EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN RENCANA … filepenguatan koordinasi antar pengelola...

96
EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN RENCANA PROGRAM 2019 BAGIAN TATA USAHA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT Drs. H. A. HANDIMAN ROMDONY, M.Si

Transcript of EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN RENCANA … filepenguatan koordinasi antar pengelola...

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

DAN RENCANA PROGRAM 2019

BAGIAN TATA USAHA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI JAWA BARAT

Drs. H. A. HANDIMAN ROMDONY, M.Si

2

Satker PAGU REALISASI PERSENTASE

SETJEN KEMENAG

PROV. JABAR17.426.851.000 17.104.634.936 98,15

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

CAPAIAN PROGRAM

BAGIAN TATA USAHA TAHUN 2018

3

4

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Kegiatan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dan Pembinaan Laporan Keuangan

2. Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif dan Persiapan Pagu Anggaran Tahun 2019

3. Pembinaan Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) / E-MPA

4. Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Program di lingkungan Tata Usaha

5. Penyelesaian Pagu Minus TA. 2018

5

Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian

1. Program Pembinaan Administrasi Kepegawaian:• Jumlah dokumen asesmen yang terlaksana sebanyak 135 dokumen (3 angkatan kegiatan

asesmen)– capaian kinerja 100%

• Pembinaan pegawai yang dilaksanakan terkait pemensiunan pegawai diikuti oleh 35 orang –capaian kinerja 100%

• Persentase usul kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebesar 98% - capaian

kinerja 103%• Persentase usul penetapan angka kredit JFT sebesar 98% - capaian kinerja 196%

• Jumlah dokumen koordinasi kepegawaian 40 dokumen – capaian kinerja 160% (adanyapenambahan koordinasi kepegawaian terkait CPNS)

2. Program Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana• Jumlah dokumen temuan BPK, BPKP, dan Itjen yang ditindaklanjuti 300 temuan – capaian

kinerja 38%• Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi keortalaan 13 dokumen– capaian kinerja 87%

• Jumlah dokumen laporan kinerja sebanyak 5 laporan – capaian kinerja 100%• Jumlah pegawai yang terbina dalam PMPRB sebanyak 35 orang – capaian 100%

6

Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian

Kegiatan Pengadaan CPNS:

Kegiatan pengadaan CPNS dibiayai oleh DIPA Setjen dan Pendis. Jumlah pelamar ± 29rb orang

dengan jumlah formasi sebanyak 691 formasi.

Kegiatan dilaksanakan 3 tahap: Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi

Kompetensi Bidang (SKB)

7

Sub Bagian HUKUM dan KUB

1. Tersalurkannya bantuan operasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

(28 Lembaga).

2. Terselenggaranya dialog kerukunan tingkat Kab./Kota (8 lokasi).

3. Terselenggaranya dialog kerukunan tingkat Kecamatan (10 lokasi).

4. Terciptanya 2 desa sadar kerukunan (Desa Pangalengan Kab. Bandung dan Kel.

Karangmekar Cimahi).

5. Penyelesaian perkara non litigasi (luar persidangan).

6. Tersalurkannya tunjangan penyuluh agama khonghucu.

7. Terlaksananya penerbitan produk hukum kanwil kemenag prov. Jabar (1.520

Keputusan).

8

Sub Bagian Umum

1. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Tata Naskah Dinas

2. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan

3. Tersedianya Sarana Prasarana Kantor

4. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kerumahtanggaan

5. Tersedianya Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Kanwil Kemenag Prov. Jabar

9

Sub Informasi dan Humas

1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi.

2. Pengadaan running text Aula Kantor.

3. Terpeliharanya jaringan internet.

4. Terbinanya operator media informasi di Kemenag kab./kota.

5. Terkoordinasinya pengelola informasi dan kehumasan di Kemenag kab./kota.

6. Terpublikasinya program layanan dan kegiatan lembaga.

HAMBATAN

PROGRAM BAGIAN TATA USAHA

TAHUN 2018

10

11

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

• Kurangnya penguatan koordinasi dan tidak tepatnya time schedule dalam proses

pelaksanaan kegiatan pada Tata Usaha maupun bidang teknis terkait waktu

pelaksanaan kegiatan.

• Kurangnya sosialisasi dalam menghadapi akhir tahun anggaran, diperlukannya

penguatan koordinasi antar pengelola kegiatan pada bidang teknis terkait

pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun (pertanggungjawaban anggaran).

• Keterbatasan anggaran dalam koordinasi penyusunan L/K untuk melakukan

penyamaan saldo awal / Semester antara SAIBA, E-Rekon maupun SIMAK BMN

(Satker yang dikelola cukup besar sebanyak 361 satker)

• Keterbatasan anggaran sehingga dilakukan penggabungan kegiatan penyusunan

anggaran untuk tahun berjalan yang seharusnya terdiri dari 3 (tiga) tahapan menjadi 2

(dua) tahapan yaitu penyusunan pagu indikatif dan persiapan pagu alokasi serta

penyusunan persiapan pagu alokasi.

• Masih kurangnya koordinasi antar penanggungjawab teknis terkait pengelolaan

anggaran maupun penyusunan anggaran tahun berjalan.

• Masih kurangnya koordinasi dengan lintas intansi terkait berbagai perubahan regulasi

maupun kebijakan terkait pelaksanaan anggaran

12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

• Kurangnya SDM Perencana dan Koordinasi intern pengelola keuangan di tingkat

Kemenag Kab/Kota maupun Satker dalam lingkup Kemenag Kab/Kota dalam analisis

menghadapi akhir TA. 2018 terhadap Penyelesaian Pagu Minus sehingga data yang

disajikan kurang valid.

• Keterbatasan waktu, perubahan regulasi terkait pengelolaan , pelaksanaan maupun

pertanggungjawaban anggaran menjadi hambatan dalam menghadapi akhir TA. 2018

13

Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian

1. Pembinaan Administrasi Kepegawaian

• Belum adanya format pengganggaran yang jelas terkait pelaksanaan kegiatan

asesmen

• Masih banyaknya kekurangan berkas dalam penilaian angka kredit

2. Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana

• Banyaknya temuan yang tidak bisa langsung ditindaklanjuti sehingga saldo

temuan se-Jawa Barat tergolong besar

• Kurangnya anggaran dalam implementasi Reformasi Birokrasi

14

Sub Bagian Hukum dan KUB

1. Belum adanya gugus tugas penanganan konflik lintas sektoral

2. Jumlah produk hukum (surat keputusan) yang relatif banyak

3. Belum adanya juknis pengukuran indeks kerukunan tingkat provinsi

4. Belum tersedianya data umat Khonghucu di Jawa Barat

15

Sub Bagian Umum

SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PTSP BELUM MAKSIMAL.

