disampaikan oleh: Dr. H. Asli Nuryadin Kepala BAPPEDA Kota...

17
disampaikan oleh: Dr. H. Asli Nuryadin Kepala BAPPEDA Kota Samarinda

Transcript of disampaikan oleh: Dr. H. Asli Nuryadin Kepala BAPPEDA Kota...

disampaikan oleh:Dr. H. Asli Nuryadin

Kepala BAPPEDA Kota Samarinda

Merupakan Ibu Kota ProvinsiKalimantan Timur dan berbatasan

dengan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mempunyai luas wilayahberdasarkan PP Nomor 21

tahun 1987 sebesar718 Km2

Kecamatan: 10Kelurahan : 59

Jumlah penduduk sebanyak830,676 jiwa

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Lapangan UsahaKota Samarinda, 2014

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 2015

Struktur Ekonomi Samarinda 2015

Fokus atau Tema Pembangunan Kota Samarinda,Tahun 2016-2021

OPTIMALISASIPENGENDALIAN

BANJIR

PENINGKATANDERAJAT

KESEHATANMASYARAKAT

PENGEMBANGANBIDANG

PENDIDIKANUNTUK

MENGHASILKANSDM YANG

PROFESIONAL,BERKARAKTERDAN RELIGIUS

PENGEMBANGANDAN

PENINGKATANINFRASTRUKTUR,

FASILITASPERKOTAAN

DAN UTILITASPENUNJANG

SEKTORUNGGULAN

YANG BERDAYASAING DAN

BERWAWASANLINGKUNGAN

PENGENTASANKEMISKINANBERBASIS

PEMBERDAYAANEKONOMI

KERAKYATAN

PENCEGAHANDAN

PENANGGULANGAN BENCANA

SECARAEFEKTIF

PENINGKATANKEHIDUPANBERAGAMA,

SENI BUDAYA,PERAN DANPRESTASIPEMUDA,

PEMASYARAKATAN OLAH RAGA

SERTAPEMBERDAYAANMASYARAKAT

DANPEREMPUAN

PEMANTAPANKEUANGAN

DAERAH DANPEMBIAYAAN

PEMBANGUNANDI DAERAH

PENINGKATANTATA KELOLA

PEMERINTAHANYANG BAIK

PENGENTASANKEMISKINAN

BERBASISPEMBERDAYAAN

EKONOMIKERAKYATAN

Meningkatkanperan investasidan ekonomikerakyatan

Meningkatnyaperekonomian

melaluiinvestasi

swasta danpasar

tradisional

Revitalisasi pasartradisional menjadi

pasar modern

Pertumbuhan produkperdagangan daerah

Memberikankemudahan investasi

baik dari sisi pelayananmaupun penyediaanSDM di pasar kerja

Peningkatan kualitas danakses tenaga kerja

Peningkatan InvestasiPMA/PMDN

Meningkatnyaperekonomianmelalui peran

UMKM &Koperasi,bidang

Pariwisata &EkonomiKreatif,

Pertanian,Perkebunan,Peternakan &

Perikanan, sertausaha jasa

lainnya

Melakukan penataanPKL dan sektor

informal lainnya padakawasan perdagangan

Penyediaan ruang bagiberkembangnya PKL dansektor informal lainnya

sesuai zonasi-zonasi yangtelah ditetapkan dalam

RTRW

Meningkatkankelembagaan koperasiaktif dan UMKM, serta

peran bidangPariwisata & Ekonomi

Kreatif, Pertanian,Perkebunan,Peternakan &

Perikanan untukmendukung ekonomi

kerakyatan

Pemberdayaanmasyarakat kurang

mampu dalamkemandirian berusaha

Pengembangan pariwisatadan ekonomi kreatif

Peningkatan eksporkomoditi unggulan

Penyediaan panganberkelanjutan untukmendukung ekonomi

kerakyatan

AGENDAPRIORITAS TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH

KEBIJAKAN

Sasaran Pembangunan KotaSamarinda Tahun 2018 Indikator Target

1 Meningkatnya perekonomian melalui investasiswasta dan pasar tradisional

Pertumbuhan Ekonomi 6 ± 1 %

Tingkat Inflasi 4 – 5 %

2 Meningkatnya perekonomian melalui peranUMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & EkonomiKreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan &Perikanan, serta usaha jasa lainnya

Pengeluaran konsumsirumah tangga perbulan

Rp. 1.161.275,-

Pendapatan Per Kapita 63, 3 juta

Angka Kemiskinan 4,09 %

Angka Pengangguran 4,0 – 4,5 %

Meningkatnya SektorPerdagangan TerhadapPDRB

16,29%

Kontribusi Sektor JasaTerhadap PDRB

20,72 %Sumber : RPJM Kota Samarinda

Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi versi BI

Sasaran Program Prioritas Indikator Target Ket.

