IMPLEMENTASI PROSES BISNIS PADA SAKIP DI BPBD … · Bencan a BPBD Bidang Pencegahan dan Jml Ds...

25
IMPLEMENTASI PROSES BISNIS PADA SAKIP DI BPBD KABUPATEN LAMONGAN

Transcript of IMPLEMENTASI PROSES BISNIS PADA SAKIP DI BPBD … · Bencan a BPBD Bidang Pencegahan dan Jml Ds...

IMPLEMENTASI PROSES BISNIS PADA SAKIP

DI BPBD KABUPATEN LAMONGAN

PEPEN TEGUH A. , S.Sos

DWI FEBRI E, ST

Sumber Daya Manusia (SDM)BPBD Kab. Lamongan

Jumlah Pegawai 40 Orang

Pejabat Struktural

12 Orang

Staf PNS

5 Orang

Staf TTK

23 Orang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 1 TAHUN 2010

BPBD adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan unsur pendukung Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, Tugas BPBD melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanggulangan bencana.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN

BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

BPBD mempunyai fungsi :• Peumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;• Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana termasuk bencana kebakaran;• Pedoman penyusunan operasional terhadap penanggulangan bencana;• Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana pada masyarakat;• Penggunaan dan pertanggung jawaban sumbangan/bantuan;• Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;• Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:• Pengkoordinasian.• pengomandoan.• pelaksana.

VISI & MISIKABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

• VISI– Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing

• MISI KE -3– Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga

kelestarian lingkungan

• TUJUAN KE-3– Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan

aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

•TUJUAN BPBDTerwujudnya Pengendalian Bencana Alam

SEBELUM TERJADI BENCANA

SAAT TERJADI BENCANA

PASCA TERJADI BENCANA

PROSES BISNISMenurunnya Resiko Bencana

PROSES BISNISMENINGKATNYA RESPONSIBILITAS DALAM PENANGGULANGAN

BENCANA

PROSES BISNISTERWUJUDNYA PEMULIHAN MASYARAKAT DAN SAPRAS YANG LEBIH BAIK

RPJMD

RENSTRA

IKU(Indikator

Kinerja Utama)

RKT /

RENJARKA

PKPerjanjian

Kinerja

KINERJA

AKTUAL

Laporan

Peratnggungjawaban

KeuanganLAKIP

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Staf

PENGUKURAN KINERJA

PELAKSANAAN SAKIP

Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan

Terwujudnya Pengendalian Bencana Alam Tujuan OPD

Menurunnya resiko BencanaMeningkatnya Responsibilitas

dalam Penanggulangan Bencana

Terwujudnya Pemulihan Masy. Dan Sarpras Yang

Lebih Baik

Sasaran OPD

PersentaseKapasitas

Kesiapsiagaan Di Daerah Rawan

Bencana

Persentase Kejadian Bencana

Yang ditangani sesuai waktu tanggap

Prosentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi sesuai dengan SOP

IndikatorSasaran OPD

Prog. Pencegahan dini dan Kesiapsiagaan Dalam

Penanggulangan Bencana

Program Tanggap Darurat Bencana

Program Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Program OPD

% Pencegahan dini dan mitigasi bencana

% Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana

% Pengendalian bencana pada saat tanggap

daruratIndikator Program

Bid. Pencegahan & KesiapsiagaanRp. 630.000 Anggaran OPD

Bid. Rehabilitasi & RekonstruksiRp. 90.000

Bid. Kedaruratan & LogistikRp. 738.500

Misi RPJMD

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakatKabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Tujuan RPJMD

Terwujudnya Pengendalian Bencana Alam Sasaran RPJMD

Persentase Desa Tangguh Indikator Sasaran

Persentase Desa Tangguh Indikator Tujuan OPD

Kegiatan Pembentukan Dan Pembinaan Desa

Tangguh Bencana

Indikator : Jumlah Desa Tangguh yang dibentuk dan dibina

Kegiatan : Pengadaan sarana dan Prasarana /Material Bencana

KekeringanIndikator : Jumlah bantuan yang

diberikan kepada masyarakat terdampak bencana kekeringan

Kegiatan : Optimalisasi Tim Penilaian kerusakan dan kerugian

akibat bencana (DaLA)Indikator : Jumlah Dokumen DaLA

Kegiatan OPD

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

16

KINERJA

UTAMA

(TUJUAN/

SASARAN

STRATEGIS)

