Post on 28-Jun-2019
Target Pagu Target Pagu Target Pagu Target Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 25
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kesehatan masyarakat
Indeks Kesehatan
BPS 0,82 0,84 1. Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Dinas Kesehatan
Indeks Kepuasan Aparatur
n/a n/a Baik Baik Baik Baik PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Persentase Kepuasan Aparatur
∑ apartur puas dibagi jumlah total aparatur kali 100%
100% 2.983.620.000 100% 2.877.080.000 100% 3.400.000.000 100% 3.400.000.000 Sekretariat
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
4 1.641.800.000 100% 1.400.000.000 100% 1.800.000.000 100% 1.800.000.000 Subbag Umum
Peningkatan Pelayanan Puskesmas (BK Prop)
Persentase Pemenuhan Honor Dokter dan Perawat PTT
Jml Dokter dan Perawat PTT yang dibayar honornnya/jml Dokter dan Perawat PTT
100% 1.341.820.000 100% 1.477.080.000 100% 1.600.000.000 100% 1.600.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
Jml sarpras aparatur yg layak fungsi / Jml sarpras aparatur X 100%
100% 1.360.000.000 100% 1.415.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.500.000.000 Sekretariat
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Jumlah sarpras yang berfungsi baik
Jumlah sarpras yang berfungsi baik
100% 1.360.000.000 100% 1.415.000.000 100% 1.500.000.000 100% 1.500.000.000 Subbag Umum
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur
∑ orang yg mengikuti sosialisasi dibagi jumlah total aparatur X 100%
100% 52.500.000 100% 55.125.000 100% 56.000.000 100% 56.000.000 Sekretariat
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah Sosialisasi
yang dilaksanakan
Jumlah Sosialisasi
yang dilaksanakan
2 52.500.000 2 55.125.000 2 56.000.000 2 56.000.000 Subbag Umum
KERTAS KERJA RENSTRA OPD 2018 - 2021
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
16 21 22 23 24
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
2. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang berkualitas
Score SAKIP Dinas Kesehatan
CC CC B BB BB BB PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
Jml Dok perencanaan,
laporan keuangan
dan kinerja SKPD yg
disusun tepat waktu /
Jml Dok perencanaan,
laporan keuanngan
dan kinerja X 100%
100% 1.435.175.000 100% 935.175.000 100% 1.440.175.000 100% 1.545.000.000 Sekretariat
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan kinerja yang disusun
6 105.175.000 6 105.175.000 6 105.175.000 6 110.000.000 Subbag Penyusunan Program
Penyusunan Dokumen Anggaran dan Pelaporan Keuangan SKPD
Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun
Jumlah Dokumen Anggaran dan Pelaporan keuangan yang disusun
5 30.000.000 5 30.000.000 5 35.000.000 5 35.000.000
Pengembangan Data Dasar dan Jaringan Online Pelayanan Kesehatan
Persentase Dokumen Data Dasar Kesehatan yang disusun
Jml dok data dasar yang disusun / jml dok data dasar X 100%
100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000 100% 300.000.000
Jumlah PKM yang terpasang jaringan LAN
Jumlah PKM yang terpasang jaringan LAN
2 2 2 0
Pertemuan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas (KISS) Program Kesehatan Daerah
Persentase Program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
Jml program & kegiatan yg dilaksanakan / Jml seluruh program & kegiatan x 100%
100% 500.000.000 100% 0 100% 500.000.000 100% 600.000.000
Publikasi Program kegiatan bidang kesehatan di media
Presentase Program Kesehatan yang dipublikasikan ke Media
Jml Program Kesehatan yang dipublikasikan ke Media / Jml Seluruh Program x 100%
55% 500.000.000 60% 500.000.000 65% 500.000.000 70% 500.000.000
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
Indeks Kepuasan Masyarakat thd Pelayanan Kesehatan
Jml masyarakat yang puas terhadap pelayanan kesehatan/ Jml masyarakat yg di survey x 100%
70% 80% 81% 82% 83% 84% PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN
Persentase Fasilitas Kesehatan sesuai standar
Jml Faskes sesuai standar/Jml seluruh Faskes yang ada x 100%
83 139.090.896.000 100 134.037.985.000 100 54.859.241.000 100 69.664.690.000 Bidang Yankes
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
Pelayanan Kesehatan Tradisional
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Tradisional
PKM yang menyelenggarakan Kestrad / Jumlah PKM x 100%
45% 427.620.000 60% 427.620.000 75% 430.000.000 80% 430.000.000 Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya
Jumlah Puskesmas BLUD
Jumlah PKM yang sudah dinyatakan BLUD
24 2.935.900.000 24 1.925.900.000 24 1.921.100.000 24 3.900.900.000 Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bakung
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Bakung
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 21.900.000 22.300.000 22.500.000 23.500.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonotirto
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Wonotirto
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 42.100.000 42.500.000 42.700.000 43.500.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Margomulyo
