Post on 22-Aug-2020
EVALUASI RENCANA AKSI (APBD PERUBAHAN)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2018
I II III IV Sebelum Sesudah
(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)
1. 0 0 0 100 1. Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
115.000.000,00
a. Kegiatan Pengujian Kualitas
Air Sungai
100.000.000,00 1 Persiapan 6,59 belum tersedia
sasaran titik sampel
tersedia sasaran titi
sampel
sesuai rencana Daftar ssaran Titik
Sampel
2 Pengadaan bahan
kimia Reagen
13,13 belum tersedia Bahan
Kimia Reagen
formulasi uji
tersedia Bahan Kimia
Reagen formulasi uji
sesuai rencana Bahan Kimia Reagen
formulasi uji
3 Pengadaan alat
laboratotium
42,48 belum tersedia alat
alat laboratorium yang
diperlukan
tersedia alat alat
laboratorium yang
diperlukan
sesuai rencana Alat alat laboratorium
4 Pengambilan sampel
dan uji laboratorium
air sungai
22,80 belum tersedia
dokumen Hasil Uji
Laboratorium
tersedia dokumen
Hasil Uji Laboratorium
sesuai rencana Dokumen Hasil Uji
Laboratorium
5 Uji Fisik Parametrik
sungai
15,00 belum tersedia
dokumen hasil Uji Fisik
Parametrik Sungai
tersedia dokumen
hasil Uji Fisik
Parametrik Sungai
sesuai rencana Dokumen hasil Uji
Fisik Parametrik Sungai
Jumlah 100,00
b. Kegiatan Pemeliharaan Alat
Pemantau Kualitas Air
Sungai System Telematry
15.000.000,00 1 Pemeliharaandan
Operasional Rutin alat
telematri
100,00 belum optimalnya
akurasi data telematri
yang dikirim
optimalisasi data
telematri terkirim
sesuai rencana Data kualitas air
sungai Cikijing dan
Cimande Hasil
Pantauan telematri
2. Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
45.000.000,00
a. Kegiatan Pemantauan
Kualitas Limbah Cair
45.000.000,00 1 Persiapan 5,87 belum tersusunya
daftar prioritas
Usaha/Kegiatan
sasaran Sampel
tersusunya daftar
prioritas
Usaha/Kegiatan
sasaran Sampel
sesuai rencana Daftar Usaha/Kegiatan
sasaran Sampel
2 pengambilan Sampel
dan Analisa
laboratorium Limbah
Cair
87,07 belum tersedianya
dokumen hasil Uji
Laboratorium
tersedianya dokumen
hasil Uji Laboratorium
sesuai rencana Dokumen hasil Uji
Laboratorium
3 Monitoring Pasca
pengambilan sampel
7,06 belum tersedianya
Laporan Hasil
Monotoring
tersedianya Laporan
Hasil Monotoring
sesuai rencana Laporan Hasil
Monotoring
Jumlah 100,00
EVALUASI RENCANA AKSI (APBD PERUBAHAN)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2018
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam
%)
KondisiAnalisa dan Simpulan Output
(3) (4) (5) (7)
Terwujudnya Peningkatan
Kualitas Air Sungai dan Udara
Perkotaan
1. Indek Kualitas Air Sungai
(IKA)
I II III IV Sebelum Sesudah
(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam
%)
KondisiAnalisa dan Simpulan Output
(3) (4) (5) (7)
0 0 0 100 1. Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
40.000.000,00
a. Kegiatan Pemantauan
Kualitas Udara Dari Sumber
Tidak Bergerak
40.000.000,00 1 Persiapan 5,00 belum tersedianya
daftar prioritas terkait
sasaran
usaha/kegiatan sampel
cerobong
tersedianya daftar
prioritas terkait
sasaran
usaha/kegiatan sampel
cerobong
sesuai rencana Dokumen terkait
sasaran
usaha/kegiatan sampel
cerobong
2 Pengambilan Sampel
udara cerobong
73,18 belum tersedianya
dokumen hasil uji
laboratorium udara
cerobong
tersedianya dokumen
hasil uji laboratorium
udara cerobong
sesuai rencana Dokumen hasil uji
laboratorium udara
cerobong
3 Monitoring dan
evaluasi pengendalian
administrasi dan teknis
udara cerobong
21,82 belum tersedianya
laporan hasil
pengendalian
administrasi dan teknis
ketaatan pengendalian
pencemaran udara
tersedianya laporan
hasil pengendalian
administrasi dan teknis
ketaatan pengendalian
