ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA...

386
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG 2016

Transcript of ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA...

Page 1: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG 2016

Page 2: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5

PENDAPATAN, 6,355,754,514,638 ,

44% BELANJA,

7,214,820,553,022 , 50%

PEMBIAYAAN DAERAH,

859,066,038,384 , 6%

RINGKASAN APBD

PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN DAERAH

Page 3: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

PENDAPATAN ASLI DAERAH, 2,751,416,770,000 , 43%

DANA PERIMBANGAN, 2,802,754,414,240 , 44%

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH,

801,583,330,398 , 13%

RINGKASAN TOTAL PENDAPATAN APBD 2016

<< BACK

Page 4: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINGKASAN TOTAL PENDAPATAN APBD 2016

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD APBD) DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

<< BACK

Page 5: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

2,186,416,770,000 , 80%

203,756,058,000 , 7%

20,000,000,000 , 1% 341,243,942,000 ,

12%

Ringkasan Pendapatan Asli Daerah (PAD APBD) 2016

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerahyang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yangSah

<< BACK

Page 6: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

291,171,316,000 , 10%

1,672,456,589,000 , 60%

839,126,509,240 , 30%

Ringkasan Dana Perimbangan APBD 2016

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

<< BACK

Page 7: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

15,500,000,000 , 2%

744,980,302,398 , 93%

0% 41,103,028,000 , 5%

Ringkasan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD 2016

Pendapatan Hibah

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi danPemerintah Daerah Lainnya

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Bantuan Keuangan dari Provinsi atauPemerintah Daerah Lainnya

<< BACK

Page 8: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

BELANJA TIDAK LANGSUNG, 2,901,243,729,732 , 40%

BELANJA LANGSUNG, 4.313.576.823.290

, 59.79%

RINGKASAN TOTAL BELANJA APBD 2016

<< BACK

Page 9: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINGKASAN TOTAL BELANJA APBD 2016

Ringkasan Belanja Tidak Langsung APBD 2016 RINGKASAN BELANJA LANGSUNG APBD 2016

<< BACK

Page 10: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

2,604,092,443,310 130,336,000,000

138,558,717,000

1,000,000,000

27,256,569,422

Ringkasan Belanja Tidak Langsung APBD 2016

Belanja Pegawai

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Keuangan kepadaProvinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan DesaBelanja Tidak Terduga

<< BACK

Page 11: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

281,111,023,713

1,986,747,668,886

2,045,718,130,691

Ringkasan Belanja Langsung APBD 2016

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

<< BACK

Page 12: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

859,066,038,384

Ringkasan Pembiayaan Daerah APBD 2016

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

<< BACK

Page 13: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SKPD PEMERINTAH KOTA BANDUNG • LAMPIRAN 3 • Dinas Pendidikan

• Dinas Kesehatan

• RSUD

• RSKIA

• RSKGM

• DBMP

• Diskar

• Diskamtam

• Distarcip

• Bappeda

• Dishub

• BPLH

• Disdukcapil

• BPPKB

• Dinsos

<< BACK

• Disnaker

• BPPT

• Dispora

• BKBPM

• Satpol PP

• DPRD

• KDH_WKDH

• Setda

• Setwan

• DPKAD selaku SKPD

• DPKAD selaku PPKD

• Inspektorat

• Disyanjak

• BKD

• Kec.Sukasari

• Kec.Cidadap

• Kec.andir

• Kec.Coblong

• Kec.Bandung Wetan

• Kec.Sumur Bandung

• Kec.Cibeunying Kidul

• Kec.Cibeunying Kaler

• Kec.Astanaanyar

• Kec.Bojongloa Kaler

• Kec.Bojongloa Kidul

• Kec.Babakan Ciparay

• Kec.Bandung Kulon

• Kec.Lengkong

• Kec.Regol

• Kec.Batununggal

• Kec.Ujungberung

• Kec.Kiaracondong

• Kec.Arcamanik

• Kec.Cibiru

• Kec.Antapani

• Kec.Rancasari

• Kec.Buahbatu

• Kec.Bandung Kidul

• Kec.Gedebage

• Kec.Panyileukan

• Kec.Cinambo

• Kec.Mandalajati

• Kapusarda

• Diskominfo

• Disbudpar

• Diskop UKM

Page 14: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

Lampiran I Peraturan Daerah11 TAHUN 2015

Nomor : 11 TAHUN 2015

4 January 2016 Tanggal : 31 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINGKASAN APBDTAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN JUMLAH

1 2 3

1 PENDAPATAN 6,355,754,514,638.00

1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,751,416,770,000.00

1 . 1 . 1 Pajak Daerah 2,186,416,770,000.00

1 . 1 . 2 Retribusi Daerah 203,756,058,000.00

1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20,000,000,000.00

1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 341,243,942,000.00

1 . 2 DANA PERIMBANGAN 2,802,754,414,240.00

1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 291,171,316,000.00

1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1,672,456,589,000.00

1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 839,126,509,240.00

1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 801,583,330,398.00

1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 15,500,000,000.00

1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 744,980,302,398.00

1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0.00

1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 41,103,028,000.00

2 BELANJA 7,214,820,553,022.00

2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,901,243,729,732.00

2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2,604,092,443,310.00

2 . 1 . 3 Belanja Subsidi 130,336,000,000.00

2 . 1 . 4 Belanja Hibah 138,558,717,000.00

2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1,000,000,000.00

2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 27,256,569,422.00

2 . 2 BELANJA LANGSUNG 4,313,576,823,290.00

2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 281,111,023,713.00

2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,986,747,668,886.00

2 . 2 . 3 Belanja Modal 2,045,718,130,691.00

SURPLUS / (DEFISIT) (859,066,038,384.00)

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 859,066,038,384.00

3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 859,066,038,384.00

PEMBIAYAAN NETTO 859,066,038,384.00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0.00

WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

NIP. 19690111 199603 1 002

Halaman 1RINGKASAN APBD

NOMORURUT

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 15: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

Lampiran II

11 TAHUN 2015 :

4 January 2016 :

6,353,691,972,638.00

0.00

0.00

194,769,128,000.00

63,769,128,000.00

100,000,000,000.00

25,000,000,000.00

6,000,000,000.00

0.00

198,889,000.00

198,889,000.00

0.00

0.00

5,775,117,000.00

1,443,779,000.00

4,331,338,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Peraturan Daerah

Nomor 11 TAHUN 2015

Tanggal 31 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJAKODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1 Urusan Wajib 2,885,174,335,179.00 4,116,110,337,469.00 7,001,284,672,648.00

1.01 Pendidikan 1,760,460,390,107.00 283,207,521,419.00 2,043,667,911,526.00

1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 1,760,460,390,107.00 283,207,521,419.00 2,043,667,911,526.00

1.02 Kesehatan 142,980,015,059.00 527,707,897,568.00 670,687,912,627.00

1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 100,126,132,858.00 280,993,106,666.00 381,119,239,524.00

1.02 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 23,888,946,053.00 164,989,082,174.00 188,878,028,227.00

1.02 . 1.02.03 Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak 10,958,924,906.00 62,599,791,642.00 73,558,716,548.00

1.02 . 1.02.04 Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut 8,006,011,242.00 18,316,917,086.00 26,322,928,328.00

1.02 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0.00 809,000,000.00 809,000,000.00

1.03 Pekerjaan Umum 23,947,742,318.00 930,388,845,197.00 954,336,587,515.00

1.03 . 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan 23,947,742,318.00 877,688,845,197.00 901,636,587,515.00

1.03 . 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 0.00 52,300,000,000.00 52,300,000,000.00

1.03 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0.00 400,000,000.00 400,000,000.00

1.04 Perumahan 36,175,707,716.00 215,283,894,349.00 251,459,602,065.00

1.04 . 1.04.01 Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 15,353,956,030.00 27,171,923,556.00 42,525,879,586.00

1.04 . 1.04.02 Dinas Pemakaman dan Pertamanan 20,821,751,686.00 36,549,090,793.00 57,370,842,479.00

1.04 . 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 0.00 151,562,880,000.00 151,562,880,000.00

1.05 Penataan Ruang 21,971,998,235.00 69,018,083,130.00 90,990,081,365.00

1.05 . 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 21,971,998,235.00 67,562,055,130.00 89,534,053,365.00

1.05 . 1.06.01 Bappeda 0.00 1,456,028,000.00 1,456,028,000.00

1.06 Perencanaan Pembangunan 8,346,540,056.00 39,380,295,545.00 47,726,835,601.00

1.06 . 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00

1.06 . 1.04.02 Dinas Pemakaman dan Pertamanan 0.00 648,600,000.00 648,600,000.00

1.06 . 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 0.00 350,000,000.00 350,000,000.00

1.06 . 1.06.01 Bappeda 8,346,540,056.00 34,431,080,065.00 42,777,620,121.00

1.06 . 1.13.01 Dinas Sosial 0.00 42,197,000.00 42,197,000.00

1.06 . 1.16.01 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 0.00 366,000,000.00 366,000,000.00

1.06 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 16: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

112,361,349,000.00

112,361,349,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BELANJAKODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.06 . 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 0.00 116,600,000.00 116,600,000.00

1.06 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0.00 1,805,645,980.00 1,805,645,980.00

1.06 . 1.20.05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) 0.00 903,000,000.00 903,000,000.00

1.06 . 1.20.08 Dinas Pelayanan Pajak 0.00 177,600,000.00 177,600,000.00

1.06 . 1.20.09 Badan Kepegawaian Daerah 0.00 133,000,000.00 133,000,000.00

1.06 . 1.20.10 Kecamatan Sukasari 0.00 23,825,000.00 23,825,000.00

1.06 . 1.20.17 Kecamatan Sumur Bandung 0.00 40,422,500.00 40,422,500.00

1.06 . 1.20.19 Kecamatan Cibeunying Kaler 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00

1.06 . 1.20.20 Kecamatan Astanaanyar 0.00 32,600,000.00 32,600,000.00

1.06 . 1.20.29 Kecamatan Kiaracondong 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00

1.06 . 1.20.32 Kecamatan Antapani 0.00 5,725,000.00 5,725,000.00

1.06 . 1.20.34 Kecamatan Buahbatu 0.00 6,000,000.00 6,000,000.00

1.06 . 1.20.39 Kecamatan Mandalajati 0.00 8,000,000.00 8,000,000.00

1.07 Perhubungan 33,483,576,671.00 210,997,378,605.00 244,480,955,276.00

1.07 . 1.07.01 Dinas Perhubungan 33,483,576,671.00 210,997,378,605.00 244,480,955,276.00

1.08 Lingkungan Hidup 5,324,227,835.00 151,411,445,000.00 156,735,672,835.00

1.08 . 1.04.02 Dinas Pemakaman dan Pertamanan 0.00 91,229,450,000.00 91,229,450,000.00

1.08 . 1.08.01 Badan Pengelola Lingkungan Hidup 5,324,227,835.00 60,181,995,000.00 65,506,222,835.00

1.09 Pertanahan 0.00 289,997,397,000.00 289,997,397,000.00

1.09 . 1.20.05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) 0.00 289,997,397,000.00 289,997,397,000.00

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 8,872,254,121.00 16,925,590,000.00 25,797,844,121.00

1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 8,872,254,121.00 16,925,590,000.00 25,797,844,121.00

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0.00 3,205,552,000.00 3,205,552,000.00

1.11 . 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 0.00 3,205,552,000.00 3,205,552,000.00

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 8,161,471,167.00 9,749,996,000.00 17,911,467,167.00

1.12 . 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 8,161,471,167.00 9,749,996,000.00 17,911,467,167.00

1.13 Sosial 4,387,933,569.00 87,313,056,218.00 91,700,989,787.00

1.13 . 1.13.01 Dinas Sosial 4,387,933,569.00 84,365,837,718.00 88,753,771,287.00

1.13 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0.00 2,947,218,500.00 2,947,218,500.00

1.14 Tenaga Kerja 8,827,836,386.00 12,333,650,447.00 21,161,486,833.00

1.14 . 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja 8,827,836,386.00 12,333,650,447.00 21,161,486,833.00

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10,629,494,668.00 39,125,486,286.00 49,754,980,954.00

1.15 . 1.15.01 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan 10,629,494,668.00 38,171,866,286.00 48,801,360,954.00

1.15 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0.00 953,620,000.00 953,620,000.00

Page 17: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

84,564,205,000.00

0.00

84,564,205,000.00

0.00

0.00

0.00

4,077,216,000.00

4,077,216,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,948,646,002,638.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,600,000,000.00

3,740,629,232,638.00

0.00

2,186,416,770,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BELANJAKODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.16 Penanaman Modal 12,497,533,523.00 21,248,878,654.00 33,746,412,177.00

1.16 . 1.06.01 Bappeda 0.00 1,901,724,650.00 1,901,724,650.00

1.16 . 1.16.01 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 12,497,533,523.00 19,347,154,004.00 31,844,687,527.00

1.17 Kebudayaan 0.00 13,761,506,127.00 13,761,506,127.00

1.17 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0.00 871,550,000.00 871,550,000.00

1.17 . 2.04.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 0.00 12,889,956,127.00 12,889,956,127.00

1.18 Pemuda dan Olah Raga 7,270,089,498.00 152,607,340,862.00 159,877,430,360.00

1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 7,270,089,498.00 152,607,340,862.00 159,877,430,360.00

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 39,347,150,868.00 61,784,896,782.00 101,132,047,650.00

1.19 . 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat 6,580,278,694.00 9,253,738,905.00 15,834,017,599.00

1.19 . 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 32,766,872,174.00 51,313,865,877.00 84,080,738,051.00

1.19 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0.00 1,217,292,000.00 1,217,292,000.00

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat

Daerah, Kepegawaian

744,729,175,400.00 685,420,496,955.00 1,430,149,672,355.00

1.20 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 0.00 225,000,000.00 225,000,000.00

1.20 . 1.06.01 Bappeda 0.00 4,520,597,600.00 4,520,597,600.00

1.20 . 1.13.01 Dinas Sosial 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00

1.20 . 1.20.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 16,386,998,210.00 0.00 16,386,998,210.00

1.20 . 1.20.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3,724,083,461.00 0.00 3,724,083,461.00

1.20 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 61,886,993,314.00 238,136,702,831.00 300,023,696,145.00

1.20 . 1.20.04 Sekretariat DPRD 8,296,396,666.00 87,976,840,480.00 96,273,237,146.00

1.20 . 1.20.05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) 26,483,512,847.00 28,504,816,444.00 54,988,329,291.00

1.20 . 1.20.06 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD) 331,708,842,722.00 0.00 331,708,842,722.00

1.20 . 1.20.07 Inspektorat Kota 9,991,899,511.00 18,394,673,097.00 28,386,572,608.00

1.20 . 1.20.08 Dinas Pelayanan Pajak 103,552,308,472.00 29,411,873,426.00 132,964,181,898.00

1.20 . 1.20.09 Badan Kepegawaian Daerah 14,049,870,603.00 22,218,732,843.00 36,268,603,446.00

1.20 . 1.20.10 Kecamatan Sukasari 4,604,878,090.00 6,730,610,041.00 11,335,488,131.00

1.20 . 1.20.11 Kecamatan Cidadap 4,052,822,592.00 6,089,946,600.00 10,142,769,192.00

1.20 . 1.20.12 Kecamatan Sukajadi 5,303,045,962.00 8,206,548,789.00 13,509,594,751.00

1.20 . 1.20.13 Kecamatan Cicendo 6,604,181,814.00 10,333,286,533.00 16,937,468,347.00

1.20 . 1.20.14 Kecamatan Andir 6,055,367,063.00 9,125,377,926.00 15,180,744,989.00

1.20 . 1.20.15 Kecamatan Coblong 5,940,553,261.00 8,796,452,388.00 14,737,005,649.00

1.20 . 1.20.16 Kecamatan Bandung Wetan 3,855,275,905.00 7,231,537,801.00 11,086,813,706.00

1.20 . 1.20.17 Kecamatan Sumur Bandung 4,904,602,384.00 6,702,821,581.00 11,607,423,965.00

1.20 . 1.20.18 Kecamatan Cibeunying Kidul 6,189,415,760.00 11,524,690,629.00 17,714,106,389.00

1.20 . 1.20.19 Kecamatan Cibeunying Kaler 5,204,134,230.00 9,744,810,922.00 14,948,945,152.00

1.20 . 1.20.20 Kecamatan Astanaanyar 6,212,782,024.00 9,889,418,701.00 16,102,200,725.00

1.20 . 1.20.21 Kecamatan Bojongloa Kaler 5,340,024,687.00 7,478,546,548.00 12,818,571,235.00

Page 18: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BELANJAKODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.20 . 1.20.22 Kecamatan Bojongloa Kidul 6,438,651,023.00 9,347,124,602.00 15,785,775,625.00

1.20 . 1.20.23 Kecamatan Babakan Ciparay 6,186,662,195.00 8,410,016,251.00 14,596,678,446.00

1.20 . 1.20.24 Kecamatan Bandung Kulon 8,190,225,929.00 10,097,900,126.00 18,288,126,055.00

1.20 . 1.20.25 Kecamatan Regol 7,025,375,085.00 11,485,364,012.00 18,510,739,097.00

1.20 . 1.20.26 Kecamatan Lengkong 6,905,814,550.00 12,226,956,719.00 19,132,771,269.00

1.20 . 1.20.27 Kecamatan Batununggal 7,302,772,772.00 12,450,735,293.00 19,753,508,065.00

1.20 . 1.20.28 Kecamatan Ujungberung 6,244,129,218.00 7,034,117,291.00 13,278,246,509.00

1.20 . 1.20.29 Kecamatan Kiaracondong 6,196,318,898.00 9,828,797,367.00 16,025,116,265.00

1.20 . 1.20.30 Kecamatan Arcamanik 4,383,443,142.00 8,042,490,015.00 12,425,933,157.00

1.20 . 1.20.31 Kecamatan Cibiru 5,790,810,509.00 6,240,768,296.00 12,031,578,805.00

1.20 . 1.20.32 Kecamatan Antapani 5,139,364,599.00 6,206,895,613.00 11,346,260,212.00

1.20 . 1.20.33 Kecamatan Rancasari 5,346,086,111.00 7,302,791,369.00 12,648,877,480.00

1.20 . 1.20.34 Kecamatan Buahbatu 5,167,899,390.00 8,171,561,571.00 13,339,460,961.00

1.20 . 1.20.35 Kecamatan Bandung Kidul 4,996,689,526.00 8,448,227,258.00 13,444,916,784.00

1.20 . 1.20.36 Kecamatan Gedebage 4,492,694,465.00 8,016,641,703.00 12,509,336,168.00

1.20 . 1.20.37 Kecamatan Panyileukan 4,856,826,403.00 7,400,498,700.00 12,257,325,103.00

1.20 . 1.20.38 Kecamatan Cinambo 5,155,559,761.00 7,422,382,924.00 12,577,942,685.00

1.20 . 1.20.39 Kecamatan Mandalajati 4,561,862,246.00 5,943,942,665.00 10,505,804,911.00

1.21 Ketahanan Pangan 0.00 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00

1.21 . 2.01.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 0.00 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0.00 211,061,892,867.00 211,061,892,867.00

1.22 . 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat 0.00 5,789,249,067.00 5,789,249,067.00

1.22 . 1.20.10 Kecamatan Sukasari 0.00 5,043,200,000.00 5,043,200,000.00

1.22 . 1.20.11 Kecamatan Cidadap 0.00 4,324,400,000.00 4,324,400,000.00

1.22 . 1.20.12 Kecamatan Sukajadi 0.00 6,400,000,000.00 6,400,000,000.00

1.22 . 1.20.13 Kecamatan Cicendo 0.00 6,620,970,000.00 6,620,970,000.00

1.22 . 1.20.14 Kecamatan Andir 0.00 7,200,000,000.00 7,200,000,000.00

1.22 . 1.20.15 Kecamatan Coblong 0.00 9,300,000,000.00 9,300,000,000.00

1.22 . 1.20.16 Kecamatan Bandung Wetan 0.00 4,474,722,500.00 4,474,722,500.00

1.22 . 1.20.17 Kecamatan Sumur Bandung 0.00 5,467,275,000.00 5,467,275,000.00

1.22 . 1.20.18 Kecamatan Cibeunying Kidul 0.00 9,712,301,000.00 9,712,301,000.00

1.22 . 1.20.19 Kecamatan Cibeunying Kaler 0.00 5,001,590,000.00 5,001,590,000.00

1.22 . 1.20.20 Kecamatan Astanaanyar 0.00 7,414,150,000.00 7,414,150,000.00

1.22 . 1.20.21 Kecamatan Bojongloa Kaler 0.00 6,815,900,000.00 6,815,900,000.00

1.22 . 1.20.22 Kecamatan Bojongloa Kidul 0.00 5,783,800,000.00 5,783,800,000.00

1.22 . 1.20.23 Kecamatan Babakan Ciparay 0.00 8,589,650,000.00 8,589,650,000.00

1.22 . 1.20.24 Kecamatan Bandung Kulon 0.00 11,144,000,000.00 11,144,000,000.00

1.22 . 1.20.25 Kecamatan Regol 0.00 8,100,000,000.00 8,100,000,000.00

Page 19: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,300,066,000.00

0.00

3,300,066,000.00

0.00

0.00

2,062,542,000.00

2,062,542,000.00

0.00

2,062,542,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BELANJAKODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

1.22 . 1.20.26 Kecamatan Lengkong 0.00 7,162,180,300.00 7,162,180,300.00

1.22 . 1.20.27 Kecamatan Batununggal 0.00 10,700,000,000.00 10,700,000,000.00

1.22 . 1.20.28 Kecamatan Ujungberung 0.00 8,361,200,000.00 8,361,200,000.00

1.22 . 1.20.29 Kecamatan Kiaracondong 0.00 9,915,360,000.00 9,915,360,000.00

1.22 . 1.20.30 Kecamatan Arcamanik 0.00 5,566,800,000.00 5,566,800,000.00

1.22 . 1.20.31 Kecamatan Cibiru 0.00 6,500,000,000.00 6,500,000,000.00

1.22 . 1.20.32 Kecamatan Antapani 0.00 8,514,000,000.00 8,514,000,000.00

1.22 . 1.20.33 Kecamatan Rancasari 0.00 6,400,000,000.00 6,400,000,000.00

1.22 . 1.20.34 Kecamatan Buahbatu 0.00 6,069,850,000.00 6,069,850,000.00

1.22 . 1.20.35 Kecamatan Bandung Kidul 0.00 3,644,095,000.00 3,644,095,000.00

1.22 . 1.20.36 Kecamatan Gedebage 0.00 5,200,000,000.00 5,200,000,000.00

1.22 . 1.20.37 Kecamatan Panyileukan 0.00 4,900,000,000.00 4,900,000,000.00

1.22 . 1.20.38 Kecamatan Cinambo 0.00 3,700,000,000.00 3,700,000,000.00

1.22 . 1.20.39 Kecamatan Mandalajati 0.00 7,247,200,000.00 7,247,200,000.00

1.24 Kearsipan 2,351,262,162.00 7,746,740,000.00 10,098,002,162.00

1.24 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00

1.24 . 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00

1.24 . 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 0.00 500,000,000.00 500,000,000.00

1.24 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0.00 220,000,000.00 220,000,000.00

1.24 . 1.16.01 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 0.00 177,255,000.00 177,255,000.00

1.24 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0.00 189,480,000.00 189,480,000.00

1.24 . 1.20.05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) 0.00 1,248,500,000.00 1,248,500,000.00

1.24 . 1.24.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 2,351,262,162.00 5,021,505,000.00 7,372,767,162.00

1.25 Komunikasi dan Informatika 5,409,935,820.00 72,585,715,751.00 77,995,651,571.00

1.25 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0.00 1,441,695,289.00 1,441,695,289.00

1.25 . 1.25.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 5,409,935,820.00 71,144,020,462.00 76,553,956,282.00

1.26 Perpustakaan 0.00 2,146,780,707.00 2,146,780,707.00

1.26 . 1.24.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 0.00 2,146,780,707.00 2,146,780,707.00

2 Urusan Pilihan 16,069,394,553.00 197,466,485,821.00 213,535,880,374.00

2.01 Pertanian 10,775,531,126.00 27,539,931,758.00 38,315,462,884.00

2.01 . 1.04.02 Dinas Pemakaman dan Pertamanan 0.00 3,200,000,000.00 3,200,000,000.00

2.01 . 2.01.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 10,775,531,126.00 24,339,931,758.00 35,115,462,884.00

2.04 Pariwisata 5,293,863,427.00 62,015,776,613.00 67,309,640,040.00

2.04 . 2.04.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 5,293,863,427.00 62,015,776,613.00 67,309,640,040.00

2.05 Kelautan dan Perikanan 0.00 3,050,000,000.00 3,050,000,000.00

2.05 . 2.01.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 0.00 3,050,000,000.00 3,050,000,000.00

Page 20: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,355,754,514,638.00

859,066,038,384.00

859,066,038,384.00

859,066,038,384.00

BELANJAKODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH PENDAPATAN

TIDAK LANGSUNG LANGSUNG JUMLAH BELANJA

1 2 3 4 5 6

2.06 Perdagangan 0.00 10,137,010,000.00 10,137,010,000.00

2.06 . 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 0.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

2.06 . 1.15.01 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan 0.00 9,137,010,000.00 9,137,010,000.00

2.07 Perindustrian 0.00 94,305,708,000.00 94,305,708,000.00

2.07 . 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 0.00 573,281,000.00 573,281,000.00

2.07 . 1.15.01 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan 0.00 92,280,561,000.00 92,280,561,000.00

2.07 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0.00 1,451,866,000.00 1,451,866,000.00

2.08 Transmigrasi 0.00 418,059,450.00 418,059,450.00

2.08 . 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja 0.00 418,059,450.00 418,059,450.00

JUMLAH 2,901,243,729,732.00 4,313,576,823,290.00 7,214,820,553,022.00

SURPLUS / (DEFISIT) (859,066,038,384.00)

PEMBIAYAANKODE URUSAN PEMERINTAHANAN DAERAH SILPA TAB

PENERIMAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN NETTO

1 2 3 4 5 6

0.00

1 Urusan Wajib 0.00 859,066,038,384.00

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat

Daerah, Kepegawaian

0.00 859,066,038,384.00

1.20 . 1.20.06 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD) 0.00 859,066,038,384.00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

Halaman 6 RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMILSalinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

Page 21: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor 11 TAHUN 2015

Tanggal 31 Desember 2015

:

:

4 January 2016

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 01 Urusan Wajib Pendidikan

Organisasi 1 . 01 . 01 Dinas Pendidikan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 2,043,667,911,526.00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,760,460,390,107.00

1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1,760,460,390,107.00 PP 12 Tahun 2006

ttg Tunjangan

Umum bagi PNS

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 283,207,521,419.00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,643,270,880.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 75,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 530,770,880.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,800,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 525,970,880.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 400,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,650,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 376,350,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 387,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,850,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 373,650,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 400,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 185,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 950,000,000.00

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 22: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,250,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 916,750,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 400,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,900,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 387,100,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 500,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,600,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 496,400,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,786,913,800.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 600,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,650,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 488,550,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 106,800,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 850,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,230,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 827,770,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 336,913,800.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,050,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315,863,800.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,000,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 150,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 Serah Terima Jabatan 150,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,150,000.00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109,850,000.00

1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,300,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 500,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79,575,000.00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420,425,000.00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 600,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 588,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 600,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101,300,000.00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 498,700,000.00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 600,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,450,000.00

Page 23: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 568,550,000.00

1.01 . 1.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

625,503,750.00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 370,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,625,000.00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328,375,000.00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 255,503,750.00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91,025,000.00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164,478,750.00

1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 20,578,588,750.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 pembangunan sarana dan Prasarana bermain 350,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,850,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345,150,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 303,088,750.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,400,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31,688,750.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 266,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 390,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,200,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 380,800,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1,453,825,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,800,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,435,025,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 2,300,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42,300,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,257,700,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 181,675,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,100,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,575,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik) 15,600,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,120,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,480,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 62,524,235,023.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah 12,834,084,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12,834,084,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah 750,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 18,250,028,883.00

Page 24: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18,250,028,883.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 5,000,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5,000,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1,284,450,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 906,450,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 320,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 Pelatihan Penyusunan kurikulum 200,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,625,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196,375,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 62 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 12,963,860,918.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12,963,860,918.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta

pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP

316,595,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98,025,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218,570,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 1,672,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 293,350,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,379,150,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 1,621,808,959.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 307,650,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,314,158,959.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 1,269,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,400,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,228,100,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 209,587,500.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,350,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202,237,500.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTS 332,375,300.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 144,203,300.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188,172,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI 1,143,973,822.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,675,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,119,298,822.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) 3,881,990,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,881,990,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Pendamping DAK) 793,480,641.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 793,480,641.00

Page 25: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 7,383,165,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 540,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,800,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36,200,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 660,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 605,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 1,275,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,550,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,255,950,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri 750,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 712,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 1,212,165,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,164,165,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 400,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 381,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMU/SMK 2,545,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 221,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,324,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 9,076,348,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 172,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,450,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168,050,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 2,543,825,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139,625,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,356,700,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 304,750,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,200,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282,550,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 202,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,075,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199,425,000.00

Page 26: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 2,337,570,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,650,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,325,920,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 370,030,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,150,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 299,880,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 287,748,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,025,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274,723,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 800,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,250,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 777,750,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal 321,505,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,600,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 292,905,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 276,795,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,300,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263,495,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal 619,125,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,100,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 605,025,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 840,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42,800,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 797,200,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,076,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 700,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 218,200,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 481,800,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 1,200,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,350,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,196,650,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan

tenaga kependidikan

900,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,200,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 892,800,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 276,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79,150,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196,850,000.00

Page 27: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5,667,855,250.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1,090,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,125,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,055,875,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 3,428,610,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 303,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,672,590,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,453,020,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 184,595,250.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50,100,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134,495,250.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 Pendampingan Program HEBAT 197,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) on line 767,650,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 256,700,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460,950,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 23 Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis 165,395,640,966.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 19,026,032,800.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,582,236,080.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14,443,796,720.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM) 23,704,458,780.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,396,875,260.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,307,583,520.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 Pengembangan Sarana dan Prasarana 27,913,292,160.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,951,960,600.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,655,177,700.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8,306,153,860.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 Pengembangan Manajemen Sekolah 45,592,717,240.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,713,256,820.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,879,460,420.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 06 Pengembangan Sumber Dana dan Pendanaan 2,386,248,250.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,248,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,138,248,250.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 Pengembangan Sistem Penilaian 10,325,706,480.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,570,601,280.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,755,105,200.00

Page 28: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 Pengembangan Lingkungan Sekolah 8,291,761,370.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45,345,000.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,246,416,370.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 Pengembangan Budaya Sekolah 709,169,240.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155,418,240.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 553,751,000.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 10 Pengembangan Kegiatan Kesiswaan 12,534,798,136.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,027,296,536.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,507,501,600.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,224,481,300.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,033,416,300.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191,065,000.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 12 Rumah Tangga Sekolah/Langganan Daya dan Jasa 11,686,975,210.00

Halaman 9RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.01 . 1.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,686,975,210.00

SURPLUS / (DEFISIT) (2,043,667,911,526.00)

Page 29: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 63,769,128,000.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 63,769,128,000.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 18,769,128,000.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 45,000,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 381,434,239,524.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 100,126,132,858.00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 100,126,132,858.00 PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi PNS

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 281,308,106,666.00

1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 26,244,406,210.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2,054,800,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,500,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,048,300,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,800,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,450,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,778,550,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 100,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98,200,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 450,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,800,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 441,200,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 80,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78,200,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,230,425,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,500,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268,775,000.00

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 30: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 959,150,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1,346,725,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,100,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203,700,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,136,925,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 90,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 87,896,210.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86,921,210.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 350,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 975,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349,025,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 16,354,560,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,075,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16,352,485,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2,300,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,350,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,289,650,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12,865,600,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4,700,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,825,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4,690,175,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 400,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,125,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 395,875,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4,065,600,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68,100,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,997,500,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,700,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44,450,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,655,550,000.00

1.02 . 1.02.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 500,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 500,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,275,000.00

1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 495,725,000.00

1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,278,815,000.00

Page 31: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 1,278,815,000.00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101,845,000.00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,176,970,000.00

1.02 . 1.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

837,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 837,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 191,847,000.00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 645,153,000.00

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 14,687,940,420.00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 9,885,320,420.00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 199,525,000.00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,654,745,420.00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4,031,050,000.00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) (DAK) 4,802,620,000.00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,802,620,000.00

1.24 . 1.02.01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 90,000,000.00

1.24 . 1.02.01 . 16 . 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 90,000,000.00

1.24 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,550,000.00

1.24 . 1.02.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72,450,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 86,925,759,190.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 45,000,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,000,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 Pembinaan keluarga rawan 551,232,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,150,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 472,682,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 67,400,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 Pembinaan pelayanan sarana kesehatan dasar swasta 11,642,060,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,694,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,531,416,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75,950,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular 261,838,750.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,725,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253,113,750.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 Pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus 81,500,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,325,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,175,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SMP/SMA dan setingkat 80,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,325,000.00

Page 32: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,675,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 Pelayanan kesehatan olah raga 1,561,468,200.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70,375,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 962,258,200.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 528,835,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 Pelayanan kesehatan matra 394,540,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,925,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 387,615,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 Pelayanan kesehatan indera 70,500,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,350,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67,150,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 Pelayanan kesehatan tradisional 68,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,150,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63,850,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 Pelayanan kesehatan jiwa 80,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,375,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,625,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 pelayanan kesehatan gigi dan mulut 115,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,450,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110,550,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 Pelayanan kesehatan kerja 60,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,025,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,975,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) 14,308,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 681,976,003.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,626,023,997.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 Jaminan Persalinan (DAK) 12,651,620,240.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,651,620,240.00

1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 307,875,000.00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 121,150,000.00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,050,000.00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114,100,000.00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 Peningkatan pengawasan obat dan bahan berbahaya 186,725,000.00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,900,000.00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175,825,000.00

1.20 . 1.02.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 225,000,000.00

1.20 . 1.02.01 . 17 . 33 Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset 225,000,000.00

1.20 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,850,000.00

Page 33: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.02.01 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205,150,000.00

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 926,942,000.00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 Promosi kesehatan dan kelurahan siaga aktif 926,942,000.00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43,470,000.00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 883,472,000.00

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 2,969,205,000.00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 2,515,725,000.00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 273,300,000.00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,651,375,000.00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 591,050,000.00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 Kegiatan Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok 453,480,000.00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,150,000.00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 437,330,000.00

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 788,724,600.00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 788,724,600.00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104,425,000.00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 684,299,600.00

1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 966,100,000.00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 966,100,000.00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69,710,000.00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 896,390,000.00

1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

28,305,954,000.00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas 16,200,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,053,350,000.00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15,146,650,000.00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 1,300,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,275,000.00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,279,725,000.00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 Rehabilitasi Puskesmas 10,805,954,000.00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,600,000.00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 757,649,700.00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10,016,704,300.00

1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 734,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 734,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48,180,000.00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 685,820,000.00

1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 257,000,000.00

Page 34: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 Pelayanan kesehatan 257,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,775,000.00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248,225,000.00

1.02 . 1.02.01 . 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 652,075,000.00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 652,075,000.00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,275,000.00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 448,500,000.00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 192,300,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 Program pelayanan kesehatan dasar 11,885,308,120.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 Pelayanan balita gizi buruk mendapat perawatan 603,982,620.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78,028,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 525,954,620.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 484,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,150,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 473,850,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 Pelayanan peserta KB aktif 45,500,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,975,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,525,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 Penemuan dan penanganan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 penduduk

< 15 tahun

344,950,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,100,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226,750,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 106,100,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita 60,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,150,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,850,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif 929,098,500.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53,125,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 779,173,500.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 96,800,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 Pelayanan penderita DBD yang ditangani 1,303,200,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35,100,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,268,100,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 Penemuan dan penanganan penderita diare 47,550,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,950,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,600,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 17,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 257,640,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,000,000.00

Page 35: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 241,640,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 10 Pelayanan ibu hami K4 449,600,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,250,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 427,350,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 Pelayanan komplikasi kebidanan yang ditangani 347,410,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,675,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327,735,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 Pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan

1,203,665,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,325,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,192,340,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 Pelayanan nifas 45,500,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,050,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42,450,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 Pelayanan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 93,750,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,950,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,950,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58,850,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 Pelayanan kunjungan bayi (umur 29 hari-11 bulan) 78,100,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,050,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,050,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 Pelayanan imunisasi dasar 4,455,341,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48,750,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,311,291,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,095,300,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 Pelayanan kesehatan anak balita 264,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,292,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201,522,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51,186,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 547,021,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,300,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 534,721,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 Pelayanan ibu hamil KEK 325,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,950,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318,050,000.00

1.02 . 1.02.01 . 35 Program pelayanan kesehatan rujukan 74,893,304,800.00

1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 74,893,304,800.00

1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 299,315,000.00

Page 36: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74,593,989,800.00

1.02 . 1.02.01 . 36 Program perencanaan, pengembangan dan evaluasi pembangunan kesehatan 14,319,397,326.00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 Perencanaan pembangunan kesehatan 738,979,000.00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72,120,000.00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 666,859,000.00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 Evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan 422,710,000.00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63,770,000.00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 358,940,000.00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan 13,157,708,326.00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178,765,000.00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,321,843,326.00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,657,100,000.00

1.02 . 1.02.01 . 37 Program penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB 647,700,000.00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB 647,700,000.00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,425,000.00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303,900,000.00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 327,375,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (317,665,111,524.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 37: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.02 . 1.02.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169,950,000.00

1.02 . 1.02.02 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 175,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,050,000.00

1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,250,000.00

1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 604,750,000.00

1.02 . 1.02.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 800,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 625,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,600,000.00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272,830,000.00

1.02 . 1.02.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 276,430,000.00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 276,430,000.00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 125,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,092,500,000.00

1.02 . 1.02.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 125,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 646,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 2,092,500,000.00

1.02 . 1.02.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,738,500,000.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 646,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 23,888,946,053.00 PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 164,989,082,174.00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 BELANJA 188,878,028,227.00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23,888,946,053.00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 100,000,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 100,000,000,000.00

1 2 3 4

1.02 . 1.02.02 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 100,000,000,000.00

Organisasi 1 . 02 . 02 Rumah Sakit Umum Daerah

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 38: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (88,878,028,227.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,000,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9,000,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 Pelayanan 100,000,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44,000,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,500,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 100,000,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30,385,240,174.00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK) 3,500,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 30,385,240,174.00

1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

58,885,240,174.00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit 25,000,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39,725,000.00

1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,275,000.00

1.02 . 1.02.02 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 100,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 Akreditasi Rumah Sakit 100,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,200,000.00

1.02 . 1.02.02 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,385,612,000.00

1.02 . 1.02.02 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1,402,812,000.00

1.02 . 1.02.02 . 21 . 06 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

1,402,812,000.00

1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 101,200,000.00

1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 101,200,000.00

1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 532,750,000.00

1.02 . 1.02.02 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 101,200,000.00

1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 534,900,000.00

1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,150,000.00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,300,000.00

1.02 . 1.02.02 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 534,900,000.00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,700,000.00

1.02 . 1.02.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

25,000,000.00

Page 39: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi 1 . 02 . 03 Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 25,000,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25,000,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 25,000,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 BELANJA 73,558,716,548.00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,958,924,906.00

1.02 . 1.02.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10,958,924,906.00 PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 62,599,791,642.00

1.02 . 1.02.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,245,682,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 696,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 696,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,746,050,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,050,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,723,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 200,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 688,791,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,700,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 678,091,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,703,100,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,800,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 564,300,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,116,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1,211,741,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,950,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,201,791,000.00

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 40: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.02 . 1.02.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 372,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 252,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 252,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 120,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 473,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 473,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 465,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,928,800,000.00

1.02 . 1.02.03 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 1,028,800,000.00

1.02 . 1.02.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,026,800,000.00

1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 Seminar dan Lokakarya 900,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,945,550,000.00

1.02 . 1.02.03 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,945,550,000.00

1.02 . 1.02.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,150,000.00

1.02 . 1.02.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,909,400,000.00

1.02 . 1.02.03 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 215,600,000.00

1.02 . 1.02.03 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 215,600,000.00

1.02 . 1.02.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,600,000.00

1.02 . 1.02.03 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 770,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 23 . 07 Akreditasi Rumah Sakit 770,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 770,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

18,259,359,642.00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit 14,778,749,642.00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29,050,000.00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,034,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6,715,699,642.00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 2,203,600,000.00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 415,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,782,600,000.00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK) 1,277,010,000.00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,277,010,000.00

Page 41: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.02 . 1.02.03 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 5,389,800,000.00

1.02 . 1.02.03 . 32 . 03 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 5,389,800,000.00

1.02 . 1.02.03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,914,750,000.00

1.02 . 1.02.03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,373,450,000.00

1.02 . 1.02.03 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 101,600,000.00

1.02 . 1.02.03 . 33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 25,000,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 Pelayanan 25,000,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,180,350,000.00

1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,619,650,000.00

1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200,000,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (48,558,716,548.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 42: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.02 . 1.02.04 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150,900,000.00

1.02 . 1.02.04 . 05 . 05 Seminar dan Lokakarya 165,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,100,000.00

1.02 . 1.02.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 165,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 100,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,500,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210,500,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 630,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 230,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226,725,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 630,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 230,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,275,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,225,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263,775,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,370,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 280,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8,006,011,242.00 PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi PNS

1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 18,316,917,086.00

1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 BELANJA 26,322,928,328.00

1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,006,011,242.00

1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 6,000,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6,000,000,000.00

1 2 3 4

1.02 . 1.02.04 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 6,000,000,000.00

Organisasi 1 . 02 . 04 Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 02 Urusan Wajib Kesehatan

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 43: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (20,322,928,328.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.02 . 1.02.04 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,307,600,000.00

1.02 . 1.02.04 . 33 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 33 . 01 Pelayanan 6,000,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,592,400,000.00

1.02 . 1.02.04 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 683,775,000.00

1.02 . 1.02.04 . 33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 6,000,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 27 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 700,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,225,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,500,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah

sakit paru-paru/ rumah sakit mata

700,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196,725,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 27 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK) 1,500,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 200,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,275,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang

tunggu dan lain-lain)

610,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 610,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 21 Pengadaan mebeuleur rumah sakit 500,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,325,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,879,475,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,500,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1,904,800,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,242,117,086.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 2,500,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit

jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

9,456,917,086.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit 2,242,117,086.00

1.02 . 1.02.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61,425,000.00

1.02 . 1.02.04 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188,575,000.00

1.02 . 1.02.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255,750,000.00

1.02 . 1.02.04 . 23 . 07 Akreditasi Rumah Sakit 250,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 23 . 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 275,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,250,000.00

1.02 . 1.02.04 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 525,000,000.00

Page 44: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 700,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 200,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 350,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 250,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 150,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,205,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 443,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,564,500,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,205,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 23,947,742,318.00 PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 878,188,845,197.00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 902,136,587,515.00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 23,947,742,318.00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 198,889,000.00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 198,889,000.00

1 2 3 4

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 198,889,000.00

Organisasi 1 . 03 . 01 Dinas Bina Marga dan Pengairan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 03 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 45: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,105,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,250,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 430,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 149,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 600,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 581,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 600,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,150,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 200,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,850,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27,275,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 790,575,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,287,850,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 817,850,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,117,500,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277,775,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1,135,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 300,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,225,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 200,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 260,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 677,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 370,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,750,000.00

Page 46: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 Pembangunan jalan 261,625,500,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 261,625,500,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 912,525,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,587,475,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 322,075,500,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan jalan 11,500,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107,400,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,650,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,650,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 112,050,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61,350,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84,375,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,625,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276,300,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 449,350,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 173,050,000.00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 319,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

761,400,000.00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 350,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 700,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 350,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 350,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 250,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,792,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 600,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,820,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27,750,000.00

Page 47: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.03 . 1.03.01 . 16 . 12 Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Ujungberung 1,380,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,555,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,420,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Tegallega 1,705,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Karees 1,500,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,350,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,339,050,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Cibeunying 1,500,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 08 Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Bojonegara 1,512,500,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 173,450,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong 15,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500,550,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,019,450,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 165,500,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 6,520,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,560,500,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 165,500,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 5,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 439,500,000.00

1.24 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91,425,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 243,077,658,000.00

1.24 . 1.03.01 . 15 . 08 Penataan Arsip SKPD (*) 300,000,000.00

1.24 . 1.03.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 208,575,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30,000,000,000.00

1.24 . 1.03.01 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 300,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 903,225,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 Infrastruktur Publik Daerah (DAK) 30,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 Perencanaan Program Kebinamargaan 950,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46,775,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 376,650,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,623,350,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,477,475,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 Peningkatan Jalan Insidentil 10,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 522,525,000.00

Page 48: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,641,175,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Gedebage 2,830,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 188,825,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 203,950,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,816,050,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,538,520,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Ujungberung 3,020,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Tegallega 2,739,445,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200,925,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118,700,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,631,300,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,828,520,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Karees 3,750,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Cibeunying 3,026,420,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 197,900,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 216,050,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,593,950,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364,650,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Bojonegara 2,810,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 450,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85,350,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 15,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82,325,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 917,675,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 34,625,865,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 16 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong (Banprov) 9,735,908,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9,735,908,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 15 Pendestrianisasi Jalan Kota Bandung (Banprov) 28,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 14 Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) 5,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 575,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,230,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Gedebage 724,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149,250,000.00

Page 49: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.03 . 1.03.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 522,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 605,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73,325,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,926,675,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16,320,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan sumber daya air

lainnya

5,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber

Daya Air Lainnya

29,425,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 03 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 16,320,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102,450,000.00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 497,550,000.00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 600,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,832,500,000.00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 15,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 Perencanaan normalisasi saluran sungai 2,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 167,500,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,287,535,000.00

1.03 . 1.03.01 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

17,600,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1,354,985,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67,450,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 08 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop 1,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 316,425,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 950,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 1,400,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133,575,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166,050,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9,650,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 Pengadaan alat-alat berat 10,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 183,950,000.00

1.06 . 1.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126,925,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 13,754,985,000.00

1.06 . 1.03.01 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 200,000,000.00

1.06 . 1.03.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73,075,000.00

1.06 . 1.03.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 200,000,000.00

Page 50: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,004,550,000.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 3,300,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 295,450,000.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52,716,087,197.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 30,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,695,425,000.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 Pembangunan Penerangan Jalan Umum 52,716,087,197.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 Perencanaan Penerangan Jalan Umum 5,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 304,575,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,273,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 32 Program Penerangan Jalan Umum 93,116,087,197.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 Perencanaan Pengendalian Banjir 3,500,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 227,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158,850,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,941,150,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14,800,175,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2,100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 15,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 199,825,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 620,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71,880,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12,279,900,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 72,500,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 15,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,720,100,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 951,175,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 Program Pengendalian Banjir 108,100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 10 Perencanaan Program Pengembangan Sumber Daya Air 1,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48,825,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 367,100,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4,547,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 09 Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) 5,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85,900,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,395,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA 1,500,000,000.00

Page 51: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (901,937,698,515.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.03 . 1.03.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58,325,000.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,041,675,000.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 06 Perencanaan Program Penerangan Jalan 2,100,000,000.00

Page 52: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,900,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 52,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 22,100,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,200,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,500,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209,500,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 455,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 212,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 456,800,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,750,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 346,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 241,750,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,436,218,873.72

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 346,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 15,353,956,030.00 PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 27,171,923,556.00

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 42,525,879,586.00

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15,353,956,030.00

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1,443,779,000.00

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 1,443,779,000.00

1 2 3 4

1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 1,443,779,000.00

Organisasi 1 . 04 . 01 Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 04 Urusan Wajib Perumahan

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 53: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.04 . 1.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 254,720,000.00

1.04 . 1.04.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 254,720,000.00

1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,750,000.00

1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 365,750,000.00

1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 369,500,000.00

1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 279,750,000.00

1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,750,000.00

1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338,400,000.00

1.04 . 1.04.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 992,650,000.00

1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 343,400,000.00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,043,112,045.88

1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 303,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,128,112,045.88

1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,431,112,045.88

1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 303,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 210,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 66,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 30,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 232,500,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,500,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173,618,873.72

1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 321,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 412,618,873.72

1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 321,950,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00

Page 54: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.04 . 1.04.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,034,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 3,184,900,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 10 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1,049,900,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,900,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,405,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 1,799,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 344,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,194,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4,917,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 8,191,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,150,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 841,450,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 448,500,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 07 Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran 874,600,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran 472,250,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,750,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,640,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 181,200,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 1,723,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 308,540,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91,450,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 689,740,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran 111,450,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176,232,636.40

1.04 . 1.04.01 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 21,035,422,636.40

1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya kebakaran 191,232,636.40

1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,800,000.00

1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

21,800,000.00

1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 21,800,000.00

1.04 . 1.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64,150,000.00

1.04 . 1.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190,570,000.00

Page 55: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.04 . 1.04.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315,450,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (41,082,100,586.00)

1.04 . 1.04.01 . 19 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 460,450,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,067,500,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,220,400,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,625,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 2,287,900,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 535,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,024,900,000.00

Page 56: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 306,800,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98,600,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 100,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298,200,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 300,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 300,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 100,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 15,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,981,940,793.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,983,040,793.00

1.04 . 1.04.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,240,640,793.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 30,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 20,821,751,686.00 PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 131,627,140,793.00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 BELANJA 152,448,892,479.00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20,821,751,686.00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,331,338,000.00

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 4,331,338,000.00

1 2 3 4

1.04 . 1.04.02 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 4,331,338,000.00

Organisasi 1 . 04 . 02 Dinas Pemakaman dan Pertamanan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 04 Urusan Wajib Perumahan

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 57: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.04 . 1.04.02 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62,800,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 65,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68,200,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,520,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 4,068,200,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,545,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,051,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 2,253,800,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,800,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 3,035,650,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,035,650,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,513,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,513,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,480,650,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 Penyediaan jasa pengamanan kantor 201,800,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 35,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 350,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 200,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72,200,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 120,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 174,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303,200,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 25,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,600,000.00

Page 58: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.06 . 1.04.02 . 15 Program pengembangan data/informasi 492,500,000.00

1.06 . 1.04.02 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

492,500,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,900,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas 50,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,050,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 137,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 10,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,950,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102,200,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140,600,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

439,800,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 242,800,000.00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 390,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193,500,000.00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 400,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 200,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,500,000.00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,600,000.00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293,400,000.00

1.04 . 1.04.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 900,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 300,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 04 . 05 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Purna Bhakti 50,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 50,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 86,400,000.00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,600,000.00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298,400,000.00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 406,600,000.00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 305,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,600,000.00

1.04 . 1.04.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 798,000,000.00

Page 59: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.08 . 1.04.02 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,150,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,355,900,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 03 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 1,000,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 02 Sosiallisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH 1,370,700,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,800,000.00

1.06 . 1.04.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 91,229,450,000.00

1.06 . 1.04.02 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 15,000,000.00

1.06 . 1.04.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00

1.06 . 1.04.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

1.06 . 1.04.02 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138,900,000.00

1.06 . 1.04.02 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 156,100,000.00

1.06 . 1.04.02 . 21 . 15 Penyusunan Bahan Kajian Kebijakan Publik 141,100,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,556,050,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 7,700,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143,950,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 795,050,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6,453,450,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 7,400,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 151,500,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69,900,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405,100,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,017,850,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 05 Pemberian perijinan pemakaman 475,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 01 Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan areal pemakaman 1,050,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,150,000.00

2.01 . 1.04.02 . 16 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 929,700,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 Program pengelolaan areal pemakaman 16,640,000,000.00

2.01 . 1.04.02 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137,700,000.00

2.01 . 1.04.02 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,132,600,000.00

2.01 . 1.04.02 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 3,200,000,000.00

2.01 . 1.04.02 . 16 . 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan 3,200,000,000.00

1.06 . 1.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,400,000.00

1.06 . 1.04.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 484,100,000.00

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

Page 60: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (148,117,554,479.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.08 . 1.04.02 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141,550,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,558,450,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,870,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 24 Pemeliharaan Dekorasi Kota dan Reklame Insidentil 2,700,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 23 Pemeliharaan Taman 6,000,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 990,400,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18,974,800,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 20 Penataan dan Pembangunan Taman 20,000,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,800,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 671,150,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,693,500,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 19 Penghijauan RTH Dan Hutan Kota 2,500,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135,350,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,502,200,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,821,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 11 Penataan Dekorasi Kota 4,350,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,800,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112,500,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 201,800,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 10 Monitoring dan evaluasi 122,500,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,600,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 996,400,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19,698,100,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 08 Pengawasan dan pengendalian RTH 1,201,800,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 172,750,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,761,100,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,955,450,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 07 Pengembangan taman rekreasi 24,631,950,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 06 Pemeliharaan RTH 7,000,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44,550,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 874,050,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19,450,550,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 05 Penataan RTH 20,352,500,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27,900,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 968,850,000.00

Page 61: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,478,425,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,543,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60,575,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,525,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279,800,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187,475,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 292,325,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 200,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,525,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,925,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246,075,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184,275,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 260,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 200,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,725,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,725,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 539,275,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29,275,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 550,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 50,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,725,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi PNS

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 273,848,216,130.00

1.05 . 1.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,475,325,000.00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 21,971,998,235.00

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 21,971,998,235.00

1 2 3 4

1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 295,820,214,365.00

Organisasi 1 . 05 . 01 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 05 Urusan Wajib Penataan Ruang

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 62: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 250,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,725,000.00

1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 418,775,000.00

1.05 . 1.05.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 504,900,000.00

1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 437,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,225,000.00

1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,525,000.00

1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274,825,000.00

1.05 . 1.05.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 724,350,000.00

1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 287,350,000.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,000,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,000,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,725,000.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264,275,000.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,281,914,430.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 275,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,300,489,430.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,575,000.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,625,000.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 495,625,000.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39,601,440,700.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 517,250,000.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81,225,000.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,600,000.00

1.05 . 1.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 42,861,005,130.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 39,768,265,700.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,725,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 361,275,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 699,275,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 380,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 710,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,725,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,725,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189,275,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79,275,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 200,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 90,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,725,000.00

Page 63: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.04 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 195,750,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11,225,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 11 Pengelolaan Rumah Susun 6,750,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 291,325,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,483,675,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 509,475,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat 13,000,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 900,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 390,525,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,012,475,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73,650,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 82,000,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 337,525,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 938,325,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,561,675,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265,975,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 26,500,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 04 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 300,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,025,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50,925,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 849,075,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 130,350,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 02 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) 900,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64,375,000.00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,625,000.00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44,625,000.00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 150,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 100,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55,375,000.00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102,500,000.00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197,500,000.00

1.05 . 1.05.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

550,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 300,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,525,000.00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 242,375,000.00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229,275,000.00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 254,900,000.00

Page 64: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.04 . 1.05.01 . 16 . 14 Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (Pendamping DAK) 500,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 13 Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK) 2,615,790,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,615,790,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 12 Penyediaan Sarana Air Bersih/Air MinumTerutama bagi Masyarakat Miskin (Pendamping

DAK)

500,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 11 Penyediaan Sarana Air Bersih/Air MinumTerutama bagi Masyarakat Miskin (DAK) 3,197,090,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,197,090,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,925,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 374,075,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11,922,900,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 03 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 400,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77,550,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 999,550,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 20,212,880,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 13,000,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,325,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,144,090,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,944,525,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1,182,415,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 Survey dan pemetaan 10,000,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55,475,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,850,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,748,535,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480,050,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 1,790,385,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 500,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,950,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,050,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,458,950,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 959,700,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 1,500,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 1,000,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,300,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,677,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 15,972,800,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,877,250,000.00

Page 65: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

2.07 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,475,000.00

2.07 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,206,000.00

2.07 . 1.05.01 . 20 Program Pembinaan Lingkungan Hidup 573,281,000.00

2.07 . 1.05.01 . 20 . 01 Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Penyediaan Tempat Khusus Merokok 573,281,000.00

2.06 . 1.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,000,000.00

2.06 . 1.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 808,625,000.00

2.06 . 1.05.01 . 19 . 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 1,000,000,000.00

2.06 . 1.05.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,375,000.00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335,275,000.00

2.06 . 1.05.01 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 1,000,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 15 Fasilitasi Penanganan, Penertiban, Pengaduan dan Sengketa 400,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64,725,000.00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57,500,000.00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 542,500,000.00

1.05 . 1.05.01 . 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1,000,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 600,000,000.00

1.24 . 1.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46,425,000.00

1.24 . 1.05.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 453,575,000.00

1.24 . 1.05.01 . 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 500,000,000.00

1.24 . 1.05.01 . 17 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 500,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 587,725,000.00

1.04 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 360,550,000.00

1.04 . 1.05.01 . 17 . 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 1,000,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51,725,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206,575,000.00

1.04 . 1.05.01 . 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 1,000,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang dan Cipta Karya 223,675,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,100,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,925,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187,075,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 730,425,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 200,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 Survey dan pemetaan 750,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,575,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,075,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283,925,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 Program Pemanfaatan Ruang 1,473,675,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang 300,000,000.00

Page 66: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.03 . 1.05.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40,000,000,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (295,820,214,365.00)

1.03 . 1.05.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,425,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,221,575,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 969,025,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 11 Penyusunan Detail Engineering Design 48,250,000,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 08 Pendataan Bangunan 1,000,000,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,975,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,925,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281,075,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,848,500,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 06 Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan 300,000,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 03 Pendataan dan Penggambaran Bangunan Pemkot 2,000,000,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 151,500,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58,050,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291,950,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 339,225,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 02 Penertiban Bangunan 350,000,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 01 Pengawasan Bangunan 400,000,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60,775,000.00

1.06 . 1.05.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139,485,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan

Bangunan

52,300,000,000.00

1.06 . 1.05.01 . 23 . 08 Pendukung Operasional P2KP 350,000,000.00

1.06 . 1.05.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 210,515,000.00

2.07 . 1.05.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 480,600,000.00

1.06 . 1.05.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 350,000,000.00

Page 67: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 305,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 85,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 100,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220,150,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 30,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 220,150,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 128,560,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128,560,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10,400,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 171,700,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,300,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 161,040,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161,040,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 25,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 42,309,430,315.00

1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,494,990,000.00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,346,540,056.00

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8,346,540,056.00

1 2 3 4

1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 50,655,970,371.00

Organisasi 1 . 06 . 01 Bappeda

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 06 Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 68: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.06 . 1.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,094,270,400.00

1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,900,000.00

1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 226,100,000.00

1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,700,000.00

1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 230,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 70,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,300,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32,800,000.00

1.06 . 1.06.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 300,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,200,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152,400,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 224,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 155,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,600,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,200,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 861,018,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 670,494,250.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 866,218,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 671,794,250.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,300,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5,745,198,250.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 5,878,148,250.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,950,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,300,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200,600,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 448,700,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 201,900,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 450,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,300,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198,700,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,447,060,500.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 200,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,300,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1,068,540,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,068,540,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305,000,000.00

Page 69: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.16 . 1.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283,300,000.00

1.16 . 1.06.01 . 15 . 18 Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi Penanaman Modal 488,300,000.00

1.16 . 1.06.01 . 15 . 17 Fasilitasi Daerah dalam rangka Promosi Penanaman Modal 300,000,000.00

1.16 . 1.06.01 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,700,000.00

1.16 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63,000,000.00

1.16 . 1.06.01 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182,000,000.00

1.16 . 1.06.01 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1,033,300,000.00

1.16 . 1.06.01 . 15 . 16 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 245,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27,500,000.00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457,500,000.00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123,900,000.00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 Survey indeks kebahagiaan 485,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 Operasional Sistem Data Base Statistik Kota Bandung 125,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64,750,000.00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 650,250,000.00

1.06 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 1,325,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

715,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,250,000.00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,750,000.00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,350,000.00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 95,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 85,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37,650,000.00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,650,000.00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113,350,000.00

1.06 . 1.06.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

330,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 150,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54,500,000.00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 347,210,400.00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449,760,000.00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 12 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 401,710,400.00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 557,560,000.00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107,800,000.00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,600,000.00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,400,000.00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 135,000,000.00

Page 70: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 867,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 965,300,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98,300,000.00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307,275,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 3,790,200,000.00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 325,500,000.00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,225,000.00

1.16 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227,900,000.00

1.06 . 1.06.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 325,500,000.00

1.16 . 1.06.01 . 16 . 16 Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pendaftaran Investasi secara

Elektronik

248,800,000.00

1.16 . 1.06.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,900,000.00

1.16 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93,900,000.00

1.16 . 1.06.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149,000,000.00

1.16 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 352,774,650.00

1.16 . 1.06.01 . 16 . 15 Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal 242,900,000.00

1.16 . 1.06.01 . 16 . 07 Kajian kebijakan penanaman modal 376,724,650.00

1.16 . 1.06.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,950,000.00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350,150,000.00

1.16 . 1.06.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 868,424,650.00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 Penyusunan kebijakan pelaksanaan kerjasama daerah 405,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54,850,000.00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 212,950,000.00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,012,050,000.00

1.06 . 1.06.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 1,630,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 1,225,000,000.00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 341,260,000.00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79,468,000.00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 663,050,000.00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 24 Fasilitasi Kegiatan Operasional Pokja Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata

Rung

420,728,000.00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 11 Revisi rencana tata ruang 686,300,000.00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,250,000.00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,475,000.00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330,525,000.00

1.05 . 1.06.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 1,456,028,000.00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 349,000,000.00

1.16 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,200,000.00

1.16 . 1.06.01 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 447,100,000.00

Page 71: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 2,658,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 229,900,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 270,100,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 403,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 Penyusunan Revisi RPJMD 500,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Kota Bandung 497,500,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94,500,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42,300,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88,200,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129,275,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 130,500,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

240,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110,725,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156,040,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 343,960,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 546,125,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 500,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 710,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 163,875,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 246,730,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 994,850,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 3,819,580,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 1,241,580,000.00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132,990,000.00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 427,010,000.00

1.06 . 1.06.01 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 560,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 560,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,150,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 887,150,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,138,550,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 908,300,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 1,451,300,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 312,750,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,150,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 444,150,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 465,300,000.00

Page 72: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147,650,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 575,180,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 419,899,225.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 600,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,820,000.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,275,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 2,653,233,225.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 19 Updating Sistem Informasi Kepegawaian 100,000,000.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,725,000.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,725,000.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93,275,000.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,698,062,500.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 18 Penyusunan Sistem Kearsipan (SIM Arsip) 125,000,000.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 17 Pengembangan Multi Media Bandung City 1,817,962,500.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119,900,000.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,669,885,100.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125,000,000.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 07 Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung 1,977,635,100.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182,750,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460,810,000.00

1.20 . 1.06.01 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 4,020,597,600.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 42 Optimalisasi Keseimbangan Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung 517,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56,190,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54,005,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345,995,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350,995,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 Evaluasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan di Kota Bandung 400,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 30 Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung 405,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54,005,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47,155,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 452,845,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 320,140,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 Penyusunan tabel input output daerah 500,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 556,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 235,860,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50,440,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229,560,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah 280,000,000.00

