BERITA ACARAbappeda.blorakab.go.id/packages/upload/portal...BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RENCANA...
Transcript of BERITA ACARAbappeda.blorakab.go.id/packages/upload/portal...BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI RENCANA...
BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RENCANA KERJA BAPPEDA KABUPATEN BLORA
TAHUN 2019
Pada hari Rabu tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas bertempat di Aula Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Blora, telah diselenggarakan verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dihadiri oleh unsur Perangkat Daerah dan Tim Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.
Verifikasi dilaksanakan terhadap hal-hal sebagai berikut:
1. Memastikan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2019 telah sesuai dengan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019.
2. Untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Blora dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019.
Berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan terhadap Bappeda Kabupaten Blora, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Program/Kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2019 telah sesuai dengan Program/Kegiatan dalam RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019.
2. Indikator kinerja dan target kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2019 telah sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja dalam RKPD Kabupaten Blora Tahun 2019.
3. Sistematika penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2019, telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Blora, 1 Agustus 2018 Yang menerima hasil verifikasi,
Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Blora Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan
Ir. RENI MIHARTI, M.Agr.Bus Pembina Utama Muda
NIP. 19620316 198903 2 004
Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan
Budaya Bappeda Kab. Blora
A. MAHBUB DJUNAIDI, S.Pd, MSi Pembina
NIP. 19660311 198603 1 002
Mengetahui, Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Blora,
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Ir. RENI MIHARTI, M.Agr.Bus Pembina Utama Muda
NIP. 19620316 198903 2 004
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................... ii
DAFTAR TABEL .............................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................................. I-1
1.1 Latar Belakang ......................................................... I-1
1.2 Landasan Hukum ..................................................... I-2
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................. I-5
1.4 Sistematika Penulisan .............................................. I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ............... II-7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........... II-19
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi
Perangkat Daerah ..................................................... II-28
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .................. II-28
2.5 Penelaahan Usuluan Program Dan Kegiatan
Masyarakat .............................................................. II-41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ................. III-42
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................... III-42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah........... III-43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH ............................................................................ IV-44
4.1 Program dan Kegiatan .............................................. IV-44
BAB V PENUTUP .......................................................................... V-60
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 ii
DAFTAR TABEL
Tabel II-8 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencaoaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2017 Kabupaten Blora II-8
Tabel II-21 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........... II-24
Tabel II-31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun
2019Kabupaten Blora............................................................... II-31
Tabel IV-49 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan
Perangkat Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019
Dan Prakiraan Maju tahun 2020 .............................. IV-49
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-1
LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2019
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, rencana kerja (renja) perangkat daerah memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja
dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat
daerah.
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, rencana kerja perangkat daerah adalah dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang
disusun berpedoman kepada rencana strategis (renstra) perangkat
daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam rangka
penyusunan renja perangkat daerah, perangkat daerah melakukan
koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku
kepentingan.
Renja perangkat daerah disusun dengan tahapan:
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-2
a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.
Sebagai tindak lanjutnya, kepala Perangkat Daerah diwajibkan
menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai tugas dan
fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD dan juga diwajibkan
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada
Rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD serta mengacu pada
hasil-hasil Musrenbang baik Musrenbang Desa/ Kelurahan,
Kecamatan, Konsultasi Publik dan Musrenbang Kabupaten.
Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
tahunan Perangkat Daerah yang memuat program-program dan
kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksankan oleh Perangkat
Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan.
Di dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah juga memuat
permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan
memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat
daerah dan RKPD sebagai rencana kerja tahunan daerah. Dengan
adanya Renja Perangkat daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi
perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program
pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-
program Perangkat daerah lainnya.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-3
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-4
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenengah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora
Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 18 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun
2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor
17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Nomor 10);
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-5
19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11); dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Blora tahun 2019 ini
dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Sedangkan tujuan
dari Rencana Kerja Bappeda tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-
2021;
2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari
permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi
pada tahun mendatang;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program
pemerintah daerah;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang
ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar
selaras dengan program tahunan daerah;
6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi
makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan
organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat
perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan
pergeseran mata anggaran kegiatan.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 I-6
1.4 Sistematika Penulisan
Sistimatika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Blora Tahun 2019 adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT
DAERAHTAHUN LALU
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Tujuan dan Sasaran Renja perangkat daerah Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-7
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk
mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam
melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat
daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja
PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora
s/d Tahun 2018:
Dalam mencapai sasaran-sasaran yang diinginkan, Bappeda
Kabupaten Blora telah menyusun Anggaran yang diperlukan sesuai
dengan target kinerja yang disepakati bersama. Pada tahun 2017,
Bappeda Kabupaten Blora secara keseluruhan menganggarkan sebesar
Rp 6.596.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp 6.293.730.233,- atau
95,41 % dari total alokasi yang ada.
Berikut adalah Tabel T-C29 Hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
sampai dengan Tahun 2018 :
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-8
Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017
Kabupaten Blora
Bappeda Kabupaten Blora
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah)
Tahun 2021
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun
2017 Target
program
dan kegiatan (Renja
Perangkat Daerah
Tahun 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d
tahun berjalan
Target Renja Perangkat
Daerah tahun 2017
Realisasi Renja
Perangkat Daerah
tahun (n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan 2018
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11 = 10 / 4)
1 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1 01 PERENCANAAN
1 01 18
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 01 18 2 Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
Persentase pemenuhan koordinasi BKPRD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 0,8
1 01 18 3 Penyusunan perencanaan
pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Jumlah dokumen
perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1 1 1 1 1 1 1 1
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-9
19 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
19 7 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
Persentase pemenuhan perencanaan penanganan perumahan yang di tindaklanjuti dan di sepakati
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
19 9 Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi
Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitas yang disepakati dan ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
20 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase SKPD mampu menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20 1 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Jumlah aparatur perencana yang ditingkatkan kemampuan teknisnya
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
20 7 Pemeliharaan Aplikasi Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan
daerah yang dipelihara, dikembangkan dan di-update
1 1 1 1 1 1 1 1
21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kesesuaian Progran RKPD dengan Program RPJMD
90 82 84 80 89,4 86 0
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-10
Kesesuaian Program di KUA PPAS dengn Program di RKPD
89,5 85,15 90 90 92 92,5 0
Kesesuaian Kegiatan di KUA PPAS dengan Kegiatan di RKPD
85 70 70 70 100% 75 0
Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD
97 65 70 90 96,92 94 0
Kesesuaian Kegiatan di APBD dengan Kegiatan di RKPD
80 91 92,5 55 93,83 70 0
Realisasi Kinerja RKPD
100 60 65 100 100 10 0
Realisasi Indikator Kinerja RPJMD
92 88 89 70 88 91 0
21 8 Penyusunan rancangan RKPD
Jumlah dokumen rancangan RKPD yang disusun
1 1 1 1 1 1 1
21 9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Jumlah musrenbang RKPD yang dilaksanakan
1 1 1 1 1 1 1 1
21 10 Penetapan RKPD Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
2 2 2 2 2 2 2 1
21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
1 1 1 1 1 1 1 1
21 14 Penyusunan Perubahan RKPD
Jumlah dokumen perubahan RKPD yang disusun
1 1 1 1 1 1 1 1
21 15 Penyusunan KUA dan PPAS
Jumlah dokumen rancangan KUA dan PPAS yang disusun
2 2 2 2 2 2 2 2
21 16 Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan
1 1 1 1 1 1 1 1
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-11
pembangunan daerah yang disusun
22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Bidang Ekonomi dengan Pelaksanaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
22 2 Penyusunan indikator ekonomi daerah
Jumlah dokumen Indikator Ekonomi Daerah
1 1 1 1 1 1 1 1
22 10 Analisis Kesejahteraan Petani
Jumlah dokumen analisis kesejahteraan petani
1 1 1 1 1 1 1 1
22 12 Penyusunan Peraturan daerah tentang Rencana Pengembangan Industri Kawasan
Jumlah ranperda yang disusun
1 1 1 1 1 1 1 1
22 13 Penyusunan perencanaan pembangunan bidang industri, penanaman modal dan tenaga kerja
Jumlah dokumen perencanaan bidang investasi, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja
1 1 1 1 1 1 1 1
22 14 Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pertanian
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian yang disusun
1 1 1 1 1 1 1 1
22 16 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian
Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian yang ditindaklanjuti dan disepakati
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-12
22 17 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang industri penanaman modal dan tenaga kerja
Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang penanaman modal, investasi dan tenaga kerja yang ditindaklanjuti dan disepakati
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
22 18 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
perdagangan koperasi dan UMKM
Persentase pemenuhan
koordinasi perencanaan pembangunan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM yang ditindaklanjuti dan disepakati
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
23 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Bidang sosial budaya dengan Pelaksanaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
23 5 Program KHPPIA Persentase pelaksanaan Program KHPPIA
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
23 8 Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat yang disusun
1 1 1 1 1 1 1 1
23 9 Penyusunan perencanaan
pembangunan bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat yang disusun
1 1 1 1 1 1 1 1
23 10 Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun
1 1 1 1 1 1 1 1
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-13
23 11 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat
Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan disepakati
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
23 12 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Persentase pemenuhan koordinasi
perencanaan pembangunan bidang kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti dan disepakati
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
23 13 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan
Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti dan disepakati
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
24 PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
Tingkat Kesesuaian Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam dengan
Pelaksanaan
#DIV/0!