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Margomulyo
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 40.300.000 40.700.000 40.900.000 42.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wates
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Wates
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 27.900.000 28.300.000 28.500.000 29.500.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Binangun
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Binangun
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 46.600.000 47.000.000 47.200.000 48.200.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sutojayan
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Sutojayan
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 81.800.000 82.200.000 82.400.000 83.000.000
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kademangan
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Kademangan
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 41.600.000 42.000.000 42.200.000 43.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kanigoro
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Kanigoro
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 25.100.000 25.500.000 25.700.000 26.300.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Talun
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Talun
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 28.100.000 28.500.000 28.700.000 29.700.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Selopuro
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Selopuro
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 35.600.000 36.000.000 36.200.000 37.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Kesamben
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 66.600.000 67.000.000 67.200.000 68.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Boro
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Boro
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 19.900.000 20.300.000 20.500.000 21.500.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Doko
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Doko
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 80.500.000 80.900.000 81.100.000 82.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wlingi
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Wlingi
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 34.900.000 35.300.000 35.500.000 36.500.000
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gandusari
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Gandusari
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 60.600.000 61.000.000 61.200.000 62.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Slumbung
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Slumbung
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 37.100.000 37.500.000 37.700.000 37.500.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Garum
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Garum
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 40.100.000 40.500.000 40.700.000 41.700.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Nglegok
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Nglegok
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 55.500.000 56.000.000 56.200.000 57.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sanankulon
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Sanankulon
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 14.900.000 15.400.000 15.600.000 16.500.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ponggok
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Ponggok
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 50.300.000 50.800.000 51.000.000 52.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bacem
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Bacem
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 25.100.000 25.500.000 25.700.000 26.500.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Srengat
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Srengat
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 95.900.000 96.400.000 96.600.000 97.500.000
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonodadi
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Wonodadi
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 51.600.000 52.000.000 52.200.000 53.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Udanawu
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional PKM Udanawu
Jml kebutuhan operasional PKM/jml kebutuhan operasional PKM yg dibiayai x 100%
100% 40.100.000 40.500.000 40.700.000 41.700.000
Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga di Puskesmas (DAK)
Jumlah Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga
Jumlah Pengadaan Perangkat Pendataan Keluarga sesuai usulan
322 1.610.000.000 100 0 100 0 50 0
Penyelenggaraan Akreditasi Puskesmas (DAK)
Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi
Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi
12 2.744.500.000 24 2.744.500.000 24 2.744.500.000 24 2.744.500.000
