Indikator Kinerja Utama 2015

46

Transcript of Indikator Kinerja Utama 2015

Page 1: Indikator Kinerja Utama 2015
Page 2: Indikator Kinerja Utama 2015

BUPATI NAGAN RAYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

TAHUN 2015

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabilitas serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

ini:

Nama : Drs. H. T. ZULKARNAINI

Jabatan : BUPATI NAGAN RAYA

pada Tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai

lampiran Indikator Kinerja Utama ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung

jawab kami.

Suka Makmue, Maret 2015

BUPATI NAGAN RAYA,

Drs. H. T. ZULKARNAINI

Page 3: Indikator Kinerja Utama 2015

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KABUPATEN NAGAN RAYA

TAHUN NAGGARAN : 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

1 26.730.038.500

1.1 Syari'at Islam Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.180.000.000

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Oeraturan Perundang-

undangan

5 Pkt - Penyediaan Bahan Bacaan dan Oeraturan Perundang-

undangan

1.180.000.000

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Koleksi Museum Suka

Makmue

1 Pkt - Penyediaan Bahan Bacaan dan Koleksi Museum Suka

Makmue

2.000.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.180.000.000

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan 15 Pkt - Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan 1.180.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi 18.588.185.000

Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun

2015

19 Ls - Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun

2015

18.588.185.000

Pelayanan Keagamaan 1.063.535.000

Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam 20 Org - Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam 81.100.000

Jumlah Pelaksanaan Haji Tahun 2015 Kabupaten Nagan Raya 1 Ls - Pelaksanaan Haji Tahun 2015 Kabupaten Nagan Raya 315.550.000

Jumlah Pelatihan Khatib 300 Org - Pelatihan Khatib 221.700.000

Jumlah Zikir dan Dakwah Akbar 10 Kec - Zikir dan Dakwah Akbar 50.000.000

Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan 190 Org - Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah 130.100.000

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Meningkatkan Implementasi Syariat

Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh Sendi

Kehidupan Masyarakat

Halaman 1 - 44

Page 4: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten 40 Group - Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten 165.100.000

Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji 110 Org - Pelaksanaan Manasik Haji 99.985.000

246.300.000

Jumlah Dakwah dan Zikir 10 Pkt - Dakwah dan Zikir 199.200.000

Jumlah Pengawasan Syariat Islam 25 Org - Pengawasan Syariat Islam 47.100.000

2.654.380.000

Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (Kafilah

Nagan Raya)

240 OH - Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (Kafilah Nagan

Raya)

2.158.770.000

Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya 17 Org - Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya 419.410.000

Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji 1 Kgt - Pengawasan Bada Maghrib Mengaji 76.200.000

Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan 295.450.000

Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 10 Kec - Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) 295.450.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 24.027.850.000

1.2 Pelayanan Keagamaan 112.550.000

Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keamanan 1 Kgt - Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keamanan 16.550.000

Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH) 1 Kgt - Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH) 30.000.000

Jumlah Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Qanun Syariat

Islam

100 OK - Penyuluhan Pencegahan Pelanggaran Qanun Syariat

Islam

66.000.000

Peningkatan dan Pengawasan Syariaat Islam

Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Pelayanan

Kehidupan Beragama

Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan

Perlindungan Masyarakat

Halaman 2 - 44

Page 5: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 387.328.000

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya 12 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya 387.328.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 182.000.000

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal 6 Org - Pendidikan dan Pelatihan Formal 182.000.000

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 57.500.000

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Keamanan Satpol PP 150 Unit - Pengadaan Perlengkapan Keamanan Satpol PP 57.500.000

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 102.000.000

Jumlah Sosialisasi IMB 200 OK - Sosialisasi IMB 102.000.000

670.550.000

Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati

atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Kepr

1 Thn - Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau

Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Kepr

103.650.000

Jumlah Penertiban Terpadu 1 Thn - Penertiban Terpadu 146.650.000

Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP 1 OK - Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP 98.650.000

Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya 1 OK - Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya 90.150.000

Jumlah Penertiban IMB dan Izin-izin Usaha Lainnya 1 OK - Penertiban IMB dan Izin-izin Usaha Lainnya 231.450.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 1.511.928.000

1.3 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 425.704.580

Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum

Kewaspadaan Dini

4 Kgt - Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum

Kewaspadaan Dini

250.000.000

Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Kesatuan Bangsa, Politik dan

Perlindungan Masyarakat

Halaman 3 - 44

Page 6: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan 100 Org - Forum Pembauran Kebangsaan 54.400.000

Jumlah Pembinaan Ormas dan Parpol 100 Org - Jumlah Pembinaan Ormas dan Parpol 65.440.000

Jumlah Wawasan Kebangsaan 200 Org - Wawasan Kebangsaan 55.864.580

192.245.920

Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama 100 Org - Forum Kerukunan Umat Beragama 42.245.920

Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan

Keamanan

4 Kgt - Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan

Keamanan

150.000.000

296.900.000

Jumlah Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 200 Org - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 296.900.000

98.610.000

Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten 200 Org - Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten 98.610.000

Pendidikan Politik Masyarakat 176.800.000

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur

Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi Dalam

100 Org - Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur

Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi

Dalam

61.000.000

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Hak Azazi Manusia 100 Org - Pembinaan dan Pelatihan Hak Azazi Manusia 53.000.000

Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Hukum Gampong 200 Org - Pembinaan dan Pelatihan Hukum Gampong 62.800.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 1.190.260.500

Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Halaman 4 - 44

Page 7: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

2 74.934.383.530

2.1 Pendidikan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 43.531.197.530

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 32 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 14.407.620.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan

Daerah (Dana OTSUS) 2015 ; 101 Pkt, 201 Unit, 2451 Set, 3 Kgt

2.756 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah

(Dana OTSUS) 2015

29.123.577.530

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 134.964.000

Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD (DID) 42 Org - Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD (DID) 33.800.000

Jumlah Seleksi Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

Tingkat SD (DID)

69 Org - Seleksi Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)

Tingkat SD (DID)

65.396.000

Jumlah Bimtek Penilaian Kurikulum 2015 (DID) 42 Org - Bimtek Penilaian Kurikulum 2015 (DID) 35.768.000

Pendidikan Menengah 517.591.000

Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP

(DID)

26 Org - Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP

(DID)

97.960.000

Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA

(DID)

24 Org - Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA

(DID)

99.650.000

Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat

SMP (DID)

10 Org - Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat

SMP (DID)

37.994.000

Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD

(DID)

24 Org - Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD (DID) 65.370.000

Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

(DID)

16 Org - Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

(DID)

72.145.000

Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA

(DID)

17 Org - Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA

(DID)

72.170.000

Meningkatkan Sumber Daya Manusia

Yang Berkualitas, Produktif dan Berdaya

Saing

Halaman 5 - 44

Page 8: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat

SMA (DID)

27 Org - Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat

SMA (DID)

72.302.000

150.750.000

Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) (DID) 30 Org - Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) (DID) 150.750.000

17.894.271.000

Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK (DID) 15 Org - Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK (DID) 33.987.000

Jumlah DAK SD (DAK + Sharing) 359 Pkt - DAK SD (DAK + Sharing) 5.658.972.000

Jumlah DAK SMP (DAK + Sharing): 3 Ruang, 1 Unit, 117 Pkt 121 - DAK SMP (DAK + Sharing) 4.739.427.000

