Post on 08-Mar-2021
UNCANA KIN£RJA TAHUNAN (RKT) DINAS PAIUWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATENPURWOR£JO TAHUN2018
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO pJ~4, P~ISJ\TA DAN ~BUij~VMfi •
1Jl, Bri&j~Il Katrunso No.51 Pl.lIWQ~jq, r~ip, ~i1;- ~iq4PJ f M ~~l~ 1 ~~ijffQt
PURWO!tEJQ ~4H!S
No
1
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN JL. Brigjend Katamso No. 51 A. 11 0275 - 325401
PURWOREJO 54115
Purworejo, Jarmari 2018
Kepada
Yth. Bupati Purworejo
SURAT PENGANTAR Nomor:
Surat yang dikirim Banyaknya
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 1 ( satu ) bendel Tahun Anggaran 2018
c.q. Kabag Organisasi dan Aparatur Setda Purworejo
Di Purworejo
Kererangan
Dikirim dengan hormat untuk dapat digunakan seperlunya
Purworejo, 8 Januari 2018
orejo
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
Tahun 2018 telah selesai disusun.
Rencana Kinerja Tahunan ( RKT) Tahun Anggaran 2018 Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Purworejo merupakan satu perencanaan tahunan yang memuat
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Purworejo tahun 2018 yang mengacu kepada sasaran strategis
dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Semoga RKT tahun 2018 ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi
Dinas sehingga terjadi keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan
pengawasan.
Purworejo, 8 Januari 2018
RINGKASAN EKSEKUTIF
Peran serta masyarakat dalam era otonomi daerah , pemerataan dan keadilan
serta perhatian pada potensi daerah harus semakin ditingkatkan. Pembangunan sektor
pariwisata dan kebudayaan dengan memperhatikan upaya pemberdayaan daerah,
peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan percepatan pembangunan ekonomi
daerah yang ditopang dengan upaya-upaya pengembangan/pemberdayaan masyarakat.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Purworejo 2016 - 2021 dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Purworejo 2016-2021 maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai
implementasi RPJMD dan Rentsra tersebut. Sesuai dengan visi Bupati "Terwujudnya
Kabupaten Purworejo yang semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri
dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan dan Ekonomi Kerakyatan ",
yang dijabarkan melalui Misi Bupati. Misi Bupati yang berkaitan dengan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan yaitu Misi II "Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai
gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian,
pariwisata, industri, dan perdagangan; misi III "Mewujudkan Kabupaten Purworejo
sebagai Daerah tujuan Wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan local dan misi IV
Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya olahraga. Dalam
hubungannya dengan bidang Pariwisata dan Kebudayaan, misi tersebut bertujuan untuk
1 ). Mengembangkan pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan perekononnan
daerah , 2) Meningkatkan aktualisasi dan Pelestarian Budaya serta\ kearifan lokal untuk
menunjang pariwisata daerah 3) Meningkatkan prestasi seni dan budaya daerah 4)
Meningkatkan wahana Pencapaian prestasi Seni budaya dan olahraga.
Adapaun sasaran yang ingin dicapai adalah :1) Berkembangnya dan
meningk:atnya daya jual potensi wisata , 2) Meningkatnya partisipasi pelaku budaya
daerah, 3) Meningkatnya pembinaan dan Perlindungan asset budaya, 4 ). Meningkatnya
prestasi seni dan budaya daerah.
Dalam mencapai sasaran tersebut dituangkan ke dalam kegiatan non urusan dan
urusan a).urusan pariwisata dan b). Urusan kebudayaan. Dalam pelaksanaan untuk
mencapai tujuan dan sasaran strategik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Purworejo menghadapi kendala-kendala yang bersifat internal maupun ekstemal antara '
lain :
1. Minimnya pengembangan pariwisata khususnya terkait dengan sarana dan
prasarana infrastruktus yang ada
2. Kurangnya koordinasi lintas instansi dalam pengembangan pariwisata
3. Kualitas dan kuantitas SDM kurang memadai
4. Behun ada pelatihan kepariwisataan untuk peningkatan kompetensi
5. Belum terjalin kerjasama dengan berbagai sektor usaha
6. Kesiapan masyarakat dalam menerima wisata masih kurang
7. Belum optimalnya kegiatan Pokdarwis
8. Belum tersedianya tenaga ahli di bidang : seni kontemporer, bahasa, arkeologi,
antropologi dan sejarah, koreografer dan artistik serta teknik informatika
9. Kurangnya jumlah pamong budaya
10. Kurangnya publikasi potensi dan even seni budaya
11. Tingkat apresiasi seni masyarakat belum tinggi
12. Tingkat kemampuan pelatih/penggarap di kelompok sem masyarakat masih
rendah
13. Kader seniman banyak yang migrasi ke daerah lain setelah selesai sekolah
14. Sarana peralatan kesenian yang tidak memadai
Adapun prioritas kegiatan antara lain :
