Post on 07-Nov-2021
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
(LKPP)
TAHUN ANGGARAN 2018
DESA BURAT
KECAMATAN KEPIL
KABUPATEN WONOSOBO
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KECAMATAN KEPIL
DESA BURAT Alamat : Jln Raya Purworejo-Wonosobo Km. 33 Burat Kepil (56374)
Desa Burat, 31 Desember 2018
Nomor : 309/SK/XII/2018 Kepada : Lampiran Perihal
: :
1 ( satu ) bendel Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPP) Akhir Tahun Anggaran 2018
Yth. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Burat di BURAT
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami Kepala Desa Burat Kecamatan
Kepil Kabupaten Wonosobo, perkenankanlah untuk melaporkan Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPP) yang merupakan amanat Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa, bahwa Kepala Desa
wajib :
1. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun
anggaran kepada Bupati;
2. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan
kepada Bupati;
3. Memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis
kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara
tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, untuk guna
seperlunya.
Kepala Desa Burat
Ir. GUNAWAN SETYADI
Tembusan disampaikan kepada Yth ;
1. Bupati Wonosobo;
2. Camat Kepil;
3. Pertinggal.
DAFTAR ISI
SAMPUL
PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN
A. Tujuan ...........................................................................................................
B. Visi dan Misi ..................................................................................................
C. Strategi dan Arah Kebijakan .........................................................................
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa .....................................
B. Program Kerja Pelaksana Pembangunan Desa ...........................................
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan ................................................
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat ..................................................
E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa …………………
- Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja …………………………………………………….
- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Semester 2 ……………………………………………………………………
F. Keberhasilan, permasalahan dan upaya yang ditempuh ..............................
PENUTUP
A. Kesimpulan ...................................................................................................
B. Ucapan terima kasih .....................................................................................
C. Saran .............................................................................................................
LAMPIRAN
ii
iii
1
1
1
3
4
6
6
8
8
8
8
22
22
22
BAB I PENDAHULUAN
A.
B.
C.
TUJUAN
Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas
Pengelolaan Keuangan Desa. Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat
dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek : Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan
Pengelolaan Keuangan Desa menjadi kewajiban Pemerintah Desa sebagai bagian tak terpisahkan
dari Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
Pelaporan sebagai salah satu alat pengendali untuk :
- Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
- mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, tingkat keberhasilan) terkait pelaksanaan
Pemerintah Desa.
VISI DAN MISI
a. Visi
“BERSAMA-SAMA DENGAN MASYARAKAT DESA BURAT UNTUK MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT LAHIR BATIN MELALUI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA BURAT YANG BERSIH, BEBAS DARI KORUPSI, PUNGUTAN LIAR,
JUJUR, ADIL DAN TRANSPARAN SERTA MENGUTAMAKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DIDALAM SEGALA BIDANG PROGRAM PEMBANGUNAN”.
b. Misi
1. Melakukan perbaikan birokrasi di Pemerintah Desa Burat untuk meningkatkan mutu
pelayanan kepada masyarakat, meliputi kecepatan pelayanan, kemudahan pelayanan, dan
transparansi biaya.
2. Menyelenggarakan Pemerintah Desa Burat yang bersih dan jujur serta amanah.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan perekonomian
masyarakat desa.
4. Meningkatkan partisipasi atau peran serta masyarakat Desa Burat dalam program
pembangunan desa, dimulai dari penyusunan rencana program, pelaksanaan program,
pengawasan serta pertanggungjawaban program pembangunan.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1. Strategi Pembangunan Desa Burat
Untuk mewujudkan visi dan misi Desa Burat, ditempuh dengan 2 (dua) strategi pembangunan
desa yaitu :
▪ Strategi penguatan system politik dan hukum yang diarahkan untuk mengefektifkan
penyelenggaraan otonomi desa berdasarkan semangat jiwa, nilai dan consensus dasar
undang-undang nomor 32 tahun 2004.
▪ Strategi pembangunan Desa Burat yang diarahkan untuk membangun Desa Burat disegala
bidang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan landasan
pembangunan yang kokoh dengan memperhatikan aspek pertumbuhan, pemerataan dan
berkelanjutan.
2. Arah Kebijakan
▪ Memperkuat system perencanaan, mengefektifkan pelaksanaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam semua bidang pemerintahan :
o Mewujudkan system perencanaan yang berbasis usulan masyarakat.
o Mensinergikan peran pemerintah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintah dan pelaksanaan pembangunan.
o Memberi ruang yang lebih besar kepada masyarakat dan swasta untuk mengawasi dan
mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
Burat.
▪ Mewujudkan Desa Burat yang Aman, Sehat, rapi, Indah (ASRI)
o Peningkatan keamanan, ketertiban dan gangguan kriminalitas.
o Peningkatan kwalitas kehidupan beragama.
o Pengembangan kehidupan bermasyarakat yang berkelanjutan dan adat istiadat yang
berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
o Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.
▪ Mewujudkan Desa Burat yang Adil dan Demokratis
o Peningkatan kwalitas kehidupan berpolitik dan menegakkan hukum.
o Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk masyarakat dusun.
o Peningkatan kwalitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan
perlindungan anak.
o Peningkatan efektifitas pelaksanaan otonomi desa.
o Perwujudan tata kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
▪ Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Burat
o Peningkatan penanggulangan keluarga miskin
o Peningkatan kwalitas pembangunan pedusunan di wilayah Desa Burat.
o Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.
o Peningkatan daya saing kerajinan dan industry rumah tangga.
o Peningkatan pengelolaan asset atau kekayaan desa.
o Peningkatan kemampuan masyarakat untuk bergotong royong dan berswadaya.
o Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkwalitas serta pemuda dan olah
raga.
o Perbaikan pengelolaan sumber kekayaan desa, pertanian, pelestarian lingkungan hidup
yang meliputi bidang kebersihan di tingkat RT/RW.
BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa
1. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Kegiatan Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
4. Operasional Pemerintah Desa
Pengembangan Pengelolaan Sistem Administrasi, Data dan Informasi Desa
1. Pengelolaan Data Profil Desa
Fasilitasi Kegiatan BPD
1. Fasilitasi Kegiatan BPD
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
1. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya
Penetapan RPJMDesa, RKPDesa, APBDesa
1. Penetapan RKPDesa
2. Penetapan APBDesa
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa
1. Pelatihan bagi Perangkat Desa
2. Pelatihan bagi Kepala Desa
Pembayaran Insentif RT RW dan Operasional RT RW
1. Pembayaran Insentif RT RW
Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai
berikut :
a.
b.
c.
d.
e.
Program Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintah Desa
1. Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
3. Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Desa
1. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa
2. Program Jaminan Sosial
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan BPD
2. Kegiatan Operasional BPD
Program Penyelenggaraan Pemilihan BPD
1. Kegiatan Pemilihan BPD
Program Peningkatan Kesejahteraan RT RW dan Operasional RT RW
1. Kegiatan Pembayaran Insentif RT RW
B. PROGRAM KERJA PELAKSANA PEMBANGUNAN DESA
Rencana Program Kerja Pelaksana Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :
a.
Pelayanan Dasar Desa
1. Pemeliharaan dan Pengembangan PKD
- Pengadaan sarana PKD
2. Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Gizi untuk Balita, Pemeriksaan Ibu Hamil,
Pemberian Makanan Tambahan, Penyuluhan Kesehatan, Gerakan Hidup Bersih
dan Sehat, Penimbangan Bayi dan Gerakan Sehat untuk Lanjut Usia
- Fasilitasi Kegiatan Posyandu Balita
- Fasilitasi Kegiatan Posyandu Lansia
3. Penyebarluasan Informasi Program Keluarga Berencana
- Fasilitasi kegiatan pendataan keluarga berencana
4. Pengelolaan Kelompok-Kelompok Bina Keluarga Balita, Lansia, Remaja dan
Lingkungan
- Fasilitasi Kegiatan BKB
- Fasilitasi Kegiatan BKL
5. Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
- Fasilitasi Kegiatan taman kanak-kanak
- Fasilitasi kegiatan Pos Paud
- Fasilitasi anak-anak RA
6. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal
- Fasilitasi kegiatan kelompok belajar keagamaan
- Fasilitasi kegiatan lembaga pendidikan Al-Qur’an
7. Pengadaan dan Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat/Perpustakaan Desa
- Pengadaan buku bacaan
8. Fasilitasi Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Dasar dan Rujukan Tingkat Desa
- Pengadaan mobil ambulance desa
b.
Sarana dan Prasarana Desa
1. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa
- Pembangunan Jalan Dusun Kaliwang
- Pembangunan Jalan Dusun Krungsung
- Pembangunan Jalan Dusun Burat
- Pembangunan Jalan Dusun Kalinongko
- Pembangunan Jalan Dusun Krajan
- Pembangunan Jalan Dusun Gegerjeruk
2. Penyelenggaraan Upaya Penyediaan Sarana Sanitasi Lingkungan
- Pembangunan jamban keluarga
- Pembangunan sanitasi jalan
3. Pembangunan dan Pemeliharaan saluran Irigasi
- Pembangunan Saluran Irigasi
4. Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa
- Pembangunan Lapangan Sepak Bola
- Pembangunan Lapangan Bola volly
5. Pemeliharaan Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa
- Pembangunan senderan jalan
c.
Pengembangan Ekonomi Lokal Desa
1. Pendirian, Pengelolaan dan Penguatan Permodalan BUMDesa
- Pendirian dan Pengelolaan BUMDesa
d.
Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkunga Desa
1. Partisipasi dalam Perlindungan dan Pelestarian Sungai dan Waduk
- Perlindungan dan Pelestarian Sungai
Program Kerja Pelaksana Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai
berikut :
a.
b.
Program Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Lingkungan Pemukiman
1. Kegiatan pembangunan dan atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin
Program Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
Transportasi
1. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Kaliwang
2. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Lanjutan Kaliwang Wetan Dsn
Kaliwang
3. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani RT 03 Dusun Krungsung
4. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Permukiman RT 03 Dusun Krungsung
5. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Burat
6. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Permukiman RT 02 RW 03 Dusun Burat
7. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Lanjutan Dusun Kalinongko
8. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Krajan
9. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Permukiman RT 02 RW 05 Dusun Krajan
10. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Permukiman RT 03 RW 05 Dusun Krajan
11. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Permukiman RT 01 RW 06 Dusun
Gegerjeruk
12. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Gegerjeruk
13. Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Permukiman RT 03 RW 06 Dukuh
Kalibarong Dusun Gegerjeruk
c.
d.
Program Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
Kesehatan
1. Kegiatan Pembangunan jambanisasi
2. Kegiatan Pengadaan mobil ambulance desa
Program Pengadaan Pembangunan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Teknologi Tepat Guna untuk Kemajuan Ekonomi yang difokuskan pada
Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan
1. Kegiatan Pengadaan Traktor Mini
C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rencana Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :
a.
b.
c.
Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa
1. Fasilitasi Kegiatan Linmas
Pelestarian dan Penggiatan Gotong Royong Masyarakat Desa
1. Kegiatan gotong royong masyarakat desa yang diuangkan
Kegiatan Lain sesuai Kebutuhan dan Kondisi Desa
1. Fasilitasi kegiatan HUT RI di Tingkat Desa
2. Fasilitasi kegiatan di Tingkat Kecamatan
3. Fasilitasi kegiatan Hari Jadi Desa (Merti Desa)
Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai
berikut :
a.
b.
c.
Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Wilayah dan
Masyarakat Desa
1. Kegiatan Linmas
2. Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Linmas
Program Pelestarian dan Penggiatan Gotong Royong Masyarakat Desa
1. Kegiatan gotong royong masyarakat desa yang diuangkan
Program Pembinaan Kerukunan Warga melalui Penggiatan Kegiatan Kemasyarakatan
1. Kegiatan Peringatan HUT RI di Tingkat Desa
2. Kegiatan Peringatan Hari Jadi Wonosobo
D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :
a.
b.
c.