Jumlah DAK SMA (DAK + Sharing) : 2 Kls, 27 Pkt 29 - DAK SMA (DAK + Sharing) 2.679.655.000

Jumlah DAK SMK (DAK + Sharing) 35 Pkt - DAK SMK (DAK + Sharing) 3.052.896.000

Jumlah Peningkatan Mutu Pendidikan KabupatenNagan Raya :

1 Pkt, 8 Kgt

9 - Peningkatan Mutu Pendidikan KabupatenNagan Raya 1.729.334.000

Manajemen Pelayanan Pendidikan (DID) 2.595.329.000

Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian

(Remedial Teaching) : 8244 Murid SD/MI, 1251 Murid

SMPs/MTs, 1062 Murid SMAs/MS/SMKs

10557 Siswa - Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian

(Remedial Teaching)

504.720.000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan

Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (DID)

1 Kgt - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir

dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (DID)

948.574.000

Jumlah Operasional Sekolah (DID) : Biaya Operasional

MA/SMA/SMK Swasta 4 Sklh, MTs/SMP Swasta 3 Sklh, TK/RA

45, TK Pembina 1, Pengawas 1 Thn, Gugus PAUD 21, Gugus

TK/RA 4, PAUD 90

178 - Operasional Sekolah (DID) 930.000.000

Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan

Pendidikan Non Formal

Halaman 6 - 44

Page 9: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Juknis DAK 70 Org - Sosialisasi dan Pengadaan Juknis DAK 65.360.000

Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru 1 Kgt - Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru 60.000.000

Jumlah Penilaian Guru Uji Kompetisi Awal (UKA) Online (DID) 1 Kgt - Penilaian Guru Uji Kompetisi Awal (UKA) Online (DID) 41.740.000

Jumlah Sosialisasi Manajemen Informasi Pendidikan (DID) 57 Org - Sosialisasi Manajemen Informasi Pendidikan (DID) 44.935.000

Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan 1.000.000.000

Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah 1 Ls - Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah 1.000.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 65.824.102.530

2.2 Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.993.195.000

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 5 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 1.343.195.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan

Daerah (Dana OTSUS) 2015

2 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah

(Dana OTSUS) 2015

1.650.000.000

134.150.000

Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga

Harapan (PKH)

25 Org - Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

(PKH)

134.150.000

623.810.000

Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana

Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS

100 Org - Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana

Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS

51.400.000

Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat : 15 Unit, 5

Set

20 - Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat 27.650.000

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komuni-tas Adat

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Halaman 7 - 44

Page 10: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana

Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)

12 Org - Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana

Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)

57.500.000

Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam

Syuhada (Korban Tsunami)

12 OB - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada

(Korban Tsunami)

23.700.000

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya 4 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya 463.560.000

71.600.000

Jumlah Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana

(Tagana)

26 Org - Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana (Tagana) 19.000.000

Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan 1 Thn - Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan 52.600.000

438.930.000

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari

Kerja

20 Org - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari

Kerja

240.280.000

Jumlah Pembekalan Calon Tenaga Kerja Magang ke Jepang 20 Org - Pembekalan Calon Tenaga Kerja Magang ke Jepang 15.000.000

Jumlah Infrastruktur Pedesaan Padat Karya 1 Kgt - Infrastruktur Pedesaan Padat Karya 183.650.000

89.620.000

Jumlah Penyuluhan, Pembentukan PP, PKB, LKS, Biparti,

Jamsostek

15 OH - Penyuluhan, Pembentukan PP, PKB, LKS, Biparti,

Jamsostek

61.760.000

Jumlah Pembentukan Tri Patit 30 Org - Pembentukan Tri Patit 27.860.000

20.000.000

Pengembangan Hubungan Industri al dan Peningkatan

Jam Sostek

Perlindungan dan Pembangunan Lembaga Ketenaga

Kerjaan

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenagan Kerja

Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan

Halaman 8 - 44

Page 11: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan

Hubungan Industrial dan PHK

1 Pkt - Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan

Industrial dan PHK

20.000.000

400.400.000

Jumlah Pembinaan Warga Eks. Kawasan Transmigrasi 80 OH - Pembinaan Warga Eks. Kawasan Transmigrasi 70.000.000

Jumlah Peningkatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana

Pemukiman

3 Pkt - Peningkatan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana

Pemukiman

210.400.000

Jumlah Rencana Teknis Suatu Permukiman Calon Lokasi

Transmigrasi

1 Ls - Rencana Teknis Suatu Permukiman Calon Lokasi

Transmigrasi

120.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 4.662.085.000

2.3 Perpustakaan dan Arsip Daerah Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.500.000

Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

3 Pkt - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

105.500.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 105.500.000

2.4 157.116.000

Jumlah Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) bagi Apara

222 Org - Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) bagi Apara

55.296.000

Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

1 Thn - Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

43.300.000

Jumlah Seleksi Anak Berprestasi Tingkat Kabupaten Nagan

Raya

20 Org -Seleksi Anak Berprestasi Tingkat Kabupaten Nagan Raya

29.696.000

Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan

Anak

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan

dan Keluarga Berencana

Halaman 9 - 44

Page 12: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Rapat Kerja P2TP2A 30 Org - Rapat Kerja P2TP2A 28.824.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 824.246.000

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 2 Unit - Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 705.000.000

Jumlah Menunggal TNI - KB KES 1 Kgt - Menunggal TNI - KB KES 48.346.000

Jumlah Pelayanan Kontrasepsi TKBK 1 Kgt - Pelayanan Kontrasepsi TKBK 70.900.000

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.674.263.000

Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 20 Org - Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 289.568.000

Jumlah Sosialisasi / Penyuluhan GenRe ke Sekolah 10 Kgt - Sosialisasi / Penyuluhan GenRe ke Sekolah 46.325.000

Jumlah Sosialisasi dan Bimtek UU Nomor 6 Tahun 2014 dan

Pembentukan Tuha Lapan

666 Org - Sosialisasi dan Bimtek UU Nomor 6 Tahun 2014 dan

Pembentukan Tuha Lapan

718.170.000

Jumlah Penunjangan Kegiatan Sekretariat TIM Gampong

Binaan Terpadu Dinas/Badan dan Kantor

28 Gp - Penunjangan Kegiatan Sekretariat TIM Gampong Binaan

Terpadu Dinas/Badan dan Kantor

568.200.000

Jumlah Pelatihan Kader Posyandu 50 Org - Pelatihan Kader Posyandu 52.000.000

1.458.600.000

Jumlah Perlombaan Desa Gampong 10 Kec - Perlombaan Desa Gampong 258.600.000

Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya 1 Thn - Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya ASLI 1.000.000.000

Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan

Kabupaten Nagan Raya

1 Thn - Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan

Kabupaten Nagan Raya

200.000.000

Peningkatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) 162.662.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

Halaman 10 - 44

Page 13: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumla Peningkatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM)

10 Kec - Peningkatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM)

68.622.000

Jumlah Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) / Partisipasi 1 Kgt - Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) / Partisipasi 94.040.000

