Halaman KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan...

36

Transcript of Halaman KINERJA TAHUN 2017 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan...

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi

Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya

dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017

dapat terselesaikan.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017 ini

merupakan suatu dokumen perjanjian kinerja yang akan diwujudkan sesuai

sasaran strategis pembangunan kesehatan dengan dukungan sumber daya yang

dimiliki oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2017.

Kami menyadari dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Badung Tahun 2017 ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan.

Untuk itu kami mohon saran dan masukan dari berbagai pihak demi

kesempurnaannya serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam proses penyusunannya. Semoga Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Badung Tahun 2017 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua

dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan.

Mangupura, 30 Maret 2017

Kepala Dinas KesehatanKabupaten Badung,

dr. I Gede Putra SutejaPembina Utama MudaNIP. 19600407 198710 1 001

Perjanjian Kinerja 2017 ii

Halaman

Kata Pengantar ............................................................................................ i

Daftar Isi ....................................................................................................... ii

Pernyataan Perjanjian Kinerja .................................................................. iii

BAB I Pendahuluan ............................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ....................................................................... 1

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................................... 3

1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja ...................................................... 7

BAB II Perjanjian Kinerja ...................................................................... 9

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis ................................................. 9

2.2. Indikator Kinerja Utama dan Program .................................. 11

2.3. Pelaksana Kegiatan dan Anggaran ........................................ 13

BAB III Penutup ........................................................................................ 22

Lampiran – Lampiran :

Lampiran Dokumen Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparandan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangandibawah ini :

Nama : dr. I Gede Putra SutejaJabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Selanjutnya disebut Pihak PertamaNama : I Nyoman Giri PrastaJabatan : Bupati Badung

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja seharusnya sesuailampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengahseperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dankegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukanevaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakanyang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mangupura, 30 Maret 2017PIHAK KEDUA,BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA

PIHAK PERTAMA,KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN BADUNG

dr. I GEDE PUTRA SUTEJAPEMBINA UTAMA MUDANIP. 19600407 198710 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS KESEHATAN(UNIT XII LANTAI 2)

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALAJalan Raya Sempidi Mengwi-Badung (80351)Telp. (0361) 9009421 Faks. (0361) 9009419

Website http://dikes.badungkab.go.id

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 1

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Bab II Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan Dinas KesehatanKabupaten Badung dengan Tipe A. Pada Peraturan Bupati BadungNomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah menyebutkan, makaStruktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat terdiri dari :a) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas;b) Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset;c) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum;

3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :a) Seksi Kesehatan keluarga dan Gizi Masyarakat;b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan

Olah Raga;

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:a) Seksi Surveilans dan Imunisasi;b) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular;c) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa;5. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

c) Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:a) Seksi Kefarmasian;

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 2

b) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan KesehatanRumah Tangga;

c) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;

7. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari :a) Puskesmas;b) Instalasi Farmasi;

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

KEPALA DINAS

Dr. I Gede Putra Suteja

NIP : 119600407 1987101 001

BIDANGKESEHATAN

MASYARAKAT

dr. I Ketut Merthaasa.M.ReproNIP. 19610316 198911 1 001Seksi Kesehatan

keluarga dan GiziMasyarakat

Drg.Ni NyomanRai S.

SukadaniNIP : 19641002

200312 2 003

Seksi Promosi danPemberdayaan

Masyarakat

I PutuSupada.SKM,M.K

es19660808 198903 1

015

Seksi KesehatanLingkungan,

Kesehatan Kerjadan Olah Raga

Ni Luh PutuAstiti, SKM

NIP : 19630312198603 2 029

BIDANGPENCEGAHAN DAN

PENGENDALIANPENYAKIT.

Dr. Elly Swandewi Murti.M.Kes

NIP : 19610402 198801 2002

Seksi Surveilansdan Imunisasi

I Gst Agung AlitNaya, SKM.Mkes

NIP : 19711218199703 1 006

Seksi Pencegahandan PengendalianPenyakit Menular

Nyoman AdiRukmini, SH

NIP : 19601106198203 2 007

Seksi Pencegahandan Pengendalian

Penyakit TidakMenular dan

Kesehatan JiwaI Gst NgurahSurantaja. ST

NIP : 19620112198312 1 003

BIDANG PELAYANANKESEHATAN

Dr. I Wayan Segara

NIP : 19591010 198611 1 003

BIDANG SUMBERDAYA

KESEHATAN

Dr. I Ketut Ardika.

M.Kes

NIP : 19651230 1999703 1004

Seksi PelayananKesehatan Primer

drg. Ni MadeSuhartini

NIP : 19671127200212 2 003

Seksi Kefarmasian

Dra.I.A. MadeTantriati

NIP : 19671228199503 2 003

Seksi PelayananKesehatanRujukan

I.A. Ketut Yunari,SKM

NIP : 19650130198803 2 008

Seksi AlatKesehatan dan

PerbekalanKesehatan Rumah

Tangga

I Made Sumardika

NIP : 19580629198503 1 007

Seksi PelayananKesehatanTradisional

I Bagus GdWiranata.SKM,

M.KesNIP : 19670717

199103 1 017

Seksi SumberDaya Manusia

Kesehatan

I Made Sudiarta,SKM

NIP : 19621215198311 1 001

Sub.BagianProgram,

Informasi danHumas

Dra. Ni NyomanAri

SwariniNIP : 19651005

199303 2 004

Sub.BagianKeuangan dan

PengelolaanAsset

Dra.Ni NyomanSuryaniati

NIP : 19601110199201 2 001

Sub.BagianHukum,

Kepegawaian danUmumKetut

Dharmaningsih,SE

NIP : 19691121199503 2 002

SEKRETARIS

I Nyoman Oka Jenyana,SKM, M.Kes

NIP : 19651231 198803 1213

- UPT Dinas Kesehatan

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

- UPT Dinas Kesehatan

- UPT Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 3

1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Perangkat Daerah, maka penjabaran tugas dan fungsi Dinas

Kesehatan Kabupaten Badung seperti berikut :

a. Kepala Dinas Kesehatan

Tugas :

Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan

dibidang kesehatan.

Fungsi :

1. Penyusunan rencana strategis dinas berdasarkan rencana

strategis pemerintah daerah;

2. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan sesuai rencana

strategis dinas;

3. Pelaksanaan dan koordinasi kegiatan dinas;

4. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi

kesekretariatan;

5. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang

kesehatan masyarakat;

6. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit;

7. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang

pelayanan kesehatan;

8. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang

sumber daya kesehatan;

9. Pembinaan jabatan fungsional;

10.Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan;

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 4

11.Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas Kesehatan

Tugas :

Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas

Kesehatan Daerah.

