DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya...

161
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2019

Transcript of DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya...

Page 1: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG

TAHUN ANGGARAN 2019

Page 2: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

ii

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat

dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang ini disusun mendasari Peraturan

Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah.

Dengan disahkan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 ini,

diharapkan Dinas Kesehatan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan

negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya

akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance).

Batang, 18 Juli 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BATANG

dr. HIDAYAH BASBETH

Pembina Utama Muda

NIP. 19600530 198703 2 004

Page 3: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i

KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii

DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1

1.2 . Landasan Hukum ........................................................................... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................ 4

1.4 Sistematika Penulisan .................................................................... 4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017 ............... 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 dan

Capaian Renstra Dinas Kesehatan TAHUN 2017 ........................... 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan ........................................... 55

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Kesehatan ...................................................................................... 69

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..................................... 74

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................ 96

BAB III TUJUAN, SASARAN DINAS KESEHATAN .......................................... 97

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 97

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang ... 104

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan ............................... 108

BAB V PENUTUP ............................................................................................... 109

LAMPIRAN TABEL

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun

2019 Kabupaten Batang

Page 4: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

i

Page 5: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu

kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini

dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa

konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan

pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Batang Tahun 2019 mengacu pada perencanaan

Nasional dan Provinsi Jawa Tengah sehingga diharapkan ada

kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat

hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan

bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan

peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana

tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta

mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan

dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan

dengan kondisi riil yang dialami oleh daerah dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana

kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam

memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang

merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan

permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program

dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019 oleh Dinas

Kesehatan Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan

Page 6: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

2

pembangunan daerah bidang kesehatan secara terencana melalui

sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 diintegrasikan dengan

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Renja

Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, yang selanjutnya dijadikan

sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dalam

menjalankan Visi dan Misi jangka menengah daerah. Selanjutnya

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang digunakan sebagai

acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2019.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENJA Dinas Kesehatan

Kabupaten Batang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

Page 7: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

3

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan

Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2022;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Batang;

Page 8: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

4

16. Peraturan Bupati Batang Nomor 97 Tahun 2012 tentan Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Batang;

17. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Dinas Kesehatan;

18. Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Batang Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk

memberikan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan

(stakeholder) pembangunan kesehatan di Kabupaten Batang

dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2019.

2. Tujuan

a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

tahunan dibidang kesehatan yang sesuai dengan

kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di

daerah dengan melihat sumberdaya yang ada.

b. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi

upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Kabupaten Batang dalam pembangunan kesehatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan RENJA Dinas Kesehatan

Kabupaten Batang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

Page 9: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

5

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang

RENJA Dinas Kesehatan, proses penyusunannya, dan

keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas

Kesehatan serta tindak lanjutnya dengan proses

penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang

mendasari penyusunan RENJA Dinas Kesehatan

Kabupaten Batang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud

dan tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Kesehatan

Kabupaten Batang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam

penulisan RENJA Dinas Kesehatan serta susunan garis

besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2017

Bab ini memuat review kajian terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2017 dan

Perkiraan Tahun 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun

2017 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi

pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan tahun 2017 dan

realisasi Renstra Dinas Kesehatan mengacu pada hasil

Laporan Kinerja Tahunan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan

Page 10: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

6

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan

kesehatan berdasarkan indikator yang sudah

ditentukan

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Bagian ini menguraikan proses pembandingan

rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan

temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan dari masyarakat.

Bab III Tujuan, Sasaran Dinas Kesehatan

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran Dinas Kesehatan yang

direncanakan

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap

kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten

Batang

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Kesehatan

Kabupaten Batang

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan

atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra Dinas Kesehatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan

Dalam bab ini menguraikan program dan kegiatan serta

pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2019

Bab IV Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu

mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

Page 11: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

7

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai

dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana

tindak lanjut.

Page 12: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

8

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2017 dan

Capaian Renstra Dinas Kesehatan.

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Batang dan Peraturan Bupati Batang

Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Batang, maka Dinas Kesehatan

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan.

b. Fungsi

1) perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;

2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan

publik di bidang kesehatan;

3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

pelayanan umum bidang kesehatan;

4) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang

kesehatan;

5) pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan

upaya kesehatan perorangan melalui pendekatan

promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative;

6) pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang

kesehatan;

Page 13: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

9

7) pengelolaan sumberdaya kesehatan;

8) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang

kesehatan;

9) pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;

10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang

kesehatan;

11) pengelolaan perijinan bidang kesehatan;

12) pelayanan teknis dan administrasi bidang kesehatan;

13) peningkatan jumlah, mutu, dan penyebaran tenaga

kesehatan;

14) penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan

kesehatan;

15) pemberdayaan masyarakat bidang bidang

kesehatan;

16) pengembangan manajemen bidang kesehatan;

17) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas

dan Rumah Sakit Umum Daerah;

18) pengelolaan rekomendasi teknis di bidang

kesehatan;

19) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

bidang kesehatan;

20) menyelenggarakan kesekretariatan Dinas

Kesehatan;

21) pembinaan dan fasilitasi lembaga pelayanan

kesehatan swasta; dan

22) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh

Bupati

2. Organisasi dan Tatakerja

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri atas :

1) Subbagian Program dan Keuangan;

Page 14: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

10

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Kesehatan Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:

1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;

2) Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja

dan Olah Raga; dan

3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat.

d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

terdiri atas :

1) Seksi Surveilans, Imunisasi, dan Kejadian Luar

Biasa;

2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular; dan

3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tidak Menular, Kesehatan Jiwa.

e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan,

terdiri dari :

1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;

2) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan

3) Seksi Sumberdaya Kesehatan.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Sumberdaya Dinas Kesehatan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan

Kabupaten Batang :

a. Berdasarkan unit eselon/jabatan

Eselon II b : 1

Eselon III a : 1

Eselon III b : 3

Eselon IV a : 12

Eselon IV b : 20

Page 15: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

11

b. Berdasarkan Bagian/Bidang/UPTD

Kepala Dinas : 1

Sekretariat : 23

Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan : 14

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit : 12

Bidang Kesehatan Masyarakat : 17

Bidang Kesehatan Keluarga : 10

UPT Dinas Instalasi Gudang Farmasi : 7

UPT Puskesmas (termasuk PTT) : 855

Sumberdaya manusia kesehatan di Kabupaten Batang (Dinas

Kesehatan, Puskesmas) berdasarkan jenis tenaga kesehatan:

Tenaga Medis :

- Dokter Umum : 41

- Dokter Gigi : 5

Tenaga Paramedis :

- Perawat : 177

- Bidan : 393

- Perawat gigi : 22

Tenaga Kefarmasian :

- Apoteker : 0

- D III Farmasi/AA : 11

Tenaga Gizi : 17

Tenaga Kesehatan Masyarakat : 3

Tenaga Sanitasi : 12

Tenaga Teknis Medis :

- Analis Kesehatan : 9

- Radiografer : 0

- Fisioterapi/Keterapian Fisik : 0

- Rekam medis : 3

- Teknisi elektromedis : 0

Page 16: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

12

- Refraksi optisien : 0

2. Sarana Pelayanan Kesehatan

Keberadaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten

Batang hampir merata, hal ini dapat dilihat dari jumlah dan

jenis sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten

Batang, yaitu :

a. Rumah Sakit Pemerintah : 2 Swasta : 1

b. Puskesmas dengan Rawat Inap : 4

c. Puskesmas Rawat Jalan : 17

d. Puskesmas Pembantu : 43

e. Puskesmas Keliling/Ambulan : 51

f. Poliklinik Kesehatan Desa : 179

g. Instalasi Farmasi : 1

h. Balai Pengobatan/klinik : 16

i. Apotik : 55

j. Toko Obat : 7

k. Praktek Dokter Perorangan : 147

l. Praktek Pengobatan Tradisional : 34

m. Unit Tranfusi Darah : 1

n. Posyandu : 1224

C. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas

Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2017 maka capaian

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas

Kesehatan tahun 2017 berdasarkan tingkat realisasi/penyerapan

anggaran adalah sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah dari retribusi/jasa pelayanan kesehatan

di BLUD UPTD Puskesmas dari target yang ditetapkan

Rp.31.267.057.900,- pada akhir tahun terealisir sebesar

Rp33.820.062.835,- (108,17%). Sedangkan untuk belanja tidak

langsung yang digunakan untuk belanja pegawai dari total

Page 17: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

13

anggaran Rp.51.000.063.580,- terealisir Rp50.246.486.612,-

(98,52%). Untuk belanja langsung di Dinas Kesehatan yang

digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas

Kesehatan sejumlah Rp.103.628.410.840,- terealisir

Rp85.096.015.438,- (82,12%). Adapun capaian pelaksanaan

program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

untuk Program dan Kegiatan Urusun Wajib Bidang Kesehatan

adalah sebagai berikut :

1. Program Obat dan Pebekalan Kesehatan.

Program ini adalah untuk pemenuhan obat dan perbekalan

kesehatan penunjang di puskesmas dan jaringannya.

Capaian indikator kinerja dari program ini adalah :

- Ketersediaan jenis obat dan perbekalan kesehatan

penunjang sebesar 100%, sudah mencapai target

sebesar 100%, artinya semua jenis obat yang

dibutuhkan puskesmas dan jaringannya pada tahun

2017 dapat terpenuhi.

- Ketersediaan jumlah obat dan perbekalan kesehatan

penunjang sebesar 100%, sudah mencapai target

sebesar 100%, artinya semua jumlah obat dari masing-

masing jenis obat yang dibutuhkan puskesmas dan

jaringannya pada tahun 2017 dapat terpenuhi.

Program Obat dan Perbekalan kesehatan hanya terdapat 1

kegiatan yaitu :

a. Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan dengan

jumlah anggaran sebesar Rp.1.700.000.000,- realisasi

Rp.1.546.651.750,- atau sebesar 90,98%.

Capaian indikator kinerja dari kegiatan ini adalah

tersedianya obat dan perbekalan kesehatan penunjang

sebesar 1 paket, sudah mencapai target sebesar 1

paket, artinya untuk kebutuhan obat dan perbekalan

penunjang di Puskesmas dan jaringannya pada tahun

Page 18: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

14

2017 terpenuhi.

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini adalah selain untuk pemeriksaan anak sekolah

juga pemenuhan obat esensian dan generik di puskesmas.

Capaian indikator kinerja dari program ini adalah :

- Persentase anak usia pendidikan dasar yang

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar

99,25%, masih sedikit di bawah target sebesar 100%

(dengan tingkat realisasi 99,25%), hal ini disebabkan ada

beberapa anak sekolah tingkat pendidikan dasar pada

waktu dilaksanakan skrining kesehatan tidak masuk

sekolah.

Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan

kunjungan rumah untuk pemeriksaan kesehatan bagi

siswa yang belum dilakukan skrining kesehatan.

- Ketersediaan jenis obat esensial sebesar 93%, masih

dibawah target sebesar 100%, hal ini disebabkan ada

beberapa jenis obat tidak tersedia di e catalog.

Upaya yang perlu dilakukan kedepan adalah jika obat

tidak tersedia di e catalog maka pengadaan langsung

obat-obatan non e catalog.

- Ketersediaan jumlah obat esensial sebesar 93%, masih

dibawah target sebesar 100%, hal ini disebabkan ada

beberapa jenis obat tidak tersedia di e catalog.

Upaya yang perlu dilakukan kedepan adalan jika obat

tidak tersedia di e catalog maka pengadaan langsung

obat-obatan non e catalog.

- Ketersediaan jenis obat generik sebesar 82%, masih

dibawah target sebesar 100%, hal ini disebabkan ada

beberapa jenis obat tidak tersedia di e catalog.

Upaya yang perlu dilakukan kedepan adalan jika obat

tidak tersedia di e catalog maka pengadaan langsung

Page 19: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

15

obat-obatan non e catalog.

- Ketersediaan jumlah obat generik sebesar 82%, masih

dibawah target sebesar 100%, hal ini disebabkan ada

beberapa jenis obat tidak tersedia di e catalog.

Upaya yang perlu dilakukan kedepan adalan jika obat

tidak tersedia di e catalog maka pengadaan langsung

obat-obatan non e catalog.

Program Upaya Kesehatan Masyarakat, terdapat 8 kegiatan

yaitu :

a. Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan.

Jumlah anggaran Rp. 229.245.000,- realisasi

Rp.214.959.989,- (93,77%).

Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase

sekolah pendidikan dasar (SD/SLTP) yang dilakukan

pelayanan kesehatan (Penjaringan) sebesar 100%,

sudah mencapai target sebesar 100%, artinya semua

sekolah pendidikan dasar pada tahun 2017 telah

dilakukan kegiatan penjaringan kesehatan .

b. Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan alat kesehatan.

Jumlah anggaran Rp. 175.000.000,- realisasi

Rp.165.897.255,- (94,80%).

Kegiatan ini adalah untuk pengelolaan obat di instalasi

farmasi dan distribusi obat ke puskesmas.

Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah

ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di 21

puskesmas sebesar 100%, sudah mencapai target

sebesar 100%.

c. Kegiatan DAK Bidang Kesehatan – Pengadaan

Peralatan dan Perbekalan Kesehatan termasuk Obat

Generik Esensial.

Jumlah anggaran Rp.4.603.115.000,- realisasi

Rp.4.432.541.780,- (96,29%).

Page 20: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

16

Kegiatan ini untuk pengadaan obat esensian dan obat

generik untuk puskesmas dan jaringannya pada tahun

2017.

Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah :

- Tersedianya obat esensial dengan target 1 paket,

sudah mencapai target sebesar 1 paket.

- Tersedianya obat generik dengan target 1 paket,

sudah mencapai target sebesar 1 paket.

d. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.

Jumlah anggaran Rp.650.000.000,- realisasi

Rp.502.617.760,- (77,33%).

Kegiatan ini digunakan untuk pelayanan PSC 119 dan

pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut.

Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya kegiatan PSC 119 selama 12 bulan,

sudah mencapai target sebesar 12 bulan.

- Cakupan murid SD/MI yang diperiksa kesehatan gigi

sebesar 69,99%, sudah mencapai target sebesar

59%.

Angka ini sudah di atas target renstra tahun 2022

sebesar 65%.

- Cakupan murid SD/MI yang mendapat perawatan

gigi sebesar 65,85%, sudah mencapai target

sebesar 60%, namun masih di bawah target renstra

2022 sebesar 85%.

Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan

rujukan siswa yang perlu mendapatkan perawatan

gigi ke puskesmas yang mempunyai tenaga

dokter/perawat gigi.

e. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan

Masalah Kesehatan.

Jumlah anggaran Rp.350.000.000,- realisasi

Page 21: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

17

Rp.344.892.800,- (98,54%).

Kegiatan ini untuk membayar jasa pelayanan kesehatan

masyarakat miskin (Jamkesda) yang dilayani di

Puskesmas.

Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah :

- Jumlah kunjungan pasien jamkesda di puskesmas

sebesar 38.242 kunjungan, masih di bawah target

sebesar 45.890 kunjungan.

f. Kegiatan Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan.

Jumlah anggaran Rp.163.100.000,- realisasi

Rp.143.145.000,- (87,77%).

Kegiata ini adalah pelayanan posko kesehatan lebaran

selama tahun 2017.

Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah :

- Tersedianya posko kesehatan pada saat lebaran

sebesar 10 posko, di atas target sebesar 6 posko,

hal ini karena ada penambahan posko di jalur jalan

tol.

g. Kegiatan penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan (DAK) BOK UKM Sekunder.

Jumlah anggaran Rp.1.236.314..000,- realisasi

Rp.905.844.500,- (73,27%).

Kegiatan ini adalah kegiatan BOK Upaya Kesehatan

Masyarakat Sekunder (UKM Rujukan).

h. Kegiatan penyedian biaya operasional dan pemeliharaan

(DAK) BOK.

Jumlah anggaran Rp.8.329.501.000,- realisasi

Rp.6.315.672.735,- (75,82%)

Kegiatan ini adalah bantuan operasional kesehatan

untuk pelayanan promotif dan preventif di puskesmas

Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah :

Page 22: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

18

- Persentase puskesmas yang mendapatkan BOK

sebesar 100%, sudah mencapai target sebesar

100%.

Semua puskesmas tahun 2017 mendapatkan BOK

untuk mendukung pelayanan kesehatan promotif dan

preventif di puskesmas.

i. Kegiatan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

(DAK).

Jumlah anggaran Rp.162.231.000,- realisasi

Rp.136.990.329,- (84,44%).

Kegiatan ini untuk dukungan distribusi obat, vaksin dan

BMHP ke puskesmas dan dukungan pemanfaatan

sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP

secara elektronik.

Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah :

- Terlaksananya e-logistik di Instalasi Farmasi

Kabupaten Batang sebesar 12 bulan, sudah

mencapai target sebesar 12 bulan.

3. Program Pengawasan Obat dan Makanan.

Program ini adalah untuk pengawasan, pengendalian

pelayanan kefarmasian dan keamanan pangan.

Capaian indikator kinerja dari pelaksanaan program ini

adalah :

- Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas

sebesar 58,28%, sudah mencapai target yang ditetapkan

sebesar 57%. Angka ini masih di bawah target renstra

tahun 2022 sebesar 61%.

Upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target

renstra adalah melakukan pemantauan pengobatan di

puskesmas dan mengadakan pertemuan refreshing

tentang pengobatan rasional untuk tenaga medis di

puskesmas.

Page 23: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

19

Program Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari 1

kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan

dan bahan berbahaya. Jumlah anggaran

Rp.124.294.000,- realisasi Rp.114.418.000,- (92,05%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

- Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

berijin yang dibina sebesar 24,56%, masih di bawah

target sebesar 46% dan jauh di bawah target

Renstra tahun 2022 sebesar 56%. Hal ini

disebabkan terbatasnya tenaga yang melaksanakan

pembinaan ke IRTP.

Upaya yang perlu dilakukan adalah mengadakan

bimtek pembinaan IRTP untuk tenaga di puskesmas,

sehingga pembinaan IRTP dapat didelegasikan pada

Puskesmas.

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat.

Program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan

kemauan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dan

pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan.

Capaian kinerja dari pelaksanaan program ini adalah :

- Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri sebesar 13,31%,

sudah diatas target sebesar 11,69%. Namun angka ini

masih di bawah target Renstra tahun 2022 sebesar

16,1%.

Upaya yang perlu dilakukan adalah mengadakan

pembinaan Desa Siaga dan mengadakan lomba Desa

Siaga, sehingga ada motifasi masyarakat untuk

mengaktifkan dan mengembangkan desa siaga yang

sudah ada.

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Page 24: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

20

Masyarakat terdiri dari 4 kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi

sadar hidup sehat. Jumlah anggaran Rp.100.000.000,-

relisasi Rp.90.500.000,- (90,50%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

- Jumlah pembuatan balliho sebanyak 3 buah, sudah

mencapai target sebesar 3 buah, namun masih jauh

dibawah target Renstra tahun 2022 sebesar 28

buah.

- Pembuatan film promkes sebanyak 1 film, sudah

mencapai target sebesar 1 film, namun masih jauh

dari target Renstra tahun 2022 sebanyak 11 film.

- Pembuatan spot radio sebanyak 4 spot, sudah

mencapai target sebanyak 4 spot, namun masih jauh

di bawah target Renstra tahun 2022 sebanyak 24

spot.

b. Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.

Jumlah anggaran Rp.250.000.000,- realisasi

Rp.214.924.000,- (85,97%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

- Cakupan PHBS tatanan rumah tangga sebesar

83,18% masih di bawah target sebesar 86,80% dan

masih jauh dari target Renstra tahun 2022 sebesar

88%.

Hal ini disebabkan masih adanya beberapa indikator

PHBS yang sulit dicapai, yaitu tidak merokok

ditempat umum dan pemberian ASI Eksklusif.

Upaya yang perlu dilakukan adalah menerapkan

Perda Kawasan Bebas Asap Rokok dan Perda ASI

Eksklusif.

Peningkatan penyuluhan PHBS dengan berbagai

macam media promosi kesehatan.

Page 25: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

21

c. Kegiatan peningkatan dan pemberdayaan peran serta

masyarakat dalam pengembangan Upaya Kesehatan

Barsumberdaya Masyarakat (UKBM). Jumlah anggaran

Rp.717.369.000,- realisasi Rp.711.258.000,- (99,15%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Persentase posyandu strata mandiri sebesar 47,79%

sudah diatas target tahun 2017 sebesar 41,47% maupun

target Renstra tahun 2022 sebesar 44%.

d. Kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan. Jumlah anggaran Rp.101.657.500,- realisasi

Rp.37.500.000,- (36,89%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah tenaga

kesehatan yg mengikuti diklat sebanyak 10 orang, sudah

mencapai target tahun 2017 sebesar 10 orang, namun

masih di bawah target renstra tahun 2022 sebesar 60

orang.

Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan

pengetahuan dan ketrampilan petugas melalui

pendidikan dan latihan sesuai kompetensinya secara

terus menerus.

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

Program ini adalah untuk meningkatkan status gizi

masyarakat.

Capaian kinerja dari pelaksanaan program ini adalah :

- Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan penanganan

sebesar 100% sudah mencapai target tahun 2017

maupun target Renstra tahun 2022 sebesar 100%.

Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan

pemantauan status gizi balita lewat kegiatan posyandu.

- Cakupan pemberian ASI Eksklusif sebesar 47,52%, sudah

di atas target tahun 2017 sebesar 35%, namun masih di

bawah target Renstra tahun 2022 sebesar 50%.

Page 26: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

22

Upaya yang perlu dilaksanakan adalah menerapkan

Perda ASI Ekslusif dan meningkatkan penyuluhan dengan

berbagai macam media penyuluhan.

Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdiri dari 4 kegiatan,

yaitu :

a. Kegiatan pemberian makanan tambahan dan vitamin.

Jumlah anggaran Rp.262.306.000,- realisasi

Rp.237.762.000,- (90,64%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

- Cakupan balita gizi kurus yang mendapatkan PMT

sebesar 100%, diatas target tahun 2017 sebesar

60% dan target Renstra tahun 2022 sebesar 85%.

- Remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah

Darah sebesar 85,64%, sudah diatas target tahun

2017 sebesar 25% dan target Renstra tahun 2022

sebesar 50%

b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gizi. Jumlah anggaran Rp.156.854.000,-

realisasi Rp.130.194.000,- (83,00%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

- Cakupan balita datang ditimbang (D/S) sebesar

82,69% sudah mencapai target tahun 2017 sebesar

82,69%, namun angka ini masih di bawah target

Renstra tahun 2022 sebesar 85%.

Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan

peran dan fungsi kader posyandu dengan melakukan

penyuluhan dan motifasi pada ibu balita untuk

datang ke posyandu menimbangkan balitanya dan

melakukan kunjungan rumah bagi balita yang tidak

Page 27: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

23

datang ke posyandu.

- Persentase balita BGM sebesar 1,52% masih diatas

target tahun 2017 sebesar 1,50% dan masih di atas

target Renstra tahun 2022 sebesar 0,95%.

Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan

pemantauan status gizi balita lewat penimbangan di

posyandu, memberikan makanan tambahan bagi

balita yang dua kali tidak daik berat badannya.

6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini adalah untuk meningkatkan status kesehatan

lingkungan permukiman.

Capaian kinerja dari pelaksanaan program ini adalah :

- Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan

ebesar 48,98% angka ini masih di bawah target tahun

2017 sebesar 55%. Hal ini disebabkan selain terbatasnya

kuantitas dan kualitas tenaga yang mengelola program

kesehatan lingkungan, juga belum optimalnya

pengelolaan program kesehatan lingkungan serta

dipengaruhi faktor sosial ekonomi di masyarakat.

Upaya yang perlu dilakukan adalah :

• Melakukan inspeksi sanitasi rumah sehat dan

sanitasi dasar untuk mengetahui score penilaian

rumah yang memenuhi syarat kesehatan.

• Melakukan pembinaan pada masyarakat yang

rumahnya belum masuk kategori rumah yang

memenuhi syarat kesehatan, sesuai dengan

permasalahan hasil inspeksi sanitasi.

• Meningkatkan pembinaan pada pengelola program

kesehatan lingkungan di puskesmas.

• Pemberian stimulan jamban keluarga untuk keluarga

Page 28: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

24

kurang mampu.

• Melakukan koordinasi lintas program dan sektor

(Dispermasdes).

- Cakupan TTU/TFU yang memenuhi syarat kesehatan

sebesar 62,08%, masih dibawah target tahun 2017

sebesar 72%. Hal ini disebabkan :

• Terbatasnya sumber daya yang ada, terutama

tenaga kesehatan yang mempunyai layar belakang

kesehatan lingkungan, dari 21 Puskesms yang

mempunyai tenaga kesehatan lingkungan hanya 13

puskesmas (61,9%).

• Belum tersedianya basis data TTU di Puskesmas,

sehingga pembinaan belum dapat dilaksanakan

secara maksimal.

Upaya yang perlu dilakukan adalah :

• Melakukan pendataan TTU yang ada di wilayah kerja

Puskesmas.

• Meningkatkan pembinaan/pelatihan/refreshing pada

pengelola program kesehatan lingkungan di

puskesmas.

• Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan lintas

program dalam melakukan pembinaan pada

pengelola TTU.

• Meningkatkan pembinaan pada pengelola TTU.

• Memperbaiki sistem pencatatan dan program

kesehatan lingkungan (berbasis komputerais)

- Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang

memenuhi syarat kesehatan sebesar 66,56%, masih di

bawah target tahun 2017 sebesar 71% dan masih di

bawah target Renstra tahun 2022 sebesar 80%. Hal ini

disebabkan :

• Terbatasnya sumber daya yang ada, terutama

Page 29: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

25

tenaga kesehatan yang mempunyai layar belakang

kesehatan lingkungan, dari 21 Puskesms yang

mempunyai tenaga kesehatan lingkungan hanya 13

puskesmas (61,9%).

• Belum tersedianya basis data TPM di Puskesmas,

sehingga pembinaan belum dapat dilaksnakan

secara maksimal.

Program Pengembangan Lingkungan Sehat terdiri dari 3

kegiatan, yaitu :

a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat. Jumlah

anggaran Rp. 330.275.000,- realisasi 302.371.500,-

(91,55%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya

dokumen kesehatan lingkungan sebanyak 1 dokumen,

sudah mencapai target sebesar 1 dokumen.

b. Kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat akan

kebutuhan sanitasi dasar. Jumlah anggaran

Rp.164.575.000,- realisasi Rp.124.579.200,- (75,70%)

Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

- Cakupan penduduk dengan akses bekelanjutan

terhadap air minum layak sebesar 88,37%, sudah

mencapai target tahun 2017 sebesar 88%, namun

masih dibawah target Renstra sebesar 100%

- Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak

(jamban sehat) sebesar 77,14%, sudah mencapai

target tahun 2017 sebesar 75%, namun masih jauh

dari target Renstra sebesar 100%.