24 4 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Persentase pemenuhan
koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti dan disepakati
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-14
24 26 Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur di Wilayah Hutan Kabupaten Blora
Persentase pemenuhan koordinasi pengelolaan infrastruktur di Wilayah Hutan Kabupaten Blora
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
24 27 Penyusunan perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang disusun
1 1 1 1 1 1 1 1
27 PROGRAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI PEMERINTAH PROVINSI SERTA PENDAMPINGANNYA
Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber dari pemerintah provinsi
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
27 2 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora (Bantuan Propinsi)
Jumlah dokumen profil daerah Kabupaten Blora yang disusun
1 1 1 1 1 1 1 1
27 3 Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Bantuan Propinsi)
Jumlah laporan pelaksanaan PUS
1 1 1 1 1 1 1 1
27 4 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan Propinsi)
Persentase pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
27 5 FEDEP (Bantuan Propinsi) Persentase pelaksanaan kegiatan FEDEP
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
27 6 Kegiatan Pengawasan Peredaran GAKY (Bantuan
Propinsi)
Persentase pelaksanaan
pengawasan peredaran GAKY
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
27 7 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Pendampingan)
Persentase pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-15
27 9 Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Pendampingan)
Jumlah laporan pelaksanaan PUS
1 1 1 1 1 1 1 1
27 10 Penyusunan Profil Daerah (Pendampingan)
Jumlah dokumen profil daerah Kabupaten Blora yang disusun
1 1 1 1 1 1 1 1
27 11 Koordinasi Pengawasan Peredaran GAKY (Pendampingan)
Persentase pelaksanaan pengawasan peredaran GAKY
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
27 8 FEDEP (Pendampingan) Persentase pelaksanaan
kegiatan FEDEP
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
15 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK
Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dengan Roadmap SIDa
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1
15 1 Penelitian Bidang
Ekonomi
Jumlah kajian
penelitian bidang ekonomi
1 1 1 1 1 1 1 1
15 2 Penelitian Bidang Sosial Budaya
Jumlah kajian penelitian bidang sosial budaya
1 1 1 1 1 1 1 1
15 3 Penelitian Bidang Infrastruktur
Jumlah kajian penelitian bidang Infrasruktur dan pengembangan wilayah
1 1 1 1 1 1 1 1
15 4 Rekayasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
1 1 1 1 1 1 1 1
15 5 Riset Unggulan Daerah (RUD)
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
10 10 10 10 10 10 10 1
15 6 Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Jumlah keikutsertaan dalam PPI
3 3 3 3 3 3 3 1
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-16
PERENCANAAN
1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa
komunikasi, sumber daya air, dan listrik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
1 9 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Persentase pemenuhan
kebutuhan alat tulis kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-17
1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
1 17 Penyediaan makanan dan minuman
Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
1 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
1 20 Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran
Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
2 PROGRAM
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
5 5 0 0 0 1 6 1,2
2 10 Pengadaan mebeler Persentase pemenuhan mebeler
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-18
2 12 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor
Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
3 PROGRAM
PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pemenuhan
kebutuhan pakaian seragam dinas
3 5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
50 50 50 50 50 50 50 1
6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan
6 4 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
SKPD
Jumlah laporan keuangan akhir
tahun
1 1 1 1 1 1 1 1
6 5 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja
2 2 2 2 2 2 2 1
6 6 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD
1 1 1 1 1 1 1 1
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-19
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang tidak
mudah karena berhadapan dengan berbagai permasalahan yang
sangat kompleks dan komprehensif (meliputi berbagai aspek sosial
kemasyarakatan) dari suatu keadaan yang ada diwilayah terkait.
Kompleksitas permasalahan tersebut sudah menjadi konsekuensi logis
yang harus dihadapi dan tidak mungkin dihindari. Namun begitu
tidak berarti bahwa hal itu akan menjadi suatu hambatan yang tidak
dilampaui, melainkan justru menjadi tantangan yang akan
memberikan pengaruh positif terhadap hasil perencanaan
pembangunan daerah jika perencana mampu mengatasinya.
Pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora telah dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke
tahun yang sesuai Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Blora, dapat dijabarkan bahwa Bappeda
mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sektretaris Daerah. Dengan kedudukan
tersebut Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan
daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda mempunyai fungsi
sebagai berikut :
1. Merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
2. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan
daerah;
3. Melaksanakan tugas pembinaan di bidang perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka
kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan
penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara
sistematik, produknya dirumuskan dengan sistematik dan didasarkan
pada pemikiran logis dan objektif.
Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam
proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan
pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi
pelaksanaan kegiatan pembangunan (action plan). Karena itu
perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat
dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan ).
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-20
Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan hasil
kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak
menggunakan metode- metode riset, mulai dari teknik pengumpulan
data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka
mendapatkan data yang akurat, baik yang dilakukan secara
konseptual, dokumentasi maupun eksperimen.
Dalam kaitannya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka
pengertian pembangunan dinyatakan sebagai suatu proses
perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan
perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu
komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam
wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau
mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada dan harus memiliki
orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap dan tetap berpegang pada
azas prioritas.
Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah meliputi
beberapa ciri, antara lain :
a. Menghasilkan program yang bersifat umum;
b. Analisis perencanaan bersifat makro/luas;
c. Lebih efektif dan efisien digunakan untuk perencanaan jangka
menengah dan jangka panjang;
d. Memerlukan pengetahuan secara interdisipliner, general dan
universal, namun tetap memiliki spesifikasi masing-masing yang
jelas;
e. Fleksibel dan mudah untuk dijadikan sebagai acuan perencanaan
pembangunan jangka pendek ( 1 tahunan ).
Dalam memahami pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran
yang mengidentikkan pembangunan dengan perkembangan,
pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan
pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut
berdasarkan pada aspek perubahan, dimana pembangunan,
perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi secara
keseluruhan mengandung unsur perubahan. Sehingga pembangunan
dapat dikatakan sebagai suatu proses perubahan yang dilakukan
melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.
Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pengertian
pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu upaya untuk
melakukan perubahan menjadi lebih baik. Perubahan tersebut
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-21
dimaksudkan untuk menuju kearah peningkatan dari keadaan semula
atau terjadinya pertumbuhan.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya
pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti
bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan
dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan.
Dengan memahami gambaran mengenai unsur-unsur perencanaan
dan pengertian pembangunan, dapat diperoleh suatu gambaran
mengenai perencanaan pembangunan. Dalam perencanaan
pembangunan terkandung beberapa hal pokok yang dapat dikatakan
sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri.
Adapun unsur- unsur dimaksud meliputi :
1. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Ini
berarti bahwa perencanaan hendaknya disusun dengan
berdasarkan pada asumsi-asumsi yangdidukung dengan fakta-
fakta atau bukti-bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena
hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu
program atau kegiatan;
2. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar
penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam
menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai alternatif sesuai
dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan
merupakan suatau alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui
pelaksanaan kegiatan;
4. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi
kemungkinan - kemungkinan yang dapat mempengaruhi
pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Blora;
5. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus
dilaksanakan.
Saat ini yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas
perencanaan di Bappeda adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang
dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
dan peraturan yang berada di bawahnya termasuk Peraturan Daerah
Nomor 11 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta
Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-22
dan Fungsi Bappeda. Berdasarkan peraturan- peraturan tersebut, saat
ini Bappeda telah melaksanakan ketentuan yang telah diamanatkan.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan
dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung
jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada
daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih
mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan baik
pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan
antar daerah.
