BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG · selain faktor-faktor yang telah terkenal dari dulu seperti...

38
RENJA 2016 Page 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 merupakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung maupun dengan partisipasi masyarakat Kota Bandung. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Rancangan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 dibahas dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Dokumen Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2013-2018 serta dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2016 dan sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kota Bandung tahun 2013-2018. Rencana Kerja ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhatikan dan memuat prioritas daerah kota Bandung tahun 2016 yang dirumuskan ke dalam prioritas pembangunan kota Bandung tahun 2016 dan pagu indikatif belanja langsung pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2016. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 menggunakan acuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

Transcript of BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG · selain faktor-faktor yang telah terkenal dari dulu seperti...

RENJA 2016 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

tahun 2016 merupakan kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung maupun dengan partisipasi

masyarakat Kota Bandung. Program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan,

kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran

yang menjadi bahan utama Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung tahun 2016 dibahas dalam forum Satuan Kerja Perangkat

Daerah yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan

untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. Dokumen

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun

2016 merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka

waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2013-2018

serta dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota

Bandung tahun 2016 dan sebagai pelaksanaan dari RPJMD Kota

Bandung tahun 2013-2018. Rencana Kerja ini digunakan sebagai

acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak

ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dengan

memperhatikan dan memuat prioritas daerah kota Bandung tahun

2016 yang dirumuskan ke dalam prioritas pembangunan kota Bandung

tahun 2016 dan pagu indikatif belanja langsung pada rancangan awal

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2016.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 menggunakan acuan yang

tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

RENJA 2016 Page 2

2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Rencana Kerja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 mengacu

pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijadikan dasar Rencana

Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung 2016 sebagai

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan

Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA).

Rencana Kerja ini disusun dengan pendekatan teknokratik dan

partisipatif yang memperhatikan kepentingan yang terkait dalam

pengembangan kebudayaan dan pariwisata di kota Bandung.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung menggunakan landasan hukum sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011

tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Tahun 2010-2025;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang milik Negara/Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman;

RENJA 2016 Page 3

9. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/2020/SJ

Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen

RPJP Daerah dan RPJMDaerah;

12. Surat Edaran Bersama Kepala Bappenas dan Menteri Dalam

Negeri Nomor : 0259/M.PPN/1/2005 dan 050/166/SJ tentang

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 tahun 2008 tentang

RPJPD Kota Bandung Tahun 2005 -2025;

14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang

Pengelolaan Kawasan dan Bangunan;

15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Pelestarian Seni Tradisional;

16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Kepariwisataan;

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun

2012-2025;

18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12

Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

RENJA 2016 Page 4

19. Peraturan Daerah Kota Bandung No. 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Bandung 2013-2018;

20. Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 tahun 2010 tentnag

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun

2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan;

21. Peraturan Walikota Bandung Nomor 059 Tahun 2013 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 5

Tahun 2012 tentang Pelestarian Seni Tradisional;

22. Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung tahun 2009 -2014

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Bandung 2016 dilatarbelakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007,

memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2016.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

tahun 2016 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

tahun 2014-2018.

Adapun Visi Kota Bandung yang tercantum dalam Rencana

Pembanguna Jangka Mengengah Daerah 2014-2018, yaitu

“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman dan

Sejahtera”.

RENJA 2016 Page 5

Adapun Misi yang diusung dalam upaya mewujudkan visi

termaksud diatas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan bandung nyaman melalui perencanaan tataruang,

pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang

yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan

melayani;

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya

saing;

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.

Dari keenam misi tersebut, yang erat kaitannya dengan tugas

pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung adalah misi kedua dan misi ketiga.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam

Revisi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung tahun 2014-2018.

2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Bandung.

3. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun

program/kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung tahun 2016.

RENJA 2016 Page 6

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan

hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja

SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis

kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD, penelaahan usulan program dan

kegiatan masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan

nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan

Kegiatan

Bab IV PENUTUP

RENJA 2016 Page 7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung merupakan

salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang

kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor

5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota

Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung,

dilatarbelakangi oleh besarnya potensi pariwisata yang dapat

dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah baik melalui

pengembangan seni budaya dan seni tradisi asli daerah maupun

infrastruktur serta sektor formal dan informal pendukung

kepariwisataan di kota Bandung. Kota Bandung secara geografis dan

sosiologis memiliki daya tarik pariwisata dengan karakter dan

keunikan tersendiri dibandingkan kota lain di Indonesia. Kota

RENJA 2016 Page 8

Bandung memiliki segenap potensi yang baik untuk dijadikan kota

tujuan wisata. Walaupun tidak memiliki daya tarik wisata alam yang

menonjol seperti wilayah lain, namun kota ini mempunyai banyak

keunggulan tersendiri, dengan kondisi lingkungan yang nyaman untuk

berlibur, ketersediaan banyak fasilitas yang dibutuhkan oleh

wisatawan, dan aksesibilitas yang baik dengan Ibukota Jakarta. Selain

itu, kreativitas masyarakatnya yang tinggi membuat industri pakaian

dan kuliner berkembang pesat selama dekade terakhir ini dan

memantapkan Bandung sebagai kota tujuan wisata. Hal tersebut

semakin menambah daya tarik Kota Bandung sebagai destinasi wisata

selain faktor-faktor yang telah terkenal dari dulu seperti kesejukan

udara, ramah tamah penduduk, seni dan budaya yang menarik serta

banyaknya tempat-tempat bersejarah. Potensi yang dimiliki Kota

Bandung seperti tersebut diatas akan memberikan nilai jual pariwisata

yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik akan

memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dalam menyelenggarakan program dan kegiatan juga mencakup

pengembangan kepariwisataan baik wisata alam, wisata heritage,

wisata kuliner, wisata religi serta hiburan bagi masyarakat yang

didukung berbagai atraksi seni dan budaya dalam rangka membentuk

karakteristik masyarakat dan memberi ruang gerak untuk berkreasi

dan berinovasi terhadap pengembangan kesenian lokal secara optimal.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

merupakan dokumen rencana pembangunan yang berjangka waktu 1

(satu) tahun yang disusun berdasarkan pada Rencana Strategi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018 secara

berkesinambungan dalam menentukan program dan kegiatan dan

sebagai dasar penyusunan anggaran tahunan.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada target kinerja dalam

RENJA 2016 Page 9

Revisi Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung tahun 2014-2018. Untuk memastikan kesinambungannya,

dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Bandung tahun 2016 perlu dilakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan sejauh mana pencapaian

Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

hingga tahun berjalan yaitu tahun 2016 dan untuk mengetahui

pelaksanaan dan realisasi program dan kegiatan yang sesuai dengan

capaian Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan

realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Dinas

Kebudayaan dan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Bandung 2014. Hal ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi

realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana

Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung serta

hambatan dan permasalahan yang dihadapi yang dijadikan sebagai

salah satu dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung tahun 2016.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung tahun 2014 dapat mengidentifikasikan target

kinerja pada hasil/keluaran program dan kegiatan yang telah

direncanakan pada Rencana Kinerja, sehingga akan diketahui realisasi

program dan kegiatan yang tidak memenuhi/memenuhi/melebihi

target kinerja pada hasil/keluaran yang telah direncanakan,

mengidentifikasikan keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan

program dan kegiatan, kebijakan atau tindak lanjut yang diambil

untuk mengatasi faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan dan mengidentifikasikan

pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang sesuai pada

pencapaian Revisi Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kota Bandung tahun 2014-2018.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung tahun 2014 dilakukan dengan melihat

RENJA 2016 Page 10

capaian keuangan dan fisik dalam pelaksanaan kegiatan. Pada tahun

2014 alokasi anggaran pada Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung adalah sebesar Rp 25.750.000.000,- dengan

rencana capaian fisik sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebesar Rp

21.147.290.591,-atau sebesar 82%, dengan realisasi capaian fisik

sebesar 96%.

Selain terhadap Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung tahun 2014, penyusunan Rencana Kerja

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014 ini

dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian Revisi Rencana Strategi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018

sampai dengan tahun 2014. Secara umum, realisasi pencapaian

Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

hingga tahun 2014 menghasilkan 12 program 40 kegiatan yang ada

pada Revisi Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung tahun 2014-2018.

Secara lengkap, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Tahun

2015 serta Pencapaian Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018 dapat terlihat pada tabel

2.1.

RENJA 2016 Page 11

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2015 Kota

Bandung

Target Renja

SKPD Tahun

2014

Realisasi

Renja SKPD

Tahun 2014

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun Berjalan

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target Renstra

(%)

Penyediaan jasa komunikas i , sumberdaya a i r

dan l i s trik   1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun

Penyediaan jasa pera latan dan perlengkapan

kantor- - - - - 1 Tahun

Penyediaan jasa kebers ihan kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun

Penyediaan a lat tul i s kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun

Penyediaan komponen insta las i

l i s trik/penerangan bangunan kantor1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun

Penyediaan pera latan dan perlengkapan kantor 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun

Penyediaan pera latan rumah tangga 100% 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun

Rapat-rapat koordinas i dan konsultas i keluar

daerah2 Jenis 2 Jenis

1 Tahun (2

Jenis )

1 Tahun (2

Jenis )100% 1 Tahun

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor - - - - - 1 Tahun

Pengadaan kendaraan dinas/operas ional1 Unit Mobi l ,

1 unit Motor

1 Unit Mobi l ,

1 unit Motor

4 mobi l & 4

Motor

4 mobi l & 4

Motor100% -

Pengadaan Mebeleur 1 Paket 1 Paket Paket Paket 100% 1 Tahun

Pemel iharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun

Pemel iharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operas ional1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun

Pemel iharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun

Rehabi l i tas i sedang/berat gedung kantor 100% 100% - - 100% -

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

SKPD) Tahun

2013

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran

Kegiatan s/d

Tahun 2013

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD s/d Tahun

Berjalan

Program pelayanan

administrasi perkantoran

Program peningkatan sarana

dan prasarana Aparatur

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun LaluTarget

Program dan

Kegiatan

(Renja SKPD

Tahun 2015)

RENJA 2016 Page 12

Pengadaan mesin/kartu absensi - - - - -

Pakaian

untuk 65

Pegawai

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya60 Stel 60 Stel Paket Paket 100%

Pakaian

untuk 65

Pegawai

Pengadaan Pakaian Khusus Sehari -hari 74 s tel 74 s tel Paket Paket 100%

Pakaian

untuk 65

Pegawai

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Pembinaan Kinerja Aparatur 60 Pegawai 60 Pegawai 60 Pegawai 60 Pegawai 100% 65 Pegawai

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar rea l isas i kinerja SKPD3 Buku 3 Buku 4 Buku 4 Buku 100% 4 Buku

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 Buku 1 Buku 2 Buku 2 Buku 100% 2 Buku

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Buku 1 Buku 2 Buku 2 Buku 100% 2 Buku

Jumlah sos ia l i sas i Perda dan Perwal

pelestarian seni tradis ional2 ka l i 2 ka l i 2 ka l i /250 org 2 ka l i 100% 2 kal i

Jumlah kajian konsultans i dan penel i tian 1 buku 1 buku - - 100% 1 buku

Evaluas i dan akuras i data potens i seni budaya - - 1 ka l i /1 eks 1 ka l i /1 eks 100%

Seminar/kajian/diskus i/workshop seni budaya - - - - - 6 ka l i

Rekam & cetak CD lagu-lagu Rakyat Sunda - - - - - 1 ka l i

Ka jian kawasan seni budaya - - 2 ka l i /2 eks 2 ka l i /2 eks 100% -

Paket a lat-a lat kesenian - - 1 paket 1 paket 100% 2 paket

Jumlah penyelenggaraan anugerah budaya 1 ka l i 1 ka l i

1 ka l i /10

penerima

anugerah

1 ka l i /12

penerima

anugerah

100% / 120%

1 kal i /12

penerima

anugerah

Jumlah penyelenggaraan pemi l ihan mojang

ja jaka kota Bandung1 ka l i 1 ka l i

1 paket

kategori

Moka

1 paket

kategori

Moka

100%

1 paket

kategori

Moka

Program peningkatan Disiplin

Aparatur

Program peningkatan

pengembangan system

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Program Pengembangan Nilai

Budaya

RENJA 2016 Page 13

Jumlah fas i l i tas i saresehan bahasa,sastra dan

aksara sunda dalam rangka Hari Bahasa Ibu

Internas ional

2 ka l i 2 ka l i1 ka l i /200

orang1 ka l i 100% -

Jumlah pembinaan BCB 200 BCB 200 BCB 100 BCB 100 BCB 100% 100 BCB

Jumlah sos ia l i sas i Perda dan Perwal BCB

200

pemi l ik/peng

elola/penghu

ni BCB

200

pemi l ik/peng

elola/penghu

ni BCB

100 pemi l ik/

pengelola/pe

nghuni BCB

100 pemi l ik/

pengelola/pe

nghuni BCB

100%

100 pemi l ik/

pengelola/pe

nghuni BCB

Jumlah terpasangnya tanda kawasan dan

prasasti BCB

2 tanda

kawasan, 40

tanda BCB

0 40 tanda BCB 40 tanda BCB 100% 1 paket

Penerbitan buku karya sastra dalam rangka Hari

Bahasa Ibu Internas ional- - 1 Paket 1 Paket 100% -

Sayembara ka l igrafi aksara sunda - - - - - 1 ka l i

Penerbitan buku kumpulan karya peserta

sayembara desain batik Kota Bandung 2014- - - - - 1 ka l i

Terselenggaranya pameran ka l igrafi Aksara

Sunda & batik has i l sayembara desain- - - - - 1 ka l i

Sayembara desain batik - - 1 ka l i 1 ka l i 100% -

Sawala Budaya Kota Bandung - - 1 ka l i 1 ka l i 100% -

Rumusan bahan revis i Perda No. 19 Thn. 2009 - - 1 Paket 1 Paket 100% -

Terlaksananya revis i Perda No. 19 Thn. 2009 - - - - -1 Paket Buku

Revis i PERDA

Terlaksananya pameran sejarah Kota Bandung - - - - - 1 ka l i

Tersedianya buku tentang BCB Pi l ihan - - - - - 1 buku

Terlaksananya Study komparas i pelestarian BCB - - - - - 2 ka l i

Revis i Perwal No. 921 Thn. 2010 - - 1 Paket 1 Paket 100% -

Kajian Data BCB - - 1 Kal i 1 Ka l i 100% -

Terlaksananya pembangunan obyek kawasan

wisata seni budaya Tahap 1- - - - - 1 Paket

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

RENJA 2016 Page 14

Jumlah pentas seni di sentra-sentra budaya

dan pariwisata,ruang publ ik,gedung

pertunjukan

45 ka l i 49 ka l i 58 ka l i 81 ka l i 139,66% 90 ka l i

Jumlah pentas seni di kab/kota,luar kota

Bandung (dalam provins i )2 ka l i 4 ka l i 6 ka l i 5 ka l i 83% 6 ka l i

Jumlah pentas seni di luar provins i 4 ka l i 9 ka l i 6 ka l i 3 ka l i 50% 4 ka l i

Pentas seni da lam rangka HUT RI/HJKB - - 3 Kal i 3 Ka l i 100% 4 Kal i

Jumlah pentas seni luar negeri 1 ka l i 3 ka l i 3 ka l i 2 ka l i 66,7% 3 ka l i

Jumlah terselenggaranya Bandung Festiva l 1 ka l i 1 ka l i 1 ka l i 1 ka l i 100% 1 kal i

Jumlah terselenggaranya Al impaido 2 ka l i 2 ka l i 1 ka l i 1 ka l i 100% 2 kal i

Jumlah terselenggaranya Festiva l Seni

pasanggrahan/hajat lembur1 ka l i 1 ka l i 1 ka l i 1 ka l i 100% 1 kal i

penyelenggaraan

pasanggiri/festiva l/lomba/pagelaran seni- - 6 ka l i 6 ka l i 100% 6 kal i

5 Ka l i

seminar

5 Kal i

seminar

3 ka l i

seminar

3 ka l i

seminar100%

4 kal i

seminar

- - - - -2 ka l i

pameran

36 ka l i

pementasan

seni budaya

36 ka l i

pementasan

seni budaya

25 ka l i

pementasan

seni budaya

25 ka l i

pementasan

seni budaya

100%

25 ka l i

pementasan

seni budaya

Jumlah pentas seni budaya antar daerah 3 Kal i 4 ka l i - - 133% -

Pagelaran seni budaya kegiatan APEKSI - - 1 ka l i 1 ka l i 100% 1 kal i

Muhibah Seni Budaya - - 2 ka l i 2 ka l i 100% 2 kal i

Pengelolaan Keragaman

Budaya

Jumlah terselenggaranya seminar dan pentas

seni budaya di Gedung Padepokan Seni Kota

Bandung

Program pengembangan

Kerjasama Pengelolaan

Kekayaan Budaya

RENJA 2016 Page 15

Laporan has i l anal isa rating taxi di Kota

Bandung- - 10 buku 10 buku 100% -

Jumlah kajian pasar segmenti f wisatawan ke

kota Bandung1 Buku 1 Buku - - 100%

Tersedianya buku laporan has i l ka jian anal isa

pasar Kota Bandung- - - - -

10 Buku/ 1 CD

Master

Jumlah updating webs ite informas i pemasaran

pariwisata1 tahun 1 tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun

Jumlah pelaksanaan mis i kerjasama promosi

pariwisata di da lam dan luar negeri3 MoU 3 MoU 7 kal i 2 ka l i 100% 4 kal i

Jumlah data kunjungan wisata 1 buku 1 buku 3 Buku 3 Buku 100% 1 dokumen

3 ka l i

pameran

dalam negeri

3 ka l i

pameran

dalam negeri

4 ka l i

pameran

dalam negeri

2 ka l i

pameran luar

negeri

2 ka l i

pameran luar

negeri

3 ka l i

pameran luar

negeri

1 ka l i event

pariwisata

1 ka l i event

pariwisata

2 ka l i event

kepariwisata

an

2 ka l i event

kepariwisata

an

100%

5 kal i event

kepariwisata

an

8.750 cetakan

promosi

8.750 cetakan

promosi

1.000 DVD

Kepariwisata

an

1.000 DVD

Kepariwisata

an

Pelaksanaan Car Free Night - - 6 ka l i 6 ka l i 100% -

Pelaksanaan event malam tahun baru - - 1 ka l i 1 ka l i 100% -

Pelaksanaan Creativi ty Award - - 1 ka l i 1 ka l i 100% -

Tersedianya dokumen statis tik kepariwisataan

Kota Bandung- - - - - 1 dokumen

Jumlah pelaksanaan pelatihan pemandu

wisata terpadu1 ka l i 1 ka l i 100 orang 100 orang 100% -

1 Paket

4 ka l i

pameran (2

Dalam, 2 Luar

Negeri )

3 ka l i

pameran (2

Dalam, 1 Luar

Negeri )

100%

Jumlah bahan promosi Kota Bandung 1 Paket 1 Paket 100%

Program pengembangan

pemasaran Pariwisata

Jumlah pelaksanaan promosi pariwisata di

Bandung dan luar Bandung

RENJA 2016 Page 16

Jumlah paket Identi fikas i pengembangan

destinas i pariwisata kota Bandung3 paket 3 paket - - 100% -

Jumlah launching prototype bus wisata 1 ka l i 1 ka l i - - 100% -

Jumlah pelaksanaan pelatihan sumber daya

manus ia tempat hiburan dan rekreas i

12 paket

pelatihan

12 paket

pelatihan14 Paket 14 Paket 100% 11 Paket

Jumlah pelaksanaan pelatihan sumber daya

manus ia di kampung wisata- - - - - 3 paket

Jumlah pelaksanaan pembinaan para

pengusaha dan manager tempat hiburan dan

rekreas i

7 paket

pembinaan

7 paket

pembinaan6 Paket 6 Paket 100% 6 paket

Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluas i

tempat hiburan dan rekreas i

11 paket

monitoring

11 paket

monitoring11 Paket 11 Paket 100% 15 paket

Terbentuknya/Launcing kampung wisata kreati f - - - - -10 Kampung

wisata

Penel i tian tentang ekowisata di desa wisata - - 2 Paket 2 Paket 100% 1 paket

Gelar seni budaya tematik di destinas i wisata - - - - - 1 paket

Ulang tahun Kompepar - - - - - 1 ka l i

Obyek wisata minat khusus - - - - - 1 ka l i

festiva l babakan s i l iwangi - - - - - 2 ka l i

Roadshow kompepar - - - - - 2 ka l i

Rehabi l i tas i OW Babakan Si l iwangi - - - - - 1 ka l i

Rehabi l i tas i OW Pas ir Kunci - - - - - 1 ka l i

Sos ia l i sas i Kampung kreati f - - - - - 1 ka l i

kelompok sadar wisata - - 10 Kelompok 6 Kelompok 60% -

Terbentuknya kampung kreati f baru - - 5 kampung 5 kampung 100% -

Kegiatan seni KOMPEPAR SAPTA PESONA - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% -

Terlaksananya rehabi l i tas i gedung pertunjukan

Museum Sejarah Kota Bandung- - - - - 1 gedung

Jumlah Buku Data Akupency Kunjungan

Wisatawan yang menginap di Kota Bandung1 Eks 1 Eks 1 buah 1 buah 100% 1 buah

Jumlah Buku Laporan Has i l Peni la ian dan

Evaluas i Pelaksanaan Sapta Pesona1 Eks 1 Eks - - 100% -

Pelaksanaan Anugerah Pesona Pariwisata - - 1 ka l i 1 ka l i 100% 1 kal i

Buku Kajian data & informas i target akomodas i

dan kebutuhan kamar ideal di Kota Bandung- -

1 buah

master buku

kajian

1 buah

master buku

kajian

100%

Pembinaan terhadap pelaku usaha pariwisata - - 3 Kal i 3 Ka l i 100% 4 Kal i

Pelaksanaan Bandung Food Festiva l - - 1 Ka l i 1 Ka l i 100% 1 Kal i

Monitoring & evaluas i penyelenggaraan usaha

pariwisata- - - - - 1 Tahun

Program pengembangan

destinasi pariwisata

Program pengembangan

kemitraan

RENJA 2016 Page 17

Pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja 2015

Dan Pencapaian Revisi Rencana Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung tahun 2014-2018, dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi

program/kegiatan pada tahun 2015 dan Pencapaian Revisi Rencana Strategi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018, telah

tercapai/memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dengan

memperhatikan daya dukung sebagai berikut :

1. Program/keluaran yang dilaksanakan sesuai Peraturan Walikota

Bandung No.30 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

2. Kebijakan program/kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung pada tahun 2014 dititikberatkan pada pengembangan seni dan

budaya sebagai daya tarik pariwisata.

3. Dalam rangka pengembangan seni dan budaya sebagai salah satu daya

tarik wisata kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun

2015 berkomitmen untuk meningkatkan kegiatan apresiasi seni dan

budaya melalui berbagai event yang menampilkan atraksi-atraksi seni

dan budaya.

4. Meningkatkan kunjungan wisata baik wisatawan nusantara maupun

mancanegara sekaligus mampu menjadikan kota Bandung menjadi salah

satu destinasi pariwisata nasional, regional asia bahkan internasional.

5. Meningkatkan nilai jual pariwisata yang dikelola dan dikembangkan

dengan baik sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli

Daerah khususnya sektor pariwisata.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

RENJA 2016 Page 18

Kinerja pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

meliputi 2 garapan urusan Pemerintahan :

URUSAN WAJIB (KEBUDAYAAN), melaksanakan pelayanan yang

berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan melalui fasilitasi kegiatan

kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemberian

anugrah kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan

bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan

pagelaran/festival Seni Budaya, pemberian Tanda Daftar Legalisasi

Sanggar/Lingkung Seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni

budaya masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta

memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mendorong motivasi masyarakat

untuk memberdayakan kesenian dan kebudayaan tradisional melalui

regulasi kesenian tradisional.

URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN), melaksanakan pelayanan yang

berkaitan dengan kepariwisataan melalui fasilitasi investasi dan promosi

pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata, fasilitasi kegiatan/event

kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan obyek wisata.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung adalah sebagai

berikut :

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung menetapkan Indikator Kinerja Keberhasilan (IKK)

dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung tahun 2014-2018 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya 46 kali.

2. Sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya 55 kali.

3. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 174.

4. Prosentase peningkatan kuantitas kunjungan wisata rata-rata sebesar 6%

per tahun.

RENJA 2016 Page 19

5. Jumlah Kontribusi sektor pariwisata rata-rata Rp.46.260.950.082,-per

tahun.

Dalam menyelenggarakan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung sampai dengan tahun 2015 berdasarkan pada

Indikator Kinerja Keberhasilan (IKK) yang sesuai pada Revisi Rencana Strategis

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-2018 yang telah

ditetapkan dan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian berdasarkan Peraturan Menteri

Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.106/HK.501/MKP/2010 yang

dijadikan sebagai tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung.

Kinerja pelayanan yang dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung dapat dilihat pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung berdasarkan Indikator Kinerja

Keberhasilan (IKK).

Pada Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung berdasarkan Indikator Kinerja Keberhasilan (IKK)

dapat diambil kesimpulan bahwa realisasi capaian kinerja pelayanan pada

tahun 2015 telah mencapai/memenuhi target dalam melaksanakan kinerja

pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

RENJA 2016 Page 20

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung Berdasarkan Indikator Kinerja Keberhasilan

NO INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN REALISASI KINERJA PADA TAHUN

CATATAN 2014 2015 2016 2017 2018 2014

PROYEKSI

2015 2016 2017 2018

1

Jumlah Bangunan Cagar Budaya (BCB)

dalam Kondisi Baik dan Terlindungi 237 337 437 537 637 100 337 437 537 637

Cakupan Gelar Seni & Budaya

Jumlah Lingkung Seni / Budaya yang

Aktif

60

565

100

572

100

580

100

590

100

600

102

565

100

572

100

580

100

590

100

600

2

Jumlah Kunjungan Wisatawan

Wisnus

Wisman

Jumlah Wisatawan Menginap

Rata-rata lama tinggal wisatawan

5.367.894

5.182.196

185.698

4.014.352

2,00

5.480.821

5.285.838

194.983

4.134.783

2,01

5.658.874

5.444.413

214.461

4.258.826

2,06

5.843.652

5.607.745

235.907

4.386.591

2,11

6.035.475

5.775.977

259.498

4.518.189

2,16

5.807.565

5.627.422

180.143

4.018.781

2,12

5.480.821

5.285.838

194.983

4.134.783

2,01

5.658.874

5.444.413

214.461

4.258.826

2,06

5.843.652

5.607.745

235.907

4.386.591

2,11

6.035.475

5.775.977

259.498

4.518.189

2,16

Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi

penunjang MICE

Jumlah usaha pariwisata jasa akomodasi

penunjang MICE yang berkualitas

105

18

113

22

121

26

129

30

137

34

105

18

113

22

121

26

129

30

137

34

Jumlah Kampung Wisata 10 15 20 25 30 10 15 20 25 30

3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 70 73 77 80 85 70 73 77 80 85

4

Nilai evaluasi AKIP

Prosentase Temuan Pengelolaan

Anggaran BPK/ Inspektorat yang

ditindaklajuti

Prosentase Tertib Administrasi Barang

/Aset Daerah

60

100%

100%

70

100%

100%

70

100%

100%

75

100%

100%

75

100%

100%

60

100%

100%

70

100%

100%

70

100%

100%

75

100%

100%

75

100%

100%

RENJA 2016 Page 21

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Permasalahan dan Hambatan

Kebudayaan

Permasalahan terdapat pada perhitungan Bangunan Cagar Budaya

yang dilestarikan dihitung berdasarkan akumulasi jumlah bangunan

yang diusulkan dan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota

sebagai Bangunan Cagar Budaya (BCB).

Analisis penyebab ketidaktercapaian target kinerja yang telah

ditetapkan diantaranya adalah bahwa bangunan yang akan diusulkan

perlindungan dalam bentuk Peraturan Walikota hampir 50% milik

swasta dan perorangan, dimana tidak semua masyarakat pemilik

yang bersedia bangunan miliknya dijadikan BCB. Sehingga perlu

upaya-upaya intesifikasi sosialisasi dan pendekatan kepada para

pemilik bangunan tersebut.

Hambatan lainnya bahwa keberadaan bangunan yang telah

teridentifikasi sebagai Bangunan Cagar Budaya saat ini banyak yang

telah berubah secara fisik, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria

sebagai BCB atau bahkan bangunan tersebut sudah hilang dibongkar

(rata dengan tanah), sehingga perlu dilaksanakan pendataan ulang

sebelum diusulkan dan ditetapkan menjadi Bangunan Cagar Budaya

yang terlindungi secara hukum dalam Peraturan Walikota.

Berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut di atas, kami c.q. Tim

Pertimbangan Cagar Budaya baru dapat mengusulkan sebanyak 171

BCB untuk ditetapkan dalam Perwal sebagai BCB Golongan B pada

akhir Tahun Anggaran 2015.

Pariwisata

Belum terintegrasi secara optimal komponen penunjang

infrastruktur pariwisata dalam hal keamanan, ketertiban,

kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan dan

RENJA 2016 Page 22

kenangan dalam mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota

Tujuan Wisata.

Masih terdapat pembangunan sarana dan obyek wisata serta

pusat-pusat seni budaya yang tidak sesuai dengan tata ruang

wilayah Kota Bandung.

Dampak terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah

Tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan sebagian urusan

Pemerintahan Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata

berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Sebagaimana visi Kepala Daerah “Terwujudnya Kota

Bandung yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera” dimana misi yang

diemban terdiri dari empat misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan bandung nyaman melalui perencanaan tataruang,

pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan

ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;

2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih

dan melayani;

3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya

saing;

4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.

Dari keempat misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan

tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung adalah misi ketiga untuk Urusan

Kebudayaan dan misi keempat untuk Urusan Pariwisata yang

dielaborasi dalam program kegiatan untuk mewujudkan visi Dinas

yaitu “MEWUJUDKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA SENI

RENJA 2016 Page 23

BUDAYA DAN TUJUAN WISATA INTERNASIONAL” dalam

mendukung perwujudan visi Kota secara keseluruhan.

Tantangan dan Peluang

Kota Bandung sebagai Kota Seni Budaya dan Pariwisata

dirasakan sudah menjadi magnet yang begitu kuat pengaruhnya

terhadap minat wisatawan nusantara maupun mancanegara untuk

berkunjung ke Kota Bandung yang dapat dibuktikan dengan begitu

padatnya arus wisatawan terutama pada hari libur atau hari sabtu

dan minggu, hal ini tidak terlepas dari attraction, amenity maupun

aksesibility yang dimiliki Kota Bandung maupun Wilayah yang berada

disekitar Kota Bandung.

Dari kondisi tersebut tentunya akan menjadi tantangan dan

peluang bagi Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata untuk bisa mempertahankan bahkan

meningkatkan SAPTA PESONA wisata melalui terobosan-terobosan

yang berkaitan dengan Destinasi Wisata, Industri Pariwisata,

Pemasaran Pariwisata dan Pelaku Pariwisata.

Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam

pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kebudayaan dan

Pariwisata di Kota Bandung, yaitu :

1. Peningkatan pelayanan investasi serta pembinaan pengelolaan

sektor kepariwisataan.

2. Peningkatan penataan infrastruktur penunjang pariwisata

sebagai bagian dari penguatan Sapta Pesona, mengingat begitu

besarnya minat wisatawan yang masuk ke Kota Bandung.

3. Penguatan pemasaran wisata secara integral melalui koordinasi

dengan Kabupaten/Kota yang berada disekitar Kota Bandung

RENJA 2016 Page 24

dalam lingkup Wilayah Bandung Raya. Termasuk promosi

wisata melalui pameran di dalam maupun luar negeri.

4. Penguatan regulasi untuk pengembangan pembangunan sektor

kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan tata ruang wilayah

Kota Bandung.

5. Akselerasi pembangunan Wilayah Bandung Timur sebagai

kawasan agrowisata seni dan budaya.

6. Peningkatan upaya pelestarian seni budaya tradisional

termasuk pewarisan kepada generasi muda.

7. Penguatan regulasi untuk perlindungan bangunan cagar budaya

di Kota Bandung.

8. Penyediaan tempat/ruang/gedung pertunjukan seni budaya

yang representatif milik Pemerintah Kota Bandung dimana telah

tersedia gedung Padepokan Seni Mayang Sunda dan

pembangunan obyek kawasan wisata seni budaya Pasanggrahan

tahap II.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Tahun 2016 pada dasarnya merupakan pengakomodasian program

kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk pembiayaan rutinitas

dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara

internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh

masyarakat, asosiasi-asosiasi yang merupakan stake holder bidang

kebudayaan dan kepariwisataan sebagai mitra kerja Dinas dalam

mewujudkan visi untuk memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Seni

Budaya dan Tujuan Wisata Internasional.

Usulan masyarakat yang terakomodir sebagai bagian dari rencana

program kegiatan Tahun 2016 yang secara langsung maupun tidak

langsung melibatkan peran serta mereka dalam pelaksanaannya,

diantaranya :

RENJA 2016 Page 25

I. Urusan Wajib (Seni Budaya)

Usulan dari para pemangku kepentingan yang peduli terhadap

pelestarian Seni Budaya sastra, bahasa dan aksara Sunda serta

pelestarian Bangunan-bangunan bersejarah diakomodir dalam

Program pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan Sosialisasi

pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah, Pengelolaan dan

pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,

museum dan peninggalan bawah air.

Usulan untuk dilaksanakannya Pagelaran, Festival, pelaksanaan

sosialisasi, seminar dan sarasehan Seni Budaya diakomodir dalam

Program pengelolaan keragaman budaya dengan kegiatan

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, Fasilitasi

penyelenggaraan festival budaya daerah, Seminar dalam rangka

Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal.

II. Urusan Pilihan (Pariwisata)

Usulan stake holder bidang kepariwisataan untuk mempromosikan

Pariwisata Kota Bandung baik dalam bentuk pameran, road show

didalam dan diluar negeri, pengadaan peta wisata serta usulan

untuk diadakannya pelatihan bagi komunitas-komunitas sebagai

pemandu wisata terakomodir dalam Program pengembangan

pemasaran Pariwisata dengan kegiatan Pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri dan

Pengembangan statistik wisata terpadu.

Usulan untuk pemasangan penunjuk arah destinasi wisata serta

pelatihan kepariwisataan untuk masyarakat yang tergabung dalam

kelompok penggerak pariwisata terakomodir dalam Program

pengembangan destinasi pariwisata dengan kegiatan

Pengembangan objek pariwisata unggulan.

RENJA 2016 Page 26

Usulan dari para pengelola sarana wisata yang menginginkan

adanya penganugerahan Pesona Kepariwisataan dari hasil seleksi

terhadap pengelola sarana wisata sebagai upaya untuk

meningkatkan pelayanan yang lebih baik, diakomodir dalam

Program pengembangan kemitraan dengan kegiatan Pelaksanaan

koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata.

Sementara itu sebagian usulan masyarakat yang diajukan melalui Forum

Gabungan MUSRENBANG berupa permohonan untuk pengadaan alat-alat

kesenian diteruskan usulannya dalam bentuk Belanja Hibah yang merupakan

kewenangan Sekretariat Pemerintah Kota Bandung.

RENJA 2016 Page 27

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tahun 2016 adalah untuk :

1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam Revisi Rencana

Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2014-

2018.

2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung.

3. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program/kegiatan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun 2016.

Adapun sasaran Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung ini adalah masyarakat terutama masyarakat pariwisata dan

masyarakat seni budaya dan Aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik

sebagai subjek maupun objek pembangunan.

Fungsi dari Rencana Kerja SKPD 2016 ini adalah sebagai pedoman bagi

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada

tahun 2016 dan sebagai dasar penyusunan RKA/DPA Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Bandung yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

dokumen APBD Kota Bandung tahun 2016.

RENJA 2016 Page 28

3.2. Program dan Kegiatan

Rencana kerja Dinas dan Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Tahun 2016 tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Non Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :

Penyediaan Jasa Komunikasi, dan sumber daya air dan listrik.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, terdiri dari

kegiatan :

Pengadaan Mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari kegiatan :

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

RENJA 2016 Page 29

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari

kegiatan :

Pembinaan kinerja aparatur

5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian

kinerja dan keuangan, terdiri dari kegiatan :

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan

1. Program pengembangan Nilai Budaya, terdiri dari kegiatan :

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya

2. Program pengelolaan kekayaan budaya, terdiri dari kegiatan :

Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah

purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

3. Program pengelolaan keragaman budaya, terdiri dari kegiatan :

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Seminar dalam rangka Revitalisasi dan Reaktualisasi Budaya Lokal

4. Program pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya,

terdiri dari kegiatan :

Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

RENJA 2016 Page 30

Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata

1. Program pengembangan pemasaran Pariwisata, terdiri dari kegiatan :

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran

pariwisata

Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

Pengembangan statistik wisata terpadu

Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media audio Video dan Media

Sosial (Banprop)

2. Program pengembangan destinasi pariwisata, terdiri dari kegiatan :

Pengembangan objek pariwisata unggulan

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan

destinasi pemasaran pariwisata

Penataan Kawasan Objek Wisata (DAK)

3. Program pengembangan kemitraan, terdiri dari kegiatan :

Pengembangan dan penguatan litbang Kebudayaan dan Pariwisata

Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata

Pengembangan sumberdaya manusia dan profesionalisme Bidang

Pariwisata

Rencana kerja program kegiatan serta penganggaran, indikator dan

target capaian kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut :

RENJA 2016 Page 31

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

RENJA 2016 Page 32

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana

/Pagu Indikatif

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran 6,466,547,020 7,113,201,722

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya biaya operasional

kantor untuk Jasa komunikasi,

sumber air, dan listrik

Kota

Bandung1 tahun 231,000,000.00 APBD 1 tahun 254,100,000.00

Penyediaan jasa perlatan

dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan gudang

tempat penyimpanan aset dan

dokumen dinas

Kota

Bandung1 tahun 75,000,000.00 APBD 1 tahun 82,500,000.00

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Tersedianya Jasa kebersihan Kota

Bandung1 tahun 463,860,600.00 APBD 1 tahun 510,246,660.00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor Kota

Bandung1 tahun 138,160,000.00 APBD 1 tahun 151,976,000.00

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Tersedianya biaya barang cetakan

dan penggandaanKota

Bandung1 tahun 150,700,000.00 APBD 1 tahun 165,770,000.00

Penyediaan komponen

instalasi l istrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya alat penerangan dan

terpeliharanya instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Kota

Bandung1 tahun 56,105,000.00 APBD 1 tahun 61,715,500.00

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantorKota

Bandung1 tahun 1,880,850,000.00 APBD 1 tahun 2,068,935,000.00

Penyediaan peralatan rumah

tangga

Tersedianya peralatan rumah

tanggaKota

Bandung1 tahun 40,000,000.00 APBD 1 tahun 44,000,000.00

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan Kota

Bandung1 tahun 2,309,200,000.00 APBD 1 tahun 2,540,120,000.00

Penyediaan makanan dan

minuman

Tersedianya makanan dan minuman Kota

Bandung1 tahun 545,000,000.00 APBD 1 tahun 599,500,000.00

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerahKota

Bandung1 tahun 376,411,420.00 APBD 1 tahun 414,052,562.00

Penyediaan jasa

pengamanan kantor

Tersedianya jasa pengamanan

kantorKota

Bandung11 Bulan 200,260,000.00 APBD 11 Bulan 220,286,000.00

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2015Catata

Pentin

g

Prakiraan Maju Rencana 2016

RENJA 2016 Page 33

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Cakupan pelayanan sarana

dan prasarana aparatur 1,729,475,000.00 1,902,422,500.00

Pengadaan mebeulairTersedianya sarana kantor yang

refresentatif

Kota

Bandungpaket 226,650,000.00 APBD paket 249,315,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan

gedung kantor

Kota

Bandung1 tahun 558,800,000.00 APBD 1 tahun 614,680,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Kota

Bandung1 tahun 621,720,000.00 APBD 1 tahun 683,892,000.00

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Kota

Bandung1 tahun 322,305,000.00 APBD 1 tahun 354,535,500.00

Program peningkatan

disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin

pegawai175,000,000.00 192,500,000.00

Pengadaan mesin/kartu

absensiTerlaksananya disiplin pegawai

Kota

Bandungpaket 16,000,000.00 APBD paket 17,600,000.00

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas

pegawai

Kota

Bandungpaket 59,500,000.00 APBD paket 65,450,000.00

Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentu

Terpenuhinya pakaian Batik dan

Korpri

Kota

Bandungpaket 99,500,000.00 APBD paket 109,450,000.00

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Meningkatnya

pengetahuan dan

kemampuan sumber daya

aparatur

518,051,440.00 569,856,584.00

Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya kinerja aparaturKota

Bandung65 pegawai 518,051,440.00 APBD paket 569,856,584.00

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Tingkat ketepatan

menyerahkan laporan

kinerja dan keuangan

198,965,253.00 218,861,778.30

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian

kinerja

Kota

Bandung4 Buku 123,509,653.00 APBD 4 Buku 135,860,618.30

Penyusunan pelaporan

keuangan semesteran

Tersusunnya buku laporan

keuangan semesteran

Kota

Bandung2 Buku 31,460,000.00 APBD 2 Buku 34,606,000.00

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Tersusunnya buku laporan

keuangan akhir tahun

Kota

Bandung2 Buku 43,995,600.00 APBD 2 Buku 48,395,160.00

RENJA 2016 Page 34

Program Pengembangan

Nilai Budaya

Apresiasi pemerintah

terhadap seniman dan

budayawan Kota Bandung

2,013,073,909.00 2,214,381,299.90

Pelestarian dan aktualisasi

adat budaya daerah

Terlaksananya sosialisasi PERDA &

PERWAL Kesenian Tradisional dan

akurasi data potensi seni budaya

Kota

Bandung

Sosialisasi PERDA

& PERWAL tentang

seni tradisional,

seminar/kajian/dis

kusi/workshop seni

budaya, Rekam &

cetak lagu lagu

Rakyat Sunda ,

Pengadaan alat-

alat

kesenian(paket)

1,265,049,671.00 APBD

Sosialisasi perda

dan perwal tentang

seni tradisional

(paket)

1,391,554,638.10

Pemberian dukungan,

penghargaan dan kerjasama

di bidang budaya

Meningkatnya upaya pelestarian

dan aktualisasi adat budaya daerah

Kota

Bandung

Penyelenggaraan

Anugrah Budaya (1

kali) dan pemilihan

mojang jajaka 1 kali

748,024,238.00 APBD

Penyelenggaraan

Anugrah Budaya (1

kali) dan pemilihan

mojang jajaka 1 kali

822,826,661.80

Program Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Perlindungan bangunan

cagar budaya16,495,212,699.00 18,144,733,968.90

Sosialisasi pengelolaan

kekayaan budaya lokal

daerah

Peningkatan Pelestarian dan

Pengembangan Bahasa dan Aksara

Sunda

Kota

Bandung

Sayembara

Kaligrafi aksara

Sunda, Penerbitan

Buku Kumpulan

Karya peserta

sayembara design

batik Bandung,

Pameran Kaligrafi

aksara Sunda &

Batik hasil

sayembara design

(paket)

255,750,495.00 APBD

Fasilitasi gelar

sastra dan bahasa

daerah (paket)

281,325,544.50

Pengelolaan dan

pengembangan pelestarian

peninggalan sejarah

purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

Perlindungan Benda Cagar BudayaKota

Bandung

Sosialisasi,

pembinaan,

pendataan &

pemasangan tanda

plakat pada BCB

(paket)

1,456,943,218.00 APBD

Pelestarian

bangunan cagar

budaya (paket)

1,602,637,539.80

Pengembangan Kebudayaan

dan Pariwisata

Terlaksananya pembangunan objek

kawasan pariwisata seni budaya

Kota

Bandung

1 paket

pembangunan

kawasan

pariwisata seni

budaya tahap

pertama

14,782,518,986.00 APBD

1 paket

pembangunan

kawasan pariwisata

seni budaya tahap

pertama

16,260,770,884.60

RENJA 2016 Page 35

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

Cakupan pagelaran dan

festival seni budaya6,241,904,383.00 6,866,094,821.30

Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

Meningkatnya kesenian dan

kebudayaan lokal daerah

Kota

Bandung

Pelaksanaan

pentas seni

budaya di ruang

publik, gedung

pertunjukan serta

gelar seni budaya

di dalam dan luar

Kota Bandung

(paket)

4,108,340,788.00 APBD

Pentas seni budaya

dalam dan luar kota

(paket)

4,519,174,866.80

Fasil itasi penyelenggaraan

festival budaya daerah

Peningkatan Sarana Pemasaran

Produk Seni Budaya Daerah

Kota

Bandung

Penyelenggaraan

Bandung festival,

alimpaido, hajat

lembur &

pasanggiri seni

(paket)

841,790,540.00 APBD

Penyelenggaraan

festival dan

pasanggiri (paket)925,969,594.00

Seminar dalam rangka

revitalisasi dan

reaktualisasi budaya lokal

Terlaksananya penyelenggaraan

seminar, pentas seni budaya lokal

di gedung Padepokan Seni Mayang

Sunda

Kota

Bandung

Pelaksanaan

seminar, pameran

dan pentas seni di

gedung Padepokan

Seni (paket)

1,291,773,055.00 APBD

penyelenggaraan

seminar dan pentas

seni budaya di

Gedung Padepokan

Seni Kota Bandung

(paket)

1,420,950,360.50

Program pengembangan

kerjasama pengelolaan

kekayaan budaya

Cakupan misi seni budaya 650,897,781.00 715,987,559.10

Membangun kemitraan

pengelolaan kebudayaan

antar daerah

Peningkatan Kemitraan

Pengelolaan Kebudayaan antar

Daerah

Kota

Bandung

Pelaksanaan

Muhibah seni

budaya dan

Pelaksanaan

APEKSI (paket)

650,897,781.00 APBD

Muhibah seni

budaya (paket)

715,987,559.10

RENJA 2016 Page 36

Program pengembangan

pemasaran pariwisataJumlah kunjungan wisata 10,958,790,156.17 12,054,669,171.79

Analisa pasar untuk promosi

dan pemasaran objek

pariwisata

Tersedianya data segmentasi pasar

pariwisata Kota Bandung

Kota

Bandung

Data hasil kajian

segmentasi pasar

pariwisata Kota

Bandung

123,272,700.00 APBD

Data hasil kajian

segmentasi pasar

pariwisata Kota

Bandung

135,599,970.00

Peningkatan pemanfaatan

teknologi informasi dalam

pemasaran pariwisata

Tersedianya data informasi

pariwisata

Kota

Bandung

updating data

website

pemasaran

pariwisata (1

tahun)

203,500,000.00 APBD

updating data

website pemasaran

pariwisata (1 tahun) 223,850,000.00

Pengembangan jaringan

kerja sama promosi

pariwisata

Terjalinnya kerjasama pariwisata

antar Kota/Kab. Luar Propinsi Jabar

Kota

Bandung

pelaksanaan misi

kerjasama promosi

pariwisata dengan

daerah/kota/negar

a lain (paket)

914,548,325.00 APBD

pelaksanaan misi

kerjasama promosi

pariwisata dengan

daerah/kota/negara

lain (paket)

1,006,003,157.50

Koordinasi dengan sektor

pendukung pariwisata

Terjalinnya kerjasama pariwisata

dengan para pelaku usaha

pariwisata

Kota

Bandung

Pelaksanaan

kerjasama &

koordinasi dengan

dinas/instansi

terkait untuk

kompulasi &

analisa data

kunjungan

wisatawan ke Kota

Bandung (paket)

414,654,983.00 APBD

Kompulasi data

kunjungan wisata di

Kota Bandung

(paket)

456,120,481.30

Pelaksanaan promosi

pariwisata nusantara di

dalam dan di luar negeri

Tersebarnya informasi

kepariwisataan Kota Bandung

kepada Wisnus maupun Wisman

Kota

Bandung

6 kali pameran DN,

3 kali pameran LN,

5 kali event

pariwisata

8,952,938,119.17 APBD

6 kali pameran DN, 5

kali pameran LN, 6

kali event pariwisata9,848,231,931.09

Pengembangan statistik

wisata terpadu

Penyusunan neraca statistik

pariwisata daerah

Kota

Bandung

1 paket data

statistik

kepariwisataan

349,876,029.00 APBD

1 paket data

statistik

kepariwisataan

384,863,631.90

RENJA 2016 Page 37

Program pengembangan

destinasi pariwisata

Pengembangan Obyek

Daya Tarik Wisata7,247,037,450.00 7,971,741,195.00

Pengembangan objek

pariwisata unggulan

Terlaksananya identifikasi dan

pengembangan daya tarik wisata

kota Bandung

Kota

Bandung

Terbentuknya/laun

ching /Sosialisasi

kampung wisata

kreatif, festival

kampung wisata

kreatif & Babakan

Siliwangi,

Roadshow

Kompepar,

Penelitian ECO

Wisata Gedebage,

Rehabilitasi Obyek

Wisata Babakn

Siliwangi & Pasir

Kunci

3,353,731,850.00 APBD

Terbentuknya 5

kampung wisata, 10

kali festival

kampung wisata

3,689,105,035.00

Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana

pariwisata

Terwujudnya Gedung Museum

Sejarah Kota Bandung

Kota

Bandung

Terlaksananya

pembangunan/reh

abilitasi gedung

peruntukan

museum sejarah

Kota Bandung

3,000,000,000.00 APBD

Terlaksananya

pembangunan/reha

bilitasi gedung

peruntukan

museum sejarah

Kota Bandung

3,300,000,000.00

Pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program

pengembangan destinasi

pemasaran pariwisata

Pengawasan, pengendalian dan

Pembinaan, monitoring serta

pelatihan SDM tempat hiburan

umum & rekreasi Kota Bandung

dan even/kegiatan di objek wisata

Kota

Bandung

6 paket pembinaan

dan 11 paket

pelatihan usaha

tempat hiburan

dan rekreasi, 3

paket pelatihan

SDM di Kampung

Wisata, 15 Paket

Monitoring

893,305,600.00 APBD

6 paket pembinaan

dan 10 paket

pelatihan usaha

tempat hiburan dan

rekreasi982,636,160.00

Program pengembangan

Kemitraan

Meningkatnya jumlah

usaha pariwisata Non

Hiburan

2,306,879,760.00 2,537,567,736.00

Pengembangan dan

penguatan litbang,

kebudayaan dan pariwisata

Tersedianya hasil kajian mengenai

data usaha pariwisata

Kota

Bandung

1 paket data hasil

kajian Uspar 439,525,480.00 APBD

1 paket data hasil

kajian Uspar 483,478,028.00

Pelaksanaan koordinasi

pembangunan kemitraan

pariwisata

Meningkatnya kemitraan dengan

para pelaku pariwisata

Kota

Bandung

1 kali anugerah

Pesona Pariwisata

dan 1 paket data

accupancy hotel 682,763,880.00 APBD

1 kali anugerah

Pesona Pariwisata

dan 1 paket data

accupancy hotel 751,040,268.00

Pengembangan sumber daya

manusia dan

profesionalisme bidang

pariwisata

Terselenggaranya pengembangan

profesionalisme SDM

Kepariwisataan

Kota

Bandung

1 Kali Pelaksanaan

Bandung Food

Festival,

Monitoring &

evaluasi

penyelenggaraan

usaha pariwisata

1,184,590,400.00 APBD

1 Kali Pelaksanaan

Bandung Food

Festival

1,303,049,440.00

RENJA 2016 Page 38

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung tahun

2016, sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis

tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Isi dari Rencana Kerja lebih

memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka

pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka menengah

sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJM Kota

Bandung.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif

dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang

terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian,

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016 harus dapat

berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan

dalam penyusunan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Bandung Tahun 2016 baik dalam lingkup program maupun kegiatan.

2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.

3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.

Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder Kebudayaan dan

Pariwisata dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga

peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan

publik yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.