Fungsi:

1.Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi

di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;

2.Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas

Kesehatan Daerah;

3.Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah;

4.Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas

Kesehatan Daerah;

c. Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat,

promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan

lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang

kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan

kerja dan olah raga;

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 5

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan,

pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan

kerjadan olah raga;

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah

raga;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan

keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah

raga.

d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan

pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian

penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang

surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian

penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular dan kesehatan jiwa;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian

penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit

tidak menular dan kesehatan jiwa;

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans

dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 6

menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular dan kesehatan jiwa;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan

imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular,

pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan

kesehatan jiwa.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan

pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya,

serta pelayanan kesehatan tradisional.

Fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan

termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan

tradisional;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan

termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan

tradisional;

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk

peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional;

4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan

kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk

peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 7

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Tugas :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan

operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta

sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang

kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya

manusia kesehatan;

2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang

kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya

manusia kesehatan;

3. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang

kefarmasian, alat kesehatandan PKRT serta sumber daya

manusia kesehatan;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian,

alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia

kesehatan.

1.3. Tujuan Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan

pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan dari Perjanjian

kinerja adalah :

a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur

b) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja

organisasi.

c) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 8

d) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi.

e) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 9

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Dinas

Kesehatan Kabupaten Badung adalah :

Adapun indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan

tersebut yaitu :

1. Menurunnya angka kematian ibu (AKI) dari 96.83 per 100.000

Kelahiran Hidup menjadi 85 per 100.000 Kelahiran Hidup.

2. Menurunnya angka kematian balita (AKABA) dari 3.87 per 1000

Kelahiran Hidup menjadi 2.99 per 1000 Kelahiran Hidup.

3. Menurunnya persentase Prevalensi kekurangan gizi (under

weight) pada anak balita dari 4,8% menjadi 4,0%.

4. Angka Kematian Demam Berdarah Dengue (DBD) dari 0.25%

menjadi 0.22%

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu

sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh dinas

kesehatan dalam jangka waktu tahunan, semester, triwulan, dan

bulanan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai

melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai

“ “

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 10

tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan

sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai untuk mewujudkan tujuan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2016-

2021 adalah :

1) Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan

2) Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat

3) Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

4) Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

5) Meningkatnya Kualitas Sanitasi Dasar

6) Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular

7) Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan yang

akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang andal dan

mudah diakses

8) Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Program

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator

Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Kesehatan. Tujuan Indikator

Kinerja Utama adalah :

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja

secara baik.

b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian

suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan

untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 11

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis maka Indikator kinerja Utama Dinas Kesehatan

seperti tabel berikut :

Tabel 2.1Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET

I Meningkatnya akses danmutu pelayanan

1 Persentase kepesertaan SJSNKesehatan

100%

kesehatan dasar danrujukan

2 Indeks keluarga sehat 0,5

3 Persentase Puskesmas Terakreditasidengan kategori madya

92,30%

4 Rasio Penduduk terhadap SaranaPelayanan Kesehatan

8.877Pddk

5 Persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan kesehatanTradisional

23%

II Meningkatnya kualitaskesehatan Masyarakat

1 Angka Kematian Ibu (per 100.000Kelahiran Hidup)

93.83

2 Angka Kematian Balita (per 1.000Kelahiran Hidup)

3.74

3 Persentase pelayanan kesehatanUsia lanjut

100%

III Meningkatnya Status GiziMasyarakat

1 Prevalensi Kekurangan Gizi padabalita

4,80%

IV Meningkatnyakemandirian masyarakatuntuk hidup sehat

1 Persentase Perilaku hidup bersihdan sehat

82%

2 Persentase siswa sehat 90%

v Meningkatnya KualitasSanitasi Dasar

1 Persentase Rumah Sehat 91%

2 Persentase TTU Sehat 94,60%

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 12

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR TARGET

VI Terkendalinya PenyakitMenular dan Tidak Menular

1 Persentase bayi umur 0-11 bulanyang mendapat Imunisasi DasarLengkap

100%

2 Rata-rata waktu penyelidikanepidemiologi KLB/Wabah

10 Jam

3 Cakupan pelayanan kesehatanpenderita penyakit tidak menularsesuai standar

100%

4 Cakupan pelayanan kesehatanpenderita penyakit menularlangsung dan bersumber binatangsesuai standar

100%

5 Angka kesakitan DBD (100.000penduduk)

275

VII Meningkatnya manajemenpelayanan kesehatanyang akuntabel, berkinerja

1 Persentase laporan Keuangan tepatwaktu dan berkualitas sesuai SAP

100%

didukung sistem informasiyang andal dan mudahdiakses

2 Persentase Sarana Kesehatandengan akses data secara real time

18,92%

3 Nilai evaluasi LKjIP BB4 Persentase Pegawai dengan kinerja

Baik98%

VIII Meningkatnya Kuantitasdan kualitas sumber dayakesehatan

1 Persentase Ketersediaan Obat danVaksin esensial di Puskesmas

100%

2 Rata-rata waktu penyelesaian ijintenaga kesehatan

3 Hari

3 Persentase pemenuhan dan kualitassarana, prasarana dan alatkesehatan sesuai standar

65%

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 13

2.3. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran

Untuk mewujudkan sasaran strategis maka Dinas Kesehatan

Kabupaten Badung menetapkan program dan kegiatan sesuai

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006, tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran untuk mendukung

pencapaian sasaran strategis pembangunan kesehatan tahun 2017

sebesar Rp. 231.801.965.987,44,-. Implementasi dari masing-masing

sasaran strategis dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program

dan alokasi anggaran. Adapun rincian pelaksanaan kegiatan dan

alokasi anggaran untuk masing-masing sasaran strategis seperti

berikut:

a. Sasaran 1 Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan

dasar dan rujukan

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 1

sebanyak 17 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

123.124.041.989,-. Alokasi anggaran untuk masing-masing

kegiatan seperti berikut :

Tabel 2.2Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 1

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017

INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

Persentase KepesertaanSJSN Kesehatan

PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT

94.535.746.192

a Layanan Jaminan KesehatanKrama Badung Sehat (KBS)

