REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · KOMPONEN LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL...
Transcript of REKAP 3: KEGIATAN K/L - e-renggar.kemkes.go.id · KOMPONEN LOKASI NAWACITA PRIORITAS NASIONAL...
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2019
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2019 ALOKASI 2019 (RIBU)
01 Integrasi data rekam medis 1.985.680,00
01.01 Jumlah rumah sakit rujukan nasional dengan rumah sakit rujukan regional yang menerapkan integrasi data rekam medis (kumulatif) 60
02 Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 27.796.325,00
02.01 Persentase Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan (kumulatif) 95
03 Rumah sakit pratama yang dibangun 305.430,00
03.01 Jumlah rumah sakit pratama yang dibangun (Kumulatif) 64
05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 12.639.953,00
05.01 Persentase rumah sakit regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine (kumulatif) 32
06 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar 15.886.854,00
06.01 Jumla rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar (kumulatif) 72
Total 58.614.242,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01 Integrasi data rekam medis 1.985.680,00
01.505 Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line(Prioritas)
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
Pembangunan Manusia MelaluiPengurangan Kemiskinan danPeningkatan Pelayanan Dasar
PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat
Peningkatan aksesdan mutupelayanankesehatan
Penyediaan fasilitaskesehatan dasar danrujukan berkualitas
006 - AnggaranKesehatan
tidak 1.985.680,00
01.505.001 Tanpa Suboutput 1.985.680,00
051 - Sosialisasi Integrasi Rekam Medik 427.080,00
Pusat Pusat 427.080,00
052 - Implementasi Integrasi RekamMedik
793.600,00
Pusat Pusat 793.600,00
053 - Pertemuan Teknis IntegrasiRekam Medik (Dekonsentrasi)
765.000,00
ProvinsiAceh
ProvinsiAceh
105.000,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
100.000,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
100.000,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
100.000,00
ProvinsiK li
ProvinsiK li
105.000,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
:4. KEGIATAN 2090 - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
KalimantanTengah
KalimantanTengah
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
105.000,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
150.000,00
02 Kabupaten / Kota dengan kesiapan akseslayanan rujukan
27.796.325,00
02.502 Kabupaten/Kota dengan kesiapan akseslayanan rujukan
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 23.248.852,00
02.502.001 Tanpa suboutput 23.248.852,00
051 - Pertemuan Koordinasi KesiapanAkses Layanan Rujukan
310.000,00
Pusat Pusat 310.000,00
052 - Pengadaan Pusat komandonasional SPGDT call center 119
11.500.000,00
Pusat Pusat 11.500.000,00
053 - Penyusunan NSPK KesiapanAkses Layanan Rujukan
624.034,00
Pusat Pusat 624.034,00
054 - Pelayanan Gawat Darurat Pra RSdan Antar RS dalam rangka kesiapanakses layanan rujukan
670.658,00
Pusat Pusat 670.658,00
055 - Layanan kesehatan kasusemergency, reemergency, KIPI, TKIBdan Korban terdampak bencana danaksi teror
1.276.920,00
Pusat Pusat 1.276.920,00
056 - Workshop Kesiapan AksesLayanan Rujukan
2.869.917,00
Pusat Pusat 2.869.917,00
057 - Pembinaan, Monev dan BimtekKesiapan Akses Layanan Rujukan
1.017.284,00
Pusat Pusat 1.017.284,00
062 - Pemantauan severity levelpenyakit dan system rujukan
397.881,00
Pusat Pusat 397.881,00
068 - Pertemuan TeknisKabupaten/Kota Dengan PersiapanAkses Layanan Rujukan(Dekonsentrasi)
4.582.158,00
ProvinsiAceh
ProvinsiAceh
380.000,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
150.000,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
150.000,00
ProvinsiRi
ProvinsiRi
150.000,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
Riau Riau
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
180.000,00
ProvinsiDKI Jakarta
ProvinsiDKI Jakarta
122.677,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
100.000,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