1. Pembuatan Sarana Promosi Pariwisata.
2. Pengiriman Bagus dan Roro Sebagai Finalis Mas dan Mbak Tingkat Propinsi
Jawa Tengah
3. Even Wisata
4. Pelatihan Manajemen Kelompok Sadar Wisata
5. · Pengelolaan Obyek Wisata dan Aset Daerah
6. Rehab Fasilitasi Penunjang Wisata.
7. Pengadaan Sarana Fasilitasi Penunjuang Wisata.
8. Pemilihan Bagus dan Roro Tingkat Kabupaten
9. Purworejo Carnival (Tematik)
10. Rebrading Kabupaten Purworejo
11. Festival Desa Wisata dan Jambore Pokdarwis
12. Penyusunan Perda Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
13. Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata Terpadu
14. Penyusunan DED Kawasan Wisata
15. Penyusunan DED Gedung Wanita A. Yani
16. Gelar Seni
17. Parade Budaya
18. Pelestarian Fisik Cagar Budaya
19. Pendataan dan Inventarisasi Cagar Budaya
20. Pengelolaan Museum clan Pelestarian Nilai Tradisi
21. Pembangunan Bangunan Cagar Budaya
22. Pelestarian Seni
23. Persemaian Karakter Bangsa
24. Workshop Sejarah Lokal
25. Pembinaan Kelompok Penghayat Kepercayaan
26. Fasilitasi Dewan Kesenian
2 7. · Lomba dan F estifal Seni
28. Fasilitasi Persatuan Pedalangan Indonesia
29. Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung Kesenian
DAFTARISI
Kata Pengantar . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. i
Ringkasan Eksekutif . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . ii
Daftar Isi ... . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. .. . ... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . .. . .... .. . . . . .. . .. . .. . . ... .. . . . ..... ...... .. v
BAB I PENDAIIULUAN .................................................................................... 1
1. Latar Belakan ..................................................... : .................................. 1
2. Tugas Pokok dan Fungsi .... .. ........ ............ ............. ...... ............... ........... 2
3. Struktur Organisasi . .. ... .. .. .. . .. . .. .. .. .... ..... ... ...... . .. .. ... ... .. . .. .. .. ... .. .. .. ..... ..... 5
4. Mandat Yang Diberikan ........................................................................ 6
5. Peran Strategis .... . ... . . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. ... .. . .. . .. . . . .. . . . . .. .. .. .. .. 6
6. Kekuatan 6
BAB II REN CANA STRA TEGIK DAN REN CANA KINERJA ........................ 7
A. REN CANA STRA TEGIK .................................................................. 7
1. Visi dan Misi ................................................................................... 7
2. Tujuan ............................................................................................. 7
3. Sasaran . . . . ... . ... .. .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . ... .. ... .. .. ... . . .. . .. .. .. . .... .. . . . . . 7
4. Kebijakan ................. .. ..... ........................................ ...................... .. 8
B. RENCANA KINERJA ......................................................................... 8
BAB III PENUTUP . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. ... . .. .. . . . . .. .. .... .. . .. .. . .... . . .. . . .. .. . 11
LAMPIRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
JL. Brigjend Katamso No. 51 A. tr 0275 - 325401 PURWOREJO 54115
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR:
TENTANG
REN CANA KINERJA T AHUNAN ( RKT) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2018
Menimbang
Mengingat
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO,
a. bahwa dalam dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang trasparan dan akuntabel setiap SK.PD diwajibkan untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT) ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
b. rangka huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentang Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017.
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Menetapkan
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
11. Perda Kabupaten Purworejo Nomor : 19 Tahun 2016 te.J?-tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017.
MEMUTUSKAN
Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 sebagaimana lampiran keputusan ini ; Laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja selama satu tahun anggaran sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan ; Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Purworejo pada Tanggal : 8 Januari 2018
1. Latar Belakang
BABI
PENDAHULUAN
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor: 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan
Dinas Daerah Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
dan bidang kebudayaan. Oleh karena itu perlu penyusunan kembali dokumen
perencanaan.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan penting yang perlu
mendapat perhatian adalah aspek perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan
Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (stake holder) di dalamnya, guna
pemanfaatan clan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu
tertentu. Di Indonesia, sejak awal pemerintahan Orde Barn sampai dengan sekarang,
dikenal adanya 3 (tiga) tahapan pembangunan yaitu Jangka Panjang (20 tahunan),
Jangka Menengah (5 tahunan) dan Jangka Pendek (1 tahunan). Pada era reformasi,
terbitlah UU No 25/2004 dan UU No 32/2004. Dua undang-undang tersebut jo UU
Nomor 12/2008 mengamanatk.an kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana
pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun
pendek (RKPD). Selanjutnya, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 dan memperhatikan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, arah
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan masing-masing instansi dilaksanakan dengan
penetapan program pembangunan instansi untuk jangka waktu 6 (enam) tahunan yang
dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).
Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan disusun sebagai penjabaran yang
memuat Visi - Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, serta Kebijakan lebih lanjut dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purworejo, yang secara spesifik
@'Y<T(f)i,,,,,,~ <Pnm,nmt.n tf.a.n. 1<e6udavaan 1.(afiuuaten <Purworefo <Tali.un 2018 1
akan memuat Indikasi Program dan Kegiatan bidang-bidang yang menjadi kompetensi
organisasi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan
pembangunan Kabupaten Purworejo jangka menengah.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Purworejo tahun 2017 disusun merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan selama satu tahun berjalan.
DasarHukum
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor : 12 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 14 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
Cfl'l<rr' <T>i.tuIS <Pari:wisata dan 'K e6utfa:vaan 'K a6u11aten <Purworefo fJ'anun 2018 2
2. Tugas Pokok dan Fungsi
a. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 14 tahun 2016
tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan
perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara
terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan,
evaluasi dan pelaporan, keuangan, serta umum clan kepegawaian.
