BAB I - kemkes.go.id · Web viewPerjadin Monitoring Resistensi/Efikasi 2 jenis bahan aktif...

31
RENCANA KINERJA TAHUNAN KKP KELAS II PONTIANAK TAHUN 2019 Nomor : PR.

Transcript of BAB I - kemkes.go.id · Web viewPerjadin Monitoring Resistensi/Efikasi 2 jenis bahan aktif...

BAB I

RENCANA KINERJA TAHUNAN

KKP KELAS II PONTIANAK TAHUN 2019

Nomor

: PR.

Tanggal : 18 Januari 2019

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunianya, Rencana Kinerja Tahunan ( RKT) Tahun 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pontianak, telah terselesaikan.

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2019 merupakan salah satu acuan semua Seksi di Lingkungan KKP Kelas II Pontianak dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian indikator kinerja dalam kurun waktu tahun 2019 berdasarkan pada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditentukan, dalam pelaksanaannya akan berupaya menurunkan penyakit menular, dan peningktan kualitas lingkungan di wilayah layanan yang meliputi Pelabuhan Dwikora Pontianak, Pelabuhan Senghie Pontianak, Pelabuhan Sintete, Pelabuhan Ketapang, Pelabuhan Kendawangan, Pelabuhan Teluk Air, Bandara Supoadio, PLBD Entikong, PLBD Badau, PLBD Jagoi Babang, dan PLBD Aruk.

Harapan kami, semoga Rencana Kinerja Tahunan ( RKT) Tahun 2019 ini dapat dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja KKP kelas II Pontianak.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang menbantu/berkontribusi dalam penysunan Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2019 ini.

`

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2019

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1

Penyelenggaraan P2P di Pintu Masuk negara

Kabupaten/kota yang melakukan pemantauan kasus penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) dan melakukan respon penanggulangan terhadap sinyal KLB untuk mencegah terjadinya KLB

1. Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan

12.864

Alat Angkut

2. Persentase respon Sinyal Kewaspadaan Dini (SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

100%

3. Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

10.197 Deteksi dini

4. Jumlah pelayanan kesehatan pada situasi khusus

21 Posko

5. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

1 Bandara

6. Jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

12.752 Sertifikat

7. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD yang memenuhi syarat-syarat sanitasi

4 Pelabuhan

1 Bandara

4 PLBN

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit tular vector dan zoonotic

8. Jumlah pelabuhan/bandara/PLBD bebas vektor pada wilayah perimeter dan buffer area

4 Pelabuhan

1 Bandara

4 PLBN

Menurunnya penyakit menular langsung

9. Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

800 Orang

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

10. Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya

40 Dokumen

11. Jumlah peningkatan kapasitas SDM bidang P2P

6 Pelatihan

12. Jumlah pengadaan sarana prasarana

121 unit

MATRIK KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2019

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK

NO

INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN

OUTPUT

TARGET

JUMLAH DANA

1

Jumlah alat angkut sesuai dengan standarkekarantinaan kesehatan

Dokumen

Rp. 384.000.000

1. Layanan pemeriksaan kesehatan alat angkut dalam rangka penerbitan SSCC/SSCEC

Dokumen

12864

Rp. 384. 000.000

2

Persentase Respon Sinyal kewaspadaan Dini ( SKD), KLB dan bencana di wilayah layanan KKP

1. Investigasi dan penanggulangan Faktor resiko PHEIC

Laporan

1

Rp. 15.156. 000

3

Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit

Rp. 156.5993.100

1. Konsultasi tehnis petugas Simkespel/admin ke Samarinda

Kali

1

Rp. 15.578. 000

2. Pelatihan Epidemiologi bagi petugas KKP

Kali

1

Rp. 14.502. 000

3. Pelatihan ATCLS dan BTCLS

Kali

1

Rp. 13.312.000

4. Pelatihan Sanitasi

Kali

1

Rp. 14.812.000

5. Penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan dan pengawasan factor resiko PHEIC pada alat angkut

Laporan

1

Rp. 31.152.000

6. Konsultasi tehnis ke pusat

Kali

1

Rp. 6.373.000

7. Pengawasan pada masa pra embarkasi dan

Debarkasi haji

Kabupaten

12

Rp. 6.791.100

8. Pengawasan penyakit potensi KKM jemaah haji setelah debarkasi

Kali

1

Rp. 66.160.000

9. Surveilans pendahuluan sanitasi asrama haji/terminal haji

Kali

1

Rp. 1.206.000

10. Sosialisasi UU karantina kesehatan ke LS dan LP di Pontianak dan wilayah kerja

Kali

1

Rp. 185.067.000

11. Rapat koordinasi pengendalian kekarantinaan kesehatan dan surveilans epidemiologi di pintu

masuk negara ( Pontianak )

Kali

1

Rp.113.094.000

12. Rapat koordinasi program kekarantinaan di

pintu masuk Wilker entikong

Kali

1

Rp.177.364.000

13. Rapat persiapan keberangkatan dan

pemulangan jamaah haji

Kali

2

Rp. 3.600.000

14. Konsultasi tehnis program karantina kesehatan di Pelabuhan, Bandar udara, PLBDN dan wilayah ke pusat

Kali

1

Rp. 33.990.000

15. Konsultasi tehnis program karantina kesehatan di pelabuhan, Bandara udara, PLBDN dan wilayah petugas wilker ke induk

Kali

1

Rp. 25.038.000

16. Bimbingan tehnis Pelaksanaan Kekarantinan dan Survailans ke KKP Kelas II Pontianak dan

Wilayah Kerja

Kali

1

Rp.128.636.000

17. Pencetakan dan penggandaan Blanko kekarantinaan dan surveilans Epidemiologi

Kali

1

Rp. 38.500.000

18. Pengadaan APD

Paket

1

Rp. 15.300.000

19. Pengadaan obat dan BHP

Paket

1

Rp. 50.000.000

20. Penerbitan COP

Dokumen

200

Rp.104.000.000

21. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka penerbitan PHQC

Hari

96

Rp.179.520.000

22. Layanan Kesehatan kekarantinaan di Bandara

Hari

96

Rp. 53.856.000

23. Layanan Kekarantinaan Kesehatan di PLBDN

Hari

96

Rp.287.232.000

24. Layanan Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka penerbitan PHQC

Kegiatan

5

Rp. 910.000

1565993100

4.

Jumlah Pelayanan Kesehatan pada Situasi Khusus

Rp.363.467.000

1. Pelaksanaan Posko dan pengawasan pada arus mudik lebaran

Layanan

73

Rp.144.495.000

2. Pelaksanaan posko dan pengawasan pada pra embarkasi haji

Layanan

45

Rp. 91.565.000

3. Pelaksanaan posko dan pengawasan pada arus mudik nataru

Layanan

266

Rp. 77.330.000

4. Pelaksanaan posko dan pengawasan pada arus mudik imlek

Layanan

35

Rp. 10.175.000

5. Pelayanan rujukan orang sakit

Kali

8

Rp. 31.152.000

6. Layanan Kegawatdaruratan rujukan

Kali

1

Rp. 8.750.000

5

Jumlah Pelabuhan/Bandara/PLBD yang mempunyai kebijakan kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah

Rp.245.390.000

1. Pertemuan orientasi petugas KKP dalam pengendaliaan dan penanggulangan penyakit berpotensi KLB di pintu masuk negara

Kali

1

Rp.198.556.000

2. Review dokumen rencana kontijensi penanggulangan KKM di Bandara Supadio

Kali

1

Rp. 46.834.000

6

Jumlah Sertifikat/Surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan

Rp. 3.108.000

1. Perjadin Kalibrasi Alat kesehatan

Kali

2

Rp. 24.608.000

2. Pemusnahan Limbah BHP

KG

104

Rp. 5.200.000

3. Kalibrasi Alkes

Paket

1

Rp. 2.070.000

4. Kalibrasi Cold Chain

KL

2

Rp. 730.000

5. Jasa Kalibrasi Detektor Radiasi

Unit

1

Rp. 500.000

7

Jumlah Pelabuhan yang memenuhi Syarat-syarat Kesehatan

Pelabuhan

Rp. 107.865.000

1. Pengawasan Tempat-tempat umum

PT

1

Rp. 1.206.000

2. Pengawasan Penyediaan Air Bersih

Lokasi

8

Rp. 25.062.000

3. Pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan

Lokasi

8

Rp. 25.062.000

6. Belanja bahan kegiatan pengawasan TPM

lokasi

9

Rp. 55.855.000

7. Belanja Bahan kegiatan pengawasan PAB

Box

8

Rp. 680.000

8

Jumlah Pelabuhan/bandara/PLBD bebas vector pada wilayah perimeter dan Buffer area

Rp.494.906.000

1. Pertemuan Koordinasi Siurveilans Migrasi Malaria

Lokasi

8

Rp. 52.721.000

2. Pertemuan Evaluasi Surveilans Migrasi Malaria

Lokasi

8

Rp. 47.279.000

3. Belanja bahan Monitoring Resistensi/Efikasi 2 jenis bahan aktif Insektisida

PT

1

Rp. 115.000

4. Perjadin Monitoring Resistensi/Efikasi 2 jenis bahan aktif insektisida

Kali

1

Rp. 7.920.000

5. Belanja bahan pengendalian vektor

Paket

1

Rp. 82.653.000

6. Koordinasi dan konsultasi teknis pengendalian vektor

Kali

1

Rp. 28.887.000

7. Pertemuan sosialiasai pengendalian vector di pelabuhan/bandara/PLBDN

kali

1

Rp. 39.758.000

8. Koordinasi dan konsultasi wilker ke induk/induk ke wilker

Lokasi

7

Rp. 19.033.000

9. Fogging

Kali

1

Rp. 42.750.000

10. Pemetaan survey vector pes

Kali

1

Rp. 2.310.000

11. Persiapan bahan dan alat survey vector pes

Kali

1

Rp. 20.010.000

12. Pemasangan perangkap tikus

Kali

4

Rp. 39.240.000

13. Identifikasi tikus dan pinjal

Kali

1

Rp. 600.000

14. Spraying

Kali

1

Rp. 12.810.000

15. Spraying IRS

kali

1

Rp. 6.135.000

16. Survei dan larvasida vector DBD

Kali

1

Rp. 41.250.000

17. Survei dan larvasida vector Diare

kali

1

Rp. 4.725.000

18. Survei Jentik vector malaria

Kali

1

Rp. 1.260.000

19. Survei nyamuk Malaria

kali

1

Rp. 45.450.000

Rp.494.906.000

9.

Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung

Rp.186.768.000

1. Sosialisasi HIV/AIDS

Lokasi

6

Rp. 77.793.000

2. Mobile VCT

Lokasi

7

Rp. 10.350.000

3. Biaya alat habis pakai layanan tes HIV Aids

Layanan

5

Rp. 13.625.000

4. Sosialisasi Penyakit TB

Wilayah

4

Rp. 30.600.000

5. Pelaksanaan deteksi dini terduga TB

Lokasi

6

Rp. 8.850.000

6. Biaya alat habis pakai deteksi dini terduga TB

Paket

1

Rp. 44.050.000

7. Traslok petugas deteksi dini terduga TBC di Wilayah Kerja KKP

Layanan

10

Rp. 1.500.000

10

Jumlah Dokumen Dukungan Manajemen dan tugas tehnis lainnya

Dokumen

Rp.12.718.394.000

1. Pertemuan perencanaan dan pembahasan penyusunan RKA-KL dengan Wilker

Kali

1

Rp. 71.778.000

2. Konsolidasi dan Koordinasi perencanaan dengan regional Kalimantan

kali

1

Rp. 14.989.000

3. Pembahasan, penajaman, dan penelahaan usulan dokumen Perencanaan dan penganggaran

Kali

3

Rp. 88.344.000

4. Konsultasi DJPB

Bulan

12

Rp. 3.600.000

5. Konsultasi Perencanaan

Kali

3

Rp. 44.172.000

6. Penyusunan target dan pagu PNBP dan pemanfaatan pagu PNBP

Kali

2

Rp. 1.210.000

7. Rakerkesana

Kali

1

Rp. 25.746.000

8. Penyusunan e Planning

Kali

2

Rp. 3.300.000

9. Evaluasi Sakip

Kali

2

Rp. 26.328.000

10. Pertemuan Implementasi IHR

Kali

3

Rp. 24.624.000

11. Penyusunan Laporan e Monev penganggaran

Kali

2

Rp. 2.686.000

12. Penyusunan Laporan tahunan Satker

Kali

2

Rp. 2.808.000

13. Penyusunan Lakip dan PK

Kali

2

Rp. 3.356.000

14. Pertemuan Wilayah Kalbar

Bulan

12

3600000

15. Pertemuan Evaluasi Regional Kalimantan

Kali

2

31120000

16. Rakontek

Program

5

73638000

17. Penyusunan Realisasi Anggaran tahun 2019

Bulan

12

36000000

18. Rekonsilisasi LK

Kali

2

38168000

19. Verifikasi dan Rekonsiliasi Lap keuangan Satker

Bulan

12

24324000

20. Rekonsiliasi Pengelolaan PNBP

Kali

3

2808000

21. Sosialisasi Peraturan dan Koordinasi Pengelolaan PNBP antar Satker dengan Wilker dan antar satker

Kali

3

7362000

22. Konsultasi permasalahan PNBP ke Pusat

Kali

1

12704000

23. Penyusunan dokumen perbendaharaan dan pertanggungjwaban keuangan baik UP/TUP/ dan LS

Kali

2

29448000

24. Penyusunan Updating RPK dan RPD

Kali

2

3398000

25. Verifikasi dan Validasi Penerimaan negara

Bulan

12

14400000

26. Penyusunan Target PNBP dan Konsultasi ke pusat

Kali

2

12704000

27. Pembinaan dan Konsultasi tehnis

Wilayah

8

68160000

28. Konsultasi Kepegawaian ke Pusat

Kali

4

63948000

29. Pembinaan Pegawai di Willker

Kali

4

58800000

30. Pelayanan Kehumasan

Paket

1

45200000

31. Penyusunan Umum RUP

Kali

1

14964000

32. Konsultasi tehnis Pengadaan barang dan Jasa

Kali

1

14724000

33. Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa

Bulan

12

13200000

34. Penyusunan peta dan informasi jabatan, dan Analisis beban kerja

Kali

1

12870000

35. Dokumen Pengungkit dan Persiapan assessment penilaian satker WBk/WBBM

Kali

4

35884000

36. Penyusunan bisnis proses UPT

Kali

2

19240000

37. Penyusunan evaluasi dan SOP AP KKP

Kali

2

3646000

38. Pendataan barang ke Wilker yang akan di hapuskan

Wilayah

3

22320000

39. Panitia penghapusan barang

Kali

2

4100000

40. Rekonsiliasi/koordinasi Lap BMN KPKNL

Bulan

12

3600000

41. Monitoring BMN ke Wilker dan konsultasi ke Pusat

Wilayah

7

57618000

42. Pengelolaan arsip

kali

2

32948000

43. Konsultasi terkait layanan hukum

Kali

1

7362000

44. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Bulan

14

8680936000

45. Perawatan Gedung dan halaman perkantoran

M2

4600

100000000

46. Pemeliharaan peralatan dan mesin

Unit

237

314565000

47. Langganan daya dan Jasa

Bulan

12

423600000

48. Honorarium PPNPN

Orang

42

1259752000

49. Uang lembur dan Uang makan lembur PPNPN

Bulan

12

211320000

50. Belanja Sewa

Tahun

1

70000000

51. Belanja kebutuhan sehari-hari dan keperluan perkantoran

Tahun

1

353762000

52. Honorarium perangkat ULP

Tahun

1

2000000

53. Operasional keuangan

Tahun

1

221260000

12718394000

11

Jumlah Peningkatan kapasitas SDM Bidang P2P

94452000

1. Pelatihan Keuangan/BMN

Kali

1

11642000

2. Diklat CPNS ( Latsar Gol III)

Kali

1

28542000

3. Sertifikasi Barang dan jasa

Kali

1

11642000

4. Pelatihan Epidemiologi bagi petugas KKP

Kali

1

14502000

5. Pelatihan BTCLS/ATCLS

Kali

1

13312000

6. Pelatihan Sanitasi

Kali

1

14812000

12

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasaran

Unit

121

6863722000

1. Pembelian Komputer

Unit

5

55710000

2. Pembelian printer multi fungsi

Unit

5

27170000

3. Pembelian UPS

Unit

5

9880000

4. Meublair Kantor [1 PT x 1 KL x 1 TH]

Paket

1

322790000

2. Dispenser

Unit

5

20000000

3. Televisi

Unit

5

12500000

4. Genset

paket

1

248769000

5. Penghancur Kertas

Unit

1

5607000

6. Pompa Air

Unit

5

10120000

7. Alat Pemadam Api Ringan

Unit

14

50792000

8. Kulkas

Unit

5

37000000

9. Honorarium Panitia Pengadaan [2 PT x 5 OR]

OR

10

9200000

10. Honorarium Panitia Penerimaan [2 PT x 3 OR]

OR

6

3720000

11. Meublair Kantor [1 PT x 1 KL x 1 TH]

paket

1

407997000

12. Dispenser

Unit

6

24252000

13. Televisi

Unit

6

15252000

14. Genset

paket

1

248769000

15. Infocus (Aruk,Entikong,Badau Ketapang)

Unit

4

54404000

16. Penghancur Kertas

Unit

1

5682000

17. Pompa Air

Unit

6

12144000

18. Alat Pemadam Api Ringan

Unit

20

75260000

19. Kulkas

Unit

5

38125000

Honorarium Panitia Pengadaan [2 PT x 5 OR]

20.

OR

10

9200000

21. Honorarium Panitia Penerimaan [2 PT x 3 OR]

OR

6

3720000

22. Pengadaan CCTV dan WIFI Hotspot (Aruk,Badau,Entikong)

Paket

1

184182000

23. Pengadaan AC Split (Aruk,Entikong,Badau Pontianak)

Paket

1

695289000

24. Honorarium Panitia Pengadaan AC [2 PT x 5 OR]

OR

10

9200000

25. Honorarium Panitia Penerimaan AC [2 PT x 3 OR]

OR

6

3720000

26. Handy Talky

Paket

1

79324000

27. TV stand

PCS

6

9900000

28. Alat Kebersihan Kantor

Paket

1

157906000

29. Meubelair Rumah Dinas dan Kantor Pelabuhan/Bandara/PLBDN

Paket

1

876127000

30. Sound Sistem Mesjid Entikong

Paket

1

1000000

31. Meubelair Rumah Dinas

Paket

1

109777000

32. Mesin Fogging

Unit

1

32624000

33. Pengadaan peralatan Seksi Pengendalian Resiko Lingkungan

Paket

1

776150000

34. Panitia Pengadaan ( 5 OR x 1 PT0

OP

5

4600000

35. Panitia Peneimaan [3 OR x 1 PT]

OP

3

1860000

36. Lanjutan Pembangunan Gedung Wilker PLBMN Entikong Tahap 1

Paket

1

1099736000

37. Administrasi Proyek (AP) Pembangunan Gedung Wilker PLBN Entikong Tahap 1

Paket

1

20191000

38. Hononarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Wilker Entikong Tahap 1

OP

3

2310000

39. Lanjutan Pembangunan Gedung Wilker PLBN Entikong Tahap 2

Paket

3

710497000

40. Administrasi Proyek (AP) Pembangunan Gedung Wilker PLBN Entikong Tahap 2

Paket

1

18060000

41. Hononarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Wilker PLBN Entikong Tahap 2

OP

3

1860000

42. Lanjutan Pembangunan Gedung Wilker PLBN Aruk

Paket

1

235286000

43. Administrasi Proyek (AP) Pembangunan Gedung Wilker PLBN Aruk

Paket

1

10500000

44. Hononarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Gedung Wilker PLBN Aruk

OP

3

1560000

45. Pemasangan Listrik Baru dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Wilker PLBN Badau

Paket

1

105000000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PONTIANAK

TAHUN 2019

NO

OUTPUT RKAKL

TARGET

ANGGARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Layanan Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB

a. Layanan Kewaspadaan dini penyakit berpotensi KLB di KKP

b. Layanan kesehatan pada situasi khusus

2 Layanan

1 Layanan

1 Layanan

Rp. 537.277.000

Rp. 213.712.000

Rp. 323.565.000

2

Layanan Kekarantinaan Kesehatan

a. Layanan pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di KKP

b. Layanan kekarantinaan kesehatan untuk penerbitan SSCC/SSCEC

c. Layanan kekarantinaan dalam rangka penerbitan COP (sertificate Of Pratique)

d. Layanan kekarantinaan Kesehatan di Bandara

e. Layanan kekarantinaan kesehatan dalam rangka penerbitan PHQC ( Port Health Quarantine Clearence)

f. Layanan kerantinaan kesehatan di PLBN

g. Layanan kekarantinaan pengawasan tindakan penyehatan alat angkut

h. Layanan kegawat daruatan dan rujukan

23.061 Layanan

1.512 Layanan

378 Layanan

1.031 Layanan

11.352 Layanan

132 Layanan

8.655 Layanan

1 Layanan

Rp. 2. 209.176.000

Rp. 1. 190.908.000

Rp. 384.000.000

Rp. 360.000.000

Rp. 53.856.000

Rp. 179.520.000

Rp. 287.232.000

Rp. 910.000

Rp. 8.750.000

3

Layanan Capaian Eliminasi Malaria

2 Layanan

Rp. 100.000.000

4

Layanan Pengendalian Vektor dan Binatang pembawa penyakit

a. Layanan pelaksanaan pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit di pelabuhan/bandara/PLBD

b. Layanan pengendalian DBD

c. Layanan pengendalian survei vector pes

d. Layanan pengendalian survei vector diare

e. Layanan pengendalian vector malaria

f. Layanan survei vector DBD

g. Layanan survei vector diare

h. Layanan survei vector malaria

411 Layanan

1 Layanan

50 Layanan

30 Layanan

30 Layanan

5 Layanan

250 Layanan

15 Layanan

30 Layanan

Rp. 394.906.000

Rp. 178.366.000

Rp. 42.750.000

Rp. 62.160.000

Rp. 12.810.000

Rp. 6.135.000

Rp. 41.250.000

Rp. 4.725.000

Rp. 46.710.000

5

Layanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV AIDS

a. Deteksi dini HIV AIDS

b. Deteksi dini HIV AIDS (SBK)

6 Layanan

5 Layanan

1 Layanan

Rp. 101.768.000

Rp. 88.143.000

Rp. 13.625.000

6

Layanan Pengendalian TB

a. Layanan deteksi dini terduka TBC (UPT/KKP)

b. Layanan deteksi dini terduga TBC Wilayah kerja KKP

11 Layanan

1 Layanan

10 Layanan

Rp. 85.000.000

Rp. 39.450.000

Rp. 45.550.000

7

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

1 Layanan

Rp. 6.863.722.000

8

Layanan Dukungan Manajemen Satker

1 Layanan

Rp. 1.157.633.000

9

Layanan Perkantoran

1 Layanan

Rp. 11.646.195.000

Total

Rp. 23.095.677.000

No

Kegiatan

Anggaran

1.

Surveilans dan Karantina Kesehatan

Rp 2.746.453.000

2.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik

Rp 494.906.000

3.

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung

Rp 186.768.000

4.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Rp 19.667.550.000

Total

Rp 23.095.677.000

Direktur Jenderal P2P

dr. Anung Sugihantono, M.Kes

NIP 196003201985021002

Pontianak, Oktober 2019

Kepala KKP Kelas II Pontianak

Drs. Wilpren Gultom, MM.

NIP. 196203251983031004