Jaminan Kesehatan Nasional (Non Kapitasi)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 3.201.667.500 100% 3.000.000.000 100% 3.000.000.000 100% 3.000.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bakung)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Bakung
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 528.828.000 100% 528.828.000 100% 530.000.000 100% 535.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonotirto)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wonotirto
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 732.920.000 100% 732.920.000 100% 740.000.000 100% 755.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Margomulyo)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Margomulyo
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 691.958.000 100% 691.958.000 100% 700.000.000 100% 730.000.000
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wates)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wates
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 655.580.000 100% 655.580.000 100% 680.000.000 100% 700.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Binangun)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Binangun
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 962.260.000 100% 962.260.000 100% 980.000.000 100% 1.000.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sutojayan)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Sutojayan
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 1.320.444.000 100% 1.320.444.000 100% 1.350.000.000 100% 1.380.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kademangan)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kademangan
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 1.633.800.000 100% 1.633.800.000 100% 1.650.000.000 100% 1.680.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kanigoro)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kanigoro
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 1.192.252.000 100% 1.192.252.000 100% 1.200.000.000 100% 1.260.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Talun)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Talun
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 1.125.840.000 100% 1.125.840.000 100% 1.150.000.000 100% 1.180.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Selopuro)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Selopuro
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 1.164.740.000 100% 1.164.740.000 100% 1.180.000.000 100% 1.200.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Kesamben)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Kesamben
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 1.532.644.000 100% 1.532.644.000 100% 1.550.000.000 100% 1.580.000.000
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Boro)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Boro
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 343.424.000 100% 343.424.000 100% 360.000.000 100% 380.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Doko)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Doko
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 638.388.000 100% 638.388.000 100% 650.000.000 100% 675.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wlingi)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wlingi
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 1.245.000.000 100% 1.245.000.000 100% 1.260.000.000 100% 1.285.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Gandusari)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Gandusari
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 1.556.516.000 100% 1.556.516.000 100% 1.575.000.000 100% 1.590.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Slumbung)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Slumbung
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 527.460.000 100% 527.460.000 100% 550.000.000 100% 580.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Garum)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Garum
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 1.477.042.000 100% 1.477.042.000 100% 1.500.000.000 100% 1.550.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Nglegok)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Nglegok
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 1.307.028.000 100% 1.307.028.000 100% 1.350.000.000 100% 1.380.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Sanankulon)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Sanankulon
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 1.400.234.000 100% 1.400.234.000 100% 1.400.234.000 100% 1.440.000.000
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Ponggok)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Ponggok
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 1.309.208.000 100% 1.309.208.000 100% 1.309.208.000 100% 1.340.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Bacem)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Bacem