pencemaran udara
sesuai rencana Laporan Hasil
pengendalian
administrasi dan teknis
ketaatan pengendalian
pencemaran udara
Jumlah 100,00
2. Program Peningkatan
Pengendalian Polusi
85.000.000,00
a. Kegiatan Pengujian Kualitas
Udara Ambient
40.000.000,00 1 persiapan 4,62 belum tersedianya
daftar prioritas titik
pantau udara ambiet
tersedianya daftar
prioritas titik pantau
udara ambiet
sesuai rencana Daftar titik pantau
udara ambient
2 Kalibrasi alat
laboratorium
15,00 kompatibel Alat-alat
lab yang akan
digunakan belum
optimal
optimalnya
kompatibel alat alat
lab yang akan
digunakan
sesuai rencana Alat-alat lab yang
kompatibel
3 Pengambilan sampel
dan uji laboratorium
udara ambient
80,38 belum tersedianya
hasil uji laboratorium
udara ambient
tersedianya hasil uji
laboratorium udara
ambient
sesuai rencana Hasil Uji laboratorium
udara ambient
Jumlah 100,00
2. Indek Kualitas Udara (IKU)
I II III IV Sebelum Sesudah
(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam
%)
KondisiAnalisa dan Simpulan Output
(3) (4) (5) (7)
b. Kegiatan Inventarisasi Gas
Rumah Kaca (GRK)
45.000.000,00 1 Persiapan 3,06 belum tersedianya
Tim Inventarisasi GRK
tersedianya Tim
Inventarisasi GRK
sesuai rencana Tim Inventarisasi GRK
2 Inventarisasi
Lapangan Emisi Gas
Rumah Kaca (GRK)
50,33 belum tersedianya
data Numerik Hasil
Inventarisasi GRK
tersedianya data
Numerik Hasil
Inventarisasi GRK
sesuai rencana Data Numerik Hasil
Inventarisasi GRK
3 Pembahasan dan
Penyusunan laporan
Emisi GRK
46,61 belum tersedianya
dokumen Laporan
Emisi GRK
tersedianya dokumen
Laporan Emisi GRK
sesuai rencana Dokumen Laporan
Emisi GRK
Jumlah 100,00
2 Terwujudnya peningkatan
Tutupan lahan/vegetasi
Indek Tutupan
Lahan/Vegetasi
0 0 0 100 1. Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
65.000.000,00
a. Kegiatan Pengembangan
Hutan Desa yang Berfungsi
Lindung
65.000.000,00 1 Persiapan 10,96 belum tersedianya
data CPCL Penanaman
Lahan Berfungsi
Lindung
tersedianya data CPCL
Penanaman Lahan
Berfungsi Lindung
sesuai rencana CPCL Penanaman
Lahan Berfungsi
Lindung
2 Pengadaan Bibit
Tanaman
74,81 belum tersedianya
Bibit Tanaman Kayu-
kayuan dan Buah-
buahan
tersedianya Bibit
Tanaman Kayu-kayuan
dan Buah-buahan
sesuai rencana Bibit Tanaman Kayu-
kayuan dan Buah-
buahan
3 Pengadaan Peralatan
pertanian
1,46 belum tersedianya
alat-alat pertanian
untuk penanaman
tersedianya alat-alat
pertanian untuk
penanaman
sesuai rencana Alat-alat pertanian
4 Penanaman 12,77 lahan sasaran belum
tertanami
tertanaminya lahan
lokasi sasaran
sesuai rencana lahan tertanami seluas
3 Ha
Jumlah 100,00
2. Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)
383.320.000,00
a. Kegiatan Pemeliharaan RTH 200.000.000,00 1 Persiapan 5,59 belum tersedianya
Rincian prioritas Lokasi
RTH sasaran
pemeliharan
tersedianya Rincian
prioritas Lokasi RTH
sasaran pemeliharan
sesuai rencana Rincian Lokasi RTH
sasaran pemeliharan
2 Pemeliharaan Rumput
RTH
6,60 rumput RTH tumbuh
alamiah tidak serasi
rumput RTH terawat
dan serasi
sesuai rencana RTH berumput baik
3 Penyiraman Taman 17,12 musim kemarau
tanaman perlu disiram
Musim kemarau
tanaman disiran sesuai
kebutuhan
sesuai rencana Tanaman tetap hidup
di musim kemarau
I II III IV Sebelum Sesudah
(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam
%)
KondisiAnalisa dan Simpulan Output
(3) (4) (5) (7)
4 Pengadaan alat alat
listrik (Lampu taman)
4,64 terdapat lampu taman
yang padam
dipastikan semua
lampu taman menyala
sesuai rencana Lampu taman tetap
menyala
5 Pengadaan alat alat
pertanian
4,28 belum tersedianya
alat-alat pemeliharaan
RTH
tersedianya alat-alat
