Post on 09-Jul-2020
Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Tahun 2019
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan
Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase
peningkatan layanan
perkantoran 100% 9.037.500.000
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase
peningkatan
layanan
perkantoran
100% 9.037.500.000
a. Penyediaan jasa surat menyurat
Luwuk PERSENTASE SURAT YANG DIPROSES / DIAGENDA
100% 9.000.000 Penyediaan jasa surat
menyurat
Luwuk Jumlah Penyediaan
jasa surat menyurat
12 Bulan 9.000.000
b. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik Luwuk, RS Pratama
Jumlah tagihan rekening air, listrik, telepon, Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
12 bulan
258.500.000
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Luwuk, RS Pratama
Jumlah Penyediaan
jasa komunikasi,
sumber daya air dan
listrik 12 Bulan 258.500.000
c. Penyediaan jasa kebersihan
kantor Luwuk, RS Pratama
Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor
8 Orang
113.300.000 Penyediaan jasa
kebersihan kantor Luwuk, RS Pratama
Jumlah penyediaan
jasa kebersihan
kantor
12 Bulan 113.300.000
d. Penyediaan alat tulis kantor Luwuk, RS Pratama
Jumlah Jenis ATK yang dipergunakan
75 Jenis
175.000.000 Penyediaan alat tulis
kantor Luwuk, RS Pratama
Persentase
Penyediaan alat tulis
kantor
100% 175.000.000
e. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan Luwuk
Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan
8 Jenis
48.400.000
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Luwuk
Persentase Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100% 48.400.000
f.
Penyediaan komponen
instalasi/penerangan bangunan
kantor
Luwuk
Jumlah Jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
5 Jenis
50.000.000
Penyediaan komponen
instalasi/penerangan
bangunan kantor
Luwuk
Persentase
Penyediaan
komponen
instalasi/penerangan
bangunan kantor
100% 50.000.000
g. Penyediaan makanan dan
minuman Luwuk, RS Pratama
Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman
12 Kali 75.000.000 Penyediaan makanan
dan minuman Luwuk, RS Pratama
Persentase
Penyediaan makanan
dan minuman
100% 75.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
h. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah Luar Daerah
Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman
25 Kali
265.000.000
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
Luar Daerah
Persentase Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
100% 265.000.000
i. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah Dalam Daerah
Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah
27 Kali
60.000.000
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi dalam
daerah
Dalam Daerah
Jumlah Rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam daerah
26 PKM 60.000.000
j.
Penyediaan tenaga pendukung
teknis dan administrasi
perkantoran
Luwuk, RS Pratama
Jumlah perjalanan dinas Dalam Daerah
249 Orang
7.982.700.000
Penyediaan tenaga
pendukung teknis dan
administrasi perkantoran
Luwuk, RS
Pratama
Jumlah Penyediaan jasa
administrasi perkantoran 12 Bulan 7.982.700.000
2. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase
peningkatan kualitas
sarana dan
prasarana aparatur
100% 3.405.520.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase
peningkatan kualitas
sarana dan prasarana
aparatur
100% 3.405.520.000
a. Pembangunan gedung kantor Luwuk
Persentase
Pembangunan gedung
kesehatan
100% 709.500.000 Pembangunan gedung
kantor Luwuk
Persentase
Pembangunan gedung
kesehatan
100% 709.500.000
b. Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional Luwuk, RS Pratama
Persentase
Pengadaan kendaraan
Dinas/ Operasional
100% 700.000.000 Pengadaan Kendaraan
Dinas/ Operasional
Luwuk, RS
Pratama
Persentase Pengadaan
kendaraan Dinas/
Operasional
100% 700.000.000
c. Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Luwuk
Persentase
pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
100% 260.700.000 Pengadaan perlengkapan
gedung kantor Luwuk
Persentase pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
100% 260.700.000
d. Pengadaan peralatan gedung
kantor Luwuk
Persentase
pengadaan peralatan
gedung kantor
100% 150.000.000 Pengadaan peralatan
gedung kantor Luwuk
Persentase pengadaan
peralatan gedung kantor 100% 150.000.000
e. Pengadaan meubelair Luwuk Persentase
Pengadaan meubelair 100% 1.091.320.000 Pengadaan meubelair Luwuk
Persentase Pengadaan
meubelair 100% 1.091.320.000
f. Pemeliharaan rutin/ berkala
gedung kantor Luwuk
Persentase
Pemeliharaan 100% 200.000.000
Pemeliharaan rutin/
berkala gedung kantor Luwuk
Persentase
Pemeliharaan 100% 200.000.000
rutin/berkala gedung
kantor
rutin/berkala gedung
kantor
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
g. Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/operasional Luwuk
Persentase Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 100% 144.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan
dinas/operasional
Luwuk
Persentase
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
100% 144.000.000
h. Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor Luwuk
Jumlah Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
1 Unit 150.000.000 Rehabilitasi sedang/berat
gedung kantor Luwuk
Jumlah Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
1 Unit 150.000.000
3. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase Peningkatan
Disiplin Aparatur 100% 345.000.000 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase
Peningkatan Disiplin
Aparatur
100% 345.000.000
a. Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Luwuk
Jumlah Pengadaan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
138 pasang 172.500.000 Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya Luwuk
Jumlah Pengadaan
pakaian dinas beserta
perlengkapannya
138 pasang 172.500.000
b. Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu Luwuk
Jumlah Pengadaan
Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
138 pasang 172.500.000 Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu Luwuk
Jumlah Pengadaan
Pakaian Khusus Hari-
Hari Tertentu
138 pasang 172.500.000
4.
