Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal...
Transcript of Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal...
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 1
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM)
terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11
Tahun 2012 Tanggal 05 Maret 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Lamandau dan dalam penyelenggaraannya diatur dalam
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau yang
merupakan penggabungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)
Kabupaten Lamandau dengan Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas
pokok melaksanakan tugas di Bidang Pelayanan Perizinan, Non Perizinan
dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan peraturan dan Perundangan - undangan yang berlaku. Dalam
melaksanakan tugasnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau menyelenggarakan fungsinya
sebagai berikut :
a. Penyusunan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan perizinan dan
Penanaman Modal;
b. Melakukan kooordinasi dibidang pelayanan perizinan dan Penanaman
Modal;
c. Pembinaan dan pengkoordinasian penerapan standar teknis perizinan
terpadu;
I
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 2
d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi
dan pelaporan penyelenggaraan perizinan dan Penanaman Modal secara
terpadu;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha badan.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau mengacu pada
beberapa Peraturan sebagai Landasan Hukum sebagai berikut :
a. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18);
b. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
c. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau;
e. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 3
1. VISI
Visi adalah mental model masa depan, yang berarti visi harus menjadi milik
bersama dan diyakini oleh semua anggota ( LAN & BPKP tahun 2002 ).
Jadi gambaran masa depan suatu organisasi yang didalamnya terdapat
karakteristik organisasi dan unsur realistis dalam pencapainnya merupakan
hakekat suatu visi.
Berpedoman pada pengertian dan hakekat tersebut dan dalam Rangka Peningkatan
Investasi Penanaman Modal untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan
Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamandau serta mampu meningkatkan
Pelayanan Prima kepada Masyarakat secara tepat, efisien dan terpadu maka Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau
mempunyai Visi yaitu “ “ Prima dan Terpercaya dalam Pelayanan “
2. MISI
Untuk mewujudkan Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sebagaimana hal diatas, maka
haruslah ditetapkan suatu Misi yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun
waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Misi
merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan dan program suatu
instansi Pemerintah yang ingin dicapai. Adapun Misi Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau
adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Sistem Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan
Penanaman Modal yang Efektif, Efisien, dan Transparan;
2. Memberikan Kemudahan dalam Pelayanan Perizinan, Non Perizinan
dan Penanaman Modal;
3. Menciptakan iklim imvestasi yang kondusif dan stabil dalam rangka
otonomi daerah dibidang penanaman modal sesuai potensi dan
kemampuan daerah
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 4
Sistematika penyajian Rencana Kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau sebagai
berikut :
Uraian singkat masing - masing bab adalah sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan; menjelaskan secara ringkas gambaran umum
penyusunan rancangan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau yang
meliputi latar belakang, landasan hokum, visi dan misi, serta
sistematika penulisan.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun Lalu; menjelaskan
evaluasi pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun 2013.
Bab III Tujuan dan Sasaran; menyajikan perumusan tujuan dan sasaran
serta kebijakan strategis BPPTPM.
Bab IV Program dan Kegiatan; menjelaskan faktor – faktor yang menjadi
bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
BPPTPM.
Bab IV Penutup; menjelaskan kesimpulan penyusunan Renja BPPTPM.
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 5
Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal (RENJA BPPTPM) Kabupaten Lamandau Tahun 2013
dibentuk berdasarkan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Lamandau. Proses Pelayanan Perizinan dimulai sejak Februari 2009 dengan
adanya Peraturan Daerah Bupati Lamandau Nomor 07 Tahun 2009 Tanggal
04 Februari 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
Lamandau dibidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Kabupaten Lamandau. Pencapaian Renja BPPTPM Tahun 2013 dapat
dijadikan tolak ukur dalam menentukan dan melaksanakan Renja tahun
berikutnya dengan mengevaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu.
Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2013 dan Target Pelaksanaan Renja
Tahun 2014 disampaikan dalam tabel. 1 berikut :
II
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 5
No Jenis Ijin Jumlah
1 IMB 40
2 IUJK 34
3 SITU 105
4 SIDOM 104
5 SPP 202
6 REKLAME 208
7 SIUP 125
8 TDP 98
9 HO 123
Untuk pencapaian kinerja Pelayanan Perizinan Terpadu di BPPTPM per
Agustus 2013 dapat dilihat pada Tabel. 2 berikut :
Tabel Pencapaian Pelayanan Perizinan
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 9
Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke
depan dengan berpedoman kepada Visi, Misi yang didasarkan pada analisis
strategis lingkungan dengan konsisten kepada tugas dan fungsinya serta
searah dengan perumusan sasaran, kebijakan dan program kegiatan. Dimana
tujuan yang ingin dicapai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten Lamandau dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
ke depan, yaitu :
a. Memperjelas arah tujuan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau dengan program –
program kegiatan yang akan dilaksanakan BPPTPM;
b. Memberikan Transparansi kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau;
c. Mengadakan Evaluasi Kegiatan;
d. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan pengembangan investasi
secara simultan;
e. Mendorong prakarsa masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam
berbagai kegiatan Pembangunan Daerah;
f. Meningkatkan daya guna, hasil guna dan kelancaran pelayanan umum
yang dilakukan oleh Aparatur Negara.
Sasaran merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai suatu
organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu
yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan atau semesteran. Sasaran
III
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 10
Strategis yang difokuskan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Kabupaten Lamandau untuk mencapai tujuan, yaitu :
1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan,
kelancaran, keterbukaan, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan
dalam proses pelayanan yang terkait dengan kewenangan instansi
teknis.
2. Masyarakat menerima proses pelayanan yang lebih sederhana dan
terkoordinasi dalam satu tempat ( one stop service ), dimana
penyelenggaraan perizinan dari mulai pendaftaran, penerbitan sampai
dengan penandatanganan izin dilakukan pada satu tempat (Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu / PPTSP).
3. Terciptanya wadah pelayanan yang akurat dan terintegrasi serta
transparan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan.
4. Meningkatkan dan mengembangkan investasi dalam bidang Penanaman
Modal Daerah.
