Post on 29-Apr-2019
.:: Kecamatan MADURAN Kabupaten lamongan ::.
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS CAMAT
Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkanoleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerahdan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah
kerja kecamatan.
1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;6. Pelaksanaan Urusan Program ;7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit
Kerja di tingkat Kecamatan ;8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
Tugas dan Fungsinya .
Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan olehKepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yangmeliputi aspek :
1. Perizinan;2. Rekomendasi;3. Koordinasi;4. Pembinaan;6. Fasilitasi;7. Penetapan;8. Penyelenggaraan; dan9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
“
Pelayanan Bidang Kependudukan . Pelayanan Bidang Pertanahan Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP. Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam
Kabupaten.Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan
Bangunan ( PBB ). Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ). Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan. Rekomendasi Keterangan Waris. Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
Pelayanan Bidang Kependudukan . Pelayanan Bidang Pertanahan Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI. Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP. Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam
Kabupaten.Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan
Bangunan ( PBB ). Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan. Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ). Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya. Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin. Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan. Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan. Rekomendasi Keterangan Waris. Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey. Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
RPJMD Tahun 2016-2021
Kecamatan MADURANKabupaten Lamongan
RPJMD Tahun 2016-2021
Kecamatan MADURANKabupaten Lamongan
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERDAYASAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERDAYASAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANGBERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN
POTENSI DAERAH
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANGBERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN
POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASARDENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASARDENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGIPEMENUHAN PELAYANAN PUBLIKMEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGIPEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANGTENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGIBUDAYA LOKAL
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANGTENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGIBUDAYA LOKAL
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMDRPJMD
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Rencana Kerja danAnggaran (RKA)
LaporanPertanggungjawaban
KeuanganLaporan KinerjaLaporan Kinerja
EVAL
UASI
DokumenPelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU1.
“
KETERKAITAN RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 – 2021DENGAN RENSTRA KECAMATAN MADURAN TAHUN 2016 - 2021
MISI 4MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASIBAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
TUJUANMENINGKATKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG PROFESIONALDAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
INDIKATORINDEKS REFORMASI BIROKRASI
Visi :“Terwujudnya Lamongan
Lebih Sejahtera dan BerdayaSaing”
Visi :“Terwujudnya Lamongan
Lebih Sejahtera dan BerdayaSaing”
SASARANMeningkatnya Kinerja Pelayanan
Publik
INDIKATOR :Indeks Kepuasan Masyarakat
TUJUAN :1. MENINGKATKAN KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANANDI KECAMATAN
2. TERWUJUDNYA TATA KELOLAPEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
TUJUAN :1. MENINGKATKAN KEPUASAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANANDI KECAMATAN
2. TERWUJUDNYA TATA KELOLAPEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
SASARAN :1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di KECAMATAN MADURAN;2. Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan penyelenggaraanPemerintahan Desa.
SASARAN :1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di KECAMATAN MADURAN;2. Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan penyelenggaraanPemerintahan Desa.
TUJUAN 1:MeningkatkanKepuasanMasyarakatTerhadapPelayanan DiKecamatan
INDIKATOR :Indekskepuasanmasyarakat
TUJUAN 1:MeningkatkanKepuasanMasyarakatTerhadapPelayanan DiKecamatan
INDIKATOR :Indekskepuasanmasyarakat
Programpeningkatan
KualitasPelayananKecamatan
Programpeningkatan
KualitasPelayananKecamatan
Programpenyelengga
raanPemerintahan
danPembangunan
Kecamatan
TUJUAN 2 :TerwujudnyaTata KelolaPemerintahanDesa YangBaik
INDIKATOR :Jumlah desamaju
TUJUAN 2 :TerwujudnyaTata KelolaPemerintahanDesa YangBaik
INDIKATOR :Jumlah desamaju
SASARAN :Meningkatnya KoordinasiPemerintahan danPenyelenggaraan PemerintahanDesaINDIKATOR:1. Persentase
rekomendasi hasil koordinasibidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,perekonomian danPembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, danpembangunan fisik yangditindaklanjuti tahun 2018