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 844.730.000 100% 844.730.000 100% 844.730.000 100% 880.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Srengat)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Srengat
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 1.840.284.000 100% 1.840.284.000 100% 1.840.284.000 100% 1.880.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Wonodadi)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Wonodadi
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 902.540.000 100% 902.540.000 100% 902.540.000 100% 940.000.000
Jaminan Kesehatan Nasional pada fasilitas kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas Udanawu)
Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas Udanawu
Jml Pasien Maskin di Sarana Kesehatan Strata I/Jml Seluruh Kunjungan Maskin x 100%
100% 826.880.000 100% 826.880.000 100% 826.880.000 100% 850.000.000
Jaminan Kesehatan Kabupaten
Persentase penduduk miskin non JKN yang dibiayai oleh Pemkab Blitar
Jml penduduk miskin Non JKN yang mendapat SPM/Jml penduduk Miskin non JKN x 100%
20% 4.241.243.500 15% 3.000.000.000 10% 3.000.000.000 5% 3.114.325.000
Penyediaan Biaya Operasional Rumah Sakit
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Rumah Sakit
Jml RS di bawah Dinkes yg dipenuhi biaya operasionalnya/Jml RS dibawah Dinkes x 100%
0 0 0 2.000.000.000 100% 2.000.000.000 100% 3.500.000.000 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
Penyelenggaraan Perijinan, rekomendasi Sarana Kesehatan
Persentase Sarana Kesehatan yang mempunyai ijin operasional
Jml Sarkes yg mempunyai ijin operasional/Jml Sarkes yang terdaftar x 100%
100% 105.865.000 100% 105.865.000 100% 105.865.000 100% 105.865.000
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya
Persentase Puskesmas yang dibangun/direhab
Jml Puskesmas dibangun/direhab / Jml Puskesmas dengan kondisi Rusak Sedang/Rusak berat x 100%
75% 7.000.000.000 80% 2.000.000.000 85% 2.000.000.000 90% 7.000.000.000
Persentase Pustu yang dibangun/direhab
Jml Pustu dibangun/direhab / Jml Pustu dengan kondisi Rusak Sedang/Rusak berat x 100%
75% 80% 85% 90%
Jumlah PKM yang mempunyai Ambulance sesuai standart
jml PKM yang mempunyai ambulance sesuai standar
24 24 24 24
Jumlah PKM yang mempunyai IPAL sesuai standar
Jml PKM yang mempunyai IPAL sesuai standar
17 19 24 24
Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Baru
Persentase Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit
Penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit
40% 90.000.000.000 70% 90.000.000.000 100% 2.000.000.000 100% 4.000.000.000
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Persentase Pengadaan Ambulance dan Mobil Jenazah
Pengadaan Ambulance dan Mobil Jenazah
0 0 0 2.000.000.000 100% 10.500.000.000 100% 14.000.000.000
Persentase pemenuhan meubeler Rumah Sakit
pemenuhan meubeler Rumah Sakit
0 0 50% 100%
PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN
Presentase Kecukupan SDM Kesehatan
Jml PKM yang jml SDM Kesehatan sesuai standar / Jml seluruh PKM X 100%
74% 13.919.159.000 76% 18.031.587.000 78% 79.269.159.000 80% 63.400.000.000 Bidang SDK
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
Presentase Kecukupan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga di Puskesmas dan RS Pemerintah
Jml PKM/RS Pemerintah yang mempunyai Alkes dan PKRT sesuai standar / Jml seluruh PKM dan Jaringannya X 100%
58% 65% 75% 85%
Presentase Pemenuhan Obat sesuai standar di Puskesmas dan RS Pemerintah
Jml Puskesmas/RS Pemerintah yang dipenuhi kebutuhan Obatnya / Jml seluruh Puskesmas/RS Pemerintah X 100%
80% 82% 84% 86%
Pelayanan Kefarmasian dan BMHP
Persentase Pemenuhan BMHP di Puskesmas dan jaringannya
Jml Puskesmas yg dipenuhi kebutuhan reagen dan BMHPnya / Jml seluruh Puskesmas X 100%
86% 100.000.000 90% 2.100.000.000 94% 6.100.000.000 98% 10.100.000.000 Seksi Kefarmasian
Persentase Sarana Kefarmasian yang berijin
Jml sarana kefarmasian yang mempunyai ijin / jml sarana kefarmasian X 100%
100% 100% 100% 100%
Persentase Pemenuhan Obat dan Perbekalan Rumah Sakit
Jml realisasi pengadaan obat dan perbekalan RS / Jml usulan kebutuhan obat dan perbekalan RS X 100%
0 60% 100% 100%
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK)
Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Pengelolaan Obat
Jml sarana prasarana pengelolaan obat yang ada / Jumlah sarana prasarana sesuai standar x 100%
92% 750.000.000 100% 0 100% 0 100% 0
Pengadaan obat (DAK) Persentase Pengadaan Obat sesuai dengan kebutuhan
Jml realisasi pengadaan obat / jml usulan kebutuhan obat x 100%
94% 7.500.000.000 95% 7.500.000.000 96% 7.500.000.000 97% 7.500.000.000
Pelayanan distribusi Obat dan E-Logistik
Persentase Pendistribusian Obat ke PKM
Jml pendistribusian obat ke PKM / Jml seluruh PKM x 100%
100% 169.159.000 100% 169.159.000 100% 169.159.000 100% 100.000.000
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
Persentase pemenuhan sistem pengelolaan obat secara elektronik
Jml PKM yg pengeloaan obat sudah secara elektronik / jml seluruh PKM x 100%
100% 100% 100% 100%
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
Persentase pemenuhan alkes di Puskesmas dan jaringannya sesuai standar
Jml pemenuhan alkes untuk PKM dan jaringannya sesuai standar / Jumlah usulan pengadaan alkes Puskesmas dan Jaringannya x 100%
74% 4.500.000.000 76% 7.762.428.000 78% 65.000.000.000 80% 45.000.000.000 Seksi Alkes dan PKRT
Persentase Pemenuhan Alkes Rumah Sakit Baru
Jml Pemenuhan Alkes Rumah Sakit baru / Jml Usulan pengadaan alkes x 100%
0 70% 100% 100%
Pengadaan Alat Kesehatan (DAK)
Persentase pengadaan alkes sesuai usulan
jml realisasi pengadaan alkes / jml usulan pengadaan alkes x 100%
0 0 0 0 0 0 0 0
Persentase Nakes Tersertifikasi
Jml nakes yang tersertifikasi / jml nakes x 100%
94% 900.000.000 96% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 700.000.000 Seksi SDM Kesehatan
Persentase SDM Kesehatan yang mengikuti diklat terakreditasi
Jml nakes yang mengikuti diklat terakreditasi / jml nakes x 100%
16% 18% 19% 20%
4. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat
Persentase Keluarga Sehat
Jml keluarga sehat / jml keluarga yang di survey X 100%
n/a n/a 25% 27% 30% 33% PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- AKI Jml Kematian Ibu/Jml Kelahiran hidup per 100.000 KH
98,04/ 100.000
KH
22.149.060.000 98,02/ 100.000
KH
17.969.460.000 98/ 100.000
KH
17.969.460.000 97,98/ 100.000
KH
21.687.660.000 Bidang Kesmas
-AKB Jml Kematian Bayi/Jml Kelahiran hidup per 1.000 KH
10,3/ 1.000
KH
10,2/ 1.000
KH
10,1/ 1.000 KH
10/ 1.000
KH
Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
- Prevalensi Gizi Buruk
Jml Balita dengan Z skor < -3 Standar deviasi /Jml Balita yg ditimbang x 100%
1,16 1,15 1,14 1,13
Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga
Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Jml bayi baru lahir usia 0-28 hari yg mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dg standar / Jml semua bayi baru lahir X 100%
100% 1.100.000.000 100% 1.100.000.000 100% 1.100.000.000 100% 1.500.000.000 Seksi Kesga dan Gizi
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil
Jml ibu hamil yg mendapatkan pelayanan K4 di Faskes Pemerintah dan Swasta / Jml semua ibu hamil di wilayah kab Blitar X 100%
100% 100% 100% 100%
Persentase Anak usia 0-59 bulan yg mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Jml balita 0-59 bln yg mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar / Jml seluruh balita 0-59 bulan X 100%
100% 100% 100% 100%
Persentase Peserta yang mendapatkan pelayanan KB
Jumlah Peserta yang mendapatkan pelayanan KB
69% 69,5% 70% 70%
Persentase anak usia pendidikan dasar yg mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Jml anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yg mendapatkan pelayanan skrining kesehatan / Jml semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 X 100%
100% 100% 100% 100%
Persentase penduduk usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Jml penduduk usia 60 tahun ke atas yg mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar / Jml penduduk usia 60 tahun ke atas X 100%
100% 100% 100% 100%
Jampersal Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Jml ibu bersalin yg mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di faskes / Jml semua ibu bersalin yg ada di wilayah kab. Blitar X 100%
100% 2.800.000.000 100% 2.800.000.000 100% 2.800.000.000 100% 2.800.000.000
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
Persentase balita gizi buruk yang ditemukan yang mendapat perawatan
Jml Balita gizi buruk yang ditemukan yang mendapat perawatan / jml balita gizi buruk yang ditemukan x 100%
100% 2.281.800.000 100% 2.281.800.000 100% 2.281.800.000 100% 2.300.000.000
Prevalensi stunting Jml balita dengan TB/U < -2 Standar Deviasi / Jml balita yang diperiksa x 100%
21,24% 21,22% 21,20% 21,18%
Persentase Sampel Air Bersih yang diperiksa
Jml sampel air bersih yang diperiksa / jml sampel air bersih yang dikirim ke Lab x 100%
100% 845.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 700.000.000 Labkesda
Persentase Sampel Makanan yang diperiksa
Jml sampel makanan yang diperiksa / jml sampel makanan yang dikirim ke Lab x 100%
100% 100% 100% 100%
Peningkatan Kesehatan Lingkungan
Persentase TTU yg memenuhi syarat sanitasi
Jml TTU yang diperiksa dan memenuhi syarat / Jml TTUyang diperiksa x 100%
78% 4.500.000.000 79% 2.000.000.000 80% 2.000.000.000 81% 4.000.000.000
Persentase RT Akses Jamban Sehat
Jml RT yg mempunyai akses jamban sehat / Jml RT seluruh Kab Blitar x 100%
88% 89% 90% 91%
Jumlah Kecamatan Sehat
Jumlah Kecamatan Sehat
18 18 22 22
Persentase IRT baru yg memperoleh sertifikat
Jml IRT baru yg memperoleh sertifikat / jml seluruh IRT baru x 100%
100% 100% 100% 100%
Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat
Pelayanan Laboratorium Kesehatan
Seksi Kesehatan Lingkungan. Kesehatan Kerja dan Olahraga
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
Pelayanan Kesehatan Kerja
Jumlah Puskesmas yang membentuk Pos UKK
Jumlah Puskesmas yang membentuk Pos UKK
8 140.160.000 14 140.160.000 20 140.160.000 24 140.160.000
Pembinaan Kesehatan Olahraga
Jumlah Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga
Jml Puskesmas yang melakukan upaya kesehatan olahraga
8 200.000.000 14 200.000.000 20 200.000.000 24 200.000.000
Jumlah jenis media promosi program prioritas yang dihasilkan
Jumlah jenis media promosi program prioritas yang dihasilkan
4 1.034.600.000 4 700.000.000 4 700.000.000 4 800.000.000 Seksi Promosi Kesehatan
Persentase SBH Kwaran Aktif
Jml SBH Kwaran aktif / Jml SBH Kwaran x 100%
100% 100% 100% 100%
Persentase Posyandu PURI menjadi taman posyandu
Jml Posy PURI menjadi taman posyandu / Jml seluruh Posyandu PURI x 100%
62% 63% 64% 65%
Persentase pembinaan Desa Siaga Aktif Pratama
Jml desa siaga aktif pratama yang dibina / jml seluruh desa siaga aktif pratama x 100%
100% 100% 100% 100%
Pengembangan Taman Posyandu (BK Prop)
Persentase Taman Posyandu yg optimal
Jml taman posyandu yang optimal / Jml seluruh taman posyandu X 100%
55% 247.500.000 65% 247.500.000 75% 247.500.000 85% 247.500.000
Biaya Operasional Kesehatan (BOK)
Persentase Pemenuhan Biaya Operasional Kegiatan Preventif dan Promotif di Puskesmas
Jml Puskesmas yang terpenuhi Biaya Operasional Kegiatan Preventif dan Promotif / jml seluruh Puskesmas
100% 9.000.000.000 100% 8.000.000.000 100% 8.000.000.000 100% 9.000.000.000
Peningkatan promosi kesehatan dan Pengembangan UKBM
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR
- Persentase Penurunan Kematian Akibat Penyakit Menular
Persentase kematian akibat penyakit menular pada tahun n-1 dikurangi persentase kematian akibat penyakit menular pada tahun n
2% 2.465.510.000 2% 2.210.510.000 2% 2.210.510.000 2% 2.295.000.000 Bidang P2P
- Persentase Desa UCI
Jml Desa UCI / Jml seluruh Desa se Kab Blitar X 100%
92,5% 93% 93,5% 94%
- Persentase desa dengan Posbindu PTM
Jml Desa dengan Posbindu PTM / Jml desa se Kab Desa X 100%
40% 50% 60% 70%
Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah dan bencana
- Jumlah Penemuan AFP 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun
- Jumlah Penemuan AFP 2/100.000 penduduk usia < 15 tahun
6 783.815.000 6 783.815.000 6 783.815.000 6 800.000.000 Seksi Surveilans dan Imunisasi
-Persentase penyakit menular wabah dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiologi
Jml penykit menular wabah dan bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiologi / jml semua kasus penyakit menular wabah X 100%
100 100 100 100
Peningkatan Imunisasi Persentase anak 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
Jml anak 0-11 bulan yg mendapat mendapat imunisasi dasar lengkap / jml seluruh anak umur 0-11 bulan X 100%
92,5% 114.865.000 93% 114.865.000 93,5% 114.865.000 94% 130.000.000
Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Persentase penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Jml penduduk usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining sesuai standar / Jml seluruh penduduk usia 15-59 tahun X 100%
100% 157.200.000 100% 157.200.000 100% 157.200.000 100% 180.000.000 Seksi PTM dan Keswa
Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Jml penderita hipertensi yg mendapatkan pelayanan sesuai standar / Jml estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi Kab. Blitar X 100%
100% 100% 100% 100%
Sasaran RPJMD Tujuan OPDIndikator
Tujuan
Formulasi Perhitungan
Indikator Tujuan
Target Indikator Tujuan
SasaranIndikator Sasaran
(Impact)
Formulasi Perhitungan
Indikator Sasaran
Target Tahunan Sasaran SKPD
Unit Kerja SKPD Penanggung
jawab (Bidang)
Tahun Awal Tahun Akhir 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2018
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
(outcome) dan KEGIATAN (output)
Formulasi Perhitungan
Indikator Program (Outcome)
Target Kinerja Program
2019 2020 2021
Persentase penderita DM yg mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar
Jml penderita DM yg mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar / Jml penderita DM berdasarkan angka prevalensi DM Nasional di Kabupaten Blitar X 100%
100% 100% 100% 100%
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa
Persentase Kasus Pasung yang ditangani
Jml kasus pasung yg ditangani / jml kasus pasung X 100%
80% 254.630.000 84% 254.630.000 88% 254.630.000 90% 285.000.000
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Jml ODGJ Berat (psikotik) yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar / Jml ODGJ berat X 100%
100% 100% 100% 100%
Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Persentase kesembuhan kusta
Jml pasien kusta yang sembuh / jml seluruh pasien kusta yg diobati X 100%
82% 1.155.000.000 84% 900.000.000 86% 900.000.000 88% 900.000.000 Seksi P2M
Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
Jml orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar / Jml orang berisiko terinfeksi HIV X 100%
100% 100% 100% 100%
Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
Jml orang yg mendapatkan pelayanan TB sesuai standar / Jml orang dengan TB X 100%
100% 100% 100% 100%
- Insiden rate DBD Jml kasus DBD yang ditemukan / 100.000 penduduk
< 49 < 49 < 49 < 49
183.455.920.000 177.531.922.000 160.704.545.000 163.548.350.000JUMLAH