BAB I PENDAHULUAN - DPMPTSP Kota...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - DPMPTSP Kota...
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan
pembangunan nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam
Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
PP nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, menyatakan bahwa salah
satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan Rencana
pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja)
SKPD.
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode
1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang
merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :
1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD.
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.
Rencana Kerja Perubahan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2016 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan
pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, dan
indikator kinerja dalam Renja Perubahan Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016, mengacu kepada
rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2016. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran,
lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas
rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi, selaras dengan Renstra BPPT
Tahun 2013-2018.
Selanjutnya Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi Tahun 2016 dijadikan
salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Page 2
2017 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum
APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun
Anggaran 2016.
Di dalam penyusunan Renja Perubahan BPPT 2016 mengacu Kepada Review
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi
Tahun 2013-2018 dan Review RENSTRA Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Bekasi Tahun 2013-2018 dengan Visi “PELAYANAN PERIZINAN YANG
CEPAT, MUDAH,DAN TRANSPARAN ". Perumusan visi tersebut disesuaikan
dengan bidang tugas dari BPPT. Untuk mencapai Visi BPPT, telah dirumuskan
dalam 2 MISI adalah :
1. Peningkatan Efektifitas dan Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan;
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Perizinan dan Non
Perizinan yang Profesional dan memiliki Integritas yang tinggi.
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan BPPT Kota Bekasi Tahun 2016 disusun
untuk dijadikan pedoman atau rujukan dalam penyusunan program dan
kegiatan yang dengan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah beserta
indikator Pencapaian kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPPT.
1.2. LANDASAN HUKUM
Landasan dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu (BPPT) adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan landasan operasional
meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan
pembangunan daerah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Page 3
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4664 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4741);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Page 4
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi;
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Bekasi (Lembar Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun
2016 Seri E) ;
19. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada pada Pemerintah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 18 Seri E);
20. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi
dan Tata kerja serta rincian tugas jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Bekasi (BPPT) Kota Bekasi;
21. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.17-BPPT/II/2009 tentang
Mekanisme Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
22. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.23.A-BPPT/II/2009 tentang
Standar Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Page 5
23. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.240-BPPT/V/2010 tentang
Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor
503/Kep.23.A.BPPT/II/2009 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Bekasi;
24. Keputusan Walikota Nomor : 060/Kep.513-BPPT/XI/2016 tentang Standar
Operating Procedure Perubahan Keempat terhadap Keputusan Walikota
Bekasi Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII/2016 tentang Tata Cara Proses
Pemberian Izin/Standard Operating Procedure di Lingkungan Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
25. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 050.3/60-1/ BPPT./2015 tentang
Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
2013-2018;
26. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
Nomor : 050/Kep.05.1-BPPT.1 tentang Rencana Strategis Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Bekasi 2013-2018 tanggal 12 Pebruari 2016.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan BPPT Kota Bekasi
Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah untuk mengetahui :
1. Program dan kegiatan BPPT Tahun 2016.
2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan BPPT Tahun 2016.
3. Indikator kinerja BPPT Tahun 2016.
4. Kelompok sasaran BPPT Tahun 2016.
5. Pagu indikatif program dan kegiatan BPPT Tahun Anggaran 2016.
sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan BPPT
Kota Bekasi Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan program dan kegiatan BPPT Tahun 2016.
2. Mengevaluasi Renja BPPT Tahun sebelumnya.
3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan
tugas dan fungsi BPPT Tahun sebelumnya.
4. Perumusan tujuan dan sasaran BPPT Tahun 2016.
5. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Page 6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi.
A. Latar belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan
BPPT, proses penyusunan Renja Perubahan BPPT, keterkaitan
antara Renja Perubahan BPPT dengan dokumen Renstra BPPT
Kota Bekasi.
B. Landasan Hukum
Memuat landasan hukum yang berkaitan dengan penyusunan
Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi Tahun 2016.
C. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi.
D. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan
BPPT Kota Bekasi, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPT T.A 2015
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun 2015 dan Capaian
Renstra BPPT;
B. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPT
Kota Bekasi;
C. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
B. Tujuan dan Sasaran Renja BPPT Kota Bekasi;
C. Program dan kegiatan BPPT Kota Bekasi.
BAB IV PENUTUP
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TA 2015
BPPT KOTA BEKASI
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun 2015 dan Tahun Berjalan sertaCapaian Renstra BPPT Tahun 2013-2018 Kota Bekasi.
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi telah
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008
tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan hal tersebut maka
akan dilakukan evaluasi kegiatan yang menjadi kewenangan pada BPPT
Kota Bekasi yaitu pada bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. Pelaksanaan
kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2015 pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi mengacu kepada RPJMD Kota
Bekasi Tahun 2013-2018, Rencana Strategis BPPT Kota Bekasi Tahun 2013-
2018, RKPD Kota Bekasi Tahun 2015 serta Tugas Pokok dan Fungsi BPPT
Kota Bekasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun
2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi merupakan
Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor
5 Seri D) bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi merupakan
Lembaga Teknis Daerah yaitu SKPD yang melaksanakan fungsi utama selaku
unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis yang bersifat spesifik, dalam hal ini mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan melaksanaan kebijakan daerah di Bidang
Administarasi Pelayanan Perizinan Terpadu.
Badan Pelayanan Perizinan Kota Bekasi pada saat ini menjalankan tugasnya
sebagai aparatur Pelayanan kepada masyarakat dalam melayani perizinan di
Kota Bekasi, adapun perizinan yang dilaksanakan di BPPT kota Bekasi
berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.244-Org/IV/2015
tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan
Camat adalah sebagai berikut :
Page 1
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, meliputi :
1. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak(Site
Plan);
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
3. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (PPR);
4. Izin Gangguan;
5. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);
6. Izin Usaha Industri (IUI);
7. Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
8. Izin Usaha Toko modern (IUTM) dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
( IUPP).
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tertentu, yang meliputi:
1. Izin Trayek Angkutan Kota;
2. Izin Usaha Angkutan (SIPA);
3. Izin Penyelenggaraan atau Pemasangan Reklame;
4. Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM);
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
6. Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C;
7. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) ;
8. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA);
9. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
10. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
11. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT);
Page 2
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
12. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah (IJBAT);
13. Izin Explorasi Air Bawah Tanah (IE);
14. Izin Lingkungan;
15. Izin Penyelenggaraan Hiburan.
Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, yang meliputi :
1. Izin Usaha Perdagangan (IUP);
2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. Pembubaran Perusahaan dan Penghapusan dari Daftar Perusahaan
(Perseroan Terbatas dan Perseroan Komanditer);
4. Pengesahan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran;
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ meliputi : tanah,
penggunaan alat berat, panggung reklame, bangunan);
6. Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta;
7. Izin Lokasi;
8. Izin Pelayanan Kesehatan;
1) Izin Apotek;
2) Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat);
3) Izin Optikal;
Page 3
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
4) Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Salon Kecantikan;
5) Izin Klinik Kecantikan;
6) Izin Laboratorium Klinik Swasta;
7) Izin Rumah Bersalin;
8) Izin Pengobatan Tradisional;
9) Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Tukang Gigi;
10) Izin Balai Pengobatan;
11) Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta;
12) Rekomendasi Perubahan Status Rumah Sakit Swasta;
13) Izin Prinsip Penanaman Modal;
14) Izin Usaha Penanaman Modal;
15) Izin Pencabutan dan Penutupan SIUP;
16) Pengesahan Amdal UKL-UPL.
2.2. Program Kegiatan dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Bekasi Tahun Anggaran 2016
A. Program Peningkatan Perizinan
- Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Bekasi;
- Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi
berstandar ISO 9001:2008;
Page 4
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
- Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja
BPPT;
- Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi
Menejemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar
ISO 9001:2008;
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
- Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Bekasi;
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem
Pengendalian Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Informasi Menejemen Pelayanan Perizinan Terpadu di
Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008;
- Pembangunan Database Perizinan;
- Pemeliharaan dan Pengelolaan Database Perizinan;
- Pengadaan Ruang Arsip yang Refresentatif.
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Indikator Kinerja
tersebut diatas dapat disampaikan dalam tabel 2.2 uraian penetapan kinerja
sebagai berikut :
Page 5
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.2PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota BekasiTahun Anggaran : 2016
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target No. Program/Kegiatan Anggaran
1 2 3 4 5 6Terwujudnya TataKelolaKepemerintahan yangBaik
Indeks KepuasanMasyarakat
82, 05
PeningkatanPelayanan Perizinan
Rp. 1.914.600
1 Sosialisasi SOP
Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Bekasi
Rp. 180.000.000
2 Sinergitas Pelayanan
Perizinan Terpadu di
Kota Bekasi
berstandar ISO
9001:2008
Rp. 270.000.