150.000,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
283.027,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
586.149,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
180.000,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
180.000,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
200.000,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
180.000,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
120.305,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
200.000,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
330.000,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
380.000,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
380.000,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
180.000,00
02.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 3.631.199,00
02.970.001 Tanpa Suboutput 3.631.199,00
051 - Penyusunan rencana programdan Penyusunan rencana anggaran
108.527,00
Pusat Pusat 108.527,00
052 - Pelaksanaan pemantauan danevaluasi
2.969.061,00
Pusat Pusat 2.969.061,00
055 - Pelayanan umum, Pelayananrumah tangga dan perlengkapan
553.611,00
Pusat Pusat 553.611,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
02.994 Layanan Perkantoran 006 - AnggaranKesehatan
tidak 916.274,00
02.994.001 Tanpa Suboutput 916.274,00
002 - Operasional dan PemeliharaanKantor
916.274,00
Pusat Pusat 916.274,00
03 Rumah sakit pratama yang dibangun 305.430,00
03.504 Pemantauan dan Evaluasi RS Pratama Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
006 - AnggaranKesehatan
tidak 305.430,00
03.504.001 Tanpa Suboutput 305.430,00
051 - Memantau dan mengevaluasipembangunan/operasional RS pratama
305.430,00
Pusat Pusat 305.430,00
05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 12.639.953,00
05.503 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine(Prioritas)
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
Pembangunan Manusia MelaluiPengurangan Kemiskinan danPeningkatan Pelayanan Dasar
PeningkatanPelayananKesehatan dan GiziMasyarakat
Peningkatan aksesdan mutupelayanankesehatan
Penyediaan fasilitaskesehatan dasar danrujukan berkualitas
006 - AnggaranKesehatan
tidak 10.139.953,00
05.503.001 Tanpa Suboutput 10.139.953,00
051 - Implementasi PelayananTelemedicine
2.186.140,00
Pusat Pusat 2.186.140,00
052 - Pengadaan perangkatpemenuhan jejaring pelayanantelemedicine
6.238.344,00
Pusat Pusat 6.238.344,00
053 - Pertemuan TeknisPenyelenggaraan PelayananTelemedicine (Dekonsentrasi)
1.715.469,00
ProvinsiAceh
ProvinsiAceh
105.000,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
100.000,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
100.000,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
100.000,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
200.000,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
100.000,00
ProvinsiBali
ProvinsiBali
105.000,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
105.000,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
105.000,00
ProvinsiKalimantan
ProvinsiKalimantan
105.000,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
KalimantanSelatan
KalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
105.000,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
105.000,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiSulawesiBarat
105.000,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapuaBarat
130.469,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
145.000,00
05.507 Pemenuhan Jejaring Pelayanan Telemedicinedi Papua dan Papua Barat (Prioritas)
Membangun Indonesia Dari Pinggiran denganMemperkuat Daerah-Daerah dan Desa DalamKerangka Negara Kesatuan
Pengurangan KesenjanganAntarwilayah melalui PenguatanKonektivitas dan Kemaritiman
PercepatanPembangunanPapua dan PapuaBarat
Peningkatan aksesdan kualitaspelayanankesehatan
Peningkatan Pelayanankesehatan jarak jauhberbasis TIK(telemedicine)
006 - AnggaranKesehatan
tidak 2.500.000,00
05.507.051 Tanpa Sub Output 2.500.000,00
051 - Pemenuhan jejaring pelayanantelemedicine di Papua dan Papua Barat
2.500.000,00
Pusat Pusat 2.500.000,00
06 Rumah sakit rujukan yang memilikipelayanan kesehatan rujukan sesuai standar