92.171.400.100

b Sosialisasi Jaminan KesehatanKrama Badung Sehat

154.829.200

c Pengelolaan JaminanKesehatan Krama BadungSehat (KBS)

571.928.200

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 14

INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

d Monitoring Layanan KesehatanKrama Badung Sehat

93.374.200

e Pemantauan Kartu BadungSehat

520.272.600

f Pembayaran Klaim JaminanKesehatan Krama Badung(JKKB) Manguwaras Tahun2016

818.500.792

g Peningkatan PelayananPuskesmas Rawat Inap

205.441.100

PROGRAM PENGADAANBAHAN PENUNJANG MEDIS

4.297.538.212

Penyelenggaraan LayananJaminan Kesehatan Nasional(JKN)

4.297.538.212

Indeks Keluarga Sehat PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT

12.662.576.100

a Workshop Program IndonesiaSehat dengan PendekatanKeluarga

83.065.100

b Pelayanan Kesehatan kelilinguntuk Masyarakat Desa/Kelurahan

12.407.940.500

c Penanggulangan TerhadapGangguan Kesehatan MataMasyarakat

48.149.700

d Sosialisasi dan tes Urine untukPenanggulanganPenyalagunaan Narkoba

102.008.300

e Penanggulangan KesehatanGigi dan Mulut

21.412.500

PROGRAM STANDARISASIPELAYANAN KESEHATAN

1.661.384.100

Persentase PuskesmasTerakreditasi denganKategori madya

Pendampingan dan PenilaianAkreditasi Pelayanan diPuskesmas

1.661.384.100

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 15

INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT

334.964.700

a Pembinaan dalam rangkaLomba Peningkatan UpayaKesehatan di Puskesmas

106.694.500

b Pelatihan Badan Layananumum Daerah

207.000.000

c Lomba Klinik Swasta Berprestasi 21.270.200

Rasio Pendudukterhadap saranapelayanan kesehatan

PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKEMASPEMBANTU DAN JARINGANNYA

3.805.381.200

b Pengadaan Mesin Inceneratordan Instalasi Pengolahan AirLimbah

802.905.300

c Pengadaan Mobil AmbulancePuskesmas

2.201.686.400

d Pengadaan Genset danPerlengkapannya

800.789.500

PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT

5.771.846.225

Peningkatan kualitasPelayanan Puskesmas

5.771.846.225

Persentase Puskesmasmenyelenggarakankesehatan tradisional

PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT

32.554.400

a Pembinaan dan PengawasanPengobat tradisional

32.554.400

PROGRAM STANDARISASIPELAYANAN KESEHATAN

22.050.860

Penerbitan Rekomendasi SPAdan Penerbitan STPT

22.050.860

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 2

sebanyak 10 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 16

8.163.710.682,08,-Alokasi anggaran untuk masing-masing

kegiatan seperti berikut :

Tabel 2.3Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 2

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017

INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

Angka Kematian Ibu(1.000 Kelahiran Hidup)

PROGRAM PENINGKATANKESEHATAN IBU MELAHIRKANDAN ANAK

2.418.765.182

a Pembinaan dan PemantauanWilayah Setempat KesehatanIbu dan Anak (PWS-KIA)

488.100.282

b Pengawasan institusi pemberilayanan kesehatan dan ibuhamil dalam upaya penurunanAKI

308.673.100

c Pembinaan dan pemantauandan Manajemen Pelayanan KB

66.450.200

d Pelatihan PenangananKegawat Daruratan kasusObstetri dan Neonatal

97.965.750

e Pelatihan Penanganan KasusObstetri dan Perinatal

67.880.700

f Jaminan Persalinan (Jampersal) 1.333.339.000g Pelatihan Standar Nasional

Pelayanan Kesehatan PeduliRemaja

56.356.150

PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT

5.413.190.000

a Bantuan OperasionalKesehatan (BOK ) DinasKesehatan

667.421.000

b Bantuan OperasionalKesehatan ( BOK ) Puskesmas

4.745.769.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 17

INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

Angka kematian balita(1.000 Kelahiran Hidup)

PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KESEHATAN ANAKBALITA

54.395.100

Pelatihan Manajemen TerpaduBalita Sakit ( MTBS)

54.395.100

Cakupan pelayanankesehatan lanjut usia

PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KESEHATAN LANSIA 277.360.400Pelayanan Kesehatan Lansia

277.360.400

b. Sasaran 3 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 3

sebanyak 1 (satu) kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar

Rp. 1.295.021.000,-. Alokasi anggaran untuk masing-masing

kegiatan seperti berikut :

Tabel 2.4Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 3

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017

INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

Prevalensi KekuranganGizi pada balita

PROGRAM PERBAIKAN GIZIMASYARAKAT 1.295.021.000

a Penanggulangan KurangEnergi Protein (KEP), AnemiaGizi Besi, Gangguan Akibatkurang Yodium (GAKY), KurangVitamin A, dan Kekurangan ZatGizi Mikro Lainnya

1.227.734.300

b Sosialisasi Peningkatan ASI(PPASI) dan Penggunaangaram Beryodium dalamrangka Gerakan NasionalSadar Gizi

67.286.700

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 18

c. Sasaran 4 Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidupsehat.Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 4sebanyak 9 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.974.541.520,-. Alokasi anggaran untuk masing-masingkegiatan seperti berikut :

Tabel 2.5Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 4

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017

INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

Persentase Perilakuhidup bersih dan sehat

PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT

4.467.860.020

a Pembinaan danPenberdayaan Masyarakatuntuk melaksanakan PerilakuHidup Bersih dan Sehat

63.920.000

b Pembinaan danPenberdayaan Masyarakatuntuk melaksanakan PerilakuHidup Bersih dan Sehat

63.920.000

c Pembinaan Posyandu 74.008.600d Pelatihan Kader Posyandu 55.798.000e Posyandu Paripurna Balita dan

Lansia di 6 Kecamatan seKabupaten Badung

851.604.400

f Penyediaan Penunjang Kinerjakader dan Pengurus Posyandu

2.965.982.800

g Peringatan Hari KesehatanNasional di Kabupaten Badung

125.356.600

h Pameran Promosi Kesehatanmasyarakat

30.211.000

i Gebyar " GERMAS" untuk hidupSehat

221.595.820

j Pengadaan Pakaian SeragamPengurus Saka Bakti HusadaGerakan Pramuka KwarcabBadung