INDIKATOR

KINERJA UTAMAFORMULASI PENGHITUNGAN

SUMB

ER

DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Menurunnyaresiko Bencana

PersentaseKapasitas

Kesiapsiagaan Di Daerah Rawan

Bencana

Jml Destana & Jml Ds Yg Memiliki EWS

X

100

Data

Bencan

a BPBD

Bidang

Pencegahan dan

KesiapsiagaanJml Ds Rawan Bencana diKab. Lamongan

MeningkatnyaResponsibilitasdalamPenanggulanganBencana

Persentase Kejadian Bencana

Yang ditangani sesuai waktu tanggap

Jml Kejadian Bencana Yg Ditangani

Dlm Waktu Maksimal 120 Menit X

100

Data

Bencan

a BPBD

Bidang

Kedarurataan

dan Logistik

Jumlah kejadian bencana yang terjadi

TerwujudnyaPemulihan Masy.Dan Sarpras YangLebih Baik

Prosentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi sesuai dengan SOP

Jumlah Kerusakan akibat bencana yang

terdeteksi

X

100

Data

Bencan

a BPBD

Bidang

Rehabilitasi dan

RekonstruksiJumlah Kerusakan akibat bencana yang

terjadi

KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI SASARAN KET

URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KET

Mewujudkan

Pengendalian Bencana

Alam

Terwujudnya Masyarakat Tangguh

Bencana

Prosentase Peningkatan Kemampuan

Komunitas Masy. Tentang Kebencanaan Di

Daerah Rawan Bencana

Kesiapsiagaan dan tanggap Darurat

dalam menghadapi bencana

Program Pencegahan dini dan

Kesiapsiagaan Dalam

Penanggulangan Bencana

Terwujudnya Penanganan darurat

bencana yang cepat dan tepat

Prosentase penanganan bencana yang

ditangani dengan cepat dan tepat

Kesiapsiagaan dan tanggap Darurat

dalam menghadapi bencana

Program Penaganan Tanggap

Darurat Bencana

Terwujudnya pemulihan masyarakat

dan sarpras yang lebih baik

Prosentase kerusakan akibat bencana yang

telah direhabilitasi sesuai dengan SOP

Penanganan dan Pengelolaan Pasca

bencana

Program Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Pasca Bencana

SasaranIndikator

KinerjaTarget

Program Kegiatan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran

Menurunnyaresiko Bencana

PersentaseKapasitas

Kesiapsiagaan Di Daerah Rawan

Bencana

100 % Program Pencegahan

dini dan Kesiapsiagaan

Dalam Penanggulangan

Bencana

% Pencegahan dini

dan mitigasi

bencana

100% Pembentukan Dan

Pembinaan Desa

Tangguh Bencana

Jumlah Desa

Tangguh yang

dibentuk dan dibina

12 Desa 480.000.000

Meningkatnya Responsibilitas

dalam Penanggulangan

Bencana

Persentase Kejadian Bencana

Yang ditangani sesuai waktu

tanggap

100 % Program Penaganan

Tanggap Darurat

Bencana

% Pengendalian

bencana pada saat

tanggap darurat

100% Pengadaan sarana

dan Prasarana

/Material Bencana

Kekeringan

Jumlah bantuan

yang diberikan

kepada masyarakat

terdampak

bencana

kekeringan

270 Tangki

Air bersih

100.000.000

Terwujudnya

pemulihan

masyarakat dan

sarpras yang lebih

baik

Prosentase

kerusakan akibat

bencana yang telah

direhabilitasi sesuai

dengan SOP

100 % Program Rehabilitasi

dan Rekonstruksi Pasca

Bencana

% Terwujudnya

pengendalian

bencana alam saat

pasca bencana

100% Optimalisasi Tim

Penilaian

kerusakan dan

kerugian akibat

bencana (DaLA)

Jumlah Dokumen

Penilaian

Kerusakan dan

kerugian Pasca

Bencana

1 Dokumen 50.000.000

MatrikRenstra

Renja

SASARAN TARGET

URAIAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Menurunnya Resiko Bencana Persentase Kapasitas Kesiapsiagaan DiDaerah Rawan Bencana

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Meningkatnya Responsibilitas dalamPenanggulangan Bencana

Persentase Kejadian Bencana Yang ditanganisesuai waktu tanggap 100% 100% 100% 100% 100%

Terwujudnya pemulihan

masyarakat dan sarpras yang

lebih baik

Prosentase kerusakan akibat

bencana yang telah direhabilitasi

sesuai dengan SOP100% 100% 100% 100% 100%

TARGET KINERJA RENSTRA 2016-2021BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA

NO Judul Usulan Latar Belakang Tujuan Anggaran Manfaat Regulasi

1 Rambu-rambu, Peta

Evakuasi, Jalur

Evakuasi, dan Shalter

Tredapat bahaya

kerentanan yang

memungkinkan

terjadinya bencana

secara mendadak

Membangun

kesiapsiagaan dan

upaya mitigasi

190.000.000,- Mencegah terjadinya

bencana, mengurangi

resiko yang

diakibatkan bencana,

peringatan dini bagi

masyarakat di sekitar

daerah rawan bencana

Perka BNPB No. 1

tahun 2012 Tentang

Pedoman umum Desa /

Kelurahan Tangguh

Bencana

Perka BNPB No 7 tahun

2015 tentang rambu

dan papan informasi

bencana

Sasaran

(Kinerja Utama)

