BAB I PENDAHULUAN - DPMPTSP Kota...

181
RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016 Page 1 BAB I PENDAHULUAN Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, menyatakan bahwa salah satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan Rencana pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) SKPD. 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup : 1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD. 2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD. Rencana Kerja Perubahan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, dan indikator kinerja dalam Renja Perubahan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016, mengacu kepada rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi, selaras dengan Renstra BPPT Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi Tahun 2016 dijadikan salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun

Transcript of BAB I PENDAHULUAN - DPMPTSP Kota...

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

Undang Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan

pembangunan nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam

Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

PP nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, menyatakan bahwa salah

satu tahap yang harus dilalui dalam proses penyusunan Rencana

pembangunan daerah adalah penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja)

SKPD.

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode

1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang

merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja SKPD.

2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja Perubahan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Tahun Anggaran 2016 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan

pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, dan

indikator kinerja dalam Renja Perubahan Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu (BPPT) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016, mengacu kepada

rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2016. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran,

lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas

rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi, selaras dengan Renstra BPPT

Tahun 2013-2018.

Selanjutnya Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi Tahun 2016 dijadikan

salah satu bahan dalam penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Page 2

2017 yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum

APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Anggaran 2016.

Di dalam penyusunan Renja Perubahan BPPT 2016 mengacu Kepada Review

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi

Tahun 2013-2018 dan Review RENSTRA Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Bekasi Tahun 2013-2018 dengan Visi “PELAYANAN PERIZINAN YANG

CEPAT, MUDAH,DAN TRANSPARAN ". Perumusan visi tersebut disesuaikan

dengan bidang tugas dari BPPT. Untuk mencapai Visi BPPT, telah dirumuskan

dalam 2 MISI adalah :

1. Peningkatan Efektifitas dan Optimalisasi Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan;

2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bidang Perizinan dan Non

Perizinan yang Profesional dan memiliki Integritas yang tinggi.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan BPPT Kota Bekasi Tahun 2016 disusun

untuk dijadikan pedoman atau rujukan dalam penyusunan program dan

kegiatan yang dengan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah beserta

indikator Pencapaian kinerja yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPPT.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan dari Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu (BPPT) adalah Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan landasan operasional

meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan

pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Page 3

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4664 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom or 4741);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Page 4

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kota Bekasi;

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota

Bekasi (Lembar Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi;

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bekasi Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun

2016 Seri E) ;

19. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2008 tentang Standar

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada pada Pemerintah Kota Bekasi

(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 18 Seri E);

20. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 76 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi

dan Tata kerja serta rincian tugas jabatan pada Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Bekasi (BPPT) Kota Bekasi;

21. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.17-BPPT/II/2009 tentang

Mekanisme Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;

22. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.23.A-BPPT/II/2009 tentang

Standar Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi;

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Page 5

23. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.240-BPPT/V/2010 tentang

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor

503/Kep.23.A.BPPT/II/2009 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Bekasi;

24. Keputusan Walikota Nomor : 060/Kep.513-BPPT/XI/2016 tentang Standar

Operating Procedure Perubahan Keempat terhadap Keputusan Walikota

Bekasi Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII/2016 tentang Tata Cara Proses

Pemberian Izin/Standard Operating Procedure di Lingkungan Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;

25. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 050.3/60-1/ BPPT./2015 tentang

Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

2013-2018;

26. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Nomor : 050/Kep.05.1-BPPT.1 tentang Rencana Strategis Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Bekasi 2013-2018 tanggal 12 Pebruari 2016.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan BPPT Kota Bekasi

Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah untuk mengetahui :

1. Program dan kegiatan BPPT Tahun 2016.

2. Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan BPPT Tahun 2016.

3. Indikator kinerja BPPT Tahun 2016.

4. Kelompok sasaran BPPT Tahun 2016.

5. Pagu indikatif program dan kegiatan BPPT Tahun Anggaran 2016.

sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan BPPT

Kota Bekasi Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan program dan kegiatan BPPT Tahun 2016.

2. Mengevaluasi Renja BPPT Tahun sebelumnya.

3. Mengetahui masalah, tantangan dan solusi dalam penyelengaraan

tugas dan fungsi BPPT Tahun sebelumnya.

4. Perumusan tujuan dan sasaran BPPT Tahun 2016.

5. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Page 6

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan

Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi.

A. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perubahan

BPPT, proses penyusunan Renja Perubahan BPPT, keterkaitan

antara Renja Perubahan BPPT dengan dokumen Renstra BPPT

Kota Bekasi.

B. Landasan Hukum

Memuat landasan hukum yang berkaitan dengan penyusunan

Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi Tahun 2016.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja Perubahan BPPT Kota Bekasi.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan

BPPT Kota Bekasi, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPPT T.A 2015

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun 2015 dan Capaian

Renstra BPPT;

B. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPT

Kota Bekasi;

C. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

B. Tujuan dan Sasaran Renja BPPT Kota Bekasi;

C. Program dan kegiatan BPPT Kota Bekasi.

BAB IV PENUTUP

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TA 2015

BPPT KOTA BEKASI

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPT Tahun 2015 dan Tahun Berjalan sertaCapaian Renstra BPPT Tahun 2013-2018 Kota Bekasi.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi telah

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008

tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan hal tersebut maka

akan dilakukan evaluasi kegiatan yang menjadi kewenangan pada BPPT

Kota Bekasi yaitu pada bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. Pelaksanaan

kegiatan yang telah direncanakan pada Tahun Anggaran 2015 pada Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi mengacu kepada RPJMD Kota

Bekasi Tahun 2013-2018, Rencana Strategis BPPT Kota Bekasi Tahun 2013-

2018, RKPD Kota Bekasi Tahun 2015 serta Tugas Pokok dan Fungsi BPPT

Kota Bekasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun

2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi merupakan

Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor

5 Seri D) bahwa Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi merupakan

Lembaga Teknis Daerah yaitu SKPD yang melaksanakan fungsi utama selaku

unsur pendukung tugas Walikota dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan teknis yang bersifat spesifik, dalam hal ini mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan melaksanaan kebijakan daerah di Bidang

Administarasi Pelayanan Perizinan Terpadu.

Badan Pelayanan Perizinan Kota Bekasi pada saat ini menjalankan tugasnya

sebagai aparatur Pelayanan kepada masyarakat dalam melayani perizinan di

Kota Bekasi, adapun perizinan yang dilaksanakan di BPPT kota Bekasi

berdasarkan Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.244-Org/IV/2015

tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non

Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan

Camat adalah sebagai berikut :

Page 1

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, meliputi :

1. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan (IPPL) dan Rencana Tapak(Site

Plan);

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

3. Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (PPR);

4. Izin Gangguan;

5. Izin Tanda Daftar Gudang (TDG);

6. Izin Usaha Industri (IUI);

7. Izin Penggunaan Bangunan (IPB);

8. Izin Usaha Toko modern (IUTM) dan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

( IUPP).

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Tertentu, yang meliputi:

1. Izin Trayek Angkutan Kota;

2. Izin Usaha Angkutan (SIPA);

3. Izin Penyelenggaraan atau Pemasangan Reklame;

4. Izin Penggunaan Tempat Makam (IPTM);

5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

6. Izin Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C;

7. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) ;

8. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA);

9. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);

10. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);

11. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT);

Page 2

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

12. Izin Juru Bor Air Bawah Tanah (IJBAT);

13. Izin Explorasi Air Bawah Tanah (IE);

14. Izin Lingkungan;

15. Izin Penyelenggaraan Hiburan.

Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan, yang meliputi :

1. Izin Usaha Perdagangan (IUP);

2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

3. Pembubaran Perusahaan dan Penghapusan dari Daftar Perusahaan

(Perseroan Terbatas dan Perseroan Komanditer);

4. Pengesahan Pemeriksaan Proteksi Kebakaran;

5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ meliputi : tanah,

penggunaan alat berat, panggung reklame, bangunan);

6. Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta;

7. Izin Lokasi;

8. Izin Pelayanan Kesehatan;

1) Izin Apotek;

2) Izin Pedagang Eceran Obat (Toko Obat);

3) Izin Optikal;

Page 3

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

4) Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Salon Kecantikan;

5) Izin Klinik Kecantikan;

6) Izin Laboratorium Klinik Swasta;

7) Izin Rumah Bersalin;

8) Izin Pengobatan Tradisional;

9) Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Tukang Gigi;

10) Izin Balai Pengobatan;

11) Rekomendasi Pendirian Rumah Sakit Swasta;

12) Rekomendasi Perubahan Status Rumah Sakit Swasta;

13) Izin Prinsip Penanaman Modal;

14) Izin Usaha Penanaman Modal;

15) Izin Pencabutan dan Penutupan SIUP;

16) Pengesahan Amdal UKL-UPL.

2.2. Program Kegiatan dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Bekasi Tahun Anggaran 2016

A. Program Peningkatan Perizinan

- Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Bekasi;

- Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi

berstandar ISO 9001:2008;

Page 4

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

- Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja

BPPT;

- Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi

Menejemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar

ISO 9001:2008;

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Bekasi;

- Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Bekasi;

- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem

Pengendalian Pelayanan Perizinan Terpadu;

- Informasi Menejemen Pelayanan Perizinan Terpadu di

Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008;

- Pembangunan Database Perizinan;

- Pemeliharaan dan Pengelolaan Database Perizinan;

- Pengadaan Ruang Arsip yang Refresentatif.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Indikator Kinerja

tersebut diatas dapat disampaikan dalam tabel 2.2 uraian penetapan kinerja

sebagai berikut :

Page 5

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.2PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota BekasiTahun Anggaran : 2016

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target No. Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5 6Terwujudnya TataKelolaKepemerintahan yangBaik

Indeks KepuasanMasyarakat

82, 05

PeningkatanPelayanan Perizinan

Rp. 1.914.600

1 Sosialisasi SOP

Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Bekasi

Rp. 180.000.000

2 Sinergitas Pelayanan

Perizinan Terpadu di

Kota Bekasi

berstandar ISO

9001:2008

Rp. 270.000.