16

Sub Bagian Informasi dan Humas

1. Pola koordinasi bagian Humas dengan bagian lain belum terjalin dengan baik.

2. Kedudukan Humas dalam struktur lembaga belum mendapat posisi berarti

keberadaannya dan belum memiliki peranan strategis.

3. Managerial pengelola layanan Humas belum sesuai dengan kompetensinya.

4. Kurangnya dukungan berupa sarana infrastruktur, peralatan dan perlengkapan untuk

menunjang kinerja Humas memenuhi kebutuhan publik ditengah pesatnya kemajuan

perkembangan teknologi komunikasi dan pesatnya informasi.

5. Peran Humas terkebiri oleh akses kewenangan yang terbatas.

PROGRAM TAHUN 2019

17

18

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Meningkatkan Koordinasi dengan KPPN maupun DJKN melalui beberapa pembinaan

yang melibatkan KPPN maupun DJKN dalam mencari solusi terhadap kesesuaian

antara regulasi dengan pelaksanaan anggaran maupun permasalahan BMN

khususnya untuk Satker MIN yang seluruhnya Assetnya pada TA. 2018 telah

digabung dengan Satker Kemenag Kab/Kota

2. Meningkatkan Koordinasi dengan unit Eselon I Penangungjawab Program terkait

Penyajian Laporan Keuangan berikut permasalahan yang ada di Satker dengan

melakukan Pembinaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang

tersedia yang melibatkan Biro Keuangan selaku koordinator pertanggungjawaban

Laporan Keuangan semua Program

3. Melakukan Sosialisasi terkait Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai untuk Semua

Kegiatan pada TA. 2019.

4. Melakukan Pendampingan Laporan SAIBA pada Satker di lingkungan Kanwil

Kemenag Prov. Jawa Barat dengan kondisi keterbatasan anggaran yaitu perubahan

pola pembebanan anggaran melalui sharing anggaran dengan Satker.

19

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

5. Melakukan pendampingan lanjutan Laporan BMN terhadap penggabungan seluruh

satker MIN (Madarasah Ibtidaiyah Negeri) di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jawa

Barat untuk menindaklanjuti penyelesaian pengalihan Asset BMN satker MIN ke

Satker Kemenag Kab/Kota.

6. Melakukan Penyusunan RKA-KL tahun berjalan dengan meningkatkan koordinasi

antar penangungjawab teknis sehingga dapat meminimalisir perbedaan prosedur

rencana pelaksanaan anggaran tahun berjalan maupun validitas data perencanaan

sebagai bahan penyusunan anggaran.

7. Melakukan peningkatan koordinasi melalui monitoring terhadap E-MPA / E-Monev

sehingga progress maupun kendala dalam pelaksanaan anggaran dapat segera

dicarikan solusinya.

20

Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian

1. Pembinaan Administrasi Kepegawaian• Pengadaan CPNS• Asesmen Kompetensi Jabatan Struktural

• Penyelesaian tugas rutin lainnya

2. Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana• Pembinaan Implementasi RB tahun ini dikhususkan pada Pokja Pengawasan

• Pembinaan PP 53 Tahun 2010• Penyusunan laporan kinerja triwulanan dan tahunan

21

Sub Bagian Umum

1. Meningkatnya kualitas administrasi umum• Layanan Umum• Layanan Perkantoran

• Penyelesaian tugas rutin lainnya

2. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana Aparatur• Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

• Peralatan dan Fasilitas Perkantoran• Gedung dan Bangunan

22

Program Baru Sub Bagian Hukum dan KUB

1. Sosialisasi wawasan moderasi beragama tingkat kab./kota.

2. Sosialisasi wawasan moderasi kebersamaan umat tingkat kecamatan.

3. Membentuk / berperan aktif lintas sektoral pada gugus tugas penyelesaian konflik

kerukunan.

4. Membuat elektronik Drafting (E-Drafting) penyusunan produk hukum.

5. Mengembangkan desa sadar kerukunan.

6. Penyelesaian sengketa aset-aset BMN.

7. Meningkatkan pemahaman moderasi beragama bagi siswa.

8. Penyaluran bantuan tunjangan guru agama khonghucu.

9. Menyusun indeks kerukunan provinsi jawa barat.

23

Sub Bagian Informasi dan Humas

1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Media Publikasi, Informasi dan

Dokumentasi

2. Layanan Perkantoran (Pengelolaan Media Informasi)

3. Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi

4. Layanan Data dan Informasi

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI JAWA BARATJl. Jend. SudirmanNo. 644 Bandung

Drs. H.ABUDIN, M.Ag.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah

Bidang Pendidikan Madrasah2019

I. Pendahuluan

• Rencana Kinerja merupakan suatu proses manajerial yang berorientasi pada pencapaian kinerja selama satu tahun secara sistematis dan berkesinambungan

• Rencana Kinerja Bidang Pendidikan Madrasah disusun untuk menjabarkan secara teknis Rencana Kementerian Agama Cq Rencana Pendidikan Agama Islam dan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Bidang Pendidikan Madrasah

II. Kondisi Umum

Tugas Bidang Pendidikan Madrasah:

Melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pembinaan dan pengelolaan system informasi dibidang Pendidikan Madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

II. Kondisi Umum

Fungsi Bidang Pendidikan Madrasah:

• Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan dibidang pendidikan madrasah ;

• Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerjasama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan

• Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah.

II. Kondisi Umum

Misi Bidang Pendidikan Madrasah tahun 2015-2019

a. Meningkatkan akses Perididikan madrasah yang merata;

b. Meningkatkan mutu Pendidikan madrasah;

c. Meningkatkan relevansi dan daya saing Pendidikan madrasah;

d. Meningkatkan tata kelola Pendidikan madrasah yang baik.