Pengembangan Seni Budaya Lokal dan Kontemporer
1. Fasilitasi Pengembangan Kelompok Kesenian Lokal
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok-Kelompok Masyarakat
1. Fasilitasi Kegiatan Kelompok Tani
2. Fasilitasi Kegiatan Kelompok Ternak
d.
e.
f.
g.
h.
3. Fasilitasi Kegiatan Kelompok Karang Taruna
Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga Fakir Miskin
1. Pemberian santunan kepada yatim dan piatu
Fasilitasi terhadap Kelompok-Kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat Miskin,
Perempuan, Masyarakat Adatdan Difabel
1. Fasilitasi terhadap Kelompok Masyarakat Miskin
- Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Pembentukan dan Fasilitasi kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Fasilitasi Kegiatan LPMD
- Fasilitasi Kegiatan Kader Relawan Pencerah Desa
- Fasilitasi Kegiatan KPMD
Peningkatan Kapasitas Masyarakat
1. Peningkatan Kapasitas Anggota Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
2. Peningkatan Kapasitas Anggota Kelompok Perempuan
Pembentukan dan Fasilitasi Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa
1. Fasilitasi Kelompok Perlindungan Perempuan dan Anak
- Fasilitasi kegiatan PKK Desa
- Fasilitasi kegiatan PKK Desa di Tingkat Desa
- Fasilitasi GOP TK I Kecamatan
- Fasilitasi Kegiatan Basis Komunitas
Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut:
a.
b.
c.
Program Pengembangan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
1. Kegiatan Penyelenggaraan Operasional Kader Posyandu
2. Kegiatan Penyelenggaraann Posyandu Lansia
3. Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Ibu Hamil
4. Kegiatan Penyelenggaraan Keluarga Berencana
5. Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Balita
Program Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pos Paud
2. Kegiatan Pemberian Bantuan untuk Anak-Anak RA
3. Kegiatan Penyelenggaraan Kelompok Belajar Keagamaan
4. Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an
5. Kegiatan Penyelenggaraan Kelompok Kesenian Lokal
6. Kegiatan Pelestarian Budaya Lokal Wonosobo
7. Kegiatan Penyelenggaraan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)
8. Kegiatan Kelompok PIK Remaja
Program Pendampingan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
d.
e.
f.
1. Kegiatan LPMD
2. Kegiatan Relawan Pencerah Desa
3. Kegiatan KPMD
4. Kegiatan TP-PKK Desa
5. Kegiatan TP-PKK Desa di Tingkat Kecamatan
6. Kegiatan Karang Taruna
Program Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Masyarakat Desa
1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Kelompok Pemuda
2. Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Dawis
3. Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)
Program Menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang berfihak kepada
Kepentingan Warga Miskin, Warga Disabilitas Perempuan Anak dan Kelompok Marginal
1. Kegiatan Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga Yatim Piatu
Program Dukungan Pengelolaan Usaha Ekonomi oleh Kelompok masyarakat
1. Kegiatan Fasilitasi Kelompok Tani
2. Kegiatan Fasilitasi Kelompok Tani MDH
E. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
1. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa
Burat Nomor 1 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2018, dengan rincian terlampir.
2. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Burat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2018 dengan rincian terlampir.
3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 2
Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester 2 (hasil mitra desa) dengan
rincian terlampir.
F. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN UPAYA YANG DITEMPUH
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
Kegiatan Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 185.680.000,- kepada 1 orang Kepala Desa dan
12 orang Perangkat Desa Burat.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan untuk anggaran 2019.
Kegiatan Pembayaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 35.200.000,- kepada 1 orang Kepala Desa dan
12 orang Perangkat Desa Burat.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan untuk anggaran 2019.
Kegiatan Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 10.200.000,- untuk pembayaran Penghasilan
Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 bulan.
Permasalahan
Kurang maksimal dalam pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa yang dikelola
Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Penyelesaian
Memaksimalkan dalam pengelolaan aset tanah kas desa.
Kegiatan Operasional Pemerintah Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 95.027.796,- untuk kegiatan Kepala Desa dan
Perangkat Desa Burat selama 12 bulan.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan untuk anggaran 2019.
Kegiatan Pemberian Jaminan Kesehatan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 7.720.800,- untuk pembayaran jaminan
kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa Burat selama 12 bulan.
Permasalahan
-
Penyelesaian
-
Kegiatan Pemberian Jaminan Ketenagakerjaan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 1.300.968,- untuk pembayaran jaminan
ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa Burat selama 12 bulan.
Permasalahan
-
Penyelesaian
-
Kegiatan Operasional BPD
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 14.700.000,- untuk Operasional kegiatan 7 orang
BPD.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan untuk anggaran 2019.
Kegiatan Fasilitasi Pemilihan BPD
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 7.000.000,- untuk Operasional kegiatan
Pemilihan BPD.
Permasalahan
Kurang maksimal kinerja Panitia.
Penyelesaian
Bimtek dan fasilitasi kegiatan Panitia.
Insentiv RT/RW
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 21.120.000,- untuk pembayaran insentiv RT/RW
Desa Burat selama 12 bulan.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan untuk anggaran 2019.
2. Bidang Pelaksana Pembangunan
Kegiatan Pembangunan dan atau Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 30.000.000,- untuk 3 unit rumah yaitu : 1 unit di
Dsn Kaliwang, 1 unit di Dsn Krajan dan 1 unit di Dsn Kalinongko.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran Tahun 2019.
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Kaliwang
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 60.096.038,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P 150 m L 2,50 m T 0,12 m
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Lanjutan Kaliwang Wetan Dusun Kaliwang
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 59.646.038,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P 150 m L 2,50 m T 0,12 m
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Krungsung
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 16.966.678,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P 84 m L 1,00 m T 0,08 m
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pemukiman RT 03 Dusun Krungsung
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 21.767.944,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P 110 m L 1,00 m T 0,08 m
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Burat
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 42.870.510,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P 90 m L 2,50 m T 0,15 m
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pemukiman RT 02 RW 03 Dusun Burat
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 24.320.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P 138 m L 1,00 m T 0,08 m
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Lanjutan Dusun Kalinongko
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 38.270.284,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P 80 m L 2,50 m T 0,15 m
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Krajan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 68.732.574,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P 145 m L 2,50 m T 0,15 m
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pemukiman RT 02 RW 05 Dusun Krajan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 22.481.196,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P 110 m L 1,00 m T 0,08 m
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pemukiman RT 03 RW 05 Dusun Krajan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 25.418.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran :
RABAT BETON : P 30 m L 2,00 m T 0,15 m
SENDERAN : P 12 m T 1,7 m L 0,4 m
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pemukiman RT 01 RW 06 Dusun Gegerjeruk
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 32.998.166,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P 71,5 m L 2,10 m T 0,14 m
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani Dusun Gegerjeruk
a.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 11.105.016,- untuk Belanja modal Pembangunan
b.
c.
rabat beton dengan ukuran : P 50 m L 1,00 m T 0,08 m
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pemukiman RT 03 RW 06 Dusun Gegerjeruk
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 31.144.506,- untuk Belanja modal Pembangunan
rabat beton dengan ukuran : P 266 m L 1,00 m T 0,08 m
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Pembangunan Jambanisasi
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 12.000.000,- untuk Belanja modal Pembangunan
12 KK jamban keluarga
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran Tahun 2019.
Kegiatan Pengadaan Mobil Ambulance Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 189.950.000,- untuk Belanja modal mobil
ambulance
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran Tahun 2019.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Kegiatan Linmas
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 22.200.000,- untuk biaya operasional 37 anggota
SATLINMAS.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Linmas
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 2.800.000,- untuk kegiatan Pelatihan dan
Pembinaan Linmas.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Gotong Royong Masyarakat Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Pemeliharaan jalan sepanjang kurang lebih 3.000 m2 dengan anggaran apabila diuangkan
sekitar Rp. 30.000.000,-
Permasalahan
Kurangnya kesadaran untuk melaksanakan gotong royong pemeliharaan jalan dusun dan
desa.
Penyelesaian
Bagi warga masyarakat yang tidak hadir dalam gotong royong akan dikenakan sangsi yang
telah disepakati dalam musyawarah dusun.
Kegiatan Peringatan HUT RI Tingkat Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 7.000.000,- untuk kegiatan Peringatan HUT RI
Tingkat Desa yaitu Kegiatan upacara penghormatan bendera dan Kegiatan lomba-lomba
antar dusun.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan hari Jadi Wonosobo/Jagong Budaya
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk biaya kepesertaan jagong
budaya.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan Penyelenggaraan Operasional kader Posyandu
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 19.577.000,- untuk operasional kegiatan
Posyandu Balita yaitu : Pembayaran Honorarium 29 orang kader yandu, ATK, Belanja
makan minum rapat kader yandu selama 12 bulan.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2019.
Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu Lansia
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 4.000.000,- untuk operasional kegiatan Posyandu
Lansia yaitu : Pembelian ATK, PMT untuk 25 orang lansia selama 1 tahun.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2019.
Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Ibu Hamil
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 1.150.000,- untuk kegiatan kelas ibu hamil.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2019.
Fasilitasi Kegiatan Pendataan Keluarga
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 1.000.000,- untuk operasional kegiatan
Pendataan Keluarga bidang KBKS yaitu : Pembelian ATK, dan pembayaran upah tenaga
pendata.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2019.
Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Balita
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 5.400.000,- untuk kegiatan PMT balita sejumlah
180 anak.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2019.
Kegiatan Penyelenggaraan Pos Paud Desa Burat
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 3.600.000,- untuk operasional kegiatan Pendidik
Paud.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2019.
Kegiatan Pemberian Bantuan untuk Anak-Anak RA
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 2.000.000,- untuk pemberian bantuan kepada
anak-anak RA berupa 10 paket buku dan 10 stel seragam sekolah.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2019.
Kegiatan Penyelenggaraan Kelompok Belajar Keagamaan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 5.500.000,- untuk bantuan insentiv pendidik
madin.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2019.
Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 3.600.000,- untuk bantuan insentiv guru TPQ.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2019.
Kegiatan Penyelenggaraan Seni Budaya Lokal dan Kontemporer
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 17.000.000,- untuk belanja barang untuk 4
Kelompok Kesenian di wilayah Desa Burat.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Pelestarian Budaya Lokal Wonosobo
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 5.500.000,- untuk partisipasi kegiatan pelestarian
budaya lokal Wonosobo melalui Gerakan 1000 Topeng Lengger.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Penyelenggaraan BKB Desa Burat
a. Keberhasilan yang dicapai
b.
c.
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 8.470.000,- untuk operasional kegiatan BKB yaitu
: Pembayaran pengganti uang transport Kader BKB,Pembelian ATK, Belanja makan
minum rapat kader BKB.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk Tahun 2019.
Kegiatan LPMD
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 6.180.000,- untuk operasional kegiatan LPMD
(Honorarium LPMD).
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran Tahun 2019.
Kegiatan Relawan Pencerah Desa
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 900.000,- untuk operasional kegiatan Relawan
Pencerah Desa (Honorarium Relawan Pencerah Desa).
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran Tahun 2019.
Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk operasional kegiatan KPMD.
Permasalahan
Kurang pemahaman apa tugas KPMD.
Penyelesaian
Sosialisasi dan peningkatan pelatihan untuk kader KPMD.
Kegiatan PKK Desa
a.
b.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 22.022.000,- untuk Operasional kegiatan PKK
Desa (HonorariumTP-PKK, Belanja ATK, belanja makan minum rapat-rapat, biaya
perjalanan dinas,).
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
c. Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan PKK Desa di Tingkat Kecamatan
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 2.385.000,- untuk biaya kepesertaan Kegiatan
PKK Desa di tingkat Kecamatan.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Kelompok Karang Taruna Desa Burat
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 1.130.600,- untuk Operasional kegiatan Karang
Taruna yaitu : belanja makan minum kegiatan rapat-rapat, pembelian ATK.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran Tahun 2019.
Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kader Bina Keluarga Remaja (BKR)
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 1.400.000,- untuk kegiatan Pelatihan dan
Pembinaan Kader BKR berupa : Belanja makan minum, insentif narasumber, pembelian
ATK.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Pemberian Santunan Sosial kepada Anak Yatim/Piatu
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 4.000.000,- untuk pemberian santunan untuk 20
anak yatim/piatu di wilayah Desa Burat.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran Tahun 2019.
Kegiatan Fasilitasi Kelompok Tani
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 13.000.000,- untuk belanja barang untuk 3
Kelompok Tani di wilayah Desa Burat.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
Kegiatan Fasilitasi Kelompok Tani MDH
a.
b.
c.
Keberhasilan yang dicapai
Telah tersalurkan anggaran sejumlah Rp. 7.500.000,- untuk belanja barang untuk 1
Kelompok Tani di wilayah Desa Burat.
Permasalahan
Minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut diatas.
Penyelesaian
Penambahan anggaran untuk kegiatan tersebut.
BAB III PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Kepala Desa kepada BPD dan
Masyarakat di bidang Pemerintahan , Pembangunan, Pembinaan dan di bidang Kemasyarakatan
yang diselenggarakan selama Januari 2018 sampai dengan Desember 2018.
Selain Laporan tersebut, kami memberitahukan Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada masyarakat di papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan
dalam berbagai pertemuan masyarakat desa.
Disamping itu laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan
informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Kepala Desa untuk Pelaksanaan tugas
Kepala Desa yang akan datang.
B. UCAPAN TERIMA KASIH
Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa-apa tanpa dukungan
dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Desa Burat, begitupun Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa
peran serta dari semua pihak.
C. SARAN
Demi penyempurnaan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa tahun-tahun
berikutnya, maka kami mengharap adanya kritik, saran dan himbauan yang membangun guna
memperbaiki tugas dan kinerja kami dimasa yang akan datang.
Burat, 31 Desember 2018
KEPALA DESA BURAT
Ir. GUNAWAN SETYADI
LAMPIRAN I PERATURAN DESA BURAT NOMOR : 1 TAHUN 2018 TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2018
(HASIL MITRA DESA)
LAMPIRAN II PERATURAN DESA BURAT NOMOR : 8 TAHUN 2018 TENTANG : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018
Lampiran I Peraturan Desa Burat
Nomor : 8 Tahun 2018
Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran : 2018
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
PEMERINTAH DESA BURAT TAHUN ANGGARAN 2018
KODE REKENIN
G URAIAN
JML ANGGARAN
(Rp)
JML REALISASI (Rp)
LEBIH/KURANG (Rp)
KET
1 2 3 3 4 4
1 PENDAPATAN 1,297,176,000.00 1,304,498,442.00 7,322,442.00
1.1 Pendapatan Asli Desa 40,200,000.00 42,643,327.00 2,443,327.00
1.1.2 Hasil Aset 10,200,000.00 10,200,000.00 --
1.1.2.1 Tanah Kas Desa 10,200,000.00 10,200,000.00 --
1.1.3 Swadaya, partisipasi dan gotong royong 30,000,000.00 30,000,000.00 --
1.1.3.1 Swadaya dan Gotong Royong 30,000,000.00 30,000,000.00 --
1.1.4 Lain-lain pendapatan asli desa 2,443,327.00 2,443,327.00
1.1.4.1 Penerimaan Bunga Rekening -- 2,443,327.00 2,443,327.00
1.2 Pendapatan Transfer 1,256,976,000.00 1,261,177,000.00 4,201,000.00
1.2.1 Dana Desa 754,540,000.00 754,540,000.00 --
1.2.1.1 Dana Desa bersumber dari APBN 754,540,000.00 754,540,000.00 --
1.2.1.1.1 Dana Desa bersumber dari APBN
ke Pemerintah Desa 754,540,000.00 754,540,000.00 --
1.2.2 Bagian dari Hasil Pajak Daerah
Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah 19,577,000.00 23,778,000.00 4,201,000.00
1.2.2.1 Bagi Hasil Pajak Daerah 15,619,000.00 19,601,000.00 3,982,000.00
1.2.2.1.1 Bagi hasil Pajak daerah 15,619,000.00 19,601,000.00 3,982,000.00
1.2.2.2 Bagi Hasil Retribusi Daerah 3,958,000.00 4,177,000.00 219,000.00
1.2.2.2.1 Bagi hasil Retribusi Daerah 3,958,000.00 4,177,000.00 219,000.00
1.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD) 427,859,000.00 427,859,000.00 --
1.2.3.1 Alokasi Dana Desa 427,859,000.00 427,859,000.00 --
1.2.3.1.1 Alokasi Dana Desa 427,859,000.00 427,859,000.00 --
1.2.4 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 55,000,000.00 55,000,000.00 --
1.2.4.1 Bantuan Keuangan dari APBD
Provinsi Jateng 55,000,000.00 55,000,000.00 --
1.2.4.1.1 Peningkatan Ketahanan
Masyarakat Desa 50,000,000.00 50,000,000.00 --
1.2.4.1.2 Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa 5,000,000.00 5,000,000.00 --
1.3 Pendapatan Lain-lain 678,115.00 678,115.00
1.3.2 Lain-lain Pendapatan Desa yang sah 678,115.00 678,115.00
1.3.2.2 Pengembalian iuran BPJS
Ketenagakerjaan -- 188,298.00 188,298.00
1.3.2.3 Koreksi kesalahan belanja -- 489,817.00 489,817.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,297,176,000.00 1,304,498,442.00 7,322,442.00
2 BELANJA 1,301,064,672.00 1,269,031,114.00 32,033,558.00
2.1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 386,124,000.00 377,949,564.00 8,174,436.00
2.1.1 Program Peningkatan Kesejahteraan
Aparatur Pemerintah Desa 236,280,000.00 231,080,000.00 5,200,000.00
2.1.1.1 Kegiatan Pembayaran Penghasilan
Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 190,080,000.00 185,680,000.00 4,400,000.00
2.1.1.1.1 Belanja Pegawai 190,080,000.00 185,680,000.00 4,400,000.00
2.1.1.1.1.1 Penghasilan tetap Kepala Desa 26,400,000.00 26,400,000.00 --
2.1.1.1.1.2 Penghasilan tetap Sekretaris
Desa 18,480,000.00 18,480,000.00 --
2.1.1.1.1.3 Penghasilan tetap Kepala Urusan
Umum dan Perencanaan 13,200,000.00 13,200,000.00 --
2.1.1.1.1.4 Penghasilan tetap Kepala Urusan
Keuangan 13,200,000.00 13,200,000.00 --
2.1.1.1.1.5 Penghasilan tetap Staf pada
Urusan Keuangan 13,200,000.00 13,200,000.00 --
2.1.1.1.1.6 Penghasilan tetap Kepala Seksi
Pemerintahan 13,200,000.00 13,200,000.00 --
2.1.1.1.1.7 Penghasilan tetap Kepala Seksi
Kesejahteraan dan Pelayanan Umum 13,200,000.00 13,200,000.00 --
2.1.1.1.1.8 Penghasilan tetap Kepala Dusun
Kaliwang 13,200,000.00 13,200,000.00 --
2.1.1.1.1.9 Penghasilan tetap Kepala Dusun
Krungsung 13,200,000.00 13,200,000.00 --
2.1.1.1.1.10
Penghasilan tetap Kepala Dusun Burat 13,200,000.00 8,800,000.00 4,400,000.00
2.1.1.1.1.11
Penghasilan tetap Kepala Dusun Kalinongko 13,200,000.00 13,200,000.00 --
2.1.1.1.1.12
Penghasilan tetap Kepala Dusun Krajan 13,200,000.00 13,200,000.00 --
2.1.1.1.1.13
Penghasilan tetap Kepala Dusun Gegerjeruk 13,200,000.00 13,200,000.00 --
2.1.1.2 Kegiatan Pembayaran Tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa 36,000,000.00 35,200,000.00 800,000.00
2.1.1.2.1 Belanja Pegawai 36,000,000.00 35,200,000.00 800,000.00
2.1.1.2.1.1 Tunjangan Kepala Desa 6,000,000.00 6,000,000.00 --
2.1.1.2.1.2 Tunjangan Sekretaris Desa 3,600,000.00 3,600,000.00 --
2.1.1.2.1.3 Tunjangan Kepala Urusan Umum
dan Perencanaan 2,400,000.00 2,400,000.00 --
2.1.1.2.1.4 Tunjangan Kepala Urusan
Keuangan 2,400,000.00 2,400,000.00 --
2.1.1.2.1.5 Tunjangan Staf pada Urusan
Keuangan 2,400,000.00 2,400,000.00 --
2.1.1.2.1.6 Tunjangan Kepala Seksi
Pemerintahan 2,400,000.00 2,400,000.00 --
2.1.1.2.1.7 Tunjangan Kepala Seksi
Kesejahteraan dan Pelayanan 2,400,000.00 2,400,000.00 --
2.1.1.2.1.8 Tunjangan Kepala Dusun
Kaliwang 2,400,000.00 2,400,000.00 --
2.1.1.2.1.9 Tunjangan Kepala Dusun
Krungsung 2,400,000.00 2,400,000.00 --
2.1.1.2.1.10 Tunjangan Kepala Dusun Burat 2,400,000.00 1,600,000.00 800,000.00
2.1.1.2.1.11
Tunjangan Kepala Dusun Kalinongko 2,400,000.00 2,400,000.00 --
2.1.1.2.1.12 Tunjangan Kepala Dusun Krajan 2,400,000.00 2,400,000.00 --
2.1.1.2.1.13
Tunjangan Kepala Dusun Gegerjeruk 2,400,000.00 2,400,000.00 --
2.1.1.3
Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa 10,200,000.00 10,200,000.00 --
2.1.1.3.1 Belanja Pegawai 10,200,000.00 10,200,000.00 --
2.1.1.3.1.1 Tambahan penghasilan Kepala
Desa 2,400,000.00 2,400,000.00 --
2.1.1.3.1.2 Tambahan penghasilan
Sekretaris Desa 1,200,000.00 1,200,000.00 --
2.1.1.3.1.3 Tambahan penghasilan Kepala
Urusan Umum dan Perencanaan 600,000.00 600,000.00 --
2.1.1.3.1.4 Tambahan penghsilan Kepala
Urusan Keuangan 600,000.00 600,000.00 --
2.1.1.3.1.5 Penghasilan tambahan Staf pada
Urusan Keuangan 600,000.00 600,000.00 --
2.1.1.3.1.6 Tambahan penghasilan Kepala
Seksi Pemerintahan 600,000.00 600,000.00 --
2.1.1.3.1.7 Tambahan penghasilan Kepala
Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Umum 600,000.00 600,000.00 --
2.1.1.3.1.8 Tambahan penghasilan Kepala
Dusun kaliwang 600,000.00 600,000.00 --
2.1.1.3.1.9 Tambahan penghasilan Kepala
Dusun Krungsung 600,000.00 600,000.00 --
2.1.1.3.1.10
Tambahan penghasilan Kepala Dusun Burat 600,000.00 600,000.00 --
2.1.1.3.1.11
Tambahan penghasilan Kepala Dusun Kalinongko 600,000.00 600,000.00 --
2.1.1.3.1.12
Tambahan penghasilan Kepala Dusun Krajan 600,000.00 600,000.00 --
2.1.1.3.1.13
Tambahan penghasilan Kepala Dusun Gegerjeruk 600,000.00 600,000.00 --
2.1.2 Program Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintah Desa 95,027,796.00 95,027,796.00 --
2.1.2.1 Kegiatan Operasional Pemerintah
Desa 95,027,796.00 95,027,796.00 --
2.1.2.1.1 Belanja Pegawai 29,400,000.00 29,400,000.00 --
2.1.2.1.1.1 Tunjangan PTPKD 25,800,000.00 25,800,000.00 --
2.1.2.1.1.1.1
Tunjangan Pemegang Kekuasaan 9,000,000.00 9,000,000.00 --
2.1.2.1.1.1.2
Tunjangan Koordinator Teknis PKD 4,800,000.00 4,800,000.00 --