Untuk Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan
perumusan kebijakan tehnis, pembinaan, pelaksanaan dan pengendalian di
biclang pariwisata yang meliputi obyek, usaha rekreasi dan hiburan umum sera
promosi dan kerjasama
Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan
kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang
kebudayaan yang meliputi kesenian, sastra, perfilman, museum, kepurbakalaan,
sejarah dan nilai-nilai tradisional.
b. Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :
Dalam melaksanakan tugas pokok yang diembannya, Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Purworejo mempunyai fungsi sebagai berikut:
Bidang Sekretariat:
a. pengkoordinasian peny1apan perumusan kebijakan teknis dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan
pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;
b. pengkoordinasian peny1apan perumusan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara
pengendalian administrasi keuangan;
kebijakan teknis dan
terpadu, pelayanan dan
c. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan
pengendalian administrasi, yang meliputi umum dan kepegawaian;
d. pelaksanaan tu.gas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepal& Dinas sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi. '
<R1<CJ'<Dinas <.Pariwisata dan 1(e6uda:vaan 'l(a6upaten <.Purwore;o <Taliun 2018 3
Bidang Pariwisata.
a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian di bidang obyek,usaha rekreasi dan hiburan umum.
b. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan
pengendalian di bidang promosi dan kerjasl'Jfila.
· c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi.
Bidang Kebudayaan
a. peny1apan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan
peµgendahan di bidang musewn, kepurbakalaan, sejarah dan nilai-nilai
tradisiomµ;
b. penyiapan perumusan kebij&kan tekµis, pembinaan, pelak~~aaq, qcµi
pengenqaijan di bidang k~enian, sastra dan perfilman;
c. pel~~H'lllMP- tµ!pw; ~edinascµi l~in yang dibetjk~ oleh Kl)P?ffl piµas sesuqi
dengcµi tugas polrnk dan fungsi
@'1<CTminM <P11riwiwt.a dLzn 1(e6udo:vaan :Ka6uvaten <Purworeio <Iafiun 2018 4
\.NISASI
- --- .. ____ ..... -- I KEP ALA DIN AS
CELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
I I BIDANG BIDANG
~GEMBANGAN PENGEMBANGAN KAPASIT AS JASI PARIWISATA DAN PROMOS! PARIWISATA
I
SEKSI SEKSI
~A DAN PRASARANA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA _ KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN
JASA KEPARIWISAT AAN
SEKSI ---' SEKSI rEMBANGAN ODTW PROMOS! DAN KERJASAMA
UPT
:wi.sata dan 1.(fl6ucfayaan 'l(fl6upaten Purworejo <J'afiun 2018 5
-
-
LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR: 14 TAHUN 2016
FUNUSI SEKIA TATA KEBUDAYAAN KABl
I SEKRETARAT
I
SUBBAGIAN SUB BAG PERENC. EV ALUASI KEUANC PELAPORAN DAN KEPEGAW
UMUM
I BIDANG
KEBUDAYAAN I
SEKSI KESEJARAHAN, MUSEUM, KEPURBAKALAAN, NILA! BUDAY A DAN TRADISIONAL
SEKSI KESENIAN, SASTRA DAN PERFILMAN
AN ORGANISASI, TUGAS KERJA DINAS PARIWISATA D PATEN PURWOREJO
IAN AN AIAN
BABU
RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA
A. RENCANASTRATEGIK
1. Visi dan Misi
a. Visi
Visi Bupati Purworejo adalah Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang
Semakin Sejahtera Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri dan
Perdagangan yang Berwawasan Budaya, Lingkungan dan Ekonomi
Kerakyatan.
b. Misi
1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama
bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata,
industri, dan perdagangan.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Daerah tujuan Wisata
unggulan berbasis budaya dan kearifan local
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya
olahraga.
2. Tujuan
l . Mengembangkan pariwisata unggulan dalam rangka menggerakkan
perekonomian daerah
2. Meningkatkan aktualisasi dan Pelestarian Budaya serta\ kearifan lokal untuk
menunjang pariwisata daerah
3. Meningkatkan prestasi seni dan budaya daerah
4. Meningkatkan wahana pencapa1an prestasi Seni budaya dan
olahraga.Meningkatkan pendapatan petani hutan dan kebun;
3. Sasaran
1. Berkembangnya dan meningkatnya daya jual potensi wisata
2. Meningkatnya partisipasi pelakubudaya daerah
3; Meningkatnya pembinaan dan Perlindungan asset budaya
4. Meningkatnya prestasi seni dan budaya daerah
5. Meningkatnya ketersediaan
6. W ahana Peningkatan prestasi seni budaya
4. Kebijakan
1. Pengembangan destinasi, pemasaran pariwisata clan ekonomi kreatif dengan
mengoptimalkan sumber daya Pemerintah Daerah, community development,
serta investor asing. Disertai upaya mitigasi meliputi: manajemen lingkungan
dengan menyediakan;
2. Mengintensifkan pengembangan clan pelestarian seni , budaya, nilai sejarah
dan kepurbakalaan daerah melalui peningkatan inventarisasi dan pembinaan
potensi, serta meningkatkan frekuensievent aktualisasi potensi tersebut
3. Peningkatan Pembinaan prestasi seni dan budaya dengan meningkatkan
partisipasi organisasi masyarakat yang bergerak di bidang seni dan
budayaserta meningkatkankualitas dan kuantitas kompetisi seni clan budaya
daerah
4. Sentralisasi wahanaPeningkatan prestasi seni budaya dengan membangun dan
mengembangkan art centerseni dan budayaserta meningkatkankualitas clan
kuantitas kompetisi seni dan budaya daerah;
B. RENCANA KINERJA
Untuk mewujudkan tujuan clan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan telah mengambil kebijakan yang kemudian dituangkan dalam bentuk
Program clan Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun . Program dan Kegiatan yang
akan dilaksanakan pada tahun 201 7 sebagai berikut :
Program dan Kegiatan Tahun 2018 :
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.
2. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Penyediaan Makanan dan Minuman.
7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
9. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor.
10. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
III. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan.
1. Penyusunan Pelaporan Keuangan.
2. Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan.
IV. Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan.
1. Data Dasar Pembangunan
V. Program Pengembangan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.
1. Pembuatan Sarana Promosi Pariwisata.
2. Pengiriman Bagus dan Roro Sebagai Finalis Mas dan Mbak Tingkat
Propinsi Jawa Tengah
3. Even Wisata
4. Pelatihan Manajemen Kelompok Sadar Wisata
5. Pengelolaan Obyek Wisata dan Aset Daerah
6. Rehab Fasilitasi Penunjang Wisata.
7. Pengadaan Sarana Fasilitasi Penunjuang Wisata.
8. Pemilihan Bagus dan Roro Tingkat Kabupaten
9. Purworejo Carnival (Tematik)
10. Rebrading Kabupaten Purworejo
11. Festival Desa Wisata dan Jambore Pokdarwis
12. Penyusunan Perda Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
13. Penyusunan Masterplan Kawasan Wisata Terpadu
14. Penyusunan DED Kawasan Wisata
15. Penyusunan DED Gedung Wanita A. Yani
VI. Program Pengembangan dan Pelestarian Seni dan Budaya
1. Gelar Seni
2. Parade Budaya
VII. Program Pelestarian Pengelolaan Nilai Sejarah, Nilai Budaya , dan
Kepurbakalaan
1. Pelestarian Fisik Cagar Budaya
2. Pendataan dan Inventarisasi Cagar Budaya
3. Pengelolaan Museum dan Pelestarian Nilai Tradisi
4. Pembangunan Bangunan Cagar Budaya
VIII. Program Pembinaan Seni Budaya dan Adat Daerah
2. Persemaian Karakter Bangsa
3. Workshop Sejarah Lokal
4. Pembinaan Kelompok Penghayat Kepercayaan
IX. Program Pembinaan Prestasi Seni dan Organisasi
1. Fasilitasi Dewan Kesenian
2. Lomba dan Festifal Seni
3. Fasilitasi Persatuan Pedalangan Indonesia
X. Program Pengembangan Wabana Seni Budaya
1. Pengelolaan dan Pemeliharaan Gedung Kesenian
BAB III PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018
dibuat dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja yang mengacu pada dokumen terkait
diantaranya RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016-2021. Peningkatan mekanisme dan penyediaan
kontrol yang baik diharapkan mampu mendukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dijadikan acuan pelaksanaan bagi tiap-tiap
unit kerja dan personil di dalam menjalankan fungsi, tugas clan tanggungjawabnya di
dalam kegiatannya RKT disusun untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintah yang
baik (good govermance) atau Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna,
transparasi, bersih serta bertanggungjawab.
Terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan masukkan, saran clan
kritik sehingga RKT Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo Tahun
2018 dapat tersusun. Semoga bermanfaat serta perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan
demi suksesnya program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Purworejo.