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Persentase peningkatan
kinerja SDM aparatur 100% 22.000.000
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
Persentase
peningkatan kinerja
SDM aparatur
100% 22.000.000
Persentase Tenaga
Kesehatan yang memiliki
STR Kompetensi
85% 185.000.000
Persentase Tenaga
Kesehatan yang
memiliki STR
Kompetensi
85% 185.000.000
a. Pendidikan dan pelatihan formal Luwuk, Luar daerah
Jumlah SDM kesehatan
yang mengikuti pelatihan/
pendidikan formal/informal
30 SDM
Kesehatan 150.000.000
Pendidikan dan pelatihan
formal Luwuk, Luar daerah
Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pelatihan/ pendidikan formal/informal
30 SDM
Kesehatan 150.000.000
b. Pembinaan dan pemantauan
kerja aparatur
Luwuk Jumlah Kunjungan
lapangan pembinaan
pemantauan kerja aparatur 26 PKM 22.000.000
Pembinaan dan
pemantauan kerja aparatur
Luwuk Jumlah Kunjungan lapangan pembinaan pemantauan kerja aparatur
26 PKM 22.000.000
Jumlah Laporan
Kebutuhan SDM
Kesehatan
1 Laporan 35.000.000
Jumlah Laporan
Kebutuhan SDM
Kesehatan
1 Laporan 35.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
5.
Program penigkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Persentase
Akuntabiltas Dokumen
LAKIP
100% 146.000.000
Program penigkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Persentase
Akuntabiltas
Dokumen LAKIP
100% 146.000.000
a.
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Luwuk
Jumlah Penyusunan
laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2 Dokumen 27.000.000
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Luwuk
Jumlah Penyusunan
laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
2 Dokumen 27.000.000
b. Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran Luwuk
Jumlah Penyusunan
pelaporan prognosis
realisasi anggaran
2 Dokumen 35.000.000 Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi anggaran Luwuk
Jumlah Penyusunan
pelaporan prognosis
realisasi anggaran
2 Dokumen 35.000.000
c.
Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran
SKPD
Luwuk Jumlah Penyusunan
Dokumen Perencanaan
dan Anggaran SKPD
7 Dokumen 54.000.000
Penyusunan dokumen
perencanaan dan anggaran
SKPD
Luwuk Jumlah Penyusunan
Dokumen Perencanaan
dan Anggaran SKPD
7 Dokumen 54.000.000
d.
Penyusunan laporan
inventarisasi aset PEMDA
Banggai (OPD)
Luwuk Jumlah laporan
inventarisasi aset PEMDA
Banggai (OPD)
1 Dokumen 30.000.000
Penyusunan laporan
inventarisasi aset PEMDA
Banggai (OPD)
Luwuk Jumlah laporan
inventarisasi aset
PEMDA Banggai (OPD)
1 Dokumen 30.000.000
6. Program pengembangan
Sistem Informasi/Data
Persentase Peningkatan
Pengembangan SDM
Kesehatan 100% 60.000.000
Program pengembangan
Sistem Informasi/Data
Persentase
Peningkatan
Pengembangan SDM
Kesehatan
100% 60.000.000
Persentase peningkatan
pengembangan SIK 100% 754.000.000
Persentase
peningkatan
pengembangan SIK
100% 754.000.000
a. Pemutakhiran Sistem Informasi
Data Base Luwuk
Jumlah dokumen
pemutakhiran data
SP2TP
1 Dokumen 68.500.000 Pemutakhiran Sistem
Informasi Data Base Luwuk
Jumlah dokumen
pemutakhiran data
SP2TP
1 Dokumen 68.500.000
b. Penyusunan profil Perangkat
Daerah Luwuk
Jumlah penyusunan
dokumen profil
kepegawaian
1 Dokumen 25.000.000 Penyusunan profil
Perangkat Daerah Luwuk
Jumlah penyusunan
dokumen profil
kepegawaian
1 Dokumen 25.000.000
Jumlah penyusunan
dokumen profil kesehatan
dan data dasar
Puskesmas
2 Dokumen 45.000.000
Jumlah penyusunan
dokumen profil
kesehatan dan data
dasar Puskesmas
2 Dokumen 45.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Jumlah dokumen profil
SDM Kesehatan
1 Dokumen 25.000.000
Jumlah dokumen profil SDM Kesehatan
1 Dokumen 25.000.000
c. Pemutakhiran Data Kepegawaian
Luwuk
Jumlah penyusunan
dokumen analisis jabatan
dan evaluasi jabatan 2 Dokumen 35.000.000
Pemutakhiran Data Kepegawaian
Luwuk
Jumlah penyusunan dokumen analisis jabatan dan evaluasi jabatan
2 Dokumen 35.000.000
Jumlah dokumen
pemutakhiran data SDM 1 Dokumen 35.000.000 Jumlah dokumen
pemutakhiran data SDM
1 Dokumen 35.000.000
d. Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan
Luwuk
Jumlah Puskesmas yang
menerapkan SIKDA
Generik
26 PKM
580.500.000 Pemutakhiran Sistem Informasi Kesehatan
Luwuk
Jumlah Puskesmas yang menerapkan SIKDA Generik
26 PKM
580.500.000
7. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Persentase
Perencanaan Umum
dan Pengendalian
Pelaksanaan Kegiatan
100% 70.000.000 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
Persentase Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
100% 70.000.000
a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Luwuk
Jumlah Pembinaan dan
pengendalian
pelaksanaan dan
kegiatan di Puskesmas
26 PKM 35.000.000 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
Luwuk
Jumlah Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan dan kegiatan di Puskesmas
26 PKM 35.000.000
b. Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/ FHO)
Luwuk, Dalam Daerah
Persentase Pelaksanaan
pemeriksaan hasil
pekerjaan 100% 30.000.000
Penyelenggaraan penilaian hasil pelaksanaan kontrak (PHO/ FHO)
Luwuk, Dalam Daerah
Persentase Pelaksanaan pemeriksaan hasil pekerjaan
100% 30.000.000
Jumlah Dokumen hasil
penilaian PHO/FHO 2 Dokumen 5.000.000
Jumlah Dokumen hasil penilaian PHO/FHO 2 Dokumen 5.000.000
8. Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Persentase obat dan
Perbekalan Kesehatan
Rumah tangga yang
tersedia di Puskesmas
dan jaringannya
100% 4.089.090.800 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Persentase obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah tangga yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya
100% 4.089.090.800
a. Pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan Luwuk
Jumlah obat, BHP,
Pengisian Tabung
Oksigen yang tersedia di
Puskesmas dan
jaringannya
3 Jenis 3.605.438.000 Pengadaan obat dan
perbekalan kesehatan Luwuk
Jumlah obat, BHP, Pengisian Tabung Oksigen yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya
3 Jenis 3.605.438.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
b. Peningkatan mutu Perbekalan
Kesehatan Rumah Tangga
PKM di Kab.