15.886.854,00
06.506 Rumah sakit rujukan yang memilikipelayanan sesuai standar
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
006 - AnggaranKesehatan008 - UpayaKonvergensiPenangananStunting
tidak 15.886.854,00
06.506.001 Tanpa Suboutput 15.886.854,00
051 - Pertemuan Koordinasi,Diseminasi, Advokasi dan EvaluasiPelayanan RS Rujukan Sesuai Standar
3.350.675,00
Pusat Pusat 3.350.675,00
052 - Menyusun Draft NSPK RS RujukanSesuai Standar
990.754,00
Pusat Pusat 990.754,00
053 - Pembinaan, Bimtek dan MonevPelayanan RS Rujukan Sesuai Standar
2.514.020,00
Pusat Pusat 2.514.020,00
054 - Workshop Pelayanan RS RujukanSesuai Standar
3.433.026,00
Pusat Pusat 3.433.026,00
055 - Dukungan Operasional KomitePelayanan RS Rujukan Sesuai Standar
1.007.024,00
Pusat Pusat 1.007.024,00
058 - Pengendalian resistensi antimiktroba (PPRA)
1.227.847,00
Pusat Pusat 1.227.847,00
078 - Pelayanan Badan PengawasRumah Sakit (BPRS)
775.620,00
Pusat Pusat 775.620,00
079 - Pertemuan Teknis RS RujukanYang Memiliki Pelayanan KesehatanRujukan Sesuai Standar
2.587.888,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITA PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
Rujukan Sesuai Standar(Dekonsentrasi)
ProvinsiAceh
ProvinsiAceh
200.000,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
195.327,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
150.000,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
180.000,00
ProvinsiDKI Jakarta
ProvinsiDKI Jakarta
172.650,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
150.000,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
345.327,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DIYogyakarta
112.300,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
139.178,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
150.000,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
163.411,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
150.000,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
79.695,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
200.000,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapuaBarat
200.000,00
Total 58.614.242,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
01 Integrasi data rekam medis 1.985.680,00 2.220.000,00 2.425.000,00 2.670.000,00
01.505 Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line (Prioritas) 15 rumah sakit 1.985.680,00 2.220.000,00 2.425.000,00 2.670.000,00
01.505.001 Tanpa Suboutput 1.985.680,00 2.220.000,00 2.425.000,00 2.670.000,00
01.505.001.051 Sosialisasi Integrasi Rekam Medik 3,00 kegiatan 142.360,00 427.080,00 3,00 3,00 3,00 530.000,00 600.000,00 710.000,00
01.505.001.052 Implementasi Integrasi Rekam Medik 4,00 Kegiatan 198.400,00 793.600,00 4,00 4,00 4,00 880.000,00 980.000,00 1.080.000,00
01.505.001.053 Pertemuan Teknis Integrasi Rekam Medik (Dekonsentrasi) 1,00 Provinsi 765.000,00 765.000,00 1,00 1,00 1,00 810.000,00 845.000,00 880.000,00
02 Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 27.796.325,00 29.624.188,95 32.241.306,34 35.008.597,18
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2019 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / TARGET SATUAN SATUAN BIAYA ALOKASI 2019 (RP RIBU)VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2020 2021 2022 2020 2021 2022
02.502 Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 25 Kabupaten/Kota 23.248.852,00 25.199.188,95 27.651.306,34 30.348.597,18
02.502.001 Tanpa suboutput 23.248.852,00 25.199.188,95 27.651.306,34 30.348.597,18
02.502.001.051 Pertemuan Koordinasi Kesiapan Akses Layanan Rujukan 7,00 Kegiatan 44.285,71 310.000,00 8,00 9,00 10,00 343,95 378,34 416,18
02.502.001.052 Pengadaan Pusat komando nasional SPGDT call center 119 1,00 NCC 11.500.000,00 11.500.000,00 1,00 1,00 1,00 12.650.000,00 13.915.000,00 15.306.500,00
02.502.001.053 Penyusunan NSPK Kesiapan Akses Layanan Rujukan 2,00 NSPK 312.017,00 624.034,00 2,00 2,00 2,00 658.632,00 724.495,00 796.944,00
02.502.001.054 Pelayanan Gawat Darurat Pra RS dan Antar RS dalam rangka kesiapan akses layanan rujukan 4,00 Kegiatan 167.664,50 670.658,00 4,00 4,00 4,00 858.174,00 943.991,00 1.038.390,00
