EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN RENCANA … filepenguatan koordinasi antar pengelola...
Transcript of EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DAN RENCANA … filepenguatan koordinasi antar pengelola...
EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
DAN RENCANA PROGRAM 2019
BAGIAN TATA USAHA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT
Drs. H. A. HANDIMAN ROMDONY, M.Si
2
Satker PAGU REALISASI PERSENTASE
SETJEN KEMENAG
PROV. JABAR17.426.851.000 17.104.634.936 98,15
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
4
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
1. Kegiatan Laporan Keuangan Tingkat Wilayah dan Pembinaan Laporan Keuangan
2. Penyusunan RKA-K/L Pagu Indikatif dan Persiapan Pagu Anggaran Tahun 2019
3. Pembinaan Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) / E-MPA
4. Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Program di lingkungan Tata Usaha
5. Penyelesaian Pagu Minus TA. 2018
5
Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian
1. Program Pembinaan Administrasi Kepegawaian:• Jumlah dokumen asesmen yang terlaksana sebanyak 135 dokumen (3 angkatan kegiatan
asesmen)– capaian kinerja 100%
• Pembinaan pegawai yang dilaksanakan terkait pemensiunan pegawai diikuti oleh 35 orang –capaian kinerja 100%
• Persentase usul kenaikan pangkat Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebesar 98% - capaian
kinerja 103%• Persentase usul penetapan angka kredit JFT sebesar 98% - capaian kinerja 196%
• Jumlah dokumen koordinasi kepegawaian 40 dokumen – capaian kinerja 160% (adanyapenambahan koordinasi kepegawaian terkait CPNS)
2. Program Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana• Jumlah dokumen temuan BPK, BPKP, dan Itjen yang ditindaklanjuti 300 temuan – capaian
kinerja 38%• Jumlah dokumen koordinasi dan konsultasi keortalaan 13 dokumen– capaian kinerja 87%
• Jumlah dokumen laporan kinerja sebanyak 5 laporan – capaian kinerja 100%• Jumlah pegawai yang terbina dalam PMPRB sebanyak 35 orang – capaian 100%
6
Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian
Kegiatan Pengadaan CPNS:
Kegiatan pengadaan CPNS dibiayai oleh DIPA Setjen dan Pendis. Jumlah pelamar ± 29rb orang
dengan jumlah formasi sebanyak 691 formasi.
Kegiatan dilaksanakan 3 tahap: Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB)
7
Sub Bagian HUKUM dan KUB
1. Tersalurkannya bantuan operasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
(28 Lembaga).
2. Terselenggaranya dialog kerukunan tingkat Kab./Kota (8 lokasi).
3. Terselenggaranya dialog kerukunan tingkat Kecamatan (10 lokasi).
4. Terciptanya 2 desa sadar kerukunan (Desa Pangalengan Kab. Bandung dan Kel.
Karangmekar Cimahi).
5. Penyelesaian perkara non litigasi (luar persidangan).
6. Tersalurkannya tunjangan penyuluh agama khonghucu.
7. Terlaksananya penerbitan produk hukum kanwil kemenag prov. Jabar (1.520
Keputusan).
8
Sub Bagian Umum
1. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Tata Naskah Dinas
2. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Ketatausahaan Pimpinan
3. Tersedianya Sarana Prasarana Kantor
4. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Kerumahtanggaan
5. Tersedianya Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Kanwil Kemenag Prov. Jabar
9
Sub Informasi dan Humas
1. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi.
2. Pengadaan running text Aula Kantor.
3. Terpeliharanya jaringan internet.
4. Terbinanya operator media informasi di Kemenag kab./kota.
5. Terkoordinasinya pengelola informasi dan kehumasan di Kemenag kab./kota.
6. Terpublikasinya program layanan dan kegiatan lembaga.
11
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
• Kurangnya penguatan koordinasi dan tidak tepatnya time schedule dalam proses
pelaksanaan kegiatan pada Tata Usaha maupun bidang teknis terkait waktu
pelaksanaan kegiatan.
• Kurangnya sosialisasi dalam menghadapi akhir tahun anggaran, diperlukannya
penguatan koordinasi antar pengelola kegiatan pada bidang teknis terkait
pelaksanaan langkah-langkah akhir tahun (pertanggungjawaban anggaran).
• Keterbatasan anggaran dalam koordinasi penyusunan L/K untuk melakukan
penyamaan saldo awal / Semester antara SAIBA, E-Rekon maupun SIMAK BMN
(Satker yang dikelola cukup besar sebanyak 361 satker)
• Keterbatasan anggaran sehingga dilakukan penggabungan kegiatan penyusunan
anggaran untuk tahun berjalan yang seharusnya terdiri dari 3 (tiga) tahapan menjadi 2
(dua) tahapan yaitu penyusunan pagu indikatif dan persiapan pagu alokasi serta
penyusunan persiapan pagu alokasi.
• Masih kurangnya koordinasi antar penanggungjawab teknis terkait pengelolaan
anggaran maupun penyusunan anggaran tahun berjalan.
• Masih kurangnya koordinasi dengan lintas intansi terkait berbagai perubahan regulasi
maupun kebijakan terkait pelaksanaan anggaran
12
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
• Kurangnya SDM Perencana dan Koordinasi intern pengelola keuangan di tingkat
Kemenag Kab/Kota maupun Satker dalam lingkup Kemenag Kab/Kota dalam analisis
menghadapi akhir TA. 2018 terhadap Penyelesaian Pagu Minus sehingga data yang
disajikan kurang valid.
• Keterbatasan waktu, perubahan regulasi terkait pengelolaan , pelaksanaan maupun
pertanggungjawaban anggaran menjadi hambatan dalam menghadapi akhir TA. 2018
13
Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian
1. Pembinaan Administrasi Kepegawaian
• Belum adanya format pengganggaran yang jelas terkait pelaksanaan kegiatan
asesmen
• Masih banyaknya kekurangan berkas dalam penilaian angka kredit
2. Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana
• Banyaknya temuan yang tidak bisa langsung ditindaklanjuti sehingga saldo
temuan se-Jawa Barat tergolong besar
• Kurangnya anggaran dalam implementasi Reformasi Birokrasi
14
Sub Bagian Hukum dan KUB
1. Belum adanya gugus tugas penanganan konflik lintas sektoral
2. Jumlah produk hukum (surat keputusan) yang relatif banyak
3. Belum adanya juknis pengukuran indeks kerukunan tingkat provinsi
4. Belum tersedianya data umat Khonghucu di Jawa Barat
16
Sub Bagian Informasi dan Humas
1. Pola koordinasi bagian Humas dengan bagian lain belum terjalin dengan baik.
2. Kedudukan Humas dalam struktur lembaga belum mendapat posisi berarti
keberadaannya dan belum memiliki peranan strategis.