pemeliharaan RTH
sesuai rencana Alat-alat pemeliharaan
RTH
6 Pengadaan Bibit
Tanaman
4,75 belum tersedianya
bibit tanaman untuk
RTH
tersedianya bibit
tanaman untuk RTH
sesuai rencana Bibit tanaman untuk
RTH
7 Pengadaan Pupuk dan
bahan kimia
1,80 belum tersedianya
pupuk dan obat-
obatan pemeliharaan
Tanaman RTH
tersedianya pupuk
dan obat-obatan
pemeliharaan
Tanaman RTH
sesuai rencana Pupuk dan obat-
obatan pemeliharaan
Tanaman RTH
8 Penyulaman Tanaman
RTH
20,00 tanaman RTH perlu
disulam
tanaman RTH sudah
disulam
sesuai rencana RTH tersulam
9 Pengecatan elemen
RTH
35,22 terdapat Elemen RTH
yang warnanya telah
pudar
Elemen RTH yang
warnanya telah pudar
sudah dicat
sesuai rencana Elemen RTH tercat
Jumlah 100,00
b. Kegiatan Penataan RTH Alun
Alun Buahdua
183.320.000,00 1 Persiapan 4,37 Dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
tersedianya Dokumen
Pengadaan Barang dan
Jasa
sesuai rencana Dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
2 Penataan RTH Alun-
alun Buahdua
95,63 RTH Alun alun
Buahdua belum tertata
RTH Alun alun
Buahdua tertata
sesuai rencana RTH Tertata
100,00
3. 1. Persentase Pengelolaan
Sampah (Perkotaan)
25 25 25 25
a. Pengadaan Container
Sampah
87.625.000,00 1 Persiapan 2,00 belum tersedianya
dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
tersedianya dokumen
Pengadaan Barang dan
Jasa
sesuai rencana Dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
2 Pengadaan Kontainer
sampah
98,00 diperlukannya
kontainer sampah
sebanyak 4 unit
tersedianya kontainer
sampah sebanyak 4
unit
sesuai rencana Kontainer sampah 4
unit
Jumlah 100,00
4.119.434.385,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Terwujudnya Peningkatan
pengendalian beban
pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup
I II III IV Sebelum Sesudah
(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam
%)
KondisiAnalisa dan Simpulan Output
(3) (4) (5) (7)
b. Pemeliharaan dan
Operasional Pengolahan
Sampah di TPAS
117.150.000,00 1 Pengelolaan Sampah
di TPAS
100,00 terdapat sampah yang
perlu dikelola di TPAS
169,89 ton/hari
terkelolanya sampah
di TPAS Cibeureum
169,89 ton/hari
sesuai rencana Sampah Terkelola
169,89 ton/hari
Jumlah 100,00
c. Pemeliharaan TPS/Transfer
Depo
55.850.000,00 1 Persiapan 8,64 belum tersedianya
dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
tersedianya dokumen
Pengadaan Barang dan
Jasa
sesuai rencana Dokumen
Perencanaan
2 Pemeliharaan
Transper Defo
91,36 terdapat 5 transper
depo/TPS yang perlu
dipelihara
terpeliharanya
transper depo/TPS
sebanyak 5 unit
sesuai rencana Transper defo Laik
Pakai
Jumlah 100,00
d. Gerakan Sumedang Bersih 250.000.000,00 1 Gerakan Pembersihan
Drainase Jalan
15,00 terdapat drainase
jalan yang perlu
dirawat
terawatnya drainase
jalan
sesuai rencana Drainase jalan bersih
2 Pengadaan alat
kebersihan dan bahan
pembersih
27,00 diperlukan alat-alat
kebersihan dan bahan
pembersih
tersedianya alat alat
kebersihan dan bahan
pembersih
sesuai rencana Alat alat kebersihan
dan bahan pembersih
3 Pencanangan
Gerakan Jumat Bersih
28,00 diperlukan komando
Gerakan Jumat Bersih
terlaksananya
komando gerakan
Jumat bersih
sesuai rencana Komando Gerakan
Jumat bersih
4 Pengadaan Roda
sampahg
30,00 diperlukan
penambhan roda
sampah
tersedianya roda
sampah sebanyak 17
unit
sesuai rencana Roda Sampah 17 unit
Jumlah 100,00
e. Pengembangan Kapasitas
Pengelola Persampahan
50.000.000,00 1 Pelatihan Aparatur
Pengelola
Persampahan
100,00 diperlukan
peningkatan kapasitas
aparatur pengelola
sampah
Peningkatan kapasitas
aparatur pengelola
sampah sebanyak 100
orang
sesuai rencana Aparatur terlatih 100
