11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas...

112
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/3 REKAP 2: PROGRAM K/L RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018 KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2018 (RIBU) 52 Kesehatan 328.363.202,00 52.37 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 328.363.202,00 59 Pembangunan wilayah 4.537.237,00 59.27 Percepatan Pembangunan Papua 4.537.237,00 60 Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan 3.306.000,00 60.50 Stabilitas Politik dan Keamanan 3.306.000,00 61 Prioritas Nasional Khusus 22.322.828,00 61.53 Asian Games dan Asian Para Games 22.322.828,00 Total 358.529.267,00 KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU) 01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat 15.388.088.064,00 01.01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertikasi akreditasi 4900 01.02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertikasi akreditasi nasional 434 Total 15.388.088.064,00 KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2018 (RIBU) 01 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 314.520.504,00 01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 01.02 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 01.03 Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar 01.04 Jumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 01.05 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar : 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN : 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 03 - Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan : 3. PROGRAM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan : 4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) Ditjen Pelayanan Kesehatan 5. PRIORITAS NASIONAL 6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) 7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

Transcript of 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas...

Page 1: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/3

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018

KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2018 (RIBU)

52 Kesehatan 328.363.202,00

52.37 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 328.363.202,00

59 Pembangunan wilayah 4.537.237,00

59.27 Percepatan Pembangunan Papua 4.537.237,00

60 Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan 3.306.000,00

60.50 Stabilitas Politik dan Keamanan 3.306.000,00

61 Prioritas Nasional Khusus 22.322.828,00

61.53 Asian Games dan Asian Para Games 22.322.828,00

Total 358.529.267,00

KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat 15.388.088.064,00

01.01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terserti�kasi akreditasi 4900

01.02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasional 434

Total 15.388.088.064,00

KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2018 (RIBU)

01 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 314.520.504,00

01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

01.02 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

01.03 Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar

01.04 Jumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya

01.05 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

:2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 03 - Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

:3. PROGRAM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) Ditjen Pelayanan Kesehatan

5. PRIORITAS NASIONAL

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

Page 2: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/3

KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2018 (RIBU)

01.06 Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center

02 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer 35.769.750,00

02.01 Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap yang memberikan Pelayanan Sesuai Standar

02.02 Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil

02.03 Puskesmas yang Bekerja sama dengan UTD dan RS dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI

02.04 Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

03 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 90.852.344,00

03.01 Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis (komulatif)

03.02 Persentase Kabupaten/ Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan (komulatif)

03.03 Jumlah RS pratama yang dibangun

03.04 Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine (komulatif)

03.05 Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar

04 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 14.867.979.751,00

04.01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif

04.02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

05 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 28.199.214,00

05.01 Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional

05.02 Jumlah RS Pemerintah yang menyelenggarakan kesehatan tradisional

06 Pembinaan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan 50.766.501,00

06.01 Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Terserti�kasi Akreditasi

06.02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasional

Total 15.388.088.064,00

KODE KEGIATAN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN 2019 2020 2021

2051 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 314.020.504,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.520.504,00 322.056.049,00 43.591.073,00 46.982.405,00

2087 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer 35.769.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.769.750,00 40.422.491,60 43.064.443,70 47.700.888,20

2090 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 90.852.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.852.344,00 117.497.710,00 126.091.460,00 133.428.248,00

2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya pada Program PembinaanPelayanan Kesehatan

4.104.449.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.901.989,00 0,00 0,00 10.732.628.377,00 14.867.979.751,00 16.243.707.692,00 17.478.978.514,80 19.457.160.441,09

5835 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 28.199.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.199.214,00 30.529.396,00 33.058.328,00 35.803.480,00

5836 Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan 50.766.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.766.501,00 65.669.994,00 72.236.933,00 79.460.638,00

Total 4.624.057.698,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.901.989,00 0,00 0,00 10.732.628.377,00 15.388.088.064,00 16.819.883.332,60 17.797.020.752,50 19.800.536.100,29

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

Page 3: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/3

Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP.

Page 4: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/27

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 10.434.126,00

01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 5600

02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 19.339.541,00

02.01 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya 14

03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 254.451.221,00

03.01 Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar 130

04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 16.421.453,00

04.01 Jumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 97

05 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar 3.015.700,00

05.01 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar 14

06 Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center 10.858.463,00

06.01 Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center 6

Total 314.520.504,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

0 0,00

0.999 Output Cadangan tidak 0,00

0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00

051 - Output Cadangan 0,00

01Puskesmas yang memenuhi sarana,prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

10.434.126,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

:4. KEGIATAN 2051 - Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

Page 5: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/27

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

01.502Pembinaan Puskesmas yang MemenuhiSarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuaiStandar

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

Kesehatan

PeningkatanKesehatanIbu danAnak

Peningkatan AksesPelayananKesehatan Ibu danAnak

Penyediaan FasilitasKesehatan YangBerkualitas

tidak 10.434.126,00

01.502.003 Tanpa Sub Output 10.434.126,00

051 - Standarisasi spesi�kasiperalatan kesehatan di Puskesmas

0,00

052 - Monev PuskesmasPerbatasan dan Tertinggal

2.845.750,00

Pusat Pusat 2.845.750,00

053 - Penyusunan PedomanPengelolaan SPA di Puskesmas

349.916,00

Pusat Pusat 349.916,00

054 - Penyusunan Modul TOTPemeliharaan SPA di Puskesmas

241.047,00

Pusat Pusat 87.925,00

ProvinsiJawaTengah

Kab.Banyumas

153.122,00

056 - Pengembangan sisteminformasi serti�kasi pemeriksaankesehatan CTKI

225.970,00

Pusat Pusat 225.970,00

057 - Standarisasi SPA klinikembarkasi dan debarkasi

0,00

058 - Pertemuan teknispemenuhan SPA pada PuskesmasPerbatasan dan Tertinggal

1.039.771,00

Pusat Pusat 529.026,00

ProvinsiSulawesiSelatan

KotaMakassar

510.745,00

059 - Evaluasi dan Validasi ASPAKPuskesmas lokus PIS -PK

438.195,00

ProvinsiJawa Barat

Kota Bogor 438.195,00

060 - Manajemen penyiapan PublicHealth Improvement

0,00

061 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

Page 6: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/27

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

062 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

063 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00

064 - Bimbingan teknis dan monevpemenuhan standar SPA bagiPuskesmas Lokus PIS-PK

0,00

065 - Pertemuan Teknis PembinaanSarkes Pemeriksa Kesehatan CTKIdi Sarana Kesehatan PemeriksaCTKI

378.161,00

ProvinsiJawaTengah

KotaSurakarta

378.161,00

068 - Validasi Data ASPAK(DEKONSENTRASI)

3.380.940,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

87.841,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

175.682,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

87.841,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

87.841,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

125.960,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

87.841,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

87.841,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

87.841,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

87.841,00

Page 7: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/27

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

87.841,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

93.180,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

87.841,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

87.841,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

118.620,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

87.841,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

47.380,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

215.841,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

87.841,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

87.841,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

87.841,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

87.841,00

ProvinsiBali

ProvinsiBali

87.841,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

87.841,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

87.841,00

Page 8: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/27

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

126.597,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

87.841,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

87.841,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

87.841,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

87.841,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

87.841,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

105.973,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

175.682,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

87.841,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

87.841,00

069 - Workshop Pengelolaan SPAPuskesmas (DEKONSENTRASI)

1.534.376,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

87.841,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

87.841,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

87.841,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

188.506,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

87.841,00

Page 9: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/27

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

86.708,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

87.841,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

98.016,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

107.054,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

87.841,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

87.841,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

87.841,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

87.841,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

87.841,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

87.841,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

87.841,00

02RS Rujukan Nasional yang ditingkatkansarana dan prasarananya

19.339.541,00

02.503Pembinaan Sarana, Prasarana dan AlatKesehatan Rumah Sakit di RS RujukanNasional

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

Kesehatan

PeningkatanKesehatanIbu danAnak

Peningkatan AksesPelayananKesehatan Ibu danAnak

Penyediaan FasilitasKesehatan YangBerkualitas

tidak 1.533.541,00

02.503.001 Tanpa Sub Output 1.533.541,00

051 - Workshop MFK di RS RujukanNasional dan UPT Vertikal

550.000,00

Page 10: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/27

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSulawesiSelatan

KotaMakassar

550.000,00

052 - Bimbingan TeknisPemenuhan Sarana Prasarana danAlat di RS Rujukan Nasional

323.521,00

Pusat Pusat 323.521,00

053 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

054 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

055 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00

056 - penyusunan Modulperencanaan peralatan kesehatanberbASIS OEE (Overall EquipmentE�ectiveness)

310.020,00

Pusat Pusat 310.020,00

057 - Revisi Pedoman InstalasiPemeliharaan Sarana Rumah Sakit(IPSRS)

350.000,00

Pusat Pusat 350.000,00

02.510Penyiapan Pembangunan RS UPT diNusa Tenggara Timur dan Papua

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 14.500.000,00

02.510.001 Tanpa Sub Output 14.500.000,00

051 - Penyiapan Pembangunan RSUPT di wilayah Nusa TenggaraTimur dan Papua

14.000.000,00

Pusat Pusat 14.000.000,00

052 - Penyiapan Pembangunan RSUPT di wilayah Timur (I SPHERE)

500.000,00

Pusat Pusat 500.000,00

Page 11: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/27

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

02.511 Pelaksanaan KSST

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

Politik,Hukum, danPertahananKeamanan

StabilitasPolitik danKeamanan

PenguatanDiplomasi Ekonomidan KerjasamaPembangunan

Peningkatan PeranSwasta dalamKerjasama Selatan-Selatan dan Triangular(KSST)

ya 3.306.000,00

02.511.001 Tanpa Sub Output 3.306.000,00

051 - Kerjasama Selatan - SelatanTriangular

3.306.000,00

Pusat Pusat 3.306.000,00

03RS Rujukan Regional dan Provinsi yangmemenuhi sarana, prasarana dan alat(SPA) sesuai standar

254.451.221,00

03.504Pembinaan Sarana Prasarana danPeralatan Kesehatan RS RujukanRegional dan Propinsi sesuai Standar

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

Kesehatan

PeningkatanKesehatanIbu danAnak

Peningkatan AksesPelayananKesehatan Ibu danAnak

Penyediaan FasilitasKesehatan YangBerkualitas

tidak 4.451.221,00

03.504.001 Tanpa Sub Output 4.451.221,00

051 - Penyusunan PedomanSpesi�kasi Teknis PeralatanKesehatan di Rumah Sakit

325.000,00

ProvinsiJawa Barat

Kota Bekasi 325.000,00

052 - Kegiatan PenilaianImplementasi Green Hospital HKNke 54 Tahun 2018

178.900,00

Pusat Pusat 178.900,00

053 - Sosialisasi kualitas fasyankes(sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)

0,00

054 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

055 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

056 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00

057 - Workshop MFK RujukanRegional dan Propinsi

550.529,00

Page 12: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 9/27

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiJawa Barat

Kota Bekasi 550.529,00

058 - Bimbingan Teknis SPA di RSRujukan Regional dan Propinsi

452.532,00

Pusat Pusat 452.532,00

059 - Pengelolaan PembangunanSarana Prasarana Rumah Sakit(DEKONSENTRASI)

2.944.260,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

147.213,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

147.213,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

147.213,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

147.213,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

147.213,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

147.213,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

147.213,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

147.213,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

147.213,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

147.213,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

147.213,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

147.213,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

147.213,00

Page 13: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 10/27

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

147.213,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

147.213,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

147.213,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

147.213,00

ProvinsiBali

ProvinsiBali

147.213,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

147.213,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

147.213,00

03.509Pendirian RS UPT di kawasan IndonesiaTimur (Prioritas)

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

Kesehatan

PeningkatanKesehatanIbu danAnak

Peningkatan AksesPelayananKesehatan Ibu danAnak

Penyediaan FasilitasKesehatan YangBerkualitas

tidak 250.000.000,00

03.509.001 Tanpa Sub Output 250.000.000,00

051 - Pembangunan RS UPT diMaluku

250.000.000,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

250.000.000,00

04RSUD yang memenuhi standar SaranaPrasarana dan Alat kesehatannya

16.421.453,00

04.505Pembinaan Sarana Prasarana dan AlatKesehatan di RS Daerah yang MemenuhiStandar dengan Kriteria Khusus

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 4.991.453,00

04.505.001 Tanpa Sub Output 4.991.453,00

051 - Rakontek Pengelolaan SPA diRumah Sakit

0,00

Page 14: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 11/27

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

052 - Pengadaan Konsultan DesainTipikal (Prototype) Bangunan danPrasarana Unit/Instalasi RumahSakit

1.400.000,00

Pusat Pusat 1.400.000,00

053 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

054 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

055 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00

056 - Workshop PerencanaanPemenuhan SPA di RS denganKriteria Khusus

460.926,00

Pusat Pusat 460.926,00

057 - Bimbingan TeknisPengelolaan SPA di RS denganKriteria Khusus

248.886,00

Pusat Pusat 248.886,00

058 - Penyusunan Draf PMKPedoman Pengelolaan PeralatanMedis di RS

281.130,00

ProvinsiJawa Barat

Kota Bogor 281.130,00

059 - Penyusunan Pedoman SPAKlinik Utama

250.000,00

Pusat Pusat 250.000,00

060 - Rapat Konsultasi Teknis SPARS Daerah

100.000,00

Pusat Pusat 100.000,00

061 - Workshop PengelolaanPeralatan Medis dalam RangkaPemenuhan Standar dan AkreditasiRS (DEKONSENTRASI)

2.250.511,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

147.213,00

Page 15: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 12/27

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

147.213,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

147.213,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

188.889,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

147.213,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

117.567,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

147.213,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

177.499,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

147.213,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

147.213,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

147.213,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

147.213,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

147.213,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

147.213,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

147.213,00

Page 16: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 13/27

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

04.512Pemenuhan Alat Kesehatan PenunjangAsian Games

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

PrioritasNasionalKhusus

AsianGames danAsian ParaGames

SuksesPenyelenggaraan

Penyiapan Venue,Wisma Atlit daninfrastrukturpendukung

tidak 11.430.000,00

04.512.001 tanpa sub output 11.430.000,00

051 - Pengadaan Alat Kesehatanuntuk menunjang Asian Games danPara Asian Games Tahun 2018

11.430.000,00

Pusat Pusat 11.430.000,00

05

Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan /Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yangMampu Memberikan Pelayanan SesuaiStandar

3.015.700,00

05.506

Balai Pengujian FasilitasKesehatan/Institusi Penguji FasilitasKesehatan yang Mampu MemberikanPelayanan sesuai Standar

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 3.015.700,00

05.506.001 Tanpa Sub Output 3.015.700,00

051 - Standarisasi laboratoriumkalibrasi di Rumah Sakit

0,00

052 - Penguatan Dinas Kesehatandalam pengujian kalibrasi alat

0,00

053 - Bimbingan teknis institusipenguji alat kesehatan

0,00

054 - Bimbingan teknis fasilitaspelayanan kesehatan laboratoriumkesehatan

0,00

055 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

056 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

057 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00

058 - Penyusunan RoadmapPengujian Dan Kalibrasi FasilitasKesehatan

258.796,00

Pusat Pusat 258.796,00

Page 17: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 14/27

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

059 - Penyusunan Modul Serti�kasiKompetensi Petugas Penguji,Kalibrasi, Inspeksi Fasyankes

225.400,00

Pusat Pusat 225.400,00

060 - Penyusunan Pedoman SPAKesehatan TradisionalKomplementer

230.100,00

Pusat Pusat 230.100,00

061 - Penyusunan Pedoman TeknisBangunan, Prasarana danPeralatan Kesehatan LaboratoriumKlinik

325.200,00

ProvinsiJawa Barat

Kota Bekasi 325.200,00

062 - Penyusunan Pedoman SPAUnit Transfusi Darah

330.400,00

Pusat Pusat 167.828,00

ProvinsiJawa Barat

Kota Bekasi 162.572,00

063 - Penyusunan Modul Serti�kasiKompetensi Petugas Penguji,Kalibrasi Alat Kesehatan

252.321,00

Pusat Pusat 252.321,00

064 - Konsensus Metode KerjaPengujian dan Kalibrasi AlatKesehatan dan Inspeksi SaranaPrasarana Fasilitas PelayananKesehatan

236.240,00

Pusat Pusat 236.240,00

065 - Workshop PeningkatanKemampuan BPFK/IP dalamInspeksi Sarana PrasaranaFasyankes

265.100,00

Pusat Pusat 265.100,00

066 - Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Pengujian, kalibrasialat kesehatan dan Inspeksi SaranaPrasarana Fasyankes

327.125,00

Pusat Pusat 327.125,00

Page 18: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 15/27

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

067 - Bimbingan TeknisPenyelenggaraan Pengujian,Kalibrasi Alat Kesehatan danInspeksi Sarana PrasaranaFasyankes

341.539,00

Pusat Pusat 341.539,00

068 - Pendampingan penyusunanProg/Keg BPFK/LPFK dalammendukung PIS-PK, Akreditasi,sistem rujukan dan DTPK

223.479,00

Pusat Pusat 223.479,00

06

Dinas Kesehatan Provinsi yangmengembangkan Unit pemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional / RegionalMaintenance Center

10.858.463,00

06.507

Dinas Kesehatan Propinsi yangMengembangkan Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/RegionalMaintenance Center

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 4.611.563,00

06.507.001 Tanpa Sub Output 4.611.563,00

051 - Penguatan Dinas Kesehatandalam pembinaan jejaringlaboratorium

0,00

052 - Sosialisasi kualitas fasyankes(sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)

0,00

053 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

054 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00

055 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00

056 - Peningkatan Peran DinasKesehatan dalampembentukanRegionalMaintenance Center (RMC)

456.214,00

Pusat Pusat 456.214,00

Page 19: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 16/27

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

057 - Workshop ASPAKLaboratorium Kesehatan

0,00

058 - Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Regional MaintenanceCenter (RMC)

683.110,00

Pusat Pusat 683.110,00

059 - Bimbingan TeknisPelaksanaan Regional maintenanceCenter (RMC)

597.524,00

Pusat Pusat 597.524,00

060 - Koordinasi Teknis RegionalMaintenance Center (RMC) sebagaiSistem Rujukan SPA di Fasyankes(DEKONSENTRASI)

1.772.163,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

147.683,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

147.680,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

147.680,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

147.680,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

147.680,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

147.680,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

147.680,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

147.680,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

147.680,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

147.680,00

Page 20: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 17/27

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT

/ KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

147.680,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

147.680,00

061 - Supervisi dan assesmentpelaksanaan pemenuhan standarfasyankes lainnya

611.528,00

Pusat Pusat 611.528,00

062 - Integrasi Sistem InformasiFasyankes lainnya ke dalam ASPAK

50.000,00

Pusat Pusat 50.000,00

063 - Workshop PenyelenggaraanASPAK Fasyankes Lainnya

441.024,00

Pusat Pusat 2.768,00

ProvinsiJawa Barat

Kota Bekasi 438.256,00

06.951 Layanan Internal (Overhead)

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 6.246.900,00

06.951.003 Tanpa Sub Output 6.246.900,00

051 - Manajemen Pendukung 3.651.220,00

Pusat Pusat 3.651.220,00

052 - SDM yang DitingkatkanKapasitas dan KemampuanTeknisnya

383.930,00

Pusat Pusat 383.930,00

053 - Dokumen Perencanaan danAnggaran

363.320,00

Pusat Pusat 363.320,00

054 - Layanan Perkantoran 1.848.430,00

Pusat Pusat 1.848.430,00

Total 314.520.504,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

Page 21: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 18/27

VOLUME /TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 20210 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuaistandar

10.434.126,00 10.584.663,00 11.598.503,00 12.610.350,00

01.502Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat(SPA) sesuai Standar

5600 Puskesmas 10.434.126,00 10.584.663,00 11.598.503,00 12.610.350,00

01.502.003 Tanpa Sub Output 10.434.126,00 10.584.663,00 11.598.503,00 12.610.350,00

01.502.003.051 Standarisasi spesi�kasi peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.052 Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 1,00Puskesmas Perbatasan danTertinggal

2.845.750,00 2.845.750,00 1,00 1,00 1,00 3.130.325,00 3.443.358,00 3.787.693,00

01.502.003.053 Penyusunan Pedoman Pengelolaan SPA di Puskesmas 1,00 Pedoman 349.916,00 349.916,00 1,00 1,00 1,00 367.412,00 385.782,00 405.072,00

01.502.003.054 Penyusunan Modul TOT Pemeliharaan SPA di Puskesmas 2,00 Modul TOT Pelatihan 120.523,50 241.047,00 2,00 2,00 2,00 253.099,00 265.754,00 279.042,00

01.502.003.056Pengembangan sistem informasi serti�kasi pemeriksaankesehatan CTKI

1,00 Upgrade Sistem Informasi 225.970,00 225.970,00 1,00 1,00 1,00 237.269,00 249.132,00 261.589,00

01.502.003.057 Standarisasi SPA klinik embarkasi dan debarkasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.058Pertemuan teknis pemenuhan SPA pada Puskesmas Perbatasandan Tertinggal

2,00 Dokumen 519.885,50 1.039.771,00 2,00 2,00 2,00 1.091.759,00 1.146.347,00 1.203.665,00

01.502.003.059 Evaluasi dan Validasi ASPAK Puskesmas lokus PIS -PK 1,00 kegiatan 438.195,00 438.195,00 1,00 1,00 1,00 460.105,00 483.110,00 507.265,00

01.502.003.060 Manajemen penyiapan Public Health Improvement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.061Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.062Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.063Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.064Bimbingan teknis dan monev pemenuhan standar SPA bagiPuskesmas Lokus PIS-PK

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.065Pertemuan Teknis Pembinaan Sarkes Pemeriksa Kesehatan CTKIdi Sarana Kesehatan Pemeriksa CTKI

1,00 Kegiatan 378.161,00 378.161,00 1,00 1,00 1,00 397.069,00 416.923,00 437.769,00

01.502.003.068 Validasi Data ASPAK (DEKONSENTRASI) 34,00 Kegiatan 99.439,41 3.380.940,00 34,00 34,00 34,00 3.198.250,00 3.613.792,00 3.975.144,00

01.502.003.069 Workshop Pengelolaan SPA Puskesmas (DEKONSENTRASI) 16,00 Kegiatan 95.898,50 1.534.376,00 16,00 16,00 16,00 1.449.375,00 1.594.305,00 1.753.111,00

02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 19.339.541,00 12.473.495,00 6.405.344,00 6.991.379,00

02.503Pembinaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit di RSRujukan Nasional

14 RS Rujukan 1.533.541,00 1.686.895,00 1.855.084,00 2.041.093,00

02.503.001 Tanpa Sub Output 1.533.541,00 1.686.895,00 1.855.084,00 2.041.093,00

02.503.001.051 Workshop MFK di RS Rujukan Nasional dan UPT Vertikal 1,00 Kegiatan 550.000,00 550.000,00 1,00 1,00 1,00 605.000,00 665.000,00 732.000,00