3. Managerial pengelola layanan Humas belum sesuai dengan kompetensinya.
4. Kurangnya dukungan berupa sarana infrastruktur, peralatan dan perlengkapan untuk
menunjang kinerja Humas memenuhi kebutuhan publik ditengah pesatnya kemajuan
perkembangan teknologi komunikasi dan pesatnya informasi.
5. Peran Humas terkebiri oleh akses kewenangan yang terbatas.
18
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
1. Meningkatkan Koordinasi dengan KPPN maupun DJKN melalui beberapa pembinaan
yang melibatkan KPPN maupun DJKN dalam mencari solusi terhadap kesesuaian
antara regulasi dengan pelaksanaan anggaran maupun permasalahan BMN
khususnya untuk Satker MIN yang seluruhnya Assetnya pada TA. 2018 telah
digabung dengan Satker Kemenag Kab/Kota
2. Meningkatkan Koordinasi dengan unit Eselon I Penangungjawab Program terkait
Penyajian Laporan Keuangan berikut permasalahan yang ada di Satker dengan
melakukan Pembinaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang
tersedia yang melibatkan Biro Keuangan selaku koordinator pertanggungjawaban
Laporan Keuangan semua Program
3. Melakukan Sosialisasi terkait Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai untuk Semua
Kegiatan pada TA. 2019.
4. Melakukan Pendampingan Laporan SAIBA pada Satker di lingkungan Kanwil
Kemenag Prov. Jawa Barat dengan kondisi keterbatasan anggaran yaitu perubahan
pola pembebanan anggaran melalui sharing anggaran dengan Satker.
19
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Melakukan pendampingan lanjutan Laporan BMN terhadap penggabungan seluruh
satker MIN (Madarasah Ibtidaiyah Negeri) di lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jawa
Barat untuk menindaklanjuti penyelesaian pengalihan Asset BMN satker MIN ke
Satker Kemenag Kab/Kota.
6. Melakukan Penyusunan RKA-KL tahun berjalan dengan meningkatkan koordinasi
antar penangungjawab teknis sehingga dapat meminimalisir perbedaan prosedur
rencana pelaksanaan anggaran tahun berjalan maupun validitas data perencanaan
sebagai bahan penyusunan anggaran.
7. Melakukan peningkatan koordinasi melalui monitoring terhadap E-MPA / E-Monev
sehingga progress maupun kendala dalam pelaksanaan anggaran dapat segera
dicarikan solusinya.
20
Sub Bagian Ortala dan Kepegawaian
1. Pembinaan Administrasi Kepegawaian• Pengadaan CPNS• Asesmen Kompetensi Jabatan Struktural
• Penyelesaian tugas rutin lainnya
2. Pembinaan Organisasi dan Tatalaksana• Pembinaan Implementasi RB tahun ini dikhususkan pada Pokja Pengawasan
• Pembinaan PP 53 Tahun 2010• Penyusunan laporan kinerja triwulanan dan tahunan
21
Sub Bagian Umum
1. Meningkatnya kualitas administrasi umum• Layanan Umum• Layanan Perkantoran
• Penyelesaian tugas rutin lainnya
2. Meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana Aparatur• Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
• Peralatan dan Fasilitas Perkantoran• Gedung dan Bangunan
22
Program Baru Sub Bagian Hukum dan KUB
1. Sosialisasi wawasan moderasi beragama tingkat kab./kota.
2. Sosialisasi wawasan moderasi kebersamaan umat tingkat kecamatan.
3. Membentuk / berperan aktif lintas sektoral pada gugus tugas penyelesaian konflik
kerukunan.
4. Membuat elektronik Drafting (E-Drafting) penyusunan produk hukum.
5. Mengembangkan desa sadar kerukunan.
6. Penyelesaian sengketa aset-aset BMN.
7. Meningkatkan pemahaman moderasi beragama bagi siswa.
8. Penyaluran bantuan tunjangan guru agama khonghucu.
9. Menyusun indeks kerukunan provinsi jawa barat.
23
Sub Bagian Informasi dan Humas
1. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Media Publikasi, Informasi dan
Dokumentasi
2. Layanan Perkantoran (Pengelolaan Media Informasi)
3. Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi
4. Layanan Data dan Informasi
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMAPROVINSI JAWA BARATJl. Jend. SudirmanNo. 644 Bandung
Drs. H.ABUDIN, M.Ag.
Kepala Bidang Pendidikan Madrasah
Bidang Pendidikan Madrasah2019
I. Pendahuluan
• Rencana Kinerja merupakan suatu proses manajerial yang berorientasi pada pencapaian kinerja selama satu tahun secara sistematis dan berkesinambungan
• Rencana Kinerja Bidang Pendidikan Madrasah disusun untuk menjabarkan secara teknis Rencana Kementerian Agama Cq Rencana Pendidikan Agama Islam dan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Bidang Pendidikan Madrasah
II. Kondisi Umum
Tugas Bidang Pendidikan Madrasah:
Melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pembinaan dan pengelolaan system informasi dibidang Pendidikan Madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
II. Kondisi Umum
Fungsi Bidang Pendidikan Madrasah:
• Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan dibidang pendidikan madrasah ;
• Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerjasama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah; dan
• Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah.
II. Kondisi Umum
Misi Bidang Pendidikan Madrasah tahun 2015-2019
a. Meningkatkan akses Perididikan madrasah yang merata;
b. Meningkatkan mutu Pendidikan madrasah;
c. Meningkatkan relevansi dan daya saing Pendidikan madrasah;
d. Meningkatkan tata kelola Pendidikan madrasah yang baik.
II. Kondisi Umum
Seksi pada Bidang Pendidikan Madrasah:
a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi;
b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kepëndidikan;
c. Seksi Sarana dan Prasarana;
d. Seksi Kesiswaan; dan
e. Seksi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah.