15.462.800

Persentase siswa sehat PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT

506.681.500

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 19

a Pembinaan dalam rangkaLomba Peningkatan UpayaKesehatan di Sekolah

241.853.400

b Lomba dalam RangkaPeningkatan Upaya Kesehatandi Sekolah

56.995.600

c Pelatihan Petugas Kantin SehatTingkat SD

32.012.400

Penjaringan Kesehatan AnakSekolah 175.820.100

d. Sasaran 5 Meningkatnya Kualitas Sanitasi Dasar.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 5

sebanyak 5 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

2.522.896.800,-. Alokasi anggaran untuk masing-masing

kegiatan seperti berikut :

Tabel 2.6Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 5

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017

INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

Persentase Rumah Sehat PROGRAM PENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT

170.976.400

Penyelenggaraan KabupatenSehat

170.976.400

PROGRAM PENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT

375.311.000

Persentase TempatTempat Umum Sehat

a Pembinaan dan pengawasanTempat-Tempat Umum ,Pengawasan Kualitas Air Bersih,Air Minum dan PenyehatanLingkungan Pemukiman

190.231.100

b Pengelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun (B3)Puskesmas dan Pustu

185.079.900

PROGRAM PENGAWASAN OBATDAN MAKANAN

1.937.350.100

a Pengawasan danPengendalian Makanan danKesehatan makanan hasilproduksi RT

77.350.100

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 20

b Pengadaan Food Security Kit 1.860.000.000PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT

39.259.300

Pembinaan Upaya KesehatanKerja (UKK)

39.259.300

Sasaran 6 Terkendalinya Penyakit Menular dan Tidak Menular.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 6

sebanyak 15 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

51.240.791.996,36,-. Alokasi anggaran untuk masing-masing

kegiatan seperti berikut :

Tabel 2.7Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 6

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017

INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

Persentase bayi umur 0-11 bulan yangmendapat ImunisasiDasar Lengkap

PROGRAM PENCEGAHANDAN PENULARAN PENYAKITMENULAR

659.745.300

a Pencegahan PenyakitDengan Imunisasi

400.655.100

b Pelaksanaan Kampanye danIntroduksi Imunisasi JE

259.090.200

Rata-rata waktupenyelidikanepidemiologiKLB/Wabah

PROGRAM PENCEGAHANDAN PENULARAN PENYAKITMENULAR

64.167.500

Pengamatan danPenanggulangan KejadianLuar Biasa (KLB) Penyakityang berpotensi Wabah

64.167.500

Cakupan pelayanankesehatan penderitapenyakit tidak menularsesuai standar

PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT

20.346.942.200

a PeningkatanPenanggulangan KankerServiks

17.584.301.300

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 21

INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

b Pembinaan PenanggulanganKanker Terpadu (PKTP) TingkatSekolah di KabupatenBadung

150.579.150

c Sosialisasi Kanker KepadaMasyarakat

80.259.000

d Deteksi Dini Faktor RisikoPenyakit tidak Menular (PTM)

425.312.700

e Layanan Pemeriksaan KankerPayudara

2.021.632.350

f Penanggulangan KesehatanJiwa Masyarakat

84.857.700

PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANA DANPRASARANAPUSKESMAS/PUSKEMASPEMBANTU DANJARINGANNYA

12.000.783.800

Pengadaan Alat Deteksikanker Serviks

12.000.783.800

Cakupan pelayanankesehatan penderitapenyakit menularlangsung danbersumber binatangsesuai standar

PROGRAM PENCEGAHANDAN PENULARAN PENYAKITMENULAR

8.383.121.200

a Pemberantasan PenyakitMenular (P2M)

1.670.383.400

b Pemberantasan PenyakitMenular Rabies

2.503.756.400

c Penyuluhan dan PenyegaranKader Tuberculosis

741.618.100

d Pencegahan danPenanggulangan HIV danAIDS

3.123.171.800

e Pelatihan PetugasPencegahan danPenanggulangan (P2P) HIV-AIDS dan IMS

64.441.100

f Pelatihan Capacity BuildingTenaga Pencegahan danPenanggulangan HIV-AIDS

47.097.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 22

INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

g Pelatihan Tutor SebayaKSPAN dan Sosialisasi HIV danAIDS di Sekolah

92.083.100

h Pembinaan dan JamboreKSPAN tingkat Provinsi Bali

78.853.000

i Pembinaan dan LombaKSPAN Tingkat Provinsi

61.717.300

Angka kesakitanDemam BerdarahDengue (DBD)

PROGRAM PENCEGAHANDAN PENULARAN PENYAKITMENULAR

21.786.031.996

Pemberantasan danpencegahan penyakitbersumber binatang(P2B2)

21.786.031.996

Sasaran 7 Meningkatnya manajemen pelayanan kesehatan

yang akuntabel, berkinerja didukung sistem informasi yang

andal dan mudah diakses.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 7

sebanyak 9 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

1.633.336.700,-. Alokasi anggaran untuk masing-masing

kegiatan seperti berikut :

Tabel 2.8Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 7

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017

INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

Persentase laporankeuangan tepat waktudan berkualitas sesuaiSAP

PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

582.226.000

a Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

575.820.000

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 23

INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

b Pemeriksaan Hasil Pekerjaanoleh panitia Pemeriksa HasilPekerjaan Dinas Kesehatan

6.406.000

PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

22.710.000

Pelayanan Jasa AdministrasiKeuangan

22.710.000

Persentase SaranaKesehatan denganakses data secara realtime

PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKEMASPEMBANTU DAN JARINGANNYA

652.379.400

Sistem Informasi Kesehatan danPengembangan KomunikasiBadung Sehat (KBS)

652.379.400

Nilai evaluasi LKjIP PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

32.289.000

a Penyusunan Profil DinasKesehatan

11.284.700

b Penyusunan SistemAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (SAKIP)

6.002.150

c Penyusunan dokumenperencanaan SKPD (Renstradan RKA)

15.002.150

Persentase KinerjaPegawai dengan nilaibaik

PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

311.958.200

Penyediaan Alat Tulis Kantor 311.958.200

PROGRAM KEMITRAANPENINGKATAN PELAYANANKESEHATAN

31.774.100

Pengabdian Masyarakat danPeningkatan KompetensiTenaga Medis di KabupatenBadung

31.774.100

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 24

Sasaran 8 Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumber daya

kesehatan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran 8

sebanyak 11 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

26.847.625.300,-. Alokasi anggaran untuk masing-masing

kegiatan seperti berikut :