Purworejo, 8 Januari 2018
\J
aian
1ya an :\dum
Sasaran
lndikator
2
+ Terlaksan~a ~egiatan Adum
RTC (target)
3
100o/o
_, __
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO
Kegiatan
Program Uraian lndikator Kerja
4 5
I Pelayanan Administrasl - Perkantoran --
1 __Eenyediaai:i_ Jasa - -Komunlkasi,sumber daya
_ _iir_dan listr!k - - = _ _ 11NP~T- _
• dana ·our PUT:- -
6
Sat
7
BP
RTC (tar_get)
8
Ket
9
22,800,ooo!APBD II
------- --- - - t,, __ _ · jasa komunikasi sumber daya air dan ~ 12
---1- --- -------1-· listrik ---- -- -- --- - --- -
--- --1 - ---- ---- --1- - --- -- ---- - 1- ____ ___ ___ iliffcOME _______ Cakupan layanan administrasi perkantorar;-j~ ==:j- _____ 100 I =
--- --1-- ---- ---- -+- - +--- -- --- --- -- ---l------- --
------
---------1-- ---- - -------➔-- - --+---- -------------+------- ----- -----
2 Penyediaan ATK- ___ INPUT : ___ -------i ~-- ___ APBD II --- ----- - ___ ----+------_______ - • dana ___ ___ ___ R 22,500,000
OUTPUT: ------ . -----1- -- I _ __,___ ----- Alat Tulis Kantor ___ ___ bulan ___ - 12 =--:=
OUTCOME Cakupan layanan administrasl perkantoran 1% 100
-- -1--· INPUT :
---I-3 Penyediaan Barang
Cetakan dan * dana _J~ ---t----------11--A_PBD II
8,500,000 --__ ____,_
Penggandaan OUT PUT : ------ --+--- - --- Tersedlanya barang cetakan dan
lpenggandaan lbulan __ , __ 12 ---
OUTCOME
-------!-- -----
----Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100 -
--
---- --+--- -------4 PeriyedTaan Komponen INPUT : ----
lnstalasl Listrik/ • dana Rp Penerangan bangunan OUTPUT : - kantor Alat listrik/Penerangan bulan
APB157i ___ 3~,500,000, _
12 OUTCOME Caku an layanan administrasi perkantoran I% 100 -
5 Penyediaan alat kebersihan dan INPUT: bahan pembersih • dana - IBii
APBDII 8,500,000
OUTPUT : Alat keberslhan dan bahan pembersih lbulan 12 --oembersih OUTCOME
-----------+-- --,
- -- --------1f-- -----
---- -1-- -----
-------
c;aKuoan 1ayanan ae1min1stras1 pen<amoran J % I 5 Penyedlaan Bahan INPUT:
Bacaan dan Peraturan • dana IRp - 1--
Perundang-undangan OUTPUT: Tersedlannya bacaan bulan
-··- OUTCOME Cakupan l!!i'_anan administrasi perkantoran I%
100
---!---------+---
3,000,000IAPBD II
~--~1 =· 100 ---
1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 Penyed1aan Makanan IN l-'UI . IAl-'oull
dan Minuman • dana Rp 35,000,000 OUT PUT : . Ter pe!!uhi~a -~inuman harian pega~ ai bu lan 11 -OUTCOME - -Cakupan layanan administrasi e_e-rkantoran % 100
·-· . - -- .
Rapat Koordinasi dan INPUT :-- - - .. -- 7 -- - .
·Konsultasi ke luar .
- -aana- - - .. ---~---.BP _?1!00,000 APBDII - ·- - -· - - Daerah · -
- OUT PU-Y-:- -· - ·- - -- -- -- - -- -- --- --
Koordinasi dan konsultasi -· --· 72 -
bulan ---- - -- ---- - - - - - - --- - ·-- -- - --- ---- --· -·- - - --· --- ----Ke Luar Daerah -------- --·--· - ----- - --- - ------ ----OUTCOME
--- ------t------- -· --· --- ---·- --··-- -- - ------ --- - ----
Cakupan layanan administrasi perkantorai," % ·---~ 100
-------- -- ----1-- ·- -- ------ -- ------ -----~- ----- -------- ·---- ---- --
8 Rapat Koordinasi dan INPUT : -----Konsultasi kedalam • dana RP __w)00,000 ~BOIi -- - - - - ·---·-Daerah
-OUTPUT :
---·----- - -- ----
Koordinasi dan bulan 12 ->-- ---·-· --·· ---
konsultasi Kedalam Daerah ·------ -· -
OUTCOME t-- -
--Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100
----- -
·-~- ·-- ---
10 Penyediaan Jasa --
INPUT : ·-t--
APBDil Keamanan Kantor * dana RP 54,000,000
OUT PUT : -honorer petugas ia_9a malam orang 3
·--OUTCOME ---Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100 ·-
tan keceeatan Kecepatan , kenyamanan 100% II Peningkatan Sarana 1 Pemeliharaan Rutin/Berka- INPUT: APBDII nan dan dalam melaksanakan dan Prasarana Aparatur la Gedung Kantor * dana .B.e__ 26,208,512 -- ·--
OUTPUT : n aparatur tugas kedinasan -tersedianya pemeliharaan geduno kantor-
m2·---- 902 -OUTCOME -Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100 -- -- -
2 Pemeliharaan Rutin/Berka- INPUT : APBDII ·-la Kendaraan Dinas I Ope- * dana Rp 35,500,000 rasional OUTPUT : --- -
Terpeliharanva kendaraan dins/ -- - operasional unit 2 roda empat;
11 rode 2 --- ---~- . OUTCOME ·-Cakupan layanan administrasi perkantoran % 100
- - --
2 3 4 5 6 7 8 9
APBD II I 13 Pemeliharaan Rutin/Berka-la peralatan gedung kantor
INPUT · • dana OUT PUT :
IRp r 23.,750.ooo·
6 CPU, 17 lapfup· I _ , Te!peliharc:1nya p~r~lata.!l kantor/ komputer OUTCOME -
unit j 4jenis .