- Cakupan desa yang melaksanakan STBM sebesar

76,61%, masih dibawah target sebesar 80,65%, hal

ini disebabkan STBM merupakan program yang

relatif baru, sehingga belum membudaya di

masyarakat.

Page 30: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

26

Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan

sosialisasi di tingkat desa dan melakukan

pendampingan dalam pelaksanaan STBM.

c. Kegiatan pengembangan dan peningkatan lingkungan

sehat. Jumlah anggaran Rp.84.965.000,- realisasi

Rp.58.739.985,- (69,13%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

- Persentase TTU yang dibina sebesar 72,21%, masih

di bawah target tahun 2017 sebesar 80%, hal iini

disebabkan terbatasnya kuantitas dan kualitas

tenaga pengelola program kesehatan lingkungan di

puskesmas.

Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan

pengetahuan tenaga pengelola program kesehatan

lingkungan di puskesmas.

- Persentase TPM yang dibina sebesar 71,43%, masih

dibawah target tahun 2017 sebesar 77%, hal iini

disebabkan terbatasnya kuantitas dan kualitas

tenaga pengelola program kesehatan lingkungan di

puskesmas.

Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan

pengetahuan tenaga pengelola program kesehatan

lingkungan di puskesmas.

7. Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit

Menular.

Capaian kinerja dari pelaksanaan program ini adalah :

- Angka kesembuhan pengobatan penderita TB BTA

positif sebesar 87,12%, masih di bawah target tahun

2017 sebesar 88,5%, hal ini disebabkan ketidak patuhan

penderita TB terhadap keteraturan minum obat.

Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan

Page 31: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

27

pendampingan/pengawasan minum obat dengan

menunjuk anggota keluarga terdekat sebagai

Pendamping Minum Obat (PMO).

- Case Notification Rate (CNR) kasus baru TB sebesar

104,75 per 100.000 penduduk, masih sedikit di bawah

target tahun 2017 sebesar 105 per 100.000 penduduk.

Hal ini disebabkan terbatasnya sumberdaya di

puskesmas, terutama tenaga analis kesehatan di

puskesmas dan sarana laboratorium di puskesmas.

- Angka penemuan kasus kusta baru sebesar 5,03 per

100.000 penduduk, sudah di atas target tahun 2017

sebesar 5 per 100.000 penduduk, namun masih di

bawah target Renstra tahun 2022 sebesar 8 per 100.000

penduduk.

- Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue sebesar 6,88

per 100.000 penduduk, angka ini sudah jauh di bawah

target tahun 2017 sebesar 45 per 100.000 penduduk dan

sudah mencapai target Renstra tahun 2022 sebesar 42

per 100.000 penduduk.

- Angka kesakitan malaria sebesar 0,01 per 1.000

penduduk, angka ini sudah mencapai target tahun 2017

maupun target Renstra tahun 2022 sebesar 0,01 per

1.000 penduduk.

- Persentase orang dengan tuberkulosis (TB)

mendapatkan pelayanan TB sesuai standar sebesar

72%, masih di bawah target tahun 2017 sebesar 75%.

Hal ini disebabkan masih adanya pasien yang putus

berobat (tidak melanjutkan program pengobatan apabila

kondisinya terasa lebih baik).

- Persentase orang yang beresiko terinfeksi HIV

mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar sebesar

51,04%, masih di bawah target tahun 2017 sebesar

Page 32: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

28

70%.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular terdiri dari 4 kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak

sekolah. Jumlah anggaran Rp.135.000.000,- realisasi

Rp.124.997.500,- (92,59%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

- Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan

imunisasi dasar lengkap sebesar 95,86%, masih di

bawah target tahun 2017 sebesar 98,2%, hal ini

disebabkan masih adanya sebagian masyarakat

yang belum menerima program imunisasi dengan

berbagai macam alasan.

Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan

pendekatan pada tokoh masyarakat, tokoh agama

dan meningkatkan penyuluhan pada masyarakat

dengan berbagai macam media penyuluhan.

- Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI),

sebesar 100% dan sudah mencapai target sebesar

100%.

b. Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular. Jumlah anggaran Rp.350.000.000,-

realisasi Rp.299.362.000,- (85,53%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah angka keberhasilan

pengobatan penderita TB Paru BTA positif sebesar

91,55%, sudah di atas target tahun 2017 sebesar 90,7%

maupun target Renstra tahun 2022 sebesar 91%.

c. Kegiatan pemusnahan/karantina sumber penyebab

penyakit menular. Jumlah anggaran Rp.150.000.000,-

realisasi Rp.27.410.250,- (18,27%).

Capaian kinerja indikator ini adalah :

- Persentase penderita DBD yang ditemukan dan

Page 33: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

29

ditangani sesuai standar sebesar 100%, sudah

mencapai target tahun 2017 maupun Renstra tahun

2022 sebesar 100%.

- Angka kematian (CFR) Demam Berdarah Dengue

sebesar 5,77%, masih di atas target sebesar 1

sebesar 1%, hal ini disebabkan keterlambatan

penanganan terhadap pasien (pasien terlambat

dirujuk).

Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan

penyuluhan penyakit DBD, terutama tanda-tanda

penderita DBD dan cara penanganannya.

d. Kegiatan surveilans penyakit menular. Jumlah anggaran

Rp. 53.380.000,- realisasi Rp.39.660.000,- (74,30%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah Acute Flaccid

Paralysis (AFP) sebesar 2,18 per 100.000 penduduk

usia <15 tahun, sudah diatas target sebesar 2 per

100.000 penduduk usia <15 tahun.

8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

Capaian indikator kinerja dari pelaksanaan program ini

adalah persentase puskesmas terakreditasi sebesar 66,77%,

sudah mencapai target sebesar 66,67%.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3

kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data standar

pelayanan kesehatan. Jumlah anggaran

Rp.158.760.000,- realisasi Rp.122.966.000,- (77,45%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

- Persentase tenaga kesehatan yang berijin sebesar

90%, diatas target tahun 2017 sebesar 87%.

- Persentase sarana kesehatan yang berijin sebesar

97,89%, masih dibawah target tahun 2017 sebesar

Page 34: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

30

99%, hal ini karena ada sarana kesehatan yang

terlambat memperpanjang ijinnya.

Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan

pemantauan terhadap masa berlaku ijin sarana

kesehatan yang beroperasi di Kabupaten Batang.

b. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem

Informasi Kesehatan Daerah. Jumlah anggaran

Rp.100.000.000,- realisasi Rp.98.727.000,- (98,73%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah persentase

puskesmas yang menggunakan sistem informasi

berbasis teknologi informasi (SIMPUS) sebesar 100%,

sudah mencapai target sebesar 100%.

c. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar

pelayanan kesehatan (DAK Non Fisik/Akreditasi

Puskesmas). Jumlah anggaran Rp. 799.175.000,-

realisasi Rp. 475.249.495,- (59,47%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah jumalah puskesmas

dilakukan akreditasi sebanyak 5 puskesmas, sudah

mencapai target sebanyak 5 puskesmas.

9. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya.

Capaian indikator kinerja dari pelaksanaan program ini

adalah :

- Cakupan kunjungan rawat jalan di puskesmas sebesar

81,10% sudah mencapai target tahun 2017 sebesar 60%

dan target Renstra tahun 2022 sebesar 75%.

- Cakupan kunjungan rawat inap sebesar 3,63% sudah di

atas target tahun 2017 sebesar 1,30% dan target

Renstra tahun 2022 sebesar 2%.

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana

Page 35: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

31

dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya terdiri dari 7 kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu.

Jumlah anggaran Rp.203.400.000,- realisasi

Rp.203.030.000,- (99,82%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah puskesmas

pembantu yang dibangun sebanyak 1 unit, sudah

mencapai target tahun 2017 sebesar 1 unit.

b. Kegiatan Sarana dan Prasarana Puskesmas. Jumlah

anggaran Rp. 185.190.000,- Realisasi Rp.181.970.000,-

(98,26%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya sumur

pompa dalam sebanyak 1 unit, sudah mencapai target

tahun 2017 sebanyak 1 unit.

c. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

pembantu. Jumlah anggaran Rp.23.665.000,- realisasi

Rp. 22.279.300,-(94,14%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya alat

kesehatan di puskesmas pembantu sebanyak 1 paket,

sudah mencapai target tahun 2017 sebesar 1 paket.

d. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu. Jumlah

anggaran Rp.501.500.000,- realisasi Rp.427.167.600,-

(85,18%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah terehabilitasinya

puskesmas pembantu sebanyak 2 unit, masih dibawah

target tahun 2017 sebesar 6 unit, hal ini karena

keterbatasan anggaran di Dinas Kesehatan.

Upaya yang dilakukan adalah melakukan rehabilitasi

puskesmas pembantu yang rusak berat dengan

anggaran BLUD Puskesmas.

e. Rehabilitasi rumah dinas medis/paramedis. Jumlah

anggaran Rp.550.000.000,- realisasi Rp. 548.204.000,-

Page 36: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

32

(99,67%).

Capain kinerja kegiatan ini adalah terehabilitasinya

rumah dinas sebanyak 3 unit, sudah mencapai target

tahun 2017 sebanyak 3 unit.

f. Pengadaan sarana puskesmas dan jaringannya. Jumlah

anggaran Rp. 1.750.000.000,- realisasi

Rp.1.746.835.673,- (99,82%).

Capaian kinerja kegiatan in adalah tersedianya alat

kesehatan sebanyak 2 paket, sudah mencapai target

tahun 2017 sebanyak 2 paket.

g. Kegiatan DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan

Dasar Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannnya. Jumlah anggaran Rp.4.278.603.000,-

realisasi Rp.3.907.861.500,- (91,33%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

- Terehabilitasinya puskesmas sebanyak 2 unit, masih

dibawah target tahun 2017 sebesar 3 unit, hal ini

karena keterbatasan anggaran.

Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan

advokasi pada stakeholder untuk mendapatkan

anggaran rehabilitasi puskesmas.

- Tersedianya UKS Kit sebanyak 21 unit, sudah

mencapai target tahun 2017 sebesar 21 unit.

- Tersedianya peralatan pendataan keluarga

sebanyak 42 buah, sudah mencapai target sebesar

42 buah.

- Tersedianya Puskesmas Keliling/Ambulan 3 unit,

sudah mencapai target tahun 2017 sebanyak 3 unit.

- Tersedianya alat fogging sebanyak 2 buah, sudah

mencapai target tahun 2017 sebanyak 2 unit.

Page 37: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

33

10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

Capaian indikator kinerja dari pelaksanaan program ini

adalah cakupan masyarakat miskin yang mempunyai

jaminan pelayanan kesehatan sebesar 100%, sudah

mencapai target sebesar 100%:

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

a. Kegiatan kemitraan pengobatan bagi pasien kurang

mampu. Jumlah anggaran Rp.22.944.182.000,- realisasi

Rp.22.920.987.369,- (99,90%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah masyarakat

miskin peserta jamkesda yang terintegrasi dengan JKN

sebanyak 22.096 jiwa, sudah mencapai target tahun

2017 sebesar 15.000 jiwa.

11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.

Capaian indikator kinerja program ini adalah program ini

adalah persentase warga negara usia 60 tahun keatas

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar

53,87% masih jauh di bawah target tahun 2017 sebesar

80%, hal ini disebabkan karena :

- Masih adanya perbedaan persepsi tentang definsi

operasional indikator.

- Cakupan peyalanan yang dihitung sebagian puskesmas

hanya yang berkunjung di posyandu lansia, sementara

yang berkunjung di puskesmas dan jaringannya tidak

dihitung.

Upaya yang perlu dilakukan adalah :

- Mengadakan pertemuan koordinasi untuk menyamakan

persepsi tentang definisi operasional indikator SPM.

- Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan

puskesmas.

Page 38: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

34

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia terdiri

dari 1 kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan pelayanan pemeliharaan kesehatan. Jumlah

anggaran Rp.52.815.000,- realisasi Rp.41.277.000,-

(78,15%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

- Tersedianya lansia kit sebanyak 5 kit, sudah

mencapai target tahun 2017 sebanyak 5 kit.

- Jumlah kader posyandu lansia yang dilatih sebanyak

80 orang, masih di bawah target tahun 2017

sebanyak 290 orang, hal ini disebabkan terbatasnya

anggaran untuk penyelenggaraan.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka

penyelenggaraan pelatihan kader dilakukan oleh

masing-masing puskesmas dengan menggunakan

sumber dana Bantuan Operasional Kesehatan di

Puskesmas.

12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak.

Capaian indikator kinerja program ini adalah :

- Angka Kematian Ibu sebesar 127,27 per 100.000

kelahiran hidup, angka ini masih diatas target sebesar

125,5 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini disebabkan

karena :

• Adanya kehamilan yang tidak dikehendaki.

• Adanya kehamilan (ibu hamil) mengidap penyakit

kronis, jantung dll.

• Masih tingginya kasus komplikasi kebidanan.

Upaya yang perlu dilakukan adalah :

• Melakukan penyuluhan pentingnya pemeriksaan

kehamilan secara teratur

Page 39: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

35

• Membentuk kegiatan kelas ibu hamil

• Melakukan audit maternal apabila ada kejadian

kematian ibu, untuk mengetahui faktor-faktor

penyebab kematian, sebagai bahan evaluasi untuk

peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil.

• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan

petugas lewat bimbingan teknis.

- Angka Kematian Bayi sebesar 12,73 per 1.000 kelahiran

hidup, sudah di bawah target tahun 2017 sebesar 14 per

1,000 kelahiran hidup namun masih di atas target

Renstra tahun 2022 sebesar 12 per 1.000 kelahiran

hidup.

- Angka Kematian Balita sebesar 15,59 per 1.000

kelahiran hidup, sudah di bawah target tahun 2017

sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup, namun masih di

atas target Renstra tahun 2022 sebesar 15,1 per 1.000

kelahiran hidup.

- Persentase ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)

sebesar 13,33%, masih di atas target tahun 2017

sebesar 9,3%. Hal ini disebabkan masih adanya budaya

yang ada di masyarakat kalau ibu hamil tidak boleh

makan makanan tertentu (ngapiki).

Upaya yang perlu dilakukan adalah

• Meningkatkan penyuluhan kepada ibu hamil tentang

perawatan kehamilan, dengan membentuk kelas ibu

hamil.

- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil

sesuai standar sebesar 93,92%, masih dibawah target

tahun 2017 sebesar 95%, hal ini disebabkan karena

masih adanya ibu hamil yang tidak mau memeriksakan

kehamilannya secara teratur.

Page 40: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

36

Upaya yang perlu dilakukan adalah :

• Melakukan penyuluhan tentang pentingnya

pemeriksaan kehamilan secara teratur, selain untuk

mengetahui perkembangan janin juga mengetahui

kesehatan ibu hamil.

• Melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil yang

tidak memeriksakan kehamilannya.

- Cakupan ibu bersalin pendapatkan pelayanan persalinan

sesuai standar sebesar 96,61%, masih di bawah target

tahun 2017 sebesar 97%, hal ini disebabkan masih

adanya ibu hamil yang persalinannya dilakukan dirumah,

di rumah bidan.

Upaya yang perlu dilakukan adalah :

• Melakukan penyuluhan bahaya persalinan tidak

dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

• Membuat surat edaran tentang keharusan persalinan

di fasilitas pelayanan kesehatan.

- Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan

kesehatan bayi baru lahir sebesar 99,16%, masih

dibawah target tahun 2017 sebesar 99,2%, hal ini

disebabkan masih adanya kematian bayi usia 2 – 28

hari, sehingga bayi tidak sempat mendapatkan

pelayanan sesuai standar.

Upaya yang perlu dilakukan adalah menurunkan kasus

kematian neonatal.

- Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan

pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar

82,73% masih di bawah target tahun 2017 sebesar 85%,

hal ini disebabkan.:

• Masih lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan di

posyandu.

• Masih adanya ibu balita yang tidak mau

Page 41: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

37

memeriksakan anaknya di posyandu dengan

berbagai macam alasan (kesibukan, anaknya sudah

besar tidak mau dll)

Upaya yang perlu dilakukan :

• Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan di

posyandu.

• Meningkatkan penyuluhan pada ibu balita,

pentingnya melakukan deteksi dini pada balita,

sehingga jika ada gejala kelainan kesehatan pada

balita dapat diketahui lebih awal.

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak, terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu. Jumlah

anggaran Rp.135.800.000,- realisasi Rp.110.025.000,-

(81,02%).

Capaian kininerja kegiatan ini adalah :

- Cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani

sebesar 100% sudah mencapai target Renstra tahun

2022 sebesar 100%.

- Cakupan kunjungan ibu nifas sebesar 99,93% sudah

di atas target tahun 2017 sebesar 99,60%, namun

masih di bawah target renstra tahun 2022 sebesar

99,95%.

b. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan anak.

Jumlah anggaran Rp.84.000.000,- realisasi

Rp.73.600.000,- (87,62%).

Cakupan kinerja kegiatan ini adalah :

- Cakupan KN lengkap sebesar 99,16% sudah di atas

target tahun 2017 sebesar 99,1%, namun masih di

bawah target Renstra tahun 2022 sebesar 99,35%

- Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani

sebesar 100% sudah mencapai target Renstra tahun

Page 42: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

38

2022 sebesar 100%.

c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK). Jaminan

Persalinan (Jampersal). Jumlah anggaran

Rp.1.380.114.000,- realisasi Rp.1.150.676.115,-

(83,38%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah cakupan persalinan

masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan

persalinan di faskes sebesar 100% sudah mencapai

target Renstra tahun 2022 sebesar 100%.

13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak

Menular.

Capaian indikator kinerja program ini adalah :

- Persentase warga negara usia 15-59 tahun

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar

52,33% diatas target tahun 2017 sebesar 50%, namun

angka ini masih jauh dari target Renstra tahun 2022

sebesar 100%, hai ini disebabkan belum baiknya sistem

informasi di Puskesmas.

Upaya yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem

informasi di puskesmas.

- Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan

kesehatan sesuai standar sebesar 18,80% masih jauh di

bawah target tahun 2017 sebesar 80%, hal ini

disebabkan :

• Belum adanya persamaan persepsi definisi

operasional dari indikator (yang dihitung hanya

pengunjung baru/ditemukan pada penderita

Hipertensi), mestinya juga pengunjung lama namun

dihitung satu kali kunjungan dalam satu tahun.

• Belum baiknya sistem informasi di puskesmas.

Page 43: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

39

Upaya yang perlu dilaksanakan adalah :

• Mengadakan pertemuan koordinasi untuk

menyamakan persepsi tentang definisi operasional

indikator.

• Memperbaiki sistem informasi di puskesmas.

- Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

sebesar 3,36% masih jauh di bawah target tahun 2017

sebesar 65%, hal ini disebabkan :

• Belum adanya persamaan persepsi definisi

operasional dari indikator (yang dihitung hanya

pengunjung baru/ditemukan pada penderita DM),

mestinya juga pengunjung lama namun dihitung satu

kali kunjungan dalam satu tahun.

• Belum baiknya sistem informasi di puskesmas.

Upaya yang perlu dilaksanakan adalah :

• Mengadakan pertemuan koordinasi untuk

menyamakan persepsi tentang definisi operasional

indikator.

• Memperbaiki sistem informasi di puskesmas.

- Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat

yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai

standar sebesar 100% sudah mencapai target Renstra

sebesar 100%.

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak

Menular terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :

a. Pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular.

Jumlah anggaran Rp.270.000.000,- realisasi

Rp.248.907.800,- (92,19%).

Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah tersedianya

obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai (posbindu

kit) sebanyak 21 unit dan sudah mencapai target tahun

Page 44: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

40

2017 sebesar 21 unit, namun angka ini masih jauh dari

target Renstra tahun 2022 sebanyak 231 unit, hal ini

karena keterbatasan anggaran.

Upaya yang perlu dilakukan adalah, pengadaan posbintu

kit dilakukan oleh puskesmas melalui dana BLUD

Puskesmas.

14. Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD).

Capaian kinerja dari program ini terlaksananya pengelolaan

keuangan BLUD di 21 Puskesmas, sudah mencapai target

Renstra tahun 2022 sebanyak 21 Puskesmas.

Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) terdiri

dari satu kegiatan yaitu :

a. Pelayanan kesehatan (BLUD). Jumlah anggaran

Rp.44.067.057.900,- realisasi Rp.30.773.227.723,-

(69,83%).

Capaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya

pelayanan kesehatan BLUD di Puskesmas sebesar 12

bulan, sudah mencapai target sebesar 12 bulan.

❖ Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2018

penetapan, untuk pendapatan sebesar Rp.31.500.000.000,

belanja tidak langsung sebesar Rp.54.143.775.975,- belanja

langsung sebesar Rp.95.431.886.580,- terurai dalam 19

program dan 66 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja

mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2017, baik

realisasi keuangan maupun realisasi fisik/hasil capaian

program dan kegiatan.

Sedangkan untuk perkiraan capaian kinerja program dan

kegiatan sebagaimana dalam tabel 2.1.

Page 45: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

41

Tabel 2. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018

Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

Kode Program/kegiatan Indikator Kinerja Satuan

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun 2022

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun

(n-3)

Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu

(n-2) 2017 Target

Program dan

Kegiatan (Renja

PD Tahun (n-1)) 2018

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2018)

Target Renja

PD Tahun (n-2) 2017

Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d

tahun berjalan

(tahun n-1) 2018

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Urusan Wajib

1 1 Bidang Urusan Kesehatan

102.15 Program Obat dan perbekalan Kesehatan

Ketersediaan jenis obat dan perbekalan kesehatan penunjang

% 100 0 100 100 100 100 100 100

Ketersediaan jumlah obat dan perbekalan kesehatan penunjang

% 100 0 100 100 100 100 100 100

Page 46: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

42

102.15.1 - Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan penunjang

paket 6 0 1 1 100 1 2 33,33

102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

% 100 0 100 99,25 99,25 100 99,8 99,80

Ketersediaan Jenis obat esensial % 100 0 100 93 93,00 100 95,5 95,50

Ketersediaan Jumlah obat esensial

% 100 0 100 93 93,00 100 95,5 95,50

Ketersediaan Jenis obat generik % 100 0 100 82 82,00 100 95 95,00

Keersediaan Jumlah obat generik

% 100 0 100 82 82,00 100 95 95,00

102.16.2 - Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Persentase sekolah pendidikan dasar (SD/SLTP) yang mendapat Pelayanan Kesehatan (Penjaringan)

% 100 0 100 100 100,00 100 100 100

102.16.7 - Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di 21 Puskesmas

% 100 0 100 100 100,00 100 100 100

102.16.8 - DAK Bidang Kesehatan - Pengadaan Peralatan dan perbekalan kesehatan

Tersedianya obat esensial paket 6 0 1 1 100,00 1 2 33,33

Tersedianya obat generik paket 6 0 1 1 100,00 1 2 33,33

Page 47: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

43

termasuk obat generik esensial

102.16.9 - Peningkatan kesehatan masyarakat

Terlaksananya kegiatan PSC 119 bl 72 0 12 12 100 12 24 33,33

Cakupan murid SD/MI yang diperiksa kesehatan gigi

% 65 0 59 69,99 118,62 60 70 107,69

Cakupan murid SD/MI yang mendapat perawatan gigi

% 85 0 60 65,85 109,75 65 68 80

- Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Jumlah kunjungan pasien jamkesda di puskesmas

kunjungan 95.890

0 45.890

38.242

83,33 50.000

90.500

94,38

102.16.13 - Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Tersedianya posko kesehatan pada saat lebaran

posko 6 0 6 10 166,67 6 8 133,33

102.16.22 - Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)

Persentase Pos UKK (formal) yang dibina

% 25 0 0 0 0 0 0 0

102.16.20 - Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK)

Persentase puskesmas mendapatkan BOK

% 100 0 100 100 100 100 100 100

102.16.21 - Pelayanan kefarmasian dan alat

Terlaksananya e logistik di IFK bulan 72 0 12 12 100 12 24 33,33

Page 48: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

44

kesehatan (DAK)

102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas

% 61 0 57 58,28 102,25 57 60 98,36

102.17.2 - Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berijin yang dibina

% 56 0 46 24,56 53,39 48 35 62,50

102.17.7 - Pembinaan dan pengendalian pelayanan kefarmasian

Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang dibina

% 100 0 0 0 0 100 100 100,00

102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri

% 16,1 0 11,69 13,31 113,83 13,31 14,52 90,16

102.19.1 - Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Jumlah pembuatan Balliho buah 28 0 3 3 100 5 8 28,57

Pembuatan film Promkes film 11 0 1 1 100 2 3 27,27

Pembuatan Spot Radio spot 24 0 4 4 100 4 8 33,33

102.19.2 - Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Cakupan PHBS tatanan Rumah Tangga

% 88 0 86,80 83,18 95,82 87 84,5 96,02

Page 49: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

45

102.19.4 - Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikut diklat

orang 60 0 10 10 100 10 20 33,33

102.19.9 - Peningkatan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

Persentase Posyandu Strata Mandiri

% 44 0 41,47 47,79 115,25 42 48 109,09

102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan penanganan

% 100 0 100 100 100 100 100 100,00

Cakupan pemberian ASI eksklusif

% 50 0 35,00 47,62 136,05 38,00 48 96,00

102.20.2 - Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Cakupan Balita gizi kurus yang mendapat PMT

% 85 0 60 100 166,67 65 100 117,65

Remaja putri yang mendapatkan TTD

% 50 0 25 85,64 342,56 30 88 176

102.20.4 - Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Balita datang ditimbang (D/S) % 85 0 82,69 82,69 100,00 83 83 97,65

Persentase Balita BGM % 0,95 0 1,50 1,52 98,84 1 1,4 0,53

Page 50: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

46

102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Rumah yang memenuhi syarat kesehatan

% 70 0 55 48,98 89,05 59 50 71,43

Persentase TTU/TFU yang memenuhi syarat kesehatan

% 82 0 72 62,08 86,22 74 67 81,71

Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan

% 80 0 71 66,56 93,75 72 70 87,50

- Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

Tersedinya dokumen kondisi kesehatan lingkungan di Kab. Batang

dok 2 0 1 1 100 0 1 50,00

102.21.3 - Peningkatan kemandirian masyarakat akan kebutuhan sanitasi dasar

Cakupan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak

% 100 0 88 88,37 100,42 92 91 91

Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (Jamban Sehat)