35.744.000

Jumlah Seminar tentang "Peranan Wanita Dalam

Pembangunan" dalam rangka Peringatan Hari Ibu Tahun 2015

100 Org - Seminar tentang "Peranan Wanita Dalam Pembangunan"

dalam rangka Peringatan Hari Ibu Tahun 2015

35.744.000

30.065.000

Jumlah Pelatihan Pendampingan Kasus KDRT dan Kekerasan

Terhadap Anak

30 Org - Pelatihan Pendampingan Kasus KDRT dan Kekerasan

Terhadap Anak

30.065.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 4.342.696.000

3 45.050.191.000

3.1 Sekretariat Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah 127.200.000

Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

1 Kgt - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

44.100.000

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 1 Ls - Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 83.100.000

2.037.000.000

Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

1 Kgt - Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

862.000.000

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah

Yang Baik, Transparan dan Bertanggung

Jawab

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak

Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan

Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Halaman 11 - 44

Page 14: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah 2 Pkt - Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah 1.175.000.000

766.488.250

Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian

Ekonomi)

1 Thn - Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian

Ekonomi)

766.488.250

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat 300.350.000

Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan

Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya

222 Desa - Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan

Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya

300.350.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.617.530.000

Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 1 Thn - Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 2.015.030.000

Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat 6 Pkt - Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat 602.500.000

203.200.000

Jumlah Penyusunan Lakip 25 Eks - Penyusunan Lakip 66.450.000

Jumlah Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional

Prosedur (SOP) 3 SKPK (Bag. Organisasi)

40 Eks - Penyusunan dan Penetapan Standar Operasional

Prosedur (SOP) 3 SKPK (Bag. Organisasi)

73.800.000

Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama

Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)

1 Kgt - Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama

Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)

62.950.000

Peningkatan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH 80.000.000

Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH 2 Ls - Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH 80.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi 2.477.200.000

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

dan Penyandangan Masalah Kesejahtraan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Halaman 12 - 44

Page 15: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun

2015

1 Ls - Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun

2015

2.477.200.000

Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Masa 466.370.000

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi

dan Informasi

1 Thn - Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan

Informasi

155.500.000

Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan

Jaringan Komunikasi dan Informasi

100 Org - Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan

Komunikasi dan Informasi

49.000.000

Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi

Masyarakat

1 Thn - Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi

Masyarakat

85.000.000

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial

dari Prvinsi Aceh NAD

5 Kgt - Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari

Prvinsi Aceh NAD

73.250.000

Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers 150 Org - Pelatihan Jurnalistik/Pers 103.620.000

1.291.500.000

Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan

Pendukung Lainnya

1 Ls - Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan

Pendukung Lainnya

373.000.000

Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda 1 Thn - Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda 193.500.000

Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida 60 Ls - Rapat Koordinasi Forum Muspida 725.000.000

1.137.700.000

Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten

Nagan Raya

1 Thn - Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten

Nagan Raya

272.900.000

Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE 2 Tahap - Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE 109.500.000

Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE)

1 Thn - Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE)

660.300.000

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Halaman 13 - 44

Page 16: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP) 1 Thn - Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP) 95.000.000

374.761.250

Jumlah Pemahaman Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan

Hari Besar Islam

4 Kgt - Pemahaman Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari

Besar Islam

237.761.250

Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1 Ls - Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

24.000.000

Jumlah Bantuan Untuk Perintis Kemardekaan, Veteran,

Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan

200 OK - Bantuan Untuk Perintis Kemardekaan, Veteran,

Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan

113.000.000

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.710.000.000

Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1 Thn - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 1.710.000.000

Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah 142.200.000

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Serimonial 1 Thn - Pelaksanaan Kegiatan Serimonial 71.500.000

Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Bag.

Ekonomi)

1 Kgt - Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Bag.

Ekonomi)

70.700.000

Penataan Peraturan Perundang-undangan 313.065.000

Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-Undangan

1 Kgt - Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan

Perundang-Undangan

38.550.000

Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 100 Buah - Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 245.265.000

Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 5.000 Lbr - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 17.250.000

Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan

Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi

1 Ls - Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-

undangan yang Baru Lebih Tinggi

12.000.000

Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 14 - 44

Page 17: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Penataan Daerah Otonomi Baru 341.100.000

Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung

Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim

1 Kgt - Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses

Pemekaran Kecamatan dan Mukim

25.000.000

Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua)

Kecamatan

2 Kgt - Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua)

Kecamatan

92.500.000

Jumlah Bimtek dan Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Kemenpan RB-RI

100 Org - Bimtek dan Penetapan Road Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Kemenpan RB-RI

159.600.000

Jumlah Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat, Kenaikan

Gaji Berkala, dan DUK (Bag. Organisasi)

1 Kgt - Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji

Berkala, dan DUK (Bag. Organisasi)

64.000.000

Penduplikatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip 205.500.000

Jumlah Penduplikatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

dalam Bentuk Informatika (Bag. Humas)

1 Thn - Penduplikatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

dalam Bentuk Informatika (Bag. Humas)

205.500.000

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 580.500.000

Jumlah Penegasan Batasan Daerah 1 Kgt - Penegasan Batasan Daerah 420.500.000

Jumlah Peningkatan Pelayanan Kedinasan Aparatur Mukim dan

Gampong (Bag. Pemerintahan)

1 Kgt Peningkatan Pelayanan Kedinasan Aparatur Mukim dan

Gampong (Bag. Pemerintahan)

160.000.000

Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum 239.085.000

Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu 150 Org - Penyuluhaan Hukum Terpadu 63.085.000

Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan

Koordinasi Aparatur Penegak Hukum

1 Ls - Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan

Koordinasi Aparatur Penegak Hukum

176.000.000

Perencanaan Pembangunan Daerah 439.600.000

Jumlah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 1 Pkt - Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 175.200.000

Halaman 15 - 44

Page 18: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Tahapan Pelaksanaan Verifikasi SK Aparat Mukim dan

Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya (Bag. Pemerintahan)

1 Ls - Tahapan Pelaksanaan Verifikasi SK Aparat Mukim dan

Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya (Bag.

Pemerintahan)

99.800.000

Jumlah Pelaksanaan Tahapan Pilkades dalam Kabupaten Nagan

Raya

10 Kec - Pelaksanaan Tahapan Pilkades dalam Kabupaten Nagan

Raya

164.600.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 15.850.349.500

3.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.453.000.000

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional : Roda 4 = 10,

Roda 2 = 15

25 Unit - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.222.500.000

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 2 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 1.230.500.000

Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan 600.000.000

Jumlah Appraisal/Penilaian Asset PEMKAB NAGAN RAYA 1 Kgt - Appraisal/Penilaian Asset PEMKAB NAGAN RAYA 600.000.000

5.103.945.000

Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2016

Kabupaten Nagan Raya

100 Buku - Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun 2016

Kabupaten Nagan Raya

120.800.000

Jumlah Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber

Pendapatan Daerah

1 Thn - Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan

Daerah

235.400.000

Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK

dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2015

70 Buku - Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK

dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2015

286.000.000

Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran 1 Thn - Pembinaan Administrasi Anggaran 60.370.000

Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS 1 Ls - Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS 334.225.000

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Halaman 16 - 44

Page 19: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam

Penyusunan APBK Nagan Raya

25 Buah - Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan

APBK Nagan Raya

49.550.000

Jumlah Pendampingan dan Pelatihan Sinstem Informasi

Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)

1 Pkt - Pendampingan dan Pelatihan Sinstem Informasi

Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)

65.000.000

Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2015 175 Buah - Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2015 335.150.000

Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2016 175 Buah - Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2016 330.000.000

Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar 1 Thn - Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar 222.000.000

Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 1 Kgt - Rekonsiliasi Barang Milik Daerah 55.000.000

Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi

PAD/PBB

600 Bk - Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi

PAD/PBB

56.800.000

Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2 1 Thn - Penunjangan Operasional PBB-P2 271.500.000

Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun

Anggaran 2015

1 Kgt - Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun

Anggaran 2015

46.000.000

Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun

Anggaran 2015

1 Kgt - Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun

Anggaran 2015

34.000.000

Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D 1 Thn - Penelitian SPM, Penerbitan SP2D 185.000.000

Jumlah Implementasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Berbasis Akrual

1 Kgt - Implementasi Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Berbasis Akrual

115.000.000

Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Pkt - Penatausahaan Barang Milik Daerah 56.000.000

Jumlah BIMTEK tentang Pengelolaan Barang Daerah 1 Kgt - BIMTEK tentang Pengelolaan Barang Daerah 44.500.000

Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas

SP2D

1 kgt - Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D 35.000.000

Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah 1 Kgt - Penghapusan Barang Milik Daerah 93.800.000

Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

1 Pkt - Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan

Barang Milik Daerah

45.000.000

Halaman 17 - 44

Page 20: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Realisasi Belanja Modal LBMD TA. 2015 1 Pkt - Realisasi Belanja Modal LBMD TA. 2015 66.000.000

Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Kearsipan

Elektronik

1 Keg - Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Kearsipan

Elektronik

65.000.000

Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU 1 kgt - Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU 32.000.000

Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMD pada

SKPK

30 OK - Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan BMD pada SKPK 73.000.000

Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan

Raya

1 Kgt - Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan

Raya

58.000.000

Jumlah Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Kgt - Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Daerah 88.300.000

Jumlah Pemisahan dan Pengelompokan Data Asset Per SKPK

dari Tahun 2003 s/d 2014

1 Kgt - Pemisahan dan Pengelompokan Data Asset Per SKPK dari

Tahun 2003 s/d 2014

32.550.000

Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2015 1 Kgt - Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2015 33.000.000

Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai

dengan BKU dan Rekening Koran 2016 Kabupaten Nagan Raya

1 Kgt - Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan

BKU dan Rekening Koran 2016 Kabupaten Nagan Raya

12.000.000

Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 4 Buku - Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 129.000.000

Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2 1 Thn - Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2 471.000.000

Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pajak PBB-P2 1 Thn - Pendataan dan Pemetaan Objek Pajak PBB-P2 470.000.000

Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran 1 Kgt - Evaluasi dan Pengendalian Anggaran 348.000.000

Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan 1 Kgt - Penatausahaan Bantuan Keuangan 150.000.000

Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 1.181.500.000

Jumlah Penataan Administrasi Perbendaharaan 1 Thn - Penataan Administrasi Perbendaharaan 68.000.000

Jumlah Penertiban Barang Inventaris DPPKAD 1 Thn - Penertiban Barang Inventaris DPPKAD 26.500.000

Jumlah Pengamanan Aset Tanah Milik Pemda 1 Thn - Pengamanan Aset Tanah Milik Pemda 175.000.000

Halaman 18 - 44

Page 21: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Anggaran dan Akuntasi Keuangan Daerah

8 Kgt - Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen

Anggaran dan Akuntasi Keuangan Daerah

912.000.000

Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Ars 115.000.000

Jumlah Pengembangan Sistem Kearsipan Elektronik pada

Bidang Aset

1 Pkt - Pengembangan Sistem Kearsipan Elektronik pada Bidang

Aset

115.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 9.453.445.000

3.3 Pendidikan Kedinasan 1.360.800.000

Jumlah Penyediaan Biaya Kegiatan Diklat Pra Jabatan CPNS 300 Ok - Penyediaan Biaya Kegiatan Diklat Pra Jabatan CPNS 1.360.800.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 533.620.000

Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar

Umum/Tenaga Honorer

1 Kgt - Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar

Umum/Tenaga Honorer

295.850.000

Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (P3K)

1 Kgt - Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (P3K)

237.770.000

Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.644.950.000

Jumlah Proses Kenaikan Pangkat PNS 1 Kgt - Proses Kenaikan Pangkat PNS 45.300.000

Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar 10 Org - Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar 453.750.000

Jumlah Proses Kenaikan Gaji Berkala PNS 1 Thn - Proses Kenaikan Gaji Berkala PNS 20.300.000

Jumlah Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja

IPDN

6 Org - Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja

IPDN

122.900.000

Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Kartu PNS Elektronik

(KPE)

7 OH -Koordinasi Penyelenggaraan Kartu PNS Elektronik (KPE)

51.400.000

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Halaman 19 - 44

Page 22: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Proses Pensiun Pegawai Negeri Sipl 1 Thn - Proses Pensiun Pegawai Negeri Sipl 21.300.000

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 10 OK - Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 247.300.000

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Jabatan Pejabat Struktural

1 Kgt - Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji

Jabatan Pejabat Struktural

93.300.000

Jumlah Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional 100 OH - Sosialisasi Peraturan Jabatan Fungsional 78.000.000

Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting 1 Kgt - Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting 24.050.000

Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS

Fungsional

1 Kgt - Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional 70.150.000

Jumlah Seleksi PNS dari Luar Daerah dan Mutasi Antar SAPK 1 Thn - Seleksi PNS dari Luar Daerah dan Mutasi Antar SAPK 26.750.000

Jumlah Pelaksanaan Sidang Rapat Badan Pertimbangan Jabatan

dan Kepangkatan (Baperjakat)

1 Thn - Pelaksanaan Sidang Rapat Badan Pertimbangan Jabatan

dan Kepangkatan (Baperjakat)

224.000.000

Jumlah Seleksi Administrasi Peserta Ujian Dinas dan

Pencatatan Gelar PNS

1 Ls - Seleksi Administrasi Peserta Ujian Dinas dan Pencatatan

Gelar PNS

24.100.000

Jumlah Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS 1 Kgt - Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS 70.850.000

Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian SAPK

1 Kgt - Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

SAPK

71.500.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 3.539.370.000

3.4 Jumlah Evaluasi RPJM Kabupaten Nagan Raya 1 Kgt - Evaluasi RPJM Kabupaten Nagan Raya 237.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.150.000.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

6 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

2.000.000.000

Jumlah Pengadaan Pustaka Digital 1 Unit - Pengadaan Pustaka Digital 150.000.000

Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 20 - 44

Page 23: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

876.660.000

Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD)

20 Buah - Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD)

109.000.000

Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya 1 Kgt - Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya 62.700.000

Jumlah Forum BKPRD (Badan Koordinasi Penggunaan Tata

Ruang Daerah)

1 Kgt - Forum BKPRD (Badan Koordinasi Penggunaan Tata

Ruang Daerah)