2. Persentase desayang sudah menerapkan
Anggaran dengan BerbasisKinerja
3. Prosentase Desa yang sudahmenyusun dokumenperencanaan penganggaran danpelaporan dengan benar dantepat waktu.
SASARAN :Meningkatnya KoordinasiPemerintahan danPenyelenggaraan PemerintahanDesaINDIKATOR:1. Persentase
rekomendasi hasil koordinasibidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,perekonomian danPembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, danpembangunan fisik yangditindaklanjuti tahun 2018
2. Persentase desayang sudah menerapkan
Anggaran dengan BerbasisKinerja
3. Prosentase Desa yang sudahmenyusun dokumenperencanaan penganggaran danpelaporan dengan benar dan
SASARAN :Meningkatnya KualitasPelayanan Publik diKECAMATAN MADURANINDIKATOR :1. Prosentase capaian
layanan publikkecamatan (PATEN)
2. Hasil surveikepuasanmasyarakat
SASARAN :Meningkatnya KualitasPelayanan Publik diKECAMATAN MADURANINDIKATOR :1. Prosentase capaian
layanan publikkecamatan (PATEN)
2. Hasil surveikepuasanmasyarakat
Kegiatan :PelayananAdministrasi TerpaduKecamatan
Kegiatan :PelayananAdministrasi TerpaduKecamatan
KEGIATAN :PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunanPembinaan OrganisasiKepemudaanPengendalian KeamananLingkunganFasilitasiPenyelenggaraanPemerintah Desa
MISI 4MEWUJUDKAN
REFORMASIBIROKRASI BAGI
PEMENUHANPELAYANAN PUBLIK
Visi :“Terwujudnya
LamonganLebih Sejahtera
dan BerdayaSaing”
Visi :“Terwujudnya
LamonganLebih Sejahtera
dan BerdayaSaing”
“
SASARAN : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANGPROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATANPELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR : INDEKS REFORMASI BIROKRASI
PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
INDIKATOR : PROSENTASE CAPAIAN LAYANAN PUBLIK KECAMATAN(PATEN)
KEPALA DAERAHKEPALA DAERAH
CAMATCAMAT
SEKCAMSEKCAM
KEGIATAN : PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
INDIKATOR : JUMLAH JENIS PELAYANANTARGET : 6 JENIS PELAYANAN
KASI(ESELON 4)
KASI(ESELON 4)
TUJUAN : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAPPELAYANAN DI KECAMATAN
INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATANMADURAN
INDIKATOR : PROSENTASE CAPAIAN LAYANAN PUBLIK KECAMATAN (PATEN)
DI SAMPAIKAN OLEH CAMAT MADURANHARWAH YUTOMO, SH. MM
Misi : Mewujudkan Reformasi BirokrasiBagiPemenuhanPelayanan Publik
Visi : Terwujudnya LamonganLebihSejahtera danBerdayaSaing
Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yangprofessionaldan akuntabel untuk
peningkatan pelayanan public
Sasaran: Meningkatnya KinerjaPelayananPublik
RPJMD2016-2021
SASARAN1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan diKecamatanMADURAN
MeningkatnyaKompetensiSDM
TersedianyaMekanismePelayananyangBaik
MeningkatnyaSaranaPrasaranapelayanan
1.BIMTEK/Pelatih an
SDM,2. SDMyangmemenuhi
kualifikasi
1. PengadaanAplikasi danperangkatpendukungPelayanan
2. JaringanIT yanglancar
Penyusunandan
PenetapanmekanismePelayanan
secaraterpadu
Tujuan : MeningkatkanPelayanan Di Kecamatan Madurandan Tata KelolaPemerintahan DesaYangBaik
SASARAN2 : Meningkatnya PenyelenggaraanPemerintahanDesa
PeningkatanKualiasSDM
PeningkatantertibadministrasiDesa
Meningkatnya
koordinasiPemerintahan Desa
PembinaanAparaturDesa
PelaporanPenyelengga