02.502.001.055 Layanan kesehatan kasus emergency, reemergency, KIPI, TKIB dan Korban terdampak bencana dan aksi teror 6,00 Paket 212.820,00 1.276.920,00 6,00 6,00 6,00 605.000,00 665.500,00 732.050,00
02.502.001.056 Workshop Kesiapan Akses Layanan Rujukan 7,00 Kegiatan 409.988,14 2.869.917,00 7,00 7,00 7,00 3.629.583,00 3.992.541,00 4.391.796,00
02.502.001.057 Pembinaan, Monev dan Bimtek Kesiapan Akses Layanan Rujukan 8,00 Kegiatan 127.160,50 1.017.284,00 9,00 10,00 11,00 1.583.194,00 1.741.513,00 1.915.664,00
02.502.001.062 Pemantauan severity level penyakit dan system rujukan 5,00 provinsi 79.576,20 397.881,00 5,00 5,00 5,00 527.262,00 579.988,00 637.987,00
02.502.001.068 Pertemuan Teknis Kabupaten/Kota Dengan Persiapan Akses Layanan Rujukan (Dekonsentrasi) 14,00 Provinsi 327.297,00 4.582.158,00 14,00 14,00 14,00 4.687.000,00 5.087.900,00 5.528.850,00
02.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 3.631.199,00 3.425.000,00 3.490.000,00 3.555.000,00
02.970.001 Tanpa Suboutput 3.631.199,00 3.425.000,00 3.490.000,00 3.555.000,00
02.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 10,00 Dokumen 10.852,70 108.527,00 10,00 10,00 10,00 115.000,00 125.000,00 135.000,00
02.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 12,00 kegiatan 247.421,75 2.969.061,00 12,00 12,00 12,00 2.750.000,00 2.800.000,00 2.850.000,00
02.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 1,00 layanan 553.611,00 553.611,00 1,00 1,00 1,00 560.000,00 565.000,00 570.000,00
02.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 916.274,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.105.000,00
02.994.001 Tanpa Suboutput 916.274,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.105.000,00
02.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1,00 layanan 916.274,00 916.274,00 1,00 1,00 1,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.105.000,00
03 Rumah sakit pratama yang dibangun 305.430,00 265.000,00 320.000,00 400.000,00
03.504 Pemantauan dan Evaluasi RS Pratama 4 rumah sakit pratama 305.430,00 265.000,00 320.000,00 400.000,00
03.504.001 Tanpa Suboutput 305.430,00 265.000,00 320.000,00 400.000,00
03.504.001.051 Memantau dan mengevaluasi pembangunan/operasional RS pratama 24,00 RS Pratama 12.726,25 305.430,00 10,00 10,00 10,00 265.000,00 320.000,00 400.000,00
05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 12.639.953,00 10.942.464,00 12.239.897,00 13.435.539,00
05.503 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine (Prioritas) 12 rumah sakit pengampu 10.139.953,00 10.942.464,00 12.239.897,00 13.435.539,00
05.503.001 Tanpa Suboutput 10.139.953,00 10.942.464,00 12.239.897,00 13.435.539,00
05.503.001.051 Implementasi Pelayanan Telemedicine 12,00 rumah sakit 182.178,33 2.186.140,00 15,00 17,00 20,00 3.520.464,00 4.104.897,00 4.488.539,00
05.503.001.052 Pengadaan perangkat pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 36,00 fasilitas pelayanan kesehatan 173.287,33 6.238.344,00 36,00 36,00 36,00 6.900.000,00 7.600.000,00 8.400.000,00
05.503.001.053 Pertemuan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine (Dekonsentrasi) 3,00 Provinsi 571.823,00 1.715.469,00 3,00 3,00 3,00 522.000,00 535.000,00 547.000,00
05.507 Pemenuhan Jejaring Pelayanan Telemedicine di Papua dan Papua Barat (Prioritas) 75 Fasyankes 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05.507.051 Tanpa Sub Output 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00
05.507.051.051 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine di Papua dan Papua Barat 75,00 Fasyankes 33.333,33 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar 15.886.854,00 22.662.267,26 24.888.693,79 27.227.560,47
06.506 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar 12 rumah sakit 15.886.854,00 22.662.267,26 24.888.693,79 27.227.560,47
06.506.001 Tanpa Suboutput 15.886.854,00 22.662.267,26 24.888.693,79 27.227.560,47
06.506.001.051 Pertemuan Koordinasi, Diseminasi, Advokasi dan Evaluasi Pelayanan RS Rujukan Sesuai Standar 27,00 Kegiatan 124.099,07 3.350.675,00 27,00 27,00 27,00 4.428.009,30 4.870.810,23 5.357.891,25