Banggai
Jumlah Pelaksanaan
Distribusi Obat dan e-
Logistik di Puskesmas
dan Jaringannya
26 PKM 413.652.800
Peningkatan mutu
Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga
PKM di Kab.
Banggai
Jumlah Pelaksanaan
Distribusi Obat dan e-
Logistik di Puskesmas
dan Jaringannya
26 PKM 413.652.800
Persentase
pelaksanaan
pengawasan mutu
sarana Produksi PKRT
100% 17.500.000
Persentase
pelaksanaan
pengawasan mutu
sarana Produksi PKRT
100% 17.500.000
Persentase
pelaksanaan
pengawasan mutu
sarana Distribusi
PKRT
100% 17.500.000
Persentase
pelaksanaan
pengawasan mutu
sarana Distribusi PKRT
100% 17.500.000
c. Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
PKM di Kab.
Banggai
Jumlah pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi ketersediaan
obat di Puskesmas
dan Jaringannya
26 PKM 35.000.000 Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
PKM di Kab.
Banggai
Jumlah pelaksanaan
monitoring dan evaluasi
ketersediaan obat di
Puskesmas dan
Jaringannya
26 PKM 35.000.000
9. Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase
pelayanan kesehatan
dasar pada ibu hamil
dan bersalin sesuai
standar
100% 2.000.000.000 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase pelayanan
kesehatan dasar pada
ibu hamil dan bersalin
sesuai standar
100% 2.000.000.000
Persentase
peningkatan
Ketersediaan Alat
Kesehatan
100% 7.044.225.000
Persentase
peningkatan
Ketersediaan Alat
Kesehatan
100% 7.044.225.000
Persentase
Peningkatan mutu
dan kinerja 90% 704.834.000
Persentase
Peningkatan mutu
dan kinerja pelayanan
Puskesmas
90% 704.834.000
pelayanan
Puskesmas
Persentase
Peningkatan
pelayanan kesehatan
haji
100% 275.000.000
Persentase
Peningkatan
pelayanan kesehatan
haji
100% 275.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Persentase Peningkatan
pelayanan kesehatan
matra dan krisis
kesehatan
100% 400.000.000
Persentase
Peningkatan
pelayanan kesehatan
matra dan krisis
kesehatan
100% 400.000.000
Persentase Peningkatan
pelayanan kesehatan
tradisional 100% 45.000.000
Persentase
Peningkatan
pelayanan kesehatan
tradisional
100% 45.000.000
Persentase pelayanan
kesehatan di tempat
kerja dan TTU
100% 35.000.000
Persentase pelayanan
kesehatan di tempat
kerja dan TTU
100% 35.000.000
Persentase Pemanfaatan
Dana Operasional
Puskesmas dan
Jaringannya
100% 19.909.000.000
Persentase
Pemanfaatan Dana
Operasional
Puskesmas dan
Jaringannya
100% 19.909.000.000
a.
Pengadaan peralatan dan
perbekalan kesehatan termasuk
obat generik esensial
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase peralatan dan
perbekalan kesehatan
yang tersedia di
Puskesmas dan
jaringannya
3 Jenis 7.044.225.000
Pengadaan peralatan dan
perbekalan kesehatan
termasuk obat generik
esensial
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase peralatan dan perbekalan kesehatan yang tersedia di Puskesmas dan jaringannya
3 Jenis 7.044.225.000
b.
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
Desa di Kab.
Banggai
Jumlah kegiatan
pelayanan kesehatan di
daerah terpencil
2 Daerah
Terpencil 40.700.000
Peningkatan pelayanan dan
penanggulangan masalah
kesehatan
Desa di Kab.