orang
100,00
f. Pelayanan Jasa Kebersihan 1.722.525.000,00 1 Pemeliharaan
Kebersihan 17 Ruas
jalan
100,00 terdapat 17 ruas jalan
yang perlu
perawatan/dibersihka
n setiap pagi dan atau
sore
terjaganya kebersihan
17 ruas jalan
sesuai rencana Kebersihan 17 Ruas
jalan
Jumlah 100,00
I II III IV Sebelum Sesudah
(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam
%)
KondisiAnalisa dan Simpulan Output
(3) (4) (5) (7)
g. Peningkatan Kapasitas
Hanggar/Garasi Kendaraan
Persampahan
200.000.000,00 1 Persiapan 2,00 belum tersedianya
dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
tersedianya dokumen
Pengadaan Barang dan
Jasa
sesuai rencana Dokumen Pengadaan
barang dan Jasa
2 Pembangunan Garasi
Kendaraan
Persampahan
98,00 diperlukan
penambahan garasi
Kendaraan
Persampahan
tersedianya garasi
kendaraan
persampahan
sesuai rencana Garasi Kendaraan
Persampahan
Jumlah 100,00
h. Kegiatan Pengadaan
Prasarana Gedung Kantor
Persampahan
195.000.000,00 1 Persiapan 2,00 belum tersedianya
dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
tersedianya dokumen
Pengadaan Barang dan
Jasa
sesuai rencana Dokumen Pengadaan
barang dan Jasa
2 Pembangunan Gedung
kantor TPAS
Cibeureum
98,00 diperlukan gedung
kantor TPAS
Cibeureum
tersedianya gedung
kantor TPAS
Cibeureum
sesuai rencana Gedung kantor TPAS
Cibeureum
Jumlah 100,00
i. Pembangunan TPS/TPA dan
Mesin Pengolah Sampah
200.000.000,00 1 Persiapan 4,00 belum tersedianya
dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
tersedianya dokumen
Pengadaan Barang dan
Jasa
sesuai rencana Dokumen Pengadaan
barang dan Jasa
2 Pembangunan Rumah
kompos dan
Pengadaan Mesin
Pencacah Sampah
96,00 diperlukan rumah
kompos, dan mesin
pencacah sampah
tersedianya rumah
kompos dan mesin
pencacah sampah
sesuai rencana Rumah Kompos 1 unit,
mesin Pencacah
sampah 1 unit
Jumlah 100,00
j. Dana Alokasi Khusus Bidang
Lingkungan Hidup
655.124.000,00 1 Persiapan 1,00 belum tersedianya
dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
tersedianya dokumen
Pengadaan Barang dan
Jasa
sesuai rencana Dokumen Pengadaan
barang dan Jasa
2 Pembangunan Rumah
kompos dan
Pengadaan Mesin
Pencacah Sampah
31,00 diperlukan rumah
kompos, dan mesin
pencacah sampah
tersedianya rumah
kompos dan mesin
pencacah sampah
sesuai rencana Rumah Kompos 1 unit,
mesin Pencacah
sampah 1 unit
3 Pengadaan Motor
Sampah
65,00 diperlukan tambahan
motor sampah
tersedianya motor
sampah
sesuai rencana Motor sampah 10 unit
4 Monitoring
Operasional
Pengolahan Sampah
3,00 diperlukan pembinan
operasional
pengolahan sampah
terlaksananya
pengolahan/pencacah
an sampah
sesuai rencana Sampah tercacah
bahan kompos
Jumlah 100,00
I II III IV Sebelum Sesudah
(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam
%)
KondisiAnalisa dan Simpulan Output
(3) (4) (5) (7)
k. Penanganan Persampahan di
Wilayah Perkotaan (Pajak
Rokok)
166.160.385,00 1 Persiapan 0,80 belum tersedianya
dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
tersedianya dokumen
Pengadaan Barang dan
Jasa
sesuai rencana Dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
2 Pemasangan Tong
sampah
50,25 diperlukan
pemasangan tong
sampah baru
tersedianya tong
sampah terpasang
sesuai rencana Tong Sampah
terpasang
3 Perbaikan Motor
sampah
34,00 terdapat motor
sampah yang perlu
perawatan
perawatan motor
sampah
sesuai rencana Motor Sampah laik
pakai
4 Pengadaan Mesin
Pencacah Sampah
12,95 diperlukan mesin
pencacah sampah
tersedianya mesin
pencacah sampah
sesuai rencana Mesin Pencacah
sampah
5 Operasioanal
pencacahan Sampah
2,00 diperlukan
operasional
pengolahan sampah di
tranper depo
