Post on 11-Mar-2019
RENCANA AKSI ATAS PENETAPAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2018
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Program
Kegiatan
Anggaran Penanggungjawab TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian
Indikator Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Meningkatnya
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan, Akuntabel dan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan
Opini BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Katagori)
- WTP - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Jumlah pengadaan pakaian dinas yang siap pakai
5,560,617,149.00 Kepala Bidang Aset
2 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah
Penataan Penguasaan, Pemilikan , penggunaan dan pemanfaatan tanah
Jumlah sertifikat tanah Pemkot yang terbit
219,071,600.00 Kepala Bidang Aset
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan standar satuan harga
Jumlah Rancangan Peraturan KDH/Surat Keputusan Tentang Standar Satuan Harga Barang/Penyusunan RKBMD yang diterbitkan tepat waktu
115,364,800.00 Kepala Bidang Aset
3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD yang disusun dan tepat waktu
288,629,600.00 Kepala Bidang Anggaran
4
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun dan tepat waktu
279,050,000.00 Kepala Bidang Anggaran
5
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan
231,171,800.00 Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Program
Kegiatan Anggaran
Penanggungjawab TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6
Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
Jumlah laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan SAP dan disusun dan tepat waktu
943,317,250.00 Kepala Bidang Aset
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Jumlah Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD yang disusun dan tepat waktu
170,611,000.00 Kepala Bidang Anggaran
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Jumlah Rancangan Perda Tentang APBD yang disusun dan tepat waktu
212,212,600.00 Kepala Bidang Anggaran
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun tepat waktu dan sesuai Peraturan Perundang-undangan
87,084,000.00 Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase SP2D yang terbit tepat waktu
231,967,706.00 Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
Implementasi Sistem Keuangan Daerah
Jumlah sistem keuangan yang dikembangkan dan mendukung penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD
197,579,850.00 Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
RENCANA AKSI ATAS PENETAPAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2018
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
Program Kegiatan
Anggaran Penanggungjaw
ab TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Uraian Indikator Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Implementasi
SIMGAJI Persentase SP2D yang terbit tepat waktu
396,607,101.00 Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran
Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu
29,999,700.00 Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan
TOTAL PAGU 8,963,284,156.00
Denpasar, 3 Januari 2018 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kota Denpasar
I Made Pasek Mandira, SE.,M.Si Pembina Tk. I
NIP. 19661011 199503 1 001
RENCANA AKSI ATAS PENETAPAN KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TAHUN 2018