Kebijakan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tindakan –
tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penerapan Kebijakan
Srategis yang disiapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kabupaten Lamandau dalam mencapai tujuan dan sasaran, yaitu :
a. Mewujudkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Lamandau sebagai salah satu salah satu Program Pemerintah
sebagai Pintu masuk dan keluarnya perizinan dan pengembangan investasi
di bidang penanaman modal;
b. Lamanya dan rumitnya proses Peijinan merupakan masalah yang harus
diatasi melalui perencaan dan sistem tata laksana yang tepat;
c. Terciptanya proses Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 11
C.1. PROGRAM DAN KEGIATAN
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
Lamandau telah menyusun Rencana Program Kegiatan sebagai upaya untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :
No Program No Kegiatan Anggaran
1. Pelayanan
Administrasi
Perkantorn
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
sumber daya air dan listrik
148.154.550
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan kantor
7.000.000
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan Dinas /
OPerasional
18.913.157
5. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
182.452.800
5. Penyediaan Jasa Pembersihan
kantor
31.838.400
6. Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
14.880.000
7. Penyediaan alat tulis kantor 41.919.750
8. Penyediaan barang cetak dan
penggandaan
12.500.000
9. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor / P
2.250.000
9. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
121.425.000
10. Penyediaan peralatan rumah
tangga
5.004.000
11. Penyediaan bahan bacaan dan
perundang-undangan
5.000.000
12. Penyediaan makanan dan
minuman
10.920.000
13. Penyediaan koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
65.861.900
14. Penyediaan koordinasi dalam
daerah
73.910.000
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
1. Pengadaan Mobil Jabatan 324.000.000
2. Pengadaan Kendaraan Dinas 58.500.000
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 12
No Program No Kegiatan Anggaran
Aparatur 3. Pembangunan Rumah Penjaga
Kantor (Lanjutan)
26.750.000
3. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
7.820.000
2. Pengadaan pakaian khusus hari –
hari tertentu
7.820.000
4. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000
5. Program Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama Investasi
1. Pengembangan potensi unggulan
daerah
44.124.219
2. Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
69.956.250
3. Penyelenggaraan Pameran dan
Promosi didalam dan Luar
Negeri
114.022.250
4. Pembinaan, Monitoring dan
Evaluasi PMA, PMDN dan PBS
22.860.000
5. Penyelenggaraan Pameran
Tingkat Kabupaten
20.000.000
6. Program Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Membangun Desa
1. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan
Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
20.000.000
7. Program Peningkatan
Pelayanan Perizinan
1. Koordinasi Perizinan dan
Investasi
32.460.900
2. Pendataan Perizinan 16.295.000
3. Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
3.200.000
C.2. KONDISI UMUM PELAYANAN
1) Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau,
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 13
maka Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretaris terdiri dari :
a. Kasubbag Keuangan
b. Kasubbag Perencanaan & Pengendalian Program
c. Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan
c. Bidang terdiri dari :
a. Bidang Pengaduan
b. Bidang Perizinan Dasar
c. Bidang Perizinan Lanjutan dan Strategis
d. Bidang Penanaman Modal
a.) Kasubbid Pengembangan & Promosi Investasi
b.) Kasubbid Pengawasan dan Pengendalian Investasi
2. Aparatur Pendukung, Sarana dan Prasarana dan Jenis Perizinan di
KPPT .
1) Aparatur Pendukung
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPPTPM) Kabupaten Lamandau memiliki 26 (dua puluh enam)
orang staff yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri
Sipil dan 5 (lima) orang tenaga honorer.
Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten
Lamandau terdiri dari 12 (dua belas) orang Sarjana (S1), 1 (satu)
orang Diploma 3, dan 13 (tiga belas) orang SMA. Berdasarkan
Jabatan Struktural Eselon II.b 1 (satu) orang, Eselon III.a 1 (satu)
orang, Eselon III.b 3 (tiga) orang dan Eselon IV.a dan 4 (empat) orang
eselon IV.b.
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 14
Tabel 1.1
Status Kepegawaian
No Status Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil 21 Orang
2 Calon Pegawai Negeri Sipil -
3 Pegawai Tidak Tetap/Honorer 5 Orang
Jumlah 26 Orang
Tabel 1.2
Berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah Keterangan
1 IV 1 Orang Aktif
2 III 11 Orang Aktif
3 II 9 Orang Aktif
4 I - Tidak Aktif
Jumlah 21 Orang Aktif
Tabel 1.3
Berdasarkan Jabatan Struktural
No Golongan Jumlah Keterangan
1 IV 1 Orang Aktif
2 III 8 Orang Aktif
3 II - -
4 I - -
Jumlah 9 Orang Aktif
Tabel 1.4
Jumlah PNS Non Jabatan
No Uraian Jumlah Keterangan
1 Non Jabatan 12 Orang Aktif
Tabel 1.5
Berdasarkan Jenis Kelamin PNS/PTT/Honorer
No Jenis Kelamin Jumlah Keterangan
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 15
1 Pria 14 Orang Aktif
2 Wanita 12 Orang Aktif
Tabel 1.6
Berdasarkan Komposisi Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan
1 Pasca sarjana ( S2 ) - -
2 Sarjana ( SI ) 12 Orang Aktif
3 Sarjana Muda D3/Akademi 1 Orang Aktif
4 SLTA 13 Orang Aktif
5 SLTP - -
6 SD/SR - -
Jumlah 26 Orang Aktif
Tabel 1.7
Berdasarkan jenis Diklat/Kursus yang diikuti
No Jenis Diklat/Kursus Jumlah Keterangan
1 Spamen/Diklat Tk. II - -
2 Sepadya/Spama/Diklat Tk. III 2 Orang Aktif
3 Sepala/Adum/Diklat Tk IV 6 Orang Aktif
4 Khusus Manajemen Proyek - -
5 ANJB - -
6 MKD - -
7 Bendaharawan 2 Orang Aktif
8 Arsiparis - -
2) Sarana dan Prasarana.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPPTPM) Kabupaten Lamandau sarana dan prasarana pengadaan
BPPTPM untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
dengan kegiatan Pengadaan komputer, laptop dan aksesorisnya dan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai sarana dan
prasarana penunjang administrasi dan perizinan di Badan Pelayanan
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 16
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten
Lamandau.