% 100 0 75 77,14 102,85 80 81 81

Cakupan desa yang melaksanakan STBM

% 100 0 80,65 76,61 94,99 88,7 82,66 82,66

102.21.5 - Pengembangan dan Peningkatan Lingkungan Sehat

Cakupan puskesmas dengan IPAL yang memenuhi standar di puskesmas

% 100 0 0 0 0,00 0,00 0 0

persentase TTU yang dibina % 100 0 80 72,21 90,26 83 80 80

Persentase TPM yang dibina % 100 0 77 71,43 92,76 80 73 73,00

102.22 Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular

Angka Kesembuhan Pengobatan TB BTA +

% 89,5 0 88,5 87,12 98,44 88,60 88 98,32

Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru TB

per 100.000

109 0 105 104,75 99,76 106 105 96,33

Page 51: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

47

penduduk

Angka Penemuan Kasus Kusta Baru

per 100.000

penduduk

8 0 5 5,03 100,52 5,5 5,5 68,75

Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue per 100.000 penduduk

per 100.000

penduduk

42 0 45 6,88 184,72 44,5 6 185,71

Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk

0,01 0 0,01 0,01 100,00 0,01 0,01 100,00

Persentase Orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

% 100 0 75 72,00 96,00 80 79 79,00

Persentase orang berisiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

% 100 0 70 51,04 72,92 80 70 70,00

102.22.4 - Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap

% 99 0 98,2 95,86 97,61 98,40 96,5 97,47

Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

% 100 0 100 100 100 100 100 100

102.22.5 - Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Angka Keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif

% 91 0 90,7 91,55 100,94 90,75 92 101,10

102.22.7 - Pemusnahan/karantina sumber penyebab

Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani

% 100 0 100 100 100 100 100 100,00

Anga Kematian (CFR) Demam Berdarah Dengue

% 1 0 1 5,77 -376,92 1 3 -100,00

Page 52: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

48

penyakit menular

102.22.12 - Surveilans penyakit menular

AFP rate per 100.000 penduduk usia <15 th

per 100.000

penduduk < 15 th

2 0 2 2,18 108,98 2 2 100

102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase Puskesmas Terakreditasi

% 100 0 66,67 66,67 100,00 95,24 95,24 95,24

102.23.3 - Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Persentase tenaga kesehatan yang berijin

% 97 0 87,00 90,00 103,45 89,00 91 93,81

Persentase sarana kesehatan yang berijin

% 100 0 99,00 97,89 98,88 100,00 97,89 97,89

102.23.7 - Pembangunan dan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah

Persentase puskesmas yang menggunakan sistem informasi berbasis teknologi Informasi (SIMPUS)

% 100 0 100 100 100 100 100 100

102.23.8 - Akreditasi Puskesmas

Jumlah puskesmas diakreditasi Pusk 21 0 5 5 100 6 20 95,24

102.25 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas

% 75 0 60 81,10 135,16 63 82 109,33

Cakupan kunjungan rawat inap di puskesmas

% 2 0 1,30 3,63 279,56 1,32 3,5 233,33

Page 53: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

49

102.25.2 9

- Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

Terehabilitasinya Puskesmas pembantu

unit 35 0 6 2 33,33 3 4 11,43

- Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Jumlah Pustu yang dibangun unit 2 0 1 1 100 1 2 100

- Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi

unit 1 0 0 0 0 0 0 0

- Peningkatan Puskesmas Rawat jalan menjadi rawat Inap

Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap

unit 2 0 0 0 0 0 0 0

- Pengadaan Puskesmas keliling/Ambulan/Mobil Jenazah

Jumlah Pengadaan Puskesmas keliling/Ambulan/Mobil Jenazah

unit 13 0 3 3 100 2 5 38,46

- Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan

Jumlah Mobil Promosi Kesehatan

unit 1 0 0 0 0 0 0 0

102.25.1 - Pembangunan/relokasi Puskesmas

Jumlah Puskesmas yang dibangun

unit 18 0 3 2 66,67 2 4 22,22

102.25.7 - Pengadaan sarana dan prasarana pusesmas dan

Tersedianya almari penyimpan vaksin

unit 33 0 0 0 0 11 20 60,61

Tersedianya vaksin Carier unit 40 0 0 0 0 40 53 132,50

Tersedianya Alat Pengatur Suhu unit 21 0 0 0 0 0 0 0

Page 54: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

50

jaringannya Tersedianya UKS kit unit 21 0 21 21 100 0 21 21

Tersedianya alat fogging unit 4 0 2 2 100 0 2 2

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kesehatan perangkat pendataan keluarga

paket 123 0 42 42 100 70 65 52,85

Alat Kesehatan Puskesmas DLP paket 1 0 0 0 0 1 1 100

Perangkat Sistem Informasi dan Komunikasi untuk PSC/SPGDT

paket 1 0 0 0 0 0 0 0

- Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

Tersedianya sarana air bersih unit 2 0 1 1 100 0 1 50

102.25.8 - Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu

Tersedianya alat kesehatan untuk pustu

paket 21 0 1 1 100 0 1 4,76

102.25.28 - Rehabilitasi Rumah dinas medis/paramedis

Terehabilitasinya Rumah Dinas unit 6 0 3 3 0 0 3 50

- Penataan Lingkungan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan PKD

Tertatanya lingkungan puskesmas dan jaringannya

unit 5 0 0 0 0 1 1 20

- Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan

Tersedianya DED pembangunan/rehabilitasi puskesmas

paket 8 0 0 0 0 8 0 0

Page 55: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

51

Jaringannya

- Pengadaan sarana puskesmas dan jaringannya

Tersedianya Alat kesehatan paket 5 0 2 2 100 0 7 140

- Kendaraan operasional kesehatan roda 2

Jumlah pengadaan kendaraan operasional kesehatan roda 2

unit 64 0 0 0 0 22 21 32,81

102.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

102.26.1 Pembangunan rumah sakit

Kematian pasien >48 jam di RS (Net Death Rate/NDR)

per 1.000 pasien keluar

13 0 18,00 15,02 116,56 17 14,5 88,46

Kematian Umum pasien yang dirawat di RS (Gross Death Rate/GDR)

per 1.000 pasien keluar

25,45 0 25,70 27,13 94,44 25,65 25,70 99,02

Peningkatan cakupan kunjungan rawat jalan di RS

% 10 0 10,00 4,61 46,10 10,00 5,00 50,00

Peningkatan cakupan kunjungan rawat jalan di RS

% 3 0 3,00 4,84 161,33 3,00 4,50 150,00

Program Pelayanan Kesehatan (BLUD RS)

Kepuasan pelanggan di Rawat Jalan RS

% 95 0 94,5 89,90 95,13 94,60 91,00 95,79

Kepuasan pelanggan di Rawat Inap RS

% 96 0 95,00 97,90 103,05 95,50 98,00 102,08

102.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Page 56: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

52

Masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan

% 100 0 100 100 100 100 100 100

102.28.7 - Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

Jumlah masyarakat miskin peserta Jamkesda yang terintegrasi dengan JKN

jiwa 40.000

0 15.000 22.096 147,31 20.000 22.287

55,7175

102.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

% 100 0 80 53,87 67,34 85 70 70

102.30.1 - Pelayaan pemeliharaan kesehatan

Tersedianya lansia kit kit 100 0 5 5 100,00 10 15 0

Pelatihan kader posyandu lansia orang 1290 0 290 80 27,59 200 280 0

102.32 Program Peningatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000

Kelahiran Hidup

86,28 0 125,5 127,27 98,59 117,65 127,27 52,50

0 14 12,73 109,10 13,5 12,00 100,00

Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran

hidup

15,1 0 17 15,59 108,29 16 15 100,66

Persentase Berat Badan Lahir Rendah

% 5 0 6 4,83 119,53 5,80 4,5 110,00

Persentase Ibu hamil

Kekurangan Energi Kronis (KEK) % 8 0 9,3 13,33 56,67 9,10 10 75,00

Page 57: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

53

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar

% 100 0 95 93,92 98,86 96,00 95 95

Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar

% 100 0 97 96,61 99,60 98,00 97,5 97,5

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

% 100 0 99,2 99,16 99,96 99,50 99,5 99,5

Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

% 100 0 85 82,73 97,33 87,00 85 85

102.32.4 - Peningkatan pelayanan kesehatan ibu

Cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani

% 100 0 100 100 100 100 100 100

Cakupan kunjungan ibu nifas % 99,95 0 99,60 99,93 100,33 99,80 99,94 99,99

102.32.5 - Peningkatan pelayanan kesehatan anak

Cakupan KN Lengkap % 99,35 0 99,1 99,16 100,06 99,15 99,32 99,97

Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani

% 100 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100

102.32.6 - Jaminan Persalinan

Cakupan persalinan masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan persalinan di faskes

% 100 0 100 100 100 100 100 100

102.33 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

% 100 0 50 52,33 104,65 60 60 60

Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

% 100 0 80 18,80 23,50 84 50 50

Page 58: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

54

Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

% 100 0 65 3,36 5,17 75 25 25

Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

% 100 0 100 100 100,00 100 100 100

102.33.1 - Pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular

Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan habis pake (Posbindu kit)

unit 231 0 21 21 100,00 42 63 27,27

102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)

Terlaksanany Pengelolaan Keuangan BLUD di Puskesmas

Pusk 21 0 21 21 100 21 21 100

102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD

Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas

bulan 12 0 12 12 100 12 12 100

Page 59: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

55

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang

untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan kesehatan di

Kabupaten Batang, memberikan gambaran kualitas hidup dan

kesehatan masyarakat sebagai berikut :

A. Derajat Kesehatan.

1. Angka Kematian

a. Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan penurunan, dari

127,61 per 100.000 kelahiran hidup (16 kasus) pada tahun

2016 menjadi 127,61 per 100.000 kelahiran hidup (16

kasus) pada tahun 2017, namun jika dilihat dari jumlah

kasus, maka tahun 2016 dan 2017 menunjukkan jumlah

yang sama yaitu 16 kasus, namun apabila dilihat dari AKI

maka menunjukkan penurunan, hal ini karena jumlah lahir

hidup pada tahun 2017 (sebagai penyebut) lebih banyak.

Meskipun angka ini sudah mencapai target renstra

sebesar 16 kasus. Angka ini masih di atas Jawa Tengah

sebesar 88,05 per 100.000 kelahiran hidup.

b. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan penurunan dari

15,39 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 menjadi

12,73 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017, angka

ini masih di atas target renstra sebesar 11,5 per 1.000

kelahiran hidup dan Jawa Tengah sebesar 8,9 per 1.000

kelahiran hidup.

c. Angka Kematian Balita (AKABA) menunjukkan penurunan

dari 18,98 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016

menjadi 15,59 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017.

Angka ini masih di atas target renstra sebesar 15,5 per

Page 60: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

56

1.000 kelahiran hidup dan Jawa Tengah sebesar 10,4 per

1.000 kelahiran hidup.

2. Angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit menular.

Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan di

Kabupaten Batang, hal ini ditunjukkan dengan masih

ditemukannya beberapa kasus penyakit menular, yaitu :

a. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) menunjukkan

penurunan, Incidence Rate DBD tahun 2016 sebesar

91,77 per 100.000 penduduk, menurun menjadi 6,94 per

100.000 penduduk pada tahun 2017. Angka ini sudah di

bawah target renstra sebesar < 20 per 100.000 penduduk

dan Jawa Tengah sebesar 21,7 per 100.000 penduduk.

b. Angka kematian (CFR) akibat Demam Berdarah Dengue

menunjukkan peningkatan, tahun 2016 sebesar 1,45%

naik menjadi 5,77% pada tahun 2017, angka ini masih di

atas target sebesar <1 % dan Jawa engah sebesar

1,24%.

c. Angka kesakitan malaria menunjukkan peningkatan, tahun

2016 sebesar 2 kasus (0,003 per 1.000 penduduk) naik

menjadi 4 kasus (0,01 per 1.000 penduduk) pada tahun

2017. Anga ini di bawah Jawa Tengah sebesar 0,03.

d. Case Notification Rate (CNR) kasus Tuberculosa Bakteri

Tahan Asam Positif (TB BTA+) menunjukkan peningkatan,

dari 66,29 per 100.000 penduduk pada tahun 2016

menjadi 68,38 per 100.000 penduduk pada tahun 2017.

Angka ini di atas Jawa Tengah sebesar 60,91 per 100.000

e. Prevalensi penyakit kusta menunjukkan peningkatan, dari

0,49 per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 0,57

per 10.000 penduduk tahun 2017. Angka ini sudah di

bawah target sebesar <1 per 10.000 penduduk dan Jawa

Tengah sebesar 0,6 per 10.000 penduduk.

Page 61: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

57

f. Penyakit HIV yang ditemukan (baru) menunjukkan

peningkatan, tahun 2016 penderita HIV yang ditemukan

sebesar 93 penderita, meningkat jika dibandingkan

dengan tahun 2017 sebanyak 111 penderita. Sedangkan

untuk penderita AIDS tahun 2016 ditemuakan 32

penderita, meningkat jika dibandingka tahun 2017

sebanyak 34 penderita. Semua klien telah mendapatkan

penanganan HIV/AIDS.

Mengingat kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun meningkat

dan Kabupaten Batang terletak di jalur pantura dimana

mobilitas penduduk sangat tinggi dan banyaknya warung

remang-remang di sepanjang jalan pantura wilayah

Kabupaten Batang, maka pelaksanaan program HIV/AIDS

ini perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara

serius.

3. Status Gizi masyarakat.

a. Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)

menunjukkan peningkatan, dari 6,92% pada tahun 2016

naik menjadi 7,11% pada tahun 2017%. Angka ini sudah

di bawah target sebesar 11% dan di bawah target

nasional sebesar 15%.

b. Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

menunjukkan penurunan, tahun 2016 sebesar 6,28%

turun menjadi 4,83% pada tahun 2017, angka ini masih

diatas Jawa Tengah sebesar 4,4%. Dari kasus BBLR yang

ada semuanya sudah ditangani sesuai standar (100%).

c. Persentase balita gizi buruk dengan indikator berat badan

menurut umur (BGM) menunjukkan penurunan, yaitu

1,64% pada tahun 2016 menjadi 1,52% pada tahun 2017,

angka ini masih di atas target sebesar 1,35% dan di atas

Jawa Tengah sebesar 1,36%.

Page 62: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

58

B. Upaya Kesehatan.

1. Pelayanan Kesehatan.

a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 menunjukkan

peningkatan dari 92,93% pada tahun 2016 menjadi

93,92% pada tahun 2017, angka ini masih di bawah

target yang ditetapkan sebesar 97,50% namun di atas

Jawa Tengah sebesar 92,53%.

b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

menunjukkan angka yang sama sebesar 99,97% pada

tahun 2017, angka ini sudah di atas target yang ditetapkan

sebesar 97,50% dan Jawa Tengah sebesar 99%.

c. Cakupan pelayanan nifas, menunjukkan peningkatan dari

99,41% pada tahun 2016 menjadi 99,93% pada tahun

2017, angka ini sudah di atas target yang ditatapkan

sebesar 98% dan angka Jawa Tengah sebesar 96,29%.

d. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani,

menunjukkan penurunan dari 137,47% pada tahun 2016

menjadi 100% pada tahun 2017 hal ini terjadi karena

jumlah ibu ibu hamil komplikasi tidak menggunakan angka

perkiraan (20% jumlah ibu hamil) tetap menggunakan

angka yang ditemukan, angka ini sudah mencapai target

yang ditetapkan sebesar 100% namun di bawah Jawa

Tengah sebesar 113,8%.

e. Cakupan ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk tahun 2016

dan 2017 sedah mencapai target yang ditetapkan sebesar

100%.

f. Cakupan peserta KB Aktif menunjukkan peningkatan dari

79,98% pada tahun 2016 menjadi 83,00% pada tahun

2017. Angka ini sudah mencapai target sebesar 83% dan

di atas Jawa Tengah sebesar 76,9%

g. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani

menunjukkan sedikit penurunan, dari 100,53% pada tahun

Page 63: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

59

2016 menjadi 100% pada tahun 2017. Angka sudah

mencapai target sebesar 99,60% dan di atas Jawa

Tengah sebesar 88,29%.

h. Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3)

menunjukkan peningkatan, dari 99,05% pada tahun 2016

menjadi 99,16% pada tahun 2017, angka ini masih di

bawah target yang ditetapkan sebesar 99,60% namun

sudah di atas Jawa Tengah sebesar 92,44%.

i. Cakupan kunjungan bayi menunjukkan peningkatan, dari

94,12% pada tahun 2016 menjadi 96,66% pada tahun

2017. Angka ini masih di bawah target sebesar 98,50%

dan Jawa Tengah sebesar 98,58%.

j. Cakupan kunjungan anak balita menunjukkan penurunan,

dari 79,88% pada tahun 2016 menjadi 79,09% pada tahun

2017. Angka ini masih di bawah target sebesar 87% dan

Jawa Tengah sebesar 85,32%.

k. Cakupan Bayi Berat Badan Lahir Rendah yang ditangani

tahun 2016 dan 2017 sudah mencapai target yang

ditetapkan sebesar 100%.

l. Cakupan pemberian vitamin A 1 kali pada bayi

menunjukkan penurunan dari 99,94% pada tahun 2016

menjadi 99,76% pada tahun 2017, angka ini di bawah

target sebesar 100% namun di atas Jawa Tengah sebesar

97,07%.

m. Cakupan pemberian vitamin A 2 kali pada anak balita

menunjukkan peningkatan dari 98,68% pada tahun 2016

menjadi 99,81% pada tahun 2017. Angka ini sudah di atas

target sebesar 99% dan Jawa Tengah sebesar 97,19%.

n. Cakupan pemberian vitamin A pada ibu nifas

menunjukkan peningkatan, dari 99,95% pada tahun 2016

menjadi 99,96% pada tahun 2017, angka ini sudah di atas

target sebesar 99% dan Jawa Tengah sebesar 97,46%.

Page 64: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

60

o. Jumlah balita gizi buruk (BB per TB) menunjukkan

peningkatan, dari 120 kasus pada tahun 2016 menjadi

129 pada tahun 2017. Semua balita gizi buruk mendapat

perawatan, cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan

perawatan tahun 2016 dan 2017 sudah mencapai target

yang ditetapkan sebesar 100%.

p. Cakupan keluarga sadar gizi menunjukkan peningkatan,

dari 42,17% pada tahun 2016 menjadi 43,64% pada tahun

2017. Angka ini sudah di atas target sebesar 40%.

q. Bayi mendapatkan ASI Ekslusif menunjukkan

peningkatan, dari 33,41% pada tahun 2016 menjadi

47,62% pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target

sebesar 60% dan Jawa Tengah sebesar 54,40%.

r. Cakupan rumah tangga dengan garam yodium baik

menunjukkan peningkatan, dari 62,55% pada tahun 2016

menjadi 69,35% pada tahun 2017, angka ini masih di

bawah target sebesar 98%.

s. Cakupan balita ditimbang (D/S) menunjukkan

peningkatan, dari 82,27% pada tahun 2016 menjadi

82,69% pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target

sebesar 83% dan Jawa Tengah sebesar 83,63%.

t. Cakupan desa/kelurahan “Universal Child Immunization”

(UCI) menunjukkan angka yang sama dari 100% pada

tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2017. Angka ini

sudah mencapai target sebesar 100% dan di atas Jawa

Tengah sebesar 99,95%.

u. Acute Flacit Rate (AFP) per 100.000 penduduk usia <15

tahun menunjukkan peningkatan, dari 1,09 pada tahun

2016 menjadi 2,18 pada tahun 2017. Angka ini sudah

mencapai target sebesar >2 namun masih di bawah Jawa

Tengah sebesar 2,42.

v. Angka penemuan kasus TBC BTA+ menunjukkan

Page 65: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

61

peningkatan, dari 69,97% pada tahun 2014 menjadi 74%

pada tahun 2015. Angka ini masih dibawah target

sebesar 79%, namun di atas angka Jawa Tengah tahun

2014 sebesar 55,99%.

w. Cakupan balita dengan pneumoni ditangani menunjukkan

penurunan, dari 51,58% pada tahun 2016 menjadi 40,35%

pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target

sebesar 55% dan Jawa Tengah sebesar 50,5%.

x. Cakupan kasus diare yang ditangani menunjukkan

penurunan, dari 83,88% pada tahun 2016 menjadi 78,10%

pada tahun 2017, angka ini masih di bawah target sebesar

80% dan Jawa Tengah sebesar 79,8%.

y. Kesembuhan penderita TBC BTA + menunjukkan

penurunan, dari 88,46% pada tahun 2016 menjadi 87,12%

pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target

sebesar 90% namun sudah di atas Jawa Tengah sebesar

37,48%.

z. Penderita kusta yang selesai berobat menunjukkan

peningkatan, dari 95% pada tahun 2016 menjadi 100%

pada tahun 2017, angka ini sudah mencapai target

sebesar >90% dan di atas Jawa Tengah sebesar 91,90%

aa. Angka penderita DBD yang ditangani tahun 2016 dan

2017 sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar

100%.

bb. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD menunjukkan

penurunan, dari 99,70% pada tahun 2016 menjadi 99,60%

pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target

sebesar 100% namun angka ini sudah diatas angka Jawa

Tengah sebesar 97,9%.

cc. Cakupan murid SD/MI yang mendapat pemeriksaan gigi

dan mulut menunjukkan peningkatan, dari 58,25% pada

tahun 2016 menjadi 69,99% pada tahun 2017. Angka ini

Page 66: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

62

masih di bawah target sebesar 70% namun di atas Jawa

Tengah 42,8%.

dd. Cakupan murid SD/MI yang mendapat perawatan gigi dan

mulut menunjukkan peningkatan, dari 55,85% pada tahun

2016 menjadi 65,85% pada tahun 2017. Angka ini masih

di bawah target sebesar 78% namun di atas Jawa Tengah

sebesar 45,9%.

ee. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut menunjukkan

penurunan, dari 75,26% pada tahun 2016 menjadi 53,87%

pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target

sebesar 71% namun sudah di atas angka Jawa Tengah

sebesar 50,44%.

ff. Desa/kelurahan terkena Kejadian Luar Biasa (KLB) yang

ditangani <24 jam, tahun 2016 dan 2017 angka ini sudah

mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

2. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

a. Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat

miskin menunjukkan peningkatan, dari 71,95% tahun 2016

menjadi 85,65% pada tahun 2017. Angka ini di atas target

sebesar 55%.

b. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat

miskin menunjukkan peningkatan, pada tahun 2016

sebesar 5,46% menjadi 7,73% pada tahun 2017. Angka

ini di bawah target sebesar 11%.

c. Cakupan kunjungan rawat jalan menunjukkan

peningkatan, dari 102,98% pada tahun 2016 menjadi

108,13% pada tahun 2017. Angka ini di atas target

sebesar 45% namun di bawah angka Jawa Tengah

sebesar 118,4%.

d. Cakupan kunjungan rawat inap menunjukkan penurunan,

dari 4,95% pada tahun 2016 menjadi 4,85% pada tahun

Page 67: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

63

2017. Angka ini di atas target sebesar 3,5% namun di

bawah Jawa Tengah sebesar 6,9%.

e. Cakupan kunjungan gangguan kejiwaan di sarana

pelayanan kesehatan menunjukkan penurunan, dari

1,07% pada tahun 2016 menjadi 0,94% pada tahun 2017.

Angka ini masih di bawah target sebesar 13% dan Jawa

Tengah sebesar 1,10%.

3. Perilaku Hidup Masyarakat.

a. Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS) menunjukkan penurunan, dari 84,96% pada

tahun 2016 menjadi 83,18% pada tahun 2017. Angka ini

masih di bawah target sebesar 88% namun di atas Jawa

Tengah sebesar 77,98%.

b. Cakupan desa siaga aktif tahun 2016 dan 2017 sudah

mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.

4. Keadaan Lingkungan.

a. Cakupan rumah sehat menunjukkan penurunan, dari

49,93% pada tahun 2016 menjadi 48,98% pada tahun

2017. Angka ini masih di bawah target sebesar 65% dan

masih di bawah Jawa Tengah sebesar 83,92%.

b. Cakupan tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

menunjukkan penurunan, dari 70,63% pada tahun 2016

menjadi 62,08% pada tahun 2017. Angka ini masih di

bawah target sebesar 83,45%.

5. Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan

a. Cakupan posyandu mandiri menunjukkan peningkatan,

dari 36,80% pada tahun 2016 menjadi 47,79% pada tahun

2017. Angka ini di atas target sebesar 20% dan Jawa

Tengah sebesar 25,60%.

Page 68: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

64

b. Cakupan posyandu purnama menunjukkan penurunan,

dari 36,97% pada tahun 2016 menjadi 34,72% pada tahun

2017. Angka ini masih di bawah target sebesar 45% dan

Jawa Tengah sebesar 40,67%.

