BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2....

335

Transcript of BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2....

Page 1: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN
Page 2: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN
Page 3: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN
Page 4: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN
Page 5: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN
Page 6: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN
Page 7: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN
Page 8: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN
Page 9: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN
Page 10: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN
Page 11: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN
Page 12: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN
Page 13: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran INomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINGKASAN PERUBAHAN APBDTAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMORURUT

URAIANJUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6

1 PENDAPATAN 1.335.218.252.016,00 1.443.564.292.016,00 108.346.040.000,00 8,11

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 128.611.726.827,00 138.016.249.645,00 9.404.522.818,00 7,31

1 . 1 . 1 11.005.330.475,00Pendapatan Pajak Daerah 13.505.330.475,00 2.500.000.000,00 22,721 . 1 . 2 72.818.129.262,00Hasil Retribusi Daerah 33.193.881.158,00 (39.624.248.104,00) (54,42)1 . 1 . 3 6.364.937.098,00Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.364.937.098,00 0,00 0,001 . 1 . 4 6.500.000.000,00Zakat 9.109.726.603,00 2.609.726.603,00 40,151 . 1 . 5 31.923.329.992,00Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 75.842.374.311,00 43.919.044.319,00 137,58

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 925.194.923.000,00 960.817.345.048,00 35.622.422.048,00 3,85

1 . 2 . 1 83.196.550.000,00Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 80.653.053.048,00 (2.543.496.952,00) (3,06)1 . 2 . 2 542.165.803.000,00Dana Alokasi Umum 542.165.803.000,00 0,00 0,001 . 2 . 3 299.832.570.000,00Dana Alokasi Khusus 337.998.489.000,00 38.165.919.000,00 12,73

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 281.411.602.189,00 344.730.697.323,00 63.319.095.134,00 22,50

1 . 3 . 1 0,00Pendapatan Hibah 55.980.596.000,00 55.980.596.000,00 0,001 . 3 . 3 20.584.689.308,00Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 27.923.188.442,00 7.338.499.134,00 35,651 . 3 . 4 260.826.912.881,00Dana Penyesuaian 127.703.241.000,00 (133.123.671.881,00) (51,04)1 . 3 . 5 0,00Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 133.123.671.881,00 133.123.671.881,00 0,00

2 BELANJA 1.376.742.232.016,00 1.439.423.440.417,69 62.681.208.401,69 4,55

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 674.758.174.950,00 653.022.008.829,69 (21.736.166.120,31) (3,22)

2 . 1 . 1 468.484.487.748,00Belanja Pegawai 430.356.691.435,69 (38.127.796.312,31) (8,14)2 . 1 . 4 10.000.000.000,00Belanja Hibah 27.532.196.080,00 17.532.196.080,00 175,322 . 1 . 7 193.273.687.202,00Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 193.133.121.314,00 (140.565.888,00) (0,07)2 . 1 . 8 3.000.000.000,00Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 (1.000.000.000,00) (33,33)

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 701.984.057.066,00 786.401.431.588,00 84.417.374.522,00 12,03

2 . 2 . 1 61.381.325.500,00Belanja Pegawai 64.832.846.603,00 3.451.521.103,00 5,622 . 2 . 2 270.599.064.057,00Belanja Barang dan Jasa 273.687.576.741,00 3.088.512.684,00 1,142 . 2 . 3 370.003.667.509,00Belanja Modal 447.881.008.244,00 77.877.340.735,00 21,05

RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 1

Page 14: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

NOMORURUT

URAIANJUMLAH (Rp)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6

SURPLUS / (DEFISIT) (41.523.980.000,00) 4.140.851.598,31 45.664.831.598,31 (109,97)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 45.023.980.000,00 50.967.040.005,69 5.943.060.005,69 13,20

3 . 1 . 1 45.023.980.000,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 50.967.040.005,69 5.943.060.005,69 13,20

3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.500.000.000,00 55.107.891.604,00 51.607.891.604,00 1.474,51

3 . 2 . 2 3.500.000.000,00Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 54.480.596.000,00 50.980.596.000,00 1.456,593 . 2 . 3 0,00Pembayaran Pokok Utang 627.295.604,00 627.295.604,00 0,00

PEMBIAYAAN NETTO 41.523.980.000,00 (4.140.851.598,31) (45.664.831.598,31) (109,97)

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

Plt. BUPATI ACEH TAMIANGKarang Baru, 2 December 2016

RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2

Page 15: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Nomor : 6 Tahun 2016

Peraturan DaerahLampiran II

Tanggal : 2 December 2016

TAHUN ANGGARAN 2016

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

Rp Rp Rp %

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /

(BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

Urusan Wajib 1.335.126.252.016,00 1.326.272.017.191,00 662.423.247.066,00 663.848.770.125,00 1 1.443.472.292.016,00 108.346.040.000,00 643.266.053.504,69 746.526.973.148,00 1.389.793.026.652,69 63.521.009.461,69 4,79 8,12

Pendidikan 29.600.000,00 348.863.822.937,00 68.253.707.983,00 280.610.114.954,00 1.01 29.600.000,00 0,00 248.921.680.024,69 65.830.642.697,00 314.752.322.721,69 (34.111.500.215,31) (9,78) 0,00

DINAS PENDIDIKAN1.01 . 1.01.01 (9,78) 29.600.000,00 248.921.680.024,69 65.830.642.697,00 314.752.322.721,69 0,00 (34.111.500.215,31) 0,00 29.600.000,00 280.610.114.954,00 68.253.707.983,00 348.863.822.937,00

Kesehatan 91.408.608.678,00 226.193.478.283,00 179.909.187.727,00 46.284.290.556,00 1.02 94.828.415.678,00 3.419.807.000,00 46.685.190.556,00 176.011.125.851,00 222.696.316.407,00 (3.497.161.876,00) (1,55) 3,74

DINAS KESEHATAN1.02 . 1.02.01 (1,23) 32.519.277.224,00 33.809.854.491,00 88.932.372.257,00 122.742.226.748,00 3.419.807.000,00 (1.525.408.470,00) 11,75 29.099.470.224,00 33.592.454.491,00 90.675.180.727,00 124.267.635.218,00

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH1.02 . 1.02.02 (1,93) 62.309.138.454,00 12.875.336.065,00 87.078.753.594,00 99.954.089.659,00 0,00 (1.971.753.406,00) 0,00 62.309.138.454,00 12.691.836.065,00 89.234.007.000,00 101.925.843.065,00

Pekerjaan Umum 250.000.000,00 248.863.523.929,00 244.731.144.149,00 4.132.379.780,00 1.03 250.000.000,00 0,00 4.223.079.780,00 329.031.589.233,00 333.254.669.013,00 84.391.145.084,00 33,91 0,00

DINAS PEKERJAAN UMUM1.03 . 1.03.01 33,91 250.000.000,00 4.223.079.780,00 329.031.589.233,00 333.254.669.013,00 0,00 84.391.145.084,00 0,00 250.000.000,00 4.132.379.780,00 244.731.144.149,00 248.863.523.929,00

Perencanaan Pembangunan 0,00 9.461.586.681,00 5.904.285.096,00 3.557.301.585,00 1.06 0,00 0,00 3.635.501.585,00 5.653.537.596,00 9.289.039.181,00 (172.547.500,00) (1,82) 0,00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH1.06 . 1.06.01 (1,82) 0,00 3.635.501.585,00 5.653.537.596,00 9.289.039.181,00 0,00 (172.547.500,00) 0,00 0,00 3.557.301.585,00 5.904.285.096,00 9.461.586.681,00

Perhubungan 627.000.000,00 7.878.604.700,00 5.205.230.000,00 2.673.374.700,00 1.07 627.000.000,00 0,00 2.199.374.700,00 5.248.557.681,00 7.447.932.381,00 (430.672.319,00) (5,47) 0,00

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA

1.07 . 1.07.01 (5,47) 627.000.000,00 2.199.374.700,00 5.248.557.681,00 7.447.932.381,00 0,00 (430.672.319,00) 0,00 627.000.000,00 2.673.374.700,00 5.205.230.000,00 7.878.604.700,00

Lingkungan Hidup 330.000.000,00 17.593.157.115,00 13.970.439.295,00 3.622.717.820,00 1.08 330.000.000,00 0,00 4.250.729.820,00 15.512.431.295,00 19.763.161.115,00 2.170.004.000,00 12,33 0,00

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN1.08 . 1.08.01 12,33 330.000.000,00 4.250.729.820,00 15.512.431.295,00 19.763.161.115,00 0,00 2.170.004.000,00 0,00 330.000.000,00 3.622.717.820,00 13.970.439.295,00 17.593.157.115,00

Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 4.264.691.940,00 2.267.315.250,00 1.997.376.690,00 1.10 0,00 0,00 1.856.877.690,00 2.251.315.250,00 4.108.192.940,00 (156.499.000,00) (3,67) 0,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL1.10 . 1.10.01 (3,67) 0,00 1.856.877.690,00 2.251.315.250,00 4.108.192.940,00 0,00 (156.499.000,00) 0,00 0,00 1.997.376.690,00 2.267.315.250,00 4.264.691.940,00

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 4.909.615.625,00 2.422.271.060,00 2.487.344.565,00 1.11 0,00 0,00 2.507.944.565,00 2.380.496.829,00 4.888.441.394,00 (21.174.231,00) (0,43) 0,00

KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA

SEJAHTERA

1.11 . 1.11.01 (0,43) 0,00 2.507.944.565,00 2.380.496.829,00 4.888.441.394,00 0,00 (21.174.231,00) 0,00 0,00 2.487.344.565,00 2.422.271.060,00 4.909.615.625,00

Sosial 0,00 5.648.331.615,00 3.045.604.200,00 2.602.727.415,00 1.13 0,00 0,00 2.448.127.415,00 2.834.099.200,00 5.282.226.615,00 (366.105.000,00) (6,48) 0,00

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI1.13 . 1.13.01 (6,48) 0,00 2.448.127.415,00 2.834.099.200,00 5.282.226.615,00 0,00 (366.105.000,00) 0,00 0,00 2.602.727.415,00 3.045.604.200,00 5.648.331.615,00

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 94.140.000,00 12.920.281.470,00 10.471.612.500,00 2.448.668.970,00 1.15 94.140.000,00 0,00 2.111.488.970,00 9.361.056.200,00 11.472.545.170,00 (1.447.736.300,00) (11,21) 0,00

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI1.15 . 1.15.01 (11,21) 94.140.000,00 2.111.488.970,00 9.361.056.200,00 11.472.545.170,00 0,00 (1.447.736.300,00) 0,00 94.140.000,00 2.448.668.970,00 10.471.612.500,00 12.920.281.470,00

Kebudayaan 0,00 9.215.432.724,00 6.754.313.814,00 2.461.118.910,00 1.17 0,00 0,00 2.439.168.910,00 7.649.601.174,00 10.088.770.084,00 873.337.360,00 9,48 0,00

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

1.17 . 1.17.01 9,48 0,00 2.439.168.910,00 7.649.601.174,00 10.088.770.084,00 0,00 873.337.360,00 0,00 0,00 2.461.118.910,00 6.754.313.814,00 9.215.432.724,00

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 0,00 11.613.295.559,00 8.431.423.334,00 3.181.872.225,00 1.19 0,00 0,00 3.270.356.225,00 10.380.144.234,00 13.650.500.459,00 2.037.204.900,00 17,54 0,00

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.19 . 1.19.01 22,58 0,00 1.670.559.975,00 7.010.530.784,00 8.681.090.759,00 0,00 1.599.252.900,00 0,00 0,00 1.788.177.975,00 5.293.659.884,00 7.081.837.859,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL

HISBAH

1.19 . 1.19.02 9,66 0,00 1.599.796.250,00 3.369.613.450,00 4.969.409.700,00 0,00 437.952.000,00 0,00 0,00 1.393.694.250,00 3.137.763.450,00 4.531.457.700,00

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa,

Perangkat Daerah, Kepegawaian

1.242.386.903.338,00 400.662.425.402,00 100.789.852.402,00 299.872.573.000,00 1.20 1.347.313.136.338,00 104.926.233.000,00 310.997.324.309,00 103.796.085.652,00 414.793.409.961,00 14.130.984.559,00 3,53 8,45

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN

1.20 . 1.20.01 5,26 0,00 10.073.547.850,00 18.560.349.288,00 28.633.897.138,00 0,00 1.431.535.850,00 0,00 0,00 9.918.657.000,00 17.283.704.288,00 27.202.361.288,00

SEKRETARIAT MPU1.20 . 1.20.02 (0,90) 0,00 535.906.420,00 1.991.630.000,00 2.527.536.420,00 0,00 (23.050.000,00) 0,00 0,00 626.406.420,00 1.924.180.000,00 2.550.586.420,00

SEKRETARIAT DAERAH1.20 . 1.20.03 (6,68) 65.800.000,00 9.846.503.519,00 23.415.705.000,00 33.262.208.519,00 0,00 (2.380.770.000,00) 0,00 65.800.000,00 10.377.623.519,00 25.265.355.000,00 35.642.978.519,00

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET

1.20 . 1.20.05 (7,50) 2.737.374.256,00 17.018.799.312,00 12.236.272.345,00 29.255.071.657,00 0,00 (2.372.570.829,00) 0,00 2.737.374.256,00 19.960.722.986,00 11.666.919.500,00 31.627.642.486,00

INSPEKTORAT KABUPATEN1.20 . 1.20.06 2,42 0,00 1.957.719.780,00 2.980.535.000,00 4.938.254.780,00 0,00 116.777.505,00 0,00 0,00 1.927.942.275,00 2.893.535.000,00 4.821.477.275,00

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN1.20 . 1.20.07 1,31 0,00 28.024.631.429,00 5.520.933.890,00 33.545.565.319,00 0,00 434.056.180,00 0,00 0,00 27.169.356.429,00 5.942.152.710,00 33.111.509.139,00

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3

Page 16: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH

BELANJA

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

PENDAPATAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SETELAH

PERUBAHAN

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

Rp Rp Rp %

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN BERTAMBAH /

(BERKURANG)TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp %

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 8 9 = 7 + 8 10 11 12 = 10 + 11 13 = 12 - 9 14

DINAS SYARIAT ISLAM1.20 . 1.20.08 (1,00) 0,00 1.648.964.885,00 7.659.585.000,00 9.308.549.885,00 0,00 (94.313.000,00) 0,00 0,00 1.908.612.885,00 7.494.250.000,00 9.402.862.885,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH1.20 . 1.20.09 16,52 0,00 3.158.567.600,00 4.846.718.200,00 8.005.285.800,00 0,00 1.135.020.000,00 0,00 0,00 1.956.717.600,00 4.913.548.200,00 6.870.265.800,00

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DAN PENANAMAN MODAL

1.20 . 1.20.10 (1,26) 0,00 1.249.777.165,00 1.153.470.000,00 2.403.247.165,00 0,00 (30.602.000,00) 0,00 0,00 1.280.379.165,00 1.153.470.000,00 2.433.849.165,00

KECAMATAN MANYAK PAYED1.20 . 1.20.11 (0,52) 20.575.000,00 1.487.251.395,00 986.494.370,00 2.473.745.765,00 0,00 (12.995.000,00) 0,00 20.575.000,00 1.529.746.395,00 956.994.370,00 2.486.740.765,00

KECAMATAN BENDAHARA1.20 . 1.20.12 (1,89) 20.000.000,00 1.208.359.085,00 1.017.154.226,00 2.225.513.311,00 0,00 (42.779.000,00) 0,00 20.000.000,00 1.269.560.085,00 998.732.226,00 2.268.292.311,00

KECAMATAN SERUWAY1.20 . 1.20.13 (5,73) 35.103.000,00 1.298.242.865,00 925.038.300,00 2.223.281.165,00 0,00 (135.205.000,00) 0,00 35.103.000,00 1.445.447.865,00 913.038.300,00 2.358.486.165,00

KECAMATAN RANTAU1.20 . 1.20.14 (7,89) 10.092.000,00 1.236.806.345,00 1.287.420.000,00 2.524.226.345,00 0,00 (216.100.000,00) 0,00 10.092.000,00 1.479.906.345,00 1.260.420.000,00 2.740.326.345,00

KECAMATAN KARANG BARU1.20 . 1.20.15 (1,88) 20.200.000,00 1.578.086.660,00 1.167.170.000,00 2.745.256.660,00 0,00 (52.500.000,00) 0,00 20.200.000,00 1.640.586.660,00 1.157.170.000,00 2.797.756.660,00

KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG1.20 . 1.20.16 (3,68) 25.000.000,00 894.128.215,00 997.330.000,00 1.891.458.215,00 0,00 (72.220.000,00) 0,00 25.000.000,00 1.068.528.215,00 895.150.000,00 1.963.678.215,00

KECAMATAN KEJURUAN MUDA1.20 . 1.20.17 6,63 14.656.940,00 1.166.400.450,00 1.003.814.500,00 2.170.214.950,00 0,00 134.900.000,00 0,00 14.656.940,00 1.036.500.450,00 998.814.500,00 2.035.314.950,00

KECAMATAN TAMIANG HULU1.20 . 1.20.18 (3,96) 28.600.000,00 935.078.070,00 885.381.875,00 1.820.459.945,00 0,00 (74.980.000,00) 0,00 28.600.000,00 1.030.178.070,00 865.261.875,00 1.895.439.945,00

KECAMATAN BANDA MULIA1.20 . 1.20.19 (4,05) 4.680.000,00 881.719.550,00 789.693.475,00 1.671.413.025,00 0,00 (70.500.000,00) 0,00 4.680.000,00 1.001.219.550,00 740.693.475,00 1.741.913.025,00

KECAMATAN SEKERAK1.20 . 1.20.20 (3,96) 1.850.000,00 995.810.725,00 783.763.475,00 1.779.574.200,00 0,00 (73.400.000,00) 0,00 1.850.000,00 1.098.010.725,00 754.963.475,00 1.852.974.200,00

KECAMATAN TENGGULUN1.20 . 1.20.21 (0,58) 7.854.000,00 877.308.815,00 1.163.070.000,00 2.040.378.815,00 0,00 (11.810.000,00) 0,00 7.854.000,00 912.508.815,00 1.139.680.000,00 2.052.188.815,00

KECAMATAN BANDAR PUSAKA1.20 . 1.20.22 2,89 18.329.500,00 1.031.932.030,00 888.269.700,00 1.920.201.730,00 0,00 53.890.000,00 0,00 18.329.500,00 1.002.732.030,00 863.579.700,00 1.866.311.730,00

SEKRETARIAT BAITUL MAL1.20 . 1.20.23 34,00 0,00 537.952.475,00 10.280.787.008,00 10.818.739.483,00 0,00 2.744.847.225,00 0,00 0,00 621.152.475,00 7.452.739.783,00 8.073.892.258,00

PPKD1.20 . 1.20.24 7,95 1.344.303.021.642,00 222.665.317.394,00 0,00 222.665.317.394,00 104.926.233.000,00 16.391.630.192,00 8,47 1.239.376.788.642,00 206.273.687.202,00 0,00 206.273.687.202,00

SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH1.20 . 1.20.25 0,12 0,00 537.612.275,00 993.700.000,00 1.531.312.275,00 0,00 1.900.000,00 0,00 0,00 535.712.275,00 993.700.000,00 1.529.412.275,00

SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH1.20 . 1.20.26 (49,28) 0,00 69.600.000,00 1.694.500.000,00 1.764.100.000,00 0,00 (1.714.059.240,00) 0,00 0,00 1.783.659.240,00 1.694.500.000,00 3.478.159.240,00

SEKRETARIAT KORPRI1.20 . 1.20.27 (59,06) 0,00 81.300.000,00 567.300.000,00 648.600.000,00 0,00 (935.718.324,00) 0,00 0,00 1.017.018.324,00 567.300.000,00 1.584.318.324,00

Ketahanan Pangan 0,00 9.179.722.831,00 4.654.690.256,00 4.525.032.575,00 1.21 0,00 0,00 4.459.532.575,00 5.036.810.256,00 9.496.342.831,00 316.620.000,00 3,45 0,00

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN1.21 . 1.21.01 3,45 0,00 4.459.532.575,00 5.036.810.256,00 9.496.342.831,00 0,00 316.620.000,00 0,00 0,00 4.525.032.575,00 4.654.690.256,00 9.179.722.831,00

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0,00 7.106.678.350,00 4.751.980.000,00 2.354.698.350,00 1.22 0,00 0,00 2.285.998.350,00 4.689.290.000,00 6.975.288.350,00 (131.390.000,00) (1,85) 0,00

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT1.22 . 1.22.01 (1,85) 0,00 2.285.998.350,00 4.689.290.000,00 6.975.288.350,00 0,00 (131.390.000,00) 0,00 0,00 2.354.698.350,00 4.751.980.000,00 7.106.678.350,00

Perpustakaan 0,00 1.897.368.030,00 860.190.000,00 1.037.178.030,00 1.26 0,00 0,00 973.678.030,00 860.190.000,00 1.833.868.030,00 (63.500.000,00) (3,35) 0,00

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP1.26 . 1.26.01 (3,35) 0,00 973.678.030,00 860.190.000,00 1.833.868.030,00 0,00 (63.500.000,00) 0,00 0,00 1.037.178.030,00 860.190.000,00 1.897.368.030,00

Urusan Pilihan 92.000.000,00 50.470.214.825,00 39.560.810.000,00 10.909.404.825,00 2 92.000.000,00 0,00 9.755.955.325,00 39.874.458.440,00 49.630.413.765,00 (839.801.060,00) (1,66) 0,00

Pertanian 31.500.000,00 21.592.681.266,00 17.502.612.216,00 4.090.069.050,00 2.01 31.500.000,00 0,00 3.622.319.050,00 17.445.343.656,00 21.067.662.706,00 (525.018.560,00) (2,43) 0,00

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN2.01 . 2.01.01 (2,43) 31.500.000,00 3.622.319.050,00 17.445.343.656,00 21.067.662.706,00 0,00 (525.018.560,00) 0,00 31.500.000,00 4.090.069.050,00 17.502.612.216,00 21.592.681.266,00

Kehutanan 0,00 11.956.701.899,00 8.868.188.594,00 3.088.513.305,00 2.02 0,00 0,00 2.741.613.305,00 9.616.405.594,00 12.358.018.899,00 401.317.000,00 3,36 0,00

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN2.02 . 2.02.01 3,36 0,00 2.741.613.305,00 9.616.405.594,00 12.358.018.899,00 0,00 401.317.000,00 0,00 0,00 3.088.513.305,00 8.868.188.594,00 11.956.701.899,00

Energi dan Sumberdaya Mineral 20.500.000,00 6.659.936.210,00 4.850.555.000,00 1.809.381.210,00 2.03 20.500.000,00 0,00 1.680.381.210,00 4.683.255.000,00 6.363.636.210,00 (296.300.000,00) (4,45) 0,00

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI2.03 . 2.03.01 (4,45) 20.500.000,00 1.680.381.210,00 4.683.255.000,00 6.363.636.210,00 0,00 (296.300.000,00) 0,00 20.500.000,00 1.809.381.210,00 4.850.555.000,00 6.659.936.210,00

Kelautan dan Perikanan 40.000.000,00 10.260.895.450,00 8.339.454.190,00 1.921.441.260,00 2.05 40.000.000,00 0,00 1.711.641.760,00 8.129.454.190,00 9.841.095.950,00 (419.799.500,00) (4,09) 0,00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN2.05 . 2.05.01 (4,09) 40.000.000,00 1.711.641.760,00 8.129.454.190,00 9.841.095.950,00 0,00 (419.799.500,00) 0,00 40.000.000,00 1.921.441.260,00 8.339.454.190,00 10.260.895.450,00

1.335.218.252.016,00 674.758.174.950,00 701.984.057.066,00 1.376.742.232.016,00 JUMLAH 1.443.564.292.016,00 108.346.040.000,00 653.022.008.829,69 786.401.431.588,00 1.439.423.440.417,69 62.681.208.401,69 4,55 8,11

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

Plt. BUPATI ACEH TAMIANG

Karang Baru, 2 December 2016

RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4

Page 17: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib PendidikanOrganisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKANSub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 29.600.000,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 29.600.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 29.600.000,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 29.600.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 29.600.000,00 0,0029.600.000,00 0,00

BELANJA 181.977.979.068,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 153.332.008.990,69 (28.645.970.077,31) (15,74)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 119.935.235.585,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 93.733.330.793,69 (26.201.904.791,31) (21,85)

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 119.935.235.585,00 (21,85)93.733.330.793,69 (26.201.904.791,31)

BELANJA LANGSUNG 62.042.743.483,001.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 59.598.678.197,00 (2.444.065.286,00) (3,94)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.343.222.627,001.01 . 1.01.01 . 01 11.488.327.627,00 145.105.000,00 1,28

9.400.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 9.400.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00

972.203.127,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 972.203.127,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 972.203.127,00 972.203.127,00 0,00 0,00

200.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

7.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 7.200.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

26.800.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 26.800.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.800.000,00 26.800.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 70.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 50.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4

Page 18: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 10.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 10.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

62.432.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 62.432.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.432.000,00 62.432.000,00 0,00 0,00

150.877.500,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 150.877.500,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.877.500,00 150.877.500,00 0,00 0,00

168.550.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 218.550.000,00 50.000.000,00 29,66

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.550.000,00 218.550.000,00 50.000.000,00 29,66

20.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 20.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional AkademiKomunitas

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 1.080.000.000,00 80.000.000,00 8,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 405.200.000,00 428.400.000,00 23.200.000,00 5,731.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 577.123.000,00 633.923.000,00 56.800.000,00 9,841.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.677.000,00 17.677.000,00 0,00 0,00

8.585.760.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 8.600.865.000,00 15.105.000,00 0,18

1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.585.760.000,00 8.600.865.000,00 15.105.000,00 0,18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.413.319.687,001.01 . 1.01.01 . 02 1.413.319.687,00 0,00 0,00

140.954.590,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 140.954.590,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.954.590,00 140.954.590,00 0,00 0,00

75.750.000,00Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 75.750.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.750.000,00 75.750.000,00 0,00 0,00

82.330.097,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 82.330.097,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82.330.097,00 82.330.097,00 0,00 0,00

81.810.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 81.810.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 81.810.000,00 81.810.000,00 0,00 0,00

265.125.000,00Pengadaan Mebeleur (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 265.125.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 265.125.000,00 265.125.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5

Page 19: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

360.500.000,00Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium Terpadu (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 360.500.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 360.500.000,00 360.500.000,00 0,00 0,00

123.600.000,00Rehabilitasi sedang/berat Kantor Kepala dan PengelolaLaboratorium Terpadu (Otsus)

1.01 . 1.01.01 . 02 . 49 123.600.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 123.600.000,00 123.600.000,00 0,00 0,00

283.250.000,00Rehabilitasi sedang/berat Ruang Pertemuan SanggarKegiatan Belajar (Otsus)

1.01 . 1.01.01 . 02 . 50 283.250.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 283.250.000,00 283.250.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

229.500.000,001.01 . 1.01.01 . 05 279.500.000,00 50.000.000,00 21,79

64.500.000,00Sidang Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 64.500.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Pelantikan Mutasi Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 40.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000,00 21.100.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pelaksanaan Teknis Tim Pengelola Sertifikasi JabatanFungsional Guru

1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00Penyusunan Profil Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 75.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.500.000,00 59.500.000,00 0,00 0,00

0,00Bimtek Pertanggung Jawaban Dana BOS1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,001.01 . 1.01.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 5.995.829.952,001.01 . 1.01.01 . 15 3.500.939.952,00 (2.494.890.000,00) (41,61)

320.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 45 180.000.000,00 (140.000.000,00) (43,75)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320.000.000,00 180.000.000,00 (140.000.000,00) (43,75)

50.000.000,00Mengikuti Pameran Hari Aksara Internasional (HAI)1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 50.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.009.400.000,00Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 1.009.400.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 403.760.000,00 403.760.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 15 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 605.640.000,00 605.640.000,00 0,00 0,00

126.250.000,00Pengadaan Meubelair Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 126.250.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6

Page 20: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.750.000,00 75.750.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 15 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 0,00

494.400.000,00Pembangunan MCK dan Sanitasi Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 494.400.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 494.400.000,00 494.400.000,00 0,00 0,00

149.999.964,00Pembangunan MCK dan Sanitasi Sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 149.999.964,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.999.964,00 149.999.964,00 0,00 0,00

103.000.000,00Pembangunan Pagar Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 103.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.000.000,00 103.000.000,00 0,00 0,00

49.999.988,00Pembangunan Pagar Sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 49.999.988,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.999.988,00 49.999.988,00 0,00 0,00

75.000.000,00Peringatan Hari Anak Nasional (Bunda PAUD)1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 75.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 15 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00Peringatan HUT RI (Bunda PAUD)1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 75.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 15 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.500.000,00 66.500.000,00 0,00 0,00

0,00Operasional Bunda PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00

24.500.000,00Apresiasi Bunda PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 24.500.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 15 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.250.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00

72.025.000,00Apresiasi PTK Bunda PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 72.025.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 15 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.925.000,00 45.925.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00Kreatifitas Guru PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 75.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 15 . 89 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00 0,00

177.255.000,00Pengadaan Alat Pendidikan Edukatif (APE) Luar (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 177.255.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.529.500,00 159.529.500,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 15 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.725.500,00 17.725.500,00 0,00 0,00

530.000.000,00Pengadaan Alat Pendidikan Edukatif (APE)1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 102.000.000,00 (428.000.000,00) (80,75)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 530.000.000,00 102.000.000,00 (428.000.000,00) (80,75)

2.664.000.000,00Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK NonFisik)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 94 322.800.000,00 (2.341.200.000,00) (87,88)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7

Page 21: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 15 . 94 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.664.000.000,00 262.700.000,00 (2.401.300.000,00) (90,14)1.01 . 1.01.01 . 15 . 94 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 60.100.000,00 60.100.000,00 0,00

0,00Pelaksanaan Tim Teknis Manajemen BOP PAUD Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 15 . 95 88.590.000,00 88.590.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,001.01 . 1.01.01 . 15 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.590.000,00 18.590.000,00 0,00

0,00Jasa Perencanaan Pembangunan Pagar TK (Fisik DanaOtsus TA.2017)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 96 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

0,00Jasa Perencanaan Pembangunan MCK dan SanitasiSekolah (Fisik Dana Otsus TA. 2017)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 97 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 97 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00

0,00Jasa Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah(Fisik Dana Otsus TA. 2017)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 98 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 98 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 23.520.000,00 23.520.000,00 0,00

0,00Pembuatan Turap TK. Jambo Rambong Kec. BandarPusaka

1.01 . 1.01.01 . 15 . 99 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

0,00Pembangunan RKB TK Amanah Karang Baru1.01 . 1.01.01 . 15 . 100 188.000.000,00 188.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 188.000.000,00 188.000.000,00 0,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar SembilanTahun

23.963.230.266,001.01 . 1.01.01 . 16 23.068.364.720,00 (894.865.546,00) (3,73)

29.990.940,00Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 129.990.940,00 100.000.000,00 333,43

1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.990.940,00 129.990.940,00 100.000.000,00 333,43

99.990.000,00Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 99.990.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.995.000,00 49.995.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.995.000,00 49.995.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Akhir NasionalTingkat SD/MI/SDLB

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 400.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 369.100.000,00 369.100.000,00 0,00 0,00

500.000.000,00Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Akhir NasionalTingkat SMP/MTs/SMPLB

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 500.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.400.000,00 46.600.000,00 (50.800.000,00) (52,16)1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 402.600.000,00 453.400.000,00 50.800.000,00 12,62

50.000.000,00Pelaksanaan Teknis TIM manajemen BOS Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 50.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8

Page 22: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00

160.000.000,00Pelaksanaan Kegiatan OSN, O2SN, FLS2N SD/MI TingkatKabupaten

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 160.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.100.000,00 52.100.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.900.000,00 107.900.000,00 0,00 0,00

160.000.000,00Kegiatan OSN, O2SN, FLS2N SMP/MTs tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 160.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 16 . 84 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.000.000,00 103.000.000,00 0,00 0,00

865.200.000,00Pembangunan perpustakaan sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 865.200.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432.600.000,00 432.600.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 16 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 432.600.000,00 432.600.000,00 0,00 0,00

592.250.000,00Pembangunan pagar sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 592.250.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 592.250.000,00 592.250.000,00 0,00 0,00

360.570.000,00Pengadaan komputer (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 360.570.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.190.000,00 120.190.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 16 . 92 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 240.380.000,00 240.380.000,00 0,00 0,00

99.510.000,00Pembangunan WC1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 99.510.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.510.000,00 99.510.000,00 0,00 0,00

1.717.599.620,00Pembangunan Ruang Guru SD Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 1.743.912.000,00 26.312.380,00 1,53

1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.717.599.620,00 1.743.912.000,00 26.312.380,00 1,53

1.634.440.500,00Pembangunan Jamban Siswa Sekolah Dasar (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 1.730.549.799,00 96.109.299,00 5,88

1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.634.440.500,00 1.730.549.799,00 96.109.299,00 5,88

807.520.000,00Pembangunan Gedung Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 807.520.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 807.520.000,00 807.520.000,00 0,00 0,00

679.800.000,00Pembangunan MCK dan Sanitasi Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 679.800.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 679.800.000,00 679.800.000,00 0,00 0,00

95.287.360,00Pembangunan Turap/Talud (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 95.287.360,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 95.287.360,00 95.287.360,00 0,00 0,00

726.842.160,00Pembangunan Rumah Penjaga Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 726.842.160,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 726.842.160,00 726.842.160,00 0,00 0,00

363.421.080,00Pembangunan Rumah Dinas Guru (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 363.421.080,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 363.421.080,00 363.421.080,00 0,00 0,00

229.982.900,00Pembangunan Pagar1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 379.982.746,00 149.999.846,00 65,22

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9

Page 23: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 229.982.900,00 379.982.746,00 149.999.846,00 65,22

1.470.840.000,00Penambahan Ruang Kelas SD (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 1.470.840.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.470.840.000,00 1.470.840.000,00 0,00 0,00

432.600.000,00Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 432.600.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 432.600.000,00 432.600.000,00 0,00 0,00

820.120.000,00Pengadaan Mebeuler Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 820.120.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.405.000,00 192.405.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 16 . 167 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 627.715.000,00 627.715.000,00 0,00 0,00

1.080.296.000,00Pengadaan Mebeuler Ruang Perpustakaan Sekolah TingkatSD dan SMP (Otsus)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 1.080.296.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 369.256.000,00 369.256.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 16 . 168 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 711.040.000,00 711.040.000,00 0,00 0,00

112.497.840,00Pengadaan Mebeuler Ruang Laboratorium KomputerSekolah Tingkat SD dan SMP (Otsus)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 112.497.840,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 112.497.840,00 112.497.840,00 0,00 0,00

60.000.000,00Kegiatan Pendidikan Inklusif1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 60.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 16 . 170 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.250.000,00 50.250.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00Pembinaan KKG Bidang Studi Tingkat SD (6 UPTD) (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 300.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 16 . 171 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292.500.000,00 292.500.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Pembinaan MGMP Tingkat SMP (6 Mata Pelajaran) (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 150.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 16 . 172 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.000.000,00 138.000.000,00 0,00 0,00

1.391.415.360,00Rehabilitasi Ruang Kelas SD Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 1.753.214.242,00 361.798.882,00 26,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.391.415.360,00 1.753.214.242,00 361.798.882,00 26,00

624.581.680,00Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya(DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 1.747.879.850,00 1.123.298.170,00 179,85

1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 624.581.680,00 1.747.879.850,00 1.123.298.170,00 179,85

1.561.454.200,00Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD BesertaPerabot (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 0,00 (1.561.454.200,00) (100,00)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.561.454.200,00 0,00 (1.561.454.200,00) (100,00)

49.999.140,00Pemasangan Keramik Lantai SD Negeri 3 Kualasimpang1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 49.999.140,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10

Page 24: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.999.140,00 49.999.140,00 0,00 0,00

199.999.846,00Pembangunan Mushalla MTsN Manyak Payed1.01 . 1.01.01 . 16 . 185 0,00 (199.999.846,00) (100,00)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 185 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.999.846,00 0,00 (199.999.846,00) (100,00)

49.999.140,00Rehab Pagar Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 49.999.140,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.999.140,00 49.999.140,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penghargaan untuk Siswa Berprestasi Tingkat Kabupaten,Provinsi dan Nasional

1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 50.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

1.222.100.000,00Pengadaan Buku Referensi (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 2.876.306.583,00 1.654.206.583,00 135,36

1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 151.384.557,00 151.384.557,00 0,001.01 . 1.01.01 . 16 . 194 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.222.100.000,00 2.724.922.026,00 1.502.822.026,00 122,97

1.057.722.500,00Pengadaan Mobiler Kelas SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 0,00 (1.057.722.500,00) (100,00)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.057.722.500,00 0,00 (1.057.722.500,00) (100,00)

3.757.200.000,00Pengadaan Peralatan Media Pendidikan (TIK) (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 1.636.200.000,00 (2.121.000.000,00) (56,45)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.757.200.000,00 1.636.200.000,00 (2.121.000.000,00) (56,45)

0,00Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga danKesehatan (PJOK) SD (DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 197 181.800.000,00 181.800.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 197 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 121.200.000,00 121.200.000,00 0,001.01 . 1.01.01 . 16 . 197 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00

0,00Pemasangan Paving Blok SDN 1 Suka Ramai I Kec.Seruway

1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

0,00Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Belajar SDNegeri Air Tenang

1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,001.01 . 1.01.01 . 16 . 200 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00

0,00Jasa Perencanaan Penambahan Ruang Kelas SekolahSD/MI (Fisik Otsus 2017)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 107.331.840,00 107.331.840,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 107.331.840,00 107.331.840,00 0,00

0,00Jasa Perencanaan Pembangunan Laboratorium dan RuangPraktikum Sekolah (Fisik Otsus 2017)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 203 71.874.000,00 71.874.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 203 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 71.874.000,00 71.874.000,00 0,00

0,00Jasa Perencanaan Pembangunan Ruang Serba Guna/aula(Fisik Otsus 2017)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 204 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 204 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00

0,00Jasa Perencanaan Pembangunan Rumah Ibadah (FisikOtsus 2017)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 205 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11

Page 25: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 16 . 205 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00

0,00Jasa Perencanaan Pembangunan Pagar Sekolah (FisikOtsus 2017)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 206 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 206 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

0,00Jasa Perencanaan Pembangunan Ruang Adm./TU (FisikOtsus 2017)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 207 8.820.000,00 8.820.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 207 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 8.820.000,00 8.820.000,00 0,00

Program Pendidikan Menengah 18.292.640.951,001.01 . 1.01.01 . 17 19.038.426.211,00 745.785.260,00 4,08

272.079.903,00Pelaksanaan kegiatan OSN, O2SN, FLS2N SMA Tk.Kabupaten

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 272.079.903,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.050.000,00 123.050.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.029.903,00 149.029.903,00 0,00 0,00

600.000.000,00Pelaksanaan Ujian Akhir SMA/SMK/MA1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 600.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.050.000,00 45.050.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 17 . 71 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 554.950.000,00 554.950.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Lomba kompetensi siswa (LKS) SMK tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 50.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.650.000,00 28.650.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 17 . 72 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.350.000,00 21.350.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00Seleksi pengawas berprestasi1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 35.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 17 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00

90.000.000,00Uji kompetensi SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 90.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 17 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.500.000,00 78.500.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pengamanan Pelaksanaan UN SD/MI, SMP/MTs danSMA/SMK/MA

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 50.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

2.369.000.000,00Pembangunan unit sekolah baru (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 2.369.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.369.000.000,00 2.369.000.000,00 0,00 0,00

547.270.288,00Pembangunan pagar sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 547.270.288,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 547.270.288,00 547.270.288,00 0,00 0,00

1.414.000.000,00Pengadaan alat lab. IPA (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 1.414.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.414.000.000,00 1.414.000.000,00 0,00 0,00

343.400.000,00Pengadaan komputer (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 343.400.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12

Page 26: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 343.400.000,00 343.400.000,00 0,00 0,00

484.561.440,00Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru danPenjaga Sekolah (Otsus)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 484.561.440,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 484.561.440,00 484.561.440,00 0,00 0,00

530.250.000,00Pengadaan mobiler Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 88 530.250.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 88 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 530.250.000,00 530.250.000,00 0,00 0,00

29.997.000,00Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.01 . 17 . 89 129.997.000,00 100.000.000,00 333,37

1.01 . 1.01.01 . 17 . 89 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.997.000,00 129.997.000,00 100.000.000,00 333,37

199.999.740,00Pembangunan RKB MAS Al-Ikhlas1.01 . 1.01.01 . 17 . 151 0,00 (199.999.740,00) (100,00)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 151 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.999.740,00 0,00 (199.999.740,00) (100,00)

692.160.000,00Pembangunan Bengkel Mesin, Praktek Gambar BengkelMesin (Silpa Otsus 2014)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 181 692.160.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 181 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 692.160.000,00 692.160.000,00 0,00 0,00

80.800.000,00Pengadaan Infocus Untuk SMA (Silpa Otsus 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 182 80.800.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 182 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 0,00

247.200.000,00Pembangunan MCK dan Sanitasi Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 183 247.200.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 183 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 247.200.000,00 247.200.000,00 0,00 0,00

692.160.000,00Pembangunan Kantor Guru (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 184 692.160.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 184 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 692.160.000,00 692.160.000,00 0,00 0,00

819.880.000,00Pembangunan Turap/Talud (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 185 819.880.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 185 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 819.880.000,00 819.880.000,00 0,00 0,00

363.421.080,00Pembangunan Rumah Dinas Guru (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 186 363.421.080,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 186 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 363.421.080,00 363.421.080,00 0,00 0,00

3.609.120.000,00Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 187 3.609.120.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 187 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.609.120.000,00 3.609.120.000,00 0,00 0,00

154.500.000,00Pembangunan Laboratorium dan Ruang PraktikumSekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS danLain-lain) (Otsus)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 188 154.500.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 188 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 154.500.000,00 154.500.000,00 0,00 0,00

1.359.600.000,00Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 189 1.359.600.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 189 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.359.600.000,00 1.359.600.000,00 0,00 0,00

74.992.500,00Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan FasilitasParkir

1.01 . 1.01.01 . 17 . 190 74.992.500,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 190 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.992.500,00 74.992.500,00 0,00 0,00

1.060.500.000,00Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 191 1.060.500.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13

Page 27: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 17 . 191 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.060.500.000,00 1.060.500.000,00 0,00 0,00

318.150.000,00Pengadaan Mobiler Ruang Perpustakaan Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 192 318.150.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 192 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 318.150.000,00 318.150.000,00 0,00 0,00

530.250.000,00Pengadaan Mobiler Ruang Laboratorium Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 193 530.250.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 193 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 530.250.000,00 530.250.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00Pembinaan dan Pelatihan MGMP Tingkat SMA (10 MataPelajaran) (Otsus)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 194 250.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 194 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 17 . 194 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 219.000.000,00 219.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMKN/SMKS(Otsus)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 195 300.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 195 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.150.000,00 106.150.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 17 . 195 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.850.000,00 193.850.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Pembinaan dan Pelatihan MGMP SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 196 25.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 196 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 17 . 196 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.150.000,00 23.150.000,00 0,00 0,00

419.350.000,00Lomba kompetensi siswa (LKS) SMK tingkat Provinsi diKabupaten Aceh Tamiang

1.01 . 1.01.01 . 17 . 197 616.000.000,00 196.650.000,00 46,89

1.01 . 1.01.01 . 17 . 197 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.250.000,00 21.300.000,00 (67.950.000,00) (76,13)1.01 . 1.01.01 . 17 . 197 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.100.000,00 594.700.000,00 264.600.000,00 80,16

139.999.500,00Pembangunan Lapangan Basket SMAN 2 Patra Nusa1.01 . 1.01.01 . 17 . 203 139.999.500,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 203 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 139.999.500,00 139.999.500,00 0,00 0,00

139.999.500,00Pembangunan Lapangan Basket SMAN 2 Kejuruan Muda1.01 . 1.01.01 . 17 . 204 139.999.500,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 204 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 139.999.500,00 139.999.500,00 0,00 0,00

0,00Jasa Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas PenjagaSekolah SMA (Fisik OTSUS 2017)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 215 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 215 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00 0,00

0,00Jasa Perencanaan Pembangunan Ruang Multimedia SMA(Fisik OTSUS 2017)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 216 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 216 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00

0,00Jasa Perencanaan Pembangunan Perpustakaan (FisikOTSUS 2017)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 217 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 217 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00

0,00Jasa Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (FisikDana OTSUS TA 2017)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 218 99.450.000,00 99.450.000,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14

Page 28: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 17 . 218 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 99.450.000,00 99.450.000,00 0,00

0,00Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Guru(Fisik OTSUS 2017)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 219 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 219 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 20.160.000,00 20.160.000,00 0,00

0,00Rehabilitasi Asrama Siswa SMAN 2 Patra Nusa Kec.Manyak Payed

1.01 . 1.01.01 . 17 . 220 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 220 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

0,00Pembangunan Pagar Sekolah MAS Tamiang Hulu1.01 . 1.01.01 . 17 . 221 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 221 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00

0,00Jasa Pembangunan Laboratorium dan ruang PraktikumSekolah ( Fisik Dana OTSUS TA. 2017 )

1.01 . 1.01.01 . 17 . 222 101.025.000,00 101.025.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 222 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 101.025.000,00 101.025.000,00 0,00

0,00Pembuatan Turap MAS Babussalam Babo Kec. BandarPusaka

1.01 . 1.01.01 . 17 . 223 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 223 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00

Program Pendidikan Non Formal 130.000.000,001.01 . 1.01.01 . 18 131.800.000,00 1.800.000,00 1,38

30.000.000,00Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 30.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 50.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penyelenggaraan Paket C Setara SMA1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 50.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

0,00Jasa Perencanaan Pembangunan MCK dan Sanitasi (FisikOtsus 2017)

1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00

Program Pendidikan Luar Biasa 0,001.01 . 1.01.01 . 19 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00Jasa Perencanaan Pemeliharaan rutin/berkala BangunanSekolah (Fisik Otsus 2017

1.01 . 1.01.01 . 19 . 61 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 19 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan

375.000.000,001.01 . 1.01.01 . 20 375.000.000,00 0,00 0,00

375.000.000,00Seleksi dan Pelatihan Calon Kepala SekolahSD/SMP/SMA/SMK (Otsus)

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 375.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 369.900.000,00 369.900.000,00 0,00 0,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 200.000.000,001.01 . 1.01.01 . 22 200.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15

Page 29: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

200.000.000,00Pameran Pendidikan/Expo Pendidikan Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 200.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.200.000,00 11.200.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.800.000,00 188.800.000,00 0,00 0,00

Program Hari-hari Besar 100.000.000,001.01 . 1.01.01 . 23 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,001.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00 79.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (181.948.379.068,00) (153.302.408.990,69) 28.645.970.077,31 (15,74)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16

Page 30: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib PendidikanOrganisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKANSub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 02 UPT DINAS PENDIDIKAN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 84.022.700.265,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 81.158.000.265,00 (2.864.700.000,00) (3,41)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 82.089.665.265,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 79.224.965.265,00 (2.864.700.000,00) (3,49)

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 82.089.665.265,00 (3,49)79.224.965.265,00 (2.864.700.000,00)

BELANJA LANGSUNG 1.933.035.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.933.035.000,00 0,00 0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.933.035.000,001.01 . 1.01.01 . 01 1.933.035.000,00 0,00 0,00

9.400.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 9.400.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00

21.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 21.600.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 10.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

106.037.500,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 106.037.500,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.037.500,00 106.037.500,00 0,00 0,00

60.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 60.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

41.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 41.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 15.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

17.200.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 17.200.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17

Page 31: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.467.797.500,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 1.467.797.500,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.467.797.500,00 1.467.797.500,00 0,00 0,00

66.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 66.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00

119.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 119.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (84.022.700.265,00) (81.158.000.265,00) 2.864.700.000,00 (3,41)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18

Page 32: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib PendidikanOrganisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKANSub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 03 PENDIDIKAN DASAR

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 43.718.384.635,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 41.987.544.497,00 (1.730.840.138,00) (3,96)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 42.272.525.135,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 40.541.684.997,00 (1.730.840.138,00) (4,09)

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 42.272.525.135,00 (4,09)40.541.684.997,00 (1.730.840.138,00)

BELANJA LANGSUNG 1.445.859.500,001.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.445.859.500,00 0,00 0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.445.859.500,001.01 . 1.01.01 . 01 1.445.859.500,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

170.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 170.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

128.985.900,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 128.985.900,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.985.900,00 128.985.900,00 0,00 0,00

40.593.600,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 40.593.600,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.593.600,00 40.593.600,00 0,00 0,00

60.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 60.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

57.600.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 57.600.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,00

26.640.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 26.640.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.640.000,00 26.640.000,00 0,00 0,00

573.040.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 573.040.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 573.040.000,00 573.040.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 250.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19

Page 33: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

89.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 89.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (43.718.384.635,00) (41.987.544.497,00) 1.730.840.138,00 (3,96)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20

Page 34: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib PendidikanOrganisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKANSub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 04 PENDIDIKAN MENENGAH

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 38.965.058.969,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 38.074.068.969,00 (890.990.000,00) (2,29)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 36.280.288.969,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 35.389.298.969,00 (890.990.000,00) (2,46)

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 36.280.288.969,00 (2,46)35.389.298.969,00 (890.990.000,00)

BELANJA LANGSUNG 2.684.770.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.684.770.000,00 0,00 0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.684.770.000,001.01 . 1.01.01 . 01 2.684.770.000,00 0,00 0,00

22.800.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 22.800.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 300.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 150.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

39.680.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 39.680.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.680.000,00 39.680.000,00 0,00 0,00

23.750.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 23.750.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.750.000,00 23.750.000,00 0,00 0,00

22.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 22.800.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00

1.405.200.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 1.405.200.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.405.200.000,00 1.405.200.000,00 0,00 0,00

449.540.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 449.540.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.540.000,00 449.540.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 125.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21

Page 35: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00

146.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 146.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146.000.000,00 146.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (38.965.058.969,00) (38.074.068.969,00) 890.990.000,00 (2,29)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22

Page 36: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 Urusan Wajib PendidikanOrganisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKANSub Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 . 05 SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 179.700.000,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 200.700.000,00 21.000.000,00 11,69

BELANJA TIDAK LANGSUNG 32.400.000,001.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 32.400.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 32.400.000,00 0,0032.400.000,00 0,00

BELANJA LANGSUNG 147.300.000,001.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 168.300.000,00 21.000.000,00 14,26

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 147.300.000,001.01 . 1.01.01 . 01 158.300.000,00 11.000.000,00 7,47

2.400.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 2.400.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

76.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 76.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 0,00

6.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 6.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

5.600.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 5.600.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 15.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

4.800.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 4.800.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

2.400.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 2.400.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

2.100.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 2.100.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23

Page 37: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 9.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 15.000.000,00 0,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 20.000.000,00 11.000.000,00 122,22

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 20.000.000,00 11.000.000,00 122,22

Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur 0,001.01 . 1.01.01 . 02 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

0,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (179.700.000,00) (200.700.000,00) (21.000.000,00) 11,69

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24

Page 38: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib KesehatanOrganisasi : 1 . 02 . 01 DINAS KESEHATANSub Unit Organisasi : 1 . 02 . 01 . 01 DINAS KESEHATAN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 29.099.470.224,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 32.519.277.224,00 3.419.807.000,00 11,75

PENDAPATAN ASLI DAERAH 29.099.470.224,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 32.519.277.224,00 3.419.807.000,00 11,75

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 6.133.654.112,00 0,006.133.654.112,00 0,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 22.965.816.112,00 14,8926.385.623.112,00 3.419.807.000,00

BELANJA 124.267.635.218,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 122.742.226.748,00 (1.525.408.470,00) (1,23)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 33.592.454.491,001.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 33.809.854.491,00 217.400.000,00 0,65

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 33.592.454.491,00 0,6533.809.854.491,00 217.400.000,00

BELANJA LANGSUNG 90.675.180.727,001.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 88.932.372.257,00 (1.742.808.470,00) (1,92)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.032.838.000,001.02 . 1.02.01 . 01 4.277.030.000,00 244.192.000,00 6,06

5.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

254.640.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 574.920.000,00 320.280.000,00 125,78

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254.640.000,00 574.920.000,00 320.280.000,00 125,78

491.820.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 491.820.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 491.820.000,00 491.820.000,00 0,00 0,00

51.700.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 51.700.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.700.000,00 51.700.000,00 0,00 0,00

36.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 36.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

77.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 77.500.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0,00

68.400.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 68.400.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25

Page 39: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.400.000,00 68.400.000,00 0,00 0,00

768.978.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 617.890.000,00 (151.088.000,00) (19,65)

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 768.978.000,00 617.890.000,00 (151.088.000,00) (19,65)

280.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 325.000.000,00 45.000.000,00 16,07

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.000.000,00 325.000.000,00 45.000.000,00 16,07

20.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 50.000.000,00 30.000.000,00 150,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 24.500.000,00 4.500.000,00 22,501.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,001.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00

1.978.800.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 1.978.800.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.978.800.000,00 1.978.800.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.784.064.000,001.02 . 1.02.01 . 02 1.784.064.000,00 0,00 0,00

1.632.564.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 1.632.564.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.632.564.000,00 1.632.564.000,00 0,00 0,00

151.500.000,00Pengadaan Mebeleur (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 02 . 13 151.500.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 151.500.000,00 151.500.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

415.000.000,001.02 . 1.02.01 . 05 415.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pelatihan dan Peningkatan Pengetahuan Tenaga Medis,Para Medis dan Pengelolaan Obat dalam PenggunaanObat Rasional dan Generik

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 50.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.150.000,00 46.150.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00Pelatihan/Penyegaran Kader Posyandu1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 200.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.650.000,00 14.650.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.350.000,00 185.350.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.850.000,00 3.850.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.150.000,00 46.150.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Sosialisasi Sistem Rujukan KIA dengan Metode Skor PujiRohyati dan Rujukan Penyakit Khusus Tertentu

1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00 2.050.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.950.000,00 27.950.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan DBD danMalaria

1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 30.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26

Page 40: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.750.000,00 27.750.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Bimtek dan Fasilitas Pengelola KB ke Petugas Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 25.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.700.000,00 23.700.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Bimtek dan Fasilitasi Dokter Spesialis Jiwa ke Puskesmasdalam Penanganan ODMK

1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Program Peringatan Hari-Hari Besar 44.332.000,001.02 . 1.02.01 . 07 44.332.000,00 0,00 0,00

44.332.000,00Penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional (HKN)1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 44.332.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.332.000,00 44.332.000,00 0,00 0,00

Program Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar 26.522.793.546,001.02 . 1.02.01 . 08 26.522.793.546,00 0,00 0,00

12.249.708.446,00Penyediaan Alat Kesehatan/Penunjang di Puskesmas(DAK)

1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 12.249.708.446,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.249.708.446,00 12.249.708.446,00 0,00 0,00

7.145.952.000,00Penyediaan Puskesmas Keliling Perairan/Roda 4/Roda 2dan Ambulans (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 7.145.952.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.145.952.000,00 7.145.952.000,00 0,00 0,00

1.901.133.100,00Penyediaan Peralatan Gedung Kantor (DAK)1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 1.901.133.100,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.901.133.100,00 1.901.133.100,00 0,00 0,00

3.636.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 3.636.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.636.000.000,00 3.636.000.000,00 0,00 0,00

1.590.000.000,00Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan MasalahKesehatan (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 08 . 05 1.590.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.590.000.000,00 1.590.000.000,00 0,00 0,00

Program Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian 632.427.250,001.02 . 1.02.01 . 09 632.427.250,00 0,00 0,00

127.200.000,00Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau PengadaanSarana Pendukung Instalasi Farmasi (IF) diKabupaten/Kota (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 127.200.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 127.200.000,00 127.200.000,00 0,00 0,00

505.227.250,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK)1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 505.227.250,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 505.227.250,00 505.227.250,00 0,00 0,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 16.002.904.150,001.02 . 1.02.01 . 15 6.778.897.350,00 (9.224.006.800,00) (57,64)

33.880.000,00Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan PerbekalanKesehatan

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 33.880.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27

Page 41: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.880.000,00 33.880.000,00 0,00 0,00

15.527.472.350,00Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 6.437.472.350,00 (9.090.000.000,00) (58,54)

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.527.472.350,00 6.437.472.350,00 (9.090.000.000,00) (58,54)

307.545.000,00Pengadaan Reagensia (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 307.545.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.545.000,00 307.545.000,00 0,00 0,00

134.006.800,00Pengadaan Obat Program1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 0,00 (134.006.800,00) (100,00)

1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.006.800,00 0,00 (134.006.800,00) (100,00)

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 9.338.666.360,001.02 . 1.02.01 . 16 8.121.256.000,00 (1.217.410.360,00) (13,04)

20.000.000,00Pemeriksaan Kesehatan Calon Jema'ah Haji1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 20.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00Pembinaan Pelayanan Kesehatan Posbindu1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 80.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.340.000,00 2.340.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.660.000,00 77.660.000,00 0,00 0,00

42.350.000,00Pelayanan P3K Perayaan Hari Besar Nasional/Agama1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 42.350.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.300.000,00 39.300.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00

3.396.876.000,00Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana danprasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 3.374.176.000,00 (22.700.000,00) (0,67)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.396.876.000,00 3.374.176.000,00 (22.700.000,00) (0,67)

3.584.000.000,00Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 3.584.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.340.000,00 204.000.000,00 157.660.000,00 340,221.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.537.660.000,00 3.380.000.000,00 (157.660.000,00) (4,46)

2.215.440.360,00Bantuan Operasional Jaminan Persalinan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 1.020.730.000,00 (1.194.710.360,00) (53,93)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.215.440.360,00 1.020.730.000,00 (1.194.710.360,00) (53,93)

Program Pengawasan Obat dan Makanan 25.000.000,001.02 . 1.02.01 . 17 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Pembinaan Apotek, Toko Obat, Toko Swalayan, Depot AirMinum dan Salon

1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 25.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Program Promosi Kesehatan dan PemberdayaanMasyarakat

26.500.000,001.02 . 1.02.01 . 19 26.500.000,00 0,00 0,00

26.500.000,00Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 26.500.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.700.000,00 24.700.000,00 0,00 0,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.339.352.943,001.02 . 1.02.01 . 20 1.339.352.943,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28

Page 42: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

18.000.000,00Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluargasadar gizi

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 18.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

1.188.872.000,00Pemberian MPASI untuk anak 6-24 bulan dari KeluargaMiskin (Otsus)

1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 1.188.872.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.188.872.000,00 1.188.872.000,00 0,00 0,00

112.480.943,00Pengadaan Kapsul Vitamin A (Biru dan Merah) (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 20 . 12 112.480.943,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.480.943,00 112.480.943,00 0,00 0,00

20.000.000,00Pemberian Tablet Fe Ibu Hamil1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 20.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 150.000.000,001.02 . 1.02.01 . 21 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Pelatihan dan Pengembangan STBM (Sanitasi TotalBerbasis Masyarakat) (Otsus)

1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 150.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.400.000,00 148.400.000,00 0,00 0,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitMenular

538.687.487,001.02 . 1.02.01 . 22 618.687.487,00 80.000.000,00 14,85

120.000.000,00Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 200.000.000,00 80.000.000,00 66,67

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 122.100.000,00 62.100.000,00 103,501.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 77.900.000,00 17.900.000,00 29,83

50.000.000,00Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 50.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.600.000,00 47.600.000,00 0,00 0,00

51.110.000,00Peningkatan survellance Epidemiologi danpenanggulangan wabah

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 51.110.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.510.000,00 47.510.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Penanggulangan Malaria1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.450.000,00 450.000,00 (9.000.000,00) (95,24)1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.550.000,00 29.550.000,00 9.000.000,00 43,80

35.000.000,00Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularTerpadu

1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 35.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Pencegahan dan Penanggulangan Filariasis (Survei danPenanggulangan Penyakit Filariasis di DaerahEndemis/Fokus Filariasis)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 25.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 29

Page 43: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Penanggulangan Penyakit TBC Paru dan Kusta1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 40.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Pencegahan/Penemuan Aktif dan Penanggulangan ISPA(pneumonia)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00

157.577.487,00Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 157.577.487,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 157.577.487,00 157.577.487,00 0,00 0,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 95.000.000,001.02 . 1.02.01 . 23 95.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Penyusunan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standarpelayanan kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 20.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 19.100.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program KesehatanTerpadu

1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 35.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 30.000.000,001.02 . 1.02.01 . 24 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar1.02 . 1.02.01 . 24 . 08 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikansarana dan prasarana puskesmas/ puskemaspembantu dan jaringannya

7.453.485.858,001.02 . 1.02.01 . 25 7.585.118.718,00 131.632.860,00 1,77

916.965.000,00Pembangunan Posyandu/Poskesdes (OTSUS)1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 893.795.000,00 (23.170.000,00) (2,53)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 916.965.000,00 893.795.000,00 (23.170.000,00) (2,53)

593.600.000,00Rehabilitasi Polindes Menjadi Poskesdes Kec. ManyakPayed (Silpa Otsus)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 593.600.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 593.600.000,00 593.600.000,00 0,00 0,00

296.800.000,00Rehabilitasi Polindes Menjadi Poskesdes Kec. Seruway(Silpa Otsus)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 296.800.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 296.800.000,00 296.800.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 30

Page 44: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

24.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Silpa Otsus)1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 24.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

692.250.000,00Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 692.250.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 692.250.000,00 692.250.000,00 0,00 0,00

517.590.000,00Pembangunan Pustu Suka Makmur (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 25 . 49 517.590.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 517.590.000,00 517.590.000,00 0,00 0,00

798.750.000,00Pembangunan Pagar Pustu (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 798.750.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 798.750.000,00 798.750.000,00 0,00 0,00

305.655.000,00Pembangunan Poskesdes di Kawasan Transmigrasi1.02 . 1.02.01 . 25 . 51 305.655.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 305.655.000,00 305.655.000,00 0,00 0,00

53.000.000,00Pembangunan Pagar Poskesdes1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 53.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00

1.789.200.000,00Peningkatan Polindes Menjadi Poskesdes (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 25 . 53 1.789.200.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.789.200.000,00 1.789.200.000,00 0,00 0,00

1.465.675.858,00Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap(DAK)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 1.453.175.858,00 (12.500.000,00) (0,85)

1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.465.675.858,00 1.453.175.858,00 (12.500.000,00) (0,85)

0,00Penyusunan DED Fisik Sarana Kesehatan Tahun 20171.02 . 1.02.01 . 25 . 55 167.302.860,00 167.302.860,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 167.302.860,00 167.302.860,00 0,00

Program kemitraan peningkatan pelayanankesehatan

21.670.672.025,001.02 . 1.02.01 . 28 29.951.174.305,00 8.280.502.280,00 38,21

575.136.000,00Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sungai Iyu1.02 . 1.02.01 . 28 . 15 900.849.821,00 325.713.821,00 56,63

1.02 . 1.02.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 562.095.200,00 805.367.200,00 243.272.000,00 43,281.02 . 1.02.01 . 28 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.040.800,00 95.482.621,00 82.441.821,00 632,18

1.012.536.000,00Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Simpang Kiri1.02 . 1.02.01 . 28 . 16 1.321.268.650,00 308.732.650,00 30,49

1.02 . 1.02.01 . 28 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 925.471.288,00 1.030.341.976,00 104.870.688,00 11,331.02 . 1.02.01 . 28 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 87.064.712,00 290.926.674,00 203.861.962,00 234,15

386.568.000,00Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sekerak1.02 . 1.02.01 . 28 . 17 513.297.000,00 126.729.000,00 32,78

1.02 . 1.02.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 376.179.840,00 454.519.240,00 78.339.400,00 20,821.02 . 1.02.01 . 28 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.388.160,00 58.777.760,00 48.389.600,00 465,81

750.744.000,00Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sapta Jaya1.02 . 1.02.01 . 28 . 18 982.158.800,00 231.414.800,00 30,82

1.02 . 1.02.01 . 28 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 689.654.720,00 803.591.600,00 113.936.880,00 16,521.02 . 1.02.01 . 28 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.089.280,00 178.567.200,00 117.477.920,00 192,31

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 31

Page 45: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.278.648.000,00Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Rantau1.02 . 1.02.01 . 28 . 19 1.935.420.902,00 656.772.902,00 51,36

1.02 . 1.02.01 . 28 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.193.148.000,00 1.640.000.000,00 446.852.000,00 37,451.02 . 1.02.01 . 28 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85.500.000,00 295.420.902,00 209.920.902,00 245,52

889.272.000,00Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tamiang Hulu1.02 . 1.02.01 . 28 . 20 1.468.131.088,00 578.859.088,00 65,09

1.02 . 1.02.01 . 28 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 828.059.360,00 1.347.331.088,00 519.271.728,00 62,711.02 . 1.02.01 . 28 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61.212.640,00 120.800.000,00 59.587.360,00 97,34

1.697.040.000,00Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Seruway1.02 . 1.02.01 . 28 . 21 2.395.849.342,00 698.809.342,00 41,18

1.02 . 1.02.01 . 28 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.571.395.200,00 1.815.812.000,00 244.416.800,00 15,551.02 . 1.02.01 . 28 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125.644.800,00 580.037.342,00 454.392.542,00 361,65

2.239.632.000,00Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Manyak Payed1.02 . 1.02.01 . 28 . 22 3.037.325.250,00 797.693.250,00 35,62

1.02 . 1.02.01 . 28 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.051.692.400,00 2.516.421.790,00 464.729.390,00 22,651.02 . 1.02.01 . 28 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 187.939.600,00 520.903.460,00 332.963.860,00 177,17

2.550.600.000,00Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Karang Baru1.02 . 1.02.01 . 28 . 23 3.492.317.050,00 941.717.050,00 36,92

1.02 . 1.02.01 . 28 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 0,00 (4.400.000,00) (100,00)1.02 . 1.02.01 . 28 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.376.128.000,00 2.402.800.000,00 26.672.000,00 1,121.02 . 1.02.01 . 28 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.072.000,00 1.089.517.050,00 919.445.050,00 540,62

1.207.872.000,00Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kota Kualasimpang1.02 . 1.02.01 . 28 . 24 1.546.854.097,00 338.982.097,00 28,06

1.02 . 1.02.01 . 28 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.129.425.600,00 1.188.193.200,00 58.767.600,00 5,201.02 . 1.02.01 . 28 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 78.446.400,00 358.660.897,00 280.214.497,00 357,21

506.664.000,00Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bendahara1.02 . 1.02.01 . 28 . 25 758.572.008,00 251.908.008,00 49,72

1.02 . 1.02.01 . 28 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 493.599.800,00 657.500.000,00 163.900.200,00 33,211.02 . 1.02.01 . 28 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.064.200,00 101.072.008,00 88.007.808,00 673,66

605.088.000,00Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Banda Mulia1.02 . 1.02.01 . 28 . 26 998.728.155,00 393.640.155,00 65,06

1.02 . 1.02.01 . 28 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 583.321.600,00 965.861.754,00 382.540.154,00 65,581.02 . 1.02.01 . 28 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.766.400,00 32.866.401,00 11.100.001,00 51,00

2.130.336.000,00Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kejuruan Muda1.02 . 1.02.01 . 28 . 27 2.892.645.057,00 762.309.057,00 35,78

1.02 . 1.02.01 . 28 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.971.495.200,00 2.278.445.057,00 306.949.857,00 15,571.02 . 1.02.01 . 28 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 158.840.800,00 614.200.000,00 455.359.200,00 286,68

752.616.000,00Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar Pusaka1.02 . 1.02.01 . 28 . 28 929.837.060,00 177.221.060,00 23,55

1.02 . 1.02.01 . 28 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 712.096.000,00 829.232.800,00 117.136.800,00 16,451.02 . 1.02.01 . 28 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.520.000,00 100.604.260,00 60.084.260,00 148,28

5.027.920.025,00Non Kapitasi JKN FKTP1.02 . 1.02.01 . 28 . 29 6.717.920.025,00 1.690.000.000,00 33,61

1.02 . 1.02.01 . 28 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.027.920.025,00 6.717.920.025,00 1.690.000.000,00 33,61

60.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Ikatan Bidan Indonesia (IBI)1.02 . 1.02.01 . 28 . 30 60.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 32

Page 46: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.02 . 1.02.01 . 28 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan anakbalita

25.000.000,001.02 . 1.02.01 . 29 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Lomba Balita Sehat Indonesia1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 25.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.600.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 45.000.000,001.02 . 1.02.01 . 30 45.000.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00Pembinaan Kelompok Pra Usila dan Usila1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 45.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkandan anak

352.718.450,001.02 . 1.02.01 . 32 315.000.000,00 (37.718.450,00) (10,69)

30.000.000,00Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurangmampu

1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan KIA1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 80.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.400.000,00 78.400.000,00 0,00 0,00

180.000.000,00Pelayanan Puskesmas Mampu PONED (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 32 . 10 180.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.050.000,00 13.050.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.950.000,00 166.950.000,00 0,00 0,00

37.718.450,00Pengadaan Antropometri KIT1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 0,00 (37.718.450,00) (100,00)

1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 0,00 (5.600.000,00) (100,00)1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.118.450,00 0,00 (32.118.450,00) (100,00)

25.000.000,00Pembinaan Dokter Kecil Tingkat Kabupaten1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 25.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.01 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.200.000,00 23.200.000,00 0,00 0,00

Program Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 150.738.658,001.02 . 1.02.01 . 37 150.738.658,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal (SilpaOtsus)

1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pemantauan Karies Gigi pada Anak Sekolah Dasar (SilpaOtsus)

1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.738.658,00Pelayanan Kesehatan Mata (Silpa Otsus)1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 50.738.658,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 33

Page 47: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.738.658,00 50.738.658,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (95.168.164.994,00) (90.222.949.524,00) 4.945.215.470,00 (5,20)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 34

Page 48: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 02 Urusan Wajib KesehatanOrganisasi : 1 . 02 . 02 RUMAH SAKIT UMUM DAERAHSub Unit Organisasi : 1 . 02 . 02 . 01 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 62.309.138.454,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 62.309.138.454,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 62.309.138.454,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 62.309.138.454,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 62.309.138.454,00 (63,59)22.684.890.350,00 (39.624.248.104,00)1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0,00 0,0039.624.248.104,00 39.624.248.104,00

BELANJA 101.925.843.065,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 99.954.089.659,00 (1.971.753.406,00) (1,93)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.691.836.065,001.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 12.875.336.065,00 183.500.000,00 1,45

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.691.836.065,00 1,4512.875.336.065,00 183.500.000,00

BELANJA LANGSUNG 89.234.007.000,001.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 87.078.753.594,00 (2.155.253.406,00) (2,42)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.747.900.000,001.02 . 1.02.02 . 01 8.745.680.000,00 (2.220.000,00) (0,03)

6.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 6.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

1.052.740.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 1.052.740.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.052.740.000,00 1.052.740.000,00 0,00 0,00

330.430.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 330.430.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330.430.000,00 330.430.000,00 0,00 0,00

358.440.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 358.440.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 358.440.000,00 358.440.000,00 0,00 0,00

47.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 64.000.000,00 17.000.000,00 36,17

1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 64.000.000,00 17.000.000,00 36,17

53.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 73.000.000,00 20.000.000,00 37,74

1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 73.000.000,00 20.000.000,00 37,74

40.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 40.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 35

Page 49: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

11.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 11.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00

771.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 576.000.000,00 (195.000.000,00) (25,29)

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 771.000.000,00 576.000.000,00 (195.000.000,00) (25,29)

1.124.750.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 1.191.750.000,00 67.000.000,00 5,96

1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.124.750.000,00 1.191.750.000,00 67.000.000,00 5,96

225.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 225.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00

4.181.280.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 4.270.060.000,00 88.780.000,00 2,12

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.919.680.000,00 3.922.460.000,00 2.780.000,00 0,071.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.600.000,00 347.600.000,00 86.000.000,00 32,87

547.260.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 547.260.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 547.260.000,00 547.260.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

75.000.000,001.02 . 1.02.02 . 05 125.000.000,00 50.000.000,00 66,67

75.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 125.000.000,00 50.000.000,00 66,67

1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 125.000.000,00 50.000.000,00 66,67

Program pengadaan, peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumahsakit paru-paru/ rumah sakit mata

46.415.107.000,001.02 . 1.02.02 . 26 34.764.633.594,00 (11.650.473.406,00) (25,10)

24.393.247.000,00Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 22.296.513.594,00 (2.096.733.406,00) (8,60)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.393.247.000,00 22.296.513.594,00 (2.096.733.406,00) (8,60)

17.720.000.000,00Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 8.272.560.000,00 (9.447.440.000,00) (53,32)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.720.000.000,00 8.272.560.000,00 (9.447.440.000,00) (53,32)

490.000.000,00Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 490.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.050.000,00 87.050.000,00 0,00 0,001.02 . 1.02.02 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 402.950.000,00 402.950.000,00 0,00 0,00

3.090.000.000,00Pembangunan Gedung RSUD (Otsus)1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 3.012.300.000,00 (77.700.000,00) (2,51)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.090.000.000,00 3.012.300.000,00 (77.700.000,00) (2,51)

566.040.000,00Pembangunan Koridor RSUD (Otsus)1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 537.440.000,00 (28.600.000,00) (5,05)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 36

Page 50: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 566.040.000,00 537.440.000,00 (28.600.000,00) (5,05)

155.820.000,00Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS)Limbah RSUD (Otsus)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 155.820.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 155.820.000,00 155.820.000,00 0,00 0,00

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumahsakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

500.000.000,001.02 . 1.02.02 . 27 500.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 300.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumahsakit

1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 200.000.000,00 0,00 0,00

1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Program kemitraan peningkatan pelayanankesehatan

33.496.000.000,001.02 . 1.02.02 . 28 42.943.440.000,00 9.447.440.000,00 28,20

33.496.000.000,00Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 42.943.440.000,00 9.447.440.000,00 28,20

1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.954.750.000,00 40.649.017.810,00 10.694.267.810,00 35,701.02 . 1.02.02 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.541.250.000,00 2.294.422.190,00 (1.246.827.810,00) (35,21)

SURPLUS / (DEFISIT) (39.616.704.611,00) (37.644.951.205,00) 1.971.753.406,00 (4,98)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 37

Page 51: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan UmumOrganisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUMSub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUM

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 250.000.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 250.000.000,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 250.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 250.000.000,00 0,00250.000.000,00 0,00

BELANJA 5.547.883.530,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 5.683.583.530,00 135.700.000,00 2,45

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.132.379.780,001.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.223.079.780,00 90.700.000,00 2,19

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.132.379.780,00 2,194.223.079.780,00 90.700.000,00

BELANJA LANGSUNG 1.415.503.750,001.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 1.460.503.750,00 45.000.000,00 3,18

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.223.410.000,001.03 . 1.03.01 . 01 1.223.410.000,00 0,00 0,00

5.330.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 5.330.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.330.000,00 5.330.000,00 0,00 0,00

221.600.400,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 221.600.400,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221.600.400,00 221.600.400,00 0,00 0,00

115.050.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 115.050.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.050.000,00 115.050.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 12.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

27.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 27.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00

21.489.600,00Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 21.489.600,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.489.600,00 21.489.600,00 0,00 0,00

26.400.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 26.400.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 38

Page 52: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 15.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 6.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

160.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 160.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 250.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

363.540.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 363.540.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 363.540.000,00 363.540.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 142.093.750,001.03 . 1.03.01 . 02 147.093.750,00 5.000.000,00 3,52

142.093.750,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 147.093.750,00 5.000.000,00 3,52

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 142.093.750,00 147.093.750,00 5.000.000,00 3,52

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

50.000.000,001.03 . 1.03.01 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Non Formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 50.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,001.03 . 1.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.300.000,00 41.300.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan CepatTumbuh

0,001.03 . 1.03.01 . 29 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

0,00Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Gedung KantorPDAM Babo dan Tamiang Hulu

1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 29 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00

0,00Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Jembatan BandarBaru Bendahara

1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.950.000,00 4.950.000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.050.000,00 15.050.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.297.883.530,00) (5.433.583.530,00) (135.700.000,00) 2,56

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 39

Page 53: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 40

Page 54: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan UmumOrganisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUMSub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 02 BINA MARGA

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 161.814.047.020,001.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 248.485.473.054,00 86.671.426.034,00 53,56

BELANJA LANGSUNG 161.814.047.020,001.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 248.485.473.054,00 86.671.426.034,00 53,56

Program pembangunan jalan dan jembatan 161.814.047.020,001.03 . 1.03.01 . 15 248.485.473.054,00 86.671.426.034,00 53,56

2.238.975.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Manyak Payed1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 2.271.643.000,00 32.668.000,00 1,46

1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 696.570.000,00 680.130.000,00 (16.440.000,00) (2,36)1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.542.405.000,00 1.591.513.000,00 49.108.000,00 3,18

547.305.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Banda Mulia1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 545.205.000,00 (2.100.000,00) (0,38)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 547.305.000,00 545.205.000,00 (2.100.000,00) (0,38)

2.000.151.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Bendahara1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 1.877.693.000,00 (122.458.000,00) (6,12)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.151.000,00 1.877.693.000,00 (122.458.000,00) (6,12)

4.160.000.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Bendahara (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 4.002.315.000,00 (157.685.000,00) (3,79)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.160.000.000,00 4.002.315.000,00 (157.685.000,00) (3,79)

9.844.130.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Bendahara (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 9.610.330.000,00 (233.800.000,00) (2,38)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.844.130.000,00 9.610.330.000,00 (233.800.000,00) (2,38)

895.590.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Seruway1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 893.990.000,00 (1.600.000,00) (0,18)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 895.590.000,00 893.990.000,00 (1.600.000,00) (0,18)

5.200.000.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Seruway (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 13 5.031.383.600,00 (168.616.400,00) (3,24)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.200.000.000,00 5.031.383.600,00 (168.616.400,00) (3,24)

1.144.365.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Rantau1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 1.143.025.000,00 (1.340.000,00) (0,12)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.144.365.000,00 1.143.025.000,00 (1.340.000,00) (0,12)

9.267.131.254,00Pembangunan Jalan Kecamatan Rantau (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 16 8.893.500.000,00 (373.631.254,00) (4,03)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.267.131.254,00 8.893.500.000,00 (373.631.254,00) (4,03)

16.610.800.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Rantau (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 16.529.742.954,00 (81.057.046,00) (0,49)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 41

Page 55: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.610.800.000,00 16.529.742.954,00 (81.057.046,00) (0,49)

597.060.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Kota Kualasimpang1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 582.293.000,00 (14.767.000,00) (2,47)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 597.060.000,00 582.293.000,00 (14.767.000,00) (2,47)

6.992.440.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Kota Kualasimpang(Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 6.650.365.000,00 (342.075.000,00) (4,89)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.992.440.000,00 6.650.365.000,00 (342.075.000,00) (4,89)

7.574.571.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Karang Baru1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 7.386.272.000,00 (188.299.000,00) (2,49)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.020.000,00 198.320.000,00 (700.000,00) (0,35)1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.375.551.000,00 7.187.952.000,00 (187.599.000,00) (2,54)

4.680.000.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Karang Baru (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 21 4.488.936.000,00 (191.064.000,00) (4,08)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.680.000.000,00 4.488.936.000,00 (191.064.000,00) (4,08)

348.285.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Sekerak1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 308.035.000,00 (40.250.000,00) (11,56)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 348.285.000,00 308.035.000,00 (40.250.000,00) (11,56)

1.489.627.500,00Pembangunan Jalan Kecamatan Kejuruan Muda1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 1.447.306.500,00 (42.321.000,00) (2,84)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.632.500,00 74.632.500,00 0,00 0,001.03 . 1.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.414.995.000,00 1.372.674.000,00 (42.321.000,00) (2,99)

3.003.367.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Kejuruan Muda (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 2.797.300.000,00 (206.067.000,00) (6,86)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.003.367.000,00 2.797.300.000,00 (206.067.000,00) (6,86)

626.913.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Tenggulun1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 625.891.000,00 (1.022.000,00) (0,16)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 626.913.000,00 625.891.000,00 (1.022.000,00) (0,16)

1.285.632.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Tamiang Hulu1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 1.239.832.000,00 (45.800.000,00) (3,56)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.285.632.000,00 1.239.832.000,00 (45.800.000,00) (3,56)

1.066.710.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Bandar Pusaka1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 1.015.578.000,00 (51.132.000,00) (4,79)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.066.710.000,00 1.015.578.000,00 (51.132.000,00) (4,79)

49.755.000,00Pembangunan Jembatan Kecamatan Manyak Payed1.03 . 1.03.01 . 15 . 28 49.755.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.755.000,00 49.755.000,00 0,00 0,00

422.917.500,00Pembangunan Jembatan Kecamatan Bendahara1.03 . 1.03.01 . 15 . 31 414.157.500,00 (8.760.000,00) (2,07)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 422.917.500,00 414.157.500,00 (8.760.000,00) (2,07)

7.384.000.000,00Pembangunan Jembatan Kecamatan Bendahara (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 32 7.115.820.000,00 (268.180.000,00) (3,63)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.384.000.000,00 7.115.820.000,00 (268.180.000,00) (3,63)

189.069.000,00Pembangunan Jembatan Kecamatan Rantau1.03 . 1.03.01 . 15 . 33 187.869.000,00 (1.200.000,00) (0,63)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 189.069.000,00 187.869.000,00 (1.200.000,00) (0,63)

388.089.000,00Pembangunan Jembatan Kecamatan Karang Baru1.03 . 1.03.01 . 15 . 34 387.289.000,00 (800.000,00) (0,21)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 42

Page 56: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.03 . 1.03.01 . 15 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 388.089.000,00 387.289.000,00 (800.000,00) (0,21)

1.005.888.000,00Pembangunan Jembatan Kecamatan Sekerak1.03 . 1.03.01 . 15 . 36 519.088.000,00 (486.800.000,00) (48,40)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 36 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.005.888.000,00 519.088.000,00 (486.800.000,00) (48,40)

99.510.000,00Pembangunan Jembatan Kecamatan Kejuruan Muda1.03 . 1.03.01 . 15 . 37 99.510.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 37 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.510.000,00 99.510.000,00 0,00 0,00

208.971.000,00Pembangunan Jembatan Kecamatan Tenggulun1.03 . 1.03.01 . 15 . 38 208.971.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 208.971.000,00 208.971.000,00 0,00 0,00

3.217.880.000,00Pembangunan Jembatan Kecamatan Bandar Pusaka (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 42 3.069.180.000,00 (148.700.000,00) (4,62)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.217.880.000,00 3.069.180.000,00 (148.700.000,00) (4,62)

398.040.000,00Pembangunan Jembatan Kecamatan Seruway1.03 . 1.03.01 . 15 . 46 397.240.000,00 (800.000,00) (0,20)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 398.040.000,00 397.240.000,00 (800.000,00) (0,20)

0,00Pembangunan Jalan Kecamatan Tenggulun (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 47 67.458.000.000,00 67.458.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 67.458.000.000,00 67.458.000.000,00 0,00

9.135.500.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Manyak Payed (OTSUS)1.03 . 1.03.01 . 15 . 48 8.743.951.000,00 (391.549.000,00) (4,29)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.135.500.000,00 8.743.951.000,00 (391.549.000,00) (4,29)

15.096.100.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Manyak Payed (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 49 15.008.110.100,00 (87.989.900,00) (0,58)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.096.100.000,00 15.008.110.100,00 (87.989.900,00) (0,58)

11.566.710.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Karang Baru (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 50 11.296.720.000,00 (269.990.000,00) (2,33)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.566.710.000,00 11.296.720.000,00 (269.990.000,00) (2,33)

2.080.000.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Kejuruan Muda (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 51 1.997.075.000,00 (82.925.000,00) (3,99)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 51 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.080.000.000,00 1.997.075.000,00 (82.925.000,00) (3,99)

6.420.000.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Tenggulun (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 52 6.218.699.000,00 (201.301.000,00) (3,14)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 52 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.420.000.000,00 6.218.699.000,00 (201.301.000,00) (3,14)

10.574.561.766,00Pembangunan Jalan Kecamatan Tamiang Hulu (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 53 10.076.563.000,00 (497.998.766,00) (4,71)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 53 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.574.561.766,00 10.076.563.000,00 (497.998.766,00) (4,71)

10.400.000.000,00Pembangunan Jembatan Kecamatan Tamiang Hulu(Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 55 10.059.140.400,00 (340.859.600,00) (3,28)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 55 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.400.000.000,00 10.059.140.400,00 (340.859.600,00) (3,28)

2.600.000.000,00Pembangunan Jalan Kecamatan Banda Mulia (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 56 2.518.363.000,00 (81.637.000,00) (3,14)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.600.000.000,00 2.518.363.000,00 (81.637.000,00) (3,14)

535.000.000,00Pembangunan Jembatan Kecamatan Kejuruan Muda(Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 57 517.200.000,00 (17.800.000,00) (3,33)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 43

Page 57: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.03 . 1.03.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 535.000.000,00 517.200.000,00 (17.800.000,00) (3,33)

469.003.000,00Operasional Pembangunan Jalan dan Jembatan KabupatenAceh Tamiang (DAK)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 58 244.003.000,00 (225.000.000,00) (47,97)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162.000.000,00 12.000.000,00 (150.000.000,00) (92,59)1.03 . 1.03.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307.003.000,00 232.003.000,00 (75.000.000,00) (24,43)

0,00Pembangunan Jalan Kecamatan Tamiang Hulu (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 59 24.558.133.000,00 24.558.133.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 24.558.133.000,00 24.558.133.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (161.814.047.020,00) (248.485.473.054,00) (86.671.426.034,00) 53,56

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 44

Page 58: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan UmumOrganisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUMSub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 03 CIPTA KARYA

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 55.973.388.379,001.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 54.663.921.879,00 (1.309.466.500,00) (2,34)

BELANJA LANGSUNG 55.973.388.379,001.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 54.663.921.879,00 (1.309.466.500,00) (2,34)

Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

5.823.325.200,001.03 . 1.03.01 . 16 5.823.325.200,00 0,00 0,00

358.236.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorongKecamatan Manyak Payed

1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 358.236.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 358.236.000,00 358.236.000,00 0,00 0,00

149.265.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorongKecamatan Banda Mulia

1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 149.265.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.265.000,00 149.265.000,00 0,00 0,00

1.343.385.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorongKecamatan Bendahara

1.03 . 1.03.01 . 16 . 07 1.343.385.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.343.385.000,00 1.343.385.000,00 0,00 0,00

607.011.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorongKecamatan Seruway

1.03 . 1.03.01 . 16 . 08 607.011.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 607.011.000,00 607.011.000,00 0,00 0,00

641.839.500,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorongKecamatan Rantau

1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 641.839.500,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 641.839.500,00 641.839.500,00 0,00 0,00

49.755.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorongKecamatan Kota Kualasimpang

1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 49.755.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.755.000,00 49.755.000,00 0,00 0,00

1.393.140.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorongKecamatan Karang Baru

1.03 . 1.03.01 . 16 . 12 1.393.140.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.393.140.000,00 1.393.140.000,00 0,00 0,00

992.114.700,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorongKecamatan Kejuruan Muda

1.03 . 1.03.01 . 16 . 14 992.114.700,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 45

Page 59: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.03 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 992.114.700,00 992.114.700,00 0,00 0,00

288.579.000,00Pembangunan saluran drainase/gorong-gorongKecamatan Tenggulun

1.03 . 1.03.01 . 16 . 15 288.579.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 288.579.000,00 288.579.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan AirMinum dan Air Limbah

5.405.842.605,001.03 . 1.03.01 . 27 5.320.829.105,00 (85.013.500,00) (1,57)

199.020.000,00Pengembangan Distribusi Air Minum Kecamatan KarangBaru

1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 199.020.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.020.000,00 199.020.000,00 0,00 0,00

199.020.000,00Pengembangan Distribusi Air Minum Kecamatan KejuruanMuda

1.03 . 1.03.01 . 27 . 24 199.020.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.020.000,00 199.020.000,00 0,00 0,00

49.755.000,00Pengembangan Distribusi Air LImbah Kecamatan TamiangHulu

1.03 . 1.03.01 . 27 . 25 49.755.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.755.000,00 49.755.000,00 0,00 0,00

149.265.000,00Pembangunan DAM/Bendungan1.03 . 1.03.01 . 27 . 27 149.265.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 27 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.265.000,00 149.265.000,00 0,00 0,00

4.808.782.605,00Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK)1.03 . 1.03.01 . 27 . 28 4.723.769.105,00 (85.013.500,00) (1,77)

1.03 . 1.03.01 . 27 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.113.895,00 56.113.895,00 0,00 0,001.03 . 1.03.01 . 27 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.752.668.710,00 4.667.655.210,00 (85.013.500,00) (1,79)

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 8.628.750.600,001.03 . 1.03.01 . 30 9.126.790.600,00 498.040.000,00 5,77

374.157.600,00Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan KecamatanManyak Payed

1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 374.157.600,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 374.157.600,00 374.157.600,00 0,00 0,00

333.358.500,00Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan KecamatanBendahara

1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 233.358.500,00 (100.000.000,00) (30,00)

1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 333.358.500,00 233.358.500,00 (100.000.000,00) (30,00)

663.988.500,00Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan KecamatanSeruway

1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 663.988.500,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 663.988.500,00 663.988.500,00 0,00 0,00

1.824.000.000,00Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan KecamatanRantau

1.03 . 1.03.01 . 30 . 12 1.942.040.000,00 118.040.000,00 6,47

1.03 . 1.03.01 . 30 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.824.000.000,00 1.942.040.000,00 118.040.000,00 6,47

422.917.500,00Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan KecamatanKota Kualasimpang

1.03 . 1.03.01 . 30 . 13 422.917.500,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 422.917.500,00 422.917.500,00 0,00 0,00

398.040.000,00Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan KecamatanSekerak

1.03 . 1.03.01 . 30 . 14 398.040.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 46

Page 60: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.03 . 1.03.01 . 30 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 398.040.000,00 398.040.000,00 0,00 0,00

845.835.000,00Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan KecamatanTenggulun

1.03 . 1.03.01 . 30 . 15 845.835.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 845.835.000,00 845.835.000,00 0,00 0,00

1.512.552.000,00Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan KecamatanKejuruan Muda

1.03 . 1.03.01 . 30 . 16 1.512.552.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.512.552.000,00 1.512.552.000,00 0,00 0,00

1.099.585.500,00Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan KecamatanKarang Baru

1.03 . 1.03.01 . 30 . 18 1.479.585.500,00 380.000.000,00 34,56

1.03 . 1.03.01 . 30 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.099.585.500,00 1.479.585.500,00 380.000.000,00 34,56

696.570.000,00Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan KecamatanTamiang Hulu

1.03 . 1.03.01 . 30 . 19 696.570.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 696.570.000,00 696.570.000,00 0,00 0,00

0,00Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan KecamatanBanda Mulia

1.03 . 1.03.01 . 30 . 21 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

457.746.000,00Galian Tanah Dengan Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 30 . 22 457.746.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 30 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 457.746.000,00 457.746.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPemerintah

14.386.933.000,001.03 . 1.03.01 . 38 12.606.940.000,00 (1.779.993.000,00) (12,37)

4.680.000.000,00Penyelesaian Pembangunan GOR Komplek Stadion (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 4.539.800.000,00 (140.200.000,00) (3,00)

1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.680.000.000,00 4.539.800.000,00 (140.200.000,00) (3,00)

49.755.000,00Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 38 . 14 49.755.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 38 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.755.000,00 49.755.000,00 0,00 0,00

6.297.378.000,00Pembangunan Gedung, Sarana dan Prasarana Lainnya1.03 . 1.03.01 . 38 . 17 4.743.485.000,00 (1.553.893.000,00) (24,68)

1.03 . 1.03.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.710.118.000,00 3.648.785.000,00 (61.333.000,00) (1,65)1.03 . 1.03.01 . 38 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.587.260.000,00 1.094.700.000,00 (1.492.560.000,00) (57,69)

3.359.800.000,00Pembangunan Gedung, Sarana dan Prasarana Lainnya(Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 3.273.900.000,00 (85.900.000,00) (2,56)

1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.359.800.000,00 3.273.900.000,00 (85.900.000,00) (2,56)

Program Pengembangan Perumahan 14.657.858.574,001.03 . 1.03.01 . 39 14.657.858.574,00 0,00 0,00

1.128.920.000,00Pengembangan Rumah Sehat Sederhana KecamatanManyak Payed (Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 1.128.920.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.128.920.000,00 1.128.920.000,00 0,00 0,00

1.128.920.000,00Pengembangan Rumah Sehat Sederhana KecamatanBanda Mulia (Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 1.128.920.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 47

Page 61: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.128.920.000,00 1.128.920.000,00 0,00 0,00

1.128.920.000,00Pengembangan Rumah Sehat Sederhana KecamatanBendahara (Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 39 . 03 1.128.920.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.128.920.000,00 1.128.920.000,00 0,00 0,00

1.128.920.000,00Pengembangan Rumah Sehat Sederhana KecamatanSeruway (Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 39 . 04 1.128.920.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.128.920.000,00 1.128.920.000,00 0,00 0,00

1.215.760.000,00Pengembangan Rumah Sehat Sederhana KecamatanRantau (Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 1.215.760.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.215.760.000,00 1.215.760.000,00 0,00 0,00

1.128.920.000,00Pengembangan Rumah Sehat Sederhana KecamatanKota Kualasimpang (Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 39 . 06 1.128.920.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.128.920.000,00 1.128.920.000,00 0,00 0,00

1.128.920.000,00Pengembangan Rumah Sehat Sederhana KecamatanKarang Baru (Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 39 . 07 1.128.920.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.128.920.000,00 1.128.920.000,00 0,00 0,00

1.228.193.958,00Pengembangan Rumah Sehat Sederhana KecamatanSekerak (Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 39 . 08 1.228.193.958,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.228.193.958,00 1.228.193.958,00 0,00 0,00

1.128.920.000,00Pengembangan Rumah Sehat Sederhana KecamatanKejuruan Muda (Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 39 . 09 1.128.920.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.128.920.000,00 1.128.920.000,00 0,00 0,00

1.228.193.958,00Pengembangan Rumah Sehat Sederhana KecamatanTenggulon (Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 1.228.193.958,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.228.193.958,00 1.228.193.958,00 0,00 0,00

1.128.920.000,00Pengembangan Rumah Sehat Sederhana KecamatanTamiang Hulu (Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 39 . 11 1.128.920.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.128.920.000,00 1.128.920.000,00 0,00 0,00

1.141.353.958,00Pengembangan Rumah Sehat Sederhana KecamatanBandar Pusaka (Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 39 . 12 1.141.353.958,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.141.353.958,00 1.141.353.958,00 0,00 0,00

159.216.000,00Pembangunan Rumah Layak Huni1.03 . 1.03.01 . 39 . 13 159.216.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.216.000,00 159.216.000,00 0,00 0,00

228.873.000,00Rehabilitasi Rumah Dhuafa1.03 . 1.03.01 . 39 . 14 228.873.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.873.000,00 228.873.000,00 0,00 0,00

424.907.700,00Pembangunan Rumah Dhuafa1.03 . 1.03.01 . 39 . 15 424.907.700,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 39 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 424.907.700,00 424.907.700,00 0,00 0,00

Program Pembangunan Gedung dan Prasarana UmumLainnya

2.481.244.400,001.03 . 1.03.01 . 40 2.481.244.400,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 48

Page 62: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

218.922.000,00Rehabilitasi Sarana Ibadah1.03 . 1.03.01 . 40 . 06 218.922.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.922.000,00 218.922.000,00 0,00 0,00

571.187.400,00Pembuatan Pagar Kuburan1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 571.187.400,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 571.187.400,00 571.187.400,00 0,00 0,00

199.020.000,00Pembangunan Tempat Parkir1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 199.020.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.020.000,00 199.020.000,00 0,00 0,00

49.220.000,00Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan1.03 . 1.03.01 . 40 . 12 49.220.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.220.000,00 49.220.000,00 0,00 0,00

815.982.000,00Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah1.03 . 1.03.01 . 40 . 13 815.982.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 40 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 815.982.000,00 815.982.000,00 0,00 0,00

626.913.000,00Pembangunan Tempat Ibadah1.03 . 1.03.01 . 40 . 14 626.913.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 40 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 626.913.000,00 626.913.000,00 0,00 0,00

Pembangunan Sanitasi Lingkungan BerbasisMasyarakat

4.589.434.000,001.03 . 1.03.01 . 45 4.589.434.000,00 0,00 0,00

4.589.434.000,00Pembangunan Ipal Komunal dan Tangki Septik Komunal(Swakelola) (DAK)

1.03 . 1.03.01 . 45 . 01 4.589.434.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 45 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 218.544.000,00 218.544.000,00 0,00 0,001.03 . 1.03.01 . 45 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.544.000,00 218.544.000,00 0,00 0,001.03 . 1.03.01 . 45 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.152.346.000,00 4.152.346.000,00 0,00 0,00

Program Pembinaan dan PengembanganInfrastruktur Permukiman

0,001.03 . 1.03.01 . 46 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00

0,00Biaya Oprasional SANIMAS - IDB1.03 . 1.03.01 . 46 . 01 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 18.900.000,00 18.900.000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 38.600.000,00 38.600.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (55.973.388.379,00) (54.663.921.879,00) 1.309.466.500,00 (2,34)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 49

Page 63: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan UmumOrganisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUMSub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 04 PENGAIRAN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 23.052.530.000,001.03 . 1.03.01 . 17 . 06 . 5 20.601.110.050,00 (2.451.419.950,00) (10,63)

BELANJA LANGSUNG 23.052.530.000,001.03 . 1.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 20.601.110.050,00 (2.451.419.950,00) (10,63)

Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.973.283.300,001.03 . 1.03.01 . 17 1.968.997.650,00 (4.285.650,00) (0,22)

149.265.000,00Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Rantau1.03 . 1.03.01 . 17 . 06 148.787.200,00 (477.800,00) (0,32)

1.03 . 1.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.265.000,00 148.787.200,00 (477.800,00) (0,32)

99.510.000,00Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan KarangBaru

1.03 . 1.03.01 . 17 . 07 99.330.200,00 (179.800,00) (0,18)

1.03 . 1.03.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.510.000,00 99.330.200,00 (179.800,00) (0,18)

199.020.000,00Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Sekerak1.03 . 1.03.01 . 17 . 08 198.907.000,00 (113.000,00) (0,06)

1.03 . 1.03.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.020.000,00 198.907.000,00 (113.000,00) (0,06)

376.147.800,00Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan KotaKualasimpang

1.03 . 1.03.01 . 17 . 09 375.613.200,00 (534.600,00) (0,14)

1.03 . 1.03.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 376.147.800,00 375.613.200,00 (534.600,00) (0,14)

129.363.000,00Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan KejuruanMuda

1.03 . 1.03.01 . 17 . 10 129.115.100,00 (247.900,00) (0,19)

1.03 . 1.03.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 129.363.000,00 129.115.100,00 (247.900,00) (0,19)

696.570.000,00Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan TamiangHulu

1.03 . 1.03.01 . 17 . 13 694.559.300,00 (2.010.700,00) (0,29)

1.03 . 1.03.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 696.570.000,00 694.559.300,00 (2.010.700,00) (0,29)

149.265.000,00Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bandamulia

1.03 . 1.03.01 . 17 . 14 148.997.200,00 (267.800,00) (0,18)

1.03 . 1.03.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149.265.000,00 148.997.200,00 (267.800,00) (0,18)

174.142.500,00Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bendahara1.03 . 1.03.01 . 17 . 16 173.688.450,00 (454.050,00) (0,26)

1.03 . 1.03.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 174.142.500,00 173.688.450,00 (454.050,00) (0,26)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 50

Page 64: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Program Pengembangan dan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

16.869.491.700,001.03 . 1.03.01 . 24 14.777.557.400,00 (2.091.934.300,00) (12,40)

199.020.000,00Pembangunan pintu air1.03 . 1.03.01 . 24 . 08 199.020.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.020.000,00 199.020.000,00 0,00 0,00

1.223.973.000,00Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang KecamatanManyak Payed

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 1.231.439.000,00 7.466.000,00 0,61

1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.223.973.000,00 1.231.439.000,00 7.466.000,00 0,61

199.020.000,00Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang KecamatanBanda Mulia

1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 198.720.000,00 (300.000,00) (0,15)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.020.000,00 198.720.000,00 (300.000,00) (0,15)

398.040.000,00Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang KecamatanBendahara

1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 397.220.000,00 (820.000,00) (0,21)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 398.040.000,00 397.220.000,00 (820.000,00) (0,21)

1.376.983.000,00Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang KecamatanSeruway

1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 1.564.498.000,00 187.515.000,00 13,62

1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.376.983.000,00 1.564.498.000,00 187.515.000,00 13,62

457.746.000,00Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang KecamatanRantau

1.03 . 1.03.01 . 24 . 22 457.023.000,00 (723.000,00) (0,16)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457.746.000,00 457.023.000,00 (723.000,00) (0,16)

1.378.213.500,00Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang KecamatanKarang Baru

1.03 . 1.03.01 . 24 . 23 1.376.235.000,00 (1.978.500,00) (0,14)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.378.213.500,00 1.376.235.000,00 (1.978.500,00) (0,14)

268.677.000,00Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang KecamatanSekerak

1.03 . 1.03.01 . 24 . 24 268.299.000,00 (378.000,00) (0,14)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268.677.000,00 268.299.000,00 (378.000,00) (0,14)

1.204.071.000,00Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang KecamatanKejuruan Muda

1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 1.332.630.000,00 128.559.000,00 10,68

1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.204.071.000,00 1.332.630.000,00 128.559.000,00 10,68

2.238.975.000,00Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang KecamatanTenggulun

1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 2.403.170.000,00 164.195.000,00 7,33

1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.238.975.000,00 2.403.170.000,00 164.195.000,00 7,33

398.040.000,00Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang KecamatanTamiang Hulu

1.03 . 1.03.01 . 24 . 27 397.506.000,00 (534.000,00) (0,13)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 398.040.000,00 397.506.000,00 (534.000,00) (0,13)

1.168.718.200,00Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang Kecamatanbandar Pusaka

1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 1.267.465.400,00 98.747.200,00 8,45

1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.168.718.200,00 1.267.465.400,00 98.747.200,00 8,45

199.020.000,00Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan RawaKecamatan Tenggulun

1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 198.731.000,00 (289.000,00) (0,15)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 51

Page 65: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.020.000,00 198.731.000,00 (289.000,00) (0,15)

49.755.000,00Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang KecamatanKota Kualasimpang

1.03 . 1.03.01 . 24 . 36 49.545.000,00 (210.000,00) (0,42)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.755.000,00 49.545.000,00 (210.000,00) (0,42)

398.040.000,00Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan RawaKecamatan Tamiang Hulu

1.03 . 1.03.01 . 24 . 38 397.539.000,00 (501.000,00) (0,13)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 398.040.000,00 397.539.000,00 (501.000,00) (0,13)

5.711.200.000,00Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 39 3.038.517.000,00 (2.672.683.000,00) (46,80)

1.03 . 1.03.01 . 24 . 39 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.711.200.000,00 3.038.517.000,00 (2.672.683.000,00) (46,80)

Program Pengendalian Banjir 4.209.755.000,001.03 . 1.03.01 . 28 3.854.555.000,00 (355.200.000,00) (8,44)

49.755.000,00Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air danbadan-badan sungai

1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 49.545.000,00 (210.000,00) (0,42)

1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.755.000,00 49.545.000,00 (210.000,00) (0,42)

4.160.000.000,00Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air danbadan-badan sungai (Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 3.805.010.000,00 (354.990.000,00) (8,53)

1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.160.000.000,00 3.805.010.000,00 (354.990.000,00) (8,53)

SURPLUS / (DEFISIT) (23.052.530.000,00) (20.601.110.050,00) 2.451.419.950,00 (10,63)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 52

Page 66: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan UmumOrganisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUMSub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 05 BINA PROGRAM

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 2.248.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 3.592.905.500,00 1.344.905.500,00 59,83

BELANJA LANGSUNG 2.248.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 3.592.905.500,00 1.344.905.500,00 59,83

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.000.000,001.03 . 1.03.01 . 01 140.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 8.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

17.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 17.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00

115.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 115.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 33.000.000,001.03 . 1.03.01 . 02 33.000.000,00 0,00 0,00

33.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 33.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.000.000,001.03 . 1.03.01 . 06 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,001.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 0,001.03 . 1.03.01 . 15 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00

0,00Pemasangan Jembatan Bailey Meurandeh (Swakelola)1.03 . 1.03.01 . 15 . 60 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 462.500.000,00 462.500.000,00 0,001.03 . 1.03.01 . 15 . 60 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 287.500.000,00 287.500.000,00 0,00

Program Perencanaan Kegiatan Kebinamargaan 202.000.000,001.03 . 1.03.01 . 33 996.920.500,00 794.920.500,00 393,53

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 53

Page 67: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

202.000.000,00Pembuatan DED1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 996.920.500,00 794.920.500,00 393,53

1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 202.000.000,00 996.920.500,00 794.920.500,00 393,53

Program Perencanaan Kegiatan Keciptakaryaan 808.000.000,001.03 . 1.03.01 . 34 457.995.000,00 (350.005.000,00) (43,32)

808.000.000,00Pembuatan DED1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 457.995.000,00 (350.005.000,00) (43,32)

1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 808.000.000,00 457.995.000,00 (350.005.000,00) (43,32)

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan danJembatan

1.000.000.000,001.03 . 1.03.01 . 36 1.050.000.000,00 50.000.000,00 5,00

1.000.000.000,00Pemeliharaan Jalan/Jembatan Kabupaten Aceh Tamiang(Swakelola)

1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 1.050.000.000,00 50.000.000,00 5,00

1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 50.000.000,00 5,00

Program Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 50.000.000,001.03 . 1.03.01 . 37 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.400.000,00 20.400.000,00 0,00 0,001.03 . 1.03.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00

Program Perencanaan Kegiatan Pengairan 0,001.03 . 1.03.01 . 44 99.990.000,00 99.990.000,00 0,00

0,00Pembuatan DED1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 99.990.000,00 99.990.000,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 99.990.000,00 99.990.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.248.000.000,00) (3.592.905.500,00) (1.344.905.500,00) 59,83

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 54

Page 68: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan UmumOrganisasi : 1 . 03 . 01 DINAS PEKERJAAN UMUMSub Unit Organisasi : 1 . 03 . 01 . 06 TATA RUANG

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 227.675.000,001.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 227.675.000,00 0,00 0,00

BELANJA LANGSUNG 227.675.000,001.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 227.675.000,00 0,00 0,00

Program Pemanfaatan Ruang 89.500.000,001.03 . 1.03.01 . 31 89.500.000,00 0,00 0,00

89.500.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang TataRuang

1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 89.500.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 0,001.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.400.000,00 88.400.000,00 0,00 0,00

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 138.175.000,001.03 . 1.03.01 . 32 138.175.000,00 0,00 0,00

39.575.000,00Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 39.575.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00 800.000,00 0,00 0,001.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.775.000,00 38.775.000,00 0,00 0,00

98.600.000,00Pengawasan Pengendalian Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 98.600.000,00 0,00 0,00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.900.000,00 21.900.000,00 0,00 0,001.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.700.000,00 76.700.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (227.675.000,00) (227.675.000,00) 0,00 0,00

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 55

Page 69: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan PembangunanOrganisasi : 1 . 06 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHSub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 9.461.586.681,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 9.289.039.181,00 (172.547.500,00) (1,82)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.557.301.585,001.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.635.501.585,00 78.200.000,00 2,20

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.557.301.585,00 2,203.635.501.585,00 78.200.000,00

BELANJA LANGSUNG 5.904.285.096,001.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 5.653.537.596,00 (250.747.500,00) (4,25)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.582.957.596,001.06 . 1.06.01 . 01 1.749.797.596,00 166.840.000,00 10,54

2.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

200.541.596,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 223.941.596,00 23.400.000,00 11,67

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.541.596,00 223.941.596,00 23.400.000,00 11,67

10.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

14.850.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 20.840.000,00 5.990.000,00 40,34

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.850.000,00 20.840.000,00 5.990.000,00 40,34

96.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 105.600.000,00 9.600.000,00 10,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 105.600.000,00 9.600.000,00 10,00

6.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 20.850.000,00 14.850.000,00 247,50

1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 20.850.000,00 14.850.000,00 247,50

60.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 60.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

46.081.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 75.081.000,00 29.000.000,00 62,93

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.081.000,00 75.081.000,00 29.000.000,00 62,93

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 56

Page 70: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

12.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 19.000.000,00 7.000.000,00 58,33

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 19.000.000,00 7.000.000,00 58,33

10.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 30.000.000,00 20.000.000,00 200,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 200,00

13.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 15.000.000,00 2.000.000,00 15,38

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 15.000.000,00 2.000.000,00 15,38

112.160.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 112.160.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.160.000,00 112.160.000,00 0,00 0,00

60.625.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 65.625.000,00 5.000.000,00 8,25

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.625.000,00 65.625.000,00 5.000.000,00 8,25

583.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 633.000.000,00 50.000.000,00 8,58

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 583.000.000,00 633.000.000,00 50.000.000,00 8,58

135.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 135.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135.000.000,00 120.000.000,00 (15.000.000,00) (11,11)1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

221.700.000,00Pelaksanaan Administrasi Tata Usaha Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 50 221.700.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 221.700.000,00 221.700.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 383.827.500,001.06 . 1.06.01 . 02 389.296.000,00 5.468.500,00 1,42

138.880.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 106.346.000,00 (32.534.000,00) (23,43)

1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 138.880.000,00 106.346.000,00 (32.534.000,00) (23,43)

19.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.06 . 1.06.01 . 02 . 23 6.455.000,00 (13.045.000,00) (66,90)

1.06 . 1.06.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 6.455.000,00 (13.045.000,00) (66,90)

97.050.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 110.095.000,00 13.045.000,00 13,44

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.050.000,00 110.095.000,00 13.045.000,00 13,44

13.100.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 13.100.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 0,00

33.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 33.300.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.300.000,00 33.300.000,00 0,00 0,00

55.297.500,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 70.000.000,00 14.702.500,00 26,59

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 57

Page 71: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.297.500,00 70.000.000,00 14.702.500,00 26,59

11.700.000,00Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan1.06 . 1.06.01 . 02 . 43 0,00 (11.700.000,00) (100,00)

1.06 . 1.06.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.700.000,00 0,00 (11.700.000,00) (100,00)

15.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 44 50.000.000,00 35.000.000,00 233,33

1.06 . 1.06.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 50.000.000,00 35.000.000,00 233,33

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.000.000,001.06 . 1.06.01 . 06 15.000.000,00 0,00 0,00

6.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 6.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 9.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Program pengembangan data/informasi 563.250.000,001.06 . 1.06.01 . 15 73.250.000,00 (490.000.000,00) (87,00)

60.000.000,00Pengelolaan Pusat Data dan Informasi Kabupaten AcehTamiang

1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 39.000.000,00 (21.000.000,00) (35,00)

1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 34.000.000,00 (21.000.000,00) (38,18)

63.250.000,00Sistem Informasi Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 34.250.000,00 (29.000.000,00) (45,85)

1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.250.000,00 30.250.000,00 (29.000.000,00) (48,95)

440.000.000,00Sistem Informasi Data Base Manajemen Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 0,00 (440.000.000,00) (100,00)

1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 270.000.000,00 0,00 (270.000.000,00) (100,00)1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154.000.000,00 0,00 (154.000.000,00) (100,00)1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00)

Program Perencanaan Pengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

179.600.000,001.06 . 1.06.01 . 18 0,00 (179.600.000,00) (100,00)

179.600.000,00Penyusunan Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 0,00 (179.600.000,00) (100,00)

1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.500.000,00 0,00 (48.500.000,00) (100,00)1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.100.000,00 0,00 (131.100.000,00) (100,00)

Program perencanaan pengembangan kota-kotamenengah dan besar

212.000.000,001.06 . 1.06.01 . 19 212.000.000,00 0,00 0,00

212.000.000,00Penyusunan Review Dokumen Sanitasi Kabupaten1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 212.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.500.000,00 50.500.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 58

Page 72: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.500.000,00 161.500.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan kapasitas kelembagaanperencanaan pembangunan daerah

250.000.000,001.06 . 1.06.01 . 20 257.000.000,00 7.000.000,00 2,80

250.000.000,00Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 257.000.000,00 7.000.000,00 2,80

1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 257.000.000,00 7.000.000,00 2,80

Program perencanaan pembangunan daerah 1.401.490.000,001.06 . 1.06.01 . 21 1.605.190.000,00 203.700.000,00 14,53

87.450.000,00Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 137.450.000,00 50.000.000,00 57,18

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 39.000.000,00 30.000.000,00 333,331.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.450.000,00 98.450.000,00 20.000.000,00 25,49

277.200.000,00Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 277.200.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271.700.000,00 271.700.000,00 0,00 0,00

240.680.000,00Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 240.680.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235.280.000,00 235.280.000,00 0,00 0,00

173.360.000,00Pengendalian dan Evaluasi Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 124.060.000,00 (49.300.000,00) (28,44)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163.360.000,00 114.060.000,00 (49.300.000,00) (30,18)

111.100.000,00Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 20171.06 . 1.06.01 . 21 . 16 161.100.000,00 50.000.000,00 45,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00 65.000.000,00 30.000.000,00 85,711.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.100.000,00 96.100.000,00 20.000.000,00 26,28

83.600.000,00Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 20161.06 . 1.06.01 . 21 . 17 83.600.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.600.000,00 60.600.000,00 0,00 0,00

67.100.000,00Pelaksanaan Forum SKPK1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 67.100.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.900.000,00 5.900.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 0,00

33.000.000,00Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 20161.06 . 1.06.01 . 21 . 22 29.000.000,00 (4.000.000,00) (12,12)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 25.000.000,00 (4.000.000,00) (13,79)

67.000.000,00Konsolidasi Pelaporan Tugas Pembantuan (TP/UB)Kabupaten Aceh Tamiang

1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 62.000.000,00 (5.000.000,00) (7,46)

1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.500.000,00 41.500.000,00 (5.000.000,00) (10,75)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 59

Page 73: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

261.000.000,00Perencanaan Umum Daerah1.06 . 1.06.01 . 21 . 29 316.000.000,00 55.000.000,00 21,07

1.06 . 1.06.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261.000.000,00 316.000.000,00 55.000.000,00 21,07

0,00Rancangan Awal RKPD 20181.06 . 1.06.01 . 21 . 30 107.000.000,00 107.000.000,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,001.06 . 1.06.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 75.900.000,001.06 . 1.06.01 . 22 70.900.000,00 (5.000.000,00) (6,59)

75.900.000,00Rencana Aksi Kawasan Perhatian Investasi (KPI)1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 70.900.000,00 (5.000.000,00) (6,59)

1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.400.000,00 59.400.000,00 (5.000.000,00) (7,76)

Program perencanaan sosial dan budaya 367.000.000,001.06 . 1.06.01 . 23 398.924.000,00 31.924.000,00 8,70

180.000.000,00Penyusunan masterplan pendidikan1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 192.000.000,00 12.000.000,00 6,67

1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162.500.000,00 174.500.000,00 12.000.000,00 7,38

50.000.000,00Perencanaan dan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG)1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 45.074.000,00 (4.926.000,00) (9,85)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00 33.074.000,00 (4.926.000,00) (12,96)

37.000.000,00Target dan Capaian SDG's1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 26.850.000,00 (10.150.000,00) (27,43)

1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.600.000,00 15.450.000,00 (10.150.000,00) (39,65)

100.000.000,00Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 135.000.000,00 35.000.000,00 35,00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00 106.000.000,00 35.000.000,00 49,30

Program Perencanaan Tata Ruang 132.000.000,001.06 . 1.06.01 . 26 181.800.000,00 49.800.000,00 37,73

132.000.000,00Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 181.800.000,00 49.800.000,00 37,73

1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.400.000,00 30.400.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.600.000,00 151.400.000,00 49.800.000,00 49,02

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan MediaMassa

175.100.000,001.06 . 1.06.01 . 28 160.100.000,00 (15.000.000,00) (8,57)

25.100.000,00Pengelolaan Website1.06 . 1.06.01 . 28 . 01 25.100.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Pelaksasaan e-Rencana1.06 . 1.06.01 . 28 . 02 135.000.000,00 (15.000.000,00) (10,00)

1.06 . 1.06.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 60

Page 74: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.06 . 1.06.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.000.000,00 132.000.000,00 (15.000.000,00) (10,20)

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 272.860.000,001.06 . 1.06.01 . 29 272.280.000,00 (580.000,00) (0,21)

100.000.000,00Penyusunan Data Pokok Kabupaten Aceh Tamiang danKecamatan

1.06 . 1.06.01 . 29 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00

63.030.000,00Penyusunan Analisis Pertumbuhan Ekonomi KabupatenAceh Tamiang

1.06 . 1.06.01 . 29 . 02 63.030.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.230.000,00 61.230.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)1.06 . 1.06.01 . 29 . 03 60.000.000,00 0,00 0,00

1.06 . 1.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00

49.830.000,00Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah1.06 . 1.06.01 . 29 . 04 49.250.000,00 (580.000,00) (1,16)

1.06 . 1.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 1.000.000,00 (5.000.000,00) (83,33)1.06 . 1.06.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.830.000,00 48.250.000,00 4.420.000,00 10,08

Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 80.300.000,001.06 . 1.06.01 . 30 130.100.000,00 49.800.000,00 62,02

80.300.000,00Rencana Terpadu dan Investasi Infrastruktur JangkaMenengah

1.06 . 1.06.01 . 30 . 01 130.100.000,00 49.800.000,00 62,02

1.06 . 1.06.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.300.000,00 112.100.000,00 49.800.000,00 79,94

Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 100.000.000,001.06 . 1.06.01 . 31 101.200.000,00 1.200.000,00 1,20

100.000.000,00Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan PengembanganIndustri

1.06 . 1.06.01 . 31 . 01 101.200.000,00 1.200.000,00 1,20

1.06 . 1.06.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.350.000,00 13.350.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.650.000,00 87.850.000,00 1.200.000,00 1,38

Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 113.000.000,001.06 . 1.06.01 . 32 36.700.000,00 (76.300.000,00) (67,52)

113.000.000,00Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri1.06 . 1.06.01 . 32 . 01 36.700.000,00 (76.300.000,00) (67,52)

1.06 . 1.06.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.700.000,00 16.700.000,00 0,00 0,001.06 . 1.06.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.300.000,00 20.000.000,00 (76.300.000,00) (79,23)

SURPLUS / (DEFISIT) (9.461.586.681,00) (9.289.039.181,00) 172.547.500,00 (1,82)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 61

Page 75: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 62

Page 76: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 07 Urusan Wajib PerhubunganOrganisasi : 1 . 07 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKASub Unit Organisasi : 1 . 07 . 01 . 01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 627.000.000,001.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 627.000.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 627.000.000,001.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 627.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 627.000.000,00 0,00627.000.000,00 0,00

BELANJA 7.878.604.700,001.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 7.447.932.381,00 (430.672.319,00) (5,47)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.673.374.700,001.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.199.374.700,00 (474.000.000,00) (17,73)

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.673.374.700,00 (17,73)2.199.374.700,00 (474.000.000,00)

BELANJA LANGSUNG 5.205.230.000,001.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 5.248.557.681,00 43.327.681,00 0,83

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.764.000.000,001.07 . 1.07.01 . 01 1.837.761.000,00 73.761.000,00 4,18

41.900.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 17.900.000,00 (24.000.000,00) (57,28)

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.900.000,00 17.900.000,00 (24.000.000,00) (57,28)

303.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 275.400.000,00 (27.600.000,00) (9,11)

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.000.000,00 275.400.000,00 (27.600.000,00) (9,11)

24.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 24.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

22.500.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 22.500.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00

72.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 72.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,00

50.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 45.000.000,00 (5.000.000,00) (10,00)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 63

Page 77: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 45.000.000,00 (5.000.000,00) (10,00)

78.710.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 98.710.000,00 20.000.000,00 25,41

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.710.000,00 98.710.000,00 20.000.000,00 25,41

113.910.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 113.910.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.910.000,00 113.910.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 207.361.000,00 87.361.000,00 72,80

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 207.361.000,00 87.361.000,00 72,80

787.980.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 787.980.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 787.980.000,00 787.980.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Uang Lembur1.07 . 1.07.01 . 01 . 21 63.000.000,00 13.000.000,00 26,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 63.000.000,00 13.000.000,00 26,00

75.000.000,00Operasional Pengaturan Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 01 . 22 75.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.700.000,00 53.700.000,00 0,00 0,001.07 . 1.07.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

30.000.000,001.07 . 1.07.01 . 05 12.000.000,00 (18.000.000,00) (60,00)

30.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 12.000.000,00 (18.000.000,00) (60,00)

1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 12.000.000,00 (18.000.000,00) (60,00)

Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan

700.000.000,001.07 . 1.07.01 . 15 650.471.500,00 (49.528.500,00) (7,08)

500.000.000,00Pembangunan Sandaran dan Halte Getek1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 450.471.500,00 (49.528.500,00) (9,91)

1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00 450.471.500,00 (49.528.500,00) (9,91)

200.000.000,00Pembangunan Halte1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 200.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Pogram peningkatan pelayanan angkutan 75.000.000,001.07 . 1.07.01 . 17 58.500.000,00 (16.500.000,00) (22,00)

75.000.000,00Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana TerminalKualasimpang

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 58.500.000,00 (16.500.000,00) (22,00)

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.560.000,00 3.560.000,00 0,00 0,001.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.220.000,00 22.220.000,00 0,00 0,001.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.220.000,00 32.720.000,00 (16.500.000,00) (33,52)

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.428.430.000,001.07 . 1.07.01 . 19 1.432.636.000,00 4.206.000,00 0,29

100.000.000,00Pengadaan marka jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 64

Page 78: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

200.000.000,00Pengadaan pagar pengaman jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 200.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

104.940.000,00Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 104.940.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 104.940.000,00 104.940.000,00 0,00 0,00

62.048.000,00Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 62.048.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.048.000,00 62.048.000,00 0,00 0,00

212.000.000,00Pengadaan dan pemasangan marka jalan (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 212.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 212.000.000,00 212.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Operasional Pengamanan Lalulintas Pada Hari-Hari Besar1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 154.206.000,00 4.206.000,00 2,80

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.180.000,00 80.280.000,00 3.100.000,00 4,021.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.820.000,00 73.926.000,00 1.106.000,00 1,52

80.000.000,00Pengadaan Sepeda Motor Patwal1.07 . 1.07.01 . 19 . 13 80.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Pengadaan HT1.07 . 1.07.01 . 19 . 14 20.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00Pengadaan Warning Light1.07 . 1.07.01 . 19 . 15 80.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

192.442.000,00Pengadaan dan pemasangan alat pemberi isyarat lalulintas (DAK)

1.07 . 1.07.01 . 19 . 17 192.442.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 192.442.000,00 192.442.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Pengadaan dan pemasangan deliniator (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 18 25.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00Pengadaan dan pemasangan paku jalan (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 19 75.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

37.000.000,00Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 20 37.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00

90.000.000,00Pembuatan halte (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 21 90.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan kelaikan pengoperasiankendaraan bermotor

220.000.000,001.07 . 1.07.01 . 20 259.390.000,00 39.390.000,00 17,90

200.000.000,00Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 200.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 65

Page 79: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

20.000.000,00Rehab dan Pengadaan Gedung Uji1.07 . 1.07.01 . 20 . 07 20.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

0,00Pengadaan Buku, Plat Uji dan Stiker1.07 . 1.07.01 . 20 . 08 39.390.000,00 39.390.000,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 39.390.000,00 39.390.000,00 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut danSungai

170.000.000,001.07 . 1.07.01 . 21 170.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Rehabilitasi Getek dan Sandarannya1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 150.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Pemeliharaan Boat Patroli Laut dan Sungai1.07 . 1.07.01 . 21 . 10 20.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 327.600.000,001.07 . 1.07.01 . 22 337.599.181,00 9.999.181,00 3,05

100.000.000,00Kegiatan dan Operasional PPID1.07 . 1.07.01 . 22 . 05 100.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,001.07 . 1.07.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Pelatihan Internet1.07 . 1.07.01 . 22 . 06 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

1.07 . 1.07.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

30.000.000,00Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan BagiMasyarakat

1.07 . 1.07.01 . 22 . 11 30.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Data Informasi1.07 . 1.07.01 . 22 . 13 79.999.181,00 39.999.181,00 100,00

1.07 . 1.07.01 . 22 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 79.999.181,00 39.999.181,00 100,00

32.300.000,00Rakornis PPID Se-Kabupaten Aceh Tamiang1.07 . 1.07.01 . 22 . 14 32.300.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00 0,001.07 . 1.07.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.300.000,00 31.150.000,00 (1.150.000,00) (3,56)

95.300.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Data1.07 . 1.07.01 . 22 . 16 95.300.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,001.07 . 1.07.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Prasarana dan Sarana BidangTelematika

490.200.000,001.07 . 1.07.01 . 23 490.200.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00Pengelolaan Website Aceh Tamiang1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 60.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

24.000.000,00Survey dan Update Data Tower1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 24.000.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 66

Page 80: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

406.200.000,00Pemeliharaan dan Operasional Server, CCTV, Kabel FOdan Video Otron di Komplek Kantor Bupati Untuk JaringanOnline

1.07 . 1.07.01 . 23 . 07 406.200.000,00 0,00 0,00

1.07 . 1.07.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406.200.000,00 406.200.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (7.251.604.700,00) (6.820.932.381,00) 430.672.319,00 (5,94)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 67

Page 81: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan HidupOrganisasi : 1 . 08 . 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHANSub Unit Organisasi : 1 . 08 . 01 . 01 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 330.000.000,001.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 330.000.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 330.000.000,001.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 330.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 325.000.000,00 0,00325.000.000,00 0,001.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.000.000,00 0,005.000.000,00 0,00

BELANJA 17.593.157.115,001.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 19.763.161.115,00 2.170.004.000,00 12,33

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.622.717.820,001.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.250.729.820,00 628.012.000,00 17,34

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.622.717.820,00 17,344.250.729.820,00 628.012.000,00

BELANJA LANGSUNG 13.970.439.295,001.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 15.512.431.295,00 1.541.992.000,00 11,04

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.830.465.000,001.08 . 1.08.01 . 01 10.315.465.000,00 1.485.000.000,00 16,82

20.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

4.500.000.000,00Pelunasan Tagihan Air,Listrik,dan Telepon1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 6.000.000.000,00 1.500.000.000,00 33,33

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000.000,00 6.000.000.000,00 1.500.000.000,00 33,33

65.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 65.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00 0,001.08 . 1.08.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.480.000,00 56.480.000,00 0,00 0,00

16.585.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 16.585.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.585.000,00 16.585.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 135.000.000,00 (15.000.000,00) (10,00)

1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 135.000.000,00 (15.000.000,00) (10,00)

22.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 22.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00

38.750.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 38.750.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 68

Page 82: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.750.000,00 38.750.000,00 0,00 0,00

925.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 925.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 925.000.000,00 925.000.000,00 0,00 0,00

99.150.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 99.150.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.150.000,00 99.150.000,00 0,00 0,00

380.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 380.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 380.000.000,00 380.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 200.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

2.413.980.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 22 2.413.980.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.413.980.000,00 2.413.980.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.664.691.000,001.08 . 1.08.01 . 02 1.679.683.000,00 14.992.000,00 0,90

99.840.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 99.840.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.840.000,00 99.840.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 75.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

49.995.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 42 49.995.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.995.000,00 49.995.000,00 0,00 0,00

39.996.000,00Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan1.08 . 1.08.01 . 02 . 43 119.988.000,00 79.992.000,00 200,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.996.000,00 119.988.000,00 79.992.000,00 200,00

1.399.860.000,00Pengadaan Mobil Sky Lift1.08 . 1.08.01 . 02 . 46 1.319.860.000,00 (80.000.000,00) (5,71)

1.08 . 1.08.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.399.860.000,00 1.319.860.000,00 (80.000.000,00) (5,71)

0,00Pengadaan Selang Mobil Tinja1.08 . 1.08.01 . 02 . 47 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

Program Peningkatan Kinerja PengelolaanPersampahan

287.100.000,001.08 . 1.08.01 . 15 287.100.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah1.08 . 1.08.01 . 15 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.175.000,00 4.175.000,00 0,00 0,001.08 . 1.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.825.000,00 5.825.000,00 0,00 0,00

212.100.000,00Pengadaan Bak Container Sampah (DAK)1.08 . 1.08.01 . 15 . 18 212.100.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 212.100.000,00 212.100.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 69

Page 83: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

65.000.000,00Penguatan Lembaga Pengelolaan Lingkungan Hidup AcehTamiang

1.08 . 1.08.01 . 15 . 19 65.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengendalian Pencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

474.000.000,001.08 . 1.08.01 . 16 474.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 30.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Pemantauan Kualitas Air Sungai1.08 . 1.08.01 . 16 . 17 20.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

265.000.000,00Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Laboraturium Lingkungan (DAK)

1.08 . 1.08.01 . 16 . 24 265.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 0,00

159.000.000,00Pembuatan Bak Kompos Untuk Sekolah Adiwiyata (DAK)1.08 . 1.08.01 . 16 . 25 159.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 159.000.000,00 159.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses InformasiSumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

80.000.000,001.08 . 1.08.01 . 19 80.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat dibidang lingkungan

1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 60.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.400.000,00 43.400.000,00 0,00 0,001.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.600.000,00 16.600.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Penyusunan data sumberdaya alam dan neracasumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah

1.08 . 1.08.01 . 19 . 03 20.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.450.000,00 11.450.000,00 0,00 0,001.08 . 1.08.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 535.247.000,001.08 . 1.08.01 . 24 535.247.000,00 0,00 0,00

74.942.000,00Penataan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 74.942.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.942.000,00 74.942.000,00 0,00 0,00

460.305.000,00Pembuatan Taman Hijau di Belakang DPRK1.08 . 1.08.01 . 24 . 40 460.305.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 24 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460.305.000,00 0,00 (460.305.000,00) (100,00)1.08 . 1.08.01 . 24 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 460.305.000,00 460.305.000,00 0,00

Penataan Lingkungan Kota/Desa 269.236.295,001.08 . 1.08.01 . 27 319.236.295,00 50.000.000,00 18,57

119.617.200,00Penerangan Jalan Umum (PJU)1.08 . 1.08.01 . 27 . 01 119.617.200,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.617.200,00 119.617.200,00 0,00 0,00

49.661.095,00Pemeliharaan Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 27 . 02 49.661.095,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 70

Page 84: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.08 . 1.08.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.972.615,00 33.972.615,00 0,00 0,001.08 . 1.08.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15.688.480,00 15.688.480,00 0,00 0,00

99.958.000,00Pembuatan Taman Kota dan Halte Kecil1.08 . 1.08.01 . 27 . 03 99.958.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.958.000,00 99.958.000,00 0,00 0,00

0,00Pembersihan Lahan Milik PEMDA di Kp.Tualang BaruKec.Manyak Payed

1.08 . 1.08.01 . 27 . 04 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Pengadaan dan Pengawasan Kualitas LingkunganHidup

939.300.000,001.08 . 1.08.01 . 28 939.300.000,00 0,00 0,00

858.500.000,00Pengadaan AAS (absorbsi Atomic Spektrofotometer) (DAK)1.08 . 1.08.01 . 28 . 01 858.500.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 858.500.000,00 858.500.000,00 0,00 0,00

80.800.000,00Pengadaan Laminar Air Flow (DAK)1.08 . 1.08.01 . 28 . 02 80.800.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 0,00

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup danPengendalian Pencemaran

890.400.000,001.08 . 1.08.01 . 29 882.400.000,00 (8.000.000,00) (0,90)

201.400.000,00Pembuatan Taman Hijau (DAK)1.08 . 1.08.01 . 29 . 01 201.400.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 201.400.000,00 201.400.000,00 0,00 0,00

424.000.000,00Pembangunan Taman KEHATI di Tualang Cut (DAK)1.08 . 1.08.01 . 29 . 02 424.000.000,00 0,00 0,00

1.08 . 1.08.01 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 424.000.000,00 424.000.000,00 0,00 0,00

265.000.000,00Pembangunan Turap di TPA (DAK)1.08 . 1.08.01 . 29 . 03 257.000.000,00 (8.000.000,00) (3,02)

1.08 . 1.08.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 265.000.000,00 257.000.000,00 (8.000.000,00) (3,02)

SURPLUS / (DEFISIT) (17.263.157.115,00) (19.433.161.115,00) (2.170.004.000,00) 12,57

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 71

Page 85: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan SipilOrganisasi : 1 . 10 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPILSub Unit Organisasi : 1 . 10 . 01 . 01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 4.264.691.940,001.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 4.108.192.940,00 (156.499.000,00) (3,67)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.997.376.690,001.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.856.877.690,00 (140.499.000,00) (7,03)

1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.997.376.690,00 (7,03)1.856.877.690,00 (140.499.000,00)

BELANJA LANGSUNG 2.267.315.250,001.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.251.315.250,00 (16.000.000,00) (0,71)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.302.073.000,001.10 . 1.10.01 . 01 1.359.793.000,00 57.720.000,00 4,43

28.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 28.500.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,001.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00

95.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 89.000.000,00 (6.000.000,00) (6,32)

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 89.000.000,00 (6.000.000,00) (6,32)

65.540.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 65.540.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.540.000,00 65.540.000,00 0,00 0,00

95.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 71.000.000,00 (24.000.000,00) (25,26)

1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 71.000.000,00 (24.000.000,00) (25,26)

70.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 76.600.000,00 6.600.000,00 9,43

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 76.600.000,00 6.600.000,00 9,43

18.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 18.500.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00

69.993.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 69.993.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 69.993.000,00 69.993.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 8.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 72

Page 86: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

7.500.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 7.500.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

94.860.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 94.860.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.860.000,00 94.860.000,00 0,00 0,00

170.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 245.000.000,00 75.000.000,00 44,12

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 245.000.000,00 75.000.000,00 44,12

60.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 60.000.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

519.180.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 20 525.300.000,00 6.120.000,00 1,18

1.10 . 1.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 511.980.000,00 518.100.000,00 6.120.000,00 1,201.10 . 1.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 408.262.250,001.10 . 1.10.01 . 02 504.522.250,00 96.260.000,00 23,58

14.985.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 14.985.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,001.10 . 1.10.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.485.000,00 7.485.000,00 0,00 0,00

89.385.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 185.645.000,00 96.260.000,00 107,69

1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 96.260.000,00 96.260.000,00 0,001.10 . 1.10.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 89.385.000,00 89.385.000,00 0,00 0,00

33.995.000,00Pengadaan mebeleur1.10 . 1.10.01 . 02 . 10 33.995.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.995.000,00 33.995.000,00 0,00 0,00

199.904.250,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 42 199.904.250,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.904.250,00 199.904.250,00 0,00 0,00

69.993.000,00Fasilitas Pendukung Gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 46 69.993.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 69.993.000,00 69.993.000,00 0,00 0,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 531.480.000,001.10 . 1.10.01 . 15 371.500.000,00 (159.980.000,00) (30,10)

199.980.000,00Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 0,00 (199.980.000,00) (100,00)

1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.980.000,00 0,00 (199.980.000,00) (100,00)

30.000.000,00Pelatihan tenaga pengelola SIAK1.10 . 1.10.01 . 15 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Peningkatan pelayanan publik dalam bidangkependudukan

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 90.000.000,00 40.000.000,00 80,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 73

Page 87: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 90.000.000,00 40.000.000,00 80,00

110.000.000,00Sosialisasi kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 110.000.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,001.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.400.000,00 98.400.000,00 0,00 0,00

26.500.000,00Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 26.500.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.200.000,00 15.200.000,00 0,00 0,001.10 . 1.10.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.300.000,00 11.300.000,00 0,00 0,00

115.000.000,00Pembinaan Administrasi Kependudukan Kampung SecaraTerpadu

1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 115.000.000,00 0,00 0,00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.600.000,00 37.600.000,00 0,00 0,001.10 . 1.10.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 77.400.000,00 77.400.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Komunikasi dan Media Masa 25.500.000,001.10 . 1.10.01 . 18 15.500.000,00 (10.000.000,00) (39,22)

25.500.000,00Pembinaan dan pengembangan jaringan telekomunikasidan informasi

1.10 . 1.10.01 . 18 . 01 15.500.000,00 (10.000.000,00) (39,22)

1.10 . 1.10.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 15.500.000,00 (10.000.000,00) (39,22)

SURPLUS / (DEFISIT) (4.264.691.940,00) (4.108.192.940,00) 156.499.000,00 (3,67)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 74

Page 88: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakOrganisasi : 1 . 11 . 01 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERASub Unit Organisasi : 1 . 11 . 01 . 01 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 4.909.615.625,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 4.888.441.394,00 (21.174.231,00) (0,43)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.487.344.565,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.507.944.565,00 20.600.000,00 0,83

1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.487.344.565,00 0,832.507.944.565,00 20.600.000,00

BELANJA LANGSUNG 2.422.271.060,001.11 . 1.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.380.496.829,00 (41.774.231,00) (1,72)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 346.090.000,001.11 . 1.11.01 . 01 371.090.000,00 25.000.000,00 7,22

1.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

34.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 31.000.000,00 (3.000.000,00) (8,82)

1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 31.000.000,00 (3.000.000,00) (8,82)

166.230.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 156.230.000,00 (10.000.000,00) (6,02)

1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.230.000,00 156.230.000,00 (10.000.000,00) (6,02)

4.800.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.11 . 1.11.01 . 01 . 09 4.800.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 10.500.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 2.500.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 75

Page 89: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 16 2.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

28.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 28.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00

65.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 103.000.000,00 38.000.000,00 58,46

1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 103.000.000,00 38.000.000,00 58,46

19.560.000,00Penyediaan jasa pendukung pelaksanaan tata usahakantor

1.11 . 1.11.01 . 01 . 20 19.560.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.560.000,00 19.560.000,00 0,00 0,00

Program keserasian Kebijakan Peningkatan KualitasAnak dan Perempuan

24.400.000,001.11 . 1.11.01 . 15 24.400.000,00 0,00 0,00

24.400.000,00Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraangender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 24.400.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,001.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.550.000,00 18.550.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

105.000.000,001.11 . 1.11.01 . 17 65.000.000,00 (40.000.000,00) (38,10)

25.000.000,00Sosialisasi Pencegahan & Pemberantasan KejahatanSexual terhadap anak Melalui GN-AKSA

1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)

1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00 3.900.000,00 500.000,00 14,711.11 . 1.11.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 11.100.000,00 (10.500.000,00) (48,61)

20.000.000,00Sosialisasi KDRT dan Anak1.11 . 1.11.01 . 17 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,001.11 . 1.11.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00Pendampingan Korban Kekerasan terhadap perempuandan anak

1.11 . 1.11.01 . 17 . 12 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00)

1.11 . 1.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 28.000.000,00 (17.000.000,00) (37,78)1.11 . 1.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 2.000.000,00 (13.000.000,00) (86,67)

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaangender dan anak

100.000.000,001.11 . 1.11.01 . 19 108.000.000,00 8.000.000,00 8,00

25.000.000,00Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan1.11 . 1.11.01 . 19 . 03 25.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,001.11 . 1.11.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.150.000,00 19.150.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

1.11 . 1.11.01 . 19 . 04 25.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 76

Page 90: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.11 . 1.11.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender danAnak

1.11 . 1.11.01 . 19 . 05 45.000.000,00 20.000.000,00 80,00

1.11 . 1.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,001.11 . 1.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 39.000.000,00 20.000.000,00 105,26

25.000.000,00Evaluasi Pelaksanaan PUG1.11 . 1.11.01 . 19 . 06 13.000.000,00 (12.000.000,00) (48,00)

1.11 . 1.11.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 13.000.000,00 (12.000.000,00) (48,00)

Program Keluarga Berencana 428.781.000,001.11 . 1.11.01 . 22 448.781.000,00 20.000.000,00 4,66

405.450.000,00Pengadaan Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)1.11 . 1.11.01 . 22 . 07 0,00 (405.450.000,00) (100,00)

1.11 . 1.11.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 405.450.000,00 0,00 (405.450.000,00) (100,00)

23.331.000,00Pengadaan Operasional Pengiriman Alokon (DAK)1.11 . 1.11.01 . 22 . 08 178.131.000,00 154.800.000,00 663,49

1.11 . 1.11.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 178.131.000,00 178.131.000,00 0,001.11 . 1.11.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.331.000,00 0,00 (23.331.000,00) (100,00)

0,00Biaya Oprasional Bagi Balai Penyuluhan KB Tk. Kecamatan(DAK)

1.11 . 1.11.01 . 22 . 09 250.650.000,00 250.650.000,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 250.650.000,00 250.650.000,00 0,00

0,00Pencanangan Kampung KB1.11 . 1.11.01 . 22 . 10 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 650.000,00 650.000,00 0,001.11 . 1.11.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.350.000,00 19.350.000,00 0,00

Program Peningkatan Kinerja PLKB 1.243.000.060,001.11 . 1.11.01 . 24 1.213.225.829,00 (29.774.231,00) (2,40)

750.000.000,00Pemenuhan Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK)1.11 . 1.11.01 . 24 . 02 720.225.829,00 (29.774.171,00) (3,97)

1.11 . 1.11.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00 720.225.829,00 (29.774.171,00) (3,97)

120.000.000,00Pemenuhan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan danPenggerakan KB (DAK)

1.11 . 1.11.01 . 24 . 03 120.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

170.000.000,00Pemenuhan Pengadaan Kendaraan Roda Dua PLKB (DAK)1.11 . 1.11.01 . 24 . 04 170.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

88.000.000,00Pemenuhan Oeperasional Kendaraan Dinas Roda EmpatPPKS dan Kendaraan Roda Dua PLKB (DAK)

1.11 . 1.11.01 . 24 . 05 88.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00

60.000.060,00Pengadaan sarana dan Prasarana PLKB Kit (DAK)1.11 . 1.11.01 . 24 . 06 60.000.000,00 (60,00) 0,00

1.11 . 1.11.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.060,00 60.000.000,00 (60,00) 0,00

55.000.000,00Pemenuhan Biaya Operasional Monitoring dan EvaluasiKabupaten Ke Kecamatan (DAK)

1.11 . 1.11.01 . 24 . 07 55.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 77

Page 91: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.11 . 1.11.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat DalamPelayanan KB/KR yang Mandiri

130.000.000,001.11 . 1.11.01 . 25 130.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00Pelatihan Petugas Pembantu Keluarga Berencana1.11 . 1.11.01 . 25 . 03 35.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,001.11 . 1.11.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Rapat Kerja Daerah KB1.11 . 1.11.01 . 25 . 04 10.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,001.11 . 1.11.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00TNI Manunggal KB-Kesehatan1.11 . 1.11.01 . 25 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,001.11 . 1.11.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Jambore PLKB1.11 . 1.11.01 . 25 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Harganas1.11 . 1.11.01 . 25 . 07 30.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Program Penyiapan Tenaga Pendamping KelompokBina Keluarga

25.000.000,001.11 . 1.11.01 . 27 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

25.000.000,00Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga diKecamatan

1.11 . 1.11.01 . 27 . 01 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

1.11 . 1.11.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)1.11 . 1.11.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) (100,00)

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMSTermasuk HIV/AIDS

20.000.000,001.11 . 1.11.01 . 29 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di Sekolah1.11 . 1.11.01 . 29 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,001.11 . 1.11.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.909.615.625,00) (4.888.441.394,00) 21.174.231,00 (0,43)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 78

Page 92: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Karang Baru, 2 December 2016BUPATI ACEH TAMIANG

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 79

Page 93: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 11 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakOrganisasi : 1 . 11 . 01 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERASub Unit Organisasi : 1 . 11 . 01 . 01 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 4.909.615.625,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 4.888.441.394,00 (21.174.231,00) (0,43)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.487.344.565,001.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.507.944.565,00 20.600.000,00 0,83

1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.487.344.565,00 0,832.507.944.565,00 20.600.000,00

BELANJA LANGSUNG 2.422.271.060,001.11 . 1.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.380.496.829,00 (41.774.231,00) (1,72)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 346.090.000,001.11 . 1.11.01 . 01 371.090.000,00 25.000.000,00 7,22

1.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 1.500.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

34.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 31.000.000,00 (3.000.000,00) (8,82)

1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 31.000.000,00 (3.000.000,00) (8,82)

166.230.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 156.230.000,00 (10.000.000,00) (6,02)

1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166.230.000,00 156.230.000,00 (10.000.000,00) (6,02)

4.800.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.11 . 1.11.01 . 01 . 09 4.800.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 10.500.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 2.500.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 75

Page 94: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

2.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 16 2.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

28.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 28.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00

65.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 103.000.000,00 38.000.000,00 58,46

1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 103.000.000,00 38.000.000,00 58,46

19.560.000,00Penyediaan jasa pendukung pelaksanaan tata usahakantor

1.11 . 1.11.01 . 01 . 20 19.560.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.560.000,00 19.560.000,00 0,00 0,00

Program keserasian Kebijakan Peningkatan KualitasAnak dan Perempuan

24.400.000,001.11 . 1.11.01 . 15 24.400.000,00 0,00 0,00

24.400.000,00Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraangender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 24.400.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,001.11 . 1.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.550.000,00 18.550.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup danPerlindungan Perempuan

105.000.000,001.11 . 1.11.01 . 17 65.000.000,00 (40.000.000,00) (38,10)

25.000.000,00Sosialisasi Pencegahan & Pemberantasan KejahatanSexual terhadap anak Melalui GN-AKSA

1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)

1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00 3.900.000,00 500.000,00 14,711.11 . 1.11.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000,00 11.100.000,00 (10.500.000,00) (48,61)

20.000.000,00Sosialisasi KDRT dan Anak1.11 . 1.11.01 . 17 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,001.11 . 1.11.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.100.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00Pendampingan Korban Kekerasan terhadap perempuandan anak

1.11 . 1.11.01 . 17 . 12 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00)

1.11 . 1.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 28.000.000,00 (17.000.000,00) (37,78)1.11 . 1.11.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 2.000.000,00 (13.000.000,00) (86,67)

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaangender dan anak

100.000.000,001.11 . 1.11.01 . 19 108.000.000,00 8.000.000,00 8,00

25.000.000,00Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan1.11 . 1.11.01 . 19 . 03 25.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.850.000,00 5.850.000,00 0,00 0,001.11 . 1.11.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.150.000,00 19.150.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

1.11 . 1.11.01 . 19 . 04 25.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 76

Page 95: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.11 . 1.11.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender danAnak

1.11 . 1.11.01 . 19 . 05 45.000.000,00 20.000.000,00 80,00

1.11 . 1.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,001.11 . 1.11.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 39.000.000,00 20.000.000,00 105,26

25.000.000,00Evaluasi Pelaksanaan PUG1.11 . 1.11.01 . 19 . 06 13.000.000,00 (12.000.000,00) (48,00)

1.11 . 1.11.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 13.000.000,00 (12.000.000,00) (48,00)

Program Keluarga Berencana 428.781.000,001.11 . 1.11.01 . 22 448.781.000,00 20.000.000,00 4,66

405.450.000,00Pengadaan Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)1.11 . 1.11.01 . 22 . 07 0,00 (405.450.000,00) (100,00)

1.11 . 1.11.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 405.450.000,00 0,00 (405.450.000,00) (100,00)

23.331.000,00Pengadaan Operasional Pengiriman Alokon (DAK)1.11 . 1.11.01 . 22 . 08 178.131.000,00 154.800.000,00 663,49

1.11 . 1.11.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 178.131.000,00 178.131.000,00 0,001.11 . 1.11.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.331.000,00 0,00 (23.331.000,00) (100,00)

0,00Biaya Oprasional Bagi Balai Penyuluhan KB Tk. Kecamatan(DAK)

1.11 . 1.11.01 . 22 . 09 250.650.000,00 250.650.000,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 250.650.000,00 250.650.000,00 0,00

0,00Pencanangan Kampung KB1.11 . 1.11.01 . 22 . 10 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 650.000,00 650.000,00 0,001.11 . 1.11.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.350.000,00 19.350.000,00 0,00

Program Peningkatan Kinerja PLKB 1.243.000.060,001.11 . 1.11.01 . 24 1.213.225.829,00 (29.774.231,00) (2,40)

750.000.000,00Pemenuhan Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK)1.11 . 1.11.01 . 24 . 02 720.225.829,00 (29.774.171,00) (3,97)

1.11 . 1.11.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000.000,00 720.225.829,00 (29.774.171,00) (3,97)

120.000.000,00Pemenuhan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan danPenggerakan KB (DAK)

1.11 . 1.11.01 . 24 . 03 120.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

170.000.000,00Pemenuhan Pengadaan Kendaraan Roda Dua PLKB (DAK)1.11 . 1.11.01 . 24 . 04 170.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

88.000.000,00Pemenuhan Oeperasional Kendaraan Dinas Roda EmpatPPKS dan Kendaraan Roda Dua PLKB (DAK)

1.11 . 1.11.01 . 24 . 05 88.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00

60.000.060,00Pengadaan sarana dan Prasarana PLKB Kit (DAK)1.11 . 1.11.01 . 24 . 06 60.000.000,00 (60,00) 0,00

1.11 . 1.11.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.060,00 60.000.000,00 (60,00) 0,00

55.000.000,00Pemenuhan Biaya Operasional Monitoring dan EvaluasiKabupaten Ke Kecamatan (DAK)

1.11 . 1.11.01 . 24 . 07 55.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 77

Page 96: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.11 . 1.11.01 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat DalamPelayanan KB/KR yang Mandiri

130.000.000,001.11 . 1.11.01 . 25 130.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00Pelatihan Petugas Pembantu Keluarga Berencana1.11 . 1.11.01 . 25 . 03 35.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,001.11 . 1.11.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Rapat Kerja Daerah KB1.11 . 1.11.01 . 25 . 04 10.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,001.11 . 1.11.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00TNI Manunggal KB-Kesehatan1.11 . 1.11.01 . 25 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,001.11 . 1.11.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Jambore PLKB1.11 . 1.11.01 . 25 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 25 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Harganas1.11 . 1.11.01 . 25 . 07 30.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Program Penyiapan Tenaga Pendamping KelompokBina Keluarga

25.000.000,001.11 . 1.11.01 . 27 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

25.000.000,00Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga diKecamatan

1.11 . 1.11.01 . 27 . 01 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

1.11 . 1.11.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)1.11 . 1.11.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 0,00 (21.000.000,00) (100,00)

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMSTermasuk HIV/AIDS

20.000.000,001.11 . 1.11.01 . 29 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di Sekolah1.11 . 1.11.01 . 29 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00

1.11 . 1.11.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,001.11 . 1.11.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.909.615.625,00) (4.888.441.394,00) 21.174.231,00 (0,43)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 78

Page 97: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 79

Page 98: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 13 Urusan Wajib SosialOrganisasi : 1 . 13 . 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASISub Unit Organisasi : 1 . 13 . 01 . 01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 5.648.331.615,001.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 5.282.226.615,00 (366.105.000,00) (6,48)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.602.727.415,001.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.448.127.415,00 (154.600.000,00) (5,94)

1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.602.727.415,00 (5,94)2.448.127.415,00 (154.600.000,00)

BELANJA LANGSUNG 3.045.604.200,001.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 2.834.099.200,00 (211.505.000,00) (6,94)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 691.978.000,001.13 . 1.13.01 . 01 738.418.000,00 46.440.000,00 6,71

3.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 3.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

33.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 48.000.000,00 14.400.000,00 42,86

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.600.000,00 48.000.000,00 14.400.000,00 42,86

37.810.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 37.810.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.810.000,00 37.810.000,00 0,00 0,00

4.800.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 4.800.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

11.600.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 11.600.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 30.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

38.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 38.500.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 80

Page 99: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

12.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 12.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 12.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 8.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 75.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

190.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 220.000.000,00 30.000.000,00 15,79

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 220.000.000,00 30.000.000,00 15,79

52.168.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 52.168.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.168.000,00 52.168.000,00 0,00 0,00

178.500.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 22 180.540.000,00 2.040.000,00 1,14

1.13 . 1.13.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.500.000,00 180.540.000,00 2.040.000,00 1,14

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 156.775.000,001.13 . 1.13.01 . 02 283.186.200,00 126.411.200,00 80,63

62.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 123.411.200,00 61.411.200,00 99,05

1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62.000.000,00 123.411.200,00 61.411.200,00 99,05

28.000.000,00Pengadaan mebeleur1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 28.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00

3.600.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 3.600.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

28.175.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 28.175.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.175.000,00 28.175.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 60.000.000,00 25.000.000,00 71,43

1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 60.000.000,00 25.000.000,00 71,43

0,00DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial1.13 . 1.13.01 . 02 . 46 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

20.000.000,001.13 . 1.13.01 . 05 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 81

Page 100: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.000.000,001.13 . 1.13.01 . 06 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas AdatTerpencil (KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

320.300.000,001.13 . 1.13.01 . 15 320.300.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalahkesejahteraan sosial

1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00

170.000.000,00Dana Sharing kegiatan - kegiatan Program KeluargaHarapan (PKH)

1.13 . 1.13.01 . 15 . 10 170.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68.400.000,00 0,00 (68.400.000,00) (100,00)1.13 . 1.13.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.600.000,00 113.000.000,00 11.400.000,00 11,221.13 . 1.13.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00

100.300.000,00Penyediaan Sembilan Bahan Pokok Bagi Fakir Miskin1.13 . 1.13.01 . 15 . 12 100.300.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.300.000,00 100.300.000,00 0,00 0,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanSosial

355.700.000,001.13 . 1.13.01 . 16 390.700.000,00 35.000.000,00 9,84

175.700.000,00Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 175.700.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00 5.550.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.150.000,00 170.150.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Pelayanan Sosial bagi PMKS di Luar Panti1.13 . 1.13.01 . 16 . 13 15.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Buffer Stock Logistik dan Mobilisasi Bantuan untuk KorbanBencana Sosial

1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 50.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.100.000,00 40.100.000,00 0,00 0,00

44.000.000,00Pengadaan Bahan Bangunan Rumah Bagi MasyarakatTidak Mampu

1.13 . 1.13.01 . 16 . 17 44.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00

71.000.000,00Satgas Penertiban Gelandangan, Pengemis anak jalanandan Orang gila ( tidak waras )

1.13 . 1.13.01 . 16 . 22 71.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 82

Page 101: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.13 . 1.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00

0,00Pelayanan Administrasi BPJS-JKRA1.13 . 1.13.01 . 16 . 23 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 33.600.000,00 33.600.000,00 0,001.13 . 1.13.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 1.400.000,00 1.400.000,00 0,00

Program pembinaan para penyandang cacat dantrauma

150.000.000,001.13 . 1.13.01 . 18 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Pembinaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) BagiPenyandang Cacat Fisik

1.13 . 1.13.01 . 18 . 06 150.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00 3.650.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.350.000,00 146.350.000,00 0,00 0,00

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 364.351.200,001.13 . 1.13.01 . 19 0,00 (364.351.200,00) (100,00)

357.732.000,00Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pantiasuhan/jompo

1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 0,00 (357.732.000,00) (100,00)

1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.600.000,00 0,00 (57.600.000,00) (100,00)1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.132.000,00 0,00 (300.132.000,00) (100,00)

6.619.200,00Fasilitasi Penghuni Panti Asuhan yang mengikuti wajibbelajar 12 Tahun

1.13 . 1.13.01 . 19 . 09 0,00 (6.619.200,00) (100,00)

1.13 . 1.13.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.619.200,00 0,00 (6.619.200,00) (100,00)

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial 60.000.000,001.13 . 1.13.01 . 20 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi ekspenyandang penyakit sosial

1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 60.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan KesejahteraanSosial

165.000.000,001.13 . 1.13.01 . 21 164.995.000,00 (5.000,00) 0,00

40.000.000,00Fasilitasi Sekretariat TKSK1.13 . 1.13.01 . 21 . 13 40.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00Pemberdayaan Karang Taruna dalam pengembanganekonomi desa

1.13 . 1.13.01 . 21 . 15 75.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.750.000,00 73.750.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pengadaan Baju Busana Muslim1.13 . 1.13.01 . 21 . 16 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.13 . 1.13.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

0,00Pengadaan Keyboard dan Soundsystem bagi KarangTaruna Karya Mandiri Kampung Suka Makmur KecmatanKejuruan Muda

1.13 . 1.13.01 . 21 . 17 49.995.000,00 49.995.000,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 49.995.000,00 49.995.000,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 83

Page 102: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Program Perlindungan dan Pengembangan LembagaKetenagakerjaan

210.500.000,001.13 . 1.13.01 . 22 210.500.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Penyuluhan Norma /Peraturan Perundang - undanganKetenagakerjaan Bagi Pengusaha dan Tenaga Kerja

1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.950.000,00 36.950.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00Fasilitasi Lembaga Kerja Sama ( LKS ) Tripartit KabupatenAceh Tamiang

1.13 . 1.13.01 . 22 . 03 45.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialdan PHK bagi pekerja dan Pengusaha

1.13 . 1.13.01 . 22 . 04 25.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Penyuluhan perlindungan bagi Tenaga Kerja Wanita diPerusahaan

1.13 . 1.13.01 . 22 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.950.000,00 26.950.000,00 0,00 0,00

40.500.000,00Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentangketenagakerjaan

1.13 . 1.13.01 . 22 . 07 40.500.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.050.000,00 3.050.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.450.000,00 37.450.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Pemberdayaan Organisasi Pekerja Buruh1.13 . 1.13.01 . 22 . 08 30.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja

200.000.000,001.13 . 1.13.01 . 23 200.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Magang Kerja di dalam negeri bagi lulusan SMK1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.800.000,00 86.800.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.400.000,00 98.400.000,00 0,00 0,00

Program Pembinaan dan Penguatan WawasanKebangsaan

66.000.000,001.13 . 1.13.01 . 24 66.000.000,00 0,00 0,00

66.000.000,00Pemberian bingkisan untuk para Veteran1.13 . 1.13.01 . 24 . 01 66.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 84

Page 103: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.13 . 1.13.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00 64.500.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 130.000.000,001.13 . 1.13.01 . 26 75.000.000,00 (55.000.000,00) (42,31)

25.000.000,00Perencanaan Pengukuran Survey Geolistrik di KawasanTransmigrasi

1.13 . 1.13.01 . 26 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Pelatihan Pra Penempatan dan Pasca PenempatanTransmigran

1.13 . 1.13.01 . 26 . 07 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

1.13 . 1.13.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.950.000,00 0,00 (10.950.000,00) (100,00)1.13 . 1.13.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.050.000,00 0,00 (29.050.000,00) (100,00)

50.000.000,00Identifikasi calon lokasi permukiman transmigrasi1.13 . 1.13.01 . 26 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)1.13 . 1.13.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 50.000.000,00 15.000.000,00 42,86

15.000.000,00DED Pembangunan Jalan Poros antara kawasanTransmigrasi Dusun Air Terjun dan Kawasan TransmigrasiDusun Berata

1.13 . 1.13.01 . 26 . 09 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

1.13 . 1.13.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

Program Pengembangan Data/Informasi 45.000.000,001.13 . 1.13.01 . 27 45.000.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00Fasilitasi Perencanaan Tenaga Kerja Daerah1.13 . 1.13.01 . 27 . 01 45.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.600.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 95.000.000,001.13 . 1.13.01 . 28 95.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja1.13 . 1.13.01 . 28 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan PelatihanKewirausahaan

1.13 . 1.13.01 . 28 . 02 45.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.400.000,00 43.400.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Penyuluhan bagi masyarakat yang berminat bekerja keluar negeri

1.13 . 1.13.01 . 28 . 03 30.000.000,00 0,00 0,00

1.13 . 1.13.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00 2.650.000,00 0,00 0,001.13 . 1.13.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.350.000,00 27.350.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (5.648.331.615,00) (5.282.226.615,00) 366.105.000,00 (6,48)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 85

Page 104: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 86

Page 105: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil MenengahOrganisasi : 1 . 15 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASISub Unit Organisasi : 1 . 15 . 01 . 01 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 94.140.000,001.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 94.140.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 94.140.000,001.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 94.140.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 94.140.000,00 0,0094.140.000,00 0,00

BELANJA 12.920.281.470,001.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 11.472.545.170,00 (1.447.736.300,00) (11,21)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.448.668.970,001.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.111.488.970,00 (337.180.000,00) (13,77)

1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.448.668.970,00 (13,77)2.111.488.970,00 (337.180.000,00)

BELANJA LANGSUNG 10.471.612.500,001.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 9.361.056.200,00 (1.110.556.300,00) (10,61)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 761.830.000,001.15 . 1.15.01 . 01 841.430.000,00 79.600.000,00 10,45

6.450.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 6.450.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.450.000,00 6.450.000,00 0,00 0,00

68.860.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 72.460.000,00 3.600.000,00 5,23

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.860.000,00 72.460.000,00 3.600.000,00 5,23

69.700.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 69.700.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.700.000,00 69.700.000,00 0,00 0,00

38.600.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.15 . 1.15.01 . 01 . 09 38.600.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.600.000,00 38.600.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

17.800.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 17.800.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 0,00

5.600.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 5.600.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 87

Page 106: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0,00

13.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 13.200.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,00

7.880.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 7.880.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.880.000,00 7.880.000,00 0,00 0,00

63.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 63.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 276.000.000,00 76.000.000,00 38,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 276.000.000,00 76.000.000,00 38,00

220.740.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 220.740.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220.740.000,00 220.740.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Pemeliharaan Gedung/Kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 22 30.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 192.000.000,001.15 . 1.15.01 . 02 192.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 80.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Pengadaan mebeleur1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 100.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumahjabatan/dinas

1.15 . 1.15.01 . 02 . 25 12.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

46.000.000,001.15 . 1.15.01 . 05 46.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.15 . 1.15.01 . 05 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

26.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

1.15 . 1.15.01 . 05 . 03 26.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

8.375.000,001.15 . 1.15.01 . 06 8.375.000,00 0,00 0,00

8.375.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 8.375.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 88

Page 107: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00 4.875.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

Program penciptaan iklim usaha Usaha KecilMenengah yang konduksif

50.000.000,001.15 . 1.15.01 . 15 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 50.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Kewirausahaan danKeunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

109.975.000,001.15 . 1.15.01 . 16 109.975.000,00 0,00 0,00

44.950.000,00Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi pelakuusaha

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 44.950.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.700.000,00 36.700.000,00 0,00 0,00

65.025.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan Disperindagkop1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 65.025.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.125.000,00 25.125.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.900.000,00 39.900.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Sistem Pendukung UsahaBagi Usaha Mikro Kecil Menengah

105.450.000,001.15 . 1.15.01 . 17 105.450.000,00 0,00 0,00

35.450.000,00Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga,industri kecil dan industri menengah

1.15 . 1.15.01 . 17 . 08 35.450.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00Pengembangan kebijakan dan program peningkatanekonomi lokal

1.15 . 1.15.01 . 17 . 10 70.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 356.987.500,001.15 . 1.15.01 . 18 356.987.500,00 0,00 0,00

37.825.000,00Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan danpelatihan perkoperasian

1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 37.825.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.975.000,00 6.975.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.850.000,00 30.850.000,00 0,00 0,00

33.987.500,00Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 33.987.500,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.287.500,00 5.287.500,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.700.000,00 28.700.000,00 0,00 0,00

38.000.000,00Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasiberprestasi

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 38.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.900.000,00 17.900.000,00 0,00 0,00

97.175.000,00Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasamausaha koperasi (revitalisasi koperasi)

1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 97.175.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 89

Page 108: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.475.000,00 8.475.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.700.000,00 88.700.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Fasilitasi Kesekretariatan DEKOPINDA1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 150.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.200.000,00 79.200.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.300.000,00 65.300.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasidan UKM

76.000.000,001.15 . 1.15.01 . 19 0,00 (76.000.000,00) (100,00)

76.000.000,00Perkuatan Modal Koperasi1.15 . 1.15.01 . 19 . 03 0,00 (76.000.000,00) (100,00)

1.15 . 1.15.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 0,00 (76.000.000,00) (100,00)

Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan

165.525.000,001.15 . 1.15.01 . 21 100.775.000,00 (64.750.000,00) (39,12)

43.050.000,00Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa1.15 . 1.15.01 . 21 . 01 43.050.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.350.000,00 25.350.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.700.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00

17.700.000,00Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah1.15 . 1.15.01 . 21 . 02 17.700.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00 14.100.000,00 0,00 0,00

40.025.000,00Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8Tahun 1999

1.15 . 1.15.01 . 21 . 04 40.025.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.425.000,00 7.425.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.600.000,00 32.600.000,00 0,00 0,00

64.750.000,00Peningkatan hubungan kerja dengan lembagaperlindungan konsumen

1.15 . 1.15.01 . 21 . 05 0,00 (64.750.000,00) (100,00)

1.15 . 1.15.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00 0,00 (11.250.000,00) (100,00)1.15 . 1.15.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.500.000,00 0,00 (53.500.000,00) (100,00)

Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan DalamNegeri

26.050.000,001.15 . 1.15.01 . 22 26.050.000,00 0,00 0,00

26.050.000,00Pemetaan pasar tradisonal dan pembuatan profil pasartradisional

1.15 . 1.15.01 . 22 . 08 26.050.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.250.000,00 8.250.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00 17.800.000,00 0,00 0,00

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima danAsongan

356.200.000,001.15 . 1.15.01 . 23 356.200.000,00 0,00 0,00

36.850.000,00Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima danAsongan

1.15 . 1.15.01 . 23 . 01 36.850.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.850.000,00 32.850.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 90

Page 109: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.15 . 1.15.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

296.000.000,00Pembinaan dan Pengawasan pedagang pasar pagi kotakualasimpang

1.15 . 1.15.01 . 23 . 02 296.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 271.800.000,00 271.800.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.200.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00

23.350.000,00Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima danasongan

1.15 . 1.15.01 . 23 . 03 23.350.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.850.000,00 9.850.000,00 0,00 0,00

Program Pendataan, Pemantauan dan PengembanganUsaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

26.700.000,001.15 . 1.15.01 . 24 26.700.000,00 0,00 0,00

26.700.000,00Evaluasi 9 Bahan Pokok dan 27 Bahan strategis1.15 . 1.15.01 . 24 . 02 26.700.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,00 21.300.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 55.500.000,001.15 . 1.15.01 . 26 55.500.000,00 0,00 0,00

27.750.000,00Pelatihan bordir1.15 . 1.15.01 . 26 . 05 27.750.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.350.000,00 8.350.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00

27.750.000,00Pelatihan bubut1.15 . 1.15.01 . 26 . 07 27.750.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.350.000,00 8.350.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00

Program Pendataan dan Pembinaan IndustriMenengah dan Industri Kecil Menengah

609.500.000,001.15 . 1.15.01 . 27 609.500.000,00 0,00 0,00

86.000.000,00Pemberdayaan industri rumah tangga dan kerajinanbidang ILMEA

1.15 . 1.15.01 . 27 . 03 86.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00

367.500.000,00Pemberdayaan Industri rumah tangga dan kerajinanbidang pangan

1.15 . 1.15.01 . 27 . 04 367.500.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 367.500.000,00 367.500.000,00 0,00 0,00

96.000.000,00Pemberdayaan industri rumah tangga dan kerajinanbidang IKHH

1.15 . 1.15.01 . 27 . 05 96.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00Pemberdayaan Industri rumah tangga dan kerajinanbidang industri kreatif

1.15 . 1.15.01 . 27 . 06 60.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Sentra -sentra IndustriPotensial

365.800.000,001.15 . 1.15.01 . 28 365.800.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 91

Page 110: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

365.800.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung IndustriKecil dan Menengah

1.15 . 1.15.01 . 28 . 01 365.800.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365.800.000,00 365.800.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 900.000.000,001.15 . 1.15.01 . 31 900.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Promosi Hasil Kerajinan Daerah1.15 . 1.15.01 . 31 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.200.000,00 32.200.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.800.000,00 67.800.000,00 0,00 0,00

800.000.000,00Pelaksanaan Kegiatan Dekranas1.15 . 1.15.01 . 31 . 05 800.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 181.350.000,00 181.350.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 582.300.000,00 582.300.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.350.000,00 36.350.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan data dan Informasi 44.850.000,001.15 . 1.15.01 . 32 44.850.000,00 0,00 0,00

44.850.000,00Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhanpenyusunan dokumen perencanaan

1.15 . 1.15.01 . 32 . 01 44.850.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 0,001.15 . 1.15.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.400.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00

Program Bidang Sarana Perdagangan 6.144.870.000,001.15 . 1.15.01 . 33 5.095.463.700,00 (1.049.406.300,00) (17,08)

5.279.870.000,00Pembangunan Pasar Rakyat (DAK)1.15 . 1.15.01 . 33 . 01 5.095.463.700,00 (184.406.300,00) (3,49)

1.15 . 1.15.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.316.300,00 100.000.000,00 22.683.700,00 29,341.15 . 1.15.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.202.553.700,00 4.995.463.700,00 (207.090.000,00) (3,98)

865.000.000,00Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal(DAK)

1.15 . 1.15.01 . 33 . 02 0,00 (865.000.000,00) (100,00)

1.15 . 1.15.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 865.000.000,00 0,00 (865.000.000,00) (100,00)

Program Peningkatan Kapasitas Iptek SistemProduksi

70.000.000,001.15 . 1.15.01 . 34 70.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi1.15 . 1.15.01 . 34 . 01 70.000.000,00 0,00 0,00

1.15 . 1.15.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (12.826.141.470,00) (11.378.405.170,00) 1.447.736.300,00 (11,29)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 92

Page 111: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 93

Page 112: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 17 Urusan Wajib KebudayaanOrganisasi : 1 . 17 . 01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGASub Unit Organisasi : 1 . 17 . 01 . 01 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 9.215.432.724,001.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 10.088.770.084,00 873.337.360,00 9,48

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.461.118.910,001.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.439.168.910,00 (21.950.000,00) (0,89)

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.461.118.910,00 (0,89)2.439.168.910,00 (21.950.000,00)

BELANJA LANGSUNG 6.754.313.814,001.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 7.649.601.174,00 895.287.360,00 13,26

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 414.810.000,001.17 . 1.17.01 . 01 531.810.000,00 117.000.000,00 28,21

37.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 70.500.000,00 33.000.000,00 88,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 70.500.000,00 33.000.000,00 88,00

12.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 03 12.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

34.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 66.000.000,00 32.000.000,00 94,12

1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 66.000.000,00 32.000.000,00 94,12

26.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 26.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 25.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 10.000.000,00 2.000.000,00 25,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 10.000.000,00 2.000.000,00 25,00

33.350.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 33.350.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.350.000,00 33.350.000,00 0,00 0,00

90.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 140.000.000,00 50.000.000,00 55,56

1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 140.000.000,00 50.000.000,00 55,56

10.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 10.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 94

Page 113: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

138.960.000,00Penyediaan jasa pendukung tata usaha kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 20 138.960.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138.960.000,00 138.960.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119.999.510,001.17 . 1.17.01 . 02 119.999.510,00 0,00 0,00

45.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 09 45.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

74.999.510,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 74.999.510,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.999.510,00 74.999.510,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.000.000,001.17 . 1.17.01 . 06 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 340.000.000,001.17 . 1.17.01 . 07 936.120.000,00 596.120.000,00 175,33

215.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan1.17 . 1.17.01 . 07 . 08 315.000.000,00 100.000.000,00 46,51

1.17 . 1.17.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.280.000,00 57.280.000,00 10.000.000,00 21,151.17 . 1.17.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167.720.000,00 257.720.000,00 90.000.000,00 53,66

50.000.000,00Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda1.17 . 1.17.01 . 07 . 09 146.120.000,00 96.120.000,00 192,24

1.17 . 1.17.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 28.000.000,00 25.000.000,00 833,331.17 . 1.17.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 118.120.000,00 71.120.000,00 151,32

75.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan1.17 . 1.17.01 . 07 . 10 475.000.000,00 400.000.000,00 533,33

1.17 . 1.17.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 99.500.000,00 96.500.000,00 3.216,671.17 . 1.17.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 375.500.000,00 303.500.000,00 421,53

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 2.836.948.400,001.17 . 1.17.01 . 08 2.921.348.400,00 84.400.000,00 2,98

140.000.000,00Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 140.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga FutsalPelajar Aceh Tamiang

1.17 . 1.17.01 . 08 . 03 60.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00 35.400.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00Kegiatan Penyelenggaraan Turnamen Bulu Tangkis1.17 . 1.17.01 . 08 . 04 75.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 95

Page 114: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.17 . 1.17.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.800.000,00 44.800.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Penyelenggaraan Lomba Lari Maraton 10 km Putra/5 kmPutri

1.17 . 1.17.01 . 08 . 05 100.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.800.000,00 47.800.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.200.000,00 52.200.000,00 0,00 0,00

42.000.000,00Penyelenggaraan Turnamen Bola Voli1.17 . 1.17.01 . 08 . 06 42.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga YangBerdedikasi dan Berprestasi

1.17 . 1.17.01 . 08 . 07 60.000.000,00 (90.000.000,00) (60,00)

1.17 . 1.17.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146.500.000,00 56.500.000,00 (90.000.000,00) (61,43)

100.000.000,00Olahraga Massal Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat1.17 . 1.17.01 . 08 . 09 29.400.000,00 (70.600.000,00) (70,60)

1.17 . 1.17.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.200.000,00 8.700.000,00 (15.500.000,00) (64,05)1.17 . 1.17.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.800.000,00 20.700.000,00 (55.100.000,00) (72,69)

165.000.000,00Pemusatan Latihan TC Pekan Olahraga Pelajar Daerah(POPDA)

1.17 . 1.17.01 . 08 . 10 165.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.150.000,00 21.150.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.850.000,00 143.850.000,00 0,00 0,00

235.000.000,00Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)1.17 . 1.17.01 . 08 . 11 425.000.000,00 190.000.000,00 80,85

1.17 . 1.17.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.950.000,00 60.875.000,00 50.925.000,00 511,811.17 . 1.17.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.050.000,00 364.125.000,00 139.075.000,00 61,80

150.000.000,00Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan OlahragawanBerbakat

1.17 . 1.17.01 . 08 . 12 90.000.000,00 (60.000.000,00) (40,00)

1.17 . 1.17.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.500.000,00 18.800.000,00 (33.700.000,00) (64,19)1.17 . 1.17.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.500.000,00 71.200.000,00 (26.300.000,00) (26,97)

900.000.000,00Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi DitingkatDaerah

1.17 . 1.17.01 . 08 . 13 900.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 37.000.000,00 37.000.000,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000.000,00 863.000.000,00 (37.000.000,00) (4,11)

40.000.000,00Kegiatan Kejuaraan Balap Motor Grass Track Bupati AcehTamiang Cup

1.17 . 1.17.01 . 08 . 14 40.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000,00 23.600.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Aceh Tamiang Fun Cross Country Bike1.17 . 1.17.01 . 08 . 15 50.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 96

Page 115: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.17 . 1.17.01 . 08 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Turnamen Kasti se-Kecamatan Kejuruan Muda1.17 . 1.17.01 . 08 . 19 40.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Kegiatan Turnamen Kasti Perempuan se-KecamatanTamiang Hulu

1.17 . 1.17.01 . 08 . 21 30.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Kegiatan Turnamen Sepak Bola antar SSB se-AcehTamiang

1.17 . 1.17.01 . 08 . 22 50.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Kegiatan Turnamen Bola Kaki Kec. Rantau1.17 . 1.17.01 . 08 . 24 50.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00

19.999.400,00Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Bela Diri1.17 . 1.17.01 . 08 . 30 19.999.400,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.999.400,00 19.999.400,00 0,00 0,00

49.994.000,00Kegiatan Pengadaan Bola Kaki dan Bola Volley1.17 . 1.17.01 . 08 . 31 49.994.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.994.000,00 49.994.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Kegiatan Perlombaan Renang Antar Pelajar1.17 . 1.17.01 . 08 . 32 40.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 0,00

99.980.000,00Kegiatan Safety Riding dan Kontes Modifikasi Motor1.17 . 1.17.01 . 08 . 33 99.980.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.980.000,00 75.980.000,00 0,00 0,00

149.975.000,00Kegiatan Kejuaraan Daerah Balap Motor1.17 . 1.17.01 . 08 . 34 149.975.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.475.000,00 97.475.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Persatuan Olahraga Cacad Indonesia (PCI)1.17 . 1.17.01 . 08 . 35 100.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00

0,00Tamiang Fun Bike1.17 . 1.17.01 . 08 . 36 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 08 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,001.17 . 1.17.01 . 08 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 1.381.300.344,001.17 . 1.17.01 . 14 1.379.567.704,00 (1.732.640,00) (0,13)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 97

Page 116: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

149.996.964,00Peningkatan Pembangunan Sarana dan PrasaranaOlahraga

1.17 . 1.17.01 . 14 . 17 902.869.384,00 752.872.420,00 501,93

1.17 . 1.17.01 . 14 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.996.964,00 704.739.484,00 554.742.520,00 369,841.17 . 1.17.01 . 14 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 198.129.900,00 198.129.900,00 0,00

1.231.303.380,00Pemeliharaan rutin/berkela sarana dan prasarana olahraga1.17 . 1.17.01 . 14 . 18 476.698.320,00 (754.605.060,00) (61,29)

1.17 . 1.17.01 . 14 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 835.043.580,00 278.568.420,00 (556.475.160,00) (66,64)1.17 . 1.17.01 . 14 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 396.259.800,00 198.129.900,00 (198.129.900,00) (50,00)

Program Pengembangan Nilai Budaya 0,001.17 . 1.17.01 . 15 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

0,00Penelitian Arkeologis dan Historis1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 94.100.000,00 94.100.000,00 0,001.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 55.900.000,00 55.900.000,00 0,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,001.17 . 1.17.01 . 16 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00

0,00Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaankekayaan budaya

1.17 . 1.17.01 . 16 . 01 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

0,00Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalansejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

0,00Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya didaerah

1.17 . 1.17.01 . 16 . 11 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 20.750.000,00 20.750.000,00 0,001.17 . 1.17.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 19.250.000,00 19.250.000,00 0,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 400.000.000,001.17 . 1.17.01 . 17 466.500.000,00 66.500.000,00 16,63

150.000.000,00Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33)

1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.500.000,00 12.600.000,00 (10.900.000,00) (46,38)1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.500.000,00 87.400.000,00 (39.100.000,00) (30,91)

84.000.000,00Kegiatan Gita Bahana Nusantara (GBN)1.17 . 1.17.01 . 17 . 08 84.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.400.000,00 59.400.000,00 0,00 0,00

57.800.000,00Kegiatan festival lagu-lagu perjuangan dan nasionaltingkat SD dan SMP

1.17 . 1.17.01 . 17 . 09 57.800.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.300.000,00 39.300.000,00 0,00 0,00

108.200.000,00Kegiatan festival tari tradisional dan etnis-etnis tamiang1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 108.200.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 98

Page 117: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.800.000,00 99.800.000,00 0,00 0,00

0,00Keikutsertaan HUT TMII1.17 . 1.17.01 . 17 . 11 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 6.250.000,00 6.250.000,00 0,001.17 . 1.17.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.250.000,00 25.250.000,00 0,00

0,00Seleksi LASQI1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 4.900.000,00 4.900.000,00 0,001.17 . 1.17.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.100.000,00 25.100.000,00 0,00

0,00Keikutsertaan Sabang Fair1.17 . 1.17.01 . 17 . 13 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,001.17 . 1.17.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00

0,00Keikutsertaan Pagelaran Taman Safiatuddin1.17 . 1.17.01 . 17 . 14 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 8.850.000,00 8.850.000,00 0,001.17 . 1.17.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.150.000,00 16.150.000,00 0,00

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 796.255.560,001.17 . 1.17.01 . 21 621.255.560,00 (175.000.000,00) (21,98)

198.126.720,00Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pariwisata

1.17 . 1.17.01 . 21 . 01 198.126.720,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.126.720,00 198.126.720,00 0,00 0,00

200.000.000,00Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata1.17 . 1.17.01 . 21 . 02 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

1.17 . 1.17.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

100.000.000,00Kegiatan Perencanaan Tujuan Wisata1.17 . 1.17.01 . 21 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 16.050.000,00 16.050.000,00 0,001.17 . 1.17.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 83.950.000,00 (16.050.000,00) (16,05)

99.064.420,00Kegiatan Pembangunan Jalan Menuju Situs MakamSejarah

1.17 . 1.17.01 . 21 . 04 99.064.420,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.064.420,00 99.064.420,00 0,00 0,00

99.064.420,00Kegiatan Rehab Makam Pahlawan1.17 . 1.17.01 . 21 . 05 99.064.420,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 99.064.420,00 99.064.420,00 0,00 0,00

50.000.000,00Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara1.17 . 1.17.01 . 21 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia danProfesionalisme Bidang Pariwisata

1.17 . 1.17.01 . 21 . 07 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00

1.17 . 1.17.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 57.000.000,00 25.000.000,00 78,13

Program Pengembangan Kebijakan dan ManajemenOlahraga

385.000.000,001.17 . 1.17.01 . 22 385.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 99

Page 118: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

385.000.000,00Kegiatan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga1.17 . 1.17.01 . 22 . 01 385.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 208.000.000,00 208.000.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.000.000,00 177.000.000,00 0,00 0,00

Program Peringatan Hari-hari Besar 65.000.000,001.17 . 1.17.01 . 23 65.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Kegiatan Peringatan Hari Olahraga Nasional1.17 . 1.17.01 . 23 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda1.17 . 1.17.01 . 23 . 02 45.000.000,00 0,00 0,00

1.17 . 1.17.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 0,001.17 . 1.17.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.215.432.724,00) (10.088.770.084,00) (873.337.360,00) 9,48

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 100

Page 119: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriOrganisasi : 1 . 19 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATSub Unit Organisasi : 1 . 19 . 01 . 01 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 7.081.837.859,001.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 8.681.090.759,00 1.599.252.900,00 22,58

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.788.177.975,001.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.670.559.975,00 (117.618.000,00) (6,58)

1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.788.177.975,00 (6,58)1.670.559.975,00 (117.618.000,00)

BELANJA LANGSUNG 5.293.659.884,001.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 7.010.530.784,00 1.716.870.900,00 32,43

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 672.869.984,001.19 . 1.19.01 . 01 840.269.984,00 167.400.000,00 24,88

9.420.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 9.420.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.420.000,00 9.420.000,00 0,00 0,00

73.800.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 73.800.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.800.000,00 73.800.000,00 0,00 0,00

99.800.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 151.400.000,00 51.600.000,00 51,70

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.200.000,00 94.800.000,00 51.600.000,00 119,441.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.600.000,00 56.600.000,00 0,00 0,00

79.100.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 94.900.000,00 15.800.000,00 19,97

1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.100.000,00 94.900.000,00 15.800.000,00 19,97

7.200.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 7.200.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 18.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.750.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 18.750.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 0,00

7.999.992,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 7.999.992,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 101

Page 120: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.999.992,00 7.999.992,00 0,00 0,00

52.800.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 52.800.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 0,00

7.999.992,00Penyediaan bahan logistik kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 7.999.992,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.999.992,00 7.999.992,00 0,00 0,00

37.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 37.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 170.000.000,00 100.000.000,00 142,86

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 170.000.000,00 100.000.000,00 142,86

50.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 50.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

141.000.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 141.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141.000.000,00 141.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 451.000.000,001.19 . 1.19.01 . 02 517.510.000,00 66.510.000,00 14,75

300.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 300.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 25.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.860.000,00 4.860.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.140.000,00 20.140.000,00 0,00 0,00

46.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 112.510.000,00 66.510.000,00 144,59

1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,001.19 . 1.19.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 46.000.000,00 52.510.000,00 6.510.000,00 14,15

80.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 42 80.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan disiplin aparatur 899.899.900,001.19 . 1.19.01 . 03 885.179.800,00 (14.720.100,00) (1,64)

899.899.900,00Pengadaan Pakaian Seragam Linmas Lengkap1.19 . 1.19.01 . 03 . 06 885.179.800,00 (14.720.100,00) (1,64)

1.19 . 1.19.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 899.899.900,00 885.179.800,00 (14.720.100,00) (1,64)

Program peningkatan keamanan dan kenyamananlingkungan

510.000.000,001.19 . 1.19.01 . 15 1.555.520.000,00 1.045.520.000,00 205,00

210.000.000,00Fasilitasi Rapat Kerja Bidang Politik dan Keamanan1.19 . 1.19.01 . 15 . 07 210.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 195.000.000,00 195.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 102

Page 121: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.19 . 1.19.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00Operasional Kominda1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 200.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Forum Bela Negara1.19 . 1.19.01 . 15 . 17 100.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.200.000,00 88.200.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00

0,00Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan TahapanPemilukada Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabupbagi Perangkat Kecamatan dan Kampung

1.19 . 1.19.01 . 15 . 18 200.520.000,00 200.520.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 43.200.000,00 43.200.000,00 0,001.19 . 1.19.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 157.320.000,00 157.320.000,00 0,00

0,00Apel Terpadu dan Pembekalan Anggota Linmas1.19 . 1.19.01 . 15 . 19 180.181.000,00 180.181.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 12.200.000,00 12.200.000,00 0,001.19 . 1.19.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 167.981.000,00 167.981.000,00 0,00

0,00Peningkatan Satuan Linmas1.19 . 1.19.01 . 15 . 20 514.819.000,00 514.819.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 514.819.000,00 514.819.000,00 0,00

0,00Biaya Operasional Kegiatan HARKAMTIBNAS yangditingkatkan dalam Wilayah Kabupaten Aceh TamiangTahun 2016

1.19 . 1.19.01 . 15 . 22 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Program pemeliharaan kantrantibmas danpencegahan tindak kriminal

161.600.000,001.19 . 1.19.01 . 16 308.161.000,00 146.561.000,00 90,69

161.600.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PemantauanKetersediaan Beras dan Bahan Pokok

1.19 . 1.19.01 . 16 . 07 161.600.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145.200.000,00 145.200.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00

0,00Operasional Posko Sentra GAKKUMDU Pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati AcehTamiang Tahun 2017

1.19 . 1.19.01 . 16 . 08 146.561.000,00 146.561.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 146.561.000,00 146.561.000,00 0,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan 600.650.000,001.19 . 1.19.01 . 17 641.050.000,00 40.400.000,00 6,73

12.600.000,00Fasilitasi Operasional Sekretariat FKUB Tingkat Kabupaten1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 53.000.000,00 40.400.000,00 320,63

1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 35.520.000,00 35.520.000,00 0,001.19 . 1.19.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000,00 17.480.000,00 4.880.000,00 38,73

61.850.000,00Sosialisasi Peningkatan Toleransi dan kerukunan DalamKehidupan Beragama

1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 61.850.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 103

Page 122: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.750.000,00 48.750.000,00 0,00 0,00

275.250.000,00Fasilitasi Operasional FPK Tingkat Kabupaten1.19 . 1.19.01 . 17 . 06 275.250.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 228.000.000,00 228.000.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.250.000,00 47.250.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Warga NegaraAsing/ NGO

1.19 . 1.19.01 . 17 . 08 40.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 0,00

67.350.000,00Sosialisasi Pembauran Etnis Suku, Agama, Ras danPenguatan Pendidikan Kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 17 . 09 67.350.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.450.000,00 53.450.000,00 0,00 0,00

143.600.000,00Komsos Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara1.19 . 1.19.01 . 17 . 10 143.600.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.200.000,00 97.200.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.400.000,00 46.400.000,00 0,00 0,00

Program kemitraan pengembangan wawasankebangsaan

392.100.000,001.19 . 1.19.01 . 18 392.100.000,00 0,00 0,00

182.000.000,00Operasional Sekretariat FKDM1.19 . 1.19.01 . 18 . 04 182.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93.600.000,00 93.600.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.400.000,00 88.400.000,00 0,00 0,00

143.700.000,00Fasilitas Operasional Tim Koordinasi Pengawasan AliranKepercayaan

1.19 . 1.19.01 . 18 . 05 143.700.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.100.000,00 62.100.000,00 0,00 0,00

66.400.000,00Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakatyang Menyimpang di Masyarakat dalam Kabupaten AcehTamiang

1.19 . 1.19.01 . 18 . 06 66.400.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.900.000,00 17.900.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjagaketertiban dan keamanan

495.750.000,001.19 . 1.19.01 . 19 495.750.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Rapat Koordinasi Penanganan Gangguan KeamananDalam Negeri

1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

95.750.000,00Pembinaan Teritorial1.19 . 1.19.01 . 19 . 03 95.750.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 104

Page 123: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.19 . 1.19.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.050.000,00 77.050.000,00 0,00 0,00

90.000.000,00Persiapan Potensi Pertahanan Wilayah1.19 . 1.19.01 . 19 . 04 90.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00Fasilitasi Tim Terpadu Pengendalian Keamanan DalamNegeri

1.19 . 1.19.01 . 19 . 05 300.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 197.400.000,00 197.400.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.600.000,00 102.600.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pemberantasan penyakitmasyarakat (pekat)

339.700.000,001.19 . 1.19.01 . 20 657.900.000,00 318.200.000,00 93,67

50.000.000,00Sosialisasi Pertemuan Dengan Ulama Dalam UpayaPemberantasan Narkoba

1.19 . 1.19.01 . 20 . 09 50.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.700.000,00 12.700.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.300.000,00 37.300.000,00 0,00 0,00

243.850.000,00Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba1.19 . 1.19.01 . 20 . 11 243.850.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.850.000,00 198.850.000,00 0,00 0,00

45.850.000,00Peringatan Hari Madat Sedunia1.19 . 1.19.01 . 20 . 12 45.850.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.850.000,00 45.850.000,00 0,00 0,00

0,00Operasional Badan Narkotika (Transisi)1.19 . 1.19.01 . 20 . 13 318.200.000,00 318.200.000,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 137.200.000,00 137.200.000,00 0,001.19 . 1.19.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 134.500.000,00 134.500.000,00 0,001.19 . 1.19.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00

Program pendidikan politik masyarakat 559.650.000,001.19 . 1.19.01 . 21 559.650.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Operasional Tim Verifikasi Penyaluran Bantuan KeuanganKepada Partai Politik

1.19 . 1.19.01 . 21 . 08 25.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.700.000,00 10.700.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Pengurus Ormas1.19 . 1.19.01 . 21 . 19 60.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.600.000,00 17.600.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.400.000,00 42.400.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Ormas1.19 . 1.19.01 . 21 . 20 25.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pelatihan Penguatan Pendidikan Politik bagi PengurusPartai Politik

1.19 . 1.19.01 . 21 . 21 50.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 105

Page 124: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.19 . 1.19.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 0,00

399.650.000,00Fasilitasi Kegiatan Badan Reintegrasi Aceh (BRA)1.19 . 1.19.01 . 21 . 22 399.650.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 211.200.000,00 211.200.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 21 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188.450.000,00 188.450.000,00 0,00 0,00

Program Perlindungan Masyarakat 210.440.000,001.19 . 1.19.01 . 27 157.440.000,00 (53.000.000,00) (25,19)

157.440.000,00Peningkatan Koordinasi Antar Perangkat Kampung danAparat Keamanan

1.19 . 1.19.01 . 27 . 03 157.440.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.800.000,00 58.800.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.640.000,00 98.640.000,00 0,00 0,00

53.000.000,00Peringatan HUT Linmas1.19 . 1.19.01 . 27 . 04 0,00 (53.000.000,00) (100,00)

1.19 . 1.19.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 0,00 (1.650.000,00) (100,00)1.19 . 1.19.01 . 27 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.350.000,00 0,00 (51.350.000,00) (100,00)

SURPLUS / (DEFISIT) (7.081.837.859,00) (8.681.090.759,00) (1.599.252.900,00) 22,58

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 106

Page 125: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriOrganisasi : 1 . 19 . 02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAHSub Unit Organisasi : 1 . 19 . 02 . 01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 4.531.457.700,001.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 4.969.409.700,00 437.952.000,00 9,66

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.393.694.250,001.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 1.599.796.250,00 206.102.000,00 14,79

1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.393.694.250,00 14,791.599.796.250,00 206.102.000,00

BELANJA LANGSUNG 3.137.763.450,001.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 5 . 2 3.369.613.450,00 231.850.000,00 7,39

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.830.220.000,001.19 . 1.19.02 . 01 2.963.630.000,00 133.410.000,00 4,71

5.700.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 5.700.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

11.400.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 81.400.000,00 70.000.000,00 614,04

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 81.400.000,00 70.000.000,00 614,04

14.250.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 14.250.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00

5.700.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 18.200.000,00 12.500.000,00 219,30

1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 18.200.000,00 12.500.000,00 219,30

5.700.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 5.700.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.700.000,00 5.700.000,00 0,00 0,00

4.750.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 4.750.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00

3.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 3.800.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 107

Page 126: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00

9.500.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 9.500.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00

711.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 711.000.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 711.000.000,00 711.000.000,00 0,00 0,00

57.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 107.910.000,00 50.910.000,00 89,32

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 107.910.000,00 50.910.000,00 89,32

1.986.420.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 1.986.420.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.986.420.000,00 1.986.420.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.900.000,001.19 . 1.19.02 . 02 98.900.000,00 0,00 0,00

14.250.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 09 14.250.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00

11.400.000,00Pengadaan mebeleur1.19 . 1.19.02 . 02 . 10 11.400.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00

73.250.000,00Pengadaan Peralatan Mesin1.19 . 1.19.02 . 02 . 46 73.250.000,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.250.000,00 73.250.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,001.19 . 1.19.02 . 06 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerjakeuangan

1.19 . 1.19.02 . 06 . 05 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamananlingkungan

208.643.450,001.19 . 1.19.02 . 15 258.643.450,00 50.000.000,00 23,96

208.643.450,00Oprasional Satpol PP1.19 . 1.19.02 . 15 . 11 208.643.450,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 199.450.000,00 199.450.000,00 0,00 0,001.19 . 1.19.02 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.193.450,00 9.193.450,00 0,00 0,00

0,00Operasional Pengamanan Aset Daerah1.19 . 1.19.02 . 15 . 21 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,001.19 . 1.19.02 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

0,00Operasional Pemilihan Kepala Daerah1.19 . 1.19.02 . 15 . 23 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

Program Pengembangan Dan Penegakan SyariatIslam

0,001.19 . 1.19.02 . 24 45.440.000,00 45.440.000,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 108

Page 127: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

0,00Operasional WH1.19 . 1.19.02 . 24 . 02 45.440.000,00 45.440.000,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 43.440.000,00 43.440.000,00 0,001.19 . 1.19.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Program Tempat Penitipan Ternak 0,001.19 . 1.19.02 . 25 0,00 0,00 0,00

0,00Pengamanan Tempat Penitipan Ternak1.19 . 1.19.02 . 25 . 01 0,00 0,00 0,00

1.19 . 1.19.02 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.531.457.700,00) (4.969.409.700,00) (437.952.000,00) 9,66

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 109

Page 128: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 01 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATENSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 . 01 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 20.340.046.103,001.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 21.559.591.103,00 1.219.545.000,00 6,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.056.341.815,001.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.999.241.815,00 (57.100.000,00) (1,87)

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.056.341.815,00 (1,87)2.999.241.815,00 (57.100.000,00)

BELANJA LANGSUNG 17.283.704.288,001.20 . 1.20.01 . 01 . 01 . 5 . 2 18.560.349.288,00 1.276.645.000,00 7,39

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.319.314.000,001.20 . 1.20.01 . 01 9.081.859.000,00 762.545.000,00 9,17

22.800.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.01 . 01 . 01 32.880.000,00 10.080.000,00 44,21

1.20 . 1.20.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 32.880.000,00 10.080.000,00 44,21

316.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.01 . 01 . 02 403.000.000,00 87.000.000,00 27,53

1.20 . 1.20.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 316.000.000,00 403.000.000,00 87.000.000,00 27,53

697.620.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.01 . 01 . 06 697.620.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 697.620.000,00 697.620.000,00 0,00 0,00

417.090.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.01 . 01 . 08 428.235.000,00 11.145.000,00 2,67

1.20 . 1.20.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 255.120.000,00 262.560.000,00 7.440.000,00 2,921.20 . 1.20.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161.970.000,00 165.675.000,00 3.705.000,00 2,29

55.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.01 . 01 . 09 75.000.000,00 20.000.000,00 36,36

1.20 . 1.20.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 75.000.000,00 20.000.000,00 36,36

210.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.01 . 01 . 10 210.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00

145.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.01 . 01 . 11 145.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00

36.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.01 . 01 . 12 36.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 110

Page 129: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.01 . 01 . 14 18.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

61.264.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.01 . 01 . 16 61.264.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.264.000,00 61.264.000,00 0,00 0,00

1.344.080.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.01 . 01 . 17 1.394.900.000,00 50.820.000,00 3,78

1.20 . 1.20.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.344.080.000,00 1.394.900.000,00 50.820.000,00 3,78

2.095.500.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.01 . 01 . 18 2.617.800.000,00 522.300.000,00 24,92

1.20 . 1.20.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.095.500.000,00 2.617.800.000,00 522.300.000,00 24,92

1.913.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.01 . 01 . 19 1.974.200.000,00 61.200.000,00 3,20

1.20 . 1.20.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 954.200.000,00 1.134.200.000,00 180.000.000,00 18,861.20 . 1.20.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 958.800.000,00 840.000.000,00 (118.800.000,00) (12,39)

60.000.000,00Penyediaan Jasa Keamanan dan Kenyamanan Kantor1.20 . 1.20.01 . 01 . 22 60.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

927.960.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.01 . 01 . 51 927.960.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 927.960.000,00 927.960.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.287.490.288,001.20 . 1.20.01 . 02 1.365.490.288,00 78.000.000,00 6,06

90.900.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.01 . 02 . 05 90.900.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90.900.000,00 90.900.000,00 0,00 0,00

198.970.000,00Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.01 . 02 . 10 248.970.000,00 50.000.000,00 25,13

1.20 . 1.20.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198.970.000,00 248.970.000,00 50.000.000,00 25,13

510.732.288,00Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.01 . 02 . 14 538.732.288,00 28.000.000,00 5,48

1.20 . 1.20.01 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 510.732.288,00 538.732.288,00 28.000.000,00 5,48

191.900.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.01 . 02 . 42 191.900.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 191.900.000,00 191.900.000,00 0,00 0,00

119.988.000,00Pembangunan Tempat Parkir1.20 . 1.20.01 . 02 . 59 119.988.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 02 . 59 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 119.988.000,00 119.988.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00Pembangunan Taman Air Mancur1.20 . 1.20.01 . 02 . 71 175.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 02 . 71 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan disiplin aparatur 181.800.000,001.20 . 1.20.01 . 03 181.800.000,00 0,00 0,00

181.800.000,00Pengadaan Pakaian Dinas PDH1.20 . 1.20.01 . 03 . 06 181.800.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 111

Page 130: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.01 . 03 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.800.000,00 181.800.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

270.000.000,001.20 . 1.20.01 . 05 320.000.000,00 50.000.000,00 18,52

270.000.000,00Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.01 . 05 . 46 320.000.000,00 50.000.000,00 18,52

1.20 . 1.20.01 . 05 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.000.000,00 320.000.000,00 50.000.000,00 18,52

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

105.200.000,001.20 . 1.20.01 . 06 105.200.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.01 . 06 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

95.200.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.01 . 06 . 04 95.200.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91.200.000,00 91.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilanrakyat daerah

6.511.900.000,001.20 . 1.20.01 . 15 6.783.000.000,00 271.100.000,00 4,16

241.900.000,00Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.01 . 15 . 01 291.900.000,00 50.000.000,00 20,67

1.20 . 1.20.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241.900.000,00 291.900.000,00 50.000.000,00 20,67

60.000.000,00Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahdaerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.01 . 15 . 02 60.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,001.20 . 1.20.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 27.000.000,00 (33.000.000,00) (55,00)

52.000.000,00Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.01 . 15 . 04 52.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00

911.850.000,00Kegiatan Reses1.20 . 1.20.01 . 15 . 05 911.850.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 895.650.000,00 895.650.000,00 0,00 0,00

1.860.000.000,00Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.01 . 15 . 07 2.560.000.000,00 700.000.000,00 37,63

1.20 . 1.20.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.860.000.000,00 2.560.000.000,00 700.000.000,00 37,63

235.000.000,00Pembentukan Rancangan Qanun Inisiatif DewanKabupaten Aceh Tamiang

1.20 . 1.20.01 . 15 . 10 185.000.000,00 (50.000.000,00) (21,28)

1.20 . 1.20.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213.000.000,00 163.000.000,00 (50.000.000,00) (23,47)

170.350.000,00Pergantian Antar Waktu1.20 . 1.20.01 . 15 . 18 170.350.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 112

Page 131: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.350.000,00 165.350.000,00 0,00 0,00

1.450.800.000,00Kunjungan Kerja Anggota Dewan Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.01 . 15 . 19 885.800.000,00 (565.000.000,00) (38,94)

1.20 . 1.20.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.450.800.000,00 885.800.000,00 (565.000.000,00) (38,94)

1.170.000.000,00Kunjungan Kerja Anggota Dewan Ke Dalam Daerah1.20 . 1.20.01 . 15 . 23 1.036.500.000,00 (133.500.000,00) (11,41)

1.20 . 1.20.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.170.000.000,00 1.036.500.000,00 (133.500.000,00) (11,41)

60.000.000,00Pengadaan Buku Hukum1.20 . 1.20.01 . 15 . 24 60.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00Penjaringan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang1.20 . 1.20.01 . 15 . 25 300.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.600.000,00 29.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.400.000,00 270.400.000,00 0,00 0,00

0,00Pelantikan Pimpinan DPRK1.20 . 1.20.01 . 15 . 27 150.600.000,00 150.600.000,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 38.200.000,00 38.200.000,00 0,001.20 . 1.20.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 112.400.000,00 112.400.000,00 0,00

0,00Penyampaian Visi dan Misi Kepala dan Wakil KepalaDaerah

1.20 . 1.20.01 . 15 . 28 119.000.000,00 119.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 17.750.000,00 17.750.000,00 0,001.20 . 1.20.01 . 15 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 101.250.000,00 101.250.000,00 0,00

Program Pengembangan Komunikasi dan MediaMassa

608.000.000,001.20 . 1.20.01 . 76 723.000.000,00 115.000.000,00 18,91

608.000.000,00Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasidan Informasi

1.20 . 1.20.01 . 76 . 01 723.000.000,00 115.000.000,00 18,91

1.20 . 1.20.01 . 76 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.01 . 76 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 573.800.000,00 688.800.000,00 115.000.000,00 20,04

SURPLUS / (DEFISIT) (20.340.046.103,00) (21.559.591.103,00) (1.219.545.000,00) 6,00

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 113

Page 132: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 01 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATENSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 01 . 02 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 6.862.315.185,001.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 7.074.306.035,00 211.990.850,00 3,09

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.862.315.185,001.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 7.074.306.035,00 211.990.850,00 3,09

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.862.315.185,00 3,097.074.306.035,00 211.990.850,00

SURPLUS / (DEFISIT) (6.862.315.185,00) (7.074.306.035,00) (211.990.850,00) 3,09

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 114

Page 133: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 02 SEKRETARIAT MPUSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 02 . 01 SEKRETARIAT MPU

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 2.550.586.420,001.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 2.527.536.420,00 (23.050.000,00) (0,90)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 626.406.420,001.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 535.906.420,00 (90.500.000,00) (14,45)

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 626.406.420,00 (14,45)535.906.420,00 (90.500.000,00)

BELANJA LANGSUNG 1.924.180.000,001.20 . 1.20.02 . 01 . 01 . 5 . 2 1.991.630.000,00 67.450.000,00 3,51

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.711.180.000,001.20 . 1.20.02 . 01 1.818.630.000,00 107.450.000,00 6,28

2.400.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.02 . 01 . 01 2.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

23.300.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.02 . 01 . 02 24.100.000,00 800.000,00 3,43

1.20 . 1.20.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.300.000,00 24.100.000,00 800.000,00 3,43

54.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.02 . 01 . 06 55.350.000,00 1.350.000,00 2,50

1.20 . 1.20.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 55.350.000,00 1.350.000,00 2,50

2.400.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.02 . 01 . 08 2.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

6.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.02 . 01 . 09 6.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.02 . 01 . 10 8.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

14.200.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.02 . 01 . 11 14.200.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00

500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.02 . 01 . 12 500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 115

Page 134: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

40.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.02 . 01 . 13 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.02 . 01 . 15 4.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

30.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.02 . 01 . 17 40.500.000,00 10.000.000,00 32,79

1.20 . 1.20.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.500.000,00 40.500.000,00 10.000.000,00 32,79

50.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.02 . 01 . 18 92.800.000,00 42.800.000,00 85,60

1.20 . 1.20.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 92.800.000,00 42.800.000,00 85,60

1.475.880.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.02 . 01 . 51 1.470.380.000,00 (5.500.000,00) (0,37)

1.20 . 1.20.02 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.475.880.000,00 1.470.380.000,00 (5.500.000,00) (0,37)

0,00Penyediaan Jasa sewa gedung/kantor tempat1.20 . 1.20.02 . 01 . 59 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.02 . 01 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00

Program Pembinaan Syariat Islam 213.000.000,001.20 . 1.20.02 . 32 173.000.000,00 (40.000.000,00) (18,78)

38.000.000,00Sosialisasi Keputusan MUI Pusat dan Fatwa MPU AcehSerta Pengawasan Terhadap Aliran Menyimpang / Sesat

1.20 . 1.20.02 . 32 . 04 38.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.02 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.02 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pelatihan Kader Ulama1.20 . 1.20.02 . 32 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.02 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.02 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pemberdayaan Tokoh Ulama Perempuan1.20 . 1.20.02 . 32 . 10 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.02 . 32 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.02 . 32 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.250.000,00 35.250.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Bahsul Masail1.20 . 1.20.02 . 32 . 11 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.02 . 32 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.750.000,00 0,00 (10.750.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.02 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.250.000,00 0,00 (29.250.000,00) (100,00)

35.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Faham - faham Keagamaan1.20 . 1.20.02 . 32 . 12 35.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.02 . 32 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.500.000,00 19.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.02 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.550.586.420,00) (2.527.536.420,00) 23.050.000,00 (0,90)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 116

Page 135: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 117

Page 136: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAHSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 01 SEKRETARIAT DAERAH

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 65.800.000,001.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 65.800.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 65.800.000,001.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 65.800.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 65.800.000,00 0,0065.800.000,00 0,00

BELANJA 34.858.423.035,001.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 32.520.153.035,00 (2.338.270.000,00) (6,71)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 9.593.068.035,001.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 9.104.448.035,00 (488.620.000,00) (5,09)

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9.593.068.035,00 (5,09)9.104.448.035,00 (488.620.000,00)

BELANJA LANGSUNG 25.265.355.000,001.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 23.415.705.000,00 (1.849.650.000,00) (7,32)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.557.060.000,001.20 . 1.20.03 . 01 8.043.960.000,00 486.900.000,00 6,44

40.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00

369.700.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 369.700.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 369.700.000,00 369.700.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 250.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.000.000,00 152.000.000,00 0,00 0,00

740.380.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 774.780.000,00 34.400.000,00 4,65

1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 163.080.000,00 163.080.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 577.300.000,00 611.700.000,00 34.400.000,00 5,96

389.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 426.000.000,00 37.000.000,00 9,51

1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 257.000.000,00 282.000.000,00 25.000.000,00 9,731.20 . 1.20.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132.000.000,00 144.000.000,00 12.000.000,00 9,09

237.860.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 266.860.000,00 29.000.000,00 12,19

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 118

Page 137: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 166.260.000,00 166.260.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.600.000,00 100.600.000,00 29.000.000,00 40,50

90.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 90.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

112.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 132.500.000,00 20.000.000,00 17,78

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.500.000,00 132.500.000,00 20.000.000,00 17,78

178.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 178.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.000.000,00 178.000.000,00 0,00 0,00

54.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 77.000.000,00 23.000.000,00 42,59

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 77.000.000,00 23.000.000,00 42,59

150.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 200.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00

524.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 615.200.000,00 91.200.000,00 17,40

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 524.000.000,00 615.200.000,00 91.200.000,00 17,40

2.000.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 2.311.300.000,00 311.300.000,00 15,57

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000.000,00 2.311.300.000,00 311.300.000,00 15,57

825.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 896.000.000,00 71.000.000,00 8,61

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 279.600.000,00 279.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 545.400.000,00 616.400.000,00 71.000.000,00 13,02

1.246.620.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 51 1.246.620.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.246.620.000,00 1.246.620.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Rapat Teknis Pengendalian Kegiatan Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 01 . 65 20.000.000,00 (130.000.000,00) (86,67)

1.20 . 1.20.03 . 01 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 20.000.000,00 (130.000.000,00) (86,67)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.465.345.000,001.20 . 1.20.03 . 02 3.505.545.000,00 40.200.000,00 1,16

707.000.000,00Pengadaan mobil jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 04 424.200.000,00 (282.800.000,00) (40,00)

1.20 . 1.20.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 707.000.000,00 424.200.000,00 (282.800.000,00) (40,00)

207.500.000,00Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 207.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 207.500.000,00 207.500.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 150.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 119

Page 138: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

199.585.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 319.585.000,00 120.000.000,00 60,12

1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 199.585.000,00 319.585.000,00 120.000.000,00 60,12

0,00Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 02 . 19 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00 0,00

125.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 275.000.000,00 150.000.000,00 120,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000.000,00 275.000.000,00 150.000.000,00 120,00

343.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 345.400.000,00 2.000.000,00 0,58

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 343.400.000,00 345.400.000,00 2.000.000,00 0,58

255.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 235.000.000,00 (20.000.000,00) (7,84)

1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255.000.000,00 235.000.000,00 (20.000.000,00) (7,84)

1.127.860.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 1.127.860.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.600.000,00 57.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.070.260.000,00 1.070.260.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 44 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan disiplin aparatur 270.000.000,001.20 . 1.20.03 . 03 270.000.000,00 0,00 0,00

180.000.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Datok Penghulu1.20 . 1.20.03 . 03 . 11 180.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

90.000.000,00Penerapan e-kinerja1.20 . 1.20.03 . 03 . 12 90.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 03 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

1.104.800.000,001.20 . 1.20.03 . 05 1.458.650.000,00 353.850.000,00 32,03

150.000.000,00Peningkatan Peran Dharma Wanita1.20 . 1.20.03 . 05 . 43 200.000.000,00 50.000.000,00 33,33

1.20 . 1.20.03 . 05 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.000.000,00 38.200.000,00 7.200.000,00 23,231.20 . 1.20.03 . 05 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.600.000,00 147.400.000,00 42.800.000,00 40,921.20 . 1.20.03 . 05 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 120

Page 139: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

40.000.000,00workshop Pemerintahan Kampung Tingkat Provinsi danNasional

1.20 . 1.20.03 . 05 . 54 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Diklat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah1.20 . 1.20.03 . 05 . 55 16.000.000,00 (34.000.000,00) (68,00)

1.20 . 1.20.03 . 05 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 16.000.000,00 (34.000.000,00) (68,00)

80.000.000,00Bimtek dan Diklat Aparatur Penyusunan, Pengendalian,Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan AdministrasiPembangunan

1.20 . 1.20.03 . 05 . 56 20.000.000,00 (60.000.000,00) (75,00)

1.20 . 1.20.03 . 05 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 20.000.000,00 (60.000.000,00) (75,00)

71.400.000,00Sosialisasi Peraturan Pengadaan Tanah1.20 . 1.20.03 . 05 . 57 71.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.250.000,00 12.250.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 05 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.150.000,00 59.150.000,00 0,00 0,00

180.000.000,00Pembinaan Desa/Kampung Sadar Hukum1.20 . 1.20.03 . 05 . 58 184.000.000,00 4.000.000,00 2,22

1.20 . 1.20.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 59.500.000,00 (500.000,00) (0,83)1.20 . 1.20.03 . 05 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 124.500.000,00 4.500.000,00 3,75

58.400.000,00Sosialisasi Peraturan Tentang Administrasi Pemerintahan1.20 . 1.20.03 . 05 . 59 44.400.000,00 (14.000.000,00) (23,97)

1.20 . 1.20.03 . 05 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.150.000,00 13.150.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 05 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.250.000,00 31.250.000,00 (14.000.000,00) (30,94)

150.000.000,00Penyuluhan Hukum Bagi Siswa SMP,SMA/MA dan SMKdalam kabupaten Aceh Tamiang

1.20 . 1.20.03 . 05 . 60 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.200.000,00 70.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 05 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.800.000,00 79.800.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00Pembinaan PPNSD Pemkab. Aceh Tamiang1.20 . 1.20.03 . 05 . 61 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.050.000,00 40.050.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 05 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.950.000,00 34.950.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Kursus Singkat1.20 . 1.20.03 . 05 . 62 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 62 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Pembinaan Kinerja Aparatur (Anjab)1.20 . 1.20.03 . 05 . 63 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 05 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

0,00Pemyuluhan Hukum Bagi Aparatur Pemerintah Kampung1.20 . 1.20.03 . 05 . 66 227.850.000,00 227.850.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 96.720.000,00 96.720.000,00 0,001.20 . 1.20.03 . 05 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 131.130.000,00 131.130.000,00 0,00

0,00Pemyuluhan Hukum Bagi Aparatur Pemerintah KabupatenAceh Tamiang

1.20 . 1.20.03 . 05 . 69 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 121

Page 140: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.03 . 05 . 69 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 90.400.000,00 90.400.000,00 0,001.20 . 1.20.03 . 05 . 69 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 89.600.000,00 89.600.000,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

635.500.000,001.20 . 1.20.03 . 06 693.500.000,00 58.000.000,00 9,13

25.000.000,00Penyusunan Revisi Rencana Strategis1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00 20.100.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.900.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00

98.000.000,00Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan (RFK) KabupatenAceh Tamiang

1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 125.000.000,00 27.000.000,00 27,55

1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.600.000,00 80.600.000,00 27.000.000,00 50,37

220.000.000,00Pelaksanaan Sismontep Kabupaten Aceh Tamiang1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 227.000.000,00 7.000.000,00 3,18

1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 203.500.000,00 203.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00 23.500.000,00 7.000.000,00 42,42

141.000.000,00Pemantauan Khusus Kegiatan Dana Otsus dan DAKKabupaten Aceh Tamiang

1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 165.000.000,00 24.000.000,00 17,02

1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 76.000.000,00 24.000.000,00 46,15

51.500.000,00Penyusunan Penetapan Kinerja1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 51.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Penyusunan LAKIP1.20 . 1.20.03 . 06 . 11 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.200.000,00 60.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 433.000.000,001.20 . 1.20.03 . 10 423.800.000,00 (9.200.000,00) (2,12)

99.000.000,00Monitoring Pelaksanaan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg1.20 . 1.20.03 . 10 . 16 99.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 10 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.400.000,00 58.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.600.000,00 40.600.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Pengawasan Pupuk bersubsidi dan pestisida1.20 . 1.20.03 . 10 . 17 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 10 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.900.000,00 52.900.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.100.000,00 47.100.000,00 0,00 0,00

124.000.000,00Monitoring Pelaksanaan Pendistribusian Raskin RTS-PM1.20 . 1.20.03 . 10 . 18 124.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 10 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.900.000,00 36.900.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.100.000,00 87.100.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00Monitoring dan Evaluasi Perizinan1.20 . 1.20.03 . 10 . 19 50.800.000,00 (9.200.000,00) (15,33)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 122

Page 141: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.03 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 50.800.000,00 (9.200.000,00) (15,33)

50.000.000,00Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap PelayananUnit Layanan Pemda (SKM)

1.20 . 1.20.03 . 10 . 20 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 10 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.600.000,00 14.600.000,00 (9.000.000,00) (38,14)1.20 . 1.20.03 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.400.000,00 35.400.000,00 9.000.000,00 34,09

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepaladaerah/wakil kepala daerah

2.765.000.000,001.20 . 1.20.03 . 16 2.562.990.000,00 (202.010.000,00) (7,31)

75.000.000,00Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 63.990.000,00 (11.010.000,00) (14,68)

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 63.990.000,00 (11.010.000,00) (14,68)

310.000.000,00Penerimaan kunjungan kerja pejabatnegara/departemen/lembaga pemerintah nondepartemen/luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 310.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.000.000,00 310.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 0,00 (75.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)

100.000.000,00Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepaladaerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

685.000.000,00Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintahdaerah lainnya

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 685.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 685.000.000,00 685.000.000,00 0,00 0,00

240.000.000,00Rapat Rutin Perangkat Mukim dan Kampung1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 240.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222.800.000,00 222.800.000,00 0,00 0,00

1.055.000.000,00Operasional rumah tangga kepala Daerah dan WakilKepala Daerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 1.129.000.000,00 74.000.000,00 7,01

1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.055.000.000,00 1.129.000.000,00 74.000.000,00 7,01

150.000.000,00Operasional Forum Komunikasi dan Musyawarah PimpinanDaerah

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33)

1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 100.000.000,00 (50.000.000,00) (33,33)

75.000.000,00Inpeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kecamatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 35.000.000,00 (40.000.000,00) (53,33)

1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 20.000.000,00 (40.000.000,00) (66,67)

Program peningkatan sistem pengawasan internaldan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

140.000.000,001.20 . 1.20.03 . 20 195.000.000,00 55.000.000,00 39,29

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 123

Page 142: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

50.000.000,00Fasilitasi Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP)1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 14.300.000,00 (10.700.000,00) (42,80)1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 35.700.000,00 10.700.000,00 42,80

40.000.000,00Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)Untuk SKPK

1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Evaluasi Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kab. AcehTamiang

1.20 . 1.20.03 . 20 . 11 30.000.000,00 (20.000.000,00) (40,00)

1.20 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00 12.500.000,00 (3.500.000,00) (21,88)1.20 . 1.20.03 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 17.500.000,00 (16.500.000,00) (48,53)

0,00Fasilitasi Asistensi SKPK Kegiatan Pembangunan Daerah1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 63.450.000,00 63.450.000,00 0,001.20 . 1.20.03 . 20 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 11.550.000,00 11.550.000,00 0,00

Program Peningkatan Kerjasama Antar PemerintahDaerah

100.000.000,001.20 . 1.20.03 . 25 99.910.000,00 (90.000,00) (0,09)

100.000.000,00Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalampenyediaan pelayanan publik (CSR)

1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 99.910.000,00 (90.000,00) (0,09)

1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.800.000,00 62.710.000,00 (90.000,00) (0,14)

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 555.000.000,001.20 . 1.20.03 . 26 727.000.000,00 172.000.000,00 30,99

40.000.000,00Penyusunan rencana kerja rancangan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.900.000,00 24.900.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.100.000,00 15.100.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Kajian peraturan perundang-undangan daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.600.000,00 42.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.400.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00

180.000.000,00Penyusunan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 180.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78.400.000,00 78.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.600.000,00 101.600.000,00 0,00 0,00

55.000.000,00Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Tamiang1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 107.000.000,00 52.000.000,00 94,55

1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.900.000,00 56.600.000,00 28.700.000,00 102,871.20 . 1.20.03 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.100.000,00 50.400.000,00 23.300.000,00 85,98

50.000.000,00Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Qanun1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 50.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 124

Page 143: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.300.000,00 35.300.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Evaluasi dan Pengawasan Qanun Kampung1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penyusunan Draft Perbub Tentang PenyelenggaraanPemerintah Kampung

1.20 . 1.20.03 . 26 . 12 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 26 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penataan Organisasi Perangkat Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 26 . 13 170.000.000,00 120.000.000,00 240,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 49.000.000,00 29.000.000,00 145,001.20 . 1.20.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 121.000.000,00 91.000.000,00 303,33

50.000.000,00Penysusunan Rancangan Perbup Lembaga Baru (TupoksiSekretariat MAA, MPD, dan Korpri)

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 715.000.000,001.20 . 1.20.03 . 27 550.000.000,00 (165.000.000,00) (23,08)

175.000.000,00Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung prosespemekaran daerah

1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 75.000.000,00 (100.000.000,00) (57,14)

1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75.000.000,00 30.000.000,00 (45.000.000,00) (60,00)1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 45.000.000,00 (55.000.000,00) (55,00)

80.000.000,00Penegasan Tapal Batas Provinsi/Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 27 . 05 40.000.000,00 (40.000.000,00) (50,00)

1.20 . 1.20.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 16.000.000,00 (4.000.000,00) (20,00)1.20 . 1.20.03 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 24.000.000,00 (36.000.000,00) (60,00)

100.000.000,00Pembentukan Mukim Baru1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 27 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Penegasan Tapal Batas Kampung1.20 . 1.20.03 . 27 . 14 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 27 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

160.000.000,00Penyusunan EKPOD dan EDOP1.20 . 1.20.03 . 27 . 15 135.000.000,00 (25.000.000,00) (15,63)

1.20 . 1.20.03 . 27 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 27 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 65.000.000,00 (25.000.000,00) (27,78)

100.000.000,00Fasilitasi Penegasan Batas Daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 16 100.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 125

Page 144: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.03 . 27 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 27 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

3.600.000.000,001.20 . 1.20.03 . 57 50.000.000,00 (3.550.000.000,00) (98,61)

3.600.000.000,00Pengadaan Tanah1.20 . 1.20.03 . 57 . 05 0,00 (3.600.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.03 . 57 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.600.000.000,00 0,00 (3.600.000.000,00) (100,00)

0,00Perencanaan Pengadaan Lahan Pendopo Bupati1.20 . 1.20.03 . 57 . 06 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 57 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Program Penataan dan Fasilitasi PelaksanaanPemerintahan Umum

458.600.000,001.20 . 1.20.03 . 58 653.600.000,00 195.000.000,00 42,52

100.000.000,00Penyusunan LKPJ dan LPPD1.20 . 1.20.03 . 58 . 03 80.000.000,00 (20.000.000,00) (20,00)

1.20 . 1.20.03 . 58 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 58 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 40.000.000,00 (20.000.000,00) (33,33)

125.000.000,00Pelaksanaan Rapat Dilingkungan Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 58 . 04 125.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 58 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 58 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pelaksanaan Rapat Forkompimda1.20 . 1.20.03 . 58 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 58 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 58 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

183.600.000,00Pemeliharaan SIM PATEN Online1.20 . 1.20.03 . 58 . 11 183.600.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 58 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 58 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.600.000,00 121.600.000,00 0,00 0,00

0,00Fasilitasi Pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan WakilGubernur Aceh Serta Bupati dan Wakil Bupati AcehTamiang

1.20 . 1.20.03 . 58 . 13 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 58 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 70.900.000,00 70.900.000,00 0,001.20 . 1.20.03 . 58 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 95.700.000,00 95.700.000,00 0,001.20 . 1.20.03 . 58 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00

0,00Launching dan Sosialisasi SIM PATEN Online1.20 . 1.20.03 . 58 . 14 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 58 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,001.20 . 1.20.03 . 58 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 36.550.000,00 36.550.000,00 0,00

Program Bantuan Hukum 375.000.000,001.20 . 1.20.03 . 63 475.000.000,00 100.000.000,00 26,67

25.000.000,00Fasilitasi Penanganan Perkara Masyarakat Tidak Mampu1.20 . 1.20.03 . 63 . 02 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 63 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 63 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 126

Page 145: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

100.000.000,00Penyelesaian Lahan PT Wajar1.20 . 1.20.03 . 63 . 05 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 63 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 63 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00Penanganan Permasalahan Hukum Pemkab. AcehTamiang di Bidang Perdata/TUN

1.20 . 1.20.03 . 63 . 06 350.000.000,00 100.000.000,00 40,00

1.20 . 1.20.03 . 63 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 222.500.000,00 222.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 63 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 127.500.000,00 100.000.000,00 363,64

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 240.000.000,001.20 . 1.20.03 . 75 240.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00Bimtek MDSK1.20 . 1.20.03 . 75 . 02 80.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 75 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 75 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00Bimtek Ka.Mukim dan Datok Penghulu1.20 . 1.20.03 . 75 . 03 60.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 75 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 75 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Bimtek Tata Naskah Dinas Kampung1.20 . 1.20.03 . 75 . 04 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 75 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 75 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi danMedia Massa

470.000.000,001.20 . 1.20.03 . 76 584.250.000,00 114.250.000,00 24,31

50.000.000,00Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasidan Informasi

1.20 . 1.20.03 . 76 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 76 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.700.000,00 29.700.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 76 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00 20.300.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00Pelayanan Lelang Secara Elektronik1.20 . 1.20.03 . 76 . 03 309.250.000,00 109.250.000,00 54,63

1.20 . 1.20.03 . 76 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104.880.000,00 104.880.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 76 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.120.000,00 204.370.000,00 109.250.000,00 114,85

150.000.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Operasional Unit LayananPengadaan (ULP)

1.20 . 1.20.03 . 76 . 04 155.000.000,00 5.000.000,00 3,33

1.20 . 1.20.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.800.000,00 100.800.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 76 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00 54.200.000,00 5.000.000,00 10,16

70.000.000,00Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum(JDIH) Kab Aceh Tamiang

1.20 . 1.20.03 . 76 . 05 70.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 76 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 76 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Promosi dan KerjasamaInvestasi

77.000.000,001.20 . 1.20.03 . 86 91.200.000,00 14.200.000,00 18,44

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 127

Page 146: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

77.000.000,00Pengendalian Inflasi Daerah1.20 . 1.20.03 . 86 . 02 91.200.000,00 14.200.000,00 18,44

1.20 . 1.20.03 . 86 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 86 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.600.000,00 49.800.000,00 14.200.000,00 39,89

Program Seleksi Pengangkatan Pejabat 210.000.000,001.20 . 1.20.03 . 90 280.000.000,00 70.000.000,00 33,33

150.000.000,00Pemilihan dan Pelantikan Kepala Mukim dan DatokPenghulu

1.20 . 1.20.03 . 90 . 01 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67

1.20 . 1.20.03 . 90 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.000.000,00 113.600.000,00 56.600.000,00 99,301.20 . 1.20.03 . 90 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 136.400.000,00 43.400.000,00 46,67

30.000.000,00Fit and Propertest Calon Direktur dan Pelantikan direkturPDAM

1.20 . 1.20.03 . 90 . 02 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.03 . 90 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.900.000,00 0,00 (17.900.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.03 . 90 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.100.000,00 0,00 (12.100.000,00) (100,00)

30.000.000,00Pelantikan dan Pengukuhan Panitia RAN-HAM1.20 . 1.20.03 . 90 . 03 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 90 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 90 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00

Program Pemantapan Penyelenggaraan OtonomiDaerah,Pemerintah Daerah dan Pemerintah Wilayah

270.000.000,001.20 . 1.20.03 . 91 290.000.000,00 20.000.000,00 7,41

75.000.000,00Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan1.20 . 1.20.03 . 91 . 02 95.000.000,00 20.000.000,00 26,67

1.20 . 1.20.03 . 91 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 35.000.000,00 10.000.000,00 40,001.20 . 1.20.03 . 91 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 60.000.000,00 10.000.000,00 20,00

75.000.000,00Monitoring Pelimpahan Sebagian Kewenangan BupatiKepada Camat(PATEN)

1.20 . 1.20.03 . 91 . 03 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 91 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 91 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 0,00

120.000.000,00Serah Terima Jabatan Camat1.20 . 1.20.03 . 91 . 04 120.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 91 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 91 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.400.000,00 107.400.000,00 0,00 0,00

Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional danDaerah

1.015.350.000,001.20 . 1.20.03 . 94 1.196.500.000,00 181.150.000,00 17,84

360.000.000,00Peringatan Hari HUT RI1.20 . 1.20.03 . 94 . 01 396.500.000,00 36.500.000,00 10,14

1.20 . 1.20.03 . 94 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 142.950.000,00 152.450.000,00 9.500.000,00 6,651.20 . 1.20.03 . 94 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217.050.000,00 234.050.000,00 17.000.000,00 7,831.20 . 1.20.03 . 94 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

500.000.000,00Peringatan HUT Kabupaten Aceh Tamiang1.20 . 1.20.03 . 94 . 02 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00

1.20 . 1.20.03 . 94 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148.100.000,00 165.900.000,00 17.800.000,00 12,02

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 128

Page 147: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.03 . 94 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.900.000,00 434.100.000,00 82.200.000,00 23,36

155.350.000,00Peringatan Hari Besar Nasional Lainnya1.20 . 1.20.03 . 94 . 03 200.000.000,00 44.650.000,00 28,74

1.20 . 1.20.03 . 94 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.700.000,00 120.950.000,00 19.250.000,00 18,931.20 . 1.20.03 . 94 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.650.000,00 67.200.000,00 13.550.000,00 25,261.20 . 1.20.03 . 94 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 11.850.000,00 11.850.000,00 0,00

Program Sosial dan Agama 285.000.000,001.20 . 1.20.03 . 96 285.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00Koordinasi Peningkatan Pelayanan Haji1.20 . 1.20.03 . 96 . 01 200.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 96 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.550.000,00 42.550.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 96 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.450.000,00 157.450.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00Kunjungan TimSafari Ramadhan1.20 . 1.20.03 . 96 . 02 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 96 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.200.000,00 50.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 96 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.800.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Tausiah Ramadhan1.20 . 1.20.03 . 96 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 96 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.585.000,00 8.585.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 96 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.415.000,00 1.415.000,00 0,00 0,00

Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 280.000.000,001.20 . 1.20.03 . 97 444.000.000,00 164.000.000,00 58,57

200.000.000,00Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah1.20 . 1.20.03 . 97 . 01 354.000.000,00 154.000.000,00 77,00

1.20 . 1.20.03 . 97 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 354.000.000,00 154.000.000,00 77,00

80.000.000,00Publikasi Peraturan Perundang - undangan1.20 . 1.20.03 . 97 . 02 90.000.000,00 10.000.000,00 12,50

1.20 . 1.20.03 . 97 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 97 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 97 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32.000.000,00 42.000.000,00 10.000.000,00 31,25

Program Fasilitasi Peningkatan SDM BidangKomunikasi dan Informasi

73.700.000,001.20 . 1.20.03 . 98 65.800.000,00 (7.900.000,00) (10,72)

73.700.000,00Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi1.20 . 1.20.03 . 98 . 01 65.800.000,00 (7.900.000,00) (10,72)

1.20 . 1.20.03 . 98 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.700.000,00 65.800.000,00 (7.900.000,00) (10,72)

Program Pelaksanaan dan Kordinasi KetertibanUmum

50.000.000,001.20 . 1.20.03 . 99 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)

50.000.000,00Pelaksanaan dan Ketertiban Umum1.20 . 1.20.03 . 99 . 01 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)

1.20 . 1.20.03 . 99 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 99 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 15.000.000,00 (25.000.000,00) (62,50)

Penyelesaian Konflik-komflik Pertanahan 120.000.000,001.20 . 1.20.03 . 100 145.000.000,00 25.000.000,00 20,83

120.000.000,00Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan1.20 . 1.20.03 . 100 . 01 145.000.000,00 25.000.000,00 20,83

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 129

Page 148: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.03 . 100 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.03 . 100 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 115.000.000,00 25.000.000,00 27,78

Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 0,001.20 . 1.20.03 . 106 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

0,00Sosialisasi Rencana Penerapan Sistem InformasiPertanahan

1.20 . 1.20.03 . 106 . 01 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.03 . 106 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.450.000,00 3.450.000,00 0,001.20 . 1.20.03 . 106 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 56.550.000,00 56.550.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (34.792.623.035,00) (32.454.353.035,00) 2.338.270.000,00 (6,72)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 130

Page 149: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 03 SEKRETARIAT DAERAHSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 03 . 02 KEPALA DAERAH

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 784.555.484,001.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 742.055.484,00 (42.500.000,00) (5,42)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 784.555.484,001.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 742.055.484,00 (42.500.000,00) (5,42)

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 784.555.484,00 (5,42)742.055.484,00 (42.500.000,00)

SURPLUS / (DEFISIT) (784.555.484,00) (742.055.484,00) 42.500.000,00 (5,42)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 131

Page 150: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 01 DPPKA

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 2.737.374.256,001.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 2.737.374.256,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.737.374.256,001.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 2.737.374.256,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2.722.206.256,00 0,002.722.206.256,00 0,001.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 15.168.000,00 0,0015.168.000,00 0,00

BELANJA 30.777.644.386,001.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 28.152.712.212,00 (2.624.932.174,00) (8,53)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 19.960.722.986,001.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 17.018.799.312,00 (2.941.923.674,00) (14,74)

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 19.960.722.986,00 (14,74)17.018.799.312,00 (2.941.923.674,00)

BELANJA LANGSUNG 10.816.921.400,001.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 11.133.912.900,00 316.991.500,00 2,93

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.427.509.600,001.20 . 1.20.05 . 01 3.460.919.100,00 33.409.500,00 0,97

15.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

252.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 252.600.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252.600.000,00 252.600.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 03 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

194.840.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 194.840.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194.840.000,00 194.840.000,00 0,00 0,00

425.800.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 425.800.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 327.800.000,00 327.800.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 132

Page 151: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 150.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

190.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 190.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

14.998.500,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 14.998.500,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.998.500,00 14.998.500,00 0,00 0,00

28.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 33.000.000,00 5.000.000,00 17,86

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 33.000.000,00 5.000.000,00 17,86

12.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 16 17.000.000,00 5.000.000,00 41,67

1.20 . 1.20.05 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 17.000.000,00 5.000.000,00 41,67

177.600.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 188.600.000,00 11.000.000,00 6,19

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.600.000,00 188.600.000,00 11.000.000,00 6,19

350.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 400.000.000,00 50.000.000,00 14,29

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 400.000.000,00 50.000.000,00 14,29

170.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 127.409.500,00 (42.590.500,00) (25,05)

1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 169.200.000,00 126.609.500,00 (42.590.500,00) (25,17)1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00

160.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Pendapatan1.20 . 1.20.05 . 01 . 24 185.000.000,00 25.000.000,00 15,63

1.20 . 1.20.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 105.000.000,00 25.000.000,00 31,25

246.360.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor UPTDAlat-Alat Berat

1.20 . 1.20.05 . 01 . 41 226.360.000,00 (20.000.000,00) (8,12)

1.20 . 1.20.05 . 01 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246.360.000,00 226.360.000,00 (20.000.000,00) (8,12)

200.000.000,00Penyelesaian Kerugian Daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 43 200.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00 150.000.000,00 60.000.000,00 66,671.20 . 1.20.05 . 01 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00 50.000.000,00 (60.000.000,00) (54,55)

640.380.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 51 640.380.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 640.380.000,00 640.380.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penyusunan Standard Operating Procedur ( SOP ) DPPKA1.20 . 1.20.05 . 01 . 52 50.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 133

Page 152: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.05 . 01 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 01 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

84.931.100,00Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Alat-alat Berat1.20 . 1.20.05 . 01 . 53 84.931.100,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 01 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.931.100,00 24.931.100,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 847.511.800,001.20 . 1.20.05 . 02 915.099.800,00 67.588.000,00 7,97

19.998.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 19.998.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19.998.000,00 19.998.000,00 0,00 0,00

72.720.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 97.717.500,00 24.997.500,00 34,38

1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.720.000,00 97.717.500,00 24.997.500,00 34,38

153.975.700,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 178.975.700,00 25.000.000,00 16,24

1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 153.975.700,00 178.975.700,00 25.000.000,00 16,24

17.457.500,00Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.05 . 02 . 10 25.048.000,00 7.590.500,00 43,48

1.20 . 1.20.05 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.457.500,00 25.048.000,00 7.590.500,00 43,48

20.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

90.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 100.000.000,00 10.000.000,00 11,11

1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 100.000.000,00 10.000.000,00 11,11

30.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 28 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

7.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.05 . 02 . 29 7.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

421.360.600,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 42 421.360.600,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 421.360.600,00 421.360.600,00 0,00 0,00

15.000.000,00Pemelihara Rutin/Berkala Taman Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 73 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 73 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

340.000.000,001.20 . 1.20.05 . 05 340.000.000,00 0,00 0,00

170.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 170.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Bimtek Implementasi Aplikasi SIMDA Akuntansi BerbasisAkrual

1.20 . 1.20.05 . 05 . 34 50.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 134

Page 153: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.05 . 05 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 05 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 05 . 47 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 05 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 05 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00Pelatihan SDM Pemetaan PBB P21.20 . 1.20.05 . 05 . 52 70.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 05 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

70.000.000,001.20 . 1.20.05 . 06 70.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 70.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Daerah 1.730.060.000,001.20 . 1.20.05 . 08 1.724.564.000,00 (5.496.000,00) (0,32)

655.100.000,00Fasilitasi PPKK dalam Pelaksanaan Anggaran Daerah1.20 . 1.20.05 . 08 . 01 670.104.000,00 15.004.000,00 2,29

1.20 . 1.20.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132.000.000,00 132.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 523.100.000,00 538.104.000,00 15.004.000,00 2,87

976.960.000,00Penyusunan Qanun dan Perbup APBK serta PerubahanAPBK Aceh Tamiang

1.20 . 1.20.05 . 08 . 02 956.460.000,00 (20.500.000,00) (2,10)

1.20 . 1.20.05 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 651.960.000,00 623.460.000,00 (28.500.000,00) (4,37)1.20 . 1.20.05 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325.000.000,00 333.000.000,00 8.000.000,00 2,46

98.000.000,00Pengendalian Anggaran Daerah1.20 . 1.20.05 . 08 . 03 98.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah

4.401.840.000,001.20 . 1.20.05 . 17 4.623.330.000,00 221.490.000,00 5,03

128.000.000,00Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 98.820.000,00 (29.180.000,00) (22,80)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 68.820.000,00 (29.180.000,00) (29,78)

80.000.000,00Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 80.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penyusunan rancangan peraturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pada Tahun2015

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 57.904.900,00 7.904.900,00 15,81

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 135

Page 154: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 37.904.900,00 7.904.900,00 26,35

400.000.000,00Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 400.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00

473.000.000,00Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 465.782.000,00 (7.218.000,00) (1,53)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.150.000,00 90.150.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382.850.000,00 375.632.000,00 (7.218.000,00) (1,89)

110.250.000,00Pendampingan SKPK dalam Penyusunan LaporanKeuangan

1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 200.000.000,00 89.750.000,00 81,41

1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66.250.000,00 110.000.000,00 43.750.000,00 66,041.20 . 1.20.05 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 90.000.000,00 46.000.000,00 104,55

178.000.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun2015

1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 230.380.000,00 52.380.000,00 29,43

1.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 55.000.000,00 25.000.000,00 83,331.20 . 1.20.05 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.000.000,00 175.380.000,00 27.380.000,00 18,50

399.590.000,00Intensifikasi Penerimaan PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 429.590.000,00 30.000.000,00 7,51

1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170.000.000,00 190.000.000,00 20.000.000,00 11,761.20 . 1.20.05 . 17 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.590.000,00 239.590.000,00 10.000.000,00 4,36

54.500.000,00Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan RencanaPemeliharaan Barang Milik Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 54.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 17 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00

230.000.000,00Penyusunan Laporan Aset1.20 . 1.20.05 . 17 . 34 248.500.000,00 18.500.000,00 8,04

1.20 . 1.20.05 . 17 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165.000.000,00 180.000.000,00 15.000.000,00 9,091.20 . 1.20.05 . 17 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 68.500.000,00 3.500.000,00 5,38

550.000.000,00Pembuatan Dokumen Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 565.000.000,00 15.000.000,00 2,73

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 540.000.000,00 565.000.000,00 25.000.000,00 4,63

100.000.000,00Pembongkaran dan Pengumpulan Besi Bekas1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penyusunan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 41 7.218.000,00 (42.782.000,00) (85,56)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 7.218.000,00 (42.782.000,00) (85,56)

330.000.000,00Pengelolaan Jaringan dan Sistem Informasi KeuanganDaerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 43 434.500.000,00 104.500.000,00 31,67

1.20 . 1.20.05 . 17 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 218.300.000,00 253.500.000,00 35.200.000,00 16,12

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 136

Page 155: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.05 . 17 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.700.000,00 181.000.000,00 69.300.000,00 62,04

200.000.000,00Pengelola Administrasi Sismiop PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 44 250.000.000,00 50.000.000,00 25,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.000.000,00 150.000.000,00 50.000.000,00 50,001.20 . 1.20.05 . 17 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

40.500.000,00Pengelola Administrasi BPHTB1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 40.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 0,00

90.000.000,00Pendataan dan PenilaianPBB-P2 Kec. Kejuruan Muda1.20 . 1.20.05 . 17 . 46 90.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62.700.000,00 62.700.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 17 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Pengelola Simda Pendapatan1.20 . 1.20.05 . 17 . 47 80.000.000,00 (20.000.000,00) (20,00)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 58.000.000,00 (20.000.000,00) (25,64)

50.000.000,00Penertiban Perizinan Pajak Sarang Burung Walet1.20 . 1.20.05 . 17 . 48 39.000.000,00 (11.000.000,00) (22,00)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 39.000.000,00 (11.000.000,00) (22,00)

50.000.000,00Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan RetribusiDaerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00Sensus Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 51 325.420.000,00 (74.580.000,00) (18,65)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350.000.000,00 275.420.000,00 (74.580.000,00) (21,31)

115.000.000,00Pendataan dan penillaian PBB-P2 Kec. Tamiang Hulu1.20 . 1.20.05 . 17 . 52 65.000.000,00 (50.000.000,00) (43,48)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95.000.000,00 50.000.000,00 (45.000.000,00) (47,37)1.20 . 1.20.05 . 17 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) (25,00)

53.000.000,00Sosialisasi Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 53 53.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.05 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Penyusunan Data/Informasi Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan KeuanganDaerah Berbasis Akrual

1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 14.715.100,00 (55.284.900,00) (78,98)

1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 14.715.100,00 (25.284.900,00) (63,21)

0,00Rekonsiliasi laporan Keuangan Triwulan Tahun 20161.20 . 1.20.05 . 17 . 56 76.500.000,00 76.500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 137

Page 156: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00

0,00Konsinyering laporan Keuangan Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 57 67.000.000,00 67.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,001.20 . 1.20.05 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (28.040.270.130,00) (25.415.337.956,00) 2.624.932.174,00 (9,36)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 138

Page 157: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 05 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASETSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 05 . 02 UPTD PENGELOLAAN ASET DAN ALAT BERAT

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 849.998.100,001.20 . 1.20.05 . 70 . 03 . 5 1.102.359.445,00 252.361.345,00 29,69

BELANJA LANGSUNG 849.998.100,001.20 . 1.20.05 . 70 . 03 . 5 . 2 1.102.359.445,00 252.361.345,00 29,69

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD 849.998.100,001.20 . 1.20.05 . 70 1.102.359.445,00 252.361.345,00 29,69

319.998.100,00Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Workshop UPTD1.20 . 1.20.05 . 70 . 03 558.169.525,00 238.171.425,00 74,43

1.20 . 1.20.05 . 70 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 319.998.100,00 558.169.525,00 238.171.425,00 74,43

480.000.000,00Rehabilitasi/Pemelihara Alat-alat Berat UPTD1.20 . 1.20.05 . 70 . 06 544.189.920,00 64.189.920,00 13,37

1.20 . 1.20.05 . 70 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480.000.000,00 544.189.920,00 64.189.920,00 13,37

50.000.000,00Bantuan Oprasional Alat Berat Untuk Masyarakat1.20 . 1.20.05 . 70 . 07 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.05 . 70 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

SURPLUS / (DEFISIT) (849.998.100,00) (1.102.359.445,00) (252.361.345,00) 29,69

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 139

Page 158: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 06 INSPEKTORAT KABUPATENSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 06 . 01 INSPEKTORAT KABUPATEN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 4.821.477.275,001.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 4.938.254.780,00 116.777.505,00 2,42

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.927.942.275,001.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 1.957.719.780,00 29.777.505,00 1,54

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.927.942.275,00 1,541.957.719.780,00 29.777.505,00

BELANJA LANGSUNG 2.893.535.000,001.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 2.980.535.000,00 87.000.000,00 3,01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.020.455.000,001.20 . 1.20.06 . 01 1.092.455.000,00 72.000.000,00 7,06

5.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

49.620.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 49.620.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.620.000,00 49.620.000,00 0,00 0,00

115.320.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 115.320.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.320.000,00 115.320.000,00 0,00 0,00

11.945.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.06 . 01 . 09 11.945.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.945.000,00 11.945.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

23.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 23.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

11.180.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 11.180.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.180.000,00 11.180.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 140

Page 159: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

900.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.06 . 01 . 14 900.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

17.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 17.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.06 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 16 8.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

36.850.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 36.850.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.850.000,00 36.850.000,00 0,00 0,00

215.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 245.000.000,00 30.000.000,00 13,95

1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.000.000,00 245.000.000,00 30.000.000,00 13,95

365.200.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 19 407.200.000,00 42.000.000,00 11,50

1.20 . 1.20.06 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 365.200.000,00 407.200.000,00 42.000.000,00 11,50

137.940.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 51 137.940.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.940.000,00 137.940.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 334.700.000,001.20 . 1.20.06 . 02 349.700.000,00 15.000.000,00 4,48

75.000.000,00Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 14 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.250.000,00 21.250.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.06 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 53.750.000,00 53.750.000,00 0,00 0,00

159.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 42 159.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 159.000.000,00 159.000.000,00 0,00 0,00

0,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.06 . 02 . 44 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

100.700.000,00Pembangunan Aula1.20 . 1.20.06 . 02 . 72 100.700.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 02 . 72 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.700.000,00 100.700.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.06 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 2.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 2.500.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 141

Page 160: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan sistem pengawasan internaldan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1.254.380.000,001.20 . 1.20.06 . 20 1.254.380.000,00 0,00 0,00

998.480.000,00Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 998.480.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 998.480.000,00 998.480.000,00 0,00 0,00

219.350.000,00Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 219.350.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 196.350.000,00 196.350.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.06 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00

36.550.000,00Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.06 . 20 . 07 36.550.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.900.000,00 13.900.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.06 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.650.000,00 22.650.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan profesionalisme tenagapemeriksa dan aparatur pengawasan

279.000.000,001.20 . 1.20.06 . 21 279.000.000,00 0,00 0,00

149.000.000,00Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturpengawasan

1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 149.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.000.000,00 149.000.000,00 0,00 0,00

130.000.000,00Pelatihan Kantor Sendiri1.20 . 1.20.06 . 21 . 03 130.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.600.000,00 10.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.06 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.400.000,00 119.400.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (4.821.477.275,00) (4.938.254.780,00) (116.777.505,00) 2,42

Karang Baru, 2 December 2016PLt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 142

Page 161: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 07 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHANSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 07 . 01 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 33.111.509.139,001.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 33.545.565.319,00 434.056.180,00 1,31

BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.169.356.429,001.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 28.024.631.429,00 855.275.000,00 3,15

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 27.169.356.429,00 3,1528.024.631.429,00 855.275.000,00

BELANJA LANGSUNG 5.942.152.710,001.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 5.520.933.890,00 (421.218.820,00) (7,09)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 883.677.000,001.20 . 1.20.07 . 01 1.016.317.000,00 132.640.000,00 15,01

3.900.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 6.000.000,00 2.100.000,00 53,85

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 6.000.000,00 2.100.000,00 53,85

91.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 165.500.000,00 74.000.000,00 80,87

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.500.000,00 165.500.000,00 74.000.000,00 80,87

5.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

7.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 7.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

42.887.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 42.887.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.887.000,00 42.887.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 54.690.000,00 9.690.000,00 21,53

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 54.690.000,00 9.690.000,00 21,53

60.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 85.000.000,00 25.000.000,00 41,67

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 85.000.000,00 25.000.000,00 41,67

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 143

Page 162: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

7.150.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 7.150.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.150.000,00 7.150.000,00 0,00 0,00

0,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

2.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 2.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

5.750.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 5.750.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00

5.750.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 16 5.750.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 0,00

85.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 77.500.000,00 (7.500.000,00) (8,82)

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 77.500.000,00 (7.500.000,00) (8,82)

140.400.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 199.750.000,00 59.350.000,00 42,27

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.400.000,00 199.750.000,00 59.350.000,00 42,27

175.800.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 140.800.000,00 (35.000.000,00) (19,91)

1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.800.000,00 65.800.000,00 (35.000.000,00) (34,72)1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

201.540.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 51 201.540.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201.540.000,00 201.540.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 269.310.710,001.20 . 1.20.07 . 02 269.310.710,00 0,00 0,00

159.919.279,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 159.919.279,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 159.919.279,00 159.919.279,00 0,00 0,00

40.959.540,00Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 40.959.540,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.959.540,00 40.959.540,00 0,00 0,00

9.030.391,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 9.030.391,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.030.391,00 9.030.391,00 0,00 0,00

44.401.500,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 44.401.500,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.401.500,00 44.401.500,00 0,00 0,00

15.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 15.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 144

Page 163: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

2.213.395.000,001.20 . 1.20.07 . 05 1.919.346.180,00 (294.048.820,00) (13,28)

1.350.845.000,00Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSDaerah

1.20 . 1.20.07 . 05 . 48 1.042.796.180,00 (308.048.820,00) (22,80)

1.20 . 1.20.07 . 05 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.300.000,00 29.200.000,00 (25.100.000,00) (46,22)1.20 . 1.20.07 . 05 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.296.545.000,00 1.013.596.180,00 (282.948.820,00) (21,82)

756.550.000,00Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.07 . 05 . 49 770.550.000,00 14.000.000,00 1,85

1.20 . 1.20.07 . 05 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 756.550.000,00 770.550.000,00 14.000.000,00 1,85

53.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsionalbagi PNS Daerah

1.20 . 1.20.07 . 05 . 50 53.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00

53.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.07 . 05 . 51 53.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.000.000,001.20 . 1.20.07 . 06 17.000.000,00 2.000.000,00 13,33

15.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 17.000.000,00 2.000.000,00 13,33

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 17.000.000,00 2.000.000,00 13,33

Program Pendidikan Kedinasan 89.250.000,001.20 . 1.20.07 . 36 89.250.000,00 0,00 0,00

31.250.000,00Pendidikan dan Pelatihan Teknis1.20 . 1.20.07 . 36 . 03 31.250.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.250.000,00 31.250.000,00 0,00 0,00

33.000.000,00Pendidikan Penjenjangan Struktural1.20 . 1.20.07 . 36 . 04 33.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Pembuatan Buku Juknis/Juklak1.20 . 1.20.07 . 36 . 05 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.301.520.000,001.20 . 1.20.07 . 37 2.159.710.000,00 (141.810.000,00) (6,16)

92.000.000,00Sumpah PNS1.20 . 1.20.07 . 37 . 08 48.900.000,00 (43.100.000,00) (46,85)

1.20 . 1.20.07 . 37 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.400.000,00 15.700.000,00 (6.700.000,00) (29,91)1.20 . 1.20.07 . 37 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.600.000,00 33.200.000,00 (36.400.000,00) (52,30)

30.000.000,00Pengurusan Taspen dan Kartu Pegawai Lainnya1.20 . 1.20.07 . 37 . 09 34.500.000,00 4.500.000,00 15,00

1.20 . 1.20.07 . 37 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 34.500.000,00 4.500.000,00 15,00

55.000.000,00Biaya Tanda Penghargaan Tenaga Kontrak/Pegawai TidakTetap Yang Diberhentikan

1.20 . 1.20.07 . 37 . 12 131.000.000,00 76.000.000,00 138,18

1.20 . 1.20.07 . 37 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 131.000.000,00 76.000.000,00 138,18

45.000.000,00Pengurusan Pensiun PNS1.20 . 1.20.07 . 37 . 15 45.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 145

Page 164: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.07 . 37 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Proses Izin Kawin dan Cerai Pegawai1.20 . 1.20.07 . 37 . 30 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 37 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

32.700.000,00Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS1.20 . 1.20.07 . 37 . 34 32.700.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 37 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 0,00

359.500.000,00Seleksi Penerimaan Calon PNS1.20 . 1.20.07 . 37 . 35 36.000.000,00 (323.500.000,00) (89,99)

1.20 . 1.20.07 . 37 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.100.000,00 0,00 (58.100.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.07 . 37 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301.400.000,00 36.000.000,00 (265.400.000,00) (88,06)

50.000.000,00Penempatan PNS1.20 . 1.20.07 . 37 . 36 87.600.000,00 37.600.000,00 75,20

1.20 . 1.20.07 . 37 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.700.000,00 16.100.000,00 1.400.000,00 9,521.20 . 1.20.07 . 37 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.300.000,00 71.500.000,00 36.200.000,00 102,55

93.000.000,00Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat OtomatisPNS

1.20 . 1.20.07 . 37 . 37 93.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 37 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 0,00

136.220.000,00Pembangunan/Pengembangan Sistem InformasiKepegawaian Daerah

1.20 . 1.20.07 . 37 . 38 136.220.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 37 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.000.000,00 20.000.000,00 (5.000.000,00) (20,00)1.20 . 1.20.07 . 37 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.220.000,00 116.220.000,00 5.000.000,00 4,50

80.000.000,00Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi1.20 . 1.20.07 . 37 . 39 80.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 37 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS1.20 . 1.20.07 . 37 . 40 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 37 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

752.900.000,00Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas1.20 . 1.20.07 . 37 . 41 916.080.000,00 163.180.000,00 21,67

1.20 . 1.20.07 . 37 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 752.900.000,00 916.080.000,00 163.180.000,00 21,67

70.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.07 . 37 . 42 57.700.000,00 (12.300.000,00) (17,57)

1.20 . 1.20.07 . 37 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 57.700.000,00 (12.300.000,00) (17,57)

20.650.000,00Seleksi Penerimaan Calon Siswa IPDN1.20 . 1.20.07 . 37 . 43 20.650.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 37 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 0,00

32.000.000,00Seleksi Penerimaan Calon Siswa STTD1.20 . 1.20.07 . 37 . 44 32.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 37 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Pengurusan Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNSDaerah

1.20 . 1.20.07 . 37 . 45 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 37 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Pengurusan Pencantuman Gelar dan Penambahan MasaKerja PNS

1.20 . 1.20.07 . 37 . 46 25.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 146

Page 165: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.07 . 37 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Seleksi Penerimaan Calon PPPK1.20 . 1.20.07 . 37 . 47 0,00 (150.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.07 . 37 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.400.000,00 0,00 (15.400.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.07 . 37 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134.600.000,00 0,00 (134.600.000,00) (100,00)

157.550.000,00Rapat Koordinasi Kepegawaian1.20 . 1.20.07 . 37 . 48 158.360.000,00 810.000,00 0,51

1.20 . 1.20.07 . 37 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.550.000,00 158.360.000,00 810.000,00 0,51

30.000.000,00Pengelolaan Dokumen Pemberkasan LHKPN KabupatenAceh Tamiang

1.20 . 1.20.07 . 37 . 49 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 37 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

0,00Penyusunan Formasi ASN1.20 . 1.20.07 . 37 . 50 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 37 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00

0,00Seleksi Pengangkatan Calon Pegawai Daerah denganPerjanjian Kerja (PDPK)

1.20 . 1.20.07 . 37 . 51 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 37 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 33.400.000,00 33.400.000,00 0,001.20 . 1.20.07 . 37 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 56.600.000,00 56.600.000,00 0,00

Program Peringatan Hari - Hari BesarNasional,Daerah dan Keagamaan

0,001.20 . 1.20.07 . 71 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

0,00Peringatan Hari-Hari Besar Nasional, Daerah Keagamaan1.20 . 1.20.07 . 71 . 06 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 71 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 26.000.000,00 26.000.000,00 0,001.20 . 1.20.07 . 71 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

Program Pengembangan Komunikasi dan MediaMassa

170.000.000,001.20 . 1.20.07 . 76 20.000.000,00 (150.000.000,00) (88,24)

20.000.000,00Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasidan Informasi

1.20 . 1.20.07 . 76 . 01 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.07 . 76 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.07 . 76 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Pembangunan dan Pengembangan Sistem e- Kinerja ASN1.20 . 1.20.07 . 76 . 02 0,00 (150.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.07 . 76 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 0,00 (1.200.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.07 . 76 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148.800.000,00 0,00 (148.800.000,00) (100,00)

SURPLUS / (DEFISIT) (33.111.509.139,00) (33.545.565.319,00) (434.056.180,00) 1,31

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 147

Page 166: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 148

Page 167: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 08 DINAS SYARIAT ISLAMSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 08 . 01 DINAS SYARIAT ISLAM

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 9.402.862.885,001.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 9.308.549.885,00 (94.313.000,00) (1,00)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.908.612.885,001.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 1.648.964.885,00 (259.648.000,00) (13,60)

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.908.612.885,00 (13,60)1.648.964.885,00 (259.648.000,00)

BELANJA LANGSUNG 7.494.250.000,001.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 7.659.585.000,00 165.335.000,00 2,21

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 501.690.000,001.20 . 1.20.08 . 01 582.005.000,00 80.315.000,00 16,01

7.200.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 7.200.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

22.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 30.106.000,00 7.606.000,00 33,80

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 30.106.000,00 7.606.000,00 33,80

30.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

18.750.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 18.750.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.750.000,00 18.750.000,00 0,00 0,00

10.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 13.125.000,00 2.625.000,00 25,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 13.125.000,00 2.625.000,00 25,00

50.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 12.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

6.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 10.800.000,00 4.800.000,00 80,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 10.800.000,00 4.800.000,00 80,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 149

Page 168: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

3.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 16 5.000.000,00 2.000.000,00 66,67

1.20 . 1.20.08 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 66,67

40.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 46.284.000,00 6.284.000,00 15,71

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 46.284.000,00 6.284.000,00 15,71

90.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 137.000.000,00 47.000.000,00 52,22

1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 137.000.000,00 47.000.000,00 52,22

39.900.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 49.900.000,00 10.000.000,00 25,06

1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.900.000,00 49.900.000,00 10.000.000,00 25,06

171.840.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 51 171.840.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 171.840.000,00 171.840.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,001.20 . 1.20.08 . 02 51.600.000,00 21.600.000,00 72,00

30.000.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 12 51.600.000,00 21.600.000,00 72,00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.08 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.500.000,00 51.100.000,00 21.600.000,00 73,22

Program Pembinaan Syariat Islam 275.000.000,001.20 . 1.20.08 . 32 325.250.000,00 50.250.000,00 18,27

100.000.000,00Fasilitasi Eksekusi Uqubat Cambuk1.20 . 1.20.08 . 32 . 01 125.250.000,00 25.250.000,00 25,25

1.20 . 1.20.08 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61.050.000,00 79.900.000,00 18.850.000,00 30,881.20 . 1.20.08 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.950.000,00 45.350.000,00 6.400.000,00 16,43

75.000.000,00Sosialisasi Qanun Syariat Islam bagi Aparatur danMasyarakat Kampung

1.20 . 1.20.08 . 32 . 08 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 32 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.350.000,00 25.350.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.08 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.650.000,00 49.650.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Operasi Penegakan Syariat Islam1.20 . 1.20.08 . 32 . 09 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 32 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.08 . 32 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.400.000,00 18.400.000,00 0,00 0,00

0,00Pembinaan Muallaf1.20 . 1.20.08 . 32 . 13 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 6.450.000,00 6.450.000,00 0,001.20 . 1.20.08 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 18.550.000,00 18.550.000,00 0,00

Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan danPengamalan Al-Qur'an

46.000.000,001.20 . 1.20.08 . 33 46.000.000,00 0,00 0,00

46.000.000,00Fasilitasi LPTQ Kabupaten Aceh Tamiang1.20 . 1.20.08 . 33 . 13 46.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.360.000,00 30.360.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.08 . 33 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.640.000,00 15.640.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 100.000.000,001.20 . 1.20.08 . 34 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 150

Page 169: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

100.000.000,00Forum Silaturrahmi Antar Pengajian (FORSAP)1.20 . 1.20.08 . 34 . 08 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.250.000,00 47.000.000,00 35.750.000,00 317,781.20 . 1.20.08 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.750.000,00 53.000.000,00 (35.750.000,00) (40,28)

0,00Forum Muslimat Al-Washliyah1.20 . 1.20.08 . 34 . 10 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 9.250.000,00 9.250.000,00 0,001.20 . 1.20.08 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.750.000,00 20.750.000,00 0,001.20 . 1.20.08 . 34 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

Program Peringatan Hari-Hari Besar 234.000.000,001.20 . 1.20.08 . 71 134.000.000,00 (100.000.000,00) (42,74)

50.000.000,00Penyambutan Tahun Baru Hijriah (1 Muharram)1.20 . 1.20.08 . 71 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 71 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.550.000,00 13.550.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.08 . 71 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.450.000,00 36.450.000,00 0,00 0,00

84.000.000,00Peringatan Maulid Nabi,Isra' dan Mi'raj dan Nujulul Qur'an1.20 . 1.20.08 . 71 . 03 84.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 71 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37.750.000,00 37.750.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.08 . 71 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.250.000,00 46.250.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Zikir dan Tausyiah Tahun Baru Masehi1.20 . 1.20.08 . 71 . 04 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.08 . 71 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.800.000,00 0,00 (18.800.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.08 . 71 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81.200.000,00 0,00 (81.200.000,00) (100,00)

Penyemarakan Syiar Islam 1.626.925.000,001.20 . 1.20.08 . 78 1.697.510.000,00 70.585.000,00 4,34

100.000.000,00Malam Takbir Idul Fitri dan Idul Adha serta Festival Beduk1.20 . 1.20.08 . 78 . 01 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00

1.20 . 1.20.08 . 78 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.000.000,00 60.550.000,00 (4.450.000,00) (6,85)1.20 . 1.20.08 . 78 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 79.450.000,00 44.450.000,00 127,00

50.000.000,00Cerdas Cermat Pemahaman Qanun Syariat Islam tingkatpelajar

1.20 . 1.20.08 . 78 . 02 42.260.000,00 (7.740.000,00) (15,48)

1.20 . 1.20.08 . 78 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.550.000,00 25.550.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.08 . 78 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.450.000,00 16.710.000,00 (7.740.000,00) (31,66)

75.000.000,00Pengajian Rutin Kabupaten dan Kecamatan1.20 . 1.20.08 . 78 . 03 57.400.000,00 (17.600.000,00) (23,47)

1.20 . 1.20.08 . 78 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00 21.200.000,00 (8.800.000,00) (29,33)1.20 . 1.20.08 . 78 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 36.200.000,00 (8.800.000,00) (19,56)

501.925.000,00Pemberian penghargaan bagi Karyawan,Aparatur danMasyarakat Berprestasi (Umroh)

1.20 . 1.20.08 . 78 . 04 583.100.000,00 81.175.000,00 16,17

1.20 . 1.20.08 . 78 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 9.200.000,00 1.600.000,00 21,051.20 . 1.20.08 . 78 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 494.325.000,00 573.900.000,00 79.575.000,00 16,10

100.000.000,00Safari Ramadhan1.20 . 1.20.08 . 78 . 05 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 78 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 151

Page 170: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.08 . 78 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00

800.000.000,00Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten1.20 . 1.20.08 . 78 . 06 774.750.000,00 (25.250.000,00) (3,16)

1.20 . 1.20.08 . 78 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.500.000,00 85.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.08 . 78 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 714.500.000,00 689.250.000,00 (25.250.000,00) (3,53)

Peningkatan dan Pemeliharaan Mesjid dan SaranaKeagamaan

2.893.635.000,001.20 . 1.20.08 . 79 2.917.945.000,00 24.310.000,00 0,84

32.000.000,00Operasional Mesjid Perbatasan1.20 . 1.20.08 . 79 . 01 32.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 79 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.580.000,00 20.580.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.08 . 79 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.420.000,00 11.420.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00Pengadaan Kitab dan Buku Agama Islam1.20 . 1.20.08 . 79 . 02 70.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 79 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

2.791.635.000,00Pembangunan dan Rehab Mesjid/Sarana Keagamaan1.20 . 1.20.08 . 79 . 03 2.815.945.000,00 24.310.000,00 0,87

1.20 . 1.20.08 . 79 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.791.635.000,00 2.815.945.000,00 24.310.000,00 0,87

Peningkatan Kualitas Tenaga Keagamaan 1.787.000.000,001.20 . 1.20.08 . 80 1.765.275.000,00 (21.725.000,00) (1,22)

400.000.000,00Fasilitas Guru Dayah, Diniyah,TPQ, Balai Pengajian danGuru Ngaji

1.20 . 1.20.08 . 80 . 01 400.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 388.600.000,00 388.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.08 . 80 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00

1.367.000.000,00Fasilitas Da'i Kecamatan1.20 . 1.20.08 . 80 . 02 1.310.275.000,00 (56.725.000,00) (4,15)

1.20 . 1.20.08 . 80 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.326.600.000,00 1.269.875.000,00 (56.725.000,00) (4,28)1.20 . 1.20.08 . 80 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.400.000,00 40.400.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.08 . 80 . 03 55.000.000,00 35.000.000,00 175,00

1.20 . 1.20.08 . 80 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 19.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.08 . 80 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 35.800.000,00 35.000.000,00 4.375,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.402.862.885,00) (9.308.549.885,00) 94.313.000,00 (1,00)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 152

Page 171: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 09 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 01 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 6.870.265.800,001.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 8.005.285.800,00 1.135.020.000,00 16,52

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.956.717.600,001.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 3.158.567.600,00 1.201.850.000,00 61,42

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.956.717.600,00 61,423.158.567.600,00 1.201.850.000,00

BELANJA LANGSUNG 4.913.548.200,001.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 4.846.718.200,00 (66.830.000,00) (1,36)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.384.460.000,001.20 . 1.20.09 . 01 1.381.630.000,00 (2.830.000,00) (0,20)

4.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 4.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 80.000.000,00 10.000.000,00 14,29

10.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

27.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 46.000.000,00 19.000.000,00 70,37

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 46.000.000,00 19.000.000,00 70,37

50.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

55.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 35.000.000,00 (20.000.000,00) (36,36)

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.000,00 35.000.000,00 (20.000.000,00) (36,36)

24.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 24.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 153

Page 172: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

75.800.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 64.820.000,00 (10.980.000,00) (14,49)

1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75.800.000,00 64.820.000,00 (10.980.000,00) (14,49)

5.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 16 35.000.000,00 (65.000.000,00) (65,00)

1.20 . 1.20.09 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 35.000.000,00 (65.000.000,00) (65,00)

200.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 164.150.000,00 (35.850.000,00) (17,93)

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 164.150.000,00 (35.850.000,00) (17,93)

200.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 270.000.000,00 70.000.000,00 35,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 270.000.000,00 70.000.000,00 35,00

92.500.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 122.500.000,00 30.000.000,00 32,43

1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92.500.000,00 122.500.000,00 30.000.000,00 32,43

431.160.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 51 431.160.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 431.160.000,00 431.160.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 413.392.000,001.20 . 1.20.09 . 02 465.868.200,00 52.476.200,00 12,69

202.242.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 224.718.200,00 22.476.200,00 11,11

1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.850.000,00 21.850.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.09 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180.392.000,00 202.868.200,00 22.476.200,00 12,46

11.150.000,00Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 11.150.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.150.000,00 11.150.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 230.000.000,00 30.000.000,00 15,00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 230.000.000,00 30.000.000,00 15,00

Program peningkatan disiplin aparatur 74.942.000,001.20 . 1.20.09 . 03 74.940.000,00 (2.000,00) 0,00

74.942.000,00Pengadaan pakaian kerja lapangan1.20 . 1.20.09 . 03 . 03 74.940.000,00 (2.000,00) 0,00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.942.000,00 74.940.000,00 (2.000,00) 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

0,001.20 . 1.20.09 . 05 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00Peningkatan Kualitas SDM1.20 . 1.20.09 . 05 . 68 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

Program Pencegahan dan Mitigasi 50.000.000,001.20 . 1.20.09 . 45 50.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 154

Page 173: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

50.000.000,00Koordinasi PB ( Dalam Rangka Pembentukan ForumPengurangan Resiko Bencana )

1.20 . 1.20.09 . 45 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 45 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.09 . 45 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kesiagaan dan PencegahanBahaya Kebakaran

760.000.000,001.20 . 1.20.09 . 46 710.000.000,00 (50.000.000,00) (6,58)

50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran1.20 . 1.20.09 . 46 . 01 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.09 . 46 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 0,00 (6.050.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.09 . 46 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.950.000,00 0,00 (43.950.000,00) (100,00)

30.000.000,00Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran1.20 . 1.20.09 . 46 . 02 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 46 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.09 . 46 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.200.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00Operasional Lapangan Saat Kebakaran1.20 . 1.20.09 . 46 . 05 250.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 46 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 198.750.000,00 198.750.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.09 . 46 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.250.000,00 51.250.000,00 0,00 0,00

400.000.000,00Posko Siaga Kebakaran1.20 . 1.20.09 . 46 . 06 400.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 46 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.500.000,00 77.100.000,00 (17.400.000,00) (18,41)1.20 . 1.20.09 . 46 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305.500.000,00 252.500.000,00 (53.000.000,00) (17,35)1.20 . 1.20.09 . 46 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 70.400.000,00 70.400.000,00 0,00

30.000.000,00Peringatan Hari Pemadam Kebakaran1.20 . 1.20.09 . 46 . 07 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 46 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.09 . 46 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 1.093.910.000,001.20 . 1.20.09 . 47 1.118.910.000,00 25.000.000,00 2,29

470.000.000,00Operasionalisasi Sistem Pusat Kendali Operasi(PUSDALOPS) PB

1.20 . 1.20.09 . 47 . 01 470.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 47 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 390.600.000,00 390.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.09 . 47 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.400.000,00 79.400.000,00 0,00 0,00

599.910.000,00Peningkatan Kapasitas dan Sarana Satgas SAR1.20 . 1.20.09 . 47 . 03 624.910.000,00 25.000.000,00 4,17

1.20 . 1.20.09 . 47 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 495.600.000,00 520.600.000,00 25.000.000,00 5,041.20 . 1.20.09 . 47 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.310.000,00 104.310.000,00 0,00 0,00

24.000.000,00Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar KomunikasiRadio Saat Bencana

1.20 . 1.20.09 . 47 . 04 24.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 47 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.09 . 47 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.350.000,00 22.350.000,00 0,00 0,00

Program Penanggulangan Bencana BerbasisMasyarakat Desa

40.000.000,001.20 . 1.20.09 . 48 40.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 155

Page 174: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

40.000.000,00Monitoring dan Evaluasi1.20 . 1.20.09 . 48 . 03 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 48 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.09 . 48 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00

Program Penyediaan Sarana Peralatan danPerlengkapan Penanggulangan Bencana

159.920.000,001.20 . 1.20.09 . 50 159.920.000,00 0,00 0,00

59.996.000,00Pemasangan Hidran Air Di Wilayah Perkotaan1.20 . 1.20.09 . 50 . 05 59.996.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 50 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59.996.000,00 59.996.000,00 0,00 0,00

49.989.600,00Pembangunan Bak Penampung Untuk PenanggulanaganBencana Kebakaran

1.20 . 1.20.09 . 50 . 06 49.989.600,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 50 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.989.600,00 49.989.600,00 0,00 0,00

49.934.400,00Pengadaan Tenda Keluarga1.20 . 1.20.09 . 50 . 07 49.934.400,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 50 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.934.400,00 49.934.400,00 0,00 0,00

Program Penanganan dan Evakuasi Korban Bencana 300.000.000,001.20 . 1.20.09 . 51 281.000.000,00 (19.000.000,00) (6,33)

300.000.000,00Operasional Lapangan Saat Bencana1.20 . 1.20.09 . 51 . 01 281.000.000,00 (19.000.000,00) (6,33)

1.20 . 1.20.09 . 51 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 238.800.000,00 238.800.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.09 . 51 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.200.000,00 42.200.000,00 (19.000.000,00) (31,05)

Program Penyediaan Kebutuhan Dasar dan PelayananBagi Korban Bencana

459.974.200,001.20 . 1.20.09 . 52 400.000.000,00 (59.974.200,00) (13,04)

459.974.200,00Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana1.20 . 1.20.09 . 52 . 01 400.000.000,00 (59.974.200,00) (13,04)

1.20 . 1.20.09 . 52 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 459.974.200,00 400.000.000,00 (59.974.200,00) (13,04)

Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana 85.000.000,001.20 . 1.20.09 . 83 85.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Kegiatan Penyusunan Dokumen Protap Tim Reaksi Cepat(TRC)

1.20 . 1.20.09 . 83 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 83 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.725.000,00 2.725.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.09 . 83 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.275.000,00 7.275.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00Kegiatan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)1.20 . 1.20.09 . 83 . 02 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.09 . 83 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.000.000,00 69.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.09 . 83 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Rehabilitasi Dan Rekontruksi 91.950.000,001.20 . 1.20.09 . 84 54.450.000,00 (37.500.000,00) (40,78)

91.950.000,00Penanganan Pengungsi Pasca Bencana1.20 . 1.20.09 . 84 . 01 54.450.000,00 (37.500.000,00) (40,78)

1.20 . 1.20.09 . 84 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.150.000,00 33.150.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.09 . 84 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.800.000,00 21.300.000,00 (37.500.000,00) (63,78)

SURPLUS / (DEFISIT) (6.870.265.800,00) (8.005.285.800,00) (1.135.020.000,00) 16,52

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 156

Page 175: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 157

Page 176: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 10 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODALSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 10 . 01 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 2.433.849.165,001.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 2.403.247.165,00 (30.602.000,00) (1,26)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.280.379.165,001.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 1.249.777.165,00 (30.602.000,00) (2,39)

1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.280.379.165,00 (2,39)1.249.777.165,00 (30.602.000,00)

BELANJA LANGSUNG 1.153.470.000,001.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 1.153.470.000,00 0,00 0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 545.310.000,001.20 . 1.20.10 . 01 587.310.000,00 42.000.000,00 7,70

20.700.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 20.700.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.700.000,00 20.700.000,00 0,00 0,00

106.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 106.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.000.000,00 106.000.000,00 0,00 0,00

7.500.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 7.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

29.900.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 31.900.000,00 2.000.000,00 6,69

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.900.000,00 31.900.000,00 2.000.000,00 6,69

18.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 18.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

78.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 78.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00

3.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 3.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 158

Page 177: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

12.500.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 12.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

7.500.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 7.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

8.750.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 8.750.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

52.500.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 16 52.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00 52.500.000,00 0,00 0,00

45.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 45.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.500.000,00 45.500.000,00 0,00 0,00

113.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 153.000.000,00 40.000.000,00 35,40

1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.000.000,00 153.000.000,00 40.000.000,00 35,40

2.400.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 2.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

19.560.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 51 19.560.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.560.000,00 19.560.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123.000.000,001.20 . 1.20.10 . 02 146.000.000,00 23.000.000,00 18,70

50.000.000,00Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya1.20 . 1.20.10 . 02 . 13 60.500.000,00 10.500.000,00 21,00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 60.500.000,00 10.500.000,00 21,00

73.000.000,00Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 14 85.500.000,00 12.500.000,00 17,12

1.20 . 1.20.10 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.000.000,00 85.500.000,00 12.500.000,00 17,12

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

75.000.000,001.20 . 1.20.10 . 05 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00Bimtek/Diklat bagi Aparatur KP2TSP1.20 . 1.20.10 . 05 . 53 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.10 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00 4.100.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 159

Page 178: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 310.160.000,001.20 . 1.20.10 . 10 310.160.000,00 0,00 0,00

185.160.000,00Penguatan Kelembagaan1.20 . 1.20.10 . 10 . 10 185.160.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 10 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 185.160.000,00 185.160.000,00 0,00 0,00

125.000.000,00Fasilitasi Tim Teknis Perizinan1.20 . 1.20.10 . 10 . 11 125.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.10 . 10 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.10 . 10 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologiinformasi

25.000.000,001.20 . 1.20.10 . 23 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

25.000.000,00Operasional Pengelolaan Sistem Perizinan Online1.20 . 1.20.10 . 23 . 02 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.10 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.400.000,00 0,00 (23.400.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.10 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.600.000,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)

Program Peningkatan Iklim Investasi dan RealisasiInvestasi

25.000.000,001.20 . 1.20.10 . 74 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)

25.000.000,00Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di BidangInvestasi

1.20 . 1.20.10 . 74 . 02 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)

1.20 . 1.20.10 . 74 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)

Program Peningkatan Promosi dan KerjasamaInvestasi

45.000.000,001.20 . 1.20.10 . 86 15.000.000,00 (30.000.000,00) (66,67)

45.000.000,00Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan PenanamanModal

1.20 . 1.20.10 . 86 . 01 15.000.000,00 (30.000.000,00) (66,67)

1.20 . 1.20.10 . 86 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 15.000.000,00 (30.000.000,00) (66,67)

SURPLUS / (DEFISIT) (2.433.849.165,00) (2.403.247.165,00) 30.602.000,00 (1,26)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 160

Page 179: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 11 KECAMATAN MANYAK PAYEDSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 11 . 01 KECAMATAN MANYAK PAYED

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 20.575.000,001.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 20.575.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.575.000,001.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1 20.575.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 20.575.000,00 0,0020.575.000,00 0,00

BELANJA 2.486.740.765,001.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 2.473.745.765,00 (12.995.000,00) (0,52)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.529.746.395,001.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 1.487.251.395,00 (42.495.000,00) (2,78)

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.529.746.395,00 (2,78)1.487.251.395,00 (42.495.000,00)

BELANJA LANGSUNG 956.994.370,001.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 986.494.370,00 29.500.000,00 3,08

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 487.834.370,001.20 . 1.20.11 . 01 522.834.370,00 35.000.000,00 7,17

14.400.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 14.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00

43.064.370,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 43.064.370,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.064.370,00 43.064.370,00 0,00 0,00

9.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 9.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

24.120.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 15.672.200,00 (8.447.800,00) (35,02)

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.120.000,00 15.672.200,00 (8.447.800,00) (35,02)

12.800.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 12.800.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00

15.320.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 15.320.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.320.000,00 15.320.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 161

Page 180: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 9.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

52.870.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 16 52.870.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.870.000,00 52.870.000,00 0,00 0,00

51.040.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 47.830.000,00 (3.210.000,00) (6,29)

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.040.000,00 47.830.000,00 (3.210.000,00) (6,29)

54.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 100.657.800,00 46.657.800,00 86,40

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 100.657.800,00 46.657.800,00 86,40

56.600.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 56.600.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.600.000,00 56.600.000,00 0,00 0,00

130.620.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 51 130.620.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130.620.000,00 130.620.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.000.000,001.20 . 1.20.11 . 02 58.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 18.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

10.000.000,001.20 . 1.20.11 . 05 4.500.000,00 (5.500.000,00) (55,00)

10.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 4.500.000,00 (5.500.000,00) (55,00)

1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 4.500.000,00 (5.500.000,00) (55,00)

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.11 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 124.760.000,001.20 . 1.20.11 . 10 124.760.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.11 . 10 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.11 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

54.760.000,00Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.11 . 10 . 14 54.760.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 162

Page 181: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.11 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.760.000,00 11.760.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.11 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana PATEN1.20 . 1.20.11 . 10 . 15 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

36.000.000,001.20 . 1.20.11 . 28 36.000.000,00 0,00 0,00

36.000.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.11 . 28 . 10 36.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

Program Pendataan dan Fasilitasi PelaksanaanPemerintahan Mukim dan Kampung

134.400.000,001.20 . 1.20.11 . 29 134.400.000,00 0,00 0,00

134.400.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.11 . 29 . 01 134.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.400.000,00 98.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.11 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 25.000.000,001.20 . 1.20.11 . 34 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 34 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.11 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Program Peringatan Hari-Hari Besar 25.000.000,001.20 . 1.20.11 . 71 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.11 . 71 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.11 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.900.000,00 18.900.000,00 0,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 15.000.000,001.20 . 1.20.11 . 75 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.11 . 75 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 75 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.11 . 75 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.700.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00

Pengembangan Data/Informasi (Urusan Statistik) 36.000.000,001.20 . 1.20.11 . 77 36.000.000,00 0,00 0,00

36.000.000,00Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik Daerah1.20 . 1.20.11 . 77 . 01 36.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.11 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.11 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.466.165.765,00) (2.453.170.765,00) 12.995.000,00 (0,53)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 163

Page 182: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Karang Baru, 2 December 2016PLt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 164

Page 183: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 12 KECAMATAN BENDAHARASub Unit Organisasi : 1 . 20 . 12 . 01 KECAMATAN BENDAHARA

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 20.000.000,001.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 20.000.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.000.000,001.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 20.000.000,00 0,0020.000.000,00 0,00

BELANJA 2.268.292.311,001.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 2.225.513.311,00 (42.779.000,00) (1,89)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.269.560.085,001.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 1.208.359.085,00 (61.201.000,00) (4,82)

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.269.560.085,00 (4,82)1.208.359.085,00 (61.201.000,00)

BELANJA LANGSUNG 998.732.226,001.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 1.017.154.226,00 18.422.000,00 1,84

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 459.723.726,001.20 . 1.20.12 . 01 462.003.726,00 2.280.000,00 0,50

29.305.726,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 23.505.726,00 (5.800.000,00) (19,79)

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.305.726,00 23.505.726,00 (5.800.000,00) (19,79)

21.960.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 6.960.000,00 (15.000.000,00) (68,31)

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.960.000,00 6.960.000,00 (15.000.000,00) (68,31)

15.900.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 10.750.000,00 (5.150.000,00) (32,39)

1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.900.000,00 10.750.000,00 (5.150.000,00) (32,39)

14.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 14.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 14.250.000,00 (750.000,00) (5,00)

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.250.000,00 (750.000,00) (5,00)

4.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 4.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 2.980.000,00 (1.020.000,00) (25,50)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 165

Page 184: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000,00 2.980.000,00 (1.020.000,00) (25,50)

3.600.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 3.600.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

98.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 16 98.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00

40.460.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 40.460.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.460.000,00 40.460.000,00 0,00 0,00

90.678.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 95.678.000,00 5.000.000,00 5,51

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.678.000,00 95.678.000,00 5.000.000,00 5,51

24.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 24.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

98.820.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 51 98.820.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.820.000,00 98.820.000,00 0,00 0,00

0,00Penambahan Rekening Listrik dan Perbaikan Instalasi1.20 . 1.20.12 . 01 . 66 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69.808.500,001.20 . 1.20.12 . 02 98.450.500,00 28.642.000,00 41,03

29.810.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 29.810.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29.810.000,00 29.810.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 23.750.000,00 (1.250.000,00) (5,00)

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 23.750.000,00 (1.250.000,00) (5,00)

14.998.500,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 42 14.998.500,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.998.500,00 14.998.500,00 0,00 0,00

0,00Pembuatan MCK1.20 . 1.20.12 . 02 . 78 29.892.000,00 29.892.000,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 78 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 29.892.000,00 29.892.000,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

10.000.000,001.20 . 1.20.12 . 05 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.12 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.12 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 166

Page 185: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 120.000.000,001.20 . 1.20.12 . 10 111.000.000,00 (9.000.000,00) (7,50)

50.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.12 . 10 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.12 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.12 . 10 . 14 61.000.000,00 (9.000.000,00) (12,86)

1.20 . 1.20.12 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.12 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.600.000,00 46.600.000,00 (9.000.000,00) (16,19)

Program Pengembangan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

44.000.000,001.20 . 1.20.12 . 28 40.500.000,00 (3.500.000,00) (7,95)

34.000.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.12 . 28 . 10 34.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.12 . 28 . 11 6.500.000,00 (3.500.000,00) (35,00)

1.20 . 1.20.12 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.12 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 1.750.000,00 (3.500.000,00) (66,67)

Program Pendataan dan Fasilitasi PelaksanaanPemerintahan Mukim dan Kampung

235.200.000,001.20 . 1.20.12 . 29 235.200.000,00 0,00 0,00

235.200.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.12 . 29 . 01 235.200.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 172.200.000,00 172.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.12 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 25.000.000,001.20 . 1.20.12 . 34 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 34 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.12 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Program Peringatan Hari-Hari Besar 30.000.000,001.20 . 1.20.12 . 71 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.12 . 71 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.12 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.12 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.950.000,00 23.950.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.248.292.311,00) (2.205.513.311,00) 42.779.000,00 (1,90)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 167

Page 186: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 168

Page 187: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 13 KECAMATAN SERUWAYSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 KECAMATAN SERUWAY

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 35.103.000,001.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 35.103.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.103.000,001.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 35.103.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 31.953.000,00 0,0031.953.000,00 0,001.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.150.000,00 0,003.150.000,00 0,00

BELANJA 2.358.486.165,001.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 2.223.281.165,00 (135.205.000,00) (5,73)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.445.447.865,001.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 1.298.242.865,00 (147.205.000,00) (10,18)

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.445.447.865,00 (10,18)1.298.242.865,00 (147.205.000,00)

BELANJA LANGSUNG 913.038.300,001.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 925.038.300,00 12.000.000,00 1,31

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 509.738.300,001.20 . 1.20.13 . 01 521.738.300,00 12.000.000,00 2,35

18.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 16.800.000,00 (1.200.000,00) (6,67)

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 16.800.000,00 (1.200.000,00) (6,67)

82.668.300,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 32.468.300,00 (50.200.000,00) (60,72)

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.668.300,00 32.468.300,00 (50.200.000,00) (60,72)

9.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 03 24.000.000,00 15.000.000,00 166,67

1.20 . 1.20.13 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.200.000,00 22.200.000,00 15.000.000,00 208,33

54.470.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 57.750.000,00 3.280.000,00 6,02

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.470.000,00 57.750.000,00 3.280.000,00 6,02

18.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 9.000.000,00 (9.000.000,00) (50,00)

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 2.000.000,00 (9.000.000,00) (81,82)1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

18.200.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 18.200.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 169

Page 188: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 21.700.000,00 3.700.000,00 20,56

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 21.700.000,00 3.700.000,00 20,56

16.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 19.700.000,00 3.700.000,00 23,13

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 19.700.000,00 3.700.000,00 23,13

7.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 8.700.000,00 1.700.000,00 24,29

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 8.700.000,00 1.700.000,00 24,29

4.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 16 6.000.000,00 2.000.000,00 50,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 50,00

31.400.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 44.000.000,00 12.600.000,00 40,13

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.400.000,00 44.000.000,00 12.600.000,00 40,13

80.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 106.940.000,00 26.940.000,00 33,68

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 106.940.000,00 26.940.000,00 33,68

153.000.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 51 156.480.000,00 3.480.000,00 2,27

1.20 . 1.20.13 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.000.000,00 156.480.000,00 3.480.000,00 2,27

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

28.000.000,001.20 . 1.20.13 . 05 28.000.000,00 0,00 0,00

28.000.000,00Bimbingan Teknis Pendataan Data Dasar Kependudukan1.20 . 1.20.13 . 05 . 45 0,00 (28.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.13 . 05 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 0,00 (4.750.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.13 . 05 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,00 0,00 (23.250.000,00) (100,00)

0,00Bimbingan Teknis Penyusunan Pedoman PengelolaanKeuangan Desa

1.20 . 1.20.13 . 05 . 65 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 0,001.20 . 1.20.13 . 05 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.13 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 132.900.000,001.20 . 1.20.13 . 10 132.900.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Operasional PATEN1.20 . 1.20.13 . 10 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 170

Page 189: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.13 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00

82.900.000,00Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.13 . 10 . 14 82.900.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.500.000,00 68.500.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

28.000.000,001.20 . 1.20.13 . 28 28.000.000,00 0,00 0,00

28.000.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.13 . 28 . 10 28.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.700.000,00 27.700.000,00 0,00 0,00

Program Pendataan dan Fasilitasi PelaksanaanPemerintahan Mukim dan Kampung

134.400.000,001.20 . 1.20.13 . 29 134.400.000,00 0,00 0,00

134.400.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.13 . 29 . 01 134.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.400.000,00 98.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 35.000.000,001.20 . 1.20.13 . 34 35.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 34 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Safari Ramadhan1.20 . 1.20.13 . 34 . 07 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00

Program Peringatan Hari-Hari Besar 30.000.000,001.20 . 1.20.13 . 71 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.13 . 71 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10.000.000,001.20 . 1.20.13 . 75 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.13 . 75 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 75 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 75 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.323.383.165,00) (2.188.178.165,00) 135.205.000,00 (5,82)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 171

Page 190: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 172

Page 191: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 13 KECAMATAN SERUWAYSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 13 . 01 KECAMATAN SERUWAY

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 35.103.000,001.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 35.103.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 35.103.000,001.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 35.103.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 31.953.000,00 0,0031.953.000,00 0,001.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.150.000,00 0,003.150.000,00 0,00

BELANJA 2.358.486.165,001.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 2.223.281.165,00 (135.205.000,00) (5,73)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.445.447.865,001.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 1.298.242.865,00 (147.205.000,00) (10,18)

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.445.447.865,00 (10,18)1.298.242.865,00 (147.205.000,00)

BELANJA LANGSUNG 913.038.300,001.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 925.038.300,00 12.000.000,00 1,31

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 509.738.300,001.20 . 1.20.13 . 01 521.738.300,00 12.000.000,00 2,35

18.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 16.800.000,00 (1.200.000,00) (6,67)

1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 16.800.000,00 (1.200.000,00) (6,67)

82.668.300,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 32.468.300,00 (50.200.000,00) (60,72)

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.668.300,00 32.468.300,00 (50.200.000,00) (60,72)

9.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 03 24.000.000,00 15.000.000,00 166,67

1.20 . 1.20.13 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.200.000,00 22.200.000,00 15.000.000,00 208,33

54.470.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 57.750.000,00 3.280.000,00 6,02

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.470.000,00 57.750.000,00 3.280.000,00 6,02

18.000.000,00Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 9.000.000,00 (9.000.000,00) (50,00)

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 2.000.000,00 (9.000.000,00) (81,82)1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

18.200.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 18.200.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 173

Page 192: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 21.700.000,00 3.700.000,00 20,56

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 21.700.000,00 3.700.000,00 20,56

16.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 19.700.000,00 3.700.000,00 23,13

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 19.700.000,00 3.700.000,00 23,13

7.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 8.700.000,00 1.700.000,00 24,29

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 8.700.000,00 1.700.000,00 24,29

4.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 16 6.000.000,00 2.000.000,00 50,00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 50,00

31.400.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 44.000.000,00 12.600.000,00 40,13

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.400.000,00 44.000.000,00 12.600.000,00 40,13

80.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 106.940.000,00 26.940.000,00 33,68

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 106.940.000,00 26.940.000,00 33,68

153.000.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 51 156.480.000,00 3.480.000,00 2,27

1.20 . 1.20.13 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153.000.000,00 156.480.000,00 3.480.000,00 2,27

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

28.000.000,001.20 . 1.20.13 . 05 28.000.000,00 0,00 0,00

28.000.000,00Bimbingan Teknis Pendataan Data Dasar Kependudukan1.20 . 1.20.13 . 05 . 45 0,00 (28.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.13 . 05 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 0,00 (4.750.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.13 . 05 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.250.000,00 0,00 (23.250.000,00) (100,00)

0,00Bimbingan Teknis Penyusunan Pedoman PengelolaanKeuangan Desa

1.20 . 1.20.13 . 05 . 65 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 3.700.000,00 3.700.000,00 0,001.20 . 1.20.13 . 05 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 24.300.000,00 24.300.000,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.13 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 132.900.000,001.20 . 1.20.13 . 10 132.900.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Operasional PATEN1.20 . 1.20.13 . 10 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 174

Page 193: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.13 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00

82.900.000,00Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.13 . 10 . 14 82.900.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.500.000,00 68.500.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

28.000.000,001.20 . 1.20.13 . 28 28.000.000,00 0,00 0,00

28.000.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.13 . 28 . 10 28.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 300.000,00 300.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.700.000,00 27.700.000,00 0,00 0,00

Program Pendataan dan Fasilitasi PelaksanaanPemerintahan Mukim dan Kampung

134.400.000,001.20 . 1.20.13 . 29 134.400.000,00 0,00 0,00

134.400.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.13 . 29 . 01 134.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98.400.000,00 98.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 35.000.000,001.20 . 1.20.13 . 34 35.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 34 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.650.000,00 9.650.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.350.000,00 15.350.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Safari Ramadhan1.20 . 1.20.13 . 34 . 07 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00

Program Peringatan Hari-Hari Besar 30.000.000,001.20 . 1.20.13 . 71 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.13 . 71 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 10.000.000,001.20 . 1.20.13 . 75 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.13 . 75 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.13 . 75 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.13 . 75 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.323.383.165,00) (2.188.178.165,00) 135.205.000,00 (5,82)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 175

Page 194: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 176

Page 195: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 15 KECAMATAN KARANG BARUSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 15 . 01 KECAMATAN KARANG BARU

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 20.200.000,001.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 20.200.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.200.000,001.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 . 1 20.200.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 16.600.000,00 0,0016.600.000,00 0,001.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.600.000,00 0,003.600.000,00 0,00

BELANJA 2.797.756.660,001.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 2.745.256.660,00 (52.500.000,00) (1,88)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.640.586.660,001.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 1.578.086.660,00 (62.500.000,00) (3,81)

1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.640.586.660,00 (3,81)1.578.086.660,00 (62.500.000,00)

BELANJA LANGSUNG 1.157.170.000,001.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 5 . 2 1.167.170.000,00 10.000.000,00 0,86

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 564.210.000,001.20 . 1.20.15 . 01 612.810.000,00 48.600.000,00 8,61

8.200.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 8.200.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.200.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00

51.400.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 51.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.400.000,00 51.400.000,00 0,00 0,00

21.800.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 20.800.000,00 (1.000.000,00) (4,59)

1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.800.000,00 20.800.000,00 (1.000.000,00) (4,59)

14.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 14.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

27.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 27.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 14.600.000,00 (400.000,00) (2,67)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 177

Page 196: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 14.600.000,00 (400.000,00) (2,67)

9.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 4.000.000,00 (5.000.000,00) (55,56)

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 4.000.000,00 (5.000.000,00) (55,56)

89.550.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 16 89.550.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.550.000,00 89.550.000,00 0,00 0,00

53.200.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 48.200.000,00 (5.000.000,00) (9,40)

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.200.000,00 48.200.000,00 (5.000.000,00) (9,40)

80.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 140.000.000,00 60.000.000,00 75,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 140.000.000,00 60.000.000,00 75,00

90.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 19 90.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

90.060.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 51 90.060.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.060.000,00 90.060.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 142.720.000,001.20 . 1.20.15 . 02 142.720.000,00 0,00 0,00

72.720.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 02 . 05 40.400.000,00 (32.320.000,00) (44,44)

1.20 . 1.20.15 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.720.000,00 40.400.000,00 (32.320.000,00) (44,44)

70.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 07 102.320.000,00 32.320.000,00 46,17

1.20 . 1.20.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.15 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 67.320.000,00 32.320.000,00 92,34

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

10.000.000,001.20 . 1.20.15 . 05 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

10.000.000,00Fasilitasi Diklat Aparatur Berbasis Kompetensi1.20 . 1.20.15 . 05 . 07 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.15 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.15 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 168.000.000,001.20 . 1.20.15 . 10 154.400.000,00 (13.600.000,00) (8,10)

75.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.15 . 10 . 13 70.000.000,00 (5.000.000,00) (6,67)

1.20 . 1.20.15 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.15 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.000.000,00 28.000.000,00 (5.000.000,00) (15,15)

93.000.000,00Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.15 . 10 . 14 84.400.000,00 (8.600.000,00) (9,25)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 178

Page 197: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.15 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.600.000,00 33.000.000,00 (3.600.000,00) (9,84)1.20 . 1.20.15 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.400.000,00 51.400.000,00 (5.000.000,00) (8,87)

Program Pengembangan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

32.000.000,001.20 . 1.20.15 . 28 32.000.000,00 0,00 0,00

32.000.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.15 . 28 . 10 32.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.15 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.555.000,00 5.555.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.15 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.445.000,00 26.445.000,00 0,00 0,00

Program Pendataan dan Fasilitasi PelaksanaanPemerintahan Mukim dan Kampung

180.240.000,001.20 . 1.20.15 . 29 165.240.000,00 (15.000.000,00) (8,32)

100.800.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.15 . 29 . 01 100.800.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.15 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.800.000,00 73.800.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.15 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00

79.440.000,00Fasilitas Pemilihan Mukim dan Datok Penghulu1.20 . 1.20.15 . 29 . 05 64.440.000,00 (15.000.000,00) (18,88)

1.20 . 1.20.15 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55.000.000,00 40.000.000,00 (15.000.000,00) (27,27)1.20 . 1.20.15 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.440.000,00 24.440.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 25.000.000,001.20 . 1.20.15 . 34 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 34 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.15 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.15 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.300.000,00 22.300.000,00 0,00 0,00

Program Peringatan Hari - Hari BesarNasional,Daerah dan Keagamaan

30.000.000,001.20 . 1.20.15 . 71 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.15 . 71 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.15 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.15 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.777.556.660,00) (2.725.056.660,00) 52.500.000,00 (1,89)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 179

Page 198: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 16 KECAMATAN KOTA KUALASIMPANGSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 16 . 01 KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 25.000.000,001.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 4 25.000.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 25.000.000,001.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 4 . 1 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 25.000.000,00 0,0025.000.000,00 0,00

BELANJA 1.963.678.215,001.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 1.891.458.215,00 (72.220.000,00) (3,68)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.068.528.215,001.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 894.128.215,00 (174.400.000,00) (16,32)

1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.068.528.215,00 (16,32)894.128.215,00 (174.400.000,00)

BELANJA LANGSUNG 895.150.000,001.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 997.330.000,00 102.180.000,00 11,41

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 433.050.000,001.20 . 1.20.16 . 01 510.530.000,00 77.480.000,00 17,89

10.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 85.000.000,00 35.000.000,00 70,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 85.000.000,00 35.000.000,00 70,00

15.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 03 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

36.790.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 54.270.000,00 17.480.000,00 47,51

1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.790.000,00 54.270.000,00 17.480.000,00 47,51

10.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

17.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 17.500.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 180

Page 199: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00

1.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 1.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

7.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 7.800.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 16 2.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

42.900.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 42.900.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.900.000,00 42.900.000,00 0,00 0,00

84.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 109.000.000,00 25.000.000,00 29,76

1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.000.000,00 109.000.000,00 25.000.000,00 29,76

50.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.16 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

90.060.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 51 90.060.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90.060.000,00 90.060.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 50.000.000,001.20 . 1.20.16 . 02 80.000.000,00 30.000.000,00 60,00

50.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 80.000.000,00 30.000.000,00 60,00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 1.000.000,00 (2.000.000,00) (66,67)1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47.000.000,00 79.000.000,00 32.000.000,00 68,09

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

55.000.000,001.20 . 1.20.16 . 05 55.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Bimtek Aparatur Pemerintahan Kampung1.20 . 1.20.16 . 05 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.16 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Fasilitasi Diklat Aparatur Berbasis Kompetensi1.20 . 1.20.16 . 05 . 07 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.16 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 181

Page 200: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 176.000.000,001.20 . 1.20.16 . 10 176.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.16 . 10 . 13 70.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.16 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00

46.000.000,00Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.16 . 10 . 14 46.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.16 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.400.000,00 30.400.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana PATEN1.20 . 1.20.16 . 10 . 15 60.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.16 . 10 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00 50,00

Program Pengembangan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

25.000.000,001.20 . 1.20.16 . 28 19.000.000,00 (6.000.000,00) (24,00)

15.000.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.16 . 28 . 10 9.000.000,00 (6.000.000,00) (40,00)

1.20 . 1.20.16 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 9.000.000,00 (6.000.000,00) (40,00)

10.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.16 . 28 . 11 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.16 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Program Pendataan dan Fasilitasi PelaksanaanPemerintahan Mukim dan Kampung

58.600.000,001.20 . 1.20.16 . 29 53.800.000,00 (4.800.000,00) (8,19)

33.600.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.16 . 29 . 01 28.800.000,00 (4.800.000,00) (14,29)

1.20 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 19.800.000,00 (4.800.000,00) (19,51)1.20 . 1.20.16 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

0,00Pembinaan dan Penataan ADM Kampung1.20 . 1.20.16 . 29 . 04 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00 0,001.20 . 1.20.16 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00

10.000.000,00Penyusunan Draft Perbup dan Qanun Kampung1.20 . 1.20.16 . 29 . 12 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.16 . 29 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.300.000,00 0,00 (5.300.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.16 . 29 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 0,00 (4.700.000,00) (100,00)

15.000.000,00Pembinaan Lomba Kampung1.20 . 1.20.16 . 29 . 17 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 29 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 19.500.000,001.20 . 1.20.16 . 34 25.000.000,00 5.500.000,00 28,21

19.500.000,00MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 34 . 06 25.000.000,00 5.500.000,00 28,21

1.20 . 1.20.16 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 182

Page 201: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.16 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000,00 18.000.000,00 5.500.000,00 44,00

Program Peringatan Hari - Hari BesarNasional,Daerah dan Keagamaan

25.000.000,001.20 . 1.20.16 . 71 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan1.20 . 1.20.16 . 71 . 05 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 71 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.16 . 71 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 30.000.000,001.20 . 1.20.16 . 88 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima danPedagang Asongan

1.20 . 1.20.16 . 88 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 88 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 18.000.000,001.20 . 1.20.16 . 89 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00Kerjasama Pengelolaan Sampah ( Gotong Royong )1.20 . 1.20.16 . 89 . 01 18.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.16 . 89 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.938.678.215,00) (1.866.458.215,00) 72.220.000,00 (3,73)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 183

Page 202: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 17 KECAMATAN KEJURUAN MUDASub Unit Organisasi : 1 . 20 . 17 . 01 KECAMATAN KEJURUAN MUDA

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 14.656.940,001.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 4 14.656.940,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 14.656.940,001.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 4 . 1 14.656.940,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 14.656.940,00 0,0014.656.940,00 0,00

BELANJA 2.035.314.950,001.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 2.170.214.950,00 134.900.000,00 6,63

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.036.500.450,001.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 1.166.400.450,00 129.900.000,00 12,53

1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.036.500.450,00 12,531.166.400.450,00 129.900.000,00

BELANJA LANGSUNG 998.814.500,001.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 1.003.814.500,00 5.000.000,00 0,50

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 523.309.500,001.20 . 1.20.17 . 01 532.809.500,00 9.500.000,00 1,82

59.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 59.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00

15.680.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 20.680.000,00 5.000.000,00 31,89

1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.680.000,00 20.680.000,00 5.000.000,00 31,89

17.400.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 17.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 33.500.000,00 8.500.000,00 34,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 33.500.000,00 8.500.000,00 34,00

23.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 29.500.000,00 6.000.000,00 25,53

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.500.000,00 29.500.000,00 6.000.000,00 25,53

6.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 6.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 3.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 184

Page 203: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

59.829.500,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 16 69.829.500,00 10.000.000,00 16,71

1.20 . 1.20.17 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.829.500,00 69.829.500,00 10.000.000,00 16,71

120.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 60.000.000,00 (60.000.000,00) (50,00)

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00 60.000.000,00 (60.000.000,00) (50,00)

85.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 125.000.000,00 40.000.000,00 47,06

1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 125.000.000,00 40.000.000,00 47,06

24.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 24.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00

84.900.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 51 84.900.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84.900.000,00 84.900.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170.000.000,001.20 . 1.20.17 . 02 170.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Akses Jalan Masuk Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 70 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 70 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

10.000.000,001.20 . 1.20.17 . 05 5.500.000,00 (4.500.000,00) (45,00)

10.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 5.500.000,00 (4.500.000,00) (45,00)

1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 5.500.000,00 (4.500.000,00) (45,00)

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.17 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00 4.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 112.900.000,001.20 . 1.20.17 . 10 112.900.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Operasional PATEN1.20 . 1.20.17 . 10 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 185

Page 204: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.17 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.17 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

62.900.000,00Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.17 . 10 . 14 62.900.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.17 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

45.405.000,001.20 . 1.20.17 . 28 45.405.000,00 0,00 0,00

45.405.000,00Pengembangan Perencanaan Partisipasi Masyarakat1.20 . 1.20.17 . 28 . 01 45.405.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.17 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.905.000,00 40.905.000,00 0,00 0,00

Program Pendataan dan Fasilitasi PelaksanaanPemerintahan Mukim dan Kampung

77.200.000,001.20 . 1.20.17 . 29 77.200.000,00 0,00 0,00

67.200.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.17 . 29 . 01 67.200.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49.200.000,00 49.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.17 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Datok1.20 . 1.20.17 . 29 . 16 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 29 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.17 . 29 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 25.000.000,001.20 . 1.20.17 . 34 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 34 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.17 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.100.000,00 22.100.000,00 0,00 0,00

Program Peringatan Hari-Hari Besar 30.000.000,001.20 . 1.20.17 . 71 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.17 . 71 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.17 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.17 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (2.020.658.010,00) (2.155.558.010,00) (134.900.000,00) 6,68

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 186

Page 205: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 187

Page 206: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 18 KECAMATAN TAMIANG HULUSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 18 . 01 KECAMATAN TAMIANG HULU

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 28.600.000,001.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 28.600.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 28.600.000,001.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 . 1 28.600.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 28.600.000,00 0,0028.600.000,00 0,00

BELANJA 1.895.439.945,001.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 1.820.459.945,00 (74.980.000,00) (3,96)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.030.178.070,001.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 935.078.070,00 (95.100.000,00) (9,23)

1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.030.178.070,00 (9,23)935.078.070,00 (95.100.000,00)

BELANJA LANGSUNG 865.261.875,001.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 885.381.875,00 20.120.000,00 2,33

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 410.185.500,001.20 . 1.20.18 . 01 464.305.500,00 54.120.000,00 13,19

10.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.18 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 21.840.000,00 3.840.000,00 21,33

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 21.840.000,00 3.840.000,00 21,33

35.400.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 25.680.000,00 (9.720.000,00) (27,46)

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00 25.680.000,00 (9.720.000,00) (27,46)

13.137.375,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 13.137.375,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.137.375,00 13.137.375,00 0,00 0,00

17.400.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 17.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

4.800.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 4.800.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 188

Page 207: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

4.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 4.800.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

51.255.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 16 66.255.000,00 15.000.000,00 29,27

1.20 . 1.20.18 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.255.000,00 66.255.000,00 15.000.000,00 29,27

44.953.125,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 44.953.125,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.953.125,00 44.953.125,00 0,00 0,00

76.200.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 121.200.000,00 45.000.000,00 59,06

1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.200.000,00 121.200.000,00 45.000.000,00 59,06

15.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

99.240.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 51 99.240.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99.240.000,00 99.240.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83.349.375,001.20 . 1.20.18 . 02 83.349.375,00 0,00 0,00

25.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas1.20 . 1.20.18 . 02 . 41 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

58.349.375,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 42 58.349.375,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.349.375,00 58.349.375,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

39.540.000,001.20 . 1.20.18 . 05 14.540.000,00 (25.000.000,00) (63,23)

5.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

20.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 0,00 (20.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.700.000,00 0,00 (17.700.000,00) (100,00)

14.540.000,00Bimtek Aparatur Pemerintahan Kampung1.20 . 1.20.18 . 05 . 06 14.540.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.540.000,00 14.540.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.18 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 189

Page 208: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Program Peningkatan Pelayanan Publik 172.300.000,001.20 . 1.20.18 . 10 172.300.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.18 . 10 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.18 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

73.300.000,00Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.18 . 10 . 14 73.300.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.18 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.900.000,00 58.900.000,00 0,00 0,00

49.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana PATEN1.20 . 1.20.18 . 10 . 15 49.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.105.000,00 6.105.000,00 0,001.20 . 1.20.18 . 10 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.000.000,00 42.895.000,00 (6.105.000,00) (12,46)

Program Pengembangan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

33.375.000,001.20 . 1.20.18 . 28 33.375.000,00 0,00 0,00

23.375.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.18 . 28 . 10 23.375.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.375.000,00 23.375.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.18 . 28 . 11 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.18 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00

Program Pendataan dan Fasilitasi PelaksanaanPemerintahan Mukim dan Kampung

67.512.000,001.20 . 1.20.18 . 29 67.512.000,00 0,00 0,00

33.600.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.18 . 29 . 01 33.600.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.18 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

16.350.000,00Pembinaan Lomba Kampung1.20 . 1.20.18 . 29 . 17 16.350.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 29 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.350.000,00 16.350.000,00 0,00 0,00

17.562.000,00Pembinaan Kampung1.20 . 1.20.18 . 29 . 18 17.562.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 29 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.562.000,00 17.562.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 30.000.000,001.20 . 1.20.18 . 34 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 34 . 06 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.200.000,00 13.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.18 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00

Program Peringatan Hari-Hari Besar 15.000.000,001.20 . 1.20.18 . 71 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.18 . 71 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.18 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.590.000,00 5.590.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 190

Page 209: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.18 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.410.000,00 9.410.000,00 0,00 0,00

Pengembangan Data/Informasi (Urusan Statistik) 9.000.000,001.20 . 1.20.18 . 77 0,00 (9.000.000,00) (100,00)

9.000.000,00Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik Daerah1.20 . 1.20.18 . 77 . 01 0,00 (9.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.18 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.600.000,00 0,00 (7.600.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.18 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00 0,00 (1.400.000,00) (100,00)

SURPLUS / (DEFISIT) (1.866.839.945,00) (1.791.859.945,00) 74.980.000,00 (4,02)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 191

Page 210: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 19 KECAMATAN BANDA MULIASub Unit Organisasi : 1 . 20 . 19 . 01 KECAMATAN BANDA MULIA

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 4.680.000,001.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 4 4.680.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.680.000,001.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 4 . 1 4.680.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.680.000,00 0,004.680.000,00 0,00

BELANJA 1.741.913.025,001.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 1.671.413.025,00 (70.500.000,00) (4,05)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.001.219.550,001.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 881.719.550,00 (119.500.000,00) (11,94)

1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.001.219.550,00 (11,94)881.719.550,00 (119.500.000,00)

BELANJA LANGSUNG 740.693.475,001.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 789.693.475,00 49.000.000,00 6,62

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 423.103.475,001.20 . 1.20.19 . 01 469.103.475,00 46.000.000,00 10,87

43.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 35.000.000,00 (8.000.000,00) (18,60)

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.000.000,00 35.000.000,00 (8.000.000,00) (18,60)

43.520.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 43.520.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.520.000,00 43.520.000,00 0,00 0,00

25.035.975,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 25.035.975,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.035.975,00 25.035.975,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

16.020.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 16.020.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.020.000,00 16.020.000,00 0,00 0,00

10.300.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 10.300.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 5.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 192

Page 211: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 16 18.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

55.947.500,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 55.947.500,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.947.500,00 55.947.500,00 0,00 0,00

75.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 129.000.000,00 54.000.000,00 72,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 129.000.000,00 54.000.000,00 72,00

36.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 36.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.19 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

80.280.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 51 80.280.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.280.000,00 80.280.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56.000.000,001.20 . 1.20.19 . 02 61.000.000,00 5.000.000,00 8,93

56.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 61.000.000,00 5.000.000,00 8,93

1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.000.000,00 61.000.000,00 5.000.000,00 8,93

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.19 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 92.250.000,001.20 . 1.20.19 . 10 92.250.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.19 . 10 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38.400.000,00 38.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.19 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00

42.250.000,00Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.19 . 10 . 14 42.250.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.19 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.850.000,00 27.850.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

53.940.000,001.20 . 1.20.19 . 28 53.940.000,00 0,00 0,00

14.840.000,00Pembinaan Kampung Terpadu, GAMMAWAR, P2WKSS,GSI, BKB, dan PHBS

1.20 . 1.20.19 . 28 . 06 14.840.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.840.000,00 14.840.000,00 0,00 0,00

19.100.000,00Pembinaan Lanjutan Pola Hidup Bersih dan Sehat1.20 . 1.20.19 . 28 . 07 19.100.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 193

Page 212: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.19 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.100.000,00 19.100.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.19 . 28 . 10 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Program Pendataan dan Fasilitasi PelaksanaanPemerintahan Mukim dan Kampung

55.400.000,001.20 . 1.20.19 . 29 53.400.000,00 (2.000.000,00) (3,61)

33.600.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.19 . 29 . 01 33.600.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.19 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

21.800.000,00Fasilitas Pemilihan Mukim dan Datok Penghulu1.20 . 1.20.19 . 29 . 05 19.800.000,00 (2.000.000,00) (9,17)

1.20 . 1.20.19 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.800.000,00 12.800.000,00 (1.000.000,00) (7,25)1.20 . 1.20.19 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 7.000.000,00 (1.000.000,00) (12,50)

Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 25.000.000,001.20 . 1.20.19 . 34 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 34 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.19 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00

Program Peringatan Hari-Hari Besar 30.000.000,001.20 . 1.20.19 . 71 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.19 . 71 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.19 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.750.000,00 16.750.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.19 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.250.000,00 13.250.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.737.233.025,00) (1.666.733.025,00) 70.500.000,00 (4,06)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 194

Page 213: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 20 KECAMATAN SEKERAKSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 20 . 01 KECAMATAN SEKERAK

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.850.000,001.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 4 1.850.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.850.000,001.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 4 . 1 1.850.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 850.000,00 0,00850.000,00 0,001.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.000.000,00 0,001.000.000,00 0,00

BELANJA 1.852.974.200,001.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 1.779.574.200,00 (73.400.000,00) (3,96)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.098.010.725,001.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 995.810.725,00 (102.200.000,00) (9,31)

1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.098.010.725,00 (9,31)995.810.725,00 (102.200.000,00)

BELANJA LANGSUNG 754.963.475,001.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 783.763.475,00 28.800.000,00 3,81

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 437.163.475,001.20 . 1.20.20 . 01 476.963.475,00 39.800.000,00 9,10

31.883.475,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 31.883.475,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.883.475,00 31.883.475,00 0,00 0,00

4.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 2.225.000,00 (1.775.000,00) (44,38)

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.225.000,00 (1.775.000,00) (44,38)

25.800.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 25.800.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 18.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 9.775.000,00 4.775.000,00 95,50

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 8.275.000,00 6.275.000,00 313,75

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 195

Page 214: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 1.500.000,00 (1.500.000,00) (50,00)

20.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 28.000.000,00 8.000.000,00 40,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 28.000.000,00 8.000.000,00 40,00

16.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.20 . 01 . 14 11.000.000,00 (5.000.000,00) (31,25)

1.20 . 1.20.20 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,001.20 . 1.20.20 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00 11.000.000,00 (5.000.000,00) (31,25)

6.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 6.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

54.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 16 54.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 110.000.000,00 30.000.000,00 37,50

1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 110.000.000,00 30.000.000,00 37,50

46.200.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 50.000.000,00 3.800.000,00 8,23

1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.200.000,00 45.000.000,00 3.800.000,00 9,221.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

80.280.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 51 80.280.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.280.000,00 80.280.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 66.000.000,001.20 . 1.20.20 . 02 66.000.000,00 0,00 0,00

36.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 05 36.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

10.000.000,001.20 . 1.20.20 . 05 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

10.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.20 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 196

Page 215: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.20 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.20 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 111.200.000,001.20 . 1.20.20 . 10 111.200.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.20 . 10 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46.500.000,00 46.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.20 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

61.200.000,00Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.20 . 10 . 14 61.200.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.20 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

37.000.000,001.20 . 1.20.20 . 28 36.000.000,00 (1.000.000,00) (2,70)

22.000.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.20 . 28 . 10 21.000.000,00 (1.000.000,00) (4,55)

1.20 . 1.20.20 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.20 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00 18.000.000,00 (1.000.000,00) (5,26)

15.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.20 . 28 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.20 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

Program Pendataan dan Fasilitasi PelaksanaanPemerintahan Mukim dan Kampung

33.600.000,001.20 . 1.20.20 . 29 33.600.000,00 0,00 0,00

33.600.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.20 . 29 . 01 33.600.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.20 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 25.000.000,001.20 . 1.20.20 . 34 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 34 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.20 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00

Program Peringatan Hari-Hari Besar 30.000.000,001.20 . 1.20.20 . 71 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.20 . 71 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.20 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.20 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.851.124.200,00) (1.777.724.200,00) 73.400.000,00 (3,97)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 197

Page 216: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Karang Baru, 2 December 2016PLt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 198

Page 217: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 21 KECAMATAN TENGGULUNSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 21 . 01 KECAMATAN TENGGULUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 7.854.000,001.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 7.854.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 7.854.000,001.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 7.854.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 7.854.000,00 0,007.854.000,00 0,00

BELANJA 2.052.188.815,001.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 2.040.378.815,00 (11.810.000,00) (0,58)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 912.508.815,001.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 877.308.815,00 (35.200.000,00) (3,86)

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 912.508.815,00 (3,86)877.308.815,00 (35.200.000,00)

BELANJA LANGSUNG 1.139.680.000,001.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 1.163.070.000,00 23.390.000,00 2,05

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 423.820.000,001.20 . 1.20.21 . 01 469.320.000,00 45.500.000,00 10,74

49.700.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 49.700.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.700.000,00 49.700.000,00 0,00 0,00

69.210.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 84.210.000,00 15.000.000,00 21,67

1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.210.000,00 84.210.000,00 15.000.000,00 21,67

15.000.000,00Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

14.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 14.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

21.076.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 21.076.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.076.000,00 21.076.000,00 0,00 0,00

17.924.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 17.924.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.924.000,00 17.924.000,00 0,00 0,00

2.780.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 2.780.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 199

Page 218: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.780.000,00 2.780.000,00 0,00 0,00

4.800.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 4.800.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,00

13.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 16 13.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

39.800.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 39.800.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00

87.670.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 118.170.000,00 30.500.000,00 34,79

1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.670.000,00 118.170.000,00 30.500.000,00 34,79

88.860.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 88.860.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88.860.000,00 88.860.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 459.460.000,001.20 . 1.20.21 . 02 452.850.000,00 (6.610.000,00) (1,44)

280.000.000,00Pembangunan rumah dinas1.20 . 1.20.21 . 02 . 02 273.390.000,00 (6.610.000,00) (2,36)

1.20 . 1.20.21 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 280.000.000,00 273.390.000,00 (6.610.000,00) (2,36)

20.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

159.460.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 42 159.460.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 159.460.000,00 159.460.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

35.000.000,001.20 . 1.20.21 . 05 35.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.21 . 05 . 03 35.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.21 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.21 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 100.000.000,001.20 . 1.20.21 . 10 100.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.21 . 10 . 13 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.21 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 200

Page 219: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

50.000.000,00Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.21 . 10 . 14 50.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00 19.800.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.21 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.200.000,00 30.200.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

25.000.000,001.20 . 1.20.21 . 28 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Pengembangan Perencanaan Partisipasi Masyarakat1.20 . 1.20.21 . 28 . 01 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Program Pendataan dan Fasilitasi PelaksanaanPemerintahan Mukim dan Kampung

36.400.000,001.20 . 1.20.21 . 29 36.400.000,00 0,00 0,00

26.400.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.21 . 29 . 01 26.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.400.000,00 17.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.21 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Fasilitas Pemilihan Mukim dan Datok Penghulu1.20 . 1.20.21 . 29 . 05 10.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.21 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 25.000.000,001.20 . 1.20.21 . 34 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 34 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.21 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.21 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00

Program Peringatan Hari-Hari Besar 30.000.000,001.20 . 1.20.21 . 71 14.500.000,00 (15.500.000,00) (51,67)

30.000.000,00Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.21 . 71 . 01 14.500.000,00 (15.500.000,00) (51,67)

1.20 . 1.20.21 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 5.000.000,00 (3.000.000,00) (37,50)1.20 . 1.20.21 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 9.500.000,00 (12.500.000,00) (56,82)

SURPLUS / (DEFISIT) (2.044.334.815,00) (2.032.524.815,00) 11.810.000,00 (0,58)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 201

Page 220: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 22 KECAMATAN BANDAR PUSAKASub Unit Organisasi : 1 . 20 . 22 . 01 KECAMATAN BANDAR PUSAKA

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 18.329.500,001.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 4 18.329.500,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 18.329.500,001.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 4 . 1 18.329.500,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 18.329.500,00 0,0018.329.500,00 0,00

BELANJA 1.866.311.730,001.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 1.920.201.730,00 53.890.000,00 2,89

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.002.732.030,001.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 1.031.932.030,00 29.200.000,00 2,91

1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.002.732.030,00 2,911.031.932.030,00 29.200.000,00

BELANJA LANGSUNG 863.579.700,001.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 888.269.700,00 24.690.000,00 2,86

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 334.854.700,001.20 . 1.20.22 . 01 376.470.000,00 41.615.300,00 12,43

12.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 12.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 1.580.000,00 (2.420.000,00) (60,50)

1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 1.580.000,00 (2.420.000,00) (60,50)

21.494.700,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 17.000.000,00 (4.494.700,00) (20,91)

1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.494.700,00 17.000.000,00 (4.494.700,00) (20,91)

15.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

14.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 14.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.500.000,00 14.500.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

3.600.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 3.600.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 202

Page 221: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

63.480.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 16 62.010.000,00 (1.470.000,00) (2,32)

1.20 . 1.20.22 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.480.000,00 62.010.000,00 (1.470.000,00) (2,32)

40.500.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 40.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 0,00

60.120.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 110.120.000,00 50.000.000,00 83,17

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.120.000,00 110.120.000,00 50.000.000,00 83,17

56.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 56.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.22 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

41.160.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 51 41.160.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.160.000,00 41.160.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 256.690.000,001.20 . 1.20.22 . 02 234.764.700,00 (21.925.300,00) (8,54)

36.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.22 . 02 . 05 31.874.000,00 (4.126.000,00) (11,46)

1.20 . 1.20.22 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00 31.874.000,00 (4.126.000,00) (11,46)

8.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 07 6.500.000,00 (1.500.000,00) (18,75)

1.20 . 1.20.22 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 300.000,00 300.000,00 0,001.20 . 1.20.22 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00 6.200.000,00 (1.800.000,00) (22,50)

9.690.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 40.686.000,00 30.996.000,00 319,88

1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.690.000,00 40.686.000,00 30.996.000,00 319,88

23.000.000,00Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.22 . 02 . 10 15.704.700,00 (7.295.300,00) (31,72)

1.20 . 1.20.22 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 23.000.000,00 15.704.700,00 (7.295.300,00) (31,72)

80.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 40.000.000,00 (40.000.000,00) (50,00)

1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.000.000,00 40.000.000,00 (40.000.000,00) (50,00)

0,00Pemasangan Paving Block1.20 . 1.20.22 . 02 . 58 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 58 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

100.000.000,00Pembangunan Mess Pegawai1.20 . 1.20.22 . 02 . 74 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.22 . 02 . 74 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

10.000.000,001.20 . 1.20.22 . 05 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 10.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 203

Page 222: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.22 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.250.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.22 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pelayanan Publik 116.160.000,001.20 . 1.20.22 . 10 116.160.000,00 0,00 0,00

57.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.22 . 10 . 13 57.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 10 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.22 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

59.160.000,00Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.22 . 10 . 14 59.160.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.22 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.760.000,00 44.760.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Partisipasi MasyarakatDalam Membangun Desa

37.075.000,001.20 . 1.20.22 . 28 37.075.000,00 0,00 0,00

17.075.000,00Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.22 . 28 . 10 17.075.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.075.000,00 17.075.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.22 . 28 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.22 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.900.000,00 7.900.000,00 0,00 0,00

Program Pendataan dan Fasilitasi PelaksanaanPemerintahan Mukim dan Kampung

33.600.000,001.20 . 1.20.22 . 29 33.600.000,00 0,00 0,00

33.600.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 33.600.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.600.000,00 24.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.22 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 25.000.000,001.20 . 1.20.22 . 34 30.000.000,00 5.000.000,00 20,00

25.000.000,00MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 34 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.22 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

0,00Fasilitasi Pelaksanaan Safari Ramadhan1.20 . 1.20.22 . 34 . 07 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00Pengajian Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 34 . 09 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Program Peringatan Hari - Hari BesarNasional,Daerah dan Keagamaan

30.000.000,001.20 . 1.20.22 . 71 30.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 204

Page 223: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

30.000.000,00Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.22 . 71 . 01 30.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00 6.050.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.22 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.950.000,00 23.950.000,00 0,00 0,00

Pengembangan Data/Informasi (Urusan Statistik) 15.200.000,001.20 . 1.20.22 . 77 15.200.000,00 0,00 0,00

15.200.000,00Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik Daerah1.20 . 1.20.22 . 77 . 01 15.200.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.22 . 77 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00 5.800.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.22 . 77 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.847.982.230,00) (1.901.872.230,00) (53.890.000,00) 2,92

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 205

Page 224: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 23 SEKRETARIAT BAITUL MALSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 23 . 01 SEKRETARIAT BAITUL MAL

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 8.073.892.258,001.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 10.818.739.483,00 2.744.847.225,00 34,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG 621.152.475,001.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 537.952.475,00 (83.200.000,00) (13,39)

1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 621.152.475,00 (13,39)537.952.475,00 (83.200.000,00)

BELANJA LANGSUNG 7.452.739.783,001.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 5 . 2 10.280.787.008,00 2.828.047.225,00 37,95

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 610.600.000,001.20 . 1.20.23 . 01 606.380.000,00 (4.220.000,00) (0,69)

2.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

18.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 33.500.000,00 15.000.000,00 81,08

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.500.000,00 33.500.000,00 15.000.000,00 81,08

2.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 2.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.23 . 01 . 09 1.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 12.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

6.780.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 9.280.000,00 2.500.000,00 36,87

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.780.000,00 9.280.000,00 2.500.000,00 36,87

1.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 1.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

4.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 4.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 206

Page 225: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

15.500.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 16 7.000.000,00 (8.500.000,00) (54,84)

1.20 . 1.20.23 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.500.000,00 7.000.000,00 (8.500.000,00) (54,84)

18.320.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 15.100.000,00 (3.220.000,00) (17,58)

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.320.000,00 15.100.000,00 (3.220.000,00) (17,58)

100.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 90.000.000,00 (10.000.000,00) (10,00)

1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 90.000.000,00 (10.000.000,00) (10,00)

429.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 429.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 429.000.000,00 429.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 174.839.783,001.20 . 1.20.23 . 02 165.555.705,00 (9.284.078,00) (5,31)

26.999.998,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.23 . 02 . 05 19.219.000,00 (7.780.998,00) (28,82)

1.20 . 1.20.23 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26.999.998,00 19.219.000,00 (7.780.998,00) (28,82)

44.660.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 07 44.660.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.660.000,00 44.660.000,00 0,00 0,00

65.179.785,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 09 61.176.705,00 (4.003.080,00) (6,14)

1.20 . 1.20.23 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.179.785,00 61.176.705,00 (4.003.080,00) (6,14)

33.000.000,00Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.23 . 02 . 10 33.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00

3.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 6.000.000,00 2.500.000,00 71,43

1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.500.000,00 6.000.000,00 2.500.000,00 71,43

1.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 28 1.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

Pengumpulan dan Penyaluran ZIS 6.667.300.000,001.20 . 1.20.23 . 82 9.508.851.303,00 2.841.551.303,00 42,62

3.000.000.000,00Penyaluran Zakat1.20 . 1.20.23 . 82 . 01 5.609.726.603,00 2.609.726.603,00 86,99

1.20 . 1.20.23 . 82 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000.000,00 5.609.726.603,00 2.609.726.603,00 86,99

3.500.000.000,00Penyaluran Infak1.20 . 1.20.23 . 82 . 02 3.731.824.700,00 231.824.700,00 6,62

1.20 . 1.20.23 . 82 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 348.700.000,00 67.200.000,00 (281.500.000,00) (80,73)1.20 . 1.20.23 . 82 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.151.300.000,00 3.664.624.700,00 513.324.700,00 16,29

53.400.000,00Rapat Baitul Mal Kampung1.20 . 1.20.23 . 82 . 03 53.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 82 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00 9.750.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.23 . 82 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.650.000,00 43.650.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 207

Page 226: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

41.500.000,00Rapat Koordinasi Pengumpulan Zakat1.20 . 1.20.23 . 82 . 04 41.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 82 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.23 . 82 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

72.400.000,00Sosialisasi Zakat Untuk 12 Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 82 . 05 72.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.23 . 82 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00 9.150.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.23 . 82 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.250.000,00 63.250.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (8.073.892.258,00) (10.818.739.483,00) (2.744.847.225,00) 34,00

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 208

Page 227: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 24 PPKDSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 24 . 01 PPKD

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 1.239.376.788.642,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 1.344.303.021.642,00 104.926.233.000,00 8,47

PENDAPATAN ASLI DAERAH 32.770.263.453,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1 38.754.979.271,00 5.984.715.818,00 18,26

1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 11.005.330.475,00 22,7213.505.330.475,00 2.500.000.000,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.364.937.098,00 0,006.364.937.098,00 0,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Zakat 6.500.000.000,00 40,159.109.726.603,00 2.609.726.603,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 1 . 5 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 8.899.995.880,00 9,839.774.985.095,00 874.989.215,00

DANA PERIMBANGAN 925.194.923.000,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 2 960.817.345.048,00 35.622.422.048,00 3,85

1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 83.196.550.000,00 (3,06)80.653.053.048,00 (2.543.496.952,00)1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 542.165.803.000,00 0,00542.165.803.000,00 0,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 299.832.570.000,00 12,73337.998.489.000,00 38.165.919.000,00 Perpres 66 Tahun 2016

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 281.411.602.189,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 3 344.730.697.323,00 63.319.095.134,00 22,50

1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 0,00 0,0055.980.596.000,00 55.980.596.000,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah

Lainnya20.584.689.308,00 35,6527.923.188.442,00 7.338.499.134,00

1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian 260.826.912.881,00 (51,04)127.703.241.000,00 (133.123.671.881,00)1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah

Lainnya0,00 0,00133.123.671.881,00 133.123.671.881,00

BELANJA 206.273.687.202,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 222.665.317.394,00 16.391.630.192,00 7,95

BELANJA TIDAK LANGSUNG 206.273.687.202,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 222.665.317.394,00 16.391.630.192,00 7,95

1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 10.000.000.000,00 175,3227.532.196.080,00 17.532.196.080,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintahan Desa193.273.687.202,00 (0,07)193.133.121.314,00 (140.565.888,00)

1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00 (33,33)2.000.000.000,00 (1.000.000.000,00)

SURPLUS / (DEFISIT) 1.033.103.101.440,00 1.121.637.704.248,00 88.534.602.808,00 8,57

PEMBIAYAAN DAERAH1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 6

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 209

Page 228: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 45.023.980.000,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 6 . 1 50.967.040.005,69 5.943.060.005,69 13,20

1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya

45.023.980.000,00 13,2050.967.040.005,69 5.943.060.005,69

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.500.000.000,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 6 . 2 55.107.891.604,00 51.607.891.604,00 1.474,51

1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 3.500.000.000,00 1.456,5954.480.596.000,00 50.980.596.000,001.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00627.295.604,00 627.295.604,00

PEMBIAYAAN NETTO 41.523.980.000,00 (4.140.851.598,31) (45.664.831.598,31) (109,97)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 210

Page 229: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 25 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAHSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 25 . 01 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 1.529.412.275,001.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 1.531.312.275,00 1.900.000,00 0,12

BELANJA TIDAK LANGSUNG 535.712.275,001.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 537.612.275,00 1.900.000,00 0,35

1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 535.712.275,00 0,35537.612.275,00 1.900.000,00

BELANJA LANGSUNG 993.700.000,001.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 5 . 2 993.700.000,00 0,00 0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 800.700.000,001.20 . 1.20.25 . 01 705.700.000,00 (95.000.000,00) (11,86)

500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 18.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

7.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 7.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 12.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 3.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

7.200.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 7.200.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 16 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 211

Page 230: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

18.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 18.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 120.000.000,00 40.000.000,00 50,00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 120.000.000,00 40.000.000,00 50,00

645.000.000,00Fasilitas Jasa Anggota MPD1.20 . 1.20.25 . 01 . 34 510.000.000,00 (135.000.000,00) (20,93)

1.20 . 1.20.25 . 01 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 645.000.000,00 510.000.000,00 (135.000.000,00) (20,93)

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 113.000.000,001.20 . 1.20.25 . 02 208.000.000,00 95.000.000,00 84,07

78.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.25 . 02 . 05 104.500.000,00 26.500.000,00 33,97

1.20 . 1.20.25 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.25 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00

0,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 62.500.000,00 62.500.000,00 0,00

14.000.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 20.000.000,00 6.000.000,00 42,86

1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00 20.000.000,00 6.000.000,00 42,86

16.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 16.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 28 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.25 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 2.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.25 . 06 . 04 2.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 75.000.000,001.20 . 1.20.25 . 87 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00Pembinaan Komite Sekolah1.20 . 1.20.25 . 87 . 01 75.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.25 . 87 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.850.000,00 7.850.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.25 . 87 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.150.000,00 67.150.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.529.412.275,00) (1.531.312.275,00) (1.900.000,00) 0,12

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 212

Page 231: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Karang Baru, 2 December 2016Plt BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 213

Page 232: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 26 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEHSub Unit Organisasi : 1 . 20 . 26 . 01 MAJELIS ADAT ACEH

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 3.478.159.240,001.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 1.764.100.000,00 (1.714.059.240,00) (49,28)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.783.659.240,001.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 69.600.000,00 (1.714.059.240,00) (96,10)

1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.783.659.240,00 (96,10)69.600.000,00 (1.714.059.240,00)

BELANJA LANGSUNG 1.694.500.000,001.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5 . 2 1.694.500.000,00 0,00 0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 849.400.000,001.20 . 1.20.26 . 01 849.400.000,00 0,00 0,00

14.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 15.000.000,00 1.000.000,00 7,14

1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000,00 15.000.000,00 1.000.000,00 7,14

12.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 15.000.000,00 3.000.000,00 25,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 15.000.000,00 3.000.000,00 25,00

7.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 7.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33

1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 4.000.000,00 1.000.000,00 33,33

90.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 79.000.000,00 (11.000.000,00) (12,22)

1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 79.000.000,00 (11.000.000,00) (12,22)

5.000.000,00Perbaikan dan Perawatan Peralatan dan PerlengkapanKantor

1.20 . 1.20.26 . 01 . 32 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 51 18.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00

4.700.000,00Penyediaan Jasa Listrik dan Elektronik1.20 . 1.20.26 . 01 . 54 4.700.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 214

Page 233: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

3.000.000,00Penyediaan Jasa Perangko, Materai, dan Benda Poslainnya

1.20 . 1.20.26 . 01 . 55 3.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih1.20 . 1.20.26 . 01 . 56 2.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Pelunasan Jasa Operasional Kendaraan Dinas1.20 . 1.20.26 . 01 . 57 8.000.000,00 (2.000.000,00) (20,00)

1.20 . 1.20.26 . 01 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) (20,00)

2.000.000,00Pelunasan Jasa Operasional Kendaraan Dinas Roda Dua1.20 . 1.20.26 . 01 . 58 2.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

29.000.000,00Penyediaan Jasa sewa gedung/kantor tempat1.20 . 1.20.26 . 01 . 59 35.000.000,00 6.000.000,00 20,69

1.20 . 1.20.26 . 01 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00 35.000.000,00 6.000.000,00 20,69

72.000.000,00Penyediaan Jasa Sewa sarana mobilitas darat1.20 . 1.20.26 . 01 . 60 72.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000,00 72.000.000,00 0,00 0,00

7.200.000,00Penyediaan makanan dn minuman rapat1.20 . 1.20.26 . 01 . 61 7.200.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

564.000.000,00Penyediaan Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.26 . 01 . 62 564.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 62 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 564.000.000,00 564.000.000,00 0,00 0,00

6.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunan1.20 . 1.20.26 . 01 . 64 2.000.000,00 (4.000.000,00) (66,67)

1.20 . 1.20.26 . 01 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 2.000.000,00 (4.000.000,00) (66,67)

0,00Penyediaan Makan Minum Harian Pegawai1.20 . 1.20.26 . 01 . 67 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.000.000,001.20 . 1.20.26 . 02 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Cenderamata khas Tamiang1.20 . 1.20.26 . 02 . 75 15.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 75 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.26 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00 4.350.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650.000,00 650.000,00 0,00 0,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat 315.100.000,001.20 . 1.20.26 . 92 315.100.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 215

Page 234: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

190.000.000,00Pelatihan Peradilan Adat (Otsus)1.20 . 1.20.26 . 92 . 01 190.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 92 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.26 . 92 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.400.000,00 177.400.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Pembentukan Kampung Adat (Otsus)1.20 . 1.20.26 . 92 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 92 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.26 . 92 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.050.000,00 87.050.000,00 0,00 0,00

25.100.000,00Pelestarian Benda - benda Adat1.20 . 1.20.26 . 92 . 03 25.100.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 92 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.100.000,00 25.100.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Nilai Budaya 510.000.000,001.20 . 1.20.26 . 93 510.000.000,00 0,00 0,00

510.000.000,00Gebyar Melayu Serumpun (Otsus)1.20 . 1.20.26 . 93 . 01 510.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.26 . 93 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137.300.000,00 137.300.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.26 . 93 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 372.700.000,00 372.700.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (3.478.159.240,00) (1.764.100.000,00) 1.714.059.240,00 (49,28)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 216

Page 235: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, KepegawaianOrganisasi : 1 . 20 . 27 SEKRETARIAT KORPRISub Unit Organisasi : 1 . 20 . 27 . 01 SEKRETARIAT KORPRI

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 1.584.318.324,001.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 648.600.000,00 (935.718.324,00) (59,06)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.017.018.324,001.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 81.300.000,00 (935.718.324,00) (92,01)

1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.017.018.324,00 (92,01)81.300.000,00 (935.718.324,00)

BELANJA LANGSUNG 567.300.000,001.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 5 . 2 567.300.000,00 0,00 0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 301.800.000,001.20 . 1.20.27 . 01 301.800.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

9.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 9.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 20.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

12.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.27 . 01 . 09 12.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

16.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 16.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

11.400.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 11.400.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00

1.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 1.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

84.900.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 64.900.000,00 (20.000.000,00) (23,56)

1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84.900.000,00 64.900.000,00 (20.000.000,00) (23,56)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 217

Page 236: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

2.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 2.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 16 1.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

19.300.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 19.300.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.300.000,00 19.300.000,00 0,00 0,00

64.140.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 84.140.000,00 20.000.000,00 31,18

1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.140.000,00 84.140.000,00 20.000.000,00 31,18

40.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 40.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

19.560.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 51 19.560.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.560.000,00 19.560.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,001.20 . 1.20.27 . 02 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00

0,00Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 42 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

53.000.000,001.20 . 1.20.27 . 05 53.000.000,00 0,00 0,00

53.000.000,00Bimbingan teknis implementasi peraturanperundang-undangan

1.20 . 1.20.27 . 05 . 03 53.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.27 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

5.000.000,001.20 . 1.20.27 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 2.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.27 . 06 . 04 2.500.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,001.20 . 1.20.27 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

Program Peringatan Hari-Hari Besar 175.000.000,001.20 . 1.20.27 . 71 175.000.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00Perayaan Hari Besar Nasional, HUT KORPRI1.20 . 1.20.27 . 71 . 01 175.000.000,00 0,00 0,00

1.20 . 1.20.27 . 71 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.000.000,00 52.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 218

Page 237: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.20 . 1.20.27 . 71 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00 123.000.000,00 0,00 0,00

Pengembangan dan Peningkatan Prestasi AnggotaKorpri

32.500.000,001.20 . 1.20.27 . 81 0,00 (32.500.000,00) (100,00)

32.500.000,00Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Anggota Korpri1.20 . 1.20.27 . 81 . 01 0,00 (32.500.000,00) (100,00)

1.20 . 1.20.27 . 81 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.000.000,00 0,00 (13.000.000,00) (100,00)1.20 . 1.20.27 . 81 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.500.000,00 0,00 (19.500.000,00) (100,00)

SURPLUS / (DEFISIT) (1.584.318.324,00) (648.600.000,00) 935.718.324,00 (59,06)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 219

Page 238: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 21 Urusan Wajib Ketahanan PanganOrganisasi : 1 . 21 . 01 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIANSub Unit Organisasi : 1 . 21 . 01 . 01 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 9.179.722.831,001.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 9.496.342.831,00 316.620.000,00 3,45

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.525.032.575,001.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 4.459.532.575,00 (65.500.000,00) (1,45)

1.21 . 1.21.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.525.032.575,00 (1,45)4.459.532.575,00 (65.500.000,00)

BELANJA LANGSUNG 4.654.690.256,001.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 5.036.810.256,00 382.120.000,00 8,21

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.255.610.000,001.21 . 1.21.01 . 01 1.381.970.000,00 126.360.000,00 10,06

7.200.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 7.200.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00

72.600.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 72.600.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.600.000,00 72.600.000,00 0,00 0,00

44.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 100.760.000,00 56.760.000,00 129,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 100.760.000,00 56.760.000,00 129,00

46.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 20.000.000,00 (26.000.000,00) (56,52)

1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.000.000,00 20.000.000,00 (26.000.000,00) (56,52)

48.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 48.500.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.500.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00

32.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 32.000.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

12.300.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 12.300.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0,00

51.750.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 51.750.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.750.000,00 51.750.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 220

Page 239: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

8.000.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga1.21 . 1.21.01 . 01 . 14 8.000.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 10.000.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

224.300.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 16 263.900.000,00 39.600.000,00 17,65

1.21 . 1.21.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.300.000,00 263.900.000,00 39.600.000,00 17,65

100.000.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 100.000.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 256.000.000,00 56.000.000,00 28,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 256.000.000,00 56.000.000,00 28,00

65.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 65.000.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00

333.960.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 23 333.960.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 333.960.000,00 333.960.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57.500.000,001.21 . 1.21.01 . 02 97.500.000,00 40.000.000,00 69,57

30.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 30.000.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

27.500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 27.500.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00

0,00Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

10.000.000,001.21 . 1.21.01 . 05 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.21 . 1.21.01 . 05 . 02 10.000.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,001.21 . 1.21.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.000.000,001.21 . 1.21.01 . 06 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.21 . 1.21.01 . 06 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,001.21 . 1.21.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 221

Page 240: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Program Kesejahteraan Petani 440.000.000,001.21 . 1.21.01 . 18 545.000.000,00 105.000.000,00 23,86

45.000.000,00Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis1.21 . 1.21.01 . 18 . 04 45.000.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,001.21 . 1.21.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.400.000,00 41.400.000,00 0,00 0,00

350.000.000,00Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani1.21 . 1.21.01 . 18 . 08 400.000.000,00 50.000.000,00 14,29

1.21 . 1.21.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120.950.000,00 120.950.000,00 0,00 0,001.21 . 1.21.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 212.050.000,00 262.050.000,00 50.000.000,00 23,581.21 . 1.21.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan PelakuAgribisnis

1.21 . 1.21.01 . 18 . 09 100.000.000,00 55.000.000,00 122,22

1.21 . 1.21.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 22.400.000,00 20.000.000,00 833,331.21 . 1.21.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.600.000,00 77.600.000,00 35.000.000,00 82,16

Program Peningkatan Ketahanan PanganPertanian/Perkebunan

298.250.000,001.21 . 1.21.01 . 19 298.250.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bappeluh1.21 . 1.21.01 . 19 . 05 40.000.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,001.21 . 1.21.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00

98.250.000,00Pengembangan Cadangan Pangan Daerah1.21 . 1.21.01 . 19 . 08 98.250.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.600.000,00 21.600.000,00 0,00 0,001.21 . 1.21.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.650.000,00 76.650.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Penanganan Daerah Rawan Pangan1.21 . 1.21.01 . 19 . 09 50.000.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,001.21 . 1.21.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00

90.000.000,00Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif1.21 . 1.21.01 . 19 . 10 90.000.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,001.21 . 1.21.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Pokok1.21 . 1.21.01 . 19 . 11 20.000.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 0,001.21 . 1.21.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.550.000,00 7.550.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Penerapan Teknologi PertanianPerkebunan

135.000.000,001.21 . 1.21.01 . 22 185.000.000,00 50.000.000,00 37,04

60.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana TeknologiPertanian/Perkebunan Tepat Guna

1.21 . 1.21.01 . 22 . 09 110.000.000,00 50.000.000,00 83,33

1.21 . 1.21.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,001.21 . 1.21.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.000.000,00 108.000.000,00 50.000.000,00 86,21

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 222

Page 241: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

75.000.000,00Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/PerkebunanTepat Guna

1.21 . 1.21.01 . 22 . 10 75.000.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,001.21 . 1.21.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan

297.525.000,001.21 . 1.21.01 . 25 233.285.000,00 (64.240.000,00) (21,59)

297.525.000,00Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan1.21 . 1.21.01 . 25 . 05 233.285.000,00 (64.240.000,00) (21,59)

1.21 . 1.21.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 18.000.000,00 (7.200.000,00) (28,57)1.21 . 1.21.01 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.325.000,00 215.285.000,00 (57.040.000,00) (20,95)

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian,Perikanan dan Kehutanan

179.380.256,001.21 . 1.21.01 . 26 179.380.256,00 0,00 0,00

71.210.256,00Peningkatan Kapasitas Tenaga PenyuluhPertanian/Perkebunan

1.21 . 1.21.01 . 26 . 01 71.210.256,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,001.21 . 1.21.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.210.256,00 64.210.256,00 0,00 0,00

83.170.000,00Peningkatan Kesejahteraan Tenaga PenyuluhPertanian/Perkebunan

1.21 . 1.21.01 . 26 . 02 83.170.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83.170.000,00 83.170.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Penyuluhan dan Pendampingan BagiPertanian/Perkebunan

1.21 . 1.21.01 . 26 . 03 25.000.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 100.000.000,001.21 . 1.21.01 . 27 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Pembinaan dan Pengembangan Perikanan1.21 . 1.21.01 . 27 . 01 100.000.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,001.21 . 1.21.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.200.000,00 95.200.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pemasaran Hasil ProduksiPertanian/Perkebunan

25.000.000,001.21 . 1.21.01 . 28 150.000.000,00 125.000.000,00 500,00

25.000.000,00Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/PerkebunanUnggulan Daerah

1.21 . 1.21.01 . 28 . 01 150.000.000,00 125.000.000,00 500,00

1.21 . 1.21.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 150.000.000,00 125.000.000,00 500,00

Program Sub Bidang Pertanian 1.846.425.000,001.21 . 1.21.01 . 29 1.846.425.000,00 0,00 0,00

1.447.425.000,00Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai PenyuluhPertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan SaranaPendukung Penyuluhan (DAK)

1.21 . 1.21.01 . 29 . 01 1.447.425.000,00 0,00 0,00

1.21 . 1.21.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,001.21 . 1.21.01 . 29 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.447.425.000,00 1.431.425.000,00 (16.000.000,00) (1,11)

399.000.000,00Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan LantaiJemur (DAK)

1.21 . 1.21.01 . 29 . 03 399.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 223

Page 242: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.21 . 1.21.01 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.000.000,00 399.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (9.179.722.831,00) (9.496.342.831,00) (316.620.000,00) 3,45

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 224

Page 243: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 22 Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan DesaOrganisasi : 1 . 22 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATSub Unit Organisasi : 1 . 22 . 01 . 01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 7.106.678.350,001.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 6.975.288.350,00 (131.390.000,00) (1,85)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.354.698.350,001.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.285.998.350,00 (68.700.000,00) (2,92)

1.22 . 1.22.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.354.698.350,00 (2,92)2.285.998.350,00 (68.700.000,00)

BELANJA LANGSUNG 4.751.980.000,001.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 4.689.290.000,00 (62.690.000,00) (1,32)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 504.700.000,001.22 . 1.22.01 . 01 569.495.000,00 64.795.000,00 12,84

1.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 1.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

101.500.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 39.000.000,00 (62.500.000,00) (61,58)

1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.500.000,00 39.000.000,00 (62.500.000,00) (61,58)

12.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 03 12.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

62.850.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 62.850.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.850.000,00 62.850.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 8.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 15.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 15.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

3.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 3.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 225

Page 244: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

52.750.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 52.750.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.750.000,00 52.750.000,00 0,00 0,00

39.340.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 39.340.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.340.000,00 39.340.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 227.295.000,00 127.295.000,00 127,30

1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 227.295.000,00 127.295.000,00 127,30

15.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 15.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

79.260.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 79.260.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79.260.000,00 79.260.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 126.960.000,001.22 . 1.22.01 . 02 137.500.000,00 10.540.000,00 8,30

78.960.000,00Pengadaan mebeleur1.22 . 1.22.01 . 02 . 10 49.500.000,00 (29.460.000,00) (37,31)

1.22 . 1.22.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 78.960.000,00 49.500.000,00 (29.460.000,00) (37,31)

10.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 10.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 8.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

0,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 44 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

30.000.000,00Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga Kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 45 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

1.22 . 1.22.01 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

0,00Perencanaan Pembangunan Kantor BPM Kab AcehTamiang

1.22 . 1.22.01 . 02 . 46 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 02 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.000.000,001.22 . 1.22.01 . 06 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,001.22 . 1.22.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan

400.000.000,001.22 . 1.22.01 . 15 540.000.000,00 140.000.000,00 35,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 226

Page 245: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

400.000.000,00Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan (Operasional PKK)

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 540.000.000,00 140.000.000,00 35,00

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129.200.000,00 155.700.000,00 26.500.000,00 20,511.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270.800.000,00 351.100.000,00 80.300.000,00 29,651.22 . 1.22.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 33.200.000,00 33.200.000,00 0,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 156.000.000,001.22 . 1.22.01 . 16 106.000.000,00 (50.000.000,00) (32,05)

50.000.000,00Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) (100,00)1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.700.000,00 0,00 (47.700.000,00) (100,00)

56.000.000,00Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil danmenengah di perdesaan

1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 56.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pembinaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)1.22 . 1.22.01 . 16 . 12 50.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalammembangun desa

730.800.000,001.22 . 1.22.01 . 17 466.125.000,00 (264.675.000,00) (36,22)

5.000.000,00Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) (100,00)

295.800.000,00Pemberian stimulan pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 200.000.000,00 (95.800.000,00) (32,39)

1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 295.800.000,00 200.000.000,00 (95.800.000,00) (32,39)

60.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 0,00 (60.000.000,00) (100,00)

1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 0,00 (60.000.000,00) (100,00)

190.000.000,00Lomba Kampung Tingkat Kabupaten1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 190.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.291.000,00 100.291.000,00 0,00 0,001.22 . 1.22.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.709.000,00 89.709.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)1.22 . 1.22.01 . 17 . 09 36.125.000,00 (63.875.000,00) (63,88)

1.22 . 1.22.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)1.22 . 1.22.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.500.000,00 36.125.000,00 (56.375.000,00) (60,95)

40.000.000,00Lomba Kampung Pelaksana Terbaik Gotong RoyongTingkat Kabupaten

1.22 . 1.22.01 . 17 . 10 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

1.22 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.750.000,00 0,00 (9.750.000,00) (100,00)1.22 . 1.22.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.250.000,00 0,00 (30.250.000,00) (100,00)

40.000.000,00Pembinaan Kampung Pemenang Juara Pertama padaLomba Kampung Tk. Kabupaten Aceh Tamiang

1.22 . 1.22.01 . 17 . 11 40.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 227

Page 246: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.22 . 1.22.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahdesa

869.520.000,001.22 . 1.22.01 . 18 993.870.000,00 124.350.000,00 14,30

99.520.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidangpengelolaan keuangan daerah

1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 0,00 (99.520.000,00) (100,00)

1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.100.000,00 0,00 (6.100.000,00) (100,00)1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.420.000,00 0,00 (93.420.000,00) (100,00)

100.000.000,00Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidangmanajemen pemerintahan desa

1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 157.020.000,00 57.020.000,00 57,02

1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.300.000,00 9.850.000,00 550.000,00 5,911.22 . 1.22.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.700.000,00 147.170.000,00 56.470.000,00 62,26

670.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan, PNPM-MPD danOperasional Dana Desa

1.22 . 1.22.01 . 18 . 04 836.850.000,00 166.850.000,00 24,90

1.22 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 366.300.000,00 535.200.000,00 168.900.000,00 46,111.22 . 1.22.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303.700.000,00 301.650.000,00 (2.050.000,00) (0,68)

Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna 210.000.000,001.22 . 1.22.01 . 20 250.000.000,00 40.000.000,00 19,05

100.000.000,00Gelar Teknologi Tepat Guna1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00

1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,001.22 . 1.22.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.000.000,00 125.000.000,00 40.000.000,00 47,06

60.000.000,00Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)1.22 . 1.22.01 . 20 . 02 60.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,001.22 . 1.22.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Lomba Inovasi TTG1.22 . 1.22.01 . 20 . 03 50.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,001.22 . 1.22.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

Program Layanan Penanganan PengaduanMasyarakat

50.000.000,001.22 . 1.22.01 . 23 50.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Temu Komunikasi Tim Terpadu Unit PengaduanMasyarakat

1.22 . 1.22.01 . 23 . 03 20.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00 0,001.22 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,001.22 . 1.22.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)

30.000.000,00Penelaahan Pengaduan, Tindak Lanjut dan PemberianUmpan Balik

1.22 . 1.22.01 . 23 . 04 30.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim, Kampungdan Kelembagaan Kampung Lainnya

1.694.000.000,001.22 . 1.22.01 . 26 1.566.300.000,00 (127.700.000,00) (7,54)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 228

Page 247: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

70.000.000,00Pengadaan Mobiler bagi Kantor Datok Penghulu danMukim dalam Kabupaten Aceh Tamiang

1.22 . 1.22.01 . 26 . 01 42.300.000,00 (27.700.000,00) (39,57)

1.22 . 1.22.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 70.000.000,00 42.300.000,00 (27.700.000,00) (39,57)

1.524.000.000,00Pengadaan Peralatan Kampung1.22 . 1.22.01 . 26 . 02 1.524.000.000,00 0,00 0,00

1.22 . 1.22.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.524.000.000,00 1.524.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Pengadaan Peralatan Kampung, Seragam Kader Posyandu1.22 . 1.22.01 . 26 . 04 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

1.22 . 1.22.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

SURPLUS / (DEFISIT) (7.106.678.350,00) (6.975.288.350,00) 131.390.000,00 (1,85)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG,

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 229

Page 248: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 1 . 26 Urusan Wajib PerpustakaanOrganisasi : 1 . 26 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIPSub Unit Organisasi : 1 . 26 . 01 . 01 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 1.897.368.030,001.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 1.833.868.030,00 (63.500.000,00) (3,35)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.037.178.030,001.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 973.678.030,00 (63.500.000,00) (6,12)

1.26 . 1.26.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.037.178.030,00 (6,12)973.678.030,00 (63.500.000,00)

BELANJA LANGSUNG 860.190.000,001.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 860.190.000,00 0,00 0,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 537.190.000,001.26 . 1.26.01 . 01 537.190.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 70.000.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

16.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.26 . 1.26.01 . 01 . 20 16.000.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

52.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.26 . 1.26.01 . 01 . 21 55.300.000,00 3.300.000,00 6,35

1.26 . 1.26.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.000.000,00 55.300.000,00 3.300.000,00 6,35

22.000.000,00Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 22 22.000.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00

27.500.000,00Penyediaan alat tulis kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 23 27.500.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.26 . 1.26.01 . 01 . 24 5.000.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.170.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

1.26 . 1.26.01 . 01 . 25 5.170.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.170.000,00 5.170.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (komputerPC)

1.26 . 1.26.01 . 01 . 26 10.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 230

Page 249: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

1.26 . 1.26.01 . 01 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

8.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang - undangan

1.26 . 1.26.01 . 01 . 27 8.000.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 28 5.000.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

26.460.000,00Penyediaan makanan dan minuman1.26 . 1.26.01 . 01 . 29 25.160.000,00 (1.300.000,00) (4,91)

1.26 . 1.26.01 . 01 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.460.000,00 25.160.000,00 (1.300.000,00) (4,91)

78.000.000,00Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.26 . 1.26.01 . 01 . 30 93.000.000,00 15.000.000,00 19,23

1.26 . 1.26.01 . 01 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.000.000,00 93.000.000,00 15.000.000,00 19,23

101.000.000,00Penyediaan barang dan jasa operasional kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 31 84.000.000,00 (17.000.000,00) (16,83)

1.26 . 1.26.01 . 01 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.000.000,00 84.000.000,00 (17.000.000,00) (16,83)

111.060.000,00Penyediaan jasa pendukung Tata Usaha Kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 32 111.060.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 01 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111.060.000,00 111.060.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan

270.000.000,001.26 . 1.26.01 . 11 270.000.000,00 0,00 0,00

65.000.000,00Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca1.26 . 1.26.01 . 11 . 02 65.000.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 11 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.550.000,00 15.550.000,00 0,00 0,001.26 . 1.26.01 . 11 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.450.000,00 49.450.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pengembangan Minat dan Budaya Baca1.26 . 1.26.01 . 11 . 05 50.000.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 11 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

55.000.000,00Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustkaanumum, perpustkaan khusus, perpustakaan sekolah danperpustakaan masyarakat

1.26 . 1.26.01 . 11 . 10 55.000.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 11 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,001.26 . 1.26.01 . 11 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Pengdaan buku bahan bacaan1.26 . 1.26.01 . 11 . 11 100.000.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 11 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan PrasaranaKearsipan

48.000.000,001.26 . 1.26.01 . 12 48.000.000,00 0,00 0,00

48.000.000,00Monitoring Arsip1.26 . 1.26.01 . 12 . 01 48.000.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.700.000,00 47.700.000,00 0,00 0,001.26 . 1.26.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.000.000,001.26 . 1.26.01 . 13 5.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 231

Page 250: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

2.500.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

1.26 . 1.26.01 . 13 . 01 2.500.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,001.26 . 1.26.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.26 . 1.26.01 . 13 . 02 2.500.000,00 0,00 0,00

1.26 . 1.26.01 . 13 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,001.26 . 1.26.01 . 13 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (1.897.368.030,00) (1.833.868.030,00) 63.500.000,00 (3,35)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 232

Page 251: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 2 . 01 Urusan Pilihan PertanianOrganisasi : 2 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKANSub Unit Organisasi : 2 . 01 . 01 . 01 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 31.500.000,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 31.500.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 31.500.000,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 31.500.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 31.500.000,00 0,0031.500.000,00 0,00

BELANJA 21.592.681.266,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 21.067.662.706,00 (525.018.560,00) (2,43)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.090.069.050,002.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 3.622.319.050,00 (467.750.000,00) (11,44)

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.090.069.050,00 (11,44)3.622.319.050,00 (467.750.000,00)

BELANJA LANGSUNG 17.502.612.216,002.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 17.445.343.656,00 (57.268.560,00) (0,33)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.478.220.000,002.01 . 2.01.01 . 01 1.553.950.000,00 75.730.000,00 5,12

7.992.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 7.992.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.992.000,00 7.992.000,00 0,00 0,00

84.996.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 86.226.000,00 1.230.000,00 1,45

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.996.000,00 86.226.000,00 1.230.000,00 1,45

12.520.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 12.520.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.520.000,00 12.520.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 20.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

32.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 32.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00

7.500.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 7.500.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

7.500.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 7.500.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 233

Page 252: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

14.978.500,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 14.978.500,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.978.500,00 14.978.500,00 0,00 0,00

4.992.000,00Penyediaan peralatan rumah tangga2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 4.992.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.992.000,00 4.992.000,00 0,00 0,00

9.996.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 9.996.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.996.000,00 9.996.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00Penyediaan bahan logistik kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 250.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

149.165.500,00Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 149.165.500,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.165.500,00 149.165.500,00 0,00 0,00

210.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 284.500.000,00 74.500.000,00 35,48

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210.000.000,00 284.500.000,00 74.500.000,00 35,48

252.100.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 252.100.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82.800.000,00 82.800.000,00 0,00 0,002.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169.300.000,00 169.300.000,00 0,00 0,00

414.480.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 414.480.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 414.480.000,00 414.480.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 149.998.560,002.01 . 2.01.01 . 02 124.336.000,00 (25.662.560,00) (17,11)

74.998.560,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 74.336.000,00 (662.560,00) (0,88)

2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.998.560,00 74.336.000,00 (662.560,00) (0,88)

50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.01 . 2.01.01 . 02 . 23 50.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 44 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

2.01 . 2.01.01 . 02 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

10.000.000,002.01 . 2.01.01 . 06 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.800.000,00 4.800.000,00 0,00 0,002.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 199.980.000,002.01 . 2.01.01 . 15 199.980.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 234

Page 253: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

199.980.000,00Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelakuagribisnis

2.01 . 2.01.01 . 15 . 02 199.980.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.980.000,00 199.980.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Ketahanan Pangan(pertanian/perkebunan)

1.193.717.776,002.01 . 2.01.01 . 16 1.093.717.776,00 (100.000.000,00) (8,38)

75.000.000,00Penyusunan data base potensi produksi pangan2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 75.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,002.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.300.000,00 70.300.000,00 0,00 0,00

508.750.000,00Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 508.750.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 508.750.000,00 508.750.000,00 0,00 0,00

199.997.776,00Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya2.01 . 2.01.01 . 16 . 27 199.997.776,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199.997.776,00 199.997.776,00 0,00 0,00

299.970.000,00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produkperkebunan, produk pertanian

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 299.970.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 299.970.000,00 299.970.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 16 . 31 10.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,002.01 . 2.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Kegiatan Cetak Lahan Sawah2.01 . 2.01.01 . 16 . 35 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

2.01 . 2.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

Program peningkatan penerapan teknologipertanian/perkebunan

11.349.416.000,002.01 . 2.01.01 . 18 11.292.080.000,00 (57.336.000,00) (0,51)

11.349.416.000,00Pengadaan sarana dan prasarana teknologipertanian/perkebunan tepat guna

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 11.292.080.000,00 (57.336.000,00) (0,51)

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 425.508.000,00 372.700.000,00 (52.808.000,00) (12,41)2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.923.908.000,00 10.919.380.000,00 (4.528.000,00) (0,04)

Program peningkatan produksipertanian/perkebunan

1.014.897.480,002.01 . 2.01.01 . 19 1.064.897.480,00 50.000.000,00 4,93

754.924.500,00Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 754.924.500,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 754.924.500,00 754.924.500,00 0,00 0,00

249.972.980,00Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 249.972.980,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.972.980,00 249.972.980,00 0,00 0,00

10.000.000,00Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 19 . 06 10.000.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,002.01 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.800.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00

0,00Pengadaan BIbit Kelengkeng2.01 . 2.01.01 . 19 . 22 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 235

Page 254: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

2.01 . 2.01.01 . 19 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.668.035.200,002.01 . 2.01.01 . 22 1.668.035.200,00 0,00 0,00

1.490.053.000,00Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 1.490.053.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.490.053.000,00 1.490.053.000,00 0,00 0,00

177.982.200,00Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 06 177.982.200,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177.982.200,00 177.982.200,00 0,00 0,00

Program peningkatan pemasaran hasil produksipeternakan

95.400.000,002.01 . 2.01.01 . 23 95.400.000,00 0,00 0,00

95.400.000,00Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasarproduksi peternakan

2.01 . 2.01.01 . 23 . 12 95.400.000,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 95.400.000,00 95.400.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaPeternakan

342.947.200,002.01 . 2.01.01 . 28 342.947.200,00 0,00 0,00

342.947.200,00Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakantepat guna

2.01 . 2.01.01 . 28 . 05 342.947.200,00 0,00 0,00

2.01 . 2.01.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 342.947.200,00 342.947.200,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (21.561.181.266,00) (21.036.162.706,00) 525.018.560,00 (2,44)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 236

Page 255: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Pilihan KehutananOrganisasi : 2 . 02 . 01 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNANSub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

BELANJA 11.956.701.899,002.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 12.358.018.899,00 401.317.000,00 3,36

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.088.513.305,002.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 2.741.613.305,00 (346.900.000,00) (11,23)

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.088.513.305,00 (11,23)2.741.613.305,00 (346.900.000,00)

BELANJA LANGSUNG 8.868.188.594,002.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 9.616.405.594,00 748.217.000,00 8,44

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.133.600.000,002.02 . 2.02.01 . 01 1.047.600.000,00 (86.000.000,00) (7,59)

7.500.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 6.500.000,00 (1.000.000,00) (13,33)

2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00 6.500.000,00 (1.000.000,00) (13,33)

105.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 105.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00

74.000.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 74.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000,00 74.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.02 . 2.02.01 . 01 . 09 15.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 25.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 25.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 8.000.000,00 (2.000.000,00) (20,00)

2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 8.000.000,00 (2.000.000,00) (20,00)

80.000.000,00Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 54.300.000,00 (25.700.000,00) (32,13)

2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 237

Page 256: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76.300.000,00 50.600.000,00 (25.700.000,00) (33,68)

10.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 10.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

115.920.000,00Penyediaan bahan logistik kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 114.420.000,00 (1.500.000,00) (1,29)

2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.920.000,00 114.420.000,00 (1.500.000,00) (1,29)

143.800.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 80.000.000,00 (63.800.000,00) (44,37)

2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.800.000,00 80.000.000,00 (63.800.000,00) (44,37)

185.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 240.000.000,00 55.000.000,00 29,73

2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.000.000,00 240.000.000,00 55.000.000,00 29,73

57.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 10.000.000,00 (47.000.000,00) (82,46)

2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00 10.000.000,00 (47.000.000,00) (82,46)

280.380.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 280.380.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 280.380.000,00 280.380.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 291.500.000,002.02 . 2.02.01 . 02 99.600.000,00 (191.900.000,00) (65,83)

36.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 02 . 05 36.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00

191.900.000,00Pengadaan Mobilitas Air (DAK)2.02 . 2.02.01 . 02 . 47 0,00 (191.900.000,00) (100,00)

2.02 . 2.02.01 . 02 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 191.900.000,00 0,00 (191.900.000,00) (100,00)

63.600.000,00Pembuatan Rangkang Pertemuan Penyuluh dan KelompokTani Hutan (KTH) (DAK)

2.02 . 2.02.01 . 02 . 50 63.600.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 0,00

Program peningkatan pengembangan sistempelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.000.000,002.02 . 2.02.01 . 06 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 15.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,002.02 . 2.02.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00

Program rehabilitasi hutan dan lahan 3.524.097.320,002.02 . 2.02.01 . 16 3.448.684.320,00 (75.413.000,00) (2,14)

56.500.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasihutan dan lahan

2.02 . 2.02.01 . 16 . 06 56.500.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.500.000,00 56.500.000,00 0,00 0,00

159.000.000,00Pembuatan Dam Penahan (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 159.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159.000.000,00 159.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 238

Page 257: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

155.078.000,00Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Kp. Suka Rahmat Kec.Rantau (DAK)

2.02 . 2.02.01 . 16 . 20 155.078.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.078.000,00 155.078.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Penghijauan Lingkungan2.02 . 2.02.01 . 16 . 21 100.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

203.300.000,00Pembuatan Gully Plug (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 23 203.300.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.300.000,00 203.300.000,00 0,00 0,00

60.720.000,00Pembuatan Areal Percontohan Wanafarma (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 26 60.720.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.720.000,00 60.720.000,00 0,00 0,00

136.588.000,00Pembuatan Areal Silvopastura Kec. Kejuruan Muda (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 136.588.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.588.000,00 136.588.000,00 0,00 0,00

215.286.000,00Penanaman Restorasi di Kawasan Hutan (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 37 215.286.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215.286.000,00 215.286.000,00 0,00 0,00

157.960.000,00Pembuatan Pengkayaan Tanaman Hutan Mangrove Kec.Seruway (DAK)

2.02 . 2.02.01 . 16 . 39 157.960.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.960.000,00 157.960.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00Penanaman Mangrove2.02 . 2.02.01 . 16 . 40 150.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

107.728.000,00Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 42 107.728.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.728.000,00 107.728.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00Pengembangan Kegiatan Silvopastura2.02 . 2.02.01 . 16 . 46 200.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

608.535.000,00Pembuatan Hutan Kota (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 47 0,00 (608.535.000,00) (100,00)

2.02 . 2.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 0,00 (180.000.000,00) (100,00)2.02 . 2.02.01 . 16 . 47 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 428.535.000,00 0,00 (428.535.000,00) (100,00)

203.300.000,00Penambahan Bangunan Embung (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 48 203.300.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.300.000,00 203.300.000,00 0,00 0,00

110.293.000,00Penanaman di Kanan Kiri Sungai (KAKISU) Kec. Tenggulun(DAK)

2.02 . 2.02.01 . 16 . 49 110.293.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.293.000,00 110.293.000,00 0,00 0,00

165.552.000,00Pembuatan Tanaman Pengkayaan Reboisasi (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 50 165.552.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165.552.000,00 165.552.000,00 0,00 0,00

173.419.320,00Penanaman Bibit Vetiver di Pinggiran Sungai (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 51 173.419.320,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 239

Page 258: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

2.02 . 2.02.01 . 16 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.419.320,00 173.419.320,00 0,00 0,00

157.960.000,00Pembuatan Pengkayaan Tanaman Hutan Mangrove Kec.Manyak Payed (DAK)

2.02 . 2.02.01 . 16 . 52 157.960.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.960.000,00 157.960.000,00 0,00 0,00

155.078.000,00Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Kp. Suka Mulia Kec.Rantau (DAK)

2.02 . 2.02.01 . 16 . 53 155.078.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.078.000,00 155.078.000,00 0,00 0,00

111.212.000,00Penanaman di Kanan Kiri Sungai (KAKISU) Kec. TamiangHulu (DAK)

2.02 . 2.02.01 . 16 . 54 111.212.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111.212.000,00 111.212.000,00 0,00 0,00

136.588.000,00Pembuatan Areal Silvopastura Kec. Bendahara (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 55 136.588.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.588.000,00 136.588.000,00 0,00 0,00

0,00Penanaman Bibit Tanaman Kehutanan (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 56 184.005.000,00 184.005.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 184.005.000,00 184.005.000,00 0,00

0,00Penanaman Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS di ArealHutan Kemasyarakatan (HKM) (DAK)

2.02 . 2.02.01 . 16 . 57 191.900.000,00 191.900.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 191.900.000,00 191.900.000,00 0,00

0,00Penanaman Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS di ArealHutan Rakyat (Silpa DAK)

2.02 . 2.02.01 . 16 . 58 157.217.000,00 157.217.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 157.217.000,00 157.217.000,00 0,00

Program Perlindungan dan konservasi sumber dayahutan

80.000.000,002.02 . 2.02.01 . 17 504.530.000,00 424.530.000,00 530,66

25.000.000,00Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampakperusakan hutan

2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 25.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,002.02 . 2.02.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00 23.800.000,00 0,00 0,00

55.000.000,00Identifikasi dan Verifikasi HGU Perkebunan Kab. AcehTamiang

2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 55.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.320.000,00 15.320.000,00 0,00 0,002.02 . 2.02.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.680.000,00 39.680.000,00 0,00 0,00

0,00Pembangunan Gapura Hutan Kota (DAK)2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 159.000.000,00 159.000.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 159.000.000,00 159.000.000,00 0,00

0,00Pembangunan Pos Jaga Hutan Kota (DAK)2.02 . 2.02.01 . 17 . 18 53.530.000,00 53.530.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 53.530.000,00 53.530.000,00 0,00

0,00Pembangunan Pagar Hutan Kota (DAK)2.02 . 2.02.01 . 17 . 19 106.000.000,00 106.000.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 106.000.000,00 106.000.000,00 0,00

0,00Pembuatan Jalur Tracking pada Hutan Kota (DAK)2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 106.000.000,00 106.000.000,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 240

Page 259: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 106.000.000,00 106.000.000,00 0,00

Program pembinaan dan penerbitan industri hasilhutan

60.000.000,002.02 . 2.02.01 . 19 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00)

30.000.000,00Pelatihan Untuk Menjadi Penerbit SKAU2.02 . 2.02.01 . 19 . 06 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

2.02 . 2.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)2.02 . 2.02.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 0,00 (28.500.000,00) (100,00)

30.000.000,00Sosialisasi Izin Usaha Perkebunan2.02 . 2.02.01 . 19 . 07 30.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,002.02 . 2.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan ProduksiPertanian/Perkebunan

2.950.239.994,002.02 . 2.02.01 . 21 3.340.239.994,00 390.000.000,00 13,22

240.000.000,00Pembangunan Jalan produksi Kebun2.02 . 2.02.01 . 21 . 05 240.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.160.000,00 2.160.000,00 0,00 0,002.02 . 2.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237.840.000,00 237.840.000,00 0,00 0,00

0,00Pengadaan Bibit Jahe Merah2.02 . 2.02.01 . 21 . 21 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 1.080.000,00 1.080.000,00 0,002.02 . 2.02.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 98.920.000,00 98.920.000,00 0,00

240.000.000,00Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan2.02 . 2.02.01 . 21 . 23 240.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 21 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00

22.000.000,00Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.02 . 2.02.01 . 21 . 24 22.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,002.02 . 2.02.01 . 21 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00

1.043.239.994,00Pembangunan Jalan Produksi2.02 . 2.02.01 . 21 . 25 1.043.239.994,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.043.239.994,00 1.043.239.994,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pengadaan Mesin Potong Rumput2.02 . 2.02.01 . 21 . 27 50.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 21 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00Pengadaan Pupuk dan Peralatan Pertanian Pasca Panenuntuk Tanaman Karet

2.02 . 2.02.01 . 21 . 28 200.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

173.250.000,00Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Kec. Tenggulun(DAK)

2.02 . 2.02.01 . 21 . 29 173.250.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)2.02 . 2.02.01 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.750.000,00 173.250.000,00 1.500.000,00 0,87

231.000.000,00Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Kec. BandarPusaka (DAK)

2.02 . 2.02.01 . 21 . 30 231.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 241

Page 260: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

2.02 . 2.02.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)2.02 . 2.02.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.000.000,00 231.000.000,00 3.000.000,00 1,32

404.250.000,00Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Kec. TamiangHulu (DAK)

2.02 . 2.02.01 . 21 . 31 404.250.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)2.02 . 2.02.01 . 21 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399.750.000,00 404.250.000,00 4.500.000,00 1,13

115.500.000,00Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Kec. KarangBaru (DAK)

2.02 . 2.02.01 . 21 . 32 115.500.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)2.02 . 2.02.01 . 21 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.000.000,00 115.500.000,00 1.500.000,00 1,32

231.000.000,00Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Kec. Rantau(DAK)

2.02 . 2.02.01 . 21 . 33 231.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 21 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)2.02 . 2.02.01 . 21 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.000.000,00 231.000.000,00 3.000.000,00 1,32

0,00Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Kp. TanjungMancang Kec. Kejuruan Muda

2.02 . 2.02.01 . 21 . 34 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00

0,00Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Kp. Suka MuliaBD Kec. Bendahara

2.02 . 2.02.01 . 21 . 35 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,002.02 . 2.02.01 . 22 237.000.000,00 237.000.000,00 0,00

0,00Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau (DBH-CHT)2.02 . 2.02.01 . 22 . 02 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00

0,00Pengadaan Susu Bubuk dan Obat-obatan untuk Balitayang Orang Tuanya Pecandu Rokok (Keluarga praSejahtera) (DBH-CHT)

2.02 . 2.02.01 . 22 . 03 139.000.000,00 139.000.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 114.000.000,00 114.000.000,00 0,002.02 . 2.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 813.751.280,002.02 . 2.02.01 . 23 893.751.280,00 80.000.000,00 9,83

220.000.000,00Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu2.02 . 2.02.01 . 23 . 07 220.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180.000.000,00 220.000.000,00 40.000.000,00 22,222.02 . 2.02.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

75.000.000,00Pengadaan Bibit Jengkol2.02 . 2.02.01 . 23 . 08 75.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00Pengadaan Bibit Jerenang2.02 . 2.02.01 . 23 . 09 75.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 242

Page 261: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

100.000.000,00Pengadaan Bibit Kegiatan Hasil Non Kayu2.02 . 2.02.01 . 23 . 11 100.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00Pengadaan Bibit Kayu Gaharu/Kayu Alim2.02 . 2.02.01 . 23 . 12 200.000.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

143.751.280,00Pengadaan Alat/Mesin untuk Pemberdayaan Masyarakat(DAK)

2.02 . 2.02.01 . 23 . 13 143.751.280,00 0,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.751.280,00 143.751.280,00 0,00 0,00

0,00Pengadaan Bibit Asam Gelugur2.02 . 2.02.01 . 23 . 14 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00

2.02 . 2.02.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (11.956.701.899,00) (12.358.018.899,00) (401.317.000,00) 3,36

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 243

Page 262: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 2 . 03 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya MineralOrganisasi : 2 . 03 . 01 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGISub Unit Organisasi : 2 . 03 . 01 . 01 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 20.500.000,002.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 20.500.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 20.500.000,002.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 20.500.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 20.500.000,00 0,0020.500.000,00 0,00

BELANJA 6.659.936.210,002.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 6.363.636.210,00 (296.300.000,00) (4,45)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.809.381.210,002.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.680.381.210,00 (129.000.000,00) (7,13)

2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.809.381.210,00 (7,13)1.680.381.210,00 (129.000.000,00)

BELANJA LANGSUNG 4.850.555.000,002.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 4.683.255.000,00 (167.300.000,00) (3,45)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 621.430.000,002.03 . 2.03.01 . 01 588.430.000,00 (33.000.000,00) (5,31)

2.000.000,00Penyediaan jasa surat menyurat2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 2.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

32.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 49.000.000,00 17.000.000,00 53,13

2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.000.000,00 49.000.000,00 17.000.000,00 53,13

107.850.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 107.850.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.850.000,00 107.850.000,00 0,00 0,00

16.200.000,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 16.200.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 20.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

23.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 23.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 10.000.000,00 (70.000.000,00) (87,50)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 244

Page 263: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000,00 10.000.000,00 (70.000.000,00) (87,50)

8.000.000,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 8.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00Penyediaan bahan logistik kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 16 2.500.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

31.400.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 31.400.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.400.000,00 31.400.000,00 0,00 0,00

140.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 160.000.000,00 20.000.000,00 14,29

2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00 160.000.000,00 20.000.000,00 14,29

89.000.000,00Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 89.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00

69.480.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 69.480.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69.480.000,00 69.480.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.150.000,002.03 . 2.03.01 . 02 45.150.000,00 0,00 0,00

45.150.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 11 45.150.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

45.000.000,002.03 . 2.03.01 . 05 45.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Ahli Tambang2.03 . 2.03.01 . 05 . 07 25.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Bimbingan Teknis, Seminar, Pelatihan dan Sosialisasitentang Pertambangan

2.03 . 2.03.01 . 05 . 08 20.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Program Penelitian dan Inventaris Sumber Daya Alam 980.000.000,002.03 . 2.03.01 . 07 990.000.000,00 10.000.000,00 1,02

30.000.000,00Inventarisasi Kerusakan Lahan Akibat KegiatanPertambangan

2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 40.000.000,00 10.000.000,00 33,33

2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,002.03 . 2.03.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pemetaan Kawasan Karst Gamping2.03 . 2.03.01 . 07 . 02 50.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00Pembuatan Tower Air, Mesin dan Instalasi2.03 . 2.03.01 . 07 . 07 60.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 245

Page 264: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

840.000.000,00Pengadaan Sumur Bor Air Tanah2.03 . 2.03.01 . 07 . 09 840.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Migas 175.000.000,002.03 . 2.03.01 . 08 140.000.000,00 (35.000.000,00) (20,00)

40.000.000,00Monitoring dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan Gas2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 40.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,002.03 . 2.03.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00Koordinasi Produksi dan Realisasi Lifting Migas2.03 . 2.03.01 . 08 . 03 60.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00Pendataan SPBU, Agen, Pangkalan BBM dan Gas2.03 . 2.03.01 . 08 . 05 15.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00Pemetaan Jaringan Pipa Produksi Migas2.03 . 2.03.01 . 08 . 06 25.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00Penyusunan Draf Qanun Penyelenggaran Migas Daerah2.03 . 2.03.01 . 08 . 07 0,00 (35.000.000,00) (100,00)

2.03 . 2.03.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) (100,00)2.03 . 2.03.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000,00 0,00 (23.000.000,00) (100,00)

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 157.475.000,002.03 . 2.03.01 . 09 217.475.000,00 60.000.000,00 38,10

157.475.000,00Pengadaan dan Pemasangan Tiang Listrik dan Jaringan2.03 . 2.03.01 . 09 . 07 157.475.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 157.475.000,00 157.475.000,00 0,00 0,00

0,00Rehab PLTS Terpusat di Kabupaten Aceh Tamiang2.03 . 2.03.01 . 09 . 08 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,002.03 . 2.03.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00

Program pembinaan dan pengawasan bidangpertambangan

525.000.000,002.03 . 2.03.01 . 15 515.700.000,00 (9.300.000,00) (1,77)

50.000.000,00Pemungutan Pajak Sektor Pertambangan2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 50.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 0,002.03 . 2.03.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00Biaya Operasional Pendampingan PenertibanPertambangan Dengan Polres Aceh Tamiang

2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 35.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,002.03 . 2.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Sosialisasi Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara2.03 . 2.03.01 . 15 . 12 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 6.300.000,00 6.300.000,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 246

Page 265: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

2.03 . 2.03.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00 23.700.000,00 3.700.000,00 18,50

75.000.000,00Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Geologi2.03 . 2.03.01 . 15 . 13 55.700.000,00 (19.300.000,00) (25,73)

2.03 . 2.03.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 55.700.000,00 (19.300.000,00) (25,73)

25.000.000,00Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logamdan Batuan

2.03 . 2.03.01 . 15 . 14 25.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,002.03 . 2.03.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00

250.000.000,00Penyusunan dan Penetapan Wilayah Pertambangan2.03 . 2.03.01 . 15 . 15 250.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,002.03 . 2.03.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.500.000,00 224.500.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Monitoring Produksi Usaha Pertambangan2.03 . 2.03.01 . 15 . 16 50.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,002.03 . 2.03.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Pengadaan Peralatan Pendukung Survey2.03 . 2.03.01 . 15 . 18 20.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyatyang Berpotensi merusak lingkungan

80.000.000,002.03 . 2.03.01 . 16 80.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 60.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,002.03 . 2.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00Penertiban Usaha Pertambangan Tanpa Izin (PETI)2.03 . 2.03.01 . 16 . 05 20.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,002.03 . 2.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Program pembinaan dan pengembangan bidangketenagalistrikan

1.116.500.000,002.03 . 2.03.01 . 17 1.096.500.000,00 (20.000.000,00) (1,79)

100.000.000,00Pendataan Jaringan Listrik Rumah Kaum Dhuafa/Miskin2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 100.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

640.000.000,00Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Kaum Dhuafa2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 640.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 640.000.000,00 640.000.000,00 0,00 0,00

26.500.000,00Pengawasan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah KaumDhuafa

2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 26.500.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 0,00

230.000.000,00Pengembangan Infrastruktur Jaringan Listrik KabupatenAceh Tamiang

2.03 . 2.03.01 . 17 . 05 210.000.000,00 (20.000.000,00) (8,70)

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 247

Page 266: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

2.03 . 2.03.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 230.000.000,00 210.000.000,00 (20.000.000,00) (8,70)

120.000.000,00Pengadaan Mesin Genset2.03 . 2.03.01 . 17 . 06 120.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

Pengembangan Energi Terbarukan 1.105.000.000,002.03 . 2.03.01 . 18 965.000.000,00 (140.000.000,00) (12,67)

50.000.000,00Perencanaan Jaringan Listrik Lampu Jalan (PJUTS)2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 50.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

880.000.000,00Pemasangan PJUTS Ibukota Kecamatan2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 880.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 880.000.000,00 880.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00Pengawasan PJUTS Ibukota Kecamatan2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 35.000.000,00 0,00 0,00

2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00Perencanaan Pemanfaatan Sumber Energi Baru danTerbarukan

2.03 . 2.03.01 . 18 . 04 0,00 (75.000.000,00) (100,00)

2.03 . 2.03.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00 0,00 (75.000.000,00) (100,00)

65.000.000,00Inventarisasi Potensi Sumber Energi Baru Terbarukan2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 0,00 (65.000.000,00) (100,00)

2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.000.000,00 0,00 (65.000.000,00) (100,00)

SURPLUS / (DEFISIT) (6.639.436.210,00) (6.343.136.210,00) 296.300.000,00 (4,46)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 248

Page 267: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IIINomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Urusan Pemerintahan : 2 . 05 Urusan Pilihan Kelautan dan PerikananOrganisasi : 2 . 05 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANSub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

PENDAPATAN 40.000.000,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 40.000.000,00 0,00 0,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH 40.000.000,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 40.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 40.000.000,00 0,0040.000.000,00 0,00

BELANJA 10.260.895.450,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 9.841.095.950,00 (419.799.500,00) (4,09)

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.921.441.260,002.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 1.711.641.760,00 (209.799.500,00) (10,92)

2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.921.441.260,00 (10,92)1.711.641.760,00 (209.799.500,00)

BELANJA LANGSUNG 8.339.454.190,002.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 8.129.454.190,00 (210.000.000,00) (2,52)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 735.392.603,002.05 . 2.05.01 . 01 811.596.603,00 76.204.000,00 10,36

0,00Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

90.000.000,00Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 90.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

123.660.000,00Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas/operasional

2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 123.660.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.660.000,00 123.660.000,00 0,00 0,00

0,00Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

25.400.000,00Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 25.400.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.400.000,00 25.400.000,00 0,00 0,00

11.000.000,00Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 11.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00

8.852.603,00Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor

2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 8.852.603,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 249

Page 268: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.852.603,00 8.852.603,00 0,00 0,00

0,00Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

11.800.000,00Penyediaan bahan logistik kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 11.800.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00

50.760.000,00Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 50.760.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.760.000,00 50.760.000,00 0,00 0,00

160.000.000,00Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 196.204.000,00 36.204.000,00 22,63

2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.000.000,00 196.204.000,00 36.204.000,00 22,63

253.920.000,00Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 253.920.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 253.920.000,00 253.920.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 252.609.000,002.05 . 2.05.01 . 02 252.609.000,00 0,00 0,00

98.000.000,00pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 98.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 50.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

69.609.000,00Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 69.609.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.609.000,00 39.609.000,00 0,00 0,002.05 . 2.05.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00Pengadaan Peralatan Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 13 35.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

60.000.000,002.05 . 2.05.01 . 05 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00Pelatihan PPNS2.05 . 2.05.01 . 05 . 05 60.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00 57.650.000,00 (2.350.000,00) (3,92)2.05 . 2.05.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 2.350.000,00 2.350.000,00 0,00

Program pemberdayaan masyarakat dalampengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

101.000.000,002.05 . 2.05.01 . 16 101.000.000,00 0,00 0,00

101.000.000,00Pembentukan kelompok masyarakat swakarsapengamanan sumberdaya kelautan

2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 101.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,002.05 . 2.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 250

Page 269: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

Program peningkatan kesadaran dan penegakanhukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut

101.000.000,002.05 . 2.05.01 . 17 101.000.000,00 0,00 0,00

101.000.000,00Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdayalaut

2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 101.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.700.000,00 14.700.000,00 0,00 0,002.05 . 2.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.300.000,00 86.300.000,00 0,00 0,00

Program pengembangan budidaya perikanan 3.861.830.167,002.05 . 2.05.01 . 20 3.850.626.167,00 (11.204.000,00) (0,29)

1.113.300.000,00Pengembangan BBI dan BBAP (DAK)2.05 . 2.05.01 . 20 . 17 1.113.300.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,002.05 . 2.05.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.107.300.000,00 1.107.300.000,00 0,00 0,00

62.150.000,00Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)2.05 . 2.05.01 . 20 . 23 62.150.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,002.05 . 2.05.01 . 20 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.550.000,00 58.550.000,00 0,00 0,00

250.326.000,00Peningkatan Sarana Prasrana dan Agroinput Air Payau2.05 . 2.05.01 . 20 . 24 250.326.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,002.05 . 2.05.01 . 20 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247.926.000,00 247.926.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Pengadaan Bibit Udang/Pakan2.05 . 2.05.01 . 20 . 25 50.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,002.05 . 2.05.01 . 20 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00Budidaya Ikan Gurami2.05 . 2.05.01 . 20 . 26 50.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,002.05 . 2.05.01 . 20 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00 48.800.000,00 0,00 0,00

851.994.167,00Pengadaan Kapal Motor2.05 . 2.05.01 . 20 . 27 851.994.167,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 851.994.167,00 851.994.167,00 0,00 0,00

250.000.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Balai Nelayan2.05 . 2.05.01 . 20 . 28 238.796.000,00 (11.204.000,00) (4,48)

2.05 . 2.05.01 . 20 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 238.796.000,00 (11.204.000,00) (4,48)

748.000.000,00Rehab Pematang dan Pintu Air Tambak (DAK)2.05 . 2.05.01 . 20 . 30 748.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 748.000.000,00 748.000.000,00 0,00 0,00

190.000.000,00Rehab. Pematang Tambak Kec. Banda Mulia2.05 . 2.05.01 . 20 . 31 190.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.000.000,00 190.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00Pembuatan Pintu Air Tambak Kec. Manyak Payed2.05 . 2.05.01 . 20 . 32 30.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Rehab Tambak Masyarakat2.05 . 2.05.01 . 20 . 33 100.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 251

Page 270: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

110.000.000,00Pengembangan Budidaya Air Tawar2.05 . 2.05.01 . 20 . 34 110.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0,002.05 . 2.05.01 . 20 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.600.000,00 104.600.000,00 0,00 0,00

56.060.000,00Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar/Pokdakan (DAK)2.05 . 2.05.01 . 20 . 35 56.060.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.060.000,00 56.060.000,00 0,00 0,00

Program pengembangan perikanan tangkap 1.529.500.000,002.05 . 2.05.01 . 21 1.169.500.000,00 (360.000.000,00) (23,54)

631.500.000,00Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Perahu MotorTempel (DAK)

2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 631.500.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 631.500.000,00 631.500.000,00 0,00 0,00

360.000.000,00Pembebasan Lahan Bangunan Pabrik Es2.05 . 2.05.01 . 21 . 25 0,00 (360.000.000,00) (100,00)

2.05 . 2.05.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00 0,00 (6.750.000,00) (100,00)2.05 . 2.05.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.050.000,00 0,00 (88.050.000,00) (100,00)2.05 . 2.05.01 . 21 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 265.200.000,00 0,00 (265.200.000,00) (100,00)

109.000.000,00Rehabilitasi Tempat Peribadatan di Pendaratan Ikan (DAK)2.05 . 2.05.01 . 21 . 28 109.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 21 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.000.000,00 109.000.000,00 0,00 0,00

429.000.000,00Pembangunan Balai Nelayan (DAK)2.05 . 2.05.01 . 21 . 30 429.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,002.05 . 2.05.01 . 21 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 423.000.000,00 423.000.000,00 0,00 0,00

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaranproduksi perikanan

1.183.349.300,002.05 . 2.05.01 . 23 1.183.349.300,00 0,00 0,00

1.183.349.300,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan (DAK)2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 1.183.349.300,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.419.300,00 56.419.300,00 0,00 0,002.05 . 2.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.126.930.000,00 1.126.930.000,00 0,00 0,00

Program pengembangan kawasan budidaya laut, airpayau dan air tawar

207.173.120,002.05 . 2.05.01 . 24 207.173.120,00 0,00 0,00

207.173.120,00Pengembangan Sarana dan Prasarana PenangkaranTuntung

2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 207.173.120,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.773.120,00 5.773.120,00 0,00 0,002.05 . 2.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 201.400.000,00 201.400.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 70.000.000,002.05 . 2.05.01 . 27 155.000.000,00 85.000.000,00 121,43

0,00Pelaksanaan Perlombaan Masak Serba Ikan2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 5.500.000,00 5.500.000,00 0,002.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 79.500.000,00 79.500.000,00 0,00

70.000.000,00Budidaya Kolam Ikan Alami2.05 . 2.05.01 . 27 . 08 70.000.000,00 0,00 0,00

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 252

Page 271: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODEREKENING URAIAN

JUMLAH (Rp)DASAR HUKUM

BERTAMBAH / (BERKURANG)

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %

1 2 3 74 5 6

2.05 . 2.05.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,002.05 . 2.05.01 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67.600.000,00 67.600.000,00 0,00 0,00

Program Pengembangan Data/Informasi 29.600.000,002.05 . 2.05.01 . 31 29.600.000,00 0,00 0,00

29.600.000,00Penyusunan Profil Daerah2.05 . 2.05.01 . 31 . 01 29.600.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,002.05 . 2.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 0,00

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 208.000.000,002.05 . 2.05.01 . 32 208.000.000,00 0,00 0,00

108.000.000,00Peningkatan Jalan Produksi Perikanan (DAK)2.05 . 2.05.01 . 32 . 01 108.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00Peningkatan Jalan Produksi Perikanan2.05 . 2.05.01 . 32 . 03 100.000.000,00 0,00 0,00

2.05 . 2.05.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

SURPLUS / (DEFISIT) (10.220.895.450,00) (9.801.095.950,00) 419.799.500,00 (4,11)

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 253

Page 272: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IV

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

6 Tahun 2016

2 December 2016

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

662.423.247.066,00 Urusan Wajib 352.969.245.249,00 59.989.235.500,00 249.464.766.317,00 1 63.451.626.603,00 251.739.115.001,00 431.336.231.544,00 746.526.973.148,00 84.103.726.082,00 12,70

68.253.707.983,00 Pendidikan 39.569.257.761,00 10.413.560.000,00 18.270.890.222,00 1.01 10.410.115.000,00 16.398.219.039,00 39.022.308.658,00 65.830.642.697,00 (2.423.065.286,00) (3,55)

68.253.707.983,00 DINAS PENDIDIKAN 39.569.257.761,00 10.413.560.000,00 18.270.890.222,00 1.01 . 1.01.01 10.410.115.000,00 16.398.219.039,00 39.022.308.658,00 65.830.642.697,00 (2.423.065.286,00) (3,55)

17.554.187.127,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.677.000,00 9.364.960.000,00 8.171.550.127,00 1.01 . 1.01.01 . 01 9.403.265.000,00 8.289.350.127,00 17.677.000,00 17.710.292.127,00 156.105.000,00 0,89

94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 0,00 94.000.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000.000,00

1.069.803.127,00 0,00 1.069.803.127,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 0,00 1.069.803.127,00 0,00 0,00 0,00 1.069.803.127,00

206.000.000,00 0,00 206.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 0,00 206.000.000,00 0,00 0,00 0,00 206.000.000,00

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00

512.400.000,00 0,00 512.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 0,00 512.400.000,00 0,00 0,00 0,00 512.400.000,00

470.023.400,00 0,00 470.023.400,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 0,00 470.023.400,00 0,00 0,00 0,00 470.023.400,00

195.073.600,00 0,00 195.073.600,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 0,00 195.073.600,00 0,00 0,00 0,00 195.073.600,00

137.150.000,00 0,00 137.150.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 0,00 137.150.000,00 0,00 0,00 0,00 137.150.000,00

107.500.000,00 0,00 107.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 0,00 107.500.000,00 0,00 0,00 0,00 107.500.000,00

1.520.472.000,00 0,00 1.520.472.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 0,00 1.520.472.000,00 0,00 0,00 0,00 1.520.472.000,00

2.656.255.000,00 0,00 2.656.255.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 0,00 2.656.255.000,00 0,00 0,00 0,00 2.656.255.000,00

618.550.000,00 0,00 618.550.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 0,00 679.550.000,00 0,00 9,86 61.000.000,00 679.550.000,00

374.000.000,00 0,00 0,00 374.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 19 374.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 374.000.000,00

1.000.000.000,00 17.677.000,00 577.123.000,00 405.200.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Akademi Komunitas1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 428.400.000,00 633.923.000,00 17.677.000,00 8,00 80.000.000,00 1.080.000.000,00

8.585.760.000,00 0,00 0,00 8.585.760.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 21 8.600.865.000,00 0,00 0,00 0,18 15.105.000,00 8.600.865.000,00

0,00 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Aparatur 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 02 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.413.319.687,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.413.319.687,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 02 0,00 0,00 1.413.319.687,00 1.413.319.687,00 0,00 0,00

140.954.590,00 140.954.590,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 07 0,00 0,00 140.954.590,00 0,00 0,00 140.954.590,00

75.750.000,00 75.750.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.01 . 02 . 10 0,00 0,00 75.750.000,00 0,00 0,00 75.750.000,00

82.330.097,00 82.330.097,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 0,00 0,00 82.330.097,00 0,00 0,00 82.330.097,00

81.810.000,00 81.810.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 02 . 46 0,00 0,00 81.810.000,00 0,00 0,00 81.810.000,00

265.125.000,00 265.125.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeleur (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 02 . 47 0,00 0,00 265.125.000,00 0,00 0,00 265.125.000,00

360.500.000,00 360.500.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium Terpadu (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 02 . 48 0,00 0,00 360.500.000,00 0,00 0,00 360.500.000,00

123.600.000,00 123.600.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat Kantor Kepala dan Pengelola Laboratorium Terpadu

(Otsus)

1.01 . 1.01.01 . 02 . 49 0,00 0,00 123.600.000,00 0,00 0,00 123.600.000,00

283.250.000,00 283.250.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Pertemuan Sanggar Kegiatan Belajar (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 02 . 50 0,00 0,00 283.250.000,00 0,00 0,00 283.250.000,00

229.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 135.800.000,00 93.700.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05 140.800.000,00 138.700.000,00 0,00 279.500.000,00 50.000.000,00 21,79

64.500.000,00 0,00 10.500.000,00 54.000.000,00 Sidang Penetapan Angka Kredit Jabatan Guru1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 54.000.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 64.500.000,00

40.000.000,00 0,00 21.100.000,00 18.900.000,00 Pelantikan Mutasi Kepala Sekolah1.01 . 1.01.01 . 05 . 05 18.900.000,00 21.100.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

50.000.000,00 0,00 2.600.000,00 47.400.000,00 Pelaksanaan Teknis Tim Pengelola Sertifikasi Jabatan Fungsional Guru1.01 . 1.01.01 . 05 . 06 47.400.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

75.000.000,00 0,00 59.500.000,00 15.500.000,00 Penyusunan Profil Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 05 . 07 15.500.000,00 59.500.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimtek Pertanggung Jawaban Dana BOS1.01 . 1.01.01 . 05 . 09 5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

5.995.829.952,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.168.265.500,00 64.850.000,00 4.762.714.452,00 1.01 . 1.01.01 . 15 134.850.000,00 2.092.004.452,00 1.274.085.500,00 3.500.939.952,00 (2.494.890.000,00) (41,61)

320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 45 0,00 180.000.000,00 0,00 (43,75)(140.000.000,00) 180.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Mengikuti Pameran Hari Aksara Internasional (HAI)1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.009.400.000,00 605.640.000,00 403.760.000,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 15 . 70 0,00 403.760.000,00 605.640.000,00 0,00 0,00 1.009.400.000,00

126.250.000,00 50.500.000,00 75.750.000,00 0,00 Pengadaan Meubelair Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 15 . 71 0,00 75.750.000,00 50.500.000,00 0,00 0,00 126.250.000,00

494.400.000,00 494.400.000,00 0,00 0,00 Pembangunan MCK dan Sanitasi Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 15 . 74 0,00 0,00 494.400.000,00 0,00 0,00 494.400.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 254

Page 273: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

149.999.964,00 0,00 149.999.964,00 0,00 Pembangunan MCK dan Sanitasi Sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 75 0,00 149.999.964,00 0,00 0,00 0,00 149.999.964,00

103.000.000,00 0,00 103.000.000,00 0,00 Pembangunan Pagar Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 15 . 76 0,00 103.000.000,00 0,00 0,00 0,00 103.000.000,00

49.999.988,00 0,00 49.999.988,00 0,00 Pembangunan Pagar Sekolah1.01 . 1.01.01 . 15 . 77 0,00 49.999.988,00 0,00 0,00 0,00 49.999.988,00

75.000.000,00 0,00 66.500.000,00 8.500.000,00 Peringatan Hari Anak Nasional (Bunda PAUD)1.01 . 1.01.01 . 15 . 80 8.500.000,00 66.500.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

75.000.000,00 0,00 66.500.000,00 8.500.000,00 Peringatan HUT RI (Bunda PAUD)1.01 . 1.01.01 . 15 . 81 8.500.000,00 66.500.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional Bunda PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 83 0,00 62.000.000,00 0,00 0,00 62.000.000,00 62.000.000,00

24.500.000,00 0,00 15.250.000,00 9.250.000,00 Apresiasi Bunda PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 84 9.250.000,00 15.250.000,00 0,00 0,00 0,00 24.500.000,00

72.025.000,00 0,00 45.925.000,00 26.100.000,00 Apresiasi PTK Bunda PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 88 26.100.000,00 45.925.000,00 0,00 0,00 0,00 72.025.000,00

75.000.000,00 0,00 62.500.000,00 12.500.000,00 Kreatifitas Guru PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 89 12.500.000,00 62.500.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

177.255.000,00 17.725.500,00 159.529.500,00 0,00 Pengadaan Alat Pendidikan Edukatif (APE) Luar (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 15 . 91 0,00 159.529.500,00 17.725.500,00 0,00 0,00 177.255.000,00

530.000.000,00 0,00 530.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat Pendidikan Edukatif (APE)1.01 . 1.01.01 . 15 . 92 0,00 102.000.000,00 0,00 (80,75)(428.000.000,00) 102.000.000,00

2.664.000.000,00 0,00 2.664.000.000,00 0,00 Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)1.01 . 1.01.01 . 15 . 94 0,00 262.700.000,00 60.100.000,00 (87,88)(2.341.200.000,00) 322.800.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Tim Teknis Manajemen BOP PAUD Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 15 . 95 70.000.000,00 18.590.000,00 0,00 0,00 88.590.000,00 88.590.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Perencanaan Pembangunan Pagar TK (Fisik Dana Otsus TA.2017)1.01 . 1.01.01 . 15 . 96 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Perencanaan Pembangunan MCK dan Sanitasi Sekolah (Fisik Dana Otsus

TA. 2017)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 97 0,00 0,00 16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (Fisik Dana Otsus TA.

2017)

1.01 . 1.01.01 . 15 . 98 0,00 0,00 23.520.000,00 0,00 23.520.000,00 23.520.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Turap TK. Jambo Rambong Kec. Bandar Pusaka1.01 . 1.01.01 . 15 . 99 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan RKB TK Amanah Karang Baru1.01 . 1.01.01 . 15 . 100 0,00 188.000.000,00 0,00 0,00 188.000.000,00 188.000.000,00

23.963.230.266,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 20.968.784.266,00 303.850.000,00 2.690.596.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16 255.050.000,00 3.156.434.557,00 19.656.880.163,00 23.068.364.720,00 (894.865.546,00) (3,73)

29.990.940,00 29.990.940,00 0,00 0,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 0,00 0,00 129.990.940,00 333,43 100.000.000,00 129.990.940,00

99.990.000,00 49.995.000,00 49.995.000,00 0,00 Pengadaan mebeluer sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 0,00 49.995.000,00 49.995.000,00 0,00 0,00 99.990.000,00

400.000.000,00 0,00 369.100.000,00 30.900.000,00 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Akhir Nasional Tingkat

SD/MI/SDLB

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 30.900.000,00 369.100.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

500.000.000,00 0,00 402.600.000,00 97.400.000,00 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah/Ujian Akhir Nasional Tingkat

SMP/MTs/SMPLB

1.01 . 1.01.01 . 16 . 80 46.600.000,00 453.400.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00

50.000.000,00 0,00 12.800.000,00 37.200.000,00 Pelaksanaan Teknis TIM manajemen BOS Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 37.200.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

160.000.000,00 0,00 107.900.000,00 52.100.000,00 Pelaksanaan Kegiatan OSN, O2SN, FLS2N SD/MI Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 52.100.000,00 107.900.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00

160.000.000,00 0,00 103.000.000,00 57.000.000,00 Kegiatan OSN, O2SN, FLS2N SMP/MTs tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 16 . 84 57.000.000,00 103.000.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00

865.200.000,00 432.600.000,00 432.600.000,00 0,00 Pembangunan perpustakaan sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 88 0,00 432.600.000,00 432.600.000,00 0,00 0,00 865.200.000,00

592.250.000,00 592.250.000,00 0,00 0,00 Pembangunan pagar sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 91 0,00 0,00 592.250.000,00 0,00 0,00 592.250.000,00

360.570.000,00 240.380.000,00 120.190.000,00 0,00 Pengadaan komputer (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 92 0,00 120.190.000,00 240.380.000,00 0,00 0,00 360.570.000,00

99.510.000,00 99.510.000,00 0,00 0,00 Pembangunan WC1.01 . 1.01.01 . 16 . 106 0,00 0,00 99.510.000,00 0,00 0,00 99.510.000,00

1.717.599.620,00 1.717.599.620,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Guru SD Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 111 0,00 0,00 1.743.912.000,00 1,53 26.312.380,00 1.743.912.000,00

1.634.440.500,00 1.634.440.500,00 0,00 0,00 Pembangunan Jamban Siswa Sekolah Dasar (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 112 0,00 0,00 1.730.549.799,00 5,88 96.109.299,00 1.730.549.799,00

807.520.000,00 807.520.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 158 0,00 0,00 807.520.000,00 0,00 0,00 807.520.000,00

679.800.000,00 679.800.000,00 0,00 0,00 Pembangunan MCK dan Sanitasi Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 159 0,00 0,00 679.800.000,00 0,00 0,00 679.800.000,00

95.287.360,00 95.287.360,00 0,00 0,00 Pembangunan Turap/Talud (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 160 0,00 0,00 95.287.360,00 0,00 0,00 95.287.360,00

726.842.160,00 726.842.160,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Penjaga Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 161 0,00 0,00 726.842.160,00 0,00 0,00 726.842.160,00

363.421.080,00 363.421.080,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 162 0,00 0,00 363.421.080,00 0,00 0,00 363.421.080,00

229.982.900,00 229.982.900,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar1.01 . 1.01.01 . 16 . 163 0,00 0,00 379.982.746,00 65,22 149.999.846,00 379.982.746,00

1.470.840.000,00 1.470.840.000,00 0,00 0,00 Penambahan Ruang Kelas SD (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 164 0,00 0,00 1.470.840.000,00 0,00 0,00 1.470.840.000,00

432.600.000,00 432.600.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 165 0,00 0,00 432.600.000,00 0,00 0,00 432.600.000,00

820.120.000,00 627.715.000,00 192.405.000,00 0,00 Pengadaan Mebeuler Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 167 0,00 192.405.000,00 627.715.000,00 0,00 0,00 820.120.000,00

1.080.296.000,00 711.040.000,00 369.256.000,00 0,00 Pengadaan Mebeuler Ruang Perpustakaan Sekolah Tingkat SD dan SMP

(Otsus)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 168 0,00 369.256.000,00 711.040.000,00 0,00 0,00 1.080.296.000,00

112.497.840,00 112.497.840,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeuler Ruang Laboratorium Komputer Sekolah Tingkat SD dan

SMP (Otsus)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 169 0,00 0,00 112.497.840,00 0,00 0,00 112.497.840,00

60.000.000,00 0,00 50.250.000,00 9.750.000,00 Kegiatan Pendidikan Inklusif1.01 . 1.01.01 . 16 . 170 9.750.000,00 50.250.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

300.000.000,00 0,00 292.500.000,00 7.500.000,00 Pembinaan KKG Bidang Studi Tingkat SD (6 UPTD) (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 171 7.500.000,00 292.500.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

150.000.000,00 0,00 138.000.000,00 12.000.000,00 Pembinaan MGMP Tingkat SMP (6 Mata Pelajaran) (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 16 . 172 12.000.000,00 138.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

1.391.415.360,00 1.391.415.360,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SD Beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 173 0,00 0,00 1.753.214.242,00 26,00 361.798.882,00 1.753.214.242,00

624.581.680,00 624.581.680,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta Perabotnya (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 174 0,00 0,00 1.747.879.850,00 179,85 1.123.298.170,00 1.747.879.850,00

1.561.454.200,00 1.561.454.200,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SD Beserta Perabot (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 176 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.561.454.200,00) 0,00

49.999.140,00 49.999.140,00 0,00 0,00 Pemasangan Keramik Lantai SD Negeri 3 Kualasimpang1.01 . 1.01.01 . 16 . 179 0,00 0,00 49.999.140,00 0,00 0,00 49.999.140,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 255

Page 274: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

199.999.846,00 199.999.846,00 0,00 0,00 Pembangunan Mushalla MTsN Manyak Payed1.01 . 1.01.01 . 16 . 185 0,00 0,00 0,00 (100,00)(199.999.846,00) 0,00

49.999.140,00 49.999.140,00 0,00 0,00 Rehab Pagar Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 188 0,00 0,00 49.999.140,00 0,00 0,00 49.999.140,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penghargaan untuk Siswa Berprestasi Tingkat Kabupaten, Provinsi dan

Nasional

1.01 . 1.01.01 . 16 . 193 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

1.222.100.000,00 1.222.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Referensi (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 194 0,00 151.384.557,00 2.724.922.026,00 135,36 1.654.206.583,00 2.876.306.583,00

1.057.722.500,00 1.057.722.500,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobiler Kelas SD (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 195 0,00 0,00 0,00 (100,00)(1.057.722.500,00) 0,00

3.757.200.000,00 3.757.200.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Media Pendidikan (TIK) (DAK)1.01 . 1.01.01 . 16 . 196 0,00 0,00 1.636.200.000,00 (56,45)(2.121.000.000,00) 1.636.200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SD

(DAK)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 197 0,00 121.200.000,00 60.600.000,00 0,00 181.800.000,00 181.800.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemasangan Paving Blok SDN 1 Suka Ramai I Kec. Seruway1.01 . 1.01.01 . 16 . 199 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Ruang Belajar SD Negeri Air Tenang1.01 . 1.01.01 . 16 . 200 2.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Perencanaan Penambahan Ruang Kelas Sekolah SD/MI (Fisik Otsus

2017)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 202 0,00 0,00 107.331.840,00 0,00 107.331.840,00 107.331.840,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Perencanaan Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah

(Fisik Otsus 2017)

1.01 . 1.01.01 . 16 . 203 0,00 71.874.000,00 0,00 0,00 71.874.000,00 71.874.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Perencanaan Pembangunan Ruang Serba Guna/aula (Fisik Otsus 2017)1.01 . 1.01.01 . 16 . 204 0,00 21.600.000,00 0,00 0,00 21.600.000,00 21.600.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Perencanaan Pembangunan Rumah Ibadah (Fisik Otsus 2017)1.01 . 1.01.01 . 16 . 205 0,00 20.160.000,00 0,00 0,00 20.160.000,00 20.160.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Perencanaan Pembangunan Pagar Sekolah (Fisik Otsus 2017)1.01 . 1.01.01 . 16 . 206 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Perencanaan Pembangunan Ruang Adm./TU (Fisik Otsus 2017)1.01 . 1.01.01 . 16 . 207 0,00 8.820.000,00 0,00 0,00 8.820.000,00 8.820.000,00

18.292.640.951,00 Program Pendidikan Menengah 16.001.211.308,00 506.800.000,00 1.784.629.643,00 1.01 . 1.01.01 . 17 438.850.000,00 1.949.229.903,00 16.650.346.308,00 19.038.426.211,00 745.785.260,00 4,08

272.079.903,00 0,00 149.029.903,00 123.050.000,00 Pelaksanaan kegiatan OSN, O2SN, FLS2N SMA Tk. Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 123.050.000,00 149.029.903,00 0,00 0,00 0,00 272.079.903,00

600.000.000,00 0,00 554.950.000,00 45.050.000,00 Pelaksanaan Ujian Akhir SMA/SMK/MA1.01 . 1.01.01 . 17 . 71 45.050.000,00 554.950.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000.000,00

50.000.000,00 0,00 21.350.000,00 28.650.000,00 Lomba kompetensi siswa (LKS) SMK tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 17 . 72 28.650.000,00 21.350.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

35.000.000,00 0,00 14.700.000,00 20.300.000,00 Seleksi pengawas berprestasi1.01 . 1.01.01 . 17 . 74 20.300.000,00 14.700.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

90.000.000,00 0,00 78.500.000,00 11.500.000,00 Uji kompetensi SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 75 11.500.000,00 78.500.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Pengamanan Pelaksanaan UN SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA1.01 . 1.01.01 . 17 . 76 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

2.369.000.000,00 2.369.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan unit sekolah baru (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 79 0,00 0,00 2.369.000.000,00 0,00 0,00 2.369.000.000,00

547.270.288,00 547.270.288,00 0,00 0,00 Pembangunan pagar sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 82 0,00 0,00 547.270.288,00 0,00 0,00 547.270.288,00

1.414.000.000,00 1.414.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat lab. IPA (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 84 0,00 0,00 1.414.000.000,00 0,00 0,00 1.414.000.000,00

343.400.000,00 343.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan komputer (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 86 0,00 0,00 343.400.000,00 0,00 0,00 343.400.000,00

484.561.440,00 484.561.440,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru dan Penjaga Sekolah

(Otsus)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 87 0,00 0,00 484.561.440,00 0,00 0,00 484.561.440,00

530.250.000,00 530.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mobiler Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 88 0,00 0,00 530.250.000,00 0,00 0,00 530.250.000,00

29.997.000,00 29.997.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Komputer1.01 . 1.01.01 . 17 . 89 0,00 0,00 129.997.000,00 333,37 100.000.000,00 129.997.000,00

199.999.740,00 0,00 199.999.740,00 0,00 Pembangunan RKB MAS Al-Ikhlas1.01 . 1.01.01 . 17 . 151 0,00 0,00 0,00 (100,00)(199.999.740,00) 0,00

692.160.000,00 692.160.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Bengkel Mesin, Praktek Gambar Bengkel Mesin (Silpa Otsus

2014)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 181 0,00 0,00 692.160.000,00 0,00 0,00 692.160.000,00

80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Infocus Untuk SMA (Silpa Otsus 2014)1.01 . 1.01.01 . 17 . 182 0,00 0,00 80.800.000,00 0,00 0,00 80.800.000,00

247.200.000,00 247.200.000,00 0,00 0,00 Pembangunan MCK dan Sanitasi Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 183 0,00 0,00 247.200.000,00 0,00 0,00 247.200.000,00

692.160.000,00 692.160.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Kantor Guru (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 184 0,00 0,00 692.160.000,00 0,00 0,00 692.160.000,00

819.880.000,00 819.880.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Turap/Talud (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 185 0,00 0,00 819.880.000,00 0,00 0,00 819.880.000,00

363.421.080,00 363.421.080,00 0,00 0,00 Pembangunan Rumah Dinas Guru (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 186 0,00 0,00 363.421.080,00 0,00 0,00 363.421.080,00

3.609.120.000,00 3.609.120.000,00 0,00 0,00 Penambahan Ruang Kelas Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 187 0,00 0,00 3.609.120.000,00 0,00 0,00 3.609.120.000,00

154.500.000,00 154.500.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium

Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-lain) (Otsus)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 188 0,00 0,00 154.500.000,00 0,00 0,00 154.500.000,00

1.359.600.000,00 1.359.600.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 189 0,00 0,00 1.359.600.000,00 0,00 0,00 1.359.600.000,00

74.992.500,00 74.992.500,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir1.01 . 1.01.01 . 17 . 190 0,00 0,00 74.992.500,00 0,00 0,00 74.992.500,00

1.060.500.000,00 1.060.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 191 0,00 0,00 1.060.500.000,00 0,00 0,00 1.060.500.000,00

318.150.000,00 318.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobiler Ruang Perpustakaan Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 192 0,00 0,00 318.150.000,00 0,00 0,00 318.150.000,00

530.250.000,00 530.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobiler Ruang Laboratorium Sekolah (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 193 0,00 0,00 530.250.000,00 0,00 0,00 530.250.000,00

250.000.000,00 0,00 219.000.000,00 31.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan MGMP Tingkat SMA (10 Mata Pelajaran) (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 194 31.000.000,00 219.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

300.000.000,00 0,00 193.850.000,00 106.150.000,00 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMKN/SMKS (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 17 . 195 106.150.000,00 193.850.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

25.000.000,00 0,00 23.150.000,00 1.850.000,00 Pembinaan dan Pelatihan MGMP SMA/SMK1.01 . 1.01.01 . 17 . 196 1.850.000,00 23.150.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

419.350.000,00 0,00 330.100.000,00 89.250.000,00 Lomba kompetensi siswa (LKS) SMK tingkat Provinsi di Kabupaten Aceh

Tamiang

1.01 . 1.01.01 . 17 . 197 21.300.000,00 594.700.000,00 0,00 46,89 196.650.000,00 616.000.000,00

139.999.500,00 139.999.500,00 0,00 0,00 Pembangunan Lapangan Basket SMAN 2 Patra Nusa1.01 . 1.01.01 . 17 . 203 0,00 0,00 139.999.500,00 0,00 0,00 139.999.500,00

139.999.500,00 139.999.500,00 0,00 0,00 Pembangunan Lapangan Basket SMAN 2 Kejuruan Muda1.01 . 1.01.01 . 17 . 204 0,00 0,00 139.999.500,00 0,00 0,00 139.999.500,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 256

Page 275: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Penjaga Sekolah SMA (Fisik

OTSUS 2017)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 215 0,00 0,00 31.200.000,00 0,00 31.200.000,00 31.200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Perencanaan Pembangunan Ruang Multimedia SMA (Fisik OTSUS 2017)1.01 . 1.01.01 . 17 . 216 0,00 0,00 15.600.000,00 0,00 15.600.000,00 15.600.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Perencanaan Pembangunan Perpustakaan (Fisik OTSUS 2017)1.01 . 1.01.01 . 17 . 217 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 11.700.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru (Fisik Dana OTSUS TA

2017)

1.01 . 1.01.01 . 17 . 218 0,00 0,00 99.450.000,00 0,00 99.450.000,00 99.450.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Guru (Fisik OTSUS 2017)1.01 . 1.01.01 . 17 . 219 0,00 0,00 20.160.000,00 0,00 20.160.000,00 20.160.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Asrama Siswa SMAN 2 Patra Nusa Kec. Manyak Payed1.01 . 1.01.01 . 17 . 220 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Sekolah MAS Tamiang Hulu1.01 . 1.01.01 . 17 . 221 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Pembangunan Laboratorium dan ruang Praktikum Sekolah ( Fisik Dana

OTSUS TA. 2017 )

1.01 . 1.01.01 . 17 . 222 0,00 0,00 101.025.000,00 0,00 101.025.000,00 101.025.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Turap MAS Babussalam Babo Kec. Bandar Pusaka1.01 . 1.01.01 . 17 . 223 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00

130.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 0,00 130.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18 0,00 131.800.000,00 0,00 131.800.000,00 1.800.000,00 1,38

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket A Setara SD1.01 . 1.01.01 . 18 . 15 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01 . 1.01.01 . 18 . 16 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA1.01 . 1.01.01 . 18 . 17 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Perencanaan Pembangunan MCK dan Sanitasi (Fisik Otsus 2017)1.01 . 1.01.01 . 18 . 18 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 1.800.000,00

0,00 Program Pendidikan Luar Biasa 0,00 0,00 0,00 1.01 . 1.01.01 . 19 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Jasa Perencanaan Pemeliharaan rutin/berkala Bangunan Sekolah (Fisik Otsus

2017

1.01 . 1.01.01 . 19 . 61 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

375.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 5.100.000,00 369.900.000,00 1.01 . 1.01.01 . 20 5.100.000,00 369.900.000,00 0,00 375.000.000,00 0,00 0,00

375.000.000,00 0,00 369.900.000,00 5.100.000,00 Seleksi dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK (Otsus)1.01 . 1.01.01 . 20 . 14 5.100.000,00 369.900.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000.000,00

200.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 11.200.000,00 188.800.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22 11.200.000,00 188.800.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00 188.800.000,00 11.200.000,00 Pameran Pendidikan/Expo Pendidikan Tingkat Provinsi1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 11.200.000,00 188.800.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 Program Hari-hari Besar 0,00 21.000.000,00 79.000.000,00 1.01 . 1.01.01 . 23 21.000.000,00 79.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 79.000.000,00 21.000.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 21.000.000,00 79.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

179.909.187.727,00 Kesehatan 73.219.239.383,00 6.705.470.000,00 99.984.478.344,00 1.02 6.919.110.000,00 96.080.379.351,00 73.011.636.500,00 176.011.125.851,00 (3.898.061.876,00) (2,17)

90.675.180.727,00 DINAS KESEHATAN 41.069.932.383,00 2.238.530.000,00 47.366.718.344,00 1.02 . 1.02.01 2.449.390.000,00 42.170.791.541,00 44.312.190.716,00 88.932.372.257,00 (1.742.808.470,00) (1,92)

4.032.838.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.998.800.000,00 2.034.038.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01 2.003.300.000,00 2.264.230.000,00 9.500.000,00 4.277.030.000,00 244.192.000,00 6,06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

254.640.000,00 0,00 254.640.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 0,00 574.920.000,00 0,00 125,78 320.280.000,00 574.920.000,00

491.820.000,00 0,00 491.820.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 0,00 491.820.000,00 0,00 0,00 0,00 491.820.000,00

51.700.000,00 0,00 51.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 0,00 51.700.000,00 0,00 0,00 0,00 51.700.000,00

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00

77.500.000,00 0,00 77.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 0,00 77.500.000,00 0,00 0,00 0,00 77.500.000,00

68.400.000,00 0,00 68.400.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 0,00 68.400.000,00 0,00 0,00 0,00 68.400.000,00

768.978.000,00 0,00 768.978.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 0,00 617.890.000,00 0,00 (19,65)(151.088.000,00) 617.890.000,00

280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 0,00 325.000.000,00 0,00 16,07 45.000.000,00 325.000.000,00

20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 24.500.000,00 16.000.000,00 9.500.000,00 150,00 30.000.000,00 50.000.000,00

1.978.800.000,00 0,00 0,00 1.978.800.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 1.978.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.978.800.000,00

1.784.064.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.784.064.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 02 0,00 0,00 1.784.064.000,00 1.784.064.000,00 0,00 0,00

1.632.564.000,00 1.632.564.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 0,00 0,00 1.632.564.000,00 0,00 0,00 1.632.564.000,00

151.500.000,00 151.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mebeleur (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 02 . 13 0,00 0,00 151.500.000,00 0,00 0,00 151.500.000,00

415.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 27.950.000,00 387.050.000,00 1.02 . 1.02.01 . 05 27.950.000,00 387.050.000,00 0,00 415.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 46.150.000,00 3.850.000,00 Pelatihan dan Peningkatan Pengetahuan Tenaga Medis, Para Medis dan

Pengelolaan Obat dalam Penggunaan Obat Rasional dan Generik

1.02 . 1.02.01 . 05 . 04 3.850.000,00 46.150.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

200.000.000,00 0,00 185.350.000,00 14.650.000,00 Pelatihan/Penyegaran Kader Posyandu1.02 . 1.02.01 . 05 . 05 14.650.000,00 185.350.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

50.000.000,00 0,00 46.150.000,00 3.850.000,00 Pelatihan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)1.02 . 1.02.01 . 05 . 06 3.850.000,00 46.150.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

30.000.000,00 0,00 27.950.000,00 2.050.000,00 Sosialisasi Sistem Rujukan KIA dengan Metode Skor Puji Rohyati dan Rujukan

Penyakit Khusus Tertentu

1.02 . 1.02.01 . 05 . 07 2.050.000,00 27.950.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

30.000.000,00 0,00 27.750.000,00 2.250.000,00 Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan DBD dan Malaria1.02 . 1.02.01 . 05 . 08 2.250.000,00 27.750.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

25.000.000,00 0,00 23.700.000,00 1.300.000,00 Bimtek dan Fasilitas Pengelola KB ke Petugas Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 05 . 09 1.300.000,00 23.700.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 257

Page 276: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Bimtek dan Fasilitasi Dokter Spesialis Jiwa ke Puskesmas dalam Penanganan

ODMK

1.02 . 1.02.01 . 05 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

44.332.000,00 Program Peringatan Hari-Hari Besar 0,00 0,00 44.332.000,00 1.02 . 1.02.01 . 07 0,00 44.332.000,00 0,00 44.332.000,00 0,00 0,00

44.332.000,00 0,00 44.332.000,00 0,00 Penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional (HKN)1.02 . 1.02.01 . 07 . 01 0,00 44.332.000,00 0,00 0,00 0,00 44.332.000,00

26.522.793.546,00 Program Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar 26.522.793.546,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 08 0,00 0,00 26.522.793.546,00 26.522.793.546,00 0,00 0,00

12.249.708.446,00 12.249.708.446,00 0,00 0,00 Penyediaan Alat Kesehatan/Penunjang di Puskesmas (DAK)1.02 . 1.02.01 . 08 . 01 0,00 0,00 12.249.708.446,00 0,00 0,00 12.249.708.446,00

7.145.952.000,00 7.145.952.000,00 0,00 0,00 Penyediaan Puskesmas Keliling Perairan/Roda 4/Roda 2 dan Ambulans (DAK)1.02 . 1.02.01 . 08 . 02 0,00 0,00 7.145.952.000,00 0,00 0,00 7.145.952.000,00

1.901.133.100,00 1.901.133.100,00 0,00 0,00 Penyediaan Peralatan Gedung Kantor (DAK)1.02 . 1.02.01 . 08 . 03 0,00 0,00 1.901.133.100,00 0,00 0,00 1.901.133.100,00

3.636.000.000,00 3.636.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK)1.02 . 1.02.01 . 08 . 04 0,00 0,00 3.636.000.000,00 0,00 0,00 3.636.000.000,00

1.590.000.000,00 1.590.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 08 . 05 0,00 0,00 1.590.000.000,00 0,00 0,00 1.590.000.000,00

632.427.250,00 Program Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian 632.427.250,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.01 . 09 0,00 0,00 632.427.250,00 632.427.250,00 0,00 0,00

127.200.000,00 127.200.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Baru/Rehabilitasi dan/atau Pengadaan Sarana Pendukung

Instalasi Farmasi (IF) di Kabupaten/Kota (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 09 . 01 0,00 0,00 127.200.000,00 0,00 0,00 127.200.000,00

505.227.250,00 505.227.250,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DAK)1.02 . 1.02.01 . 09 . 02 0,00 0,00 505.227.250,00 0,00 0,00 505.227.250,00

16.002.904.150,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 16.002.904.150,00 1.02 . 1.02.01 . 15 0,00 6.778.897.350,00 0,00 6.778.897.350,00 (9.224.006.800,00) (57,64)

33.880.000,00 0,00 33.880.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 0,00 33.880.000,00 0,00 0,00 0,00 33.880.000,00

15.527.472.350,00 0,00 15.527.472.350,00 0,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 0,00 6.437.472.350,00 0,00 (58,54)(9.090.000.000,00) 6.437.472.350,00

307.545.000,00 0,00 307.545.000,00 0,00 Pengadaan Reagensia (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 15 . 10 0,00 307.545.000,00 0,00 0,00 0,00 307.545.000,00

134.006.800,00 0,00 134.006.800,00 0,00 Pengadaan Obat Program1.02 . 1.02.01 . 15 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(134.006.800,00) 0,00

9.338.666.360,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.396.876.000,00 87.980.000,00 5.853.810.360,00 1.02 . 1.02.01 . 16 245.640.000,00 4.501.440.000,00 3.374.176.000,00 8.121.256.000,00 (1.217.410.360,00) (13,04)

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeriksaan Kesehatan Calon Jema'ah Haji1.02 . 1.02.01 . 16 . 16 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

80.000.000,00 0,00 77.660.000,00 2.340.000,00 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Posbindu1.02 . 1.02.01 . 16 . 19 2.340.000,00 77.660.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

42.350.000,00 0,00 3.050.000,00 39.300.000,00 Pelayanan P3K Perayaan Hari Besar Nasional/Agama1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 39.300.000,00 3.050.000,00 0,00 0,00 0,00 42.350.000,00

3.396.876.000,00 3.396.876.000,00 0,00 0,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas

dan jaringannya (DAK)

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 0,00 0,00 3.374.176.000,00 (0,67)(22.700.000,00) 3.374.176.000,00

3.584.000.000,00 0,00 3.537.660.000,00 46.340.000,00 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 204.000.000,00 3.380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.584.000.000,00

2.215.440.360,00 0,00 2.215.440.360,00 0,00 Bantuan Operasional Jaminan Persalinan (DAK)1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 0,00 1.020.730.000,00 0,00 (53,93)(1.194.710.360,00) 1.020.730.000,00

25.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 0,00 25.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan Apotek, Toko Obat, Toko Swalayan, Depot Air Minum dan Salon1.02 . 1.02.01 . 17 . 08 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

26.500.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0,00 1.800.000,00 24.700.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19 1.800.000,00 24.700.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00

26.500.000,00 0,00 24.700.000,00 1.800.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 1.800.000,00 24.700.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00

1.339.352.943,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 1.339.352.943,00 1.02 . 1.02.01 . 20 0,00 1.339.352.943,00 0,00 1.339.352.943,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

1.188.872.000,00 0,00 1.188.872.000,00 0,00 Pemberian MPASI untuk anak 6-24 bulan dari Keluarga Miskin (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 20 . 11 0,00 1.188.872.000,00 0,00 0,00 0,00 1.188.872.000,00

112.480.943,00 0,00 112.480.943,00 0,00 Pengadaan Kapsul Vitamin A (Biru dan Merah) (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 20 . 12 0,00 112.480.943,00 0,00 0,00 0,00 112.480.943,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemberian Tablet Fe Ibu Hamil1.02 . 1.02.01 . 20 . 13 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

150.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 1.600.000,00 148.400.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21 1.600.000,00 148.400.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 148.400.000,00 1.600.000,00 Pelatihan dan Pengembangan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

(Otsus)

1.02 . 1.02.01 . 21 . 11 1.600.000,00 148.400.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

538.687.487,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 157.577.487,00 89.250.000,00 291.860.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22 142.350.000,00 318.760.000,00 157.577.487,00 618.687.487,00 80.000.000,00 14,85

120.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 122.100.000,00 77.900.000,00 0,00 66,67 80.000.000,00 200.000.000,00

50.000.000,00 0,00 47.600.000,00 2.400.000,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 2.400.000,00 47.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

51.110.000,00 0,00 47.510.000,00 3.600.000,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 3.600.000,00 47.510.000,00 0,00 0,00 0,00 51.110.000,00

30.000.000,00 0,00 20.550.000,00 9.450.000,00 Penanggulangan Malaria1.02 . 1.02.01 . 22 . 15 450.000,00 29.550.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

35.000.000,00 0,00 33.600.000,00 1.400.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Terpadu1.02 . 1.02.01 . 22 . 16 1.400.000,00 33.600.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

25.000.000,00 0,00 14.600.000,00 10.400.000,00 Pencegahan dan Penanggulangan Filariasis (Survei dan Penanggulangan

Penyakit Filariasis di Daerah Endemis/Fokus Filariasis)

1.02 . 1.02.01 . 22 . 18 10.400.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

40.000.000,00 0,00 39.000.000,00 1.000.000,00 Penanggulangan Penyakit TBC Paru dan Kusta1.02 . 1.02.01 . 22 . 19 1.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

30.000.000,00 0,00 29.000.000,00 1.000.000,00 Pencegahan/Penemuan Aktif dan Penanggulangan ISPA (pneumonia)1.02 . 1.02.01 . 22 . 20 1.000.000,00 29.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

157.577.487,00 157.577.487,00 0,00 0,00 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 22 . 21 0,00 0,00 157.577.487,00 0,00 0,00 157.577.487,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 258

Page 277: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

95.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 2.900.000,00 92.100.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23 2.900.000,00 92.100.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 38.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 2.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

20.000.000,00 0,00 19.100.000,00 900.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 03 900.000,00 19.100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Kesehatan Terpadu1.02 . 1.02.01 . 23 . 06 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

30.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 0,00 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelayanan kesehatan akibat gizi buruk/busung lapar1.02 . 1.02.01 . 24 . 08 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

7.453.485.858,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

7.429.485.858,00 0,00 24.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25 0,00 191.302.860,00 7.393.815.858,00 7.585.118.718,00 131.632.860,00 1,77

916.965.000,00 916.965.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Posyandu/Poskesdes (OTSUS)1.02 . 1.02.01 . 25 . 32 0,00 0,00 893.795.000,00 (2,53)(23.170.000,00) 893.795.000,00

593.600.000,00 593.600.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Polindes Menjadi Poskesdes Kec. Manyak Payed (Silpa Otsus)1.02 . 1.02.01 . 25 . 41 0,00 0,00 593.600.000,00 0,00 0,00 593.600.000,00

296.800.000,00 296.800.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Polindes Menjadi Poskesdes Kec. Seruway (Silpa Otsus)1.02 . 1.02.01 . 25 . 45 0,00 0,00 296.800.000,00 0,00 0,00 296.800.000,00

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Silpa Otsus)1.02 . 1.02.01 . 25 . 47 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

692.250.000,00 692.250.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 25 . 48 0,00 0,00 692.250.000,00 0,00 0,00 692.250.000,00

517.590.000,00 517.590.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pustu Suka Makmur (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 25 . 49 0,00 0,00 517.590.000,00 0,00 0,00 517.590.000,00

798.750.000,00 798.750.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Pustu (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 25 . 50 0,00 0,00 798.750.000,00 0,00 0,00 798.750.000,00

305.655.000,00 305.655.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Poskesdes di Kawasan Transmigrasi1.02 . 1.02.01 . 25 . 51 0,00 0,00 305.655.000,00 0,00 0,00 305.655.000,00

53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Poskesdes1.02 . 1.02.01 . 25 . 52 0,00 0,00 53.000.000,00 0,00 0,00 53.000.000,00

1.789.200.000,00 1.789.200.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Polindes Menjadi Poskesdes (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 25 . 53 0,00 0,00 1.789.200.000,00 0,00 0,00 1.789.200.000,00

1.465.675.858,00 1.465.675.858,00 0,00 0,00 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap (DAK)1.02 . 1.02.01 . 25 . 54 0,00 0,00 1.453.175.858,00 (0,85)(12.500.000,00) 1.453.175.858,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Fisik Sarana Kesehatan Tahun 20171.02 . 1.02.01 . 25 . 55 0,00 167.302.860,00 0,00 0,00 167.302.860,00 167.302.860,00

21.670.672.025,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.114.589.792,00 4.400.000,00 20.551.682.233,00 1.02 . 1.02.01 . 28 0,00 25.513.337.730,00 4.437.836.575,00 29.951.174.305,00 8.280.502.280,00 38,21

575.136.000,00 13.040.800,00 562.095.200,00 0,00 Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sungai Iyu1.02 . 1.02.01 . 28 . 15 0,00 805.367.200,00 95.482.621,00 56,63 325.713.821,00 900.849.821,00

1.012.536.000,00 87.064.712,00 925.471.288,00 0,00 Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Simpang Kiri1.02 . 1.02.01 . 28 . 16 0,00 1.030.341.976,00 290.926.674,00 30,49 308.732.650,00 1.321.268.650,00

386.568.000,00 10.388.160,00 376.179.840,00 0,00 Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sekerak1.02 . 1.02.01 . 28 . 17 0,00 454.519.240,00 58.777.760,00 32,78 126.729.000,00 513.297.000,00

750.744.000,00 61.089.280,00 689.654.720,00 0,00 Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Sapta Jaya1.02 . 1.02.01 . 28 . 18 0,00 803.591.600,00 178.567.200,00 30,82 231.414.800,00 982.158.800,00

1.278.648.000,00 85.500.000,00 1.193.148.000,00 0,00 Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Rantau1.02 . 1.02.01 . 28 . 19 0,00 1.640.000.000,00 295.420.902,00 51,36 656.772.902,00 1.935.420.902,00

889.272.000,00 61.212.640,00 828.059.360,00 0,00 Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Tamiang Hulu1.02 . 1.02.01 . 28 . 20 0,00 1.347.331.088,00 120.800.000,00 65,09 578.859.088,00 1.468.131.088,00

1.697.040.000,00 125.644.800,00 1.571.395.200,00 0,00 Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Seruway1.02 . 1.02.01 . 28 . 21 0,00 1.815.812.000,00 580.037.342,00 41,18 698.809.342,00 2.395.849.342,00

2.239.632.000,00 187.939.600,00 2.051.692.400,00 0,00 Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Manyak Payed1.02 . 1.02.01 . 28 . 22 0,00 2.516.421.790,00 520.903.460,00 35,62 797.693.250,00 3.037.325.250,00

2.550.600.000,00 170.072.000,00 2.376.128.000,00 4.400.000,00 Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Karang Baru1.02 . 1.02.01 . 28 . 23 0,00 2.402.800.000,00 1.089.517.050,00 36,92 941.717.050,00 3.492.317.050,00

1.207.872.000,00 78.446.400,00 1.129.425.600,00 0,00 Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kota Kualasimpang1.02 . 1.02.01 . 28 . 24 0,00 1.188.193.200,00 358.660.897,00 28,06 338.982.097,00 1.546.854.097,00

506.664.000,00 13.064.200,00 493.599.800,00 0,00 Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bendahara1.02 . 1.02.01 . 28 . 25 0,00 657.500.000,00 101.072.008,00 49,72 251.908.008,00 758.572.008,00

605.088.000,00 21.766.400,00 583.321.600,00 0,00 Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Banda Mulia1.02 . 1.02.01 . 28 . 26 0,00 965.861.754,00 32.866.401,00 65,06 393.640.155,00 998.728.155,00

2.130.336.000,00 158.840.800,00 1.971.495.200,00 0,00 Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Kejuruan Muda1.02 . 1.02.01 . 28 . 27 0,00 2.278.445.057,00 614.200.000,00 35,78 762.309.057,00 2.892.645.057,00

752.616.000,00 40.520.000,00 712.096.000,00 0,00 Kapitasi JKN FKTP Puskesmas Bandar Pusaka1.02 . 1.02.01 . 28 . 28 0,00 829.232.800,00 100.604.260,00 23,55 177.221.060,00 929.837.060,00

5.027.920.025,00 0,00 5.027.920.025,00 0,00 Non Kapitasi JKN FKTP1.02 . 1.02.01 . 28 . 29 0,00 6.717.920.025,00 0,00 33,61 1.690.000.000,00 6.717.920.025,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Ikatan Bidan Indonesia (IBI)1.02 . 1.02.01 . 28 . 30 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

25.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 0,00 4.400.000,00 20.600.000,00 1.02 . 1.02.01 . 29 4.400.000,00 20.600.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 20.600.000,00 4.400.000,00 Lomba Balita Sehat Indonesia1.02 . 1.02.01 . 29 . 08 4.400.000,00 20.600.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

45.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 0,00 45.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 30 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Pra Usila dan Usila1.02 . 1.02.01 . 30 . 08 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

352.718.450,00 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 32.118.450,00 19.450.000,00 301.150.000,00 1.02 . 1.02.01 . 32 19.450.000,00 295.550.000,00 0,00 315.000.000,00 (37.718.450,00) (10,69)

30.000.000,00 0,00 27.000.000,00 3.000.000,00 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu1.02 . 1.02.01 . 32 . 01 3.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

80.000.000,00 0,00 78.400.000,00 1.600.000,00 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan KIA1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 1.600.000,00 78.400.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

180.000.000,00 0,00 166.950.000,00 13.050.000,00 Pelayanan Puskesmas Mampu PONED (Otsus)1.02 . 1.02.01 . 32 . 10 13.050.000,00 166.950.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

37.718.450,00 32.118.450,00 5.600.000,00 0,00 Pengadaan Antropometri KIT1.02 . 1.02.01 . 32 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(37.718.450,00) 0,00

25.000.000,00 0,00 23.200.000,00 1.800.000,00 Pembinaan Dokter Kecil Tingkat Kabupaten1.02 . 1.02.01 . 32 . 12 1.800.000,00 23.200.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

150.738.658,00 Program Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 0,00 0,00 150.738.658,00 1.02 . 1.02.01 . 37 0,00 150.738.658,00 0,00 150.738.658,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Formal (Silpa Otsus)1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemantauan Karies Gigi pada Anak Sekolah Dasar (Silpa Otsus)1.02 . 1.02.01 . 37 . 02 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 259

Page 278: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.738.658,00 0,00 50.738.658,00 0,00 Pelayanan Kesehatan Mata (Silpa Otsus)1.02 . 1.02.01 . 37 . 03 0,00 50.738.658,00 0,00 0,00 0,00 50.738.658,00

89.234.007.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 32.149.307.000,00 4.466.940.000,00 52.617.760.000,00 1.02 . 1.02.02 4.469.720.000,00 53.909.587.810,00 28.699.445.784,00 87.078.753.594,00 (2.155.253.406,00) (2,42)

8.747.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 4.466.940.000,00 4.280.960.000,00 1.02 . 1.02.02 . 01 4.469.720.000,00 4.275.960.000,00 0,00 8.745.680.000,00 (2.220.000,00) (0,03)

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

1.052.740.000,00 0,00 1.052.740.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.02 . 01 . 02 0,00 1.052.740.000,00 0,00 0,00 0,00 1.052.740.000,00

330.430.000,00 0,00 330.430.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.02 . 01 . 06 0,00 330.430.000,00 0,00 0,00 0,00 330.430.000,00

358.440.000,00 0,00 358.440.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.02 . 01 . 09 0,00 358.440.000,00 0,00 0,00 0,00 358.440.000,00

47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 10 0,00 64.000.000,00 0,00 36,17 17.000.000,00 64.000.000,00

53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.02 . 01 . 11 0,00 73.000.000,00 0,00 37,74 20.000.000,00 73.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 12 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00

771.000.000,00 0,00 771.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 0,00 576.000.000,00 0,00 (25,29)(195.000.000,00) 576.000.000,00

1.124.750.000,00 0,00 1.124.750.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.02 . 01 . 17 0,00 1.191.750.000,00 0,00 5,96 67.000.000,00 1.191.750.000,00

225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.02 . 01 . 18 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00 0,00 225.000.000,00

4.181.280.000,00 0,00 261.600.000,00 3.919.680.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 3.922.460.000,00 347.600.000,00 0,00 2,12 88.780.000,00 4.270.060.000,00

547.260.000,00 0,00 0,00 547.260.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.02 . 1.02.02 . 01 . 21 547.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 547.260.000,00

75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 75.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 05 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 50.000.000,00 66,67

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 0,00 125.000.000,00 0,00 66,67 50.000.000,00 125.000.000,00

46.415.107.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

28.608.057.000,00 0,00 17.807.050.000,00 1.02 . 1.02.02 . 26 0,00 8.359.610.000,00 26.405.023.594,00 34.764.633.594,00 (11.650.473.406,00) (25,10)

24.393.247.000,00 24.393.247.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 0,00 0,00 22.296.513.594,00 (8,60)(2.096.733.406,00) 22.296.513.594,00

17.720.000.000,00 0,00 17.720.000.000,00 0,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 26 . 19 0,00 8.272.560.000,00 0,00 (53,32)(9.447.440.000,00) 8.272.560.000,00

490.000.000,00 402.950.000,00 87.050.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,

laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

1.02 . 1.02.02 . 26 . 22 0,00 87.050.000,00 402.950.000,00 0,00 0,00 490.000.000,00

3.090.000.000,00 3.090.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung RSUD (Otsus)1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 0,00 0,00 3.012.300.000,00 (2,51)(77.700.000,00) 3.012.300.000,00

566.040.000,00 566.040.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Koridor RSUD (Otsus)1.02 . 1.02.02 . 26 . 28 0,00 0,00 537.440.000,00 (5,05)(28.600.000,00) 537.440.000,00

155.820.000,00 155.820.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah RSUD (Otsus)1.02 . 1.02.02 . 26 . 29 0,00 0,00 155.820.000,00 0,00 0,00 155.820.000,00

500.000.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0,00 0,00 500.000.000,00 1.02 . 1.02.02 . 27 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 01 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit1.02 . 1.02.02 . 27 . 17 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

33.496.000.000,00 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 3.541.250.000,00 0,00 29.954.750.000,00 1.02 . 1.02.02 . 28 0,00 40.649.017.810,00 2.294.422.190,00 42.943.440.000,00 9.447.440.000,00 28,20

33.496.000.000,00 3.541.250.000,00 29.954.750.000,00 0,00 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.02 . 28 . 01 0,00 40.649.017.810,00 2.294.422.190,00 28,20 9.447.440.000,00 42.943.440.000,00

244.731.144.149,00 Pekerjaan Umum 209.831.444.080,00 808.984.000,00 34.090.716.069,00 1.03 686.834.000,00 35.050.931.769,00 293.293.823.464,00 329.031.589.233,00 84.300.445.084,00 34,45

244.731.144.149,00 DINAS PEKERJAAN UMUM 209.831.444.080,00 808.984.000,00 34.090.716.069,00 1.03 . 1.03.01 686.834.000,00 35.050.931.769,00 293.293.823.464,00 329.031.589.233,00 84.300.445.084,00 34,45

1.363.410.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 363.540.000,00 999.870.000,00 1.03 . 1.03.01 . 01 363.540.000,00 999.870.000,00 0,00 1.363.410.000,00 0,00 0,00

5.330.000,00 0,00 5.330.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 0,00 5.330.000,00 0,00 0,00 0,00 5.330.000,00

221.600.400,00 0,00 221.600.400,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 0,00 221.600.400,00 0,00 0,00 0,00 221.600.400,00

115.050.000,00 0,00 115.050.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 0,00 115.050.000,00 0,00 0,00 0,00 115.050.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00

29.489.600,00 0,00 29.489.600,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 0,00 29.489.600,00 0,00 0,00 0,00 29.489.600,00

43.400.000,00 0,00 43.400.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 0,00 43.400.000,00 0,00 0,00 0,00 43.400.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00

365.000.000,00 0,00 365.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 0,00 365.000.000,00 0,00 0,00 0,00 365.000.000,00

363.540.000,00 0,00 0,00 363.540.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 363.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.540.000,00

175.093.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 175.093.750,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 02 0,00 0,00 180.093.750,00 180.093.750,00 5.000.000,00 2,86

33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 0,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00

142.093.750,00 142.093.750,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 0,00 0,00 147.093.750,00 3,52 5.000.000,00 147.093.750,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 260

Page 279: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 8.700.000,00 41.300.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05 8.700.000,00 41.300.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 41.300.000,00 8.700.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 8.700.000,00 41.300.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

161.814.047.020,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 160.374.821.520,00 162.000.000,00 1.277.225.500,00 1.03 . 1.03.01 . 15 12.000.000,00 1.647.585.500,00 247.575.887.554,00 249.235.473.054,00 87.421.426.034,00 54,03

2.238.975.000,00 1.542.405.000,00 696.570.000,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Manyak Payed1.03 . 1.03.01 . 15 . 07 0,00 680.130.000,00 1.591.513.000,00 1,46 32.668.000,00 2.271.643.000,00

547.305.000,00 547.305.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Banda Mulia1.03 . 1.03.01 . 15 . 08 0,00 0,00 545.205.000,00 (0,38)(2.100.000,00) 545.205.000,00

2.000.151.000,00 2.000.151.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Bendahara1.03 . 1.03.01 . 15 . 09 0,00 0,00 1.877.693.000,00 (6,12)(122.458.000,00) 1.877.693.000,00

4.160.000.000,00 4.160.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Bendahara (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 10 0,00 0,00 4.002.315.000,00 (3,79)(157.685.000,00) 4.002.315.000,00

9.844.130.000,00 9.844.130.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Bendahara (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 11 0,00 0,00 9.610.330.000,00 (2,38)(233.800.000,00) 9.610.330.000,00

895.590.000,00 895.590.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Seruway1.03 . 1.03.01 . 15 . 12 0,00 0,00 893.990.000,00 (0,18)(1.600.000,00) 893.990.000,00

5.200.000.000,00 5.200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Seruway (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 13 0,00 0,00 5.031.383.600,00 (3,24)(168.616.400,00) 5.031.383.600,00

1.144.365.000,00 1.144.365.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Rantau1.03 . 1.03.01 . 15 . 15 0,00 0,00 1.143.025.000,00 (0,12)(1.340.000,00) 1.143.025.000,00

9.267.131.254,00 9.267.131.254,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Rantau (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 16 0,00 0,00 8.893.500.000,00 (4,03)(373.631.254,00) 8.893.500.000,00

16.610.800.000,00 16.610.800.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Rantau (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 17 0,00 0,00 16.529.742.954,00 (0,49)(81.057.046,00) 16.529.742.954,00

597.060.000,00 597.060.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Kota Kualasimpang1.03 . 1.03.01 . 15 . 18 0,00 0,00 582.293.000,00 (2,47)(14.767.000,00) 582.293.000,00

6.992.440.000,00 6.992.440.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Kota Kualasimpang (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 0,00 0,00 6.650.365.000,00 (4,89)(342.075.000,00) 6.650.365.000,00

7.574.571.000,00 7.375.551.000,00 199.020.000,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Karang Baru1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 0,00 198.320.000,00 7.187.952.000,00 (2,49)(188.299.000,00) 7.386.272.000,00

4.680.000.000,00 4.680.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Karang Baru (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 21 0,00 0,00 4.488.936.000,00 (4,08)(191.064.000,00) 4.488.936.000,00

348.285.000,00 348.285.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Sekerak1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 0,00 0,00 308.035.000,00 (11,56)(40.250.000,00) 308.035.000,00

1.489.627.500,00 1.414.995.000,00 74.632.500,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Kejuruan Muda1.03 . 1.03.01 . 15 . 23 0,00 74.632.500,00 1.372.674.000,00 (2,84)(42.321.000,00) 1.447.306.500,00

3.003.367.000,00 3.003.367.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Kejuruan Muda (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 24 0,00 0,00 2.797.300.000,00 (6,86)(206.067.000,00) 2.797.300.000,00

626.913.000,00 626.913.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Tenggulun1.03 . 1.03.01 . 15 . 25 0,00 0,00 625.891.000,00 (0,16)(1.022.000,00) 625.891.000,00

1.285.632.000,00 1.285.632.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Tamiang Hulu1.03 . 1.03.01 . 15 . 26 0,00 0,00 1.239.832.000,00 (3,56)(45.800.000,00) 1.239.832.000,00

1.066.710.000,00 1.066.710.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Bandar Pusaka1.03 . 1.03.01 . 15 . 27 0,00 0,00 1.015.578.000,00 (4,79)(51.132.000,00) 1.015.578.000,00

49.755.000,00 49.755.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Manyak Payed1.03 . 1.03.01 . 15 . 28 0,00 0,00 49.755.000,00 0,00 0,00 49.755.000,00

422.917.500,00 422.917.500,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Bendahara1.03 . 1.03.01 . 15 . 31 0,00 0,00 414.157.500,00 (2,07)(8.760.000,00) 414.157.500,00

7.384.000.000,00 7.384.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Bendahara (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 32 0,00 0,00 7.115.820.000,00 (3,63)(268.180.000,00) 7.115.820.000,00

189.069.000,00 189.069.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Rantau1.03 . 1.03.01 . 15 . 33 0,00 0,00 187.869.000,00 (0,63)(1.200.000,00) 187.869.000,00

388.089.000,00 388.089.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Karang Baru1.03 . 1.03.01 . 15 . 34 0,00 0,00 387.289.000,00 (0,21)(800.000,00) 387.289.000,00

1.005.888.000,00 1.005.888.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Sekerak1.03 . 1.03.01 . 15 . 36 0,00 0,00 519.088.000,00 (48,40)(486.800.000,00) 519.088.000,00

99.510.000,00 99.510.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Kejuruan Muda1.03 . 1.03.01 . 15 . 37 0,00 0,00 99.510.000,00 0,00 0,00 99.510.000,00

208.971.000,00 208.971.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Tenggulun1.03 . 1.03.01 . 15 . 38 0,00 0,00 208.971.000,00 0,00 0,00 208.971.000,00

3.217.880.000,00 3.217.880.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Bandar Pusaka (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 42 0,00 0,00 3.069.180.000,00 (4,62)(148.700.000,00) 3.069.180.000,00

398.040.000,00 398.040.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Seruway1.03 . 1.03.01 . 15 . 46 0,00 0,00 397.240.000,00 (0,20)(800.000,00) 397.240.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Tenggulun (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 47 0,00 0,00 67.458.000.000,00 0,00 67.458.000.000,00 67.458.000.000,00

9.135.500.000,00 9.135.500.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Manyak Payed (OTSUS)1.03 . 1.03.01 . 15 . 48 0,00 0,00 8.743.951.000,00 (4,29)(391.549.000,00) 8.743.951.000,00

15.096.100.000,00 15.096.100.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Manyak Payed (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 49 0,00 0,00 15.008.110.100,00 (0,58)(87.989.900,00) 15.008.110.100,00

11.566.710.000,00 11.566.710.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Karang Baru (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 50 0,00 0,00 11.296.720.000,00 (2,33)(269.990.000,00) 11.296.720.000,00

2.080.000.000,00 2.080.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Kejuruan Muda (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 51 0,00 0,00 1.997.075.000,00 (3,99)(82.925.000,00) 1.997.075.000,00

6.420.000.000,00 6.420.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Tenggulun (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 52 0,00 0,00 6.218.699.000,00 (3,14)(201.301.000,00) 6.218.699.000,00

10.574.561.766,00 10.574.561.766,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Tamiang Hulu (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 53 0,00 0,00 10.076.563.000,00 (4,71)(497.998.766,00) 10.076.563.000,00

10.400.000.000,00 10.400.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Tamiang Hulu (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 55 0,00 0,00 10.059.140.400,00 (3,28)(340.859.600,00) 10.059.140.400,00

2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Banda Mulia (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 56 0,00 0,00 2.518.363.000,00 (3,14)(81.637.000,00) 2.518.363.000,00

535.000.000,00 535.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Kejuruan Muda (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 15 . 57 0,00 0,00 517.200.000,00 (3,33)(17.800.000,00) 517.200.000,00

469.003.000,00 0,00 307.003.000,00 162.000.000,00 Operasional Pembangunan Jalan dan Jembatan Kabupaten Aceh Tamiang

(DAK)

1.03 . 1.03.01 . 15 . 58 12.000.000,00 232.003.000,00 0,00 (47,97)(225.000.000,00) 244.003.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Tamiang Hulu (DAK)1.03 . 1.03.01 . 15 . 59 0,00 0,00 24.558.133.000,00 0,00 24.558.133.000,00 24.558.133.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemasangan Jembatan Bailey Meurandeh (Swakelola)1.03 . 1.03.01 . 15 . 60 0,00 462.500.000,00 287.500.000,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00

5.823.325.200,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 5.823.325.200,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 16 0,00 0,00 5.823.325.200,00 5.823.325.200,00 0,00 0,00

358.236.000,00 358.236.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kecamatan Manyak Payed1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 0,00 0,00 358.236.000,00 0,00 0,00 358.236.000,00

149.265.000,00 149.265.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kecamatan Banda Mulia1.03 . 1.03.01 . 16 . 06 0,00 0,00 149.265.000,00 0,00 0,00 149.265.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 261

Page 280: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.343.385.000,00 1.343.385.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kecamatan Bendahara1.03 . 1.03.01 . 16 . 07 0,00 0,00 1.343.385.000,00 0,00 0,00 1.343.385.000,00

607.011.000,00 607.011.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kecamatan Seruway1.03 . 1.03.01 . 16 . 08 0,00 0,00 607.011.000,00 0,00 0,00 607.011.000,00

641.839.500,00 641.839.500,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kecamatan Rantau1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 0,00 0,00 641.839.500,00 0,00 0,00 641.839.500,00

49.755.000,00 49.755.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kecamatan Kota

Kualasimpang

1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 0,00 0,00 49.755.000,00 0,00 0,00 49.755.000,00

1.393.140.000,00 1.393.140.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kecamatan Karang Baru1.03 . 1.03.01 . 16 . 12 0,00 0,00 1.393.140.000,00 0,00 0,00 1.393.140.000,00

992.114.700,00 992.114.700,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kecamatan Kejuruan Muda1.03 . 1.03.01 . 16 . 14 0,00 0,00 992.114.700,00 0,00 0,00 992.114.700,00

288.579.000,00 288.579.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kecamatan Tenggulun1.03 . 1.03.01 . 16 . 15 0,00 0,00 288.579.000,00 0,00 0,00 288.579.000,00

1.973.283.300,00 Program pembangunan turap/talud/bronjong 1.973.283.300,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 17 0,00 0,00 1.968.997.650,00 1.968.997.650,00 (4.285.650,00) (0,22)

149.265.000,00 149.265.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Rantau1.03 . 1.03.01 . 17 . 06 0,00 0,00 148.787.200,00 (0,32)(477.800,00) 148.787.200,00

99.510.000,00 99.510.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Karang Baru1.03 . 1.03.01 . 17 . 07 0,00 0,00 99.330.200,00 (0,18)(179.800,00) 99.330.200,00

199.020.000,00 199.020.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Sekerak1.03 . 1.03.01 . 17 . 08 0,00 0,00 198.907.000,00 (0,06)(113.000,00) 198.907.000,00

376.147.800,00 376.147.800,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Kota Kualasimpang1.03 . 1.03.01 . 17 . 09 0,00 0,00 375.613.200,00 (0,14)(534.600,00) 375.613.200,00

129.363.000,00 129.363.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Kejuruan Muda1.03 . 1.03.01 . 17 . 10 0,00 0,00 129.115.100,00 (0,19)(247.900,00) 129.115.100,00

696.570.000,00 696.570.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Tamiang Hulu1.03 . 1.03.01 . 17 . 13 0,00 0,00 694.559.300,00 (0,29)(2.010.700,00) 694.559.300,00

149.265.000,00 149.265.000,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Banda mulia1.03 . 1.03.01 . 17 . 14 0,00 0,00 148.997.200,00 (0,18)(267.800,00) 148.997.200,00

174.142.500,00 174.142.500,00 0,00 0,00 Pembangunan turap/talud/bronjong kecamatan Bendahara1.03 . 1.03.01 . 17 . 16 0,00 0,00 173.688.450,00 (0,26)(454.050,00) 173.688.450,00

16.869.491.700,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

6.507.280.000,00 0,00 10.362.211.700,00 1.03 . 1.03.01 . 24 0,00 10.943.750.400,00 3.833.807.000,00 14.777.557.400,00 (2.091.934.300,00) (12,40)

199.020.000,00 199.020.000,00 0,00 0,00 Pembangunan pintu air1.03 . 1.03.01 . 24 . 08 0,00 0,00 199.020.000,00 0,00 0,00 199.020.000,00

1.223.973.000,00 0,00 1.223.973.000,00 0,00 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang Kecamatan Manyak Payed1.03 . 1.03.01 . 24 . 18 0,00 1.231.439.000,00 0,00 0,61 7.466.000,00 1.231.439.000,00

199.020.000,00 0,00 199.020.000,00 0,00 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang Kecamatan Banda Mulia1.03 . 1.03.01 . 24 . 19 0,00 198.720.000,00 0,00 (0,15)(300.000,00) 198.720.000,00

398.040.000,00 0,00 398.040.000,00 0,00 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang Kecamatan Bendahara1.03 . 1.03.01 . 24 . 20 0,00 397.220.000,00 0,00 (0,21)(820.000,00) 397.220.000,00

1.376.983.000,00 0,00 1.376.983.000,00 0,00 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang Kecamatan Seruway1.03 . 1.03.01 . 24 . 21 0,00 1.564.498.000,00 0,00 13,62 187.515.000,00 1.564.498.000,00

457.746.000,00 0,00 457.746.000,00 0,00 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang Kecamatan Rantau1.03 . 1.03.01 . 24 . 22 0,00 457.023.000,00 0,00 (0,16)(723.000,00) 457.023.000,00

1.378.213.500,00 0,00 1.378.213.500,00 0,00 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang Kecamatan Karang Baru1.03 . 1.03.01 . 24 . 23 0,00 1.376.235.000,00 0,00 (0,14)(1.978.500,00) 1.376.235.000,00

268.677.000,00 0,00 268.677.000,00 0,00 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang Kecamatan Sekerak1.03 . 1.03.01 . 24 . 24 0,00 268.299.000,00 0,00 (0,14)(378.000,00) 268.299.000,00

1.204.071.000,00 0,00 1.204.071.000,00 0,00 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang Kecamatan Kejuruan Muda1.03 . 1.03.01 . 24 . 25 0,00 1.332.630.000,00 0,00 10,68 128.559.000,00 1.332.630.000,00

2.238.975.000,00 0,00 2.238.975.000,00 0,00 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang Kecamatan Tenggulun1.03 . 1.03.01 . 24 . 26 0,00 2.403.170.000,00 0,00 7,33 164.195.000,00 2.403.170.000,00

398.040.000,00 0,00 398.040.000,00 0,00 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang Kecamatan Tamiang Hulu1.03 . 1.03.01 . 24 . 27 0,00 397.506.000,00 0,00 (0,13)(534.000,00) 397.506.000,00

1.168.718.200,00 0,00 1.168.718.200,00 0,00 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang Kecamatan bandar Pusaka1.03 . 1.03.01 . 24 . 28 0,00 1.267.465.400,00 0,00 8,45 98.747.200,00 1.267.465.400,00

199.020.000,00 199.020.000,00 0,00 0,00 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa Kecamatan Tenggulun1.03 . 1.03.01 . 24 . 33 0,00 0,00 198.731.000,00 (0,15)(289.000,00) 198.731.000,00

49.755.000,00 0,00 49.755.000,00 0,00 Pelaksanaan Normalisasi Saluran Pembuang Kecamatan Kota Kualasimpang1.03 . 1.03.01 . 24 . 36 0,00 49.545.000,00 0,00 (0,42)(210.000,00) 49.545.000,00

398.040.000,00 398.040.000,00 0,00 0,00 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa Kecamatan Tamiang

Hulu

1.03 . 1.03.01 . 24 . 38 0,00 0,00 397.539.000,00 (0,13)(501.000,00) 397.539.000,00

5.711.200.000,00 5.711.200.000,00 0,00 0,00 Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)1.03 . 1.03.01 . 24 . 39 0,00 0,00 3.038.517.000,00 (46,80)(2.672.683.000,00) 3.038.517.000,00

5.405.842.605,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

5.349.728.710,00 0,00 56.113.895,00 1.03 . 1.03.01 . 27 0,00 56.113.895,00 5.264.715.210,00 5.320.829.105,00 (85.013.500,00) (1,57)

199.020.000,00 199.020.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Distribusi Air Minum Kecamatan Karang Baru1.03 . 1.03.01 . 27 . 22 0,00 0,00 199.020.000,00 0,00 0,00 199.020.000,00

199.020.000,00 199.020.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Distribusi Air Minum Kecamatan Kejuruan Muda1.03 . 1.03.01 . 27 . 24 0,00 0,00 199.020.000,00 0,00 0,00 199.020.000,00

49.755.000,00 49.755.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Distribusi Air LImbah Kecamatan Tamiang Hulu1.03 . 1.03.01 . 27 . 25 0,00 0,00 49.755.000,00 0,00 0,00 49.755.000,00

149.265.000,00 149.265.000,00 0,00 0,00 Pembangunan DAM/Bendungan1.03 . 1.03.01 . 27 . 27 0,00 0,00 149.265.000,00 0,00 0,00 149.265.000,00

4.808.782.605,00 4.752.668.710,00 56.113.895,00 0,00 Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK)1.03 . 1.03.01 . 27 . 28 0,00 56.113.895,00 4.667.655.210,00 (1,77)(85.013.500,00) 4.723.769.105,00

4.209.755.000,00 Program Pengendalian Banjir 4.209.755.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 28 0,00 0,00 3.854.555.000,00 3.854.555.000,00 (355.200.000,00) (8,44)

49.755.000,00 49.755.000,00 0,00 0,00 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 0,00 0,00 49.545.000,00 (0,42)(210.000,00) 49.545.000,00

4.160.000.000,00 4.160.000.000,00 0,00 0,00 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai

(Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 28 . 12 0,00 0,00 3.805.010.000,00 (8,53)(354.990.000,00) 3.805.010.000,00

0,00 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 29 8.950.000,00 31.050.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Gedung Kantor PDAM Babo dan

Tamiang Hulu

1.03 . 1.03.01 . 29 . 08 4.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Jembatan Bandar Baru Bendahara1.03 . 1.03.01 . 29 . 09 4.950.000,00 15.050.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

8.628.750.600,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 8.628.750.600,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 30 0,00 0,00 9.126.790.600,00 9.126.790.600,00 498.040.000,00 5,77

374.157.600,00 374.157.600,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Kecamatan Manyak Payed1.03 . 1.03.01 . 30 . 09 0,00 0,00 374.157.600,00 0,00 0,00 374.157.600,00

333.358.500,00 333.358.500,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Kecamatan Bendahara1.03 . 1.03.01 . 30 . 10 0,00 0,00 233.358.500,00 (30,00)(100.000.000,00) 233.358.500,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 262

Page 281: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

663.988.500,00 663.988.500,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Kecamatan Seruway1.03 . 1.03.01 . 30 . 11 0,00 0,00 663.988.500,00 0,00 0,00 663.988.500,00

1.824.000.000,00 1.824.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Kecamatan Rantau1.03 . 1.03.01 . 30 . 12 0,00 0,00 1.942.040.000,00 6,47 118.040.000,00 1.942.040.000,00

422.917.500,00 422.917.500,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Kecamatan Kota Kualasimpang1.03 . 1.03.01 . 30 . 13 0,00 0,00 422.917.500,00 0,00 0,00 422.917.500,00

398.040.000,00 398.040.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Kecamatan Sekerak1.03 . 1.03.01 . 30 . 14 0,00 0,00 398.040.000,00 0,00 0,00 398.040.000,00

845.835.000,00 845.835.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Kecamatan Tenggulun1.03 . 1.03.01 . 30 . 15 0,00 0,00 845.835.000,00 0,00 0,00 845.835.000,00

1.512.552.000,00 1.512.552.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Kecamatan Kejuruan Muda1.03 . 1.03.01 . 30 . 16 0,00 0,00 1.512.552.000,00 0,00 0,00 1.512.552.000,00

1.099.585.500,00 1.099.585.500,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Kecamatan Karang Baru1.03 . 1.03.01 . 30 . 18 0,00 0,00 1.479.585.500,00 34,56 380.000.000,00 1.479.585.500,00

696.570.000,00 696.570.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Kecamatan Tamiang Hulu1.03 . 1.03.01 . 30 . 19 0,00 0,00 696.570.000,00 0,00 0,00 696.570.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Kecamatan Banda Mulia1.03 . 1.03.01 . 30 . 21 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

457.746.000,00 457.746.000,00 0,00 0,00 Galian Tanah Dengan Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 30 . 22 0,00 0,00 457.746.000,00 0,00 0,00 457.746.000,00

89.500.000,00 Program Pemanfaatan Ruang 0,00 1.100.000,00 88.400.000,00 1.03 . 1.03.01 . 31 1.100.000,00 88.400.000,00 0,00 89.500.000,00 0,00 0,00

89.500.000,00 0,00 88.400.000,00 1.100.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 1.100.000,00 88.400.000,00 0,00 0,00 0,00 89.500.000,00

138.175.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 0,00 22.700.000,00 115.475.000,00 1.03 . 1.03.01 . 32 22.700.000,00 115.475.000,00 0,00 138.175.000,00 0,00 0,00

39.575.000,00 0,00 38.775.000,00 800.000,00 Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 800.000,00 38.775.000,00 0,00 0,00 0,00 39.575.000,00

98.600.000,00 0,00 76.700.000,00 21.900.000,00 Pengawasan Pengendalian Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 21.900.000,00 76.700.000,00 0,00 0,00 0,00 98.600.000,00

202.000.000,00 Program Perencanaan Kegiatan Kebinamargaan 202.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 33 0,00 0,00 996.920.500,00 996.920.500,00 794.920.500,00 393,53

202.000.000,00 202.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan DED1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 0,00 0,00 996.920.500,00 393,53 794.920.500,00 996.920.500,00

808.000.000,00 Program Perencanaan Kegiatan Keciptakaryaan 808.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 34 0,00 0,00 457.995.000,00 457.995.000,00 (350.005.000,00) (43,32)

808.000.000,00 808.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan DED1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 0,00 0,00 457.995.000,00 (43,32)(350.005.000,00) 457.995.000,00

1.000.000.000,00 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 36 0,00 0,00 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 50.000.000,00 5,00

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan Jalan/Jembatan Kabupaten Aceh Tamiang (Swakelola)1.03 . 1.03.01 . 36 . 01 0,00 0,00 1.050.000.000,00 5,00 50.000.000,00 1.050.000.000,00

50.000.000,00 Program Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 0,00 20.400.000,00 29.600.000,00 1.03 . 1.03.01 . 37 20.400.000,00 29.600.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 29.600.000,00 20.400.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.03 . 1.03.01 . 37 . 01 20.400.000,00 29.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

14.386.933.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah 10.627.060.000,00 0,00 3.759.873.000,00 1.03 . 1.03.01 . 38 0,00 3.698.540.000,00 8.908.400.000,00 12.606.940.000,00 (1.779.993.000,00) (12,37)

4.680.000.000,00 4.680.000.000,00 0,00 0,00 Penyelesaian Pembangunan GOR Komplek Stadion (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 38 . 04 0,00 0,00 4.539.800.000,00 (3,00)(140.200.000,00) 4.539.800.000,00

49.755.000,00 0,00 49.755.000,00 0,00 Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor1.03 . 1.03.01 . 38 . 14 0,00 49.755.000,00 0,00 0,00 0,00 49.755.000,00

6.297.378.000,00 2.587.260.000,00 3.710.118.000,00 0,00 Pembangunan Gedung, Sarana dan Prasarana Lainnya1.03 . 1.03.01 . 38 . 17 0,00 3.648.785.000,00 1.094.700.000,00 (24,68)(1.553.893.000,00) 4.743.485.000,00

3.359.800.000,00 3.359.800.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung, Sarana dan Prasarana Lainnya (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 38 . 19 0,00 0,00 3.273.900.000,00 (2,56)(85.900.000,00) 3.273.900.000,00

14.657.858.574,00 Program Pengembangan Perumahan 0,00 0,00 14.657.858.574,00 1.03 . 1.03.01 . 39 0,00 14.657.858.574,00 0,00 14.657.858.574,00 0,00 0,00

1.128.920.000,00 0,00 1.128.920.000,00 0,00 Pengembangan Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Manyak Payed (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 39 . 01 0,00 1.128.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.128.920.000,00

1.128.920.000,00 0,00 1.128.920.000,00 0,00 Pengembangan Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Banda Mulia (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 39 . 02 0,00 1.128.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.128.920.000,00

1.128.920.000,00 0,00 1.128.920.000,00 0,00 Pengembangan Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Bendahara (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 39 . 03 0,00 1.128.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.128.920.000,00

1.128.920.000,00 0,00 1.128.920.000,00 0,00 Pengembangan Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Seruway (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 39 . 04 0,00 1.128.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.128.920.000,00

1.215.760.000,00 0,00 1.215.760.000,00 0,00 Pengembangan Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Rantau (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 39 . 05 0,00 1.215.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1.215.760.000,00

1.128.920.000,00 0,00 1.128.920.000,00 0,00 Pengembangan Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Kota Kualasimpang

(Otsus)

1.03 . 1.03.01 . 39 . 06 0,00 1.128.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.128.920.000,00

1.128.920.000,00 0,00 1.128.920.000,00 0,00 Pengembangan Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Karang Baru (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 39 . 07 0,00 1.128.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.128.920.000,00

1.228.193.958,00 0,00 1.228.193.958,00 0,00 Pengembangan Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Sekerak (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 39 . 08 0,00 1.228.193.958,00 0,00 0,00 0,00 1.228.193.958,00

1.128.920.000,00 0,00 1.128.920.000,00 0,00 Pengembangan Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Kejuruan Muda (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 39 . 09 0,00 1.128.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.128.920.000,00

1.228.193.958,00 0,00 1.228.193.958,00 0,00 Pengembangan Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Tenggulon (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 39 . 10 0,00 1.228.193.958,00 0,00 0,00 0,00 1.228.193.958,00

1.128.920.000,00 0,00 1.128.920.000,00 0,00 Pengembangan Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Tamiang Hulu (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 39 . 11 0,00 1.128.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.128.920.000,00

1.141.353.958,00 0,00 1.141.353.958,00 0,00 Pengembangan Rumah Sehat Sederhana Kecamatan Bandar Pusaka (Otsus)1.03 . 1.03.01 . 39 . 12 0,00 1.141.353.958,00 0,00 0,00 0,00 1.141.353.958,00

159.216.000,00 0,00 159.216.000,00 0,00 Pembangunan Rumah Layak Huni1.03 . 1.03.01 . 39 . 13 0,00 159.216.000,00 0,00 0,00 0,00 159.216.000,00

228.873.000,00 0,00 228.873.000,00 0,00 Rehabilitasi Rumah Dhuafa1.03 . 1.03.01 . 39 . 14 0,00 228.873.000,00 0,00 0,00 0,00 228.873.000,00

424.907.700,00 0,00 424.907.700,00 0,00 Pembangunan Rumah Dhuafa1.03 . 1.03.01 . 39 . 15 0,00 424.907.700,00 0,00 0,00 0,00 424.907.700,00

2.481.244.400,00 Program Pembangunan Gedung dan Prasarana Umum Lainnya 0,00 0,00 2.481.244.400,00 1.03 . 1.03.01 . 40 0,00 2.481.244.400,00 0,00 2.481.244.400,00 0,00 0,00

218.922.000,00 0,00 218.922.000,00 0,00 Rehabilitasi Sarana Ibadah1.03 . 1.03.01 . 40 . 06 0,00 218.922.000,00 0,00 0,00 0,00 218.922.000,00

571.187.400,00 0,00 571.187.400,00 0,00 Pembuatan Pagar Kuburan1.03 . 1.03.01 . 40 . 09 0,00 571.187.400,00 0,00 0,00 0,00 571.187.400,00

199.020.000,00 0,00 199.020.000,00 0,00 Pembangunan Tempat Parkir1.03 . 1.03.01 . 40 . 11 0,00 199.020.000,00 0,00 0,00 0,00 199.020.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 263

Page 282: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

49.220.000,00 0,00 49.220.000,00 0,00 Pembangunan Gedung Tempat Pendidikan1.03 . 1.03.01 . 40 . 12 0,00 49.220.000,00 0,00 0,00 0,00 49.220.000,00

815.982.000,00 0,00 815.982.000,00 0,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Ibadah1.03 . 1.03.01 . 40 . 13 0,00 815.982.000,00 0,00 0,00 0,00 815.982.000,00

626.913.000,00 0,00 626.913.000,00 0,00 Pembangunan Tempat Ibadah1.03 . 1.03.01 . 40 . 14 0,00 626.913.000,00 0,00 0,00 0,00 626.913.000,00

0,00 Program Perencanaan Kegiatan Pengairan 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 44 0,00 0,00 99.990.000,00 99.990.000,00 99.990.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan DED1.03 . 1.03.01 . 44 . 02 0,00 0,00 99.990.000,00 0,00 99.990.000,00 99.990.000,00

4.589.434.000,00 Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat 4.152.346.000,00 218.544.000,00 218.544.000,00 1.03 . 1.03.01 . 45 218.544.000,00 218.544.000,00 4.152.346.000,00 4.589.434.000,00 0,00 0,00

4.589.434.000,00 4.152.346.000,00 218.544.000,00 218.544.000,00 Pembangunan Ipal Komunal dan Tangki Septik Komunal (Swakelola) (DAK)1.03 . 1.03.01 . 45 . 01 218.544.000,00 218.544.000,00 4.152.346.000,00 0,00 0,00 4.589.434.000,00

0,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman 0,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 46 18.900.000,00 38.600.000,00 0,00 57.500.000,00 57.500.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Biaya Oprasional SANIMAS - IDB1.03 . 1.03.01 . 46 . 01 18.900.000,00 38.600.000,00 0,00 0,00 57.500.000,00 57.500.000,00

5.904.285.096,00 Perencanaan Pembangunan 154.880.000,00 1.071.550.000,00 4.677.855.096,00 1.06 823.050.000,00 4.724.141.596,00 106.346.000,00 5.653.537.596,00 (250.747.500,00) (4,25)

5.904.285.096,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 154.880.000,00 1.071.550.000,00 4.677.855.096,00 1.06 . 1.06.01 823.050.000,00 4.724.141.596,00 106.346.000,00 5.653.537.596,00 (250.747.500,00) (4,25)

1.582.957.596,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 356.700.000,00 1.226.257.596,00 1.06 . 1.06.01 . 01 341.700.000,00 1.408.097.596,00 0,00 1.749.797.596,00 166.840.000,00 10,54

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

200.541.596,00 0,00 200.541.596,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 0,00 223.941.596,00 0,00 11,67 23.400.000,00 223.941.596,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

14.850.000,00 0,00 14.850.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 0,00 20.840.000,00 0,00 40,34 5.990.000,00 20.840.000,00

96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08 0,00 105.600.000,00 0,00 10,00 9.600.000,00 105.600.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.06 . 1.06.01 . 01 . 09 0,00 20.850.000,00 0,00 247,50 14.850.000,00 20.850.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

46.081.000,00 0,00 46.081.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 0,00 75.081.000,00 0,00 62,93 29.000.000,00 75.081.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 0,00 19.000.000,00 0,00 58,33 7.000.000,00 19.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 13 0,00 30.000.000,00 0,00 200,00 20.000.000,00 30.000.000,00

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 0,00 15.000.000,00 0,00 15,38 2.000.000,00 15.000.000,00

112.160.000,00 0,00 112.160.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 0,00 112.160.000,00 0,00 0,00 0,00 112.160.000,00

60.625.000,00 0,00 60.625.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 0,00 65.625.000,00 0,00 8,25 5.000.000,00 65.625.000,00

583.000.000,00 0,00 583.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 0,00 633.000.000,00 0,00 8,58 50.000.000,00 633.000.000,00

135.000.000,00 0,00 0,00 135.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 120.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00

221.700.000,00 0,00 0,00 221.700.000,00 Pelaksanaan Administrasi Tata Usaha Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 50 221.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.700.000,00

383.827.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138.880.000,00 0,00 244.947.500,00 1.06 . 1.06.01 . 02 0,00 282.950.000,00 106.346.000,00 389.296.000,00 5.468.500,00 1,42

138.880.000,00 138.880.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 09 0,00 0,00 106.346.000,00 (23,43)(32.534.000,00) 106.346.000,00

19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.06 . 1.06.01 . 02 . 23 0,00 6.455.000,00 0,00 (66,90)(13.045.000,00) 6.455.000,00

97.050.000,00 0,00 97.050.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 0,00 110.095.000,00 0,00 13,44 13.045.000,00 110.095.000,00

13.100.000,00 0,00 13.100.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 0,00 13.100.000,00 0,00 0,00 0,00 13.100.000,00

33.300.000,00 0,00 33.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28 0,00 33.300.000,00 0,00 0,00 0,00 33.300.000,00

55.297.500,00 0,00 55.297.500,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 42 0,00 70.000.000,00 0,00 26,59 14.702.500,00 70.000.000,00

11.700.000,00 0,00 11.700.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan1.06 . 1.06.01 . 02 . 43 0,00 0,00 0,00 (100,00)(11.700.000,00) 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 44 0,00 50.000.000,00 0,00 233,33 35.000.000,00 50.000.000,00

15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 11.900.000,00 3.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06 11.900.000,00 3.100.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

6.000.000,00 0,00 1.600.000,00 4.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 4.400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

9.000.000,00 0,00 1.500.000,00 7.500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 7.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

563.250.000,00 Program pengembangan data/informasi 16.000.000,00 279.000.000,00 268.250.000,00 1.06 . 1.06.01 . 15 9.000.000,00 64.250.000,00 0,00 73.250.000,00 (490.000.000,00) (87,00)

60.000.000,00 0,00 55.000.000,00 5.000.000,00 Pengelolaan Pusat Data dan Informasi Kabupaten Aceh Tamiang1.06 . 1.06.01 . 15 . 08 5.000.000,00 34.000.000,00 0,00 (35,00)(21.000.000,00) 39.000.000,00

63.250.000,00 0,00 59.250.000,00 4.000.000,00 Sistem Informasi Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 15 . 09 4.000.000,00 30.250.000,00 0,00 (45,85)(29.000.000,00) 34.250.000,00

440.000.000,00 16.000.000,00 154.000.000,00 270.000.000,00 Sistem Informasi Data Base Manajemen Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 15 . 13 0,00 0,00 0,00 (100,00)(440.000.000,00) 0,00

179.600.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

0,00 48.500.000,00 131.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 18 0,00 0,00 0,00 0,00 (179.600.000,00) (100,00)

179.600.000,00 0,00 131.100.000,00 48.500.000,00 Penyusunan Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu1.06 . 1.06.01 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(179.600.000,00) 0,00

212.000.000,00 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan

besar

0,00 50.500.000,00 161.500.000,00 1.06 . 1.06.01 . 19 50.500.000,00 161.500.000,00 0,00 212.000.000,00 0,00 0,00

212.000.000,00 0,00 161.500.000,00 50.500.000,00 Penyusunan Review Dokumen Sanitasi Kabupaten1.06 . 1.06.01 . 19 . 12 50.500.000,00 161.500.000,00 0,00 0,00 0,00 212.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 264

Page 283: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

250.000.000,00 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

0,00 0,00 250.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20 0,00 257.000.000,00 0,00 257.000.000,00 7.000.000,00 2,80

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana1.06 . 1.06.01 . 20 . 01 0,00 257.000.000,00 0,00 2,80 7.000.000,00 257.000.000,00

1.401.490.000,00 Program perencanaan pembangunan daerah 0,00 118.300.000,00 1.283.190.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21 208.300.000,00 1.396.890.000,00 0,00 1.605.190.000,00 203.700.000,00 14,53

87.450.000,00 0,00 78.450.000,00 9.000.000,00 Penyusunan rancangan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 39.000.000,00 98.450.000,00 0,00 57,18 50.000.000,00 137.450.000,00

277.200.000,00 0,00 271.700.000,00 5.500.000,00 Penyelenggaraan musrenbang RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 5.500.000,00 271.700.000,00 0,00 0,00 0,00 277.200.000,00

240.680.000,00 0,00 235.280.000,00 5.400.000,00 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan RKPD1.06 . 1.06.01 . 21 . 14 5.400.000,00 235.280.000,00 0,00 0,00 0,00 240.680.000,00

173.360.000,00 0,00 163.360.000,00 10.000.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah1.06 . 1.06.01 . 21 . 15 10.000.000,00 114.060.000,00 0,00 (28,44)(49.300.000,00) 124.060.000,00

111.100.000,00 0,00 76.100.000,00 35.000.000,00 Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 20171.06 . 1.06.01 . 21 . 16 65.000.000,00 96.100.000,00 0,00 45,00 50.000.000,00 161.100.000,00

83.600.000,00 0,00 60.600.000,00 23.000.000,00 Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 20161.06 . 1.06.01 . 21 . 17 23.000.000,00 60.600.000,00 0,00 0,00 0,00 83.600.000,00

67.100.000,00 0,00 61.200.000,00 5.900.000,00 Pelaksanaan Forum SKPK1.06 . 1.06.01 . 21 . 19 5.900.000,00 61.200.000,00 0,00 0,00 0,00 67.100.000,00

33.000.000,00 0,00 29.000.000,00 4.000.000,00 Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 20161.06 . 1.06.01 . 21 . 22 4.000.000,00 25.000.000,00 0,00 (12,12)(4.000.000,00) 29.000.000,00

67.000.000,00 0,00 46.500.000,00 20.500.000,00 Konsolidasi Pelaporan Tugas Pembantuan (TP/UB) Kabupaten Aceh Tamiang1.06 . 1.06.01 . 21 . 28 20.500.000,00 41.500.000,00 0,00 (7,46)(5.000.000,00) 62.000.000,00

261.000.000,00 0,00 261.000.000,00 0,00 Perencanaan Umum Daerah1.06 . 1.06.01 . 21 . 29 0,00 316.000.000,00 0,00 21,07 55.000.000,00 316.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rancangan Awal RKPD 20181.06 . 1.06.01 . 21 . 30 30.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 107.000.000,00 107.000.000,00

75.900.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi 0,00 11.500.000,00 64.400.000,00 1.06 . 1.06.01 . 22 11.500.000,00 59.400.000,00 0,00 70.900.000,00 (5.000.000,00) (6,59)

75.900.000,00 0,00 64.400.000,00 11.500.000,00 Rencana Aksi Kawasan Perhatian Investasi (KPI)1.06 . 1.06.01 . 22 . 12 11.500.000,00 59.400.000,00 0,00 (6,59)(5.000.000,00) 70.900.000,00

367.000.000,00 Program perencanaan sosial dan budaya 0,00 69.900.000,00 297.100.000,00 1.06 . 1.06.01 . 23 69.900.000,00 329.024.000,00 0,00 398.924.000,00 31.924.000,00 8,70

180.000.000,00 0,00 162.500.000,00 17.500.000,00 Penyusunan masterplan pendidikan1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 17.500.000,00 174.500.000,00 0,00 6,67 12.000.000,00 192.000.000,00

50.000.000,00 0,00 38.000.000,00 12.000.000,00 Perencanaan dan Penganggaran Reponsif Gender (PPRG)1.06 . 1.06.01 . 23 . 07 12.000.000,00 33.074.000,00 0,00 (9,85)(4.926.000,00) 45.074.000,00

37.000.000,00 0,00 25.600.000,00 11.400.000,00 Target dan Capaian SDG's1.06 . 1.06.01 . 23 . 08 11.400.000,00 15.450.000,00 0,00 (27,43)(10.150.000,00) 26.850.000,00

100.000.000,00 0,00 71.000.000,00 29.000.000,00 Penanggulangan Kemiskinan1.06 . 1.06.01 . 23 . 09 29.000.000,00 106.000.000,00 0,00 35,00 35.000.000,00 135.000.000,00

132.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 30.400.000,00 101.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 26 30.400.000,00 151.400.000,00 0,00 181.800.000,00 49.800.000,00 37,73

132.000.000,00 0,00 101.600.000,00 30.400.000,00 Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang1.06 . 1.06.01 . 26 . 01 30.400.000,00 151.400.000,00 0,00 37,73 49.800.000,00 181.800.000,00

175.100.000,00 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 21.500.000,00 153.600.000,00 1.06 . 1.06.01 . 28 21.500.000,00 138.600.000,00 0,00 160.100.000,00 (15.000.000,00) (8,57)

25.100.000,00 0,00 6.600.000,00 18.500.000,00 Pengelolaan Website1.06 . 1.06.01 . 28 . 01 18.500.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 25.100.000,00

150.000.000,00 0,00 147.000.000,00 3.000.000,00 Pelaksasaan e-Rencana1.06 . 1.06.01 . 28 . 02 3.000.000,00 132.000.000,00 0,00 (10,00)(15.000.000,00) 135.000.000,00

272.860.000,00 Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 0,00 25.300.000,00 247.560.000,00 1.06 . 1.06.01 . 29 20.300.000,00 251.980.000,00 0,00 272.280.000,00 (580.000,00) (0,21)

100.000.000,00 0,00 98.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan Data Pokok Kabupaten Aceh Tamiang dan Kecamatan1.06 . 1.06.01 . 29 . 01 2.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

63.030.000,00 0,00 61.230.000,00 1.800.000,00 Penyusunan Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Tamiang1.06 . 1.06.01 . 29 . 02 1.800.000,00 61.230.000,00 0,00 0,00 0,00 63.030.000,00

60.000.000,00 0,00 44.500.000,00 15.500.000,00 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)1.06 . 1.06.01 . 29 . 03 15.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

49.830.000,00 0,00 43.830.000,00 6.000.000,00 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah1.06 . 1.06.01 . 29 . 04 1.000.000,00 48.250.000,00 0,00 (1,16)(580.000,00) 49.250.000,00

80.300.000,00 Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 18.000.000,00 62.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 30 18.000.000,00 112.100.000,00 0,00 130.100.000,00 49.800.000,00 62,02

80.300.000,00 0,00 62.300.000,00 18.000.000,00 Rencana Terpadu dan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah1.06 . 1.06.01 . 30 . 01 18.000.000,00 112.100.000,00 0,00 62,02 49.800.000,00 130.100.000,00

100.000.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 0,00 13.350.000,00 86.650.000,00 1.06 . 1.06.01 . 31 13.350.000,00 87.850.000,00 0,00 101.200.000,00 1.200.000,00 1,20

100.000.000,00 0,00 86.650.000,00 13.350.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri1.06 . 1.06.01 . 31 . 01 13.350.000,00 87.850.000,00 0,00 1,20 1.200.000,00 101.200.000,00

113.000.000,00 Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 0,00 16.700.000,00 96.300.000,00 1.06 . 1.06.01 . 32 16.700.000,00 20.000.000,00 0,00 36.700.000,00 (76.300.000,00) (67,52)

113.000.000,00 0,00 96.300.000,00 16.700.000,00 Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri1.06 . 1.06.01 . 32 . 01 16.700.000,00 20.000.000,00 0,00 (67,52)(76.300.000,00) 36.700.000,00

5.205.230.000,00 Perhubungan 2.337.950.000,00 1.122.420.000,00 1.744.860.000,00 1.07 1.139.670.000,00 1.796.967.000,00 2.311.920.681,00 5.248.557.681,00 43.327.681,00 0,83

5.205.230.000,00 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.337.950.000,00 1.122.420.000,00 1.744.860.000,00 1.07 . 1.07.01 1.139.670.000,00 1.796.967.000,00 2.311.920.681,00 5.248.557.681,00 43.327.681,00 0,83

1.764.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 891.680.000,00 872.320.000,00 1.07 . 1.07.01 . 01 904.680.000,00 933.081.000,00 0,00 1.837.761.000,00 73.761.000,00 4,18

41.900.000,00 0,00 41.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 0,00 17.900.000,00 0,00 (57,28)(24.000.000,00) 17.900.000,00

303.000.000,00 0,00 303.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 0,00 275.400.000,00 0,00 (9,11)(27.600.000,00) 275.400.000,00

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 0,00 35.000.000,00 0,00 40,00 10.000.000,00 35.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 0,00 45.000.000,00 0,00 (10,00)(5.000.000,00) 45.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 265

Page 284: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

78.710.000,00 0,00 78.710.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 0,00 98.710.000,00 0,00 25,41 20.000.000,00 98.710.000,00

113.910.000,00 0,00 113.910.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 0,00 113.910.000,00 0,00 0,00 0,00 113.910.000,00

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 0,00 207.361.000,00 0,00 72,80 87.361.000,00 207.361.000,00

787.980.000,00 0,00 0,00 787.980.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 787.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787.980.000,00

50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 Uang Lembur1.07 . 1.07.01 . 01 . 21 63.000.000,00 0,00 0,00 26,00 13.000.000,00 63.000.000,00

75.000.000,00 0,00 21.300.000,00 53.700.000,00 Operasional Pengaturan Lalu Lintas1.07 . 1.07.01 . 01 . 22 53.700.000,00 21.300.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 30.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 05 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 (18.000.000,00) (60,00)

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 0,00 12.000.000,00 0,00 (60,00)(18.000.000,00) 12.000.000,00

700.000.000,00 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 700.000.000,00 0,00 0,00 1.07 . 1.07.01 . 15 0,00 0,00 650.471.500,00 650.471.500,00 (49.528.500,00) (7,08)

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sandaran dan Halte Getek1.07 . 1.07.01 . 15 . 13 0,00 0,00 450.471.500,00 (9,91)(49.528.500,00) 450.471.500,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Halte1.07 . 1.07.01 . 15 . 14 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

75.000.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 49.220.000,00 3.560.000,00 22.220.000,00 1.07 . 1.07.01 . 17 3.560.000,00 22.220.000,00 32.720.000,00 58.500.000,00 (16.500.000,00) (22,00)

75.000.000,00 49.220.000,00 22.220.000,00 3.560.000,00 Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Terminal Kualasimpang1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 3.560.000,00 22.220.000,00 32.720.000,00 (22,00)(16.500.000,00) 58.500.000,00

1.428.430.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.178.430.000,00 77.180.000,00 172.820.000,00 1.07 . 1.07.01 . 19 80.280.000,00 173.926.000,00 1.178.430.000,00 1.432.636.000,00 4.206.000,00 0,29

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan marka jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pagar pengaman jalan1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

104.940.000,00 104.940.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 0,00 0,00 104.940.000,00 0,00 0,00 104.940.000,00

62.048.000,00 62.048.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 0,00 0,00 62.048.000,00 0,00 0,00 62.048.000,00

212.000.000,00 212.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan pemasangan marka jalan (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 08 0,00 0,00 212.000.000,00 0,00 0,00 212.000.000,00

150.000.000,00 0,00 72.820.000,00 77.180.000,00 Operasional Pengamanan Lalulintas Pada Hari-Hari Besar1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 80.280.000,00 73.926.000,00 0,00 2,80 4.206.000,00 154.206.000,00

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sepeda Motor Patwal1.07 . 1.07.01 . 19 . 13 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan HT1.07 . 1.07.01 . 19 . 14 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Warning Light1.07 . 1.07.01 . 19 . 15 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00

192.442.000,00 192.442.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 17 0,00 0,00 192.442.000,00 0,00 0,00 192.442.000,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan pemasangan deliniator (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 18 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan pemasangan paku jalan (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 19 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00

37.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 20 0,00 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 37.000.000,00

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan halte (DAK)1.07 . 1.07.01 . 19 . 21 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00

220.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 200.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 20 0,00 59.390.000,00 200.000.000,00 259.390.000,00 39.390.000,00 17,90

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rehab dan Pengadaan Gedung Uji1.07 . 1.07.01 . 20 . 07 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku, Plat Uji dan Stiker1.07 . 1.07.01 . 20 . 08 0,00 39.390.000,00 0,00 0,00 39.390.000,00 39.390.000,00

170.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut dan Sungai 150.000.000,00 0,00 20.000.000,00 1.07 . 1.07.01 . 21 0,00 20.000.000,00 150.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Getek dan Sandarannya1.07 . 1.07.01 . 21 . 03 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Boat Patroli Laut dan Sungai1.07 . 1.07.01 . 21 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

327.600.000,00 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 60.300.000,00 80.000.000,00 187.300.000,00 1.07 . 1.07.01 . 22 81.150.000,00 156.150.000,00 100.299.181,00 337.599.181,00 9.999.181,00 3,05

100.000.000,00 0,00 20.000.000,00 80.000.000,00 Kegiatan dan Operasional PPID1.07 . 1.07.01 . 22 . 05 80.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan Internet1.07 . 1.07.01 . 22 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat1.07 . 1.07.01 . 22 . 11 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Data Informasi1.07 . 1.07.01 . 22 . 13 0,00 0,00 79.999.181,00 100,00 39.999.181,00 79.999.181,00

32.300.000,00 0,00 32.300.000,00 0,00 Rakornis PPID Se-Kabupaten Aceh Tamiang1.07 . 1.07.01 . 22 . 14 1.150.000,00 31.150.000,00 0,00 0,00 0,00 32.300.000,00

95.300.000,00 20.300.000,00 75.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Data1.07 . 1.07.01 . 22 . 16 0,00 75.000.000,00 20.300.000,00 0,00 0,00 95.300.000,00

490.200.000,00 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Bidang Telematika 0,00 70.000.000,00 420.200.000,00 1.07 . 1.07.01 . 23 70.000.000,00 420.200.000,00 0,00 490.200.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Pengelolaan Website Aceh Tamiang1.07 . 1.07.01 . 23 . 01 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

24.000.000,00 0,00 14.000.000,00 10.000.000,00 Survey dan Update Data Tower1.07 . 1.07.01 . 23 . 03 10.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

406.200.000,00 0,00 406.200.000,00 0,00 Pemeliharaan dan Operasional Server, CCTV, Kabel FO dan Video Otron di

Komplek Kantor Bupati Untuk Jaringan Online

1.07 . 1.07.01 . 23 . 07 0,00 406.200.000,00 0,00 0,00 0,00 406.200.000,00

13.970.439.295,00 Lingkungan Hidup 4.287.568.480,00 2.673.005.000,00 7.009.865.815,00 1.08 2.673.005.000,00 8.179.552.815,00 4.659.873.480,00 15.512.431.295,00 1.541.992.000,00 11,04

13.970.439.295,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN 4.287.568.480,00 2.673.005.000,00 7.009.865.815,00 1.08 . 1.08.01 2.673.005.000,00 8.179.552.815,00 4.659.873.480,00 15.512.431.295,00 1.541.992.000,00 11,04

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 266

Page 285: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

8.830.465.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56.480.000,00 2.613.980.000,00 6.160.005.000,00 1.08 . 1.08.01 . 01 2.613.980.000,00 7.645.005.000,00 56.480.000,00 10.315.465.000,00 1.485.000.000,00 16,82

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

4.500.000.000,00 0,00 4.500.000.000,00 0,00 Pelunasan Tagihan Air,Listrik,dan Telepon1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 0,00 6.000.000.000,00 0,00 33,33 1.500.000.000,00 6.000.000.000,00

65.000.000,00 56.480.000,00 8.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 03 0,00 8.520.000,00 56.480.000,00 0,00 0,00 65.000.000,00

16.585.000,00 0,00 16.585.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 0,00 16.585.000,00 0,00 0,00 0,00 16.585.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.08 . 1.08.01 . 01 . 09 0,00 135.000.000,00 0,00 (10,00)(15.000.000,00) 135.000.000,00

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00

38.750.000,00 0,00 38.750.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 0,00 38.750.000,00 0,00 0,00 0,00 38.750.000,00

925.000.000,00 0,00 925.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 0,00 925.000.000,00 0,00 0,00 0,00 925.000.000,00

99.150.000,00 0,00 99.150.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 0,00 99.150.000,00 0,00 0,00 0,00 99.150.000,00

380.000.000,00 0,00 380.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 0,00 380.000.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000.000,00

200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

2.413.980.000,00 0,00 0,00 2.413.980.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.08 . 1.08.01 . 01 . 22 2.413.980.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.413.980.000,00

1.664.691.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.574.700.000,00 0,00 89.991.000,00 1.08 . 1.08.01 . 02 0,00 184.983.000,00 1.494.700.000,00 1.679.683.000,00 14.992.000,00 0,90

99.840.000,00 99.840.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 07 0,00 0,00 99.840.000,00 0,00 0,00 99.840.000,00

75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 09 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00

49.995.000,00 0,00 49.995.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.08 . 1.08.01 . 02 . 42 0,00 49.995.000,00 0,00 0,00 0,00 49.995.000,00

39.996.000,00 0,00 39.996.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan1.08 . 1.08.01 . 02 . 43 0,00 119.988.000,00 0,00 200,00 79.992.000,00 119.988.000,00

1.399.860.000,00 1.399.860.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobil Sky Lift1.08 . 1.08.01 . 02 . 46 0,00 0,00 1.319.860.000,00 (5,71)(80.000.000,00) 1.319.860.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Selang Mobil Tinja1.08 . 1.08.01 . 02 . 47 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

287.100.000,00 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan 212.100.000,00 4.175.000,00 70.825.000,00 1.08 . 1.08.01 . 15 4.175.000,00 70.825.000,00 212.100.000,00 287.100.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 5.825.000,00 4.175.000,00 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah1.08 . 1.08.01 . 15 . 01 4.175.000,00 5.825.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

212.100.000,00 212.100.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Bak Container Sampah (DAK)1.08 . 1.08.01 . 15 . 18 0,00 0,00 212.100.000,00 0,00 0,00 212.100.000,00

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penguatan Lembaga Pengelolaan Lingkungan Hidup Aceh Tamiang1.08 . 1.08.01 . 15 . 19 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

474.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup

424.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1.08 . 1.08.01 . 16 0,00 50.000.000,00 424.000.000,00 474.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Air Sungai1.08 . 1.08.01 . 16 . 17 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Laboraturium Lingkungan

(DAK)

1.08 . 1.08.01 . 16 . 24 0,00 0,00 265.000.000,00 0,00 0,00 265.000.000,00

159.000.000,00 159.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Bak Kompos Untuk Sekolah Adiwiyata (DAK)1.08 . 1.08.01 . 16 . 25 0,00 0,00 159.000.000,00 0,00 0,00 159.000.000,00

80.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

0,00 54.850.000,00 25.150.000,00 1.08 . 1.08.01 . 19 54.850.000,00 25.150.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00 16.600.000,00 43.400.000,00 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 43.400.000,00 16.600.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

20.000.000,00 0,00 8.550.000,00 11.450.000,00 Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumberdaya hutan (NSDH)

nasional dan daerah

1.08 . 1.08.01 . 19 . 03 11.450.000,00 8.550.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

535.247.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 74.942.000,00 0,00 460.305.000,00 1.08 . 1.08.01 . 24 0,00 0,00 535.247.000,00 535.247.000,00 0,00 0,00

74.942.000,00 74.942.000,00 0,00 0,00 Penataan RTH1.08 . 1.08.01 . 24 . 05 0,00 0,00 74.942.000,00 0,00 0,00 74.942.000,00

460.305.000,00 0,00 460.305.000,00 0,00 Pembuatan Taman Hijau di Belakang DPRK1.08 . 1.08.01 . 24 . 40 0,00 0,00 460.305.000,00 0,00 0,00 460.305.000,00

269.236.295,00 Penataan Lingkungan Kota/Desa 115.646.480,00 0,00 153.589.815,00 1.08 . 1.08.01 . 27 0,00 203.589.815,00 115.646.480,00 319.236.295,00 50.000.000,00 18,57

119.617.200,00 0,00 119.617.200,00 0,00 Penerangan Jalan Umum (PJU)1.08 . 1.08.01 . 27 . 01 0,00 119.617.200,00 0,00 0,00 0,00 119.617.200,00

49.661.095,00 15.688.480,00 33.972.615,00 0,00 Pemeliharaan Lingkungan1.08 . 1.08.01 . 27 . 02 0,00 33.972.615,00 15.688.480,00 0,00 0,00 49.661.095,00

99.958.000,00 99.958.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Taman Kota dan Halte Kecil1.08 . 1.08.01 . 27 . 03 0,00 0,00 99.958.000,00 0,00 0,00 99.958.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembersihan Lahan Milik PEMDA di Kp.Tualang Baru Kec.Manyak Payed1.08 . 1.08.01 . 27 . 04 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

939.300.000,00 Pengadaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup 939.300.000,00 0,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 28 0,00 0,00 939.300.000,00 939.300.000,00 0,00 0,00

858.500.000,00 858.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan AAS (absorbsi Atomic Spektrofotometer) (DAK)1.08 . 1.08.01 . 28 . 01 0,00 0,00 858.500.000,00 0,00 0,00 858.500.000,00

80.800.000,00 80.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Laminar Air Flow (DAK)1.08 . 1.08.01 . 28 . 02 0,00 0,00 80.800.000,00 0,00 0,00 80.800.000,00

890.400.000,00 Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengendalian

Pencemaran

890.400.000,00 0,00 0,00 1.08 . 1.08.01 . 29 0,00 0,00 882.400.000,00 882.400.000,00 (8.000.000,00) (0,90)

201.400.000,00 201.400.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Taman Hijau (DAK)1.08 . 1.08.01 . 29 . 01 0,00 0,00 201.400.000,00 0,00 0,00 201.400.000,00

424.000.000,00 424.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman KEHATI di Tualang Cut (DAK)1.08 . 1.08.01 . 29 . 02 0,00 0,00 424.000.000,00 0,00 0,00 424.000.000,00

265.000.000,00 265.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Turap di TPA (DAK)1.08 . 1.08.01 . 29 . 03 0,00 0,00 257.000.000,00 (3,02)(8.000.000,00) 257.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 267

Page 286: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

2.267.315.250,00 Kependudukan dan Catatan Sipil 548.155.250,00 604.780.000,00 1.114.380.000,00 1.10 610.900.000,00 1.092.260.000,00 548.155.250,00 2.251.315.250,00 (16.000.000,00) (0,71)

2.267.315.250,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 548.155.250,00 604.780.000,00 1.114.380.000,00 1.10 . 1.10.01 610.900.000,00 1.092.260.000,00 548.155.250,00 2.251.315.250,00 (16.000.000,00) (0,71)

1.302.073.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 69.993.000,00 577.980.000,00 654.100.000,00 1.10 . 1.10.01 . 01 584.100.000,00 705.700.000,00 69.993.000,00 1.359.793.000,00 57.720.000,00 4,43

28.500.000,00 0,00 22.500.000,00 6.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 6.000.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 28.500.000,00

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 0,00 89.000.000,00 0,00 (6,32)(6.000.000,00) 89.000.000,00

65.540.000,00 0,00 65.540.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.10 . 1.10.01 . 01 . 06 0,00 65.540.000,00 0,00 0,00 0,00 65.540.000,00

95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.10 . 1.10.01 . 01 . 09 0,00 71.000.000,00 0,00 (25,26)(24.000.000,00) 71.000.000,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 0,00 76.600.000,00 0,00 9,43 6.600.000,00 76.600.000,00

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00

69.993.000,00 69.993.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.10 . 1.10.01 . 01 . 14 0,00 0,00 69.993.000,00 0,00 0,00 69.993.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

94.860.000,00 0,00 94.860.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 0,00 94.860.000,00 0,00 0,00 0,00 94.860.000,00

170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 0,00 245.000.000,00 0,00 44,12 75.000.000,00 245.000.000,00

60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

519.180.000,00 0,00 7.200.000,00 511.980.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.10 . 1.10.01 . 01 . 20 518.100.000,00 7.200.000,00 0,00 1,18 6.120.000,00 525.300.000,00

408.262.250,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400.762.250,00 0,00 7.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 02 0,00 103.760.000,00 400.762.250,00 504.522.250,00 96.260.000,00 23,58

14.985.000,00 7.485.000,00 7.500.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 07 0,00 7.500.000,00 7.485.000,00 0,00 0,00 14.985.000,00

89.385.000,00 89.385.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 09 0,00 96.260.000,00 89.385.000,00 107,69 96.260.000,00 185.645.000,00

33.995.000,00 33.995.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.10 . 1.10.01 . 02 . 10 0,00 0,00 33.995.000,00 0,00 0,00 33.995.000,00

199.904.250,00 199.904.250,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 42 0,00 0,00 199.904.250,00 0,00 0,00 199.904.250,00

69.993.000,00 69.993.000,00 0,00 0,00 Fasilitas Pendukung Gedung kantor1.10 . 1.10.01 . 02 . 46 0,00 0,00 69.993.000,00 0,00 0,00 69.993.000,00

531.480.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 77.400.000,00 26.800.000,00 427.280.000,00 1.10 . 1.10.01 . 15 26.800.000,00 267.300.000,00 77.400.000,00 371.500.000,00 (159.980.000,00) (30,10)

199.980.000,00 0,00 199.980.000,00 0,00 Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(199.980.000,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pelatihan tenaga pengelola SIAK1.10 . 1.10.01 . 15 . 02 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 0,00 90.000.000,00 0,00 80,00 40.000.000,00 90.000.000,00

110.000.000,00 0,00 98.400.000,00 11.600.000,00 Sosialisasi kebijakan kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 11.600.000,00 98.400.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

26.500.000,00 0,00 11.300.000,00 15.200.000,00 Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan1.10 . 1.10.01 . 15 . 17 15.200.000,00 11.300.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00

115.000.000,00 77.400.000,00 37.600.000,00 0,00 Pembinaan Administrasi Kependudukan Kampung Secara Terpadu1.10 . 1.10.01 . 15 . 18 0,00 37.600.000,00 77.400.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00

25.500.000,00 Program Pengembangan Komunikasi dan Media Masa 0,00 0,00 25.500.000,00 1.10 . 1.10.01 . 18 0,00 15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 (10.000.000,00) (39,22)

25.500.000,00 0,00 25.500.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi1.10 . 1.10.01 . 18 . 01 0,00 15.500.000,00 0,00 (39,22)(10.000.000,00) 15.500.000,00

2.422.271.060,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.528.781.060,00 122.160.000,00 771.330.000,00 1.11 102.310.000,00 1.207.961.000,00 1.070.225.829,00 2.380.496.829,00 (41.774.231,00) (1,72)

2.422.271.060,00 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.528.781.060,00 122.160.000,00 771.330.000,00 1.11 . 1.11.01 102.310.000,00 1.207.961.000,00 1.070.225.829,00 2.380.496.829,00 (41.774.231,00) (1,72)

346.090.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.560.000,00 326.530.000,00 1.11 . 1.11.01 . 01 19.560.000,00 351.530.000,00 0,00 371.090.000,00 25.000.000,00 7,22

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.11 . 1.11.01 . 01 . 01 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 0,00 31.000.000,00 0,00 (8,82)(3.000.000,00) 31.000.000,00

166.230.000,00 0,00 166.230.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 0,00 156.230.000,00 0,00 (6,02)(10.000.000,00) 156.230.000,00

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.11 . 1.11.01 . 01 . 09 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 0,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 16 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 0,00 103.000.000,00 0,00 58,46 38.000.000,00 103.000.000,00

19.560.000,00 0,00 0,00 19.560.000,00 Penyediaan jasa pendukung pelaksanaan tata usaha kantor1.11 . 1.11.01 . 01 . 20 19.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.560.000,00

24.400.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

0,00 5.850.000,00 18.550.000,00 1.11 . 1.11.01 . 15 5.850.000,00 18.550.000,00 0,00 24.400.000,00 0,00 0,00

24.400.000,00 0,00 18.550.000,00 5.850.000,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

1.11 . 1.11.01 . 15 . 03 5.850.000,00 18.550.000,00 0,00 0,00 0,00 24.400.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 268

Page 287: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

105.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 0,00 51.300.000,00 53.700.000,00 1.11 . 1.11.01 . 17 34.800.000,00 30.200.000,00 0,00 65.000.000,00 (40.000.000,00) (38,10)

25.000.000,00 0,00 21.600.000,00 3.400.000,00 Sosialisasi Pencegahan & Pemberantasan Kejahatan Sexual terhadap anak

Melalui GN-AKSA

1.11 . 1.11.01 . 17 . 10 3.900.000,00 11.100.000,00 0,00 (40,00)(10.000.000,00) 15.000.000,00

20.000.000,00 0,00 17.100.000,00 2.900.000,00 Sosialisasi KDRT dan Anak1.11 . 1.11.01 . 17 . 11 2.900.000,00 17.100.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

60.000.000,00 0,00 15.000.000,00 45.000.000,00 Pendampingan Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak1.11 . 1.11.01 . 17 . 12 28.000.000,00 2.000.000,00 0,00 (50,00)(30.000.000,00) 30.000.000,00

100.000.000,00 Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan

anak

0,00 11.850.000,00 88.150.000,00 1.11 . 1.11.01 . 19 11.850.000,00 96.150.000,00 0,00 108.000.000,00 8.000.000,00 8,00

25.000.000,00 0,00 19.150.000,00 5.850.000,00 Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan1.11 . 1.11.01 . 19 . 03 5.850.000,00 19.150.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

dan Anak (P2TP2A)

1.11 . 1.11.01 . 19 . 04 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 0,00 19.000.000,00 6.000.000,00 Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak1.11 . 1.11.01 . 19 . 05 6.000.000,00 39.000.000,00 0,00 80,00 20.000.000,00 45.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Evaluasi Pelaksanaan PUG1.11 . 1.11.01 . 19 . 06 0,00 13.000.000,00 0,00 (48,00)(12.000.000,00) 13.000.000,00

428.781.000,00 Program Keluarga Berencana 428.781.000,00 0,00 0,00 1.11 . 1.11.01 . 22 650.000,00 448.131.000,00 0,00 448.781.000,00 20.000.000,00 4,66

405.450.000,00 405.450.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)1.11 . 1.11.01 . 22 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(405.450.000,00) 0,00

23.331.000,00 23.331.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Operasional Pengiriman Alokon (DAK)1.11 . 1.11.01 . 22 . 08 0,00 178.131.000,00 0,00 663,49 154.800.000,00 178.131.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Biaya Oprasional Bagi Balai Penyuluhan KB Tk. Kecamatan (DAK)1.11 . 1.11.01 . 22 . 09 0,00 250.650.000,00 0,00 0,00 250.650.000,00 250.650.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pencanangan Kampung KB1.11 . 1.11.01 . 22 . 10 650.000,00 19.350.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

1.243.000.060,00 Program Peningkatan Kinerja PLKB 1.100.000.060,00 4.000.000,00 139.000.000,00 1.11 . 1.11.01 . 24 4.000.000,00 139.000.000,00 1.070.225.829,00 1.213.225.829,00 (29.774.231,00) (2,40)

750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Pemenuhan Pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK)1.11 . 1.11.01 . 24 . 02 0,00 0,00 720.225.829,00 (3,97)(29.774.171,00) 720.225.829,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pemenuhan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluhan dan Penggerakan KB

(DAK)

1.11 . 1.11.01 . 24 . 03 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00

170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 Pemenuhan Pengadaan Kendaraan Roda Dua PLKB (DAK)1.11 . 1.11.01 . 24 . 04 0,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00

88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 Pemenuhan Oeperasional Kendaraan Dinas Roda Empat PPKS dan Kendaraan

Roda Dua PLKB (DAK)

1.11 . 1.11.01 . 24 . 05 0,00 88.000.000,00 0,00 0,00 0,00 88.000.000,00

60.000.060,00 60.000.060,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan Prasarana PLKB Kit (DAK)1.11 . 1.11.01 . 24 . 06 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 (60,00) 60.000.000,00

55.000.000,00 0,00 51.000.000,00 4.000.000,00 Pemenuhan Biaya Operasional Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Ke

Kecamatan (DAK)

1.11 . 1.11.01 . 24 . 07 4.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

130.000.000,00 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan

KB/KR yang Mandiri

0,00 22.600.000,00 107.400.000,00 1.11 . 1.11.01 . 25 22.600.000,00 107.400.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 0,00 31.000.000,00 4.000.000,00 Pelatihan Petugas Pembantu Keluarga Berencana1.11 . 1.11.01 . 25 . 03 4.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

10.000.000,00 0,00 5.400.000,00 4.600.000,00 Rapat Kerja Daerah KB1.11 . 1.11.01 . 25 . 04 4.600.000,00 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

30.000.000,00 0,00 16.000.000,00 14.000.000,00 TNI Manunggal KB-Kesehatan1.11 . 1.11.01 . 25 . 05 14.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Jambore PLKB1.11 . 1.11.01 . 25 . 06 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Harganas1.11 . 1.11.01 . 25 . 07 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

25.000.000,00 Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 0,00 4.000.000,00 21.000.000,00 1.11 . 1.11.01 . 27 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

25.000.000,00 0,00 21.000.000,00 4.000.000,00 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan1.11 . 1.11.01 . 27 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

20.000.000,00 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk

HIV/AIDS

0,00 3.000.000,00 17.000.000,00 1.11 . 1.11.01 . 29 3.000.000,00 17.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 17.000.000,00 3.000.000,00 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di Sekolah1.11 . 1.11.01 . 29 . 01 3.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

3.045.604.200,00 Sosial 102.000.000,00 595.718.000,00 2.347.886.200,00 1.13 479.408.000,00 2.134.280.000,00 220.411.200,00 2.834.099.200,00 (211.505.000,00) (6,94)

3.045.604.200,00 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 102.000.000,00 595.718.000,00 2.347.886.200,00 1.13 . 1.13.01 479.408.000,00 2.134.280.000,00 220.411.200,00 2.834.099.200,00 (211.505.000,00) (6,94)

691.978.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.000.000,00 230.668.000,00 449.310.000,00 1.13 . 1.13.01 . 01 232.708.000,00 493.710.000,00 12.000.000,00 738.418.000,00 46.440.000,00 6,71

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 0,00 48.000.000,00 0,00 42,86 14.400.000,00 48.000.000,00

37.810.000,00 0,00 37.810.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 0,00 37.810.000,00 0,00 0,00 0,00 37.810.000,00

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00

11.600.000,00 0,00 11.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.13 . 1.13.01 . 01 . 09 0,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 0,00 38.500.000,00 0,00 0,00 0,00 38.500.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 269

Page 288: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 0,00 220.000.000,00 0,00 15,79 30.000.000,00 220.000.000,00

52.168.000,00 0,00 0,00 52.168.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 52.168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.168.000,00

178.500.000,00 0,00 0,00 178.500.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.13 . 1.13.01 . 01 . 22 180.540.000,00 0,00 0,00 1,14 2.040.000,00 180.540.000,00

156.775.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90.000.000,00 0,00 66.775.000,00 1.13 . 1.13.01 . 02 0,00 131.775.000,00 151.411.200,00 283.186.200,00 126.411.200,00 80,63

62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 09 0,00 0,00 123.411.200,00 99,05 61.411.200,00 123.411.200,00

28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.13 . 1.13.01 . 02 . 10 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00

28.175.000,00 0,00 28.175.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 0,00 28.175.000,00 0,00 0,00 0,00 28.175.000,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.13 . 1.13.01 . 02 . 42 0,00 60.000.000,00 0,00 71,43 25.000.000,00 60.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 DED Pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial1.13 . 1.13.01 . 02 . 46 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 20.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 05 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 9.750.000,00 5.250.000,00 1.13 . 1.13.01 . 06 9.750.000,00 5.250.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 5.250.000,00 9.750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 9.750.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

320.300.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

0,00 71.400.000,00 248.900.000,00 1.13 . 1.13.01 . 15 3.000.000,00 260.300.000,00 57.000.000,00 320.300.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 47.000.000,00 3.000.000,00 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 3.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

170.000.000,00 0,00 101.600.000,00 68.400.000,00 Dana Sharing kegiatan - kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)1.13 . 1.13.01 . 15 . 10 0,00 113.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00

100.300.000,00 0,00 100.300.000,00 0,00 Penyediaan Sembilan Bahan Pokok Bagi Fakir Miskin1.13 . 1.13.01 . 15 . 12 0,00 100.300.000,00 0,00 0,00 0,00 100.300.000,00

355.700.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 63.450.000,00 292.250.000,00 1.13 . 1.13.01 . 16 97.050.000,00 293.650.000,00 0,00 390.700.000,00 35.000.000,00 9,84

175.700.000,00 0,00 170.150.000,00 5.550.000,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 5.550.000,00 170.150.000,00 0,00 0,00 0,00 175.700.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelayanan Sosial bagi PMKS di Luar Panti1.13 . 1.13.01 . 16 . 13 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

50.000.000,00 0,00 40.100.000,00 9.900.000,00 Buffer Stock Logistik dan Mobilisasi Bantuan untuk Korban Bencana Sosial1.13 . 1.13.01 . 16 . 14 9.900.000,00 40.100.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Pengadaan Bahan Bangunan Rumah Bagi Masyarakat Tidak Mampu1.13 . 1.13.01 . 16 . 17 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000.000,00

71.000.000,00 0,00 23.000.000,00 48.000.000,00 Satgas Penertiban Gelandangan, Pengemis anak jalanan dan Orang gila (

tidak waras )

1.13 . 1.13.01 . 16 . 22 48.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 71.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelayanan Administrasi BPJS-JKRA1.13 . 1.13.01 . 16 . 23 33.600.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

150.000.000,00 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 0,00 3.650.000,00 146.350.000,00 1.13 . 1.13.01 . 18 3.650.000,00 146.350.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

150.000.000,00 0,00 146.350.000,00 3.650.000,00 Pembinaan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Bagi Penyandang Cacat

Fisik

1.13 . 1.13.01 . 18 . 06 3.650.000,00 146.350.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

364.351.200,00 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 0,00 57.600.000,00 306.751.200,00 1.13 . 1.13.01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (364.351.200,00) (100,00)

357.732.000,00 0,00 300.132.000,00 57.600.000,00 Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(357.732.000,00) 0,00

6.619.200,00 0,00 6.619.200,00 0,00 Fasilitasi Penghuni Panti Asuhan yang mengikuti wajib belajar 12 Tahun1.13 . 1.13.01 . 19 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(6.619.200,00) 0,00

60.000.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial 0,00 0,00 60.000.000,00 1.13 . 1.13.01 . 20 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang

penyakit sosial

1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

165.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 1.250.000,00 163.750.000,00 1.13 . 1.13.01 . 21 1.250.000,00 163.745.000,00 0,00 164.995.000,00 (5.000,00) 0,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Fasilitasi Sekretariat TKSK1.13 . 1.13.01 . 21 . 13 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

75.000.000,00 0,00 73.750.000,00 1.250.000,00 Pemberdayaan Karang Taruna dalam pengembangan ekonomi desa1.13 . 1.13.01 . 21 . 15 1.250.000,00 73.750.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan Baju Busana Muslim1.13 . 1.13.01 . 21 . 16 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Keyboard dan Soundsystem bagi Karang Taruna Karya Mandiri

Kampung Suka Makmur Kecmatan Kejuruan Muda

1.13 . 1.13.01 . 21 . 17 0,00 49.995.000,00 0,00 0,00 49.995.000,00 49.995.000,00

210.500.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

0,00 72.450.000,00 138.050.000,00 1.13 . 1.13.01 . 22 72.450.000,00 138.050.000,00 0,00 210.500.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 36.950.000,00 3.050.000,00 Penyuluhan Norma /Peraturan Perundang - undangan Ketenagakerjaan Bagi

Pengusaha dan Tenaga Kerja

1.13 . 1.13.01 . 22 . 01 3.050.000,00 36.950.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

45.000.000,00 0,00 3.400.000,00 41.600.000,00 Fasilitasi Lembaga Kerja Sama ( LKS ) Tripartit Kabupaten Aceh Tamiang1.13 . 1.13.01 . 22 . 03 41.600.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

25.000.000,00 0,00 5.800.000,00 19.200.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan PHK bagi

pekerja dan Pengusaha

1.13 . 1.13.01 . 22 . 04 19.200.000,00 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 0,00 26.950.000,00 3.050.000,00 Penyuluhan perlindungan bagi Tenaga Kerja Wanita di Perusahaan1.13 . 1.13.01 . 22 . 05 3.050.000,00 26.950.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

40.500.000,00 0,00 37.450.000,00 3.050.000,00 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan1.13 . 1.13.01 . 22 . 07 3.050.000,00 37.450.000,00 0,00 0,00 0,00 40.500.000,00

30.000.000,00 0,00 27.500.000,00 2.500.000,00 Pemberdayaan Organisasi Pekerja Buruh1.13 . 1.13.01 . 22 . 08 2.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 270

Page 289: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

200.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 0,00 14.800.000,00 185.200.000,00 1.13 . 1.13.01 . 23 14.800.000,00 185.200.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 86.800.000,00 13.200.000,00 Magang Kerja di dalam negeri bagi lulusan SMK1.13 . 1.13.01 . 23 . 01 13.200.000,00 86.800.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

100.000.000,00 0,00 98.400.000,00 1.600.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari Kerja1.13 . 1.13.01 . 23 . 02 1.600.000,00 98.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

66.000.000,00 Program Pembinaan dan Penguatan Wawasan Kebangsaan 0,00 1.500.000,00 64.500.000,00 1.13 . 1.13.01 . 24 1.500.000,00 64.500.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00

66.000.000,00 0,00 64.500.000,00 1.500.000,00 Pemberian bingkisan untuk para Veteran1.13 . 1.13.01 . 24 . 01 1.500.000,00 64.500.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00

130.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 0,00 25.950.000,00 104.050.000,00 1.13 . 1.13.01 . 26 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 (55.000.000,00) (42,31)

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Perencanaan Pengukuran Survey Geolistrik di Kawasan Transmigrasi1.13 . 1.13.01 . 26 . 06 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

40.000.000,00 0,00 29.050.000,00 10.950.000,00 Pelatihan Pra Penempatan dan Pasca Penempatan Transmigran1.13 . 1.13.01 . 26 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

50.000.000,00 0,00 35.000.000,00 15.000.000,00 Identifikasi calon lokasi permukiman transmigrasi1.13 . 1.13.01 . 26 . 08 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 DED Pembangunan Jalan Poros antara kawasan Transmigrasi Dusun Air

Terjun dan Kawasan Transmigrasi Dusun Berata

1.13 . 1.13.01 . 26 . 09 0,00 0,00 0,00 (100,00)(15.000.000,00) 0,00

45.000.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi 0,00 26.400.000,00 18.600.000,00 1.13 . 1.13.01 . 27 26.400.000,00 18.600.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

45.000.000,00 0,00 18.600.000,00 26.400.000,00 Fasilitasi Perencanaan Tenaga Kerja Daerah1.13 . 1.13.01 . 27 . 01 26.400.000,00 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

95.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 16.850.000,00 78.150.000,00 1.13 . 1.13.01 . 28 16.850.000,00 78.150.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 7.400.000,00 12.600.000,00 Penyebarluasan Informasi Bursa Kerja1.13 . 1.13.01 . 28 . 01 12.600.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

45.000.000,00 0,00 43.400.000,00 1.600.000,00 Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan1.13 . 1.13.01 . 28 . 02 1.600.000,00 43.400.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

30.000.000,00 0,00 27.350.000,00 2.650.000,00 Penyuluhan bagi masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri1.13 . 1.13.01 . 28 . 03 2.650.000,00 27.350.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

10.471.612.500,00 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 6.357.003.700,00 938.702.500,00 3.175.906.300,00 1.15 927.452.500,00 3.148.690.000,00 5.284.913.700,00 9.361.056.200,00 (1.110.556.300,00) (10,61)

10.471.612.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI 6.357.003.700,00 938.702.500,00 3.175.906.300,00 1.15 . 1.15.01 927.452.500,00 3.148.690.000,00 5.284.913.700,00 9.361.056.200,00 (1.110.556.300,00) (10,61)

761.830.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 220.740.000,00 541.090.000,00 1.15 . 1.15.01 . 01 220.740.000,00 620.690.000,00 0,00 841.430.000,00 79.600.000,00 10,45

6.450.000,00 0,00 6.450.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 0,00 6.450.000,00 0,00 0,00 0,00 6.450.000,00

68.860.000,00 0,00 68.860.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 0,00 72.460.000,00 0,00 5,23 3.600.000,00 72.460.000,00

69.700.000,00 0,00 69.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 0,00 69.700.000,00 0,00 0,00 0,00 69.700.000,00

38.600.000,00 0,00 38.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.15 . 1.15.01 . 01 . 09 0,00 38.600.000,00 0,00 0,00 0,00 38.600.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

17.800.000,00 0,00 17.800.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 0,00 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 17.800.000,00

5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 0,00 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00

13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 0,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00

7.880.000,00 0,00 7.880.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 0,00 7.880.000,00 0,00 0,00 0,00 7.880.000,00

63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 0,00 276.000.000,00 0,00 38,00 76.000.000,00 276.000.000,00

220.740.000,00 0,00 0,00 220.740.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 20 220.740.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.740.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Gedung/Kantor1.15 . 1.15.01 . 01 . 22 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

192.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 187.800.000,00 0,00 4.200.000,00 1.15 . 1.15.01 . 02 0,00 4.200.000,00 187.800.000,00 192.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.15 . 1.15.01 . 02 . 09 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.15 . 1.15.01 . 02 . 10 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

12.000.000,00 7.800.000,00 4.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas1.15 . 1.15.01 . 02 . 25 0,00 4.200.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00

46.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 46.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 05 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.15 . 1.15.01 . 05 . 01 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.15 . 1.15.01 . 05 . 03 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00

8.375.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 4.875.000,00 3.500.000,00 1.15 . 1.15.01 . 06 4.875.000,00 3.500.000,00 0,00 8.375.000,00 0,00 0,00

8.375.000,00 0,00 3.500.000,00 4.875.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 4.875.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.375.000,00

50.000.000,00 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang

konduksif

0,00 0,00 50.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 15 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

109.975.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

0,00 33.375.000,00 76.600.000,00 1.15 . 1.15.01 . 16 33.375.000,00 76.600.000,00 0,00 109.975.000,00 0,00 0,00

44.950.000,00 0,00 36.700.000,00 8.250.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 8.250.000,00 36.700.000,00 0,00 0,00 0,00 44.950.000,00

65.025.000,00 0,00 39.900.000,00 25.125.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Disperindagkop1.15 . 1.15.01 . 16 . 10 25.125.000,00 39.900.000,00 0,00 0,00 0,00 65.025.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 271

Page 290: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

105.450.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

0,00 8.250.000,00 97.200.000,00 1.15 . 1.15.01 . 17 8.250.000,00 97.200.000,00 0,00 105.450.000,00 0,00 0,00

35.450.000,00 0,00 27.200.000,00 8.250.000,00 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri

menengah

1.15 . 1.15.01 . 17 . 08 8.250.000,00 27.200.000,00 0,00 0,00 0,00 35.450.000,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal1.15 . 1.15.01 . 17 . 10 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

356.987.500,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 65.300.000,00 46.337.500,00 245.350.000,00 1.15 . 1.15.01 . 18 46.337.500,00 245.350.000,00 65.300.000,00 356.987.500,00 0,00 0,00

37.825.000,00 0,00 30.850.000,00 6.975.000,00 Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 02 6.975.000,00 30.850.000,00 0,00 0,00 0,00 37.825.000,00

33.987.500,00 0,00 28.700.000,00 5.287.500,00 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 5.287.500,00 28.700.000,00 0,00 0,00 0,00 33.987.500,00

38.000.000,00 0,00 17.900.000,00 20.100.000,00 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 20.100.000,00 17.900.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00

97.175.000,00 0,00 88.700.000,00 8.475.000,00 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

(revitalisasi koperasi)

1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 8.475.000,00 88.700.000,00 0,00 0,00 0,00 97.175.000,00

150.000.000,00 65.300.000,00 79.200.000,00 5.500.000,00 Fasilitasi Kesekretariatan DEKOPINDA1.15 . 1.15.01 . 18 . 15 5.500.000,00 79.200.000,00 65.300.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

76.000.000,00 Program Pengembangan dan Pembinaan Koperasi dan UKM 0,00 0,00 76.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 19 0,00 0,00 0,00 0,00 (76.000.000,00) (100,00)

76.000.000,00 0,00 76.000.000,00 0,00 Perkuatan Modal Koperasi1.15 . 1.15.01 . 19 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(76.000.000,00) 0,00

165.525.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 0,00 47.625.000,00 117.900.000,00 1.15 . 1.15.01 . 21 36.375.000,00 64.400.000,00 0,00 100.775.000,00 (64.750.000,00) (39,12)

43.050.000,00 0,00 17.700.000,00 25.350.000,00 Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa1.15 . 1.15.01 . 21 . 01 25.350.000,00 17.700.000,00 0,00 0,00 0,00 43.050.000,00

17.700.000,00 0,00 14.100.000,00 3.600.000,00 Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah1.15 . 1.15.01 . 21 . 02 3.600.000,00 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 17.700.000,00

40.025.000,00 0,00 32.600.000,00 7.425.000,00 Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 19991.15 . 1.15.01 . 21 . 04 7.425.000,00 32.600.000,00 0,00 0,00 0,00 40.025.000,00

64.750.000,00 0,00 53.500.000,00 11.250.000,00 Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen1.15 . 1.15.01 . 21 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(64.750.000,00) 0,00

26.050.000,00 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 0,00 8.250.000,00 17.800.000,00 1.15 . 1.15.01 . 22 8.250.000,00 17.800.000,00 0,00 26.050.000,00 0,00 0,00

26.050.000,00 0,00 17.800.000,00 8.250.000,00 Pemetaan pasar tradisonal dan pembuatan profil pasar tradisional1.15 . 1.15.01 . 22 . 08 8.250.000,00 17.800.000,00 0,00 0,00 0,00 26.050.000,00

356.200.000,00 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 0,00 318.150.000,00 38.050.000,00 1.15 . 1.15.01 . 23 318.150.000,00 38.050.000,00 0,00 356.200.000,00 0,00 0,00

36.850.000,00 0,00 4.000.000,00 32.850.000,00 Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan1.15 . 1.15.01 . 23 . 01 32.850.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.850.000,00

296.000.000,00 0,00 24.200.000,00 271.800.000,00 Pembinaan dan Pengawasan pedagang pasar pagi kota kualasimpang1.15 . 1.15.01 . 23 . 02 271.800.000,00 24.200.000,00 0,00 0,00 0,00 296.000.000,00

23.350.000,00 0,00 9.850.000,00 13.500.000,00 Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan1.15 . 1.15.01 . 23 . 03 13.500.000,00 9.850.000,00 0,00 0,00 0,00 23.350.000,00

26.700.000,00 Program Pendataan, Pemantauan dan Pengembangan Usaha

Perdagangan dan Perlindungan Konsumen

0,00 5.400.000,00 21.300.000,00 1.15 . 1.15.01 . 24 5.400.000,00 21.300.000,00 0,00 26.700.000,00 0,00 0,00

26.700.000,00 0,00 21.300.000,00 5.400.000,00 Evaluasi 9 Bahan Pokok dan 27 Bahan strategis1.15 . 1.15.01 . 24 . 02 5.400.000,00 21.300.000,00 0,00 0,00 0,00 26.700.000,00

55.500.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 0,00 16.700.000,00 38.800.000,00 1.15 . 1.15.01 . 26 16.700.000,00 38.800.000,00 0,00 55.500.000,00 0,00 0,00

27.750.000,00 0,00 19.400.000,00 8.350.000,00 Pelatihan bordir1.15 . 1.15.01 . 26 . 05 8.350.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00 0,00 27.750.000,00

27.750.000,00 0,00 19.400.000,00 8.350.000,00 Pelatihan bubut1.15 . 1.15.01 . 26 . 07 8.350.000,00 19.400.000,00 0,00 0,00 0,00 27.750.000,00

609.500.000,00 Program Pendataan dan Pembinaan Industri Menengah dan Industri

Kecil Menengah

0,00 0,00 609.500.000,00 1.15 . 1.15.01 . 27 0,00 609.500.000,00 0,00 609.500.000,00 0,00 0,00

86.000.000,00 0,00 86.000.000,00 0,00 Pemberdayaan industri rumah tangga dan kerajinan bidang ILMEA1.15 . 1.15.01 . 27 . 03 0,00 86.000.000,00 0,00 0,00 0,00 86.000.000,00

367.500.000,00 0,00 367.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Industri rumah tangga dan kerajinan bidang pangan1.15 . 1.15.01 . 27 . 04 0,00 367.500.000,00 0,00 0,00 0,00 367.500.000,00

96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 Pemberdayaan industri rumah tangga dan kerajinan bidang IKHH1.15 . 1.15.01 . 27 . 05 0,00 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Industri rumah tangga dan kerajinan bidang industri kreatif1.15 . 1.15.01 . 27 . 06 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

365.800.000,00 Program Pengembangan Sentra -sentra Industri Potensial 0,00 0,00 365.800.000,00 1.15 . 1.15.01 . 28 0,00 365.800.000,00 0,00 365.800.000,00 0,00 0,00

365.800.000,00 0,00 365.800.000,00 0,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Industri Kecil dan Menengah1.15 . 1.15.01 . 28 . 01 0,00 365.800.000,00 0,00 0,00 0,00 365.800.000,00

900.000.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 36.350.000,00 213.550.000,00 650.100.000,00 1.15 . 1.15.01 . 31 213.550.000,00 650.100.000,00 36.350.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 67.800.000,00 32.200.000,00 Promosi Hasil Kerajinan Daerah1.15 . 1.15.01 . 31 . 04 32.200.000,00 67.800.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

800.000.000,00 36.350.000,00 582.300.000,00 181.350.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Dekranas1.15 . 1.15.01 . 31 . 05 181.350.000,00 582.300.000,00 36.350.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00

44.850.000,00 Program Pengembangan data dan Informasi 0,00 15.450.000,00 29.400.000,00 1.15 . 1.15.01 . 32 15.450.000,00 29.400.000,00 0,00 44.850.000,00 0,00 0,00

44.850.000,00 0,00 29.400.000,00 15.450.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

1.15 . 1.15.01 . 32 . 01 15.450.000,00 29.400.000,00 0,00 0,00 0,00 44.850.000,00

6.144.870.000,00 Program Bidang Sarana Perdagangan 6.067.553.700,00 0,00 77.316.300,00 1.15 . 1.15.01 . 33 0,00 100.000.000,00 4.995.463.700,00 5.095.463.700,00 (1.049.406.300,00) (17,08)

5.279.870.000,00 5.202.553.700,00 77.316.300,00 0,00 Pembangunan Pasar Rakyat (DAK)1.15 . 1.15.01 . 33 . 01 0,00 100.000.000,00 4.995.463.700,00 (3,49)(184.406.300,00) 5.095.463.700,00

865.000.000,00 865.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan dan Peningkatan Sarana Metrologi Legal (DAK)1.15 . 1.15.01 . 33 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(865.000.000,00) 0,00

70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 0,00 0,00 70.000.000,00 1.15 . 1.15.01 . 34 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi1.15 . 1.15.01 . 34 . 01 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 272

Page 291: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

6.754.313.814,00 Kebudayaan 1.112.514.870,00 1.051.640.000,00 4.590.158.944,00 1.17 1.387.865.000,00 5.349.221.304,00 912.514.870,00 7.649.601.174,00 895.287.360,00 13,26

6.754.313.814,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.112.514.870,00 1.051.640.000,00 4.590.158.944,00 1.17 . 1.17.01 1.387.865.000,00 5.349.221.304,00 912.514.870,00 7.649.601.174,00 895.287.360,00 13,26

414.810.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 138.960.000,00 275.850.000,00 1.17 . 1.17.01 . 01 138.960.000,00 392.850.000,00 0,00 531.810.000,00 117.000.000,00 28,21

37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.17 . 1.17.01 . 01 . 02 0,00 70.500.000,00 0,00 88,00 33.000.000,00 70.500.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 03 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.17 . 1.17.01 . 01 . 06 0,00 66.000.000,00 0,00 94,12 32.000.000,00 66.000.000,00

26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 10 0,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.17 . 1.17.01 . 01 . 11 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 16 0,00 10.000.000,00 0,00 25,00 2.000.000,00 10.000.000,00

33.350.000,00 0,00 33.350.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.17 . 1.17.01 . 01 . 17 0,00 33.350.000,00 0,00 0,00 0,00 33.350.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.17 . 1.17.01 . 01 . 18 0,00 140.000.000,00 0,00 55,56 50.000.000,00 140.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 19 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

138.960.000,00 0,00 0,00 138.960.000,00 Penyediaan jasa pendukung tata usaha kantor1.17 . 1.17.01 . 01 . 20 138.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.960.000,00

119.999.510,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119.999.510,00 0,00 0,00 1.17 . 1.17.01 . 02 0,00 0,00 119.999.510,00 119.999.510,00 0,00 0,00

45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 09 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 45.000.000,00

74.999.510,00 74.999.510,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.17 . 1.17.01 . 02 . 22 0,00 0,00 74.999.510,00 0,00 0,00 74.999.510,00

15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 13.400.000,00 1.600.000,00 1.17 . 1.17.01 . 06 13.400.000,00 1.600.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 1.600.000,00 13.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.17 . 1.17.01 . 06 . 01 13.400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

340.000.000,00 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 0,00 53.280.000,00 286.720.000,00 1.17 . 1.17.01 . 07 184.780.000,00 751.340.000,00 0,00 936.120.000,00 596.120.000,00 175,33

215.000.000,00 0,00 167.720.000,00 47.280.000,00 Pembinaan Organisasi Kepemudaan1.17 . 1.17.01 . 07 . 08 57.280.000,00 257.720.000,00 0,00 46,51 100.000.000,00 315.000.000,00

50.000.000,00 0,00 47.000.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda1.17 . 1.17.01 . 07 . 09 28.000.000,00 118.120.000,00 0,00 192,24 96.120.000,00 146.120.000,00

75.000.000,00 0,00 72.000.000,00 3.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan1.17 . 1.17.01 . 07 . 10 99.500.000,00 375.500.000,00 0,00 533,33 400.000.000,00 475.000.000,00

2.836.948.400,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 0,00 523.400.000,00 2.313.548.400,00 1.17 . 1.17.01 . 08 567.125.000,00 2.354.223.400,00 0,00 2.921.348.400,00 84.400.000,00 2,98

140.000.000,00 0,00 76.000.000,00 64.000.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga1.17 . 1.17.01 . 08 . 02 64.000.000,00 76.000.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000.000,00

60.000.000,00 0,00 35.400.000,00 24.600.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Futsal Pelajar Aceh Tamiang1.17 . 1.17.01 . 08 . 03 24.600.000,00 35.400.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

75.000.000,00 0,00 44.800.000,00 30.200.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Turnamen Bulu Tangkis1.17 . 1.17.01 . 08 . 04 30.200.000,00 44.800.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

100.000.000,00 0,00 52.200.000,00 47.800.000,00 Penyelenggaraan Lomba Lari Maraton 10 km Putra/5 km Putri1.17 . 1.17.01 . 08 . 05 47.800.000,00 52.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

42.000.000,00 0,00 27.300.000,00 14.700.000,00 Penyelenggaraan Turnamen Bola Voli1.17 . 1.17.01 . 08 . 06 14.700.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00

150.000.000,00 0,00 146.500.000,00 3.500.000,00 Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan

Berprestasi

1.17 . 1.17.01 . 08 . 07 3.500.000,00 56.500.000,00 0,00 (60,00)(90.000.000,00) 60.000.000,00

100.000.000,00 0,00 75.800.000,00 24.200.000,00 Olahraga Massal Bagi Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat1.17 . 1.17.01 . 08 . 09 8.700.000,00 20.700.000,00 0,00 (70,60)(70.600.000,00) 29.400.000,00

165.000.000,00 0,00 143.850.000,00 21.150.000,00 Pemusatan Latihan TC Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)1.17 . 1.17.01 . 08 . 10 21.150.000,00 143.850.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000.000,00

235.000.000,00 0,00 225.050.000,00 9.950.000,00 Pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)1.17 . 1.17.01 . 08 . 11 60.875.000,00 364.125.000,00 0,00 80,85 190.000.000,00 425.000.000,00

150.000.000,00 0,00 97.500.000,00 52.500.000,00 Kegiatan Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat1.17 . 1.17.01 . 08 . 12 18.800.000,00 71.200.000,00 0,00 (40,00)(60.000.000,00) 90.000.000,00

900.000.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Ditingkat Daerah1.17 . 1.17.01 . 08 . 13 37.000.000,00 863.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00

40.000.000,00 0,00 23.600.000,00 16.400.000,00 Kegiatan Kejuaraan Balap Motor Grass Track Bupati Aceh Tamiang Cup1.17 . 1.17.01 . 08 . 14 16.400.000,00 23.600.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

50.000.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 Aceh Tamiang Fun Cross Country Bike1.17 . 1.17.01 . 08 . 15 20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

40.000.000,00 0,00 24.900.000,00 15.100.000,00 Turnamen Kasti se-Kecamatan Kejuruan Muda1.17 . 1.17.01 . 08 . 19 15.100.000,00 24.900.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

30.000.000,00 0,00 16.900.000,00 13.100.000,00 Kegiatan Turnamen Kasti Perempuan se-Kecamatan Tamiang Hulu1.17 . 1.17.01 . 08 . 21 13.100.000,00 16.900.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 43.000.000,00 7.000.000,00 Kegiatan Turnamen Sepak Bola antar SSB se-Aceh Tamiang1.17 . 1.17.01 . 08 . 22 7.000.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 24.500.000,00 25.500.000,00 Kegiatan Turnamen Bola Kaki Kec. Rantau1.17 . 1.17.01 . 08 . 24 25.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

19.999.400,00 0,00 19.999.400,00 0,00 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Bela Diri1.17 . 1.17.01 . 08 . 30 0,00 19.999.400,00 0,00 0,00 0,00 19.999.400,00

49.994.000,00 0,00 49.994.000,00 0,00 Kegiatan Pengadaan Bola Kaki dan Bola Volley1.17 . 1.17.01 . 08 . 31 0,00 49.994.000,00 0,00 0,00 0,00 49.994.000,00

40.000.000,00 0,00 23.800.000,00 16.200.000,00 Kegiatan Perlombaan Renang Antar Pelajar1.17 . 1.17.01 . 08 . 32 16.200.000,00 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

99.980.000,00 0,00 75.980.000,00 24.000.000,00 Kegiatan Safety Riding dan Kontes Modifikasi Motor1.17 . 1.17.01 . 08 . 33 24.000.000,00 75.980.000,00 0,00 0,00 0,00 99.980.000,00

149.975.000,00 0,00 97.475.000,00 52.500.000,00 Kegiatan Kejuaraan Daerah Balap Motor1.17 . 1.17.01 . 08 . 34 52.500.000,00 97.475.000,00 0,00 0,00 0,00 149.975.000,00

100.000.000,00 0,00 59.000.000,00 41.000.000,00 Persatuan Olahraga Cacad Indonesia (PCI)1.17 . 1.17.01 . 08 . 35 41.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Tamiang Fun Bike1.17 . 1.17.01 . 08 . 36 5.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 115.000.000,00 115.000.000,00

1.381.300.344,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 396.259.800,00 0,00 985.040.544,00 1.17 . 1.17.01 . 14 0,00 983.307.904,00 396.259.800,00 1.379.567.704,00 (1.732.640,00) (0,13)

149.996.964,00 0,00 149.996.964,00 0,00 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga1.17 . 1.17.01 . 14 . 17 0,00 704.739.484,00 198.129.900,00 501,93 752.872.420,00 902.869.384,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 273

Page 292: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.231.303.380,00 396.259.800,00 835.043.580,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkela sarana dan prasarana olahraga1.17 . 1.17.01 . 14 . 18 0,00 278.568.420,00 198.129.900,00 (61,29)(754.605.060,00) 476.698.320,00

0,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.17.01 . 15 94.100.000,00 55.900.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penelitian Arkeologis dan Historis1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 94.100.000,00 55.900.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 0,00 1.17 . 1.17.01 . 16 32.750.000,00 25.250.000,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya1.17 . 1.17.01 . 16 . 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,

museum dan peninggalan bawah air

1.17 . 1.17.01 . 16 . 05 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah1.17 . 1.17.01 . 16 . 11 20.750.000,00 19.250.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

400.000.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 75.000.000,00 325.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 17 93.100.000,00 373.400.000,00 0,00 466.500.000,00 66.500.000,00 16,63

150.000.000,00 0,00 126.500.000,00 23.500.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah1.17 . 1.17.01 . 17 . 05 12.600.000,00 87.400.000,00 0,00 (33,33)(50.000.000,00) 100.000.000,00

84.000.000,00 0,00 59.400.000,00 24.600.000,00 Kegiatan Gita Bahana Nusantara (GBN)1.17 . 1.17.01 . 17 . 08 24.600.000,00 59.400.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00

57.800.000,00 0,00 39.300.000,00 18.500.000,00 Kegiatan festival lagu-lagu perjuangan dan nasional tingkat SD dan SMP1.17 . 1.17.01 . 17 . 09 18.500.000,00 39.300.000,00 0,00 0,00 0,00 57.800.000,00

108.200.000,00 0,00 99.800.000,00 8.400.000,00 Kegiatan festival tari tradisional dan etnis-etnis tamiang1.17 . 1.17.01 . 17 . 10 8.400.000,00 99.800.000,00 0,00 0,00 0,00 108.200.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Keikutsertaan HUT TMII1.17 . 1.17.01 . 17 . 11 6.250.000,00 25.250.000,00 0,00 0,00 31.500.000,00 31.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Seleksi LASQI1.17 . 1.17.01 . 17 . 12 4.900.000,00 25.100.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Keikutsertaan Sabang Fair1.17 . 1.17.01 . 17 . 13 9.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Keikutsertaan Pagelaran Taman Safiatuddin1.17 . 1.17.01 . 17 . 14 8.850.000,00 16.150.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

796.255.560,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 596.255.560,00 18.000.000,00 182.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 21 34.050.000,00 190.950.000,00 396.255.560,00 621.255.560,00 (175.000.000,00) (21,98)

198.126.720,00 198.126.720,00 0,00 0,00 Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata1.17 . 1.17.01 . 21 . 01 0,00 0,00 198.126.720,00 0,00 0,00 198.126.720,00

200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata1.17 . 1.17.01 . 21 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(200.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Kegiatan Perencanaan Tujuan Wisata1.17 . 1.17.01 . 21 . 03 16.050.000,00 83.950.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

99.064.420,00 99.064.420,00 0,00 0,00 Kegiatan Pembangunan Jalan Menuju Situs Makam Sejarah1.17 . 1.17.01 . 21 . 04 0,00 0,00 99.064.420,00 0,00 0,00 99.064.420,00

99.064.420,00 99.064.420,00 0,00 0,00 Kegiatan Rehab Makam Pahlawan1.17 . 1.17.01 . 21 . 05 0,00 0,00 99.064.420,00 0,00 0,00 99.064.420,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara1.17 . 1.17.01 . 21 . 06 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 32.000.000,00 18.000.000,00 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang

Pariwisata

1.17 . 1.17.01 . 21 . 07 18.000.000,00 57.000.000,00 0,00 50,00 25.000.000,00 75.000.000,00

385.000.000,00 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga 0,00 208.000.000,00 177.000.000,00 1.17 . 1.17.01 . 22 208.000.000,00 177.000.000,00 0,00 385.000.000,00 0,00 0,00

385.000.000,00 0,00 177.000.000,00 208.000.000,00 Kegiatan Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga1.17 . 1.17.01 . 22 . 01 208.000.000,00 177.000.000,00 0,00 0,00 0,00 385.000.000,00

65.000.000,00 Program Peringatan Hari-hari Besar 0,00 21.600.000,00 43.400.000,00 1.17 . 1.17.01 . 23 21.600.000,00 43.400.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 17.200.000,00 2.800.000,00 Kegiatan Peringatan Hari Olahraga Nasional1.17 . 1.17.01 . 23 . 01 2.800.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

45.000.000,00 0,00 26.200.000,00 18.800.000,00 Kegiatan Peringatan Hari Sumpah Pemuda1.17 . 1.17.01 . 23 . 02 18.800.000,00 26.200.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

8.431.423.334,00 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 654.440.000,00 4.079.920.000,00 3.697.063.334,00 1.19 4.398.830.000,00 5.273.864.234,00 707.450.000,00 10.380.144.234,00 1.948.720.900,00 23,11

5.293.659.884,00 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

555.540.000,00 1.894.050.000,00 2.844.069.884,00 1.19 . 1.19.01 2.120.520.000,00 4.281.460.784,00 608.550.000,00 7.010.530.784,00 1.716.870.900,00 32,43

672.869.984,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109.400.000,00 168.200.000,00 395.269.984,00 1.19 . 1.19.01 . 01 168.200.000,00 562.669.984,00 109.400.000,00 840.269.984,00 167.400.000,00 24,88

9.420.000,00 0,00 9.420.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 0,00 9.420.000,00 0,00 0,00 0,00 9.420.000,00

73.800.000,00 0,00 73.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 0,00 73.800.000,00 0,00 0,00 0,00 73.800.000,00

99.800.000,00 56.600.000,00 43.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 0,00 94.800.000,00 56.600.000,00 51,70 51.600.000,00 151.400.000,00

79.100.000,00 0,00 79.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 01 . 06 0,00 94.900.000,00 0,00 19,97 15.800.000,00 94.900.000,00

7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 0,00 18.750.000,00 0,00 0,00 0,00 18.750.000,00

7.999.992,00 0,00 7.999.992,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 12 0,00 7.999.992,00 0,00 0,00 0,00 7.999.992,00

52.800.000,00 52.800.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 13 0,00 0,00 52.800.000,00 0,00 0,00 52.800.000,00

7.999.992,00 0,00 7.999.992,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 16 0,00 7.999.992,00 0,00 0,00 0,00 7.999.992,00

37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 0,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000.000,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 0,00 170.000.000,00 0,00 142,86 100.000.000,00 170.000.000,00

50.000.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 19 20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

141.000.000,00 0,00 0,00 141.000.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.19 . 1.19.01 . 01 . 20 141.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.000.000,00

451.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 446.140.000,00 0,00 4.860.000,00 1.19 . 1.19.01 . 02 0,00 64.860.000,00 452.650.000,00 517.510.000,00 66.510.000,00 14,75

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 274

Page 293: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.01 . 02 . 05 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00

25.000.000,00 20.140.000,00 4.860.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 07 0,00 4.860.000,00 20.140.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

46.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 09 0,00 60.000.000,00 52.510.000,00 144,59 66.510.000,00 112.510.000,00

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.19 . 1.19.01 . 02 . 42 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00

899.899.900,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 899.899.900,00 1.19 . 1.19.01 . 03 0,00 885.179.800,00 0,00 885.179.800,00 (14.720.100,00) (1,64)

899.899.900,00 0,00 899.899.900,00 0,00 Pengadaan Pakaian Seragam Linmas Lengkap1.19 . 1.19.01 . 03 . 06 0,00 885.179.800,00 0,00 (1,64)(14.720.100,00) 885.179.800,00

510.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 433.200.000,00 76.800.000,00 1.19 . 1.19.01 . 15 488.600.000,00 1.066.920.000,00 0,00 1.555.520.000,00 1.045.520.000,00 205,00

210.000.000,00 0,00 15.000.000,00 195.000.000,00 Fasilitasi Rapat Kerja Bidang Politik dan Keamanan1.19 . 1.19.01 . 15 . 07 195.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00

200.000.000,00 0,00 50.000.000,00 150.000.000,00 Operasional Kominda1.19 . 1.19.01 . 15 . 08 150.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

100.000.000,00 0,00 11.800.000,00 88.200.000,00 Forum Bela Negara1.19 . 1.19.01 . 15 . 17 88.200.000,00 11.800.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Tahapan Pemilukada Gubernur dan

Wagub, Bupati dan Wabup bagi Perangkat Kecamatan dan Kampung

1.19 . 1.19.01 . 15 . 18 43.200.000,00 157.320.000,00 0,00 0,00 200.520.000,00 200.520.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Apel Terpadu dan Pembekalan Anggota Linmas1.19 . 1.19.01 . 15 . 19 12.200.000,00 167.981.000,00 0,00 0,00 180.181.000,00 180.181.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Satuan Linmas1.19 . 1.19.01 . 15 . 20 0,00 514.819.000,00 0,00 0,00 514.819.000,00 514.819.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Biaya Operasional Kegiatan HARKAMTIBNAS yang ditingkatkan dalam

Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016

1.19 . 1.19.01 . 15 . 22 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

161.600.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak

kriminal

0,00 145.200.000,00 16.400.000,00 1.19 . 1.19.01 . 16 145.200.000,00 162.961.000,00 0,00 308.161.000,00 146.561.000,00 90,69

161.600.000,00 0,00 16.400.000,00 145.200.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemantauan Ketersediaan Beras dan

Bahan Pokok

1.19 . 1.19.01 . 16 . 07 145.200.000,00 16.400.000,00 0,00 0,00 0,00 161.600.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional Posko Sentra GAKKUMDU Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017

1.19 . 1.19.01 . 16 . 08 0,00 146.561.000,00 0,00 0,00 146.561.000,00 146.561.000,00

600.650.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 367.800.000,00 232.850.000,00 1.19 . 1.19.01 . 17 403.320.000,00 237.730.000,00 0,00 641.050.000,00 40.400.000,00 6,73

12.600.000,00 0,00 12.600.000,00 0,00 Fasilitasi Operasional Sekretariat FKUB Tingkat Kabupaten1.19 . 1.19.01 . 17 . 04 35.520.000,00 17.480.000,00 0,00 320,63 40.400.000,00 53.000.000,00

61.850.000,00 0,00 48.750.000,00 13.100.000,00 Sosialisasi Peningkatan Toleransi dan kerukunan Dalam Kehidupan Beragama1.19 . 1.19.01 . 17 . 05 13.100.000,00 48.750.000,00 0,00 0,00 0,00 61.850.000,00

275.250.000,00 0,00 47.250.000,00 228.000.000,00 Fasilitasi Operasional FPK Tingkat Kabupaten1.19 . 1.19.01 . 17 . 06 228.000.000,00 47.250.000,00 0,00 0,00 0,00 275.250.000,00

40.000.000,00 0,00 24.400.000,00 15.600.000,00 Pemantauan Keberadaan dan Kegiatan Warga Negara Asing/ NGO1.19 . 1.19.01 . 17 . 08 15.600.000,00 24.400.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

67.350.000,00 0,00 53.450.000,00 13.900.000,00 Sosialisasi Pembauran Etnis Suku, Agama, Ras dan Penguatan Pendidikan

Kebangsaan

1.19 . 1.19.01 . 17 . 09 13.900.000,00 53.450.000,00 0,00 0,00 0,00 67.350.000,00

143.600.000,00 0,00 46.400.000,00 97.200.000,00 Komsos Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara1.19 . 1.19.01 . 17 . 10 97.200.000,00 46.400.000,00 0,00 0,00 0,00 143.600.000,00

392.100.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 193.100.000,00 199.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 18 193.100.000,00 199.000.000,00 0,00 392.100.000,00 0,00 0,00

182.000.000,00 0,00 88.400.000,00 93.600.000,00 Operasional Sekretariat FKDM1.19 . 1.19.01 . 18 . 04 93.600.000,00 88.400.000,00 0,00 0,00 0,00 182.000.000,00

143.700.000,00 0,00 62.100.000,00 81.600.000,00 Fasilitas Operasional Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan1.19 . 1.19.01 . 18 . 05 81.600.000,00 62.100.000,00 0,00 0,00 0,00 143.700.000,00

66.400.000,00 0,00 48.500.000,00 17.900.000,00 Sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat yang Menyimpang di

Masyarakat dalam Kabupaten Aceh Tamiang

1.19 . 1.19.01 . 18 . 06 17.900.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00 0,00 66.400.000,00

495.750.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

0,00 216.100.000,00 279.650.000,00 1.19 . 1.19.01 . 19 216.100.000,00 279.650.000,00 0,00 495.750.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri1.19 . 1.19.01 . 19 . 02 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

95.750.000,00 0,00 77.050.000,00 18.700.000,00 Pembinaan Teritorial1.19 . 1.19.01 . 19 . 03 18.700.000,00 77.050.000,00 0,00 0,00 0,00 95.750.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Persiapan Potensi Pertahanan Wilayah1.19 . 1.19.01 . 19 . 04 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

300.000.000,00 0,00 102.600.000,00 197.400.000,00 Fasilitasi Tim Terpadu Pengendalian Keamanan Dalam Negeri1.19 . 1.19.01 . 19 . 05 197.400.000,00 102.600.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

339.700.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 57.700.000,00 282.000.000,00 1.19 . 1.19.01 . 20 194.900.000,00 416.500.000,00 46.500.000,00 657.900.000,00 318.200.000,00 93,67

50.000.000,00 0,00 37.300.000,00 12.700.000,00 Sosialisasi Pertemuan Dengan Ulama Dalam Upaya Pemberantasan Narkoba1.19 . 1.19.01 . 20 . 09 12.700.000,00 37.300.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

243.850.000,00 0,00 198.850.000,00 45.000.000,00 Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba1.19 . 1.19.01 . 20 . 11 45.000.000,00 198.850.000,00 0,00 0,00 0,00 243.850.000,00

45.850.000,00 0,00 45.850.000,00 0,00 Peringatan Hari Madat Sedunia1.19 . 1.19.01 . 20 . 12 0,00 45.850.000,00 0,00 0,00 0,00 45.850.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional Badan Narkotika (Transisi)1.19 . 1.19.01 . 20 . 13 137.200.000,00 134.500.000,00 46.500.000,00 0,00 318.200.000,00 318.200.000,00

559.650.000,00 Program pendidikan politik masyarakat 0,00 252.300.000,00 307.350.000,00 1.19 . 1.19.01 . 21 252.300.000,00 307.350.000,00 0,00 559.650.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 14.300.000,00 10.700.000,00 Operasional Tim Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Kepada Partai

Politik

1.19 . 1.19.01 . 21 . 08 10.700.000,00 14.300.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

60.000.000,00 0,00 42.400.000,00 17.600.000,00 Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Pengurus Ormas1.19 . 1.19.01 . 21 . 19 17.600.000,00 42.400.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Ormas1.19 . 1.19.01 . 21 . 20 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

50.000.000,00 0,00 37.200.000,00 12.800.000,00 Pelatihan Penguatan Pendidikan Politik bagi Pengurus Partai Politik1.19 . 1.19.01 . 21 . 21 12.800.000,00 37.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

399.650.000,00 0,00 188.450.000,00 211.200.000,00 Fasilitasi Kegiatan Badan Reintegrasi Aceh (BRA)1.19 . 1.19.01 . 21 . 22 211.200.000,00 188.450.000,00 0,00 0,00 0,00 399.650.000,00

210.440.000,00 Program Perlindungan Masyarakat 0,00 60.450.000,00 149.990.000,00 1.19 . 1.19.01 . 27 58.800.000,00 98.640.000,00 0,00 157.440.000,00 (53.000.000,00) (25,19)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 275

Page 294: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

157.440.000,00 0,00 98.640.000,00 58.800.000,00 Peningkatan Koordinasi Antar Perangkat Kampung dan Aparat Keamanan1.19 . 1.19.01 . 27 . 03 58.800.000,00 98.640.000,00 0,00 0,00 0,00 157.440.000,00

53.000.000,00 0,00 51.350.000,00 1.650.000,00 Peringatan HUT Linmas1.19 . 1.19.01 . 27 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(53.000.000,00) 0,00

3.137.763.450,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH 98.900.000,00 2.185.870.000,00 852.993.450,00 1.19 . 1.19.02 2.278.310.000,00 992.403.450,00 98.900.000,00 3.369.613.450,00 231.850.000,00 7,39

2.830.220.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.986.420.000,00 843.800.000,00 1.19 . 1.19.02 . 01 1.986.420.000,00 977.210.000,00 0,00 2.963.630.000,00 133.410.000,00 4,71

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 0,00 81.400.000,00 0,00 614,04 70.000.000,00 81.400.000,00

14.250.000,00 0,00 14.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 0,00 14.250.000,00 0,00 0,00 0,00 14.250.000,00

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 0,00 18.200.000,00 0,00 219,30 12.500.000,00 18.200.000,00

5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 0,00 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00

4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 12 0,00 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00

3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 0,00 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00

9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00

711.000.000,00 0,00 711.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 0,00 711.000.000,00 0,00 0,00 0,00 711.000.000,00

57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 0,00 107.910.000,00 0,00 89,32 50.910.000,00 107.910.000,00

1.986.420.000,00 0,00 0,00 1.986.420.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 1.986.420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.986.420.000,00

98.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.900.000,00 0,00 0,00 1.19 . 1.19.02 . 02 0,00 0,00 98.900.000,00 98.900.000,00 0,00 0,00

14.250.000,00 14.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.19 . 1.19.02 . 02 . 09 0,00 0,00 14.250.000,00 0,00 0,00 14.250.000,00

11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.19 . 1.19.02 . 02 . 10 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00 0,00 11.400.000,00

73.250.000,00 73.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Mesin1.19 . 1.19.02 . 02 . 46 0,00 0,00 73.250.000,00 0,00 0,00 73.250.000,00

0,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 0,00 0,00 1.19 . 1.19.02 . 06 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja keuangan1.19 . 1.19.02 . 06 . 05 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

208.643.450,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 199.450.000,00 9.193.450,00 1.19 . 1.19.02 . 15 245.450.000,00 13.193.450,00 0,00 258.643.450,00 50.000.000,00 23,96

208.643.450,00 0,00 9.193.450,00 199.450.000,00 Oprasional Satpol PP1.19 . 1.19.02 . 15 . 11 199.450.000,00 9.193.450,00 0,00 0,00 0,00 208.643.450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional Pengamanan Aset Daerah1.19 . 1.19.02 . 15 . 21 16.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional Pemilihan Kepala Daerah1.19 . 1.19.02 . 15 . 23 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

0,00 Program Pengembangan Dan Penegakan Syariat Islam 0,00 0,00 0,00 1.19 . 1.19.02 . 24 43.440.000,00 2.000.000,00 0,00 45.440.000,00 45.440.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Operasional WH1.19 . 1.19.02 . 24 . 02 43.440.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 45.440.000,00 45.440.000,00

0,00 Program Tempat Penitipan Ternak 0,00 0,00 0,00 1.19 . 1.19.02 . 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengamanan Tempat Penitipan Ternak1.19 . 1.19.02 . 25 . 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.789.852.402,00 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

Kepegawaian

11.352.875.665,00 27.684.285.000,00 61.752.691.737,00 1.20 30.688.736.103,00 64.793.872.637,00 8.313.476.912,00 103.796.085.652,00 3.006.233.250,00 2,98

17.283.704.288,00 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN 1.365.490.288,00 2.405.480.000,00 13.512.734.000,00 1.20 . 1.20.01 2.681.870.000,00 14.434.989.000,00 1.443.490.288,00 18.560.349.288,00 1.276.645.000,00 7,39

8.319.314.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.000.000,00 2.197.280.000,00 6.104.034.000,00 1.20 . 1.20.01 . 01 2.384.720.000,00 6.545.639.000,00 18.000.000,00 8.948.359.000,00 629.045.000,00 7,56

22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.01 . 01 . 01 0,00 32.880.000,00 0,00 44,21 10.080.000,00 32.880.000,00

316.000.000,00 0,00 316.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.01 . 01 . 02 0,00 403.000.000,00 0,00 27,53 87.000.000,00 403.000.000,00

697.620.000,00 0,00 697.620.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.01 . 01 . 06 0,00 697.620.000,00 0,00 0,00 0,00 697.620.000,00

417.090.000,00 0,00 161.970.000,00 255.120.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.01 . 01 . 08 262.560.000,00 165.675.000,00 0,00 2,67 11.145.000,00 428.235.000,00

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.01 . 01 . 09 0,00 75.000.000,00 0,00 36,36 20.000.000,00 75.000.000,00

210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.01 . 01 . 10 0,00 210.000.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000.000,00

145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.01 . 01 . 11 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00 0,00 145.000.000,00

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.01 . 01 . 12 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.01 . 01 . 14 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00

61.264.000,00 0,00 61.264.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.01 . 01 . 16 0,00 61.264.000,00 0,00 0,00 0,00 61.264.000,00

1.344.080.000,00 0,00 1.344.080.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.01 . 01 . 17 0,00 1.394.900.000,00 0,00 3,78 50.820.000,00 1.394.900.000,00

2.095.500.000,00 0,00 2.095.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.01 . 01 . 18 0,00 2.484.300.000,00 0,00 18,55 388.800.000,00 2.484.300.000,00

1.913.000.000,00 0,00 958.800.000,00 954.200.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.01 . 01 . 19 1.134.200.000,00 840.000.000,00 0,00 3,20 61.200.000,00 1.974.200.000,00

60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Keamanan dan Kenyamanan Kantor1.20 . 1.20.01 . 01 . 22 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

927.960.000,00 0,00 0,00 927.960.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.01 . 01 . 51 927.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 927.960.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 276

Page 295: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.287.490.288,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.287.490.288,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.01 . 02 0,00 0,00 1.365.490.288,00 1.365.490.288,00 78.000.000,00 6,06

90.900.000,00 90.900.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.01 . 02 . 05 0,00 0,00 90.900.000,00 0,00 0,00 90.900.000,00

198.970.000,00 198.970.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.01 . 02 . 10 0,00 0,00 248.970.000,00 25,13 50.000.000,00 248.970.000,00

510.732.288,00 510.732.288,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.01 . 02 . 14 0,00 0,00 538.732.288,00 5,48 28.000.000,00 538.732.288,00

191.900.000,00 191.900.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.01 . 02 . 42 0,00 0,00 191.900.000,00 0,00 0,00 191.900.000,00

119.988.000,00 119.988.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Parkir1.20 . 1.20.01 . 02 . 59 0,00 0,00 119.988.000,00 0,00 0,00 119.988.000,00

175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Taman Air Mancur1.20 . 1.20.01 . 02 . 71 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00

181.800.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 0,00 181.800.000,00 1.20 . 1.20.01 . 03 0,00 181.800.000,00 0,00 181.800.000,00 0,00 0,00

181.800.000,00 0,00 181.800.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas PDH1.20 . 1.20.01 . 03 . 06 0,00 181.800.000,00 0,00 0,00 0,00 181.800.000,00

270.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 270.000.000,00 1.20 . 1.20.01 . 05 0,00 320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 50.000.000,00 18,52

270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS1.20 . 1.20.01 . 05 . 46 0,00 320.000.000,00 0,00 18,52 50.000.000,00 320.000.000,00

105.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 101.200.000,00 4.000.000,00 1.20 . 1.20.01 . 06 101.200.000,00 4.000.000,00 0,00 105.200.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.01 . 06 . 01 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

95.200.000,00 0,00 4.000.000,00 91.200.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.01 . 06 . 04 91.200.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.200.000,00

6.511.900.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 60.000.000,00 72.800.000,00 6.379.100.000,00 1.20 . 1.20.01 . 15 161.750.000,00 6.694.750.000,00 60.000.000,00 6.916.500.000,00 404.600.000,00 6,21

241.900.000,00 0,00 241.900.000,00 0,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah1.20 . 1.20.01 . 15 . 01 0,00 291.900.000,00 0,00 20,67 50.000.000,00 291.900.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh

masyarakat/tokoh agama

1.20 . 1.20.01 . 15 . 02 33.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 Rapat-rapat paripurna1.20 . 1.20.01 . 15 . 04 0,00 52.000.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000.000,00

911.850.000,00 0,00 895.650.000,00 16.200.000,00 Kegiatan Reses1.20 . 1.20.01 . 15 . 05 16.200.000,00 895.650.000,00 0,00 0,00 0,00 911.850.000,00

1.860.000.000,00 0,00 1.860.000.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD1.20 . 1.20.01 . 15 . 07 0,00 2.560.000.000,00 0,00 37,63 700.000.000,00 2.560.000.000,00

235.000.000,00 0,00 213.000.000,00 22.000.000,00 Pembentukan Rancangan Qanun Inisiatif Dewan Kabupaten Aceh Tamiang1.20 . 1.20.01 . 15 . 10 22.000.000,00 163.000.000,00 0,00 (21,28)(50.000.000,00) 185.000.000,00

170.350.000,00 0,00 165.350.000,00 5.000.000,00 Pergantian Antar Waktu1.20 . 1.20.01 . 15 . 18 5.000.000,00 165.350.000,00 0,00 0,00 0,00 170.350.000,00

1.450.800.000,00 0,00 1.450.800.000,00 0,00 Kunjungan Kerja Anggota Dewan Ke Luar Daerah1.20 . 1.20.01 . 15 . 19 0,00 885.800.000,00 0,00 (38,94)(565.000.000,00) 885.800.000,00

1.170.000.000,00 0,00 1.170.000.000,00 0,00 Kunjungan Kerja Anggota Dewan Ke Dalam Daerah1.20 . 1.20.01 . 15 . 23 0,00 1.170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000.000,00

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Buku Hukum1.20 . 1.20.01 . 15 . 24 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00

300.000.000,00 0,00 270.400.000,00 29.600.000,00 Penjaringan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang1.20 . 1.20.01 . 15 . 25 29.600.000,00 270.400.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelantikan Pimpinan DPRK1.20 . 1.20.01 . 15 . 27 38.200.000,00 112.400.000,00 0,00 0,00 150.600.000,00 150.600.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyampaian Visi dan Misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.01 . 15 . 28 17.750.000,00 101.250.000,00 0,00 0,00 119.000.000,00 119.000.000,00

608.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa 0,00 34.200.000,00 573.800.000,00 1.20 . 1.20.01 . 76 34.200.000,00 688.800.000,00 0,00 723.000.000,00 115.000.000,00 18,91

608.000.000,00 0,00 573.800.000,00 34.200.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi1.20 . 1.20.01 . 76 . 01 34.200.000,00 688.800.000,00 0,00 18,91 115.000.000,00 723.000.000,00

1.924.180.000,00 SEKRETARIAT MPU 40.000.000,00 1.548.380.000,00 335.800.000,00 1.20 . 1.20.02 1.532.130.000,00 419.500.000,00 40.000.000,00 1.991.630.000,00 67.450.000,00 3,51

1.711.180.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.000.000,00 1.475.880.000,00 195.300.000,00 1.20 . 1.20.02 . 01 1.470.380.000,00 308.250.000,00 40.000.000,00 1.818.630.000,00 107.450.000,00 6,28

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.02 . 01 . 01 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00

23.300.000,00 0,00 23.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.02 . 01 . 02 0,00 24.100.000,00 0,00 3,43 800.000,00 24.100.000,00

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.02 . 01 . 06 0,00 55.350.000,00 0,00 2,50 1.350.000,00 55.350.000,00

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.02 . 01 . 08 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.02 . 01 . 09 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.02 . 01 . 10 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

14.200.000,00 0,00 14.200.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.02 . 01 . 11 0,00 14.200.000,00 0,00 0,00 0,00 14.200.000,00

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.02 . 01 . 12 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.02 . 01 . 13 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.02 . 01 . 15 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

30.500.000,00 0,00 30.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.02 . 01 . 17 0,00 40.500.000,00 0,00 32,79 10.000.000,00 40.500.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.02 . 01 . 18 0,00 92.800.000,00 0,00 85,60 42.800.000,00 92.800.000,00

1.475.880.000,00 0,00 0,00 1.475.880.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.02 . 01 . 51 1.470.380.000,00 0,00 0,00 (0,37)(5.500.000,00) 1.470.380.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Jasa sewa gedung/kantor tempat1.20 . 1.20.02 . 01 . 59 0,00 58.000.000,00 0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00

213.000.000,00 Program Pembinaan Syariat Islam 0,00 72.500.000,00 140.500.000,00 1.20 . 1.20.02 . 32 61.750.000,00 111.250.000,00 0,00 173.000.000,00 (40.000.000,00) (18,78)

38.000.000,00 0,00 27.000.000,00 11.000.000,00 Sosialisasi Keputusan MUI Pusat dan Fatwa MPU Aceh Serta Pengawasan

Terhadap Aliran Menyimpang / Sesat

1.20 . 1.20.02 . 32 . 04 11.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 277

Page 296: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 0,00 33.500.000,00 16.500.000,00 Pelatihan Kader Ulama1.20 . 1.20.02 . 32 . 05 16.500.000,00 33.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 35.250.000,00 14.750.000,00 Pemberdayaan Tokoh Ulama Perempuan1.20 . 1.20.02 . 32 . 10 14.750.000,00 35.250.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

40.000.000,00 0,00 29.250.000,00 10.750.000,00 Bahsul Masail1.20 . 1.20.02 . 32 . 11 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

35.000.000,00 0,00 15.500.000,00 19.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi Faham - faham Keagamaan1.20 . 1.20.02 . 32 . 12 19.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

25.265.355.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 5.430.485.000,00 5.460.475.000,00 14.374.395.000,00 1.20 . 1.20.03 5.886.295.000,00 15.821.475.000,00 1.707.935.000,00 23.415.705.000,00 (1.849.650.000,00) (7,32)

7.557.060.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 290.000.000,00 2.236.960.000,00 5.030.100.000,00 1.20 . 1.20.03 . 01 2.261.960.000,00 5.492.000.000,00 290.000.000,00 8.043.960.000,00 486.900.000,00 6,44

40.000.000,00 0,00 13.600.000,00 26.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 26.400.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

369.700.000,00 0,00 369.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 0,00 369.700.000,00 0,00 0,00 0,00 369.700.000,00

250.000.000,00 0,00 152.000.000,00 98.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 98.000.000,00 152.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

740.380.000,00 0,00 577.300.000,00 163.080.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 01 . 06 163.080.000,00 611.700.000,00 0,00 4,65 34.400.000,00 774.780.000,00

389.000.000,00 0,00 132.000.000,00 257.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.03 . 01 . 07 282.000.000,00 144.000.000,00 0,00 9,51 37.000.000,00 426.000.000,00

237.860.000,00 0,00 71.600.000,00 166.260.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 166.260.000,00 100.600.000,00 0,00 12,19 29.000.000,00 266.860.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

112.500.000,00 0,00 112.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 0,00 132.500.000,00 0,00 17,78 20.000.000,00 132.500.000,00

178.000.000,00 0,00 178.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 0,00 178.000.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000.000,00

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 0,00 77.000.000,00 0,00 42,59 23.000.000,00 77.000.000,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

200.000.000,00 140.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 0,00 60.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

524.000.000,00 0,00 524.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 0,00 615.200.000,00 0,00 17,40 91.200.000,00 615.200.000,00

2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 0,00 2.311.300.000,00 0,00 15,57 311.300.000,00 2.311.300.000,00

825.000.000,00 0,00 545.400.000,00 279.600.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 279.600.000,00 616.400.000,00 0,00 8,61 71.000.000,00 896.000.000,00

1.246.620.000,00 0,00 0,00 1.246.620.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.03 . 01 . 51 1.246.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246.620.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat Teknis Pengendalian Kegiatan Pembangunan1.20 . 1.20.03 . 01 . 65 0,00 20.000.000,00 0,00 (86,67)(130.000.000,00) 20.000.000,00

3.465.345.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.464.085.000,00 57.600.000,00 1.943.660.000,00 1.20 . 1.20.03 . 02 57.600.000,00 2.146.660.000,00 1.301.285.000,00 3.505.545.000,00 40.200.000,00 1,16

707.000.000,00 707.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mobil jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 04 0,00 0,00 424.200.000,00 (40,00)(282.800.000,00) 424.200.000,00

207.500.000,00 207.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 0,00 0,00 207.500.000,00 0,00 0,00 207.500.000,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 07 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas1.20 . 1.20.03 . 02 . 08 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 09 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

199.585.000,00 199.585.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 0,00 0,00 319.585.000,00 60,12 120.000.000,00 319.585.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir1.20 . 1.20.03 . 02 . 19 0,00 71.000.000,00 0,00 0,00 71.000.000,00 71.000.000,00

125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 0,00 275.000.000,00 0,00 120,00 150.000.000,00 275.000.000,00

343.400.000,00 0,00 343.400.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 0,00 345.400.000,00 0,00 0,58 2.000.000,00 345.400.000,00

255.000.000,00 0,00 255.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 0,00 235.000.000,00 0,00 (7,84)(20.000.000,00) 235.000.000,00

1.127.860.000,00 0,00 1.070.260.000,00 57.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 57.600.000,00 1.070.260.000,00 0,00 0,00 0,00 1.127.860.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.03 . 02 . 44 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

270.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 63.000.000,00 207.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 03 63.000.000,00 207.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 0,00

180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Pengadaan Pakaian Dinas Datok Penghulu1.20 . 1.20.03 . 03 . 11 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

90.000.000,00 0,00 27.000.000,00 63.000.000,00 Penerapan e-kinerja1.20 . 1.20.03 . 03 . 12 63.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

1.104.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14.400.000,00 276.650.000,00 813.750.000,00 1.20 . 1.20.03 . 05 470.470.000,00 973.780.000,00 14.400.000,00 1.458.650.000,00 353.850.000,00 32,03

150.000.000,00 14.400.000,00 104.600.000,00 31.000.000,00 Peningkatan Peran Dharma Wanita1.20 . 1.20.03 . 05 . 43 38.200.000,00 147.400.000,00 14.400.000,00 33,33 50.000.000,00 200.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 workshop Pemerintahan Kampung Tingkat Provinsi dan Nasional1.20 . 1.20.03 . 05 . 54 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Diklat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah1.20 . 1.20.03 . 05 . 55 0,00 16.000.000,00 0,00 (68,00)(34.000.000,00) 16.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Bimtek dan Diklat Aparatur Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan Kegiatan Administrasi Pembangunan

1.20 . 1.20.03 . 05 . 56 0,00 20.000.000,00 0,00 (75,00)(60.000.000,00) 20.000.000,00

71.400.000,00 0,00 59.150.000,00 12.250.000,00 Sosialisasi Peraturan Pengadaan Tanah1.20 . 1.20.03 . 05 . 57 12.250.000,00 59.150.000,00 0,00 0,00 0,00 71.400.000,00

180.000.000,00 0,00 120.000.000,00 60.000.000,00 Pembinaan Desa/Kampung Sadar Hukum1.20 . 1.20.03 . 05 . 58 59.500.000,00 124.500.000,00 0,00 2,22 4.000.000,00 184.000.000,00

58.400.000,00 0,00 45.250.000,00 13.150.000,00 Sosialisasi Peraturan Tentang Administrasi Pemerintahan1.20 . 1.20.03 . 05 . 59 13.150.000,00 31.250.000,00 0,00 (23,97)(14.000.000,00) 44.400.000,00

150.000.000,00 0,00 79.800.000,00 70.200.000,00 Penyuluhan Hukum Bagi Siswa SMP,SMA/MA dan SMK dalam kabupaten

Aceh Tamiang

1.20 . 1.20.03 . 05 . 60 70.200.000,00 79.800.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

75.000.000,00 0,00 34.950.000,00 40.050.000,00 Pembinaan PPNSD Pemkab. Aceh Tamiang1.20 . 1.20.03 . 05 . 61 40.050.000,00 34.950.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kursus Singkat1.20 . 1.20.03 . 05 . 62 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 278

Page 297: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 Pembinaan Kinerja Aparatur (Anjab)1.20 . 1.20.03 . 05 . 63 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemyuluhan Hukum Bagi Aparatur Pemerintah Kampung1.20 . 1.20.03 . 05 . 66 96.720.000,00 131.130.000,00 0,00 0,00 227.850.000,00 227.850.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemyuluhan Hukum Bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang1.20 . 1.20.03 . 05 . 69 90.400.000,00 89.600.000,00 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00

635.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 443.200.000,00 192.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 06 443.200.000,00 250.300.000,00 0,00 693.500.000,00 58.000.000,00 9,13

25.000.000,00 0,00 4.900.000,00 20.100.000,00 Penyusunan Revisi Rencana Strategis1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 20.100.000,00 4.900.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

98.000.000,00 0,00 53.600.000,00 44.400.000,00 Penyusunan Laporan Fisik dan Keuangan (RFK) Kabupaten Aceh Tamiang1.20 . 1.20.03 . 06 . 06 44.400.000,00 80.600.000,00 0,00 27,55 27.000.000,00 125.000.000,00

220.000.000,00 0,00 16.500.000,00 203.500.000,00 Pelaksanaan Sismontep Kabupaten Aceh Tamiang1.20 . 1.20.03 . 06 . 07 203.500.000,00 23.500.000,00 0,00 3,18 7.000.000,00 227.000.000,00

141.000.000,00 0,00 52.000.000,00 89.000.000,00 Pemantauan Khusus Kegiatan Dana Otsus dan DAK Kabupaten Aceh Tamiang1.20 . 1.20.03 . 06 . 08 89.000.000,00 76.000.000,00 0,00 17,02 24.000.000,00 165.000.000,00

51.500.000,00 0,00 25.500.000,00 26.000.000,00 Penyusunan Penetapan Kinerja1.20 . 1.20.03 . 06 . 10 26.000.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00 0,00 51.500.000,00

100.000.000,00 0,00 39.800.000,00 60.200.000,00 Penyusunan LAKIP1.20 . 1.20.03 . 06 . 11 60.200.000,00 39.800.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

433.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,00 171.800.000,00 261.200.000,00 1.20 . 1.20.03 . 10 162.800.000,00 261.000.000,00 0,00 423.800.000,00 (9.200.000,00) (2,12)

99.000.000,00 0,00 40.600.000,00 58.400.000,00 Monitoring Pelaksanaan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg1.20 . 1.20.03 . 10 . 16 58.400.000,00 40.600.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000.000,00

100.000.000,00 0,00 47.100.000,00 52.900.000,00 Pengawasan Pupuk bersubsidi dan pestisida1.20 . 1.20.03 . 10 . 17 52.900.000,00 47.100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

124.000.000,00 0,00 87.100.000,00 36.900.000,00 Monitoring Pelaksanaan Pendistribusian Raskin RTS-PM1.20 . 1.20.03 . 10 . 18 36.900.000,00 87.100.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Perizinan1.20 . 1.20.03 . 10 . 19 0,00 50.800.000,00 0,00 (15,33)(9.200.000,00) 50.800.000,00

50.000.000,00 0,00 26.400.000,00 23.600.000,00 Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Unit Layanan

Pemda (SKM)

1.20 . 1.20.03 . 10 . 20 14.600.000,00 35.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

2.765.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

0,00 47.200.000,00 2.717.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 16 32.200.000,00 2.530.790.000,00 0,00 2.562.990.000,00 (202.010.000,00) (7,31)

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota

organisasi sosial dan kemasyarakatan

1.20 . 1.20.03 . 16 . 01 0,00 63.990.000,00 0,00 (14,68)(11.010.000,00) 63.990.000,00

310.000.000,00 0,00 310.000.000,00 0,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah

non departemen/luar negeri

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 0,00 310.000.000,00 0,00 0,00 0,00 310.000.000,00

75.000.000,00 0,00 60.000.000,00 15.000.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

685.000.000,00 0,00 685.000.000,00 0,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 0,00 685.000.000,00 0,00 0,00 0,00 685.000.000,00

240.000.000,00 0,00 222.800.000,00 17.200.000,00 Rapat Rutin Perangkat Mukim dan Kampung1.20 . 1.20.03 . 16 . 09 17.200.000,00 222.800.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00

1.055.000.000,00 0,00 1.055.000.000,00 0,00 Operasional rumah tangga kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 11 0,00 1.129.000.000,00 0,00 7,01 74.000.000,00 1.129.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Operasional Forum Komunikasi dan Musyawarah Pimpinan Daerah1.20 . 1.20.03 . 16 . 12 0,00 100.000.000,00 0,00 (33,33)(50.000.000,00) 100.000.000,00

75.000.000,00 0,00 60.000.000,00 15.000.000,00 Inpeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kecamatan1.20 . 1.20.03 . 16 . 13 15.000.000,00 20.000.000,00 0,00 (53,33)(40.000.000,00) 35.000.000,00

140.000.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 69.000.000,00 71.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 20 118.250.000,00 76.750.000,00 0,00 195.000.000,00 55.000.000,00 39,29

50.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP)1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 14.300.000,00 35.700.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

40.000.000,00 0,00 12.000.000,00 28.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Untuk SKPK1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 28.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

50.000.000,00 0,00 34.000.000,00 16.000.000,00 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kab. Aceh Tamiang1.20 . 1.20.03 . 20 . 11 12.500.000,00 17.500.000,00 0,00 (40,00)(20.000.000,00) 30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Asistensi SKPK Kegiatan Pembangunan Daerah1.20 . 1.20.03 . 20 . 12 63.450.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

100.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 37.200.000,00 62.800.000,00 1.20 . 1.20.03 . 25 37.200.000,00 62.710.000,00 0,00 99.910.000,00 (90.000,00) (0,09)

100.000.000,00 0,00 62.800.000,00 37.200.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan

publik (CSR)

1.20 . 1.20.03 . 25 . 01 37.200.000,00 62.710.000,00 0,00 (0,09)(90.000,00) 99.910.000,00

555.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 271.700.000,00 283.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 26 329.400.000,00 397.600.000,00 0,00 727.000.000,00 172.000.000,00 30,99

40.000.000,00 0,00 15.100.000,00 24.900.000,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.03 . 26 . 02 24.900.000,00 15.100.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

50.000.000,00 0,00 7.400.000,00 42.600.000,00 Kajian peraturan perundang-undangan daerah1.20 . 1.20.03 . 26 . 06 42.600.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

180.000.000,00 0,00 101.600.000,00 78.400.000,00 Penyusunan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang1.20 . 1.20.03 . 26 . 07 78.400.000,00 101.600.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000.000,00

55.000.000,00 0,00 27.100.000,00 27.900.000,00 Pembentukan Peraturan Bupati Aceh Tamiang1.20 . 1.20.03 . 26 . 08 56.600.000,00 50.400.000,00 0,00 94,55 52.000.000,00 107.000.000,00

50.000.000,00 0,00 35.300.000,00 14.700.000,00 Rapat Dengar Pendapat Umum Rancangan Qanun1.20 . 1.20.03 . 26 . 09 14.700.000,00 35.300.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

30.000.000,00 0,00 13.800.000,00 16.200.000,00 Evaluasi dan Pengawasan Qanun Kampung1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 16.200.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

50.000.000,00 0,00 27.000.000,00 23.000.000,00 Penyusunan Draft Perbub Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung1.20 . 1.20.03 . 26 . 12 23.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 Penataan Organisasi Perangkat Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 26 . 13 49.000.000,00 121.000.000,00 0,00 240,00 120.000.000,00 170.000.000,00

50.000.000,00 0,00 26.000.000,00 24.000.000,00 Penysusunan Rancangan Perbup Lembaga Baru (Tupoksi Sekretariat MAA,

MPD, dan Korpri)

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 24.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

715.000.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 30.000.000,00 253.000.000,00 432.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 27 204.000.000,00 316.000.000,00 30.000.000,00 550.000.000,00 (165.000.000,00) (23,08)

175.000.000,00 0,00 100.000.000,00 75.000.000,00 Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung proses pemekaran daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 01 30.000.000,00 45.000.000,00 0,00 (57,14)(100.000.000,00) 75.000.000,00

80.000.000,00 0,00 60.000.000,00 20.000.000,00 Penegasan Tapal Batas Provinsi/Kabupaten1.20 . 1.20.03 . 27 . 05 16.000.000,00 24.000.000,00 0,00 (50,00)(40.000.000,00) 40.000.000,00

100.000.000,00 0,00 64.000.000,00 36.000.000,00 Pembentukan Mukim Baru1.20 . 1.20.03 . 27 . 13 36.000.000,00 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 279

Page 298: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 30.000.000,00 28.000.000,00 42.000.000,00 Penegasan Tapal Batas Kampung1.20 . 1.20.03 . 27 . 14 42.000.000,00 28.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

160.000.000,00 0,00 90.000.000,00 70.000.000,00 Penyusunan EKPOD dan EDOP1.20 . 1.20.03 . 27 . 15 70.000.000,00 65.000.000,00 0,00 (15,63)(25.000.000,00) 135.000.000,00

100.000.000,00 0,00 90.000.000,00 10.000.000,00 Fasilitasi Penegasan Batas Daerah1.20 . 1.20.03 . 27 . 16 10.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

3.600.000.000,00 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

3.600.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 57 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 (3.550.000.000,00) (98,61)

3.600.000.000,00 3.600.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Tanah1.20 . 1.20.03 . 57 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(3.600.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Perencanaan Pengadaan Lahan Pendopo Bupati1.20 . 1.20.03 . 57 . 06 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

458.600.000,00 Program Penataan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum 0,00 147.000.000,00 311.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 58 221.350.000,00 423.850.000,00 8.400.000,00 653.600.000,00 195.000.000,00 42,52

100.000.000,00 0,00 60.000.000,00 40.000.000,00 Penyusunan LKPJ dan LPPD1.20 . 1.20.03 . 58 . 03 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 (20,00)(20.000.000,00) 80.000.000,00

125.000.000,00 0,00 95.000.000,00 30.000.000,00 Pelaksanaan Rapat Dilingkungan Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.03 . 58 . 04 30.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

50.000.000,00 0,00 35.000.000,00 15.000.000,00 Pelaksanaan Rapat Forkompimda1.20 . 1.20.03 . 58 . 05 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

183.600.000,00 0,00 121.600.000,00 62.000.000,00 Pemeliharaan SIM PATEN Online1.20 . 1.20.03 . 58 . 11 62.000.000,00 121.600.000,00 0,00 0,00 0,00 183.600.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Serta

Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang

1.20 . 1.20.03 . 58 . 13 70.900.000,00 95.700.000,00 8.400.000,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Launching dan Sosialisasi SIM PATEN Online1.20 . 1.20.03 . 58 . 14 3.450.000,00 36.550.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

375.000.000,00 Program Bantuan Hukum 0,00 293.500.000,00 81.500.000,00 1.20 . 1.20.03 . 63 293.500.000,00 181.500.000,00 0,00 475.000.000,00 100.000.000,00 26,67

25.000.000,00 0,00 8.000.000,00 17.000.000,00 Fasilitasi Penanganan Perkara Masyarakat Tidak Mampu1.20 . 1.20.03 . 63 . 02 17.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

100.000.000,00 0,00 46.000.000,00 54.000.000,00 Penyelesaian Lahan PT Wajar1.20 . 1.20.03 . 63 . 05 54.000.000,00 46.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

250.000.000,00 0,00 27.500.000,00 222.500.000,00 Penanganan Permasalahan Hukum Pemkab. Aceh Tamiang di Bidang

Perdata/TUN

1.20 . 1.20.03 . 63 . 06 222.500.000,00 127.500.000,00 0,00 40,00 100.000.000,00 350.000.000,00

240.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 54.000.000,00 186.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 75 54.000.000,00 186.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00

80.000.000,00 0,00 59.000.000,00 21.000.000,00 Bimtek MDSK1.20 . 1.20.03 . 75 . 02 21.000.000,00 59.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

60.000.000,00 0,00 47.000.000,00 13.000.000,00 Bimtek Ka.Mukim dan Datok Penghulu1.20 . 1.20.03 . 75 . 03 13.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

100.000.000,00 0,00 80.000.000,00 20.000.000,00 Bimtek Tata Naskah Dinas Kampung1.20 . 1.20.03 . 75 . 04 20.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

470.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 268.380.000,00 201.620.000,00 1.20 . 1.20.03 . 76 268.380.000,00 315.870.000,00 0,00 584.250.000,00 114.250.000,00 24,31

50.000.000,00 0,00 20.300.000,00 29.700.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi1.20 . 1.20.03 . 76 . 01 29.700.000,00 20.300.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

200.000.000,00 0,00 95.120.000,00 104.880.000,00 Pelayanan Lelang Secara Elektronik1.20 . 1.20.03 . 76 . 03 104.880.000,00 204.370.000,00 0,00 54,63 109.250.000,00 309.250.000,00

150.000.000,00 0,00 49.200.000,00 100.800.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP)1.20 . 1.20.03 . 76 . 04 100.800.000,00 54.200.000,00 0,00 3,33 5.000.000,00 155.000.000,00

70.000.000,00 0,00 37.000.000,00 33.000.000,00 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kab Aceh

Tamiang

1.20 . 1.20.03 . 76 . 05 33.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

77.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 41.400.000,00 35.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 86 41.400.000,00 49.800.000,00 0,00 91.200.000,00 14.200.000,00 18,44

77.000.000,00 0,00 35.600.000,00 41.400.000,00 Pengendalian Inflasi Daerah1.20 . 1.20.03 . 86 . 02 41.400.000,00 49.800.000,00 0,00 18,44 14.200.000,00 91.200.000,00

210.000.000,00 Program Seleksi Pengangkatan Pejabat 0,00 98.700.000,00 111.300.000,00 1.20 . 1.20.03 . 90 137.400.000,00 142.600.000,00 0,00 280.000.000,00 70.000.000,00 33,33

150.000.000,00 0,00 93.000.000,00 57.000.000,00 Pemilihan dan Pelantikan Kepala Mukim dan Datok Penghulu1.20 . 1.20.03 . 90 . 01 113.600.000,00 136.400.000,00 0,00 66,67 100.000.000,00 250.000.000,00

30.000.000,00 0,00 12.100.000,00 17.900.000,00 Fit and Propertest Calon Direktur dan Pelantikan direktur PDAM1.20 . 1.20.03 . 90 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 6.200.000,00 23.800.000,00 Pelantikan dan Pengukuhan Panitia RAN-HAM1.20 . 1.20.03 . 90 . 03 23.800.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

270.000.000,00 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah,Pemerintah

Daerah dan Pemerintah Wilayah

0,00 69.100.000,00 200.900.000,00 1.20 . 1.20.03 . 91 79.100.000,00 210.900.000,00 0,00 290.000.000,00 20.000.000,00 7,41

75.000.000,00 0,00 50.000.000,00 25.000.000,00 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan1.20 . 1.20.03 . 91 . 02 35.000.000,00 60.000.000,00 0,00 26,67 20.000.000,00 95.000.000,00

75.000.000,00 0,00 43.500.000,00 31.500.000,00 Monitoring Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat(PATEN)1.20 . 1.20.03 . 91 . 03 31.500.000,00 43.500.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

120.000.000,00 0,00 107.400.000,00 12.600.000,00 Serah Terima Jabatan Camat1.20 . 1.20.03 . 91 . 04 12.600.000,00 107.400.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

1.015.350.000,00 Program Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah 0,00 392.750.000,00 622.600.000,00 1.20 . 1.20.03 . 94 439.300.000,00 735.350.000,00 21.850.000,00 1.196.500.000,00 181.150.000,00 17,84

360.000.000,00 0,00 217.050.000,00 142.950.000,00 Peringatan Hari HUT RI1.20 . 1.20.03 . 94 . 01 152.450.000,00 234.050.000,00 10.000.000,00 10,14 36.500.000,00 396.500.000,00

500.000.000,00 0,00 351.900.000,00 148.100.000,00 Peringatan HUT Kabupaten Aceh Tamiang1.20 . 1.20.03 . 94 . 02 165.900.000,00 434.100.000,00 0,00 20,00 100.000.000,00 600.000.000,00

155.350.000,00 0,00 53.650.000,00 101.700.000,00 Peringatan Hari Besar Nasional Lainnya1.20 . 1.20.03 . 94 . 03 120.950.000,00 67.200.000,00 11.850.000,00 28,74 44.650.000,00 200.000.000,00

285.000.000,00 Program Sosial dan Agama 0,00 101.335.000,00 183.665.000,00 1.20 . 1.20.03 . 96 101.335.000,00 183.665.000,00 0,00 285.000.000,00 0,00 0,00

200.000.000,00 0,00 157.450.000,00 42.550.000,00 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Haji1.20 . 1.20.03 . 96 . 01 42.550.000,00 157.450.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

75.000.000,00 0,00 24.800.000,00 50.200.000,00 Kunjungan TimSafari Ramadhan1.20 . 1.20.03 . 96 . 02 50.200.000,00 24.800.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

10.000.000,00 0,00 1.415.000,00 8.585.000,00 Tausiah Ramadhan1.20 . 1.20.03 . 96 . 03 8.585.000,00 1.415.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

280.000.000,00 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas Media 32.000.000,00 27.000.000,00 221.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 97 27.000.000,00 375.000.000,00 42.000.000,00 444.000.000,00 164.000.000,00 58,57

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah1.20 . 1.20.03 . 97 . 01 0,00 354.000.000,00 0,00 77,00 154.000.000,00 354.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 280

Page 299: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

80.000.000,00 32.000.000,00 21.000.000,00 27.000.000,00 Publikasi Peraturan Perundang - undangan1.20 . 1.20.03 . 97 . 02 27.000.000,00 21.000.000,00 42.000.000,00 12,50 10.000.000,00 90.000.000,00

73.700.000,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi

0,00 0,00 73.700.000,00 1.20 . 1.20.03 . 98 0,00 65.800.000,00 0,00 65.800.000,00 (7.900.000,00) (10,72)

73.700.000,00 0,00 73.700.000,00 0,00 Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi1.20 . 1.20.03 . 98 . 01 0,00 65.800.000,00 0,00 (10,72)(7.900.000,00) 65.800.000,00

50.000.000,00 Program Pelaksanaan dan Kordinasi Ketertiban Umum 0,00 10.000.000,00 40.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 99 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (25.000.000,00) (50,00)

50.000.000,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Pelaksanaan dan Ketertiban Umum1.20 . 1.20.03 . 99 . 01 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 (50,00)(25.000.000,00) 25.000.000,00

120.000.000,00 Penyelesaian Konflik-komflik Pertanahan 0,00 30.000.000,00 90.000.000,00 1.20 . 1.20.03 . 100 30.000.000,00 115.000.000,00 0,00 145.000.000,00 25.000.000,00 20,83

120.000.000,00 0,00 90.000.000,00 30.000.000,00 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan1.20 . 1.20.03 . 100 . 01 30.000.000,00 115.000.000,00 0,00 20,83 25.000.000,00 145.000.000,00

0,00 Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.03 . 106 3.450.000,00 56.550.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Sosialisasi Rencana Penerapan Sistem Informasi Pertanahan1.20 . 1.20.03 . 106 . 01 3.450.000,00 56.550.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

11.666.919.500,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 1.020.508.400,00 3.494.740.000,00 7.151.671.100,00 1.20 . 1.20.05 3.709.599.500,00 7.210.405.020,00 1.316.267.825,00 12.236.272.345,00 569.352.845,00 4,88

3.427.509.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.998.500,00 1.399.380.000,00 2.013.131.100,00 1.20 . 1.20.05 . 01 1.416.789.500,00 2.029.131.100,00 14.998.500,00 3.460.919.100,00 33.409.500,00 0,97

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.05 . 01 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

252.600.000,00 0,00 252.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 0,00 252.600.000,00 0,00 0,00 0,00 252.600.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 03 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

194.840.000,00 0,00 194.840.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 01 . 06 0,00 194.840.000,00 0,00 0,00 0,00 194.840.000,00

425.800.000,00 0,00 98.000.000,00 327.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 07 327.800.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 425.800.000,00

15.000.000,00 0,00 3.000.000,00 12.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 12.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 12 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

14.998.500,00 14.998.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 0,00 0,00 14.998.500,00 0,00 0,00 14.998.500,00

28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 0,00 33.000.000,00 0,00 17,86 5.000.000,00 33.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 16 0,00 17.000.000,00 0,00 41,67 5.000.000,00 17.000.000,00

177.600.000,00 0,00 177.600.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 0,00 188.600.000,00 0,00 6,19 11.000.000,00 188.600.000,00

350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 0,00 400.000.000,00 0,00 14,29 50.000.000,00 400.000.000,00

170.000.000,00 0,00 800.000,00 169.200.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 19 126.609.500,00 800.000,00 0,00 (25,05)(42.590.500,00) 127.409.500,00

160.000.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Pendapatan1.20 . 1.20.05 . 01 . 24 80.000.000,00 105.000.000,00 0,00 15,63 25.000.000,00 185.000.000,00

246.360.000,00 0,00 246.360.000,00 0,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor UPTD Alat-Alat Berat1.20 . 1.20.05 . 01 . 41 0,00 226.360.000,00 0,00 (8,12)(20.000.000,00) 226.360.000,00

200.000.000,00 0,00 110.000.000,00 90.000.000,00 Penyelesaian Kerugian Daerah1.20 . 1.20.05 . 01 . 43 150.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

640.380.000,00 0,00 0,00 640.380.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.05 . 01 . 51 640.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640.380.000,00

50.000.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 Penyusunan Standard Operating Procedur ( SOP ) DPPKA1.20 . 1.20.05 . 01 . 52 20.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

84.931.100,00 0,00 24.931.100,00 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Alat-alat Berat1.20 . 1.20.05 . 01 . 53 60.000.000,00 24.931.100,00 0,00 0,00 0,00 84.931.100,00

847.511.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 685.511.800,00 0,00 162.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 02 0,00 172.000.000,00 743.099.800,00 915.099.800,00 67.588.000,00 7,97

19.998.000,00 19.998.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 0,00 0,00 19.998.000,00 0,00 0,00 19.998.000,00

72.720.000,00 72.720.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 07 0,00 0,00 97.717.500,00 34,38 24.997.500,00 97.717.500,00

153.975.700,00 153.975.700,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 09 0,00 0,00 178.975.700,00 16,24 25.000.000,00 178.975.700,00

17.457.500,00 17.457.500,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.05 . 02 . 10 0,00 0,00 25.048.000,00 43,48 7.590.500,00 25.048.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 0,00 100.000.000,00 0,00 11,11 10.000.000,00 100.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 28 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur1.20 . 1.20.05 . 02 . 29 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

421.360.600,00 421.360.600,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 42 0,00 0,00 421.360.600,00 0,00 0,00 421.360.600,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemelihara Rutin/Berkala Taman Kantor1.20 . 1.20.05 . 02 . 73 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

340.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 20.000.000,00 320.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 05 20.000.000,00 320.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 0,00

170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.05 . 05 . 01 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00

50.000.000,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Bimtek Implementasi Aplikasi SIMDA Akuntansi Berbasis Akrual1.20 . 1.20.05 . 05 . 34 10.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 05 . 47 10.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pelatihan SDM Pemetaan PBB P21.20 . 1.20.05 . 05 . 52 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

70.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 06 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 281

Page 300: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

70.000.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

1.730.060.000,00 Program Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Daerah 0,00 783.960.000,00 946.100.000,00 1.20 . 1.20.05 . 08 755.460.000,00 969.104.000,00 0,00 1.724.564.000,00 (5.496.000,00) (0,32)

655.100.000,00 0,00 523.100.000,00 132.000.000,00 Fasilitasi PPKK dalam Pelaksanaan Anggaran Daerah1.20 . 1.20.05 . 08 . 01 132.000.000,00 538.104.000,00 0,00 2,29 15.004.000,00 670.104.000,00

976.960.000,00 0,00 325.000.000,00 651.960.000,00 Penyusunan Qanun dan Perbup APBK serta Perubahan APBK Aceh Tamiang1.20 . 1.20.05 . 08 . 02 623.460.000,00 333.000.000,00 0,00 (2,10)(20.500.000,00) 956.460.000,00

98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 Pengendalian Anggaran Daerah1.20 . 1.20.05 . 08 . 03 0,00 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00

4.401.840.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

0,00 1.256.400.000,00 3.145.440.000,00 1.20 . 1.20.05 . 17 1.482.350.000,00 3.140.980.000,00 0,00 4.623.330.000,00 221.490.000,00 5,03

128.000.000,00 0,00 98.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan standar satuan harga1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 30.000.000,00 68.820.000,00 0,00 (22,80)(29.180.000,00) 98.820.000,00

80.000.000,00 0,00 50.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 03 30.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

50.000.000,00 0,00 30.000.000,00 20.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Pada Tahun 2015

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 20.000.000,00 37.904.900,00 0,00 15,81 7.904.900,00 57.904.900,00

400.000.000,00 0,00 360.000.000,00 40.000.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 40.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

473.000.000,00 0,00 382.850.000,00 90.150.000,00 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 19 90.150.000,00 375.632.000,00 0,00 (1,53)(7.218.000,00) 465.782.000,00

110.250.000,00 0,00 44.000.000,00 66.250.000,00 Pendampingan SKPK dalam Penyusunan Laporan Keuangan1.20 . 1.20.05 . 17 . 21 110.000.000,00 90.000.000,00 0,00 81,41 89.750.000,00 200.000.000,00

178.000.000,00 0,00 148.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 20151.20 . 1.20.05 . 17 . 22 55.000.000,00 175.380.000,00 0,00 29,43 52.380.000,00 230.380.000,00

399.590.000,00 0,00 229.590.000,00 170.000.000,00 Intensifikasi Penerimaan PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 27 190.000.000,00 239.590.000,00 0,00 7,51 30.000.000,00 429.590.000,00

54.500.000,00 0,00 39.500.000,00 15.000.000,00 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Rencana Pemeliharaan Barang

Milik Daerah

1.20 . 1.20.05 . 17 . 29 15.000.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00 0,00 54.500.000,00

230.000.000,00 0,00 65.000.000,00 165.000.000,00 Penyusunan Laporan Aset1.20 . 1.20.05 . 17 . 34 180.000.000,00 68.500.000,00 0,00 8,04 18.500.000,00 248.500.000,00

550.000.000,00 0,00 540.000.000,00 10.000.000,00 Pembuatan Dokumen Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 0,00 565.000.000,00 0,00 2,73 15.000.000,00 565.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembongkaran dan Pengumpulan Besi Bekas1.20 . 1.20.05 . 17 . 36 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyusunan Regulasi Tentang Pajak dan Retribusi Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 41 0,00 7.218.000,00 0,00 (85,56)(42.782.000,00) 7.218.000,00

330.000.000,00 0,00 111.700.000,00 218.300.000,00 Pengelolaan Jaringan dan Sistem Informasi Keuangan Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 43 253.500.000,00 181.000.000,00 0,00 31,67 104.500.000,00 434.500.000,00

200.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengelola Administrasi Sismiop PBB1.20 . 1.20.05 . 17 . 44 150.000.000,00 100.000.000,00 0,00 25,00 50.000.000,00 250.000.000,00

40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 Pengelola Administrasi BPHTB1.20 . 1.20.05 . 17 . 45 0,00 40.500.000,00 0,00 0,00 0,00 40.500.000,00

90.000.000,00 0,00 27.300.000,00 62.700.000,00 Pendataan dan PenilaianPBB-P2 Kec. Kejuruan Muda1.20 . 1.20.05 . 17 . 46 62.700.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

100.000.000,00 0,00 78.000.000,00 22.000.000,00 Pengelola Simda Pendapatan1.20 . 1.20.05 . 17 . 47 22.000.000,00 58.000.000,00 0,00 (20,00)(20.000.000,00) 80.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penertiban Perizinan Pajak Sarang Burung Walet1.20 . 1.20.05 . 17 . 48 0,00 39.000.000,00 0,00 (22,00)(11.000.000,00) 39.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring Pelaksanaan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 50 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

400.000.000,00 0,00 350.000.000,00 50.000.000,00 Sensus Barang Milik Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 51 50.000.000,00 275.420.000,00 0,00 (18,65)(74.580.000,00) 325.420.000,00

115.000.000,00 0,00 20.000.000,00 95.000.000,00 Pendataan dan penillaian PBB-P2 Kec. Tamiang Hulu1.20 . 1.20.05 . 17 . 52 50.000.000,00 15.000.000,00 0,00 (43,48)(50.000.000,00) 65.000.000,00

53.000.000,00 0,00 41.000.000,00 12.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 53 12.000.000,00 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyusunan Data/Informasi Aset Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

70.000.000,00 0,00 40.000.000,00 30.000.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis

Akrual

1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 0,00 14.715.100,00 0,00 (78,98)(55.284.900,00) 14.715.100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rekonsiliasi laporan Keuangan Triwulan Tahun 20161.20 . 1.20.05 . 17 . 56 67.000.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 76.500.000,00 76.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Konsinyering laporan Keuangan Pemerintah Daerah1.20 . 1.20.05 . 17 . 57 55.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 67.000.000,00 67.000.000,00

849.998.100,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD 319.998.100,00 0,00 530.000.000,00 1.20 . 1.20.05 . 70 0,00 544.189.920,00 558.169.525,00 1.102.359.445,00 252.361.345,00 29,69

319.998.100,00 319.998.100,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Workshop UPTD1.20 . 1.20.05 . 70 . 03 0,00 0,00 558.169.525,00 74,43 238.171.425,00 558.169.525,00

480.000.000,00 0,00 480.000.000,00 0,00 Rehabilitasi/Pemelihara Alat-alat Berat UPTD1.20 . 1.20.05 . 70 . 06 0,00 544.189.920,00 0,00 13,37 64.189.920,00 544.189.920,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Bantuan Oprasional Alat Berat Untuk Masyarakat1.20 . 1.20.05 . 70 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

2.893.535.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 336.630.000,00 728.990.000,00 1.827.915.000,00 1.20 . 1.20.06 770.990.000,00 1.872.915.000,00 336.630.000,00 2.980.535.000,00 87.000.000,00 3,01

1.020.455.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.180.000,00 503.140.000,00 494.135.000,00 1.20 . 1.20.06 . 01 545.140.000,00 524.135.000,00 23.180.000,00 1.092.455.000,00 72.000.000,00 7,06

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.06 . 01 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

49.620.000,00 0,00 49.620.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.06 . 01 . 02 0,00 49.620.000,00 0,00 0,00 0,00 49.620.000,00

115.320.000,00 0,00 115.320.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.06 . 01 . 06 0,00 115.320.000,00 0,00 0,00 0,00 115.320.000,00

11.945.000,00 0,00 11.945.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.06 . 01 . 09 0,00 11.945.000,00 0,00 0,00 0,00 11.945.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.06 . 01 . 11 0,00 23.500.000,00 0,00 0,00 0,00 23.500.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

11.180.000,00 11.180.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 13 0,00 0,00 11.180.000,00 0,00 0,00 11.180.000,00

900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.06 . 01 . 14 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

17.000.000,00 12.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.06 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 17.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 282

Page 301: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 16 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

36.850.000,00 0,00 36.850.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.06 . 01 . 17 0,00 36.850.000,00 0,00 0,00 0,00 36.850.000,00

215.000.000,00 0,00 215.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.06 . 01 . 18 0,00 245.000.000,00 0,00 13,95 30.000.000,00 245.000.000,00

365.200.000,00 0,00 0,00 365.200.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 19 407.200.000,00 0,00 0,00 11,50 42.000.000,00 407.200.000,00

137.940.000,00 0,00 0,00 137.940.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.06 . 01 . 51 137.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.940.000,00

334.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 313.450.000,00 0,00 21.250.000,00 1.20 . 1.20.06 . 02 0,00 36.250.000,00 313.450.000,00 349.700.000,00 15.000.000,00 4,48

75.000.000,00 53.750.000,00 21.250.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 14 0,00 21.250.000,00 53.750.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00

159.000.000,00 159.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.06 . 02 . 42 0,00 0,00 159.000.000,00 0,00 0,00 159.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.06 . 02 . 44 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

100.700.000,00 100.700.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Aula1.20 . 1.20.06 . 02 . 72 0,00 0,00 100.700.000,00 0,00 0,00 100.700.000,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 5.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.06 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.06 . 06 . 01 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.06 . 06 . 04 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

1.254.380.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

0,00 210.250.000,00 1.044.130.000,00 1.20 . 1.20.06 . 20 210.250.000,00 1.044.130.000,00 0,00 1.254.380.000,00 0,00 0,00

998.480.000,00 0,00 998.480.000,00 0,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala1.20 . 1.20.06 . 20 . 01 0,00 998.480.000,00 0,00 0,00 0,00 998.480.000,00

219.350.000,00 0,00 23.000.000,00 196.350.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan1.20 . 1.20.06 . 20 . 06 196.350.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 219.350.000,00

36.550.000,00 0,00 22.650.000,00 13.900.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif1.20 . 1.20.06 . 20 . 07 13.900.000,00 22.650.000,00 0,00 0,00 0,00 36.550.000,00

279.000.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

0,00 10.600.000,00 268.400.000,00 1.20 . 1.20.06 . 21 10.600.000,00 268.400.000,00 0,00 279.000.000,00 0,00 0,00

149.000.000,00 0,00 149.000.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan1.20 . 1.20.06 . 21 . 01 0,00 149.000.000,00 0,00 0,00 0,00 149.000.000,00

130.000.000,00 0,00 119.400.000,00 10.600.000,00 Pelatihan Kantor Sendiri1.20 . 1.20.06 . 21 . 03 10.600.000,00 119.400.000,00 0,00 0,00 0,00 130.000.000,00

5.942.152.710,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 200.878.819,00 499.440.000,00 5.241.833.891,00 1.20 . 1.20.07 413.740.000,00 4.906.315.071,00 200.878.819,00 5.520.933.890,00 (421.218.820,00) (7,09)

883.677.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 302.340.000,00 581.337.000,00 1.20 . 1.20.07 . 01 267.340.000,00 748.977.000,00 0,00 1.016.317.000,00 132.640.000,00 15,01

3.900.000,00 0,00 3.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 0,00 6.000.000,00 0,00 53,85 2.100.000,00 6.000.000,00

91.500.000,00 0,00 91.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 0,00 165.500.000,00 0,00 80,87 74.000.000,00 165.500.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

42.887.000,00 0,00 42.887.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 0,00 42.887.000,00 0,00 0,00 0,00 42.887.000,00

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 0,00 54.690.000,00 0,00 21,53 9.690.000,00 54.690.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 0,00 85.000.000,00 0,00 41,67 25.000.000,00 85.000.000,00

7.150.000,00 0,00 7.150.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 0,00 7.150.000,00 0,00 0,00 0,00 7.150.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 0,00 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00

5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 16 0,00 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 0,00 77.500.000,00 0,00 (8,82)(7.500.000,00) 77.500.000,00

140.400.000,00 0,00 140.400.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 0,00 199.750.000,00 0,00 42,27 59.350.000,00 199.750.000,00

175.800.000,00 0,00 75.000.000,00 100.800.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 19 65.800.000,00 75.000.000,00 0,00 (19,91)(35.000.000,00) 140.800.000,00

201.540.000,00 0,00 0,00 201.540.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.07 . 01 . 51 201.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.540.000,00

269.310.710,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200.878.819,00 0,00 68.431.891,00 1.20 . 1.20.07 . 02 0,00 68.431.891,00 200.878.819,00 269.310.710,00 0,00 0,00

159.919.279,00 159.919.279,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 09 0,00 0,00 159.919.279,00 0,00 0,00 159.919.279,00

40.959.540,00 40.959.540,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 0,00 0,00 40.959.540,00 0,00 0,00 40.959.540,00

9.030.391,00 0,00 9.030.391,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 0,00 9.030.391,00 0,00 0,00 0,00 9.030.391,00

44.401.500,00 0,00 44.401.500,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 0,00 44.401.500,00 0,00 0,00 0,00 44.401.500,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.07 . 02 . 26 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

2.213.395.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 54.300.000,00 2.159.095.000,00 1.20 . 1.20.07 . 05 29.200.000,00 1.890.146.180,00 0,00 1.919.346.180,00 (294.048.820,00) (13,28)

1.350.845.000,00 0,00 1.296.545.000,00 54.300.000,00 Pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah1.20 . 1.20.07 . 05 . 48 29.200.000,00 1.013.596.180,00 0,00 (22,80)(308.048.820,00) 1.042.796.180,00

756.550.000,00 0,00 756.550.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.07 . 05 . 49 0,00 770.550.000,00 0,00 1,85 14.000.000,00 770.550.000,00

53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsional bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.07 . 05 . 50 0,00 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 283

Page 302: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah1.20 . 1.20.07 . 05 . 51 0,00 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00

15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.07 . 06 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 2.000.000,00 13,33

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 0,00 17.000.000,00 0,00 13,33 2.000.000,00 17.000.000,00

89.250.000,00 Program Pendidikan Kedinasan 0,00 0,00 89.250.000,00 1.20 . 1.20.07 . 36 0,00 89.250.000,00 0,00 89.250.000,00 0,00 0,00

31.250.000,00 0,00 31.250.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis1.20 . 1.20.07 . 36 . 03 0,00 31.250.000,00 0,00 0,00 0,00 31.250.000,00

33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural1.20 . 1.20.07 . 36 . 04 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembuatan Buku Juknis/Juklak1.20 . 1.20.07 . 36 . 05 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

2.301.520.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 0,00 135.600.000,00 2.165.920.000,00 1.20 . 1.20.07 . 37 85.200.000,00 2.074.510.000,00 0,00 2.159.710.000,00 (141.810.000,00) (6,16)

92.000.000,00 0,00 69.600.000,00 22.400.000,00 Sumpah PNS1.20 . 1.20.07 . 37 . 08 15.700.000,00 33.200.000,00 0,00 (46,85)(43.100.000,00) 48.900.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengurusan Taspen dan Kartu Pegawai Lainnya1.20 . 1.20.07 . 37 . 09 0,00 34.500.000,00 0,00 15,00 4.500.000,00 34.500.000,00

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Biaya Tanda Penghargaan Tenaga Kontrak/Pegawai Tidak Tetap Yang

Diberhentikan

1.20 . 1.20.07 . 37 . 12 0,00 131.000.000,00 0,00 138,18 76.000.000,00 131.000.000,00

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pengurusan Pensiun PNS1.20 . 1.20.07 . 37 . 15 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Proses Izin Kawin dan Cerai Pegawai1.20 . 1.20.07 . 37 . 30 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

32.700.000,00 0,00 32.700.000,00 0,00 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS1.20 . 1.20.07 . 37 . 34 0,00 32.700.000,00 0,00 0,00 0,00 32.700.000,00

359.500.000,00 0,00 301.400.000,00 58.100.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PNS1.20 . 1.20.07 . 37 . 35 0,00 36.000.000,00 0,00 (89,99)(323.500.000,00) 36.000.000,00

50.000.000,00 0,00 35.300.000,00 14.700.000,00 Penempatan PNS1.20 . 1.20.07 . 37 . 36 16.100.000,00 71.500.000,00 0,00 75,20 37.600.000,00 87.600.000,00

93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS1.20 . 1.20.07 . 37 . 37 0,00 93.000.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000.000,00

136.220.000,00 0,00 111.220.000,00 25.000.000,00 Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah1.20 . 1.20.07 . 37 . 38 20.000.000,00 116.220.000,00 0,00 0,00 0,00 136.220.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi1.20 . 1.20.07 . 37 . 39 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS1.20 . 1.20.07 . 37 . 40 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

752.900.000,00 0,00 752.900.000,00 0,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas1.20 . 1.20.07 . 37 . 41 0,00 916.080.000,00 0,00 21,67 163.180.000,00 916.080.000,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.07 . 37 . 42 0,00 57.700.000,00 0,00 (17,57)(12.300.000,00) 57.700.000,00

20.650.000,00 0,00 20.650.000,00 0,00 Seleksi Penerimaan Calon Siswa IPDN1.20 . 1.20.07 . 37 . 43 0,00 20.650.000,00 0,00 0,00 0,00 20.650.000,00

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Seleksi Penerimaan Calon Siswa STTD1.20 . 1.20.07 . 37 . 44 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengurusan Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS Daerah1.20 . 1.20.07 . 37 . 45 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengurusan Pencantuman Gelar dan Penambahan Masa Kerja PNS1.20 . 1.20.07 . 37 . 46 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

150.000.000,00 0,00 134.600.000,00 15.400.000,00 Seleksi Penerimaan Calon PPPK1.20 . 1.20.07 . 37 . 47 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00

157.550.000,00 0,00 157.550.000,00 0,00 Rapat Koordinasi Kepegawaian1.20 . 1.20.07 . 37 . 48 0,00 158.360.000,00 0,00 0,51 810.000,00 158.360.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengelolaan Dokumen Pemberkasan LHKPN Kabupaten Aceh Tamiang1.20 . 1.20.07 . 37 . 49 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyusunan Formasi ASN1.20 . 1.20.07 . 37 . 50 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Seleksi Pengangkatan Calon Pegawai Daerah dengan Perjanjian Kerja (PDPK)1.20 . 1.20.07 . 37 . 51 33.400.000,00 56.600.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 90.000.000,00

0,00 Program Peringatan Hari - Hari Besar Nasional,Daerah dan

Keagamaan

0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.07 . 71 26.000.000,00 4.000.000,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional, Daerah Keagamaan1.20 . 1.20.07 . 71 . 06 26.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

170.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi dan Media Massa 0,00 7.200.000,00 162.800.000,00 1.20 . 1.20.07 . 76 6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 20.000.000,00 (150.000.000,00) (88,24)

20.000.000,00 0,00 14.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi1.20 . 1.20.07 . 76 . 01 6.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

150.000.000,00 0,00 148.800.000,00 1.200.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Sistem e- Kinerja ASN1.20 . 1.20.07 . 76 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(150.000.000,00) 0,00

7.494.250.000,00 DINAS SYARIAT ISLAM 29.500.000,00 2.506.280.000,00 4.958.470.000,00 1.20 . 1.20.08 2.499.405.000,00 5.099.080.000,00 61.100.000,00 7.659.585.000,00 165.335.000,00 2,21

501.690.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 218.940.000,00 282.750.000,00 1.20 . 1.20.08 . 01 228.940.000,00 353.065.000,00 0,00 582.005.000,00 80.315.000,00 16,01

7.200.000,00 0,00 0,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00

22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 0,00 30.106.000,00 0,00 33,80 7.606.000,00 30.106.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.08 . 01 . 09 0,00 18.750.000,00 0,00 0,00 0,00 18.750.000,00

10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 0,00 13.125.000,00 0,00 25,00 2.625.000,00 13.125.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 0,00 10.800.000,00 0,00 80,00 4.800.000,00 10.800.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 16 0,00 5.000.000,00 0,00 66,67 2.000.000,00 5.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 0,00 46.284.000,00 0,00 15,71 6.284.000,00 46.284.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 0,00 137.000.000,00 0,00 52,22 47.000.000,00 137.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 284

Page 303: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

39.900.000,00 0,00 0,00 39.900.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 19 49.900.000,00 0,00 0,00 25,06 10.000.000,00 49.900.000,00

171.840.000,00 0,00 0,00 171.840.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.08 . 01 . 51 171.840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.840.000,00

30.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.500.000,00 0,00 500.000,00 1.20 . 1.20.08 . 02 0,00 500.000,00 51.100.000,00 51.600.000,00 21.600.000,00 72,00

30.000.000,00 29.500.000,00 500.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor1.20 . 1.20.08 . 02 . 12 0,00 500.000,00 51.100.000,00 72,00 21.600.000,00 51.600.000,00

275.000.000,00 Program Pembinaan Syariat Islam 0,00 168.000.000,00 107.000.000,00 1.20 . 1.20.08 . 32 193.300.000,00 131.950.000,00 0,00 325.250.000,00 50.250.000,00 18,27

100.000.000,00 0,00 38.950.000,00 61.050.000,00 Fasilitasi Eksekusi Uqubat Cambuk1.20 . 1.20.08 . 32 . 01 79.900.000,00 45.350.000,00 0,00 25,25 25.250.000,00 125.250.000,00

75.000.000,00 0,00 49.650.000,00 25.350.000,00 Sosialisasi Qanun Syariat Islam bagi Aparatur dan Masyarakat Kampung1.20 . 1.20.08 . 32 . 08 25.350.000,00 49.650.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

100.000.000,00 0,00 18.400.000,00 81.600.000,00 Operasi Penegakan Syariat Islam1.20 . 1.20.08 . 32 . 09 81.600.000,00 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan Muallaf1.20 . 1.20.08 . 32 . 13 6.450.000,00 18.550.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

46.000.000,00 Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan

Al-Qur'an

0,00 30.360.000,00 15.640.000,00 1.20 . 1.20.08 . 33 30.360.000,00 15.640.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00

46.000.000,00 0,00 15.640.000,00 30.360.000,00 Fasilitasi LPTQ Kabupaten Aceh Tamiang1.20 . 1.20.08 . 33 . 13 30.360.000,00 15.640.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00

100.000.000,00 Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 0,00 11.250.000,00 88.750.000,00 1.20 . 1.20.08 . 34 56.250.000,00 73.750.000,00 10.000.000,00 140.000.000,00 40.000.000,00 40,00

100.000.000,00 0,00 88.750.000,00 11.250.000,00 Forum Silaturrahmi Antar Pengajian (FORSAP)1.20 . 1.20.08 . 34 . 08 47.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Forum Muslimat Al-Washliyah1.20 . 1.20.08 . 34 . 10 9.250.000,00 20.750.000,00 10.000.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

234.000.000,00 Program Peringatan Hari-Hari Besar 0,00 70.100.000,00 163.900.000,00 1.20 . 1.20.08 . 71 51.300.000,00 82.700.000,00 0,00 134.000.000,00 (100.000.000,00) (42,74)

50.000.000,00 0,00 36.450.000,00 13.550.000,00 Penyambutan Tahun Baru Hijriah (1 Muharram)1.20 . 1.20.08 . 71 . 02 13.550.000,00 36.450.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

84.000.000,00 0,00 46.250.000,00 37.750.000,00 Peringatan Maulid Nabi,Isra' dan Mi'raj dan Nujulul Qur'an1.20 . 1.20.08 . 71 . 03 37.750.000,00 46.250.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000.000,00

100.000.000,00 0,00 81.200.000,00 18.800.000,00 Zikir dan Tausyiah Tahun Baru Masehi1.20 . 1.20.08 . 71 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

1.626.925.000,00 Penyemarakan Syiar Islam 0,00 252.650.000,00 1.374.275.000,00 1.20 . 1.20.08 . 78 241.000.000,00 1.456.510.000,00 0,00 1.697.510.000,00 70.585.000,00 4,34

100.000.000,00 0,00 35.000.000,00 65.000.000,00 Malam Takbir Idul Fitri dan Idul Adha serta Festival Beduk1.20 . 1.20.08 . 78 . 01 60.550.000,00 79.450.000,00 0,00 40,00 40.000.000,00 140.000.000,00

50.000.000,00 0,00 24.450.000,00 25.550.000,00 Cerdas Cermat Pemahaman Qanun Syariat Islam tingkat pelajar1.20 . 1.20.08 . 78 . 02 25.550.000,00 16.710.000,00 0,00 (15,48)(7.740.000,00) 42.260.000,00

75.000.000,00 0,00 45.000.000,00 30.000.000,00 Pengajian Rutin Kabupaten dan Kecamatan1.20 . 1.20.08 . 78 . 03 21.200.000,00 36.200.000,00 0,00 (23,47)(17.600.000,00) 57.400.000,00

501.925.000,00 0,00 494.325.000,00 7.600.000,00 Pemberian penghargaan bagi Karyawan,Aparatur dan Masyarakat Berprestasi

(Umroh)

1.20 . 1.20.08 . 78 . 04 9.200.000,00 573.900.000,00 0,00 16,17 81.175.000,00 583.100.000,00

100.000.000,00 0,00 61.000.000,00 39.000.000,00 Safari Ramadhan1.20 . 1.20.08 . 78 . 05 39.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

800.000.000,00 0,00 714.500.000,00 85.500.000,00 Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten1.20 . 1.20.08 . 78 . 06 85.500.000,00 689.250.000,00 0,00 (3,16)(25.250.000,00) 774.750.000,00

2.893.635.000,00 Peningkatan dan Pemeliharaan Mesjid dan Sarana Keagamaan 0,00 20.580.000,00 2.873.055.000,00 1.20 . 1.20.08 . 79 20.580.000,00 2.897.365.000,00 0,00 2.917.945.000,00 24.310.000,00 0,84

32.000.000,00 0,00 11.420.000,00 20.580.000,00 Operasional Mesjid Perbatasan1.20 . 1.20.08 . 79 . 01 20.580.000,00 11.420.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Pengadaan Kitab dan Buku Agama Islam1.20 . 1.20.08 . 79 . 02 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

2.791.635.000,00 0,00 2.791.635.000,00 0,00 Pembangunan dan Rehab Mesjid/Sarana Keagamaan1.20 . 1.20.08 . 79 . 03 0,00 2.815.945.000,00 0,00 0,87 24.310.000,00 2.815.945.000,00

1.787.000.000,00 Peningkatan Kualitas Tenaga Keagamaan 0,00 1.734.400.000,00 52.600.000,00 1.20 . 1.20.08 . 80 1.677.675.000,00 87.600.000,00 0,00 1.765.275.000,00 (21.725.000,00) (1,22)

400.000.000,00 0,00 11.400.000,00 388.600.000,00 Fasilitas Guru Dayah, Diniyah,TPQ, Balai Pengajian dan Guru Ngaji1.20 . 1.20.08 . 80 . 01 388.600.000,00 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00

1.367.000.000,00 0,00 40.400.000,00 1.326.600.000,00 Fasilitas Da'i Kecamatan1.20 . 1.20.08 . 80 . 02 1.269.875.000,00 40.400.000,00 0,00 (4,15)(56.725.000,00) 1.310.275.000,00

20.000.000,00 0,00 800.000,00 19.200.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.08 . 80 . 03 19.200.000,00 35.800.000,00 0,00 175,00 35.000.000,00 55.000.000,00

4.913.548.200,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 502.204.000,00 2.109.085.000,00 2.302.259.200,00 1.20 . 1.20.09 2.140.635.000,00 2.121.985.000,00 584.098.200,00 4.846.718.200,00 (66.830.000,00) (1,36)

1.384.460.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 75.800.000,00 523.660.000,00 785.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 01 553.660.000,00 763.150.000,00 64.820.000,00 1.381.630.000,00 (2.830.000,00) (0,20)

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 0,00 80.000.000,00 0,00 14,29 10.000.000,00 80.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 03 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 0,00 46.000.000,00 0,00 70,37 19.000.000,00 46.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 0,00 35.000.000,00 0,00 (36,36)(20.000.000,00) 35.000.000,00

24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

75.800.000,00 75.800.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 0,00 0,00 64.820.000,00 (14,49)(10.980.000,00) 64.820.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 16 0,00 35.000.000,00 0,00 (65,00)(65.000.000,00) 35.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 0,00 164.150.000,00 0,00 (17,93)(35.850.000,00) 164.150.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 0,00 270.000.000,00 0,00 35,00 70.000.000,00 270.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 285

Page 304: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

92.500.000,00 0,00 0,00 92.500.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 19 122.500.000,00 0,00 0,00 32,43 30.000.000,00 122.500.000,00

431.160.000,00 0,00 0,00 431.160.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.09 . 01 . 51 431.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.160.000,00

413.392.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 191.542.000,00 0,00 221.850.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02 0,00 251.850.000,00 214.018.200,00 465.868.200,00 52.476.200,00 12,69

202.242.000,00 180.392.000,00 21.850.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.09 . 02 . 07 0,00 21.850.000,00 202.868.200,00 11,11 22.476.200,00 224.718.200,00

11.150.000,00 11.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 0,00 0,00 11.150.000,00 0,00 0,00 11.150.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 0,00 230.000.000,00 0,00 15,00 30.000.000,00 230.000.000,00

74.942.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 74.942.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.09 . 03 0,00 0,00 74.940.000,00 74.940.000,00 (2.000,00) 0,00

74.942.000,00 74.942.000,00 0,00 0,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan1.20 . 1.20.09 . 03 . 03 0,00 0,00 74.940.000,00 0,00 (2.000,00) 74.940.000,00

0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.09 . 05 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Peningkatan Kualitas SDM1.20 . 1.20.09 . 05 . 68 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

50.000.000,00 Program Pencegahan dan Mitigasi 0,00 5.000.000,00 45.000.000,00 1.20 . 1.20.09 . 45 5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 Koordinasi PB ( Dalam Rangka Pembentukan Forum Pengurangan Resiko

Bencana )

1.20 . 1.20.09 . 45 . 02 5.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

760.000.000,00 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 0,00 317.100.000,00 442.900.000,00 1.20 . 1.20.09 . 46 293.650.000,00 345.950.000,00 70.400.000,00 710.000.000,00 (50.000.000,00) (6,58)

50.000.000,00 0,00 43.950.000,00 6.050.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Kebakaran1.20 . 1.20.09 . 46 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 17.200.000,00 12.800.000,00 Sosialisasi Pencegahan Bahaya Kebakaran1.20 . 1.20.09 . 46 . 02 12.800.000,00 17.200.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

250.000.000,00 0,00 51.250.000,00 198.750.000,00 Operasional Lapangan Saat Kebakaran1.20 . 1.20.09 . 46 . 05 198.750.000,00 51.250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

400.000.000,00 0,00 305.500.000,00 94.500.000,00 Posko Siaga Kebakaran1.20 . 1.20.09 . 46 . 06 77.100.000,00 252.500.000,00 70.400.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00

30.000.000,00 0,00 25.000.000,00 5.000.000,00 Peringatan Hari Pemadam Kebakaran1.20 . 1.20.09 . 46 . 07 5.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

1.093.910.000,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 0,00 887.850.000,00 206.060.000,00 1.20 . 1.20.09 . 47 912.850.000,00 206.060.000,00 0,00 1.118.910.000,00 25.000.000,00 2,29

470.000.000,00 0,00 79.400.000,00 390.600.000,00 Operasionalisasi Sistem Pusat Kendali Operasi (PUSDALOPS) PB1.20 . 1.20.09 . 47 . 01 390.600.000,00 79.400.000,00 0,00 0,00 0,00 470.000.000,00

599.910.000,00 0,00 104.310.000,00 495.600.000,00 Peningkatan Kapasitas dan Sarana Satgas SAR1.20 . 1.20.09 . 47 . 03 520.600.000,00 104.310.000,00 0,00 4,17 25.000.000,00 624.910.000,00

24.000.000,00 0,00 22.350.000,00 1.650.000,00 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komunikasi Radio Saat Bencana1.20 . 1.20.09 . 47 . 04 1.650.000,00 22.350.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

40.000.000,00 Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat Desa 0,00 31.800.000,00 8.200.000,00 1.20 . 1.20.09 . 48 31.800.000,00 8.200.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 8.200.000,00 31.800.000,00 Monitoring dan Evaluasi1.20 . 1.20.09 . 48 . 03 31.800.000,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

159.920.000,00 Program Penyediaan Sarana Peralatan dan Perlengkapan

Penanggulangan Bencana

159.920.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.09 . 50 0,00 0,00 159.920.000,00 159.920.000,00 0,00 0,00

59.996.000,00 59.996.000,00 0,00 0,00 Pemasangan Hidran Air Di Wilayah Perkotaan1.20 . 1.20.09 . 50 . 05 0,00 0,00 59.996.000,00 0,00 0,00 59.996.000,00

49.989.600,00 49.989.600,00 0,00 0,00 Pembangunan Bak Penampung Untuk Penanggulanagan Bencana Kebakaran1.20 . 1.20.09 . 50 . 06 0,00 0,00 49.989.600,00 0,00 0,00 49.989.600,00

49.934.400,00 49.934.400,00 0,00 0,00 Pengadaan Tenda Keluarga1.20 . 1.20.09 . 50 . 07 0,00 0,00 49.934.400,00 0,00 0,00 49.934.400,00

300.000.000,00 Program Penanganan dan Evakuasi Korban Bencana 0,00 238.800.000,00 61.200.000,00 1.20 . 1.20.09 . 51 238.800.000,00 42.200.000,00 0,00 281.000.000,00 (19.000.000,00) (6,33)

300.000.000,00 0,00 61.200.000,00 238.800.000,00 Operasional Lapangan Saat Bencana1.20 . 1.20.09 . 51 . 01 238.800.000,00 42.200.000,00 0,00 (6,33)(19.000.000,00) 281.000.000,00

459.974.200,00 Program Penyediaan Kebutuhan Dasar dan Pelayanan Bagi Korban

Bencana

0,00 0,00 459.974.200,00 1.20 . 1.20.09 . 52 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 (59.974.200,00) (13,04)

459.974.200,00 0,00 459.974.200,00 0,00 Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana1.20 . 1.20.09 . 52 . 01 0,00 400.000.000,00 0,00 (13,04)(59.974.200,00) 400.000.000,00

85.000.000,00 Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana 0,00 71.725.000,00 13.275.000,00 1.20 . 1.20.09 . 83 71.725.000,00 13.275.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 7.275.000,00 2.725.000,00 Kegiatan Penyusunan Dokumen Protap Tim Reaksi Cepat (TRC)1.20 . 1.20.09 . 83 . 01 2.725.000,00 7.275.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

75.000.000,00 0,00 6.000.000,00 69.000.000,00 Kegiatan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC)1.20 . 1.20.09 . 83 . 02 69.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

91.950.000,00 Rehabilitasi Dan Rekontruksi 0,00 33.150.000,00 58.800.000,00 1.20 . 1.20.09 . 84 33.150.000,00 21.300.000,00 0,00 54.450.000,00 (37.500.000,00) (40,78)

91.950.000,00 0,00 58.800.000,00 33.150.000,00 Penanganan Pengungsi Pasca Bencana1.20 . 1.20.09 . 84 . 01 33.150.000,00 21.300.000,00 0,00 (40,78)(37.500.000,00) 54.450.000,00

1.153.470.000,00 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN

PENANAMAN MODAL

125.000.000,00 352.220.000,00 676.250.000,00 1.20 . 1.20.10 328.820.000,00 676.650.000,00 148.000.000,00 1.153.470.000,00 0,00 0,00

545.310.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000.000,00 19.560.000,00 523.750.000,00 1.20 . 1.20.10 . 01 19.560.000,00 565.750.000,00 2.000.000,00 587.310.000,00 42.000.000,00 7,70

20.700.000,00 0,00 20.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.10 . 01 . 01 0,00 20.700.000,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00

106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 0,00 106.000.000,00 0,00 0,00 0,00 106.000.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 03 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

29.900.000,00 0,00 29.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 0,00 31.900.000,00 0,00 6,69 2.000.000,00 31.900.000,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 286

Page 305: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00 0,00 78.000.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00

12.500.000,00 500.000,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 0,00 12.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 12.500.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

8.750.000,00 1.500.000,00 7.250.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 0,00 7.250.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 8.750.000,00

52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 16 0,00 52.500.000,00 0,00 0,00 0,00 52.500.000,00

45.500.000,00 0,00 45.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 0,00 45.500.000,00 0,00 0,00 0,00 45.500.000,00

113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 0,00 153.000.000,00 0,00 35,40 40.000.000,00 153.000.000,00

2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 19 0,00 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00

19.560.000,00 0,00 0,00 19.560.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.10 . 01 . 51 19.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.560.000,00

123.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.10 . 02 0,00 0,00 146.000.000,00 146.000.000,00 23.000.000,00 18,70

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Kantor Lainnya1.20 . 1.20.10 . 02 . 13 0,00 0,00 60.500.000,00 21,00 10.500.000,00 60.500.000,00

73.000.000,00 73.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor1.20 . 1.20.10 . 02 . 14 0,00 0,00 85.500.000,00 17,12 12.500.000,00 85.500.000,00

75.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 75.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 05 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Bimtek/Diklat bagi Aparatur KP2TSP1.20 . 1.20.10 . 05 . 53 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 4.100.000,00 900.000,00 1.20 . 1.20.10 . 06 4.100.000,00 900.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 900.000,00 4.100.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 4.100.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

310.160.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,00 305.160.000,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 10 305.160.000,00 5.000.000,00 0,00 310.160.000,00 0,00 0,00

185.160.000,00 0,00 0,00 185.160.000,00 Penguatan Kelembagaan1.20 . 1.20.10 . 10 . 10 185.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.160.000,00

125.000.000,00 0,00 5.000.000,00 120.000.000,00 Fasilitasi Tim Teknis Perizinan1.20 . 1.20.10 . 10 . 11 120.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00

25.000.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0,00 23.400.000,00 1.600.000,00 1.20 . 1.20.10 . 23 0,00 0,00 0,00 0,00 (25.000.000,00) (100,00)

25.000.000,00 0,00 1.600.000,00 23.400.000,00 Operasional Pengelolaan Sistem Perizinan Online1.20 . 1.20.10 . 23 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

25.000.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 0,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 74 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi1.20 . 1.20.10 . 74 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 (40,00)(10.000.000,00) 15.000.000,00

45.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 0,00 45.000.000,00 1.20 . 1.20.10 . 86 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (30.000.000,00) (66,67)

45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal1.20 . 1.20.10 . 86 . 01 0,00 15.000.000,00 0,00 (66,67)(30.000.000,00) 15.000.000,00

956.994.370,00 KECAMATAN MANYAK PAYED 58.000.000,00 325.180.000,00 573.814.370,00 1.20 . 1.20.11 325.180.000,00 603.314.370,00 58.000.000,00 986.494.370,00 29.500.000,00 3,08

487.834.370,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 130.620.000,00 357.214.370,00 1.20 . 1.20.11 . 01 130.620.000,00 392.214.370,00 0,00 522.834.370,00 35.000.000,00 7,17

14.400.000,00 0,00 14.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.11 . 01 . 01 0,00 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00

43.064.370,00 0,00 43.064.370,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 0,00 43.064.370,00 0,00 0,00 0,00 43.064.370,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 03 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

24.120.000,00 0,00 24.120.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 0,00 15.672.200,00 0,00 (35,02)(8.447.800,00) 15.672.200,00

12.800.000,00 0,00 12.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 0,00 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00

15.320.000,00 0,00 15.320.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 0,00 15.320.000,00 0,00 0,00 0,00 15.320.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

52.870.000,00 0,00 52.870.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 16 0,00 52.870.000,00 0,00 0,00 0,00 52.870.000,00

51.040.000,00 0,00 51.040.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 0,00 47.830.000,00 0,00 (6,29)(3.210.000,00) 47.830.000,00

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 0,00 100.657.800,00 0,00 86,40 46.657.800,00 100.657.800,00

56.600.000,00 0,00 56.600.000,00 0,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 19 0,00 56.600.000,00 0,00 0,00 0,00 56.600.000,00

130.620.000,00 0,00 0,00 130.620.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.11 . 01 . 51 130.620.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.620.000,00

58.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.11 . 02 0,00 0,00 58.000.000,00 58.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.11 . 02 . 09 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 05 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 (5.500.000,00) (55,00)

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 0,00 4.500.000,00 0,00 (55,00)(5.500.000,00) 4.500.000,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 5.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.11 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 287

Page 306: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

124.760.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,00 53.760.000,00 71.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 10 53.760.000,00 71.000.000,00 0,00 124.760.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 8.000.000,00 42.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.11 . 10 . 13 42.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

54.760.000,00 0,00 43.000.000,00 11.760.000,00 Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.11 . 10 . 14 11.760.000,00 43.000.000,00 0,00 0,00 0,00 54.760.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana PATEN1.20 . 1.20.11 . 10 . 15 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

36.000.000,00 Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

0,00 0,00 36.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 28 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00

36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.11 . 28 . 10 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00

134.400.000,00 Program Pendataan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim

dan Kampung

0,00 98.400.000,00 36.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 29 98.400.000,00 36.000.000,00 0,00 134.400.000,00 0,00 0,00

134.400.000,00 0,00 36.000.000,00 98.400.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.11 . 29 . 01 98.400.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 134.400.000,00

25.000.000,00 Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 34 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.11 . 34 . 06 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 Program Peringatan Hari-Hari Besar 0,00 6.100.000,00 18.900.000,00 1.20 . 1.20.11 . 71 6.100.000,00 18.900.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 18.900.000,00 6.100.000,00 Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.11 . 71 . 01 6.100.000,00 18.900.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

15.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 6.300.000,00 8.700.000,00 1.20 . 1.20.11 . 75 6.300.000,00 8.700.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 8.700.000,00 6.300.000,00 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.11 . 75 . 01 6.300.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

36.000.000,00 Pengembangan Data/Informasi (Urusan Statistik) 0,00 15.000.000,00 21.000.000,00 1.20 . 1.20.11 . 77 15.000.000,00 21.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00

36.000.000,00 0,00 21.000.000,00 15.000.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik Daerah1.20 . 1.20.11 . 77 . 01 15.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00

998.732.226,00 KECAMATAN BENDAHARA 58.810.000,00 377.570.000,00 562.352.226,00 1.20 . 1.20.12 377.570.000,00 553.152.226,00 86.432.000,00 1.017.154.226,00 18.422.000,00 1,84

459.723.726,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.000.000,00 122.820.000,00 332.903.726,00 1.20 . 1.20.12 . 01 122.820.000,00 336.203.726,00 2.980.000,00 462.003.726,00 2.280.000,00 0,50

29.305.726,00 0,00 29.305.726,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 0,00 23.505.726,00 0,00 (19,79)(5.800.000,00) 23.505.726,00

21.960.000,00 0,00 21.960.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 0,00 6.960.000,00 0,00 (68,31)(15.000.000,00) 6.960.000,00

15.900.000,00 0,00 15.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 0,00 10.750.000,00 0,00 (32,39)(5.150.000,00) 10.750.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 0,00 14.250.000,00 0,00 (5,00)(750.000,00) 14.250.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 0,00 0,00 2.980.000,00 (25,50)(1.020.000,00) 2.980.000,00

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.12 . 01 . 15 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00

98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 16 0,00 98.000.000,00 0,00 0,00 0,00 98.000.000,00

40.460.000,00 0,00 40.460.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 0,00 40.460.000,00 0,00 0,00 0,00 40.460.000,00

90.678.000,00 0,00 90.678.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 0,00 95.678.000,00 0,00 5,51 5.000.000,00 95.678.000,00

24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 19 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

98.820.000,00 0,00 0,00 98.820.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.12 . 01 . 51 98.820.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.820.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penambahan Rekening Listrik dan Perbaikan Instalasi1.20 . 1.20.12 . 01 . 66 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

69.808.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 54.810.000,00 0,00 14.998.500,00 1.20 . 1.20.12 . 02 0,00 14.998.500,00 83.452.000,00 98.450.500,00 28.642.000,00 41,03

29.810.000,00 29.810.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 07 0,00 0,00 29.810.000,00 0,00 0,00 29.810.000,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 0,00 0,00 23.750.000,00 (5,00)(1.250.000,00) 23.750.000,00

14.998.500,00 0,00 14.998.500,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.12 . 02 . 42 0,00 14.998.500,00 0,00 0,00 0,00 14.998.500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan MCK1.20 . 1.20.12 . 02 . 78 0,00 0,00 29.892.000,00 0,00 29.892.000,00 29.892.000,00

10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.750.000,00 5.250.000,00 1.20 . 1.20.12 . 05 4.750.000,00 5.250.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 5.250.000,00 4.750.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.12 . 05 . 01 4.750.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 4.200.000,00 800.000,00 1.20 . 1.20.12 . 06 4.200.000,00 800.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 800.000,00 4.200.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 4.200.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

120.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,00 52.800.000,00 67.200.000,00 1.20 . 1.20.12 . 10 52.800.000,00 58.200.000,00 0,00 111.000.000,00 (9.000.000,00) (7,50)

50.000.000,00 0,00 11.600.000,00 38.400.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.12 . 10 . 13 38.400.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

70.000.000,00 0,00 55.600.000,00 14.400.000,00 Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.12 . 10 . 14 14.400.000,00 46.600.000,00 0,00 (12,86)(9.000.000,00) 61.000.000,00

44.000.000,00 Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

0,00 4.750.000,00 39.250.000,00 1.20 . 1.20.12 . 28 4.750.000,00 35.750.000,00 0,00 40.500.000,00 (3.500.000,00) (7,95)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 288

Page 307: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.12 . 28 . 10 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00

10.000.000,00 0,00 5.250.000,00 4.750.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.12 . 28 . 11 4.750.000,00 1.750.000,00 0,00 (35,00)(3.500.000,00) 6.500.000,00

235.200.000,00 Program Pendataan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim

dan Kampung

0,00 172.200.000,00 63.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 29 172.200.000,00 63.000.000,00 0,00 235.200.000,00 0,00 0,00

235.200.000,00 0,00 63.000.000,00 172.200.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.12 . 29 . 01 172.200.000,00 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 235.200.000,00

25.000.000,00 Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.12 . 34 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.12 . 34 . 06 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 Program Peringatan Hari-Hari Besar 0,00 6.050.000,00 23.950.000,00 1.20 . 1.20.12 . 71 6.050.000,00 23.950.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 23.950.000,00 6.050.000,00 Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.12 . 71 . 01 6.050.000,00 23.950.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

913.038.300,00 KECAMATAN SERUWAY 14.200.000,00 338.300.000,00 560.538.300,00 1.20 . 1.20.13 340.730.000,00 555.108.300,00 29.200.000,00 925.038.300,00 12.000.000,00 1,31

509.738.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.200.000,00 153.000.000,00 342.538.300,00 1.20 . 1.20.13 . 01 156.480.000,00 336.058.300,00 29.200.000,00 521.738.300,00 12.000.000,00 2,35

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.13 . 01 . 01 0,00 16.800.000,00 0,00 (6,67)(1.200.000,00) 16.800.000,00

82.668.300,00 0,00 82.668.300,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 0,00 32.468.300,00 0,00 (60,72)(50.200.000,00) 32.468.300,00

9.000.000,00 7.200.000,00 1.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 03 0,00 1.800.000,00 22.200.000,00 166,67 15.000.000,00 24.000.000,00

54.470.000,00 0,00 54.470.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 0,00 57.750.000,00 0,00 6,02 3.280.000,00 57.750.000,00

18.000.000,00 7.000.000,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 0,00 2.000.000,00 7.000.000,00 (50,00)(9.000.000,00) 9.000.000,00

18.200.000,00 0,00 18.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 0,00 18.200.000,00 0,00 0,00 0,00 18.200.000,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 0,00 21.700.000,00 0,00 20,56 3.700.000,00 21.700.000,00

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 0,00 19.700.000,00 0,00 23,13 3.700.000,00 19.700.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 0,00 8.700.000,00 0,00 24,29 1.700.000,00 8.700.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 16 0,00 6.000.000,00 0,00 50,00 2.000.000,00 6.000.000,00

31.400.000,00 0,00 31.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 0,00 44.000.000,00 0,00 40,13 12.600.000,00 44.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 0,00 106.940.000,00 0,00 33,68 26.940.000,00 106.940.000,00

153.000.000,00 0,00 0,00 153.000.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.13 . 01 . 51 156.480.000,00 0,00 0,00 2,27 3.480.000,00 156.480.000,00

28.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.750.000,00 23.250.000,00 1.20 . 1.20.13 . 05 3.700.000,00 24.300.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00

28.000.000,00 0,00 23.250.000,00 4.750.000,00 Bimbingan Teknis Pendataan Data Dasar Kependudukan1.20 . 1.20.13 . 05 . 45 0,00 0,00 0,00 (100,00)(28.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Bimbingan Teknis Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa1.20 . 1.20.13 . 05 . 65 3.700.000,00 24.300.000,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 4.800.000,00 200.000,00 1.20 . 1.20.13 . 06 4.800.000,00 200.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 200.000,00 4.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 4.800.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

132.900.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,00 52.800.000,00 80.100.000,00 1.20 . 1.20.13 . 10 52.800.000,00 80.100.000,00 0,00 132.900.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 11.600.000,00 38.400.000,00 Operasional PATEN1.20 . 1.20.13 . 10 . 13 38.400.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

82.900.000,00 0,00 68.500.000,00 14.400.000,00 Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.13 . 10 . 14 14.400.000,00 68.500.000,00 0,00 0,00 0,00 82.900.000,00

28.000.000,00 Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

0,00 300.000,00 27.700.000,00 1.20 . 1.20.13 . 28 300.000,00 27.700.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00

28.000.000,00 0,00 27.700.000,00 300.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.13 . 28 . 10 300.000,00 27.700.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00

134.400.000,00 Program Pendataan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim

dan Kampung

0,00 98.400.000,00 36.000.000,00 1.20 . 1.20.13 . 29 98.400.000,00 36.000.000,00 0,00 134.400.000,00 0,00 0,00

134.400.000,00 0,00 36.000.000,00 98.400.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.13 . 29 . 01 98.400.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 134.400.000,00

35.000.000,00 Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 0,00 11.250.000,00 23.750.000,00 1.20 . 1.20.13 . 34 11.250.000,00 23.750.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 15.350.000,00 9.650.000,00 MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.13 . 34 . 06 9.650.000,00 15.350.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

10.000.000,00 0,00 8.400.000,00 1.600.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Safari Ramadhan1.20 . 1.20.13 . 34 . 07 1.600.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

30.000.000,00 Program Peringatan Hari-Hari Besar 0,00 7.500.000,00 22.500.000,00 1.20 . 1.20.13 . 71 7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 22.500.000,00 7.500.000,00 Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.13 . 71 . 01 7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

10.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 0,00 5.500.000,00 4.500.000,00 1.20 . 1.20.13 . 75 5.500.000,00 4.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 4.500.000,00 5.500.000,00 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.13 . 75 . 01 5.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

1.260.420.000,00 KECAMATAN RANTAU 533.610.000,00 212.900.000,00 513.910.000,00 1.20 . 1.20.14 209.400.000,00 533.410.000,00 544.610.000,00 1.287.420.000,00 27.000.000,00 2,14

378.730.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.000.000,00 73.900.000,00 295.830.000,00 1.20 . 1.20.14 . 01 73.900.000,00 321.830.000,00 0,00 395.730.000,00 17.000.000,00 4,49

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 289

Page 308: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 0,00 20.000.000,00 0,00 (60,00)(30.000.000,00) 20.000.000,00

15.000.000,00 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 03 0,00 7.800.000,00 0,00 (48,00)(7.200.000,00) 7.800.000,00

34.330.000,00 0,00 34.330.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 0,00 34.330.000,00 0,00 0,00 0,00 34.330.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.14 . 01 . 09 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 16 0,00 21.700.000,00 0,00 189,33 14.200.000,00 21.700.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 0,00 129.000.000,00 0,00 44,94 40.000.000,00 129.000.000,00

25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 19 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

57.900.000,00 0,00 9.000.000,00 48.900.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.14 . 01 . 51 48.900.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.900.000,00

526.610.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 524.610.000,00 0,00 2.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 02 0,00 2.000.000,00 544.610.000,00 546.610.000,00 20.000.000,00 3,80

30.000.000,00 28.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.14 . 02 . 07 0,00 2.000.000,00 48.000.000,00 66,67 20.000.000,00 50.000.000,00

147.870.000,00 147.870.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas1.20 . 1.20.14 . 02 . 41 0,00 0,00 147.870.000,00 0,00 0,00 147.870.000,00

149.460.000,00 149.460.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Parkir1.20 . 1.20.14 . 02 . 59 0,00 0,00 149.460.000,00 0,00 0,00 149.460.000,00

199.280.000,00 199.280.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Aula1.20 . 1.20.14 . 02 . 77 0,00 0,00 199.280.000,00 0,00 0,00 199.280.000,00

15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 05 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Diklat Aparatur Berbasis Kompetensi1.20 . 1.20.14 . 05 . 07 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.14 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

147.880.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,00 60.000.000,00 87.880.000,00 1.20 . 1.20.14 . 10 60.000.000,00 87.880.000,00 0,00 147.880.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 0,00 28.000.000,00 42.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.14 . 10 . 13 42.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

77.880.000,00 0,00 59.880.000,00 18.000.000,00 Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.14 . 10 . 14 18.000.000,00 59.880.000,00 0,00 0,00 0,00 77.880.000,00

30.000.000,00 Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

0,00 8.500.000,00 21.500.000,00 1.20 . 1.20.14 . 28 8.500.000,00 21.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.14 . 28 . 10 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

10.000.000,00 0,00 6.500.000,00 3.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.14 . 28 . 11 3.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

107.200.000,00 Program Pendataan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim

dan Kampung

0,00 62.700.000,00 44.500.000,00 1.20 . 1.20.14 . 29 59.200.000,00 38.000.000,00 0,00 97.200.000,00 (10.000.000,00) (9,33)

67.200.000,00 0,00 18.000.000,00 49.200.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.14 . 29 . 01 49.200.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00

10.000.000,00 0,00 6.500.000,00 3.500.000,00 Fasilitas Pembuatan Reusam1.20 . 1.20.14 . 29 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Pembinaan dan Penataan ADM Kampung1.20 . 1.20.14 . 29 . 04 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 Pembinaan Lomba Kampung1.20 . 1.20.14 . 29 . 17 5.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

25.000.000,00 Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 0,00 3.500.000,00 21.500.000,00 1.20 . 1.20.14 . 34 3.500.000,00 21.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 21.500.000,00 3.500.000,00 MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.14 . 34 . 06 3.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 Program Peringatan Hari-Hari Besar 0,00 4.300.000,00 20.700.000,00 1.20 . 1.20.14 . 71 4.300.000,00 20.700.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 20.700.000,00 4.300.000,00 Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.14 . 71 . 01 4.300.000,00 20.700.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

1.157.170.000,00 KECAMATAN KARANG BARU 107.720.000,00 407.915.000,00 641.535.000,00 1.20 . 1.20.15 389.315.000,00 670.135.000,00 107.720.000,00 1.167.170.000,00 10.000.000,00 0,86

564.210.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 180.060.000,00 384.150.000,00 1.20 . 1.20.15 . 01 180.060.000,00 432.750.000,00 0,00 612.810.000,00 48.600.000,00 8,61

8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.15 . 01 . 01 0,00 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00

51.400.000,00 0,00 51.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 0,00 51.400.000,00 0,00 0,00 0,00 51.400.000,00

21.800.000,00 0,00 21.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 01 . 06 0,00 20.800.000,00 0,00 (4,59)(1.000.000,00) 20.800.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 12 0,00 14.600.000,00 0,00 (2,67)(400.000,00) 14.600.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 0,00 4.000.000,00 0,00 (55,56)(5.000.000,00) 4.000.000,00

89.550.000,00 0,00 89.550.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 16 0,00 89.550.000,00 0,00 0,00 0,00 89.550.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 290

Page 309: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

53.200.000,00 0,00 53.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 0,00 48.200.000,00 0,00 (9,40)(5.000.000,00) 48.200.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 0,00 140.000.000,00 0,00 75,00 60.000.000,00 140.000.000,00

90.000.000,00 0,00 0,00 90.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 19 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

90.060.000,00 0,00 0,00 90.060.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.15 . 01 . 51 90.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.060.000,00

142.720.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 107.720.000,00 0,00 35.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 02 0,00 35.000.000,00 107.720.000,00 142.720.000,00 0,00 0,00

72.720.000,00 72.720.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.15 . 02 . 05 0,00 0,00 40.400.000,00 (44,44)(32.320.000,00) 40.400.000,00

70.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.15 . 02 . 07 0,00 35.000.000,00 67.320.000,00 46,17 32.320.000,00 102.320.000,00

10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.15 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Diklat Aparatur Berbasis Kompetensi1.20 . 1.20.15 . 05 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 5.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.15 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

168.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,00 78.600.000,00 89.400.000,00 1.20 . 1.20.15 . 10 75.000.000,00 79.400.000,00 0,00 154.400.000,00 (13.600.000,00) (8,10)

75.000.000,00 0,00 33.000.000,00 42.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.15 . 10 . 13 42.000.000,00 28.000.000,00 0,00 (6,67)(5.000.000,00) 70.000.000,00

93.000.000,00 0,00 56.400.000,00 36.600.000,00 Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.15 . 10 . 14 33.000.000,00 51.400.000,00 0,00 (9,25)(8.600.000,00) 84.400.000,00

32.000.000,00 Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

0,00 5.555.000,00 26.445.000,00 1.20 . 1.20.15 . 28 5.555.000,00 26.445.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00

32.000.000,00 0,00 26.445.000,00 5.555.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.15 . 28 . 10 5.555.000,00 26.445.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00

180.240.000,00 Program Pendataan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim

dan Kampung

0,00 128.800.000,00 51.440.000,00 1.20 . 1.20.15 . 29 113.800.000,00 51.440.000,00 0,00 165.240.000,00 (15.000.000,00) (8,32)

100.800.000,00 0,00 27.000.000,00 73.800.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.15 . 29 . 01 73.800.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.800.000,00

79.440.000,00 0,00 24.440.000,00 55.000.000,00 Fasilitas Pemilihan Mukim dan Datok Penghulu1.20 . 1.20.15 . 29 . 05 40.000.000,00 24.440.000,00 0,00 (18,88)(15.000.000,00) 64.440.000,00

25.000.000,00 Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 0,00 2.700.000,00 22.300.000,00 1.20 . 1.20.15 . 34 2.700.000,00 22.300.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 22.300.000,00 2.700.000,00 MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.15 . 34 . 06 2.700.000,00 22.300.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 Program Peringatan Hari - Hari Besar Nasional,Daerah dan

Keagamaan

0,00 7.200.000,00 22.800.000,00 1.20 . 1.20.15 . 71 7.200.000,00 22.800.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 22.800.000,00 7.200.000,00 Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.15 . 71 . 01 7.200.000,00 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

895.150.000,00 KECAMATAN KOTA KUALASIMPANG 87.000.000,00 233.060.000,00 575.090.000,00 1.20 . 1.20.16 228.660.000,00 629.670.000,00 139.000.000,00 997.330.000,00 102.180.000,00 11,41

433.050.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 108.060.000,00 324.990.000,00 1.20 . 1.20.16 . 01 108.060.000,00 402.470.000,00 0,00 510.530.000,00 77.480.000,00 17,89

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.16 . 01 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 0,00 85.000.000,00 0,00 70,00 35.000.000,00 85.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 03 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

36.790.000,00 0,00 36.790.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.16 . 01 . 06 0,00 54.270.000,00 0,00 47,51 17.480.000,00 54.270.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 0,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 16 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

42.900.000,00 0,00 42.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 0,00 42.900.000,00 0,00 0,00 0,00 42.900.000,00

84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 0,00 109.000.000,00 0,00 29,76 25.000.000,00 109.000.000,00

50.000.000,00 0,00 32.000.000,00 18.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 19 18.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

90.060.000,00 0,00 0,00 90.060.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.16 . 01 . 51 90.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.060.000,00

50.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 02 0,00 1.000.000,00 79.000.000,00 80.000.000,00 30.000.000,00 60,00

50.000.000,00 47.000.000,00 3.000.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 0,00 1.000.000,00 79.000.000,00 60,00 30.000.000,00 80.000.000,00

55.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 8.000.000,00 47.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 05 8.000.000,00 47.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 17.000.000,00 8.000.000,00 Bimtek Aparatur Pemerintahan Kampung1.20 . 1.20.16 . 05 . 06 8.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Fasilitasi Diklat Aparatur Berbasis Kompetensi1.20 . 1.20.16 . 05 . 07 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 4.000.000,00 1.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 06 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 291

Page 310: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

176.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 40.000.000,00 57.600.000,00 78.400.000,00 1.20 . 1.20.16 . 10 57.600.000,00 58.400.000,00 60.000.000,00 176.000.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 0,00 28.000.000,00 42.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.16 . 10 . 13 42.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

46.000.000,00 0,00 30.400.000,00 15.600.000,00 Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.16 . 10 . 14 15.600.000,00 30.400.000,00 0,00 0,00 0,00 46.000.000,00

60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana PATEN1.20 . 1.20.16 . 10 . 15 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00

25.000.000,00 Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

0,00 7.500.000,00 17.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 28 7.500.000,00 11.500.000,00 0,00 19.000.000,00 (6.000.000,00) (24,00)

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.16 . 28 . 10 0,00 9.000.000,00 0,00 (40,00)(6.000.000,00) 9.000.000,00

10.000.000,00 0,00 2.500.000,00 7.500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.16 . 28 . 11 7.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

58.600.000,00 Program Pendataan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim

dan Kampung

0,00 29.900.000,00 28.700.000,00 1.20 . 1.20.16 . 29 25.500.000,00 28.300.000,00 0,00 53.800.000,00 (4.800.000,00) (8,19)

33.600.000,00 0,00 9.000.000,00 24.600.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.16 . 29 . 01 19.800.000,00 9.000.000,00 0,00 (14,29)(4.800.000,00) 28.800.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembinaan dan Penataan ADM Kampung1.20 . 1.20.16 . 29 . 04 5.700.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

10.000.000,00 0,00 4.700.000,00 5.300.000,00 Penyusunan Draft Perbup dan Qanun Kampung1.20 . 1.20.16 . 29 . 12 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Lomba Kampung1.20 . 1.20.16 . 29 . 17 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

19.500.000,00 Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 0,00 7.000.000,00 12.500.000,00 1.20 . 1.20.16 . 34 7.000.000,00 18.000.000,00 0,00 25.000.000,00 5.500.000,00 28,21

19.500.000,00 0,00 12.500.000,00 7.000.000,00 MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.16 . 34 . 06 7.000.000,00 18.000.000,00 0,00 28,21 5.500.000,00 25.000.000,00

25.000.000,00 Program Peringatan Hari - Hari Besar Nasional,Daerah dan

Keagamaan

0,00 11.000.000,00 14.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 71 11.000.000,00 14.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 14.000.000,00 11.000.000,00 Perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan1.20 . 1.20.16 . 71 . 05 11.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 0,00 0,00 30.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 88 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Asongan1.20 . 1.20.16 . 88 . 01 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

18.000.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.20 . 1.20.16 . 89 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Kerjasama Pengelolaan Sampah ( Gotong Royong )1.20 . 1.20.16 . 89 . 01 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

998.814.500,00 KECAMATAN KEJURUAN MUDA 170.000.000,00 241.300.000,00 587.514.500,00 1.20 . 1.20.17 241.300.000,00 592.514.500,00 170.000.000,00 1.003.814.500,00 5.000.000,00 0,50

523.309.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 108.900.000,00 414.409.500,00 1.20 . 1.20.17 . 01 108.900.000,00 423.909.500,00 0,00 532.809.500,00 9.500.000,00 1,82

59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 0,00 59.000.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000.000,00

15.680.000,00 0,00 15.680.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.17 . 01 . 06 0,00 20.680.000,00 0,00 31,89 5.000.000,00 20.680.000,00

17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 0,00 17.400.000,00 0,00 0,00 0,00 17.400.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 0,00 33.500.000,00 0,00 34,00 8.500.000,00 33.500.000,00

23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 0,00 29.500.000,00 0,00 25,53 6.000.000,00 29.500.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

59.829.500,00 0,00 59.829.500,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 16 0,00 69.829.500,00 0,00 16,71 10.000.000,00 69.829.500,00

120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 0,00 60.000.000,00 0,00 (50,00)(60.000.000,00) 60.000.000,00

85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 0,00 125.000.000,00 0,00 47,06 40.000.000,00 125.000.000,00

24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 19 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00

84.900.000,00 0,00 0,00 84.900.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.17 . 01 . 51 84.900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.900.000,00

170.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 170.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.17 . 02 0,00 0,00 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 07 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Akses Jalan Masuk Kantor1.20 . 1.20.17 . 02 . 70 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.17 . 05 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 (4.500.000,00) (45,00)

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.17 . 05 . 01 0,00 5.500.000,00 0,00 (45,00)(4.500.000,00) 5.500.000,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 4.400.000,00 600.000,00 1.20 . 1.20.17 . 06 4.400.000,00 600.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 600.000,00 4.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 4.400.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

112.900.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,00 56.400.000,00 56.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 10 56.400.000,00 56.500.000,00 0,00 112.900.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 8.000.000,00 42.000.000,00 Operasional PATEN1.20 . 1.20.17 . 10 . 13 42.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

62.900.000,00 0,00 48.500.000,00 14.400.000,00 Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.17 . 10 . 14 14.400.000,00 48.500.000,00 0,00 0,00 0,00 62.900.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 292

Page 311: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

45.405.000,00 Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

0,00 4.500.000,00 40.905.000,00 1.20 . 1.20.17 . 28 4.500.000,00 40.905.000,00 0,00 45.405.000,00 0,00 0,00

45.405.000,00 0,00 40.905.000,00 4.500.000,00 Pengembangan Perencanaan Partisipasi Masyarakat1.20 . 1.20.17 . 28 . 01 4.500.000,00 40.905.000,00 0,00 0,00 0,00 45.405.000,00

77.200.000,00 Program Pendataan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim

dan Kampung

0,00 54.700.000,00 22.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 29 54.700.000,00 22.500.000,00 0,00 77.200.000,00 0,00 0,00

67.200.000,00 0,00 18.000.000,00 49.200.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.17 . 29 . 01 49.200.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00

10.000.000,00 0,00 4.500.000,00 5.500.000,00 Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Datok1.20 . 1.20.17 . 29 . 16 5.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

25.000.000,00 Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 0,00 2.900.000,00 22.100.000,00 1.20 . 1.20.17 . 34 2.900.000,00 22.100.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 22.100.000,00 2.900.000,00 MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.17 . 34 . 06 2.900.000,00 22.100.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 Program Peringatan Hari-Hari Besar 0,00 9.500.000,00 20.500.000,00 1.20 . 1.20.17 . 71 9.500.000,00 20.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 20.500.000,00 9.500.000,00 Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.17 . 71 . 01 9.500.000,00 20.500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

865.261.875,00 KECAMATAN TAMIANG HULU 132.349.375,00 237.430.000,00 495.482.500,00 1.20 . 1.20.18 227.530.000,00 531.607.500,00 126.244.375,00 885.381.875,00 20.120.000,00 2,33

410.185.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 121.440.000,00 288.745.500,00 1.20 . 1.20.18 . 01 121.440.000,00 342.865.500,00 0,00 464.305.500,00 54.120.000,00 13,19

10.000.000,00 0,00 2.800.000,00 7.200.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.18 . 01 . 01 7.200.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 0,00 21.840.000,00 0,00 21,33 3.840.000,00 21.840.000,00

35.400.000,00 0,00 35.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 0,00 25.680.000,00 0,00 (27,46)(9.720.000,00) 25.680.000,00

13.137.375,00 0,00 13.137.375,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 0,00 13.137.375,00 0,00 0,00 0,00 13.137.375,00

17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 0,00 17.400.000,00 0,00 0,00 0,00 17.400.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00

51.255.000,00 0,00 51.255.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 16 0,00 66.255.000,00 0,00 29,27 15.000.000,00 66.255.000,00

44.953.125,00 0,00 44.953.125,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 0,00 44.953.125,00 0,00 0,00 0,00 44.953.125,00

76.200.000,00 0,00 76.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 0,00 121.200.000,00 0,00 59,06 45.000.000,00 121.200.000,00

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 19 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

99.240.000,00 0,00 0,00 99.240.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.18 . 01 . 51 99.240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.240.000,00

83.349.375,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83.349.375,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.18 . 02 0,00 0,00 83.349.375,00 83.349.375,00 0,00 0,00

25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas1.20 . 1.20.18 . 02 . 41 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

58.349.375,00 58.349.375,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.18 . 02 . 42 0,00 0,00 58.349.375,00 0,00 0,00 58.349.375,00

39.540.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 2.300.000,00 37.240.000,00 1.20 . 1.20.18 . 05 0,00 14.540.000,00 0,00 14.540.000,00 (25.000.000,00) (63,23)

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan formal1.20 . 1.20.18 . 05 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00

20.000.000,00 0,00 17.700.000,00 2.300.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.18 . 05 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(20.000.000,00) 0,00

14.540.000,00 0,00 14.540.000,00 0,00 Bimtek Aparatur Pemerintahan Kampung1.20 . 1.20.18 . 05 . 06 0,00 14.540.000,00 0,00 0,00 0,00 14.540.000,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.18 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

172.300.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 49.000.000,00 56.400.000,00 66.900.000,00 1.20 . 1.20.18 . 10 56.400.000,00 73.005.000,00 42.895.000,00 172.300.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 8.000.000,00 42.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.18 . 10 . 13 42.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

73.300.000,00 0,00 58.900.000,00 14.400.000,00 Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.18 . 10 . 14 14.400.000,00 58.900.000,00 0,00 0,00 0,00 73.300.000,00

49.000.000,00 49.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana PATEN1.20 . 1.20.18 . 10 . 15 0,00 6.105.000,00 42.895.000,00 0,00 0,00 49.000.000,00

33.375.000,00 Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

0,00 6.300.000,00 27.075.000,00 1.20 . 1.20.18 . 28 6.300.000,00 27.075.000,00 0,00 33.375.000,00 0,00 0,00

23.375.000,00 0,00 23.375.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.18 . 28 . 10 0,00 23.375.000,00 0,00 0,00 0,00 23.375.000,00

10.000.000,00 0,00 3.700.000,00 6.300.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.18 . 28 . 11 6.300.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

67.512.000,00 Program Pendataan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim

dan Kampung

0,00 24.600.000,00 42.912.000,00 1.20 . 1.20.18 . 29 24.600.000,00 42.912.000,00 0,00 67.512.000,00 0,00 0,00

33.600.000,00 0,00 9.000.000,00 24.600.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.18 . 29 . 01 24.600.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00

16.350.000,00 0,00 16.350.000,00 0,00 Pembinaan Lomba Kampung1.20 . 1.20.18 . 29 . 17 0,00 16.350.000,00 0,00 0,00 0,00 16.350.000,00

17.562.000,00 0,00 17.562.000,00 0,00 Pembinaan Kampung1.20 . 1.20.18 . 29 . 18 0,00 17.562.000,00 0,00 0,00 0,00 17.562.000,00

30.000.000,00 Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 0,00 13.200.000,00 16.800.000,00 1.20 . 1.20.18 . 34 13.200.000,00 16.800.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 16.800.000,00 13.200.000,00 MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.18 . 34 . 06 13.200.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 293

Page 312: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

15.000.000,00 Program Peringatan Hari-Hari Besar 0,00 5.590.000,00 9.410.000,00 1.20 . 1.20.18 . 71 5.590.000,00 9.410.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 9.410.000,00 5.590.000,00 Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.18 . 71 . 01 5.590.000,00 9.410.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

9.000.000,00 Pengembangan Data/Informasi (Urusan Statistik) 0,00 7.600.000,00 1.400.000,00 1.20 . 1.20.18 . 77 0,00 0,00 0,00 0,00 (9.000.000,00) (100,00)

9.000.000,00 0,00 1.400.000,00 7.600.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik Daerah1.20 . 1.20.18 . 77 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(9.000.000,00) 0,00

740.693.475,00 KECAMATAN BANDA MULIA 56.000.000,00 218.630.000,00 466.063.475,00 1.20 . 1.20.19 217.630.000,00 511.063.475,00 61.000.000,00 789.693.475,00 49.000.000,00 6,62

423.103.475,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 104.280.000,00 318.823.475,00 1.20 . 1.20.19 . 01 104.280.000,00 364.823.475,00 0,00 469.103.475,00 46.000.000,00 10,87

43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 0,00 35.000.000,00 0,00 (18,60)(8.000.000,00) 35.000.000,00

43.520.000,00 0,00 43.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 0,00 43.520.000,00 0,00 0,00 0,00 43.520.000,00

25.035.975,00 0,00 25.035.975,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 0,00 25.035.975,00 0,00 0,00 0,00 25.035.975,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

16.020.000,00 0,00 16.020.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 0,00 16.020.000,00 0,00 0,00 0,00 16.020.000,00

10.300.000,00 0,00 10.300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 0,00 10.300.000,00 0,00 0,00 0,00 10.300.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 16 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

55.947.500,00 0,00 55.947.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 0,00 55.947.500,00 0,00 0,00 0,00 55.947.500,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 0,00 129.000.000,00 0,00 72,00 54.000.000,00 129.000.000,00

36.000.000,00 0,00 12.000.000,00 24.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 19 24.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00

80.280.000,00 0,00 0,00 80.280.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.19 . 01 . 51 80.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.280.000,00

56.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56.000.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.19 . 02 0,00 0,00 61.000.000,00 61.000.000,00 5.000.000,00 8,93

56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.19 . 02 . 07 0,00 0,00 61.000.000,00 8,93 5.000.000,00 61.000.000,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 2.400.000,00 2.600.000,00 1.20 . 1.20.19 . 06 2.400.000,00 2.600.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 2.600.000,00 2.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 2.400.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

92.250.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,00 52.800.000,00 39.450.000,00 1.20 . 1.20.19 . 10 52.800.000,00 39.450.000,00 0,00 92.250.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 11.600.000,00 38.400.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.19 . 10 . 13 38.400.000,00 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

42.250.000,00 0,00 27.850.000,00 14.400.000,00 Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.19 . 10 . 14 14.400.000,00 27.850.000,00 0,00 0,00 0,00 42.250.000,00

53.940.000,00 Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

0,00 0,00 53.940.000,00 1.20 . 1.20.19 . 28 0,00 53.940.000,00 0,00 53.940.000,00 0,00 0,00

14.840.000,00 0,00 14.840.000,00 0,00 Pembinaan Kampung Terpadu, GAMMAWAR, P2WKSS, GSI, BKB, dan PHBS1.20 . 1.20.19 . 28 . 06 0,00 14.840.000,00 0,00 0,00 0,00 14.840.000,00

19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 0,00 Pembinaan Lanjutan Pola Hidup Bersih dan Sehat1.20 . 1.20.19 . 28 . 07 0,00 19.100.000,00 0,00 0,00 0,00 19.100.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.19 . 28 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

55.400.000,00 Program Pendataan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim

dan Kampung

0,00 38.400.000,00 17.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 29 37.400.000,00 16.000.000,00 0,00 53.400.000,00 (2.000.000,00) (3,61)

33.600.000,00 0,00 9.000.000,00 24.600.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.19 . 29 . 01 24.600.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00

21.800.000,00 0,00 8.000.000,00 13.800.000,00 Fasilitas Pemilihan Mukim dan Datok Penghulu1.20 . 1.20.19 . 29 . 05 12.800.000,00 7.000.000,00 0,00 (9,17)(2.000.000,00) 19.800.000,00

25.000.000,00 Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 0,00 4.000.000,00 21.000.000,00 1.20 . 1.20.19 . 34 4.000.000,00 21.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 21.000.000,00 4.000.000,00 MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.19 . 34 . 06 4.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 Program Peringatan Hari-Hari Besar 0,00 16.750.000,00 13.250.000,00 1.20 . 1.20.19 . 71 16.750.000,00 13.250.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 13.250.000,00 16.750.000,00 Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.19 . 71 . 01 16.750.000,00 13.250.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

754.963.475,00 KECAMATAN SEKERAK 99.600.000,00 249.480.000,00 405.883.475,00 1.20 . 1.20.20 253.280.000,00 429.383.475,00 101.100.000,00 783.763.475,00 28.800.000,00 3,81

437.163.475,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39.000.000,00 121.480.000,00 276.683.475,00 1.20 . 1.20.20 . 01 125.280.000,00 311.183.475,00 40.500.000,00 476.963.475,00 39.800.000,00 9,10

31.883.475,00 0,00 31.883.475,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 0,00 31.883.475,00 0,00 0,00 0,00 31.883.475,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 0,00 2.225.000,00 0,00 (44,38)(1.775.000,00) 2.225.000,00

25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 0,00 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

5.000.000,00 3.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 0,00 8.275.000,00 1.500.000,00 95,50 4.775.000,00 9.775.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 0,00 0,00 28.000.000,00 40,00 8.000.000,00 28.000.000,00

16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.20 . 1.20.20 . 01 . 14 0,00 0,00 11.000.000,00 (31,25)(5.000.000,00) 11.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.20 . 01 . 15 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 294

Page 313: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 16 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 0,00 110.000.000,00 0,00 37,50 30.000.000,00 110.000.000,00

46.200.000,00 0,00 5.000.000,00 41.200.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 45.000.000,00 5.000.000,00 0,00 8,23 3.800.000,00 50.000.000,00

80.280.000,00 0,00 0,00 80.280.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.20 . 01 . 51 80.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.280.000,00

66.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.600.000,00 0,00 5.400.000,00 1.20 . 1.20.20 . 02 0,00 5.400.000,00 60.600.000,00 66.000.000,00 0,00 0,00

36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.20 . 02 . 05 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00

30.000.000,00 24.600.000,00 5.400.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 0,00 5.400.000,00 24.600.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 05 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.20 . 05 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(10.000.000,00) 0,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 4.000.000,00 1.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 06 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.20 . 06 . 01 4.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

111.200.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,00 60.900.000,00 50.300.000,00 1.20 . 1.20.20 . 10 60.900.000,00 50.300.000,00 0,00 111.200.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 3.500.000,00 46.500.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.20 . 10 . 13 46.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

61.200.000,00 0,00 46.800.000,00 14.400.000,00 Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.20 . 10 . 14 14.400.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00 0,00 61.200.000,00

37.000.000,00 Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

0,00 12.000.000,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 28 12.000.000,00 24.000.000,00 0,00 36.000.000,00 (1.000.000,00) (2,70)

22.000.000,00 0,00 19.000.000,00 3.000.000,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.20 . 28 . 10 3.000.000,00 18.000.000,00 0,00 (4,55)(1.000.000,00) 21.000.000,00

15.000.000,00 0,00 6.000.000,00 9.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.20 . 28 . 11 9.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

33.600.000,00 Program Pendataan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim

dan Kampung

0,00 24.600.000,00 9.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 29 24.600.000,00 9.000.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 0,00

33.600.000,00 0,00 9.000.000,00 24.600.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.20 . 29 . 01 24.600.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00

25.000.000,00 Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 0,00 14.500.000,00 10.500.000,00 1.20 . 1.20.20 . 34 14.500.000,00 10.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 10.500.000,00 14.500.000,00 MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.20 . 34 . 06 14.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 Program Peringatan Hari-Hari Besar 0,00 12.000.000,00 18.000.000,00 1.20 . 1.20.20 . 71 12.000.000,00 18.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 18.000.000,00 12.000.000,00 Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.20 . 71 . 01 12.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

1.139.680.000,00 KECAMATAN TENGGULUN 459.460.000,00 222.260.000,00 457.960.000,00 1.20 . 1.20.21 219.260.000,00 490.960.000,00 452.850.000,00 1.163.070.000,00 23.390.000,00 2,05

423.820.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 103.860.000,00 319.960.000,00 1.20 . 1.20.21 . 01 103.860.000,00 365.460.000,00 0,00 469.320.000,00 45.500.000,00 10,74

49.700.000,00 0,00 49.700.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 0,00 49.700.000,00 0,00 0,00 0,00 49.700.000,00

69.210.000,00 0,00 69.210.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 0,00 84.210.000,00 0,00 21,67 15.000.000,00 84.210.000,00

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 07 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.21 . 01 . 09 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00

21.076.000,00 0,00 21.076.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 0,00 21.076.000,00 0,00 0,00 0,00 21.076.000,00

17.924.000,00 0,00 17.924.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 0,00 17.924.000,00 0,00 0,00 0,00 17.924.000,00

2.780.000,00 0,00 2.780.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 0,00 2.780.000,00 0,00 0,00 0,00 2.780.000,00

4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.21 . 01 . 15 0,00 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00

13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 16 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00

39.800.000,00 0,00 39.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 0,00 39.800.000,00 0,00 0,00 0,00 39.800.000,00

87.670.000,00 0,00 87.670.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 0,00 118.170.000,00 0,00 34,79 30.500.000,00 118.170.000,00

88.860.000,00 0,00 0,00 88.860.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.21 . 01 . 19 88.860.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.860.000,00

459.460.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 459.460.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.21 . 02 0,00 0,00 452.850.000,00 452.850.000,00 (6.610.000,00) (1,44)

280.000.000,00 280.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan rumah dinas1.20 . 1.20.21 . 02 . 02 0,00 0,00 273.390.000,00 (2,36)(6.610.000,00) 273.390.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 07 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

159.460.000,00 159.460.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.21 . 02 . 42 0,00 0,00 159.460.000,00 0,00 0,00 159.460.000,00

35.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 13.000.000,00 22.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 05 13.000.000,00 22.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

35.000.000,00 0,00 22.000.000,00 13.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.21 . 05 . 03 13.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 295

Page 314: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

100.000.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,00 60.000.000,00 40.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 10 60.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

50.000.000,00 0,00 9.800.000,00 40.200.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.21 . 10 . 13 40.200.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 30.200.000,00 19.800.000,00 Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.21 . 10 . 14 19.800.000,00 30.200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000,00 Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

0,00 0,00 25.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 28 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan Perencanaan Partisipasi Masyarakat1.20 . 1.20.21 . 28 . 01 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

36.400.000,00 Program Pendataan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim

dan Kampung

0,00 23.900.000,00 12.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 29 23.900.000,00 12.500.000,00 0,00 36.400.000,00 0,00 0,00

26.400.000,00 0,00 9.000.000,00 17.400.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.21 . 29 . 01 17.400.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.400.000,00

10.000.000,00 0,00 3.500.000,00 6.500.000,00 Fasilitas Pemilihan Mukim dan Datok Penghulu1.20 . 1.20.21 . 29 . 05 6.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

25.000.000,00 Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 0,00 13.500.000,00 11.500.000,00 1.20 . 1.20.21 . 34 13.500.000,00 11.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 11.500.000,00 13.500.000,00 MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.21 . 34 . 06 13.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

30.000.000,00 Program Peringatan Hari-Hari Besar 0,00 8.000.000,00 22.000.000,00 1.20 . 1.20.21 . 71 5.000.000,00 9.500.000,00 0,00 14.500.000,00 (15.500.000,00) (51,67)

30.000.000,00 0,00 22.000.000,00 8.000.000,00 Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.21 . 71 . 01 5.000.000,00 9.500.000,00 0,00 (51,67)(15.500.000,00) 14.500.000,00

863.579.700,00 KECAMATAN BANDAR PUSAKA 256.690.000,00 201.860.000,00 405.029.700,00 1.20 . 1.20.22 201.860.000,00 451.945.000,00 234.464.700,00 888.269.700,00 24.690.000,00 2,86

334.854.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 77.160.000,00 257.694.700,00 1.20 . 1.20.22 . 01 77.160.000,00 299.310.000,00 0,00 376.470.000,00 41.615.300,00 12,43

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 0,00 1.580.000,00 0,00 (60,50)(2.420.000,00) 1.580.000,00

21.494.700,00 0,00 21.494.700,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 0,00 17.000.000,00 0,00 (20,91)(4.494.700,00) 17.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

14.500.000,00 0,00 14.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 0,00 14.500.000,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 0,00 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00

63.480.000,00 0,00 63.480.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 16 0,00 62.010.000,00 0,00 (2,32)(1.470.000,00) 62.010.000,00

40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 0,00 40.500.000,00 0,00 0,00 0,00 40.500.000,00

60.120.000,00 0,00 60.120.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 0,00 110.120.000,00 0,00 83,17 50.000.000,00 110.120.000,00

56.000.000,00 0,00 20.000.000,00 36.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 19 36.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00

41.160.000,00 0,00 0,00 41.160.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.22 . 01 . 51 41.160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.160.000,00

256.690.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 256.690.000,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.22 . 02 0,00 300.000,00 234.464.700,00 234.764.700,00 (21.925.300,00) (8,54)

36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.22 . 02 . 05 0,00 0,00 31.874.000,00 (11,46)(4.126.000,00) 31.874.000,00

8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 07 0,00 300.000,00 6.200.000,00 (18,75)(1.500.000,00) 6.500.000,00

9.690.000,00 9.690.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 09 0,00 0,00 40.686.000,00 319,88 30.996.000,00 40.686.000,00

23.000.000,00 23.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.22 . 02 . 10 0,00 0,00 15.704.700,00 (31,72)(7.295.300,00) 15.704.700,00

80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 0,00 0,00 40.000.000,00 (50,00)(40.000.000,00) 40.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemasangan Paving Block1.20 . 1.20.22 . 02 . 58 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Mess Pegawai1.20 . 1.20.22 . 02 . 74 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.750.000,00 5.250.000,00 1.20 . 1.20.22 . 05 4.750.000,00 5.250.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 5.250.000,00 4.750.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.22 . 05 . 03 4.750.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 5.000.000,00 0,00 1.20 . 1.20.22 . 06 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

116.160.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Publik 0,00 56.400.000,00 59.760.000,00 1.20 . 1.20.22 . 10 56.400.000,00 59.760.000,00 0,00 116.160.000,00 0,00 0,00

57.000.000,00 0,00 15.000.000,00 42.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional PATEN1.20 . 1.20.22 . 10 . 13 42.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000.000,00

59.160.000,00 0,00 44.760.000,00 14.400.000,00 Operasional Pendistribusian RASKIN1.20 . 1.20.22 . 10 . 14 14.400.000,00 44.760.000,00 0,00 0,00 0,00 59.160.000,00

37.075.000,00 Program Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun

Desa

0,00 12.100.000,00 24.975.000,00 1.20 . 1.20.22 . 28 12.100.000,00 24.975.000,00 0,00 37.075.000,00 0,00 0,00

17.075.000,00 0,00 17.075.000,00 0,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan Desa1.20 . 1.20.22 . 28 . 10 0,00 17.075.000,00 0,00 0,00 0,00 17.075.000,00

20.000.000,00 0,00 7.900.000,00 12.100.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1.20 . 1.20.22 . 28 . 11 12.100.000,00 7.900.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

33.600.000,00 Program Pendataan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim

dan Kampung

0,00 24.600.000,00 9.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 29 24.600.000,00 9.000.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 0,00

33.600.000,00 0,00 9.000.000,00 24.600.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Mukim Kampung1.20 . 1.20.22 . 29 . 01 24.600.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 33.600.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 296

Page 315: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

25.000.000,00 Program Pengembangan Dakwah dan Syiar Islam 0,00 10.000.000,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.22 . 34 10.000.000,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00 5.000.000,00 20,00

25.000.000,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00 MTQ Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 34 . 06 10.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi Pelaksanaan Safari Ramadhan1.20 . 1.20.22 . 34 . 07 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengajian Kecamatan1.20 . 1.20.22 . 34 . 09 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

30.000.000,00 Program Peringatan Hari - Hari Besar Nasional,Daerah dan

Keagamaan

0,00 6.050.000,00 23.950.000,00 1.20 . 1.20.22 . 71 6.050.000,00 23.950.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

30.000.000,00 0,00 23.950.000,00 6.050.000,00 Perayaan Hari Besar Nasional, Daerah dan Keagamaan1.20 . 1.20.22 . 71 . 01 6.050.000,00 23.950.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

15.200.000,00 Pengembangan Data/Informasi (Urusan Statistik) 0,00 5.800.000,00 9.400.000,00 1.20 . 1.20.22 . 77 5.800.000,00 9.400.000,00 0,00 15.200.000,00 0,00 0,00

15.200.000,00 0,00 9.400.000,00 5.800.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan data Statistik Daerah1.20 . 1.20.22 . 77 . 01 5.800.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 15.200.000,00

7.452.739.783,00 SEKRETARIAT BAITUL MAL 169.839.783,00 3.806.100.000,00 3.476.800.000,00 1.20 . 1.20.23 6.134.326.603,00 3.988.404.700,00 158.055.705,00 10.280.787.008,00 2.828.047.225,00 37,95

610.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 429.000.000,00 181.600.000,00 1.20 . 1.20.23 . 01 429.000.000,00 177.380.000,00 0,00 606.380.000,00 (4.220.000,00) (0,69)

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.23 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 0,00 33.500.000,00 0,00 81,08 15.000.000,00 33.500.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.23 . 01 . 09 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

6.780.000,00 0,00 6.780.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 0,00 9.280.000,00 0,00 36,87 2.500.000,00 9.280.000,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00

15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 16 0,00 7.000.000,00 0,00 (54,84)(8.500.000,00) 7.000.000,00

18.320.000,00 0,00 18.320.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 0,00 15.100.000,00 0,00 (17,58)(3.220.000,00) 15.100.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 0,00 90.000.000,00 0,00 (10,00)(10.000.000,00) 90.000.000,00

429.000.000,00 0,00 0,00 429.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 429.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.000.000,00

174.839.783,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 169.839.783,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.23 . 02 0,00 7.500.000,00 158.055.705,00 165.555.705,00 (9.284.078,00) (5,31)

26.999.998,00 26.999.998,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.23 . 02 . 05 0,00 0,00 19.219.000,00 (28,82)(7.780.998,00) 19.219.000,00

44.660.000,00 44.660.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 07 0,00 0,00 44.660.000,00 0,00 0,00 44.660.000,00

65.179.785,00 65.179.785,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 09 0,00 0,00 61.176.705,00 (6,14)(4.003.080,00) 61.176.705,00

33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.20 . 1.20.23 . 02 . 10 0,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 0,00 6.000.000,00 0,00 71,43 2.500.000,00 6.000.000,00

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.23 . 02 . 28 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

6.667.300.000,00 Pengumpulan dan Penyaluran ZIS 0,00 3.377.100.000,00 3.290.200.000,00 1.20 . 1.20.23 . 82 5.705.326.603,00 3.803.524.700,00 0,00 9.508.851.303,00 2.841.551.303,00 42,62

3.000.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 Penyaluran Zakat1.20 . 1.20.23 . 82 . 01 5.609.726.603,00 0,00 0,00 86,99 2.609.726.603,00 5.609.726.603,00

3.500.000.000,00 0,00 3.151.300.000,00 348.700.000,00 Penyaluran Infak1.20 . 1.20.23 . 82 . 02 67.200.000,00 3.664.624.700,00 0,00 6,62 231.824.700,00 3.731.824.700,00

53.400.000,00 0,00 43.650.000,00 9.750.000,00 Rapat Baitul Mal Kampung1.20 . 1.20.23 . 82 . 03 9.750.000,00 43.650.000,00 0,00 0,00 0,00 53.400.000,00

41.500.000,00 0,00 32.000.000,00 9.500.000,00 Rapat Koordinasi Pengumpulan Zakat1.20 . 1.20.23 . 82 . 04 9.500.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 41.500.000,00

72.400.000,00 0,00 63.250.000,00 9.150.000,00 Sosialisasi Zakat Untuk 12 Kecamatan1.20 . 1.20.23 . 82 . 05 9.150.000,00 63.250.000,00 0,00 0,00 0,00 72.400.000,00

993.700.000,00 SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 14.000.000,00 652.850.000,00 326.850.000,00 1.20 . 1.20.25 517.850.000,00 366.850.000,00 109.000.000,00 993.700.000,00 0,00 0,00

800.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 645.000.000,00 155.700.000,00 1.20 . 1.20.25 . 01 510.000.000,00 195.700.000,00 0,00 705.700.000,00 (95.000.000,00) (11,86)

500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.25 . 01 . 01 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.25 . 01 . 16 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 0,00 120.000.000,00 0,00 50,00 40.000.000,00 120.000.000,00

645.000.000,00 0,00 0,00 645.000.000,00 Fasilitas Jasa Anggota MPD1.20 . 1.20.25 . 01 . 34 510.000.000,00 0,00 0,00 (20,93)(135.000.000,00) 510.000.000,00

113.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 02 0,00 99.000.000,00 109.000.000,00 208.000.000,00 95.000.000,00 84,07

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 297

Page 316: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.25 . 02 . 05 0,00 78.000.000,00 26.500.000,00 33,97 26.500.000,00 104.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 0,00 0,00 62.500.000,00 0,00 62.500.000,00 62.500.000,00

14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 09 0,00 0,00 20.000.000,00 42,86 6.000.000,00 20.000.000,00

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.20 . 1.20.25 . 02 . 28 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 0,00 5.000.000,00 1.20 . 1.20.25 . 06 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.25 . 06 . 04 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

75.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 7.850.000,00 67.150.000,00 1.20 . 1.20.25 . 87 7.850.000,00 67.150.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

75.000.000,00 0,00 67.150.000,00 7.850.000,00 Pembinaan Komite Sekolah1.20 . 1.20.25 . 87 . 01 7.850.000,00 67.150.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

1.694.500.000,00 SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 0,00 749.200.000,00 945.300.000,00 1.20 . 1.20.26 749.200.000,00 945.300.000,00 0,00 1.694.500.000,00 0,00 0,00

849.400.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 582.000.000,00 267.400.000,00 1.20 . 1.20.26 . 01 582.000.000,00 267.400.000,00 0,00 849.400.000,00 0,00 0,00

14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 7,14 1.000.000,00 15.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 25,00 3.000.000,00 15.000.000,00

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 0,00 4.000.000,00 0,00 33,33 1.000.000,00 4.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 0,00 79.000.000,00 0,00 (12,22)(11.000.000,00) 79.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Perbaikan dan Perawatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 32 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

18.000.000,00 0,00 0,00 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.26 . 01 . 51 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00

4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Listrik dan Elektronik1.20 . 1.20.26 . 01 . 54 0,00 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Perangko, Materai, dan Benda Pos lainnya1.20 . 1.20.26 . 01 . 55 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih1.20 . 1.20.26 . 01 . 56 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelunasan Jasa Operasional Kendaraan Dinas1.20 . 1.20.26 . 01 . 57 0,00 8.000.000,00 0,00 (20,00)(2.000.000,00) 8.000.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pelunasan Jasa Operasional Kendaraan Dinas Roda Dua1.20 . 1.20.26 . 01 . 58 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

29.000.000,00 0,00 29.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa sewa gedung/kantor tempat1.20 . 1.20.26 . 01 . 59 0,00 35.000.000,00 0,00 20,69 6.000.000,00 35.000.000,00

72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Sewa sarana mobilitas darat1.20 . 1.20.26 . 01 . 60 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dn minuman rapat1.20 . 1.20.26 . 01 . 61 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00

564.000.000,00 0,00 0,00 564.000.000,00 Penyediaan Honorarium Non PNS1.20 . 1.20.26 . 01 . 62 564.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.000.000,00

6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan gedung/bangunan1.20 . 1.20.26 . 01 . 64 0,00 2.000.000,00 0,00 (66,67)(4.000.000,00) 2.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan Makan Minum Harian Pegawai1.20 . 1.20.26 . 01 . 67 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00

15.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 15.000.000,00 1.20 . 1.20.26 . 02 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Cenderamata khas Tamiang1.20 . 1.20.26 . 02 . 75 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 4.350.000,00 650.000,00 1.20 . 1.20.26 . 06 4.350.000,00 650.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

5.000.000,00 0,00 650.000,00 4.350.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 4.350.000,00 650.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

315.100.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat 0,00 25.550.000,00 289.550.000,00 1.20 . 1.20.26 . 92 25.550.000,00 289.550.000,00 0,00 315.100.000,00 0,00 0,00

190.000.000,00 0,00 177.400.000,00 12.600.000,00 Pelatihan Peradilan Adat (Otsus)1.20 . 1.20.26 . 92 . 01 12.600.000,00 177.400.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00

100.000.000,00 0,00 87.050.000,00 12.950.000,00 Pembentukan Kampung Adat (Otsus)1.20 . 1.20.26 . 92 . 02 12.950.000,00 87.050.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

25.100.000,00 0,00 25.100.000,00 0,00 Pelestarian Benda - benda Adat1.20 . 1.20.26 . 92 . 03 0,00 25.100.000,00 0,00 0,00 0,00 25.100.000,00

510.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 137.300.000,00 372.700.000,00 1.20 . 1.20.26 . 93 137.300.000,00 372.700.000,00 0,00 510.000.000,00 0,00 0,00

510.000.000,00 0,00 372.700.000,00 137.300.000,00 Gebyar Melayu Serumpun (Otsus)1.20 . 1.20.26 . 93 . 01 137.300.000,00 372.700.000,00 0,00 0,00 0,00 510.000.000,00

567.300.000,00 SEKRETARIAT KORPRI 84.900.000,00 105.160.000,00 377.240.000,00 1.20 . 1.20.27 92.160.000,00 377.740.000,00 97.400.000,00 567.300.000,00 0,00 0,00

301.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84.900.000,00 19.560.000,00 197.340.000,00 1.20 . 1.20.27 . 01 19.560.000,00 217.340.000,00 64.900.000,00 301.800.000,00 0,00 0,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.20 . 1.20.27 . 01 . 01 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.20 . 1.20.27 . 01 . 09 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00

11.400.000,00 0,00 11.400.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 0,00 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 298

Page 317: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

84.900.000,00 84.900.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 0,00 0,00 64.900.000,00 (23,56)(20.000.000,00) 64.900.000,00

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 16 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

19.300.000,00 0,00 19.300.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 0,00 19.300.000,00 0,00 0,00 0,00 19.300.000,00

64.140.000,00 0,00 64.140.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 0,00 84.140.000,00 0,00 31,18 20.000.000,00 84.140.000,00

40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

19.560.000,00 0,00 0,00 19.560.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.20 . 1.20.27 . 01 . 51 19.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.560.000,00

0,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 0,00 1.20 . 1.20.27 . 02 0,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.20 . 1.20.27 . 02 . 42 0,00 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 32.500.000,00

53.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 16.000.000,00 37.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 05 16.000.000,00 37.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 0,00

53.000.000,00 0,00 37.000.000,00 16.000.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan1.20 . 1.20.27 . 05 . 03 16.000.000,00 37.000.000,00 0,00 0,00 0,00 53.000.000,00

5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 4.600.000,00 400.000,00 1.20 . 1.20.27 . 06 4.600.000,00 400.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 200.000,00 2.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 2.300.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

2.500.000,00 0,00 200.000,00 2.300.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.20 . 1.20.27 . 06 . 04 2.300.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

175.000.000,00 Program Peringatan Hari-Hari Besar 0,00 52.000.000,00 123.000.000,00 1.20 . 1.20.27 . 71 52.000.000,00 123.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00

175.000.000,00 0,00 123.000.000,00 52.000.000,00 Perayaan Hari Besar Nasional, HUT KORPRI1.20 . 1.20.27 . 71 . 01 52.000.000,00 123.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00

32.500.000,00 Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Anggota Korpri 0,00 13.000.000,00 19.500.000,00 1.20 . 1.20.27 . 81 0,00 0,00 0,00 0,00 (32.500.000,00) (100,00)

32.500.000,00 0,00 19.500.000,00 13.000.000,00 Pengembangan dan Peningkatan Prestasi Anggota Korpri1.20 . 1.20.27 . 81 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(32.500.000,00) 0,00

4.654.690.256,00 Ketahanan Pangan 1.604.175.000,00 681.130.000,00 2.369.385.256,00 1.21 693.930.000,00 2.704.705.256,00 1.638.175.000,00 5.036.810.256,00 382.120.000,00 8,21

4.654.690.256,00 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN 1.604.175.000,00 681.130.000,00 2.369.385.256,00 1.21 . 1.21.01 693.930.000,00 2.704.705.256,00 1.638.175.000,00 5.036.810.256,00 382.120.000,00 8,21

1.255.610.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 51.750.000,00 333.960.000,00 869.900.000,00 1.21 . 1.21.01 . 01 333.960.000,00 996.260.000,00 51.750.000,00 1.381.970.000,00 126.360.000,00 10,06

7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.21 . 1.21.01 . 01 . 01 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00

72.600.000,00 0,00 72.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.21 . 1.21.01 . 01 . 02 0,00 72.600.000,00 0,00 0,00 0,00 72.600.000,00

44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 01 . 06 0,00 100.760.000,00 0,00 129,00 56.760.000,00 100.760.000,00

46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.21 . 1.21.01 . 01 . 09 0,00 20.000.000,00 0,00 (56,52)(26.000.000,00) 20.000.000,00

48.500.000,00 0,00 48.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 10 0,00 48.500.000,00 0,00 0,00 0,00 48.500.000,00

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.21 . 1.21.01 . 01 . 11 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00

12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 12 0,00 12.300.000,00 0,00 0,00 0,00 12.300.000,00

51.750.000,00 51.750.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 13 0,00 0,00 51.750.000,00 0,00 0,00 51.750.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.21 . 1.21.01 . 01 . 14 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.21 . 1.21.01 . 01 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

224.300.000,00 0,00 224.300.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 16 0,00 263.900.000,00 0,00 17,65 39.600.000,00 263.900.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.21 . 1.21.01 . 01 . 17 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.21 . 1.21.01 . 01 . 18 0,00 256.000.000,00 0,00 28,00 56.000.000,00 256.000.000,00

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 19 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

333.960.000,00 0,00 0,00 333.960.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.21 . 1.21.01 . 01 . 23 333.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.960.000,00

57.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 0,00 27.500.000,00 1.21 . 1.21.01 . 02 0,00 67.500.000,00 30.000.000,00 97.500.000,00 40.000.000,00 69,57

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 05 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.21 . 1.21.01 . 02 . 22 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.21 . 1.21.01 . 02 . 24 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.500.000,00 8.500.000,00 1.21 . 1.21.01 . 05 1.500.000,00 8.500.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 8.500.000,00 1.500.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan1.21 . 1.21.01 . 05 . 02 1.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 06 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 2.000.000,00 8.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.21 . 1.21.01 . 06 . 01 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

440.000.000,00 Program Kesejahteraan Petani 17.000.000,00 126.950.000,00 296.050.000,00 1.21 . 1.21.01 . 18 146.950.000,00 381.050.000,00 17.000.000,00 545.000.000,00 105.000.000,00 23,86

45.000.000,00 0,00 41.400.000,00 3.600.000,00 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis1.21 . 1.21.01 . 18 . 04 3.600.000,00 41.400.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 299

Page 318: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

350.000.000,00 17.000.000,00 212.050.000,00 120.950.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani1.21 . 1.21.01 . 18 . 08 120.950.000,00 262.050.000,00 17.000.000,00 14,29 50.000.000,00 400.000.000,00

45.000.000,00 0,00 42.600.000,00 2.400.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis1.21 . 1.21.01 . 18 . 09 22.400.000,00 77.600.000,00 0,00 122,22 55.000.000,00 100.000.000,00

298.250.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 0,00 76.550.000,00 221.700.000,00 1.21 . 1.21.01 . 19 76.550.000,00 221.700.000,00 0,00 298.250.000,00 0,00 0,00

40.000.000,00 0,00 22.000.000,00 18.000.000,00 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bappeluh1.21 . 1.21.01 . 19 . 05 18.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

98.250.000,00 0,00 76.650.000,00 21.600.000,00 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah1.21 . 1.21.01 . 19 . 08 21.600.000,00 76.650.000,00 0,00 0,00 0,00 98.250.000,00

50.000.000,00 0,00 44.000.000,00 6.000.000,00 Penanganan Daerah Rawan Pangan1.21 . 1.21.01 . 19 . 09 6.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

90.000.000,00 0,00 71.500.000,00 18.500.000,00 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif1.21 . 1.21.01 . 19 . 10 18.500.000,00 71.500.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

20.000.000,00 0,00 7.550.000,00 12.450.000,00 Pemantauan dan Analisa Harga Pangan Pokok1.21 . 1.21.01 . 19 . 11 12.450.000,00 7.550.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

135.000.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Perkebunan 58.000.000,00 14.000.000,00 63.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 22 14.000.000,00 63.000.000,00 108.000.000,00 185.000.000,00 50.000.000,00 37,04

60.000.000,00 58.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat

Guna

1.21 . 1.21.01 . 22 . 09 0,00 2.000.000,00 108.000.000,00 83,33 50.000.000,00 110.000.000,00

75.000.000,00 0,00 61.000.000,00 14.000.000,00 Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna1.21 . 1.21.01 . 22 . 10 14.000.000,00 61.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

297.525.000,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 25.200.000,00 272.325.000,00 1.21 . 1.21.01 . 25 18.000.000,00 215.285.000,00 0,00 233.285.000,00 (64.240.000,00) (21,59)

297.525.000,00 0,00 272.325.000,00 25.200.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan1.21 . 1.21.01 . 25 . 05 18.000.000,00 215.285.000,00 0,00 (21,59)(64.240.000,00) 233.285.000,00

179.380.256,00 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

0,00 90.170.000,00 89.210.256,00 1.21 . 1.21.01 . 26 90.170.000,00 89.210.256,00 0,00 179.380.256,00 0,00 0,00

71.210.256,00 0,00 64.210.256,00 7.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan1.21 . 1.21.01 . 26 . 01 7.000.000,00 64.210.256,00 0,00 0,00 0,00 71.210.256,00

83.170.000,00 0,00 0,00 83.170.000,00 Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan1.21 . 1.21.01 . 26 . 02 83.170.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.170.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan1.21 . 1.21.01 . 26 . 03 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

100.000.000,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 0,00 4.800.000,00 95.200.000,00 1.21 . 1.21.01 . 27 4.800.000,00 95.200.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

100.000.000,00 0,00 95.200.000,00 4.800.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan1.21 . 1.21.01 . 27 . 01 4.800.000,00 95.200.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

25.000.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

0,00 0,00 25.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 28 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 125.000.000,00 500,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah1.21 . 1.21.01 . 28 . 01 0,00 150.000.000,00 0,00 500,00 125.000.000,00 150.000.000,00

1.846.425.000,00 Program Sub Bidang Pertanian 1.447.425.000,00 0,00 399.000.000,00 1.21 . 1.21.01 . 29 0,00 415.000.000,00 1.431.425.000,00 1.846.425.000,00 0,00 0,00

1.447.425.000,00 1.447.425.000,00 0,00 0,00 Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di

Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan (DAK)

1.21 . 1.21.01 . 29 . 01 0,00 16.000.000,00 1.431.425.000,00 0,00 0,00 1.447.425.000,00

399.000.000,00 0,00 399.000.000,00 0,00 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur (DAK)1.21 . 1.21.01 . 29 . 03 0,00 399.000.000,00 0,00 0,00 0,00 399.000.000,00

4.751.980.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 198.960.000,00 1.101.801.000,00 3.451.219.000,00 1.22 1.193.301.000,00 3.370.989.000,00 125.000.000,00 4.689.290.000,00 (62.690.000,00) (1,32)

4.751.980.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 198.960.000,00 1.101.801.000,00 3.451.219.000,00 1.22 . 1.22.01 1.193.301.000,00 3.370.989.000,00 125.000.000,00 4.689.290.000,00 (62.690.000,00) (1,32)

504.700.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 94.260.000,00 410.440.000,00 1.22 . 1.22.01 . 01 94.260.000,00 475.235.000,00 0,00 569.495.000,00 64.795.000,00 12,84

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.22 . 1.22.01 . 01 . 01 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

101.500.000,00 0,00 101.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.22 . 1.22.01 . 01 . 02 0,00 39.000.000,00 0,00 (61,58)(62.500.000,00) 39.000.000,00

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 03 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00

62.850.000,00 0,00 62.850.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 01 . 06 0,00 62.850.000,00 0,00 0,00 0,00 62.850.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.22 . 1.22.01 . 01 . 09 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 10 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.22 . 1.22.01 . 01 . 11 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 12 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

52.750.000,00 0,00 52.750.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 16 0,00 52.750.000,00 0,00 0,00 0,00 52.750.000,00

39.340.000,00 0,00 39.340.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.22 . 1.22.01 . 01 . 17 0,00 39.340.000,00 0,00 0,00 0,00 39.340.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.22 . 1.22.01 . 01 . 18 0,00 227.295.000,00 0,00 127,30 127.295.000,00 227.295.000,00

15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 19 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

79.260.000,00 0,00 0,00 79.260.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor1.22 . 1.22.01 . 01 . 20 79.260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.260.000,00

126.960.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108.960.000,00 0,00 18.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 02 0,00 88.000.000,00 49.500.000,00 137.500.000,00 10.540.000,00 8,30

78.960.000,00 78.960.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.22 . 1.22.01 . 02 . 10 0,00 0,00 49.500.000,00 (37,31)(29.460.000,00) 49.500.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 22 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 28 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional1.22 . 1.22.01 . 02 . 44 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Alat-Alat Rumah Tangga Kantor1.22 . 1.22.01 . 02 . 45 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Perencanaan Pembangunan Kantor BPM Kab Aceh Tamiang1.22 . 1.22.01 . 02 . 46 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 300

Page 319: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 06 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 2.000.000,00 8.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.22 . 1.22.01 . 06 . 01 8.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

400.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 129.200.000,00 270.800.000,00 1.22 . 1.22.01 . 15 155.700.000,00 351.100.000,00 33.200.000,00 540.000.000,00 140.000.000,00 35,00

400.000.000,00 0,00 270.800.000,00 129.200.000,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan (Operasional

PKK)

1.22 . 1.22.01 . 15 . 01 155.700.000,00 351.100.000,00 33.200.000,00 35,00 140.000.000,00 540.000.000,00

156.000.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 2.300.000,00 153.700.000,00 1.22 . 1.22.01 . 16 0,00 106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 (50.000.000,00) (32,05)

50.000.000,00 0,00 47.700.000,00 2.300.000,00 Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan1.22 . 1.22.01 . 16 . 03 0,00 0,00 0,00 (100,00)(50.000.000,00) 0,00

56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan1.22 . 1.22.01 . 16 . 05 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00 0,00 56.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)1.22 . 1.22.01 . 16 . 12 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

730.800.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun

desa

0,00 442.341.000,00 288.459.000,00 1.22 . 1.22.01 . 17 329.291.000,00 136.834.000,00 0,00 466.125.000,00 (264.675.000,00) (36,22)

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 01 0,00 0,00 0,00 (100,00)(5.000.000,00) 0,00

295.800.000,00 0,00 0,00 295.800.000,00 Pemberian stimulan pembangunan desa1.22 . 1.22.01 . 17 . 03 200.000.000,00 0,00 0,00 (32,39)(95.800.000,00) 200.000.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan1.22 . 1.22.01 . 17 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(60.000.000,00) 0,00

190.000.000,00 0,00 89.709.000,00 100.291.000,00 Lomba Kampung Tingkat Kabupaten1.22 . 1.22.01 . 17 . 05 100.291.000,00 89.709.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00

100.000.000,00 0,00 92.500.000,00 7.500.000,00 Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)1.22 . 1.22.01 . 17 . 09 0,00 36.125.000,00 0,00 (63,88)(63.875.000,00) 36.125.000,00

40.000.000,00 0,00 30.250.000,00 9.750.000,00 Lomba Kampung Pelaksana Terbaik Gotong Royong Tingkat Kabupaten1.22 . 1.22.01 . 17 . 10 0,00 0,00 0,00 (100,00)(40.000.000,00) 0,00

40.000.000,00 0,00 11.000.000,00 29.000.000,00 Pembinaan Kampung Pemenang Juara Pertama pada Lomba Kampung Tk.

Kabupaten Aceh Tamiang

1.22 . 1.22.01 . 17 . 11 29.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

869.520.000,00 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 0,00 381.700.000,00 487.820.000,00 1.22 . 1.22.01 . 18 545.050.000,00 448.820.000,00 0,00 993.870.000,00 124.350.000,00 14,30

99.520.000,00 0,00 93.420.000,00 6.100.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan

daerah

1.22 . 1.22.01 . 18 . 02 0,00 0,00 0,00 (100,00)(99.520.000,00) 0,00

100.000.000,00 0,00 90.700.000,00 9.300.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan

desa

1.22 . 1.22.01 . 18 . 03 9.850.000,00 147.170.000,00 0,00 57,02 57.020.000,00 157.020.000,00

670.000.000,00 0,00 303.700.000,00 366.300.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan, PNPM-MPD dan Operasional Dana Desa1.22 . 1.22.01 . 18 . 04 535.200.000,00 301.650.000,00 0,00 24,90 166.850.000,00 836.850.000,00

210.000.000,00 Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna 0,00 44.000.000,00 166.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 20 44.000.000,00 206.000.000,00 0,00 250.000.000,00 40.000.000,00 19,05

100.000.000,00 0,00 85.000.000,00 15.000.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna1.22 . 1.22.01 . 20 . 01 15.000.000,00 125.000.000,00 0,00 40,00 40.000.000,00 140.000.000,00

60.000.000,00 0,00 45.000.000,00 15.000.000,00 Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)1.22 . 1.22.01 . 20 . 02 15.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

50.000.000,00 0,00 36.000.000,00 14.000.000,00 Lomba Inovasi TTG1.22 . 1.22.01 . 20 . 03 14.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 Program Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 23 17.000.000,00 33.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Temu Komunikasi Tim Terpadu Unit Pengaduan Masyarakat1.22 . 1.22.01 . 23 . 03 17.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penelaahan Pengaduan, Tindak Lanjut dan Pemberian Umpan Balik1.22 . 1.22.01 . 23 . 04 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

1.694.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Mukim, Kampung dan

Kelembagaan Kampung Lainnya

70.000.000,00 0,00 1.624.000.000,00 1.22 . 1.22.01 . 26 0,00 1.524.000.000,00 42.300.000,00 1.566.300.000,00 (127.700.000,00) (7,54)

70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobiler bagi Kantor Datok Penghulu dan Mukim dalam Kabupaten

Aceh Tamiang

1.22 . 1.22.01 . 26 . 01 0,00 0,00 42.300.000,00 (39,57)(27.700.000,00) 42.300.000,00

1.524.000.000,00 0,00 1.524.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kampung1.22 . 1.22.01 . 26 . 02 0,00 1.524.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.524.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kampung, Seragam Kader Posyandu1.22 . 1.22.01 . 26 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

860.190.000,00 Perpustakaan 110.000.000,00 334.110.000,00 416.080.000,00 1.26 317.110.000,00 433.080.000,00 110.000.000,00 860.190.000,00 0,00 0,00

860.190.000,00 KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 110.000.000,00 334.110.000,00 416.080.000,00 1.26 . 1.26.01 317.110.000,00 433.080.000,00 110.000.000,00 860.190.000,00 0,00 0,00

537.190.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 212.060.000,00 315.130.000,00 1.26 . 1.26.01 . 01 195.060.000,00 332.130.000,00 10.000.000,00 537.190.000,00 0,00 0,00

70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.26 . 1.26.01 . 01 . 01 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat1.26 . 1.26.01 . 01 . 20 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00

52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.26 . 1.26.01 . 01 . 21 0,00 55.300.000,00 0,00 6,35 3.300.000,00 55.300.000,00

22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 22 0,00 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00

27.500.000,00 0,00 27.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 23 0,00 27.500.000,00 0,00 0,00 0,00 27.500.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.26 . 1.26.01 . 01 . 24 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

5.170.000,00 0,00 5.170.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 25 0,00 5.170.000,00 0,00 0,00 0,00 5.170.000,00

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (komputer PC)1.26 . 1.26.01 . 01 . 26 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan1.26 . 1.26.01 . 01 . 27 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 28 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00

26.460.000,00 0,00 26.460.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.26 . 1.26.01 . 01 . 29 0,00 25.160.000,00 0,00 (4,91)(1.300.000,00) 25.160.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 301

Page 320: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.26 . 1.26.01 . 01 . 30 0,00 93.000.000,00 0,00 19,23 15.000.000,00 93.000.000,00

101.000.000,00 0,00 0,00 101.000.000,00 Penyediaan barang dan jasa operasional kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 31 84.000.000,00 0,00 0,00 (16,83)(17.000.000,00) 84.000.000,00

111.060.000,00 0,00 0,00 111.060.000,00 Penyediaan jasa pendukung Tata Usaha Kantor1.26 . 1.26.01 . 01 . 32 111.060.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.060.000,00

270.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 100.000.000,00 69.550.000,00 100.450.000,00 1.26 . 1.26.01 . 11 69.550.000,00 100.450.000,00 100.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00

65.000.000,00 0,00 49.450.000,00 15.550.000,00 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca1.26 . 1.26.01 . 11 . 02 15.550.000,00 49.450.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengembangan Minat dan Budaya Baca1.26 . 1.26.01 . 11 . 05 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

55.000.000,00 0,00 1.000.000,00 54.000.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustkaan umum, perpustkaan

khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

1.26 . 1.26.01 . 11 . 10 54.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengdaan buku bahan bacaan1.26 . 1.26.01 . 11 . 11 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00

48.000.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 0,00 47.700.000,00 300.000,00 1.26 . 1.26.01 . 12 47.700.000,00 300.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

48.000.000,00 0,00 300.000,00 47.700.000,00 Monitoring Arsip1.26 . 1.26.01 . 12 . 01 47.700.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00

5.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

0,00 4.800.000,00 200.000,00 1.26 . 1.26.01 . 13 4.800.000,00 200.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 100.000,00 2.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.26 . 1.26.01 . 13 . 01 2.400.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

2.500.000,00 0,00 100.000,00 2.400.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun1.26 . 1.26.01 . 13 . 02 2.400.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

39.560.810.000,00 Urusan Pilihan 17.034.422.260,00 1.392.090.000,00 21.134.297.740,00 2 1.381.220.000,00 21.948.461.740,00 16.544.776.700,00 39.874.458.440,00 313.648.440,00 0,79

17.502.612.216,00 Pertanian 11.452.232.260,00 511.180.000,00 5.539.199.956,00 2.01 511.180.000,00 5.487.121.956,00 11.447.041.700,00 17.445.343.656,00 (57.268.560,00) (0,33)

17.502.612.216,00 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN 11.452.232.260,00 511.180.000,00 5.539.199.956,00 2.01 . 2.01.01 511.180.000,00 5.487.121.956,00 11.447.041.700,00 17.445.343.656,00 (57.268.560,00) (0,33)

1.478.220.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.978.500,00 497.280.000,00 965.961.500,00 2.01 . 2.01.01 . 01 497.280.000,00 1.041.691.500,00 14.978.500,00 1.553.950.000,00 75.730.000,00 5,12

7.992.000,00 0,00 7.992.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 0,00 7.992.000,00 0,00 0,00 0,00 7.992.000,00

84.996.000,00 0,00 84.996.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 0,00 86.226.000,00 0,00 1,45 1.230.000,00 86.226.000,00

12.520.000,00 0,00 12.520.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 0,00 12.520.000,00 0,00 0,00 0,00 12.520.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01 . 2.01.01 . 01 . 09 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 0,00 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00

14.978.500,00 14.978.500,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 0,00 0,00 14.978.500,00 0,00 0,00 14.978.500,00

4.992.000,00 0,00 4.992.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 0,00 4.992.000,00 0,00 0,00 0,00 4.992.000,00

9.996.000,00 0,00 9.996.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 0,00 9.996.000,00 0,00 0,00 0,00 9.996.000,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

149.165.500,00 0,00 149.165.500,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 0,00 149.165.500,00 0,00 0,00 0,00 149.165.500,00

210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 0,00 284.500.000,00 0,00 35,48 74.500.000,00 284.500.000,00

252.100.000,00 0,00 169.300.000,00 82.800.000,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 82.800.000,00 169.300.000,00 0,00 0,00 0,00 252.100.000,00

414.480.000,00 0,00 0,00 414.480.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 414.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.480.000,00

149.998.560,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 74.998.560,00 0,00 75.000.000,00 2.01 . 2.01.01 . 02 0,00 50.000.000,00 74.336.000,00 124.336.000,00 (25.662.560,00) (17,11)

74.998.560,00 74.998.560,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01 . 2.01.01 . 02 . 09 0,00 0,00 74.336.000,00 (0,88)(662.560,00) 74.336.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan2.01 . 2.01.01 . 02 . 23 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional2.01 . 2.01.01 . 02 . 44 0,00 0,00 0,00 (100,00)(25.000.000,00) 0,00

10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 4.800.000,00 5.200.000,00 2.01 . 2.01.01 . 06 4.800.000,00 5.200.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00 0,00 5.200.000,00 4.800.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 4.800.000,00 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

199.980.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 0,00 199.980.000,00 2.01 . 2.01.01 . 15 0,00 199.980.000,00 0,00 199.980.000,00 0,00 0,00

199.980.000,00 0,00 199.980.000,00 0,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis2.01 . 2.01.01 . 15 . 02 0,00 199.980.000,00 0,00 0,00 0,00 199.980.000,00

1.193.717.776,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) 0,00 6.900.000,00 1.186.817.776,00 2.01 . 2.01.01 . 16 6.900.000,00 1.086.817.776,00 0,00 1.093.717.776,00 (100.000.000,00) (8,38)

75.000.000,00 0,00 70.300.000,00 4.700.000,00 Penyusunan data base potensi produksi pangan2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 4.700.000,00 70.300.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

508.750.000,00 0,00 508.750.000,00 0,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 0,00 508.750.000,00 0,00 0,00 0,00 508.750.000,00

199.997.776,00 0,00 199.997.776,00 0,00 Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya2.01 . 2.01.01 . 16 . 27 0,00 199.997.776,00 0,00 0,00 0,00 199.997.776,00

299.970.000,00 0,00 299.970.000,00 0,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk

pertanian

2.01 . 2.01.01 . 16 . 29 0,00 299.970.000,00 0,00 0,00 0,00 299.970.000,00

10.000.000,00 0,00 7.800.000,00 2.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 16 . 31 2.200.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Kegiatan Cetak Lahan Sawah2.01 . 2.01.01 . 16 . 35 0,00 0,00 0,00 (100,00)(100.000.000,00) 0,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 302

Page 321: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

11.349.416.000,00 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 10.923.908.000,00 0,00 425.508.000,00 2.01 . 2.01.01 . 18 0,00 372.700.000,00 10.919.380.000,00 11.292.080.000,00 (57.336.000,00) (0,51)

11.349.416.000,00 10.923.908.000,00 425.508.000,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 0,00 372.700.000,00 10.919.380.000,00 (0,51)(57.336.000,00) 11.292.080.000,00

1.014.897.480,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 2.200.000,00 1.012.697.480,00 2.01 . 2.01.01 . 19 2.200.000,00 1.062.697.480,00 0,00 1.064.897.480,00 50.000.000,00 4,93

754.924.500,00 0,00 754.924.500,00 0,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 0,00 754.924.500,00 0,00 0,00 0,00 754.924.500,00

249.972.980,00 0,00 249.972.980,00 0,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 0,00 249.972.980,00 0,00 0,00 0,00 249.972.980,00

10.000.000,00 0,00 7.800.000,00 2.200.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan2.01 . 2.01.01 . 19 . 06 2.200.000,00 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan BIbit Kelengkeng2.01 . 2.01.01 . 19 . 22 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

1.668.035.200,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 0,00 1.668.035.200,00 2.01 . 2.01.01 . 22 0,00 1.668.035.200,00 0,00 1.668.035.200,00 0,00 0,00

1.490.053.000,00 0,00 1.490.053.000,00 0,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat2.01 . 2.01.01 . 22 . 03 0,00 1.490.053.000,00 0,00 0,00 0,00 1.490.053.000,00

177.982.200,00 0,00 177.982.200,00 0,00 Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan ternak2.01 . 2.01.01 . 22 . 06 0,00 177.982.200,00 0,00 0,00 0,00 177.982.200,00

95.400.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 95.400.000,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 23 0,00 0,00 95.400.000,00 95.400.000,00 0,00 0,00

95.400.000,00 95.400.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar produksi peternakan2.01 . 2.01.01 . 23 . 12 0,00 0,00 95.400.000,00 0,00 0,00 95.400.000,00

342.947.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan 342.947.200,00 0,00 0,00 2.01 . 2.01.01 . 28 0,00 0,00 342.947.200,00 342.947.200,00 0,00 0,00

342.947.200,00 342.947.200,00 0,00 0,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna2.01 . 2.01.01 . 28 . 05 0,00 0,00 342.947.200,00 0,00 0,00 342.947.200,00

8.868.188.594,00 Kehutanan 772.735.000,00 339.860.000,00 7.755.593.594,00 2.02 325.940.000,00 8.754.335.594,00 536.130.000,00 9.616.405.594,00 748.217.000,00 8,44

8.868.188.594,00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 772.735.000,00 339.860.000,00 7.755.593.594,00 2.02 . 2.02.01 325.940.000,00 8.754.335.594,00 536.130.000,00 9.616.405.594,00 748.217.000,00 8,44

1.133.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.300.000,00 280.380.000,00 776.920.000,00 2.02 . 2.02.01 . 01 280.380.000,00 716.620.000,00 50.600.000,00 1.047.600.000,00 (86.000.000,00) (7,59)

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 0,00 6.500.000,00 0,00 (13,33)(1.000.000,00) 6.500.000,00

105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00

74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 0,00 74.000.000,00 0,00 0,00 0,00 74.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.02 . 2.02.01 . 01 . 09 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 12 0,00 8.000.000,00 0,00 (20,00)(2.000.000,00) 8.000.000,00

80.000.000,00 76.300.000,00 3.700.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 0,00 3.700.000,00 50.600.000,00 (32,13)(25.700.000,00) 54.300.000,00

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.02 . 2.02.01 . 01 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

115.920.000,00 0,00 115.920.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 16 0,00 114.420.000,00 0,00 (1,29)(1.500.000,00) 114.420.000,00

143.800.000,00 0,00 143.800.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.02 . 2.02.01 . 01 . 17 0,00 80.000.000,00 0,00 (44,37)(63.800.000,00) 80.000.000,00

185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 0,00 240.000.000,00 0,00 29,73 55.000.000,00 240.000.000,00

57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 0,00 10.000.000,00 0,00 (82,46)(47.000.000,00) 10.000.000,00

280.380.000,00 0,00 0,00 280.380.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor2.02 . 2.02.01 . 01 . 20 280.380.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.380.000,00

291.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 227.900.000,00 0,00 63.600.000,00 2.02 . 2.02.01 . 02 0,00 63.600.000,00 36.000.000,00 99.600.000,00 (191.900.000,00) (65,83)

36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.02 . 2.02.01 . 02 . 05 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00

191.900.000,00 191.900.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mobilitas Air (DAK)2.02 . 2.02.01 . 02 . 47 0,00 0,00 0,00 (100,00)(191.900.000,00) 0,00

63.600.000,00 0,00 63.600.000,00 0,00 Pembuatan Rangkang Pertemuan Penyuluh dan Kelompok Tani Hutan (KTH)

(DAK)

2.02 . 2.02.01 . 02 . 50 0,00 63.600.000,00 0,00 0,00 0,00 63.600.000,00

15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

0,00 9.900.000,00 5.100.000,00 2.02 . 2.02.01 . 06 9.900.000,00 5.100.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

15.000.000,00 0,00 5.100.000,00 9.900.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.02 . 2.02.01 . 06 . 01 9.900.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

3.524.097.320,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan 428.535.000,00 0,00 3.095.562.320,00 2.02 . 2.02.01 . 16 0,00 3.448.684.320,00 0,00 3.448.684.320,00 (75.413.000,00) (2,14)

56.500.000,00 0,00 56.500.000,00 0,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan2.02 . 2.02.01 . 16 . 06 0,00 56.500.000,00 0,00 0,00 0,00 56.500.000,00

159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 0,00 Pembuatan Dam Penahan (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 08 0,00 159.000.000,00 0,00 0,00 0,00 159.000.000,00

155.078.000,00 0,00 155.078.000,00 0,00 Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Kp. Suka Rahmat Kec. Rantau (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 20 0,00 155.078.000,00 0,00 0,00 0,00 155.078.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penghijauan Lingkungan2.02 . 2.02.01 . 16 . 21 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

203.300.000,00 0,00 203.300.000,00 0,00 Pembuatan Gully Plug (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 23 0,00 203.300.000,00 0,00 0,00 0,00 203.300.000,00

60.720.000,00 0,00 60.720.000,00 0,00 Pembuatan Areal Percontohan Wanafarma (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 26 0,00 60.720.000,00 0,00 0,00 0,00 60.720.000,00

136.588.000,00 0,00 136.588.000,00 0,00 Pembuatan Areal Silvopastura Kec. Kejuruan Muda (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 33 0,00 136.588.000,00 0,00 0,00 0,00 136.588.000,00

215.286.000,00 0,00 215.286.000,00 0,00 Penanaman Restorasi di Kawasan Hutan (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 37 0,00 215.286.000,00 0,00 0,00 0,00 215.286.000,00

157.960.000,00 0,00 157.960.000,00 0,00 Pembuatan Pengkayaan Tanaman Hutan Mangrove Kec. Seruway (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 39 0,00 157.960.000,00 0,00 0,00 0,00 157.960.000,00

150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Penanaman Mangrove2.02 . 2.02.01 . 16 . 40 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 303

Page 322: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

107.728.000,00 0,00 107.728.000,00 0,00 Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 42 0,00 107.728.000,00 0,00 0,00 0,00 107.728.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengembangan Kegiatan Silvopastura2.02 . 2.02.01 . 16 . 46 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

608.535.000,00 428.535.000,00 180.000.000,00 0,00 Pembuatan Hutan Kota (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 47 0,00 0,00 0,00 (100,00)(608.535.000,00) 0,00

203.300.000,00 0,00 203.300.000,00 0,00 Penambahan Bangunan Embung (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 48 0,00 203.300.000,00 0,00 0,00 0,00 203.300.000,00

110.293.000,00 0,00 110.293.000,00 0,00 Penanaman di Kanan Kiri Sungai (KAKISU) Kec. Tenggulun (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 49 0,00 110.293.000,00 0,00 0,00 0,00 110.293.000,00

165.552.000,00 0,00 165.552.000,00 0,00 Pembuatan Tanaman Pengkayaan Reboisasi (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 50 0,00 165.552.000,00 0,00 0,00 0,00 165.552.000,00

173.419.320,00 0,00 173.419.320,00 0,00 Penanaman Bibit Vetiver di Pinggiran Sungai (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 51 0,00 173.419.320,00 0,00 0,00 0,00 173.419.320,00

157.960.000,00 0,00 157.960.000,00 0,00 Pembuatan Pengkayaan Tanaman Hutan Mangrove Kec. Manyak Payed (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 52 0,00 157.960.000,00 0,00 0,00 0,00 157.960.000,00

155.078.000,00 0,00 155.078.000,00 0,00 Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Kp. Suka Mulia Kec. Rantau (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 53 0,00 155.078.000,00 0,00 0,00 0,00 155.078.000,00

111.212.000,00 0,00 111.212.000,00 0,00 Penanaman di Kanan Kiri Sungai (KAKISU) Kec. Tamiang Hulu (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 54 0,00 111.212.000,00 0,00 0,00 0,00 111.212.000,00

136.588.000,00 0,00 136.588.000,00 0,00 Pembuatan Areal Silvopastura Kec. Bendahara (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 55 0,00 136.588.000,00 0,00 0,00 0,00 136.588.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penanaman Bibit Tanaman Kehutanan (DAK)2.02 . 2.02.01 . 16 . 56 0,00 184.005.000,00 0,00 0,00 184.005.000,00 184.005.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penanaman Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS di Areal Hutan

Kemasyarakatan (HKM) (DAK)

2.02 . 2.02.01 . 16 . 57 0,00 191.900.000,00 0,00 0,00 191.900.000,00 191.900.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penanaman Bibit Tanaman Kehutanan dan MPTS di Areal Hutan Rakyat (Silpa

DAK)

2.02 . 2.02.01 . 16 . 58 0,00 157.217.000,00 0,00 0,00 157.217.000,00 157.217.000,00

80.000.000,00 Program Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 0,00 16.520.000,00 63.480.000,00 2.02 . 2.02.01 . 17 16.520.000,00 63.480.000,00 424.530.000,00 504.530.000,00 424.530.000,00 530,66

25.000.000,00 0,00 23.800.000,00 1.200.000,00 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan2.02 . 2.02.01 . 17 . 05 1.200.000,00 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

55.000.000,00 0,00 39.680.000,00 15.320.000,00 Identifikasi dan Verifikasi HGU Perkebunan Kab. Aceh Tamiang2.02 . 2.02.01 . 17 . 08 15.320.000,00 39.680.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Gapura Hutan Kota (DAK)2.02 . 2.02.01 . 17 . 17 0,00 0,00 159.000.000,00 0,00 159.000.000,00 159.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pos Jaga Hutan Kota (DAK)2.02 . 2.02.01 . 17 . 18 0,00 0,00 53.530.000,00 0,00 53.530.000,00 53.530.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Pagar Hutan Kota (DAK)2.02 . 2.02.01 . 17 . 19 0,00 0,00 106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 106.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembuatan Jalur Tracking pada Hutan Kota (DAK)2.02 . 2.02.01 . 17 . 20 0,00 0,00 106.000.000,00 0,00 106.000.000,00 106.000.000,00

60.000.000,00 Program pembinaan dan penerbitan industri hasil hutan 0,00 3.000.000,00 57.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 19 1.500.000,00 28.500.000,00 0,00 30.000.000,00 (30.000.000,00) (50,00)

30.000.000,00 0,00 28.500.000,00 1.500.000,00 Pelatihan Untuk Menjadi Penerbit SKAU2.02 . 2.02.01 . 19 . 06 0,00 0,00 0,00 (100,00)(30.000.000,00) 0,00

30.000.000,00 0,00 28.500.000,00 1.500.000,00 Sosialisasi Izin Usaha Perkebunan2.02 . 2.02.01 . 19 . 07 1.500.000,00 28.500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

2.950.239.994,00 Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 0,00 30.060.000,00 2.920.179.994,00 2.02 . 2.02.01 . 21 17.640.000,00 3.322.599.994,00 0,00 3.340.239.994,00 390.000.000,00 13,22

240.000.000,00 0,00 237.840.000,00 2.160.000,00 Pembangunan Jalan produksi Kebun2.02 . 2.02.01 . 21 . 05 2.160.000,00 237.840.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Bibit Jahe Merah2.02 . 2.02.01 . 21 . 21 1.080.000,00 98.920.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan2.02 . 2.02.01 . 21 . 23 0,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00

22.000.000,00 0,00 7.600.000,00 14.400.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan2.02 . 2.02.01 . 21 . 24 14.400.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00

1.043.239.994,00 0,00 1.043.239.994,00 0,00 Pembangunan Jalan Produksi2.02 . 2.02.01 . 21 . 25 0,00 1.043.239.994,00 0,00 0,00 0,00 1.043.239.994,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengadaan Mesin Potong Rumput2.02 . 2.02.01 . 21 . 27 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengadaan Pupuk dan Peralatan Pertanian Pasca Panen untuk Tanaman Karet2.02 . 2.02.01 . 21 . 28 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

173.250.000,00 0,00 171.750.000,00 1.500.000,00 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Kec. Tenggulun (DAK)2.02 . 2.02.01 . 21 . 29 0,00 173.250.000,00 0,00 0,00 0,00 173.250.000,00

231.000.000,00 0,00 228.000.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Kec. Bandar Pusaka (DAK)2.02 . 2.02.01 . 21 . 30 0,00 231.000.000,00 0,00 0,00 0,00 231.000.000,00

404.250.000,00 0,00 399.750.000,00 4.500.000,00 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Kec. Tamiang Hulu (DAK)2.02 . 2.02.01 . 21 . 31 0,00 404.250.000,00 0,00 0,00 0,00 404.250.000,00

115.500.000,00 0,00 114.000.000,00 1.500.000,00 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Kec. Karang Baru (DAK)2.02 . 2.02.01 . 21 . 32 0,00 115.500.000,00 0,00 0,00 0,00 115.500.000,00

231.000.000,00 0,00 228.000.000,00 3.000.000,00 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Kec. Rantau (DAK)2.02 . 2.02.01 . 21 . 33 0,00 231.000.000,00 0,00 0,00 0,00 231.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Kp. Tanjung Mancang Kec.

Kejuruan Muda

2.02 . 2.02.01 . 21 . 34 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan Kp. Suka Mulia BD Kec. Bendahara2.02 . 2.02.01 . 21 . 35 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

0,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 0,00 0,00 2.02 . 2.02.01 . 22 0,00 212.000.000,00 25.000.000,00 237.000.000,00 237.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau (DBH-CHT)2.02 . 2.02.01 . 22 . 02 0,00 98.000.000,00 0,00 0,00 98.000.000,00 98.000.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Susu Bubuk dan Obat-obatan untuk Balita yang Orang Tuanya

Pecandu Rokok (Keluarga pra Sejahtera) (DBH-CHT)

2.02 . 2.02.01 . 22 . 03 0,00 114.000.000,00 25.000.000,00 0,00 139.000.000,00 139.000.000,00

813.751.280,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 40.000.000,00 0,00 773.751.280,00 2.02 . 2.02.01 . 23 0,00 893.751.280,00 0,00 893.751.280,00 80.000.000,00 9,83

220.000.000,00 40.000.000,00 180.000.000,00 0,00 Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu2.02 . 2.02.01 . 23 . 07 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00 0,00 220.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengadaan Bibit Jengkol2.02 . 2.02.01 . 23 . 08 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pengadaan Bibit Jerenang2.02 . 2.02.01 . 23 . 09 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengadaan Bibit Kegiatan Hasil Non Kayu2.02 . 2.02.01 . 23 . 11 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengadaan Bibit Kayu Gaharu/Kayu Alim2.02 . 2.02.01 . 23 . 12 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00

143.751.280,00 0,00 143.751.280,00 0,00 Pengadaan Alat/Mesin untuk Pemberdayaan Masyarakat (DAK)2.02 . 2.02.01 . 23 . 13 0,00 143.751.280,00 0,00 0,00 0,00 143.751.280,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 304

Page 323: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

0,00 0,00 0,00 0,00 Pengadaan Bibit Asam Gelugur2.02 . 2.02.01 . 23 . 14 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00

4.850.555.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 1.472.625.000,00 239.480.000,00 3.138.450.000,00 2.03 243.780.000,00 2.951.850.000,00 1.487.625.000,00 4.683.255.000,00 (167.300.000,00) (3,45)

4.850.555.000,00 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1.472.625.000,00 239.480.000,00 3.138.450.000,00 2.03 . 2.03.01 243.780.000,00 2.951.850.000,00 1.487.625.000,00 4.683.255.000,00 (167.300.000,00) (3,45)

621.430.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 69.480.000,00 551.950.000,00 2.03 . 2.03.01 . 01 69.480.000,00 518.950.000,00 0,00 588.430.000,00 (33.000.000,00) (5,31)

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 0,00 49.000.000,00 0,00 53,13 17.000.000,00 49.000.000,00

107.850.000,00 0,00 107.850.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.03 . 2.03.01 . 01 . 06 0,00 107.850.000,00 0,00 0,00 0,00 107.850.000,00

16.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.03 . 2.03.01 . 01 . 09 0,00 16.200.000,00 0,00 0,00 0,00 16.200.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 10 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.03 . 2.03.01 . 01 . 11 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00

80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 12 0,00 10.000.000,00 0,00 (87,50)(70.000.000,00) 10.000.000,00

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.03 . 2.03.01 . 01 . 15 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 16 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00

31.400.000,00 0,00 31.400.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.03 . 2.03.01 . 01 . 17 0,00 31.400.000,00 0,00 0,00 0,00 31.400.000,00

140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.03 . 2.03.01 . 01 . 18 0,00 160.000.000,00 0,00 14,29 20.000.000,00 160.000.000,00

89.000.000,00 0,00 89.000.000,00 0,00 Penyediaan Barang dan Jasa Operasional Kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 19 0,00 89.000.000,00 0,00 0,00 0,00 89.000.000,00

69.480.000,00 0,00 0,00 69.480.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor2.03 . 2.03.01 . 01 . 20 69.480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.480.000,00

45.150.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 45.150.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 02 0,00 0,00 45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 0,00

45.150.000,00 45.150.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor2.03 . 2.03.01 . 02 . 11 0,00 0,00 45.150.000,00 0,00 0,00 45.150.000,00

45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 45.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 05 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendidikan dan Pelatihan Ahli Tambang2.03 . 2.03.01 . 05 . 07 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Bimbingan Teknis, Seminar, Pelatihan dan Sosialisasi tentang Pertambangan2.03 . 2.03.01 . 05 . 08 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

980.000.000,00 Program Penelitian dan Inventaris Sumber Daya Alam 900.000.000,00 0,00 80.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 07 10.000.000,00 80.000.000,00 900.000.000,00 990.000.000,00 10.000.000,00 1,02

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Inventarisasi Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Pertambangan2.03 . 2.03.01 . 07 . 01 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 33,33 10.000.000,00 40.000.000,00

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemetaan Kawasan Karst Gamping2.03 . 2.03.01 . 07 . 02 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Tower Air, Mesin dan Instalasi2.03 . 2.03.01 . 07 . 07 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00

840.000.000,00 840.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Sumur Bor Air Tanah2.03 . 2.03.01 . 07 . 09 0,00 0,00 840.000.000,00 0,00 0,00 840.000.000,00

175.000.000,00 Program Pengembangan Migas 0,00 27.000.000,00 148.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 08 15.000.000,00 125.000.000,00 0,00 140.000.000,00 (35.000.000,00) (20,00)

40.000.000,00 0,00 25.000.000,00 15.000.000,00 Monitoring dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan Gas2.03 . 2.03.01 . 08 . 01 15.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Koordinasi Produksi dan Realisasi Lifting Migas2.03 . 2.03.01 . 08 . 03 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pendataan SPBU, Agen, Pangkalan BBM dan Gas2.03 . 2.03.01 . 08 . 05 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00

25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemetaan Jaringan Pipa Produksi Migas2.03 . 2.03.01 . 08 . 06 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

35.000.000,00 0,00 23.000.000,00 12.000.000,00 Penyusunan Draf Qanun Penyelenggaran Migas Daerah2.03 . 2.03.01 . 08 . 07 0,00 0,00 0,00 (100,00)(35.000.000,00) 0,00

157.475.000,00 Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 157.475.000,00 0,00 0,00 2.03 . 2.03.01 . 09 0,00 25.000.000,00 192.475.000,00 217.475.000,00 60.000.000,00 38,10

157.475.000,00 157.475.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Tiang Listrik dan Jaringan2.03 . 2.03.01 . 09 . 07 0,00 0,00 157.475.000,00 0,00 0,00 157.475.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Rehab PLTS Terpusat di Kabupaten Aceh Tamiang2.03 . 2.03.01 . 09 . 08 0,00 25.000.000,00 35.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

525.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 20.000.000,00 122.000.000,00 383.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 15 128.300.000,00 367.400.000,00 20.000.000,00 515.700.000,00 (9.300.000,00) (1,77)

50.000.000,00 0,00 6.500.000,00 43.500.000,00 Pemungutan Pajak Sektor Pertambangan2.03 . 2.03.01 . 15 . 10 43.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

35.000.000,00 0,00 1.000.000,00 34.000.000,00 Biaya Operasional Pendampingan Penertiban Pertambangan Dengan Polres

Aceh Tamiang

2.03 . 2.03.01 . 15 . 11 34.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Sosialisasi Peraturan Pertambangan Mineral dan Batubara2.03 . 2.03.01 . 15 . 12 6.300.000,00 23.700.000,00 0,00 50,00 10.000.000,00 30.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Geologi2.03 . 2.03.01 . 15 . 13 0,00 55.700.000,00 0,00 (25,73)(19.300.000,00) 55.700.000,00

25.000.000,00 0,00 17.500.000,00 7.500.000,00 Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan2.03 . 2.03.01 . 15 . 14 7.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

250.000.000,00 0,00 224.500.000,00 25.500.000,00 Penyusunan dan Penetapan Wilayah Pertambangan2.03 . 2.03.01 . 15 . 15 25.500.000,00 224.500.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

50.000.000,00 0,00 38.500.000,00 11.500.000,00 Monitoring Produksi Usaha Pertambangan2.03 . 2.03.01 . 15 . 16 11.500.000,00 38.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Pendukung Survey2.03 . 2.03.01 . 15 . 18 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00

80.000.000,00 Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang

Berpotensi merusak lingkungan

0,00 21.000.000,00 59.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 16 21.000.000,00 59.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00 44.000.000,00 16.000.000,00 Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat2.03 . 2.03.01 . 16 . 04 16.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00

20.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 Penertiban Usaha Pertambangan Tanpa Izin (PETI)2.03 . 2.03.01 . 16 . 05 5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 305

Page 324: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

1.116.500.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 350.000.000,00 0,00 766.500.000,00 2.03 . 2.03.01 . 17 0,00 766.500.000,00 330.000.000,00 1.096.500.000,00 (20.000.000,00) (1,79)

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pendataan Jaringan Listrik Rumah Kaum Dhuafa/Miskin2.03 . 2.03.01 . 17 . 02 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

640.000.000,00 0,00 640.000.000,00 0,00 Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Kaum Dhuafa2.03 . 2.03.01 . 17 . 03 0,00 640.000.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000.000,00

26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 Pengawasan Pemasangan Instalasi Listrik Rumah Kaum Dhuafa2.03 . 2.03.01 . 17 . 04 0,00 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00

230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Listrik Kabupaten Aceh Tamiang2.03 . 2.03.01 . 17 . 05 0,00 0,00 210.000.000,00 (8,70)(20.000.000,00) 210.000.000,00

120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Mesin Genset2.03 . 2.03.01 . 17 . 06 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00

1.105.000.000,00 Pengembangan Energi Terbarukan 0,00 0,00 1.105.000.000,00 2.03 . 2.03.01 . 18 0,00 965.000.000,00 0,00 965.000.000,00 (140.000.000,00) (12,67)

50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Perencanaan Jaringan Listrik Lampu Jalan (PJUTS)2.03 . 2.03.01 . 18 . 01 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

880.000.000,00 0,00 880.000.000,00 0,00 Pemasangan PJUTS Ibukota Kecamatan2.03 . 2.03.01 . 18 . 02 0,00 880.000.000,00 0,00 0,00 0,00 880.000.000,00

35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pengawasan PJUTS Ibukota Kecamatan2.03 . 2.03.01 . 18 . 03 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan Terbarukan2.03 . 2.03.01 . 18 . 04 0,00 0,00 0,00 (100,00)(75.000.000,00) 0,00

65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Inventarisasi Potensi Sumber Energi Baru Terbarukan2.03 . 2.03.01 . 18 . 05 0,00 0,00 0,00 (100,00)(65.000.000,00) 0,00

8.339.454.190,00 Kelautan dan Perikanan 3.336.830.000,00 301.570.000,00 4.701.054.190,00 2.05 300.320.000,00 4.755.154.190,00 3.073.980.000,00 8.129.454.190,00 (210.000.000,00) (2,52)

8.339.454.190,00 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.336.830.000,00 301.570.000,00 4.701.054.190,00 2.05 . 2.05.01 300.320.000,00 4.755.154.190,00 3.073.980.000,00 8.129.454.190,00 (210.000.000,00) (2,52)

735.392.603,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 253.920.000,00 481.472.603,00 2.05 . 2.05.01 . 01 253.920.000,00 557.676.603,00 0,00 811.596.603,00 76.204.000,00 10,36

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00

123.660.000,00 0,00 123.660.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 0,00 123.660.000,00 0,00 0,00 0,00 123.660.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.05 . 2.05.01 . 01 . 09 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

25.400.000,00 0,00 25.400.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 0,00 25.400.000,00 0,00 0,00 0,00 25.400.000,00

11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 0,00 11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000.000,00

8.852.603,00 0,00 8.852.603,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 0,00 8.852.603,00 0,00 0,00 0,00 8.852.603,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 Penyediaan bahan logistik kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 16 0,00 11.800.000,00 0,00 0,00 0,00 11.800.000,00

50.760.000,00 0,00 50.760.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 0,00 50.760.000,00 0,00 0,00 0,00 50.760.000,00

160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18 0,00 196.204.000,00 0,00 22,63 36.204.000,00 196.204.000,00

253.920.000,00 0,00 0,00 253.920.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Tata Usaha Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 20 253.920.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253.920.000,00

252.609.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 213.000.000,00 0,00 39.609.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02 0,00 39.609.000,00 213.000.000,00 252.609.000,00 0,00 0,00

98.000.000,00 98.000.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 05 0,00 0,00 98.000.000,00 0,00 0,00 98.000.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

69.609.000,00 30.000.000,00 39.609.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 0,00 39.609.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 69.609.000,00

35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 13 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00

60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 60.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05 0,00 57.650.000,00 2.350.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pelatihan PPNS2.05 . 2.05.01 . 05 . 05 0,00 57.650.000,00 2.350.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00

101.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian sumberdaya kelautan

0,00 6.500.000,00 94.500.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16 6.500.000,00 94.500.000,00 0,00 101.000.000,00 0,00 0,00

101.000.000,00 0,00 94.500.000,00 6.500.000,00 Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya

kelautan

2.05 . 2.05.01 . 16 . 01 6.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000.000,00

101.000.000,00 Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya laut

0,00 14.700.000,00 86.300.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17 14.700.000,00 86.300.000,00 0,00 101.000.000,00 0,00 0,00

101.000.000,00 0,00 86.300.000,00 14.700.000,00 Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut2.05 . 2.05.01 . 17 . 01 14.700.000,00 86.300.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000.000,00

3.861.830.167,00 Program pengembangan budidaya perikanan 1.107.300.000,00 13.800.000,00 2.740.730.167,00 2.05 . 2.05.01 . 20 13.800.000,00 2.729.526.167,00 1.107.300.000,00 3.850.626.167,00 (11.204.000,00) (0,29)

1.113.300.000,00 1.107.300.000,00 6.000.000,00 0,00 Pengembangan BBI dan BBAP (DAK)2.05 . 2.05.01 . 20 . 17 0,00 6.000.000,00 1.107.300.000,00 0,00 0,00 1.113.300.000,00

62.150.000,00 0,00 58.550.000,00 3.600.000,00 Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR)2.05 . 2.05.01 . 20 . 23 3.600.000,00 58.550.000,00 0,00 0,00 0,00 62.150.000,00

250.326.000,00 0,00 247.926.000,00 2.400.000,00 Peningkatan Sarana Prasrana dan Agroinput Air Payau2.05 . 2.05.01 . 20 . 24 2.400.000,00 247.926.000,00 0,00 0,00 0,00 250.326.000,00

50.000.000,00 0,00 48.800.000,00 1.200.000,00 Pengadaan Bibit Udang/Pakan2.05 . 2.05.01 . 20 . 25 1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

50.000.000,00 0,00 48.800.000,00 1.200.000,00 Budidaya Ikan Gurami2.05 . 2.05.01 . 20 . 26 1.200.000,00 48.800.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00

851.994.167,00 0,00 851.994.167,00 0,00 Pengadaan Kapal Motor2.05 . 2.05.01 . 20 . 27 0,00 851.994.167,00 0,00 0,00 0,00 851.994.167,00

250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Balai Nelayan2.05 . 2.05.01 . 20 . 28 0,00 238.796.000,00 0,00 (4,48)(11.204.000,00) 238.796.000,00

748.000.000,00 0,00 748.000.000,00 0,00 Rehab Pematang dan Pintu Air Tambak (DAK)2.05 . 2.05.01 . 20 . 30 0,00 748.000.000,00 0,00 0,00 0,00 748.000.000,00

190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Rehab. Pematang Tambak Kec. Banda Mulia2.05 . 2.05.01 . 20 . 31 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 306

Page 325: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

JUMLAH

BERTAMBAH /

(BERKURANG)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8 9 10 = 7 + 8 + 9 11 = 10 - 6 12

30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pembuatan Pintu Air Tambak Kec. Manyak Payed2.05 . 2.05.01 . 20 . 32 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rehab Tambak Masyarakat2.05 . 2.05.01 . 20 . 33 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

110.000.000,00 0,00 104.600.000,00 5.400.000,00 Pengembangan Budidaya Air Tawar2.05 . 2.05.01 . 20 . 34 5.400.000,00 104.600.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00

56.060.000,00 0,00 56.060.000,00 0,00 Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar/Pokdakan (DAK)2.05 . 2.05.01 . 20 . 35 0,00 56.060.000,00 0,00 0,00 0,00 56.060.000,00

1.529.500.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 688.200.000,00 6.750.000,00 834.550.000,00 2.05 . 2.05.01 . 21 0,00 746.500.000,00 423.000.000,00 1.169.500.000,00 (360.000.000,00) (23,54)

631.500.000,00 0,00 631.500.000,00 0,00 Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Perahu Motor Tempel (DAK)2.05 . 2.05.01 . 21 . 07 0,00 631.500.000,00 0,00 0,00 0,00 631.500.000,00

360.000.000,00 265.200.000,00 88.050.000,00 6.750.000,00 Pembebasan Lahan Bangunan Pabrik Es2.05 . 2.05.01 . 21 . 25 0,00 0,00 0,00 (100,00)(360.000.000,00) 0,00

109.000.000,00 0,00 109.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Tempat Peribadatan di Pendaratan Ikan (DAK)2.05 . 2.05.01 . 21 . 28 0,00 109.000.000,00 0,00 0,00 0,00 109.000.000,00

429.000.000,00 423.000.000,00 6.000.000,00 0,00 Pembangunan Balai Nelayan (DAK)2.05 . 2.05.01 . 21 . 30 0,00 6.000.000,00 423.000.000,00 0,00 0,00 429.000.000,00

1.183.349.300,00 Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan

1.126.930.000,00 0,00 56.419.300,00 2.05 . 2.05.01 . 23 0,00 56.419.300,00 1.126.930.000,00 1.183.349.300,00 0,00 0,00

1.183.349.300,00 1.126.930.000,00 56.419.300,00 0,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan (DAK)2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 0,00 56.419.300,00 1.126.930.000,00 0,00 0,00 1.183.349.300,00

207.173.120,00 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air

tawar

201.400.000,00 0,00 5.773.120,00 2.05 . 2.05.01 . 24 0,00 5.773.120,00 201.400.000,00 207.173.120,00 0,00 0,00

207.173.120,00 201.400.000,00 5.773.120,00 0,00 Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkaran Tuntung2.05 . 2.05.01 . 24 . 02 0,00 5.773.120,00 201.400.000,00 0,00 0,00 207.173.120,00

70.000.000,00 Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan 0,00 2.400.000,00 67.600.000,00 2.05 . 2.05.01 . 27 7.900.000,00 147.100.000,00 0,00 155.000.000,00 85.000.000,00 121,43

0,00 0,00 0,00 0,00 Pelaksanaan Perlombaan Masak Serba Ikan2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 5.500.000,00 79.500.000,00 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00

70.000.000,00 0,00 67.600.000,00 2.400.000,00 Budidaya Kolam Ikan Alami2.05 . 2.05.01 . 27 . 08 2.400.000,00 67.600.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00

29.600.000,00 Program Pengembangan Data/Informasi 0,00 3.500.000,00 26.100.000,00 2.05 . 2.05.01 . 31 3.500.000,00 26.100.000,00 0,00 29.600.000,00 0,00 0,00

29.600.000,00 0,00 26.100.000,00 3.500.000,00 Penyusunan Profil Daerah2.05 . 2.05.01 . 31 . 01 3.500.000,00 26.100.000,00 0,00 0,00 0,00 29.600.000,00

208.000.000,00 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan 0,00 0,00 208.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 32 0,00 208.000.000,00 0,00 208.000.000,00 0,00 0,00

108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 Peningkatan Jalan Produksi Perikanan (DAK)2.05 . 2.05.01 . 32 . 01 0,00 108.000.000,00 0,00 0,00 0,00 108.000.000,00

100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan Jalan Produksi Perikanan2.05 . 2.05.01 . 32 . 03 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00

701.984.057.066,00 370.003.667.509,00 270.599.064.057,00 61.381.325.500,00 JUMLAH 64.832.846.603,00 273.687.576.741,00 447.881.008.244,00 786.401.431.588,00 84.417.374.522,00 12,03

Karang Baru, 2 December 2016

Plt. BUPATI ACEH TAMIANG

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN Halaman 307

Page 326: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran VNomorTanggal

Peraturan Daerah::

6 Tahun 20162 December 2016

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN

TAHUN ANGGARAN 2016URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JUMLAH (Rp)URAIANKODE

%JUMLAH SEBELUM

PERUBAHANJUMLAH SETELAH

PERUBAHAN

1 2 3 4 5= 4 - 3 6

419.303.734.914,00PELAYANAN UMUM01 433.578.791.973,00 14.275.057.059,00 3,40

9.461.586.681,001 Perencanaan Pembangunan0601 (1,82)(172.547.500,00)9.289.039.181,00400.662.425.402,001 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian2001 3,5314.130.984.559,00414.793.409.961,00

9.179.722.831,001 Ketahanan Pangan2101 3,45316.620.000,009.496.342.831,00

11.613.295.559,00KETERTIBAN DAN KEAMANAN03 13.650.500.459,00 2.037.204.900,00 17,54

11.613.295.559,001 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri1903 17,542.037.204.900,0013.650.500.459,00

78.375.779.345,00EKONOMI04 75.526.179.666,00 (2.849.599.679,00) (3,64)

7.878.604.700,001 Perhubungan0704 (5,47)(430.672.319,00)7.447.932.381,0012.920.281.470,001 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah1504 (11,21)(1.447.736.300,00)11.472.545.170,007.106.678.350,001 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa2204 (1,85)(131.390.000,00)6.975.288.350,00

21.592.681.266,002 Pertanian0104 (2,43)(525.018.560,00)21.067.662.706,0011.956.701.899,002 Kehutanan0204 3,36401.317.000,0012.358.018.899,006.659.936.210,002 Energi dan Sumberdaya Mineral0304 (4,45)(296.300.000,00)6.363.636.210,00

10.260.895.450,002 Kelautan dan Perikanan0504 (4,09)(419.799.500,00)9.841.095.950,00

17.593.157.115,00LINGKUNGAN HIDUP05 19.763.161.115,00 2.170.004.000,00 12,33

17.593.157.115,001 Lingkungan Hidup0805 12,332.170.004.000,0019.763.161.115,00

248.863.523.929,00PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM06 333.254.669.013,00 84.391.145.084,00 33,91

248.863.523.929,001 Pekerjaan Umum0306 33,9184.391.145.084,00333.254.669.013,00

226.193.478.283,00KESEHATAN07 222.696.316.407,00 (3.497.161.876,00) (1,55)

226.193.478.283,001 Kesehatan0207 (1,55)(3.497.161.876,00)222.696.316.407,00

9.215.432.724,00PARIWISATA DAN BUDAYA08 10.088.770.084,00 873.337.360,00 9,48

9.215.432.724,001 Kebudayaan1708 9,48873.337.360,0010.088.770.084,00

350.761.190.967,00PENDIDIKAN10 316.586.190.751,69 (34.175.000.215,31) (9,74)

348.863.822.937,001 Pendidikan0110 (9,78)(34.111.500.215,31)314.752.322.721,69

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 308

Page 327: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

BERTAMBAH / (BERKURANG)

JUMLAH (Rp)URAIANKODE

%JUMLAH SEBELUM

PERUBAHANJUMLAH SETELAH

PERUBAHAN

1 2 3 4 5= 4 - 3 6

1.897.368.030,001 Perpustakaan2610 (3,35)(63.500.000,00)1.833.868.030,00

14.822.639.180,00PERLINDUNGAN SOSIAL11 14.278.860.949,00 (543.778.231,00) (3,67)

4.264.691.940,001 Kependudukan dan Catatan Sipil1011 (3,67)(156.499.000,00)4.108.192.940,004.909.615.625,001 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak1111 (0,43)(21.174.231,00)4.888.441.394,005.648.331.615,001 Sosial1311 (6,48)(366.105.000,00)5.282.226.615,00

1.376.742.232.016,00 1.439.423.440.417,69 62.681.208.401,69 4,55

Karang Baru, 2 December 2016Plt. BUPATI ACEH TAMIANG

Drs. H. M. ALI ALFATA, M.M

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Halaman 309

Page 328: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran VI :Nomor : 6 Tahun 2015Tanggal : 28 Desember 2015

PENDIDIKAN KESEHATANGolongan IV / eGolongan IV / d 2 2Golongan IV / c 24 3 5 32Golongan IV / b 6 16 97 65 33 209 426Golongan IV / a 4 35 65 518 64 7 122 815

JUMLAH GOLONGAN IV 0 36 51 65 0 618 134 0 40 331 1.275

Golongan III / d 63 101 336 86 15 95 696

Golongan III / c 43 189 3 239 58 6 36 574

Golongan III / b 91 8 377 84 25 155 740

Golongan III / a 27 302 65 17 476 887

JUMLAH GOLONGAN III 0 0 106 408 11 1.254 293 0 63 762 2.897

Golongan II / d 100 97 1 157 355Golongan II / c 236 60 4 202 502Golongan II / b 176 27 6 128 337Golongan II / a 105 67 1 210 383

JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 617 251 0 12 697 1.577

Golongan I / d 8 8Golongan I / c 27 27Golongan I / b 2 2Golongan I / a 24 24

JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61

TOTAL 0 36 157 473 11 2.489 678 0 115 1.851 5.810

Karang Baru, 28 Desember 2015

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

Peraturan Daerah

IIITENAGA FUNGSIONAL

LAINNYA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANGDAFTAR JUMAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

TAHUN ANGGARAN 2016

E S E L O N NON ESELONGOLONGAN / RUANG JUMLAH

STAFVIVIII

296

Page 329: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran VII :Nomor : 6 Tahun 2015Tanggal : 28 Desember 2015

No Uraian Rincian Piutang Tahun Pengakuan Piutang Jumlah Piutang sampaidengan tahun n-2

Perkiraanpenambahan tahun n-

1

perkiraan saldo akhirtahun n-1

1 2 3 4 5 7 = 4+5-6

N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L

Karang Baru, 28 Desember 2015

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

Peraturan Daerah

N I H I L

Jumlah

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANGDAFTAR PIUTANG DAERAHTAHUN ANGGARAN 2016

perkiraan pengurangantahun n-1

6

297

Page 330: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran VIII :Nomor : 6 Tahun 2015Tanggal : 28 Desember 2015

NoTahun

PenyertaanModal

NamaBadan/

Lembaga/PihakKetiga

Dasar HukumPenyertaan

Modal(investasi)

Daerah

BentukPenyertaan Modal

(Investasi)Daerah

JumlahPenyertaan

Modal(Investasi)

Daerah

Jumlah Modalyang telahdisertakan

sampaidengan tahun

ini

Penyertaanmodal Tahun

ini

Jumlah modalyang telah

disertakan sampaidengan tahun ini

sisa modal yangbelum disertakan

HasilPenyertaan

Modal(Investasi)

DaerahTahun ini

Jumlah(Investasi)yang akanditerimakembalitahun ini

Jumlahsisa

modal(Investasi)

yangdisertakan sampai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7+4 10 = 6-9 11 12 13 = 9-1

1 2015 Bank Aceh - Qanun No. 2 Tahun 2014

Uang 24.000.000.000 9.000.000.000 3.000.000.000 12.000.000.000 12.000.000.000

- Qanun No. 18 Tahun 2014

2 2015 PDAM Tirta Surat Kementerian Uang 2.000.000.000 0 2.000.000.000 2.000.000.000 0Tamiang Keuangan No.

S-463/MK.7/2014

Jumlah 14.000.000.000 12.000.000.000

Karang Baru, 28 Desember 2015

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANGDAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

Peraturan Daerah

298

Page 331: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran IX :Nomor : 6 Tahun 2015Tanggal : 28 Desember 2015

No Jenis Aset Tetap Daerah Saldo pada akhir tahun n-2 perkiraan penambahantahun n-1

Perkiraan pengurangantahun n-1

1 2 3 4 5

N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L

Karang Baru, 28 Desember 2015

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

Peraturan Daerah

Jumlah

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANGDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

Perkiraan Saldo Akhir Tahun n-1

6

N I H I L

299

Page 332: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran X :Nomor : 6 Tahun 2015Tanggal : 28 Desember 2015

No Jenis Aset Tetap Daerah Saldo pada akhir tahun n-2 perkiraan penambahan tahunn-1

Perkiraan pengurangantahun n-1

1 2 3 4 5

N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L

Karang Baru, 28 Desember 2015

HAMDAN SATI

Peraturan Daerah

Jumlah

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANGDAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN

TAHUN ANGGARAN 2016

Perkiraan Saldo Akhir Tahun n-1

6

N I H I L

300

Page 333: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

Lampiran XI :Nomor : 6 Tahun 2015Tanggal : 28 Desember 2015

APBK TA. n-1 Perubahan APBK TA. N-1 APBK Perubahan APBK

1 2 3 4 5 7 8

N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L

Karang Baru, 28 Desember 2015

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

Peraturan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANGDAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN

TAHUN ANGGARAN 2016

Jumlah

DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI

Judul KegiatanKode KegiatanNoJumlah Anggaran Tahun n-1 Jumlah

Realisasi s/dakhir TA. N-1

6

Jumlah sisa Anggaran yang dianggarkandalam tahun ini (Rp) TA. N

301

Page 334: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

LAMPIRAN XII :Nomor : 6 Tahun 2015Tanggal : 28 Desember 2015

No Tujuan PembentukanDana Cadangan

Dasar HukumPembentukan Dana

Cadangan

Jumlah Dana Cadanganyng direncanakan

Jumlah AnggaranTahun n-1

Saldo Awal(Rp)

Transfer dariKas Daerah

(Rp)

Saldo Akhir(Rp)

Sisa Dana yang belumdicadangkan (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L

Karang Baru, 28 Desember 2015

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

Jumlah

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANGDAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

Peraturan Daerah

302

Page 335: BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh · Karang Baru, 2 December 2016 RINGKASAN PERUBAHAN APBD Halaman 2. Nomor: 6 Tahun 2016 Lampiran II Peraturan Daerah Tanggal: 2 December 2016 TAHUN

LAMPIRAN XIII :Nomor : 6 Tahun 2015Tanggal : 28 Desember 2015

No Tahun PenarikanPinjaman Sumber Pinjaman

TujuanPenggunaan

Pinjaman

MasaPinjaman

MasaTenggang

Tanggal JatuhTempo

Tingkat SukuBunga

PaguPinjaman

KumulatifPembayaran

PinjamanTunggakan Saldo Pinjaman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12

N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L N I H I L

Karang Baru, 28 Desember 2015

BUPATI ACEH TAMIANG,

HAMDAN SATI

Jumlah

Peraturan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANGDAFTAR PINJAMAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016

10

303