TABEL 3.8
SARANA DAN PRASARANA
No Nama Barang Jumlah Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Gedung Kantor
Kendaraan Roda 4
Kendaraan Roda 2
Komputer
Laptop
Note Book
Mesin Tik
Printer
Meja Kerja
Meja Kerja Kayu
Meja Panjang
Filling Kabinet
Lemari Besi
Kursi
Lemari Kayu
AC
Telepon
Camera Digital
1 Buah
1 Buah
5 Buah
10 Unit
6 Buah
2 Unit
1 Unit
16 Buah
13 Buah
5 Buah
4 Buah
7 Buah
5 Buah
26 Buah
4 Buah
19 Buah
12 Buah
4 Buah
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 13
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
Lamandau telah menyusun Rencana Program Kegiatan sebagai upaya untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :
No Program No Kegiatan Anggaran
1. Pelayanan
Administrasi
Perkantorn
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
sumber daya air dan listrik
148.154.550
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan kantor
7.000.000
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan &
Perizinan Kendaraan Dinas /
OPerasional
18.913.157
5. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
182.452.800
5. Penyediaan Jasa Pembersihan
kantor
31.838.400
6. Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan kantor
14.880.000
7. Penyediaan alat tulis kantor 41.919.750
8. Penyediaan barang cetak dan
penggandaan
12.500.000
9. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor / P
2.250.000
9. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan kantor
121.425.000
10. Penyediaan peralatan rumah
tangga
5.004.000
11. Penyediaan bahan bacaan dan
perundang-undangan
5.000.000
12. Penyediaan makanan dan
minuman
10.920.000
13. Penyediaan koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
65.861.900
IV
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 14
No Program No Kegiatan Anggaran
14. Penyediaan koordinasi dalam
daerah
73.910.000
2. Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1. Pengadaan Mobil Jabatan 324.000.000
2. Pengadaan Kendaraan Dinas 58.500.000
3. Pembangunan Rumah Penjaga
Kantor (Lanjutan)
26.750.000
3. Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
7.820.000
2. Pengadaan pakaian khusus hari –
hari tertentu
7.820.000
4. Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000
5. Program Peningkatan
Promosi dan
Kerjasama Investasi
1. Pengembangan potensi unggulan
daerah
44.124.219
2. Peningkatan kegiatan
pemantauan, pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
69.956.250
3. Penyelenggaraan Pameran dan
Promosi didalam dan Luar
Negeri
114.022.250
4. Pembinaan, Monitoring dan
Evaluasi PMA, PMDN dan PBS
22.860.000
5. Penyelenggaraan Pameran
Tingkat Kabupaten
20.000.000
6. Program Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat dalam
Membangun Desa
1. Penyelenggaraan Kegiatan Bulan
Bhakti Gotong Royong
Masyarakat
20.000.000
7. Program Peningkatan
Pelayanan Perizinan
1. Koordinasi Perizinan dan
Investasi
32.460.900
2. Pendataan Perizinan 16.295.000
3. Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
3.200.000
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 15
1) Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau,
maka Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten Lamandau terdiri dari :
a. Kepala Badan
b. Sekretaris terdiri dari :
a. Kasubbag Keuangan
b. Kasubbag Perencanaan & Pengendalian Program
c. Kasubbag Umum Kepegawaian dan Perlengkapan
c. Bidang terdiri dari :
a. Bidang Pengaduan
b. Bidang Perizinan Dasar
c. Bidang Perizinan Lanjutan dan Strategis
d. Bidang Penanaman Modal
a.) Kasubbid Pengembangan & Promosi Investasi
b.) Kasubbid Pengawasan dan Pengendalian Investasi
2. Aparatur Pendukung, Sarana dan Prasarana dan Jenis Perizinan di
KPPT .
1) Aparatur Pendukung
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPPTPM) Kabupaten Lamandau memiliki 26 (dua puluh enam)
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 16
orang staff yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri
Sipil dan 5 (lima) orang tenaga honorer.
Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten
Lamandau terdiri dari 12 (dua belas) orang Sarjana (S1), 1 (satu)
orang Diploma 3, dan 13 (tiga belas) orang SMA. Berdasarkan
Jabatan Struktural Eselon II.b 1 (satu) orang, Eselon III.a 1 (satu)
orang, Eselon III.b 3 (tiga) orang dan Eselon IV.a dan 4 (empat) orang
eselon IV.b.
Tabel 1.1
Status Kepegawaian
No Status Jumlah
1 Pegawai Negeri Sipil 21 Orang
2 Calon Pegawai Negeri Sipil -
3 Pegawai Tidak Tetap/Honorer 5 Orang
Jumlah 26 Orang
Tabel 1.2
Berdasarkan Golongan
No Golongan Jumlah Keterangan
1 IV 1 Orang Aktif
2 III 11 Orang Aktif
3 II 9 Orang Aktif
4 I - Tidak Aktif
Jumlah 21 Orang Aktif
Tabel 1.3
Berdasarkan Jabatan Struktural
No Golongan Jumlah Keterangan
1 IV 1 Orang Aktif
2 III 8 Orang Aktif
3 II - -
4 I - -
Jumlah 9 Orang Aktif
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 17
Tabel 1.4
Jumlah PNS Non Jabatan
No Uraian Jumlah Keterangan
1 Non Jabatan 12 Orang Aktif
Tabel 1.5
Berdasarkan Jenis Kelamin PNS/PTT/Honorer
No Jenis Kelamin Jumlah Keterangan
1 Pria 14 Orang Aktif
2 Wanita 12 Orang Aktif
Tabel 1.6
Berdasarkan Komposisi Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah Keterangan
1 Pasca sarjana ( S2 ) - -
2 Sarjana ( SI ) 12 Orang Aktif
3 Sarjana Muda D3/Akademi 1 Orang Aktif
4 SLTA 13 Orang Aktif
5 SLTP - -
6 SD/SR - -
Jumlah 26 Orang Aktif
Tabel 1.7
Berdasarkan jenis Diklat/Kursus yang diikuti
No Jenis Diklat/Kursus Jumlah Keterangan
1 Spamen/Diklat Tk. II - -
2 Sepadya/Spama/Diklat Tk. III 2 Orang Aktif
3 Sepala/Adum/Diklat Tk IV 6 Orang Aktif
4 Khusus Manajemen Proyek - -
5 ANJB - -
6 MKD - -
7 Bendaharawan 2 Orang Aktif
8 Arsiparis - -
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Halaman : 18
2) Sarana dan Prasarana.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
(BPPTPM) Kabupaten Lamandau sarana dan prasarana pengadaan
BPPTPM untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
dengan kegiatan Pengadaan komputer, laptop dan aksesorisnya dan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebagai sarana dan
prasarana penunjang administrasi dan perizinan di Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kabupaten
Lamandau.