-·- - . ·- - -,-Cakupan layanan administras~erkantor~ % 100
INPUT : -· - - --•-- ---
keuangan keuangan yang akurat __ = =~ pen emban anslstem ~ Pelaporan =- ===_ __ - • daria __ = =-_ --~2___ _:::_ - _ 2 5,000,000 APB!? II an sistem Data dan lapora_n _ l'o0%- Ill Peoiogk,tao ~Penyusunan
== dan laporan perencanaan . - kin~~euangan --- · · _____ - ·-- 3 Te~edl,oy, l•porao ke,,og,o ~ meo I-~ ____ ~ = canaan dan berkesinambungan ~ laporan capaian . Keuangan OUT PUT :
--- --+-------------I--- - l---- ------ - - - --- ------(bulanan, triwulan, semesteran, tahu~-- _______ _
OUTCOME --~~~~- =!;= == I _____ · ·- I I ________ · I ====== ======-= ___ ;:~e Sistem Capaian Kinerja dan ± - [ 2 ·Pen usunan erencanaan INPUT : ~ b
____ I ====~------- I I ====== ======= dan evaluasi pelaporan - ~U_T_:___ ____ Be_ ____ -Dokumen RKA, RKT, LAKIP, DPA dokumen
OUTCOME: --- ~ --- I ---- ---- --+----+------- ---- I ---- ____ ____ Prosentase Sistem Ca aian Kiner'adan ____ _ ------- ---------+--- - 1--- ________ -~-1------ ____ ____ Keuan an ____ % ___ I_
an ketersedia Data dan Laporan Bidang IV ProQram Penvusunan Data Data Dasar Pembangu.nan INPUT : ____ -------l~==t bangunan Pariwisata dan Kebudayaan Dasar Pembangunan _ ____ • dana 1iwisata dan ___ OUT PUT : an _ _ ___ = Terlaksananya data base potensi ariwisata dokumen _
_ ____ dan kebuda aan _ _,___ L --- 10UTCOME ---I
Data base potensi pariwisata dan kebudayaaj%
--+--- - -1--- ----- ----- --f--- ----- ----- ----- - 1--------- -------+--- ----•-
,angkan I Kinerja Pengembangan V Pro ram Pen emban an 1 Pembuatan Sarana INPUT: IRP ~--1 un9.g,ulan dalam Pariwisata ~nggerakan 11ian daerah
Destinasi, Pemasaran Promosi Pariwisata * dana Pariwisata dan Ekonomi OUT PUT: Kreatif Sarana 2romosi 2ariwisata ~ I
. - ,-- •ouTCOME
Kineria Pengembangan Pariwisata I%
---- ----+--· __ ,
-··--+ =: ·--
APBDII 25,000,000 - - ,
--28 - --------
100 I - 1 10,000,000 APBDII-
- ----
1 --
1~
405,000,000 APBDII
20
___ , 100.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Pemilihan bagus roro ti ngkat INPUT : Rp 81,620, 000 APBD II
- kabupaten dan pengiriman mas • dana dan mbak !!_ngkat propinsi Jateng OUT PUT : -
Jum~hJiasangan yang dikirim pasan9_ _ 1 - - -
OUTCOME - - - - -·- - - -65 Kinerja P~1gi1mbangan P<!_riwisata % - --·- -· - - - - -
APBD Ii 3 Even Wisata INPUT : ~p_ 9.Q~. 000, 000 --~ - - - -- -- --- - --- - - - - -- -• dana - ----- - -- -- - --- - OUTPUT: - -
- -- -•·
- -- -- - --·-- ---- --- -- ------ --- - --- --Jumlah even yang dilaksanakan_ _eaket __ 7
--- - -·----··· - f----· ·-- -· - ·-·-·--- - --·· •··-- - - . ·-- ---OUTCOME --· --·--- ---·-- ---- -·---· ----- - -· ·--- ---·-· ·-·-f--- - - -- --··-- -··-- - 65
_ Kinerja P~embangan Pariwisata % ----------- --- - -- -- --·- ----- -- ------ 4 Pelatihan Manajemen-Kelompok _ ·-· ---- APBDII-INPUT: Rp _ -· 238,500,000 ----- ------··- ·- ----- - ----
Sadar Wisata dan Jambore • dana ------ ·----- - 1--- - ----·--- ----Pokdarwis OUTPUT: --- --- - - -------- ·- --·- ---·- -. ·--
~~ih_?n 15 ----- ---- ---- ~atnya pengetahuan tentang -- ·-- ----- - ------ ·----· _ pengelolaan pariwisata --
OUTCOME --- ·- - -- ·-----·--- --Kinerja Pengemban&an Pariwisata % 66 ----- -- ---- ·---- --
- ------- 1NPDT: --- -- 5 Pengelolaan Obyek Wisata dan ~ ·--- 1,045,000,000 APBD II - - -- ------- ----Asel Daerah • dana --- ·- - OUTPUT : ----
Obyek Wisata dan Aset Daerah yang dikelila lokasi 5 ----
OUTCOME Kinerja Pengembangan Pariwisata % 66 --
---- -6 Pembangunan Kawasan Wisata INPUT: Rp 5,000,000,000 APBDII ----- -- --·--
Terpadu • dana ---- -- -- ----- - OUTPUT : --------•- -- -- ------- - ---. -·-- - · --
Kawasan wisata terpadu iatimalang - keburuhan pake! _ 1 - --- -OUTCOME -Kine~ja Pengembarigan Pariwisata % 66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1tnya Partisipasi Cakupan Gelar Seni 75% VI Program Pengembangan 1 Gelar Seni INPUT : Jdaya Daerah Misi Kesenian 100% dan Pelestarian Seni dan • dana Rp 581,234,700 APBD II