Sedangkan untuk pencapaian kinerja program dan kegiatan

sebagaimana dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan

Kabupaten Batang

No. Indikator SPM /

Standar Nasional

IKK

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisis

Tahun n-2

2017

Tahun n-1

2018

Tahun n 2019

Tahun n+1

2020

Tahun n-2

2017

Tahun n-1

2018 Semest

er 1

Tahun n 2019

Tahun n+1

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Angka Harapan Hidup (AHH)

- - 74,5 74,54 74,58 74,62 74,46 74,46 74,5 74,55

2 Angka Kematian Ibu (AKI)

- - 125,5 117,65 109,81 101,97 127,27 155,98 115 105

3 Angka Kematian Bayi (AKB)

- - 14 13,5 13 12,5 12,73 10,92 12,7 12,5

4 Angka Kematian Balita (AKBA)

- - 17 16 15,8 15,5 15,59 12,79 15,5 15,2

5 Prevalensi Balita Gizi Buruk

- - 0,2 0,2 0,19 0,18 0,22 0,07 0,15 0,12

6 Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru TB

- Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru TB

104 105 106 107 104,75 61,39 115 117

7 Kesembuhan pengobatan TB BTA positif (CR/cure rate)

- - 88,5 88,6 88,9 89 87,12 87 89 91

8 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue

- - 45 44,5 44 43,5 6,88 5,64 11 10

9 Angka Penemuan Kasus Baru Kusta

- - 5 5,5 6 6,5 5,03 1,84 4,5 5,5

10 Angka Kesakitan Malaria

- - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,003 0,01 0,01

11 Persentase puskesmas terakreditasi

- - 66,67 95,24 100 100 66,67 66,67 100 100

12 Pasien keluar yang meninggal > 48 jam perawatan di RS (Net Death Rate/NDR)

- - 18 17 16 15 15,02 37,25 16 15

Page 69: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

65

13 Kematian umum pasien yang dirawat di RS (Gross Death Rate/GDR)

- - 25,7 25,65 25,6 25,55 27,13 21,8 25,6 25,55

14 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar

Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan

95 96 97 98 93,92 45,23 95 96

15 Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar

Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar

- 97 98 99 99,5 96,61 48,34 97 98

16 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar

99,2 99,5 99,7 99,9 99,16 51,35 99,3 99,5

17 Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

- 85 87 90 93 82,73 41,3 85 87

18 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

- 100 100 100 100 99,25 0 99,5 99,7

19 Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

- 50 60 70 80 52,33 11,15 65 75

Page 70: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

66

20 Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

- 80 84 88 92 18,8 11,63 35 45

21 Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

- 65 75 85 92 3,36 6,6 30 40

22 Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

- 100 100 100 100 100 100 100 100

23 Persentase Orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

Persentase Orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar

- 75 80 85 90 72 42,47 77 83

24 Persentase orang berisiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

Persentase orang berisiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

- 70 80 85 90 51,04 40,34 65 80

25 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

- 80 85 90 95 53,87 39,44 65 73

26 Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap

- - 98,2 98,4 98,6 98,8 95,86 49,26 96,2 97,2

Page 71: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

67

27 Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

- Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

100 100 100 100 100 77 100 100

28 Persentase Rumah yang memenuhi syarat kesehatan

- - 55 59 62 65 48,98 49 60 63

29 Persentase TTU/TFU yang memenuhi syarat kesehatan

- - 72 74 76 78 62,08 72 76 78

30 Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan

- - 71 72 74 76 66,56 74 74,5 76

31 Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri

- - 11,69 13,31 14,5 15,3 13,31 13,31 14 15

32 Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas

- - 56 57 58 59 58,28 73,5 74 77

33 Masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan

- - 100 100 100 100 100 100 100 100

34 Cakupan rumah PHBS tatanan rumah tangga

- - 86,8 87 87,2 87,5 83,18 89 90 92

35 Persentase Posyandu strata mandiri

- - 41,47 42 42,5 43 47,79 50 52 55

36 Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan penanganan

- Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan penanganan

100 100 100 100 100 100 100 100

37 Cakupan pemberian ASI Eksklusif

- - 35 38 40 43 47,62 23,19 48,5 50

38 Cakupan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak

- - 88 92 95 97 88,37 88,49 90 93

39 Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (jamban sehat)

- - 75 80 85 90 77,14 79,95 84 89

40 Cakupan desa yang melaksanakan STBM

- - 80,65 88,7 92,74 96,77 76,61 79,84 83,33 87,50

Page 72: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

68

41 Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif

- - 90,7 90,75 90,8 90,85 91,55 40 92 93

42 Acute Flacid Paralisis (AFP) rate

- - 2 2 2 2 2,18 0,55 2 2

43 Cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani

- Cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani

100 100 100 100 100 82,36 100 100

44 Cakupan kunjungan ibu nifas

- - 99,89 99,9 99,91 99,92 99,92 49,22 99,93 99,94

45 Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani

- - 100 100 100 100 100 51,02 100 100

46 Persentase Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

- - 6 5,8 5,6 5,4 4,83 4,9 4,6 4,4

47 Persentase Ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)

- - 9,3 9,1 8,9 8,6 13,33 7,42 11 10

48 Anga Kematian (CFR) Demam Berdarah Dengue

- - <1 <1 <1 <1 5,77 4,65 4 3

49 Peningkatan cakupan kunjungan rawat jalan di RS

- - 10 10 10 10 4,61 8,11 9,5 9,7

50 Peningkatan cakupan kunjungan rawat inap di RS

- - 3 3 3 3 4,84 0,74 3 3

51 Kepuasan Pelanggan di Rawat Jalan di RS

- - 94,5 94,6 94,7 94,8 89,9 0 94 94,5

52 Kepuasan Pelanggan di Rawat Inap di RS

- - 94,75 95,05 95,15 95,25 97,9 0 98 98,5

53 Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP

Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP

100 100 100 100 100 100 100 100

54 Jumlah kunjungan pesien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata I

Jumlah kunjungan pesien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata I

85,25 85,5 85,75 86 85,25 85,4 85,7 85,9

Page 73: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

69

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Kesehatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan

dibidang kesehatan, maka masih banyak berbagai kendala dan

hambatan yang dihadapi yaitu diantaranya:

1. Kabupaten Batang terletak di jalur pantura dengan mobilitas

penduduk yang tinggi antar wilayah, mempercepat sebaran

penyakit menular. Hal ini mengakibatkan angka kesakitan

karena penyakit menular masih cukup tinggi, misalnya

HIV/AIDS dan DBD.

2. Pembangunan yang belum berwawasan kesehatan berdampak

pada rendahnya kualitas lingkungan seperti pembuangan

sampah tidak pada tempatnya berdampak pada masalah

kesehatan.

3. Cakupan rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih

dan sehat (PHBS) menunjukkan penurunan, hal ini karena

masih ada beberapa indikator yang sulit di capai, yaitu

kebiasaan merokok, Pemberantasan Sarang Nyamuk.

4. Kondisi geografis beberapa wilayah (pegunungan)

menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan.

5. Masih adanya budaya/mitos/kepercayaan yang menghambat

program kesehatan. Misalnya pertolongan persalinan oleh

dukun bayi, sebagian masyarakat belum menerima program

imunisasi, tidak mau menyusui, pantang makanan tertentu baik

pada masa kehamilan maupun saat menyusui dll.

6. Kesadaran sektor lain bahwa kesehatan merupakan tanggung

jawab bersama dan bukan hanya menjadi tanggung jawab

Dinas Kesehatan saja masih rendah, hal ini mengakibatkan

kurangnya dukungan sektor lain terhadap pembangunan

kesehatan.

Page 74: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

70

7. Terbatasnya tenaga kesehatan terutama tenaga dokter

sepesialis kebidanan, hal ini mengakibatkan terlambatnya

penanganan pada kasus-kasus kebidanan.

8. Sistem informasi kesehatan untuk mendukung manajemen

kesehatan masih belum optimal, terutama akses informasi,

ketepatan, akurasi, kecepatan dan kelengkapan.

Selain beberapa kendala dan hambatan yang ada, ada beberapa

peluang yang dapat dimanfaatkan sekaligus tantangan yang harus

dihadapi pada masa mendatang, yaitu diantaranya :

1. Peluang.

a. Dukungan kebijakan dari pemerintah (peraturan

perundangan)

1) Terdapatnya peraturan perundangan yang terkait

dengan kesehatan diantaranya :

a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1), (2)

dan (3).

b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah.

2) Terdapatnya dukungan kebijakan dari pemerintah

pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara

Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

b. Terdapatnya komitmen global, nasional, regional yang

menyakut kesehatan, mewajibkan pemerintah memberi

perhatian terhadap pemecahan masalah kesehatan.

1) Komitmen Global Millenium Development Goal’s

(MDGs) terdiri dari delapan point komitmen, lima

Page 75: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

71

diantaranya terkait langsung dengan kesehatan yaitu

menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,

menurunkan kematian anak, peningkatan kesehatan

ibu, upaya memerangi penyebaran terhadap penyakit

(khususnya HIV/AIDS, Malaria, Tuberculosa dan

penyakit lain) dan kelestarian lingkungan hidup. Yang

kemudian dilanjutkan dengan SDGs.

2) Komitmen global terhadap dunia bebas penyakit polio.

Badan Kesehatan Dunia (WHO, 1988) mencanangkan

program Eradikasi Polio (The Global Polio Eradication

Initiative) yaitu pemusnahan polio dari bumi.

3) Komitmen pemerintah terhadap pembangunan

kesehatan diimplementasikan pada pelaksanaan

pembangunan nasional dengan menggunakan konsep

paradigma sehat, yang dicanangkan oleh Presiden RI

pada bulan Maret 1999, sebagai Gerakan

Pembangunan Berwawasan Kesehatan.

c. Dukungan peran serta masyarakat dalam pembangunan

kesehatan, hal ini diwujudkan dengan berkembangnya

kelembagaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya

Masyarakat (UKBM) yang meliputi (Posyandu, Poskestren,

Poliklinik Kesehatan Desa dll) dan pengembangan Desa

Siaga.

2. Tantangan

Selain adanya beberapa peluang ada beberapa tantangan yang

harus dihadapi dalam pembangunan kesehatan, yaitu :

a. Adanya potensi bencana alam dan musibah masal.

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Batang yang terdiri

dari perbukitan, dataran tinggi, hutan, laut dan kondisi

kesehatan lingkungan yang kurang baik memunculkan

potensi terjadinya bencana dan musibah masal.

Page 76: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

72

b. Kabupaten Batang yang terletak di jalur pantura merupakan

jalur ekonomi yang menghubungkan beberapa kota yang

merupakan tempat peristirahatan para pengemudi, serta

kota pelabuhan, kondisi ini sangat beresiko terhadap

perkembangan kasus HIV/AIDS

c. Adanya daerah endemis dan penyakit potensial wabah.

Kabupaten Batang merupakan daerah endemis DBD,

sehingga penyakit Demam Berdarah di Kabupaten Batang

masih menjadi masalah dan ancaman bagi masyarakat.

d. Masih tingginya kasus gizi buruk (dengan indikator berat

badan menurut tinggi badan), hal ini perlu mendapatkan

perhatian.

e. Meskipun Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2017

sudah mencapai target rentra namun tahun 2017

menunjukkan angka yang sama dengan tahun 2016 dan

masih di atas Jawa Tengah.

f. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka

Kematian Balita (AKABA) meskipun sudah menunjukkan

penurunan, namun angka ini masih di atas target renstra.

g. Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan.

Sebagai gambaran kualitas kesehatan lingkungan maka

dapat dilihat dari cakupan rumah yang memenuhi syarat

kesehatan yang masih 48,98%.

h. Masih banyaknya penduduk miskin.

Kemampuan ekonomi masyarakat Batang masih rendah,

hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk

memanfaatkan/ mengakses pelayanan kesehatan rujukan,

sehingga masyarakat cenderung mencari pelayanan

pengobatan alternatif yang lebih murah dan tidak dibawah

pengawasan tenaga kesehatan, sementara kesadaran

masyarakat terhadap asuransi kesehatan juga belum baik.

Page 77: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

73

i. Semakin banyaknya perdagangan/peredaran makanan dan

minuman dalam masyarakat, maka perlu dilakukan

pemantauan terhadap makanan dan minuman yang

mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.

j. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.

Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa isu strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Batang antara lain adalah :

1. Masih tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi

(AKB) dan angka kematian balita (AKBA).

2. Masih adanya kasus gizi kurang pada balita dan ibu hamil, hal

ini berdampak pada angka kematian ibu dan bayi.

3. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit

menular dan tidak menular. Meskipun Angka kesakitan

menunjukkan penurunan namun kematian akibat penyakit

Demam Berdarah Dengue (DBD). Penemuan infeksi HIV dan

AIDS tiap tahun cenderung meningkat. Penyekit-penyakit

menular/infeksi belum semua dapat diatasi, disisi lain angka

kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan

degeneratif seperti diabetus melitus (DM), kardiovaskular dan

kanker cenderung meningkat.

4. Kualitas lingkungan masih rendah. Cakupan sanitasi dasar

seperti cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan

sarana pembuangan air limbah (SPAL), serta proporsi rumah

yang memenuhi syarat kesehatan masih di bawah angka Jawa

Tengah.

5. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di

masyarakat masih rendah. Kebiasaan cuci tangan dengan

sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar belum

membudaya dan kebiasaan merokok dimasyarakat masih

tinggi, perilaku pemberian ASI Eksklusif pada bayi masih

rendah, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) belum

membudaya.

Page 78: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

74

6. Belum optimalnya penanganan kejadian luar biasa (KLB)

termasuk bencana. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan

prasarana yang ada.

7. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang

bermutu belum optimal, kondisi antara lain disebabkan jumlah

dan kualitas sumberdaya kesehatan belum memadai, seperti

jumlah sarana kesehatan yang mempunyai kemampuan

palayanan gawat darurat masih terbatas, jumlah puskesmas

dengan rawat inap yang masih terbatas.

8. Partisipasi/peranserta masyarakat dalam pembangunan

kesehatan belum optimal/masih rendah (posyandu,

pemberantasan sarang nyamuk, Jaminan pemeliharaan

kesehatan masyarakat dan pengembangan desa siaga).

9. Masih banyaknya penggunaan bahan berbahaya pada produk

makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.

10. Masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Batang, perlu

dilaksanakan pengembangan jaminan kesehatan nasional,

dengan mengintegrasikan peserta jamkesda ke BPJS.

11. Sistem perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan

belum optimal dan belum terpadu karena dukungan informasi

kesehatan yang kurang memadai, baik ketepatan, keakuratan

maupum kelengkapan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2019

mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Page 79: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

75

Guna menghasilkan suatu rencana kerja SKPD yang selaras

dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu

telaahan (review) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana

Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2019.

Sedangkan untuk Review terhadap Rancangan awal RKPD

Tahun 2019 sebagaimana dalam tabel 2.4.

Page 80: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

76

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kabupaten Batang

No. Kode

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian Kebutuhan Dana (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

102.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

12.00 Bulan

2,103,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

12.00 Bulan

1.396.500.000

102.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersedianya jasa surat menyurat

12.00 Bulan 7,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersedianya jasa surat menyurat

12.00 Bulan 5.000.000

102.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12.00 Bulan 425,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

12.00 Bulan 300.000.000

102.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Dinas Kesehatan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas

12.00 bulan 180,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

Dinas Kesehatan

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas

12.00 bulan 100.000.000

102.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dinas Kesehatan

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

12.00 Bulan 170,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Dinas Kesehatan

Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor

12.00 Bulan 130.000.000

102.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Dinas Kesehatan

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

12.00 bulan 15,000,000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Dinas Kesehatan

Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

12.00 bulan 0

102.1.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dinas Kesehatan

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12.00 Bulan 110,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dinas Kesehatan

Tersedianya Alat Tulis Kantor

12.00 Bulan 60.000.000

Page 81: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

77

102.1.11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dinas Kesehatan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12.00 bulan 120,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dinas Kesehatan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

12.00 bulan 90.000.000

102.1.12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.00 bulan 30,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12.00 bulan 18.000.000

102.1.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinas Kesehatan

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.00 Tahun 140,000,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinas Kesehatan

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.00 Tahun 25.000.000

102.1.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dinas Kesehatan

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

12.00 Bulan 60,000,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Dinas Kesehatan

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

12.00 Bulan 15.000.000

102.1.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

DinasKesehatan

Tersedianya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

12.00 Bulan 14,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan

DinasKesehatan

Tersedianya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

12.00 Bulan 3.500.000

102.1.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dinas Kesehatan

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

12.00 bulan 35,000,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dinas Kesehatan

Tersedianya Bahan Logistik Kantor

12.00 bulan 25.000.000

102.1.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

Dinas Kesehatan

Tersedianya Makanan dan Minuman

12.00 Bulan 135,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Dinas Kesehatan

Tersedianya Makanan dan Minuman

12.00 Bulan 50.000.000

102.1.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

Dinas Kesehatan

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

12.00 Bulan 212,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

Dinas Kesehatan

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah

12.00 Bulan 150.000.000

102.1.23

Pengelolaan Keuangan SKPD

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD

12.00 Bulan 450,000,000 Pengelolaan Keuangan SKPD

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD

12.00 Bulan 425.000.000

Page 82: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

78

102.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

12.00 Bulan

4,582,136,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

12.00 Bulan

463.000.000

102.2.3 Pembangunan Gedung Kantor

Blado II dan Kandeman

Terlaksananya Kegiatan pengadaan lahan bangunan puskesmas

2.00 bidang 3,822,136,000 Pembangunan Gedung Kantor

Blado II dan Kandeman

Terlaksananya Kegiatan pengadaan lahan bangunan puskesmas

2.00 bidang 100.000.000

102.2.10

Pengadaan Mebeleur

Dinas Kesehatan

tersedianya Mebeleur untuk Kantor

1.00 Paket 30,000,000 Pengadaan Mebeleur

Dinas Kesehatan

tersedianya Mebeleur untuk Kantor

1.00 Paket 0

102.2.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Kesehatan

Terpeliharanya Gedung Kantor

1.00 Paket 180,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Dinas Kesehatan

Terpeliharanya Gedung Kantor

1.00 Paket 112.000.000

102.2.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dinas Kesehatan

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

12.00 Bulan 405,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Dinas Kesehatan

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

12.00 Bulan 231.000.000

102.2.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Dinas Kesehatan

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

12.00 Bulan 70,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Dinas Kesehatan

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

12.00 Bulan 20.000.000

102.2.32

Pemeliharaan berkala/rutin taman

Dinas Kesehatan

Terpeliharanya Taman Kantor

1.00 Paket 25,000,000 Pemeliharaan berkala/rutin taman

Dinas Kesehatan

Terpeliharanya Taman Kantor

1.00 Paket 0

102.2.44

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

DinasKesehatan

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

2.00 Unit 50,000,000 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

DinasKesehatan

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

2.00 Unit 0

102.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Meningkatnya disiplin aparatur

12.00 Bulan

28,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Meningkatnya disiplin aparatur

12.00 Bulan

0

Page 83: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

79

102.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Dinas Kesehatan

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

108.00 Stel 28,000,000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Dinas Kesehatan

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

108.00 Stel 0

102.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

12.00 Bulan

345,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

12.00 Bulan

235.000.000

102.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Dinas Kesehatan

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pegawai

9.00 orang 95,000,000 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Dinas Kesehatan

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pegawai

9.00 orang 35.000.000

102.5.5 Pembinaan Kesamaptaan

Dinas Kesehatan

Meningkatnya Keamanan Kantor

12 Bulan

250,000,000 Pembinaan Kesamaptaan

Dinas Kesehatan

Meningkatnya Keamanan Kantor

12 Bulan

200.000.000

102.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.00 Dokumen

157,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.00 Dokumen

154.000.000

102.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dinas Kesehatan

Tersusunnya laporan capaian kinerja

8.00 dokumen

150,000,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Dinas Kesehatan

Tersusunnya laporan capaian kinerja

8.00 dokumen

150.000.000

102.6.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

1.00 Dokumen

3,500,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran

1.00 Dokumen

2.000.000

Page 84: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

80

102.6.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.00 Dokumen

3,500,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

1.00 Dokumen

2.000.000

102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kabupaten Batang

Ketersediaan jenis obat dan perbekalan kesehatan penunjang

100.00 % 1,800,000,000 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kabupaten Batang

Ketersediaan jenis obat dan perbekalan kesehatan penunjang

100.00 % 1.980.460.600

Ketersediaan jumlah obat dan perbekalan kesehatan penunjang

100% Ketersediaan jumlah obat dan perbekalan kesehatan penunjang

100%

102.15.1

Pengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersedianya ObatPerbekalanKesehatan Penunjang

1.00 paket 1,800,000,000 Pengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersedianya ObatPerbekalanKesehatan Penunjang

1.00 paket 1.800.000.000

102.15.2

DAK-Pengadaan Obat Gizi

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersedianya Obat Gizi

1.00 paket 82.900.000

102.15.9

DAK-Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersedianya Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV

1.00 paket 97.560.600

Page 85: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

81

102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kabupaten Batang

Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Ketersediaan jenis obat esensial Ketersediaan jumlah obat esensial Ketersediaan jenis obat generik Ketersediaan jumlah obat generik

100.00 % 18.733.315.000 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kabupaten Batang

Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Ketersediaan jenis obat esensial Ketersediaan jumlah obat esensial Ketersediaan jenis obat generik Ketersediaan jumlah obat generik

100.00 % 18.399.077.557

102.16.2

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Kabupaten Batang

Persentase Sekolah pendidikan dasar (SD/SLTP) yang mendapat pelayanan kesehatan (Penjaringan)

100.00 % 325,000,000 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Kabupaten Batang

Persentase Sekolah pendidikan dasar (SD/SLTP) yang mendapat pelayanan kesehatan (Penjaringan)

100.00 % 326.762.557

Page 86: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

82

102.16.7

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan di 21 Puskesmas

100.00 % 185,000,000 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan di 21 Puskesmas

100.00 % 185.000.000

102.16.8

DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kefarmasian - Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial (DAK)

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersedianya obat esensialTersedianya obat generik

1.00 paket1.00 paket

4,788,886,000 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kefarmasian - Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial (DAK)

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Tersedianya obat esensialTersedianya obat generik

1.00 paket1.00 paket

4.788.886.000

102.16.9

Peningkatan kesehatan masyarakat

Kabupaten Batang

- Terlaksananya kegiatan PSC 119 - Cakupan murid SD/MI yang diperiksa kes gigi - Cakupan murid SD/MI yang mendapat perawatan gigi

12.00 Bulan 61.00 % 70.00 %

1,200,000,000 Peningkatan kesehatan masyarakat

Kabupaten Batang

- Terlaksananya kegiatan PSC 119 - Cakupan murid SD/MI yang diperiksa kes gigi - Cakupan murid SD/MI yang mendapat perawatan gigi

12.00 Bulan 61.00 % 70.00 %

950.000.000

102.16.1 3

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Kabupaten Batang

Tersedianya Posko kesehatan pada saat lebaran dan natal

6.00 posko 286,000,000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Kabupaten Batang

Tersedianya Posko kesehatan pada saat lebaran dan natal

6.00 posko 200.000.000

102.16.2 0

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK)

Puskesmas Kab. Batang

Persentase puskesmas mendapatkan BOK

100.00 % 11,785,689,000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK)

Puskesmas Kab. Batang

Persentase puskesmas mendapatkan BOK

100.00 % 11.785.689.000

102.16.2 1

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK)

Kab Batang Terlaksananya E- Logistik di IFK

12.00 bulan 132,740,000 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK)

Kab Batang Terlaksananya E- Logistik di IFK

12.00 bulan 132.740.000

Page 87: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

83

102.16.22

Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)

Kabupaten Batang

Presentase Pos UKK (formal)

10.00 % 30,000,000 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)

Kabupaten Batang

Presentase Pos UKK (formal)

10.00 % 30.000.000

102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kabupaten Batang

Presentase penggunaan obat rasional di puskesmas

58.00 % 130,000,000 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kabupaten Batang

Presentase penggunaan obat rasional di puskesmas

58.00 % 130.000.000

102.17.2

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Kabupaten Batang

Presentase Industri Rumah Tangga pangan (IRTP) berijin yang dibina

50.00 % 73,000,000 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Kabupaten Batang

Presentase Industri Rumah Tangga pangan (IRTP) berijin yang dibina

50.00 % 73.000.000

102.17.7

Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kefarmasian

Kabupaten Batang

Presentase sarana pelayanan kefarmasian yang dibina

100.00 % 57,000,000 Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kefarmasian

Kabupaten Batang

Presentase sarana pelayanan kefarmasian yang dibina

100.00 % 57.000.000

102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

KabupatenBatang

Cakupan Desa SiagaAktif Strata Mandiri

14.50 % 1,415,000,000 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

KabupatenBatang

Cakupan Desa SiagaAktif Strata Mandiri

14.50 % 1.340.773.000

102.19.1

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Kabupaten Batang

Jumlah Cetak Balliho Pembuatan media film kesehatan Pembuatan Spot Radio

5.00 buah 2.00 film 4.00 spot

190,000,000 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Kabupaten Batang

Jumlah Cetak Balliho Pembuatan media film kesehatan Pembuatan Spot Radio

5.00 buah 2.00 film 4.00 spot

140.773.000

102.19.2

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Kabupaten Batang

Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga

87.20 % 270,000,000 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Kabupaten Batang

Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga

87.20 % 270.000.000

102.19.4

Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan

Kabupaten Batang

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat

10.00 orang

125,000,000 Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan

Kabupaten Batang

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat

10.00 orang

100.000.000

Page 88: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

84

102.19.9

Peningkatan dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

Kabupaten Batang

Presentase Posyandu Strata Mandiri

42.50 % 830,000,000 Peningkatan dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

Kabupaten Batang

Presentase Posyandu Strata Mandiri

42.50 % 830.000.000

102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kabupaten Batang

Prevalensi Gizi Buruk

0.19 % 455,000,000 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kabupaten Batang

Prevalensi Gizi Buruk

0.19 % 455.000.000

102.20.2

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Kabupaten Batang

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat penanganan

100.00 % 275,000,000 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Kabupaten Batang

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat penanganan

100.00 % 275.000.000

102.20.4

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Kabupaten Batang

Cakupan pemberian ASI eksklusif

40.00 % 180,000,000 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Kabupaten Batang

Cakupan pemberian ASI eksklusif

40.00 % 180.000.000

102.21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kabupaten Batang

Presentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan

62.00 % 439,545,000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kabupaten Batang

Presentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan

62.00 % 439.545.000

Presentase TTU/TFU yang memenuhi syarat kesehatan

76% Presentase TTU/TFU yang memenuhi syarat kesehatan

76%

Presentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan

74% Presentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan

74%

Page 89: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

85

102.21.3

Peningkatan Kemandirian Masyarakat Akan Kebutuhan Sanitasi Dasar

Kabupaten Batang

Cakupan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak

95.00 % 85.00 % 92.74 %

250,000,000 Peningkatan Kemandirian Masyarakat Akan Kebutuhan Sanitasi Dasar

Kabupaten Batang

Cakupan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak

95.00 % 85.00 % 92.74 %

250.000.000

Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (jamban sehat)

85% Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (jamban sehat)

85%

Cakupan desa yang melaksanakan STBM

92,74% Cakupan desa yang melaksanakan STBM

92,74%

102.21.5

Pengembangan dan Peningkatan Lingkungan Sehat

Kabupaten Batang

Presentase TTU yang dibina Presentase TPM yang dibina Cakupan puskesmas dengan IPAL yang memenuhi standar di puskesmas

85.00 % 85.00 % 9.52 %

189,545,000 Pengembangan dan Peningkatan Lingkungan Sehat

Kabupaten Batang

Presentase TTU yang dibina Presentase TPM yang dibina Cakupan puskesmas dengan IPAL yang memenuhi standar di puskesmas

85.00 % 85.00 % 9.52 %

189.545.000

Page 90: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

86

102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

KabupatenBatang

Angka kesembuhan pengobatan TB BTA+Case notification rate(CNR) kasus baru tb Angka penemuan kasus kusta baruAngka kesakitan DBD per 100.000 pendudukAngka kesakitan malariaPresentase orang dengan tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standarPresentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

88.90 % 106.00 per100.000 6.00 per100.00044.00 per100.000 0.01 per100.00085.00 % 85.00 %

595,000,000 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

KabupatenBatang

Angka kesembuhan pengobatan TB BTA+Case notification rate(CNR) kasus baru tb Angka penemuan kasus kusta baruAngka kesakitan DBD per 100.000 pendudukAngka kesakitan malariaPresentase orang dengan tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standarPresentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

88.90 % 106.00 per100.000 6.00 per100.00044.00 per100.000 0.01 per100.00085.00 % 85.00 %

775.000.000

102.22.4

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Kabupaten Batang

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan IDL Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

98.60 % 100.00 %

90,000,000 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Kabupaten Batang

Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan IDL Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

98.60 % 100.00 %

90,000,000

Page 91: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

87

102.22.5

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kabupaten Batang

Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif

90.80 % 280,000,000 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kabupaten Batang

Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif

90.80 % 280,000,000

102.22.7

Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular

Kabupaten Batang

Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani Angka kematian (CFR) Demam Berdarah Dengue

100.00 % 1.00 %

110,000,000 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular

Kabupaten Batang

Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani Angka kematian (CFR) Demam Berdarah Dengue