II. Kondisi Umum

Seksi pada Bidang Pendidikan Madrasah:

a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi;

b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kepëndidikan;

c. Seksi Sarana dan Prasarana;

d. Seksi Kesiswaan; dan

e. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah.

II.Kondisi Umum

Sumber Daya Manusia:

• Kepala Bidang : 1 Orang

• Kepala Seksi : 5 Orang

• Staf : 22 Orang

Jumlah : 28 Orang

III. Program Pendidikan Islam

KODE URAIAN BIDANG

2127 Peningkatan Mutu dan Relevansi

Pendidikan Agama Islam

Bidang PAI

2128 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi,

dan Daya Saing Pendidikan

Keagamaan Islam

Bidang PD Pontren

2129 Peningkatan Akses, Mutu, dan

Relevansi Madrasah

Bidang Pendidikan Madrasah

2133 Peningkatan Kompetensi dan

Profesionalitas Guru dan Tenaga

Kependidikan Madrasah

Bidang Pendidikan Madrasah

2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan

Pelayanan Tugas Teknis Lainnya

Pendidikan Islam

Bidang Pendidikan Madrasah

Bidang PAI

Bidang PD Pontren

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap

Pendidikan Madrasah

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

1 Penerbitan izin

Operasional Madrasah

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Izin Operasional Baru

Tahun 2018 :

- RA : 220 Lembaga

- MI : 64 Lembaga

- MTs : 78 Lembaga

- MA : 61 Lembaga

- Jumlah : 423 Lembaga

2129

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap

Pendidikan Madrasah

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

2 Penegerian Madrasah 1 Lembaga 1 Lembaga 100% Penegerian MTsN 8

Kabupaten Sumedang

2129

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan

Madrasah

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

1 Pelaksanaan

Akreditasi madrasah

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Akreditasi Tahun 2018 :

- RA : 1.101 Lembaga

- MI : 1.212 Lembaga

- MTs : 713 Lembaga

- MA : 307 Lembaga

- Jumlah: 3.333 Lembaga

2129

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan

Madrasah

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

2 Peningkatan Kualitas

Usaha Kesehatan

Sekolah pada

Madrasah

4 Lembaga 3 Lembaga 75% 1 Madrasah Negeri

terhambat relokasi

3 Pelaksanaan

Kompetisi dan

Apresiasi bagi Siswa

Madrasah Tingkat

Nasional

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Jumlah peserta sebanyak

16 Siswa

2129

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan

Madrasah

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

4 Bantuan Operasional

Sekolah untuk MI

342,806 Siswa 342,806 Siswa 100% Sesuai target

5 Bantuan Operasional

Sekolah untuk MTs

320,551 Siswa 320,551 Siswa 100% Sesuai target

6 Bantuan Operasional

Sekolah untuk MA

115,925 Siswa 115,925 Siswa 100% Sesuai target

7 Bantuan Operasional

Raudhatul Athfal (RA)

6,480 Siswa 6,480 Siswa 100% Sesuai target

2129

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan

Madrasah

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

8 Pelaksanaan kegiatan Rakor

Persiapan dan Evaluasi Ujian

Jenjang MTs, MA serta

Pengawas dan Kasi Penmad

Kab/Kota

6 Kegiatan 6 Kegiatan 100% Sesuai target

9 Pelaksanaan kegiatan

Workshop K-13 revisi MA dan

MTs, MI, Pengembangan

Bahasa dan Sastra Daerah

4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% Sesuai target

2129

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan

Madrasah

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

10 Pelaksanaan kegiatan Rapat

Evaluasi Ujian Jenjang MI,

Monev Ujian MTs dan MA,

Monev Implementasi K-13

8 Kegiatan 8 Kegiatan 100% Sesuai target

11 Pelaksanaan kegiatan

Penyusunan dan pencetakan

Kalender Pendidikan

Madrasah TP. 2018/2019

2 Kegiatan 2 Kegiatan 100% Sesuai target

2129

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan

Madrasah

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

12 Pelaksanaan kegiatan

Pencetakan Panduan

Penyusunan

Dokumen Kurikulum

Madrasah edisi 2

(Revisi)

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Sesuai target

13 Pelaksanaan kegiatan

Pengadaan Alat

Pengolah Data Ujian

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Sesuai target

14 Pelaksanaan kegiatan

Pelatihan Proktor MTs

dan MA

4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% Sesuai target

2129

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan

Madrasah

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

15 Jumlah laporan pelaksanaan

kegiatan Rapat Koordinasi

Persiapan Ujian jenjang MI,

Monev Ujian MI

2 Kegiatan 2 Kegiatan 100% Sesuai target

16 Jumlah laporan pelaksanaan

kegiatan Pencetakan

Panduan Penyusunan

Dokumen Kurikulum RA edisi

2 (revisi)

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Sesuai target

2129

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan

Madrasah

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

17 Pemberdayaan

KKM/KKG/MGMP/Pokjawas

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Sesuai target

18 Penyaluran Bantuan Alat

Peraga Edukatif (APE)

RA/BA

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Sebanyak 37

RA

2129

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan

Madrasah

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

19 Penyaluran Bantuan

Pembangunan RKB

MI, MTs dan MA

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% RKB Tahun 2018 :

- MI : 9 Ruang

- MTs : 19 Ruang

- MA : 12 Ruang

- Jumlah : 40 Ruang

2129

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan

Madrasah

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

20 Penyaluran Bantuan

Rehab Ruang Kelas

MI, MTs dan MA

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Rehab Tahun 2018 :

- MI : 8 Ruang

- MTs : 13 Ruang

- MA : 7 Ruang

- Jumlah : 28 Ruang

2129

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru

dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Sasaran : Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru

dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

1 Penguatan Tusi Bidang

Guru dan Tenaga

Kependidikan

1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target

2 Manajemen Program

Sertifikasi Guru

Madrasah (Simpatika)

1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target

3 Tunjangan Profesi Guru

PNS

1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target

2133

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan : Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan

Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

Sasaran : Terlaksanannya Dukungan Manajemen Pendidikan

dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan

Islam

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

1 Konsultasi dan Pendampingan

Perencanaan Pendis

1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target

2 Penguatan Data Bidang

Pendidikan Madrasah

1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target

3 Rapat Kerja Teknis Bidang

Madrasah

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Sesuai target

4 Layanan Penunjang Bidang

Madrasah

1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target

2135

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

Kegiatan : Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan

Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

Sasaran : Terlaksanannya Dukungan Manajemen Pendidikan

dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan

Islam

Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan

5 Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Seksi pada Bidang

Pendidikan Madrasah

1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target

6 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target

7 Operasional dan Pemeliharaan

Kantor

1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target

2135

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

KODE URAIAN PAGU REALISASI SISA %

025.04.07 Program Pendidikan Islam 49,604,947,000 48,066,733,835 1,538,213,165 96.90%2127 Peningkatan Mutu dan

Relevansi Pendidikan Agama Islam

3,633,494,000 3,609,284,872 24,209,128 99.33%

2128 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya SaingPendidikan Keagamaan Islam

15,032,000,000 15,019,993,075 12,006,925 99.92%

2129 Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

16,200,287,000 16,094,956,908 105,330,092 99.35%

2133 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

1,310,000,000 992,205,000 317,795,000 75.74%

2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

13,429,166,000 12,350,293,980 1,078,872,020 91.97%

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

OUTPUT CAPAIAN

Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan Madrasah Tahun 2018

NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN KETERANGAN

1 APK RA 7.69 % 8.10 % Terlampaui

2 APK MI 13.64 % 13.61 % Kurang 0.03 %

3 APK MTs 26.19 % 25.94 % Kurang 0.25 %

4 APK MA 7.61 % 8.34 % Terlampaui

5 APM MI 10.53 % 12.37 % Terlampaui

6 APM MTs 13.39 % 20.94 % Terlampaui

7 APM MA 4.28 % 6.93 % Terlampaui

IV. Capaian Kinerja Tahun 2018

OUTPUT CAPAIAN

Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Tahun 2018

NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN KETERANGAN

1 Rerata nilai ujian

sekolah MTs

8.01 6.68 Kurang 1.33

2 Rerata nilai ujian

sekolah MA

7.01 5.88 Kurang 1.13

3 Indeks Integritas

Siswa

60 - Belum ada rilis/berita

resmi terkait nilai

indeks Integritas Siswa

V. Rencana Program Kerja Tahun 2019

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap

Pendidikan Madrasah

Indikator Kinerja Target

1 Penerbitan izin Operasional Madrasah 1 Kegiatan

Indikator Kinerja Target

1 Penerbitan izin Operasional Madrasah 1 Kegiatan

2 Penegerian Madrasah 1 Lembaga

V. Rencana Program Kerja Tahun 2019

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan

Madrasah

Indikator Kinerja Target

1 Pelaksanaan Akreditasi madrasah 1 Kegiatan

2 Pelaksanaan Bimtek Perencanaan dan

Penganggaran Berbasis Kinerja

200 Lembaga

3 Penyelenggaraan Lomba Ajang KSM Nasional 1 Kegiatan

4 Penyelenggaraan kegiatan bedah juknis

kesiswaan

1 Kegiatan

5 Bantuan Operasional Sekolah untuk MI 69,623 Siswa

6 Bantuan Operasional Sekolah untuk MTs 63,565 Siswa

7 Bantuan Operasional Sekolah untuk MA 22,507 Siswa

8 Bantuan Operasional Raudhatul Athfal (RA) 290,066 Siswa

9 Rapat Koordinasi Persiapan Ujian Madrasah 2 Kegiatan

V. Rencana Program Kerja Tahun 2019

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan

Madrasah

Indikator Kinerja Target

10 Rapat Evaluasi Ujian Madrasah 1 Kegiatan

11 Monev Ujian MI, MTs dan MA 1 Kegiatan

12 Pengadaan Alat Pengolah Data Ujian 6 Unit

13 Pelatihan Helpdesk UNBK 1 Kegiatan

14 Sosialisasi Ujian Akhir Madrasah Bersama Daerah

pada MI

1 Kegiatan

15 Sosialisasi Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 3 Kegiatan

16 Pendampingan Kurikulum bagi Guru dan

Pengawas Madrasah

3 Kegiatan

17 Pengembangan Inovasi Kurikulum Madrasah 1 Kegiatan

18 Pengembangan Kurikulum RA, MI, MTs, MA 1 Kegiatan

V. Rencana Program Kerja Tahun 2019

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan

Madrasah

Indikator Kinerja Target

19 Pembangunan RKB MIN 11 Ruang

20 Pembangunan RKB MTs 9 Ruang

21 Pembangunan RKB MAN 2 Ruang

22 Rehab Ruang Kelas MIN 7 Ruang

23 Rehab Ruang Kelas MTsN 8 Ruang

24 Rehab Ruang Kelas MAN 5 Ruang

25 Pengadaan Server dan Jaringan Komputer (CBT)

MTs

16 Set

26 Pengadaan Server dan Jaringan Komputer (CBT)

MA

12 Set

V. Rencana Program Kerja Tahun 2019

Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan

Madrasah

Indikator Kinerja Target

27 Pembangunan ruang laboratorium komputer (CBT)

MTs Negeri

11 Ruang

28 Pembangunan ruang laboratorium komputer (CBT)

MA Negeri

6 Ruang

V. Rencana Program Kerja Tahun 2019

Kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru

dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Sasaran : Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalitas

Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah

Indikator Kinerja Target

1 Penguatan Tusi Bidang Guru dan Tenaga

Kependidikan

1 Tahun

2 Manajemen Program Sertifikasi Guru Madrasah

(Simpatika)

1 Tahun

3 Tunjangan Profesi Guru PNS 1 Tahun

V. Rencana Program Kerja Tahun 2019

Kegiatan : Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan

Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

Sasaran : Terlaksananya Dukungan Manajemen Pendidikan

dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan

Islam

Indikator Kinerja Target

1 Konsultasi dan Pendampingan Perencanaan

Pendis

1 Tahun

2 Penguatan Data Bidang Pendidikan Madrasah 1 Tahun

3 Rapat Kerja Teknis Bidang Madrasah 1 Kegiatan

4 Layanan Penunjang Bidang Madrasah 1 Tahun

5 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Seksi pada

Bidang Pendidikan Madrasah

1 Tahun

6 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Tahun

7 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1 Tahun

V. Rencana Program Kerja Tahun 2019

KODE URAIAN PAGU

025.04.07 Program Pendidikan Islam 281,990,534,000

2127 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

Agama Islam

3,874,830,000

2128 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya

Saing Pendidikan Keagamaan Islam

8,756,090,000

2129 Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah 256,502,409,000

2133 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru

dan Tenaga Kependidikan Madrasah

323,500,000

2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan

Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam

12,533,705,000

PAGU ANGGARAN TAHUN 2019

V. Rencana Program Kerja Tahun 2019

TARGET OUTPUT CAPAIAN

Peningkatan Akses Masyarakat terhadapPendidikan Madrasah

Tahun 2019

• APK RA : 7.70 %• APK MI : 13.65 %• APK MTs : 26.20 %• APK MA : 7.62 %• APM MI : 10.54 %• APM MTs : 13.40 %• APM MA : 4.29 %