terlaksananya
pengolahan/pencacah
an sampah di transper
depo
sesuai rencana Sampah tercacah
bahan kompos
Jumlah 100,00
l. Lomba Kebersihan 241.150.000,00 1 Penilaian Kebersihan 53,11 diperlukan
penghargaan bagi yang
berprestasi dalam
kebersihan
terlaksanannya lomba
kebersihan se
kabupaten
sesuai rencana Dokumen Hasil
Penilaian Lomba
Kebersihan
2 Pengadaan Hadiah
Kejuaraan Kebersihan
46,89 diperlukan wujud fisik
penghargaan
tersedianya pataka
dan hadiah lainnya
sesuai rencana Hadiah Perlombaan
Jumlah 100,00
m. Pengadaan Kendaraan URC
Penanganan Sampah
178.850.000,00 1 Pengadaan Kendaraan
URC Penanganan
Sampah
100,00 diperlukan kendaraan
Operasional URC
Penanganan Sampah
tersedianya
kendaraan Operasional
URC Penanganan
Sampah
sesuai rencana Kendaraan
Operasional URC
Penanganan Sampah
Jumlah 100,00
2. Persentase
penaatan/penegakan hukum
lingkungan
25 25 25 25 165.000.000,00
a. Kegiatan Evaluasi
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
65.000.000,00 1 Monitoring Ketaatan
Usaha/Kegiatan
terhadap AMDAL/UKL-
UPL
100,00 terdapat
usaha/kegiatan yang
belum mentaati
AMDAL/UKL-UPL
Ketaatan
usaha/kegiatan
terhadap AMDAL/UKL-
UPL yang dimilikinya
sesuai rencana Dokumen Ketaatan
usaha/kegiatan
terhadap AMDAL/UKL-
UPL
Jumlah 100,00
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
I II III IV Sebelum Sesudah
(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam
%)
KondisiAnalisa dan Simpulan Output
(3) (4) (5) (7)
b. Kegiatan Penaatan Hukum
Lingkungan
100.000.000,00 1 Monitoring Penaatan
Peraturan Perundang
Undangan Lingkungan
Hidup
- terdapat
usaha/kegiatan yang
perlu pengawasan
terpadu (Tim terpadu
Prov dan Kab) tentang
ketaatan terhadap
perundang-undangan
lingkungan hidup
dalam rangka program
Citarum Harum
Pengawasan Terpadu
belum dapat
dilaksanakan ,
berkaitan Tim Terpadu
belum terbentuk
tidak sesuai rencana -
2 Uji laboratorium
Sampel Teradu
- perlu uji laboratorium
dari beberapa IPAL
Industri, untuk
memastikan kelaikan
air limbah
uji lab belum
dilaksanakan,
berkaitan Tim terpadu
belum terbentuk
tidak sesuai rencana -
Jumlah -
25 25 25 25 75.000.000,00
a. Kegiatan Pelayanan
Pengaduan Masyarakat
Akibat Adanya Dugaan
Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup
75.000.000,00 1 Fasilitasi Pengaduan 52,52 terdapat pengaduan
masyarakat akibat
dugaan pencemaran
dan kerusakan
lingkungan
terpasilitasinya
pengaduan
masyarakat dengan
teradu
sesuai rencana Dokumen Pengaduan,
Berita Acara
Pertemuan Pengadu
dan Teradu, Rencana
Tindat Lanjut
2 Uji laboratorium
Sampel Teradu
47,48 terdapat pengaduan
yang perlu diklarifikasi
dengan uji lab
tersedianya hasil uji
laboratorium dari
sampel teradu
sesuai rencana Dokumen hasilm Uji
Laboratorium
jumlah 100,00
3. Prosentase Penyelesaian
sengketa lingkungan akibat
adanya pengaduan
masyarakat
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
I II III IV Sebelum Sesudah
(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam
%)
KondisiAnalisa dan Simpulan Output
(3) (4) (5) (7)
0 100 0 0 60.000.000,00
a. Kegiatan Pengendalian
Kerusakan Lahan/Tanah
Untuk Produksi Biomassa
60.000.000,00 1 Inventarisasi Lahan
Sample Pengujian
Kerusakan Akibat
Biomasa
30,00 belum tersedianya
data numerik dan
spasial sasaran lokasi
uji kerusakan akibat
aktivitas produksi
biomasa
tersedianya data
numerik dan spasial
sasaran lokasi uji
kerusakan akibat
aktivitas produksi
biomasa
sesuai rencana Data Numerik dan
Spasial Sasaran Lokasi
Uji
2 Uji Laboratorium
kerusakan Lahan
Untuk Produksi
Biomasa
70,00 belum tersedianya
dokumen hasil uji
laboratorium
kerusakan lahan akibat
produksi biomasa
tersedianya dokumen