100.00 % 1.00 %

110,000,000

102.22.12

Surveilans Penyakit Menular

KabupatenBatang

Acute Flacid Paralisis(AFP) rate

2.00 Per100.000 penduduk <15 th

115,000,000 Surveilans Penyakit Menular

KabupatenBatang

Acute Flacid Paralisis(AFP) rate

2.00 Per100.000 penduduk <15 th

115,000,000

102.22.1 3

DAK-Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

Tersedianya Ice-Linning Refrigerator

5 unit 180.000.000

Tersedianya Vaccine Carrier

14 Pcs

102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Batang

Presentase puskesmas terakreditasi

100.00 % 1.330.000.000 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Batang

Presentase puskesmas terakreditasi

100.00 % 1.190.074.000

102.23.3

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Kabupaten Batang

Presentase tenaga kesehatan yang berijin Presentase sarana kesehatan yang berijin

91.00 % 100.00 %

230,000,000 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan

Kabupaten Batang

Presentase tenaga kesehatan yang berijin Presentase sarana kesehatan yang berijin

91.00 % 100.00 %

165.074.000

Page 92: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

88

102.23.7

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Presentase Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Berbasis teknologi Informasi (SIMPUS)

100.00 % 75,000,000 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah

Dinas Kesehatan Kab. Batang

Presentase Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Berbasis teknologi Informasi (SIMPUS)

100.00 % 0

102.23.8

Akreditasi Puskesmas

Kabupaten Batang

Jumlah Puskesmas Akreditasi

10.00 Puskesmas

1,025,000,000 Akreditasi Puskesmas

Kabupaten Batang

Jumlah Puskesmas Akreditasi

10.00 Puskesmas

1.025.000.000

102.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Kabupaten Batang

Cakupan kunjungan rawat jalan di puskesmas Cakupan kunjungan rawat inap di puskesmas

67.00 % 1.34 %

12.554.740.000 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Kabupaten Batang

Cakupan kunjungan rawat jalan di puskesmas Cakupan kunjungan rawat inap di puskesmas

67.00 % 1.34 %

12.720.410.400

102.25.1

Pembangunan puskesmas

Puskesmas Subah

Terbangunnya Puskesmas Subah

1.00 unit 3,000,000,000 Pembangunan puskesmas

Puskesmas Subah

Terbangunnya Puskesmas Subah

1.00 unit 2.900.000.000

102.25.4

Pengadaan puskesmas keliling

Puskemas Subah, Gringsing I, Bawang dan Bandar

Jumlah pengadaan pusling/ambulance/m obil jenazah

4.00 Unit 1,000,000,000 Pengadaan puskesmas keliling

Puskemas Subah, Gringsing I, Bawang dan Bandar

Jumlah pengadaan pusling/ambulance/m obil jenazah

4.00 Unit 0

102.25.7

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Pudkesmas Gringsing I

Tersedianya sarana air Bersih

1.00 Paket 225,000,000 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

Pudkesmas Gringsing I

Tersedianya sarana air Bersih

1.00 Paket 0

102.25.19

Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

Puskesmas Blado I dan Batang II

Jumlah Puskemas yang ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap

2.00 Paket 100,000,000 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

Puskesmas Blado I dan Batang II

Jumlah Puskemas yang ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap

2.00 Paket 0

Page 93: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

89

102.25.2 5

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

Puskesmas Bawang

Jumlah puskesmas yang direhab

1.00 paket 50,000,000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas

Puskesmas Bawang

Jumlah puskesmas yang direhab

1.00 paket 0

102.25.2 8

Rehabilitasi Rumah Dinas Medis / Paramedis

Puskesmas Tulis

Puskemas Tulis 1.00 Unit 225,000,000 Rehabilitasi Rumah Dinas Medis / Paramedis

Puskesmas Tulis

Puskemas Tulis 1.00 Unit 0

102.25.2 9

Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu

Kedawung,Te rban,Kebonda lem,Ketangga n,Sidorejo

Pustu Kedawung, Terban, Kebondalem, Ketanggan Terbangunnya Pustu Sidorejo Gringsing

4.00 Paket 1.00 unit

1,200,000,000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu

Kedawung,Te rban,Kebonda lem,Ketangga n,Sidorejo

Pustu Kedawung, Terban, Kebondalem, Ketanggan Terbangunnya Pustu Sidorejo Gringsing

4.00 Paket 1.00 unit

1.000.000.000

102.25.2 35

Pengadaan sarana puskesmas dan jaringannya

Kab. Batang Tersedianya Alkes di 21 Puskesmas

1 paket 1.000.000.000

Tersedianya Alat Laboratorium Kesehatan

2 paket

Page 94: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

90

102.25.37

DAK Bidang KesehatanPelayanan Kesehatan Dasar-Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Dinkes Tersedianya IPL di Puskesmas Bawang dan Bandar 1Terbangunnya Pusk Batang III, Reban, dan WonotunggalTersedianya Mobil Ambulance Public Service Center 119Terbangunnya Gedung Public Service Center 119Tersedianya Perangkat sistem informasi dan komunikasi Public Service Center (PSC)119Tersedianya Alat Kesehatan di Ruang Tindakan Posko Public Service Center (PSC) 119

2.00 paket 3.00 unit 3.00 unit 1.00 unit 1.00 paket 1.00 paket

6,754,740,000 DAK Bidang KesehatanPelayanan Kesehatan Dasar-Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Dinkes Tersedianya IPL di Puskesmas Bawang dan Bandar 1Terbangunnya Pusk Batang III, Reban, dan WonotunggalTersedianya Mobil Ambulance Public Service Center 119Terbangunnya Gedung Public Service Center 119Tersedianya Perangkat sistem informasi dan komunikasi Public Service Center (PSC)119Tersedianya Alat Kesehatan di Ruang Tindakan Posko Public Service Center (PSC) 119

2.00 paket 3.00 unit 3.00 unit 1.00 unit 1.00 paket 1.00 paket

7.820.410.400

102.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Batang

Masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan

100.00 % 16,000,000,000 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kabupaten Batang

Masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan

100.00 % 16.000.000.000

Page 95: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

91

102.28.7

Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu

Kabupaten Batang

Jumlah masyarakat miskin peserta Jamkesda yang terintegrasi dengan JKN, Jml kunjungan maskin di pelayanan kesehatan dasar, Jumlah kunjungan masy di pelayanan kesehatan rujukan di faskes yang bekerja sama

25000.00 jiwa

16,000,000,000 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu

Kabupaten Batang

Jumlah masyarakat miskin peserta Jamkesda yang terintegrasi dengan JKN, Jml kunjungan maskin di pelayanan kesehatan dasar, Jumlah kunjungan masyarakat di pelayanan kesehatan rujukan di faskes yang bekerja sama

25000.00 jiwa

16.000.000.000

102.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

KabupatenBatang

Presentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

90.00 % 115,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

KabupatenBatang

Presentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

90.00 % 115.000.000

102.30.1

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

kabupaten batang

tersedianya lansia kit pelatihan kader posyandu lansia

15.00 kit 200.00 orang

115,000,000 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

kabupaten batang

tersedianya lansia kit pelatihan kader posyandu lansia

15.00 kit 200.00 orang

115.000.000

102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kabupaten Batang

Angka kematian ibu (AKI) Angka kematian bayi (AKB) Angka kematian balita (AKBA)

109.81 per 100.000 13.00 per 100.000 15.80 per 100.000 5.60 %

2.722.740.000 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kabupaten Batang

Angka kematian ibu (AKI) Angka kematian bayi (AKB) Angka kematian balita (AKBA) Presentase berat

109.81 per 100.000 13.00 per 100.00 15.80 per 100.000 5.60 %

2.758.195.000

Page 96: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

92

Presentase berat badan lahir rendah Presentase ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) Presentase Bumil mendapatkan pelayanan Bumil sesuai standar Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Presentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

8.90 % 97.00 % 99.00 % 99.70 % 90.00 %

badan lahir rendah Presentase ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) Presentase Bumil mendapatkan pelayanan Bumil sesuai standar Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Presentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

8.90 % 97.00 % 99.00 % 99.70 % 90.00 %

102.32.4

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

Kabupaten Batang

Cakupan Ibu Hamil Komplikasi yang Ditangani Cakupan Kunjungan Ibu Nifas

100.00 % 99.80 %

200.000.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

Kabupaten Batang

Cakupan Ibu Hamil Komplikasi yang Ditangani Cakupan Kunjungan Ibu Nifas

100.00 % 99.80 %

200.000.000

Page 97: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

93

102.32.5

Peningkatan PelayananKesehatan Anak

KabupatenBatang

Cakupan KunjunganNeonatal LengkapCakupan Neonatus Komplikasi yang Ditangani

99.20 % 100.00 %

125.000.000 Peningkatan PelayananKesehatan Anak

KabupatenBatang

Cakupan KunjunganNeonatal LengkapCakupan Neonatus Komplikasi yang Ditangani

99.20 % 100.00 %

160.455.000

102.32.6

Jampersal kabupaten batang

Cakupan persalinan masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan persalinan di faskes

100.00 % 2.397.740.000 Jampersal kabupaten batang

Cakupan persalinan masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan persalinan di faskes

100.00 % 2.397.740.000

Page 98: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

94

102.33 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Kabupaten Batang

Presentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kes sesuai standar Presentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kes sesuai standar Presentase penyandang diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

70.00 % 88.00 % 85.00 % 100.00 %

770,000,000 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

Kabupaten Batang

Presentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kes sesuai standar Presentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kes sesuai standar Presentase penyandang diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

70.00 % 88.00 % 85.00 % 100.00 %

800.000.000

102.33.1

Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular

Kabupaten Batang

Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai (posbindu kit)

42.00 unit 770,000,000 Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular

Kabupaten Batang

Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai (posbindu kit)

42.00 unit 600.000.000

102.33.2

DAK-Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Kabupaten Batang

Tersedianya Posbindu KIT

84 paket 200.000.000

Tersedianya Alat Cryo Tetapi

21 unit

Page 99: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

95

102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)

21 Puskesmas Kab Batang

Tercapainya Masyarakat yang sehat

12 bulan 32.434.914.300 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)

21 Puskesmas Kab Batang

Tercapainya Masyarakat yang sehat

12 bulan 32.434.914.300

102.48.1

Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD

21 Puskesmas Kab Batang

Tercapainya Masyarakat yang sehat

12 bulan 32.434.914.300 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD

21 Puskesmas Kab Batang

Tercapainya Masyarakat yang sehat

12 bulan 32.434.914.300

TOTAL 96.710.390.300 TOTAL 91.786.949.857

Page 100: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

96

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa proses perencanaan program dan kegiatan di bidang

kesehatan dimulai dari kegiatan musrenbang desa/kelurahan,

musrenbang kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang

kabupaten, dimana sudah mengakomodir usulan program dan

kegiatan dari masyarakat, yang merupakan kondisi riil kebutuhan

masyarakat.

Dari hasil proses tersebut dipadukan dengan dokumen renstra

SKPD Dinas Kesehatan serta memperhatikan kebijakan-kebijakan di

bidang kesehatan baik dari tingkat pusat, regional dan lokal.

Sedangkan untuk usulan program dan kegiatan dari para

pemangku kepentingan Tahun 2019 sebagaimana dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019

Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Besaran / Volume

Catatan

1 2 3 4 5 6

1

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya

Cakupan Kunjungan Rawat jalan dan rawat inap di puskesmas

Kab Batang

- Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu

Desa Sidorejo Gringsing

Terbangunnya Pustu Sidorejo Gringsing

1 paket Akselerasi

Page 101: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

97

BAB III

TUJUAN, SASARAN DINAS KESEHATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bersih dan sehat untuk

mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Arah kebijakan dan strategi Kementeriaan Kesehatan

didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana

tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan menperhatikan permasalahan

kesehatan.

Tujuan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Rencana

Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu :

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat, dengan indikator :

a. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000

kelahiran hidup, menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup.

b. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per

1.000 kelahiran hidup.

c. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.

d. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan

promotif dan preventif.

e. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan

sehat.

2. Meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat

terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan,

dengan indikator :

a. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai

pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan,

dari 37% menjadi 10%.

Page 102: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

98

b. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan

kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00

Sasaran strategis Kementerian kesehatan adalah :

1. Meningkatnya kesehatan masyarakat, dengan sasaran yang

akan dicapai, adalah :

a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan

85%.

b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik

sebesar 18,2%.

c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang

memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

sebesar 80%.

2. Meningkatnya pengendalian penyakit, dengan sasaran yang

akan dicapai adalah :

a. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas

kesehatan lingkungan sebesar 40%.

b. Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan

imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.

c. Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan

dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat

yang berpotensi wabah sebesar 100%.

d. Menurunnya prevalensi merokok pada usia < 18 tahun

sebesar 5,4%.

3. Meningkjatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas

yang terakreditasi sebanyak 5.600.

b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang

terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.

4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi

dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:

Page 103: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

99

a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

sebesar 90%.

b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat

kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35

jenis.

c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran

yang menjadi syarat sebesar 83%.

5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga

kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga

kesehatan sebanyak 5.600 puskesmas.

b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter

spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar

60%.

c. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya

sebanyak 56.910 orang.

6. Meningkatnya sinergitas antar kementerian/lembaga, dengan

sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung

pembangunan kesehatan.

b. Meningkatkan persentase kab/kota yang mendapat predikat

baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.

7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk

program kesehatan sebesar 20%.

b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan

sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak

15.

c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang

kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.

Page 104: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

100

8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan

pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai

adalah :

a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan

anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber

sebanyak 34 provinsi.

b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak

100 rekomendasi.

9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan

kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35

buah.

b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan

pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke

pengelola program kesehatan dan atau pemangku

kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.

c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas)

bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.

10. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih,

dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Persentasi satuan kerja yang dilakukan audit memiliki

temuan kerugian negara <1% sebesar 100%.

11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian

Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Meningkatnya persentase pejabat strukturan di lingkungan

Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai

persyaratan jabatan sebesar 90%.

b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan

dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.

12. Meningkatkan system informasi kesehatan integrasi, dengan

sasaran yang akan dicapai adalah :

Page 105: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

101

a. Meningkatnya persentase kab/kota yang melaporkan data

kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu

sebesar 80%.

b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang

diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar

50%

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat 12 indikator

yang harus dicapai Kabupaten/Kota, yaitu :

a. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil

sebesar 100%.

b. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

sebesar 100%.

c. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan

kesehatan bayi baru lahir sebesar 100%.

d. Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan

pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar 100%

e. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan

skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.

f. Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan

skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.

g. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas

mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar

100%.

h. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan

kesehatan sesuai standar sebesar 100%.

i. Persentase penyandang Diabetis Melitus (DM) yang

mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar

100%.

j. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat

yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai

standar sebesar 100%.

Page 106: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

102

k. Persentase orang dengan Tuberculosa (TB) mendapatkan

pelayanan TB sesuai standar sebesar 100%.

l. Persentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan

pemeriksaan HIV sesuai standar sebesar 100%.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-

2018, mempunyai tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun

2018 diantaranya yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan

sasaran :

a. Meningkanya kesehatan ibu dan anak, dengan indikator :

1) Angka kematian ibu, sebesar 116 per 100.000 kelahiran

hidup.

2) Angka kematian bayi, sebesar 11 per 1.000 kelahiran

hidup.

3) Angka kematian balita, sebesar 11 per 1.000 kelahiran

hidup.

4) Cakupan K4, sebesar 78%

5) Cakupan pertolongan persalinan nakes, sebesar 98,5%

6) Cakupan peserta KB aktif, sebesar 76%

7) Cakupan KN lengkap, sebesar 92%.

8) Cakupan Neonatal komplikasi yang ditangani, sebesar

85%.

9) Cakupan kunjungan bayi, sebesar 98%.

10) Cakupan ASI Eksklusif, sebesar 55%.

11) Prevalensi gizi buruk, sebesar 0,04%.

12) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, sebesar

100%.

b. Terkendalinya Penyakit Menular dan Penyakit Tidak

Menular, dengan indikator :

1) Angka penemuan kasus baru TB (CDR), sebesar 122

per 100.000 penduduk.

2) Angka penemuan kasus baru HIV-AIDS, sebesar 13.

Page 107: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

103

3) Angka kesakitan malaria, sebesar 0,06 per 1.000

penduduk.

4) Angka kesakitan DBD, sebesar <20 per 100.000

penduduk.

5) Angka kematian DBD, sebesar <1%.

6) Angka penemuan kasus baru kusta, sebesar 8 per

100.000 penduduk.

7) Cakupan penemuan kasus diare pada balita, sebesar

60%.

8) Cakupan penemuan kasus ISPA pada balita, sebesar

45%.

9) Angka kasus filariasis yang ditangani, sebesar 100%.

10) AFP rate, sebesar 2/100.000 penduduk <15 tahun.

11) Cakupan UCI desa, sebesar 99%.

12) Proporsi penanganan KLB?Bencana kurang dari 24 jam,

sebesar 100%.

c. Meningkatnya Fasilitas Yankes yang memenuhi standar,

dengan indikator :

1) Proporsi puskesmas memiliki ijin operasional, sebesar

100%.

2) Proporsi puskesmas terakreditasi, sebesar 15%.

3) Proporsi puskesmas PONED terstandar, sebesar 22%.

4) Rasio puskesmas per jumlah penduduk, sebesar

1:35.610.

d. Meningkanya kualitas dan kuantitas kesehatan pemukiman,

TTYU dan TPM, dengan indikator :

1) Desa melaksanakan STBM, sebesar 30/100 desa.

2) Proporsi penduduk akses air minum, sebesar 82/100

penduduk.

3) Proporsi penduduk akses jamban, sebesar 79/ 100

penduduk.

4) Proporsi TTU memenuhi syarat, sebesar 70/ 100 TTU.

Page 108: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

104

5) Proporsi TPM memenuhi syarat, sebesar 65/100 TPM.

6) Proporsi puskesmas/RS yang ramah lingkungan,

sebesar 76/100.

2. Meningkatkan advokasi dan social support pemangku

kepentingan dalam pembangunan kesehatan, dengan sasaran :

a. Meningkatkan peran Pemerintah kabupaten/Kota dalam

pembangunan kesehatan, dengan indukator :

1) Proporsi penduduk yang mempunyai JPK, sebesar 60%.

2) Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai

JPK, sebesar 27,17%.

b. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan

kesehatan, dengan indikator :

1) Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri, sebesar

10%.

2) Proporsi posyadu mandiri, sebesar 19%.

3) Proporsi rumah tangga sehat, sebesar 75,5%.

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas

Kesehatan Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan tujuan,

sasaran, kebijakan strategi, progran dan kegiatan Kementerian

Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten

Batang.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi

faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang

ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan

mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan

sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui

tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan

dapat dicapai.

Page 109: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

105

Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah

dan tugas pembantuan dibidang kesehan, maka untuk mewujudkan

misi ke dua dari RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan

sumberdaya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan

pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu perlu

menetapkan tujuan, sasaran.

Tujuan dari RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2019 adalah

Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat, dengan indikator :

Angka Harapan Hidup sebesar 74,58 tahun..

Sasarannya adalah “Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian

Serta Peningkatan Status Gizi Masyarakat”, dengan indikator :

a. Angka Kematian Ibu (AKI), sebesar 109,81 per 100.000

kelahiran hidup.

b. Angka Kematian Bayi (AKB), sebesar 13,00 per 1.000 kelahiran

hidup.

c. Angka Kematian Balita (AKBA), sebesar 15,80 per 1.000

kelahiran hidup.

d. Angka kematian umum pasien yang dirawat di Rumah Sakit

Umum Daerah (Gross Death Rate/GDR), sebesar 25,60 per

1.000 penderita/pasien keluar.

e. Angka pasien yang keluar meninggal >48 jam perawatan di

Rumah Sakit Umum (Net Death Rate/NDR), sebesar 16 per

1.000 penderita/pasien keluar.

f. Angka penemuan kasus baru penderita Tuberculosis/TB (Case

Notification Rate/CNR), sebesar 106 per 100.000 penduduk.

g. Angka kesembuhan pengobatan TB Bakteri Tahan Asam (BTA)

positif (Cure Rate/CR), sebesar 88,90%.

h. Angka kesalitan Demam Berdarah Dengue (Incidence Rate/IR

DBD), sebesar 44,00 per 100.000 penduduk.

i. Angka penemuan kasus baru kusta (New Case Detection

Rate/NCDR), sebesar 6,00 per 100.000 penduduk.

Page 110: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

106

j. Angka kesakita malaria (Annual Parasite Incidence/API) sebesar

0,01 per 1.000 penduduk

k. Angka prevalensi Balita Gizi Buruk, sebesar 0,19%.

Sedangkan untuk Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

sebagaimana dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2019

No.

Tujuan Indikator Tujuan

Target Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

Target Sasaran

Program Kegiatan

1 Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat

Angka Harapan Hidup

74,58 Tahun

Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Serta Peningkatan Status Gizi Masyarakat

Angka Kematian Ibu (AKI)

109,81 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Kegiatan Peingkatan Pelayanan Kesehatan Ibu

DAK Non Fisik-Jampersal

Angka Kematian Bayi (AKB)

13,00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Angka Kematian Balita (AKBA)

15,80

Kematian umum pasien yang dirawat di RS (Gross Death Rate/GDR)

25,60

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Batang (Terbangunnya ruang HD/ICU/Laboratorium/Radiologi/Anak/Jalur Evakuasi/CSSD/KomiteMedik/Keperawatan/Gudang/Lanscape bangunan depan RS/Pagar dan Halaman/Penunjang Medis dan Non Medis/Poli), Revitalisasi Poliklinik RSUD Limpung

Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Batang dan Limpung

Pengembangan Lahan/Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Batang

Pengembangan ruang radiologi RSUD Limpung

Pengembangan Ruang ICU RSUD Limpung

Pengembangan Lahan/Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Limpung

Page 111: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

107

Pasien keluar yang meninggal > 48 jam perawatan di RS (Net Death Rate/NDR)

16,00 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)

Kegiatan pelayanan kesehatan BLUD (RSUD Batang dan Limpung)

Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru TB

106,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Kesembuhan pengobatan TB BTA positif (CR/cure rate)

88,90 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Angka Penemuan Kasus Baru Kusta (New Case Detection Rate/NCDR)

6,00

Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence/API)

0,01

Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (Incidence Rate/IR DBD)

44,00 Kegiatan pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular

Surveilans penyakit menular

Prevalensi Balita Gizi Buruk

0,19 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin

Kegiatan pemberdayaaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Page 112: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

108

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KESEHATAN TAHUN 2019

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang

Tahun 2019 tertuang dalam program dan kegiatan yang disusun

berdasarkan tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang,

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan

kegiatan adalah :

1. Perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.

2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. Isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Batang khusunya dalam

bidang kesehatan.

4. Pelaksanaan program prioritas kementerian Kesehatan dalam upaya

meningkatkan status kesehatan masyarakat.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai mana dalam

lampiran.

Page 113: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

109

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

disusun dengan mengacu pada sasaran prioritas pembangunan daerah,

program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif

Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten

Batang Tahun 2019. Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun

2019 menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan hal-hal sebagaimana

tercantum dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2019, akan dilakukan

penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun

2019, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih

operasional dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu

menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai

implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan

Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk

mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itudalam rangka

menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat

Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kesehatan

Kabupaten Batang secara bersama-sama mempunyai

tanggung jawab unuk :

a. Melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya

sesuai tugas dan kewenangannya;

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran.

Page 114: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019

110

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan

pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap

pelaksanaan Renja Tahun 2019.

B. Rencana Tindak Lanjut.

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2019 akan dipergunakan

sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah.