Banggai
Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan di daerah terpencil
2 Daerah
Terpencil 40.700.000
c. Kerjasama Pelayanan Dokter
Ahli Luwuk
Jumlah kunjungan Dokter
Ahli ke PKM 4 Kali 50.000.000
Kerjasama Pelayanan
Dokter Ahli Luwuk
Jumlah kunjungan Dokter Ahli ke PKM
4 Kali 50.000.000
d. Penyediaan biaya operasional
puskesmas dan jaringannya
Puskesmas, Pustu,
Poskesdes/Polindes
Persentase Penyediaan
dana operasional 100% 4.909.000.000
Penyediaan biaya
operasional puskesmas dan
jaringannya
Puskesmas, Pustu,
Poskesdes/Polindes
Persentase
Penyediaan dana 100% 4.909.000.000
Puskesmas dan
jaringannya
operasional Puskesmas
dan jaringannya
e. Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase penyediaan
dana Bantuan Operasional
Kesehatan
26 PKM 15.000.000.000 Bantuan Operasional
Kesehatan
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase penyediaan
dana Bantuan
Operasional Kesehatan
26 PKM 15.000.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
f. Jaminan Persalinan Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase
Puskesmas yang
melaksanakan
kegiatan jampersal
100% 2.000.000.000 Jaminan Persalinan Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase Puskesmas
yang melaksanakan
kegiatan jampersal 100% 2.000.000.000
g. Akreditasi Puskesmas Puskesmas Hunduhon, Sinorang
Jumlah puskesmas
yang dilakukan survei
penilaian akreditasi
2 PKM 614.134.000 Akreditasi Puskesmas
Puskesmas
Hunduhon,
Sinorang
Jumlah puskesmas
yang dilakukan survei
penilaian akreditasi
2 PKM 614.134.000
h. Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer
Puskesmas di Kab. Banggai
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
pembinaan kesehatan
pada penyehat
tradisional
26 PKM 45.000.000
Pelayanan Kesehatan
Tradisional dan
Komplementer
Puskesmas di Kab. Banggai
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
pembinaan kesehatan
pada penyehat
tradisional
26 PKM 45.000.000
i. Pelayanan Kesehatan Kerja Puskesmas di Kab. Banggai
Persentase
Pembinaan dan
pelayanan kesehatan
pada pekerja formal
dan informal
100% 35.000.000 Pelayanan Kesehatan Kerja Puskesmas di Kab. Banggai
Persentase Pembinaan
dan pelayanan
kesehatan pada pekerja
formal dan informal
100% 35.000.000
j. Pelayanan Kesehatan Matra dan
Krisis Kesehatan Luwuk
Persentase
pelaksanaan SPGDT,
PSC dan P3K
100% 400.000.000 Pelayanan Kesehatan Matra
dan Krisis Kesehatan Luwuk
Persentase
pelaksanaan SPGDT,
PSC dan P3K
100% 400.000.000
k. Pelayanan Kesehatan Haji Dalam dan Luar
Daerah
Jumlah pelayanan pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah haji
2 Kali 275.000.000 Pelayanan Kesehatan Haji Dalam dan Luar
Daerah
Jumlah pelayanan
pemeriksaan kesehatan
Calon Jamaah haji 2 Kali 275.000.000
10. Program Pengawasan Obat
dan Makanan
Persentase Peningkatan pengawasan industri rumah tangga
100% 120.000.000 Program Pengawasan
Obat dan Makanan
Persentase
Peningkatan
pengawasan industri
rumah tangga
100% 120.000.000
a.
Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan bahan
berbahaya
Kecamatan di Kab.
Banggai
Jumlah kunjungan pengawasan 23 Kecamatan 35.000.000
Peningkatan pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya
Kecamatan di Kab.
Banggai
Jumlah kunjungan pengawasan 23 Kecamatan 35.000.000
keamanan pangan dan bahan berbahaya
keamanan pangan dan bahan berbahaya
b.
Peningkatan Kapasitas
Laboratorium Pengawasan Obat
dan Makanan
Luwuk
Persentase Ketersediaan alat-alat dan bahan laboratorium kesehatan
100% 50.000.000
Peningkatan Kapasitas
Laboratorium Pengawasan
Obat dan Makanan
Luwuk
Persentase Ketersediaan alat-alat dan bahan laboratorium kesehatan
100% 50.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
c. Pengawasan dan pengendalian
terpadu sediaan farmasi
Kecamatan di Kab.
Banggai
Persentase
pelaksanaan
pengawasan apotik
dan toko obat
100% 35.000.000
Pengawasan dan
pengendalian terpadu
sediaan farmasi
Kecamatan di Kab.
Banggai
Persentase
pelaksanaan
pengawasan apotik dan
toko obat
100% 35.000.000
11.
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Persentase Rumah Tangga Sehat
85% 303.085.000
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Persentase Rumah Tangga Sehat
85% 303.085.000
Persentase Pelayanan Kesehatan Jasmani dan Olahraga
100% 40.000.000
Persentase Pelayanan Kesehatan Jasmani dan Olahraga
100% 40.000.000
a. Penyuluhan masyarakat pola
hidup sehat
Desa di Kab.
Banggai
Persentase Rumah
tangga ber PHBS 85% 44.000.000
Penyuluhan masyarakat
pola hidup sehat
Desa di Kab.
Banggai
Persentase Rumah
tangga ber PHBS 85% 44.000.000
b. Pengembangan desa siaga Desa di Kab.
Banggai
Persentase
pembentukan,
pembinaan dan
pelatihan kader desa
siaga aktif
85% 57.000.000 Pengembangan desa siaga Desa di Kab.
Banggai
Persentase
pembentukan,
pembinaan dan
pelatihan kader desa
siaga aktif
85% 57.000.000
c. Lomba-lomba Kesehatan Desa di Kab.
Banggai
Jumlah kunjungan penilaian dan lomba bidang kesehatan
1 Kali 77.000.000 Lomba-lomba Kesehatan Desa di Kab.
Banggai
Jumlah kunjungan
penilaian dan lomba
bidang kesehatan
1 Kali 77.000.000
d. Peningkatan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) Luwuk
Persentase pengadaan sarana KIE pendukung upaya promkes
100% 30.085.000 Peningkatan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) Luwuk
Persentase pengadaan
sarana KIE pendukung
upaya promkes 100% 30.085.000
e. Pengembangan UKBM Kecamatan di Kab.
Banggai
Persentase pembinaan dan pemberdayaan posyandu
100% 95.000.000 Pengembangan UKBM Kecamatan di Kab.
Banggai
Persentase pembinaan
dan pemberdayaan
posyandu
100% 95.000.000
f. Pelayanan Kesehatan Olahraga
dan Kebugaran
Puskesmas di Kab.
Banggai
Jumlah pembinaan kegiatan kesehatan olahraga
12 Kali 40.000.000 Pelayanan Kesehatan
Olahraga dan Kebugaran
Puskesmas di Kab.
Banggai
Jumlah pembinaan
kegiatan kesehatan
olahraga
12 Kali 40.000.000
12. Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Prevalensi Ibu Hamil
KEK dan Anemia 20% 51.975.000
Program Perbaikan Gizi
Masyarakat
Prevalensi Ibu Hamil
KEK dan Anemia 20% 51.975.000
Prevalensi Balita Gizi
Buruk <1 % 437.605.000
Prevalensi Balita Gizi
Buruk <1 % 437.605.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
a. Penyusunan Peta Informasi
Masyarakat Kurang Gizi
Desa di Kab.