hasil uji laboratorium
kerusakan lahan akibat
produksi biomasa
sesuai rencana Dokumen hasil Uji
Laboratorium
Jumlah 100,00
5. 50 25 0 25 70.000.000,00
a. Kegiatan Peningkatan Kota
Sehat/Adipura
35.000.000,00 1 Konsolidasi dan
Koordinasi Penilaian
Adipura
27,87 diperlukan konsolidasi
dan koordinasi
penilaian adipura
secara lumintu
terlaksananya
konsolidasi dan
koordinasi persiapan
penilaian adipura
secara berkelanjutan
sesuai rencana Dokumen
Administrasi bahan
penilaian Program
Adipura
2 Pemeliharaan jalan,
irigasi, jembatan, dan
jaringan drainase
72,13 belum terpeliharanya
komponen fisik
sasaran penilaian
adipura (jalan, irigasi,
jembatan dan jaringan
drainase)
terpeliharanya
komponen fisik
sasaran penilaian
adipura (jalan, irigasi,
jembatan dan jaringan
drainase)
sesuai rencana Kondisi Fisik bahan
penilaian Program
Adipura
Jumlah 100,00
4. Prosentase penanggulangan
dan pemulihan kerusakan
lingkungan hidup
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Persentase jumlah
masyarakat/kelompok
masyarakat / lembaga yang
berperan aktif dalam
program penyelamatan
lingkungan
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
I II III IV Sebelum Sesudah
(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam
%)
KondisiAnalisa dan Simpulan Output
(3) (4) (5) (7)
b. Kegiatan Pengembangan
program Adiwiyata
35.000.000,00 1 Persiapan 1,00 belum dilakukannya
CPCP Sekolah Peserta
Adiwyata
telah dilakukannya
CPCP Sekolah Peserta
Adiwyata
sesuai rencana Dokumen CPCP
Sekolah Peserta
Adiwyata
2 Pembuatan Sumur
Resapan
60,43 diperlukan bangunan
Sumur Resapan untuk
mencegah genangan
air di halaman sekolah
tersedianya bangunan
Sumur Resapan untuk
mencegah genangan
air di halaman sekolah
sesuai rencana Bangunan Sumur
Resapan
3 Perindangan Sekolah 38,57 diperlukan
perindangan halaman
sekolah
dilaksanakannya
penanaman halaman
sekolah
sesuai rencana Tanaman perindang
Sekolah
Jumlah 100,00
100 0 0 0 30.000.000,00
a. Kegiatan Pengembangan
Data dan Informasi
Lingkungan Hidup
30.000.000,00 1 Inventarisasi data
Informasi Kinerja
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah (IKPLHD)
56,67 diperlukan Data
Numerik DIKPLHD
tersedianya Data
Numerik DIKPLHD
sesuai rencana Data Numerik
DIKPLHD
2 Pembahasan
penyusunan Dokumen
DIKPLHD
43,33 data numerik perlu
disusun dalam
dokumen DIKPLHD
tersusunya dokumen
DIKPLHD
sesuai rencana Dokumen DIKPLHD
Jumlah 100,00
5. Terwujudnya peningkatan
kelestarian SDA dan
keaneragaman hayati
0 50 25 25 40.000.000,00
a. Kegiatan Pemeliharaan
Taman Keanekaragaman
Hayati (Kehati)
40.000.000,00 1 Pemeliharaan
Tanaman
41,88 Tanaman koleksi perlu
pemeliharaan
terpeliharanya
tanaman koleksi Kehati
sesuai rencana Tanaman Terpelihara
2 Pembuatan
Persemaian
40,00 Perlu pengkayaan
tanaman endemik
koleksi kehati
bertambahnya koleksi
tanaman endemik
kehati
sesuai rencana Bibit tanaman
endemik
3 Pengadaan alat
pemeliharaan tanaman
(Hand Sprayer)
18,12 belum tersedianya
alat pemeliharaan
tanaman (hand
Sprayer)
tersedianya alat
pemeliharaan tanaman
(hand Sprayer)
sesuai rencana Alat Pemeliharaan
Tanaman (Hand
Sprayer)
Jumlah 100,00
4. Terwujudnya Peningkatan Tata
Kelola Lingkungan Hidup
Persentase kecukupan instrumen
pengelolaan lingkungan hidup
Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
1. Jumlah pengelolaan Taman
Kehati
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
I II III IV Sebelum Sesudah
(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam
%)
KondisiAnalisa dan Simpulan Output
(3) (4) (5) (7)
2. 25 25 25 25
a. Kegiatan Pencegahan dan
Pengendalian Kebakaran
Hutan dan Lahan Tahura Gn.