Batang, 18 Juli 2018

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN BATANG

dr. HIDAYAH BASBETH

Pembina Utama Muda

NIP. 19600530 198703 2 004

Page 115: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019

Dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Batang

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

1.2.1 DINAS KESEHATAN 34,683,414,300 99,911,311,520,092,609,557 37,010,926,000

1 DINAS KESEHATAN 2,248,500,000 65,206,054,50020,092,609,557 37,010,926,000

Urusan Kesehatan102 2,248,500,000 65,206,054,50020,092,609,557 37,010,926,000

12.00 Bulan12.00 BulanTerpenuhinyakebutuhanadministrasiperkantoran

102.1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

DinasKesehatan

Kab. Batang1,396,500,000 2,127,000,0000 0

Tersedianya jasasurat menyurat

12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan Jasa SuratMenyurat

DinasKesehatan

Kab. Batang102.1.1 5,000,000 7,000,0000 0

5,000,000Penyediaan Jasa suratmenyurat

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 7,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianya jasakomunikasi,sumberdaya air danlistrik

12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

DinasKesehatan

Kab. Batang102.1.2 300,000,000 475,000,0000 0

300,000,000Penyediaan Jasa Komunikasisumber daya air dan listrik

sangatdibutuhkan

12 bulan 475,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianya JasaPemeliharaan danPerizinan KendaranDinas

12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

DinasKesehatan

102.1.6 100,000,000 180,000,0000 0

100,000,000

Penyediaan JasaPemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional

sangatdibutuhkan

Segera12 bulan 180,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

Tersedianya JasaKebersihan Kantor

12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan JasaKebersihan Kantor

DinasKesehatan

102.1.8 130,000,000 180,000,0000 0

Halaman 1 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 116: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

130,000,000Penyediaan Jasa KebersihanKantor

sangatdibutuhkan

Segera12 bulan 180,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianya AlatTulis Kantor

12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan Alat TulisKantor

DinasKesehatan

102.1.10 60,000,000 110,000,0000 0

60,000,000Penyediaan Alat Tulis Kantor

sangatdibutuhkan

Segera12 bulan 110,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan

12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan Barang Cetakandan Penggandaan Dinas

Kesehatan102.1.11 90,000,000 120,000,0000 0

90,000,000Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

sangatdibutuhkan

Segera12 bulan 120,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianyakomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan KomponenInstalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor

DinasKesehatan

Kab. Batang

102.1.12 18,000,000 30,000,0000 0

18,000,000

Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor

sangatdibutuhkan

12 bulan 30,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

TersedianyaPeralatan danPerlengkapan Kantor

1.00 Tahun 1.00 TahunPenyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

DinasKesehatan

102.1.13 25,000,000 135,000,0000 0

25,000,000Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

sangatdibutuhkan

1 tahun 135,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

TersedianyaPeralatan RumahTangga

12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan PeralatanRumah Tangga

DinasKesehatan

102.1.14 15,000,000 40,000,0000 0

15,000,000Penyediaan Peralatan RumahTangga

sangatdibutuhkan

12 bulan 40,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianya BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan

12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

DinasKesehatan

102.1.15 3,500,000 15,000,0000 0

Halaman 2 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 117: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

3,500,000Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

sangatdibutuhkan

12 bulan 15,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersedianya BahanLogistik Kantor

12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan Bahan LogistikKantor

DinasKesehatan

102.1.16 25,000,000 35,000,0000 0

25,000,000Penyediaan Bahan LogistikKantor

sangatdibutuhkan

Segera12 bulan 35,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

TersedianyaMakanan danMinuman

12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan Makanan danMinuman

DinasKesehatan

102.1.17 50,000,000 135,000,0000 0

50,000,000Penyediaan Makanan danMinuman

sangatdibutuhkan

12 bulan 135,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Terlaksananya rapatkoordinasi dankonsultasi di dalamdan ke luar daerah

12.00 Bulan 12.00 BulanRapat-rapat koordinasi dankonsultasi di dalam dan keluar daerah

DinasKesehatan

102.1.18 150,000,000 215,000,0000 0

150,000,000Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi di dalam dan keluar daerah

sangatdibutuhkan

12 bulan 215,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Terlaksananyapengelolaankeuangan SKPD

12.00 Bulan 12.00 BulanPengelolaan KeuanganSKPD

DinasKesehatan

Kab. Batang

102.1.23 425,000,000 450,000,0000 0

279,800,000Honor Pengelola keuanganSKPD

Rutin12 bulan 304,800,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

68,400,000Honor Pengurus BarangDaerah

Rutin12 bulan 68,400,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

76,800,000Honor Operator komputer Rutin12 bulan 76,800,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

12.00 Bulan12.00 BulanTerpenuhinya saranadan prasaranaaparatur

102.2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

DinasKesehatan

Kab. Batang463,000,000 1,370,000,0000 0

TerlaksananyaKegiatan pengadaanlahan bangunanpuskesmas

2.00 bidang 2.00 bidangPembangunan GedungKantor

Blado II danKandeman

102.2.3 100,000,000 100,000,0000 0

100,000,000Honor Tim TP4Dsangat

dibutuhkan1 Paket/unit

100,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U)Usulan OPD0 0

Halaman 3 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 118: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Tersedianya Mobilunit kewaspadaandini KLB

1.00 unit 1.00 unitPengadaan KendaraanDinas/ Operasional

DinasKesehatan

Kab. Batang102.2.5 0 450,000,0000 0

0Pengadaan Mobil operasionalunit kewaspadaan dini KLB

sangatdibutuhkan

1 unit 450,000,000 Usulan OPD0 0

tersedianya Mebeleuruntuk Kantor

1.00 Paket 1.00 PaketPengadaan Mebeleur Dinas

Kesehatan102.2.10 0 20,000,0000 0

0Pengadaan Mebeleursangat

dibutuhkan1 Paket 20,000,000 Usulan OPD0 0

TerpeliharanyaGedung Kantor

1.00 Paket 1.00 PaketPemeliharaan rutin/berkalagedung kantor Dinas

Kesehatan102.2.22 112,000,000 220,000,0000 0

112,000,000Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

sangatdibutuhkan

1 Paket 220,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Terpeliharanyakendaraandinas/operasional

12.00 Bulan 12.00 BulanPemeliharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional

DinasKesehatan

102.2.24 231,000,000 430,000,0000 0

231,000,000Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

sangatdibutuhkan

Segera12 bulan 430,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

Terpeliharanyaperalatan gedungkantor

12.00 Bulan 12.00 BulanPemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor Dinas

Kesehatan102.2.28 20,000,000 70,000,0000 0

20,000,000Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

sangatdibutuhkan

12 bulan 70,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

TerpeliharanyaTaman Kantor

1.00 Paket 1.00 PaketPemeliharaan berkala/rutintaman

DinasKesehatan

102.2.32 0 30,000,0000 0

0Pemeliharaan berkala/rutintaman

sangatdibutuhkan

1 Paket 30,000,000 Usulan OPD0 0

Terpeliharanyakendaraandinas/operasional

2.00 Unit 2.00 UnitRehabilitasi sedang/beratkendaraandinas/operasional

DinasKesehatan

102.2.44 0 50,000,0000 0

0Rehabilitasi sedang/beratkendaraan dinas/operasional

sangatdibutuhkan

2 unit 50,000,000 Usulan OPD0 0

Halaman 4 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 119: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

12.00 Bulan12.00 BulanMeningkatnya disiplinaparatur102.3 Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

DinasKesehatan

Kab. Batang0 28,000,0000 0

Tersedianya pakaiandinas besertaperlengkapannya

108.00 Stel 108.00 StelPengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

DinasKesehatan

102.3.2 0 28,000,0000 0

0Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

sangatdibutuhkan

Segera108 Stel 28,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

12.00 Bulan12.00 BulanMeningkatnyakapasitas sumberdaya aparatur

102.5Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

DinasKesehatan

Kab. Batang235,000,000 495,000,0000 0

Meningkatnyakemampuan danketrampilan pegawai

9.00 orang 9.00 orangBimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan

DinasKesehatan

102.5.3 35,000,000 95,000,0000 0

35,000,000Kursus-kursus singkat TeknisKesehatan dan Infokes

Sangatdibutuhkan

9 orang 95,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

MeningkatnyaKeamanan Kantor

12.00 12Bulan

12.00 12BulanPembinaan Kesamaptaan Dinas

Kesehatan102.5.5 200,000,000 400,000,0000 0

200,000,000Pembinaan Kesamaptaansangat

dibutuhkanSegera

12 bulan 400,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

10.00Dokumen

10.00Dokumen

Meningkatnya sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan102.6

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

DinasKesehatan

Kab. Batang154,000,000 182,000,0000 0

Tersusunnya laporancapaian kinerja

8.00 dokumen 8.00dokumen

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

DinasKesehatan

102.6.1 150,000,000 175,000,0000 0

32,831,000Pertemuan PembahasanPenyusunan Profil KesehatanTahun 2018

Sangatdibutuhkan

105 buku 35,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

23,446,500Pertemuan PembahasanPenyusunan Renja Tahun2020

Sangatdibutuhkan

50 buku 25,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 5 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 120: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

4,917,000Pertemuan PembahasanPenyusunan LKjIP Tahun2018

Sangatdibutuhkan

10 buku 7,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

8,626,900Pertemuan PenyusunanASPAK Tahun 2018

Sangatdibutuhkan

1 paket 10,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

7,087,500Uang Lembur PenyusunanASPAK Puskesmas Tahun2018

Sangatdibutuhkan

1 paket 10,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,356,000Uang Lembur PenyusunanKUA PPAS Tahun 2020

Sangatdibutuhkan

1 paket 3,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

2,640,600Uang Lembur PenyusunanLaporan Perkembangankegiatan

Sangatdibutuhkan

1 paket 5,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

14,000,000Pertemuan SP3Sangat

dibutuhkan1 paket 15,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U)

Usulan OPD0 0

4,252,500Uang Lembur PenyusunanData dasar Tahun 2018

Sangatdibutuhkan

1 paket 6,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

5,017,000Penyusunan Buku SPMTahun 2018

Sangatdibutuhkan

30 buku 7,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,628,000Penyusunan Buku LKPJTahun 2018

Sangatdibutuhkan

10 buku 2,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

26,250,000Penyusunan Buku ProfilKesehatan Tahun 2018

Sangatdibutuhkan

50 buku 27,000,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

1,628,000Penyusunan Buku LPPDTahun 2018

Sangatdibutuhkan

10 buku 2,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

7,513,450Pertemuan Penyusunan DataDasar Tahun 2018

Sangatdibutuhkan

1 paket 8,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

3,300,000Perjalanan Dinas DalamDaerah

Sangatdibutuhkan

1 paket 4,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

5,505,550Perjalanan Dinas Luar Daerah Sangat

dibutuhkan1 paket 7,000,000

Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0

Tersusunnya LaporanKeuanganSemesteran

1.00Dokumen

1.00DokumenPenyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

DinasKesehatan

Kab. Batang102.6.2 2,000,000 3,500,0000 0

2,000,000Penyusunan pelaporankeuangan semesteran

Rutin1 dokumen 3,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

Halaman 6 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 121: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Tersusunnya LaporanKeuangan AkhirTahun

1.00Dokumen

1.00DokumenPenyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

DinasKesehatan

Kab. Batang102.6.4 2,000,000 3,500,0000 0

2,000,000Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun

Rutin1 dokumen 3,500,000Dana Alokasi

Umum (D A U) Usulan OPD0 0

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

Ketersediaan jenisobat dan perbekalankesehatan penunjang

Ketersediaan jumlahobat dan perbekalankesehatan penunjang

102.15 Program Obat danPerbekalan Kesehatan

KabupatenBatang 0 2,564,074,5000 1,980,460,600

Tersedianya ObatPerbekalanKesehatan Penunjang

1.00 paket 1.00 paketPengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan

DinasKesehatan

Kab. Batang

102.15.1 0 2,000,000,0000 1,800,000,000

0honorarium panitia pelaksnakegiatan

-1 org/keg 500,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 500,000

0Honorarium TIM PengadaanBarang dan Jasa

-6 org/pkj 1,600,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 1,600,000

0Honorarium PetugasPemeriksa Barang / Pekerjaan -3 pkt/pkj 2,560,000

Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 2,560,000

0Belanja Alat Tulis Kantor -1 tahun 2,900,000Dana Insentif

Daerah ( DID )Usulan OPD0 2,900,000

0Belanja Bahan Obat - obatan

-1 Paket 1,975,255,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 1,775,255,000

0Belanja Cetak danPenggandaan

-1 tahun 1,350,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 1,350,000

0Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah

-1 tahun 15,590,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 15,590,000

0Belanja Makanan danMinuman Rapat PanitiaPenerima Hasul Pekerjaan

-7 org/keg 245,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 245,000

Tersedianya obat gizi 1.00 paket 1.00 paketDAK - Pengadaan Obat Gizi KabupatenBatang

102.15.8 0 464,074,5000 82,900,000

Halaman 7 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 122: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Pengadaan obat gizisangat

dibutuhkan1 paket 464,074,500

DAK BIDANGKesehatan

Usulan OPD0 82,900,000

Tersedianya BahanHabis PakaiPemeriksaan HIV

1.00 paket 1.00 paketDAK - Pengadaan BahanHabis Pakai PemeriksaanHIV

KabupatenBatang

102.15.9 0 100,000,0000 97,560,600

0Pengadaan Bahan HabisPakai Pemeriksaan HIV

sangatdibutuhkan

1 paket 100,000,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 97,560,600

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

Presentase anak usiapendidikan dasaryang mendapatkanskrining kesehatansesuai standar

Ketersediaan jenisobat esensial

Ketersediaan jumlahobat esensial

Ketersediaan jenisobat generik

Ketersediaan jumlahobat generik

102.16 Program Upaya KesehatanMasyarakat

KabupatenBatang 0 19,383,240,0001,476,762,557 16,922,315,000

Persentase Sekolahpendidikan dasar(SD/SLTP) yangmendapat pelayanankesehatan(Penjaringan)

100.00 % 100.00 %

Pemeliharaan danpemulihan kesehatan

KabupatenBatang

102.16.2 0 325,000,000326,762,557 0

0Pelatihan Guru UKS

Peserta AdalahGuru UKS diTK/RA/BA,SD/MI, dan

SMP/MTs/SMA/MA

3 kegiatan 68,789,000

Pajak Rokok

Usulan OPD68,789,000 0

0Rockport

Tes KebugaranBagi Calon

Jama'ah Haji1 Kegiatan 26,560,000

Pajak RokokUsulan OPD26,560,000 0

Halaman 8 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 123: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Penjaringan Kesehatan AnakSekolah

Untukmengetahui

kondisikesehatan

anak sekolah

3 Kegiatan 98,200,000

Pajak Rokok

Usulan OPD98,200,000 0

0Pemetaan PHBS InstitusiSekolah

Untukmengetahui

perilaku hidupbersih dan

sehatmasyarakat

sekolah

3 Kegiatan 18,300,000

Pajak Rokok

Usulan OPD18,300,000 0

0Pemeriksaan KesehatanBerkala Siswa SD/MI

Untukmengetahui

kondisikesehatan

siswa SD/MIKelas 2-6

1 Kegiatan 43,650,000

Pajak Rokok

Usulan OPD43,650,000 0

0Pertemuan KoordinasiPerogrammer UKS

KoordinasiProgram UKS

3 Kegiatan 10,800,000Pajak Rokok Usulan OPD10,800,000 0

0Perjalanan Dinas DalamDaerah

UntukmelakukanPerjalanan

Dinas dalamDaerah

1 Tahun 4,201,000

Pajak Rokok

Usulan OPD4,201,000 0

0Perjalanan Dinas Luar Daerah

Untukmelakukanperjalanandinas luar

daerah

1 Tahun 5,000,000

Pajak Rokok

Usulan OPD5,000,000 0

0Belanja barang yang akandiserahkan kepadamasyarakat

Pengadaankacamata

(Minus/Silinder) untuk anak

sekolah

180 Buah 49,500,000

Pajak Rokok

Usulan OPD51,262,557 0

Tersedianya Obatdan PerbekalanKesehatan di 21Puskesmas

100.00 % 100.00 %Pelayanan kefarmasian danalat kesehatan

DinasKesehatan

Kab. Batang

102.16.7 0 190,000,0000 185,000,000

0Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan

-47 org/keg 10,550,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 10,550,000

0Honorarium Peserta Kegiatan

-134 org/keg

10,050,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 10,050,000

Halaman 9 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 124: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Honorarium Non PNS -600 hari/org

36,000,000Dana Insentif

Daerah ( DID )Usulan OPD0 36,000,000

0Belanja Bahan Habis PakaiLainya

-1 tahun 3,000,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 3,000,000

0Belanja Jasa Service -1 Paket 8,000,000Dana Insentif

Daerah ( DID )Usulan OPD0 8,000,000

0Belanja Penggantian SukuCadang

-1 Paket 10,000,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 10,000,000

0Belanja Surat Tanda NomorKendaraan

-1 Paket 4,000,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 4,000,000

0Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Ruang /Tempat Rapat -1 Paket 12,000,000

Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 12,000,000

0Belanja Makanan danMinuman Rapat

-1 Paket 12,400,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 12,400,000

0Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah

-1 tahun 10,050,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 10,050,000

0Belanja PemeliharaanPeralatan Kantor

-1 Paket 8,790,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 8,790,000

0Belanja PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainya

-1 tahun 9,000,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 9,000,000

0

Belanja JasaNarasumber/Instruktur/TenagaAhli/Pembicara/ Praktisi/PakarPNS

-1 org/keg 2,500,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 2,500,000

0Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah

-1 tahun 23,660,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 22,660,000

0Belanja Jasa PemusnahanObat Kadaluarsa

Sangatdibutuhkan

1 paket 30,000,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 26,000,000

Tersedianya obatesensial

Tersedianya obatgenerik

1.00 paket

1.00 paket

1.00 paket

1.00 paket

DAK Bidang KesehatanPelayanan Kefarmasian -Pengadaan peralatan danperbakalan kesehatantermasuk obat generikesensial (DAK)

DinasKesehatan

Kab. Batang

102.16.8 0 7,700,000,0000 4,788,886,000

0Belanja Bahan Obat - obatan

-1 Paket 7,700,000,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 4,788,886,000

Halaman 10 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 125: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Terlaksananyakegiatan PSC 119

Cakupan murid SD/MIyang diperiksakesehatan gigi

Cakupan murid SD/MIyang mendapatperawatan gigi

12.00 Bulan

61.00 %

70.00 %

12.00 Bulan

61.00 %

70.00 %Peningkatan kesehatanmasyarakat

KabupatenBatang

102.16.9 0 1,300,000,000950,000,000 0

0Pelayanan Gawat Darurat 119

'-12 Bulan 1,300,000,000Pajak Rokok Usulan OPD950,000,000 0

Tersedianya Poskokesehatan pada saatlebaran dan natal

6.00 posko 6.00 poskoPenyediaan biayaoperasional danpemeliharaan

KabupatenBatang

102.16.13

0 287,000,000200,000,000 0

0Posko Kesehatan Penting6 posko 287,000,000Pajak Rokok Usulan OPD200,000,000 0

Persentasepuskesmasmendapatkan BOK

100.00 % 100.00 %Penyediaan biayaoperasional danpemeliharaan (DAK)

PuskesmasKab. Batang

102.16.20

0 9,500,000,0000 11,785,689,000

0Bantuan OperasionalKesehatan (BOK)

Sangatdibutuhkan

1 paket 9,500,000,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 11,785,689,000

Terlaksananya E-Logistik di IFK

12.00 bulan 12.00 bulanPelayanan kefarmasian danalat kesehatan (DAK) Kab Batang

102.16.21

0 41,240,0000 132,740,000

0Upah Tenaga Bongkar MuatObat di Puskesmas

Sangatdibutuhkan

1 paket 11,040,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 11,040,000

0BBM Distribusi Obat kePuskesmas

Sangatdibutuhkan

1 th 3,200,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 3,200,000

0Honor Administrator SIMAplikasi E-Logistik

Sangatdibutuhkan

1 th 24,000,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 24,000,000

0Belanja Bahan Habis PakaiLainnya

Sangatdibutuhkan

1 paket 3,000,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 3,000,000

0Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah

Sangatdibutuhkan

1 paket 0DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 15,000,000

0Belanja Jasa Upgrade AplikasiE - Logistik

Sangatdibutuhkan

1 paket 0DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 20,000,000

Halaman 11 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 126: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Honorarium Peserta Kegiatan Sangat

dibutuhkan90 org / kl 0

DAK BIDANGKesehatan Usulan OPD0 9,000,000

0Belanja Alat Tulis KantorSangat

dibutuhkan50 paket 0

DAK BIDANGKesehatan

Usulan OPD0 7,700,000

0Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat Rapat

Sangatdibutuhkan

1 paket 0DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 15,000,000

0Belanja Makanan danMinuman rapat

Sangatdibutuhkan

1 paket 0DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 8,700,000

0

Belanja Jasa Narasumber /Instruktur / Tenaga Ahli /Pembicara / Praktisi / PakarPNS

Sangatdibutuhkan

1 Org/keg 0

DAK BIDANGKesehatan

Usulan OPD0 2,500,000

0Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah

Sangatdibutuhkan

1 paket 0DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 3,600,000

0Belanja Kawat / Faksimili /Internet

Sangatdibutuhkan

1 paket 0DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 10,000,000

Presentase Pos UKK(formal)

10.00 % 10.00 %Kegiatan PeningkatanUpaya Kesehatan Kerja(UKK)

KabupatenBatang

102.16.22

0 40,000,0000 30,000,000

0Pertemuan Koordinasi LintasSektor K3 Kabupaten

sangatdibutuhkan

1 kegiatan 3,700,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 3,700,000

0Pertemuan monevpelaksanaan programkesehatan kerja

sangatdibutuhkan

2 kegiatan 4,900,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 4,900,000

0Pertemuan Bintek PetugasProgram Kesehatan KerjaPuskesmas

sangatdibutuhkan

1 kegiatan 3,985,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 3,985,000

0Pertemuan SosialisasiPenerapan K3 di TempatKerja

perusahaan,instansi,

perkantoran1 kegiatan 6,075,000

Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 6,075,000

0Pemantauan Pelaksanaan K3di tempat kerja di kabupatenBatang

di perusahaan30 kegiatan 7,500,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 3,750,000

0Penjaringan Gangguankesehatan Akibat kerja

Oleh PetugasPuskesmas

111 kegiatan9,000,000

Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 5,550,000

0Perjalanan Dinas DalamDaerah

perlu1 tahun 1,840,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 1,040,000

Halaman 12 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 127: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Perjalanan Dinas Luar Daerah

perlu1 tahun 3,000,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 1,000,000

59.00 %58.00 %Presentasepenggunaan obatrasional dipuskesmas

102.17 Program Pengawasan Obatdan Makanan

KabupatenBatang 0 143,000,0000 130,000,000

Presentase IndustriRumah Tanggapangan (IRTP) berijinyang dibina

Presentase IndustriRumah TanggaPangan (IRTP) berijinyang dibina

50.00 %

50.00 %

50.00 %

50.00 %Peningkatan pengawasankeamanan pangan danbahan berbahaya

KabupatenBatang

102.17.2 0 80,000,0000 73,000,000

0

Perjalanan dinas dalamrangka monitoring keamananpangan pada pedagangmakanan diwilayah kabupatenbatang (warung makan,pedagang bakso, mie dll)

-12 bulan 10,000,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 8,700,000

0Pertemuan PembinaanPengelolaan Produk panganbagi IRTP yang berijin

-2 kali 8,775,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 8,775,000

0Perjalanan dinas ke luardaerah

-12 bulan 3,000,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 1,600,000

0

Rapat koordinasi Puskesmastentang pengelolaan ProgramPangan Industri RumahTangga

-1 Tahun 1,470,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 975,000

0Pertemuan Bimtek keamananpangan bagi IRTP -1 kali 13,850,000

Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 13,850,000

0Pertemuan Evaluasi danTindak Lanjut Pengawasan diSD/MI

-35 orang 4,300,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 4,300,000

Halaman 13 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 128: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0

Perjalanan Dinas dalamrangka monitoring keamananpangan menjelang lebaran kepasar atau toko di 15Kecamatan

-15

Orang/Keg14,500,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 14,500,000

0

Perjalanan Dinas dalamrangka monitoring diLingkungan sekolah ke 30SD/MI

-30 SD/MI 14,500,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 14,500,000

0 Perjalanan dinas dalamrangka monitoring CPPB padaIRTP

-1 Tahun 9,605,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 5,800,000

Presentase saranapelayanankefarmasian yangdibina

100.00 % 100.00 %Kegiatan Pembinaan danPengendalian PelayananKefarmasian

KabupatenBatang

102.17.7 0 63,000,0000 57,000,000

0

Pertemuan pembinaankefarmasian padapenanggung jawab sarkes(apotek, klink, RS)

sangatdibutuhkan

1 kegiatan 13,650,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 13,650,000

0Pertemuan penyusunanstandart pengobatan danformularium kabupaten

sangatdibutuhkan

1 kegiatan 26,662,500Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 20,662,500

0

Rapat koordinasi puskesmastentang pengelolaan programkefarmasian

sangatdibutuhkan

1 kegiatan 3,987,500

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 3,987,500

0

Perjalanan dinas dalamrangka pembinaankefarmasian pada apotek,toko obat, klinik, puskesmasdan RS

sangatdibutuhkan

12 bulan 16,800,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 16,800,000

0Perjalanan dinas luar daerah sangat

dibutuhkan12 bulan 1,600,000

Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 1,600,000

0Penggandaansangat

dibutuhkan1 paket 300,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 300,000

15.30 %14.50 %Cakupan Desa SiagaAktif Strata Mandiri

102.19

Program PromosiKesehatan danPemberdayaan Masyarakat

KabupatenBatang 0 1,475,000,000140,773,000 1,200,000,000

Halaman 14 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 129: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Jumlah Cetak Balliho

Pembuatan mediafilm kesehatan

Pembuatan SpotRadio

5.00 buah

2.00 film

4.00 spot

5.00 buah

2.00 film

4.00 spot

Pengembangan mediapromosi dan informasisadar hidup sehat

KabupatenBatang

102.19.1 0 210,000,000140,773,000 0

0Belanja Dekorasi

PembuatanMedia Promosi

Baliho danBanner

75 buah 86,500,000

DBHCT

Usulan OPD37,273,000 0

0Cetak Buku Saku

Media Promosidengan buku

saku1990 buah 48,700,000

DBHCTUsulan OPD38,700,000 0

0Pembutan film dan spot radiopromosi kesehatan

Media Promosiberupa Film

dan SpotRadio

7 paket 62,800,000

DBHCT

Usulan OPD52,800,000 0

0Siaran Radio

Mempromosikan programkesehatan

melalui siaranRadio

80 jam 12,000,000

DBHCT

Usulan OPD12,000,000 0

Cakupan PHBSTatanan RumahTangga

87.20 % 87.20 %Penyuluhan masyarakatpola hidup sehat

KabupatenBatang

102.19.2 0 280,000,0000 270,000,000

0Lomba Desa/Kelurahan Siaga

MonitoringPelaksanaan

Desa/Kelurahan Siaga yang

dikemas dalambentuk lomba

1 Kegiatan 125,372,500

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 125,372,500

0Pendataan PHBS RumahTangga

Untukmengetahui

perilaku hidupbersih dan

sehat di rumahtangga dan

institusikesehatan

2 Kegiatan 96,975,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 96,975,000

Halaman 15 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 130: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Pameran Batang Expo

UntukMempromosika

n ProgramMasyarakat

kepadaMasyarakat

1 Kegiatan 46,500,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 36,500,000

0Pertemuan KoordinasiPetugas Promkes

KoordinasiProgramPromkes

3 Kegiatan 11,152,500Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 11,152,500

Jumlah tenagakesehatan yangmengikuti diklat

10.00 orang10.00 orang

Peningkatan pendidikantenaga kesehatan

KabupatenBatang

102.19.4 0 135,000,0000 100,000,000

0Peningkatan Pendidikantenaga kesehatan

-1 Tahun 135,000,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 100,000,000

Presentase PosyanduStrata Mandiri

42.50 % 42.50 %Peningkatan danPemberdayaan Peran SertaMasyarakat dalamPengembangan UpayaKesehatan BersumberdayaMasyarakat (UKBM)

KabupatenBatang

102.19.9 0 850,000,0000 830,000,000

0Honor Kader PosyanduHonorarium

KaderPosyandu

1 Tahun 618,000,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 618,000,000

0Pembinaan Poskestren

Membentukdan membina

Pos Kesehatandi PondokPesantren

2 Kegiatan 68,400,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 68,400,000

0Pembinaan Peserta SBHMengaktifkanSaka Bhakti

Husada1 Tahun 7,200,000

Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 7,200,000

0Pengiriman Peserta SBH kePertida Tingkat Provinsi

MenikutiKegiatan

PertihusadaTingkatProvinsi

1 Kegiatan 42,300,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 42,300,000

0Jambore Kader

RefreshingMateri

Posyanduuntuk KaderPosyandu

1 Tahun 114,100,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 94,100,000

Halaman 16 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 131: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0.18 %0.19 %Prevalensi Gizi Buruk102.20 Program Perbaikan Gizi

MasyarakatKabupaten

Batang 0 485,000,0000 455,000,000

Cakupan balita giziburuk yang mendapatpenanganan

100.00 % 100.00 %Pemberian tambahanmakanan dan vitamin

KabupatenBatang

102.20.2 0 285,000,0000 275,000,000

0

Pertemuan PeningkatanKapasitas Petugas dalamSurveilens Gizi danPenentuan Status Gizi Balita

sangatdibutuhkan

1 Paket 6,407,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 5,157,000

0

Pertemuan Evaluasi HasilPemberian TambahanMakanan Untuk Balita GiziBuruk dan Balita Gizi Kurus

Sangatdibutuhkan

1 Paket 9,450,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 8,200,000

0Pertemuan OrientasiPemberian Makanan Bayi danAnak

Sangatdibutuhkan

1 Paket 34,600,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 32,100,000

0Pertemuan OrientasiPosyanduQu

Sangatdibutuhkan

1 Paket 21,950,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 20,700,000

0Pertemuan Pemantauan danEvaluasi PosyanduQu

Sangatdibutuhkan

1 Paket 9,443,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 8,193,000

0Belanja Makanan MinumanBalita Gizi Buruk

Sangatdibutuhkan

1 Paket 197,250,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 196,000,000

0

Transport petugas kabupatendalam rangka distribusi PMTBalita Gizi buruk dan BalitaGizi kurus dari kabupaten kePuskesmas