raanpemerintahan Desa yangbenar dan
TepatWaktu
1.Pengadaan AplikasidanPerangkatDesa2.Pembangunan/ infrastrukdesa
Peningkatansarana
prasaranaDesa
Peningkatan
pemberdayaan
Maasyarakat Desa
1. PelatihanUKM
2. PembinaanKepemudaan
3. PembinaanBUMDE
1.RapatKoordinasi
2.PelaksanaanMUSRENBANG
3.PeningkatanKetentramanMasyaraka
keca
mat
an
SASARAN1 : Meningkatnya KualitasPelayanan diKecamatanMADURAN
MeningkatnyaKompetensiSDM
TersedianyaMekanismePelayananyangBaik
MeningkatnyaSaranaPrasaranapelayanan
1. BIMTEK/PelatihanSDM,
2. SDMyangmemenuhikualifikasi
1. PengadaanAplikasi danperangkatpendukungPelayanan
2. JaringanIT yanglancar
PenetapanSOPPelayanan
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Di KecamatanMADURAN dan Tata KelolaPemerintahanDesaYang Baik
Misi : Mewujudkan Reformasi BirokrasiBagiPemenuhanPelayanan Publik
Visi : Terwujudnya LamonganLebihSejahtera danBerdayaSaing
Tujuan : Meningkatnya tata kelolapemerintahan yang professional danakuntabeluntuk peningkatan pelayanan public
Sasaran: Meningkatnya KinerjaPelayanan Publik
CAMAT
SEKRETARIS
KASITAPEM
KASITRANTIBUM
KASIPMD
KASUBAG
KEUANGAN
KASUBAG
UMUM
Level I
LevelII
LevelIII
Level0
Level I
LevelII
Level IIKasubagumummempunyai tugas :Menyediakan SDMyang kompeten serta saranadan prasarananyaKasubagTataPemerintahanmempunyai tugas :Menyediakan mekanisme pelayanan administratifyang efektif danefesienKasubagKetentramanKetertibanUmummempunyai tugas :Melakukan koordinasi dan pelaporanpelaksanaan perundang- undangan
SASARAN1 : Meningkatnya KualitasPelayanan diKecamatanMADURAN
MeningkatnyaKompetensiSDM
TersedianyaMekanismePelayananyangBaik
MeningkatnyaSaranaPrasaranapelayanan
1. BIMTEK/PelatihanSDM,
2. SDMyangmemenuhikualifikasi
1. PengadaanAplikasi danperangkatpendukungPelayanan
2. JaringanIT yanglancar
Penyusunandan
PenetapanmekanismePelayanan
secaraterpadu
Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Di KecamatanMADURAN dan Tata KelolaPemerintahanDesaYang Baik
Misi : Mewujudkan Reformasi BirokrasiBagiPemenuhanPelayanan Publik
Visi : Terwujudnya LamonganLebihSejahtera danBerdayaSaing
Tujuan : Meningkatnya tata kelolapemerintahan yang professional danakuntabeluntuk peningkatan pelayanan public
Sasaran: Meningkatnya KinerjaPelayananPublik
Level I
LevelII
LevelIII
Level0
TUJUAN :Meningkatkan Pelayanan DiKecamatan MADURAN danTata Kelola Pemerintahan DesaYang Baik
INDIKATOR 1 :Indeks Kepuasan MasyarakatSASARAN :Meningkatnya KualitasPelayanan Publik DiKecamatan MADURAN
INDIKATOR :Indek Kepuasan MasyarakatPROGRAM:Peningkatan Kualitas PelayananKecamatan
INDIKATOR :- Prosentase masyarakat
yang puas atas layananPATEN
KEGIATAN :Pengadaansarana danprasaranapelayananadministrasiterpaduINDIKATOR :Jumlahmasyarakat yangmemanfaatkanlayanan PATEN
Camat
Camat
SekretarisCamat
Kasi
KEGIATAN :Pendidikan danPelatihanFormalINDIKATOR :Jumlah ASN yangmeningkatkapasitasnya
INPUT
1.SDMyang berkompeten2.Sarprasyang memadai3.Mekanisme pelayananyangjelas
PROSES
OUTPUT
Surat KeternganPindahKeluarWilayah
CustomerMasyarakat
Mengisiformulirpermohonan
Memverifikasi dan validasi
datapenduduk
Melakukan
penelitiandan tanda
tanganberkas
Mencatatdalam buku
indukpendudukdan mutas
Menandatangani dan
MenerbitkanSurat
keteranganpindah
SUPPLIER
PDKab.
(salah satupelayanan diKecamatan MADURAN)
1.SDMyang berkompeten2.Sarpras yang memadai3.Mekanisme pelayananyangjelas
Surat KeternganPindahKeluarWilayah
PROSES OUTPUTOUTPUT
Surat KeternganPindahKeluarWilayah
CustomerMasyarakat
Mengisiformulirpermohonan
Memverifikasi dan validasi
datapenduduk
Melakukan
penelitiandan tanda
tanganberkas
Mencatatdalam buku
indukpendudukdan mutas
Menandatangani dan
MenerbitkanSurat
keteranganpindah
SUPPLIER
INPUTPDKab.
PRO
BIS
SOP
Misi : Mewujudkan Reformasi BirokrasiBagiPemenuhanPelayanan Publik
Visi : Terwujudnya LamonganLebihSejahtera danBerdayaSaing
Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yangprofessional dan akuntabel untukpeningkatan pelayanan public
SASARAN2 : Meningkatnya PenyelenggaraanPemerintahanDesa
PeningkatanKualitasSDM
PeningkatantertibadministrasiDesa
Meningkatnya
koordinasiPemerintahan Desa
Pembinaan
Aparatur Desa
PelaporanPenyelengga
raanpemerintahan Desa yangbenar dan
TepatWaktu
1. PengadaanAplikasidanPerangkatDesa
2. Pembangun- an/infrastrukdesa
Peningkatansarana
prasaranaDesa
Peningkatan
pemberdayaan
Maasyarakat Desa
1. PelatihanUKM
2. PembinaanKepemudaan
3. PembinaanBUMDES
1.RapatKoordinasi
2.PelaksanaanMUSRENBANG
3.PeningkatanKetentramanMasyarakatdan
TUJUAN: MeningkatkanPelayanan Di Kecamatan MADURAN dan Tata KelolaPemerintahan DesaYangBaik
CAMAT
SEKRETARIS
KASITAPEM
KASITRANTIBUM
KASIPMD
KASUBAG
KEUANGAN
KASUBAG
UMUM
KASIEKBANG
Didalam TUPOKSIKecamatan sesuaidengan PERBUPNomor 88 tahun2016, Camat mempunyai 8 fungsidiantaranya adalah Pengelolaanadministrasi dan urusan umum,tetapi tidak ada fungsi fasilitasipenyelenggaraan pemerintahandesa, sehingga dilakukan usulan kebagian organisasi untuk menambahfungsi kecamatan.
Sasaran: Meningkatnya KinerjaPelayananPublik
Misi : Mewujudkan Reformasi BirokrasiBagiPemenuhanPelayanan Publik
Visi : Terwujudnya LamonganLebihSejahtera danBerdayaSaing
Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yangprofessional dan akuntabel untukpeningkatan pelayanan public
Sasaran: Meningkatnya KinerjaPelayananPublik
SASARAN2 : Meningkatnya PenyelenggaraanPemerintahanDesa
PeningkatanKualitasSDM
PeningkatantertibadministrasiDesa
Meningkatnya
koordinasiPemerintahan Desa
PembinaanAparaturDesa
PelaporanPenyelengga
raanpemerintahan Desayangbenar dan
TepatWaktu
1.PengadaanAplikasidanPerangkatDesa
2.Pembangunan/infrastruktur desa
Peningkatansarana
prasaranaDesa
Peningkatan
pemberdayaan
Maasyarakat Desa
1. PelatihanUKM
2.PembinaanKepemudaan
3.Pembinaan
BUMDES
1. RapatKoordinasi
2. PelaksanaanMUSRENBANG
3. PeningkatanKetentraman
TUJUAN: MeningkatkanPelayanan Di Kecamatan MADURAN dan Tata KelolaPemerintahanDesaYangBaik
SASARAN:Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan
Penyelenggaraan PemerintahanDesa
INDIKATOR:1. persentase rekomendasi hasil koordinasi
bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian danPembangunan, Pemberdayaan Masyarakatdan Desa, dan pembangunan fisik yangditindaklanjuti .
2. Persentase desa yang sudah menyusunAnggaran dengan Berbasis Kinerja
TUJUAN :Meningkatkan Pelayanan Di KecamatanMADURAN dan Tata Kelola Pemerintahan DesaYang Baik
INDIKATOR 2 :Jumlah Desa MAJU
PROGRAM :Progam Penyelenggaraan pemerintahan danpembangunanKecamatanINDIKATOR :Prosentase Desa yang menyusun DokumenPerencanaan, Penganggaran danPelaporan yang Benar dan tepat
Kegiatan :PelaksanaanMusyawarahPerencanaanPembangunan
INDIKATOR :Jumlahpesertamusrenbangkec
Kegiatan :MonevAPBDesdanPERDESINDIKATOR :Jumlah Desayang dimonitoringdan evaluasi
Kegiatan :FasilitasipenyelenggaraanPemerintahan DesaINDIKATOR :Jumlah Desayangmendapatkanfasilitasi
Kegiatan :PembinaanOrganisasiKepemudaanINDIKATOR :Jumlahorganisasikepemudaan
Camat
Camat
Sekretaris
Kasi
INPUT
1.SDMyang berkompeten2.Sarprasyang memadai3.Mekanisme pelayananyangjelas
PROSES
OUTPUTUsulan
PembangunanKecamatan
CustomerMasyarakat
MusyawarahTingkatRT
MusywarahTingkat
RW
Musyawarah Tingkat
Desa/MUSRENBANG DESA
USULANDESAke
Kecamatan
MUSRENBANGKECAMATAN
SUPPLIER
PDKab.
“
Tujuan 1 Indikator KinerjaTujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir
Renstra
Meningkatkan Kepuasanmasyarakat terhadappelayanan di Kecamatan
Indek KepuasanMasyarakat ( IKM )
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 70 85
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISIAWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya KualitasPelayanan Publik diKecamatan
Jumlah capaian layananpublik kecamatan(PATEN)
Jumlah pelayanan yangdilaksanakan sesuaidengan SOP/ Jumlahpelayanan 70
.00
70.0
0
75.0
0
75.7
5
80.0
0
82.5
5
85.0
0
Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan Formulasi KondisiAwal
Kondisi AkhirRenstra
Terwujudnya tata kelolapemerintahan desa yang baik
Jumlah Desa Maju Jumlah Desa Maju_________________________________ x 100 %
Jumlah desa
1 %(1 Desa)
1 %(1 desa)
SASARANSTRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI
AWALTARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021Meningkatnyakoordinasipemerintahan danpenyelenggaraanpemerintahan Desa
1. Persentase hasil koordinasibidang pemerintahan,ketentraman danketertiban, perekonomiandan Pembangunan,Pemberdayaan Masyarakatdan Desa, danpembangunan fisik yangditindaklanjuti tahun 2018
Jumlah hasil koordinasi bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian danPembangunan, Pemberdayaan Masyarakat danDesa, dan pembangunan fisik yangditindaklanjuti dalam satu tahun________________________ x 100 % Jumlahkoordinasi bidang pemerintahan, ketentramandan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraansosial dan pembangunan fisik tahun 2018
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2. Persentase desayang sudah menyusunAnggaran dengan BerbasisKinerja
Jumlah desa yang sudah menyerapkanAnggranan dengan berbasis kinerja_________9_______ x 100 %Jumlah desa 10
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3. prosentase Desa Yang sudahmenyusun dokumenPerencanaanpenganggaran danpelaporan dengan benardan tepat waktu
Jumlah desa yang sudah menyusun dokumenPerencanaan penganggaran dan pelaporandengan benar dan tepat waktu__________9_______ x 100 %Jumlah desa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
“
No Kinerja Utama IndikatorKinerja Utama Formulasi Sumber
DataPenanggung
Jawab1 Meningkatnya kualitas
pelayananIndeks KepuasanMasyarakat( IKM )
Prosentase KepuasaResponden terhadappelayanan di kecamatanMADURAN
Dokumen IKM SekretarisKecamatan
No KinerjaUtama
IndikatorKinerja Utama Formulasi Sumber
DataPenanggung
Jawab2 Meningkatnya
koordinasipemerintahandanpenyelenggaraanpemerintahanDesa
Persentase hasilkoordinasi bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian danPembangunan,PemberdayaanMasyarakat dan Desa,dan pembangunanfisik yangditindaklanjuti dalamsatu tahun
Persentase hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian danPembangunan, Pemberdayaan Masyarakatdan Desa, dan pembangunan fisik yangditindaklanjuti dalam satu tahun______________________________ x 100 %Jumlah koordinasi bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban,Perekonomian, kesejahteraan sosial danpembangunan fisik dalam satu tahun
Pelaksanaan KegiatanRakorcam
- Kasi TataPemerintahan- KasiKetentraman danKetertibanUmum- Kasi EkonomidanPembangunan
Prosentase desa yangmenerapkan anggaranberbasis kinerja ( ABK )
Jumlah desa yang menerapkan anggaranberbasis kinerja________________________________ x 100 %
Jumlah desa
DokumenAPBDesdanPerdes
Kasi TataPemerintahan
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )Perangkat Daerah Kecamatan MADURAN
Tahun 2018
SK IKUKEC. MADURAN
2019
“
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2019RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2019
INDIKATORSASARAN
INDIKATORSASARAN
INDIKATORPROGRAMINDIKATORPROGRAM
INDIKATORKEGIATANINDIKATORKEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATANURAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10MeningkatnyaKualitasPelayananPublik diKECAMATANMADURAN
Prosentasecapaianlayananpublikkecamatan(PATEN)
100% PROGRAMPENINGKATAN KUALITASPELAYANANKECAMATAN
Hasil surveiIKM
78,75 PELAYANANADMINISTRASITERPADUKECAMATAN
JUMLAH JenisPelayanan
6 Jenis 40,000,000.00
AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJAKONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
MEWUJUDKAN KEPUASANMASYARAKAT TERHADAPPELAYANAN DIKECAMATAN
MENINGKATNYAKUALITASPELAYANAN PUBLIKDI KECAMATANMADURAN
INDEKS KEPUASANMASYARAKAT
MELAKSANAKANSOSIALASIPELAYANAN PUBLIKKEPADAMASYARAKAT
PENINGKATANKUALITASPELAYANANKECAMATAN
SELURUHSEKSI
SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN(RP)
KET
URAIAN INDIKATORKINERJA
TARGET URAIAN URAIAN INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET
MENINGKATNYA KUALITASPELAYANANPUBLIK DIKECAMATANMADURAN
PROSENTASE CAPAIANLAYANANPUBLIKKECAMATAN (PATEN)
100% PENINGKATAN KUALITASPELAYANANKECAMATAN
PELAYANANADMINISTRASI TERPADUKECAMATAN
JUMLAHJENISPELAYANAN
JENIS 6 40.000.000 SELURUHSEKSI
MATRIKRENSTRAMATRIK
RENSTRA
RKT/RENJARKT/
RENJA
PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019
No Program Pagu Anggaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran( 2 Kegiatan )
302.120.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur( 3 Kegiatan )
250.000.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur(1 Kegiatan)
20.000.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur( 1 Kegiatan )
11.500.000
4. Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 2 Kegiatan)
60.000.000
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan( 1 Kegiatan )
40.000.000
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan danPembangunan Kecamatan ( 6 Kegiatan )
190.000.000
Jumlah 873.620.000
Sasaran IndikatorKinerja Target
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator TargetMeningkatnyaKualitas PelayananPublik diKECAMATANMADURAN
ProsentasecapaianpelayananpublikKecamatan (PATEN )
100% PENINGKATAN KUALITASPELAYANANKECAMATAN
Hasil surveiIKM
78,75 Pelayananadministrasiterpadukecamatan
Jumlah JenisPelayanan
6jenispelayanan
40jt
UTUSANPEMERINTAHAN
6.01.01 – KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.14 – KECAMATAN MADURANPROGRAM 6.01.01.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.15.002 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADUKECAMATAN
LOKASI KECAMATAN MADURAN
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIANPROGRAM
HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM ) 78,75
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000
KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 6 Jenis pelayananHASIL Prosentase capaian pelayanan publik Kecamatan ( PATEN ) 100 %
TAHUN ANGGARAN 2019
HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2019HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2019
SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPD CAPAIANTAHUN 2018
TAHUN 2019TARGETAKHIR
RENSTRA(2019) %
CAPAIANTAHUN 2019TERHADAP
TARGET AKHIRRENSTRA (%)
TARGET REALISASI %REALISASI
MeningkatnyaPartisipasi Masyarakatdalam PerencanaanPembangunan
TerselenggaranyaMusyawarah PerencanaanPembangunan diKECAMATAN MADURAN
100% 100% 0 0 100% 100%
Meningkatnya PeranSerta Kepemudaan
Peningkatan Peran SertaKepemudaan di KECAMATANMADURAN
100% 100% 0 0 100% 100%
Terciptanya KondisiWilayah yang amantertib, Nyaman dankondusif
Tercapainya Keamanan danKenyamanan Lingkungan diKECAMATAN MADURAN
100% 100% 0 0 100% 100%
Adanya PeningkatanPelayanan kepadaMasyarakat
Terwujudnya PeningkatanPelayanan kepadaMasyarakat di KECAMATANMADURAN
100% 100% 0 0 100% 100%
Adanya PeningkatanKualitas PenyusunanAPBD Desa
Terlaksananya Monitoringdan Evaluasi APBD Desa diKECAMATAN MADURAN
100% 100% 0 0 100% 100%
Adanya PeningkatanPartisipasi Masyarakatdalam MembangunDesa
TerwujudnyaPenyelenggaraanPemerintahan Desa yangbaik di KECAMATANMADURAN
100% 100% 0 0 100% 100%
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentas
e Realisasi
BELANJA LANGSUNG
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Perkantoran 177.120.000 0 0%
Penyediaan Barang pakai habis perkantoran 125.000.000 0 0%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor 60.000.000 0 0%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 150.000.000 0 0%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 40.000.000 0 0%
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 20.000.000 0 0%
3 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 11.500.000 0 0%
4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala 30.000.000 0 0%
Penyusunan dokumen perencaan dan evaluasi 30.000.000 0 0%
5 Program Peningkatan Kualitas pelayanan kecamatan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000 0 0%
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi ProsentaseRealisasi
6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 20.000.000 0 0%
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 30.000.000 0 0%
Pengendalian Keamanan Lingkungan 30.000.000 0 0%
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES 50.000.000 0 0%
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 30.000.000 0 0%
Fasilitasi Kemiskinan 30.000.000 0 0%
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target RealisasiTw I Tw II Tw III Tw IV
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publikdi KECAMATAN MADURAN
Prosentase capaian layanan publikkecamatan (PATEN)
100 %
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahandan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Persentase hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian danPembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, danpembangunan fisik yangditindaklanjuti dalam satu tahun
100 %
12 X
2. Persentase desayang sudah menyusun Anggaran
dengan Berbasis Kinerja
100%
Monitoring Triwulan Tahun 2019
Lanjutan….. Monitoring Triwulan Tahun 2019
Capaian Kinerja Sasaran
Program Indikator TargetRealisasi Realisasi Real
isasiRealisasi Kegiatan Indikator Target Realisasi
Tw I
Realisasi Realisasi
Realisasi Anggaran
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tw I Tw II TwIII
TwIV Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
PeningkatanKualitasPelayananKecamatan
Hasilsurveiindekskepuasanmasyarakat
78,75 25 25 25 25 PelayananAdministrasiTerpaduKecamatan
JenisPelayanan
6 JenisPelayan
an
- - - - 40.000.000
SASARAN 1 INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJASASARAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publikdi KECAMATAN MADURAN
Prosentase capaian layanan publikkecamatan (PATEN)
100 %
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN
TARGETKEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN
(Rp)
TARGET KINERJA SASARAN
TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4
Program :Peningkatan KualitasPelayananKecamatan
Hasil surveiindekskepuasanmasyarakat
Kegiatan :Pelayanan AdministrasiTerpadu Kecamatan
Jumlah JenisPelayanan 6 Jenis
Melaksanakansosialasipelayanan publikkepadamasyarakat
40.000.000 1.100 1.000 990 1.050
TERIMA KASIH