Dalam menjalankan fungsinya untuk merumuskan kebijakan dan
mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
dan penelitian dan pengembangan, Bappeda telah membentuk
bidang-bidang sesuai dengan kondisi yang diperlukan bagi
terlaksananya program dan kegiatan pembangunan serta telah
melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dan lembaga-lembaga
non pemerintah dalam proses perencanaan pembangunan.
Bidang-bidang tersebut meliputi :
1. Sekretariat
2. Bidang Prasarana Wilayah ;
3. Bidang Ekonomi ;
4. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya ;
5. Bidang Penelitian Pengembangan dan Perencanaan;
Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas menyiapkan perumusan
kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah kabupaten
Blora di bidang prasarana wilayah yang meliputi prasarana
perhubungan, keciptakaryaan, prasarana sumber daya alam,
prasarana sumber daya tata ruang, pengembangan wilayah, sumber
daya alam dan lingkungan hidup.
Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan perumusan
kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang
ekonomi yang meliputi pertanian, perikanan, kelautan, koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah (UKM), perdagangan, industri,
pertambangan, energi, pengembangan dunia usaha, kerjasama dan
pariwisata.
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya bertugas melaksanakan
perumusan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang
pemerintahan dan kemasyarakatan yang meliputi pemerintahan,
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-23
aparatur, pendidikan, kebudayaan, mental spiritual, kesehatan,
kependudukan, transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat.
Bidang Penelitian pengembangan dan perencanaan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan kebijakan dan penyusunan rencana
pembangunan daerah di bidang Penelitian pengembangan dan
perencanaan pembangunan di Kabupaten Blora.
Dengan membagi tugas ke dalam bidang-bidang diatas, diharapkan
akan mampu mengatasi kompleksitas permasalahan perencanaan
pembangunan di Kabupaten Blora.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-24
No. Indikator
SPM/ Standar Nasion
al
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian
Proyeksi Catatan Analisis
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan koordinasi BKPRD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Persentase pemenuhan perencanaan penanganan perumahan yang di tindaklanjuti dan di sepakati 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitas yang disepakati dan ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase SKPD mampu menyusun dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah aparatur perencana yang ditingkatkan kemampuan teknisnya
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
50 Orang
Jumlah aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dipelihara, dikembangkan dan di-update
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
1 Paket 1 Paket
Kesesuaian Progran RKPD dengan Program RPJMD 84% 88% 88% 80 86 88%
Kesesuaian Program di KUA PPAS dengn Program di RKPD 97% 97% 97% 90 92,5 97%
Kesesuaian Kegiatan di KUA PPAS dengan Kegiatan di RKPD 80% 80% 80% 70 75 80%
Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD 95,5% 95,50% 95,50% 90 94 95,5%
Kesesuaian Kegiatan di APBD dengan Kegiatan di RKPD 75% 75% 75% 55 70 75%
Realisasi Kinerja RKPD 100% 100% 100% 100 10 100%
Realisasi Indikator Kinerja RPJMD 91% 91% 91% 70 91 91%
Jumlah dokumen rancangan RKPD yang disusun 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Jumlah musrenbang RKPD yang dilaksanakan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali
Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah 3 dok 3 dok 3 dok 4 dok 3 dok 3 dok 3 dok 4 dok
Jumlah dokumen perubahan RKPD yang disusun 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Jumlah dokumen rancangan KUA dan PPAS yang disusun 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok. 2 dok.
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang disusun 1 dok. 1 dok. 1 dok. 4 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-25
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Bidang Ekonomi dengan Pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah dokumen Indikator Ekonomi Daerah 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Jumlah dokumen analisis kesejahteraan petani 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Jumlah ranperda yang disusun
1 Ranperda
1 Ranperda
1 Ranperda
1 Ranperda
1 Ranperda
Jumlah dokumen perencanaan bidang investasi, penanaman modal, perindustrian dan tenaga kerja 0 0 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian yang disusun 0 0 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian yang ditindaklanjuti dan disepakati 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang penanaman modal, investasi dan tenaga kerja yang ditindaklanjuti dan disepakati 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang perdagangan, koperasi dan UMKM yang ditindaklanjuti dan disepakati 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Bidang sosial budaya dengan Pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pelaksanaan Program KHPPIA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat yang disusun
1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang disusun
1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang disusun
1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan disepakati 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang ditindaklanjuti dan disepakati 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti dan disepakati 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat Kesesuaian Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam dengan Pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-26
ditindaklanjuti dan disepakati
Persentase pemenuhan koordinasi pengelolaan infrastruktur di Wilayah Hutan Kabupaten Blora 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang disusun 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah bersumber dari pemerintah provinsi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah dokumen profil daerah Kabupaten Blora yang disusun 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Jumlah laporan pelaksanaan PUS 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap.
Persentase pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pelaksanaan kegiatan FEDEP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pelaksanaan pengawasan peredaran GAKY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah laporan pelaksanaan PUS 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap.
Jumlah dokumen profil daerah Kabupaten Blora yang disusun 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Persentase pelaksanaan pengawasan peredaran GAKY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pelaksanaan kegiatan FEDEP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan bidang penelitian dengan Roadmap SIDa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah kajian penelitian bidang ekonomi 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Jumlah kajian penelitian bidang sosial budaya 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Jumlah kajian penelitian bidang Infrasruktur dan pengembangan wilayah 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok. 1 dok.
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
1 rekomendasi
1 rekomendasi
1 rekomendasi
1 rekomendasi
1 rekomendasi
1 rekomendasi
1 rekomendasi
1 rekomendasi
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
10 rekomendasi
10 rekomendasi
10 rekomendasi
10 rekomendasi
10 rekomendasi
10 rekomendasi
10 rekomendasi
10 rekomendasi
Jumlah keikutsertaan dalam PPI 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali
Pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran
3128 M2
3128 M2
3128 M2
3128 M2
Persentase pemenuhan kebutuhan surat menyurat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-27
Persentase pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman pegawai dan rapat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan 5 Unit 5 Unit 5 Unit 1 Unit 0 0 5 Unit 5 Unit
Persentase pemenuhan mebeler 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100%
Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
50 Unit 50 Unit 50 Unit 50 Unit
50 Unit
Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap.
Jumlah rencana kinerja dan penetapan kinerja 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok 2 dok
Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap. 1 Lap.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian
hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, serta kajian terhadap
pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah maka dapat
dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah .
Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan,
hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta
capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.
Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda
Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:
1. Sejalan dengan di tetapkannya Peraturan daerah Nomor 10 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2016 -2021.
2. Berkurangnya pagu pendapatan dari masing – masing Perangkat
Daerah yang berpengaruh terhadap perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan,
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi , sinergik baik antar
daerah, antar ruang antar waktu baik pusat maupun daerah,
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta pengedalian
serta evaluasi,
6. Penataan personalia khususnya jumlah Sumber Daya Manusia.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana pembangunan daerah dapat dilihat dari cita-cita Kepala
Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih sebagai dasar pelaksanaan
pembangunan. Cita-cita tersebut dapat dituangkan ke dalam visi yang
kemudian dijabarkan ke dalam misi sebagai cara untuk mewujudkan
visi tersebut. Visi Kabupaten Blora periode tahun 2016- 2021 yaitu :
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-29
Visi
Visi adalah rumusan keadaan masa depan yang dicapai dengan
mendasarkan pada situasi dan kondisi yang ada. Visi pembangunan
jangka menengah Kabupaten Blora tahun 2016-2021 adalah sebagai
berikut.
“Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan
Bermartabat”
Visi tersebut merupakan kelanjutan dari visi sebelumnya dengan
melanjutkan misi dan program yang belum tercapai secara optimal.
Berdasarkan visi tersebut, diharapkan seluruh elemen masyarakat
Blora (termasuk didalamnya unsur pemerintah daerah) lebih
mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk
mewujudkan masyarakat Blora yang sejahtera dan bermartabat.
Penjelasan Visi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Masyarakat yang sejahtera, mengandung maksud bahwa seluruh
masyarakat Kabupaten Blora telah mampu memenuhi kebutuhan
dasarnya meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan
kesehatan secara layak dan berkeadilan. Kondisi ini ditandai
tingginya pendapatan per Kapita penduduk, pemerataan
pendidikan bagi masyarakat, tingginya derajat kesehatan
masyarakat, menurunnya jumlah penduduk miskin, terciptanya
iklim investasi, meningkatnya jumlah lapangan kerja di berbagai
sektor usaha, ketersediaan infrastruktur dasar dan terciptanya
kelestarian lingkungan hidup.
2. Bermartabat mengandung maksud bahwa masyarakat Blora
memiliki harga diri yang tercermin melalui akhlak mulia dan
berbudaya. Berakhlak mulia dalam arti memperoleh kemajuan
pada dimensi mental-spiritual, keagamaan dan kebudayaan yang
ditandai dengan terbentuknya masyarakat yang bermoral dan
berkarakter, sebagai wujud kesejahteraan masyarakat secara
lahir dan batin. Berbudaya dalam arti menjujung tinggi nilai-nilai
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-30
kebudayaan termasuk didalamnya hukum kearifan lokal sebagai
cerminan harkat dan martabat manusia. Berbudaya merupakan
aktifitas terus-menerus dalam menumbuhkembangkan kualitas
yang ditandai dengan terwujudnya budaya profesionalisme, daya
saing, etos kerja dan menghormati hukum. Kebudayaan sebagai
sebuah bidang kehidupan menjadi elemen penting menuju
masyarakat yang sejahtera.
Misi :
Sesuai dengan visi Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih
Sejahtera dan Bermartabat ”, maka ditetapkan misi sebagai bentuk
upaya untuk mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut :
1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis,
melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan
pelayanan publik;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan
memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya daerahyang ramah
lingkungandan berkesinambungan;
3. Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak
berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan
pengembangan inventasi;
4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan
bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan
masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan,
teknologi dan kearifan lokal;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik;
6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang
berpihak pada masyarakat miskin (Pro Poor), pro job, pro growth, pro
environment dan pro gender
7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-31
Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Kabupaten Blora
BAPPEDA Kabupaten Blora
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN
PERENCANAAN
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS
DAN CEPAT TUMBUH
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh
100%
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS
DAN CEPAT TUMBUH
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh
100%
Koordinasi penetapan
rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
Persentase
pemenuhan koordinasi BKPRD
100% 150.000.000 Koordinasi penetapan
rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh
Persentase
pemenuhan koordinasi BKPRD
100% 150.000.000
Penyusunan perencanaan
pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Jumlah dokumen
perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1
Dokumen
250.000.000 Penyusunan
perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Jumlah dokumen
perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1
Dokumen
250.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-
KOTA MENENGAH DAN BESAR
Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan
pengembangan kota-kota menengah dan besar
PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN
KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR
Tingkat ketersediaan dokumen
perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar
Koordinasi perencanaan penanganan perumahan
Persentase pemenuhan perencanaan
penanganan perumahan yang di tindaklanjuti dan di sepakati
100% 75.000.000 Koordinasi perencanaan penanganan
perumahan
Persentase pemenuhan perencanaan
penanganan perumahan yang di tindaklanjuti dan di sepakati
100% 75.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-32
Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi
Persentase pemenuhan koordinasi
perencanaan air minum, drainase dan sanitas yang disepakati dan
ditindaklanjuti
100% 150.000.000 Koordinasi perencanaan air minum drainase dan
sanitasi
Persentase pemenuhan koordinasi
perencanaan air minum, drainase dan sanitas yang disepakati dan
ditindaklanjuti
100% 150.000.000
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Persentase SKPD mampu menyusun
dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah
100%
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Persentase SKPD mampu menyusun
dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat daerah
100%
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Jumlah aparatur perencana yang
ditingkatkan kemampuan teknisnya
50 Orang
1.225.000.000 Peningkatan kemampuan teknis
aparat perencana
Jumlah aparatur perencana yang
ditingkatkan kemampuan teknisnya
50 Orang
1.225.000.000
Pemeliharaan Aplikasi
Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah aplikasi
sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang
dipelihara, dikembangkan dan di-update
1
Paket
100.000.000 Pemeliharaan Aplikasi
Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah aplikasi
sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang
dipelihara, dikembangkan dan di-update
1
Paket
100.000.000
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kesesuaian Progran RKPD dengan Program RPJMD
88%
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kesesuaian Progran RKPD dengan Program RPJMD
88%
Kesesuaian Program di KUA PPAS dengn Program di RKPD
97%
Kesesuaian Program di KUA PPAS dengn Program di RKPD
97%
Kesesuaian Kegiatan di KUA PPAS dengan Kegiatan di RKPD
80%
Kesesuaian Kegiatan di KUA PPAS dengan
Kegiatan di RKPD
80%
Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD
95,50%
Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD
95,50%
Kesesuaian Kegiatan di APBD dengan Kegiatan di RKPD
75%
Kesesuaian Kegiatan di APBD dengan Kegiatan di
RKPD
75%
Realisasi Kinerja RKPD
100%
Realisasi Kinerja RKPD
100%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-33
Realisasi Indikator Kinerja RPJMD
91%
Realisasi Indikator Kinerja RPJMD
91%
Realisasi Indikator Kinerja RPJMD
Realisasi Indikator Kinerja RPJMD
Penyusunan rancangan RKPD
Jumlah dokumen rancangan RKPD
yang disusun
1 Doku
men
330.000.000 Penyusunan rancangan RKPD
Jumlah dokumen rancangan RKPD
yang disusun
1 Doku
men
330.000.000
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Jumlah musrenbang RKPD yang
dilaksanakan
1 Kali 320.000.000 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Jumlah musrenbang RKPD
yang dilaksanakan
1 Kali 320.000.000
Penetapan RKPD
Jumlah dokumen RKPD yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
1 Doku
men
90.000.000 Penetapan RKPD
Jumlah dokumen RKPD yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
1 Doku
men
90.000.000
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Jumlah dokumen
monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
3
Dokumen
250.000.000 Monitoring, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Jumlah dokumen
monitoring dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah
3
Dokumen
250.000.000
Penyusunan Perubahan
RKPD
Jumlah dokumen
perubahan RKPD yang disusun
1
Dokumen
75.000.000 Penyusunan
Perubahan RKPD
Jumlah dokumen
perubahan RKPD yang disusun
1
Dokumen
75.000.000
Penyusunan KUA dan
PPAS
Jumlah dokumen
rancangan KUA dan PPAS yang disusun
2
Dokumen
235.000.000 Penyusunan KUA dan
PPAS
Jumlah dokumen
rancangan KUA dan PPAS yang disusun
2
Dokumen
235.000.000
Pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Jumlah dokumen
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
daerah yang disusun
1
Dokumen
250.000.000 Pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan daerah
Jumlah dokumen
pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan
daerah yang disusun
1
Dokumen
250.000.000
PROGRAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Bidang Ekonomi dengan Pelaksanaan
100%
PROGRAM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
Tingkat Kesesuaian
Perencanaan Bidang Ekonomi dengan Pelaksanaan
100%
Penyusunan indikator
ekonomi daerah
Jumlah dokumen
Indikator Ekonomi Daerah
1
Dokumen
80.000.000 Penyusunan indikator
ekonomi daerah
Jumlah dokumen
Indikator Ekonomi Daerah
1
Dokumen
80.000.000
Analisis Kesejahteraan
Petani
Jumlah dokumen
analisis kesejahteraan petani
1
Dokumen
70.000.000 Analisis Kesejahteraan
Petani
Jumlah dokumen
analisis kesejahteraan petani
1
Dokumen
70.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-34
Penyusunan Peraturan daerah tentang Rencana Pengembangan Industri
Kawasan
Jumlah ranperda yang disusun
1 Ranperda
100.000.000 Penyusunan Peraturan daerah tentang Rencana
Pengembangan Industri Kawasan
Jumlah ranperda yang disusun
1 Ranperda
100.000.000
Penyusunan
perencanaan pembangunan bidang industri, penanaman modal dan tenaga
kerja
Jumlah dokumen
perencanaan bidang investasi, penanaman modal, perindustrian dan
tenaga kerja
1
Dokumen
60.000.000
Penyusunan perencanaan pembangunan bidang
pertanian
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
bidang pertanian yang disusun
1 Dokumen
85.000.000
Koordinasi
perencanaan pembangunan bidang pertanian
Persentase
pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan
bidang pertanian yang ditindaklanjuti dan disepakati
100% 40.000.000
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang industri penanaman
modal dan tenaga kerja
Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan
pembangunan bidang penanaman modal, investasi dan tenaga kerja
yang ditindaklanjuti dan disepakati
100% 45.000.000
Koordinasi
perencanaan pembangunan bidang perdagangan koperasi dan UMKM
Persentase
pemenuhan koordinasi perencanaan pembangunan
bidang perdagangan, koperasi dan UMKM yang ditindaklanjuti
dan disepakati
100% 25.000.000
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Tingkat Kesesuaian Perencanaan Bidang
sosial budaya dengan Pelaksanaan
100%
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Bidang sosial budaya dengan Pelaksanaan
100%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-35
Program KHPPIA
Persentase pelaksanaan Program KHPPIA
100% 20.000.000 Program KHPPIA
Persentase pelaksanaan Program KHPPIA
100% 20.000.000
Penyusunan perencanaan pembangunan bidang
pendidikan dan kesejahteraan rakyat
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat yang disusun
1 Dokumen
130.000.000
Penyusunan perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang kesehatan
dan pemberdayaan masyarakat yang disusun
1 Dokumen
50.000.000
Penyusunan
perencanaan pembangunan bidang pemerintahan
Jumlah dokumen
perencanaan pembangunan bidang
pemerintahan yang disusun
1
Dokumen
100.000.000
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat
Persentase pemenuhan
koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan
dan kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti dan disepakati
100% 110.000.000
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Persentase pemenuhan koordinasi
perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat yang ditindaklanjuti dan disepakati
100% 50.000.000
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan
Persentase pemenuhan koordinasi perencanaan
pembangunan bidang pemerintahan yang
100% 150.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-36
ditindaklanjuti dan disepakati
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA
ALAM
Tingkat Kesesuaian Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya
alam dengan Pelaksanaan
100%
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA
ALAM
Tingkat Kesesuaian Perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya
alam dengan Pelaksanaan
100%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Persentase pemenuhan
koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana
wilayah dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti dan
disepakati
100% 125.000.000 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Persentase pemenuhan
koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana
wilayah dan sumber daya alam yang ditindaklanjuti dan
disepakati
100% 125.000.000
Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur di Wilayah Hutan Kabupaten Blora
Persentase pemenuhan koordinasi
pengelolaan infrastruktur di Wilayah Hutan Kabupaten Blora
100% 150.000.000 Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur di
Wilayah Hutan Kabupaten Blora
Persentase pemenuhan koordinasi
pengelolaan infrastruktur di Wilayah Hutan Kabupaten Blora
100% 150.000.000
Penyusunan perencanaan pembangunan bidang
prasarana wilayah
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan
bidang prasarana wilayah yang disusun
1 Dokumen
300.000.000
PROGRAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI
PEMERINTAH PROVINSI SERTA PENDAMPINGANNYA
Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan
pembangunan daerah bersumber dari pemerintah provinsi
100%
PROGRAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI
PEMERINTAH PROVINSI SERTA PENDAMPINGANNYA
Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan
pembangunan daerah bersumber dari pemerintah provinsi
100%
Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora ( Bantuan Propinsi )
Jumlah dokumen profil daerah Kabupaten Blora
yang disusun
1 Dokumen
50.000.000 Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora ( Bantuan
Propinsi )
Jumlah dokumen profil daerah Kabupaten Blora
yang disusun
1 Dokumen
50.000.000
Pendidikan Untuk Semua ( PUS) ( Bantuan Propinsi )
Jumlah laporan pelaksanaan PUS
1 Laporan
50.000.000 Pendidikan Untuk Semua ( PUS) ( Bantuan Propinsi )
Jumlah laporan pelaksanaan PUS
1 Laporan
50.000.000
Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan
Persentase pelaksanaan koordinasi
100% 50.000.000 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Bantuan
Persentase pelaksanaan koordinasi
100% 50.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-37
Propinsi) penanggulangan kemiskinan
Propinsi) penanggulangan kemiskinan
FEDEP (Bantuan Propinsi)
Persentase pelaksanaan kegiatan FEDEP
100% 110.000.000 FEDEP (Bantuan Propinsi)
Persentase pelaksanaan kegiatan FEDEP
100% 110.000.000
Kegiatan Pengawasan
Peredaran GAKY (Bantuan Propinsi)
Persentase
pelaksanaan pengawasan peredaran GAKY
100% 50.000.000 Kegiatan Pengawasan
Peredaran GAKY (Bantuan Propinsi)
Persentase
pelaksanaan pengawasan peredaran GAKY
100% 50.000.000
Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Pendampingan)
Persentase pelaksanaan koordinasi penanggulangan
kemiskinan
100% 50.000.000 Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Pendampingan)
Persentase pelaksanaan koordinasi penanggulangan
kemiskinan
100% 50.000.000
Pendidikan Untuk Semua (PUS) (Pendampingan)
Jumlah laporan pelaksanaan PUS
1 Lapora
n
40.000.000 Pendidikan Untuk Semua (PUS)
(Pendampingan)
Jumlah laporan pelaksanaan PUS
1 Lapora
n
40.000.000
Penyusunan Profil Daerah (Pendampingan)
Jumlah dokumen profil daerah
Kabupaten Blora yang disusun
1 Doku
men
170.000.000 Penyusunan Profil Daerah
(Pendampingan)
Jumlah dokumen profil daerah
Kabupaten Blora yang disusun
1 Doku
men
170.000.000
Koordinasi Pengawasan Peredaran GAKY
(Pendampingan)
Persentase pelaksanaan
pengawasan peredaran GAKY
100% 20.000.000 Koordinasi Pengawasan Peredaran
GAKY (Pendampingan)
Persentase pelaksanaan
pengawasan peredaran GAKY
100% 20.000.000
FEDEP (Pendampingan)
Persentase
pelaksanaan kegiatan FEDEP
100% 215.000.000 FEDEP
(Pendampingan)
Persentase
pelaksanaan kegiatan FEDEP
100% 215.000.000
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK
Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan bidang
penelitian dengan Roadmap SIDa
100%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
IPTEK
Tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan bidang
penelitian dengan Roadmap SIDa
100%
Penelitian Bidang
Ekonomi
Jumlah kajian
penelitian bidang ekonomi
1
Dokumen
75.000.000 Penelitian Bidang
Ekonomi
Jumlah kajian
penelitian bidang ekonomi
1
Dokumen
75.000.000
Penelitian Bidang Sosial
Budaya
Jumlah kajian
penelitian bidang sosial budaya
1
Dokumen
75.000.000 Penelitian Bidang
Sosial Budaya
Jumlah kajian
penelitian bidang sosial budaya
1
Dokumen
75.000.000
Penelitian Bidang
Infrastruktur
Jumlah kajian
penelitian bidang Infrasruktur dan pengembangan wilayah
1
Dokumen
50.000.000 Penelitian Bidang
Infrastruktur
Jumlah kajian
penelitian bidang Infrasruktur dan pengembangan wilayah
1
Dokumen
50.000.000
Rekayasa Ilmu Pengetahuan dan
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis
1 rekom
200.000.000 Rekayasa Ilmu Pengetahuan dan
Jumlah rekomendasi
1 rekom
200.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-38
Teknologi penelitian endasi Teknologi kebijakan berbasis penelitian
endasi
Riset Unggulan Daerah (RUD)
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
10 rekomendasi
250.000.000 Riset Unggulan Daerah (RUD)
Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian
10 rekomendasi
250.000.000
Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Jumlah keikutsertaan dalam PPI
3 Kali 350.000.000 Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Jumlah keikutsertaan dalam PPI
3 Kali 350.000.000
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN
PERENCANAAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran
3128 M2
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pemenuhan kebutuhan
administrasi perkantoran
3128 M2
Penyediaan jasa surat
menyurat
Persentase
pemenuhan kebutuhan surat menyurat
100% 5.000.000 Penyediaan jasa surat
menyurat
Persentase
pemenuhan kebutuhan surat menyurat
100% 5.000.000
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, sumber
daya air, dan listrik
100% 155.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi,
sumber daya air, dan listrik
100% 155.000.000
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Persentase
pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
100% 19.000.000 Penyediaan jasa
pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Persentase
pemenuhan kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
100% 19.000.000
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Persentase
pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan
100% 160.000.000 Penyediaan jasa
administrasi keuangan
Persentase
pemenuhan kebutuhan jasa administrasi keuangan
100% 160.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor
100% 30.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa kebersihan kantor
100% 30.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa
perbaikan peralatan
100% 25.000.000 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Persentase pemenuhan kebutuhan jasa
perbaikan peralatan
100% 25.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-39
kerja kerja Penyediaan alat tulis
kantor
Persentase
pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor
100% 85.000.000 Penyediaan alat tulis
kantor
Persentase
pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor
100% 85.000.000
Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Persentase
pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
100% 30.000.000 Penyediaan barang
cetakan dan penggandaan
Persentase
pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
100% 30.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100% 25.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan
komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100% 25.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
100% 10.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Persentase pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
100% 10.000.000
Penyediaan makanan dan minuman
Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman
pegawai dan rapat
100% 50.000.000 Penyediaan makanan dan minuman
Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan
minuman pegawai dan rapat
100% 50.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Persentase pemenuhan rapat-
rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan
disepakati
100% 250.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Persentase pemenuhan rapat-
rapat koordinasi ke luar daerah yang ditindaklanjuti dan
disepakati
100% 250.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke
dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati
100% 35.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Persentase pemenuhan rapat-rapat koordinasi ke
dalam daerah yang ditindaklanjuti dan disepakati
100% 35.000.000
Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran
Persentase pemenuhan dukungan pelayanan perkantoran
100% 199.000.000 Penyediaan jasa pendukung pelayanan perkantoran
Persentase pemenuhan dukungan pelayanan
perkantoran
100% 199.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
Pemenuhan kebutuhan sarana
100%
PROGRAM PENINGKATAN
Pemenuhan kebutuhan sarana
100%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-40
DAN PRASARANA APARATUR
dan prasarana aparatur
SARANA DAN PRASARANA APARATUR
dan prasarana aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
5 Unit 125.000.000 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan
5 Unit 125.000.000
Pengadaan mebeler
Persentase pemenuhan mebeler
100% 50.000.000 Pengadaan mebeler
Persentase pemenuhan mebeler
100% 50.000.000
Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor
Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan dan gedung kantor
100% 150.000.000 Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung kantor
Persentase pemenuhan bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan dan gedung kantor
100% 150.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
100% 60.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Persentase kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik
100% 60.000.000
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pemenuhan kebutuhan pakaian seragam dinas
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
50 Unit
60.000.000 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
50 Unit
60.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan
100%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Pemenuhan kebutuhan pelaporan kinerja dan keuangan
100%
Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
1
Laporan
8.000.000 Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun SKPD
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
1
Laporan
8.000.000
Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
Jumlah rencana
kinerja dan penetapan kinerja
2
Dokumen
10.000.000 Penyusunan rencana
strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
Jumlah rencana
kinerja dan penetapan kinerja
2
Dokumen
10.000.000
Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD
1 Laporan
8.000.000 Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
Jumlah laporan akuntabilitas kinerja SKPD
1 Laporan
8.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 II-41
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan
bagian dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan
harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran
pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan
yaitu tahun anggaran 2019, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
daerah, namun Bappeda sebagai fungsi penunjang urusan
pemerintahan perencanaan sehingga tidak terdapat usulan program
dan kegiatan dari masyarakat.
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 III-42
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,
yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan
pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan
perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas
pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas
pembangunan nasional. Pada tahun 2019, Tema Pembangunan
Nasional adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi
untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan
dan Kesenjangan Antar Wilayah”.
Sedangkan 9 agenda prioritas pembangunan Nasional (Nawa Cita)
terdiri dari:
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 III-43
Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang
dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
Tujuan :
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah,
2. Meningkatkan kapasitas IPTEK dalam pembangunan daerah
Sasaran :
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan daerah,
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan,
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dan
dokumen penganggaran.
4. Meningkatnya penerapan kebijakan pembangunan daerah yang
berbasis penelitian,
5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-44
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
Urusan, Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Bappeda
Kabupaten Blora pada tahun 2019 sebanyak 3 urusan yaitu :
1. Urusan Rutin atau Non Urusan sebanyak 5 program dan dan 21
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.1.383.000.000,-
2. Urusan Perencanaan dengan program sebanyak 9 program dan 39
kegiatan dengan anggaran seesar Rp. 6.155.500,000,-
3. Urusan Penelitian dan pengembangan dengan 1 Program dan 6
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.150.000,000-
Adapun rincian urusan, program kegiatan dan pagu anggaran masing
masing program dan kegiatan sebagaimana terakomodir dalam tabel
di bawah ini :
Program dan Kegiatan Indikatif Bappeda Kabupaten Blora Tahun
anggaran 2019 terdiri dari :
1. Program Adminsitrasi Perkantoran
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air danListrik
c) Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor
d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
/ Operasional
e) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
f) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
g) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
h) Penyusunan Alat Tulis Kantor
i) Penyusunan Barang cetakan dan Penggandaan
j) Penyediaan komponen Instalasi listrik/ Penerangan bangunan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-45
k) Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor
l) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan
m) Penyediaan makanan dan minuman
n) Rapat – rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
o) Rapat – rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2. Program Peningkatan sarana dan prasaraa aparatur
a) Pembangunan Gedung Kantor
b) Pengadaan kendaraan dinas operasional
c) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
d) Pengadaan mebelair
e) Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional
f) Pemeliharaan rutin / berkala Mebeleur
g) Pembangunan rutin/ berkala bangunan penunjang gedung
kantor.
h) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
3. Program peningkatan disiplin aparatur
Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini, meliputi :
a) Pengadaan Pakaian khusus hari – hari tertentu
4. Program Peningkatan Pengembangan system Pelaporan Capaian
Kinerja dan keuangan
Kegiatan pokok dan kegiatan indikatif program ini, meliputi :
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
b) Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
c) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD
5. Program peningkatan kelancaran pelayanan dan administrasi
umum
a) Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir,
dan tenaga lepas lainnya
6. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
a) Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-46
b) Pemeliharaan aplikasi sistim Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
7. Program Pengembangan kota kota menengah dan besar
a) Koordinasi perencanaan penanganana perumahan
b) Koordinasi perencanaan air minum drainase dan sanitasi
c) Penyusunanan Perencanaan Pembangunan Drainase
d) Penyusunaan Perencanaan Pembangunan air minum dan
sanitasi.
8. Program Perencanaan pembangunan daerah
a) Penyusunan Rancangan RPJMD;
b) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD;
c) Penetapan RPJMD;
d) Penyusunan Rancangan RKPD
e) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
f) Penetapan RKPD;
g) Perubahan RKPD;
h) Monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan
daerah;
i) Penyusunaan KUA PPAS
j) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.
9. Program Perencanaan pembangunan ekonomi
a) Penyusunan Indikator ekonomi daerah
b) Koordinasi perencanaan bidang ekonomi
c) Monitoring evaluasi dan pelaporan
d) Analisa kesejahteraan petani
e) Penyusunan indikator dan pemetaan daerah rawan pangan
f) Penyusunan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan
Industri Kawasan.
g) Penyusunaan Perencanaan pembangunan bidang investasi ,
penanaman modal , perindustrian dan tenaga kerja
h) Penyusunan perencanaan pembangunan bidang pertanian.
10. Program Perencanaan pembangunan bidang sosial budaya
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-47
a) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan
budaya;
b) KHPPIA
c) Monitoring evaluasi dan pelaporan
d) Penyusunan Perencanaan pembangunan bidang Kesehatan
e) Penyusunan Perencanaan pembangunan bidang Pendidikan
f) Penyusunan perencanaan Pembangunan bidang pemerintahan.
11. Program Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh
a) Koordinasi peenetapaan rencana tata ruang wilayah strategis
dan cepat tumbuh
b) Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh
12. Program perencana prasarana wilayah dan sumber daya alam.
a) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam.
b) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan
c) Koordinasi pengelolaan infrastruktur wilayah hutan di
Kabupaten Blora.
13. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
a) Penelitian Bidang Ekonomi
b) Penelitian Bidang Sosial Budaya
c) Penelitian Bidang Infrastruktur
d) Rekayasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
e) Riset Ungulan Daerah
f) Pengembangan, penerapan Ilmu Pengetahuan dan teknologi
14. Program Perencanaan Pembangunan Yang Bersumber Dari
Pemerintah Provinsi Beserta Pendapingannya
a) Penyusunan Profil Daerah Kabupaten Blora (Bantuan Propinsi );
b) Kegiatan Pengawasan Peredaran GAKY (Bantuan Propinsi)
c) Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( Bantuan
Provinsi )
d) FEDEP (Bantuan Propinsi),
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-48
e) FEDEP (Pendampingan)
f) Kegiatan Koordinasi penanggulangan Kemiskinan
(Pendampingan)
g) Penyusunan Profil Daerah ( Pendampingan)
h) Koordinasi Pengawasan Peredaran GAKY (Pendampingan)
Adapun Matrik Urusan, Program dan Kegiatan pada Bappeda
Kabupaten Blora Tahun Angaran 2019 terdapat pada Tabel di bawah
ini :
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-49
Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Blora
Kabupaten Blora Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Indikator Kinerja
program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Tahun
2020 Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4
FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
4 3 PERENCANAAN
4 3 18
PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS
DAN CEPAT TUMBUH
Tingkat ketersediaan dokumen
perencanaan pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh 100%
4 3 18 2
Koordinasi penetapan rencana tata ruang
wilayah strategis dan cepat tumbuh
Persentase pemenuhan koordinasi
BKPRD 100% 150.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 100.000.000
4 3 18 3
Penyusunan perencanaan
pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh
Jumlah dokumen perencanaan
pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh
1
Dokume
n 250.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 200.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-50
4 3 19
PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN KOTA-KOTA
MENENGAH DAN BESAR
Tingkat ketersediaan dokumen
perencanaan pengembangan kota-
kota menengah dan besar
4 3 19 7
Koordinasi perencanaan penanganan
perumahan
Persentase pemenuhan perencanaan
penanganan perumahan yang di
tindaklanjuti dan di sepakati 100% 75.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 75.000.000
4 3 19 9
Koordinasi perencanaan air minum
drainase dan sanitasi
Persentase pemenuhan koordinasi
perencanaan air minum, drainase
dan sanitas yang disepakati dan
ditindaklanjuti 100% 150.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 100.000.000
4 3 20
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Persentase SKPD mampu menyusun
dokumen perencanaan dan evaluasi
kinerja Perangkat daerah 100%
4 3 20 1
Peningkatan kemampuan teknis aparat
perencana
Jumlah aparatur perencana yang
ditingkatkan kemampuan teknisnya 50 Orang 1.225.000.000
PAD,
DAU,
DBH 50 Orang 1.230.000.000
4 3 20 7
Pemeliharaan Aplikasi Sistim Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah aplikasi sistem informasi
perencanaan pembangunan daerah
yang dipelihara, dikembangkan dan
di-update 1 Paket 100.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Aplikasi 100.000.000
4 3 21
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Kesesuaian Progran RKPD dengan
Program RPJMD 88%
Kesesuaian Program di KUA PPAS
dengn Program di RKPD 97%
Kesesuaian Kegiatan di KUA PPAS
dengan Kegiatan di RKPD 80%
Kesesuaian Program di APBD dengan
Program di RKPD 95,50%
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-51
Kesesuaian Kegiatan di APBD dengan
Kegiatan di RKPD 75%
Realisasi Kinerja RKPD 100%
Realisasi Indikator Kinerja RPJMD 91%
Realisasi Indikator Kinerja RPJMD
4 3 21 8 Penyusunan rancangan RKPD
Jumlah dokumen rancangan RKPD
yang disusun
1
Dokume
n 330.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 350.000.000
4 3 21 9 Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Jumlah musrenbang RKPD yang
dilaksanakan 1 Kali 320.000.000
PAD,
DAU,
DBH - 1 Kali 330.000.000
4 3 21 10 Penetapan RKPD
Jumlah dokumen RKPD yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah
1
Dokume
n 90.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 200.000.000
4 3 21 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Jumlah dokumen monitoring dan
evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah
3
Dokume
n 250.000.000
PAD,
DAU,
DBH
4
Dokume
n 350.000.000
4 3 21 14 Penyusunan Perubahan RKPD
Jumlah dokumen perubahan RKPD
yang disusun
1
Dokume
n 75.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 800.000.000
4 3 21 15 Penyusunan KUA dan PPAS
Jumlah dokumen rancangan KUA
dan PPAS yang disusun
2
Dokume
n 235.000.000
PAD,
DAU,
DBH
2
Dokume
n 300.000.000
4 3 21 16
Pengendalian dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah
Jumlah dokumen pengendalian dan
evaluasi perencanaan pembangunan
daerah yang disusun
1
Dokume
n 250.000.000
PAD,
DAU,
DBH
4
Dokume
n 0
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-52
4 3 22
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Bidang Ekonomi dengan Pelaksanaan 100%
4 3 22 2 Penyusunan indikator ekonomi daerah
Jumlah dokumen Indikator Ekonomi
Daerah
1
Dokume
n 80.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 85.000.000
4 3 22 10 Analisis Kesejahteraan Petani
Jumlah dokumen analisis
kesejahteraan petani
1
Dokume
n 70.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 75.000.000
4 3 22 12
Penyusunan Peraturan daerah tentang
Rencana Pengembangan Industri
Kawasan Jumlah ranperda yang disusun
1
Ranperd
a 100.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Ranperd
a 0
4 3 22 13
Penyusunan perencanaan pembangunan
bidang industri, penanaman modal dan
tenaga kerja
Jumlah dokumen perencanaan
bidang investasi, penanaman modal,
perindustrian dan tenaga kerja
1
Dokume
n 60.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 50.000.000
4 3 22 14
Penyusunan perencanaan pembangunan
bidang pertanian
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan bidang pertanian yang
disusun
1
Dokume
n 85.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 85.000.000
4 3 22 16
Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang pertanian
Persentase pemenuhan koordinasi
perencanaan pembangunan bidang
pertanian yang ditindaklanjuti dan
disepakati 100% 40.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 65.000.000
4 3 22 17
Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang industri penanaman modal dan
tenaga kerja
Persentase pemenuhan koordinasi
perencanaan pembangunan bidang
penanaman modal, investasi dan
tenaga kerja yang ditindaklanjuti dan
disepakati 100% 45.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 85.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-53
4 3 22 18
Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang perdagangan koperasi dan UMKM
Persentase pemenuhan koordinasi
perencanaan pembangunan bidang
perdagangan, koperasi dan UMKM
yang ditindaklanjuti dan disepakati 100% 25.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 65.000.000
4 3 23
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN
BUDAYA
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
Bidang sosial budaya dengan
Pelaksanaan 100%
4 3 23 5 Program KHPPIA
Persentase pelaksanaan Program
KHPPIA 100% 20.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 50.000.000
4 3 23 8
Penyusunan perencanaan pembangunan
bidang pendidikan dan kesejahteraan
rakyat
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan bidang pendidikan dan
kesejahteraan rakyat yang disusun
1
Dokume
n 130.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 150.000.000
4 3 23 9
Penyusunan perencanaan pembangunan
bidang kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan bidang kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat yang
disusun
1
Dokume
n 50.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 75.000.000
4 3 23 10
Penyusunan perencanaan pembangunan
bidang pemerintahan
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan bidang pemerintahan
yang disusun
1
Dokume
n 100.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 75.000.000
4 3 23 11
Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang pendidikan dan kesejahteraan
rakyat
Persentase pemenuhan koordinasi
perencanaan pembangunan bidang
pendidikan dan kesejahteraan rakyat
yang ditindaklanjuti dan disepakati 100% 110.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 100.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-54
4 3 23 12
Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
Persentase pemenuhan koordinasi
perencanaan pembangunan bidang
kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat yang ditindaklanjuti dan
disepakati 100% 50.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 50.000.000
4 3 23 13
Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang pemerintahan
Persentase pemenuhan koordinasi
perencanaan pembangunan bidang
pemerintahan yang ditindaklanjuti
dan disepakati 100% 150.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 150.000.000
4 3 24
PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA
WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
Tingkat Kesesuaian Perencanaan
prasarana wilayah dan sumberdaya
alam dengan Pelaksanaan 100%
4 3 24 4
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber
Daya Alam
Persentase pemenuhan koordinasi
perencanaan pembangunan bidang
prasarana wilayah dan sumber daya
alam yang ditindaklanjuti dan
disepakati 100% 125.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 100.000.000
4 3 24 26
Koordinasi Pengelolaan Infrastruktur di
Wilayah Hutan Kabupaten Blora
Persentase pemenuhan koordinasi
pengelolaan infrastruktur di Wilayah
Hutan Kabupaten Blora 100% 150.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 100.000.000
4 3 24 27
Penyusunan perencanaan pembangunan
bidang prasarana wilayah
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan bidang prasarana
wilayah yang disusun
1
Dokume
n 300.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 250.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-55
4 3 27
PROGRAM BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI
PEMERINTAH PROVINSI SERTA
PENDAMPINGANNYA
Persentase Ketersediaan dokumen
perencanaan pembangunan daerah
bersumber dari pemerintah provinsi 100%
4 3 27 2
Penyusunan Profil Daerah Kabupaten
Blora ( Bantuan Propinsi )
Jumlah dokumen profil daerah
Kabupaten Blora yang disusun
1
Dokume
n 50.000.000
BANK
EU
PROV
1
Dokume
n 50.000.000
4 3 27 3
Pendidikan Untuk Semua ( PUS) (
Bantuan Propinsi ) Jumlah laporan pelaksanaan PUS
1
Laporan 50.000.000
BANK
EU
PROV
1
Laporan 50.000.000
4 3 27 4
Kegiatan Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (Bantuan Propinsi)
Persentase pelaksanaan koordinasi
penanggulangan kemiskinan 100% 50.000.000
BANK
EU
PROV 100% 50.000.000
4 3 27 5 FEDEP (Bantuan Propinsi)
Persentase pelaksanaan kegiatan
FEDEP 100% 110.000.000
BANK
EU
PROV 100% 110.000.000
4 3 27 6
Kegiatan Pengawasan Peredaran GAKY
(Bantuan Propinsi)
Persentase pelaksanaan pengawasan
peredaran GAKY 100% 50.000.000
BANK
EU
PROV 100% 75.000.000
4 3 27 7
Kegiatan Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (Pendampingan)
Persentase pelaksanaan koordinasi
penanggulangan kemiskinan 100% 50.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 100.000.000
4 3 27 9
Pendidikan Untuk Semua (PUS)
(Pendampingan) Jumlah laporan pelaksanaan PUS
1
Laporan 40.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Laporan 50.000.000
4 3 27 10
Penyusunan Profil Daerah
(Pendampingan)
Jumlah dokumen profil daerah
Kabupaten Blora yang disusun
1
Dokume
n 170.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 170.000.000
4 3 27 11
Koordinasi Pengawasan Peredaran GAKY
(Pendampingan)
Persentase pelaksanaan pengawasan
peredaran GAKY 100% 20.000.000 PAD,
DAU, 100% 30.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-56
DBH
4 3 27 8 FEDEP (Pendampingan)
Persentase pelaksanaan kegiatan
FEDEP 100% 215.000.000
PAD,
DAU,
DBH 5% 400.000.000
4 6 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4 6 15
PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN IPTEK
Tingkat kesesuaian pelaksanaan
kegiatan bidang penelitian dengan
Roadmap SIDa 100%
4 6 15 1 Penelitian Bidang Ekonomi
Jumlah kajian penelitian bidang
ekonomi
1
Dokume
n 75.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 80.000.000
4 6 15 2 Penelitian Bidang Sosial Budaya
Jumlah kajian penelitian bidang
sosial budaya
1
Dokume
n 75.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 70.000.000
4 6 15 3 Penelitian Bidang Infrastruktur
Jumlah kajian penelitian bidang
Infrasruktur dan pengembangan
wilayah
1
Dokume
n 50.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Dokume
n 50.000.000
4 6 15 4
Rekayasa Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi
Jumlah rekomendasi kebijakan
berbasis penelitian
1
rekomen
dasi 200.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
rekomen
dasi 250.000.000
4 6 15 5 Riset Unggulan Daerah (RUD)
Jumlah rekomendasi kebijakan
berbasis penelitian
10
rekomen
dasi 250.000.000
PAD,
DAU,
DBH
10
rekomen
dasi 300.000.000
4 6 15 6
Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi Jumlah keikutsertaan dalam PPI 3 Kali 350.000.000
PAD,
DAU,
DBH 3 Kali 550.000.000
4
FUNGSI PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-57
4 3 PERENCANAAN
4 3 1
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Pemenuhan kebutuhan administrasi
perkantoran 3128 M2
4 3 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
Persentase pemenuhan kebutuhan
surat menyurat 100% 5.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 5.000.000
4 3 1 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Persentase pemenuhan kebutuhan
jasa komunikasi, sumber daya air,
dan listrik 100% 155.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 15.000.000
4 3 1 6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Persentase pemenuhan kebutuhan
jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional 100% 19.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 25.000.000
4 3 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Persentase pemenuhan kebutuhan
jasa administrasi keuangan 100% 160.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 160.000.000
4 3 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan
jasa kebersihan kantor 100% 30.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 30.000.000
4 3 1 9
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Persentase pemenuhan kebutuhan
jasa perbaikan peralatan kerja 100% 25.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 25.000.000
4 3 1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan
alat tulis kantor 100% 85.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 85.000.000
4 3 1 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Persentase pemenuhan kebutuhan
barang cetakan dan penggandaan 100% 30.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 30.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-58
4 3 1 12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan
komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 100% 25.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 25.000.000
4 3 1 15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Persentase pemenuhan kebutuhan
bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 100% 10.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 10.000.000
4 3 1 17 Penyediaan makanan dan minuman
Persentase pemenuhan kebutuhan
makanan dan minuman pegawai dan
rapat 100% 50.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 50.000.000
4 3 1 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Persentase pemenuhan rapat-rapat
koordinasi ke luar daerah yang
ditindaklanjuti dan disepakati 100% 250.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 250.000.000
4 3 1 19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
dalam daerah
Persentase pemenuhan rapat-rapat
koordinasi ke dalam daerah yang
ditindaklanjuti dan disepakati 100% 35.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 35.000.000
4 3 1 20
Penyediaan jasa pendukung pelayanan
perkantoran
Persentase pemenuhan dukungan
pelayanan perkantoran 100% 199.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 200.000.000
4 3 2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
Pemenuhan kebutuhan sarana dan
prasarana aparatur 100%
4 3 2 5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional
yang diadakan 5 Unit 125.000.000
PAD,
DAU,
DBH 1 Unit 25.000.000
4 3 2 10 Pengadaan mebeler Persentase pemenuhan mebeler 100% 50.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 25.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 IV-59
4 3 2 12
Pengadaan bangunan pendukung rumah
dinas, rumah jabatan, dan gedung
kantor
Persentase pemenuhan bangunan
pendukung rumah dinas, rumah
jabatan dan gedung kantor 100% 150.000.000
PAD,
DAU,
DBH 0% 0
4 3 2 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Persentase kendaraan
dinas/operasional dalam kondisi baik 100% 60.000.000
PAD,
DAU,
DBH 100% 60.000.000
4 3 3
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN
APARATUR
Pemenuhan kebutuhan pakaian
seragam dinas
4 3 3 5
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari
tertentu yang diadakan 50 Unit 60.000.000
PAD,
DAU,
DBH 50 Unit 60.000.000
4 3 6
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Pemenuhan kebutuhan pelaporan
kinerja dan keuangan 100%
4 3 6 4
Penyusunan laporan keuangan akhir
tahun SKPD
Jumlah laporan keuangan akhir
tahun
1
Laporan 8.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Laporan 8.000.000
4 3 6 5
Penyusunan rencana strategis, rencana
kinerja, dan penetapan kinerja SKPD
Jumlah rencana kinerja dan
penetapan kinerja
2
Dokume
n 10.000.000
PAD,
DAU,
DBH
2
Dokume
n 20.000.000
4 3 6 6
Penyusunan laporan akuntabilitas
kinerja SKPD
Jumlah laporan akuntabilitas kinerja
SKPD
1
Laporan 8.000.000
PAD,
DAU,
DBH
1
Laporan 8.000.000
TOTAL 8.544.000.000 9.281.000.000
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Blora Tahun 2019 V-60
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Blora Tahun 2019
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1
(satu) tahun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Blora Tahun 2019 serta Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021. RKPD Tahun 2019 disusun berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 serta memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blora
Tahun 2010-2031, sehingga terdapat keselarasan antar dokumen
perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah.
Renja Bappeda Tahun 2019 ini menjadi pedoman dalam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan dalam bagi Bappeda
dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sasaran dan target
pembangunan yang diamanatkan kepada Bappeda Kabupaten Blora.
Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dalan
Renstra serta memperhatikan skala prioritas yang disesuaikan dengan
kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap
tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan
dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan
serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.
BUPATI BLORA,
DJOKO NUGROHO