2.1.2.1.1.1.3 Tunjangan Kepala Seksi 6,000,000.00 6,000,000.00 --
2.1.2.1.1.1.4 Tunjangan Bendahara Desa 4,200,000.00 4,200,000.00 --
2.1.2.1.1.1.5
Tunjangan Pengurus Barang Milik Desa 1,800,000.00 1,800,000.00 --
2.1.2.1.1.2 Honor Petugas Register Desa 1,800,000.00 1,800,000.00 --
2.1.2.1.1.6 Honor Petugas Admin Desa 1,800,000.00 1,800,000.00 --
2.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 61,777,796.00 61,777,796.00 --
2.1.2.1.2.1 BELANJA BAHAN PAKAI HABIS 5,857,796.00 5,857,796.00 --
2.1.2.1.2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor 3,417,796.00 3,417,796.00 --
2.1.2.1.2.1.2 Belanja perlengkapan kantor 500,000.00 500,000.00 --
2.1.2.1.2.1.2.1
Belanja alat listrik dan elektronik 500,000.00 500,000.00 --
2.1.2.1.2.1.2.1.1 Belanja lampu-lampu 500,000.00 500,000.00 --
2.1.2.1.2.1.3
Perangko,materai dan benda pos lainnya 1,200,000.00 1,200,000.00 --
2.1.2.1.2.1.3.1 Belanja materai 6000 900,000.00 900,000.00 --
2.1.2.1.2.1.3.2 Belanja materai 3000 300,000.00 300,000.00 --
2.1.2.1.2.1.4 BBM,pengisian tabung gas 240,000.00 240,000.00 --
2.1.2.1.2.1.4.1
Pengisian tabung gas LPG 3 kg 240,000.00 240,000.00 --
2.1.2.1.2.1.5
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 500,000.00 500,000.00 --
2.1.2.1.2.1.5.1
Belanja peralatan kebersihan 335,000.00 335,000.00 --
2.1.2.1.2.1.5.1.1 Alat pel 90,000.00 90,000.00 --
2.1.2.1.2.1.5.1.2 Sapu ijuk 75,000.00 75,000.00 --
2.1.2.1.2.1.5.1.3 Sulak 30,000.00 30,000.00 --
2.1.2.1.2.1.5.1.4 Keset 140,000.00 140,000.00 --
2.1.2.1.2.1.5.2 Belanja bahan pembersih 165,000.00 165,000.00 --
2.1.2.1.2.1.5.2.1 Pembersih porselin/kloset 25,000.00 25,000.00 --
2.1.2.1.2.1.5.2.2 Sabun cuci perabot 24,000.00 24,000.00 --
2.1.2.1.2.1.5.2.3 Pewangi ruangan 54,000.00 54,000.00 --
2.1.2.1.2.1.5.2.4 Pewangi kamar mandi 62,000.00 62,000.00 --
2.1.2.1.2.2 BELANJA JASA KANTOR 25,200,000.00 25,200,000.00 --
2.1.2.1.2.2.1
Belanja pembayaran rekening air minum/PDAM 1,200,000.00 1,200,000.00 --
2.1.2.1.2.2.2
Belanja pembayaran rekening listrik 1,200,000.00 1,200,000.00 --
2.1.2.1.2.2.3 Belanja langganan internet 3,600,000.00 3,600,000.00 --
2.1.2.1.2.2.4
Belanja upah tenaga kerja (kebersihan,keamanan) 19,200,000.00 19,200,000.00 --
2.1.2.1.2.2.4.1
Belanja upah tenaga kebersihan kantor 9,600,000.00 9,600,000.00 --
2.1.2.1.2.2.4.2
Belanja upah tenaga jaga malam/keamanan kantor 9,600,000.00 9,600,000.00 --
2.1.2.1.2.3 BELANJA PEMELIHARAAN 13,500,000.00 13,500,000.00 --
2.1.2.1.2.3.1
Belanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung (tukang,bahan bangunan) 13,500,000.00 13,500,000.00 --
2.1.2.1.2.3.1.1
Belanja matrial pemeliharaan aula 10,000,000.00 10,000,000.00 --
2.1.2.1.2.3.1.2
Belanja cat pemeliharaan gedung 3,500,000.00 3,500,000.00 --
2.1.2.1.2.4 BELANJA CETAK DAN
PENGGANDAAN 1,860,000.00 1,860,000.00 --
2.1.2.1.2.4.1 Belanja cetak 600,000.00 600,000.00 --
2.1.2.1.2.4.1.1
Cetak banner infografis APBDes 600,000.00 600,000.00 --
2.1.2.1.2.4.2 Belanja Penggandaan 1,260,000.00 1,260,000.00 --
2.1.2.1.2.4.2.1 Foto copy 1,260,000.00 1,260,000.00 --
2.1.2.1.2.5 BELANJA MAKANAN DAN 10,560,000.00 10,560,000.00 --
MINUMAN
2.1.2.1.2.5.1
Belanja jamuan makanan dan minuman rapat-rapat 5,860,000.00 5,860,000.00 --
2.1.2.1.2.5.1.1 Rapat dengan kelembagaan 3,000,000.00 3,000,000.00 --
2.1.2.1.2.5.1.2
Rapat rutin Kepala Desa dan Perangkat Desa 2,860,000.00 2,860,000.00 --
2.1.2.1.2.5.2 Belanja jamuan minum harian 2,200,000.00 2,200,000.00 --
2.1.2.1.2.5.2.1
Jamuan minum harian Kepala Desa dan Perangkat Desa 2,200,000.00 2,200,000.00 --
2.1.2.1.2.5.3
Belanja makanan dan minuman tamu 2,500,000.00 2,500,000.00 --
2.1.2.1.2.5.3.1 Jamuan tamu-tamu desa 2,500,000.00 2,500,000.00 --
2.1.2.1.2.6 BELANJA PAKAIAN DINAS 3,250,000.00 3,250,000.00 --
2.1.2.1.2.6.1
Belanja pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3,250,000.00 3,250,000.00 --
2.1.2.1.2.6.1.1
Pakaian batik harian untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa 3,250,000.00 3,250,000.00 --
2.1.2.1.2.7 BELANJA PERJALANAN DINAS 1,550,000.00 1,550,000.00 --
2.1.2.1.2.7.1 Perjalanan dinas dalam daerah 1,550,000.00 1,550,000.00 --
2.1.2.1.2.7.1.1
Perjalanan dinas ke Kabupaten 650,000.00 650,000.00 --
2.1.2.1.2.7.1.2
Perjalanan dinas ke Kecamatan 900,000.00 900,000.00 --
2.1.2.1.3 Belanja Modal 3,850,000.00 3,850,000.00 --
2.1.2.1.3.1 Belanja Modal Sarana Prasarana
Perkantoran 3,850,000.00 3,850,000.00 --
2.1.2.1.3.1.1 Belanja printer 850,000.00 850,000.00 --
2.1.2.1.3.1.2 Belanja spiker aktiv 3,000,000.00 3,000,000.00 --
2.1.7 Program Jaminan Sosial 9,246,204.00 9,021,768.00 224,436.00
2.1.7.1 Kegiatan Pemberian Jaminan
Kesehatan 7,911,000.00 7,720,800.00 190,200.00
2.1.7.1.1 Belanja Pegawai 7,911,000.00 7,720,800.00 190,200.00
2.1.7.1.1.1 Jaminan kesehatan Kepala Desa 972,000.00 972,000.00 --
2.1.7.1.1.2 Jaminan kesehatan Sekretaris
Desa 662,400.00 662,400.00 --
2.1.7.1.1.3 Jaminan kesehatan Kepala
Urusan Umum dan Perencanaan 570,600.00 570,600.00 --
2.1.7.1.1.4 Jaminan kesehatan Kepala
Urusan Keuangan 570,600.00 570,600.00 --
2.1.7.1.1.5 Jaminan kesehatan Staf pada
Urusan Keuangan 570,600.00 570,600.00 --
2.1.7.1.1.6 Jaminan kesehatan Kepala Seksi
Pemerintahan 570,600.00 570,600.00 --
2.1.7.1.1.7 Jaminan kesehatan Kepala Seksi
Kesejahteraan dan Pelayanan Umum 570,600.00 570,600.00 --
2.1.7.1.1.8 Jaminan kesehatan Kepala
Dusun Kaliwang 570,600.00 570,600.00 --
2.1.7.1.1.9 Jaminan kesehatan Kepala
Dusun Krungsung 570,600.00 570,600.00 --
2.1.7.1.1.10
Jaminan kesehatan Kepala Dusun Burat 570,600.00 380,400.00 190,200.00
2.1.7.1.1.11
Jaminan kesehatan Kepala Dusun Kalinongko 570,600.00 570,600.00 --
2.1.7.1.1.12
Jaminan kesehatan Kepala Dusun Krajan 570,600.00 570,600.00 --
2.1.7.1.1.13
Jaminan kesehatan Kepala Dusun Gegerjeruk 570,600.00 570,600.00 --
2.1.7.2 Kegiatan Pemberian Jaminan
Ketenagakerjaan 1,335,204.00 1,300,968.00 34,236.00
2.1.7.2.1 Belanja Pegawai 1,335,204.00 1,300,968.00 34,236.00
2.1.7.2.1.1 Jaminan kecelakaan kerja untuk
Kepala Desa dan Perangkat Desa 593,424.00 578,208.00 15,216.00
2.1.7.2.1.2 Jaminan kematian untuk Kepala
Desa dan Perangkat Desa 741,780.00 722,760.00 19,020.00
2.1.8
Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa 17,450,000.00 14,700,000.00 2,750,000.00
2.1.8.1 Kegiatan Operasional Badan
Permusyawaratan Desa 17,450,000.00 14,700,000.00 2,750,000.00
2.1.8.1.1 Belanja Pegawai 16,990,000.00 14,240,000.00 2,750,000.00
2.1.8.1.1.1 Tunjangan BPD 16,500,000.00 13,750,000.00 2,750,000.00
2.1.8.1.1.1.1 Tunjangan Ketua 3,000,000.00 2,500,000.00 500,000.00
2.1.8.1.1.1.2 Tunjangan Wakil Ketua 2,700,000.00 2,250,000.00 450,000.00
2.1.8.1.1.1.3 Tunjangan Sekretaris 2,400,000.00 2,000,000.00 400,000.00
2.1.8.1.1.1.4 Tunjangan Anggota 8,400,000.00 7,000,000.00 1,400,000.00
2.1.8.1.1.5 Uang Sidang BPD 490,000.00 490,000.00 --
2.1.8.1.1.5.1
Sidang BPD Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2018 245,000.00 245,000.00 --
2.1.8.1.1.5.2
Sidang BPD Penetapan RKPDesa Tahun 2019 245,000.00 245,000.00 --
2.1.8.1.2 Belanja Barang dan Jasa 460,000.00 460,000.00 --
2.1.8.1.2.1 Belanja Alat Tulis Kantor 250,000.00 250,000.00 --
2.1.8.1.2.2 Belanja jamuan makan dan
minum rapat-rapat BPD 210,000.00 210,000.00 --
2.1.9 Program Penyelenggaraan Pemilihan
BPD 7,000,000.00 7,000,000.00 --
2.1.9.1 Kegiatan Pemilihan BPD 7,000,000.00 7,000,000.00 --
2.1.9.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 --
2.1.9.1.2.1 Fasilitasi Pemilihan BPD 7,000,000.00 7,000,000.00 --
2.1.10 Program Peningkatan Kesejahteraan
RT dan RW dan Operasional RT dan RW 21,120,000.00 21,120,000.00 --
2.1.10.1 Kegiatan Pembayaran Insentiv RT
dan RW 21,120,000.00 21,120,000.00 --
2.1.10.1.1 Belanja Pegawai 21,120,000.00 21,120,000.00 --
2.1.10.1.1.1 Insentiv RW 5,760,000.00 5,760,000.00 --
2.1.10.1.1.2 Insentiv RT 15,360,000.00 15,360,000.00 --
2.2 Pelaksanaan Pembangunan Desa 707,887,400.00 687,766,950.00 20,120,450.00
2.2.5
Program Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman 30,000,000.00 30,000,000.00 --
2.2.5.1 Kegiatan pembangunan dan atau
perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin 30,000,000.00 30,000,000.00 --
2.2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 30,000,000.00 --
2.2.5.1.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 30,000,000.00 30,000,000.00 --
2.2.5.1.2.1.1
Belanja matrial rehabilitasi rumah tidak layak huni 30,000,000.00 30,000,000.00 --
2.2.6
Program Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi 455,887,400.00 455,816,950.00 70,450.00
2.2.6.1 Kegiatan Pembangunan Rabat Beton
Jalan Usaha Tani Dusun Kaliwang 60,097,000.00 60,096,038.00 962
2.2.6.1.3 Belanja Modal 60,097,000.00 60,096,038.00 962
2.2.6.1.3.1 Biaya Administrasi Umum 1,425,000.00 1,425,000.00 --
2.2.6.1.3.1.1 Honor TPK 500,000.00 500,000.00 --
2.2.6.1.3.1.1.1 Sekretaris 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.1.3.1.1.2 Anggota 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.1.3.1.2 Honor PPHP 425,000.00 425,000.00 --
2.2.6.1.3.1.2.1 Ketua 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.1.3.1.2.2 Sekretaris 125,000.00 125,000.00 --
2.2.6.1.3.1.2.3 Anggota 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.1.3.1.3 Honor jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.1.3.1.3.1 Jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.1.3.1.4 Honor survey verifikasi 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.1.3.1.4.1 Survey desain gambar 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.1.3.1.4.2 Survey verifikasi 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.1.3.5 Biaya Kontruksi 58,672,000.00 58,671,038.00 962
2.2.6.1.3.5.1 Biaya persiapan 1,000,000.00 1,000,000.00 --
2.2.6.1.3.5.2 Biaya fisik 57,672,000.00 57,671,038.00 962
2.2.6.2
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Lanjutan Kaliwang Wetan Dusun Kaliwang 59,647,000.00 59,646,038.00 962
2.2.6.2.3 Belanja Modal 59,647,000.00 59,646,038.00 962
2.2.6.2.3.1 Biaya Administrasi Umum 1,175,000.00 1,175,000.00 --
2.2.6.2.3.1.1 Honor TPK 250,000.00 250,000.00 --
2.2.6.2.3.1.1.1 Sekretaris 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.2.3.1.1.2 Anggota 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.2.3.1.2 Honor PPHP 425,000.00 425,000.00 --
2.2.6.2.3.1.2.1 Ketua 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.2.3.1.2.2 Sekretaris 125,000.00 125,000.00 --
2.2.6.2.3.1.2.3 Anggota 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.2.3.1.3 Honor jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.2.3.1.3.1 Jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.2.3.1.4 Honor survey verifikasi 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.2.3.1.4.1 Survey desain gambar 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.2.3.1.4.2 Survey verifikasi 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.2.3.5 Biaya Kontruksi 58,472,000.00 58,471,038.00 962
2.2.6.2.3.5.1 Pekerjaan persiapan 800,000.00 800,000.00 --
2.2.6.2.3.5.2 Pekerjaan fisik 57,672,000.00 57,671,038.00 962
2.2.6.3 Kegiatan Pembangunan Rabat Beton
Jalan Usaha tani RT 03 Dusun Krungsung 16,967,000.00 16,966,678.00 322
2.2.6.3.3 Belanja Modal 16,967,000.00 16,966,678.00 322
2.2.6.3.3.1 Biaya Administrasi Umum 900,000.00 900,000.00 --
2.2.6.3.3.1.1 Honor TPK 250,000.00 250,000.00 --
2.2.6.3.3.1.1.1 Sekretaris 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.3.3.1.1.2 Anggota 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.3.3.1.2 Honor PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.3.3.1.2.1 Pejabat PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.3.3.1.3 Honor jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.3.3.1.3.1 Jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.3.3.1.4 Honor survey verifikasi 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.3.3.1.4.1 Survey desain gambar 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.3.3.1.4.2 Surbey verifikasi 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.3.3.5 Biaya Kontruksi 16,067,000.00 16,066,678.00 322
2.2.6.3.3.5.1 Pekerjaan persiapan 800,000.00 800,000.00 --
2.2.6.3.3.5.2 Pekerjaan fisik 15,267,000.00 15,266,678.00 322
2.2.6.4 Kegiatan Pembangunan Rabat Beton
Jalan Pemukiman RT 03 Dusun Krungsung 21,768,000.00 21,767,944.00 56
2.2.6.4.3 Belanja Modal 21,768,000.00 21,767,944.00 56
2.2.6.4.3.1 Biaya Administrasi Umum 900,000.00 900,000.00 --
2.2.6.4.3.1.1 Honor TPK 250,000.00 250,000.00 --
2.2.6.4.3.1.1.1 Sekretaris 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.4.3.1.1.2 Anggota 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.4.3.1.2 Honor PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.4.3.1.2.1 Pejabat PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.4.3.1.3 Honor jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.4.3.1.3.1 Jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.4.3.1.4 Honor survey verifikasi 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.4.3.1.4.1 Survey desain gambar 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.4.3.1.4.2 Survey verifikasi 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.4.3.5 Biaya Kontruksi 20,868,000.00 20,867,944.00 56
2.2.6.4.3.5.1 Pekerjaan persiapan 800,000.00 800,000.00 --
2.2.6.4.3.5.2 Pekerjaan fisik 20,068,000.00 20,067,944.00 56
2.2.6.5 Kegiatan Pembangunan Rabat Beton
Jalan Usaha Tani Dusun Burat 42,871,000.00 42,870,510.00 490
2.2.6.5.3 Belanja Modal 42,871,000.00 42,870,510.00 490
2.2.6.5.3.1 Biaya Administrasi Umum 900,000.00 900,000.00 --
2.2.6.5.3.1.1 Honor TPK 250,000.00 250,000.00 --
2.2.6.5.3.1.1.1 Sekretaris 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.5.3.1.1.2 Anggota 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.5.3.1.2 Honor PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.5.3.1.2.1 Pejabat PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.5.3.1.3 Honor jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.5.3.1.3.2 Jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.5.3.1.4 Honor survey verifikasi 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.5.3.1.4.1 Survey desain gambar 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.5.3.1.4.2 Survey verifikasi 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.5.3.5 Biaya Kontruksi 41,971,000.00 41,970,510.00 490
2.2.6.5.3.5.1 Pekerjaan persiapan 800,000.00 800,000.00 --
2.2.6.5.3.5.2 Pekerjaan fisik 41,171,000.00 41,170,510.00 490
2.2.6.6
Kegiatan Pembangunan rabat Beton Jalan Pemukiman RT 02 RW 03 Dusun Burat 24,320,000.00 24,320,000.00 --
2.2.6.6.3 Belanja Modal 24,320,000.00 24,320,000.00 --
2.2.6.6.3.1 Biaya Administrasi Umum 900,000.00 900,000.00 --
2.2.6.6.3.1.1 Honor TPK 250,000.00 250,000.00 --
2.2.6.6.3.1.1.1 Sekretaris 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.6.3.1.1.2 Anggota 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.6.3.1.2 Honor PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.6.3.1.2.1 Pejabat PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.6.3.1.3 Honor jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.6.3.1.3.1 Jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.6.3.1.4 Honor survey verifikasi 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.6.3.1.4.1 Survey desain gambar 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.6.3.1.4.2 Survey verifikasi 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.6.3.5 Biaya Kontruksi 23,420,000.00 23,420,000.00 --
2.2.6.6.3.5.1 Pekerjaan persiapan 800,000.00 800,000.00 --
2.2.6.6.3.5.2 Pekerjaan fisik 22,620,000.00 22,620,000.00 --
2.2.6.7 Kegiatan Pembangunan Rabat Beton
Jalan Lanjutan Dusun Kalinongko 38,297,000.00 38,270,284.00 26,716.00
2.2.6.7.3 Belanja Modal 38,297,000.00 38,270,284.00 26,716.00
2.2.6.7.3.1 Biaya Administrasi Umum 900,000.00 900,000.00 --
2.2.6.7.3.1.1 Honor TPK 250,000.00 250,000.00 --
2.2.6.7.3.1.1.1 Sekretaris 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.7.3.1.1.2 Anggota 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.7.3.1.2 Honor PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.7.3.1.2.1 Pejabat PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.7.3.1.3 Honor jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.7.3.1.3.1 Jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.7.3.1.4 Honor survey 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.7.3.1.4.1 Survey desain gambar 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.7.3.1.4.2 Survey verifikasi 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.7.3.5 Biaya Kontruksi 37,397,000.00 37,370,284.00 26,716.00
2.2.6.7.3.5.1 Pekerjaan persiapan 800,000.00 800,000.00 --
2.2.6.7.3.5.2 Pekerjaan fisik 36,597,000.00 36,570,284.00 26,716.00
2.2.6.8 Kegiatan Pembangunan Rabat Beton
Jalan Usaha Tani Dusun Krajan 68,757,000.00 68,732,574.00 24,426.00
2.2.6.8.3 Belanja Modal 68,757,000.00 68,732,574.00 24,426.00
2.2.6.8.3.1 Biaya Administrasi Umum 1,425,000.00 1,425,000.00 --
2.2.6.8.3.1.1 Honor TPK 500,000.00 500,000.00 --
2.2.6.8.3.1.1.1 Sekretaris 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.8.3.1.1.2 Anggota 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.8.3.1.2 Honor PPHP 425,000.00 425,000.00 --
2.2.6.8.3.1.2.1 Ketua 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.8.3.1.2.2 Sekretaris 125,000.00 125,000.00 --
2.2.6.8.3.1.2.3 Anggota 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.8.3.1.3 Honor jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.8.3.1.3.1 Jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.8.3.1.4 Honor survey 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.8.3.1.4.1 Survey desain gambar 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.8.3.1.4.2 Survey verifikasi 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.8.3.5 Biaya Kontruksi 67,332,000.00 67,307,574.00 24,426.00
2.2.6.8.3.5.1 Pekerjaan persiapan 1,000,000.00 1,000,000.00 --
2.2.6.8.3.5.2 Pekerjaan fisik 66,332,000.00 66,307,574.00 24,426.00
2.2.6.9
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pemukiman RT 02 RW 05 Dusun Krajan 22,491,000.00 22,481,196.00 9,804.00
2.2.6.9.3 Belanja Modal 22,491,000.00 22,481,196.00 9,804.00
2.2.6.9.3.1 Biaya Administrasi Umum 900,000.00 900,000.00 --
2.2.6.9.3.1.1 Honor TPK 250,000.00 250,000.00 --
2.2.6.9.3.1.1.1 Sekretaris 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.9.3.1.1.2 Anggota 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.9.3.1.2 Honor PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.9.3.1.2.1 Pejabat PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.9.3.1.3 Honor jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.9.3.1.3.1 Jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.9.3.1.4 Honor survey 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.9.3.1.4.1 Survey desain gambar 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.9.3.1.4.2 Survey verifikasi 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.9.3.5 Biaya Kontruksi 21,591,000.00 21,581,196.00 9,804.00