119.460.000

Jumlah Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 1 Pkt - Penyusunan Indek Pembangunan Manusia (IPM) 258.000.000

Jumlah Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan

Gender Kab. Nagan Raya

20 Eks - Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarustamaan

Gender Kab. Nagan Raya

150.000.000

Jumlah Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Gampong 222 Peserta - Sosialisasi Sistem Perencanaan Pembangunan Gampong 177.500.000

3.247.700.000

Jumlah DED Sarana dan Prasarana Infrastruktur 4 Pkt - DED Sarana dan Prasarana Infrastruktur 1.558.100.000

Jumlah Penyusunan Master Plan Pembangunan Infrastruktur 3 Pkt - Penyusunan Master Plan Pembangunan Infrastruktur 1.689.600.000

135.450.000

Jumlah Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan

Daerah

150 Org - Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan

Daerah

135.450.000

1.453.402.500

Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 1 Kgt - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 135.450.000

Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya 50 Buah - Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya 118.300.000

Jumlah Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya 80 Buah - Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya 88.775.000

Perencanaan Pengembangan Kota-kota Meneng

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pengembangan Data/Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah

Halaman 21 - 44

Page 24: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya 60 Buah - Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya 85.387.500

Jumlah SATKER Percepatan, Pengendalian, dan Monitoring

Kegiatan (P2MK) Otsus Tahun 2015 dan 2016

1 Kgt - SATKER Percepatan, Pengendalian, dan Monitoring

Kegiatan (P2MK) Otsus Tahun 2015 dan 2016

179.000.000

Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK 60 Buah - Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK 85.675.000

Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS 60 Buah - Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS 92.215.000

Jumlah Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD 1 Kgt - Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD 96.400.000

Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan 50 Buah - Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan 87.650.000

Jumlah Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKPK) 10 Buah - Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah (RKPK) 98.000.000

Jumlah Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi (RAD-PPK)

1 Kgt - Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi (RAD-PPK)

90.500.000

Jumlah Publikasi Nagan Raya dalam Sejarah 1 Kgt - Publikasi Nagan Raya dalam Sejarah 296.050.000

964.925.000

Jumlah Penyusunan NRDA dan PDRB Kabupaten 175 Buku - Penyusunan NRDA dan PDRB Kabupaten 41.250.000

Jumlah Penyusunan Indek Harga Konsumen (IHK) 1 Pkt - Penyusunan Indek Harga Konsumen (IHK) 293.625.000

Jumlah Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Nagan Raya 1 Kgt - Penyusunan Profil Investasi Kabupaten Nagan Raya 258.500.000

Jumlah Rapat Koordinasi dan Pengendalian Program dan

Kegiatan (Rakorda-PK) SKPK

50 Org - Rapat Koordinasi dan Pengendalian Program dan

Kegiatan (Rakorda-PK) SKPK

151.550.000

Jumlah Perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Kabupaten dan Kecamatan (Swakelola)

1 Pkt - Perhitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Kabupaten dan Kecamatan (Swakelola)

220.000.000

395.000.000

Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 20 Org - Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 250.000.000

Perencanaan Sosial dan Budaya

Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Halaman 22 - 44

Page 25: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Penyusunan Profil Seni Budaya dan Panorama

Kabupaten Nagan Raya

20 Eks - Penyusunan Profil Seni Budaya dan Panorama Kabupaten

Nagan Raya

80.000.000

Jumlah Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGIS 1 Kgt - Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGIS 65.000.000

278.900.000

Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM) 1 Kgt - Koordinasi Stgas Randal (RPIJM) 149.200.000

Jumlah Oprasional Pokja Sanitasi Program PPSP 1 Kgt - Oprasional Pokja Sanitasi Program PPSP 129.700.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 9.739.037.500

3.5 Inspektorat 45.000.000

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya : 2

Unit, 1 Paket

3 - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 45.000.000

1.020.000.000

Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 1 Thn - Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 294.000.000

Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah

1 Ls - Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah

Daerah

100.000.000

Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas 1 Thn - Inventarisasi Temuan Pengawas 80.000.000

Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 4 Ls - Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 390.000.000

Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 1 Org - Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif 78.000.000

Jumlah Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawas 1 Org - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawas 78.000.000

206.720.000

Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Halaman 23 - 44

Page 26: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

2 Kali - Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

106.720.000

Jumlah Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 Kgt - Peningkatan Sumber Daya Aparatur 100.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 1.271.720.000

3.6 Sekretariat DPRK Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 245.000.000

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor 2 Pkt - Pembangunan Gedung Kantor 245.000.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.748.800.000

Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-

Undangan

1 Thn - Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-

Undangan

2.550.000.000

Jumlah Pelatihan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Anggota

DPRK Baru

1 Kgt - Pelatihan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Anggota

DPRK Baru

198.800.000

1.816.469.000

Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

50 OK - Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat

Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

80.150.000

Jumlah Ress 160 Modul - Ress 58.540.000

Jumlah Penyediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan DPRK

25 Org - Penyediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan DPRK

300.000.000

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar

Daerah

1 Thn - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar

Daerah

450.000.000

Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen 1 Thn - Penyusunan dan Risalah/Notulen 95.000.000

Jumlah Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya 1 Thn - Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya 107.400.000

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Halaman 24 - 44

Page 27: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan

dan Fraksi

1 Thn - Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan

Fraksi

75.000.000

Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan 1 Thn - Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan 122.000.000

Jumlah Kehumasan 1 Thn - Kehumasan 190.500.000

Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW)

Anggota DPRK

1 Thn - Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW)

Anggota DPRK

60.079.000

Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum

Sekretariat DPRK

1 Thn - Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum

Sekretariat DPRK

35.800.000

Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor

Sekretariat DPRK

1 Thn - Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor

Sekretariat DPRK

33.000.000

Jumlah Penataan Perpustakaan pada Sekretariat DPRK 1 Ls - Penataan Perpustakaan pada Sekretariat DPRK 91.000.000

Jumlah Program Legeslasi Daerah (PROLEGDA) 1 Ls - Program Legeslasi Daerah (PROLEGDA) 118.000.000

30.000.000

Jumlah Advokasi / Bantuan Hukum 1 Thn - Advokasi / Bantuan Hukum 30.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 4.840.269.000

3.7 Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 56.000.000

Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi 1 Kgt - Penyelenggaraan Pameran Investasi 50.000.000

Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang

Dikeluarkan

1 Thn - Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang

Dikeluarkan

6.000.000

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 20.000.000

Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan 1 Thn - Perencanaan dan Pengawasan Perizinan 20.000.000

Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum

Pelayanan Perizinan Terpadu dan

Penanaman Modal

Halaman 25 - 44

Page 28: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 33.000.000

Jumlah Penatausahaan Perizinan dan Pengendalian Investasi

Daerah

1 Thn - Penatausahaan Perizinan dan Pengendalian Investasi

Daerah

33.000.000

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA 30.000.000

Jumlah Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi 1 Thn - Penyusunan Laporan Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA 30.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 139.000.000

3.8 217.000.000

Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan 10 Kec - Pengembangan Data Base Kependudukan 100.600.000

Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan

Catatan Sipil

1 Thn - Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan

Catatan Sipil

16.000.000

Jumlah Pengendalian Kependudukan 1 Thn - Pengendalian Kependudukan 10.000.000

Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan 160 od - Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan 40.400.000