Page 73: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.06 . 1.06.01 . 28 . 01 Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah 345,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 673,231,900.00

1.06 . 1.06.01 . 28 Program Perencanaan Bidang Pemerintahan 1,489,264,040.00

1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang 813,981,900.00

1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140,750,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231,550,000.00

1.06 . 1.06.01 . 27 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang 813,981,900.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 28 Kajian Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat 250,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,450,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153,050,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 396,950,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 735,900,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 27 Kajian Bidang Ekonomi dan Pembiayaan 550,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 26 Kajian Bidang Tata Ruang Sarana dan Prasarana 775,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39,100,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162,550,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 387,450,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259,350,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 25 Kajian Bidang Pemerintahan 550,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 23 Koordinasi Bidang Litbang 300,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,650,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97,750,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177,250,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 2,700,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 Kajian Evaluasi Kebijakan 275,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,820,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 491,847,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 295,720,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 28 Review Masterplan Pendidikan Kota Bandung 516,667,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 22 Penyusunan Indeks Pembangunan Gender 316,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,280,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58,850,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195,600,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 494,037,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 20 Fasilitasi Bandung Kota Sehat 254,450,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 12 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat 546,217,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52,180,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272,249,225.00

Page 74: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.06.01 . 37 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330,300,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (50,655,970,371.00)

1.20 . 1.06.01 . 37 . 10 Penyusunan Revisi Peraturan Daerah 500,000,000.00

1.20 . 1.06.01 . 37 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 169,700,000.00

1.06 . 1.06.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268,600,000.00

1.20 . 1.06.01 . 37 Program Pembangunan Produk hukum Daerah 500,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 28 . 08 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan / Kelurahan 338,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69,400,000.00

1.06 . 1.06.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 190,920,000.00

1.06 . 1.06.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615,344,040.00

1.06 . 1.06.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281,450,000.00

1.06 . 1.06.01 . 28 . 06 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 806,264,040.00

1.06 . 1.06.01 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63,550,000.00

Page 75: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110,300,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 112,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,700,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,400,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,186,600,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,200,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 201,700,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,700,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,400,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 456,600,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,920,050,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 460,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124,720,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,920,050,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 125,920,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,200,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 210,997,378,605.00

1.07 . 1.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,540,757,500.00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 33,483,576,671.00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 33,483,576,671.00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 23,076,349,000.00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 244,480,955,276.00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 112,361,349,000.00

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 89,285,000,000.00

1 2 3 4

1.07 . 1.07.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 112,361,349,000.00

Organisasi 1 . 07 . 01 Dinas Perhubungan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 07 Urusan Wajib Perhubungan

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 76: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 840,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,200,000.00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555,800,000.00

1.07 . 1.07.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1,624,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 560,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,700,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222,300,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,514,600,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 224,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2,530,500,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,900,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,650,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 455,950,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,215,945,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 457,600,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 3,356,445,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140,500,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,400,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 197,600,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,464,200,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 200,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,475,655,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,455,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 0.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 454,827,500.00

1.07 . 1.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,244,200,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 460,777,500.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,950,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 480,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 200,310,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,310,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 379,500,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 380,000,000.00

Page 77: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442,200,000.00

1.07 . 1.07.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 1,879,634,520.00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 500,800,000.00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58,600,000.00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471,320,000.00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 531,200,000.00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 1,007,300,000.00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,780,000.00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87,575,000.00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,734,281,500.00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,607,701,000.00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 2,821,856,500.00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 5,395,605,400.00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,787,904,400.00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,710,000.00

1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 9,725,561,900.00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 40,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,290,000.00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,690,000.00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,710,000.00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,710,000.00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 35,400,000.00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 35,400,000.00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,690,000.00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,290,000.00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,710,000.00

1.07 . 1.07.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

150,800,000.00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 40,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,800,000.00

1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 357,160,000.00

1.07 . 1.07.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 360,960,000.00

1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 360,960,000.00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,700,000.00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222,300,000.00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 833,450,000.00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 224,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,550,000.00

Page 78: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2,200,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13,054,500,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 112,452,835,085.00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143,350,000.00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,578,280,000.00

1.07 . 1.07.01 . 18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 15,776,130,000.00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal 15,776,130,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29,504,320,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10,070,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 Pengoperasian Angkutan Massal/Bus Line 39,900,864,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 326,544,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 203,780,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195,050,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222,500,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 398,830,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 291,100,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68,600,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,400,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 815,600,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71,200,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan terminal 822,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162,253,600.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56,558,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,422,440,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal 290,011,600.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 6,201,544,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,779,104,000.00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,171,919,520.00

1.07 . 1.07.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 47,904,349,600.00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 1,186,899,520.00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,980,000.00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,285,000.00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230,250,000.00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 454,400,000.00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 02 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 233,535,000.00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 459,200,000.00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,800,000.00

Page 79: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,812,800,000.00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60,400,000.00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,914,150,000.00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,299,010,000.00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 5,787,350,000.00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,790,000.00

1.07 . 1.07.01 . 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 7,338,150,000.00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 1,326,800,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (Pendamping DAK) 90,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 90,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (DAK) 1,523,480,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,523,480,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14,430,835,085.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,265,700,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 Rehabilitasi Pemeliharaan ATCS 15,859,985,085.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 163,450,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,780,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 426,220,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 Pengadaan Paku Jalan dan Kanstain 560,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199,570,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 526,550,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 Pengadaan Marka Parkir 840,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113,880,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,870,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84,538,650,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 Pengadaan Papan Petunjuk Parkir 84,618,520,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,780,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 416,220,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 Pengadaan pagar pengaman jalan 550,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88,850,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5,985,950,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 Pengadaan marka jalan 6,210,850,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136,050,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87,030,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,012,970,000.00

Page 80: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (132,119,606,276.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221,800,000.00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 224,000,000.00

Page 81: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.08 . 1.08.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 65,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,775,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196,150,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 567,400,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 800,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,450,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,625,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 176,600,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,775,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,500,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44,500,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63,065,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 74,815,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,750,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,875,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 849,125,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224,310,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 880,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 258,685,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,375,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 60,181,995,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,175,715,000.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,324,227,835.00

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,324,227,835.00

1 2 3 4

1.08 . 1.08.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 65,506,222,835.00

Organisasi 1 . 08 . 01 Badan Pengelola Lingkungan Hidup

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 08 Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 82: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.08 . 1.08.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

951,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00

1.08 . 1.08.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225,600,000.00

1.08 . 1.08.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130,280,000.00

1.08 . 1.08.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 142,430,000.00

1.08 . 1.08.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,150,000.00

1.08 . 1.08.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,950,000.00

1.08 . 1.08.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 392,430,000.00

1.08 . 1.08.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 75,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,050,000.00

1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,150,000.00

1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150,850,000.00

1.08 . 1.08.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 235,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 160,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39,475,000.00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,525,000.00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 570,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 125,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 600,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 200,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 470,075,000.00

1.08 . 1.08.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,175,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 500,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29,925,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,075,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235,140,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 241,215,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 56,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,725,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7,500,000.00

Page 83: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 176,450,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202,175,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 750,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47,825,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59,175,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340,825,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 592,975,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 400,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 750,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 157,025,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 194,500,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 25,250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101,150,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,838,950,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 656,625,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 3,134,600,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 06 Bimbingan teknis persampahan 715,900,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59,275,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79,725,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 520,275,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,044,925,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 600,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 3,100,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55,075,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,200,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 363,800,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 7,950,500,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 400,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 152,500,000.00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223,500,000.00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193,075,000.00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 376,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56,925,000.00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111,550,000.00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213,450,000.00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 325,000,000.00

Page 84: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,246,550,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 2,300,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53,450,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11,505,375,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 8,227,350,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143,275,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 501,350,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74,600,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 25 Penyelenggaraan Air Quality Monitoring System (AQMS) 12,150,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 159,500,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,965,900,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 387,250,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota Bandung 3,200,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 20 Gerakan Penghijauan 500,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112,750,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 187,825,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 512,175,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 416,025,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 700,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 Koordinasi penyusunan AMDAL 500,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83,975,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59,225,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 690,775,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 422,150,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 750,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 11 Pengembangan produsi ramah lingkungan 600,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177,850,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,693,125,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 198,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 2,000,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108,875,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127,250,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,072,750,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,361,625,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 1,200,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 Pengkajian dampak lingkungan 1,500,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138,375,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 573,550,000.00

Page 85: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259,350,000.00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 Peningkatan Kapasitas Sekolah Berbudaya Lingkungan 1,000,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 400,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140,650,000.00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170,250,000.00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 829,750,000.00

1.08 . 1.08.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

2,400,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1,000,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44,550,000.00

1.08 . 1.08.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,455,450,000.00

1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 457,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 18 . 07 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 1,500,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan

lingkungan hidup

600,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 143,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154,300,000.00

1.08 . 1.08.01 . 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 2,100,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 19 Inventarisasi Komunitas Burung 200,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45,700,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,750,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 417,250,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,952,725,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 450,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 2,000,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47,275,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49,600,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,400,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595,800,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 08 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 1,077,500,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 481,700,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123,100,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 626,900,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 07 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 750,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 230,575,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 769,275,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1,199,850,000.00

Page 86: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (65,506,222,835.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.08 . 1.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,664,750,000.00

1.08 . 1.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 26 . 01 Penatagunaan Dengan Zonasi Air Tanah 1,775,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80,250,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216,900,000.00

1.08 . 1.08.01 . 26 Program Pengelolaan Bidang Air Tanah 1,775,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 04 Studi Kelayakan Energi Biogas dari Sanitasi Komunal Pedesaan di Jawa Barat (Banprov) 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,100,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 03 Kajian Energi Listrik Non PLN di Kota Bandung 300,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 216,200,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,738,800,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204,450,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 02 Kebijakan Pengelolaan Energi 5,000,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 01 Inventarisasi, Identifikasi Data Pengelolaan Energi 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45,550,000.00

1.08 . 1.08.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 118,200,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi 5,800,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114,750,000.00

1.08 . 1.08.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 517,050,000.00

1.08 . 1.08.01 . 20 Program peningkatan pengendalian polusi 750,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 20 . 01 Pengujian emisi kendaraan bermotor 750,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140,600,000.00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 859,400,000.00

Page 87: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 90,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 194,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,917,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 20,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,500,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,170,910,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,980,500,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,193,260,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,350,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,800,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 110,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 75,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,200,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 175,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175,000,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 17,145,590,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,407,760,000.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,872,254,121.00

1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8,872,254,121.00

1 2 3 4

1.10 . 1.10.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 26,017,844,121.00

Organisasi 1 . 10 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 10 Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 88: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 4,391,330,000.00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,320,000.00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132,680,000.00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72,680,000.00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 150,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 180,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107,320,000.00

1.10 . 1.10.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

330,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 196,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 296,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 100,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 110,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 110,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,023,100,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 160,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,026,100,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,500,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 541,900,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5,661,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 543,400,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,390,500,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 5,661,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,600,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178,400,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 295,500,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 180,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 300,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,500,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00

Page 89: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.24 . 1.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (26,017,844,121.00)

1.24 . 1.10.01 . 17 . 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 220,000,000.00

1.24 . 1.10.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122,000,000.00

1.24 . 1.10.01 . 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 220,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 430,200,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 308,200,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165,500,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 741,430,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210,200,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 906,930,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 226,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,800,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 312,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 Pengembangan data base kependudukan 480,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 500,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 292,200,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 429,200,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 250,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 208,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 961,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 1,169,000,000.00

Page 90: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 24,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 224,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 100,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104,200,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 224,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 105,250,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,450,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83,550,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 85,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122,900,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 18,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 125,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,100,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 30,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12,955,548,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,366,250,000.00

1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,161,471,167.00

1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8,161,471,167.00

1 2 3 4

1.12 . 1.12.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 21,117,019,167.00

Organisasi 1 . 12 . 01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 12 Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 91: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 404,100,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 Program Keluarga Berencana 2,550,785,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas 439,071,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,971,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,500,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,500,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,475,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 17,500,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,025,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,400,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220,850,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

707,821,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 236,250,000.00

1.12 . 1.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27,150,000.00

1.12 . 1.12.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182,850,000.00

1.12 . 1.12.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 210,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 210,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.12 . 1.12.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198,200,000.00

1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,411,000.00

1.12 . 1.12.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 200,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 40,500,000.00

1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,089,000.00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 714,200,000.00

1.12 . 1.12.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 240,500,000.00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 720,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,800,000.00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 201,700,000.00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 223,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,300,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 943,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 450,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 105,000,000.00

Page 92: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.11 . 1.12.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116,450,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 125,000,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,550,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,550,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 729,850,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239,420,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 770,400,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274,900,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 239,420,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 283,000,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,100,000.00

1.11 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 479,350,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1,569,395,000.00

1.11 . 1.12.01 . 15 . 02 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan

publik

489,475,000.00

1.11 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,125,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,400,000.00

1.11 . 1.12.01 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 489,475,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 14 Pembinaan Keluarga Berencana (Pendamping DAK) 50,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,600,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182,460,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 815,920,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,975,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 13 Pembinaan Keluarga Berencana (DAK) 998,380,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 11 Pemberian Penghargaan Peserta KB Lestari 35,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,025,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,550,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 489,980,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 414,980,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 10 Perencanaan dan Pelaporan Program KB 505,530,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 Pengelolaan SIDUGA 526,080,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111,100,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,250,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135,545,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204,425,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 05 Pembinaan Keluarga Berencana 155,795,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 Pelayanan KIE 280,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75,575,000.00

Page 93: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.11 . 1.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,600,000.00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129,800,000.00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103,900,000.00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 05 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 134,400,000.00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha 108,500,000.00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,600,000.00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,100,000.00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191,900,000.00

1.11 . 1.12.01 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 442,900,000.00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 200,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 361,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 954,200,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 Pembinaan Pemberdayaan Keluarga 385,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 04 Pembinaan Petugas Lini Lapangan 1,132,950,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178,750,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,275,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174,725,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 610,125,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 Pertemuan Forum Pos KB Tingkat Kota 185,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 02 Pembinaan Institusi Masyarakat Pengelola KB 650,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39,875,000.00

1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 534,072,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 2,352,950,000.00

1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 549,872,000.00

1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,800,000.00

1.11 . 1.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,950,000.00

1.11 . 1.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133,960,000.00

1.11 . 1.12.01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 703,782,000.00

1.11 . 1.12.01 . 17 . 01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 153,910,000.00

1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 418,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 418,000,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,025,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143,550,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender 151,575,000.00

Page 94: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 504,915,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (21,117,019,167.00)

1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga 540,690,000.00

1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35,775,000.00

1.12 . 1.12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,950,000.00

1.12 . 1.12.01 . 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 540,690,000.00

1.12 . 1.12.01 . 21 . 01 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS 50,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,050,000.00

1.12 . 1.12.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149,625,000.00

1.12 . 1.12.01 . 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 50,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 20 . 05 Pengembangan KRR Melalui Jalur Sekolah 180,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,375,000.00

1.12 . 1.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,050,000.00

1.12 . 1.12.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,950,000.00

1.12 . 1.12.01 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 270,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 20 . 02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 90,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,075,000.00

1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93,925,000.00

1.12 . 1.12.01 . 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan

dimasyarakat

100,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat 100,000,000.00

Page 95: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 113,190,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 27,500,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,500,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16,500,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16,500,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 44,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,910,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 322,861,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,500,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 336,771,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 39,600,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,600,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188,984,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 51,700,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 192,709,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,725,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 108,071,400.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108,071,400.00

PP 12 Tahun 2006

ttg Tunjangan

Umum bagi PNS

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 84,508,034,718.00

1.13 . 1.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,145,191,400.00

1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,387,933,569.00

1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4,387,933,569.00

1 2 3 4

1.13 . 1.13.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 88,895,968,287.00

Organisasi 1 . 13 . 01 Dinas Sosial

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 13 Urusan Wajib Sosial

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 96: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59,495,000.00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas 50,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 113,955,000.00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54,460,000.00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88,973,000.00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81,719,800.00

1.13 . 1.13.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

334,647,800.00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 170,692,800.00

1.13 . 1.13.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,890,000.00

1.13 . 1.13.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159,688,000.00

1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,690,000.00

1.13 . 1.13.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 179,578,000.00

1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 34,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,310,000.00

1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58,024,000.00

1.13 . 1.13.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 213,578,000.00

1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 59,324,000.00

1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,300,000.00

1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,300,000.00

1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,674,000.00

1.13 . 1.13.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 134,298,000.00

1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 74,974,000.00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 108,746,443.00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108,746,443.00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 800,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,270,000.00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206,730,000.00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 251,963,000.00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 220,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 263,673,000.00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,710,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205,560,000.00

1.13 . 1.13.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,392,419,443.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 215,150,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,590,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113,190,000.00

Page 97: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.13 . 1.13.01 . 17 Program pembinaan anak terlantar 2,236,100,500.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 307,725,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 596,422,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206,778,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 840,734,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 Kajian Inventarisasi dan Indentifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota

Bandung (Banprov)

803,200,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

1,000,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 159,266,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66,200,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233,800,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179,136,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 08 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

300,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)

206,281,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27,145,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,255,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127,190,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 2,445,926,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan

dan anak

136,445,000.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 Monitoring dan evaluasi 11,330,000.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,330,000.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,875,000.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 323,827,500.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 354,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 358,702,500.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 269,070,000.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 354,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 326,320,000.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57,250,000.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 170,075,000.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178,535,000.00

1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1,398,962,500.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan

fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

348,610,000.00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,758,000.00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,242,000.00

Page 98: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43,815,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303,435,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218,072,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo 347,250,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 229,387,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,315,000.00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 557,457,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 1,796,032,000.00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 05 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 643,482,000.00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86,025,000.00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37,450,000.00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 654,415,000.00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 461,576,100.00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 691,865,000.00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 499,301,100.00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37,725,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106,703,000.00

1.13 . 1.13.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1,834,648,100.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 11 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Remaja Putus Sekolah 109,003,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52,950,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 10 Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Anak 249,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,300,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294,700,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,400,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 08 Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan melalui Pemberdayaan Orang Tua Anak 300,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 39,500,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,100,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,700,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297,700,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 902,672,500.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar 304,400,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 926,472,500.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,800,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,550,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293,175,000.00

Page 99: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,090,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51,835,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148,085,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 58,925,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 155,375,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,290,000.00

1.20 . 1.13.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,015,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1,988,285,475.00

1.20 . 1.13.01 . 20 . 09 Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000 100,000,000.00

1.20 . 1.13.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,985,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00

1.20 . 1.13.01 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

100,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229,820,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 248,320,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,500,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,536,365,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253,595,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65,302,706,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 03 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial 1,789,960,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101,360,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,231,445,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 412,365,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 02 Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial 66,635,511,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial 444,440,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,075,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 965,800,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba

dan penyakit sosial lainnya)

69,128,231,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 Pengadaan Prasarana Panti Persinggahan 1,105,020,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139,220,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,400,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,600,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,085,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 64,375,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,290,000.00

Page 100: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301,527,500.00

SURPLUS / (DEFISIT) (88,895,968,287.00)

1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti 317,517,500.00

1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,990,000.00

1.06 . 1.13.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,147,000.00

1.13 . 1.13.01 . 22 Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia 317,517,500.00

1.06 . 1.13.01 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 42,197,000.00

1.06 . 1.13.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,050,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97,192,500.00

1.06 . 1.13.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 42,197,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 Pendataan dan Penilaian Pelaksanaan Program Kepedulian Sosial (CSR) 113,557,500.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,365,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88,900,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143,600,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 316,885,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 Penertiban dan Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial 232,500,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 Penyuluhan Sosial Keliling 379,250,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 62,365,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,100,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 356,900,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480,477,975.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 365,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 683,677,975.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 203,200,000.00

Page 101: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,375,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93,850,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 74,475,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 94,950,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,917,946.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 55,317,946.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 36,050,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,900,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 169,800,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 381,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 28,900,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 383,200,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 2,400,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,400,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 139,589,437,286.00

1.15 . 1.15.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,605,351,946.00

1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,629,494,668.00

1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10,629,494,668.00

1 2 3 4

1.15 . 1.15.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 150,218,931,954.00

Organisasi 1 . 15 . 01 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 15 Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 102: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.15 . 1.15.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,225,000.00

1.15 . 1.15.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87,960,000.00

1.15 . 1.15.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 292,185,000.00

1.15 . 1.15.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 92,185,000.00

1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,300,000.00

1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86,950,000.00

1.15 . 1.15.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 90,250,000.00

1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 90,250,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 585,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173,550,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 595,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 174,650,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 337,100,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,450,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 338,150,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 33,550,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249,750,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,141,350,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 253,050,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,300,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 125,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61,120,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36,915,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 63,320,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51,474,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 36,915,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 52,524,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 123,950,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 229,450,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,500,000.00

Page 103: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

2.06 . 1.15.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95,370,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 13 Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah (Banprov) 1,667,120,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84,400,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406,870,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99,100,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 491,270,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 Informasi Harga dan Aspek Non Harga di Pasar Kota Bandung 200,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100,900,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73,700,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126,300,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262,680,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 200,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 612,680,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 469,200,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 3,171,070,000.00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 500,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,800,000.00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 893,600,000.00

2.07 . 1.15.01 . 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 500,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 946,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52,400,000.00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,480,000.00

1.15 . 1.15.01 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 946,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 75,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,520,000.00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63,978,000.00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 361,022,000.00

1.15 . 1.15.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

500,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 425,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,900,000.00

1.15 . 1.15.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98,900,000.00

1.15 . 1.15.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86,350,000.00

1.15 . 1.15.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 101,800,000.00

1.15 . 1.15.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 98,200,000.00

1.15 . 1.15.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,850,000.00

Page 104: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

2.06 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,366,785,000.00

2.07 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 4,231,318,000.00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 09 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha 1,390,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,215,000.00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,360,000.00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139,640,000.00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,238,475,000.00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor 150,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 02 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 1,276,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37,525,000.00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,740,095,000.00

2.06 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 2,816,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 Fasilitasi dan Intermediasi Bagi Usaha Mikro dan Kecil 1,796,270,000.00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56,175,000.00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,282,324,250.00

1.15 . 1.15.01 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1,796,270,000.00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 11 Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan UMKM 19,974,384,250.00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 692,060,000.00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,700,000.00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 498,905,090.00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,783,945,000.00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 504,605,090.00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 9,096,470,000.00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 312,525,000.00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4,916,700,000.00

1.15 . 1.15.01 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

29,575,459,340.00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,525,000.00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182,325,000.00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 453,300,000.00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 Revitalisasi Sentra Industri Kecil dan Menengah (DAK) 5,120,550,000.00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 09 Pembinaan industri kecil dan menengah pada Sentra Industri 500,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46,700,000.00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,250,000.00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,344,193,000.00

2.07 . 1.15.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 6,996,993,000.00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 1,376,443,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,570,650,000.00

Page 105: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 353,525,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 Pengembangan usaha koperasi konsumsi 250,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam 400,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46,475,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48,400,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 551,600,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595,650,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 600,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 650,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54,350,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,875,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 299,125,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2,225,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 325,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,100,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139,900,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275,600,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 21 Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 150,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 15 Peningkatan Kewirausahaan Perdagangan Non Formal 300,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,400,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35,050,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 664,950,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 336,300,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri 700,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 350,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,700,000.00

2.07 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,311,750,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1,500,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,150,000.00

2.07 . 1.15.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,620,100,000.00

2.07 . 1.15.01 . 18 Program penataan struktur industri 4,970,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 18 . 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 4,970,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177,456,000.00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,478,862,000.00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 563,700,000.00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 05 Pelatihan keterampilan industri kerajinann 3,656,318,000.00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 575,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,300,000.00

Page 106: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (150,218,931,954.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.07 . 1.15.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,050,000.00

2.07 . 1.15.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,254,200,000.00

2.07 . 1.15.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13,122,575,000.00

2.07 . 1.15.01 . 21 . 05 Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi (*) 1,282,250,000.00

2.07 . 1.15.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,475,000.00

2.07 . 1.15.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 660,950,000.00

2.07 . 1.15.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59,287,546,800.00

2.07 . 1.15.01 . 21 . 04 Pembinaan Industri Kreatif Kota Bandung (*) 13,800,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59,475,000.00

2.07 . 1.15.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 652,978,200.00

2.07 . 1.15.01 . 21 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis 75,082,250,000.00

2.07 . 1.15.01 . 21 . 03 Pengembangan Industri Kreatif Kota Bandung 60,000,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,600,000.00

2.06 . 1.15.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229,400,000.00

2.06 . 1.15.01 . 20 Program Persaingan Usaha 250,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 20 . 01 Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal 250,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,800,000.00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 488,200,000.00

2.07 . 1.15.01 . 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 500,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 500,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 469,575,000.00

2.06 . 1.15.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 930,365,000.00

2.06 . 1.15.01 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 1,399,940,000.00

2.06 . 1.15.01 . 19 . 01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 1,399,940,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,775,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231,225,000.00

Page 107: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.14 . 1.14.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 22,000,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,950,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56,150,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 22,000,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 57,200,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69,667,680.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26,450,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 70,717,680.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27,500,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,000,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 247,250,115.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254,110,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 256,250,115.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,635,681.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 254,110,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 38,235,681.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,600,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12,751,709,897.00

1.14 . 1.14.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,009,358,878.00

1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,827,836,386.00

1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8,827,836,386.00

1 2 3 4

1.14 . 1.14.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 21,579,546,283.00

Organisasi 1 . 14 . 01 Dinas Tenaga Kerja

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 14 Urusan Wajib Tenaga Kerja

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 108: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,700,000.00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94,430,067.00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 72,756,000.00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 154,730,067.00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60,300,000.00

1.14 . 1.14.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 372,370,000.00

1.14 . 1.14.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

227,486,067.00

1.14 . 1.14.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 376,595,000.00

1.14 . 1.14.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,225,000.00

1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,840,500.00

1.14 . 1.14.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 376,595,000.00

1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 203,990,500.00

1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,150,000.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,040,402,200.00

1.14 . 1.14.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 203,990,500.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,050,902,200.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,500,000.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,889,296.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 241,701,700.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 38,939,296.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 247,101,700.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,400,000.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,700,000.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 152,513,808.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 397,650,000.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 154,213,808.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 400,000,000.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,350,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181,000,000.00

1.14 . 1.14.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,891,157,004.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,929,402.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 181,000,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41,416,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 38,929,402.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,950,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 41,416,000.00

Page 109: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366,624,000.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 Perluasan Kesempatan Kerja 384,774,000.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,150,000.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,450,000.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 377,193,900.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,923,659,000.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 06 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 395,643,900.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 2,058,659,000.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135,000,000.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,050,000.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 458,227,800.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249,340,000.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 464,277,800.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 272,640,000.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,300,000.00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205,914,000.00

1.14 . 1.14.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3,575,994,700.00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 Pemagangan dalam negeri 218,064,000.00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,150,000.00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,950,000.00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 413,258,000.00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,146,310,000.00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta kompetensi lembaga latihan

kerja

436,208,000.00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 1,196,560,000.00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50,250,000.00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,000,000.00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500,606,000.00

1.14 . 1.14.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2,373,438,000.00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 522,606,000.00

2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,800,000.00

2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177,354,450.00

2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149,655,000.00

2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi

kebutuhan SDM

194,154,450.00

2.08 . 1.14.01 . 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 343,809,450.00

2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka

pengembangan kawasan transmigrasi

149,655,000.00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,056,000.00

Page 110: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (21,579,546,283.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,150,000.00

2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69,100,000.00

2.08 . 1.14.01 . 17 Program transmigrasi regional 74,250,000.00

2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 Penyuluhan transmigrasi regional 74,250,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,200,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160,568,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 386,296,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 Peningkatan Higiene dan Kesehatan Lingkungan Kerja 174,768,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 Penyusunan dan Perumusan UMK Bandung 542,746,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156,450,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,575,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 410,191,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 563,804,798.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan

kesehatan kerja

418,766,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 628,729,798.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64,925,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,125,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87,432,500.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 610,863,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial

ketenagakerjaan

115,557,500.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 795,063,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 184,200,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 2,675,630,298.00

Page 111: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,250,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 341,250,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 461,370,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 85,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 470,620,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,250,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,700,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 443,684,004.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 449,384,004.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 126,750,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,750,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,650,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 683,250,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 691,900,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,609,179,004.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 490,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12,497,533,523.00 PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 19,890,409,004.00

1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 32,387,942,527.00

1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12,497,533,523.00

1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 84,564,205,000.00

1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 84,564,205,000.00

1 2 3 4

1.16 . 1.16.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 84,564,205,000.00

Organisasi 1 . 16 . 01 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 16 Urusan Wajib Penanaman Modal

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 112: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.16 . 1.16.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 75,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

295,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 115,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,500,000.00

1.16 . 1.16.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 442,500,000.00

1.16 . 1.16.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 339,250,000.00

1.16 . 1.16.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,250,000.00

1.16 . 1.16.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 781,750,000.00

1.16 . 1.16.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 507,500,000.00

1.16 . 1.16.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,500,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 745,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 507,500,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 751,600,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,600,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,875,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,193,850,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4,472,550,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,211,725,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,099,900,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 4,625,750,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,101,650,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,750,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303,800,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,690,725,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 309,275,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,475,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 645,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 645,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300,000,000.00

Page 113: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.06 . 1.16.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) 52,176,262,473.00

1.06 . 1.16.01 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 80,000,000.00

1.06 . 1.16.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,013,900,000.00

1.06 . 1.16.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 80,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1,257,400,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 243,500,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 706,600,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,055,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 05 Penyelenggaraan Pameran Perijinan Terpadu Satu Pintu 746,600,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 04 Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perijinan 1,175,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,089,800,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,157,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 03 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan 1,589,800,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 02 Penyusunan/Penyempurnaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 1,212,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,200,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 448,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 Program Peningkatandan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan

Terpadu

6,463,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 01 Penyusunan/Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum 482,200,000.00

1.24 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,425,000.00

1.24 . 1.16.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140,830,000.00

1.24 . 1.16.01 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 177,255,000.00

1.24 . 1.16.01 . 15 . 08 Penataan Arsip SKPD (*) 177,255,000.00

1.06 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121,100,000.00

1.06 . 1.16.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164,900,000.00

1.06 . 1.16.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 286,000,000.00

1.06 . 1.16.01 . 15 . 01 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan

kegiatan

286,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 105,000,000.00

Page 114: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 92,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,300,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,480,650,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 87,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,500,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,350,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 67,630,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67,630,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 494,950,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 566,075,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1,083,800,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,775,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,880,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3,890,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,959,084,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 12,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7,270,089,498.00 PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 152,632,340,862.00

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 159,902,430,360.00

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,270,089,498.00

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,077,216,000.00

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4,077,216,000.00

1 2 3 4

1.18 . 1.18.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 4,077,216,000.00

Organisasi 1 . 18 . 01 Dinas Pemuda dan Olah Raga

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 18 Urusan Wajib Pemuda dan Olah Raga

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 115: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,800,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 144,925,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 150,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,275,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 109,600,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109,600,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,600,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 236,100,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 250,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,300,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,784,125,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,721,750,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1,800,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,875,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 640,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 640,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 275,500,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275,500,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 264,020,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264,020,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 586,509,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 586,509,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 35,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,075,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41,625,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 102,300,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 43,700,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,575,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115,050,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,925,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 231,925,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 50,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,075,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,150,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 295,850,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83,700,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 300,000,000.00

Page 116: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.18 . 1.18.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 30,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1,864,800,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 200,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 05 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 748,800,000.00

1.18 . 1.18.01 . 05 . 12 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 80,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 818,025,000.00

1.18 . 1.18.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69,225,000.00

1.18 . 1.18.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,825,000.00

1.18 . 1.18.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 971,850,000.00

1.18 . 1.18.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 73,825,000.00

1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,575,000.00

1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159,925,000.00

1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76,025,000.00

1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 166,500,000.00

1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 80,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,975,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 590,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 246,500,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,400,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 590,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,850,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 2,400,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 35,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,150,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 168,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 13 Pengadaan Perlengkapan Angkutan Darat Bermotor 187,150,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,150,000.00

Page 117: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 5,826,765,991.10

1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,012,450,000.00

1.18 . 1.18.01 . 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 5,826,765,991.10

1.18 . 1.18.01 . 17 . 02 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda 3,194,700,000.00

1.18 . 1.18.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182,250,000.00

1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109,350,000.00

1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,205,050,000.00

1.18 . 1.18.01 . 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup

pemuda

6,509,100,000.00

1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 3,314,400,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97,750,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,250,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 580,400,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 125,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 08 Pameran prestasi hasil karya pemuda 637,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56,600,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 236,250,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,019,250,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,030,500,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 6,255,500,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 2,178,700,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148,200,000.00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250,900,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 9,196,200,000.00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 09 Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda 261,500,000.00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,600,000.00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,150,000.00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192,850,000.00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,564,950,000.00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 07 Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat 200,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 1,656,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91,050,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,027,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 2,117,500,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas 1,614,800,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 587,800,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00

Page 118: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,650,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 490,350,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 890,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi

olahraga

500,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 1,000,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,050,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234,950,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,825,909,870.90

1.18 . 1.18.01 . 20 . 09 Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi

olahraga

250,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 2,985,759,870.90

1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 159,850,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 498,130,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,738,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 3,236,130,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 250,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 141,800,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,584,200,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56,420,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 1,726,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 65,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,580,000.00

1.18 . 1.18.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 486,179,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 10,268,214,870.90

1.18 . 1.18.01 . 19 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 487,979,000.00

1.18 . 1.18.01 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.18 . 1.18.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,340,000.00

1.18 . 1.18.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76,660,000.00

1.18 . 1.18.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154,690,000.00

1.18 . 1.18.01 . 19 . 07 Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan

pengembangan industri olahraga

85,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 19 . 05 Pembinaan manajemen organisasi olahraga 170,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,310,000.00

1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,713,765,991.10

1.18 . 1.18.01 . 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 742,979,000.00

Page 119: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.18 . 1.18.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27,761,925,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (155,825,214,360.00)

1.18 . 1.18.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37,900,000.00

1.18 . 1.18.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,061,022,000.00

1.18 . 1.18.01 . 22 Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan 29,860,847,000.00

1.18 . 1.18.01 . 22 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kepemudaan 29,860,847,000.00

1.06 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,500,000.00

1.06 . 1.18.01 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,500,000.00

1.06 . 1.18.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 25,000,000.00

1.06 . 1.18.01 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 25,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,424,995,000.00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28,130,555,000.00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 295,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 29,555,550,000.00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 03 Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2,219,800,000.00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,924,800,000.00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,860,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31,538,500,000.00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 38,546,400,000.00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147,900,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227,160,000.00

1.18 . 1.18.01 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 70,321,750,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 255,325,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,165,000.00

Page 120: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 65,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71,400,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78,900,855.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 82,500,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 80,000,855.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34,430,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 35,530,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 60,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 109,100,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,302,214,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1,570,464,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,250,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 61,400,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61,400,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum

bagi PNS

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 15,042,987,972.00

1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,312,716,854.00

1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,580,278,694.00

1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6,580,278,694.00

1 2 3 4

1.19 . 1.19.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 21,623,266,666.00

Organisasi 1 . 19 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 121: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 326,250,000.00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 61,500,000.00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,500,000.00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 707,500,000.00

1.19 . 1.19.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

110,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 110,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.19 . 1.19.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199,560,000.00

1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96,100,000.00

1.19 . 1.19.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 200,960,000.00

1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 97,500,000.00

1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.19 . 1.19.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 298,460,000.00

1.19 . 1.19.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 101,400,000.00

1.19 . 1.19.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 172,800,000.00

1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 71,400,000.00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 784,727,360.00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214,500,000.00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 50 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasoperasional (lanjutan) 794,727,360.00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 227,100,000.00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,600,000.00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 186,200,000.00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 186,200,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193,721,999.00

1.19 . 1.19.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,208,027,360.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 193,721,999.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 55,000,000.00

Page 122: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.22 . 1.19.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29,900,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297,450,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,550,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 06 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan Pemasaran 327,350,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan 37,350,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,800,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364,450,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 771,100,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 04 Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif dan Peningkatan Kapasitas Aparat

atau Masyarakat

461,450,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan 811,500,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,400,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 148,425,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 612,775,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136,207,482.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 02 Penguatan Kelembagaan Masyarakat 761,200,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 01 Inventarisasi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 151,407,482.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,200,000.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 4,093,282,482.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 07 Penataan organisasi DEPIDAR SOKSI Jawa Barat (Banprov) 1,000,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181,254,691.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 06 Pelatihan kepemimpinan pemuda jawa barat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia

Wilayah Jawa Barat jalan pasirkaliki kelurahan pamoyanan kecamatan cicendo (Banprov)

100,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 277,254,691.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284,750,000.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 488,188,000.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 04 Pengkajian Masalah Aktual 328,750,000.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 550,072,000.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61,884,000.00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277,750,000.00

1.19 . 1.19.01 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 2,256,076,691.00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 319,750,000.00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284,250,000.00

Page 123: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,900,000.00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263,875,000.00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik 395,100,000.00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 Penyuluhan kepada masyarakat 295,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,125,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176,853,415.00

1.19 . 1.19.01 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 1,105,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 09 Pengembangan Sistem Informasi Manajeman dan Website Kemiskinan 302,753,415.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125,900,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 152,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214,013,170.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 08 Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gardu Taskin) 366,013,170.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 07 Pengembangan Indikator Kemiskinan Kota Bandung 288,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 05 Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin 144,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 04 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pemukiman Masyarakat Miskin 240,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,500,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133,500,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 03 Peningkatan Akses dan Sistem Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin 144,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 02 Koordinasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Perencanaan Jangka Menengah

Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

211,200,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,200,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 872,750,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 Program Penanggulangan Kemiskinan 1,695,966,585.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 09 Peningkatan Keterampilan bagi Generasi Muda 960,050,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87,300,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,600,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152,400,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362,475,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 08 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan Sosial Ekonomi Penduduk

Miskin

172,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 07 PemasyarakatanTeknologi Tepat Guna 410,975,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48,500,000.00

Page 124: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.19 . 1.19.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 508,200,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (21,623,266,666.00)

1.19 . 1.19.01 . 23 . 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kota

Bandung (*)

745,680,000.00

1.19 . 1.19.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 237,480,000.00

1.19 . 1.19.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,500,000.00

1.19 . 1.19.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305,978,000.00

1.19 . 1.19.01 . 23 Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1,083,158,000.00

1.19 . 1.19.01 . 23 . 03 Kerjasama peenyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan ketentraman dan ketertiban di

Kota Bandung (TNI, POLRI, Kejaksaan) (*)

337,478,000.00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,950,000.00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97,500,000.00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,550,000.00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 107,450,000.00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 04 Penyusunan data base partai politik 307,450,000.00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 233,900,000.00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 364,200,000.00

Page 125: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,500,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,500,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108,600,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 110,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63,600,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146,700,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 65,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 150,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,300,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,800,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251,200,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 257,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 170,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170,000,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 51,430,465,877.00

1.19 . 1.19.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,907,871,190.00

1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 32,766,872,174.00

1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 32,766,872,174.00

1 2 3 4

1.19 . 1.19.02 . 00 . 00 . 5 BELANJA 84,197,338,051.00

Organisasi 1 . 19 . 02 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 19 Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 126: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 665,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 675,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96,400,000.00

1.19 . 1.19.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,147,500,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 52 Dekorasi Ruang Kantor 100,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,600,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 25,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,900,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi 100,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,755,509,500.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 325,500,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2,775,509,500.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,700,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4,561,814,881.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 340,200,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4,576,814,881.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 243,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4,867,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 5,256,688,375.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146,688,375.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 950,250,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,174,212,756.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 979,200,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,950,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 471,671,190.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471,671,190.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 470,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 570,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 35,000,000.00

Page 127: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 902,757,500.00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119,700,000.00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 137,400,000.00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211,899,000.00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,787,257,793.00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 02 Pembangunan pos jaga/ronda 349,299,000.00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 7,259,257,793.00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 472,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,300,000.00

1.19 . 1.19.02 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 9,008,614,293.00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 47,300,000.00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,500,000.00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 50,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 75,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46,500,000.00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 492,530,039.00

1.19 . 1.19.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

172,300,000.00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 646,130,039.00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 153,600,000.00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80,250,000.00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230,500,000.00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290,750,000.00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 310,750,000.00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 390,750,000.00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 280,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 562,500,000.00

1.19 . 1.19.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,627,630,039.00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 572,500,000.00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 890,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 900,000,000.00

Page 128: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.19 . 1.19.02 . 24 . 01 Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Keterntaman Ketertiban 292,050,000.00

1.19 . 1.19.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225,877,250.00

1.19 . 1.19.02 . 24 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 15,374,587,818.00

1.19 . 1.19.02 . 23 . 02 Peningkatan Partisipasi Masyarakat 381,477,250.00

1.19 . 1.19.02 . 23 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155,600,000.00

1.19 . 1.19.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,564,640,000.00

1.19 . 1.19.02 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 324,540,000.00

1.19 . 1.19.02 . 23 Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2,270,657,250.00

1.19 . 1.19.02 . 23 . 01 Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1,889,180,000.00

1.06 . 1.19.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76,000,000.00

1.06 . 1.19.02 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,600,000.00

1.06 . 1.19.02 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 116,600,000.00

1.06 . 1.19.02 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 116,600,000.00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52,650,000.00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,350,000.00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,350,000.00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 06 Penyuluhan pencegahan praktek penjudian 220,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 220,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52,650,000.00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102,650,000.00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227,541,284.00

1.19 . 1.19.02 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 770,191,284.00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 330,191,284.00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 262,040,000.00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 221,900,000.00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 531,232,570.00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 483,940,000.00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/POLRI dan

kejaksaan

736,432,570.00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205,200,000.00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 139,200,000.00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 1,385,572,570.00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 165,200,000.00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 452,800,000.00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44,500,000.00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 783,057,500.00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 497,300,000.00

Page 129: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.19 . 1.19.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,098,050,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (84,197,338,051.00)

1.19 . 1.19.02 . 27 . 02 Penegakan Produk Hukum Daerah 1,708,050,000.00

1.19 . 1.19.02 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 610,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 599,678,677.00

1.19 . 1.19.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 27 Program Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perwal 2,474,728,677.00

1.19 . 1.19.02 . 27 . 01 Pemeriksaan Pelanggaran Perda Perwal 766,678,677.00

1.19 . 1.19.02 . 24 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,875,647,818.00

1.19 . 1.19.02 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 482,250,000.00

1.19 . 1.19.02 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148,500,000.00

1.19 . 1.19.02 . 24 . 06 Penertiban Reklame Ilegal 2,357,897,818.00

1.19 . 1.19.02 . 24 . 03 Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 425,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 24 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 276,500,000.00

1.19 . 1.19.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,641,400,000.00

1.19 . 1.19.02 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,658,240,000.00

1.19 . 1.19.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 186,750,000.00

1.19 . 1.19.02 . 24 . 02 Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 12,299,640,000.00

1.19 . 1.19.02 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105,300,000.00

Page 130: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

SURPLUS / (DEFISIT) (16,386,998,210.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 16,386,998,210.00

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 16,386,998,210.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 16,386,998,210.00

Organisasi 1 . 20 . 01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 131: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

SURPLUS / (DEFISIT) (3,724,083,461.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,724,083,461.00

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3,724,083,461.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.02 . 00 . 00 . 5 BELANJA 3,724,083,461.00

Organisasi 1 . 20 . 02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 132: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 190,296,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,900,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66,300,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,051,595,218.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,540,795,331.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,117,895,218.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,589,435,331.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48,640,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183,750,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,856,120,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 187,750,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8,061,120,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 295,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,530,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57,119,584,113.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4,825,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471,645,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 57,119,584,113.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1,349,855,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 878,210,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 249,024,070,600.00

1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94,747,357,083.00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 61,886,993,314.00

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 61,886,993,314.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.03 . 00 . 00 . 5 BELANJA 310,911,063,914.00

Organisasi 1 . 20 . 03 Sekretariat Daerah

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 133: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,337,450,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 3,125,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 187,550,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2,000,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,000,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 934,100,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42,048,350,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 43,120,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 138,050,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,580,050,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100,275,194,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 5,790,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 209,950,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,400,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274,600,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,921,228,417.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 279,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3,940,228,417.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 319,850,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,531,330,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 885,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 5,851,180,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 900,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,093,345,004.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13,185,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,257,530,004.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 151,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220,800,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16,815,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 239,400,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,785,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47,483,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184,396,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 48,583,000.00

Page 134: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 11,250,000.00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47,763,750.00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,578,976,600.00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,626,740,350.00

1.20 . 1.20.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,494,653,750.00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 30,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 393,900,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,831,800,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 38 Penataan Mekanical Electrical di lingkungan Balaikota dan Rumah Dinas/Jabatan 2,351,700,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,106,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 716,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 1,125,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 725,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 243,967,600.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,356,032,400.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,600,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 350,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 448,800,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,983,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,061,200,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 28,431,800,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3,319,300,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 258,100,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,636,396,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8,083,348,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 9,943,794,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 224,050,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,400,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 132,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 182,100,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

Page 135: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00

1.25 . 1.20.03 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1,441,695,289.00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 563,565,289.00

1.15 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 147,800,000.00

1.15 . 1.20.03 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202,200,000.00

1.15 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 339,850,000.00

1.15 . 1.20.03 . 15 . 06 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 350,000,000.00

1.15 . 1.20.03 . 15 . 05 Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional 603,620,000.00

1.15 . 1.20.03 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 263,770,000.00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126,000,000.00

1.15 . 1.20.03 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 953,620,000.00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 205,050,000.00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79,050,000.00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67,700,000.00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82,060,000.00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 149,760,000.00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 310,400,000.00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120,400,000.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58,250,000.00

1.20 . 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

665,210,000.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 Seminar dan Lokakarya 59,350,000.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,906,487,568.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 2,936,987,568.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 95,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 319,825,817.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 10,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,421,163,385.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 319,825,817.00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 811,163,400.00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,150,000.00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 826,663,400.00

Page 136: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.02 . 1.20.03 . 16 . 19 Pelaksanaan Kegiatan UKS Kota Bandung 700,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195,922,500.00

1.02 . 1.20.03 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 700,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 375,202,500.00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179,280,000.00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 436,100,000.00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,613,800,000.00

1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 3,425,102,500.00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

3,049,900,000.00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109,700,000.00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170,300,000.00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125,300,000.00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan

kemiskinan dan penurunan kesenjangan

280,000,000.00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 08 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial

250,000,000.00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124,700,000.00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82,700,000.00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 217,300,000.00

1.13 . 1.20.03 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 830,000,000.00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi

PMKS

300,000,000.00

1.24 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,880,000.00

1.24 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10,000,000.00

1.24 . 1.20.03 . 15 . 01 Pembangunan data base informasi kearsipan 189,480,000.00

1.24 . 1.20.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123,600,000.00

1.17 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 612,750,000.00

1.24 . 1.20.03 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 189,480,000.00

1.17 . 1.20.03 . 15 . 04 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 871,550,000.00

1.17 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 258,800,000.00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 445,700,000.00

1.17 . 1.20.03 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 871,550,000.00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 04 Pengadaan alat studio dan komunikasi 465,700,000.00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 254,950,000.00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157,480,000.00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100,000,000.00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 412,430,000.00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 458,565,289.00

Page 137: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.06 . 1.20.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,740,000.00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 828,710,000.00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234,795,980.00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 19 Fasilitasi, Perencanaan dan Pertimbangan Kebijakan 848,450,000.00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 336,195,980.00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101,400,000.00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 196,200,000.00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 424,800,000.00

1.06 . 1.20.03 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1,805,645,980.00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 621,000,000.00

2.07 . 1.20.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 292,800,000.00

2.07 . 1.20.03 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,159,066,000.00

2.07 . 1.20.03 . 21 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis 1,451,866,000.00

2.07 . 1.20.03 . 21 . 06 Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif 1,451,866,000.00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 104,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 635,350,000.00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 916,339,243.00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 Penyelesaian Reformasi Birokrasi 739,850,000.00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000 954,539,243.00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,200,000.00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 444,300,000.00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,159,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

5,297,689,243.00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 3,603,300,000.00

1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 176,550,000.00

1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 323,450,000.00

1.19 . 1.20.03 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 500,000,000.00

1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya

peningkatan wawasan kebangsaan

500,000,000.00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 129,400,000.00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175,519,500.00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288,572,500.00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 304,919,500.00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 412,372,500.00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123,800,000.00

1.02 . 1.20.03 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 496,100,000.00

1.19 . 1.20.03 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 717,292,000.00

1.02 . 1.20.03 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 203,900,000.00

Page 138: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.03 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 3,818,342,500.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,000,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,787,500.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,287,500.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 14 Sosialisasi Wakaf Produktif 66,787,500.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 13 Pendidikan Khutbah Jumat 58,287,500.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,000,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,950,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93,837,500.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,500,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 12 Manajemen Masjid 116,787,500.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 11 Kegiatan Satuan Kafilah Haji (Satkaf Haji) 92,500,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72,000,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,250,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64,900,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 424,400,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 10 Pengajian Umum bersama Masyarakat 83,150,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 09 Penyusunan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung 730,000,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 305,600,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126,600,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156,500,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274,366,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 08 Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan 283,100,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 04 Pembinaan dan Penyuluhan Ormas Keagamaan 419,966,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145,600,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98,750,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,890,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 Program Sosial Keagamaan 2,117,218,500.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 03 Safari Ramadhan 266,640,000.00

1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 254,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480,550,000.00

1.20 . 1.20.03 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 735,050,000.00

1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 Bandung Integrated Resources Management System 735,050,000.00

1.02 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39,150,000.00

1.02 . 1.20.03 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69,850,000.00

1.02 . 1.20.03 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 109,000,000.00

1.02 . 1.20.03 . 22 . 10 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan pemberantasan

penyakit

109,000,000.00

Page 139: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 436,402,000.00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 Fasilitasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa 790,907,931.00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik 547,550,000.00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111,148,000.00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 203,800,000.00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 315,850,000.00

1.20 . 1.20.03 . 28 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanan Kegiatan Fisik dan Non

Fisik

1,858,107,931.00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik 519,650,000.00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43,233,000.00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103,805,000.00

1.20 . 1.20.03 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 147,038,000.00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 147,038,000.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68,100,000.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 414,827,000.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419,300,000.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan 482,927,000.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 Kajian peraturan perundang-undangan 725,200,000.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 305,900,000.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 186,600,000.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118,950,000.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 874,322,914.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 13 Evaluasi Produk Hukum Daerah 305,550,000.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 991,222,914.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 116,900,000.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 240,700,000.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449,852,800.00

1.20 . 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 3,195,452,714.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 690,552,800.00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 323,650,000.00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 665,050,000.00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 589,362,500.00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 988,700,000.00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 907,542,500.00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 318,180,000.00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 267,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,654,600,000.00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 05 Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat) 1,922,100,000.00

Page 140: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.03 . 33 . 21 Penyusunan Database Pegawai 49,400,000.00

1.20 . 1.20.03 . 33 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,400,000.00

1.20 . 1.20.03 . 33 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120,050,000.00

1.20 . 1.20.03 . 33 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,222,500.00

1.20 . 1.20.03 . 33 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46,575,000.00

1.20 . 1.20.03 . 33 . 18 Penataan Takah PNSD 170,272,500.00

1.20 . 1.20.03 . 33 . 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 204,975,000.00

1.20 . 1.20.03 . 33 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 158,400,000.00

1.20 . 1.20.03 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 712,980,250.00

1.20 . 1.20.03 . 33 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1,236,127,750.00

1.20 . 1.20.03 . 33 . 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 811,480,250.00

1.03 . 1.20.03 . 31 . 11 Penyusunan Detail Engineering Design 400,000,000.00

1.03 . 1.20.03 . 31 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 768,244,500.00

1.03 . 1.20.03 . 31 Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta Pembangunan

Bangunan

400,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 10 Inovasi Pembangunan dan Kompetisi antar Kelurahan 844,374,500.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76,130,000.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82,700,000.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 746,799,600.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 918,024,800.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 09 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan 829,499,600.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 06 Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan 1,357,249,800.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 439,225,000.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 181,320,000.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 635,680,100.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 488,170,500.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 04 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan 817,000,100.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 02 Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah 707,378,500.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 219,208,000.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 269,330,000.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 630,262,000.00

1.20 . 1.20.03 . 29 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan

Pemerintahan Wilayah

5,455,094,500.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 01 Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 899,592,000.00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 626,200,000.00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164,707,931.00

Page 141: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.03 . 38 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,193,426,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan Jasa 710,040,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya Saing Kota 1,408,851,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 215,425,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 308,570,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 620,400,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 810,350,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 03 Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah 928,970,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD 1,150,700,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340,350,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 569,200,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai Salah Satu Pembangunan Ekonomi 1,180,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 530,800,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162,200,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi 5,378,561,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 07 Pemberian Bantuan Hukum 426,200,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 264,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 393,675,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 488,145,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 06 Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan 881,820,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 05 Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 115,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67,300,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,188,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 540,145,475.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 04 Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM 152,488,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 03 Penyusunan rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah 945,813,475.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 405,668,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345,097,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16,100,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 02 Publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan 584,072,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 222,875,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 268,400,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 412,765,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 Program Pembangunan Produk hukum Daerah 3,786,558,475.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 01 Legislasi rancangan peraturan daerah 681,165,000.00

Page 142: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (310,911,063,914.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.03 . 38 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 320,690,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 389,350,000.00

Page 143: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 227,875,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,875,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,838,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 654,662,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 675,500,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 611,025,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,025,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47,625,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,586,623,720.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132,975,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,634,248,720.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 161,300,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,325,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55,290,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 522,075,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,740,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 577,365,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76,400,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2,740,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 207,944,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 131,544,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 87,976,840,480.00

1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14,772,139,420.00

1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,296,396,666.00

1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8,296,396,666.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.04 . 00 . 00 . 5 BELANJA 96,273,237,146.00

Organisasi 1 . 20 . 04 Sekretariat DPRD

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 144: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,575,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 399,250,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,433,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 421,825,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13,613,975,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180,975,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,850,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,504,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 687,200,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1,542,850,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 696,850,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,650,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7,958,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 8,242,750,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89,750,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,600,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,005,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1,083,900,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,300,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 855,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 32,088,025,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 865,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52,965,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,322,600,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,011,204,700.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3,375,565,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1,026,189,700.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,985,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50,244,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,039,756,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 2,090,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35,808,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 209,319,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 445,127,000.00

Page 145: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 38,525,696,510.00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89,589,000.00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143,500,000.00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 255,589,000.00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 240,289,000.00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96,789,000.00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114,414,000.00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148,150,000.00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 262,564,000.00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 261,289,000.00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120,289,000.00

1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 767,115,550.00

1.20 . 1.20.04 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1,019,731,000.00

1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 924,305,550.00

1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 157,190,000.00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287,988,000.00

1.20 . 1.20.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 924,305,550.00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 292,588,000.00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,600,000.00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,600,000.00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349,755,000.00

1.20 . 1.20.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 646,943,000.00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 354,355,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,500,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 445,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,399,950,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 462,500,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,444,800,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44,850,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,100,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,610,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 70,100,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,643,475,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,475,000.00

Page 146: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (96,273,237,146.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43,500,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,050,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,050,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD 1,093,500,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 Kajian Potensi PADS 1,093,500,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43,500,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,750,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,325,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,073,887,247.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri 1,350,750,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 8,233,862,247.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 159,975,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120,792,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 933,300,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,278,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS 1,054,092,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2,544,525,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 266,525,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 215,466,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,800,076,263.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 5,015,542,263.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,274,750,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 130,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 Kegiatan Reses 6,307,980,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,033,230,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 564,164,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 921,581,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,378,575,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 Rapat-rapat paripurna 1,485,745,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1,436,400,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57,825,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 252,750,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,527,050,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 8,779,800,000.00

Page 147: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 565,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 201,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 572,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 354,300,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 316,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 355,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 316,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 401,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106,350,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 743,650,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86,400,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 850,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,650,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 86,400,000.00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 26,483,512,847.00 PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 320,653,713,444.00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 BELANJA 347,137,226,291.00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26,483,512,847.00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 21,600,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 21,600,000,000.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.05 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 21,600,000,000.00

Organisasi 1 . 20 . 05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD)

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 148: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.05 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

230,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 50,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166,720,000.00

1.20 . 1.20.05 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 381,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 216,720,000.00

1.20 . 1.20.05 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264,600,000.00

1.20 . 1.20.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 597,720,000.00

1.20 . 1.20.05 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 267,600,000.00

1.20 . 1.20.05 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 578,600,000.00

1.20 . 1.20.05 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 311,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,079,100,000.00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 443,640,000.00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,086,600,000.00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 452,640,000.00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 285,736,780.00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 635,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 1,269,236,780.00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 348,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 372,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,808,476,780.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345,600,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 372,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21,900,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 345,600,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 104,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 149,400,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93,500,000.00

Page 149: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.09 . 1.20.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 38 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Campaka

250,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 22 Pematangan Tanah Milik Daerah 925,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 474,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,061,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 470,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 03 Sertifikasi Tanah 3,590,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 595,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,935,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 281,566,952,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 3,000,000,000.00

1.24 . 1.20.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383,000,000.00

1.24 . 1.20.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 440,000,000.00

1.24 . 1.20.05 . 15 . 08 Penataan Arsip SKPD (*) 1,248,500,000.00

1.24 . 1.20.05 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 425,500,000.00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 190,000,000.00

1.24 . 1.20.05 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1,248,500,000.00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60,000,000.00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110,000,000.00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260,000,000.00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen

perencanaan

360,000,000.00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 01 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan

kegiatan

480,000,000.00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64,000,000.00

1.06 . 1.20.05 . 15 Program pengembangan data/informasi 840,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas 80,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 50,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 50,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,555,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,445,000.00

Page 150: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.09 . 1.20.05 . 16 . 222 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 221 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,250,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 222 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan Sukagalih 4,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 218 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,500,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 221 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk Tarogong 3,250,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 210 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 218 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih (SMPN 24 Kel.

Sukaasih)

1,500,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 209 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 210 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Kliningan 0.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 208 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 209 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru 12,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 206 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7,800,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 208 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut 10,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 205 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 127,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 206 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung 7,800,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 186 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 205 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung 127,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 168 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 186 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Pasirendah

180,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 142 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 168 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Ciseureuh

200,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 117 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 840,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 142 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Cicaheum

500,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 113 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 432,397,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 117 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Arjuna

840,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 111 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 113 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Cipadung

432,397,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 82 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 111 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Sukamaju

750,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 38 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 82 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Gumuruh

300,000,000.00

Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Campaka

Page 151: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.09 . 1.20.05 . 16 . 253 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14,550,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 252 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8,250,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 253 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk RTH Ujung Berung 14,550,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 251 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14,300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 252 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk fasilitas umum 8,250,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 250 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14,300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 251 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati 14,300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 249 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12,600,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 250 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili 14,300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 248 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,049,555,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 249 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan 12,600,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 242 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 248 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk ganti rugi Jalan Pasirluyu Barat-Pasirluyu Timur 1,049,555,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 241 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 242 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Timur 4,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 240 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 241 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel

Rancanumpang

800,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 239 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 240 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari 1,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 238 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 239 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Tengah 4,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 234 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 238 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Utara 4,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 232 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 234 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa 5,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 230 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,500,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 232 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel Antapani Tengah ( Relokasi

SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl Parakansaat )

14,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 227 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 230 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul 1,500,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 225 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 227 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra 700,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 224 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 225 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06

Kecamatan Batununggal

2,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 224 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku 3,000,000,000.00

Page 152: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.05 . 17 . 31 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 271,675,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82,250,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 740,200,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 230,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 1,684,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 713,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 442,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 755,100,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1,197,100,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 250,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58,200,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 324,700,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

260,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 475,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150,300,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302,100,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 464,900,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 328,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 128,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227,506,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 409,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 390,306,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 162,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 156,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 522,690,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 324,090,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 678,690,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 Penyusunan analisa standar belanja 485,090,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 161,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 18,517,618,234.00

Page 153: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 57 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,050,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 58 Pedoman Penyusunan APBD 250,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 57 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 300,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 57 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207,950,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 Pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan perbendaharaan 300,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82,050,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172,950,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 Penyusunan SOP Pelaporan Keuangan 255,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Bulanan, Triwulan dan Semesteran 387,900,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 257,400,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111,700,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178,300,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 917,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 49 Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keungan PPKD 290,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 483,694,400.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,882,548,600.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 536,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 Penyusunan/Pemutakhiran Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah (*) 3,283,743,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan 1,025,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 488,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah 300,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,252,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,017,814,234.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset 4,570,614,234.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 216,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189,425,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 Pemutakhiran Database Sewa Tanah Milik Daerah 500,000,000.00

Page 154: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.09 . 1.20.05 . 19 . 105 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 105 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Cicaheum

20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 80 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Arjuna

20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,900,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,100,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 76 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Cipadung

40,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 74 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Sukamaju

20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 45 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Gumuruh

20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 01 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Campaka

20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 Program Perencanaan Pengadaan Tanah 1,740,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 08 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD (*) 300,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 102,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117,598,766.00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244,502,664.00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 319,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 07 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 362,101,430.00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 06 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS 544,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 225,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1,206,901,430.00

1.09 . 1.20.05 . 17 . 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 670,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 670,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 Rekapitulasi Pendapatan Sumber Dana Transfer 160,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51,000,000.00

Page 155: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.09 . 1.20.05 . 19 . 178 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 177 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,100,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 178 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06

Kec, Batununggal

20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 177 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku 40,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 177 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,900,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 175 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,900,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 175 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,100,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 172 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,100,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 175 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kel Sukagalih 40,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 172 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kel Bbk Tarogong 40,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 172 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,900,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 170 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,900,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 170 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,100,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 164 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 170 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk sarana pendidikan Kel Sukaasih ( SMPN 24 Kel

Sukaasih )

40,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 164 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Kliningan 0.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 164 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 163 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,200,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 163 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,800,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 162 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,800,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 163 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru 80,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 162 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut 70,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 162 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,200,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 160 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,625,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 160 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,375,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 159 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 334,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 160 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung 75,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 159 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung 500,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 159 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 166,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 149 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 149 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 131 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 149 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Pasirendah

20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 131 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Ciseureuh

20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 131 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

Page 156: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.09 . 1.20.05 . 19 . 197 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 197 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 196 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 197 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 196 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan 75,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 196 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 195 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 195 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 194 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 195 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 194 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 194 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 193 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 193 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 192 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 193 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 192 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel Cipadung Kidul 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 192 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 191 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 191 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 190 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 191 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel.