Indikator Sasaran /

Indikator Kinerja UtamaTarget

Target Sasaran

TW. I TW. II TW. III TW. IV

Menurunnya Resiko Bencana Persentase Kapasitas Kesiapsiagaan DiDaerah Rawan Bencana

100% 0 40 50 10

Meningkatnya Responsibilitas dalamPenanggulangan Bencana

Persentase Kejadian Bencana Yangditangani sesuai waktu tanggap

100% 20 30 30 20

Terwujudnya pemulihan

masyarakat dan sarpras yang

lebih baik

Prosentase kerusakan akibat

bencana yang telah direhabilitasi

sesuai dengan SOP

100% 0 40 50 10

Program Kegiatan

AKSI

Jadwal PelaksanaanAnggaran

(Rp)Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target TW. ITW.

IITW. III

TW.

IV

Program

Pencegahan dini

dan

penanggulangan

korban bencana

alam

%

Pencegahan

dini dan

mitigasi

bencana

100% Penguatan

Kesiapsiagaa

n Pra

Bencana

Jumlah Forum

PRB dan

Jumlah

Pelaksanaan

apel / Gladi

Kesiapsiagaan

1 Forum,

1 x Apel

& Gladi

Penguatan

Kesiapsiagaan

Pra Bencana

(Pembentukan

Forum PRB)

√ 100.000.000

Sasaran

StrategisIndikator Kinerj

Target Kinerja SasaranOutput /

Keluaran

Program /

KegiatanAnggaran

TW. I TW. II TW. III TW. IV

Menurunnya

Resiko BencanaPersentase KapasitasKesiapsiagaan Di DaerahRawan Bencana

10 % 20 % 50 % 20 % 100% Program Pencegahan

dini dan

Kesiapsiagaan Dalam

Penanggulangan

Bencana

738.500.000

MeningkatnyaResponsibilitas dalamPenanggulanganBencana

Persentase KejadianBencana Yang ditanganisesuai waktu tanggap

30% 30% 10% 30% 100% Program Penaganan

Tanggap Darurat

Bencana

90.000.000

Terwujudnya

pemulihan

masyarakat dan

sarpras yang

lebih baik

Prosentase kerusakan

akibat bencana yang

telah direhabilitasi

sesuai dengan SOP

10% 40% 30% 20% 100% Program Rehabilitasi

dan Rekonstruksi

Pasca Bencana

630.000.000

Sasaran

StrategisIndikator Kinerja Anggaran %

Menurunnya Resiko Bencana Persentase Kapasitas Kesiapsiagaan Di Daerah RawanBencana

738.500.000 23,10%

Meningkatnya Responsibilitas dalamPenanggulangan Bencana

Persentase Kejadian Bencana Yang ditangani sesuaiwaktu tanggap

90.000.000 2.81 %

Terwujudnya pemulihan masyarakat dan

sarpras yang lebih baik

Prosentase kerusakan akibat bencana yang

telah direhabilitasi sesuai dengan SOP630.000.000 19,70%

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 Mendapat Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.193.450.000,- (Belanja Langsung)

1. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan

Penanganan Pembentukan / pembinaan organisasi Penanggulangan bencana(Forum PRB)Sebelum bencana, terdapat 2 hal yang harus dilakukan, yaitu membangunkesiapsiagaan dan upaya mitigasi. Dalam usaha membangun budaya siagatersebut, BPBD Kabupaten Lamongan melakukan upaya untuk peningkatankapasitas individu di masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok ditingkat Desa/Keluarah dengan membentuk komunitas desa Tangguh.

RENCANA AKSI 2018 : Rambu-rambu, Peta Evakuasi, Jalur Evakuasi, dan Shalter Pembuatan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana AWLR dan Smart Fews. Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS).

R E N C A N A T I N D A K L A N J U T

1. Penyederhanaan Program dan Kegiatan;2. Pemantapan Tim Penyusun Sakip BPBD Kabupaten Lamongan;3. Mengikuti Bimtek Penyusunan Sakip, Agar Kedepan Sakip BPBD Bisa Lebih Baik Lagi;4. Evaluasi Hasil Penilaian Sakip Tahun 2017;5. Penyelerasaan Renstra dengan RPJMD (Review).

B e f o r e a n d A f t e r P e n e r a p a n S a k i p

No. Before (Sebelum)

After(Sesudah)

1. Tujuan 1 Tujuan 1

2. Indikator Sasaran 1 Indikator Sasaran 1

3. Sasaran 1 Sasaran 1

4. Indikator Sasaran 3 Indikator Sasaran 3

5. Program 4 Program 3

6. Kegiatan 55 Kegiatan 25

7. Anggaran Rp. 2.587.650.000,-

Anggaran Rp. 3.193.450.000,-

TERIMA KASIH