V. Rencana Program Kerja Tahun 2019

TARGET OUTPUT CAPAIAN

Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah

Tahun 2019

Rerata nilai ujian sekolah MTs : 8.02

Rerata nilai ujian sekolah MA : 7.02

Indeks Integritas Siswa : 63

PENUTUP

• Rencana Kinerja Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Bidang Pendidikan Madrasah agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan kepemerintahan yang baik.

• Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat tergantung pada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tekad dan semangat bersama menjadikannya sebagai media korektif yang inovatif guna membangun kinerja organisasi

Bidang Urusan Agama Islam & Bimbingan Syari’ah

CAPAIAN KINERJA 2018

74,11 %INDIKATOR NILAI DIATAS :1. Masih ada ketidak sesuaian

antara ketepatan RPD awal danRPD akhir.

2. Belum terpenuhinya seluruhlayanan program Bimas Islam

CAPAIAN KINERJA

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

RealisasiAnggaran

KonsistensiRPD awal

KonsistensiRPD Akhir

CapaianKeluaranKegiatan

Series 3

Series 2

Series 1

CAPAIAN KINERJA PROGRAM BIDANG URUSAN AGAMA ISLAM 2018

NO SASARAN INDIKATOR KELUARAN KEGIATAN (IKK)

TARGET CAPAIAN

REALISASI CAPAIAN

12104.001

Jumlah Penghulu (orang) 1.454 100%Penghulu yang terbina

22104.002

Jumlah KUA (unit) 626 100%KUA yang Memenuhi StandarPelayanan minimal

32104.003 Jumlah Keluarga Sakinah

(pasang)12 100%

KUA Sakinah yang terbina

42104.008 Jum Bimbingan Pra Nikah

(pasang)395.872 100%

Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

52124.001 Jumlah Layanan Konsultasi

Syari'ah (kali)1 100%

Layanan Syari'ah

62124.014 Jumlah Rumah Ibadah yang

berkualitas (unit)26 100%

Rumah Ibadah Bersih dan Sehat

72124.016 Jumlah Pelaksanaan Isbath

(kali)3 100%

Pengelolaan Hisab Rukyat

82124.018 Jumlah Penyelesaian Konflik

Keagamaan (kali)1 100%

Penyelesaian Konflik Keagamaan

Realisasi Anggaran 2018

NO NAWACITA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU REALISASI %

1

Menghadirkan kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan memberi Rasa Aman Pada seluruh Warga Negara

BimbinganMasyarakat Islam

2104. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah

008. BimbinganPerkawinan PraNikah

636,312,000 631,313,000 99,21 %

2Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi

Sosial

BimbinganMasyarakat Islam

2104. Pengelolaan KUA dan Pembinaan

Keluarga Sakinah

001.Penghulu yang terbina 476,300,000 475,624,000

99,86%

002. KUA yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal

2,679,920,000 2,384,217,000 88,97%

003. Keluarga Sakinah yang Terbina 219,599,000 218,669,000

99,58%

2124. Pengelolaan Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah

001. Layanan Syariah17,000,000 17,000,000

100%

016.Pengelolaan Hisab Rukyat 50,000,000 49,910,000

99,82%

018. Penyelesaian Konflik Keagamaan 86,312,000 85,995,000

99,63%

Realisasi Anggaran 2018

3Melakukan RevolusiKarakterbangsa

Bimbingan MasyarakatIslam

2124. PengelolaanUrusan Agama Islam & Pembinaan Syariah

014. Rumah IbadahBersih & Sehat 235,000,000 234,050,000

99,6%

NO NAWACITA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU REALISASI

%

Rencana program 2019PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET CAPAIAN

BIMBINGAN MASYRAKAT

ISLAM

2104. Pengelolaan KUA dan Pembinaan

Keluarga Sakinah

2104.001Jumlah Penghulu (orang) 318

Penghulu yang terbina

2104.002

Jumlah KUA (unit) 626KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan minimal

2104.003Jumlah Keluarga Sakinah (pasang)

12KUA Sakinah yang terbina

2104.008Jum Bimbingan Pra Nikah (pasang)

613.135Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

2124. Pengelolaan Urusan Agama Islam

dan Pembinaan Syari'ah

2124.001Jumlah Layanan Konsultasi Syari'ah (kali)

1Layanan Syari'ah

2124.014Jumlah Rumah Ibadah yang berkualitas (unit)

27Rumah Ibadah Bersih dan Sehat

2124.016Jumlah Pelaksanaan Isbath (kali)

4Pengelolaan Hisab Rukyat

2124.018Jumlah Penyelesaian Konflik Keagamaan (kali)

1Penyelesaian Konflik Keagamaan

Rencana Program 2019

3Melakukan RevolusiKarakter bangsa

Bimbingan MasyarakatIslam

2124. PengelolaanUrusan Agama Islam & Pembinaan Syariah

014. Rumah IbadahBersih & Sehat 235,000,000 234,050,000

99,6%

Evaluasi Kinerja 2018,

Strategi Pencapaian Program

2019 dan Sinergitas Program

Bidang Penais, Zakat & Wakaf

Disampaikan Oleh :

Drs. H. A. PATONI, MM

RAKER KANWIL KEMENAG JABAR

TAHUN 2019

Program Bimas Islam

RPJMN K/L 2015 - 2019

2

Bimas Islam

Persentase lembaga zakat,

wakaf yang difasilitasi dalam

memenuhi standar minimal lembaga

keagamaan

Persentase KUA yang memenuhi

standar pelayanan

Jumlah penyuluh agama yang

difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan

Sasaran & Indikator

Program Bidang Penais, Zakat & Wakaf

RPJMN K/L 2015 - 2019

3

SASARAN

• Jumlah lembaga wakaf yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan

• Jumlah sertifikat tanah wakaf

• Jumlah pengelolaan lembaga wakaf yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan program pelayanan keagamaan