Rancanumpang

20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 190 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 190 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 187 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 187 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 185 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 187 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 185 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Antapani Tengah (Relokasi

SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat

20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 185 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 183 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 183 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 180 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 183 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 180 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 180 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 178 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,550,000.00

Page 157: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.09 . 1.20.05 . 20 . 131 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Ciseureuh

25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 131 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 105 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 105 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Cicaheum

25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 80 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Arjuna

25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 80 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 76 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 76 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Cipadung

50,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 74 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Sukamaju

25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 74 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 45 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Gumuruh

25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 01 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Campaka

25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 Program Persiapan Pengadaan Tanah 4,135,445,000.00

1.20 . 1.20.05 . 20 . 09 Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000 165,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 20 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 200 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

165,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 200 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum RTH Ujung Berung 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 200 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 199 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,200,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 199 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,800,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 198 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 199 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum 80,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 198 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 198 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,000,000.00

Page 158: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.09 . 1.20.05 . 20 . 189 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06

Kecamatan Batununggal

25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 189 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 188 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 188 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 187 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 188 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 187 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kelurahan Ciumbuleuit 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 187 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 186 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 186 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 185 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 186 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan Sukagalih 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 185 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk Tarogong 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 185 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 184 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 184 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 181 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 184 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih (SMPN 24 Kel.

Sukaasih)

25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 181 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 181 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 180 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 180 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 179 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 180 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut 85,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 179 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau / Taman Bermain Kecamatan

Mandalajati

25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 179 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 168 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 168 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 167 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,470,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 168 Persiapan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung 75,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 167 Persiapan Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung 2,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 167 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 530,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 149 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 149 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 131 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 149 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di Kelurahan

Pasirendah

15,000,000.00

Page 159: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.09 . 1.20.05 . 20 . 208 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 208 Persiapan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 208 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 207 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,445,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 207 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 206 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 207 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Ganti Rugi Jalan Pasirluyu Barat - Pasirluyu Timur 60,445,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 206 Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah 60,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 206 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 205 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 205 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 204 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 205 Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur 60,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 204 Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara 60,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 204 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 203 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 203 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 202 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 203 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel Cipadung Kidul 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 202 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel.

Rancanumpang

25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 202 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 201 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 201 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 198 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 201 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 198 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 198 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 196 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 196 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 194 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 196 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Anatapani Tengah (Relokasi SDN

Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat

25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 194 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 194 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 191 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 191 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 189 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 191 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra 25,000,000.00

Page 160: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.09 . 1.20.05 . 21 . 168 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung 50,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 168 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 167 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung 500,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 167 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 149 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di

Kelurahan Pasirendah

5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 149 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 131 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di

Kelurahan Ciseureuh

5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 131 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 105 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di

Kelurahan Cicaheum

5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 80 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di

Kelurahan Arjuna

5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 80 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 76 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di

Kelurahan Cipadung

10,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 76 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 74 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di

Kelurahan Sukamaju

10,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 74 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 45 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di

Kelurahan Gumuruh

5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 01 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di

Kelurahan Campaka

5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 212 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 Program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 1,885,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 212 Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH Ujung Berung 250,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 212 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 211 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 211 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 210 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 211 Persiapan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum 120,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 210 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati 300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 210 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 209 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 209 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 209 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili 300,000,000.00

Page 161: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.09 . 1.20.05 . 21 . 205 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah 30,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 205 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 204 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur 30,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 204 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 203 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara 30,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 203 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 202 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel Cipadung Kidul 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 202 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 201 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum Kel.

Rancanumpang

5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 201 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 200 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 200 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 197 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 197 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 195 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Anatapani Tengah (Relokasi

SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat

5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 195 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 193 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 193 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 191 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 191 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 189 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan Umum RW 06

Kecamatan Batununggal

5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 189 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 188 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 188 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 186 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan Sukagalih 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 186 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 185 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk Tarogong 15,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 185 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 181 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih (SMPN 24 Kel.

Sukaasih)

15,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 181 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 180 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 180 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 179 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru 150,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 179 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000.00

Page 162: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (325,537,226,291.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.05 . 26 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 288,600,000.00

1.20 . 1.20.05 . 26 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 461,400,000.00

1.20 . 1.20.05 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 750,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 26 . 14 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan 750,000,000.00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,679,400.00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,320,600.00

1.06 . 1.20.05 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 63,000,000.00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 63,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 211 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk RTH Ujung Berung 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 211 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 210 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum 50,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 210 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 209 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat) Derwati 300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 209 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 208 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili 300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 208 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 207 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan peribadatan 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 207 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 206 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk ganti rugi Jalan Pasirluyu Barat - Pasirluyu Timur 90,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 206 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00

Page 163: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

PEMBIAYAAN NETTO 859,066,038,384.00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 859,066,038,384.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 859,066,038,384.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 27,256,569,422.00

SURPLUS / (DEFISIT) 3,408,920,389,916.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 6 PEMBIAYAAN DAERAH

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 138,558,717,000.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 1,000,000,000.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 34,557,556,300.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 3 Belanja Subsidi 130,336,000,000.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 BELANJA 331,708,842,722.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 331,708,842,722.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 0.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 41,103,028,000.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 15,500,000,000.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 744,980,302,398.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 839,126,509,240.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 801,583,330,398.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 291,171,316,000.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 1,672,456,589,000.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 116,291,488,000.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 2 DANA PERIMBANGAN 2,802,754,414,240.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 136,291,488,000.00

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 20,000,000,000.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.06 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 3,740,629,232,638.00

Organisasi 1 . 20 . 06 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku PPKD)

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 164: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 31,050,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,800,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 148,800,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 196,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,150,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 204,150,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 30,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141,650,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 130,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 144,050,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,400,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 6,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 18,394,673,097.00

1.20 . 1.20.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,311,350,000.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 9,991,899,511.00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9,991,899,511.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 BELANJA 28,386,572,608.00

Organisasi 1 . 20 . 07 Inspektorat Kota

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 165: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.07 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 509,100,000.00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,700,000.00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 142,700,000.00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 36,700,000.00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,700,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 179,400,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 602,675,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,675,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,125,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196,875,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 95,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 200,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 100,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,400,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 965,075,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 62,400,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 480,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,100,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 240,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 242,100,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 191,050,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 41,050,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 419,100,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 437,100,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

Page 166: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 2,351,344,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 210,420,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 257,500,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 352,500,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 467,920,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1,827,340,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,474,840,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 210,500,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,250,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 409,590,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 Inverisasi temuan pengawasan 213,750,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 673,390,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 263,800,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 131,175,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16,725,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238,120,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 147,900,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 6,012,760,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,774,640,000.00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

12,377,204,000.00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 60,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37,175,000.00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,825,000.00

1.20 . 1.20.07 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

120,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 60,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 296,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,700,000.00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 300,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 78,300,000.00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,600,000.00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,800,000.00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 130,800,000.00

Page 167: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (28,386,572,608.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.07 . 23 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,150,000.00

1.20 . 1.20.07 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204,050,000.00

1.20 . 1.20.07 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 207,200,000.00

1.20 . 1.20.07 . 23 . 12 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 207,200,000.00

1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130,700,000.00

1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 824,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 954,700,000.00

1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 954,700,000.00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16,169,497.00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276,474,600.00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 04 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor 72,169,497.00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 03 Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional 288,474,600.00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 398,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 770,644,097.00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 410,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 315,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 367,800,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 555,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 Penyelesaian Reformasi Birokrasi 682,800,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,796,344,000.00

Page 168: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 127,900,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208,200,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198,200,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 210,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 200,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,250,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 765,750,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,374,600,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 775,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2,409,200,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,600,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 89,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,156,317,426.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 250,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 103,552,308,472.00 PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum

bagi PNS

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 29,589,473,426.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 BELANJA 133,141,781,898.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 103,552,308,472.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,186,416,770,000.00

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pajak Daerah 2,186,416,770,000.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.08 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2,186,416,770,000.00

Organisasi 1 . 20 . 08 Dinas Pelayanan Pajak

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Tan : 31

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 169: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.08 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27,500,000.00

1.20 . 1.20.08 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,438,300,000.00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 203,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,800,000.00

1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351,800,000.00

1.20 . 1.20.08 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 356,600,000.00

1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 356,600,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,600,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197,200,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 75,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 200,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,800,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,650,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 907,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 933,650,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,508,650,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 300,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 83,720,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 285,320,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,600,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 400,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 150,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 182,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,400,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4,825,497,426.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 252,400,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4,825,497,426.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,900,000.00

Page 170: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.08 . 40 . 06 Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah/Survei Kepuasan WP atas Pelayanan Pajak 127,950,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,630,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,130,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 04 Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah 2,650,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 02 Penerapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan Setiap Kelurahan 4,725,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 595,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,700,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277,300,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah 12,514,006,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 01 Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan Perubahannya 300,000,000.00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73,300,000.00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104,300,000.00

1.06 . 1.20.08 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 177,600,000.00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 177,600,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81,180,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 618,820,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 473,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 53 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah 700,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 51 Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran 558,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 545,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,045,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423,700,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 47 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 1,590,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 428,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,300,000.00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76,800,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3,276,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 162,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85,200,000.00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,185,300,000.00

1.20 . 1.20.08 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

162,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 1,235,300,000.00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175,500,000.00

Page 171: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.08 . 40 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 343,870,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) 2,053,274,988,102.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 14 Analisa Data Bahan Penyusunan Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan Pajak Pendaftaran 395,620,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51,750,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 214,400,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,403,500,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 13 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 559,400,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 12 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak Daerah 2,528,500,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 125,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 10 Penyusunan Masterplan Satu Data Pajak Daerah 250,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 09 Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah 252,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 340,256,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 385,280,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125,950,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 08 Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak 725,536,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

Page 172: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 45,050,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 242,100,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 245,100,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 61,100,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,900,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 121,600,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,600,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15,400,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,400,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181,800,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82,200,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 183,600,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 83,300,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 22,351,732,843.00

1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,029,310,000.00

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,049,870,603.00

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 14,049,870,603.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.09 . 00 . 00 . 5 BELANJA 36,401,603,446.00

Organisasi 1 . 20 . 09 Badan Kepegawaian Daerah

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 173: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.09 . 03 . 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 0.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191,150,000.00

1.20 . 1.20.09 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 160,900,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 548,900,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 52 Dekorasi ruang kantor 191,150,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 557,300,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,400,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,600,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 594,080,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,900,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 600,680,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 32,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,300,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 163,600,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 180,200,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,300,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,400,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 411,100,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 415,500,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 21,100,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184,600,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,997,930,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66,400,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 184,600,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 66,400,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9,200,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 35,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 26,150,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16,950,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 934,010,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,950,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 940,010,000.00

Page 174: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.09 . 32 . 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 3,390,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74,000,000.00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,700,000.00

1.20 . 1.20.09 . 32 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 8,701,512,550.00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 133,000,000.00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 107,300,000.00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,650,000.00

1.06 . 1.20.09 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 133,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 94,675,000.00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75,025,000.00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45,800,000.00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,370,000.00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26,700,000.00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 55,170,000.00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 171,905,000.00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 145,205,000.00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345,330,000.00

1.20 . 1.20.09 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

321,750,000.00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 360,025,000.00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,695,000.00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 115,200,000.00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115,200,000.00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177,150,000.00

1.20 . 1.20.09 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 687,375,000.00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 212,150,000.00

1.20 . 1.20.09 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182,600,000.00

1.20 . 1.20.09 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59,195,035.00

1.20 . 1.20.09 . 04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 241,795,035.00

1.20 . 1.20.09 . 04 . 03 Pemindahan tugas PNS 241,795,035.00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158,700,000.00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 160,900,000.00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

Page 175: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.09 . 33 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,278,300.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 119,709,500.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 14 Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi, Penyusunan Modul,

Penyusunan Pedoman Diklat)

121,378,300.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51,100,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 654,001,805.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159,600,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 750,001,805.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 266,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106,400,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61,400,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,100,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,230,679.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 153,500,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 53,930,679.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,700,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41,491,962.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362,511,162.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 84,491,962.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 604,911,162.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 242,400,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92,160,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101,658,918.00

1.20 . 1.20.09 . 33 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 6,078,160,258.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 193,818,918.00

1.20 . 1.20.09 . 32 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 922,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 923,662,550.00

1.20 . 1.20.09 . 32 . 04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 1,046,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 32 . 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 1,333,512,550.00

1.20 . 1.20.09 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 409,850,000.00

1.20 . 1.20.09 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 219,500,000.00

1.20 . 1.20.09 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,712,500,000.00

1.20 . 1.20.09 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,316,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 32 . 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 2,932,000,000.00

Page 176: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.09 . 39 . 01 Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan 350,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 39 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 119,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,147,624.00

1.20 . 1.20.09 . 39 Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center 2,000,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 38 Penilaian Kinerja PNS 137,147,624.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 36 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84,800,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99,700,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,300,250.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 36 Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS 184,500,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 34 Evaluasi Jabatan 199,032,108.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98,731,858.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,430,200.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 33 Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas 120,430,200.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 31 Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi

Kepegawaian

165,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100,100,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,108,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63,700,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 30 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian 220,208,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 29 Sumpah Janji PNS 120,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56,300,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 484,600,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 581,400,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51,300,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 27 Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT 1,066,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 26 Pengembangan Sistem Informasi Gaji 85,500,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,200,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 358,080,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 368,400,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366,300,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 25 Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural 726,480,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 24 Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional 706,120,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 339,820,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,709,500.00

Page 177: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (36,401,603,446.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.09 . 39 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66,200,000.00

1.20 . 1.20.09 . 39 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133,800,000.00

1.20 . 1.20.09 . 39 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 992,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 39 . 04 Penyusunan Business Process MSDM Berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center 200,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 39 . 03 Penilaian Kompetensi/Assesment Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan 1,200,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 39 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 208,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 39 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82,200,000.00

1.20 . 1.20.09 . 39 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,800,000.00

1.20 . 1.20.09 . 39 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 39 . 02 Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi 250,000,000.00

Page 178: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 25,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 324,500,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324,500,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 30,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 40,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 210,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 18,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 175,513,541.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175,513,541.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 11,797,635,041.00

1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,078,013,541.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,604,878,090.00

1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4,604,878,090.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.10 . 00 . 00 . 5 BELANJA 16,402,513,131.00

Organisasi 1 . 20 . 10 Kecamatan Sukasari

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 179: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,575,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,295,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 950,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3,870,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6,100,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,150,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,750,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,620,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

51,215,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 36,370,000.00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,950,000.00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180,665,000.00

1.20 . 1.20.10 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 188,615,000.00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 188,615,000.00

1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,200,000.00

1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58,800,000.00

1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,500,000.00

1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 60,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 72,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,500,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 132,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 447,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 200,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 447,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82,280,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 183,300,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 82,280,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 952,580,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 183,300,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 140,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 50,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00

Page 180: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.10 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 916,250,000.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

943,100,000.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,850,000.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60,225,000.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,150,151,500.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 401,950,000.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,210,376,500.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 667,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 265,050,000.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45,250,000.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44,750,000.00

1.20 . 1.20.10 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,254,786,500.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 90,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29,900,000.00

1.20 . 1.20.10 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,500,000.00

1.20 . 1.20.10 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 73,400,000.00

1.20 . 1.20.10 . 23 . 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 73,400,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46,700,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 353,300,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 354,400,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 400,000,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45,600,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97,200,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302,800,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,184,400,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 400,000,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 3,843,200,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 658,800,000.00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,800,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5,043,200,000.00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 23,825,000.00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,025,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,300,000.00

1.06 . 1.20.10 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 23,825,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4,875,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,575,000.00

Page 181: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.10 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101,810,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (16,402,513,131.00)

1.20 . 1.20.10 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 147,060,000.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45,250,000.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86,276,200.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110,973,800.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 197,250,000.00

Page 182: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 114,400,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,833,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,100,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 249,150,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 24,933,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 256,600,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,450,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 9,260,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,260,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 51,800,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51,800,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 37,720,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,720,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 23,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 123,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 91,300,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91,300,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10,414,346,600.00

1.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 897,613,000.00

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,052,822,592.00

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4,052,822,592.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.11 . 00 . 00 . 5 BELANJA 14,467,169,192.00

Organisasi 1 . 20 . 11 Kecamatan Cidadap

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 183: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 21,600,000.00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,100,000.00

1.20 . 1.20.11 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

39,600,000.00

1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 70,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 76,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 6,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.11 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62,940,000.00

1.20 . 1.20.11 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 64,040,000.00

1.20 . 1.20.11 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 64,040,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 256,393,300.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 258,593,300.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 410,088,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 27,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79,096,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 410,088,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 80,196,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120,550,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 48,550,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 945,477,300.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 120,550,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 48,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 21,600,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,600,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114,400,000.00

Page 184: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.11 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,650,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72,810,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 105,914,800.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

300,810,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 228,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 193,400,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327,501,300.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 278,150,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 520,901,300.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 491,750,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 213,600,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280,608,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,067,216,300.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 311,608,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224,050,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58,650,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 300,000,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,300,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205,600,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92,300,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 300,000,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,100,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207,870,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56,130,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 300,000,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,000,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,591,804,950.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 290,300,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 3,424,400,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 542,295,050.00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,400,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 4,324,400,000.00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,100,000.00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,730,000.00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,770,000.00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 10,500,000.00

Page 185: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.11 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,040,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (14,467,169,192.00)

1.20 . 1.20.11 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 103,540,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,143,742,200.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 06 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 2,232,692,200.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75,450,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,264,800.00

Page 186: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156,500,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,280,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 156,500,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 11,280,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,500,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 28,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,660,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 13,500,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78,340,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 73,660,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 78,340,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224,800,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 19,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 233,800,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 22,650,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,650,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 330,045,789.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330,045,789.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14,606,548,789.00

1.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,216,775,789.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,303,045,962.00

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,303,045,962.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.12 . 00 . 00 . 5 BELANJA 19,909,594,751.00

Organisasi 1 . 20 . 12 Kecamatan Sukajadi

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 187: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.22 . 1.20.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59,000,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 500,000,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105,500,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335,500,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35,000,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 500,000,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,100,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,862,900,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 6,400,000,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 4,900,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87,450,000.00

1.20 . 1.20.12 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

12,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 88,500,000.00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197,100,000.00

1.20 . 1.20.12 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 88,500,000.00

1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 198,300,000.00

1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,200,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 540,550,000.00

1.20 . 1.20.12 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 198,300,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 545,800,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,250,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 560,248,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 493,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 561,298,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,450,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 516,450,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 51,050,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,674,598,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250,000,000.00

Page 188: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.12 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,000,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (19,909,594,751.00)

1.20 . 1.20.12 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 45,500,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,500,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,035,175,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 927,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 236,525,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,962,175,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

262,150,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,625,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,987,425,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 145,400,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,149,650,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,825,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 291,075,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 261,325,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 552,400,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 44,500,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,500,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 108,450,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5,016,375,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 390,500,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 122,500,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 500,000,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,100,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375,400,000.00

Page 189: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 22,700,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,700,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 35,100,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,100,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,110,920,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,110,920,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 19,200,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,200,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 62,230,533.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62,230,533.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 76,459,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76,459,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 38,600,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,600,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 205,920,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205,920,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 49,500,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,500,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 248,900,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248,900,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 16,954,256,533.00

1.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,054,429,533.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,604,181,814.00

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6,604,181,814.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.13 . 00 . 00 . 5 BELANJA 23,558,438,347.00

Organisasi 1 . 20 . 13 Kecamatan Cicendo

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 190: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,975,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 6,620,970,000.00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8,475,000.00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,500,000.00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,500,000.00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,400,000.00

1.20 . 1.20.13 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

29,375,000.00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 20,900,000.00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 180,000,000.00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180,000,000.00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113,400,000.00

1.20 . 1.20.13 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 180,000,000.00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44,100,000.00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 113,400,000.00

1.20 . 1.20.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 157,500,000.00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 44,100,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 202,520,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 202,520,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 741,612,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 741,612,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 104,000,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104,000,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 32,500,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51,000,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 32,500,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55,260,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 51,000,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,186,892,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 55,260,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 0.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 88,000,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88,000,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 96,900,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96,900,000.00

Page 191: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.13 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,620,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (23,558,438,347.00)

1.20 . 1.20.13 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 103,820,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,200,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,281,750,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,275,280,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234,990,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 2,557,030,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

262,440,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27,450,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50,975,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,945,835,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 642,445,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,996,810,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 696,470,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54,025,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,800,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,720,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 6,725,090,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 108,520,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487,500,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26,500,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 550,000,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,000,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 542,000,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21,000,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 569,000,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435,000,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51,000,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 561,000,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75,000,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,646,870,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 294,100,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 4,940,970,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

Page 192: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 37,950,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,950,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 297,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 297,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 338,582,772.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338,582,772.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 211,050,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211,050,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 371,524,880.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 371,524,880.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 24,200,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,200,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 202,800,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202,800,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 6,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 16,325,377,926.00

1.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,307,932,532.00

1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,055,367,063.00

1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6,055,367,063.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.14 . 00 . 00 . 5 BELANJA 22,380,744,989.00

Organisasi 1 . 20 . 14 Kecamatan Andir

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 193: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.14 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,600,000.00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 47,900,000.00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,500,000.00

1.20 . 1.20.14 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 147,200,000.00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44,400,000.00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 55,500,000.00

1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 99,900,000.00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 44,400,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 150,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 95,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 609,382,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 609,382,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 380,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 383,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 81,200,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,200,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,405,582,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 87,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 140,624,880.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140,624,880.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 146,400,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29,100,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 175,500,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284,500,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 162,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,200,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 284,500,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 32,200,000.00

Page 194: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.14 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5,000,592,394.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 291,260,000.00

1.20 . 1.20.14 . 23 . 12 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 25,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25,000,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 521,400,000.00

1.20 . 1.20.14 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 25,000,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 600,000,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78,600,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78,600,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 521,400,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 503,400,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 600,000,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 600,000,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96,600,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,579,300,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,820,700,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 7,200,000,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 5,400,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31,585,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas 62,200,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 38,815,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,230,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,600,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,400,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,100,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 14,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 9,700,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,600,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,456,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

139,171,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 14,456,000.00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,500,000.00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97,800,000.00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 99,300,000.00

Page 195: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.14 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 246,360,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (22,380,744,989.00)

1.20 . 1.20.14 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 345,910,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99,550,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,252,100,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213,460,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 207,930,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,465,560,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

1,145,130,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 937,200,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 714,550,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306,847,394.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360,685,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,021,397,394.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 731,335,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 370,650,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100,650,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190,610,000.00

Page 196: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi 1 . 20 . 15 Kecamatan Coblong

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 BELANJA 24,037,005,649.00

1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,940,553,261.00

1.20 . 1.20.15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,940,553,261.00 PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 18,096,452,388.00

1.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,634,262,388.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 293,662,388.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 293,662,388.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 44,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 90,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 83,400,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81,400,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 317,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 303,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 37,600,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,600,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 27,600,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,600,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 77,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80,000,000.00

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 197: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.15 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 402,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 182,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,269,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 370,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 300,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 194,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 192,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 210,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 495,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 495,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 75,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 55,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 20,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 60,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 60,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

30,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00

Page 198: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.22 . 1.20.15 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 9,300,000,000.00

1.22 . 1.20.15 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 7,500,000,000.00

1.22 . 1.20.15 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,500,000,000.00

1.22 . 1.20.15 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 600,000,000.00

1.22 . 1.20.15 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600,000,000.00

1.22 . 1.20.15 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 600,000,000.00

1.22 . 1.20.15 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600,000,000.00

1.22 . 1.20.15 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 600,000,000.00

1.22 . 1.20.15 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5,728,190,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 48,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 726,400,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 721,400,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,413,990,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,403,990,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

1,026,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,023,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,464,800,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,419,800,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 49,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,000,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (24,037,005,649.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 199: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5,500,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 11,500,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 145,400,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,400,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,700,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 71,700,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 82,350,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,350,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,400,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,400,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 239,700,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239,700,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 11,706,260,301.00

1.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 875,550,000.00

1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,855,275,905.00

1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3,855,275,905.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.16 . 00 . 00 . 5 BELANJA 15,561,536,206.00

Organisasi 1 . 20 . 16 Kecamatan Bandung Wetan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 200: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.16 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 128,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 128,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 77,150,000.00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,150,000.00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,300,000.00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,450,000.00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 13,300,000.00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 86,750,000.00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,300,000.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 522,800,000.00

1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 177,200,000.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,875,000.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116,625,600.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 314,962,801.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 653,300,600.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 221,149,400.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 314,962,801.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 225,199,400.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,050,000.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 416,200,000.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 452,650,000.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,450,000.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,757,912,801.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 111,800,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 146,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 96,500,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96,500,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 27,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00

Page 201: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.16 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

355,975,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,564,775,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,610,175,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,400,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56,325,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274,900,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,250,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 331,225,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 33,325,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,075,000.00

1.22 . 1.20.16 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 297,975,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,081,375,000.00

1.22 . 1.20.16 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 300,000,000.00

1.22 . 1.20.16 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,025,000.00

1.22 . 1.20.16 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.22 . 1.20.16 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298,900,000.00

1.22 . 1.20.16 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298,900,000.00

1.22 . 1.20.16 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 300,000,000.00

1.22 . 1.20.16 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 300,000,000.00

1.22 . 1.20.16 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.22 . 1.20.16 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 3,574,722,500.00

1.22 . 1.20.16 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,574,722,500.00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,000,000.00

1.22 . 1.20.16 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 4,474,722,500.00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 22,200,000.00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,200,000.00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,900,000.00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 39,900,000.00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 23,100,000.00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,100,000.00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,500,000.00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,800,000.00

1.20 . 1.20.16 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

136,500,000.00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 51,300,000.00

Page 202: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (15,561,536,206.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.16 . 33 . 28 Penyegaran mindset pola kerja 75,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 33 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156,250,000.00

1.20 . 1.20.16 . 33 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 75,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 168,400,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,150,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59,875,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,522,400,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303,750,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,582,275,000.00

Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

1.20 . 1.20.16 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52,225,000.00

Page 203: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,111,983.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26,055,991.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 54,111,983.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19,111,983.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 26,055,991.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 54,111,983.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,000,000.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 270,559,913.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 270,559,913.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 27,055,991.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,055,991.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 61,935,991.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61,935,991.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 54,111,983.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,111,983.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40,093,319.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,093,319.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 126,000,000.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126,000,000.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 232,337,368.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 232,337,368.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12,210,519,081.00

1.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 991,946,377.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,904,602,384.00

1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4,904,602,384.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.17 . 00 . 00 . 5 BELANJA 17,115,121,465.00

Organisasi 1 . 20 . 17 Kecamatan Sumur Bandung

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 204: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.17 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,500,000.00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125,000,000.00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 05 Seminar dan Lokakarya 28,500,000.00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,500,000.00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 125,000,000.00

1.20 . 1.20.17 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 182,000,000.00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 28,500,000.00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 38,025,000.00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,025,000.00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 25,350,000.00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,350,000.00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 63,375,000.00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63,375,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,449,800.00

1.20 . 1.20.17 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 126,750,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,083,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 52 Dekorasi ruang kantor 32,449,800.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432,664,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 54,083,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 262,314,600.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 432,664,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 263,314,600.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 54,083,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,083,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan Komunikasi 54,083,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54,083,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 64,899,600.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 64,899,600.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 54,083,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54,083,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 72,000,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72,000,000.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,571,855.00

1.20 . 1.20.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,081,660,000.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 45,571,855.00

Page 205: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.17 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

282,210,520.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,400,000.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,679,995,622.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 369,447,364.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,698,395,622.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 390,047,364.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,600,000.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,200,000.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153,568,416.00

1.20 . 1.20.17 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,280,042,704.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 181,768,416.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272,700,000.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 127,300,000.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000,000.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 473,112,500.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73,000,000.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19,000,000.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 546,112,500.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 526,162,500.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,147,697,000.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 546,162,500.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,800,000.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,822,503,000.00

1.22 . 1.20.17 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5,467,275,000.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 3,975,000,000.00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,375,000.00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26,047,500.00

1.06 . 1.20.17 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 40,422,500.00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 40,422,500.00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,625,000.00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,544,000.00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,003,500.00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 16,169,000.00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24,253,500.00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,250,000.00

1.20 . 1.20.17 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

40,422,500.00

Page 206: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.17 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 159,893,418.00

SURPLUS / (DEFISIT) (17,115,121,465.00)

1.20 . 1.20.17 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 181,768,418.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,875,000.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64,650,000.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,481,202,364.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 257,210,520.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,545,852,364.00

Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

1.20 . 1.20.17 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,000,000.00

Page 207: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 113,680,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,695,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6,400,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 900,200,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 14,095,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 968,700,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,500,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 18,664,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,664,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22,770,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,770,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 47,536,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,536,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 36,404,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36,404,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 214,535,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 214,535,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 53,100,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,100,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 156,900,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156,900,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 21,236,991,629.00

1.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,174,964,000.00

1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,189,415,760.00

1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6,189,415,760.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.18 . 00 . 00 . 5 BELANJA 27,426,407,389.00

Organisasi 1 . 20 . 18 Kecamatan Cibeunying Kidul

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 208: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.18 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,260,000.00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9,835,000.00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,575,000.00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,575,000.00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420,000.00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59,150,000.00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2,995,000.00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 92,642,000.00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,492,000.00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156,895,000.00

1.20 . 1.20.18 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

105,472,000.00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 172,345,000.00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,450,000.00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,647,500.00

1.20 . 1.20.18 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 172,345,000.00

1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 100,647,500.00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 100,647,500.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 262,650,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 262,650,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 529,048,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 529,048,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 62,310,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62,310,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,900,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 346,095,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 103,650,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 347,995,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 145,100,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 103,650,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,450,753,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 145,100,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 498,550,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 498,550,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 30,030,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,030,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113,680,000.00

Page 209: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.18 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180,173,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (27,426,407,389.00)

1.20 . 1.20.18 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 201,698,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,525,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109,325,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,022,033,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264,715,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 3,131,358,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

302,845,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,130,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45,625,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,961,830,129.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 696,995,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 3,007,455,129.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 766,170,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69,175,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35,875,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,108,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 7,520,509,129.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 110,983,000.00

1.22 . 1.20.18 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 520,150,000.00

1.22 . 1.20.18 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 520,150,000.00

1.22 . 1.20.18 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 534,900,000.00

1.22 . 1.20.18 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 534,900,000.00

1.22 . 1.20.18 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 535,750,000.00

1.22 . 1.20.18 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 535,750,000.00

1.22 . 1.20.18 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 8,121,501,000.00

1.22 . 1.20.18 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,121,501,000.00

1.22 . 1.20.18 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 9,712,301,000.00

Page 210: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Organisasi 1 . 20 . 19 Kecamatan Cibeunying Kaler

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

1 2 3 4

1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 BELANJA 20,000,535,152.00

1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,204,134,230.00

1.20 . 1.20.19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,204,134,230.00 PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14,796,400,922.00

1.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,623,109,922.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 184,771,922.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184,771,922.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 107,200,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107,200,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 64,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 90,170,500.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,170,500.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 112,124,500.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112,124,500.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 39,500,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,500,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,416,660,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,402,560,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 55,825,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,325,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,500,000.00

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 211: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 81,100,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 81,100,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 201,758,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201,758,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,790,669,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 188,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,500,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 183,500,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 200,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 384,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 837,569,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 837,569,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 181,100,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 180,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 194,625,000.00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 47,800,000.00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,800,000.00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 24,200,000.00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,200,000.00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 122,625,000.00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121,625,000.00

1.20 . 1.20.19 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 126,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 126,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

233,450,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 143,450,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65,900,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,550,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 25,000,000.00

Page 212: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.19 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,575,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,425,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 25,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,575,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,425,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 40,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,275,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36,725,000.00

1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 50,000,000.00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 50,000,000.00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,300,000.00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,700,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5,001,590,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 3,936,040,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,934,040,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 384,500,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78,800,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305,700,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 347,050,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,400,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 326,650,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 334,000,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,800,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 314,200,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,776,957,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 56,600,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,650,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,950,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 887,175,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 196,025,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 691,150,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,687,482,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 61,175,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,626,307,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

926,625,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,900,000.00

Page 213: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.19 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 895,725,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,025,650,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 83,325,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 942,325,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 193,425,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60,900,000.00

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.19 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132,525,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (20,000,535,152.00)

Page 214: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 220,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 40,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56,200,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,986,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 58,200,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20,986,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 105,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 120,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91,050,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 92,450,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 30,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 94,591,701.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 94,591,701.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 18,536,168,701.00

1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,095,827,701.00

1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,212,782,024.00

1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6,212,782,024.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.20 . 00 . 00 . 5 BELANJA 24,748,950,725.00

Organisasi 1 . 20 . 20 Kecamatan Astanaanyar

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 215: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

57,360,000.00

1.20 . 1.20.20 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 158,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31,450,000.00

1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 158,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 32,500,000.00

1.20 . 1.20.20 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.20 . 1.20.20 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,450,000.00

1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,450,000.00

1.20 . 1.20.20 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 20,450,000.00

1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33,500,000.00

1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,285,471,250.00

1.20 . 1.20.20 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 86,450,000.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2,285,471,250.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 312,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,100,000.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,115,950,000.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 270,800,000.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,125,050,000.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 272,800,000.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 367,984,750.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 367,984,750.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137,800,000.00

1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,363,306,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 154,600,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,800,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 130,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220,000,000.00

Page 216: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.20 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63,275,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 584,850,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 90,125,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,850,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29,500,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5,328,475,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72,000,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 498,500,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54,500,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 600,000,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65,000,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 480,500,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59,500,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 600,000,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 120,300,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420,200,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 619,500,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 600,000,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 916,550,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,078,100,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 7,414,150,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 5,614,150,000.00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,600,000.00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,000,000.00

1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 32,600,000.00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 32,600,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,424,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,260,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,776,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,684,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5,676,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,900,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,900,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,100,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,500,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 38,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,500,000.00

Page 217: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (24,748,950,725.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.20 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,600,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119,300,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 159,900,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 144,500,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74,500,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80,250,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,491,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,731,800,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

1,571,250,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,777,850,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46,050,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 271,700,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 313,150,000.00

Page 218: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 52,195,048.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 5,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,350,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 274,500,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 281,850,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,036,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142,200,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 37,036,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 143,250,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 7,500,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,500,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 143,230,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143,230,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 15,390,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,390,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14,294,446,548.00

1.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 863,451,048.00

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,340,024,687.00

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,340,024,687.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.21 . 00 . 00 . 5 BELANJA 19,634,471,235.00

Organisasi 1 . 20 . 21 Kecamatan Bojongloa Kaler

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 219: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.22 . 1.20.21 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,643,700,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 5,315,900,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,672,200,000.00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168,000,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 6,815,900,000.00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 211,050,000.00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43,050,000.00

1.20 . 1.20.21 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129,400,000.00

1.20 . 1.20.21 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

211,050,000.00

1.20 . 1.20.21 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 133,750,000.00

1.20 . 1.20.21 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,350,000.00

1.20 . 1.20.21 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,500,000.00

1.20 . 1.20.21 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 133,750,000.00

1.20 . 1.20.21 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 31,550,000.00

1.20 . 1.20.21 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 28,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 59,550,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 60,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 362,818,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 20,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 365,018,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 494,850,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 495,900,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 15,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 973,918,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 18,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52,195,048.00

Page 220: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.21 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72,300,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (19,634,471,235.00)

1.20 . 1.20.21 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 89,600,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,300,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 93,950,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,475,887,500.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,600,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,569,837,500.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

358,900,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 238,300,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 523,600,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 85,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,406,450,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,797,850,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 249,150,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 443,190,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99,150,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 692,340,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 119,700,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,550,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5,236,827,500.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,000,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423,000,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 107,000,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 500,000,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,000,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 381,000,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 29,900,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 500,000,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100,100,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370,000,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 500,000,000.00

Page 221: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162,150,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,941,501.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 162,150,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,037,500.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 22,941,501.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,800,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 23,037,500.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36,890,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 21,800,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,394,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 36,890,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 49,394,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 108,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 15,784,601.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,784,601.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 95,012,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95,012,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 15,130,924,602.00

1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 712,009,602.00

1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,438,651,023.00

1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6,438,651,023.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.22 . 00 . 00 . 5 BELANJA 21,569,575,625.00

Organisasi 1 . 20 . 22 Kecamatan Bojongloa Kidul

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 222: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.22 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,800,000.00

1.22 . 1.20.22 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5,783,800,000.00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,500,000.00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,700,000.00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,700,000.00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,800,000.00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,100,000.00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 7,500,000.00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,900,000.00

1.20 . 1.20.22 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101,600,000.00

1.20 . 1.20.22 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

30,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 108,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,400,000.00

1.20 . 1.20.22 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67,700,000.00

1.20 . 1.20.22 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 108,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,650,000.00

1.20 . 1.20.22 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 67,700,000.00

1.20 . 1.20.22 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 101,350,000.00

1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 33,650,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 152,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 158,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595,230,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 20,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 595,230,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 131,850,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 135,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,150,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,301,550,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,301,550,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,299,780,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 155,000,000.00

Page 223: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (21,569,575,625.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.22 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115,450,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,750,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 360,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 163,200,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,366,600,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66,685,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114,070,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,793,285,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

334,170,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 220,100,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,663,470,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 501,160,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375,750,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 3,164,630,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 578,750,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 203,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,200,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,750,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 6,095,985,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 61,950,000.00

1.20 . 1.20.22 . 23 . 12 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 0.00

1.20 . 1.20.22 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 570,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 600,000,000.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,000,000.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600,000,000.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 519,090,000.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 600,000,000.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 600,000,000.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80,910,000.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,086,750,000.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 208,450,000.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 3,983,800,000.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 688,600,000.00

Page 224: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 125,946,251.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125,946,251.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 25,500,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,500,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 39,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 43,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 123,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 110,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 45,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 53,600,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,600,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 24,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 163,200,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163,200,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 16,999,666,251.00

1.20 . 1.20.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 858,446,251.00

1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,186,662,195.00

1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6,186,662,195.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.23 . 00 . 00 . 5 BELANJA 23,186,328,446.00

Organisasi 1 . 20 . 23 Kecamatan Babakan Ciparay

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 225: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,125,000.00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,125,000.00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,750,000.00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,875,000.00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 7,875,000.00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 10,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,125,000.00

1.20 . 1.20.23 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88,600,000.00

1.20 . 1.20.23 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

27,875,000.00

1.20 . 1.20.23 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 90,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.20 . 1.20.23 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 28,875,000.00

1.20 . 1.20.23 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,875,000.00

1.20 . 1.20.23 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 118,875,000.00

1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26,200,000.00

1.20 . 1.20.23 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 25,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 51,200,000.00

1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 26,200,000.00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 700,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 558,180,000.00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183,900,000.00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 559,280,000.00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 185,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 430,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 430,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,874,280,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 28,800,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27,800,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 77,400,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,400,000.00

Page 226: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.23 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108,950,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (23,186,328,446.00)

1.20 . 1.20.23 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 167,800,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58,850,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 98,850,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93,450,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,701,690,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 192,300,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

1,732,940,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,250,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,321,525,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20,100,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,405,800,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64,175,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 355,100,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 481,100,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88,575,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 836,200,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 144,300,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55,725,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16,500,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5,479,340,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,000,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 553,500,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20,000,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 600,000,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 600,000,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 580,000,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419,900,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41,600,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 584,700,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123,200,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,470,500,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 229,500,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 6,804,950,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,104,950,000.00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,875,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 8,589,650,000.00

Page 227: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,320,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 146,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,050,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 21,320,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 311,550,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 38,050,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 311,550,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 24,410,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,410,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 65,200,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65,200,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 61,900,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61,900,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 30,200,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,200,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 51,600,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51,600,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 28,050,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,050,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 250,500,126.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 250,500,126.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 21,241,900,126.00

1.20 . 1.20.24 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,183,780,126.00

1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8,190,225,929.00

1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8,190,225,929.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.24 . 00 . 00 . 5 BELANJA 29,432,126,055.00

Organisasi 1 . 20 . 24 Kecamatan Bandung Kulon

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 228: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.24 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.20 . 1.20.24 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 143,400,000.00

1.20 . 1.20.24 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 191,400,000.00

1.20 . 1.20.24 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 48,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,800,000.00

1.20 . 1.20.24 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,700,000.00

1.20 . 1.20.24 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 108,800,000.00

1.20 . 1.20.24 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 55,100,000.00

1.20 . 1.20.24 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.20 . 1.20.24 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 163,900,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 52 Dekorasi ruang kantor 0.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 52 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 608,360,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,056,180,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 610,160,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 295,500,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,056,180,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 299,900,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,400,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 113,510,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 113,510,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 113,510,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 113,510,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,193,260,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 125,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 30,000,000.00

Page 229: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.24 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,100,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89,750,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,715,750,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 122,850,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

1,730,450,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,700,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,100,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,533,010,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 347,650,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 3,566,110,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 652,350,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 304,700,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,100,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89,750,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 6,335,560,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 122,850,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48,000,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 752,000,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800,000,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 800,000,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 800,000,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.22 . 1.20.24 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132,000,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 668,000,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,400,000,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 800,000,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 8,744,000,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,344,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,050,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 11,144,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,950,000.00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,950,000.00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,050,000.00

1.20 . 1.20.24 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

30,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141,600,000.00

Page 230: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.24 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107,850,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (29,432,126,055.00)

1.20 . 1.20.24 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 140,950,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,100,000.00

Page 231: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.26 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 95,779,500.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82,779,500.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 19,750,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,750,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 28,752,500.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,752,500.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 88,530,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88,530,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 85,220,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,220,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 39,700,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,700,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 76,200,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76,200,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 17,500,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,500,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 193,940,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193,940,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 34,200,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34,200,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 19,389,137,019.00

1.20 . 1.20.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,589,301,519.00

1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,905,814,550.00

1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6,905,814,550.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.26 . 00 . 00 . 5 BELANJA 26,294,951,569.00

Organisasi 1 . 20 . 26 Kecamatan Lengkong

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 232: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.26 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 77,600,000.00

1.20 . 1.20.26 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,200,000.00

1.20 . 1.20.26 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218,800,000.00

1.20 . 1.20.26 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 300,600,000.00

1.20 . 1.20.26 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 223,000,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 73,000,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,000,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,800,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 514,400,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 548,800,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 517,200,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 558,400,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,600,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,387,500.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,690,572,200.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 1,699,359,700.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 79,900,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 79,900,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 174,000,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 174,000,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 25,100,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25,100,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59,200,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,187,259,700.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 60,300,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91,600,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101,859,519.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345,910,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 193,459,519.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 330,560,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 345,910,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,800,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 330,560,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13,000,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 39,800,000.00

Page 233: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.26 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 118,250,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 438,150,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23,200,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 556,400,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 66,300,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43,100,000.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 573,850,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 6,825,135,000.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 608,050,000.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,200,000.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,470,000.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 587,570,000.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 608,040,000.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58,600,000.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 552,412,500.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,293,677,800.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 611,012,500.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 5,335,077,800.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,400,000.00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,300,000.00

1.22 . 1.20.26 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 7,162,180,300.00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 25,325,000.00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,025,000.00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,275,000.00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300,000.00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,000,000.00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3,575,000.00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 37,100,000.00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,100,000.00

1.20 . 1.20.26 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237,310,500.00

1.20 . 1.20.26 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

66,000,000.00

1.20 . 1.20.26 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 258,660,500.00

1.20 . 1.20.26 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,350,000.00

1.20 . 1.20.26 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74,800,000.00

1.20 . 1.20.26 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 258,660,500.00

1.20 . 1.20.26 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,800,000.00

Page 234: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (26,294,951,569.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.26 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,980,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 117,880,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66,900,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 463,325,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,208,900,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279,280,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 2,672,225,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

309,780,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,500,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,029,250,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 3,102,550,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73,300,000.00

Page 235: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 121,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 24,600,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,600,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 399,750,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 399,750,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 18,200,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,200,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 65,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 40,414,262.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,414,262.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 22,600,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,600,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 150,300,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150,300,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 44,600,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44,600,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 340,580,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 340,580,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 19,585,364,012.00

1.20 . 1.20.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,713,884,262.00

1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,025,375,085.00

1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7,025,375,085.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.25 . 00 . 00 . 5 BELANJA 26,610,739,097.00

Organisasi 1 . 20 . 25 Kecamatan Regol

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 236: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 26,400,000.00

1.20 . 1.20.25 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

97,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 50,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 40,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 136,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 46,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 98,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 92,185,000.00

1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,185,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 190,185,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 445,462,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 60,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 445,462,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 116,590,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 16,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30,500,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 116,590,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 83,300,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 30,500,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 83,300,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,630,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 18,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 785,482,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 15,630,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 360,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 126,840,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126,840,000.00

Page 237: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.25 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,161,600,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151,825,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 517,385,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,313,425,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

1,644,335,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,126,950,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,638,750,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,911,560,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 637,462,750.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 4,550,310,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 885,862,750.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 248,400,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,900,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82,100,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 8,562,812,750.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 90,000,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 648,000,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52,000,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 134,150,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 700,000,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 700,000,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 565,850,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 652,450,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47,550,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 533,500,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 700,000,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 6,000,000,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,466,500,000.00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,250,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 8,100,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8,600,000.00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,350,000.00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,600,000.00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,400,000.00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,350,000.00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 62,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,050,000.00

Page 238: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.25 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67,530,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (26,610,739,097.00)

1.20 . 1.20.25 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 78,880,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,350,000.00

Page 239: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 439,200,296.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,600,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 500,200,296.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165,100,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 54,600,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115,435,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 165,100,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 115,435,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264,800,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 79,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 265,800,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 51,720,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51,720,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 24,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 253,100,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 253,100,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 23,150,735,293.00

1.20 . 1.20.27 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,268,395,647.00

1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,302,772,772.00

1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7,302,772,772.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.27 . 00 . 00 . 5 BELANJA 30,453,508,065.00

Organisasi 1 . 20 . 27 Kecamatan Batununggal

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 240: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.27 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 159,320,000.00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,867,390.00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,800,000.00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 56,267,390.00

1.20 . 1.20.27 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 105,067,390.00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 48,800,000.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,600,000.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 151,760,000.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 647,340,000.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 153,360,000.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248,924,782.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 647,340,000.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 250,924,782.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 160,034,429.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274,714,572.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 161,034,429.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 275,714,572.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 40,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,528,373,783.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 162,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 37,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163,400,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 162,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310,140,351.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 163,400,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,200,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 310,140,351.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58,700,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 28,200,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 58,700,000.00

Page 241: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.27 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

242,050,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,150,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60,100,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,916,100,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 631,900,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 3,976,200,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 690,700,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58,800,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,025,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52,350,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 8,336,978,473.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 73,375,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 572,900,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21,000,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 800,000,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 206,100,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 526,900,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52,000,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 800,000,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 221,100,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 486,450,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40,550,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 800,000,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 273,000,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,982,073,400.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 317,926,600.00

1.22 . 1.20.27 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 10,700,000,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 8,300,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,600,000.00

1.20 . 1.20.27 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

52,600,000.00

1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 52,600,000.00

1.20 . 1.20.27 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,600,000.00

1.20 . 1.20.27 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142,720,000.00

1.20 . 1.20.27 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 144,320,000.00

1.20 . 1.20.27 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 15,000,000.00

Page 242: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.27 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69,073,473.00

SURPLUS / (DEFISIT) (30,453,508,065.00)

1.20 . 1.20.27 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 99,973,473.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,900,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,662,700,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,591,980,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229,900,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 3,254,680,000.00

Page 243: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.28 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 47,540,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80,895,500.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 302,900,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 129,435,500.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 310,900,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 16,250,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16,250,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 39,280,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,280,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 50,362,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,362,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 115,400,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115,400,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 20,600,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,600,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 12,495,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,495,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 190,840,001.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190,840,001.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 15,395,317,291.00

1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,105,661,501.00

1.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,244,129,218.00

1.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6,244,129,218.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.28 . 00 . 00 . 5 BELANJA 21,639,446,509.00

Organisasi 1 . 20 . 28 Kecamatan Ujungberung

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 244: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.28 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,600,000.00

1.20 . 1.20.28 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

73,600,000.00

1.20 . 1.20.28 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 80,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,400,000.00

1.20 . 1.20.28 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,500,000.00

1.20 . 1.20.28 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,233,390.00

1.20 . 1.20.28 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 43,733,390.00

1.20 . 1.20.28 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 163,733,390.00

1.20 . 1.20.28 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 40,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.20 . 1.20.28 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 191,105,000.00

1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64,025,000.00

1.20 . 1.20.28 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 192,905,000.00

1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 65,425,000.00

1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 968,250,000.00

1.20 . 1.20.28 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 258,330,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 391,357,500.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 968,250,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131,800,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 391,357,500.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 133,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,200,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan Komunikasi 60,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 50,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172,500,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,602,607,500.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,904,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 172,500,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,695,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 35,904,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 11,695,000.00

Page 245: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.28 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72,283,000.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 510,910,000.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211,230,000.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 583,193,000.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

243,705,000.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,475,000.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,650,000.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,326,260,700.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272,420,000.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,354,910,700.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 524,220,000.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 251,800,000.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,800,000.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29,793,200.00

1.20 . 1.20.28 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 3,830,184,900.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 50,593,200.00

1.22 . 1.20.28 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 500,000,000.00

1.22 . 1.20.28 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500,000,000.00

1.22 . 1.20.28 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 500,000,000.00

1.22 . 1.20.28 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500,000,000.00

1.22 . 1.20.28 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78,000,000.00

1.22 . 1.20.28 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 422,000,000.00

1.22 . 1.20.28 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,900,000,000.00

1.22 . 1.20.28 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 500,000,000.00

1.22 . 1.20.28 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 6,861,200,000.00

1.22 . 1.20.28 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 961,200,000.00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000.00

1.22 . 1.20.28 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 8,361,200,000.00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,500,000.00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,800,000.00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 8,500,000.00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 57,100,000.00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37,300,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Page 246: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.28 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,288,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (21,639,446,509.00)

1.20 . 1.20.28 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 73,563,000.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,275,000.00

Page 247: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 971,140,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 976,640,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,500,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50,200,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,200,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 54,620,367.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,620,367.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 17,500,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,500,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 43,200,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,200,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 206,850,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 206,850,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 16,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16,000,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 19,759,157,367.00

1.20 . 1.20.29 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,100,460,367.00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,196,318,898.00

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6,196,318,898.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.29 . 00 . 00 . 5 BELANJA 25,955,476,265.00

Organisasi 1 . 20 . 29 Kecamatan Kiaracondong

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 248: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.22 . 1.20.29 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 8,254,910,000.00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,400,000.00

1.22 . 1.20.29 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 9,915,360,000.00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 15,000,000.00

1.06 . 1.20.29 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,600,000.00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,400,000.00

1.06 . 1.20.29 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,600,000.00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,600,000.00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,400,000.00

1.20 . 1.20.29 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

21,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 80,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,750,000.00

1.20 . 1.20.29 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 80,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 32,750,000.00

1.20 . 1.20.29 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 32,750,000.00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 100,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 374,987,000.00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 374,987,000.00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 227,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 40,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,500,000.00

1.20 . 1.20.29 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 741,987,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 15,500,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 406,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 76,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202,950,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 406,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 202,950,000.00

Page 249: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (25,955,476,265.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.29 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,182,500,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 100,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 2,981,700,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,799,200,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,791,525,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

290,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,818,025,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,500,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 319,600,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263,275,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 582,875,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 80,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,000,000.00

1.22 . 1.20.29 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 554,950,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 6,852,600,000.00

1.22 . 1.20.29 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 590,950,000.00

1.22 . 1.20.29 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,000,000.00

1.22 . 1.20.29 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 515,850,000.00

1.22 . 1.20.29 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 515,850,000.00

1.22 . 1.20.29 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 111,300,000.00

1.22 . 1.20.29 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442,350,000.00

1.22 . 1.20.29 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27,200,000.00

1.22 . 1.20.29 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 553,650,000.00

1.22 . 1.20.29 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,227,710,000.00

Page 250: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.30 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 47,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,230,100,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,332,300,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 17,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104,500,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 105,600,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 39,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170,800,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 11,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 176,300,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,500,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 11,500,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,500,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 178,365,015.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178,365,015.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 13,609,290,015.00

1.20 . 1.20.30 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,240,665,015.00

1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,383,443,142.00

1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4,383,443,142.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.30 . 00 . 00 . 5 BELANJA 17,992,733,157.00

Organisasi 1 . 20 . 30 Kecamatan Arcamanik

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 251: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5,200,000.00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,250,000.00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600,000.00

1.20 . 1.20.30 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

24,250,000.00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6,850,000.00

1.20 . 1.20.30 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.30 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 81,100,000.00

1.20 . 1.20.30 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 81,100,000.00

1.20 . 1.20.30 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 50,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 150,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 50,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 250,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 345,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 346,100,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 902,200,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 218,600,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 218,600,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,716,900,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 88,400,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 27,500,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,500,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 80,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 120,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 6,700,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,700,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,000,000.00

Page 252: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.30 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,350,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (17,992,733,157.00)

1.20 . 1.20.30 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 95,475,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,125,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67,750,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,470,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,537,750,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

231,500,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,500,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37,300,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,539,700,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 423,150,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,577,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 469,625,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46,475,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,525,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,700,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 3,929,575,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 18,225,000.00

1.22 . 1.20.30 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 338,500,000.00

1.22 . 1.20.30 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 338,500,000.00

1.22 . 1.20.30 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 350,000,000.00

1.22 . 1.20.30 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 350,000,000.00

1.22 . 1.20.30 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 382,200,000.00

1.22 . 1.20.30 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 382,200,000.00

1.22 . 1.20.30 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56,100,000.00

1.22 . 1.20.30 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,440,000,000.00

1.22 . 1.20.30 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5,566,800,000.00

1.22 . 1.20.30 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 4,496,100,000.00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,200,000.00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600,000.00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12,200,000.00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,600,000.00

Page 253: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.31 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 174,410,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 74,500,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,340,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,000,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 202,750,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62,824,800.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8,000,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,665,496.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 62,824,800.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 38,665,496.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 13,600,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,600,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 72,600,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72,600,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 14,500,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14,500,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 137,940,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137,940,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12,740,768,296.00

1.20 . 1.20.31 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 835,780,296.00

1.20 . 1.20.31 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,790,810,509.00

1.20 . 1.20.31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,790,810,509.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.31 . 00 . 00 . 5 BELANJA 18,531,578,805.00

Organisasi 1 . 20 . 31 Kecamatan Cibiru

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 254: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.31 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 113,200,000.00

1.20 . 1.20.31 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,200,000.00

1.20 . 1.20.31 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144,500,000.00

1.20 . 1.20.31 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 113,200,000.00

1.20 . 1.20.31 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 148,500,000.00

1.20 . 1.20.31 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,000,000.00

1.20 . 1.20.31 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.20 . 1.20.31 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.20 . 1.20.31 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 148,500,000.00

1.20 . 1.20.31 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 545,336,000.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 545,336,000.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 79,000,000.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,000,000.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 624,336,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133,500,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 0.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,900,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 133,500,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16,000,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 60,900,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21,000,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16,000,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51,500,000.00

Page 255: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.31 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 276,300,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 260,980,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,852,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 537,280,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 52,902,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,050,000.00

1.20 . 1.20.31 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.20 . 1.20.31 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,463,462,000.00

1.20 . 1.20.31 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0.00

1.20 . 1.20.31 . 23 . 12 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 0.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 329,500,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42,500,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,000,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 353,500,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 42,500,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 400,000,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,000,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 301,000,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 33,000,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 400,000,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 66,000,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,624,439,600.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 666,750,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 5,300,000,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,810,400.00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,870,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 6,500,000,000.00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9,320,000.00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,450,000.00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,400,000.00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29,970,000.00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 8,850,000.00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 37,320,000.00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,350,000.00

1.20 . 1.20.31 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112,000,000.00

1.20 . 1.20.31 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

55,490,000.00

Page 256: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (18,531,578,805.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.31 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,300,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44,565,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,255,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 63,865,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 980,755,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 930,500,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,150,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 846,735,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,923,575,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

866,885,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,961,775,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,200,000.00

Page 257: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.32 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124,680,104.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 124,680,104.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41,670,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 77,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 450,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 41,670,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 450,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63,600,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 22,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61,600,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 63,600,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 61,600,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 66,400,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 10,325,829.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,325,829.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 146,058,300.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 146,058,300.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14,726,620,613.00

1.20 . 1.20.32 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,118,134,233.00

1.20 . 1.20.32 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,139,364,599.00

1.20 . 1.20.32 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,139,364,599.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.32 . 00 . 00 . 5 BELANJA 19,865,985,212.00

Organisasi 1 . 20 . 32 Kecamatan Antapani

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 258: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.32 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,425,000.00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas 8,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,575,000.00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,575,000.00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,150,000.00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,150,000.00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5,725,000.00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5,725,000.00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,575,000.00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,575,000.00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,150,000.00

1.20 . 1.20.32 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

25,175,000.00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 5,725,000.00

1.20 . 1.20.32 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.20 . 1.20.32 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71,200,000.00

1.20 . 1.20.32 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 72,600,000.00

1.20 . 1.20.32 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 72,600,000.00

1.20 . 1.20.32 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,300,000.00

1.20 . 1.20.32 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87,600,000.00

1.20 . 1.20.32 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 90,900,000.00

1.20 . 1.20.32 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,900,000.00

1.20 . 1.20.32 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 27,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 52,100,000.00

1.20 . 1.20.32 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36,500,000.00

1.20 . 1.20.32 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 170,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 41 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16,900,000.00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 36,500,000.00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 18,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 41 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 424,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 483,500,000.00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 429,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,800,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 54,800,000.00

Page 259: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.32 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87,219,490.00

SURPLUS / (DEFISIT) (19,865,985,212.00)

1.20 . 1.20.32 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 133,219,490.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84,800,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78,700,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 984,866,890.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 163,500,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

1,025,581,890.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,715,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69,625,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,194,675,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 343,985,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,264,300,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 629,885,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 285,900,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,400,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79,600,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,337,486,380.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 121,000,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110,400,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289,600,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 316,000,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 400,000,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84,000,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 132,000,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268,000,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,200,000,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 400,000,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 7,314,000,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,114,000,000.00

1.06 . 1.20.32 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,150,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 8,514,000,000.00

1.06 . 1.20.32 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 5,725,000.00

1.06 . 1.20.32 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,575,000.00

1.06 . 1.20.32 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 5,725,000.00

Page 260: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.33 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 142,400,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142,400,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 18,050,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,050,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 30,300,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,300,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15,994,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,994,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 78,249,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78,249,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 95,897,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95,897,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 111,100,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111,100,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 201,600,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201,600,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 19,865,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,865,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 284,400,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284,400,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 13,702,791,369.00

1.20 . 1.20.33 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,133,699,289.00

1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,346,086,111.00

1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,346,086,111.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.33 . 00 . 00 . 5 BELANJA 19,048,877,480.00

Organisasi 1 . 20 . 33 Kecamatan Rancasari

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 261: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.22 . 1.20.33 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 465,230,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 400,000,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 5,200,000,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,734,770,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,400,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 6,400,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,600,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,600,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,400,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,400,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 8,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 8,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,600,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,200,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,800,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

74,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 50,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 35,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 20,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 55,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 78,750,000.00

1.20 . 1.20.33 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,750,000.00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 319,542,080.00

1.20 . 1.20.33 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 78,750,000.00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 401,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 319,542,080.00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 591,650,000.00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 401,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,312,192,080.00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 591,650,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 135,844,289.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135,844,289.00

Page 262: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.33 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183,600,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (19,048,877,480.00)

1.20 . 1.20.33 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 190,400,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,800,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,069,700,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 689,550,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188,600,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,759,250,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

195,500,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,900,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,325,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,825,475,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 361,300,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,846,800,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 567,200,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205,900,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,975,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,025,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,649,150,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 90,000,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307,300,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 68,700,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,000,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 375,700,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24,300,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27,000,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 400,000,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70,800,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302,200,000.00

Page 263: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 100,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 40,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,900,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,063,150,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,070,050,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 18,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 75,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154,850,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 157,150,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 24,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 177,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 177,000,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14,247,411,571.00

1.20 . 1.20.34 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,001,150,000.00

1.20 . 1.20.34 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,167,899,390.00

1.20 . 1.20.34 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,167,899,390.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.34 . 00 . 00 . 5 BELANJA 19,415,310,961.00

Organisasi 1 . 20 . 34 Kecamatan Buahbatu

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 264: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.34 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00

1.20 . 1.20.34 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,275,000.00

1.20 . 1.20.34 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 126,575,000.00

1.20 . 1.20.34 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 126,575,000.00

1.20 . 1.20.34 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 35,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 48,250,000.00

1.20 . 1.20.34 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,250,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 83,250,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 52 Dekorasi ruang kantor 10,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127,700,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 335,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 130,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 25,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 50,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 147,800,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 150,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 700,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,300,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99,650,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,200,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 101,950,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 48,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46,800,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 90,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

Page 265: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.34 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,900,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 64,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23,100,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.20 . 1.20.34 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5,234,386,571.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,100,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276,400,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 300,500,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,150,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 333,850,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349,200,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 335,000,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 350,350,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,150,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,084,000,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 0.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 5,084,000,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00

1.06 . 1.20.34 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 6,069,850,000.00

1.06 . 1.20.34 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 6,000,000.00

1.06 . 1.20.34 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,150,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850,000.00

1.06 . 1.20.34 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 6,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 6,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,150,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,150,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 850,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 6,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,150,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,900,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

26,200,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8,200,000.00

Page 266: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.22 . 1.20.34 . 40 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

SURPLUS / (DEFISIT) (19,415,310,961.00)

1.20 . 1.20.34 . 40 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.22 . 1.20.34 . 40 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 0.00

1.22 . 1.20.34 . 40 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.20 . 1.20.34 . 40 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 0.00

1.20 . 1.20.34 . 40 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00

1.22 . 1.20.34 . 40 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 0.00

1.20 . 1.20.34 . 40 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 0.00

1.20 . 1.20.34 . 40 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 0.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,375,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,625,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,863,575,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 55,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,934,900,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71,325,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,725,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190,775,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,393,836,571.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

198,500,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,431,986,571.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,150,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,900,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 509,100,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 550,000,000.00

Page 267: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 31,400,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31,400,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 84,300,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84,300,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 18,070,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,070,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,022,305,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,022,305,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10,500,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 49,775,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,775,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 42,365,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42,365,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 18,436,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,436,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 35,640,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,640,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 156,265,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156,265,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12,092,322,258.00

1.20 . 1.20.35 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,557,056,000.00

1.20 . 1.20.35 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,996,689,526.00

1.20 . 1.20.35 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4,996,689,526.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.35 . 00 . 00 . 5 BELANJA 17,089,011,784.00

Organisasi 1 . 20 . 35 Kecamatan Bandung Kidul

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 268: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.22 . 1.20.35 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 2,656,505,000.00

1.20 . 1.20.35 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,500,000.00

1.22 . 1.20.35 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 3,644,095,000.00

1.20 . 1.20.35 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 38,500,000.00

1.20 . 1.20.35 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87,600,000.00

1.20 . 1.20.35 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

38,500,000.00

1.20 . 1.20.35 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 88,600,000.00

