Halaman KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan...
Transcript of Halaman KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan...
Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi
Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya
dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017
dapat terselesaikan.
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017 ini
merupakan suatu dokumen perjanjian kinerja yang akan diwujudkan sesuai
sasaran strategis pembangunan kesehatan dengan dukungan sumber daya yang
dimiliki oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2017.
Kami menyadari dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung Tahun 2017 ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan.
Untuk itu kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak demi
kesempurnaannya serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
dalam proses penyusunannya. Semoga Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung Tahun 2017 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua
dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan.
Mangupura, 30 Maret 2017
Kepala Dinas KesehatanKabupaten Badung,
dr. I Gede Putra SutejaPembina Utama MudaNIP. 19600407 198710 1 001
Perjanjian Kinerja 2017 ii
Halaman
Kata Pengantar ............................................................................................ i
Daftar Isi ....................................................................................................... ii
Pernyataan Perjanjian Kinerja .................................................................. iii
BAB I Pendahuluan ............................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ....................................................................... 1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................... 3
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja ...................................................... 7
BAB II Perjanjian Kinerja ...................................................................... 9
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................. 9
2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program .................................. 11
2.3. Pelaksana Kegiatan dan Anggaran ........................................ 13
BAB III Penutup ........................................................................................ 22
Lampiran – Lampiran :
Lampiran Dokumen Perjanjian Kinerja
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparandan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangandibawah ini :
Nama : dr. I Gede Putra SutejaJabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Selanjutnya disebut Pihak PertamaNama : I Nyoman Giri PrastaJabatan : Bupati Badung
Selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakanyang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Mangupura, 30 Maret 2017PIHAK KEDUA,BUPATI BADUNG
I NYOMAN GIRI PRASTA
PIHAK PERTAMA,KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN BADUNG
dr. I GEDE PUTRA SUTEJAPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19600407 198710 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KESEHATAN(UNIT XII LANTAI 2)
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALAJalan Raya Sempidi Mengwi-Badung (80351)Telp. (0361) 9009421 Faks. (0361) 9009419
Website http://dikes.badungkab.go.id
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 1
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Bab II Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan Dinas KesehatanKabupaten Badung dengan Tipe A. Pada Peraturan Bupati BadungNomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan, makaStruktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah :
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :a) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas;b) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset;c) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :a) Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat;b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olah Raga;
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular;c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa;5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
c) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:a) Seksi Kefarmasian;
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 2
b) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan KesehatanRumah Tangga;
c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
7. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :a) Puskesmas;b) Instalasi Farmasi;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
KEPALA DINAS
Dr. I Gede Putra Suteja
NIP : 119600407 1987101 001
BIDANGKESEHATAN
MASYARAKAT
dr. I Ketut Merthaasa.M.ReproNIP. 19610316 198911 1 001Seksi Kesehatan
keluarga dan GiziMasyarakat
Drg.Ni NyomanRai S.
SukadaniNIP : 19641002
200312 2 003
Seksi Promosi danPemberdayaan
Masyarakat
I PutuSupada.SKM,M.K
es19660808 198903 1
015
Seksi KesehatanLingkungan,
Kesehatan Kerjadan Olah Raga
Ni Luh PutuAstiti, SKM
NIP : 19630312198603 2 029
BIDANGPENCEGAHAN DAN
PENGENDALIANPENYAKIT.
Dr. Elly Swandewi Murti.M.Kes
NIP : 19610402 198801 2002
Seksi Surveilansdan Imunisasi
I Gst Agung AlitNaya, SKM.Mkes
NIP : 19711218199703 1 006
Seksi Pencegahandan PengendalianPenyakit Menular
Nyoman AdiRukmini, SH
NIP : 19601106198203 2 007
Seksi Pencegahandan Pengendalian
Penyakit TidakMenular dan
Kesehatan JiwaI Gst NgurahSurantaja. ST
NIP : 19620112198312 1 003
BIDANG PELAYANANKESEHATAN
Dr. I Wayan Segara
NIP : 19591010 198611 1 003
BIDANG SUMBERDAYA
KESEHATAN
Dr. I Ketut Ardika.
M.Kes
NIP : 19651230 1999703 1004
Seksi PelayananKesehatan Primer
drg. Ni MadeSuhartini
NIP : 19671127200212 2 003
Seksi Kefarmasian
Dra.I.A. MadeTantriati
NIP : 19671228199503 2 003
Seksi PelayananKesehatanRujukan
I.A. Ketut Yunari,SKM
NIP : 19650130198803 2 008
Seksi AlatKesehatan dan
PerbekalanKesehatan Rumah
Tangga
I Made Sumardika
NIP : 19580629198503 1 007
Seksi PelayananKesehatanTradisional
I Bagus GdWiranata.SKM,
M.KesNIP : 19670717
199103 1 017
Seksi SumberDaya Manusia
Kesehatan
I Made Sudiarta,SKM
NIP : 19621215198311 1 001
Sub.BagianProgram,
Informasi danHumas
Dra. Ni NyomanAri
SwariniNIP : 19651005
199303 2 004
Sub.BagianKeuangan dan
PengelolaanAsset
Dra.Ni NyomanSuryaniati
NIP : 19601110199201 2 001
Sub.BagianHukum,
Kepegawaian danUmumKetut
Dharmaningsih,SE
NIP : 19691121199503 2 002
SEKRETARIS
I Nyoman Oka Jenyana,SKM, M.Kes
NIP : 19651231 198803 1213
- UPT Dinas Kesehatan
KELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL
- UPT Dinas Kesehatan
- UPT Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 3
1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah, maka penjabaran tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan Kabupaten Badung seperti berikut :
a. Kepala Dinas Kesehatan
Tugas :
Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan
dibidang kesehatan.
Fungsi :
1. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana
strategis pemerintah daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai rencana
strategis dinas;
3. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;
4. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi
kesekretariatan;
5. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang
kesehatan masyarakat;
6. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang
pencegahan dan pengendalian penyakit;
7. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang
pelayanan kesehatan;
8. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang
sumber daya kesehatan;
9. Pembinaan jabatan fungsional;
10.Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan;
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 4
11.Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
b. Sekretaris Dinas Kesehatan
Tugas :
Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas
Kesehatan Daerah.
Fungsi:
1.Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi
di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
2.Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas
Kesehatan Daerah;
3.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;
4.Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas
Kesehatan Daerah;
c. Bidang Kesehatan Masyarakat
Tugas :
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat,
promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan
lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
Fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan
kerja dan olah raga;
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 5
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan
kerjadan olah raga;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah
raga;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan
keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah
raga.
d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
Tugas :
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
Fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian
penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular dan kesehatan jiwa;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans
dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 6
menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan kesehatan jiwa;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan
imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
kesehatan jiwa.
e. Bidang Pelayanan Kesehatan
Tugas:
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan
pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya,
serta pelayanan kesehatan tradisional.
Fungsi:
1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan
tradisional;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan
termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan
tradisional;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk
peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan
kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk
peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 7
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan
Tugas :
Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta
sumber daya manusia kesehatan.
Fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya
manusia kesehatan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang
kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya
manusia kesehatan;
3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kefarmasian, alat kesehatandan PKRT serta sumber daya
manusia kesehatan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian,
alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia
kesehatan.
1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja
Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan
kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan
bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan
pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan dari Perjanjian
kinerja adalah :
a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
b) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja
organisasi.
c) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja
aparatur
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 8
d) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi.
e) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP).
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 9
2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis
Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas
Kesehatan Kabupaten Badung adalah :
Adapun indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan
tersebut yaitu :
1. Menurunnya angka kematian ibu (AKI) dari 96.83 per 100.000
Kelahiran Hidup menjadi 85 per 100.000 Kelahiran Hidup.
2. Menurunnya angka kematian balita (AKABA) dari 3.87 per 1000
Kelahiran Hidup menjadi 2.99 per 1000 Kelahiran Hidup.
3. Menurunnya persentase Prevalensi kekurangan gizi (under
weight) pada anak balita dari 4,8% menjadi 4,0%.
4. Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) dari 0.25%
menjadi 0.22%
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu
sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh dinas
kesehatan dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan
bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai
melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai
“ “
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 10
tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan
sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.
Adapun Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-
2021 adalah :
1) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan
2) Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat
3) Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
4) Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat
5) Meningkatnya Kualitas Sanitasi Dasar
6) Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular
7) Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang
akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang andal dan
mudah diakses
8) Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program
Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator
Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Kesehatan. Tujuan Indikator
Kinerja Utama adalah :
a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja
secara baik.
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan
untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 11
Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis maka Indikator kinerja Utama Dinas Kesehatan
seperti tabel berikut :
Tabel 2.1Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
I Meningkatnya akses danmutu pelayanan
1 Persentase kepesertaan SJSNKesehatan
100%
kesehatan dasar danrujukan
2 Indeks keluarga sehat 0,5
3 Persentase Puskesmas Terakreditasidengan kategori madya
92,30%
4 Rasio Penduduk terhadap SaranaPelayanan Kesehatan
8.877Pddk
5 Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan kesehatanTradisional
23%
II Meningkatnya kualitaskesehatan Masyarakat
1 Angka Kematian Ibu (per 100.000Kelahiran Hidup)
93.83
2 Angka Kematian Balita (per 1.000Kelahiran Hidup)
3.74
3 Persentase pelayanan kesehatanUsia lanjut
100%
III Meningkatnya Status GiziMasyarakat
1 Prevalensi Kekurangan Gizi padabalita
4,80%
IV Meningkatnyakemandirian masyarakatuntuk hidup sehat
1 Persentase Perilaku hidup bersihdan sehat
82%
2 Persentase siswa sehat 90%
v Meningkatnya KualitasSanitasi Dasar
1 Persentase Rumah Sehat 91%
2 Persentase TTU Sehat 94,60%
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 12
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET
VI Terkendalinya PenyakitMenular dan Tidak Menular
1 Persentase bayi umur 0-11 bulanyang mendapat Imunisasi DasarLengkap
100%
2 Rata-rata waktu penyelidikanepidemiologi KLB/Wabah
10 Jam
3 Cakupan pelayanan kesehatanpenderita penyakit tidak menularsesuai standar
100%
4 Cakupan pelayanan kesehatanpenderita penyakit menularlangsung dan bersumber binatangsesuai standar
100%
5 Angka kesakitan DBD (100.000penduduk)
275
VII Meningkatnya manajemenpelayanan kesehatanyang akuntabel, berkinerja
1 Persentase laporan Keuangan tepatwaktu dan berkualitas sesuai SAP
100%
didukung sistem informasiyang andal dan mudahdiakses
2 Persentase Sarana Kesehatandengan akses data secara real time
18,92%
3 Nilai evaluasi LKjIP BB4 Persentase Pegawai dengan kinerja
Baik98%
VIII Meningkatnya Kuantitasdan kualitas sumber dayakesehatan
1 Persentase Ketersediaan Obat danVaksin esensial di Puskesmas
100%
2 Rata-rata waktu penyelesaian ijintenaga kesehatan
3 Hari
3 Persentase pemenuhan dan kualitassarana, prasarana dan alatkesehatan sesuai standar
65%
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 13
2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
Untuk mewujudkan sasaran strategis maka Dinas Kesehatan
Kabupaten Badung menetapkan program dan kegiatan sesuai
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006, tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran untuk mendukung
pencapaian sasaran strategis pembangunan kesehatan tahun 2017
sebesar Rp. 231.801.965.987,44,-. Implementasi dari masing-masing
sasaran strategis dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program
dan alokasi anggaran. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan dan
alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis seperti
berikut:
a. Sasaran 1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan
Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 1
sebanyak 17 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
123.124.041.989,-. Alokasi anggaran untuk masing-masing
kegiatan seperti berikut :
Tabel 2.2Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 1
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
Persentase KepesertaanSJSN Kesehatan
PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT
94.535.746.192
a Layanan Jaminan KesehatanKrama Badung Sehat (KBS)
92.171.400.100
b Sosialisasi Jaminan KesehatanKrama Badung Sehat
154.829.200
c Pengelolaan JaminanKesehatan Krama BadungSehat (KBS)
571.928.200
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 14
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
d Monitoring Layanan KesehatanKrama Badung Sehat
93.374.200
e Pemantauan Kartu BadungSehat
520.272.600
f Pembayaran Klaim JaminanKesehatan Krama Badung(JKKB) Manguwaras Tahun2016
818.500.792
g Peningkatan PelayananPuskesmas Rawat Inap
205.441.100
PROGRAM PENGADAANBAHAN PENUNJANG MEDIS
4.297.538.212
Penyelenggaraan LayananJaminan Kesehatan Nasional(JKN)
4.297.538.212
Indeks Keluarga Sehat PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT
12.662.576.100
a Workshop Program IndonesiaSehat dengan PendekatanKeluarga
83.065.100
b Pelayanan Kesehatan kelilinguntuk Masyarakat Desa/Kelurahan
12.407.940.500
c Penanggulangan TerhadapGangguan Kesehatan MataMasyarakat
48.149.700
d Sosialisasi dan tes Urine untukPenanggulanganPenyalagunaan Narkoba
102.008.300
e Penanggulangan KesehatanGigi dan Mulut
21.412.500
PROGRAM STANDARISASIPELAYANAN KESEHATAN
1.661.384.100
Persentase PuskesmasTerakreditasi denganKategori madya
Pendampingan dan PenilaianAkreditasi Pelayanan diPuskesmas
1.661.384.100
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 15
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT
334.964.700
a Pembinaan dalam rangkaLomba Peningkatan UpayaKesehatan di Puskesmas
106.694.500
b Pelatihan Badan Layananumum Daerah
207.000.000
c Lomba Klinik Swasta Berprestasi 21.270.200
Rasio Pendudukterhadap saranapelayanan kesehatan
PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKEMASPEMBANTU DAN JARINGANNYA
3.805.381.200
b Pengadaan Mesin Inceneratordan Instalasi Pengolahan AirLimbah
802.905.300
c Pengadaan Mobil AmbulancePuskesmas
2.201.686.400
d Pengadaan Genset danPerlengkapannya
800.789.500
PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT
5.771.846.225
Peningkatan kualitasPelayanan Puskesmas
5.771.846.225
Persentase Puskesmasmenyelenggarakankesehatan tradisional
PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT
32.554.400
a Pembinaan dan PengawasanPengobat tradisional
32.554.400
PROGRAM STANDARISASIPELAYANAN KESEHATAN
22.050.860
Penerbitan Rekomendasi SPAdan Penerbitan STPT
22.050.860
Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat.
Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 2
sebanyak 10 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 16
8.163.710.682,08,-Alokasi anggaran untuk masing-masing
kegiatan seperti berikut :
Tabel 2.3Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 2
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
Angka Kematian Ibu(1.000 Kelahiran Hidup)
PROGRAM PENINGKATANKESEHATAN IBU MELAHIRKANDAN ANAK
2.418.765.182
a Pembinaan dan PemantauanWilayah Setempat KesehatanIbu dan Anak (PWS-KIA)
488.100.282
b Pengawasan institusi pemberilayanan kesehatan dan ibuhamil dalam upaya penurunanAKI
308.673.100
c Pembinaan dan pemantauandan Manajemen Pelayanan KB
66.450.200
d Pelatihan PenangananKegawat Daruratan kasusObstetri dan Neonatal
97.965.750
e Pelatihan Penanganan KasusObstetri dan Perinatal
67.880.700
f Jaminan Persalinan (Jampersal) 1.333.339.000g Pelatihan Standar Nasional
Pelayanan Kesehatan PeduliRemaja
56.356.150
PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT
5.413.190.000
a Bantuan OperasionalKesehatan (BOK ) DinasKesehatan
667.421.000
b Bantuan OperasionalKesehatan ( BOK ) Puskesmas
4.745.769.000
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 17
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
Angka kematian balita(1.000 Kelahiran Hidup)
PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KESEHATAN ANAKBALITA
54.395.100
Pelatihan Manajemen TerpaduBalita Sakit ( MTBS)
54.395.100
Cakupan pelayanankesehatan lanjut usia
PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KESEHATAN LANSIA 277.360.400Pelayanan Kesehatan Lansia
277.360.400
b. Sasaran 3 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat.
Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 3
sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 1.295.021.000,-. Alokasi anggaran untuk masing-masing
kegiatan seperti berikut :
Tabel 2.4Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 3
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
Prevalensi KekuranganGizi pada balita
PROGRAM PERBAIKAN GIZIMASYARAKAT 1.295.021.000
a Penanggulangan KurangEnergi Protein (KEP), AnemiaGizi Besi, Gangguan Akibatkurang Yodium (GAKY), KurangVitamin A, dan Kekurangan ZatGizi Mikro Lainnya
1.227.734.300
b Sosialisasi Peningkatan ASI(PPASI) dan Penggunaangaram Beryodium dalamrangka Gerakan NasionalSadar Gizi
67.286.700
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 18
c. Sasaran 4 Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidupsehat.Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 4sebanyak 9 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.974.541.520,-. Alokasi anggaran untuk masing-masingkegiatan seperti berikut :
Tabel 2.5Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 4
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
Persentase Perilakuhidup bersih dan sehat
PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT
4.467.860.020
a Pembinaan danPenberdayaan Masyarakatuntuk melaksanakan PerilakuHidup Bersih dan Sehat
63.920.000
b Pembinaan danPenberdayaan Masyarakatuntuk melaksanakan PerilakuHidup Bersih dan Sehat
63.920.000
c Pembinaan Posyandu 74.008.600d Pelatihan Kader Posyandu 55.798.000e Posyandu Paripurna Balita dan
Lansia di 6 Kecamatan seKabupaten Badung
851.604.400
f Penyediaan Penunjang Kinerjakader dan Pengurus Posyandu
2.965.982.800
g Peringatan Hari KesehatanNasional di Kabupaten Badung
125.356.600
h Pameran Promosi Kesehatanmasyarakat
30.211.000
i Gebyar " GERMAS" untuk hidupSehat
221.595.820
j Pengadaan Pakaian SeragamPengurus Saka Bakti HusadaGerakan Pramuka KwarcabBadung
15.462.800
Persentase siswa sehat PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT
506.681.500
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 19
a Pembinaan dalam rangkaLomba Peningkatan UpayaKesehatan di Sekolah
241.853.400
b Lomba dalam RangkaPeningkatan Upaya Kesehatandi Sekolah
56.995.600
c Pelatihan Petugas Kantin SehatTingkat SD
32.012.400
Penjaringan Kesehatan AnakSekolah 175.820.100
d. Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Sanitasi Dasar.
Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 5
sebanyak 5 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
2.522.896.800,-. Alokasi anggaran untuk masing-masing
kegiatan seperti berikut :
Tabel 2.6Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 5
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
Persentase Rumah Sehat PROGRAM PENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT
170.976.400
Penyelenggaraan KabupatenSehat
170.976.400
PROGRAM PENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT
375.311.000
Persentase TempatTempat Umum Sehat
a Pembinaan dan pengawasanTempat-Tempat Umum ,Pengawasan Kualitas Air Bersih,Air Minum dan PenyehatanLingkungan Pemukiman
190.231.100
b Pengelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun (B3)Puskesmas dan Pustu
185.079.900
PROGRAM PENGAWASAN OBATDAN MAKANAN
1.937.350.100
a Pengawasan danPengendalian Makanan danKesehatan makanan hasilproduksi RT
77.350.100
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 20
b Pengadaan Food Security Kit 1.860.000.000PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT
39.259.300
Pembinaan Upaya KesehatanKerja (UKK)
39.259.300
Sasaran 6 Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular.
Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 6
sebanyak 15 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
51.240.791.996,36,-. Alokasi anggaran untuk masing-masing
kegiatan seperti berikut :
Tabel 2.7Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 6
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
Persentase bayi umur 0-11 bulan yangmendapat ImunisasiDasar Lengkap
PROGRAM PENCEGAHANDAN PENULARAN PENYAKITMENULAR
659.745.300
a Pencegahan PenyakitDengan Imunisasi
400.655.100
b Pelaksanaan Kampanye danIntroduksi Imunisasi JE
259.090.200
Rata-rata waktupenyelidikanepidemiologiKLB/Wabah
PROGRAM PENCEGAHANDAN PENULARAN PENYAKITMENULAR
64.167.500
Pengamatan danPenanggulangan KejadianLuar Biasa (KLB) Penyakityang berpotensi Wabah
64.167.500
Cakupan pelayanankesehatan penderitapenyakit tidak menularsesuai standar
PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT
20.346.942.200
a PeningkatanPenanggulangan KankerServiks
17.584.301.300
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 21
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
b Pembinaan PenanggulanganKanker Terpadu (PKTP) TingkatSekolah di KabupatenBadung
150.579.150
c Sosialisasi Kanker KepadaMasyarakat
80.259.000
d Deteksi Dini Faktor RisikoPenyakit tidak Menular (PTM)
425.312.700
e Layanan Pemeriksaan KankerPayudara
2.021.632.350
f Penanggulangan KesehatanJiwa Masyarakat
84.857.700
PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANA DANPRASARANAPUSKESMAS/PUSKEMASPEMBANTU DANJARINGANNYA
12.000.783.800
Pengadaan Alat Deteksikanker Serviks
12.000.783.800
Cakupan pelayanankesehatan penderitapenyakit menularlangsung danbersumber binatangsesuai standar
PROGRAM PENCEGAHANDAN PENULARAN PENYAKITMENULAR
8.383.121.200
a Pemberantasan PenyakitMenular (P2M)
1.670.383.400
b Pemberantasan PenyakitMenular Rabies
2.503.756.400
c Penyuluhan dan PenyegaranKader Tuberculosis
741.618.100
d Pencegahan danPenanggulangan HIV danAIDS
3.123.171.800
e Pelatihan PetugasPencegahan danPenanggulangan (P2P) HIV-AIDS dan IMS
64.441.100
f Pelatihan Capacity BuildingTenaga Pencegahan danPenanggulangan HIV-AIDS
47.097.000
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 22
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
g Pelatihan Tutor SebayaKSPAN dan Sosialisasi HIV danAIDS di Sekolah
92.083.100
h Pembinaan dan JamboreKSPAN tingkat Provinsi Bali
78.853.000
i Pembinaan dan LombaKSPAN Tingkat Provinsi
61.717.300
Angka kesakitanDemam BerdarahDengue (DBD)
PROGRAM PENCEGAHANDAN PENULARAN PENYAKITMENULAR
21.786.031.996
Pemberantasan danpencegahan penyakitbersumber binatang(P2B2)
21.786.031.996
Sasaran 7 Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan
yang akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang
andal dan mudah diakses.
Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 7
sebanyak 9 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
1.633.336.700,-. Alokasi anggaran untuk masing-masing
kegiatan seperti berikut :
Tabel 2.8Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 7
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
Persentase laporankeuangan tepat waktudan berkualitas sesuaiSAP
PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
582.226.000
a Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
575.820.000
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 23
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
b Pemeriksaan Hasil Pekerjaanoleh panitia Pemeriksa HasilPekerjaan Dinas Kesehatan
6.406.000
PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
22.710.000
Pelayanan Jasa AdministrasiKeuangan
22.710.000
Persentase SaranaKesehatan denganakses data secara realtime
PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKEMASPEMBANTU DAN JARINGANNYA
652.379.400
Sistem Informasi Kesehatan danPengembangan KomunikasiBadung Sehat (KBS)
652.379.400
Nilai evaluasi LKjIP PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
32.289.000
a Penyusunan Profil DinasKesehatan
11.284.700
b Penyusunan SistemAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP)
6.002.150
c Penyusunan dokumenperencanaan SKPD (Renstradan RKA)
15.002.150
Persentase KinerjaPegawai dengan nilaibaik
PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN
311.958.200
Penyediaan Alat Tulis Kantor 311.958.200
PROGRAM KEMITRAANPENINGKATAN PELAYANANKESEHATAN
31.774.100
Pengabdian Masyarakat danPeningkatan KompetensiTenaga Medis di KabupatenBadung
31.774.100
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 24
Sasaran 8 Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumber daya
kesehatan.
Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 8
sebanyak 11 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.
26.847.625.300,-. Alokasi anggaran untuk masing-masing
kegiatan seperti berikut :
Tabel 2.9Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 8
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
Persentase ketersediaanobat dan vaksin esensialdi puskesmas
PROGRAM PENGADAAN OBATDAN PERBEKALAN KESEHATAN
3.810.502.000
a Pengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan
3.743.118.700
b Optimalisasi Pengelolaan Obat 67.383.300PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT
86.074.000
Penyelenggaraaan BantuanOperasional Kesehatan (BOK)Kefarmasian
86.074.000
PROGRAM PENGAWASAN OBATDAN MAKANAN
11.597.400
Pengawasan Obat di Apotikdan Toko Obat Swasta diWilayah Kabupaten Badung
11.597.400
Rata-Rata WaktuPenyelesaian Perijinan
PROGRAM STANDARISASIPELAYANAN KESEHATAN
95.916.400
Penerbitan Ijin kerja dan IjinPraktek Tenaga Kesehatan
95.916.400
PROGRAM KEMITRAANPENINGKATAN PELAYANANKESEHATAN
10.125.900
Pembinaan dan PengawasanKlinik/Rumah sakit Swasta/dokter/bidan/fisioterapis/peraw
10.125.900
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 25
INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN
at/optikal
Persentase kuantitasdan kualitas sarana,prasarana dan alatkesehatan sesuaistandar
PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKEMASPEMBANTU DAN JARINGANNYA
19.331.387.800
Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas
19.331.387.800
PROGRAM PEMELIHARAAN ALATKESEHATAN
249.984.900
Biaya Pemeliharaan AlatKesehatan
71.717.100
Kalibrasi Alat Kesehatan 178.267.800PROGRAM PENGADAAN BAHANPENUNJANG MEDIS
3.252.036.900
Penyediaan Bahan - BahanPenunjang Medis
3.252.036.900
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
Perjanjian Kinerja 2017 26
Perjanjian kinerja salah satu unsur terpenting dalam
penyusunan laporan kinerja insatnsi pemerintah (LKjIP). Perjanjian
kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh
seorang pimpinan kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja
menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu
instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.
Semoga dengan telah disusunnya Perjanjian kinerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2017 ini dapat dijadikan
sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai unsur dalam laporan
kinerja insatnsi pemerintah.
Lampiran :
PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNGTAHUN ANGGARAN : 2017
NO SASARAN STRATEGIS TARGET
I Meningkatnya akses dan mutu pelayanan 1 Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan 100%
kesehatan dasar dan rujukan 2 Indeks keluarga sehat 0,53 Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori
madya92,30%
4 Rasio Sarana Kesehatan terhadap penduduk 8.877Penduduk
5 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakankesehatan Tradisional
23%
II Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat 1 Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup) 93.83
2 Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup) 3.74
3 Persentase pelayanan kesehatan Usia lanjut 100%
III Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 1 Prevalensi Kekurangan Gizi pada balita 4,80%
IV Meningkatnya kemandirian masyarakat untukhidup sehat
1 Persentase Perilaku hidup bersih dan sehat 82%
PERJANJIAN KINERJA (PK)TAHUN 2017
INDIKATOR
IV Meningkatnya kemandirian masyarakat untukhidup sehat
1 Persentase Perilaku hidup bersih dan sehat 82%
2 Persentase siswa sehat 90%
v Meningkatnya Kualitas Sanitasi Dasar 1 Persentase Rumah Sehat 91%
2 Persentase TTU Sehat 94,60%
VI Terkendalinya Penyakit Menular dan TidakMenular
1 Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapatImunisasi Dasar Lengkap
100%
2 Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologiKLB/Wabah
10 Jam
3 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakittidak menular sesuai standar
100%
4 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakitmenular langsung dan bersumber binatang sesuaistandar
100%
5 Angka kesakitan DBD (100.000 penduduk) 275
VII Meningkatnya manajemen pelayanankesehatan yang akuntabel, berkinerja
1 Persentase laporan Keuangan tepat waktu danberkualitas sesuai SAP
100%
didukung sistem informasi yang andal danmudah diakses
2 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan denganakses data secara real time
18,92%
3 Nilai evaluasi LKjIP BB
4 Persentase Pegawai dengan kinerja Baik 98%
VIII Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumberdaya kesehatan
1 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin esensial diPuskesmas
100%
NO SASARAN STRATEGIS TARGET
2 Rata-rata waktu penyelesaian ijin tenaga kesehatan 5 Hari
INDIKATOR
3 Persentase pemenuhan dan kualitas sarana,prasarana dan alat kesehatan sesuai standar
65%
Program Anggaran KeteranganA. Sasaran I 123.124.041.989
1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 113.337.687.617
2 Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis Rp. 4.297.538.212
3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 1.661.384.100
4 Program Pengadaan, Peningkatan DanPerbaikan Sarana Dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu DanJaringannya
Rp. 3.805.381.200
5 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 22.050.860
B. Sasaran II Rp. 8.163.710.682
1 Program Peningkatan Kesehatan IbuMelahirkan Dan Anak
Rp. 2.418.765.182
2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 5.413.190.000
3 Program Peningkatan Pelayanan KesehatanAnak Balita
Rp. 54.395.1003 Program Peningkatan Pelayanan KesehatanAnak Balita
Rp. 54.395.100
4 Program Peningkatan Pelayanan KesehatanLansia
Rp. 277.360.400
C. Sasaran III Rp. 1.295.021.000Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 1.295.021.000
D. Sasaran IV Rp. 4.974.541.520Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 4.974.541.520
E. Sasaran V 2.522.896.8001 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 546.287.400
2 Program Pengawasan Obat Dan Makanan Rp. 1.937.350.100
3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 39.259.300
F. Sasaran VI Rp. 63.240.791.9961 Program Pencegahan Dan Penularan
Penyakit MenularRp. 30.893.065.996
Program Pengadaan, Peningkatan DanPerbaikan Sarana Dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu DanJaringannya
Rp. 12.000.783.800
2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 20.346.942.200
G. Sasaran VII Rp. 1.633.336.7001 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan KeuanganRp. 614.515.000
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 22.710.000
3 Program Pengadaan, Peningkatan DanPerbaikan Sarana Dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu DanJaringannya
Rp. 652.379.400
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 311.958.200
5 Program Kemitraan Peningkatan PelayananKesehatan
Rp. 31.774.100
H. Sasaran VIII Rp. 7.521.966.5001 Program Pengadaan Obat Dan Perbekalan
KesehatanRp. 3.810.502.000
2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 86.074.0003 Program Pengawasan Obat Dan Makanan Rp. 11.597.400
4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 95.916.4005 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
KesehatanRp. 10.125.900
6 Program Pengadaan, Peningkatan DanPerbaikan Sarana Dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu DanJaringannya
Rp. 5.729.000
7 Program Pemeliharaan Alat Kesehatan Rp. 249.984.9008 Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis Rp. 3.252.036.900
Total Anggaran Untuk Sasaran Strategis 212.476.307.187
BUPATI BADUNG,
I NYOMAN GIRI PRASTA
MANGUPURA, 30 MARET 2017
KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN BADUNG,
dr. I GEDE PUTRA SUTEJAPEMBINA UTAMA MUDA19600407 198710 1 001
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATORNO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %
1Meningkatnya aksesdan mutu pelayanan
Persentase KepesertaanSJSN Kesehatan
1 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 94.535.746.192 91.267.735.499 96,54
kesehatan dasar danrujukan
a Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) 92.171.400.100 89.526.032.907 97,13
123.124.041.989 b Sosialisasi Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat 154.829.200 154.379.200 99,71
c Pengelolaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) 571.928.200 557.940.700 97,55d Monitoring Layanan Kesehatan Krama Badung Sehat 93.374.200 38.762.200 41,51e Pemantauan Kartu Badung Sehat 520.272.600 16.163.600 3,11f Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB)
Manguwaras Tahun 2016 818.500.792 818.500.792 100,00
g Peningkatan Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 205.441.100 155.956.100 75,91
2 PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS 4.297.538.212 507.464.957 11,81Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 4.297.538.212 507.464.957 11,81
Indeks Keluarga Sehat PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 12.662.576.100 11.474.568.202 90,62
a Workshop Program Indonesia Sehat dengan PendekatanKeluarga
83.065.100 68.883.328 82,93
b Pelayanan Kesehatan keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan
12.407.940.500 11.255.113.874 90,71
c Penanggulangan Terhadap Gangguan Kesehatan MataMasyarakat
48.149.700 31.626.200 65,68
d Sosialisasi dan tes Urine untuk Penanggulangan PenyalagunaanNarkoba
102.008.300 99.715.800 97,75
e Penanggulangan Kesehatan Gigi dan Mulut 21.412.500 19.229.000 89,80
Persentase PuskesmasTerakreditasi denganKategori madya
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1.661.384.100 1.475.532.353 88,81
Pendampingan dan Penilaian Akreditasi Pelayanan diPuskesmas
1.661.384.100 1.475.532.353 88,81
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 334.964.700 277.563.400 82,86
a Pembinaan dalam rangka Lomba Peningkatan UpayaKesehatan di Puskesmas
106.694.500 85.530.200 80,16
b Pelatihan Badan Layanan umum Daerah 207.000.000 186.040.000 89,87
c Lomba Klinik Swasta Berprestasi 21.270.200 5.993.200 28,18
Rasio Penduduk terhadap sarana pelayanan kesehatan
PERJANJIAN KINERJA (PK)DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2017Persentase Kepesertaan SJSN Kesehatan
Indeks Keluarga Sehat
Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan Kategori madya
MANGUPURA, 30 MARET 2017KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG,
dr. I GEDE PUTRA SUTEJAPEMBINA UTAMA MUDA19600407 198710 1 001
c Lomba Klinik Swasta Berprestasi 21.270.200 5.993.200 28,18
Rasio Penduduk terhadapsarana pelayanankesehatan
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKEMAS PEMBANTUDAN JARINGANNYA
3.805.381.200 3.287.418.300 86,39
b Pengadaan Mesin Incenerator dan Instalasi Pengolahan AirLimbah
802.905.300 769.442.300 95,83
c Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas 2.201.686.400 2.017.686.400 91,64
d Pengadaan Genset dan Perlengkapannya 800.789.500 500.289.600 62,47
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 5.771.846.225 4.555.091.188 78,92
Peningkatan kualitas Pelayanan Puskesmas 5.771.846.225 4.555.091.188 78,92
Persentase Puskesmasmenyelenggarakankesehatan tradisional
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 32.554.400 31.592.400 97,04
a Pembinaan dan Pengawasan Pengobat tradisional 32.554.400 31.592.400 97,04
b Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 22.050.860 21.610.860 98,00
Penerbitan Rekomendasi SPA dan Penerbitan STPT 22.050.860 21.610.860 98,00Total Anggaran dan Realiasasi 123.124.041.989 112.898.577.159 91,69
2 Meningkatnya kualitaskesehatan masyarakat
Angka Kematian Ibu(1.000 Kelahiran Hidup)
PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN DANANAK
2.418.765.182 1.079.412.138 44,63
8.163.710.682 a Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat KesehatanIbu dan Anak (PWS-KIA)
488.100.282 305.028.068 62,49
b Pengawasan institusi pemberi layanan kesehatan dan ibuhamil dalam upaya penurunan AKI
308.673.100 308.422.500 99,92
c Pembinaan dan pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB 66.450.200 58.973.200 88,75d Pelatihan Penanganan Kegawat Daruratan kasus Obstetri dan
Neonatal97.965.750 82.365.750 84,08
e Pelatihan Penanganan Kasus Obstetri dan Perinatal 67.880.700 60.380.700 88,95f Jaminan Persalinan ( Jampersal ) 1.333.339.000 211.585.770 15,87
g Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 56.356.150 52.656.150 93,43PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 5.413.190.000 4.668.612.910 86,25
a Bantuan Operasional Kesehatan (BOK ) Dinas Kesehatan 667.421.000 562.239.400 84,24
b Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas 4.745.769.000 4.106.373.510 86,53
Angka kematian balita(1.000 Kelahiran Hidup)
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 54.395.100 52.695.100 96,87
Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit ( MTBS) 54.395.100 52.695.100 96,87
Cakupan pelayanankesehatan lanjut usia
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 277.360.400 219.553.500 79,16
Pelayanan Kesehatan Lansia 277.360.400 219.553.500 79,16Total Anggaran dan Realiasasi 8.163.710.682 6.020.273.648 73,74
3 Meningkatnya StatusGizi Masyarakat
Prevalensi KekuranganGizi pada balita
PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.295.021.000 965.143.594 74,53
Rasio Penduduk terhadap sarana pelayanan kesehatan
Persentase Puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional
Angka Kematian Ibu (1.000 Kelahiran Hidup)
Angka kematian balita (1.000 Kelahiran Hidup)
Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia
Prevalensi Kekurangan Gizi pada balita
MANGUPURA, 30 MARET 2017KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG,
dr. I GEDE PUTRA SUTEJAPEMBINA UTAMA MUDA19600407 198710 1 001
b Sosialisasi Peningkatan ASI (PPASI) dan Penggunaan garamBeryodium dalam rangka Gerakan Nasional Sadar Gizi
67.286.700 67.082.100 99,70
4 Meningkatnyakemandirianmasyarakat untuk hidupkesehatan
Persentase Perilaku hidupbersih dan sehat
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.467.860.020 4.291.995.183 96,06
4.974.541.520 a Pembinaan dan Penberdayaan Masyarakat untukmelaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
63.920.000 59.562.000 93,18
b Pembinaan dan Penberdayaan Masyarakat untukmelaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
63.920.000 59.562.000 93,18
c Pembinaan Posyandu 74.008.600 67.228.100 90,84d Pelatihan Kader Posyandu 55.798.000 53.170.800 95,29e Posyandu Paripurna Balita dan Lansia di 6 Kecamatan se
Kabupaten Badung 851.604.400 781.484.586 91,77
f Penyediaan Penunjang Kinerja kader dan Pengurus Posyandu 2.965.982.800 2.905.945.927 97,98g Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung 125.356.600 116.844.100 93,21h Pameran Promosi Kesehatan masyarakat 30.211.000 28.679.850 94,93i Gebyar " GERMAS" untuk hidup Sehat 221.595.820 205.657.820 92,81j Pengadaan Pakaian Seragam Pengurus Saka Bakti Husada
Gerakan Pramuka Kwarcab Badung 15.462.800 13.860.000 89,63
Persentase siswa sehat PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 506.681.500 494.824.300 97,66
a Pembinaan dalam rangka Lomba Peningkatan UpayaKesehatan di Sekolah
241.853.400 231.677.900 95,79
b Lomba dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan diSekolah
56.995.600 56.310.000 98,80c Pelatihan Petugas Kantin Sehat Tingkat SD 32.012.400 32.012.400 100,00
Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah 175.820.100 174.824.000 99,43Total Anggaran dan Realiasasi 4.974.541.520 4.786.819.483 96,23
5 Meningkatnya kualitas Persentase Rumah Sehat PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 170.976.400 98.096.900 57,37sanitasi dasar Penyelenggaraan Kabupaten Sehat 170.976.400 98.096.900 57,37
2.522.896.800 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 375.311.000 175.330.600 46,72
PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 2.014.700.200 1.671.960.000 82,99Persentase TempatTempat Umum Sehat
a Pembinaan dan pengawasan Tempat-Tempat Umum ,Pengawasan Kualitas Air Bersih, Air Minum dan PenyehatanLingkungan Pemukiman
190.231.100 175.330.600 92,17
b Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)Puskesmas dan Pustu
185.079.900 165.246.944 89,28PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1.937.350.100 1.671.960.000 86,30
a Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatanmakanan hasil produksi RT
77.350.100 76.966.600 99,50
b Pengadaan Food Security Kit 1.860.000.000 1.594.993.400 85,75PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 39.259.300 38.816.000 98,87
Persentase Perilaku hidup bersih dan sehat
Persentase siswa sehat
Persentase Tempat Tempat Umum Sehat
MANGUPURA, 30 MARET 2017KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG,
dr. I GEDE PUTRA SUTEJAPEMBINA UTAMA MUDA19600407 198710 1 001
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 39.259.300 38.816.000 98,87Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 39.259.300 38.816.000 98,87Total Anggaran dan Realiasasi 2.522.896.800 1.984.203.500 78,65
6 Terkendalinya penyakit Persentase bayi umur 0-11 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENULARAN PENYAKIT MENULAR 659.745.300 492.111.525 74,59
menular dan Penyakit bulan yang mendapat a Pencegahan Penyakit Dengan Imunisasi 400.655.100 373.152.710 93,14Tidak Menular Imunisasi Dasar Lengkap b Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi JE 259.090.200 118.958.815 45,91
63.240.791.996Rata-rata waktupenyelidikanepidemiologi KLB/Wabah
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENULARAN PENYAKIT MENULAR 64.167.500 58.278.211 90,82
Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)Penyakit yang berpotensi Wabah
64.167.500 58.278.211 90,82
Cakupan pelayanankesehatan penderitapenyakit tidak menularsesuai standar
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 20.346.942.200 17.788.832.153 87,43
a Peningkatan Penanggulangan Kanker Serviks 17.584.301.300 15.392.788.050 87,54
b Pembinaan Penanggulangan Kanker Terpadu (PKTP) TingkatSekolah di Kabupaten Badung
150.579.150 123.740.650 82,18
c Sosialisasi Kanker Kepada Masyarakat 80.259.000 78.303.300 97,56
d Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit tidak Menular (PTM) 425.312.700 316.963.700 74,52
e Layanan Pemeriksaan Kanker Payudara 2.021.632.350 1.818.723.753 89,96f Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat 84.857.700 58.312.700 68,72
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKEMAS PEMBANTUDAN JARINGANNYA
12.000.783.800 11.747.609.000 97,89
g Pengadaan Alat Deteksi kanker Serviks 12.000.783.800 11.747.609.000 97,89
Cakupan pelayanankesehatan penderitapenyakit menularlangsung dan bersumberbinatang sesuai standar
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENULARAN PENYAKIT MENULAR 8.383.121.200 8.125.101.059 96,92
a Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) 1.670.383.400 1.562.325.159 93,53b Pemberantasan Penyakit Menular Rabies 2.503.756.400 2.435.430.800 97,27c Penyuluhan dan Penyegaran Kader Tuberculosis 741.618.100 736.713.600 99,34d Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS 3.123.171.800 3.105.362.600 99,43e Pelatihan Petugas Pencegahan dan Penanggulangan (P2P)
HIV-AIDS dan IMS 64.441.100 49.601.200 76,97
f Pelatihan Capacity Building Tenaga Pencegahan danPenanggulangan HIV-AIDS
47.097.000 46.827.000 99,43
g Pelatihan Tutor Sebaya KSPAN dan Sosialisasi HIV dan AIDS diSekolah
92.083.100 86.122.100 93,53
h Pembinaan dan Jambore KSPAN tingkat Provinsi Bali 78.853.000 41.340.300 52,43
i Pembinaan dan Lomba KSPAN Tingkat Provinsi 61.717.300 61.378.300 99,45
Angka kesakitan DemamBerdarah Dengue (DBD)
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENULARAN PENYAKIT MENULAR 21.786.031.996 21.404.951.828 98,25
Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit tidak menular sesuai standar
Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar
Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)
Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap
Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah
MANGUPURA, 30 MARET 2017KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG,
dr. I GEDE PUTRA SUTEJAPEMBINA UTAMA MUDA19600407 198710 1 001
7 Meningkatnyamanajemen pelayanankesehatan yangakuntabel, berkinerjadidukung sisteminformasi yang andaldan mudah diakses
Persentase laporankeuangan tepat waktudan berkualitas sesuaiSAP
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
582.226.000 551.731.000 94,76
1.633.336.700 a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
575.820.000 545.820.000 94,79
b Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh panitia Pemeriksa HasilPekerjaan Dinas Kesehatan
6.406.000 5.911.000 92,27
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 22.710.000 22.710.000 100,00
Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan 22.710.000 22.710.000 100,00
Persentase SaranaKesehatan dengan aksesdata secara real time
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKEMAS PEMBANTUDAN JARINGANNYA
652.379.400 595.494.573 91,28
Sistem Informasi Kesehatan dan Pengembangan KomunikasiBadung Sehat (KBS)
652.379.400 595.494.573 91,28
Nilai evaluasi LKjIP PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
32.289.000 32.289.000 100,00
a Penyusunan Profil Dinas Kesehatan 11.284.700 11.284.700 100,00b Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)6.002.150 6.002.150 100,00
c Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan RKA) 15.002.150 15.002.150 100,00
Persentase KinerjaPegawai dengan nilaibaik
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 311.958.200 217.541.858 69,73
Penyediaan Alat Tulis Kantor 311.958.200 217.541.858 69,73PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 31.774.100 31.685.600 99,72Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kompetensi TenagaMedis di Kabupaten Badung
31.774.100 31.685.600 99,72
Total Anggaran dan Realiasasi 1.633.336.700 1.451.452.031 88,86
8 Meningkatnya kuantitasdan kualitas sumberdaya kesehatan
Persentase ketersediaanobat dan vaksin esensialdi puskesmas
PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 3.810.502.000 3.511.293.006 92,15
26.847.625.300 a Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.743.118.700 3.447.620.960 92,1126847625300 b Optimalisasi Pengelolaan Obat 67.383.300 63.672.046 94,49
PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 86.074.000 83.227.600 96,69Penyelenggaraaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Kefarmasian
86.074.000 83.227.600 96,69
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 11.597.400 10.535.400 90,84
Persentase Kinerja Pegawai dengan nilai baik
Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas
Persentase laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai SAP
Persentase Sarana Kesehatan dengan akses data secara real time
Nilai evaluasi LKjIP
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 11.597.400 10.535.400 90,84Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di WilayahKabupaten Badung
11.597.400 10.535.400 90,84
Rata-Rata WaktuPenyelesaian Perijinan
PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 95.916.400 89.816.227 93,64
Penerbitan Ijin kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan 95.916.400 89.816.227 93,64
PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 10.125.900 9.240.900 91,26Pembinaan dan Pengawasan Klinik/Rumah sakitSwasta/dokter/bidan/fisioterapis/perawat/optikal
10.125.900 9.240.900 91,26
Persentase kuantitas dankualitas sarana,prasarana dan alatkesehatan sesuai standar
PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKEMAS PEMBANTUDAN JARINGANNYA
19.331.387.800 17.535.413.406 90,71
Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 19.331.387.800 17.535.413.406 90,71PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN 249.984.900 248.878.400 99,56Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan 71.717.100 71.400.100 99,56Kalibrasi Alat Kesehatan 178.267.800 177.478.300 99,56PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS 3.252.036.900 3.098.874.627 95,29Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis 3.252.036.900 3.098.874.627 95,29Total Anggaran dan Realiasasi 26.847.625.300 24.587.279.566 91,58Total Anggaran 231.801.965.987 231.801.965.987
Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan
Persentase kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar
MANGUPURA, 30 MARET 2017KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BADUNG,
dr. I GEDE PUTRA SUTEJAPEMBINA UTAMA MUDA19600407 198710 1 001