Page 6

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

3 Penyusunan Dokumen Rencana

dan Laporan Kinerja BPPTRp. 112.500.000

4 Pemeliharaan dan

Pengelolaan Data

Sistem Informasi

Menejemen

Pelayanan Perizinan

Terpadu di Kota

Bekasi berstandar

ISO 9001:2008

Rp. 238.500

5 Pengembangan

Sarana dan

Prasarana Pendukung

Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan

Terpadu

Rp. 381.600.000

6 Pengembangan

Sistem Informasi

Manajemen

Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Bekasi

Rp. 682.000.000

7 Review dan

Penyempurnaan SOP

Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Bekasi

Rp. 50.000.000

Jumlah Rp. 1.914.600.000

Page 7

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rencana kerja Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016

merencanakan 1 Program dengan 7 (Tujuh) kegiatan Belanja Langsung

Urusan dan 5 (lima) Program dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan Belanja

Langsung Penunjang Urusan dengan total alokasi Anggaran murni dan

anggaran ABT pada Belanja Langsung Urusan Tahun 2016 adalah

7.659.746.099 ( Tujuh milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus

empat puluh enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah) dan Belanja Tidak

langsung Tahun 2016 adalah 7.607.259.000 ( Tujuh milyar enam ratus tujuh

juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) serta total keseluruhan Belanja

langsung dan Belanja Tidak Langsung adalah 15.267.005.099 (lima belas

miliar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ribu sembila puluh sembilan

rupiah) dapat disampaikan dalam tabel 2.2.1 uraian Belanja Langsung Urusan

BPPT Kota Bekasi sebagai berikut :

Tabel 2.2.1BELANJA LANGSUNG URUSAN DAN BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN TAHUN ANGGARAN 2016

PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI

Tanggal : 11 November 2016

NOURAIAN

KEGIATAN

INDIKATOR

CAPAIAN

TARGETANGGARA

NMURNI

ANGGARAN

ABT1 2 3 4 5 6A Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran

100 3.448.080.500

1.104.546.099

1 PenyediaanJasa Surat Menyurat

Terlaksananya penyampaian surat-

6 org(PNS Gol II, TKK)

5.000.000 -

Page 8

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

surat dinas (Orang)

2 PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya listrik, telepon daninternet (Bulan)

1 line telp, 1 bulan pembayaranlistrik, 1 line internet

305.880.500

100.000.000

3 PenyediaanJasa KebersihanKantor

Tersedianya jasa dan bahan kebersihan kantor (pcs)

7 pembersih kantor, 3 orang

90.000.000 -

4 PenyediaanAlat Tulis Kantor

Tersedianya ATK (Jenis)

117 Jenis ATK

275.000.000

87.624.734

5 PenyediaanBarang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (barang)

136 Jenis Barang

400.000.000

91.021.365

6 PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinya penyediaankomponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (barang)

15 Jenis barang

10.000.000 -

7 PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya PeralatanDan Perlengkapan Kantor

20 buah filling cabinet, 40 buah cupboard, 6unit AC, 8 unit notebook, 28 unit printer, 20 unit komputer, 1unit cameraSLR, 10 unit HDD Eksternal

150.000.000

701.500.000

8 PenyediaanPeralatan Rumah Tangga

Kulkas (Unit)

2 Unit 5.000.000 -

9 PenyediaanBahan

Tersedianya Bahan

564 40.000.000 -

Page 9

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Bacaan (Exemplar)

Eksemplar

10 PenyediaanMakanan dan Minuman

Tersedianya makanan & minumanyang dibutuhkan

7 Jenis 90.000.000 50.000.000

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

112 orang 150.000.000

(6.800.000)

12 PenyediaanJasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya tenaga administrasi/teknis perkantoran

48 orang 1.927.200.000

31.200.000

13 Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Pemerintahan

Tersedianya Surat kabar harian nasional, talk show diradio

1 Paket surat kabar harian nasional, 6 kali talk show di radio

- 50.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 534.969.500

92.050.000

14 PengadaanMeubelair

Kursi kerja, Sofa dan meja, meja kerja, meja kerja staf

8 Jenis 150.000.000

92.050.000

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Penggantian pintu berikut anak kunci,Penyekatanpada ruang

1 Gedung 50.000.000 -

Page 10

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

kantor, pemasangan wallpaper, Pengecatan gedung, perbaikan pintu ruangan.

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

Mobil 9 unit; Motor 2 unit

229.969.500

-

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya perlengkapan gedung kantor

5 Jenis 50.000.000 -

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

10 Jenis 55.000.000 -

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terselenggaranya Peningkatan Disiplin Aparatur

100 266.500.000

150.000.000

19 PengadaanPakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pakaian Dinas

360 stel 141.500.000

54.000.000

20 PengadaanPakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Pakaian Khusus (kebaya & pangsi)

600 Stel 70.000.000 96.000.000

21 PengadaanPakaian Olah Raga

Pakaian Olahraga

120 Orang 55.000.000 -

Page 11

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100 30.000.000 -

22 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan pelatihan formal

30 orang 30.000.000 -

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terselenggaranya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100 111.000.000

- 111.000.000

23 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan Capaian Kinerja

4 Laporan 10.000.000 -

24 Penyusunan Laporan Keuangan

Tersusunnya laporan keuangan

15 Laporan 101.000.000

-

F Program Peningkatan Pelayanan Perijinan

Hasil survey IKM Pelayanan perizinan

82.05 1.664.600.000

-

25 Pengembangan Sistem Informasi ManajemenPelayanan Perijinan

Simyandu Online dengan SKPD Teknis

1 Aplikasi online dengan SKPD Teknis

432.000.000

250.000.000

Page 12

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008

(Aplikasi)

26 Sosialisasi SOP Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bekasi

Talkshow (Kali tayang),Media massa (paket),Spot Iklan Radio (Kali tayang),Sosialisasi Perizinan terhadap masyarakatpada 12 kecamatan di pusat perbelanjaan (Kecamatan)

1 paket media massa, 10 kali talkshow, 22 kali tayang spotiklan,sosialisasi perizinan terhadap masyarakatpada 12 kecamatan di pusat perbelanjaan(door to door

180.000.000

-

27 Review danPenyempurnaan SOP Pelayanan Perijinan Terpadu di Kota Bekasi

Tersusunnya SOP Perizinan

1 DokumenSOP Perizinan

50.000.000 -

28 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi ManajemenPelayanan Perijinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008

Surveillance ISO 9001:2008 (Surveillance), DisasterRecovery Centre (DRC)

1 Disaster Recovery Centre, 1 Surveillance ISO 9001:2008

238.500.000

-

29 Sinergitas Pelayanan Perijinan Terpadu di

Dokumen Izin dan Non Izin

12 Dokumen izin dan

270.000.000

-

Page 13

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008

(Dokumen),

Rekapitulasi dan Realisasi Penerbitan Izin dan Non Izin (Dokumen)

Non Izin , 1Dokumen Rekapitulasi Dan Realisasi Penerbitan izin dan Non Izin

30 Pengembangan Sarana danPrasarana PendukungPenyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu

Tersedianya inventarisperalatan kantor Pengembangan sarana ruang kantor BPPT (unit), Tersediannya Peralatan alat bantu keamanan cellingcall (unit), Tersediannya Peralatan alat bantu keamanan scurity system (unit),Tersedianya Peralatan dan mesin pengadaan scanner (unit), Tersedianya Peralatandan mesin pengadaan printer (unit), Tersedianya Peralatandan mesin pengadaan personal

1 Paket 381.600.000

-

Page 14

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

komputer (unit), Sarana & Prasarana (Paket),Pemeliharaan gedung/bangunan teralis gedung kantor (M2)

31 Penyusunan DokumenRencana dan Laporan Kinerja BPPT

Lakip BPPT2016, Renstra, Renja BPPT 2017, Bukuhasil IKM

1 Renja BPPT 2017, 1 Lakip BPPT2016, 2 Buku hasil IKM (2 semester), 1 Renstra

112.500.000

-

JUMLAHBELANJALANGSUN

G

6.055.150.000

1.596.596.099

7.651.746.099

Page 15

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

2.3 Evaluasi Capaian RENJA BPPT Kota Bekasi Tahun 2015.

Dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2015 bersama ini

disampaikan Realisasi Program/Kegiatan Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Kota Bekasi sebagai Evaluasi Kinerja kami dalam pencapaian

sasaran/target. Adapun program dan kegiatan tersebut telah ditetapkan

dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015, sebagai Berikut :

A.Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.5.507.170.000,-

yang terdiri dari 6 program 29 Kegiatan dengan rincian sebagai

berikut:

Kegiatan Belanja Langsung Penunjang Urusan sebanyak 24

Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.907.170.000,-

terdiri dari 5 Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan

pagu anggaran sebesar Rp.2.946.820.000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dengan pagu anggaran sebesar Rp.623.850.000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu

anggaran sebesar Rp.196.500.000.,-

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

dengan pagu anggaran Rp.50.000.000.,-

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 90.000.000,-

Belanja Langsung Urusan terdiri dari 1 Program dan 5 Kegiatan

dengan total pagu anggaran sebesar Rp.1.600.000.000,- yaitu :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar

Rp.1.600.000.000,-

Dalam Pelaksanaan Program /Kegiatan tersebut kami telah berusaha

memotifasi para pengelola kegiatan agar tugas fungsional atau

Page 16

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tambahan dilakukan secara maksimal, namun realisasi pencapaian

terhadap kinerja/output dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebesar

99,24% dan realisasi keuangan 86,25% dengan rincian sebagai berikut:

A.Realisasi Belanja Langsung per 31 Desember 2015

Rp.4.749.776.673,- sebesar 86,25% yang terdiri dari :

Kegiatan Belanja Langsung Penunjang Urusan sebanyak 24

Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.907.170.000,-

terdiri dari 5 Program yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan

pagu anggaran sebesar Rp.2.946.820.000.,- (91,41%)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dengan pagu anggaran sebesar Rp.623.850.000.,- (80,74%)

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan pagu

anggaran sebesar Rp.196.500.000.,- (93,81%)

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

dengan pagu anggaran Rp.50.000.000.,- (72,00%)

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 90.000.000.,- (81,01%)

Belanja Langsung Urusan terdiri dari 1 Program dan 5 Kegiatan

dengan total pagu anggaran sebesar Rp.1.600.000.000.,- yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dengan pagu

anggaran sebesar Rp.1.600.000.000,- (87,23%).

B. Realisasi Belanja Langsung Rp.4.749.776.673,- dengan

persentase Keuangan 86,25% dan persentase Fisik 99,24% .