Kunci dan Gn. Palasari
105.000.000,00 1 Poersiapan 3,40 belum tersedianya
data CPCL peserta
latihan Damkar
tersedianya data CPCL
peserta latihan damkar
sesuai rencana Dokumen CPCL
Peserta Pelatihan
Damkar
2 Patroli Rutin 4,72 diperlukan patroli
rutin yang terus
menerus
terlaksananya patroli
rutin Kawasan palasari
sesuai rencana Keamanan Hutan
3 Pelatihan Pencegahan
dan Pengendalian
Kebakaran Hutan
29,98 diperlukan
pembentukan
kelompok masyarakat
peduli api
terbentuknya
kelompok masyarakat
peduli api
sesuai rencana Masyarakat Peduli Api
4 Jaringan Instalasi Air 61,90 belum tersedianya
jaringan air kebutuhan
penanggulangan
kebakaran hutan
tersedianya jaringan
air kebutuhan
penanggulangan
kebakaran hutan
sesuai rencana Bangunan Jaringan Air
Jumlah 100,00
b.Kegiatan Bina Cinta Alam
dan Pemberdayaan
Masyarakat Daerah
Penyangga Tahura
45.000.000,00 1 Persiapan 9,32 belum tersedianya
data CPCL peserta
latihan budidaya lebah
madu
tersedianya data CPCL
peserta latihan
budidaya lebah madu
sesuai rencana Dokumen CPCL
Peserta Pelatihan dan
Dokumen Pengadaan
Barang dan Jasa
2 Pengadaan Bibit Lebah
Madu
60,28 diperlukan bibit koloni
lebah madu
tersedianya bibit
koloni lebah madu
sesuai rencana Bibit Koloni Lebah
Madu
3 Pelatihan Masyarakat
sekitar Penyangga
30,40 Belum optmalnya
kemampuan
masyarakat penyangga
tahura dalam budidaya
lebah madu
meningkatnya
pengetahuan, sikap
dan keterampilan
masyarakat penyangga
Tahura dalam
Budidaya Lebah Madu
sesuai rencana Masyarakat terlatih
budidaya Lebah Madu
Jumlah100,00
Status pengelolaan Tahura Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Hutan
1.280.000.000,00
I II III IV Sebelum Sesudah
(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam
%)
KondisiAnalisa dan Simpulan Output
(3) (4) (5) (7)
c. Kegiatan Peningkatan Sarana
Informasi dan Promosi
Tahura
30.000.000,00 1 Persiapan 12,89 Belum dijajaginya
pemasangan jaringan
internet
terjajaginya
pemasangan jaringan
internet
sesuai rencana Dokumen Inventarisasi
Penjajagan
pemasanagan jaringan
internet
2 Pencetakan Liflet 26,11 Diperlukan alat
promosi bahan
cetakan
tersedianya Liflet
Promosi Tahura
sesuai rencana Liflet Promosi Tahura
3 Pengadaan komputer 30,00 Belum tersedianya
sarana komputer dan
perangkatnya
tersedianya sarana
komputer dan
perangkatnya
sesuai rencana Komputer dan
perangkatnya
4 Pemasangan jaringan
instalasi internet
31,00 belum tersedianya
jaringan instalasi
internet
tersedianya jaringan
instalasi internet
sesuai rencana Jaringan terpasang
Jumlah 100,00
d. 200.000.000,00 1 Persiapan 5,46 belum tersedianya
dokumen pengadaan
barang dan jasa
tersedianya dokumen
pengadaan barang dan
jasa
sesuai rencana Kelengkapan Dokumen
Pengadaan barang dan
Jasa
2 Operasional
pengelolaan Tahura
28,48 Diperlukan
operasional pelayanan
pengunjung Tahura
Terlayaninya
pengunjung tahura
sesuai rencana Pelayanan pengunjung
Tahura
3 Pengkayaan Tanaman 25,06 Terdapat spot lokasi
yang perlu pengkayaan
tanaman
Spot lokasi telah
ditanami
sesuai rencana Lokasi Tertanami
4 Pembangunan
Gerbang Tahura Gn.
