A. Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan.eplanningkabgor.id/rpjmd/7. BAB VII Final...

41
A. Program Prioritas Berdasarkan hasil analisa terhadap isu isu strategis dan janji Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah maka ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan Kabupaten Gorontalo, yakni : 1. Penanggulangan Kemiskinan. Prioritas tersebut di fokuskan pada 3 bentuk intervensi. Intervensi Pertama di arahkan pada pemberian bantuan dan perlindungan social dengan sasaran pemenuhan hak dasar utama seperti pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih. Intervensi kedua, diarahkan pada pemberdayaan masyarakat berdasarkan Wilayah seperti perdesaan, perkotaan, serta wilayah tertinggal. Disamping itu pemberdayaan masyarakat berdasarkan sector, dengan cara mengembangkan skema program sektor pertanian, peternakan, perikanan, usaha kecil masyarakat. Intervensi ketiga, diarahkan pada pemberdayaanusaha mikro dan kecil seperti pembiayaan dalam bentuk bantuan permodalan, akses modal serta akses pasar produk; danpendampingan serta peningkatan keterampilan manajemen usaha. Bentuk-bentuk intervensi lebih detail terkait Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo mengacu pada Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) 2016-2021 yang juga merupakan satu kesatuan dari RPJMD Kabupaten Gorontalo 2016-2021. 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia. Prioritas ini difokuskan pada intervensi kewilayahan berbasis ruang melalui pembentukan kota satellite pendidikan di kawasan Limboto, sehingga secara bertahap akan membentuk karakter Limboto dan sekitarnya sebagai “Madinatul Ilmi”. Intervensi berikutnya adalah penguatan kapasitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dengan penguatan atas bidang-bidang studi eksakta tanpa menyepelekan bidang humaniora, sedangkan bidang-bidang kinestetik perlu diarahkan pada pencapaian prestasi-prestasi nasional. Khusus untuk masyarakat, intervensi untuk meningkatkan keaksaraan, kecakapan hidup perlu diintensifkan. Intervensi peningkatan SDM juga di arahkan pada kelompok sasaran Aparat Sipil Negara melalui peningkatan kompetensi. Fokus kualitas SDM melalui kesehatan diarahkan pada pencapaian kualitas hidup sehat dengan intervensi utama pada perubahan perilaku hidup sehat, maka untuk itu kegiatan terkait dengan preventif dan promotif menjadi core program.

Transcript of A. Program Prioritas Penanggulangan Kemiskinan.eplanningkabgor.id/rpjmd/7. BAB VII Final...

A. Program Prioritas

Berdasarkan hasil analisa terhadap isu – isu strategis dan janji Bupati dan Wakil Bupati

Gorontalo selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah maka ditetapkan 6 (enam)

prioritas pembangunan Kabupaten Gorontalo, yakni :

1. Penanggulangan Kemiskinan.

Prioritas tersebut di fokuskan pada 3 bentuk intervensi. Intervensi Pertama di

arahkan pada pemberian bantuan dan perlindungan social dengan sasaran pemenuhan hak

dasar utama seperti pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta

sanitasi dan air bersih. Intervensi kedua, diarahkan pada pemberdayaan masyarakat

berdasarkan Wilayah seperti perdesaan, perkotaan, serta wilayah tertinggal. Disamping itu

pemberdayaan masyarakat berdasarkan sector, dengan cara mengembangkan skema

program sektor pertanian, peternakan, perikanan, usaha kecil masyarakat. Intervensi ketiga,

diarahkan pada pemberdayaanusaha mikro dan kecil seperti pembiayaan dalam bentuk

bantuan permodalan, akses modal serta akses pasar produk; danpendampingan serta

peningkatan keterampilan manajemen usaha.

Bentuk-bentuk intervensi lebih detail terkait Penanggulangan Kemiskinan di

Kabupaten Gorontalo mengacu pada Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (SPKD) 2016-2021 yang juga merupakan satu kesatuan dari RPJMD Kabupaten

Gorontalo 2016-2021.

2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia.

Prioritas ini difokuskan pada intervensi kewilayahan berbasis ruang melalui

pembentukan kota satellite pendidikan di kawasan Limboto, sehingga secara bertahap akan

membentuk karakter Limboto dan sekitarnya sebagai “Madinatul Ilmi”. Intervensi

berikutnya adalah penguatan kapasitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan

dengan penguatan atas bidang-bidang studi eksakta tanpa menyepelekan bidang humaniora,

sedangkan bidang-bidang kinestetik perlu diarahkan pada pencapaian prestasi-prestasi

nasional. Khusus untuk masyarakat, intervensi untuk meningkatkan keaksaraan, kecakapan

hidup perlu diintensifkan. Intervensi peningkatan SDM juga di arahkan pada kelompok

sasaran Aparat Sipil Negara melalui peningkatan kompetensi. Fokus kualitas SDM melalui

kesehatan diarahkan pada pencapaian

kualitas hidup sehat dengan intervensi utama pada perubahan perilaku hidup sehat,

maka untuk itu kegiatan terkait dengan preventif dan promotif menjadi core program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

196

Intervensi sector kesehatan berbasis ruang di arahkan pada relokasi Rumah Sakit Umum

Daerah ke Kawasan Limboto Barat, Pembangunan RSU Pratama di Kecamatan

Boliyohuto.

3. Optimalisasi Pertanian Terpadu.

Prioritas ini ditujukan untuk mencapai Ketahanan Pangan untuk Indonesia

Berdaulat sebagaimana menjadi prioritas nasional. Prioritas ini di arahkan pada

peningkatan produktivitas tanaman pangan melalui intervensi penguatan penguasaan

teknologi pertanian untuk mencapai efisiensi produksi yang dampaknya nanti pada

peningkatan nilai tukar petani sub sector tanaman pangan. Intervensi selanjutnya pada

peningkatan produktivitas pertanian hortikultura dengan target pemenuhan kebutuhan pasar

horti di Gorontalo dan wilayah sekitarnya. Ketersediaan pangan yang cukup diharapkan

dapat mendorong terciptanya industry pangan daerah agar masyarakat memperoleh nilai

tambah.Intervensi-intervensi ini dipastikan dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah,

ketersediaan cadangan pangan. Intervensi kewilayahan berbasis ruang pada focus

Pertanian mengarahkan Kecamatan Boliyohuto dan sekitarnya sebagai pusat pertanian

dan agro industri. Fokus selanjutnya adalah mengintegrasikan antara kegiatan pertanian

dengan peternakan, agar produktivitas sub sektor pertanian dengan sub sector peternakan

meningkat. Sector peternakan menjadi sector unggulan yang nantinya akan dikembangkan

untuk mencapai target pembangunan nasional dalam hal swasembada daging. Pada focus

ini Kabupaten Gorontalo mengembangkan peternakan dengan core kegiatan pada budidaya

ternak ruminansia (khusus sapi) dan unggas (itik dan ayam), sehingga wilayah ini menjadi

“lumbung ternak” di Propinsi Gorontalo. Intervensi kewilayahan berbasis ruang pada focus

peternakan adalah membentuk wilayah kecamatan Batudaa sekitarnya, Pulubala serta

Boliyohuto sekitarnya sebagai kawasan pengembangan usaha peternakan.

4. Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Fokus program prioritas ini diarahkan pada pembinaan wirausahawan muda baru,

dan mengembangkan wirausahawan yang telah lama menjalankan usaha. Arah prioritas ini

ditargetkan untuk memberikan kontribusi Ekonomi yang signifikan, membangun citra dan

identitas local Kabupaten Gorontalo, memanfaatkan sumber daya local yang belum

dioptimalkan sebagai sumber penghidupan, memfasilitasi inovasi dan kreativitas yang

merupakan keunggulan kompetitif generasi muda, memberikan dampak sosial yang positif.

Intervensi Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan ruang, diarahkan pada

pembentukan daerah Kecamatan Telaga dan sekitarnya sebagai pusat pengembangan

ekonomi kreatif. Disamping itu pemerintah Kabupaten mengarahkan Kecamatan Telaga

dan sekitarnya untuk perdagangan dan pemukiman. Pada konteks ini maka Kecamatan

Telaga menjadi Central Bussiness Distric (CBD) di Kabupaten Gorontalo.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

197

5. Infrastruktur.

Fokus program prioritas ini diarahkan pada pemenuhan infrastruktur wilayah seperti

jalan, jembatan, irigasi, dan pemukiman dan perumahan, sanitasi dan air bersih, pasar dan

pusat-pusat perdagangan. Intervensi pembangunan infrastruktur berdasarkan pola ruang di

Kabupaten Gorontalo diarahkan pada interkoneksitas wilayah sebagai pusat perdagangan,

pertanian, peternakan, perikanan, perhubungan dan madinatul ilmi serta pemerintahan

dalam satu jaringan yang saling terkait. Intervensi program prioritas pembangunan

infrastruktur diarahkan pada relokasi rumah sakit Umum Daerah ke Kecamatan Limboto

Barat, optimalisasi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kecamatan Limboto Barat,

Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kecamatan Boliyohuto, pembangunan Pelabuhan

Laut di Kecamatan Bilato, pembangunan akses jalan yang mengkoneksikan Pelabuhan Laut

Bilato dengan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Gorontalo. Disamping itu,

pembangunan jalan underground menuju mesjid Agung Baiturrahman.

6. Lingkungan Hidup.

Fokus Prioritas Program Lingkungan Hidup di arahkan pada penciptaan lingkungan

hidup yang lestari, equilibrium antara pertumbuhan pembangunan (ekonomi, social, politik

dan budaya) dengan daya dukung ekologi sehingga terbentuk ekosfer yang harmoni

sebagaimana telah tergambarkan pada dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS RPJMD 2016-2021) dan Analisis Perumbahan Iklim (API Kabupaten Gorontalo

2016). Arah kebijakan berikutnya adalah membentuk ketahanan lingkungan hidup melalui

upaya mendorong partisipasi warga dalam aksi-aksi penyelamatan lingkungan,

merumuskan dan menyebarluaskan nilai-nilai etika lingkungan, membentuk ketahanan

iklim dengan cara memberi ruang kepada masyarakat desa menanam tanaman yang

beraneka ragam sehingga tercegah dari gagal panen akibat perubahan iklim, Pemeliharaan

sumberdaya air, penyediaan Dam, tampungan air, panen air. Untuk itu distribusi

kewenangan kepada Pemerintah Kecamatan dalam hal menangani isu-isu lingkungan hidup

pada konteks kecamatan merupakan bagian dari arah kebijakan . Intervensi program

prioritas Lingkungan Hidup diarahkan pada peningkatan kualitas Baku Mutu Lingkungan

Hidup, pengurangan kawasan kumuh, pengurangan luas wilayah genangan banjir, diikuti

dengan peningkatan upaya-upaya konservasi berbasis masyarakat dan pemerintah.

Ke 6 (enam) prioritas pembangunan Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 -2021

tersebut, dijabarkan pada kebijakan umum daerah yang merupakan arah kebijakan

pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih. Melalui kebijakan umum diperoleh

gambaran strategi spesifik, konkrit, operasional dan fokus agar dapat mengarahkan

pemilihan program lebih tepat dan rasional.