• Jumlah lembaga zakat yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan

• Jumlah pengelola lembaga zakat yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan program pelayanan keagamaan

• Jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan

• Jumlah Lembaga Penais yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan

• Jumlah fasilitas penyelenggaraan even keagamaan nasional

Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan dan Pembinaan

Pemberdayaan Wakaf

Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan dan Pembinaan

Pemberdayaan Zakat

Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan dan Pembinaan

Penerangan Agama Islam

INDIKATOR

INDIKATOR

INDIKATOR

Program Bidang Penais, Zakat & Wakaf

Renstra Kanwil Kemenag Jabar (Revisi)

Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama

1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama○ Jumlah umat beragama yg aktif pada rumah

ibadah

○ Jumlah rumah ibadah yg melaksanakan keg. sosial keagamaan

2. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan○ Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi

kompetensi

4

5

Capaian Kinerja 2018, Bidang Penais Zawa

merealisasikan program pada output Pengelolaan dan

Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebesar

97,48 % serta output Pengelolaan dan Pembinaan

Penerangan Agama Islam sebesar 96,53 %. Sehingga

tercapai rata-rata dari kedua output sebesar 97 %

Kode Kegiatan Pagu Capaian (%)

2122 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 380.000.000 97,48

2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 1.834.600.000 96,53

Literatur yg dihasilkan

1.

ZAKAT UNTUK PENCAPAIAN

JABAR

SEJAHTERA LAHIR BATIN

6

2.

MODUL BIMLUH NAPZA DAN HIV /

AIDS

BAGI PAI NON PNS

3.

MODUL BIMLUH RADIKALISME DAN

ALIRAN

SEMPALAN

BAGI PAI NON PNS

4.

MODUL BIMLUH PENGENTASAN

BUTA AKSARA AL-

QUR'AN

BAGI PAI NON PNS

5.

MODUL BIMLUH KERUKUNAN

UMAT BERAGAMA

BAGI PAI NON PNS

Alokasi Pagu Anggaran

Program Penais, Zakat & Wakaf

se-Jawa Barat T.A 2019

7

No Program / Kegiatan Pagu

1 2122. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Rp. 3.892.670.000

2 2123. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam Rp. 35.235.532.000

3 2125. Dukungan Manajemen Rp. 521.557.370.000

Alokasi Provinsi dan

Daerah

8

26%

74%

PENGELOLAAN DAN PEMBINAANPEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF

Prov. Daerah

35%

65%

PENGELOLAAN DAN PEMBINAANPENERANGAN AGAMA ISLAM

Prov. Daerah

Prov. 26 %

Daerah 74 %Prov. 35 %

Daerah 65 %

Strategi Pencapaian

Program 2019

9

1 Perencanaan

Penjadualan dan pengembangan

rencana aktivitas program

2 Pengorganisasian

Membagi setiap tugas dan

tanggung jawab bagi semua SDM

menurut keahlian

3 Pelaksanaan

Realisasi pencapaian visi, misi dan

perencanaan

4 Pengawasan

Penilaian kinerja pelaksanaan dan

evaluasi korektif

Sinergitas

Program

10

Lintas

Sektoral

ORMAS

ISLAM /

LEMBAGA

KEAGAMAAN

PEMDA,

KEMENTERIAN,

LEMBAGA &

BADAN

LAINNYA

BUMN

BAZNAS

BWI

11

Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat & WakafKementerian Agama Kanwil Provinsi Jawa Barat

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

DAN RENCANA PROGRAM 2019

BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Oleh : Drs. H. AJAM MUSTAJAM, M.Si

KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT

FEBRUARI 2019

STRUKTUR ORGANISASIBIDANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN

UMRAH

KEPALA BIDANG

PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH

KEPALA SEKSI PENDAFTARAN DAN

DOKUMEN HAJI

KEPALA SEKSI PEMBINAAN HAJI DAN

UMRAH

KEPALA SEKSI AKOMODASI, TRANSPORTASI DAN PERLENGKAPAN HAJI

KEPALA SEKSI PENGELOLA KEUANGAN HAJI

KEPALA SEKSI

INFORMASI HAJI

CAPAIAN KINERJA 2018NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN REALISASI CAPAIAN

1 Terwujudnya

Penyelenggaraan Haji dan

Umrah yang Aman, Tertib

dan Lancar

Pelayanan pendaftaran,

pembatalan, transportasi

udara, dan perlindungan

jemaah haji reguler

Terlayaninya

pendaftaran,

pembatalan,

transportasi udara, dan

perlindungan jemaah

haji reguler Tercapainya Pengelolaan

Dana Haji dan Sistem

Informasi Haji, Layanan

Sarana dan Prasarana

Internal serta

Terlaksananya

penyelenggaraan

operasional haji dalam

negeri dan berkoordinasi

dengan UPT Asrama Haji

Embarkasi Jakarta Bekasi

Pelayanan dokumen dan

perlengkapan jemaah haji

Terselesaikannya

dokumen dan

perlengkapan jemaah

haji

Revitalisasi dan

Pengembangan Asrama Haji

Terlaksananya

Revitalisasi dan

Pengelolaan Asrama Haji

Pengelolaan Asrama Haji Terbentuknya UPT

Asrama Haji Embarkasi

Jakarta-Bekasi

Prosentase capaian kinerja sebesar 99,41%.

Target kinerja yang tidak tercapai sebesar 0,59%.

SUMBER ANGGARAN TAHUN 2019

DIPA

Peruntukkan meliputi : pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang PHU

PKOH

Peruntukkan meliputi : Konsumsi, akomodasi, penerbitan paspor, manasik haji Kabupaten Kota dan KUA, pengurusan Visa.

HIBAHPer untukan meliputi :

1. TPHD

-BPIH TPHD

- Seleksi TPHD

- Uang saku TPHD

- Pembekalan ter integrasi

2. Ser tifikasi Pembimbing

3. Pembekalan Sebelum Penetapan Kelulusan Petugas TPHI dan TPIHI

4. Rompi jemaah

RENCANA PROGRAM BIDANG PENYELENGGARAAAN HAJI DAN UMRAH TAHUN 2019

NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

1 Penyelesaian Dokumen Haji Lembar BPIH Tabung, Lembar BPIH

Lunas dan Paspor Calon Jemaah Haji

Pelayanan dokumen jemaah haji Terhimpunnya lembar bukti setoran

BPIH tabung dan pelunasan.