1 Meningkatnyaperekonomianmelaluiinvestasiswasta danpasartradisional

1 Program PeningkatanEfisiensi PerdaganganDalam Negeri

Jumlah pasar daerahyang dikelola

14 pasar

Jumlah pasar daerahyang memenuhikriteria pasar sehat

6 pasar

Memperkenalkanproduk unggulandaerah ke luardaerah

6 kali

Terwujudnyapengendalian InflasiDaerah

4 sidak

Jumlah pedagang(formal dan informal)yang dibina

60pedagang

2 Program Penyiapan PotensiSumberdaya, Sarana danPrasarana Daerah

Jumlah tenaga kerjaterserap PMA/PMDN

3.250orang

Sasaran Program Prioritas Indikator Target Ket.

3 Program peningkatanKualitas Dan ProduktivitasTenaga Kerja

Besaran tenaga kerjayang mendapatkanpelatihan berbasiskompetensi

100 %

Besaran tenaga kerjayang mendapatkanpelatihan berbasismasyarakat

100 %

Besaran tenaga kerjayang mendapatkanpelatihankewirausahaan

100 %

4 Program Peningkatan Iklimdan Realisasi Investasi,

Jumlah investorberskala nasional(PMDN/PMA)

177perusahaan

Jumlah nilai investasiberskala nasional(PMDN/PMA)

Rp 6.650Milyar

5 Program peningkatanPromosi Dan KerjasamaInvestasi

Tersedianya informasipeluang usahasektor/bidang usahaunggulan

12 event

Sasaran Program Prioritas Indikator Target Ket.

2 Meningkatnyaperekonomianmelalui peranUMKM &Koperasi, bidangPariwisata &Ekonomi Kreatif,Pertanian,Perkebunan,Peternakan &Perikanan, sertausaha jasalainnya

1 Program Penataan StrukturIndustri

PembentukanKawasan Industri dikota samarinda

40 %

2 Program peningkatanKualitas KelembagaanKoperasi

Persentase koperasiaktif

81 %

3 Program pengembangankewirausahaan dankeunggulan kompetitifusaha kecil menengah

Jumlah UMKM yangdibina

150 unit

4 Program PengembanganDestinasi Pariwisata

Jumlah obyek wisataunggulan yangmenggambarkankekhasan lokal

11 objek

5 Program Pengembangandan pembinaan pengrajin-pengrajin berbasis ekonomikreatif

Jumlah produkekonomi kreatif yangdikembangkan

16 produk

Sasaran Program Prioritas Indikator Target Ket.

9 Program peningkatan produksiperikanan tangkap

Produksi perikanantangkap

15.180 ton

10 Program peningkatan populasidan produksi peternakan

Produksi daging 11.087 ton

Sasaran Program Prioritas Indikator Target Ket.

9 Program peningkatan produksiperikanan tangkap

Produksiperikanan tangkap

15.180 ton

10 Program peningkatan populasi danproduksi peternakan

Produksi daging 11.087 ton

Evaluasi Kesesuaian (PROGRAM & KEGIATAN)RKPD & PPAS Tahun 2015 & 2016

Total Kegiatan :4444

3.780 561RKPD APBD

664

Th. 2015

26 6198

RKPD APBD

Total Program: 224

(88,39%)

(14,94%)

264

RKPD APBD

Total Program: 264

(100%)

3 1

1.976

RKPD APBD

Total Kegiatan:1.976

(99,85%)

Th. 2016

EVALUASI RKPDTahun 2015 dan 2016

TahunEvalua

si

Pagu Program

RKPD (Rp) APBD (Rp) Selisih (RKPD-APBD)

2015 6.783.338.269.056,00 2.490.177.168.690,00 -4.293.161.100.366,00

2016 1.512.759.166.128,38 1.403.976.847.137,00 -108.782.318.991,38

Sinkronisasi dan Konsistensi Antardokumen Renbangda

ArahPembangunanDaerah

5 TahunKe I

5 TahunKe II

5 TahunKe III

5 TahunKe IV

Kebijakan Umumdan ProgramBangda

I II III IV V

Program danKegiatan Bangda

1 2 3 … 12

Program danKegiatan SKPD

I II III IV V

Program danKegiatan SKPD

1 2 3 … 12

RPJPD 4 x 5 masa bakti KDH

RPJMD TahunRenstra Tahun

RKPD Bulan Renja Bulan

Program

Program danKegiatan

Sekian

TERIMA KASIHAtas Perhatiannya