Sangatdibutuhkan

1 Paket 5,350,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 4,100,000

0Honor Tim Pengadaan Barangdan Jasa

Sangatdibutuhkan

1 Paket 550,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 550,000

Cakupan pemberianASI eksklusif

40.00 % 40.00 %Pemberdayaan masyarakatuntuk pencapaian keluargasadar gizi

KabupatenBatang

102.20.4 0 200,000,0000 180,000,000

0Pertemuan Koordinasi &Evaluasi Pemantauan GaramYodium di Masyarakat

Sangatdibutuhkan

1 Paket 42,192,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 37,192,000

Halaman 17 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 132: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Pertemuan PembentukanKonselor ASI Bagi TenagaKesehatan

Sangatdibutuhkan

1 Paket 60,111,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 55,111,000

0Pertemuan ReviewPenimbangan Serentak

Sangatdibutuhkan

1 Paket 75,532,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 70,532,000

0Honor Petugas Dalam rangkaevaluasi pemberian tablet Fe

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 22,165,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 17,165,000

65.00 %

78.00 %

76.00 %

62.00 %

76.00 %

74.00 %

Presentase rumahyang memenuhisyarat kesehatan

Presentase TTU/TFUyang memenuhisyarat kesehatan

Presentase TPMyang memenuhisyarat kesehatan

102.21 Program PengembanganLingkungan Sehat

KabupatenBatang 0 475,000,0000 439,545,000

Cakupan pendudukdengan aksesberkelanjutanterhadap air minumlayak

Cakupan pendudukdengan aksessanitasi layak(jamban sehat)

Cakupan desa yangmelaksanakan STBM

95.00 %

85.00 %

92.74 %

95.00 %

85.00 %

92.74 %Peningkatan KemandirianMasyarakat AkanKebutuhan Sanitasi Dasar

KabupatenBatang

102.21.3 0 275,000,0000 250,000,000

0Pemicuan CLTSpemicuan

CLTS42 kali 17,850,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 17,850,000

0Kampanye Cucu TanganPakai Sabun (CTPS) diMasyarakat dan Sekolah

Oleh PetugasPuskesmas

42 kali 14,700,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 14,700,000

0Monitoring PelaksanaanPemicuan CLTS danKampanye CTPS

dilakukan olehpetugas Dinas

Kesehatan42 kali 3,150,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 3,150,000

0Fasilitasi implementasi di desapasca pemicuan

mengetahuiRTL yangdilakukan

setelah dipicu

42 kali 3,150,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 3,150,000

Halaman 18 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 133: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Pendampingan VerifikasiDesa OFD

untuk petugasdinkes100 Orang 7,500,000

Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 7,500,000

0Deklarasi Bersama Desa ODF

Dilaksanakandi salah ssatu

desa ODF1 kegiatan 10,500,000

Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 10,500,000

0Seleksi Duta LingkunganSehat tingkat kabupatenBatang

untuk seleksitingkat provinsiJawa Tengah

2 kegiatan 3,975,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 3,975,000

0

Praktek PenerapanPengelolaan Sampah DanLimbah Cair di Rumah Tangga

PenerapanTeknologi

Tepat Guna1 kali 7,350,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 7,350,000

0Stimulan Jamban untukPercepatan ODF

Diberikankepada

keluarga didesa yangmendekati

ODF

300 paket 175,000,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 150,000,000

0Rapat Koordinasi Tim STBMKabupaten Batang

tim stbmtingkat

kabupaten1 kali 7,700,000

Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 7,700,000

0Monitoring PelaksanaanMansos Stimulan jamban

BansosGubernur danBansos Bupati

44 kali 3,300,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 3,300,000

0Monev Program PL danKesjaor

Petugas PLPuskesmasdan PetugasKesehatan

Kerja

2 kali 4,900,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 4,900,000

0Monitoring Program STBM diKecamatan dan Desa

oleh dinaskesehatan

30 kali 2,250,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 2,250,000

0Honor Panitia Pengadaanpengadaan

stimulanjamban

1 kegiatan 1,000,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 1,000,000

0Perjalanan Dinas Luar Daerah

konsultasi dankeperluandinas lain

1 tahun 8,000,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 8,000,000

Halaman 19 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 134: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Perjalanan Dinas DalamDaerah

dalam wilayahkabupaten

Batang1 tahun 4,675,000

Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 4,675,000

Presentase TTU yangdibina

Presentase TPMyang dibina

Cakupan puskesmasdengan IPAL yangmemenuhi standar dipuskesmas

85.00 %

85.00 %

9.52 %

85.00 %

85.00 %

9.52 %Pengembangan danPeningkatan LingkunganSehat

KabupatenBatang

102.21.5 0 200,000,0000 189,545,000

0Pertemuan Evaluasi Program

Dilakukan awaldan akhir

tahun2 kegiatan 4,900,000

Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 4,900,000

0Inspeksi kesehatanlingkungan pasar diKabupaten batang

dilakukan olehsanitarian

puskesmasdan sanitarian

dinkes15 kegiatan 1,875,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 1,875,000

0

Inspeksi kesehatanlingkungan Fasilitaspelayanan kesehatan(Puskesmas dan RumahSakit) di Kab. Batang

1 kali per tahununtuk setiap

fasyankes dandapat lebih dari

sekali jikadiperlukan

24 kegiatan 1,800,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 1,800,000

0Inspeksi kesehatanlingkungan hotel di kabupatenBatang

dilakukanpengambilan

sampel air12 kegiatan 1,500,000

Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 1,500,000

0

Inspeksi KesehatanLingkungan dan pengambilansampel air/makanan di UsahaJasaboga di KabupatenBatang

dilakukan olehpetugas Dinas

Kesehatan25 kegiatan 2,250,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 1,250,000

Halaman 20 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 135: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0

Inspeksi KesehatanLingkungan dan pengambilansampel air/makanan padaRumah Makan di KabupatenBatang

sasaran adalahrumah makan,

restoran,kantin

perusahaan,kantin sekolah

60 kegiatan 8,500,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 7,500,000

0

Inspeksi KesehatanLingkungan SaranaPendidikan di KabupatenBatang

dilakukan olehsanitarian

puskesmas84 kegiatan 5,200,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 4,200,000

0

Inspeksi KesehatanLingkungan dan pengambilansampel air Depot Air minum(DAM) di Kabupaten Batang

Tiap saasarandilakukan IKL 2

kali dalamsetahun

140 kali 8,000,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 7,000,000

0

Inspeksi KesehatanLingkungan dan pengambilansampel air BPSPAM diKabupaten Batang

BPSPAM :Badan

PengelolaSarana

Penyediaan AirMinum

140 kali 8,000,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 7,000,000

0Pengambilan sampel airPDAM Kabupaten Batang

dilakukan olehpetugas Dinas

Kesehatanrutin setiap

bulan

200 OH 15,000,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 15,000,000

0Pertemuan Pembinaan PHBSPasar di Kabupaten Batang

peserta adalahmasyarakatpasar danpengelola

pasar

3 kegiatan 14,175,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 13,175,000

0

Pertemuan Bintek PetugasPenyehatan lingkunganPuskesmas di kabupatenBatang

Dilakukan dipertengahan

tahun1 kali 3,985,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 3,985,000

Halaman 21 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 136: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0

Pertemuan OrientasiKesehatan Kerja di FasilitasPelayanan Kesehatan diKabupaten Batang

Peserta adalahpetugasprogram

KesehatanKerja

Puskesmasdan Rumah

Sakit

1 kali 5,925,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 5,925,000

0

Pertemuan OrientasiPengelolaan Sampah danLimbah Cair bagi pengelolaTTU/TPM di KabupatenBatang

peserta adalahpengelola TTU

dan TPM1 kali 6,605,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 5,605,000

0

Rapat Koordinasi LintasSektor Pembinaan danPengawasan Sanitasi TTUdan TPM di KabupatenBatang

sektor terkaitantara lain

DinasPariwisata,

Bapelitbang,Satpol PP dll

1 kali 5,975,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 4,975,000

0

Pelatihan RencanaPengamanan Air Minum(RPAM) di Kabupaten Batang

peserta adalahpengelola

BPSPAM diKabupaten

Batang

1 kali 6,585,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 5,585,000

0

Pertemuan PembinaanHygiene Sanitasi Pangan bagipengusaha Makanan jajanandi Kabupaten Batang

Sasaranadalah para

penjualmakananjajanan

1 kali 5,935,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 5,935,000

0

Kursus Keamanan panganBagi Penjamahmakanan/Pengelola TPM diKabupaten Batang

Peserta adalahpenjamah

makanan dan/pengusaha

TPM1 kali 11,110,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 10,110,000

0Monitoring PelaksanaanInspeksi Kesehatanlingkungan

mengevaluasikualitas

Inspeksi yangdilakukan oleh

petugasPuskesmas

21 lokasi 2,030,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 1,575,000

Halaman 22 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 137: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Pembelian bahan laboratorium

untukpemeriksaan

kimia danbakteriologis

sampel diLabkesda

2 paket 30,000,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 30,000,000

0Belanja Cetak Sertifikat

meliputisertifikat laik

sehat TPM dansertifikatkursus

keamananpangan

1 paket 1,000,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 1,000,000

0Pengadaan alat Laboratorium

pembelianinkubator untuk

pemeriksaanbakteriologis

air

1 buah 49,650,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 49,650,000

89.00 %

107.00 per100.0006.50 per100.000

43.50 per100.0000.01 per100.000

90.00 %

90.00 %

88.90 %

106.00 per100.0006.00 per100.000

44.00 per100.0000.01 per100.000

85.00 %

85.00 %

Angka kesembuhanpengobatan TB BTA+

Case notification rate(CNR) kasus baru tb

Angka penemuankasus kusta baru

Angka kesakitandemam berdarahdengue per 100.000penduduk

Angka kesakitanmalaria

Presentase orangdengan tuberkulosis(TB) mendapatkanpelayanan TB sesuaistandar

Presentase orangberesiko terinveksiHIV mendapatkanpemeriksaan HIVsesuai standar

102.22Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular

KabupatenBatang 0 870,000,000595,000,000 180,000,000

Halaman 23 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 138: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Persentase anak usia0-11 bulan yangmendapatkanimunisasi dasarlengkap

Desa/kelurahanUniversal ChildImmunization (UCI)

98.60 %

100.00 %

98.60 %

100.00 %Pelayanan vaksinasi bagibalita dan anak sekolah

KabupatenBatang

102.22.4 0 105,000,00090,000,000 0

0Pertemuan TIM POKJA KIPIDalam Rangka EvaluasiKasus KIPI

Sangatdibutuhkan

4 Kegiatan 16,300,000Pajak Rokok

Usulan OPD11,300,000 0

0Pertemuan dan PerencanaanEvaluasi Program Imunisasi

Sangatdibutuhkan

4 Kegiatan 16,200,000Pajak Rokok

Usulan OPD11,200,000 0

0Pertemuan Persiapan BIASSangat

dibutuhkan2 Kegiatan 5,450,000Pajak Rokok Usulan OPD5,450,000 0

0Pertemuan Evaluasi KinerjaProgram Imunisasi (Bides)terhadap Capaian UCI

Sangatdibutuhkan

2 Kegiatan 14,550,000Pajak Rokok

Usulan OPD9,550,000 0

0Honor Peserta Kegiatan DQS Sangat

dibutuhkan21

orang/hari1,575,000Pajak Rokok Usulan OPD1,575,000 0

0Honor Peserta Kegiatan SSSangat

dibutuhkan21

orang/hari1,575,000Pajak Rokok Usulan OPD1,575,000 0

0

Honor Petugas PengambilanVaksin Puskesmas ke DinasKesehatan

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 18,900,000

Pajak Rokok

Usulan OPD18,900,000 0

0Honor Petugas PelacakanKasus KIPI

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 2,250,000Pajak Rokok Usulan OPD2,250,000 0

0Belanja Cetak Sertifikat IDLSangat

dibutuhkan1 Tahun 7,075,000Pajak Rokok Usulan OPD7,075,000 0

0Belanja PenggandaanFotocopy

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 800,000Pajak Rokok Usulan OPD800,000 0

0

Perjalanan Dinas Luar DaerahPengambilan Vaksin keDinkes Provinsi Jawa Tengah

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 11,400,000

Pajak Rokok

Usulan OPD11,400,000 0

Halaman 24 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 139: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Perjalanan Dinas Luar DaerahPengambilan ADS ke Salatiga

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 3,000,000Pajak Rokok

Usulan OPD3,000,000 0

0

Perjalanan Dinas Luar DaerahKonsultasi ke DinasKesehatan Provinsi JawaTengah

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 1,200,000

Pajak Rokok

Usulan OPD1,200,000 0

0Perjalanan Dinas DalamDaerah Dalam Rangka Bintekke Puskesmas

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 1,575,000Pajak Rokok

Usulan OPD1,575,000 0

0

Perjalanan Dinas DalamDaerah MonitoringPelaksanaan BIAS kePuskesmas/Sekolah

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 3,150,000

Pajak Rokok

Usulan OPD3,150,000 0

Angka keberhasilanpengobatan TB ParuBTA Positif

90.80 % 90.80 %Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular

KabupatenBatang

102.22.5 0 300,000,000280,000,000 0

0Pertemuan Perencanaan danEvaluasi Program TB

Perlu1 kegiatan 9,570,000Pajak Rokok Usulan OPD9,570,000 0

0Pertemuan Jejaring ExternalProgram TB

Perlu1 kegiatan 4,615,000Pajak Rokok Usulan OPD4,615,000 0

0Pertemuan Validasi DataProgram TB

Perlu1 kegiatan 3,980,000Pajak Rokok Usulan OPD3,980,000 0

0Pertemuan Penguatan PPM(Public Privat Mix) ProgramTB

Perlu1 kegiatan 6,485,000Pajak Rokok

Usulan OPD6,485,000 0

0Screening 10 Suspek TB Penting12 bulan 35,000,000Pajak Rokok Usulan OPD30,000,000 0

0Pertemuan evaluasipelaksanaan uji silang bagipetugas laboratorium

Penting1 kegiatan 4,215,000Pajak Rokok

Usulan OPD4,215,000 0

0Pembacaan 10 Slide suspekTB

Penting12 bulan 35,000,000Pajak Rokok Usulan OPD30,000,000 0

0Pengobatan TB MDR Penting12 bulan 7,200,000Pajak Rokok Usulan OPD7,200,000 0

0Belanja Reagen Laboratorium(Minyak Emersi) Penting1 paket 6,300,000

Pajak RokokUsulan OPD6,300,000 0

Halaman 25 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 140: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Pertemuan PenguatanProgram Kolaborasi TB-HIV

Penting1 kegiatan 7,455,000Pajak Rokok Usulan OPD7,455,000 0

0Rapat Koordinasi PengelolaProgram HIV / AIDS

Perlu1 kegiatan 4,615,000Pajak Rokok Usulan OPD4,615,000 0

0VCT Mobile Penting12 bulan 10,000,000Pajak Rokok Usulan OPD10,000,000 0

0

Rapat Koordinasi PemangkuKebijakan dan KooordinasiLapangan Program HIV /AIDS

Perlu1 kegiatan 7,305,000

Pajak Rokok

Usulan OPD7,305,000 0

0SOsialisasi PemulasaranJenazah Pasien B2O

Penting1 kegiatan 3,220,000Pajak Rokok Usulan OPD3,220,000 0

0Pertemuan Validasi DataProgram HIV/AIDS

Penting1 kegiatan 4,020,000Pajak Rokok Usulan OPD4,020,000 0

0Rapat persiapan surveyterpadu biologis dan perilaku(STBP)

Penting1 kegiatan 2,310,000Pajak Rokok

Usulan OPD2,310,000 0

0Rapat evaluasi pelaksanaansurvey terpadu biologis danperilaku (STBP)

Penting1 kegiatan 1,760,000Pajak Rokok

Usulan OPD1,760,000 0

0Pertemuan Program Hepatitis

Penting1 kegiatan 4,315,000Pajak Rokok Usulan OPD4,315,000 0

0Rapat Kooordinasi pengelolaprogram kusta

Perlu01 kegiatan 4,175,000Pajak Rokok Usulan OPD4,175,000 0

0Pelaksanaan pengendalianpenderita kusta

Penting1 kegiatan 3,000,000Pajak Rokok Usulan OPD3,000,000 0

0 Rapid Village Survey (RVS)Kusta

Penting12 bulan 26,200,000Pajak Rokok Usulan OPD21,200,000 0

0Pengobatan Kusta Penting12 bulan 30,000,000Pajak Rokok Usulan OPD25,000,000 0

0Kelompok PErawatan Diri(KPD) kusta dengankecacatan

Penting12 bulan 27,540,000Pajak Rokok

Usulan OPD27,540,000 0

0

Sosialisasi peningkatan perankader dalam deteksi dinipenemuan ISPA/Pneumonia

Penting1 kegiatan 6,920,000

Pajak Rokok

Usulan OPD6,920,000 0

Halaman 26 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 141: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Rapat Koordinasi PengelolaProgram ISPA/Diare danTyphoid

Perlu1 kegiatan 6,850,000Pajak Rokok

Usulan OPD6,850,000 0

0Honorarium ProgramerHIV/AIDS

Penting12 bulan 19,200,000Pajak Rokok Usulan OPD19,200,000 0

0Belanja Penggandaan Penting1 paket 1,250,000Pajak Rokok Usulan OPD1,250,000 0

0Belanja perjalanan dinas Penting12 bulan 17,500,000Pajak Rokok Usulan OPD17,500,000 0

Persentase penderitaDBD yang ditemukandan ditangani

Angka kematian(CFR) DemamBerdarah Dengue

100.00 %

1.00 %

100.00 %

1.00 %Pemusnahan/karantinasumber penyebab penyakitmenular

KabupatenBatang

102.22.7 0 120,000,000110,000,000 0

0Rapat Koordinasi PengelolaProgram DBD

Perlu1 kegiatan 7,730,000Pajak Rokok Usulan OPD7,730,000 0

0Rapat Koordinasi pengelolaprogram malaria dan filariasis Perlu1 kegiatan 4,175,000

Pajak RokokUsulan OPD4,175,000 0

0Follow up malaria danfilariasis

Perlu12 bulan 2,250,000Pajak Rokok Usulan OPD2,250,000 0

0Monitoring pelaksanaanFoging

Perlu12 bulan 10,500,000Pajak Rokok Usulan OPD10,500,000 0

0Honorarium/upah tenagaharian lepas

Perlu12 bulan 33,600,000Pajak Rokok Usulan OPD33,600,000 0

0Belanja alat listrik danelektronik

Perlu1 paket 600,000Pajak Rokok Usulan OPD600,000 0

0Belanja bahan bakarminyak/gas

Perlu12 bulan 54,800,000Pajak Rokok Usulan OPD44,800,000 0

0Belanja perjalanan dinas Perlu12 bulan 4,345,000Pajak Rokok Usulan OPD4,345,000 0

0Belanja pemeliharaan mesinfogging

Perlu1 paket 2,000,000Pajak Rokok Usulan OPD2,000,000 0

Acute Flacid Paralisis(AFP) rate

2.00 Per100.000

penduduk <15th

2.00 Per100.000

penduduk<15 th

Surveilans Penyakit Menular KabupatenBatang

102.22.12

0 120,000,000115,000,000 0

Halaman 27 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 142: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Pertemuan Perencanaan danEvaluasi Program Surveilans

Sangatdibutuhkan

2 kegiatan 10,360,000Pajak Rokok

Usulan OPD10,360,000 0

0Sosialisasi PenangananKasus KLB

Sangatdibutuhkan

1 kegiatan 7,775,000Pajak Rokok Usulan OPD7,775,000 0

0Pelacakan danPenanggulangan KLB

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 4,750,000Pajak Rokok Usulan OPD3,750,000 0

0Surveilans Aktif keDesa/Puskesmas/RS

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 9,500,000Pajak Rokok Usulan OPD7,500,000 0

0Pengambilan Sampel KasusKLB dan Penyakit PD3I

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 4,250,000Pajak Rokok Usulan OPD2,250,000 0

0Kunjungan Ulang PascaKejadian Kasus KLB

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 1,050,000Pajak Rokok Usulan OPD1,050,000 0

0Cetak Poster dan FormLaporan Surveilans

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 1,500,000Pajak Rokok Usulan OPD1,500,000 0

0Belanja Alat LaboratoriumHabis Pakai

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 3,000,000Pajak Rokok Usulan OPD3,000,000 0

0Belanja PenggandaanFotocopy

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 670,000Pajak Rokok Usulan OPD670,000 0

0Pengiriman Sampel keLaboratorium

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 6,500,000Pajak Rokok Usulan OPD6,500,000 0

0Perjalanan Dinas DalamDaerah Bintek ke Puskesmas

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 1,575,000Pajak Rokok

Usulan OPD1,575,000 0

0Pertemuan Petugas HajiSangat

dibutuhkan4 Kegiatan 11,800,000Pajak Rokok Usulan OPD11,800,000 0

0Pertemuan EvaluasiPelaksanaan ProgramKesehatan Haji

Sangatdibutuhkan

1 Kegiatan 7,470,000Pajak Rokok

Usulan OPD7,470,000 0

0Pemeriksaan Kesehatan danVaksinasi Meningitis CJH

Sangatdibutuhkan

4 Kegiatan 27,200,000Pajak Rokok Usulan OPD27,200,000 0

0Honor Petugas Entry DataSiskohatkes Tahap 1 danTahap II

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 7,500,000Pajak Rokok

Usulan OPD7,500,000 0

Halaman 28 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 143: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0

Perjalanan Dinas Luar DaerahPengambilan VaksinasiMeningitis dan PerlengkapanHaji

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 1,500,000

Pajak Rokok

Usulan OPD1,500,000 0

0

Perjalanan Dinas Luar DaerahPendampingan (pengantarandan penjemputan) CJH keEmbarkasi Solo (PP)

Sangatdibutuhkan

1 Tahun 13,600,000

Pajak Rokok

Usulan OPD13,600,000 0

Tersedianya Ice-Linning Refrigerator

Tersedianya VaccineCarrier

5.00 unit

14.00 Pcs

5.00 unit

14.00 Pcs

DAK - Pengadaan PeralatanPendukung Imunisasi

DinasKesehatan

Kab. Batang

102.22.13

0 225,000,0000 180,000,000

0 5 unitPengadaan Ice-LinningRefrigerator

Sangatdibutuhkan

Pusk.Wonotunggal,

Bandar I,Limpung,

Kandeman,dan RSUDLimpung

4 unitTersedianya Ice-Linning Refrigerator 225,000,000

DAK BIDANGKesehatan

Usulan OPD0 180,000,000

100.00 %100.00 %Presentasepuskesmasterakreditasi

102.23 Program StandarisasiPelayanan Kesehatan

KabupatenBatang 0 1,875,000,000165,074,000 1,025,000,000

Presentase tenagakesehatan yangberijin

Presentase saranakesehatan yangberijin

91.00 %

100.00 %

91.00 %

100.00 %Pembangunan danpemutakhiran data dasarstandar pelayanankesehatan

KabupatenBatang

102.23.3 0 260,000,000165,074,000 0

0

Pembangunan danPemutakhiran data dasarstandar pelayanan kesehatan

-1 paket 260,000,000

DBHCT

Usulan OPD165,074,000 0

PresentasePuskesmas yangmenggunakan SistemInformasi Berbasisteknologi Informasi(SIMPUS)

100.00 % 100.00 %Pembangunan danPengembangan SistemInformasi Kesehatan Daerah

DinasKesehatan

Kab. Batang

102.23.7 0 50,000,0000 0

0Integrasi Aplikasi KIA -1 paket 25,000,000 Usulan OPD0 0

0Integrasi KBS -1 paket 25,000,000 Usulan OPD0 0

Halaman 29 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 144: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Jumlah PuskesmasAkreditasi

10.00Puskesmas

10.00PuskesmasAkreditasi Puskesmas Kabupaten

Batang102.23.8 0 1,565,000,0000 1,025,000,000

0

Akreditasi Pusk. Gringsing I,Re Akreditasi Pusk. Batang Idan II, Subah, Bandar I, BladoI, Gringsing II, Banyuputih,Kandeman, dan Bawang

Sangatdibutuhkan

10 paket 1,565,000,000

DAK BIDANGKesehatan

Usulan OPD0 1,025,000,000

69.00 %

1.36 %

67.00 %

1.34 %

Cakupan kunjunganrawat jalan dipuskesmas

Cakupan kunjunganrawat inap dipuskesmas

102.25

Program Pengadaan,Peningkatan dan PerbaikanSarana dan PrasaranaPuskesmas/ PuskemasPembantu dan Jaringannya

KabupatenBatang 0 13,650,000,0001,000,000,000 11,720,410,400

TerbangunnyaPuskesmas Subah

1.00 unit 1.00 unitPembangunan puskesmas PuskesmasSubah

102.25.1 0 3,300,000,0000 2,900,000,000

0 1 unitPembangunan PuskesmasSubah

sangatdibutuhkan

Pusk Subah 1 unitTerbangunnyaPuskesmas Subah

3,300,000,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 2,900,000,000

Jumlah pengadaanpusling/ambulance/mobil jenazah

2.00 Unit 2.00 UnitPengadaan puskesmaskeliling

KabupatenBatang (

Bawang danSubah )

102.25.4 0 1,000,000,0000 0

0Pengadaan PuskesmasKeliling/mobil jenazah

sangatdibutuhkan

2 unit 1,000,000,000 Usulan OPD0 0

Tersedianya saranaair Bersih

1.00 Paket 1.00 PaketPengadaan sarana danprasarana puskesmas

PudkesmasGringsing I

102.25.7 0 00 0

0Pengadaan Sarana danPrasarana Puskesmas

sangatdibutuhkan

1 Paket 0 Usulan OPD0 0

Jumlah Puskemasyang ditingkatkanmenjadi PuskesmasRawat Inap

2.00 Paket 2.00 PaketPeningkatan puskesmasmenjadi puskesmas rawatinap

PuskesmasBlado I danBatang II

102.25.19

0 00 0

0DED Rawat Inap PuskesmasBlado I

sangatdibutuhkan

1 Paket 0 Usulan OPD0 0

0DED Rawat Inap PuskesmasBatang II

sangatdibutuhkan

1 paket 0 Usulan OPD0 0

Jumlah puskesmasyang direhab

1.00 paket 1.00 paketRehabilitasi sedang/beratPuskesmas

PuskesmasBawang

102.25.25

0 00 0

Halaman 30 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 145: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0DED Puskesmas Bawangsangat

dibutuhkan1 paket 0 Usulan OPD0 0

Puskemas Tulis 1.00 Unit 1.00 UnitRehabilitasi Rumah DinasMedis / Paramedis

PuskesmasTulis

102.25.28

0 00 0

0Rehabilitasi Rumah DinasMedis / Paramedis

sangatdibutuhkan

1 Paket 0 Usulan OPD0 0

PuskesmasPembantu Kedawung,Terban, Kebondalem,Ketanggan

Terbangunnya PustuSidorejo Gringsing

4.00 Paket

1.00 unit

4.00 Paket

1.00 unitRehabilitasi sedang/beratPuskesmas Pembantu

Kedawung,Terban,

Kebondalem,Sidorejo

102.25.29

0 500,000,0000 1,000,000,000

0Rehabiltasi sedang/beratpuskesmas pembantuKedawung

sangatdibutuhkan

1 Paket 250,000,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 300,000,000

0Rehab gedung PuskesmasPembantu Sidorejo Gringsing

Gedung rusakparah

Desa Sidorejo1 paket 0 Akselerasi0 0

0Rehabiltasi sedang/beratpuskesmas pembantu Terban

sangatdibutuhkan

1 paket 250,000,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 300,000,000