Banggai
Jumlah laporan hasil
pemetaan balita
berdasarkan indeks
growth trajectory
1 Laporan 66.605.000 Penyusunan Peta Informasi
Masyarakat Kurang Gizi
Desa di Kab.
Banggai
Jumlah laporan hasil
pemetaan balita
berdasarkan indeks
growth trajectory
1 Laporan 66.605.000
b. Pemberian tambahan makanan
dan vitamin
Desa di Kab.
Banggai
Persentase ibu hamil KEK
dan anemia yang
mendapatkan intervensi
penanganan gizi
100% 51.975.000 Pemberian tambahan
makanan dan vitamin
Desa di Kab.
Banggai
Persentase ibu hamil
KEK dan anemia yang
mendapatkan intervensi
penanganan gizi
100% 51.975.000
Persentase Balita
Penderita gizi buruk
mendapat PMT pemulihan 100% 188.000.000
Persentase Balita
Penderita gizi buruk
mendapat PMT
pemulihan
100% 188.000.000
c.
Penanggulangan kurang gizi
protein (KEP), Amenia gizi besi,
gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), Kurang vitamin A, dan
kekurangan zat gizi mikri lainnya
Desa di Kab.
Banggai
Persentase balita gizi
buruk dengan tanda klinis
yang mendapatkan
suplemen makanan dan
vitamin
100% 55.000.000
Penanggulangan kurang gizi
protein (KEP), Amenia gizi
besi, gangguan akibat
kurang yodium (GAKY),
Kurang vitamin A, dan
kekurangan zat gizi mikri
lainnya
Desa di Kab.
Banggai
Persentase balita gizi
buruk dengan tanda
klinis yang
mendapatkan
suplemen makanan dan
vitamin
100% 55.000.000
d. Pemberdayaan Masyarkat untuk
pencapaian keluarga sadar gizi
Desa di Kab.
Banggai
Persentase Program PIS
PK yang dilaksanakan oleh
TPG dan Kader 85% 88.000.000
Pemberdayaan Masyarkat
untuk pencapaian keluarga
sadar gizi
Desa di Kab.
Banggai
Persentase Program
PIS PK yang
dilaksanakan oleh TPG
dan Kader
85% 88.000.000
e. Penanggulangan Gizi Lebih Desa di Kab.
Banggai
Persentase balita gizi lebih
mendapatkan
penanggulangan masalah
gizi
95% 40.000.000 Penanggulangan Gizi Lebih Desa di Kab.
Banggai
Persentase balita gizi
lebih mendapatkan
penanggulangan
masalah gizi
95% 40.000.000
13. Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Persentase Kecamatan
Sehat 85% 380.000.000
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Persentase
Kecamatan Sehat 85% 380.000.000
a. Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat
Desa di Kab.
Banggai
Persentase Desa Sehat 90% 50.000.000
Pengkajian pengembangan
lingkungan sehat
Desa di Kab.
Banggai
Persentase Desa Sehat 90% 50.000.000
b. Sosialisasi kebijakan lingkungan
sehat Luwuk
Persentase pelaksanaan
Sosialisasi Kebijakan
Lingkungan Sehat 100% 55.000.000
Sosialisasi kebijakan
lingkungan sehat Luwuk
Persentase
pelaksanaan
Sosialisasi Kebijakan
Lingkungan Sehat
100% 55.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
c. Pengembangan Lingkungan
Sehat
Desa di Kab. Banggai
Jumlah desa yang
melaksanakan STBM
203 Desa/
kelurahan 200.000.000
Pengembangan Lingkungan
Sehat
Desa di Kab. Banggai
Jumlah desa yang
melaksanakan STBM
203 Desa/
kelurahan 200.000.000
d. Percepatan Pengembangan
Sanitasi Masyarakat
Desa di Kab. Banggai
Jumlah Puskesmas yang mengimplementasikan program PPSP 26 PKM 40.000.000
Percepatan Pengembangan
Sanitasi Masyarakat
Desa di Kab. Banggai
Jumlah Puskesmas
yang
mengimplementasikan
program PPSP
26 PKM 40.000.000
e. Pemeriksaan air, makanan dan
lingkungan
Desa di Kab. Banggai
Persentase pelayanan pemeriksaan mutu air, makanan
100% 35.000.000 Pemeriksaan air, makanan
dan lingkungan
Desa di Kab. Banggai
Persentase pelayanan
pemeriksaan mutu air,
makanan
100% 35.000.000
14.
Program Pencegahan dan
Penangulangan Penyakit
Menular
Persentase penderita penyakit menular yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100% 1.123.000.000
Persentase penderita
penyakit menular
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
100% 1.123.000.000
Persentase UCI Desa 100% 50.000.000 Persentase UCI Desa 100% 50.000.000
Persentase penanggulangan KLB dan Wabah
100% 40.000.000
Persentase
penanggulangan KLB
dan Wabah
100% 40.000.000
a. Penyemprotan/Fogging Sarang
Nyamuk Desa di Kab. Banggai
Persentase penanggulangan KLB dan Wabah
100% 290.000.000 Penyemprotan/Fogging
Sarang Nyamuk Desa di Kab. Banggai
Persentase penanggulangan KLB dan Wabah
100% 290.000.000
b. Pengadaan Vaksin Penyakit
Menular Luwuk
Jumlah pengadaan vaksin
penyakit menular 308 Vial 118.000.000 Pengadaan Vaksin Penyakit
Menular Luwuk
Jumlah pengadaan
vaksin penyakit
menular
308 Vial 118.000.000
c.
Pelayanan Pencegahan dan
Penanngulangan Penyakit
Menular
Desa di Kab.
Banggai
Persentase pencegahan
dan pemberantasan
penyakit menular dan
wabah (filariasi, ISPA,
Diare, TB Paru, Kusta,
Rabies, Malaria, HIV dan
DBD)
100% 715.000.000
Pelayanan Pencegahan dan
Penanngulangan Penyakit
Menular
Desa di Kab.
Banggai
Persentase
pencegahan dan
pemberantasan
penyakit menular dan
wabah (filariasi, ISPA,
Diare, TB Paru, Kusta,
Rabies, Malaria, HIV
dan DBD)
100% 715.000.000
d. Peningkatan Imunisasi
Komprehensif
Dalam dan Luar
daerah
Persentase imunisasi
lengkap bayi usia (0-11) 100% 50.000.000
Peningkatan Imunisasi
Komprehensif
Dalam dan Luar
daerah
Persentase imunisasi
lengkap bayi usia (0-11) 100% 50.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
e.
Peningkatan Surveilance
Epidemiologi dan
Penanngulangan Wabah
Desa di Kab.
Banggai
Persentase Desa
Mengalami KLB Yang
Ditangani < 24 Jam
100% 40.000.000
Peningkatan Surveilance
Epidemiologi dan
Penanngulangan Wabah
Desa di Kab.
Banggai
Persentase Desa
Mengalami KLB Yang
Ditangani < 24 Jam
100% 40.000.000
15. Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Persentase Evaluasi
Kebijakan Pelayanan
Kesehatan
641.000.000 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Persentase Evaluasi
Kebijakan Pelayanan
Kesehatan
641.000.000
a. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Puskesmas Di Kab.
Banggai
Jumlah pelaksanaan
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
26 PKM 241.000.000 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Puskesmas Di Kab.
Banggai
Jumlah pelaksanaan
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
26 PKM 241.000.000
b. Akreditasi Rumah Sakit RS Pratama Kec.
Pagimana
Jumlah Rumah Sakit yang
dikareditasi 1 RS 400.000.000 Akreditasi Rumah Sakit
RS Pratama Kec.
Pagimana
Jumlah Rumah Sakit
yang dikareditasi 1 RS 400.000.000
16.
Program Pengadaan,
peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
Persentase pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/
puskemas pembantu dan
jaringannya
100% 13.438.512.114
Program Pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana
puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
Persentase
pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana dan
prasarana
puskesmas/
puskemas pembantu
dan jaringannya
100% 13.438.512.114
a. Pembangunan Puskesmas Puskesmas di Kab.
Banggai
Jumlah Pembangunan
puskesmas 10 Unit 2.000.000.000 Pembangunan Puskesmas
Puskesmas di Kab.
Banggai
Jumlah Pembangunan
puskesmas 10 Unit 2.000.000.000
b. Pembangunan puskesmas
pembantu
Pustu Tomeang,
Pustu Mayayap,
Pustu Salodik
Jumlah puskesmas
pembantu yang dibangun 4 Unit 750.000.000 Pembangunan puskesmas
pembantu
Pustu Tomeang,
Pustu Mayayap,
Pustu Salodik
Jumlah puskesmas
pembantu yang
dibangun
4 Unit 750.000.000
c. Pengadaan Puskesmas Keliling
PKM Bunta, Poh,
Biak, Kampung
Baru, Luwuk, PKM
Nuhon, Simpang
Raya, Lobu,
Pagimana,
Bualemo, Mantok,
Sinorang, Toili 2
Jumlah Pengadaan
puskesmas keliling 13 Unit 1.673.537.114
Pengadaan Puskesmas
Keliling
PKM Bunta, Poh,
Biak, Kampung
Baru, Luwuk, PKM
Nuhon, Simpang
Raya, Lobu,
Pagimana,
Bualemo, Mantok,
Sinorang, Toili 2
Jumlah Pengadaan
puskesmas keliling 13 Unit 1.673.537.114
d. Peningkatan Puskesmas
Menjadi Puskesmas Rawat Inap PKM Simpang Raya
Jumlah Puskesmas yang
meningkat statusnya 1 Unit 519.275.000
Peningkatan Puskesmas
Menjadi Puskesmas Rawat
Inap
PKM Simpang Raya
Jumlah Puskesmas
yang meningkat
statusnya
1 Unit 519.275.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
e. Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Puskesmas di Kab.
Banggai
Jumlah Monitoring,
evaluasi dan pelaporan 26 PKM 55.000.000
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Puskesmas di Kab.
Banggai
Jumlah Monitoring,
evaluasi dan pelaporan 26 PKM 55.000.000
f. Pembangunan / Rehab Puskesdes
Kel. Nambo Lempek, Mantan A, Balanga, Hohudongan, Sepa, Pakowa, Bungawon, Pohi, Baya, Soho, Maahas, Sayambongin, Argomulyo, Karya Jaya, Mulyoharjo, Moilong, Lumpoknyo, Mekarsari, Sindang Sari, Mansahang, Mantawa, Gori-gori, balai Gondi
Jumlah Pembangunan / Rehab Poskesdes
23 Unit 4.275.000.000 Pembangunan / Rehab Puskesdes
Kel. Nambo Lempek, Mantan A, Balanga, Hohudongan, Sepa, Pakowa, Bungawon, Pohi, Baya, Soho, Maahas, Sayambongin, Argomulyo, Karya Jaya, Mulyoharjo, Moilong, Lumpoknyo, Mekarsari, Sindang Sari, Mansahang, Mantawa, Gori-gori, balai Gondi
Jumlah Pembangunan / Rehab Poskesdes
23 Unit 4.275.000.000
g. Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas
PKM Simpang
Raya, Teku,
Balantak, Balantak
Selatan, Bualemo
Jumlah Rehabilitasi
Sedang / Berat Puskesmas 5 Unit 1.915.700.000
Rehabilitasi Sedang / Berat
Puskesmas
PKM Simpang
Raya, Teku,
Balantak, Balantak
Selatan, Bualemo
Jumlah Rehabilitasi
Sedang / Berat
Puskesmas 5 Unit 1.915.700.000
h. Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu
Pustu Bima Karya,
Boitan, Babang
Buyangge, Moilong,
Minakarya,
Mantawa, Tuntung
Jumlah Rehabilitasi
Sedang / Berat
Puskesmas Pembantu
8 Unit 1.450.000.000 Rehabilitasi Sedang / Berat
Puskesmas Pembantu
Pustu Bima Karya,
Boitan, Babang
Buyangge, Moilong,
Minakarya,
Mantawa, Tuntung
Jumlah Rehabilitasi
Sedang / Berat
Puskesmas Pembantu
8 Unit 1.450.000.000
i. Pembangunan / Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dokter / Paramedis
PKM Lobu, PKM Pagimana, Toili I
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis
4 Unit 800.000.000 Pembangunan / Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dokter / Paramedis
PKM Lobu, PKM Pagimana, Toili I
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dokter/Paramedis
4 Unit 800.000.000
17.
Program Pengadaaan, Peningkatan Sarana dan prasarana, rumah sakit / rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Persentase pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
100% 3.742.395.000
Program Pengadaaan, Peningkatan Sarana dan prasarana, rumah sakit / rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
Persentase pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
100% 3.742.395.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
a. Pembangunan Rumah Sakit RS Pratama Kec.
Pagimana
Jumlah
Pembangunan/Penambah
an Ruang Rumah Sakit 2 Unit 527.100.000 Pembangunan Rumah Sakit
RS Pratama Kec.
Pagimana
Jumlah
Pembangunan/Penamb
ahan Ruang Rumah
Sakit
2 Unit 527.100.000
b. Pembangunan Ruang Poliklinik
Rumah Sakit
RS Pratama Kec.
Pagimana Jumlah Pembangunan
Ruang Poliklinik Rumah
Sakit
1 Unit 450.000.000 Pembangunan Ruang
Poliklinik Rumah Sakit
RS Pratama Kec.
Pagimana Jumlah Pembangunan
Ruang Poliklinik Rumah
Sakit
1 Unit 450.000.000
c. Pembangunan Gudang
Obat/Apotik
RS Pratama Kec.
Pagimana Jumlah Pembangunan
Gudang Obat/Apotik 1 Unit 200.000.000
Pembangunan Gudang
Obat/Apotik
RS Pratama Kec.
Pagimana Jumlah Pembangunan
Gudang Obat/Apotik 1 Unit
200.000.000
d.
Penambahan Ruang Rawat Inap
Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas
I, II, III)
RS Pratama Kec.
Pagimana
Jumlah Penambahan
Ruang Rawat Inap Rumah
Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II,
III)
1 Unit 1.013.295.000
Penambahan Ruang Rawat
Inap Rumah Sakit (VVIP,
VIP, Kelas I, II, III)
RS Pratama Kec.
Pagimana
Jumlah Penambahan
Ruang Rawat Inap
Rumah Sakit (VVIP,
VIP, Kelas I, II, III)
1 Unit 1.013.295.000
e. Pengadaan alat-alat rumah sakit RS Pratama Kec.
Pagimana Jumlah Pengadaan alat-
alat rumah sakit 1 Unit 1.000.000.000
Pengadaan alat-alat rumah
sakit
RS Pratama Kec.
Pagimana Jumlah Pengadaan
alat-alat rumah sakit 1 Unit
1.000.000.000
f. Pengadaan ambulance/ mobil
jenazah
RS Pratama Kec.
Pagimana Jumlah Pengadaan
ambulance/ mobil jenazah 1 Unit 300.000.000 Pengadaan ambulance/
mobil jenazah
RS Pratama Kec.
Pagimana Jumlah Pengadaan
ambulance/ mobil
jenazah
1 Unit 300.000.000
g. Pengadaan bahan-bahan logistik
rumah sakit
RS Pratama Kec.
Pagimana Persentase Pengadaan
logistik rumah sakit 100% 230.000.000
Pengadaan bahan-bahan
logistik rumah sakit
RS Pratama Kec.
Pagimana Persentase Pengadaan
logistik rumah sakit 100% 230.000.000
h. Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
RS Pratama Kec. Pagimana
Persentase Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
100% 22.000.000 Pengadaan percetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
RS Pratama Kec. Pagimana
Persentase Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit
100% 22.000.000
18. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Persentase masyarakat yang memiliki JKN 100% 42.034.914.000
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Persentase masyarakat yang memiliki JKN
100% 42.034.914.000
a. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
Kab. Banggai
Jumlah masyarakat yang
telah menerima kartu kepesertaan JKN
362.917 Jiwa
41.999.914.000 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
Kab. Banggai
Jumlah masyarakat
yang telah menerima kartu kepesertaan JKN
362.917 Jiwa 41.999.914.000
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
puskesmas di kab. banggai
Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan JKN
27 PKM 35.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
puskesmas di kab. banggai
Jumlah Monitoring dan evaluasi kegiatan JKN
27 PKM 35.000.000
19.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Persentase pelayanan kesehatan dasar pada Bayi baru lahir sesuai standar
100% 185.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Persentase pelayanan kesehatan dasar pada Bayi baru lahir sesuai standar
100% 185.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
a.
Penyelenggaraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase kunjungan
neonatus (KN) 100% 150.000.000
Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase kunjungan
neonatus (KN) 100% 150.000.000
Desa di Kab.
Banggai
Persentase pelayanan
SKDN di posyandu 90% 35.000.000
Desa di Kab.
Banggai
Persentase pelayanan
SKDN di posyandu 90% 35.000.000
20. Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Lansia
Persentase Pelayanan
Kesehatan Usia Lanjut
Sesuai Standar
100% 40.000.000
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Persentase Pelayanan
Kesehatan Usia
Lanjut Sesuai Standar
100% 40.000.000
a. Pelayanan Kesehatan Lansia Puskesmas di Kab.
Banggai
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan posbindu
lansia
27 PKM 40.000.000 Pelayanan Kesehatan
Lansia
Puskesmas di Kab.
Banggai
Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
posbindu lansia
27 PKM 40.000.000
21.
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan
Makanan
Persentase peningkatan
mutu pengawasan TTU
dan TPM 100% 70.000.000
Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan
Makanan
Persentase
peningkatan mutu
pengawasan TTU dan
TPM
100% 70.000.000
a.
Pengawasan dan Pengendalian
Keamanan dan Kesehatan
Makanan Hasil Produksi Rumah
Tangga
Kecamatan di Kab.
Banggai
Persentase pembinaan
dan pengawasan
keamanan kesehatan
makanan hasil produksi
rumah tangga
100% 35.000.000
Pengawasan dan
Pengendalian Keamanan
dan Kesehatan Makanan
Hasil Produksi Rumah
Tangga
Kecamatan di Kab.
Banggai
Persentase pembinaan
dan pengawasan
keamanan kesehatan
makanan hasil produksi
rumah tangga
100% 35.000.000
b.
Pengawasan dan Pengendalian
Keamanan dan Kesehatan
Makanan Restaurant
Kecamatan di Kab.
Banggai
Persentase pembinaan
dan pengawasan
keamanan kesehatan
makanan
100% 35.000.000
Pengawasan dan
Pengendalian Keamanan
dan Kesehatan Makanan
Restaurant
Kecamatan di Kab.
Banggai
Persentase pembinaan
dan pengawasan
keamanan kesehatan
makanan
100% 35.000.000
22.
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak
Persentase pelayanan
kesehatan dasar pada
ibu hamil dan bersalin
sesuai standar
100% 255.000.000
Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Persentase pelayanan
kesehatan dasar pada
ibu hamil dan bersalin
sesuai standar
100% 255.000.000
Persentase pelayanan
kesehatan anak remaja
sesuai standar
100% 35.000.000
Persentase pelayanan
kesehatan anak
remaja sesuai standar
100% 35.000.000
a.
Penyelenggaraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Ibu dan
Anak
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase Ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan
antenatal care ( K1 s/d K4) 100% 150.000.000
Penyelenggaraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan Anak
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase Ibu hamil
yang mendapatkan
pelayanan antenatal
care ( K1 s/d K4)
100% 150.000.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Persentase ibu hamil
dengan komplikasi yang
mendapatkan pelayanan
kesehatan
100% 35.000.000
Persentase ibu hamil
dengan komplikasi
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
100% 35.000.000
Persentase Ibu bersalin
yang ditolong oleh tenaga
kesehatan di fasilitas
kesehatan
100% 35.000.000 Persentase Ibu bersalin
yang ditolong oleh
tenaga kesehatan di
fasilitas kesehatan
100% 35.000.000
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan posyandu
prakonsepsi
27 PKM 35.000.000 Jumlah Puskesmas
yang melaksanakan
posyandu prakonsepsi
27 PKM 35.000.000
b.
Penyelenggaraan Peninkatan
Pelayanan Kesehatan Anak
Remaja
Puskesmas di
Kab.Banggai
Persentase pelayanan
kesehatan reproduksi dan
prakonsepsi pada remaja 100% 35.000.000
Penyelenggaraan
Peninkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Remaja
Puskesmas di
Kab.Banggai
Persentase pelayanan
kesehatan reproduksi
dan prakonsepsi pada
remaja
100% 35.000.000
23. Program Pencegahan
Penyakit Tidak Menular
persentase penderita
penyakit tidak menular
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
100% 115.000.000 Program Pencegahan
Penyakit Tidak Menular
persentase penderita
penyakit tidak
menular yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar
100% 115.000.000
a. Pencegahan Penyakit Tidak
Menular
Desa di Kab.
Banggai
persentase penderita
penyakit tidak menular
yang ditemukan dan
ditangani sesuai standar
100% 45.000.000 Pencegahan Penyakit Tidak
Menular
Desa di Kab.
Banggai
persentase penderita
penyakit tidak menular
yang ditemukan dan 100% 45.000.000
ditangani sesuai
standar
Prevalensi merokok usia <
18 tahun 25% 35.000.000
Prevalensi merokok
usia < 18 tahun 25% 35.000.000
b. Pelayanan Kesehatan Jiwa dan
NAPZA
Desa di Kab.
Banggai
Persentase ODGJ berat
yang mendapat pelayanan
kesehatan
100% 35.000.000 Pelayanan Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
Desa di Kab.
Banggai
Persentase ODGJ berat
yang mendapat
pelayanan kesehatan
100% 35.000.000
24. Program Sarana dan
Prasarana Kesehatan
Persentase peningkatan
Alat Kesehatan yang
bermutu dan akurat 100% 169.400.000
Program Sarana dan
Prasarana Kesehatan
Persentase
peningkatan Alat
Kesehatan yang
bermutu dan akurat
100% 169.400.000
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
a. Standarisasi Peralatan
kesehatan
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase kalibrasi alat
kesehatan 100% 169.400.000
Standarisasi Peralatan
kesehatan
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase kalibrasi
alat kesehatan 100% 169.400.000
25. Program Peningkatan
Kesehatan Anak Sekolah
Persentase pelayanan
kesehatan anak usia
sekolah dasar sesuai
standar
100% 35.000.000 Program Peningkatan
Kesehatan Anak Sekolah
Persentase pelayanan
kesehatan anak usia
sekolah dasar sesuai
standar
100% 35.000.000
a. Program Peningkatan
Kesehatan Anak Sekolah
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase Supervisi
Penjaringan kesehatan
anak sekolah
100% 35.000.000 Program Peningkatan
Kesehatan Anak Sekolah
Puskesmas di Kab.
Banggai
Persentase Supervisi
Penjaringan kesehatan
anak sekolah
100% 35.000.000