Post on 31-Oct-2021
Visi Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata "Bangga Mbangun Desa"
Misi Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional Bersifat Entrepreneur dan Dinamis Dengan Mengedepankan Prinsip Good Governance dan Clean Government
Kebijakan 1. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Dengan Fokus Pada Pemanfaatan Ti Dan Peningkatan Sarpras Yang Menunjang Langsung Pelayanan.
2. Peningkatan Kualitas Kinerja Kecamatan Dengan Fokus Pada Pendidikan Dan Pelatihan SDM Serta Peningkatan Sarana Dan Prasarana.
3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Dengan Fokus Pada Monitoring Dan Evaluasi Dalam Penetapan Prioritas Pembangunan Desa Serta Pemberian Penghargaan Terhadap Desa Berprestasi.
4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dengan Fokus Pada Transparansi Pelaporan Kinerja Kepada Publik Melalui Pemanfaatan IT (Web).
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Indikator Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nilai AKIP Kecamatan Cilacap Tengah
Nilai 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5
RENCANA STRATEGISKECAMATAN CILACAP TENGAH
Periode 2018-2022
RENCANA STRATEGIS
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan
1Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cilacap Tengah
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilacap Tengah
Nilai IKM/SKM Kecamatan Cilacap Tengah
Nilai 80 80
Target Per Tahun
80 80 80 80
No Tujuan Formula Sasaran Strategis Indikator Kinerja Penjelasan
IndikatorSatua
n2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nilai AKIP Kecamatan Cilacap Tengah
Nilai 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Januari 2020CAMAT CILACAP TENGAH
BAMBANG WIJOSENO, S.Sos, M.SiPEMBINA TK I
NIP. 19690302 199003 1 011
Indikator Kinerja UtamaKecamatan Cilacap Tengah
Periode 2018-2022
Indikator Tujuan
1
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cilacap Tengah
Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cilacap Tengah pada Tahun n-1
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilacap Tengah
Nilai IKM/SKM Kecamatan Cilacap Tengah
Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pelayanan pada Kecamatan Cilacap Tengah Pada Tahun n
No Tujuan Indikator Tujuan Satuan Target Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cilacap Tengah
Nilai AKIP Kecamatan Cilacap Tengah
Nilai. 60,5Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilacap Tengah
Nilai IKM/SKM Kecamatan Cilacap Tengah
Nilai 80
Rencana Kinerja TahunanKecamatan Cilacap Tengah
Periode 2018-2022Tahun 2020
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Juli 2019CAMAT CILACAP TENGAH
ANNISA FABRIANA, S.H., M.Si.PEMBINA TK I
NIP. 19710211 199603 2 002
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.661.429.020
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 438.793.900
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja 70.000.000
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan 6.067.793.000
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Januari 2020CAMAT CILACAP TENGAH
BAMBANG WIJOSENO, S.Sos, M.SiPEMBINA TK I
NIP. 19690302 199003 1 011
Perjanjian KinerjaKecamatan Cilacap Tengah
Periode 2018-2022Tahun 2020
1Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cilacap Tengah
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilacap Tengah
Nilai IKM/SKM Kecamatan Cilacap Tengah
Nilai 80
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP KECAMATAN CILACAP TENGAH
Jalan Kalimantan Nomor : 32 Telepon. ( 0282 ) 542291 e-Mail: cilacaptengah@yahoo.com
CILACAP Kode Pos : 53224
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : BAMBANG WIJOSENO, S.Sos., M.Si. Jabatan : Camat Cilacap Tengah Selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : H. TATTO SUWARTO PAMUJI Jabatan : Bupati Cilacap Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pihak Kedua, Bupati Cilacap
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Januari 2020
Pihak Pertama, Camat Cilacap Tengah
BAMBANG WIJOSENO, S.Sos., M.Si. Pembina Tingkat I
NIP. 19690302 199003 1 011
RP % RP % RP % RP %
T T T T T T T T
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180,000,000 45,000,000 25 45,000,000 25 45,000,000 25 45,000,000 25
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,042,954,320 263,331,580 25.25 265,186,080 25.43 263,340,580 25.25 251,096,080 24.08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 31,700,000 8,053,400 25.41 7,800,000 24.61 8,046,600 25.38 7,800,000 24.61
Penyediaan Alat Tulis Kantor 132,139,700 33,392,950 25.27 32,786,600 24.81 33,104,650 25.05 32,855,500 24.86
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40,000,000 10,917,100 27.29 10,147,000 25.37 9,506,600 23.77 9,429,300 23.57Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25,000,000 25,000,000 100 0 0 0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25,000,000 6,206,000 24.82 6,340,300 25.36 6,345,300 25.38 6,108,400 24.43
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35,000,000 9,082,500 25.95 8,852,500 25.29 8,622,500 24.64 8,442,500 24.12
Penyediaan Makanan dan Minuman 139,635,000 37,310,000 26.72 28,144,000 20.16 37,271,000 26.69 36,910,000 26.43
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 10,000,000 10,000,000 100 0 0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 116,342,500 116,342,500 100 0 0 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 91,761,400 30,850,200 33.62 25,460,000 27.75 14,700,000 16.02 20,751,200 22.61
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30,900,000 3,200,000 10.36 3,500,000 11.33 20,000,000 64.72 4,200,000 13.59
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 199,790,000 199,790,000 100 0 0 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal 20,000,000 20,000,000 100 0 0 0
Penyusunan Renja Perangkat Daerah 10,000,000 10,000,000 100 0 0 0
Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 15,000,000 7,529,900 50.2 7,470,100 49.8 0 0
Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP 10,000,000 2,686,900 26.87 2,617,800 26.18 2,347,800 23.48 2,347,500 23.48
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 35,000,000 35,000,000 100 0 0 0Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 22,500,000 6,646,050 29.54 4,629,900 20.58 6,644,150 29.53 4,579,900 20.36Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan 30,000,000 6,750,750 22.5 0 23,249,250 77.5 0
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa 82,500,000 20,055,000 24.31 33,690,000 40.84 17,865,000 21.65 10,890,000 13.2
1
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan
80NilaiNilai IKM/SKM Kecamatan Cilacap Tengah
Triwulan 4
Rencana Aksi Anggaran Pendukung SasaranKecamatan Cilacap Tengah
Periode 2018-2022Tahun 2020
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Kegiatan Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilacap Tengah
RP % RP % RP % RP %
T T T T T T T T
Triwulan 4
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Kegiatan Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3
Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 10,000,000 0 10,000,000 100 0 0
Operasional TP PKK Kecamatan 20,000,000 4,485,000 22.43 6,536,000 32.68 4,347,900 21.74 4,631,100 23.16Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan 11,000,000 0 11,000,000 100 0 0
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan 22,500,000 5,743,700 25.53 5,501,100 24.45 5,754,100 25.57 5,501,100 24.45Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama 25,000,000 0 14,700,000 58.8 10,300,000 41.2 0Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan 8,000,000 0 0 8,000,000 100 0Biaya Operasional Bantuan Pangan Non Tunai Wilayah Kecamatan 10,000,000 2,564,000 25.64 2,562,500 25.63 2,494,500 24.95 2,379,000 23.79
Pembinaan Masyarakat Terlatih 16,770,000 0 16,770,000 100 0 0
Operasional TP PKK di Kelurahan 75,000,000 17,625,250 23.5 19,985,250 26.65 15,267,300 20.36 22,122,200 29.5Pelatihan Aparatur Kecamatan/Kelurahan Dalam Bidang Manajemen Pemerintah 24,398,000 24,398,000 100 0 0 0
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidanegara (DAU) 141,048,000 53,943,000 38.24 45,688,000 32.39 41,417,000 29.36 0
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidanegara (APBD) 316,800,000 0 158,400,000 50 0 158,400,000 50
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lomanis (DAU) 208,340,000 83,675,400 40.16 102,288,100 49.1 22,376,500 10.74 0
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lomanis (APBD) 50,400,000 0 25,200,000 50 0 25,200,000 50
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donan (DAU) 240,944,000 240,944,000 100 0 0 0
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donan (APBD) 259,200,000 129,600,000 50 0 129,600,000 50 0Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gunungsimping (DAU) 220,200,000 90,488,000 41.09 56,936,600 25.86 48,116,000 21.85 24,659,400 11.2Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gunungsimping (APBD) 145,800,000 0 72,900,000 50 0 72,900,000 50
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kutawaru (APBD) 159,648,450 31,848,450 19.95 63,900,000 40.03 0 63,900,000 40.03Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kutawaru (DAU) 366,000,000 219,674,650 60.02 146,325,350 39.98 0 0Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kutawaru (APBD) 616,376,550 0 390,058,500 63.28 226,318,050 36.72 0Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Gunungsimping (DAU) 145,800,000 0 72,831,400 49.95 72,968,600 50.05 0Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Gunungsimping (APBD) 630,225,000 520,123,600 82.53 110,101,400 17.47 0 0Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sidanegara (DAU) 224,952,000 83,843,150 37.27 141,108,850 62.73 0 0
RP % RP % RP % RP %
T T T T T T T T
Triwulan 4
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Kegiatan Anggaran
Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sidanegara (APBD) 459,225,000 0 301,471,000 65.65 157,754,000 34.35 0
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Donan (DAU) 125,056,000 125,056,000 100 0 0 0
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Donan (APBD) 516,825,000 306,825,000 59.37 210,000,000 40.63 0 0Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lomanis (DAU) 157,660,000 42,158,100 26.74 1,347,900 0.85 114,154,000 72.41 0Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lomanis (APBD) 725,625,000 205,500,000 28.32 298,511,000 41.14 221,614,000 30.54 0
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Januari 2020CAMAT CILACAP TENGAH
BAMBANG WIJOSENO, S.Sos, M.SiPEMBINA TK I
NIP. 19690302 199003 1 011
No Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja SatuanTarget
TahunanTriwulan Target
Keterangan Per Triwulan
Keterangan
Triwulan 1 0
Triwulan 2 0
Triwulan 3 0
Triwulan 4 80
80
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Januari 2020CAMAT CILACAP TENGAH
BAMBANG WIJOSENO, S.Sos, M.SiPEMBINA TK I
NIP. 19690302 199003 1 011
Rencana Aksi Capaian Perjanjian KinerjaKecamatan Cilacap Tengah
Periode 2018-2022
Tahun 2020
1Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cilacap Tengah
Nilai AKIP Kecamatan Cilacap Tengah
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilacap Tengah
Nilai IKM/SKM Kecamatan Cilacap Tengah
Nilai
No Kegiatan Anggaran
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 180,000,000
Indikator Tujuan Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator Sasaran Satuan 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Indikator 2020 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1,042,954,320
Nilai AKIP Kecamatan Cilacap Tengah Nilai 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 60,5 Nilai IKM/SKM Kecamatan Cilacap Tengah Nilai 80 80 80 80 80 80 Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan 12 bulanPenyediaan Jasa Kebersihan Kantor 31,700,000
Penyediaan Alat Tulis Kantor 132,139,700
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35,000,000
Penyediaan Makanan dan Minuman 139,635,000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 10,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 116,342,500
Indikator 2020Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 91,761,400
Terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 100%Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 30,900,000
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 199,790,000
Indikator 2020Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/Pelatihan 100%
Penyusunan Renja Perangkat Daerah 10,000,000
Indikator 2020 Evaluasi Renstra Perangkat Daerah 15,000,000
Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. 100%Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan Pelaporan SAKIP 10,000,000
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan 35,000,000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
22,500,000
Indikator 2020Peringatan Hari Jadi Kabupaten Cilacap dan HUT RI Tingkat Kecamatan
30,000,000
Persentase Koordinasi Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan 100%Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa 82,500,000
Penyelenggaraan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 10,000,000
Operasional TP PKK Kecamatan 20,000,000
Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Kecamatan
11,000,000
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan di Desa/Kelurahan 22,500,000
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama
25,000,000
Pembinaan dan Monitoring Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) Tingkat Kecamatan
8,000,000
Biaya Operasional Bantuan Pangan Non Tunai Wilayah Kecamatan
10,000,000
Pembinaan Masyarakat Terlatih 16,770,000
CascadingKecamatan Cilacap Tengah
Periode 2018-2022Tahun 2020
Tujuan Sasaran Program
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Cilacap Tengah Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Cilacap Tengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Perencanaan dan pelaporan kinerja
Pendidikan dan Pelatihan Formal 20,000,000
Program Pengembangan Pelayanan Kewilayahan
No Kegiatan AnggaranTujuan Sasaran Program
Operasional TP PKK di Kelurahan 75,000,000
Pelatihan Aparatur Kecamatan/Kelurahan Dalam Bidang Manajemen Pemerintah
24,398,000
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidanegara (DAU) 141,048,000
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Sidanegara (APBD) 316,800,000
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lomanis (DAU) 208,340,000
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lomanis (APBD) 50,400,000
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donan (DAU) 240,944,000
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Donan (APBD) 259,200,000
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gunungsimping (DAU)
220,200,000
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Gunungsimping (APBD)
145,800,000
Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kutawaru (APBD) 159,648,450
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kutawaru (DAU)
366,000,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kutawaru (APBD)
616,376,550
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Gunungsimping (DAU)
145,800,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Gunungsimping (APBD)
630,225,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sidanegara (DAU)
224,952,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Sidanegara (APBD)
459,225,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Donan (DAU) 125,056,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Donan (APBD)
516,825,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lomanis (DAU)
157,660,000
Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lomanis (APBD)
725,625,000
BUPATI CILACAP
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Cilacap, Januari 2020CAMAT CILACAP TENGAH
BAMBANG WIJOSENO, S.Sos, M.SiPEMBINA TK I
NIP. 19690302 199003 1 011