2.2.6.9.3.5.1 Pekerjaan persiapan 800,000.00 800,000.00 --
2.2.6.9.3.5.2 Pekerjaan fisik 20,791,000.00 20,781,196.00 9,804.00
2.2.6.10
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pemukiman RT 03 RW 05 Dusun Krajan 25,418,000.00 25,418,000.00 --
2.2.6.10.3 Belanja Modal 25,418,000.00 25,418,000.00 --
2.2.6.10.3.1 Biaya Administrasi Umum 900,000.00 900,000.00 --
2.2.6.10.3.1.1 Honor TPK 250,000.00 250,000.00 --
2.2.6.10.3.1.1.1 Sekretaris 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.10.3.1.1.2 Anggota 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.10.3.1.2 Honor PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.10.3.1.2.1 Pejabat PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.10.3.1.3 Honor jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.10.3.1.3.1 Jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.10.3.1.4 Honor survey 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.10.3.1.4.1 Survey desain gambar 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.10.3.1.4.2 Survey verifikasi 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.10.3.5 Biaya Kontruksi 24,518,000.00 24,518,000.00 --
2.2.6.10.3.5.1 Pekerjaan persiapan 800,000.00 800,000.00 --
2.2.6.10.3.5.2 Pekerjaan fisik 23,718,000.00 23,718,000.00 --
2.2.6.11
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pemukiman RT 01 Rw 06 Dusun Gegerjeruk 32,999,000.00 32,998,166.00 834
2.2.6.11.3 Belanja Modal 32,999,000.00 32,998,166.00 834
2.2.6.11.3.1 Biaya Administrasi Umum 900,000.00 900,000.00 --
2.2.6.11.3.1.1 Honor TPK 250,000.00 250,000.00 --
2.2.6.11.3.1.1.1 Sekretaris 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.11.3.1.1.2 Anggota 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.11.3.1.2 Honor PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.11.3.1.2.1 Pejabat PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.11.3.1.3 Honor jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.11.3.1.3.1 Jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.11.3.1.4 Honor survey 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.11.3.1.4.1 Survey desain gambar 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.11.3.1.4.2 Survey verifikasi 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.11.3.5 Biaya Kontruksi 32,099,000.00 32,098,166.00 834
2.2.6.11.3.5.1 Pekerjaan persiapan 800,000.00 800,000.00 --
2.2.6.11.3.5.2 Pekerjaan fisik 31,299,000.00 31,298,166.00 834
2.2.6.12 Kegiatan Pembangunan Rabat Beton
Jalan Usaha Tani Dusun Gegerjeruk 11,105,400.00 11,105,016.00 384
2.2.6.12.3 Belanja Modal 11,105,400.00 11,105,016.00 384
2.2.6.12.3.1 Biaya Administrasi Umum 900,000.00 900,000.00 --
2.2.6.12.3.1.1 Honor TPK 250,000.00 250,000.00 --
2.2.6.12.3.1.1.1 Sekretaris 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.12.3.1.1.2 Anggota 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.12.3.1.2 Honor PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.12.3.1.2.1 Pejabat PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.12.3.1.3 Honor jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.12.3.1.3.1 Jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.12.3.1.4 Honor survey 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.12.3.1.4.1 Survey desain gambar 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.12.3.1.4.2 Survey verifikasi 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.12.3.5 Biaya Kontruksi 10,205,400.00 10,205,016.00 384
2.2.6.12.3.5.1 Pekerjaan persiapan 750,000.00 750,000.00 --
2.2.6.12.3.5.2 Pekerjaan fisik 9,455,400.00 9,455,016.00 384
2.2.6.13
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Pemukiman RT 03 RW 06 Dukuh Kalibarong Dusun Gegerjeruk 31,150,000.00 31,144,506.00 5,494.00
2.2.6.13.3 Belanja Modal 31,150,000.00 31,144,506.00 5,494.00
2.2.6.13.3.1 Biaya Administrasi Umum 900,000.00 900,000.00 --
2.2.6.13.3.1.1 Honor TPK 250,000.00 250,000.00 --
2.2.6.13.3.1.1.1 Sekretaris 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.13.3.1.1.2 Anggota 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.13.3.1.2 Honor PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.13.3.1.2.1 Pejabat PPHP 150,000.00 150,000.00 --
2.2.6.13.3.1.3 Honor jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.13.3.1.3.1 Jasa desain 300,000.00 300,000.00 --
2.2.6.13.3.1.4 Honor survey 200,000.00 200,000.00 --
2.2.6.13.3.1.4.1 Survey desain gambar 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.13.3.1.4.2 Survey verifikasi 100,000.00 100,000.00 --
2.2.6.13.3.5 Biaya Kontruksi 30,250,000.00 30,244,506.00 5,494.00
2.2.6.13.3.5.1 Pekerjaan persiapan 800,000.00 800,000.00 --
2.2.6.13.3.5.2 Pekerjaan fisik 29,450,000.00 29,444,506.00 5,494.00
2.2.7
Program Pengadaan Pembangunan Pengembangan dan Pemeliharaan Saran Prasarana Kesehatan 202,000,000.00 201,950,000.00 50,000.00
2.2.7.1 Kegiatan Pembangunan Jambanisasi 12,000,000.00 12,000,000.00 --
2.2.7.1.2 Belanja Barang dan Jasa 12,000,000.00 12,000,000.00 --
2.2.7.1.2.1 Belanja matrial stimulan
pembangunan jambanisasi 12,000,000.00 12,000,000.00 --
2.2.7.2 Kegiatan Pengadaan Mobil
Ambulance Desa 190,000,000.00 189,950,000.00 50,000.00
2.2.7.2.3 Belanja Modal 190,000,000.00 189,950,000.00 50,000.00
2.2.7.2.3.1 Belanja pengadaan ambulance
desa 190,000,000.00 189,950,000.00 50,000.00
2.2.8
Program Pengadaan Pembangunan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tapat Guna untuk Kemajuan Ekonomi yang difokuskan pada Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan 20,000,000.00 -- 20,000,000.00
2.2.8.1 Kegiatan Pengadaan Traktor Mini 20,000,000.00 -- 20,000,000.00
2.2.8.1.3 Belanja Modal 20,000,000.00 -- 20,000,000.00
2.2.8.1.3.1 Belanja pengadaan traktor mini
lahan basah 20,000,000.00 -- 20,000,000.00
2.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa 63,000,000.00 63,000,000.00 --
2.3.2
Program Pemeliharaan Keamanan Ketertiban dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa 22,200,000.00 22,200,000.00 --
2.3.2.1 Kegiatan Linmas 22,200,000.00 22,200,000.00 --
2.3.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 22,200,000.00 22,200,000.00 --
2.3.2.1.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 22,200,000.00 22,200,000.00 --
2.3.2.1.2.1.1 Operasional Kegiatan Linmas 22,200,000.00 22,200,000.00 --
2.3.2.1.2.1.1.1
Honorarium pengamanan lingkungan Desa 22,200,000.00 22,200,000.00 --
2.3.3 Program Peningkatan Kapasitas
Masyarakat di Bidang Kesiapsiagaan 2,800,000.00 2,800,000.00 --
2.3.3.1 Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan
Linmas 2,800,000.00 2,800,000.00 --
2.3.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa 2,800,000.00 2,800,000.00 --
2.3.3.1.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 2,800,000.00 2,800,000.00 --
2.3.3.1.2.1.1
Fasilitasi Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Linmas 2,800,000.00 2,800,000.00 --
2.3.3.1.2.1.1.1 Insentiv narasumber 800,000.00 800,000.00 --
2.3.3.1.2.1.1.2
Belanja makan dan minum kegiatan pelatihan 2,000,000.00 2,000,000.00 --
2.3.4 Program Pelestarian dan Penggiatan
Gotong Royong masyarakat Desa 30,000,000.00 30,000,000.00 --
2.3.4.1 Kegiatan Gotong Royong Masyarakat
Desa 30,000,000.00 30,000,000.00 --
2.3.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa 30,000,000.00 30,000,000.00 --
2.3.4.1.2.1 Pelaksanaan gotong royong
masyarakat yang diuangkan 30,000,000.00 30,000,000.00 --
2.3.4.1.2.1.1
Gotong royong pembersihan jalan 15,000,000.00 15,000,000.00 --
2.3.4.1.2.1.2
Gotong royong pembersihan makam 15,000,000.00 15,000,000.00 --
2.3.5
Program Pembinaan Kerukunan Warga melalui Penggiatan Kegiatan Kemasyarakatan 8,000,000.00 8,000,000.00 --
2.3.5.1 Kegiatan Peringatan HUT RI Tingkat
Desa 7,000,000.00 7,000,000.00 --
2.3.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7,000,000.00 7,000,000.00 --
2.3.5.1.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 7,000,000.00 7,000,000.00 --
2.3.5.1.2.1.1
Fasilitasi Kegiatan Peringatan HUT RI Tingkat Desa 7,000,000.00 7,000,000.00 --
2.3.5.1.2.1.1.1
Kegiatan upacara penghormatan bendera 3,000,000.00 3,000,000.00 --
2.3.5.1.2.1.1.1.1
Belanja jamuan makan dan minum kegiatan upacara 2,000,000.00 2,000,000.00 --
2.3.5.1.2.1.1.1.2
Belanja sewa sound system 1,000,000.00 1,000,000.00 --
2.3.5.1.2.1.1.2
Kegiatan Lomba-Lomba antar Dusun 4,000,000.00 4,000,000.00 --
2.3.5.1.2.1.1.2.1
Belanja jamuan makan dan minum panitia dan tamu-tamu pelaksanaan lomba 2,000,000.00 2,000,000.00 --
2.3.5.1.2.1.1.2.2 Belanja tropi 2,000,000.00 2,000,000.00 --
2.3.5.2 Kegiatan Peringatan Hari Jadi
Wonosobo 1,000,000.00 1,000,000.00 --
2.3.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 --
2.3.5.2.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 1,000,000.00 1,000,000.00 --
2.3.5.2.2.1.1
Biaya kepesertaan kegiatan hari jadi Kabupaten Wonosobo untuk kegiatan jagong budaya 1,000,000.00 1,000,000.00 --
2.4 Pemberdayaan Masyarakat Desa 144,053,272.00 140,314,600.00 3,738,672.00
2.4.2 Program Pengelolaan Kegiatan
Pelayanan Kesehatan masyarakat 31,127,000.00 31,127,000.00 --
2.4.2.1 Kegiatan Penyelenggaraan
Operasional Kader Posyandu 19,577,000.00 19,577,000.00 --
2.4.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 19,577,000.00 19,577,000.00 --
2.4.2.1.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 19,577,000.00 19,577,000.00 --
2.4.2.1.2.1.1
Operasional Kegiatan Posyandu Balita 19,577,000.00 19,577,000.00 --
2.4.2.1.2.1.1.1
Honorarium kader posyandu sebanyak 29 orang kali 12 bulan 17,400,000.00 17,400,000.00 --
