringan irigasi pada DI kewenangan

Provinsi

15 DI 50,000,000,000 Se-NTB

24.19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Terlaksananya kegiatan KOMIR, Dewan SDA, PAI, Diklat

& lomba juru

2 Dokumen

Tersedianya dokumen kegiatan Sidang Dewan

SDA Prov. NTB

2 Dokumen

100,000,000 Se-NTB

Page 94: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 91

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pintu /Pengamat Air

26 Program Pengembangan Pengelolaan ; dan Konservasi Sungai; Danau

dan Sumber Daya Air Lainnya

Peningkatan kualitas sumber daya alam dan

pengelolaan lingkungan sesuai rencana tata ruang

wilayah dan adaptasi perubahan iklim

Meningkatnya pelayanan kebutuhan air

multi sektor dan dipertahankannya ketersediaan air multi sektor

30,98 juta m3 dan 6

Milyar m3

Terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian

5,770,475,000

26.01 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air

Lainnya

Terlaksananya

pembangunan embung

4 Buah

Tersedianya bangunan

penampung air

4 Buah 5,570,475,000 Se-NTB

26.02 Perencanaan Embung, Cek Dam, dan Bangunan Penampung lainnya

Tersusunnya lap perencanaan /

DED Embung, Cek Dam, dan Bangunan

Penampung lainnya

4 Dokumen

Tersedianya lap perencanaan /

DED Embung, Cek Dam, dan Bangunan

Penampung lainnya

4 Dokumen

200,000,000 Se-NTB

28 Program Pengendalian Banjir

Peningkatan kualitas sumber daya alam dan

pengelolaan lingk. sesuai RTRW dan

adaptasi perubahan iklim

Terwujudnya pengendalian banjir

4 Lokasi

Terwujudnya

penanganan jumlah titik rawan banjir

7,842,134,000

28.06 Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan - Badan Sungai

Terlaksananya pengendalian banjir pada

daerah tangkapan air dan badan -

4 lokasi

Terwujudnya pengendalian banjir pada

daerah tangkapan air dan badan - badan sungai

4 lokasi 7,842,134,000 Se-NTB

Page 95: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 92

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

badan sungai

BIDANG CIPTA KARYA 92,504,178,000

27 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah

Peningkatan kualitas sumber

daya alam dan pengelolaan lingkungan sesuai rencana

tata ruang wilayah dan adaptasi

perubahan iklim

Terwujudnya peningkatan

pelayanan air minum dan limbah 10

Kab./Kota dan 76

lokasi

Tersedianya

cakupan Penyediaan dan Pengelolaan Air

baku perkotaan /Perdesaan dan air limbah

42,054,178,000

27.01 Penyediaan Prasarana dan

Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Terlaksananya

pembangunan sarana & prasarana air

minum

10 Kab/Kota

Tersedianya

sarana dan prasarana air minum

10 Kab/Kota

26,899,228,000 Se-NTB

27.02 Penyediaan Prasarana dan

Sarana Air Limbah

Terlaksananya

pembangunan sarana & prasarana air

limbah

76 Lokasi

Tersedianya sarana dan prasarana air

limbah

76 Lokasi 12,343,220,000 Se-NTB

27.10 Perencanaan Penyediaan

Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Tersusunnya

lap perenc. Sarana dan prasarana /

DED air minum

3 Dokumen

Tersedianya dok.

Perencanaan sarana dan prasarana Air

minum

3 Dokumen

1,581,730,000 Se-NTB

27.11 Perencanaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Tersusunnya lap perenc. Sarana dan

prasarana / DED air limbah

3 Dokumen

Tersedianya dok. Perencanaan sarana dan

prasarana Air limbah

3 Dokumen

1,230,000,000 Se-NTB

Page 96: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 93

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Peningkatan kualitas sumber daya alam dan

pengelolaan lingkungan sesuai rencana tata ruang

wilayah dan adaptasi perubahan iklim

Terwujudnya peningkatan kualitas

pengendalian pemanfaatankawasan strategis provinsi

2 Kawasan

Tersedianya

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

450,000,000

29.01 Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

Tersusunnya laporan perencanaan / DED kawasan

strategis dan cepat tumbuh

2 Dokumen

Tersedianya dok. Perencanaan kawasan strategis

dan cepat tumbuh

2 Dokumen

250,000,000 Se-NTB

29.02 Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Bangunan Non

Perumahan dan Bangunan Gedung Negara

Tersusunnya data dan

informasi bangunan non perumahan

2

Dokumen

Tersedianya data dan informasi

bangunan non perumahan

2

Dokumen 200,000,000 Se-NTB

35 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Umum

Peningkatan kualitas sumber

daya alam dan pengelolaan lingkungan sesuai rencana

tata ruang wilayah dan adaptasi

perubahan iklim

Terwujudnya peningkatan

kualitas pengendalian pemanfaatankawasan strategis

provinsi

2 Unit

Tersedianya fasilitas peribadatan

Islamic Center

50.000.000.000

35.01 Pembangunan Fasilitas

Umum dan Fasilitas Sosial

Terlaksananya

pembangunan blok Pendidikan & Renovasi

Masjid At-Taqwa (Islamic Center)

2 unit

Tesedianya fasilitas umum dan fasilitas sosial

masyarakat

2 unit 50.000.000.000 Mataram

Page 97: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 94

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI 1,300,000,000

34 Program Pengawasan Jasa Konstruksi

Peningkatan kapasitas pengawasan Jasa Konstruksi

Terwujudnya Pe-ningkatan kapasi-tas pengawasan Jasa Konstruksi

390 Orang

Terwujudnya Implementasi jasa konstruksi yang optimal

1,300,000,000

34.01 Sosialisasi dan Diseminasi

Peraturan Perundang - Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Terkait

Terlaksananya

sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang -

undangan jasa konstruksi

90 Orang

Terwujudnya peraturan Perundang - undangan jasa

konstruksi

90 Orang 250,000,000 Mataram

34.02 Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tukang Konstruksi

Terlaksananya Pembekalan dan

Uji Sertifikasi Tukang Konstruksi

90 Orang

Terwujudnya Pembekalan dan

Uji Sertifikasi Tukang

90 Orang 220,000,000 Mataram

34.05 Fasilitas Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD

Terlaksananya Fasilitas Forum

Jasa Konstruksi Daerah (FJKD

90 Orang Terwujudnya pembinaan jasa

konstruksi

90 Orang 200,000,000 Mataram

34.06 Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi

Terlaksananya pelatihan uji kompetensi dan

keberhasilan konstruksi

120 Orang Terwujudnya program jasa

konstruksi

120 Orang 630,000,000 Mataram

BIDANG TATA RUANG 2,927,242,000

36 Program Perencanaan Tata Ruang

Peningkatan kualitas sumber

daya alam dan

pengelolaan lingkungan

sesuai rencana tata ruang

wilayah dan adaptasi

perubahan iklim

Terwujudnya

rencana detail tata ruang kawasan strategis provinsi

5 Dokumen

Terwujudnya

Rencana Tata Ruang Wilayah yang serasi dan selaras

1,845,728,000

Page 98: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 95

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

36.05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Tersusunnya arahan pem-bangunan yang

sesuai dengan tata ruang

5 Dokumen

Tersedianya dokumen Raperda Rencana Rinci

Kawasan Strategis Provinsi

5 Dokumen 1,845,728,000 Se-NTB

37 Program Pemanfaatan Ruang

Peningkatan Kualitas

Sumber daya

Alam dan Pengelolaan Lingkungan

Sesuai RTRW dan adaptasi

perubahan iklim

Terwujudnya

Peningkatan Kualitas Pemanfaatan

Kawasan strategis Provinsi

10 Kab/Kota dan 2 Dok.

Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang aman, nyaman,

dan produktif

440.000.000

37.05 Survey dan Pemetaan

Tersusunnya sistem informasi/

database pemanfaatan ruang

2 Dokumen

Tersedianya

database pemanfaatan ruang

2 Dokumen 340,000,000 Se-NTB

37.10 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Terwujudnya

peran masyarakat dalam

pemanfaatan ruang

10 Kab./Kota

Tercapainya

pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan

ruang

10 Kab./Kota

100,000,000 Se-NTB

38 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Alam dan

Pengelolaan Lingkungan sesuai rencana

RTRW dan Adaptasi Perubahan Iklim

Terwujudnya

Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Kawasan

strategis Provinsi

3 Kab/Kota

dan 2 Dok.

Terwujudnya

pengendalian tata ruang yang sesuai dengan

RTRW

641,514,000

38.05 Pengawasan pemanfaatan

ruang

Tersusunnya

bahan pengendalian

1

Dokumen Tersedianya

laporan hasil

1

Dokumen 500,000,000 Se-NTB

Page 99: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 96

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

pemanfaatan ruang dan Operasional Tim

Koordinasi Penataan Ruang Daerah

pengawasan pemanfaatan ruang

38.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terwujudnya Pemberdayaan

PPNS Penataan Ruang

1

Dokumen

Tersedianya laporan

monitoring dan evaluasi

1

Dokumen 38,958,000 Se-NTB

38.09 Fasilitas pemberdayaan PPNS Penataan ruang

Terlaksananya rapat koordinasi

PPNS

3

Kab./Kota

Tersedianya laporan hasil

pengawasan Tata Ruang

3

Kab./Kota 102,556,000 Se-NTB

BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 656,000,000

39

Pengembangan

Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan

Peningkatan

Kualitas Sumber daya

Alam dan Pengelolaan

Lingkungan Sesuai RTRW dan adaptasi

perubahan iklim

Terwujudnya Peningkatan Kualitas

Pemanfaatan Kawasan strategis Provinsi

5 Dokumen

Terwujudnya pelaksanaan pembangunan

infrastruktur yang terintegrasi antar kawasan

268,000,000

39.01 Sinkronisasi Kebijakan

Pengembangan Kawasan

Terselenggaranya kegiatan kebijakan

pengembangan prasarana dan sarana antar

kawasan

1 Keg

Terselenggaranya kegiatan kebijakan

pengembangan prasarana dan sarana antar

kawasan

1

Dokumen 40,000,000 Se-NTB

39.02 Penataan Infrastruktur Kawasan

Terlaksananya

penataan keterpaduan infrastruktur di

1 Keg

Terlaksananya penataan keterpaduan

infrastruktur di

1 Dokumen

80,000,000 Se-NTB

Page 100: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 97

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

kawasan sekitar kawasan sekitar

39.03 Norma Standar Pedoman dan Manual

Pengembangan Kawasan

Terlaksananya norma standar pedoman dan

manual pengembangan kawasan

1 Keg

Terlaksananya norma standar pedoman dan

manual pengembangan kawasan

1

Dokumen 75,000,000 Mataram

39.04 Pengawasan dan Pengendalian

Pengembangan Kawasan

Terselenggaranya kegiatan

koordinasi pengelolaan, pengendalian

serta akuntabilitas tata kelola

pembangunan di kawasan sekitar

1 Keg

Terselenggaranya kegiatan

koordinasi pengelolaan, pengendalian

serta akuntabilitas tata kelola pembang-

unan di kawasan sekitar

1

Dokumen 48,000,000 Se-NTB

39.05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluas

1 Keg Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

1 Dokumen

25,000,000 Se-NTB

40 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor

Peningkatan Kualitas

Sumber daya

Alam dan Pengelolaan Lingkungan

Sesuai RTRW dan adaptasi

perubahan iklim

Terwujudnya

Peningkatan Kualitas Pemanfaatan

Kawasan strategis Provinsi

4 Dokumen

Terwujudnya

pelaksanaan pembangunan infrastruktur

yang terintegrasi antar sektor

243,000,000

40.01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Sektor

Terlaksananya

kegiatan keterpaduan kebijakan pengembangan

antar sektor

1 Dokumen

Tersedianya data

prasarana dan sarana yang sesuai dengan kebutuhan

pengembangan

1 Dokumen

40,000,000 Se-NTB

Page 101: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 98

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

antar sektor

40.02 Penataan Infrastruktur

Sektor

Terlaksananya penataan keterpaduan

infrastruktur antar sektor

1

Dokumen

Tersedianya dokumen hasil penataan

keterpaduan infrastruktur antar sektor

1

Dokumen 80,000,000 Se-NTB

40.03 Sosialisasi Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Sektor

Terlaksananya sosialisasi

norma standar, pedoman dan manual

pengembangan antar sektor

1 Dokumen

Tersedianya dokumen norma

standar, pedoman dan manual pengembangan

antar sektor

1 Dokumen

75,000,000 Se-NTB

40.04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Sektor

Terselenggaranya kegiatan koordinasi

pengelolaan, pengendalian serta akunta-

bilitas tata kelola pem-bangunan antar

sektor

1 Dokumen

Tersedianya dokumen koordinasi

pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas

tata kelola pembangunan antar sektor

1 Dokumen

48,000,000 Se-NTB

41 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur

Wilayah

Peningkatan Kualitas

Sumber daya Alam dan

Pengelolaan

Lingkungan Sesuai RTRW dan adaptasi

perubahan

iklim

Terwujudnya Peningkatan Kualitas

Pemanfaatan Kawasan strategis Provinsi

2 Dokumen

Terwujudnya

pelaksanaan pembangunan infrastruktur

yang sesuai dengan prioritas pembangunan berbasis wilayah

145,000,000

41.01 Perencanaan Pengembangan

Keterpaduan Infrastruktur

Terselengaranya perencanaan

pengem-bangan

1 Dokumen

Tersedianya

dokumen perencanaan

1 Dokumen

70,000,000

Page 102: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 99

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Wilayah keterpaduan prasarana dan sarana

infrastruktur wilayah

pengembangan keterpaduan prasarana dan

sarana infrastruktur wilayah

41.02 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

Tersedianya Dokumen

Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur

Wilayah

1 Dokumen

Tersedianya dokumen

pengembangan keterpaduan infrastruktur

wilayah

1 Dokumen

75,000,000

BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU LOMBOK 27,182,569,000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran

Terwujudnya pelayanan

administrasi perkantoran

1 tahun

Terwujudnya administrasi

perkantoran yg mendukung kelancaran

tupoksi OPD

250,339,000

01.02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya

jasa komunikasi, sumber daya

listrik dan air

1 Tahun

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Tahun 68,347,000 Mataram

01.07 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Terlaksananya

jasa administrasi keuangan

4 Orang Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

4 Orang 57,890,000 Mataram

01.08 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Terlaksananya

penyediaan jasa kebersihan kantor

1 Orang Tersedianya Jasa kebersihan kantor

1 Orang 29,628,000 Mataram

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya penyediaan alat

tulis kantor

1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun 10,000,000 Mataram

01.11 Penyediaan Barang Cetakan Terlaksananya 1 Tahun Tersedianya 1 Tahun 9,711,000 Mataram

Page 103: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 100

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

dan Penggandaan penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

barang cetakan dan penggandaan

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya penyediaan makanan & minuman

1 Tahun

Tersedianya penyediaan makanan & minuman

1 Tahun 20,000,000 Mataram

01.20 Penyelarasan Program

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terselenggaran

ya Penyelarasan Program Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota

1 Tahun

Terselenggaranya

rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1 Tahun 30,000,000 Mataram

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Terlaksananya penyediaan jasa keamanan

kantor

1 Orang Terwujudnya keamanan kantor

1 Orang 24,763,000 Mataram

02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan

prasarana aparatur

Terwujudnya

sarana & prasarana aparatur

1 tahun

Terwujudnya

penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian

kinerja program yg mendukung kelancaran

tupoksi OPD

505,825,000

02.24 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas / operasional

22 Unit

Terpeliharanya

kendaraan dinas / operasional

22 Unit 88,500,000 Mataram

Page 104: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 101

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor

1 Tahun Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor

1 Tahun 17,325,000 Mataram

02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

1 Unit Tersedianya ruang kerja yang memadai

1 Unit 400,000,000 Mataram

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Perencanaan program dan pelaporan

Terwujudnya perencanaan

program dan sistem pelaporan

1 tahun

Terpenuhinya perencanaan program dan

sistem pelaporan yang akurat

17,905,000

06.05 Penyusunan Renja SKPD

Tersusunnya

Renja OPD, RKA dan DPA

1 Dokumen

Tersedianya Renja

OPD, RKA dan DPA

1 Dokumen 17,905,000 Mataram

07 Program Peningkatan

Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan

kapasitas pengelolaan keuangan

daerah

Terwujudnya

pengelolaan keuangan daerah

1 tahun

Terpeniuhinya pelaksanaan

peraturan administrasi keuangan

48,500,000

07.01 Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan Inventarisasi

Barang Milik Daerah

1 Dokumen Terwujudnya pengelolaan aset

daerah

1 Dokumen 48,500,000 P. Lombok

18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Peningkatan kemantapan jalan provinsi

Terwujudnya kemantapan jalan provinsi

1 tahun

Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap

26,100,000,000

18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terpenuhinya 1 Tahun Berfungsinya 1 Tahun 600,000,000 P. Lombok

Page 105: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 102

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jembatan jembatan yang bersih dan terawat

jembatan dengan baik

18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan

Terpenuhinya

kemantapan jalan provinsi

615 Km

Terpenuhinya

kemantapan jalan provinsi

615 Km 25,500,000,000 P. Lombok

23 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Peningkatan

kemantapan jalan provinsi

Terwujudnya

kemantapan jalan provinsi

1 tahun

Tersedianya

dan terpeliharanya sarana dan

prasarana kebinamargaan

260,000,000

23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Berat

Terpeliharanya kondisi alat berat untuk

mendukung kemantapan jalan

17 Unit

Terpenuhinya kebutuhan alat

berat jalan provinsi

17 Unit 260,000,000 Pulau

Lombok

BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH PULAU SUMBAWA 37,129,500,000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran Terwujudnya

pelayanan

administrasi perkantoran

7 Orang dan

1 tahun

Terwujudnya administrasi perkantoran yg

mendukung kelancaran tupoksi OPD

348,500,000

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Terlaksananya jasa

komunikasi, sumber daya listrik dan air

1 Tahun

Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

1 Tahun 50,000,000 Pulau

Sumbawa

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya jasa administrasi

keuangan

4 Orang

Terwujudnya pembayaran jasa administrasi

keuangan

4 Orang 52,000,000 Pulau

Sumbawa

Page 106: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 103

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan

kantor

1 Orang

Terwujudnya pembayaran jasa kebersihan

kantor

1 Orang 22,000,000 Pulau

Sumbawa

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun 10,000,000 Pulau

Sumbawa

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

1 Tahun Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan

1 Tahun 2,500,000 Pulau

Sumbawa

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya penyediaan makanan &

minuman

1 Tahun Tersedianya makanan dan

minuman rapat

1 Tahun 20,000,000 Pulau

Sumbawa

01.20

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Penyelarasan Program

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

1 Tahun

Tersedianya laporan hasil

kunjungan lapangan

1 Tahun 150,000,000 Pulau

Sumbawa

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Terlaksananya penyediaan jasa

keamanan kantor

2 Orang Terwujudnya

keamanan kantor 2 Orang 42,000,000

Pulau

Sumbawa

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana aparatur

Terwujudnya

sarana & prasarana aparatur

13 Unit

dan

1 tahun

Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen

pencapaian kinerja program yg mendukung

kelancaran tupoksi OPD

469,000,000

02.24 Pemeliharaan Rutin / Terpeliharanya 12 Unit Terpeliharanya 12 Unit 60,000,000 Pulau

Page 107: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 104

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

kendaraan dinas / operasional

kendaraan dinas / operasional

Sumbawa

02.26 Pemeliharaan Rutin /

Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya

perlengkapan gedung kantor

1 Tahun

Terpeliharanya

perlengkapan gedung kantor

1 Tahun 9,000,000 Pulau

Sumbawa

02.42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor

1 Unit Tersedianya ruang kerja yang memadai

1 Unit 400,000,000 Pulau

Sumbawa

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Perencanaan program dan pelaporan