Tabel 2.9Program/Kegiatan untuk mencapai Sasaran 8

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Tahun 2017

INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

Persentase ketersediaanobat dan vaksin esensialdi puskesmas

PROGRAM PENGADAAN OBATDAN PERBEKALAN KESEHATAN

3.810.502.000

a Pengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan

3.743.118.700

b Optimalisasi Pengelolaan Obat 67.383.300PROGRAM UPAYA KESEHATANMASYARAKAT

86.074.000

Penyelenggaraaan BantuanOperasional Kesehatan (BOK)Kefarmasian

86.074.000

PROGRAM PENGAWASAN OBATDAN MAKANAN

11.597.400

Pengawasan Obat di Apotikdan Toko Obat Swasta diWilayah Kabupaten Badung

11.597.400

Rata-Rata WaktuPenyelesaian Perijinan

PROGRAM STANDARISASIPELAYANAN KESEHATAN

95.916.400

Penerbitan Ijin kerja dan IjinPraktek Tenaga Kesehatan

95.916.400

PROGRAM KEMITRAANPENINGKATAN PELAYANANKESEHATAN

10.125.900

Pembinaan dan PengawasanKlinik/Rumah sakit Swasta/dokter/bidan/fisioterapis/peraw

10.125.900

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 25

INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN

at/optikal

Persentase kuantitasdan kualitas sarana,prasarana dan alatkesehatan sesuaistandar

PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/PUSKEMASPEMBANTU DAN JARINGANNYA

19.331.387.800

Pengadaan Alat KesehatanPuskesmas

19.331.387.800

PROGRAM PEMELIHARAAN ALATKESEHATAN

249.984.900

Biaya Pemeliharaan AlatKesehatan

71.717.100

Kalibrasi Alat Kesehatan 178.267.800PROGRAM PENGADAAN BAHANPENUNJANG MEDIS

3.252.036.900

Penyediaan Bahan - BahanPenunjang Medis

3.252.036.900

Dinas Kesehatan Kabupaten Badung

Perjanjian Kinerja 2017 26

Perjanjian kinerja salah satu unsur terpenting dalam

penyusunan laporan kinerja insatnsi pemerintah (LKjIP). Perjanjian

kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh

seorang pimpinan kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja

menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu

instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Semoga dengan telah disusunnya Perjanjian kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Badung tahun 2017 ini dapat dijadikan

sebagai dasar dalam penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai unsur dalam laporan

kinerja insatnsi pemerintah.

Lampiran :

PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNGTAHUN ANGGARAN : 2017

NO SASARAN STRATEGIS TARGET

I Meningkatnya akses dan mutu pelayanan 1 Persentase kepesertaan SJSN Kesehatan 100%

 kesehatan dasar dan rujukan 2 Indeks keluarga sehat 0,53 Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan kategori

madya92,30%

4 Rasio Sarana Kesehatan terhadap penduduk 8.877Penduduk

5 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakankesehatan Tradisional

23%

II Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat 1 Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup) 93.83

2 Angka Kematian Balita (per 1.000 Kelahiran Hidup) 3.74

3 Persentase pelayanan kesehatan Usia lanjut 100%

III Meningkatnya Status Gizi Masyarakat 1 Prevalensi Kekurangan Gizi pada balita 4,80%

IV Meningkatnya kemandirian masyarakat untukhidup sehat

1 Persentase Perilaku hidup bersih dan sehat 82%

PERJANJIAN KINERJA (PK)TAHUN 2017

INDIKATOR

IV Meningkatnya kemandirian masyarakat untukhidup sehat

1 Persentase Perilaku hidup bersih dan sehat 82%

2 Persentase siswa sehat 90%

v Meningkatnya Kualitas Sanitasi Dasar 1 Persentase Rumah Sehat 91%

2 Persentase TTU Sehat 94,60%

VI Terkendalinya Penyakit Menular dan TidakMenular

1 Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapatImunisasi Dasar Lengkap

100%

2 Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologiKLB/Wabah

10 Jam

3 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakittidak menular sesuai standar

100%

4 Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakitmenular langsung dan bersumber binatang sesuaistandar

100%

5 Angka kesakitan DBD (100.000 penduduk) 275

VII Meningkatnya manajemen pelayanankesehatan yang akuntabel, berkinerja

1 Persentase laporan Keuangan tepat waktu danberkualitas sesuai SAP

100%

didukung sistem informasi yang andal danmudah diakses

2 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan denganakses data secara real time

18,92%

3 Nilai evaluasi LKjIP BB

4 Persentase Pegawai dengan kinerja Baik 98%

VIII Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sumberdaya kesehatan

1 Persentase Ketersediaan Obat dan Vaksin esensial diPuskesmas

100%

NO SASARAN STRATEGIS TARGET

2 Rata-rata waktu penyelesaian ijin tenaga kesehatan 5 Hari

INDIKATOR

3 Persentase pemenuhan dan kualitas sarana,prasarana dan alat kesehatan sesuai standar

65%

Program Anggaran KeteranganA. Sasaran I 123.124.041.989

1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 113.337.687.617

2 Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis Rp. 4.297.538.212

3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 1.661.384.100

4 Program Pengadaan, Peningkatan DanPerbaikan Sarana Dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu DanJaringannya

Rp. 3.805.381.200

5 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 22.050.860

B. Sasaran II Rp. 8.163.710.682

1 Program Peningkatan Kesehatan IbuMelahirkan Dan Anak

Rp. 2.418.765.182

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 5.413.190.000

3 Program Peningkatan Pelayanan KesehatanAnak Balita

Rp. 54.395.1003 Program Peningkatan Pelayanan KesehatanAnak Balita

Rp. 54.395.100

4 Program Peningkatan Pelayanan KesehatanLansia

Rp. 277.360.400

C. Sasaran III Rp. 1.295.021.000Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 1.295.021.000

D. Sasaran IV Rp. 4.974.541.520Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 4.974.541.520

E. Sasaran V 2.522.896.8001 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Rp. 546.287.400

2 Program Pengawasan Obat Dan Makanan Rp. 1.937.350.100

3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 39.259.300

F. Sasaran VI Rp. 63.240.791.9961 Program Pencegahan Dan Penularan

Penyakit MenularRp. 30.893.065.996

Program Pengadaan, Peningkatan DanPerbaikan Sarana Dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu DanJaringannya

Rp. 12.000.783.800

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 20.346.942.200

G. Sasaran VII Rp. 1.633.336.7001 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan KeuanganRp. 614.515.000

2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 22.710.000

3 Program Pengadaan, Peningkatan DanPerbaikan Sarana Dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu DanJaringannya

Rp. 652.379.400

4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 311.958.200

5 Program Kemitraan Peningkatan PelayananKesehatan

Rp. 31.774.100

H. Sasaran VIII Rp. 7.521.966.5001 Program Pengadaan Obat Dan Perbekalan

KesehatanRp. 3.810.502.000

2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Rp. 86.074.0003 Program Pengawasan Obat Dan Makanan Rp. 11.597.400

4 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp. 95.916.4005 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

KesehatanRp. 10.125.900

6 Program Pengadaan, Peningkatan DanPerbaikan Sarana Dan PrasaranaPuskesmas/Puskemas Pembantu DanJaringannya

Rp. 5.729.000

7 Program Pemeliharaan Alat Kesehatan Rp. 249.984.9008 Program Pengadaan Bahan Penunjang Medis Rp. 3.252.036.900

Total Anggaran Untuk Sasaran Strategis 212.476.307.187

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

MANGUPURA, 30 MARET 2017

KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN BADUNG,

dr. I GEDE PUTRA SUTEJAPEMBINA UTAMA MUDA19600407 198710 1 001

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATORNO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI %

1Meningkatnya aksesdan mutu pelayanan

Persentase KepesertaanSJSN Kesehatan

1 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 94.535.746.192 91.267.735.499 96,54

kesehatan dasar danrujukan

a Layanan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) 92.171.400.100 89.526.032.907 97,13

123.124.041.989 b Sosialisasi Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat 154.829.200 154.379.200 99,71

c Pengelolaan Jaminan Kesehatan Krama Badung Sehat (KBS) 571.928.200 557.940.700 97,55d Monitoring Layanan Kesehatan Krama Badung Sehat 93.374.200 38.762.200 41,51e Pemantauan Kartu Badung Sehat 520.272.600 16.163.600 3,11f Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB)

Manguwaras Tahun 2016 818.500.792 818.500.792 100,00

g Peningkatan Pelayanan Puskesmas Rawat Inap 205.441.100 155.956.100 75,91

2 PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS 4.297.538.212 507.464.957 11,81Penyelenggaraan Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 4.297.538.212 507.464.957 11,81

Indeks Keluarga Sehat PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 12.662.576.100 11.474.568.202 90,62

a Workshop Program Indonesia Sehat dengan PendekatanKeluarga

83.065.100 68.883.328 82,93

b Pelayanan Kesehatan keliling untuk Masyarakat Desa/Kelurahan

12.407.940.500 11.255.113.874 90,71

c Penanggulangan Terhadap Gangguan Kesehatan MataMasyarakat

48.149.700 31.626.200 65,68

d Sosialisasi dan tes Urine untuk Penanggulangan PenyalagunaanNarkoba

102.008.300 99.715.800 97,75

e Penanggulangan Kesehatan Gigi dan Mulut 21.412.500 19.229.000 89,80

Persentase PuskesmasTerakreditasi denganKategori madya

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 1.661.384.100 1.475.532.353 88,81

Pendampingan dan Penilaian Akreditasi Pelayanan diPuskesmas

1.661.384.100 1.475.532.353 88,81

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 334.964.700 277.563.400 82,86

a Pembinaan dalam rangka Lomba Peningkatan UpayaKesehatan di Puskesmas

106.694.500 85.530.200 80,16

b Pelatihan Badan Layanan umum Daerah 207.000.000 186.040.000 89,87

c Lomba Klinik Swasta Berprestasi 21.270.200 5.993.200 28,18

Rasio Penduduk terhadap sarana pelayanan kesehatan

PERJANJIAN KINERJA (PK)DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2017Persentase Kepesertaan SJSN Kesehatan

Indeks Keluarga Sehat

Persentase Puskesmas Terakreditasi dengan Kategori madya

MANGUPURA, 30 MARET 2017KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BADUNG,

dr. I GEDE PUTRA SUTEJAPEMBINA UTAMA MUDA19600407 198710 1 001

c Lomba Klinik Swasta Berprestasi 21.270.200 5.993.200 28,18

Rasio Penduduk terhadapsarana pelayanankesehatan

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKEMAS PEMBANTUDAN JARINGANNYA

3.805.381.200 3.287.418.300 86,39

b Pengadaan Mesin Incenerator dan Instalasi Pengolahan AirLimbah

802.905.300 769.442.300 95,83

c Pengadaan Mobil Ambulance Puskesmas 2.201.686.400 2.017.686.400 91,64

d Pengadaan Genset dan Perlengkapannya 800.789.500 500.289.600 62,47

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 5.771.846.225 4.555.091.188 78,92

Peningkatan kualitas Pelayanan Puskesmas 5.771.846.225 4.555.091.188 78,92

Persentase Puskesmasmenyelenggarakankesehatan tradisional

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 32.554.400 31.592.400 97,04

a Pembinaan dan Pengawasan Pengobat tradisional 32.554.400 31.592.400 97,04

b Peningkatan Promosi Bahan Obat Tradisional

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 22.050.860 21.610.860 98,00

Penerbitan Rekomendasi SPA dan Penerbitan STPT 22.050.860 21.610.860 98,00Total Anggaran dan Realiasasi 123.124.041.989 112.898.577.159 91,69

2 Meningkatnya kualitaskesehatan masyarakat

Angka Kematian Ibu(1.000 Kelahiran Hidup)

PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU MELAHIRKAN DANANAK

2.418.765.182 1.079.412.138 44,63

8.163.710.682 a Pembinaan dan Pemantauan Wilayah Setempat KesehatanIbu dan Anak (PWS-KIA)

488.100.282 305.028.068 62,49

b Pengawasan institusi pemberi layanan kesehatan dan ibuhamil dalam upaya penurunan AKI

308.673.100 308.422.500 99,92

c Pembinaan dan pemantauan dan Manajemen Pelayanan KB 66.450.200 58.973.200 88,75d Pelatihan Penanganan Kegawat Daruratan kasus Obstetri dan