Page 17

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

TABEL 2.3LAPORAN EVALUASI BELANJA LANGSUNG URUSAN DAN BELANJA LANGSUNG PENUNJANG URUSAN

PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI 2015BULAN : 31 DESEMBER 2015

NOPROGRAMINDIKATORKEGIATANOUTPUT

PAGUREALISASI

KEU%FISIK%

KETERANGAN12345678910A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,946,820,0002,557,143,102

91.43100

1

Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Jasa Surat Menyuratterlaksananya penyampaian surat menyurat dinas

10,000,0006,986,430

69.86

Page 18

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

100.00Efisiensi

Rp. 3.013.5702

Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTersediaanya komunikasi telepon dan faximili

113,000,00015,052,279

13.32100.00

Efisiensi Rp. 97.947.721

3 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Jasa Kebersihan KantorTersedianya jasa dan bahan kebersihan kantor

33,000,00030,239,000

91.63100.00

Efisiensi Rp. 2.761.000

4 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Alat Tulis KantorTersedianya alat tulis kantor

275,000,000256,736,000

93.36100.00Efiensi

Rp. 18.264.0005

Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan

Page 19

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

425,000,000363,001,900

85.41100.00

Efiseinsi Rp. 61,998,100

6 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorTerpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10,000,0007,377,000

73.77100.00

Efiseinsi Rp.2.623,0007

Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantortersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

145,500,000139,055,800

95.57100.00

Efiseinsi Rp. 6,444,200

8 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Peralatan Rumah TanggaTersedianya peralatan rumah tangga

5,000,0005,000,000

100.00100.00

-9

Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Page 20

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tersedianya surat kabar25,000,00018,005,000

72.02100.00

Efiseinsi Rp. 6.995.000

10 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPenyediaan Makanan dan Minumantersedianya makan dan minum yang dibutuhkan

90,000,00072,435,000

80.48100.00

Efisiensi Rp. 17.565.000

11 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran yang memadaiRapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahTerpenuhinya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

150,000,000124,160,193

82.77100.00

Efisiensi Rp. 25.839.807

12 Terpenuhinya tenaga administerasi/teknis perkantoranPenyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya honor jasa administrasi

1,665,320,0001,519,094,500

91.33100.00

Efisiensi Rp. 146.225.500

B

Page 21

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

623,850,000503,711,048

80.74100

13 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparaturPengadaan MeubelairTersedianya pengadaan meubelair

132,000,000130,540,000

98.89100.00

Efiseinsi Rp. 1.460.000

14 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparaturPemeliharaan Rutin Berkala Gedung KantorTerpeliharanya gedung kantor

150,000,000143,637,000

95.76100.00

Efiseinsi Rp. 6.363.000

15 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparaturPemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan operasional dinas/operasional

236,850,000158,139,048

66.77100.00

Efisiensi

Page 22

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Rp. 78.710.95216 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparaturPemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung KantorTerlaksananya perlengkapan gedung kantor

50,000,00038,075,000

76.15100.00

Efisiensi Rp. 11.925.000

17 Terpenuhinya sarana dan prasarana aparaturPemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTerlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor

55,000,00033,320,000

60.58100.00

Efisiensi Rp. 21.680.000

CProgram Peningkatan Disiplin Aparatur

196,500,000184,340,000

93.81%

18 Peningkatan disiplin aparaturPengadaan Pakaian Pakaian Dinas Berserta PerlengkapannyaTersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

141,500,000130,810,000

92.45%

Page 23

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

100.00%Efisiensi : Rp.10.690.000

19 Peningkatan disiplin aparaturPengadaan Pakaian Olah RagaTersedianya pakaian olahraga

55,000,00053,530,000

97.33%100.00%

Efiseinsi : Rp. 1.470.000

DProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

50,000,00036,000,000

72.00%

20 Terlaksananya administrasi perkantoran yang memadaiPendidikan dan Pelatihan FormalKeikutsertaan dalam diklat

50,000,00036,000,000

72.00%100.00%Efisiensi

Rp. 14.000.000E

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

90,000,00072,907,000

Page 24

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

81.01%

21 Hasil survey IKM pelayanan perizinanPenyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDTersedianya laporan hasil evaluasi renja SKPD Tahun 2015

10,000,0008,980,00089.80%

100.00%Efisiensi

Rp. 1.020.00022

Hasil survey IKM pelayanan perizinanPenyusunan laporan Keuangan SemesteranTerlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

15,000,0008,996,00059.97%

100.00%Kegiatan telah dilaksanakan 100% namun karena lembur dilaksanakan pada bulan Ramadhan makan dan minum tidak diserap. Sisa anggaran sebesar Rp. 6.004.000

23 Hasil survey IKM pelayanan perizinanPenyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunTerlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

21,000,00021,000,000100.00%100.00%

24 Hasil survey IKM pelayanan perizinanPenyusunan Pelaporan Keuangan BulananTerlaksananya Pelaporan Keuangan Bulanan

44,000,000

Page 25

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

33,931,00077.12%

100.00%Pelaporan keuangan tidak ada pada bulan Januari s/d Maret karena belum ada kegiatan. Sisa Anggaran Rp. 10.069.000

FProgram Peningkatan Pelayanan Perizinan

1,600,000,0001,395,675,523

87.23%

25

Indesks Kepuasan MasyarakatSinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008Dokumen Izin (Berita Acara atau Dokumen Teknis) laporan rekaputilasi dan realiasi dan penerbitan izin

350,000,000287,540,000

82.15%100.00%

Efisiensi Rp. 12.960.000, karena ada pengurangan honor tim teknis Rp. 49.500.000. Total Sisa anggaran Rp. 62.460.00026

Indesks Kepuasan MasyarakatPembangunan DatabaseSistem Database perizinan (arsip perizinan)

Page 26

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

400,000,000342,843,000

85.71%91.00%

Efisiensi Rp. 18.657.000 dan Server tidak disesrap Rp. 38.500.000 karena ada fluktuasi harga dolar

Page 27

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

27 Indesks Kepuasan MasyarakatPemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008Penambahan modul aplikasi modul simyandu terhadap 13 jenis izin dan non izin dan aplikasi rekap pajak retribusi, pelatihan IT, sertifikasi ISO 9000:2008 dan penyediaan Jasa Provider, Pemeliharaan Kios K

300,000,000285,700,523

95.23%100.00%

Efiseiensi Rp.14.299.47728

Indesks Kepuasan MasyarakatPeningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Perlayanan Perizinan TerpaduRevisi Renstra, Renja 2015, Lakip, Laporan Penerbitan dan Realisasi Izin dan Non Izin bulanan dan Tahunan, Evaluasi Pengaduan dan IKM

200,000,000189,017,000

94.51%100.00%

Efisiensi Rp.10.983.00029

Indesks Kepuasan MasyarakatSosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota BekasiSosialisasi SOP Terhadap aparatur dan sosialisasi perizinan terhadap masyarakat, sosialisasi media masa, sosialisasi melalui talkshow, radio dan radio spot, video profil fisik dan non fisik

350,000,000290,575,000

83.02%87.00%

Efisiensi Rp. 44.425.000 dan tidak terserap karena tidak sesuai harga dengan media masa skala nasional Rp. 15.000.000. Total Sisa Anggaran Rp. 59.425.000

JUMLAH KESELURUHAN5,507,170,000

Page 28

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

4,749,776,67386.25%99.24%

Page 29

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Page 30

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan Wajib

1 01 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

1 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 10 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat terlaksananya penyampaiansurat-surat dinas

-10 Orang - 10 Orang (PNS GolII, TKK)

- 10 Orang (PNSGol II,TK

- 10 Orang (PNS Gol II, TKK)

- 6 Orang(PNS Gol II,TKK)

- 6 Orang (PNS Gol II, TKK)

-

Page 31

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

K)20 10 01 10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan ListrikTersediaanyakomunikasi telepon dan faximili Listrik, Internet

-2 Line Tlp, 1 Sms Gateway

- 1 SKPD - 1 SKPD

- 1 SKPD - 1 LineTlp, 1 rek Listrik,Internet

- 1 Line Tlp, 1rek Listrik, Internet

-

20 10 01 02 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa dan bahan kebersihan kantor

-10 Jenis Barang - 7 Jenis Barang, Pembersih Kantor, Pengharum Ruangan

- 7 JenisBarang, Pembers

- 7 Jenis Barang, Pembersih Kantor, Pengharum Ruangan

- BahanPembersih Kantor, 3 Orang

- Bahan Pembersih Kantor, 3 Orang

-

Page 32

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

ih Kantor, PengharumRuangan

20 10 01 03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor

-1 SKPD - 49 Jenis ATK

- 49 JenisATK

- 49 Jenis ATK - 59 Jenis ATK

- 59 Jenis ATK

-

Page 33

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

20 10 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

-1 SKPD - 63 Jenis Barang

- 63 JenisBarang

- 63 Jenis Barang - 76 Jenis Barang

- 76 Jenis Barang

-

20 10 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terpenuhinyapenyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

-15 Jenis - 15 Jenis Barang

- 15 Jenis Barang

-15 Jenis Barang -15 Jenis Barang

-15 Jenis Barang

-

20 10 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedianya -3 Unit Barang - 10 Jenis 10 10 Jenis - 6 - 6 Jenis -

Page 34

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

peralatan danperlengkapankantor

(Whiteboard, Penghancur Kertas, Mobile File, Infocuse,AC, Meja Kerja)

Jenis (Whiteboard, Penghancur Kertas, Mobile File, Infocuse,AC,

(Whiteboard, Penghancur Kertas, Mobile File, Infocuse,AC,Meja Kerja)

Jenis

Page 35

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Meja Kerja)

20 10 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga

- - 8 Buah - 8 Buah

- 8 Buah - 2 Unit - 2 Unit -

20 10 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya surat kabar

-6.250 Exp - Exemplar - Exemplar

- Exemplar - 564 Exemplar

- 564 Exemplar

-

Page 36

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

20 10 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya makan dan minum yang dibutuhkan

-7 Jenis, 3130 dus, 700 Dus

- 9 Jenis - 9 Jenis

- 9 Jenis - 7 Jenis

- 7 Jenis -

20 10 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terpenuhinyakoordinasi dan konsultasi ke luar daerah Selama 1 Tahun

-123 Orang - 1 Tahun - 1 Tahun

- 1 Tahun - 112 Orang

- 112 Orang -

Page 37

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

20 10 01 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya honor jasa administrasi / Teknis Perkantoran

- - 49 Orang - 49 Orang

- 49 Orang - 47 Orang

- 47 Orang -

20 10 01 20 Penyediaan Souvenir Telaksanaya Penyediaan Souvenir

- - - - -

20 10 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 38

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

20 10 02 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya pengadaan meubelair

- - 13 Unit - 13 Unit

- 13 Unit - 4 Jenis

- 4 Jenis -

20 10 02 22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor

-1 Gedung - 1 Gedung - 1 Gedung

- 1 Gedung - - -

20 10 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan operasional dinas/operasional

-Mobil 7 Unit, Motor 2 Unit

- Mobil 9 Unit, Motor 2 Unit

- Mobil 9 Unit, Motor 2 Un

- Mobil 9 Unit, Motor 2 Unit

- Mobil 9 Unit,Motor 2 Unit

- Mobil 9 Unit,Motor 2 Unit

-

Page 39

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

it20 10 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung KantorTerlaksananya perlengkapangedung kantor

-235 Unit - 6 Jenis - 6 Jenis

- 6 Jenis - 6 Jenis

- 6 Jenis -

20 10 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaanPeralatan Gedung Kantor

-78 Unit Barang - 11 Jenis - 11 Jenis

- 11 Jenis - 10 Jenis

- 10 Jenis -

20 10 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Page 40

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

20 10 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

-375 Buah - 112 Orang

- 112 Orang

- 112 Orang - 130 Orang

- 130 Orang -

20 10 03 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaian olahraga

-125 Stel - 112 Orang

- 112 Orang

- 112 Orang - 130 Orang

- 130 Orang -

20 10 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 10 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Keikutsertaan -30 Orang - 30 Orang - 30 - 30 Orang - 30 - 30 Orang -

Page 41

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

dalam diklat Orang

Orang

20 10 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

20 10 06 01 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya laporan hasil evaluasi renjaSKPD Tahun 2015

- - 4 Laporan

- 4 Laporan

- 4 Laporan - 4 Laporan

- 4 Laporan -

20 10 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semerteran Terlaksananya Penyusunan Laporan

-1 Semester - 1 Tahun - 1 Tahun

- 1 Tahun - - -

Page 42

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Keuangan Semesteran

20 10 06 04 Penyusunan Pelaporan Keungan Akhir Tahun Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

-1 Kali - 1 Kali - 1 Kali

- 1 Kali - - -

20 10 06 05 Penyusunan Plaporan Keuangan Bulanan Terlaksananya Pelaporan Keuangan Bulanan

-36 Buku - 12 Laporan

- 12 Laporan

- 12 Laporan - - -

20 10 06 06 Penyusunan Pelaporan Keuangan Terlaksanany - - - - - 15 - 15 Laporan -

Page 43

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

a Pelaporan Keuangan

Laporan

20 10 41 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan - 81.005% 82% 82,30%

1.01 % 82,10% 82,10% 82,50%

20 10 41 02 Pembangunan Data Base 1 sistem database perizinan

- 1 sistemData Baseperizinan

1siste

mDataBaseperizinan

1 sistem DataBase perizinan

- - -

20 10 41 05 Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Dokumen Izin - 12 Dok - 12 Dok - 12 - 12 Dok - 12 - 36 -

Page 44

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Bekasi Berstandasd ISO 9001:2008 (Berita Acara atau Dokumen Teknis),

laporan rekaputilasi dan realiasi dan penerbitan izin

- 1 Dok

- 1 Dok Dok

- 1Dok

- 1 Dok Dok

- 1 Dok

Dokumen

- 3Dokumen

20 10 41 06 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Imformasi Manajemen Pelayanan Perizinan Teradu di Kota Bekasi Berstandard ISO 9001:2008

----

- Penambahan Modul SIMYANDU terhadap 13

- -1 Modul SIMYANDU terhadap

-1 Modul SIM

-1 Modul SIMYANDU terhadap 13 jenisIzin dan Non

-Pemeliharaan

SIMYAN

-1 Modul SIMYANDU terhadap 13 jenis Izin dan

-

Page 45

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

---

jenis izin dan non izin

- Kios-K dan Web Profile

- Pelatihan IT

- Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Daerah

- Pemeliharaan SIMYANDU terhadap 43jenis Izin dan Non

13 jenis Izin dan Non Perizinan

-11 unit Kios-K

-7 Orang

-Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Daerah

-1 SetifikasiISO 9001:2008

YANDU terhadap 13jenis Izin dan NonPerizinan

-11 unit Kios-K

Perizinan

-11 unit Kios-K

-7 Orang

-Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Daerah

-1 Setifikasi ISO 9001:2008

DU

terhadap 43

jenis Izin dan

Non Izin.

-1 pemeli

Non Perizinan

-11 unit Kios-K

-7 Orang

-Aplikasi Rekap Pajak dan RetribusiDaerah

-PemeliharaanSIMYANDU

terhadap 43

jenis Izin

Page 46

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Izin

- Pemeliharaan Aplikasi Rekap Pajak dan Retribusi Dareah

- Sertifikasi ISO 9001:2008

-7 Orang

-AplikasiRekap Pajak dan Retribusi Daerah

-1 Setif

haraanAplikasi Rekap pajak dan Retribusi Daerah

-1 Setifikasi ISO

dan

Non Izin.

-1 pemeliharaanAplikasi Rekap pajak dan RetribusiDaerah

-1 Setifikasi ISO

Page 47

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

ikasiISO 9001:2008

20 10 41 07 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Perlayanan Perizinan Terpadu

-----

- Renstra

- Lakip Tahun

- Renja

- IKM

- Laporan Penerrbitan dan Realisasi Perizinan dan Non

- 1 Dok Renstra

- 1 Dok

- 2 Semester IKM

- 12 Dok Laporan

- 1 Dok Renstra

- 1 Dok

- 2 SemesterIKM

- 12 Dok Laporan

- 1 Dok Renstra

- 1 Dok

- 2 Seme

- 1 Dok Renstra

- 1 Dok

- 2 Semester IKM

- 12 Dok Laporan

- - -

Page 48

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Perizinan (12 Bulan )

sterIKM

- 12 Dok Laporan

20 10 41 08 Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Di Kota Bekasi

- -1 kali review 43 jenis Izin dan 1 Kepwal tentang SOP Perizinan

-

- 2000

- - - -

- 2000

-

- 2000

-

Page 49

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

---

-10.000 leaflet

-7000 Buku saku

-45 kali tayang

-94 kali tayang

-40 media masa

-217 orang, 36 ( 12 KecX 3)

-100 orang, 36 ( 12

- 2000

- 8 kali tayang

- 15 kali tayang

-10 media masa

-0 ( 12 Kec X 3)

-12 Kecamatan (pusat perbelanjaan)

-10 Spanduk

-4 Banner

-2 Baligho

- 1 Video Profile

-2000

- 1000

-10 kali tayang

-20 kali tayang

-10 media masa

-150 SosialisasiSOP

-2000

- 1000

-10 kali tayang

-20 kali tayang

-2000

- 1000

-10 kali tayang

-20 kali tayang

-10 media masa

-150 Sosialisasi SOP Terhadap Aparatur

-100 Sosialisasi Perizinan Terhadap

- 2000

- 8 kali tayang

- 15 kalitayang

-10 media masa

-0 Sosialisasi SOP Terhadap

- 2000

- 8 kali tayang

- 15 kali tayang

-10 media masa

-0 SosialisasiSOP Terhadap Aparatur

-12 Kecamatan (pusat

Page 50

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kec X 3) pusat perbelanjaan

-42 Spanduk

-12 Banner

-6 Baligho

- 3 Video Profile

Terhadap Aparatur

-100 SosialisasiPerizinan Terhadap Masyarakat

-2 spanduk

- 1 Video Profile

-10 media masa

-150 Sosialisasi SOP Terhadap Aparatur

Masyarakat

-2 spanduk

- 1 Video Profile

Aparatur

-12 Kecamatan (pusat perbelanjaan)

-10 Spanduk

-4 Banner

- -

perbelanjaan)

-10 Spanduk

-4 Banner

- - 2 Baligho

- - 1 Video Profile

Page 51

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

-100 Sosialisasi Perizinan Terhadap Masyarakat

-2 spanduk

2 Baligho

- - 1 Video Profile

Page 52

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

- 1 Video Profile

Page 53

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Page 54

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Page 55

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Page 56

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Page 57

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

-

20 10 41 09 Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan - - Review - - - - - 1 Dok - 1 Dok -

Page 58

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Perizinan Terpadu Kota Bekasi - terhadap SOP Perizinan

- Evaluasi SOP Perizinan dan Non Perizinan

Review terhadap SOP Perizinan

- 1 Dok Evaluasi SOP Perizinan dan Non Perizinan

Review terhadap SOP Perizinan

- 1 Dok Evaluasi SOP Perizinan dan Non Perizinan

-

Page 59

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

20 10 41 10 Penyusunan Dokumen Rencana dan laporan kinerja BPPT

- -2 Dokumen Revisi Renstra BPPT Tahun 2013-2018

-3 Dokumen LAKIP Tahun 2016, 2017,2018

- 3 DokumenRenja BPPTTahun 2017,2018,2019

- - - - - 1 Dokumen RevisiRenstra BPPT Tahun2013-2018

- 1 Dokumen LAKIP

- 1 Dok RENJA

- 1 Dokumen Revisi Renstra BPPT Tahun2013-2018

- 1 Dokumen LAKIP

- 1 Dok RENJA Tahun 2018

- IKM BPPT Tahun 2017 (2 semester)

- 12 bln Laporan Penerbitan

-

Page 60

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

- 6 Buku IKMBPPT Tahun 2016,2017,2018

-Laporan Penerbitan dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan

-1 Renstra BPPT Tahun 2019-2024

Tahun2018

- IKM BPPT Tahun2017 (2 semester)

- 12 blnLaporan Penerbitan dan Ralisasi

dan RalisasiPerizinan dan Non Perizinan

Page 61

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

-

Perizinan dan Non Perizinan

Page 62

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Page 63

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

-

Page 64

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Page 65

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

-

Page 66

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Page 67

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Page 68

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

-

Page 69

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Page 70

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Page 71

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Page 72

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

-

Page 73

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Page 74

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Page 75

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

20 10 01 01 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008

------

- 1 Simyandul

- 1 Modul dasboard

- 1 Sms gateaway

- 1 Web Profile dan non izin

- 1 Pembangunan sistem pelaporan realisasi penerbitan

- 1 Simyandu,

-1 moduldasboard,

- 1 Sms Gateaway

- 1 Web Profile

- - - - - -

Page 76

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

izin

- Sertifikasi ISO 9001:2008.

20 10 41 10 Pemeliharaan dan pengelolaan data base perizinan

- - 1 sistem data base perizinan

- - - - - Sistem Data base

perizinan

- Sistem Data base

perizinan

-

20 10 01 02 Pengembangan sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan pelayanan

------

-27 unit Komputer

-4 unit Notebook

-1 Paket Server

- - - - -5 unit - -

Page 77

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

--- 1 Paket

Ruang Pelayanan

- 1 Paket Ruang Rapat

-1 Paket Ruang Kerja

-5 Unit MejaKomputer

-5 unit meja

20 10 01 03 Pengadaan Ruang Arsip yang Representatif - -Pengecatandan penyekatan dinding

-AC

-1 paket Ruang Arsip yang Representatif

-3 unit

-2 unit

-2 unit

- - - - -

Page 78

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.3.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2015

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan DaerahDan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target KinerjaCapaian Program(Renstra SKPD)

Tahun 2013-2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun 2015

Target programdan kegiatan

(Renja SKPDtahun 2017)

Perkiraan Realisasi CapaianTarget Renstra SKPD s/d

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun

2015

RealisasiRenja SKPD

tahun 2015

Realisasi Capaian Program dan Kegiatans/d tahun berjalan

(tahun 2017)

TingkatCapaianRealisasi

TargetRenstra

(%)

1 2 3 4 6 7 10=(5+7+9) 11=(10/4)

-2 Note Book

-2 Scanner

-1 Mobile File

-20 Rak Arsip

-1 unit

- 20 unit

Page 79

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

2.4 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINANTERPADUBerdasarkan atas Laporan Evaluasi Belanja Langsung Urusan dan Belanja

Langsung Penunjang Urusan tersebut diatas disimpukan bahwa :

PAGU ANGGARAN 2016 : Rp. 13.662.409.000

PAGU ABT 2016 : Rp. 1.604.596.099

TOTAL : Rp. 15.267.005.099

Dengan rincian :

- Pagu BL + ABT : Rp. 7.659.746. 099

- Pagu BTL (Gaji) : Rp. 7.607.259.000

- Realisasi BL dan BT L :Rp. 13.868.022.389 Keu (90,84%) Fisik (98,54%)

- Sisa Anggaran :Rp. 1.398.982.710

2.4.1 Evaluasi Capaian RENSTRA BPPT Kota Bekasi Tahun 2013 - 2018

Untuk mecapai keberhasilan RPJMD maka dapat kita dilihat dari capaian

indikator yang ada pada RENSTRA BPPT yang terdapat pada tabel

berikut ini :

a.I. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BPPT PADA

RPJMD 2013 – 2018

NO INDIKATOR SASARAN Target 2015

(Kota Bekasi)

Realisasi2015

(BPPT)

1 Indeks Kepuasan Masyarakat 72% 82,30%

a.II. EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SKPD BPPT PADA

RPJMD 2013-2018

Page 80

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

N

OINDIKATOR SASARAN Target 2015

Realisasi

2015

1Hasil Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat PelayananPerizinan

82% 82,30%

2.4.2 Kinerja yang telah dicapai pemerintah Kota Bekasi berupa pencapaian

sasaran yang menjadi tanggungjawab Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

(BPPT) Kota Bekasi. Sesuai Peraturan yang menjadi dasar terhadap

capaian kinerja adalah kinerja pelayanan BPPT Kota Bekasi yaitu

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Sasaran yang ditetapkan

dalam Tapkin terutama target tahun 2015 sebanyak 1 (satu) buah sasaran.

Dengan rincian sebagai berikut :

Page 81

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 2.4.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2015

N

O

INDIKATO

R

SPM/

STANDAR NASIONALIKK

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATA

N

ANALISI

S

TAHUN

2014

(THN N-

1)

TAHUN

2015

(TNN

N)

TAHUN

2016

(THN N+1)

TAHUN

2014

(THN N)

TAHUN

2015

(THN

N+1

TAHUN

2016

(THN N+1)

TAHUN

2016

(TNN N)

TAHUN

2017

(THN N+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Indek Kepuasan Masyarakat

1. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.435 -BPPT/XI/2015 tentang Perubahan Ke 2 atas Keputusan Walikota Bekasi Nomor 060/Kep.454-BPPT/XII/2014 tentang Tata Cara Proses Pemberian Izin //Standard Operating Procedure (SOP) di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi

2.Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.23.A-BPPT/II/2009 tentang Standar Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan PerizinanKegiatan SosialisasiSOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi 1. SOP Review dan

Kepwal tentangSOP

2. Leaflet3. Buku Saku 4. Talk Show Radio

5. Radio Spot /Iklan

6. Media Massa

7. Sosialisasi SOP terhadap

Aparatur8.Sosial

isasi Perizinan terhadap

masyarakat

81%

1 dok

2000-8 kali tayang34 kalitayang1 paket

67 orang

-

10

82%

-

2000100010

20

1 paket

150

100

2 spanduk

82,05%

-

2000200010

20

1 paket

150

100

10 spanduk, 4 banner

81,005%

1 dok

2000-8 kali

34 kali

67 orang

10

82,30%,05%

Ket

-

2000100010

20

1 paket

150

100

2 spanduk

82,05%

-

200010008

15

1 paket

12 Kecamatan(pusat perbelanjaan)

10 spanduk4 barner2 baliho

82,35%

-

200010008

15

1 paket

12Kecamatan (pusat perbelanjaan)

10 spanduk4 barner2 baliho

82,10%

-

200020008

15

-

150100

10 Spanduk 4 Banner2 Baligho

1

Page 82

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

N

O

INDIKATO

R

SPM/

STANDAR NASIONALIKK

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATA

N

ANALISI

S

TAHUN

2014

(THN N-

1)

TAHUN

2015

(TNN

N)

TAHUN

2016

(THN N+1)

TAHUN

2014

(THN N)

TAHUN

2015

(THN

N+1

TAHUN

2016

(THN N+1)

TAHUN

2016

(TNN N)

TAHUN

2017

(THN N+1)

9. Spanduk10. Banner11. Baliho12. Video Profile

Kegiatan Review dan penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

1. Review terhadap SOP Perizinan2. Evaluasi SOP Perizinan dan Non Perizinan

Kegiatan Sinergitas Pelayanan PerizinanTerpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008

1. Dokumen izin2. Rekapitulasi dan Relisasi laporan penerbitan izin

Kegiatan Peningkatan Efektifitas

spanduk

-

12 dok 1 dok

1

-

12 dok 1 dok

2 baliho1 video frofile

1 dok

1 dok

12 dok 1 dok

-

spanduk

-

-

12 dok 1 dok

1 videofrofile

12 dok12 dok

1

1

12 dok1 dok

-

1

1

12 dok1 dok

1 video frofile

1

1

12 dok1 dok

-

Page 83

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

N

O

INDIKATO

R

SPM/

STANDAR NASIONALIKK

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATA

N

ANALISI

S

TAHUN

2014

(THN N-

1)

TAHUN

2015

(TNN

N)

TAHUN

2016

(THN N+1)

TAHUN

2014

(THN N)

TAHUN

2015

(THN

N+1

TAHUN

2016

(THN N+1)

TAHUN

2016

(TNN N)

TAHUN

2017

(THN N+1)

pelaksanaan SistemPengendalian Pelayanan PerizinanTerpadu

1. Renstra

2. Renja3. Lakip4. IKM5. Laporan penerbitandan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan (12 Bulan)

Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan kinerjaBPPT

1. Revisi Renstra BPPT Tahun 2013-20182.Penyusunan LAKIP3.Penyusunan Renja BPPT 4. Penyusunan IKM BPPT5. Penyusunan Laporan Penerbitan

1 dokumen

1 Dokumen1 dokumen2 dokumen12 dokumen

-

--

-

-

1 dokumen

1 dokumen1 dokumen2 dokumen12 dokumen

-

--

-

-

-

1 dok 1 dok

2 dok

12 Dok

-

1 dokumen

1 dokumen1 dokumen2 dokumen12 dokumen

-

1 dok

1 dok1 dok12 dok1 dok

-

1 dok1 dok

2 dok

12 dok

-

----

1 dok

1 dok1 dok

2 dok

-

-

-

----

1 dok

1 dok1 dok

2 dok

-

-

----

1 dok

1 dok1 dok

2 dok

-

1 Dok

Page 84

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

N

O

INDIKATO

R

SPM/

STANDAR NASIONALIKK

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATA

N

ANALISI

S

TAHUN

2014

(THN N-

1)

TAHUN

2015

(TNN

N)

TAHUN

2016

(THN N+1)

TAHUN

2014

(THN N)

TAHUN

2015

(THN

N+1

TAHUN

2016

(THN N+1)

TAHUN

2016

(TNN N)

TAHUN

2017

(THN N+1)

dan Realisasi Perizinan dan Non Perizinan6.Penyusunan Renstra BPPT Tahun 2019-2024

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengelolaan data Sistem informasi manajemen pelayanan perizinanterpadu di Kota

Bekasi Berstandar ISO 9001:2008

1. Penambahan Modul SIMYANDU terhadap 13 jenis izin dan non izin

2. Kios-K dan Web Frofile (pendaftaran online)

3. Pelatihan IT

4. Apli

-

-

-1 sistem

-

1 sistem

1 sistem

7 org1 Aplikasi

-

-

-

--

-

-

- 1 paket Surveilla

-

-

--

-

1 Sistem

1 sistem

7 org1 Aplikasi

-

-

-

-

--

-

-

1 paket Surveillance ISO

-

-

--

-

-

1 paket Surveillan

-

-

--

-

-

-

Page 85

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

N

O

INDIKATO

R

SPM/

STANDAR NASIONALIKK

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATA

N

ANALISI

S

TAHUN

2014

(THN N-

1)

TAHUN

2015

(TNN

N)

TAHUN

2016

(THN N+1)

TAHUN

2014

(THN N)

TAHUN

2015

(THN

N+1

TAHUN

2016

(THN N+1)

TAHUN

2016

(TNN N)

TAHUN

2017

(THN N+1)

kasi Rekap pajak dan Retribusi Daerah

5. Pemeliharaan SIMYANDU terhadap 43 jenis izin dan non izin

6. Pemeliharaan Aplikasi Rekap pajak dan Retribusi Daerah

7. Sertifikasi/Surveillance ISO 9001:2008

8. Disaster Recovery Centre (DRC)

Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan PerizinanTerpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008

1 sistem1 sistem

1 sistem

-

1 Sertifikasi ISO9001:2008

-

--

-

-

nce ISO 9001:2008

- 1 DRC

-1 Simyandu Online dgn SKPD Teknis

- 1 sistem Pelaporan

-

-

-

--1 modul dashboard-1 Sms Gateaway-1 Web Profile

1 Sertifikasi ISO 9001:2008

-1 DRC

--

-

- 1 Sistem Pelaporan-1

9001:2008

- 1 Simyandu Online dgn SKPD Teknis

- 1 sistem Pelaporan

-

-

ce ISO 9001:2008

- 1 Simyandu Online dgn SKPD Teknis

- 1 sistem Pelaporan

-

--

-

-

-

-

Page 86

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

N

O

INDIKATO

R

SPM/

STANDAR NASIONALIKK

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATA

N

ANALISI

S

TAHUN

2014

(THN N-

1)

TAHUN

2015

(TNN

N)

TAHUN

2016

(THN N+1)

TAHUN

2014

(THN N)

TAHUN

2015

(THN

N+1

TAHUN

2016

(THN N+1)

TAHUN

2016

(TNN N)

TAHUN

2017

(THN N+1)

1. SIMYANDU2. Modul

Dashboard

3. Sms Gateaway

4.Web Profile (pendaftaran online)

5.Pembangunan sistem pelaporan realisasi penerbitan izin

6.Sertifikasi/Surveillance ISO 9001:2008

Kegiatan Pembangunan Data Base Perizinan

1. Data Base perizinan

Kegiatan Pemeliharaan dan Pengelolaan data Base perizinan

1 sistem

-

- 1 Sertifikasi ISO 9001:2008

-

-

-1 sistem

-

-

-

-

-5 unit

-

-

(pendaftaran online)

- 1 Sertifikasi ISO9001:2008

-

-

- 22 unit Komput

sistem

-

-

-

5 unit

-

-

-

5 unit

-

-

1 Sistem

-

-

-

-

1 Unit

-

-

-

Page 87

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

N

O

INDIKATO

R

SPM/

STANDAR NASIONALIKK

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATA

N

ANALISI

S

TAHUN

2014

(THN N-

1)

TAHUN

2015

(TNN

N)

TAHUN

2016

(THN N+1)

TAHUN

2014

(THN N)

TAHUN

2015

(THN

N+1

TAHUN

2016

(THN N+1)

TAHUN

2016

(TNN N)

TAHUN

2017

(THN N+1)

1. Data Base perizinan

Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Penyelenggaraan pelayanan perizinanterpadu

1. Komputer

2. Notebook

3. Server

4. Pengembangan Sarana Ruang Pelayanan/Front Office dan Ruang Rapat

5. Pengadaan Perlengkapan Kantor

6. Mobil Keliling dan Sarana Pelayanan

-- 22 unitKomputer

- 4 UnitNetbook

- 1 paket server

-

-

-

-1 paketpengecatan dan penyek

-

-

-

-

-

--

-

1 Paket

1 Paket

-

-

--

-

-

-

er

- 4 UnitNetbook

- 1 paket server

-

-

-

1 paketpengecatan dan penyekatan dinding -3 unit ac

-

-

-

-

-

-

--

-

-

1 Paket

1 Paket

-

-

--

-

-

-

1 Paket

1 Paket

-

-

--

-

-

-

-

-

-

Page 88

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

N

O

INDIKATO

R

SPM/

STANDAR NASIONALIKK

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI CAPAIAN PROYEKSICATATA

N

ANALISI

S

TAHUN

2014

(THN N-

1)

TAHUN

2015

(TNN

N)

TAHUN

2016

(THN N+1)

TAHUN

2014

(THN N)

TAHUN

2015

(THN

N+1

TAHUN

2016

(THN N+1)

TAHUN

2016

(TNN N)

TAHUN

2017

(THN N+1)

Kegiatan Pengadaan Ruang Arsip yang Refresentatif

1. Ruang Arsip yang Refresentatif

atan dinding -3 unit ac -2 unit note book-2 unit scanner-1 unit mobille file-20 unit Rak arsip

-

-

-2 unit note book-2 unit scanner-1 unit mobille file-20 unitRak arsip

Page 89

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

2.5 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPT Kota Bekasi

2.5.1 Identifikasi Masalah Utama dalam Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota

Bekasi

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi sebagai

penyelenggara pelayanan perizinan terdapat kendala-kendala yang

dihadapi saat ini antara lain :

1. Ketidak Jelasan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

2. Masih ada ketidak pastian waktu;

3. Masih ada ketidak pastian biaya

4. Masih ada biaya tinggi;

5. Petugas Pelayanan yang kurang ramah;

6. Kurang tranparansi metode pengurusan perizinan;

7. Pelayanan belum online dan mash manual;

8. Belum adanya jalur telpon khusus untuk pengaduan;

9. Telpon Kantor sudah tapi kalau di telpon untuk menanyakan

informasi dan pengaduan sering tidak diangkat.

Page 90

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

10. Pemahaman Masyarakat tentang Pelayanan Perizinan di BPPT

belum optimal;

11. Sinergitas SKPD Teknis kurang optimal;

12. Belum memiliki Ruang Arsip yang Refresentatif;

13. Implementasi waktu penyelesaian Proses Perizinan sesuai SOP

belum optimal;

14. Belum efektifnya pelaksanaan sistem pengendalian dan evaluasi

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan;

15. Peraturan perundang-undangan yang berlaku masih ada yang

tumpang tindih dengan SKPD Teknis;

16. Masih ada Peraturan daerah yang belum dilengkapi dengan

Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis;

17. Penerapan informasi teknologi di BPPT Kota Bekasi kurang

optimal.

Dengan permasalahan yang dihadapi Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu (BPPT) Kota Bekasi tersebut diatas disimpulkan Isu-isu

Strategis sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat tentang layanan BPPT

masih rendah;

2. Pelaksanaan SOP Perizinan belum efektif;

3. Penerapan Informasi Teknologi yang belum

optimal;

4. Terbatasnya SDA yang memiliki kompetensi di

bidang IT.

Page 91

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Penelaahan terhadap kebijakan nasional menyangkut arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Bekasi, Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran

pembangunan nasional yang tercantum dalam Rancangan Sembilan

Agenda Prioritas Presiden dan Wakil Presiden yang disebut dengan Nawa

cita Nomor 7 Tentang Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan

menggerakkan sektor-sektor strategis Ekonomi Domestic.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 2016

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor

kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan,

program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui

tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi

tahun 2013 - 2018 guna mencapai sasaran indikator pertama RPJMD Kota

Bekasi 2013 - 2018 yaitu Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan yang

baik dengan Target Kondisi Akhir (Tahun 2018) Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) BPPT Kota Bekasi adalah 82,50. Sehingga tujuan yang ingin dicapai

oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi antara lain :

Misi pertama mempunyai tujuan sebagai berikut :

a.1. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan

Menggunakan Teknologi Informasi yang Baik;

Sasaran :

1.1 Tertibnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Page 1

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Misi kedua mempunyai tujuan sebagai berikut :

2. Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Bidang Perizinan dan Non

Perizinan.

Sasaran :

2.1 Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur;

2.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPPT Kota Bekasi

beserta Indikator Kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.2.1

Page 2

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BPPT Kota Bekasi

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.

2.

Terwujudnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan Menggunakan Teknologi Informasi yang Baik.

Terwujudnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Bidang

1.1 Tertibnya

Pelayanan

Perizinan

dan Non

Perizinan

2.1 MeningkatnyaKualitas SDM Aparatur

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

2. Sistem Informasi Pelayanan Perizinandan Administrasi

3. Terlayaninya Masyarakat dalam Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan

1. Tingkat Disiplin Aparatur

2. Prosentase Aparatur yang memiliki Kompetensi dengan bidang tugasnya.

81

Ada

100 %

100 %

100 %

82

Ada

100 %

100 %

100 %

82,05

Ada

100 %

100 %

100 %

82,10

Ada

100 %

100 %

100 %

82,50

Ada

100 %

100 %

100 %

Page 3

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

2014 2015 2016 2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Perizinan dan Non Perizinan

2.2 Meningkatnyakualitas pelayanan adminitrasi perkantoran

1. Tingkat Pemenuhan Jasa Adminitrasi Perkantoran.

2. Tingkat KetersediaanSarana dan Prasarana Aparatur.

3. Tingkat Ketepatan Laporan Keuangan dan Kinerja

90 %

90 %

100 %

95 %

95 %

100 %

96 %

96 %

100 %

97 %

97 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Page 4

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan

terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa instansi pemerintah, ataupun dalam rangka kerjasama dengan

masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam RPJM Kota bekasi 2013-2018 hasil revisi perubahan, Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Bekasi memiliki 1 ( satu ) Program Prioritas. yaitu

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN adalah sebagai berikut

:

a.1. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN

a.1.a.1..1) Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi;

a.1.a.1..2) Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu

Kota Bekasi;

a.1.a.1..3) Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi

berstandar ISO 9001:2008;

a.1.a.1..4) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian

Pelayanan Perizinan Terpadu;

a.1.a.1..5) Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT

Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018;

a.1.a.1..6) Pembangunan Data Base Perizinan;

a.1.a.1..7) Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Base Perizinan dan Non

Perizinan;

a.1.a.1..8) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan

Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO 9001:2008;

a.1.a.1..9) Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi

Manajemen Perizinan Terpadu di Kota Bekasi Berstandar ISO

9001:2008;

a.1.a.1..10) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

a.1.a.1..11) Pengadaan Ruang Arsip yang Representatif.

Page 5

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Adapun program dan kegiatan yang dirancang oleh BPPT Kota Bekasi untuk

dioperasionalisasikan pada Tahun 2016, terdiri dari :

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan bantuan administrasi

terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan administrasi

perkantoran. Program ini mengusulkan Pagu pada Tahun 2016

sebesar Rp.4.560.626.599,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan sarana dan

prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi. Program ini

mengusulkan Pagu Pada Tahun 2016 sebesar Rp.627.019.500,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk memfasilitasi upaya peningkatan

disiplin aparatur dalam berkontribusi terhadap peningkatan kinerja

sebagai hasil akhir. Program ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2016

sebesar Rp.416.500.000,-

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat

menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. Program

ini mengusulkan Pagu Pada Tahun 2016 sebesar Rp.30.000.000,-

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur

dalam melaksanakan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan

sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan

optimal. Program ini mengusulkan Pagu pada Tahun 2016 sebsesar

Rp.111.000.000,-

6. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Page 6

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Program ini merupakan upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan

pelayanan perizinan secara berkesinambungan demi mewujudkan

pelayanan publik yang prima. Salah satu cara untuk mengetahui tingkat

kepuasan masyarakat atas pelayanan PTSP adalah dengan pengukuran

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan secara berkala oleh

BPPT dalam 1 (satu) tahun / 2 semester dalam 6 bulan. Program ini

mengusulkan Pagu Pada Tahun 2016 sebsesar Rp.1.914.600.000,-

Rencana Kerja (Renja) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota

Bekasi Tahun 2016 merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual

dalam melaksanakan tugas untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan. Program dan

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPPT Kota Bekasi adalah merupakan

program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana

Strategis ( Renstra ) BPPT Tahun 2013-2018 yang disusun dengan berpedoman

RPJM Kota bekasi 2013-2018 hasil revisi perubahan.

Dalam dokumen Renstra tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2016 BPPT

memiliki 1 program dan 7 kegiatan yang terdiri atas Belanja Langsung Urusan

dengan total anggaran sebesar Rp. 1.914.600.000,- ( Satu Milyar Sembilan Ratus

Empat Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah ) Rencana Capaian Target Kinerja akan

di uraikan pada Bab berikutnya dan perbandingan Anggaran pada masing-masing

program Tahun 2014, 2015 dan Tahun Rencana ( Tahun 2016 ) Lihat Tabel 3.3.1:

Tabel 3.3.1

Tabel Anggaran Program Tahun 2014, 2015 dan 2016

Page 7

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

NO

PROGRAMANGGARAN

TAHUN 2014 TAHUN 2015 TAHUN 20161 Program

Peningkatan Pelayanan Perizinan

Rp. 1.800.000.000,- Rp. 1.600.000.000,- Rp. 1.914.600.000,-

2 Program Pengadaan, Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur

- - -

3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintah

- - -

JUMLAH Rp. 1.547.000.000,- Rp. 1.800.000.000,- RP. 1.914.600.000,-

Page 8

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 3.3.2.

RENCANA KEGIATAN BELANJA LANGSUNG URUSAN PADA

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

KOTA BEKASI

TAHUN ANGGARAN 2016

NO KEGIATAN

LATARBELAKANG

MASALAH/DASAR HUKUM

TUJUAN SASARANBENTUK/RINCIA

N KEGIATANOUTPUT

(KELUARAN)OUTCOME

(HASIL)BIAYA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

1. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Kurangnya pada Masyarakat akan pentingnya Perizinan Dasar Hukum Kepwal No. 060/Kep.479-BPPT/XI/2012 tentang Prosedur TetapStandard Operating Procedure /SOP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat

- Talk Show Radio- Radio Spot/Iklan- Sosialisasi SOP

Terhadap Masyarakat pada 12 Kecamatan di pusat perbelanjaan (door to door)

- 10 kali tayangtalkshow radio- 22 kali tayang

radio spot/iklan- 58 peserta

sosialisasi SOP

Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat

Rp. 180.000.000.

2. Sinergitas Pelayanan Perizinan

-Meminimalisasikan terjadinya

Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintaha

Indeks Kepuasan Masyarakat

3.- Dokumen Izin - Dokumen

-12 dokumen-1 dokumen

Indeks Kepuasan Masyarakat

Rp. 270.000.000.

Page 9

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Terpadu di KotaBekasi berstandar ISO 9001:2008

proses penyalahgunaan Keuangan Negara atau tindak PidanaKorupsi

-Meningkatkan Produktifitas dan kinerja

-Perlu adanya survey kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan

DasarHukum Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tatakerja unit Pelayanan Perizinan terpadu di daerah Bab V pasal 2

" Pegawai yang ditugaskan

n yang Baik Rekapitulasi danRealisasi Laporan Penerbitan Izin 1 Buku

meningkat

Page 10

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

pada Badan/ Kantor sebagaimanatertera pada ayat (1) dapat di berikan tunjangan khusus/ Insentif sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah

3. Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan kinerjaBPPT;

Dalam rangka mewujudkan Good Governance diperlukannyaTata Kelola Pemerintahan yang baik.Dasar Hukum Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Terwujudnya Tata Kelola kepemerintahan yang Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat

-Renstra- LAKIP Tahun

2016-Renja 2016- IKM

- 1 dokumen- 1 dokumen

-1 dokumen- 2 dokumen

Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat

Rp. 112.500.000.

Page 11

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Pembangunan Daerah

4. PengembanganSistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan terpadu di KotaBekasi berstandar ISO 9001:2008

Software dan aplikasi penunjang dan pendukung Simyandu adalah program komputerisasi sistem pelayanan perizinan terpadu di BPPt Kota Bekasi PerizinanTerpadu.

Program komputerisasi Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu (SIMYANDU) harus dipelihara secara terus menerus .

Dasar Hukum

Undang –undang No. 14 Tahun 2008 Tentang

- SIMYANDUOn Line dengan SKPD Teknis

1 Aplikasi Online dengan SKPDTeknis

Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkat

Rp. 682.000.000.

Page 12

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

keterbukaan Informasi Publik

5. Pengembangansarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaran pelayanan perizinan terpadu

Kebutuhan penunjang Penyelenggaraan Pelayanan PerizinanDasar HukumPerda No. 09tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik

Indeks Kepuasan Masyarakat

- Pengembangan Sarana Ruang Kantor BPPT- Teralis Gedung

Kantor- Komputer- Printer- Scanner- Security Sistem-Celling Call

-1 Paket

-1 Paket

-2 Unit-3 Unit-2 Unit-3 Buah

-3 Buah

Indeks KepuasanMasyarakat Meningkat

Rp. 381.600.000.

6. Review dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu di KotaBekasi

Software dan aplikasi penunjang dan pendukung Simyandu adalah program komputerisasi sistem pelayanan perizinan terpadu di BPPt Kota Bekasi

Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik

Indeks Kepuasaan Masyarakat

SOP Perizinan -1 Dokumen SOP Perizinan

Indeks KepuasanMasyarakat

Rp. 50.000.000

Page 13

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

PerizinanTerpadu. DasarHukumKeputusan Walikota Nomor : 060/Kep.513-BPPT/XI/2016tentang Standar Operating Procedure Perubahan Keempat terhadap Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.454-BPPT/XII/2016 tentang TataCara Proses Pemberian Izin/Standard Operating Procedure di Lingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

7. Pemeliharaan dan Pengelolaan data Sistem Informasi manajemen

- Sertifikasi ISO9001:2008setiap tahunharusdilakukan

Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik

Indeks Kepuasaan Masyarakat

- Disasterr Reconvery Centre (DRC);

- Surveilance ISO 9001:2008

- 1 Disasterr Reconvery Centre (DRC);

- 1 Surveilance ISO 9001:2008

Indeks KepuasanMasyarakat

Rp. 238.500.000

Page 14

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Pelayanan Perizinan Terpadu di KotaBekasi Berstandar ISO9001:2008

audit olehlembaga yangmengeluarkansertifikasi ISOuntukmenetapkanbahwa ISO9001:2008tentangperizinan yangada di BPPTmasih layakdiperpanjangatau tidak ,

- DRCdiperlukanuntukmengamankandokumenperizinan dannon perizinanyang ada diBPPT.

DASAR HUKUM- Undang-undang RINomor 11Tahun 2008tentangInformasi danTransaksielektronik

- Undang-undang RINomor 14

Page 15

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tahun 2008tentangKeterbukaanInformasiPublik

Jumlah Rp.1.914.600.000

Page 16

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Sehubungan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Menjadi Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Kota Bekasi

Tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel 3.3.2.1 sebagai Berikut :

Page 17

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

Tabel 3.3.2.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kota Bekasi

Nama SKPD : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, ADM Keuda, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Peningkatan NilaiInvestasi

KotaBekasi

100 1.500.000.000 APBD 100 2.800,000,000

Page 18

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kota Bekasi Jumlah Eventyang diikuti (tempattentatif), eventD

KotaBekasi

3 Event Lokasi ditentukan oleh BKPM RI dan BPMPT Provinsi Jawa Barat

250.000.000. APBD - -

Page 19

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

e Syukron (Bandung), EventPRJ (Jakarta)

Pemeliharaan Website SIID Ju

Kota 1 Website, 1 Paket 100.000.000 1 Website 150.000.000

Page 20

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

mlah Websiteyang dipelihara,jasa konsultan

Bekasi

Kajian Analisis Penanaman Modal Dok

KotaBekasi

1 Dokumen 150.000.000 APBD 1 Dokumen

350.000.000

Page 21

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

umen Kajian Analisa Penanaman Modal

Pemantauan dan Pengawasan Penanaman Modal Kunjunga

KotaBekasi

1 Buku 100.000.000 APBD 1 Buku/ 1 laporan

100.000.000

Page 22

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

n ke Perusahaan

Penilaian Perusahaan PMA/PMDN Terbaik di Kota Bekasi Kunjungan ke Perusahaan PM

KotaBekasi

10 kali, 10 kali, 5 Perusahaan PMA, 5 Perusahaan PMDN

200.000.000 10 kali, 10kali, 5 Perusahaan PMA, 5Perusahaan PMDN

300.000.000

Page 23

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

A, Kunjungan ke perusahaan PMDN, Pemenang

Page 24

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

Perusahaan terbaik.

Penyelenggaraan Bekasi Summit Temu Investor, Cetak Brosur, S

KotaBekasi

200 Pengusaha, 1 Rim, 200 Buah, 66 Buah, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang, 1 Orang

600.000.000 APBD - -

Page 25

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

ouvenir, Perlengkapan Panitia /eselon II,Narasu mb

Page 26

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

erWalikota,NarasumberGubernur/walgub,Narasumber

Page 27

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

Provinsi, NarasumberBKPM, NarasumberBPMPT Pro

Page 28

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

vinsi, Jasa EventOrganizer

Sinergitas Pengembangan Promosi/Penanaman Modal Jumlah eventyg diikut

KotaBekasi

2 event 100.000.000 2 Event 300.000.000

Page 29

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

i

Pembinaan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Pembinaan Penanaman Mod

KotaBekasi

- - 1 Kali 200.000.000

Page 30

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

al

Kajian Investasi Unggulan Jumlah Dokumen Kajian InvestasiUnggulan

KotaBekasi

- - 1Dokumen

300.000.000

Fasilitasi Investasi Penunjang Pameran Indo City Expo 2018

Ju

Kota - - 1 750.000.000

Page 31

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

mlah Event

Bekasi Dokumen

Penyusunan Laporan Bidang SPM Penanaman Modal Dokumen Laporan SPMTentang Pe

KotaBekasi

- - 1Dokumen

50.000.000

Page 32

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

nanaman Modal

Penyusunan data base investasi Kota Bekasi Tersusunnya Data Mengenai

KotaBekasi

- - 1Database

300.000.000

Page 33

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

Data PMA/PMDMdiKota Bekasi

3 29 34 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan HASILSUR

KotaBekasi

82,10 2.380.000.000 APBD 82,10 3.300.000.000

Page 34

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

VEY IKMPELAYANANPERIZINAN

3 29 34 1 Pemeliharaan dan Pengelolaan Data Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi

SIMYANDU, D

KotaBekasi

1 Paket database,1 Paket sistem

200.000.000 APBD 1 Paket, 1Paket

300.000.000

Page 35

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

atabase,ArsipPerizinan

3 29 34 2 Sosialisasi SOP Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi Leaflet, Buku Saku,Talk Sh

KotaBekasi

2000 eksemplar,2000 Buku, 8 kaliTayangi, 20 kali

tayang, 150 Orang,100 Orang, 1 Video

Profil

330.000.000 APBD 2000 eksemplar,2000 Buku, 8 kali Tayangi, 20 kali tayang, 150 Orang, 100 Orang, 1 Video Profil

350.000.000

Page 36

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

owRadio,Radio Spot, SosialisasiSOP terhadap Aparat

Page 37

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

ur, SosialisasiPerizinan terhadap Masyarakat, Video

Page 38

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

ProfilBPPT

3 29 34 3 Reviu dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi

RevisiSOP,EvaluasiSOP

KotaBekasi

1 Dok SOP, 1 DokEvaluasi SOP

50.000.000 APBD 1 Dok SOP, 1 Dok Evaluasi SOP

100.000.000

3 29 34 4 Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu

Komputer, Pri

KotaBekasi

1 paket,10 Unit, 20Unit, 20 unit, 4 unit,

1 unit

500.000.000 APBD 20 unit,20 unit,10 unit,1 paket,1 Unit,4 Unit

100.000.000.

Page 39

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

nter, Scanner, Lemari Locker, Server, Lemari Arsip

Page 40

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

(mobilecompact)

3 29 34 5 Penyusunan Dokumen Rencana dan Laporan Kinerja BPPT Renstra2013-2018,Renja BPPT

KotaBekasi

1 Dokumen,1Dokumen,12Dokumen,1Dokumen, 1

Dokumen

50.000.000 APBD 1 Dokumen,1 Dokumen,1 Dokumen,2 Dokumen, 12 Dokumen

200.000.000

Page 41

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

2018,Lakip 2017,IKM2017,Laporan RealisasiPen

Page 42

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

erbitan Izindan Non Izin

3 29 34 6 Sinergitas Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO 9001:2008

Dokumen Izin, Laporan Rek

KotaBekasi

12 dokumen), 1dokumen)

250.000.000 APBD 12 Bln (12dokumen),12 bln (12 dokumen)

350.000.000

Page 43

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

apitulasidan RealisasiPenerbitan Izindan non izin

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bekasi berstandar ISO

Sim

Kota - - APBD Simyandu,Modul

150.000.000

Page 44

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

9001:2008 yandu,ModulDashboard,SMs Gateway,Web Profile,P

Bekasi Dashboard, SMs Gateway, Web Profile, Pengembangan sistem pelaporan realisasi penerbitanizin, sertifikasi ISO 9001:2008

Page 45

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

engembangan sistempelaporan realisasipenerbitan

Page 46

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

izin, sertifikasiISO9001:2008

Penyusunan Peraturan Walikota Pelayanan Perizinan Online

- 1 DokumenperaturanWalikota

KotaBekasi

1 dokumen perwal 250.000.000 APBD - 1 Dokumen

100.000.000

Page 47

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Online perubahan flowbisnis proses pada simyandu,pembuatan

KotaBekasi

1 sistem perubahanflow bisnis prosespada simyandu, 1sistem pembuatanaplikasi berbasisandroid/IOS, 20

komputer, 50 tablet,5 scanner, 1 server

750.000.000 APBD - 1 Sistem Perubahan flow bisnis proses pada Simyandu,

- 1 sistem pembuatan aplikasiberbasis

750.000.000

Page 48

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

aplikasiberbasis android/IOS, komputer, tablet, scanner, s

Page 49

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

erver

Lanjutan Penataan Ruang dan Pengembangan Sarana Ruang Kantor

Terwujudnya penataan ruang dan Pengemba

KotaBekasi

- - APBD - Penataan ruang dan pengembangan sarana ruang kantor

500.000.000

Page 50

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

ngan sarana ruang kantor(lanjutan)

Peningkatan Kinerja Pelayanan Perizinan di Lingkungan Front Office

- PetugasFront offic

KotaBekasi

- - APBD - 13 orang Petugas Front Office

350.000.000

Page 51

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

e

3 29 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Suratdinas,komunikasi, penerangan bang

KotaBekasi

100% 5.052.300.000 APBD 100% 3.202.200.000

Page 52

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

unan kantor, ATK, Cetakan,bahan bacaan,per

Page 53

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

alatan dan perlengkapan kantor

3 29 1 1 Penyedian Jasa Surat Menyurat Terlaksanan

KotaBekasi

6 orang 5.000.000 APBD 100% 5.000.000

Page 54

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

ya penyampaian surat-suratdinas

3 29 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, telp,faksmili, Listrik dan internet

Terpenuhinya

KotaBekasi

14 jenis barang 400.000.000 APBD 100% 500.000.000

Page 55

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

penyediaan komponen instalasilistrik/peneranga

Page 56

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

n bangunan kantor

3 29 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa dan bahan

KotaBekasi

3 orang 120.000.000 APBD 100% 120.000.000

Page 57

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

kebersihan kantor

3 29 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alattulis kantor

KotaBekasi

59 jenis 350.000.000 APBD 100% 400.000.000

3 29 1 11 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Ter

Kota 80 barang 500.000.000 APBD 100% 500.000.000

Page 58

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

sedinya barang cetakan dan penggandaan

Bekasi

3 29 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Ter

Kota 14 jenis barang 10.000.000 APBD 100% 15.000.000

Page 59

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

sedianya penyediaan komponen instalasilistrik/p

Bekasi

Page 60

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

enerangan bangunan kantor

3 29 1 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralat

KotaBekasi

6 jenis 304.000.000 APBD 100% 250.000.000

Page 61

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

an dan perlengkapan kantor

3 29 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralata

KotaBekasi

2 unit 8.000.000 APBD 100% 5.000.000

Page 62

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

n rumah tangga

3 29 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya suratkabar

KotaBekasi

564 eksemplar 40.000.000 APBD 100% 40.000.000

3 29 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedia

KotaBekasi

7 jenis 90.000.000 APBD 100% 90.000.000

Page 63

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

nya makan dan minuman yang dibutuhkan

3 29 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah Terpe

KotaBekasi

112 orang 150.000.000 APBD 100% 150.000.000

Page 64

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

nuhinya koordinasidan konsultasikeluardaerah sel

Page 65

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

ama 1 tahun

3 29 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran Tersedianya jasa tenaga administrasi

KotaBekasi

47 orang 2.880.300.000 APBD 100% 1.027.200.000

Page 66

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

/ teknis perkantoran

3 29 1 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Ters

KotaBekasi

1 paket 150.000.000 APBD 100% 100.000.000

3 29 1 31 Penataan arsip KotaBekasi

45.000.000 APBD 100% 100.000.000

3 29 2 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pemeliharaan

KotaBekasi

100% 649.685.000 APBD 100% 509.000.000

Page 67

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

peralatan dan perlengkapan gedung,meubelair,

Page 68

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

pemeliharaan kendaraan dinas

3 29 2 10 Pengadaan Meubelair Tersediany

KotaBekasi

4 jenis 150.000.000 APBD 100% 100.000.000

Page 69

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

a pengadaan meubeler

3 29 2 5 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan

KotaBekasi

2 unit 46.000.000 APBD 100% -

Page 70

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

dinas operasional

3 29 2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor

KotaBekasi

1 gedung 100.000.000 APBD 100% 50.000.000

Page 71

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

3 29 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas

KotaBekasi

9 mobil dan 2 motor 223.685.000 APBD 100% 229.000.000

3 29 2 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksanya

KotaBekasi

5 jenis 75.000.000 APBD 100% 75.000.000

Page 72

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

perlengkapan gedung kantor

3 29 2 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralat

KotaBekasi

6 jenis 55.000.000 APBD 100% 55.000.000

Page 73

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

an gedung kantor

3 29 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pakaian dinas beserta berlen

KotaBekasi

100% 275.000.000 APBD 100% 275.000.000

Page 74

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

gkapannya,pakaian olahraga,pakaian khusus

Page 75

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

hari-haritertentu

3 29 3 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas b

KotaBekasi

130 orang 200.000.000 APBD 100% 200.000.000

Page 76

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

esertakelengkapannya

3 29 3 6 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tersedianya pakaia

KotaBekasi

130 orang 75.000.000 APBD 100% 75.000.000

Page 77

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

n olahraga

3 29 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keikutsertaan diklat

KotaBekasi

100% 90.000.000 APBD 100% 200.000.000

3 29 5 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Keikutsertaa

KotaBekasi

30 orang 90.000.000 APBD 100% 200.000.000

Page 78

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

n dalamdiklat

3 29 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Laporan keuangan

KotaBekasi

100% 101.000.000 APBD 100% 111.000.000

3 29 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Terwuju

KotaBekasi

4 laporan 10.000.000 APBD 100% 10.000.000

Page 79

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

dnya laporan capaian kinerjadan ikhtisarrealisasikiner

Page 80

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

jaSKPDyang akuntabel

3 29 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya laporan

KotaBekasi

15 Laporan 91.000.000 APBD 1 Laporan 101.000.000

Page 81

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target CapaianKinerja Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10)

laporan keuangan

Page 82

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

BAB IVPENUTUP

Dalam rangka mewujudkan Renstra BPPT 2013-2018 diperlukan

Rencana Kerja Tahunan yang dapat dilaksanakan secara efisien, efektif serta

tepat sasaran.

Renstra 2013-2018 yang diimplementasikan dengan Rencana Kerja

(RENJA) Perubahan Tahun Anggaran 2016 dalam rangka meningkatkan

efektifitas dan optimalisasi pelayanan dan meningkatkan penyelesaian

perizinan sesuai waktu berdasarkan SOP.

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan khususnya

pembangunan di bidang perizinan tergantung dari peran aktif, semangat,

daya juang, sikap mental, tekad serta ketaatan dan disiplin dari semua unsur

yang terkait dengan bidang pelayan perizinan di Kota Bekasi serta didukung

dengan sistem Informasi Teknologi.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Renja ini, maka perlu dilakukan

hal-hal seperti berikut ini :

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga

implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat

dipertanggungjawabkan.

2. Pengkomunikasian / sosialisasi Rencana Kerja ke semua pihak yang

terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen

dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang

telah dibuat. Sosialisasi penting untuk mendukung keberhasilan

implementasi Renja dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab

terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam

Renja yang dibuat.

3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh

seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan

secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua

pihak tidak boleh menyimpang dari Rencana Kerja yang sudah

ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.

Page 1

RENJA BPPT KOTA BEKASI TAHUN 2016

oleh karena itu perlu komunikasi dan sosialisasi Renja ke semua pihak

untuk memastikan semua pihak berjalan sesuai dengan Renja yang

telah dibuat.

4. Pengevaluasian hasil pencapaian sasaran dan target secara rutin untuk

mengetahui kinerja dari seluruh aparat. Kegiatan evaluasi ini juga

bertujuan mensinkronisasikan berbagai kegiatan untuk menilai tolak ukur

antara perencanaan dan pelaksanaan. Hasil dari evaluasi ini bisa

berupa penyesuaian terhadap Renja untuk pencapaian visi dan misi

organisasi.

5. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam

Renja ini secara kontinyu untuk mengetahui tingkat keberhasilan

pelaksanaan Renja yang telah dibuat.

6. Dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2016 pada Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bekasi merencanakan 1

(satu) Program dengan 7 (Tujuh) kegiatan Belanja Langsung Urusan

dan 5 (lima) Program dengan 24 (dua puluh empat) kegiatan Belanja

Langsung Penunjang Urusan Kegiatan dengan Total alokasi anggaran

Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2016 Sebesar

Rp.15.267.005.099,- (Lima belas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta

lima ribu sembilan puluh sembilan rupiah).

Semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat diwujudkan bersama, untuk

mencapai tujuan akhir yaitu “ Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) dengan program Peningkatan Pelayanan Perizinan” serta tercapainya

Visi BPPT Kota Bekasi Pelayanan Perizinan Yang CEPAT, MUDAH, dan

TRANSPARAN.

Di tetapkan di : BekasiTanggal :KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BEKASI

Drs. AMIT RIYADI, MSiPembina Utama MudaNIP. 19590511 198603 1 005

Page 2