II.Kondisi Umum
Sumber Daya Manusia:
• Kepala Bidang : 1 Orang
• Kepala Seksi : 5 Orang
• Staf : 22 Orang
Jumlah : 28 Orang
III. Program Pendidikan Islam
KODE URAIAN BIDANG
2127 Peningkatan Mutu dan Relevansi
Pendidikan Agama Islam
Bidang PAI
2128 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi,
dan Daya Saing Pendidikan
Keagamaan Islam
Bidang PD Pontren
2129 Peningkatan Akses, Mutu, dan
Relevansi Madrasah
Bidang Pendidikan Madrasah
2133 Peningkatan Kompetensi dan
Profesionalitas Guru dan Tenaga
Kependidikan Madrasah
Bidang Pendidikan Madrasah
2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan
Pelayanan Tugas Teknis Lainnya
Pendidikan Islam
Bidang Pendidikan Madrasah
Bidang PAI
Bidang PD Pontren
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap
Pendidikan Madrasah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1 Penerbitan izin
Operasional Madrasah
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Izin Operasional Baru
Tahun 2018 :
- RA : 220 Lembaga
- MI : 64 Lembaga
- MTs : 78 Lembaga
- MA : 61 Lembaga
- Jumlah : 423 Lembaga
2129
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap
Pendidikan Madrasah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
2 Penegerian Madrasah 1 Lembaga 1 Lembaga 100% Penegerian MTsN 8
Kabupaten Sumedang
2129
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan
Madrasah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1 Pelaksanaan
Akreditasi madrasah
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Akreditasi Tahun 2018 :
- RA : 1.101 Lembaga
- MI : 1.212 Lembaga
- MTs : 713 Lembaga
- MA : 307 Lembaga
- Jumlah: 3.333 Lembaga
2129
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan
Madrasah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
2 Peningkatan Kualitas
Usaha Kesehatan
Sekolah pada
Madrasah
4 Lembaga 3 Lembaga 75% 1 Madrasah Negeri
terhambat relokasi
3 Pelaksanaan
Kompetisi dan
Apresiasi bagi Siswa
Madrasah Tingkat
Nasional
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Jumlah peserta sebanyak
16 Siswa
2129
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan
Madrasah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
4 Bantuan Operasional
Sekolah untuk MI
342,806 Siswa 342,806 Siswa 100% Sesuai target
5 Bantuan Operasional
Sekolah untuk MTs
320,551 Siswa 320,551 Siswa 100% Sesuai target
6 Bantuan Operasional
Sekolah untuk MA
115,925 Siswa 115,925 Siswa 100% Sesuai target
7 Bantuan Operasional
Raudhatul Athfal (RA)
6,480 Siswa 6,480 Siswa 100% Sesuai target
2129
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan
Madrasah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
8 Pelaksanaan kegiatan Rakor
Persiapan dan Evaluasi Ujian
Jenjang MTs, MA serta
Pengawas dan Kasi Penmad
Kab/Kota
6 Kegiatan 6 Kegiatan 100% Sesuai target
9 Pelaksanaan kegiatan
Workshop K-13 revisi MA dan
MTs, MI, Pengembangan
Bahasa dan Sastra Daerah
4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% Sesuai target
2129
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan
Madrasah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
10 Pelaksanaan kegiatan Rapat
Evaluasi Ujian Jenjang MI,
Monev Ujian MTs dan MA,
Monev Implementasi K-13
8 Kegiatan 8 Kegiatan 100% Sesuai target
11 Pelaksanaan kegiatan
Penyusunan dan pencetakan
Kalender Pendidikan
Madrasah TP. 2018/2019
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100% Sesuai target
2129
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan
Madrasah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
12 Pelaksanaan kegiatan
Pencetakan Panduan
Penyusunan
Dokumen Kurikulum
Madrasah edisi 2
(Revisi)
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Sesuai target
13 Pelaksanaan kegiatan
Pengadaan Alat
Pengolah Data Ujian
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Sesuai target
14 Pelaksanaan kegiatan
Pelatihan Proktor MTs
dan MA
4 Kegiatan 4 Kegiatan 100% Sesuai target
2129
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan
Madrasah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
15 Jumlah laporan pelaksanaan
kegiatan Rapat Koordinasi
Persiapan Ujian jenjang MI,
Monev Ujian MI
2 Kegiatan 2 Kegiatan 100% Sesuai target
16 Jumlah laporan pelaksanaan
kegiatan Pencetakan
Panduan Penyusunan
Dokumen Kurikulum RA edisi
2 (revisi)
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Sesuai target
2129
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan
Madrasah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
17 Pemberdayaan
KKM/KKG/MGMP/Pokjawas
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Sesuai target
18 Penyaluran Bantuan Alat
Peraga Edukatif (APE)
RA/BA
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Sebanyak 37
RA
2129
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan
Madrasah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
19 Penyaluran Bantuan
Pembangunan RKB
MI, MTs dan MA
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% RKB Tahun 2018 :
- MI : 9 Ruang
- MTs : 19 Ruang
- MA : 12 Ruang
- Jumlah : 40 Ruang
2129
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan
Madrasah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
20 Penyaluran Bantuan
Rehab Ruang Kelas
MI, MTs dan MA
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Rehab Tahun 2018 :
- MI : 8 Ruang
- MTs : 13 Ruang
- MA : 7 Ruang
- Jumlah : 28 Ruang
2129
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru
dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Sasaran : Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru
dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1 Penguatan Tusi Bidang
Guru dan Tenaga
Kependidikan
1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target
2 Manajemen Program
Sertifikasi Guru
Madrasah (Simpatika)
1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target
3 Tunjangan Profesi Guru
PNS
1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target
2133
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan
Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Sasaran : Terlaksanannya Dukungan Manajemen Pendidikan
dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan
Islam
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
1 Konsultasi dan Pendampingan
Perencanaan Pendis
1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target
2 Penguatan Data Bidang
Pendidikan Madrasah
1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target
3 Rapat Kerja Teknis Bidang
Madrasah
1 Kegiatan 1 Kegiatan 100% Sesuai target
4 Layanan Penunjang Bidang
Madrasah
1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target
2135
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan
Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Sasaran : Terlaksanannya Dukungan Manajemen Pendidikan
dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan
Islam