Kunci dan Palasari
26,00 diperlukan gerbang
Gn. Kunci
Tersedianya Gerbang
Gn. Kunci
sesuai rencana Gerbang Tahura Gn.
Kunci
5 Pengadaan alat
permaianan
15,00 diperlukan alat-alat
permainan anak anak
tersedianya alat alat
permainan anak anak
sesuai rencana Alat alat permainan
anak anak
Jumlah 100,00
Kegiatan Pengelolaan dan
Pemanfaatan Hutan
(Peningkatan Kapasitas
Tahura Gn. Kunci dan
Palasari)
I II III IV Sebelum Sesudah
(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam
%)
KondisiAnalisa dan Simpulan Output
(3) (4) (5) (7)
e. Kegiatan Pemeliharaan
Bangunan Pujasera Tahura
200.000.000,00 1 Persiapan 2,10 belum tersedianya
dokumen pengadaan
barang dan jasa
tersedianya dokumen
pengadaan barang dan
jasa
sesuai rencana Kelengkapan Dokumen
Pengadaan barang dan
Jasa
2 Pembangunan Gedung
Pujasera Tahura
97,90 diperlukan
peningkatan kondisi
bangunan Pujasera
peningkatan kualitas
bangunan Pujasera
Tahura
sesuai rencana Gedung Pujasera
Tahura
Jumlah 100,00
f. Kegiatan Pemeliharaan Jalan
Inspeksi Tahura
200.000.000,00 1 Periapan 1,02 belum tersedianya
dokumen pengadaan
barang dan jasa
tersedianya dokumen
pengadaan barang dan
jasa
sesuai rencana Kelengkapan Dokumen
Pengadaan barang dan
Jasa
2 Pemeliharaan Jalan
Inspeksi
98,98 diperlukan
peningkatan jalan
inspeksi
peningkatan kualitas
jalan inspeksi Tahura
sesuai rencana Pemeliharaan Jalan
Inspeksi Tahura
Jumlah 100,00
g. Peningkatan Kapasitas
Tahura Gn. Kunci dan Gn.
Palasari (Bantuan Provinsi)
500.000.000,00 1 Persiapan - - - Kelengkapan Dokumen
Pengadaan barang dan
Jasa
2 Pengadaan Mesin
genset
- - - Mesin Genset
3 Pembuatan Plang
Tahura Gn. Palasari
- - - Plang Tahura Gn.
Palasari
4 Pembuatan Mushola
dan Toilet
- - - Bangunan Mushola
dan Toilet
5 Pembuatan Gapura - - - Bangunan Gapura
6 Peningkatan Jalan dan
Area Parkir
- - - Bangunan Jalan dan
Tempat Parkir
kegiatan tidak
dilaksanakan sekaitan
dengan belum
tersedianya DED Reviu
dan Bloking
I II III IV Sebelum Sesudah
(1) (2) (6) (8) (9) (10) (11) (12)
No. Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget Triwulan (%)
Program/Kegiatan Anggaran (Rp) AksiCapaian (bobot dalam
%)
KondisiAnalisa dan Simpulan Output
(3) (4) (5) (7)
0 0 75 25 102.500.000,00
a. Kegiatan Penataan
Lingkungan Mata Air
102.500.000,00 1 Persiapan 5,77 belum tersedianya
Dokumen Pengadaan
barang dan jasa
tersedianya Dokumen
Pengadaan barang dan
jasa
sesuai rencana Dokumen Pengadaan
barang dan jasa
2 Pembangunan
Perlindungan Mata Air
94,23 belum terbangunnya
bangunan
perlindungan mata air
terbangunnya
bangunan
perlindungan mata air
sesuai rencana Bangunan
Perlindungan Mata Air
Jumlah 100,00
6.675.254.385,00
3. Persentase Sumber/Mata Air
yang dilindungi
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
NIP. 19620909 199002 1 001
JUMLAH
Sumedang, Januari 2019
Ir. H. AMIM, MM
Pembina Utama Muda
Sumedang, Januari 2019