Page 22: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 19/27

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

02.503.001.052Bimbingan Teknis Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat di RSRujukan Nasional

14,00 RS Rujukan 23.108,64 323.521,00 14,00 14,00 14,00 355.873,00 391.460,00 430.606,00

02.503.001.053Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.503.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.503.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.503.001.056penyusunan Modul perencanaan peralatan kesehatan berbASISOEE (Overall Equipment E�ectiveness)

1,00 Kegiatan 310.020,00 310.020,00 1,00 1,00 1,00 341.022,00 375.124,00 412.637,00

02.503.001.057Revisi Pedoman Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit(IPSRS)

1,00 Pedoman 350.000,00 350.000,00 1,00 1,00 1,00 385.000,00 423.500,00 465.850,00

02.510 Penyiapan Pembangunan RS UPT di Nusa Tenggara Timur dan Papua 2 RS 14.500.000,00 7.150.000,00 550.000,00 550.000,00

02.510.001 Tanpa Sub Output 14.500.000,00 7.150.000,00 550.000,00 550.000,00

02.510.001.051Penyiapan Pembangunan RS UPT di wilayah Nusa Tenggara Timurdan Papua

1,00 Dokumen Persiapan Pembangunan 14.000.000,00 14.000.000,00 1,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00

02.510.001.052 Penyiapan Pembangunan RS UPT di wilayah Timur (I SPHERE) 3,00 Dokumen Persiapan Pembangunan 166.666,67 500.000,00 3,00 3,00 3,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00

02.511 Pelaksanaan KSST 2 Unit 3.306.000,00 3.636.600,00 4.000.260,00 4.400.286,00

02.511.001 Tanpa Sub Output 3.306.000,00 3.636.600,00 4.000.260,00 4.400.286,00

02.511.001.051 Kerjasama Selatan - Selatan Triangular 2,00 Unit 1.653.000,00 3.306.000,00 2,00 2,00 2,00 3.636.600,00 4.000.260,00 4.400.286,00

03RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana danalat (SPA) sesuai standar

254.451.221,00 278.902.106,00 4.244.809,00 4.645.535,00

03.504Pembinaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan RS RujukanRegional dan Propinsi sesuai Standar

130 RS 4.451.221,00 3.902.106,00 4.244.809,00 4.645.535,00

03.504.001 Tanpa Sub Output 4.451.221,00 3.902.106,00 4.244.809,00 4.645.535,00

03.504.001.051Penyusunan Pedoman Spesi�kasi Teknis Peralatan Kesehatan diRumah Sakit

1,00 Pedoman 325.000,00 325.000,00 1,00 1,00 1,00 357.500,00 393.250,00 432.575,00

03.504.001.052Kegiatan Penilaian Implementasi Green Hospital HKN ke 54 Tahun2018

1,00 Kegiatan 178.900,00 178.900,00 1,00 1,00 1,00 196.790,00 216.469,00 238.116,00

03.504.001.053Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.054Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.055Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.056Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.057 Workshop MFK Rujukan Regional dan Propinsi 1,00 kegiatan 550.529,00 550.529,00 1,00 1,00 1,00 605.582,00 666.140,00 732.754,00

Page 23: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 20/27

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

03.504.001.058 Bimbingan Teknis SPA di RS Rujukan Regional dan Propinsi 130,00 RS Rujukan Regional dan Propinsi 3.481,02 452.532,00 130,00 130,00 130,00 475.158,00 475.158,00 498.916,00

03.504.001.059Pengelolaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Sakit(DEKONSENTRASI)

14,00 Kegiatan 210.304,29 2.944.260,00 14,00 14,00 14,00 2.267.076,00 2.493.792,00 2.743.174,00

03.509 Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur (Prioritas) 1 RS 250.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00

03.509.001 Tanpa Sub Output 250.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00

03.509.001.051 Pembangunan RS UPT di Maluku 1,00 RS UPT Vertikal yang terbangun 250.000.000,00 250.000.000,00 1,00 1,00 1,00 275.000.000,00 0,00 0,00

04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 16.421.453,00 5.366.259,00 5.600.379,00 6.160.021,00

04.505Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerah yangMemenuhi Standar dengan Kriteria Khusus

97 RSUD 4.991.453,00 5.366.259,00 5.600.379,00 6.160.021,00

04.505.001 Tanpa Sub Output 4.991.453,00 5.366.259,00 5.600.379,00 6.160.021,00

04.505.001.051 Rakontek Pengelolaan SPA di Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.052Pengadaan Konsultan Desain Tipikal (Prototype) Bangunan danPrasarana Unit/Instalasi Rumah Sakit

1,00Prototype Bangunan danPrasarana Unit/Instalasi RumahSakit

1.400.000,00 1.400.000,00 1,00 1,00 1,00 1.540.000,00 1.694.000,00 1.863.000,00

04.505.001.053Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.056Workshop Perencanaan Pemenuhan SPA di RS dengan KriteriaKhusus

1,00 kegiatan 460.926,00 460.926,00 1,00 1,00 1,00 506.000,00 556.600,00 612.260,00

04.505.001.057 Bimbingan Teknis Pengelolaan SPA di RS dengan Kriteria Khusus 12,00 RS dengan Kriteria Khusus 20.740,50 248.886,00 12,00 12,00 12,00 273.775,00 301.152,00 331.267,00

04.505.001.058Penyusunan Draf PMK Pedoman Pengelolaan Peralatan Medis diRS

1,00 Draf PMK 281.130,00 281.130,00 1,00 1,00 1,00 309.243,00 340.167,00 374.184,00

04.505.001.059 Penyusunan Pedoman SPA Klinik Utama 0,00 Pedoman NaN 250.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00

04.505.001.060 Rapat Konsultasi Teknis SPA RS Daerah 1,00 Kegiatan 100.000,00 100.000,00 1,00 1,00 1,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00

04.505.001.061Workshop Pengelolaan Peralatan Medis dalam RangkaPemenuhan Standar dan Akreditasi RS (DEKONSENTRASI)

15,00 Dinkes Propinsi 150.034,07 2.250.511,00 15,00 15,00 15,00 2.352.241,00 2.587.460,00 2.846.210,00

04.512 Pemenuhan Alat Kesehatan Penunjang Asian Games 1 Keg. 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00

04.512.001 tanpa sub output 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00

04.512.001.051Pengadaan Alat Kesehatan untuk menunjang Asian Games danPara Asian Games Tahun 2018

1,00 Unit 11.430.000,00 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatanyang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar

3.015.700,00 3.225.859,00 3.461.922,00 3.459.584,00

05.506Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas Kesehatanyang Mampu Memberikan Pelayanan sesuai Standar

14 Balai 3.015.700,00 3.225.859,00 3.461.922,00 3.459.584,00

Page 24: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 21/27

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

05.506.001 Tanpa Sub Output 3.015.700,00 3.225.859,00 3.461.922,00 3.459.584,00

05.506.001.051 Standarisasi laboratorium kalibrasi di Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.052 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pengujian kalibrasi alat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.053 Bimbingan teknis institusi penguji alat kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.054Bimbingan teknis fasilitas pelayanan kesehatan laboratoriumkesehatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.055Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.056Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.057Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.058Penyusunan Roadmap Pengujian Dan Kalibrasi FasilitasKesehatan

1,00 Roadmap 258.796,00 258.796,00 1,00 1,00 1,00 271.736,00 285.323,00 299.589,00

05.506.001.059Penyusunan Modul Serti�kasi Kompetensi Petugas Penguji,Kalibrasi, Inspeksi Fasyankes

1,00 Modul 225.400,00 225.400,00 1,00 1,00 1,00 236.670,00 248.504,00 260.929,00

05.506.001.060 Penyusunan Pedoman SPA Kesehatan Tradisional Komplementer 1,00 Pedoman 230.100,00 230.100,00 1,00 1,00 1,00 241.605,00 253.685,00 266.370,00

05.506.001.061Penyusunan Pedoman Teknis Bangunan, Prasarana dan PeralatanKesehatan Laboratorium Klinik

1,00 Pedoman 325.200,00 325.200,00 1,00 1,00 1,00 357.720,00 393.492,00 432.841,00

05.506.001.062 Penyusunan Pedoman SPA Unit Transfusi Darah 2,00 Pedoman 165.200,00 330.400,00 2,00 2,00 2,00 363.440,00 399.784,00 439.762,00

05.506.001.063Penyusunan Modul Serti�kasi Kompetensi Petugas Penguji,Kalibrasi Alat Kesehatan

1,00 Modul 252.321,00 252.321,00 1,00 1,00 1,00 277.553,00 305.308,00 335.839,00

05.506.001.064Konsensus Metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatandan Inspeksi Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan

0,00 Kegiatan NaN 236.240,00 0,00 0,00 0,00 260.062,00 286.068,00 314.675,00

05.506.001.065Workshop Peningkatan Kemampuan BPFK/IP dalam InspeksiSarana Prasarana Fasyankes

1,00 kegiatan 265.100,00 265.100,00 1,00 1,00 1,00 278.355,00 292.273,00 306.886,00

05.506.001.066Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengujian, kalibrasi alatkesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Fasyankes

1,00 Kegiatan 327.125,00 327.125,00 1,00 1,00 1,00 343.481,00 360.655,00 378.688,00

05.506.001.067Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pengujian, Kalibrasi AlatKesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Fasyankes

1,00 Kegiatan 341.539,00 341.539,00 1,00 1,00 1,00 358.616,00 376.547,00 395.374,00

05.506.001.068Pendampingan penyusunan Prog/Keg BPFK/LPFK dalammendukung PIS-PK, Akreditasi, sistem rujukan dan DTPK

1,00 Program/Kegiatan 223.479,00 223.479,00 1,00 1,00 1,00 236.621,00 260.283,00 28.631,00

06Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center

10.858.463,00 11.503.667,00 12.280.116,00 13.115.536,00

06.507Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center

6 Unit RMC 4.611.563,00 4.925.225,00 5.351.637,00 5.817.405,00

06.507.001 Tanpa Sub Output 4.611.563,00 4.925.225,00 5.351.637,00 5.817.405,00

Page 25: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 22/27

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

06.507.001.051Penguatan Dinas Kesehatan dalam pembinaan jejaringlaboratorium

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.052Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.053Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.056Peningkatan Peran Dinas Kesehatan dalampembentukanRegional Maintenance Center (RMC)

1,00 Kegiatan 456.214,00 456.214,00 1,00 1,00 1,00 417.297,00 459.026,00 504.929,00

06.507.001.057 Workshop ASPAK Laboratorium Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.058Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regional MaintenanceCenter (RMC)

1,00 Kegiatan 683.110,00 683.110,00 1,00 1,00 1,00 751.421,00 826.563,00 909.219,00

06.507.001.059Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regional maintenance Center(RMC)

34,00Unit Pemeliharaan FasilitasKesehatan Regional (RMC)

17.574,24 597.524,00 34,00 34,00 34,00 627.400,00 658.770,00 691.709,00

06.507.001.060Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagaiSistem Rujukan SPA di Fasyankes (DEKONSENTRASI)

12,00 Propinsi 147.680,25 1.772.163,00 12,00 12,00 12,00 1.949.376,00 2.144.304,00 2.358.744,00

06.507.001.061Supervisi dan assesment pelaksanaan pemenuhan standarfasyankes lainnya

36,00 fasyankes lainnya 16.986,89 611.528,00 36,00 36,00 36,00 642.104,00 674.210,00 707.920,00

06.507.001.062 Integrasi Sistem Informasi Fasyankes lainnya ke dalam ASPAK 1,00 Paket 50.000,00 50.000,00 1,00 1,00 1,00 52.500,00 55.125,00 57.881,00

06.507.001.063 Workshop Penyelenggaraan ASPAK Fasyankes Lainnya 2,00 Kegiatan 220.512,00 441.024,00 2,00 2,00 2,00 485.127,00 533.639,00 587.003,00

06.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 6.246.900,00 6.578.442,00 6.928.479,00 7.298.131,00

06.951.003 Tanpa Sub Output 6.246.900,00 6.578.442,00 6.928.479,00 7.298.131,00

06.951.003.051 Manajemen Pendukung 12,00 Bulan layanan 304.268,33 3.651.220,00 12,00 12,00 12,00 3.833.781,00 4.025.470,00 4.226.744,00

06.951.003.052 SDM yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Teknisnya 12,00 Bulan Layanan 31.994,17 383.930,00 12,00 12,00 12,00 422.323,00 464.555,00 511.010,00

06.951.003.053 Dokumen Perencanaan dan Anggaran 12,00 bulan layanan 30.276,67 363.320,00 12,00 12,00 12,00 381.486,00 400.560,00 420.588,00

06.951.003.054 Layanan Perkantoran 12,00 Bulan layanan 154.035,83 1.848.430,00 12,00 12,00 12,00 1.940.852,00 2.037.894,00 2.139.789,00

Total 314.520.504,00 - - - 322.056.049,00 43.591.073,00 46.982.405,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C. SUMBER PENDANAAN

Page 26: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 23/27

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 10.434.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.434.126,00

01.502 Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai Standar 10.434.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.434.126,00

01.502.003 Tanpa Sub Output 10.434.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.434.126,00

01.502.003.051 Standarisasi spesi�kasi peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.052 Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal Utama 2.845.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.845.750,00

01.502.003.053 Penyusunan Pedoman Pengelolaan SPA di Puskesmas Utama 349.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.916,00

01.502.003.054 Penyusunan Modul TOT Pemeliharaan SPA di Puskesmas Utama 241.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.047,00

01.502.003.056 Pengembangan sistem informasi serti�kasi pemeriksaan kesehatan CTKI Utama 225.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.970,00

01.502.003.057 Standarisasi SPA klinik embarkasi dan debarkasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.058 Pertemuan teknis pemenuhan SPA pada Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal Utama 1.039.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039.771,00

01.502.003.059 Evaluasi dan Validasi ASPAK Puskesmas lokus PIS -PK Utama 438.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.195,00

01.502.003.060 Manajemen penyiapan Public Health Improvement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.061 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.062Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.063Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.064 Bimbingan teknis dan monev pemenuhan standar SPA bagi Puskesmas Lokus PIS-PK Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.502.003.065 Pertemuan Teknis Pembinaan Sarkes Pemeriksa Kesehatan CTKI di Sarana Kesehatan Pemeriksa CTKI Utama 378.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.161,00

01.502.003.068 Validasi Data ASPAK (DEKONSENTRASI) Utama 3.380.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.380.940,00

01.502.003.069 Workshop Pengelolaan SPA Puskesmas (DEKONSENTRASI) Utama 1.534.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.534.376,00

02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 18.839.541,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.339.541,00

02.503 Pembinaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit di RS Rujukan Nasional 1.533.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533.541,00

02.503.001 Tanpa Sub Output 1.533.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533.541,00

02.503.001.051 Workshop MFK di RS Rujukan Nasional dan UPT Vertikal Utama 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00

02.503.001.052 Bimbingan Teknis Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat di RS Rujukan Nasional Utama 323.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.521,00

02.503.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.503.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.503.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 27: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 24/27

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

02.503.001.056penyusunan Modul perencanaan peralatan kesehatan berbASIS OEE (Overall EquipmentE�ectiveness)

Utama 310.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.020,00

02.503.001.057 Revisi Pedoman Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) Utama 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

02.510 Penyiapan Pembangunan RS UPT di Nusa Tenggara Timur dan Papua 14.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00

02.510.001 Tanpa Sub Output 14.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00

02.510.001.051 Penyiapan Pembangunan RS UPT di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua Utama 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00

02.510.001.052 Penyiapan Pembangunan RS UPT di wilayah Timur (I SPHERE) Utama 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

02.511 Pelaksanaan KSST 3.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306.000,00

02.511.001 Tanpa Sub Output 3.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306.000,00

02.511.001.051 Kerjasama Selatan - Selatan Triangular Utama 3.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306.000,00

03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 254.451.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.451.221,00

03.504 Pembinaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan RS Rujukan Regional dan Propinsi sesuai Standar 4.451.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.451.221,00

03.504.001 Tanpa Sub Output 4.451.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.451.221,00

03.504.001.051 Penyusunan Pedoman Spesi�kasi Teknis Peralatan Kesehatan di Rumah Sakit Utama 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00

03.504.001.052 Kegiatan Penilaian Implementasi Green Hospital HKN ke 54 Tahun 2018 Utama 178.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.900,00

03.504.001.053 Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmas bersih, kalibrasi alat kesehatan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.054 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.055Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.056Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.504.001.057 Workshop MFK Rujukan Regional dan Propinsi Utama 550.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.529,00

03.504.001.058 Bimbingan Teknis SPA di RS Rujukan Regional dan Propinsi Utama 452.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.532,00

03.504.001.059 Pengelolaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Sakit (DEKONSENTRASI) Utama 2.944.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.944.260,00

03.509 Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur (Prioritas) 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

03.509.001 Tanpa Sub Output 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

03.509.001.051 Pembangunan RS UPT di Maluku Utama 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00

04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 16.421.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.421.453,00

04.505Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerah yang Memenuhi Standar dengan KriteriaKhusus

4.991.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.991.453,00

04.505.001 Tanpa Sub Output 4.991.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.991.453,00

04.505.001.051 Rakontek Pengelolaan SPA di Rumah Sakit Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.052 Pengadaan Konsultan Desain Tipikal (Prototype) Bangunan dan Prasarana Unit/Instalasi Rumah Sakit Utama 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00

04.505.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 28: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 25/27

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

04.505.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.505.001.056 Workshop Perencanaan Pemenuhan SPA di RS dengan Kriteria Khusus Utama 460.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.926,00

04.505.001.057 Bimbingan Teknis Pengelolaan SPA di RS dengan Kriteria Khusus Utama 248.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.886,00

04.505.001.058 Penyusunan Draf PMK Pedoman Pengelolaan Peralatan Medis di RS Utama 281.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.130,00

04.505.001.059 Penyusunan Pedoman SPA Klinik Utama Utama 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

04.505.001.060 Rapat Konsultasi Teknis SPA RS Daerah Utama 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

04.505.001.061Workshop Pengelolaan Peralatan Medis dalam Rangka Pemenuhan Standar dan Akreditasi RS(DEKONSENTRASI)

Utama 2.250.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.511,00

04.512 Pemenuhan Alat Kesehatan Penunjang Asian Games 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.430.000,00

04.512.001 tanpa sub output 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.430.000,00

04.512.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan untuk menunjang Asian Games dan Para Asian Games Tahun 2018 Utama 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.430.000,00

05Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu MemberikanPelayanan Sesuai Standar

3.015.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.700,00

05.506Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu MemberikanPelayanan sesuai Standar

3.015.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.700,00

05.506.001 Tanpa Sub Output 3.015.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.700,00

05.506.001.051 Standarisasi laboratorium kalibrasi di Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.052 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pengujian kalibrasi alat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.053 Bimbingan teknis institusi penguji alat kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.054 Bimbingan teknis fasilitas pelayanan kesehatan laboratorium kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.055 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.056Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.057Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05.506.001.058 Penyusunan Roadmap Pengujian Dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Utama 258.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.796,00

05.506.001.059 Penyusunan Modul Serti�kasi Kompetensi Petugas Penguji, Kalibrasi, Inspeksi Fasyankes Utama 225.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.400,00

05.506.001.060 Penyusunan Pedoman SPA Kesehatan Tradisional Komplementer Utama 230.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.100,00

05.506.001.061 Penyusunan Pedoman Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Laboratorium Klinik Utama 325.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.200,00

05.506.001.062 Penyusunan Pedoman SPA Unit Transfusi Darah Utama 330.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.400,00

05.506.001.063 Penyusunan Modul Serti�kasi Kompetensi Petugas Penguji, Kalibrasi Alat Kesehatan Utama 252.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.321,00

05.506.001.064Konsensus Metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana PrasaranaFasilitas Pelayanan Kesehatan

Utama 236.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.240,00

Page 29: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 26/27

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

05.506.001.065 Workshop Peningkatan Kemampuan BPFK/IP dalam Inspeksi Sarana Prasarana Fasyankes Utama 265.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.100,00

05.506.001.066Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengujian, kalibrasi alat kesehatan dan Inspeksi SaranaPrasarana Fasyankes

Utama 327.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.125,00

05.506.001.067Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pengujian, Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi SaranaPrasarana Fasyankes

Utama 341.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.539,00

05.506.001.068Pendampingan penyusunan Prog/Keg BPFK/LPFK dalam mendukung PIS-PK, Akreditasi, sistemrujukan dan DTPK

Utama 223.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.479,00

06Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / RegionalMaintenance Center

10.858.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.858.463,00

06.507Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/RegionalMaintenance Center

4.611.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.611.563,00

06.507.001 Tanpa Sub Output 4.611.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.611.563,00

06.507.001.051 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pembinaan jejaring laboratorium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.052 Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmas bersih, kalibrasi alat kesehatan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.056 Peningkatan Peran Dinas Kesehatan dalam pembentukanRegional Maintenance Center (RMC) Utama 456.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.214,00

06.507.001.057 Workshop ASPAK Laboratorium Kesehatan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06.507.001.058 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regional Maintenance Center (RMC) Utama 683.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683.110,00

06.507.001.059 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regional maintenance Center (RMC) Utama 597.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.524,00

06.507.001.060Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagai Sistem Rujukan SPA di Fasyankes(DEKONSENTRASI)

Utama 1.772.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772.163,00

06.507.001.061 Supervisi dan assesment pelaksanaan pemenuhan standar fasyankes lainnya Utama 611.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.528,00

06.507.001.062 Integrasi Sistem Informasi Fasyankes lainnya ke dalam ASPAK Utama 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

06.507.001.063 Workshop Penyelenggaraan ASPAK Fasyankes Lainnya Utama 441.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441.024,00

06.951 Layanan Internal (Overhead) 6.246.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.246.900,00

06.951.003 Tanpa Sub Output 6.246.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.246.900,00

06.951.003.051 Manajemen Pendukung Pendukung 3.651.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.651.220,00

06.951.003.052 SDM yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Teknisnya Pendukung 383.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.930,00

06.951.003.053 Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pendukung 363.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.320,00

06.951.003.054 Layanan Perkantoran Pendukung 1.848.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848.430,00

Total 314.020.504,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.520.504,00

Page 30: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 27/27

Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP.