Jumlah Peningkatan Pelayanan Publikasi dan Penataan Arsip

Kependudukan

- Peningkatan Pelayanan Publikasi dan Penataan Arsip

Kependudukan

50.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 217.000.000

4 31.165.345.400

4.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana 780.000.000 Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan

Olahraga

Kependudukan dan Catatan Sipil Penataan Administrasi Kependudukan

Memanfaatkan Sumber Daya Alam

Secara Optimal untuk Kesejahtraan

Rakyat dengan Tetap Memperhatikan

Kelestarian Lingkungan dan Berbasis

Pembangunan Berkelanjutan

Halaman 26 - 44

Page 29: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan

Fasilitas Perhubungan : 1 Pkt, 1 Ls

2 - Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan

Fasilitas Perhubungan

780.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

2 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

3.000.000.000

Pengembangan Destinasi Wisata 139.100.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata 1 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata 139.100.000

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 721.060.000

Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka 77 Org - Pemilihan dan Latihan Paskibraka 721.060.000

Pengelolaan Keragaman Budaya 147.065.000

Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita

Bahana Nusantara

56 Org - Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana

Nusantara

81.095.000

Jumlah Penyelenggaraan Kesenian Daerah 78 OH - Penyelenggaraan Kesenian Daerah 65.970.000

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1.678.405.000

Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya 1 Thn - Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya 1.000.000.000

Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya 1 Thn - Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya 200.000.000

Jumlah Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga 1 Thn - Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga 83.405.000

Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya 1 Thn - Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya 65.000.000

Jumlah Pembinaan Atlet Pra Popda 11 Ls - Pembinaan Atlet Pra Popda 330.000.000

Halaman 27 - 44

Page 30: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Lanjutan 3.641.000.000

Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan

Prasarana Olahraga

9 Pkt - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah

Raga

3.641.000.000

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 69.800.000

Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka 4 Org - Pemilihan dan Latihan Paskibraka 69.800.000

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 255.400.000

Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya 1 Thn - Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya 255.400.000

Pengembangan Pemasaran Pariwisata 50.000.000

Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya 60 Org - Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya 50.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 10.481.830.000

4.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.795.000.000

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 1 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 2.140.000.000

Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 5 Unit - Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 155.000.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

15 Unit - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

2.500.000.000

3.212.900.000

Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun

2015

4 Pkt - Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun

2015

2.938.900.000

274.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi

Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

Halaman 28 - 44

Page 31: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Persampahan/TPA

2 Pkt - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Persampahan/TPA

274.000.000

85.000.000

Jumlah Pemantauan Kualitas Lingkungan 1 Thn - Pemantauan Kualitas Lingkungan 41.750.000

Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup

1 Thn - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan

Hidup

43.250.000

937.790.400

Jumlah Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 1 Kgt - Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) 15.750.000

Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan 1 Pkt - Penghijauan Diluar Kawasan Hutan 922.040.400

8.128.780.000

Jumlah Penataan RTH 3 Pkt - Penataan RTH 1.819.000.000

Jumlah Pemeliharaan RTH 8 Pkt - Pemeliharaan RTH 1.699.780.000

Jumlah Pembangunan Taman Kota 2 Pkt - Pembangunan Taman Kota 2.568.000.000

Jumlah Pengadaan Pohon Pelindung 3 Pkt - Pengadaan Pohon Pelindung 2.042.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 17.433.470.400

4.3 Penanggulangan Bencana Daerah Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya 93.830.000

Jumlah Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya

Kebakaran

1 Thn - Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya

Kebakaran

93.830.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.208.800.000

Perlindungan dan Konservasi Suber Daya Alam

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengendalian Perencanaan dan Perusukan Lingkungan

Hidup

Halaman 29 - 44

Page 32: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor 1 Pkt - Pembangunan Gedung Kantor 200.000.000

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 40 Buah - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 8.800.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

2 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

2.000.000.000

947.415.000

Jumlah Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana

(Tagana)

150 Org - Pemantapan Petugas Penanggulangan Bencana (Tagana) 845.220.000

Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran 26 Org - Pelatihan Pemadam Kebakaran 102.195.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 3.250.045.000

5 167.108.615.596

5.1 Pertanian dan Peternakan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.085.000.000

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor 1 Pkt - Pembangunan Gedung Kantor 200.000.000

Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

PNS dan Non PNS

10 Org - Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

dan Non PNS

50.000.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015 : 90 Ekor Sapi, 50

Unit Hand Traktor, 100 Unit Power Threster

240 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

3.835.000.000

Peningkatan Kesejahtraan Petani 672.400.000

Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani

Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air

266 Org - Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani

Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air

672.400.000

Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan

Membangun Sektor Agribisnis Sebagai

Leading Sector Dalam Mendorong

Penguatan Ekonomi Rakyat dan

Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Secara Berkesinambungan

Halaman 30 - 44

Page 33: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

26.500.000

Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU

Pulo Ie

1 Thn - Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo

Ie

26.500.000

4.786.500.000

Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian

dan Peternakan

14 Pkt - Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian

dan Peternakan

4.700.000.000

Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN) 3.000 Kg - Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN) 86.500.000

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 820.800.000

Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Menular Ternak

2 Pkt - Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit

Menular Ternak

710.300.000

Jumlah Pemberdayaan Puskeswan 1 Thn - Pemberdayaan Puskeswan 110.500.000

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 1.817.060.000

Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi 1 Thn - Pemberdayaan UPTD Padang Turi 517.060.000

Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat 4 Pkt - Pengadaan Bibit Ternak Rakyat 1.300.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 12.208.260.000

5.2 Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.915.000.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

13 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

5.915.000.000

2.100.000.000

Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Halaman 31 - 44

Page 34: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan 6 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan 2.100.000.000

1.434.635.250

Jumlah Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tanaman Kayu

Ulim(GAHARU) (DAK + Sharing)

1500 Btg - Pemeliharaan Tahun Pertama (P1) Tanaman Kayu

Ulim(GAHARU) (DAK + Sharing)

150.000.000

Jumlah Rehabilitasi Kawasan Lindung Danau Laut Tadu

(DAK+Sharing)

15.000 Btg - Rehabilitasi Kawasan Lindung Danau Laut Tadu

(DAK+Sharing)

150.000.000

Jumlah Pembuatan Patok Tata Batas Kawasan Lindung Laut

Danau Tadu dan Rambu-rambu Larangan (DAK+Sharing)

1 Unit - Pembuatan Patok Tata Batas Kawasan Lindung Laut

Danau Tadu dan Rambu-rambu Larangan (DAK+Sharing)

150.000.000

Jumlah Reboisasi Pengkayaan 100 Ha (DAK+Sharing) 1 Pkt - Reboisasi Pengkayaan 100 Ha (DAK+Sharing) 465.200.000

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor atau Lainnya

(DAK+Sharing)

4 Pkt - Pembangunan Gedung Kantor atau Lainnya

(DAK+Sharing)

519.435.250

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 9.449.635.250

5.3 Kelautan dan Perikanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4.000.000.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

2 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

4.000.000.000

Pengembangan Budidaya Perikanan 785.516.500

Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional)

BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan

240 Kg - Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI

Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan

353.616.500

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan

Perikanan

2 Unit - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelautan dan

Perikanan

181.900.000

Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum 150.000 Ekor - Restocking Benih Ikan di Perairan Umum 150.000.000

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Halaman 32 - 44

Page 35: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik

Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK+Sharing)

1 Pkt - Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik

Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar

(DAK+Sharing)

100.000.000

Pengembangan Perikanan Tangkap 2.570.719.000

Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional)

PPI Kuala Tuha

1 Pkt - Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI

Kuala Tuha

531.644.000

Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan

Raya

2000 Buah - Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan

Raya

118.575.000

Jumlah Alat Penangkapan Ikan 302 Unit - Alat Penangkapan Ikan (DAK+Sharing) 1.760.000.000

Jumlah Pengembangan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan

di Perairan Umum Daratan (PUD)

1 Pkt - Pengembangan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di

Perairan Umum Daratan (PUD)

160.500.000

320.000.000

Jumlah Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan (DAK+Sharing) : 200 Unit, 100 Buah

300 - Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Perikanan (DAK+Sharing)

320.000.000

3.889.272.364

Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak 10 Pkt - Pembuatan Kolam/Tambak 3.889.272.364

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 11.565.507.864

5.4 Perindustrian, perdagangan dan

Perkoprasian

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.000.000.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

1 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

5.000.000.000

122.420.000

Pengembangan Kawasan Budidaya Laut; Air Payau dan

Air Tawar

Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi

Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang

Halaman 33 - 44

Page 36: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Harga Pasar 1 Ls - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Harga Pasar 59.900.000

Jumlah Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Tambangan dan

Perlengkapan) Proses Tera / Tera Ualang

1 Ls Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Tambangan dan

Perlengkapan) Proses Tera / Tera Ualang

62.520.000

905.000.960

Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan 2 Pkt - Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan 905.000.960

Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi 129.475.000

Jumlah Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan

Ekonomi Lokal

5 Org - Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan

Ekonomi Lokal

129.475.000

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 117.225.000

Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader

Koperasi

40 Org - Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader

Koperasi

37.045.000

Jumlah Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bagi Usaha Kecil

Menengah

30 Org - Pelatihan Manajemen Kewirausahaan Bagi Usaha Kecil

Menengah

43.310.000

Jumlah Diklat Akuntansi Keuangan Bagi Juru Buku Koperasi 40 Org - Diklat Akuntansi Keuangan Bagi Juru Buku Koperasi 36.870.000

Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perda 23.300.000

Jumlah Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan

Lembaga Perlindungan Konsumen

1 Kgt - Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan

Lembaga Perlindungan Konsumen

23.300.000

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 2.562.775.990

Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya 1 Kgt - Pasar Murah Menjelang Hari Raya 271.310.000

Jumlah Peningkatan Sarana &Prasarana Pasar Tradisional 2 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional 2.291.465.990

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

Halaman 34 - 44

Page 37: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 352.690.000

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten 1 Thn - Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten 187.450.000

Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah 20 Org - Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah 120.780.000

Jumlah Monitoring dan Pendataan Industri Mikro, Kecil dan

Menengah

1 Kgt - Monitoring dan Pendataan Industri Mikro, Kecil dan

Menengah

44.460.000

Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 76.410.000

Promosi Hasil Industri Kecil Dalam Kabupaten Nagan Raya 14 Org - Promosi Hasil Industri Kecil Dalam Kabupaten Nagan

Raya

76.410.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 9.289.296.950

5.5 Bina Marga Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 37.380.750.832

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 1 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 150.000.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

20 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

37.230.750.832

16.859.280.000

Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun

2015

5 Pkt - Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun

2015

16.859.280.000

Pembangunan Jalan dan Jembatan 49.227.644.000

Jumlah Pembangunan Jalan 63 Pkt - Pembangunan Jalan 41.096.644.000

Jumlah Pembangunan Jembatan 17 Pkt - Pembangunan Jembatan 8.131.000.000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 6.500.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi

Halaman 35 - 44

Page 38: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 1 Ls - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan 5.000.000.000

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1 Pkt - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan 1.500.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 93.108.394.832

5.6 Pengairan, Irigasi dan Rawa Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.500.000.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

5 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

7.500.000.000

17.204.397.700

Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai 7 Pkt - Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai 2.490.000.000

Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian

Saluran Pembuang

45 Pkt - Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian

Saluran Pembuang

14.714.397.700

Pengendalian Banjir 250.000.000

Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan

Badan-badan Sungai

1 Pkt - Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan

Badan-badan Sungai

250.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 24.954.397.700

5.7 Peningkatan Ketahanan Pangan 5.817.723.000

Jumlah Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) 10 Kec - Diversifikasi Pangan dan Gizi (DPG) 80.000.000

Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh

Pertanian

1 Ls - Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian 32.500.000

Ketahanan Pangan dan Penyuluh

Pertanian

Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

Halaman 36 - 44

Page 39: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Hari KRIDA Pertanian 1 Ls - Hari KRIDA Pertanian 24.450.000

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan

dan Penyuluh

32 Pkt - Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan

Penyuluh

5.580.773.000

Jumlah Kegiatan Lomba Asah Trampil Petani Aceh (LAT-PA) 100 Org - Kegiatan Lomba Asah Trampil Petani Aceh (LAT-PA) 30.000.000

Jumlah Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

10 Kec - Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

70.000.000

715.400.000

Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan

Tenaga Penyuluh Pertanian

69 Org - Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan

Tenaga Penyuluh Pertanian

715.400.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 6.533.123.000

6 47.452.032.351

6.1 Rumah Sakit Umum Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.604.446.351

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015 : 6 Unit, 2 Pkt

8 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

2.604.446.351

3.510.155.000

Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 1 PT - Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 3.510.155.000

Pelaksanaan Operasional BLUD 20.000.000.000

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah

(Non Subsidi)

1 Thn - Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah

(Non Subsidi)

20.000.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 26.114.601.351

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan

Yang Berkualitas dan Terjangkau

Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Pa

Halaman 37 - 44

Page 40: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

6.2 Kesehatan dan Puskesmas Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12.269.680.000

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya 6 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya 833.680.000

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

60 Pkt - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

11.436.000.000

123.350.000

Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun

2015

1 Kgt - Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun

2015

123.350.000

Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.050.225.000

Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1 Thn - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.050.225.000

Upaya Kesehatan Masyarakat 781.156.000

Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat 1 Pkt - Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat 50.000.000

Jumlah Peningkatan Kapasitas Tenaga Bidan PNS dan Non PNS

(BONeLs)

1 Ls - Peningkatan Kapasitas Tenaga Bidan PNS dan Non PNS

(BONeLs)

88.000.000

Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji 10 Org - Pelayanan Kesehatan Haji 43.156.000

Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI) 1 Ls - Palang Merah Indonesia (PMI) 600.000.000

Pengawasan Obat dan Makanan 9.122.000

Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di

RM dan IRT

15 Org - Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM

dan IRT

9.122.000

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 30.000.000

Jumlah Pelaksanaan HKN 1 Kgt - Pelaksanaan HKN 30.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi

Halaman 38 - 44

Page 41: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Pengembangan Lingkungan Sehat 48.956.000

Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan

(Study EHRA)

26.000 Lbr - Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study

EHRA)

48.956.000

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 166.500.000

Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

5 Ls - Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

166.500.000

Standarisasi Pelayanan Kesehatan 783.000.000

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)

1 Thn - Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)

61.000.000

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)

1 Thn - Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)

61.000.000

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)

1 Thn - Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)

61.000.000

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Lueng Keubeu Jagat)

1 Ls - Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Lueng Keubeu Jagat)

200.000.000

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Padang Panyang)

1 Ls - Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Padang Panyang)

200.000.000

Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Uteun Pulo)

1 Ls - Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk

Puskesmas Model (Puskesmas Uteun Pulo)

200.000.000

5.075.442.000

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas : 875 Tbg,

70 Regulator Oksigen, 1 Pkt, 7 Unit

953 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 5.075.442.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 21.337.431.000

Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu

Halaman 39 - 44

Page 42: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

7 6.602.610.000

7.1 Pertambangan dan Energi 3.759.800.000

Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun

2015

5 Pkt - Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun

2015

3.759.800.000

Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan 625.010.000

Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha

Penambangan Galian Golongan C

1 Kgt - Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha

Penambangan Galian Golongan C

121.350.000

Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi

Pertambangan Mineral dan Batu Bara

1 Kgt - Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi

Pertambangan Mineral dan Batu Bara

141.580.000

Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

1 Thn - Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan

Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM)

61.400.000

Jumlah Penataan/Pematokan Wilayah Izin Usaha

Pertambangan Operasional Produksi

15 Lbr - Penataan/Pematokan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Operasional Produksi

114.650.000

Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Terhadap

Penambang Batu Giok

1 Kgt - Penataan, Pengawasan dan Penertiban Terhadap

Penambang Batu Giok

186.030.000

2.217.800.000

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan 4 Pkt - Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan 363.800.000

Jumlah Pengadaan Lampu Penerang Jalan Ibu Kota 4 Pkt - Pengadaan Lampu Penerang Jalan Ibu Kota 1.854.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 6.602.610.000

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga

Listrikan

Meningkatkan Kemandirian Energi

Listrik Dalam Mendukung Kabupaten

Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi

Kawasan Barat - Selatan Aceh

Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi

Halaman 40 - 44

Page 43: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

8 3.758.882.000

8.1 110.000.000

Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat 2 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 110.000.000

682.300.000

Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun

2015 : 3 Ls, 2 Set, 54 Unit, 2 Pkt

61 - Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun

2015

682.300.000

540.437.000

Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum 1 Thn - Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum 37.000.000

Jumlah Pengadaan Rakit Penyebrangan 2 Pkt - Pengadaan Rakit Penyebrangan 503.437.000

451.000.000

Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 3 Pkt - Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan 451.000.000

1.010.200.000

Jumlah Penertiban Lalu Lintas 1 Thn - Penertiban Lalu Lintas 906.700.000

Jumlah Pengoprasian Terminal BUS Umum 1 Thn - Pengoprasian Terminal BUS Umum 103.500.000

194.100.000

Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten

Nagan Raya

1 Thn - Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan

Raya

40.000.000

Jumlah Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kabupaten Nagan Raya

1 Thn - Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Kabupaten Nagan Raya

154.100.000

Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak

Dhien Sebagai Gerbang Udara Masuknya

Wisatawan Domestik dan Asing di

Kawasan Barat - Selatan Aceh

Perhubungan, Komunikasi dan

Informasi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana da

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Halaman 41 - 44

Page 44: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

770.845.000

Jumlah Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 1 Pkt - Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 770.845.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 3.758.882.000

9 806.555.000

9.1 Pendapatan Asli Daerah 806.555.000

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD 1 Unit - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD 698.555.000

Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi 1 Thn - Penagihan Pajak dan Retrebusi 108.000.000

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 806.555.000

10 88.312.237.606

10.1 Tata Kota dan Pemukiman Rakyat 55.767.850.000

Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan 5 Pkt - Pembangunan Rumah Jabatan 1.688.000.000

Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 9 Pkt / 20 Unit 29 - Pembangunan Gedung Kantor 19.387.000.000

Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 7 Pkt - Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya 3.670.000.000

Pembangunan Pagar Perkantor 8 Pkt - Pembangunan Pagar Perkantor 3.723.850.000

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Dalam Struktur Pemerintah

Daerah

Mengembangkan Zona Pembangunan

Disetiap Kecamatan Berdasarkan

Potensi, Keunikan dan Karakteristik

Wilayah

Halaman 42 - 44

Page 45: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015 : 12 Pkt, 1 Unit

13 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan

Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2015

27.299.000.000

14.861.650.000

Jumlah Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun

2015

20 Pkt - Pendukung Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi Tahun

2015

14.861.650.000

Pemanfaatan Ruang 5.670.500.000

Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior) 8 Pkt - Penataan Ruang Luar (Exterior) 4.654.500.000

Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior) 3 Pkt - Penataat Ruang Dalam (Interior) 1.016.000.000

10.423.443.574

Jumlah Sharing Operasional Program Infrastruktur Pedesaan 1 Thn - Sharing Operasional Program Infrastruktur Pedesaan 63.400.000

Jumlah Sharing Operasional Program Saluran Limbah Berbasis

Masyarakat

1 Thn - Sharing Operasional Program Saluran Limbah Berbasis

Masyarakat

163.200.000

Jumlah Sharing Operasional Program Percepatan

Pembangunan Sanitasi Pemukiman

1 Thn - Sharing Operasional Program Percepatan Pembangunan

Sanitasi Pemukiman

82.200.000

Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan

Permukiman

1 Ls - Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan

Permukiman

500.000.000

Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air

Bersih/Air Minum (DAK + Sharing)

37 Pkt - Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air

Bersih/Air Minum (DAK + Sharing)

9.514.643.574

Jumlah Gampong Binaan 1 Pkt - Gampong Binaan 100.000.000

1.588.794.032 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya

Peningkatan Sarana dan Prasarana MTQ Provinsi

Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur

Permukiman

Halaman 43 - 44

Page 46: Indikator Kinerja Utama 2015

NO SASARAN ANGGARAN (Rp)

1 2 6

INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN

3 4 5

Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah

Rumah Tangga

10 Pkt - Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah

Tangga

1.588.794.032

J U M L A H . . . . . . . . . . . . 88.312.237.606

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Drs. H. T. ZULKARNAINI

Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan Berdasarkan Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah

Rp 88.312.237.606

JUMLAH ANGGARAN MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 ........................................ Rp 491.920.890.983

Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh Sendi Kehidupan Rp 26.730.038.500

Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Produktif dan Berdaya Saing Rp 74.934.383.530

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan dan Bertanggung Jawab Rp 45.050.191.000

Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Kesejahtraan Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Rp 31.165.345.400

Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang Udara Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan Barat - Selatan Aceh

Rp 3.758.882.000

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah Daerah Rp 806.555.000

Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam Mendorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara Berkesinambungan

Rp 167.108.615.596

Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau

Rp 6.602.610.000

Rp 47.452.032.351

Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung Kabupaten Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh

BUPATI NAGAN RAYA

Halaman 44 - 44