Neonatal97.965.750 82.365.750 84,08

e Pelatihan Penanganan Kasus Obstetri dan Perinatal 67.880.700 60.380.700 88,95f Jaminan Persalinan ( Jampersal ) 1.333.339.000 211.585.770 15,87

g Pelatihan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 56.356.150 52.656.150 93,43PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 5.413.190.000 4.668.612.910 86,25

a Bantuan Operasional Kesehatan (BOK ) Dinas Kesehatan 667.421.000 562.239.400 84,24

b Bantuan Operasional Kesehatan ( BOK ) Puskesmas 4.745.769.000 4.106.373.510 86,53

Angka kematian balita(1.000 Kelahiran Hidup)

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 54.395.100 52.695.100 96,87

Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit ( MTBS) 54.395.100 52.695.100 96,87

Cakupan pelayanankesehatan lanjut usia

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA 277.360.400 219.553.500 79,16

Pelayanan Kesehatan Lansia 277.360.400 219.553.500 79,16Total Anggaran dan Realiasasi 8.163.710.682 6.020.273.648 73,74

3 Meningkatnya StatusGizi Masyarakat

Prevalensi KekuranganGizi pada balita

PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 1.295.021.000 965.143.594 74,53

Rasio Penduduk terhadap sarana pelayanan kesehatan

Persentase Puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional

Angka Kematian Ibu (1.000 Kelahiran Hidup)

Angka kematian balita (1.000 Kelahiran Hidup)

Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia

Prevalensi Kekurangan Gizi pada balita

MANGUPURA, 30 MARET 2017KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BADUNG,

dr. I GEDE PUTRA SUTEJAPEMBINA UTAMA MUDA19600407 198710 1 001

b Sosialisasi Peningkatan ASI (PPASI) dan Penggunaan garamBeryodium dalam rangka Gerakan Nasional Sadar Gizi

67.286.700 67.082.100 99,70

4 Meningkatnyakemandirianmasyarakat untuk hidupkesehatan

Persentase Perilaku hidupbersih dan sehat

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.467.860.020 4.291.995.183 96,06

4.974.541.520 a Pembinaan dan Penberdayaan Masyarakat untukmelaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

63.920.000 59.562.000 93,18

b Pembinaan dan Penberdayaan Masyarakat untukmelaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

63.920.000 59.562.000 93,18

c Pembinaan Posyandu 74.008.600 67.228.100 90,84d Pelatihan Kader Posyandu 55.798.000 53.170.800 95,29e Posyandu Paripurna Balita dan Lansia di 6 Kecamatan se

Kabupaten Badung 851.604.400 781.484.586 91,77

f Penyediaan Penunjang Kinerja kader dan Pengurus Posyandu 2.965.982.800 2.905.945.927 97,98g Peringatan Hari Kesehatan Nasional di Kabupaten Badung 125.356.600 116.844.100 93,21h Pameran Promosi Kesehatan masyarakat 30.211.000 28.679.850 94,93i Gebyar " GERMAS" untuk hidup Sehat 221.595.820 205.657.820 92,81j Pengadaan Pakaian Seragam Pengurus Saka Bakti Husada

Gerakan Pramuka Kwarcab Badung 15.462.800 13.860.000 89,63

Persentase siswa sehat PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 506.681.500 494.824.300 97,66

a Pembinaan dalam rangka Lomba Peningkatan UpayaKesehatan di Sekolah

241.853.400 231.677.900 95,79

b Lomba dalam Rangka Peningkatan Upaya Kesehatan diSekolah

56.995.600 56.310.000 98,80c Pelatihan Petugas Kantin Sehat Tingkat SD 32.012.400 32.012.400 100,00

Penjaringan Kesehatan Anak Sekolah 175.820.100 174.824.000 99,43Total Anggaran dan Realiasasi 4.974.541.520 4.786.819.483 96,23

5 Meningkatnya kualitas Persentase Rumah Sehat PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 170.976.400 98.096.900 57,37sanitasi dasar Penyelenggaraan Kabupaten Sehat 170.976.400 98.096.900 57,37

2.522.896.800 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 375.311.000 175.330.600 46,72

PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 2.014.700.200 1.671.960.000 82,99Persentase TempatTempat Umum Sehat

a Pembinaan dan pengawasan Tempat-Tempat Umum ,Pengawasan Kualitas Air Bersih, Air Minum dan PenyehatanLingkungan Pemukiman

190.231.100 175.330.600 92,17

b Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)Puskesmas dan Pustu

185.079.900 165.246.944 89,28PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1.937.350.100 1.671.960.000 86,30

a Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Kesehatanmakanan hasil produksi RT

77.350.100 76.966.600 99,50

b Pengadaan Food Security Kit 1.860.000.000 1.594.993.400 85,75PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 39.259.300 38.816.000 98,87

Persentase Perilaku hidup bersih dan sehat

Persentase siswa sehat

Persentase Tempat Tempat Umum Sehat

MANGUPURA, 30 MARET 2017KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BADUNG,

dr. I GEDE PUTRA SUTEJAPEMBINA UTAMA MUDA19600407 198710 1 001

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 39.259.300 38.816.000 98,87Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja (UKK) 39.259.300 38.816.000 98,87Total Anggaran dan Realiasasi 2.522.896.800 1.984.203.500 78,65

6 Terkendalinya penyakit Persentase bayi umur 0-11 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENULARAN PENYAKIT MENULAR 659.745.300 492.111.525 74,59

menular dan Penyakit bulan yang mendapat a Pencegahan Penyakit Dengan Imunisasi 400.655.100 373.152.710 93,14Tidak Menular Imunisasi Dasar Lengkap b Pelaksanaan Kampanye dan Introduksi Imunisasi JE 259.090.200 118.958.815 45,91

63.240.791.996Rata-rata waktupenyelidikanepidemiologi KLB/Wabah

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENULARAN PENYAKIT MENULAR 64.167.500 58.278.211 90,82

Pengamatan dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)Penyakit yang berpotensi Wabah

64.167.500 58.278.211 90,82

Cakupan pelayanankesehatan penderitapenyakit tidak menularsesuai standar

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 20.346.942.200 17.788.832.153 87,43

a Peningkatan Penanggulangan Kanker Serviks 17.584.301.300 15.392.788.050 87,54

b Pembinaan Penanggulangan Kanker Terpadu (PKTP) TingkatSekolah di Kabupaten Badung

150.579.150 123.740.650 82,18

c Sosialisasi Kanker Kepada Masyarakat 80.259.000 78.303.300 97,56

d Deteksi Dini Faktor Risiko Penyakit tidak Menular (PTM) 425.312.700 316.963.700 74,52

e Layanan Pemeriksaan Kanker Payudara 2.021.632.350 1.818.723.753 89,96f Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat 84.857.700 58.312.700 68,72