Indikator Kinerja Target Realisasi % Keterangan
5 Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Seksi pada Bidang
Pendidikan Madrasah
1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target
6 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target
7 Operasional dan Pemeliharaan
Kantor
1 Tahun 1 Tahun 100% Sesuai target
2135
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
KODE URAIAN PAGU REALISASI SISA %
025.04.07 Program Pendidikan Islam 49,604,947,000 48,066,733,835 1,538,213,165 96.90%2127 Peningkatan Mutu dan
Relevansi Pendidikan Agama Islam
3,633,494,000 3,609,284,872 24,209,128 99.33%
2128 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya SaingPendidikan Keagamaan Islam
15,032,000,000 15,019,993,075 12,006,925 99.92%
2129 Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
16,200,287,000 16,094,956,908 105,330,092 99.35%
2133 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
1,310,000,000 992,205,000 317,795,000 75.74%
2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
13,429,166,000 12,350,293,980 1,078,872,020 91.97%
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
OUTPUT CAPAIAN
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan Madrasah Tahun 2018
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN KETERANGAN
1 APK RA 7.69 % 8.10 % Terlampaui
2 APK MI 13.64 % 13.61 % Kurang 0.03 %
3 APK MTs 26.19 % 25.94 % Kurang 0.25 %
4 APK MA 7.61 % 8.34 % Terlampaui
5 APM MI 10.53 % 12.37 % Terlampaui
6 APM MTs 13.39 % 20.94 % Terlampaui
7 APM MA 4.28 % 6.93 % Terlampaui
IV. Capaian Kinerja Tahun 2018
OUTPUT CAPAIAN
Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Tahun 2018
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN KETERANGAN
1 Rerata nilai ujian
sekolah MTs
8.01 6.68 Kurang 1.33
2 Rerata nilai ujian
sekolah MA
7.01 5.88 Kurang 1.13
3 Indeks Integritas
Siswa
60 - Belum ada rilis/berita
resmi terkait nilai
indeks Integritas Siswa
V. Rencana Program Kerja Tahun 2019
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap
Pendidikan Madrasah
Indikator Kinerja Target
1 Penerbitan izin Operasional Madrasah 1 Kegiatan
Indikator Kinerja Target
1 Penerbitan izin Operasional Madrasah 1 Kegiatan
2 Penegerian Madrasah 1 Lembaga
V. Rencana Program Kerja Tahun 2019
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan
Madrasah
Indikator Kinerja Target
1 Pelaksanaan Akreditasi madrasah 1 Kegiatan
2 Pelaksanaan Bimtek Perencanaan dan
Penganggaran Berbasis Kinerja
200 Lembaga
3 Penyelenggaraan Lomba Ajang KSM Nasional 1 Kegiatan
4 Penyelenggaraan kegiatan bedah juknis
kesiswaan
1 Kegiatan
5 Bantuan Operasional Sekolah untuk MI 69,623 Siswa
6 Bantuan Operasional Sekolah untuk MTs 63,565 Siswa
7 Bantuan Operasional Sekolah untuk MA 22,507 Siswa
8 Bantuan Operasional Raudhatul Athfal (RA) 290,066 Siswa
9 Rapat Koordinasi Persiapan Ujian Madrasah 2 Kegiatan
V. Rencana Program Kerja Tahun 2019
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan
Madrasah
Indikator Kinerja Target
10 Rapat Evaluasi Ujian Madrasah 1 Kegiatan
11 Monev Ujian MI, MTs dan MA 1 Kegiatan
12 Pengadaan Alat Pengolah Data Ujian 6 Unit
13 Pelatihan Helpdesk UNBK 1 Kegiatan
14 Sosialisasi Ujian Akhir Madrasah Bersama Daerah
pada MI
1 Kegiatan
15 Sosialisasi Penulisan Ijazah dan SHUAMBN 3 Kegiatan
16 Pendampingan Kurikulum bagi Guru dan
Pengawas Madrasah
3 Kegiatan
17 Pengembangan Inovasi Kurikulum Madrasah 1 Kegiatan
18 Pengembangan Kurikulum RA, MI, MTs, MA 1 Kegiatan
V. Rencana Program Kerja Tahun 2019
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan
Madrasah
Indikator Kinerja Target
19 Pembangunan RKB MIN 11 Ruang
20 Pembangunan RKB MTs 9 Ruang
21 Pembangunan RKB MAN 2 Ruang
22 Rehab Ruang Kelas MIN 7 Ruang
23 Rehab Ruang Kelas MTsN 8 Ruang
24 Rehab Ruang Kelas MAN 5 Ruang
25 Pengadaan Server dan Jaringan Komputer (CBT)
MTs
16 Set
26 Pengadaan Server dan Jaringan Komputer (CBT)
MA
12 Set
V. Rencana Program Kerja Tahun 2019
Kegiatan : Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Mutu, dan Relevansi Pendidikan
Madrasah
Indikator Kinerja Target
27 Pembangunan ruang laboratorium komputer (CBT)
MTs Negeri
11 Ruang
28 Pembangunan ruang laboratorium komputer (CBT)
MA Negeri
6 Ruang
V. Rencana Program Kerja Tahun 2019
Kegiatan : Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru
dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Sasaran : Meningkatnya Kompetensi dan Profesionalitas
Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah
Indikator Kinerja Target
1 Penguatan Tusi Bidang Guru dan Tenaga
Kependidikan
1 Tahun
2 Manajemen Program Sertifikasi Guru Madrasah
(Simpatika)
1 Tahun
3 Tunjangan Profesi Guru PNS 1 Tahun
V. Rencana Program Kerja Tahun 2019
Kegiatan : Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan
Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
Sasaran : Terlaksananya Dukungan Manajemen Pendidikan
dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan
Islam
Indikator Kinerja Target
1 Konsultasi dan Pendampingan Perencanaan
Pendis
1 Tahun
2 Penguatan Data Bidang Pendidikan Madrasah 1 Tahun
3 Rapat Kerja Teknis Bidang Madrasah 1 Kegiatan
4 Layanan Penunjang Bidang Madrasah 1 Tahun
5 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Seksi pada
Bidang Pendidikan Madrasah
1 Tahun
6 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 1 Tahun
7 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1 Tahun
V. Rencana Program Kerja Tahun 2019
KODE URAIAN PAGU
025.04.07 Program Pendidikan Islam 281,990,534,000
2127 Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan
Agama Islam
3,874,830,000
2128 Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya
Saing Pendidikan Keagamaan Islam
8,756,090,000
2129 Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah 256,502,409,000
2133 Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru
dan Tenaga Kependidikan Madrasah
323,500,000
2135 Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan
Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam
12,533,705,000
PAGU ANGGARAN TAHUN 2019
V. Rencana Program Kerja Tahun 2019
TARGET OUTPUT CAPAIAN
Peningkatan Akses Masyarakat terhadapPendidikan Madrasah
Tahun 2019
• APK RA : 7.70 %• APK MI : 13.65 %• APK MTs : 26.20 %• APK MA : 7.62 %• APM MI : 10.54 %• APM MTs : 13.40 %• APM MA : 4.29 %
V. Rencana Program Kerja Tahun 2019
TARGET OUTPUT CAPAIAN
Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah
Tahun 2019
Rerata nilai ujian sekolah MTs : 8.02
Rerata nilai ujian sekolah MA : 7.02
Indeks Integritas Siswa : 63
PENUTUP
• Rencana Kinerja Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat menjadi dasar untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap personil Bidang Pendidikan Madrasah agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya terutama dalam menunjang perwujudan kepemerintahan yang baik.
• Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat tergantung pada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan misi yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan tekad dan semangat bersama menjadikannya sebagai media korektif yang inovatif guna membangun kinerja organisasi
CAPAIAN KINERJA 2018
74,11 %INDIKATOR NILAI DIATAS :1. Masih ada ketidak sesuaian
antara ketepatan RPD awal danRPD akhir.
2. Belum terpenuhinya seluruhlayanan program Bimas Islam
CAPAIAN KINERJA
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
RealisasiAnggaran
KonsistensiRPD awal
KonsistensiRPD Akhir
CapaianKeluaranKegiatan
Series 3
Series 2
Series 1
CAPAIAN KINERJA PROGRAM BIDANG URUSAN AGAMA ISLAM 2018
NO SASARAN INDIKATOR KELUARAN KEGIATAN (IKK)
TARGET CAPAIAN
REALISASI CAPAIAN
12104.001
Jumlah Penghulu (orang) 1.454 100%Penghulu yang terbina
22104.002
Jumlah KUA (unit) 626 100%KUA yang Memenuhi StandarPelayanan minimal
32104.003 Jumlah Keluarga Sakinah
(pasang)12 100%
KUA Sakinah yang terbina
42104.008 Jum Bimbingan Pra Nikah
(pasang)395.872 100%
Bimbingan Perkawinan Pra Nikah
52124.001 Jumlah Layanan Konsultasi
Syari'ah (kali)1 100%
Layanan Syari'ah
62124.014 Jumlah Rumah Ibadah yang
berkualitas (unit)26 100%
Rumah Ibadah Bersih dan Sehat
72124.016 Jumlah Pelaksanaan Isbath
(kali)3 100%
Pengelolaan Hisab Rukyat
82124.018 Jumlah Penyelesaian Konflik
Keagamaan (kali)1 100%
Penyelesaian Konflik Keagamaan
Realisasi Anggaran 2018
NO NAWACITA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU REALISASI %
1
Menghadirkan kembali Negara Untuk Melindungi Segenap Bangsa dan memberi Rasa Aman Pada seluruh Warga Negara
BimbinganMasyarakat Islam
2104. Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah
008. BimbinganPerkawinan PraNikah
636,312,000 631,313,000 99,21 %
2Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi
Sosial
BimbinganMasyarakat Islam
2104. Pengelolaan KUA dan Pembinaan
Keluarga Sakinah
001.Penghulu yang terbina 476,300,000 475,624,000
99,86%
002. KUA yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal
2,679,920,000 2,384,217,000 88,97%
003. Keluarga Sakinah yang Terbina 219,599,000 218,669,000
99,58%
2124. Pengelolaan Urusan Agama Islam & Pembinaan Syariah
001. Layanan Syariah17,000,000 17,000,000
100%
016.Pengelolaan Hisab Rukyat 50,000,000 49,910,000
99,82%
018. Penyelesaian Konflik Keagamaan 86,312,000 85,995,000
99,63%
Realisasi Anggaran 2018
3Melakukan RevolusiKarakterbangsa
Bimbingan MasyarakatIslam
2124. PengelolaanUrusan Agama Islam & Pembinaan Syariah
014. Rumah IbadahBersih & Sehat 235,000,000 234,050,000
99,6%
NO NAWACITA PROGRAM KEGIATAN OUTPUT PAGU REALISASI
%
Rencana program 2019PROGRAM KEGIATAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET CAPAIAN
BIMBINGAN MASYRAKAT
ISLAM
2104. Pengelolaan KUA dan Pembinaan
Keluarga Sakinah
2104.001Jumlah Penghulu (orang) 318
Penghulu yang terbina
2104.002
Jumlah KUA (unit) 626KUA yang Memenuhi Standar Pelayanan minimal
2104.003Jumlah Keluarga Sakinah (pasang)
12KUA Sakinah yang terbina
2104.008Jum Bimbingan Pra Nikah (pasang)
613.135Bimbingan Perkawinan Pra Nikah
2124. Pengelolaan Urusan Agama Islam
dan Pembinaan Syari'ah
2124.001Jumlah Layanan Konsultasi Syari'ah (kali)
1Layanan Syari'ah
2124.014Jumlah Rumah Ibadah yang berkualitas (unit)
27Rumah Ibadah Bersih dan Sehat
2124.016Jumlah Pelaksanaan Isbath (kali)
4Pengelolaan Hisab Rukyat
2124.018Jumlah Penyelesaian Konflik Keagamaan (kali)
1Penyelesaian Konflik Keagamaan
Rencana Program 2019
3Melakukan RevolusiKarakter bangsa
Bimbingan MasyarakatIslam
2124. PengelolaanUrusan Agama Islam & Pembinaan Syariah
014. Rumah IbadahBersih & Sehat 235,000,000 234,050,000
99,6%
Evaluasi Kinerja 2018,
Strategi Pencapaian Program
2019 dan Sinergitas Program
Bidang Penais, Zakat & Wakaf
Disampaikan Oleh :
Drs. H. A. PATONI, MM
RAKER KANWIL KEMENAG JABAR
TAHUN 2019
Program Bimas Islam
RPJMN K/L 2015 - 2019
2
Bimas Islam
Persentase lembaga zakat,
wakaf yang difasilitasi dalam
memenuhi standar minimal lembaga
keagamaan
Persentase KUA yang memenuhi
standar pelayanan
Jumlah penyuluh agama yang
difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
Sasaran & Indikator
Program Bidang Penais, Zakat & Wakaf
RPJMN K/L 2015 - 2019
3
SASARAN
• Jumlah lembaga wakaf yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan
• Jumlah sertifikat tanah wakaf
• Jumlah pengelolaan lembaga wakaf yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan program pelayanan keagamaan
• Jumlah lembaga zakat yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan
• Jumlah pengelola lembaga zakat yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan program pelayanan keagamaan
• Jumlah penyuluh agama yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
• Jumlah Lembaga Penais yang difasilitasi dalam penguatan dan pemberdayaan
• Jumlah fasilitas penyelenggaraan even keagamaan nasional
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Wakaf
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan dan Pembinaan
Pemberdayaan Zakat
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan dan Pembinaan
Penerangan Agama Islam
INDIKATOR
INDIKATOR
INDIKATOR
Program Bidang Penais, Zakat & Wakaf
Renstra Kanwil Kemenag Jabar (Revisi)
Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama
1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama○ Jumlah umat beragama yg aktif pada rumah
ibadah
○ Jumlah rumah ibadah yg melaksanakan keg. sosial keagamaan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan○ Jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi
kompetensi
4
5
Capaian Kinerja 2018, Bidang Penais Zawa
merealisasikan program pada output Pengelolaan dan
Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sebesar
97,48 % serta output Pengelolaan dan Pembinaan
Penerangan Agama Islam sebesar 96,53 %. Sehingga
tercapai rata-rata dari kedua output sebesar 97 %
Kode Kegiatan Pagu Capaian (%)
2122 Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf 380.000.000 97,48
2123 Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam 1.834.600.000 96,53
Literatur yg dihasilkan
1.