Terhimpunnya paspor calon jemaah

haji.

Terselesaikannya visa calon jemaah

haji.

2 Rapat Sosialisasi Pendaftaran,

Pelunasan, dan Pembatalan Haji

Kasi PHU,Petugas Pendaftaran,

Siskohat dan BPS BPIH

Pelaksanaan rsosialisasi

Pendaftaran, Pelunasan dan

Pembatalan Haji

Tersosialisasikannya Pendaftaran,

Pelunasan dan Pembatalan Haji

3 Sosialisasi dan Pelayanan Haji

Reguler

Kasi PHU,Petugas Pendaftaran,

Siskohat

Pelaksanaan sosialisasi dan

pelayanan haji reguler

Terealisasikannya sosialisasi

program pelayanan haji reguler

4 Rapat Koordinasi Penetapan Kuota

Haji

Kepala Kemenag dan Kasi PHU Pelaksanaan rapat koordinasi

penetapan kuota haji

Terlaksananya rapat koordinasi

penetapan kuota haji

4 Seleksi Awal Petugas Haji di Provinsi Calon Petugas Haji Pelaksanaan Seleksi Awal

Petugas Haji di Provinsi

Terselenggaranya Seleksi Awal

Petugas Haji di Provinsi yang

kredibel

5 Rapat Persiapan Seleksi Calon

Petugas Haji Tingkat Provinsi

Panitia Seleksi Pelaksanaan rapat Persiapan

Seleksi Calon Petugas Haji

Tingkat Provinsi

Terselenggaranya rapat Persiapan

Seleksi Calon Petugas Haji Tingkat

Provinsi

6 Seleksi Calon Petugas Haji Tingkat

Provinsi

Calon Petugas Haji Pelaksanaan Seleksi Calon

Petugas Haji di Provinsi

Terselenggaranya Seleksi Calon

Petugas Haji di Provinsi yang

kredibel

7 Monitoring Seleksi Awal Petugas Haji

di Kabupaten dan Kota

Kemenag Kabupaten/Kota Pelaksanaan Monitoring Seleksi

Awal Petugas Haji di Kabupaten

dan Kota

Terselenggaranya Monitoring

Seleksi Awal Petugas Haji di

Kabupaten dan Kota

8 Rapat Persiapan Pelatihan Petugas

Haji

Panitia Pelatihan Petugas Haji Pelaksanaan Rapat Persiapan

Pelatihan Petugas Haji

Terselenggaranya Rapat Persiapan

Pelatihan Petugas Haji

9 Pelatihan Petugas Haji Peetugas Haji Pelaksanaan Pelatihan Petugas

Haji

Terselenggaranya Pelatihan Petugas

Haji yang profesional

10 Monitoring dan Evaluasi Bimbingan

Manasik Haji

KUA Kecamatan dan Kemenag

Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Monitoring dan

Evaluasi Bimbingan Manasik Haji

Terselenggaranya Monitoring dan

Evaluasi Bimbingan Manasik Haji

11 Akreditasi KBIH KBIH Pelaksanaan Akreditasi KBIH Terselenggaranya Akreditasi KBIH

yang akuntabel

12 Verifikasi Izin PPIU dan PIHK PPIU dan PIHK Pelaksanaan Verifikasi Izin PPIU

dan PIHK

Terselenmggaranya Verifikasi Izin

PPIU dan PIHK sesuai Regulasi

NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN

13 Sosialisasi dan Pembinaan

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus

dan Umrah

Pengurus PPIU dan PIHK Pelaksanaan Sosialisasi dan

Pembinaan Penyelenggara

Ibadah Haji Khusus dan Umrah

Terselenggaranya Sosialisasi dan

Pembinaan Penyelenggara Ibadah

Haji Khusus dan Umrah

14 Rapat Koordinasi Penyusunan Kloter

Calon Jemaah Haji

Kepala Kemenag dan Kasi PHU

Kab/Kota

Pelaksanaan Rapat Koordinasi

Penyusunan Kloter Calon Jemaah

Haji

Terselenggaranya Rapat Koordinasi

Penyusunan Kloter Calon Jemaah

Haji

15 Operasional Petugas Haji Kloter Anggaran Petugas Haji Kloter Pelaksanaan Operasional Petugas

Haji Kloter

Terealisasikannya Operasional

Petugas Haji Kloter

16 Rapat-rapat Persiapan PPIH

Embarkasi

PPIH Embarkasi Pelaksanaan Rapat-rapat

Persiapan PPIH Embarkasi

Terselenggaranya Rapat-rapat

Persiapan PPIH Embarkasi

17 Honorarium PPIH Embarkasi Anggaran PPIH Embarkasi Honorarium PPIH Embarkasi

dibayar tepat waktu

Terbayarkannya Honorarium PPIH

Embarkasi

18 Sosialisasi Juknis Pengelolaan

Keuangan Operasional Haji

Pengelola Keuanganj Haji Realisasi Juknis Pengelolaan

Keuangan Operasional Haji

Terrealisasikannya Juknis

Pengelolaan Keuangan Operasional

Haji

19 Penyusunan Laporan Keuangan Haji Dokumen Laporan Keuangan Haji Pelaksanaan Penyusunan

Laporan Keuangan Haji

Tersusunnya Laporan Keuangan Haji

20 Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Haji

Dokumen Laporan Penyelenggaraan

Haji

Pelaksanaan Penyusunan

Laporan Penyelenggaraan Haji

Tersusunnya Laporan

Penyelenggaraan Haji

21 Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran

Tersusunnya Rencana Kerja dan

Anggaran

22 Penyusunan Rencana Anggaran DIPA Dokumen DIPA Pelaksanaan Penyusunan

Rencana Anggaran DIPA

Tersusunnya Rencana Anggaran

DIPA

23 Evaluasi Penyelenggaraan Haji Pejabat yang terkait Pelaksanaan Evaluasi

Penyelenggaraan Haji

Terselenggaranya Evaluasi

Penyelenggaraan Haji

24 Rapat Kerja Teknis Bidang PHU dan Kasi PHU Kab/Kota

Se Jawa Barat

Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Terselenggaranya Rapat Kerja