06.506.001.052 Menyusun Draft NSPK RS Rujukan Sesuai Standar 3,00 Dokumen 330.251,33 990.754,00 3,00 3,00 3,00 1.156.373,90 1.272.011,29 1.399.212,42
06.506.001.053 Pembinaan, Bimtek dan Monev Pelayanan RS Rujukan Sesuai Standar 20,00 Kegiatan 125.701,00 2.514.020,00 21,00 22,00 23,00 4.285.523,37 4.714.075,70 5.185.483,27
06.506.001.054 Workshop Pelayanan RS Rujukan Sesuai Standar 14,00 kegiatan 245.216,14 3.433.026,00 15,00 16,00 17,00 3.504.433,90 3.854.877,29 4.240.365,02
06.506.001.055 Dukungan Operasional Komite Pelayanan RS Rujukan Sesuai Standar 12,00 bulan layanan 83.918,67 1.007.024,00 12,00 12,00 12,00 1.013.635,70 1.114.999,27 1.226.499,20
06.506.001.058 Pengendalian resistensi anti miktroba (PPRA) 9,00 Laporan kegiatan 136.427,44 1.227.847,00 9,00 9,00 9,00 3.200.000,00 3.500.000,00 3.700.000,00
06.506.001.078 Pelayanan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) 16,00 Layanan 48.476,25 775.620,00 16,00 16,00 16,00 1.294.239,10 1.423.663,01 1.566.029,31
06.506.001.079 Pertemuan Teknis RS Rujukan Yang Memiliki Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar (Dekonsentrasi) 15,00 Provinsi 172.525,87 2.587.888,00 15,00 15,00 15,00 3.780.052,00 4.138.257,00 4.552.080,00
Total 58.614.242,00 - - - 65.713.920,21 72.114.897,13 78.741.696,64
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Integrasi data rekam medis 1.985.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985.680,00
01.505 Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line (Prioritas) 1.985.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985.680,00
01.505.001 Tanpa Suboutput 1.985.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.985.680,00
01.505.001.051 Sosialisasi Integrasi Rekam Medik Utama 427.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 427.080,00
01.505.001.052 Implementasi Integrasi Rekam Medik Utama 793.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 793.600,00
01.505.001.053 Pertemuan Teknis Integrasi Rekam Medik (Dekonsentrasi) Utama 765.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765.000,00
02 Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 27.796.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.796.325,00
02.502 Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 23.248.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.248.852,00
02.502.001 Tanpa suboutput 23.248.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.248.852,00
02.502.001.051 Pertemuan Koordinasi Kesiapan Akses Layanan Rujukan Utama 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00
02.502.001.052 Pengadaan Pusat komando nasional SPGDT call center 119 Utama 11.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500.000,00
02.502.001.053 Penyusunan NSPK Kesiapan Akses Layanan Rujukan Utama 624.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624.034,00
02.502.001.054 Pelayanan Gawat Darurat Pra RS dan Antar RS dalam rangka kesiapan akses layanan rujukan Utama 670.658,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.658,00
02.502.001.055 Layanan kesehatan kasus emergency, reemergency, KIPI, TKIB dan Korban terdampak bencana dan aksi teror Utama 1.276.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276.920,00
02.502.001.056 Workshop Kesiapan Akses Layanan Rujukan Utama 2.869.917,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.869.917,00
02.502.001.057 Pembinaan, Monev dan Bimtek Kesiapan Akses Layanan Rujukan Utama 1.017.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.017.284,00
02.502.001.062 Pemantauan severity level penyakit dan system rujukan Utama 397.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 397.881,00
02.502.001.068 Pertemuan Teknis Kabupaten/Kota Dengan Persiapan Akses Layanan Rujukan (Dekonsentrasi) Utama 4.582.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.582.158,00
02.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 3.631.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.631.199,00
02.970.001 Tanpa Suboutput 3.631.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.631.199,00
02.970.001.051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran Pendukung 108.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.527,00