ZAKAT UNTUK PENCAPAIAN
JABAR
SEJAHTERA LAHIR BATIN
6
2.
MODUL BIMLUH NAPZA DAN HIV /
AIDS
BAGI PAI NON PNS
3.
MODUL BIMLUH RADIKALISME DAN
ALIRAN
SEMPALAN
BAGI PAI NON PNS
4.
MODUL BIMLUH PENGENTASAN
BUTA AKSARA AL-
QUR'AN
BAGI PAI NON PNS
5.
MODUL BIMLUH KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA
BAGI PAI NON PNS
Alokasi Pagu Anggaran
Program Penais, Zakat & Wakaf
se-Jawa Barat T.A 2019
7
No Program / Kegiatan Pagu
1 2122. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Rp. 3.892.670.000
2 2123. Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam Rp. 35.235.532.000
3 2125. Dukungan Manajemen Rp. 521.557.370.000
Alokasi Provinsi dan
Daerah
8
26%
74%
PENGELOLAAN DAN PEMBINAANPEMBERDAYAAN ZAKAT DAN WAKAF
Prov. Daerah
35%
65%
PENGELOLAAN DAN PEMBINAANPENERANGAN AGAMA ISLAM
Prov. Daerah
Prov. 26 %
Daerah 74 %Prov. 35 %
Daerah 65 %
Strategi Pencapaian
Program 2019
9
1 Perencanaan
Penjadualan dan pengembangan
rencana aktivitas program
2 Pengorganisasian
Membagi setiap tugas dan
tanggung jawab bagi semua SDM
menurut keahlian
3 Pelaksanaan
Realisasi pencapaian visi, misi dan
perencanaan
4 Pengawasan
Penilaian kinerja pelaksanaan dan
evaluasi korektif
Sinergitas
Program
10
Lintas
Sektoral
ORMAS
ISLAM /
LEMBAGA
KEAGAMAAN
PEMDA,
KEMENTERIAN,
LEMBAGA &
BADAN
LAINNYA
BUMN
BAZNAS
BWI
CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
DAN RENCANA PROGRAM 2019
BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Oleh : Drs. H. AJAM MUSTAJAM, M.Si
KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
FEBRUARI 2019
STRUKTUR ORGANISASIBIDANG PENYELENGGARAAN HAJI DAN
UMRAH
KEPALA BIDANG
PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH
KEPALA SEKSI PENDAFTARAN DAN
DOKUMEN HAJI
KEPALA SEKSI PEMBINAAN HAJI DAN
UMRAH
KEPALA SEKSI AKOMODASI, TRANSPORTASI DAN PERLENGKAPAN HAJI
KEPALA SEKSI PENGELOLA KEUANGAN HAJI
KEPALA SEKSI
INFORMASI HAJI
CAPAIAN KINERJA 2018NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN REALISASI CAPAIAN
1 Terwujudnya
Penyelenggaraan Haji dan
Umrah yang Aman, Tertib
dan Lancar
Pelayanan pendaftaran,
pembatalan, transportasi
udara, dan perlindungan
jemaah haji reguler
Terlayaninya
pendaftaran,
pembatalan,
transportasi udara, dan
perlindungan jemaah
haji reguler Tercapainya Pengelolaan
Dana Haji dan Sistem
Informasi Haji, Layanan
Sarana dan Prasarana
Internal serta
Terlaksananya
penyelenggaraan
operasional haji dalam
negeri dan berkoordinasi
dengan UPT Asrama Haji
Embarkasi Jakarta Bekasi
Pelayanan dokumen dan
perlengkapan jemaah haji
Terselesaikannya
dokumen dan
perlengkapan jemaah
haji
Revitalisasi dan
Pengembangan Asrama Haji
Terlaksananya
Revitalisasi dan
Pengelolaan Asrama Haji
Pengelolaan Asrama Haji Terbentuknya UPT
Asrama Haji Embarkasi
Jakarta-Bekasi
Prosentase capaian kinerja sebesar 99,41%.
Target kinerja yang tidak tercapai sebesar 0,59%.
SUMBER ANGGARAN TAHUN 2019
DIPA
Peruntukkan meliputi : pelaksanaan Tugas dan Fungsi Bidang PHU
PKOH
Peruntukkan meliputi : Konsumsi, akomodasi, penerbitan paspor, manasik haji Kabupaten Kota dan KUA, pengurusan Visa.
HIBAHPer untukan meliputi :
1. TPHD
-BPIH TPHD
- Seleksi TPHD
- Uang saku TPHD
- Pembekalan ter integrasi
2. Ser tifikasi Pembimbing
3. Pembekalan Sebelum Penetapan Kelulusan Petugas TPHI dan TPIHI
4. Rompi jemaah
RENCANA PROGRAM BIDANG PENYELENGGARAAAN HAJI DAN UMRAH TAHUN 2019
NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
1 Penyelesaian Dokumen Haji Lembar BPIH Tabung, Lembar BPIH
Lunas dan Paspor Calon Jemaah Haji
Pelayanan dokumen jemaah haji Terhimpunnya lembar bukti setoran
BPIH tabung dan pelunasan.
Terhimpunnya paspor calon jemaah
haji.
Terselesaikannya visa calon jemaah
haji.
2 Rapat Sosialisasi Pendaftaran,
Pelunasan, dan Pembatalan Haji
Kasi PHU,Petugas Pendaftaran,
Siskohat dan BPS BPIH
Pelaksanaan rsosialisasi
Pendaftaran, Pelunasan dan
Pembatalan Haji
Tersosialisasikannya Pendaftaran,
Pelunasan dan Pembatalan Haji
3 Sosialisasi dan Pelayanan Haji
Reguler
Kasi PHU,Petugas Pendaftaran,
Siskohat
Pelaksanaan sosialisasi dan
pelayanan haji reguler
Terealisasikannya sosialisasi
program pelayanan haji reguler
4 Rapat Koordinasi Penetapan Kuota
Haji
Kepala Kemenag dan Kasi PHU Pelaksanaan rapat koordinasi
penetapan kuota haji
Terlaksananya rapat koordinasi
penetapan kuota haji
4 Seleksi Awal Petugas Haji di Provinsi Calon Petugas Haji Pelaksanaan Seleksi Awal
Petugas Haji di Provinsi
Terselenggaranya Seleksi Awal
Petugas Haji di Provinsi yang
kredibel
5 Rapat Persiapan Seleksi Calon
Petugas Haji Tingkat Provinsi
Panitia Seleksi Pelaksanaan rapat Persiapan
Seleksi Calon Petugas Haji
Tingkat Provinsi
Terselenggaranya rapat Persiapan
Seleksi Calon Petugas Haji Tingkat
Provinsi
6 Seleksi Calon Petugas Haji Tingkat
Provinsi
Calon Petugas Haji Pelaksanaan Seleksi Calon
Petugas Haji di Provinsi
Terselenggaranya Seleksi Calon
Petugas Haji di Provinsi yang
kredibel
7 Monitoring Seleksi Awal Petugas Haji
di Kabupaten dan Kota
Kemenag Kabupaten/Kota Pelaksanaan Monitoring Seleksi
Awal Petugas Haji di Kabupaten
dan Kota
Terselenggaranya Monitoring
Seleksi Awal Petugas Haji di
Kabupaten dan Kota
8 Rapat Persiapan Pelatihan Petugas
Haji
Panitia Pelatihan Petugas Haji Pelaksanaan Rapat Persiapan
Pelatihan Petugas Haji
Terselenggaranya Rapat Persiapan
Pelatihan Petugas Haji
9 Pelatihan Petugas Haji Peetugas Haji Pelaksanaan Pelatihan Petugas
Haji
Terselenggaranya Pelatihan Petugas
Haji yang profesional
10 Monitoring dan Evaluasi Bimbingan
Manasik Haji
KUA Kecamatan dan Kemenag
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Monitoring dan
Evaluasi Bimbingan Manasik Haji
Terselenggaranya Monitoring dan
Evaluasi Bimbingan Manasik Haji
11 Akreditasi KBIH KBIH Pelaksanaan Akreditasi KBIH Terselenggaranya Akreditasi KBIH
yang akuntabel
12 Verifikasi Izin PPIU dan PIHK PPIU dan PIHK Pelaksanaan Verifikasi Izin PPIU
dan PIHK
Terselenmggaranya Verifikasi Izin
PPIU dan PIHK sesuai Regulasi
NO PROGRAM SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
13 Sosialisasi dan Pembinaan
Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
dan Umrah
Pengurus PPIU dan PIHK Pelaksanaan Sosialisasi dan
Pembinaan Penyelenggara
Ibadah Haji Khusus dan Umrah
Terselenggaranya Sosialisasi dan
Pembinaan Penyelenggara Ibadah
Haji Khusus dan Umrah
14 Rapat Koordinasi Penyusunan Kloter
Calon Jemaah Haji
Kepala Kemenag dan Kasi PHU
Kab/Kota
Pelaksanaan Rapat Koordinasi
Penyusunan Kloter Calon Jemaah
Haji
Terselenggaranya Rapat Koordinasi
Penyusunan Kloter Calon Jemaah
Haji
15 Operasional Petugas Haji Kloter Anggaran Petugas Haji Kloter Pelaksanaan Operasional Petugas
Haji Kloter
Terealisasikannya Operasional
Petugas Haji Kloter
16 Rapat-rapat Persiapan PPIH
Embarkasi
PPIH Embarkasi Pelaksanaan Rapat-rapat
Persiapan PPIH Embarkasi
Terselenggaranya Rapat-rapat
Persiapan PPIH Embarkasi
17 Honorarium PPIH Embarkasi Anggaran PPIH Embarkasi Honorarium PPIH Embarkasi
dibayar tepat waktu
Terbayarkannya Honorarium PPIH
Embarkasi
18 Sosialisasi Juknis Pengelolaan
Keuangan Operasional Haji
Pengelola Keuanganj Haji Realisasi Juknis Pengelolaan
Keuangan Operasional Haji
Terrealisasikannya Juknis
Pengelolaan Keuangan Operasional
Haji
19 Penyusunan Laporan Keuangan Haji Dokumen Laporan Keuangan Haji Pelaksanaan Penyusunan
Laporan Keuangan Haji
Tersusunnya Laporan Keuangan Haji
20 Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Haji
Dokumen Laporan Penyelenggaraan
Haji
Pelaksanaan Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Haji
Tersusunnya Laporan
Penyelenggaraan Haji
21 Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran
Rencana Kerja dan Anggaran Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Anggaran
Tersusunnya Rencana Kerja dan
Anggaran
22 Penyusunan Rencana Anggaran DIPA Dokumen DIPA Pelaksanaan Penyusunan
Rencana Anggaran DIPA
Tersusunnya Rencana Anggaran
DIPA
23 Evaluasi Penyelenggaraan Haji Pejabat yang terkait Pelaksanaan Evaluasi
Penyelenggaraan Haji
Terselenggaranya Evaluasi
Penyelenggaraan Haji
24 Rapat Kerja Teknis Bidang PHU dan Kasi PHU Kab/Kota
Se Jawa Barat
Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Terselenggaranya Rapat Kerja
Teknis
LANJUTAN…
Pendaftaran online seleksi petugas haji (TPHI, TPIHI dan PPIH Arab Saudi)
Pelatihan Terintegrasi PetugasKloter
Pelaksanaan Seleksi Petugas Haji Berbasis Computer Assisted Test (CAT)
Penyusunan Pra ManifetsPemberangkatan Jemaah Haji OnlinePencetakan Surat Perintah
Masuk Asrama (SPMA) Online
INOVASI BIDANG PHU 2018
Pendaftaran Haji Menggunakan E-KTP (on Progres)
Qur'ah penetapankloter
Penyusunan Standar OperasionalProsedur (SOP) Berbasis Aplikasi
Pengarsipan DokumenBerbasis Aplikasi
INOVASI BIDANG PHU TAHUN 2019 :