Teknis

LANJUTAN…

PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Pendaftaran online seleksi petugas haji (TPHI, TPIHI dan PPIH Arab Saudi)

Pelatihan Terintegrasi PetugasKloter

Pelaksanaan Seleksi Petugas Haji Berbasis Computer Assisted Test (CAT)

Penyusunan Pra ManifetsPemberangkatan Jemaah Haji OnlinePencetakan Surat Perintah

Masuk Asrama (SPMA) Online

INOVASI BIDANG PHU 2018

Pendaftaran Haji Menggunakan E-KTP (on Progres)

Qur'ah penetapankloter

Penyusunan Standar OperasionalProsedur (SOP) Berbasis Aplikasi

Pengarsipan DokumenBerbasis Aplikasi

INOVASI BIDANG PHU TAHUN 2019 :

1. Paspor Jemaah haji Jawa Barat akan di lengkapi dengan stiker QR Barcode untuk memudahkan proses identifikasi.

2. Call Center via Whatsapp terkait pendaftaran haji regular dan haji khusus

3. Pelaksanaan seleksi calon petugas kloter dengan melaksanakanpraseleksi tahap akhir.

4. Pengkloteran sesuai dengan zona Kabupaten/Kota.

5. Penerapan aplikasi SIMKOH di seluruh Kabupaten/Kota.

6. Pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada seluruhKabupaten/Kota.

7. Pembuatan Grand Desain dan penyelesaian sertifikat tanah Hibahuntuk pembangunan Asrama Haji Indramayu.

8. Pengadaan identitas kedaerahanuntuk Jemaah haji yang menunjukkan identitas Jawa Barat.

GRAND DESAIN ASRAMA HAJI INDRAMAYU

AREA MANASIK HAJI

GRAND DESAIN ASRAMA HAJI INDRAMAYU

TAHAPAN OPERASIONALPENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

PENDAFTARAN

- Setoran Awal

- Antrian Sesuai Porsi

- Pelunasan

BIMBINGAN

- Bimbingan Manasik

(KUA, KBIH & Kemenag Kab/Kota

- Pembinaan Petugas Kloter

- Pembinaan Karom

PEMBERANGKATAN

- Daerah Asal Ke Embarkasi

- Embarkasi Ke Bandara

- Bandara Ke Tanah Suci

PEMULANGAN

- Tanah Suci ke Bandara Soetta

- Bandara ke Debarkasi

- Debarkasi ke Daerah Asal

KABUPATEN/KOTA

PROVINSIJEMAAH

38.567

TPHD

285

NASIONALREGULER

204.000

KHUSUS

17.000

KOTA BANDUNG KOTA BOGOR KOTA SUKABUMI KOTA CIREBON KABUPATEN BOGOR

JEMAAH

2.464

TPHD

9

JEMAAH

984

TPHD

3

JEMAAH

257

TPHD

1

JEMAAH

331

TPHD

1

JEMAAH

3.473

TPHD

11

KABUPATEN SUKABUMI KABUPATEN CIANJUR KABUPATEN BEKASI KABUPATEN KARAWANG KABUPATEN SUBANG

JEMAAH

1.625

TPHD

4

JEMAAH

1.382

TPHD

3

JEMAAH

2.207

TPHD

7

JEMAAH

2.175

TPHD

7

JEMAAH

1.193

TPHD

3

KABUPATEN PURWAKARTA KABUPATEN BANDUNG KABUPATEN SUMEDANG KABUPATEN GARUT KABUPATEN TASIKMALAYA

JEMAAH

758

TPHD

2

JEMAAH

2.578

TPHD

9

JEMAAH

873

TPHD

2

JEMAAH

1.911

TPHD

5

JEMAAH

1.481

TPHD

4

KABUPATEN CIAMIS KABUPATEN CIREBON KABUPATEN KUNINGAN KABUPATEN INDRAMAYU KABUPATEN MAJALENGKA

JEMAAH

1.110

TPHD

3

JEMAAH

2.411

TPHD

8

JEMAAH

996

TPHD

3

JEMAAH

1.800

TPHD

5

JEMAAH

1.167

TPHD

3

KOTA BEKASI KOTA DEPOK KOTA TASIKMALAYA KOTA CIMAHI KOTA BANJAR

JEMAAH

2.781

TPHD

8

JEMAAH

1.708

TPHD

5

JEMAAH

654

TPHD

2

JEMAAH

556

TPHD

1

JEMAAH

178

TPHD

1

KAB. BANDUNG BARAT PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT KAB. PANGANDARAN

JEMAAH

1.129

TPHD

3

TPHD

115

PEMBIMBING

56

JEMAAH

385

TPHD

1

KUOTA HAJI TAHUN

1439 H/2018 M

Berdasarkan Keputusan Dirjen PHU No. 174 tahun 2018

Jemaah haji wafat yang telah diumumkanmelunasi BPIH ditahunberjalan

Penerima pelimpahan porsi: anak/orangtua/suami/isteri/ menantu

Persyaratan :

- Melampirkan Surat pengantar dari Kemenag Kabupaten/ Kota sesuaidengan domisili

- Akte Kematian Asli dari Dukcapil

- Surat Kuasa penunjukan pelimpahgan porsi yang diketahui RT. RW, Lurah dan Camat

- BPIH asli Jemaah haji wafat

- - KTP, Akte, Kartu Keluarga, Surat kenal lahir dan buku nikah/ kutipannikah (bukti lain yang relevan dengan jemaah haji wafat)

KEBIJAKAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI

Tidak DAPAT

DILIMPAHKAN

Tidak DAPAT

DILIMPAHKAN

DAPAT

DILIMPAHKAN

Tanggal 14 maret

(pengumuman berhak lunas)

Tanggal 15 Agustus (terakhir

pemberangkatan JKS 96)

Porsi Jemaah

Wafat

PERKEMBANGAN INDEKS KEPUASAN JEMAAH HAJI

TAHUN 2014 S.D 2018

81.02

82.26

83.83

84.85

85.23

2014 2015 2016 2017 2018

HASIL SURVEI BPS

SEKIAN DAN

TERIMA KASIH