Page 31: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/15

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

01 Puskesmas yang siap diakreditasi 19.681.340,00

01.01 Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terserti�kasi akreditasi 4900 (2100)

02 Rumah Sakit yang siap diakreditasi 21.458.102,00

02.01 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasional 434 (147)

03 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang siap diakreditasi 5.531.810,00

03.01 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang Siap Diakreditasi 200 (100)

04 Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu pemantapan mutu eksternal tingkat nasional 4.095.249,00

04.01 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang Memenuhi Standar Mutu Pemantapan Mutu Eksternal Tingkat Nasional 200

Total 50.766.501,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

0 0,00

0.999 Output Cadangan tidak 0,00

0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00

051 - Output Cadangan 0,00

01 Puskesmas yang siap diakreditasi 19.681.340,00

01.501Kecamatan dengan Puskesmas yang siapdiakreditasi

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

Kesehatan

PeningkatanKesehatanIbu danAnak

PeningkatanAkses PelayananKesehatan Ibudan Anak

PenyediaanFasilitasKesehatanYangBerkualitas

tidak 18.125.880,00

01.501.001 tanpa sub output 18.125.880,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

:4. KEGIATAN 5836 - Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

Page 32: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/15

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

051 - Dukungan Operasional KomisiAkreditasi FKTP

3.116.354,00

Pusat Pusat 3.116.354,00

052 - Peningkatan Kemampuan TeknisBagi Tenaga Kesehatan Sebagai SurveiorAkreditasi FKTP

4.041.600,00

Pusat Pusat 4.041.600,00

053 - Peningkatan Kemampuan TeknisBagi Tenaga Kesehatan DalamPelaksanaan Audit Internal dan TinjauanManajemen di FKTP

1.062.760,00

Pusat Pusat 1.062.760,00

054 - Peningkatan Kemampuan TeknisBagi Tenaga Kesehatan DalamPelaksanaan Keselamatan Pasien danManajemen Risiko di FKTP

1.056.040,00

Pusat Pusat 1.056.040,00

055 - Lokakarya Evaluasi PeningkatanMutu dan Keselamatan Pasien di FKTP

0,00

Pusat Pusat 0,00

056 - Lokakarya Penguatan KemampuanTeknis Surveior Akreditasi FKTP

0,00

Pusat Pusat 0,00

057 - Peningkatan KapasitasPendampingan Akreditasi FasilitasKesehatan Tingkat Pertama bagi TenagaKesehatan Kab/Kota (DEKONSENTRASI)

6.334.775,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

350.000,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

320.000,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

331.458,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

335.000,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

400.000,00

Page 33: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/15

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

325.000,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

362.591,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

325.000,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

500.000,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

266.600,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

350.000,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

684.126,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

420.000,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

320.000,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapua Barat

375.000,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

350.000,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

320.000,00

058 - Workshop Teknis PercepatanAkreditasi Puskesmas bagi TenagaKesehatan di Kab/Kota (DEKONSENTRASI)

2.514.351,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

138.542,00

Page 34: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/15

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

175.000,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

237.409,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

150.000,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

250.000,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

63.400,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

250.000,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

400.000,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

250.000,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

200.000,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapua Barat

250.000,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

150.000,00

01.505Kabupaten/Kota yang siap akreditasi fasilitaskesehatan primer

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

tidak 1.555.460,00

01.505.001 Tanpa Sub Output 1.555.460,00

051 - Penyusunan Pedoman PeningkatanMutu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)di Puskesmas

0,00

Pusat Pusat 0,00

052 - Review Standar dan InstrumentAkreditasi FKTP Tahun 2015

394.160,00

Page 35: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/15

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

Pusat Pusat 394.160,00

053 - Bimtek Pelaksanaan Mutu danKeselamatan Pasien di FKTP

1.161.300,00

Pusat Pusat 1.161.300,00

02 Rumah Sakit yang siap diakreditasi 21.458.102,00

02.502Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit yang SiapDiakreditasi

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

Kesehatan

PeningkatanKesehatanIbu danAnak

PeningkatanAkses PelayananKesehatan Ibudan Anak

PenyediaanFasilitasKesehatanYangBerkualitas

tidak 11.595.225,00

02.502.001 Tanpa Sub Output 11.595.225,00

051 - Pendampingan AkreditasiInternasional Pada Rumah SakitPemerintah Rujukan Nasional

1.655.375,00

Pusat Pusat 1.655.375,00

052 - Pendampingan Akreditasi NasionalPada Rumah Sakit Pemerintah

1.605.900,00

Pusat Pusat 1.605.900,00

053 - Pendampingan Magang SurveyVeri�kasi Bagi Tenaga Dinas KesehatanProvinsi

0,00

Pusat Pusat 0,00

054 - Peningkatan Kapasitas POKJAAkreditasi RS menjadi TenagaPendamping Akreditasi RS

1.397.750,00

Pusat Pusat 1.397.750,00

055 - Peningkatan Kapasitas SDM DinasKesehatan sebagai Tim PendampingAkreditasi RS

1.220.100,00

Pusat Pusat 1.220.100,00

056 - Lokakarya Manajemen Resiko dalamUpaya Peningkatan Mutu danKeselamatan Pasien di RS

2.207.520,00

Pusat Pusat 2.207.520,00

057 - Workshop Standar AkreditasiRumah Sakit KARS Edisi 1 tahun 2017(DEKONSENTRASI)

3.508.580,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

304.482,00

Page 36: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/15

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

222.626,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

250.528,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

0,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

0,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

170.768,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

138.347,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

189.724,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

169.938,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

0,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

154.506,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

289.813,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

190.292,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

123.607,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

222.030,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

419.241,00

Page 37: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/15

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

0,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

174.252,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

0,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

106.395,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

141.066,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

0,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapua Barat

240.965,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

0,00

02.506 NSPK Standar Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

tidak 1.705.615,00

02.506.001 Tanpa Sub Output 1.705.615,00

051 - Penyusunan NSPK Mutu danAkreditasi Rumah Sakit

717.290,00

Pusat Pusat 717.290,00

052 - Sinkronisasi dan Monitoring EvaluasiProgram Peningkatan Mutu danKeselamatan Pasien di RS

988.325,00

Pusat Pusat 988.325,00

02.951 Layanan Internal (Overhead)

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

tidak 8.157.262,00

02.951.001 Tanpa Sub Output 8.157.262,00

051 - Perencanaan dan Anggaran Internal 416.099,00

Pusat Pusat 416.099,00

Page 38: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/15

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

052 - Pembinaan Internal 2.734.139,00

Pusat Pusat 2.734.139,00

053 - Monitoring dan Evaluasi Internal 291.990,00

Pusat Pusat 291.990,00

054 - Dukungan Internal Lainnya 4.715.034,00

Pusat Pusat 4.715.034,00

03Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang siapdiakreditasi

5.531.810,00

03.503Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain Yang SiapDiakreditasi

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

tidak 5.531.810,00

03.503.001 Tanpa Sub Output 5.531.810,00

051 - Dukungan Komisi AkreditasiLaboratorium Kesehatan

1.704.535,00

Pusat Pusat 1.704.535,00

052 - Penyusunan NSPK AkreditasiPelayanan Kesehatan Lain

1.277.840,00

Pusat Pusat 1.277.840,00

053 - Peningkatan Kemampuan TeknisBagi Tenaga Kesehatan Dalam MelakukanSurvei pada Akreditasi LaboratoriumKesehatan

989.550,00

Pusat Pusat 989.550,00

054 - TOT Peningkatan KemampuanTeknis Bagi Tenaga Pelatih untukPendamping Akreditasi LaboratoriumKesehatan

0,00

Pusat Pusat 0,00

055 - Monitoring dan Evaluasi AkreditasiLaboratorium

354.000,00

Pusat Pusat 354.000,00

056 - Peningkatan Kemampuan TeknisPendamping Akreditasi LaboratoriumKesehatan (DEKONSENTRASI)

1.205.885,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

232.780,00

Page 39: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 9/15

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

264.170,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

227.035,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

223.910,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

0,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

0,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

257.990,00

04Fasilitas pelayanan kesehatan lain yangmemenuhi standar mutu pemantapan mutueksternal tingkat nasional

4.095.249,00

04.504Fasilitas pelayanan kesehatan lain yangmemenuhi standar mutu Pemantapan mutueksternal tingkat nasional

Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

tidak 4.095.249,00

04.504.001 Tanpa Sub Output 4.095.249,00

051 - Penyusunan NSPK Mutu PelayananKesehatan Lain

1.277.840,00

Pusat Pusat 1.277.840,00

052 - Lokakarya Peningkatan MutuLaboratorium Inspeksi Sarana Prasarana,Pengujian, dan Kalibrasi Alat Kesehatan

406.400,00

Pusat Pusat 406.400,00

053 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan MutuLaboratorium Kesehatan

279.200,00

Pusat Pusat 279.200,00

054 - Lokakarya Peningkatan MutuLayanan Darah

0,00

Pusat Pusat 0,00

055 - Pertemuan Evaluasi PemantapanMutu Eksternal Labkes Tahun 2017

262.250,00

Page 40: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 10/15

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

Pusat Pusat 262.250,00

056 - Lokakarya Sinkronisasi ProgramPeningkatan Mutu Labkes denganProgram Dinkes Prov. Kab/Kota

430.400,00

Pusat Pusat 430.400,00

057 - Pertemuan Evaluasi PemantapanMutu Eksternal Laboratorium InspeksiSarana Prasana, Pengujian dan KalibrasiAlat Kesehatan

262.250,00

Pusat Pusat 262.250,00

058 - Workshop PenyelenggaraanPemantapan Mutu Eksternal (PME)(DEKONSENTRASI)

1.176.909,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

185.874,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

151.815,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

166.035,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

169.610,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

0,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

150.730,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

0,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

153.830,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 199.015,00

Total 50.766.501,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME / SATUAN SATUAN ALOKASI 2018 VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

Page 41: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 11/15

TARGET BIAYA (RP RIBU)2019 2020 2021 2019 2020 2021KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET

SATUAN SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

0 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Puskesmas yang siap diakreditasi 19.681.340,00 28.881.994,00 31.770.170,00 34.947.205,00

01.501 Kecamatan dengan Puskesmas yang siap diakreditasi 2100 Kecamatan 18.125.880,00 26.693.464,00 29.362.800,00 32.299.085,00

01.501.001 tanpa sub output 18.125.880,00 26.693.464,00 29.362.800,00 32.299.085,00

01.501.001.051 Dukungan Operasional Komisi Akreditasi FKTP 1,00 Laporan 3.116.354,00 3.116.354,00 1,00 1,00 1,00 3.449.985,00 3.794.983,00 4.174.481,00

01.501.001.052Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Sebagai SurveiorAkreditasi FKTP

288,00 Orang 14.033,33 4.041.600,00 288,00 288,00 288,00 5.985.760,00 6.584.336,00 7.242.769,00

01.501.001.053Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Dalam PelaksanaanAudit Internal dan Tinjauan Manajemen di FKTP

72,00 Orang 14.760,56 1.062.760,00 72,00 72,00 72,00 1.169.040,00 1.285.940,00 1.414.530,00

01.501.001.054Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Dalam PelaksanaanKeselamatan Pasien dan Manajemen Risiko di FKTP

72,00 Orang 14.667,22 1.056.040,00 72,00 72,00 72,00 1.161.640,00 1.277.810,00 1.405.590,00

01.501.001.055 Lokakarya Evaluasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di FKTP 1,00 Laporan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 810.051,00 891.056,00 980.162,00

01.501.001.056 Lokakarya Penguatan Kemampuan Teknis Surveior Akreditasi FKTP 70,00 Orang 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 1.138.280,00 1.252.108,00 1.377.319,00

01.501.001.057Peningkatan Kapasitas Pendampingan Akreditasi Fasilitas Kesehatan TingkatPertama bagi Tenaga Kesehatan Kab/Kota (DEKONSENTRASI)

17,00 Provinsi 372.633,82 6.334.775,00 17,00 17,00 17,00 9.276.324,00 10.203.947,00 11.224.351,00

01.501.001.058Workshop Teknis Percepatan Akreditasi Puskesmas bagi Tenaga Kesehatan diKab/Kota (DEKONSENTRASI)

12,00 Provinsi 209.529,25 2.514.351,00 12,00 12,00 12,00 3.702.384,00 4.072.620,00 4.479.883,00

01.505 Kabupaten/Kota yang siap akreditasi fasilitas kesehatan primer 47 Kabupaten/Kota 1.555.460,00 2.188.530,00 2.407.370,00 2.648.120,00

01.505.001 Tanpa Sub Output 1.555.460,00 2.188.530,00 2.407.370,00 2.648.120,00

01.505.001.051Penyusunan Pedoman Peningkatan Mutu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) diPuskesmas

1,00 Dokumen 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 477.520,00 525.270,00 577.800,00

01.505.001.052 Review Standar dan Instrument Akreditasi FKTP Tahun 2015 1,00 Dokumen 394.160,00 394.160,00 1,00 1,00 1,00 433.580,00 476.930,00 524.630,00

01.505.001.053 Bimtek Pelaksanaan Mutu dan Keselamatan Pasien di FKTP 1,00 Dokumen 1.161.300,00 1.161.300,00 1,00 1,00 1,00 1.277.430,00 1.405.170,00 1.545.690,00

02 Rumah Sakit yang siap diakreditasi 21.458.102,00 24.198.518,00 26.618.365,00 29.280.190,00

02.502 Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit yang Siap Diakreditasi 147 Kabupaten/Kota 11.595.225,00 14.970.799,00 16.467.874,00 18.114.655,00

02.502.001 Tanpa Sub Output 11.595.225,00 14.970.799,00 16.467.874,00 18.114.655,00

02.502.001.051Pendampingan Akreditasi Internasional Pada Rumah Sakit Pemerintah RujukanNasional

7,00RS PemerintahRujukan Nasional

236.482,14 1.655.375,00 7,00 7,00 7,00 2.346.932,00 2.581.630,00 2.839.790,00

02.502.001.052 Pendampingan Akreditasi Nasional Pada Rumah Sakit Pemerintah 25,00Rumah SakitPemerintah

64.236,00 1.605.900,00 25,00 25,00 25,00 1.766.490,00 1.943.140,00 2.137.450,00

02.502.001.053 Pendampingan Magang Survey Veri�kasi Bagi Tenaga Dinas Kesehatan Provinsi 0,00 Laporan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 403.560,00 443.910,00 488.300,00

02.502.001.054Peningkatan Kapasitas POKJA Akreditasi RS menjadi Tenaga PendampingAkreditasi RS

120,00 Orang 11.647,92 1.397.750,00 120,00 120,00 120,00 1.537.530,00 1.691.280,00 1.860.410,00

02.502.001.055Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan sebagai Tim Pendamping AkreditasiRS

120,00 Orang 10.167,50 1.220.100,00 120,00 120,00 120,00 1.342.110,00 1.476.320,00 1.623.950,00

02.502.001.056Lokakarya Manajemen Resiko dalam Upaya Peningkatan Mutu dan KeselamatanPasien di RS

1,00 Laporan 2.207.520,00 2.207.520,00 1,00 1,00 1,00 2.428.272,00 2.671.099,00 2.938.209,00

Page 42: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 12/15

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET

SATUAN SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

02.502.001.057Workshop Standar Akreditasi Rumah Sakit KARS Edisi 1 tahun 2017(DEKONSENTRASI)

17,00 Provinsi 206.387,06 3.508.580,00 24,00 24,00 24,00 5.145.905,00 5.660.495,00 6.226.546,00

02.506 NSPK Standar Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit 2 Dokumen 1.705.615,00 3.256.600,00 3.582.260,00 3.940.480,00

02.506.001 Tanpa Sub Output 1.705.615,00 3.256.600,00 3.582.260,00 3.940.480,00

02.506.001.051 Penyusunan NSPK Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit 2,00 Dokumen 358.645,00 717.290,00 2,00 2,00 2,00 1.435.020,00 1.578.520,00 1.736.370,00

02.506.001.052Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi Program Peningkatan Mutu danKeselamatan Pasien di RS

1,00 Laporan 988.325,00 988.325,00 1,00 1,00 1,00 1.821.580,00 2.003.740,00 2.204.110,00

02.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 8.157.262,00 5.971.119,00 6.568.231,00 7.225.055,00

02.951.001 Tanpa Sub Output 8.157.262,00 5.971.119,00 6.568.231,00 7.225.055,00

02.951.001.051 Perencanaan dan Anggaran Internal 1,00 Laporan 416.099,00 416.099,00 1,00 1,00 1,00 740.727,00 814.800,00 896.280,00

02.951.001.052 Pembinaan Internal 1,00 Laporan 2.734.139,00 2.734.139,00 1,00 1,00 1,00 2.583.557,00 2.841.913,00 3.126.105,00

02.951.001.053 Monitoring dan Evaluasi Internal 1,00 Laporan 291.990,00 291.990,00 1,00 1,00 1,00 779.702,00 857.672,00 943.439,00

02.951.001.054 Dukungan Internal Lainnya 1,00 Layanan 4.715.034,00 4.715.034,00 1,00 1,00 1,00 1.867.133,00 2.053.846,00 2.259.231,00

03 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang siap diakreditasi 5.531.810,00 7.287.311,00 8.016.041,00 8.817.640,00

03.503 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain Yang Siap Diakreditasi 100 Fasyankes 5.531.810,00 7.287.311,00 8.016.041,00 8.817.640,00

03.503.001 Tanpa Sub Output 5.531.810,00 7.287.311,00 8.016.041,00 8.817.640,00

03.503.001.051 Dukungan Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan 1,00 Laporan 1.704.535,00 1.704.535,00 1,00 1,00 1,00 1.874.988,00 2.062.487,00 2.268.736,00

03.503.001.052 Penyusunan NSPK Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lain 4,00 NSPK 319.460,00 1.277.840,00 4,00 4,00 4,00 1.405.624,00 1.546.186,00 1.700.805,00

03.503.001.053Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Surveipada Akreditasi Laboratorium Kesehatan

30,00 Orang 32.985,00 989.550,00 30,00 30,00 30,00 1.088.505,00 1.197.355,00 1.317.091,00

03.503.001.054TOT Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Pelatih untuk PendampingAkreditasi Laboratorium Kesehatan

0,00 Orang 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 656.480,00 722.130,00 794.340,00

03.503.001.055 Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Laboratorium 1,00 Laporan 354.000,00 354.000,00 1,00 1,00 1,00 389.400,00 428.340,00 471.170,00

03.503.001.056Peningkatan Kemampuan Teknis Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan(DEKONSENTRASI)

7,00 Provinsi 172.269,29 1.205.885,00 7,00 7,00 7,00 1.872.314,00 2.059.543,00 2.265.498,00

04Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu pemantapan mutueksternal tingkat nasional

4.095.249,00 5.302.171,00 5.832.357,00 6.415.603,00

04.504Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu Pemantapan mutueksternal tingkat nasional

200 Fasyankes 4.095.249,00 5.302.171,00 5.832.357,00 6.415.603,00

04.504.001 Tanpa Sub Output 4.095.249,00 5.302.171,00 5.832.357,00 6.415.603,00

04.504.001.051 Penyusunan NSPK Mutu Pelayanan Kesehatan Lain 4,00 NSPK 319.460,00 1.277.840,00 4,00 4,00 4,00 1.405.624,00 1.546.186,00 1.700.805,00

04.504.001.052Lokakarya Peningkatan Mutu Laboratorium Inspeksi Sarana Prasarana, Pengujian,dan Kalibrasi Alat Kesehatan

1,00 Laporan 406.400,00 406.400,00 1,00 1,00 1,00 447.040,00 491.740,00 540.920,00

04.504.001.053 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Mutu Laboratorium Kesehatan 1,00 Laporan 279.200,00 279.200,00 1,00 1,00 1,00 307.120,00 337.830,00 371.620,00

04.504.001.054 Lokakarya Peningkatan Mutu Layanan Darah 1,00 Laporan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 469.540,00 516.490,00 568.140,00

04.504.001.055 Pertemuan Evaluasi Pemantapan Mutu Eksternal Labkes Tahun 2017 1,00 Laporan 262.250,00 262.250,00 1,00 1,00 1,00 288.480,00 317.320,00 349.050,00

Page 43: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 13/15

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /

TARGET

SATUAN SATUAN

BIAYA

ALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

04.504.001.056Lokakarya Sinkronisasi Program Peningkatan Mutu Labkes dengan ProgramDinkes Prov. Kab/Kota

1,00 Laporan 430.400,00 430.400,00 1,00 1,00 1,00 473.440,00 520.780,00 572.860,00

04.504.001.057Pertemuan Evaluasi Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium Inspeksi SaranaPrasana, Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan

1,00 Laporan 262.250,00 262.250,00 1,00 1,00 1,00 288.480,00 317.320,00 349.050,00

04.504.001.058Workshop Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal (PME)(DEKONSENTRASI)

9,00 Provinsi 130.767,67 1.176.909,00 9,00 9,00 9,00 1.622.447,00 1.784.691,00 1.963.158,00

Total 50.766.501,00 - - - 65.669.994,00 72.236.933,00 79.460.638,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Puskesmas yang siap diakreditasi 19.681.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.681.340,00

01.501 Kecamatan dengan Puskesmas yang siap diakreditasi 18.125.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.125.880,00

01.501.001 tanpa sub output 18.125.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.125.880,00

01.501.001.051 Dukungan Operasional Komisi Akreditasi FKTP Utama 3.116.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.116.354,00

01.501.001.052 Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Sebagai Surveior Akreditasi FKTP Utama 4.041.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.041.600,00

01.501.001.053Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Audit Internal dan TinjauanManajemen di FKTP

Utama 1.062.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.760,00

01.501.001.054Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Keselamatan Pasien danManajemen Risiko di FKTP

Utama 1.056.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056.040,00

01.501.001.055 Lokakarya Evaluasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di FKTP Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.501.001.056 Lokakarya Penguatan Kemampuan Teknis Surveior Akreditasi FKTP Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.501.001.057Peningkatan Kapasitas Pendampingan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama bagi Tenaga KesehatanKab/Kota (DEKONSENTRASI)

Utama 6.334.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.334.775,00

01.501.001.058 Workshop Teknis Percepatan Akreditasi Puskesmas bagi Tenaga Kesehatan di Kab/Kota (DEKONSENTRASI) Utama 2.514.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.514.351,00

01.505 Kabupaten/Kota yang siap akreditasi fasilitas kesehatan primer 1.555.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555.460,00

01.505.001 Tanpa Sub Output 1.555.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555.460,00

01.505.001.051 Penyusunan Pedoman Peningkatan Mutu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di Puskesmas Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.505.001.052 Review Standar dan Instrument Akreditasi FKTP Tahun 2015 Utama 394.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.160,00

01.505.001.053 Bimtek Pelaksanaan Mutu dan Keselamatan Pasien di FKTP Utama 1.161.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161.300,00

C. SUMBER PENDANAAN

Page 44: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 14/15

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

02 Rumah Sakit yang siap diakreditasi 21.458.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.458.102,00

02.502 Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit yang Siap Diakreditasi 11.595.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.595.225,00

02.502.001 Tanpa Sub Output 11.595.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.595.225,00

02.502.001.051 Pendampingan Akreditasi Internasional Pada Rumah Sakit Pemerintah Rujukan Nasional Utama 1.655.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655.375,00

02.502.001.052 Pendampingan Akreditasi Nasional Pada Rumah Sakit Pemerintah Utama 1.605.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605.900,00

02.502.001.053 Pendampingan Magang Survey Veri�kasi Bagi Tenaga Dinas Kesehatan Provinsi Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.502.001.054 Peningkatan Kapasitas POKJA Akreditasi RS menjadi Tenaga Pendamping Akreditasi RS Utama 1.397.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.397.750,00

02.502.001.055 Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan sebagai Tim Pendamping Akreditasi RS Utama 1.220.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.100,00

02.502.001.056 Lokakarya Manajemen Resiko dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di RS Utama 2.207.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.207.520,00

02.502.001.057 Workshop Standar Akreditasi Rumah Sakit KARS Edisi 1 tahun 2017 (DEKONSENTRASI) Utama 3.508.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.508.580,00

02.506 NSPK Standar Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit 1.705.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705.615,00

02.506.001 Tanpa Sub Output 1.705.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705.615,00

02.506.001.051 Penyusunan NSPK Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit Utama 717.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.290,00

02.506.001.052 Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di RS Utama 988.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988.325,00

02.951 Layanan Internal (Overhead) 8.157.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.157.262,00

02.951.001 Tanpa Sub Output 8.157.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.157.262,00

02.951.001.051 Perencanaan dan Anggaran Internal Pendukung 416.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.099,00

02.951.001.052 Pembinaan Internal Pendukung 2.734.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.734.139,00

02.951.001.053 Monitoring dan Evaluasi Internal Pendukung 291.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.990,00

02.951.001.054 Dukungan Internal Lainnya Pendukung 4.715.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.715.034,00

03 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang siap diakreditasi 5.531.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.531.810,00

03.503 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain Yang Siap Diakreditasi 5.531.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.531.810,00

03.503.001 Tanpa Sub Output 5.531.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.531.810,00

03.503.001.051 Dukungan Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan Utama 1.704.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704.535,00

03.503.001.052 Penyusunan NSPK Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lain Utama 1.277.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.840,00

03.503.001.053Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Survei pada AkreditasiLaboratorium Kesehatan

Utama 989.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.550,00

03.503.001.054TOT Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Pelatih untuk Pendamping Akreditasi LaboratoriumKesehatan

Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03.503.001.055 Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Laboratorium Utama 354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.000,00

03.503.001.056 Peningkatan Kemampuan Teknis Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan (DEKONSENTRASI) Utama 1.205.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205.885,00

04 Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu pemantapan mutu eksternal tingkat nasional 4.095.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095.249,00

04.504 Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu Pemantapan mutu eksternal tingkat nasional 4.095.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095.249,00

04.504.001 Tanpa Sub Output 4.095.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095.249,00

Page 45: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 15/15

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

04.504.001.051 Penyusunan NSPK Mutu Pelayanan Kesehatan Lain Utama 1.277.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.840,00

04.504.001.052Lokakarya Peningkatan Mutu Laboratorium Inspeksi Sarana Prasarana, Pengujian, dan Kalibrasi AlatKesehatan

Utama 406.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.400,00

04.504.001.053 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Mutu Laboratorium Kesehatan Utama 279.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.200,00

04.504.001.054 Lokakarya Peningkatan Mutu Layanan Darah Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04.504.001.055 Pertemuan Evaluasi Pemantapan Mutu Eksternal Labkes Tahun 2017 Utama 262.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.250,00

04.504.001.056 Lokakarya Sinkronisasi Program Peningkatan Mutu Labkes dengan Program Dinkes Prov. Kab/Kota Utama 430.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.400,00

04.504.001.057Pertemuan Evaluasi Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium Inspeksi Sarana Prasana, Pengujian danKalibrasi Alat Kesehatan

Utama 262.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.250,00

04.504.001.058 Workshop Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) (DEKONSENTRASI) Utama 1.176.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176.909,00

Total 50.766.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.766.501,00

Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP.

Page 46: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/14

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

01 Pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas 11.389.278,00

01.01 Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap yang memberikan Pelayanan sesuai standar 2800

02 Pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil 5.491.572,00

02.01 Jumlah kab/kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di daerah terpencil dan sangat terpencil 139

03 Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI 10.536.700,00

03.01 Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI 1400

04 Puskesmas yang menerapkan pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) 8.352.200,00

04.01 Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat 277

Total 35.769.750,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

0 0,00

0.999 Output Cadangan tidak 0,00

0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00

051 - Output Cadangan 0,00

01 Pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas 11.389.278,00

01.504Pembinaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standardi Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan TingkatPertama Lainnya

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui: IndonesiaPintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera

tidak 5.108.495,00

01.504.001 Tanpa Sub Output 5.108.495,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

:4. KEGIATAN 2087 - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

Page 47: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/14

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

051 - Penyusunan NSPK dalam PenguatanPelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas

673.310,00

Pusat Pusat 673.310,00

052 - Pertemuan koordinasi LP/LS PelayananKesehatan Primer

1.757.409,00

Pusat Pusat 1.757.409,00

053 - Pemantauan Pelayanan KesehatanPrimer

549.780,00

Pusat Pusat 549.780,00

054 - Pendampingan kegiatan LS dan LPdalam rangka peningkatan Yankes Primer

401.980,00

Pusat Pusat 401.980,00

060 - Penyusunan NSPK dalam rangkaPenguatan Pelayanan Kesehatan di PraktikPerorangan

498.210,00

Pusat Pusat 498.210,00

063 - Advokasi Wahana Pendidikan DLP 799.430,00

Pusat Pusat 799.430,00

070 - Penyusunan NSPK di Bidang PelayananKesehatan Primer di Klinik

428.376,00

Pusat Pusat 428.376,00

01.951 Layanan Internal (Overhead)

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui: IndonesiaPintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera

tidak 6.280.783,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 6.280.783,00

051 - Perencanaan dan Anggaran Internal 399.229,00

Pusat Pusat 399.229,00

052 - Monitoring Evaluasi Internal 602.066,00

Pusat Pusat 602.066,00

053 - Pembinaan Internal 171.600,00

Pusat Pusat 171.600,00

054 - Dukungan Internal Lainnya 5.107.888,00

Pusat Pusat 5.107.888,00

02Pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerahterpencil dan sangat terpencil

5.491.572,00

Page 48: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/14

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

02.501Pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakatdi daerah terpencil/sangat terpencil

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui: IndonesiaPintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera

tidak 5.491.572,00

02.501.001 Tanpa Sub Output 5.491.572,00

051 - Rapat Koordinasi Program Proritas(PKB)

477.522,00

Pusat Pusat 477.522,00

053 - Pelayanan kesehatan bergerak dalampeningkatan akses pelayanan kesehatan diDTPK(DEKONSENTRASI)

5.014.050,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

112.687,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

165.615,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

203.639,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

114.384,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

114.384,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

186.807,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

114.384,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

114.384,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

238.466,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

114.384,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

114.384,00

Page 49: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/14

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

184.566,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

196.875,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

114.384,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

130.446,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

130.446,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

354.376,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

187.500,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

253.445,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

337.500,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

212.868,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

293.098,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

91.334,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

140.157,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

114.399,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapua Barat

357.013,00

Page 50: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/14

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

150.000,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

172.125,00

03Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RSdalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI

10.536.700,00

03.508Pembinaan Puskesmas yang Bekerjasama denganUTD dan RS dalam Pelayanan Darah untukMenurunkan AKI

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui: IndonesiaPintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera

Kesehatan

PeningkatanKesehatanIbu danAnak

PeningkatanKualitasPelayananKesehatan Ibudan Anak

Penurunankematian Ibu difasilitaspelayanankesehatan

tidak 10.536.700,00

03.508.001 Tanpa Sub Output 10.536.700,00

051 - Penyusunan NSPK di Bidang PelayananDarah

417.481,00

Pusat Pusat 417.481,00

052 - Peningkatan Kemampuan TeknisPetugas Pengelolaan Program Kerjasamaantara Puskesmas, UTD, dan RS dalamPelayanan Darah untuk Menurunkan AKI

3.348.960,00

Pusat Pusat 3.348.960,00

053 - Pendampingan Kegiatan LP/LS terkaitPelayanan Darah

76.000,00

Pusat Pusat 76.000,00

054 - Monitoring dan Evaluasi terkaitPelayanan Darah

181.500,00

Pusat Pusat 181.500,00

055 - Pelaksanaan Tugas Komite PelayananDarah dan Kampanye Donor Darah

736.041,00

Pusat Pusat 736.041,00

056 - Koordinasi dan Evaluasi PelaksanaanProgram Kerja Sama antara Puskesmas, UTDdan RS dalam Pelayanan Darah untukMenurunkan AKI

593.087,00

Pusat Pusat 593.087,00

057 - Koordinasi Pembinaan PelayananTeknisi Transfusi Darah

139.346,00

Pusat Pusat 139.346,00

058 - Peningkatan Kemampuan Teknis bagiPetugas UTD

544.285,00

Page 51: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/14

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

Pusat Pusat 544.285,00

059 - Pelaksanaan Quickwins PelayananDarah (Dekonsentrasi)

4.500.000,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

131.307,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

263.159,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

121.844,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

254.003,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

297.686,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

138.880,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

234.021,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

119.248,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

234.099,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

136.985,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

241.194,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

136.506,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

120.754,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

246.206,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

132.946,00

Page 52: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/14

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

140.975,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 200.844,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

203.274,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

224.998,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

249.030,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

129.308,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

127.007,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

150.296,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapua Barat

150.424,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

115.006,00

03.510Pembinaan Puskesmas yang bekerjasama denganUTD dan RS dalam pelayanan darah untukmenurunkan AKI (DEKONSENTRASI)

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui: IndonesiaPintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera

tidak 0,00

04Puskesmas yang menerapkan pelayananKeperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

8.352.200,00

04.509Pembinaan Puskesmas dalam Program IndonesiaSehat dengan Pendekatan Keluarga

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui: IndonesiaPintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera

Kesehatan

PeningkatanKesehatanIbu danAnak

PeningkatanAkses PelayananKesehatan Ibudan Anak

PenyediaanFasilitasKesehatan YangBerkualitas

tidak 8.352.200,00

04.509.001 Tanpa sub output 8.352.200,00

051 - Penyusunan NSPK terkait ProgramIndonesia Sehat dengan PendekatanKeluarga (PIS PK)

226.080,00

Pusat Pusat 226.080,00

Page 53: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/14

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

052 - Pertemuan Koordinasi ProgramIndonesia Sehat dengan PendekatanKeluarga

335.530,00

Pusat Pusat 335.530,00

053 - Workshop Program Indonesia Sehatdengan Pendekatan Keluarga

2.660.770,00

Pusat Pusat 2.660.770,00

054 - Monev Program Indonesia Sehatdengan Pendekatan Keluarga

1.357.620,00

Pusat Pusat 1.357.620,00

055 - Pembinaan Teknis Program IndonesiaSehat Dengan Pendekatan Keluarga(DEKONSENTRASI)

3.772.200,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

79.522,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

156.968,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

141.836,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

60.798,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

206.482,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

126.501,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

151.917,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

96.998,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

79.707,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

86.590,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

101.552,00

Page 54: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 9/14

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

90.391,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

98.883,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

96.252,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

94.859,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

115.959,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

115.896,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

103.707,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

149.645,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

110.290,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

111.203,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 95.650,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

92.603,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

131.033,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

255.324,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

84.701,00

Page 55: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 10/14

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

106.056,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

78.188,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

81.421,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

80.466,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

73.266,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapua Barat

162.226,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

72.671,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

82.639,00

04.511Pembinaan Puskesmas dalam Program IndonesiaSehat dengan Pendekatan Keluarga(DEKONSENTRASI)

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui: IndonesiaPintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera

tidak 0,00

Total 35.769.750,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUANSATUAN

BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

0 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas 11.389.278,00 12.528.206,60 13.481.024,70 15.159.128,20

01.504Pembinaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan TingkatPertama Lainnya

2800 Puskesmas 5.108.495,00 5.619.344,60 5.881.277,70 6.799.405,20

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

Page 56: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 11/14

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUANSATUAN

BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01.504.001 Tanpa Sub Output 5.108.495,00 5.619.344,60 5.881.277,70 6.799.405,20

01.504.001.051 Penyusunan NSPK dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas 1,00 NSPK 673.310,00 673.310,00 1,00 1,00 1,00 740.641,00 814.705,10 896.175,60

01.504.001.052 Pertemuan koordinasi LP/LS Pelayanan Kesehatan Primer 5,00 Laporan 351.481,80 1.757.409,00 5,00 5,00 5,00 1.933.150,00 2.126.465,00 2.339.111,00

01.504.001.053 Pemantauan Pelayanan Kesehatan Primer 4,00 Laporan 137.445,00 549.780,00 4,00 4,00 4,00 604.758,00 665.233,80 731.757,20

01.504.001.054 Pendampingan kegiatan LS dan LP dalam rangka peningkatan Yankes Primer 3,00 Laporan 133.993,33 401.980,00 3,00 3,00 3,00 442.178,00 486.395,80 535.035,40

01.504.001.060 Penyusunan NSPK dalam rangka Penguatan Pelayanan Kesehatan di Praktik Perorangan 1,00 NSPK 498.210,00 498.210,00 1,00 1,00 1,00 548.031,00 302.834,00 663.117,00

01.504.001.063 Advokasi Wahana Pendidikan DLP 3,00 Laporan 266.476,67 799.430,00 3,00 3,00 3,00 879.373,00 967.310,00 1.064.041,00

01.504.001.070 Penyusunan NSPK di Bidang Pelayanan Kesehatan Primer di Klinik 1,00 NSPK 428.376,00 428.376,00 1,00 1,00 1,00 471.213,60 518.334,00 570.168,00

01.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 6.280.783,00 6.908.862,00 7.599.747,00 8.359.723,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 6.280.783,00 6.908.862,00 7.599.747,00 8.359.723,00

01.951.001.051 Perencanaan dan Anggaran Internal 4,00 Laporan 99.807,25 399.229,00 4,00 4,00 4,00 439.152,00 483.067,00 531.374,00

01.951.001.052 Monitoring Evaluasi Internal 5,00 Laporan 120.413,20 602.066,00 5,00 5,00 5,00 662.273,00 728.500,00 801.350,00

01.951.001.053 Pembinaan Internal 25,00 Laporan 6.864,00 171.600,00 25,00 25,00 25,00 188.760,00 207.636,00 228.400,00

01.951.001.054 Dukungan Internal Lainnya 5,00 Laporan 1.021.577,60 5.107.888,00 5,00 5,00 5,00 5.618.677,00 6.180.544,00 6.798.599,00

02 Pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil 5.491.572,00 6.041.020,00 6.644.792,00 7.309.274,00

02.501 Pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil/sangat terpencil 139 Kabupaten/Kota 5.491.572,00 6.041.020,00 6.644.792,00 7.309.274,00

02.501.001 Tanpa Sub Output 5.491.572,00 6.041.020,00 6.644.792,00 7.309.274,00

02.501.001.051 Rapat Koordinasi Program Proritas (PKB) 4,00 Laporan 119.380,50 477.522,00 4,00 4,00 4,00 525.574,00 577.802,00 635.582,00

02.501.001.053Pelayanan kesehatan bergerak dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan diDTPK(DEKONSENTRASI)

28,00 Provinsi 179.073,21 5.014.050,00 28,00 28,00 28,00 5.515.446,00 6.066.990,00 6.673.692,00

03Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkanAKI

10.536.700,00 12.590.326,00 12.749.378,00 14.024.314,00

03.508Pembinaan Puskesmas yang Bekerjasama dengan UTD dan RS dalam Pelayanan Darah untukMenurunkan AKI

1400 Puskesmas 10.536.700,00 12.590.326,00 12.749.378,00 14.024.314,00

03.508.001 Tanpa Sub Output 10.536.700,00 12.590.326,00 12.749.378,00 14.024.314,00

03.508.001.051 Penyusunan NSPK di Bidang Pelayanan Darah 1,00 NSPK 417.481,00 417.481,00 1,00 1,00 1,00 459.229,00 505.152,00 555.667,00

03.508.001.052Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas Pengelolaan Program Kerjasama antaraPuskesmas, UTD, dan RS dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI

300,00 Orang 11.163,20 3.348.960,00 300,00 300,00 300,00 3.683.856,00 4.052.242,00 4.457.466,00

03.508.001.053 Pendampingan Kegiatan LP/LS terkait Pelayanan Darah 8,00 Laporan 9.500,00 76.000,00 8,00 8,00 8,00 83.600,00 91.960,00 101.156,00

03.508.001.054 Monitoring dan Evaluasi terkait Pelayanan Darah 10,00 Laporan 18.150,00 181.500,00 10,00 10,00 10,00 199.650,00 219.615,00 241.576,00

03.508.001.055 Pelaksanaan Tugas Komite Pelayanan Darah dan Kampanye Donor Darah 4,00 Laporan 184.010,25 736.041,00 4,00 4,00 4,00 809.645,00 890.610,00 979.671,00

03.508.001.056Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Sama antara Puskesmas, UTD danRS dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI

0,00 Laporan NaN 593.087,00 0,00 0,00 0,00 652.396,00 717.635,00 789.399,00

03.508.001.057 Koordinasi Pembinaan Pelayanan Teknisi Transfusi Darah 3,00 Laporan 46.448,67 139.346,00 3,00 3,00 3,00 153.281,00 168.609,00 185.470,00

03.508.001.058 Peningkatan Kemampuan Teknis bagi Petugas UTD 30,00 Orang 18.142,83 544.285,00 30,00 30,00 30,00 598.714,00 658.585,00 724.443,00

Page 57: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 12/14

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUANSATUAN

BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

03.508.001.059 Pelaksanaan Quickwins Pelayanan Darah (Dekonsentrasi) 24,00 Provinsi 187.500,00 4.500.000,00 24,00 24,00 24,00 5.949.955,00 5.444.970,00 5.989.466,00

03.510Pembinaan Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untukmenurunkan AKI (DEKONSENTRASI)

1400 Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Puskesmas yang menerapkan pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) 8.352.200,00 9.262.939,00 10.189.249,00 11.208.172,00

04.509 Pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 2926 Puskesmas 8.352.200,00 9.262.939,00 10.189.249,00 11.208.172,00

04.509.001 Tanpa sub output 8.352.200,00 9.262.939,00 10.189.249,00 11.208.172,00

04.509.001.051 Penyusunan NSPK terkait Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) 1,00 NSPK 226.080,00 226.080,00 1,00 1,00 1,00 248.688,00 273.557,00 300.912,00

04.509.001.052 Pertemuan Koordinasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 1,00 Laporan 335.530,00 335.530,00 1,00 1,00 1,00 369.083,00 405.991,00 446.590,00

04.509.001.053 Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 2,00 Laporan 1.330.385,00 2.660.770,00 2,00 2,00 2,00 2.926.847,00 3.219.532,00 3.541.485,00

04.509.001.054 Monev Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 34,00 Laporan 39.930,00 1.357.620,00 34,00 34,00 34,00 1.493.382,00 1.642.720,00 1.806.992,00

04.509.001.055Pembinaan Teknis Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga(DEKONSENTRASI)

34,00 Provinsi 110.947,06 3.772.200,00 34,00 34,00 34,00 4.224.939,00 4.647.449,00 5.112.193,00

04.511Pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga(DEKONSENTRASI)

2926 Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 35.769.750,00 - - - 40.422.491,60 43.064.443,70 47.700.888,20

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas 11.389.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.389.278,00

01.504 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Lainnya 5.108.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.108.495,00

01.504.001 Tanpa Sub Output 5.108.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.108.495,00

01.504.001.051 Penyusunan NSPK dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Utama 673.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.310,00

01.504.001.052 Pertemuan koordinasi LP/LS Pelayanan Kesehatan Primer Utama 1.757.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.757.409,00

01.504.001.053 Pemantauan Pelayanan Kesehatan Primer Utama 549.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.780,00

01.504.001.054 Pendampingan kegiatan LS dan LP dalam rangka peningkatan Yankes Primer Utama 401.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.980,00

01.504.001.060 Penyusunan NSPK dalam rangka Penguatan Pelayanan Kesehatan di Praktik Perorangan Utama 498.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.210,00

01.504.001.063 Advokasi Wahana Pendidikan DLP Utama 799.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799.430,00

01.504.001.070 Penyusunan NSPK di Bidang Pelayanan Kesehatan Primer di Klinik Utama 428.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.376,00

C. SUMBER PENDANAAN

Page 58: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 13/14

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01.951 Layanan Internal (Overhead) 6.280.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.280.783,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 6.280.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.280.783,00

01.951.001.051 Perencanaan dan Anggaran Internal Pendukung 399.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.229,00

01.951.001.052 Monitoring Evaluasi Internal Pendukung 602.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.066,00

01.951.001.053 Pembinaan Internal Pendukung 171.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.600,00

01.951.001.054 Dukungan Internal Lainnya Pendukung 5.107.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.107.888,00

02 Pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil 5.491.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.491.572,00

02.501 Pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil/sangat terpencil 5.491.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.491.572,00

02.501.001 Tanpa Sub Output 5.491.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.491.572,00

02.501.001.051 Rapat Koordinasi Program Proritas (PKB) Utama 477.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.522,00

02.501.001.053 Pelayanan kesehatan bergerak dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK(DEKONSENTRASI) Utama 5.014.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.014.050,00

03 Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI 10.536.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.536.700,00

03.508 Pembinaan Puskesmas yang Bekerjasama dengan UTD dan RS dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI 10.536.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.536.700,00

03.508.001 Tanpa Sub Output 10.536.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.536.700,00

03.508.001.051 Penyusunan NSPK di Bidang Pelayanan Darah Utama 417.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.481,00

03.508.001.052Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas Pengelolaan Program Kerjasama antara Puskesmas, UTD, dan RSdalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI

Utama 3.348.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.348.960,00

03.508.001.053 Pendampingan Kegiatan LP/LS terkait Pelayanan Darah Utama 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00

03.508.001.054 Monitoring dan Evaluasi terkait Pelayanan Darah Utama 181.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.500,00

03.508.001.055 Pelaksanaan Tugas Komite Pelayanan Darah dan Kampanye Donor Darah Utama 736.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736.041,00

03.508.001.056Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Sama antara Puskesmas, UTD dan RS dalam PelayananDarah untuk Menurunkan AKI

Utama 593.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.087,00

03.508.001.057 Koordinasi Pembinaan Pelayanan Teknisi Transfusi Darah Utama 139.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.346,00

03.508.001.058 Peningkatan Kemampuan Teknis bagi Petugas UTD Utama 544.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.285,00

03.508.001.059 Pelaksanaan Quickwins Pelayanan Darah (Dekonsentrasi) Utama 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00

03.510Pembinaan Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI(DEKONSENTRASI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Puskesmas yang menerapkan pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) 8.352.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.352.200,00

04.509 Pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 8.352.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.352.200,00

04.509.001 Tanpa sub output 8.352.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.352.200,00

04.509.001.051 Penyusunan NSPK terkait Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) Utama 226.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.080,00

04.509.001.052 Pertemuan Koordinasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Utama 335.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.530,00

04.509.001.053 Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Utama 2.660.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.660.770,00

04.509.001.054 Monev Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Utama 1.357.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357.620,00

Page 59: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 14/14

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

04.509.001.055 Pembinaan Teknis Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (DEKONSENTRASI) Utama 3.772.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.772.200,00

04.511 Pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 35.769.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.769.750,00

Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP.

Page 60: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/19

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

01 Integrasi data rekam medis 3.412.600,00

01.01 Jumlah rumah sakit rujukan nasional dengan rumah sakit rujukan regional yang menerapkan integrasi data rekam medis 45

02 Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 38.932.788,00

02.01 Persentase Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 90

03 Rumah sakit pratama yang dibangun 264.000,00

03.01 Jumlah rumah sakit pratama yang dibangun 10

05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 14.458.946,00

05.01 Persentase rumah sakit regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine 20

06 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar 33.784.010,00

06.01 Jumla rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar 29

Total 90.852.344,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

01 Integrasi data rekam medis 3.412.600,00

01.505Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line(Prioritas)

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

KesehatanPeningkatanKesehatan Ibudan Anak

PeningkatanAkses PelayananKesehatan Ibudan Anak

PenyediaanFasilitasKesehatan YangBerkualitas

tidak 3.412.600,00

01.505.001 Tanpa Suboutput 3.412.600,00

051 - Pertemuan koordinasi integrasi rekammedik elektronik

268.800,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

:4. KEGIATAN 2090 - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

Page 61: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/19

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

Pusat Pusat 268.800,00

052 - Monev kesiapan RS melaksanakanintegrasi rekam medis

358.400,00

Pusat Pusat 358.400,00

054 - Penyusunan aplikasi, koordinasi,pembelian alat dalam rangka pengembangansistem rujukan on line

2.785.400,00

Pusat Pusat 2.785.400,00

02Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layananrujukan

38.932.788,00

02.502Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses layananrujukan

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

tidak 24.971.935,00

02.502.001 Tanpa suboutput 24.971.935,00

051 - Menyusun NSPK pelayanan gawatdarurat terpadu

345.084,00

Pusat Pusat 345.084,00

052 - Pengadaan Pusat komando nasionalSPGDT call center 119

12.500.000,00

Pusat Pusat 12.500.000,00

053 - Workshop, pertemuan teknis, bimtekdan koordinasi dalam rangka ImplementasiSPGDT melalui call center 119 dan PSC

1.437.000,00

Pusat Pusat 1.437.000,00

054 - Menyelenggarakan SPGDT pada majorevent

694.216,00

Pusat Pusat 694.216,00

055 - Layanan kesehatan kasus emergency,reemergency, KIPI dan TKIB

1.060.220,00

Pusat Pusat 1.060.220,00

056 - Manajemen pengelolaan investasi PMAdi RS dan KPBU

275.000,00

Pusat Pusat 275.000,00

057 - Advokasi, Bimtek dan monev perijinandan klasi�kasi rumah sakit

473.030,00

Pusat Pusat 473.030,00

058 - Review jejaring RS rujukan nasional,provinsi dan regional

1.300.000,00

Page 62: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/19

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

Pusat Pusat 1.300.000,00

059 - Menyusun NSPK pelayanan rujukan 265.461,00

Pusat Pusat 265.461,00

060 - Review kesiapan, workshop dalamrangka penguatan pelayanan pengampuan RS

900.000,00

Pusat Pusat 900.000,00

061 - Penyusunan NSPK, Workshop danMonev dalam rangka pengembangan Poladan pengelolaan sistem rujukan di Kab/Kota

503.023,00

Pusat Pusat 503.023,00

062 - Workshop organisasi profesi dalamseverity level penyakit dan system rujukan

242.759,00

Pusat Pusat 242.759,00

063 - Monitoring dan evaluasi penguatanrujukan

320.016,00

Pusat Pusat 320.016,00

064 - Menyusun pedoman severity level RS 120.401,00

Pusat Pusat 120.401,00

065 - Pelayanan Flying Health Care 1.000.000,00

Pusat Pusat 1.000.000,00

066 - Implementasi SPGDT call center 119 danPSC 119 Kab/Kota (DEKONSENTRASI)

1.740.130,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

30.520,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

166.022,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

152.908,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

164.026,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

165.256,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

179.612,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

205.847,00

Page 63: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/19

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

168.992,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

161.242,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

181.825,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

163.880,00

067 - Pertemuan teknis penguatan sistemrujukan di Kab/Kota (DEKONSENTRASI)

1.795.595,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

250.000,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

228.001,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

250.000,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

187.594,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

200.000,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

250.000,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

230.000,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

200.000,00

02.508Layanan kesehatan dalam mendukung ASIANGAMES (Prioritas)

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

PrioritasNasionalKhusus

Asian Gamesdan AsianPara Games

SuksesPenyelenggaraan

Pengembangandan PenerapanIPTEK &KesehatanKeolahragaan

tidak 10.892.828,00

02.508.001 Tanpa Suboutput 10.892.828,00

051 - pertemuan koordinsi lintas sektor 354.900,00

Page 64: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/19

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

Pusat Pusat 354.900,00

052 - refresing sport phycisian dan emergencysport event

780.000,00

Pusat Pusat 780.000,00

053 - Persiapan pelayanan kesehatan ASIANGAMES dan ASIAN PARAGAMES

1.563.418,00

Pusat Pusat 1.563.418,00

054 - Mobilisasi tenaga kesehatan padapelaksanaan ASIAN GAMES dan ASIANPARAGAMES

1.754.022,00

Pusat Pusat 1.754.022,00

055 - Mobilisasi tenaga pada test event 1.346.400,00

Pusat Pusat 1.346.400,00

056 - Evaluasi test event 44.088,00

Pusat Pusat 44.088,00

057 - Klaim pelayanan kesehatan di saranarujukan

5.050.000,00

Pusat Pusat 5.050.000,00

02.951 Layanan Internal (Overhead)

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

tidak 3.068.025,00

02.951.001 Tanpa Suboutput 3.068.025,00

051 - Meningkatkan kapasitas pegawaidirektorat

518.628,00

Pusat Pusat 518.628,00

052 - Menyusun dokumen perencanaan danpengelolaan anggaran

443.190,00

Pusat Pusat 443.190,00

053 - Dukungan internal lainnya 2.106.207,00

Pusat Pusat 2.106.207,00

03 Rumah sakit pratama yang dibangun 264.000,00

03.504 RS Pratama yang dipantau pembangunannya

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

tidak 264.000,00

03.504.001 Tanpa Suboutput 264.000,00

Page 65: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/19

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

051 - Memantau dan mengevaluasipembangunan/operasional RS pratama

264.000,00

Pusat Pusat 264.000,00

05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 14.458.946,00

05.503Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine(Prioritas)

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

KesehatanPeningkatanKesehatan Ibudan Anak

PeningkatanAkses PelayananKesehatan Ibudan Anak

PenyediaanFasilitasKesehatan YangBerkualitas

tidak 9.921.709,00

05.503.001 Tanpa Suboutput 9.921.709,00

051 - Mengembangkan jejaring pelayanantelemedicine

219.120,00

Pusat Pusat 219.120,00

052 - Pengadaan perangkat pemenuhanjejaring pelayanan telemedicine

7.538.860,00

Pusat Pusat 7.538.860,00

054 - Supervisi dan pemantauan pelayanantelemedicine

270.320,00

Pusat Pusat 270.320,00

055 - Pertemuan teknis penyelenggaraantelemedicine (DEKONSETRASI)

1.893.409,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

30.505,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

175.000,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

175.000,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

175.000,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

112.904,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

175.000,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

175.000,00

Page 66: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/19

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

175.000,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

175.000,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

175.000,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

175.000,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

175.000,00

05.506Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine Papua(Prioritas)

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

Pembangunanwilayah

PercepatanPembangunanPapua

PeningkatanAkses dan MutuPelayananKesehatan

Penyingkatanakses dankualitasPelayananKesehatan

tidak 4.537.237,00

05.506.001 Tanpa Suboutput 4.537.237,00

051 - Mengembangkan jejaring danmengoordinasikan teknis pelayanantelemedicine di Papua

291.300,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

291.300,00

052 - Supervisi dan pemantauan pelayanantelemedicine di Papua

239.994,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

239.994,00

053 - Pengadaan perangkat pemenuhanjejaring pelayanan telemedicine di Papua

3.830.432,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

3.830.432,00

054 - Pertemuan teknis penyelenggaraantelemedicine (DEKONSENTRASI)

175.511,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

175.511,00

06Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanankesehatan rujukan sesuai standar

33.784.010,00

Page 67: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/19

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

06.507Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanansesuai standar

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera

tidak 33.784.010,00

06.507.001 Tanpa Suboutput 33.784.010,00

051 - Menyusun NSPK RS 468.300,00

Pusat Pusat 468.300,00

052 - Menyusun Pedoman Nasional PraktikKedokteran

568.075,00

Pusat Pusat 568.075,00

053 - Penyusunan NSPK, Bimtek dalam rangkaPenguatan keselamatan pasien

659.183,00

Pusat Pusat 659.183,00

054 - Pembinaan pelayanan KtP/A di RS 119.250,00

Pusat Pusat 119.250,00

055 - Workshop, bimtek dalam rangkaPenguatan pelayanan medik dankeperawatan di RS

779.600,00

Pusat Pusat 779.600,00

056 - Workshop, bimtek dalam rangkapenguatan Program Pengendalian Infeksi diRS

564.940,00

Pusat Pusat 564.940,00

057 - Workshp, bimtek dalam rangkapenguatan audit klinik

449.950,00

Pusat Pusat 449.950,00

058 - Antibiotic awareness week, workshop,supervisi, penelitian, lokakarya nasional,penyebarluasan informasi dalam rangkaPenguatan program pengendalian resistensianti miktroba (PPRA)

5.619.774,00

Pusat Pusat 5.619.774,00

059 - Implementasi, bimtek dalam rangkaPenguatan clinical pathway di RS

401.500,00

Pusat Pusat 401.500,00

060 - Workshop, bimtek dalam rangkapenguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

401.600,00

Pusat Pusat 401.600,00

Page 68: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 9/19

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

061 - Bimtek, pemantauan dan evaluasi RSPendidikan

1.711.452,00

Pusat Pusat 1.711.452,00

062 - Workshop dan evaluasi dalam rangkapengembangan academic health system (AHS)

67.182,00

Pusat Pusat 67.182,00

063 - TOT, Bimtek dan pembinaan pelayananpenyakit kardiocerebrovaskuler di fasyankes

1.171.580,00

Pusat Pusat 1.171.580,00

064 - Evaluasi, advokasi, monev dalam rangkaPenguatan pelayanan transplantasi organ, seldan jaringan

1.438.396,00

Pusat Pusat 1.438.396,00

065 - Evaluasi, monev dalam rangkamengembangkan health technologyassesment (HTA)

568.046,00

Pusat Pusat 568.046,00

066 - Evaluasi, bimtek, dan monev dalamrangka mengembangkan pelayanan teknologireproduksi berbantu (TRB)

577.610,00

Pusat Pusat 577.610,00

067 - Workshop, bimtek dan monev dalamrangka penguatan program penanggulangankanker nasional

2.697.728,00

Pusat Pusat 2.697.728,00

068 - Penyusunan NSPK dan Workshoppelayanan sel punca dan rekayasa jaringan

888.368,00

Pusat Pusat 888.368,00

070 - Penyusunan NSPK Pelayanan Penunjang 496.108,00

Pusat Pusat 496.108,00

075 - Penguatan Pelayanan Penunjang NonMedik

442.618,00

Pusat Pusat 442.618,00

076 - Penguatan Pelayanan Penunjang Medik 586.876,00

Pusat Pusat 586.876,00

078 - Koordinasi, advokasi, penanganan kasusdaerah dan monev dalam rangka PenguatanBadan Pengawas Rumah Sakit

2.152.980,00

Pusat Pusat 2.152.980,00

Page 69: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 10/19

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

079 - Pembinaan pelaksanaan pelayananmedical tourism

303.846,00

Pusat Pusat 303.846,00

080 - Workshop, pembinaan dalam rangkapenguatan pelayanan geriatri di RS rujukan

448.950,00

Pusat Pusat 448.950,00

081 - Pemantauan, evaluasi, visitasi danpembinaan layanan kesehatan rujukan

1.059.200,00

Pusat Pusat 1.059.200,00

082 - Pembinaan standar pelayanan RSPratama/RS Bergerak

381.543,00

Pusat Pusat 381.543,00

083 - Sosialisasi standar pelayanan kesehatanrujukan

3.000.000,00

Pusat Pusat 3.000.000,00

085 - Peningkatan kemampuan teknis dalampenanganan kardiocerebrovaskuler(DEKONSENTRASI)

924.429,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

150.000,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

150.000,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

153.615,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

114.804,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

150.000,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

206.010,00

086 - Peningkatan kemampuan teknis auditinternal radiodiagnostik (DEKONSENTRASI)

748.646,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

190.000,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawaTengah

190.000,00

Page 70: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 11/19

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

200.000,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

168.646,00

087 - Pertemuan teknis penguatan pelayananibu dan bayi di RS (DEKONSENTRASI)

1.771.267,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

80.633,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

190.000,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

200.000,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

170.770,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

180.000,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

199.864,00

ProvinsiBali

ProvinsiBali

150.000,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

200.000,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

200.000,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

200.000,00

088 - Pertemuan teknis programpengendalian resistensi antimikroba(DEKONSENTRASI)

1.255.953,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

200.000,00

Page 71: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 12/19

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN

/ KOTA

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

200.000,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

106.968,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

168.985,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

200.000,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

180.000,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapuaBarat

200.000,00

089 - Pertemuan teknis standar rumah sakitpendidikan (DEKONSENTRASI)

1.059.060,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

170.000,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

150.000,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

170.000,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

170.000,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

112.150,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

170.000,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

116.910,00

Total 90.852.344,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

Page 72: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 13/19

VOLUME /TARGET

SATUANSATUAN

BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUANSATUAN

BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 202101 Integrasi data rekam medis 3.412.600,00 3.686.458,00 4.054.400,00 4.459.840,00

01.505 Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line (Prioritas) 15 rumah sakit 3.412.600,00 3.686.458,00 4.054.400,00 4.459.840,00

01.505.001 Tanpa Suboutput 3.412.600,00 3.686.458,00 4.054.400,00 4.459.840,00

01.505.001.051 Pertemuan koordinasi integrasi rekam medik elektronik 2,00 pertemuan 134.400,00 268.800,00 2,00 2,00 2,00 249.458,00 274.400,00 301.840,00

01.505.001.052 Monev kesiapan RS melaksanakan integrasi rekam medis 10,00 lokasi 35.840,00 358.400,00 10,00 10,00 10,00 137.000,00 150.000,00 165.000,00

01.505.001.054Penyusunan aplikasi, koordinasi, pembelian alat dalam rangka pengembangan sistemrujukan on line

15,00fasilitaspelayanankesehatan

185.693,33 2.785.400,00 15,00 15,00 15,00 3.300.000,00 3.630.000,00 3.993.000,00

02 Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 38.932.788,00 38.271.088,00 37.029.310,00 41.058.898,00

02.502 Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 50 Kabupaten/Kota 24.971.935,00 34.710.730,00 33.120.110,00 36.862.778,00

02.502.001 Tanpa suboutput 24.971.935,00 34.710.730,00 33.120.110,00 36.862.778,00

02.502.001.051 Menyusun NSPK pelayanan gawat darurat terpadu 1,00 NSPK 345.084,00 345.084,00 1,00 1,00 1,00 203.000,00 223.000,00 246.000,00

02.502.001.052 Pengadaan Pusat komando nasional SPGDT call center 119 1,00 NCC 12.500.000,00 12.500.000,00 1,00 1,00 1,00 17.098.000,00 18.800.000,00 20.689.000,00

02.502.001.053Workshop, pertemuan teknis, bimtek dan koordinasi dalam rangka ImplementasiSPGDT melalui call center 119 dan PSC

27,00 PSC 53.222,22 1.437.000,00 34,00 44,00 55,00 1.809.000,00 2.341.000,00 2.927.000,00

02.502.001.054 Menyelenggarakan SPGDT pada major event 4,00 event 173.554,00 694.216,00 4,00 4,00 4,00 815.000,00 1.096.000,00 1.296.000,00

02.502.001.055 Layanan kesehatan kasus emergency, reemergency, KIPI dan TKIB 6,00 kasus 176.703,33 1.060.220,00 6,00 6,00 6,00 275.000,00 302.000,00 332.000,00

02.502.001.056 Manajemen pengelolaan investasi PMA di RS dan KPBU 1,00 Dokumen 275.000,00 275.000,00 1,00 1,00 1,00 302.000,00 332.000,00 366.000,00

02.502.001.057 Advokasi, Bimtek dan monev perijinan dan klasi�kasi rumah sakit 25,00 rumah sakit 18.921,20 473.030,00 25,00 25,00 25,00 814.000,00 895.000,00 984.000,00

02.502.001.058 Review jejaring RS rujukan nasional, provinsi dan regional 60,00 RS rujukan 21.666,67 1.300.000,00 84,00 0,00 0,00 1.820.000,00 0,00 0,00

02.502.001.059 Menyusun NSPK pelayanan rujukan 2,00 NSPK 132.730,50 265.461,00 1,00 1,00 1,00 495.000,00 544.000,00 598.000,00

02.502.001.060 Review kesiapan, workshop dalam rangka penguatan pelayanan pengampuan RS 5,00 rumah sakit 180.000,00 900.000,00 5,00 5,00 5,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00

02.502.001.061Penyusunan NSPK, Workshop dan Monev dalam rangka pengembangan Pola danpengelolaan sistem rujukan di Kab/Kota

6,00 pola pengelolaan 83.837,17 503.023,00 6,00 6,00 6,00 1.430.000,00 1.537.000,00 1.730.000,00

02.502.001.062 Workshop organisasi profesi dalam severity level penyakit dan system rujukan 1,00 kegiatan 242.759,00 242.759,00 1,00 1,00 1,00 506.000,00 556.000,00 612.000,00

02.502.001.063 Monitoring dan evaluasi penguatan rujukan 25,00 lokasi 12.800,64 320.016,00 25,00 25,00 25,00 506.000,00 556.000,00 612.000,00

02.502.001.064 Menyusun pedoman severity level RS 1,00 pedoman 120.401,00 120.401,00 1,00 1,00 1,00 302.000,00 332.000,00 366.000,00

02.502.001.065 Pelayanan Flying Health Care 4,00 Kabupaten/Kota 250.000,00 1.000.000,00 10,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00

02.502.001.066 Implementasi SPGDT call center 119 dan PSC 119 Kab/Kota (DEKONSENTRASI) 11,00 Provinsi 158.193,64 1.740.130,00 11,00 11,00 11,00 2.055.730,00 2.261.110,00 2.478.278,00

02.502.001.067 Pertemuan teknis penguatan sistem rujukan di Kab/Kota (DEKONSENTRASI) 8,00 Provinsi 224.449,38 1.795.595,00 8,00 8,00 8,00 2.080.000,00 2.245.000,00 2.426.500,00

02.508 Layanan kesehatan dalam mendukung ASIAN GAMES (Prioritas) 1 layanan 10.892.828,00 0,00 0,00 0,00

02.508.001 Tanpa Suboutput 10.892.828,00 0,00 0,00 0,00

02.508.001.051 pertemuan koordinsi lintas sektor 7,00 pertemuan 50.700,00 354.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.508.001.052 refresing sport phycisian dan emergency sport event 156,00 orang 5.000,00 780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.508.001.053 Persiapan pelayanan kesehatan ASIAN GAMES dan ASIAN PARAGAMES 3,00 kegiatan 521.139,33 1.563.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.508.001.054 Mobilisasi tenaga kesehatan pada pelaksanaan ASIAN GAMES dan ASIAN PARAGAMES 305,00 tenaga kesehatan 5.750,89 1.754.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Page 73: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 14/19

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUANSATUAN

BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

02.508.001.055 Mobilisasi tenaga pada test event 187,00 tenaga kesehatan 7.200,00 1.346.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.508.001.056 Evaluasi test event 3,00 kegiatan 14.696,00 44.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.508.001.057 Klaim pelayanan kesehatan di sarana rujukan 1,00 layanan 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 3.068.025,00 3.560.358,00 3.909.200,00 4.196.120,00

02.951.001 Tanpa Suboutput 3.068.025,00 3.560.358,00 3.909.200,00 4.196.120,00

02.951.001.051 Meningkatkan kapasitas pegawai direktorat 88,00 orang 5.893,50 518.628,00 88,00 88,00 88,00 608.358,00 669.200,00 736.120,00

02.951.001.052 Menyusun dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran 15,00 dokumen 29.546,00 443.190,00 15,00 15,00 15,00 552.000,00 600.000,00 660.000,00

02.951.001.053 Dukungan internal lainnya 12,00 Layanan 175.517,25 2.106.207,00 12,00 12,00 12,00 2.400.000,00 2.640.000,00 2.800.000,00

03 Rumah sakit pratama yang dibangun 264.000,00 132.000,00 330.000,00 363.000,00

03.504 RS Pratama yang dipantau pembangunannya 10rumah sakitpratama

264.000,00 132.000,00 330.000,00 363.000,00

03.504.001 Tanpa Suboutput 264.000,00 132.000,00 330.000,00 363.000,00

03.504.001.051 Memantau dan mengevaluasi pembangunan/operasional RS pratama 10,00 RS Pratama 26.400,00 264.000,00 4,00 10,00 10,00 132.000,00 330.000,00 363.000,00

05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 14.458.946,00 17.550.854,00 21.070.000,00 17.762.690,00

05.503 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine (Prioritas) 10rumah sakitpengampu

9.921.709,00 11.622.984,00 14.003.300,00 17.762.690,00

05.503.001 Tanpa Suboutput 9.921.709,00 11.622.984,00 14.003.300,00 17.762.690,00

05.503.001.051 Mengembangkan jejaring pelayanan telemedicine 10,00fasilitaspelayanankesehatan

21.912,00 219.120,00 12,00 17,00 20,00 832.700,00 1.179.000,00 1.387.000,00

05.503.001.052 Pengadaan perangkat pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 10,00fasilitaspelayanankesehatan

753.886,00 7.538.860,00 12,00 17,00 20,00 8.250.000,00 10.100.000,00 13.412.000,00

05.503.001.054 Supervisi dan pemantauan pelayanan telemedicine 25,00 lokasi 10.812,80 270.320,00 25,00 25,00 25,00 416.284,00 457.900,00 503.690,00

05.503.001.055 Pertemuan teknis penyelenggaraan telemedicine (DEKONSETRASI) 11,00 pertemuan 172.128,09 1.893.409,00 12,00 12,00 12,00 2.124.000,00 2.266.400,00 2.460.000,00

05.506 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine Papua (Prioritas) 12Fasilitaspelayanankesehatan

4.537.237,00 5.927.870,00 7.066.700,00 0,00

05.506.001 Tanpa Suboutput 4.537.237,00 5.927.870,00 7.066.700,00 0,00

05.506.001.051Mengembangkan jejaring dan mengoordinasikan teknis pelayanan telemedicine diPapua

1,00 pertemuan 291.300,00 291.300,00 1,00 1,00 0,00 165.000,00 181.500,00 0,00

05.506.001.052 Supervisi dan pemantauan pelayanan telemedicine di Papua 12,00 lokasi 19.999,50 239.994,00 15,00 15,00 0,00 132.000,00 145.200,00 0,00

05.506.001.053 Pengadaan perangkat pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine di Papua 12,00fasilitaspelayanankesehatan

319.202,67 3.830.432,00 15,00 15,00 0,00 5.400.870,00 6.740.000,00 0,00

05.506.001.054 Pertemuan teknis penyelenggaraan telemedicine (DEKONSENTRASI) 1,00 pertemuan 175.511,00 175.511,00 1,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00

06 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar 33.784.010,00 57.857.310,00 63.607.750,00 69.783.820,00

Page 74: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 15/19

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUANSATUAN

BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

06.507 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar 29 rumah sakit 33.784.010,00 57.857.310,00 63.607.750,00 69.783.820,00

06.507.001 Tanpa Suboutput 33.784.010,00 57.857.310,00 63.607.750,00 69.783.820,00

06.507.001.051 Menyusun NSPK RS 1,00 NSPK 468.300,00 468.300,00 1,00 1,00 1,00 327.789,00 331.000,00 364.100,00

06.507.001.052 Menyusun Pedoman Nasional Praktik Kedokteran 6,00 PNPK 94.679,17 568.075,00 6,00 6,00 6,00 741.180,00 815.200,00 896.720,00

06.507.001.053 Penyusunan NSPK, Bimtek dalam rangka Penguatan keselamatan pasien 6,00 rumah sakit 109.863,83 659.183,00 6,00 6,00 6,00 276.639,00 304.000,00 334.400,00

06.507.001.054 Pembinaan pelayanan KtP/A di RS 5,00 rumah sakit 23.850,00 119.250,00 5,00 5,00 5,00 341.297,00 375.100,00 412.600,00

06.507.001.055 Workshop, bimtek dalam rangka Penguatan pelayanan medik dan keperawatan di RS 42,00 rumah sakit 18.561,90 779.600,00 42,00 42,00 42,00 929.214,00 1.022.000,00 1.124.200,00

06.507.001.056 Workshop, bimtek dalam rangka penguatan Program Pengendalian Infeksi di RS 33,00 rumah sakit 17.119,39 564.940,00 33,00 33,00 33,00 836.682,00 920.350,00 1.012.300,00

06.507.001.057 Workshp, bimtek dalam rangka penguatan audit klinik 34,00 rumah sakit 13.233,82 449.950,00 34,00 34,00 34,00 660.462,00 726.500,00 799.150,00

06.507.001.058Antibiotic awareness week, workshop, supervisi, penelitian, lokakarya nasional,penyebarluasan informasi dalam rangka Penguatan program pengendalian resistensianti miktroba (PPRA)

65,00 rumah sakit 86.458,06 5.619.774,00 50,00 50,00 50,00 12.748.000,00 14.023.000,00 15.426.000,00

06.507.001.059 Implementasi, bimtek dalam rangka Penguatan clinical pathway di RS 34,00 rumah sakit 11.808,82 401.500,00 34,00 34,00 34,00 543.213,00 597.500,00 657.250,00

06.507.001.060 Workshop, bimtek dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak 50,00 rumah sakit 8.032,00 401.600,00 50,00 50,00 50,00 776.400,00 784.100,00 862.500,00

06.507.001.061 Bimtek, pemantauan dan evaluasi RS Pendidikan 20,00rumah sakitpendidikan

85.572,60 1.711.452,00 20,00 20,00 20,00 2.357.784,00 2.593.500,00 2.852.000,00

06.507.001.062 Workshop dan evaluasi dalam rangka pengembangan academic health system (AHS) 3,00 kegiatan 22.394,00 67.182,00 3,00 3,00 3,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00

06.507.001.063 TOT, Bimtek dan pembinaan pelayanan penyakit kardiocerebrovaskuler di fasyankes 40,00fasilitaspelayanankesehatan

29.289,50 1.171.580,00 40,00 40,00 40,00 2.668.000,00 2.934.000,00 3.227.000,00

06.507.001.064Evaluasi, advokasi, monev dalam rangka Penguatan pelayanan transplantasi organ, seldan jaringan

10,00 rumah sakit 143.839,60 1.438.396,00 10,00 10,00 10,00 2.206.000,00 2.426.000,00 2.668.000,00

06.507.001.065 Evaluasi, monev dalam rangka mengembangkan health technology assesment (HTA) 10,00 rumah sakit 56.804,60 568.046,00 10,00 10,00 10,00 930.000,00 1.023.000,00 1.125.000,00

06.507.001.066Evaluasi, bimtek, dan monev dalam rangka mengembangkan pelayanan teknologireproduksi berbantu (TRB)

8,00 rumah sakit 72.201,25 577.610,00 8,00 8,00 8,00 884.950,00 973.000,00 1.070.000,00

06.507.001.067Workshop, bimtek dan monev dalam rangka penguatan program penanggulangankanker nasional

80,00 rumah sakit 33.721,60 2.697.728,00 80,00 80,00 80,00 4.991.800,00 5.490.000,00 6.039.000,00

06.507.001.068 Penyusunan NSPK dan Workshop pelayanan sel punca dan rekayasa jaringan 24,00 rumah sakit 37.015,33 888.368,00 24,00 24,00 0,00 935.000,00 1.028.500,00 1.131.000,00

06.507.001.070 Penyusunan NSPK Pelayanan Penunjang 2,00 NSPK 248.054,00 496.108,00 1,00 1,00 1,00 285.000,00 313.000,00 344.600,00

06.507.001.075 Penguatan Pelayanan Penunjang Non Medik 8,00 rumah sakit 55.327,25 442.618,00 8,00 8,00 8,00 510.000,00 540.000,00 580.000,00

06.507.001.076 Penguatan Pelayanan Penunjang Medik 12,00 rumah sakit 48.906,33 586.876,00 12,00 12,00 12,00 630.000,00 670.000,00 700.000,00

06.507.001.078Koordinasi, advokasi, penanganan kasus daerah dan monev dalam rangka PenguatanBadan Pengawas Rumah Sakit

14,00 BPRS 153.784,29 2.152.980,00 14,00 14,00 14,00 2.310.000,00 2.541.000,00 2.795.000,00

06.507.001.079 Pembinaan pelaksanaan pelayanan medical tourism 35,00 rumah sakit 8.681,31 303.846,00 35,00 35,00 35,00 660.000,00 726.000,00 798.000,00

06.507.001.080 Workshop, pembinaan dalam rangka penguatan pelayanan geriatri di RS rujukan 28,00 rumah sakit 16.033,93 448.950,00 28,00 28,00 28,00 702.900,00 773.000,00 850.000,00

06.507.001.081 Pemantauan, evaluasi, visitasi dan pembinaan layanan kesehatan rujukan 45,00 lokasi 23.537,78 1.059.200,00 45,00 45,00 45,00 2.323.000,00 2.587.000,00 2.813.000,00

Page 75: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 16/19

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUANSATUAN

BIAYAALOKASI 2018

(RP RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

06.507.001.082 Pembinaan standar pelayanan RS Pratama/RS Bergerak 14,00RS pratama/RSBergerak

27.253,07 381.543,00 42,00 42,00 42,00 4.180.000,00 4.500.000,00 4.900.000,00

06.507.001.083 Sosialisasi standar pelayanan kesehatan rujukan 25,00 lokasi 120.000,00 3.000.000,00 25,00 25,00 25,00 5.700.000,00 6.200.000,00 6.800.000,00

06.507.001.085Peningkatan kemampuan teknis dalam penanganan kardiocerebrovaskuler(DEKONSENTRASI)

6,00 Provinsi 154.071,50 924.429,00 6,00 6,00 6,00 949.000,00 1.045.000,00 1.149.000,00

06.507.001.086 Peningkatan kemampuan teknis audit internal radiodiagnostik (DEKONSENTRASI) 4,00 Provinsi 187.161,50 748.646,00 4,00 4,00 4,00 880.000,00 968.000,00 1.064.000,00

06.507.001.087 Pertemuan teknis penguatan pelayanan ibu dan bayi di RS (DEKONSENTRASI) 10,00 Provinsi 177.126,70 1.771.267,00 10,00 10,00 10,00 1.822.000,00 2.229.000,00 2.432.000,00

06.507.001.088 Pertemuan teknis program pengendalian resistensi antimikroba (DEKONSENTRASI) 7,00 Provinsi 179.421,86 1.255.953,00 7,00 7,00 7,00 1.540.000,00 1.694.000,00 1.862.000,00

06.507.001.089 Pertemuan teknis standar rumah sakit pendidikan (DEKONSENTRASI) 7,00 Provinsi 151.294,29 1.059.060,00 7,00 7,00 7,00 1.211.000,00 1.355.000,00 1.485.000,00

Total 90.852.344,00 - - - 117.497.710,00 126.091.460,00 133.428.248,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01 Integrasi data rekam medis 3.412.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.412.600,00

01.505 Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line (Prioritas) 3.412.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.412.600,00

01.505.001 Tanpa Suboutput 3.412.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.412.600,00

01.505.001.051 Pertemuan koordinasi integrasi rekam medik elektronik Utama 268.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.800,00

01.505.001.052 Monev kesiapan RS melaksanakan integrasi rekam medis Utama 358.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.400,00

01.505.001.054 Penyusunan aplikasi, koordinasi, pembelian alat dalam rangka pengembangan sistem rujukan on line Utama 2.785.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.785.400,00

02 Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 38.932.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.932.788,00

02.502 Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 24.971.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.971.935,00

02.502.001 Tanpa suboutput 24.971.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.971.935,00

02.502.001.051 Menyusun NSPK pelayanan gawat darurat terpadu Utama 345.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.084,00

02.502.001.052 Pengadaan Pusat komando nasional SPGDT call center 119 Utama 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00

02.502.001.053Workshop, pertemuan teknis, bimtek dan koordinasi dalam rangka Implementasi SPGDT melalui call center 119dan PSC

Utama 1.437.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437.000,00

02.502.001.054 Menyelenggarakan SPGDT pada major event Utama 694.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.216,00

02.502.001.055 Layanan kesehatan kasus emergency, reemergency, KIPI dan TKIB Utama 1.060.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.220,00

02.502.001.056 Manajemen pengelolaan investasi PMA di RS dan KPBU Utama 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00

02.502.001.057 Advokasi, Bimtek dan monev perijinan dan klasi�kasi rumah sakit Utama 473.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473.030,00

02.502.001.058 Review jejaring RS rujukan nasional, provinsi dan regional Utama 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00

02.502.001.059 Menyusun NSPK pelayanan rujukan Utama 265.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.461,00

C. SUMBER PENDANAAN

Page 76: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 17/19

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

02.502.001.060 Review kesiapan, workshop dalam rangka penguatan pelayanan pengampuan RS Utama 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

02.502.001.061Penyusunan NSPK, Workshop dan Monev dalam rangka pengembangan Pola dan pengelolaan sistem rujukan diKab/Kota

Utama 503.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.023,00

02.502.001.062 Workshop organisasi profesi dalam severity level penyakit dan system rujukan Utama 242.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.759,00

02.502.001.063 Monitoring dan evaluasi penguatan rujukan Utama 320.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.016,00

02.502.001.064 Menyusun pedoman severity level RS Utama 120.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.401,00

02.502.001.065 Pelayanan Flying Health Care Utama 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

02.502.001.066 Implementasi SPGDT call center 119 dan PSC 119 Kab/Kota (DEKONSENTRASI) Utama 1.740.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740.130,00

02.502.001.067 Pertemuan teknis penguatan sistem rujukan di Kab/Kota (DEKONSENTRASI) Utama 1.795.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.795.595,00

02.508 Layanan kesehatan dalam mendukung ASIAN GAMES (Prioritas) 10.892.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.892.828,00

02.508.001 Tanpa Suboutput 10.892.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.892.828,00

02.508.001.051 pertemuan koordinsi lintas sektor Utama 354.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.900,00

02.508.001.052 refresing sport phycisian dan emergency sport event Utama 780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00

02.508.001.053 Persiapan pelayanan kesehatan ASIAN GAMES dan ASIAN PARAGAMES Utama 1.563.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563.418,00

02.508.001.054 Mobilisasi tenaga kesehatan pada pelaksanaan ASIAN GAMES dan ASIAN PARAGAMES Utama 1.754.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.754.022,00

02.508.001.055 Mobilisasi tenaga pada test event Utama 1.346.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.400,00

02.508.001.056 Evaluasi test event Utama 44.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.088,00

02.508.001.057 Klaim pelayanan kesehatan di sarana rujukan Utama 5.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.050.000,00

02.951 Layanan Internal (Overhead) 3.068.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068.025,00

02.951.001 Tanpa Suboutput 3.068.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068.025,00

02.951.001.051 Meningkatkan kapasitas pegawai direktorat Pendukung 518.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.628,00

02.951.001.052 Menyusun dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran Pendukung 443.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.190,00

02.951.001.053 Dukungan internal lainnya Pendukung 2.106.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106.207,00

03 Rumah sakit pratama yang dibangun 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00

03.504 RS Pratama yang dipantau pembangunannya 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00

03.504.001 Tanpa Suboutput 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00

03.504.001.051 Memantau dan mengevaluasi pembangunan/operasional RS pratama Utama 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00

05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 14.458.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.458.946,00

05.503 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine (Prioritas) 9.921.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.921.709,00

05.503.001 Tanpa Suboutput 9.921.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.921.709,00

05.503.001.051 Mengembangkan jejaring pelayanan telemedicine Utama 219.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.120,00

05.503.001.052 Pengadaan perangkat pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine Utama 7.538.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.538.860,00

05.503.001.054 Supervisi dan pemantauan pelayanan telemedicine Utama 270.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.320,00

05.503.001.055 Pertemuan teknis penyelenggaraan telemedicine (DEKONSETRASI) Utama 1.893.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.893.409,00

Page 77: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 18/19

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

05.506 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine Papua (Prioritas) 4.537.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.537.237,00

05.506.001 Tanpa Suboutput 4.537.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.537.237,00

05.506.001.051 Mengembangkan jejaring dan mengoordinasikan teknis pelayanan telemedicine di Papua Utama 291.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.300,00

05.506.001.052 Supervisi dan pemantauan pelayanan telemedicine di Papua Utama 239.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.994,00

05.506.001.053 Pengadaan perangkat pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine di Papua Utama 3.830.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.830.432,00

05.506.001.054 Pertemuan teknis penyelenggaraan telemedicine (DEKONSENTRASI) Utama 175.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.511,00

06 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar 33.784.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.784.010,00

06.507 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar 33.784.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.784.010,00

06.507.001 Tanpa Suboutput 33.784.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.784.010,00

06.507.001.051 Menyusun NSPK RS Utama 468.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.300,00

06.507.001.052 Menyusun Pedoman Nasional Praktik Kedokteran Utama 568.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.075,00

06.507.001.053 Penyusunan NSPK, Bimtek dalam rangka Penguatan keselamatan pasien Utama 659.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659.183,00

06.507.001.054 Pembinaan pelayanan KtP/A di RS Utama 119.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.250,00

06.507.001.055 Workshop, bimtek dalam rangka Penguatan pelayanan medik dan keperawatan di RS Utama 779.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779.600,00

06.507.001.056 Workshop, bimtek dalam rangka penguatan Program Pengendalian Infeksi di RS Utama 564.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.940,00

06.507.001.057 Workshp, bimtek dalam rangka penguatan audit klinik Utama 449.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.950,00

06.507.001.058Antibiotic awareness week, workshop, supervisi, penelitian, lokakarya nasional, penyebarluasan informasi dalamrangka Penguatan program pengendalian resistensi anti miktroba (PPRA)

Utama 5.619.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.619.774,00

06.507.001.059 Implementasi, bimtek dalam rangka Penguatan clinical pathway di RS Utama 401.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.500,00

06.507.001.060 Workshop, bimtek dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak Utama 401.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.600,00

06.507.001.061 Bimtek, pemantauan dan evaluasi RS Pendidikan Utama 1.711.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.711.452,00

06.507.001.062 Workshop dan evaluasi dalam rangka pengembangan academic health system (AHS) Utama 67.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.182,00

06.507.001.063 TOT, Bimtek dan pembinaan pelayanan penyakit kardiocerebrovaskuler di fasyankes Utama 1.171.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.580,00

06.507.001.064 Evaluasi, advokasi, monev dalam rangka Penguatan pelayanan transplantasi organ, sel dan jaringan Utama 1.438.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.438.396,00

06.507.001.065 Evaluasi, monev dalam rangka mengembangkan health technology assesment (HTA) Utama 568.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.046,00

06.507.001.066 Evaluasi, bimtek, dan monev dalam rangka mengembangkan pelayanan teknologi reproduksi berbantu (TRB) Utama 577.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.610,00

06.507.001.067 Workshop, bimtek dan monev dalam rangka penguatan program penanggulangan kanker nasional Utama 2.697.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697.728,00

06.507.001.068 Penyusunan NSPK dan Workshop pelayanan sel punca dan rekayasa jaringan Utama 888.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888.368,00

06.507.001.070 Penyusunan NSPK Pelayanan Penunjang Utama 496.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.108,00

06.507.001.075 Penguatan Pelayanan Penunjang Non Medik Utama 442.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.618,00

06.507.001.076 Penguatan Pelayanan Penunjang Medik Utama 586.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586.876,00

06.507.001.078Koordinasi, advokasi, penanganan kasus daerah dan monev dalam rangka Penguatan Badan Pengawas RumahSakit

Utama 2.152.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.152.980,00

06.507.001.079 Pembinaan pelaksanaan pelayanan medical tourism Utama 303.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.846,00

Page 78: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 19/19

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

06.507.001.080 Workshop, pembinaan dalam rangka penguatan pelayanan geriatri di RS rujukan Utama 448.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.950,00

06.507.001.081 Pemantauan, evaluasi, visitasi dan pembinaan layanan kesehatan rujukan Utama 1.059.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.200,00

06.507.001.082 Pembinaan standar pelayanan RS Pratama/RS Bergerak Utama 381.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.543,00

06.507.001.083 Sosialisasi standar pelayanan kesehatan rujukan Utama 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

06.507.001.085 Peningkatan kemampuan teknis dalam penanganan kardiocerebrovaskuler (DEKONSENTRASI) Utama 924.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924.429,00

06.507.001.086 Peningkatan kemampuan teknis audit internal radiodiagnostik (DEKONSENTRASI) Utama 748.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748.646,00

06.507.001.087 Pertemuan teknis penguatan pelayanan ibu dan bayi di RS (DEKONSENTRASI) Utama 1.771.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771.267,00

06.507.001.088 Pertemuan teknis program pengendalian resistensi antimikroba (DEKONSENTRASI) Utama 1.255.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.953,00

06.507.001.089 Pertemuan teknis standar rumah sakit pendidikan (DEKONSENTRASI) Utama 1.059.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.060,00

Total 90.852.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.852.344,00

Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP.

Page 79: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/11

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

01 Penyelenggaraan/ pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas 25.448.449,00

01.01 Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional 900

02 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di RS Pemerintah 2.750.765,00

02.01 Jumlah RS Pemerintah yang menyelenggarakan kesehatan tradisional 30

Total 28.199.214,00

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN /

KOTA

01Penyelenggaraan/ pembinaan PelayananKesehatan Tradisional di Puskesmas

25.448.449,00

01.053Penyelenggaraan Pelayanan KesehatanTradisional di Puskesmas

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

tidak 21.157.579,00

01.053.002 Tanpa Sub Output 21.157.579,00

051 - TOT Asuhan Mandiri KesehatanTradisional

533.255,00

Pusat Pusat 533.255,00

052 - Lokakarya Perkumpulan PenyehatTradisional

99.165,00

Pusat Pusat 99.165,00

053 - Penilaian Kelompok Asuhan MandiriKesehatan Tradisional Melalui PemanfaatanTOGA dan Akupresur Tingkat Nasional

1.056.674,00

Pusat Pusat 1.056.674,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

:4. KEGIATAN 5835 - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

Page 80: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/11

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN /

KOTA

054 - Penyusunan Buku Saku AsuhanMandiri Pemanfaatan TOGA dan AkupresurJilid 2

304.630,00

Pusat Pusat 304.630,00

055 - Evaluasi Pasca Pelatihan dan PenilaianKelompok Asuhan Mandiri KesehatanTradisional

352.400,00

Pusat Pusat 352.400,00

056 - Asistensi dan Support Tim YankestradKomplementer

105.760,00

Pusat Pusat 105.760,00

057 - Pokjanas dalam Penilaian MetodePelayanan Kesehatan TradisionalKomplementer

213.458,00

Pusat Pusat 213.458,00

058 - Penyusunan Pedoman Fasyankestrad(Griya Sehat)

275.744,00

Pusat Pusat 275.744,00

059 - Pertemuan Revisi PMK No. 90 Tahun2013 tentang SP3T

145.310,00

Pusat Pusat 145.310,00

060 - Penyusunan Standar YankestradTradisional Komplementer

212.893,00

Pusat Pusat 212.893,00

061 - Workshop Penapisan KesehatanTradisional SP3T

272.022,00

Pusat Pusat 272.022,00

062 - TOT Peningkatan Kapasitas Nakesdalam Pelayanan Akupresur di Puskesmas

549.325,00

Pusat Pusat 549.325,00

063 - Pertemuan Evaluasi Yankestrad 726.298,00

Pusat Pusat 726.298,00

064 - Penyusunan PembinaanPenyelenggaraan Salon Kecantikan

223.648,00

Pusat Pusat 223.648,00

065 - Bimbingan Teknis Yankestrad Empiris 176.330,00

Pusat Pusat 176.330,00

067 - Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SP3T(Dekonsentrasi)

1.362.500,00

Page 81: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/11

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN /

KOTA

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

64.520,00

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

78.998,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

84.694,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

85.977,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

83.068,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesi Utara

83.905,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

98.664,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

85.730,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

86.362,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

88.375,00

Provinsi Bali Provinsi Bali 84.930,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

Provinsi NusaTenggaraBarat

84.407,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

95.906,00

ProvinsiKepulauanBangka Beli

ProvinsiBangkaBelitung

78.786,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

88.699,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

89.479,00

Page 82: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/11

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN /

KOTA

068 - Tatalaksana Asuhan MandiriKesehatan Tradisional dengan PendekatanKeluarga (Dekonsentrasi)

6.325.611,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

298.847,00

Provinsi JawaBarat

Provinsi JawaBarat

54.682,00

Provinsi JawaTengah

Provinsi JawaTengah

257.215,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

58.380,00

Provinsi JawaTimur

Provinsi JawaTimur

65.268,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

361.679,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

301.439,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

66.280,00

Provinsi Riau Provinsi Riau 78.880,00

ProvinsiJambi

Provinsi Jambi 79.000,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

80.980,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

308.580,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

72.836,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

72.020,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

73.060,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

74.424,00

Page 83: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/11

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN /

KOTA

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesi Utara

315.012,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

303.452,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

290.230,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

307.737,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

318.349,00

Provinsi Bali Provinsi Bali 317.004,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

Provinsi NusaTenggaraBarat

339.114,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

Provinsi NusaTenggaraTimur

331.022,00

ProvinsiPapua

Provinsi Papua 101.600,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

95.840,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMaluku Utara

305.753,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

283.303,00

ProvinsiKepulauanBangka Beli

ProvinsiBangkaBelitung

62.980,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

318.085,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

81.100,00

ProvinsiPapua Barat

Provinsi PapuaBarat

86.740,00

Page 84: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/11

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN /

KOTA

ProvinsiSulawesiBarat

Provinsi Prop.Sulawesi Barat

82.900,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

81.820,00

069 - Peningkatan Kapasitas NakesAkupresur di Puskesmas (Dekonsentrasi)

4.187.133,00

Provinsi DKIJakarta

Provinsi DKIJakarta

135.000,00

Provinsi JawaTengah

Provinsi JawaTengah

236.973,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

238.870,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

232.880,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

236.715,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesi Utara

298.504,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

277.952,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

242.000,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

256.930,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

319.226,00

Provinsi Bali Provinsi Bali 332.335,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

Provinsi NusaTenggaraBarat

273.065,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

Provinsi NusaTenggaraTimur

271.415,00

Page 85: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/11

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN /

KOTA

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMaluku Utara

298.936,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

250.090,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

286.242,00

071 - Sosialisasi Yankestrad 2.940.000,00

Pusat Pusat 2.940.000,00

072 - Monitoring dan Evaluasi ProgramPelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

186.000,00

Pusat Pusat 186.000,00

073 - Asistensi dan Supporting ProgramPelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

138.000,00

Pusat Pusat 138.000,00

074 - Evaluasi Penapisan Yankestrad di SP3T 122.880,00

Pusat Pusat 122.880,00

075 - Pengembangan Model Griya Sehat 536.543,00

Pusat Pusat 536.543,00

076 - Penyusunan Bahan Media InformasiYankestrad

112.000,00

Pusat Pusat 112.000,00

01.951 Layanan InternalMeningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

tidak 4.290.870,00

01.951.002 Tanpa Sub Output 4.290.870,00

053 - Pertemuan Rencana Aksi Tahunan,LAKIP dan LAPTAH Dityankestrad

202.930,00

Pusat Pusat 202.930,00

054 - Pertemuan Penyusunan RKAKL Dit.Yankestrad

304.770,00

Pusat Pusat 304.770,00

055 - Penyiapan Pameran 146.660,00

Pusat Pusat 146.660,00

058 - Dukungan Internal Lainnya 2.153.028,00

Pusat Pusat 2.153.028,00

062 - Bimtek dan Monev DirektoratPelayanan Kesehatan Tradisional

1.019.262,00

Page 86: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/11

KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /

KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RPRIBU)

PROVINSIKABUPATEN /

KOTA

Pusat Pusat 1.019.262,00

065 - Peningkatan Kapasitas SDMDityankestrad

464.220,00

Pusat Pusat 464.220,00

02Penyelenggaraan Pelayanan KesehatanTradisional di RS Pemerintah

2.750.765,00

02.052Penyelenggaraan Pelayanan KesehatanTradisional di RS Pemerintah

Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera

tidak 2.750.765,00

02.052.002 Tanpa Sub Output 2.750.765,00

054 - Lokakarya Pemanfaatan Obat Herbaldi Fasyankes

528.853,00

Pusat Pusat 528.853,00

056 - Peningkatan Kapasitas Dokter dalamPelayanan Medik Akupunktur

1.181.098,00

Pusat Pusat 1.181.098,00

060 - Forum Komunikasi PelayananKesehatan Tradisional Integrasi di RumahSakit

655.784,00

Pusat Pusat 655.784,00

061 - Penyusunan Revisi Kepmenkes 121tahun 2008 tentang Standar PelayananMedik Herbal

385.030,00

Pusat Pusat 385.030,00

Total 28.199.214,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUANSATUAN

BIAYAALOKASI 2018 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01 Penyelenggaraan/ pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas 25.448.449,00 27.586.077,00 29.908.977,00 32.433.674,00

01.053 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas 900 Puskesmas 21.157.579,00 22.994.847,00 24.996.360,00 27.177.174,00

01.053.002 Tanpa Sub Output 21.157.579,00 22.994.847,00 24.996.360,00 27.177.174,00

01.053.002.051 TOT Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional 30,00TenagaPelatih

17.775,17 533.255,00 30,00 30,00 30,00 570.583,00 610.524,00 653.260,00

01.053.002.052 Lokakarya Perkumpulan Penyehat Tradisional 1,00 Dokumen 99.165,00 99.165,00 1,00 1,00 1,00 106.107,00 113.534,00 121.481,00

01.053.002.053Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan TOGAdan Akupresur Tingkat Nasional

1,00 Dokumen 1.056.674,00 1.056.674,00 1,00 1,00 1,00 1.130.641,00 1.209.786,00 1.294.471,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

Page 87: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 9/11

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUANSATUAN

BIAYAALOKASI 2018 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01.053.002.054 Penyusunan Buku Saku Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur Jilid 2 1,00 Dokumen 304.630,00 304.630,00 1,00 1,00 1,00 325.954,00 348.771,00 373.185,00

01.053.002.055Evaluasi Pasca Pelatihan dan Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri KesehatanTradisional

1,00 Dokumen 352.400,00 352.400,00 1,00 1,00 1,00 377.068,00 403.463,00 431.705,00

01.053.002.056 Asistensi dan Support Tim Yankestrad Komplementer 1,00 Dokumen 105.760,00 105.760,00 1,00 1,00 1,00 113.163,00 121.085,00 129.561,00

01.053.002.057 Pokjanas dalam Penilaian Metode Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 1,00 Dokumen 213.458,00 213.458,00 1,00 1,00 1,00 228.400,00 244.388,00 261.495,00

01.053.002.058 Penyusunan Pedoman Fasyankestrad (Griya Sehat) 1,00 Dokumen 275.744,00 275.744,00 1,00 1,00 1,00 295.046,00 315.699,00 337.798,00

01.053.002.059 Pertemuan Revisi PMK No. 90 Tahun 2013 tentang SP3T 1,00 Dokumen 145.310,00 145.310,00 1,00 1,00 1,00 155.482,00 166.365,00 178.011,00

01.053.002.060 Penyusunan Standar Yankestrad Tradisional Komplementer 1,00 Dokumen 212.893,00 212.893,00 1,00 1,00 1,00 227.796,00 243.741,00 260.803,00

01.053.002.061 Workshop Penapisan Kesehatan Tradisional SP3T 1,00 Dokumen 272.022,00 272.022,00 1,00 1,00 1,00 291.064,00 311.438,00 333.239,00

01.053.002.062 TOT Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Akupresur di Puskesmas 25,00TenagaPelatih

21.973,00 549.325,00 25,00 25,00 25,00 587.778,00 628.922,00 672.947,00

01.053.002.063 Pertemuan Evaluasi Yankestrad 1,00 Laporan 726.298,00 726.298,00 1,00 1,00 1,00 777.139,00 831.539,00 889.746,00

01.053.002.064 Penyusunan Pembinaan Penyelenggaraan Salon Kecantikan 1,00 Dokumen 223.648,00 223.648,00 1,00 1,00 1,00 239.303,00 256.055,00 273.978,00

01.053.002.065 Bimbingan Teknis Yankestrad Empiris 1,00 Dokumen 176.330,00 176.330,00 1,00 1,00 1,00 188.673,00 201.880,00 216.012,00

01.053.002.067 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SP3T (Dekonsentrasi) 16,00 Laporan 85.156,25 1.362.500,00 16,00 16,00 16,00 1.498.742,00 1.648.619,00 1.813.479,00

01.053.002.068Tatalaksana Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional dengan Pendekatan Keluarga(Dekonsentrasi)

34,00 Laporan 186.047,38 6.325.611,00 34,00 34,00 34,00 6.958.163,00 7.653.973,00 8.419.371,00

01.053.002.069 Peningkatan Kapasitas Nakes Akupresur di Puskesmas (Dekonsentrasi) 400,00 Puskesmas 10.467,83 4.187.133,00 400,00 400,00 400,00 4.605.842,00 5.066.423,00 5.573.066,00

01.053.002.071 Sosialisasi Yankestrad 1,00 Dokumen 2.940.000,00 2.940.000,00 1,00 1,00 1,00 3.145.800,00 3.366.006,00 3.601.626,00

01.053.002.072 Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi 1,00 Dokumen 186.000,00 186.000,00 1,00 1,00 1,00 199.020,00 212.951,00 227.858,00

01.053.002.073 Asistensi dan Supporting Program Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi 1,00 Dokumen 138.000,00 138.000,00 1,00 1,00 1,00 147.660,00 157.996,00 169.056,00

01.053.002.074 Evaluasi Penapisan Yankestrad di SP3T 1,00 Dokumen 122.880,00 122.880,00 1,00 1,00 1,00 131.482,00 140.685,00 150.533,00

01.053.002.075 Pengembangan Model Griya Sehat 1,00 Dokumen 536.543,00 536.543,00 1,00 1,00 1,00 574.101,00 614.288,00 657.288,00

01.053.002.076 Penyusunan Bahan Media Informasi Yankestrad 1,00 Dokumen 112.000,00 112.000,00 1,00 1,00 1,00 119.840,00 128.229,00 137.205,00

01.951 Layanan Internal 1 Layanan 4.290.870,00 4.591.230,00 4.912.617,00 5.256.500,00

01.951.002 Tanpa Sub Output 4.290.870,00 4.591.230,00 4.912.617,00 5.256.500,00

01.951.002.053 Pertemuan Rencana Aksi Tahunan, LAKIP dan LAPTAH Dityankestrad 3,00 Dokumen 67.643,33 202.930,00 3,00 3,00 3,00 217.135,00 232.335,00 248.598,00

01.951.002.054 Pertemuan Penyusunan RKAKL Dit. Yankestrad 1,00 Dokumen 304.770,00 304.770,00 1,00 1,00 1,00 326.104,00 348.931,00 373.356,00

01.951.002.055 Penyiapan Pameran 1,00 Laporan 146.660,00 146.660,00 1,00 1,00 1,00 156.926,00 167.911,00 179.665,00

01.951.002.058 Dukungan Internal Lainnya 1,00 Layanan 2.153.028,00 2.153.028,00 1,00 1,00 1,00 2.303.740,00 2.465.002,00 2.637.552,00

01.951.002.062 Bimtek dan Monev Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional 1,00 Laporan 1.019.262,00 1.019.262,00 1,00 1,00 1,00 1.090.610,00 1.166.953,00 1.248.640,00

01.951.002.065 Peningkatan Kapasitas SDM Dityankestrad 1,00 Dokumen 464.220,00 464.220,00 1,00 1,00 1,00 496.715,00 531.485,00 568.689,00

02 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di RS Pemerintah 2.750.765,00 2.943.319,00 3.149.351,00 3.369.806,00

02.052 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di RS Pemerintah 30RumahSakit

2.750.765,00 2.943.319,00 3.149.351,00 3.369.806,00

Page 88: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 10/11

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUANSATUAN

BIAYAALOKASI 2018 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

02.052.002 Tanpa Sub Output 2.750.765,00 2.943.319,00 3.149.351,00 3.369.806,00

02.052.002.054 Lokakarya Pemanfaatan Obat Herbal di Fasyankes 1,00 Dokumen 528.853,00 528.853,00 1,00 1,00 1,00 565.873,00 605.484,00 647.868,00

02.052.002.056 Peningkatan Kapasitas Dokter dalam Pelayanan Medik Akupunktur 30,00RumahSakit

39.369,93 1.181.098,00 30,00 30,00 30,00 1.263.775,00 1.352.239,00 1.446.896,00

02.052.002.060 Forum Komunikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Rumah Sakit 1,00 Dokumen 655.784,00 655.784,00 1,00 1,00 1,00 701.689,00 750.807,00 803.364,00

02.052.002.061Penyusunan Revisi Kepmenkes 121 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan MedikHerbal

1,00 Dokumen 385.030,00 385.030,00 1,00 1,00 1,00 411.982,00 440.821,00 471.678,00

Total 28.199.214,00 - - - 30.529.396,00 33.058.328,00 35.803.480,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01 Penyelenggaraan/ pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas 25.448.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.448.449,00

01.053 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas 21.157.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.157.579,00

01.053.002 Tanpa Sub Output 21.157.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.157.579,00

01.053.002.051 TOT Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Utama 533.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533.255,00

01.053.002.052 Lokakarya Perkumpulan Penyehat Tradisional Utama 99.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.165,00

01.053.002.053Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan TOGA dan AkupresurTingkat Nasional

Utama 1.056.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056.674,00

01.053.002.054 Penyusunan Buku Saku Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur Jilid 2 Utama 304.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.630,00

01.053.002.055 Evaluasi Pasca Pelatihan dan Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Utama 352.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.400,00

01.053.002.056 Asistensi dan Support Tim Yankestrad Komplementer Utama 105.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.760,00

01.053.002.057 Pokjanas dalam Penilaian Metode Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Utama 213.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.458,00

01.053.002.058 Penyusunan Pedoman Fasyankestrad (Griya Sehat) Utama 275.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.744,00

01.053.002.059 Pertemuan Revisi PMK No. 90 Tahun 2013 tentang SP3T Utama 145.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.310,00

01.053.002.060 Penyusunan Standar Yankestrad Tradisional Komplementer Utama 212.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.893,00

01.053.002.061 Workshop Penapisan Kesehatan Tradisional SP3T Utama 272.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.022,00

01.053.002.062 TOT Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Akupresur di Puskesmas Utama 549.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.325,00

01.053.002.063 Pertemuan Evaluasi Yankestrad Utama 726.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.298,00

01.053.002.064 Penyusunan Pembinaan Penyelenggaraan Salon Kecantikan Utama 223.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.648,00

01.053.002.065 Bimbingan Teknis Yankestrad Empiris Utama 176.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.330,00

01.053.002.067 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SP3T (Dekonsentrasi) Utama 1.362.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362.500,00

01.053.002.068 Tatalaksana Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional dengan Pendekatan Keluarga (Dekonsentrasi) Utama 6.325.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.325.611,00

C. SUMBER PENDANAAN

Page 89: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 11/11

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01.053.002.069 Peningkatan Kapasitas Nakes Akupresur di Puskesmas (Dekonsentrasi) Utama 4.187.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.187.133,00

01.053.002.071 Sosialisasi Yankestrad Utama 2.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940.000,00

01.053.002.072 Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Utama 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00

01.053.002.073 Asistensi dan Supporting Program Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Utama 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00

01.053.002.074 Evaluasi Penapisan Yankestrad di SP3T Utama 122.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.880,00

01.053.002.075 Pengembangan Model Griya Sehat Utama 536.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.543,00

01.053.002.076 Penyusunan Bahan Media Informasi Yankestrad Utama 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00

01.951 Layanan Internal 4.290.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.290.870,00

01.951.002 Tanpa Sub Output 4.290.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.290.870,00

01.951.002.053 Pertemuan Rencana Aksi Tahunan, LAKIP dan LAPTAH Dityankestrad Pendukung 202.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.930,00

01.951.002.054 Pertemuan Penyusunan RKAKL Dit. Yankestrad Pendukung 304.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.770,00

01.951.002.055 Penyiapan Pameran Pendukung 146.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.660,00

01.951.002.058 Dukungan Internal Lainnya Pendukung 2.153.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.153.028,00

01.951.002.062 Bimtek dan Monev Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Pendukung 1.019.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019.262,00

01.951.002.065 Peningkatan Kapasitas SDM Dityankestrad Pendukung 464.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.220,00

02 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di RS Pemerintah 2.750.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.765,00

02.052 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di RS Pemerintah 2.750.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.765,00

02.052.002 Tanpa Sub Output 2.750.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.765,00

02.052.002.054 Lokakarya Pemanfaatan Obat Herbal di Fasyankes Utama 528.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.853,00

02.052.002.056 Peningkatan Kapasitas Dokter dalam Pelayanan Medik Akupunktur Utama 1.181.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181.098,00

02.052.002.060 Forum Komunikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Rumah Sakit Utama 655.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.784,00

02.052.002.061 Penyusunan Revisi Kepmenkes 121 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Medik Herbal Utama 385.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.030,00

Total 28.199.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.199.214,00

Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP.

Page 90: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/23

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018

KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)

01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 14.867.979.751,00

01.01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 80

01.02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas 100

Total 14.867.979.751,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

01Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan

14.867.979.751,00

01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 7.537.517,00

01.505.001 Tanpa Sub Output 7.537.517,00

051 - Rapat Persiapan Perencanaan DAK DitjenPelayanan Kesehatan

3.983.633,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

240.862,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

250.215,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

95.250,00

:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN

:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

:4. KEGIATAN 2094 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan

6. SASARAN KEGIATAN

7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN

Page 91: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

245.938,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

145.120,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

118.972,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

168.164,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

178.450,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

107.300,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

128.610,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

159.874,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

167.435,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

152.000,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

179.978,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

139.800,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

125.622,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

128.530,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

141.910,00

Page 92: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

370.799,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

110.320,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

125.112,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

198.918,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapua Barat

158.564,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

145.890,00

052 - Pertemuan Penyusunan Portal PerencanaanTerintegrasi dan Perencanaan Elektronik ProgramYankes oleh Dinkes Provinsi kepada Dinkeskabupaten/kota, RS provinsi/kab/kota dan sarkeslainnya di wilayah binaannya

1.755.895,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

178.825,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

170.751,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

73.680,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

155.640,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

140.000,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

127.853,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

177.698,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

180.879,00

Page 93: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

128.194,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

159.682,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 113.708,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

148.985,00

053 - Pertemuan Pengeloaan Sistem InformasiManajemen RS (SIRS, SIRANAP, Pendaftaran Online,SISRUTE )

355.309,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

33.196,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

177.758,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

144.355,00

054 - Penguatan Manajemen RS (Renstra danRemunerasi) bagi satker BLUD dan Pertemuan KomiteEtik Hukum (KEH)

418.435,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

41.071,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

80.890,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

19.385,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

99.901,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

177.188,00

055 - Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran danInformasi Evaluasi Daerah ke Pusat

1.024.245,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

12.000,00

Page 94: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

20.000,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

20.000,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

24.000,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

40.000,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

38.000,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

35.000,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

33.000,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

32.821,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

30.000,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

12.000,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

30.000,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

0,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

30.000,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

32.821,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

32.820,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

32.821,00

Page 95: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

35.000,00

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

32.821,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

45.000,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 35.000,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

35.000,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

35.000,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

58.000,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

32.821,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

40.000,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

7.500,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

30.000,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

32.820,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

25.000,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapua Barat

62.000,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

28.000,00

Page 96: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

35.000,00

01.506 Gedung Layanan

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 748.700.451,00

01.506.001 Tanpa Sub Output 748.700.451,00

008 - Pembangunan Gedung dan Bangunan 748.700.451,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

331.745.134,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

97.291.793,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

103.359.422,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

53.766.817,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

950.925,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

31.003.555,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

18.133.794,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

77.831.842,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 23.617.169,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

11.000.000,00

01.508 Alat Kesehatan

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 636.998.956,00

01.508.001 Tanpa Sub Output 636.998.956,00

051 - Pengadaan Alat Kesehatan 636.998.956,00

Page 97: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

348.165.019,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

36.320.745,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

64.948.877,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

20.558.054,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

10.200.100,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

4.502.907,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

39.566.372,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

19.101.678,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

4.367.708,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

35.617.864,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

26.758.572,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 17.347.310,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

9.543.750,00

01.509 Layanan operasional UPT BLU

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 6.903.273.606,00

01.509.001 Tanpa Sub Output 6.903.273.606,00

005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 3.547.858.583,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

579.461.000,00

Page 98: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 9/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

453.707.149,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

388.284.000,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

140.759.000,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

441.584.434,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

102.540.000,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

308.318.000,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

260.390.000,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

341.281.000,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

393.304.000,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 124.434.000,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

13.796.000,00

051 - Pembayaran Remunerasi 3.244.863.110,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

557.450.421,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

321.259.446,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

341.888.284,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

211.140.759,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

216.070.571,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

450.502.540,00

Page 99: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 10/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

300.308.318,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

100.260.390,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

350.341.281,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

260.393.304,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 124.434.000,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

10.813.796,00

052 - Operasional dan Pemeliharaan RS 6.832.007,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

979.461,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

959.446,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

888.284,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

740.759,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

819.994,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

302.540,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

308.318,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

260.390,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

341.281,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

393.304,00

Page 100: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 11/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiBali

Provinsi Bali 524.434,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

313.796,00

053 - Operasional dan Pemeliharaan Balai 25.929.975,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

25.929.975,00

054 - Layanan Kesehatan Mata 25.929.977,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

25.929.977,00

055 - Layanan Kesehatan Paru 25.929.977,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

25.929.977,00

056 - Layanan Laboratorium Kesehatan 25.929.977,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

25.929.977,00

01.510 Layanan operasional UPT Non BLU

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 39.236.202,00

01.510.001 Tanpa Sub Output 39.236.202,00

005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 9.908.956,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

1.641.367,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

1.641.367,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

1.597.572,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

1.200.000,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

1.182.052,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

1.184.701,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

1.461.897,00

Page 101: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 12/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

051 - Operasional dan Pemeliharaan RS 11.978.257,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

1.804.763,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

1.797.572,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

1.281.490,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

3.591.168,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

1.841.367,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

1.661.897,00

052 - Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 14.542.432,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

1.252.074,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

1.797.572,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

1.281.490,00

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

3.941.279,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

1.382.052,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

1.384.701,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

1.841.367,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

1.661.897,00

053 - Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi 935.519,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

935.519,00

054 - Layanan Kesehatan Mata 935.519,00

Page 102: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 13/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

935.519,00

055 - Layanan Kesehatan Paru 935.519,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

935.519,00

01.511 Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 2.229.795,00

01.511.001 Tanpa Sub Output 2.229.795,00

051 - Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 1.729.795,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

763.705,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

583.255,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

382.835,00

052 - Kendaraan Khusus 500.000,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

500.000,00

01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 3.128.525.646,00

01.512.001 Tanpa Sub Output 3.128.525.646,00

005 - Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis HabisPakai

3.128.525.646,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

944.331.343,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

557.240.708,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

439.188.984,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

275.896.269,00

Page 103: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 14/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

10.821.017,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

141.600.853,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

104.797.559,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

165.570.036,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

96.141.003,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

180.458.604,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 201.277.348,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

11.201.922,00

01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 71.081.748,00

01.950.001 Tanpa Sub Output 71.081.748,00

051 - Penyusunan Rencana Program 6.366.723,00

Pusat Pusat 6.366.723,00

052 - Penyusunan Rencana Anggaran 5.148.150,00

Pusat Pusat 5.148.150,00

053 - Pengelolaan Informasi dan Evaluasi 6.383.952,00

Pusat Pusat 6.383.952,00

054 - Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan 5.898.220,00

Pusat Pusat 5.898.220,00

055 - Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana 6.271.240,00

Pusat Pusat 6.271.240,00

056 - Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas 6.561.910,00

Pusat Pusat 6.561.910,00

057 - Pelayanan Perbendaharaan 6.030.000,00

Page 104: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 15/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

Pusat Pusat 6.030.000,00

058 - Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi 5.819.711,00

Pusat Pusat 5.819.711,00

059 - Pengelolaan BMN 6.016.640,00

Pusat Pusat 6.016.640,00

060 - Pelayanan Kepegawaian 6.774.860,00

Pusat Pusat 6.774.860,00

061 - Pelayanan Pengadaan 3.258.560,00

Pusat Pusat 3.258.560,00

062 - Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 6.551.782,00

Pusat Pusat 6.551.782,00

01.951 Layanan Internal (Overhead)

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 373.526.595,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 373.526.595,00

011 - Layanan Internal Organisasi 24.541.189,00

Pusat Pusat 24.541.189,00

051 - Pengadaan Kendaraan Bermotor 0,00

052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data danKomunikasi

739.010,00

Pusat Pusat 739.010,00

053 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 15.283.048,00

Pusat Pusat 15.283.048,00

054 - Pembangunan dan Renovasi Gedung danBangunan

0,00

055 - Pembinaan Internal 0,00

056 - Perencanaan dan Anggaran Internal 4.326.058,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

127.237,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

127.237,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

127.237,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

127.237,00

Page 105: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 16/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiJawa Timur

ProvinsiJawa Timur

127.237,00

ProvinsiAceh

ProvinsiNanggroeAcehDarussalam

127.237,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

127.237,00

ProvinsiSumateraBarat

ProvinsiSumateraBarat

127.237,00

ProvinsiRiau

ProvinsiRiau

127.237,00

ProvinsiJambi

ProvinsiJambi

127.237,00

ProvinsiSumateraSelatan

ProvinsiSumateraSelatan

127.237,00

ProvinsiLampung

ProvinsiLampung

127.237,00

ProvinsiKalimantanBarat

ProvinsiKalimantanBarat

127.237,00

ProvinsiKalimantanTengah

ProvinsiKalimantanTengah

127.237,00

ProvinsiKalimantanSelatan

ProvinsiKalimantanSelatan

127.237,00

ProvinsiKalimantanTimur

ProvinsiKalimantanTimur

127.237,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

127.237,00

ProvinsiSulawesiTengah

ProvinsiSulawesiTengah

127.237,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

127.237,00

Page 106: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 17/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

ProvinsiSulawesiTenggara

ProvinsiSulawesiTenggara

127.237,00

ProvinsiMaluku

ProvinsiMaluku

127.237,00

ProvinsiBali

Provinsi Bali 127.237,00

ProvinsiNusaTenggaraBarat

ProvinsiNusaTenggaraBarat

127.237,00

ProvinsiNusaTenggaraTimur

ProvinsiNusaTenggaraTimur

127.237,00

ProvinsiPapua

ProvinsiPapua

127.237,00

ProvinsiBengkulu

ProvinsiBengkulu

127.237,00

ProvinsiMalukuUtara

ProvinsiMalukuUtara

127.237,00

ProvinsiBanten

ProvinsiBanten

127.237,00

ProvinsiKepulauanBangkaBeli

ProvinsiBangkaBelitung

127.237,00

ProvinsiGorontalo

ProvinsiGorontalo

127.237,00

ProvinsiKepulauanRiau

ProvinsiKepulauanRiau

127.237,00

ProvinsiPapuaBarat

ProvinsiPapua Barat

127.237,00

ProvinsiSulawesiBarat

ProvinsiProp.SulawesiBarat

127.237,00

ProvinsiKalimantanUtara

ProvinsiKalimantanUtara

127.237,00

057 - Monev Internal 12.357.000,00

Page 107: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 18/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

LOKASI

NAWACITAPRIORITASNASIONAL

PROGRAMPRIORITAS

KEGIATANPRIORITAS

PROYEKPRIORITAS

DUKUNGAN(TEMATIK)

100 JANJIPRESIDEN

KERANGKAREGULASI

ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI

KABUPATEN/ KOTA

Pusat Pusat 12.357.000,00

058 - Dukungan Internal Lainnya 316.280.290,00

ProvinsiDKI Jakarta

Provinsi DKIJakarta

67.104.732,00

ProvinsiJawa Barat

ProvinsiJawa Barat

69.104.727,00

ProvinsiJawaTengah

ProvinsiJawa Tengah

45.234.000,00

Provinsi DIYogyakarta

Provinsi DiYogyakarta

48.900.000,00

ProvinsiSumateraUtara

ProvinsiSumateraUtara

39.104.727,00

ProvinsiSulawesiUtara

ProvinsiSulawesiUtara

26.832.104,00

ProvinsiSulawesiSelatan

ProvinsiSulawesiSelatan

20.000.000,00

01.994 Layanan Perkantoran

Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera

tidak 2.956.869.235,00

01.994.001 Tanpa Sub Output 2.956.869.235,00

001 - Gaji dan Tunjangan 2.261.879.180,00

Pusat Pusat 2.261.879.180,00

002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 694.990.055,00

Pusat Pusat 694.990.055,00

Total 14.867.979.751,00

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada Program Pelayanan Kesehatan

14.867.979.751,00 16.243.707.692,00 17.478.978.514,80 19.457.160.441,09

01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis 34 Layanan 7.537.517,00 8.319.620,00 9.111.979,00 9.993.046,00

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)

Page 108: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 19/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01.505.001 Tanpa Sub Output 7.537.517,00 8.319.620,00 9.111.979,00 9.993.046,00

01.505.001.051 Rapat Persiapan Perencanaan DAK Ditjen Pelayanan Kesehatan 23,00 Laporan 173.201,43 3.983.633,00 23,00 23,00 23,00 4.345.339,00 4.760.250,00 5.223.078,00

01.505.001.052

Pertemuan Penyusunan Portal Perencanaan Terintegrasi danPerencanaan Elektronik Program Yankes oleh Dinkes Provinsikepada Dinkes kabupaten/kota, RS provinsi/kab/kota dan sarkeslainnya di wilayah binaannya

12,00 Laporan 146.324,58 1.755.895,00 12,00 12,00 12,00 1.931.480,00 2.124.627,00 2.337.092,00

01.505.001.053Pertemuan Pengeloaan Sistem Informasi Manajemen RS (SIRS,SIRANAP, Pendaftaran Online, SISRUTE )

3,00 Laporan 118.436,33 355.309,00 3,00 3,00 3,00 274.650,00 294.028,00 315.344,00

01.505.001.054Penguatan Manajemen RS (Renstra dan Remunerasi) bagi satkerBLUD dan Pertemuan Komite Etik Hukum (KEH)

5,00 Laporan 83.687,00 418.435,00 5,00 5,00 5,00 611.282,00 662.370,00 718.566,00

01.505.001.055Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran dan InformasiEvaluasi Daerah ke Pusat

33,00 Laporan 31.037,73 1.024.245,00 33,00 33,00 33,00 1.156.869,00 1.270.704,00 1.398.966,00

01.506 Gedung Layanan 144148 M2 748.700.451,00 787.270.499,00 856.818.524,00 926.946.040,00

01.506.001 Tanpa Sub Output 748.700.451,00 787.270.499,00 856.818.524,00 926.946.040,00

01.506.001.008 Pembangunan Gedung dan Bangunan 144.148,00 Meter 5.193,97 748.700.451,00 144.148,00 144.148,00 144.148,00 787.270.499,00 856.818.524,00 926.946.040,00

01.508 Alat Kesehatan 12030 Unit 636.998.956,00 672.019.378,00 696.591.048,00 725.353.864,00

01.508.001 Tanpa Sub Output 636.998.956,00 672.019.378,00 696.591.048,00 725.353.864,00

01.508.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan 12.030,00 Unit 52.950,87 636.998.956,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 672.019.378,00 696.591.048,00 725.353.864,00

01.509 Layanan operasional UPT BLU 40 Layanan 6.903.273.606,00 7.799.914.035,00 8.395.046.851,00 9.591.778.062,00

01.509.001 Tanpa Sub Output 6.903.273.606,00 7.799.914.035,00 8.395.046.851,00 9.591.778.062,00

01.509.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 12,00 Layanan 295.654.881,92 3.547.858.583,00 12,00 12,00 12,00 4.417.261.000,00 4.982.517.000,00 6.151.771.000,00

01.509.001.051 Pembayaran Remunerasi 12,00 Layanan 270.405.259,17 3.244.863.110,00 12,00 12,00 12,00 3.268.617.920,00 3.295.111.534,00 3.318.105.545,00

01.509.001.052 Operasional dan Pemeliharaan RS 12,00 Layanan 569.333,92 6.832.007,00 12,00 12,00 12,00 7.315.207,00 7.698.409,00 8.181.609,00

01.509.001.053 Operasional dan Pemeliharaan Balai 1,00 Layanan 25.929.975,00 25.929.975,00 1,00 1,00 1,00 25.929.977,00 26.929.977,00 27.929.977,00

01.509.001.054 Layanan Kesehatan Mata 1,00 Layanan 25.929.977,00 25.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 27.929.977,00 28.929.977,00

01.509.001.055 Layanan Kesehatan Paru 1,00 Layanan 25.929.977,00 25.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 27.929.977,00 28.929.977,00

01.509.001.056 Layanan Laboratorium Kesehatan 1,00 Layanan 25.929.977,00 25.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 26.929.977,00 27.929.977,00

01.510 Layanan operasional UPT Non BLU 9 Layanan 39.236.202,00 46.042.243,00 50.235.826,00 54.166.038,00

01.510.001 Tanpa Sub Output 39.236.202,00 46.042.243,00 50.235.826,00 54.166.038,00

01.510.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 6,00 Layanan 1.651.492,67 9.908.956,00 6,00 6,00 6,00 12.199.850,00 13.187.811,00 14.638.819,00

01.510.001.051 Operasional dan Pemeliharaan RS 6,00 Layanan 1.996.376,17 11.978.257,00 6,00 6,00 6,00 13.561.204,00 14.917.325,00 16.409.057,00

01.510.001.052 Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 8,00 Layanan 1.817.804,00 14.542.432,00 8,00 8,00 8,00 16.604.632,00 18.124.133,00 20.091.605,00

01.510.001.053 Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.205.519,00 1.335.519,00 155.519,00

01.510.001.054 Layanan Kesehatan Mata 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.235.519,00 1.335.519,00 1.435.519,00

01.510.001.055 Layanan Kesehatan Paru 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.235.519,00 1.335.519,00 1.435.519,00

Page 109: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 20/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01.511 Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus 6 Unit 2.229.795,00 2.361.348,00 2.730.482,80 3.035.531,09

01.511.001 Tanpa Sub Output 2.229.795,00 2.361.348,00 2.730.482,80 3.035.531,09

01.511.001.051 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 5,00 Unit 345.959,00 1.729.795,00 5,00 5,00 5,00 1.801.348,00 2.150.482,80 2.425.531,09

01.511.001.052 Kendaraan Khusus 1,00 Unit 500.000,00 500.000,00 1,00 1,00 1,00 560.000,00 580.000,00 610.000,00

01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 49 Paket 3.128.525.646,00 3.251.722.927,00 3.494.309.076,00 3.874.024.527,00

01.512.001 Tanpa Sub Output 3.128.525.646,00 3.251.722.927,00 3.494.309.076,00 3.874.024.527,00

01.512.001.005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 12,00 Paket 260.710.470,50 3.128.525.646,00 12,00 12,00 12,00 3.251.722.927,00 3.494.309.076,00 3.874.024.527,00

01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 71.081.748,00 87.970.491,00 89.415.677,00 90.655.382,00

01.950.001 Tanpa Sub Output 71.081.748,00 87.970.491,00 89.415.677,00 90.655.382,00

01.950.001.051 Penyusunan Rencana Program 1,00 Layanan 6.366.723,00 6.366.723,00 1,00 1,00 1,00 7.683.512,00 7.683.512,00 7.683.512,00

01.950.001.052 Penyusunan Rencana Anggaran 1,00 Layanan 5.148.150,00 5.148.150,00 1,00 1,00 1,00 6.683.512,00 6.683.512,00 6.683.512,00

01.950.001.053 Pengelolaan Informasi dan Evaluasi 1,00 Layanan 6.383.952,00 6.383.952,00 1,00 1,00 1,00 7.683.512,00 7.683.512,00 7.683.512,00

01.950.001.054 Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan 1,00 Layanan 5.898.220,00 5.898.220,00 1,00 1,00 1,00 6.683.512,00 6.683.512,00 6.683.512,00

01.950.001.055 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana 1,00 Layanan 6.271.240,00 6.271.240,00 1,00 1,00 1,00 7.683.511,00 7.683.511,00 7.683.511,00

01.950.001.056 Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas 1,00 Layanan 6.561.910,00 6.561.910,00 1,00 1,00 1,00 7.683.511,00 7.683.511,00 7.683.511,00

01.950.001.057 Pelayanan Perbendaharaan 1,00 Layanan 6.030.000,00 6.030.000,00 1,00 1,00 1,00 7.683.511,00 7.683.511,00 7.683.511,00

01.950.001.058 Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi 1,00 Layanan 5.819.711,00 5.819.711,00 1,00 1,00 1,00 7.683.511,00 7.683.511,00 7.683.511,00

01.950.001.059 Pengelolaan BMN 1,00 Layanan 6.016.640,00 6.016.640,00 1,00 1,00 1,00 7.683.512,00 7.683.512,00 7.683.512,00

01.950.001.060 Pelayanan Kepegawaian 1,00 Layanan 6.774.860,00 6.774.860,00 1,00 1,00 1,00 6.683.512,00 7.683.512,00 8.683.512,00

01.950.001.061 Pelayanan Pengadaan 1,00 Layanan 3.258.560,00 3.258.560,00 1,00 1,00 1,00 7.683.512,00 7.683.512,00 7.683.512,00

01.950.001.062 Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 1,00 Layanan 6.551.782,00 6.551.782,00 1,00 1,00 1,00 6.451.863,00 6.897.049,00 7.136.754,00

01.951 Layanan Internal (Overhead) 84 Layanan 373.526.595,00 335.531.251,00 336.476.251,00 337.278.251,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 373.526.595,00 335.531.251,00 336.476.251,00 337.278.251,00

01.951.001.011 Layanan Internal Organisasi 1,00 Layanan 24.541.189,00 24.541.189,00 1,00 1,00 1,00 24.541.189,00 24.541.189,00 24.541.189,00

01.951.001.051 Pengadaan Kendaraan Bermotor 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.951.001.052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4,00 Paket 184.752,50 739.010,00 4,00 4,00 4,00 13.357,00 14.357,00 15.357,00

01.951.001.053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4,00 Paket 3.820.762,00 15.283.048,00 4,00 4,00 4,00 30.357.000,00 31.300.000,00 32.100.000,00

01.951.001.054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 0,00 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.951.001.055 Pembinaan Internal 0,00 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.951.001.056 Perencanaan dan Anggaran Internal 34,00 Layanan 127.237,00 4.326.058,00 34,00 34,00 34,00 4.326.058,00 4.326.058,00 4.326.058,00

01.951.001.057 Monev Internal 12,00 Laporan 1.029.750,00 12.357.000,00 12,00 12,00 12,00 13.357,00 14.357,00 15.357,00

01.951.001.058 Dukungan Internal Lainnya 7,00 Layanan 45.182.898,57 316.280.290,00 7,00 7,00 7,00 276.280.290,00 276.280.290,00 276.280.290,00

01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 2.956.869.235,00 3.252.555.900,00 3.548.242.800,00 3.843.929.700,00

Page 110: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 21/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN

TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)

VOLUME /TARGET

SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP

RIBU)

VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)

2019 2020 2021 2019 2020 2021

01.994.001 Tanpa Sub Output 2.956.869.235,00 3.252.555.900,00 3.548.242.800,00 3.843.929.700,00

01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan 12,00 Layanan 188.489.931,67 2.261.879.180,00 12,00 12,00 12,00 2.488.066.900,00 2.714.254.800,00 2.940.442.700,00

01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 Layanan 57.915.837,92 694.990.055,00 12,00 12,00 12,00 764.489.000,00 833.988.000,00 903.487.000,00

Total 14.867.979.751,00 - - - 16.243.707.692,00 17.478.978.514,80 19.457.160.441,09

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada ProgramPelayanan Kesehatan

4.104.449.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.901.989,00 0,00 0,00 10.732.628.377,00 14.867.979.751,00

01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis 7.537.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.537.517,00

01.505.001 Tanpa Sub Output 7.537.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.537.517,00

01.505.001.051 Rapat Persiapan Perencanaan DAK Ditjen Pelayanan Kesehatan Utama 3.983.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.983.633,00

01.505.001.052Pertemuan Penyusunan Portal Perencanaan Terintegrasi dan PerencanaanElektronik Program Yankes oleh Dinkes Provinsi kepada Dinkes kabupaten/kota, RSprovinsi/kab/kota dan sarkes lainnya di wilayah binaannya

Utama 1.755.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.755.895,00

01.505.001.053Pertemuan Pengeloaan Sistem Informasi Manajemen RS (SIRS, SIRANAP,Pendaftaran Online, SISRUTE )

Utama 355.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.309,00

01.505.001.054Penguatan Manajemen RS (Renstra dan Remunerasi) bagi satker BLUD danPertemuan Komite Etik Hukum (KEH)

Utama 418.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.435,00

01.505.001.055 Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran dan Informasi Evaluasi Daerah ke Pusat Utama 1.024.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.245,00

01.506 Gedung Layanan 217.659.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.040.773,00 748.700.451,00

01.506.001 Tanpa Sub Output 217.659.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.040.773,00 748.700.451,00

01.506.001.008 Pembangunan Gedung dan Bangunan Utama 217.659.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.040.773,00 748.700.451,00

01.508 Alat Kesehatan 401.538.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.400,00 0,00 0,00 234.915.679,00 636.998.956,00

01.508.001 Tanpa Sub Output 401.538.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.400,00 0,00 0,00 234.915.679,00 636.998.956,00

01.508.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan Utama 401.538.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.400,00 0,00 0,00 234.915.679,00 636.998.956,00

01.509 Layanan operasional UPT BLU 103.719.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.799.553.700,00 6.903.273.606,00

01.509.001 Tanpa Sub Output 103.719.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.799.553.700,00 6.903.273.606,00

01.509.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.547.858.583,00 3.547.858.583,00

01.509.001.051 Pembayaran Remunerasi Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.244.863.110,00 3.244.863.110,00

01.509.001.052 Operasional dan Pemeliharaan RS Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.832.007,00 6.832.007,00

01.509.001.053 Operasional dan Pemeliharaan Balai Utama 25.929.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.929.975,00

01.509.001.054 Layanan Kesehatan Mata Utama 25.929.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.929.977,00

C. SUMBER PENDANAAN

Page 111: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 22/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01.509.001.055 Layanan Kesehatan Paru Utama 25.929.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.929.977,00

01.509.001.056 Layanan Laboratorium Kesehatan Utama 25.929.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.929.977,00

01.510 Layanan operasional UPT Non BLU 12.925.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.310.975,00 0,00 0,00 0,00 39.236.202,00

01.510.001 Tanpa Sub Output 12.925.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.310.975,00 0,00 0,00 0,00 39.236.202,00

01.510.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 9.908.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.908.956,00

01.510.001.051 Operasional dan Pemeliharaan RS Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.978.257,00 0,00 0,00 0,00 11.978.257,00

01.510.001.052 Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan Utama 209.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.332.718,00 0,00 0,00 0,00 14.542.432,00

01.510.001.053 Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Utama 935.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.519,00

01.510.001.054 Layanan Kesehatan Mata Utama 935.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.519,00

01.510.001.055 Layanan Kesehatan Paru Utama 935.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.519,00

01.511 Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus 1.126.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102.835,00 2.229.795,00

01.511.001 Tanpa Sub Output 1.126.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102.835,00 2.229.795,00

01.511.001.051 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Pendukung 1.126.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.835,00 1.729.795,00

01.511.001.052 Kendaraan Khusus Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 238.565.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.566,00 0,00 0,00 2.888.839.827,00 3.128.525.646,00

01.512.001 Tanpa Sub Output 238.565.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.566,00 0,00 0,00 2.888.839.827,00 3.128.525.646,00

01.512.001.005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Utama 238.565.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.566,00 0,00 0,00 2.888.839.827,00 3.128.525.646,00

01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 71.081.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.081.748,00

01.950.001 Tanpa Sub Output 71.081.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.081.748,00

01.950.001.051 Penyusunan Rencana Program Pendukung 6.366.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.366.723,00

01.950.001.052 Penyusunan Rencana Anggaran Utama 5.148.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.148.150,00

01.950.001.053 Pengelolaan Informasi dan Evaluasi Utama 6.383.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.383.952,00

01.950.001.054 Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan Utama 5.898.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.898.220,00

01.950.001.055 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Utama 6.271.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.271.240,00

01.950.001.056 Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas Utama 6.561.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.561.910,00

01.950.001.057 Pelayanan Perbendaharaan Utama 6.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030.000,00

01.950.001.058 Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi Utama 5.819.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.819.711,00

01.950.001.059 Pengelolaan BMN Utama 6.016.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.016.640,00

01.950.001.060 Pelayanan Kepegawaian Utama 6.774.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.774.860,00

01.950.001.061 Pelayanan Pengadaan Utama 3.258.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.258.560,00

01.950.001.062 Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga Utama 6.551.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.551.782,00

01.951 Layanan Internal (Overhead) 93.424.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926.048,00 0,00 0,00 277.175.563,00 373.526.595,00

01.951.001 Tanpa Sub Output 93.424.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926.048,00 0,00 0,00 277.175.563,00 373.526.595,00

Page 112: 11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA...peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 052 - Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 2.845.750,00 Pusat Pusat 2.845.750,00 053 - Penyusunan Pedoman

11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA

https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 23/23

KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS

KOMPONEN

INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018

RUPIAHPINJAMAN HIBAH

PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN

01.951.001.011 Layanan Internal Organisasi Utama 24.541.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.541.189,00

01.951.001.051 Pengadaan Kendaraan Bermotor Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.951.001.052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Utama 739.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.010,00

01.951.001.053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Utama 12.357.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926.048,00 0,00 0,00 0,00 15.283.048,00

01.951.001.054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.951.001.055 Pembinaan Internal Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.951.001.056 Perencanaan dan Anggaran Internal Utama 4.326.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.326.058,00

01.951.001.057 Monev Internal Utama 12.357.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.357.000,00

01.951.001.058 Dukungan Internal Lainnya Utama 39.104.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.175.563,00 316.280.290,00

01.994 Layanan Perkantoran 2.956.869.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.956.869.235,00

01.994.001 Tanpa Sub Output 2.956.869.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.956.869.235,00

01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Utama 2.261.879.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.261.879.180,00

01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Utama 694.990.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.990.055,00

Total 4.104.449.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.901.989,00 0,00 0,00 10.732.628.377,00 14.867.979.751,00

Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga

NIP.