TABEL 3.8
SARANA DAN PRASARANA
No Nama Barang Jumlah Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Gedung Kantor
Kendaraan Roda 4
Kendaraan Roda 2
Komputer
Laptop
Note Book
Mesin Tik
Printer
Meja Kerja
Meja Kerja Kayu
Meja Panjang
Filling Kabinet
Lemari Besi
Kursi
Lemari Kayu
AC
Telepon
Camera Digital
1 Buah
1 Buah
5 Buah
10 Unit
6 Buah
2 Unit
1 Unit
16 Buah
13 Buah
5 Buah
4 Buah
7 Buah
5 Buah
26 Buah
4 Buah
19 Buah
12 Buah
4 Buah
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
BPPTPM
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Bab IV Halaman 19
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau
Tahun Anggaran 2014 sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di
bidang Perizinan guna meningkatkan dan mengefektifkan Sistem dan Tata Laksana
Pelayanan Perizinan dan Pengembangan Investasi di bidang Penanaman Modal
secara cepat dan efisien serta terpadu. Namun demikian tidak menutup
kemungkinan adanya penambahan dan perubahan yang membangun baik dalam
Program Kerja, kegiatan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur Perizinan.
Mudah – mudahan pada tahun – tahun yang akan datang Program Rencana
Strategis ini akan lebih sempurna seiring dengan bertambahnya pengetahuan dan
pengalaman dalam penyusunan Rencana Kerja.
Demikian Rencana Kerja (Renja) ini disampaikan sebagai bahan selanjutnya,
atas perhatian dan bantuan berbagai pihak disampaikan terima kasih.
Nanga Bulik, September 2013
Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA
PembinaTk. I
NIP. 19580717 198606 1 001
IV
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
iii
Kata Pengantar…………………………………………………………………………....................... i
Daftar Isi ………………………………………………………………………………………………. ii
BAB 1 Pendahuluan ……………………………………………………………………………. 1
A. Latar Belakang ……....................................................................................... 1
B. Landasan Hukum ………………………………………………………………. 3
C. Visi dan Misi ……..…………………………………………………………….
1. Visi ………................................................................................................. 3
2. Misi ……………………………………………………………................... 3
D. Sistematika Penulisan ........................................................................................... 4
BAB 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPTPM Tahun 2013 ..................................................... 5
BAB 3 Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan ....................................................................... 9
A. Tujuan BPPTPM .................................................................................................. 10
B. Sasaran Strategis ............................................................................................ 10
B.1 Kebijakan Strategis ..................................................................................... 10
C. Rencana Program Kegiatan dan Kondisi Pelayanan BPPTPM Kab.
Lamandau ……………………………………………………………………… 11
C.1 Program dan Kegiatan ........................................................................ 11
C.2 Kondisi Umum Pelayanan ........................................................................ 13
BAB 4 Penutup .............................................................................................................................. 19
LAMPIRAN.
Rencana Kerja Tahun 2014 ………………………………………………………….
Rencana Kerja (RENJA) 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
i
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Rencana
Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2014 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Lamandau dapat diselesaikan.
Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal Tahun 2014 merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan kinerja di
Bidang Perizinan dan Penanaman Modal secara cepat, efisien dan terpadu. Masukan dan saran
sangat terbuka guna menunjang kesempurnaan Renja SKPD BPPTPM ini.
Kami ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang membantu Rencana Kerja (RENJA) Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Tahun 2014.
Nanga Bulik, September 2013
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal
Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA
Pembina Tk. I
NIP. 19580717 198606 1 001
No Program / Kegiatan Sasaran Program Lokasi Keg. Target Keg. Input Output Outcome
1 2 3 4 5 6 7 8
Pagu Indikatif 2011 1.855.112.944Rp
BELANJA TIDAK LANGSUNG Nanga Bulik 537.000.000Rp
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Peningkatan Pelayanan Kerja
1 Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat, Fax, dll Nanga Bulik 100% 2.700.000Rp Terkirimnya Surat Meningkatnya Pelayanan Kerja
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Jasa Listrik, Telepon dan Air Nanga Bulik 100% 41.600.000Rp Terbayarnya Listrik Meningkatnya Pelayanan Kerja
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa Servis Peralatan Nanga Bulik 100% 5.000.000Rp Tersedianya Jasa Servis Peralatan Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops. Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Ops. Nanga Bulik 100% 17.500.000Rp Terpeliharanya Kend. Dinas/Ops Meningkatnya Pelayanan Kerja
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya Administrasi Keuangan Nanga Bulik 100% 129.052.800Rp Terbayarnya Honor Meningkatnya Pelayanan Kerja
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor Nanga Bulik 100% 31.838.400Rp Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terjaganya Kesinambungan Fungsi Peralatan Kerja Nanga Bulik 100% 17.030.000Rp Tersedianya Jasa Perbaikan Perlatan Kerja Meningkatnya Pelayanan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor Nanga Bulik 100% 37.799.750Rp Terpenuhinya ATK Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan Nanga Bulik 100% 16.788.794Rp Terpenuhinya Brg Cetak & Penggandaan Meningkatnya Pelayanan Kerja
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan KantorPerlengkapan Kantor Nanga Bulik 100% 2.250.000Rp Tersedianya Peralatan & perlkp. Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perlengkapan Rumah Tangga Nanga Bulik 100% 33.000.000Rp Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya Pelayanan Kerja
Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Bacaan Harian, Buletin serta Buku-buku Peraturan Nanga Bulik 100% 5.004.000Rp Tersedianya Bhn Bacaan & Perundangan Meningkatnya Pelayanan Kerja
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Makanan & Minuman harian Pegawai & tamu dinas Nanga Bulik 100% 11.000.000Rp Tersedianya Makan Minum Kantor Meningkatnya Pelayanan Kerja
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Laporan Kegiatan Luar Kab. Lamandau 100% 31.216.000Rp Terlaksanya Koordinasi & Konsultasi Keluar Daerah Meningkatnya Pelayanan Kerja
Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah Laporan Kegiatan Nanga Bulik 100% 40.000.000Rp Terlaksanya Rapat Koordinasi Dalam Daerah Meningkatnya Pelayanan Kerja
Program Peningkatan Sarana & Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
2 Prasarana Aparatur
Pembangunan Gedung Kantor Sarana Operasional Nanga Bulik 100% 600.433.200Rp Terbangunnya Gedung Kantor Meningkatnya Sarana & Prasarana
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Sarana Operasional Nanga Bulik 100% 15.000.000Rp Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Meningkatnya Sarana & Prasarana
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Nanga Bulik 100% 44.000.000Rp Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Meningkatnya Sarana & Prasarana
Pengadaan Teralis Gedung Kantor perlengkapan Gedung Kantor Nanga Bulik 100% 21.500.000Rp Tersedianya Teralis Gedung kantor Meningkatnya Sarana & Prasarana
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur
3 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai KPPT Nanga Bulik 100% 9.000.000Rp Terlaksananya Pakaian Dinas & Perlkp. Meningkatnya Disipilin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Tersedianya Pakaian Hari - hari Khusus Nanga Bulik 100% 16.400.000Rp Terlaksananya Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Meningkatnya Disipilin Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Peningkatan SDA
4 Aparatur
Pendidikan & Pelatihan Formal Peningkatan SDA Aparatur Nanga Bulik & 100% 20.000.000Rp Terlaksananya Pendidikan & Pelatihan Meningkatnya SDALuar Kab. Lamandau
TAHUN ANGGARAN 2013
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA
Program / Kegiatan Sasaran Program Lokasi Keg. Target Keg. Input Output Outcome
No 2 3 4 5 6 7 8
1 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan
5 Peningkatan Pelayanan Perizinan Insentif Aparatur Perizinan Nanga Bulik 100% 135.000.000Rp Terlaksanya Insentif Aparatur Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan
Sosialisasi Pelayanan Perizinan Masyarakat dan Pelaku Usaha Nanga Bulik 100% 15.000.000Rp Terlaksanya Sosialisasi Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan
Survey dan Monitoring Perizinan Legalitas Perusahaan yang berdomisili di Kab. LamandauNanga Bulik 100% 20.000.000Rp Terlaksananya Survey Perizinan Meningkatnya Pelayanan Perizinan
1.318.112.944Rp
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA
Pembina, IV/a
NIP. 19580717 198606 1 001
Sumber Dana
9
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
APBD
TAHUN ANGGARAN 2013
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
RENCANA KERJA
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif 2012 1.976.354.000Rp 1.976.354.000Rp
BELANJA TIDAK LANGSUNG 775.000.000Rp
BELANJA LANGSUNG 1.201.354.000Rp
1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPeningkatan
Pelayanan 494.204.000Rp
Penyediaan Jasa Surat MenyuratAdministrasi
Perkantoran
Tersedianya Jasa
Surat Menyurat100%
Optimalisasi Jasa
Surat Menyurat100%
Terciptanya Jasa
Surat Menyurat100% Rp 2.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air & Listrik
Tersedianya Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air &
Listrik
100%
Optimalisasi Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air & Listrik
100%
Terciptanya Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
& Listrik
100% Rp 32.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya Jasa
Peralatan &
Perlengkapan
Kantor
100%
Optimalisasi Jasa
Peralatan &
Perlengkapan Kantor
100%
Terciptanya Jasa
Peralatan &
Perlengkapan
Kantor
100% Rp 10.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan
Kend. Dinas / Ops.
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan &
Perijinan
Kendaraan Dinas /
Ops.
100%
Optimalisasi Jasa
Pemeliharaan &
Perijinan Kendaraan
Dinas / Ops.
100%
Terciptanya Jasa
Pemeliharaan &
Perijinan
Kendaraan Dinas
/ Ops.
100% Rp 12.500.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
100%
Optimalisasi Jasa
Administrasi
Keuangan
100%
Terciptanya Jasa
Administrasi
Keuangan
100% Rp 140.380.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya Jasa
Kebersihan Kantor100%
Optimalisasi Jasa
Kebersihan Kantor100%
Terciptanya Jasa
Kebersihan
Kantor
100% Rp 31.824.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
100%
Optimalisasi Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
100%
Terciptanya Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
100% Rp 13.500.000 Nanga Bulik KPPT
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 100% Optimalisasi ATK 100% Tersedianya ATK 100% Rp 35.000.000 Nanga Bulik KPPT
TAHUN ANGGARAN 2012
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SKPD
Penanggun
g Jawab
LokasiUsulan Tahun 2012
Indikator Kinerja
Capaian Program Keluaran Program Hasil Kegiatan Pagu IndikatifNoUrusan Pemerintah Daerah dan Program /
KegiatanPrioritas
RENCANA KERJA
NoUrusan Pemerintah Daerah dan Program /
KegiatanPrioritas
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifUsulan Tahun 2012
Lokasi
SKPD
Penanggun
g Jawab
Capaian Program Keluaran Program Hasil Kegiatan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya
Barang Cetak &
Penggandaan
100%Optimalisasi Barang
Cetak & Penggandaan100%
Terciptanya
Barang Cetak &
Penggandaan
100% Rp 4.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor / Penambahan
Daya Listrik / Ground
Tersedianya
instalasi listrik dan
ground
100%Tersedianya instalasi
listrik dan ground100%
Terwujudnya
penerangan
bangunan kantor
dan ground
100% Rp 50.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya
Peralatan &
Perlengkapan
Kantor
100%
Optimalisasi
Peralatan &
Perlengkapan Kantor
100%
Terciptanya
Peralatan &
Perlengkapan
Kantor
100% Rp 25.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya
Peralatan Rumah
Tangga
100%
Optimalisasi
Peralatan Rumah
Tangga
100%
Terciptanya
Peralatan Rumah
Tangga
100% Rp 7.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-
undangan
Tersedianya Bahan
Bacaan &
Perundang-
undangan
100%
Optimalisasi Bahan
Bacaan & Perundang-
undangan
100%
Terciptanya
Bahan Bacaan &
Perundang-
undangan
100% Rp 11.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Tersedianya
Makanan &
Minuman Kantor
100%
Optimalisasi
Makanan & Minuman
Kantor
100%
Terciptanya
Makanan &
Minuman Kantor
100% Rp 30.000.000 Nanga Bulik KPPT
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
Tersedianya Rapat
Koordinasi &
Konsultasi Keluar
Daerah
100%
Optimalsasi Rapat
Koordinasi &
Konsultasi Keluar
Daerah
100%
Terciptanya
Rapat Koordinasi
& Konsultasi
Keluar Daerah
100% Rp 40.000.000 Dlm & Luar
DaerahKPPT
Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah
Tersedianya
Koordinasi Dalam
Daerah
100%
Optimalisasi
Koordinasi Dalam
Daerah
100%
Terciptanya
Koordinasi Dalam
Daerah
100% Rp 50.000.000 Nanga Bulik KPPT
2Program Peningkatan Sarana & Prasarana
Aparatur Rp 555.000.000 Nanga Bulik KPPT
Papan Nama Kantor
Tersedianya
Bangunan Papan
Nama Kantor
1 unit
Tersedianya
Bangunan Papan
Nama Kantor
1 unit
Tersedianya
Bangunan Papan
Nama Kantor
1 unit Rp 60.000.000 Nanga Bulik KPPT
Pembuatan Jalan Lingkungan KantorTersedianya jalan
lingkungan kantor1 paket
Tersedianya jalan
lingkungan kantor1 paket
Tersedianya jalan
lingkungan
kantor
1 paket Rp 390.000.000 Nanga Bulik KPPT
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya
Peralatan Gedung
Kantor
1 paket
Tersedianya
Peralatan Gedung
Kantor
1 paket
Tersedianya
Peralatan
Gedung Kantor
1 paket Rp 46.000.000 Nanga Bulik KPPT
Pengadaan MeubelairTersedianya
meubelair1 paket
Tersedianya
meubelair1 paket
Tersedianya
meubelair1 paket Rp 50.000.000 Nanga Bulik KPPT
NoUrusan Pemerintah Daerah dan Program /
KegiatanPrioritas
Indikator Kinerja
Pagu IndikatifUsulan Tahun 2012
Lokasi
SKPD
Penanggun
g Jawab
Capaian Program Keluaran Program Hasil Kegiatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Tersedianya danan
pemeliharaan rutin
/ berkala gedung
kantor
1 paket
Tersedianya danan
pemeliharaan rutin /
berkala gedung
kantor
1 paket
Tersedianya
danan
pemeliharaan
rutin / berkala
gedung kantor
1 paket Rp 9.000.000 Nanga Bulik KPPT
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 17.150.000 Nanga Bulik KPPT
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Tersedianya
Pakaian Dinas &
Perlengapannya
Optimalisasi Pakaian
Dinas &
Perlengkapannya
1 paket
Terciptanya
Pakaian Dinas &
Perlengkapannya
1 paket Rp 7.650.000 Nanga Bulik KPPT
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari
Tertentu
Tersedianya
Pakaian Khusus
hari-hari tertentu
1 paket
Optimalisasi Pakaian
Khusus hari-hari
tertentu
1 paket
Terciptanya
Pakaian Khusus
hari-hari tertentu
1 paket Rp 9.500.000 Nanga Bulik KPPT
4Program Peningkatan Sumber Daya
Aparatur Rp 15.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Tersedianya
Pendidikan &
Pelatihan Formal
1 paket
Optimalisasi
Pendidikan &
Pelatihan Formal
1 paket
Terlaksananya
Pendidikan &
Pelatihan Formal
1 paket Rp 15.000.000 Nanga Bulik
& KPPT
5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Rp 120.000.000
Peningkatan Pelayanan Perizinan
Tersedianya
Insentif Pelayanan
Perijinan
1 tahunOptimalisasi Insentif
Pelayanan Perijinan1 tahun
Terlaksananya
Insentif
Pelayanan
Perijinan
1 tahun Rp 120.000.000 Nanga Bulik KPPT
4
26
1.976.354.000Rp
Nanga Bulik, Maret 2011
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA
NIP. 19580717 198606 1 001
JUMLAH KEGIATAN
JUMLAH PROGRAM
RKPD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2012
Kode Program / Kegiatan Sasaran Program Target Organisasi Pagu
1 2 3 4 5 6
Pagu Indikatif 2011 4.195.527.194Rp
BELANJA TIDAK LANGSUNG 900.000.000Rp
120.12.00 Gaji
120.12.00.01 Gaji PNS
BELANJA LANGSUNG
120.12.00.01 Program Pelayanan Administrasi Peningkatan Pelayanan Kerja
Perkantoran
120.12.00.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengiriman Surat, Fax, dll 100% 3.500.000Rp
120.12.00.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Jasa Listrik, Telepon dan Air 100% 60.000.000Rp
120.12.00.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jasa Servis Peralatan 100% 10.000.000Rp
120.12.00.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kend. Dinas / Ops. Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Ops. 100% 25.000.000Rp
120.12.00.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersusunnya Administrasi Keuangan 100% 150.000.000Rp
120.12.00.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaganya Kebersihan Kantor 100% 31.838.400Rp
120.12.00.01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Terjaganya Kesinambungan Fungsi Peralatan Kerja 100% 25.000.000Rp
120.12.00.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 100% 50.000.000Rp
120.12.00.01.11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Barang Cetak dan Penggandaan 100% 16.788.794Rp
120.12.00.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Perlengkapan Kantor 100% 50.000.000Rp
Bangunan Kantor
120.12.00.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor 100% 190.500.000Rp
120.12.00.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Perlengkapan Rumah Tangga 100% 7.500.000Rp
120.12.00.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-undangan Bacaan Harian, Buletin serta Buku-buku Peraturan 100% 11.000.000Rp
120.12.00.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Makanan & Minuman harian Pegawai & tamu dinas 100% 45.000.000Rp
120.12.00.01.18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Laporan Kegiatan 100% 150.000.000Rp
120.12.00.01.19 Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah Laporan Kegiatan 100% 100.000.000Rp
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2014
Kode Program / Kegiatan Sasaran Program Target Organisasi Pagu
1 2 3 4 5 6
120.120.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
120.120.02.64 Pembangunan Pagar Kantor Sarana Operasional 100% 300.000.000Rp
120.120.02.66 Penataan Halaman Kantor Sarana Operasional 100% 53.500.000Rp
120.120.02.121 Pembangunan Rumah Penjaga Kantor Sarana Operasional 100% 85.600.000Rp
Pengadaan Mobil Dinas dan Operasional Sarana Operasional 100% 775.000.000Rp
Pengadaan Meubelair Tersedianya Meubelair 100% 75.000.000Rp
Renovasi Kantor Renovasi Kantor 100% 50.000.000Rp
120.12.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur
120.12.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai KPPT 100% 13.500.000Rp
120.12.03.05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu Tersedianya Pakaian Hari - hari Khusus 100% 24.000.000Rp
120.12.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan SDA
120.12.05.01 Pendidikan & Pelatihan Formal Peningkatan SDA Aparatur 100% 20.000.000Rp
120.12.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
120.12.15.02 Pengembangan Potensi Unggulan daerah 100% 66.500.000Rp
120.12.15.08 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan 100% 75.000.000Rp
Pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal 100% 120.000.000Rp
120.12.15.14 Penyelenggaraan Pameran dan promosi didalam dan di luar
Negeri
120.12.15.15 Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi PMA, PMDN dan PBS 100% 25.000.000Rp
120.12.15.16 Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten 100% 20.000.000Rp
120.12.15.19 Pembangunan sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan 100% 280.000.000Rp
Investasi Secara Elektronik
120.12.30 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
120.12.30.03 Penyelengaraan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong 100% 10.000.000Rp
Masyarakat
Kode Program / Kegiatan Sasaran Program Target Organisasi Pagu
1 2 3 4 5 6
120.12.49 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Peningkatan Pelayanan Perizinan
Peningkatan Pelayanan Perizinan Insentif Aparatur Perizinan 100% 139.500.000Rp
120.12.49.01 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Masyarakat dan Pelaku Usaha 100% 24.000.000Rp
120.12.49.03 Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Masyarakat dan Pelaku Usaha 100% 3.200.000Rp
120.12.49.04 Pembuatan Sistem Informasi Perlayanan Perizinan 100% 209.600.000Rp
Daerah
3.295.527.194Rp
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan
Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA
Pembina Tk. I
NIP. 19580717 198606 1 001
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target APBD APBD I APBN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pagu Indikatif 2011 1.811.661.440Rp 1.811.661.440Rp
BELANJA TIDAK LANGSUNG 537.000.000Rp
BELANJA LANGSUNG 1.274.661.440Rp
1 Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPeningkatan
Pelayanan 378.328.240Rp
Penyediaan Jasa Surat MenyuratAdministrasi
Perkantoran
Tersedianya Jasa
Surat Menyurat1 tahun
Optimalisasi Jasa
Surat Menyurat1 tahun
Terciptanya Jasa
Surat Menyurat1 tahun Rp 6.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
& Listrik
Tersedianya Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air &
Listrik
1 tahun
Optimalisasi Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air & Listrik
1 tahun
Terciptanya Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
& Listrik
1 tahun Rp 15.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya Jasa
Peralatan &
Perlengkapan
Kantor
1 tahun
Optimalisasi Jasa
Peralatan &
Perlengkapan Kantor
1 tahun
Terciptanya Jasa
Peralatan &
Perlengkapan
Kantor
1 tahun Rp 10.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan
Kend. Dinas / Ops.
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan &
Perijinan
Kendaraan Dinas /
Ops.
1 tahun
Optimalisasi Jasa
Pemeliharaan &
Perijinan Kendaraan
Dinas / Ops.
1 tahun
Terciptanya Jasa
Pemeliharaan &
Perijinan
Kendaraan Dinas
/ Ops.
1 tahun Rp 10.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa
Administrasi
Keuangan
1 tahun
Optimalisasi Jasa
Administrasi
Keuangan
1 tahun
Terciptanya Jasa
Administrasi
Keuangan
1 tahun Rp 52.800.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya Jasa
Kebersihan Kantor1 tahun
Optimalisasi Jasa
Kebersihan Kantor1 tahun
Terciptanya Jasa
Kebersihan
Kantor
1 tahun Rp 39.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
1 tahun
Optimalisasi Jasa
Perbaikan Peralatan
Kerja
1 tahun
Terciptanya Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
1 tahun Rp 19.000.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya Alat
Tulis Kantor1 tahun
Optimalisasi Alat Tulis
Kantor1 tahun
Terciptanya Alat
Tulis Kantor1 tahun Rp 42.868.620 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tersedianya
Barang Cetak &
Penggandaan
1 tahunOptimalisasi Barang
Cetak & Penggandaan1 tahun
Terciptanya
Barang Cetak &
Penggandaan
1 tahun Rp 11.000.000 Nanga Bulik KPPT
TAHUN ANGGARAN 2011
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SKPD
Penanggun
g Jawab
LokasiUsulan Tahun 2011
Indikator Kinerja
Capaian Program
RENCANA KERJA
Keluaran Program Hasil Kegiatan Pagu IndikatifNoUrusan Pemerintah Daerah dan Program /
KegiatanPrioritas
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya
Peralatan &
Perlengkapan
Kantor
1 tahun
Optimalisasi
Peralatan &
Perlengkapan Kantor
1 tahun
Terciptanya
Peralatan &
Perlengkapan
Kantor
1 tahun Rp 18.343.760 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya
Peralatan Rumah
Tangga
1 tahun
Optimalisasi
Peralatan Rumah
Tangga
1 tahun
Terciptanya
Peralatan Rumah
Tangga
1 tahun Rp 7.266.000 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Bahan Bacaan & Perundang-
undangan
Tersedianya Bahan
Bacaan &
Perundang-
undangan
1 tahun
Optimalisasi Bahan
Bacaan & Perundang-
undangan
1 tahun
Terciptanya
Bahan Bacaan &
Perundang-
undangan
1 tahun Rp 13.833.860 Nanga Bulik KPPT
Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
Tersedianya
Makanan &
Minuman Kantor
1 tahunOptimalisasi Makanan
& Minuman Kantor1 tahun
Terciptanya
Makanan &
Minuman Kantor
1 tahun Rp 33.216.000 Nanga Bulik KPPT
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar
Daerah
Tersedianya Rapat
Koordinasi &
Konsultasi Keluar
Daerah
1 tahun
Optimalsasi Rapat
Koordinasi &
Konsultasi Keluar
Daerah
1 tahun
Terciptanya
Rapat Koordinasi
& Konsultasi
Keluar Daerah
1 tahun Rp 60.000.000 Dlm & Luar
DaerahKPPT
Penyediaan Koordinasi Dalam Daerah
Tersedianya
Koordinasi Dalam
Daerah
1 tahun
Optimalisasi
Koordinasi Dalam
Daerah
1 tahun
Terciptanya
Koordinasi Dalam
Daerah
1 tahun Rp 40.000.000 Nanga Bulik KPPT
2Program Peningkatan Sarana & Prasarana
Aparatur Rp 680.933.200 Nanga Bulik KPPT
Pembangunan Gedung KantorTersedianya
Gedung Kantor1 unit
Optimalisasi Gedung
Kantor1 unit
Terbangunnya
Gedung Kantor1 unit Rp 600.433.200 Nanga Bulik KPPT
Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
Tersedianya
Kendaraan Dinas /
Ops
1 paket
Optimalisasi
Kendaraan Dinas /
Ops.
1 paket
Terciptanya
Kendaraan Dinas
/ Ops.
1 paket Rp 15.000.000 Nanga Bulik KPPT
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya
Peralatan Gedung
Kantor
1 paket
Optimalisasi
Peralatan Gedung
Kantor
1 paket
Terciptanya
Peralatan
Gedung Kantor
1 paket Rp 44.000.000 Nanga Bulik KPPT
Pengadaan Teralis Gedung KantorTersedianya Teralis
Gedung Kantor1 paket
Optimalisasi Teralis
Gedung Kantor1 paket
Terciptanya
Teralis Gedung
Kantor
1 paket Rp 21.500.000 Nanga Bulik KPPT
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp 25.400.000 Nanga Bulik KPPT
Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Tersedianya
Pakaian Dinas &
Perlengapannya
1 paket
Optimalisasi Pakaian
Dinas &
Perlengkapannya
1 paket
Terciptanya
Pakaian Dinas &
Perlengkapannya
1 paket Rp 9.000.000 Nanga Bulik KPPT
Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari
Tertentu
Tersedianya
Pakaian Khusus
hari-hari tertentu
1 paket
Optimalisasi Pakaian
Khusus hari-hari
tertentu
1 paket
Terciptanya
Pakaian Khusus
hari-hari tertentu
1 paket Rp 16.400.000 Nanga Bulik KPPT
4Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Rp 20.000.000 Nanga Bulik KPPT
Aparatur
Pendidikan & Pelatihan Formal
Tersedianya
Pendidikan &
Pelatihan Formal
1 paket
Optimalisasi
Pendidikan &
Pelatihan Formal
1 paket
Terlaksananya
Pendidikan &
Pelatihan Formal
1 paket Rp 20.000.000 Nanga Bulik
& KPPT
Luar Daerah
5 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Rp 170.000.000
Peningkatan Pelayanan Perizinan
Tersedianya
Insentif Pelayanan
Perijinan
1 tahunOptimalisasi Insentif
Pelayanan Perijinan1 tahun
Terlaksananya
Insentif
Pelayanan
Perijinan
1 tahun Rp 135.000.000 Nanga Bulik KPPT
Sosialisasi Pelayanan Perizinan
Tersedianya
Sosialisasi
Pelayanan
Perijinan
8
kecamatan
Optimalisasi
Sosialisasi Pelayanan
Perijinan
8
kecamata
n
Terlaksananya
Sosialisasi
Pelayanan
Perijinan
8
kecamata
n
Rp 15.000.000 Nanga Bulik KPPT
Survey dan Monitoring Perizinan
Tersedianya Survey
& Monitoring
Perijinan
8
kecamatan
Optimalisasi Survey &
Monitoring Perijinan
8
kecamata
n
Terlaksananya
Survey &
Monitoring
Perijinan
8
kecamata
n
Rp 20.000.000 Nanga Bulik KPPT
5
23
1.811.661.440Rp
Nanga Bulik, Maret 2010
Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA
Pembina, IV/a
NIP. 19580717 198606 1 001
JUMLAH KEGIATAN
JUMLAH PROGRAM
RKPD PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2011
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KANTOR BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL Alamat : Batu Batanggui No. 39 Nanga Bulik
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 503.1/ /VII/BPPTPM - 2013
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA)
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL
TAHUN 2014
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LAMANDAU
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan gambaran dalam pelaksanaan kegiatan
BPPTPM Kabupaten Lamandau Tahun 2014, perlu disusun
Rencana Kerja BPPTPM Kabupaten Lamandau yang menjadi
acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2014;
b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4180);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang – undang Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –
undang Republik Indonesia Nomr 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 11 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 04 Tahun
2010 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04;
Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Tengah Nomor 01 Tahun
2011 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah
DaerahProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2004
tentang Rincian Kewenangan Pelaksanaan Otonomi Daerah di
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 01
seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah
dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2006 Nomor 18 seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2009 Nomor 36 seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor
86,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75
Seri D);
20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten
Lamandau;
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun
2014 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 Nomor
294).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN
LAMANDAU TENTANG RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN
2014
KESATU : Rencana Kerja BPPTPM Kabupaten Lamandau Tahun 2014 adalah
pedoman atau arah kebijakan, prioritas dan sasaran dalam
pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tupoksi BPPTPM;
KEDUA : Rencana Kerja BPPTPM sebagaimana dimaksud pada pasal (1)
bertujuan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lamandau Tahun
2013 - 2018;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Ditetpkan di : NANGA BULIK
Pada Tanggal : 1 Juli 2013
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal
Kabupaten lamandau,
Drs. H. ADI KUSUMA
Pembina Tk. I
NIP. 19580717 198606 1 001