Terwujudnya perencanaan

program dan sistem pelaporan

1 dokumen

Terpenuhinya perencanaan program dan

sistem pelaporan yang akurat

20,000,000

06.05 Penyusunan Renja SKPD

Tersusunnya Renja OPD/RKA dan DPA

1 dokumen Tersedianya Renja OPD / RKA dan DPA

1 dokumen 20,000,000 Sumbawa

Besar

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peningkatan kapasitas

pengelolaan keuangan daerah

Terwujudnya pengelolaan

keuangan daerah 1 dokumen

Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan

administrasi keuangan

57,000,000

07.01 Peningkatan Manajemen

Asset / Barang Milik Daerah

Tersusunnya

Laporan Inventarisasi Barang Milik

Daerah

1 dokumen

Tersedianya laporan pengelolaan aset daerah

1 dokumen 57,000,000 Pulau

Sumbawa

18 Program Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Peningkatan

kemantapan jalan provinsi

Terwujudnya

kemantapan jalan provinsi

1 tahun dan 767 Km

Prosentase

jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap

36,125,000,000

18.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Terpenuhinya jembatan yang

1 Tahun Berfungsinya jembatan dengan

1 Tahun 600,000,000 Pulau

Sumbawa

Page 108: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 105

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

bersih dan terawat

baik

18.08 Pemeliharaan Rutin Jalan

Terpenuhinya kemantapan

jalan provinsi

767 Km Terpenuhinya kemantapan jalan

provinsi

767 Km 35,525,000,000 Pulau

Sumbawa

23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

Peningkatan kemantapan

jalan provinsi

Terwujudnya kemantapan jalan

provinsi 7 Unit

Tersedianya dan

terpeliharanya sarana dan prasarana

kebinamargaan

110,000,000

23.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan

Alat Berat

Terpeliharanya

kondisi alat berat untuk mendukung

kemantapan jalan

7 Unit Terpenuhinya alat berat untuk jalan provinsi

7 Unit 110,000,000 Pulau

Sumbawa

BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI 1,748,091,000

01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Administrasi

Perkantoran

Terwujudnya

pelayanan administrasi perkantoran

6 Orang dan

1 tahun

Terwujudnya

administrasi perkantoran yg mendukung

kelancaran tupoksi OPD

176,811,000

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air

Terlaksananya

jasa komunikasi, sumber daya

listrik dan air

1 Tahun

Tersedianya jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 Tahun 50,770,000 Mataram

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya jasa

administrasi keuangan

4 Orang

Terwujudnya pembayaran jasa

administrasi keuangan

4 Orang 17,468,000 Mataram

Page 109: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 106

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan

kantor

2 Orang Terwujudnya kebersihan kantor

2 Orang 21,573,000 Mataram

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun 2,000,000 Mataram

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1 Tahun Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun 3,000,000 Mataram

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya penyediaan makanan &

minuman

1 Tahun Tersedianya makanan dan minuman rapat

1 Tahun 5,000,000 Mataram

01.18 Penyelarasan Program

Pemerintah Pusat dan Daerah

Terselenggaran

ya Penyelarasan Program Pemerintah

Pusat dan Provinsi

1 Tahun

Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

1 Tahun 65,000,000 Jakarta/ Prov.

Lainnya

01.20

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Penyelarasan Program

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

1 Tahun

Tersedianya laporan hasil

kunjungan lapangan

1 Tahun 12,000,000 Se-NTB

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Sarana dan prasarana

aparatur

Terwujudnya sarana &

prasarana aparatur

16 Unit

Terwujudnya penatausahaan

keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program

yg mendukung kelancaran tupoksi OPD

41,180,000

Page 110: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 107

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala

gedung kantor

1 Unit Terpeliharanya gedung kantor

1 Unit 10,000,000 Mataram

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas

/ operasional

5 Unit Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

5 Unit 26,180,000 Mataram

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala

perlengkapan gedung kantor

10 Unit Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor

10 Unit 5,000,000 Mataram

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia

Terwujudnya sumber daya

manusia yang memadai

5 orang

Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen

pencapaian kinerja program yg mendukung kelancaran

tupoksi SKPD

26,600,000

05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Terlaksananya kursus - kursus singkat /pelatihan

5 Orang Tersedianya tenaga aparatur yang memadai

5 Orang 26,600,000 Mataram

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Perencanaan program dan

pelaporan

Terwujudnya

perencanaan program dan sistem pelaporan

1 dokumen

Terpenuhinya perencanaan

program dan sistem pelaporan yang akurat

5,000,000

06.05 Penyusunan Renja SKPD

Tersusunnya Renja OPD/RKA

dan DPA

1 dokumen Tersedianya Renja OPD / RKA dan

DPA

1 dokumen 5,000,000 Mataram

Page 111: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 108

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan kapasitas pengelolaan

keuangan daerah

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah 1 dokumen

Terpenuhinya pelaksanaan peraturan

administrasi keuangan

8,500,000

07.01 Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan Inventarisasi

Barang Milik Daerah

1 dokumen

Terwujudnya laporan pengelolaan aset

daerah

1 dokumen 8,500,000 Mataram

31 Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian

Peningkatan pelayanan jasa pengujian

material konstruksi

Terwujudnya kualitas konstruksi

170 jenis

Terwujudnya pelayanan dan hasil uji material

bangunan sesuai standar

1,490,000,000

31.01 Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan

Tersedianya pelayanan jasa pengujian tanah

bahan bangunan

85 jenis

Tersusunnya laporan kegiatan pengujian tanah &

bahan bangunan

85 jenis 780,000,000 Mataram

31.03 Pengujian Kualitas Air

Tersedianya pelayanan jasa pengujian kualitas air

85 jenis

Tersusunnya laporan kegiatan pengujian kualitas air

85 jenis 710,000,000 Mataram

BALAI INFRASTRUKTUR INFORMASI WILAYAH 867,700,000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran

Terwujudnya pelayanan administrasi

perkantoran

6 Orang

dan

1 tahun

Terwujudnya administrasi perkantoran yg

mendukung kelancaran tupoksi OPD

181,700,000

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Terlaksananya jasa

komunikasi, sumber daya

1 Tahun

Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

1 Tahun 62,000,000 Mataram

Page 112: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 109

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

listrik dan air

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya jasa administrasi

keuangan

4 Orang

Terwujudnya pembayaran jasa administrasi

keuangan

4 Orang 35,000,000 Mataram

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Terlaksananya

penyediaan jasa kebersihan kantor

1 Orang Terwujudnya kebersihan kantor

1 Orang 20,700,000 Mataram

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya penyediaan alat

tulis kantor

1 Tahun Tersedianya alat

tulis kantor 1 Tahun 15,000,000 Mataram

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

1 Tahun Tersedianya Barang cetakan

dan penggandaan

1 Tahun 10,000,000 Mataram

01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya penyediaan makanan &

minuman

1 Tahun Tersedianya makanan dan minuman rapat

1 Tahun 5,500,000 Mataram

01.20 Penyelarasan Program

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terselenggaran

ya Penyelarasan Program Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota

1 Tahun

Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

1 Tahun 6,000,000 Se- NTB

01.24 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Terlaksananya penyediaan jasa keamanan

kantor

1 Orang Terwujudnya keamanan kantor

1 Orang 27,500,000 Mataram

02 Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan

prasarana aparatur

Terwujudnya

sarana & prasarana aparatur

16 Unit

Terwujudnya

penatausahaan keuangan dan manajemen

pencapaian kinerja program

67,000,000

Page 113: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 110

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

yg mendukung kelancaran tupoksi SKPD

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

dalam kondisi baik

1 Unit Terpeliharanya

gedung kantor 1 Unit 20,000,000 Mataram

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terlaksananya pemeliharaan

rutin / berkala kendaraan dinas/operasional

5 Unit

Terpeliharanya

kendaraan dinas / operasional

5 Unit 22,000,000 Mataram

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan

rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

10 Unit

Terpeliharanya

perlengkapan gedung kantor

10 Unit 25,000,000 Mataram

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Perencanaan program dan pelaporan

Terwujudnya perencanaan

program dan sistem pelaporan

1 Dokumen

Terpenuhinya perencanaan program dan

sistem pelaporan yang akurat

8,000,000

06.05 Penyusunan Renja SKPD

Tersusunnya Renja BIIW, RKAP dan DPA

2019 dan RKA 2020

1 Dokumen Tersedianya Renja SKPD / RKA dan

DPA

1 Dokumen 8,000,000 Mataram

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan kapasitas pengelolaan

keuangan daerah

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah

1 Dokumen

Terpenuhinya pelaksanaan peraturan administrasi

keuangan

11,000,000

07.01 Peningkatan Manajemen

Asset / Barang Milik Daerah

Tersusunnya

Laporan 1 Dokumen

Tersedianya

pengelolaan aset 1 Dokumen 11,000,000 Mataram

Page 114: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 111

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Inventarisasi Barang Milik Daerah

daerah

40 Program Keterpaduan Infrastruktur Wilayah

Peningkatan Kualitas

Sumber daya Alam dan

Pengelolaan Lingkungan

Sesuai RTRW dan adaptasi

perubahan

iklim

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pemanfaatan

Kawasan strategis Provinsi

6 Dokumen

Terwujudnya

pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sesuai

dengan prioritas pembangunan berbasis wilayah

600,000,000

40.01 Pengelolaan dan Penyediaan

Data dan Informasi Bina Marga

Terlaksananya

kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data

dan Informasi Bina Marga

1 Dokumen

Tersedianya Data dan Informasi Bina Marga Lintas

Sektor

1 Dokumen 50,000,000 Se-NTB

40.02 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya

Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan

Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya

1 Dokumen

Tersedianya Data dan Informasi

Cipta Karya Lintas Sektor

1 Dokumen 50,000,000 Se-NTB

40.03 Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber

Daya Air

Terlaksananya kegiatan

Updating, Publikasi dan Validasi Data

hidrologi

4 Dokumen

Tersedianya

Updating, Publikasi dan Validasi Data

Hidrologi dan SDA

4 Dokumen 500,000,000 Se-NTB

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI PULAU LOMBOK 40,186,510,000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran

Terwujudnya pelayanan

administrasi perkantoran

4 Orang

dan

1 tahun

Terwujudnya administrasi

perkantoran yg mendukung

127,599,000

Page 115: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 112

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

kelancaran tupoksi OPD

01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya jasa komunikasi,

sumber daya listrik dan air

1 Tahun

Tersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

1 Tahun 15,123,000 Mataram

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya jasa

administrasi keuangan

4 Orang

Terwujudnya pembayaran jasa

administrasi keuangan

4 Orang 43,111,000 Mataram

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor

1 Tahun Tersedianya alat tulis kantor

1 Tahun 13,365,000 Mataram

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun

Tersedianya

Barang cetakan dan penggandaan

1 Tahun 2,500,000 Mataram

01.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terlaksananya

penyediaan makanan & minuman

1 Tahun Tersedianya makanan dan minuman rapat

1 Tahun 3,500,000 Mataram

01.20 Penyelarasan Program

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Terselenggaran

ya Penyelarasan Program Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota

1 Tahun

Terselenggaranya rapat - rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

1 Tahun 50,000,000 Mataram

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana aparatur

Terwujudnya sarana & prasarana

aparatur 16 Unit

Terwujudnya penatausahaan keuangan dan

manajemen pencapaian kinerja program yg mendukung

84,300,000

Page 116: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 113

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

kelancaran tupoksi SKPD

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

dalam kondisi baik

1 Unit Terpeliharanya

gedung kantor 1 Unit 15,000,000

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

5 Unit Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

5 Unit 42,900,000 Mataram

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor

10 Unit Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor

10 Unit 26,400,000 Mataram

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Perencanaan program dan

pelaporan

Terwujudnya perencanaan

program dan sistem pelaporan

1 Dokumen

Terpenuhinya perencanaan

program dan sistem pelaporan yang akurat

14,410,000

06.05 Penyusunan Renja SKPD

Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA

1 dokumen Tersedianya Renja OPD / RKA dan DPA

1 dokumen 14,410,000 Mataram

07 Program Peningkatan

Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Peningkatan

kapasitas pengelolaan keuangan

daerah

Terwujudnya

pengelolaan keuangan daerah 1 Dokumen

Terpenuhinya

pelaksanaan peraturan administrasi

keuangan

15,000,000

07.01 Peningkatan Manajemen

Asset / Barang Milik Daerah

Tersusunnya

Laporan 1 dokumen

Terwujudnya

pengelolaan aset 1 dokumen 15,000,000 Mataram

Page 117: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 114

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Inventarisasi Barang Milik Daerah

daerah

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Terlaksananya pemeliharaan

jaringan irigasi

Terjaminnya pengaturan

alokasi air 16 DI

Terwujudnya Rasio Jaringan

Irigasi dalam keadaan baik

13,823,442,000

24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terlaksananya Operasi Pemeliharaan

Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi

16 DI

Terpeliharanya jaringan irigasi

kewenangan Provinsi

16 DI 13,823,442,000 Pulau

Lombok

26 Program Pengembangan Pengelolaan ; dan Konservasi Sungai; Danau

dan Sumber Daya Air Lainnya

Peningkatan kualitas sumber daya alam dan

pengelolaan lingkungan sesuai rencana

tata ruang wilayah dan adaptasi perubahan iklim

Meningkatnya pelayanan kebutuhan air

multi sektor dan dipertahankannya ketersediaan air

multi sektor

65 Unit

dan

26 pos

Terwujudnya

peningkatan produktivitas pertanian

20,302,459,000

26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air

Lainnya

Terwujudnya pembangunan embung; dan

bangunan penampung air lainnya

65 Unit

Terpeliharanya embung dan bangunan

penampung air lainnya

65 Unit 20,002,459,000 Pulau

Lombok

26.08 Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung

Konservasi Sumber Daya Air

Terlaksananya pelayanan

Hidrologi untuk Konservasi SDA

24 Pos

Tersedianya penyusunan data

pelayanan Hidrologi untuk Konservasi SDA

24 Pos 150,000,000 Pulau

Lombok

Page 118: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 115

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

26.09 Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Jaringan

Hidrologi

Terlaksananya pelayanan Hidrologi untuk

Pendayagunaan SDA

2 Pos

Tersedianya data Hidrologi untuk

Pendayagunaan SDA

2 Pos 150,000,000 Pulau

Lombok

28 Program Pengendalian Banjir

Peningkatan kualitas sumber daya alam dan

pengelolaan lingk. sesuai RTRW dan adaptasi

perubahan iklim

Terwujudnya pengendalian banjir

35 Sungai

Terwujudnya

penanganan jumlah titik rawan banjir

5,819,300,000

28.03 Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Terlaksananya

rehabilitasi dan pemeliharaan rutin bantaran

dan tanggul sungai

27 Sungai Terwujudnya pengendalian

banjir

27 Sungai 5,719,300,000 Pulau

Lombok

28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai

Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan

sungai

8 Sungai Terwujudnya pemeliharaan

sungai

8 Sungai 100,000,000 Pulau

Lombok

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SUMBAWA 21.051.100.000

01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Administrasi Perkantoran Terwujudnya

pelayanan administrasi perkantoran

8 Orang dan

1 tahun

Terwujudnya administrasi

perkantoran yg mendukung kelancaran

tupoksi OPD

263,351,000

01.02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya

pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1 tahun

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik

1 tahun 57,420,000 Pulau

Sumbawa

Page 119: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 116

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terlaksananya pembayaran jasa administrasi

keuangan

4 Orang

Terwujudnya pembayaran jasa administrasi

keuangan

4 Orang 35,640,000 Pulau

Sumbawa

01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor

2 Orang Terwujudnya kebersihan kantor

2 Orang 32,000,000 Pulau

Sumbawa

01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terlaksananya penyediaan alat

tulis kantor

1 tahun Tersedianya alat tulis kantor

1 tahun 13,365,000 Pulau

Sumbawa

01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terlaksananya penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

1 tahun

Tersedianya

Barang cetakan dan penggandaan

1 tahun 8,910,000 Pulau

Sumbawa

01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /

Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya penyediaan

komponen instalasi listrik dan penerangan

5 unit

Tersedianya

komponen listrik dan penerangan

5 unit 1,650,000 Pulau

Sumbawa

01.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terlaksananya

penyediaan makanan dan minuman

1 tahun

Tersedianya

makanan dan minuman rapat

1 tahun 19,800,000 Pulau

Sumbawa

01.20

Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Terlaksananya koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

1 tahun

Terselenggaranya rapat - rapat

koordinasi dan konsultasi dalam daerah

1 tahun 3,000,000 Pulau

Sumbawa

01.24

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Terlaksananya penyediaan jasa

keamanan kantor

2 Orang Terwujudnya

keamanan kantor 2 Orang 57,566,000

Pulau

Sumbawa

Page 120: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 117

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sarana dan prasarana aparatur

Terwujudnya

sarana & prasarana aparatur

16 Unit

Terwujudnya penatausahaan keuangan dan

manajemen pencapaian kinerja program yg mendukung

kelancaran tupoksi SKPD

99,880,000

02.22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan

rutin / berkala gedung kantor

1 Unit Terpeliharanya

gedung kantor 1 Unit 18,150,000

Pulau

Sumbawa

02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terlaksananya

pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional

5 Unit Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

5 Unit 56,730,000 Pulau

Sumbawa

02.26 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan

rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

10 Unit

Terpeliharanya

perlengkapan gedung kantor

10 Unit 25,000,000 Pulau

Sumbawa

06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Perencanaan program dan pelaporan

Terwujudnya perencanaan program dan sistem pelaporan

1 dokumen

Terpenuhinya

perencanaan program dan sistem pelaporan

yang akurat

9,675,000

06.05 Penyusunan Renja SKPD

Tersusunnya Renja OPD/RKA dan DPA

1 dokumen Tersedianya Renja OPD / RKA dan DPA

1 dokumen 9,675,000 Pulau

Sumbawa

07 Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Peningkatan kapasitas

Terwujudnya pengelolaan

1 dokumen Terpeniuhinya pelaksanaan

47,356,000

Page 121: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 118

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Keuangan Daerah pengelolaan keuangan daerah

keuangan daerah peraturan administrasi keuangan

07.01 Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah

Tersusunnya Laporan

Inventarisasi Barang Milik Daerah

1 dokumen

Tersedianya

laporan pengelolaan aset daerah

1 dokumen 47,356,000 Pulau

Sumbawa

24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Terlaksananya pemeliharaan

jaringan irigasi

Terjaminnya pengaturan

alokasi air 19 DI

Terwujudnya Rasio Jaringan

Irigasi dalam keadaan baik

15,249,767,000

24.10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terlaksananya Operasi Pemeliharaan

Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi

19 DI

Terpeliharanya jaringan irigasi

kewenangan Provinsi

19 DI 15,249,767,000 Pulau

Sumbawa

26 Program Pengembangan

Pengelolaan; dan Konservasi Sungai; Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya

Peningkatan

kualitas sumber daya alam dan pengelolaan

lingkungan sesuai rencana tata ruang wilayah dan

adaptasi perubahan iklim

Meningkatnya

pelayanan kebutuhan air multi sektor dan

dipertahankannya ketersediaan air multi sektor

15 Unit

dan

18 Pos

Terwujudnya

peningkatan produktivitas pertanian

13,534,995,000

26.02 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan Penampung Air

Lainnya

Terwujudnya pembangunan embung; dan

bangunan penampung air lainnya

15 Unit

Terpeliharanya embung dan

bangunan penampung air lainnya

15 Unit 12,934,995,000 Pulau

Sumbawa

Page 122: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 119

No. Urusan Pemerintah

Daerah dan Program /

Kegiatan

Prioritas

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Lokasi Capaian Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

26.08 Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya

Air

Terlaksananya pelayanan

Hidrologi untuk Konservasi SDA

14 Pos

Tersedianya penyusunan data pelayanan

Hidrologi untuk Konservasi SDA

14 Pos 250,000,000 Pulau

Sumbawa

26.09 Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Jaringan

Hidrologi

Terlaksananya pelayanan Hidrologi untuk

Pendayagunaan SDA

4 Pos

Tersedianya Pemeliharaan

jaringan hidroklimatologi

4 Pos 350,000,000 Pulau

Sumbawa

28 Program Pengendalian Banjir

Peningkatan kualitas sumber

daya alam dan pengelolaan lingk. sesuai RTRW dan

adaptasi perubahan iklim

Terwujudnya pengendalian

banjir

23 Sungai

Terwujudnya penanganan jumlah titik rawan banjir

7,550,900,000

28.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Terlaksananya rehabilitasi dan pemeliharaan

bantaran dan tanggul sungai

17 Sungai Terwujudnya pengendalian

banjir

17 Sungai 7,330,130,000 Pulau

Sumbawa

28.12 Operasi dan Pemeliharaan Sungai

Terlaksananya operasi dan

pemeliharaan sungai

6 Sungai Terwujudnya pemeliharaan

sungai

6 Sungai 220,770,000 Pulau

Sumbawa

BELANJA TIDAK LANGSUNG 38,210,337,000

TOTAL PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 676,328,532,000

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, 2018

Page 123: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 120

Page 124: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 121

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB

Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan program dan

kegiatan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan indikator kinerja dan capaian

kinerja yang terukur dalam jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan landasan dan pedoman

bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masyarakat, dan dunia usaha dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah dengan demikian perlu dilakukan sinkronisasi

dengan Rencana Strategis urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang disusun oleh

Dinas terkait pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB Tahun 2019

dimaksudkan bagi tersedianya acuan atau pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB tahun 2019, dengan merujuk hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2017 - 2018, masalah yang

dihadapi, usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum, dan Tata

Ruang dimaksudkan bagi pencapaian kinerja pembangunan sebagai berikut :

➢ Terwujudnya tertib penyelenggaraan Penataan Ruang (Perencanaan, Pemanfaatan, dan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang) berbasis sumber daya alam berkelanjutan, kearifan

lokal dan kekhasan daerah (Green Spatial Planning).

➢ Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat

dan berkelanjutan.

➢ Terwujudnya peningkatan pemerataan infrastruktur transportasi antar wilayah dan antar

sektor.

➢ Terwujudnya keseimbangan aksesibilitas antar wilayah.

➢ Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat

dan berkelanjutan.

➢ Terwujudnya peningkatan profesionalisme dan akreditasi pengawasan mutu

infrastruktur.

➢ Terwujudnya kelangsungan daya dukung dan daya tampung serta fungsi sumber daya

air bagi kebutuhan proses produksi multi sektor.

Keberhasilan Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan cita -

citanya yang terkandung dalam visi Nusa Tenggara Barat BerSaing, serta visi Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB “Terwujudnya Ruang Hunian Ideal

yang dilengkapi Jalan mantap, Air lestari dan Utilitas umum (Ruang HIJAU)” perlu

didukung oleh: (1) Komitmen dan kepemimpinan daerah yang baik, bersih, dan amanah; (2)

konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) kebijakan yang berpihak kepada masyarakat;

dan (4) partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif, kreatif, dan positif.

Page 125: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

ORGANISASI PD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NTB

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

SEKRETARIAT 4.931.015.000 5.094.116.500

03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya administrasi perkantoran

yg mendukung kelancaran tupoksi OPD

03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber

daya listrik dan airMataram 12 Bulan 510.263.000 APBD 12 Bulan 561.289.300

03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi

keuanganMataram 12 Bulan 125.430.000 APBD 12 Bulan 137.973.000

03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

kebersihan kantorMataram 17 Orang 277.258.000 APBD 17 Orang 304.983.800

03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis

kantorMataram 12 Bulan 65.897.000 APBD 12 Bulan 72.486.700

03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaanMataram 12 Bulan 33.500.000 APBD 12 Bulan 36.850.000

03 01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Terlaksananya penyediaan komponen

instalasi listrik dan peneranganMataram 12 Bulan 10.505.000 APBD 12 Bulan 11.555.500

03 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTerlaksananya penyediaan peralatan &

perlengkapan kantorMataram 12 Bulan 300.000.000 APBD

- Peralatan Kantor

Bidang PIW12 Bulan 330.000.000

03 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah TanggaTerlaksananya penyediaan peralatan

rumah tanggaMataram 12 Bulan 3.101.000 APBD 12 Bulan 3.411.100

03 01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

Undangan

Terlaksananya penyediaan bahan

bacaan (surat kabar / majalah) untuk

perpustakaan

Mataram 12 Bulan 10.000.000 APBD 12 Bulan 11.000.000

03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &

minumanMataram 12 Bulan 25.000.000 APBD 12 Bulan 27.500.000

03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerselenggaranya Penyelarasan

Program Pemerintah Pusat dan ProvinsiMataram 12 Bulan 226.735.000 APBD 12 Bulan 249.408.500

03 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis PerkantoranTerlaksananya pembayaran tenaga

Pegawai Tidak TetapMataram 22 Orang 533.791.000 APBD 22 Orang 587.170.100

03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Penyelarasan

Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Mataram 12 Bulan 165.800.000 APBD 12 Bulan 182.380.000

(1)

USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH (PD)

TAHUN ANGGARAN 2019

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Page 126: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

03 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

keamanan kantorMataram 14 Orang 176.587.000 APBD 14 Orang 194.245.700

-

03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana & prasarana

aparatur yang mendukung kelancaran

tugas & fungsi OPD

-

03 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas / OperasionalTerlaksananya pengadaan kendaraan

dinas / operasionalMataram 7 Unit 550.000.000 APBD

- Kendaraan Dinas

Bidang PIW dan Cipta

Karya

7 Unit 275.000.000

03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTerlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala gedung kantorMataram 2 Gedung 55.000.000 APBD 2 Gedung 60.500.000

03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan dinas/operasionalMataram 56 Unit 228.624.000 APBD 56 Unit 251.486.400

03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala perlengkapan gedung kantorMataram 48 Unit 89.650.000 APBD 48 Unit 98.615.000

03 01 02 29 Pemeliharaan Rutin / Berkala MeubelairTerlaksananya pemeliharaan rutin /

berkala meubelairMataram 100 Unit 7.500.000 APBD 100 Unit 8.250.000

03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung KantorTerlaksananya rehabilitasi gedung

kantorMataram 3 Gedung 750.000.000 APBD 3 Gedung 825.000.000

- -

03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya penatausahaan keuangan

dan manajemen pencapaian kinerja

program yg mendukung kelancaran

tupoksi SKPD

- -

03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalTerwujudnya pendidikan dan pelatihan

formalMataram 80 Orang 48.000.000 APBD - Pelatihan SIMDA 80 Orang 52.800.000

03 01 05 04 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Terbinanya mental dan fisik aparatur Mataram 12 Bulan 36.000.000 APBD 12 Bulan 39.600.000

03 01 05 06 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian Terwujudnya pembinaan pegawai Mataram 12 Bulan 20.000.000 APBD 12 Bulan 22.000.000

-

03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya perencanaan program

dan sistem pelaporan yang akurat-

03 01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksannya penyusunan LKPJ dan

LKJiPMataram 2 Dok 57.565.000 APBD 2 Dok 63.321.500

03 01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan SemesteranTerlaksananya penyusunan laporan

keuangan setiap TriwulanMataram 2 Dok 30.000.000 APBD 2 Dok 33.000.000

Page 127: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

03 01 06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunTerlaksananya penyusunan laporan

keuangan akhir tahunMataram 1 Dok 30.000.000 APBD 1 Dok 33.000.000

03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Mataram 3 Dok 168.882.000 APBD 3 Dok 185.770.200

03 01 06 08 Monitoring , Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya penyusunan laporan

bulanan, Tri Wulan dan TahunanMataram 1 Tahun 310.632.000 APBD 1 Tahun 341.695.200

03 01 06 10Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak

LanjutTersusunnya laporan T3 LHP Mataram 1 Dok 19.295.000 APBD 1 Dok 21.224.500

-

03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

Terpenuhinya pelaksanaan peraturan

administrasi keuangan-

03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi

Barang Milik DaerahSe-NTB 1 Dok 66.000.000 APBD

- Pemasangan Papan

Aset1 Dok 72.600.000

-

BIDANG BINA MARGA 326.650.101.000 359.315.111.100

03 01 15 Program Pembangunan Jalan dan JembatanProporsi panjang jaringan jalan dan

jembatan dalam kondisi baik-

03 01 15 01 Perencanaan Pembangunan JalanTersusunnya rencana pembangunan

jalan provinsiSe-NTB 3 Dok 1.650.000.000 APBD 3 Dok 1.815.000.000

03 01 15 03 Pembangunan JalanTerlaksananya pembangunan jalan

provinsiSe-NTB 450 Km 80.000.000.000 APBD

- Penyiapan dana

DAK450 Km 88.000.000.000

03 01 15 04 Perencanaan Pembangunan JembatanTersusunnya rencana pembangunan

jembatanSe-NTB 5 Dok 525.000.000 APBD 5 Dok 577.500.000

03 01 15 05 Pembangunan Jembatan Terlaksananya pembangunan jembatan Se-NTB 15 Buah 39.519.272.000 APBD - Penyiapan dana

DAK15 Buah 43.471.199.200

03 01 15 06 Monitoring , Evaluasi dan PelaporanTerlaksananya monitoring peningkatan

jalan & penggantian jembatanSe-NTB 2 Dok 55.000.000 APBD 2 Dok 60.500.000

03 01 15 09 Pembinaan Teknis Jalan dan JembatanTerlaksananya pembinaan teknis jalan

dan jembatanMataram 2 Keg 440.000.000 APBD 2 Keg 484.000.000

-

03 01 18 Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan JembatanProsentase jaringan jalan provinsi

dalam kondisi mantap-

03 01 18 07 Rehabilitasi JalanTerlaksananya pemeliharaan berkala /

peningkatan jalan provinsiSe-NTB 830 Km 204.185.829.000 APBD 830 Km 224.604.411.900

-

03 01 22Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base

Jalan dan Jembatan

Tersedianya informasi jalan dan

jembatan-

Page 128: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

03 01 22 01 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base Jalan Tersusunnya laporan data hasil survey

kondisi jalanMataram 1 Lap 181.500.000 APBD 1 Lap 199.650.000

03 01 22 02 Penyusunan Sistem Informasi / Data Base JembatanTersusunnya laporan Data Hasil survey

kondisi jembatanMataram 1 Lap 93.500.000 APBD 1 Lap 102.850.000

- -

BIDANG SUMBER DAYA AIR 64.912.609.000 71.403.869.900

03 01 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Terwujudnya Rasio Jaringan Irigasi

dalam keadaan baik- -

03 01 24 01 Perencanaan Pembangunan Jaringan IrigasiTersusunnya laporan perencanaan

pembangunan jaringan irigasiSe-NTB 6 Dok 1.200.000.000 APBD

- Penyusunan Kinerja

DI & Perenc. JI. DI. E.

Prode

7 Dok 1.320.000.000

03 01 24 18 Pembangunan Jaringan Irigasi

Terlaksananya pembangunan jaringan

irigasi lahan kering & Peningkatan DI

Kewenangan Provinsi

Se-NTB 15 DI 50.000.000.000 APBD

- Akan diusulkan

Perda Percepatan

Penanganan JI.

18 DI 55.000.000.000

03 01 24 19 Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Terlaksananya kegiatan KOMIR, Dewan

SDA, PAI, Diklat dan Lomba Juru

Pintu/Pengamat Air

Mataram 2 Dok 100.000.000 APBD - Operasional Dewan

SDA & Komir2 Dok 110.000.000

- -

03 01 26Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Terwujudnya peningkatan

produktivitas pertanian- -

03 01 26 01Pembangunan Embung; dan Bangunan Penampung Air

LainnyaTerlaksananya pembangunan embung Se-NTB 4 Buah 5.570.475.000 APBD 5 Buah 6.127.522.500

03 01 26 12Perencanaan Embung, Cek Dam, dan Bangunan

Penampung lainnya

Tersusunnya lap perencanaan / DED

Embung, Cek Dam, dan Bangunan

Penampung lainnya

Se-NTB 4 Dok 200.000.000 APBD 5 Dok 250.000.000

- -

03 01 28 Program Pengendalian BanjirTerwujudnya penanganan jumlah titik

rawan banjir - -

03 01 28 06Pengendalian Banjir pada daerah tangkapan air dan badan

- badan sungai

Terlaksananya pengendalian banjir pada

daerah tangkapan air dan badan - badan

sungai

Se-NTB 4 Lokasi 7.842.134.000 APBD - Pencegahan Banjir

pd Permukiman5 Lokasi 8.626.347.400

- -

BIDANG CIPTA KARYA 92.504.178.000 101.754.595.800

03 01 27Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum

dan air limbah

Tersedianya cakupan Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku- -

03 01 27 01 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi MBRTerlaksananya pembangunan sarana &

prasarana air minumSe-NTB 10 Kab/Kota 26.899.228.000 APBD - Hibah dan Pokir 10 Kab/Kota 29.589.150.800

Page 129: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

03 01 27 02 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air LimbahTerlaksananya pembangunan sarana &

prasarana air limbahSe-NTB 76 Lokasi 12.343.220.000 APBD - Pokir 80 Lokasi 13.577.542.000

03 01 27 10Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air

Minum Bagi MBR

Tersusunnya lap perenc. Sarana dan

prasarana / DED air minumSe-NTB 3 Dok 1.581.730.000 APBD

- FS. SPAM Regional

P. Sumbawa3 Dok 1.739.903.000

03 01 27 11 Perencanaan Prasarana dan Sarana Air LimbahTersusunnya lap perenc. Sarana dan

prasarana / DED air limbahSe-NTB 3 Dok 1.230.000.000 APBD - Drainase Perkotaan 3 Dok 1.353.000.000

- -

03 01 29Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

Tersedianya Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh- -

03 01 29 01Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

(RTBL)

Tersusunnya laporan perencanaan /

DED kawasan strategis dan cepat

tumbuh

Kab. Lotim 2 Dok 250.000.000 APBD 2 Dok 275.000.000

03 01 29 02Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Bangunan Non

Perumahan dan Bangunan Gedung Negara

Tersedianya data dan informasi

bangunan non perumahanSe-NTB 2 Dok 200.000.000 APBD 2 Dok 220.000.000

- -

03 01 35 Program Pembanguanan Sarana dan Prasarana UmumTersedianya fasilitas peribadatan

Islamic Center- -

03 01 35 01 Pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial

Terlaksananya pembangunan blok

Pendidikan & Renovasi Masjid At-Taqwa

(Islamic Center)

Mataram 2 Unit 50.000.000.000 1 Unit 25.000.000.000

- -

BIDANG BINA JASA KONSTRUKSI 1.300.000.000 1.430.000.000

03 01 34 Program Pengawasan Jasa KonstruksiTerwujudnya Implementasi jasa

konstruksi yang optimal- -

03 01 34 01Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang -

Undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya Terkait

Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi

peraturan perundang - undangan jasa

konstruksi

Mataram 90 Org 250.000.000 APBD 120 Org 250.000.000

00 34 03 Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tukang Konstruksi Se-NTB 90 Org 220.000.000 APBD 120 Org 242.000.000

03 01 34 05 Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa

Konstruksi Daerah (FJKD)Se-NTB 90 Org 200.000.000 APBD 90 Org 220.000.000

03 01 34 06 Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan KonstruksiTerlaksananya pelatihan uji kompetensi

dan keberhasilan konstruksiSe-NTB 120 Org 630.000.000 APBD 160 Org 693.000.000

- -

BIDANG TATA RUANG 2.927.242.000 3.219.966.200

03 01 36 Program Perencanaan Tata RuangTerwujudnya Rencana Tata Ruang

Wilayah yang serasi dan selaras- -

03 01 36 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang KawasanTersedianya arahan pembangunan yang

sesuai dengan tata ruangKab/Kota 5 Dok 1.845.728.000 APBD 5 Dok 2.030.300.800

Page 130: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

- -

03 01 37 Program Pemanfaatan RuangTerwujudnya Pemanfaatan Ruang yang

aman, nyaman, dan produktif- -

03 01 37 05 Survey dan PemetaanTersedianya sistem informasi/ database

pemanfaatan ruangKab/Kota 2 Dok 340.000.000 APBD 2 Dok 374.000.000

03 01 37 10Fasilitasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pemanfaatan Ruang

Terwujudnya peran masyarakat dalam

pemanfaatan ruangKab/Kota 10 Kab/Kota 100.000.000 APBD 10 Kab/Kota 110.000.000

- -

03 01 38 Program Pengendalian Pemanfaatan RuangTerwujudnya pengendalian tata ruang

yang sesuai dengan RTRW- -

03 01 38 05 Pengawasan pemanfaatan ruang

Tersedianya bahan pengendalian

pemanfaatan ruang dan Operasional

Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah

Kab/Kota 1 Dok 500.000.000 APBD 1 Dok 550.000.000

03 01 38 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerwujudnya Pemberdayaan PPNS

Penataan RuangKab/Kota 1 Dok 38.958.000 APBD 1 Dok 42.853.800

03 01 38 09 Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang Terlaksananya rapat koordinasi PPNS Kab/Kota 3 Kab/Kota 102.556.000 APBD 3 Kab/Kota 112.811.600

- -

BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

(BPIW)656.000.000 721.600.000

03 01 39Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur

Antar Kawasan

Terwujudnya pelaksanaan

pembangunan infrastruktur yang

terintegrasi antar kawasan

- -

03 01 39 01 Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan

Terselenggaranya kegiatan kebijakan

pengembangan prasarana dan sarana

antar kawasan

Kab/Kota 1 Keg 40.000.000 APBD 1 Keg 44.000.000

03 01 39 02 Penataan Infrastruktur KawasanTerlaksananya penataan keterpaduan

infrastruktur di kawasan sekitarKab/Kota 1 Keg 80.000.000 APBD 1 Keg 88.000.000

03 01 39 03Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan

Kawasan

Terlaksananya norma standar pedoman

dan manual pengembangan kawasanKab/Kota 1 Keg 75.000.000 APBD 1 Keg 82.500.000

03 01 39 04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan

Terselenggaranya kegiatan koordinasi

pengelolaan, pengendalian serta

akuntabilitas tata kelola pembangunan

di kawasan sekitar

Kab/Kota 1 Keg 48.000.000 APBD 1 Keg 52.800.000

Page 131: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

03 01 39 05 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kab/Kota 1 Keg 25.000.000 APBD 1 Keg 27.500.000

- -

03 01 40Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur

Sektor

Terwujudnya pelaksanaan

pembangunan infrastruktur yang

terintegrasi antar sektor

- -

03 01 40 01 Keterpaduan Kebijakan Pengembangan SektorTerlaksananya kegiatan keterpaduan

kebijakan pengembangan antar sektorKab/Kota 1 Dok 40.000.000 APBD 1 Dok 44.000.000

03 01 40 02 Penataan Infrastruktur SektorTerlaksananya penataan keterpaduan

infrastruktur antar sektorKab/Kota 1 Dok 80.000.000 APBD 1 Dok 88.000.000

03 01 40 03Sosialisasi Norma Standar Pedoman dan Manual

Pengembangan Sektor

Terlaksananya sosialisasi norma standar,

pedoman dan manual pengembangan

antar sektor

Kab/Kota 1 Dok 75.000.000 APBD 1 Dok 82.500.000

03 01 40 04 Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Sektor

Terselenggaranya kegiatan koordinasi

pengelolaan, pengendalian serta

akuntabilitas tata kelola pembangunan

antar sektor

Kab/Kota 1 Dok 48.000.000 APBD 1 Dok 52.800.000

- -

03 01 41Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur

Wilayah

Terwujudnya pelaksanaan

pembangunan infrastruktur yang sesuai

dengan prioritas pembangunan

berbasis wilayah

- -

03 01 41 01Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur

Wilayah

Terselengaranya perencanaan

pengembangan keterpaduan prasarana

dan sarana infrastruktur wilayah

Kab/Kota 1 Dok 70.000.000 APBD 1 Dok 77.000.000

03 01 41 02 Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur WilayahTersedianya Dokumen Pengembangan

Keterpaduan Infrastruktur WilayahKab/Kota 1 Dok 75.000.000 APBD 1 Dok 82.500.000

- -

UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH

PULAU LOMBOK27.182.569.000 29.900.825.900

03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya administrasi perkantoran

yg mendukung kelancaran tupoksi OPD- -

03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber

daya listrik dan airMataram 1 Tahun 68.347.000 APBD 1 Tahun 75.181.700

Page 132: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi

keuanganMataram 4 Orang 57.890.000 APBD 4 Orang 63.679.000

03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

kebersihan kantorMataram 1 Orang 29.628.000 APBD 1 Orang 32.590.800

03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis

kantorMataram 1 Tahun 10.000.000 APBD 1 Tahun 11.000.000

03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaanMataram 1 Tahun 9.711.000 APBD 1 Tahun 10.682.100

03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &

minumanMataram 1 Tahun 20.000.000 APBD 1 Tahun 22.000.000

03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Penyelarasan

Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Mataram 1 Tahun 30.000.000 APBD 1 Tahun 33.000.000

03 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

keamanan kantorMataram 1 Orang 24.763.000 APBD 1 Orang 27.239.300

- -

03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya penatausahaan keuangan

dan manajemen pencapaian kinerja

program yg mendukung kelancaran

tupoksi SKPD

- -

03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas /

operasionalMataram 22 Unit 88.500.000 APBD 22 Unit 97.350.000

03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantorMataram 1 Tahun 17.325.000 APBD 1 Tahun 19.057.500

03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung KantorTerlaksananya rehabilitasi gedung

kantorMataram 1 Unit 400.000.000 APBD 0 Tahun -

- -

03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya perencanaan program

dan sistem pelaporan yang akurat- -

03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Mataram 1 Dok 17.905.000 APBD 1 Dok 19.695.500

- -

03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan

administrasi keuangan- -

03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi

Barang Milik DaerahKab/Kota P. Lombok 1 Dok 48.500.000 APBD 1 Dok 53.350.000

- -

Page 133: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

03 01 18 Program Rehbilitasi / Pemeliharaan Jalan dan JembatanProsentase jaringan jalan provinsi

dalam kondisi mantap- -

03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan JembatanTerpenuhinya jembatan yang bersih dan

terawatKab/Kota P. Lombok 1 Tahun 600.000.000 APBD 1 Tahun 660.000.000

03 01 18 08 Pemeliharaan Rutin JalanTerpenuhinya kemantapan jalan

provinsiKab/Kota P. Lombok 615 Km 25.500.000.000 APBD 615 Km 28.050.000.000

- -

03 01 23Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

Tersedianya dan terpeliharanya sarana

dan prasarana kebinamargaan- -

03 01 23 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat BeratTerpeliharanya kondisi alat berat untuk

mendukung kemantapan jalanKab/Kota P. Lombok 17 Unit 260.000.000 APBD - Peningkatan PAD 17 Unit 286.000.000

- -

UPTD BALAI PEMELIHARAAN JALAN PROVINSI WILAYAH

SUMBAWA37.119.539.000 40.831.492.900

03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya administrasi perkantoran

yg mendukung kelancaran tupoksi OPD- -

03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber

daya listrik dan airSumbawa 1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000

03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi

keuanganSumbawa 4 Orang 52.000.000 APBD 4 Orang 57.200.000

03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

kebersihan kantorSumbawa 1 Orang - APBD 1 Orang -

03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis

kantorSumbawa 1 Tahun 10.000.000 APBD 1 Tahun 11.000.000

03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaanSumbawa 1 Tahun 2.500.000 APBD 1 Tahun 2.750.000

03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &

minumanSumbawa 1 Tahun 20.000.000 APBD 1 Tahun 22.000.000

03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerselenggaranya Penyelarasan

Program Pemerintah Pusat dan ProvinsiSumbawa 1 Tahun 12.039.000 APBD 1 Tahun 13.242.900

03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Penyelarasan

Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Sumbawa 1 Tahun 150.000.000 APBD 1 Tahun 165.000.000

03 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

keamanan kantorSumbawa 2 Orang 42.000.000 APBD 2 Orang 46.200.000

- -

Page 134: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya penatausahaan keuangan

dan manajemen pencapaian kinerja

program yg mendukung kelancaran

tupoksi SKPD

- -

03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas /

operasionalSumbawa 12 Unit 60.000.000 APBD 12 Unit 66.000.000

03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantorSumbawa 1 Tahun 9.000.000 APBD 1 Tahun 9.900.000

03 01 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung KantorTerlaksananya rehabilitasi gedung

kantorSumbawa 1 Tahun 400.000.000 APBD 0 Tahun -

- -

03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya perencanaan program

dan sistem pelaporan yang akurat- -

03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Sumbawa 1 Dok 20.000.000 APBD 1 Dok 22.000.000

- -

03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan

administrasi keuangan- -

03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi

Barang Milik DaerahP. Sumbawa 1 Dok 57.000.000 APBD 1 Dok 62.700.000

- -

03 01 18 Program Rehbilitasi / Pemeliharaan Jalan dan JembatanProsentase jaringan jalan provinsi

dalam kondisi mantap- -

03 01 18 04 Rehabilitasi/Pemeliharaan JembatanTerpenuhinya jembatan yang bersih dan

terawatP. Sumbawa 1 Tahun 600.000.000 APBD 1 Tahun 660.000.000

03 01 18 08 Pemeliharaan Rutin JalanTerpenuhinya kemantapan jalan

provinsiP. Sumbawa 767 Km 35.525.000.000 APBD 767 Km 39.077.500.000

- -

03 01 23Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kebinamargaan

Tersedianya dan terpeliharanya sarana

dan prasarana kebinamargaan- -

03 01 23 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat BeratTerpeliharanya kondisi alat berat untuk

mendukung kemantapan jalan

Kab/Kota di

P. Sumbawa7 Unit 110.000.000 APBD - Peningkatan PAD 7 Unit 121.000.000

- -

UPTD BALAI PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI 1.748.091.000 1.922.900.100

Page 135: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya administrasi perkantoran

yg mendukung kelancaran tupoksi OPD- -

03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber

daya listrik dan airMataram 1 Tahun 50.770.000 APBD 1 Tahun 55.847.000

03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi

keuanganMataram 4 Orang 17.468.000 APBD 4 Orang 19.214.800

03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

kebersihan kantorMataram 2 Orang 21.573.000 APBD 2 Orang 23.730.300

03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis

kantorMataram 1 Tahun 2.000.000 APBD 1 Tahun 2.200.000

03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaanMataram 1 Tahun 3.000.000 APBD 1 Tahun 3.300.000

03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &

minumanMataram 1 Tahun 5.000.000 APBD 1 Tahun 5.500.000

03 01 01 18 Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan DaerahTerselenggaranya Penyelarasan

Program Pemerintah Pusat dan ProvinsiMataram 1 Tahun 65.000.000 APBD 1 Tahun 71.500.000

03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Penyelarasan

Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Mataram 1 Tahun 12.000.000 APBD 1 Tahun 13.200.000

- -

03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya penatausahaan keuangan

dan manajemen pencapaian kinerja

program yg mendukung kelancaran

tupoksi SKPD

- -

03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTerpeliharanya gedung kantor dalam

kondisi baikMataram 1 Unit 10.000.000 APBD 1 Unit 11.000.000

03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas /

operasionalMataram 5 Unit 26.180.000 APBD 5 Unit 28.798.000

03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantorMataram 10 Unit 5.000.000 APBD 10 Unit 5.500.000

- APBD -

03 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terwujudnya penatausahaan keuangan

dan manajemen pencapaian kinerja

program yg mendukung kelancaran

tupoksi SKPD

- APBD -

Page 136: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

03 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalTerwujudnya pendidikan dan pelatihan

formalMataram 5 Orang 26.600.000 APBD 5 Orang 29.260.000

- -

03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya perencanaan program

dan sistem pelaporan yang akurat- -

03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Mataram 1 Dok 5.000.000 APBD 1 Dok 5.500.000

- -

03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan

administrasi keuangan- -

03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi

Barang Milik DaerahMataram 1 Dok 8.500.000 APBD 1 Dok 9.350.000

- -

03 01 31 Program Pengembangan Pelayanan Jasa PengujianTerwujudnya pelayanan dan hasil uji

material bangunan sesuai standar- -

03 01 31 01 Pengujian Tanah Bahan BangunanTersusunnya Laporan Kegiatan

Pengujian Tanah dan Bahan BangunanMataram 85 Jenis 780.000.000 APBD - Peningkatan PAD 85 Jenis 858.000.000

03 01 31 03 Pengujian Kualitas AirTersusunnya Laporan Kegiatan

Pengujian Kualitas AirMataram 85 Jenis 710.000.000 APBD - Peningkatan PAD 85 Jenis 781.000.000

- -

UPTD BALAI INFRASTRUKTUR INFORMASI WILAYAH 867.700.000 954.470.000

03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya administrasi perkantoran

yg mendukung kelancaran tupoksi OPD- -

03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber

daya listrik dan airMataram 1 Tahun 62.000.000 APBD 1 Tahun 68.200.000

03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi

keuanganMataram 4 Orang 35.000.000 APBD 4 Orang 38.500.000

03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

kebersihan kantorMataram 1 Orang 20.700.000 APBD 1 Orang 22.770.000

03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis

kantorMataram 1 Tahun 15.000.000 APBD 1 Tahun 16.500.000

03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaanMataram 1 Tahun 10.000.000 APBD 1 Tahun 11.000.000

03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &

minumanMataram 1 Tahun 5.500.000 APBD 1 Tahun 6.050.000

Page 137: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Penyelarasan

Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Mataram 1 Tahun 6.000.000 APBD 1 Tahun 6.600.000

3 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

keamanan kantorMataram 1 Orang 27.500.000 APBD 1 Orang 30.250.000

- -

03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya penatausahaan keuangan

dan manajemen pencapaian kinerja

program yg mendukung kelancaran

tupoksi SKPD

- -

03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTerpeliharanya gedung kantor dalam

kondisi baikMataram 1 Unit 20.000.000 APBD 1 Unit 22.000.000

03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas /

operasionalMataram 5 Unit 22.000.000 APBD 5 Unit 24.200.000

03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantorMataram 10 Unit 25.000.000 APBD 10 Unit 27.500.000

- -

03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya perencanaan program

dan sistem pelaporan yang akurat- -

03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPDTersusunnya Renja BIIW, RKAP dan DPA

2019 dan RKA 2020Mataram 1 Dok 8.000.000 APBD 1 Dok 8.800.000

- -

03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

Terpenuhinya pelaksanaan peraturan

administrasi keuangan- -

03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi

Barang Milik DaerahMataram 1 Dok 11.000.000 APBD 1 Dok 12.100.000

- -

03 01 40Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur

Wilayah

Terwujudnya pelaksanaan

pembangunan infrastruktur yang sesuai

dengan prioritas pembangunan

berbasis wilayah

- -

03 01 40 01Pengelolaan dan Penyediaan data dan informasi Bina

Marga

Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan

Penyediaan Data dan Informasi Bina

Marga

Mataram 1 Dok 50.000.000 APBD - Publikasi Data

Infrastruktur BM1 Dok 55.000.000

03 01 40 02Pengelolaan dan Penyediaan data dan informasi Cipta

Karya

Terlaksananya kegiatan Pengelolaan dan

Penyediaan Data dan Informasi Cipta

Karya

Mataram 1 Dok 50.000.000 APBD - Publikasi Data

Infrastruktur CK1 Dok 55.000.000

Page 138: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

03 01 40 03Pengelolaan dan Penyediaan data dan informasi Sumber

daya Air

Terlaksananya kegiatan Updating,

Publikasi dan Validasi Data hidrologi Mataram 4 Dok 500.000.000 APBD

- Publikasi Data

Infrastruktur SDA4 Dok 550.000.000

- -

UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH

SUNGAI PULAU LOMBOK40.186.510.000 44.205.161.000

03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya administrasi perkantoran

yg mendukung kelancaran tupoksi OPD- -

03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber

daya listrik dan airMataram 1 Tahun 15.123.000 APBD 1 Tahun 16.635.300

03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi

keuanganMataram 4 Orang 43.111.000 APBD 4 Orang 47.422.100

03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis

kantorMataram 1 Tahun 13.365.000 APBD 1 Tahun 14.701.500

03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaanMataram 1 Tahun 2.500.000 APBD 1 Tahun 2.750.000

03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &

minumanMataram 1 Tahun 3.500.000 APBD 1 Tahun 3.850.000

03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Penyelarasan

Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Mataram 1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000

- -

03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya penatausahaan keuangan

dan manajemen pencapaian kinerja

program yg mendukung kelancaran

tupoksi SKPD

- -

03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTerpeliharanya gedung kantor dalam

kondisi baikMataram 1 Unit 15.000.000 APBD 1 Tahun 16.500.000

03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas /

operasionalMataram 5 Unit 42.900.000 APBD 5 Unit 47.190.000

03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantorMataram 10 Unit 26.400.000 APBD 10 Tahun 29.040.000

- -

03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya perencanaan program

dan sistem pelaporan yang akurat- -

03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Mataram 1 Dok 14.410.000 APBD 1 Dok 15.851.000

Page 139: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

- -

03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

Terpenuhinya pelaksanaan peraturan

administrasi keuangan- -

03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi

Barang Milik DaerahKab/Kota P. Lombok 1 Dok 15.000.000 APBD 1 Dok 16.500.000

- -

03 01 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Terwujudnya Rasio Jaringan Irigasi

dalam keadaan baik- -

03 01 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan IrigasiTerlaksananya Operasi Pemeliharaan

Jaringan Irigasi Kewenangan ProvinsiKab/Kota P. Lombok 16 DI 13.823.442.000 APBD

- Penyiapan dana

DAK dan Pokir16 DI 15.205.786.200

- -

03 01 26Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Terwujudnya peningkatan

produktivitas pertanian- -

03 01 26 02Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan

Penampung Air Lainnya

Terwujudnya pembangunan embung;

dan bangunan penampung air lainnyaKab/Kota P. Lombok 65 Unit 20.002.459.000 APBD

- Embung Provinsi

dan Pokir65 Unit 22.002.704.900

03 01 26 08Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung

Konservasi Sumber Daya Air

Terlaksananya pelayanan Hidrologi

untuk Konservasi SDAKab/Kota P. Lombok 24 Pos 150.000.000 APBD 24 Pos 165.000.000

03 01 26 09Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

jaringan Hidrologi

Terlaksananya pelayanan Hidrologi

untuk Pendayagunaan SDAKab/Kota P. Lombok 2 Pos 150.000.000 APBD 2 Pos 165.000.000

- -

03 01 28 Program Pengendalian BanjirTerwujudnya penanganan jumlah titik

rawan banjir - -

03 01 28 03Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul

Sungai

Terlaksananya rehabilitasi dan

pemeliharaan rutin bantaran dan

tanggul sungai

Kab/Kota P. Lombok 27 Sungai 5.719.300.000 APBD - Dana Pokir 27 Sungai 6.291.230.000

03 01 28 12 Operasi dan Pemeliharaan SungaiTerlaksananya Operasi dan

Pemeliharaan sungaiKab/Kota P. Lombok 8 Sungai 100.000.000 APBD

- Penanganan

Darurat8 Sungai 110.000.000

- -

UPTD BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH

SUNGAI SUMBAWA36.736.124.000 40.409.736.400

03 01 01 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya administrasi perkantoran

yg mendukung kelancaran tupoksi OPD- -

03 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Listrik dan AirTerlaksananya jasa komunikasi, sumber

daya listrik dan airSumbawa 1 Tahun 57.420.000 APBD 1 Tahun 63.162.000

03 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya jasa administrasi

keuanganSumbawa 4 Orang 35.640.000 APBD 4 Orang 39.204.000

Page 140: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

03 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

kebersihan kantorSumbawa 2 Orang 32.000.000 APBD 2 Orang 35.200.000

03 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTerlaksananya penyediaan alat tulis

kantorSumbawa 1 Tahun 13.365.000 APBD 1 Tahun 14.701.500

03 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan barang

cetakan dan penggandaanSumbawa 1 Tahun 8.910.000 APBD 1 Tahun 9.801.000

03 01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor

Terlaksananya penyediaan komponen

instalasi listrik dan peneranganSumbawa 5 Unit 1.650.000 APBD 5 Unit 1.815.000

03 01 01 17 Penyediaan Makanan dan MinumanTerlaksananya penyediaan makanan &

minumanSumbawa 1 Tahun 3.000.000 APBD 1 Tahun 3.300.000

03 01 01 20Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Terselenggaranya Penyelarasan

Program Pemerintah Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Sumbawa 1 Tahun 57.566.000 APBD 1 Tahun 63.322.600

03 01 01 24 Penyediaan Jasa Keamanan KantorTerlaksananya penyediaan jasa

keamanan kantorSumbawa 2 Orang 34.000.000 APBD 2 Orang 37.400.000

- -

03 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya penatausahaan keuangan

dan manajemen pencapaian kinerja

program yg mendukung kelancaran

tupoksi SKPD

- -

03 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorTerpeliharanya gedung kantor dalam

kondisi baikSumbawa 1 Unit 18.150.000 APBD 1 Unit 19.965.000

03 01 02 24Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas /

operasionalSumbawa 5 Unit 56.730.000 APBD 5 Unit 62.403.000

03 01 02 26Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung

kantorSumbawa 10 Unit 25.000.000 APBD 10 Unit 27.500.000

- -

03 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Terpenuhinya perencanaan program

dan sistem pelaporan yang akurat- -

03 01 06 05 Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA Sumbawa 1 Dok 9.675.000 APBD 1 Dok 10.642.500

- -

03 01 07Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan

Daerah

Terpeniuhinya pelaksanaan peraturan

administrasi keuangan- -

03 01 07 01 Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik DaerahTersusunnya Laporan Inventarisasi

Barang Milik DaerahP. Sumbawa 1 Dok 47.356.000 APBD 1 Dok 52.091.600

- -

Page 141: KATA PENGANTAR - Dinas PUPR NTBdpu.ntbprov.go.id/assets/uploads/source/renja-2019-dpupr... · 2018. 10. 12. · RENJA TAHUN 2019 DINAS PUPR PROVINSI NTB 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar

LokasiKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber Dana

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Target Satuan Target Satuan

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)(1)

Rencana Tahun 2019

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Kode

Target Capaian

Kinerja

Target Capaian

Kinerja

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

03 01 24Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Terwujudnya Rasio Jaringan Irigasi

dalam keadaan baik- -

03 01 24 10 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan IrigasiTerlaksananya Operasi Pemeliharaan

Jaringan Irigasi Kewenangan ProvinsiP. Sumbawa 19 DI 15.249.767.000 APBD

- Penyiapan dana

DAK dan Pokir19 DI 16.774.743.700

- -

03 01 26Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi

Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Terwujudnya peningkatan

produktivitas pertanian- -

03 01 26 02Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung; dan Bangunan

Penampung Air lainnya

Terwujudnya pembangunan embung;

dan bangunan penampung air lainnyaP. Sumbawa 15 Unit 12.934.995.000 APBD

- Embung Provinsi

dan Pokir15 Unit 14.228.494.500

03 01 26 08Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung

Konservasi Sumber Daya Air

Terlaksananya pelayanan Hidrologi

untuk Konservasi SDAP. Sumbawa 14 Pos 250.000.000 APBD 14 Pos 275.000.000

03 01 26 09Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

jaringan Hidrologi

Terlaksananya pelayanan Hidrologi

untuk Pendayagunaan SDAP. Sumbawa 4 Pos 350.000.000 APBD 4 Pos 385.000.000

- -

03 01 28 Program Pengendalian BanjirTerwujudnya penanganan jumlah titik

rawan banjir - -

03 01 28 03Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul

Sungai

Terlaksananya rehabilitasi dan

pemeliharaan rutin bantaran dan

tanggul sungai

P. Sumbawa 17 Sungai 7.330.130.000 APBD - Dana Pokir 17 Sungai 8.063.143.000

03 01 28 12 Operasi dan Pemeliharaan SungaiTerlaksananya Operasi dan

Pemeliharaan sungaiP. Sumbawa 6 Sungai 220.770.000 APBD

- Penanganan

Darurat6 Sungai 242.847.000

Mataram, Pebruari 2018Kepala Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang

Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Ir. Wedha Magma Ardhi, MTP.NIP. 19610810 199003 1 011

TOTAL RENCANA KERJA TA. 2019 : TOTAL RENCANA KERJA TA. 2020 :637.721.678.000 701.163.845.800