Budaya OUT PUT : Persiapan dan Penyelenggaraan Pementasa kali 45 Seni Budaya dalam dan luar daerah kali 5 OUT COME - -
.s:_akupan Gcln~ Seni _ % 100
--- - - - - -
_ - __ _ - _ _ ~ _ - 2 _l:ara~ Buiaya _ INPUT_: -~ ___ _ ~ _ _ - --=- -____ _ _ ___ ___ __ -~ _ _ __ _ _ _ __ _ _ * dana ___ ___ _ _ - 1-BL _ 965,794 ,300 APBD II
OUT PUT: --~ __ -__ -==--=-- --- -=-==--- _____ ---_ -· __ - ---=----:_ - Feslifal senfoudayamenyambuthari jadi evenkec ____ 16 = even kab 3
---- -- ====- ----___ -- ----- OUTCOME -------- ------ ---- - -+-- --- --- - -------- - --+-- -- ·- - --- --- -+-M- i-si -K-'---ese-ni-an----- --- - --+--%- --- - ------:-10::-:0:- --·- -
---- -_ --1--lf--f---_ -_ -__ -_-_-_-_-_-:_ ___ -_-- --+--_ - -= -_ -~ ---=--- -- ====== - --======--- ======-- - --- - - -=----- - --+-- ---- · ======---+---- -,t-------- -- -- 3 FasilitasiGrup Kesenian = INPUT : ___ ---- ____ -- - === - ------= ___ - -+------- ---+-----t-------------t------------ *dana =--------· --~ ---- 965,794,300 APBDII
OUT PU~T_: __________ __, __
___ - --+-- ---==--- _____ - -+--- ________ - ---+------ ___ ___ Fasilitasi kepada grup kesenlan --~I=== 45 _ OUTCOME
·--- - --+-- ______ - ---+-----+---- ________ - ---t------ ___ ___ Misi Kesenian ___ ___ % - - 100 --
___ - -+-- ---------+---t--- ------ - -+----------- ---- - ------- ----------+--- ----+-- -----+----1
1tnya pembinaa 1 Jumlah cagar budaya _ ...__ VII Program Pelestarian 1 Penelusuran Hari Jadi _____ INPUT : ___________ - -+~----1 - - ..,,....,-.,.---,c-_-----+--~~--....
1dungan asset vang diregistrasi (289) ______ ,_ t>engelolaan "!ilai Sejarah, Kabupaten Purworejo • dana __________ - 1-BL ---1- 299,999,900 APBD II 2 Jumlah cagar budaya Nilai Budaya, dan ___ ___ ___ OUT PUT : ___________________ _ _
vang direvitalisasi (86) _ --+---_ Kepurbakalaan - -t-- ___ ________ dokumen naskah akademik ___ dokumen ___ 2 __ ___ _ _ 3_ Tersedianya museum - -+-- _ ,__ ________ - -t-- ____________ sosialisasi hari jadi ___ - ---t-- ---+-- ___ - --+- __ ___ yang representalif (1) - --+---- - 1--- ________________________ OUT COME ________ _ ---1- ___ - -+- __
- - - _-_-_-:____ --===== ----------- ---- --===== - ---+------•- ------+---- ----- _ _ __ ,...__---------+--
-- ·- - -+-- ====== ___ ---+---- -1--- ___ ___ 2 Pe_n_a,e- lo- 1-aa-n Museum dan INPUT : ______ - --+---- ·------ -- - -+-- ______ - -+-- - 1--- ______ Pelestarian Nilai Tradisi___ • dana ___ ___ Rp ----- 171 ,622,344 APBDII
OUTPUT : - --+-----____ _,_ __ _,_ ____ ---------+-- ____ Rekening Jasa, pemeliharaan Qeduna d~ paket ----- 1 =
--- koleksi, pameran, jamasan dan ruwatan
------+----------+-----+--------------+-------------~OME ======------_-:_-_-_---============-
3 Pembangunan Bangunan INPUT : ________ __ --f--------J- ____ --=c=--=-+c-c= = Caaar Budava ___ • dana ___ _ _ _____ Rp ___ 2,290,712,200 APBD II
- OUT PUT : _____ __,_ __ ,__ _______ - -t-- ______ ======- Bangunan Cagar ~udaya ___ - ~ - - ___ 1 -
--- OUTCOME
~~-- ===1-- __ ___ -=- - ---t-- _______ -=====--+-- ___ =-:--·-- =-- - ~ta_s_e_c_a_ga-r budaya yang direvitalisasi % -===--- 100 =
2 3 4 5 VIII Program Pembinaan Seni 11 Pelestarian Seni
Budaya dan Ada! Daerah
• 2 Persemai!!!l Karakter Ba~a
-
INPUT : • dana OUT PUT:
6
Workshop dan Monevlap Seni OUTCOME Berke.'.!lbangnya seni budaya daerah
INPUT : • dana OUT PUT:. -· -·
Rp
kali
7 8 9
100,700,000 IAPBD II
16
___ -1- _ 32,500,000 j_APBQ_!I _24 ___ , - 1-= ·· 1 .. __ -:= ~__:._ +~ _-__ __ ~~ ===-- PemutaranFilm/BioskoE_!S~ling _
-=- -- r= =--=-~- -_--= ---= =---= -j-- ~ =-= -- -=~ == - ;~~~:pendidikan karaktermasyarakatr - -=--=x =-:-== _ L = i
_ !3.p
lkali
- -- --, -- ·--- -- --- --1- - -+--- --- - -- -- --+-·· ---- - -- ---- -+-------- ----- ----- - -1- -- ---- ----- ----4-- ---
· -- 3 Workshop Sejarah Lok al - INPUT: _ __ ___ ____ _ ___ • dana ___ ___ IRp ______ _;_;_..:.-c.
- ----<-•------!---·--¼-- _______ =::J _________ OUTPUT : ------ ==L sosialisasi kesejarahan ----OUT COME:
I - ---- ·----+- - ·-1--- --- - ---f- -- ---f- --· -- ---+-- --
--- ----- ---t--- ---j--- ----- ----
---- --1--- --- ·- ---- --½---- --½---- - ·----·---· ----t--- ----- ----- -----
-------1------1------25 OQ0,000 IAPBD II
' 25I
--1
-orang __ __, ____ _
---- ---- ---- -meningkatnya pengetahuan kesejarahan I
__ ---1- ________ ----+- _ ..,._ __________ --+-- _____________ 1terhadap guru - --+-· __ ---+------
------+--- --
--- ~ _ ~ 4 PembinaanKelomookPenghayat INPUT: ______ .=1= I __ ---- -·------. - --.---- ---· Kepercayaan _________ *dana ___ _ __ 7BL __ R ---t- - ,--- ,-
- --- --- -1---- ----- ____ ---+-- ________ ____ OUT PUT: ___ __ ---1- ------:::-t----- ________ --t------- ____ ____ - Sarasehan dan Monevlap ___ 1o~ac3isasi _ ___ ------- --=====--- ___ -·- =-=~~------ Fasilitasi ---
------ I =-=----------- ______ OUTCOME: ___ _ __ _ ---- -----
---- ------! -- ---f--- ------ -- -- ---- Terciptanya kerukunan beragama __ 1 __ ------t- ----
--:.m 000.000 IAPBD II ·
9I -__ , _ I ~
--tnya Prestasi !1 Cakupan Sumber Daya
_ , IX Program Pembinaan - 1 Festlvaiseni- -- -- - - INPUT:
---3udaya Daerah Manusia Kesenian
2 Cakupan Organisasi
---- ----- -I- ------------- -- ----
Prestasi Seni dan - -+------ _____ • dana ___ ___ Rp 100,000,000 APBD II - -1----1-- O_ rganisasi - -+--- ___ ___ OUT PUT :
-· --- Festival Seni Buda~ --- ____ festival ____ 1 __ OUTCOME: Terjarngnya prestasi seni budaya ·--->-· -------1-- --t
---- ---·
------1-- ------------<-- - -+----------- - -t-- ---- ---- ----
-----1------------ -!---+--- -------- --- - -------- ---- -!----------- ------+-- --1- _____ ___,,__ ___ _
--- - --+-- ---- - -+--- ---f-- -------- --+--- ---- ---- ------t--- ------------ - -t-- ---+- ------- ---
---- --+--- ----------- ---t-----+---- ----- --------+-- ----------=E
- 3=- 2 Fasilitasi Persatuan INPUT :___ ________ · --___ _ I ___ ____ I Pedalangan Indonesia • dana __________ --~ _ 72,000,000 APBOII' --- . ___________ OUTPUT:
Pementasan Seni Pedalangan kali 5 --___ ----1-- ---- --- - -+---'--- ______ --1------- ________ 1OUT COME: _______ --
terfasilitasinya komunitas wayang . __ _ = ---- ---+--- --- -- ---- --- - ----------
-- --~~- t ·fa,iiila,lfiiwao _ INPUT: __ - . -~~ ____ I ____ _ _ = =-______ --=-----=--= Kesenlan ___ ---= • dana ______ ·--- _ .BP_- _ 100,000-· ,000 IAPBD II OUTPUT: ------ ----- - -- - -- ---- ------.. · - . . --- 7 --
---- --·- 1--- --
- -- - ---+-- -- - - --1- --+-- ---- --------- --- ·--- --,------ - ---
--· -· - --- - -- ----- Pementasan Dewan Kesenian'----OUT CO~M.:::E:.:..: __
. ____ j terfasimasinya dewan kesenian __ 1
_ --I- ______ .._ __
even _ -- 1-
---·-- ___ , -- -- -t- --•-
3lnya iaan Wahana 1tan Prestasi aya
2 3 Tersedianya Tempat I IX pembinaan seni budaya
4
Program Pengembangan Wah~na Sen i Budaya
5 Pengelolaan dan Pemeliharaan _§ed_ung K_~senian
INPUT : • dana OUT PUT : Rekening Jasa,
6
____ -~~a Keamanan dan Kebersihan Rehab atap
- - _, OUTGO~------ ----·-
Caku25ln tempat
7 8 9
R_p 100,000,000 IAPBD II
~11!~i=~-=1=- - _:· - . 1! -·-· -·-----------------
_J% -----r --- - 50
- 1-- ----- ---- - - 2 . Pemi~n-gu~an Art Cent~_i:__ ---- - INPUT : --- -- --- - -- -- -- - -~ ;-= 1= -3,600,060,000 IAPBD II : ----- ====== -- -- -· ___ * dana _________ --- ~ - -
-- ---- ----- __ ,_____ -- ----- ----- ---- --------=-=-=-=-=-=- - -~~t~--- -- == ..... r ~ --•---- ---- _____ I _____ _ _ _____
1 I ======--- - -+-- _____ ___ ___ Caku an tempat ___ ___ % - 50
anuari 2018
f -···. __ __ l<_~~~,!~~:0ebudayaan