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKEMAS PEMBANTUDAN JARINGANNYA

12.000.783.800 11.747.609.000 97,89

g Pengadaan Alat Deteksi kanker Serviks 12.000.783.800 11.747.609.000 97,89

Cakupan pelayanankesehatan penderitapenyakit menularlangsung dan bersumberbinatang sesuai standar

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENULARAN PENYAKIT MENULAR 8.383.121.200 8.125.101.059 96,92

a Pemberantasan Penyakit Menular (P2M) 1.670.383.400 1.562.325.159 93,53b Pemberantasan Penyakit Menular Rabies 2.503.756.400 2.435.430.800 97,27c Penyuluhan dan Penyegaran Kader Tuberculosis 741.618.100 736.713.600 99,34d Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS 3.123.171.800 3.105.362.600 99,43e Pelatihan Petugas Pencegahan dan Penanggulangan (P2P)

HIV-AIDS dan IMS 64.441.100 49.601.200 76,97

f Pelatihan Capacity Building Tenaga Pencegahan danPenanggulangan HIV-AIDS

47.097.000 46.827.000 99,43

g Pelatihan Tutor Sebaya KSPAN dan Sosialisasi HIV dan AIDS diSekolah

92.083.100 86.122.100 93,53

h Pembinaan dan Jambore KSPAN tingkat Provinsi Bali 78.853.000 41.340.300 52,43

i Pembinaan dan Lomba KSPAN Tingkat Provinsi 61.717.300 61.378.300 99,45

Angka kesakitan DemamBerdarah Dengue (DBD)

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENULARAN PENYAKIT MENULAR 21.786.031.996 21.404.951.828 98,25

Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit tidak menular sesuai standar

Cakupan pelayanan kesehatan penderita penyakit menular langsung dan bersumber binatang sesuai standar

Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD)

Persentase bayi umur 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap

Rata-rata waktu penyelidikan epidemiologi KLB/Wabah

MANGUPURA, 30 MARET 2017KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BADUNG,

dr. I GEDE PUTRA SUTEJAPEMBINA UTAMA MUDA19600407 198710 1 001

7 Meningkatnyamanajemen pelayanankesehatan yangakuntabel, berkinerjadidukung sisteminformasi yang andaldan mudah diakses

Persentase laporankeuangan tepat waktudan berkualitas sesuaiSAP

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

582.226.000 551.731.000 94,76

1.633.336.700 a Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

575.820.000 545.820.000 94,79

b Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh panitia Pemeriksa HasilPekerjaan Dinas Kesehatan

6.406.000 5.911.000 92,27

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 22.710.000 22.710.000 100,00

Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan 22.710.000 22.710.000 100,00

Persentase SaranaKesehatan dengan aksesdata secara real time

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKEMAS PEMBANTUDAN JARINGANNYA

652.379.400 595.494.573 91,28

Sistem Informasi Kesehatan dan Pengembangan KomunikasiBadung Sehat (KBS)

652.379.400 595.494.573 91,28

Nilai evaluasi LKjIP PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

32.289.000 32.289.000 100,00

a Penyusunan Profil Dinas Kesehatan 11.284.700 11.284.700 100,00b Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP)6.002.150 6.002.150 100,00

c Penyusunan dokumen perencanaan SKPD (Renstra dan RKA) 15.002.150 15.002.150 100,00

Persentase KinerjaPegawai dengan nilaibaik

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 311.958.200 217.541.858 69,73

Penyediaan Alat Tulis Kantor 311.958.200 217.541.858 69,73PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 31.774.100 31.685.600 99,72Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kompetensi TenagaMedis di Kabupaten Badung

31.774.100 31.685.600 99,72

Total Anggaran dan Realiasasi 1.633.336.700 1.451.452.031 88,86

8 Meningkatnya kuantitasdan kualitas sumberdaya kesehatan

Persentase ketersediaanobat dan vaksin esensialdi puskesmas

PROGRAM PENGADAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 3.810.502.000 3.511.293.006 92,15

26.847.625.300 a Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.743.118.700 3.447.620.960 92,1126847625300 b Optimalisasi Pengelolaan Obat 67.383.300 63.672.046 94,49

PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 86.074.000 83.227.600 96,69Penyelenggaraaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)Kefarmasian

86.074.000 83.227.600 96,69

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 11.597.400 10.535.400 90,84

Persentase Kinerja Pegawai dengan nilai baik

Persentase ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas

Persentase laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai SAP

Persentase Sarana Kesehatan dengan akses data secara real time

Nilai evaluasi LKjIP

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 11.597.400 10.535.400 90,84Pengawasan Obat di Apotik dan Toko Obat Swasta di WilayahKabupaten Badung

11.597.400 10.535.400 90,84

Rata-Rata WaktuPenyelesaian Perijinan

PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 95.916.400 89.816.227 93,64

Penerbitan Ijin kerja dan Ijin Praktek Tenaga Kesehatan 95.916.400 89.816.227 93,64

PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 10.125.900 9.240.900 91,26Pembinaan dan Pengawasan Klinik/Rumah sakitSwasta/dokter/bidan/fisioterapis/perawat/optikal

10.125.900 9.240.900 91,26

Persentase kuantitas dankualitas sarana,prasarana dan alatkesehatan sesuai standar

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKANSARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKEMAS PEMBANTUDAN JARINGANNYA

19.331.387.800 17.535.413.406 90,71

Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 19.331.387.800 17.535.413.406 90,71PROGRAM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN 249.984.900 248.878.400 99,56Biaya Pemeliharaan Alat Kesehatan 71.717.100 71.400.100 99,56Kalibrasi Alat Kesehatan 178.267.800 177.478.300 99,56PROGRAM PENGADAAN BAHAN PENUNJANG MEDIS 3.252.036.900 3.098.874.627 95,29Penyediaan Bahan - Bahan Penunjang Medis 3.252.036.900 3.098.874.627 95,29Total Anggaran dan Realiasasi 26.847.625.300 24.587.279.566 91,58Total Anggaran 231.801.965.987 231.801.965.987

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perijinan

Persentase kuantitas dan kualitas sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar

MANGUPURA, 30 MARET 2017KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BADUNG,

dr. I GEDE PUTRA SUTEJAPEMBINA UTAMA MUDA19600407 198710 1 001