Keterkaitan antara program dengan strategi dan kebijakan umum menunjukan

pentingnya kejelasan hubungan antara program prioritas dengan sasarannya. Perumusan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

198

kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan

keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja

sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah.

Gambaran pelaksanaan kebijakan umum dan program pembangunan yang akan

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo selama 5 tahun kedepan, sebagaimana

tergambar dalam tabel berikut :

B. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan

Uraian selengkapnya kebijakan umum dan program pembangunan yang

dikelompokkan berdasarkan misi dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

1. Kebijakan Umum dan Program PembangunanBerdasarkan Misi Ke 1 : Mewujudkan Sumberdaya Manusia Cerdas, Sehat, Dan Berkarakter

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Sasaran 1 : Terpenuhinya Layanan Pendidikan Dasar Berkualitas

1 Memfokuskan pemenuhan

standar layanan minimal pendidikan Dasar

1. Mengoptimalkan pencapaian

SPM untuk jenjang pendidikan dasar

APK PAUD Persen 58.48 74.65 Program Pendidikan Anak

Usia Dini

Urusan Wajib

Pendidikan

2 Meningkatkan standar kualitas pendidikan

2. Meningkatkan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh

anak usia sekolah

Angka Putus Sekolah di : SD/MI.

Persen 0.37 0.074 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan

Tahun

3 Meningkatkan pemenuhan

layanan pendidikan Dasar

berkelanjutan

3. Menfasilitasi penyediaan bantuan

untuk anak dari keluarga kurang

mampu untuk dapat mengikuti

Program Indonesia Pintar

Angka Putus Sekolah di :

SMP/MI.

Persen 0.19 0.038

4. Meningkatkan angka partisipasi

PAUD dalam rangka meningkatkan kesiapan anak

bersekolah untuk mendukung

peningktakan kualitas Wajib

Belajar 12 Tahun

Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI

Persen 99.57 99.77

Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs

Persen 72.69 80.13

5. Memperkuat jaminan kualitas

(quality assurance) pelayanan pendidikan

Angka melanjutkan SD ke SMP Persen 92.58 96.9

6. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif

Angka melanjutkan SMP ke SMA

Persen 96.59 98.51

7. Mengefektifkan pengelolaan anggaran pendidikan

Σ siswa berprestasi akademik, seni-budaya dan olahraga di

tingkat Provinsi

Orang SD 10, SMP 12 SD 20, SMP 20

8. Menata manajemen pendidik dan

tenaga kependidikan

Σ siswa berprestasi akademik,

seni-budaya dan olahraga di

tingkat nasional

Orang SD 2, SMP 2 SD 20, SMP 20

9. Meningkatkan keterbukaan

informasi, akuntabilitas publik

penyelenggaraan pendidikan

Σ SD Terakreditasi A Sekolah 96 136

10. Mengefektifkan pemanfa-atan

data kependudukan dalam pelayanan pendidikan

Σ SMP Terakreditasi B Sekolah 49 89

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir 11. Mengooptimalkan

peranmasyarakat dan dunia usaha dalam Bidang Pendidikan

∑ Peserta didik Paket A, B, dan

C

Orang 0 A=100, B=1350,

C=820

Program Pendidikan Non

Formal

∑ peserta didik yang lulus Paket

A, B, dan C

Orang 0 A =85, B=530,

C=360

Σ Lembaga Pendidikan Non

Formal

Lembaga 0 192

Σ Lembaga PNF Terakreditasi Lembaga 0 80

Buta Aksara Orang 0.07 0.03

Σ Pendidik yang berkualifikasi

>= S1

Orang 3362 SD=2149,

SMP= 1178

4552 Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Σ tenaga pendidik yang

mengikuti diklat kompetensi

Orang 154 485

Σ Guru, kepala sekolah dan

pengawas berprestasi di tingkat

nasional 25

Orang 12 23

Tingkat Kelulusan SD/MI,

SMP/MTs

Persen SD/ MI=99,98;

SMP/MTs= 100

SD/ MI=100; SMP/

MTs= 100

Rerata nilai Kelulusan UN

SD/MI, SMP/MTs

Nilai SD/MI=70;

SMP/MTs= 70

SD/MI=80SMP/MT

s=80

Σ Karya Ilmiah Guru yang

dipublikasi pada Jurnal memiliki

ISSN atau terakreditasi

Unit SD=12, SMP 15 SD=40, SMP 45

Disetiap SD/MI tersedia 1 orang

guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 orang guru untuk

setiap satuan pendidikan; dan

untuk daerah khusus 4 orang

guru disetiap satuan pendidikan

Persen 100 100

Di setiap SMP/MTs tersedia 1

orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untk daerah

khusus tersedia 1 orang guru

untuk setiap rumpun mata

pelajaran

Persen 10 70

Tersedia 2 orang guru

berkualifikasi akademik S1/DIV dan 2 orang guru bersertifikat

Persen 73.68 82

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir pendidik di setiap SD/MI

Tersedia 70% guru berkualifikasi

akademik S1/DIV serta 35%

diantaranya bersertifikat pendidik di setiap SMP/MTs. Bagi daerah

khusus tersedia 40% guru

berkualifikasi S1/DIV dan 20%

diantaranya bersertifikat pendidik

Persen 53.33 72

Tersedia guru berkualifikasi

akademik S1/DIV dan bersertifikat pendidik masing-

masing 1 orang untuk mata

pelajaran Matematika, IPA,

Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris

dan PKn di setiap SMP/MTs

Persen 15 40

Semua Kepala SD/MI di setiap kabupaten/Kota berkualifikasi

akademik S1/DIV dan rsertifikat

pendidik

Persen 78.95 90

Semua Kepala SMP/MTs di

setiap kabupaten/Kota

berkualifikasi akademik S1/DIV dan bersertifikat pendidik

Persen 86.67 95

Semua pengawas sekolah/madrasah di setiap

kabupaten/Kota berkualifikasi

akademik S1/DIV dan

bersertifikat

Persen 88 90

Setiap pengawas melakukan

kunjungan 1 kali setiap bulan selama 3 jam ke satuan

pendidikan untuk melakukan

supervisi dan pembinaan

Persen 7.89 65

Setiap guru tetap bekerja di

satuan pendidikan selama 37,5

jam per minggu

Persen 13.33 75

Setiap guru menerapkan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Persen 88 100

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir yang disusun berdasarkan silabus

di setiap mata pelajaran yang diampunya

Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian

untuk membantu meningkatkan

kemampuan belajar peserta didik

Persen 88 100

Kepala sekolah/madrasah

melakukan supervisi kelas dan

memberikan umpan balik kepada guru 2 kali setiap semester

Persen 88 100

Σ pagelaran seni dan budaya event 12 event 10 Program : Program Pengelolaan Keragaman

Budaya Σ kajian seni Unit 1 1

Σ misi kesenian Misi 1 1

Σ tempat gelar seni Unit 4 4

Σ penyelenggara adat yang telah dilatih

Orang 0 25 Program : Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya Σ lokasi cagar budaya yang terdata

Lokasi 3 5

Σ pemangku adat yang menerima penghargaan tingkat nasional (1

orang tiap tahun)

Orang 1 1 Program Pengembangan Nilai Budaya

Σ koordinasi dan fasilitasi

pembinaan/penyelenggaraan adat

budaya daerah

Kali 5 5

Cakupan fasilitasi pelaksanaan

prosesi adat daerah

Persen 100 100

Σ Sekolah yang memiliki

Digital Library

Sekolah 0 15 Program pengembangan

budaya baca dan pembinaan

perpustakaan Σ Frekwensi Kampanye Budaya

Baca

Frekwensi 0 8

Σ Jurnal Ilmiah diterbitkan Unit 0 1

Dokumen regulasi dan standar

operasional prosedur

Dokumen Perda = 1, Perbup

= 18, SOP=12

Perda = 1, Perbup =

18, SOP=14

Program Manajemen

Pelayanan Pendidikan

Σ perangkat lunak & perangkat

keras sistim informasi

Unit 6 7

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir pendidikan

Σ Sekolah yang representatif

melaksanakan ujian dengan CAT

(Computer Asist Test)

Sekolah SD=0 SMP 0 SD=12, SMP 12

Aparatur yang mengikuti Bimtek

pelayanan pendidikan

Orang 20 60

Jumlah sekolah yang memiliki

sertifikta ISO

Sekolah 0 4

Σ pelatihan, seminar, lokakarya,

diskusi ilmiah tentang Isu Pendidikan

Frekwensi 22 30

Σ aparatur yang mengikuti Bimtek pelayanan pendidikan

Orang 20 60

Sasaran 2 : Terpenuhinya Layanan Kesehatan Berkualitas

1 Meningkatkan pemenuhan layanan Kesehatan yang

berkualitas, berkelanjutan,

responsif, terjangkau, dan

berkeadilan

1. Mengoptimalkan pencapaian SPM Bidang Kesehatan dan

SPM Rumah Sakit

Ketersediaan Obat di Puskesmas & jaringannnya

Persen 89 93 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Urusan Wajib Kesehatan

2. Meningkatkan pemenuhan akses

pelayanan kesehatan ibu, anak,

remaja, dan lanjut usia yang

berkualitas

Siswa satuan pendidikan dasar

mendapat skrining kesehatan

sesuai standar

Persen 0.98 100 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

3. Meningkatkan upaya perbaikan

gizi masyarakat

Pelayanan kesehatan pada usia

produktif

Persen 0 100

4. Meningkatkan pengendalian

penyakit dan penyehatan lingkungan

Usia 20-59 tahun mendapat

skrining kesehatan reproduksi sesuai standar di puskesmas dan

jaringannya

Persen 0 100

5 Mendorong pemantapan

pelaksanaan Sistem Jaminan

Sosial Nasional (SJSN) Bidang

Kesehatan

Apotik dan toko obat yang

diawasi

Persen 100 100 Program Pengawasan Obat

dan Makanan

6 Meningkatkan akses pelayanan

kesehatan dasar yang berkualitas

Satuan pendidikan dasar yang

mendapat promosi kesehatan

Persen 68.4 100 Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan masyarakat 7 Meningkatkan akses pelayanan

kesehatan rujukan yang berkualitas

Institusi pendidikan dasar ber -

PHBS

Persen 0 100

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir 8 Meningkatkan ketersediaan,

penyebaran, dan mutu sumberdaya kesehatan

Puskesmas dan pustu yang

melaksanakan promosi kesehatan

Persen 100 100

9. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan

kualitas farmasi dan alat

kesehatan

Puskesmas yang melakukan promosi kesehatan untuk

pemberdayaan masyarakat di

bidang kesehatan

Persen 21.09 100

10. Meningkatkan pengawasan obat

dan makanan

Balita gizi buruk yang men dapat

penanganan/pelayanan

Persen 100 100 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

11. Meningkatkan upaya

promosikesehatan

danpemberdayaan masyarakat

Balita gizi kurang Persen 4,7 <17

12. Mengefektifkan pengelolaan

anggaran kesehatan

Pelayanan higienis pangan setiap

anak di satuanpendidikan

Persen 82 100 Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

13. Menerapkan akreditasi dan

sertifikasi sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan upaya

kesehatan bersumber daya

kesehatan;

Tempat - tempat umum yang

diawasi dan memenuhi syarat kesehatan

Persen 82.5 88.5

14. Melakukan kerjasama dengan

pihak lain (pihak swasta dan

industry) dalam hal pemenuhan infrastruktur, sarana dan

prasarana kesehatan

Desa Universal Child

Imunization (UCI)

Persen 97.1 100 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular Pelayanan kesehatan orang

dengan TB

Persen 100 100

Pelayanan kesehatan orang

dengan resiko terinveksi HIV

Persen 50 100

Kunjungan rawat jalan Persen 57 15 Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas

pembantu dan jaringannya

Kunjungan rawat inap Persen 0.9 1.5

Kepesertaan jaminan kesehatan

daerah bagi masyarakat miskin

dan kurang mampu

Persen 0 99 Program kemitraan

peningkatan pelayanan

kesehatan

Σ industri rumah tangga yang

teregisterasi

Unit 164 204 Program pengawasan &

pengendalian kesehatan

makanan

Pelayanan kesehatan ibu hamil Persen 89.9 100 Program peningkatan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir Pelayanan kesehatan ibu

bersalin

Persen 92.5 94.5 keselamatan ibu melahirkan

dan anak

Pelayanan kesehatan bayi baru

lahir

Persen 93.2 95.5

Pelayanan kesehatan balita Persen 95.86 100 Program Peningkatan

Kesehatan Anak Balita

Pelayanan kesehatan usia

Lansia

Persen 36.78 95 Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Lansia

Σ rumah sakit pratama yang

dimanfaatkan

Unit 0 0 Program Pengadaan,

Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru -

Paru/Rumah Sakit Mata

Pelayanan kesehatan penderita

diabetes melitus

Persen 100 100 Program Pengendalian

Penyakit Tidak Menular

Kesehatan jiwa pada orang

dengan gangguan jiwa berat

Persen 100 100

Pelayanan kesehatan penderita

hipertensi

Persen 100 100

Sasaran 3 : Terbinanya Tenaga Kerja Produktif

1 Meningkatkan kualitas

tenaga kerja

1. Meningkatkan kualitas dan

keterampilan para pencari kerja.

Σ Tenaga Kerja Terampil Orang 320 1140 Program Peningkatan

Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

Urusan Wajib

Tenaga Kerja

2. Meningkatkan kinerja lembaga

kerja milik pemerintah daerah

Σ Penduduk Lansia dan

disability terlatih (Intervensi

Desil 1 Kemiskinan)

Orang 30 420

3. Melaksanakan bursa kerja dan job

fair secara continue

Σ Peralatan Workshop BLK

yang terpelihara

Unit

Kejuruan

4 4

4. Meningkatkan kemudahan dan

perlindungan bagi

ketenagakerjaan

Σ Tenaga kerja terserap pada

saat job fair

Orang 0 1300 Program Peningkatan

Kesempatan Kerja.

Σ Tenaga kerja yang terkirim

melaksanakan magang luar

negeri

Orang 0 224

Σ Tenaga kerja yang terkirim

melaksanakan magang dalam negeri

Orang 150 540

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir Σ sengketa hubungan industrial

yang diselesaikan

Kasus 33 25 Program Perlindungan

Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Σ Perusahaan yang menerapkan

K3

Unit 347 2082

Sasaran 4 : Terbinanya Wirausahawan Muda Mandiri

1 Mengembangkan jiwa

kewirausahaan pada

kalangan generasi muda

1. Mengoptimalkan pembinaan

kelompok – kelompok usaha

pemuda produktif

Σ usaha mikro kecil menengah

baru yang difasilitasi

Unit 160 UMKM 600 UMKM Program penciptaan iklim

Usaha Kecil Menengah yang

kondusif

Urusan Wajib

Koperasi Usaha

Kecil Menengah

2. Meningkatkan potensi pemuda

dalam kewirausahaan

Σ usaha mikro kecil menengah

yang difasilitasi

Unit 181 UMKM 700 UMKM Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

Usaha Kecil Menengah

Koperasi aktif Persen 47.55 70 Program Pengembangan

Sistem Pendukung Usaha

Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Σ wirausaha muda baru Orang 161 150 Program Peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

Urusan Wajib

Kepemudaan dan Olahraga

Desa yang memiliki Bumdes Persen 19.9 100 Program pengembangan

lembaga ekonomi pedesaan

Desa yang memiliki Bumdes Persen 19.9 100 Program Pembinaan pedagang kaki lima dan

asongan

Σ unit usaha industri Unit 3156 4656 Program Pengembangan

Industri Kecil dan Menengah

Urusan Pilihan

Perindustrian

Sasaran 5 : Terbentuknya Pemuda Berprestasi

1

Mendorong pembinaan atlit

dengan fokus kecabangan

unggulan

1. Mengembangkan cabang olahraga

unggulan daerah

Σ Sarana dan Prasana olahraga

yang dibangun/ditingkatkan

Unit 7 19 Program Peningkatan sarana

dan prasarana olahraga

Urusan Wajib

Kepemudaan dan

Olahraga

Mendorong pembinaan

pemuda bertalenta untuk meraih prestasi nasional

2. Meningkatnya prestasi olahraga

melalui peningkatan dan pembangunan sarana dan

prasarana olahraga secara

berkelanjutan

Σ cabang olahraga yang meraih

medali dalam kompetisi

Cabang Olah

Raga

3 cabang (takraw

perak, atletik emas, pencak silat

emas)

5 Cabor Program Pengembangan

kebijakan dan manajemen olahraga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir Σ atlit yang berprestasi tingkat

nasional

Orang 9 16 Program Pembinaan dan

pemasyarakatan prasarana olahraga

3. Meningkatkan potensi pemuda dalam kepeloporan dan

kepemimpinan dalam

pembangunan

Σ pemuda yang ikut dalam pertukaran pemuda antar negara

Orang 3 Orang 3 Orang Program peningkatan peran serta kepemudaan

Σ pemuda yang ikut dalam pertukaran antar provinsi

Orang 15 Orang 15 Orang

Sasaran 6 : Terwadahinya Kreativitas dan Inovasi Masyarakat

1 Mendorong terbentuknya

sistem inovasi daerah

1. Mendorong penguatan inovasi

daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan

pemerintahan

Σ Riset Pembangunan dan

Keuangan Daerah

Topik 0 25 Program Penelilitian dan

Pengembangan Inovasi Daerah, Pembangunan dan

Keuangan Daerah

Litbang

Σ Hasil Riset Pembangunan dan

Keuangan Daerah yang di

gunakan

Topik 0 19

Σ Best Practices yang di publikasikan pada terbitan dan

jurnal ilmiah

Topik 0 160

2. Melakukan sinkronisasi,

harmonisasi dan sinergi kebijakan

penguatan Sistem Inovasi Daerah

(SIDa)

Σ Riset politik dan

pemerintahan

Topik 0 25 Program Penelilitian dan

Pengembangan Politik dan

Pemerintahan Σ Hasil Riset politik dan

pemerintahan yang di gunakan

Topik 0 13

Σ Riset Kewilayahan dan

Kependudukan

Topik 0 25 Program Penelilitian dan

Pengembangan Kewilayahan

dan Kependudukan Σ Hasil Riset Kewilayahan dan

Kependudukan yang di gunakan

Topik 0 21

Σ Hasil riset yang di transfer

knowledge ke masyarakat luas

Topik 0 31

3. Meningkatkan kapasitas dan

peran Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah sebagai

koordinator dalam penguatan SIDa

Σ Produk Inovasi Daerah di

hasilkan

Topik 0 6 Program Penelilitian dan

Pengembangan Inovasi

Daerah, Pembangunan dan

Keuangan Daerah Σ Produk Inovasi Daerah di

manfaatkan

Topik 0 5

4. Memfasilitasi penumbuhan usaha kreatif terutama bagi usaha

Σ unit usaha industri Topik 3156 4656 Program pengembangan industri kecil dan menengah

Urusan Pilihan Perindustrian

Σ tenaga kerja pada sekitar industri

Orang 9136 16899 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi

Industri

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir Σ Sentra Industri Potensial Unit 0 19 Program Pengembangan

Sentra - Sentra Industri Potensial

Sasaran 7 : Terbentuknya Zona Satelite Pendidikan

1 Mengembangkan Limboto dan sekitarnya sebagai

kawasan pendidikan di

Propinsi Gorontalo

1. Mengembangkan Kota Limboto Limboto CS sebagai “Madinatul

ilmi” yaitu menjadi pusat

pemerintahan, pendidikan, budaya

dan kesehatan yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan

budaya lokal

Σ Lembaga Pendidikan yang terfasilitasi oleh Pemerintah

daerah

Lembaga 0 7 Program Fasilitasi Lembaga Pendidikan

Litbang

Σ Siswa/Peserta Didik

Berpretasi Nasional

Siswa 6 35 Pendidikan

Σ Pemuda Berpretasi Nasional Orang 18 25 Pemuda &

Olahraga

Σ Kelompok seni budaya yang

memperoleh apresiasi di event

nasional

Kelompok 0 1 Kebudayaan

Σ Cagar budaya terpelihara Cagar Budaya 1 2 Kebudayaan

2. Menfasilitasi dan mendorong

berkembangnya Lembaga

Pendidikan pada semua jenjang

pendidikan

Persentase kunjungan di

perpustakaan

% 5,22 12,12 Program pengembangan

wilayah strategis Pendidikan

Perpustakaan

Σ diversifikasi layanan

perpustakaan

Jenis 2 9 Perpustakaan

3. Meningkatkan kerjasama dengan

Perguruan Tinggi

Σ Sarana Laboratorium Pemda

dimanfaatkan oleh Dunia Usaha

dan Perguruan Tinggi

Buah 0 2 Program Kerjasama

Pembangunan

Litbang

4. Meningkatkan standar koleksi,

sarana dan prasarana, pelayanan

perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan

dan pengelolaan perpustakaan

Persentase kunjungan di

perpustakaan

% 5,22 12,12 Program Pengembangan

data/informasi

Perpustakaan

Σ diversifikasi layanan

perpustakaan

Jenis 2 9 Perpustakaan

5. Meningkatkan hasil riset dan

kajian yang implementatif dan

menunjang daya saing produksi

Σ Riset dan Evaluasi

pengembangan potensi daerah

dan kebijakan pemerintah

daerah yang diterapkan

Dokumen 0 81 Program Pengembangan

data/informasi

Litbang

Sasaran 8 : Terbinanya Seni Budaya Lokal 1 Mendorong penguatan nilai-

nilai karakter melalui

pendidikan formal

1. Melakukan penyusunan rencana

induk pengembangan kebudayaan

dan Rencana Induk Pariwisata

Daerah

Σ Objek wisata unggulan yg

dikembangkan

Objek 2 10 1. Program pengelolaan

keragaman budaya

Urusan Wajib

Kebudayaan

Σ Destinasi tujuan wisata

dikembangkan

Tujuan 2 10

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja Program

Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir 2 Meningkatkan apresiasi seni

dan karya budaya

2. Meningkatkan apresiasi terhadap

keragaman seni dan kreativitas karya budaya

Σ Kelompok seni budaya yang

memperoleh apresiasi di event nasional

Kelompok 0 1 2. Program pengembangan

nilai budaya

Kebudayaan

3. Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (tangible)

maupun tak benda (intangible)

Σ Ivent Pariwisata yg dilaksanakan Ivent 3 10 3. Program pengembangan pemasawan pariwisata

Urusan Pilihan Pariwisata Jumlah Keikutsertaan Ivent

Promosi Pariwisata

Ivent 3 10

4. Mengembangkan promosi dan

diplomasi budaya

Σ Destinasi tujuan wisata

dikembangkan

Tujuan 2 10 4. Program pengembangan

destinasi pariwisata

5. Meningkakan kualitas sarana prasarana obyek - obyek wisata

daerah

Σ kunjungan masing-masing destinasi pariwisata

Orang 133976 150053

6. Meningkatkan kemitraan yang

sinergis antar pemerintah daerah

dan pihak swasta.

7.Meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pelestarian

budaya dan nilai-nilai tradisional

2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Berdasarkan Misi Ke 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih, dan Dinamis

No Strategi Kebijakan umum Indikator

Satuan Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Sasaran 1 : Terbangunnya Sinergi Antara Eksekutif dan Legislatif Dalam Pembentukan Regulasi

1 Meningkatkan

harmonisasi eksekutif

dan legislatif dalam penyelenggaraan

pemerintahan

1. Membangun atmosfir kerja yang

kondusif dan nyaman bagi proses-

proses legislasi daerah

Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan

Tugas Pokok dan Fungsi

DPRD

Persen 90 100 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Pemerintahan

Umum

Jumlah Gedung Pemerintah

yang terbangun (lanjutan DPRD)

Unit 1 1 Program pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

Pekerjaan Umum

2 Meningkatkan efektifitas penegakkan Peraturan

Daerah dan produk

hukum daerah lainya

2. Memprakarsai proses-proses review terhadap Perda dan Produk

Hukum daerah lainya

Persentasi RANPERDA usul inisiatif DPRD yang dilengkapi

dengan Naskah Akademis

Persen 90 100 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pemerintahan Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator

Satuan Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Sasaran 2 : Meningkatnya Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi

1 Mendorong penguatan

hubungan Pemerintah

Daerah dengan Provinsi

dan Pusat

1. Melakukan penyelarasan

kebijakan pembangunan daerah

terhadap kebijakan pembangunan

nasional dan provinsi

Tingkat kesesuaian prioritas

pembangunan kabupaten

terhadap prioritas nasional

Persen 100 100 Program perencanaan

pembangunan

Fungsi Penunjang

Urusan

Pemerintahan

(Perencanaan) Tingkat kesesuaian prioritas

pembangunan kabupaten

terhadap prioritas provinsi

Persen 100 100

Tingkat kesesuaian RKPD

terhadap RPJMD

Persen 100 100

Tingkat keselarasan APBD

terhadap RKPD

Persen 51.19 70-75

Prosentase kesesuaian usulan

musrenbang terhadap APBD

Persen 41.47 61-63

Nilai AKIP Kabupaten

Gorontalo

Persen 55.19 66.7

Cakupan

perencanaan/pembangunan daerah

Dokumen 0 9

2. Meningkatkan kualitas kerja sama antara kabupaten dengan

provinsi dan pemerintah pusat

Cakupan Layanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah.

Persen 100 100 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil

kepala daerah

Pemerintahan Umum

Σ Kerjasama antar daerah yang

ditindaklanjuti

Persen 0 100 Program peningkatan kerjasama

antar pemerintah daerah

Pemerintahan

Umum

Sasaran 3 : Terwujudnya Konsistensi Perencanaan Pembangunan 1 Mendorong terwujudnya

sistem perencanaan

pembangunan daerah

yang terpadu, selaras dan

konsisten

1. Meningkatkan ketersediaan dokumen perencanaan yang

komprehensif dan implementatif.

Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan kabupaten

terhadap prioritas nasional

Persen 56 100 Program perencanaan pembangunan daerah

Fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan

(Perencanaan) Tingkat kesesuaian prioritas

pembangunan kabupaten

terhadap prioritas provinsi

Persen 43 100

Tingkat kesesuaian RKPD

terhadap RPJMD

Persen 51.19 100

Tingkat keselarasan APBD

terhadap RKPD

Persen 41.47 100

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator

Satuan Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir Prosentase kesesuaian usulan

musrenbang terhadap APBD

Persen 55.19 100

Nilai AKIP Kabupaten

Gorontalo

Skor 0 70

Cakupan

perencanaan/pembangunan

daerah

Jumlah 7 25

2. Mendorong terwujudnya

konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan

pelaksanaan

Terlaksananya perencanaan

Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan hidup

Dokumen 0 6 Program perencanaan

pembangunan ekonomi

3. Meningkatnya efektifitas sistem

informasi data yang Terpadu dan

akurat

Cakupan

perencanaan/pembangunan

daerah bidang Sosbud

Dokumen 3 9 Program perencanaan sosial dan

budaya

4. Meningkatkan kualitas dan

profesionalisme SDM Perencana

Σ Dokumen Perencanaan

Wilayah dan Sumber Daya

Alam

Dokumen 0 9 Program perencanaan prasarana

wilayah dan sumberdaya alam

5. Mendorongnya terbentuknya

sistem perencanaan yang terintegrasi dan berbasis web

Meningkatnya kualitas

perencana dan dokumen perencanaan

Orang 20 310 Program peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan pembangunan

Σ dokumen perencanaan pengembangan Kota

Dokumen 4 10 Program perencanaan pengembangan kota – kota

menengah dan besar

Σ Ketersediaan dokumen

Perencanaan Tata Ruang

Dokumen 0 6 Program perencanaan

pengembangan wilayah strategis

dan cepat tumbuh

Σ data dan Informasi yang

terolah

Jenis 4 32 Program pengembangan data dan

informasi

Σ Inisiasi Kerjasama Luar

Negeri bernilai manfaat bagi pemda

Jumlah 2 8 Program kerjasama pembangunan

Σ Inisiasi Kerjasama Antar Daerah

Jumlah 3 15

Jumlah dokumen perencanaan kebencanaan

Dokumen 1 Program perencanaan pembangunan daerah rawan

bencana

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator

Satuan Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir % keikutsertaan pada event

nasional,regional, luar dan

dalam negeri

Persen 100 100 Program peningkatan promosi

dan kerjasama investasi

6. Mengefektifkan sistem

pengendalian, monitoring dan evaluasi

penyusunan,pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

capaian Nilai LPPD Skor 30465 (sangat

tinggi)

3,3000

(sangat tinggi)

Program peningkatan sistim

pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Fungsi Penunjang

Urusan Pemerintahan

(Perencanaan)

Tertanganinya kasus

pengaduan di lingkungan

Pemerintah Daerah

Persen 100 100

Persentase Pelaksanaan

Evaluasi Pembangunan

Triwulanan dalam satu tahun fiskal

Persen 100 100

Σ Auditor tersertifikasi Orang 19 65 Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

Sasaran 4 : Terselenggaranya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan 1 Meningkatkan capaian

kinerja pengelolaan keuangan daerah yang

transparan

1. Meningkatkan kemandirian daerah

melalui optimalisasi sumber - sumber pendapatan daerah

khususnya pajak dan retribusi

daerah

Rasio Kemandirian Keuangan

Daerah (Rasio PAD : Pendapatan Daerah)

Rasio 10, 16 31 – 35 Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Fungsi Penunjang

Urusan Pemerintahan

(Keuangan)

2. Meningkatkan kualitas belanja dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan

Asli Daerah

Rasio 0,89 0,75

3. Memprioritaskan alokasi belanja modal yang menunjang prioritas

pembangunan daerah pelayanan

pelayanan publik

Rasio Aktivitas Rasio 40,98 61,63

Rasio Ketergantungan Rasio 89,84 69 – 65 Fungsi Penunjang

Urusan Pemerintahan

(Keuangan)

% Pertumbuhan (Growth

Ratio) (Pendapatan, Aset,)

Persen Pendapatan 13

Asset 6

6

Rasio Belanja Modal Terhadap

Total Belanja Daerah

Persen 17,18 36 -40

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator

Satuan Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir 4. Mendorong terwujudnya

penerapan anggaran belanja

berbasis kinerja

Σ Diklat Teknis/Fungsional

yang diselenggarakan

Kegiatan 23 51 Program peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

Kepegawaian dan

Diklat

Σ ASN yang mengikuti Diklat

Teknis

Orang 1000 2081 Kepegawaian dan

Diklat

5. Memperkuat kapasitas dan

kompetensi pengelola anggaran

ditingkat SKPD dan pemerintahan desa

Persentase desa yang

menyusun APB Desa dengan

tepat waktu

Persen 0 100 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

Persentase desa yg

menyampaiakan laporan pertanggungjawaban APBDes

tepat waktu

Persen 92 100

Sasaran 5 : Terbentuknya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Berintegritas 1 Mendorong

terbenrtuknya Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah yang

berintegritas

1. Mendorong pemantapan

implementasi SAKIP disetiap SKPD

Tingkat ketepatan waktu

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persen 100 100 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Urusan Wajib

Komunikasi dan Informatika

Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 8.043 9.5 Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi % Skpd menerapkan jaminan

mutu layanan (Sertifikasi, Akreditasi, ISO 9001)

Persen 0 35

2. Mengembangkan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara

transparan yang terintegrasi,

kredibel dan berbasis Teknologi

Informasi

Tersusunnya sistem informasi terhadap layanan publik

Persen 0 100 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan

(Perencanaan)

3. Mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol

terhadap penyelenggaraan

pemerintahan.

Tingkat partisipasi perempuan di lembaga pemerintah daerah

Persen 53.52 100 Program Peningkatan Peran Serta dan Keselarasan Gender Dalam

Pembangunan

Pemerintahan Umum

Tingkat partisipasi perempuan di berbagai sektor pelayanan

Persen 13.38 19

Jumlah SKPD yang menerapkan PPRG

SKPD 0 21

Cakupan fasilitasi keberdayaan lembaga desa

Persen 100 100 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan

Cakupan fasilitasi pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi DPRD

Persen 90 100 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator

Satuan Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir Persentase Pelaksanaan

Pendidikan Politik Masyarakat

Persen 0 100 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

4. Meningkatkan peran, fungsi dan

independensi Aparat Pengawas

Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan pengendalian,

monitoring dan evaluasi terhadap

tahapan perencanaan,

penganggaran dan pelaksanaan program/kegiatan

Capaian Nilai LPPD Skor 30465 (sangat

tinggi)

3,3000

(sangat tinggi)

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Tertanganinya kasus

pengaduan di lingkungan

Pemerintah Daerah

Persen 100 100

Persentase Pelaksanaan

Evaluasi Pembangunan Triwulanan dalam satu tahun

fiskal

Persen 100 100

5. Memperkuat peran dan fungsi

MP-TGR

Σ Auditor tersertifikasi Orang 19 65 Program Peningkatan

Profesionalism tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

6. Melakukan upaya perbaikan dan

peyempurnaan terhadap

rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaran pemerintahan

daerah

Σ Regulasi pengawasan yang

disusun dan direvisi

Regulasi 0 10 Program Penataan dan

Penyempurnaan kebijakan sistem

dan prosedur pengawasan

Sasaran 6 : Tercapainya Pelayanan Publik Yang Berkualitas 1 Mendorong pencapaian

Reformasi Birokrasi menuju layanan publik

berkualitas

1. Menerapkan manajemen Aparatur

Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan

berbasis merit

Tingkat pencapaian Indikator

Program sesuai Dokumen RB

Dokumen Mengacu Ke

Dokumen RB

Mengacu Ke

Dokumen RB

Program Berdasarkan Dokumen

Reformasi Birokrasi (RB) 2016-2021

Ortala, BKD

Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persen 100 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Urusan Wajib Komunikasi dan

Informatika

% Pejabat Struktural yang

telah mengikuti Diklat

Penjenjangan - PIM II - PIM

III - PIM IV

Persen

(orang)

PIM II : 42,85

(15 orng)

PIM II : 70,65

(25 orng)

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Kepegawaian dan

Diklat

Persen

(orang)

PIM III: 51,41

(91orng)

PIM III : 90,4

(160 Org)

Persen

(orang)

PIM IV: 17,50

(77 org)

PIM IV : 80

(360 Org)

Σ SKPD berkategori Pembina

Disiplin Amat Baik

SKPD 8 SKPD 53 SKPD

% aparatur yang berpendidikan

S2 dan S3 di lingkungan

Pemkab Gorontalo:

Persen S2 : 5,47 S2 : 7,5

S3: 0,1 S3 : 0,49

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator

Satuan Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir % Pejabat Struktural yang

direkrut melalui Job Bidding

Persen 62% 62.16

% Jabatan Struktural yang

ditempatkan melalui

Asessment

Persen 1% 98.01

Σ data digital PNS terarsip Berkas 3500 4

Σ SKPD yang menjalankan

Sistem Informasi Kepegawaian

SKPD 9 59

% Angka melek IT di

Kalangan ASN (SKPD)

Persen 5 95

Persentase Dokumen Analisis

Jabatan

Persen 0 100

2. Mendorong terwujudnya

Organisasi Perangkat Daerah yang

efektif dan efisien

tercapainya pelayanan yang

terakreditasi sesuai standar

akreditasi versi 2012

Nilai

Akreditasi

0 A Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Jumlah wilayah manajemen

kebakaran yang terbentuk

Zona 1 5 Program peningkatan kesiagaan

dan pencegahan bahaya kebakaran

Tersusunnya dokumen

perencanaan/paduan, norma, standard kebakaran

Dokumen 0 18

Dokumen regulasi dan standar operasional prosedur

Perda , Perbup ,

SOP

Perda = 1, Perbup = 18,

SOP=12

Perda = 1, Perbup = 20,

SOP=15

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Σ SKPD yang menerapkan

aplikasi & Sistim Informasi

dalam pelayanan

SKPD 11 1 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

% SKPD yang

mendokumentasikan data

secara digital

SKPD 18,03 26,23

Σ SKPD yang menerapkan

integrasi Sistim Informasi

SKPD 4 1

Σ SKPD yang menerapkan

koneksitas jaringan internet terpadu

SKPD 0 61

3. Menerapkan Standar Pelayanan Publik dan SOP ditiap unit

pelayanan dan SKPD

NA NA NA NA NA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator

Satuan Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir 4. Menerapkan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu yang efefktif dan

efisien

Jumlah perizinan yang

diterbitkan

Lembar 4.2 5.2 Program Penataan peraturan

perundang-undangan

Urusan Wajib

Penanaman Modal

Jumlah target PAD Rupiah 1,794,269,416 2,020,638,786

% promosi investasi daerah Persen 100 100 Program Peningkatan promosi

dan kerjasama investasi

% Kemudahan pelayanan

perizinan

Persen 100 100 Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Jumlah dokumen investasi

daerah dan peta investasi

Dokumen 1 1 program peningkatan iklim

investasi dan realisasi investasi

Sasaran 7 : Terselenggaranya Manajemen Perubahan Dalam Pemerintahan 1 Meningkatkan

penatakelolaan perubahan berdasarkan

azas kepatuhan

1. Memprakarsai proses-proses

review terhadap PERDA yang telah ditetapkan

Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan

Tugas Pokok dan Fungsi DPRD

Persen 90 100 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Pemerintahan

Umum

Σ Gedung Pemerintah yang terbangun (lanjutan DPRD)

Unit 1 1 Pekerjaan Umum

2. Meratifikasi produk hukum nasional dalam regulasi daerah

berdasarkan ketentuan

Prosentase Ransperda usul inisiatif DRPD yang dilengkapi

dengan naskah akademis

Persen 90 100 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Dewan

3. Meningkatkan hasil riset dan

kajian yang implementatif dan

menunjang daya saing produksi

Σ Riset politik dan

pemerintahan

Judul 80 6 Program Penelilitian dan

Pengembangan Politik dan

Pemerintahan

Litbang

Σ Hasil Riset politik dan

pemerintahan yang digunakan

Produk 0 5 Litbang

Σ Riset Kewilayahan dan

Kependudukan

Judul 40 20 Program Penelilitian dan

Pengembangan Kewilayahan dan

Kependudukan

Litbang

Σ Hasil Riset Kewilayahan dan

Kependudukan yang

digunakan

Produk 0 5 Litbang

Σ Hasil riset yang di transfer

knowledge ke masyarakat luas

Produk 0 5 Litbang

Σ Produk Inovasi Daerah

dihasilkan

Produk 20 45 Program Penelilitian dan

Pengembangan Inovasi Daerah,

Pembangunan dan Keuangan Daerah

Litbang

Σ Produk Inovasi Daerah

dimanfaatkan

Produk 0 1 Litbang

Σ Riset Pembangunan dan

Keuangan Daerah

Judul 0 2 Litbang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator

Satuan Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir Σ Hasil Riset Pembangunan

dan Keuangan Daerah yang

digunakan

Produk 0 5 Litbang

Σ Best Practices yang di

publikasikan pada terbitan dan jurnal ilmiah

Produk 0 5 Litbang

Sasaran 8 : Terlaksananya e government (Stepping Stone menuju Digital Government) 1 Mendorong

pengembangan e-

Government sebagai modal transformasi ke

digital Government

1. Menerapkan sistem pelayanan

pada SKPD yang berbasis

teknologi informatika

Σ SKPD yang menerapkan

aplikasi & Sistim Informasi

dalam pelayanan

SKPD 11 1 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa

Urusan Wajib

Komunikasi dan

Informatika

2. Mengitegrasikan Sistim-Sistim

informasi SKPD

% SKPD yang

mendukomentasikan data secara digital

Persen 18,03 26,23

Σ SKPD yang menerapkan integrasi Sistim Informasi

SKPD 4 1

Σ SKPD yang menerapkan koneksitas jaringan internet

terpadu

SKPD 0 61

3. Meningkatkan angka melek IT

bagi ASN

% Angka melek IT di

Kalangan ASN (SKPD)

Persen 5 95 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Kepegawaian dan

Diklat

3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Berdasarkan Misi Ke 3 : Optimalisasi Sumber Daya Alam Menuju Kemandirian

No Strategi Kebijakan umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Sasaran 1 : Peningkatan Ekonomi Wilayah Yang Berkualitas 1 Meningkatkan

pertumbuhan ekonomi

wilayah yang berkualitas

1. Mewujudkan pertumbuhan

ekonomi dengan titik tekan pada

aspek keseimbangan rasio antara

kapital dengan output dihasilkan, dan aspek efektivitas penyerapan

tenaga kerja

Pertumbuhan Ekonomi Persen 7,72 7,85 Impact Seluruh Program

Incremental Capital Output

Ratio

Persen 0,12 0,17

Incremental Labour Output

Ratio

Persen 0 0.31

PDRB Perkapita (ADHK) Rupiah 17.647,51 19.432,80

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir 2. Melakukan upaya pengendalian

inflasi baik di tingkat perkotaan

maupun di tingkat pedesaan baik

dari sisi kebijakan fiskal maupun

kebijakan riil Pemerintah Daerah

Inflasi (Y on Y) Persen 4,30 3,4

3. Meminimalisir kesenjangan

pembangunan antar kecamatan baik di Ibukota Kabupaten

maupun kecamatan terjauh

Indeks Wiliamson

(Ketimpangan Antar Kecamatan)

Indeks 0,61 0,50

Indeks Gini Ratio Indeks 0,45 0,39

4. Mengembangkan wilayah Telaga

Cs sebagai pusat perdagangan dan pemukiman dan ekonomi kreatif

5. Mengembangkan wilayah Isimu dan Pulubala sebagai pusat

perhubungan, perdagangan dan

industri.

6. Mengembangkan wilayah

Boliyohuto CS sebagai pusat

pertanian dan agro industri.

Sasaran 2 : Peningkatan Kemajuan dan Perkembangan Desa 1 Mendorong percepatan

pembangunan perdesaan

dan kawasan perdesaan

1. Meningkatkan kapasitas

pemerintahan dan kelembagaan

desa

Lembaga Adat se - Kabupaten

Gorontalo

Persen 44 100 Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

POSYANDU Aktif Persen 55.93 100

POSYANTEK aktif Persen 5.26 100

Warung Teknologi terbentuk Persen 0 100

2. Mengoptimalkan pengelolaan

dana desa

Persentase desa yang memiliki

Bumdes

Persen 20 100 Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

3. Mendorong tumbuhya lembaga

ekonomi desa berbasis potensi lokal

Persentase desa yang

menyusun RKP Desa dengan tepat waktu

Persen 37 100 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Presentase Desa yang melaksanakan Musrenbangdes

Persen 100 100

Prosentase Desa yang Menyusun Dokumen

Penyelarasan RPJMDes

Persen 100 100

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir Jumlah Kelompok TTG yg Aktif

Kelompok 11 241

Persentase Desa tertinggal menjadi Desa Berkembang

Desa 32 100

Desa dan Kecamatan yang melaksanakan BBGRM

Desa & Kecamatan

224 224

Persentase Desa yg menyampaiakan LPPDes,

LKPPDes, IPPDes tepat waktu

Persen 79 100 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Persentase Desa memiliki

Dokumen Administrasi yang

Terisi Lengkap

Persen 47 100

Persentase Desa/Kelurahan

yang di evaluasi

Perkembangannya

Persen 95 100

Persentase desa yang

menyusun APB Desa dengan tepat waktu

Persen 0 100

4. Mendorong interkoneksitas pembangunan kawasan perdesaan

Persentase jalan yang terbangun

Persen 32 100 Program pembangunan jalan dan jembatan

5. Meningkatkan infrastruktur dasar perdesaan

Persentase desa yang menyusun APB Desa dengan

tepat waktu

Persen 0 100 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

Persentase desa

menyampaiakan laporan

pertanggungjawaban APBDes

tepat waktu

Persen 92 100

Sasaran 3 : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian Terpadu 1 Meningkatkan

produktifitas, nilai

tambah dan daya saing

komoditi pertanian

1. Melakukan ekstensifikasi dan

intensifikasi produksi pertanian

Σ Kelompok tani yang

memiliki badan hukum

Kelompok 2 187 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Σ Petani yang belum

tergabung ke dalam kelompok

tani

Orang 4462 0

2. Melakukan ekstensifikasi dan

intensifikasi produksi perikanan

Σ kelompok

nelayan/pembudidaya ikan

Kelompok 112 202 Pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

Σ produksi perikanan budidaya Ton /

Tahun

5.923,85 39,000 Program pengembangan

budidaya perikanan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir 3. Mendorong penggunaan teknologi

budidaya pertanian & perikanan

yang adaptif terhadap perubahan

iklim.

Σ Pasar Tani unit 12 Unit 25 unit Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan

Σ Promosi Produk Unggulan

Pertanian

kali 0 Kali 20 kali

4. Mengembangkan wilayah

Batudaa Cs sebagai sentra

pengembangan pernakan dan perikanan

Σ Peralatan bengkel yang

tersedia

unit 0 10 Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

Σ Teknisi Bengkel org 0 20

% Pemenuhan Fasilitas Unit

Balai Benih Utama

unit 30 100

Σ Kaji terap Teknologi Perta

nian/Perkebunan spesifik

lokasi

Kegiatan 11 205

Rasio luas lahan dengan mesin

hand traktor

Perbandin

gan

1:18 1. 13.9

5. Mengembangkan wilayah

Boliyohuto CS sebagai pusat

pertanian dan agro industri

Rasio Σ Penangkar dengan

Produksi Benih & Bibit

Unggul tersertifikasi

ton 1: 3 ton 01:03.5 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Cakupan Luas Lahan yang

teraliri air

Ha 5802 17802

Σ Unit Pengolah Pupuk

Organik

unit 7 17

Σ Komoditi Pangan strategis di

Budidaya

jenis 0 7

6. Mengembangkan Pelabuhan

Bilato yang mendukung pengembangan sektor perikanan

Σ Ketersediaan energi &

Protein

energi/Prot

ein

6646/188,52 5750/275 Program Peningkatan Ketahanan

Pangan pertanian/perkebunan

Skor PPH ketersediaan pangan Skor 82 95,2

Skor PPH Konsumsi Skor 81 95

Σ Pangan lokal olahan yang

diperkenalkan

Jenis 0 3

Σ KK yang memanfaatkan

Pekarangan untuk tanaman

pangan

KK 900 120

Σ Lumbung Pangan

difungsikan

Buah 33 42

Σ hasil analisa mutu pangan

segar dan pangan olahan

Batas dibawah

ambang batas

Tidak melebihi

ambang batas

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir 7. Meningkatkan nilai tambah

produk pertanian melalui

pengembangan agroindustri yang

berbasis pada potensi ekonomi

lokal

Tingkat penanganan kasus penyakit hewan

ekor 3455 3890 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

% pemenuhan indikator standar akreditas lab keswan

Persen 0 100

Surveilance pangan asal hewan yang aman sehat utuh

halal

kali 1 19

8. Meningkatkan kesejahteraan

pelaku usaha pangan terutama

petani, nelayan dan pembudidaya

ikan

% pertumbuhan populasi

ternak ruminansia

Persen 122.841 150 Program peningkatan produksi

hasil peternakan

Σ populasi ternak unggas Ekor 2508033 3109960.9

9. Meningkatkan kuantitas dan

kualitas tenaga penyuluh pertanian

Σ pasar hewan milik pemda yg

difungsikan

unit 0 3 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi peternakan

Σ RPH / TPH dan RPU

difungsikan

Unit 0 RPU=1,

TPH=10,RPH=3

Σ bibit ternak berkualitas ekor 0 11,881.34 Program peningkatan penerapan

teknologi petemakan

% keberhasilan inseminasi

buatan

Persen 0 87%

Σ aseptor inseminasi buatan ekor 0 7,300

Σ penerapan teknologi transfer

embrio

ekor 0 40

Σ kelompok

nelayan/pembudidaya ikan

Kelompok 112 Kelompok 90 Program pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

Σ produksi perikanan budidaya Ton/Tahun 5923,85 39000 Program pengembangan

budidaya perikanan

Σ produksi perikanan Tangkap Ton/Tahun 17.259,7 135,054 Program pengembangan

perikanan tangkap

Σ pelaku usaha pengolahan &

pemasaran produk perikanan

diberdayakan

Pelaku 36 pelaku 290 Program optimalisasi

pengelolaan & pemasaran

produksi perikanan

1 Penyediaan Insentif Bagi

Petani

1 Meningkatkan cakupan jalan

usaha ta ni terhadap sentra

produksi pertanian

Σ Kelompok tani yang

memiliki badan hukum

Kelompok 2 187 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

Σ Petani yang belum

tergabung ke dalam kelompok

tani

Orang 4462 0

2. Meningkatkan cakupan jaringan

irigasi terhadap luasan areal pertanian

Σ Ketersediaan energi &

Protein

energi/Prot

ein

6646/188,52 5750/275 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Skor PPH ketersediaan pangan Skor 82 95,2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir Skor PPH Konsumsi Skor 81 95

Σ Pangan lokal olahan yang

diperkenalkan

Jenis 0 3

Σ KK yang memanfaatkan Pekarangan untuk tanaman

pangan

KK 900 120

Σ Lumbung Pangan

difungsikan

Buah 33 42

Jumlah hasil analisa mutu

pangan segar dan pangan

olahan

Batas dibawah

ambang batas

Tidak melebihi

ambang batas

3. Mengembangkan perlindungan

aset petani /peternak melalui instrumen asuransi pertanian

Jumlah kelompok peserta

asuransi

Kelompok 2 187 Program Asurasi

Pertanian/Perkebunan dan Peternakan

Sasaran 4 : MenjaminKetersediaan, Keterjangkauan Dan Kelembagaan Pangan 1 Meningkatnya

ketersediaan,

keterjangkauan dan kelembagaan pangan

1. Meningkatkan stabilisasi harga

melalui peningkatan kualitas

distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan

Σ Pasar Tani Unit 12 25 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi

pertanian/perkebunan

Σ Promosi Produk Unggulan

Pertanian

Kali 0 20

Σ pasar hewan milik pemda yg

difungsikan

unit 0 3 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi peternakan

Σ RPH / TPH dan RPU

difungsikan

Unit 0 RPU=1,

TPH=10,RPH=3

2. Meningkatkan perbaikan kualitas

konsumsi pangan dan gizi

masyarakat

Σ Ketersediaan energi &

Protein

energi/Prot

ein

6646/188,52 5750/275 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Skor PPH ketersediaan pangan Skor 82 95,2

Skor PPH Konsumsi Skor 81 95

Σ Pangan lokal olahan yang

diperkenalkan

Jenis 0 3

Σ KK yang memanfaatkan

Pekarangan untuk tanaman pangan

KK 900 120

Σ Lumbung Pangan difungsikan

Buah 33 42

Σ hasil analisa mutu pangan segar dan pangan olahan

Batas dibawah ambang batas

Tidak melebihi ambang batas

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir Tingkat penanganan kasus penyakit hewan

ekor 3455 3890 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

% pemenuhan indikator standar akreditas lab keswan

Persen 0 100

Surveilance pangan asal hewan yang aman sehat utuh

halal

kali 1 19

3. Meningkatkan cakupan Cadangan

Pangan Pemerintah dan Cadangan

Pangan Masyarakat

Σ produksi perikanan budidaya Ton/Tahun 5923,85 39000 Program pengembangan

budidaya perikanan

Σ produksi perikanan Tangkap Ton/Tahun 17.259,7

Ton/Tahun

135,054 Program pengembangan

perikanan tangkap

Σ pelaku usaha pengola han &

pemasaran produk perikanan

yang diberdayakan

Pelaku 36 pelaku 290 Program optimalisasi

pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan

4. Meningkatkan pemanfaatan lahan

pekarangan melalui pengembangan Kawasan Rumah

Pangan Lestari (KRPL)

Σ Ketersediaan energi &

Protein

energi/Prot

ein

6646/188,52 5750/275 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Skor PPH ketersediaan pangan Skor 82 95,2

Skor PPH Konsumsi Skor 81 95

Σ Pangan lokal olahan yang

diperkenalkan

Jenis 0 3

Σ KK memanfaatkan Pekara

ngan untuk tanaman pangan

KK 900 120

Σ Lumbung Pangan

difungsikan

Buah 33 42

Jumlah hasil analisa mutu

pangan segar dan pangan

olahan

Batas dibawah

ambang batas

Tidak melebihi

ambang batas

5. Meningkatkan ketersediaan

komoditas perikanan yang

berkualitas dan terjangkau masyarakat

Σ pelaku usaha pengolahan &

pemasaran produk perikanan

diberdayakan

Pelaku 36 pelaku 290 Program optimalisasi

pengelolaan & pemasaran

produksi perikanan

6. Meningkatkan kualitas mitigasi

gangguan terhadap ketahanan

pangan

NA NA NA NA NA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Sasaran 5 : Pelestarian Pangan Lokal 1 Pelestarian Pangan Lokal 1. Meningkatkan pola konsumsi

pangan masyarakat yang berbasis

sumber daya dan budaya lokal

Frekwensi hari tanpa makan

nasi

Hari/Ming

gu

1-Jan 1-Jan Program One Day No Rice

Sasaran 6 : Revitalisasi Jalan, Jembatan Dan Sungai 1 Meningkatkan kualitas

jalan, jembatan dan sungai

sesuai perkembangan

wilayah dan tata ruang

1. Melakukan peningkatan dan

pemeliharaan berkelanjutan pada

jalan kabupaten

Persentase jalan yang

terbangun

Persen

(Km)

40,74%

(227,43 km)

62.53% (454.35

km)

Program pembangunan jalan dan

jembatan

Persentase jembatan yang

terbangun

Persen

(Buah)

95 % (16 Buah

)

33 buah

Prosentase rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana dan

fasilitas LLAJ Persen 100% 100%

Program Rehabilitasi/

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Perhubungan

Persentase pengawasan,

pengendalian dan perizinan

angkutan umum di jalan dan terminal

Persen 100% 100% Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan Perhubungan

Persentase sarpras lalu lintas dan angkutan jalan yang

memadai

Persen 100% 100% Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Perhubungan

2. Melakukan pembangunan

&perbaikan secara intensif

jembatan rusak

Persentase jalan yang

terpelihara

Persen

(Km)

51% (109,25

KM)

73% (539.41

KM)

Program rehabilitasi/peme

liharaan jalan dan jembatan

3. Meningkatkan cakupan

normalisasi sungai dan penguatan

Tebing

Cakupan sungai yang

terrekonstruksi (%)

M 0,27% (3.000

M)

0.74% (6975 M) Program pengembangan,

pengelolaan & konservasi danau,

sungai dan sumber daya air lainnya

4. Membangun irigasi baru sesuai kebutuhan dan memelihara irigasi

terbangun

Cakupan penanganan pengendalian banjir

Persen 60% 80% Program pengendalian banjir

Sasaran 7 : Ketersediaan Sarana Air Bersih dan Minum 1 Meningkatkan kualitas

infrastruktur jaringan air bersih dan air minum yang

memadai

1. Melakukan penyusunan

dokumen perencanaan air minum sebagai rujukan

pembangunan di daerah,

mencakup Rencana Induk

Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), rencana strategis

Σ MBR yang menikmati

sanitasi dasar dan sarana air bersih

KK 0 1700 Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir penyediaan air minum daerah (Jakstrada) dan rencana tahunan

penyediaan air minum

2. Melakukan pembangunan

infrastruk tur air minum & air

bersih guna peningkatan akses

masyarakat terhadap pemenuhan air bersih & air minum

Cakupan penduduk (%)

dengan akses air minum yang

layak.

KK 80,95 (3.600

KK)

100 (30570KK) Program lingkungan sehat

perumahan

3. Mengoptimalkan pemanfaatan jaringan air bersih dan air

minum yang telah terbangun

melalui rehabilitasi,

pemeliharaan dan pelibatan peran masyarakat

Cakupan Perumahan yang memperoleh bantuan sarana &

Prasarana Dasar

Persen 5 55 Program pemberdayaan komunitas perumahan

Sasaran 8 : Ketercapaian Perumahan dan Sanitasi Yang Baik 1 Meningkatkan kualitas

prasarana dan sarana dasar

perumahan dan permukiman

1. Meningkatkan kualitas rencana

& implementasi Strategi Sanitasi

Kabupaten dengan Rencana Induk-Sistem Penyediaan Air

Minum (RISPAM)

Σ MBR yang menikmati

sarana & Prasarana Rumah

Sehat Sederhana

unit 0 1850 Program pengembangan

perumahan

2. Meningkatkan upaya rehabilitasi

dan ketersediaan Rumah Layak

Huni bagi Masyarakat

Berpendapatan Rendah

Σ MBR yang menikmati

sanitasi dasar dan sarana air

bersih

kk 0 1350 Program lingkungan sehat

perumahan

3. Menurunkan luasan pemukiman kumuh

Cakupan Perumahan yang memperoleh bantuan sarana &

Prasarana Dasar

Persen 0 100 Program pemberdayaan komunitas perumahan

Persentase sarana prasarana

yang tertangani

unit 20 120 Program perbaikan peruma han

akibat bencana alam/sosial

Sasaran 9 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas Rencana Tata Ruang Meningkatkan

pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang

1. Menata,

mengelola&memanfaatkan ruang

yang efisien & berkeadilan serta ramah lingkungan

Σ Ketersediaan dokumen

Perencanaan Tata Ruang

Dok 0 6 Program Perencanaan Tata

Ruang;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir 2. Menjabarkan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten ke

dalam Rencana Detail Tata Ruang

(RDTR) untuk kepastian perijinan

lokasi usaha dan investasi

Persentase pemenfaatan ruang berdasarkan Dokumen Tata

Ruang

Persen 0 70 Program Pemanfaatan Ruang;

3. Meningkatkan pengendalian,

evaluasi dan penegakan aturan untuk menjamin kesesuaian

pemanfaatan ruang yang telah

disusun.

Σ Kasus Penyimpangan tata

ruang yang ditindaklanjuti

Kasus 0 15 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang.

4. Mendorong terbentuknya sistem

informasi penataan ruang terintegrasi

Σ data tata ruang yang

tedigitalkan

Item 0 7 Program Digitalisasi Data Tata

ruang

Sasaran 10 : Ketersediaan Bangunan dan Gedung Representatif

1 Meningkatkan kuantitas

dan kualitas bangunan dan

gedung untuk

1. Membangun sarana prasarana

pemerintahan yang representatif

berdasarkan skala prioritas dan strategis

cakupan layanan sarana dan

prasarana aparatur

Persen 100 100 Program peningkatan sarana

prasarana aparatur

Persentase penyelesaian

bangunan kantor DPRD di

kecamatan Limboto Barat

Persen 30 100

2 meningkatkan pelayanan

masyarakat

2. Mengoptimalkan upaya rehabilitasi

dan pemeliharaan bangunan dan gedung pemerintah

Σ Dokumen Perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis & cepat tumbuh

diterapkan

Dok 0 6 Program pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Berdasarkan Misi Ke 4 : Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan Dan Lingkungan Hidup

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

Sasaran 1 : Penurunan Angka Kemiskinan 1 Meningkatkan kualitas hidup

masyarakat melalui

perlindungan sosial,

pemberdayaan sosial,

kemitraan sosia dan

partisipasi sosial

1. Mendorong terwujudnya

penanggulangan kemiskinan

bersasaran rumah

tangga/keluarga, komunitas dan

usaha mikro dan kecil

Tingkat Capaian Indikator

Pengentasan Kemiskinan

Berdasarkan SPKD 2016-2021

Dokumen Mengacu Ke

SPKD

Mengacu Ke

SPKD

Program Pengentasan

Kemiskinan berdasarkan

Dokumen Strategi

Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (SPKD) 2016-2021

Bappeda

Σ usaha mikro kecil menengah

baru yang difasilitasi

UMKM 160 3967 Program penciptaan iklim usaha

kecil menengah yang kondusif Koperasi

Σ usaha mikro kecil menengah

yang difasilitasi

UMKM 181 4281

Program pengembangan ke wirausahaan dan keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah

Koperasi

Penanganan PMKS dengan pemberdayaan sosial

Persen 34.96 47 Program Pemberdayaan fakir

miskin, komunitas adat terpencil

(KAT) dan PMKS lainnya

Sosial

2. Meningkatkan kualitas pemenuhan akses layanan dasar

pendidikan, kesehatan,

perumahan, air bersih dan

sanitasi

APK PAUD Persen 58.48 82.744 Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan

Angka Putus Sekolah di : SD/MI.

Persen 0.37 0

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun

Angka Putus Sekolah di:SMP/MI.

Persen 0.19 0

Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI

Persen 99.57 99.92

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Persen 72.69 85.71

Angka melanjutkan SD ke SMP Persen 92.58 99.06

Angka melanjutkan SMP ke

SMA

Persen 96.59 99.47

Siswa berprestasi akademik,

seni-budaya dan olahraga di tingkat Provinsi

Orang SD 10, SMP 12 SD 121, SMP

131

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir Siswa berprestasi akademik,

seni-budaya dan olahraga di tingkat nasional

Orang SD 2, SMP 2 SD 100, SMP

90

SD Terakreditasi A Unit 96 822

SMP Terakreditasi B Unit 49 553

Kunjungan rawat jalan Persen 57 15 Program pengadaan, pening-katan

dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Kesehatan Kunjungan rawat inap Persen 0.9 1.5

Panjang jaringan drainase yang terbangun

Meter 5.94 42.233 Program Penanganan Perumahan dan Permukiman

Pekerjaan Umum

MBR yang menikmati sarana & Prasarana Rumah Sehat

Sederhana

Unit 350 2450 Program Pengembangan Perumahan

MBR yang menikmati sanitasi

dasar dan sarana air bersih

KK 100 1.35 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

Cakupan Perumahan yang

memperoleh bantuan sarana &

Prasarana Dasar

Persen 5 10 Program Pemberdayaan

komunitas Perumahan

3. Mengembangkan sistem

perlindungan sosial bagi

penduduk miskin dan rentan

balita gizi buruk yang mendapat

penanganan/pelayanan

Persen 100 100 Program perbaikan gizi masyarakat Kesehatan

balita gizi kurang Persen 4,7 < 17

kepesertaan jaminan kesehatan daerah bagi masyarakat miskin

dan kurang mampu

Persen 0 100 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

4. Meningkatkan upaya

pemberdayaan kelompok

masyarakat miskin

Σ lembaga pelaku usaha

kesejahteraan sosial masyarakat

Lembaga 14 14 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

Sosial

5. Mendorong penguatan jejaring

kerja melalui media, dunia

usaha, masyarakat terhadap pelayanan PMKS

Penanganan PMKS dengan

pemberdayaan sosial

Persen 34.96 47 Program Pemberdayaan fakir

miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya

Sosial

6. Meningkatkan investasi padat pekerja

Tenaga kerja terserap pada saat job fair

Orang 0 1.3

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja. Tenaga Kerja Tenaga kerja yang terkirim

melaksanakan magang luar

negeri

Orang 0 224

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir Tenaga kerja yang terkirim

melaksanakan magang dalam negeri

Orang 150 690

7. Mendorong peningkatan alokasi APBD untuk

penanggulangan kemiskinan

alokasi APBD untuk penanganan kemiskinan

Persen 10,76 15 Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

Badan Keuangan

8. Meningkatkan ketahanan

ekonomi desa melalui

optimalisasi penggunaan dana

desa

Persentase desa yang memiliki

Bumdes

Persen 19.9 100

Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

Dinas

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

penurunan permasalahan raskin

dan pengawasan penyaluran LPG 3 Kg serta masalah

lingkup ekonomi lainnya

Persen 100 100

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Bagian Ekonomi

% pertumbuhan populasi ternak

ruminansia

Persen 122.841 150

Program peningkatan produksi

hasil peternakan

Urusan Pilihan

Pertanian Σ populasi ternak ungags

Ekor 2508033 3109960.92

9. Meningkatkan penyediaan

sarana dan prasarana serta

jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai

di setiap fasilitas kesehatan KB

dan kesehatan reproduksi

Cakupan Pasangan Usia Subur

(PUS) menjadi Peserta KB

Aktif

Persen 63.1 67.5

Program keluarga berencana

Pengendalian

Penduduk dan KB

Cakupan Pasangan Usia Subur

(PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)

Persen 15.37 7.19

10. Meningkatkan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga

kesehatan pelayanan KB, serta

penguatan lembaga di tingkat

masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan

KB;

Cakupan anggota kelompok BKB ber KB

Persen 87.17 86.69

Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Bina Keluarga

Cakupan anggota kelompok BKR ber KB

Persen 89.81 95.27

Cakupan anggota kelompok BKL ber KB

Persen 86.56 88.06

11. Melakukan penguatan dan

pemaduan kebijakan pelayanan

KB dan kesehatan reproduksi

yang merata dan berkualitas

Cakupan penerbitan kartu

identitas anak

Persen 0 100

Program penataan administrasi

kependudukan Tingkat kepemilikan KTP Persen 82,55 94,55

cakupan penerbitan akta kelahiran

Persen 78 87

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir 12. Melakukan advokasi dan

penyuluhan tentang program kependudukan dan keluarga

berencana

Angka kelahiran pada

perempuan usia 15/19 tahun per 1000 kelahiran (ASFR)

Persen 58.63 45.52 Program Pengembangan Pusat

Pelayanan Informasi dan Konseling (KRR)

Sasaran 2 : Pengendalian Penduduk 1 Meningkatkan akses dan

kualitas pelayanan KB yang merata disetiap wilayah dan

kelompok masyarakat

1. Meningkatkan penyediaan

sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan

obat kontrasepsi yang memadai

di setiap fasilitas kesehatan KB

dan kesehatan reproduksi

Cakupan Pasangan Usia Subur

(PUS) menjadi Peserta KB Aktif

Persen 63.1 67.5

Program keluarga berencana

Urusan Wajib

Pengendalian Penduduk dan KB

Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak

terpenuhi (Unmeet Need)

Persen 15.37 7.19

2. Meningkatkan kapasitas tenaga

lapangan KB dan tenaga

kesehatan pelayanan KB, serta

penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung

penggerakan dan penyuluhan

KB;

Cakupan anggota kelompok

BKB ber KB

Persen 87.17 89.69

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Bina Keluarga

3. Melakukan penguatan dan

pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

yang merata dan berkualitas

Cakupan anggota kelompok

BKR ber KB

Persen 89.81 95.27

Cakupan anggota kelompok

BKL ber KB

Persen 86.56 88.06

4. Melakukan advokasi dan

penyuluhan tentang program kependudukan dan keluarga

berencana

Angka kelahiran pada

perempuan usia 15/19 tahun per 1000 kelahiran (ASFR)

Persen 58,63 45.52 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling (KRR)

Sasaran 3 : Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Anak 1 Meningkatkan kualitas hidup

dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang

pembangunan

1. Meningkatkan upaya

pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang

pentingnya pengintegrasian

perspektif gender dan

perlindungan anak dalam berbagai tahapan, proses, dan

bidang pembangunan

Tingkat partisipasi perempuan

di berbagai sektor pelayanan

Persen 13.38 19

Program Peningkatan Peran Serta

dan Keselarasan Gender Dalam

Pembangunan

Urusan Wajib

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Σ SKPD yang menerapkan

PPRG

SKPD 0 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir 2. Mengoptimalkan kapasitas dan

peran P2TP2A

Σ regulasi tentang PUG

&perlindungan anak yang tersosialisasi

buah 3 4 Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas anak dan perempuan

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG &

kelembagaan perlindungan

perempuan dan anak

Cakupan penanganan kasus KDRT dan anak

Persen 100 100

Program penguatan kelembagaan PUG dan anak

Σ forum anak tingkat kabupaten dan kecamatan yang aktif

Kelompok 20 100

Σ dokumen pengarustamaan gender dan anak

Dokumen 1 1

4. Mendorong lahirnya kebijakan afirmatif terhadap pemberian

peran terhadap perempuan

dalam berbagai bidang

pembangunan

Tingkat partisipasi perempuan di berbagai sektor pelayanan

Persen 13.38 19

Program peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

5. Mendorong upaya penerapan

Peren canaan dan Penganggaran yang Responsif

Gender (PPRG) dalam

penyusunan kebijakan

pemerintah daerah

Σ SKPD yang menerapkan

PPRG

SKPD 0 3 SKPD

6. Mendorong penguatan system

penyediaan, pemuta khiran,dan pemanfaatan data terpilah

untuk penyu sunan,

pemantauan dan evaluasi

kebijakan/program/kegiatan pembangunan

Sasaran 4 : Meningkatnya Ketersediaan Dan Kualitas Data dan Informasi Kependudukan 1 Meningkatkan upaya

penataan dan fasilitasi

administrasi kependudukan

1. Meningkatkan infrastruktur

pendukung administrasi

kependudukan dan catatan sipil.

Σ SKPD yang menerapkan

aplikasi & Sistim Informasi

dalam pelayanan

SKPD 11 1

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Infokom

2. Meningkatkan cakupan layanan

adminitrasi kependudukan yang

berkualitas

% SKPD yang

mendukomentasikan data secara

digital

Persen 18,03 26,23

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir 3. Mengintensifkan upaya

sosialisasi pemilikan dokumen bukti kewarga negaraan bagi

seluruh penduduk

Σ SKPD yang menerapkan

integrasi Sistim Informasi

SKPD 4 1

Σ SKPD yang menerapkan

koneksitas jaringan internet terpadu

SKPD 0 61

4. Mengoptimalkanupaya diseminasi, aksesibilitas

pemanfaatan data dan informasi

kependudukan bagi pemangku

kebijakan untuk perencanaan pembangunan

Σ Dokumen Data/Informasi yang diterapkan

Dokumen 5 18 Program Pengembangan

data/informasi

Σ Data/Dokumen/Informasi

Statistik yang termanfaatkan

Buku 10 12 Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

5. Meningkatkan kompetensi SDM pengelola data dan

informasi kependudukan

Σ Diklat Teknis/Fungsional yang diselenggarakan

Kegiatan 23 51

Program peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

Diklat &

Kepegawaian

Σ ASN yang mengikuti Diklat

Teknis

Orang 1000 2081 Diklat &

Kepegawaian

Sasaran 5 : Peningkatan Kualitas Baku Lingkungan Hidup 1 Meningkatkan kuantitas &

kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui

upaya penataan, rehabilitasi,

konservasi dan pelibatan

peran serta masyarakat.

1. Meningkatkan cakupan

penanganan sampah dengan melibatkan peran serta

masyarakat

Volume sampah yang terangkut

ke TPA (ton)

Persen 4798,52 18000

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

2. Meningkatkan rasio luasan

Ruang Terbuka Hijau

Tingkat kualitas air sungai mg/liter BOD = 10 mg/liter

COD = 35 mg/liter

BOD = 3 mg/liter

COD = 25 mg/liter

Program pengendalian

pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup

Urusan Wajib

Lingkungan Hidup

3. Mendorong upaya penataan

kota secara terpadu dan

terintegrasi

Cakupan sungai yang

terrekonstruksi (%)

Persen 27 (3.000 M) 74 (6975 M) Program pengembangan,

pengelolaan dan konservasi

sungai, danau dan sumber daya

air lainnya

Urusan Wajib Dinas

Pekerjaan Umum

Cakupan pengawasan dan pengendalian tindak

pengrusakan hutan

Titik 181 30

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Hutan

Urusan Pilihan

Dinas Kehutanan

4. Melakukan penegakan peraturan pengelolaan

lingkungan hidup

Ketersediaan website akses informasi SDA-LH

Web 0 1 Program peningkatan kualitas dan

akses informasi sumber daya

alam dan lingkungan hidup

Urusan Wajib

Lingkungan Hidup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir 5. Mendorong peran kecamatan

dalam penyelenggaraan bidang bidang urusan lingkungan

hidup

Rasio ruang terbuka hijau per

satuan luas wilayah ber HPL/HGB

0 30

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Lingkungan Hidup

6. Mengoptimalkan gerakan 3R Volume sampah yang terangkut

ke TPA (ton)

Persen 4798,52 18000 Program Pengendalian kebakaran

hutan Lingkungan Hidup

Program pengembangan kinerja

pengelolaan persampahan

7. Meningkatkan kapasitas

adaptasi kelompok masyarakat,

lingkungan biofisik, dan sektor

pembangunan yang rentan agar mampu mengatasi dampak

perubahan iklim

Pencapaian Indikator Program

Adaptasi Perubahan Iklim

berdasarkan API

Dokumen Mengacu Ke

Dokumen API

Mengacu Ke

Dokumen API

Program Terkait Adaptasi

Perubahan Iklim berdasarkan Analisis Perubahan Iklim (API)

Bappeda

8.Mengedepankan upaya-upaya

mitigasi menekan emisi gas-

gas rumah kaca yang

diharapkan dapat membatasi laju perubahan iklim pada

level yang bisa ditolerir oleh

sistem kehidupan di bumi

9. Mengembangkan upaya

pengusahaan dan pemanfaatan

sumberdaya alam dengan dasar pertimbangan yang kuat dan

rencana yang baik sehingga

meminimalkan persoalan

sosial, ekonomi & lingkungan

Sasaran 6 : Penurunan Tingkat Kerentanan Bencana 1 Meningkatkan kapasitas

pemerintah daerah dan

masyarakat dalam

penanggulangan bencana

1. Mengoptimalkan kapasitas

kelemba gaan dan aparatur

penanggulangan bencana di

daerah

Cakupan penanganan

pengendalian banjir

Persen 60 80

Program pengendalian banjir Urusan Wajib

Penanggulangan

Bencana Daerah

(BPBD) 2. Meningkatkan ketersediaan

infra struktur mitigasi dan

kesiapsiaga (shelter/tempat

evakuasi sementara, jalur

Σ desa tangguh bencana Desa 2 100 Program Pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

Jumlah pelaksanaan mitigasi

bencana

Kegiatan 2 20

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

No Strategi Kebijakan Umum Indikator Satuan

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Keterangan Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir evakuasi dan rambu-rambu eva

kuasi) menghadapi bencana, yang di fokuskan pada

kawasan rawan dan ri siko

tinggi bencana

persentase tersedianya

persediaan logistik bencana

Persen 60 100

Terciptanya kesiapsiagaan

dalam menghadapi bencana

Persen 0 100

3. Mengintensifkan upaya

sosialisasi dan diseminasi

pengurangan resiko bencana kepada masyarakat baik

melalui media cetak, radio

Persentase sarana prasarana

yang tertangani

Persen 20 100

Program perbaikan perumahan

akibat bencana alam/sosial

4. Meningkatkan cakupan

Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK)

Σ wilayah manajemen

kebakaran yang terbentuk

zona 1 5 Program peningkatan kesiagaan

dan pencegahan bahaya

kebakaran

Persentase penanganan PMKS

dengan layanan dan rehabilitasi

sosial

Persen 30.27 42 Program pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

Urusan Wajib Dinas

Sosial

5. Melakukan penyusunan

Masterplan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Σ dokumen perencanaan

kebencanaan

Dokumen 1 2 Program perencanaan

pembangunan daerah rawan bencana

Urusan Wajib

Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Σ desa tangguh bencana Desa 2 100 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana

alam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 - 2021

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO| TAHUN 2016

5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Berdasarkan Misi 5 : Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah NO STRATEGI KEBIJAKAN UMUM PROGRAM PEMBANGUNAN KETERANGAN

Sasaran 1 : Telaksananya Kemiteraan dengan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Non Departemen

1. Membentuk Protokol

Kerjasama antar lembaga

pemerintahan dan lembaga non

departemen serta Pemerintah

daerah lainya

1. Mengembangkan Kerjasama yang erat dengan Lembaga

Kementerian dan Non Departemen

2. Menindaklanjuti kerja sama Kementerian dan Non

Departemen dalam kerangka singkronisasi dan

harmonisasi program

3. Melaksanakan Inisiasi Kerjasama Antar Daerah

4. Menindaklanjuti MOU/MOA antar daerah

1. Program kerjasama pembangunan

2. Program peningkatan pelayanan kedinasan

kepala daerah/ wakil kepala daerah

3. Program peningkatan kerjasama antar

pemerintah daerah

Fungsi Penunjang

Urusan Pemerintahan

(Perencanaan)

Pemerintahan Umum

Sasaran 2 : Peningkatan Kontribusi Sektor Swasta dan Lembaga Donor Terhadap Pembangunan Daerah

1.

2.

Membentuk Protokol

Kerjasama Pemda dengan

Pihak Luar Negeri

Mengoptimalkan pertumbuhan

invenstasi dan export komoditi

serta pemanfaatan CSR

1. Melakukan inisiasi Kerjasama Luar Negeri dengan

penekanan pada nilai manfaat bagi pemda dan masyarakat

Kabupaten Gorontalo

2. Menindaklanjuti Kerjasama/MOU lembaga donor yang

telah di tandatangani melalui pelaksanaan rencana-

rencana aksi

3. Mengembangkan layanan investasi yang memberikan

kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan

bagi investor dan pengusaha

4. Mengoptimalkan pendanaan dan pemanfaatan anggaran

CSR untuk membiayai pembangunan daerah

5. Meningkatkan jumlah komoditi export

1. Program kerjasama pembangunan

2. Program peningkatan promosi dan kerjasama

investasi

3. Program peningkatan iklim investasi dan

realisasi investasi

4. Program peningkatan kerjasama perdagangan

internasional

5. Program peningkatan dan pengembangan

ekspor

6. Program peningkatan efisiensi perdagangan

dalam negeri

Fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan

(Perencanaan)

Urusan Wajib

Penanaman Modal

Urusan Pilihan

Perdagangan