1.20 . 1.20.35 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36,950,000.00

1.20 . 1.20.35 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 88,600,000.00

1.20 . 1.20.35 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 37,950,000.00

1.20 . 1.20.35 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 75,950,000.00

1.20 . 1.20.35 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 38,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309,260,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 200,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 512,060,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,800,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,800,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 444,126,258.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 132,785,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 446,926,258.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,685,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,315,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 216,150,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 202,785,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 100,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 216,150,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 100,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,527,921,258.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 50,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 88,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88,000,000.00

Page 269: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.35 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,500,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (17,089,011,784.00)

1.20 . 1.20.35 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 66,500,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117,600,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,753,075,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277,550,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,870,675,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

310,550,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112,500,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,139,300,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 408,325,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,251,800,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 605,925,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 197,600,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,650,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,100,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 5,160,200,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 54,750,000.00

1.22 . 1.20.35 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35,600,000.00

1.22 . 1.20.35 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305,165,000.00

1.22 . 1.20.35 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266,525,000.00

1.22 . 1.20.35 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 340,765,000.00

1.22 . 1.20.35 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 300,125,000.00

1.22 . 1.20.35 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,600,000.00

1.22 . 1.20.35 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79,500,000.00

1.22 . 1.20.35 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 267,200,000.00

1.22 . 1.20.35 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,602,705,000.00

1.22 . 1.20.35 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 346,700,000.00

1.22 . 1.20.35 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53,800,000.00

Page 270: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.36 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 100,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 54,450,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,450,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,900,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,190,700,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,289,900,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,300,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 45,899,564.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45,899,564.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 78,661,703.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78,661,703.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 50,772,500.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,772,500.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 32,900,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,900,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 187,200,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187,200,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 25,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 244,994,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 244,994,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 13,216,641,703.00

1.20 . 1.20.36 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,487,577,767.00

1.20 . 1.20.36 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,492,694,465.00

1.20 . 1.20.36 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4,492,694,465.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.36 . 00 . 00 . 5 BELANJA 17,709,336,168.00

Organisasi 1 . 20 . 36 Kecamatan Gedebage

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 271: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.36 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,966,436.00

1.22 . 1.20.36 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5,200,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 40,766,436.00

1.20 . 1.20.36 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,800,000.00

1.20 . 1.20.36 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97,900,000.00

1.20 . 1.20.36 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

40,766,436.00

1.20 . 1.20.36 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 107,700,000.00

1.20 . 1.20.36 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,800,000.00

1.20 . 1.20.36 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46,750,000.00

1.20 . 1.20.36 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 107,700,000.00

1.20 . 1.20.36 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 48,450,000.00

1.20 . 1.20.36 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,700,000.00

1.20 . 1.20.36 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 38,500,000.00

1.20 . 1.20.36 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38,500,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 86,950,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 206,300,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,300,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 484,800,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 484,800,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 101,050,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 125,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 75,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 992,150,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 125,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 120,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 107,800,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103,800,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

Page 272: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (17,709,336,168.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.36 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,900,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,100,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 92,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,267,200,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139,886,250.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,200,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,457,086,250.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

209,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 189,800,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,680,100,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 287,011,250.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 392,875,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 1,967,111,250.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 524,475,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 131,600,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,300,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,525,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,301,497,500.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 51,825,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 324,800,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41,000,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,200,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 355,700,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12,500,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 400,000,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,800,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 323,500,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27,000,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 400,000,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 49,500,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,475,650,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 324,350,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 4,000,000,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200,000,000.00

Page 273: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,680,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,050,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 54,680,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,150,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 19,050,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 457,520,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 21,150,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,500,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 457,520,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74,880,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 21,500,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59,700,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 74,880,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,900,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 59,700,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108,600,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 33,900,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 110,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 167,160,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,160,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 12,300,498,700.00

1.20 . 1.20.37 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,114,903,300.00

1.20 . 1.20.37 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,856,826,403.00

1.20 . 1.20.37 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4,856,826,403.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.37 . 00 . 00 . 5 BELANJA 17,157,325,103.00

Organisasi 1 . 20 . 37 Kecamatan Panyileukan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 274: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.37 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,500,000.00

1.20 . 1.20.37 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 21,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13,700,000.00

1.20 . 1.20.37 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,200,000.00

1.20 . 1.20.37 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51,410,000.00

1.20 . 1.20.37 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

34,700,000.00

1.20 . 1.20.37 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 56,010,000.00

1.20 . 1.20.37 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,600,000.00

1.20 . 1.20.37 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 56,010,000.00

1.20 . 1.20.37 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 51,100,000.00

1.20 . 1.20.37 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.37 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,100,000.00

1.20 . 1.20.37 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 122,200,000.00

1.20 . 1.20.37 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 71,100,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 353,120,400.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 353,120,400.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,200,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 346,400,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 133,750,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 351,600,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 252,140,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 133,750,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 252,140,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 154,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 20,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,264,610,400.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 154,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,700,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69,663,300.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 25,700,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 69,663,300.00

Page 275: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (17,157,325,103.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.37 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,575,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170,800,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 111,020,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 207,375,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 763,895,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 652,875,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46,300,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,035,900,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,162,255,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

1,082,200,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,215,230,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52,975,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 193,650,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268,850,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 462,500,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 76,875,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,875,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 41,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,808,075,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,000,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335,000,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13,000,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 400,000,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 387,000,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302,800,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 25,000,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 400,000,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72,200,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,522,150,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 177,850,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 4,900,000,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 3,700,000,000.00

Page 276: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.38 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115,140,800.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 145,390,800.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,250,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,890,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 357,572,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20,000,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 397,462,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,064,650.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 20,000,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67,713,974.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 49,064,650.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,659,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 67,713,974.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181,000,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 40,659,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 182,800,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 19,200,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,200,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 160,760,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160,760,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 11,122,382,924.00

1.20 . 1.20.38 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,580,178,424.00

1.20 . 1.20.38 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,155,559,761.00

1.20 . 1.20.38 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,155,559,761.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.38 . 00 . 00 . 5 BELANJA 16,277,942,685.00

Organisasi 1 . 20 . 38 Kecamatan Cinambo

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 277: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.22 . 1.20.38 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 341,200,000.00

1.22 . 1.20.38 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 400,000,000.00

1.22 . 1.20.38 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58,800,000.00

1.22 . 1.20.38 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 2,500,000,000.00

1.22 . 1.20.38 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,500,000,000.00

1.20 . 1.20.38 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900,000.00

1.22 . 1.20.38 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 3,700,000,000.00

1.20 . 1.20.38 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4,325,000.00

1.20 . 1.20.38 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,425,000.00

1.20 . 1.20.38 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,850,000.00

1.20 . 1.20.38 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000.00

1.20 . 1.20.38 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36,924,500.00

1.20 . 1.20.38 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6,350,000.00

1.20 . 1.20.38 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 59,474,500.00

1.20 . 1.20.38 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,550,000.00

1.20 . 1.20.38 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154,200,000.00

1.20 . 1.20.38 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

70,149,500.00

1.20 . 1.20.38 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 154,200,000.00

1.20 . 1.20.38 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 154,200,000.00

1.20 . 1.20.38 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 102,000,000.00

1.20 . 1.20.38 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102,000,000.00

1.20 . 1.20.38 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256,920,000.00

1.20 . 1.20.38 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 102,000,000.00

1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184,600,000.00

1.20 . 1.20.38 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 256,920,000.00

1.20 . 1.20.38 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 92,200,000.00

1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 184,600,000.00

1.20 . 1.20.38 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 533,720,000.00

1.20 . 1.20.38 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 92,200,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156,000,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185,000,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 157,800,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 154,328,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 185,000,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 154,328,000.00

Page 278: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (16,277,942,685.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.38 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41,075,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144,625,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 995,580,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 185,700,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,085,035,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89,455,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,475,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 790,880,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,206,610,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

827,355,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,255,485,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48,875,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 194,445,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306,165,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99,800,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 500,610,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 127,950,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,150,000.00

1.22 . 1.20.38 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344,800,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,982,135,000.00

1.22 . 1.20.38 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000,000.00

1.22 . 1.20.38 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55,200,000.00

1.22 . 1.20.38 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55,200,000.00

1.22 . 1.20.38 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344,800,000.00

1.22 . 1.20.38 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 400,000,000.00

Page 279: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.20 . 1.20.39 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,400,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10,400,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 258,575,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 40,000,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 263,575,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14,262,881.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14,262,881.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 70,900,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,900,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 52,300,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52,300,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 17,700,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,700,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 166,800,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166,800,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 25,850,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,850,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 155,477,594.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155,477,594.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 13,199,142,665.00

1.20 . 1.20.39 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,096,332,165.00

1.20 . 1.20.39 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,561,862,246.00

1.20 . 1.20.39 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4,561,862,246.00

1 2 3 4

1.20 . 1.20.39 . 00 . 00 . 5 BELANJA 17,761,004,911.00

Organisasi 1 . 20 . 39 Kecamatan Mandalajati

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 280: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.22 . 1.20.39 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120,000,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,240,800,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,686,400,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 7,247,200,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 6,047,200,000.00

1.06 . 1.20.39 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,950,000.00

1.06 . 1.20.39 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,050,000.00

1.06 . 1.20.39 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 8,000,000.00

1.06 . 1.20.39 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 8,000,000.00

1.20 . 1.20.39 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,475,000.00

1.20 . 1.20.39 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,600,000.00

1.20 . 1.20.39 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,125,000.00

1.20 . 1.20.39 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,075,000.00

1.20 . 1.20.39 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15,075,000.00

1.20 . 1.20.39 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,950,000.00

1.20 . 1.20.39 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76,050,000.00

1.20 . 1.20.39 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

22,150,000.00

1.20 . 1.20.39 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 76,050,000.00

1.20 . 1.20.39 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 76,050,000.00

1.20 . 1.20.39 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 198,550,000.00

1.20 . 1.20.39 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198,550,000.00

1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 508,010,000.00

1.20 . 1.20.39 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 198,550,000.00

1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,440,000.00

1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 508,010,000.00

1.20 . 1.20.39 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50,000,000.00

1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 90,440,000.00

1.20 . 1.20.39 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 648,450,000.00

1.20 . 1.20.39 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 50,000,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,200,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,572,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107,814,690.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 123,772,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,480,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 107,814,690.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 47,480,000.00

Page 281: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (17,761,004,911.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.20 . 1.20.39 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129,787,500.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12,230,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 211,967,500.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69,950,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 745,950,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114,375,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 52,000,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 860,325,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197,050,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 410,100,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

254,050,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan 2,086,875,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,676,775,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 201,200,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238,318,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,725,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan 439,518,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 49,675,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,950,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 380,000,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 3,902,410,500.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 400,000,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,000,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 363,500,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36,500,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48,600,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 400,000,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60,150,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 291,250,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 400,000,000.00

Page 282: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.24 . 1.24.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 357,600,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 40,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,400,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224,880,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 450,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 232,880,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195,400,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 120,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 197,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,600,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 50,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 130,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 11,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,000,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 7,168,285,707.00

1.24 . 1.24.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,767,480,000.00

1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,351,262,162.00

1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2,351,262,162.00

1 2 3 4

1.24 . 1.24.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 9,519,547,869.00

Organisasi 1 . 24 . 01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 24 Urusan Wajib Kearsipan

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 283: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.24 . 1.24.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 77,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

77,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 05 . 05 Seminar dan Lokakarya 100,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 144,200,000.00

1.24 . 1.24.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,200,000.00

1.24 . 1.24.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87,900,000.00

1.24 . 1.24.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 244,200,000.00

1.24 . 1.24.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 91,500,000.00

1.24 . 1.24.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,600,000.00

1.24 . 1.24.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,200,000.00

1.24 . 1.24.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,800,000.00

1.24 . 1.24.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 136,500,000.00

1.24 . 1.24.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 45,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 524,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 524,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,400,000.00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 567,600,000.00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294,800,000.00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 582,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 300,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,200,000.00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 385,425,000.00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 385,425,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,791,425,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 181,600,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,600,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,600,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123,400,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 125,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 150,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 80,000,000.00

Page 284: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.24 . 1.24.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 78,650,000.00

1.24 . 1.24.01 . 17 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 53,650,000.00

1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76,150,000.00

1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,850,000.00

1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 98,450,000.00

1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 150,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 103,450,000.00

1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52,150,000.00

1.24 . 1.24.01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 253,450,000.00

1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi Bahan Pustaka 60,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,850,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,200,000.00

1.26 . 1.24.01 . 16 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Perpustakaan 60,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 07 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan 18,100,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,900,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,400,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229,600,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 259,150,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 Kajian sistem administrasi kearsipan 250,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 Pengumpulan data 270,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,850,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,700,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,300,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 588,100,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 01 Pembangunan data base informasi kearsipan 50,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,700,000.00

1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,300,000.00

1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34,350,000.00

1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 Pendataan dan Penataan Perpustakaan 50,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 Pengolahan Bahan Pustaka 80,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45,650,000.00

1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,600,000.00

1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,400,000.00

1.26 . 1.24.01 . 15 Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan 180,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 Pembangunan/Pemeliharaan Data Base Perpustakaan 50,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77,000,000.00

Page 285: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,050,000.00

SURPLUS / (DEFISIT) (9,519,547,869.00)

1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 84,700,000.00

1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,650,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87,400,000.00

1.24 . 1.24.01 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 84,700,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 11 Program Magang dan Studi Banding Pengelola Taman Bacaan Masyarakat Bandung

(Banprov)

100,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,600,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160,400,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 40,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 08 Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan di Lingkungan Instansi Pemerintah/ Swasta 200,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39,600,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,750,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 379,250,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 06 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca 400,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 05 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus,

Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat

200,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39,500,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,500,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126,020,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 04 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di Masyarakat 100,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 02 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan 250,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123,980,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,400,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 595,630,707.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 01 Pengadaan Bahan Pustaka 616,780,707.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,750,000.00

1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,500,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan Budaya Baca 1,906,780,707.00

1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 25,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,500,000.00

1.24 . 1.24.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,650,000.00

Page 286: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

1.25 . 1.25.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 420,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 420,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 290,400,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290,400,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 435,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 294,350,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 732,500,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,150,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29,375,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170,625,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192,510,462.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 200,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 193,560,462.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,250,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 854,750,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 860,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,336,460,462.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 40,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,409,935,820.00 PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 71,144,020,462.00

1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 76,553,956,282.00

1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,409,935,820.00

1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,300,066,000.00

1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 3,300,066,000.00

1 2 3 4

1.25 . 1.25.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 3,300,066,000.00

Organisasi 1 . 25 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 1 . 25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 287: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.25 . 1.25.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,550,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 . 05 Penyusunan Profil Dinas 75,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,450,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,550,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36,450,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,500,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 75,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 75,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 37,500,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 198,775,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 998,225,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1,422,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1,197,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,100,000.00

1.25 . 1.25.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322,900,000.00

1.25 . 1.25.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 325,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 325,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 248,950,000.00

1.25 . 1.25.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 250,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 250,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198,950,000.00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,241,375,000.00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 200,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,246,375,000.00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 12 Pegadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 666,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 666,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 915,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 915,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198,950,000.00

1.25 . 1.25.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,027,375,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 200,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 400,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400,000,000.00

Page 288: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.25 . 1.25.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 262,700,000.00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,596,350,000.00

1.25 . 1.25.01 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 19,692,050,000.00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 6,859,050,000.00

1.25 . 1.25.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,665,760,000.00

1.25 . 1.25.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 275,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 17 . 01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 3,559,100,000.00

1.25 . 1.25.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 618,340,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,601,675,000.00

1.25 . 1.25.01 . 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 3,559,100,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 11 Penyampaian Informasi dan Komunikasi Publik 2,692,400,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90,725,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,379,500,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,100,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 09 Pengelolaan Bandung Command Center 6,661,775,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182,275,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,435,625,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 840,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4,610,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 334,375,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,435,968,750.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 177,400,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 8,622,668,750.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,009,300,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,234,684,250.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,800,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 06 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 12,107,959,250.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73,275,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,050,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 423,950,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,498,600,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 05 Pengadaan alat studio dan komunikasi 425,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 1,840,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 341,400,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,968,740,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 197,772,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 2,572,232,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 405,720,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 39,532,035,000.00

Page 289: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (73,253,890,282.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.25 . 1.25.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 735,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,150,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 04 Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan 750,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109,800,000.00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,346,800,000.00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,273,775,000.00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 7,606,600,000.00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 4,476,400,000.00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 202,625,000.00

Page 290: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 90,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,532,100,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 80,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,532,100,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82,660,758.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 100,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 84,860,758.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82,800,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 519,500,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 85,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 500,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 519,500,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,091,460,758.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 500,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10,775,531,126.00 PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 29,089,931,758.00

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 39,865,462,884.00

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10,775,531,126.00

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2,062,542,000.00

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 2,062,542,000.00

1 2 3 4

2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN 2,062,542,000.00

Organisasi 2 . 01 . 01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 2 . 01 Urusan Pilihan Pertanian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 291: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 130,820,000.00

2.01 . 2.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

250,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 250,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,550,000.00

2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 339,130,000.00

2.01 . 2.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 365,680,000.00

2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 365,680,000.00

2.01 . 2.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,600,000.00

2.01 . 2.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 332,250,000.00

2.01 . 2.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 337,850,000.00

2.01 . 2.01.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 337,850,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,800,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,519,030,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2,538,830,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 862,270,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 50,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203,200,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 862,270,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 208,200,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 94,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 94,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 350,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 350,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198,200,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,103,300,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran 200,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,800,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 400,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 100,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 394,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 400,000,000.00

Page 292: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 950,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 545,880,000.00

2.01 . 2.01.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 950,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 600,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54,120,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 165,450,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 902,450,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 687,922,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1,067,900,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan 800,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112,078,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200,275,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,835,625,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 696,525,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 Pengembangan diversifikasi tanaman 6,035,900,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 800,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103,475,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90,525,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 809,475,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173,325,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 900,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 Penyusunan data base potensi produksi pangan 225,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51,675,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289,020,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 10,428,800,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 Promosi keamanan pangan (*) 400,000,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110,980,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39,800,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 460,200,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 428,300,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 14 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*) 500,000,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 10 Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung (*) 500,000,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71,700,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,325,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 277,675,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 Program Ketahanan Pangan 1,700,000,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 07 Koordinasi Kebijakan Perberasan 300,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119,180,000.00

Page 293: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

SURPLUS / (DEFISIT) (37,802,920,884.00)

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179,220,000.00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,620,780,000.00

2.01 . 2.01.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 1,800,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 Pengembangan agribisnis peternakan 1,800,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44,250,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 355,750,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 82,500,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 07 Pelayanan Kesehatan Hewan di Klinik Hewan 400,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88,025,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 479,475,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130,269,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 06 Pengelolaan Sanitary Rumah Potong Hewan 650,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 03 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 175,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44,731,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100,265,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 349,735,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 1,675,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 450,000,000.00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53,038,000.00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 446,962,000.00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,349,880,000.00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 500,000,000.00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 2,550,000,000.00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200,120,000.00

2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,200,000.00

2.05 . 2.01.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 3,050,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (Banprov) 19,200,000.00

2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 298,641,000.00

2.01 . 2.01.01 . 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 19,200,000.00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 Standarisasi kualitas bahan baku 318,641,000.00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 902,725,000.00

2.01 . 2.01.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 318,641,000.00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47,275,000.00

Page 294: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

:

:

2.04 . 2.04.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 170,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,500,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,007,325,997.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,242,825,997.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,500,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 50,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,400,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110,600,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,600,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 115,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 105,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,400,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,800,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 294,200,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,600,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 300,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 75,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,400,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 300,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300,000,000.00

PP 12 Tahun 2006 ttg

Tunjangan Umum bagi

PNS

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG 74,905,732,740.00

2.04 . 2.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,706,382,997.00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,293,863,427.00

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,293,863,427.00

1 2 3 4

2.04 . 2.04.01 . 00 . 00 . 5 BELANJA 80,199,596,167.00

Organisasi 2 . 04 . 01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH DASAR HUKUM

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan 2 . 04 Urusan Pilihan Pariwisata

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 295: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

2.04 . 2.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 626,600,000.00

2.04 . 2.04.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

242,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 753,834,000.00

2.04 . 2.04.01 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 127,234,000.00

2.04 . 2.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110,250,000.00

2.04 . 2.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 753,834,000.00

2.04 . 2.04.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 113,050,000.00

2.04 . 2.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,800,000.00

2.04 . 2.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,200,000.00

2.04 . 2.04.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118,200,000.00

2.04 . 2.04.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 233,450,000.00

2.04 . 2.04.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 120,400,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35,564,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114,436,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 693,800,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 150,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 775,084,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 81,284,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229,852,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,350,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,618,952,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39,100,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,800,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 426,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,972,836,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 428,800,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,600,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304,920,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 390,037,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 308,520,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281,516,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 390,037,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 350,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68,484,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27,100,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,272,900,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,500,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2,300,000,000.00

Page 296: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 Kegiatan Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Audio Video dan Media Sosial

(Banprop)

250,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54,400,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 514,182,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,755,658,905.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 07 Pengembangan statistik wisata terpadu 568,582,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 13,048,258,905.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 292,600,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76,650,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223,350,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 943,705,500.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 300,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 964,855,500.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,150,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39,100,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,238,680,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 428,270,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 1,277,780,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 443,270,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15,000,000.00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,590,723,909.00

2.04 . 2.04.01 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 16,852,746,405.00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 1,613,073,909.00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,350,000.00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 657,400,000.00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 677,000,000.00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1,382,000,000.00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47,600,000.00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,396,000.00

1.17 . 2.04.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 2,995,073,909.00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 53,513,000.00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,117,000.00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,462,000.00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,802,000.00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80,217,000.00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 38,264,000.00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 150,223,000.00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 70,006,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Page 297: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata 439,525,000.00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 46,200,000.00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,192,599,383.00

2.04 . 2.04.01 . 17 Program pengembangan Kemitraan 4,806,879,761.00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 06 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 2,291,774,383.00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99,175,000.00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45,500,000.00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,031,866,000.00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,234,140,000.00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 1,077,366,000.00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 4,308,340,000.00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74,200,000.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6,350,000,000.00

1.17 . 2.04.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 7,677,480,383.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89,300,000.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 561,310,000.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,830,555,450.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 Kegiatan Penataan Kawasan Obyek Wisata (DAK) 7,000,610,000.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran

pariwisata

3,093,305,450.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 262,750,000.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 378,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15,540,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 16,000,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 99,750,000.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,253,982,000.00

2.04 . 2.04.01 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 29,447,647,450.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 3,353,732,000.00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48,900,000.00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,286,869,250.00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325,408,000.00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan

peninggalan bawah air

1,335,769,250.00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 357,358,000.00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,950,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235,900,000.00

1.17 . 2.04.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1,693,127,250.00

Kegiatan Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Audio Video dan Media Sosial

(Banprop)

2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,100,000.00

Page 298: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

1.17 . 2.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 517,549,585.00

SURPLUS / (DEFISIT) (80,199,596,167.00)

1.17 . 2.04.01 . 18 . 03 Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah 524,274,585.00

1.17 . 2.04.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,725,000.00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,115,541,761.00

1.17 . 2.04.01 . 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 524,274,585.00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 1,184,591,761.00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 69,050,000.00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 90,575,000.00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,092,188,000.00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 393,325,000.00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 3,182,763,000.00

Page 299: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

Nomor :

Tanggal :

Lampiran IV

1.01 . 1.01.01 . 15 . 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 9,200,000.00 380,800,000.00 0.00 390,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 5,400,000.00 31,688,750.00 266,000,000.00 303,088,750.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 07 pembangunan sarana dan Prasarana bermain 4,850,000.00 345,150,000.00 0.00 350,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3,214,650,000.00 17,097,938,750.00 266,000,000.00 20,578,588,750.00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 91,025,000.00 164,478,750.00 0.00 255,503,750.00

1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 41,625,000.00 328,375,000.00 0.00 370,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

132,650,000.00 492,853,750.00 0.00 625,503,750.00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 31,450,000.00 568,550,000.00 0.00 600,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 101,300,000.00 498,700,000.00 0.00 600,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 12,000,000.00 588,000,000.00 0.00 600,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 79,575,000.00 420,425,000.00 0.00 500,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 224,325,000.00 2,075,675,000.00 0.00 2,300,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 Serah Terima Jabatan 40,150,000.00 109,850,000.00 0.00 150,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 40,150,000.00 109,850,000.00 0.00 150,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 650,000,000.00 350,000,000.00 1,000,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 21,050,000.00 315,863,800.00 0.00 336,913,800.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 22,230,000.00 827,770,000.00 0.00 850,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 4,650,000.00 488,550,000.00 106,800,000.00 600,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 47,930,000.00 2,282,183,800.00 456,800,000.00 2,786,913,800.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3,600,000.00 496,400,000.00 0.00 500,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 12,900,000.00 387,100,000.00 0.00 400,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 33,250,000.00 916,750,000.00 0.00 950,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,000,000.00 213,000,000.00 185,000,000.00 400,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13,850,000.00 373,650,000.00 0.00 387,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 23,650,000.00 376,350,000.00 0.00 400,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4,800,000.00 525,970,880.00 0.00 530,770,880.00

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 15,000,000.00 60,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109,050,000.00 3,349,220,880.00 185,000,000.00 3,643,270,880.00

1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan 33,169,839,416.00 183,914,763,701.00 66,122,918,302.00 283,207,521,419.00

1.01 Pendidikan 33,169,839,416.00 183,914,763,701.00 66,122,918,302.00 283,207,521,419.00

6 = 3 + 4 + 5

1 Urusan Wajib 275,304,249,713.00 1,908,767,059,862.00 1,932,039,027,894.00 4,116,110,337,469.00

MODAL

1 2 3 4 5

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANTAHUN ANGGARAN 2016

JENIS BELANJAKODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAHPEGAWAI BARANG & JASA

Peraturan Daerah

11 TAHUN 2015 11 TAHUN 2015

4 January 2016 31 Desember 2015

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 300: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.01 . 1.01.01 . 18 . 12 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 42,800,000.00 797,200,000.00 0.00 840,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 11 Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal 14,100,000.00 605,025,000.00 0.00 619,125,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 10 Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 13,300,000.00 263,495,000.00 0.00 276,795,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 09 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan

non formal

28,600,000.00 292,905,000.00 0.00 321,505,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 08 Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 22,250,000.00 777,750,000.00 0.00 800,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 07 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal 13,025,000.00 274,723,000.00 0.00 287,748,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 06 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 5,150,000.00 299,880,000.00 65,000,000.00 370,030,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 05 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 11,650,000.00 2,325,920,000.00 0.00 2,337,570,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan 3,075,000.00 199,425,000.00 0.00 202,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 22,200,000.00 282,550,000.00 0.00 304,750,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 02 Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 139,625,000.00 2,356,700,000.00 47,500,000.00 2,543,825,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 . 01 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal 4,450,000.00 168,050,000.00 0.00 172,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 18 Program Pendidikan Non Formal 320,225,000.00 8,643,623,000.00 112,500,000.00 9,076,348,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 70 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMU/SMK 221,500,000.00 2,324,000,000.00 0.00 2,545,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 19,000,000.00 381,000,000.00 0.00 400,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 67 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 48,000,000.00 1,164,165,000.00 0.00 1,212,165,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri 37,500,000.00 712,500,000.00 0.00 750,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 63 Penyelenggaraan paket C setara SMU 19,550,000.00 1,255,950,000.00 0.00 1,275,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 55,000,000.00 605,000,000.00 0.00 660,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3,800,000.00 36,200,000.00 500,000,000.00 540,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 17 Program Pendidikan Menengah 404,350,000.00 6,478,815,000.00 500,000,000.00 7,383,165,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 83 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (Pendamping DAK) 0.00 0.00 793,480,641.00 793,480,641.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 82 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK) 0.00 0.00 3,881,990,000.00 3,881,990,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 81 Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI 24,675,000.00 1,119,298,822.00 0.00 1,143,973,822.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 79 Penyelenggaraan Akreditasi SMP/MTS 144,203,300.00 188,172,000.00 0.00 332,375,300.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 7,350,000.00 202,237,500.00 0.00 209,587,500.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa 41,400,000.00 1,228,100,000.00 0.00 1,269,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 68 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP 307,650,000.00 1,314,158,959.00 0.00 1,621,808,959.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 67 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 293,350,000.00 1,379,150,000.00 0.00 1,672,500,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 63 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan

SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara

SD dan SMP

98,025,000.00 218,570,000.00 0.00 316,595,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 62 Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 0.00 0.00 12,963,860,918.00 12,963,860,918.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 59 Pelatihan Penyusunan kurikulum 3,625,000.00 196,375,000.00 0.00 200,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 58,000,000.00 906,450,000.00 320,000,000.00 1,284,450,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 56 Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 0.00 0.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 0.00 0.00 18,250,028,883.00 18,250,028,883.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah 0.00 0.00 750,000,000.00 750,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah 0.00 0.00 12,834,084,000.00 12,834,084,000.00

1.01 . 1.01.01 . 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 978,278,300.00 6,752,512,281.00 54,793,444,442.00 62,524,235,023.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 67 Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik) 3,120,000,000.00 12,480,000,000.00 0.00 15,600,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 65 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 14,100,000.00 167,575,000.00 0.00 181,675,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 58 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 42,300,000.00 2,257,700,000.00 0.00 2,300,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 15 . 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 18,800,000.00 1,435,025,000.00 0.00 1,453,825,000.00

Page 301: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 68,100,000.00 3,997,500,000.00 0.00 4,065,600,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 4,125,000.00 395,875,000.00 400,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 9,825,000.00 4,690,175,000.00 4,700,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 112,550,000.00 7,667,000,000.00 5,086,050,000.00 12,865,600,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 10,350,000.00 2,289,650,000.00 0.00 2,300,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

2,075,000.00 16,352,485,000.00 0.00 16,354,560,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 975,000.00 349,025,000.00 0.00 350,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 975,000.00 86,921,210.00 0.00 87,896,210.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 6,100,000.00 203,700,000.00 1,136,925,000.00 1,346,725,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,500,000.00 268,775,000.00 959,150,000.00 1,230,425,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,800,000.00 78,200,000.00 0.00 80,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,800,000.00 441,200,000.00 0.00 450,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,800,000.00 98,200,000.00 0.00 100,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 21,450,000.00 1,778,550,000.00 0.00 1,800,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,500,000.00 2,048,300,000.00 0.00 2,054,800,000.00

1.02 . 1.02.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 63,325,000.00 24,085,006,210.00 2,096,075,000.00 26,244,406,210.00

1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 3,114,612,003.00 233,348,994,363.00 44,529,500,300.00 280,993,106,666.00

1.02 Kesehatan 59,449,537,003.00 358,958,781,363.00 109,299,579,202.00 527,707,897,568.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 12 Rumah Tangga Sekolah/Langganan Daya dan Jasa 0.00 11,686,975,210.00 0.00 11,686,975,210.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3,033,416,300.00 191,065,000.00 0.00 3,224,481,300.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 10 Pengembangan Kegiatan Kesiswaan 2,027,296,536.00 10,507,501,600.00 0.00 12,534,798,136.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 09 Pengembangan Budaya Sekolah 155,418,240.00 553,751,000.00 0.00 709,169,240.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 Pengembangan Lingkungan Sekolah 45,345,000.00 8,246,416,370.00 0.00 8,291,761,370.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 Pengembangan Sistem Penilaian 1,570,601,280.00 8,755,105,200.00 0.00 10,325,706,480.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 06 Pengembangan Sumber Dana dan Pendanaan 1,248,000,000.00 1,138,248,250.00 0.00 2,386,248,250.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 05 Pengembangan Manajemen Sekolah 6,713,256,820.00 38,879,460,420.00 0.00 45,592,717,240.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 Pengembangan Sarana dan Prasarana 1,951,960,600.00 17,655,177,700.00 8,306,153,860.00 27,913,292,160.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 03 Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM) 5,396,875,260.00 18,307,583,520.00 0.00 23,704,458,780.00

1.01 . 1.01.01 . 23 . 01 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 4,582,236,080.00 14,443,796,720.00 0.00 19,026,032,800.00

1.01 . 1.01.01 . 23 Program Penyelenggaraan Sekolah Gratis 26,724,406,116.00 130,365,080,990.00 8,306,153,860.00 165,395,640,966.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) on line 256,700,000.00 460,950,000.00 50,000,000.00 767,650,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 17 Pendampingan Program HEBAT 22,000,000.00 175,000,000.00 0.00 197,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50,100,000.00 134,495,250.00 0.00 184,595,250.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 303,000,000.00 1,672,590,000.00 1,453,020,000.00 3,428,610,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 34,125,000.00 1,055,875,000.00 0.00 1,090,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 665,925,000.00 3,498,910,250.00 1,503,020,000.00 5,667,855,250.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 09 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga

kependidikan

79,150,000.00 196,850,000.00 0.00 276,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 08 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi

pendidik dan tenaga kependidikan

7,200,000.00 892,800,000.00 0.00 900,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 3,350,000.00 1,196,650,000.00 0.00 1,200,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik 218,200,000.00 481,800,000.00 0.00 700,000,000.00

1.01 . 1.01.01 . 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 307,900,000.00 2,768,100,000.00 0.00 3,076,000,000.00

Page 302: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 0.00 20,275,000.00 1,279,725,000.00 1,300,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas 0.00 1,053,350,000.00 15,146,650,000.00 16,200,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

31,600,000.00 1,831,274,700.00 26,443,079,300.00 28,305,954,000.00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 69,710,000.00 896,390,000.00 0.00 966,100,000.00

1.02 . 1.02.01 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 69,710,000.00 896,390,000.00 0.00 966,100,000.00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 104,425,000.00 684,299,600.00 0.00 788,724,600.00

1.02 . 1.02.01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 104,425,000.00 684,299,600.00 0.00 788,724,600.00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 05 Kegiatan Sosialisasi Kawasan Tanpa Asap Rokok 16,150,000.00 437,330,000.00 0.00 453,480,000.00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 273,300,000.00 1,651,375,000.00 591,050,000.00 2,515,725,000.00

1.02 . 1.02.01 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 289,450,000.00 2,088,705,000.00 591,050,000.00 2,969,205,000.00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 07 Promosi kesehatan dan kelurahan siaga aktif 43,470,000.00 883,472,000.00 0.00 926,942,000.00

1.02 . 1.02.01 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 43,470,000.00 883,472,000.00 0.00 926,942,000.00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 06 Peningkatan pengawasan obat dan bahan berbahaya 10,900,000.00 175,825,000.00 0.00 186,725,000.00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 7,050,000.00 114,100,000.00 0.00 121,150,000.00

1.02 . 1.02.01 . 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 17,950,000.00 289,925,000.00 0.00 307,875,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 44 Jaminan Persalinan (DAK) 0.00 12,651,620,240.00 0.00 12,651,620,240.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 43 Bantuan Operasional Kesehatan (DAK) 681,976,003.00 13,626,023,997.00 0.00 14,308,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 40 Pelayanan kesehatan kerja 4,025,000.00 55,975,000.00 0.00 60,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 39 pelayanan kesehatan gigi dan mulut 4,450,000.00 110,550,000.00 0.00 115,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 38 Pelayanan kesehatan jiwa 2,375,000.00 77,625,000.00 0.00 80,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 37 Pelayanan kesehatan tradisional 4,150,000.00 63,850,000.00 0.00 68,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 36 Pelayanan kesehatan indera 3,350,000.00 67,150,000.00 0.00 70,500,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 35 Pelayanan kesehatan matra 6,925,000.00 387,615,000.00 0.00 394,540,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 34 Pelayanan kesehatan olah raga 70,375,000.00 962,258,200.00 528,835,000.00 1,561,468,200.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 33 Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SMP/SMA dan setingkat 4,325,000.00 75,675,000.00 0.00 80,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 32 Pelayanan kesehatan anak berkebutuhan khusus 4,325,000.00 77,175,000.00 0.00 81,500,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 31 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular 8,725,000.00 253,113,750.00 0.00 261,838,750.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 30 Pembinaan pelayanan sarana kesehatan dasar swasta 34,694,000.00 11,531,416,000.00 75,950,000.00 11,642,060,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 29 Pembinaan keluarga rawan 11,150,000.00 472,682,000.00 67,400,000.00 551,232,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 0.00 45,000,000,000.00 0.00 45,000,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 840,845,003.00 85,412,729,187.00 672,185,000.00 86,925,759,190.00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 09 Pengadaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) (DAK) 0.00 4,802,620,000.00 0.00 4,802,620,000.00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 199,525,000.00 5,654,745,420.00 4,031,050,000.00 9,885,320,420.00

1.02 . 1.02.01 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 199,525,000.00 10,457,365,420.00 4,031,050,000.00 14,687,940,420.00

1.02 . 1.02.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 191,847,000.00 645,153,000.00 0.00 837,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

191,847,000.00 645,153,000.00 0.00 837,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 101,845,000.00 1,176,970,000.00 0.00 1,278,815,000.00

1.02 . 1.02.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 101,845,000.00 1,176,970,000.00 0.00 1,278,815,000.00

1.02 . 1.02.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,275,000.00 495,725,000.00 0.00 500,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,275,000.00 495,725,000.00 0.00 500,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 44,450,000.00 3,655,550,000.00 0.00 3,700,000,000.00

Page 303: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.02 . 1.02.02 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

0.00 2,092,500,000.00 0.00 2,092,500,000.00

1.02 . 1.02.02 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 0.00 646,000,000.00 646,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.00 2,092,500,000.00 646,000,000.00 2,738,500,000.00

1.02 . 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah 44,074,475,000.00 75,771,555,000.00 45,143,052,174.00 164,989,082,174.00

1.02 . 1.02.01 . 37 . 01 Penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB 16,425,000.00 303,900,000.00 327,375,000.00 647,700,000.00

1.02 . 1.02.01 . 37 Program penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB 16,425,000.00 303,900,000.00 327,375,000.00 647,700,000.00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 Pengembangan data dan informasi pembangunan kesehatan 178,765,000.00 10,321,843,326.00 2,657,100,000.00 13,157,708,326.00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 Evaluasi dan pelaporan pembangunan kesehatan 63,770,000.00 358,940,000.00 0.00 422,710,000.00

1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 Perencanaan pembangunan kesehatan 72,120,000.00 666,859,000.00 0.00 738,979,000.00

1.02 . 1.02.01 . 36 Program perencanaan, pengembangan dan evaluasi pembangunan

kesehatan

314,655,000.00 11,347,642,326.00 2,657,100,000.00 14,319,397,326.00

1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 299,315,000.00 74,593,989,800.00 0.00 74,893,304,800.00

1.02 . 1.02.01 . 35 Program pelayanan kesehatan rujukan 299,315,000.00 74,593,989,800.00 0.00 74,893,304,800.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 Pelayanan ibu hamil KEK 6,950,000.00 318,050,000.00 0.00 325,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga

miskin

12,300,000.00 534,721,000.00 0.00 547,021,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 Pelayanan kesehatan anak balita 11,292,000.00 201,522,000.00 51,186,000.00 264,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 Pelayanan imunisasi dasar 48,750,000.00 2,311,291,000.00 2,095,300,000.00 4,455,341,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 Pelayanan kunjungan bayi (umur 29 hari-11 bulan) 3,050,000.00 75,050,000.00 0.00 78,100,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 Pelayanan neonatus dengan komplikasi yang ditangani 1,950,000.00 32,950,000.00 58,850,000.00 93,750,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 Pelayanan nifas 3,050,000.00 42,450,000.00 0.00 45,500,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 Pelayanan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

11,325,000.00 1,192,340,000.00 0.00 1,203,665,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 Pelayanan komplikasi kebidanan yang ditangani 19,675,000.00 327,735,000.00 0.00 347,410,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 10 Pelayanan ibu hami K4 22,250,000.00 427,350,000.00 0.00 449,600,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 09 Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin 8,000,000.00 241,640,000.00 8,000,000.00 257,640,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 Penemuan dan penanganan penderita diare 1,950,000.00 28,600,000.00 17,000,000.00 47,550,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 Pelayanan penderita DBD yang ditangani 35,100,000.00 1,268,100,000.00 0.00 1,303,200,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif 53,125,000.00 779,173,500.00 96,800,000.00 929,098,500.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita 4,150,000.00 55,850,000.00 0.00 60,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 Penemuan dan penanganan Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000

penduduk < 15 tahun

12,100,000.00 226,750,000.00 106,100,000.00 344,950,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 Pelayanan peserta KB aktif 1,975,000.00 43,525,000.00 0.00 45,500,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 Pelayanan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 10,150,000.00 473,850,000.00 0.00 484,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 Pelayanan balita gizi buruk mendapat perawatan 78,028,000.00 525,954,620.00 0.00 603,982,620.00

1.02 . 1.02.01 . 34 Program pelayanan kesehatan dasar 345,170,000.00 9,106,902,120.00 2,433,236,000.00 11,885,308,120.00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 11,275,000.00 448,500,000.00 192,300,000.00 652,075,000.00

1.02 . 1.02.01 . 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 11,275,000.00 448,500,000.00 192,300,000.00 652,075,000.00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 06 Pelayanan kesehatan 8,775,000.00 248,225,000.00 0.00 257,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 8,775,000.00 248,225,000.00 0.00 257,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 48,180,000.00 685,820,000.00 0.00 734,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 48,180,000.00 685,820,000.00 0.00 734,000,000.00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 Rehabilitasi Puskesmas 31,600,000.00 757,649,700.00 10,016,704,300.00 10,805,954,000.00

Page 304: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.02 . 1.02.03 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 2,000,000.00 1,026,800,000.00 0.00 1,028,800,000.00

1.02 . 1.02.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,000,000.00 1,926,800,000.00 0.00 1,928,800,000.00

1.02 . 1.02.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 8,000,000.00 465,000,000.00 0.00 473,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 8,000,000.00 465,000,000.00 0.00 473,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 120,000,000.00 0.00 120,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 252,000,000.00 252,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 120,000,000.00 252,000,000.00 372,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 9,950,000.00 1,201,791,000.00 0.00 1,211,741,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 22,800,000.00 564,300,000.00 1,116,000,000.00 1,703,100,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10,700,000.00 678,091,000.00 0.00 688,791,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2,000,000.00 198,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 23,050,000.00 1,723,000,000.00 0.00 1,746,050,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 696,000,000.00 0.00 696,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 68,500,000.00 5,061,182,000.00 1,116,000,000.00 6,245,682,000.00

1.02 . 1.02.03 Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak 8,246,400,000.00 42,908,482,000.00 11,444,909,642.00 62,599,791,642.00

1.02 . 1.02.02 . 33 . 01 Pelayanan 44,000,000,000.00 47,000,000,000.00 9,000,000,000.00 100,000,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum

Daerah

44,000,000,000.00 47,000,000,000.00 9,000,000,000.00 100,000,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 27 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK) 0.00 0.00 3,500,000,000.00 3,500,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0.00 0.00 30,385,240,174.00 30,385,240,174.00

1.02 . 1.02.02 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit 0.00 25,000,000,000.00 0.00 25,000,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

0.00 25,000,000,000.00 33,885,240,174.00 58,885,240,174.00

1.02 . 1.02.02 . 23 . 07 Akreditasi Rumah Sakit 39,725,000.00 60,275,000.00 0.00 100,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 39,725,000.00 60,275,000.00 0.00 100,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 21 . 06 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas

perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok

0.00 17,200,000.00 1,385,612,000.00 1,402,812,000.00

1.02 . 1.02.02 . 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0.00 17,200,000.00 1,385,612,000.00 1,402,812,000.00

1.02 . 1.02.02 . 19 . 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 0.00 0.00 101,200,000.00 101,200,000.00

1.02 . 1.02.02 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0.00 0.00 101,200,000.00 101,200,000.00

1.02 . 1.02.02 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,150,000.00 532,750,000.00 0.00 534,900,000.00

1.02 . 1.02.02 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,150,000.00 532,750,000.00 0.00 534,900,000.00

1.02 . 1.02.02 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3,700,000.00 21,300,000.00 0.00 25,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

3,700,000.00 21,300,000.00 0.00 25,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 5,050,000.00 169,950,000.00 0.00 175,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 20,250,000.00 604,750,000.00 0.00 625,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25,300,000.00 774,700,000.00 0.00 800,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3,600,000.00 272,830,000.00 0.00 276,430,000.00

1.02 . 1.02.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,600,000.00 272,830,000.00 0.00 276,430,000.00

1.02 . 1.02.02 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 125,000,000.00 125,000,000.00

1.02 . 1.02.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 0.00 125,000,000.00 125,000,000.00

Page 305: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.02 . 1.02.04 . 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

16,225,000.00 683,775,000.00 0.00 700,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 27 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK) 0.00 0.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 3,275,000.00 196,725,000.00 0.00 200,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,

laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

0.00 0.00 610,000,000.00 610,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 21 Pengadaan mebeuleur rumah sakit 0.00 0.00 500,000,000.00 500,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit 25,325,000.00 1,879,475,000.00 0.00 1,904,800,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 0.00 0.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit 0.00 0.00 2,242,117,086.00 2,242,117,086.00

1.02 . 1.02.04 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

28,600,000.00 2,076,200,000.00 7,352,117,086.00 9,456,917,086.00

1.02 . 1.02.04 . 23 . 07 Akreditasi Rumah Sakit 61,425,000.00 188,575,000.00 0.00 250,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 23 . 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 19,250,000.00 255,750,000.00 0.00 275,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 80,675,000.00 444,325,000.00 0.00 525,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 05 . 05 Seminar dan Lokakarya 14,100,000.00 150,900,000.00 0.00 165,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 14,100,000.00 150,900,000.00 0.00 165,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 19,500,000.00 210,500,000.00 0.00 230,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 0.00 630,000,000.00 630,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 3,275,000.00 226,725,000.00 0.00 230,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 16,225,000.00 263,775,000.00 0.00 280,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39,000,000.00 701,000,000.00 630,000,000.00 1,370,000,000.00

1.02 . 1.02.04 Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut 3,771,000,000.00 6,363,800,000.00 8,182,117,086.00 18,316,917,086.00

1.02 . 1.02.03 . 33 . 01 Pelayanan 5,180,350,000.00 19,619,650,000.00 200,000,000.00 25,000,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum

Daerah

5,180,350,000.00 19,619,650,000.00 200,000,000.00 25,000,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 32 . 03 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 2,914,750,000.00 2,373,450,000.00 101,600,000.00 5,389,800,000.00

1.02 . 1.02.03 . 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 2,914,750,000.00 2,373,450,000.00 101,600,000.00 5,389,800,000.00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 27 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (DAK) 0.00 0.00 1,277,010,000.00 1,277,010,000.00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit 6,000,000.00 415,000,000.00 1,782,600,000.00 2,203,600,000.00

1.02 . 1.02.03 . 26 . 01 Pembangunan rumah sakit 29,050,000.00 8,034,000,000.00 6,715,699,642.00 14,778,749,642.00

1.02 . 1.02.03 . 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

35,050,000.00 8,449,000,000.00 9,775,309,642.00 18,259,359,642.00

1.02 . 1.02.03 . 23 . 07 Akreditasi Rumah Sakit 0.00 770,000,000.00 0.00 770,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0.00 770,000,000.00 0.00 770,000,000.00

1.02 . 1.02.03 . 19 . 01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1,600,000.00 214,000,000.00 0.00 215,600,000.00

1.02 . 1.02.03 . 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1,600,000.00 214,000,000.00 0.00 215,600,000.00

1.02 . 1.02.03 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 36,150,000.00 3,909,400,000.00 0.00 3,945,550,000.00

1.02 . 1.02.03 . 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 36,150,000.00 3,909,400,000.00 0.00 3,945,550,000.00

1.02 . 1.02.03 . 05 . 05 Seminar dan Lokakarya 0.00 900,000,000.00 0.00 900,000,000.00

Page 306: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.03 . 1.03.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 107,400,000.00 4,650,000.00 0.00 112,050,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 61,350,000.00 38,650,000.00 0.00 100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 84,375,000.00 15,625,000.00 0.00 100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 173,050,000.00 276,300,000.00 0.00 449,350,000.00

1.03 . 1.03.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

426,175,000.00 335,225,000.00 0.00 761,400,000.00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 30,750,000.00 319,250,000.00 0.00 350,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 40,750,000.00 309,250,000.00 0.00 350,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 71,500,000.00 628,500,000.00 0.00 700,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15,750,000.00 334,250,000.00 0.00 350,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 15,750,000.00 234,250,000.00 0.00 250,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 31,500,000.00 568,500,000.00 0.00 600,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 27,750,000.00 3,792,250,000.00 0.00 3,820,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 44,750,000.00 1,100,000,000.00 1,105,250,000.00 2,250,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 20,750,000.00 430,000,000.00 149,250,000.00 600,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 15,750,000.00 3,000,000.00 581,250,000.00 600,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 22,850,000.00 27,150,000.00 150,000,000.00 200,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 27,275,000.00 0.00 790,575,000.00 817,850,000.00

1.03 . 1.03.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 159,125,000.00 5,352,400,000.00 2,776,325,000.00 8,287,850,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18,250,000.00 1,117,500,000.00 0.00 1,135,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 22,225,000.00 277,775,000.00 0.00 300,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 13,750,000.00 186,250,000.00 0.00 200,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 13,750,000.00 216,250,000.00 30,000,000.00 260,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 22,750,000.00 167,250,000.00 180,000,000.00 370,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 22,750,000.00 0.00 677,250,000.00 700,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15,750,000.00 184,250,000.00 0.00 200,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 19,750,000.00 330,250,000.00 0.00 350,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 15,750,000.00 234,250,000.00 0.00 250,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 15,750,000.00 134,250,000.00 0.00 150,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 20,750,000.00 423,000,000.00 0.00 443,750,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 1,205,000,000.00 0.00 1,205,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 201,225,000.00 4,476,025,000.00 887,250,000.00 5,564,500,000.00

1.03 . 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan 8,126,775,000.00 126,694,100,000.00 742,867,970,197.00 877,688,845,197.00

1.03 Pekerjaan Umum 8,475,425,000.00 139,045,450,000.00 782,867,970,197.00 930,388,845,197.00

1.02 . 1.20.03 . 22 . 10 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan

pemberantasan penyakit

39,150,000.00 69,850,000.00 0.00 109,000,000.00

1.02 . 1.20.03 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 39,150,000.00 69,850,000.00 0.00 109,000,000.00

1.02 . 1.20.03 . 16 . 19 Pelaksanaan Kegiatan UKS Kota Bandung 203,900,000.00 496,100,000.00 0.00 700,000,000.00

1.02 . 1.20.03 . 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 203,900,000.00 496,100,000.00 0.00 700,000,000.00

1.02 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 243,050,000.00 565,950,000.00 0.00 809,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 33 . 01 Pelayanan 3,592,400,000.00 2,307,600,000.00 100,000,000.00 6,000,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum

Daerah

3,592,400,000.00 2,307,600,000.00 100,000,000.00 6,000,000,000.00

1.02 . 1.02.04 . 27 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 16,225,000.00 683,775,000.00 0.00 700,000,000.00

Page 307: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.03 . 1.03.01 . 26 . 05 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan

sumber daya air lainnya

73,325,000.00 4,926,675,000.00 0.00 5,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 03 Rehabilitasi kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan danau 0.00 0.00 16,320,000,000.00 16,320,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau

dan Sumber Daya Air Lainnya

396,050,000.00 8,161,950,000.00 20,867,000,000.00 29,425,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 102,450,000.00 497,550,000.00 0.00 600,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 09 Pelaksanaan normalisasi saluran sungai 0.00 0.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 24 . 05 Perencanaan normalisasi saluran sungai 167,500,000.00 1,832,500,000.00 0.00 2,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

269,950,000.00 2,330,050,000.00 15,000,000,000.00 17,600,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 67,450,000.00 1,287,535,000.00 0.00 1,354,985,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 08 Rehabilitasi/pemeliharaan gedung workshop 0.00 0.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 06 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 133,575,000.00 316,425,000.00 950,000,000.00 1,400,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 . 04 Pengadaan alat-alat berat 183,950,000.00 166,050,000.00 9,650,000,000.00 10,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 384,975,000.00 1,770,010,000.00 11,600,000,000.00 13,754,985,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 12 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Gedebage 188,825,000.00 2,641,175,000.00 0.00 2,830,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 11 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Ujungberung 203,950,000.00 2,816,050,000.00 0.00 3,020,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 10 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Tegallega 200,925,000.00 2,538,520,000.00 0.00 2,739,445,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 09 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Karees 118,700,000.00 3,631,300,000.00 0.00 3,750,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 08 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Cibeunying 197,900,000.00 2,828,520,000.00 0.00 3,026,420,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Wilayah Bojonegara 216,050,000.00 2,593,950,000.00 0.00 2,810,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 85,350,000.00 364,650,000.00 0.00 450,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 0.00 0.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 . 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 82,325,000.00 917,675,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1,294,025,000.00 18,331,840,000.00 15,000,000,000.00 34,625,865,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 16 Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong (Banprov) 0.00 0.00 9,735,908,000.00 9,735,908,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 15 Pendestrianisasi Jalan Kota Bandung (Banprov) 0.00 0.00 28,000,000,000.00 28,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 14 Pemanfaatan Ruang Milik Jalan (RUMIJA) 0.00 0.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 13 Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Gedebage 149,250,000.00 575,000,000.00 0.00 724,250,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 12 Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Ujungberung 149,250,000.00 1,230,750,000.00 0.00 1,380,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 11 Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Tegallega 149,250,000.00 1,555,750,000.00 0.00 1,705,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 10 Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Karees 79,250,000.00 1,420,750,000.00 0.00 1,500,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 09 Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Cibeunying 149,250,000.00 1,350,750,000.00 0.00 1,500,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 08 Rehabilitasi Drainase/Gorong-gorong Wilayah Bojonegara 173,450,000.00 1,339,050,000.00 0.00 1,512,500,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 05 Rehabilitasi Saluran Drainase/Gorong-Gorong 0.00 0.00 15,000,000,000.00 15,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 500,550,000.00 6,019,450,000.00 0.00 6,520,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 0.00 0.00 165,500,000,000.00 165,500,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 . 01 Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 439,500,000.00 4,560,500,000.00 0.00 5,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 16 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1,789,750,000.00 18,052,000,000.00 223,235,908,000.00 243,077,658,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 22 Infrastruktur Publik Daerah (DAK) 0.00 0.00 30,000,000,000.00 30,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 20 Perencanaan Program Kebinamargaan 46,775,000.00 903,225,000.00 0.00 950,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 19 Peningkatan Jalan Insidentil 376,650,000.00 9,623,350,000.00 0.00 10,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 522,525,000.00 7,477,475,000.00 0.00 8,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 03 Pembangunan jalan 0.00 0.00 261,625,500,000.00 261,625,500,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan jalan 912,525,000.00 10,587,475,000.00 0.00 11,500,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 15 Program pembangunan jalan dan jembatan 1,858,475,000.00 28,591,525,000.00 291,625,500,000.00 322,075,500,000.00

Page 308: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.04 . 1.04.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 6,500,000.00 173,618,873.72 232,500,000.00 412,618,873.72

1.04 . 1.04.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 950,000.00 0.00 321,000,000.00 321,950,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,000,000.00 50,000,000.00 0.00 52,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,200,000.00 20,900,000.00 0.00 22,100,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,500,000.00 209,500,000.00 0.00 212,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 1,800,000.00 455,000,000.00 0.00 456,800,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 8,750,000.00 233,000,000.00 0.00 241,750,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 346,000,000.00 0.00 346,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34,700,000.00 1,848,018,873.72 553,500,000.00 2,436,218,873.72

1.04 . 1.04.01 Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran 2,774,450,000.00 16,767,773,556.00 7,629,700,000.00 27,171,923,556.00

1.04 Perumahan 5,852,200,000.00 82,028,364,349.00 127,403,330,000.00 215,283,894,349.00

1.03 . 1.20.03 . 31 . 11 Penyusunan Detail Engineering Design 0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00

1.03 . 1.20.03 . 31 Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta

Pembangunan Bangunan

0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00

1.03 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 11 Penyusunan Detail Engineering Design 28,425,000.00 8,221,575,000.00 40,000,000,000.00 48,250,000,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 08 Pendataan Bangunan 30,975,000.00 969,025,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 06 Sosialisasi Peraturan tentang Bangunan 18,925,000.00 281,075,000.00 0.00 300,000,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 03 Pendataan dan Penggambaran Bangunan Pemkot 151,500,000.00 1,848,500,000.00 0.00 2,000,000,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 02 Penertiban Bangunan 58,050,000.00 291,950,000.00 0.00 350,000,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 . 01 Pengawasan Bangunan 60,775,000.00 339,225,000.00 0.00 400,000,000.00

1.03 . 1.05.01 . 31 Program Peningkatan Kualitas dan Penertiban Bangunan Serta

Pembangunan Bangunan

348,650,000.00 11,951,350,000.00 40,000,000,000.00 52,300,000,000.00

1.03 . 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 348,650,000.00 11,951,350,000.00 40,000,000,000.00 52,300,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 06 Perencanaan Program Penerangan Jalan 58,325,000.00 2,041,675,000.00 0.00 2,100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 295,450,000.00 3,004,550,000.00 0.00 3,300,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 03 Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum 0.00 5,000,000,000.00 25,000,000,000.00 30,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 02 Pembangunan Penerangan Jalan Umum 0.00 0.00 52,716,087,197.00 52,716,087,197.00

1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 Perencanaan Penerangan Jalan Umum 304,575,000.00 4,695,425,000.00 0.00 5,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 32 Program Penerangan Jalan Umum 658,350,000.00 14,741,650,000.00 77,716,087,197.00 93,116,087,197.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 14 Perencanaan Pengendalian Banjir 227,000,000.00 3,273,000,000.00 0.00 3,500,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 158,850,000.00 1,941,150,000.00 0.00 2,100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 07 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali 199,825,000.00 14,800,175,000.00 0.00 15,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 06 Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 0.00 620,000,000.00 71,880,000,000.00 72,500,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 . 03 Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai 0.00 2,720,100,000.00 12,279,900,000.00 15,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 28 Program Pengendalian Banjir 585,675,000.00 23,354,425,000.00 84,159,900,000.00 108,100,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 10 Perencanaan Program Pengembangan Sumber Daya Air 48,825,000.00 951,175,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 09 Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) 85,900,000.00 367,100,000.00 4,547,000,000.00 5,000,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 08 Perencanaan Pengembangan dan Pengelolaan SDA 105,000,000.00 1,395,000,000.00 0.00 1,500,000,000.00

1.03 . 1.03.01 . 26 . 07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 83,000,000.00 522,000,000.00 0.00 605,000,000.00

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau, dan

sumber daya air lainnya

Page 309: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.04 . 1.04.02 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

26,000,000.00 9,000,000.00 0.00 35,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 350,000,000.00 0.00 350,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 120,000,000.00 0.00 120,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1,800,000.00 100,000,000.00 72,200,000.00 174,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,600,000.00 303,200,000.00 0.00 306,800,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,400,000.00 98,600,000.00 0.00 100,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,800,000.00 298,200,000.00 0.00 300,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,100,000.00 1,981,940,793.00 0.00 1,983,040,793.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 37,500,000.00 4,130,940,793.00 72,200,000.00 4,240,640,793.00

1.04 . 1.04.02 Dinas Pemakaman dan Pertamanan 684,150,000.00 22,739,640,793.00 13,125,300,000.00 36,549,090,793.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 145,000,000.00 315,450,000.00 0.00 460,450,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 12 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 1,067,500,000.00 1,220,400,000.00 0.00 2,287,900,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 11 Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 535,000,000.00 1,024,900,000.00 1,625,000,000.00 3,184,900,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 10 Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 15,900,000.00 1,034,000,000.00 0.00 1,049,900,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 09 Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 344,000,000.00 1,405,000,000.00 50,000,000.00 1,799,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 08 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 80,000,000.00 3,194,000,000.00 4,917,000,000.00 8,191,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 07 Kegiatan penyuluhan pencegahan bencana kebakaran 33,150,000.00 841,450,000.00 0.00 874,600,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 06 Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran 23,750,000.00 448,500,000.00 0.00 472,250,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 05 Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 83,000,000.00 1,640,000,000.00 0.00 1,723,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 200,000,000.00 308,540,000.00 181,200,000.00 689,740,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 02 Sosialisasi norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya

kebakaran

20,000,000.00 91,450,000.00 0.00 111,450,000.00

1.04 . 1.04.01 . 19 . 01 Penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual pencegahan bahaya

kebakaran

15,000,000.00 176,232,636.40 0.00 191,232,636.40

1.04 . 1.04.01 . 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 2,562,300,000.00 11,699,922,636.40 6,773,200,000.00 21,035,422,636.40

1.04 . 1.04.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 15,800,000.00 6,000,000.00 0.00 21,800,000.00

1.04 . 1.04.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

15,800,000.00 6,000,000.00 0.00 21,800,000.00

1.04 . 1.04.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 64,150,000.00 190,570,000.00 0.00 254,720,000.00

1.04 . 1.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 64,150,000.00 190,570,000.00 0.00 254,720,000.00

1.04 . 1.04.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3,750,000.00 365,750,000.00 0.00 369,500,000.00

1.04 . 1.04.01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 3,750,000.00 276,000,000.00 0.00 279,750,000.00

1.04 . 1.04.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,000,000.00 338,400,000.00 0.00 343,400,000.00

1.04 . 1.04.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 12,500,000.00 980,150,000.00 0.00 992,650,000.00

1.04 . 1.04.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 85,000,000.00 2,043,112,045.88 0.00 2,128,112,045.88

1.04 . 1.04.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 303,000,000.00 303,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 85,000,000.00 2,043,112,045.88 303,000,000.00 2,431,112,045.88

1.04 . 1.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 210,000,000.00 0.00 210,000,000.00

1.04 . 1.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 11,000,000.00 55,000,000.00 0.00 66,000,000.00

Page 310: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.04 . 1.05.01 . 16 . 03 Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan 25,925,000.00 374,075,000.00 0.00 400,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat

miskin

77,550,000.00 999,550,000.00 11,922,900,000.00 13,000,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 103,475,000.00 1,373,625,000.00 18,735,780,000.00 20,212,880,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 11 Pengelolaan Rumah Susun 195,750,000.00 3,877,250,000.00 2,677,000,000.00 6,750,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat 291,325,000.00 1,483,675,000.00 11,225,000,000.00 13,000,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 390,525,000.00 509,475,000.00 0.00 900,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 07 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 337,525,000.00 8,012,475,000.00 73,650,000,000.00 82,000,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 938,325,000.00 25,561,675,000.00 0.00 26,500,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 04 Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 34,025,000.00 265,975,000.00 0.00 300,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 . 02 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) 50,925,000.00 849,075,000.00 0.00 900,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 15 Program Pengembangan Perumahan 2,238,400,000.00 40,559,600,000.00 87,552,000,000.00 130,350,000,000.00

1.04 . 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 2,393,600,000.00 42,520,950,000.00 106,648,330,000.00 151,562,880,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5,000,000.00 10,000,000.00 0.00 15,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 07 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 143,950,000.00 7,556,050,000.00 0.00 7,700,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 151,500,000.00 795,050,000.00 6,453,450,000.00 7,400,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 05 Pemberian perijinan pemakaman 69,900,000.00 405,100,000.00 0.00 475,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 . 01 Penyusunan kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan

areal pemakaman

32,150,000.00 1,017,850,000.00 0.00 1,050,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 20 Program pengelolaan areal pemakaman 402,500,000.00 9,784,050,000.00 6,453,450,000.00 16,640,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas 1,100,000.00 48,900,000.00 0.00 50,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 0.00 137,000,000.00 0.00 137,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4,950,000.00 5,050,000.00 0.00 10,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 102,200,000.00 140,600,000.00 0.00 242,800,000.00

1.04 . 1.04.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

108,250,000.00 331,550,000.00 0.00 439,800,000.00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 10,000,000.00 390,000,000.00 0.00 400,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 6,500,000.00 193,500,000.00 0.00 200,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 6,600,000.00 293,400,000.00 0.00 300,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 23,100,000.00 876,900,000.00 0.00 900,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 04 . 05 Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Purna Bhakti 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,400,000.00 85,000,000.00 0.00 86,400,000.00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 6,600,000.00 400,000,000.00 0.00 406,600,000.00

1.04 . 1.04.02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6,600,000.00 298,400,000.00 0.00 305,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 14,600,000.00 783,400,000.00 0.00 798,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 2,200,000.00 62,800,000.00 0.00 65,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 68,200,000.00 4,000,000,000.00 0.00 4,068,200,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 25,000,000.00 2,520,000,000.00 0.00 2,545,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 2,800,000.00 200,000,000.00 2,051,000,000.00 2,253,800,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 3,035,650,000.00 3,035,650,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 1,513,000,000.00 1,513,000,000.00

1.04 . 1.04.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98,200,000.00 6,782,800,000.00 6,599,650,000.00 13,480,650,000.00

1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 Penyediaan jasa pengamanan kantor 1,800,000.00 200,000,000.00 0.00 201,800,000.00

Page 311: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.05 . 1.05.01 . 15 . 03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 19,950,000.00 480,050,000.00 0.00 500,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL 41,050,000.00 1,458,950,000.00 0.00 1,500,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 40,300,000.00 959,700,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 236,950,000.00 15,735,850,000.00 0.00 15,972,800,000.00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 64,375,000.00 85,625,000.00 0.00 150,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 55,375,000.00 44,625,000.00 0.00 100,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 102,500,000.00 197,500,000.00 0.00 300,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

222,250,000.00 327,750,000.00 0.00 550,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 12,525,000.00 242,375,000.00 0.00 254,900,000.00

1.05 . 1.05.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 20,725,000.00 229,275,000.00 0.00 250,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 33,250,000.00 471,650,000.00 0.00 504,900,000.00

1.05 . 1.05.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 18,225,000.00 418,775,000.00 0.00 437,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 12,525,000.00 274,825,000.00 0.00 287,350,000.00

1.05 . 1.05.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 30,750,000.00 693,600,000.00 0.00 724,350,000.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 0.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10,725,000.00 264,275,000.00 0.00 275,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18,575,000.00 1,281,914,430.00 0.00 1,300,489,430.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 21,625,000.00 495,625,000.00 0.00 517,250,000.00

1.05 . 1.05.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 81,225,000.00 85,600,000.00 39,601,440,700.00 39,768,265,700.00

1.05 . 1.05.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 132,150,000.00 2,127,414,430.00 40,601,440,700.00 42,861,005,130.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 18,725,000.00 361,275,000.00 0.00 380,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 10,725,000.00 699,275,000.00 0.00 710,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 10,725,000.00 189,275,000.00 0.00 200,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10,725,000.00 79,275,000.00 0.00 90,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 60,575,000.00 4,000,000.00 1,478,425,000.00 1,543,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12,525,000.00 279,800,000.00 0.00 292,325,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 12,525,000.00 187,475,000.00 0.00 200,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13,925,000.00 246,075,000.00 0.00 260,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 15,725,000.00 184,275,000.00 0.00 200,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10,725,000.00 539,275,000.00 0.00 550,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 20,725,000.00 29,275,000.00 0.00 50,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 197,625,000.00 2,799,275,000.00 1,478,425,000.00 4,475,325,000.00

1.05 . 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 1,040,875,000.00 24,441,314,430.00 42,079,865,700.00 67,562,055,130.00

1.05 Penataan Ruang 1,423,860,000.00 25,514,357,430.00 42,079,865,700.00 69,018,083,130.00

1.04 . 1.05.01 . 17 . 02 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis

masyarakat

51,725,000.00 587,725,000.00 360,550,000.00 1,000,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 17 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 51,725,000.00 587,725,000.00 360,550,000.00 1,000,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 14 Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (Pendamping

DAK)

0.00 0.00 500,000,000.00 500,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 13 Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK) 0.00 0.00 2,615,790,000.00 2,615,790,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 12 Penyediaan Sarana Air Bersih/Air MinumTerutama bagi Masyarakat Miskin

(Pendamping DAK)

0.00 0.00 500,000,000.00 500,000,000.00

1.04 . 1.05.01 . 16 . 11 Penyediaan Sarana Air Bersih/Air MinumTerutama bagi Masyarakat Miskin

(DAK)

0.00 0.00 3,197,090,000.00 3,197,090,000.00

Page 312: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 220,150,000.00 0.00 220,150,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 128,560,000.00 0.00 128,560,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1,300,000.00 160,000,000.00 10,400,000.00 171,700,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 161,040,000.00 0.00 161,040,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,600,000.00 2,481,990,000.00 10,400,000.00 2,494,990,000.00

1.06 . 1.06.01 Bappeda 4,182,310,000.00 23,811,071,815.00 6,437,698,250.00 34,431,080,065.00

1.06 . 1.05.01 . 23 . 08 Pendukung Operasional P2KP 210,515,000.00 139,485,000.00 0.00 350,000,000.00

1.06 . 1.05.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 210,515,000.00 139,485,000.00 0.00 350,000,000.00

1.06 . 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 210,515,000.00 139,485,000.00 0.00 350,000,000.00

1.06 . 1.04.02 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 5,000,000.00 10,000,000.00 0.00 15,000,000.00

1.06 . 1.04.02 . 21 . 15 Penyusunan Bahan Kajian Kebijakan Publik 2,200,000.00 138,900,000.00 0.00 141,100,000.00

1.06 . 1.04.02 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 7,200,000.00 148,900,000.00 0.00 156,100,000.00

1.06 . 1.04.02 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

8,400,000.00 484,100,000.00 0.00 492,500,000.00

1.06 . 1.04.02 . 15 Program pengembangan data/informasi 8,400,000.00 484,100,000.00 0.00 492,500,000.00

1.06 . 1.04.02 Dinas Pemakaman dan Pertamanan 15,600,000.00 633,000,000.00 0.00 648,600,000.00

1.06 . 1.03.01 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 73,075,000.00 126,925,000.00 0.00 200,000,000.00

1.06 . 1.03.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 73,075,000.00 126,925,000.00 0.00 200,000,000.00

1.06 . 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan 73,075,000.00 126,925,000.00 0.00 200,000,000.00

1.06 Perencanaan Pembangunan 5,624,344,400.00 27,128,252,895.00 6,627,698,250.00 39,380,295,545.00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 24 Fasilitasi Kegiatan Operasional Pokja Perencanaan, Pemanfaatan dan

Pengendalian Tata Ruang

341,260,000.00 79,468,000.00 0.00 420,728,000.00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 11 Revisi rencana tata ruang 23,250,000.00 663,050,000.00 0.00 686,300,000.00

1.05 . 1.06.01 . 15 . 01 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 18,475,000.00 330,525,000.00 0.00 349,000,000.00

1.05 . 1.06.01 . 15 Program Perencanaan Tata Ruang 382,985,000.00 1,073,043,000.00 0.00 1,456,028,000.00

1.05 . 1.06.01 Bappeda 382,985,000.00 1,073,043,000.00 0.00 1,456,028,000.00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 15 Fasilitasi Penanganan, Penertiban, Pengaduan dan Sengketa 64,725,000.00 335,275,000.00 0.00 400,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 17 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 57,500,000.00 542,500,000.00 0.00 600,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 122,225,000.00 877,775,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 12 Penyusunan Sistem Informasi Tata Ruang dan Cipta Karya 17,100,000.00 206,575,000.00 0.00 223,675,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 07 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang 12,925,000.00 187,075,000.00 0.00 200,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 05 Survey dan pemetaan 19,575,000.00 730,425,000.00 0.00 750,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 . 01 Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang 16,075,000.00 283,925,000.00 0.00 300,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 16 Program Pemanfaatan Ruang 65,675,000.00 1,408,000,000.00 0.00 1,473,675,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 38,325,000.00 1,144,090,000.00 0.00 1,182,415,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 13 Survey dan pemetaan 55,475,000.00 9,944,525,000.00 0.00 10,000,000,000.00

1.05 . 1.05.01 . 15 . 07 Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 41,850,000.00 1,748,535,000.00 0.00 1,790,385,000.00

Page 313: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.06 . 1.06.01 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD 246,730,000.00 994,850,000.00 0.00 1,241,580,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1,044,070,000.00 2,775,510,000.00 0.00 3,819,580,000.00

1.06 . 1.06.01 . 20 . 06 Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai 132,990,000.00 427,010,000.00 0.00 560,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

132,990,000.00 427,010,000.00 0.00 560,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 21,150,000.00 887,150,000.00 0.00 908,300,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 07 Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 312,750,000.00 1,138,550,000.00 0.00 1,451,300,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 04 Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 21,150,000.00 444,150,000.00 0.00 465,300,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 . 02 Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 98,300,000.00 867,000,000.00 0.00 965,300,000.00

1.06 . 1.06.01 . 19 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 453,350,000.00 3,336,850,000.00 0.00 3,790,200,000.00

1.06 . 1.06.01 . 18 . 03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 18,225,000.00 307,275,000.00 0.00 325,500,000.00

1.06 . 1.06.01 . 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

18,225,000.00 307,275,000.00 0.00 325,500,000.00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 08 Penyusunan kebijakan pelaksanaan kerjasama daerah 54,850,000.00 350,150,000.00 0.00 405,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 16 . 02 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 212,950,000.00 1,012,050,000.00 0.00 1,225,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 16 Program Kerjasama Pembangunan 267,800,000.00 1,362,200,000.00 0.00 1,630,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 12 Survey indeks kebahagiaan 27,500,000.00 457,500,000.00 0.00 485,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 11 Operasional Sistem Data Base Statistik Kota Bandung 1,100,000.00 123,900,000.00 0.00 125,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

64,750,000.00 650,250,000.00 0.00 715,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 93,350,000.00 1,231,650,000.00 0.00 1,325,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 41,250,000.00 53,750,000.00 0.00 95,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 37,650,000.00 47,350,000.00 0.00 85,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 36,650,000.00 113,350,000.00 0.00 150,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

115,550,000.00 214,450,000.00 0.00 330,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 12 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 54,500,000.00 347,210,400.00 0.00 401,710,400.00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 107,800,000.00 449,760,000.00 0.00 557,560,000.00

1.06 . 1.06.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 34,600,000.00 100,400,000.00 0.00 135,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 196,900,000.00 897,370,400.00 0.00 1,094,270,400.00

1.06 . 1.06.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3,900,000.00 226,100,000.00 0.00 230,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,300,000.00 68,700,000.00 0.00 70,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 5,200,000.00 294,800,000.00 0.00 300,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 5,200,000.00 186,000,000.00 32,800,000.00 224,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2,600,000.00 152,400,000.00 0.00 155,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,200,000.00 861,018,000.00 0.00 866,218,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,300,000.00 670,494,250.00 0.00 671,794,250.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 32,950,000.00 100,000,000.00 5,745,198,250.00 5,878,148,250.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 1,300,000.00 0.00 200,600,000.00 201,900,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,300,000.00 0.00 448,700,000.00 450,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 49,850,000.00 1,969,912,250.00 6,427,298,250.00 8,447,060,500.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1,300,000.00 198,700,000.00 0.00 200,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 1,068,540,000.00 0.00 1,068,540,000.00

1.06 . 1.06.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 305,000,000.00 0.00 305,000,000.00

Page 314: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.06 . 1.16.01 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 25,000,000.00 55,000,000.00 0.00 80,000,000.00

1.06 . 1.16.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 25,000,000.00 55,000,000.00 0.00 80,000,000.00

1.06 . 1.16.01 . 15 . 01 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja

program dan kegiatan

121,100,000.00 164,900,000.00 0.00 286,000,000.00

1.06 . 1.16.01 . 15 Program pengembangan data/informasi 121,100,000.00 164,900,000.00 0.00 286,000,000.00

1.06 . 1.16.01 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 146,100,000.00 219,900,000.00 0.00 366,000,000.00

1.06 . 1.13.01 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 15,050,000.00 27,147,000.00 0.00 42,197,000.00

1.06 . 1.13.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 15,050,000.00 27,147,000.00 0.00 42,197,000.00

1.06 . 1.13.01 Dinas Sosial 15,050,000.00 27,147,000.00 0.00 42,197,000.00

1.06 . 1.06.01 . 28 . 08 Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan / Kelurahan 69,400,000.00 268,600,000.00 0.00 338,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 28 . 06 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan 190,920,000.00 615,344,040.00 0.00 806,264,040.00

1.06 . 1.06.01 . 28 . 01 Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah 63,550,000.00 281,450,000.00 0.00 345,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 28 Program Perencanaan Bidang Pemerintahan 323,870,000.00 1,165,394,040.00 0.00 1,489,264,040.00

1.06 . 1.06.01 . 27 . 01 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang 140,750,000.00 673,231,900.00 0.00 813,981,900.00

1.06 . 1.06.01 . 27 Program Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang 140,750,000.00 673,231,900.00 0.00 813,981,900.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 28 Kajian Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat 18,450,000.00 231,550,000.00 0.00 250,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 27 Kajian Bidang Ekonomi dan Pembiayaan 153,050,000.00 396,950,000.00 0.00 550,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 26 Kajian Bidang Tata Ruang Sarana dan Prasarana 39,100,000.00 735,900,000.00 0.00 775,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 25 Kajian Bidang Pemerintahan 162,550,000.00 387,450,000.00 0.00 550,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 23 Koordinasi Bidang Litbang 40,650,000.00 259,350,000.00 0.00 300,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 . 11 Kajian Evaluasi Kebijakan 97,750,000.00 177,250,000.00 0.00 275,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 26 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 511,550,000.00 2,188,450,000.00 0.00 2,700,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 28 Review Masterplan Pendidikan Kota Bandung 24,820,000.00 491,847,000.00 0.00 516,667,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 22 Penyusunan Indeks Pembangunan Gender 20,280,000.00 295,720,000.00 0.00 316,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 20 Fasilitasi Bandung Kota Sehat 58,850,000.00 195,600,000.00 0.00 254,450,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 12 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat 52,180,000.00 494,037,000.00 0.00 546,217,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 11 Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 147,650,000.00 272,249,225.00 0.00 419,899,225.00

1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 24,820,000.00 575,180,000.00 0.00 600,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 23 Program perencanaan sosial dan budaya 328,600,000.00 2,324,633,225.00 0.00 2,653,233,225.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 42 Optimalisasi Keseimbangan Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kota Bandung 56,190,000.00 460,810,000.00 0.00 517,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 34 Evaluasi Ketersediaan dan Distribusi Pangan di Kota Bandung 54,005,000.00 345,995,000.00 0.00 400,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 30 Evaluasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung 54,005,000.00 350,995,000.00 0.00 405,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 Penyusunan tabel input output daerah 47,155,000.00 452,845,000.00 0.00 500,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 235,860,000.00 320,140,000.00 0.00 556,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah 50,440,000.00 229,560,000.00 0.00 280,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 497,655,000.00 2,160,345,000.00 0.00 2,658,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 21 Penyusunan Revisi RPJMD 229,900,000.00 270,100,000.00 0.00 500,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 18 Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan Kota Bandung 94,500,000.00 403,000,000.00 0.00 497,500,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 42,300,000.00 88,200,000.00 0.00 130,500,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

110,725,000.00 129,275,000.00 0.00 240,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 156,040,000.00 343,960,000.00 0.00 500,000,000.00

1.06 . 1.06.01 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 163,875,000.00 546,125,000.00 0.00 710,000,000.00

Page 315: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.06 . 1.20.29 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 6,600,000.00 8,400,000.00 0.00 15,000,000.00

1.06 . 1.20.29 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 6,600,000.00 8,400,000.00 0.00 15,000,000.00

1.06 . 1.20.29 Kecamatan Kiaracondong 6,600,000.00 8,400,000.00 0.00 15,000,000.00

1.06 . 1.20.20 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 21,600,000.00 11,000,000.00 0.00 32,600,000.00

1.06 . 1.20.20 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 21,600,000.00 11,000,000.00 0.00 32,600,000.00

1.06 . 1.20.20 Kecamatan Astanaanyar 21,600,000.00 11,000,000.00 0.00 32,600,000.00

1.06 . 1.20.19 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 10,300,000.00 39,700,000.00 0.00 50,000,000.00

1.06 . 1.20.19 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 10,300,000.00 39,700,000.00 0.00 50,000,000.00

1.06 . 1.20.19 Kecamatan Cibeunying Kaler 10,300,000.00 39,700,000.00 0.00 50,000,000.00

1.06 . 1.20.17 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 14,375,000.00 26,047,500.00 0.00 40,422,500.00

1.06 . 1.20.17 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 14,375,000.00 26,047,500.00 0.00 40,422,500.00

1.06 . 1.20.17 Kecamatan Sumur Bandung 14,375,000.00 26,047,500.00 0.00 40,422,500.00

1.06 . 1.20.10 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 18,025,000.00 5,800,000.00 0.00 23,825,000.00

1.06 . 1.20.10 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 18,025,000.00 5,800,000.00 0.00 23,825,000.00

1.06 . 1.20.10 Kecamatan Sukasari 18,025,000.00 5,800,000.00 0.00 23,825,000.00

1.06 . 1.20.09 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 107,300,000.00 25,700,000.00 0.00 133,000,000.00

1.06 . 1.20.09 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 107,300,000.00 25,700,000.00 0.00 133,000,000.00

1.06 . 1.20.09 Badan Kepegawaian Daerah 107,300,000.00 25,700,000.00 0.00 133,000,000.00

1.06 . 1.20.08 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 73,300,000.00 104,300,000.00 0.00 177,600,000.00

1.06 . 1.20.08 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 73,300,000.00 104,300,000.00 0.00 177,600,000.00

1.06 . 1.20.08 Dinas Pelayanan Pajak 73,300,000.00 104,300,000.00 0.00 177,600,000.00

1.06 . 1.20.05 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 41,679,400.00 21,320,600.00 0.00 63,000,000.00

1.06 . 1.20.05 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 41,679,400.00 21,320,600.00 0.00 63,000,000.00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan

dokumen perencanaan

60,000,000.00 110,000,000.00 190,000,000.00 360,000,000.00

1.06 . 1.20.05 . 15 . 01 Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja

program dan kegiatan

220,000,000.00 260,000,000.00 0.00 480,000,000.00

1.06 . 1.20.05 . 15 Program pengembangan data/informasi 280,000,000.00 370,000,000.00 190,000,000.00 840,000,000.00

1.06 . 1.20.05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) 321,679,400.00 391,320,600.00 190,000,000.00 903,000,000.00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 19 Fasilitasi, Perencanaan dan Pertimbangan Kebijakan 19,740,000.00 828,710,000.00 0.00 848,450,000.00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 101,400,000.00 234,795,980.00 0.00 336,195,980.00

1.06 . 1.20.03 . 21 . 11 Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 196,200,000.00 424,800,000.00 0.00 621,000,000.00

1.06 . 1.20.03 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 317,340,000.00 1,488,305,980.00 0.00 1,805,645,980.00

1.06 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 317,340,000.00 1,488,305,980.00 0.00 1,805,645,980.00

1.06 . 1.19.02 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 76,000,000.00 40,600,000.00 0.00 116,600,000.00

1.06 . 1.19.02 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 76,000,000.00 40,600,000.00 0.00 116,600,000.00

1.06 . 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 76,000,000.00 40,600,000.00 0.00 116,600,000.00

1.06 . 1.18.01 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 4,500,000.00 20,500,000.00 0.00 25,000,000.00

1.06 . 1.18.01 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 4,500,000.00 20,500,000.00 0.00 25,000,000.00

1.06 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 4,500,000.00 20,500,000.00 0.00 25,000,000.00

Page 316: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.07 . 1.07.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 24,290,000.00 15,710,000.00 0.00 40,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 21,690,000.00 13,710,000.00 0.00 35,400,000.00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 21,690,000.00 13,710,000.00 0.00 35,400,000.00

1.07 . 1.07.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24,290,000.00 15,710,000.00 0.00 40,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

91,960,000.00 58,840,000.00 0.00 150,800,000.00

1.07 . 1.07.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 3,800,000.00 357,160,000.00 0.00 360,960,000.00

1.07 . 1.07.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,800,000.00 357,160,000.00 0.00 360,960,000.00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,700,000.00 222,300,000.00 0.00 224,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 6,550,000.00 833,450,000.00 0.00 840,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,200,000.00 555,800,000.00 0.00 560,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 12,450,000.00 1,611,550,000.00 0.00 1,624,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,700,000.00 222,300,000.00 0.00 224,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15,900,000.00 2,514,600,000.00 0.00 2,530,500,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,650,000.00 455,950,000.00 0.00 457,600,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 0.00 140,500,000.00 3,215,945,000.00 3,356,445,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 2,400,000.00 197,600,000.00 200,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 11,455,000.00 1,464,200,000.00 1,475,655,000.00

1.07 . 1.07.01 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 0.00 0.00 0.00 0.00

1.07 . 1.07.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,250,000.00 3,347,205,000.00 4,877,745,000.00 8,244,200,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 5,950,000.00 454,827,500.00 0.00 460,777,500.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 480,000,000.00 0.00 480,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 200,310,000.00 0.00 200,310,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 379,500,000.00 500,000.00 380,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,700,000.00 110,300,000.00 0.00 112,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13,400,000.00 1,186,600,000.00 0.00 1,200,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,700,000.00 200,000,000.00 0.00 201,700,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,400,000.00 456,600,000.00 0.00 460,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 1,920,050,000.00 0.00 1,920,050,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1,200,000.00 124,720,000.00 0.00 125,920,000.00

1.07 . 1.07.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27,350,000.00 5,512,907,500.00 500,000.00 5,540,757,500.00

1.07 . 1.07.01 Dinas Perhubungan 7,588,746,000.00 72,905,937,605.00 130,502,695,000.00 210,997,378,605.00

1.07 Perhubungan 7,588,746,000.00 72,905,937,605.00 130,502,695,000.00 210,997,378,605.00

1.06 . 1.20.39 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 2,950,000.00 5,050,000.00 0.00 8,000,000.00

1.06 . 1.20.39 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,950,000.00 5,050,000.00 0.00 8,000,000.00

1.06 . 1.20.39 Kecamatan Mandalajati 2,950,000.00 5,050,000.00 0.00 8,000,000.00

1.06 . 1.20.34 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 5,150,000.00 850,000.00 0.00 6,000,000.00

1.06 . 1.20.34 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 5,150,000.00 850,000.00 0.00 6,000,000.00

1.06 . 1.20.34 Kecamatan Buahbatu 5,150,000.00 850,000.00 0.00 6,000,000.00

1.06 . 1.20.32 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 2,575,000.00 3,150,000.00 0.00 5,725,000.00

1.06 . 1.20.32 . 21 Program perencanaan pembangunan daerah 2,575,000.00 3,150,000.00 0.00 5,725,000.00

1.06 . 1.20.32 Kecamatan Antapani 2,575,000.00 3,150,000.00 0.00 5,725,000.00

Page 317: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.08 . 1.04.02 . 24 . 06 Pemeliharaan RTH 44,550,000.00 6,955,450,000.00 0.00 7,000,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 05 Penataan RTH 27,900,000.00 874,050,000.00 19,450,550,000.00 20,352,500,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 03 Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH 31,150,000.00 968,850,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 02 Sosiallisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH 14,800,000.00 1,355,900,000.00 0.00 1,370,700,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 773,250,000.00 27,616,450,000.00 62,839,750,000.00 91,229,450,000.00

1.08 . 1.04.02 Dinas Pemakaman dan Pertamanan 773,250,000.00 27,616,450,000.00 62,839,750,000.00 91,229,450,000.00

1.08 Lingkungan Hidup 5,724,800,000.00 69,279,720,000.00 76,406,925,000.00 151,411,445,000.00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 2,200,000.00 221,800,000.00 0.00 224,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 60,400,000.00 1,914,150,000.00 3,812,800,000.00 5,787,350,000.00

1.07 . 1.07.01 . 20 . 01 Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor 10,000,000.00 17,790,000.00 1,299,010,000.00 1,326,800,000.00

1.07 . 1.07.01 . 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 72,600,000.00 2,153,740,000.00 5,111,810,000.00 7,338,150,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 11 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (Pendamping DAK) 0.00 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 10 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan (DAK) 0.00 0.00 1,523,480,000.00 1,523,480,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 07 Rehabilitasi Pemeliharaan ATCS 163,450,000.00 14,430,835,085.00 1,265,700,000.00 15,859,985,085.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 06 Pengadaan Paku Jalan dan Kanstain 65,000,000.00 68,780,000.00 426,220,000.00 560,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 05 Pengadaan Marka Parkir 113,880,000.00 199,570,000.00 526,550,000.00 840,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 04 Pengadaan Papan Petunjuk Parkir 66,000,000.00 13,870,000.00 84,538,650,000.00 84,618,520,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 03 Pengadaan pagar pengaman jalan 65,000,000.00 68,780,000.00 416,220,000.00 550,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 02 Pengadaan marka jalan 136,050,000.00 88,850,000.00 5,985,950,000.00 6,210,850,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 100,000,000.00 87,030,000.00 2,012,970,000.00 2,200,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 709,380,000.00 14,957,715,085.00 96,785,740,000.00 112,452,835,085.00

1.07 . 1.07.01 . 18 . 02 Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal 143,350,000.00 2,578,280,000.00 13,054,500,000.00 15,776,130,000.00

1.07 . 1.07.01 . 18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 143,350,000.00 2,578,280,000.00 13,054,500,000.00 15,776,130,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 18 Pengoperasian Angkutan Massal/Bus Line 326,544,000.00 29,504,320,000.00 10,070,000,000.00 39,900,864,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 16 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan 203,780,000.00 195,050,000.00 0.00 398,830,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 68,600,000.00 222,500,000.00 0.00 291,100,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 09 Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan dilingkungan

terminal

6,400,000.00 815,600,000.00 0.00 822,000,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan

terminal

162,253,600.00 56,558,000.00 71,200,000.00 290,011,600.00

1.07 . 1.07.01 . 17 . 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 3,779,104,000.00 2,422,440,000.00 0.00 6,201,544,000.00

1.07 . 1.07.01 . 17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 4,546,681,600.00 33,216,468,000.00 10,141,200,000.00 47,904,349,600.00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 14,980,000.00 1,171,919,520.00 0.00 1,186,899,520.00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 02 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 3,285,000.00 230,250,000.00 0.00 233,535,000.00

1.07 . 1.07.01 . 16 . 01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 4,800,000.00 454,400,000.00 0.00 459,200,000.00

1.07 . 1.07.01 . 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 23,065,000.00 1,856,569,520.00 0.00 1,879,634,520.00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 58,600,000.00 442,200,000.00 0.00 500,800,000.00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 4,780,000.00 471,320,000.00 531,200,000.00 1,007,300,000.00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 87,575,000.00 2,734,281,500.00 0.00 2,821,856,500.00

1.07 . 1.07.01 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1,787,904,400.00 3,607,701,000.00 0.00 5,395,605,400.00

1.07 . 1.07.01 . 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1,938,859,400.00 7,255,502,500.00 531,200,000.00 9,725,561,900.00

Page 318: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.08 . 1.08.01 . 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1,739,375,000.00 11,732,650,000.00 11,777,975,000.00 25,250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 11 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 101,150,000.00 2,838,950,000.00 194,500,000.00 3,134,600,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 06 Bimbingan teknis persampahan 59,275,000.00 656,625,000.00 0.00 715,900,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 05 Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 79,725,000.00 520,275,000.00 0.00 600,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 55,075,000.00 3,044,925,000.00 0.00 3,100,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 . 01 Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 36,200,000.00 363,800,000.00 0.00 400,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 331,425,000.00 7,424,575,000.00 194,500,000.00 7,950,500,000.00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 152,500,000.00 223,500,000.00 0.00 376,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 56,925,000.00 193,075,000.00 0.00 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 111,550,000.00 213,450,000.00 0.00 325,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

320,975,000.00 630,025,000.00 0.00 951,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 24,400,000.00 225,600,000.00 0.00 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 12,150,000.00 130,280,000.00 0.00 142,430,000.00

1.08 . 1.08.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36,550,000.00 355,880,000.00 0.00 392,430,000.00

1.08 . 1.08.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 6,050,000.00 68,950,000.00 0.00 75,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 9,150,000.00 150,850,000.00 0.00 160,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 15,200,000.00 219,800,000.00 0.00 235,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 39,475,000.00 85,525,000.00 0.00 125,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 30,000,000.00 570,000,000.00 0.00 600,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 250,000,000.00 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 69,475,000.00 655,525,000.00 450,000,000.00 1,175,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

29,925,000.00 470,075,000.00 0.00 500,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 6,075,000.00 235,140,000.00 0.00 241,215,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 7,000,000.00 49,000,000.00 0.00 56,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 18,775,000.00 38,725,000.00 7,500,000.00 65,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 36,450,000.00 196,150,000.00 567,400,000.00 800,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 18,775,000.00 54,625,000.00 176,600,000.00 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5,500,000.00 44,500,000.00 0.00 50,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 11,750,000.00 63,065,000.00 0.00 74,815,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 30,875,000.00 849,125,000.00 0.00 880,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 34,375,000.00 224,310,000.00 0.00 258,685,000.00

1.08 . 1.08.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 199,500,000.00 2,224,715,000.00 751,500,000.00 3,175,715,000.00

1.08 . 1.08.01 Badan Pengelola Lingkungan Hidup 4,951,550,000.00 41,663,270,000.00 13,567,175,000.00 60,181,995,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 24 Pemeliharaan Dekorasi Kota dan Reklame Insidentil 141,550,000.00 2,558,450,000.00 0.00 2,700,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 23 Pemeliharaan Taman 130,000,000.00 5,870,000,000.00 0.00 6,000,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 20 Penataan dan Pembangunan Taman 34,800,000.00 990,400,000.00 18,974,800,000.00 20,000,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 19 Penghijauan RTH Dan Hutan Kota 135,350,000.00 671,150,000.00 1,693,500,000.00 2,500,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 11 Penataan Dekorasi Kota 26,800,000.00 1,502,200,000.00 2,821,000,000.00 4,350,000,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 10 Monitoring dan evaluasi 10,000,000.00 112,500,000.00 0.00 122,500,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 08 Pengawasan dan pengendalian RTH 3,600,000.00 996,400,000.00 201,800,000.00 1,201,800,000.00

1.08 . 1.04.02 . 24 . 07 Pengembangan taman rekreasi 172,750,000.00 4,761,100,000.00 19,698,100,000.00 24,631,950,000.00

Page 319: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.09 Pertanahan 2,727,270,000.00 11,893,175,000.00 275,376,952,000.00 289,997,397,000.00

1.08 . 1.08.01 . 26 . 01 Penatagunaan Dengan Zonasi Air Tanah 80,250,000.00 1,664,750,000.00 30,000,000.00 1,775,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 26 Program Pengelolaan Bidang Air Tanah 80,250,000.00 1,664,750,000.00 30,000,000.00 1,775,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 04 Studi Kelayakan Energi Biogas dari Sanitasi Komunal Pedesaan di Jawa Barat

(Banprov)

33,100,000.00 216,900,000.00 0.00 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 03 Kajian Energi Listrik Non PLN di Kota Bandung 46,000,000.00 254,000,000.00 0.00 300,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 02 Kebijakan Pengelolaan Energi 216,200,000.00 4,738,800,000.00 45,000,000.00 5,000,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 . 01 Inventarisasi, Identifikasi Data Pengelolaan Energi 45,550,000.00 204,450,000.00 0.00 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 25 Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi 340,850,000.00 5,414,150,000.00 45,000,000.00 5,800,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 20 . 01 Pengujian emisi kendaraan bermotor 114,750,000.00 517,050,000.00 118,200,000.00 750,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 20 Program peningkatan pengendalian polusi 114,750,000.00 517,050,000.00 118,200,000.00 750,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 06 Peningkatan Kapasitas Sekolah Berbudaya Lingkungan 140,600,000.00 859,400,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan 140,650,000.00 259,350,000.00 0.00 400,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 19 . 01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 170,250,000.00 829,750,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

451,500,000.00 1,948,500,000.00 0.00 2,400,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 18 . 07 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan

cadangan SDA

44,550,000.00 1,455,450,000.00 0.00 1,500,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 18 . 02 Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber

daya alam dan lingkungan hidup

143,000,000.00 457,000,000.00 0.00 600,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 187,550,000.00 1,912,450,000.00 0.00 2,100,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 19 Inventarisasi Komunitas Burung 45,700,000.00 154,300,000.00 0.00 200,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 16 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 32,750,000.00 417,250,000.00 0.00 450,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 47,275,000.00 1,952,725,000.00 0.00 2,000,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 49,600,000.00 200,400,000.00 0.00 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 08 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 481,700,000.00 595,800,000.00 0.00 1,077,500,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 07 Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 123,100,000.00 626,900,000.00 0.00 750,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 230,575,000.00 769,275,000.00 200,000,000.00 1,199,850,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 53,450,000.00 2,246,550,000.00 0.00 2,300,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1,064,150,000.00 6,963,200,000.00 200,000,000.00 8,227,350,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 25 Penyelenggaraan Air Quality Monitoring System (AQMS) 143,275,000.00 501,350,000.00 11,505,375,000.00 12,150,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 23 Perencanaan Sistem Air Limbah dan Sanitasi di Sempadan Sungai Utama Kota

Bandung

159,500,000.00 2,965,900,000.00 74,600,000.00 3,200,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 20 Gerakan Penghijauan 112,750,000.00 387,250,000.00 0.00 500,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 14 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 187,825,000.00 512,175,000.00 0.00 700,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 13 Koordinasi penyusunan AMDAL 83,975,000.00 416,025,000.00 0.00 500,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 12 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup

59,225,000.00 690,775,000.00 0.00 750,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 11 Pengembangan produsi ramah lingkungan 177,850,000.00 422,150,000.00 0.00 600,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 10 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 108,875,000.00 1,693,125,000.00 198,000,000.00 2,000,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 09 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 127,250,000.00 1,072,750,000.00 0.00 1,200,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 07 Pengkajian dampak lingkungan 138,375,000.00 1,361,625,000.00 0.00 1,500,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 176,450,000.00 573,550,000.00 0.00 750,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 04 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 47,825,000.00 202,175,000.00 0.00 250,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan 59,175,000.00 340,825,000.00 0.00 400,000,000.00

1.08 . 1.08.01 . 16 . 01 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 157,025,000.00 592,975,000.00 0.00 750,000,000.00

Page 320: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.09 . 1.20.05 . 16 . 252 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk fasilitas umum 0.00 0.00 8,250,000,000.00 8,250,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 251 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat)

Derwati

0.00 0.00 14,300,000,000.00 14,300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 250 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili 0.00 0.00 14,300,000,000.00 14,300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 249 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan

peribadatan

0.00 0.00 12,600,000,000.00 12,600,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 248 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk ganti rugi Jalan Pasirluyu Barat-Pasirluyu

Timur

0.00 0.00 1,049,555,000.00 1,049,555,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 242 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Timur 0.00 0.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 241 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk sarana Perkantoran dan Pemerintahan

Umum Kel Rancanumpang

0.00 0.00 800,000,000.00 800,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 240 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari 0.00 0.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 239 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Tengah 0.00 0.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 238 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk UPP Bandung Utara 0.00 0.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 234 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa 0.00 0.00 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 232 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel Antapani Tengah

( Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl Parakansaat )

0.00 0.00 14,000,000,000.00 14,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 230 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul 0.00 0.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 227 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra 0.00 0.00 700,000,000.00 700,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 225 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan

Umum RW 06 Kecamatan Batununggal

0.00 0.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 224 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku 0.00 0.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 222 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan

Sukagalih

0.00 0.00 4,000,000,000.00 4,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 221 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk

Tarogong

0.00 0.00 3,250,000,000.00 3,250,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 218 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih

(SMPN 24 Kel. Sukaasih)

0.00 0.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 210 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Kliningan 0.00 0.00 0.00 0.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 209 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru 0.00 0.00 12,000,000,000.00 12,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 208 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut 0.00 0.00 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 206 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung 0.00 0.00 7,800,000,000.00 7,800,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 205 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung 0.00 0.00 127,000,000,000.00 127,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 186 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain

di Kelurahan Pasirendah

0.00 0.00 180,000,000.00 180,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 168 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain

di Kelurahan Ciseureuh

0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 142 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain

di Kelurahan Cicaheum

0.00 0.00 500,000,000.00 500,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 117 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain

di Kelurahan Arjuna

0.00 0.00 840,000,000.00 840,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 113 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain

di Kelurahan Cipadung

0.00 0.00 432,397,000.00 432,397,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 111 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain

di Kelurahan Sukamaju

0.00 0.00 750,000,000.00 750,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 82 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain

di Kelurahan Gumuruh

0.00 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 38 Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain

di Kelurahan Campaka

0.00 0.00 250,000,000.00 250,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 22 Pematangan Tanah Milik Daerah 35,000,000.00 90,000,000.00 800,000,000.00 925,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 03 Sertifikasi Tanah 474,000,000.00 3,061,000,000.00 55,000,000.00 3,590,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 595,000,000.00 1,935,000,000.00 470,000,000.00 3,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

1,104,000,000.00 5,086,000,000.00 275,376,952,000.00 281,566,952,000.00

1.09 . 1.20.05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) 2,727,270,000.00 11,893,175,000.00 275,376,952,000.00 289,997,397,000.00

Page 321: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.09 . 1.20.05 . 19 . 198 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat)

Derwati

32,000,000.00 68,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 197 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili 32,000,000.00 68,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 196 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan

peribadatan

32,000,000.00 43,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 195 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur 2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 194 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah 2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 193 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara 2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 192 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel

Cipadung Kidul

2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 191 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan

Umum Kel. Rancanumpang

2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 190 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari 2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 187 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa 2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 185 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Antapani Tengah

(Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat

2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 183 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul 2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 180 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra 2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 178 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan

Umum RW 06 Kec, Batununggal

2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 177 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku 4,900,000.00 35,100,000.00 0.00 40,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 175 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kel Sukagalih 4,900,000.00 35,100,000.00 0.00 40,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 172 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kel Bbk

Tarogong

4,900,000.00 35,100,000.00 0.00 40,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 170 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk sarana pendidikan Kel Sukaasih (SMPN

24 Kel Sukaasih)

4,900,000.00 35,100,000.00 0.00 40,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 164 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Kliningan 0.00 0.00 0.00 0.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 163 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru 11,200,000.00 68,800,000.00 0.00 80,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 162 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut 9,200,000.00 60,800,000.00 0.00 70,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 160 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung 19,625,000.00 55,375,000.00 0.00 75,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 159 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung 166,000,000.00 334,000,000.00 0.00 500,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 149 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain

di Kelurahan Pasirendah

2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 131 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain

di Kelurahan Ciseureuh

2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 105 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain

di Kelurahan Cicaheum

2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 80 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain

di Kelurahan Arjuna

2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 76 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain

di Kelurahan Cipadung

4,900,000.00 35,100,000.00 0.00 40,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 74 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain

di Kelurahan Sukamaju

2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 45 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain

di Kelurahan Gumuruh

2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 01 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain

di Kelurahan Campaka

2,450,000.00 17,550,000.00 0.00 20,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 Program Perencanaan Pengadaan Tanah 413,825,000.00 1,326,175,000.00 0.00 1,740,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 17 . 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan 370,000,000.00 300,000,000.00 0.00 670,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 370,000,000.00 300,000,000.00 0.00 670,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 16 . 253 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk RTH Ujung Berung 0.00 0.00 14,550,000,000.00 14,550,000,000.00

Page 322: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.09 . 1.20.05 . 20 . 212 Persiapan Pengadaan Tanah untuk RTH Ujung Berung 50,000,000.00 200,000,000.00 0.00 250,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 211 Persiapan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum 20,000,000.00 100,000,000.00 0.00 120,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 210 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat)

Derwati

60,000,000.00 240,000,000.00 0.00 300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 209 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili 60,000,000.00 240,000,000.00 0.00 300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 208 Persiapan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan

peribadatan

20,000,000.00 80,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 207 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Ganti Rugi Jalan Pasirluyu Barat - Pasirluyu

Timur

18,445,000.00 42,000,000.00 0.00 60,445,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 206 Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah 4,000,000.00 56,000,000.00 0.00 60,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 205 Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur 4,000,000.00 56,000,000.00 0.00 60,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 204 Persiapan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara 4,000,000.00 56,000,000.00 0.00 60,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 203 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel Cipadung

Kidul

2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 202 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan

Umum Kel. Rancanumpang

2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 201 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari 2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 198 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa 2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 196 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Anatapani Tengah

(Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat

2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 194 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul 2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 191 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra 2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 189 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan

Umum RW 06 Kecamatan Batununggal

2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 188 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku 2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 187 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kelurahan Ciumbuleuit 2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 186 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan

Sukagalih

2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 185 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk

Tarogong

2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 184 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih

(SMPN 24 Kel. Sukaasih)

2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 181 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru 8,000,000.00 92,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 180 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut 6,000,000.00 79,000,000.00 0.00 85,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 179 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau / Taman Bermain

Kecamatan Mandalajati

2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 168 Persiapan Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung 10,000,000.00 65,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 167 Persiapan Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung 530,000,000.00 1,470,000,000.00 0.00 2,000,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 149 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di

Kelurahan Pasirendah

1,000,000.00 14,000,000.00 0.00 15,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 131 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di

Kelurahan Ciseureuh

2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 105 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di

Kelurahan Cicaheum

2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 80 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di

Kelurahan Arjuna

2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 76 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di

Kelurahan Cipadung

4,000,000.00 46,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 74 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di

Kelurahan Sukamaju

2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 45 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di

Kelurahan Gumuruh

2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 . 01 Persiapan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat Bermain di

Kelurahan Campaka

2,000,000.00 23,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 20 Program Persiapan Pengadaan Tanah 839,445,000.00 3,296,000,000.00 0.00 4,135,445,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 200 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum RTH Ujung Berung 32,000,000.00 68,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 19 . 199 Perencanaan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum 11,200,000.00 68,800,000.00 0.00 80,000,000.00

Page 323: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.10 . 1.10.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 48,650,000.00 2,442,110,000.00 1,917,000,000.00 4,407,760,000.00

1.10 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1,635,490,000.00 7,712,100,000.00 7,578,000,000.00 16,925,590,000.00

1.10 Kependudukan dan Catatan Sipil 1,635,490,000.00 7,712,100,000.00 7,578,000,000.00 16,925,590,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 211 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk RTH Ujung Berung 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 210 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk fasilitas umum 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 209 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Jalan Masuk MCP (Apartemen Rakyat)

Derwati

0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 208 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Kuburan Rancacili 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 207 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk sarana perkantoran, pemerintahan dan

peribadatan

0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 206 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk ganti rugi Jalan Pasirluyu Barat -

Pasirluyu Timur

0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 205 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Tengah 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 204 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Timur 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 203 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk UPP Bandung Utara 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 202 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Prasarana Umum dan Sosial Kel

Cipadung Kidul

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 201 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan

Umum Kel. Rancanumpang

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 200 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Panggungsari 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 197 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan SDN Rancaloa 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 195 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kel. Anatapani Tengah

(Relokasi SDN Sindangsari 3 dan 5 Jl.Parakansaat

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 193 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kec. Bojongloa Kidul 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 191 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Kel. Cikutra 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 189 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Perkantoran dan Pemerintahan

Umum RW 06 Kecamatan Batununggal

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 188 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan Puskesmas Cipaku 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 186 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW.04 Kelurahan

Sukagalih

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 185 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan RW 07 Kelurahan Bbk

Tarogong

0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 181 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendidikan Kelurahan Sukaasih

(SMPN 24 Kel. Sukaasih)

0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 180 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Punclut 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 179 Penyerahan Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman RTH Cibiru 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 168 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RSKIA Kota Bandung 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 167 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk RSUD Kota Bandung 0.00 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 149 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat

Bermain di Kelurahan Pasirendah

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 131 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat

Bermain di Kelurahan Ciseureuh

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 105 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat

Bermain di Kelurahan Cicaheum

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 80 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat

Bermain di Kelurahan Arjuna

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 76 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat

Bermain di Kelurahan Cipadung

0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 74 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat

Bermain di Kelurahan Sukamaju

0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 45 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat

Bermain di Kelurahan Gumuruh

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 . 01 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah untuk Sarana Umum Taman Tempat

Bermain di Kelurahan Campaka

0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.09 . 1.20.05 . 21 Program Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 0.00 1,885,000,000.00 0.00 1,885,000,000.00

Page 324: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.11 . 1.12.01 . 16 . 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan

dan anak

40,550,000.00 729,850,000.00 0.00 770,400,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan

(P2TP2)

0.00 239,420,000.00 0.00 239,420,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 8,100,000.00 274,900,000.00 0.00 283,000,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 65,225,000.00 1,504,170,000.00 0.00 1,569,395,000.00

1.11 . 1.12.01 . 15 . 02 Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang

politik dan jabatan publik

10,125,000.00 479,350,000.00 0.00 489,475,000.00

1.11 . 1.12.01 . 15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

10,125,000.00 479,350,000.00 0.00 489,475,000.00

1.11 . 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 128,400,000.00 3,077,152,000.00 0.00 3,205,552,000.00

1.11 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 128,400,000.00 3,077,152,000.00 0.00 3,205,552,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 308,200,000.00 122,000,000.00 0.00 430,200,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan 165,500,000.00 741,430,000.00 0.00 906,930,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 10 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 15,800,000.00 210,200,000.00 0.00 226,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 08 Pengembangan data base kependudukan 312,000,000.00 168,000,000.00 0.00 480,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 136,000,000.00 364,000,000.00 0.00 500,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 292,200,000.00 137,000,000.00 0.00 429,200,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 15,000,000.00 235,000,000.00 0.00 250,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 . 03 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

208,000,000.00 961,000,000.00 0.00 1,169,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 1,452,700,000.00 2,938,630,000.00 0.00 4,391,330,000.00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 17,320,000.00 132,680,000.00 0.00 150,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 107,320,000.00 72,680,000.00 0.00 180,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

124,640,000.00 205,360,000.00 0.00 330,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 0.00 196,000,000.00 0.00 196,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 296,000,000.00 0.00 296,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,000,000.00 107,000,000.00 0.00 110,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,000,000.00 107,000,000.00 0.00 110,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2,000,000.00 158,000,000.00 0.00 160,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 3,000,000.00 1,023,100,000.00 0.00 1,026,100,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,500,000.00 541,900,000.00 0.00 543,400,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 5,661,000,000.00 5,661,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,500,000.00 1,723,000,000.00 5,661,000,000.00 7,390,500,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1,600,000.00 178,400,000.00 0.00 180,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

4,500,000.00 295,500,000.00 0.00 300,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 6,000,000.00 188,000,000.00 0.00 194,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10,000,000.00 53,500,000.00 1,917,000,000.00 1,980,500,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 22,350,000.00 1,170,910,000.00 0.00 1,193,260,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 3,000,000.00 107,000,000.00 0.00 110,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,200,000.00 73,800,000.00 0.00 75,000,000.00

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 175,000,000.00 0.00 175,000,000.00

Page 325: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.12 . 1.12.01 . 15 . 11 Pemberian Penghargaan Peserta KB Lestari 2,025,000.00 32,975,000.00 0.00 35,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 10 Perencanaan dan Pelaporan Program KB 15,550,000.00 489,980,000.00 0.00 505,530,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 09 Pengelolaan SIDUGA 111,100,000.00 414,980,000.00 0.00 526,080,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 05 Pembinaan Keluarga Berencana 20,250,000.00 135,545,000.00 0.00 155,795,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 02 Pelayanan KIE 75,575,000.00 204,425,000.00 0.00 280,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 Program Keluarga Berencana 251,100,000.00 1,483,765,000.00 815,920,000.00 2,550,785,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas 34,971,000.00 404,100,000.00 0.00 439,071,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8,500,000.00 6,500,000.00 0.00 15,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2,025,000.00 15,475,000.00 0.00 17,500,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 15,400,000.00 220,850,000.00 0.00 236,250,000.00

1.12 . 1.12.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

60,896,000.00 646,925,000.00 0.00 707,821,000.00

1.12 . 1.12.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 27,150,000.00 182,850,000.00 0.00 210,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,150,000.00 182,850,000.00 0.00 210,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,800,000.00 198,200,000.00 0.00 200,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,089,000.00 39,411,000.00 0.00 40,500,000.00

1.12 . 1.12.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,889,000.00 237,611,000.00 0.00 240,500,000.00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,800,000.00 714,200,000.00 0.00 720,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,300,000.00 20,000,000.00 201,700,000.00 223,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,100,000.00 734,200,000.00 201,700,000.00 943,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 450,000,000.00 0.00 450,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 105,000,000.00 0.00 105,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 0.00 224,000,000.00 224,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,050,000.00 104,200,000.00 0.00 105,250,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,450,000.00 83,550,000.00 0.00 85,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,100,000.00 122,900,000.00 0.00 125,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,600,000.00 1,137,650,000.00 224,000,000.00 1,366,250,000.00

1.12 . 1.12.01 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 851,960,000.00 7,656,416,000.00 1,241,620,000.00 9,749,996,000.00

1.12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 851,960,000.00 7,656,416,000.00 1,241,620,000.00 9,749,996,000.00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 05 Kegiatan pameran hasil karya perempuan dibidang pembangunan 4,600,000.00 129,800,000.00 0.00 134,400,000.00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 04 Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola

usaha

4,600,000.00 103,900,000.00 0.00 108,500,000.00

1.11 . 1.12.01 . 18 . 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 8,100,000.00 191,900,000.00 0.00 200,000,000.00

1.11 . 1.12.01 . 18 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

17,300,000.00 425,600,000.00 0.00 442,900,000.00

1.11 . 1.12.01 . 17 . 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 15,800,000.00 534,072,000.00 0.00 549,872,000.00

1.11 . 1.12.01 . 17 . 01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah 19,950,000.00 133,960,000.00 0.00 153,910,000.00

1.11 . 1.12.01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 35,750,000.00 668,032,000.00 0.00 703,782,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 11 Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender 8,025,000.00 143,550,000.00 0.00 151,575,000.00

1.11 . 1.12.01 . 16 . 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 8,550,000.00 116,450,000.00 0.00 125,000,000.00

Page 326: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.13 . 1.13.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 28,200,000.00 185,378,000.00 0.00 213,578,000.00

1.13 . 1.13.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,300,000.00 58,024,000.00 0.00 59,324,000.00

1.13 . 1.13.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,300,000.00 73,674,000.00 0.00 74,974,000.00

1.13 . 1.13.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,600,000.00 131,698,000.00 0.00 134,298,000.00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0.00 108,746,443.00 0.00 108,746,443.00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 800,000,000.00 0.00 800,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 13,270,000.00 206,730,000.00 0.00 220,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 11,710,000.00 0.00 251,963,000.00 263,673,000.00

1.13 . 1.13.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24,980,000.00 1,115,476,443.00 251,963,000.00 1,392,419,443.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 9,590,000.00 205,560,000.00 0.00 215,150,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 113,190,000.00 0.00 113,190,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 27,500,000.00 0.00 27,500,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 16,500,000.00 0.00 16,500,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 44,000,000.00 0.00 44,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 13,910,000.00 0.00 322,861,000.00 336,771,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,100,000.00 38,500,000.00 0.00 39,600,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,100,000.00 50,600,000.00 0.00 51,700,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,725,000.00 188,984,000.00 0.00 192,709,000.00

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 108,071,400.00 0.00 108,071,400.00

1.13 . 1.13.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29,425,000.00 792,905,400.00 322,861,000.00 1,145,191,400.00

1.13 . 1.13.01 Dinas Sosial 3,883,524,000.00 14,409,783,718.00 66,072,530,000.00 84,365,837,718.00

1.13 Sosial 5,026,374,000.00 16,214,152,218.00 66,072,530,000.00 87,313,056,218.00

1.12 . 1.12.01 . 23 . 03 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga 35,775,000.00 504,915,000.00 0.00 540,690,000.00

1.12 . 1.12.01 . 23 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 35,775,000.00 504,915,000.00 0.00 540,690,000.00

1.12 . 1.12.01 . 21 . 01 Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS 4,050,000.00 45,950,000.00 0.00 50,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 21 Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk

HIV/AIDS

4,050,000.00 45,950,000.00 0.00 50,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 20 . 05 Pengembangan KRR Melalui Jalur Sekolah 30,375,000.00 149,625,000.00 0.00 180,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 20 . 02 Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya

diluar sekolah

4,050,000.00 85,950,000.00 0.00 90,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 20 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 34,425,000.00 235,575,000.00 0.00 270,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 19 . 01 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat 6,075,000.00 93,925,000.00 0.00 100,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok

kegiatan dimasyarakat

6,075,000.00 93,925,000.00 0.00 100,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 07 Pembinaan Pemberdayaan Keluarga 24,000,000.00 361,000,000.00 0.00 385,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 04 Pembinaan Petugas Lini Lapangan 178,750,000.00 954,200,000.00 0.00 1,132,950,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 03 Pertemuan Forum Pos KB Tingkat Kota 10,275,000.00 174,725,000.00 0.00 185,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 . 02 Pembinaan Institusi Masyarakat Pengelola KB 39,875,000.00 610,125,000.00 0.00 650,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 18 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri

252,900,000.00 2,100,050,000.00 0.00 2,352,950,000.00

1.12 . 1.12.01 . 17 . 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 165,000,000.00 253,000,000.00 0.00 418,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 17 Program pelayanan kontrasepsi 165,000,000.00 253,000,000.00 0.00 418,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 14 Pembinaan Keluarga Berencana (Pendamping DAK) 26,600,000.00 23,400,000.00 0.00 50,000,000.00

1.12 . 1.12.01 . 15 . 13 Pembinaan Keluarga Berencana (DAK) 0.00 182,460,000.00 815,920,000.00 998,380,000.00

Page 327: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.13 . 1.13.01 . 20 . 02 Pembangunan pusat bimbingan/konseling bagi eks penyandang penyakit sosial 101,360,000.00 1,231,445,000.00 65,302,706,000.00 66,635,511,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 01 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit

sosial

32,075,000.00 412,365,000.00 0.00 444,440,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,

PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1,688,300,000.00 2,137,225,000.00 65,302,706,000.00 69,128,231,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 07 Pengadaan Prasarana Panti Persinggahan 139,220,000.00 965,800,000.00 0.00 1,105,020,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4,400,000.00 45,600,000.00 0.00 50,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 05 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 11,290,000.00 53,085,000.00 0.00 64,375,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 04 Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo 43,815,000.00 303,435,000.00 0.00 347,250,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 . 03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo 11,315,000.00 218,072,000.00 0.00 229,387,000.00

1.13 . 1.13.01 . 19 Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 210,040,000.00 1,585,992,000.00 0.00 1,796,032,000.00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 05 Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik 86,025,000.00 557,457,000.00 0.00 643,482,000.00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 37,450,000.00 654,415,000.00 0.00 691,865,000.00

1.13 . 1.13.01 . 18 . 03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 37,725,000.00 461,576,100.00 0.00 499,301,100.00

1.13 . 1.13.01 . 18 Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 161,200,000.00 1,673,448,100.00 0.00 1,834,648,100.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 11 Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Remaja Putus Sekolah 2,300,000.00 106,703,000.00 0.00 109,003,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 10 Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Pelayanan Sosial Anak 1,050,000.00 52,950,000.00 195,000,000.00 249,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 08 Pelayanan Sosial Bagi Anak Jalanan melalui Pemberdayaan Orang Tua Anak 5,300,000.00 294,700,000.00 0.00 300,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2,100,000.00 37,400,000.00 0.00 39,500,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 05 Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar 6,700,000.00 297,700,000.00 0.00 304,400,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 04 Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar 23,800,000.00 902,672,500.00 0.00 926,472,500.00

1.13 . 1.13.01 . 17 . 02 Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 14,550,000.00 293,175,000.00 0.00 307,725,000.00

1.13 . 1.13.01 . 17 Program pembinaan anak terlantar 55,800,000.00 1,985,300,500.00 195,000,000.00 2,236,100,500.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 12 Kajian Inventarisasi dan Indentifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Kota Bandung (Banprov)

596,422,000.00 206,778,000.00 0.00 803,200,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat

darurat dan kejadian luar biasa

159,266,000.00 840,734,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 08 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

66,200,000.00 233,800,000.00 0.00 300,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 03 Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

27,145,000.00 179,136,000.00 0.00 206,281,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 . 02 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi,

perdagangan perempuan dan anak

9,255,000.00 127,190,000.00 0.00 136,445,000.00

1.13 . 1.13.01 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 858,288,000.00 1,587,638,000.00 0.00 2,445,926,000.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 06 Monitoring dan evaluasi 0.00 11,330,000.00 0.00 11,330,000.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 05 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 34,875,000.00 323,827,500.00 0.00 358,702,500.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 04 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin 0.00 354,000,000.00 0.00 354,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 02 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 57,250,000.00 269,070,000.00 0.00 326,320,000.00

1.13 . 1.13.01 . 15 . 01 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial

pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

170,075,000.00 178,535,000.00 0.00 348,610,000.00

1.13 . 1.13.01 . 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)

dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

262,200,000.00 1,136,762,500.00 0.00 1,398,962,500.00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas 9,758,000.00 40,242,000.00 0.00 50,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 54,460,000.00 59,495,000.00 0.00 113,955,000.00

1.13 . 1.13.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 88,973,000.00 81,719,800.00 0.00 170,692,800.00

1.13 . 1.13.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

153,191,000.00 181,456,800.00 0.00 334,647,800.00

1.13 . 1.13.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 19,890,000.00 159,688,000.00 0.00 179,578,000.00

1.13 . 1.13.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 8,310,000.00 25,690,000.00 0.00 34,000,000.00

Page 328: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.14 . 1.14.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 181,000,000.00 0.00 181,000,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 38,929,402.00 0.00 38,929,402.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 41,416,000.00 0.00 41,416,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1,050,000.00 20,950,000.00 0.00 22,000,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,050,000.00 20,950,000.00 0.00 22,000,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,050,000.00 56,150,000.00 0.00 57,200,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,050,000.00 69,667,680.00 0.00 70,717,680.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1,050,000.00 26,450,000.00 0.00 27,500,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9,000,000.00 247,250,115.00 0.00 256,250,115.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 254,110,000.00 0.00 254,110,000.00

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 30,600,000.00 7,635,681.00 0.00 38,235,681.00

1.14 . 1.14.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 44,850,000.00 964,508,878.00 0.00 1,009,358,878.00

1.14 . 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja 939,000,000.00 10,602,784,939.00 791,865,508.00 12,333,650,447.00

1.14 Tenaga Kerja 939,000,000.00 10,602,784,939.00 791,865,508.00 12,333,650,447.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 14 Sosialisasi Wakaf Produktif 23,000,000.00 43,787,500.00 0.00 66,787,500.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 13 Pendidikan Khutbah Jumat 13,000,000.00 45,287,500.00 0.00 58,287,500.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 12 Manajemen Masjid 22,950,000.00 93,837,500.00 0.00 116,787,500.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 11 Kegiatan Satuan Kafilah Haji (Satkaf Haji) 72,000,000.00 20,500,000.00 0.00 92,500,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 10 Pengajian Umum bersama Masyarakat 18,250,000.00 64,900,000.00 0.00 83,150,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 09 Penyusunan Fasilitasi dan Pembinaan Masjid Pemerintah Kota Bandung 305,600,000.00 424,400,000.00 0.00 730,000,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 08 Fasilitasi dan Pembinaan Guru Keagamaan 126,600,000.00 156,500,000.00 0.00 283,100,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 04 Pembinaan dan Penyuluhan Ormas Keagamaan 145,600,000.00 274,366,000.00 0.00 419,966,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 . 03 Safari Ramadhan 98,750,000.00 167,890,000.00 0.00 266,640,000.00

1.13 . 1.20.03 . 23 Program Sosial Keagamaan 825,750,000.00 1,291,468,500.00 0.00 2,117,218,500.00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

109,700,000.00 170,300,000.00 0.00 280,000,000.00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 08 Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

124,700,000.00 125,300,000.00 0.00 250,000,000.00

1.13 . 1.20.03 . 16 . 07 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS

82,700,000.00 217,300,000.00 0.00 300,000,000.00

1.13 . 1.20.03 . 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 317,100,000.00 512,900,000.00 0.00 830,000,000.00

1.13 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 1,142,850,000.00 1,804,368,500.00 0.00 2,947,218,500.00

1.13 . 1.13.01 . 22 . 02 Peningkatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia Luar Panti 15,990,000.00 301,527,500.00 0.00 317,517,500.00

1.13 . 1.13.01 . 22 Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia 15,990,000.00 301,527,500.00 0.00 317,517,500.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 07 Pendataan dan Penilaian Pelaksanaan Program Kepedulian Sosial (CSR) 16,365,000.00 97,192,500.00 0.00 113,557,500.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 06 Penertiban dan Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial 88,900,000.00 143,600,000.00 0.00 232,500,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 05 Penyuluhan Sosial Keliling 62,365,000.00 316,885,000.00 0.00 379,250,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 04 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 8,100,000.00 356,900,000.00 0.00 365,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 203,200,000.00 480,477,975.00 0.00 683,677,975.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 02 Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial

masyarakat

7,090,000.00 51,835,000.00 0.00 58,925,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 . 01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 7,290,000.00 148,085,000.00 0.00 155,375,000.00

1.13 . 1.13.01 . 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 393,310,000.00 1,594,975,475.00 0.00 1,988,285,475.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial 18,500,000.00 229,820,000.00 0.00 248,320,000.00

1.13 . 1.13.01 . 20 . 03 Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial 1,536,365,000.00 253,595,000.00 0.00 1,789,960,000.00

Page 329: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.15 . 1.15.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,100,000.00 93,850,000.00 0.00 94,950,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,400,000.00 53,917,946.00 0.00 55,317,946.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1,050,000.00 35,000,000.00 0.00 36,050,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,800,000.00 168,000,000.00 0.00 169,800,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 28,900,000.00 0.00 28,900,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2,200,000.00 381,000,000.00 0.00 383,200,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 2,400,000.00 0.00 2,400,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,700,000.00 1,460,701,946.00 123,950,000.00 1,605,351,946.00

1.15 . 1.15.01 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan 1,439,458,000.00 36,608,458,286.00 123,950,000.00 38,171,866,286.00

1.15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1,851,028,000.00 37,150,508,286.00 123,950,000.00 39,125,486,286.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 10 Peningkatan Higiene dan Kesehatan Lingkungan Kerja 14,200,000.00 160,568,000.00 0.00 174,768,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 09 Penyusunan dan Perumusan UMK Bandung 156,450,000.00 386,296,000.00 0.00 542,746,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 05 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap

keselamatan dan kesehatan kerja

8,575,000.00 410,191,000.00 0.00 418,766,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 04 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 64,925,000.00 563,804,798.00 0.00 628,729,798.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan

sosial ketenagakerjaan

28,125,000.00 87,432,500.00 0.00 115,557,500.00

1.14 . 1.14.01 . 17 . 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 184,200,000.00 610,863,000.00 0.00 795,063,000.00

1.14 . 1.14.01 . 17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 456,475,000.00 2,219,155,298.00 0.00 2,675,630,298.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 08 Perluasan Kesempatan Kerja 18,150,000.00 366,624,000.00 0.00 384,774,000.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 06 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis

masyarakat

18,450,000.00 377,193,900.00 0.00 395,643,900.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 05 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 135,000,000.00 1,923,659,000.00 0.00 2,058,659,000.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 6,050,000.00 458,227,800.00 0.00 464,277,800.00

1.14 . 1.14.01 . 16 . 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja 23,300,000.00 249,340,000.00 0.00 272,640,000.00

1.14 . 1.14.01 . 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 200,950,000.00 3,375,044,700.00 0.00 3,575,994,700.00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 12 Pemagangan dalam negeri 12,150,000.00 205,914,000.00 0.00 218,064,000.00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 11 Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta kompetensi

lembaga latihan kerja

22,950,000.00 413,258,000.00 0.00 436,208,000.00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 06 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 50,250,000.00 1,146,310,000.00 0.00 1,196,560,000.00

1.14 . 1.14.01 . 15 . 01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah 22,000,000.00 500,606,000.00 0.00 522,606,000.00

1.14 . 1.14.01 . 15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 107,350,000.00 2,266,088,000.00 0.00 2,373,438,000.00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 40,700,000.00 32,056,000.00 0.00 72,756,000.00

1.14 . 1.14.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 60,300,000.00 94,430,067.00 0.00 154,730,067.00

1.14 . 1.14.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

101,000,000.00 126,486,067.00 0.00 227,486,067.00

1.14 . 1.14.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 4,225,000.00 372,370,000.00 0.00 376,595,000.00

1.14 . 1.14.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,225,000.00 372,370,000.00 0.00 376,595,000.00

1.14 . 1.14.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,150,000.00 200,840,500.00 0.00 203,990,500.00

1.14 . 1.14.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,150,000.00 200,840,500.00 0.00 203,990,500.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 10,500,000.00 1,040,402,200.00 0.00 1,050,902,200.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,050,000.00 37,889,296.00 0.00 38,939,296.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 5,400,000.00 0.00 241,701,700.00 247,101,700.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1,700,000.00 0.00 152,513,808.00 154,213,808.00

1.14 . 1.14.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2,350,000.00 0.00 397,650,000.00 400,000,000.00

1.14 . 1.14.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 21,000,000.00 1,078,291,496.00 791,865,508.00 1,891,157,004.00

Page 330: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.16 . 1.06.01 Bappeda 259,650,000.00 1,642,074,650.00 0.00 1,901,724,650.00

1.16 Penanaman Modal 2,138,900,000.00 13,537,528,654.00 5,572,450,000.00 21,248,878,654.00

1.15 . 1.20.03 . 15 . 06 Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 147,800,000.00 202,200,000.00 0.00 350,000,000.00

1.15 . 1.20.03 . 15 . 05 Pengkajian dampak regulasi/kebijakan nasional 263,770,000.00 339,850,000.00 0.00 603,620,000.00

1.15 . 1.20.03 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 411,570,000.00 542,050,000.00 0.00 953,620,000.00

1.15 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 411,570,000.00 542,050,000.00 0.00 953,620,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 11 Pengembangan usaha koperasi konsumsi 18,775,000.00 231,225,000.00 0.00 250,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 10 Fasilitasi Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Simpan Pinjam 46,475,000.00 353,525,000.00 0.00 400,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi 48,400,000.00 551,600,000.00 0.00 600,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 05 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi 54,350,000.00 595,650,000.00 0.00 650,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 . 04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 25,875,000.00 299,125,000.00 0.00 325,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 193,875,000.00 2,031,125,000.00 0.00 2,225,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 17 . 12 Fasilitasi dan Intermediasi Bagi Usaha Mikro dan Kecil 56,175,000.00 1,740,095,000.00 0.00 1,796,270,000.00

1.15 . 1.15.01 . 17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

56,175,000.00 1,740,095,000.00 0.00 1,796,270,000.00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 11 Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan UMKM 692,060,000.00 19,282,324,250.00 0.00 19,974,384,250.00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 07 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 5,700,000.00 498,905,090.00 0.00 504,605,090.00

1.15 . 1.15.01 . 16 . 06 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 312,525,000.00 8,783,945,000.00 0.00 9,096,470,000.00

1.15 . 1.15.01 . 16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

1,010,285,000.00 28,565,174,340.00 0.00 29,575,459,340.00

1.15 . 1.15.01 . 15 . 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah 52,400,000.00 893,600,000.00 0.00 946,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 15 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif 52,400,000.00 893,600,000.00 0.00 946,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6,520,000.00 68,480,000.00 0.00 75,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 63,978,000.00 361,022,000.00 0.00 425,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

70,498,000.00 429,502,000.00 0.00 500,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2,900,000.00 98,900,000.00 0.00 101,800,000.00

1.15 . 1.15.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 11,850,000.00 86,350,000.00 0.00 98,200,000.00

1.15 . 1.15.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 4,225,000.00 87,960,000.00 0.00 92,185,000.00

1.15 . 1.15.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,975,000.00 273,210,000.00 0.00 292,185,000.00

1.15 . 1.15.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,300,000.00 86,950,000.00 0.00 90,250,000.00

1.15 . 1.15.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,300,000.00 86,950,000.00 0.00 90,250,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 10,000,000.00 585,000,000.00 0.00 595,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,100,000.00 173,550,000.00 0.00 174,650,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1,050,000.00 337,100,000.00 0.00 338,150,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,100,000.00 32,450,000.00 0.00 33,550,000.00

1.15 . 1.15.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,250,000.00 1,128,100,000.00 0.00 1,141,350,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

3,300,000.00 249,750,000.00 0.00 253,050,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 125,000,000.00 0.00 125,000,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 2,200,000.00 61,120,000.00 0.00 63,320,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 36,915,000.00 0.00 36,915,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1,050,000.00 51,474,000.00 0.00 52,524,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5,500,000.00 100,000,000.00 123,950,000.00 229,450,000.00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,100,000.00 73,375,000.00 0.00 74,475,000.00

Page 331: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.17 Kebudayaan 635,200,000.00 12,449,306,127.00 677,000,000.00 13,761,506,127.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 243,500,000.00 1,013,900,000.00 0.00 1,257,400,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 05 Penyelenggaraan Pameran Perijinan Terpadu Satu Pintu 40,000,000.00 706,600,000.00 0.00 746,600,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 04 Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perijinan 120,000,000.00 1,055,000,000.00 0.00 1,175,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 03 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan 1,089,800,000.00 500,000,000.00 0.00 1,589,800,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 02 Penyusunan/Penyempurnaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 55,000,000.00 1,157,000,000.00 0.00 1,212,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 . 01 Penyusunan/Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum 34,200,000.00 448,000,000.00 0.00 482,200,000.00

1.16 . 1.16.01 . 19 Program Peningkatandan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan

Perijinan Terpadu

1,582,500,000.00 4,880,500,000.00 0.00 6,463,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 50,000,000.00 55,000,000.00 0.00 105,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 35,000,000.00 40,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 55,000,000.00 60,000,000.00 0.00 115,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

140,000,000.00 155,000,000.00 0.00 295,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 7,500,000.00 435,000,000.00 0.00 442,500,000.00

1.16 . 1.16.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 41,250,000.00 298,000,000.00 0.00 339,250,000.00

1.16 . 1.16.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 48,750,000.00 733,000,000.00 0.00 781,750,000.00

1.16 . 1.16.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 7,500,000.00 500,000,000.00 0.00 507,500,000.00

1.16 . 1.16.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7,500,000.00 500,000,000.00 0.00 507,500,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6,600,000.00 745,000,000.00 0.00 751,600,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 17,875,000.00 1,193,850,000.00 0.00 1,211,725,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 2,200,000.00 151,000,000.00 4,472,550,000.00 4,625,750,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,750,000.00 0.00 1,099,900,000.00 1,101,650,000.00

1.16 . 1.16.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 28,425,000.00 2,089,850,000.00 5,572,450,000.00 7,690,725,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 5,475,000.00 303,800,000.00 0.00 309,275,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 645,000,000.00 0.00 645,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 41,250,000.00 300,000,000.00 0.00 341,250,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9,250,000.00 461,370,000.00 0.00 470,620,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 5,700,000.00 443,684,004.00 0.00 449,384,004.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1,750,000.00 125,000,000.00 0.00 126,750,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 8,650,000.00 683,250,000.00 0.00 691,900,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 490,000,000.00 0.00 490,000,000.00

1.16 . 1.16.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 72,075,000.00 3,537,104,004.00 0.00 3,609,179,004.00

1.16 . 1.16.01 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 1,879,250,000.00 11,895,454,004.00 5,572,450,000.00 19,347,154,004.00

1.16 . 1.06.01 . 16 . 16 Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Pelayanan Pendaftaran

Investasi secara Elektronik

20,900,000.00 227,900,000.00 0.00 248,800,000.00

1.16 . 1.06.01 . 16 . 15 Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal 93,900,000.00 149,000,000.00 0.00 242,900,000.00

1.16 . 1.06.01 . 16 . 07 Kajian kebijakan penanaman modal 23,950,000.00 352,774,650.00 0.00 376,724,650.00

1.16 . 1.06.01 . 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 138,750,000.00 729,674,650.00 0.00 868,424,650.00

1.16 . 1.06.01 . 15 . 18 Penyelenggaraan Promosi, Pameran dan Penyediaan Sarana Promosi

Penanaman Modal

41,200,000.00 447,100,000.00 0.00 488,300,000.00

1.16 . 1.06.01 . 15 . 17 Fasilitasi Daerah dalam rangka Promosi Penanaman Modal 16,700,000.00 283,300,000.00 0.00 300,000,000.00

1.16 . 1.06.01 . 15 . 16 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 63,000,000.00 182,000,000.00 0.00 245,000,000.00

1.16 . 1.06.01 . 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 120,900,000.00 912,400,000.00 0.00 1,033,300,000.00

Page 332: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.18 . 1.18.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4,150,000.00 30,850,000.00 0.00 35,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 13 Pengadaan Perlengkapan Angkutan Darat Bermotor 14,150,000.00 5,000,000.00 168,000,000.00 187,150,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 2,275,000.00 2,800,000.00 144,925,000.00 150,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 109,600,000.00 0.00 109,600,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 10,300,000.00 3,600,000.00 236,100,000.00 250,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30,875,000.00 3,141,850,000.00 549,025,000.00 3,721,750,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 15,875,000.00 1,784,125,000.00 0.00 1,800,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

0.00 640,000,000.00 0.00 640,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 275,500,000.00 0.00 275,500,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 264,020,000.00 0.00 264,020,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 586,509,000.00 0.00 586,509,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 0.00 35,000,000.00 35,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2,075,000.00 0.00 41,625,000.00 43,700,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14,575,000.00 115,050,000.00 102,300,000.00 231,925,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,075,000.00 47,925,000.00 0.00 50,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,150,000.00 295,850,000.00 0.00 300,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 8,300,000.00 83,700,000.00 0.00 92,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 9,000,000.00 78,000,000.00 0.00 87,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 19,350,000.00 1,480,650,000.00 0.00 1,500,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 67,630,000.00 0.00 67,630,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 22,775,000.00 494,950,000.00 566,075,000.00 1,083,800,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 10,000,000.00 3,880,000,000.00 0.00 3,890,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108,175,000.00 10,105,909,000.00 745,000,000.00 10,959,084,000.00

1.18 . 1.18.01 Dinas Pemuda dan Olah Raga 5,080,925,000.00 58,801,410,862.00 88,725,005,000.00 152,607,340,862.00

1.18 Pemuda dan Olah Raga 5,080,925,000.00 58,801,410,862.00 88,725,005,000.00 152,607,340,862.00

1.17 . 2.04.01 . 18 . 03 Membangun kemitraanpengelolaan kebudayaan anatar daerah 6,725,000.00 517,549,585.00 0.00 524,274,585.00

1.17 . 2.04.01 . 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 6,725,000.00 517,549,585.00 0.00 524,274,585.00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 06 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal 99,175,000.00 2,192,599,383.00 0.00 2,291,774,383.00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 45,500,000.00 1,031,866,000.00 0.00 1,077,366,000.00

1.17 . 2.04.01 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 74,200,000.00 4,234,140,000.00 0.00 4,308,340,000.00

1.17 . 2.04.01 . 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 218,875,000.00 7,458,605,383.00 0.00 7,677,480,383.00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,

museum dan peninggalan bawah air

48,900,000.00 1,286,869,250.00 0.00 1,335,769,250.00

1.17 . 2.04.01 . 16 . 04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 31,950,000.00 325,408,000.00 0.00 357,358,000.00

1.17 . 2.04.01 . 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 80,850,000.00 1,612,277,250.00 0.00 1,693,127,250.00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 22,350,000.00 1,590,723,909.00 0.00 1,613,073,909.00

1.17 . 2.04.01 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 47,600,000.00 657,400,000.00 677,000,000.00 1,382,000,000.00

1.17 . 2.04.01 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 69,950,000.00 2,248,123,909.00 677,000,000.00 2,995,073,909.00

1.17 . 2.04.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 376,400,000.00 11,836,556,127.00 677,000,000.00 12,889,956,127.00

1.17 . 1.20.03 . 15 . 04 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 258,800,000.00 612,750,000.00 0.00 871,550,000.00

1.17 . 1.20.03 . 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 258,800,000.00 612,750,000.00 0.00 871,550,000.00

1.17 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 258,800,000.00 612,750,000.00 0.00 871,550,000.00

Page 333: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.18 . 1.18.01 . 20 . 10 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 110,000,000.00 890,000,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 09 Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong

peningkatan prestasi olahraga

15,050,000.00 234,950,000.00 0.00 250,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 07 Permassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat 159,850,000.00 2,825,909,870.90 0.00 2,985,759,870.90

1.18 . 1.18.01 . 20 . 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 498,130,000.00 2,738,000,000.00 0.00 3,236,130,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 35,000,000.00 215,000,000.00 0.00 250,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 03 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 141,800,000.00 1,584,200,000.00 0.00 1,726,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 01 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 8,580,000.00 56,420,000.00 0.00 65,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 1,006,225,000.00 9,261,989,870.90 0.00 10,268,214,870.90

1.18 . 1.18.01 . 19 . 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1,800,000.00 486,179,000.00 0.00 487,979,000.00

1.18 . 1.18.01 . 19 . 07 Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan

dan pengembangan industri olahraga

8,340,000.00 76,660,000.00 0.00 85,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 19 . 05 Pembinaan manajemen organisasi olahraga 15,310,000.00 154,690,000.00 0.00 170,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 19 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 25,450,000.00 717,529,000.00 0.00 742,979,000.00

1.18 . 1.18.01 . 18 . 01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 113,000,000.00 5,713,765,991.10 0.00 5,826,765,991.10

1.18 . 1.18.01 . 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 113,000,000.00 5,713,765,991.10 0.00 5,826,765,991.10

1.18 . 1.18.01 . 17 . 02 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda 182,250,000.00 3,012,450,000.00 0.00 3,194,700,000.00

1.18 . 1.18.01 . 17 . 01 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda 109,350,000.00 3,205,050,000.00 0.00 3,314,400,000.00

1.18 . 1.18.01 . 17 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

291,600,000.00 6,217,500,000.00 0.00 6,509,100,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 97,750,000.00 27,250,000.00 0.00 125,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 08 Pameran prestasi hasil karya pemuda 56,600,000.00 580,400,000.00 0.00 637,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 03 Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 236,250,000.00 6,019,250,000.00 0.00 6,255,500,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 . 01 Pembinaan organisasi kepemudaan 148,200,000.00 2,030,500,000.00 0.00 2,178,700,000.00

1.18 . 1.18.01 . 16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 538,800,000.00 8,657,400,000.00 0.00 9,196,200,000.00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 09 Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda 10,600,000.00 250,900,000.00 0.00 261,500,000.00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 07 Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat 7,150,000.00 192,850,000.00 0.00 200,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 15 . 05 Peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan 91,050,000.00 1,564,950,000.00 0.00 1,656,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 15 Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 108,800,000.00 2,008,700,000.00 0.00 2,117,500,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas 587,800,000.00 1,027,000,000.00 0.00 1,614,800,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 14,000,000.00 6,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 14,000,000.00 16,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 43,000,000.00 157,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

658,800,000.00 1,206,000,000.00 0.00 1,864,800,000.00

1.18 . 1.18.01 . 05 . 12 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana 5,000,000.00 75,000,000.00 0.00 80,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 69,225,000.00 748,800,000.00 0.00 818,025,000.00

1.18 . 1.18.01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3,825,000.00 70,000,000.00 0.00 73,825,000.00

1.18 . 1.18.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 78,050,000.00 893,800,000.00 0.00 971,850,000.00

1.18 . 1.18.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 6,575,000.00 159,925,000.00 0.00 166,500,000.00

1.18 . 1.18.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3,975,000.00 76,025,000.00 0.00 80,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 10,550,000.00 235,950,000.00 0.00 246,500,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 43 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 0.00 590,000,000.00 0.00 590,000,000.00

1.18 . 1.18.01 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 0.00 2,400,000,000.00 0.00 2,400,000,000.00

Page 334: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.19 . 1.19.01 . 18 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 96,000,000.00 181,254,691.00 0.00 277,254,691.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 04 Pengkajian Masalah Aktual 44,000,000.00 284,750,000.00 0.00 328,750,000.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 61,884,000.00 488,188,000.00 0.00 550,072,000.00

1.19 . 1.19.01 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 201,884,000.00 2,054,192,691.00 0.00 2,256,076,691.00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 42,000,000.00 277,750,000.00 0.00 319,750,000.00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 42,000,000.00 284,250,000.00 0.00 326,250,000.00

1.19 . 1.19.01 . 17 . 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 9,500,000.00 52,000,000.00 0.00 61,500,000.00

1.19 . 1.19.01 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 93,500,000.00 614,000,000.00 0.00 707,500,000.00

1.19 . 1.19.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 110,000,000.00 0.00 0.00 110,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

110,000,000.00 0.00 0.00 110,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 1,400,000.00 199,560,000.00 0.00 200,960,000.00

1.19 . 1.19.01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 1,400,000.00 96,100,000.00 0.00 97,500,000.00

1.19 . 1.19.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,800,000.00 295,660,000.00 0.00 298,460,000.00

1.19 . 1.19.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,400,000.00 100,000,000.00 0.00 101,400,000.00

1.19 . 1.19.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,400,000.00 70,000,000.00 0.00 71,400,000.00

1.19 . 1.19.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,800,000.00 170,000,000.00 0.00 172,800,000.00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 50 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasoperasional (lanjutan) 10,000,000.00 784,727,360.00 0.00 794,727,360.00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12,600,000.00 214,500,000.00 0.00 227,100,000.00

1.19 . 1.19.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 186,200,000.00 186,200,000.00

1.19 . 1.19.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22,600,000.00 999,227,360.00 186,200,000.00 1,208,027,360.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 193,721,999.00 0.00 193,721,999.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 65,000,000.00 0.00 65,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1,100,000.00 71,400,000.00 10,000,000.00 82,500,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,100,000.00 78,900,855.00 0.00 80,000,855.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,100,000.00 34,430,000.00 0.00 35,530,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,100,000.00 108,000,000.00 0.00 109,100,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 18,250,000.00 250,000,000.00 1,302,214,000.00 1,570,464,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 61,400,000.00 0.00 61,400,000.00

1.19 . 1.19.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22,650,000.00 977,852,854.00 1,312,214,000.00 2,312,716,854.00

1.19 . 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat 1,031,089,000.00 6,724,235,905.00 1,498,414,000.00 9,253,738,905.00

1.19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 19,089,683,870.00 31,312,484,031.00 11,382,728,881.00 61,784,896,782.00

1.18 . 1.18.01 . 22 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kepemudaan 37,900,000.00 2,061,022,000.00 27,761,925,000.00 29,860,847,000.00

1.18 . 1.18.01 . 22 Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan 37,900,000.00 2,061,022,000.00 27,761,925,000.00 29,860,847,000.00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga 0.00 1,424,995,000.00 28,130,555,000.00 29,555,550,000.00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 03 Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga 1,924,800,000.00 295,000,000.00 0.00 2,219,800,000.00

1.18 . 1.18.01 . 21 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 147,900,000.00 6,860,000,000.00 31,538,500,000.00 38,546,400,000.00

1.18 . 1.18.01 . 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 2,072,700,000.00 8,579,995,000.00 59,669,055,000.00 70,321,750,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 28,165,000.00 227,160,000.00 0.00 255,325,000.00

1.18 . 1.18.01 . 20 . 13 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi,

dan teknisi olahraga

9,650,000.00 490,350,000.00 0.00 500,000,000.00

Page 335: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.19 . 1.19.02 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

105,500,000.00 66,800,000.00 0.00 172,300,000.00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 153,600,000.00 492,530,039.00 0.00 646,130,039.00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 80,250,000.00 230,500,000.00 0.00 310,750,000.00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 100,000,000.00 290,750,000.00 0.00 390,750,000.00

1.19 . 1.19.02 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0.00 280,000,000.00 0.00 280,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 333,850,000.00 1,293,780,039.00 0.00 1,627,630,039.00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 10,000,000.00 562,500,000.00 0.00 572,500,000.00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan 10,000,000.00 890,000,000.00 0.00 900,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 10,000,000.00 665,000,000.00 0.00 675,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 30,000,000.00 2,117,500,000.00 0.00 2,147,500,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 52 Dekorasi Ruang Kantor 3,600,000.00 96,400,000.00 0.00 100,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi 1,100,000.00 48,900,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 20,000,000.00 2,755,509,500.00 0.00 2,775,509,500.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 4,700,000.00 10,000,000.00 325,500,000.00 340,200,000.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 15,000,000.00 0.00 4,561,814,881.00 4,576,814,881.00

1.19 . 1.19.02 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 146,688,375.00 243,000,000.00 4,867,000,000.00 5,256,688,375.00

1.19 . 1.19.02 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 191,088,375.00 3,178,809,500.00 9,804,314,881.00 13,174,212,756.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

28,950,000.00 950,250,000.00 0.00 979,200,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 471,671,190.00 0.00 471,671,190.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 100,000,000.00 470,000,000.00 0.00 570,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,500,000.00 17,500,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,400,000.00 108,600,000.00 0.00 110,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,400,000.00 63,600,000.00 0.00 65,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 3,300,000.00 146,700,000.00 0.00 150,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,800,000.00 251,200,000.00 0.00 257,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 0.00 0.00 0.00

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 170,000,000.00 0.00 170,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 143,350,000.00 2,684,521,190.00 80,000,000.00 2,907,871,190.00

1.19 . 1.19.02 Satuan Polisi Pamong Praja 17,628,844,870.00 23,800,706,126.00 9,884,314,881.00 51,313,865,877.00

1.19 . 1.19.01 . 23 . 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi keamanan dan ketertiban di

wilayah Kota Bandung (*)

237,480,000.00 508,200,000.00 0.00 745,680,000.00

1.19 . 1.19.01 . 23 . 03 Kerjasama peenyelenggaraan pemeliharaan dan penegakan ketentraman dan

ketertiban di Kota Bandung (TNI, POLRI, Kejaksaan) (*)

31,500,000.00 305,978,000.00 0.00 337,478,000.00

1.19 . 1.19.01 . 23 Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum 268,980,000.00 814,178,000.00 0.00 1,083,158,000.00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 9,950,000.00 97,500,000.00 0.00 107,450,000.00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 04 Penyusunan data base partai politik 233,900,000.00 73,550,000.00 0.00 307,450,000.00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik 30,900,000.00 364,200,000.00 0.00 395,100,000.00

1.19 . 1.19.01 . 21 . 01 Penyuluhan kepada masyarakat 31,125,000.00 263,875,000.00 0.00 295,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 21 Program pendidikan politik masyarakat 305,875,000.00 799,125,000.00 0.00 1,105,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 07 Penataan organisasi DEPIDAR SOKSI Jawa Barat (Banprov) 0.00 1,000,000,000.00 0.00 1,000,000,000.00

1.19 . 1.19.01 . 18 . 06 Pelatihan kepemimpinan pemuda jawa barat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim

Indonesia Wilayah Jawa Barat jalan pasirkaliki kelurahan pamoyanan

kecamatan cicendo (Banprov)

0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

Page 336: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.06.01 Bappeda 535,800,000.00 3,859,797,600.00 125,000,000.00 4,520,597,600.00

1.20 . 1.02.01 . 17 . 33 Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset 19,850,000.00 205,150,000.00 0.00 225,000,000.00

1.20 . 1.02.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

19,850,000.00 205,150,000.00 0.00 225,000,000.00

1.20 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 19,850,000.00 205,150,000.00 0.00 225,000,000.00

1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah,

Kepegawaian

83,801,936,574.00 490,633,976,834.00 110,984,583,547.00 685,420,496,955.00

1.19 . 1.20.03 . 18 . 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam

upaya peningkatan wawasan kebangsaan

176,550,000.00 323,450,000.00 0.00 500,000,000.00

1.19 . 1.20.03 . 18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 176,550,000.00 323,450,000.00 0.00 500,000,000.00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 129,400,000.00 175,519,500.00 0.00 304,919,500.00

1.19 . 1.20.03 . 17 . 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 123,800,000.00 288,572,500.00 0.00 412,372,500.00

1.19 . 1.20.03 . 17 Program pengembangan wawasan kebangsaan 253,200,000.00 464,092,000.00 0.00 717,292,000.00

1.19 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 429,750,000.00 787,542,000.00 0.00 1,217,292,000.00

1.19 . 1.19.02 . 27 . 02 Penegakan Produk Hukum Daerah 610,000,000.00 1,098,050,000.00 0.00 1,708,050,000.00

1.19 . 1.19.02 . 27 . 01 Pemeriksaan Pelanggaran Perda Perwal 599,678,677.00 167,000,000.00 0.00 766,678,677.00

1.19 . 1.19.02 . 27 Program Penyelidikan dan Penyidikan Pelanggaran Perda dan Perwal 1,209,678,677.00 1,265,050,000.00 0.00 2,474,728,677.00

1.19 . 1.19.02 . 24 . 06 Penertiban Reklame Ilegal 1,875,647,818.00 482,250,000.00 0.00 2,357,897,818.00

1.19 . 1.19.02 . 24 . 03 Pelaksanaan Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 276,500,000.00 148,500,000.00 0.00 425,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 24 . 02 Operasi Penertiban Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 9,641,400,000.00 2,658,240,000.00 0.00 12,299,640,000.00

1.19 . 1.19.02 . 24 . 01 Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Keterntaman

Ketertiban

105,300,000.00 186,750,000.00 0.00 292,050,000.00

1.19 . 1.19.02 . 24 Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota 11,898,847,818.00 3,475,740,000.00 0.00 15,374,587,818.00

1.19 . 1.19.02 . 23 . 02 Peningkatan Partisipasi Masyarakat 155,600,000.00 225,877,250.00 0.00 381,477,250.00

1.19 . 1.19.02 . 23 . 01 Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1,564,640,000.00 324,540,000.00 0.00 1,889,180,000.00

1.19 . 1.19.02 . 23 Program Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1,720,240,000.00 550,417,250.00 0.00 2,270,657,250.00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 06 Penyuluhan pencegahan praktek penjudian 52,650,000.00 167,350,000.00 0.00 220,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 52,650,000.00 167,350,000.00 0.00 220,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 20 . 01 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 102,650,000.00 227,541,284.00 0.00 330,191,284.00

1.19 . 1.19.02 . 20 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 207,950,000.00 562,241,284.00 0.00 770,191,284.00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 262,040,000.00 221,900,000.00 0.00 483,940,000.00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan

TNI/POLRI dan kejaksaan

205,200,000.00 531,232,570.00 0.00 736,432,570.00

1.19 . 1.19.02 . 16 . 01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 139,200,000.00 26,000,000.00 0.00 165,200,000.00

1.19 . 1.19.02 . 16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 606,440,000.00 779,132,570.00 0.00 1,385,572,570.00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 452,800,000.00 44,500,000.00 0.00 497,300,000.00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 119,700,000.00 783,057,500.00 0.00 902,757,500.00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 02 Pembangunan pos jaga/ronda 137,400,000.00 211,899,000.00 0.00 349,299,000.00

1.19 . 1.19.02 . 15 . 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 472,000,000.00 6,787,257,793.00 0.00 7,259,257,793.00

1.19 . 1.19.02 . 15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1,181,900,000.00 7,826,714,293.00 0.00 9,008,614,293.00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 34,000,000.00 13,300,000.00 0.00 47,300,000.00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 25,000,000.00 25,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1.19 . 1.19.02 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 46,500,000.00 28,500,000.00 0.00 75,000,000.00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Page 337: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.03 . 03 . 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 0.00 0.00 30,000,000.00 30,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 64,363,750.00 3,400,290,000.00 30,000,000.00 3,494,653,750.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 38 Penataan Mekanical Electrical di lingkungan Balaikota dan Rumah

Dinas/Jabatan

126,000,000.00 393,900,000.00 1,831,800,000.00 2,351,700,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 19,500,000.00 1,106,000,000.00 0.00 1,125,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas 9,500,000.00 716,000,000.00 0.00 725,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 243,967,600.00 5,356,032,400.00 0.00 5,600,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 5,000,000.00 345,000,000.00 0.00 350,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 448,800,000.00 27,983,000,000.00 0.00 28,431,800,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 258,100,000.00 3,061,200,000.00 0.00 3,319,300,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 224,050,000.00 1,636,396,000.00 8,083,348,000.00 9,943,794,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 2,200,000.00 47,400,000.00 132,500,000.00 182,100,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 187,550,000.00 600,000,000.00 2,337,450,000.00 3,125,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 138,050,000.00 934,100,000.00 43,248,350,000.00 44,320,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,662,717,600.00 42,179,028,400.00 57,633,448,000.00 101,475,194,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 209,950,000.00 5,580,050,000.00 0.00 5,790,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

4,400,000.00 274,600,000.00 0.00 279,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 19,000,000.00 3,921,228,417.00 0.00 3,940,228,417.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 319,850,000.00 5,531,330,000.00 0.00 5,851,180,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 15,000,000.00 885,000,000.00 0.00 900,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 151,000,000.00 1,093,345,004.00 13,185,000.00 1,257,530,004.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1,785,000.00 220,800,000.00 16,815,000.00 239,400,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,100,000.00 0.00 47,483,000.00 48,583,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 5,900,000.00 184,396,000.00 0.00 190,296,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 66,300,000.00 3,051,595,218.00 0.00 3,117,895,218.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 48,640,000.00 1,540,795,331.00 0.00 1,589,435,331.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4,000,000.00 183,750,000.00 0.00 187,750,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 205,000,000.00 7,856,120,000.00 0.00 8,061,120,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 295,000,000.00 4,530,500,000.00 0.00 4,825,500,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 57,119,584,113.00 0.00 57,119,584,113.00

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 878,210,000.00 471,645,000.00 0.00 1,349,855,000.00

1.20 . 1.20.03 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,225,135,000.00 92,444,739,083.00 77,483,000.00 94,747,357,083.00

1.20 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 13,559,873,350.00 166,739,798,481.00 57,837,031,000.00 238,136,702,831.00

1.20 . 1.13.01 . 20 . 09 Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000 31,985,000.00 68,015,000.00 0.00 100,000,000.00

1.20 . 1.13.01 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

31,985,000.00 68,015,000.00 0.00 100,000,000.00

1.20 . 1.13.01 Dinas Sosial 31,985,000.00 68,015,000.00 0.00 100,000,000.00

1.20 . 1.06.01 . 37 . 10 Penyusunan Revisi Peraturan Daerah 169,700,000.00 330,300,000.00 0.00 500,000,000.00

1.20 . 1.06.01 . 37 Program Pembangunan Produk hukum Daerah 169,700,000.00 330,300,000.00 0.00 500,000,000.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 19 Updating Sistem Informasi Kepegawaian 31,725,000.00 68,275,000.00 0.00 100,000,000.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 18 Penyusunan Sistem Kearsipan (SIM Arsip) 31,725,000.00 93,275,000.00 0.00 125,000,000.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 17 Pengembangan Multi Media Bandung City 119,900,000.00 1,698,062,500.00 0.00 1,817,962,500.00

1.20 . 1.06.01 . 23 . 07 Penyelenggaraan Elektronik Procurement di Lingkungan Pemerintah Kota

Bandung

182,750,000.00 1,669,885,100.00 125,000,000.00 1,977,635,100.00

1.20 . 1.06.01 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 366,100,000.00 3,529,497,600.00 125,000,000.00 4,020,597,600.00

Page 338: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.03 . 29 . 01 Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 269,330,000.00 630,262,000.00 0.00 899,592,000.00

1.20 . 1.20.03 . 29 Program Pemantapan Penyelenggaraan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Wilayah

1,267,913,000.00 4,187,181,500.00 0.00 5,455,094,500.00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 09 Fasilitasi Pembinaan Pengadaan Barang dan Jasa 626,200,000.00 164,707,931.00 0.00 790,907,931.00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 03 Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik 111,148,000.00 436,402,000.00 0.00 547,550,000.00

1.20 . 1.20.03 . 28 . 01 Penyusunan Data Administrasi Kegiatan Fisik dan Non Fisik 203,800,000.00 315,850,000.00 0.00 519,650,000.00

1.20 . 1.20.03 . 28 Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pelaksanan Kegiatan

Fisik dan Non Fisik

941,148,000.00 916,959,931.00 0.00 1,858,107,931.00

1.20 . 1.20.03 . 27 . 03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah 43,233,000.00 103,805,000.00 0.00 147,038,000.00

1.20 . 1.20.03 . 27 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 43,233,000.00 103,805,000.00 0.00 147,038,000.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan 68,100,000.00 414,827,000.00 0.00 482,927,000.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 14 Kajian peraturan perundang-undangan 305,900,000.00 419,300,000.00 0.00 725,200,000.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 13 Evaluasi Produk Hukum Daerah 186,600,000.00 118,950,000.00 0.00 305,550,000.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 11 Evaluasi dan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah 116,900,000.00 874,322,914.00 0.00 991,222,914.00

1.20 . 1.20.03 . 26 . 10 Evaluasi dan Penataan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah 240,700,000.00 449,852,800.00 0.00 690,552,800.00

1.20 . 1.20.03 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 918,200,000.00 2,277,252,714.00 0.00 3,195,452,714.00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 09 Fasilitasi Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 323,650,000.00 665,050,000.00 0.00 988,700,000.00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 318,180,000.00 589,362,500.00 0.00 907,542,500.00

1.20 . 1.20.03 . 25 . 05 Peningkatan Kerjasama Sister City (Kota Sahabat) 267,500,000.00 1,654,600,000.00 0.00 1,922,100,000.00

1.20 . 1.20.03 . 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 909,330,000.00 2,909,012,500.00 0.00 3,818,342,500.00

1.20 . 1.20.03 . 23 . 08 Bandung Integrated Resources Management System 254,500,000.00 480,550,000.00 0.00 735,050,000.00

1.20 . 1.20.03 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 254,500,000.00 480,550,000.00 0.00 735,050,000.00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 10 Penyelesaian Reformasi Birokrasi 104,500,000.00 635,350,000.00 0.00 739,850,000.00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 09 Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000 38,200,000.00 916,339,243.00 0.00 954,539,243.00

1.20 . 1.20.03 . 20 . 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 444,300,000.00 3,159,000,000.00 0.00 3,603,300,000.00

1.20 . 1.20.03 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

587,000,000.00 4,710,689,243.00 0.00 5,297,689,243.00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 179,280,000.00 195,922,500.00 0.00 375,202,500.00

1.20 . 1.20.03 . 16 . 02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah

non departemen/luar negeri

436,100,000.00 2,613,800,000.00 0.00 3,049,900,000.00

1.20 . 1.20.03 . 16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil

kepala daerah

615,380,000.00 2,809,722,500.00 0.00 3,425,102,500.00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 79,050,000.00 126,000,000.00 0.00 205,050,000.00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 67,700,000.00 82,060,000.00 0.00 149,760,000.00

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 120,400,000.00 190,000,000.00 0.00 310,400,000.00

1.20 . 1.20.03 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

267,150,000.00 398,060,000.00 0.00 665,210,000.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 Seminar dan Lokakarya 1,100,000.00 58,250,000.00 0.00 59,350,000.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 30,500,000.00 2,906,487,568.00 0.00 2,936,987,568.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0.00 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0.00 319,825,817.00 0.00 319,825,817.00

1.20 . 1.20.03 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31,600,000.00 3,389,563,385.00 0.00 3,421,163,385.00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 15,500,000.00 811,163,400.00 0.00 826,663,400.00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 1,100,000.00 10,150,000.00 0.00 11,250,000.00

1.20 . 1.20.03 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 47,763,750.00 2,578,976,600.00 0.00 2,626,740,350.00

Page 339: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.04 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 38,850,000.00 1,504,000,000.00 0.00 1,542,850,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 9,650,000.00 0.00 687,200,000.00 696,850,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 89,750,000.00 195,000,000.00 7,958,000,000.00 8,242,750,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 38,300,000.00 40,600,000.00 1,005,000,000.00 1,083,900,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 10,000,000.00 0.00 855,000,000.00 865,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 501,025,000.00 21,081,800,000.00 10,505,200,000.00 32,088,025,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 52,965,000.00 3,322,600,000.00 0.00 3,375,565,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14,985,000.00 1,011,204,700.00 0.00 1,026,189,700.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 50,244,000.00 2,039,756,000.00 0.00 2,090,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 35,808,000.00 209,319,000.00 200,000,000.00 445,127,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7,875,000.00 220,000,000.00 0.00 227,875,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20,838,000.00 654,662,000.00 0.00 675,500,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 11,025,000.00 600,000,000.00 0.00 611,025,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 47,625,000.00 2,586,623,720.00 0.00 2,634,248,720.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 28,325,000.00 132,975,000.00 0.00 161,300,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 55,290,000.00 522,075,000.00 0.00 577,365,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 2,740,000,000.00 0.00 2,740,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 131,544,000.00 76,400,000.00 0.00 207,944,000.00

1.20 . 1.20.04 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 456,524,000.00 14,115,615,420.00 200,000,000.00 14,772,139,420.00

1.20 . 1.20.04 Sekretariat DPRD 4,328,497,000.00 72,943,143,480.00 10,705,200,000.00 87,976,840,480.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Produksi dan Distribusi Barang dan

Jasa

320,690,000.00 389,350,000.00 0.00 710,040,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi dan Daya

Saing Kota

215,425,000.00 1,193,426,000.00 0.00 1,408,851,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 03 Optimalisasi Pengembangan Usaha Daerah 308,570,000.00 620,400,000.00 0.00 928,970,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD 340,350,000.00 810,350,000.00 0.00 1,150,700,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 . 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan CSR sebagai Salah Satu

Pembangunan Ekonomi

530,800,000.00 569,200,000.00 80,000,000.00 1,180,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 38 Program Koordinasi Perumusan dan Implementasi Kebijakan Ekonomi 1,715,835,000.00 3,582,726,000.00 80,000,000.00 5,378,561,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 07 Pemberian Bantuan Hukum 264,000,000.00 162,200,000.00 0.00 426,200,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 06 Sosialisasi/Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan 393,675,000.00 488,145,000.00 0.00 881,820,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 05 Koordinasi/Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 57,500,000.00 57,500,000.00 0.00 115,000,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 04 Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM 67,300,000.00 85,188,000.00 0.00 152,488,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 03 Penyusunan rancangan peraturan dan keputusan kepala daerah 405,668,000.00 540,145,475.00 0.00 945,813,475.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 02 Publikasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan 222,875,000.00 345,097,000.00 16,100,000.00 584,072,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 . 01 Legislasi rancangan peraturan daerah 268,400,000.00 412,765,000.00 0.00 681,165,000.00

1.20 . 1.20.03 . 37 Program Pembangunan Produk hukum Daerah 1,679,418,000.00 2,091,040,475.00 16,100,000.00 3,786,558,475.00

1.20 . 1.20.03 . 33 . 21 Penyusunan Database Pegawai 0.00 49,400,000.00 0.00 49,400,000.00

1.20 . 1.20.03 . 33 . 18 Penataan Takah PNSD 120,050,000.00 50,222,500.00 0.00 170,272,500.00

1.20 . 1.20.03 . 33 . 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 158,400,000.00 46,575,000.00 0.00 204,975,000.00

1.20 . 1.20.03 . 33 . 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 98,500,000.00 712,980,250.00 0.00 811,480,250.00

1.20 . 1.20.03 . 33 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 376,950,000.00 859,177,750.00 0.00 1,236,127,750.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 10 Inovasi Pembangunan dan Kompetisi antar Kelurahan 76,130,000.00 768,244,500.00 0.00 844,374,500.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 09 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kelurahan 82,700,000.00 746,799,600.00 0.00 829,499,600.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 06 Inovasi Pembangunan dan Kompetisi Antar Kecamatan 439,225,000.00 918,024,800.00 0.00 1,357,249,800.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 04 Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Kecamatan 181,320,000.00 635,680,100.00 0.00 817,000,100.00

1.20 . 1.20.03 . 29 . 02 Pemantapan Pelaksanaan Urusan/Kewenangan Daerah 219,208,000.00 488,170,500.00 0.00 707,378,500.00

Page 340: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.05 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 348,000,000.00 285,736,780.00 635,500,000.00 1,269,236,780.00

1.20 . 1.20.05 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 364,500,000.00 1,808,476,780.00 635,500,000.00 2,808,476,780.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 372,000,000.00 0.00 372,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 345,600,000.00 0.00 345,600,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,500,000.00 126,000,000.00 21,900,000.00 149,400,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 3,000,000.00 93,500,000.00 104,500,000.00 201,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7,500,000.00 565,000,000.00 0.00 572,500,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,500,000.00 354,300,000.00 0.00 355,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 316,800,000.00 0.00 316,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 51,000,000.00 350,000,000.00 0.00 401,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 05 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 106,350,000.00 743,650,000.00 0.00 850,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 86,400,000.00 0.00 86,400,000.00

1.20 . 1.20.05 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 170,850,000.00 3,353,250,000.00 126,400,000.00 3,650,500,000.00

1.20 . 1.20.05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) 7,349,448,166.00 18,900,968,278.00 2,254,400,000.00 28,504,816,444.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 13 Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung Inisiatif DPRD 43,500,000.00 1,050,000,000.00 0.00 1,093,500,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 12 Kajian Potensi PADS 43,500,000.00 1,050,000,000.00 0.00 1,093,500,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 11 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Negeri 25,750,000.00 1,325,000,000.00 0.00 1,350,750,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 10 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah 159,975,000.00 8,073,887,247.00 0.00 8,233,862,247.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 09 Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS 120,792,000.00 933,300,000.00 0.00 1,054,092,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 08 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 266,525,000.00 2,278,000,000.00 0.00 2,544,525,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 215,466,000.00 4,800,076,263.00 0.00 5,015,542,263.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 0.00 130,000,000.00 0.00 130,000,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 05 Kegiatan Reses 1,033,230,000.00 5,274,750,000.00 0.00 6,307,980,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 04 Rapat-rapat paripurna 564,164,000.00 921,581,000.00 0.00 1,485,745,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 57,825,000.00 1,378,575,000.00 0.00 1,436,400,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah 252,750,000.00 8,527,050,000.00 0.00 8,779,800,000.00

1.20 . 1.20.04 . 15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 2,783,477,000.00 35,742,219,510.00 0.00 38,525,696,510.00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 89,589,000.00 166,000,000.00 0.00 255,589,000.00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 96,789,000.00 143,500,000.00 0.00 240,289,000.00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 114,414,000.00 148,150,000.00 0.00 262,564,000.00

1.20 . 1.20.04 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 120,289,000.00 141,000,000.00 0.00 261,289,000.00

1.20 . 1.20.04 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

421,081,000.00 598,650,000.00 0.00 1,019,731,000.00

1.20 . 1.20.04 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 157,190,000.00 767,115,550.00 0.00 924,305,550.00

1.20 . 1.20.04 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 157,190,000.00 767,115,550.00 0.00 924,305,550.00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4,600,000.00 287,988,000.00 0.00 292,588,000.00

1.20 . 1.20.04 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,600,000.00 349,755,000.00 0.00 354,355,000.00

1.20 . 1.20.04 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 9,200,000.00 637,743,000.00 0.00 646,943,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 17,500,000.00 445,000,000.00 0.00 462,500,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 44,850,000.00 1,399,950,000.00 0.00 1,444,800,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 15,100,000.00 55,000,000.00 0.00 70,100,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 33,475,000.00 3,610,000,000.00 0.00 3,643,475,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 22,575,000.00 399,250,000.00 0.00 421,825,000.00

1.20 . 1.20.04 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 180,975,000.00 13,433,000,000.00 0.00 13,613,975,000.00

Page 341: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.05 . 18 . 08 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan BLUD (*) 102,000,000.00 198,000,000.00 0.00 300,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 07 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD 117,598,766.00 244,502,664.00 0.00 362,101,430.00

1.20 . 1.20.05 . 18 . 06 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS 225,000,000.00 319,800,000.00 0.00 544,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 18 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

444,598,766.00 762,302,664.00 0.00 1,206,901,430.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 59 Rekapitulasi Pendapatan Sumber Dana Transfer 51,000,000.00 109,000,000.00 0.00 160,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 58 Pedoman Penyusunan APBD 73,000,000.00 177,000,000.00 0.00 250,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 57 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 207,950,000.00 92,050,000.00 0.00 300,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 56 Pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan perbendaharaan 120,000,000.00 155,000,000.00 25,000,000.00 300,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 55 Penyusunan SOP Pelaporan Keuangan 82,050,000.00 172,950,000.00 0.00 255,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 54 Rekonsiliasi dan Pelaporan Realisasi Bulanan, Triwulan dan Semesteran 257,400,000.00 130,500,000.00 0.00 387,900,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 49 Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keungan PPKD 111,700,000.00 178,300,000.00 0.00 290,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 40 Penyusunan/Pemutakhiran Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Daerah (*) 483,694,400.00 1,882,548,600.00 917,500,000.00 3,283,743,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 37 Peningkatan Pelayanan Perbendaharaan 488,500,000.00 536,500,000.00 0.00 1,025,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 35 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah 17,500,000.00 282,500,000.00 0.00 300,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 33 Penyusunan dan Pemutakhiran Database Aset 1,252,800,000.00 3,017,814,234.00 300,000,000.00 4,570,614,234.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 32 Pemutakhiran Database Sewa Tanah Milik Daerah 216,000,000.00 264,000,000.00 20,000,000.00 500,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 31 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 82,250,000.00 189,425,000.00 0.00 271,675,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 26 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 713,800,000.00 740,200,000.00 230,000,000.00 1,684,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 16 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 442,000,000.00 755,100,000.00 0.00 1,197,100,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah 58,200,000.00 191,800,000.00 0.00 250,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

121,500,000.00 138,500,000.00 0.00 260,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

150,300,000.00 324,700,000.00 0.00 475,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 162,800,000.00 302,100,000.00 0.00 464,900,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 128,800,000.00 200,000,000.00 0.00 328,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 128,800,000.00 281,000,000.00 0.00 409,800,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 162,800,000.00 227,506,000.00 0.00 390,306,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga 156,000,000.00 522,690,000.00 0.00 678,690,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 . 01 Penyusunan analisa standar belanja 161,000,000.00 324,090,000.00 0.00 485,090,000.00

1.20 . 1.20.05 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

5,829,844,400.00 11,195,273,834.00 1,492,500,000.00 18,517,618,234.00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas 16,000,000.00 64,000,000.00 0.00 80,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30,000,000.00 20,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 26,500,000.00 23,500,000.00 0.00 50,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 30,555,000.00 19,445,000.00 0.00 50,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

103,055,000.00 126,945,000.00 0.00 230,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 19,000,000.00 362,000,000.00 0.00 381,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 50,000,000.00 166,720,000.00 0.00 216,720,000.00

1.20 . 1.20.05 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 69,000,000.00 528,720,000.00 0.00 597,720,000.00

1.20 . 1.20.05 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3,000,000.00 264,600,000.00 0.00 267,600,000.00

1.20 . 1.20.05 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 6,000,000.00 305,000,000.00 0.00 311,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 9,000,000.00 569,600,000.00 0.00 578,600,000.00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7,500,000.00 1,079,100,000.00 0.00 1,086,600,000.00

1.20 . 1.20.05 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9,000,000.00 443,640,000.00 0.00 452,640,000.00

Page 342: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.07 . 20 . 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 210,420,000.00 257,500,000.00 0.00 467,920,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1,474,840,000.00 352,500,000.00 0.00 1,827,340,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 05 Inverisasi temuan pengawasan 210,500,000.00 3,250,000.00 0.00 213,750,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 263,800,000.00 409,590,000.00 0.00 673,390,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 02 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 131,175,000.00 16,725,000.00 0.00 147,900,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 5,774,640,000.00 238,120,000.00 0.00 6,012,760,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

10,176,719,000.00 2,200,485,000.00 0.00 12,377,204,000.00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 60,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 37,175,000.00 22,825,000.00 0.00 60,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

67,175,000.00 52,825,000.00 0.00 120,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 4,000,000.00 296,000,000.00 0.00 300,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 9,600,000.00 68,700,000.00 0.00 78,300,000.00

1.20 . 1.20.07 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 5,800,000.00 125,000,000.00 0.00 130,800,000.00

1.20 . 1.20.07 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19,400,000.00 489,700,000.00 0.00 509,100,000.00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,700,000.00 141,000,000.00 0.00 142,700,000.00

1.20 . 1.20.07 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,700,000.00 35,000,000.00 0.00 36,700,000.00

1.20 . 1.20.07 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,400,000.00 176,000,000.00 0.00 179,400,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 7,675,000.00 595,000,000.00 0.00 602,675,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,125,000.00 196,875,000.00 0.00 200,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 5,000,000.00 0.00 95,000,000.00 100,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2,400,000.00 60,000,000.00 0.00 62,400,000.00

1.20 . 1.20.07 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18,200,000.00 851,875,000.00 95,000,000.00 965,075,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 480,000,000.00 0.00 480,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 2,100,000.00 240,000,000.00 0.00 242,100,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1,050,000.00 180,000,000.00 10,000,000.00 191,050,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1,050,000.00 40,000,000.00 0.00 41,050,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 18,000,000.00 0.00 419,100,000.00 437,100,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,050,000.00 30,000,000.00 0.00 31,050,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,800,000.00 144,000,000.00 0.00 148,800,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 6,000,000.00 190,000,000.00 0.00 196,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4,150,000.00 200,000,000.00 0.00 204,150,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 130,000,000.00 0.00 130,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2,400,000.00 141,650,000.00 0.00 144,050,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40,600,000.00 1,841,650,000.00 429,100,000.00 2,311,350,000.00

1.20 . 1.20.07 Inspektorat Kota 10,539,344,000.00 7,331,229,097.00 524,100,000.00 18,394,673,097.00

1.20 . 1.20.05 . 26 . 14 Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan 288,600,000.00 461,400,000.00 0.00 750,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 288,600,000.00 461,400,000.00 0.00 750,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 20 . 09 Persiapan dan Penetapan Sertifikasi ISO 9001-2000 70,000,000.00 95,000,000.00 0.00 165,000,000.00

1.20 . 1.20.05 . 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

70,000,000.00 95,000,000.00 0.00 165,000,000.00

Page 343: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.08 . 17 . 51 Fasilitasi Penyelesaian Piutang Pendaftaran 85,000,000.00 473,000,000.00 0.00 558,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 47 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 545,000,000.00 1,045,000,000.00 0.00 1,590,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 4,300,000.00 423,700,000.00 0.00 428,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

715,480,000.00 2,560,520,000.00 0.00 3,276,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 85,200,000.00 76,800,000.00 0.00 162,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

85,200,000.00 76,800,000.00 0.00 162,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 50,000,000.00 1,185,300,000.00 0.00 1,235,300,000.00

1.20 . 1.20.08 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 27,500,000.00 175,500,000.00 0.00 203,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 77,500,000.00 1,360,800,000.00 0.00 1,438,300,000.00

1.20 . 1.20.08 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,800,000.00 351,800,000.00 0.00 356,600,000.00

1.20 . 1.20.08 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,800,000.00 351,800,000.00 0.00 356,600,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,400,000.00 73,600,000.00 0.00 75,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2,800,000.00 197,200,000.00 0.00 200,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 26,650,000.00 907,000,000.00 0.00 933,650,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 300,000,000.00 300,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30,850,000.00 1,177,800,000.00 300,000,000.00 1,508,650,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 6,600,000.00 195,000,000.00 83,720,000.00 285,320,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 5,000,000.00 145,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 182,000,000.00 0.00 182,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 4,400,000.00 198,000,000.00 50,000,000.00 252,400,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 0.00 4,825,497,426.00 4,825,497,426.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2,900,000.00 125,000,000.00 0.00 127,900,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,800,000.00 208,200,000.00 0.00 210,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,800,000.00 198,200,000.00 0.00 200,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9,250,000.00 765,750,000.00 0.00 775,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 34,600,000.00 2,374,600,000.00 0.00 2,409,200,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4,000,000.00 85,000,000.00 0.00 89,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 70,350,000.00 5,126,750,000.00 4,959,217,426.00 10,156,317,426.00

1.20 . 1.20.08 Dinas Pelayanan Pajak 2,450,286,000.00 21,702,370,000.00 5,259,217,426.00 29,411,873,426.00

1.20 . 1.20.07 . 23 . 12 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 3,150,000.00 204,050,000.00 0.00 207,200,000.00

1.20 . 1.20.07 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 3,150,000.00 204,050,000.00 0.00 207,200,000.00

1.20 . 1.20.07 . 22 . 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 130,700,000.00 824,000,000.00 0.00 954,700,000.00

1.20 . 1.20.07 . 22 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

130,700,000.00 824,000,000.00 0.00 954,700,000.00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 04 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor 56,000,000.00 16,169,497.00 0.00 72,169,497.00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 03 Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional 12,000,000.00 276,474,600.00 0.00 288,474,600.00

1.20 . 1.20.07 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 12,000,000.00 398,000,000.00 0.00 410,000,000.00

1.20 . 1.20.07 . 21 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

80,000,000.00 690,644,097.00 0.00 770,644,097.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 10 Penyelesaian Reformasi Birokrasi 315,000,000.00 367,800,000.00 0.00 682,800,000.00

1.20 . 1.20.07 . 20 . 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 1,796,344,000.00 555,000,000.00 0.00 2,351,344,000.00

Page 344: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.09 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 35,000,000.00 177,150,000.00 0.00 212,150,000.00

1.20 . 1.20.09 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 49,695,000.00 637,680,000.00 0.00 687,375,000.00

1.20 . 1.20.09 . 04 . 03 Pemindahan tugas PNS 182,600,000.00 59,195,035.00 0.00 241,795,035.00

1.20 . 1.20.09 . 04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 182,600,000.00 59,195,035.00 0.00 241,795,035.00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2,200,000.00 158,700,000.00 0.00 160,900,000.00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.09 . 03 . 01 Pengadaan mesin/kartu absensi 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.09 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,200,000.00 158,700,000.00 0.00 160,900,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 52 Dekorasi ruang kantor 0.00 191,150,000.00 0.00 191,150,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 8,400,000.00 548,900,000.00 0.00 557,300,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 6,600,000.00 594,080,000.00 0.00 600,680,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,100,000.00 30,900,000.00 0.00 32,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 3,300,000.00 13,300,000.00 163,600,000.00 180,200,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 4,400,000.00 0.00 411,100,000.00 415,500,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,100,000.00 0.00 20,000,000.00 21,100,000.00

1.20 . 1.20.09 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24,900,000.00 1,378,330,000.00 594,700,000.00 1,997,930,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 184,600,000.00 0.00 184,600,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 66,400,000.00 0.00 66,400,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 16,950,000.00 9,200,000.00 26,150,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6,000,000.00 0.00 934,010,000.00 940,010,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1,100,000.00 43,950,000.00 0.00 45,050,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,000,000.00 242,100,000.00 0.00 245,100,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,100,000.00 60,000,000.00 0.00 61,100,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1,100,000.00 20,900,000.00 0.00 22,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,600,000.00 120,000,000.00 0.00 121,600,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 15,400,000.00 0.00 15,400,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,800,000.00 181,800,000.00 0.00 183,600,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1,100,000.00 82,200,000.00 0.00 83,300,000.00

1.20 . 1.20.09 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16,800,000.00 1,069,300,000.00 943,210,000.00 2,029,310,000.00

1.20 . 1.20.09 Badan Kepegawaian Daerah 4,375,766,858.00 16,305,055,985.00 1,537,910,000.00 22,218,732,843.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 14 Analisa Data Bahan Penyusunan Verifikasi, Otorisasi dan Pembukuan Pajak

Pendaftaran

51,750,000.00 343,870,000.00 0.00 395,620,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 13 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 214,400,000.00 345,000,000.00 0.00 559,400,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 12 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi Pajak

Daerah

125,000,000.00 2,403,500,000.00 0.00 2,528,500,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 10 Penyusunan Masterplan Satu Data Pajak Daerah 20,000,000.00 230,000,000.00 0.00 250,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 09 Pengembangan Pengelolaan Data dan Potensi Pajak Daerah 75,000,000.00 177,000,000.00 0.00 252,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 08 Monitoring dan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Pajak 340,256,000.00 385,280,000.00 0.00 725,536,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 06 Analisa dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah/Survei Kepuasan WP atas

Pelayanan Pajak

2,000,000.00 125,950,000.00 0.00 127,950,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 04 Penyuluhan Tertib Administrasi Pajak Daerah 20,000,000.00 2,630,000,000.00 0.00 2,650,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 02 Penerapan NJOP Klasifikasi Bumi dan Bangunan Setiap Kelurahan 595,000,000.00 4,130,000,000.00 0.00 4,725,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 . 01 Perencanaan Penerimaan Pajak Daerah dan Perubahannya 22,700,000.00 277,300,000.00 0.00 300,000,000.00

1.20 . 1.20.08 . 40 Program Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Pajak Daerah 1,466,106,000.00 11,047,900,000.00 0.00 12,514,006,000.00

1.20 . 1.20.08 . 17 . 53 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang Pajak Daerah 81,180,000.00 618,820,000.00 0.00 700,000,000.00

Page 345: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.10 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 210,000,000.00 0.00 210,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 175,513,541.00 0.00 175,513,541.00

1.20 . 1.20.10 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.00 753,513,541.00 324,500,000.00 1,078,013,541.00

1.20 . 1.20.10 Kecamatan Sukasari 605,501,200.00 5,335,028,841.00 790,080,000.00 6,730,610,041.00

1.20 . 1.20.09 . 39 . 04 Penyusunan Business Process MSDM Berbasis Kompetensi dan SOP

Assessment Center

66,200,000.00 133,800,000.00 0.00 200,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 39 . 03 Penilaian Kompetensi/Assesment Kompetensi untuk Penempatan dalam Jabatan 208,000,000.00 992,000,000.00 0.00 1,200,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 39 . 02 Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi 82,200,000.00 167,800,000.00 0.00 250,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 39 . 01 Penyusunan dan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan 119,000,000.00 231,000,000.00 0.00 350,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 39 Program Pembangunan dan Pengembangan Assesment Center 475,400,000.00 1,524,600,000.00 0.00 2,000,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 38 Penilaian Kinerja PNS 84,000,000.00 53,147,624.00 0.00 137,147,624.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 36 Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS 84,800,000.00 99,700,000.00 0.00 184,500,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 34 Evaluasi Jabatan 98,731,858.00 100,300,250.00 0.00 199,032,108.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 33 Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas 47,000,000.00 73,430,200.00 0.00 120,430,200.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 31 Pengembangan Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan

Administrasi Kepegawaian

66,000,000.00 99,000,000.00 0.00 165,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 30 Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian 100,100,000.00 120,108,000.00 0.00 220,208,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 29 Sumpah Janji PNS 56,300,000.00 63,700,000.00 0.00 120,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 27 Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi Penerimaan PTT 484,600,000.00 581,400,000.00 0.00 1,066,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 26 Pengembangan Sistem Informasi Gaji 34,200,000.00 51,300,000.00 0.00 85,500,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 25 Administrasi Mutasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural 358,080,000.00 368,400,000.00 0.00 726,480,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 24 Administrasi Mutasi Kepegawaian Fungsional 339,820,000.00 366,300,000.00 0.00 706,120,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 64,000,000.00 55,709,500.00 0.00 119,709,500.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 14 Pengembangan diklat (Analisis kebutuhan Diklat, Penyusunan Silabi,

Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat)

51,100,000.00 70,278,300.00 0.00 121,378,300.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 96,000,000.00 654,001,805.00 0.00 750,001,805.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 106,400,000.00 159,600,000.00 0.00 266,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 61,400,000.00 92,100,000.00 0.00 153,500,000.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar 20,700,000.00 33,230,679.00 0.00 53,930,679.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS 43,000,000.00 41,491,962.00 0.00 84,491,962.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 05 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 242,400,000.00 362,511,162.00 0.00 604,911,162.00

1.20 . 1.20.09 . 33 . 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 92,160,000.00 101,658,918.00 0.00 193,818,918.00

1.20 . 1.20.09 . 33 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2,530,791,858.00 3,547,368,400.00 0.00 6,078,160,258.00

1.20 . 1.20.09 . 32 . 04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah 124,000,000.00 922,000,000.00 0.00 1,046,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 32 . 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah 409,850,000.00 923,662,550.00 0.00 1,333,512,550.00

1.20 . 1.20.09 . 32 . 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 219,500,000.00 2,712,500,000.00 0.00 2,932,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 32 . 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 74,000,000.00 3,316,000,000.00 0.00 3,390,000,000.00

1.20 . 1.20.09 . 32 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 827,350,000.00 7,874,162,550.00 0.00 8,701,512,550.00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 75,025,000.00 19,650,000.00 0.00 94,675,000.00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 45,800,000.00 9,370,000.00 0.00 55,170,000.00

1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 145,205,000.00 26,700,000.00 0.00 171,905,000.00

1.20 . 1.20.09 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

266,030,000.00 55,720,000.00 0.00 321,750,000.00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 14,695,000.00 345,330,000.00 0.00 360,025,000.00

1.20 . 1.20.09 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0.00 115,200,000.00 0.00 115,200,000.00

Page 346: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.11 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 51,800,000.00 0.00 51,800,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 37,720,000.00 0.00 37,720,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 23,500,000.00 0.00 23,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 123,000,000.00 0.00 123,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 15,500,000.00 0.00 15,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 91,300,000.00 0.00 91,300,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,450,000.00 637,913,000.00 252,250,000.00 897,613,000.00

1.20 . 1.20.11 Kecamatan Cidadap 843,430,000.00 4,556,323,300.00 690,193,300.00 6,089,946,600.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 45,250,000.00 101,810,000.00 0.00 147,060,000.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 86,276,200.00 110,973,800.00 0.00 197,250,000.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

26,850,000.00 916,250,000.00 0.00 943,100,000.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

60,225,000.00 2,150,151,500.00 0.00 2,210,376,500.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

265,050,000.00 401,950,000.00 0.00 667,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 45,250,000.00 44,750,000.00 0.00 90,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 528,901,200.00 3,725,885,300.00 0.00 4,254,786,500.00

1.20 . 1.20.10 . 23 . 01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 29,900,000.00 43,500,000.00 0.00 73,400,000.00

1.20 . 1.20.10 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 29,900,000.00 43,500,000.00 0.00 73,400,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2,575,000.00 2,300,000.00 0.00 4,875,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2,575,000.00 1,295,000.00 0.00 3,870,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5,150,000.00 950,000.00 0.00 6,100,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25,750,000.00 10,620,000.00 0.00 36,370,000.00

1.20 . 1.20.10 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

36,050,000.00 15,165,000.00 0.00 51,215,000.00

1.20 . 1.20.10 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 7,950,000.00 180,665,000.00 0.00 188,615,000.00

1.20 . 1.20.10 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 7,950,000.00 180,665,000.00 0.00 188,615,000.00

1.20 . 1.20.10 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,200,000.00 58,800,000.00 0.00 60,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,500,000.00 70,500,000.00 0.00 72,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,700,000.00 129,300,000.00 0.00 132,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 447,000,000.00 0.00 447,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 0.00 0.00 82,280,000.00 82,280,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 183,300,000.00 183,300,000.00

1.20 . 1.20.10 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 487,000,000.00 465,580,000.00 952,580,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 140,000,000.00 0.00 140,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 0.00 324,500,000.00 324,500,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1.20 . 1.20.10 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

Page 347: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.12 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 156,500,000.00 0.00 156,500,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 11,280,000.00 0.00 11,280,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 13,500,000.00 0.00 13,500,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 73,660,000.00 0.00 73,660,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 78,340,000.00 0.00 78,340,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 19,000,000.00 0.00 19,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 9,000,000.00 224,800,000.00 0.00 233,800,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 22,650,000.00 0.00 22,650,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 330,045,789.00 0.00 330,045,789.00

1.20 . 1.20.12 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,000,000.00 1,207,775,789.00 0.00 1,216,775,789.00

1.20 . 1.20.12 Kecamatan Sukajadi 1,418,750,000.00 5,558,848,789.00 1,228,950,000.00 8,206,548,789.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 30,500,000.00 73,040,000.00 0.00 103,540,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 06 Fasilitasi Peningkatan Peran Pemerintah Kota Dalam Pembangunan Kelurahan 75,450,000.00 2,143,742,200.00 13,500,000.00 2,232,692,200.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 28,650,000.00 77,264,800.00 0.00 105,914,800.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

228,000,000.00 72,810,000.00 0.00 300,810,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

193,400,000.00 327,501,300.00 0.00 520,901,300.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

213,600,000.00 278,150,000.00 0.00 491,750,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 31,000,000.00 280,608,000.00 0.00 311,608,000.00

1.20 . 1.20.11 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 800,600,000.00 3,253,116,300.00 13,500,000.00 4,067,216,300.00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5,100,000.00 2,400,000.00 0.00 7,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 7,730,000.00 2,770,000.00 0.00 10,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17,100,000.00 4,500,000.00 0.00 21,600,000.00

1.20 . 1.20.11 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

29,930,000.00 9,670,000.00 0.00 39,600,000.00

1.20 . 1.20.11 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 0.00 70,000,000.00 0.00 70,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 76,000,000.00 0.00 76,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,100,000.00 62,940,000.00 0.00 64,040,000.00

1.20 . 1.20.11 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1,100,000.00 62,940,000.00 0.00 64,040,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 2,200,000.00 0.00 256,393,300.00 258,593,300.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0.00 27,500,000.00 0.00 27,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 410,088,000.00 0.00 410,088,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,100,000.00 79,096,000.00 0.00 80,196,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 1,050,000.00 0.00 47,500,000.00 48,550,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 120,550,000.00 120,550,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,350,000.00 516,684,000.00 424,443,300.00 945,477,300.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0.00 48,000,000.00 0.00 48,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 21,600,000.00 0.00 21,600,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 114,400,000.00 0.00 114,400,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 21,833,000.00 3,100,000.00 24,933,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7,450,000.00 0.00 249,150,000.00 256,600,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 9,260,000.00 0.00 9,260,000.00

Page 348: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.13 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 157,500,000.00 0.00 157,500,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 0.00 202,520,000.00 202,520,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 741,612,000.00 0.00 741,612,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 104,000,000.00 0.00 104,000,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 0.00 0.00 32,500,000.00 32,500,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 51,000,000.00 51,000,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 55,260,000.00 55,260,000.00

1.20 . 1.20.13 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 845,612,000.00 341,280,000.00 1,186,892,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 88,000,000.00 0.00 88,000,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 96,900,000.00 0.00 96,900,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 22,700,000.00 0.00 22,700,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 35,100,000.00 0.00 35,100,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 0.00 1,110,920,000.00 1,110,920,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 19,200,000.00 0.00 19,200,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 62,230,533.00 0.00 62,230,533.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 76,459,000.00 0.00 76,459,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 38,600,000.00 0.00 38,600,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 205,920,000.00 0.00 205,920,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 49,500,000.00 0.00 49,500,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 248,900,000.00 0.00 248,900,000.00

1.20 . 1.20.13 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.00 943,509,533.00 1,110,920,000.00 2,054,429,533.00

1.20 . 1.20.13 Kecamatan Cicendo 1,492,200,000.00 7,388,886,533.00 1,452,200,000.00 10,333,286,533.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 12,500,000.00 33,000,000.00 0.00 45,500,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,035,175,000.00 927,000,000.00 0.00 1,962,175,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

25,625,000.00 236,525,000.00 0.00 262,150,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

16,825,000.00 1,987,425,000.00 145,400,000.00 2,149,650,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

291,075,000.00 261,325,000.00 0.00 552,400,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 12,500,000.00 32,000,000.00 0.00 44,500,000.00

1.20 . 1.20.12 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1,393,700,000.00 3,477,275,000.00 145,400,000.00 5,016,375,000.00

1.20 . 1.20.12 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

0.00 12,000,000.00 0.00 12,000,000.00

1.20 . 1.20.12 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 1,050,000.00 87,450,000.00 0.00 88,500,000.00

1.20 . 1.20.12 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,050,000.00 87,450,000.00 0.00 88,500,000.00

1.20 . 1.20.12 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,200,000.00 197,100,000.00 0.00 198,300,000.00

1.20 . 1.20.12 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1,200,000.00 197,100,000.00 0.00 198,300,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 5,250,000.00 0.00 540,550,000.00 545,800,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,050,000.00 560,248,000.00 0.00 561,298,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 6,450,000.00 17,000,000.00 493,000,000.00 516,450,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 1,050,000.00 0.00 50,000,000.00 51,050,000.00

1.20 . 1.20.12 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13,800,000.00 577,248,000.00 1,083,550,000.00 1,674,598,000.00

1.20 . 1.20.12 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00

Page 349: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.14 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3,800,000.00 143,400,000.00 0.00 147,200,000.00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0.00 55,500,000.00 0.00 55,500,000.00

1.20 . 1.20.14 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 44,400,000.00 0.00 44,400,000.00

1.20 . 1.20.14 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 99,900,000.00 0.00 99,900,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 0.00 150,000,000.00 150,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0.00 95,000,000.00 0.00 95,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 609,382,000.00 0.00 609,382,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3,000,000.00 380,000,000.00 0.00 383,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 1,200,000.00 0.00 80,000,000.00 81,200,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 2,000,000.00 0.00 85,000,000.00 87,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,200,000.00 1,084,382,000.00 315,000,000.00 1,405,582,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0.00 140,624,880.00 0.00 140,624,880.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

146,400,000.00 29,100,000.00 0.00 175,500,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 162,000,000.00 0.00 162,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 284,500,000.00 0.00 284,500,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 32,200,000.00 0.00 32,200,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 27,950,000.00 10,000,000.00 37,950,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 0.00 297,000,000.00 297,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 338,582,772.00 0.00 338,582,772.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 211,050,000.00 0.00 211,050,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 371,524,880.00 0.00 371,524,880.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 24,200,000.00 0.00 24,200,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 202,800,000.00 0.00 202,800,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 6,000,000.00 0.00 0.00 6,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 152,400,000.00 1,848,532,532.00 307,000,000.00 2,307,932,532.00

1.20 . 1.20.14 Kecamatan Andir 3,662,186,000.00 4,816,191,926.00 647,000,000.00 9,125,377,926.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 28,200,000.00 75,620,000.00 0.00 103,820,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,281,750,000.00 1,275,280,000.00 0.00 2,557,030,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

27,450,000.00 234,990,000.00 0.00 262,440,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

50,975,000.00 2,945,835,000.00 0.00 2,996,810,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

54,025,000.00 642,445,000.00 0.00 696,470,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 34,800,000.00 73,720,000.00 0.00 108,520,000.00

1.20 . 1.20.13 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1,477,200,000.00 5,247,890,000.00 0.00 6,725,090,000.00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2,500,000.00 5,975,000.00 0.00 8,475,000.00

1.20 . 1.20.13 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12,500,000.00 8,400,000.00 0.00 20,900,000.00

1.20 . 1.20.13 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

15,000,000.00 14,375,000.00 0.00 29,375,000.00

1.20 . 1.20.13 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 0.00 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00

1.20 . 1.20.13 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 180,000,000.00 0.00 180,000,000.00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0.00 113,400,000.00 0.00 113,400,000.00

1.20 . 1.20.13 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 44,100,000.00 0.00 44,100,000.00

Page 350: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.15 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

16,000,000.00 14,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 2,000,000.00 58,000,000.00 0.00 60,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,000,000.00 58,000,000.00 0.00 60,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2,000,000.00 18,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,000,000.00 53,000,000.00 0.00 55,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,000,000.00 71,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 495,000,000.00 0.00 495,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,000,000.00 208,000,000.00 0.00 210,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 2,000,000.00 0.00 192,000,000.00 194,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 10,000,000.00 60,000,000.00 300,000,000.00 370,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14,000,000.00 763,000,000.00 492,000,000.00 1,269,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2,000,000.00 180,000,000.00 0.00 182,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

42,000,000.00 360,000,000.00 0.00 402,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 77,000,000.00 0.00 77,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 27,600,000.00 0.00 27,600,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 33,600,000.00 4,000,000.00 37,600,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 14,000,000.00 0.00 303,000,000.00 317,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,000,000.00 81,400,000.00 0.00 83,400,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 44,000,000.00 0.00 44,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 293,662,388.00 0.00 293,662,388.00

1.20 . 1.20.15 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 60,000,000.00 1,267,262,388.00 307,000,000.00 1,634,262,388.00

1.20 . 1.20.15 Kecamatan Coblong 161,000,000.00 7,836,452,388.00 799,000,000.00 8,796,452,388.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 99,550,000.00 246,360,000.00 0.00 345,910,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,252,100,000.00 213,460,000.00 0.00 1,465,560,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

937,200,000.00 207,930,000.00 0.00 1,145,130,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

714,550,000.00 306,847,394.00 0.00 1,021,397,394.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

370,650,000.00 360,685,000.00 0.00 731,335,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 100,650,000.00 190,610,000.00 0.00 291,260,000.00

1.20 . 1.20.14 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 3,474,700,000.00 1,525,892,394.00 0.00 5,000,592,394.00

1.20 . 1.20.14 . 23 . 12 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas 2,200,000.00 60,000,000.00 0.00 62,200,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,230,000.00 31,585,000.00 0.00 38,815,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4,600,000.00 9,400,000.00 0.00 14,000,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4,600,000.00 5,100,000.00 0.00 9,700,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6,456,000.00 8,000,000.00 0.00 14,456,000.00

1.20 . 1.20.14 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

25,086,000.00 114,085,000.00 0.00 139,171,000.00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 1,500,000.00 97,800,000.00 0.00 99,300,000.00

1.20 . 1.20.14 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2,300,000.00 45,600,000.00 0.00 47,900,000.00

Page 351: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.16 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 6,075,000.00 27,250,000.00 0.00 33,325,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 212,050,000.00 3,849,325,000.00 20,000,000.00 4,081,375,000.00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 13,200,000.00 9,000,000.00 0.00 22,200,000.00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 18,900,000.00 21,000,000.00 0.00 39,900,000.00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 12,100,000.00 11,000,000.00 0.00 23,100,000.00

1.20 . 1.20.16 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 17,500,000.00 33,800,000.00 0.00 51,300,000.00

1.20 . 1.20.16 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

61,700,000.00 74,800,000.00 0.00 136,500,000.00

1.20 . 1.20.16 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 0.00 128,000,000.00 0.00 128,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 128,000,000.00 0.00 128,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2,150,000.00 75,000,000.00 0.00 77,150,000.00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 1,300,000.00 12,000,000.00 0.00 13,300,000.00

1.20 . 1.20.16 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,300,000.00 85,450,000.00 0.00 86,750,000.00

1.20 . 1.20.16 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,750,000.00 172,450,000.00 0.00 177,200,000.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 13,875,000.00 116,625,600.00 522,800,000.00 653,300,600.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 314,962,801.00 0.00 314,962,801.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 4,050,000.00 0.00 221,149,400.00 225,199,400.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 6,450,000.00 30,000,000.00 416,200,000.00 452,650,000.00

1.20 . 1.20.16 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,800,000.00 0.00 110,000,000.00 111,800,000.00

1.20 . 1.20.16 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26,175,000.00 461,588,401.00 1,270,149,400.00 1,757,912,801.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 146,000,000.00 0.00 146,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 96,500,000.00 0.00 96,500,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 0.00 27,000,000.00 0.00 27,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 6,000,000.00 5,500,000.00 11,500,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5,400,000.00 0.00 140,000,000.00 145,400,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,700,000.00 70,000,000.00 0.00 71,700,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,350,000.00 81,000,000.00 0.00 82,350,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 5,400,000.00 0.00 5,400,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 239,700,000.00 0.00 239,700,000.00

1.20 . 1.20.16 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,450,000.00 721,600,000.00 145,500,000.00 875,550,000.00

1.20 . 1.20.16 Kecamatan Bandung Wetan 313,125,000.00 5,482,763,401.00 1,435,649,400.00 7,231,537,801.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 0.00 49,000,000.00 0.00 49,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 45,000,000.00 1,419,800,000.00 0.00 1,464,800,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

3,000,000.00 1,023,000,000.00 0.00 1,026,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

10,000,000.00 2,403,990,000.00 0.00 2,413,990,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

5,000,000.00 721,400,000.00 0.00 726,400,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 2,000,000.00 46,000,000.00 0.00 48,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 65,000,000.00 5,663,190,000.00 0.00 5,728,190,000.00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 10,000,000.00 2,000,000.00 0.00 12,000,000.00

1.20 . 1.20.15 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6,000,000.00 12,000,000.00 0.00 18,000,000.00

Page 352: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.17 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 178,725,000.00 4,101,317,704.00 0.00 4,280,042,704.00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5,625,000.00 10,544,000.00 0.00 16,169,000.00

1.20 . 1.20.17 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 11,250,000.00 13,003,500.00 0.00 24,253,500.00

1.20 . 1.20.17 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

16,875,000.00 23,547,500.00 0.00 40,422,500.00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 05 Seminar dan Lokakarya 0.00 28,500,000.00 0.00 28,500,000.00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 0.00 125,000,000.00 0.00 125,000,000.00

1.20 . 1.20.17 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0.00 28,500,000.00 0.00 28,500,000.00

1.20 . 1.20.17 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 182,000,000.00 0.00 182,000,000.00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0.00 38,025,000.00 0.00 38,025,000.00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 0.00 25,350,000.00 0.00 25,350,000.00

1.20 . 1.20.17 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 63,375,000.00 0.00 63,375,000.00

1.20 . 1.20.17 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 126,750,000.00 0.00 126,750,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 52 Dekorasi ruang kantor 0.00 32,449,800.00 0.00 32,449,800.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website 0.00 54,083,000.00 0.00 54,083,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 432,664,000.00 0.00 432,664,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,000,000.00 262,314,600.00 0.00 263,314,600.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 0.00 54,083,000.00 0.00 54,083,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan Komunikasi 0.00 0.00 54,083,000.00 54,083,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 64,899,600.00 64,899,600.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 54,083,000.00 54,083,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 72,000,000.00 72,000,000.00

1.20 . 1.20.17 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,000,000.00 835,594,400.00 245,065,600.00 1,081,660,000.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 45,571,855.00 0.00 45,571,855.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 54,111,983.00 0.00 54,111,983.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 26,055,991.00 0.00 26,055,991.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 35,000,000.00 19,111,983.00 54,111,983.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 0.00 270,559,913.00 270,559,913.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 27,055,991.00 0.00 27,055,991.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 61,935,991.00 0.00 61,935,991.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 54,111,983.00 0.00 54,111,983.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 40,093,319.00 0.00 40,093,319.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 126,000,000.00 0.00 126,000,000.00

1.20 . 1.20.17 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 232,337,368.00 0.00 232,337,368.00

1.20 . 1.20.17 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.00 702,274,481.00 289,671,896.00 991,946,377.00

1.20 . 1.20.17 Kecamatan Sumur Bandung 196,600,000.00 5,971,484,085.00 534,737,496.00 6,702,821,581.00

1.20 . 1.20.16 . 33 . 28 Penyegaran mindset pola kerja 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 33 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 12,150,000.00 156,250,000.00 0.00 168,400,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 59,875,000.00 1,522,400,000.00 0.00 1,582,275,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

52,225,000.00 303,750,000.00 0.00 355,975,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

25,400,000.00 1,564,775,000.00 20,000,000.00 1,610,175,000.00

1.20 . 1.20.16 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

56,325,000.00 274,900,000.00 0.00 331,225,000.00

Page 353: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.18 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 21,525,000.00 180,173,000.00 0.00 201,698,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 109,325,000.00 3,022,033,000.00 0.00 3,131,358,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

38,130,000.00 264,715,000.00 0.00 302,845,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

45,625,000.00 2,961,830,129.00 0.00 3,007,455,129.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

69,175,000.00 696,995,000.00 0.00 766,170,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 35,875,000.00 75,108,000.00 0.00 110,983,000.00

1.20 . 1.20.18 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 319,655,000.00 7,200,854,129.00 0.00 7,520,509,129.00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7,575,000.00 2,260,000.00 0.00 9,835,000.00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2,575,000.00 420,000.00 0.00 2,995,000.00

1.20 . 1.20.18 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 33,492,000.00 59,150,000.00 0.00 92,642,000.00

1.20 . 1.20.18 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

43,642,000.00 61,830,000.00 0.00 105,472,000.00

1.20 . 1.20.18 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 15,450,000.00 156,895,000.00 0.00 172,345,000.00

1.20 . 1.20.18 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 15,450,000.00 156,895,000.00 0.00 172,345,000.00

1.20 . 1.20.18 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0.00 100,647,500.00 0.00 100,647,500.00

1.20 . 1.20.18 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 100,647,500.00 0.00 100,647,500.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 0.00 262,650,000.00 262,650,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 529,048,000.00 0.00 529,048,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 62,310,000.00 0.00 62,310,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 0.00 1,900,000.00 346,095,000.00 347,995,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 103,650,000.00 103,650,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 145,100,000.00 145,100,000.00

1.20 . 1.20.18 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 593,258,000.00 857,495,000.00 1,450,753,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 498,550,000.00 0.00 498,550,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 30,030,000.00 0.00 30,030,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 113,680,000.00 0.00 113,680,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 7,695,000.00 6,400,000.00 14,095,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 68,500,000.00 900,200,000.00 968,700,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 18,664,000.00 0.00 18,664,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 22,770,000.00 0.00 22,770,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 47,536,000.00 0.00 47,536,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 36,404,000.00 0.00 36,404,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 214,535,000.00 0.00 214,535,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 53,100,000.00 0.00 53,100,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 156,900,000.00 0.00 156,900,000.00

1.20 . 1.20.18 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.00 1,268,364,000.00 906,600,000.00 2,174,964,000.00

1.20 . 1.20.18 Kecamatan Cibeunying Kidul 378,747,000.00 9,381,848,629.00 1,764,095,000.00 11,524,690,629.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 21,875,000.00 159,893,418.00 0.00 181,768,418.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 64,650,000.00 1,481,202,364.00 0.00 1,545,852,364.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

25,000,000.00 257,210,520.00 0.00 282,210,520.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

18,400,000.00 1,679,995,622.00 0.00 1,698,395,622.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

20,600,000.00 369,447,364.00 0.00 390,047,364.00

1.20 . 1.20.17 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 28,200,000.00 153,568,416.00 0.00 181,768,416.00

Page 354: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.20 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 94,591,701.00 0.00 94,591,701.00

1.20 . 1.20.20 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,200,000.00 1,019,427,701.00 56,200,000.00 1,095,827,701.00

1.20 . 1.20.20 Kecamatan Astanaanyar 634,074,000.00 7,474,888,701.00 1,780,456,000.00 9,889,418,701.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 60,900,000.00 132,525,000.00 0.00 193,425,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 83,325,000.00 942,325,000.00 0.00 1,025,650,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

30,900,000.00 895,725,000.00 0.00 926,625,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

61,175,000.00 1,626,307,000.00 0.00 1,687,482,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

196,025,000.00 691,150,000.00 0.00 887,175,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 33,650,000.00 22,950,000.00 0.00 56,600,000.00

1.20 . 1.20.19 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 465,975,000.00 4,310,982,000.00 0.00 4,776,957,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3,275,000.00 36,725,000.00 0.00 40,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 2,575,000.00 22,425,000.00 0.00 25,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2,575,000.00 22,425,000.00 0.00 25,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 65,900,000.00 77,550,000.00 0.00 143,450,000.00

1.20 . 1.20.19 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

74,325,000.00 159,125,000.00 0.00 233,450,000.00

1.20 . 1.20.19 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 0.00 126,000,000.00 0.00 126,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 126,000,000.00 0.00 126,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,000,000.00 121,625,000.00 0.00 122,625,000.00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 0.00 24,200,000.00 0.00 24,200,000.00

1.20 . 1.20.19 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 47,800,000.00 0.00 47,800,000.00

1.20 . 1.20.19 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1,000,000.00 193,625,000.00 0.00 194,625,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,100,000.00 0.00 180,000,000.00 181,100,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 837,569,000.00 0.00 837,569,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,000,000.00 383,000,000.00 0.00 384,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 4,500,000.00 183,500,000.00 188,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,100,000.00 1,225,069,000.00 563,500,000.00 1,790,669,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 250,000,000.00 0.00 250,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 201,758,000.00 0.00 201,758,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 81,100,000.00 0.00 81,100,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 53,325,000.00 2,500,000.00 55,825,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,100,000.00 13,000,000.00 1,402,560,000.00 1,416,660,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 39,500,000.00 0.00 39,500,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 112,124,500.00 0.00 112,124,500.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 90,170,500.00 0.00 90,170,500.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 64,000,000.00 0.00 64,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 107,200,000.00 0.00 107,200,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1.20 . 1.20.19 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 184,771,922.00 0.00 184,771,922.00

1.20 . 1.20.19 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,100,000.00 1,216,949,922.00 1,405,060,000.00 2,623,109,922.00

1.20 . 1.20.19 Kecamatan Cibeunying Kaler 544,500,000.00 7,231,750,922.00 1,968,560,000.00 9,744,810,922.00

Page 355: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.21 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 26,000,000.00 0.00 26,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 37,036,000.00 0.00 37,036,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,050,000.00 142,200,000.00 0.00 143,250,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 7,500,000.00 0.00 7,500,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 143,230,000.00 0.00 143,230,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 15,390,000.00 0.00 15,390,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,400,000.00 580,551,048.00 274,500,000.00 863,451,048.00

1.20 . 1.20.21 Kecamatan Bojongloa Kaler 2,477,200,000.00 4,548,846,548.00 452,500,000.00 7,478,546,548.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 40,600,000.00 119,300,000.00 0.00 159,900,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 74,500,000.00 70,000,000.00 0.00 144,500,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

80,250,000.00 1,491,000,000.00 0.00 1,571,250,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

46,050,000.00 2,731,800,000.00 0.00 2,777,850,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

271,700,000.00 313,150,000.00 0.00 584,850,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 26,850,000.00 63,275,000.00 0.00 90,125,000.00

1.20 . 1.20.20 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 539,950,000.00 4,788,525,000.00 0.00 5,328,475,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5,424,000.00 2,260,000.00 0.00 7,684,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3,900,000.00 1,776,000.00 0.00 5,676,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3,900,000.00 2,100,000.00 0.00 6,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 25,500,000.00 12,500,000.00 0.00 38,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

38,724,000.00 18,636,000.00 0.00 57,360,000.00

1.20 . 1.20.20 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 13,000,000.00 145,000,000.00 0.00 158,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 13,000,000.00 145,000,000.00 0.00 158,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,050,000.00 31,450,000.00 0.00 32,500,000.00

1.20 . 1.20.20 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 1,000,000.00 19,450,000.00 0.00 20,450,000.00

1.20 . 1.20.20 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,050,000.00 32,450,000.00 0.00 33,500,000.00

1.20 . 1.20.20 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,100,000.00 83,350,000.00 0.00 86,450,000.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 0.00 1,085,471,250.00 1,085,471,250.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 8,000,000.00 304,000,000.00 0.00 312,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9,100,000.00 1,115,950,000.00 0.00 1,125,050,000.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 2,000,000.00 0.00 270,800,000.00 272,800,000.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 367,984,750.00 367,984,750.00

1.20 . 1.20.20 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.20 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,100,000.00 1,419,950,000.00 1,724,256,000.00 3,163,306,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

16,800,000.00 137,800,000.00 0.00 154,600,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 130,000,000.00 0.00 130,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 220,000,000.00 0.00 220,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,000,000.00 0.00 56,200,000.00 58,200,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 20,986,000.00 0.00 20,986,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 105,000,000.00 0.00 105,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 120,000,000.00 0.00 120,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1.20 . 1.20.20 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,400,000.00 91,050,000.00 0.00 92,450,000.00

Page 356: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.22 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 3,150,000.00 0.00 131,850,000.00 135,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 1,301,550,000.00 1,301,550,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,150,000.00 711,230,000.00 1,585,400,000.00 2,299,780,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 155,000,000.00 0.00 155,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 162,150,000.00 0.00 162,150,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 22,941,501.00 0.00 22,941,501.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 23,037,500.00 0.00 23,037,500.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 21,800,000.00 0.00 21,800,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 36,890,000.00 0.00 36,890,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 49,394,000.00 0.00 49,394,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 84,000,000.00 24,000,000.00 0.00 108,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 15,784,601.00 0.00 15,784,601.00

1.20 . 1.20.22 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 95,012,000.00 0.00 95,012,000.00

1.20 . 1.20.22 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84,000,000.00 628,009,602.00 0.00 712,009,602.00

1.20 . 1.20.22 Kecamatan Bojongloa Kidul 4,693,670,000.00 2,708,054,602.00 1,945,400,000.00 9,347,124,602.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 17,300,000.00 72,300,000.00 0.00 89,600,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 93,950,000.00 1,475,887,500.00 0.00 1,569,837,500.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

238,300,000.00 120,600,000.00 0.00 358,900,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

1,797,850,000.00 523,600,000.00 85,000,000.00 2,406,450,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

249,150,000.00 443,190,000.00 0.00 692,340,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 20,550,000.00 99,150,000.00 0.00 119,700,000.00

1.20 . 1.20.21 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 2,417,100,000.00 2,734,727,500.00 85,000,000.00 5,236,827,500.00

1.20 . 1.20.21 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 43,050,000.00 168,000,000.00 0.00 211,050,000.00

1.20 . 1.20.21 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

43,050,000.00 168,000,000.00 0.00 211,050,000.00

1.20 . 1.20.21 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 4,350,000.00 129,400,000.00 0.00 133,750,000.00

1.20 . 1.20.21 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,350,000.00 129,400,000.00 0.00 133,750,000.00

1.20 . 1.20.21 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,050,000.00 30,500,000.00 0.00 31,550,000.00

1.20 . 1.20.21 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 28,000,000.00 0.00 28,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1,050,000.00 58,500,000.00 0.00 59,550,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2,200,000.00 362,818,000.00 0.00 365,018,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,050,000.00 494,850,000.00 0.00 495,900,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,250,000.00 877,668,000.00 93,000,000.00 973,918,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 52,195,048.00 0.00 52,195,048.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7,350,000.00 0.00 274,500,000.00 281,850,000.00

1.20 . 1.20.21 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 2,000,000.00 0.00 2,000,000.00

Page 357: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.23 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 51,200,000.00 0.00 51,200,000.00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 0.00 700,000,000.00 700,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,100,000.00 558,180,000.00 0.00 559,280,000.00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,100,000.00 183,900,000.00 0.00 185,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 0.00 0.00 430,000,000.00 430,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,200,000.00 742,080,000.00 1,130,000,000.00 1,874,280,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

27,800,000.00 1,000,000.00 0.00 28,800,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 77,400,000.00 0.00 77,400,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 125,946,251.00 0.00 125,946,251.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 25,500,000.00 0.00 25,500,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 39,000,000.00 0.00 39,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 43,000,000.00 0.00 43,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 123,000,000.00 0.00 123,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 110,000,000.00 0.00 110,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 53,600,000.00 0.00 53,600,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 163,200,000.00 0.00 163,200,000.00

1.20 . 1.20.23 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 27,800,000.00 830,646,251.00 0.00 858,446,251.00

1.20 . 1.20.23 Kecamatan Babakan Ciparay 704,725,000.00 6,555,191,251.00 1,150,100,000.00 8,410,016,251.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 115,450,000.00 47,750,000.00 0.00 163,200,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,366,600,000.00 66,685,000.00 360,000,000.00 1,793,285,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

220,100,000.00 114,070,000.00 0.00 334,170,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

2,663,470,000.00 501,160,000.00 0.00 3,164,630,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

203,000,000.00 375,750,000.00 0.00 578,750,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 16,200,000.00 45,750,000.00 0.00 61,950,000.00

1.20 . 1.20.22 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,584,820,000.00 1,151,165,000.00 360,000,000.00 6,095,985,000.00

1.20 . 1.20.22 . 23 . 12 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.22 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3,700,000.00 3,800,000.00 0.00 7,500,000.00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3,700,000.00 3,800,000.00 0.00 7,500,000.00

1.20 . 1.20.22 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7,900,000.00 7,100,000.00 0.00 15,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

15,300,000.00 14,700,000.00 0.00 30,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 6,400,000.00 101,600,000.00 0.00 108,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,400,000.00 101,600,000.00 0.00 108,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0.00 67,700,000.00 0.00 67,700,000.00

1.20 . 1.20.22 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 33,650,000.00 0.00 33,650,000.00

1.20 . 1.20.22 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 101,350,000.00 0.00 101,350,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 6,000,000.00 152,000,000.00 158,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 595,230,000.00 0.00 595,230,000.00

1.20 . 1.20.22 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00

Page 358: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.24 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2,800,000.00 106,000,000.00 0.00 108,800,000.00

1.20 . 1.20.24 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,400,000.00 53,700,000.00 0.00 55,100,000.00

1.20 . 1.20.24 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,200,000.00 159,700,000.00 0.00 163,900,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 52 Dekorasi ruang kantor 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,800,000.00 0.00 608,360,000.00 610,160,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 1,056,180,000.00 0.00 1,056,180,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4,400,000.00 295,500,000.00 0.00 299,900,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 0.00 0.00 113,510,000.00 113,510,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 113,510,000.00 113,510,000.00

1.20 . 1.20.24 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.24 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,200,000.00 1,351,680,000.00 835,380,000.00 2,193,260,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

0.00 125,000,000.00 0.00 125,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 146,000,000.00 0.00 146,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 21,320,000.00 0.00 21,320,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 38,050,000.00 0.00 38,050,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 0.00 311,550,000.00 311,550,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 24,410,000.00 0.00 24,410,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 65,200,000.00 0.00 65,200,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 61,900,000.00 0.00 61,900,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 30,200,000.00 0.00 30,200,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 51,600,000.00 0.00 51,600,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 28,050,000.00 0.00 28,050,000.00

1.20 . 1.20.24 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 250,500,126.00 0.00 250,500,126.00

1.20 . 1.20.24 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.00 872,230,126.00 311,550,000.00 1,183,780,126.00

1.20 . 1.20.24 Kecamatan Bandung Kulon 471,900,000.00 8,479,070,126.00 1,146,930,000.00 10,097,900,126.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 58,850,000.00 108,950,000.00 0.00 167,800,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 98,850,000.00 93,450,000.00 0.00 192,300,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

31,250,000.00 1,701,690,000.00 0.00 1,732,940,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

64,175,000.00 2,321,525,000.00 20,100,000.00 2,405,800,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

355,100,000.00 481,100,000.00 0.00 836,200,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 55,725,000.00 88,575,000.00 0.00 144,300,000.00

1.20 . 1.20.23 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 663,950,000.00 4,795,290,000.00 20,100,000.00 5,479,340,000.00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3,125,000.00 6,875,000.00 0.00 10,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 3,125,000.00 4,750,000.00 0.00 7,875,000.00

1.20 . 1.20.23 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3,125,000.00 6,875,000.00 0.00 10,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

9,375,000.00 18,500,000.00 0.00 27,875,000.00

1.20 . 1.20.23 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 1,400,000.00 88,600,000.00 0.00 90,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0.00 28,875,000.00 0.00 28,875,000.00

1.20 . 1.20.23 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,400,000.00 117,475,000.00 0.00 118,875,000.00

1.20 . 1.20.23 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.20 . 1.20.23 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 26,200,000.00 0.00 26,200,000.00

Page 359: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.25 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0.00 46,000,000.00 0.00 46,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 136,000,000.00 0.00 136,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0.00 98,000,000.00 0.00 98,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 92,185,000.00 0.00 92,185,000.00

1.20 . 1.20.25 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 190,185,000.00 0.00 190,185,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 445,462,000.00 0.00 445,462,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 0.00 0.00 116,590,000.00 116,590,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 30,500,000.00 30,500,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 83,300,000.00 83,300,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 18,000,000.00 18,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 0.00 15,630,000.00 0.00 15,630,000.00

1.20 . 1.20.25 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 537,092,000.00 248,390,000.00 785,482,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 360,000,000.00 0.00 360,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 126,840,000.00 0.00 126,840,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 121,000,000.00 0.00 121,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 24,600,000.00 0.00 24,600,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 0.00 399,750,000.00 399,750,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 18,200,000.00 0.00 18,200,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 65,000,000.00 0.00 65,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 40,414,262.00 0.00 40,414,262.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 22,600,000.00 0.00 22,600,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 150,300,000.00 0.00 150,300,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 44,600,000.00 0.00 44,600,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 340,580,000.00 0.00 340,580,000.00

1.20 . 1.20.25 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.00 1,314,134,262.00 399,750,000.00 1,713,884,262.00

1.20 . 1.20.25 Kecamatan Regol 4,217,950,000.00 6,619,274,012.00 648,140,000.00 11,485,364,012.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 33,100,000.00 107,850,000.00 0.00 140,950,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 33,100,000.00 89,750,000.00 0.00 122,850,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

14,700,000.00 1,715,750,000.00 0.00 1,730,450,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

33,100,000.00 3,533,010,000.00 0.00 3,566,110,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

304,700,000.00 347,650,000.00 0.00 652,350,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 33,100,000.00 89,750,000.00 0.00 122,850,000.00

1.20 . 1.20.24 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 451,800,000.00 5,883,760,000.00 0.00 6,335,560,000.00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3,950,000.00 11,050,000.00 0.00 15,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3,950,000.00 11,050,000.00 0.00 15,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

7,900,000.00 22,100,000.00 0.00 30,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 1,800,000.00 141,600,000.00 0.00 143,400,000.00

1.20 . 1.20.24 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 0.00 48,000,000.00 0.00 48,000,000.00

1.20 . 1.20.24 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,800,000.00 189,600,000.00 0.00 191,400,000.00

Page 360: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.26 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

49,400,000.00 16,600,000.00 0.00 66,000,000.00

1.20 . 1.20.26 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 21,350,000.00 237,310,500.00 0.00 258,660,500.00

1.20 . 1.20.26 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 21,350,000.00 237,310,500.00 0.00 258,660,500.00

1.20 . 1.20.26 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2,800,000.00 74,800,000.00 0.00 77,600,000.00

1.20 . 1.20.26 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4,200,000.00 218,800,000.00 0.00 223,000,000.00

1.20 . 1.20.26 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 7,000,000.00 293,600,000.00 0.00 300,600,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 73,000,000.00 0.00 73,000,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2,800,000.00 514,400,000.00 0.00 517,200,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 9,600,000.00 548,800,000.00 0.00 558,400,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 1,400,000.00 7,387,500.00 1,690,572,200.00 1,699,359,700.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 79,900,000.00 79,900,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor 0.00 0.00 174,000,000.00 174,000,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 25,100,000.00 25,100,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,100,000.00 0.00 59,200,000.00 60,300,000.00

1.20 . 1.20.26 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14,900,000.00 1,143,587,500.00 2,028,772,200.00 3,187,259,700.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

91,600,000.00 101,859,519.00 0.00 193,459,519.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 345,910,000.00 0.00 345,910,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 330,560,000.00 0.00 330,560,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 39,800,000.00 0.00 39,800,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 82,779,500.00 13,000,000.00 95,779,500.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 19,750,000.00 0.00 19,750,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 28,752,500.00 0.00 28,752,500.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 88,530,000.00 0.00 88,530,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 85,220,000.00 0.00 85,220,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 39,700,000.00 0.00 39,700,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 76,200,000.00 0.00 76,200,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 17,500,000.00 0.00 17,500,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 193,940,000.00 0.00 193,940,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 34,200,000.00 0.00 34,200,000.00

1.20 . 1.20.26 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91,600,000.00 1,484,701,519.00 13,000,000.00 1,589,301,519.00

1.20 . 1.20.26 Kecamatan Lengkong 979,625,000.00 9,205,559,519.00 2,041,772,200.00 12,226,956,719.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 11,350,000.00 67,530,000.00 0.00 78,880,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,161,600,000.00 151,825,000.00 0.00 1,313,425,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

1,126,950,000.00 517,385,000.00 0.00 1,644,335,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

1,638,750,000.00 2,911,560,000.00 0.00 4,550,310,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

248,400,000.00 637,462,750.00 0.00 885,862,750.00

1.20 . 1.20.25 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 7,900,000.00 82,100,000.00 0.00 90,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 4,194,950,000.00 4,367,862,750.00 0.00 8,562,812,750.00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3,350,000.00 5,250,000.00 0.00 8,600,000.00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6,600,000.00 55,400,000.00 0.00 62,000,000.00

1.20 . 1.20.25 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 13,050,000.00 13,350,000.00 0.00 26,400,000.00

1.20 . 1.20.25 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

23,000,000.00 74,000,000.00 0.00 97,000,000.00

Page 361: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.27 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 30,000,000.00 22,600,000.00 0.00 52,600,000.00

1.20 . 1.20.27 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

30,000,000.00 22,600,000.00 0.00 52,600,000.00

1.20 . 1.20.27 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 1,600,000.00 142,720,000.00 0.00 144,320,000.00

1.20 . 1.20.27 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,600,000.00 157,720,000.00 0.00 159,320,000.00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,400,000.00 54,867,390.00 0.00 56,267,390.00

1.20 . 1.20.27 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 48,800,000.00 0.00 48,800,000.00

1.20 . 1.20.27 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1,400,000.00 103,667,390.00 0.00 105,067,390.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,600,000.00 0.00 151,760,000.00 153,360,000.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 647,340,000.00 0.00 647,340,000.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,000,000.00 248,924,782.00 0.00 250,924,782.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 1,000,000.00 0.00 160,034,429.00 161,034,429.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1,000,000.00 274,714,572.00 0.00 275,714,572.00

1.20 . 1.20.27 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,600,000.00 1,170,979,354.00 351,794,429.00 1,528,373,783.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0.00 37,000,000.00 0.00 37,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

0.00 162,000,000.00 0.00 162,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 163,400,000.00 0.00 163,400,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 310,140,351.00 0.00 310,140,351.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 28,200,000.00 0.00 28,200,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 58,700,000.00 0.00 58,700,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,000,000.00 59,000,000.00 439,200,296.00 500,200,296.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 54,600,000.00 0.00 54,600,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 165,100,000.00 0.00 165,100,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 115,435,000.00 0.00 115,435,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 79,000,000.00 0.00 79,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,000,000.00 264,800,000.00 0.00 265,800,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 51,720,000.00 0.00 0.00 51,720,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 253,100,000.00 0.00 253,100,000.00

1.20 . 1.20.27 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 54,720,000.00 1,774,475,351.00 439,200,296.00 2,268,395,647.00

1.20 . 1.20.27 Kecamatan Batununggal 1,938,995,000.00 9,720,745,568.00 790,994,725.00 12,450,735,293.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 66,900,000.00 50,980,000.00 0.00 117,880,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 463,325,000.00 2,208,900,000.00 0.00 2,672,225,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

30,500,000.00 279,280,000.00 0.00 309,780,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

73,300,000.00 3,029,250,000.00 0.00 3,102,550,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

118,250,000.00 438,150,000.00 0.00 556,400,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 43,100,000.00 23,200,000.00 0.00 66,300,000.00

1.20 . 1.20.26 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 795,375,000.00 6,029,760,000.00 0.00 6,825,135,000.00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 20,025,000.00 5,300,000.00 0.00 25,325,000.00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3,275,000.00 300,000.00 0.00 3,575,000.00

1.20 . 1.20.26 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 26,100,000.00 11,000,000.00 0.00 37,100,000.00

Page 362: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.28 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

32,475,000.00 211,230,000.00 0.00 243,705,000.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

28,650,000.00 2,326,260,700.00 0.00 2,354,910,700.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

251,800,000.00 272,420,000.00 0.00 524,220,000.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 20,800,000.00 29,793,200.00 0.00 50,593,200.00

1.20 . 1.20.28 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 432,283,000.00 3,397,901,900.00 0.00 3,830,184,900.00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 8,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4,500,000.00 4,000,000.00 0.00 8,500,000.00

1.20 . 1.20.28 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 37,300,000.00 19,800,000.00 0.00 57,100,000.00

1.20 . 1.20.28 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

45,800,000.00 27,800,000.00 0.00 73,600,000.00

1.20 . 1.20.28 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 4,400,000.00 75,600,000.00 0.00 80,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 23,500,000.00 20,233,390.00 0.00 43,733,390.00

1.20 . 1.20.28 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27,900,000.00 135,833,390.00 0.00 163,733,390.00

1.20 . 1.20.28 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,800,000.00 191,105,000.00 0.00 192,905,000.00

1.20 . 1.20.28 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,400,000.00 64,025,000.00 0.00 65,425,000.00

1.20 . 1.20.28 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 3,200,000.00 255,130,000.00 0.00 258,330,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 0.00 968,250,000.00 968,250,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 391,357,500.00 0.00 391,357,500.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,200,000.00 131,800,000.00 0.00 133,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan Komunikasi 1,000,000.00 49,000,000.00 10,000,000.00 60,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00

1.20 . 1.20.28 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,200,000.00 572,157,500.00 1,028,250,000.00 1,602,607,500.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 172,500,000.00 0.00 172,500,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 35,904,000.00 0.00 35,904,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 11,695,000.00 0.00 11,695,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 1,000,000.00 80,895,500.00 47,540,000.00 129,435,500.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 8,000,000.00 302,900,000.00 310,900,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 16,250,000.00 0.00 16,250,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 39,280,000.00 0.00 39,280,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 50,362,000.00 0.00 50,362,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 115,400,000.00 0.00 115,400,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 20,600,000.00 0.00 20,600,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 12,495,000.00 0.00 12,495,000.00

1.20 . 1.20.28 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 190,840,001.00 0.00 190,840,001.00

1.20 . 1.20.28 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,000,000.00 754,221,501.00 350,440,000.00 1,105,661,501.00

1.20 . 1.20.28 Kecamatan Ujungberung 512,383,000.00 5,143,044,291.00 1,378,690,000.00 7,034,117,291.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 30,900,000.00 69,073,473.00 0.00 99,973,473.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,662,700,000.00 1,591,980,000.00 0.00 3,254,680,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

12,150,000.00 229,900,000.00 0.00 242,050,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

60,100,000.00 3,916,100,000.00 0.00 3,976,200,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

58,800,000.00 631,900,000.00 0.00 690,700,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 21,025,000.00 52,350,000.00 0.00 73,375,000.00

1.20 . 1.20.27 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1,845,675,000.00 6,491,303,473.00 0.00 8,336,978,473.00

Page 363: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.30 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 11,500,000.00 0.00 11,500,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 178,365,015.00 0.00 178,365,015.00

1.20 . 1.20.30 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,200,000.00 1,000,365,015.00 1,230,100,000.00 2,240,665,015.00

1.20 . 1.20.30 Kecamatan Arcamanik 218,325,000.00 6,225,465,015.00 1,598,700,000.00 8,042,490,015.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 31,000,000.00 69,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,799,200,000.00 1,182,500,000.00 0.00 2,981,700,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

15,000,000.00 275,000,000.00 0.00 290,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

26,500,000.00 2,791,525,000.00 0.00 2,818,025,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

319,600,000.00 263,275,000.00 0.00 582,875,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 21,000,000.00 59,000,000.00 0.00 80,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 2,212,300,000.00 4,640,300,000.00 0.00 6,852,600,000.00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4,600,000.00 1,400,000.00 0.00 6,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6,600,000.00 8,400,000.00 0.00 15,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

11,200,000.00 9,800,000.00 0.00 21,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 32,750,000.00 0.00 32,750,000.00

1.20 . 1.20.29 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 32,750,000.00 0.00 32,750,000.00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 374,987,000.00 0.00 374,987,000.00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 227,000,000.00 0.00 227,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 40,000,000.00 40,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 701,987,000.00 40,000,000.00 741,987,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 0.00 15,500,000.00 0.00 15,500,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

0.00 76,000,000.00 0.00 76,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 406,000,000.00 0.00 406,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 202,950,000.00 0.00 202,950,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5,500,000.00 0.00 971,140,000.00 976,640,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 50,200,000.00 0.00 50,200,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 54,620,367.00 0.00 54,620,367.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 17,500,000.00 0.00 17,500,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 43,200,000.00 0.00 43,200,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 206,850,000.00 0.00 206,850,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00

1.20 . 1.20.29 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,500,000.00 1,123,820,367.00 971,140,000.00 2,100,460,367.00

1.20 . 1.20.29 Kecamatan Kiaracondong 2,229,000,000.00 6,588,657,367.00 1,011,140,000.00 9,828,797,367.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 26,275,000.00 47,288,000.00 0.00 73,563,000.00

1.20 . 1.20.28 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 72,283,000.00 510,910,000.00 0.00 583,193,000.00

Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

Page 364: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.31 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2,000,000.00 51,500,000.00 21,000,000.00 74,500,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 28,340,000.00 174,410,000.00 202,750,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 62,824,800.00 0.00 62,824,800.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 38,665,496.00 0.00 38,665,496.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 13,600,000.00 0.00 13,600,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 72,600,000.00 0.00 72,600,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 14,500,000.00 0.00 14,500,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 137,940,000.00 0.00 137,940,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,000,000.00 638,370,296.00 195,410,000.00 835,780,296.00

1.20 . 1.20.31 Kecamatan Cibiru 1,324,950,000.00 4,720,408,296.00 195,410,000.00 6,240,768,296.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 20,125,000.00 75,350,000.00 0.00 95,475,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 67,750,000.00 1,470,000,000.00 0.00 1,537,750,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

7,500,000.00 224,000,000.00 0.00 231,500,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

37,300,000.00 1,539,700,000.00 0.00 1,577,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

46,475,000.00 423,150,000.00 0.00 469,625,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 4,525,000.00 13,700,000.00 0.00 18,225,000.00

1.20 . 1.20.30 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 183,675,000.00 3,745,900,000.00 0.00 3,929,575,000.00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 9,200,000.00 3,000,000.00 0.00 12,200,000.00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4,600,000.00 600,000.00 0.00 5,200,000.00

1.20 . 1.20.30 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6,250,000.00 600,000.00 0.00 6,850,000.00

1.20 . 1.20.30 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

20,050,000.00 4,200,000.00 0.00 24,250,000.00

1.20 . 1.20.30 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 1,100,000.00 80,000,000.00 0.00 81,100,000.00

1.20 . 1.20.30 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,100,000.00 80,000,000.00 0.00 81,100,000.00

1.20 . 1.20.30 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 100,000,000.00 150,000,000.00 250,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,100,000.00 345,000,000.00 0.00 346,100,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,200,000.00 900,000,000.00 0.00 902,200,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 0.00 0.00 218,600,000.00 218,600,000.00

1.20 . 1.20.30 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,300,000.00 1,345,000,000.00 368,600,000.00 1,716,900,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1,400,000.00 87,000,000.00 0.00 88,400,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

0.00 27,500,000.00 0.00 27,500,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 120,000,000.00 0.00 120,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 6,700,000.00 0.00 6,700,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 47,000,000.00 0.00 47,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,200,000.00 100,000,000.00 1,230,100,000.00 1,332,300,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 17,000,000.00 0.00 17,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1,100,000.00 104,500,000.00 0.00 105,600,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 39,000,000.00 0.00 39,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00

1.20 . 1.20.30 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,500,000.00 170,800,000.00 0.00 176,300,000.00

Page 365: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.32 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 124,680,104.00 0.00 124,680,104.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 77,000,000.00 0.00 77,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 41,670,000.00 0.00 41,670,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 0.00 450,000,000.00 450,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 22,000,000.00 0.00 22,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 63,600,000.00 0.00 63,600,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 61,600,000.00 0.00 61,600,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,400,000.00 65,000,000.00 0.00 66,400,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 10,325,829.00 0.00 10,325,829.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 146,058,300.00 0.00 146,058,300.00

1.20 . 1.20.32 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 47,400,000.00 620,734,233.00 450,000,000.00 1,118,134,233.00

1.20 . 1.20.32 Kecamatan Antapani 639,140,000.00 5,081,255,613.00 486,500,000.00 6,206,895,613.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 19,300,000.00 44,565,000.00 0.00 63,865,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 930,500,000.00 50,255,000.00 0.00 980,755,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

20,150,000.00 846,735,000.00 0.00 866,885,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

38,200,000.00 1,923,575,000.00 0.00 1,961,775,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

276,300,000.00 260,980,000.00 0.00 537,280,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 17,050,000.00 35,852,000.00 0.00 52,902,000.00

1.20 . 1.20.31 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1,301,500,000.00 3,161,962,000.00 0.00 4,463,462,000.00

1.20 . 1.20.31 . 23 . 12 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.31 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2,450,000.00 6,870,000.00 0.00 9,320,000.00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2,450,000.00 6,400,000.00 0.00 8,850,000.00

1.20 . 1.20.31 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7,350,000.00 29,970,000.00 0.00 37,320,000.00

1.20 . 1.20.31 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

12,250,000.00 43,240,000.00 0.00 55,490,000.00

1.20 . 1.20.31 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 1,200,000.00 112,000,000.00 0.00 113,200,000.00

1.20 . 1.20.31 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,200,000.00 112,000,000.00 0.00 113,200,000.00

1.20 . 1.20.31 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4,000,000.00 144,500,000.00 0.00 148,500,000.00

1.20 . 1.20.31 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.31 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,000,000.00 144,500,000.00 0.00 148,500,000.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 545,336,000.00 0.00 545,336,000.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4,000,000.00 75,000,000.00 0.00 79,000,000.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.31 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,000,000.00 620,336,000.00 0.00 624,336,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 133,500,000.00 0.00 133,500,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 60,900,000.00 0.00 60,900,000.00

1.20 . 1.20.31 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 16,000,000.00 0.00 16,000,000.00

Page 366: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.33 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,750,000.00 77,000,000.00 0.00 78,750,000.00

1.20 . 1.20.33 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1,750,000.00 77,000,000.00 0.00 78,750,000.00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 319,542,080.00 0.00 319,542,080.00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 401,000,000.00 0.00 401,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 591,650,000.00 591,650,000.00

1.20 . 1.20.33 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 720,542,080.00 591,650,000.00 1,312,192,080.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 135,844,289.00 0.00 135,844,289.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 142,400,000.00 0.00 142,400,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 18,050,000.00 0.00 18,050,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 30,300,000.00 0.00 30,300,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 15,994,000.00 0.00 15,994,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 78,249,000.00 0.00 78,249,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 95,897,000.00 0.00 95,897,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 111,100,000.00 0.00 111,100,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 201,600,000.00 0.00 201,600,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 19,865,000.00 0.00 19,865,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 284,400,000.00 0.00 284,400,000.00

1.20 . 1.20.33 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.00 1,133,699,289.00 0.00 1,133,699,289.00

1.20 . 1.20.33 Kecamatan Rancasari 1,340,350,000.00 5,370,791,369.00 591,650,000.00 7,302,791,369.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 46,000,000.00 87,219,490.00 0.00 133,219,490.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 84,800,000.00 78,700,000.00 0.00 163,500,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

40,715,000.00 984,866,890.00 0.00 1,025,581,890.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

69,625,000.00 2,194,675,000.00 0.00 2,264,300,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

285,900,000.00 343,985,000.00 0.00 629,885,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 41,400,000.00 79,600,000.00 0.00 121,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 568,440,000.00 3,769,046,380.00 0.00 4,337,486,380.00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas 2,575,000.00 5,425,000.00 0.00 8,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2,575,000.00 3,150,000.00 0.00 5,725,000.00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2,575,000.00 3,150,000.00 0.00 5,725,000.00

1.20 . 1.20.32 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2,575,000.00 3,150,000.00 0.00 5,725,000.00

1.20 . 1.20.32 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

10,300,000.00 14,875,000.00 0.00 25,175,000.00

1.20 . 1.20.32 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 1,400,000.00 71,200,000.00 0.00 72,600,000.00

1.20 . 1.20.32 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,400,000.00 71,200,000.00 0.00 72,600,000.00

1.20 . 1.20.32 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3,300,000.00 87,600,000.00 0.00 90,900,000.00

1.20 . 1.20.32 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 0.00 27,000,000.00 0.00 27,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,200,000.00 49,900,000.00 0.00 52,100,000.00

1.20 . 1.20.32 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 5,500,000.00 164,500,000.00 0.00 170,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 0.00 36,500,000.00 36,500,000.00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 1,100,000.00 16,900,000.00 0.00 18,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 5,000,000.00 424,000,000.00 0.00 429,000,000.00

1.20 . 1.20.32 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,100,000.00 440,900,000.00 36,500,000.00 483,500,000.00

1.20 . 1.20.32 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

46,000,000.00 8,800,000.00 0.00 54,800,000.00

Page 367: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.34 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0.00 48,250,000.00 0.00 48,250,000.00

1.20 . 1.20.34 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 83,250,000.00 0.00 83,250,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 52 Dekorasi ruang kantor 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 335,000,000.00 0.00 335,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2,300,000.00 127,700,000.00 0.00 130,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2,200,000.00 0.00 147,800,000.00 150,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.34 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 4,500,000.00 472,700,000.00 222,800,000.00 700,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 2,300,000.00 99,650,000.00 0.00 101,950,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

46,800,000.00 1,200,000.00 0.00 48,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 6,900,000.00 0.00 1,063,150,000.00 1,070,050,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 18,000,000.00 0.00 18,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 60,000,000.00 0.00 60,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2,300,000.00 154,850,000.00 0.00 157,150,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 24,000,000.00 0.00 24,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 177,000,000.00 0.00 177,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 58,300,000.00 879,700,000.00 1,063,150,000.00 2,001,150,000.00

1.20 . 1.20.34 Kecamatan Buahbatu 290,025,000.00 6,595,586,571.00 1,285,950,000.00 8,171,561,571.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 6,800,000.00 183,600,000.00 0.00 190,400,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,069,700,000.00 689,550,000.00 0.00 1,759,250,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

6,900,000.00 188,600,000.00 0.00 195,500,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

21,325,000.00 1,825,475,000.00 0.00 1,846,800,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

205,900,000.00 361,300,000.00 0.00 567,200,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 4,975,000.00 85,025,000.00 0.00 90,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1,315,600,000.00 3,333,550,000.00 0.00 4,649,150,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4,600,000.00 3,400,000.00 0.00 8,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4,600,000.00 3,400,000.00 0.00 8,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4,600,000.00 3,400,000.00 0.00 8,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9,200,000.00 40,800,000.00 0.00 50,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

23,000,000.00 51,000,000.00 0.00 74,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1.20 . 1.20.33 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00

Page 368: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.35 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,000,000.00 36,950,000.00 0.00 37,950,000.00

1.20 . 1.20.35 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,000,000.00 37,000,000.00 0.00 38,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,000,000.00 73,950,000.00 0.00 75,950,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2,800,000.00 309,260,000.00 200,000,000.00 512,060,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2,800,000.00 444,126,258.00 0.00 446,926,258.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,685,000.00 68,315,000.00 132,785,000.00 202,785,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 12 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 0.00 0.00 216,150,000.00 216,150,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 100,000,000.00 100,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,285,000.00 821,701,258.00 698,935,000.00 1,527,921,258.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 88,000,000.00 0.00 88,000,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 31,400,000.00 0.00 31,400,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 84,300,000.00 0.00 84,300,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 18,070,000.00 0.00 18,070,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 0.00 1,022,305,000.00 1,022,305,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 10,500,000.00 0.00 10,500,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 49,775,000.00 0.00 49,775,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 42,365,000.00 0.00 42,365,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 18,436,000.00 0.00 18,436,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 35,640,000.00 0.00 35,640,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 156,265,000.00 0.00 156,265,000.00

1.20 . 1.20.35 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.00 534,751,000.00 1,022,305,000.00 1,557,056,000.00

1.20 . 1.20.35 Kecamatan Bandung Kidul 541,635,000.00 6,185,352,258.00 1,721,240,000.00 8,448,227,258.00

1.20 . 1.20.34 . 40 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.34 . 40 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.34 . 40 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.34 . 40 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.34 . 40 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 0.00 0.00 0.00 0.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 16,375,000.00 38,625,000.00 0.00 55,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 71,325,000.00 1,863,575,000.00 0.00 1,934,900,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

7,725,000.00 190,775,000.00 0.00 198,500,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

38,150,000.00 2,393,836,571.00 0.00 2,431,986,571.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

40,900,000.00 509,100,000.00 0.00 550,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 23,100,000.00 40,900,000.00 0.00 64,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 197,575,000.00 5,036,811,571.00 0.00 5,234,386,571.00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5,150,000.00 850,000.00 0.00 6,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 5,150,000.00 850,000.00 0.00 6,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 5,150,000.00 850,000.00 0.00 6,000,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7,900,000.00 300,000.00 0.00 8,200,000.00

1.20 . 1.20.34 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

23,350,000.00 2,850,000.00 0.00 26,200,000.00

1.20 . 1.20.34 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 6,300,000.00 120,275,000.00 0.00 126,575,000.00

1.20 . 1.20.34 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 6,300,000.00 120,275,000.00 0.00 126,575,000.00

Page 369: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.36 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 16,300,000.00 35,525,000.00 0.00 51,825,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 3,303,900,000.00 947,597,500.00 50,000,000.00 4,301,497,500.00

1.20 . 1.20.36 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 9,800,000.00 30,966,436.00 0.00 40,766,436.00

1.20 . 1.20.36 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

9,800,000.00 30,966,436.00 0.00 40,766,436.00

1.20 . 1.20.36 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 9,800,000.00 97,900,000.00 0.00 107,700,000.00

1.20 . 1.20.36 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 9,800,000.00 97,900,000.00 0.00 107,700,000.00

1.20 . 1.20.36 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,700,000.00 46,750,000.00 0.00 48,450,000.00

1.20 . 1.20.36 . 03 . 04 Pengadaan pakaian KORPRI 0.00 38,500,000.00 0.00 38,500,000.00

1.20 . 1.20.36 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1,700,000.00 85,250,000.00 0.00 86,950,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 6,300,000.00 200,000,000.00 0.00 206,300,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 484,800,000.00 0.00 484,800,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1,050,000.00 100,000,000.00 0.00 101,050,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 0.00 75,000,000.00 0.00 75,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 125,000,000.00 125,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,350,000.00 859,800,000.00 125,000,000.00 992,150,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 15,000,000.00 105,000,000.00 0.00 120,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

103,800,000.00 4,000,000.00 0.00 107,800,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 54,450,000.00 0.00 54,450,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 21,300,000.00 77,900,000.00 1,190,700,000.00 1,289,900,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 45,899,564.00 0.00 45,899,564.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 78,661,703.00 0.00 78,661,703.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 50,772,500.00 0.00 50,772,500.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 32,900,000.00 0.00 32,900,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 187,200,000.00 0.00 187,200,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 25,000,000.00 0.00 25,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 244,994,000.00 0.00 244,994,000.00

1.20 . 1.20.36 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140,100,000.00 1,156,777,767.00 1,190,700,000.00 2,487,577,767.00

1.20 . 1.20.36 Kecamatan Gedebage 3,472,650,000.00 3,178,291,703.00 1,365,700,000.00 8,016,641,703.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 19,000,000.00 47,500,000.00 0.00 66,500,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 117,600,000.00 1,753,075,000.00 0.00 1,870,675,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

33,000,000.00 277,550,000.00 0.00 310,550,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

112,500,000.00 2,139,300,000.00 0.00 2,251,800,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

197,600,000.00 408,325,000.00 0.00 605,925,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 19,650,000.00 35,100,000.00 0.00 54,750,000.00

1.20 . 1.20.35 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 499,350,000.00 4,660,850,000.00 0.00 5,160,200,000.00

1.20 . 1.20.35 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 32,000,000.00 6,500,000.00 0.00 38,500,000.00

1.20 . 1.20.35 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

32,000,000.00 6,500,000.00 0.00 38,500,000.00

1.20 . 1.20.35 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 1,000,000.00 87,600,000.00 0.00 88,600,000.00

1.20 . 1.20.35 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,000,000.00 87,600,000.00 0.00 88,600,000.00

Page 370: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.38 Kecamatan Cinambo 503,150,000.00 6,469,460,924.00 449,772,000.00 7,422,382,924.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 36,575,000.00 170,800,000.00 0.00 207,375,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 652,875,000.00 111,020,000.00 0.00 763,895,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

46,300,000.00 1,035,900,000.00 0.00 1,082,200,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

52,975,000.00 2,162,255,000.00 0.00 2,215,230,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

193,650,000.00 268,850,000.00 0.00 462,500,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 26,875,000.00 50,000,000.00 0.00 76,875,000.00

1.20 . 1.20.37 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 1,009,250,000.00 3,798,825,000.00 0.00 4,808,075,000.00

1.20 . 1.20.37 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4,000,000.00 17,000,000.00 0.00 21,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 7,200,000.00 6,500,000.00 0.00 13,700,000.00

1.20 . 1.20.37 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

11,200,000.00 23,500,000.00 0.00 34,700,000.00

1.20 . 1.20.37 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 4,600,000.00 51,410,000.00 0.00 56,010,000.00

1.20 . 1.20.37 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4,600,000.00 51,410,000.00 0.00 56,010,000.00

1.20 . 1.20.37 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1,100,000.00 50,000,000.00 0.00 51,100,000.00

1.20 . 1.20.37 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,100,000.00 70,000,000.00 0.00 71,100,000.00

1.20 . 1.20.37 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 2,200,000.00 120,000,000.00 0.00 122,200,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 353,120,400.00 0.00 353,120,400.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,200,000.00 346,400,000.00 0.00 351,600,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 133,750,000.00 133,750,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0.00 0.00 252,140,000.00 252,140,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 20,000,000.00 20,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantor 0.00 0.00 154,000,000.00 154,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,200,000.00 699,520,400.00 559,890,000.00 1,264,610,400.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

24,000,000.00 1,700,000.00 0.00 25,700,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 69,663,300.00 0.00 69,663,300.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 54,680,000.00 0.00 54,680,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 19,050,000.00 0.00 19,050,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 21,150,000.00 0.00 21,150,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 0.00 457,520,000.00 457,520,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 21,500,000.00 0.00 21,500,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 74,880,000.00 0.00 74,880,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 59,700,000.00 0.00 59,700,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 33,900,000.00 0.00 33,900,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,400,000.00 108,600,000.00 0.00 110,000,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 167,160,000.00 0.00 167,160,000.00

1.20 . 1.20.37 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 25,400,000.00 631,983,300.00 457,520,000.00 1,114,903,300.00

1.20 . 1.20.37 Kecamatan Panyileukan 1,057,850,000.00 5,325,238,700.00 1,017,410,000.00 7,400,498,700.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 18,900,000.00 73,100,000.00 0.00 92,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 1,267,200,000.00 139,886,250.00 50,000,000.00 1,457,086,250.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

189,800,000.00 19,200,000.00 0.00 209,000,000.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

1,680,100,000.00 287,011,250.00 0.00 1,967,111,250.00

1.20 . 1.20.36 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

131,600,000.00 392,875,000.00 0.00 524,475,000.00

Page 371: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.20 . 1.20.39 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 5,000,000.00 258,575,000.00 263,575,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 14,262,881.00 0.00 14,262,881.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 70,900,000.00 0.00 70,900,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 52,300,000.00 0.00 52,300,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 17,700,000.00 0.00 17,700,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 166,800,000.00 0.00 166,800,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 25,850,000.00 0.00 25,850,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 155,477,594.00 0.00 155,477,594.00

1.20 . 1.20.39 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31,200,000.00 806,557,165.00 258,575,000.00 1,096,332,165.00

1.20 . 1.20.39 Kecamatan Mandalajati 2,747,450,000.00 2,823,687,665.00 372,805,000.00 5,943,942,665.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 41,075,000.00 144,625,000.00 0.00 185,700,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 89,455,000.00 995,580,000.00 0.00 1,085,035,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

36,475,000.00 790,880,000.00 0.00 827,355,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

48,875,000.00 2,206,610,000.00 0.00 2,255,485,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

194,445,000.00 306,165,000.00 0.00 500,610,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 28,150,000.00 99,800,000.00 0.00 127,950,000.00

1.20 . 1.20.38 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 438,475,000.00 4,543,660,000.00 0.00 4,982,135,000.00

1.20 . 1.20.38 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3,425,000.00 900,000.00 0.00 4,325,000.00

1.20 . 1.20.38 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 4,850,000.00 1,500,000.00 0.00 6,350,000.00

1.20 . 1.20.38 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 22,550,000.00 36,924,500.00 0.00 59,474,500.00

1.20 . 1.20.38 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

30,825,000.00 39,324,500.00 0.00 70,149,500.00

1.20 . 1.20.38 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 0.00 154,200,000.00 0.00 154,200,000.00

1.20 . 1.20.38 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 154,200,000.00 0.00 154,200,000.00

1.20 . 1.20.38 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0.00 102,000,000.00 0.00 102,000,000.00

1.20 . 1.20.38 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 102,000,000.00 0.00 102,000,000.00

1.20 . 1.20.38 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 256,920,000.00 0.00 256,920,000.00

1.20 . 1.20.38 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 184,600,000.00 0.00 184,600,000.00

1.20 . 1.20.38 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 92,200,000.00 92,200,000.00

1.20 . 1.20.38 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 441,520,000.00 92,200,000.00 533,720,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1,800,000.00 156,000,000.00 0.00 157,800,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 185,000,000.00 0.00 185,000,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 154,328,000.00 0.00 154,328,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 30,250,000.00 115,140,800.00 0.00 145,390,800.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 39,890,000.00 357,572,000.00 397,462,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 20,000,000.00 0.00 20,000,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 0.00 49,064,650.00 0.00 49,064,650.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 0.00 67,713,974.00 0.00 67,713,974.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 0.00 40,659,000.00 0.00 40,659,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,800,000.00 181,000,000.00 0.00 182,800,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 0.00 19,200,000.00 0.00 19,200,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 160,760,000.00 0.00 160,760,000.00

1.20 . 1.20.38 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33,850,000.00 1,188,756,424.00 357,572,000.00 1,580,178,424.00

Page 372: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.22 . 1.19.01 . 20 . 08 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan Sosial

Ekonomi Penduduk Miskin

19,600,000.00 152,400,000.00 0.00 172,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 07 PemasyarakatanTeknologi Tepat Guna 48,500,000.00 362,475,000.00 0.00 410,975,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 06 Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif dan

Pemasaran

29,900,000.00 297,450,000.00 0.00 327,350,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 05 Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan 9,800,000.00 27,550,000.00 0.00 37,350,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 04 Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif dan Peningkatan

Kapasitas Aparat atau Masyarakat

97,000,000.00 364,450,000.00 0.00 461,450,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan 40,400,000.00 771,100,000.00 0.00 811,500,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 02 Penguatan Kelembagaan Masyarakat 148,425,000.00 612,775,000.00 0.00 761,200,000.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 01 Inventarisasi dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat 15,200,000.00 136,207,482.00 0.00 151,407,482.00

1.22 . 1.19.01 . 20 Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat 496,125,000.00 3,597,157,482.00 0.00 4,093,282,482.00

1.22 . 1.19.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat 867,725,000.00 4,921,524,067.00 0.00 5,789,249,067.00

1.22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 17,949,635,450.00 185,608,723,817.00 7,503,533,600.00 211,061,892,867.00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 15 Promosi keamanan pangan (*) 110,980,000.00 289,020,000.00 0.00 400,000,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 14 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif (*) 39,800,000.00 460,200,000.00 0.00 500,000,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 10 Operasional Dewan Ketahanan Pangan Kota Bandung (*) 71,700,000.00 428,300,000.00 0.00 500,000,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 . 07 Koordinasi Kebijakan Perberasan 22,325,000.00 277,675,000.00 0.00 300,000,000.00

1.21 . 2.01.01 . 15 Program Ketahanan Pangan 244,805,000.00 1,455,195,000.00 0.00 1,700,000,000.00

1.21 . 2.01.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 244,805,000.00 1,455,195,000.00 0.00 1,700,000,000.00

1.21 Ketahanan Pangan 244,805,000.00 1,455,195,000.00 0.00 1,700,000,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 07 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat 69,950,000.00 129,787,500.00 12,230,000.00 211,967,500.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 05 Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan 745,950,000.00 114,375,000.00 0.00 860,325,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 04 Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat

Kecamatan dan Kelurahan

5,000,000.00 197,050,000.00 52,000,000.00 254,050,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 03 Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan

Kelurahan

1,676,775,000.00 410,100,000.00 0.00 2,086,875,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 02 Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan Kecamatan dan

Kelurahan

201,200,000.00 238,318,000.00 0.00 439,518,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 . 01 Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan 11,950,000.00 37,725,000.00 0.00 49,675,000.00

1.20 . 1.20.39 . 30 Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan 2,710,825,000.00 1,127,355,500.00 64,230,000.00 3,902,410,500.00

1.20 . 1.20.39 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1,475,000.00 5,600,000.00 0.00 7,075,000.00

1.20 . 1.20.39 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3,950,000.00 11,125,000.00 0.00 15,075,000.00

1.20 . 1.20.39 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

5,425,000.00 16,725,000.00 0.00 22,150,000.00

1.20 . 1.20.39 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 0.00 76,050,000.00 0.00 76,050,000.00

1.20 . 1.20.39 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0.00 76,050,000.00 0.00 76,050,000.00

1.20 . 1.20.39 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0.00 198,550,000.00 0.00 198,550,000.00

1.20 . 1.20.39 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 0.00 198,550,000.00 0.00 198,550,000.00

1.20 . 1.20.39 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 508,010,000.00 0.00 508,010,000.00

1.20 . 1.20.39 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0.00 90,440,000.00 0.00 90,440,000.00

1.20 . 1.20.39 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00

1.20 . 1.20.39 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.00 598,450,000.00 50,000,000.00 648,450,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

31,200,000.00 92,572,000.00 0.00 123,772,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 107,814,690.00 0.00 107,814,690.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 47,480,000.00 0.00 47,480,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 10,400,000.00 0.00 10,400,000.00

1.20 . 1.20.39 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

Page 373: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.22 . 1.20.15 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 0.00 9,300,000,000.00 0.00 9,300,000,000.00

1.22 . 1.20.15 Kecamatan Coblong 0.00 9,300,000,000.00 0.00 9,300,000,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 78,600,000.00 521,400,000.00 0.00 600,000,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 78,600,000.00 521,400,000.00 0.00 600,000,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 96,600,000.00 503,400,000.00 0.00 600,000,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 2,579,300,000.00 2,820,700,000.00 0.00 5,400,000,000.00

1.22 . 1.20.14 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 2,833,100,000.00 4,366,900,000.00 0.00 7,200,000,000.00

1.22 . 1.20.14 Kecamatan Andir 2,833,100,000.00 4,366,900,000.00 0.00 7,200,000,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 36,000,000.00 487,500,000.00 26,500,000.00 550,000,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 6,000,000.00 542,000,000.00 21,000,000.00 569,000,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 75,000,000.00 435,000,000.00 51,000,000.00 561,000,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 0.00 4,646,870,000.00 294,100,000.00 4,940,970,000.00

1.22 . 1.20.13 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 117,000,000.00 6,111,370,000.00 392,600,000.00 6,620,970,000.00

1.22 . 1.20.13 Kecamatan Cicendo 117,000,000.00 6,111,370,000.00 392,600,000.00 6,620,970,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 1,050,000.00 390,500,000.00 108,450,000.00 500,000,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 2,100,000.00 375,400,000.00 122,500,000.00 500,000,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 105,500,000.00 335,500,000.00 59,000,000.00 500,000,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 2,100,000.00 4,862,900,000.00 35,000,000.00 4,900,000,000.00

1.22 . 1.20.12 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 110,750,000.00 5,964,300,000.00 324,950,000.00 6,400,000,000.00

1.22 . 1.20.12 Kecamatan Sukajadi 110,750,000.00 5,964,300,000.00 324,950,000.00 6,400,000,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 17,300,000.00 224,050,000.00 58,650,000.00 300,000,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 2,100,000.00 205,600,000.00 92,300,000.00 300,000,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 36,000,000.00 207,870,000.00 56,130,000.00 300,000,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 542,295,050.00 2,591,804,950.00 290,300,000.00 3,424,400,000.00

1.22 . 1.20.11 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 597,695,050.00 3,229,324,950.00 497,380,000.00 4,324,400,000.00

1.22 . 1.20.11 Kecamatan Cidadap 597,695,050.00 3,229,324,950.00 497,380,000.00 4,324,400,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 46,700,000.00 353,300,000.00 0.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 45,600,000.00 354,400,000.00 0.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 97,200,000.00 302,800,000.00 0.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 658,800,000.00 3,184,400,000.00 0.00 3,843,200,000.00

1.22 . 1.20.10 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 848,300,000.00 4,194,900,000.00 0.00 5,043,200,000.00

1.22 . 1.20.10 Kecamatan Sukasari 848,300,000.00 4,194,900,000.00 0.00 5,043,200,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 09 Pengembangan Sistem Informasi Manajeman dan Website Kemiskinan 125,900,000.00 176,853,415.00 0.00 302,753,415.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 08 Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gardu Taskin) 152,000,000.00 214,013,170.00 0.00 366,013,170.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 07 Pengembangan Indikator Kemiskinan Kota Bandung 22,000,000.00 266,000,000.00 0.00 288,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 05 Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin 10,000,000.00 134,000,000.00 0.00 144,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 04 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pemukiman Masyarakat Miskin 25,000,000.00 215,000,000.00 0.00 240,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 03 Peningkatan Akses dan Sistem Perlindungan Sosial Masyarakat Miskin 10,500,000.00 133,500,000.00 0.00 144,000,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 . 02 Koordinasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Perencanaan Jangka

Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

26,200,000.00 185,000,000.00 0.00 211,200,000.00

1.22 . 1.19.01 . 21 Program Penanggulangan Kemiskinan 371,600,000.00 1,324,366,585.00 0.00 1,695,966,585.00

1.22 . 1.19.01 . 20 . 09 Peningkatan Keterampilan bagi Generasi Muda 87,300,000.00 872,750,000.00 0.00 960,050,000.00

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Fasilitasi Peningkatan Sosial

Ekonomi Penduduk Miskin

Page 374: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.22 . 1.20.22 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 799,510,000.00 4,775,840,000.00 208,450,000.00 5,783,800,000.00

1.22 . 1.20.22 Kecamatan Bojongloa Kidul 799,510,000.00 4,775,840,000.00 208,450,000.00 5,783,800,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 34,000,000.00 423,000,000.00 43,000,000.00 500,000,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 12,000,000.00 381,000,000.00 107,000,000.00 500,000,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 100,100,000.00 370,000,000.00 29,900,000.00 500,000,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 1,672,200,000.00 3,643,700,000.00 0.00 5,315,900,000.00

1.22 . 1.20.21 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1,818,300,000.00 4,817,700,000.00 179,900,000.00 6,815,900,000.00

1.22 . 1.20.21 Kecamatan Bojongloa Kaler 1,818,300,000.00 4,817,700,000.00 179,900,000.00 6,815,900,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 72,000,000.00 498,500,000.00 29,500,000.00 600,000,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 65,000,000.00 480,500,000.00 54,500,000.00 600,000,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 120,300,000.00 420,200,000.00 59,500,000.00 600,000,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 916,550,000.00 4,078,100,000.00 619,500,000.00 5,614,150,000.00

1.22 . 1.20.20 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1,173,850,000.00 5,477,300,000.00 763,000,000.00 7,414,150,000.00

1.22 . 1.20.20 Kecamatan Astanaanyar 1,173,850,000.00 5,477,300,000.00 763,000,000.00 7,414,150,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 19,800,000.00 314,200,000.00 0.00 334,000,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 20,400,000.00 326,650,000.00 0.00 347,050,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 78,800,000.00 305,700,000.00 0.00 384,500,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 2,000,000.00 3,934,040,000.00 0.00 3,936,040,000.00

1.22 . 1.20.19 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 121,000,000.00 4,880,590,000.00 0.00 5,001,590,000.00

1.22 . 1.20.19 Kecamatan Cibeunying Kaler 121,000,000.00 4,880,590,000.00 0.00 5,001,590,000.00

1.22 . 1.20.18 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 0.00 520,150,000.00 0.00 520,150,000.00

1.22 . 1.20.18 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 0.00 534,900,000.00 0.00 534,900,000.00

1.22 . 1.20.18 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 0.00 535,750,000.00 0.00 535,750,000.00

1.22 . 1.20.18 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 0.00 8,121,501,000.00 0.00 8,121,501,000.00

1.22 . 1.20.18 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 0.00 9,712,301,000.00 0.00 9,712,301,000.00

1.22 . 1.20.18 Kecamatan Cibeunying Kidul 0.00 9,712,301,000.00 0.00 9,712,301,000.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 0.00 272,700,000.00 127,300,000.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 0.00 473,112,500.00 73,000,000.00 546,112,500.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 1,000,000.00 526,162,500.00 19,000,000.00 546,162,500.00

1.22 . 1.20.17 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 4,800,000.00 2,822,503,000.00 1,147,697,000.00 3,975,000,000.00

1.22 . 1.20.17 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 5,800,000.00 4,094,478,000.00 1,366,997,000.00 5,467,275,000.00

1.22 . 1.20.17 Kecamatan Sumur Bandung 5,800,000.00 4,094,478,000.00 1,366,997,000.00 5,467,275,000.00

1.22 . 1.20.16 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 2,025,000.00 297,975,000.00 0.00 300,000,000.00

1.22 . 1.20.16 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 1,100,000.00 298,900,000.00 0.00 300,000,000.00

1.22 . 1.20.16 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 1,100,000.00 298,900,000.00 0.00 300,000,000.00

1.22 . 1.20.16 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 0.00 3,574,722,500.00 0.00 3,574,722,500.00

1.22 . 1.20.16 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 4,225,000.00 4,470,497,500.00 0.00 4,474,722,500.00

1.22 . 1.20.16 Kecamatan Bandung Wetan 4,225,000.00 4,470,497,500.00 0.00 4,474,722,500.00

1.22 . 1.20.15 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 0.00 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00

1.22 . 1.20.15 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 0.00 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00

1.22 . 1.20.15 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 0.00 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00

1.22 . 1.20.15 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 0.00 7,500,000,000.00 0.00 7,500,000,000.00

Page 375: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.22 . 1.20.29 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 147,300,000.00 9,740,860,000.00 27,200,000.00 9,915,360,000.00

1.22 . 1.20.29 Kecamatan Kiaracondong 147,300,000.00 9,740,860,000.00 27,200,000.00 9,915,360,000.00

1.22 . 1.20.28 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 0.00 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00

1.22 . 1.20.28 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 0.00 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00

1.22 . 1.20.28 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 78,000,000.00 422,000,000.00 0.00 500,000,000.00

1.22 . 1.20.28 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 961,200,000.00 5,900,000,000.00 0.00 6,861,200,000.00

1.22 . 1.20.28 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1,039,200,000.00 7,322,000,000.00 0.00 8,361,200,000.00

1.22 . 1.20.28 Kecamatan Ujungberung 1,039,200,000.00 7,322,000,000.00 0.00 8,361,200,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 206,100,000.00 572,900,000.00 21,000,000.00 800,000,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 221,100,000.00 526,900,000.00 52,000,000.00 800,000,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 273,000,000.00 486,450,000.00 40,550,000.00 800,000,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 0.00 7,982,073,400.00 317,926,600.00 8,300,000,000.00

1.22 . 1.20.27 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 700,200,000.00 9,568,323,400.00 431,476,600.00 10,700,000,000.00

1.22 . 1.20.27 Kecamatan Batununggal 700,200,000.00 9,568,323,400.00 431,476,600.00 10,700,000,000.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 34,200,000.00 573,850,000.00 0.00 608,050,000.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 20,470,000.00 587,570,000.00 0.00 608,040,000.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 58,600,000.00 552,412,500.00 0.00 611,012,500.00

1.22 . 1.20.26 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 41,400,000.00 5,293,677,800.00 0.00 5,335,077,800.00

1.22 . 1.20.26 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 154,670,000.00 7,007,510,300.00 0.00 7,162,180,300.00

1.22 . 1.20.26 Kecamatan Lengkong 154,670,000.00 7,007,510,300.00 0.00 7,162,180,300.00

1.22 . 1.20.25 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 0.00 648,000,000.00 52,000,000.00 700,000,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 0.00 565,850,000.00 134,150,000.00 700,000,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 0.00 652,450,000.00 47,550,000.00 700,000,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 0.00 5,466,500,000.00 533,500,000.00 6,000,000,000.00

1.22 . 1.20.25 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 0.00 7,332,800,000.00 767,200,000.00 8,100,000,000.00

1.22 . 1.20.25 Kecamatan Regol 0.00 7,332,800,000.00 767,200,000.00 8,100,000,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 48,000,000.00 752,000,000.00 0.00 800,000,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 0.00 800,000,000.00 0.00 800,000,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 132,000,000.00 668,000,000.00 0.00 800,000,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 1,344,000,000.00 7,400,000,000.00 0.00 8,744,000,000.00

1.22 . 1.20.24 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1,524,000,000.00 9,620,000,000.00 0.00 11,144,000,000.00

1.22 . 1.20.24 Kecamatan Bandung Kulon 1,524,000,000.00 9,620,000,000.00 0.00 11,144,000,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 30,000,000.00 553,500,000.00 16,500,000.00 600,000,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 0.00 580,000,000.00 20,000,000.00 600,000,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 123,200,000.00 419,900,000.00 41,600,000.00 584,700,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 1,104,950,000.00 5,470,500,000.00 229,500,000.00 6,804,950,000.00

1.22 . 1.20.23 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1,258,150,000.00 7,023,900,000.00 307,600,000.00 8,589,650,000.00

1.22 . 1.20.23 Kecamatan Babakan Ciparay 1,258,150,000.00 7,023,900,000.00 307,600,000.00 8,589,650,000.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 30,000,000.00 570,000,000.00 0.00 600,000,000.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 0.00 600,000,000.00 0.00 600,000,000.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 80,910,000.00 519,090,000.00 0.00 600,000,000.00

1.22 . 1.20.22 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 688,600,000.00 3,086,750,000.00 208,450,000.00 3,983,800,000.00

Page 376: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.22 . 1.20.35 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 53,800,000.00 2,602,705,000.00 0.00 2,656,505,000.00

1.22 . 1.20.35 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 202,500,000.00 3,441,595,000.00 0.00 3,644,095,000.00

1.22 . 1.20.35 Kecamatan Bandung Kidul 202,500,000.00 3,441,595,000.00 0.00 3,644,095,000.00

1.22 . 1.20.34 . 40 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 0.00 0.00 0.00 0.00

1.22 . 1.20.34 . 40 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 0.00 0.00 0.00 0.00

1.22 . 1.20.34 . 40 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 0.00 0.00 0.00 0.00

1.22 . 1.20.34 . 40 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 0.00 0.00 0.00 0.00

1.22 . 1.20.34 . 40 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 0.00 0.00 0.00 0.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 24,100,000.00 276,400,000.00 0.00 300,500,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 1,150,000.00 333,850,000.00 0.00 335,000,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 1,150,000.00 349,200,000.00 0.00 350,350,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 0.00 5,084,000,000.00 0.00 5,084,000,000.00

1.22 . 1.20.34 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 26,400,000.00 6,043,450,000.00 0.00 6,069,850,000.00

1.22 . 1.20.34 Kecamatan Buahbatu 26,400,000.00 6,043,450,000.00 0.00 6,069,850,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 24,000,000.00 307,300,000.00 68,700,000.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 0.00 375,700,000.00 24,300,000.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 70,800,000.00 302,200,000.00 27,000,000.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 0.00 4,734,770,000.00 465,230,000.00 5,200,000,000.00

1.22 . 1.20.33 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 94,800,000.00 5,719,970,000.00 585,230,000.00 6,400,000,000.00

1.22 . 1.20.33 Kecamatan Rancasari 94,800,000.00 5,719,970,000.00 585,230,000.00 6,400,000,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 110,400,000.00 289,600,000.00 0.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 84,000,000.00 316,000,000.00 0.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 132,000,000.00 268,000,000.00 0.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 1,114,000,000.00 6,200,000,000.00 0.00 7,314,000,000.00

1.22 . 1.20.32 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1,440,400,000.00 7,073,600,000.00 0.00 8,514,000,000.00

1.22 . 1.20.32 Kecamatan Antapani 1,440,400,000.00 7,073,600,000.00 0.00 8,514,000,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 28,000,000.00 329,500,000.00 42,500,000.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 4,000,000.00 353,500,000.00 42,500,000.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 66,000,000.00 301,000,000.00 33,000,000.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 8,810,400.00 4,624,439,600.00 666,750,000.00 5,300,000,000.00

1.22 . 1.20.31 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 106,810,400.00 5,608,439,600.00 784,750,000.00 6,500,000,000.00

1.22 . 1.20.31 Kecamatan Cibiru 106,810,400.00 5,608,439,600.00 784,750,000.00 6,500,000,000.00

1.22 . 1.20.30 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 0.00 338,500,000.00 0.00 338,500,000.00

1.22 . 1.20.30 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 0.00 350,000,000.00 0.00 350,000,000.00

1.22 . 1.20.30 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 0.00 382,200,000.00 0.00 382,200,000.00

1.22 . 1.20.30 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 56,100,000.00 4,440,000,000.00 0.00 4,496,100,000.00

1.22 . 1.20.30 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 56,100,000.00 5,510,700,000.00 0.00 5,566,800,000.00

1.22 . 1.20.30 Kecamatan Arcamanik 56,100,000.00 5,510,700,000.00 0.00 5,566,800,000.00

1.22 . 1.20.29 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 36,000,000.00 554,950,000.00 0.00 590,950,000.00

1.22 . 1.20.29 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 0.00 515,850,000.00 0.00 515,850,000.00

1.22 . 1.20.29 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 111,300,000.00 442,350,000.00 0.00 553,650,000.00

1.22 . 1.20.29 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 0.00 8,227,710,000.00 27,200,000.00 8,254,910,000.00

Page 377: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.24 . 1.16.01 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 36,425,000.00 140,830,000.00 0.00 177,255,000.00

1.24 . 1.10.01 . 17 . 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 70,000,000.00 150,000,000.00 0.00 220,000,000.00

1.24 . 1.10.01 . 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 70,000,000.00 150,000,000.00 0.00 220,000,000.00

1.24 . 1.10.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 70,000,000.00 150,000,000.00 0.00 220,000,000.00

1.24 . 1.05.01 . 17 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 46,425,000.00 453,575,000.00 0.00 500,000,000.00

1.24 . 1.05.01 . 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 46,425,000.00 453,575,000.00 0.00 500,000,000.00

1.24 . 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 46,425,000.00 453,575,000.00 0.00 500,000,000.00

1.24 . 1.03.01 . 15 . 08 Penataan Arsip SKPD (*) 208,575,000.00 91,425,000.00 0.00 300,000,000.00

1.24 . 1.03.01 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 208,575,000.00 91,425,000.00 0.00 300,000,000.00

1.24 . 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Pengairan 208,575,000.00 91,425,000.00 0.00 300,000,000.00

1.24 . 1.02.01 . 16 . 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 17,550,000.00 72,450,000.00 0.00 90,000,000.00

1.24 . 1.02.01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 17,550,000.00 72,450,000.00 0.00 90,000,000.00

1.24 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 17,550,000.00 72,450,000.00 0.00 90,000,000.00

1.24 Kearsipan 1,259,025,000.00 4,770,690,000.00 1,717,025,000.00 7,746,740,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 20,000,000.00 380,000,000.00 0.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 0.00 363,500,000.00 36,500,000.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 60,150,000.00 291,250,000.00 48,600,000.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 1,240,800,000.00 4,686,400,000.00 120,000,000.00 6,047,200,000.00

1.22 . 1.20.39 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 1,320,950,000.00 5,721,150,000.00 205,100,000.00 7,247,200,000.00

1.22 . 1.20.39 Kecamatan Mandalajati 1,320,950,000.00 5,721,150,000.00 205,100,000.00 7,247,200,000.00

1.22 . 1.20.38 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 55,200,000.00 344,800,000.00 0.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.38 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 55,200,000.00 344,800,000.00 0.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.38 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 58,800,000.00 341,200,000.00 0.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.38 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW 0.00 2,500,000,000.00 0.00 2,500,000,000.00

1.22 . 1.20.38 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 169,200,000.00 3,530,800,000.00 0.00 3,700,000,000.00

1.22 . 1.20.38 Kecamatan Cinambo 169,200,000.00 3,530,800,000.00 0.00 3,700,000,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 24,000,000.00 335,000,000.00 41,000,000.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 0.00 387,000,000.00 13,000,000.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 72,200,000.00 302,800,000.00 25,000,000.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 0.00 3,522,150,000.00 177,850,000.00 3,700,000,000.00

1.22 . 1.20.37 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 96,200,000.00 4,546,950,000.00 256,850,000.00 4,900,000,000.00

1.22 . 1.20.37 Kecamatan Panyileukan 96,200,000.00 4,546,950,000.00 256,850,000.00 4,900,000,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 34,200,000.00 324,800,000.00 41,000,000.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 31,800,000.00 355,700,000.00 12,500,000.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup PKK 49,500,000.00 323,500,000.00 27,000,000.00 400,000,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan lingkup RW 200,000,000.00 3,475,650,000.00 324,350,000.00 4,000,000,000.00

1.22 . 1.20.36 . 22 Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan 315,500,000.00 4,479,650,000.00 404,850,000.00 5,200,000,000.00

1.22 . 1.20.36 Kecamatan Gedebage 315,500,000.00 4,479,650,000.00 404,850,000.00 5,200,000,000.00

1.22 . 1.20.35 . 22 . 04 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM 35,600,000.00 305,165,000.00 0.00 340,765,000.00

1.22 . 1.20.35 . 22 . 03 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna 33,600,000.00 266,525,000.00 0.00 300,125,000.00

1.22 . 1.20.35 . 22 . 02 Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK 79,500,000.00 267,200,000.00 0.00 346,700,000.00

Page 378: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.24 . 1.24.01 . 16 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 81,150,000.00 172,300,000.00 0.00 253,450,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 07 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan 2,900,000.00 15,200,000.00 0.00 18,100,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 06 Kajian sistem administrasi kearsipan 20,400,000.00 229,600,000.00 0.00 250,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 02 Pengumpulan data 10,850,000.00 259,150,000.00 0.00 270,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 . 01 Pembangunan data base informasi kearsipan 6,700,000.00 43,300,000.00 0.00 50,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 40,850,000.00 547,250,000.00 0.00 588,100,000.00

1.24 . 1.24.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 77,000,000.00 0.00 0.00 77,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

77,000,000.00 0.00 0.00 77,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 05 . 05 Seminar dan Lokakarya 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 8,200,000.00 136,000,000.00 0.00 144,200,000.00

1.24 . 1.24.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 8,200,000.00 236,000,000.00 0.00 244,200,000.00

1.24 . 1.24.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 3,600,000.00 87,900,000.00 0.00 91,500,000.00

1.24 . 1.24.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,200,000.00 43,800,000.00 0.00 45,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 4,800,000.00 131,700,000.00 0.00 136,500,000.00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 0.00 0.00 524,000,000.00 524,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 14,400,000.00 567,600,000.00 0.00 582,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,200,000.00 294,800,000.00 0.00 300,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 385,425,000.00 385,425,000.00

1.24 . 1.24.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19,600,000.00 862,400,000.00 909,425,000.00 1,791,425,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 1,600,000.00 180,000,000.00 0.00 181,600,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

1,600,000.00 123,400,000.00 0.00 125,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 150,000,000.00 0.00 150,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4,400,000.00 88,000,000.00 357,600,000.00 450,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8,000,000.00 224,880,000.00 0.00 232,880,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 4,000,000.00 116,000,000.00 0.00 120,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,600,000.00 195,400,000.00 0.00 197,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 130,000,000.00 0.00 130,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 0.00 11,000,000.00 0.00 11,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21,200,000.00 1,388,680,000.00 357,600,000.00 1,767,480,000.00

1.24 . 1.24.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 330,950,000.00 3,423,530,000.00 1,267,025,000.00 5,021,505,000.00

1.24 . 1.20.05 . 15 . 08 Penataan Arsip SKPD (*) 425,500,000.00 383,000,000.00 440,000,000.00 1,248,500,000.00

1.24 . 1.20.05 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 425,500,000.00 383,000,000.00 440,000,000.00 1,248,500,000.00

1.24 . 1.20.05 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Selaku SKPD) 425,500,000.00 383,000,000.00 440,000,000.00 1,248,500,000.00

1.24 . 1.20.03 . 15 . 01 Pembangunan data base informasi kearsipan 123,600,000.00 55,880,000.00 10,000,000.00 189,480,000.00

1.24 . 1.20.03 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 123,600,000.00 55,880,000.00 10,000,000.00 189,480,000.00

1.24 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 123,600,000.00 55,880,000.00 10,000,000.00 189,480,000.00

1.24 . 1.16.01 . 15 . 08 Penataan Arsip SKPD (*) 36,425,000.00 140,830,000.00 0.00 177,255,000.00

1.24 . 1.16.01 . 15 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 36,425,000.00 140,830,000.00 0.00 177,255,000.00

Page 379: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

1.25 . 1.25.01 . 15 . 05 Pengadaan alat studio dan komunikasi 1,050,000.00 0.00 423,950,000.00 425,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 341,400,000.00 1,498,600,000.00 0.00 1,840,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 405,720,000.00 1,968,740,000.00 197,772,000.00 2,572,232,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 2,438,120,000.00 30,554,793,000.00 6,539,122,000.00 39,532,035,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 . 05 Penyusunan Profil Dinas 6,450,000.00 68,550,000.00 0.00 75,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 38,550,000.00 36,450,000.00 0.00 75,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 37,500,000.00 37,500,000.00 0.00 75,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 198,775,000.00 998,225,000.00 0.00 1,197,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

281,275,000.00 1,140,725,000.00 0.00 1,422,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 2,100,000.00 322,900,000.00 0.00 325,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2,100,000.00 322,900,000.00 0.00 325,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,050,000.00 248,950,000.00 0.00 250,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 1,050,000.00 248,950,000.00 0.00 250,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1,050,000.00 198,950,000.00 0.00 200,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000,000.00 1,241,375,000.00 0.00 1,246,375,000.00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 12 Pegadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur 0.00 0.00 666,000,000.00 666,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 915,000,000.00 915,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 6,050,000.00 1,440,325,000.00 1,581,000,000.00 3,027,375,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

1,050,000.00 198,950,000.00 0.00 200,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 420,000,000.00 0.00 420,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 290,400,000.00 0.00 290,400,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 3,150,000.00 435,000,000.00 294,350,000.00 732,500,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 29,375,000.00 170,625,000.00 0.00 200,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 1,050,000.00 192,510,462.00 0.00 193,560,462.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 5,250,000.00 854,750,000.00 0.00 860,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 39,875,000.00 3,002,235,462.00 294,350,000.00 3,336,460,462.00

1.25 . 1.25.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 3,976,935,000.00 55,327,613,462.00 11,839,472,000.00 71,144,020,462.00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 04 Pengadaan alat studio dan komunikasi 0.00 20,000,000.00 445,700,000.00 465,700,000.00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 254,950,000.00 157,480,000.00 0.00 412,430,000.00

1.25 . 1.20.03 . 15 . 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 5,000,000.00 458,565,289.00 100,000,000.00 563,565,289.00

1.25 . 1.20.03 . 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 259,950,000.00 636,045,289.00 545,700,000.00 1,441,695,289.00

1.25 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 259,950,000.00 636,045,289.00 545,700,000.00 1,441,695,289.00

1.25 Komunikasi dan Informatika 4,236,885,000.00 55,963,658,751.00 12,385,172,000.00 72,585,715,751.00

1.24 . 1.24.01 . 18 . 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta 30,650,000.00 54,050,000.00 0.00 84,700,000.00

1.24 . 1.24.01 . 18 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 30,650,000.00 54,050,000.00 0.00 84,700,000.00

1.24 . 1.24.01 . 17 . 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 13,500,000.00 11,500,000.00 0.00 25,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 17 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 34,000,000.00 19,650,000.00 0.00 53,650,000.00

1.24 . 1.24.01 . 17 Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 47,500,000.00 31,150,000.00 0.00 78,650,000.00

1.24 . 1.24.01 . 16 . 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 76,150,000.00 73,850,000.00 0.00 150,000,000.00

1.24 . 1.24.01 . 16 . 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 5,000,000.00 98,450,000.00 0.00 103,450,000.00

Page 380: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2,200,000.00 82,660,758.00 0.00 84,860,758.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 2,200,000.00 82,800,000.00 0.00 85,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 0.00 519,500,000.00 0.00 519,500,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 500,000,000.00 0.00 500,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,200,000.00 2,547,160,758.00 1,532,100,000.00 4,091,460,758.00

2.01 . 2.01.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1,519,334,000.00 18,242,967,758.00 4,577,630,000.00 24,339,931,758.00

2.01 . 1.04.02 . 16 . 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan 137,700,000.00 2,132,600,000.00 929,700,000.00 3,200,000,000.00

2.01 . 1.04.02 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 137,700,000.00 2,132,600,000.00 929,700,000.00 3,200,000,000.00

2.01 . 1.04.02 Dinas Pemakaman dan Pertamanan 137,700,000.00 2,132,600,000.00 929,700,000.00 3,200,000,000.00

2.01 Pertanian 1,657,034,000.00 20,375,567,758.00 5,507,330,000.00 27,539,931,758.00

2 Urusan Pilihan 5,806,774,000.00 77,980,609,024.00 113,679,102,797.00 197,466,485,821.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 11 Program Magang dan Studi Banding Pengelola Taman Bacaan Masyarakat

Bandung (Banprov)

12,600,000.00 87,400,000.00 0.00 100,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 18,000,000.00 22,000,000.00 0.00 40,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 08 Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan di Lingkungan Instansi Pemerintah/

Swasta

39,600,000.00 160,400,000.00 0.00 200,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 06 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca 20,750,000.00 379,250,000.00 0.00 400,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 05 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan

Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat

43,000,000.00 157,000,000.00 0.00 200,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 04 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca di

Masyarakat

39,500,000.00 60,500,000.00 0.00 100,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 02 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Perpustakaan 123,980,000.00 126,020,000.00 0.00 250,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 17 . 01 Pengadaan Bahan Pustaka 18,750,000.00 2,400,000.00 595,630,707.00 616,780,707.00

1.26 . 1.24.01 . 17 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Perpustakaan dan

Budaya Baca

316,180,000.00 994,970,000.00 595,630,707.00 1,906,780,707.00

1.26 . 1.24.01 . 16 . 01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Koleksi

Bahan Pustaka

7,850,000.00 52,150,000.00 0.00 60,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 16 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana

Perpustakaan

7,850,000.00 52,150,000.00 0.00 60,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 15 . 03 Pendataan dan Penataan Perpustakaan 14,700,000.00 35,300,000.00 0.00 50,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 15 . 02 Pengolahan Bahan Pustaka 45,650,000.00 34,350,000.00 0.00 80,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 15 . 01 Pembangunan/Pemeliharaan Data Base Perpustakaan 14,600,000.00 35,400,000.00 0.00 50,000,000.00

1.26 . 1.24.01 . 15 Program Peningkatan Sistem Administrasi Perpustakaan 74,950,000.00 105,050,000.00 0.00 180,000,000.00

1.26 . 1.24.01 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 398,980,000.00 1,152,170,000.00 595,630,707.00 2,146,780,707.00

1.26 Perpustakaan 398,980,000.00 1,152,170,000.00 595,630,707.00 2,146,780,707.00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 04 Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perijinan 15,000,000.00 735,000,000.00 0.00 750,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat 109,800,000.00 4,346,800,000.00 3,150,000,000.00 7,606,600,000.00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 202,625,000.00 4,273,775,000.00 0.00 4,476,400,000.00

1.25 . 1.25.01 . 18 . 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 262,700,000.00 6,596,350,000.00 0.00 6,859,050,000.00

1.25 . 1.25.01 . 18 Program kerjasama informasi dengan mas media 590,125,000.00 15,951,925,000.00 3,150,000,000.00 19,692,050,000.00

1.25 . 1.25.01 . 17 . 01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 618,340,000.00 2,665,760,000.00 275,000,000.00 3,559,100,000.00

1.25 . 1.25.01 . 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 618,340,000.00 2,665,760,000.00 275,000,000.00 3,559,100,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 11 Penyampaian Informasi dan Komunikasi Publik 90,725,000.00 2,601,675,000.00 0.00 2,692,400,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 09 Pengelolaan Bandung Command Center 182,275,000.00 3,379,500,000.00 3,100,000,000.00 6,661,775,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 334,375,000.00 3,435,625,000.00 840,000,000.00 4,610,000,000.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi 1,009,300,000.00 7,435,968,750.00 177,400,000.00 8,622,668,750.00

1.25 . 1.25.01 . 15 . 06 Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 73,275,000.00 10,234,684,250.00 1,800,000,000.00 12,107,959,250.00

Page 381: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

2.01 . 2.01.01 . 22 Program peningkatan produksi hasil peternakan 179,220,000.00 1,620,780,000.00 0.00 1,800,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 07 Pelayanan Kesehatan Hewan di Klinik Hewan 44,250,000.00 355,750,000.00 0.00 400,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 06 Pengelolaan Sanitary Rumah Potong Hewan 88,025,000.00 479,475,000.00 82,500,000.00 650,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 03 Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 44,731,000.00 130,269,000.00 0.00 175,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 100,265,000.00 349,735,000.00 0.00 450,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 21 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 277,271,000.00 1,315,229,000.00 82,500,000.00 1,675,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 20 . 04 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan (Banprov) 18,000,000.00 1,200,000.00 0.00 19,200,000.00

2.01 . 2.01.01 . 20 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 18,000,000.00 1,200,000.00 0.00 19,200,000.00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 Standarisasi kualitas bahan baku 20,000,000.00 298,641,000.00 0.00 318,641,000.00

2.01 . 2.01.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 20,000,000.00 298,641,000.00 0.00 318,641,000.00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 47,275,000.00 902,725,000.00 0.00 950,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 47,275,000.00 902,725,000.00 0.00 950,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 31 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 54,120,000.00 545,880,000.00 0.00 600,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 22 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 165,450,000.00 902,450,000.00 0.00 1,067,900,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan 112,078,000.00 687,922,000.00 0.00 800,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 Pengembangan diversifikasi tanaman 200,275,000.00 5,835,625,000.00 0.00 6,035,900,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 103,475,000.00 696,525,000.00 0.00 800,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 09 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 90,525,000.00 809,475,000.00 0.00 900,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 Penyusunan data base potensi produksi pangan 51,675,000.00 173,325,000.00 0.00 225,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 777,598,000.00 9,651,202,000.00 0.00 10,428,800,000.00

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 130,820,000.00 119,180,000.00 0.00 250,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

130,820,000.00 119,180,000.00 0.00 250,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 26,550,000.00 339,130,000.00 0.00 365,680,000.00

2.01 . 2.01.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26,550,000.00 339,130,000.00 0.00 365,680,000.00

2.01 . 2.01.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 5,600,000.00 332,250,000.00 0.00 337,850,000.00

2.01 . 2.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 5,600,000.00 332,250,000.00 0.00 337,850,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 19,800,000.00 0.00 2,519,030,000.00 2,538,830,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0.00 862,270,000.00 0.00 862,270,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000,000.00 203,200,000.00 0.00 208,200,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 0.00 0.00 94,000,000.00 94,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 0.00 0.00 350,000,000.00 350,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24,800,000.00 1,115,470,000.00 2,963,030,000.00 4,103,300,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis

Perkantoran

1,800,000.00 198,200,000.00 0.00 200,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 400,000,000.00 0.00 400,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor 6,000,000.00 394,000,000.00 0.00 400,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 0.00 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 0.00 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 0.00 1,532,100,000.00 1,532,100,000.00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00

Page 382: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

2.04 . 2.04.01 . 16 . 05 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi

pemasaran pariwisata

262,750,000.00 2,830,555,450.00 0.00 3,093,305,450.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 82,000,000.00 378,000,000.00 15,540,000,000.00 16,000,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 01 Pengembangan objek pariwisata unggulan 99,750,000.00 3,253,982,000.00 0.00 3,353,732,000.00

2.04 . 2.04.01 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisata 533,800,000.00 7,023,847,450.00 21,890,000,000.00 29,447,647,450.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 12 Kegiatan Promosi Pariwisata Jawa Barat Melalui Media Audio Video dan Media

Sosial (Banprop)

14,100,000.00 235,900,000.00 0.00 250,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 07 Pengembangan statistik wisata terpadu 54,400,000.00 514,182,000.00 0.00 568,582,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 292,600,000.00 12,755,658,905.00 0.00 13,048,258,905.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 76,650,000.00 223,350,000.00 0.00 300,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 21,150,000.00 943,705,500.00 0.00 964,855,500.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 39,100,000.00 1,238,680,000.00 0.00 1,277,780,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 . 01 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 15,000,000.00 428,270,000.00 0.00 443,270,000.00

2.04 . 2.04.01 . 15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 513,000,000.00 16,339,746,405.00 0.00 16,852,746,405.00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 40,117,000.00 13,396,000.00 0.00 53,513,000.00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 32,462,000.00 5,802,000.00 0.00 38,264,000.00

2.04 . 2.04.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 70,006,000.00 80,217,000.00 0.00 150,223,000.00

2.04 . 2.04.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

142,585,000.00 99,415,000.00 0.00 242,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 127,234,000.00 626,600,000.00 0.00 753,834,000.00

2.04 . 2.04.01 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 127,234,000.00 626,600,000.00 0.00 753,834,000.00

2.04 . 2.04.01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2,800,000.00 110,250,000.00 0.00 113,050,000.00

2.04 . 2.04.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2,200,000.00 118,200,000.00 0.00 120,400,000.00

2.04 . 2.04.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 5,000,000.00 228,450,000.00 0.00 233,450,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 35,564,000.00 114,436,000.00 0.00 150,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 81,284,000.00 693,800,000.00 0.00 775,084,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 39,100,000.00 229,852,000.00 2,350,000,000.00 2,618,952,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 . 10 Pengadaan mebeleur 2,800,000.00 0.00 426,000,000.00 428,800,000.00

2.04 . 2.04.01 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 158,748,000.00 1,038,088,000.00 2,776,000,000.00 3,972,836,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 3,600,000.00 304,920,000.00 0.00 308,520,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 0.00 390,037,000.00 0.00 390,037,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 68,484,000.00 281,516,000.00 0.00 350,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 27,100,000.00 2,272,900,000.00 0.00 2,300,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 2,500,000.00 167,500,000.00 0.00 170,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 5,500,000.00 230,000,000.00 1,007,325,997.00 1,242,825,997.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4,400,000.00 110,600,000.00 0.00 115,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 4,400,000.00 100,600,000.00 0.00 105,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 5,800,000.00 294,200,000.00 0.00 300,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1,400,000.00 73,600,000.00 0.00 75,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123,184,000.00 4,575,873,000.00 1,007,325,997.00 5,706,382,997.00

2.04 . 2.04.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1,809,376,000.00 34,533,074,616.00 25,673,325,997.00 62,015,776,613.00

2.04 Pariwisata 1,809,376,000.00 34,533,074,616.00 25,673,325,997.00 62,015,776,613.00

2.01 . 2.01.01 . 22 . 08 Pengembangan agribisnis peternakan 179,220,000.00 1,620,780,000.00 0.00 1,800,000,000.00

Page 383: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

2.07 . 1.05.01 . 20 . 01 Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Penyediaan Tempat Khusus

Merokok

19,475,000.00 73,206,000.00 480,600,000.00 573,281,000.00

2.07 . 1.05.01 . 20 Program Pembinaan Lingkungan Hidup 19,475,000.00 73,206,000.00 480,600,000.00 573,281,000.00

2.07 . 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 19,475,000.00 73,206,000.00 480,600,000.00 573,281,000.00

2.07 Perindustrian 786,256,000.00 13,400,280,200.00 80,119,171,800.00 94,305,708,000.00

2.06 . 1.15.01 . 20 . 01 Pembinaan Pelaku Usaha Pedagang Formal 20,600,000.00 229,400,000.00 0.00 250,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 20 Program Persaingan Usaha 20,600,000.00 229,400,000.00 0.00 250,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 19 . 01 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 469,575,000.00 930,365,000.00 0.00 1,399,940,000.00

2.06 . 1.15.01 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 469,575,000.00 930,365,000.00 0.00 1,399,940,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 21 Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 10,100,000.00 139,900,000.00 0.00 150,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 15 Peningkatan Kewirausahaan Perdagangan Non Formal 24,400,000.00 275,600,000.00 0.00 300,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 09 Pembangunan Promosi Perdagangan Dalam Negeri 35,050,000.00 664,950,000.00 0.00 700,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 . 01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional 13,700,000.00 336,300,000.00 0.00 350,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 83,250,000.00 1,416,750,000.00 0.00 1,500,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 09 Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi

terkait/asosiasi/pengusaha

23,215,000.00 1,366,785,000.00 0.00 1,390,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 03 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor 10,360,000.00 139,640,000.00 0.00 150,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 17 . 02 Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri 37,525,000.00 1,238,475,000.00 0.00 1,276,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan dan pengembangan ekspor 71,100,000.00 2,744,900,000.00 0.00 2,816,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 13 Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

(Banprov)

1,100,000.00 95,370,000.00 1,570,650,000.00 1,667,120,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 06 Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal 84,400,000.00 406,870,000.00 0.00 491,270,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 05 Informasi Harga dan Aspek Non Harga di Pasar Kota Bandung 100,900,000.00 99,100,000.00 0.00 200,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 04 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah 73,700,000.00 126,300,000.00 0.00 200,000,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 . 02 Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen 350,000,000.00 262,680,000.00 0.00 612,680,000.00

2.06 . 1.15.01 . 15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 610,100,000.00 990,320,000.00 1,570,650,000.00 3,171,070,000.00

2.06 . 1.15.01 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan 1,254,625,000.00 6,311,735,000.00 1,570,650,000.00 9,137,010,000.00

2.06 . 1.05.01 . 19 . 03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 24,375,000.00 167,000,000.00 808,625,000.00 1,000,000,000.00

2.06 . 1.05.01 . 19 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 24,375,000.00 167,000,000.00 808,625,000.00 1,000,000,000.00

2.06 . 1.05.01 Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya 24,375,000.00 167,000,000.00 808,625,000.00 1,000,000,000.00

2.06 Perdagangan 1,279,000,000.00 6,478,735,000.00 2,379,275,000.00 10,137,010,000.00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan 53,038,000.00 446,962,000.00 0.00 500,000,000.00

2.05 . 2.01.01 . 20 . 02 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 200,120,000.00 2,349,880,000.00 0.00 2,550,000,000.00

2.05 . 2.01.01 . 20 Program pengembangan budidaya perikanan 253,158,000.00 2,796,842,000.00 0.00 3,050,000,000.00

2.05 . 2.01.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 253,158,000.00 2,796,842,000.00 0.00 3,050,000,000.00

2.05 Kelautan dan Perikanan 253,158,000.00 2,796,842,000.00 0.00 3,050,000,000.00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 69,050,000.00 1,115,541,761.00 0.00 1,184,591,761.00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 90,575,000.00 3,092,188,000.00 0.00 3,182,763,000.00

2.04 . 2.04.01 . 17 . 02 Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata 46,200,000.00 393,325,000.00 0.00 439,525,000.00

2.04 . 2.04.01 . 17 Program pengembangan Kemitraan 205,825,000.00 4,601,054,761.00 0.00 4,806,879,761.00

2.04 . 2.04.01 . 16 . 10 Kegiatan Penataan Kawasan Obyek Wisata (DAK) 89,300,000.00 561,310,000.00 6,350,000,000.00 7,000,610,000.00

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi

pemasaran pariwisata

Page 384: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

JUMLAH

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Halaman 102REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

281,111,023,713.00 1,986,747,668,886.00 2,045,718,130,691.00 4,313,576,823,290.00

Bandung, 4 Januari 2016WALIKOTA BANDUNG

2.08 . 1.14.01 . 17 . 01 Penyuluhan transmigrasi regional 5,150,000.00 69,100,000.00 0.00 74,250,000.00

2.08 . 1.14.01 . 17 Program transmigrasi regional 5,150,000.00 69,100,000.00 0.00 74,250,000.00

2.08 . 1.14.01 . 15 . 05 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk

memenuhi kebutuhan SDM

16,800,000.00 177,354,450.00 0.00 194,154,450.00

2.08 . 1.14.01 . 15 . 02 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam

rangka pengembangan kawasan transmigrasi

0.00 149,655,000.00 0.00 149,655,000.00

2.08 . 1.14.01 . 15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 16,800,000.00 327,009,450.00 0.00 343,809,450.00

2.08 . 1.14.01 Dinas Tenaga Kerja 21,950,000.00 396,109,450.00 0.00 418,059,450.00

2.08 Transmigrasi 21,950,000.00 396,109,450.00 0.00 418,059,450.00

2.07 . 1.20.03 . 21 . 06 Pengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif 292,800,000.00 1,159,066,000.00 0.00 1,451,866,000.00

2.07 . 1.20.03 . 21 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis 292,800,000.00 1,159,066,000.00 0.00 1,451,866,000.00

2.07 . 1.20.03 Sekretariat Daerah 292,800,000.00 1,159,066,000.00 0.00 1,451,866,000.00

2.07 . 1.15.01 . 21 . 05 Pengembangan Ekonomi Kota Berbasis Teknologi dan Informasi (*) 28,050,000.00 1,254,200,000.00 0.00 1,282,250,000.00

2.07 . 1.15.01 . 21 . 04 Pembinaan Industri Kreatif Kota Bandung (*) 16,475,000.00 660,950,000.00 13,122,575,000.00 13,800,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 21 . 03 Pengembangan Industri Kreatif Kota Bandung 59,475,000.00 652,978,200.00 59,287,546,800.00 60,000,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 21 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Teknopolis 104,000,000.00 2,568,128,200.00 72,410,121,800.00 75,082,250,000.00

2.07 . 1.15.01 . 19 . 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 11,800,000.00 488,200,000.00 0.00 500,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 19 Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 11,800,000.00 488,200,000.00 0.00 500,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 18 . 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri 38,150,000.00 2,620,100,000.00 2,311,750,000.00 4,970,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 18 Program penataan struktur industri 38,150,000.00 2,620,100,000.00 2,311,750,000.00 4,970,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 05 Pelatihan keterampilan industri kerajinann 177,456,000.00 3,478,862,000.00 0.00 3,656,318,000.00

2.07 . 1.15.01 . 17 . 02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 11,300,000.00 563,700,000.00 0.00 575,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 17 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 188,756,000.00 4,042,562,000.00 0.00 4,231,318,000.00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 10 Revitalisasi Sentra Industri Kecil dan Menengah (DAK) 21,525,000.00 182,325,000.00 4,916,700,000.00 5,120,550,000.00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 09 Pembinaan industri kecil dan menengah pada Sentra Industri 46,700,000.00 453,300,000.00 0.00 500,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 16 . 01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya 32,250,000.00 1,344,193,000.00 0.00 1,376,443,000.00

2.07 . 1.15.01 . 16 Program pengembangan industri kecil dan menengah 100,475,000.00 1,979,818,000.00 4,916,700,000.00 6,996,993,000.00

2.07 . 1.15.01 . 15 . 06 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 30,800,000.00 469,200,000.00 0.00 500,000,000.00

2.07 . 1.15.01 . 15 Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 30,800,000.00 469,200,000.00 0.00 500,000,000.00

2.07 . 1.15.01 Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan 473,981,000.00 12,168,008,200.00 79,638,571,800.00 92,280,561,000.00

Page 385: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

Lampiran V Peraturan Daerah

11 TAHUN 2015 Nomor : 11 TAHUN 2015

4 January 2016 Tanggal : 31 Desember 2015

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUANURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNGKODE URAIAN JUMLAH

PEGAWAI NON PEGAWAI PEGAWAI BARANG & JASA MODAL

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

01 PELAYANAN UMUM 463,685,627,016.00 297,151,286,422.00 95,166,995,974.00 579,951,773,480.00 131,714,478,797.00 1,567,670,161,689.00

01 1 06 Perencanaan Pembangunan 8,346,540,056.00 0.00 5,624,344,400.00 27,128,252,895.00 6,627,698,250.00 47,726,835,601.00

01 1 20 447,577,888,978.00 297,151,286,422.00 83,801,936,574.00 490,633,976,834.00 110,984,583,547.00 1,430,149,672,355.00

01 1 21 Ketahanan Pangan 0.00 0.00 244,805,000.00 1,455,195,000.00 0.00 1,700,000,000.00

01 1 24 Kearsipan 2,351,262,162.00 0.00 1,259,025,000.00 4,770,690,000.00 1,717,025,000.00 10,098,002,162.00

01 1 25 Komunikasi dan Informatika 5,409,935,820.00 0.00 4,236,885,000.00 55,963,658,751.00 12,385,172,000.00 77,995,651,571.00

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 39,347,150,868.00 0.00 19,089,683,870.00 31,312,484,031.00 11,382,728,881.00 101,132,047,650.00

03 1 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 39,347,150,868.00 0.00 19,089,683,870.00 31,312,484,031.00 11,382,728,881.00 101,132,047,650.00

04 EKONOMI 76,213,972,374.00 0.00 34,464,707,450.00 363,253,017,709.00 232,500,270,908.00 706,431,968,441.00

04 1 07 Perhubungan 33,483,576,671.00 0.00 7,588,746,000.00 72,905,937,605.00 130,502,695,000.00 244,480,955,276.00

04 1 14 Tenaga Kerja 8,827,836,386.00 0.00 939,000,000.00 10,602,784,939.00 791,865,508.00 21,161,486,833.00

04 1 15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 10,629,494,668.00 0.00 1,851,028,000.00 37,150,508,286.00 123,950,000.00 49,754,980,954.00

04 1 16 Penanaman Modal 12,497,533,523.00 0.00 2,138,900,000.00 13,537,528,654.00 5,572,450,000.00 33,746,412,177.00

04 1 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0.00 0.00 17,949,635,450.00 185,608,723,817.00 7,503,533,600.00 211,061,892,867.00

04 2 01 Pertanian 10,775,531,126.00 0.00 1,657,034,000.00 20,375,567,758.00 5,507,330,000.00 38,315,462,884.00

04 2 05 Kelautan dan Perikanan 0.00 0.00 253,158,000.00 2,796,842,000.00 0.00 3,050,000,000.00

04 2 06 Perdagangan 0.00 0.00 1,279,000,000.00 6,478,735,000.00 2,379,275,000.00 10,137,010,000.00

04 2 07 Perindustrian 0.00 0.00 786,256,000.00 13,400,280,200.00 80,119,171,800.00 94,305,708,000.00

04 2 08 Transmigrasi 0.00 0.00 21,950,000.00 396,109,450.00 0.00 418,059,450.00

05 LINGKUNGAN HIDUP 27,296,226,070.00 0.00 9,875,930,000.00 106,687,252,430.00 393,863,742,700.00 537,723,151,200.00

05 1 05 Penataan Ruang 21,971,998,235.00 0.00 1,423,860,000.00 25,514,357,430.00 42,079,865,700.00 90,990,081,365.00

05 1 08 Lingkungan Hidup 5,324,227,835.00 0.00 5,724,800,000.00 69,279,720,000.00 76,406,925,000.00 156,735,672,835.00

05 1 09 Pertanahan 0.00 0.00 2,727,270,000.00 11,893,175,000.00 275,376,952,000.00 289,997,397,000.00

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 60,123,450,034.00 0.00 14,327,625,000.00 221,073,814,349.00 910,271,300,197.00 1,205,796,189,580.00

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

Yuyun
Typewritten text
<< BACK
Page 386: ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA …ppid.bandung.go.id/wp-content/uploads/2016/02/SIPD.2016.pdf · Lampiran I Peraturan Daerah 11 TAHUN 2015 Nomor: 11 TAHUN 2015 4 January

06 1 03 Pekerjaan Umum 23,947,742,318.00 0.00 8,475,425,000.00 139,045,450,000.00 782,867,970,197.00 954,336,587,515.00

06 1 04 Perumahan 36,175,707,716.00 0.00 5,852,200,000.00 82,028,364,349.00 127,403,330,000.00 251,459,602,065.00

07 KESEHATAN 151,141,486,226.00 0.00 60,301,497,003.00 366,615,197,363.00 110,541,199,202.00 688,599,379,794.00

07 1 02 Kesehatan 142,980,015,059.00 0.00 59,449,537,003.00 358,958,781,363.00 109,299,579,202.00 670,687,912,627.00

07 1 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 8,161,471,167.00 0.00 851,960,000.00 7,656,416,000.00 1,241,620,000.00 17,911,467,167.00

08 PARIWISATA DAN BUDAYA 5,293,863,427.00 0.00 2,444,576,000.00 46,982,380,743.00 26,350,325,997.00 81,071,146,167.00

08 1 17 Kebudayaan 0.00 0.00 635,200,000.00 12,449,306,127.00 677,000,000.00 13,761,506,127.00

08 2 04 Pariwisata 5,293,863,427.00 0.00 1,809,376,000.00 34,533,074,616.00 25,673,325,997.00 67,309,640,040.00

10 PENDIDIKAN 1,767,730,479,605.00 0.00 38,649,744,416.00 243,868,344,563.00 155,443,554,009.00 2,205,692,122,593.00

10 1 01 Pendidikan 1,760,460,390,107.00 0.00 33,169,839,416.00 183,914,763,701.00 66,122,918,302.00 2,043,667,911,526.00

10 1 18 Pemuda dan Olah Raga 7,270,089,498.00 0.00 5,080,925,000.00 58,801,410,862.00 88,725,005,000.00 159,877,430,360.00

10 1 26 Perpustakaan 0.00 0.00 398,980,000.00 1,152,170,000.00 595,630,707.00 2,146,780,707.00

11 PERLINDUNGAN SOSIAL 13,260,187,690.00 0.00 6,790,264,000.00 27,003,404,218.00 73,650,530,000.00 120,704,385,908.00

11 1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 8,872,254,121.00 0.00 1,635,490,000.00 7,712,100,000.00 7,578,000,000.00 25,797,844,121.00

11 1 11 0.00 0.00 128,400,000.00 3,077,152,000.00 0.00 3,205,552,000.00

11 1 13 Sosial 4,387,933,569.00 0.00 5,026,374,000.00 16,214,152,218.00 66,072,530,000.00 91,700,989,787.00

2,604,092,443,310.00 297,151,286,422.00 281,111,023,713.00 1,986,747,668,886.00 2,045,718,130,691.00 7,214,820,553,022.00

WALIKOTA BANDUNG

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMILSalinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SHPembina Tingkat I

NIP. 19690111 199603 1 002

Halaman 2

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA