BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG · selain faktor-faktor yang telah terkenal dari dulu seperti...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG · selain faktor-faktor yang telah terkenal dari dulu seperti...
RENJA 2016 Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
tahun 2016 merupakan kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung maupun dengan partisipasi
masyarakat Kota Bandung. Program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan,
kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran
yang menjadi bahan utama Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung.
Rancangan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung tahun 2016 dibahas dalam forum Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan
untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Dokumen
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun
2016 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka
waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2013-2018
serta dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota
Bandung tahun 2016 dan sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kota
Bandung tahun 2013-2018. Rencana Kerja ini digunakan sebagai
acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak
ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan
memperhatikan dan memuat prioritas daerah kota Bandung tahun
2016 yang dirumuskan ke dalam prioritas pembangunan kota Bandung
tahun 2016 dan pagu indikatif belanja langsung pada rancangan awal
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2016.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 menggunakan acuan yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
RENJA 2016 Page 2
2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Rencana Kerja
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 mengacu
pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijadikan dasar Rencana
Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2016 sebagai
penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan
Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA).
Rencana Kerja ini disusun dengan pendekatan teknokratik dan
partisipatif yang memperhatikan kepentingan yang terkait dalam
pengembangan kebudayaan dan pariwisata di kota Bandung.
1.2. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung menggunakan landasan hukum sebagai
berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional
Tahun 2010-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman;
RENJA 2016 Page 3
9. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ
Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen
RPJP Daerah dan RPJMDaerah;
12. Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 0259/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2008 tentang
RPJPD Kota Bandung Tahun 2005 -2025;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Kawasan dan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Pelestarian Seni Tradisional;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun
2012-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12
Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
RENJA 2016 Page 4
19. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Bandung 2013-2018;
20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 tahun 2010 tentnag
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan;
21. Peraturan Walikota Bandung Nomor 059 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5
Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional;
22. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung tahun 2009 -2014
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Bandung 2016 dilatarbelakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007,
memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016.
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
tahun 2014-2018.
Adapun Visi Kota Bandung yang tercantum dalam Rencana
Pembanguna Jangka Mengengah Daerah 2014-2018, yaitu
“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan
Sejahtera”.
RENJA 2016 Page 5
Adapun Misi yang diusung dalam upaya mewujudkan visi
termaksud diatas adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan bandung nyaman melalui perencanaan tataruang,
pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang
yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan
melayani;
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya
saing;
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.
Dari keenam misi tersebut, yang erat kaitannya dengan tugas
pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung adalah misi kedua dan misi ketiga.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam
Revisi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung tahun 2014-2018.
2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Bandung.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun
program/kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung tahun 2016.
RENJA 2016 Page 6
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
Bab I PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015
Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis
kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD, penelaahan usulan program dan
kegiatan masyarakat
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan
nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan
Kegiatan
Bab IV PENUTUP
RENJA 2016 Page 7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan
kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan
salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai
tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung,
dilatarbelakangi oleh besarnya potensi pariwisata yang dapat
dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah baik melalui
pengembangan seni budaya dan seni tradisi asli daerah maupun
infrastruktur serta sektor formal dan informal pendukung
kepariwisataan di kota Bandung. Kota Bandung secara geografis dan
sosiologis memiliki daya tarik pariwisata dengan karakter dan
keunikan tersendiri dibandingkan kota lain di Indonesia. Kota
RENJA 2016 Page 8
Bandung memiliki segenap potensi yang baik untuk dijadikan kota
tujuan wisata. Walaupun tidak memiliki daya tarik wisata alam yang
menonjol seperti wilayah lain, namun kota ini mempunyai banyak
keunggulan tersendiri, dengan kondisi lingkungan yang nyaman untuk
berlibur, ketersediaan banyak fasilitas yang dibutuhkan oleh
wisatawan, dan aksesibilitas yang baik dengan Ibukota Jakarta. Selain
itu, kreativitas masyarakatnya yang tinggi membuat industri pakaian
dan kuliner berkembang pesat selama dekade terakhir ini dan
memantapkan Bandung sebagai kota tujuan wisata. Hal tersebut
semakin menambah daya tarik Kota Bandung sebagai destinasi wisata
selain faktor-faktor yang telah terkenal dari dulu seperti kesejukan
udara, ramah tamah penduduk, seni dan budaya yang menarik serta
banyaknya tempat-tempat bersejarah. Potensi yang dimiliki Kota
Bandung seperti tersebut diatas akan memberikan nilai jual pariwisata
yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik akan
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Dalam menyelenggarakan program dan kegiatan juga mencakup
pengembangan kepariwisataan baik wisata alam, wisata heritage,
wisata kuliner, wisata religi serta hiburan bagi masyarakat yang
didukung berbagai atraksi seni dan budaya dalam rangka membentuk
karakteristik masyarakat dan memberi ruang gerak untuk berkreasi
dan berinovasi terhadap pengembangan kesenian lokal secara optimal.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1
(satu) tahun yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018 secara
berkesinambungan dalam menentukan program dan kegiatan dan
sebagai dasar penyusunan anggaran tahunan.
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada target kinerja dalam
RENJA 2016 Page 9
Revisi Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung tahun 2014-2018. Untuk memastikan kesinambungannya,
dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Bandung tahun 2016 perlu dilakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan sejauh mana pencapaian
Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
hingga tahun berjalan yaitu tahun 2016 dan untuk mengetahui
pelaksanaan dan realisasi program dan kegiatan yang sesuai dengan
capaian Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan
realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Dinas
Kebudayaan dan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Bandung 2014. Hal ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi
realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana
Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung serta
hambatan dan permasalahan yang dihadapi yang dijadikan sebagai
salah satu dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung tahun 2016.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung tahun 2014 dapat mengidentifikasikan target
kinerja pada hasil/keluaran program dan kegiatan yang telah
direncanakan pada Rencana Kinerja, sehingga akan diketahui realisasi
program dan kegiatan yang tidak memenuhi/memenuhi/melebihi
target kinerja pada hasil/keluaran yang telah direncanakan,
mengidentifikasikan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan, kebijakan atau tindak lanjut yang diambil
untuk mengatasi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaan program dan kegiatan dan mengidentifikasikan
pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang sesuai pada
pencapaian Revisi Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Bandung tahun 2014-2018.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung tahun 2014 dilakukan dengan melihat
RENJA 2016 Page 10
capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahun
2014 alokasi anggaran pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung adalah sebesar Rp 25.750.000.000,- dengan
rencana capaian fisik sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebesar Rp
21.147.290.591,-atau sebesar 82%, dengan realisasi capaian fisik
sebesar 96%.
Selain terhadap Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung tahun 2014, penyusunan Rencana Kerja
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014 ini
dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian Revisi Rencana Strategi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018
sampai dengan tahun 2014. Secara umum, realisasi pencapaian
Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
hingga tahun 2014 menghasilkan 12 program 40 kegiatan yang ada
pada Revisi Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung tahun 2014-2018.
Secara lengkap, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun
2015 serta Pencapaian Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018 dapat terlihat pada tabel
2.1.
RENJA 2016 Page 11
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2015 Kota
Bandung
Target Renja
SKPD Tahun
2014
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2014
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target Renstra
(%)
Penyediaan jasa komunikas i , sumberdaya a i r
dan l i s trik 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun
Penyediaan jasa pera latan dan perlengkapan
kantor- - - - - 1 Tahun
Penyediaan jasa kebers ihan kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun
Penyediaan a lat tul i s kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun
Penyediaan komponen insta las i
l i s trik/penerangan bangunan kantor1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun
Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun
Penyediaan pera latan rumah tangga 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun
Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun
Rapat-rapat koordinas i dan konsultas i keluar
daerah2 Jenis 2 Jenis
1 Tahun (2
Jenis )
1 Tahun (2
Jenis )100% 1 Tahun
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor - - - - - 1 Tahun
Pengadaan kendaraan dinas/operas ional1 Unit Mobi l ,
1 unit Motor
1 Unit Mobi l ,
1 unit Motor
4 mobi l & 4
Motor
4 mobi l & 4
Motor100% -
Pengadaan Mebeleur 1 Paket 1 Paket Paket Paket 100% 1 Tahun
Pemel iharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun
Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operas ional1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun
Pemel iharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun
Rehabi l i tas i sedang/berat gedung kantor 100% 100% - - 100% -
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2013
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
Tahun 2013
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Program pelayanan
administrasi perkantoran
Program peningkatan sarana
dan prasarana Aparatur
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun LaluTarget
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2015)
RENJA 2016 Page 12
Pengadaan mesin/kartu absensi - - - - -
Pakaian
untuk 65
Pegawai
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya60 Stel 60 Stel Paket Paket 100%
Pakaian
untuk 65
Pegawai
Pengadaan Pakaian Khusus Sehari -hari 74 s tel 74 s tel Paket Paket 100%
Pakaian
untuk 65
Pegawai
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pembinaan Kinerja Aparatur 60 Pegawai 60 Pegawai 60 Pegawai 60 Pegawai 100% 65 Pegawai
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD3 Buku 3 Buku 4 Buku 4 Buku 100% 4 Buku
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 Buku 1 Buku 2 Buku 2 Buku 100% 2 Buku
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Buku 1 Buku 2 Buku 2 Buku 100% 2 Buku
Jumlah sos ia l i sas i Perda dan Perwal
pelestarian seni tradis ional2 ka l i 2 ka l i 2 ka l i /250 org 2 ka l i 100% 2 kal i
Jumlah kajian konsultans i dan penel i tian 1 buku 1 buku - - 100% 1 buku
Evaluas i dan akuras i data potens i seni budaya - - 1 ka l i /1 eks 1 ka l i /1 eks 100%
Seminar/kajian/diskus i/workshop seni budaya - - - - - 6 ka l i
Rekam & cetak CD lagu-lagu Rakyat Sunda - - - - - 1 ka l i
Ka jian kawasan seni budaya - - 2 ka l i /2 eks 2 ka l i /2 eks 100% -
Paket a lat-a lat kesenian - - 1 paket 1 paket 100% 2 paket
Jumlah penyelenggaraan anugerah budaya 1 ka l i 1 ka l i
1 ka l i /10
penerima
anugerah
1 ka l i /12
penerima
anugerah
100% / 120%
1 kal i /12
penerima
anugerah
Jumlah penyelenggaraan pemi l ihan mojang
ja jaka kota Bandung1 ka l i 1 ka l i
1 paket
kategori
Moka
1 paket
kategori
Moka
100%
1 paket
kategori
Moka
Program peningkatan Disiplin
Aparatur
Program peningkatan
pengembangan system
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Program Pengembangan Nilai
Budaya
RENJA 2016 Page 13
Jumlah fas i l i tas i saresehan bahasa,sastra dan
aksara sunda dalam rangka Hari Bahasa Ibu
Internas ional
2 ka l i 2 ka l i1 ka l i /200
orang1 ka l i 100% -
Jumlah pembinaan BCB 200 BCB 200 BCB 100 BCB 100 BCB 100% 100 BCB
Jumlah sos ia l i sas i Perda dan Perwal BCB
200
pemi l ik/peng
elola/penghu
ni BCB
200
pemi l ik/peng
elola/penghu
ni BCB
100 pemi l ik/
pengelola/pe
nghuni BCB
100 pemi l ik/
pengelola/pe
nghuni BCB
100%
100 pemi l ik/
pengelola/pe
nghuni BCB
Jumlah terpasangnya tanda kawasan dan
prasasti BCB
2 tanda
kawasan, 40
tanda BCB
0 40 tanda BCB 40 tanda BCB 100% 1 paket
Penerbitan buku karya sastra dalam rangka Hari
Bahasa Ibu Internas ional- - 1 Paket 1 Paket 100% -
Sayembara ka l igrafi aksara sunda - - - - - 1 ka l i
Penerbitan buku kumpulan karya peserta
sayembara desain batik Kota Bandung 2014- - - - - 1 ka l i
Terselenggaranya pameran ka l igrafi Aksara
Sunda & batik has i l sayembara desain- - - - - 1 ka l i
Sayembara desain batik - - 1 ka l i 1 ka l i 100% -
Sawala Budaya Kota Bandung - - 1 ka l i 1 ka l i 100% -
Rumusan bahan revis i Perda No. 19 Thn. 2009 - - 1 Paket 1 Paket 100% -
Terlaksananya revis i Perda No. 19 Thn. 2009 - - - - -1 Paket Buku
Revis i PERDA
Terlaksananya pameran sejarah Kota Bandung - - - - - 1 ka l i
Tersedianya buku tentang BCB Pi l ihan - - - - - 1 buku
Terlaksananya Study komparas i pelestarian BCB - - - - - 2 ka l i
Revis i Perwal No. 921 Thn. 2010 - - 1 Paket 1 Paket 100% -
Kajian Data BCB - - 1 Kal i 1 Ka l i 100% -
Terlaksananya pembangunan obyek kawasan
wisata seni budaya Tahap 1- - - - - 1 Paket
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
RENJA 2016 Page 14
Jumlah pentas seni di sentra-sentra budaya
dan pariwisata,ruang publ ik,gedung
pertunjukan
45 ka l i 49 ka l i 58 ka l i 81 ka l i 139,66% 90 ka l i
Jumlah pentas seni di kab/kota,luar kota
Bandung (dalam provins i )2 ka l i 4 ka l i 6 ka l i 5 ka l i 83% 6 ka l i
Jumlah pentas seni di luar provins i 4 ka l i 9 ka l i 6 ka l i 3 ka l i 50% 4 ka l i
Pentas seni da lam rangka HUT RI/HJKB - - 3 Kal i 3 Ka l i 100% 4 Kal i
Jumlah pentas seni luar negeri 1 ka l i 3 ka l i 3 ka l i 2 ka l i 66,7% 3 ka l i
Jumlah terselenggaranya Bandung Festiva l 1 ka l i 1 ka l i 1 ka l i 1 ka l i 100% 1 kal i
Jumlah terselenggaranya Al impaido 2 ka l i 2 ka l i 1 ka l i 1 ka l i 100% 2 kal i
Jumlah terselenggaranya Festiva l Seni
pasanggrahan/hajat lembur1 ka l i 1 ka l i 1 ka l i 1 ka l i 100% 1 kal i
penyelenggaraan
pasanggiri/festiva l/lomba/pagelaran seni- - 6 ka l i 6 ka l i 100% 6 kal i
5 Ka l i
seminar
5 Kal i
seminar
3 ka l i
seminar
3 ka l i
seminar100%
4 kal i
seminar
- - - - -2 ka l i
pameran
36 ka l i
pementasan
seni budaya
36 ka l i
pementasan
seni budaya
25 ka l i
pementasan
seni budaya
25 ka l i
pementasan
seni budaya
100%
25 ka l i
pementasan
seni budaya
Jumlah pentas seni budaya antar daerah 3 Kal i 4 ka l i - - 133% -
Pagelaran seni budaya kegiatan APEKSI - - 1 ka l i 1 ka l i 100% 1 kal i
Muhibah Seni Budaya - - 2 ka l i 2 ka l i 100% 2 kal i
Pengelolaan Keragaman
Budaya
Jumlah terselenggaranya seminar dan pentas
seni budaya di Gedung Padepokan Seni Kota
Bandung
Program pengembangan
Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
RENJA 2016 Page 15
Laporan has i l anal isa rating taxi di Kota
Bandung- - 10 buku 10 buku 100% -
Jumlah kajian pasar segmenti f wisatawan ke
kota Bandung1 Buku 1 Buku - - 100%
Tersedianya buku laporan has i l ka jian anal isa
pasar Kota Bandung- - - - -
10 Buku/ 1 CD
Master
Jumlah updating webs ite informas i pemasaran
pariwisata1 tahun 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun
Jumlah pelaksanaan mis i kerjasama promosi
pariwisata di da lam dan luar negeri3 MoU 3 MoU 7 kal i 2 ka l i 100% 4 kal i
Jumlah data kunjungan wisata 1 buku 1 buku 3 Buku 3 Buku 100% 1 dokumen
3 ka l i
pameran
dalam negeri
3 ka l i
pameran
dalam negeri
4 ka l i
pameran
dalam negeri
2 ka l i
pameran luar
negeri
2 ka l i
pameran luar
negeri
3 ka l i
pameran luar
negeri
1 ka l i event
pariwisata
1 ka l i event
pariwisata
2 ka l i event
kepariwisata
an
2 ka l i event
kepariwisata
an
100%
5 kal i event
kepariwisata
an
8.750 cetakan
promosi
8.750 cetakan
promosi
1.000 DVD
Kepariwisata
an
1.000 DVD
Kepariwisata
an
Pelaksanaan Car Free Night - - 6 ka l i 6 ka l i 100% -
Pelaksanaan event malam tahun baru - - 1 ka l i 1 ka l i 100% -
Pelaksanaan Creativi ty Award - - 1 ka l i 1 ka l i 100% -
Tersedianya dokumen statis tik kepariwisataan
Kota Bandung- - - - - 1 dokumen
Jumlah pelaksanaan pelatihan pemandu
wisata terpadu1 ka l i 1 ka l i 100 orang 100 orang 100% -
1 Paket
4 ka l i
pameran (2
Dalam, 2 Luar
Negeri )
3 ka l i
pameran (2
Dalam, 1 Luar
Negeri )
100%
Jumlah bahan promosi Kota Bandung 1 Paket 1 Paket 100%
Program pengembangan
pemasaran Pariwisata
Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata di
Bandung dan luar Bandung
RENJA 2016 Page 16
Jumlah paket Identi fikas i pengembangan
destinas i pariwisata kota Bandung3 paket 3 paket - - 100% -
Jumlah launching prototype bus wisata 1 ka l i 1 ka l i - - 100% -
Jumlah pelaksanaan pelatihan sumber daya
manus ia tempat hiburan dan rekreas i
12 paket
pelatihan
12 paket
pelatihan14 Paket 14 Paket 100% 11 Paket
Jumlah pelaksanaan pelatihan sumber daya
manus ia di kampung wisata- - - - - 3 paket
Jumlah pelaksanaan pembinaan para
pengusaha dan manager tempat hiburan dan
rekreas i
7 paket
pembinaan
7 paket
pembinaan6 Paket 6 Paket 100% 6 paket
Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluas i
tempat hiburan dan rekreas i
11 paket
monitoring
11 paket
monitoring11 Paket 11 Paket 100% 15 paket
Terbentuknya/Launcing kampung wisata kreati f - - - - -10 Kampung
wisata
Penel i tian tentang ekowisata di desa wisata - - 2 Paket 2 Paket 100% 1 paket
Gelar seni budaya tematik di destinas i wisata - - - - - 1 paket
Ulang tahun Kompepar - - - - - 1 ka l i
Obyek wisata minat khusus - - - - - 1 ka l i
festiva l babakan s i l iwangi - - - - - 2 ka l i
Roadshow kompepar - - - - - 2 ka l i
Rehabi l i tas i OW Babakan Si l iwangi - - - - - 1 ka l i
Rehabi l i tas i OW Pas ir Kunci - - - - - 1 ka l i
Sos ia l i sas i Kampung kreati f - - - - - 1 ka l i
kelompok sadar wisata - - 10 Kelompok 6 Kelompok 60% -
Terbentuknya kampung kreati f baru - - 5 kampung 5 kampung 100% -
Kegiatan seni KOMPEPAR SAPTA PESONA - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% -
Terlaksananya rehabi l i tas i gedung pertunjukan
Museum Sejarah Kota Bandung- - - - - 1 gedung
Jumlah Buku Data Akupency Kunjungan
Wisatawan yang menginap di Kota Bandung1 Eks 1 Eks 1 buah 1 buah 100% 1 buah
Jumlah Buku Laporan Has i l Peni la ian dan
Evaluas i Pelaksanaan Sapta Pesona1 Eks 1 Eks - - 100% -
Pelaksanaan Anugerah Pesona Pariwisata - - 1 ka l i 1 ka l i 100% 1 kal i
Buku Kajian data & informas i target akomodas i
dan kebutuhan kamar ideal di Kota Bandung- -
1 buah
master buku
kajian
1 buah
master buku
kajian
100%
Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata - - 3 Kal i 3 Ka l i 100% 4 Kal i
Pelaksanaan Bandung Food Festiva l - - 1 Ka l i 1 Ka l i 100% 1 Kal i
Monitoring & evaluas i penyelenggaraan usaha
pariwisata- - - - - 1 Tahun
Program pengembangan
destinasi pariwisata
Program pengembangan
kemitraan
RENJA 2016 Page 17
Pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja 2015
Dan Pencapaian Revisi Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung tahun 2014-2018, dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi
program/kegiatan pada tahun 2015 dan Pencapaian Revisi Rencana Strategi
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018, telah
tercapai/memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan
memperhatikan daya dukung sebagai berikut :
1. Program/keluaran yang dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota
Bandung No.30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
2. Kebijakan program/kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung pada tahun 2014 dititikberatkan pada pengembangan seni dan
budaya sebagai daya tarik pariwisata.
3. Dalam rangka pengembangan seni dan budaya sebagai salah satu daya
tarik wisata kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun
2015 berkomitmen untuk meningkatkan kegiatan apresiasi seni dan
budaya melalui berbagai event yang menampilkan atraksi-atraksi seni
dan budaya.
4. Meningkatkan kunjungan wisata baik wisatawan nusantara maupun
mancanegara sekaligus mampu menjadikan kota Bandung menjadi salah
satu destinasi pariwisata nasional, regional asia bahkan internasional.
5. Meningkatkan nilai jual pariwisata yang dikelola dan dikembangkan
dengan baik sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli
Daerah khususnya sektor pariwisata.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
RENJA 2016 Page 18
Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
meliputi 2 garapan urusan Pemerintahan :
URUSAN WAJIB (KEBUDAYAAN), melaksanakan pelayanan yang
berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan
kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian
anugrah kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan
bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan
pagelaran/festival Seni Budaya, pemberian Tanda Daftar Legalisasi
Sanggar/Lingkung Seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni
budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta
memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat
untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui
regulasi kesenian tradisional.
URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN), melaksanakan pelayanan yang
berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi
pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event
kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata.
Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebagai
berikut :
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung menetapkan Indikator Kinerja Keberhasilan (IKK)
dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung tahun 2014-2018 sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 46 kali.
2. Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya 55 kali.
3. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 174.
4. Prosentase peningkatan kuantitas kunjungan wisata rata-rata sebesar 6%
per tahun.
RENJA 2016 Page 19
5. Jumlah Kontribusi sektor pariwisata rata-rata Rp.46.260.950.082,-per
tahun.
Dalam menyelenggarakan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung sampai dengan tahun 2015 berdasarkan pada
Indikator Kinerja Keberhasilan (IKK) yang sesuai pada Revisi Rencana Strategis
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018 yang telah
ditetapkan dan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian berdasarkan Peraturan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.106/HK.501/MKP/2010 yang
dijadikan sebagai tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung.
Kinerja pelayanan yang dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berdasarkan Indikator Kinerja
Keberhasilan (IKK).
Pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung berdasarkan Indikator Kinerja Keberhasilan (IKK)
dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi capaian kinerja pelayanan pada
tahun 2015 telah mencapai/memenuhi target dalam melaksanakan kinerja
pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
RENJA 2016 Page 20
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Berdasarkan Indikator Kinerja Keberhasilan
NO INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN REALISASI KINERJA PADA TAHUN
CATATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014
PROYEKSI
2015 2016 2017 2018
1
Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB)
dalam Kondisi Baik dan Terlindungi 237 337 437 537 637 100 337 437 537 637
Cakupan Gelar Seni & Budaya
Jumlah Lingkung Seni / Budaya yang
Aktif
60
565
100
572
100
580
100
590
100
600
102
565
100
572
100
580
100
590
100
600
2
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Wisnus
Wisman
Jumlah Wisatawan Menginap
Rata-rata lama tinggal wisatawan
5.367.894
5.182.196
185.698
4.014.352
2,00
5.480.821
5.285.838
194.983
4.134.783
2,01
5.658.874
5.444.413
214.461
4.258.826
2,06
5.843.652
5.607.745
235.907
4.386.591
2,11
6.035.475
5.775.977
259.498
4.518.189
2,16
5.807.565
5.627.422
180.143
4.018.781
2,12
5.480.821
5.285.838
194.983
4.134.783
2,01
5.658.874
5.444.413
214.461
4.258.826
2,06
5.843.652
5.607.745
235.907
4.386.591
2,11
6.035.475
5.775.977
259.498
4.518.189
2,16
Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi
penunjang MICE
Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi
penunjang MICE yang berkualitas
105
18
113
22
121
26
129
30
137
34
105
18
113
22
121
26
129
30
137
34
Jumlah Kampung Wisata 10 15 20 25 30 10 15 20 25 30
3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 70 73 77 80 85 70 73 77 80 85
4
Nilai evaluasi AKIP
Prosentase Temuan Pengelolaan
Anggaran BPK/ Inspektorat yang
ditindaklajuti
Prosentase Tertib Administrasi Barang
/Aset Daerah
60
100%
100%
70
100%
100%
70
100%
100%
75
100%
100%
75
100%
100%
60
100%
100%
70
100%
100%
70
100%
100%
75
100%
100%
75
100%
100%
RENJA 2016 Page 21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan dan Hambatan
Kebudayaan
Permasalahan terdapat pada perhitungan Bangunan Cagar Budaya
yang dilestarikan dihitung berdasarkan akumulasi jumlah bangunan
yang diusulkan dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota
sebagai Bangunan Cagar Budaya (BCB).
Analisis penyebab ketidaktercapaian target kinerja yang telah
ditetapkan diantaranya adalah bahwa bangunan yang akan diusulkan
perlindungan dalam bentuk Peraturan Walikota hampir 50% milik
swasta dan perorangan, dimana tidak semua masyarakat pemilik
yang bersedia bangunan miliknya dijadikan BCB. Sehingga perlu
upaya-upaya intesifikasi sosialisasi dan pendekatan kepada para
pemilik bangunan tersebut.
Hambatan lainnya bahwa keberadaan bangunan yang telah
teridentifikasi sebagai Bangunan Cagar Budaya saat ini banyak yang
telah berubah secara fisik, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria
sebagai BCB atau bahkan bangunan tersebut sudah hilang dibongkar
(rata dengan tanah), sehingga perlu dilaksanakan pendataan ulang
sebelum diusulkan dan ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya
yang terlindungi secara hukum dalam Peraturan Walikota.
Berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut di atas, kami c.q. Tim
Pertimbangan Cagar Budaya baru dapat mengusulkan sebanyak 171
BCB untuk ditetapkan dalam Perwal sebagai BCB Golongan B pada
akhir Tahun Anggaran 2015.
Pariwisata
Belum terintegrasi secara optimal komponen penunjang
infrastruktur pariwisata dalam hal keamanan, ketertiban,
kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan dan
RENJA 2016 Page 22
kenangan dalam mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota
Tujuan Wisata.
Masih terdapat pembangunan sarana dan obyek wisata serta
pusat-pusat seni budaya yang tidak sesuai dengan tata ruang
wilayah Kota Bandung.
Dampak terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah
Tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan
Pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata
berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
Sebagaimana visi Kepala Daerah “Terwujudnya Kota
Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” dimana misi yang
diemban terdiri dari empat misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan bandung nyaman melalui perencanaan tataruang,
pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan
ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih
dan melayani;
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya
saing;
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.
Dari keempat misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan
tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung adalah misi ketiga untuk Urusan
Kebudayaan dan misi keempat untuk Urusan Pariwisata yang
dielaborasi dalam program kegiatan untuk mewujudkan visi Dinas
yaitu “MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI
RENJA 2016 Page 23
BUDAYA DAN TUJUAN WISATA INTERNASIONAL” dalam
mendukung perwujudan visi Kota secara keseluruhan.
Tantangan dan Peluang
Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya dan Pariwisata
dirasakan sudah menjadi magnet yang begitu kuat pengaruhnya
terhadap minat wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk
berkunjung ke Kota Bandung yang dapat dibuktikan dengan begitu
padatnya arus wisatawan terutama pada hari libur atau hari sabtu
dan minggu, hal ini tidak terlepas dari attraction, amenity maupun
aksesibility yang dimiliki Kota Bandung maupun Wilayah yang berada
disekitar Kota Bandung.
Dari kondisi tersebut tentunya akan menjadi tantangan dan
peluang bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata untuk bisa mempertahankan bahkan
meningkatkan SAPTA PESONA wisata melalui terobosan-terobosan
yang berkaitan dengan Destinasi Wisata, Industri Pariwisata,
Pemasaran Pariwisata dan Pelaku Pariwisata.
Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam
pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan dan
Pariwisata di Kota Bandung, yaitu :
1. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan
sektor kepariwisataan.
2. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata
sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu
besarnya minat wisatawan yang masuk ke Kota Bandung.
3. Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi
dengan Kabupaten/Kota yang berada disekitar Kota Bandung
RENJA 2016 Page 24
dalam lingkup Wilayah Bandung Raya. Termasuk promosi
wisata melalui pameran di dalam maupun luar negeri.
4. Penguatan regulasi untuk pengembangan pembangunan sektor
kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan tata ruang wilayah
Kota Bandung.
5. Akselerasi pembangunan Wilayah Bandung Timur sebagai
kawasan agrowisata seni dan budaya.
6. Peningkatan upaya pelestarian seni budaya tradisional
termasuk pewarisan kepada generasi muda.
7. Penguatan regulasi untuk perlindungan bangunan cagar budaya
di Kota Bandung.
8. Penyediaan tempat/ruang/gedung pertunjukan seni budaya
yang representatif milik Pemerintah Kota Bandung dimana telah
tersedia gedung Padepokan Seni Mayang Sunda dan
pembangunan obyek kawasan wisata seni budaya Pasanggrahan
tahap II.
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
Tahun 2016 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program
kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas
dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara
internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh
masyarakat, asosiasi-asosiasi yang merupakan stake holder bidang
kebudayaan dan kepariwisataan sebagai mitra kerja Dinas dalam
mewujudkan visi untuk memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Seni
Budaya dan Tujuan Wisata Internasional.
Usulan masyarakat yang terakomodir sebagai bagian dari rencana
program kegiatan Tahun 2016 yang secara langsung maupun tidak
langsung melibatkan peran serta mereka dalam pelaksanaannya,
diantaranya :
RENJA 2016 Page 25
I. Urusan Wajib (Seni Budaya)
Usulan dari para pemangku kepentingan yang peduli terhadap
pelestarian Seni Budaya sastra, bahasa dan aksara Sunda serta
pelestarian Bangunan-bangunan bersejarah diakomodir dalam
Program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan Sosialisasi
pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, Pengelolaan dan
pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,
museum dan peninggalan bawah air.
Usulan untuk dilaksanakannya Pagelaran, Festival, pelaksanaan
sosialisasi, seminar dan sarasehan Seni Budaya diakomodir dalam
Program pengelolaan keragaman budaya dengan kegiatan
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, Fasilitasi
penyelenggaraan festival budaya daerah, Seminar dalam rangka
Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal.
II. Urusan Pilihan (Pariwisata)
Usulan stake holder bidang kepariwisataan untuk mempromosikan
Pariwisata Kota Bandung baik dalam bentuk pameran, road show
didalam dan diluar negeri, pengadaan peta wisata serta usulan
untuk diadakannya pelatihan bagi komunitas-komunitas sebagai
pemandu wisata terakomodir dalam Program pengembangan
pemasaran Pariwisata dengan kegiatan Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri dan
Pengembangan statistik wisata terpadu.
Usulan untuk pemasangan penunjuk arah destinasi wisata serta
pelatihan kepariwisataan untuk masyarakat yang tergabung dalam
kelompok penggerak pariwisata terakomodir dalam Program
pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan
Pengembangan objek pariwisata unggulan.
RENJA 2016 Page 26
Usulan dari para pengelola sarana wisata yang menginginkan
adanya penganugerahan Pesona Kepariwisataan dari hasil seleksi
terhadap pengelola sarana wisata sebagai upaya untuk
meningkatkan pelayanan yang lebih baik, diakomodir dalam
Program pengembangan kemitraan dengan kegiatan Pelaksanaan
koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata.
Sementara itu sebagian usulan masyarakat yang diajukan melalui Forum
Gabungan MUSRENBANG berupa permohonan untuk pengadaan alat-alat
kesenian diteruskan usulannya dalam bentuk Belanja Hibah yang merupakan
kewenangan Sekretariat Pemerintah Kota Bandung.
RENJA 2016 Page 27
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Tahun 2016 adalah untuk :
1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam Revisi Rencana
Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-
2018.
2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung.
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program/kegiatan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016.
Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung ini adalah masyarakat terutama masyarakat pariwisata dan
masyarakat seni budaya dan Aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik
sebagai subjek maupun objek pembangunan.
Fungsi dari Rencana Kerja SKPD 2016 ini adalah sebagai pedoman bagi
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada
tahun 2016 dan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Bandung yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari
dokumen APBD Kota Bandung tahun 2016.
RENJA 2016 Page 28
3.2. Program dan Kegiatan
Rencana kerja Dinas dan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung
Tahun 2016 tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Non Urusan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :
Penyediaan Jasa Komunikasi, dan sumber daya air dan listrik.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, terdiri dari
kegiatan :
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan :
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
RENJA 2016 Page 29
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari
kegiatan :
Pembinaan kinerja aparatur
5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian
kinerja dan keuangan, terdiri dari kegiatan :
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan
1. Program pengembangan Nilai Budaya, terdiri dari kegiatan :
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
2. Program pengelolaan kekayaan budaya, terdiri dari kegiatan :
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan peninggalan bawah air
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
3. Program pengelolaan keragaman budaya, terdiri dari kegiatan :
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal
4. Program pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya,
terdiri dari kegiatan :
Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah
RENJA 2016 Page 30
Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata
1. Program pengembangan pemasaran Pariwisata, terdiri dari kegiatan :
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran
pariwisata
Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata
Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Pengembangan statistik wisata terpadu
Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media audio Video dan Media
Sosial (Banprop)
2. Program pengembangan destinasi pariwisata, terdiri dari kegiatan :
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan
destinasi pemasaran pariwisata
Penataan Kawasan Objek Wisata (DAK)
3. Program pengembangan kemitraan, terdiri dari kegiatan :
Pengembangan dan penguatan litbang Kebudayaan dan Pariwisata
Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme Bidang
Pariwisata
Rencana kerja program kegiatan serta penganggaran, indikator dan
target capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut :
RENJA 2016 Page 31
Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
RENJA 2016 Page 32
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber
Dana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana
/Pagu Indikatif
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi perkantoran 6,466,547,020 7,113,201,722
Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya biaya operasional
kantor untuk Jasa komunikasi,
sumber air, dan listrik
Kota
Bandung1 tahun 231,000,000.00 APBD 1 tahun 254,100,000.00
Penyediaan jasa perlatan
dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya kebutuhan gudang
tempat penyimpanan aset dan
dokumen dinas
Kota
Bandung1 tahun 75,000,000.00 APBD 1 tahun 82,500,000.00
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Tersedianya Jasa kebersihan Kota
Bandung1 tahun 463,860,600.00 APBD 1 tahun 510,246,660.00
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor Kota
Bandung1 tahun 138,160,000.00 APBD 1 tahun 151,976,000.00
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
Tersedianya biaya barang cetakan
dan penggandaanKota
Bandung1 tahun 150,700,000.00 APBD 1 tahun 165,770,000.00
Penyediaan komponen
instalasi l istrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya alat penerangan dan
terpeliharanya instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Kota
Bandung1 tahun 56,105,000.00 APBD 1 tahun 61,715,500.00
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantorKota
Bandung1 tahun 1,880,850,000.00 APBD 1 tahun 2,068,935,000.00
Penyediaan peralatan rumah
tangga
Tersedianya peralatan rumah
tanggaKota
Bandung1 tahun 40,000,000.00 APBD 1 tahun 44,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan Kota
Bandung1 tahun 2,309,200,000.00 APBD 1 tahun 2,540,120,000.00
Penyediaan makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan minuman Kota
Bandung1 tahun 545,000,000.00 APBD 1 tahun 599,500,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerahKota
Bandung1 tahun 376,411,420.00 APBD 1 tahun 414,052,562.00
Penyediaan jasa
pengamanan kantor
Tersedianya jasa pengamanan
kantorKota
Bandung11 Bulan 200,260,000.00 APBD 11 Bulan 220,286,000.00
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /
Kegiatan
Rencana Tahun 2015Catata
Pentin
g
Prakiraan Maju Rencana 2016
RENJA 2016 Page 33
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan pelayanan sarana
dan prasarana aparatur 1,729,475,000.00 1,902,422,500.00
Pengadaan mebeulairTersedianya sarana kantor yang
refresentatif
Kota
Bandungpaket 226,650,000.00 APBD paket 249,315,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan
gedung kantor
Kota
Bandung1 tahun 558,800,000.00 APBD 1 tahun 614,680,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota
Bandung1 tahun 621,720,000.00 APBD 1 tahun 683,892,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya Pemeliharaan
Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Kota
Bandung1 tahun 322,305,000.00 APBD 1 tahun 354,535,500.00
Program peningkatan
disiplin aparatur
Meningkatnya disiplin
pegawai175,000,000.00 192,500,000.00
Pengadaan mesin/kartu
absensiTerlaksananya disiplin pegawai
Kota
Bandungpaket 16,000,000.00 APBD paket 17,600,000.00
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Terpenuhinya pakaian dinas
pegawai
Kota
Bandungpaket 59,500,000.00 APBD paket 65,450,000.00
Pengadaan pakaian khusus
hari-hari tertentu
Terpenuhinya pakaian Batik dan
Korpri
Kota
Bandungpaket 99,500,000.00 APBD paket 109,450,000.00
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Meningkatnya
pengetahuan dan
kemampuan sumber daya
aparatur
518,051,440.00 569,856,584.00
Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya kinerja aparaturKota
Bandung65 pegawai 518,051,440.00 APBD paket 569,856,584.00
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Tingkat ketepatan
menyerahkan laporan
kinerja dan keuangan
198,965,253.00 218,861,778.30
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian
kinerja
Kota
Bandung4 Buku 123,509,653.00 APBD 4 Buku 135,860,618.30
Penyusunan pelaporan
keuangan semesteran
Tersusunnya buku laporan
keuangan semesteran
Kota
Bandung2 Buku 31,460,000.00 APBD 2 Buku 34,606,000.00
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Tersusunnya buku laporan
keuangan akhir tahun
Kota
Bandung2 Buku 43,995,600.00 APBD 2 Buku 48,395,160.00
RENJA 2016 Page 34
Program Pengembangan
Nilai Budaya
Apresiasi pemerintah
terhadap seniman dan
budayawan Kota Bandung
2,013,073,909.00 2,214,381,299.90
Pelestarian dan aktualisasi
adat budaya daerah
Terlaksananya sosialisasi PERDA &
PERWAL Kesenian Tradisional dan
akurasi data potensi seni budaya
Kota
Bandung
Sosialisasi PERDA
& PERWAL tentang
seni tradisional,
seminar/kajian/dis
kusi/workshop seni
budaya, Rekam &
cetak lagu lagu
Rakyat Sunda ,
Pengadaan alat-
alat
kesenian(paket)
1,265,049,671.00 APBD
Sosialisasi perda
dan perwal tentang
seni tradisional
(paket)
1,391,554,638.10
Pemberian dukungan,
penghargaan dan kerjasama
di bidang budaya
Meningkatnya upaya pelestarian
dan aktualisasi adat budaya daerah
Kota
Bandung
Penyelenggaraan
Anugrah Budaya (1
kali) dan pemilihan
mojang jajaka 1 kali
748,024,238.00 APBD
Penyelenggaraan
Anugrah Budaya (1
kali) dan pemilihan
mojang jajaka 1 kali
822,826,661.80
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Perlindungan bangunan
cagar budaya16,495,212,699.00 18,144,733,968.90
Sosialisasi pengelolaan
kekayaan budaya lokal
daerah
Peningkatan Pelestarian dan
Pengembangan Bahasa dan Aksara
Sunda
Kota
Bandung
Sayembara
Kaligrafi aksara
Sunda, Penerbitan
Buku Kumpulan
Karya peserta
sayembara design
batik Bandung,
Pameran Kaligrafi
aksara Sunda &
Batik hasil
sayembara design
(paket)
255,750,495.00 APBD
Fasilitasi gelar
sastra dan bahasa
daerah (paket)
281,325,544.50
Pengelolaan dan
pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah
purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
Perlindungan Benda Cagar BudayaKota
Bandung
Sosialisasi,
pembinaan,
pendataan &
pemasangan tanda
plakat pada BCB
(paket)
1,456,943,218.00 APBD
Pelestarian
bangunan cagar
budaya (paket)
1,602,637,539.80
Pengembangan Kebudayaan
dan Pariwisata
Terlaksananya pembangunan objek
kawasan pariwisata seni budaya
Kota
Bandung
1 paket
pembangunan
kawasan
pariwisata seni
budaya tahap
pertama
14,782,518,986.00 APBD
1 paket
pembangunan
kawasan pariwisata
seni budaya tahap
pertama
16,260,770,884.60
RENJA 2016 Page 35
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Cakupan pagelaran dan
festival seni budaya6,241,904,383.00 6,866,094,821.30
Pengembangan kesenian dan
kebudayaan daerah
Meningkatnya kesenian dan
kebudayaan lokal daerah
Kota
Bandung
Pelaksanaan
pentas seni
budaya di ruang
publik, gedung
pertunjukan serta
gelar seni budaya
di dalam dan luar
Kota Bandung
(paket)
4,108,340,788.00 APBD
Pentas seni budaya
dalam dan luar kota
(paket)
4,519,174,866.80
Fasil itasi penyelenggaraan
festival budaya daerah
Peningkatan Sarana Pemasaran
Produk Seni Budaya Daerah
Kota
Bandung
Penyelenggaraan
Bandung festival,
alimpaido, hajat
lembur &
pasanggiri seni
(paket)
841,790,540.00 APBD
Penyelenggaraan
festival dan
pasanggiri (paket)925,969,594.00
Seminar dalam rangka
revitalisasi dan
reaktualisasi budaya lokal
Terlaksananya penyelenggaraan
seminar, pentas seni budaya lokal
di gedung Padepokan Seni Mayang
Sunda
Kota
Bandung
Pelaksanaan
seminar, pameran
dan pentas seni di
gedung Padepokan
Seni (paket)
1,291,773,055.00 APBD
penyelenggaraan
seminar dan pentas
seni budaya di
Gedung Padepokan
Seni Kota Bandung
(paket)
1,420,950,360.50
Program pengembangan
kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
Cakupan misi seni budaya 650,897,781.00 715,987,559.10
Membangun kemitraan
pengelolaan kebudayaan
antar daerah
Peningkatan Kemitraan
Pengelolaan Kebudayaan antar
Daerah
Kota
Bandung
Pelaksanaan
Muhibah seni
budaya dan
Pelaksanaan
APEKSI (paket)
650,897,781.00 APBD
Muhibah seni
budaya (paket)
715,987,559.10
RENJA 2016 Page 36
Program pengembangan
pemasaran pariwisataJumlah kunjungan wisata 10,958,790,156.17 12,054,669,171.79
Analisa pasar untuk promosi
dan pemasaran objek
pariwisata
Tersedianya data segmentasi pasar
pariwisata Kota Bandung
Kota
Bandung
Data hasil kajian
segmentasi pasar
pariwisata Kota
Bandung
123,272,700.00 APBD
Data hasil kajian
segmentasi pasar
pariwisata Kota
Bandung
135,599,970.00
Peningkatan pemanfaatan
teknologi informasi dalam
pemasaran pariwisata
Tersedianya data informasi
pariwisata
Kota
Bandung
updating data
website
pemasaran
pariwisata (1
tahun)
203,500,000.00 APBD
updating data
website pemasaran
pariwisata (1 tahun) 223,850,000.00
Pengembangan jaringan
kerja sama promosi
pariwisata
Terjalinnya kerjasama pariwisata
antar Kota/Kab. Luar Propinsi Jabar
Kota
Bandung
pelaksanaan misi
kerjasama promosi
pariwisata dengan
daerah/kota/negar
a lain (paket)
914,548,325.00 APBD
pelaksanaan misi
kerjasama promosi
pariwisata dengan
daerah/kota/negara
lain (paket)
1,006,003,157.50
Koordinasi dengan sektor
pendukung pariwisata
Terjalinnya kerjasama pariwisata
dengan para pelaku usaha
pariwisata
Kota
Bandung
Pelaksanaan
kerjasama &
koordinasi dengan
dinas/instansi
terkait untuk
kompulasi &
analisa data
kunjungan
wisatawan ke Kota
Bandung (paket)
414,654,983.00 APBD
Kompulasi data
kunjungan wisata di
Kota Bandung
(paket)
456,120,481.30
Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri
Tersebarnya informasi
kepariwisataan Kota Bandung
kepada Wisnus maupun Wisman
Kota
Bandung
6 kali pameran DN,
3 kali pameran LN,
5 kali event
pariwisata
8,952,938,119.17 APBD
6 kali pameran DN, 5
kali pameran LN, 6
kali event pariwisata9,848,231,931.09
Pengembangan statistik
wisata terpadu
Penyusunan neraca statistik
pariwisata daerah
Kota
Bandung
1 paket data
statistik
kepariwisataan
349,876,029.00 APBD
1 paket data
statistik
kepariwisataan
384,863,631.90
RENJA 2016 Page 37
Program pengembangan
destinasi pariwisata
Pengembangan Obyek
Daya Tarik Wisata7,247,037,450.00 7,971,741,195.00
Pengembangan objek
pariwisata unggulan
Terlaksananya identifikasi dan
pengembangan daya tarik wisata
kota Bandung
Kota
Bandung
Terbentuknya/laun
ching /Sosialisasi
kampung wisata
kreatif, festival
kampung wisata
kreatif & Babakan
Siliwangi,
Roadshow
Kompepar,
Penelitian ECO
Wisata Gedebage,
Rehabilitasi Obyek
Wisata Babakn
Siliwangi & Pasir
Kunci
3,353,731,850.00 APBD
Terbentuknya 5
kampung wisata, 10
kali festival
kampung wisata
3,689,105,035.00
Peningkatan pembangunan
sarana dan prasarana
pariwisata
Terwujudnya Gedung Museum
Sejarah Kota Bandung
Kota
Bandung
Terlaksananya
pembangunan/reh
abilitasi gedung
peruntukan
museum sejarah
Kota Bandung
3,000,000,000.00 APBD
Terlaksananya
pembangunan/reha
bilitasi gedung
peruntukan
museum sejarah
Kota Bandung
3,300,000,000.00
Pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan program
pengembangan destinasi
pemasaran pariwisata
Pengawasan, pengendalian dan
Pembinaan, monitoring serta
pelatihan SDM tempat hiburan
umum & rekreasi Kota Bandung
dan even/kegiatan di objek wisata
Kota
Bandung
6 paket pembinaan
dan 11 paket
pelatihan usaha
tempat hiburan
dan rekreasi, 3
paket pelatihan
SDM di Kampung
Wisata, 15 Paket
Monitoring
893,305,600.00 APBD
6 paket pembinaan
dan 10 paket
pelatihan usaha
tempat hiburan dan
rekreasi982,636,160.00
Program pengembangan
Kemitraan
Meningkatnya jumlah
usaha pariwisata Non
Hiburan
2,306,879,760.00 2,537,567,736.00
Pengembangan dan
penguatan litbang,
kebudayaan dan pariwisata
Tersedianya hasil kajian mengenai
data usaha pariwisata
Kota
Bandung
1 paket data hasil
kajian Uspar 439,525,480.00 APBD
1 paket data hasil
kajian Uspar 483,478,028.00
Pelaksanaan koordinasi
pembangunan kemitraan
pariwisata
Meningkatnya kemitraan dengan
para pelaku pariwisata
Kota
Bandung
1 kali anugerah
Pesona Pariwisata
dan 1 paket data
accupancy hotel 682,763,880.00 APBD
1 kali anugerah
Pesona Pariwisata
dan 1 paket data
accupancy hotel 751,040,268.00
Pengembangan sumber daya
manusia dan
profesionalisme bidang
pariwisata
Terselenggaranya pengembangan
profesionalisme SDM
Kepariwisataan
Kota
Bandung
1 Kali Pelaksanaan
Bandung Food
Festival,
Monitoring &
evaluasi
penyelenggaraan
usaha pariwisata
1,184,590,400.00 APBD
1 Kali Pelaksanaan
Bandung Food
Festival
1,303,049,440.00
RENJA 2016 Page 38
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun
2016, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis
tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Isi dari Rencana Kerja lebih
memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka
pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah
sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJM Kota
Bandung.
Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif
dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang
terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian,
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016 harus dapat
berfungsi sebagai :
1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan
dalam penyusunan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Bandung Tahun 2016 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.
Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder Kebudayaan dan
Pariwisata dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga
peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.
Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan
publik yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.