02.970.001.052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendukung 2.969.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.969.061,00
02.970.001.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan Pendukung 553.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 553.611,00
02.994 Layanan Perkantoran 916.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916.274,00
02.994.001 Tanpa Suboutput 916.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916.274,00
02.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pendukung 916.274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916.274,00
03 Rumah sakit pratama yang dibangun 305.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.430,00
03.504 Pemantauan dan Evaluasi RS Pratama 305.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.430,00
03.504.001 Tanpa Suboutput 305.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.430,00
03.504.001.051 Memantau dan mengevaluasi pembangunan/operasional RS pratama Utama 305.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305.430,00
05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 12.639.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.639.953,00
05.503 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine (Prioritas) 10.139.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.139.953,00
05.503.001 Tanpa Suboutput 10.139.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.139.953,00
05.503.001.051 Implementasi Pelayanan Telemedicine Utama 2.186.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.186.140,00
05.503.001.052 Pengadaan perangkat pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine Utama 6.238.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.238.344,00
05.503.001.053 Pertemuan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine (Dekonsentrasi) Utama 1.715.469,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715.469,00
05.507 Pemenuhan Jejaring Pelayanan Telemedicine di Papua dan Papua Barat (Prioritas) 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
05.507.051 Tanpa Sub Output 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
05.507.051.051 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine di Papua dan Papua Barat Utama 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
06 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar 15.886.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.886.854,00
06.506 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar 15.886.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.886.854,00
06.506.001 Tanpa Suboutput 15.886.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.886.854,00
06.506.001.051 Pertemuan Koordinasi, Diseminasi, Advokasi dan Evaluasi Pelayanan RS Rujukan Sesuai Standar Utama 3.350.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350.675,00
06.506.001.052 Menyusun Draft NSPK RS Rujukan Sesuai Standar Utama 990.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990.754,00
06.506.001.053 Pembinaan, Bimtek dan Monev Pelayanan RS Rujukan Sesuai Standar Utama 2.514.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.514.020,00
06.506.001.054 Workshop Pelayanan RS Rujukan Sesuai Standar Utama 3.433.026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.433.026,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2019
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
06.506.001.055 Dukungan Operasional Komite Pelayanan RS Rujukan Sesuai Standar Utama 1.007.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.024,00
06.506.001.058 Pengendalian resistensi anti miktroba (PPRA) Utama 1.227.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.227.847,00
06.506.001.078 Pelayanan Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Utama 775.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 775.620,00
06.506.001.079 Pertemuan Teknis RS Rujukan Yang Memiliki Pelayanan Kesehatan Rujukan Sesuai Standar (Dekonsentrasi) Utama 2.587.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.587.888,00
Total 58.614.242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.614.242,00
Jakarta, 05 April 2019