2.4.2.1.2.1.1.2
Belanja jamuan snack rapat rutin kader yandu sebanyak 30 orang kali 11 bulan 2,145,000.00 2,145,000.00 --
2.4.2.1.2.1.1.4 Belanja foto copy 32,000.00 32,000.00 --
2.4.2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu
Lansia 4,000,000.00 4,000,000.00 --
2.4.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 --
2.4.2.2.2.1 Pemberian uang kepada 4,000,000.00 4,000,000.00 --
kelompok masyarakat
2.4.2.2.2.1.1
Operasional Kegiatan Posyandu Lansia 4,000,000.00 4,000,000.00 --
2.4.2.2.2.1.1.1
Belanja PMT Lansia untuk 25 orang kali 8 pertemuan 3,500,000.00 3,500,000.00 --
2.4.2.2.2.1.1.2 Belanja ATK 500,000.00 500,000.00 --
2.4.2.3 Kegiatan Penyelenggaraan Layanan
Kesehatan Ibu Hamil 1,150,000.00 1,150,000.00 --
2.4.2.3.2 Belanja Barang dan Jasa 1,150,000.00 1,150,000.00 --
2.4.2.3.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 1,150,000.00 1,150,000.00 --
2.4.2.3.2.1.1
Operasional Kegiatan Kelas Ibu Hamil 1,150,000.00 1,150,000.00 --
2.4.2.3.2.1.1.1 Belanja PMT ibu hamil 900,000.00 900,000.00 --
2.4.2.3.2.1.1.2
Belanja kelengkapan pelaksanaan kegiatan 250,000.00 250,000.00 --
2.4.2.4 Kegiatan Penyelenggaraan Keluarga
Berencana 1,000,000.00 1,000,000.00 --
2.4.2.4.2 Belanja Barang dan Jasa 1,000,000.00 1,000,000.00 --
2.4.2.4.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 1,000,000.00 1,000,000.00 --
2.4.2.4.2.1.1
Operasional Kegiatan Pendataan Keluarga 1,000,000.00 1,000,000.00 --
2.4.2.4.2.1.1.1
Upah tenaga pendataan keluarga sebanyak 755 KK 755,000.00 755,000.00 --
2.4.2.4.2.1.1.1.1 Dusun Kaliwang 164,000.00 164,000.00 --
2.4.2.4.2.1.1.1.2 Dusun Krungsung 174,000.00 174,000.00 --
2.4.2.4.2.1.1.1.3 Dusun Burat 86,000.00 86,000.00 --
2.4.2.4.2.1.1.1.4 Dusun Kalinongko 83,000.00 83,000.00 --
2.4.2.4.2.1.1.1.5 Dusun Krajan 122,000.00 122,000.00 --
2.4.2.4.2.1.1.1.6 Dusun Gegerjeruk 126,000.00 126,000.00 --
2.4.2.4.2.1.1.2 Belanja ATK 245,000.00 245,000.00 --
2.4.2.5 Kegiatan Pemberian Makanan
Tambahan Balita 5,400,000.00 5,400,000.00 --
2.4.2.5.2 Belanja Barang dan Jasa 5,400,000.00 5,400,000.00 --
2.4.2.5.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 5,400,000.00 5,400,000.00 --
2.4.2.5.2.1.1
Pemberian Makanan Tambahan Balita 5,400,000.00 5,400,000.00 --
2.4.2.5.2.1.1.1
Belanja PMT untuk 180 anak kali 12 pertemuan 5,400,000.00 5,400,000.00 --
2.4.3 Program Pengelolaan Kegiatan
Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan 46,170,000.00 45,670,000.00 500,000.00
2.4.3.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pos Paud 3,600,000.00 3,600,000.00 --
2.4.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 --
2.4.3.1.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 3,600,000.00 3,600,000.00 --
2.4.3.1.2.1.1
Operasional Kegiatan Pos Paud 3,600,000.00 3,600,000.00 --
2.4.3.1.2.1.1.1
Fasilitasi kegiatan pendidik Pos Paud 3,600,000.00 3,600,000.00 --
2.4.3.2 Kegiatan Pemberian Bantuan untuk
Anak-Anak RA 2,000,000.00 2,000,000.00 --
2.4.3.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2,000,000.00 2,000,000.00 --
2.4.3.2.2.1 Pemberian barang kepada
kelompok masyarakat 2,000,000.00 2,000,000.00 --
2.4.3.2.2.1.1
Pengadaan seragam sekolah untuk anak-anak RA 1,000,000.00 1,000,000.00 --
2.4.3.2.2.1.2
Pengadaan buku paket untuk anak-anak RA 1,000,000.00 1,000,000.00 --
2.4.3.3 Kegiatan Penyelenggaraan Kelompok
Belajar Keagamaan 5,500,000.00 5,500,000.00 --
2.4.3.3.2 Belanja Barang dan Jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 --
2.4.3.3.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 5,500,000.00 5,500,000.00 --
2.4.3.3.2.1.1
Operasional Kegiatan Kelompok Belajar Keagamaan 5,500,000.00 5,500,000.00 --
2.4.3.3.2.1.1.1 Insentiv pendidik madin 5,500,000.00 5,500,000.00 --
2.4.3.4 Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga
Pendidikan Al-Qur'an 3,600,000.00 3,600,000.00 --
2.4.3.4.2 Belanja Barang dan Jasa 3,600,000.00 3,600,000.00 --
2.4.3.4.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 3,600,000.00 3,600,000.00 --
2.4.3.4.2.1.1
Operasional Kegiatan Lembaga Pendidikan Al-Qur'an 3,600,000.00 3,600,000.00 --
2.4.3.4.2.1.1.1 Insentiv guru TPQ 3,600,000.00 3,600,000.00 --
2.4.3.5 Kegiatan Penyelenggaraan Kelompok
Kesenian Lokal 17,000,000.00 17,000,000.00 --
2.4.3.5.2 Belanja Barang dan Jasa 17,000,000.00 17,000,000.00 --
2.4.3.5.2.1 Pemberian barang kepada
kelompok masyarakat 17,000,000.00 17,000,000.00 --
2.4.3.5.2.1.1
Fasilitasi Kegiatan Kelompok Kesenian 17,000,000.00 17,000,000.00 --
2.4.3.5.2.1.1.1
Kelompok Kesenian "REBANA ELWAFA" Dusun Krungsung 3,500,000.00 3,500,000.00 --
2.4.3.5.2.1.1.1.1 Belanja gitar bas 2,000,000.00 2,000,000.00 --
2.4.3.5.2.1.1.1.2 Belanja kendang 1,500,000.00 1,500,000.00 --
2.4.3.5.2.1.1.2
Kelompok Kesenian "REBANA QURROTA A'YUN" Dusun Krungsung 4,500,000.00 4,500,000.00 --
2.4.3.5.2.1.1.2.1 Belanja organ 4,500,000.00 4,500,000.00 --
2.4.3.5.2.1.1.3
Kelompok Kesenian "KUBRO BANGUN SISWO" Dusun Krungsung 3,000,000.00 3,000,000.00 --
2.4.3.5.2.1.1.3.1 Belanja kuda kepang 500,000.00 500,000.00 --
2.4.3.5.2.1.1.3.2 Belanja kendang 2,500,000.00 2,500,000.00 --
2.4.3.5.2.1.1.4
Kelompok Kesenian "KARYA MUDA BUDAYA" Dusun Burat 3,000,000.00 3,000,000.00 --
2.4.3.5.2.1.1.4.1 Belanja kenong/gamelan 3,000,000.00 3,000,000.00 --
2.4.3.5.2.1.1.5
Kelompok Kesenian "KUDA LUMPING PUTRA WARGA BUDAYA" Dusun Kaliwang 3,000,000.00 3,000,000.00 --
2.4.3.5.2.1.1.5.2 Belanja papan 2,400,000.00 2,400,000.00 --
2.4.3.5.2.1.1.5.3 Belanja cat besi 480,000.00 480,000.00 --
2.4.3.5.2.1.1.5.4 Belanja minyak cat 120,000.00 120,000.00 --
2.4.3.6 Kegiatan Pelestarian Budaya Lokal
Wonosobo 5,500,000.00 5,500,000.00 --
2.4.3.6.2 Belanja Barang dan Jasa 5,500,000.00 5,500,000.00 --
2.4.3.6.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 5,500,000.00 5,500,000.00 --
2.4.3.6.2.1.1
Fasilitasi Kegiatan Pelestarian Budaya Lokal Wonosobo melalui Gerakan 1000 Topeng Lengger (Kegiatan Indonesiana) 5,500,000.00 5,500,000.00 --
2.4.3.6.2.1.1.1 Sewa pakaian lengger pa/pi 3,000,000.00 3,000,000.00 --
2.4.3.6.2.1.1.2 Uang saku/transport peserta 2,000,000.00 2,000,000.00 --
2.4.3.6.2.1.1.3
Biaya cater mobil/Mobilisasi peserta 500,000.00 500,000.00 --
2.4.3.7 Kegiatan Penyelenggaraan Kelompok
Bina Keluarga Balita (BKB) 8,470,000.00 8,470,000.00 --
2.4.3.7.2 Belanja Barang dan Jasa 8,470,000.00 8,470,000.00 --
2.4.3.7.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 8,470,000.00 8,470,000.00 --
2.4.3.7.2.1.1
Operasional Kegiatan Penyelenggaraan BKB 8,470,000.00 8,470,000.00 --
2.4.3.7.2.1.1.1
Belanja uang saku/pengganti uanga transport kader BKB sebanyak 15 orang kali 12 bulan 5,400,000.00 5,400,000.00 --
2.4.3.7.2.1.1.2
Belanja jamuan snack rapat kader BKB sebanyak 15 orang kali 11 pertemuan 1,237,500.00 1,237,500.00 --
2.4.3.7.2.1.1.3 Belanja ATK 1,509,000.00 1,509,000.00 --
2.4.3.7.2.1.1.5 Belanja foto copi 323,500.00 323,500.00 --
2.4.3.8 Kegiatan Kelompok PIK Remaja 500,000.00 -- 500,000.00
2.4.3.8.2 Belanja Barang dan Jasa 500,000.00 -- 500,000.00
2.4.3.8.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 500,000.00 -- 500,000.00
2.4.3.8.2.1.1
Fasilitasi Kegiatan Kelompok PIK Remaja 500,000.00 -- 500,000.00
2.4.3.8.2.1.1.1
Biaya kepesertaan capasity building kelompok PIK Remaja Desa di tingkat Kecamatan 500,000.00 -- 500,000.00
2.4.4 Program Pendampingan Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa 37,617,600.00 37,617,600.00 --
2.4.4.1 Kegiatan LPMD 6,180,000.00 6,180,000.00 --
2.4.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa 6,180,000.00 6,180,000.00 --
2.4.4.1.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 6,180,000.00 6,180,000.00 --
2.4.4.1.2.1.1 Operasional Kegiatan LPMD 6,180,000.00 6,180,000.00 --
2.4.4.1.2.1.1.1 Honorarium LPMD 6,180,000.00 6,180,000.00 --
2.4.4.1.2.1.1.1.1 Ketua 900,000.00 900,000.00 --
2.4.4.1.2.1.1.1.3 Sekretaris 840,000.00 840,000.00 --
2.4.4.1.2.1.1.1.4 Bendahara 840,000.00 840,000.00 --
2.4.4.1.2.1.1.1.5 Anggota 5 orang 3,600,000.00 3,600,000.00 --
2.4.4.2 Kegiatan Relawan Pencerah Desa 900,000.00 900,000.00 --
2.4.4.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900,000.00 900,000.00 --
2.4.4.2.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 900,000.00 900,000.00 --
2.4.4.2.2.1.1
Operasional Kegiatan Relawan Pencerah Desa 900,000.00 900,000.00 --
2.4.4.2.2.1.1.1
Honorarium relawan pencerah desa 900,000.00 900,000.00 --
2.4.4.3 Kegiatan KPMD 5,000,000.00 5,000,000.00 --
2.4.4.3.2 Belanja Barang dan Jasa 5,000,000.00 5,000,000.00 --
2.4.4.3.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 5,000,000.00 5,000,000.00 --
2.4.4.3.2.1.1 Operasional Kegiatan KPMD 5,000,000.00 5,000,000.00 --
2.4.4.3.2.1.1.1
Fasilitasi kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 5,000,000.00 5,000,000.00 --
2.4.4.4 Kegiatan TP PKK Desa 22,022,000.00 22,022,000.00 --
2.4.4.4.2 Belanja Barang dan Jasa 22,022,000.00 22,022,000.00 --
2.4.4.4.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 22,022,000.00 22,022,000.00 --
2.4.4.4.2.1.1
Operasional Kegiatan TP PKK Desa 22,022,000.00 22,022,000.00 --
2.4.4.4.2.1.1.1 Honorarium TP PKK 15,060,000.00 15,060,000.00 --
2.4.4.4.2.1.1.1.1 Ketua 1,800,000.00 1,800,000.00 --
2.4.4.4.2.1.1.1.2 Ketua II 900,000.00 900,000.00 --
2.4.4.4.2.1.1.1.3 Sekretaris 1,200,000.00 1,200,000.00 --
2.4.4.4.2.1.1.1.4 Sekretaris II 900,000.00 900,000.00 --
2.4.4.4.2.1.1.1.5 Bendahara 1,200,000.00 1,200,000.00 --
2.4.4.4.2.1.1.1.6 Bendahara II 900,000.00 900,000.00 --
2.4.4.4.2.1.1.1.7 Ketua Pokja 4 orang 2,400,000.00 2,400,000.00 --
2.4.4.4.2.1.1.1.8 Anggota 12 orang 5,760,000.00 5,760,000.00 --
2.4.4.4.2.1.1.2
Belanja makan dan minum kegiatan rapat rutin PKK 2,062,500.00 2,062,500.00 --
2.4.4.4.2.1.1.4 Belanja cetak banner 700,000.00 700,000.00 --
2.4.4.4.2.1.1.5 Belanja ATK 2,759,500.00 2,759,500.00 --
2.4.4.4.2.1.1.6
Belanja perjalanan dinas rapat-rapat di Kecamatan 600,000.00 600,000.00 --
2.4.4.4.2.1.1.7 Belanja foto copi 840,000.00 840,000.00 --
2.4.4.5 Kegiatan TP PKK Desa di Tingkat
Kecamatan 2,385,000.00 2,385,000.00 --
2.4.4.5.2 Belanja Barang dan Jasa 2,385,000.00 2,385,000.00 --
2.4.4.5.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 2,385,000.00 2,385,000.00 --
2.4.4.5.2.1.1
Fasilitasi kegiatan TP PKK Desa di Tingkat Kecamatan 2,385,000.00 2,385,000.00 --
2.4.4.5.2.1.1.1
Biaya kepesertaan kegiatan PKK Desa di Tingkat Kecamatan 2,385,000.00 2,385,000.00 --
2.4.4.6 Kegiatan Karang Taruna 1,130,600.00 1,130,600.00 --
2.4.4.6.2 Belanja Barang dan Jasa 1,130,600.00 1,130,600.00 --
2.4.4.6.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 1,130,600.00 1,130,600.00 --
2.4.4.6.2.1.1
Operasional Kegiatan Karang Taruna 1,130,600.00 1,130,600.00 --
2.4.4.6.2.1.1.1 Belanja ATK 430,600.00 430,600.00 --
2.4.4.6.2.1.1.2
Belanja jamuan snack dan minum rapat pengurus karang taruna sebanyak 35 orang kali 2 kali 700,000.00 700,000.00 --
2.4.5
Program Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Desa 4,638,672.00 1,400,000.00 3,238,672.00
2.4.5.1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas
Anggota Kelompok Pemuda 500,000.00 -- 500,000.00
2.4.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa 500,000.00 -- 500,000.00
2.4.5.1.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 500,000.00 -- 500,000.00
2.4.5.1.2.1.1
Fasilitasi Kegiatan KONI Tk Kecamatan 500,000.00 -- 500,000.00
2.4.5.2 Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan
TP PKK Desa 1,638,672.00 -- 1,638,672.00
2.4.5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1,638,672.00 -- 1,638,672.00
2.4.5.2.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 1,638,672.00 -- 1,638,672.00
2.4.5.2.2.1.1
Fasilitasi Pelatihan dan Pembinaan TP-PKK Desa 1,638,672.00 -- 1,638,672.00
2.4.5.2.2.1.1.1 Belanja Insentiv narasumber 900,000.00 -- 900,000.00
2.4.5.2.2.1.1.2
Belanja makan dan minum kegiatan pelayihan 600,000.00 -- 600,000.00
2.4.5.2.2.1.1.3 Belanja ATK 138,672.00 -- 138,672.00
2.4.5.3 Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan
Kelompok Dawis 1,100,000.00 -- 1,100,000.00
2.4.5.3.2 Belanja Barang dan Jasa 1,100,000.00 -- 1,100,000.00
2.4.5.3.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 1,100,000.00 -- 1,100,000.00
2.4.5.3.2.1.1
Fasilitasi Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Dawis 1,100,000.00 -- 1,100,000.00
2.4.5.3.2.1.1.1 Belanja insentiv narasumber 300,000.00 -- 300,000.00
2.4.5.3.2.1.1.2
Belanja makan dan minum kegiatan pelatihan 400,000.00 -- 400,000.00
2.4.5.3.2.1.1.4 Belanja uang saku peserta 400,000.00 -- 400,000.00
2.4.5.4 Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan
Kader Bina Keluarga Remaja (BKR) 1,400,000.00 1,400,000.00 --
2.4.5.4.2 Belanja Barang dan Jasa 1,400,000.00 1,400,000.00 --
2.4.5.4.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 1,400,000.00 1,400,000.00 --
2.4.5.4.2.1.1
Fasilitasi Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kader BKR 1,400,000.00 1,400,000.00 --
2.4.5.4.2.1.1.3 Belanja insentiv narasumber 300,000.00 300,000.00 --
2.4.5.4.2.1.1.4
Belanja makan dan minum kegiatan pelatihan 600,000.00 600,000.00 --
2.4.5.4.2.1.1.5 Belanja ATK 500,000.00 500,000.00 --
2.4.6
Program Menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang berfihak kepada Kepentingan Warga Miskin warga disabitas perempuan anak dan Kelompok marginal 4,000,000.00 4,000,000.00 --
2.4.6.1 Kegiatan Pemberian Santunan Sosial
kepada Keluarga Yatim Piatu 4,000,000.00 4,000,000.00 --
2.4.6.1.2 Belanja Barang dan Jasa 4,000,000.00 4,000,000.00 --
2.4.6.1.2.1 Pemberian uang kepada
kelompok masyarakat 4,000,000.00 4,000,000.00 --
2.4.6.1.2.1.1
Santunan kepada anak yatim piatu 4,000,000.00 4,000,000.00 --
2.4.7 Program Dukungan Pengelolaan Usaha
Ekonomi oleh Kelompok Masyarakat 20,500,000.00 20,500,000.00 --
2.4.7.1 Kegiatan Fasilitasi Kelompok Tani 13,000,000.00 13,000,000.00 --
2.4.7.1.2 Belanja Barang dan Jasa 13,000,000.00 13,000,000.00 --
2.4.7.1.2.1 Pemberian barang kepada
kelompok masyarakat 13,000,000.00 13,000,000.00 --
2.4.7.1.2.1.1
Fasilitasi Kegiatan Kelompok Tani 13,000,000.00 13,000,000.00 --
2.4.7.1.2.1.1.1
Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) 3,400,000.00 3,400,000.00 --
2.4.7.1.2.1.1.1.1
Belanja jamuan makan dan minum pertemuan KTNA se Kecamatan Kepil di Desa Burat 1,000,000.00 1,000,000.00 --
2.4.7.1.2.1.1.1.2
Belanja perjalanan dinas rapat-rapat anggota KTNA 2,400,000.00 2,400,000.00 --
2.4.7.1.2.1.1.2 Belanja ATK 100,000.00 100,000.00 --
2.4.7.1.2.1.1.3
Kelompok Tani "UNGGUL LESTARI" Dusun Krajan 4,500,000.00 4,500,000.00 --
2.4.7.1.2.1.1.3.1
Belanja pengadaan indukan kambing 4,500,000.00 4,500,000.00 --
2.4.7.1.2.1.1.4
Kelompok Wanita Tani "RAHAYU" Desa Burat 5,000,000.00 5,000,000.00 --
2.4.7.1.2.1.1.4.1
Belanja kelengkapan pembesaran lele 5,000,000.00 5,000,000.00 --
2.4.7.1.2.1.1.4.1.2 Belanja bibit lele 2,500,000.00 2,500,000.00 --
2.4.7.1.2.1.1.4.1.3 Belanja pelet 1,000,000.00 1,000,000.00 --
2.4.7.1.2.1.1.4.1.4 Belanja terpal 4x6 500,000.00 500,000.00 --
2.4.7.1.2.1.1.4.1.5 Belanja selang 160,000.00 160,000.00 --
2.4.7.1.2.1.1.4.1.6 Paranet 840,000.00 840,000.00 --
2.4.7.2 Kegiatan Fasilitasi Kelompok Tani
MDH 7,500,000.00 7,500,000.00 --
2.4.7.2.2 Belanja Barang dan Jasa 7,500,000.00 7,500,000.00 --
2.4.7.2.2.1 Pemberian barang kepada
kelompok masyarakat 7,500,000.00 7,500,000.00 --
2.4.7.2.2.1.1 Fasilitasi Kelompok Tani MDH 7,500,000.00 7,500,000.00 --
2.4.7.2.2.1.1.1
Belanja pengadaan bibit albasia 7,500,000.00 7,500,000.00 --
JUMLAH BELANJA 1,301,064,672.00 1,269,031,114.00 32,033,558.00
SURPLUS/(DEFISIT) -3,888,672.00 35,467,328.00
3 PEMBIAYAAN 3,888,672.00 3,888,672.00 --
3.1 Penerimaan Pembiayaan 3,888,672.00 3,888,672.00 --
3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran
(SiLPA) tahun sebelumnya 3,888,672.00 3,888,672.00 --
3.1.1.1 DTD Perubahan tahun 2017 2,384,000.00 2,384,000.00 --
3.1.1.2 Bunga RKD tahun 2017 394,103.00 394,103.00 --
3.1.1.3 Fasilitasi Kegiatan Pembinaan
Anggota PKK Desa 1,110,569.00 1,110,569.00 --
JUMLAH PEMBIAYAAN 3,888,672.00 3,888,672.00 --
SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN -- 39,356,000.00
Burat, 31 Desember 2018
KEPALA DESA BURAT
Ir. GUNAWAN SETYADI
LAMPIRAN III
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2018
(HASIL MITRA DESA)
B E R I T A A C A R A
NOMOR 04 Tahun 2018
PENYAMPAIAN HASIL EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (LKPP) DESA BURAT KECAMATAN KEPIL
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018
Pada hari ini senin tanggal tiga puluh satu bulan desember tahun dua ribu delapan belas, yang
bertanda tangan di bawah ini: 1. N a m a : JOKO BUDIYONO
Selaku Ketua BPD Desa Burat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Burat yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. N a m a : Ir. GUNAWAN SETYADI
Selaku Kepala Desa Burat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Burat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU telah melakukan evaluasi LKPP Desa Burat Akhir Tahun Anggaran 2018 dengan
hasil sebagai berikut:
a. Catatan tentang kinerja Kepala Desa:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan. sudah sesuai dengan rencana anggaran belanja, tetapi minimnya anggaran sehingga kegiatan operasional Pemerintahan Desa tersebut kegiatannya.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan. Rencana dan realisasi kegiatan sudah sesuai, tetapi pencairan Dana Desa Tahap ke III, pencairannya terlambat..
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Rencana dan realisasi kegiatan sudah sesuai,banyak kegiatan yang belum terdanai di Bidang Pembinaan kemasyarakatan untuk ditambah program kegiatannya.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Rencana belanja dan realisasi sudah sesuai, banyak kegiatan yang belum terdanai di Bidang Pemberdayaan Masyarakat..
5. Bidang Tak Terduga. Tahun 2018, sesuai musyawarah tidak menganggarkan untuk kegiatan tersebut.
b. Saran/masukan untuk perbaikan ke depan:
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
Penambahan program kegiatan, semoga Alokasi Dana Desa di Tahun 2019 ada penambahan anggaran
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan. Pencairan Dana Desa Tahap III semoga tidak terduga di Tahun 2019
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Penambahan program kegiatan di Tahun 2019
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Program kegiatan yang tertunda di Tahun 2018 akan dianggarkan di Tahun 2019
5. Bidang Tak Terduga. Dimohon merencanakan dan dianggarkan kembali, kegiatan bidang tak terduga Penyampaian hasil evaluasi LKPP Desa Burat Akhir Tahun Anggaran 2018 ini dilaksanakan
dalam forum rapat yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa Burat sebagaimana daftar hadir terlampir. Demikian Berita Acara Penyampaian Hasil Evaluasi LKPP ini dibuat dan ditandatangani oleh
kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
Desa Burat, 31 Desember 2018
PIHAK KEDUA
KEPALA DESA BURAT,
Ir. GUNAWAN SETYADI
PIHAK KESATU
KETUA BPD DESA BURAT,
JOKO BUDIYONO