Page 6
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
3 Penyusunan Dokumen Rencana
dan Laporan Kinerja BPPTRp. 112.500.000
4 Pemeliharaan dan
Pengelolaan Data
Sistem Informasi
Menejemen
Pelayanan Perizinan
Terpadu di Kota
Bekasi berstandar
ISO 9001:2008
Rp. 238.500
5 Pengembangan
Sarana dan
Prasarana Pendukung
Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan
Terpadu
Rp. 381.600.000
6 Pengembangan
Sistem Informasi
Manajemen
Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Bekasi
Rp. 682.000.000
7 Review dan
Penyempurnaan SOP
Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Bekasi
Rp. 50.000.000
Jumlah Rp. 1.914.600.000
Page 7
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rencana kerja Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016
merencanakan 1 Program dengan 7 (Tujuh) kegiatan Belanja Langsung
Urusan dan 5 (lima) Program dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan Belanja
Langsung Penunjang Urusan dengan total alokasi Anggaran murni dan
anggaran ABT pada Belanja Langsung Urusan Tahun 2016 adalah
7.659.746.099 ( Tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus
empat puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dan Belanja Tidak
langsung Tahun 2016 adalah 7.607.259.000 ( Tujuh milyar enam ratus tujuh
juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) serta total keseluruhan Belanja
langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah 15.267.005.099 (lima belas
miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ribu sembila puluh sembilan
rupiah) dapat disampaikan dalam tabel 2.2.1 uraian Belanja Langsung Urusan
BPPT Kota Bekasi sebagai berikut :
Tabel 2.2.1BELANJA LANGSUNG URUSAN DAN BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN TAHUN ANGGARAN 2016
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI
Tanggal : 11 November 2016
NOURAIAN
KEGIATAN
INDIKATOR
CAPAIAN
TARGETANGGARA
NMURNI
ANGGARAN
ABT1 2 3 4 5 6A Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
100 3.448.080.500
1.104.546.099
1 PenyediaanJasa Surat Menyurat
Terlaksananya penyampaian surat-
6 org(PNS Gol II, TKK)
5.000.000 -
Page 8
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
surat dinas (Orang)
2 PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya listrik, telepon daninternet (Bulan)
1 line telp, 1 bulan pembayaranlistrik, 1 line internet
305.880.500
100.000.000
3 PenyediaanJasa KebersihanKantor
Tersedianya jasa dan bahan kebersihan kantor (pcs)
7 pembersih kantor, 3 orang
90.000.000 -
4 PenyediaanAlat Tulis Kantor
Tersedianya ATK (Jenis)
117 Jenis ATK
275.000.000
87.624.734
5 PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (barang)
136 Jenis Barang
400.000.000
91.021.365
6 PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinya penyediaankomponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (barang)
15 Jenis barang
10.000.000 -
7 PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya PeralatanDan Perlengkapan Kantor
20 buah filling cabinet, 40 buah cupboard, 6unit AC, 8 unit notebook, 28 unit printer, 20 unit komputer, 1unit cameraSLR, 10 unit HDD Eksternal
150.000.000
701.500.000
8 PenyediaanPeralatan Rumah Tangga
Kulkas (Unit)
2 Unit 5.000.000 -
9 PenyediaanBahan
Tersedianya Bahan
564 40.000.000 -
Page 9
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Bacaan (Exemplar)
Eksemplar
10 PenyediaanMakanan dan Minuman
Tersedianya makanan & minumanyang dibutuhkan
7 Jenis 90.000.000 50.000.000
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
112 orang 150.000.000
(6.800.000)
12 PenyediaanJasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya tenaga administrasi/teknis perkantoran
48 orang 1.927.200.000
31.200.000
13 Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Pemerintahan
Tersedianya Surat kabar harian nasional, talk show diradio
1 Paket surat kabar harian nasional, 6 kali talk show di radio
- 50.000.000
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 534.969.500
92.050.000
14 PengadaanMeubelair
Kursi kerja, Sofa dan meja, meja kerja, meja kerja staf
8 Jenis 150.000.000
92.050.000
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Penggantian pintu berikut anak kunci,Penyekatanpada ruang
1 Gedung 50.000.000 -
Page 10
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
kantor, pemasangan wallpaper, Pengecatan gedung, perbaikan pintu ruangan.
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional
Mobil 9 unit; Motor 2 unit
229.969.500
-
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Terlaksananya perlengkapan gedung kantor
5 Jenis 50.000.000 -
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
10 Jenis 55.000.000 -
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terselenggaranya Peningkatan Disiplin Aparatur
100 266.500.000
150.000.000
19 PengadaanPakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Pakaian Dinas
360 stel 141.500.000
54.000.000
20 PengadaanPakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Pakaian Khusus (kebaya & pangsi)
600 Stel 70.000.000 96.000.000
21 PengadaanPakaian Olah Raga
Pakaian Olahraga
120 Orang 55.000.000 -
Page 11
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100 30.000.000 -
22 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pendidikan dan pelatihan formal
30 orang 30.000.000 -
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terselenggaranya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100 111.000.000
- 111.000.000
23 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja
4 Laporan 10.000.000 -
24 Penyusunan Laporan Keuangan
Tersusunnya laporan keuangan
15 Laporan 101.000.000
-
F Program Peningkatan Pelayanan Perijinan
Hasil survey IKM Pelayanan perizinan
82.05 1.664.600.000
-
25 Pengembangan Sistem Informasi ManajemenPelayanan Perijinan
Simyandu Online dengan SKPD Teknis
1 Aplikasi online dengan SKPD Teknis
432.000.000
250.000.000
Page 12
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008
(Aplikasi)
26 Sosialisasi SOP Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bekasi
Talkshow (Kali tayang),Media massa (paket),Spot Iklan Radio (Kali tayang),Sosialisasi Perizinan terhadap masyarakatpada 12 kecamatan di pusat perbelanjaan (Kecamatan)
1 paket media massa, 10 kali talkshow, 22 kali tayang spotiklan,sosialisasi perizinan terhadap masyarakatpada 12 kecamatan di pusat perbelanjaan(door to door
180.000.000
-
27 Review danPenyempurnaan SOP Pelayanan Perijinan Terpadu di Kota Bekasi
Tersusunnya SOP Perizinan
1 DokumenSOP Perizinan
50.000.000 -
28 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi ManajemenPelayanan Perijinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008
Surveillance ISO 9001:2008 (Surveillance), DisasterRecovery Centre (DRC)
1 Disaster Recovery Centre, 1 Surveillance ISO 9001:2008
238.500.000
-
29 Sinergitas Pelayanan Perijinan Terpadu di
Dokumen Izin dan Non Izin
12 Dokumen izin dan
270.000.000
-
Page 13
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008
(Dokumen),
Rekapitulasi dan Realisasi Penerbitan Izin dan Non Izin (Dokumen)
Non Izin , 1Dokumen Rekapitulasi Dan Realisasi Penerbitan izin dan Non Izin
30 Pengembangan Sarana danPrasarana PendukungPenyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu
Tersedianya inventarisperalatan kantor Pengembangan sarana ruang kantor BPPT (unit), Tersediannya Peralatan alat bantu keamanan cellingcall (unit), Tersediannya Peralatan alat bantu keamanan scurity system (unit),Tersedianya Peralatan dan mesin pengadaan scanner (unit), Tersedianya Peralatandan mesin pengadaan printer (unit), Tersedianya Peralatandan mesin pengadaan personal
1 Paket 381.600.000
-
Page 14
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
komputer (unit), Sarana & Prasarana (Paket),Pemeliharaan gedung/bangunan teralis gedung kantor (M2)
31 Penyusunan DokumenRencana dan Laporan Kinerja BPPT
Lakip BPPT2016, Renstra, Renja BPPT 2017, Bukuhasil IKM
1 Renja BPPT 2017, 1 Lakip BPPT2016, 2 Buku hasil IKM (2 semester), 1 Renstra
112.500.000
-
JUMLAHBELANJALANGSUN
G
6.055.150.000
1.596.596.099
7.651.746.099
Page 15
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
2.3 Evaluasi Capaian RENJA BPPT Kota Bekasi Tahun 2015.
Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2015 bersama ini
disampaikan Realisasi Program/Kegiatan Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kota Bekasi sebagai Evaluasi Kinerja kami dalam pencapaian
sasaran/target. Adapun program dan kegiatan tersebut telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015, sebagai Berikut :
A.Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.5.507.170.000,-
yang terdiri dari 6 program 29 Kegiatan dengan rincian sebagai
berikut:
Kegiatan Belanja Langsung Penunjang Urusan sebanyak 24
Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.907.170.000,-
terdiri dari 5 Program yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan
pagu anggaran sebesar Rp.2.946.820.000,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
dengan pagu anggaran sebesar Rp.623.850.000,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu
anggaran sebesar Rp.196.500.000.,-
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
dengan pagu anggaran Rp.50.000.000.,-
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 90.000.000,-
Belanja Langsung Urusan terdiri dari 1 Program dan 5 Kegiatan
dengan total pagu anggaran sebesar Rp.1.600.000.000,- yaitu :
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar
Rp.1.600.000.000,-
Dalam Pelaksanaan Program /Kegiatan tersebut kami telah berusaha
memotifasi para pengelola kegiatan agar tugas fungsional atau
Page 16
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tambahan dilakukan secara maksimal, namun realisasi pencapaian
terhadap kinerja/output dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebesar
99,24% dan realisasi keuangan 86,25% dengan rincian sebagai berikut:
A.Realisasi Belanja Langsung per 31 Desember 2015
Rp.4.749.776.673,- sebesar 86,25% yang terdiri dari :
Kegiatan Belanja Langsung Penunjang Urusan sebanyak 24
Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.907.170.000,-
terdiri dari 5 Program yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan
pagu anggaran sebesar Rp.2.946.820.000.,- (91,41%)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
dengan pagu anggaran sebesar Rp.623.850.000.,- (80,74%)
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu
anggaran sebesar Rp.196.500.000.,- (93,81%)
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
dengan pagu anggaran Rp.50.000.000.,- (72,00%)
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 90.000.000.,- (81,01%)
Belanja Langsung Urusan terdiri dari 1 Program dan 5 Kegiatan
dengan total pagu anggaran sebesar Rp.1.600.000.000.,- yaitu :
1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dengan pagu
anggaran sebesar Rp.1.600.000.000,- (87,23%).
B. Realisasi Belanja Langsung Rp.4.749.776.673,- dengan
persentase Keuangan 86,25% dan persentase Fisik 99,24% .
Page 17
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
TABEL 2.3LAPORAN EVALUASI BELANJA LANGSUNG URUSAN DAN BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN
PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI 2015BULAN : 31 DESEMBER 2015
NOPROGRAMINDIKATORKEGIATANOUTPUT
PAGUREALISASI
KEU%FISIK%
KETERANGAN12345678910A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,946,820,0002,557,143,102
91.43100
1
Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Jasa Surat Menyuratterlaksananya penyampaian surat menyurat dinas
10,000,0006,986,430
69.86
Page 18
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
100.00Efisiensi
Rp. 3.013.5702
Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTersediaanya komunikasi telepon dan faximili
113,000,00015,052,279
13.32100.00
Efisiensi Rp. 97.947.721
3 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya jasa dan bahan kebersihan kantor
33,000,00030,239,000
91.63100.00
Efisiensi Rp. 2.761.000
4 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Alat Tulis KantorTersedianya alat tulis kantor
275,000,000256,736,000
93.36100.00Efiensi
Rp. 18.264.0005
Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan
Page 19
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
425,000,000363,001,900
85.41100.00
Efiseinsi Rp. 61,998,100
6 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTerpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10,000,0007,377,000
73.77100.00
Efiseinsi Rp.2.623,0007
Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantortersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
145,500,000139,055,800
95.57100.00
Efiseinsi Rp. 6,444,200
8 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Peralatan Rumah TanggaTersedianya peralatan rumah tangga
5,000,0005,000,000
100.00100.00
-9
Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Page 20
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tersedianya surat kabar25,000,00018,005,000
72.02100.00
Efiseinsi Rp. 6.995.000
10 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Makanan dan Minumantersedianya makan dan minum yang dibutuhkan
90,000,00072,435,000
80.48100.00
Efisiensi Rp. 17.565.000
11 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang memadaiRapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahTerpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
150,000,000124,160,193
82.77100.00
Efisiensi Rp. 25.839.807
12 Terpenuhinya tenaga administerasi/teknis perkantoranPenyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya honor jasa administrasi
1,665,320,0001,519,094,500
91.33100.00
Efisiensi Rp. 146.225.500
B
Page 21
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
623,850,000503,711,048
80.74100
13 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparaturPengadaan MeubelairTersedianya pengadaan meubelair
132,000,000130,540,000
98.89100.00
Efiseinsi Rp. 1.460.000
14 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparaturPemeliharaan Rutin Berkala Gedung KantorTerpeliharanya gedung kantor
150,000,000143,637,000
95.76100.00
Efiseinsi Rp. 6.363.000
15 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparaturPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan operasional dinas/operasional
236,850,000158,139,048
66.77100.00
Efisiensi
Page 22
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Rp. 78.710.95216 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparaturPemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KantorTerlaksananya perlengkapan gedung kantor
50,000,00038,075,000
76.15100.00
Efisiensi Rp. 11.925.000
17 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparaturPemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTerlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor
55,000,00033,320,000
60.58100.00
Efisiensi Rp. 21.680.000
CProgram Peningkatan Disiplin Aparatur
196,500,000184,340,000
93.81%
18 Peningkatan disiplin aparaturPengadaan Pakaian Pakaian Dinas Berserta PerlengkapannyaTersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
141,500,000130,810,000
92.45%
Page 23
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
100.00%Efisiensi : Rp.10.690.000
19 Peningkatan disiplin aparaturPengadaan Pakaian Olah RagaTersedianya pakaian olahraga
55,000,00053,530,000
97.33%100.00%
Efiseinsi : Rp. 1.470.000
DProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
50,000,00036,000,000
72.00%
20 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPendidikan dan Pelatihan FormalKeikutsertaan dalam diklat
50,000,00036,000,000
72.00%100.00%Efisiensi
Rp. 14.000.000E
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
90,000,00072,907,000
Page 24
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
81.01%
21 Hasil survey IKM pelayanan perizinanPenyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDTersedianya laporan hasil evaluasi renja SKPD Tahun 2015
10,000,0008,980,00089.80%
100.00%Efisiensi
Rp. 1.020.00022
Hasil survey IKM pelayanan perizinanPenyusunan laporan Keuangan SemesteranTerlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
15,000,0008,996,00059.97%
100.00%Kegiatan telah dilaksanakan 100% namun karena lembur dilaksanakan pada bulan Ramadhan makan dan minum tidak diserap. Sisa anggaran sebesar Rp. 6.004.000
23 Hasil survey IKM pelayanan perizinanPenyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunTerlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
21,000,00021,000,000100.00%100.00%
24 Hasil survey IKM pelayanan perizinanPenyusunan Pelaporan Keuangan BulananTerlaksananya Pelaporan Keuangan Bulanan
44,000,000
Page 25
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
33,931,00077.12%
100.00%Pelaporan keuangan tidak ada pada bulan Januari s/d Maret karena belum ada kegiatan. Sisa Anggaran Rp. 10.069.000
FProgram Peningkatan Pelayanan Perizinan
1,600,000,0001,395,675,523
87.23%
25
Indesks Kepuasan MasyarakatSinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008Dokumen Izin (Berita Acara atau Dokumen Teknis) laporan rekaputilasi dan realiasi dan penerbitan izin
350,000,000287,540,000
82.15%100.00%
Efisiensi Rp. 12.960.000, karena ada pengurangan honor tim teknis Rp. 49.500.000. Total Sisa anggaran Rp. 62.460.00026
Indesks Kepuasan MasyarakatPembangunan DatabaseSistem Database perizinan (arsip perizinan)
Page 26
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
400,000,000342,843,000
85.71%91.00%
Efisiensi Rp. 18.657.000 dan Server tidak disesrap Rp. 38.500.000 karena ada fluktuasi harga dolar
Page 27
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
27 Indesks Kepuasan MasyarakatPemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008Penambahan modul aplikasi modul simyandu terhadap 13 jenis izin dan non izin dan aplikasi rekap pajak retribusi, pelatihan IT, sertifikasi ISO 9000:2008 dan penyediaan Jasa Provider, Pemeliharaan Kios K
300,000,000285,700,523
95.23%100.00%
Efiseiensi Rp.14.299.47728
Indesks Kepuasan MasyarakatPeningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Perlayanan Perizinan TerpaduRevisi Renstra, Renja 2015, Lakip, Laporan Penerbitan dan Realisasi Izin dan Non Izin bulanan dan Tahunan, Evaluasi Pengaduan dan IKM
200,000,000189,017,000
94.51%100.00%
Efisiensi Rp.10.983.00029
Indesks Kepuasan MasyarakatSosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota BekasiSosialisasi SOP Terhadap aparatur dan sosialisasi perizinan terhadap masyarakat, sosialisasi media masa, sosialisasi melalui talkshow, radio dan radio spot, video profil fisik dan non fisik
350,000,000290,575,000
83.02%87.00%
Efisiensi Rp. 44.425.000 dan tidak terserap karena tidak sesuai harga dengan media masa skala nasional Rp. 15.000.000. Total Sisa Anggaran Rp. 59.425.000
JUMLAH KESELURUHAN5,507,170,000
Page 28
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan Wajib
1 01 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian
1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat terlaksananya penyampaiansurat-surat dinas
-10 Orang - 10 Orang (PNS GolII, TKK)
- 10 Orang (PNSGol II,TK
- 10 Orang (PNS Gol II, TKK)
- 6 Orang(PNS Gol II,TKK)
- 6 Orang (PNS Gol II, TKK)
-
Page 31
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
K)20 10 01 10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan ListrikTersediaanyakomunikasi telepon dan faximili Listrik, Internet
-2 Line Tlp, 1 Sms Gateway
- 1 SKPD - 1 SKPD
- 1 SKPD - 1 LineTlp, 1 rek Listrik,Internet
- 1 Line Tlp, 1rek Listrik, Internet
-
20 10 01 02 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa dan bahan kebersihan kantor
-10 Jenis Barang - 7 Jenis Barang, Pembersih Kantor, Pengharum Ruangan
- 7 JenisBarang, Pembers
- 7 Jenis Barang, Pembersih Kantor, Pengharum Ruangan
- BahanPembersih Kantor, 3 Orang
- Bahan Pembersih Kantor, 3 Orang
-
Page 32
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
ih Kantor, PengharumRuangan
20 10 01 03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor
-1 SKPD - 49 Jenis ATK
- 49 JenisATK
- 49 Jenis ATK - 59 Jenis ATK
- 59 Jenis ATK
-
Page 33
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
20 10 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
-1 SKPD - 63 Jenis Barang
- 63 JenisBarang
- 63 Jenis Barang - 76 Jenis Barang
- 76 Jenis Barang
-
20 10 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Terpenuhinyapenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
-15 Jenis - 15 Jenis Barang
- 15 Jenis Barang
-15 Jenis Barang -15 Jenis Barang
-15 Jenis Barang
-
20 10 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya -3 Unit Barang - 10 Jenis 10 10 Jenis - 6 - 6 Jenis -
Page 34
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
peralatan danperlengkapankantor
(Whiteboard, Penghancur Kertas, Mobile File, Infocuse,AC, Meja Kerja)
Jenis (Whiteboard, Penghancur Kertas, Mobile File, Infocuse,AC,
(Whiteboard, Penghancur Kertas, Mobile File, Infocuse,AC,Meja Kerja)
Jenis
Page 35
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Meja Kerja)
20 10 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga
- - 8 Buah - 8 Buah
- 8 Buah - 2 Unit - 2 Unit -
20 10 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya surat kabar
-6.250 Exp - Exemplar - Exemplar
- Exemplar - 564 Exemplar
- 564 Exemplar
-
Page 36
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
20 10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya makan dan minum yang dibutuhkan
-7 Jenis, 3130 dus, 700 Dus
- 9 Jenis - 9 Jenis
- 9 Jenis - 7 Jenis
- 7 Jenis -
20 10 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terpenuhinyakoordinasi dan konsultasi ke luar daerah Selama 1 Tahun
-123 Orang - 1 Tahun - 1 Tahun
- 1 Tahun - 112 Orang
- 112 Orang -
Page 37
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
20 10 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya honor jasa administrasi / Teknis Perkantoran
- - 49 Orang - 49 Orang
- 49 Orang - 47 Orang
- 47 Orang -
20 10 01 20 Penyediaan Souvenir Telaksanaya Penyediaan Souvenir
- - - - -
20 10 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Page 38
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
20 10 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya pengadaan meubelair
- - 13 Unit - 13 Unit
- 13 Unit - 4 Jenis
- 4 Jenis -
20 10 02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor
-1 Gedung - 1 Gedung - 1 Gedung
- 1 Gedung - - -
20 10 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional dinas/operasional
-Mobil 7 Unit, Motor 2 Unit
- Mobil 9 Unit, Motor 2 Unit
- Mobil 9 Unit, Motor 2 Un
- Mobil 9 Unit, Motor 2 Unit
- Mobil 9 Unit,Motor 2 Unit
- Mobil 9 Unit,Motor 2 Unit
-
Page 39
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
it20 10 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung KantorTerlaksananya perlengkapangedung kantor
-235 Unit - 6 Jenis - 6 Jenis
- 6 Jenis - 6 Jenis
- 6 Jenis -
20 10 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pemeliharaanPeralatan Gedung Kantor
-78 Unit Barang - 11 Jenis - 11 Jenis
- 11 Jenis - 10 Jenis
- 10 Jenis -
20 10 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Page 40
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
20 10 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
-375 Buah - 112 Orang
- 112 Orang
- 112 Orang - 130 Orang
- 130 Orang -
20 10 03 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaian olahraga
-125 Stel - 112 Orang
- 112 Orang
- 112 Orang - 130 Orang
- 130 Orang -
20 10 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20 10 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Keikutsertaan -30 Orang - 30 Orang - 30 - 30 Orang - 30 - 30 Orang -
Page 41
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
dalam diklat Orang
Orang
20 10 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
20 10 06 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tersedianya laporan hasil evaluasi renjaSKPD Tahun 2015
- - 4 Laporan
- 4 Laporan
- 4 Laporan - 4 Laporan
- 4 Laporan -
20 10 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semerteran Terlaksananya Penyusunan Laporan
-1 Semester - 1 Tahun - 1 Tahun
- 1 Tahun - - -
Page 42
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Keuangan Semesteran
20 10 06 04 Penyusunan Pelaporan Keungan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
-1 Kali - 1 Kali - 1 Kali
- 1 Kali - - -
20 10 06 05 Penyusunan Plaporan Keuangan Bulanan Terlaksananya Pelaporan Keuangan Bulanan
-36 Buku - 12 Laporan
- 12 Laporan
- 12 Laporan - - -
20 10 06 06 Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksanany - - - - - 15 - 15 Laporan -
Page 43
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
a Pelaporan Keuangan
Laporan
20 10 41 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan - 81.005% 82% 82,30%
1.01 % 82,10% 82,10% 82,50%
20 10 41 02 Pembangunan Data Base 1 sistem database perizinan
- 1 sistemData Baseperizinan
1siste
mDataBaseperizinan
1 sistem DataBase perizinan
- - -
20 10 41 05 Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Dokumen Izin - 12 Dok - 12 Dok - 12 - 12 Dok - 12 - 36 -
Page 44
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Bekasi Berstandasd ISO 9001:2008 (Berita Acara atau Dokumen Teknis),
laporan rekaputilasi dan realiasi dan penerbitan izin
- 1 Dok
- 1 Dok Dok
- 1Dok
- 1 Dok Dok
- 1 Dok
Dokumen
- 3Dokumen
20 10 41 06 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Imformasi Manajemen Pelayanan Perizinan Teradu di Kota Bekasi Berstandard ISO 9001:2008
----
- Penambahan Modul SIMYANDU terhadap 13
- -1 Modul SIMYANDU terhadap
-1 Modul SIM
-1 Modul SIMYANDU terhadap 13 jenisIzin dan Non
-Pemeliharaan
SIMYAN
-1 Modul SIMYANDU terhadap 13 jenis Izin dan
-
Page 45
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
---
jenis izin dan non izin
- Kios-K dan Web Profile
- Pelatihan IT
- Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Daerah
- Pemeliharaan SIMYANDU terhadap 43jenis Izin dan Non
13 jenis Izin dan Non Perizinan
-11 unit Kios-K
-7 Orang
-Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Daerah
-1 SetifikasiISO 9001:2008
YANDU terhadap 13jenis Izin dan NonPerizinan
-11 unit Kios-K
Perizinan
-11 unit Kios-K
-7 Orang
-Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Daerah
-1 Setifikasi ISO 9001:2008
DU
terhadap 43
jenis Izin dan
Non Izin.
-1 pemeli
Non Perizinan
-11 unit Kios-K
-7 Orang
-Aplikasi Rekap Pajak dan RetribusiDaerah
-PemeliharaanSIMYANDU
terhadap 43
jenis Izin
Page 46
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Izin
- Pemeliharaan Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Dareah
- Sertifikasi ISO 9001:2008
-7 Orang
-AplikasiRekap Pajak dan Retribusi Daerah
-1 Setif
haraanAplikasi Rekap pajak dan Retribusi Daerah
-1 Setifikasi ISO
dan
Non Izin.
-1 pemeliharaanAplikasi Rekap pajak dan RetribusiDaerah
-1 Setifikasi ISO
Page 47
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
ikasiISO 9001:2008
20 10 41 07 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Perlayanan Perizinan Terpadu
-----
- Renstra
- Lakip Tahun
- Renja
- IKM
- Laporan Penerrbitan dan Realisasi Perizinan dan Non
- 1 Dok Renstra
- 1 Dok
- 2 Semester IKM
- 12 Dok Laporan
- 1 Dok Renstra
- 1 Dok
- 2 SemesterIKM
- 12 Dok Laporan
- 1 Dok Renstra
- 1 Dok
- 2 Seme
- 1 Dok Renstra
- 1 Dok
- 2 Semester IKM
- 12 Dok Laporan
- - -
Page 48
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Perizinan (12 Bulan )
sterIKM
- 12 Dok Laporan
20 10 41 08 Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kota Bekasi
- -1 kali review 43 jenis Izin dan 1 Kepwal tentang SOP Perizinan
-
- 2000
- - - -
- 2000
-
- 2000
-
Page 49
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
---
-10.000 leaflet
-7000 Buku saku
-45 kali tayang
-94 kali tayang
-40 media masa
-217 orang, 36 ( 12 KecX 3)
-100 orang, 36 ( 12
- 2000
- 8 kali tayang
- 15 kali tayang
-10 media masa
-0 ( 12 Kec X 3)
-12 Kecamatan (pusat perbelanjaan)
-10 Spanduk
-4 Banner
-2 Baligho
- 1 Video Profile
-2000
- 1000
-10 kali tayang
-20 kali tayang
-10 media masa
-150 SosialisasiSOP
-2000
- 1000
-10 kali tayang
-20 kali tayang
-2000
- 1000
-10 kali tayang
-20 kali tayang
-10 media masa
-150 Sosialisasi SOP Terhadap Aparatur
-100 Sosialisasi Perizinan Terhadap
- 2000
- 8 kali tayang
- 15 kalitayang
-10 media masa
-0 Sosialisasi SOP Terhadap
- 2000
- 8 kali tayang
- 15 kali tayang
-10 media masa
-0 SosialisasiSOP Terhadap Aparatur
-12 Kecamatan (pusat
Page 50
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Kec X 3) pusat perbelanjaan
-42 Spanduk
-12 Banner
-6 Baligho
- 3 Video Profile
Terhadap Aparatur
-100 SosialisasiPerizinan Terhadap Masyarakat
-2 spanduk
- 1 Video Profile
-10 media masa
-150 Sosialisasi SOP Terhadap Aparatur
Masyarakat
-2 spanduk
- 1 Video Profile
Aparatur
-12 Kecamatan (pusat perbelanjaan)
-10 Spanduk
-4 Banner
- -
perbelanjaan)
-10 Spanduk
-4 Banner
- - 2 Baligho
- - 1 Video Profile
Page 51
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
-100 Sosialisasi Perizinan Terhadap Masyarakat
-2 spanduk
2 Baligho
- - 1 Video Profile
Page 52
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
- 1 Video Profile
Page 53
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Page 54
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Page 55
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Page 56
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Page 57
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
-
20 10 41 09 Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan - - Review - - - - - 1 Dok - 1 Dok -
Page 58
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Perizinan Terpadu Kota Bekasi - terhadap SOP Perizinan
- Evaluasi SOP Perizinan dan Non Perizinan
Review terhadap SOP Perizinan
- 1 Dok Evaluasi SOP Perizinan dan Non Perizinan
Review terhadap SOP Perizinan
- 1 Dok Evaluasi SOP Perizinan dan Non Perizinan
-
Page 59
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
20 10 41 10 Penyusunan Dokumen Rencana dan laporan kinerja BPPT
- -2 Dokumen Revisi Renstra BPPT Tahun 2013-2018
-3 Dokumen LAKIP Tahun 2016, 2017,2018
- 3 DokumenRenja BPPTTahun 2017,2018,2019
- - - - - 1 Dokumen RevisiRenstra BPPT Tahun2013-2018
- 1 Dokumen LAKIP
- 1 Dok RENJA
- 1 Dokumen Revisi Renstra BPPT Tahun2013-2018
- 1 Dokumen LAKIP
- 1 Dok RENJA Tahun 2018
- IKM BPPT Tahun 2017 (2 semester)
- 12 bln Laporan Penerbitan
-
Page 60
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
- 6 Buku IKMBPPT Tahun 2016,2017,2018
-Laporan Penerbitan dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan
-1 Renstra BPPT Tahun 2019-2024
Tahun2018
- IKM BPPT Tahun2017 (2 semester)
- 12 blnLaporan Penerbitan dan Ralisasi
dan RalisasiPerizinan dan Non Perizinan
Page 61
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
-
Perizinan dan Non Perizinan
Page 62
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Page 63
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
-
Page 64
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Page 65
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
-
Page 66
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Page 67
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Page 68
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
-
Page 69
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Page 70
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Page 71
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Page 72
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
-
Page 73
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Page 74
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
Page 75
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
20 10 01 01 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008
------
- 1 Simyandul
- 1 Modul dasboard
- 1 Sms gateaway
- 1 Web Profile dan non izin
- 1 Pembangunan sistem pelaporan realisasi penerbitan
- 1 Simyandu,
-1 moduldasboard,
- 1 Sms Gateaway
- 1 Web Profile
- - - - - -
Page 76
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
izin
- Sertifikasi ISO 9001:2008.
20 10 41 10 Pemeliharaan dan pengelolaan data base perizinan
- - 1 sistem data base perizinan
- - - - - Sistem Data base
perizinan
- Sistem Data base
perizinan
-
20 10 01 02 Pengembangan sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan pelayanan
------
-27 unit Komputer
-4 unit Notebook
-1 Paket Server
- - - - -5 unit - -
Page 77
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
--- 1 Paket
Ruang Pelayanan
- 1 Paket Ruang Rapat
-1 Paket Ruang Kerja
-5 Unit MejaKomputer
-5 unit meja
20 10 01 03 Pengadaan Ruang Arsip yang Representatif - -Pengecatandan penyekatan dinding
-AC
-1 paket Ruang Arsip yang Representatif
-3 unit
-2 unit
-2 unit
- - - - -
Page 78
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.3.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program(outcomes)/
Kegiatan (output)
Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)
Tahun 2013-2018
Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015
Target programdan kegiatan
(Renja SKPDtahun 2017)
Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target Renja SKPD tahun
2015
RealisasiRenja SKPD
tahun 2015
Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan
(tahun 2017)
TingkatCapaianRealisasi
TargetRenstra
(%)
1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)
-2 Note Book
-2 Scanner
-1 Mobile File
-20 Rak Arsip
-1 unit
- 20 unit
Page 79
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
2.4 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINANTERPADUBerdasarkan atas Laporan Evaluasi Belanja Langsung Urusan dan Belanja
Langsung Penunjang Urusan tersebut diatas disimpukan bahwa :
PAGU ANGGARAN 2016 : Rp. 13.662.409.000
PAGU ABT 2016 : Rp. 1.604.596.099
TOTAL : Rp. 15.267.005.099
Dengan rincian :
- Pagu BL + ABT : Rp. 7.659.746. 099
- Pagu BTL (Gaji) : Rp. 7.607.259.000
- Realisasi BL dan BT L :Rp. 13.868.022.389 Keu (90,84%) Fisik (98,54%)
- Sisa Anggaran :Rp. 1.398.982.710
2.4.1 Evaluasi Capaian RENSTRA BPPT Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018
Untuk mecapai keberhasilan RPJMD maka dapat kita dilihat dari capaian
indikator yang ada pada RENSTRA BPPT yang terdapat pada tabel
berikut ini :
a.I. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BPPT PADA
RPJMD 2013 – 2018
NO INDIKATOR SASARAN Target 2015
(Kota Bekasi)
Realisasi2015
(BPPT)
1 Indeks Kepuasan Masyarakat 72% 82,30%
a.II. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD BPPT PADA
RPJMD 2013-2018
Page 80
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
N
OINDIKATOR SASARAN Target 2015
Realisasi
2015
1Hasil Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat PelayananPerizinan
82% 82,30%
2.4.2 Kinerja yang telah dicapai pemerintah Kota Bekasi berupa pencapaian
sasaran yang menjadi tanggungjawab Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
(BPPT) Kota Bekasi. Sesuai Peraturan yang menjadi dasar terhadap
capaian kinerja adalah kinerja pelayanan BPPT Kota Bekasi yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Sasaran yang ditetapkan
dalam Tapkin terutama target tahun 2015 sebanyak 1 (satu) buah sasaran.
Dengan rincian sebagai berikut :
Page 81
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 2.4.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2015
N
O
INDIKATO
R
SPM/
STANDAR NASIONALIKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATA
N
ANALISI
S
TAHUN
2014
(THN N-
1)
TAHUN
2015
(TNN
N)
TAHUN
2016
(THN N+1)
TAHUN
2014
(THN N)
TAHUN
2015
(THN
N+1
TAHUN
2016
(THN N+1)
TAHUN
2016
(TNN N)
TAHUN
2017
(THN N+1)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Indek Kepuasan Masyarakat
1. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.435 -BPPT/XI/2015 tentang Perubahan Ke 2 atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.454-BPPT/XII/2014 tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin //Standard Operating Procedure (SOP) di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi
2.Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.23.A-BPPT/II/2009 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi
Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan PerizinanKegiatan SosialisasiSOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi 1. SOP Review dan
Kepwal tentangSOP
2. Leaflet3. Buku Saku 4. Talk Show Radio
5. Radio Spot /Iklan
6. Media Massa
7. Sosialisasi SOP terhadap
Aparatur8.Sosial
isasi Perizinan terhadap
masyarakat
81%
1 dok
2000-8 kali tayang34 kalitayang1 paket
67 orang
-
10
82%
-
2000100010
20
1 paket
150
100
2 spanduk
82,05%
-
2000200010
20
1 paket
150
100
10 spanduk, 4 banner
81,005%
1 dok
2000-8 kali
34 kali
67 orang
10
82,30%,05%
Ket
-
2000100010
20
1 paket
150
100
2 spanduk
82,05%
-
200010008
15
1 paket
12 Kecamatan(pusat perbelanjaan)
10 spanduk4 barner2 baliho
82,35%
-
200010008
15
1 paket
12Kecamatan (pusat perbelanjaan)
10 spanduk4 barner2 baliho
82,10%
-
200020008
15
-
150100
10 Spanduk 4 Banner2 Baligho
1
Page 82
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
N
O
INDIKATO
R
SPM/
STANDAR NASIONALIKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATA
N
ANALISI
S
TAHUN
2014
(THN N-
1)
TAHUN
2015
(TNN
N)
TAHUN
2016
(THN N+1)
TAHUN
2014
(THN N)
TAHUN
2015
(THN
N+1
TAHUN
2016
(THN N+1)
TAHUN
2016
(TNN N)
TAHUN
2017
(THN N+1)
9. Spanduk10. Banner11. Baliho12. Video Profile
Kegiatan Review dan penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
1. Review terhadap SOP Perizinan2. Evaluasi SOP Perizinan dan Non Perizinan
Kegiatan Sinergitas Pelayanan PerizinanTerpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008
1. Dokumen izin2. Rekapitulasi dan Relisasi laporan penerbitan izin
Kegiatan Peningkatan Efektifitas
spanduk
-
12 dok 1 dok
1
-
12 dok 1 dok
2 baliho1 video frofile
1 dok
1 dok
12 dok 1 dok
-
spanduk
-
-
12 dok 1 dok
1 videofrofile
12 dok12 dok
1
1
12 dok1 dok
-
1
1
12 dok1 dok
1 video frofile
1
1
12 dok1 dok
-
Page 83
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
N
O
INDIKATO
R
SPM/
STANDAR NASIONALIKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATA
N
ANALISI
S
TAHUN
2014
(THN N-
1)
TAHUN
2015
(TNN
N)
TAHUN
2016
(THN N+1)
TAHUN
2014
(THN N)
TAHUN
2015
(THN
N+1
TAHUN
2016
(THN N+1)
TAHUN
2016
(TNN N)
TAHUN
2017
(THN N+1)
pelaksanaan SistemPengendalian Pelayanan PerizinanTerpadu
1. Renstra
2. Renja3. Lakip4. IKM5. Laporan penerbitandan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan (12 Bulan)
Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan kinerjaBPPT
1. Revisi Renstra BPPT Tahun 2013-20182.Penyusunan LAKIP3.Penyusunan Renja BPPT 4. Penyusunan IKM BPPT5. Penyusunan Laporan Penerbitan
1 dokumen
1 Dokumen1 dokumen2 dokumen12 dokumen
-
--
-
-
1 dokumen
1 dokumen1 dokumen2 dokumen12 dokumen
-
--
-
-
-
1 dok 1 dok
2 dok
12 Dok
-
1 dokumen
1 dokumen1 dokumen2 dokumen12 dokumen
-
1 dok
1 dok1 dok12 dok1 dok
-
1 dok1 dok
2 dok
12 dok
-
----
1 dok
1 dok1 dok
2 dok
-
-
-
----
1 dok
1 dok1 dok
2 dok
-
-
----
1 dok
1 dok1 dok
2 dok
-
1 Dok
Page 84
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
N
O
INDIKATO
R
SPM/
STANDAR NASIONALIKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATA
N
ANALISI
S
TAHUN
2014
(THN N-
1)
TAHUN
2015
(TNN
N)
TAHUN
2016
(THN N+1)
TAHUN
2014
(THN N)
TAHUN
2015
(THN
N+1
TAHUN
2016
(THN N+1)
TAHUN
2016
(TNN N)
TAHUN
2017
(THN N+1)
dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan6.Penyusunan Renstra BPPT Tahun 2019-2024
Kegiatan Pemeliharaan dan Pengelolaan data Sistem informasi manajemen pelayanan perizinanterpadu di Kota
Bekasi Berstandar ISO 9001:2008
1. Penambahan Modul SIMYANDU terhadap 13 jenis izin dan non izin
2. Kios-K dan Web Frofile (pendaftaran online)
3. Pelatihan IT
4. Apli
-
-
-1 sistem
-
1 sistem
1 sistem
7 org1 Aplikasi
-
-
-
--
-
-
- 1 paket Surveilla
-
-
--
-
1 Sistem
1 sistem
7 org1 Aplikasi
-
-
-
-
--
-
-
1 paket Surveillance ISO
-
-
--
-
-
1 paket Surveillan
-
-
--
-
-
-
Page 85
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
N
O
INDIKATO
R
SPM/
STANDAR NASIONALIKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATA
N
ANALISI
S
TAHUN
2014
(THN N-
1)
TAHUN
2015
(TNN
N)
TAHUN
2016
(THN N+1)
TAHUN
2014
(THN N)
TAHUN
2015
(THN
N+1
TAHUN
2016
(THN N+1)
TAHUN
2016
(TNN N)
TAHUN
2017
(THN N+1)
kasi Rekap pajak dan Retribusi Daerah
5. Pemeliharaan SIMYANDU terhadap 43 jenis izin dan non izin
6. Pemeliharaan Aplikasi Rekap pajak dan Retribusi Daerah
7. Sertifikasi/Surveillance ISO 9001:2008
8. Disaster Recovery Centre (DRC)
Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan PerizinanTerpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008
1 sistem1 sistem
1 sistem
-
1 Sertifikasi ISO9001:2008
-
--
-
-
nce ISO 9001:2008
- 1 DRC
-1 Simyandu Online dgn SKPD Teknis
- 1 sistem Pelaporan
-
-
-
--1 modul dashboard-1 Sms Gateaway-1 Web Profile
1 Sertifikasi ISO 9001:2008
-1 DRC
--
-
- 1 Sistem Pelaporan-1
9001:2008
- 1 Simyandu Online dgn SKPD Teknis
- 1 sistem Pelaporan
-
-
ce ISO 9001:2008
- 1 Simyandu Online dgn SKPD Teknis
- 1 sistem Pelaporan
-
--
-
-
-
-
Page 86
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
N
O
INDIKATO
R
SPM/
STANDAR NASIONALIKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATA
N
ANALISI
S
TAHUN
2014
(THN N-
1)
TAHUN
2015
(TNN
N)
TAHUN
2016
(THN N+1)
TAHUN
2014
(THN N)
TAHUN
2015
(THN
N+1
TAHUN
2016
(THN N+1)
TAHUN
2016
(TNN N)
TAHUN
2017
(THN N+1)
1. SIMYANDU2. Modul
Dashboard
3. Sms Gateaway
4.Web Profile (pendaftaran online)
5.Pembangunan sistem pelaporan realisasi penerbitan izin
6.Sertifikasi/Surveillance ISO 9001:2008
Kegiatan Pembangunan Data Base Perizinan
1. Data Base perizinan
Kegiatan Pemeliharaan dan Pengelolaan data Base perizinan
1 sistem
-
- 1 Sertifikasi ISO 9001:2008
-
-
-1 sistem
-
-
-
-
-5 unit
-
-
(pendaftaran online)
- 1 Sertifikasi ISO9001:2008
-
-
- 22 unit Komput
sistem
-
-
-
5 unit
-
-
-
5 unit
-
-
1 Sistem
-
-
-
-
1 Unit
-
-
-
Page 87
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
N
O
INDIKATO
R
SPM/
STANDAR NASIONALIKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATA
N
ANALISI
S
TAHUN
2014
(THN N-
1)
TAHUN
2015
(TNN
N)
TAHUN
2016
(THN N+1)
TAHUN
2014
(THN N)
TAHUN
2015
(THN
N+1
TAHUN
2016
(THN N+1)
TAHUN
2016
(TNN N)
TAHUN
2017
(THN N+1)
1. Data Base perizinan
Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Penyelenggaraan pelayanan perizinanterpadu
1. Komputer
2. Notebook
3. Server
4. Pengembangan Sarana Ruang Pelayanan/Front Office dan Ruang Rapat
5. Pengadaan Perlengkapan Kantor
6. Mobil Keliling dan Sarana Pelayanan
-- 22 unitKomputer
- 4 UnitNetbook
- 1 paket server
-
-
-
-1 paketpengecatan dan penyek
-
-
-
-
-
--
-
1 Paket
1 Paket
-
-
--
-
-
-
er
- 4 UnitNetbook
- 1 paket server
-
-
-
1 paketpengecatan dan penyekatan dinding -3 unit ac
-
-
-
-
-
-
--
-
-
1 Paket
1 Paket
-
-
--
-
-
-
1 Paket
1 Paket
-
-
--
-
-
-
-
-
-
Page 88
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
N
O
INDIKATO
R
SPM/
STANDAR NASIONALIKK
TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATA
N
ANALISI
S
TAHUN
2014
(THN N-
1)
TAHUN
2015
(TNN
N)
TAHUN
2016
(THN N+1)
TAHUN
2014
(THN N)
TAHUN
2015
(THN
N+1
TAHUN
2016
(THN N+1)
TAHUN
2016
(TNN N)
TAHUN
2017
(THN N+1)
Kegiatan Pengadaan Ruang Arsip yang Refresentatif
1. Ruang Arsip yang Refresentatif
atan dinding -3 unit ac -2 unit note book-2 unit scanner-1 unit mobille file-20 unit Rak arsip
-
-
-2 unit note book-2 unit scanner-1 unit mobille file-20 unitRak arsip
Page 89
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
2.5 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPT Kota Bekasi
2.5.1 Identifikasi Masalah Utama dalam Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota
Bekasi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sebagai
penyelenggara pelayanan perizinan terdapat kendala-kendala yang
dihadapi saat ini antara lain :
1. Ketidak Jelasan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Masih ada ketidak pastian waktu;
3. Masih ada ketidak pastian biaya
4. Masih ada biaya tinggi;
5. Petugas Pelayanan yang kurang ramah;
6. Kurang tranparansi metode pengurusan perizinan;
7. Pelayanan belum online dan mash manual;
8. Belum adanya jalur telpon khusus untuk pengaduan;
9. Telpon Kantor sudah tapi kalau di telpon untuk menanyakan
informasi dan pengaduan sering tidak diangkat.
Page 90
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
10. Pemahaman Masyarakat tentang Pelayanan Perizinan di BPPT
belum optimal;
11. Sinergitas SKPD Teknis kurang optimal;
12. Belum memiliki Ruang Arsip yang Refresentatif;
13. Implementasi waktu penyelesaian Proses Perizinan sesuai SOP
belum optimal;
14. Belum efektifnya pelaksanaan sistem pengendalian dan evaluasi
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;
15. Peraturan perundang-undangan yang berlaku masih ada yang
tumpang tindih dengan SKPD Teknis;
16. Masih ada Peraturan daerah yang belum dilengkapi dengan
Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis;
17. Penerapan informasi teknologi di BPPT Kota Bekasi kurang
optimal.
Dengan permasalahan yang dihadapi Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu (BPPT) Kota Bekasi tersebut diatas disimpulkan Isu-isu
Strategis sebagai berikut :
1. Pemahaman masyarakat tentang layanan BPPT
masih rendah;
2. Pelaksanaan SOP Perizinan belum efektif;
3. Penerapan Informasi Teknologi yang belum
optimal;
4. Terbatasnya SDA yang memiliki kompetensi di
bidang IT.
Page 91
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Penelaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah
kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bekasi, Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran
pembangunan nasional yang tercantum dalam Rancangan Sembilan
Agenda Prioritas Presiden dan Wakil Presiden yang disebut dengan Nawa
cita Nomor 7 Tentang Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan
menggerakkan sektor-sektor strategis Ekonomi Domestic.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 2016
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor
kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.
Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.
Sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui
tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Tujuan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi
tahun 2013 - 2018 guna mencapai sasaran indikator pertama RPJMD Kota
Bekasi 2013 - 2018 yaitu Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang
baik dengan Target Kondisi Akhir (Tahun 2018) Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) BPPT Kota Bekasi adalah 82,50. Sehingga tujuan yang ingin dicapai
oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi antara lain :
Misi pertama mempunyai tujuan sebagai berikut :
a.1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan
Menggunakan Teknologi Informasi yang Baik;
Sasaran :
1.1 Tertibnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Page 1
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Misi kedua mempunyai tujuan sebagai berikut :
2. Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Bidang Perizinan dan Non
Perizinan.
Sasaran :
2.1 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur;
2.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPT Kota Bekasi
beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2.1
Page 2
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
BPPT Kota Bekasi
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.
2.
Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Menggunakan Teknologi Informasi yang Baik.
Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Bidang
1.1 Tertibnya
Pelayanan
Perizinan
dan Non
Perizinan
2.1 MeningkatnyaKualitas SDM Aparatur
1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
2. Sistem Informasi Pelayanan Perizinandan Administrasi
3. Terlayaninya Masyarakat dalam Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan
1. Tingkat Disiplin Aparatur
2. Prosentase Aparatur yang memiliki Kompetensi dengan bidang tugasnya.
81
Ada
100 %
100 %
100 %
82
Ada
100 %
100 %
100 %
82,05
Ada
100 %
100 %
100 %
82,10
Ada
100 %
100 %
100 %
82,50
Ada
100 %
100 %
100 %
Page 3
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Perizinan dan Non Perizinan
2.2 Meningkatnyakualitas pelayanan adminitrasi perkantoran
1. Tingkat Pemenuhan Jasa Adminitrasi Perkantoran.
2. Tingkat KetersediaanSarana dan Prasarana Aparatur.
3. Tingkat Ketepatan Laporan Keuangan dan Kinerja
90 %
90 %
100 %
95 %
95 %
100 %
96 %
96 %
100 %
97 %
97 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Page 4
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan
terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
Dalam RPJM Kota bekasi 2013-2018 hasil revisi perubahan, Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Bekasi memiliki 1 ( satu ) Program Prioritas. yaitu
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN adalah sebagai berikut
:
a.1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN
a.1.a.1..1) Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;
a.1.a.1..2) Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Bekasi;
a.1.a.1..3) Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi
berstandar ISO 9001:2008;
a.1.a.1..4) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian
Pelayanan Perizinan Terpadu;
a.1.a.1..5) Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT
Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018;
a.1.a.1..6) Pembangunan Data Base Perizinan;
a.1.a.1..7) Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Base Perizinan dan Non
Perizinan;
a.1.a.1..8) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan
Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008;
a.1.a.1..9) Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi
Manajemen Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO
9001:2008;
a.1.a.1..10) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
a.1.a.1..11) Pengadaan Ruang Arsip yang Representatif.
Page 5
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Adapun program dan kegiatan yang dirancang oleh BPPT Kota Bekasi untuk
dioperasionalisasikan pada Tahun 2016, terdiri dari :
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi
terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi
perkantoran. Program ini mengusulkan Pagu pada Tahun 2016
sebesar Rp.4.560.626.599,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan
prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi. Program ini
mengusulkan Pagu Pada Tahun 2016 sebesar Rp.627.019.500,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi upaya peningkatan
disiplin aparatur dalam berkontribusi terhadap peningkatan kinerja
sebagai hasil akhir. Program ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2016
sebesar Rp.416.500.000,-
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat
menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Program
ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2016 sebesar Rp.30.000.000,-
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur
dalam melaksanakan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan
sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan
optimal. Program ini mengusulkan Pagu pada Tahun 2016 sebsesar
Rp.111.000.000,-
6. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
Page 6
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Program ini merupakan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan
pelayanan perizinan secara berkesinambungan demi mewujudkan
pelayanan publik yang prima. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat
kepuasan masyarakat atas pelayanan PTSP adalah dengan pengukuran
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan secara berkala oleh
BPPT dalam 1 (satu) tahun / 2 semester dalam 6 bulan. Program ini
mengusulkan Pagu Pada Tahun 2016 sebsesar Rp.1.914.600.000,-
Rencana Kerja (Renja) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota
Bekasi Tahun 2016 merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual
dalam melaksanakan tugas untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan. Program dan
Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPPT Kota Bekasi adalah merupakan
program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana
Strategis ( Renstra ) BPPT Tahun 2013-2018 yang disusun dengan berpedoman
RPJM Kota bekasi 2013-2018 hasil revisi perubahan.
Dalam dokumen Renstra tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2016 BPPT
memiliki 1 program dan 7 kegiatan yang terdiri atas Belanja Langsung Urusan
dengan total anggaran sebesar Rp. 1.914.600.000,- ( Satu Milyar Sembilan Ratus
Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) Rencana Capaian Target Kinerja akan
di uraikan pada Bab berikutnya dan perbandingan Anggaran pada masing-masing
program Tahun 2014, 2015 dan Tahun Rencana ( Tahun 2016 ) Lihat Tabel 3.3.1:
Tabel 3.3.1
Tabel Anggaran Program Tahun 2014, 2015 dan 2016
Page 7
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
NO
PROGRAMANGGARAN
TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 20161 Program
Peningkatan Pelayanan Perizinan
Rp. 1.800.000.000,- Rp. 1.600.000.000,- Rp. 1.914.600.000,-
2 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
- - -
3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah
- - -
JUMLAH Rp. 1.547.000.000,- Rp. 1.800.000.000,- RP. 1.914.600.000,-
Page 8
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 3.3.2.
RENCANA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG URUSAN PADA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2016
NO KEGIATAN
LATARBELAKANG
MASALAH/DASAR HUKUM
TUJUAN SASARANBENTUK/RINCIA
N KEGIATANOUTPUT
(KELUARAN)OUTCOME
(HASIL)BIAYA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
1. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
Kurangnya pada Masyarakat akan pentingnya Perizinan Dasar Hukum Kepwal No. 060/Kep.479-BPPT/XI/2012 tentang Prosedur TetapStandard Operating Procedure /SOP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat
- Talk Show Radio- Radio Spot/Iklan- Sosialisasi SOP
Terhadap Masyarakat pada 12 Kecamatan di pusat perbelanjaan (door to door)
- 10 kali tayangtalkshow radio- 22 kali tayang
radio spot/iklan- 58 peserta
sosialisasi SOP
Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat
Rp. 180.000.000.
2. Sinergitas Pelayanan Perizinan
-Meminimalisasikan terjadinya
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintaha
Indeks Kepuasan Masyarakat
3.- Dokumen Izin - Dokumen
-12 dokumen-1 dokumen
Indeks Kepuasan Masyarakat
Rp. 270.000.000.
Page 9
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Terpadu di KotaBekasi berstandar ISO 9001:2008
proses penyalahgunaan Keuangan Negara atau tindak PidanaKorupsi
-Meningkatkan Produktifitas dan kinerja
-Perlu adanya survey kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan
DasarHukum Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tatakerja unit Pelayanan Perizinan terpadu di daerah Bab V pasal 2
" Pegawai yang ditugaskan
n yang Baik Rekapitulasi danRealisasi Laporan Penerbitan Izin 1 Buku
meningkat
Page 10
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
pada Badan/ Kantor sebagaimanatertera pada ayat (1) dapat di berikan tunjangan khusus/ Insentif sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah
3. Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan kinerjaBPPT;
Dalam rangka mewujudkan Good Governance diperlukannyaTata Kelola Pemerintahan yang baik.Dasar Hukum Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Terwujudnya Tata Kelola kepemerintahan yang Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat
-Renstra- LAKIP Tahun
2016-Renja 2016- IKM
- 1 dokumen- 1 dokumen
-1 dokumen- 2 dokumen
Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat
Rp. 112.500.000.
Page 11
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Pembangunan Daerah
4. PengembanganSistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan terpadu di KotaBekasi berstandar ISO 9001:2008
Software dan aplikasi penunjang dan pendukung Simyandu adalah program komputerisasi sistem pelayanan perizinan terpadu di BPPt Kota Bekasi PerizinanTerpadu.
Program komputerisasi Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu (SIMYANDU) harus dipelihara secara terus menerus .
Dasar Hukum
Undang –undang No. 14 Tahun 2008 Tentang
- SIMYANDUOn Line dengan SKPD Teknis
1 Aplikasi Online dengan SKPDTeknis
Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat
Rp. 682.000.000.
Page 12
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
keterbukaan Informasi Publik
5. Pengembangansarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaran pelayanan perizinan terpadu
Kebutuhan penunjang Penyelenggaraan Pelayanan PerizinanDasar HukumPerda No. 09tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat
- Pengembangan Sarana Ruang Kantor BPPT- Teralis Gedung
Kantor- Komputer- Printer- Scanner- Security Sistem-Celling Call
-1 Paket
-1 Paket
-2 Unit-3 Unit-2 Unit-3 Buah
-3 Buah
Indeks KepuasanMasyarakat Meningkat
Rp. 381.600.000.
6. Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu di KotaBekasi
Software dan aplikasi penunjang dan pendukung Simyandu adalah program komputerisasi sistem pelayanan perizinan terpadu di BPPt Kota Bekasi
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik
Indeks Kepuasaan Masyarakat
SOP Perizinan -1 Dokumen SOP Perizinan
Indeks KepuasanMasyarakat
Rp. 50.000.000
Page 13
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
PerizinanTerpadu. DasarHukumKeputusan Walikota Nomor : 060/Kep.513-BPPT/XI/2016tentang Standar Operating Procedure Perubahan Keempat terhadap Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII/2016 tentang TataCara Proses Pemberian Izin/Standard Operating Procedure di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
7. Pemeliharaan dan Pengelolaan data Sistem Informasi manajemen
- Sertifikasi ISO9001:2008setiap tahunharusdilakukan
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik
Indeks Kepuasaan Masyarakat
- Disasterr Reconvery Centre (DRC);
- Surveilance ISO 9001:2008
- 1 Disasterr Reconvery Centre (DRC);
- 1 Surveilance ISO 9001:2008
Indeks KepuasanMasyarakat
Rp. 238.500.000
Page 14
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Pelayanan Perizinan Terpadu di KotaBekasi Berstandar ISO9001:2008
audit olehlembaga yangmengeluarkansertifikasi ISOuntukmenetapkanbahwa ISO9001:2008tentangperizinan yangada di BPPTmasih layakdiperpanjangatau tidak ,
- DRCdiperlukanuntukmengamankandokumenperizinan dannon perizinanyang ada diBPPT.
DASAR HUKUM- Undang-undang RINomor 11Tahun 2008tentangInformasi danTransaksielektronik
- Undang-undang RINomor 14
Page 15
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tahun 2008tentangKeterbukaanInformasiPublik
Jumlah Rp.1.914.600.000
Page 16
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Sehubungan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Menjadi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi
Tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel 3.3.2.1 sebagai Berikut :
Page 17
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
Tabel 3.3.2.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
Kota Bekasi
Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, ADM Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan NilaiInvestasi
KotaBekasi
100 1.500.000.000 APBD 100 2.800,000,000
Page 18
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi Jumlah Eventyang diikuti (tempattentatif), eventD
KotaBekasi
3 Event Lokasi ditentukan oleh BKPM RI dan BPMPT Provinsi Jawa Barat
250.000.000. APBD - -
Page 19
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
e Syukron (Bandung), EventPRJ (Jakarta)
Pemeliharaan Website SIID Ju
Kota 1 Website, 1 Paket 100.000.000 1 Website 150.000.000
Page 20
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
mlah Websiteyang dipelihara,jasa konsultan
Bekasi
Kajian Analisis Penanaman Modal Dok
KotaBekasi
1 Dokumen 150.000.000 APBD 1 Dokumen
350.000.000
Page 21
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
umen Kajian Analisa Penanaman Modal
Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal Kunjunga
KotaBekasi
1 Buku 100.000.000 APBD 1 Buku/ 1 laporan
100.000.000
Page 22
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
n ke Perusahaan
Penilaian Perusahaan PMA/PMDN Terbaik di Kota Bekasi Kunjungan ke Perusahaan PM
KotaBekasi
10 kali, 10 kali, 5 Perusahaan PMA, 5 Perusahaan PMDN
200.000.000 10 kali, 10kali, 5 Perusahaan PMA, 5Perusahaan PMDN
300.000.000
Page 23
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
A, Kunjungan ke perusahaan PMDN, Pemenang
Page 24
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
Perusahaan terbaik.
Penyelenggaraan Bekasi Summit Temu Investor, Cetak Brosur, S
KotaBekasi
200 Pengusaha, 1 Rim, 200 Buah, 66 Buah, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang
600.000.000 APBD - -
Page 25
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
ouvenir, Perlengkapan Panitia /eselon II,Narasu mb
Page 26
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
erWalikota,NarasumberGubernur/walgub,Narasumber
Page 27
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
Provinsi, NarasumberBKPM, NarasumberBPMPT Pro
Page 28
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
vinsi, Jasa EventOrganizer
Sinergitas Pengembangan Promosi/Penanaman Modal Jumlah eventyg diikut
KotaBekasi
2 event 100.000.000 2 Event 300.000.000
Page 29
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
i
Pembinaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Pembinaan Penanaman Mod
KotaBekasi
- - 1 Kali 200.000.000
Page 30
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
al
Kajian Investasi Unggulan Jumlah Dokumen Kajian InvestasiUnggulan
KotaBekasi
- - 1Dokumen
300.000.000
Fasilitasi Investasi Penunjang Pameran Indo City Expo 2018
Ju
Kota - - 1 750.000.000
Page 31
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
mlah Event
Bekasi Dokumen
Penyusunan Laporan Bidang SPM Penanaman Modal Dokumen Laporan SPMTentang Pe
KotaBekasi
- - 1Dokumen
50.000.000
Page 32
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
nanaman Modal
Penyusunan data base investasi Kota Bekasi Tersusunnya Data Mengenai
KotaBekasi
- - 1Database
300.000.000
Page 33
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
Data PMA/PMDMdiKota Bekasi
3 29 34 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan HASILSUR
KotaBekasi
82,10 2.380.000.000 APBD 82,10 3.300.000.000
Page 34
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
VEY IKMPELAYANANPERIZINAN
3 29 34 1 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi
SIMYANDU, D
KotaBekasi
1 Paket database,1 Paket sistem
200.000.000 APBD 1 Paket, 1Paket
300.000.000
Page 35
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
atabase,ArsipPerizinan
3 29 34 2 Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Leaflet, Buku Saku,Talk Sh
KotaBekasi
2000 eksemplar,2000 Buku, 8 kaliTayangi, 20 kali
tayang, 150 Orang,100 Orang, 1 Video
Profil
330.000.000 APBD 2000 eksemplar,2000 Buku, 8 kali Tayangi, 20 kali tayang, 150 Orang, 100 Orang, 1 Video Profil
350.000.000
Page 36
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
owRadio,Radio Spot, SosialisasiSOP terhadap Aparat
Page 37
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
ur, SosialisasiPerizinan terhadap Masyarakat, Video
Page 38
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
ProfilBPPT
3 29 34 3 Reviu dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi
RevisiSOP,EvaluasiSOP
KotaBekasi
1 Dok SOP, 1 DokEvaluasi SOP
50.000.000 APBD 1 Dok SOP, 1 Dok Evaluasi SOP
100.000.000
3 29 34 4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu
Komputer, Pri
KotaBekasi
1 paket,10 Unit, 20Unit, 20 unit, 4 unit,
1 unit
500.000.000 APBD 20 unit,20 unit,10 unit,1 paket,1 Unit,4 Unit
100.000.000.
Page 39
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
nter, Scanner, Lemari Locker, Server, Lemari Arsip
Page 40
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
(mobilecompact)
3 29 34 5 Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT Renstra2013-2018,Renja BPPT
KotaBekasi
1 Dokumen,1Dokumen,12Dokumen,1Dokumen, 1
Dokumen
50.000.000 APBD 1 Dokumen,1 Dokumen,1 Dokumen,2 Dokumen, 12 Dokumen
200.000.000
Page 41
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
2018,Lakip 2017,IKM2017,Laporan RealisasiPen
Page 42
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
erbitan Izindan Non Izin
3 29 34 6 Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008
Dokumen Izin, Laporan Rek
KotaBekasi
12 dokumen), 1dokumen)
250.000.000 APBD 12 Bln (12dokumen),12 bln (12 dokumen)
350.000.000
Page 43
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
apitulasidan RealisasiPenerbitan Izindan non izin
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO
Sim
Kota - - APBD Simyandu,Modul
150.000.000
Page 44
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
9001:2008 yandu,ModulDashboard,SMs Gateway,Web Profile,P
Bekasi Dashboard, SMs Gateway, Web Profile, Pengembangan sistem pelaporan realisasi penerbitanizin, sertifikasi ISO 9001:2008
Page 45
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
engembangan sistempelaporan realisasipenerbitan
Page 46
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
izin, sertifikasiISO9001:2008
Penyusunan Peraturan Walikota Pelayanan Perizinan Online
- 1 DokumenperaturanWalikota
KotaBekasi
1 dokumen perwal 250.000.000 APBD - 1 Dokumen
100.000.000
Page 47
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online perubahan flowbisnis proses pada simyandu,pembuatan
KotaBekasi
1 sistem perubahanflow bisnis prosespada simyandu, 1sistem pembuatanaplikasi berbasisandroid/IOS, 20
komputer, 50 tablet,5 scanner, 1 server
750.000.000 APBD - 1 Sistem Perubahan flow bisnis proses pada Simyandu,
- 1 sistem pembuatan aplikasiberbasis
750.000.000
Page 48
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
aplikasiberbasis android/IOS, komputer, tablet, scanner, s
Page 49
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
erver
Lanjutan Penataan Ruang dan Pengembangan Sarana Ruang Kantor
Terwujudnya penataan ruang dan Pengemba
KotaBekasi
- - APBD - Penataan ruang dan pengembangan sarana ruang kantor
500.000.000
Page 50
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
ngan sarana ruang kantor(lanjutan)
Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Lingkungan Front Office
- PetugasFront offic
KotaBekasi
- - APBD - 13 orang Petugas Front Office
350.000.000
Page 51
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
e
3 29 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Suratdinas,komunikasi, penerangan bang
KotaBekasi
100% 5.052.300.000 APBD 100% 3.202.200.000
Page 52
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
unan kantor, ATK, Cetakan,bahan bacaan,per
Page 53
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
alatan dan perlengkapan kantor
3 29 1 1 Penyedian Jasa Surat Menyurat Terlaksanan
KotaBekasi
6 orang 5.000.000 APBD 100% 5.000.000
Page 54
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
ya penyampaian surat-suratdinas
3 29 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, telp,faksmili, Listrik dan internet
Terpenuhinya
KotaBekasi
14 jenis barang 400.000.000 APBD 100% 500.000.000
Page 55
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
penyediaan komponen instalasilistrik/peneranga
Page 56
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
n bangunan kantor
3 29 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa dan bahan
KotaBekasi
3 orang 120.000.000 APBD 100% 120.000.000
Page 57
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
kebersihan kantor
3 29 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alattulis kantor
KotaBekasi
59 jenis 350.000.000 APBD 100% 400.000.000
3 29 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Ter
Kota 80 barang 500.000.000 APBD 100% 500.000.000
Page 58
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
sedinya barang cetakan dan penggandaan
Bekasi
3 29 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Ter
Kota 14 jenis barang 10.000.000 APBD 100% 15.000.000
Page 59
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
sedianya penyediaan komponen instalasilistrik/p
Bekasi
Page 60
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
enerangan bangunan kantor
3 29 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralat
KotaBekasi
6 jenis 304.000.000 APBD 100% 250.000.000
Page 61
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
an dan perlengkapan kantor
3 29 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralata
KotaBekasi
2 unit 8.000.000 APBD 100% 5.000.000
Page 62
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
n rumah tangga
3 29 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya suratkabar
KotaBekasi
564 eksemplar 40.000.000 APBD 100% 40.000.000
3 29 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedia
KotaBekasi
7 jenis 90.000.000 APBD 100% 90.000.000
Page 63
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
nya makan dan minuman yang dibutuhkan
3 29 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah Terpe
KotaBekasi
112 orang 150.000.000 APBD 100% 150.000.000
Page 64
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
nuhinya koordinasidan konsultasikeluardaerah sel
Page 65
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
ama 1 tahun
3 29 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya jasa tenaga administrasi
KotaBekasi
47 orang 2.880.300.000 APBD 100% 1.027.200.000
Page 66
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
/ teknis perkantoran
3 29 1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Ters
KotaBekasi
1 paket 150.000.000 APBD 100% 100.000.000
3 29 1 31 Penataan arsip KotaBekasi
45.000.000 APBD 100% 100.000.000
3 29 2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pemeliharaan
KotaBekasi
100% 649.685.000 APBD 100% 509.000.000
Page 67
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
peralatan dan perlengkapan gedung,meubelair,
Page 68
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
pemeliharaan kendaraan dinas
3 29 2 10 Pengadaan Meubelair Tersediany
KotaBekasi
4 jenis 150.000.000 APBD 100% 100.000.000
Page 69
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
a pengadaan meubeler
3 29 2 5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan
KotaBekasi
2 unit 46.000.000 APBD 100% -
Page 70
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
dinas operasional
3 29 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor
KotaBekasi
1 gedung 100.000.000 APBD 100% 50.000.000
Page 71
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
3 29 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas
KotaBekasi
9 mobil dan 2 motor 223.685.000 APBD 100% 229.000.000
3 29 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksanya
KotaBekasi
5 jenis 75.000.000 APBD 100% 75.000.000
Page 72
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
perlengkapan gedung kantor
3 29 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralat
KotaBekasi
6 jenis 55.000.000 APBD 100% 55.000.000
Page 73
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
an gedung kantor
3 29 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pakaian dinas beserta berlen
KotaBekasi
100% 275.000.000 APBD 100% 275.000.000
Page 74
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
gkapannya,pakaian olahraga,pakaian khusus
Page 75
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
hari-haritertentu
3 29 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas b
KotaBekasi
130 orang 200.000.000 APBD 100% 200.000.000
Page 76
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
esertakelengkapannya
3 29 3 6 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaia
KotaBekasi
130 orang 75.000.000 APBD 100% 75.000.000
Page 77
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
n olahraga
3 29 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keikutsertaan diklat
KotaBekasi
100% 90.000.000 APBD 100% 200.000.000
3 29 5 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Keikutsertaa
KotaBekasi
30 orang 90.000.000 APBD 100% 200.000.000
Page 78
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
n dalamdiklat
3 29 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Laporan keuangan
KotaBekasi
100% 101.000.000 APBD 100% 111.000.000
3 29 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Terwuju
KotaBekasi
4 laporan 10.000.000 APBD 100% 10.000.000
Page 79
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
dnya laporan capaian kinerjadan ikhtisarrealisasikiner
Page 80
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
jaSKPDyang akuntabel
3 29 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan
KotaBekasi
15 Laporan 91.000.000 APBD 1 Laporan 101.000.000
Page 81
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana
Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)
laporan keuangan
Page 82
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
BAB IVPENUTUP
Dalam rangka mewujudkan Renstra BPPT 2013-2018 diperlukan
Rencana Kerja Tahunan yang dapat dilaksanakan secara efisien, efektif serta
tepat sasaran.
Renstra 2013-2018 yang diimplementasikan dengan Rencana Kerja
(RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2016 dalam rangka meningkatkan
efektifitas dan optimalisasi pelayanan dan meningkatkan penyelesaian
perizinan sesuai waktu berdasarkan SOP.
Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan khususnya
pembangunan di bidang perizinan tergantung dari peran aktif, semangat,
daya juang, sikap mental, tekad serta ketaatan dan disiplin dari semua unsur
yang terkait dengan bidang pelayan perizinan di Kota Bekasi serta didukung
dengan sistem Informasi Teknologi.
Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja ini, maka perlu dilakukan
hal-hal seperti berikut ini :
1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga
implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat
dipertanggungjawabkan.
2. Pengkomunikasian / sosialisasi Rencana Kerja ke semua pihak yang
terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen
dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang
telah dibuat. Sosialisasi penting untuk mendukung keberhasilan
implementasi Renja dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab
terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam
Renja yang dibuat.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh
seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan
secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua
pihak tidak boleh menyimpang dari Rencana Kerja yang sudah
ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
Page 1
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016
oleh karena itu perlu komunikasi dan sosialisasi Renja ke semua pihak
untuk memastikan semua pihak berjalan sesuai dengan Renja yang
telah dibuat.
4. Pengevaluasian hasil pencapaian sasaran dan target secara rutin untuk
mengetahui kinerja dari seluruh aparat. Kegiatan evaluasi ini juga
bertujuan mensinkronisasikan berbagai kegiatan untuk menilai tolak ukur
antara perencanaan dan pelaksanaan. Hasil dari evaluasi ini bisa
berupa penyesuaian terhadap Renja untuk pencapaian visi dan misi
organisasi.
5. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam
Renja ini secara kontinyu untuk mengetahui tingkat keberhasilan
pelaksanaan Renja yang telah dibuat.
6. Dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2016 pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi merencanakan 1
(satu) Program dengan 7 (Tujuh) kegiatan Belanja Langsung Urusan
dan 5 (lima) Program dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan Belanja
Langsung Penunjang Urusan Kegiatan dengan Total alokasi anggaran
Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2016 Sebesar
Rp.15.267.005.099,- (Lima belas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta
lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
Semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat diwujudkan bersama, untuk
mencapai tujuan akhir yaitu “ Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) dengan program Peningkatan Pelayanan Perizinan” serta tercapainya
Visi BPPT Kota Bekasi Pelayanan Perizinan Yang CEPAT, MUDAH, dan
TRANSPARAN.
Di tetapkan di : BekasiTanggal :KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI
Drs. AMIT RIYADI, MSiPembina Utama MudaNIP. 19590511 198603 1 005
Page 2