1. Paspor Jemaah haji Jawa Barat akan di lengkapi dengan stiker QR Barcode untuk memudahkan proses identifikasi.
2. Call Center via Whatsapp terkait pendaftaran haji regular dan haji khusus
3. Pelaksanaan seleksi calon petugas kloter dengan melaksanakanpraseleksi tahap akhir.
4. Pengkloteran sesuai dengan zona Kabupaten/Kota.
5. Penerapan aplikasi SIMKOH di seluruh Kabupaten/Kota.
6. Pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada seluruhKabupaten/Kota.
7. Pembuatan Grand Desain dan penyelesaian sertifikat tanah Hibahuntuk pembangunan Asrama Haji Indramayu.
8. Pengadaan identitas kedaerahanuntuk Jemaah haji yang menunjukkan identitas Jawa Barat.
TAHAPAN OPERASIONALPENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
PENDAFTARAN
- Setoran Awal
- Antrian Sesuai Porsi
- Pelunasan
BIMBINGAN
- Bimbingan Manasik
(KUA, KBIH & Kemenag Kab/Kota
- Pembinaan Petugas Kloter
- Pembinaan Karom
PEMBERANGKATAN
- Daerah Asal Ke Embarkasi
- Embarkasi Ke Bandara
- Bandara Ke Tanah Suci
PEMULANGAN
- Tanah Suci ke Bandara Soetta
- Bandara ke Debarkasi
- Debarkasi ke Daerah Asal
KABUPATEN/KOTA
PROVINSIJEMAAH
38.567
TPHD
285
NASIONALREGULER
204.000
KHUSUS
17.000
KOTA BANDUNG KOTA BOGOR KOTA SUKABUMI KOTA CIREBON KABUPATEN BOGOR
JEMAAH
2.464
TPHD
9
JEMAAH
984
TPHD
3
JEMAAH
257
TPHD
1
JEMAAH
331
TPHD
1
JEMAAH
3.473
TPHD
11
KABUPATEN SUKABUMI KABUPATEN CIANJUR KABUPATEN BEKASI KABUPATEN KARAWANG KABUPATEN SUBANG
JEMAAH
1.625
TPHD
4
JEMAAH
1.382
TPHD
3
JEMAAH
2.207
TPHD
7
JEMAAH
2.175
TPHD
7
JEMAAH
1.193
TPHD
3
KABUPATEN PURWAKARTA KABUPATEN BANDUNG KABUPATEN SUMEDANG KABUPATEN GARUT KABUPATEN TASIKMALAYA
JEMAAH
758
TPHD
2
JEMAAH
2.578
TPHD
9
JEMAAH
873
TPHD
2
JEMAAH
1.911
TPHD
5
JEMAAH
1.481
TPHD
4
KABUPATEN CIAMIS KABUPATEN CIREBON KABUPATEN KUNINGAN KABUPATEN INDRAMAYU KABUPATEN MAJALENGKA
JEMAAH
1.110
TPHD
3
JEMAAH
2.411
TPHD
8
JEMAAH
996
TPHD
3
JEMAAH
1.800
TPHD
5
JEMAAH
1.167
TPHD
3
KOTA BEKASI KOTA DEPOK KOTA TASIKMALAYA KOTA CIMAHI KOTA BANJAR
JEMAAH
2.781
TPHD
8
JEMAAH
1.708
TPHD
5
JEMAAH
654
TPHD
2
JEMAAH
556
TPHD
1
JEMAAH
178
TPHD
1
KAB. BANDUNG BARAT PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT KAB. PANGANDARAN
JEMAAH
1.129
TPHD
3
TPHD
115
PEMBIMBING
56
JEMAAH
385
TPHD
1
KUOTA HAJI TAHUN
1439 H/2018 M
Berdasarkan Keputusan Dirjen PHU No. 174 tahun 2018
Jemaah haji wafat yang telah diumumkanmelunasi BPIH ditahunberjalan
Penerima pelimpahan porsi: anak/orangtua/suami/isteri/ menantu
Persyaratan :
- Melampirkan Surat pengantar dari Kemenag Kabupaten/ Kota sesuaidengan domisili
- Akte Kematian Asli dari Dukcapil
- Surat Kuasa penunjukan pelimpahgan porsi yang diketahui RT. RW, Lurah dan Camat
- BPIH asli Jemaah haji wafat
- - KTP, Akte, Kartu Keluarga, Surat kenal lahir dan buku nikah/ kutipannikah (bukti lain yang relevan dengan jemaah haji wafat)
KEBIJAKAN PELIMPAHAN NOMOR PORSI
Tidak DAPAT
DILIMPAHKAN
Tidak DAPAT
DILIMPAHKAN
DAPAT
DILIMPAHKAN
Tanggal 14 maret
(pengumuman berhak lunas)
Tanggal 15 Agustus (terakhir
pemberangkatan JKS 96)
Porsi Jemaah
Wafat
PERKEMBANGAN INDEKS KEPUASAN JEMAAH HAJI
TAHUN 2014 S.D 2018
81.02
82.26
83.83
84.85
85.23
2014 2015 2016 2017 2018
HASIL SURVEI BPS