0Rehabiltasi sedang/beratpuskesmas pembantuKebondalem

sangatdibutuhkan

1 paket 0Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 200,000,000

0Rehabiltasi sedang/beratpuskesmas pembantuKetanggan

sangatdibutuhkan

1 paket 0Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 200,000,000

Tersedianya AlatKesehatan di 21Puskesmas

Tersedianya AlatLaboratoriumKesehatan

1.00 paket

1.00 paket

1.00 paket

1.00 paketPengadaan saranaPuskesmas dan jaringannya Kabupaten

Batang102.25.3

50 6,500,000,0001,000,000,000 0

0Pengadaan Alat kesehata Penting1 paket 6,000,000,000DBHCT Usulan OPD500,000,000 0

0Pengadaan Alat Laboratorium

Penting1 paket 500,000,000DBHCT Usulan OPD500,000,000 0

Halaman 31 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 146: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Tersedianya IPL diPuskesmas Bawangdan Bandar 1

TerbangunnyaPuskesmas BatangIII, Reban, danWonotunggal

Tersedianya MobilAmbulance PublicService Center (PSC)119

TerbangunnyaGedung PublicService Center (PSC)119

TersedianyaPerangkat sisteminformasi dankomunikasi PublicService Center (PSC)119

Tersedianya AlatKesehatan di RuangTindakan PoskoPublic Service Center(PSC) 119

2.00 paket

3.00 unit

3.00 unit

1.00 unit

1.00 paket

1.00 paket

2.00 paket

3.00 unit

3.00 unit

1.00 unit

1.00 paket

1.00 paketDAK Bidang KesehatanPelayanan Kesehatan Dasar-Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya

Dinkes102.25.3

70 2,350,000,0000 7,820,410,400

0

Pembangunan InstalasiPengolahan Limbah (IPL)Puskesmas di Bawang danBandar I

Sangatdibutuhkan

2 unit 1,400,000,000

DAK BIDANGKesehatan

Usulan OPD0 1,000,000,000

0Pembangunan PuskesmasBatang III

Sangatdibutuhkan

1 unit 0DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 1,600,000,000

0Pembangunan PuskesmasReban

Sangatdibutuhkan

1 unit 0DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 1,600,000,000

0Pembangunan PuskesmasWonotunggal

Sangatdibutuhkan

1 unit 0DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 1,520,410,400

0Pengadaan Ambulance PublicService Center (PSC) 119

Sangatdibutuhkan

3 unit 0DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 750,000,000

Halaman 32 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 147: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Pembangunan Gedung PublicService Center (PSC) 119

Sangatdibutuhkan

1 unit 750,000,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 650,000,000

0

Pengadaan Perangkat sisteminformasi dan komunikasiPublic Service Center (PSC)119

Sangatdibutuhkan

1 paket 100,000,000

DAK BIDANGKesehatan

Usulan OPD0 500,000,000

0

Pengadaan Alat Kesehatan diRuang Tindakan Posko PublicService Center (PSC) 119

Sangatdibutuhkan

1 paket 100,000,000

DAK BIDANGKesehatan

Usulan OPD0 200,000,000

100.00 %100.00 %Masyarakat miskinyang mempunyaijaminan pelayanankesehatan

102.28Program KemitraanPeningkatan PelayananKesehatan

KabupatenBatang 0 15,000,000,00016,000,000,000 0

Jumlah masyarakatmiskin pesertaJamkesda yangterintegrasi denganJKN, Jumlahkunjunganmasyarakat miskin dipelayanan kesehatandasar, Jumlahkunjunganmasyarakat dipelayanan kesehatanrujukan di faskesyang bekerja sama

25000.00 jiwa 25000.00jiwa

Kemitraan Pengobatan BagiPasien Kurang Mampu Kabupaten

Batang102.28.7 0 15,000,000,00016,000,000,000 0

0Pengobatan bagi pasienkurang mampu

sangatdibutuhkan

12 bulan 15,000,000,000Pajak Rokok Usulan OPD16,000,000,000 0

95.00 %90.00 %Presentase warganegara usia 60 tahunkeatas mendapatkanskrining kesehatansesuai standar

102.30Program PeningkatanPelayanan KesehatanLansia

KabupatenBatang 0 127,000,000115,000,000 0

tersedianya lansia kit

pelatihan kaderposyandu lansia

15.00 kit

200.00 orang

15.00 kit

200.00orang

Pelayanan pemeliharaankesehatan

kabupatenbatang

102.30.1 0 127,000,000115,000,000 0

Halaman 33 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 148: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0pertemuan revitalisasiposyandu lansia

sangatdibutuhkan

1 paket 73,175,000DBHCT Usulan OPD70,775,000 0

0pertemuan pengembanganpuskesmas santun lansia

sangatdibutuhkan

2 paket 25,680,000DBHCT Usulan OPD23,280,000 0

0pertemuan koordinasi danevaluasi kegiatan kesehatanlansia

sangatdibutuhkan

2 paket 16,945,000DBHCT

Usulan OPD14,545,000 0

0perjalanan dinas dalamdaerah

sangatdibutuhkan

1 paket 6,400,000DBHCT Usulan OPD4,000,000 0

0perjalanan dinas luar daerah sangat

dibutuhkan1 paket 4,800,000DBHCT Usulan OPD2,400,000 0

Halaman 34 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 149: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

101.97 per100.000

12.50 per100.000

15.50 per100.000

5.40 %

8.60 %

98.00 %

99.50 %

99.90 %

93.00 %

109.81 per100.000

13.00 per100.000

15.80 per100.000

5.60 %

8.90 %

97.00 %

99.00 %

99.70 %

90.00 %

Angka kematian ibu(AKI)

Angka kematian bayi(AKB)

Angka kematian balita(AKBA)

Presentase beratbadan lahir rendah

Presentase ibu hamilkekurangan energikronis (KEK)

Presentase ibu hamilmendapatkanpelayanan ibu hamilsesuai standar

Cakupan ibu bersalinmendapatkanpelayanan persalinansesuai standar

Persentase bayi barulahir mendapatkanpelayanan kesehatanbayi baru lahir

Presentase anak usia0-59 bulan yangmendapatkanpelayanan kesehatanbalita sesuai standar

102.32Program PeningkatanKeselamatan Ibu Melahirkandan Anak

KabupatenBatang 0 2,772,740,0000 2,758,195,000

Cakupan Ibu HamilKomplikasi yangDitangani

Cakupan KunjunganIbu Nifas

100.00 %

99.80 %

100.00 %

99.80 %Peningkatan PelayananKesehatan Ibu

KabupatenBatang

102.32.4 0 225,000,0000 200,000,000

0Lomba Ibu Cerdas SuamiSiaga Tingkat Kabupaten

Sangatdibutuhkan

1 paket 44,625,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 41,500,000

Halaman 35 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 150: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Pertemuan Koordinasi danEvaluasi Kesga-Gizi

Sangatdibutuhkan

2 paket 31,775,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 28,650,000

0Pertemuan Audit MaternalPerinatal

Sangatdibutuhkan

2 paket 19,455,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 16,330,000

0Pertemuan Audit MaternalPerinatal Pembelajaran

Sangatdibutuhkan

3 paket 31,285,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 28,160,000

0Supervisi FasilitatifSangat

dibutuhkan1 paket 22,154,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 19,029,000

0Pertemuan Deteksi Dini danTatalaksana Kegawatan padaIbu

Sangatdibutuhkan

2 paket 28,375,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 25,250,000

0Pertemuan Review AsuhanPersalinan Normal

Sangatdibutuhkan

2 paket 38,206,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 35,081,000

0Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah

Sangatdibutuhkan

1 paket 9,125,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 6,000,000

Cakupan KunjunganNeonatal Lengkap

Cakupan NeonatusKomplikasi yangDitangani

99.20 %

100.00 %

99.20 %

100.00 %Peningkatan PelayananKesehatan Anak

KabupatenBatang

102.32.5 0 150,000,0000 160,455,000

0Lomba Balita SehatSangat

dibutuhkan1 paket 36,700,000

Dana InsentifDaerah ( DID )

Usulan OPD0 30,460,000

0Pertemuan Review KunjunganNeonatal dengan MTBM

Sangatdibutuhkan

2 paket 26,168,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 19,918,000

0Pertemuan EvaluasiPuskesmas PKPR

Sangatdibutuhkan

1 paket 22,960,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 16,710,000

0Pertemuan Gerakan ASIEksklusif

Sangatdibutuhkan

1 paket 64,172,000Dana Insentif

Daerah ( DID ) Usulan OPD0 93,367,000

cakupan persalinanmasyarakat miskinyang belummempunyai jaminanpersalinan di faskes

100.00 % 100.00 %

Jampersal kabupatenbatang

102.32.6 0 2,397,740,0000 2,397,740,000

0Jaminan Persalinan diFasilitas PelayananKesehatan

sangatdibutuhkan

1 paket 2,316,430,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 2,316,430,000

Halaman 36 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 151: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0Dukungan ManajemenJampersal

sangatdibutuhkan

1 paket 81,310,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 81,310,000

80.00 %

92.00 %

92.00 %

100.00 %

70.00 %

88.00 %

85.00 %

100.00 %

Presentase warganegara usia 15-59tahun mendapatkanskrining kesehatansesuai standar

Presentase penderitahipertensi mendapatpeayanan kesehatansesuai standar

Presentasepenyandang diabetesmelitus (DM) yangmendapatkanpelayanan kesehatansesuai standar

Persentase orangdengan gangguanjiwa (ODGJ) beratyang mendapatkanpelayanan kesehatanjiwa sesuai standar

102.33Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitTidak Menular

KabupatenBatang 0 2,184,000,000600,000,000 200,000,000

Tersedianya obat,alat kesehatan danbahan habis pakai(posbindu kit)

42.00 unit 42.00 unitPengendalian Faktor ResikoPenyakit Tidak Menular Kabupaten

Batang102.33.1 0 0600,000,000 0

0Posbindu Penyakit TidakMenular (PTM)

Penting12 bulan 0Pajak Rokok Usulan OPD400,000,000 0

0Pembelian Posbindu Kit Penting1 paket 0Pajak Rokok Usulan OPD200,000,000 0

TersedianyaPosbindu Kit

Tersedianya ALatCryo Terapi

84.00 Paket

21.00 unit

84.00 Paket

21.00 unitDAK - PengendalianPenyakit Tidak Menular

DinasKesehatan

Kab. Batang

102.33.2 0 2,184,000,0000 200,000,000

0 84 paketPengadaan Posbindu KitSangat

dibutuhkan21

Puskesmas56 unit

TersedianyaPosbindu Kit

1,008,000,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 115,000,000

Halaman 37 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 152: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

0 21 unitPengadaan Alat Cryo TerapiSangat

dibutuhkan21

Puskesmas1 unit

Tersedianya ALatCryo Terapi

1,176,000,000DAK BIDANG

Kesehatan Usulan OPD0 85,000,000

4 PUSKESMAS BANDAR II 0 65,000,0000 0

Urusan Kesehatan102 0 65,000,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTerpenuhinyakebutuhanadministrasiperkantoran

102.1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

PuskesmasBandar II 0 50,000,0000 0

TersedianyaPeralatan danPerlengkapan Kantor

1.00 Tahun 1.00 TahunPenyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

PuskesmasBandar II

102.1.13 0 50,000,0000 0

0Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Perlu1 tahun 50,000,000 Usulan OPD0 0

12.00 Bulan12.00 BulanTerpenuhinya saranadan prasaranaaparatur

102.2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

PuskesmasBandar II 0 15,000,0000 0

TerpeliharanyaGedung Kantor

1.00 paket 1.00 paketPemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor Puskesmas

Bandar II102.2.28 0 15,000,0000 0

0Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

sangatdibutuhkan

1 paket 15,000,000 Usulan OPD0 0

6 PUSKESMAS BLADO II 0 85,000,0000 0

Urusan Kesehatan102 0 85,000,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTerpenuhinya saranadan prasaranaaparatur

102.2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

PuskesmasBlado II 0 85,000,0000 0

TerpeliharanyaGedung Kantor

1.00 paket 1.00 paketPemeliharaan rutin/berkalagedung kantor Puskesmas

Blado II102.2.22 0 85,000,0000 0

0Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

sangatdibutuhkan

1 paket 85,000,000 Usulan OPD0 0

23 PUSKESMAS WONOTUNGGAL ( BLUD ) 1,564,117,500 1,720,530,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,564,117,500 1,720,530,0000 0

Halaman 38 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 153: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyamasyarakat yangsehat

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasWonotungga

l1,564,117,500 1,720,530,0000 0

Tercapainyamasyarakat yangsehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasWonotunggal

102.48.1 1,564,117,500 1,720,530,0000 0

209,825,000Belanja Pegawai Perlu12 Bulan 220,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,169,292,500Belanja Barang dan Jasa Perlu12 Bulan 1,300,530,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

185,000,000Belanja Modal Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

24 PUSKESMAS BANDAR I ( BLUD ) 3,268,158,000 3,594,973,0000 0

Urusan Kesehatan102 3,268,158,000 3,594,973,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyaMasyarakat YangSehat

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasBandar I 3,268,158,000 3,594,973,0000 0

TercapainyaMasyarakat YangSehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasBandar I

102.48.1 3,268,158,000 3,594,973,0000 0

402,033,000Belanja Pegawai perlu12 bulan 450,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

2,646,125,000Belanja Barang Jasa perlu12 bulan 2,894,973,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

220,000,000Belanja Modal perlu12 bulan 250,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

25 PUSKESMAS BANDAR II ( BLUD ) 792,708,000 816,489,0000 0

Urusan Kesehatan102 792,708,000 816,489,0000 0

12.00 bulan12.00 bulanTerlaksananyakegiatan pelayanankesehatan (operasional BLUD )

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PUSKESMASBANDAR II 792,708,000 816,489,0000 0

Terlaksananyakegiatan pelayanankesehatan (operasional BLUD )

12.00 bulan 12.00 bulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PUSKESMASBANDAR II

102.48.1 792,708,000 816,489,0000 0

86,000,000Belanja Pegawai BLUDBelanja

Pegawai BLUD12 bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

Halaman 39 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 154: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

606,708,000Belanja Barang dan JasaBLUD Puskesmas

Belanja Barangdan Jasa

BLUDPuskesmas

12 bulan 616,489,000Dana BLUD

Usulan OPD0 0

100,000,000Belanja modal Peralatan danmesin -BLUD

Belanja modalPeralatan danmesin -BLUD

12 bulan 100,000,000Dana BLUD

Usulan OPD0 0

26 PUSKESMAS BLADO I ( BLUD ) 1,712,000,000 1,764,000,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,712,000,000 1,764,000,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyaPelayanan KesehatanOperasional BLUD

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PUSKESMASBLADO I 1,712,000,000 1,764,000,0000 0

TercapainyaPelayanan KesehatanOperasional BLUD

12.00 BULAN12.00

BULANKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PUSKESMASBLADO I

102.48.1 1,712,000,000 1,764,000,0000 0

314,000,000BELANJA PEGAWAI BLUD PERLU12 BULAN 314,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,070,000,000BELANJA BARANG DANJASA BLUD

PERLU12 BULAN 1,050,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

328,000,000BELANJA MODAL BLUD PERLU12 BULAN 400,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

27 PUSKESMAS BLADO II ( BLUD ) 589,680,000 613,297,0000 0

Urusan Kesehatan102 589,680,000 613,297,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasBlado II 589,680,000 613,297,0000 0

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasBlado II

102.48.1 589,680,000 613,297,0000 0

589,680,000Belanja Langsung BLUDSangat

dibutuhkan12 Bulan 613,297,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

28 PUSKESMAS REBAN ( BLUD ) 1,567,907,000 1,646,305,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,567,907,000 1,646,305,0000 0

Halaman 40 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 155: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

12.00 bulan12.00 bulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

KabupatenBatang 1,567,907,000 1,646,305,0000 0

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

12.00 bulan 12.00 bulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

KabupatenBatang

102.48.1 1,567,907,000 1,646,305,0000 0

168,000,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 bulan 170,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,199,907,000Belanja Barang dan JasaBLUD

Perlu12 bulan 1,276,305,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

200,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

29 PUSKESMAS BAWANG ( BLUD ) 2,892,140,000 3,007,810,0000 0

Urusan Kesehatan102 2,892,140,000 3,007,810,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasBawang 2,892,140,000 3,007,810,0000 0

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

12.00 bulan 12.00 bulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

puskesmasBawang

102.48.1 2,892,140,000 3,007,810,0000 0

290,500,000Belanja Pegawai BLUD Baru12 Bulan 300,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

2,356,640,000Belanja Barang dan JasaBLUD

Baru12 Bulan 2,407,810,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

245,000,000Belanja Modal BLUD Baru12 Bulan 300,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

30 PUSKESMAS TERSONO ( BLUD ) 1,176,200,000 1,236,700,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,176,200,000 1,236,700,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasTersono 1,176,200,000 1,236,700,0000 0

TercapainyaMasyarakat YangSehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasTersono

102.48.1 1,176,200,000 1,236,700,0000 0

Halaman 41 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 156: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

152,400,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 155,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

150,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

873,800,000Belanja Barang dan JasaBLUD

Perlu12 Bulan 881,700,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

31 PUSKESMAS GRINGSING I ( BLUD ) 1,601,200,000 1,744,500,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,601,200,000 1,744,500,0000 0

12.00 bulan12.00 bulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasGringsing 1 1,601,200,000 1,744,500,0000 0

TercapainyaMasyarakat YangSehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasGringsing I

102.48.1 1,601,200,000 1,744,500,0000 0

122,400,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 bulan 150,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,078,800,000Belanja Barang dan JasaBLUD

Perlu12 bulan 1,144,500,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

400,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 bulan 450,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

32 PUSKESMAS GRINGSING II ( BLUD ) 568,873,000 574,794,0000 0

Urusan Kesehatan102 568,873,000 574,794,0000 0

100.00 %100.00 %Kegiatan Pelayanankesehatan BLUD102.48

Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasGringsing II 568,873,000 574,794,0000 0

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasGringsing II

102.48.1 568,873,000 574,794,0000 0

51,997,600Belanja Pegawai BLUD Perlu12 bulan 55,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

477,875,400Belanja Barang dan JasaBLUD

Perlu12 bulan 474,794,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

39,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 bulan 45,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

33 PUSKESMAS LIMPUNG ( BLUD ) 1,843,950,000 2,028,345,0000 0

Halaman 42 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 157: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Urusan Kesehatan102 1,843,950,000 2,028,345,0000 0

12.00 Bulan`12.00 Bulan`Tercapainya

Masyarakat YangSehat

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PUSKESMASLIMPUNG 1,843,950,000 2,028,345,0000 0

TercapainyaMasyarakat YangSehat

12.00 Bulan`12.00 Bulan`

Kegiatan PelayananKesehatan BLUD

PUSKESMASLIMPUNG

102.48.1 1,843,950,000 2,028,345,0000 0

240,000,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 250,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,403,950,000Belanja Barang Dan JasaBLUD

Perlu12 Bulan 1,578,345,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

200,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

34 PUSKESMAS BANYUPUTIH ( BLUD ) 1,137,000,000 1,159,200,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,137,000,000 1,159,200,0000 0

100.00 %100.00 %TercapainyaPelayanan Kesehatan(Operasional BLUD)

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasBanyuputih 1,137,000,000 1,159,200,0000 0

TercapainyaPelayanan KesehatanBLUD

100.00 % 100.00 %Kegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasBanyuputih

102.48.1 1,137,000,000 1,159,200,0000 0

91,200,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

969,800,000Belanja Barang dan JasaBLUD

Perlu12 Bulan 959,200,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

76,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

35 PUSKESMAS SUBAH ( BLUD ) 2,453,455,000 2,698,720,0000 0

Urusan Kesehatan102 2,453,455,000 2,698,720,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyaMasyarakat YangSehat

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasSubah 2,453,455,000 2,698,720,0000 0

TercapainyaMasyarakat YangSehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasSubah

102.48.1 2,453,455,000 2,698,720,0000 0

364,650,000Belanja Pegawai BLUD perlu12 bulan 375,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

Halaman 43 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 158: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

1,864,955,000Belanja Barang dan JasaBLUD

perlu12 bulan 2,073,720,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

223,850,000Belanja Modal BLUD perlu12 bulan 250,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

36 PUSKESMAS PECALUNGAN ( BLUD ) 1,470,000,000 1,520,000,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,470,000,000 1,520,000,0000 0

1520000000.00

1470000000.00 kegiatan

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan(operasional BLUD)

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasPecalungan 1,470,000,000 1,520,000,0000 0

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan(operasional BLUD)

1470000000.00 kegiatanpelyanan

kesehatanpuskesmasrawat jalan

1470000000.00 kegiatan

pelyanankesehatanpuskesmasrawat jalan

Kegiatan PelayananKesehatan BLUD

KecamatanPecalungan

102.48.1 1,470,000,000 1,520,000,0000 0

185,500,000Belanja Pegawai BLUDSangat

dibutuhkan1 tahun 1,120,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,084,500,000Belanja Barang dan JasaBLUD

Sangatdibutuhkan

1 tahun 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

200,000,000Belanja Modal BLUDSangat

dibutuhkan1 tahun 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

37 PUSKESMAS TULIS ( BLUD ) 1,705,229,500 1,908,500,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,705,229,500 1,908,500,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasTulis 1,705,229,500 1,908,500,0000 0

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasTulis

102.48.1 1,705,229,500 1,908,500,0000 0

177,357,600Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,319,700,900Belanja Barang dan JasaBLUD

Perlu12 Bulan 1,483,500,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

208,171,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 225,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

Halaman 44 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 159: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

38 PUSKESMAS KANDEMAN ( BLUD ) 1,723,818,300 1,775,532,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,723,818,300 1,775,532,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapai nyapelayanan kesehatanBLUD

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasKandeman 1,723,818,300 1,775,532,0000 0

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasKandeman

102.48.1 1,723,818,300 1,775,532,0000 0

216,918,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 250,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,335,322,900Belanja Barang dan jasaBLUD

Perlu12 Bulan 1,325,532,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

171,577,400Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

39 PUSKESMAS BATANG I ( BLUD ) 1,337,600,000 1,471,360,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,337,600,000 1,471,360,0000 0

12.00 1bulan

12.00 1 bulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PUSKESMASBATANG 1 1,337,600,000 1,471,360,0000 0

Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )

12.00 bulan 12.00 bulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PUSKESMASBATANG 1

102.48.1 1,337,600,000 1,471,360,0000 0

1,337,600,000Pelayanan Kesehatan BLUD (Operasional BLUD)

PelayananKesehatan

BLUDPuskesmas

Batang 1

12 Bulan 1,471,360,000

Dana BLUD

Usulan OPD0 0

40 PUSKESMAS BATANG II ( BLUD ) 1,011,830,000 1,113,013,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,011,830,000 1,113,013,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan(Operasional BLUD)

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasBatang 2 1,011,830,000 1,113,013,0000 0

Halaman 45 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 160: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

tercapainyaMasyarakat yangsehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasBatang 2

102.48.1 1,011,830,000 1,113,013,0000 0

100,000,000Belanja Pegawai penting12 bulan 150,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

736,830,000Belanja Barang dan Jasa penting12 bulan 788,013,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

175,000,000Belanja Modal penting12 bulan 175,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

41 PUSKESMAS BATANG III ( BLUD ) 1,160,500,000 1,172,500,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,160,500,000 1,172,500,0000 0

0.00 Bulan12.00 BulanTercapainyamasyarakat yangsehat

102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasBatang 3 1,160,500,000 1,172,500,0000 0

Tercapainyamasyarakat yangsehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasBatang 3

102.48.1 1,160,500,000 1,172,500,0000 0

120,000,000Belanja Pegawai Penting12 Bulan 150,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

940,500,000Belanja Barang dan Jasa Penting12 Bulan 922,500,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

100,000,000Belanja Modal Penting12 Bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

42 PUSKESMAS BATANG IV ( BLUD ) 1,178,548,000 1,225,689,0000 0

Urusan Kesehatan102 1,178,548,000 1,225,689,0000 0

12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyamasyarakat sehat102.48

Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasBatang IV 1,178,548,000 1,225,689,0000 0

Tercapainyamasyarakat sehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasBatang IV

102.48.1 1,178,548,000 1,225,689,0000 0

126,600,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 150,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

951,948,000Belanja Barang Dan JasaBLUD

Perlu12 Bulan 975,689,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

100,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

43 PUSKESMAS WARUNGASEM ( BLUD ) 1,680,000,000 1,763,000,0000 0

Halaman 46 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN

Page 161: DINAS KESEHATAN...(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance). Batang, 18 Juli 2018

OPD : DINAS KESEHATAN

KODEUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator CapaianKinerja Program

(outcome) / Kegiatan(output)

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Lokasi TargetCapaian

Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana

CatatanPenting

Perkiraan Maju RencanaTahun 2020

TargetCapaian

Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

AsalUsulanPagu Indikatif

APBD ProvPagu Indikatif

APBN

Urusan Kesehatan102 1,680,000,000 1,763,000,0000 0

12.00 bulan12.00 bulanTercapainya kegiatanpelayanan kesehatan102.48

Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)

PuskesmasWarungasem 1,680,000,000 1,763,000,0000 0

TercapainyaMasyarakat YangSehat

12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD

PuskesmasWarungasem

102.48.1 1,680,000,000 1,763,000,0000 0

84,600,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

1,420,400,000Belanja Barang dan JasaBLUD

Perlu12 bulan 1,488,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

175,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 bulan 175,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0

Batang,

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batang

dr. Hidayah Basbeth

IV c

19600530 198703 2 004

TOTAL PAGU INDIKATIF 34,683,414,300 99,911,311,50020,092,609,557 37,010,926,000

Halaman 47 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN