BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf ·...

307
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016, dinyatakan bahwa tahun 2011 - 2013 merupakan tahap pertama tahun ketiga bagi upaya kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Grobogan lebih sejahtera. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk memaksimalkan potensi daerah dalam pelaksanaan pembangunan, di sisi yang lain bahwa pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir tahun 2011, masih terindikasi adanya sebagian kecil indikator-indikator kinerja pembangunan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan adanya tuntutan dan usaha keras untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Grobogan pada tahun 2011 – 2013, maka RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013 disusun dengan memperhatikan (1) hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya; (2) capaian indikator masing-masing urusan; (3) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta kondisi lingkungan strategis; (4) capaian indikator percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium/ Millenium Development Goals (MDGs), pencapaian kesepakatan Pendidikan Untuk Semua (education for all) dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga penyusunan RKPD akan mempertimbangkan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar wilayah, menampung aspirasi masyarakat dan dunia usaha, mengacu pada peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan progam/kegiatan.

Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf ·...

Page 1: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016, dinyatakan bahwa tahun 2011 - 2013 merupakan tahap pertama tahun ketiga bagi upaya kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik, dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Grobogan lebih sejahtera. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk memaksimalkan potensi daerah dalam pelaksanaan pembangunan, di sisi yang lain bahwa pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir tahun 2011, masih terindikasi adanya sebagian kecil indikator-indikator kinerja pembangunan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan adanya tuntutan dan usaha keras untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Grobogan pada tahun 2011 – 2013, maka RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013 disusun dengan memperhatikan (1) hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya; (2) capaian indikator masing-masing urusan; (3) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta kondisi lingkungan strategis; (4) capaian indikator percepatan pencapaian tujuan pembangunan millenium/ Millenium Development Goals (MDGs), pencapaian kesepakatan Pendidikan Untuk Semua (education for all) dan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga penyusunan RKPD akan mempertimbangkan sinergitas pembangunan antar sektor dan antar wilayah, menampung aspirasi masyarakat dan dunia usaha, mengacu pada peningkatan keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan progam/kegiatan.

Page 2: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐2

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan pelaksanaan amanat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013. Substansi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa RKPD sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi daerah, progam prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, mengatur bahwa penyusunan RKPD sekurang-kurangnya berisi pendahuluan, evaluasi RKPD Tahun 2011, rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program serta kegiatan prioritas. Secara implementatif penyusunan RKPD Tahun 2013 telah diupayakan untuk memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2012. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan merupakan pedoman penyusunan Renja SKPD, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Grobogan (KUA) dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013, mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

Page 3: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐3

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Page 4: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐4

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2013;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2008-2013;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Jawa Tengah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten

Grobogan Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Kab. Grobogan Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan

Tahun 2013, merupakan dokumen perencanaan pembangunan sebagai

penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016,

menampung aspirasi masyarakat yang juga diselaraskan dengan dokumen

perencanaan sektoral, serta dokumen perencanaan lainnya meliputi:

Page 5: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐5

rencana tata ruang Kabupaten Grobogan, rencana aksi daerah percepatan

pencapaian tujuan pembangunan milenium/MDGs, Strategi

Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD), Rencana Aksi Daerah

Pengurangan Resiko Bencana (RAD PRB), Rencana Aksi Daerah

Pendidikan Untuk Semua (RAD PUS), dan Rencana Aksi Daerah

Pemberdayaan Perempuan (RAD PP).

Berdasarkan uraian diatas, RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013

memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen

perencanaan lain, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan

tahun 2013, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan.

II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2011 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pada bagian ini diuraikan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi tahun sebelumnya, yang meliputi kondisi ekonomi Nasional, Jawa Tengah, dan Kabupaten Grobogan, serta analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal, juga membahas secara global tantangan utama yang menyangkut kebijakan ekonomi makro dan diakhiri dengan arah kebijakan anggaran tahun 2013.

Page 6: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐6

IV. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2013 Memuat Visi, Misi dan sasaran pembangunan daerah (jangka menengah), kebijakan umum pembangunan daerah, masalah dan tantangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten, serta prioritas pembangunan pada tahun 2013.

V. Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Memuat Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan daerah Tahun 2013 yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

VI. Pelaksanaan Memuat prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan pembangunan yang diharapkan.

VII. Penutup Memuat kesimpulan dan harapan serta tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2013 adalah: 1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten

Grobogan dalam masa satu tahun (tahun 2013);

2. Merumuskan kerangka ekonomi daerah Kabupaten Grobogan; 3. Merumuskan rencana kerja dalam bentuk program dan rencana tindak

pada setiap urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan; 4. Menciptakan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan

antar wilayah, antar urusan pembangunan dan antar tingkatan pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan;

Page 7: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐7

5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas rencana alokasi sumberdaya dalam menjawab isu strategis kaitannya dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Grobogan.

Page 8: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐8

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 Aspek Geografis

Wilayah Kabupaten Grobogan terletak di antara dua Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur, dan berbatasan dengan: Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak. Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora. Sebelah Timur : Kabupaten Blora. Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan

Semarang. Secara geografis, wilayah Kabupaten Grobogan terletak di

antara 110o15’ BT – 111o25’ BT dan 7o LS - 7o30’ LS dengan kondisi tanah berupa daerah pegunungan kapur, perbukitan dan dataran di bagian tengahnya.

Gambar II.1

Peta Lokasi Kabupaten Grobogan di Jawa Tengah

Secara administratif Kabupaten Grobogan terdiri 273 desa dan 7 kelurahan yang tersebar dalam 19 kecamatan dengan

Page 9: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐9

ibukota kabupaten di Purwodadi dengan luas wilayah 1.975,865 km2, yang secara rinci pembagian wilayah dan persebaran luas Kabupaten Grobogan sebagaimana dalam Tabel II.1 berikut:

Tabel II.1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah

No Kecamatan Jumlah

Desa/Kel Jumlah

Dusun/Lingk

Luas Wilayah (Km2)

1 Kedungjati 12 76 130,342

2 Karangrayung 19 100 140,595

3 Penawangan 20 71 74,177

4 Toroh 16 118 119,320

5 Geyer 13 102 196,192

6 Pulokulon 13 112 133,644

7 Kradenan 14 79 107,748

8 Gabus 14 87 165,365

9 Ngaringan 12 78 116,720

10 Wirosari 14 86 154,298

11 Tawangharjo 10 58 83,602

12 Grobogan 12 52 104,556

13 Purwodadi 17 104 77,656

14 Brati 9 51 54,891

15 Klambu 9 44 46,562

16 Godong 28 86 86,780

17 Gubug 21 62 71,119

18 Tegowanu 18 54 51,670

19 Tanggungharjo 9 31 60,628

Jumlah 280 1.451 1.975,865

Sumber: Bag. Tata Pemerintahan Setda Kab. Grobogan

Page 10: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐10

Penggunaan lahan di Wilayah Kabupaten Grobogan meliputi: a. Tanah sawah seluas 64.790,21 Ha terdiri dari:

1) Irigasi Teknis : 18.394,78 Ha

2) Irigasi Setengah Teknis : 1.658 Ha 3) Irigasi Sederhana : 10.609,26 Ha 4) Tadah Hujan : 34.128,17 Ha

b. Tanah bukan sawah seluas 132.796,21 Ha terdiri dari : 1) Pekarangan/Bangunan : 23.649,28 Ha 2) Tegalan/Kebun : 28.536,86 Ha 3) Padang Gembala : - Ha 4) Tambak/Kolam : 22,43 Ha 5) Rawa : Ha 6) Hutan Negara : 68.633,30 Ha 7) Hutan Rakyat : 4.444,11 Ha 8) Perkebunan Negara : - Ha 9) Lain-lain (Sungai,Jalan,Kuburan,dll) : 7.511,50 Ha

Lebih jelas komposisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut:

Gambar II.2 Komposisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Grobogan Tahun 2011

Page 11: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐11

Secara umum komposisi perbandingan penggunaan lahan bukan sawah dan sawah mencapai 67% dibanding 33%. Sedangkan secara terperinci penggunaan lahan terluas pada klasifikasi Hutan Negara yang mencapai 35%, sedangkan terkecil pada klasifikasi penggunaan lahan untuk tambak/kolam yaitu sebesar 0,00011%

Adapun untuk kawasan lindung di wilayah Kabupaten Grobogan terdiri dari: a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di

bawahnya yang meliputi: 1) Kawasan yang mempunyai kelerengan di atas 40% berada

di Kecamatan Grobogan, Brati, Tawangharjo dan Wirosari dengan luas 49 Ha.

2) Kawasan resapan air tersebar di Kecamatan Brati, Klambu dan Grobogan.

b. Kawasan Perlindungan setempat yang meliputi: Kawasan Sempadan Sungai seluas 7.265 Ha, kawasan Sempadan Waduk (Gambrengan, Sanggeh, Butak, Simo, Nglangon, Kenteng) seluas total 149 Ha, dan Kawasan sempadan mata air dengan luas total 1.382 Ha.

c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya, yang meliputi: Bledug Kuwu seluas 168,75 Ha, Mrapen seluas 12, 56 Ha, Makam Ki Ageng Tarub seluas 12, 56 Ha, Makam Ki Ageng Selo seluas 12,56 Ha, Gua Lawa dan Gua Macan seluas 12,56 Ha, dan Gua Urang seluas 12,56 Ha.

Berdasarkan ketinggian dan kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Grobogan dapat dikelompokkan menjadi: a. Daerah dataran rendah sampai dengan 50 meter di atas

permukaan laut rata-rata (mean sea level) dengan kemiringan antara 0 – 8%, sebagian besar berada di Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan dan bagian selatan Kecamatan Wirosari.

Page 12: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐12

b. Daerah perbukitan pada ketinggian antara 50-100 meter di atas permukaan air laut, dengan kemiringan antara 8-15% dengan topografi berombak hingga bergelombang, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah utara, seperti Klambu, Brati, Grobogan, Tawangharjo, Wirosari dan Ngaringan, serta wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan, meliputi Kedungjati, Tanggungharjo, dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Karangrayung, Penawangan, Toroh, Geyer, Pulokulon, Kradenan dan Gabus.

c. Daerah dataran tinggi pada ketinggian 100-500 meter di atas permukaan air laut, rata-rata dengan kemiringan tanah di atas 15% dengan topografi bergelombang hingga berbukit, meliputi wilayah-wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan seperti Kedungjati, Tanggungharjo, Karangrayung, Geyer, Gabus, dan kecamatan yang berada di sebelah utara yaitu Kecamatan Grobogan, Tawangharjo, Wirosari, Klambu, Brati dan Ngaringan.

2.1.2 Aspek Demografi

a. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Grobogan pada akhir tahun 2011

mencapai 1.421.609 jiwa, sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 1.413.336 jiwa, dengan demikian laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2011 mencapai 0,58 % atau bertambah 8.273 jiwa. Namun jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,61 %, maka pada tahun 2011 ini pemerintah telah dapat menekan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,03% dari tahun sebelumnya.

Lebih jelasnya perkembangan jumlah penduduk tahun 2008-2011 dapat dilihat dalam tabel II.2 sebagai berikut:

Tabel II.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Tahun 2008-2011

No. Tahun Jenis Kelamin Jumlah Peruba- Pertum

Page 13: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐13

Sumber: Dispendukcapil dan BPS Kab. Grobogan

Selanjutnya berdasarkan angka perkembangan jumlah penduduk mengalami peningkatan, namun bila dilihat dari garis pertumbuhan penduduk dari tahun 2008 sampai akhir tahun 2011 mengalami penurunan. Seperti nampak dalam Gambar II.3 sebagai berikut:

.

Gambar II.3

Grafik Perbandingan Perkembangan dengan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2008-2011

b. Jumlah Penduduk Per kecamatan dan sex ratio

Jumlah penduduk Kabupaten Grobogan tahun 2011 sebanyak 1.421.609 jiwa dengan penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Purwodadi sebesar 131.907 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah di Kecamatan Klambu yaitu sejumlah 35.632 jiwa.

Lebih jelas rincian jumlah penduduk tiap kecamatan dapat dilihat dalam Tabel II.3 sebagai berikut:

Laki-laki Perem-puan

han -buhan%

1. 2008 690.383 704.097 1.394.480 7.431 0,54

2. 2009 695.290 709.080 1.404.770 10.290 0,74

3. 2010 700.319 713.017 1.413.336 8.566 0,61

4. 2011 705.394 716.215 1.421.609 8.273 0,58

Page 14: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐14

Tabel II.3 Jumlah Penduduk per kecamatan tahun 2011

No

KECAMATAN

JUMLAH PENDUDUK Sex Ratio LAKI-

LAKI PEREM-PUAN TOTAL

1 2 3 4 5 6 1 Kedungjati 20.703 21.839 42.542 0,95 2 Karangrayung 49.434 50.245 99.679 0,98 3 Penawangan 32.723 32.997 65.720 0,99 4 Toroh 58.742 59.034 117.776 1,00 5 Geyer 34.599 35.909 70.508 0,96 6 Pulokulon 54.824 56.463 111.287 0,97 7 Kradenan 42.287 42.917 85.204 0,99 8 Gabus 37.434 38.291 75.725 0,98 9 Ngaringan 34.474 33.400 67.874 1,03 10 Wirosari 46.664 45.601 92.265 1,02 11 Tawangharjo 25.452 26.939 52.391 0,94 12 Grobogan 34.159 34.944 69.103 0,98 13 Purwodadi 64.682 67.225 131.907 0,96 14 Brati 23.449 23.006 46.455 1,02 15 Klambu 17.992 17.640 35.632 1,02 16 Godong 44.004 44.579 88.583 0,99 17 Gubug 37.922 38.913 76.835 0,97 18 Tegowanu 25.383 25.682 51.065 0,99 19 Tanggungharjo 20.467 20.591 41.058 0,99 JUMLAH 705.394 716.215 1.421.609 0,98

Sumber: Dispendukcapil dan BPS Kab. Grobogan

Dilihat dari perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan tahun 2011 didapati angka sex rasio sebesar 0,98, hal ini berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 98 jiwa penduduk laki-laki.

Perbandingan jenis kelamin dapat lebih jelas dilihat dalam gambar diagram batang sebagai berikut:

Page 15: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐15

Gambar II.4

Grafik Perbandingan Jenis kelamin Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2011

c. Kepadatan Penduduk Perkecamatan

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan rata-rata jumlah penduduk yang mendiami tiap satuan luas wilayah (jiwa/Km2). Menurut kriteria kepadatan penduduk dibedakan

menjadi:

1). Kepadatan Tinggi : di atas kepadatan wilayah atasnya 2). Kepadatan Sedang : sama dengan kepadatan wilayah atasnya 3). Kepadatan Rendah : di bawah kepadatan wilayah atasnya

Bertambahnya penduduk berbanding lurus dengan

kepadatan penduduk. Pada tahun 2011 Kepadatan Penduduk semakin bertambah dibanding tahun 2010. Berdasarkan data kepadatan tahun 2008 sampai akhir tahun 2011 mengalami peningkatan kepadatan sebesar 13 jiwa/km2 dari 706 jiwa/km2 menjadi sebanyak 719 jiwa/km2.

Page 16: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐16

Kecamatan yang mempunyai kepadatan tertinggi adalah Purwodadi, sedangkan yang terendah adalah Kedungjati. Seperti yang terlihat dalam Tabel II.4 di bawah ini: Tabel II.4 Kepadatan Penduduk Tahun 2008-2011

Sumber: Dispendukcapil dan BPS Kab. Grobogan

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk 9 kecamatan termasuk dalam kategori rendah yaitu Geyer, Kedungjati, Karangrayung, Ngaringan, Gabus, Wirosari, Grobogan, Tawangharjo, dan Tanggungharjo, sedangkan 10 kecamatan dengan kepadatan penduduk kategori tinggi yaitu,

Pulokulon, Penawangan, Toroh, Kradenan, Klambu, Godong, Purwodadi, Gubug, Brati dan Tegowanu.

Lebih jelasnya tentang kepadatan penduduk secara spasial dapat dilihat pada gambar II.5 sebagai berikut:

Page 17: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐17

Gambar II.5

Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2011

d. Struktur Usia Penduduk dan Angka Ketergantungan Struktur usia penduduk Kabupaten Grobogan dapat diketahui

dalam Tabel II.5 di bawah: Tabel II.5

Struktur Usia Penduduk Kabupaten Grobogan Tahun 2011

No

Kelompok Umur

JUMLAH PENDUDUKJUMLAH LAKI-

LAKI PERMPUAN

1 2 3 4 5 1 0-4 60.503 57.127 117.630

2 5-9 63.474 61.460 124.934

3 10-14 69.092 66.072 135.164

4 15-19 60.540 57.469 118.009

5 20-24 52.395 53.612 106.007

6 25-29 54.175 55.790 109.965

7 30-34 53.321 54.116 107.437

8 35-39 50.863 51.667 102.530

9 40-44 52.556 56.492 109.048

10 45-49 50.588 51.704 102.292

11 50-54 41.584 40.558 82.142

12 55-59 30.935 28.387 59.322

Page 18: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐18

13 60-64 20.846 24.281 45.126

14 65-69 17.912 21.983 39.895

15 70-74 13.490 17.775 31.265

16 75+ 13.121 18.722 31.843

JUMLAH 705.394 716.215 1.421.609 Sumber: Dispendukcapil dan BPS Kab. Grobogan

Untuk mempermudah melihat Komposisi penduduk

Kabupaten Grobogan menurut kelompok umur, dapat dilihat secara grafis melalui piramida penduduk sebagaimana Gambar II.6 sebagai berikut:

Gambar II.6

Grafik Piramida Penduduk menurut kelompok Umur Tahun 2011

Grafik di atas dipergunakan untuk mempermudah melihat

angka ketergantungan antar Kelompok umur usia produktif dengan usia tidak produktif. Kelompok usia produktif merupakan kelompok usia seseorang masih produktif dalam bekerja yaitu

Page 19: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐19

antara 15 sampai dengan 65 tahun, sedangkan kelompok umur di bawah dan di atas usia produktif kelompok tidak produktif.

Angka ketergantungan dihitung dari perbandingan kelompok umur tidak produktif terhadap usia produktif. Dari hasil olahan data dalam tabel II.5 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah total penduduk usia produktif sebanyak 941.878 sedangkan penduduk usia non produktif sebanyak 479.731 jiwa sehingga nilai dependency ratio sebesar 51, artinya bahwa tiap 100 jiwa penduduk usia produktif akan menanggung beban 51 jiwa penduduk yang tidak produktif.

Nilai angka ketergantungan ini dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Angka Beban Tanggungan Tinggi : ≥ 70 2) Angka Beban Tanggungan Sedang : 51 – 69 3) Angka Beban Tanggungan Rendah : ≤ 50 Oleh karena itu, angka ketergantungan Kabupaten

Grobogan sebesar 51 (masuk kategori sedang).

e. Jenis Pekerjaan Jenis pekerjaan penduduk di Kabupaten Grobogan pada

tahun 2008 sampai dengan 2011 dominan pada sektor primer utamanya pada sektor pertanian tanaman pangan.

Pekerjaan selanjutnya yang diminati masyarakat terdapat pada sektor sekunder yaitu sektor perdagangan. Data mata pencaharian penduduk umur 15 tahun keatas di Kabupaten Grobogan pada tahun 2008 - 2011, dapat dilihat sebagaimana Tabel II.6 sebagai berikut:

Page 20: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐20

Tabel II.6 Komposisi Penduduk Kabupaten Grobogan Umur 15 Tahun

keatas Menurut Mata Pencaharian Tahun 2008-2011

Sumber: BPS Kab. Grobogan

Selanjutnya dilihat dari perkembangan angkatan kerja sampai akhir tahun 2011 mencapai sebanyak 743.723 orang, dengan penyerapan lapangan kerja/penempatan tenaga kerja sebanyak 722.501 orang. Adapun perkembangan angkatan kerja dan penyerapannya pada tahun 2008 sampai akhir tahun 2011 di Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.7 Perkembangan Angkatan Kerja dan Penyerapan serta Prediksi

Jumlah Penganggur (15 tahun keatas) di Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2011

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

Page 21: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐21

2.1.3 Kondisi Sumberdaya Alam

Kabupaten Grobogan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran. Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten

yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian dan merupakan daerah lahan kering, tandus, kritis dan cenderung sulit untuk mendapatkan air bersih. Melihat kondisi yang termasuk daerah kering, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, padi gogo, jagung, ketela pohon, kedelai, kacang hijau, kacang tanah serta palawija lainnya.

Jenis tanahnya dikelompokkan menjadi: a. Tanah alluvial coklat kekelabuan, seluas 3.376 ha atau sebesar 1,71%

dari luas wilayah kabupaten, b. Tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan, seluas 20.248 ha

atau 10,25% luas kabupaten, c. Tanah grumusol kelabu tua, seluas 66.748 ha atau 33,78% dari luas

kabupaten, d. Tanah grumusol kelabu, seluas 39.013 ha atau 19,78% dari luas

kabupaten, e. Asosiasi grumusol coklat kekelabuan dan grumusol kelabu tua seluas

18.862 ha, f. Kompleks regosol kelabu dan grumusol kelabu tua seluas 33.181 ha,

dan g. Kompleks mediteran coklat kemerahan dan lithosol seluas 16.088 ha.

Sumberdaya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup, seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini, sumberdaya air di Kabupaten Grobogan pada musim kemarau terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan pada musim penghujan sering terjadi banjir dan erosi. Berdasarkan Perencanaan Mitigasi Bencana Kabupaten Grobogan tahun 2008, wilayah Kabupaten Grobogan memiliki titik rawan bencana alam.

Page 22: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐22

Keadaan iklimnya adalah: tropis dengan suhu rata-rata 29°C, suhu minimum 20°C dan maksimum 36°C. Kabupaten Grobogan yang terletak di antara daerah Pantai Utara bagian timur dan daerah Bengawan Solo hulu mempunyai tipe iklim D yang memiliki 1 – 6 bulan kering dan 1 – 6 bulan basah. Kabupaten Grobogan merupakan daerah yang paling kering di Provinsi Jawa Tengah.

Potensi Lahan Pertanian; Kabupaten Grobogan dengan luas 197.586,420 ha, terbagi menjadi lahan sawah seluas: 63.928 ha (31,77%) dan lahan kering seluas: 134.822 ha (68,23%). Lahan sawah dikelompokkan berdasarkan penggunaan irigasinya menjadi sawah irigasi teknis, ½ teknis, sederhana, irigasi desa/non PU, serta sawah tadah hujan. Sedangkan lahan kering dikelompokkan menjadi pekarangan/bangunan, tegal/kebun, hutan negara, dan lahan kering lainnya yang disajikan dalam tabel II.8 berikut ini:

Tabel II.8 Luas Areal Penggunaan Lahan di Kabupaten Grobogan Tahun 2011 No Jenis Penggunaan Lahan Luas (ha) 1 Lahan sawah 63.928 Irigasi teknis 18.351 Irigasi ½ teknis 1.646 Irigasi sederhana PU 8.005 Irigasi non PU 5.848 Irigasi tadah hujan 35.9262 Lahan kering 134.822 Bangunan/pekarangan 28.809 Tegal/kebun 26.810 Pengembalaan/padang rumput 2 Ditanami pohon/hutan rakyat 2.882 Hutan negara 68.635 Rawa-rawa 15 Kolam/tebat/empang 23 Lain-lain 7.646

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Grobogan

Luas lahan sawah tersebut digunakan untuk usaha tani tanaman pangan dan tanaman hortikultura meliputi: padi, jagung, kedelai, kacang

Page 23: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐23

hijau, cabe, dan lain sebagainya. Luas penggunaan lahan untuk komoditas tersebut disajikan dalam tabel II.9 berikut:

Page 24: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐24

Tabel II.9 Luas Penggunaan Lahan Sawah untuk Beberapa Komoditas

di Kabupaten Grobogan

Jenis Komoditas Luas Tanam (ha)

2008 2009 2010 2011 1. Padi sawah 91,260 117,569 110,289 106.6772. Padi gogo 2,831 2,647 1,504 5.4463. Jagung 95,339 116,303 133,386 90.3484. Kedelai 22,590 18,962 24,352 7.3505. Kacang hijau 24,865 23,560 19,718 24.523

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Grobogan

2.2 Aspek Kesejahteraan Rakyat 2.2.1 Angka Melek Huruf

Peningkatan kualitas hidup manusia di bidang pendidikan sebagai salah satu indikator pertama IPM, diukur dari capaian kualitas pendidikan masyarakat berdasarkan angka melek huruf bergerak fluktuatif. Pada tahun 2008 sebesar 90,18%, mengalami trend peningkatan menjadi 90,82% pada tahun 2011.

2.2.2 Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran untuk kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan semakin baik kualitas SDM di wilayah tersebut. Tamat sekolah didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang. Tingkat pendidikan penduduk usia 5 tahun keatas Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2011 sebagaimana tabel II.10 sebagai berikut:

Page 25: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐25

Tabel II.10 Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 5 tahun keatas

Tahun 2008-2011

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan

Menurut data tingkat pendidikan di Kabupaten Grobogan tahun

2008-2011, jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan terbanyak pada tahun 2011 pada tamatan SD atau sederajat yaitu sejumlah 39% kemudian secara berurutan tidak atau belum pernah sekolah serta tidak atau belum tamat SD sejumlah 33%, SLTP atau sederajat sejumlah 17%, tamatan SMU atau sederajat 9%, dan terakhir Akademi/Diploma, S1, S2, dan S3 sejumlah 2%.

Secara Grafis komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan sebagaimana gambar II.7 berikut:

Gambar II.7

Komposisi Tingkat Pendidikan penduduk usia 5 Tahun ke atas Tahun 2008-2011

Page 26: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐26

Selanjutnya kinerja bidang pendidikan dapat dilihat secara makro melalui APK dan APM. APK (Angka Partisipasi Kasar) merupakan Persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok tertentu usia sekolah. Sedangkan APM (Angka Partisipasi Murni) merupakan persentase jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel II.11 berikut:

Tabel II.11 APM dan APK Tahun 2008-2011

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Grobogan

Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang

bersekolah disuatu daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilainya APK bisa lebih besar dari 100% karena adanya siswa di luar usia sekolah, daerah / kota, atau daerah perbatasan. Kegunaan APK untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan.

Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah disuatu daerah, atau makin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilainya APK bisa lebih besar dari 100% karena adanya siswa di luar usia sekolah, daerah kota, atau daerah perbatasan.

Page 27: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐27

2.2.3 Kesejahteraan Sosial a. Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan dilakukan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Selanjutnya metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan-Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Sedangkan garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Dengan metode penghitungan sebagaimana tersebut jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan hingga tahun 2008-2011 dapat dilihat pada Tabel II.12 sebagai berikut:

Page 28: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐28

Tabel II.12 Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2008-2011

URAIAN TAHUN

2008 2009 2010 2011 RT Miskin 159.522 199.496 159.363 196.264TOTAL RT 400.785 412.480 426.902 426.650

Penduduk miskin 276.665 264.936 233.700 231.459Total 836.972 885.912 819.965 854.373

Sumber: BPS Kab. Grobogan

b. Indeks Pembangunan Manusia Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat

ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

IPM disusun oleh empat indikator, yaitu harapan hidup, melek huruf, lama sekolah dan standart hidup. Rata-rata angka harapan hidup penduduk kabupaten Grobogan tahun 2011 adalah 70,24 yang artinya penduduk Grobogan rata-rata dapat hidup

mencapai umur 70,24 tahun. Angka melek huruf sebesar 90,82 yang berarti masih ada

lebih dari 9 persen penduduk Kabupaten Grobogan yang tidak bisa membaca dan menulis.

Rata-rata lama sekolah 6,76 tahun yang berarti rata-rata penduduk Kabupaten Grobogan hanya mengenyam pendidikan sampai tamat SD atau kelas I SMP. Pengeluaran perkapita sebesar Rp 632.150,00, yang berarti setiap penduduk Kabupaten Grobogan mengeluarkan untuk biaya hidupnya sebesar Rp 632.150,00 tiap

tahunnya. Lebih jelas angka IPM Kabupaten Grobogan tahun 2008

sampai 2011 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Page 29: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐29

Tabel I.11 Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008 – 2011

URAIAN TAHUN

2008 2009 2010 2011

Angka harapan hidup(th) 69,42 69,57 69,73 70,24

Angka Melek huruf (thn) 90,18 90,36 90,36 90,82

Rata-rata lama sekolah 6,60 6,76 6,76 6,78

Pengeluaran perkapita 627,60 629,42 631,25 632,15

IPM 70,22 70,60 70,83 70,95

Sumber: BPS Kab. Grobogan c. Prasarana Ibadah dan Sosial Keagamaan

Informasi tentang sarana dan prasarana peribadatan diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

Data prasarana ibadah dan sosial keagamaan di Kabupaten Grobogan tahun 2008 sampai dengan 2011, sebagaimana Tabel II.14 berikut:

Tabel II.14 Prasarana Ibadah dan Sosial Keagamaan 2011

Sumber : Bagian Kesra Setda Kab. Grobogan

Page 30: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐30

2.2.4 Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Indikator pelayanan kesehatan dari aspek angka kematian bayi lahir, serta prevalensi gizi dapat dilihat pada tabel II.15 berikut:

Tabel II.15 Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka Kematian Bayi Lahir dan Prevalensi Gizi Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2011

No. Indikator Kinerja Capaian Kinerja Indikatif

2008 2009 2010 2011

1. AKB/1000 KH 9,9 10,74 15,42 10,4

2. AKI/100.000 KH 86,87 191,61 102,8 104,6

3. AKBAL/1000 KH 10,29 11,7 15,9 15,9

4. % BBLR 14,2 17,06 18,16 18,28

5. PREVALENSI 0,03 0,02 0,02 0,02

AKB : Angka Kematian Bayi AKI : Angka Kematian Ibu (ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas) AKBAL : Angka Kematian Balita BBLR : Berat Bayi Lahir Rendah KH : Kelahiran Hidup (jumlah bayi lahir yang hidup)

Untuk Angka Kematian Bayi (AKB) lahir pada kurun waktu 2008

sampai dengan 2010 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2011 AKB mengalami penurunan kembali, hanya mencapai angka 10,4 ini berarti terdapat 10,4 bayi mati dari 1.000 bayi yang lahir hidup.

Prevalensi gizi kurang pada anak balita pada tahun 2008 sebesar 0,03%, tahun 2009 – 2011 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,02%. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya kualitas gizi anak balita.

2.2.5 Rasio Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 mengalami penurunan, baik secara absolut maupun secara prosentase dari jumlah total penduduk, apabila dibandingkan tahun 2009 dan 2010. Demikian juga jumlah Rumah Tangga Miskin pada tahun 2011, apabila dibandingkan

Page 31: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐31

dengan tahun 2009 dan 2010 juga mengalami penurunan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel II.16 berikut:

Tabel II.16a Perkembangan Penduduk Miskin Tahun 2008-2011

Uraian Tahun

2008 2009 2010 2011 Penduduk Miskin

276.665 (19,82%)

264.936 (18,86%)

233.700 (16,59%)

231.459 (16,34%)

Total Rumah Tangga

400.785 412.480 426.902 426.650

Total Penduduk 1.395.709 1.404.770 1.408.959 1.416.600

Sumber: Dinsosnakertrans Kab. Grobogan Tabel II.16b Indikator Distribusi Pendapatan Masyarakat Kab. Grobogan Th. 2008-2011

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan Berdasarkan indikator distribusi pendapatan masyarakat

sebagaimana tampak pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Grobogan berada pada kategori ketimpangan rendah (low inequality) yang ditunjukkan dari indikator sebagai berikut:

No. Indikator 2008 2009 2010 2011 Interpretasi 1. Gini Ratio 0,2639 0,2331 0,2329

0,2328 Masuk dalam kategori ketimpangan rendah, karena masih di atas batas ketimpangan (<0,35)

2. Persentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah

26,21% 27,01% 26,94%

26,25%

Masuk dalam kategori ketimpangan rendah, karena masih di atas batas ketimpangan (>12%)

Page 32: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐32

1. Angka Gini Ratio selama lima tahun berturut-turut selalu berada di bawah angka 0,35.

2. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, 40% penduduk berpendapatan rendah dalam lima berturut-turut menerima lebih dari 17% dari pendapatan total kabupaten yakni 27,50%, 27,06%, 26,21%, 27,01% dan 26,94%.

Persentase penerimaan pendapatan dari 40% penduduk berpendapatan rendah, berkembang dari 26,21% pada tahun 2008 meningkat menjadi 27,01% pada tahun 2009, kemudian menurun pada tahun 2010 dan 2011, masing-masing menjadi 26,94% dan 26,25%.

2.3 Evaluai Kinerja Urusan Kewenangan Kabupaten 1) Urusan Wajib

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan untuk urusan

wajib adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan Upaya pemenuhan tiga pilar pembangunan pendidikan dilakukan

melalui program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan formal dan non formal, pendidikan khusus, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen pelayanan pendidikan, dan pendidikan berkelanjutan.

Kinerja pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan beberapa indikator yang mencakup beberapa target seperti tertuang dalam tabel II.17 berikut:

Page 33: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐33

Tabel II.17 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

No Uraian Target RPJMD Tahun 2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian Tahun 2011

I Fokus Kesejahteraan Sosial

1 Angka Melek Huruf (%) 120 88 90,82 91 91

2 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 6,9 6,6 6,78 6,8 98

3 Angka Harapan Hidup (Tahun) 75,6 72,5 72,5 73 97

4 Angka Partisipasi Kasar (%)

PAUD (%) 71,4 41 23,14 49 24

SD/MI (%) 103,2 98,67 103,08 98,8 104

SMP/MTs (%) 90,2 84,6 98,55 86,5 99

SMA/SMK/MA (%) 60,6 55,6 37,59 56,8 39

5 Angka Partisipasi Murni

SD/MI (%) 98,8 95 95,09 95,3 96

SMP/MTs (%) 99,5 75 90,59 81 92

SMA/SMK/MA (%) 61,2 44 26,77 48 28

II Aspek Pelayanan Umum

A Pelayanan Urusan Wajib

1 Pendidikan

a % anak usia 4-6 tahun mengikuti program PAUD dan TK/RA

71 41 89,68 49 90

b % TK/RA memiliki sarana dan prasarana belajar/bermain

51 42 45 44 46

c % TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri

75 55 30 60 31

d % APM SD/MI 98,8 95 95,09 95,3 96

e % APM SMP/MTs 75,8 70,4 90,59 71,2 92

Page 34: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐34

f % Angka Putus Sekolah SD

0,03 0,17 0,06 0,12 0,03

g % ruang kelas SD/MI sesuai standar

67 58 40,29 60 41

h % SD/MI memiliki laboratorium IPA dan komputer

19 3 0 7 99

i % SD/MI memiliki perpustakaan sesuai standar

65 40 31,33 45 32

j % SMP/MTs memiliki laboratorium IPA dan komputer

72 54 81,15 58 82

k % SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar

98 75 63,11 80 64

l

% Angka Kelulusan UASBN 100 100 100 100 100

m % lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs

99,8 98,7 94,08 98,09 99

n % Angka Putus Sekolah SMP/MTs

0,07 0,37 0,37 0,29 0,25

o % Angka Kelulusan Ujian Nasional SMP/MTs

98,8 99,8 99,74 99,85 99,82

p % lulusan SMP/MTs melanjutkan ke SMA/MA/Kejuruan

92 86 54,17 87 98

q % APM SMA/SMK/MA

42,6 35,9 26,77 36,8 98

r % Angka Putus Sekolah

0,14 0,51 0,77 0,42 65

s % kelulusan UN SMA/SMK/MA

98,2 95,5 99,98 96,1 99,96

t % lulusan SMK diterima di dunia kerja sesuai dengan keahliannya

18 8 8,1 11 99,54

u % penduduk usia 15-44 tahun bisa membaca dan menulis

100 88 90 91 98

v Jumlah orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 tahun

2.284 1.728 1.713 97

w Tersedianya data dasar keaksaraan yang diperbarui secara terus menerus

1 1 1 1 100

x % penduduk usia sekolah yang belum sekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA menjadi peserta didik program paket A, B dan C

76 55 58 60 90

Page 35: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐35

y % tutor program paket A, B dan C memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan

78 55 58 60 99

z % pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran

85 77 50 78 95

aa Tersedianya data dasar kesetaraan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang diperbarui secara terus menerus

1 1 1 1 98

bb % penduduk putus sekolah, pengangguran dan dari keluarga pra sejahtera menjadi peserta didik dalam kursus-kursus/ pelatihan/ kelompok belajar usaha/ magang

34 10 14 15 98

cc % lembaga kursus memiliki ijin operasional dari pemerintah atau pemerintah daerah

95 86 32 89 98

dd % lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi

24 8 12,5 11 85

ee % lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja

44 31 15 34 98

ff % tenaga pendidik, instruktur atau penguji praktek kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan

66 45 15 50 90

gg % lembaga kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan

64 54 60 56 62

hh Tersedianya data dasar kursus/pelatihan/kelompok belajar usaha/magang yang diperbarui secara terus menerus

1 1 1 1 100

ii % penduduk difable menjadi peserta didik SLB

16 11 11 12 96

jj % angka kelulusan SLB 99,8 98 98 98,5 99

Page 36: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐36

kk % guru SLB memiliki kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan

85 52 85 59 90

ll & SLB memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran

72 62 70 63 82

mm Tersedianya data dasar pendidikan khusus yang diperbarui secara terus menerus

1 1 1 1 90

nn % guru yang layak mendidik TK/RA dengan kualifikasi sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional

44 34 50,17 36 72

oo % guru SD yang sertifikasi

100 32 26,14 50 98

pp % guru SD/MI layak mengajar

95 70 43,43 75 85

qq % guru SMP/MTs memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan

94 91 59,12 91,5 98

rr % guru SMP/MTs yang bersertifikasi

46 24 19,04 25 92

ss % guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi

55 45 14,93 46 96

tt % guru SMA/SMK/MA layak mengajar

100 92 87,37 94 89

uu % lembaga PAUD memiliki tata kelola dan citra yang baik

60 25 25 30 77

vv % SD/MI menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

100 100 100 100 100

ww % SMP/MTs menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

100 100 100 100 100

xx % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik

100 100 100 100 100

yy Penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001-2000/sekolah RSBI (unit)

100 67 1 100 20

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD

Page 37: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐37

: Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD 1) Angka partisipasi kasar PAUD (%) target capaian tahun 2011

sebesar 41 tetapi pada tahun 2011 realisasi capaiannya hanya 23,14 %. Sebenarnya realisasi sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu biasanya tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang dapat ditetapkan dalam rencana stratejik pembangunan. Hal Ini masih diterima sebab tingkat pendidikan PAUD belum menjadi kewajiban yang harus diselenggarakan oleh orang tua. Memang bagi orang tua yang dipandang mampu dari segi materi dan perkembangan anak memandang lebih baik kalau anaknya sejak dini sudah dimasukkan pada tingkat pendidikan PAUD ini. Sebab di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan tidak diharuskan setiap anak yang akan masuk SD mengikuti PAUD dahulu. Dengan demikian lembaga pendidikan dan yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan tidak semua menyelenggarakan pendidikan PAUD.

2) Persentase TK/RA menerapkan manajemen sekolah berbasis sekolah sesuai dengan manual yang ditetapkan oleh menteri. Data yang ada target 55 dan realisasi capaian penyelenggara TK/ RA kebanyakan di kelola oleh lembaga swasta yang belum profesional dan TK atau RA belum menjadi prioritas pembinaan dalam bidang pendidikan.

3) Persentase SD/ MI memiliki laboratorium IPA dan komputer. Dari data yang ada target capaiannya 3 sedangkan realisasi capaiannya masih 0. Hal ini disebabkan bahwa secara umum untuk sarana pendidikan SD/ MI untuk laboratorium komputer memang belum semua memiliki. Sebab pendidikan yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Grobogan hampir belum memandang penting laboratorium komputer ini tetapi lebih menekankan pada aspek barang cetakan seperti buku-buku dan jurnal yang lebih mudah di

Page 38: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐38

dapat. Tetapi sebenarnya bagi SD yang ada di wilayah perkotaan sudah banyak SD yang telah memiliki laboratorium komputer dan internet Hal ini dimungkinkan hanya belum dikoordinasikan kepada SKPD terkait.

4) Persentase pusat kegiatan belajar masyarakat memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai dengan standar teknis pembelajaran. Dari data yang ada target capaian tahun 2011 sedangkan realisasi capaiannya hanya 50. Hal ini disebabkan rata-rata lembaga penyelenggara belajar masyarakat belum dikelola secara profesional yang banyak tersebar di berbagai kota Kecamatan, namun dilihat dari variasi dan semangat penyelenggaranya sudah cukup baik. Untuk hal ini merupakan perhatian yang penting di tahun-tahun mendatang dan secara bertahap akan diperbaiki.

5) Persentase lembaga kursus dan lembaga pelatihan terakreditasi. Data menunjukkan bahwa target capaian pada tahun 2011 sebesar 86, sedangkan realita capaiannya hanya sebesar 32. Hal ini tampaknya perlu menjadi perhatian bagi SKPD terkait. Walaupun banyaknya kursus yang ada terutama yang terkait dengan peningkatan ketrampilan di sektor informal. Namun juga harus dilakukan pembinaan secara bertahap sebab para pengelola kursus sebagian besar dari investor lokal, kalau terlalu ketat nantinya akan mengurangi kreativitasnya. Dan manfaatnya secara umum sangat positif sebab dapat membuka lapangan kerja.

6) Persentase lulusan kursus, pelatihan, magang, kelompok belajar usaha dapat memasuki dunia kerja. Data menunjukkan target capaian tahun 2011 dan realisasi capaian tahun 2011 hanya 15. Hal ini dapat dimaklumi bahwa masalah lapangan kerja telah menjadi masalah nasional artinya karena banyaknya angkatan kerja yang tumbuh setiap tahun, tetapi lapangan kerja terbatas. Apalagi tenaga ini hanya lulusan kursus atau pelatihan dalam jangka pendek tidak menjamin langsung mendapatkan pekerjaan. Kenyataan di lapangan

Page 39: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐39

menunjukkan bahwa lulusan kursus atau pelatihan memiliki peluang besar untuk mendapatkan pekerjaan, juga banyak yang langsung merintis kegiatan mandiri atau usaha wiraswasta. Hal-hal seperti ini juga belum ter-cover dalam data ini.

7) Dari data persentase guru SD/MI yang layak mengajar, menunjukkan bahwa target capaian tahun 2011 sebesar 70, sedangkan realisasi capaian hanya 43,43. Pengertian layak mengajar menurut UU pendidikan no. 20 tahun 2003 yaitu guru SD idealnya lulus S1 atau D4. Tetapi UU tersebut baru akan diberlakukan penuh pada tahun 2014, saat ini masih masa transisi. Oleh sebab itu kalau persentasenya sudah mendekati 50 % itu sudah cukup baik.

8) Persentase guru SMA/SMK/MA yang bersertifikasi, data yang ada menggambarkan bahwa dari target capaian tahun 2011 adalah 45, sedangkan realisasi capaian hanya 14,93, karena Pemerintah pusat dalam mencairkan uang sertifikasi dilakukan secara bertahap, sehingga para pendidik harus antri, sesuai senioritas dan kesiapan peserta. Dengan demikian secara umum di setiap pemerintah daerah belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan.

9) Penerapan sistem manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2000 / Sekolah RSBI (unit) target capaian tahun 2011 adalah 67, realisasinya hanya 1. Hal ini perlu dicermati, karena targetnya yang terlalu tinggi. Sebab persyaratan ISO 9001-2000 ini tidak mudah dan sangat kompleks, terutama menuntut sarana dan prasarana lembaga itu harus lengkap dan sumber daya manusianya harus disiplin dan profesional. Untuk itu target ISO 9001-2000 masih harus pemikiran dan pengembangan yang lebih serius lagi di tahun-tahun mendatang.

Page 40: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐40

2. Kesehatan Kinerja pembangunan urusan kesehatan ditunjukkan dengan

beberapa indikator yang mencakup beberapa target seperti tertuang dalam tabel II.18 berikut:

Tabel II.18 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

No Uraian Target RPJMD Tahun 2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian Tahun 2011

2 DINAS KESEHATAN

I Aspek Pelayanan Umum

A Pelayanan Urusan Wajib

2 Kesehatan

a Cakupan kunjungan ibu hamil K4

98 95 96 95 98

b Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)

100 80 82 85 87

c Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)

100 90 92 92 100

d Cakupan pelayanan nifas (%) 100 95 95 95 100

e Cakupan neonates dengan komplikasi yg ditangani (%)

95 90 90 90 100

f Cakupan kunjungan bayi (%)

92 90 90 90 100

g Cakupan desa/kelurahan Universsal Child Immunization (UCI) (%)

100 90 92 95 98

h Cakupan pelayanan anak balita (%)

65 65 68 75 97

i Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

88,8 42,66 50,2 56,99 98

j Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)

100 100 98 100 98

Page 41: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐41

k Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat (%)

100 87 88 93 97

l Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)

72 45 56 50 98

m Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)

100 100 100 100 100

n Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)

100 100 99 100 99

o Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota (%)

100 100 100 100 100

p Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)

100 100 98 100 98

q Cakupan Desa Siaga Aktif (%)

90 40 50 50 98

r Persentase Rumah Tangga Bersanitasi (%)

84 77 76 78 96

s Persentase Rumah Tangga pengguna air bersih (%)

86 69 70 73 96

t Persentase gizi buruk (%)

0,06 0,25 0,24 0,2 98

B Fokus Kesejahteraan Sosial

1 Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)

107,6 103,7 104,6 104,8 97

2 Angka Kematian Bayi (per 1000 KH)

11,8 14,2 10,4 10,6 98

3 Angka Kematian Balita (per 1000 KH)

12,8 15,9 15,9 14,8 95

C Fokus Infrastruktur

1 Persentase rumah tangga (KK) yang menggunakan air bersih (%)

74 64 65 66 98

Keterangan:

Page 42: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐42

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Untuk bidang Kesehatan secara keseluruhan antara target capaian

pada tahun 2011 dan realisasi capaian sudah cukup baik. Dari keseluruhan target pada tahun 2011 dapat terealisir semua. Kecuali angka kematian bayi yang hanya tercapai 10,4 yang ditargetkan 14,2. Hal ini disebabkan masih terbatasnya pengetahuan tentang kesehatan yang berkualitas bagi para Ibu yang melahirkan. Realisasi capaian bidang kesehatan sudah ada indikator yang terukur atau sudah ada standar tertentu.

3. Pekerjaan Umum

Capaian Urusan Pekerjaan Umum dapat ditunjukkan dari beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel II.19 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

No Uraian Target RPJMD Tahun 2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian Tahun 2011

DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

3 Pekerjaan Umum

e Persentase saluran drainase/gorong-gorong kondisi baik (%)

55,6 36,3 37,8 39,93 98

DINAS BINA MARGA

3 Pekerjaan Umum

a Panjang jalan (km) 883,10 45,00 27,74 50,00 38,18

b Persentase panjang jalan kondisi baik (%)

42,98 22,6 23,05 27,12 27,37

c Persentase panjang jalan permukaan beraspal (%)

61,58 49,61 48,90 52,09 89

Page 43: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐43

d Persentase jembatan kondisi baik (%)

77,59 63,83 65 67,02 98

2 Fokus Infrastruktur

a Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km)

0,003 0,003 0,003 0,003 99

DINAS PENGAIRAN

3 Pekerjaan Umum

f Persentase panjang saluran irigasi kondisi baik (%)

53,8 44,1 46,07 46,31 49,17

g Persentase embung kondisi baik (%)

75 55,13 56,65 57,88 59,50

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD

: Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Pada sub urusan ini pun realisasi capaian tahun 2011 data-datanya juga belum di cantumkan.

Untuk sub urusan Bina Marga 1) Panjang jalan yang permukaannya beraspal target capaian tahun 2011

49,61 %, sedangkan realisasi capaiannya hanya 48,90%. Ada beberapa penjelasan yang dapat diungkap disini antara lain di beberapa lokasi bahwa karena kondisi tanah yang labil, maka beberapa lokasi jalan

banyak yang di cor dengan semen karena dengan cor semen ini akan lebih kuat, memang dari segi biaya akan lebih mahal. Selain itu ada beberapa lokasi banyak jalan yang hanya di makadam sebab dengan macadam juga ada yang lebih kuat dan tahan disamping biayanya akan lebih hemat.

4. Perumahan

Page 44: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐44

Capaian Urusan Perumahan dapat ditunjukkan dari beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel II.20 Capaian Kinerja Urusan Perumahan

No Uraian Target RPJMD Tahun 2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian Tahun 2011

Perumahan Rakyat

a Cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU)

82,5 55 58 60 95

b Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)

876,8 68 70 71 97

c Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)

61,2 51,34 52,6 53,51 98

d Jumlah rumah korban bencana alam yang terehabilitasi (%)

100 100 100 100 100

e Jumlah pemakaman yang terpelihara dengan baik (unit)

36 18 19 20 98

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menunjukkan bahwa hampir semua kinerja dari target

yang ditentukan semua terealisasi walaupun kelebihannya hanya sedikit, sehingga fenomena ini sudah menggambarkan kinerja yang positif.

5. Tata Ruang

Capaian Urusan Tata Ruang dapat ditunjukkan dari beberapa indikator sebagai berikut:

Page 45: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐45

Tabel II.21 Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang

No Uraian Target RPJMD Tahun 2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian Tahun 2011

DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN KEBERSIHAN

Penataan Ruang

a Jumlah kasus pelanggaran tata ruang (kasus)

3 0 0 1 98

b Jumlah bangunan ber-IMB (unit) 670 425 435 450 97

c Jumlah dokumen penataan ruang kecamatan (buah)

3 3 3 3 98

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menggambarkan bahwa semua target urusan tata

ruang pada tahun 2011 tercapai.

6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN Capaian Urusan Perencanaan Pembangunan dapat ditunjukkan

dari indikator sebagai berikut: Tabel II.22

Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD

Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian

Tahun 2011

Realisasi Capaian Tahun 2011

BAPPEDA

I Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A Fokus Kesejahteraan dan

Page 46: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐46

Pemerataan Ekonomi 1 Pertumbuhan PDRB ADHK

(Pertumbuhan Ekonomi) (%) 5,95-6,50 5,30-5,80 5.23-6.00 5,60-6,10 98

2 Laju Inflasi (%)

4-10 4-9 4-7,62 4-9 98

3 PDRB per Kapita ADHB (Ribu Rupiah)

7.896 5.943 5,182 6.531 92

4 Indeks Gini

0,23 0,3 0,27 0,28 98

5 Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) ADHK

0,17 0,22 0,21 0,21 96

6 Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan (%)

12,85 16,5 17,58 16 65

7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

65,25 71,32 71,95 71,89 98

B Fokus Kesejahteraan Sosial

1 Daya Beli Masyarakat (Ribu Rupiah)

1.200 800 830 850 95

10 Persentase Penduduk yang Memiliki Lahan (%)

36 28 29 30 90

C Perencanaan Pembangunan

a Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh (buah)

4 2 2 3 90

b Jumlah dokumen perencanaan kota (buah)

3 2 2 1 94

c Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi (buah)

4 1 2 2 96

d Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya (buah)

43 3 2 2 89

e Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah (buah)

9 7 6 6 89

f Ketersediaan dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam (buah)

2 2 2 1 90

g Jumlah dokumen 9 7 7 7 90

Page 47: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐47

pengendalian evaluasi monitoring

d Lingkungan Hidup

a Persentase sampah yang terangkut (%)

10,5 6,5 6,9 7,25 98

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data-data di atas menunjukan kinerja di Bappeda sebagian besar

telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2011, hanya PDRB per kapita ADHB (ribuan rupiah) belum memenuhi target yang ditetapkan yaitu 5.943, realisasinya 5,18. Hal ini karena harga dollar yang tidak stabil pada tahun 2011, sehingga banyak sedikit berpengaruh terhadap capaian PDRB perkapita.

7.Perhubungan

Capaian Urusan Perhubungan antara lain dapat ditunjukkan dari beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel II.23 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD

Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian

Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

DISHUB INFOKOM

7 Perhubungan

a Jumlah penumpang semua moda angkutan umum dalam setahun (orang)

2.240.300 1.834.875 1.865.998

1.926.619 96

b Persentase sarana prasarana LLAJ dalam kondisi baik (%)

89 67 69 71 98

c Persentase kendaraan wajib 100 96 96 97 99

Page 48: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐48

uji yang telah dilakukan uji kendaraan (%)

d Persentase kendaraan yang layak jalan (%)

98 96 96 97 94

e Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas (kasus)

206 332 300 282 92

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menunjukan bahwa semua kinerja kegiatan

perhubungan memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2011.

8. Lingkungan Hidup

Capaian Urusan Lingkungan Hidup antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Tabel II.24 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD

Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian

Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

BLH

8 Lingkungan Hidup

a Pelayanan pencegahan pencemaran air (%)

45 60 30 80 80

b Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingk. hidup (%)

48 60 100 80 100

c Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%)

45 60 60 80 80

Page 49: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐49

d Persentase luas RTH (taman dan makam) terhadap luas wilayah (%)

12 4,63 5 5,97 90

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menunjukkan bahwa semua kegiatan urusan

lingkungan hidup semua dapat memenuhi targetnya pada tahun 2011.

9. Pertanahan

Capaian Urusan Pertanahan antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Tabel II.25 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD

Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian

Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

SETDA (Bagian Tapem)

9 Pertanahan 25 24 24 23 98

a Jumlah permohonan persertifikatan tanah ke Pemkab (ha)

375745 290.741 302.864 309.581 95

b Persentase luas lahan bersertifikat (%)

83.200 66,18 67,28 69,63 96

c Jumlah kasus/konflik sengketa tanah milik negara yang terselesaikan (%)

100 100 100 100 100

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD

Page 50: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐50

: Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas semua kinerja kegiatan pada pertanahan yang masuk

pada lot kerja bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2011 semua dapat memenuhi targetnya.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut.

Tabel II.26 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD

Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian

Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

DISPENDUKCAPIL

Kependudukan dan Catatan Sipil

a Jumlah tempat perekaman data kependudukan kecamatan yang terhubung dengan jaringan SIAK (kecamatan)

19 19 19 19 100

b Persentase kepemilikan akta kelahiran (%)

78 56 50,7 60 84,46

c Persentase kepemilikan KTP bagi wajib KTP (%)

98 84 88,11 88 94,44

d Persentase kepemilikan KK bagi setiap keluarga di Kabupaten Grobogan (%)

100 96 91,77 97 94,99

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Page 51: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐51

Data di atas menunjukan bahwa kegiatan persentase kepemilikan akta kelahiran (%) pada tahun 2011 direncanakan 56, namun capaian kinerjanya hanya 50,7. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang kewajiban memiliki buku akta kelahiran. Dengan demikian, sosialisasi kepemilikan akta kelahiran perlu terus ditingkatkan di masa-masa mendatang.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Tabel II.27 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD

Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capai

an Tahun 2011

Realisasi Capaian Tahun 2011

BP3AKB

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a Persentase perempuan dalam eksekutif (PNS) (%)

60 44,66 44 45,99 85,99

b Persentase perempuan dalam lembaga legislatif (%)

35 24 18 24 76

c Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kecamatan dan kabupaten (unit)

20 5 5 9 9

d Jumlah Focal Point yang terbentuk (unit)

50 46 46 46 46

e Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)

100 100 100 100 100

f Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang

100 100 100 100 100

Page 52: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐52

mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatlaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS (%)

g Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)

80 75 75 75 75

h Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu (%)

85 55 55 60 60

i Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)

85 55 55 62 62

j Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)

85 34 34 38 38

k Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)

58 34 34 38 38

l Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)

100 68 63 76 65

m Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (kasus)

30 60 45 50 40

n Presentase pemahaman tentang Gender dan persoalannya

60 29 29 33 33

o Persentase pengarustamaan Gender yang telah dilakukan

80 34 35 45 45

p Cakupan penerapan PPRG dan ARG lintas sektor

100 40 14 55 55

q Cakupan pemetaan data pilah sebagai data pembuka

80 40 45 50 50

Page 53: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐53

wawasan issue gender (siga)

r Persentase peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bid. pembangunan

60 25 25 30 30

s Persentase akses perempuan dalam pekerjaan

60 23 23 30 30

t Cakupan pelaksanaan pengembangan kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan layak anak (%)

90 50 50 70 70

u Cakupan pengarustamaan hak anak dan bidang perlindungan anak (%)

100 50 50 70 65

v Cakupan anak berhadapan hukum yang mendapat perlindungan / restoratif justice (%)

100 85 85 90 90

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menunjukkan kinerja kegiatan pada urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat memenuhi targetnya. 12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Capaian Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.28 Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian Tahun 2011

12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Page 54: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐54

a Cakupan pasangan usia subur yang istrinya di bawah usia 20 tahun (%)

1,8 38,37 39,22 26,74 25

b Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB aktif (%) (SDKI)

70 79,36 79,37 80,77 80,77

c Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) (%)

2,8 9,17 9,17 7,78 7,78

d Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (%)

92,5 59,25 62 68,5 70

e Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)

35 30 30 30 30

f Ratio Petugas Pembantu Pembina KB Kelurahan/Desa (PPKBD) (orang/desa)

1 1 1,02 1 1,03

g Ratio Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB

1 per 2 desa

1 per 4 desa

1 per 3 desa

1 per 4 desa

1 per 4 desa

h Jumlah PIK-KRR aktif (buah) 97,5 92,59 92,59 94,44 95

i Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (%)

65 55 63 60 65

j Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan

100 100 100 100 100

k Remaja yang menjadi anggota BKR (%)

85 75 67 80 80

l Lansia yang menjadi anggota BKL (%)

86 60 52 65 65

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD

: Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menunjukkan ada dua kegiatan yang tidak mencapai

kinerja yaitu remaja yang menjadi anggota BKR ditargetkan 75 dan terealisir 67. Hal ini menjadi tantangan tersendiri sebab remaja memang

Page 55: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐55

terus membutuhkan pembinaan terus menerus salah satunya lewat BKR. Begitu juga kegiatan lansia yang menjadi anggota BKL ditargetkan 60 hanya terealisir 52 pada tahun 2011. Hal ini disebabkan program BKL belum memasyarakat, sehingga masih perlu ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

13. Sosial Capaian Urusan Sosial, antara lain dapat dilihat dari indikator

sebagai berikut: Tabel II.29

Capaian Kinerja Urusan Sosial No Uraian Target

RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian Tahun 2011

13 DINSOSNAKERTRANS

13 Sosial

a Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar (%)

75 56 56 62 62

b Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya (%)

78 56 56 62 62

c Persentase panti sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)

80 56 56 62 62

d Persentase wahana kesejahteraan sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)

70 20 20 30 30

e Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)

80 80 80 80 80

Page 56: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐56

f Persentase korban bencana yang dievakuasi menggunakan sarana prasarana tanggap darurat (%)

80 80 80 80 80

g Persentase penyandang cacat mental fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima bantuan sosial (%)

50 32 32 34 34

Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menunjukkan semua kinerja kegiatan urusan sosial

sesuai dengan target yang ditetapkan.

14. Ketenagakerjaan

Capaian urusan ketenagakerjaan dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Tabel II.30

Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan No Uraian Target

RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian Tahun 2011

DINSOSNAKERTRANS

14 Ketenagakerjaan

a Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%)

85 80 80 80 90

b Rasio penduduk (angkatan kerja) yang bekerja (%)

90 94 94 94,25 94,25

c Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)

85 84,8 84,8 86,1 86,1

Page 57: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐57

d Tingkat pengangguran terbuka (%)

10 12,5 12,5 12 12

e Persentase penempatan tenaga kerja dibandingkan penawaran tenaga kerja (%)

40 31,16 31,16 33,24 33,24

f Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%)

90 84 84 88 88

g Jumlah tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) (%)

40 15 15 20 20

h Rasio UMK terhadap KHL (%)

95 88,71 88,71 90,21 90,21

i. Jumlah MOU antar daerah kerjasama transmigrasi

5 5 5 5 5

j. Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)

75 60 60 60 60

k. Jumlah calon transmigran (KK)

189 150 150 175 175

B Fokus Kesejahteraan Sosial

11 Rasio Penduduk (Angkatan Kerja) yang Bekerja (%)

95,2 94 94 94,25 94,25

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas dapat dikatakan bahwa semua kinerja kegiatan di

Dinsosnakertrans sesuai dengan target yang ditetapkan pada tahun 2011.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Capaian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dapat dilihat

dari indikator sebagai berikut:

Page 58: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐58

Tabel II.31 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian Tahun 2011

DINKOP UMKM

15 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (unit)

33.850 24.400 25.800 26.900 98

b Persentase UMKM yang telah berbadan hukum (memiliki ijin usaha) (unit)

28 19,12 20,8 22,75 92

c Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank (unit)

90 85 86 86 90

d Persentase koperasi aktif (%) 100 84 84,8 95.15 95

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menggambarkan bahwa semua kegiatan pada

urusan koperasi dan usaha kecil menengah kinerjanya sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2011.

16. Penanaman Modal

Capaian Urusan Penanaman Modal, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Page 59: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐59

Tabel II.32 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No Uraian Target RPJMD

Tahun 2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun

2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian

Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

Investasi 1.446.640 1.343.620 1.346.640 1.456.454 96

16 Modal kerja 37.675.650 35.660.550 36.662.550 36.886.565 92

a Nilai realisasi investasi PMA (US $)

3.800.000 2.133.354 2.243.540 2.400.031 90

b Nilai realisasi investasi PMDN (milyar rupiah)

99,6 66,62 68,75 74,95 98

c Persentase realisasi investasi PMDN dari perijinan investasi yang disetujui (%)

100 84 86 88 94

d Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan

3 jam 8 jam 6 jam 6 jam 98

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD

: Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menunjukkan bahwa semua kegiatan di penanaman

modal kinerjanya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

17. Kebudayaan Capaian Urusan Kebudayaan antara lain dapat dilihat dari indikator

sebagai berikut: Tabel II.33

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan No Uraian Target

RPJMD Tahun 2011-

2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

Page 60: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐60

DISPORABUDPAR

17 Kebudayaan

a Jumlah pengiriman pementasan seni daerah di luar daerah (kali)

8 4 4 5 98

b Jumlah kelompok seni daerah (kelompok)

700 614 614 625 100

c Persentase benda purbakala dan peninggalan sejarah yang ditandai sebagai benda cagar budaya (%)

90 63 63 68 98

d Jumlah mitra dalam pengelolaan kekayaan budaya (%)

7 4 4 5 95

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD

: Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menggambarkan bahwa semua kegiatan di

Kebudayaan kinerjanya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

18. Kepemudaan dan Olah Raga Capaian Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, antara lain dapat

dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.34

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga No Uraian Target

RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

DISPORABUDPAR

18 Kepemudaan dan Olah Raga

a Jumlah pemuda berprestasi (orang)

95 77 66 82 70

Page 61: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐61

Persentase organisasi kepemudaan yang telah dibina (%)

45 38,6 40% 41,3 50%

b Jumlah Kelompok Pemuda Produktif (KUPP) (kelompok)

100 62 70 71 75

c Jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa Tengah (orang)

95 69 110 75,9 90

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD

: Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah pemuda berprestasi

ditargetkan 77 tetapi hanya terealisasi 66. Memang persaingan antar daerah semakin ketat di berbagai bidang. Untuk di tahun-tahun mendatang juga perlu persiapan yang lebih matang. Sementara itu jumlah atlet yang memperoleh medali pada PORDA Jawa Tengah ditargetkan 69 tetapi realisasinya 110 dengan demikian ada peningkatan prestasi yang cukup tinggi.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Capaian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Tabel II.35 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

BADAN KESBANGLINMAS

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Page 62: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐62

a Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu (%)

71 67,6 67,6 70 90

b Jumlah kasus tindak kriminalitas (kasus)

6.210 5.421 5.221 5.333 90

c Jumlah Linmas (orang) 10.050 9.577 9.485 9.665 98

d Jumlah relawan bencana kabupaten (orang)

260 243 230 256 94

3 Fokus Investasi

b Jumlah kasus demonstrasi dalam 1 tahun

1 2 2 1 98

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menggambarkan bahwa pada kegiatan jumlah

relawan bencana kabupaten ditargetkan 243 namun dalam kenyataannya hanya 230 orang. Memang jumlah relawan ini sangat labil tergantung

pada tahun itu (2011) banyak bencana atau tidak. Kebetulan di tahun 2011 tidak banyak bencana maka tentu jumlah relawannya juga berkurang.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Capaian Urusan ini, dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: Tabel II.36

Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian No Uraian Target

RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun

Keter-angan

Target Capaian Tahun

Realisasi Capaian

Tahun 2011

Page 63: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐63

2011 2012(%)

SEKRETARIAT DPRD

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a Persentase pelaksanaan fungsi DPRD :

- Fungsi Legislasi

- Fungsi Pengawasan 93 93 90 90 100

- Fungsi Penganggaran 90 100 100 100 100

90 100 90 100 90

b Jumlah Perda yang ditetapkan (buah)

18 15 15 15 18

c Persentase pelaksanaan kegiatan kedinasan kepala daerah (%)

100 100 99,16 100 99,16

DPPKAD

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

d Waktu penyelesaian buku APBD murni (bulan)

Desember Pebruari Januari Januari Desember 2011

e Status audit keuangan daerah

Wajar tanpa

pengecualian

Wajar dengan

pengecualian

Wajar dengan

pengecualian

Wajar dengan

pengecualian

Wajar dengan

pengecualian

BPPT

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Page 64: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐64

g Jumlah jenis pelayanan secara online (jenis)

10 2 3 4 90

BKD

20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 Persentase keberhasilan pendidikan kedinasan terhadap peningkatan kinerja PNS (%)

90 80 100 85 100

2 Persentase keberhasilan peningkatan kapasitas aparatur terhadap peningkatan kinerja PNS (%)

100 80 100 85 100

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menggambarkan bahwa kinerja kegiatan hampir

semua memenuhi target. Bahkan persentase keberhasilan peningkatan kapasitas aparatur terhadap peningkatan kinerja PNS ditargetkan 80 % justru mencapai 100 % (baik sekali). Begitu juga dalam penyusunan APBD murni pada tahun 2012, dapat ditetapkan pada bulan Desember 2011. Ini juga merupakan prestasi tersendiri, sebab pada tahun-tahun sebelumnya sedikit terlambat.

21. Ketahanan Pangan Capaian Urusan Ketahanan Pangan, antara lain dapat dilihat dari

indikator: Tabel II.37

Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan No Uraian Target Capaian Kinerja RKPD Target Perkiraan Keter-

Page 65: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐65

RPJMD Tahun

2011-2016

Tahun 2011 Kinerja RKPD Tahun 2012

Realisasi Target

RPJMD s/d Tahun 2012(%)

angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

BKP

21 Ketahanan Pangan

a Ketersediaan energy dan protein per kapita

80 78 78 80 78

b Penguatan cadangan pangan 65 40 42 45 87

c Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah

95 70 73 80 82,3

d Stabilitas harga dan pasokan pangan (ton)

95 75 79 80 83

e Skor pola pangan harapan (PPH)

95 83,1 79 87,3 89

f Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (ton)

80 65 60 70 85

g Penanganan daerah rawan pangan (lokasi)

70 54 60 56 90

h Jumlah lumbung pangan 80 65 68 68 80

i Jumlah desa mandiri 15 7 8 8 89

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menggambarkan bahwa semua kegiatan ketahanan

pangan pada tahun 2011 dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

22. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Tabel II.38 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Page 66: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐66

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

BAPERMAS

22 Pemberdayaan Masyarakat Desa

a Jumlah kelembagaan masyarakat/organisasi masyarakat pedesaan yang dibina (unit)

290 230 247 247 99

b Jumlah desa/kelurahan yang telah terjangkau program PNPM Mandiri (desa/kel)

290 283 263 300 98

c Rata-rata persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (stimulant) (%)

50 30 60 35 98

d Persentase PKK aktif (%) 100 95,62 95 96,71 96

e Persentase Posyandu aktif (%)

90 97,84 97,84 98,38 98,38

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menggambarkan bahwa semua kegiatan urusan

pemberdayaan masyarakat dapat memenuhi target yang ditetapkan.

23. Statistik Capaian Urusan Statistik, antara lain dapat dilihat dari indikator:

Tabel II.39 Capaian Kinerja Urusan Statistik

No Uraian Target RPJMD

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja

Perkiraan Realisasi

Keter-angan

Page 67: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐67

Tahun 2011-2016

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

RKPD Tahun 2012

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

BAPPEDA

23 Statistik

a Jumlah dokumen statistik dasar sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan (buah)

5 5 6 5 98

Page 68: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐68

b Persentase SKPD yang

memiliki buku profil/statistik SKPD (%)

100 60 65 70 95

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menggambarkan bahwa semua kegiatan di statistik

kinerjanya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

24. Kearsipan Capaian Urusan Kearsipan, antara lain dapat dilihat dari indikator

sebagai berikut: Tabel II.40

Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

KANTOR ARSIP DAERAH

Kearsipan

a Persentase arsip yang terolah dengan baik (%)

70 56 58 59 96

b Persentase SKPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku (%)

70 24 25 37 96

c Persentase arsip (tekstual dan non tekstual) yang tersimpan dengan baik

75 58 59 60 94

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD

Page 69: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐69

: Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menunjukkan bahwa semua kegiatan di kantor

kearsipan daerah kinerjanya dapat memenuhi target yang ditetapkan.

25. Komunikasi dan Informatika

Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Tabel II.41 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

DISHUB INFOKOM

25 Komunikasi dan Informatika

a Jumlah lembaga komunikasi masyarakat (radio) yang aktif

140 65 60 85 85

b Jumlah warung internet (unit) 170 113 137 124 98

c Jumlah SKPD yang memiliki SDM berkeahlian teknologi informasi

60 30 31 40 98

d Jumlah SKPD yang telah memiliki jaringan internet

60 50 52 58 90

e Jumlah website/blog resmi SKPD yang aktif

60 58 57 58 94

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menunjukan bahwa jumlah lembaga komunikasi

masyarakat (radio) yang aktif ditargetkan 65 terealisasi 60. Hal ini

Page 70: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐70

disebabkan media radio banyak mendapat saingan yang dari media elektronik TV dan hanphone, sehingga memang keradioan kurang dapat perhatian masyarakat.

26. Perpustakaan

Capaian Urusan Perpustakaan, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Tabel II.42 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

26 Perpustakaan

a Jumlah perpustakaan (unit) 300 268 732 276 100

b Jumlah pengunjung perpustakaan daerah (pengunjung)

152.415 154.730 166.818 98

c Jumlah buku koleksi perpustakaan daerah

34.855 35.401 35.855 98

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD

: Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD Data di atas menunjukkan bahwa semua kegiatan di kantor

Perpustakaan Daerah kinerjanya sesuai target yang telah ditentukan bahkan jumlah perpustakaan yang direncanakan 268 unit pada tahun 2011 ternyata mencapai 732 unit, sehingga jauh melampui target.

Page 71: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐71

2) Urusan Pilihan

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan urusan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Pertanian

Capaian Urusan Pertanian, antara lain dapat dilihat dari indikator

sebagai berikut: Tabel II.43

Capaian Kinerja Urusan Pertanian No Uraian Target

RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

DINAS PERTANIAN

1 Pertanian

b Produksi pertanian tanaman pangan utama :

- Padi 708.454 677.080 663.689 683.850 98

- Jagung 752.656 722.262 712.214 729.484 96

- Kedelai 81.898 77.505 78.899 78.280 97

- Kacang Hijau 26.608 24.319 29.265 24.562 100

c Produksi pertanian tanaman hortikultura utama :

- Mangga 14.989 13.741 28.686,5 14.017 98

- Cabe Merah 1.675 1.035 726,5 1.056 96

- Melon 7.543 6.462 9.536, 6.591 96

- Semangka 18.654 16.543 14.309,6 16.874 75

f Penyuluh Pertanian

- Penyuluh Pertanian 168 105 71 120 90

- Penyuluh Peternakan 70 31 13 39 68

Page 72: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐72

- TPH 60 51 50 51 50

g Jumlah Kelompok Tani (kelas)

- Pemula 330 381 394 374 98

- Lanjut 594 803 860 745 96

- Madya 565 412 348 470 60

- Utama 98 74 68 81 86

Jumlah 1587 1.670 1.670 1.670

DINAS KEHUTANAN

Pertanian

d Populasi produksi komoditas perkebunan utama :

- Kelapa 2.875,00 2.305,00 2.988,42 2.370,00 100

- Tebu rakyat 1.952,00 1.280,00 586,07 1.408,00 60

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menunjukkan bahwa produksi cabe merah yang

ditargetkan 1.035 tetapi tahun 2011 realisasinya hanya 726,5. Hal ini disebabkan cuaca yang sulit diprediksi dan adanya serangan hama penyakit cabe merah. Selain itu, buah semangka yang ditargetkan 16.543 realisasinya hanya 14.309,6. Hal ini disebabkan adanya musim yang tidak menentu dan hama penyakit sehingga produksinya menurun. Untuk

kelompok petani tingkat madya ditargetkan 412 dan realisasinya hanya 348. Hal ini juga disebabkan masih kurangnya pendampingan kepada para kelompok tani.

Begitu juga untuk tebu rakyat yang tahun 2011 ditargetkan sebanyak 1.280,00 dengan realisasi sebanyak 586,07 karena hasil

Page 73: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐73

produksi tebu yang rendah dan waktu tanam agak panjang. Dengan demikian bagi para petani kurang tertarik untuk menanam tebu.

2. Kehutanan

Capaian Urusan Kehutanan, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Tabel II.44 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD

Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian

Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

DINAS KEHUTANAN

Kehutanan

a Jumlah produksi hasil hutan kayu

86.875,00 85.100,00 38.222,77 85.270,00 65

b Jumlah produksi hasil hutan non kayu

3.176,00 2.919,00 5.216,27 2.924,00 100

c Luas hutan rakyat (ha) 18.005,00 16.425,00 16.508,00 16.825,00 100

d Persentase hutan dan lahan kritis terehabilitasi (%)

25,86 17,36 38,53 19,27 100

e Persentase kerusakan kawasan hutan (%)

1,03 4,22 9,54 3,17 100

f Jumlah kasus kejahatan bidang kehutanan (pencurian kayu, pembalakan liar, dsb)

50,00 97,00 57,00 82,00 55

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Dari data di atas menggambarkan bahwa jumlah produksi hasil

hutan kayu ditargetkan 85.100,00 dan realisasinya hanya 38.222,77. Hal ini disebabkan hasil hutan kayu pada tahun 2011 bukan pada musim panen kayu, tetapi pada musim tanam (masa penghijauan). Selanjutnya

Page 74: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐74

persentase kerusakan kawasan hutan tahun 2011 ditargetkan 4,22 dan realisasinya 9,54. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pengolahan lahan di bawah tanaman tahunan, tetapi justru banyak warga yang merusak kawasan hutan. Hal ini merupakan pemikiran mendatang agar diperbanyak para pendamping program kemasyarakatan.

3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Tabel II.45 Capaian Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD

Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian

Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

01

02

Pengawasan dan pengendalian penamba ngan bahan galian C Pengembangan bahan bakar nabati mellaui program Desa mandiri energi

20

250

15

300

17

302

18

303

98

94

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menggambarkan bahwa semua kegiatan di bidang

energi dapat memenuhi target yang ditentukan pada tahun 2011.

4. Pariwisata

Page 75: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐75

Capaian Urusan Pariwisata, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Tabel II.46 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD

Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian

Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

01 Terwujudnya pemilihan duta Wisata (peserta )

5 16 20 25 98

02 Terwujudnya festival keesenian tradisional ( hari )

2 7 7 8 99

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Dari data di atas menunjukkan bahwa semua kegiatan kinerjanya

dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

5. Perikanan

Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan, antara lain dapat dilihat

dari indikator sebagai berikut: Tabel II.47 Capaian Kinerja Urusan Perikanan

No Uraian Target RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD

Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian

Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

01 Penebaran benih ikan di perairan Umum (ekor )

4500 10.000 26.000 27.300 94

02 Pelatihan budaya ikan air 40 20 25 25 98

Page 76: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐76

tawar Di Kabupaten Grobogan (orang)

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menggambarkan bahwa semua kegiatan di pengairan kinerjanya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2011.

6. Perdagangan Capaian Urusan Perdagangan, antara lain dapat dilihat dari

indikator sebagai berikut: Tabel II.48

Capaian Kinerja Urusan Perdagangan No Uraian Target

RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD

Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian

Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

01 Terwujudnya koordinasi dan pengawasan BBM (Paket)

290 226 300 250 100

02 Terwujudnya peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa (lokasi )

200 250 255 260 98

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Page 77: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐77

Data di atas mununjukkan bahwa kegiatan di perdagangan ternyata realisasinya menunjukan kinerja yang lebih tinggi melampaui target yang telah ditentukan pada tahun 2011.

Page 78: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐78

7. Industri

Capaian Urusan Industri, antara lain dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

Tabel II.49 Capaian Kinerja Urusan PerdaganganIndustri

No Uraian Target RPJMD

Tahun 2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD

Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian

Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

01 Terwujudnya penguatan kemampuan industri berbasis Teknologi (lokasi)

4 5 6 5 96

02 Terwujudnya pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaser Industri (orang)

40 50 55 50 98

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas memberikan gambaran bahwa semua kegiatannya mencapai kinerja yang melebihi target yang telah ditetapkan.

8. Transmigrasi Capaian Urusan Transmigrasi, dapat dilihat dari indikator

berikut: Tabel II.50

Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi No Uraian Target

RPJMD Tahun 2011-

2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD

Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian

Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

01 Terwujudnya 100 80 90 80 99

Page 79: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐79

pengerahan,penempatan dan bantuan transmigrasi (KK)

02 Terwujudnya pembinaan dan Pembekalan calon transmigran(orang)

100 120 125 100 98

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menggambarkan bahwa semua kegiatannya mencapai

kinerjanya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2011. 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan atau kekuatan daerah dalam mendinamisasikan daerah dalam menghadapi globalisasi ekonomi dan informasi. Untuk itu aspek daya saing daerah merupakan potensi dan kondisi daerah unggulan yang perlu dibina dan dikembangkan dalam

menghadapi era pasar bebas. Aspek daya saing daerah meliputi: 1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tabel II.51

PDRB Kabupaten Grobogan No Uraian Target

RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD

Tahun 2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian

Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

01 PDRB atas dasar harga Berlaku

13,75 12,75 12,86 12,80 98

02 PDRB atas dasar harga konsrtan

5,33 5,03 5,05 5,23 98

Page 80: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐80

Keterangan: : Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menunjukkan bahwa PDRB berdasarkan ADHB dan

PDRB ADHK menunjukan kinerja yang baik sebab memberikan hasil pada angka yang ditargetkan pada tahun 2011. 2. Struktur Perekonomian Daerah

Tabel II.52

Struktur Perekonomian Kabupaten Grobogan No Uraian Target

RPJMD Tahun

2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011

Target Kinerja RKPD Tahun

2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan

Target Capaian

Tahun 2011

Realisasi Capaian

Tahun 2011

01 Kelompok sektor Primer 45,66 44,62 45,82 45,02 98

02 Kelompok sektor tersier 45,44 44,68 45,23 45,18 94

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas bahwa kerangka kelompok sector primer dan

kelompok sector tersier dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Page 81: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐81

3. PDRB perkapita Tabel II.53

PDRB per kapita Kabupaten Grobogan No Uraian Target RPJMD

Tahun 2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Kinerja RKPD Tahun

2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan Target Capaian

Tahun 2011 Realisasi

Capaian Tahun 2011

01 PDRB Harga Berlaku 5.185.205,33 6.499.594,27 6.686.526,18 5.576.369,16 95

02 PDRB Perkapita harga konstan

2.212.710 2.310.140 2.375.573,49 2.310.140 90

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas PDRB harga berlaku dan PDRB perkapita harga konstan selalu menunjukan harga yang lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. 4. Inflasi

Tabel II.54 Tingkat Inflasi Kabupaten Grobogan

No Uraian Target RPJMD Tahun 2011-

2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Kinerja RKPD Tahun

2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan Target Capaian

Tahun 2011 Realisasi

Capaian Tahun 2011

01 Tingkat inflasi 13,59 7,45 7.62 7,10 89

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Page 82: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐82

Data di atas menunjukan bahwa pada tingkat inflasi pada tahun 2.62 lebih tinggi dari angka yang ditargetkan. 5. Fokus Investasi

Tabel II.55 Tingkat Investasi Kabupaten Grobogan

No Uraian Target RPJMD Tahun 2011-

2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Kinerja RKPD Tahun

2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan Target Capaian

Tahun 2011 Realisasi

Capaian Tahun 2011

01 Perusahaan kecil yang memiliki SIUP

1.143 905 950 905 98

02 Perorangan yang memiliki TDP

1.269 1.010 1.012 1.015 96

03 Rata-rata waktu penyelesaian 1 jenis perijinan

1 hari 24 jam 12 jam 24 jam 100

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata waktu penyelesaian 1

jenis perijinan yang pada tahun 2011 dan realisasi capaian tahun 2011 ditargetkan 12 jam, hal ini memperlihatkan kinerja bagus. 6. Fokus Sumber daya manusia

Tabel II.56

Sex Ratio dan Dependency Ratio Kabupaten Grobogan No Uraian Target RPJMD

Tahun 2011-2016

Capaian Kinerja RKPD Tahun 2011 Target Kinerja RKPD Tahun

2012

Perkiraan Realisasi

Target RPJMD

s/d Tahun 2012(%)

Keter-angan Target Capaian

Tahun 2011 Realisasi

Capaian Tahun 2011

01 Sex Ratio 98,1 98,1 98 98,2 99

02 Dependency ratio 50 48 47 48 98

Page 83: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐83

Keterangan:

: Capaian melampaui target RPJMD : Capaian sesuai target RPJMD : Capaian masih harus ditingkatkan sesuai target RPJMD

Dapat dijelaskan bahwa sex ratio dan dependency ratio menunjukan angka dependency ratio yang selalu melebihi target yang telah ditentukan.

Page 84: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐84

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 3.1.1 Gambaran Kondisi Ekonomi Nasional

Memasuki kuartal terakhir 2010, ada semangat optimisme yang

berhembus dalam ruang perekonomian Indonesia. Harian The New York Times, pada edisi 5 Agustus 2010 menyebut bahwa Indonesia adalah

sebuah model ekonomi, setelah melewati krisis lebih dari sepuluh tahun.

Sementara Financial Times pada edisi 12 Agustus 2010 mengatakan

bahwa perekonomian Indonesia merupakan macan yang tengah

terbangun. Negera Indonesia merupakan salah satu target investasi yang

menjanjikan.

Walaupun bersikap optimis di satu sisi, namun di sisi lain tetap

harus waspada, karena ada beberapa tantangan struktural yang juga

serius. Kegagalan pemerintah mengelola persoalan-persoalan mendasar,

justru akan menjebak pemerintah sendiri. Negara Indonesia hanya akan

menjadi negara yang labil, karena hanya menjadi target investasi

portofolio jangka pendek.

Kondisi sektor finansial Indonesia yang meliputi pasar modal,

uang, utang dan perbankan, nampaknya tidak ada yang

mengkhawatirkan. Secara umum, peringkat investasi Indonesia terus

meningkat, seiring dengan semakin menurunnya credit default swap

(CDS) sebagai cermin dari resiko investasi. Bahkan, Japan Credit Rating Agency Ltd. atau JCRA telah menaikkan peringkat Indonesia ke level

“investment grade” tahun 2011.

Perekonomian Indonesia pada semester I tahun 2011 tumbuh mencapai sebesar 6,48 persen. Besar nilai Produk Domestik Bruto (PDB)

Page 85: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐85

atas dasar harga berlaku pada kuartal II tahun 2011 mencapai Rp 1.811,1 triliun. Pada triwulan I tahun 2011 nilai PDB ADHB itu mencapai Rp 1.738,2 triliun.

Krisis global baru perlu diwaspadai karena mampu mempengaruhi perekonomian nasional di tahun 2011. Selain itu, faktor yang turut berpengaruh adalah inflasi global, dan inflasi di bidang pangan, di mana harga pangan terus merangkak naik serta harga komoditas dunia semakin hari semakin tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanian dunia adalah berasal dari faktor climate change yang turut menyebabkan cuaca ekstrim dan banjir bandang yang berdampak pada ketahanan pangan dunia.

Perekonomian global telah mengalami perlambatan sejak tahun 2010. Resiko perlambatan ekonomi global itu pada tahun 2011 dapat berdampak pada menurunnya permintaan berbagai komoditas, sehingga membuat harga komoditas cenderung menurun. Potensi inflasi tahun 2011 akan lebih rendah dan dengan inflasi yang rendah, bisa jadi pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk melakukan penyesuaian harga yang diatur oleh pemerintah, termasuk menyesuaikan harga BBM.

Rencana pemerintah menyesuaikan harga strategis di kuartal I tahun 2012 dapat meningkatkan inflasi, meskipun jangka panjang akan menciptakan efisiensi perekonomian. Dengan pertimbangan tersebut, dianggap bahwa asumsi inflasi 2012 masih realistis. Pemerintah akan terus mencermati koreksi yang terjadi pada harga komoditas dunia, khususnya minyak mentah. Karena jika ada koreksi harga menurun, tentu akan bisa membuat upaya pengendalian inflasi lebih mudah di tahun 2012.

Namun demikian pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek. Sebab ada unsur lain, seperti masalah infrastruktur yang masih harus ditangani dengan baik. Unsur infrastruktur itu dapat mempersulit pengendalian inflasi selain faktor harga-harga komoditi

Page 86: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐86

global. Pengendalian inflasi hanya bisa dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia.

Inflasi inti pengendaliannya banyak diserahkan pada Bank Indonesia, walaupun komponen-komponennya juga terkait dengan sektor riil dan jasa. Untuk itu koordinasi yang baik dan kondusif antara pemerintah dan Bank Indonesia merupakan kunci untuk dapat mengendalikan inflasi dengan baik. Dalam RAPBN 2012, pemerintah menetapkan target inflasi sebesar 5,3 persen. Angka ini lebih rendah dari pada target inflasi yang ditetapkan dalam Perubahan APBN Tahun Anggaran 2011 yang angkanya sebesar 5,65 persen.

Penurunan pertumbuhan perekonomian negara-negara maju, melambatnya volume perdagangan dunia, dan terjadinya penurunan harga komoditas global mengantarkan aliran dana asing masuk ke Indonesia lebih deras lagi. Dampak dari peristiwa tersebut antara lain semakin membaiknya nilai tukar rupiah.

Secara keseluruhan kecenderungan perkembangan perekonomian diatas berpotensi akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan inflasi Indonesia pada 2012, sementara aliran masuk modal asing dan apresiasi Rupiah diperkirakan akan berlanjut meskipun dengan volatilitas yang lebih tinggi. Bank Indonesia terus mencermati dampak penurunan kinerja ekonomi dan keuangan global itu terhadap kinerja perekonomian Indonesia.

Sementara itu, tingginya ekses likuiditas global dan persepsi resiko investor masih akan mendorong tetap derasnya aliran modal asing masuk ke negara-negara emerging economies, termasuk Indonesia, baik dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi portofolio. Bank Indonesia mengambil respon suku bunga serta bauran kebijakan moneter dan makroprudensial lainnya untuk memitigasi potensi penurunan kinerja perekonomian Indonesia tersebut. Walaupun dalam kebijakan moneter Bank Indonesia tetap mengutamakan pencapaian sasaran inflasi, yaitu lima plus minus satu persen pada 2011 dan 4,5 plus minus satu persen

Page 87: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐87

pada 2012. Untuk itu maka Bank Indonesia seyogyanya mempererat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam rangka mengantisipasi dampak penurunan ekonomi dan keuangan global tersebut.

3.1.2 Gambaran Kondisi Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah

Perekonomian daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 tumbuh sebesar 5,80 persen dan diperkirakan meningkat angka pertumbuhan ekonomi itu menjadi sebesar 6,88 persen pada tahun 2011. Sementara tahun 2012 diperkirakan tumbuh 6,5 persen sampai dengan 6,75 persen.

Perkembangan perekonomian daerah Provinsi Jawa Tengah itu diikuti dengan kebijakan pengendalian harga atau tingkat inflasi yang semakin mantap. Pada tahun 2010 tingkat inflasi Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebesar 5,75 persen – 6,25 persen, sementara tahun 2011 diperkirakan menurun menjadi 5 persen – 5,5 persen. Sedangkan tahun 2012 diperkirakan menurun lagi menjadi 4 persen – 6 persen.

Perekonomian yang semakin meningkat diiringi dengan perkembangan harga yang kondusif dan terkendali itu diharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya mengurangi pengangguran dan melakukan pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan pada tahun 2010 diperkirakan masih mencapai 16,56 persen. Pada tahun 2011 angka kemiskinan ini diharapkan dapat ditekan sampai mencapai 15 – 16 persen. Dan pada tahun 2012 dapat menurun lagi sampai 14,34 persen saja.

3.1.3 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Tahun 2011 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diukur dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto/nilai output akhir yang bersumber dari berbagai sektor lapangan usaha di suatu daerah tertentu tanpa

Page 88: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐88

memperhatikan pemilikan atas faktor produksi. Besar nilai PDRB dilaporkan dalam dua besaran, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun tertentu.

PDRB terdiri dari 9 (sembilan) sektor, dimana secara sektoral nilai PDRB selama tahun 2008 sampai dengan 2011 ada kecenderungan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Urutan tertinggi ditempati oleh sektor pertanian, kemudian sektor perdagangan/hotel, restoran dan sektor jasa-jasa. Adapun sektor PDRB ADHB yang memiliki nilai paling kecil adalah sektor pertambangan/penggalian.

Dari 9 sektor PDRB ADHB, sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki nilai paling besar dibandingkan sektor-sektor yang lain. Jikalau nilai sektor-sektor di luar sektor pertanian pada PDRB ADHB Kabupaten Grobogan pada tahun 2008 belum menembus trilyun rupiah, sektor pertanian sudah lebih dahulu mencapai angka trilyun rupiah pada tahun 2008. Pada tahun 2009, baru sektor perdagangan, hotel dan restoran, juga sektor pertanian mencapai nilai lebih dari 1 trilyun rupiah. Tren perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel III.1 sebagai berikut:

Tabel III.1 Perkembangan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2011 (dalam jutaan)

No. Lapangan Usaha Tahun

2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6

1. Pertanian

2.293.535,18 2.528.540,61 2.845.126,37 3.054.164,39

2. Pertambangan/Peng-galian

68.233,43 76.594,25 85.841,73 96.034,86

3. Industri

157.012,87 169.733,72 189.771,94 209.446,64

4. Listrik, Gas dan Air Minum

86.863,56 97.071,68 107.926,46 119.653,10

5. Bangunan/Konstruksi

269.872,55 318.828,68 366.015,74 412.139,06

Page 89: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐89

6. Perdagangan/ Hotel/Rumah

956.000,59 1.044.030,25 1.156.036,66 1.294.984,08

7. Angkutan dan Komunikasi

175.852,43 197.425,46 219.898,28 246.960,86

8. Perbankan dan Lembaga

439.117,68 292.368,52 560.039,24 632.930,10

9. Jasa-jasa

738.717,04 838.045,99 968.937,85 1.075.148,53

Jumlah

4.019.470,49 5.185.205,33 5.764.639,16 7.141.461,62

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah.

Kondisi perkembangan PDRB ADHB seperti itu juga dialami pada perkembangan sektoral PDRB ADHK Tahun 2000, dimana sektor pertanian nilainya juga mendominasi perolehan PDRB. Selain mendominasi, sektor pertanian juga merupakan satu-satunya sektor yang memiliki nilai melebihi satu trilyun rupiah selama tahun 2008 - 2011, sementara sektor-sektor yang lain maksimum hanya sekitar lima ratus milyar rupiah.

Selain sektor pertanian, sektor-sektor yang mendominasi pembentukan PDRB ADHK tahun 2000, adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Namun demikian sektor yang memiliki nilai paling kecil pada PDRB ADHK ini bukan sektor pertambangan/penggalian tetapi sektor listrik, gas dan air minum. Sektor Industri meskipun menunjukkan perkembangan selama tahun 2008 –

2011, namun peranannya belum besar karena masih berada pada urutan ke empat dari sektor-sektor PDRB yang memiliki nilai terendah.

Tabel III.2

Perkembangan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten Grobogan Tahun selama 2008 - 2011 (dalam jutaan)

No. Lapangan Usaha Tahun2008 2009 2010 2011

1. Pertanian

1.227.715,40 1.288.180,93 1.337.687,16 1.347.492,62

2. Pertambangan/ Pengalian

42.821,10 45.395,47 48.173,67 51.519,06

Page 90: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐90

3. Industri

99.067,68 102.486,39 108.826,28 114.916,31

4. Listrik, Gas dan Air Minum

41.556,63 43.893,62 45.595,07 48.743,10

5. Bangunan/ Konstruksi

132.549,52 142.604,64 152.515,66 160.231,19

6. Perdagangan/Hotel/Rumah

536.999,33 561.256,27 591.809,07 616.880,74

7. Angkutan dan Ko- munikasi

94.923,27 100.209,91 105.911,23 113.047,74

8. Perbankan dan Lembaga

273.033,50 287.195,88 302.685,71 321.041,81

9. Jasa-jasa

500.177,37 525.870,14 559.194,71 596.471,13

Jumlah

2.948.793,80 3.097.093,25 3.253.398,13 3.370.343,70

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah.

Dengan demikian secara keseluruhan, perkembangan PDRB ADHB dan ADHK tahun 2008 – 2011 dapat digambarkan sebagai berikut:

1.000.000 

2.000.000 

3.000.000 

4.000.000 

5.000.000 

6.000.000 

7.000.000 

8.000.000 

2008 2009 2010 2011

ADHB

ADHK

Gambar III.1 Grafik PDRB Kabupaten Grobogan ADHB dan ADHK

Tahun 2008 - 2011 (milyar rupiah) 2. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Indikator pertumbuhan ekonomi daerah sebagai alat ukur perkembangan perekonomian suatu daerah baik secara menyeluruh maupun sektoral yang dapat dihitung berdasarkan besarnya persentase

Page 91: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐91

pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Dengan demikian perekonomian suatu daerah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Sedangkan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat disebut sebagai perkembangan ekonomi karena selain berkembang volume atau kuantitas produknya juga berkembang harganya.

Berdasarkan pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2011 dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan selalu mengalami pertumbuhan meskipun besarnya bervariasi. Hal ini ditunjukkan dari angka pertumbuhan PDRB, dari tahun 2008 - 2011 sebagaimana terlihat dalam Tabel III.3 berikut:

Tabel III.3 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2011

PDRB Tahun

2008

Tahun

2009

Tahun

2010

Tahun

2011

Atas Dasar Harga Berlaku 13,75 11,17 12,75 9,88

Atas Dasar Harga Konstan 5,33 5,03 5,05 3,59

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan pada tahun 2009

sempat menurun angkanya yaitu sebesar 5,03 persen dari 5,33 persen di tahun 2008, kemudian tumbuh dengan angka yang meningkat lagi pada

tahun 2010 yaitu mencapai 5,05 sebelum kemudian tumbuh dengan angka yang lebih kecil pada tahun 2011 yaitu sebesar 3,59 persen.

Page 92: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐92

Perkembangan PDRB ADHB maupun ADHK tahun tertentu dapat digambarkan dalam suatu grafik sebagai berikut:

Gambar III.2

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2008-2011 (Persen)

Nampak dalam gambar grafik diatas bahwa perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku berfluktuasi sebagaimana PDRB Atas Dasar Konstan Tahun 2010. Perkembangan PDRB ADHB tahun 2009 tumbuh dengan angka lebih kecil dibandingkan tahun 2008, namun pada tahun 2010 angka perkembangan PDRB ADHB itu meningkat lagi menjadi 12,75 persen. Sebelum kemudian pada tahun 2011, angka perkembangan PDRB ADHB lebih rendah lagi yaitu sebesar 9,88 persen.

3. Pertumbuhan Sektoral terhadap PDRB

Dari kesembilan sektor PDRB Kabupaten Grobogan, selama tahun 2008 – 2010 sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi, adalah sektor bangunan yaitu 6,17 persen pada tahun 2008, 7,59 persen pada tahun 2009 dan 6,95 persen pada tahun 2010. Namun pada tahun 2011 pertumbuhan sektor Bangunan hanya mencapai 5,06 persen jauh lebih

5,33 5,03 5,05 3,59

13,75 11,17 12,75 9,88

2008 2009 2010 2011

Atas Dasar Harga Konstan Atas Dasar Harga Berlaku

Page 93: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐93

rendah dari pertumbuhan sektor tertinggi pada tahun itu yaitu sektor Pertambangan dan Galian yang tumbuh 6,94 persen.

Pertumbuhan sektoral terendah pada tahun 2008 adalah sektor Angkutan dan Komunikasi, sedangkan pada tahun 2009 pertumbuhan sektor terendah adalah sektor Industri dengan pertumbuhan 3,45 persen. Sedangkan pada tahun 2010 dan 2011 pertumbuhan sektoral terendah adalah sektor Pertanian.

Selama tahun 2008 – 2011 rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan adalah sebesar 4,75 persen per tahun. Pertumbuhan rata-rata sektoral tertinggi selama tahun tersebut adalah sektor Bangunan dengan pertumbuhan rata-rata 6,44 persen per tahun. Kemudian pertumbuhan rata-rata sektoral terendah pada kurun waktu yang sama adalah sektor Pertanian yaitu 3,79 persen per tahun.

Pertumbuhan sektoral terhadap PDRB ADHK tahun 2000 pada tahun 2008 - 2011 dapat diperhatikan pada tabel 3.4 berikut:

Tabel III.4. Pertumbuhan Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

selama Tahun 2008 – 2011

No Kelompok Lapangan Usaha Tahun (%)

2008 2009 2010 2011

1 Pertanian 5,67 4,93 3,84 0,73

2 Pertambangan dan galian 4,94 6,01 6,12 6,94

3 Industri 4,11 3,45 6,19 5,60

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 4,96 5,60 6,15 4,61

5 Bangunan 6,17 7,59 6,95 5,06

6 Perdagangan, Hotel dan Restauran 5,28 4,52 5,44 4,24

7 Angkutan dan Komunikasi 3,60 5,57 5,69 6,74

8 Keuangan, Persewaan & Jasa Penunjang Keuangan 4,98 5,19 5,39 6,06

9 Jasa-Jasa 5,14 5,15 6,34 6,67

PDRB 5,33 5,03 5,05 3,59

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah.

Page 94: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐94

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2008 sampai dengan 2010, pertumbuhan sektoral PDRB tahun 2011 mengalami pergeseran, dimana pada tahun 2008 – 2010 sektor tertinggi pada sektor Bangunan, tahun 2011 sektor Pertambangan dan Penggalian. Hal ini menunjukkan adanya sektor yang sedang bergerak maju, dan di pihak lain terdapat sektor yang sedang lesu. Oleh karena itu perlu adanya strategi yang tepat untuk dapat mempertahankan sektor yang sudah bergerak maju, dan mencari solusi terhadap permasalahan sektor yang sedang mengalami kelesuan itu.

Pada tahun 2008 pertumbuhan sektoral yang tinggi selain sektor bangunan adalah sektor Pertanian yaitu tumbuh sebesar 5,67 persen. Sektor Pertanian yang pada tahun 2008 menempati urutan tertinggi kedua, pada tahun 2009 – 2011 merupakan sektor dengan pertumbuhan relatif rendah dan ada kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 selain sektor Bangunan, sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu mencapai 6,01 persen. Sedangkan tahun 2010, pertumbuhan tertinggi kedua setelah sektor Bangunan adalah sektor Jasa-jasa dengan pertumbuhan 6,34 persen. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar III.3 berikut:

Page 95: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐95

Pertanian

Pertambangan 

Industri

Listrik,Gas & Air

Bangunan

Perdag, Hotel …

Angkutan/Komuni…

Keuangan & LKBB

Jasa‐Jasa

0,73 6,94

5,60

6,90

5,06

4,246,74

6,06

6,67

5,67

4,94

4,11

4,94

6,17

5,28

3,60

4,98

5,15

2008 2011

Gambar III.3 Grafik Pertumbuhan Sektoral PDRB ADHK Kabupaten Grobogan

Tahun 2008 dan Tahun 2011 (Persen)

4. Kontribusi Sektoral PDRB Kontribusi sektoral PDRB ADHB Kabupaten Grobogan pada tahun

2008 sampai dengan tahun 2011 didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi sebesar: 44,23 persen (2008), 43,86 persen (2009), 43,77 persen (2010) dan 42,77 persen (2011). Kontributor terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan berikutnya adalah sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor PDRB yang memiliki kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB adalah sektor pertambangan/penggalian yang masing-masing sebesar: 1,32 persen (2008), 1,33 persen (2009), 1,32 persen (2010) dan 1,34 persen (2011).

Sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi belum tentu sebagai sektor kontributor yang besar dalam pembentukan PDRB. Sektor bangunan misalnya, pertumbuhan tahun 2008 - 2010 menempati urutan paling tinggi, tetapi kontribusinya terhadap PDRB hanya sekitar 5 – 6 persen saja. Dan sebaliknya sektor yang memiliki kontribusi besar dalam

Page 96: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐96

pembentukan PDRB tidak serta merta memiliki pertumbuhan yang cepat atau tinggi, misalnya: sektor pertanian kontribusi pada PDRB sekitar 42 – 44 persen, namun pertumbuhan sektor ini paling besar hanya mendekati 6 persen. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel III.5 berikut:

Tabel III.5

Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Grobogan Tahun 2008 dan 2011 (%)

No. Sektor Tahun 2008 2011

1. Pertanian

44,23 42,77

2. Pertambangan/Penggalian

1,32 1,34

3. Industri

3,03 2,93

4. Listrik, Gas dan Air Minum

1,68 1,68

5. Bangunan

5,20 5,77

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

18,44 18,13

7. Angkutan/ Komunikasi

3,39 3,46

8. Keuangan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

8,47 8,86

9. Jasa-Jasa

14,25 15,06

PDRB ADHB

100,00 100,00

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah.

Sektor pertanian nampak kontribusinya semakin menguat, sementara sektor industri kontribusinya justru melemah. Demikian pula sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa juga menunjukkan perkembangan yang cenderung melemah.

Page 97: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐97

Perubahan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Grobogan dari tahun 2008 ke tahun 2011 itu dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Pertanian; 44,23

Pertambangan ; 1,32Industri; 

3,03

Listrik,Gas & Air; 1,68

Bangunan; 5,20

Perdag, Hotel &Resto; 18,44

Angkutan/Komunikasi; 

3,39

Keuangan & LKBB; 8,47

Jasa‐Jasa; 14,25

2008

Pertanian; 42,77

Pertambangan ; 1,34

Industri; 2,93

Listrik,Gas & Air; 1,68

Bangunan; 5,77

Perdag, Hotel &Resto; 18,13

Angkutan/Komunikasi; 

3,46

Keuangan & LKBB; 8,86

Jasa‐Jasa; 15,06

2011

Gambar III.4

Grafik Kontribusi Sektoral PDRB ADHB Kabupaten Grobogan

Tahun 2008 dan Tahun 2011 (Persen)

Page 98: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐98

5. Struktur Perekonomian Daerah Struktur perekonomian suatu daerah ditentukan berdasarkan

proporsi kelompok sektor pada PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. Untuk mengidentifikasi struktur perekonomian ini sektor-sektor PDRB yang berjumlah 9 sektor dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu: (1) Kelompok Sektor Primer (Agriculture) yang terdiri dari Sektor Pertanian dan Sektor Pertambangan/Penggalian; (2) Kelompok Sektor Sekunder (Manufacture) yang terdiri dari Sektor Industri, Sektor Listrik, Gas dan Air Minum, serta Sektor Bangunan; (3) Kelompok Sektor Tersier (Service) yang terdiri dari Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Angkutan/Komunikasi, Sektor Bank dan Lembaga Keuangan Lain, dan Sektor Jasa-jasa.

Struktur perekonomian Kabupaten Grobogan tahun 2008 dan 2011 dapat dilihat dalam tabel III.6 berikut:

Tabel III.6 Struktur Perekonomian Kabupaten GroboganTahun 2008 dan 2011 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah.

Struktur perekonomian Kabupaten Grobogan tahun 2008 merupakan perekonomian agraris karena kontribusi kelompok sektor dominan dimiliki oleh kelompok sektor primer (Agriculture). Namun pada tahun 2011, struktur perekonomian Kabupaten Grobogan itu bergeser menjadi perekonomian jasa, karena didominasi oleh kelompok sektor tersier (Service). Jadi dengan adanya penguatan pada kelompok sektor tersier, telah berhasil menggeser struktur perekonomian dari primer ke tersier.

No. Sektor Tahun

2008 2011

1. Klp Sektor Primer (Agriculture) 45,55 44,11

2. Klp Sektor Sekunder (Manufacture) 9,91 10,38

3. Klp Sektor Tersier (Service) 44,54 45,51

Page 99: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐99

Primer (A); 44,11

Sekunder (M); 10,38

Service (S); 45,51

Primer (A); 45,55

Sekunder (M); 9,91

Service (S); 44,54

Pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Grobogan itu dapat digambarkan dalam grafik berikut:

2008 2011

Gambar III.5 Pergeseran Struktur Perekonomian Kabupaten Grobogan

Tahun 2008 dan Tahun 2011

6. PDRB Perkapita PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro ekonomi

regional untuk melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Dengan melihat PDRB per kapita Kabupaten Grobogan, maka akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Grobogan. Namun demikian PDRB per kapita ini bukan satu-satunya indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara komprehensif tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan indikator Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Secara umum PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Grobogan, pada tahun 2011 mengalami kenaikan, baik dihitung atas dasar Harga Berlaku maupun Harga Konstan tahun 2000. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan cenderung mengalami peningkatan.

Page 100: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐100

Perkembangan PDRB per kapita dapat dilihat dalam tabel III.7 berikut:

Tabel III.7 PDRB dan PDRB Per Kapita Kabupaten Grobogan

ADHB dan ADHK Tahun 2008 - 2011

No. Tahun Jumlah Penduduk

Pertengahan Tahun

PDRB (Juta Rp.) PDRB Perkapita (Rp.)

Harga Berlaku Harga Konstan Harga Berlaku Harga Konstan

1. 2008 1.391.203 5.185.205,33 2.948.793,80 3.727.138 2.119.600

2. 2009 1.399.683 5.764.639,16 3.097.093,25 4.118.532 2.212.710

3. 2010 1.408.312 6.499.594,27 3.253.398,56 4.615.166 2.310.140

4. 2011 1.412.622 7.141.461.62 3.370.343,70 5.033.555 2.375.537

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah.

Kecenderungan perkembangan yang meningkat PDRB Per Kapita

Kabupaten Grobogan selama tahun 2008 – 2011 ini dapat digambarkan dalam suatu grafik sebagai berikut:

Gambar III.6

Grafik Perkembangan Pendapatan Per kapita Tahun 2008 - 2011

3,7 4,14,6 5,0

2,1 2,2 2,3 2,3

2008 2009 2010 2011

Perkembangan Pendapatan per Kapita2008 - 2011 (Juta Rupiah)

Harga Berlaku Harga Konstan

Page 101: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐101

7. Inflasi/Perkembangan Harga Pembangunan ekonomi suatu wilayah lebih kondusif jika

perkembangan harga dapat dikendalikan, atau adanya stabilitas harga. Untuk mengukur perkembangan harga atau tingkat stabilitas perekonomian suatu daerah digunakan indikator tingkat inflasi. Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan selama tahun 2008 - 2011 berkembang secara fluktuatif. Tingkat inflasi yang tertinggi selama tahun 2008 – 2011 terjadi pada tahun 2008 yaitu sampai lebih dari dua digit tepatnya sebesar: 13,59 persen.

Perkembangan gerakan inflasi yang bersifat fluktuatif ini harus selalu diwaspadai oleh Pemerintah Daerah dan harus dicari upaya-upaya untuk dapat mengendalikan perkembangan harga yang kurang stabil tersebut. Perkembangan data inflasi Kabupaten Grobogan dapat diperhatikan dalam tabel 3.8 berikut:

Tabel III.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2006-2010 (Persen)

TAHUN 2008 2009 2010 2011

INFLASI 13,59 4,26 7,45 6,29 Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah.

Seiring dengan perkembangan harga/inflasi di atas, kemampuan

daya beli masyarakat mengalami perbaikan. Hal itu ditunjukkan dengan besarnya pengeluaran riil per kapita per tahun yang cenderung meningkat, yaitu dari sebesar Rp 614.500,00 pada tahun 2005 menjadi sebesar Rp 627.600,00 pada tahun 2008. Jika dilihat dari kondisi kemampu-an daya beli masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan mengalami perbaikan peringkat yaitu dari urutan 35 menjadi 29. Selanjutnya perkembangan angka inflasi itu dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

Page 102: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐102

20082009

20102011

13,59

4,26

7,45

6,29

Gambar III.7 Grafik Perkembangan Harga/Inflasi Kabupaten Grobogan

Tahun 2008 – 2011 (%)

8. Pemerataan Pendapatan Pertumbuhan ekonomi yang tinggi kadang tidak diikuti dengan

pemerataan pendapatan sehingga semakin lama terjadi kesenjangan distribusi pendapatan yang semakin lebar. Untuk melihat pemerataan pendapatan masyarakat dapat digunakan indikator nilai Gini Ratio dan

Proporsi Pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah (Kriteria Bank Dunia).

Berdasarkan data-data Gini Ratio dan Proporsi Pendapatan bagi kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah, Kabupaten Grobogan termasuk daerah yang memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah (< 0,35). Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan di wilayah Kabupaten Grobogan relatif sudah merata. Indeks Gini Ratio menunjukkan angka-angka selama tahun 2008 – 2011 lebih mendekati angka 0, yang berarti tingkat ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah. Secara lengkap indikator pemerataan pendapatan di Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam tabel III.9 berikut ini:

Page 103: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐103

Tabel III.9 Indikator Distribusi Pendapatan Masyarakat Kabupaten Grobogan Tahun 2008 - 2011

No Indikator Tahun (%)

2008 2009 2010 2011

1

Indeks Gini Ratio

0,2639 0,2331 0,2329 0,2328

2

Persentase pendapatan yang diterima

oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah.

26,21% 27,01% 26,94% 26,25%

Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, diolah.

Berdasarkan indikator distribusi pendapatan masyarakat

sebagaimana tampak pada tabel 3.9, dapat diketahui bahwa distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Grobogan berada pada kategori ketimpangan rendah (low inequality) yang ditunjukkan dari indikator sebagai berikut: 1. Angka Gini Ratio selama lima tahun berturut-turut selalu berada di

bawah angka 0,35. 2. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, 40% penduduk berpendapatan

rendah dalam lima tahun berturut-turut menerima lebih dari 17% dari pendapatan total kabupaten yaitu: 26,21%, 27,01% dan 26,94% serta 26,25%.

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan selama tahun 2008 – 2011 menunjukkan kecenderungan yang lebih merata. Hal ini dibuktikan dengan kecenderungan menurunnya angka Indeks Gini Ratio dari tahun 2008 sampai 2011 dari 0,2639 pada tahun 2008 menjadi 0,2328 pada tahun 2011. Untuk persentase penerimaan pendapatan dari 40% penduduk berpendapatan rendah berfluktuasi dari 26,21% pada tahun 2008 meningkat menjadi 27,01% pada tahun 2009, kemudian menurun lagi di tahun 2010 menjadi sebesar 26,94%, dan menurun lagi menjadi sebesar: 26,25% pada tahun 2011.

Page 104: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐104

3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan 2013 Pembangunan perekonomian daerah Kabupaten Grobogan

merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi secara Nasional. Sehingga tantangan pembangunan perekonomian Kabupaten Grobogan tidak dapat dilepaskan dengan tantangan pembangunan perekonomian secara Nasional. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 mengisyaratkan bahwa pencapaian tujuan pembangunan nasional diprioritaskan untuk terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan yang menjadi Visi Indonesia 2014. Terkait dengan agenda pembangunan nasional itu, berbagai isu terkini berkembang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2011 yang dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012, diantaranya: 1. penguatan ketahanan pangan dalam upaya menjaga ketersediaan

bahan pokok dan energi; 2. percepatan pengurangan kemiskinan; 3. peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses

pembangunan; 4. peningkatan nilai tambah pemanfaatan potensi dan peluang

sumberdaya alam, demografi, relokasi industri, dan pasar domestik yang besar; dan

5. implementasi upaya-upaya pembangunan berkelanjutan. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 sebagai implementasi

RPJMN masih tetap bertumpu pada 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah. Sinergitas pusat-daerah harus mempertimbangkan berbagai hal, yaitu: (1) keterkaitan antar wilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, (2) potensi strategis di

Page 105: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐105

setiap wilayah, (3) tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah (4) rencana tata ruang dan pola pemanfaatan ruang yang optimal, serta (5) keterkaitan lintas sektor dan lintas wilayah secara lebih efektif dan efisien.

Prioritas pembangunan nasional sesuai RPJMN Tahun 2010-2014 terdiri dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya, yaitu: 1. reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. pendidikan; 3. kesehatan; 4. penanggulangan kemiskinan; 5. ketahanan pangan; 6. infrastruktur; 7. iklim investasi dan usaha; 8. energi; 9. lingkungan hidup dan bencana; 10. daerah tertinggal, terdepan, terluas, dan pasca konflik; 11. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, dan 12. tiga prioritas lainnya yaitu prioritas dalam: (1) bidang politik, hukum,

dan keamanan; (2) bidang perekonomian dan; (3) bidang kesejahteraan rakyat, sebagaimana telah tertuang didalam RPJMN 2010-2014.

Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan secara nasional sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah baik Pemerintahan Daerah Provinsi maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment serta pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan melalui: Klaster 1 (pertama) Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Klaster 2 (kedua) Program Pemberdayaan

Page 106: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐106

Masyarakat, Klaster 3 (ketiga) Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro, serta Klaster 4 (keempat) Program Pro Rakyat.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah dimaksudkan untuk melakukan

optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Agar didapatkan perencanaan anggaran yang memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas maka Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013 harus didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

pemerintahan daerah; 2. APBD harus disusun secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal; 3. Penyusunan APBD dilakukan secara transparan, dimana memudahkan

masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;

4. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat; 5. APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 6. Substansi APBD dilarang bertentangan dengan kepentingan umum,

peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sumber

pendapatan daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana

Perimbangan, dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli

Daerah berasal dari: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan (d) Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan

Dana Perimbangan berasal dari: (a) Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil

Kekayaan Alam, (b) Dana Alokasi Umum, dan (c) Dana Alokasi Khusus. Lain-

lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari: (a) Dana Hibah, (b) Dana Darurat,

Page 107: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐107

(c) Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya, (d)

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (e) Bantuan Keuangan Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.

Selain pendapatan daerah, sumber dana untuk membiayai pembangunan

daerah juga dapat berasal dari Penerimaan Pembiayaan Daerah. Penerimaan

Pembiayaan Daerah terdiri dari: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Sebelumnya (SiLPA), (b) Pinjaman Daerah, (c) Pancairan Dana Cadangan, (d)

Penerimaan Piutang Daerah, dan (e) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan.

Dengan serangkaian kebijakan pendapatan daerah itu, maka realisasi dan

proyeksi pendapatan daerah selama tahun 2009 – 2013, adalah sebagaimana

dalam tabel III.10 berikut:

Tabel III.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 s.d tahun 2013

NO Uraian Jumlah

Realisasi Tahun 2009

Realisasi Tahun 2010

Tahun Berjalan2011

Proyeksi/Target Thn Rencana 2012

Proyeksi/Target pada Tahun 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.1 Pendapatan asli daerah 77.079.602.181 78.366.420.899 93.599.755.142 111.963.319.205 134.147.361.354

1.1.1 Pajak daerah 11.177.230.232 15.104.906.059 17.172.767.698 19.534.023.257 22.229.718.466

1.1.2 Retribusi daerah 46.188.968.326 48.749.800.832 59.717.022.540 73.213.069.634 89.795.829.906

1.1.3 Hsl pengel kekayaan daerah yg dipisahkan

5.066.839.675 5.138.562.275 3.207.847.033 3.499.761.113 3.819.989.254

1.1.4 Lain-lain PAD yang sah 14.646.563.948 9.373.151.733 13.502.117.871 15.716.465.202 18.301.823.727

1.2 Dana perimbangan 695.617.456.551 746.052.421.038 832.347.036.146 895.444.616.372 966.159.421.268

1.2.1 Dana bagi hsl pjak/Bagi hsl bkn pajak 53.918.290.551 60.752.838.038 67.933.823.494 75.983.981.578 85.026.075.386

1.2.2 Dana alokasi umum 614.891.166.000 617.827.183.000 647.915.366.812 679.663.219.786 713.306.549.165

1.2.3 Dana alokasi khusus 26.808.000.000 67.472.400.000 116.497.845.840 139.797.415.008 167.826.796.717

1.3 Lain-2 pendapatan daerah yang sah 58.260.117.647 97.802.463.707 131.207.379.790 144.074.788.417 158.279.661.832

1.3.1 Hibah 0 0 0 0 0

1.3.2 Dana darurat 0 0 0 0 0

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

40.747.992.647 37.955.403.707 65.831.766.000 72.447.858.483 79.765.092.190

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otsus 17.512.125.000 59.847.060.000 41.750.944.078 45.946.913.958 50.587.552.267

Page 108: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐108

NO Uraian Jumlah

Realisasi Tahun 2009

Realisasi Tahun 2010

Tahun Berjalan2011

Proyeksi/Target Thn Rencana 2012

Proyeksi/Target pada Tahun 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya*)

0 0 23.624.669.712 25.680.015.977 27.927.017.375

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)

830.957.176.379 943.965.603.144 1.057.154.171.078 1.151.482.723.995 1.258.586.444.455

3.2.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Dalam rangka meningkatkan pendapatan khususnya

Pendapatan Asli Daerah, maka kebijakan yang ditempuh adalah dalam bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan. Melalui kebijakan tersebut, diharapkan akan meningkatkan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.

Kebijakan dalam bentuk intensifikasi adalah berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sumber-sumber yang

telah ada atau yang telah berjalan selama ini. Sedangkan kebijakan ekstensifikasi dalam pemungutan ini adalah adalah berupa mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PAD terhadap APBD masih rendah. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.

Upaya yang dilakukan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah : a. Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan

pendataan/pembaruan wajib pajak dilaksanakan untuk

Page 109: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐109

mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;

c. Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak; d. Perbaikan sistem pelayanan khususnya retribusi daerah; e. Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun

operasional yang meliputi : 1) Penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan pajak; 2) Penyesuaian tarif pajak; 3) Penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan pajak. 4) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi :

a) Pengawasan dan pengendalian yuridis yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan telah berdasarkan undang-undang dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada;

b) Pengawasan dan pengendalian teknis yang menitikberatkan pada pelaksanaan pemungutan dengan menyempurnakan sistem dan prosedur pungutan dan pembayaran;

c) Pengawasan dan pengendalian penatausahaan yang menitikberatkan pada kegiatan pelaksana dan ketertiban administrasi.

5) Meningkatkan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;

f. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Page 110: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐110

g. Sharing informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;

h. Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Grobogan untuk menarik investor;

Upaya ekstensifikasi dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan baru atau obyek pendapatan baru, akan dilakukan berdasarkan peraturan daerah yang baru yaitu : Perda nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan yang akan dilaksanakan mulai tahun 2013; Perda nomor 2 tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum; Perda nomor 3 tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha, dan Perda nomor 4 tahun 2011 tentang Retribusi perijinan tertentu.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Kabupaten Grobogan pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 1.143.991.996.882,00 terealisasinya sebesar Rp 1.163.858.400.019,00 atau 101,74% dengan perincian target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 84.349.354.734,00 dengan realisasi sebesar Rp 88.013.098.194,00 atau 104,34%, target Dana Perimbangan sebesar Rp 1.032.269.067.148,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.048.801.726.825,00 atau 101,60 %, dan target Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp 27.373.575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 27.043.575.000,00 atau 98,79%.

Secara garis besar target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2011 dapat dilihat pada gambar III.8 sebagai berikut:

Page 111: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐111

Gambar III.8 Grafik Perbandingan target dan realisasi

Pendapatan Daerah tahun 2011

Lebih lengkap target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2011 dapat dilihat pada Tabel III.11 sebagai berikut berikut ini:

Page 112: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐112

Tabel III.11 Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Grobogan

Tahun Anggaran 2011

Sumber: DPPKAD Kab. Grobogan

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan APBD tahun 2011, yaitu sebesar 90,11%. Sedangkan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah menyumbang pendapatan APBD sebesar 2,32% dan dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 7,56%.

Komposisi penyumbang pendapatan Daerah tahun 2011 lebih jelas dapat dilihat dalam chart sebagai berikut:

Page 113: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐113

Gambar III.9 Bagan Pie Chart Komposisi Penyumbang

Pendapatan Daerah tahun 2011

3. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2013

dalam aspek pendapatan daerah yaitu:

a. Tingkat kesadaran wajib pajak dan Wajib retribusi dalam membayar pajak dan retribusi sebelum tanggal jatuh tempo masih rendah;

b. Tidak adanya tindakan nyata terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan yang berlaku;

c. Kurangnya penggalian potensi Pendapatan khususnya PAD; d. Kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten

Grobogan; e. Perhitungan target pendapatan kurang didasarkan pada

potensi yang ada. Solusi untuk permasalahan tersebut di atas yaitu :

a. Melaksanakan himbauan agar wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak sebelum batas tanggal jatuh tempo melalui spanduk, baliho dan media massa (koran/radio/TV) serta melakukan himbauan langsung kepada wajib pajak;

Page 114: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐114

b. Menyampaikan surat panggilan, surat teguran/surat peringatan kepada wajib pajak dan pemberian sanksi yang jelas terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan;

c. Melakukan pemetaan dan penelitian terhadap potensi-potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pihak ketiga;

d. Meningkatkan kegiatan promosi dan memberikan insentif berupa keringanan pajak dan kemudahan berinvestasi bagi para investor;

e. Memaksimalkan upaya penajaman target pendapatan dengan mendasarkan pada potensi yang ada.

3.2.3 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah Prinsip kebijakan umum belanja daerah disesuaikan dengan

kekuatan keuangan yang dimiliki. Pada tahun 2013, belanja daerah Kabupaten Grobogan disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang telah direncanakan. Adapun arah kebijakan belanja antara lain : a. Memenuhi kebutuhan belanja tidak langsung yang meliputi

belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga sesuai dengan pedoman Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

b. Efisiensi belanja langsung rutin yang meliputi belanja pemanfaatan listrik, air, telepon, pemeliharaan gedung kantor/kendaraan dinas/sarana prasarana kantor dan perjalanan dinas serta efisiensi pengadaan sarana dan prasarana kantor;

c. Diarahkan pada belanja kegiatan-kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2013 serta kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

Page 115: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐115

Peraturan Perundang-undangan; d. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja langsung untuk

penyelenggaraan urusan kewenangan Dekonsentrasi dan Pembantuan untuk urusan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sesuai kemampuan dan mengacu pada perundangan yang berlaku;

Kebijakan teknis anggaran belanja tidak langsung, adalah sebagai berikut: a. Belanja Pegawai yang dialokasikan dananya untuk gaji dan

belanja pegawai berdasarkan prestasi kerja dengan asumsi kenaikan gaji pegawai tahun 2013 sebesar 15% serta adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan lain-lain;

b. Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan, sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

c. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;

d. Belanja bantuan keuangan antara lain digunakan untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa, diantaranya seperti alokasi dana desa dan tambahan penghasilan Aparatur Pemerintah Desa.

e. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya keamanan dan ketertiban di daerah, seperti penanggulangan bencana alam dan bantuan sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;

Page 116: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐116

Sedangkan kebijakan teknis anggaran belanja langsung, adalah sebagai berikut: a. Belanja langsung program kegiatan pada setiap SKPD. Belanja

ini diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya;

b. Belanja langsung urusan wajib dan pilihan. Untuk tahun 2013 belanja ini digunakan untuk: 1. Mendanai program kegiatan dalam rangka melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

2. Mendanai program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;

3. Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, kependudukan, peternakan dan perikanan;

4. Mendanai program dan kegiatan yang berkaitan dengan cukai dan tembakau.

2. Target dan Realisasi Belanja

Kabupaten Grobogan telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan kemampuan anggaran terbatas yang disebabkan masih adanya beban belanja wajib yang masih tinggi. Kebijakan alokasi belanja telah mendasarkan pada prioritas program/kegiatan dengan pengendalian yang lebih baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya untuk mencapai pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Hal itu tercermin dalam

Page 117: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐117

anggaran belanja yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Target Belanja Kabupaten Grobogan tahun 2011 adalah sebesar Rp 1.240.184.215.721,00 dan realisasinya sebesar Rp 1.173.213.711.868,00 atau 94,60% dengan perincian target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 775.111.962.681,00 dan realisasi sebesar Rp 763.713.596.921,00 atau 98,53% serta target Belanja Langsung sebesar Rp 072.253.040,00 dan realisasi sebesar Rp 409.500.114.947,00 atau 88,05 %.

Secara garis besar target dan realisasi belanja pada APBD tahun 2011 dapat dilihat dalam gambar III.10 sebagai berikut:

Gambar III.10

Grafik Perbandingan target dan realisasi Belanja Daerah tahun 2011

Lebih lengkap target dan realisasi pendapatan Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2011 dapat dilihat pada Tabel III.12 sebagai berikut berikut ini:

Page 118: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐118

Tabel III.12 Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2011

Sumber data: DPPKAD Kab. Grobogan

Dari total Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran

2011, komposisi belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung yaitu sebesar 65,10%, sedangkan Belanja Langsung sebesar 34,90%.

Komposisi Belanja Daerah tahun 2011 lebih jelas dapat dilihat dalam chart sebagai berikut:

Page 119: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐119

Gambar III.11 Bagan Pie Chart Komposisi Belanja Daerah Tahun 2011

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2011 dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut: a. Terdapat dinas/instansi dalam melaksanakan kegiatan tidak

konsisten dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA-

SKPD, sehingga penyerapan dana terealisir sebagian besar di akhir tahun anggaran;

b. Masih besarnya alokasi belanja yang terserap untuk belanja pegawai sehingga menyebabkan alokasi untuk belanja yang lain berkurang;

c. Belum terciptanya tingkat efisiensi belanja sesuai yang tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD;

d. Kebutuhan peningkatan ketersediaan infrastruktur memerlukan pembiayaan yang relatif besar yang belum

proporsional dengan sumber-sumber pendapatan yang tersedia;

e. Adanya kegiatan yang belum dapat dibiayai disebabkan oleh keterbatasan keuangan daerah;

Page 120: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐120

Sedangkan solusinya antara lain: a. Perlunya kedisiplinan anggaran bagi dinas/instansi agar

mematuhi pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat dalam DPA-SKPD;

b. Perlu dilakukan penghematan terhadap dana yang dialokasikan untuk belanja operasi guna dialokasikan ke belanja modal;

c. Menyusun anggaran belanja dengan memperhatikan faktor efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sasaran maupun targetnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan;

d. Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, belanja daerah hanya diperuntukkan untuk hal-hal yang benar-benar menjadi prioritas dan difokuskan pada implementasi program dan kegiatan yang mendesak;

e. Kebijakan anggaran belanja benar-benar didasarkan pada arah dan kebijakan umum serta strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan.

3.2.4 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD. Dengan

Page 121: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐121

pembiayaan daerah ini dimungkinkan penyusunan dan penetapan APBD Kabupaten Grobogan untuk tahun anggaran tertentu defisit atau surplus.

Dalam kondisi APBD yang defisit dimungkinkan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengambil kebijakan hutang (jangka pendek, menengah, atau panjang) guna menutupi pembiayaan yang defisit. Sebaliknya dalam kondisi APBD yang surplus dimungkinkan bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengambil kebijakan atas penggunaan surplus anggaran sebagai dana cadangan, penyertaan modal atau pembayaran hutang yang jatuh tempo kepada pihak ketiga.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut: a. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke

persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

b. Apabila APBD defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.

c. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka digunakan dana pinjaman.

Tabel III.13 Realisasi Pembiayaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2011

Sumber: DPPKAD Kabupaten Grobogan

Page 122: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐122

Dalam tabel di atas terlihat bahwa pembiayaan neto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan, terdapat angka positif sehingga dapat menutup defisit anggaran. Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2011 sebesar Rp 35.580.267.612,00.

Page 123: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐123

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

4.1 Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah 4.1.1 Visi

Visi pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2016 dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 – 2016 adalah “Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera.”

Dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan

yang berbasis pertanian mengandung pengertian bahwa Kabupaten Grobogan diupayakan agar memiliki kemajuan pesat dan keunggulan di bidang industri pengolahan produk pertanian yang dihasilkan oleh daerah Grobogan itu sendiri dan diupayakan

pula menjadi daerah penghasil komoditas perdagangan dari hasil pertanian tersebut.

b. Adapun yang dimaksud masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang memiliki ketangguhan jiwa dan raga yang sehat dan kuat.

c. Sedangkan yang dimaksud masyarakat Grobogan yang cerdas adalah masyarakat yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta mampu memanfaatkannya secara cepat dan tepat, guna mengatasi setiap permasalahan

pembangunan pada khususnya dan permasalahan kehidupan pada umumnya.

d. Yang dimaksud masyarakat yang lebih sejahtera adalah bahwa diupayakan agar tercapai ketercukupan kebutuhan masyarakat

Page 124: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐124

baik kebutuhan lahir (sandang, pangan, papan) maupun kebutuhan bathin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram).

4.1.2 Misi Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi yang akan

dilakukan adalah sebagai berikut: a. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung

pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.

b. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.

c. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.

d. Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.

e. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

f. Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

Page 125: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐125

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 merupakan tahap pertama tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 yaitu tahap peningkatan fasilitas pelayanan publik dengan mendasarkan strategi kebijakan daerah dan prioritas pembangunan daerah yang akan ditempuh berdasarkan misi yang telah ditetapkan yaitu:

Misi 1: Memantapkan pembangunan insfrastruktur yang mendukung pengembangan daerah dengan tujuan: 1. Meningkatkan pembangunan sarana-prasarana ekonomi. 2. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-

prasarana pembinaan kesehatan. 3. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-

prasarana pembangunan pendidikan. 4. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana-

prasarana bidang pemerintahan. Strategi untuk mencapai misi kesatu dan tujuan-tujuan diatas adalah: 1. Meningkatkan peran serta masyarakat atau swadaya

masyarakat. 2. Meningkatkan peran serta pihak ketiga melalui peran

pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan insfrastruktur.

3. Meningkatkan penyediaan dana dari pemerintah. Misi 2: Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk

mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik dengan tujuan- tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan. 3. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga

kependidikan.

Page 126: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐126

4. Meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan.

5. Meningkatkan budaya dan prestasi olah raga pada masyarakat.

Strategi untuk mencapai misi kedua dengan tujuan-tujuan di atas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pendidikan

pada semua jenjang pendidikan formal termasuk pendidikan non formal.

2. Meningkatkan fasilitas bantuan biaya operasional satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak swasta bagi pembiayaan peningkatan mutu dan pengawasan pendidikan.

Misi 3: Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong peningkatan derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang dengan tujuan-tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat. 2. Meningkatkan optimalisasi kesehatan para

pekerja/pegawai/ aparat dan masyarakat dalam melakukan tugas pekerjaan mereka.

Strategi untuk mencapai misi ketiga dengan tujuan-tujuan di atas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar dan

rujukan khususnya bagi penduduk miskin melalui sistem jaminan kesehatan.

2. Meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan. 3. Meningkatkan usaha promotif dan pencegahan penyakit. 4. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat.

Page 127: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐127

Misi 4: Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, dan pariwisata dengan tujuan: 1. Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas. 2. Meningkatkan pemasaran hasil produksi pertanian dalam

arti luas. 3. Meningkatkan upaya pemberdayaan para penyuluh

pertanian dalam arti luas. 4. Meningkatkan penguasaan keterampilan dan pembinaan

para pelaku usaha industri, perdagangan dan pariwisata. Strategi untuk mencapai misi keempat dengan tujuan-tujuan di atas adalah: 1. Meningkatkan ketrampilan SDM petani dalam arti luas

dalam upaya peningkatan produksi. 2. Meningkatkan pendampingan petani untuk menjadi mitra

usaha dengan pelaku perdagangan. 3. Meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan para

investor guna pengembangan industri dan pariwisata di Kabupaten Grobogan.

4. Mengoptimalkan jaringan suplai dan distribusi pupuk dan saprodi pertanian yang telah ada.

5. Meningkatkan peran pasar tradisional dan jejaring kemitraan serta promosi dan akses pemasaran bagi petani.

6. Meningkatkan penyediaan sarana produksi alat mesin pertanian, sarana irigrasi melalui pompanisasi, pengembangan sumur usaha tani dan pemberdayaan P3A.

Misi 5: Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, mental spiritual, penegakan hukum, berkeadilan,

Page 128: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐128

kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan-tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada

masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas proses demokratisasi di daerah. 3. Meningkatkan iklim transparansi dan rasa keadilan serta

ketertiban masyarakat. 4. Meningkatkan ketaqwaan beragama dan menjalankan

dalam kehidupan. Strategi untuk mencapai misi kelima dengan tujuan-tujuan di atas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Pemerintah Daerah

dan etos kerja birokrasi. 2. Meningkatkan kesempatan dan peran serta secara aktif

pengawasan oleh masyarakat (control public). 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam

perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan termasuk pengelolaan kenangan.

4. Meningkatkan pengamalan ajaran agama yang dianut dan saling menghormati antar pemeluk agama.

Misi 6: Memantapkan upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tujuan-tujuan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pengendalian pencemaran dan pengrusakan

lingkungan hidup. 2. Meningkatkan upaya perlindungan dan konservasi sumber

daya alam. Strategi untuk mencapai misi keenam dengan tujuan-tujuan di atas adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya

pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

Page 129: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐129

2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat terutama organisasi masyarakat peduli lingkungan.

3. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk memacu pertumbuhan di seluruh wilayah sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.

4.2 Masalah dan Tantangan Pokok untuk Tingkat Nasional Tahun

2013 Memasuki tahun anggaran 2013, pada tingkat Nasional

berbagai masalah dan tantangan utama masih belum dapat terpecahkan. Sebagaimana Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2013, masalah dan tantangan utama nasional tahun 2013 meliputi : 1. Laju pertumbuhan dan jumlah pertambahan penduduk yang

masih tinggi, serta masih tingginya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan;

2. Masih tingginya jumlah pengangguran sebagai akibat

terbatasnya lapangan pekerjaan, bahkan jumlah penganggur yang terus bertambah;

3. Keberlangsungan investasi dan daya saing ekspor semakin ketat;

4. Meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian dalam arti luas;

5. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta prestasi dan budaya olahraga yang masih rendah;

6. Mendorong peran masyarakat luas dalam menegakkan hukum

untuk memberantas korupsi serta mempercepat birokrasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

7. Meningkatkan rasa aman, kekuatan pertahanan, penangananan gangguan dan ancaman konflik horisontal;

8. Meningkatkan penanganan bencana dan penanggulangan penyakit menular;

Page 130: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐130

9. Meningkatkan dukungan infrastruktur bagi pembangunan dan kesenjangan antar wilayah;

10. Menurunnya daya beli masyarakat akibat pengaruh globalisasi dan harga minyak di tingkat dunia tidak stabil.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pemerintah telah menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga pengawasan dan pengendalian dalam pembangunan. Untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan pada masing-masing tingkatan dari tingkat pusat sampai tingkat Kabupaten, dibentuk Tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat nasional yang mengemban tugas antara lain:

(1) Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan,

(2) Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga,

(3) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Di samping itu, pemerintah pusat juga telah mengeluarkan

INPRES Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Program-program pembangunan yang perlu dipercepat pelaksanaan prioritas

pembangunannya antara lain meliputi: 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola, 2. Pendidikan, 3. Kesehatan, 4. Penanggulangan kemiskinan, 5. Ketahanan pangan,

Page 131: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐131

6. Infrastruktur, 7. Iklim investasi dan iklim usaha, 8. Energi, 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, 11. Kebudayaan kreatifitas dan inovasi teknologi, 12. 3 (tiga) bidang lainnya (1) bidang politik, hukum dan keamanan;

(2) bidang perekonomian dan (3) bidang kesejahteraan rakyat.

4.3 Masalah dan Tantangan untuk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

Kondisi Jawa Tengah saat ini masih menyisakan beberapa permasalahan yang belum tuntas dan perlu mendapatkan prioritas penanganan pada tahun 2013, di antaranya adalah: 1. Masih banyaknya penduduk miskin dan tingginya tingkat

pengangguran terbuka dengan kondisi ketenagakerjaan yang relatif berpendidikan rendah serta kurang berketrampilan, sehingga mengurangi daya saing daerah dalam rangka menarik investasi;

2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan sosial dasar sehingga menurunkan kapasitas dan produktifitas kerja akibat kurangnya akses pendidikan, kesehatan, rendahnya kualitas perumahan dan permukiman termasuk belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta masih adanya kesenjangan pertumbuhan antar daerah akibat penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang kurang seimbang dengan kebutuhan masyarakat;

3. Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengakibatkan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta munculnya potensi konflik pertanahan dan makin meningkatnya potensi ancaman bencana;

Page 132: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐132

4. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan good governance akibat dari belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan serta belum optimalnya penegakan hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Program Indikatif tahun 2013 memuat Pokok - pokok Program Pembangunan Daerah meliputi: (1) penanggulangan kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan dan ketahanan pangan; (2) peningkatan kualitas SDM, kesehatan, pelayanan sosial dasar, kapasitas dan produktifitas kerja serta perumahan dan pemukiman; (3) peningkatan sarana dan prasarana wilayah guna mengurangi kesenjangan antar wilayah; (4) penataan dan pemanfaatan ruang, peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan termasuk pengurangan potensi ancaman bencana; (5) peningkatan kualitas pelayanan publik, kapasitas dan kapabilitas aparatur serta penegakan hukum.

Hal lain yang akan menjadi tantangan ke depan dalam pembangunan ekonomi adalah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang mampu menyerap tenaga kerja sehingga kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah akan dapat meningkat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2012 diproyeksikan maksimal 4,5% sementara angka laju inflasi diperkirakan berada di bawah 2 digit atau pada kisaran 7,0 s/d 8,0 % dengan perkiraan ICOR 4 dan PDRB berdasarkan harga berlaku diprediksi dapat mencapai Rp 405.410 trilyun. Di samping itu stabilitas nilai tukar rupiah yang saat ini terjadi diperkirakan akan berlangsung hingga akhir tahun 2012 pada kisaran Rp 9.000,- - Rp 9.300-, per US$.

Meskipun diyakini bahwa situasi perekonomian pada tahun 2012 akan lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu, namun masih tetap penuh dengan tantangan karena faktor internal (dalam negeri)

Page 133: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐133

dan eksternal (global) yang diperkirakan masih belum sepenuhnya kondusif bagi tercapainya kinerja ekonomi yang optimal. Tantangan internal antara lain terbatasnya sumber-sumber pendapatan baru dalam rangka pembiayaan pembangunan, penanggulangan bencana, penanggulangan berbagai penyakit, tuntutan upah ketenagakerjaan dan penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan faktor eksternal antara lain dampak terjadinya perubahan ekonomi global, serta melambatnya perekonomian negara-negara maju sebagai akibat kecenderungan naiknya harga minyak dunia.

Program Prioritas Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013 yaitu: a. Menurunkan angka kemiskinan, b. Memantapkan ketahanan pangan, c. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, d. Meningkatkan potensi dan daya saing daerah yang didukung

peningkatan infrastruktur, e. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengendalian lingkungan

hidup serta pengurangan resiko bencana, f. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik. g. Memantapkan demokratisasi dan kondusivitas wilayah.

4.4 Masalah dan Tantangan di Kabupaten Grobogan Tahun 2013

Masalah dan tantangan di Kabupaten Grobogan, yang dihadapi pada tahun 2013, di antaranya adalah: 1. Masih kurangnya kualitas sarana dan prasarana

fisik/infrastruktur sosial ekonomi masyarakat, khususnya jalan, jembatan, irigasi, pendidikan, kesehatan dan pasar rakyat.

2. Masih belum maksimalnya pelaksanaan pendidikan untuk menuju pendidikan yang berkualitas seperti harapan semua pihak. Permasalahan lainnya, masih adanya siswa yang putus

Page 134: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐134

sekolah atau tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tingkat partisipasi pendidikan, khususnya pendidikan lanjutan masih sangat rendah. Sarana dan prasarana pendidikan kondisinya juga banyak yang mengalami kerusakan, juga kualitas guru juga masih perlu mendapatkan perhatian.

3. Masih belum maksimalnya pelayanan kesehatan utamanya yang dapat menjangkau seluruh masyarakat miskin dan masih terdapatnya kasus kekurangan gizi dan wabah penyakit seperti tuberkulosa (TBC) dan demam berdarah. Masih dijumpai adanya anak-anak yang mengalami gizi buruk serta sarana dan prasarana kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian.

4. Masih terdapatnya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, sebagai gambaran pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebanyak 233.700 jiwa (18,48%) atau sedikit menurun dari 231.459 jiwa (17,58%) pada tahun 2011. Mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2008 sebesar 70,22, tahun 2011 sebesar 70,24.

5. Jumlah pengangguran masih relatif tinggi, terutama pengangguran yang tersembunyi. Sebagai gambaran tingkat kesempatan kerja pada tahun 2008 adalah sebesar 93,8 % naik menjadi 95,2 % pada tahun 2011.

6. Masih belum optimalnya produktifitas di sektor pertanian, yang merupakan lapangan usaha terbesar dari penduduk Kabupaten Grobogan, sebagai gambaran luas tanaman padi atau bahan pangan utama lainnya pada tahun 2008 sebesar 91.260 ha naik menjadi 106.677 ha pada tahun 2011.

7. Masih rendahnya pendapatan petani, yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Kabupaten Grobogan.

8. Masih rendahnya daya beli masyarakat, salah satunya akibat pengaruh harga minyak di tingkat dunia yang tidak stabil dan pengaruh globalisasi.

Page 135: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐135

9. Meningkatnya kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup baik secara kuantitas maupun kualitas.

10. Masih belum optimalnya penerapan hukum dan masih lemahnya penegakan hukum.

11. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) akibat belum optimalnya kapasitas dan kapabilitas aparatur pemerintahan di masing-masing unit kerja serta belum optimalnya penegakan hukum dan pemberantasan KKN.

12. Struktur perekonomian daerah belum secara optimal mendorong dinamisasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

4.5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2013

Mengingat terbatasnya sumberdaya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Daerah, tidak semua bidang maupun urusan diberi porsi anggaran yang sama. Dengan

mempertimbangkan benang merah mengenai isu-isu nasional yang saat ini sedang aktual, masalah dan tantangan di tingkat Provinsi Jawa Tengah serta kondisi dan masalah yang sedang berkembang di wilayah Kabupaten Grobogan serta dari segi metodologis, perlu adanya kriteria/indikator untuk menentukan skala prioritas tahun 2013. Oleh karena itu, prioritas pembangunan di Kabupaten Grobogan pada tahun 2013 yang akan datang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Prioritas penyediaan sarana dan prasarana umum

daerah Prioritas pembangunan infrastruktur, yang meliputi aspek-aspek antara lain: a. Meningkatkan kualitas jalan-jalan kabupaten dan

pemeliharaan sarana dan prasarana keciptakaryaan, b. Meningkatkan kualitas jembatan kabupaten,

Page 136: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐136

c. Meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan infrastruktur,

d. Melakukan normalisasi sungai-sungai alam yang mengalami kedangkalan dan pengelolaan air baku,

e. Melakukan perawatan sarana dan prasarana jaringan irigasi,

f. Mengembangkan irigasi pedesaan dan konservasi sumberdaya air dan energi alternatif,

g. Mengembangkan penyediaan air bersih berbasis masyarakat melalui program AMPL dan PAMSIMAS,

h. Peningkatan manajemen pengelolaan pertanahan yang transparan dan bertanggungjawab,

i. Peningkatan dan pengawasan bangunan yang sesuai dengan RTRW,

j. Pengaturan dan pengarahan yang jelas tentang tumbuhnya pemukiman sesuai dengan arahan RTRW baik di tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi Jawa Tengah.

2. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan Upaya-upaya yang dilaksanakan antara lain meliputi: a. Menuntaskan dan memantau tindak lanjut wajar 9 tahun, b. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini, c. Memperluas dan meratakan kesempatan memperoleh

pendidikan yang berkualitas di tingkat menengah, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan,

d. Meningkatkan kualitas pendidikan ke jenjang tingkat nasional dan internasional,

e. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalitas serta kesejahteraan tenaga pendidik,

f. Memberdayakan lembaga pendidikan, baik formal maupun informal dalam pembentukan kualitas SDM berwawasan IPTEK dan IMTAQ,

Page 137: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐137

g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, h. Meningkatkan kinerja, akuntabilitas, transparansi, efisiensi

dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan, i. Memacu meningkatkan minat baca masyarakat, j. Meningkatkan kualitas perpustakaan daerah, k. Peningkatan prasarana olah raga, l. Peningkatan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan.

3. Prioritas memantapkan pembangunan di bidang kesehatan Upaya-upaya yang dilakukan antara lain yaitu : a. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat serta

perbekalan kesehatan untuk masyarakat, b. Memberdayakan masyarakat untuk menumbuhkan perilaku

hidup sehat, c. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan

masyarakat, d. Meningkatkan SDM tenaga kesehatan, e. Meningkatkan status gizi keluarga dan masyarakat, f. Meningkatkan kesehatan lingkungan, g. Meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pasien miskin, h. Meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat, i. Meningkatkan penanganan wabah penyakit menular, j. Meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit dan

puskesmas. 4. Memantapkan pembangunan di bidang ekonomi, melalui

pengelolaan produk unggulan dan andalan di berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Prioritas pembangunan di bidang ini meliputi aspek-aspek antara lain: 1) Prioritas pembangunan bidang koperasi dan UKM

meliputi:

Page 138: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐138

a. Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan peningkatan kelembagaan koperasi.

b. Meningkatkan akses koperasi dan UKM terhadap pembiayaan dan permodalan serta pemasaran,

c. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap koperasi,

d. Meningkatkan kemitraan antar koperasi dan UKM maupun dengan badan usaha lainnya.

2) Prioritas pembangunan bidang perindustrian, antara lain meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. Meningkatkan penerapan iptek dalam perindustrian

daerah, b. Meningkatkan kemampuan SDM perindustrian daerah, c. Meningkatkan kinerja Industri Kecil Menengah (IKM), d. Meningkatkan jaringan kerja sama antara IKM dan

swasta, e. Mengembangkan pemanfaatan energi minyak jarak, f. Mengembangkan sentra-sentra industri potensial

daerah. 3) Prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup,

sumber daya alam dan energi, antara lain meliputi aspek-aspek berikut: a. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan

konservasi sumber daya alam, b. Mewujudkan kondisi wilayah Kabupaten Grobogan

yang lebih hijau (dominasi vegetasi) dan tersedianya sumber daya air yang lebih baik,

c. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup,

d. Mengoptimalkan upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam,

Page 139: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐139

e. Mengoptimalkan upaya reklamasi lahan pasca penambangan untuk menekan kerusakan lingkungan,

f. Meningkatkan pertambangan rakyat yang memiliki ijin usaha/ legal dan ramah lingkungan,

g. Mengoptimalkan regulasi pengelolaan air bawah tanah, h. Meningkatkan kualitas pengelolaan pertambangan

rakyat, i. Meningkatkan rasio elektrifikasi di Kabupaten

Grobogan, j. Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan

potensi energi alternatif. 4) Prioritas pembangunan bidang pariwisata, antara lain

meliputi aspek: a. Mengoptimalkan pengelolaan potensi pariwisata

daerah, b. Meningkatkan daya tarik potensi pariwisata daerah, c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan di bidang pariwisata, d. Mengoptimalkan kegiatan promosi pariwisata daerah, e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemandu wisata

daerah, f. Meningkatkan dukungan dunia usaha untuk

mendukung kegiatan pariwisata daerah, g. Mengoptimalkan kerja sama antar daerah dalam

mengembangkan pariwisata. 5) Prioritas pembangunan perhubungan, antara lain meliputi

aspek-aspek sebagai berikut: a. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pemakai

jalan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas jalan,

Page 140: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐140

b. Mengoptimalkan pemasangan rambu-rambu jalan yang terpasang di jalan-jalan utama,

c. Meningkatkan penegakan disiplin tertib berlalu lintas, d. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum

terhadap para penumpang. 6) Prioritas di pertanian dan perkebunan. Upaya-upaya

yang dilaksanakan antara lain adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana

produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura dan pertanian dalam arti luas,

b. Meningkatkan asopsi teknologi di bidang pertanian dan perkebunan,

c. Menumbuhkembangkan kelembagaan petani, d. Meningkatkan aksesibilitas petani pada sumber

teknologi, permodalan dan pemasaran, e. Mengendalikan serangan hama dan penyakit, sehingga

tidak merugikan petani, f. Meningkatkan mutu produksi pertanian agar harga

jualnya menjadi meningkat pula, g. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah

tangga, serta keseimbangan gizi pada masyarakat, h. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk

mengkonsumsi pangan non beras, sehingga ketergantungan kepada kebutuhan beras dapat dikurangi,

i. Program Pemberdayaan penyuluh pertanian dalam arti luas.

7) Prioritas bidang perikanan, antara lain meliputi aspek-aspek berikut ini: a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani

ikan,

Page 141: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐141

b. Meningkatkan produksi ikan di Kabupaten Grobogan, c. Menanggulangi ancaman hama dan penyakit

perikanan, d. Mengembangkan industri rumah tangga pengolahan

ikan sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapat keluarga,

e. Meningkatkan daya saing produksi pertanian dan perikanan,

f. Meningkatkan industrialisasi pedesaaan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan yang mengarah ke aneka pangan pokok.

8) Prioritas pembangunan bidang kehutanan, antara lain meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. Meningkatkan kelembagaan dalam pembangunan

kehutanan, b. Menekan tingkat kerusakan hutan, c. Mengoptimalkan pemanfaatan hutan dan hasil hutan

rakyat sebagai bahan baku industri, d. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat

dalam mendukung pembangunan kehutanan, e. Meningkatkan kesejahteraan petani hutan sosial dan

hutan kemasyarakatan, f. Pengembangan kawasan agropolitan kehutanan, g. Meningkatkan sentra-sentra produksi kehutanan, h. Meningkatkan teknologi tepat guna di lingkungan

kehutanan. 9) Pembangunan bidang penanaman modal, yang meliputi

aspek-aspek berikut: a. Meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten

Grobogan,

Page 142: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐142

b. Mengoptimalkan kegiatan promosi investasi dalam rangka menawarkan produk-produk unggulan, andalan dan potensial,

c. Meningkatkan fasilitas kerjasama pengembangan investasi, baik antar pengusaha, maupun antara pengusaha dan pemerintah,

d. Meningkatkan kinerja pelayanan satu atap (one stop service),

e. Meningkatkan penyediaan data dan informasi potensi investasi,

f. Mengembangkan BUMD yang bersifat Badan Layanan Umum (BLU) guna mendinamisasi masyarakat.

10) Prioritas pembangunan bidang perdagangan, antara lain meliputi aspek-aspek berikut: a. Meningkatkan kelancaran sistem distribusi barang dan

jasa kebutuhan dasar masyarakat, b. Mencegah peningkatan harga-harga kebutuhan pokok

menjelang hari raya dan hari-hari besar keagamaan, c. Mengoptimalkan kerjasama kemitraan dalam

perdagangan, d. Mengoptimalkan penyebaran informasi pasar kepada

masyarakat, e. Meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan

ekspor dan impor, f. Mengembangkan sentra-sentra industri potensial

daerah, g. Meningkatkan pengaturan dan pembinaan serta

penyediaan tempat usaha bagi PKL sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Prioritas percepatan penanggulangan kemiskinan Prioritas pembangunan aspek-aspek ini antara lain meliputi:

Page 143: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐143

a. Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin,

b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin,

c. Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan (perdagangan rakyat),

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan, utamanya yang menyangkut hajat hidup orang banyak (masyarakat umum dan masyarakat miskin),

e. Meningkatkan pengarustamaan gender dalam penanggulangan kemiskinan pada proses pembangunan,

f. Meningkatkan akses informasi (jaringan pemasaran produk lokal) dan komunikasi bagi masyarakat groos road (masyarakat bawah),

g. Meningkatkan berbagai jenis ketrampilan bagi penduduk miskin,

h. Meningkatkan pelatihan manajemen kelompok bagi pengembangan UKP (Usaha Kerja Produktif) bagi kelompok penduduk miskin,

i. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik,

j. Meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat miskin, sehingga akan dapat meningkatkan ketrampilannya dan sumber penghidupannya (pendapatannya),

k. Pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah sosial,

Page 144: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐144

l. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menangani kemiskinan di lingkungannya dan perbaikan gizi buruk.

6. Prioritas perluasan lapangan kerja untuk mengurangi

pengangguran Upaya-upaya yang ditempuh antara lain: a. Meningkatkan layanan informasi pasar kerja (IPK), b. Meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, c. Meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja, d. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi

ketenagakerjaan e. Meningkatkan fasilitas terhadap AKAD (Angkatan Kerja

Antar Daerah) dan AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara), f. Pemberian sertifikasi atas penguasaan ketrampilan tertentu, g. Pelatihan kewirausahaan bagi penganggur dan putus

sekolah,

h. Perluasan jaringan kerjasama penempatan tenaga kerja, i. Sosialisasi syarat-syarat kerja, j. Pengawasan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan, k. Pelatihan manajemen kelompok bagi UKP (Usaha Kelompok

Produktif) bagi pemuda putus sekolah, l. Menurunkan jumlah pengangguran terbuka dan setengah

menganggur.

7. Prioritas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip good governance Upaya-upaya yang dilakukan meliputi aspek-aspek sebagai berikut: a. Meningkatkan kesadaran hukum, mewujudkan supremasi

hukum dan HAM baik di masyarakat maupun di aparatur pemerintah,

Page 145: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐145

b. Meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat dan demokratisasi serta kondusifitas wilayah,

c. Meningkatkan pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal,

d. Meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, e. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah secara

transparan dan bertanggungjawab, f. Mengoptimalkan pengawasan internal pemerintahan daerah

sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, g. Mengoptimalkan dan menindaklanjuti penanganan aduan

masyarakat yang di dukung data yang benar dan bertanggung jawab,

h. Peningkatan kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik secara legislasi, yudikasi dan pengawasan yang bertanggung jawab,

i. Peningkatan optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien,

j. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa terhadap pelaksanaan keuangan daerah untuk menghindari adanya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN),

k. Perlu meningkatkan optimalisasi segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance),

l. Melaksanakan program-program pembangunan yang berkeadilan yang meliputi: program pro rakyat, keadilan untuk semua dan pencapaian tujuan pembangunan milenium.

Page 146: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐146

LAMPIRAN : 01 INDIKATOR PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2013

No Indikator

(Fisik dan Prasarana, Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Bobot Skor

I

BIDANG FISIK DAN SARANA A. Program usulan sesuai program SKPD

(Renstra) punya pengaruh besar terhadap sasaran-sasaran sesuai prioritas pembangunan, tema pembangunan dan berkeadilan.

B. Sejalan dengan RTRW dan memiliki indikator kinerja yang terukur, sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pro rakyat.

C. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. D. Memanfaatkan sumber daya lokal

dan mendukung pengembangan wilayah dan menjaga keamanan dan ketertiban.

E. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dan memberikan aksesibilitas serta kapabilitas.

F. Memenuhi kebutuhan orang banyak dan memenuhi rasa keadilan dan demokratisasi serta mendukung kesetaraan gender.

G. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya.

20

18

15

11

9

7

12

Sangat tinggi : 5 Tinggi : 4 Cukup : 3 Rendah : 2 Sangat rendah : 1

Page 147: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐147

No Indikator

(Fisik dan Prasarana, Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Bobot Skor

II

H. Realitas untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

BIDANG EKONOMI A. Menciptakan lapangan kerja dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

B. Memberi nilai tambah ekonomi dan memiliki indikator kinerja yang terukur, sehingga langsung dirasakan masyarakat.

C. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan pro rakyat.

D. Didukung peluang pasar dan penting untuk segera dilaksanakan.

E. Mendukung pengembangan industri kecil dan menengah.

F. Memenuhi kebutuhan orang banyak dan memenuhi rasa keadilan dan merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya.

G. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat, mendukung kesetaraan gender dan mencapai pembangunan yang berkeadilan.

8

100

20

18

14

10

11 9

10

Sangat tinggi : 5Tinggi : 4Cukup : 3Rendah : 2 Sangat rendah : 1

Page 148: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐148

No Indikator

(Fisik dan Prasarana, Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Bobot Skor

III

H. Realitas untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

BIDANG SOSIAL BUDAYA A. Meningkatkan kesejahteraan

masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja.

B. Meningkatkan kualitas SDM dan memiliki indikator kinerja yang terukur, sehingga langsung dapat dirasakan masyarakat.

C. Meningkatkan kemudahan pelayanan dan penting untuk segera dilaksanakan.

D. Mendorong peningkatan swadaya masyarakat dan berkeadilan.

E. Mendukung kesetaraan gender dan memperhatikan kebutuhan perempuan.

F. Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakan tugas dan menjaga nilai-nilai budaya.

G. Memenuhi kebutuhan orang banyak dan memenuhi rasa keadilan semua.

H. Realitas untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun dan berkeadilan untuk semua

8 __

100

20

18

16

13

11 9 7

6

___ 100

Sangat tinggi : 5Tinggi : 4Cukup : 3Rendah : 2 Sangat rendah : 1

Page 149: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐149

LAMPIRAN : 02 Dari data yang ada dan indikator prioritas pembangunan, setelah dilakukan perhitungan maka hasilnya seperti berikut ini:

No Prioritas Pembangunan Skor 1 Percepatan penanggulangan kemiskinan 560

2 Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) 524

3 Perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran

496

4 Memantapkan pembangunan di bidang ekonomi 480

5 Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan 440

6 Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan 420

7 Penyelenggarakan pemerintah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip good governance

390

Catatan: Isu masalah lainnya skornya lebih rendah dari skor diatas

Page 150: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐150

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2013

Dalam rangka perwujudan tahap pertama tahun ketiga RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016 yaitu tahap kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka direncanakan program dan kegiatan pembangunan secara menyeluruh berdasarkan kewenangan yang dikelompokkan menjadi 26 urusan kewenangan wajib, dan 8 urusan kewenangan pilihan, sesuai pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahuun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5.1 Urusan Wajib

1. Pendidikan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) meliputi: Advokasi Kurikulum dan

Dokumen II TK, Penyiapan Akreditasi TK, Pembinaan dan Pengiriman lomba Tingkat Provinsi Guru dan Murid, Pengadaan APE luar dan dalam, Pengembangan Sarana Prasarana TK Negeri, Pengadaan APE PAUD Non Formal, Bantuan Kelembagaan PAUD Non Formal, Ajang Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini, Pelatihan tenaga pendidik/tutor PAUD.

b. Penuntasan wajar dikdas 9 tahun, dengan kegiatan meliputi:

Bintek Guru Penyiapan UASBN dan Bedah SKL, Lomba Kreatifitas Siswa, Verifikasi dan Regrouping SD, Perbaikan Bangunan Perpustakaan, Bantuan Operasional SMP Filial dan SD-SMP Satu Atap untuk 30 sekolah, Bintek Guru Mapel SMP Penyiapan UN dan Bedah SKL, Lomba Siswa berbakat/ potensial (OSN, O2SN, FLS2N, Lomba Mapel), Fasilitasi Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP.

Page 151: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐151

c. Pelaksanaan Pendidikan Menengah meliputi: Bintek MGMP Mapel UN SMA, Bintek MGMP Mapel UN SMK, Bantuan Operasional SMA Filial, Lomba Siswa berbakat/potensial (OSN, O2SN, FLS2N, Lomba Mapel), 1 paket Beasiswa untuk Siswa Miskin SMA/SMK.

d. Pelaksanaan Pendidikan Non Formal antara lain: Penyelenggaraan Kejar Paket A, B, dan C, Pelaksanaan POPDA SD, SMP, SMA/SMK, Pendidikan Karakter Nasionalisme Bangsa di 8 sekolah dari TK sampai dengan SMA, Liga Pelajar tingkat SMP dan SMA, Pekan Seni Pelajar SD, SMP dan SMA, Fasilitasi Tindak lanjut Pasca Buta Aksara untuk 50 Kelompok.

e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi: Sosialisasi Sertifikasi Guru, Pendataan Kepegawaian, Penilaian Angka Kredit, Seleksi 150 orang Kepala Sekolah SD dan 20 orang Kepala Sekolah SMP, Bantuan Kualifikasi S1 untuk 200 orang Guru, Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi serta Guru PLB Berdedikasi, Sosialisasi Penilaian Angka Kredit Guru, Monitoring dan Evaluasi Kinerja terhadap Guru Bersertifikasi.

f. Manajemen Pelayanan Pendidikan meliputi: Penunjangan Dewan Pendidikan, Validasi Data Pendidikan, Penunjangan UPA Kabupaten, Pelaksanaan Kegiatan UN/UASBN, Pengelolaan BOS SD dan SMP, Bintek Manajemen Aset dan Keuangan, Penataan Lingkungan SKB, Bantuan Operasional SKB, Manajemen Mutu SKB (ISO), Penunjangan Bantuan Keuangan Provinsi.

2. Kesehatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut: a. Pelayanan Administrasi Perkantoran difokuskan pada: Penyediaan

Jasa Pelayanan/Akomodasi Pasien di 30 Puskesmas dan Dinas, Penyediaan jasa Penunjang pelayanan Kesehatan untuk DKK dan Puskesmas se-Kabupaten Grobogan selama 1 Tahun.

Page 152: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐152

b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur difokuskan untuk Pembangunan Puskesmas Kedungjati dan Kradenan II.

c. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan meliputi: Pengadaan Obat Operasional di 30 Puskesmas.

d. Peningkatan Kesehatan Masyarakat antara lain digunakan untuk: Pelayanan kesehatan masyarakat, pasien rawat jalan di Puskesmas, Penanggulangan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Peningkatan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Masyarakat, Penyelenggaran Penyehatan Lingkungan guna Sanitasi DAMIU, Pemeriksaan Kualitas Air, Pemantauan Desa STBM/Stop BABS, IS Sekolah dan Pondok Pesantren, serta pasar sehat, Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Pemberian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi Masyarakat Miskin dan Jaminan Persalinan (Jampersal) bagi Ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan.

e. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi: Pembinaan Pengawasan Peredaran Kosmetika dan Alat Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman, Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Obat Komunitas dan Klinik, Pembinaan dan Pengawasan Obat Tradisional.

f. Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Mayarakat meliputi: Promosi Kesehatan, Pembinaan Battra (Pengobatan Tradisional), Pembinaan SBH, Pembinaan UKS, Pengembangan Desa Siaga, Pembinaan Posyandu, Pembinaan Pos UKK, Gerakan PHBS, Pembinaan Poskestren.

g. Perbaikan Gizi Masyarakat meliputi: Perbaikan Gizi Masyarakat untuk balita dan Ibu Hamil se-Kabupaten Grobogan.

h. Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi: Pengendalian Penyakit Demam Berdarah (DBD), Pengendalian Penyakit Flu Burung, Pengendalian Penyakit Menular HIV AIDS, Pengobatan 1500 Penderita Penyakit Menular TBC, Pengendalian

Page 153: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐153

Penyakit Menular Kusta untuk 100 Kasus, Pengendalian Penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut), Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap, Pengamatan Penyakit Kejadian Luar Biasa (KLB)/Bencana Alam, Survei AFP, Campak, Hepatitis, Diphteri dan Haji.

i. Standarisasi Pelayanan Kesehatan difokuskan pada: Akreditasi Puskesmas dan Peningkatan Upaya Registrasi dan Sertifikasi Pelayanan Kesehatan se-Kabupaten Grobogan.

j. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin difokuskan pada: Peningkatan Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Grobogan.

k. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak difokuskan pada: Review Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Evaluasi Pembinaan Kegiatan Bidan Desa.

BLUD RSUD dr. Raden Soedjati Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLUD RSUD dr.

Raden Soedjati, antara lain: a. Peningkatan pelayanan kesehatan difokuskan pada: Pengadaan

Obat-obatan Rumah Sakit, Pengadaan Bahan Laboratorium, Bahan Radiologi, Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit, Bahan Hemodialisa, Penyediaan Jasa Farmasi dan Jasa Pelayanan, Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit, Pengadaan Bahan BDRS, Penyediaan Jasa Penguburan Pasien Tidak Mampu serta Klaim Pembayaran Darah dan Alat Kesehatan.

b. Pendukung Pelayanan Kesehatan difokuskan pada: Pelayanan

Kesehatan Jamkesda dan Penduduk Miskin Tingkat Lanjut, serta Pengadaan Alat-alat Medik.

3. Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1) Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan

Page 154: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐154

a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan meliputi: Pembangunan jalan manuver TPA Ngembak, Pembangunan saluran pembuangan air dari TPA ke sungai, Pembangunan Rumah Kompos 3 R di Kelurahan Kuripan, Pembangunan Pagar TPA Ngembak.

b. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan meliputi: Meterisasi dan Pemasangan PJU dan Penggantian Housing Lampu PJU di Kota Purwodadi.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur difokuskan pada: Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum, Pemeliharaan Taman Kota, Pengadaan Tiang PJU, Pemasangan Lampu Penerangan jalan Umum Kec. Wirosari dan Tawangharjo, Pembangunan Tandon Air Pemadam Kebakaran di Tegowanu, Tanggungharjo, Kedungjati, Godong, Desa Sumberejosari Kec. Karangrayung, Kec. Geyer, Gabus, Kradenan, Ngaringan, Grobogan, Brati dan Klambu, serta Pengadaan becak sampah.

d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau difokuskan pada: Pengadaan Tanaman Penghijauan.

e. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh difokuskan pada: Pembangunan Pasar Gubug Tahap III, Pasar Unggas dan RPU Purwodadi Tahap II, Perluasan Pasar Agro Hortikultura Purwodadi Tahap I, Penataan Lapangan Gelora Kec. Wirosari.

f. Pembangunan jalan dan jembatan difokuskan pada: Penataan dan peningkatan jalan dan lingkungan.

g. Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong difokuskan pada: pembangunan saluran, talud, trotoar, serta drainase desa/ kelurahan.

h. Penataan lingkungan Sehat perumahan difokuskan pada: Pembuatan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum di Desa Harjowinangun, Guyangan, Ketangirejo dan Manggarmas Kec. Godong, Desa Mangin Kec. Karangrayung, desa Nambuhan Kec. Purwodadi, Perbaikan Rumah Permukiman Kumuh di Desa Jetis

Page 155: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐155

Kec. Karangrayung, serta Pembangunan MCK Desa Sidorejo Kec. Pulokulon dan Desa Ngrandah Kec. Toroh.

i. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup difokuskan pada: Pengecatan median jalan, trotoar dan kanstin.

j. Pengembangan Data/Informasi difokuskan pada: Pendataan pelanggan pelayanan kebersihan (data base pelanggan).

2) Bina Marga a. Peningkatan jalan dan jembatan difokuskan pada: peningkatan

jalan antar kecamatan, penanganan longsoran jalan dan pembangunan jembatan.

b. Pembangunan turap/talud/bronjong, difokuskan pada: penanganan longsoran jembatan.

c. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan difokuskan pada: pemeliharaan rutin jalan dan jembatan kabupaten.

d. Pembangunan infrastruktur pedesaan difokuskan pada: pembangunan jalan poros desa serta penanganan longsoran jalan dan jembatan desa.

Page 156: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐156

3) Pengairan a. Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan

Pengairan Lainnya difokuskan pada: perbaikan saluran dan talut, serta pemeliharaan jaringan irigasi.

b. Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sungai Danau & Sumber Daya Air Lainnya difokuskan pada: pembangunan dan rehab bendung serta pembangunan embung.

c. Pengendalian banjir, meliputi: normalisasi sungai dan perbaikan jaringan irigasi di Kabupaten Grobogan.

4. Perumahan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai

berikut: a. Pengembangan perumahan, meliputi: penyusunan norma, standar

dan pedoman, fasilitasi pembangunan perumahan dan koordinasi pembangunan perumahan.

b. Lingkungan sehat perumahan, meliputi: penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar, penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan serta pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan.

c. Pemberdayaan komunitas perumahan, dengan kegiatan antara lain: fasilitasi pembangunan sarana prasarana dasar permukiman berbasis masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan.

d. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial, dengan kegiatan

antara lain: stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial.

Page 157: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐157

5. Penataan ruang Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: a. Perencanaan tata ruang meliputi: Koordinasi Penataan Ruang

Kabupaten Grobogan, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Godong, Gubug, Wirosari dan Tanggungharjo, Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), Penyusunan MPSS (Memorandum Program Sektor Sanitasi), Urban Sanitation Rural Infrastructure (USRI), serta Review RPIJM (Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah).

b. Pemanfaatan ruang, dengan kegiatan antara lain: kebijakan perijinan pemanfaatan ruang, survey dan pemetaan dan daerah perbatasan.

c. Pengendalian pemanfaatan tata ruang, dengan kegiatan antara lain: peran serta masyarakat, pengawasan tata ruang dan sosialisasi kebijakan.

d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan kegiatan antara lain: sosialisasi kebijakan, pengelolaan RTH, informasi pengelolaan RTH dan pengembangan taman rekreasi.

6. Perencanaan pembangunan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai

berikut: a. Perencanaan Pembangunan Daerah difokuskan pada: Sosialisasi

Perencanaan Pembangunan Daerah, Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD/Gabungan SKPD, Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten, Koordinasi Musrenbang Bakorlin, Provinsi dan Nasional, Biaya Umum Perencanaan, Penyusunan Rancangan Belanja Langsung Perubahan APBD Kabupaten Grobogan TA. 2013, Penyusunan Rancangan Belanja

Page 158: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐158

Langsung APBD Kabupaten Grobogan TA. 2014, Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2013.

b. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah meliputi: Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA. 2013, Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2013, Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2014, Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kab. Grobogan TA. 2014, Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kab. Grobogan TA. 2014.

c. Perencanaan pembangunan ekonomi meliputi: Pengembangan Media Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Grobogan, Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah, Pameran Produk Inovasi, Penunjangan Forum of Economic Development and Employment Promotion (FEDEP), Kajian Daya Ungkit Komoditas Jagung Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kab. Grobogan, Pengelolaan Potensi Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan, Koordinasi Pengendalian PNPM-MD (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan).

d. Perencanaan pembangunan sosial dan budaya meliputi: Penunjangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)/Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Program PAKET (Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan), Penunjangan Program ND (Neighbourhood Development), Penunjangan Kegiatan GIZ, Penunjangan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Grobogan, Fasilitasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL), Pendampingan Kegiatan Plan Indonesia, Koordinasi Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM),

Page 159: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐159

Penunjangan Program Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP), Penunjangan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD), Koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua (PUS), Koordinasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga (LSM), Penyusunan Pencapaian Target MDG's (Millennium Development Goals) di Kab. Grobogan Tahun 2015, Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Layak Anak, Koordinasi Program Pengarusutamaan Gender (PPUG), Fasilitasi Komda Lansia.

7. Perhubungan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai

berikut: a. Peningkatan Pelayanan Angkutan meliputi: Pembinaan dan

pemilihan awak kendaraan Umum Teladan, PAM Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, PAM Perlintasan Sebidang Lebaran Natal dan Tahun Baru, Pengawasan/pemeriksaan perijinan angkutan umum dan Penertiban lalu lintas.

b. Peningkatan dan pengamanan lalu lintas meliputi: Operasional Forum Lalu Lintas dan Angkutan , Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas.

c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ meliputi: Pemeliharaan Traffic light dan warning, Pemeliharaan sarana pengujian Kendaraan Bermotor.

d. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan meliputi: Pembangunan loket Bus AKAP (lanjutan), Rehab Terminal Induk Purwodadi, Peningkatan Operasional Terminal Angkutan darat, Pengerasan Landasan Terminal Gubug, Study daerah kerja terminal dan penyusunan monografi data, Evaluasi Jaringan Trayek, Intensifikasi Pengelolaan Pendapatan Perparkiran Terlaksananya Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Perparkiran.

Page 160: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐160

e. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa meliputi: Pelatihan Jurnalistik, Pers Release, Penerbitan Majalah Gema Bersemi, Pengadaan Laptop, Pengadaan Peralatan Jaringan untuk Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Wifi Antar SKPD, Pengelolaan Bandwith Internet dan Hosting website Kabupaten Grobogan, Pengadaan Peralatan Telepon Lewat Jaringan (VOIP) untuk SKPD, Koordinasi Bakohumas, Operasional Bakohumas, Pengukuhan dan pembinaan Forum komunikasi Media Tradisional (FK Metra), Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat LKM, Penyusunan Masterplan Menara Telekomunikasi, Pembuatan Paket Siaran TV, Dialog interaktif di Radio, Operasional Kegiatan RSPD Purwodadi FM, Pembekalan Penyiar Radio bagi pelajar SMA/SMK/MA.

f. Kerjasama Informasi dengan Media Massa meliputi: Pembuatan Paket Siaran TV, Dialog Interaktif di Radio.

8. Lingkungan Hidup Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: a. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

meliputi: Peningkatan Kapasitas Kader LH, Sekolah Adiwiyata, Kampung Berwawasan Lingkungan, Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan Antar Stakeholder dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan, Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang

Lingkungan Hidup, Gerakan Cinta Lingkungan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Perkotaan, Penunjang Car Free Day, Operasional Laboratorium.

b. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan meliputi: Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan.

Page 161: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐161

c. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam meliputi: Kajian Kebijakan Sektoral terhadap Dampak Lingkungan.

d. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam meliputi: Menuju Indonesia Hijau, Indonesia Trees (OBIT).

e. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau meliputi: Penataan Ruang Terbuka Hijau.

f. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH meliputi: Studi Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan, Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan.

9. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Penataan Administrasi Kependudukan, antara lain: Peningkatan

pelayanan publik bidang kependudukan, Pengadaan blanko KK & KTP Elektronik, Penyelenggaraan Administrasi Mutasi dan

penegendalian penduduk, Pengadaan Blanko/Formulir Bidang Catatan Sipil, Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil, Pembangunan dan Pengoperasian SIAK terpadu, Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan).

10. Pertanahan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Penataan Daerah Otonomi Baru, dengan kegiatan: Pembakuan

Rupabumi Alam. b. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan

Tanah meliputi: Penyewaan Tanah Aset Pemkab Eks Bondo Desa/Kelurahan, Pensertifikatan Tanah Massal melalui Proda, Inventarisasi Tanah Aset Pemkab Eks. Bondo Desa/ Kelurahan.

Page 162: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐162

11. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan,

dengan kegiatan antara lain: Pengembangan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Penguatan Kapasitas jejaring Gugus Tugas dan Tim Teknis Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak, Penggalian Potensi sesuai bakat dan minat anak, Advokasi Bahaya Pergaulan bebas bagi Anak, Keadilan Restoratif Justice bagi Anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, dengan kegiatan antara lain: Pelatihan secara spesifik teknis penatalaksana Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Pencegahan kasus kekerasan berbasis gender dan anak.

c. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan, meliputi: Fasilitasi dan penguatan Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kab. Grobogan, Pemahaman Issue Strategis Berespektif Gender, Pemberdayaan Perempuan melalui peningkatan ketrampilan.

d. Penguatan kelembagaan PUG dan Anak, meliputi: Fasilitasi Tim Teknis Pokja PUG dan Tim Focal Point PUG SKPD (Road Show PUG lintas Sektor), Pembinaan dan fasilitas program P2MBG, Evaluasi Pelaksanaan PUG, Pengembangan sistem informasi gender.

e. Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan, meliputi: Revitalisasi / Advokasi Program GSIB.

f. Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan, meliputi: Peningkatan Kualitas hidup perempuan dan lansia.

g. Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan, meliputi: Bimbingan manajemen usaha bagi Perempuan dalam pengelola usaha ketrampilann Home Industri, Peningkatan Aspirasi

Page 163: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐163

Masyarakat akan Keluhan orang, kodrat, martabat, Perempuan di Kab. Grobogan.

h. Pelayanan Kelangsungan Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak (KHIBA), meliputi: Bhayangkara KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Kesatuan Gerak PKK KB Kes, Pembinaan Calon Akseptor KB Baru dan Akseptor Aktif di Desa.

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak ( KHIBA ),

meliputi: Bhayangkara KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Kesatuan Gerak PKK KB Kes, Pembinaan Calon Akseptor KB Baru dan Akseptor Aktif di Desa.

b. Pelayanan Kontrasepsi, dengan kegiatan: KIE MOW/P, IUD Impant/ pembinaan kelompok Prio Utomo.

c. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, meliputi:

Pelatihan ketrampilan Tenaga Pendamping dan bina Ekonomi Keluarga (BEK).

d. Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU, meliputi: Pelatihan kader BKB (Bina Keluarga Balita), Pemberdayaan IMP (institusi Masyarakat Pedesaan), Pembinaan BKB dan BKR percontohan pada HUT TNI.

e. Keluarga Berencana, meliputi: Pelayanan peran bantu Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD), Pencatatan dan Pelaporan Program KB bagi Petugas RR Klinik KB, Revitalisasi Peran PPKBD, Evaluasi

Tribulan Pelaksanaan Program KB dan KS. 13. Sosial

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, meliputi:

Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan, Perencanaan Sosial,

Page 164: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐164

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, Pelatihan peningkatan ketrampilan bidang menjahit / bordir, Pengadaan Peralatan Pendidikan Untuk Pelatihan Pencari Kerja, Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Praktek, Pemeliharaan Gedung UPTD. Transito.

b. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, meliputi: Peningkatan Kinerja LKS Tripartit, Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan, Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan, Peningkatan Pengawasan, Perlindungan & Penegakan hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

c. Peningkatan Kesempatan Kerja, meliputi: Pemantauan Kinerja PPTKIS / Kantor Cabang PPTKIS, Penyebarluasan informasi bursa kerja, Wira Usaha Baru (WUB) Pembuatan Criping Sukun.

d. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, dengan kegiatan antara lain: Pengkajian dan penerapan penanganan masalah sosial ke luar daerah.

e. Pembinaan Anak Terlantar, dengan kegiatan antara lain: Pembinaan bagi anak jalanan.

f. Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo, meliputi: Bantuan tambahan permakanan / kebutuhan dasar anak panti asuhan, Bantuan peningkatan sarana prasarana panti asuhan, Pelatihan ketrampilan bagi anak panti asuhan.

g. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK Narkoba dan penyakit sosial lainya), dengan kegiatan antara lain: Bimbingan Sosial dan bantuan UEP bagi eks Nara Pidana.

h. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, dengan kegiatan antara lain: Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi penyandang cacat potensial.

14. Ketenagakerjaan

Page 165: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐165

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan

kegiatan antara lain: Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, Pelatihan peningkatan ketrampilan bidang menjahit / bordir.

b. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, dengan kegiatan antara lain: PeningkatanKinerja LKS Tripartit, Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan, Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan, Peningkatan Pengawasan, Perlindungan & Penegakan hukum Terhadapa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

c. Peningkatan Kesempatan Kerja, dengan kegiatan antara lain: Pemantauan Kinerja PPTKIS / Kantor Cabang PPTKIS, Penyebarluasan informasi bursa kerja.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Penciptaan iklim KUMKM yang kondusif, meliputi: Fasilitasi

Pengurusan Ijin SPP-IRT dan SIUP/TDP/HO pada usaha mikro kecil, Fasilitasi Pengembangan UMKM, Fasillitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) bagi UMK.

b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM, dengan kegiatan antara lain: Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Peningkatan promosi dan produk unggulan KUMKM.

c. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dengan kegitan antara lain: Peningkatan Ketrampilan bagi Pengelola Koperasi Perempuan dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Perempuan (Anggaran Responsif Gender), Fasilitasi Sistem Pemeringkatan Koperasi, Diklat Akuntansi Koperasi, Pengendalian Dan Akuntabilitas Kelembagaan Koperasi.

Page 166: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐166

16. Urusan Penanaman Modal

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan promosi dan kerja sama investasi, dengan kegiatan:

Penyelenggaraan Pameran Investasi, Peningkatan SDM dan Pelayanan Investasi.

b. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan kegiatan: Pengendalian dan Pengawasan Modal.

c. Pengembangan Industri Kecil Menengah, antara lain: Pelatihan Teknologi Produksi Industri Batik Tulis dan Cap serta Bantuan Stimulus Kelompok Batik.

d. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, antara lain: Pelatihan Produksi Industri Makanan dan Minuman, Pelatihan Mutu Produk Tahu dan Banlat, Pelatihan dan Bantuan Peralatan Tepung Jagung.

e. Penataan Struktur Industri, antara lain: Pengadaan Tanah Showroom Mebel / Kerajinan dan Kuliner Makanan Minuman Kab.

Grobogan, Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Warung Kayu, Pengadaan Tanah Untuk Gedung Unit Pelayanan Teknis (UPT) Produksi Mebel, Sosialisasi Klaster Industri Barang Kayu.

f. Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, meliputi: Pengadaan Hardware IT dan Gedung Sekretaris Klaster Mebel.

17. Kebudayaan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pengelolaan keragaman budaya, dengan kegiatan antara lain:

Pengelolaan Keragaman Budaya, Parade Seni Budaya Jawa Tengah, Fasilitasi Seni Budaya, Pembinaan Seni Budaya, Pentas Kesenian Tradisional, Festifal Seni Tayub antar Kabupaten, Promosi Pentas Seni Budaya Ke Luar Daerah.

18. Pemuda dan Olah raga

Page 167: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐167

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

a. Pengembangan dan Keserasian Kepemudaan, dengan kegiatan meliputi: Sosialisasi Undang- Undang Kepramukaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kelompok Usaha Pemuda Produktif se Kab. Grobogan.

b. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, antara lain: Peningkatan Kompetensi Kepemudaan, Pengadaan Sarana dan Prasarana kepemudaan.

c. Kerjasama dan Pengembangan Kepemudaan, dengan kegiatan: Perintisan dan Pengembangan Kampung Pemuda.

d. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, dengan kegiatan antara lain: Pekan Olah Raga Pelajar Daerah ( POPDA ) SMP Sederajat Tk. Kabupaten, Eks. Karesidenan dan Provinsi, Pekan Olah Raga Pelajar Daerah ( POPDA ) SMA Sederajat Tk. Kabupaten, Eks. Karesidenan dan Provinsi.

e. Pembinaan pemuda, dengan kegiatan antara lain: lomba TUB dan BP, pendataan potensi pemuda dan seleksi paskibraka.

f. Pengembangan dan pemasyarakatan olahraga, dengan kegiatan antara lain: senam kebugaran jasmani, kejuaraan tenis pemuda, kejuaraan bulutangkis dan pelatihan wasit bulutangkis.

g. Pembinaan olahraga, dengan kegiatan antara lain: pengiriman atlet ke lomba tingkat provinsi, kegiatan lomba senam pelajar, penyelenggaraan kejuaraan olahraga dan bantuan penghargaan bagi atlet yang berprestasi.

h. Peningkatan sarana prasarana olahraga, dengan kegiatan antara lain: rehab lapangan tenis, pengadaan bola voli dan sepak bola dan bantuan alat senam bagi klub olahraga.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri

Page 168: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐168

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, meliputi: Pemantauan dan pengamanan wilayah, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelejen Daerah (Kominda), Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, Upacara Bawah Kendali Operasi dari Bupati kepada Kapolres Grobogan guna penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, Peningkatan Koordinasi dengan Aparat Pengaman lain guna menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan wilayah Kab. Grobogan tahun 2013, Peningkatan Pengamanan Lingkungan (Swakarsa) yang dilaksanakan Anggota Satlinmas tahun 2013.

b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, antara lain: Pembekalan Anggota Satlinmas guna Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013, Pendataan Potensi Perlindungan Masyarakat (Linmas) tahun 2013, Pemberian bantuan barang berupa beras bagi Anggota Linmas yang sakit atau meninggal dunia di Kab. Grobogan tahun 2013.

c. Program Pendidikan Politik Masyarakat, antara lain: Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

d. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam meliputi: Pelatihan SAR, Pelatihan Managemen PBP (Gladi Manajemen PBP), Rakor Terpadu Penanggulangan Bencana, Piket PBA, Operasional Penanggulangan Bencana (PBP), Sosialisasi UU

Page 169: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐169

Nomor 24 Tahun 2007 dan Pelatihan PRB bagi unsur pendidikan dan perangkat desa wilayah rawan bencana.

2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan kegiatan meliputi: Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah, Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Cukai Rokok Ilegal Kabupaten Grobogan, Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat.

Page 170: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐170

20. Otonomi Daerah, pemerintah umum dan adminsitrasi daerah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai

berikut: 1) Bagian Humas dan Protokol

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan sarana prasarana aparatur, meliputi: Pengadaan Plakat

Lambang Daerah Kab. Grobogan. b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, meliputi: Pelatihan

PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi), Pencarian Referensi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan.

c. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, meliputi: Penyelenggaraan Konferensi Pers dan Pembuatan Pers Release, Pembuatan Profil Kabupaten Grobogan, Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah, Penyelenggaraan Kegiatan SMS Center.

d. Kerjasama dengan media masa, meliputi: Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi (Pembekalan Protokol), Pembekalan Jurnalistik di Kabupaten Grobogan, Publikasi Program Unggulan, Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Daerah/Iklan dan Dialog Interaktif.

e. Penataan Peraturan Perundang - Undangan, meliputi: Sosialisasi dan Pelayanan Informasi Publik.

f. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, meliputi: Pembuatan Papan Informasi.

2) Bagian Pengolahan Data Setda Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah,

meliputi: Pengolahan Gaji dan tunjangan PNS, Pengolahan tunjangan profesi Guru, Pengolahan bukti pemotongan pajak tahunan bagi PNS, Pengembangan SIM Gaji.

Page 171: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐171

b. Pengembangan komunikasi informasi dan media masa, antara lain: Pembuatan Blueprint SIM se Kabupaten, Bintek Migrasi OSS, Pembuatan SIM Publik.

3) Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Setda Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu: a. Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi: Penyusunan RKT dan

Penetapan Kinerja Setda. b. Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi: Fasilitasi

Implementasi SPM bagi SKPD se Kab. Grobogan dalam rangka percepatan penerapan SPM di Daerah, Mengikuti Penilaian Kinerja Pemerintah di Bidang Pelayanan Publik (CBAN : Citra Bhakti Abdi Negara) Tahun 2013, Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda Kab. Grobogan.

c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi: Penyusunan LAKIP Setda dan LAKIP Kabupaten, Penyusunan Standarisasi Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab. Grobogan TA.2013.

d. Penataaan Peraturan Perundang-undangan, meliputi: Penyusunan Raperda Satpol PP berdasarkan PP No. 6 Tahun 2010, Penyusunan Perbup UTJ Satpol PP, Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Grobogan.

e. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, meliputi: Peningkatan Budaya Kerja Aparatur, Rakor Pendayagunaan Aparatur Daerah (Rakor Panda), Bintek dan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) di 4 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, Bintek dan Penyusunan Analisis Jabatan di 4 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Page 172: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐172

4) Bagian Hukum dan HAM Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Penataan Peraturaan Perundang-Undangan, meliputi: Fasilitasi

Sosialisasi Perundang-Undangan, Penyusunan Produk Hukum, Penyusunan Peraturan Bupati, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kelompok Kerja RANHAM, Fasilitasi Sengketa Hukum, Pelayanan dan Bantuan Hukum Keperdataan, Fasilitasi Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa, Pembentukan dan Pembinaan KADARKUM, Penyelarasan Produk Hukum, Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Cukai, .

b. Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi: Pengadaan Bahan Bacaan Buku Peraturan Perundang-Undangan.

5) Bagian Pemerintahan Desa Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi:

Penyusunan Pedoman APBDesa. b. Koordinasi Program Pemerintahan Desa, meliputi: Inventarisasi

Kekayaan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Desa, Penyusunan SIMPEMDES (Database Aparat Pemerintah Desa dan Pendapatan Desa).

c. Koordinasi Program Pemerintahan Desa, meliputi: Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa, Fasilitasi Kekosongan Kepala Desa, Fasilitasi Pengisian Anggota BPD.

d. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, meliputi: Pelatihan APD Dalam Bidang Manajemen Desa.

e. Koordinasi Program Pemerintahan Desa, meliputi: Sosialisasi Kepada APD dan BPD.

f. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi: Evaluasi Raperdes tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

g. Koordinasi Program Pemerintahan Desa, meliputi: Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan.

Page 173: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐173

6) Bagian Tata Pemerintahan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi,

meliputi: Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (Kajian Naskah Sambutan).

b. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, meliputi: Kajian Pemantauan Pembangunan Daerah, Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah.

7) Bagian Kesejahteraan Rakyat Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pendidikan Non Formal, meliputi: Pembinaan Pendidikan

Keagamaan, Sosialisasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan, kesejahteraan Masyarakat, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan, Penunjang Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Peningkatan SDM pada Lembaga Pendidikan Keagamaan.

b. Pengelolaan Kekayaan Budaya, meliputi: Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalamPengelolaan Kekayaan Budaya.

c. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam, meliputi: Penunjang Kegiatan Bantuan Kepada Korban Bencana / Musibah, Peningkatan Distribusi Penyediaan air Baku.

8) Bagian Umum Setda Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah, meliputi: Rapat Koordinasi Unsur Muspida. 9) Bagian Pembangunan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pengaturan Jasa Konstruksi, meliputi: Verifikasi Ijin Usaha Jasa

Konstruksi, Pembuatan Perda IUJK TA 2013. b. Pelayanan adminstrasi perkantoran, meliputi: Monitoring, Evaluasi

dan Pelaporan Keg. APBD, DAK, INGUB dan 2P.0.A TA 2013, Pengelolaan Laporan Kegiatan Pembangunan.

Page 174: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐174

c. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi: Pengendalian Administrasi Keg.APBD, DAK, INGUB dan 2P.0.A Tahun Aggaran 2013, Penyusunan DPA TA 2013, Penyusunan dan Sosialisasi Juklak APBD TA 2013.

d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, meliputi: Pengadaan Aspal untuk Bantuan Masyarakat Kab. Grobogan, Pengadaan Paving untuk Bantuan Masyarakat Kab. Grobogan.

10) Bagian Keuangan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan

Keuangan, dengan kegiatan antara lain: Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis akrual.

b. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan antara lain: Evaluasi dan Verifikasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran.

11) Bagian Perekonomian Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Perencanaan pembangunan ekonomi, meliputi: Peningkatan

Koordinasi Ekuinda, Informasi dan Distribusi Komoditas Strategis, Peningkatan Koordinasi Bidang Investasi Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Energi, Penunjang Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Peningkatan Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida (KP3) Kabupaten Grobogan, Penunjang operasional Pasar Murah Kabupaten Grobogan, Koordinasi, Promosi dan Penggalian Potensi Daerah, Penguatan Pengrajin dan fasilitasi Dekranasda, Peningkatan Kapasitas Pembinaan dan Pengawasan BUMD di Kabupaten Grobogan.

12) Sekretariat DPRD Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

Page 175: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐175

a. Pelayanan Administrasi Perkantoran, antara lain: Jasa Media Informasi, Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan.

b. Peningkatan sarana prasarana apartur, dengan kegiatan antara lain: Pemeliharan Taman dan lingkungan Kantor, Rehab Tempat Parkir kendaraan Roda 2.

c. Peningkatan disiplin aparatur, meliputi: pengadaan pakaian dinas DPRD, pengadaan pakaian kerja lapangan, dan Pengadaan Pakaian Khusus hari- hari tertentu.

d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, meliputi: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

e. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah, dengan kegiatan antara lain: Reses, Penyusunan Risalah Rapat DPRD, Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan.

13) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi: Pendidikan

dan Pelatihan Formal, Bimbingan Tehnis Pengelolaan keuangan bagi Pejabat dan Pengelola Keuangan DPPKAD, Pembinaan Teknis dan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pembinaan Kepegawaian DPPKAD Grobogan, Bintek Simbada bagi Pengelola Barang Daerah, Bimbingan Teknis Pengelolaan/penatausahaan barang Milik Daerah Kab. Grobogan, Bintek Penyusunan APBD TA. 2014 bagi Kepala SKPD, Asistensi Penatausahaan Keuangan DPPKAD Tahun 2013.

b. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi: Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa se Kab. Grobogan, Pengelolaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan DPPKAD Kab. Grobogan, Verifikasi, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah, Penyusunan Keputusan Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Pelaporan Perkembangan Aset Daerah Kab. Grobogan, Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DPPKAD

Page 176: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐176

TA. 2013 dan Penyusunan RKA TA. 2014, Penyusunan Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja, LPPD dan LKPJ DPPKAD TA. 2013, Penyusunan Anggaran dan Perubahan Anggaran kegiatan TA. 2013, Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan DPPKAD, Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah Kab. Grobogan.

c. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi: Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab. Grobogan TA. 2014, Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kab. Grobogan TA. 2014, Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2013, Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2013, Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013, Penyusunan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013, Evaluasi dan Penyusunan SPD, Penyempurnaan penyusunan APBD Kab. Grobogan TA. 2013 sesuai Evaluasi Gubernur Jateng, Penyempurnaan penyusunan perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2013 sesuai Evaluasi Gubernur Jateng, Evaluasi dan Penyusunan Anggaran Kas Daerah, Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji, Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan, Pengelolaan Pembiayaan daerah, Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Grobogan, Penatausahaan Iuran wajib pegawai, Rekonsiliasi SP2D, Penyusunan Realisasi Triwulan dan Semesteran APBD TA. 2013, Penyusunan Jurnal Penyesuaian APBD Kab. Grobogan TA. 2013, Penyusunan Laporan BKU Penerimaan dan Pembayaran, Pendataan Perhitungan Realisasi APBD TA. 2013, Penyusunan Ikhtisar Realisasi APBD Kab. Grobogan TA. 2013, Asistensi penyusunan laporan keuangan SKPD TA.2013, Penatausahaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Aplikasi Simda, Legalisasi benda berharga Pajak & Retribusi sebagai

Page 177: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐177

bukti pembayaran yang sah, Intensifikasi PBB, Rekonsiliasi dan Koordinasi Anggaran Transfer Pusat ke daerah, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, retribusi daerah dan Pendapatan lainnya, Peningkatan Penarikan Tunggakan Pajak Terutang, Implementasi SIKD berbasis SIMDA, Realisasi dan Konsolidasi Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil kepada Kabupaten, Tindak Lanjut Pergeseran Penetapan Anggaran SKPD se Kab. Grobogan TA. 2013, Tindak Lanjut Pergeseran Perubahan Anggaran SKPD se Kab. Grobogan TA. 2013, Penyediaan Sarana Prasarana Perbendaharaan, Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Belanja, Intensifikasi Pajak BPHTB, Rekonsiliasi Asset Tetap dan Asset Lainnya Kab. Grobogan, Penyusunan laporan akuntansi keuangan DPPKAD Kabupaten Grobogan, Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

d. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota, meliputi: Asistensi Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban, Tindak lanjut hasil Evaluasi Gubernur Raperda & Raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2013, Pembayaran SPT PBB untuk tanah Eks Bondo Kelurahan, Asistensi dan Sinkronisasi Anggaran Daerah Penetapan APBD Kabupaten Grobogan TA. 2013, Asistensi dan Sinkronisasi Anggaran Daerah Perubahan APBD Kabupaten Grobogan TA. 2013, Evaluasi Penatausahaan Keuangan, Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD dalam APBD TA. 2014, Sosialisasi Perbup tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di lingkungan Pemkab Grobogan, Sosialisasi Perbup No. 37 Th. 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 4 Th. 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sosialisasi dan Diklat/Bintek PP No. 71 Th. 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Acrual.

Page 178: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐178

e. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah, meliputi: Penatausahaan SKPD, SKRD dan Optimalisasi peran MANPA dan UPTD.

f. Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah, meliputi: Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah, Pencetakan SPPT PBB Th. 2013, Pendistribusian SPPT PBB Th. 2013, Pelaksanaan Aplikasi Pengalihan Basis Data PBB, Pensertifikatan Tanah dan Pemasangan Papan tanda kepemilikan tanah milik Kab. Grobogan, Perhitungan SPT PPh Psl 21 Th. 2013, Sensus Barang Daerah Kab. Grobogan, Pendampingan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah.

g. Penatalaksanaan Pemerintah Daerah, meliputi: Penyusunan LAKIP dan RENJA DPPKAD.

14) Inspektorat Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH, meliputi: Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, Penanganan Khusus & Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH, Inventarisasi dan Koreksi Intern atas Temuan Pengawasan, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, Penelitian dan Penilaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), Evaluasi LAKIP SKPD.

b. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, meliputi: Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, Pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sosialisasi Kebijakan Pengawasan.

c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

d. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, meliputi: Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD.

Page 179: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐179

15) Kecamatan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yaitu: Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang Pengelolaan APBDes.

b. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, yaitu: Pembinaan Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama.

c. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, antara lain: MusDes sosialisasi PNPM MPD, Pembinaan SatLinMas, Pembinaan PRDP, Pembinaan administrasi desa dan aparatur pemerintahan desa.

16) Kelurahan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

d. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, yaitu: Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.

e. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, meliputi: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa / Kelurahan.

f. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, yaitu: Penyusunan bank data pengembangan potensi wilayah.

g. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan, antara lain: Penunjang kegiatan keagamaan,kepemudaan dan kemasyarakatan tingkat kelurahan, Pembinaan Penyelengaraan TK/PAUD, Penunjang Penyelengaraan PKK, Revitalisasi Organisasi LPMK, RT dan RW.

h. Pemeliharaan Ketertiban Umum, yaitu: Peningkatan ketrampilan dan kesemaptaan satlinmas kelurahan.

17) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

i. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, antara lain: Pengadaan sarana data base integral perusahaan.

j. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, yaitu: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Page 180: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐180

k. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, meliputi: Penyelenggaraan Pameran Investasi, Peningkatan SDM dan Pelayanan Investasi.

l. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, yaitu: Pengendalian dan Pengawasan Modal.

m. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat, yaitu: Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perijinan.

n. Peningkatan Pelayanan Perijinan Satu Pintu, meliputi: Sosialisasi Perijinan Terpadu Satu Pintu, Penyusunan Standar Pelayanan Minimal, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perijinan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Ijin Gangguan.

18) Badan Kepegawaian Daerah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

o. Pelayanan Administrasi perkantoran antara lain: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.

p. Peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan antara lain: Pembuatan KIP/Tanda pengenal pegawai.

q. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, meliputi: Pendidikan dan Pelatihan Formal, Pendidikan dan Pelatihan Non Formal, Pendidikan dan Latihan Prajabatan bagi CPNS Gol II Tahun 2013, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV Th. 2013, Fasilitasi Seleksi Penerimaan Praja IPDN Kemendagri Tahun 2013, Diklat Fungsional guru SMP Bidang Studi Matematika, Diklat Fungsional guru SMP Bidang Studi Bahasa Indonesia, Diklat Fungsional guru SMA Bidang Studi Matematika, Diklat Fungsional guru SMA Bidang Studi Bahasa Indonesia, Diklat fungsional dasar terampil bagi penyuluh pertanian, Diklat Fungsional Ahli bagi Penyuluh Petanian, Diklat Program desain grafis.

r. Pembinaan dan pengembangan aparatur, dengan kegiatan antara lain: Pengadaan CPNS Formasi Tenaga Honorer Kategori II dan pelamar umum, Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat

Page 181: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐181

PNS, Pembinaan dan pengembangan jabatan PNS, Pembekalan bagi PNS yang memasuki purna tugas.

19) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, antara lain:

Pelatihan Pemadam Kebakaran. b. Pendukung Operasional Tim Pengarah Kebencanaan, meliputi:

Pendukung Operasional Tim Pengarah Kebencanaan Kabupaten Grobogan Tahun 2013.

c. Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, meliputi: Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

d. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, antara lain: Bantuan Air Bersih Masyarakat Korban Bencana, Pengadaan Logistik.

e. Rehabilitasi dan Rekonstruksi, antara lain: Pembuatan Bak Tandon Air + Hydran 2 Unit Ukuran 3 x 4 x 1,5 meter Kantor BPBD, Kesiapsiagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2012.

21. Ketahanan Pangan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Perencanaan pembangunan ekonomi, meliputi: Penyusunan Peta

Distribusi Pangan Pokok dan Kegiatan SKPD, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan.

b. Peningkatan ketahanan pangan, dengan kegiatan antara lain: Pembangunan Lantai Jemur Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten (GCPPK), Pengadaan Rice Milling Unit (RMU) pada Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Hibah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten, Pengembangan Unit Pengolah

Page 182: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐182

Jagung Terpadu, Pengembangan Pasar Hasil Produksi Pangan Olahan.

22. Pemberdayaan Masyarakat Desa Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, meliputi:

Pemberangkatan Pelatihan Teknis Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, Bimbingan Teknis Manajemen Pemberdayaan Masyarakat.

b. Peningkatan keberdayaan masyarakat desa, meliputi: Perlombaan Desa Tahun 2013, Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Musrenbangdes, Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna, Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi, Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional, Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), BOP Program

Kemitraan (PAKET) P2KP, Gerakan Masyarakat menuju Sehat dan Sejahtera (GEMASUTRA), Penyiapan dan pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pelaksanaan Program STBM.

c. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan, meliputi: Penunjangan Administrasi Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PAP PNPM-MP) tingkat Kabupaten, Penunjangan Administrasi Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PAP PNPM-MP) tingkat Kecamatan, Pembinaan

Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (UP2K PKK, UED SP, Lumbung Desa, Pasar Desa dan BUMDES).

d. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, meliputi: Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT), Perencanaan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan

Page 183: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐183

TMMD, Perencanaan dan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), BOP ADD bidang pemberdayaan masyarakat, Penyiapan Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Penunjangan Administrasi Pemberdayaan Pembangunan Jalan Desa, Pendampingan Perencanaan koordinasi Pengendalian Pelaksanaan bantuan Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas Lingkungan Pemukiman Berbasis Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

e. Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan, meliputi: Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender (P2MBG).

f. Pengembangan Data, meliputi: Pendataan Profil Desa / Kelurahan. g. Pengentasan Kemiskinan, meliputi: Pemberdayaan Masyarakat

melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PPM PMT-AS) dan Posyandu, PAP P2KP Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Penunjangan Administrasi Pemugaran Perumahan Penduduk Miskin, Pembinaan, Pengendalian dan Monitoring Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa Berkembang, Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP ) kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pelatihan Kader Posyandu menuju Sistem Informasi Posyandu (SIP).

23. Statistik

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai

berikut: a. Pengembangan data / informasi / statistik daerah, meliputi:

Penyusunan Data Statistik Kabupaten Grobogan Tahun 2013, Pembangunan Simpul Jaringan Data Spasial Daerah.

24. Kearsipan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

Page 184: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐184

a. Peningkatan kualitas layanan informasi, meliputi: Bintek Kearsipan bagi sekdes Se- Kab. Grobogan, Sosialisasi undang -undang Nomor 43 tentang kearsipan dan Undang-undang nomor 14 / 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Pameran kearsipan, Pelatihan arsip in-aktif bagi TU SMP/SMU/SMK negeri/swasta se-Kab. Grobogan, Peningkatan ilmu kearsipan bagi kaur umum desa, Akuisisi dan pengolahan arsip dinamis in aktif desa (20 Desa).

25. Komunikasi dan Informasi Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pengembangan komunikasi informasi dan media masa, dengan

kegiatanantara lain: Pelatihan Jurnalistik, Pers Release, Penerbitan Majalah Gema Bersemi, Pengadaan Peralatan Jaringan untuk Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Wifi Antar SKPD, Pengelolaan Bandwith Internet dan Hosting website kabupaten Grobogan, Pengadaan Peralatan Telepon Lewat Jaringan (VOIP)

untuk SKPD, Koordinasi Bakohumas, Operasional Bakohumas, Pengukuhan dan pembinaan Forum komunikasi Media Tradisional (FK Metra), Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat LKM, Penyusunan Masterplan Menara Telekomunikasi, Operasional Kegiatan RSPD Purwodadi FM, Pembekalan Penyiar Radio bagi pelajar SMA/SMK/MA.

b. Kerja sama informasi dengan media massa, meliputi: Pembuatan Paket Siaran TV, Dialog interaktif di Radio.

26. Perpustakaan Daerah Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, meliputi: Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum, Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Mobil Keliling, Penyediaan Bahan Pustaka Masyarakat, Monitoring dan Pembinaan

Page 185: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐185

perpustakaan Binaan, Koordinasi pengembangan perpustakaan, Pelatihan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah/ Masyarakat, Pengadaan Percontohan Perpustakaan Desa, Workshop Peningkatan Minat Baca pada Anak, Penyediaan bahan pustaka (koleksi ) rujukan.

b. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Pustaka, meliputi: Pelestarian karya cetak dan karya rekam.

5.2 Kewenangan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Peningkatan kesejahteraan petani, meliputi: Peningkatan

Kemampuan Kelembagaan Petani, Pembinaan PUAP, Peningkatan Kinerja THL-TBPP, Siaran Pedesaan, POSLUHDES, Operasional BAPPELUH, Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis.

b. Peningkatan ketahanan pangan (Pertanian/Perkebunan), antara lain: Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur Pertanian, Operasional Pengendalian OPT, Penyusunan SOP Jambu Citra, Kajian Pengembangan Agribisnis Pisang Kabupaten Grobogan, Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan, Display Varietas Unggul padi Baru, Penangkaran Jagung Hibrida Putih,

Pemurnian Kedelai Varietas Grobogan, Uji Adaptasi Varietas Baru Kacang Hijau, Pengembangan JIDES, Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Pupuk Bersubsidi, Pengembangan JITUT, Penyusunan RDK & RDKK Pupuk Bersubsidi, Pengembangan Jalan Usaha Tani.

c. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, meliputi: Pengembangan Sentra Tanaman Kelengkeng, Pengembangan Tanaman Jambu Citra, Pengembangan Sentra Tanaman Durian,

Page 186: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐186

Penumbuhan dan Pengembangan Komoditas, Pengembangan Tanaman Sayuran.

Page 187: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐187

2. Kehutanan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan, meliputi: Pengembangan

Hutan Produksi Cadanan Pangan (PHPCP), Peningkatan Persediaan Produksi Bahan Baku Kayu Rakyat (P3B2KR), Penerimaam Negara Bukan Pajak (PNBP), Stack Opname.

b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan, meliputi: Pembinaan Kelompok Tani Hutan.

c. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, meliputi: Pembuatan Bangunan Sipil Teknis, Kegiatan Sipil Teknis, Penghijauan Lingkungan (Posko Bibit).

3. Energi dan Sumber Daya Mineral Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, meliputi:

Sosialisasi regulasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan,

Bimbingan reklamasi lahan pasca tambang, Pembinaan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Diklat Kegeologian dan Migas, Inventarisasi Kawasan Lindung Geologi di Kabupaten Grobogan, Sosialisasi Alih Profesi bagi penambang, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penambangan mineral.

b. Pengembangan dan Pembinaan Bidang Ketenagalistrikan, meliputi: Monitoring dan Fasilitasi bantuan PLTS dari Pemerintah Prov. Jateng, Pendataan dan Pemetaan Desa belum berlistrik di Kab. Grobogan.

c. Pengembangan dan Pembinaan Bidang Migas, meliputi: Pengembangan Sumber Energi Alternatif, Pendataan dan Pemetaan kelompok ternak sapi dan UKM yang berpotensi untuk biogas, Pengawasan dan Pengendalian LPG 3 Kg.

4. Kepariwisataan

Page 188: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐188

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pengembangan pariwisata, meliputi: Peningkatan Pemanfaatan

Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Statistik pariwisata, Penyusunan Raperda Usaha Jasa Pariwisata, Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri.

b. Pengembangan Destinasi Pariwisata, meliputi: Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Obyek Wisata Bleduk Kuwu, Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Obyek Wisata Goa lawa dan Goa Macan, Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Api Abadi Mrapen, Pengembangan daerah Tujuan Wisata.

c. Pengembangan Kemitraan, meliputi: Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme di Bidang Pariwisata, Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, Fasilitasi Pembentukan Forum komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya.

5. Peternakan dan Perikanan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, meliputi:

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular Ternak, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Flu Burung, Pembinaan kesmavet (daging, telur, susu dan ikan), Peningkatan

operasionalisasi Puskeswan, Peningkatan operasionalisasi Puskeswan.

b. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, meliputi: Penyusunan Program dan Pengendalian Pembangunan Peternakan dan Perikanan, Penyusunan Data Statistik Peternakan dan Perikanan, Pembinaan Masyarakat Mitra P2MBG, Pembinaan Kemitraaan

Page 189: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐189

Usaha Peternakan, Pembinaan Usaha Peternakan, Monitoring dan Pembinaan Ternak Bantuan Pemerintah, Intensifikasi ternak kambing dan domba, Pembinaan dan pelatihan kelompok tani ternak, Pengembangan pakan ternak, Pengembangan Ternak Unggas.

c. Peningkatan pemasaran hasil produksi Peternakan, meliputi: Penunjangan Pasar Murah.

d. Peningkatan penerapan teknologi peternakan, meliputi: Pengembangan biogas ternak ruminansia, Pengembangan Inseminasi Buatan Sapi Potong, Pelestarian Plasma nutfah Sapi Onggole Grobogan, Pengembangan Agribisnis Peternakan.

e. Pengembangan Budidaya Perikanan, meliputi: Pendidikan dan Pelatihan Unit Pembenih Rakyat (UPR), Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), Pengembangan budidaya ikan lele.

f. Pengembangan Perikanan Tangkap, meliputi: Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum, Bantuan benih ikan bagi masyarakat, Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap.

g. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan, meliputi: Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), Pendidikan dan Pelatihan Pengolahan produk perikanan, Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi BBI.

6. Perdagangan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, meliputi:

Koordinasi Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen, Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa, Pemutakhiran data UTTP dan Pelaksanaan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP.

b. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, meliputi: Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan

Page 190: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐190

Operasional, Peningkatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang, Pelayanan Informasi Harga dan Distribusi Produk, Pemantauan Hari Raya Pada Pasar Daerah, Pendataan Pedagang Pasar Daerah di Kabupaten Grobogan, Pendataan Potensi Pasar Daerah, Pembinaan Pedagang Pasar Daerah, Pembinaan UPTD Pasar Daerah.

c. Penyediaan Jasa Kinerja Pasar Daerah, meliputi: Peningkatan Kinerja UPTD Pasar Daerah.

d. Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar, meliputi: Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Pasar Daerah.

7. Industri Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pengembangan Industri Kecil Menengah, meliputi: Pelatihan

Pembuatan Krupuk Rambak dan Kulit Sapi, Pembinaan Industri Kecil di Lokasi P2MBG, Fasilitasi dan Kerjasama Industri Kecil, Pelatihan Teknologi Produksi Industri Batik Tulis dan Cap serta

Bantuan Stimulus Kelompok Batik, Magang Kerja Industri Garmen, Fasilitasi Regulasi Perda / Perbub pengembangan IKM, Pembinaan dan Monitoring KUB / IKM, Fasilitasi Pemasaran dan Bantuan Stimulus Kerajinan Enceng Gondok.

b. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, meliputi: Pelatihan Produksi Industri Makanan dan Minuman, Pelatihan Mutu Produk Tahu dan Banlat, Pelatihan dan Magang Kerja Desain Kerajinan Anyaman Bambu, Pembinaan dan Pengembangan Procesing Bahan Bakar Nabati (BBN), Pelatihan dan Bantuan Peralatan Tepung

Jagung. c. Penataan Struktur Industri, meliputi: Pengadaan Tanah Showroom

Mebel / Kerajinan dan Kuliner Makanan Minuman Kab. Grobogan, Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Warung Kayu, Pengadaan Tanah Untuk Gedung Unit Pelayanan Teknis (UPT) Produksi Mebel, Sosialisasi Klaster Industri Barang Kayu.

Page 191: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐191

d. Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial, meliputi: Pengadaan Hardware IT dan Gedung Sekretaris Klaster Mebel.

8. Transmigrasi

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain: a. Pengembangan Wilayah Transmigrasi, meliputi: KIE, Mediasi

Kerjasama Bidang Ketransmigrasian dengan Kabupaten Daerah Penerima, Pemindahan, Pengawalanan dan Bantuan Trans.

b. Pelaksanaan transmigrasi lokal, meliputi: Pembinaan dan Pembekalan Catrans, Persiapan Akhir Pemberangkatan Catrans, Pendaftraan dan Seleksi Catrans. Untuk mengetahui lebih rinci dari program/kegiatan dan besarnya

usulan anggaran belanja langsung dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2013, sebagai berikut:

USULAN BELANJA LANGSUNG APBD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2013

NO KEGIATAN USULAN

ANGGARAN 1 2 5 1 DINAS PENDIDIKAN 12.451.634.000 A Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.750.000.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 70.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 650.000.000 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan 20.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 570.000.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 300.000.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 90.000.000

8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 350.000.000 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 450.000.000 11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 180.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 450.000.000

Page 192: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐192

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 300.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 75.000.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 35.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 40.000.000

C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

70.000.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.000.000

2 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 10.000.000 3 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 10.000.0004 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 10.000.0005 Penyusunan Pelaporan Aset Akhir Tahun 30.000.000

D Program Pendidikan Anak Usia Dini 817.058.0001 Advokasi Kurikulum dan Dokumen II TK 30.000.000 2 Penyiapan Akreditasi TK 10.000.000 3 Pembinaan dan Pengiriman lomba Tingkat Propinsi Guru dan

Murid 20.000.000

4 Pengadaan APE luar dan dalam 40.000.0005 Pengembangan Sarana Prasarana TK Negeri 60.000.0006 Bantuan Pengadaan APE PAUD Non Formal 50.000.000

7 Bantuan Kelembagaan PAUD Non Formal 50.000.0008 Ajang Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini 24.586.0009 Pelatihan tenaga pendidik/tutor PAUD 35.000.00010 Blockgrant PAUD Unggulan Kecamatan 182.325.00011 Bantuan Kelembagaan Bermain (KB) 36.465.00012 Bantuan Kelembagaan POS PAUD 45.581.00013 Bantuan Alat Permainan Edukatif 233.101.000 E Program Penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun 2.600.000.0001 Bintek Guru Penyiapan UASBN dan Bedah SKL 75.000.0002 Lomba Kreatifitas Siswa 75.000.0003 Verifikasi dan Regrouping SD 20.000.0004 Rehabilitasi Ruang Kelas 2.000.000.000 5 Bantuan Operasional SMP Filial dan SD-SMP Satu Atap 200.000.000 6 Bintek Guru Mapel SMP Penyiapan UN dan Bedah SKL 50.000.000 7 Lomba Siswa berbakat / potensial ( OSN, O2SN, FLS2N,

Lomba Mapel ) 40.000.000

8 Fasilitasi Lomba Sekolah Sehat 40.000.000 9 Besiswa Siswa Miskin 100.000.000

Page 193: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐193

F Program Pendidikan Menengah 265.000.0001 Bintek MGMP Mapel UN SMA 50.000.000 2 Bintek MGMP Mapel UN SMK 30.000.000 3 Bantuan Operasional SMA Filial 45.000.000 4 Lomba Siswa berbakat / potensial ( OSN, O2SN, FLS2N,

Lomba Mapel ) 40.000.000

5 Beasiswa Siswa Miskin 100.000.000

G Program Pendidikan Non Formal 2.659.576.0001 Penyelenggaraan Kejar Paket A Setara SD 71.690.000 2 Penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP 168.833.0003 Ujian Nasional Paket B Setara SMP 3.798.0004 Ujian Nasional Paket C Setara SMA 9.875.0005 Usaha Kesehatan Sekolah 72.930.0006 Lomba Seni Tradisional Bagi Pelajar 46.465.0007 Festival Band Remaja (SMA,SMK) 60.775.0008 Pelatihan Bagi pelajar di Bidang PASKIBRAKA 48.620.0009 Pelajar pecinta alam 60.775.00010 Tata Upacara Bendera (TUB) dan Baris Berbaris 48.620.00011 Wawasan Wiyata Mandala 91.162.00012 Blockgrant untuk Revitalisasi Kelembagaan PKBM 127.628.00013 Bantuan PKBM Berbasis ICT 58.344.00014 Bantuan Pendirian TBM dan Bantuan Koleksi Bacaan 182.325.000

15 Bantuan Program Kursus Wirausaha Pedesaan (KWD) 243.101.00016 Bantuan Program Kursus Wirausaha Perkotaan (KWK) 209.674.00017 Bantuan Program Kelompok Belajar Usaha (KBU) 121.550.00018 Pelatihan Teknis Penyelenggaraan PAUD 7.657.00019 Bantuan Pembinaan Olahraga pelajar 50.000.00020 Fasilitasi peralatan Olah raga untuk Klub berprestasi cabang

OR Pelajar 50.000.000

21 Penyelenggaraan POSPEDA (Pekan Olahrga Pondok Pesantren Daerah)

5.000.000

22 Workshop Kenakalan Remaja 16.409.00023 Sosialisasi bahaya narkoba 5.469.00024 Pelaksanaan POPDA SD,MI 303.876.00025 Pendidikan Karakter Nasionalisme Bangsa 100.000.00026 Liga Pendidikan Indonesia (LIPIO) 100.000.00027 Pekan Seni Pelajar 100.000.00028 Fasilitasi Tindak lanjut Pasca Buta Aksara 100.000.000 29 Bantuan Ketrampilan Desa Vokasi 25.000.000

Page 194: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐194

31 Kegiatan Ujian Nasional Kesetaraan 40.000.000 32 Jambore PTK PNF 50.000.000 33 Bantuan Operasional Kursus dan Pelatihan 25.000.00034 Ajang Kreatifitas Keaksaraan Indonesia 25.000.00036 Pembinaan Kesiswaan 30.000.000

H Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

655.000.000

1 Sosialisasi Sertifikasi Guru 75.000.0002 Pendataan Kepegawaian 25.000.0003 Penilaian Angka Kredit 75.000.0004 Seleksi Kepala Sekolah 150.000.0005 Bantuan Kualifikasi S1 200.000.0006 Seleksi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi serta

Guru PLB Berdedikasi 30.000.000

7 Sosialisasi Penilaian Angka Kredit Guru 50.000.0008 Monitoring dan Evaluasi Kinerja terhadap Guru Bersertifikasi 50.000.000 I Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 2.185.000.0001 Penunjangan Dewan Pendidikan 100.000.000 2 Validasi Data Pendidikan 85.000.000 3 Penunjangan UPA Kabupaten 50.000.000

4 Pelaksanaan Kegiatan UN/UASBN 950.000.000 5 Pengelolaan BOS SD dan SMP 350.000.000 6 Bintek Manajemen Aset dan Keuangan 100.000.000 7 Penataan Lingkungan SKB 100.000.000 8 Bantuan Operasional SKB 70.000.000 9 Manajemen Mutu SKB (ISO) 30.000.000 10 Penunjangan Bantuan Keuangan Provinsi 350.000.000 2 DINAS KESEHATAN 28.738.930.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.664.830.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.850.000 2 Penyedian jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 425.000.000 3 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 15.000.000 4 Penyediaan Alat tulis kantor 60.000.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.000.000 6 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan

kantor 25.000.000

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 2.200.000

Page 195: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐195

8 Penyediaan Peralatan Rumah tangga 22.780.000 9 Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan 3.000.000 10 Penyediaan makan dan Minum 55.000.000 11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 100.000.000 12 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 110.000.000 13 Penyediaan Jasa Pelayanan / Akomodasi Pasien 2.500.000.000 14 Penyadiaan jasa Penunjang pelayanan Kesehatan 1.263.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.850.500.0001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor 80.500.000 2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 275.000.000 3 Pemeliharaan Rutin berkala peralatan kantor 35.000.000 4 Pemeliharaan rutin berkala Komputer 25.000.000 5 Pemeliharaan rutin berkala alat rumah tangga 10.000.000 6 Penambahan Daya Listrik Puskesmas 150.000.0007 Pemeliharaan Alat Teknik Elektromedik (ATEM) 40.000.0008 Pembangunan / Rehab Puskesmas / Pustu 3.000.000.0009 Penyediaan Inventaris Kantor 235.000.000 C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55.000.0001 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 55.000.000

D Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 75.000.0001 Pengadaan Obat Operasional Puskesmas 75.000.000

E Program Upaya Kesehatan Masyarakat 18.290.100.0001 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat 3.000.000.000 2 Kegiatan Penanggulangan Akibat Kekurangan

Yodium(GAKY) 75.000.000

3 Kegiatan Peningkatan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Masyarakat

50.000.000

4 Kegiatan peningkatan SDM Tenaga Kesehatan di Puskesmas 100.000.000 5 Kegiatan Pengembangan Laboratorium untuk Meningkatkan

Mutu Pelayanan Laboratorium Meningkatkan Mutu Pelayanan di Puskesmas

25.000.000

6 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Petugas P3K Lebaran, Natal dan Tahun Baru

87.100.000

7 Kegiatan Penyelenggaran Penyehatan Lingkungan 82.500.000 8 Kegitan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 5.500.000 9 Jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesda) 2.000.000.000 10 Jaminan Kesehatan Masyarakat ( Jamkesmas) 6.000.000.000

Page 196: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐196

11 Jaminan Persalinan (Jampersal) 6.500.000.000 12 Kegiatan Pembentukan Puskesmas PKPR 75.000.000 13 Kegiatan Pembinaan Kesehatan Remaja dan USILA 25.000.000 14 Kegiatan Pembentukan Puskesmas Santun USILA 25.000.000 15 Peningkatan Ketrampilan Teknis dan Medis 65.000.000 15 Pelatihan Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Daerah

(SIMDA), dan Teknis Promosi Kesehatan. 50.000.000

17 Pemantauan & Pengendalian Program Kesehatan 75.000.00018 Penyusunan Data statistik Kesehatan 25.000.00019 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 25.000.00020 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan - 21 Pendampingan DAK Bidang Kesehatan - 22 Penunjangan DAK Bidang Kesehatan -

23 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) - F Program Pengawasan Obat dan Makanan 45.000.0001 Pembinaan Pengawasan Peredaran Kosmetika dan Alat

Kesehatan 10.000.000

2 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Makanan dan Minuman

15.000.000

3 Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Obat Komunitas dan Klinik

10.000.000

4 Pembinaan dan Pengawasan Obat Tradisional 10.000.000

G Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Mayarakat 385.000.000

1 Promosi Kesehatan 100.000.0002 Pembinaan Battra (Pengobatan Tradisional) 15.000.000 3 Pembinaan SBH 15.000.000 4 Pembinaan UKS 25.000.000 5 Pengembangan Desa Siaga 75.000.000 6 Pembinaan Posyandu 60.000.000 7 Pembinaan Pos UKK 15.000.000 8 Gerakan PHBS 60.000.000 9 Pembinaan Poskestren 20.000.000

H Program Perbaikan Gizi Masyarakat 50.000.0001 Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat 50.000.000 I Program Pencegahan Dan Penaggulangan Penyakit

Menular 703.500.000

1 Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah (DBD) 231.000.000

Page 197: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐197

2 Kegiatan Pengendalian Penyakit Flu Burung 5.500.0003 Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular HIV AIDS 22.000.000 4 Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular TBC 30.000.000 5 Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Kusta 20.000.000 6 Kegiatan Pengendalian Penyakit ISPA ( Infeksi Saluran

Pernafasan Akut ) 5.000.000

7 Kegiatan Pemberian Immunisasi Dasar Lengkap 300.000.0008 Pengamatan Penyakit Kejadian Luar Biasa (KLB)/ Bencana

Alam

50.000.000

9 Survaikan AFP, Campak, Hepatitis, Diphteri dan Haji 40.000.000 J Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 95.000.0001 Kegiatan Akreditasi Puskesmas di Kabupaten Grobogan 20.000.000 2 Kegiatan Peningkatan Upaya Registrasi dan Sertifikasi

Pelayanan Kesehatan

75.000.000

K Program : Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 275.000.000

1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan 275.000.000 L PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN IBU DAN ANAK 250.000.000

1 Kegiatan Pembinaan Kesehatan Ibu dan Anak 250.000.000 3 RSUD Dr. RADEN SOEDJATI S 51.163.320.000 I PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN

A. Kegiatan Pelayanan Kesehatan.

1. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan. 1.145.000.000

2. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit. 14.700.000.000

3.Pengadaan Bahan Laboratorium. 925.000.000

4.Pengadaan Bahan Radiologi. 450.000.000

5.Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit. 2.850.000.000

6. Pengadaan Bahan Hemodialisa 700.000.000

7. Penyediaan Jasa Farmasi dan Jasa Pelayanan. 14.500.000.000

8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit.

400.000.000

9.Pengadaan Bahan BDRS 100.000.000

10.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 250.000.000

11. Penyediaan Jasa Penguburan Pasien Tidak Mampu dan Klaim Pembayaran Darah,Alkes dan Pemeriksaan Penunjang.

850.000.000

Page 198: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐198

12. Penyediaan biaya Perawatan dan pengobatan bagi karyawan.

300.000.000

B. Kegiatan Pendukung Pelayanan Kesehatan.

1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan. 385.000.000

2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. 700.000.000

3. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 7.000.000 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 180.000.000

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratu ran Perundang-undangan

6.000.000

6. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan. 50.000.000 7. Penyediaan Makanan & Minuman Kantor. 90.000.000 8. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah. 250.000.000 9.Penyusunan Pelaporan Keuangan. 165.000.000 10.Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi 20.000.000

kinerja SKPD&Data, Profil dan Lakip.

11.Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit. 375.000.000

12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Lingkungan. 50.000.000

13.Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Lap Top 175.000.000

14.Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. 30.000.000

15.Pemeliharaan Rutin/Berkala Per lengkapan Gedung Kantor. 150.000.000

16.Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit.

50.000.000

17.Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional. 200.000.000

18.Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi air Bersih. 50.000.000

19.Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik. 950.000.000

20.Pendidikan dan Pelatihan Non Formal. 856.000.000

21.Penyediaan Komponen Inst.listrik/ Penerangan Bangunan Kantor,penataan box ,panel listrik dan instalasinya, penataan listrik

245.000.000

22.Penyediaan Jasa Promosi Kesehatan 175.000.000

23.Penyediaan biaya operasional dan Pemeliharaan. 350.000.000

24.Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit 300.000.000

25.Pengadaan Komputer. 70.000.000

26.Pengadaan Meubelair Rumah Sakit. 150.000.000

27.Evaluasi,Pengendalian Program dan pengembangan sistem informasi rumah sakit

25.000.000

28.Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas. 120.000.000

29.Pelayanan Kesehatan Jamkesda dan Penduduk Miskin Tingkat Lanjut.

4.563.000.000

30.Pengadaan Alat-alat Medik. 3.256.320.000

Page 199: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐199

4 SKPD : DINAS CIPTA KARYA,TATA RUANG DAN

KEBERSIHAN 64.875.300.000

A. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

1 Pembangunan jalan manuver TPA Ngembak 150.000.000 2 Pembangunan saluran pembuangan air dari TPA ke sungai 300.000.000 3 Pembangunan Rumah Kompos 3 R di Kelurahan Kuripan 75.000.000 4 Pembangunan Pagar TPA Ngembak 100.000.000

B. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN

1 Meterisasi dan Pemasangan PJU dalam kota Purwodadi 300.000.000 2 Penggantian Housing Lampu PJU di Kota Purwodadi 100.000.000

C. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Penerangan Jalan Umum 425.000.000 2 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Kota 425.000.000

3 Perbaikan Gudang Workshop dan Lantai Tempat Servis Kendaraan

70.000.000

4 Pembuatan Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 (dua) 97.000.000 5 Pembangunan Gedung Kantor Dinas Cipta Karya, tata Ruang

dan Kebersihan Kab. Grobogan 4.000.000.000

6 Pengadaan Kendaraan Operasional Eselon III 600.000.000 7 Pengadaan Kendaraan Operasional Eselon IV 500.000.000 8 Kegiatan Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Dinas

Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Grobogan 300.000.000

9 Pengadaan Tiang PJU 100.000.000 10 Pemasangan Lampu Penerangan jalan Umum Kec. Wirosari 100.000.000 11 Pembangunan Pagar Besi Depan Kantor Kecamatan

Karangrayung 99.000.000

12 Pembangunan Tandon Air Pemadam Kebakaran di Tegowanu, Tanggungharjo dan Kedung Jati

75.000.000

13 Pembangunan Tandon Air Pemadam Kebakaran di Godong 82.500.000 14 Pembangunan Tandon Air Pemadam Kebakaran Desa

Sumberejosari Kec. Karangrayung 82.500.000

15 Pembangunan Tandon Air Pemadam Kebakaran di Kec.Geyer 25.000.000 16 Pembangunan Tandon Air Pemadam Kebakaran di Gabus,

Kradenan dan Ngaringan 75.000.000

Page 200: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐200

17 Pembangunan Tandon Air Pemadam Kebakaran di Grobogan, Brati dan Klambu

75.000.000

18 Pengadaan becak sampah 100.000.000 19 Kegiatan Rehabilitasi ruang kantor transfer depo Plendungan 50.000.000 20 Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum Kecamatan

Tawangharjo 50.000.000

D. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA

HIJAU(RTH) 1. Pengadaan Tanaman Penghijauan 100.000.000

E. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH

1 Pembangunan Pasar Gubug Tahap III 13.000.000.000 2 Pembangunan Pasar Unggas dan RPU Purwodadi Tahap II 7.500.000.000 3 Pembangunan Perluasan Pasar Agro Hortikultura Purwodadi

Tahap I 10.000.000.000

4 Penataan Lapangan Gelora Kec. Wirosari 350.000.000

F. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1 Penataan Lingkungan Kelurahan Danyang Kec. Purwodadi 200.000.000 2 Penataan Lingkungan RW III Jagalan Utara Kel. Purwodadi

Kec. Purwodadi 500.000.000

3 Penataan Lingkungan Jalan Krakatau IV Purwodadi 100.000.000 4 Penataan Lingkungan Desa Kuwu Kec. Kradenan 250.000.000 5 Penataan Lingkungan Kelurahan Wirosari Kec. Wirosari 250.000.000 6 Penataan Lingkungan Kota Gubug Kec. Gubug 250.000.000 7 Penataan Lingkungan Desa Sulursari Kec. Gabus 200.000.000 8 Penataan Jalan Lingkungan Desa Ngaringan Kec. Ngaringan 200.000.000 9 Penataan Jalan Lingkungan Desa Ngrandu Kec. Geyer 200.000.000 10 Penataan Lingkungan RT 4 RW 19 Kel. Kuripan Kec.

Purwodadi 200.000.000

11 Penataan Lingkungan Jl. G. Lawu Kel. Purwodadi 200.000.000 12 Penataan Lingkungan RT 4 RW XVIII Kel. Kuripan Kec.

Purwodadi 200.000.000

13 Penataan Lingkungan RW 19 Purwodadi 100.000.000 14 Penataan Lingkungan Jalan Kepodang II RSS Sambak Indah

Kec. Purwodadi 100.000.000

15 Penataan Lingkungan Desa Selo Kec. Tawangharjo 100.000.000 16 Penataan Lingkungan Desa Tarub Kec. Tawangharjo 100.000.000 17 Penataan Lingkungan Desa Gebangan Kec. Tegowanu 100.000.000

Page 201: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐201

18 Penataan Lingkungan Desa Tegowanu Wetan Kec. Tegowanu 100.000.000 19 Penataan Lingkungan Desa Latak Kec. Godong 100.000.000 20 Penataan Lingkungan Jalan Tengger 5 Purwodadi 100.000.000 21 Penataan Lingkungan RT 3 RW XXII Kelurahan Kuripan Kec.

Purwodadi 100.000.000

22 Peningkatan Jalan Dusun Pendem Desa Menduran Kec. Brati 160.000.000 23 Penataan Lingkungan RT 02 RW XIX Kelurahan Kuripan

Kec. Purwodadi 100.000.000

24 Penataan Jalan Lingkungan Ke Makam Umum Dusun Menduran RT 09 RW 01 Desa Menduran Kec. Brati

50.000.000

25 Penataan Lingkungan Dusun Parakan Desa Parakan Kec. Karangrayung

100.000.000

26 Penataan Lingkungan Dusun Jati Desa Cekel Kec. Karangrayung

100.000.000

27 Penataan Lingkungan Desa Sambongbangi Kec. Kradenan 100.000.000 28 Penataan Lingkungan RT 3 RW XII Kelurahan Kuripan Kec.

Purwodadi 100.000.000

29 Penataan Lingkungan RW II Desa Harjowinangun Kec. Godong

150.000.000

30 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Menawan Kec. Klambu 50.000.000 31 Peningkatan Jalan Lingkungan RW 06 dan RW 07 Perumahan

Sambak Indak Indah Kel. Danyang Kec. Purwodadi 100.000.000

32 Penataan Lingkungan Desa Sarirejo Kec. Ngaringan 225.000.000 33 Penataan Lingkungan Jalan Gunung Muria Purwodadi 100.000.000 34 Penataan Lingkungan Jl. Parang Garuda RT 02 RW 08

Palembahan Kel. Kalongan Kec. Purwodadi 100.000.000

35 Penataan Lingkungan Desa Wolo Kec. Penawangan 100.000.000 36 Penataan Lingkungan RT 001 RW 011 Ngabean Kel.

Purwodadi Kec. Purwodadi 50.000.000

37 Penataan Lingkungan Dusun Bandung RT 02 RW 04 Desa Dorolegi Kec. Godong

150.000.000

38 Penataan Lingkungan Desa Jipang Kec. Penawangan 275.000.000 39 Penataan Lingkungan Jalan Gunung Sindoro Purwodadi 100.000.000 40 Penataan Lingkungan RSH Purwodadi 200.000.000 41 Penataan Lingkungan Jengglong Timur Kec. Purwodadi 50.000.000 42 Penataan Lingkungan Jl. Bakung Kel. Grobogan Kec.

Grobogan 100.000.000

43 Penataan Lingkungan RT 6 RW 6 Kel. Kalongan Kec. Purwodadi

100.000.000

44 Penataan Lingkungan RT 03 RW III Desa Klambu Kec. Klambu

100.000.000

Page 202: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐202

45 Penataan Lingkungan RT 3 RW 22 Kel. Kuripan Kec. Purwodadi

75.000.000

46 Penataan Lingkungan Desa Karangsari Kec. Klambu 150.000.000 47 Penataan Lingkungan Desa Sengon Wetan Kec. Kradenan 100.000.000 48 Peningkatan Jalan Dsn. Karanganyar TPA Sampah Kec.

Godong 330.000.000

49 Penataan Jalan Lingkungan RT 01 RW.03 Desa Harjowinangun Kec. Godong

121.000.000

50 Penataan Lingkungan RT.09 RW. 03 Dsn. Kemantren Desa Godong

220.000.000

51 Penataan Jalan Lingkungan RT 01 - 02 RW.01 Dsn. Tajem Desa Curut

220.000.000

52 Penataan Jalan Lingkungan RT.01 RW.01 Desa Bologarang Kec. Penawangan

275.000.000

53 Penataan Jalan Lingkungan Dsn. Lekok Desa Penawangan 330.000.000

54 Pembangunan Penataan Jalan Lingkungan RT.03, 05,06 RW.01 - RW.05 Desa Wolo Kec. Penawangan

396.000.000

55 Pavingisasi Jalan Lingkungan Kantor Kec. Penawangan 275.000.000

56 Peningkatan Jalan RT.01, 08 RW.02 Dsn. Tanjung Ds. Werdoyo Kec. Penawangan

220.000.000

57 Peningkatan Jalan Perkotaan Desa Penawangan 385.000.000

58 Peningkatan Jalan RT.03 RW.01 Ds. Curut Kec. Penawangan 88.000.000

59 Peningkatan Jalan Lingkungan RT.01-02 RW.1 Dsn. Tajem Desa Curut Kec. Penawangan

220.000.000

60 Peningkatan Jalan Lingkungan RT.03, 05, 06 RW.1- RW.5 Desa Wolo Kec. Penawangan

396.000.000

61 Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Karanglo Desa Sumberejosari Kec. Karangrayung (pavingisasi)

247.500.000

62 Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Pangkalan Desa Pangkalan Kec.Karangrayung (pavingisasi)

231.000.000

63 Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Nampu Desa Nampu (pavingisasi)

253.000.000

64 Pembangunan Jalan Lingkungan Dsn. Welahan Desa Telawah Kec. Karangrayung (pavingisasi)

242.000.000

65 Peningkatan Jalan Dsn. Doyo - Dsn. Dumbong Desa Nampu 220.000.000

66 Peningkatan Jalan Dsn. Nanggung - Desa Mangin Kec. Karangrayung

187.000.000

67 Pembangunan Jalan Rabat Beton RT.2 RW.03 Desa Karangsono

181.500.000

Page 203: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐203

68 Peningkatan Jalan Lingkungan RT.07 RW.06 Dsn. Sendangharjo Desa Setren Kec. Karangrayung

165.000.000

G. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE /

GORONG-GORONG

1 Rehabilitasi Saluran Jl. Hayam Wuruk Purwodadi 50.000.000

2 Penataan Trotoar Jl. Siswomiharjo Purwodadi (lanjutan) 300.000.000

3 Pembangunan Drainase Depan Kecamatan Kradenan 1.000.000.000 4 Pembangunan Trotoar Jl. Surojenggolo Desa Kuwu Kec.

Kradenan 600.000.000

5 Pembangunan Trotoar Jalan kusuma Bangsa Kec. Wirosari 700.000.000 6 Pembangunan Saluran Induk Kota Wirosari 1.250.000.000 7 Pembangunan Saluran Jl. A. Yani Kec. Wirosari 350.000.000 8 Pembangunan Trotoar Jl. A. Yani Desa Bugel Kota Godong 385.000.000 9 Pembangunan Trotoar Jl. Jend. Sudirman Kota Godong 385.000.000 10 Pembangunan Darinase Jl. Katamso Dsn. Kemantren Godong 308.000.000 11 Pembangunan Saluran RT.02 RW.01 Dsn. Karanganyar Desa

Godong 302.500.000

12 Pembangunan Talud Desa Pahesan Kec. Godong 127.500.000 13 Pembangunan Talud Desa Kopek Kec. Godong 127.500.000 14 Pembangunan Talud Desa Ketangirejo Kec. Godong 127.500.000 15 Pembangunan Trotoar Jl. A. Yani Desa Bugel Kota Godong 275.000.000 16 Pembangunan Trotoar Jl. Jend. Sudirman Kota Godong 385.000.000 17 Pembangunan Trotoar Jl. A. Yani Godong 220.000.000 18 Pembangunan Darinase Jl. Katamso Godong 220.000.000 19 Normalisasi saluran Desa Rajek dan Sambung Kec. Godong 165.000.000 20 Normalisasi saluran Desa Katangirejo - Sambung Kec.

Godong 165.000.000

21 Normalisasi Saluran Desa Kopek - Rajek - Dorolegi Kec. Godong

165.000.000

22 Normalisasi Saluran Desa Pahesan Kec. Godong 165.000.000 23 Normalisasi Saluran Desa Wanutunggul Kec. Godong 165.000.000 24 Pembangunan Trotoar Kota Penawangan Desa Penawangan 385.000.000 25 Pembangunan Saluran Drainase Dsn. Pojok Desa Winong Kec.

Penawangan 275.000.000

26 Pembangunan Saluran Drainase Dsn. Ngeluk Desa Ngeluk Kec. Penawangan

247.500.000

27 Pembangunan Saluran Dsn. Pojok Desa Winong Kec. Penawangan

275.000.000

28 Pembangunan Saluran Drainase Penawangan Desa Penawangan

253.000.000

Page 204: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐204

29 Pembangunan Trotoar Desa Sumberejosari Kota Karangrayung

429.000.000

30 Pembangunan Talud Dsn. Nanggung RT.03 RW.02 Desa Mangin

30.800.000

31 Pembangunan saluran di lingkungan timur lapangan Desa Klambu

120.000.000

32 Pembangunan saluran di lingkungan Desa Klambu 175.000.000 33 Pembangunan saluran pembuangan air lap.olahraga

Kec.Ngaringan 250.000.000

34 Normalisasi/talut sekeliling lapangan Desa Katong Kec.Toroh 20.000.000 35 Pembangunan Trotoar Polsek Tawangharjo 200.000.000 36 Pembangunan Saluran Tawangharjo - Selo MD 60 160.000.000 37 Pembangunan Saluran Tawangharjo - Wirosari MD 100

(Depan Balai Desa Tawangharjo, kanan dan kiri) 450.000.000

H. PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 1 Pembuatan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum Desa

Harjowinangun Kec. Godong 250.000.000

2 Pembuatan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum Desa Mangin Kec. Karangrayung

250.000.000

3 Pembuatan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum Desa Nambuhan Kec. Purwodadi

250.000.000

4 Pembuatan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum Desa Guyangan Kec. Godong

250.000.000

5 Pembuatan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum Desa Guyangan Kec. Godong

302.500.000

6 Pembuatan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum Desa Ketangirejo Kec. Godong

302.500.000

7 Pembuatan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum Desa Manggarmas Kec. Godong

302.500.000

8 Perbaikan Rumah Permukiman Kumuh Desa Jetis Kec. Karangrayung

115.500.000

9 Pembangunan MCK Desa Sidorejo Kec.Pulokulon 75.000.000 10 Pembangunan MCK Desa Ngrandah Kec.Toroh 75.000.000 I. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

1 Pengecatan median jalan, trotoar dan kanstin 200.000.000

J. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 1 Pendataan pelanggan pelayanan kebersihan (data base

pelanggan) 150.000.000

Page 205: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐205

5 DINAS BINA MARGA 241.986.858.000 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 1.004.458.000,00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 85.000.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional 5.000.000

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 20.000.0006 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 35.000.0007 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.0008 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.0009 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 20.000.000

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

15.000.000

11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.000.00012 Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.00013 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 95.000.00014 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 40.000.00015 Penyediaan Jasa Kegiataan Lelang Tahun 2013 300.000.00016 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 161.458.000 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 667.400.000

17 Pengadaan Mebeleur 70.000.00018 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 200.000.00019 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 185.400.00020 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 20.000.00021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 13.000.00022 Pengadaan Komputer 50.000.00023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 29.000.00024 Pengadaan Alat Laboratorium 100.000.000 5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR 195.000.000

24 Pendidikan dan Pelatihan Formal 60.000.00025 Bimbingan Teknis Penanganan Jalan dan Jembatan 120.000.00026 Pengembangan SIMDA 15.000.000

Page 206: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐206

6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

110.000.000

27 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

20.000.000

28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.000.00029 Penyusunan dokumen perencanaan 75.000.000 7 PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN 176.070.000.000

1 Evaluasi dan Monitoring 120.000.0002 Pra Survey 2013 200.000.0003 Peningkatan Jl. Brati - Kronggen (Kronggen - Sembukan) 900.000.000 4 Peningkatan Jl. Brati - Lemahputih ( Kronggen - Karangsari ) 500.000.0005 Peningkatan Jl. Kronggen - Tegalsumur 400.000.000 6 Peningkatan Jl. Lingkar Utara ( Nglejok - Getasrejo ) 4.000.000.000 7 Peningkatan Jl. Brati - Menduran 400.000.000 8 Peningkatan Jl. Menduran - Lemahputih 300.000.000 9 Peningkatan Jl. Temon - Lemahputih 300.000.000 10 Peningkatan Jl. Tirem - Lemahputih 400.000.000 11 Peningkatan Jl. Tirem - Tegal Sumur ( Katekan - Tegalsumur ) 300.000.00012 Peningkatan Jl. Brati - Tegalsumur 900.000.000 13 Peningkatan Jl. Brati - Permas 300.000.000 14 Peningkatan Jl. Banjarejo - Batas Blora Ruas 921 600.000.00015 Peningkatan Jl. Dalen - Batas Kab. Sragen Ruas 920 200.000.000 16 Peningkatan Jl. Gabus - Karangrejo Ruas 75 700.000.000 17 Peningkatan Jl. Karangrejo - Banjarejo Ruas 84 750.000.000 18 Peningkatan Jl. Karangrejo - Kalipang Ruas 166 600.000.000 19 Peningkatan Jl. Keyongan - Suwatu Ruas 947 200.000.000 20 Peningkatan Jl. Lingkar Pasar Sulursari Kec. Gabus (Lanjutan) 150.000.000

21 Peningkatan Jl. Pandanharum - Suwatu 200.000.000 22 Peningkatan Jl. Sulursari - Dalen Ruas 90 200.000.000 23 Peningkatan Jl. Sulursari - Karangrejo Ruas 87 2.000.000.000 24 Peningkatan Jl. Bangsri - Asemrudung 500.000.000 25 Peningkatan Jl. Bangsri - Karanganyar 500.000.000 26 Peningkatan Jl. Geyer - Jambangan 600.000.000 27 Peningkatan Jl. Geyer - Sobo 1.000.000.000 28 Peningkatan Jl. Karanganyar - Batas Sragen 600.000.000 29 Peningkatan Jl. Karanganyar - Jambon 800.000.000 30 Peningkatan Jl. Monggot - Bangsri 1.500.000.000 31 Peningkatan Jl. Monggot - Juworo 500.000.000 32 Peningkatan Jl. Rambat - Bts. Boyolali 500.000.000

Page 207: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐207

33 Peningkatan Jl. Sobo - Kalangbancar 500.000.000 34 Peningkatan Jl. Asemrudung - Karanganyar 600.000.000 35 Peningkatan Jl. Monggot - Kedungombo/Rambat 600.000.000 36 Peningkatan Jl. Jambangan - Ngrandu 500.000.000 37 Peningkatan Jl. Jambangan - Asemrudung 500.000.000 38 Pembangunan Jembatan Kali Jajar Baru Ds. Anggaswangi 600.000.000 39 Pembangunan Jembatan Kali Jajar Baru Ds. Kemloko 600.000.000 40 Peningkatan Jl. Godong - Kemantren ( Jl. Katamso Godong )

Ruas 173 600.000.000

41 Peningkatan Jl. Harjowinangun - Saban Ruas 81 1.500.000.000 42 Peningkatan Jl. Jatilor - Guyangan Ruas 33 700.000.000 43 Peningkatan Jl. R. Soeprapto Godong 400.000.000 44 Peningkatan Jl. Ketitang - Sambung Ruas 83 1.500.000.000 45 Peningkatan Jl. Manggarmas - Manggarwetan Ruas 7 700.000.000 46 Peningkatan Jl. Truko - Jeketro Ruas 15 1.500.000.000 47 Peningkatan Jalan Dalam Kota Godong ( Koramil lama -

SMPN 1 Godong ) 250.000.000

48 Peningkatan Jl. Tinanding - Manggarwetan 700.000.000 49 Pembangunan Jembatan Guyangan - Kramat 250.000.000 50 Pembangunan Jembatan Ruas Jl. Lebengjumuk -

Kemadohbatur 200.000.000

51 Pembangunan Jl. R. Patah 300.000.000 52 Peningkatan Jl. Grobogan - Putatsari 1.000.000.000 53 Peningkatan Jl. Jatipohon - Sedayu 400.000.000 54 Peningkatan Jl. Karangrejo - Lebak 400.000.000 55 Peningkatan Jl. Lebak - Lebengjumuk 1.000.000.000 56 Peningkatan Jl. Menuju Goa Macan 300.000.000 57 Peningkatan Jl. Putatsari - Lebak 1.000.000.000 58 Peningkatan Jl. Rejosari - Putatsari 800.000.000 59 Peningkatan Jl. Rejosari - Teguhan 400.000.000 60 Peningkatan Jl. Jatipohon - Lebengjumuk 800.000.000 61 Peningkatan Jl. Tanggungharjo - Plosorejo 300.000.000 62 Peningkatan Jl. Temon - Tanggungharjo 300.000.000 63 Peningkatan Jl. Gubug - Rowosari Ruas 170 500.000.000 64 Peningkatan Jl. Gubug - Tambakan Ruas 171 1.500.000.000 65 Peningkatan Jl. Gubug - Trisari Ruas 176 500.000.000 66 Peningkatan Jl. Jeketro - Glapan Ruas 12 1.000.000.000 67 Peningkatan Jl. Tambakan - Tlogomulyo 172 600.000.000 68 Peningkatan Jl. Dalam Kota Gubug 600.000.000 69 Pemeliharaan Jl. Gubug - Jeketro 400.000.000 70 Pembangunan Jembatan Ds. Ngroto Kec. Gubug 600.000.000

Page 208: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐208

71 Peningkatan Jl. Mojoagung - Kramat Ruas 21 700.000.000

72 Peningkatan Jl. dan Pembangunan Tembok Penahan Tebing Ruas Karangrayung - Gadoh ( KM 14 )

700.000.000

73 Peningkatan Jl. Gadoh - Karangrowo Ruas 24 2.600.000.000

74 Peningkatan Jl. Karangrayung - Pulomangin Ruas 98 1.000.000.000 75 Peningkatan Jl. Karangrayung - Temurejo Ruas 14 600.000.000 76 Peningkatan Jl. Pulomangin -Tlawah 600.000.000 77 Peningkatan Jl. Kalimaro - Glapan Ruas 903 500.000.000 78 Peningkatan Jl. Kedungjati - Batas Boyolali Ruas 36 2.000.000.000 79 Peningkatan Jl. Mliwang - Jumo 500.000.000 80 Peningkatan Jl. Ngombak - Prigi Ruas 932 750.000.000 81 Peningkatan Jl. Panimbo - Karanglangu Ruas 949 500.000.000 82 Peningkatan Jl. Penganten - Kandangrejo 300.000.000 83 Peningkatan Jl. Taruman - Lengki / Pakem 400.000.000 84 Peningkatan Jl. Godong - Klambu 1.500.000.000 85 Peningkatan Jl. Jenengan - Wonosoco 300.000.000 86 Peningkatan Jl. Klambu - Menawan 400.000.000 87 Peningkatan Jl. Klambu - Terkesi 500.000.000 88 Peningkatan Jl. Taruman - Kandangrejo 400.000.000,00 89 Peningkatan Jl. Bago - Randurejo Ruas 938 500.000.000 90 Peningkatan Jl. Banjarsari - Sambongharjo 650.000.000 91 Peningkatan Jl. Gempol Gluntungan 400.000.000 92 Peningkatan Jl. Kradenan - Banjardowo Ruas 177 600.000.000 93 Peningkatan Jl. Kradenan - Belungwetan 500.000.000 94 Peningkatan Jl. Kradenan - Dalen ( Kradenan - Nglangon )

Ruas 89 750.000.000

95 Peningkatan Jl. Kuwu - Dumpil 1.800.000.000 96 Peningkatan Jl. Kuwu - Karangrejo Ruas 86 1.000.000.000 97 Peningkatan Jl. Sambongbangi - Pandanharum 500.000.000 98 Peningkatan Jl. Tuko - Banjarsari Ruas 82 2.000.000.000 99 Peningkatan Jl. Simo - Tuko 350.000.000 100 Peningkatan Jl. Kradenan - Dalen ( Nglangon - Dalen ) Ruas

89 200.000.000

101 Peningkatan Jl. Banjarejo-Dumpil ( Banjarejo - Tugu Batas Desa ) Ruas 85

750.000.000

102 Peningkatan Jl. Dumpil - Sendangrejo 800.000.000 103 Peningkatan Jl. Ngaringan - Plosokerep 400.000.000 104 Peningkatan Jl. Ngaringan - Dumpil Ruas 91 1.000.000.000

105 Peningkatan Jl. Pendem - Bandungsari Ruas 92 800.000.000 106 Peningkatan Jl. Tanjungharjo - Wotgaleh Ruas 93 800.000.000 107 Peningkatan Jl. Ngaringan - Waduk 500.000.000

Page 209: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐209

108 Peningkatan Jl. Ngarap arap - Belor 500.000.000 109 Pembangunan Jembatan Pendem - Bandungsari ( Lanjutan ) 350.000.000 110 Peningkatan Jl. Penawangan - Pengkol Ruas 22 2.000.000.000 111 Peningkatan Jl. Pengkol - Sedadi Ruas 23 2.000.000.000 112 Peningkatan Jl. Sedadi - Karangrowo Ruas 25 2.000.000.000 113 Peningkatan Jl. Wolo - Bendungan Ruas 9 700.000.000 114 Peningkatan Jl. Bendungan - Mangin (Watupawon - Mangin)

Ruas 39 700.000.000

115 Pembangunan Jembatan Bendungan - Mangin 200.000.000 116 Peningkatan Jl. Guyangan - Jipang Ruas 904 600.000.000 117 Peningkatan Jl. Karangwader - Leyangan Ruas 934 600.000.000 118 Peningkatan Jl. Penawangan - Truko Ruas 20 2.000.000.000 119 Peningkatan Jl. Pengkol - Bendungan Ruas 79 600.000.000 120 Peningkatan Jl. Sedadi - Mangin Ruas 98 700.000.000 121 Peningkatan Jl. Toko - Watupawon Ruas 935 600.000.000 122 Peningkatan Jl. Bendungan - Kramat 200.000.000 123 Peningkatan Jl. Kramat - Mojo 200.000.000 124 Peningkatan Jl. Randurejo - Batas Sragen 500.000.000125 Pembangunan Jembatan Gantung Ds. Sembungharjo 2.000.000.000 126 Peningkatan Jl. Coyo - Mlowo Ruas 96 500.000.000 127 Peningkatan Jl. Gatak - Selo Ruas 97 600.000.000 128 Peningkatan Jl. Gatak - Jambon Ruas 34 800.000.000 129 Peningkatan Jl. Jambon - Jatiharjo Ruas 917 200.000.000 130 Peningkatan Jl. Jambon - Karanganyar Ruas 62 1.500.000.000 131 Peningkatan Jl. Lingkar Panunggalan 500.000.000 132 Peningkatan Jl. Mlowo - Randurejo Ruas 918 500.000.000 133 Peningkatan Jl. Panunggalan - Coyo Ruas 68 1.500.000.000 134 Peningkatan Jl. Pulokulon - Jambon Ruas 61 500.000.000 135 Peningkatan Jl. Pulokulon - Tuko Ruas 55 2.500.000.000,136 Peningkatan Jl. Tuko - Mlowo Ruas 76 1.000.000.000 137 Peningkatan Jl. Simo - Mlowo Ruas 919 600.000.000 138 Peningkatan Jl. Gatak - Pulokulon 1.000.000.000 139 Pembangunan Jembatan Geri - Jetis Nambuhan 150.000.000140 Peningkatan Jl. Danyang - Pengkol dan Perempatan Danyang 1.500.000.000 141 Peningkatan Jl. Danyang - Kandangan 1.000.000.000 142 Peningkatan Jl. Kedungrejo - Nglobar 2.000.000.000 143 Peningkatan Jl. Purwodadi - Kandangan Ruas 50 600.000.000 144 Peningkatan Jl. Kandangan - Boloh 600.000.000 145 Peningkatan Jl. Kandangan - Kedungrejo 300.000.000 146 Peningkatan Jl. Kedungrejo - Nambuhan 600.000.000 147 Peningkatan Jl. Nambuhan -Tunggak 300.000.000

Page 210: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐210

148 Peningkatan Jl. Selokromo - Kuripan Nambuhan 500.000.000 149 Peningkatan Jl. Pulorejo - Candisari 300.000.000 150 Peningkatan Jl. Waru - Ngrandah 300.000.000 151 Peningkatan Jl. Dadabong - Karanganyar 300.000.000 152 Peningkatan Jl. Genuk - Nglejok 400.000.000 153 Peningkatan Jl. Ngurangan - Genuksuran 600.000.000 154 Peningkatan Jl. Untung Suropati 4.000.000.000

155 Peningkatan Jl. Gajahmada 3.000.000.000 156 Peningkatan Jl. DI Panjaitan 1.000.000.000 157 Peningkatan Jl. Tendean 1.000.000.000 158 Peningkatan Jl. Diponegoro 500.000.000 159 Peningkatan Jl. A. Yani Bawah 1.000.000.000 160 Peningkatan Jl. A. Yani Kota 600.000.000 161 Peningkatan Jl. Pemuda 1.000.000.000 162 Peningkatan Jl. Thamrin 1.000.000.000 163 Peningkatan Jl. Tentara Pelajar 1.000.000.000 164 Peningkatan Jl. Bupati Sunarto 1.000.000.000 165 Peningkatan Jl. Hayam Wuruk 800.000.000 166 Peningkatan Jl. Katamso 800.000.000 167 Peningkatan Jl. Dr. Sutomo 700.000.000 168 Peningkatan Jl. Lingkar Simpang Lima (Luar) 400.000.000 169 Peningkatan Jl. Lingkar Simpang Lima (Dalam) 500.000.000 170 Pelebaran Jl. Kartini 300.000.000 171 Peningkatan Jl. Ampera 100.000.000 172 Peningkatan Jl. Arjuna 400.000.000 173 Peningkatan Jl. Bhayangkara 100.000.000 174 Peningkatan Jl. Cempaka IV 200.000.000 175 Peningkatan Jl. Getas Pendowo 200.000.000 176 Peningkatan Jl. Gunung Kendeng 150.000.000 177 Peningkatan Jl. Gunung Lawu 150.000.000 178 Peningkatan Jl. Gunung Merapi ( Lanjutan ) 200.000.000 179 Peningkatan Jl. Kepodang 100.000.000 180 Peningkatan Jl. Trikora 200.000.000 181 Peningkatan Jl. Majenang 150.000.000 182 Peningkatan Jl. Mangga Kel. Kalongan 100.000.000 183 Peningkatan Jl. Pujapura 200.000.000 184 Peningkatan Jl. Purwodadi III 300.000.000 185 Peningkatan Jl. Soponyono I 200.000.000 186 Peningkatan Jl. Wijaya Kusuma 100.000.000 187 Peningkatan Jl. Yos Sudarso 100.000.000 188 Peningkatan Jl. Yudistira 300.000.000

Page 211: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐211

189 Peningkatan Jl. Tanggungharjo - Ringinpitu 600.000.000 190 Peningkatan Jl. Tanggungharjo - Brabo Ruas 178 600.000.000 191 Peningkatan Jl. Brabo - Padang 300.000.000 192 Peningkatan Jl. Kapung - Glapan Ruas 13 750.000.000 193 Peningkatan Jl. Sugihmanik - Daplang Ruas 8 500.000.000 194 Peningkatan Jl. Sedah - Kemadohbatur Ruas 48 1.900.000.000 195 Peningkatan Jl. Tawangharjo - Sedah Ruas 49 1.900.000.000 196 Peningkatan Jl. Jono - Plosorejo Ruas 44 800.000.000 197 Peningkatan Jl. Jono - Selo Ruas 926 800.000.000 198 Peningkatan Jl. Kemadohbatur - Dokoro Ruas 46 400.000.000 199 Peningkatan Jl. Mayahan - Pulorambe Ruas 182 600.000.000 200 Peningkatan Jl. Tawangharjo - Selo 400.000.000 201 Peningkatan Jl. Gubug - Tunjungharjo Ruas 45 2.500.000.000 202 Peningkatan Jl. Tegowanu - Tunjungharjo Ruas 37 1.750.000.000 203 Peningkatan Jl. Tegowanu - Karangpasar 500.000.000 204 Peningkatan Jl. Gebangan - Sukorejo 500.000.000 205 Peningkatan Jl. Tegowanu - Sukorejo Ruas 902 800.000.000 206 Pembangunan Jl. Sindurejo - Pilangpayung 250.000.000 207 Penigkatan Jl. Depok - Katong ( Sugihan - Katong ) 1.300.000.000 208 Peningkatan Jl. Banyuurip - Ngebok 600.000.000 209 Peningkatan Jl. Boloh - Genengsari Ruas 911 800.000.000,00 210 Peningkatan Jl. Danyang - Krangganharjo 600.000.000 211 Peningkatan Jl. Dimoro - Katong 600.000.000 212 Peningkatan Jl. Dimoro - Sedadi 600.000.000 213 Peningkatan Jl. Dimoro - Sobo 300.000.000 214 Peningkatan Jl. Gendingan - Krangganharjo 600.000.000 215 Peningkatan Jl. Genengsari - Kenteng 500.000.000 216 Peningkatan Jl. Katong - Krangganharjo 200.000.000 217 Peningkatan Jl. Kenteng - Ngrandah 800.000.000 218 Peningkatan Jl. Krangganharjo - Sedadi 700.000.000 219 Peningkatan Jl. Ngebok - Genengsari 500.000.000 220 Peningkatan Jl. Ngebok - Krai 500.000.000 221 Peningkatan Jl. Ngenengsari - Wonoseso 600.000.000 222 Peningkatan Jl. Ngraji - Tambirejo 400.000.000 223 Peningkatan Jl. Ngrandah - Jambon 500.000.000 224 Peningkatan Jl. Toroh - Dimoro 700.000.000 225 Peningkatan Jl. Toroh - Genengsari 700.000.000 226 Peningkatan Jl. Toroh - Ngebok 500.000.000 227 Peningkatan Jl. Boloh - Jambon 600.000.000 228 Peningkatan Jl. Kenteng - Asemrudung 500.000.000 229 Peningkatan Jl. Genengadal - Dimoro 500.000.000

Page 212: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐212

230 Peningkatan Jl. Bandungharjo - Genengsari 500.000.000 231 Peningkatan Jl. Krai - Jambangan 300.000.000 232 Pembangunan Jl. Dalam Kota Wirosari 1.800.000.000 233 Peningkatan Jl. Dokoro - Karangasem Ruas 180 600.000.000 234 Peningkatan Jl. Karangasem - Sumberagung Ruas 3 600.000.000 235 Peningkatan Jl. Karangasem - Tegalrejo Ruas 94 1.900.000.000 236 Peningkatan Jl. Kunden - Gedangan Ruas 901 400.000.000 237 Peningkatan Jl. Tambakselo - Dokoro 200.000.000 238 Peningkatan Jl. Tegalrejo - Batas Pati 1.900.000.000 239 Peningkatan Jl. Tuko - Kropak Ruas 95 1.000.000.000 240 Peningkatan Jl. Wirosari - Karangasem Ruas 80 2.900.000.000 241 Peningkatan Jl. Wirosari - Pendem Ruas 925 500.000.000

17 PROGRAM PEMBANGUNAN

TURAP/TALUD/BRONJONG 3.750.000.000

1 Pembangunan Gorong - Gorong Kotak dan Talud Ruas Jl. Keyongan - Suwatu

200.000.000

2 Pembangunan Talud Jl. Manggarmas - Rejosari 250.000.000 3 Penanganan Longsoran Jl. Putatsari - Lebak 150.000.000 4 Pembangunan Talud Jl. Ds. Pangkalan 150.000.000 5 Pembangunan Talud Jl. Dsn. Karangrejo Ds. Ketro 150.000.000 6 Pembangunan Talud Jl. Dsn. Gedat Ds. Ketro 150.000.000 7 Penanganan Longsoran Jembatan Dsn. Leben Ds. Karanglangu 200.000.000

8 Penanganan Longsoran Jl. Klambu - Terkesi 200.000.000 9 Penanganan Longsoran Jl. Kalangndosari 150.000.000 10 Penanganan Longsoran Jembatan Dumpil 300.000.000 11 Pembangunan Talud Jembatan Dsn Jetis Ds Sidorejo 200.000.000 12 Penanganan Longsoran Jl. Ds. Gatak - Jambon 200.000.000 13 Pembangunan Box Culvert Coyo - Mlowo 150.000.000 14 Pembangunan Talud Banteng Mati 150.000.000 15 Pembangunan Talud Jembatan Kali Ampo 150.000.000 16 Pembangunan Talud Ds. Plosorejo ( Lanjutan ) 300.000.000 17 Penanganan Longsoran Bandungharjo - Genengsari 150.000.000 18 Pembangunan Talud Jembatan Peganjing Ds. Ngrandah 300.000.000 19 Penanganan Longsoran Jl. Ds. Dokoro Kec. Wirosari 100.000.000 20 Penanganan Longsoran Jl. Ds. Kalirejo - Tanjungsari 150.000.000

18 PROGRAM REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

20.150.000.000

1 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah Godong

2.000.000.000

Page 213: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐213

2 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah Grobogan

2.000.000.000

3 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah Gubug

2.000.000.000

4 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah Kradenan

2.000.000.000

5 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah Purwodadi

2.500.000.000

6 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan UPTD Wilayah Wirosari

2.000.000.000

7 Renovasi Jembatan Gantung Ds. Menduran 150.000.000 8 Perbaikan Jembatan Dsn. Peting Ds. Banjarejo 200.000.000 9 Perbaikan Longsoran Jl. Karangrejo - Banjarejo ( Jembatan

Ds. Kedungjati ) 200.000.000

10 Perbaikan Jembatan Godong - Truko ( KM 0 + 500 ) 1.200.000.000 11 Perbaikan Jl. Ds. Tungu Saban 150.000.000 12 Rehabilitasi Jembatan Sanggrahan 900.000.000 13 Rehabilitasi Jembatan Dsn. Bungkel - Dsn. Krasak 100.000.000 14 Rehabilitasi Jembatan Wonorejo Ds. Karangsono 150.000.000 15 Perbaikan Jembatan Gadoh - Karangrowo ( KM 4 ) Ds.

Tlawah Kec. Karangrayung 400.000.000

16 Rehabilitasi Jembatan Ruas Pulokulon - Tuko 400.000.000 17 Pemeliharaan Jl. Ngeluk - Wolo 350.000.000 18 Rehabilitasi Jembatan Penghubung RT 07 RW 01 Ds.

Karangwader 150.000.000

19 Perbaikan Jembatan Tentara Pelajar 1.500.000.000 20 Rehabilitasi Jembatan Pencol Ds. Nglobar 200.000.000 21 Rehabilitasi Jembatan Dsn. Godan Timur 200.000.000 22 Rehabilitasi Total Jembatan Dsn. Beji Ds. Tarub 350.000.000 23 Pemeliharaan Jl. Ds. Warukaranganyar - Ngrandah 400.000.000 24 Rehabilitasi Jl. Barokah Ds. Krangganharjo 100.000.000 25 Perbaikan Jl. Dsn. Kedungbanteng - Dsn. Pulorejo 150.000.000 26 Pemeliharaan Jl. Ds. Kalirejo - Tambakrejo 400.000.000

30 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN

40.040.000.000

1 Peningkatan Jl. Dsn. Pendem 150.000.000 2 Pembangunan Jl. Dsn. Tengaran - Ds. Tirem 300.000.000 3 Pembangunan Jl. Poros Desa Menduran 250.000.000 4 Pembangunan Jl. Kwarungan Ds. Tegalsumur 200.000.000 5 Pembangunan Jembatan Dsn. Singorojo Ds. Tirem 200.000.000

Page 214: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐214

6 Peningkatan Jl. Karanganyar Ds. Jangkungharjo 300.000.000 7 Pemeliharaan Jl. Ds. Pelem - Dsn. Sambong Ds. Tahunan 400.000.000 8 Pembangunan Jl. Dsn. Setren - Birjo Ds. Sulursari 100.000.000 9 Pembangunan Jl. Ds. Nglinduk 300.000.000 10 Pembangunan Jl. Pelem - Wonorejo 150.000.000 11 Pembangunan Jembatan Dsn. Ngesrep Ds. Sulursari 250.000.000 12 Pembangunan Jl. Ds. Asemrudung 100.000.000 13 Pembangunan Jl. Ds. Suru 250.000.000 14 Pembangunan Jl. Dsn. Canden Ds. Jambangan 250.000.000 15 Pembangunan Jl. Dsn. Citran Ds. Ledok - Dawan 150.000.000 16 Pembangunan Jl. Kapten Rusdiyat 150.000.000 17 Pembangunan Jl. Dsn. Galeh - Dsn. Sengon Ds. Ngrandu 200.000.000 18 Pembangunan Jl. Dsn. Nangkas Ds. Monggot 150.000.000 19 Peningkatan Jl. Ds. Anggaswangi - Guci 300.000.000 20 Peningkatan Jl. Ds. Anggaswangi - Kopek 700.000.000 21 Peningkatan Jl. Ds. Dorolegi - Rajek 350.000.000 22 Peningkatan Jl. Ds. Karanggeneng - Manggarwetan 600.000.000 23 Peningkatan Jl. Ds. Kemloko - Sumberagung 700.000.000 24 Peningkatan Jl. Ds. Kopek - Ketangirejo 300.000.000 25 Peningkatan Jl. Ds. Latak - Tungu 250.000.000 26 Peningkatan Jl. Ds. Pahesan - Sumurgede 700.000.000 27 Peningkatan Jl. Ds. Pangkalan - Ketangirejo 300.000.000 28 Peningkatan Jl. Ds. Sambung - Sumurgede 250.000.000 29 Peningkatan Jl. Ds. Sumberagung - Dsn. Kayen 400.000.000 30 Peningkatan Jl. Ds. Sumurgede - Latak 250.000.000 31 Pembangunan Jl. Ds. Ketangirejo - Ds. Sambung 150.000.000 32 Pembangunan Jl. Ds. Klampok - Kemloko 300.000.000 33 Pembangunan Jl. Menuju Balai Desa Werdoyo 190.000.000 34 Pembangunan Jl. Ds. Sambung 200.000.000 35 Pembangunan Jl. Dsn. Ketangi 300.000.000 36 Pembangunan Jl. Dsn. Plosorejo Kemloko 200.000.000 37 Pembangunan Jl. Dsn. Galeh ( Werdoyo ) 200.000.000 38 Pembangunan Jembatan Kali Asih ( Penghubung Ds.

Karanggeneng ) 150.000.000

39 Peningkatan Jl. Ds. Sumberagung - Guci 300.000.000 40 Perbaikan Longsoran Sayap Jembatan Ketileng 200.000.000 41 Pembangunan Jl. Ds. Ngabenrejo 250.000.000 42 Pembangunan Jl. Getasrejo - Ngabenrejo 250.000.000 43 Pembangunan Jembatan dan Jalan menuju makam umum Dsn.

Mrico Ds. Lebak 200.000.000

44 Peningkatan Jl. Ds. Jatipecaron - Baturagung 600.000.000

Page 215: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐215

45 Peningkatan Jl. Ds. Manggarwetan - Mlilir 300.000.000 46 Pembangunan Jl. Ds. Baturagung - Ringinkidul 300.000.000 47 Pembangunan Jl. Ds. Ngroto 50.000.000 48 Pembangunan Jembatan Ds. Kemiri 150.000.000 49 Pembangunan Jl. Kuwaron - Trisari 150.000.000 50 Pembangunan Jl. Trisari - Ngroto 150.000.000 51 Pembangunan Jl. Glapan - Panadaran 200.000.000 52 Pembangunan Jl. Tambakan - Pepe 200.000.000 53 Pembangunan Jl. Ds. Parakan 100.000.000 54 Pembangunan Jl. Dsn. Kayen Ds. Termas 200.000.000 55 Pembangunan Jl. Gadoh - Gunungtumpeng 200.000.000 56 Pembangunan Jl. Ds. Karangsono - Cekel 150.000.000 57 Pembangunan Jl. Ds. Sendangharjo 150.000.000 58 Pembangunan Jl. Ds. Sendangharjo - Karangsono 150.000.000 59 Pembangunan Jl. Ds. Jetis - Nampu 150.000.000 60 Pembangunan Jl. Ds. Nampu - Parakan 150.000.000 61 Pembangunan Jl. Ds. Tlawah - Jetis 150.000.000 62 Pembangunan Jl. Ds. Tlawah-Cekel 150.000.000 63 Pembangunan Jl. Dsn. Sungkruk Ds. Ketro 300.000.000 64 Pembangunan Jembatan Dsn. Jetis Ds. Gunungtumpeng 150.000.000 65 Pembangunan Jl. Ds. Gunungtumpeng 150.000.000 66 Pembangunan Jl. Pangkalan - Tangkis 150.000.000 67 Pembangunan Jembatan Ds. Karanganyar 400.000.000 68 Pembangunan Jembatan Antar Dsn. Kalak Tengah - Dsn.

Karanganyar 800.000.000

69 Pembangunan Jembatan Dsn. Kalikan Ds. Kedungjati 200.000.000 70 Pembangunan Jl. Ds. Deras - Panadaran 250.000.000 71 Pembangunan Jl. Antar Desa Kenteng 150.000.000 72 Peningkatan Jl. Kedungjati - Padas 500.000.000 73 Peningkatan Jl. Kedungjati - Deras 500.000.000 74 Pembangunan Jl. Ds. Tanjungsari 150.000.000 75 Pembangunan Jl. Ds.Banjardowo 150.000.000 76 Pembangunan Jl. Ngagel Ds. Pakis 150.000.000 77 Penanganan Longsoran Jembatan Ds. Banjardowo 200.000.000 78 Peningkatan Jl. Dsn. Jetis - Dsn. Ngarap - arap Ds. Ngaringan 150.000.000 79 Peningkatan Jl. Dsn. Klaten Ds. Ngaringan 150.000.000 80 Pemeliharaan Jl. Ds. Wedoro - Dsn. Ngrapah 150.000.000 81 Pemeliharaan Jl. Ds. Wedoro - Pengkol 400.000.000 82 Pemeliharaan Jl. Ds. Kramat - Ds. Tanjung 150.000.000 83 Pembangunan Jl. Ds Pengkol - Bologarang 150.000.000 84 Perbaikan Jl. Sedadi - Bologarang 100.000.000

Page 216: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐216

85 Pembangunan Jl. Kartini Dsn. Pojok Ds. Winong 300.000.000 86 Pembangunan Jl. Kitropoyo Dsn. Winong 300.000.000 87 Pembangunan Jl. Kecik Dsn. Winong 100.000.000 88 Pembangunan Jl. Pengkol - Mojoagung 1.000.000.000 89 Peningkatan Jl. Ds. Pengkol ( Krajan ) 100.000.000 90 Pembangunan Jl. Timur Makam Ds. Tunggu 100.000.000 91 Pembangunan Jl. Dsn. Bendungan Ds. Kramat - Wolo 150.000.000 92 Pembangunan Jl. Ds. Kramat - Guyangan 150.000.000 93 Perbaikan Jl. Melewati Makam Bologarang - Krajan 150.000.000 94 Perbaikan Jembatan Kenteng Ds. Bologarang 100.000.000 95 Pembangunan Talud Dsn. Jepang Ds. Bologarang' 100.000.000 96 Perbaikan Jembatan Jalan Poros Desa RW 3 Ds. Karangwader 100.000.000

97 Perbaikan Jl. Lajer s/d MTs Ngemprah Ds. Lajer 100.000.000 98 Perbaikan Jl. Lajer s/d Kebonagung Ds. Lajer 150.000.000 99 Pembangunan Jl. Kauman - Doblong Ds. Kluwan 100.000.000 100 Pembangunan Jembatan Depan Masjid Ds. Kluwan 150.000.000 101 Pembangunan Jl. Blok Pasar Ds. Penawangan 100.000.000 102 Pembangunan Jl. Untung Suropati Kec. Penawangan 150.000.000 103 Pembangunan Jl. Dsn. Juragan - Watupawon 250.000.000 104 Pembangunan Jl. Timur Wedoro 100.000.000 105 Pembangunan Jl. Ds. Pojok 150.000.000 106 Pembangunan Jl. Ds. Sembungharjo 150.000.000 107 Pembangunan Jl. Dsn. Bendo - Randurejo 250.000.000 108 Pembangunan Jl. Dsn. Bendo Ds. Randurejo 200.000.000 109 Pembangunan Jl. Ds. Pulokulon 200.000.000 110 Peningkatan Jl. Ds. Putat 200.000.000 111 Pembangunan Jl. Ds. Nambuhan - Tunggak 250.000.000 112 Pembangunan Jl. Dsn. Bantengmati Ds. Karanganyar - Dsn.

Bakalan Kel. Kalongan 300.000.000

113 Pembangunan Jembatan Ds. Geri Ds. Nambuhan 300.000.000 114 Pembangunan Jl. Utama Jajar RW 01 Kel. Purwodadi 150.000.000 115 Pembangunan Jl. Ds. Padang - Kebonagung 300.000.000 116 Pembangunan Jl. Ds. Plosorejo 200.000.000 117 Pembangunan Jl. Ds. Pojok - Palang Kec. Tawangharjo 150.000.000 118 Pembangunan Jl. Ds. Pojok - Plosorejo 400.000.000 119 Pembangunan Jl. Ds. Selo 200.000.000 120 Pembangunan Jl. Ds. Tarub - Plosorejo 400.000.000 121 Pembangunan Jl. Dsn. Tamansari Ds. Tarub 200.000.000 122 Pembangunan Jl. Ds. Pulorambe - Jono 250.000.000 123 Pembangunan Jembatan Ds. Pojok ( Lanjutan ) 200.000.000 124 Pembangunan Jl. Dsn. Ngloco Ds. Selo 200.000.000

Page 217: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐217

125 Pembangunan Jl. Ds. Tawangharjo - Tarub 300.000.000 126 Pembangunan Jembatan Ds. Ngrandah - Ds. Asemrudung 400.000.000 127 Pembangunan Jl. Ds. Kenteng 200.000.000 128 Pembangunan Jl. Dsn. Kedungbanteng - Dimoro 300.000.000 129 Pembangunan Jl. Dsn. Sungkruk Ds. Ngrandah - Asemrudung 250.000.000

130 Pembangunan Jl. Poros Desa Boloh - Genengsari 300.000.000 131 Pembangunan Jl. Poros Desa Dsn. Tempel Ds. Ngraji - Ds.

Tambirejo 250.000.000

132 Pembangunan Jl. Poros Desa Tunggak - Krenekan - Genengsari

400.000.000

133 Pembangunan Jembatan Ds. Kenteng 600.000.000 134 Pembangunan Jembatan Ds. Genengsari 250.000.000 135 Pembangunan Jl. Ds. Depok 150.000.000 136 Pembangunan Jl. Ds. Krangganharjo 150.000.000 137 Pembangunan Jl. Ds. Sugihan 150.000.000 138 Pembangunan Jl. Ds. Katong 200.000.000 139 Pembangunan Jl. Poros Desa Katong 250.000.000 140 Pembangunan Jl. Ds. Sindurejo - Dimoro 800.000.000 141 Pembangunan Jl. Ds. Sindurejo - Genengsari 1.600.000.000 142 Pembangunan Jl. Ds. Sindurejo - Katong 800.000.000 143 Pembangunan Jl. Ds. Tunggak - Genengsari 1.100.000.000 144 Pembangunan Jl. Ds. Depok - Tambirejo 200.000.000 145 Pembangunan Jl. Dsn. Pegonten 150.000.000 146 Pembangunan Jl. Ds. Bandungharjo - Krai 650.000.000 147 Pembangunan Jl. Ds. Tambirejo sampai lokasi perkemahan 250.000.000 148 Pembangunan Jl. Poros Desa Pilangpayung 200.000.000 149 Pembangunan Jembatan Ds. Dokoro Kec. Wirosari 150.000.000 150 Peningkatan Jl. Ds. Tanjungrejo Kec. Wirosari 150.000.000 151 Pembangunan Jl. Ds. Dokoro 150.000.000 152 Perbaikan Longsoran Jl. Dsn. Gemblung Ds. Dukoro 150.000.000

6 DINAS PENGAIRAN 28.119.340.935

A Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Perpres 54

tahun 2010 bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Pembuat Komitmen

21.000.000

2 Sosialisasi UU SDA, PP Iirigasi, PP Bendungan, PP Sungai dan Perpres 54 th 2010

50.000.0000

B Program Peningkatan Sarana & Sarana Aparatur

Page 218: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐218

1 Perbaikan Kantor UPTD Pengairan Kradenan 100.000.000 2 Pengadaan Perlengkapan Alat Kantor : Lap Top; Printer

Portable; AC; Scanner; LCD; Scatmach digital, Penghancur kertas

50.000.000

3 Pengadaan alat-alat kantor : meja/kursi, almari/rak buku AC dan Komputer Bidang Bina Manfaat

40.000.000

4 Pengadaan kendaraan operasional roda 2 bidang bina manfaat 51.000.000 5 Pengadaan Perlengkapan Alat Kantor : Lap Top; Desktop;

Laser Printer; Printer Portable; AC; Scanner; Digital Projector; External Data Storage; Digital calliper, Filling Cabinet; Rak Buku; Penghancur kertas; sepeda motor; Internet data Splitter; mobile modem; Infra Red Pointer; Buku-buku water engineering; jurnal water engineering; Buku-buku ke-PU-an; buku per-undang-undangan

65.000.000

6 Pemeliharaan kantor 6 (enam) UPTD Pengairan 60.000.000 7 Penataan lahan parkir kantor induk pengairan 100.000.000 8 Rehabilitasi kantor induk pengairan 200.000.000

C Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya

1 Perbaikan pintu-pintu air di daerah irigasi Nglangon D.I. Simo Desa Simo

5.000.000

2 Perbaikan saluran Peting kanan dan kiri Desa Kradenan 150.000.000 3 Perbaikan bendung Sengonwetan Desa Sengonwetan 100.000.000 4 Perbaikan saluran sekunder Butak desa Pakis 200.000.000

5 Perbaikan saluran sekunder Glonggong Desa Tanjungsari 200.000.0000 6 Perbaikan saluran sekunder Sukorejo Desa Kuwu 200.000.000 7 Pembangunan Jaringan Irigasi Pompa Kali Soco 200.000.000 8 Perbaikan saluran sekunder Coyo D.I. Sumber Coyo Ds.

Mlowokarangtalun dan Desa Jatiharjo 200.000.000

9 Perbaikan saluran sekunder Kedungwungu D.I. Dumpil Kiri 190.000.000 10 Perbaikan saluran sekunder Ngrejeng Desa Tlogotirto 142.500.000 11 Perbaikan saluran sekunder Kd. Kotak Desa Gabus 135.000.000 12 Perbaikan saluran sekunder D.I. Kalipang Desa Kalipang 150.000.000 13 Perbaikan Talang Air BNG 4b DI. Ngenden Desa

Tanjungharjo Kec. Ngaringan 100.000.000

14 Normalisasi Sal. DI Ngenden Kec. Ngaringan 80.000.000 15 Normalisasi Sal. DI Wotgaleh Kec. Ngaringan 75.000.000 16 Perbaikan Talang Air BW 2A dan BTH 1a DI. Tirto Desa

Tambak Selo Kec. Wirosari 150.000.000

17 Normalisasi Saluran Tanjungrejo DI. Tirto Kec. Wirosari 200.000.000

Page 219: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐219

18 Perbaikan Saluran DI Dumpil Kanan BLKn 15a dan 15b Desa Pojok - Desa Plosorejo Kec. Tawangharjo.

150.000.000

19 Galian Waled BLKn 16 - BLKn 18 Desa Plosorejo Desa Tanggungharjo Kec. Grobogan

200.000.000

20 Perbaikan Saluran BLKn 17 BJL 1-2 Dusun Jetaklor Desa Plosorejo

50.000.000

21 Pemasangan Bronjong di BLKn 13 Desa Pojok 95.000.000 22 Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa B. Kph 1 s/d B.

Kph 2 ( Ds. Sambung, Ds. Sumurgede ) 150.000.000

23 Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sadap B. Pgk 8 s/d B. Tk 1 ( Ds. Ketangirejo, Sambung, Ds. Dorolegi )

100.000.000

24 Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sadap B. Pgk 9 Sub Sekunder (Ds. Anggaswang, Ketangirejo, Ds. Dorolegi)

75.000.000

25 Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sadap B. Pgk 10 s/d B. Gp 1-2 ( Ds. Kopek, Dorolegi, Ds. Rajek )

100.000.000

26 Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sadap B. Dg 3 Ka ( Ds. Karanggeneng, Ds. Harjowinangun )

100.000.000

27 Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sadap D.Sd 4 Ka Sub Sekunder (Ds. Winong, Ds. Penawangan)

150.000.000

28 Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa B. Plt 4 s/d B. Plt 5 ( Ds. Wolo, Ds. Gundi dan Sumberagung, Kec Penawangan- Godong )

100.000.000

29 Perbaikan Talang Air/Pas Talud Sal Pembawa Sadap B.Sd 5 Ki Sub Sekunder (Ds Penawangan, Ngeluk dan Ds Jatilor, Penawangan-Godong)

150.000.000

30 Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sadap B. Sd 3 Ki 1 Tersier (Ds Kluwan Ds Karangpaing Ds Wedoro)

75.000.000

31 Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sadap B. Sd 3 Ka Tersier (Ds Kluwan Ds Karangpaing Ds Wedoro)

100.000.000

32 Perbaikan Talang Beton Saluran Pembawa Sadap B. Pgk 2 Ka Sub Tersier ( Ds Kramat Ds Guyangan, Penawangan-Godong)

150.000.000

33 Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sadap B Pgk 5 Ka Sub Sekunder (Ds Mojoagung, Ds Anggaswangi, Kemloko)

100.000.000

34 Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sal Sek Rawoh B Rwh 2 s/d 3 (Ds Rawoh,Ds Dempel, Ds Termas, Ds Sambung)

100.000.000

35 Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa Sal Sek Rawoh B.Rwh3 s/d 4 (Ds Rawoh Ds Dempel Ds Termas)

100.000.000

36 Pek Pas Talud / Normalisasi Saluran Pembawa B.Rwh 3 s/d B.Kph 1 utara rel KA (Ds Rawoh, Ds Sambung, Ds Sumurgede)

100.000.000

Page 220: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐220

37 Pek Pas Talud / Normalisasi Pembuatan Saluran Pembawa Sadap B.Sd 3 Ka Tersier (Ds Kluwan, Ds Karangpaing, Penawangan)

100.000.000

38 Perbaikan Talang Beton Saluran Pembawa Sadap B.Pgk 2 Ka Sub Tersier (Ds Kramat, Ds Guyangan, Penawangan-Godong)

150.000.000

39 Rehabilitasi Saluran Gs.1 - Gs.2 160.868.000 40 Rehabilitasi Saluran Sek. Kh.5 - Kh.6 149.990.000 41 Perbaikan / Rehab Talang Air Sekunder Kalongan DI. Sidorejo

Kel. Kalongan Kec. Purwodadi 250.000.000

42 Rehabilitasi Saluran Sek. Dimoro 133.824.342 43 Rehabilitasi Saluran Sek. DGd. 4 Te 208.171.200 44 Rehabilitasi Saluran Tersier Desa Suru 84.987.393 45 Perbaikan Sal Tersier BG.8 - Box T.1 Ds. Batur 150.000.000 46 Perbaikan Sal Irigasi Ds Wates 150.000.000 47 Perbaikan sal Irigasi Ds. Kalimaro 150.000.000 48 Perbaikan Sal Irigasi Ds. Jumo 120.000.000 49 Perbaikan Sal/Avour Mrisi barat (Sal. Sek. Rowosari) 150.000.000 50 Perbaikan Sal. Irigasi Desa Sugihmanik 50.000.000 51 Perbaikan sal.sek. Sucen (DI) 60.000.000 52 Perbaikan Sal. Sek. Selojari (DI) 75.000.000 53 Perbaikan Sal Sek. Bwi.3 75.000.000 54 Perbaikan Sal. Sek. Luwuk 150.000.000 55 Perbaikan Sal. Sek Terkesi BKKa.2 60.000.000 56 Perbaikan Sal. Bwi.2 75.000.000 57 Normalisasi Sal. Dumpil sekunder 150.000.000 58 Perbaikan 50 bh Pintu-Pintu Air se Kab. Grobogan 200.000.00059 O & P Jaringan Irigasi se-Kab. Grobogan 2.000.000.00060 Inventarisasi dan penyusunan data aset bangunan dan jaringan

irigasi se-Kab. Grobogan 54.000.000

61 Pemeliharaan Jaringan Irigasi pedesaan se-Kab. Grobogan 440.000.000 62 Pemeliharaan saluran di-tingkat usaha tani se-Kab. Grobogan 480.000.000 63 Pra Perencanaan 2014 150.000.000

D Program Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sungai Danau & Sumber Daya Air Lainnya

1 Rehabilitasi Bendung dan Normalisasi Hulu / Hilir Bendung Kali Doro Desa Jetaksari

450.000.000

2 Pembuatan Embung Di Desa Sembungharjo Kec. Pulokulon 300.000.000 3 Perbaikan Embung Desa Jetaksari 250.000.000 4 Perbaikan Bendung Pojok II Desa Pojok 75.000.000 5 Perbaikan embung Kalipang Desa Kalipang 250.000.000

Page 221: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐221

6 Normalisasi bendung Ngrejeng Desa Tlogotirto 200.000.000 7 Perbaikan Bendung / Sal. Ngaliman I Ds. Sumberagung 150.000.000 8 Pembuatan Bendung Kali Jaringan Ds. Sumberagung Kec.

Ngaringan 300.000.000

9 Perbaikan Bendung / Sal. Ngaliman II Ds. Sumberagung 160.000.000 10 Rehab Bendung dan Sal. DI Sepreh Ds. Tanjungharjo Kec.

Ngaringan 230.000.000

11 Embung Desa Dokoro 350.000.000 12 Embung Desa Gedangan 350.000.000 13 Embung Desa Tambahrejo 350.000.000 14 Embung Desa Kalirejo 350.000.000 15 Perbaikan Bendung Bopong Desa Kandangan Kec. Purwodadi 400.000.00016 Pembuatan Bendungan Di Desa Kedungrejo Kec. Purwodadi 96.000.000 17 Perbaikan Bendung dan Normalisasi Alur Kali Kayen Ds.

Boloh Kec. Toroh 100.000.000

18 Pembangunan Bendung Kaluwan Desa Boloh Kec. Toroh 150.000.000 19 Pembuatan Embung Ds. Tunggak 400.000.000 20 Perbaikan Bendung dan Normalisasi Alur Kali Kayen Kec.

Toroh 100.000.000

21 Pembuatan Bendung/ Dam Sugihmanik 200.000.000 22 Normalisasi Bd. Ngrumpeng 150.000.000 23 Pemeliharaan Embung di Kabupaten Grobogan 50.000.000 24 Pengukuran / Inventarisasi aset tanah retribusi dan

pemasangan patok batas 30.000.000

25 Sosialisasi Perda No.3 th.2012 tentang retribusi jasa usaha 30.000.000 26 Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya 42.000.000

27 Pemeliharaan Embung & Waduk se-Kab Grobogan 300.000.000 28 Detail Engineering Design (DED) Waduk Suko kec. Wirosari,

Bendungan Ngrejeng Kec. Gabus, Bendungan Kali Coyo Kec. Pulokulon; Waduk Kenteng Kec. Toroh

50.000.000

29 O & P Bendung se-Kab. Grobogan 200.000.000 30 Studi Waduk Kenteng 50.000.000 31 Studi potensi Embung di Kab. Grobogan 50.000.000 32 Rehabilitasi Bendungan Ngrejeng Ds. Ngrejeng 490.000.000 33 Pengembangan jaringan irigasi waduk Suko 495.000.000

E Program Pengendalian Banjir 1 Perbaikan Longsoran Saluran Sek. Simo DI. Simo Desa Simo

Kec. Kradenan 200.000.000

2 Normalisasi kali Simo Desa Simo 90.000.000 3 Penyudetan Kali Klampis Ds. Mlowokarangtalun Kec. 200.000.000

Page 222: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐222

Pulokulon

4 Penyudetan kali Klampis Mlowokarangtalun 150.000.000

5 Perbaikan ltebing Kalidoro ( longsoran ) Desa Jetaksari 200.000.000

6 Perbaikan tebing kali Logender Desa Tuko 60.000.000 7 Normalisasi Avour kali Kanusan 40.000.000 8 Penanganan Longsoran Kali Sendangsuro Kec. Ngaringan 300.000.000 9 Pekerjaan Pasangan dan Pembuatan Pintu Klep Desa Jono

Kec. Tawangharjo 400.000.000

10 Normalisasi Avour Pingkuk Ds. Guci, Ds. Kemloko Kec. Godong

100.000.000

11 Normalisasi Avour Semut Ds. Bringin, Ds. Klampok Kec. Godong

200.000.000

12 Pembuatan Gorong2 Pembuang Air Banjir, Jln Jemb Gantung Ds. Bugel - Ds. Menawan Godong- Klambu )

75.000.000

13 Normalisasi Avour Banyuasin Ds. Tungu Kec. Godong 100.000.000 14 Normalisasi Avour Banyuasin Ds. Latak Kec. Godong 100.000.000 15 Normalisasi Avour Ngrojo Ds. Sambung Kec. Godong 100.000.000 16 Normalisasi Avour Nglaban Ds. Sambung Kec. Godong 100.000.000 17 Normalisasi Avour Werdoyo Kec. Godong 100.000.000 18 Normalisasi Avour Pulutan - Guyangan Kec. Godong 100.000.000 19 Normalisasi Avour Ngrapah Ds. Sambung, Ds. Latak Kec.

Godong 100.000.000

20 Normalisasi Avour Karanggeneng Kec. Godong 100.000.000 21 Normalisasi Avour Manggarwetan Kec. Godong 100.000.000 22 Normalisasi Avour Penawangan Kec. Penawangan 100.000.000 23 Normalisasi Sungai Watupawon Kec. Penawangan 300.000.000 24 Normalisasi Avour Galiran Ds. Curut Kec. Penawangan 300.000.000 25 Normalisasi Avour Winong Kec. Penawangan 400.000.000 26 Penanganan Longsoran Kali Karangsono Kec. Karangrayung 200.000.000 27 Pembuatan Avour Gendong Ex. Tuntang Ds. Termas Kec.

Karangrayung 200.000.000

28 Normalisasi Avour Temurejo Kec. Karangrayung 100.000.000 29 Normalisasi Avour Kepoh Ds. Rawoh Kec. Karangrayung 200.000.000 30 Perbaikan Pintu Air Kampung Jengglong Kel. Kuripan Kec.

Purwodadi 100.000.000

31 Normalisasi avour sal. Pembuang Bungkel Ds. Tambaan 150.000.000 32 Normalisasi sal pembuang Rowosari Ds. Rowosari 75.000.000 33 Perbaikan tanggul kiri Kali Tuntang Ds. Ngroto 200.000.000 34 Normalisasi KB 15 Ds. Gubug 150.000.000 35 Normalisasi avour cangkring Ds. Pepe - Ds. Tambaan 150.000.000 36 Normalisasi Kali Kliteh Kec. Kedungjati 400.000.000

Page 223: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐223

37 Normalisasi Kali Renggong Kec. Kedungjati 400.000.000 38 Desain Perencanaan Penanganan Banjir di KB. 1 Kec.

Tegowanu 200.000.000

39 Normalisasi KB.15 Ds. Cangkring 200.000.000 40 Normalisasi Ds. Kejawan 150.000.000 41 Normalisasi Avour Ds. Tunjungharjo - Ds. Total 150.000.000 42 Normalisasi KB. 15 Ds. Kedungwaru 175.000.000 43 Normalisasi avour Ngambakrejo (Lanjutan) 300.000.000 44 Normalisasi avour Kapung - Kuwaron 200.000.000 45 Perbaikan Sal. Avour Selojari 150.000.000 46 Normalisasi K.Waru 150.000.000 47 Normalisasi avour Klambu Terkesi 200.000.000 48 Normalisasi Sal. Katekan 60.000.000 49 Normalisasi sal. Katekan 60.000.000 50 Perbaikan Sal. Kali Kronggen 150.000.000 51 Perbaikan Longsoran Kali Ngantru Ds. Tawangharjo Kec.

Tawangharjo 300.000.000

52 Pemeliharaan Sungai - Sungai Kabupaten Grobogan 800.000.000 53 Studi potensi kali Glugu 50.000.000

7 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7.120.956.800

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 47.500.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 28.000.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 35.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 40.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80.000.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 25.000.000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 120.000.000 9 Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah 400.000.000 10 Penyediaan Jasa Administrasi Perencanaan Pembangunan

Daerah 250.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.000 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 128.300.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000

Page 224: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐224

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 100.000.000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 47.156.800

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 180.000.000

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 45.000.000 2 Pengelolaan Asset 15.000.000

F Program Pengembangan Data/Informasi

1 Penyusunan Indikator Kinerja dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan

50.000.000

2 Koordinasi dan Monitoring pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan

35.000.000

3 Penunjangan Bantuan Provinsi Penyusunan Profil Daerah 50.000.0004 Penyusunan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 100.000.000

5 Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2010-2012

100.000.000

6 Penyusunan SOP Bappeda 25.000.000

G Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1 Penyusunan Data Statistik Kabupaten Grobogan Tahun 2013. 150.000.0002 Pembangunan Simpul Jaringan Data Spasial Daerah 100.000.000

H Program Perencanaan Tata Ruang

1 Koordinasi Penataan Ruang Kabupaten Grobogan 150.000.000

2 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Godong

175.000.000

3 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Gubug

175.000.000

4 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Wirosari

175.000.000

5 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Tanggungharjo

175.000.000

Page 225: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐225

6 Penyusunan Zonasi 5 (Lima) Kawasan Perkotaan di Kabupaten Grobogan meliputi Purwodadi, Godong, Gubug, Wirosari dan Tanggungharjo

150.000.000

7 Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031

100.000.000

8 Review RPIJM (Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah) Keciptakaryaan

50.000.000

9 Koordinasi Pengendalian PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan)

80.000.000

I Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD TA. 2013 95.000.000

2 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2013

95.000.000

3 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2014

100.000.000

4 Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kab. Grobogan TA. 2014

100.000.000

5 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kab. Grobogan TA. 2014

100.000.000

J Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Sosialisasi Perencanaan Pembangunan daerah 75.000.000

2 Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD/Gabungan SKPD

110.000.000

3 Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten 175.000.000 4 Koordinasi Musrenbang Bakorlin, Provinsi dan Nasional 60.000.000 5 Biaya Umum Perencanaan 400.000.000

6 Penyusunan Rancangan Belanja Langsung Perubahan APBD Kabupaten Grobogan TA. 2013

110.000.000

7 Penyusunan Rancangan Belanja Langsung APBD Kabupaten Grobogan TA. 2014

135.000.000

8 Kegiatan Water Resources Irrigation Sector Management Program (WISMP)

85.000.000

9 Koordinasi Penanganan Lahan Kritis berbasis Masyarakat 75.000.00010 Penyusunan MPSS (Memorandum Program Sektor Sanitasi) 100.000.000

11 Kegiatan Urban Sanitation Rural Infrastructure (USRI) 75.000.00012 Koordinasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA.2013 75.000.000

Page 226: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐226

K Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 Pengembangan Media Promosi Potensi dan Peluang Investasi di Kabupaten Grobogan

100.000.000

2 Perencanaan Pengembangan Ekonomi Daerah 40.000.000

3 Pameran Produk Inovasi (PPI) 50.000.000

4 Penunjangan Forum of Economic Development and Employment Promotion (FEDEP)

85.000.000

5 Kajian Daya Ungkit Komoditas Jagung Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kab. Grobogan

100.000.000

6 Pengelolaan Potensi Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Grobogan

100.000.000

7 Koordinasi Pengendalian PNPM-MD (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan)

80.000.000

8 Penunjang Kapasitas Kelembagaan Klaster 40.000.000

L Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya

1 Penunjangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)/Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

75.000.000

2 Penunjangan Program PAKET (Penanggulangan Kemiskinan Terpadu) P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)

50.000.000

3 Penunjangan Program ND (Neighbourhood Development) 50.000.000

4 Penunjangan Kegiatan GIZ 40.000.000

5 Penunjangan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Grobogan

80.000.000

6 Fasilitasi Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL)

50.000.000

7 Pendampingan Kegiatan Plan Indonesia 50.000.000

8 Koordinasi Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

100.000.000

9 Penunjangan Program Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) 40.000.000

10 Penunjangan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

40.000.000

11 Koordinasi Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) 25.000.000

Page 227: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐227

12 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPAG) Kab. Grobogan

40.000.000

13 Penyusunan Pencapaian Target MDG's (Millennium Development Goals) di Kab. Grobogan Tahun 2015

50.000.000

14 Fasilitasi Komda Lansia 25.000.000

15 Penunjangan PAMSIMAS dan Hibah Insentif Kabupaten (HIK)

70.000.000

16 Koordinasi Pencapaian SPM Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

30.000.000

17 Penunjangan Program PRIORITAS 50.000.000

M Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

dan Teknologi

1 Penelitian Kelayakan Pengembangan Potensi Investasi 60.000.0002 Penelitian dan Pengembangan SIDa ( Sistem Inovasi Daerah )

Desa Inovatif 40.000.000

3 Penelitian dan Penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP) 100.000.000

8 DINAS PERHUBUNGAN INFORMASI DAN

KOMUNIKASI 4.635.050.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa surat menyurat 25.000.000

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 105.000.000

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 15.000.000

4 Penyediaan alat tulis kantor 125.000.000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaaan 330.000.000

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

15.000.000

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15.000.000

8 Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 30.000.000

2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional. 99.550.000

3 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. 50.000.000

4 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 70.000.000

5 Pembangunan Mushola 95.000.000

Page 228: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐228

6 Pengerasan Halaman Kantor Dishubinfokom Kabupaten Grobogan

300.000.000

7 Penataan Gedung Kantor 75.000.000

8 Pembangunan Gudang dan Tempat Penyimpanan Arsip 80.000.000

9 Pengadaan Mebelair 60.000.000

C Program Peningkatan Disiplin Aparaturur

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 20.000.000

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 45.000.000

E Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

2 Pembinaan dan pemilihan awak kendaraan Umum Teladan (AKUT)

50.000.000

3 PAM Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru 68.000.000

4 PAM Perlintasan Sebidang Lebaran Natal dan Tahun Baru 50.000.000

5 pengawasan/pemeriksaan perijinan angkutan umum dan Penertiban lalu lintas

75.000.000

F Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

1 Operasional Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 50.000.000

2 Pengadaan Rambu - Rambu Lalu Lintas 200.000.000

G Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

1 Pemeliharaan Traffic light dan warning light 99.500.000

2 Pemeliharaan sarana pengujian Kendaraan Bermotor 20.000.000

H Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

1 Pembangunan loket Bus AKAP (lanjutan) 100.000.000

2 Rehab Terminal Induk Purwodadi 300.000.000

3 Peningkatan Operasional Terminal Angkutan darat 108.000.000

4 Pengerasan Landasan Terminal Gubug 200.000.000

5 Study daerah kerja terminal dan penyusunan monografi data terminal

75.000.000

6 Evaluasi Jaringan Trayek 75.000.000

7 Intensifikasi Pengelolaan Pendapatan Perparkiran 50.000.000

I Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Page 229: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐229

1 Kegiatan Pelatihan Jurnalistik 50.000.000

2 Pers Release 80.000.000

3 Penerbitan Majalah Gema Bersemi 80.000.000

5 Pengadaan Laptop 15.000.000

6 Pengadaan Peralatan Jaringan untuk Pemeliharaan dan Perawatan Jaringan Wifi Antar SKPD

200.000.000

7 Pengelolaan Bandwith Internet dan Hosting website kabupaten Grobogan

200.000.000

8 Pengadaan Peralatan Telepon Lewat Jaringan (VOIP) untuk SKPD

70.000.000

5 Koordinasi Bakohumas 50.000.000

6 Operasional Bakohumas 60.000.000

7 Pengukuhan dan pembinaan Forum komunikasi Media Tradisional (FK Metra)

40.000.000

9 Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat LKM 50.000.000

10 Penyusunan Masterplan Menara Telekomunikasi 100.000.000

12 Pembuatan Paket Siaran TV 50.000.000

13 Dialog interaktif di Radio 60.000.000

14 Operasional Kegiatan RSPD Purwodadi FM 100.000.000

16 Pembekalan Penyiar Radio bagi pelajar SMA/SMK/MA 50.000.000

J Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

1 Pembuatan Paket Siaran TV 25.000.000

2 Dialog Interaktif di Radio 30.000.000

9 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2.704.000.000

A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

469.000.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 55.000.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3.000.000

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 17.000.000

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.000.000

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 19.000.000

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.000.000

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 4.000.000

Page 230: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐230

Undangan

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.000

12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 175.000.000

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 25.000.000

14 Penyediaan Jasa Pengaman Kantor 12.000.000

15 Peningkatan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran 30.000.000

16 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10.000.000

B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 65.000.000

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 20.000.000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15.000.000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000

C PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR 30.000.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000

D PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

40.000.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

20.000.000

2 Penyusunan Dokumen Penatausahaan dan Pelaporan 20.000.000

E PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 1.045.000.000

1 Peningkatan Kapasitas Kader LH 85.000.000

2 Sekolah Adiwiyata 120.000.000

3 Kampung Berwawasan Lingkungan 60.000.000

4 Peningkatan Koordinasi dan Kemitraan Antar Stakeholder dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

90.000.000

5 Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan 120.000.000

6 Pemantauan Kualitas Lingkungan 100.000.000

7 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

90.000.000

8 Gerakan Cinta Lingkungan 100.000.000

9 Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Perkotaan 100.000.000

10 Penunjang Car Free Day 100.000.000

11 Operasional Laboratorium Lingkungan 80.000.000

Page 231: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐231

F PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

200.000.000

1 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 70.000.000

2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan persampahan

130.000.000

G PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI

SUMBER DAYA ALAM 120.000.000

1 Kajian Kebijakan Sektoral terhadap Dampak Lingkungan 120.000.000

H PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN

CADANGAN SUMBER DAYA ALAM (SDA) 300.000.000

1 Menuju Indonesia Hijau 300.000.000

I PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA

HIJAU 75.000.000

1 Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau 75.000.000

J PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES

INFORMASI SDA DAN LH 360.000.000

1 Studi Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) 120.000.000

2 Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 75.000.000

3 Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di bidang lingkungan

165.000.000

10 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.454.200.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 676.200.0001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.0002. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 447.000.000 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 20.000.000 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6.000.000 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 10.000.000

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 36.000.000 9. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 50.000.000 10. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 24.000.000 11. Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan, Pengaman Kantor dan

Pengemudi 7.200.000

Page 232: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐232

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 240.000.0001 Pengadaan Mebelair untuk Kantor 75.000.000 2 Pengadaan Peralatan Kantor 40.000.000 3 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 7.500.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 50.000.000 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 7.500.000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 49.500.0001 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 49.500.000

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.0001 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 20.000.000

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

45.000.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

20.000.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Pelaporan Akhir Tahun

10.000.000

3 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2013 dan Penyusunan RKA, DPA Tahun 2014

15.000.000

F Program Penataan Administrasi Kependudukan 8.423.500.0001 Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan 500.000.0002 Pengadaan blanko KK & KTP Elektronik 6.260.000.0003 Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan KK dan KTP 93.000.0004 Pengembangan Data Base Kependudukan 90.000.0005 Pengadaan software aplikasi BIP (Buku Induk Penduduk) 90.000.0006 Bimbingan Teknis Administrasi Kependudukan 55.500.0007 Penyelenggaraan Administrasi Mutasi dan penegendalian

penduduk 110.000.000

8 Sosialisasi Bidang Pencatatan Sipil 85.000.0009 Pembinaan Petugas Pembantu Pencatat Perkawinan 40.000.00010 Pengadaan Blanko/Formulir Bidang Catatan Sipil 125.000.00011 Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil 275.000.00012 Pengelolaan Kearsipan 25.000.00013 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK terpadu 150.000.00014 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

(Membangun, Updating dan Pemeliharaan) 450.000.000

Page 233: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐233

15 Pengolahan dan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

75.000.000

11 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana 3.656.645.000

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 31.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 53.000.000 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 54.400.000 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan

kantor 9.260.000

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.000.000 7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan 4.000.000 8 Penyediaan bahan logistik kantor 3.000.000 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 60.000.000 10 Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 241.600.000 11 Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi 27.000.000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 24.000.000 13 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 102.152.000 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 34.250.000 15 Pengadaan Sarana dan Prasarana 34.186.000 16 Penyediaan Jasa Pengiriman Obat2an, alkon dan non alkon 15.000.000

C. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas anak dan Perempuan

1 Pengembangan Kabupaten, Kecamatan, desa/Kelurahan Layak Anak

100.000.000

Tindak lanjut Pembangunan Taman Cerdas tingkat Kabupaten terdiri dari :

2 - Pembangunan Pendopo/Joglo 100.000.000 3 - Pembangunan kamar mandi dan WC dan pemasangan PAM

(ledeng) 40.000.000

4 Pengadaan komputer /PC 30.000.000 5 Penguatan Kapasitas jejaring Gugus Tugas dan Tim Teknis

Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak 60.000.000

6 Penggalian Potensi sesuai bakat dan minat anak 55.000.000 7 Advokasi Bahaya Pergaulan bebas bagi Anak 50.000.000

Page 234: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐234

8 Keadilan Restoratif Justice bagi Anak yang berhadapan dengan hukum

30.000.000

D. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak

1 Profil Anak Kabupaten Grobogan 95.000.000 2 Penyusunan Raperda Perlindungan Anak 200.000.000

E. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1 Pelatihan secara spesifik teknis penatalaksana Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

45.000.000

2 Pencegahan kasus kekerasan berbasis gender dan anak 60.000.000

F. Program keserasian kebijakanpeningkatan kualitas Anak dan Perempuan

1 Fasilitasi dan penguatan Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kab. Grobogan

125.000.000

2 Pemahaman Issue Strategis Berespektif Gender 50.000.000 3 Pemberdayaan Perempuan melalui peningkatan ketrampilan 25.000.000

G. Program Penguatan kelembagaan PUG dan Anak 1 Fasilitasi Tim Teknis Pokja PUG dan Tim Focal Point PUG

SKPD ( Road Show PUG lintas Sektor ) 75.000.000

2 Pembinaan dan fasilitas program P2MBG 30.000.000 3 Evaluasi Pelaksanaan PUG 30.000.000 4 Pengembangan sistem informasi gender 45.000.000

H. Progran Peningkatan Kualitas hidup dan Perlindungan Perempuan

1 Revitalisasi / Advokasi Program GSIB 35.000.000

I. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Pemberdayaan Perempuan

1 Peningkatan Kualitas hidup perempuan dan lansia 20.414.000

J. Program Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

1 Bimbingan manajemen usaha bagi Perempuan dalam pengelola usaha ketrampilann Home Industri

30.000.000

2 Peningkatan Aspirasi Masyarakat akan Keluhan orang, kodrat, martabat, Perempuan di Kab. Grobogan

50.000.000

Page 235: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐235

K. Program Keluarga Berencana

Promosi Pelayanan Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak ( KHIBA )

1 Bhayangkara KB Kes 30.000.000 2 TNI Manunggal KB Kes 30.000.000 3 Kesatuan Gerak PKK KB Kes 30.000.000 4 Pembinaan Calon Akseptor KB Baru dan Akseptor Aktif di

Desa 159.000.000

L. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi ( KIE ) bagi

Remaja 87.000.000

M. Pelayanan Kontrasepsi 1 KIE MOW/P, IUD Impant/ pembinaan kelompok Prio Utomo 76.000.000

N. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS

Termasuk HIV / AIDS 1 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan Penyakit Menular

Seksual

O. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga

1 Pelatihan ketrampilan Tenaga Pendamping dan bina Ekonomi Keluarga (BEK)

30.000.000

2 Orientasi BTM ( bahan Tambahan Makanan) dan pengurusan Ijin Industri bagi Produk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera ( UPPKS)

38.500.000

P. Program Pengembangan Model Operasional BKB-

Posyandu-PADU

1 Pelatihan kader BKB ( Bina Keluarga Balita ) 25.000.000 2 Pemberdayaan IMP ( institusi Masyarakat Pedesaan ) 35.000.000 3 Pembinaan BKB dan BKR percontohan pada HUT TNI 24.740.000

Q. Program Keluarga Berencana 1 Pelayanan peran bantu Pembantu Pembina KB Desa ( PPKBD

) 434.280.000

2 Pencatatan dan Pelaporan Program KB bagi Petugas RR Klinik KB

64.603.000

Page 236: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐236

3 Revitalisasi Peran PPKBD 78.660.000 4 Evaluasi Tribulan Pelaksanaan Program KB dan KS 96.600.000

12 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN

TRANSMIGRASI

4.694.000.000

Belanja Langsung 4.694.000.000

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 622.000.000 1 Penyedia Jasa Surat Menyurat 20.000.000 2 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber daya air, listrik 90.000.000 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.000.000 4 Penyediaan alat tulis kantor 30.000.000 5 Penyediaan bahan bacaan & peraturan Perundang-Undangan 3.000.000 6 Penyediaan barang cetakan & penggandaan 15.000.000 7 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

kantor 5.000.000

8 Penyedia peralatan dan perlengkapan kantor 90.000.000 9 Penyediaan bahan logistik kantor 5.000.000 10 Penyediaan makanan dan minuman 5.000.000 11 Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah 300.000.000 12 Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi 54.000.000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 842.000.000 1 Pemeliharaan rutin/gedung berkala gedung kantor 30.000.000 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 10.000.000 4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah tangga 5.000.000 5 Rehap Gedung Persemayaman dan Penjaga TMP 100.000.000 6 Pemeliharaan rutin/berkala kearsipan ( Arsip in Aktif ) 2.000.000

7 Pengurukan tanah kantor 400.000.000 8 Pembuatan papan nama UPTD. BLK 10.000.000 9 Rehap Kamar Mandi/WC Transito 50.000.000 10 Rehap atap kamar mandi Bidang Transmigrasi 65.000.000 11 Rehap Barak Transito 100.000.000 12 Pembuatan garasi / parkir kendaraan dapur umum dan tangki

air 20.000.000

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 50.000.000 1 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 50.000.000

Page 237: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐237

D. Program Peningkatan Pengembangan Capaian kinerja dan

15.000.000

Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi

Kinerja SKPD 15.000.000

E. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga

Kerja 540.000.000

1 Penyusunan Data Base Ketenagakerjaan 150.000.000 2 Perencanaan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 50.000.000 3 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 240.000.000 4 Pelatihan peningkatan ketrampilan bidang menjahit / bordir 50.000.000 5 Pengadaan Peralatan Pendidikan Untuk Pelatihan Pencari

Kerja 25.000.000

6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Praktek 15.000.000 7 Pemeliharaan Gedung UPTD. Transito 10.000.000

G. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

270.000.000

1 PeningkatanKinerja LKS Tripartit 75.000.000 2 Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan 70.000.000 3 Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan 50.000.000 4 Peningkatan Pengawasan, Perlindungan & Penegakan hukum

Terhadapa Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3) 50.000.000

5 Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( K3 ) 25.000.000

I. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 140.000.000 1 Pemantauan Kinerja PPTKIS / Kantor Cabang PPTKIS 70.000.000 2 Penyebarluasan informasi bursa kerja 40.000.000 3 Wira Usaha Baru ( WUB ) Pembuatan Criping Sukun 30.000.000

K. Program pencegahan dini penanggulangan bencana alam 20.000.000 1 Bantuan operasional Dapur Umum dan Tangki air minum 20.000.000

L Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial 260.000.000 1 Pemberdayaan TIM Advokasi Difabel 20.000.000 2 Pelatihan penanggulangan bencana alam Kab. Grobogan 25.000.000 3 Pembinaan dan pemberdayaan Taman Penitipan Anak (TPA)

dan Kelompok bermain ( KB ) 40.000.000

4 Pembinaan Organisasi ( orsos ) Pekerja Sosial Masyarakat ( PSM )

30.000.000

Page 238: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐238

5 Pemberdayaan Komisi Daerah Lanjut Usia ( Komda LU ) 15.000.000 6 Pembinaan Lembaga Konsutasi Kesejahteraan Keluarga (

LKKK ) dan Lembaga Kerjasama kegiatan Kesejahteraan Sosial ( LKKS )

30.000.000

7 Pemberdayaan dan pembinaan petugas sosial kecamatan ( PSK ) dan Tenaga Kesejateraan Sosial Kecamatan ( TKSK )

20.000.000

8 Pengkajian dan penerapan penanganan masalah sosial ke luar daerah

50.000.000

9 Penyuluhan Sosial Keliling 30.000.000

M Program Pengelolaan Are Pemakaman 20.000.000 1. Pemeliharaan TMP dan MP di Kabupaten Grobogan 20.000.000

N Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) lainnya

120.000.000

1 Pembinaan Kelompok Usaha Bersama ( KUBE ) Fakir Miskin 50.000.000 2 Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi ( WRSE ) 30.000.000 3 Pendampingan Petugas pendataan PMKS dan PSKS 40.000.000

O Program Pembinaan Anak Terlantar 90.000.000 1 Pembinaan anak terlantar dari keluarga kurang mampu 40.000.000 2 Pembinaan bagi anak jalanan 50.000.000

P Program Pengembangan wawasan kebangsaan 20.000.000 1 Penanaman Nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi muda 20.000.000

Q Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo 350.000.000 1 Bantuan tambahan permakanan / kebutuhan dasar anak panti

asuhan 150.000.000

2 Bantuan peningkatan sarana prasarana panti asuhan 150.000.000 3 Pelatihan ketrampilan bagi anak panti asuhan 50.000.000

R Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( eks narapidana, PSK Narkoba dan penyakit sosial lainya )

90.000.000

1 Bimbingan mental dan sosial bagi WTS 20.000.000 2 Penjaringan / rasia WTS / PGOT 20.000.000 3 Bimbingan Sosial dan bantuan UEP bagi eks Nara Pidana 50.000.000

S Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 70.000.000 1 Bantuan Usaha Ekonomi Produktif bagi penyandang cacat

potensial 50.000.000

Page 239: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐239

2 Bimbingan Sosial dan ketrampilan bagi penyandang cacat 20.000.000

T Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 910.000.000 1 KIE, Mediasi Kerjasama Bidang Ketransmigrasian dengan

Kabupaten Daerah Penerima 510.000.000

2 Pemindahan, Pengawalanan dan Bantuan Trans 400.000.000

U Program Transmigrasi Lokal 265.000.000 1 Pembinaan dan Pembekalan Catrans 100.000.000 2 Persiapan Akhir Pemberangkatan Catrans 75.000.000 3 Pendaftraan dan Seleksi Catrans 90.000.000

13 DINAS KOPERASI , UMKM KAB. GROBOGAN 2.820.200.000 BELANJA LANGSUNG NON URUSAN 1.052.700.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 664.620.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.000.000 2 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 51.700.000 3 Penyediaan Jasa administrasi keuangan 24.200.000 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12.100.000 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11.550.0000 6 Penyediaan alat tulis kantor. 35.200.000 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.100.000 8 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan

kantor 11.000.000

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. 106.700.00000 10 Penyediaan peralatan rumah tangga 6.050.000 11 Penyediaan makanan dan minuman 35.200.000 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 198.000.000 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 132.000.000 14 Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi 17.820.000 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 217.580.000

15 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 16.500.000 16 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional 60.500.000 17 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor. 6.380.000 18 Pemeliharaan rutin / berkala mebelair 16.500.000 19 Pemeliharaan rutin / berkala komputer 13.200.000 20 Pemeliharaan Rumah Dinas 40.000.000

21 Rehabilitasi Gedung Kantor 64.500.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 36.300.000

22 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 36.300.000

Page 240: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐240

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya`Aparatur. 35.200.000 23 Peningkatan SDM dengan pendidikan kantor sendiri 35.200.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 99.000.000

24 Penyusunan pelaporan akhir tahun 16.500.000 25 Penyusunan program dan sistem informasi melalui database

koperasi menurut penyebaran kecamatan dan kegiatan 35.200.000

26 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran 47.300.000 BELANJA LANGSUNG URUSAN 1.767.500.000 Program Penciptaan Iklim KUMKM Yang Kondusif 55.000.000 1 Fasilitasi Pengurusan Ijin SPP-IRT dan SIUP/TDP/HO pada

usaha mikro kecil 20.000.000

2 Fasilitasi Pengembangan UMKM 20.000.000 3 Fasillitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) bagi UMK 15.000.000 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan

kompetitif KUMKM 505.000.000

4 Temu usaha dan pengembangan jaringan antar koperasi dengan asosiasi ( Anggaran Responsif Gender )

30.000.000

5 Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

130.000.000

6 Peningkatan promosi dan produk unggulan KUMKM 150.000.000 7 Temu usaha tentang pengembangan kegiatan simpan pinjam

KSP/USP dengan Lembaga Keuangan Perbankan 30.000.000

8 Identifikasi Sentra / Kelompok UMK Kabupaten Grobogan 15.000.000 9 Bintek Keterampilan Usaha Produktif di Bidang Packaging

( Anggaran Responsif Gender ) 75.000.000

10 Bintek Keterampilan Usaha Produktif di Bidang Boga ( Anggaran Responsif Gender )

75.000.000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 1.207.500.000 11 Revitalisasi kelembagaan koperasi 75.000.000 12 Peningkatan Ketrampilan bagi Pengelola Koperasi Perempuan

dan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Perempuan (Anggaran Responsif Gender)

175.000.000

13 Sosialisasi dan penyuluhan tentang pemahaman perkoperasian 10.000.000 14 Pengawasan koperasi secara berkala 45.000.000 15 Monitoring evaluasi dan penagihan dana bergulir 25.000.000 16 Penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi 30.000.000 17 Fasilitasi perkuatan modal bagi koperasi 30.000.000 18 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan. 30.000.000 19 Tindak lanjut hasil pengawasan 20.000.000

Page 241: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐241

20 Fasilitasi Sistem Pemeringkatan Koperasi 100.000.000 21 Diklat Akuntansi Koperasi 300.000.000 22 Peningkatan Sistem Pengendalian Intern (SPI) 62.500.000 23 Pengendalian Dan Akuntabilitas Kelembagaan Koperasi 200.000.000 24 Workshop Peningkatan, Pengembangan KSP/USP Koperasi 25.000.000 25 Bimbingan Teknis Usaha Koperasi 25.000.000 26 Temu Usaha Pengembangan Jaringan Senkuko dan Outletnya 25.000.000 27 Peningkatan Usaha Koperasi Pertanian 30.000.000

14 DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

6.368.000.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 601.200.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 50.000.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional 5.000.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.000.000 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.000.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 30.000.000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7.000.000 11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.000.000

12 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.000.000 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 150.000.000 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 50.000.000 15 Evaluasi dan Monitoring serta Pelaksanaan Kegiatan di Daerah 25.000.000 16 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 70.200.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 500.000.000 1 Pengadaan Peralatan Kantor 15.000.000 2 Pengadaan Meubelair 20.000.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 5.000.000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 10.000.000

7 Rehabilitasi Kantor UPTD Grobogan 100.000.000 8 Rehabilitasi Kantor UPTD Wirosari 100.000.000

Page 242: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐242

9 Rehabilitasi Kantor UPTD Purwodadi 100.000.000 C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 75.000.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 25.000.000 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 50.000.000

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 252.200.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000 2 Bantuan Operasional Kegiatan UPTD 202.200.000

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

233.600.000

1 Evaluasi dan Verifikasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

15.000.000

2 Penyusunan Pelaporan Realisasi Keuangan (bulanan, triwulan, semester)

15.000.000

3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 15.000.000 4 Penyusunan Data Statistik 90.300.000 5 Database Potensi dan SDM Disporabudpar 90.300.000 6 Penyusunan Renja dan Renstra 2013 8.000.000

F Program Pengembangan dan Keserasian Kepemudaan 30.000.000 1 Sosialisasi Undang- Undang Kepramukaan 20.000.000 2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kelompok Usaha Pemuda

Produktif se Kab. Grobogan 10.000.000

G Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 260.000.000 1 Fasilitasi Kegiatan Kelembagaan/Organisasi Pemuda 20.000.000 2 Peningkatan Kompetensi Kepemudaan 50.000.000 3 Seleksi Pemuda Pelopor 20.000.000 4 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) 10.000.000 5 Lomba Tata Upacara Bendera dan Baris Berbaris 20.000.000 6 Pengiriman PASKIBRAKA ke Provinsi Jawa Tengah 30.000.000 7 Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP)2012 20.000.000 8 Seleksi Bhakti Pemuda Antar Propinsi ( BPAP ) 20.000.000 9 Rakor Kepemudaan 20.000.000 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana kepemudaan 50.000.000

H Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 75.000.000 1 Penyuluhan Penyalahgunaan HIV AIDS dan Narkoba 75.000.000 I Program Kerjasama dan Pengembangan Kepemudaan 30.000.000

Page 243: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐243

1 Perintisan dan Pengembangan Kampung Pemuda 30.000.000 J Program Pengembangan Pariwisata 2.350.000.000 1 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam

Pemasaran Pariwisata 225.000.000

2 Analisis Pasar Untuk Promosi dan pemasaran Pariwisata 175.000.000 3 Pengembangan Statistik pariwisata 100.000.000 4 Penyusunan Raperda Usaha Jasa Pariwisata 150.000.000 5 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di

Luar Negeri 150.000.000

K Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Obyek

Wisata Bleduk Kuwu 150.000.000

2 Peningkatan Pembangunan sarana dan Prasarana Obyek Wisata Goa lawa dan Goa Macan

600.000.000

3 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Api Abadi Mrapen

500.000.000

4 Pengembangan daerah Tujuan Wisata 300.000.000

L Program Pengembangan Kemitraan 320.000.000 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme di

Bidang Pariwisata 70.000.000

2 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata 50.000.000 3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan

Kemitraan Pariwisata 150.000.000

4 Fasilitasi Pembentukan Forum komunikasi antar Pelaku Industri Pariwisat dan Budaya

50.000.000

M Program Pengelolaan Keragaman Budaya 645.000.000 1 Pelestarian Adat Tradisi Jawa 30.000.000 2 Parade Seni Budaya Jawa Tengah 60.000.000 3 Fasilitasi Seni Budaya 80.000.000 4 Pembinaan Seni Budaya 75.000.000 5 Pentas Kesenian Tradisional 100.000.000 6 Festifal Seni Tayub antar Kabupaten 200.000.000 7 Promosi Pentas Seni Budaya Ke Luar Daerah 100.000.000

N Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 631.000.000 1 Keikutsertaan Kejuaraan Olahraga di Tingkat Propinsi 80.000.000

Page 244: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐244

2 Pekan Olah Raga Pelajar Daerah ( POPDA ) SMP Sederajat Tk. Kabupaten, Eks. Karesidenan dan Provinsi

125.000.000

3 Pekan Olah Raga Pelajar Daerah ( POPDA ) SMA Sederajat Tk. Kabupaten, Eks. Karesidenan dan Provinsi

125.000.000

4 Lomba TLJ ( Tri Lomba Juang ) Tk. Provinsi 100.000.000 5 Kejuaraan Futsal dan Tenis lapangan Pelajar Tk. Kab.

grobogan 50.000.000

6 Kejuaraan Tenis Antar Dinpora se Jawa Tengah 22.000.000 7 Peringatan Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) 16.000.000 8 Senam Kebugaran Jasmani ( Car Free Day ) 33.000.000 9 Keikutsertaan Kejuaraan Tenis Antar Instansi Piala Gubernur

Jawa Tengah 25.000.000

10 Tuan Rumah Kejuaraan Tenis Antar Instansi Piala Gubernur Jawa Tengah

25.000.000

11 Kejuaraan SKJ / Aerobik 30.000.000

O Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 365.000.000 1 Pengadaan Bola Volley, Bola Sepak dan Net Volley, Net Tenis 90.000.000 2 Rehabilitasi GOR Simpanglima Purwodadi 100.000.000 3 Rehabilitasi Stadion Kuripan 75.000.000 4 Penataan Lingkungan Stadion Purwodadi 100.000.000

15 BADAN KESBANG DAN LINMAS

2.561.920.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 20.800.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 30.000.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.000.000 4 Penyediaan alat tulis kantor 20.000.000 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.000.000 6 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

kantor 3.000.000

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.220.000 8 Penyediaan makanan dan minuman 50.000.000 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 85.000.000 10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 35.000.000 11 Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi 16.200.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 5.500.000 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 24.000.000

Page 245: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐245

3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5.000.000 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 50.000.000

5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 5.000.000

6 Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 3.000.000 7 Pemeliharaan rutin/berkala komputer 10.000.000 8 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat SAR 10.000.000

C Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 17.200.000

D Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 10.000.000

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.000.000

2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun 5.000.000

F Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1 Pemantauan dan pengamanan wilayah 130.000.000 2 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) 25.000.000 3 Komunitas Intelijen Daerah ( Kominda ) 25.000.000 4 Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013

800.000.000

5 Upacara Bawah Kendali Operasi dari Bupati kepada Kapolres Grobogan guna penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013

30.000.000

6 Peningkatan Koordinasi dengan Aparat Pengaman lain guna menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan wilayah Kab. Grobogan tahun 2013

30.000.000

7 Peningkatan Pengamanan Lingkungan (Swakarsa) yang dilaksanakan Anggota Satlinmas tahun 2013

30.000.000

G Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1 Orientasi Kesadaran Bela Negara bagi Tomas dan Toga se

Kab. Grobogan 25.000.000

2 Forum Kerukunan Umat Beragama ( FKUB ) 25.000.000

Page 246: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐246

3 Orientasi Ketahanan Ideologi Negara bagi Kades dan Perangkat Desa se Kabupaten Grobogan

25.000.000

4 Orientasi Wawasan Kebangsaan bagi RT dan RW se Kab. Grobogan

25.000.000

5 Pembinaan Aliran Kepercayaan kepada Tuhan YME 25.000.000

6 Pembinaan Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia ( FPBI ) 25.000.000 7 Orientasi Ketahanan Bangsa bagi Seniman dan Budayawan se

Kabupaten Grobogan 30.000.000

H Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan

1 Gladi Lapang Satlinmas Inti Tahun 2013

25.000.000

2 Pelatihan Satlinmas Inti Kabupaten Grobogan Tahun 2013 35.000.000 3 Pembinaan Kemampuan Reaksi Cepat Satlinmas Inti Tahun

2013 35.000.000

4 Pembekalan Anggota Satlinmas guna Penanganan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013

150.000.000

5 Pelatihan Dasar Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) tahun 2013

30.000.000

6 Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Pengamanan Lingkungan bagi Komandan Satlinmas tahun 2013

30.000.000

7 Pelatihan Deteksi Dini Anggota Satlinmas tahun 2013 30.000.000 8 Pelatihan Peningkatan Kemampuan Manajemen Pengamanan

Terpadu bagi Satlinmas tahun 2013 35.000.000

9 Peningkatan Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Anggota ( KTA ) tahun 2013

8.000.000

10 Pendataan Potensi Perlindungan Masyarakat ( Linmas ) tahun 2013

50.000.000

11 Pemberian bantuan barang berupa beras bagi Anggota Linmas yang sakit atau meninggal dunia di Kab. Grobogan tahun 2013

45.000.000

I Program Pendidikan Politik Masyarakat 1 Peningkatan hubungan Lembaga Pemerintahan dan Partai

Politik 25.000.000

2 Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik 30.000.000 3 Sosialisasi Partai Politik menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 25.000.000 4 Desk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 75.000.000

Page 247: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐247

J Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

1 Pelatihan SAR 35.000.000 2 Pelatihan Managemen PBP ( Gladi Manajemen PBP ) 25.000.000 3 Rakor Terpadu Penanggulangan Bencana 20.000.000 4 Piket PBA 100.000.000 5 Operasional Penanggulangan Bencana (PBP) 30.000.000 6 Sosialisasi UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Pelatihan PRB bagi

unsur pendidikan dan perangkat desa wilayah rawan bencana 50.000.000

16 KANTOR SATPOL PP 1.676.893.000

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 255.400.000,0 1 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.000.000 2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.000.000 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan 2.400.000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000 8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 125.000.000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.000.000 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 75.000.000

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150.000.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 150.000.000

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur

50.000.000

1 Peningkatan Sumber Daya Manusia 50.000.000

E. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1.146.493.000

1 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah 211.908.000 2 Pembinaan Pedagang Kaki Lima 50.000.000 3 Pengawasan dan Penertiban Peredaran Cukai Rokok Ilegal

Kabupaten Grobogan 200.000.000

4 Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum 245.000.000

Page 248: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐248

5 Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Pejabat 439.585.000

17 SETDA 1 BAGIAN HUMAS DAN KEPROTOKOLAN SETDA 753.500.000

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

Undangan 75.000.000

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.0003 Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.000.000

B. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 20.000.000

C. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Plakat Lambang Daerah Kab. Grobogan 25.000.000

D. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pelatihan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi) 60.000.0002 Pencarian Referensi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan 32.500.000

E. Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

1 Penyelenggaraan Konferensi Pers dan Pembuatan Pers Release 60.000.0002 Pembuatan Profil Kabupaten 40.000.000 Grobogan 3 Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah 58.000.0004 Penyelenggaraan Kegiatan SMS Center 50.000.000

F. Kerjasama Informasi Dengan Media Massa 1 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi (Pembekalan Protokol) 40.000.000

2 Pembekalan Jurnalistik di Kabupaten Grobogan 40.000.0003 Publikasi Program Unggulan 58.000.0004 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah/Iklan dan Dialog Interaktif 50.000.000

G. Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan 1 Sosialisasi dan Pelayanan Informasi Publik 65.000.000

H. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah ( Pembuatan Papan Informasi )

30.000.000

Page 249: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐249

2 BAGIAN PENGOLAHAN DATA SETDA 627.000.000 A PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 280.000.000

1 Pengolahan Gaji dan tunjangan PNS 185.000.000 2 Pengolahan tunjangan profesi Guru 55.000.000 3 Pengolahan bukti pemotongan pajak tahunan bagi PNS 15.000.000 4 Pengembangan SIM Gaji 25.000.000 B PROGRAM PENGEMBANGAN

KOMUNIKASI,INFORMASI DAN MEDIA MASSA 295.000.000

1 Pembuatan Blueprint SIM se Kabupaten 45.000.000 2 Bintek Migrasi OSS 60.000.000 3 Pembuatan SIM Publik 90.000.000 4 Pemasangan CCTV 100.000.000 C PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR 52.000.0001 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (sewa

bandwith) 40.000.000

2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Rak arsip) 12.000.000 3 BAGIAN ORGANISASI DAN PENDAYAGUNAAN

APARATUR 1.030.000.000

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 1 Penyusunan RKT dan Penetapan Kinerja Setda. 40.000.000 B. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2 Fasilitasi Implementasi SPM bagi SKPD se Kab. Grobogan

dalam rangka percepatan penerapan SPM di Daerah 50.000.000

3 Mengikuti Penilaian Kinerja Pemerintah di Bidang Pelayanan Publik (CBAN : Citra Bhakti Abdi Negara) Tahun 2013

75.000.000

4 Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda Kab. Grobogan.

75.000.000

C. Program Peningkaan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

5 Penyusunan LAKIP Setda dan LAKIP Kabupaten. 85.000.000 6 Penyusunan Standarisasi Kegiatan dan Honorarium, Biaya

Pemeliharaan dan Standarisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab. Grobogan TA.2013.

130.000.000

D. Program Penataaan Peraturan Perundang-undangan.

Page 250: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐250

7 Penyusunan Raperda Satpol PP berdasarkan PP No. 6 Tahun 2010.

75.000.000

9 Penyusunan Perbup UTJ Satpol PP 50.000.000 10 Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten

Grobogan. 100.000.000

E. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur. 11 Peningkatan Budaya Kerja Aparatur. 75.000.000 12 Rakor Pendayagunaan Aparatur Daerah (Rakor Panda). 75.000.000 13 Bintek dan Penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) di 4

SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan 100.000.000

14 Bintek dan Penyusunan Analisis Jabatan di 4 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan

100.000.000

4 BAGIAN HUKUM & HAM SETDA 750.200.000

A Program Penataan Peraturaan Perundang-Undangan 1 Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Perundang-Undangan 79.200.0002 Kegiatan Penyusunan Produk Hukum 99.000.0003 Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati 60.500.0004 Kegiatan Sosialisasi dan Pelaksanaan Kelompok Kerja

RANHAM 55.000.000

5 Kegiatan Fasilitasi Sengketa Hukum 99.000.0006 Kegiatan Pelayanan dan Bantuan Hukum Keperdataan 55.000.0007 Kegiatan Fasilitasi Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa 38.500.0008 Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan KADARKUM 44.000.0009 Kegiatan Penyelarasan Produk Hukum 22.000.00010 Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

di Bidang Cukai 110.000.000

B Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 Pengadaan Bahan Bacaan Buku Peraturan Perundang-

Undangan 88.000.000

5 BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN SETDA 619.795.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 179.795.0001. Pengelolaan Administrasi Kantor 121.000.0002. Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor 13.191.000

- Pembelian 1 buah Proyektor 8.396.000 - Pembelian 4 buah Note Book 37.208.000

B Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

22.000.000

Page 251: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐251

1. Kegiatan Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi (Kajian Naskah Sambutan)

22.000.000

C Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah / Wakil Kepala Daerah 385.000.000

1. Kegiatan Kajian Pemantauan Pembangunan Daerah 137.500.0002 Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 247.500.000

D Program Peningkatan Disiplin Aparatur 33.000.0001. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 33.000.000 6 BAGIAN PEMERINTAHAN DESA SETDA 1.765.000.000

A. PROGRAM Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1 Kegiatan Penyusunan Pedoman APBDesa 70.000.000

B. PROGRAM Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 520.000.000

C. PROGRAM Koordinasi Program Pemerintahan Desa 1 Kegiatan Inventarisasi Kekayaan Desa 100.000.000 2 Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kekayaan Desa 100.000.000 3 Kegiatan Penyusunan SIMPEMDES (Database Aparat

Pemerintah Desa dan Pendapatan Desa) 100.000.000

D. PROGRAM Koordinasi Program Pemerintahan Desa 1 Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan Desa 90.000.000 2 Kegiatan Fasilitasi Kekosongan Kepala Desa 200.000.000 3 Kegiatan Fasilitasi Pengisian Anggota BPD 100.000.000

E. PROGRAM Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

1 Kegiatan Pelatihan APD Dalam Bidang Manajemen Desa 150.000.000

F. PROGRAM Koordinasi Program Pemerintahan Desa 1 Kegiatan Sosialisasi Kepada APD dan BPD 150.000.000

G. PROGRAM Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

1 Kegiatan Evaluasi Raperdes tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa

110.000.000

Page 252: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐252

H. PROGRAM Koordinasi Program Pemerintahan Desa 1 Kegiatan Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan 75.000.000 7 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA 1.122.000.000 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

(LKPJ) Bupati Tahun 2012 184.000.000

2 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Tahun 2012

160.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah (Camat dan

Lurah) 50.000.000

4 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

44.000.000

Program Peningkatan Kerjasama antar daerah 5 Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah 44.000.000 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 6 Pembakuan Rupabumi Alam 50.000.000

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah

7 Penyewaan Tanah Aset Pemkab Eks Bondo Desa/Kelurahan 90.000.000 8 Pensertifikatan Tanah Massal melalui Proda 400.000.000 9 Inventarisasi Tanah Aset Pemkab Eks. Bondo Desa/ Kelurahan 100.000.000 8 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA 1.870.000.000 Program Pendidikan Non Formal

1. Pembinaan Pendidikan Keagamaan 165.000.000 2. Sosialisasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan,

kesejahteraan Masyarakat, Pendidikan, Kebudayaan dan Kesehatan

300.000.000

3. Penunjang Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan Peningkatan SDM pada Lembaga Pendidikan Keagamaan

100.000.000

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Page 253: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐253

1. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalamPengelolaan Kekayaan Budaya

600.000.000

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

Alam

1. Penunjang Kegiatan Bantuan Kepada Korban Bencana / Musibah

55.000.000

2. Peningkatan Distribusi Penyediaan air Baku 650.000.000 9 BAGIAN UMUM SETDA GROBOGAN 14.262.332.850

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik 8.625.730.000 2 Penyediaaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 95.900.000 3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 40.000.000 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan kendaraan

Dinas/Operasional 465.130.000

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Materai ) 16.642.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 360.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan 360.000.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 90.000.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman (Setda ) 1.136.689.500 10 Penyediaan Makanan dan Minuman ( Bpt/Wkl Bpt) 300.000.000 11 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 226.800.000 12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bahan Kebersihan) Setda 80.000.000 13 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Kantor

(Bupati dan Wakil Bupati) 30.000.000

14 Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Bhn Kebers Bpt/Wkl) 42.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas ( Bpt/Wkl) 30.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jln. Tendean 50.000.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas (Bupati) 100.000.000 4 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas (Sekda) 30.000.000 5 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor (Atap, pintu dan

jendela setda) 87.000.000

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 525.100.000 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

(Pemeliharaan AC) 70.000.000

8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor ( Lampu Pendopo)

30.000.000

Page 254: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐254

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair 60.000.000 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

(Gamelan Pendopo) 15.000.000

11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Komunikasi (Faksimill dan Pesawat Telefon)

60.000.000

12 Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Air Bersih 30.000.000 12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas ( Wakil Bupati ) 50.000.000 14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Wakil Bupati) 50.000.000 15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Pengecetan

Gedung Setda) 50.000.000

16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ( Pemeliharaan Kamar Mandi da WC)

37.000.000

17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ( Gedung Kantor Bupati)

50.000.000

18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Pemeliharaan Sound Sistem)

30.000.000

19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 40.000.000 20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Setda 25.000.000 21 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ( Koperasi ) 100.000.000 22 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor ( Setda Sebelah

Timur ) 50.000.000

23 Pengadaan Faksimili 49.231.350

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya (Bupati dan

Wakil Bupati) 35.000.000

2 Pengadaan Pakain KORPRI 5.000.000 3 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 10.000.000 4 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya (Staf

Bagian Umum) 35.000.000

D Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

1 Rapat Koordinasi Unsur Muspida 690.110.000

10 SEKRETARIAT DAERAH ( BAGIAN PEMBANGUNAN )

2.795.000.000

A. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 155.000.000

1 Verifikasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi 55.000.000

2 Pembuatan Perda IUJK TA 2013 100.000.000

Page 255: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐255

B. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.500.000

1 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keg. APBD, DAK, INGUB dan 2P.0.A TA 2013

148.500.000

2 Pengelolaan Laporan Kegiatan Pembangunan 55.000.000

C. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah 236.500.000

1 Pengendalian Administrasi Keg.APBD, DAK, INGUB dan 2P.0.A Tahun Aggaran 2013

154.000.000

2 Penyusunan DPA TA 2013 27.500.000

3 Penyusunan dan Sosialisasi Juklak APBD TA 2013 55.000.000

D. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa 2.200.000.000

1 Pengadaan Aspal untuk Bantuan Masyarakat Kab. Grobogan 550.000.000

3 Pengadaan Paving untuk Bantuan Masyarakat Kab. Grobogan 1.650.000.000

11 BAGIAN PEREKONOMIAN ( SETDA ) 768.000.000 PROGRAM : PERENCANAAN PEMBANGUNAN

EKONOMI

1 Peningkatan Koordinasi Ekuinda, Informasi dan Distribusi Komoditas Strategis

75.000.000

2 Peningkatan Koordinasi Bidang Investasi Sumber Daya Alam, Pertambangan dan Energi

55.000.000

3 Penunjang Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 75.000.0004 Peningkatan Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk

Bersubsidi dan Pestisida (KP3) Kabupaten Grobogan 85.000.000

5 Penunjang operasional Pasar Murah Kabupaten Grobogan 90.000.0006 Koordinasi, Promosi dan Penggalian Potensi Daerah 198.000.0007. Penguatan Pengrajin dan fasilitasi Dekranasda 90.000.0008. Peningkatan Kapasitas Pembinaan dan Pengawasan BUMD di

Kabupaten Grobogan 100.000.000

12 BAGIAN KEUANGAN ( SETDA ) 2.782.046.000

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 12.000.000 2 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 53.000.000 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 5 Penyediaan Makanan dan Minuman 9.000.000

Page 256: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐256

6 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.925.000.000 8 Survey, Koordinasi, Evaluasi dan Monitoring Kegiatan di

Daerah 70.000.000

9 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor 50.000.000

B. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 125.000.000

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran (Semester I Tahun 2013)

23.100.000

2 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2012 53.000.000 3 Pengelolaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan 26.446.000 4 Penyusunan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

berbasis akrual. 125.000.000

D Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMPAT) dan SIMDA

26.580.000

2 Evaluasi dan Verifikasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

64.770.000

3 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Setda Tahun 2014

38.528.000

4 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Setda Perubahan Tahun 2013

23.132.000

5 Bintek Implementasi PP No.71 Th 2010 40.000.000 6 Implementasi PP No. 71 TH 2010 41.710.000 8 Penilaian Kinerja Tata Kelola Keuangan Daerah 35.780.000

18 SEKRETARIAT DPRD 20.867.020.000

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 15.820.000 2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan

listrik 450.000.000

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 15.300.000

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 55.000.000 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 70.000.000

Page 257: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐257

6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 45.000.000 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 240.000.000 8. Penyedian makanan dan minuman 800.000.000 9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 9.880.000.000 10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 750.000.000 11. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 800.000.000 12. Penyediaan Jasa Penunjang Keprotokolan 55.000.000 13. Penyediaan Jasa Pendukung Rapat - rapat DPRD 130.000.000 14. Jasa Media Informasi 77.000.000 15. Pengelolaan Arsip dan Perpustakaan 11.000.000 16. Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi 79.200.000

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

1. Pengadaan perlengkapan Rumah Dinas Pimpinan DPRD 90.000.000 2. Pemeliharaan Rumah Dinas Pimpinan DPRD Grobogan 100.000.000 3. Pemeliharan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 70.000.000 4. Pemeliharan Rutin/ Berkala kendaraan Dinas/ Operasional 750.000.000

5. Pemeliharan Taman dan lingkungan Kantor 50.000.000 6. Pembangunan Garasi Mobil/ Tempat parkir Mobil 60.000.000 7. Rehab Tempat Parkir kendaraan Roda 2 40.000.000

C. POGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1. Pengadaan Pakaian Dinas DPRD 375.000.000 2. Pengadaan Pakaian Kerja lapangan 7.700.000 3. Pengadaan Pakaian Khusus hari- hari tertentu 40.000.000

D. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

3.450.000.000

E. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Pengelolaan administrasi dan Pelaporan Keuangan tahun 2013 150.000.000

F. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. Reses 1.452.000.000 2. Penyusunan Profil DPRD Kab. Grobogan 71.500.000 3. Dokumentasi DPRD Kab.Grobogan 99.000.000

Page 258: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐258

4. Penerbitan Buletin Suara Legislatif 71.500.000 5. Penyusunan Risalah Rapat DPRD 160.000.000 6. Penyusunan Laporan Kegiatan dan Rapat - rapat Alat

Kelengkapan DPRD 77.000.000

7. Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Grobogan 250.000.000 8. Penyusunan himpunan produk DPRD dan Perda Inisiatif 30.000.000

19 DPPKAD 17.250.600.000 Belanja Langsung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.860.000.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 70.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100.000.000 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan 250.000.000 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan

kantor 75.000.000

6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

20.000.000

7 Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor 150.000.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah 900.000.000 9 Koordinasi, Monitoring, Konsultasi, Menghadiri acara dalam

daerah 100.000.000

10 Peningkatan Kinerja Tim TP TGR dan Penghapusan Barang milik daerah Kab. Grobogan

80.000.000

11 Pengelolaan Kearsipan DPPKAD 70.000.000 12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaaan Blangko PBB 570.000.000 13 Pembayaran Jasa Sewa Tanah PT. KAI 250.000.000 14 Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi 165.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.451.600.000

15 Pengadaan Kendaraan Dinas roda 2 Operasional Pejabat Struktural Esselon IV kab. Grobogan

430.000.000

16 Pengadaan meja-kursi (Meubelair) kerja untuk SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Grobogan

85.000.000

17 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional 150.000.000 18 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 75.000.000 19 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 85.000.000 20 Pemeliharaan rutin/berkala Komputer 100.000.000 21 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor DPPKAD 350.000.000 22 Pemeliharaan Software Simbada Kab. Grobogan 40.000.000 23 Pemeliharaan Software Aplikasi Mapatda 36.600.000 24 Pemeliharaan Gedung Wisuda Budaya Purwodadi 35.000.000

Page 259: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐259

25 Penataan lingkungan Gedung Wisuda Budaya Purwodadi 65.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150.000.000

26 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 150.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.885.000.000

27 Pendidikan dan Pelatihan Formal 400.000.000 28 Bimbingan Tehnis Pengelolaan keuangan bagi Pejabat dan

Pengelola Keuangan DPPKAD 275.000.000

29 Pembinaan Tehnis dan Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

150.000.000

30 Pembinaan Kepegawaian DPPKAD Grobogan 60.000.000 31 Bintek Simbada bagi Pengelola Barang Daerah 250.000.000 32 Bimbingan Teknis Pengelolaan/penatausahaan barang Milik

Daerah Kab. Grobogan 225.000.000

33 Bintek Penyusunan APBD TA. 2014 bagi Kepala SKPD 400.000.000 34 Asistensi Penatausahaan Keuangan DPPKAD Tahun 2013 125.000.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 901.300.000

35 Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa se Kab. Grobogan

60.000.000

36 Pengelolaan Administrasi dan Pelaporan Keuangan DPPKAD Kab. Grobogan

80.000.000

37 Verifikasi, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah 36.300.000 38 Penyusunan Keputusan Pengelolaan Keuangan 50.000.000

39 Pengelolaan Pelaporan Perkembangan Aset Daerah Kab. Grobogan

85.000.000

40 Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan DPPKAD TA. 2013 dan Penyusunan RKA TA. 2014

135.000.000

41 Penyusunan Penetapan Kinerja, Indikator Kinerja, LPPD dan LKPJ DPPKAD TA. 2013

95.000.000

42 Penyusunan Anggaran dan Perubahan Anggaran kegiatan TA. 2013

175.000.000

43 Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan DPPKAD 130.000.000 44 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Daerah Kab.

Grobogan 55.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.387.200.000

45 Penyus. Ranc. Peraturan Daerah tentang APBD Kab. Grobogan TA. 2014

330.000.000

46 Penyus. Ranc. Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Kab. Grobogan TA. 2014

300.000.000

Page 260: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐260

47 Penyus. Ranc.Perda tentang Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2013

330.000.000

48 Penyus. Ranc. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2013

300.000.000

49 Penyus. Ranc. Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013

300.000.000

50 Penyus. Ranc. Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2013

300.000.000

51 Evaluasi dan Penyusunan SPD 130.000.000 52 Penyempurnaan penyusunan APBD Kab. Grobogan TA. 2013

sesuai Evaluasi Gubernur Jateng 100.000.000

53 Penyempurnaan penyusunan perubahan APBD Kab. Grobogan TA. 2013 sesuai Evaluasi Gubernur Jateng

100.000.000

54 Evaluasi dan Penyusunan Anggaran Kas Daerah 100.000.000 55 Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji 90.000.000 56 Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan 100.000.000 57 Pengelolaan Pembiayaan daerah 60.000.000 58 Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kab. Grobogan 135.000.000 59 Penatausahaan Iuran wajib pegawai 100.000.000 60 Rekonsiliasi SP2D 85.000.000 61 Penyusunan Realisasi Triwulan dan Semesteran APBD TA.

2013 200.000.000

62 Penyusunan Jurnal Penyesuaian APBD Kab. Grobogan TA. 2013

100.000.000

63 Penyusunan Laporan BKU Penerimaan dan Pembayaran 120.000.000 64 Pendataan Perhitungan Realisasi APBD TA. 2013 70.000.000 65 Penyusunan Ikhtisar Realisasi APBD Kab. Grobogan TA.

2013 100.000.000

66 Asistensi penyusunan laporan keuangan SKPD TA.2013 100.000.000 67 Penatausahaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan

Keuangan Daerah dengan Aplikasi Simda 250.000.000

68 Legalisasi benda berharga Pajak & Retribusi sbg bukti pembayaran yang sah

60.000.000

69 Intensifikasi PBB 250.000.000 70 Rekonsiliasi dan Koordinasi Anggaran Transfer Pusat ke

daerah 150.000.000

71 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, retribusi daerah dan Pendapatan lainnya

332.200.000

72 Peningkatan Penarikan Tunggakan Pajak Terutang 50.000.000 73 Implementasi SIKD berbasis SIMDA 70.000.000

Page 261: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐261

74 Realisasi dan Konsolidasi Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil kepada Kabupaten

120.000.000

75 Tindak Lanjut Pergeseran Penetapan Anggaran SKPD se Kab. Grobogan TA. 2013

75.000.000

76 Tindak Lanjut Pergeseran Perubahan Anggaran SKPD se Kab. Grobogan TA. 2013

75.000.000

77 Penyediaan Sarana Prasarana Perbendaharaan 90.000.000 78 Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Belanja 100.000.000 79 Intensifikasi Pajak BPHTB 60.000.000 80 Rekonsiliasi Asset Tetap dan Asset Lainnya Kab. Grobogan 55.000.000 81 Penyusunan laporan akuntansi keuangan DPPKAD Kabupaten

Grobogan 30.000.000

82 Pengelolaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 70.000.000 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota 955.000.000

83 Asistensi Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban 100.000.000 84 Tindak lanjut hasil Evaluasi Gubernur Raperda & Raperbup

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2013 75.000.000

85 Pembayaran SPT PBB untuk tanah Eks Bondo Kelurahan 60.000.000 86 Asistensi dan Sinkronisasi Anggaran Daerah Penetapan APBD

Kabupaten Grobogan TA. 2013 75.000.000

87 Asistensi dan Sinkronisasi Anggaran Daerah Perubahan APBD Kabupaten Grobogan TA. 2013

75.000.000

88 Evaluasi Penatausahaan Keuangan 75.000.000 89 Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD dalam APBD TA.

2014 75.000.000

90 Sosialisasi Perbup tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di lingkungan Pemkab Grobogan

85.000.000

91 Sosialisasi Perbup No. 37 Th. 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 4 Th. 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

85.000.000

92 Sosialisasi dan Diklat/Bintek PP No. 71 Th. 2010 Tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Acrual

250.000.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber-sumber Pendapatan Daerah

240.000.000

93 Penatausahaan SKPD, SKRD dan Optimalisasi peran MANPA dan UPTD

240.000.000

Program Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah 3.335.500.000 94 Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah 75.000.000 95 Pencetakan SPPT PBB Th. 2013 150.000.000 96 Pendistribusian SPPT PBB Th. 2013 1.750.000.000

Page 262: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐262

97 Pelaksanaan Aplikasi Pengalihan Basis Data PBB 60.500.000 98 Pensertifikatan Tanah dan Pemasangan Papan tanda

kepemilikan tanah milik Kab. Grobogan 330.000.000

99 Perhitungan SPT PPh Psl 21 Th. 2013 55.000.000 100 Sensus Barang Daerah Kab. Grobogan 840.000.000 101 Pendampingan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah 75.000.000

Program Penatalaksanaan Pemerintah Daerah 85.000.000 102 Penyusunan LAKIP dan RENJA DPPKAD 85.000.000

20 INSPEKTORAT 2.745.120.000

A. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.067.120.000

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 570.820.000

2. Penanganan Khusus & Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

262.300.000

3. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH. 20.000.0004. Inventarisasi dan Koreksi Intern atas Temuan Pengawasan 9.000.000

5. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 125.000.000

6. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 30.000.0007. Penelitian dan Penilaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) 30.000.0008. Evaluasi LAKIP SKPD. 20.000.000

B. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

290.000.000

1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan 90.000.000

2. Pemetaan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 100.000.0003. Sosialisasi Kebijakan Pengawasan 100.000.000

C. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 353.000.0001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 15.000.0002. Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 75.000.0003 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.0004. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.0005. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 5.000.000

6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.0007. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 10.000.000

Page 263: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐263

Undangan 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.0009. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 125.000.00010. Penyediaan Tenaga Kebersihan, Keamanan dan Transportasi 18.000.000

D. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 845.000.0001. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 600.000.0002. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 50.000.0003. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 25.000.0004. Pengadaan Komputer 40.000.0005. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.000.0006. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 100.000.0007. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan

Gedung Kantor 20.000.000

E. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80.000.0001. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 40.000.0002. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 40.000.000

F. Program Peningkatan Kapasita Sumber Daya Aparatur 100.000.0001. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

Undangan 100.000.000

G. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 10.000.000

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD

10.000.000

KECAMATAN 1 KECAMATAN PURWODADI 250.000.000

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

159.200.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.954.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 32.000.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.500.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.453.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.500.000 6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7.000.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 1.000.000

Page 264: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐264

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 39.159.000 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 38.000.000 11 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 16.434.000

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

90.800.000

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 25.700.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.700.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 10.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.400.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 3.000.000 2 KECAMATAN TOROH 325.000.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 218.000.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.500.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.000.000 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 12.000.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 18.000.000 5 Penyediaan Jasa Barang Cetakan dan Penggandaan 18.500.000 6 Penydiaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 8 Penyediaan Makanan dan Minuman 48.600.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 78.600.000 10 Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan, Keamanan dan

Tranfortasi 5.400.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 107.000.000 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 30.000.000 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 10.000.000 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 30.000.000 4 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas 20.000.000 5 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 11.000.000 6 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair 6.000.000 3 KECAMATAN GEYER 295.000.000

A. Program Pelayanan Adminstrasi perkantoran 198.800.000 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 26.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.000.000

Page 265: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐265

3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.000.000 4 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 17.000.000 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan

Kantor 8.500.000

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.500.000 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

undangan 3.000.000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.000. 00 9 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 3.000.000 10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 50.000.000 11 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 10.800.000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.200.000 1 Pengadaan Peralatan gedung Kantor 15.500.000 2 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor 10.000.000 3 Pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah Dinas Cnmat 20.000.000 4 Pemeliharaan Rutim/ berkala kendaraan Dinas /Operasional 15.000.000 5 Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan Gedung Kantor 9.000.000 6 Pengadaan Mebeluir 11.700.000 7 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan 15.000.000 4 KECAMATAN GROBOGAN 265.000.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 113.550.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.700.000 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.500.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.500.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.500.000 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 3.500.000

7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.000.000 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan 2.400.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 22.850.000 10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 30.800.000 11 Penyediaan Jasa Pegawai Tidak Tetap 10.800.000 12 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 5.000.000

B Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 132.000.000 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 37.000.000

Page 266: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐266

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 49.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 8.000.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung kantor 10.000.000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeler 10.000.000 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala komputer/Notebook 8.000.000

C Program peningkatan Disiplin Aparatur 5.850.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Harian 3.850.000 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 2.000.000

D Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.000.000 1 Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang

Pengelolaan APBDes 5.000.000

E Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 3.600.000

1 Penyusunan RKA, DPA serta administrasi Keuangan 1.800.000 2 Penyusunan Laporan Kegiatan akhir tahun 2012 1.800.000

F Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

5.000.000

1 Pembinaan Tokoh masyarakat dan Tokoh Agama 5.000.000 5 KECAMATAN BRATI 308.900.000

A. Program Pelayanan Adminstrasi perkantoran 172.100.000 1 Penyediaan Jasa Surat menyurat 4.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.000.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.500.000 4 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 16.000.000 6 Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan 10.000.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan

Kantor 4.000.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

1.200.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 35.000.000 10 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah 5.000.000 11 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 40.000.000 12 Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi 32.400.000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.000.000

Page 267: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐267

1 Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor 25.000.000 3 Pemeliharaan Rutin/ berkala Rumah Dinas 9.500.000 2 Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor 75.000.000 4 Pemeliharaan Rutim/ berkala kendaraan Dinas /Operasional 17.500.000

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9.800.000 1 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan 9.800.000 6 KECAMATAN KLAMBU 255.508.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.208.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.600.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 3 Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kkantor 2.500.000 4 Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.000.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.000.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor 7.380.000

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.000.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan 1.920.000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman 46.408.000 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Kunsultasi ke Luar Daerah 5.000.000 12 Rapat Koordinasi dan Kunsultasi di Dalam Daerah 39.600.000 13 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan 10.800.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95.000.000 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 70.000.000 2 Pemmeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5.000.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 5.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional 15.000.000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.300.000

1 Pengadaan Pakaian Dinas Seragam Batik 3.300.000 7 KECAMATAN GODONG 301.400.000

A. Program Pelayanan Administrasi Kantor 135.210.000 1. Jasa Surat Menyurat 850.000 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 11.260.000

Page 268: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐268

3. Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional 725.000 4. Jasa pemeliharaaan peralatan kerja terlaksanaanya peralatan

kerja 1.800.000

5. Penyediaan alat tulis kantor tercukupinya alat tulis kantor 9.760.000 6. Pengadaan barang cetakan dan pengadaan 9.000.000 7. Penyediaan instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 975.000 8. Penyediaan peralatan kantor 3.500.000 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 1.440.000 10. Penyediaan makanan dan minuman 13.500.000 11. Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 55.400.000 12. penyediaan jasa kebersihan keamanan dan transportasi 27.000.000

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 124.790.000 13. Pengadaan peralatan gedung kantor 30.600.000 14. Pengadaan Mabeler 5.400.000 15. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 10.000.000 16. Pemeliharaan berkala kendaraan dinas / operasional 12.000.000 17. Pengadaan Komputer (umum) 5.000.000 18. Pengadaan Konstruksi bangunan 59.790.000 19. Pengadaan instalasi listrik 2.000.000

C. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Pedesaan 41.400.000

1. Pengadaan sepeda motor supra X 125(Operasional PMD) 20.000.000 2. MusDes sosialisasi PNPM MPD 1.400.000 3. Pemberdayaan Tim Veripikasi PNPM 1.400.000 4. Pembinaan UP2k/ UED 1.400.000 5. MusDes Informasi Program PNPM MPD 1.400.000 6. Pembinaan SatLinMas 3.000.000 7. pembinaan PPN dari Kasi Kesra 1.400.000 8. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan BBGRM 1.400.000 9. Pembinaan PRDP 3.000.000 10. Pembinaan administrasi desa dan aparatur pemerintahan desa 7.000.000 8 KECAMATAN PENAWANGAN 341.000.000

A. Program Pelayanan Adninistrasi Perkantoran 207.545.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.050.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13.000.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 3.113.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.500.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.498.000

Page 269: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐269

6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 13.000.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor 4.000.000

8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000 9 Penyediaan Makanan dan Minuman 54.000.000 10 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 4.000.000 11 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 64.184.000 12 Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi 16.200.000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 133.455.000 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4.000.000 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 7.000.000 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor - Pembuatan Saluran Drainase Lingkungan kantor 60.000.000 - Pemliharaan Kantor 55.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 7.455.000 9 KECAMATAN KARANGRAYUNG 313.500.000

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 189.312.500 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.400.000 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.920.000 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.000.000 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 4.000.000

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

2.400.000

7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.000.000 8. Penyediaan Makanan dan Minuman 36.217.500 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2.000.000 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 73.775.000 11. Penyediaan jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi 21.600.000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 114.287.500 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 9.500.000 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 9.500.000 3. Pengadaan Mebelair 20.000.000 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 9.500.000 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 44.787.500 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 15.000.000 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 6.000.000

Page 270: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐270

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.900.000 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 9.900.000

10 KECAMATAN WIROSARI 290.900.000

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.400.000 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.000.000 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4.000.000 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.000.000 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 3.000.000

8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan 2.000.000

10. Penyediaan Makanan dan Minuman 20.000.000 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 45.400.000 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 5.000.000 13. Penyediaan jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi 6.000.000 B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 161.500.000 1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 11.700.000 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 19.800.000 3. Pengadaan Mebelair 9.500.000 4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 10.000.000 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kearsipan 95.000.000 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12.500.000 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 3.000.000

11 KECAMATAN TAWANGHARJO 260.000.000

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 93.500.000 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.800.000 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.250.000 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.500.000 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.500.000

5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 4.000.000 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 3.250.000

Page 271: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐271

7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.200.000 9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.500.000 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 22.500.000 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 5.000.000 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 33.000.000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 135.700.000 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional 17.500.000 2. Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/Jabatan 7.500.000 3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 35.000.000 4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 11.000.000 5. Pengadaan Mebelair 10.000.000 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.000.000 7. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 10.000.000 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12.000.000 9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3.000.000 10. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 3.000.000 11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 4.200.000 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 7.500.000

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 12.600.000 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 7.350.000 2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu (Batik/Lurik) 5.250.000

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 12.800.000 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 6.400.000 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan 6.400.000

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 5.400.000

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.800.000 2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD 1.800.000 3. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 1.800.000

12 KECAMATAN NGARINGAN 313.500.000

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

176.500.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 29.600.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik 14.000.000

Page 272: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐272

3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.500.000 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.200.000 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.500.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.500.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor 3.500.000

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan 1.500.000

11 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000 12 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat 27.000.000 13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 48.000.000 14 Penyediaan Jasa Pengawai Tidak Tetap 16.200.000

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR

131.000.000

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15.000.000 2 Pengadaan Mebelair 15.000.000 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas 15.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 34.000.000 5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 15.000.000 6 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 37.000.000

C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 6.000.000 1 Pengadaan Pakaian Olahraga 6.000.000

13 KECAMATAN GUBUG 415.000.000

A. Program Pelayalan Administrasi Perkantoran 196.000.000 1 Penyediaan jasa Surat Menyurat 8.250.000 2 Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya Air dan listrik 14.000.000 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 5.900.000 4 Penyediaan sarana prasarana kebersihan kantor 5.000.000 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9.000.000 6 Penyediaan Alat tulis kantor 14.480.000 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000 8 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Kantor 6.000.000

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.750.000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 51.000.000 11 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 5.000.000

Page 273: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐273

12 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam Daerah 44.020.000 13 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 21.600.000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatus 219.000.000 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 20.000.000 2 Pengadaan Mebelair 12.000.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas 7.500.000 4 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 7.500.000 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional 15.000.000 6 Pakaian Dinas dan Kaos Olahraga 7.000.000 7 Bangunan Musholla 150.000.000

14 KECAMATAN KEDUNGJATI 313.000.000

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 173.000.000 1 Penyediaan jasa surat menyurat 6.000.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.000.000 3 Penyediaan alat tulis kantor 12.000.000 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000 5 Penyediaan peralatan rumah tangga 5.000.000 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan 2.000.000 7 Penyediaan Bahan logistik 9.000.000 8 Penyediaan makanan dan minuman 45.000.000 9 Perjalanan dinas rapat koordinasi, konsultasi luar daerah 5.000.000 10 Perjalanan dinas rapat koordinasi, konsultasi dalam daerah 67.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 140.000.000 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 5.000.000 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10.000.000 3 Pengadaan mebelaer 25.000.000 4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 60.000.000 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15.000.000 7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 10.000.000 8 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan 10.000.000

15 KECAMATAN TEGOWANU 313.500.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.125.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.300.000

Page 274: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐274

3 Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 8.000.000 4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 10.000.000 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.725.000 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7.000.000 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan 1.800.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Keluar Daerah 5.000.000 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 55.000.000 12 Penyedian Jasa Tenaga Kebersihan, Keamanan dan

Transportasi 10.800.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

146.375.000 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

36.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

7.500.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

35.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

20.000.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5.000.000 6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan

25.000.000 7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

17.875.000

16 KECAMATAN KRADENAN 385.000.000

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 261.800.000 1 Penyediaan jasa surat menyurat 30.000.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 13.000.000 3 Pengadaan Jasa peralatan Kantor 30.000.000 4 Penyediaan jasa Pengolahan Data 4.500.000 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.000.000 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 5.600.000 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.000.000 9 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

kantor 5.000.000

10 Penyediaan peralatan rumah tangga 20.000.000

Page 275: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐275

11 Penyediaan makanan dan minuman 29.000.000 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 54.500.000 13 Pengadaan Pakaian Dinas Harian 14.000.000 14 Penyediaan jasa kebersihan ,keamanan,dan Transportasi 16.200.000

B. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 123.200.000 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 15.000.000 2 Pengadaan Penataan Bangunan Kantor 30.000.000 3 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 66.200.000 4 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 12.000.000

17 KECAMATAN GABUS 302.500.000 A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 233.400.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 73.686.000 2 Penyediaan Jasa Komonikasi Sumber Air dan Listrik 7.860.000 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4.000.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 14.634.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.300.000 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan kantor 3.000.000 7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.520.000 8 Penyediaan Makanan dan Minuman 34.800.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Kunsultasi Ke Luar Daerah 4.000.000 10 Rapat-rapat Koordinasi dan Kunsultasi Ke dalam Daerah 55.000.000 11 Penyediaan Jasa Kebersihan,Keamanan dan Transportasi 21.600.000 B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 69.100.000

1 Pengadaan Lapangan Olah Raga ( Lap. Bola Volly ) 15.000.000 2 Pengadaan Pakaian Olah Raga ( Kaos dan Training ) 8.100.000 3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung kantor 7.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 20.000.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 4.000.000 6 Pengadaan Kamar Mandi dan WC 15.000.000

18 KECAMATAN PULOKULON 368.500.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 203.800.000

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor. 20.000.000

Page 276: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐276

2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

3.000.000

3 Kegiatan Jasa surat menyurat. 29.500.000 4 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor. 3.000.000 5 Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik. 10.000.000 6 Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan. 10.800.000 7 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor. 5.000.000 8 Penyediaan Makanan dan Minuman. 50.000.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah. 61.700.000 10 Tenaga Non PNS. 10.800.000 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 164.700.000 1 Pemeliharaan rutin / berkala Rumah Dinas. 8.000.000 2 Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor. 25.000.000 3 Pengadaan Gedung Kantor 100.000.000 4 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/Operasional. 12.000.000 5 Pembelian Lap Top 2 Unit dan 1 Printer 1 LCD. 19.700.000

19 KECAMATAN TANGGUNGHARJO 280.000.000

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.310.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.900.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.000.000 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 10.000.000 4 Penyediaan Sarana Prasarana Kebersihan Kantor 5.000.000 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.000.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.000.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.000.000 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor 5.000.000

9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.460.000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 26.150.000 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 5.000.000 12 Koordinasi, Monitoring, Konsultasi, Menghadiri Acara Dalam

Daerah 55.000.000

13 Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi 10.800.000 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95.078.000 1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 48.500.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 5.000.000 3 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 29.578.000

Page 277: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐277

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 12.000.000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 17.612.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 13.230.000 2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 4.382.000

KELURAHAN 1 KELURAHAN PURWODADI 325.730.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 140.233.500 1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 42.770.000 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik. 9.900.000

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. 12.800.000 4 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor. 11.000.000 5 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 16.675.000 6 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor. 2.800.000

7 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan.

2.280.000

8 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman. 22.608.500 9 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar

Daerah. 5.100.000

10 Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.

3.500.000

11 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi.

10.800.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 80.236.500 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor. 25.000.000 2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas. 12.500.000 3 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor. 40.000.000 4 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional. 2.736.500

C Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan. 44.520.000

1 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan.

44.520.000

Page 278: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐278

D Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

60.740.000

1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa / Kelurahan.

60.740.000

2 KELURAHAN KURIPAN 325.000.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 157.400.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi sumber air dan Listrik 6.500.000 3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.000.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000 5 Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan 15.000.000 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan

kantor 5.000.000

7 Penyediaan Bacaan dan peraturan perundang undangan 3.000.000 8 Penyediaan Bahan logistik Kantor 5.500.000 9 Penyediaan Makan dan minuman 15.000.000 10 Rapat-rapat dan Konsultasi dalam Daerah 23.000.000

11 Belanja jasa pegawai tidak tetap (Tenaga Lain - Lain ) 59.400.000 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.600.000 1 Pengadaan peralatan Gedung Kantor 15.000.000 2 pengadaan mebeleir 17.500.000 3 Pemeliharaan rutin/Berkala Rumah Dinas 6.000.000 4 Pemeliharaan Rutin berkala gedung Kantor 15.000.000 5 Pemeliharaan rutin mebeleir 10.000.000 6 Rehabilitasi sedang / Berat Gedung Kantor 51.100.000 7 Rehabilitasi sedang / Kendaraan Dinas/ operasional 3.000.000 C Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 50.000.000 1 Pemberdayaan Lembaga Organisasi Masyarakat Pedesaan 35.000.000 2 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa 15.000.000 3 KELURAHAN KALONGAN 334.000.000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.650.000 1 Penyediaan jasa surat menyurat 25.950.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12.500.000 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5.200.000 4 Penyediaan alat tulis kantor 11.000.000

Page 279: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐279

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8.400.000 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan

kantor 1.700.000

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 2.000.000

8 Penyediaan makan dan minum 9.350.000 9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 4.400.000 10 Pembinaan keamanan RT / RW 3.300.000 11 Penyediaan jasa keamanan, kebersihan dan transportasi 11.850.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 119.350.000 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 11.000.000 2 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 16.500.000 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional. 4.100.000 4 Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan kantor 2.750.000 5 Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas 85.000.000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 9.100.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas 9.100.000

D Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Pedesaan 109.900.000

1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat Pedesaan 76.500.000 2 Peningkatan kapasitas Pemerintahaan Kelurahan 33.400.000 4 KELURAHAN KUNDEN 200.000.000 A Program Pelayanan Adm. Perkantoran 72.610.000 1 Penyediaan Jasa surat menyurat 1.500.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik 5.700.000 3 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.000.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.395.000 5 Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan 9.958.000 6 Penyediaan komponen instalasi listik / penerangan bangunan

kantor 1.500.000

7 Penyediaan Bhn bacaan dan Perundang-undangan 2.300.000 8 Penyediaan Logistik Kantor 3.577.000 9 Peneyediaan makanan dan minuman 6.500.000 10 Rapat2 Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah 17.380.000 11 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 10.800.000 B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.000.000

Page 280: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐280

1 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/0perasional 1.500.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala mebelair 1.500.000 3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10.000.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.000.000 5 Pembangunan Rumah Dinas 55.000.000

C Program Peningk Pemberdayaan Masy. Perd. 55.390.000 1 Pemberdayaan Lembaga & organisai masyarakat Perdesaan 49.390.000 2 Penyusunan bank data pengembangan potensi wilayah 6.000.000 5 KELURAHAN WIROSARI 200.000.000

A Program Pelayanan Administarasi Perkantoran 88.463.000 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.178.000 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6.300.000 3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1.500.000 4 Penyediaan alat tulis kantor 8.000.000 5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6.678.000 6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor 1.500.000

7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15.000.000 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1.920.000 9 Penyediaan makan dan minum 6.420.000 10 Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3.850.000 11 Rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 7.890.000 12 Rapat -rapat koordinasi peningkatan Terlaksananya

pemberdayaan masyarakat kelurahan 12.960.000

13 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap 14.267.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 77.855.000 1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.000.000 2 Pengadaan Peralatan gedung kantor 1.000.000 3 Pengadaan mebelair 5.500.000 4 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.000.000 5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3.000.000 6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional 2.000.000 7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 3.000.000 8 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 2.000.000 9 Rehab sedang/berat gedung kantor 57.355.000

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 3.000.000

Page 281: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐281

1 Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu 3.000.000

D Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangaan

1.872.000

1 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 936.000 2 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD 936.000

E Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kelurahan

26.110.000

1 Penunjang kegiatan keagamaan,kepemudaan dan kemasyarakatan tingkat kelurahan

9.945.000

2 Pembinaan Penyelengaraan TK/PAUD 1.125.000 3 Penunjang Penyelengaraan PKK 10.000.000 4 Revitalisasi Organisasi LPMK,RT dan RW 5.040.000

F Program Pemeliharaan Ketertiban Umum 2.700.000 1 Peningkatan ketrampilan dan kesemaptaan satlinmas kelurahan 2.700.000 6 KELURAHAN DANYANG 220.000.000

A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

73.358.000

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.650.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.000.000 3 Penyediaan sarana Prasarana Kebersihan Kantor 2.500.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.000.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.500.000 6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 2.000.000

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.800.000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman 12.408.000 9 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah 1.500.000 10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 1.200.000 11 Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi 22.800.000

B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

70.540.000

1 Pengadaan Perlengkapan Kantor (Belanja Modal Pengadaan Gorden)

7.500.000

2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Belanja Modal Pesawat Telepon)

1.370.000

Page 282: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐282

3 Pengadaan Peralatan Dapur (Kulkas) 2.500.000 4 Pengadaan Komputer (Belanja Modal Pengadaan printer) 2.500.000 5 Belanja Modal Perbaikan/Rehabilitasi Gedung Kantor 53.000.000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2.170.000 7 Pemeliharaan Rutin/berkala Pemeliharaan Komputer 1.500.000

C PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

76.102.000

1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 67.560.000 2 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat 8.542.000

7 KELURAHAN GROBOGAN 210.000.000

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.750.000 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 21.025.000 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.300.000 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.450.000 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.000.000 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.475.000 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 2.500.000

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

1.680.000

8. Penyediaan Makanan dan Minuman 17.000.000 9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3.500.000 10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 5.850.000 11. Penyediaan jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi 11.970.000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.250.000 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15.000.000 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 3.500.000 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 6.500.000 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3.250.000 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 47.000.000

C. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 15.300.000

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 15.300.000

Page 283: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐283

D. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

27.700.000

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 27.700.000

21 BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU 1.455.760.000

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 497.580.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14.300.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.240.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional 2.000.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 52.800.000 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.000.000 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5.000.000 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 92.000.000 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 76.240.000 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 10.000.000

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

7.000.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 141.000.000 13 Penyedian Jasa Kebersihan, Keamanan, dan Transportasi 18.000.000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 386.920.000 1 Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor 30.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 66.920.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer 15.000.000 4 Rehap berat gedung kantor pelayanan 150.000.000 5 Pengadaan rak arsip 25.000.000 6 Pengadaaan jaringan internet 30.000.000 7 Pengadaan sarana data base integral perusahaan 20.000.000

C Program peningkatan disiplin aparatur 60.000.000 1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 60.000.000

D Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 35.000.000 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan 35.000.000

Page 284: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐284

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

12.500.000

1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.500.000

2 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000

F Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 225.000.000 1 Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi 165.000.000 2 Kegiatan Peningkatan SDM dan Pelayanan Investasi 60.000.000

G Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

50.000.000

1 Pengendalian dan Pengawasan Modal 50.000.000

H Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

8.000.000

1 Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Perijinan 8.000.000 I Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Satu Pintu 180.760.000 1 Sosialisasi Perijinan Terpadu Satu Pintu 30.000.000 2 Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 25.000.000 3 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perijinan 30.000.000

4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Ijin Gangguan 95.760.000

22 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 13.140.996.000

A Program Pelayanan Administrasi perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.000.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.000.0004 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40.000.0005 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 25.000.0006 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.000.0007 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.0008 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 20.000.000

9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 86.399.00010 Pengadaan Mebelair 19.275.00011 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan 10.000.000

12 Penyediaan Makanan dan Minuman 75.000.000

Page 285: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐285

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 450.000.00014 Rapat-rapat dan Koordinasi Dalam Daerah 25.000.00015 Peyediaan Jasa Penunjang Kegiatan SKPD 7.445.000.00016 Rapat-rapat Koordinasi dengan SKPD se Kab. Grobogan 25.000.000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.000.0002 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 100.000.0003 Rehabilitasi Ringan Gedung Kantor 100.000.000

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas harian 10.000.0002 Pembuatan KIP/Tanda pengenal pegawai 10.000.000

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 319.000.0002 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 668.022.0003 Pendidikan dan Latihan Prajabatan bagi CPNS Gol II Tahun

2013 178.800.000

5 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tk. IV Th 2013 120.000.0006 Fasilitasi Seleksi Penerimaan Praja IPDN Kemendagri Tahun 25.000.0007 Diklat Fungsional guru SMP Bidang Studi Matematika 150.000.0008 Diklat Fungsional guru SMP Bidang Studi Bhs Indonesia 150.000.0009 Diklat Fungsional guru SMA Bidang Studi Matematika 150.000.00010 Diklat Fungsional guru SMA Bidang Studi Bhs Indonesia 150.000.00011 Diklat fungsional dasar terampil bagi penyuluh pertanian 150.000.00012 Diklat Fungsional Ahli bagi Penyuluh Petanian 150.000.00013 Diklat Program desain grafis 110.000.000

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

25.000.000

2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 17.500.0003 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 20.000.0004 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 25.000.000

F Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 Pengadaan CPNS Formasi Tenaga Honorer Kategori II dan

pelamar umum 1.000.000.000

2 Pengangkatan Tenaga Honorer Kategori I menjadi CPNS 25.000.000

Page 286: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐286

3 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat PNS 100.000.0004 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi 18.000.0005 Proses Penangan Kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 60.000.0006 Pengolahan, Pengangkatan, kenaikkan dan pemberhentian

jabatan fungsional 50.000.000

7 Penataan Sistim Administrasi Inpassing Gaji PNS 75.000.0008 Penyusunan Formasi Pegawai Tahun 2014 30.000.0009 Fasilitas Pindah Tugas PNS 50.000.00010 Fasilitas Proses ijin Belajar dan Ijin penggunaan gelar 30.000.00011 Pembinaan dan pengembangan jabatan PNS 207.000.00012 Seleksi penerimaam Bapertarum/Administrasi Penerimaan

Taperum PNS 7.000.000

13 Proses Penanganan ijin Perkawinan dan Perceraian PNS 30.000.00014 Fasilitas Pensiun PNS 75.000.00015 Pembekalan bagi PNS yang memasuki purna tugas 125.000.00016 Updating data pegawai negeri Sipil 50.000.00017 Pemantauan Kinerja Pegawai (Kehadiran) 30.000.00018 Penanganan PNS yang tidak aktif masuk kerja karena

keuzuran jasmani dan rochani 20.000.000

19 Pengurusan Karis/karsu/Karpeg/Kartu Taspen PNS bagi PNS yg belum memiliki

20.000.000

20 Pembuatan Brosur Administrasi Kepegawaian 30.000.00021 Penataan Arsip Mutasi Kepegawaian 50.000.000

23 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3.475.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Pelayanan Jasa Surat Menyurat. 5.000.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik. 30.000.000 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor. 25.000.000 4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. 17.000.000 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor. 12.500.000

6 Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. 20.000.000 7 Penyediaan makanan dan minuman Kantor. 40.000.000 8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. 100.000.000 9 Rapat Koordinasi, Monitoring, Konsultansi, Menghadiri Acara

dalam Daerah. 65.000.000

10 Penyediaan Alat dan Jasa Kebersihan 25.000.000 11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan perijinan kendaraan Dinas /

Operasional. 20.000.000

Page 287: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐287

12 Penyediaan PBB Gedung Kantor 500.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan jaringan PABX. 10.000.000 2 Pengadaan Sarana dan Prasana Kantor 100.000.000 3 Pengadaaan Alat Komunikasi dan Peralatan SAR / Damkar 12.000.000 4 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu. 30.000.000 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

Kantor BPBD. 60.000.000

6 Pengadaan Papan Nama Kantor BPBD 3.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal. 10.000.000 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 50.000.000 3 Pelatihan Pemadam Kebakaran 20.000.000 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Pelaporan

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Penanggulangan Bencana Tahun 2013

25.000.000

2 Pembuatan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Tahun 2013

25.000.000

3 Biaya Pra Perencanaan Tahun 2014 50.000.000 Program Pendukung Operasional Tim Pengarah

Kebencanaan

1 Pendukung Operasional Tim Pengarah Kebencanaan Kabupaten Grobogan Tahun 2013

50.000.000

Program Peningkatan Kesiapsiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

1 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. 550.000.000 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

1 Operasional TRC. 20.000.000 2 Pelatihan SAR dan Penanganan Darurat. 25.000.000 3 Operasional SAR dan Event Tertentu Hari-hari Khusus. 20.000.000 4 Kegiatan Piket PBA 115.000.000 5 Rakor Penanggulangan Bencana 15.000.000 6 Gladi Manajemen PBA 15.000.000 7 Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Masyarakat 30.000.000 8 Bantuan Air Bersih Masyarakat Korban Bencana 750.000.000 9 Pengadaan Logistik 100.000.000 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1 Rehabilitasi Gedung Kantor BPBD 350.000.000 2 Penataan Lingkungan Kantor BPBD 200.000.000

Page 288: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐288

3 Pembuatan Bak Tandon Air + Hydran 2 Unit Ukuran 3 x 4 x 1,5 meter Kantor BPBD.

180.000.000

4 Kesiapsiagaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2012

300.000.000

24 BADAN KETAHANAN PANGAN 4.601.000.000

A. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

492.500.000

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.000.000 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.500.000 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 25.000.000 4 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 150.000.000 5 Penyediaan Bahan makanan dan minuman 50.000.000 6 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 75.000.000 7 Apresiasi Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Ketahanan

Pangan 25.000.000

8 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 125.000.000 B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA 1.147.000.000

1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas 50.000.000 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor 25.000.000 3 Pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua) 50.000.000 4 Pembangunan Gedung Kantor 1.000.000.000 5 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 22.000.000 C PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

KAPASITAS APARATUR 15.000.000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000 D PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

15.000.000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realiasasi kinerja SKPD

15.000.000

E PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN

EKONOMI 75.000.000

1 Penyusunan Peta Distribusi Pangan Pokok dan Kegiatan SKPD

15.000.000

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan 60.000.000

Page 289: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐289

F PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 2.856.500.000 1. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 45.000.000 2. Pengembangan Lumbung Pangan Desa 50.000.000 3. Pembangunan Lantai Jemur Gudang Cadangan Pangan

Pemerintah Kabupaten (GCPPK) 462.000.000

4. Pengadaan Rice Milling Unit (RMU) pada Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

825.000.000

5. Hibah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten 810.000.000 6. Penunjangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) 30.000.000 7. Penunjangan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) 75.000.000 8. Distribusi Akses dan Harga Pangan 45.000.000 9 Pemberdayaan SKPG dan Penanganan Daerah Rawan Pangan 60.000.00010 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 22.000.00011 Penyediaan Bahan Pangan Bantuan Kasus Kerawanan Pangan

Transient 44.000.000

12 Penyehatan Jajanan Anak Sekolah di Warung Sekolah 30.000.00013 Sosialisasi Penganekaragaman Pangan Berbahan Baku Lokal 30.000.00014 Gelar Promosi Pangan Olahan Berbahan Baku Lokal 20.000.00015 Pengembangan Kreasi Pangan Olahan 38.500.00016 Penyusunan PPH (Pola Pangan Harapan) 20.000.00017 Pengembangan Bisnis Pangan Lokal 20.000.00018 Pengembangan Unit Pengolah Jagung Terpadu. 100.000.00019 Pengembangan Desa Mandiri Pangan 80.000.00020 Pengembangan Pasar Hasil Produksi Pangan Olahan. 50.000.000

25 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 6.700.713.500

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 721.833.500 1. Penyediaan Jasa dan Surat - Menyurat Kantor 37.576.000 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 70.000.000

3. Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Alat-alat Kebersihan

47.000.000

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 37.000.000 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.000.000 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor 20.000.000

7. Penyediaan Makanan dan Minuman 65.257.500 8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 250.000.000

9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 85.000.000 10. Pembuatan Software Aplikasi Perjalanan Dinas dan Kearsipan 35.000.000

Page 290: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐290

11. Pengelolaan Website Badan Pemberdayaan Masyarakat 15.000.000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.315.000.000 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 60.000.000 2. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 100.000.000 3. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional 100.000.000 4. Pembangunan Gedung Kantor 1.000.000.000 5. Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 35.000.000 6. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebelair 20.000.000

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 27.880.000 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 8.200.000 2. Pengadaan Pakaian Dinas 19.680.000

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 110.000.000 1. Pemberangkatan Pelatihan Teknis Manajemen Pemberdayaan

Masyarakat 50.000.000

2. Bimbingan Teknis Manajemen Pemberdayaan Masyarakat 60.000.000

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

50.000.000

1. Pengelolaan dan Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD 50.000.000

F. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 815.000.000 1. Perlombaan Desa Tahun 2013 125.000.000 2. Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan Musrenbangdes 50.000.000 3. Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna 50.000.000 4. Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi 50.000.000 5. Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional 175.000.000 6. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM ) 90.000.000

7. Pelatihan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa ( P3MD )

90.000.000

8. BOP Program Kemitraan (PAKET) P2KP 80.000.000 9. Gerakan Masyarakat menuju Sehat dan Sejahtera

(GEMASUTRA) 80.000.000

10. Penyiapan dan pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pelaksanaan Program STBM

25.000.000

G. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1.100.000.000 1. Penunjangan Administrasi Proyek Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PAP PNPM-MP ) tingkat Kabupaten

700.000.000

Page 291: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐291

2. Penunjangan Administrasi Proyek Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PAP PNPM-MP ) tingkat Kecamatan

300.000.000

3. Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan kegiatan Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Ekonomi Masyarakat ( UP2K PKK, UED SP, Lumbung Desa, Pasar Desa dan BUMDES )

100.000.000

H. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa 746.000.000

1. Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu ( P2LDT )

75.000.000

2. Perencanaan Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan TMMD 201.000.000 3. Perencanaan dan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM) 70.000.000

4. BOP ADD bidang pemberdayaan masyarakat 80.000.000 5. Penyiapan Masyarakat dalam Program Penyediaan Air Minum

dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 50.000.000

6. Belanja Penunjangan Administrasi Pemberdayaan Pembangunan Jalan Desa

250.000.000

Rp 7.

Belanja Pendampingan Perencanaan koordinasi Pengendalian Pelaksanaan bantuan Fasilitasi dan Stimulan Perbaikan Kualitas Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat Provinsi Jawa Tengah

20.000.000

I. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 70.000.000 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender

(P2MBG ) 70.000.000

J. Program Pengembangan Data 150.000.000 1. Pendataan Profil Desa / Kelurahan 150.000.000

K. Program Pengentasan Kemiskinan 845.000.000 1. Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Program

Makanan Tambahan Anak Sekolah (PPM PMT-AS) dan Posyandu

600.000.000

2. PAP P2KP Kabupaten, Kecamatan , Desa/Kelurahan 75.000.000 3. Penunjangan Administrasi Pemugaran Perumahan Penduduk

Miskin 40.000.000

4. Pembinaan , Pengendalian dan Monitoring Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa Berkembang

50.000.000

5. Unit Pengaduan Masyarakat dan Pemantauan (UPMP ) kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

30.000.000

Page 292: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐292

6. Pelatihan Kader Posyandu menuju Sistim Informasi Posyandu (SIP)

50.000.000

DBHCHT 750.000.000 Peningkatan SDM dan Pengembangan Lembaga Ekonomi

Masyarakat Kawasan Penghasil Tembakau 750.000.000

26 KANTOR ARSIP DAERAH 700.000.000

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat 13.400.000 2. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 15.000.000 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3.000.000 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 7.000.000 5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 10.000.000 6. penyediaan alat tulis kantor 17.000.000 7. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan 10.000.000 8. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor 5.000.000

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan

6.000.000

10.Penyediaan makanan dan minuman 15.000.000 11.Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 21.500.000 12.Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 34.000.000 13.Pemeliharaan rutin / berkala arsip statis 68.400.000 14.Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan, dan Transportasi 16.200.000

B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1. Pengadaan peralatan kantor 58.500.000 2. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 20.000.000 3. Pemeliharaan rutin / Berkala kendaraan dinas / Operasional 15.000.000

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 10.000.000

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1. Pendidikan dan pelatihan non formal. 10.000.000

E. Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi 2. Bintek Kearsipan bagi sekdes Se- Kab. Grobogan 50.000.000

Page 293: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐293

3. Sosialisasi undang -undang Nomor 43 tentang kearsipan dan Undang-undang nomor 14 / 2008 tentang keterbukaan informasi publik

80.000.000

4. Pameran kearsipan 30.000.000 5. Pelatihan arsip in-aktif bagi TU SMP / SMU /SMK negeri /

swasta / se Kab. Grobogan 50.000.000

6. Peningkatan ilmu kearsipan bagi kaur umum desa 45.000.000 7. Akuisisi dan pengolahan arsip dinamis in aktif desa ( 20

Desa ) 90.000.000

27 KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH 796.200.000 A Program Administrasi Perkantoran 200.300.000 1 Penyediaan Surat Menyurat 9.700.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Komunikasi, Sumber

daya Air dan Listrik 18.800.000

3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4.500.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 8.500.000 5 Penyediaan Perbaikan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.000.000 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.500.000 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan 10.000.000 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 12.000.000 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 4.500.000 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 10.000.000 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 16.000.000 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 62.000.000 13 Peningkatan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran 28.800.000 B Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 135.700.000 1 Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor 99.000.000 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 15.000.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku Perpustakaan 21.700.000 C Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15.000.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 15.000.000 D Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 8.900.000

2 Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun 8.900.000 E Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan 436.300.000

Page 294: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐294

1 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum 60.000.000 2 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Mobil Keliling 40.000.000 3 Penyediaan Bahan Pustaka Masyarakat 50.000.000 4 Monitoring dan Pembinaan perpustakaan Binaan 30.800.000 5 Koordinasi pengembangan perpustakaan 25.500.000 6 Pelatihan Tenaga Pengelola Perpustakaan Sekolah/

Masyarakat 50.000.000

7 Pengadaan Percontohan Perpustakaan Desa 75.000.000 8 Workshop Peningkatan Minat Baca pada Anak 30.000.000 9 Penyediaan bahan pustaka (koleksi ) rujukan 60.000.000 F Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Pustaka 9 Pelestarian karya cetak dan karya rekam 15.000.000

28 DINAS PERTANIAN TAN.PANGAN & HORTIKULTURA

9.315.311.300

A. PROGRAM PELAYANAN DAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN 944.640.500

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 95.194.000 3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 27.500.000 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 74.400.000 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.000.000 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

bangunan kantor 32.500.000

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 91.550.000 8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.000.000 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan 16.800.000

10. Penyediaan Makanan dan Minuman 80.000.000 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 250.000.000 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 153.246.500 13. Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan dan Transportasi 54.450.000

B. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR 303.491.300

1. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 50.000.000 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasioanl 105.204.000 3. Pemerliharaan Rutin / Berkala Mebelair 10.000.000 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Bidang Bidang

Hortikultura 15.000.000

Page 295: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐295

5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sub Bidang Perencanaan

70.000.000

6. Penataan Lingkungan Kantor Dinas Pertanian TPH Kab.Grobogan

53.287.300

C. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER

DAYA APARATUR 436.250.000

1. Pengembangan Sarana Teknologi Informasi Tingkat Kecamatan

166.250.000

2. Kegiatan Peningkatan Saka Taruna Bumi 35.000.0003. Kegiatan Aplikasi Pembuatan Pupuk Organik 100.000.0004. Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan 25.000.0005. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 110.000.000

D. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

10.000.000

1. Penyusunan Laporan Semesteran 10.000.000

E. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1.265.000.000

1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani 125.000.000 2. Kegiatan Pembinaan PUAP 140.000.000 3. Kegiatan Peningkatan Kinerja THL-TBPP 250.000.000 4. Kegiatan Siaran Pedesaan 25.000.000 5. Kegiatan POSLUHDES 250.000.000 6. Kegiatan Operasional BAPPELUH 65.000.000 7. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 410.000.000

F. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

(PERTANIAN/PERKEBUNAN) 5.785.929.500

1. Penyusunan Program dan Pengendalian Pembangunan 157.080.000

2. Monev dan Pengendalian APBN, DAK dan APBD Provinsi 118.849.500 3. Perencanaan dan Pengawasan Infrastruktur Pertanian 275.000.000 4. Penyusunan Database Infrastruktur Pertanian 100.000.000 5. Penyusunan Database Usaha Kecil dan Menengah Pengolahan

Hasil Pertanian 100.000.000

6. Operasional Pelelangan Barang dan Jasa 82.500.000 7. Antisipasi Eksplosi Serangan WBC 200.000.000 8. Operasional Pengendalian OPT 200.000.000 9. Pengembangan Laboratorium 150.000.000

Page 296: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐296

10. Penyusunan SOP Jambu Citra 75.000.000 11. Kajian Pengembangan Agribisnis Pisang Kabupaten Grobogan 75.000.000 12. Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan 50.000.000 13. Pengembangan PLA 150.000.000 14. Pelatihan Peningkatan Agribisnis P3A D.I. Lanang 50.000.000 15. Penyusunan SID Kegiatan Infrastruktur PLA 60.000.000 16. Pengawasan Fisik Pelaksanaan PLA 50.000.000 17. Display Varietas Unggul padi Baru 82.500.000

18. Penangkaran Jagung Hibrida Putih 150.000.000 19. Pemurnian Kedelai Varietas Grobogan 75.000.000 20. Uji Adaptasi Varietas Baru Kacang Hijau 75.000.000 21. Pembinaan SLPTT 120.000.000 22. Statistik Pertanian 110.000.000 23. Pengembangan JIDES 500.000.000 24. Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Pupuk Bersubsidi 175.000.000 25. Pengembangan JITUT 990.000.000 26. Penyusunan RDK & RDKK Pupuk Bersubsidi 85.000.000 27. Validasi Data Alsintan Tahun 2013 30.000.000 28. Pengembangan Jalan Usaha Tani 1.500.000.000

G. PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL

PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN 120.000.000

1 Promosi Agribisnis 70.000.0002 Pemberdayaan dan penanganan pasca panen 50.000.000

H. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

450.000.000

1 Pengembangan Sentra Tanaman Kelengkeng 100.000.000

2 Pengembangan Tanaman Jambu Citra 100.000.000 3 Pengembangan Sentra Tanaman Durian 100.000.000 4 Penumbuhan dan Pengembangan Komoditas 120.000.000 5 Pengembangan Tanaman Sayuran 30.000.000

29 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 4.191.400.000

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 969.400.000 1. Penyediaan jasa surat menyurat 18.000.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 50.000.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /

Operasional 6.500.000

4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 22.000.000

Page 297: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐297

5. Penyediaan alat tulis kantor 180.000.000 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 85.000.000 7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan

Kantor 20.000.000

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 4.000.000 9. Penyediaan makanan dan minuman 100.000.000 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. 250.000.000 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah. 200.000.000 12. Penyediaan jasa pajak bumi dan bangunan 1.500.000

13. Penyediaan Jasa Kebersihan,Keamanan dan Transportasi 32.400.000

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 657.000.000 1. Pengadaan Kendaraan Dinas operasional 100.000.000 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 70.000.000 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 100.000.000 4. Pengadaan Mebelair 50.000.000 5. Pengadaan Seragam Dinas 32.000.000 6. Pemeliharaan dan Penataan Arsip 10.000.000 7. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 70.000.000 8. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional 65.000.000 9. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 40.000.000 10. Penataan lingkungan gedung Kantor Dinas peternakan dan

Perikanan 100.000.000

11. Pengadaan Timbangan Ternak 20.000.000

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 75.000.000 1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 75.000.000

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

40.000.000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

40.000.000

E. Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit

ternak. 430.000.000

1 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular Ternak

175.000.000

2 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Flu Burung. 100.000.000 3 Pembinaan kesmavet ( daging, telur, susu dan ikan ) 75.000.000 4. Peningkatan operasionalisasi Puskeswan 80.000.000

Page 298: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐298

F. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 720.000.000 1. Penyusunan Program dan Pengendalian Pembangunan

Peternakan dan Perikanan 60.000.000

2. Penyusunan Data Statististik Peternakan dan Perikanan 60.000.000 3 Pembinaan Masyarakat Mitra P2MBG 50.000.000 4 Pembinaan Kemitraaan Usaha Peternakan 50.000.000 5 Pembinaan Usaha Peternakan 50.000.000 6 Monitoring dan Pembinaan Ternak Bantuan Pemerintah 50.000.000 7 Intensifikasi ternak kambing dan domba 150.000.000

8 Pembinaan dan pelatihan kelompok tani ternak 50.000.000 9 Pengembangan pakan ternak 100.000.000

10. Pengembangan Ternak Unggas 100.000.000

G. Program peningkatan pemasaran hasil produksi

Peternakan 20.000.000

1. Penunjangan Pasar Murah 20.000.000

H. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 700.000.000

1. Pengembangan biogas ternak ruminansia 100.000.000 2. Pengembangan Inseminasi Buatan Sapi Potong 100.000.000 3. Pelestarian Plasma nutfah Sapi Onggole Grobogan 300.000.000

4. Pengembangan Agribisnis Peternakan 200.000.000

I. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 210.000.000 1. Pendidikan dan Pelatihan Unit Pembenih Rakyat (UPR) 75.000.000 2. Pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan(Pokdakan) 75.000.000 3. Pengembangan budidaya ikan lele 60.000.000

J. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 210.000.000 1. Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum 100.000.000 2. Bantuan benih ikan bagi masyarakat 60.000.000 3. Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap 50.000.000

K. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran

Produksi Perikanan 160.000.000

1. Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) 50.000.000 2. Pendidikan dan Pelatihan Pengolahan produk perikanan 60.000.000 3. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi BBI 50.000.000

30 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 824.243.600

Page 299: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐299

A Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

1. Perlindungan Sumber Mata Air (PSMA) 38.500.000 2. Aneka Usaha kehutanan 40.000.000

B Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1. Intensifikasi Tanaman Tebu 13.750.000

2. Intensifikasi Tanaman Kapas 13.750.000

C Program Peningkatan Ketahanan Pangan(Pertanian /Perkebunan)

1. Pengembangan dan Peremajaan Tanaman Kelapa 55.000.000

2. Peningkatan Produksi dan Produktifitas Bahan Baku Tembakau

110.000.000

D Program Peningkatan Penerapan Teknologi (Pertanian

/Perkebunan)

E Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian 110.000.000 2. Pengendalian hama wangwung pada tanaman kelapa 22.000.000

F Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1. Pengembangan Hutan Produksi Cadanan Pangan (PHPCP) 38.500.000 2. Peningkatan Persediaan Produksi Bahan Baku Kayu Rakyat

(P3B2KR) 33.000.000

3. Penerimaam Negara Bukan Pajak (PNBP) 11.000.000 4. Stock Opname

G Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1. Pembinaan Kelompok Tani Hutan 27.500.000

H Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

1. Pembuatan Bangunan Sipil Teknis 100.000.000 2. Kegiatan Sipil Tekns 171.243.600 3. Penghijauan Lingkungan (Posko Bibit) 40.000.000

31 DISPERINDAGTAMBEN 8.229.000.000

A. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

225.000.000

Page 300: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐300

1. Sosialisasi regulasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan

40.000.000

2. Bimbingan reklamasi lahan pasca tambang 40.000.0003. Pembinaan Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Diklat

Kegeologian dan Migas 20.000.000

4. Inventarisasi Kawasan Lindung Geologi di Kabupaten Grobogan

30.000.000

5. Sosialisasi Alih Profesi bagi penambang 60.000.0006. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penambangan mineral 35.000.000

B. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

10.000.000

1. Sosialisasi Mitigasi Bencana Tanah Longsor 10.000.000

C. Program Pengembangan dan Pembinaan Bidang Air Tanah

75.000.000

1. Sosialisasi Perda Air Tanah dan Pajak Air Tanah 35.000.0002. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah (AT) 40.000.000

D. Program Pengembangan dan Pembinaan Bidang Ketenagalistrikan

70.000.000

1. Monitoring dan Fasilitasi bantuan PLTS dari Pemerintah Prop.Jateng

25.000.000

2. Pendataan dan Pemetaan Desa belum berlistrik di Kab. Grobogan

45.000.000

E. Program Pengembangan dan Pembinaan Bidang Migas 145.000.0001. Pengembangan Sumber Energi Alternatif 70.000.0002. Pendataan dan Pemetaan kelompok ternak sapi dan UKM

yang berpotensi untuk biogas 45.000.000

3. Pengawasan dan Pengendalian LPG 3 Kg. 30.000.000

F. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

250.000.000

1. Koordinasi Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen

100.000.000

2. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 75.000.0003. Pemutakhiran data UTTP dan Pelaksanaan Sidang Tera dan

Tera Ulang UTTP 75.000.000

G. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri 555.000.000

Page 301: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐301

1. Penyempurnaan Perangkat Peraturan Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional

120.000.000

2. Peningkatan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang 100.000.0003. Pelayanan Informasi Harga dan Distribusi Produk 30.000.0004. Pemantauan Hari Raya Pada Pasar Daerah 35.000.0005. Pendataan Pedagang Pasar Daerah di Kabupaten Grobogan 50.000.0006. Pendataan Potensi Pasar Daerah 100.000.000

7. Pembinaan Pedagang Pasar Daerah 40.000.0008. Pembinaan UPTD Pasar Daerah 80.000.000

H. Program Penyediaan Jasa Kinerja Pasar Daerah 520.000.0001. Peningkatan Kinerja UPTD Pasar Daerah 520.000.000

I. Program Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar 85.000.0001. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Retribusi Pasar Daerah 85.000.000

J. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 770.000.0001. Penyediaan Jasa Surat-Menyurat 7.000.0002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 220.000.0003. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 20.000.0004. Penyediaan Jasa Kebesihan Kantor 10.000.0005. Penyediaan Alat Tulis Kantor 60.000.0006. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 190.000.0007. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 15.000.000

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

8.000.000

9. Penyediaan Makanan dan Minuman 20.000.00010. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 100.000.00011. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 75.000.00012. Penyediaan Jasa Kebersihan, Keamanan Dan Transportasi 45.000.000

K. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 696.000.0001. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 200.000.0002. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 400.000.0003. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan

Perijinannya 30.000.000

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 50.000.0005. Rehabilitasi Papan Nama Pasar Daerah 16.000.000

L. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 88.000.0001. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 35.000.000

Page 302: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐302

2. Pengadaan pakaian kerja lapangan 53.000.000

M. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.0001. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 30.000.000

N. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

40.000.000

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

20.000.000

2. Penyusunan laporan keuangan bulanan, Triwulanan, Semesteran

20.000.000

O. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah 590.000.0001. Pelatihan Pembuatan Krupuk Rambak dan Kulit Sapi 60.000.0002. Pembinaan Industri Kecil di Lokasi P2MBG 35.000.0003. Fasilitasi dan Kerjasama Industri Kecil 50.000.0004. Pelatihan Teknologi Produksi Industri Batik Tulis dan Cap

serta Bantuan Stimulus Kelompok Batik 100.000.000

5. Magang Kerja Industri Garmen 120.000.0006. Fasilitasi Regulasi Perda / Perbub pengembangan IKM 100.000.0007. Pembinaan dan Monitoring KUB / IKM 50.000.0008. Fasilitasi Pemsaran dan Bantuan Stimulus Kerajinan Enceng

Gondong 75.000.000

P. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 425.000.0001. Pelatihan Produksi Industri Makanan dan Minuman 120.000.0002. Pelatihan Mutu Produk Tahu dan Banlat 100.000.0003. Pelatihan dan Magang Kerja Desain Kerajinan Anyaman

Bambu 30.000.000

4. Pembinaan dan Pengembangan Procesing Bahan Bakar Nabati (BBN)

75.000.000

5. Pelatihan dan Bantuan Peralatan Tepung Jagung 100.000.000

Q. Program Penataan Struktur Industri 3.155.000.0001. Pengadaan Tanah Showroom Mebel / Kerajinan dan Kuliner

Makanan Minuman Kab. Grobogan 535.000.000

2. Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Warung Kayu 2.000.000.0003. Pengadaan Tanah Untuk Gedung Unit Pelayanan Teknis

(UPT) Produksi Mebel 500.000.000

4. Sosialisasi Klaster Industri Barang Kayu 120.000.000

R. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 500.000.000

Page 303: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐303

1. Pengadaan Hardware IT dan Gedung Sekretaris Klaster Mebel 500.000.000 JUMLAH TOTAL 604.176.423.985

Page 304: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐304

BAB VI PELAKSANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan 2011-2016 yang memuat hasil-hasil Musrenbangkab dan kerangka kerja tahunan dari SKPD. Disamping itu, RKPD juga akan menjadi pedoman dalam menyusun arah Kebijakan Umum Anggaran dan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2013 serta Rencana Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2013.

Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai

berikut: 1. RKPD Tahun 2013 tidak hanya memuat program-program dalam

kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja tahun 2013.

2. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program yang bersumber dari APBD maupun dari APBN/BLN, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2013.

3. Partisipasi masyarakat dalam perancangan dan perumusan kebijakan, nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan berdasarkan perancangan peran serta masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Stakeholder termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban melaksanakan program-program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 dengan sebaik-baiknya.

5. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini juga disusun dengan mengikuti

Page 305: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐305

“pendekatan baru dalam penganggaran” sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

6. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD Tahun 2013 ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan arah Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2013.

Page 306: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐306

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan

Tahun 2013 memuat visi dan misi pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan program kerja yang

bersifat indikatif sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa RKPD Kabupaten merupakan dasar/pedoman untuk menyusun rancangan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2013.

Dengan tidak mengecilkan arti pentingnya pembangunan di bidang-bidang lainnya, arah kebijakan pembangunan pada tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam tema pembangunan tahun 2013, yaitu:

“memantapkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian daerah, tata kelola pemerintahan yang baik, sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan untuk mensejahterakan rakyat”

Segenap sumber daya yang dimiliki dan semangat kerja dari seluruh komponen masyarakat di daerah hendaknya diupayakan untuk dapat mendukung prioritas pembangunan daerah tersebut.

Page 307: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakangbapeda.grobogan.go.id/files/RKPD/LAMPIRAN_PERBUP_RKPD.pdf · Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2013 I ... dan Kabupaten

RencanaKerjaPemerintahDaerah(RKPD)KabupatenGroboganTahun2013I‐307

Untuk itu, nantinya hasil-hasil pembangunan akan dapat dinikmati

oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Grobogan sebagai peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan, tentram, damai, dan cerdas sehingga dapat mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Grobogan.

BUPATI GROBOGAN

BAMBANG PUDJIONO