Post on 28-Dec-2019
PERJANJIAN KINERJADINAS KESEHATAN
TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGANDINAS KESEHATAN
Jl. Aruji Kartawinata No. 21 Kuningan 45511Telp. (0232) 871149
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan TA. 2017 i
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS KESEHATANJalan Aruji Kartawinata No. 21 Telp. (0232) 871149
KUNINGANKode Pos 45511
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : H. RAJI, SE, M.MKes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
Nama : H. ACEP PURNAMA
Jabatan : Bupati Kuningan
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam angka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas Kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUA
Kuningan, Maret 2017PIHAK PERTAMA
H. ACEP PURNAMA H. RAJI, SE, M.MKesPembina Utama Muda
NIP. 19610127 198503 1 003
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan TA. 2017 i
LAMPIRAN 1
FORM PERJANJIAN KINERJASKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Dibawah ini program dan kegiatan dalam mendukung sasaran strategis dinas kesehatan untuk meningkatkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) permenkes no 43
Program/ Kegiatan Anggaran
4 5Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7.500.000.000Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kefarmasian
5.500.000.000
Pengadaan Alat Kesehatan/ Kedokteran Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan (BP)
2.000.000.000
Program Pengawasan Obat dan Makanan 0
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
175.000.000
Desa Siaga Aktif 100.000.000 Pengembangan PHBS Rumah Tangga 75.000.000 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pembantu
6.715.000.000
Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar
3.465.000.000
Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Cibingbin 2.000.000.000
Pemagaran 6 Puskesmas Tersebar 1.000.000.000
Penataan dan Pemagaran Puskesmas Mandirancan 250.000.000
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Operasional Kesehatan
15.461.860.000
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Jaminan Persalinan
1.233.664.000
Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten 2.500.000.000Penyediaan Biaya Pengelolaan Puskesmas 2.790.884.000
Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Ciawigebang 1.587.900.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Cibeureum 623.484.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Cibingbin 1.355.700.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Cidahu 1.995.984.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Cigandamekar 863.676.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Cihaur 1.389.036.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Cilebak 375.246.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Cilimus 951.060.000
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20172
Program/ Kegiatan Anggaran
4 5Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Cimahi 1.075.140.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Ciniru 743.760.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Cipicung 872.640.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Ciwaru 1.155.816.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Darma 2.591.208.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Garawangi 1.899.576.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Hantara 472.068.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Jalaksana 1.000.428.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Japara 626.934.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kadugede 733.140.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kalimanggis 944.394.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Karangkancana 785.268.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kramatmulya 1.602.804.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Kuningan 1.754.784.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Lamepayung 731.448.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Linggarjati 384.846.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Luragung 1.771.944.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Maleber 1.702.860.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Mandirancan 865.854.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Manggari 515.484.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Mekarwangi 802.080.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Nusaherang 657.954.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Pancalang 879.300.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Pasawahan 637.200.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Selajambe 566.676.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sindangagung 1.167.660.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Subang 503.496.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Sukamulya 1.586.970.000Dana Kapitasi FKTP Puskesmas Windusengkahan 593.142.000Jamkesmas di Luar Kuota Tahun 2014 (Luncuran) 1.166.684.000Jaminan Kesehatan bagi Penerima bagi Penerima Iuran (PBI) Tahun 2015
2.724.105.600
Tambahan Penghasilan Bagi Dokter/ Dokter Gigi PNS yang bertugas di Puskesmas Terpencil/ Tidak Diminati dan Bidan PNS yang bertugas di Desa Terpencil/ Tidak Diminati (BP)
203.400.000
Program Perbaikan Gizi masyarakat 450.000.000 Monitoring Pemberian Kapsul Vitamin A uuntuk Balita 0—5 Bulan
50.000.000
Pemantauan/ Monitoring Konsumsi Garam Beryodium 50.000.000Peningkatan Kapsitas Manajemen Tenaga Pelaksana Gizi (TPG)
50.000.000
Represing, Validasi dan Monitoring Bulan Penimbangan Balita (BPB)
100.000.000
Pembinaan Gizi Masyarakat/ Gerakan Nasional 1000 Hari Pertama Kehidupan
100.000.000
Monitoring Fe Rema Putri 100.000.000
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20173
Program/ Kegiatan Anggaran
4 5Program Pengembangan Lingkungan Sehat 100.000.000Implementasi Lingkungan Sehat (Jambanisasi) 50.000.000 Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga 50.000.000 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
665.000.000
Penemuan Penderita Baru TB 50.000.000Penanganan TB MDR dan Kolaborasi TB-HIV 50.000.000Pemantauan Mutu Laboratorium TB 75.000.000 Penemuan Kasus Penyakit Kusta Secara Aktif 75.000.000Penyemprotan/ Fogging (Pemberantasan Sarang Nyamuk) 150.000.000Pemberian Obat Masal Pencegahan (POMP) Filariasis/ Kaki Gajah
140.000.000
Pemberantasan Penyakit HIV AIDS 75.000.000Peningkatan Promosi Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) DBD
50.000.000
Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB
700.000.000
Pertemuan Pembahasan Kasus Kesakitan/ Kematian Ibu/ Bayi dan Balita
75.000.000
Bimtek Pelaksanaan Program KIA dengan Sistem COC 50.000.000Peningkatan Kapasitas Bidan dan Dokter PONED 50.000.000Pembinaan dan Pembahasan Kasus di Puskesmas Fungsi PONED oleh Dokter Spesialis
100.000.000
Pendampingan Pelaksanaan Program SiJariMas 50.000.000Peningkatan Kualitas SDM Dalam Menunjang Akselerasi Penurunan AKI/ AKB
100.000.000
Monitoring Pelayanan MTBS/ MTBM 50.000.000Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja
50.000.000
Pembentukan Puskesmas PKPR 50.000.000Pelatihan Konselor Sebaya 50.000.000Pembentukan Puskesmas Santun Lansia 75.000.000 Program Imunisasi dan Surveillans 500.000.000 Peningkatan Pelayanan Imunisasi Rutin 50.000.000 Peningkatan Penyelenggaraan Kesehatan Jemaah Haji 100.000.000Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) 100.000.000Pencapaian Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
100.000.000
Penyelidikan Epidemiologi dan Validasi Data PD3I dan Potensial KLB
75.000.000
On The Job Training (OTJT) PPTM 75.000.000 Program Kesehatan Khusus 100.000.000Pelaksanaan Operasi Katarak di Puskesmas 50.000.000Peningkatan Kapasitas Petugas Jiwa Puskesmas dan Pembentukan Kader Kesehatan Jiwa Masyarakat
50.000.000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 2.014.350.000
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20174
Program/ Kegiatan Anggaran
4 5Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi Puskesmas
1.664.350.000
Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Tahunan 50.000.000Bimtek Perencanaan 100.000.000Penyusunan dan Pembuatan Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan Kabupaten
100.000.000
Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan 100.000.000
Jumlah Anggaran TA. 2017 : Rp. 83.766.907.600
Perincian Anggaran setiap Program sebagai berikut :1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan : Rp. 7.500.000.0002. Program Pengawasan Obat dan Makanan : Rp. 0 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat : Rp. 175.000.0004. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Pembantu : Rp. 6.715.000.000
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat : Rp. 64.847.557.6006. Program Perbaikan Gizi masyarakat : Rp. 450.000.0007. Program Pengembangan Lingkungan Sehat : Rp. 100.000.0008. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular : Rp. 665.000.0009. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB : Rp. 700.000.00010. Program Imunisasi dan Surveillans : Rp. 500.000.00011. Program Kesehatan Khusus : Rp. 100.000.00012. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan : Rp. 2.014.350.000
PIHAK KEDUAKuningan, Maret 2017
PIHAK PERTAMA
H. ACEP PURNAMA, SH,MH H. RAJI, SE, M.MkesPembina Utama Muda
NIP. 19610127 198503 1 003
Lampiran 2
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20175
FORM RENCANA KINERJA TAHUNANSKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 3 4Meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH)
Angka Harapan Hidup (AHH)
Tahun 71,16—71,20
Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi (AKB)
Kasus per 1.000 4,37
Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)
Angka Kematian Ibu (AKI)
Kasus 8
Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
%100
Meningkatnya Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
%89,10
Meningkatnya Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
%93,07
Penemuan penderita baru TB BTA (+)
Penemuan penderita baru TB BTA (+)
% 73,56
Penanganan penderita penyakit DBD
Cakupan penanganan penderita penyakit DBD
% 100
Meningkatnya Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
%60,57
Meningkatnya peserta KB Aktif
Prevalensi peserta KB Aktif
% 81,53
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20176
Lampiran 3
Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan
Tahun 2015—2018
Indikator Kinerja Utama Pemda
Indikator Kinerja Utama Dinkes
SasaranPenjelasan Indikator
(Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
Target2015—2018
1 2 3 4 5Angka Harapan Hidup (AHH)
Jumlah Kematian Ibu
Cakupan kunjungan Ibu Hamil/ K4
Formulasi Pengukuran dari Jumlah Ibu Hamil yang mem-peroleh pelayanan artenatal sesuai standar minimal 4 x di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah sasaran Ibu Hamil di sa-tu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan
95%
Angka Harapan Hidup (AHH)
Jumlah Kematian Ibu
Cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani.
Jumlah komplikasi kebidanan di satu wilayah tertentu yang mendapat penanganan difinitif pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama Laporan Bidang Pelayanan Kesehatan
80%
Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan
Jumlah ibu bersalin yang di tolong oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
90%
Cakupan pelayanan nifas
Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama
90%
Jumlah Kematian Bayi
Cakupan kunjungan bayi
Jumlah bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, paling sedikit 4 x di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Seluruh bayi hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu sama.
90%
Cakupan neonatus Jumlah neonatus dengan 80 %
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20177
Indikator Kinerja Utama Pemda
Indikator Kinerja Utama Dinkes
SasaranPenjelasan Indikator
(Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
Target2015—2018
1 2 3 4 5dengan komplikasi yang ditangani
komplikasi yang tertangani dari satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu di sarana pelayanan kesehatan dibagi Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada
Jumlah Kematian Balita
Cakupan pelayanan anak balita
Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh anbak balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu
90%
Angka Harapan Hidup (AHH)
Prosentase Balita dengan Gizi Buruk
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6—24 bulan keluarga miskin
Jumlah anak usia 6—24 bulan dari Gakin yang mendapat MP-ASI disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh anak usia 6—24 bulan dari Gakin disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.
100%
Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan disarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama dibagi Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.
100%
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20178
Lampiran 4
Indikator Kinerja Daerah Dinas Kesehatanyang Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan
Tahun 2017
NoAspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Satuan Target
1 2 3 4
2 Kesehatan
Angka Harapan Hidup tahun 71,16—71,20
Angka Kematian Bayi kasus per 1.000 KH 4,37
Angka Kematian Ibu kasus per 100.000 KH 8
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan % 100
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan % 89,10
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 93,07
Penemuan Penderita Baru TB BTA + % 73,56
Cakupan penanganan penderita penyakit DBD % 100
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin % 60,57
Prevalensi peserta KB aktif % 81,53
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 20179
Lampiran 5
Indikator Kinerja Program Dinas Kesehatanyang Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan
Tahun 2017
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Target
Tahun 2017
URUSAN WAJIB 2 BIDANG KESEHATAN 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Angka Harapan Hidup tahun 71.16-71.20
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapatkan Perawatan persen 100
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
persen 89,10
2 Program Kesehatan Khusus Cakupan Jaminan Kesehatan persen 100
3 Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB
Angka Kematian Ibu kasus per 100.000 8
Angka Kematian Bayi kasus per 1.000 4,37
Prevalensi Peserta KB aktif persen 81,53
4 Program Imunisasi dan Surveillans
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Imunisasion (UCI)
persen 93,07
Persentase cakupan penemuan penderita pneunomia balita persen 51,14
5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan persen 100
6 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Persentase sarana prasarana kondisi baik persen 98
7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase dokumen persen 100
Prosentase pelayanan sesuai persen 100
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201710
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome) Satuan Target
Tahun 2017
standar 8 Program Lintas Batas
Porsentase Koordinasi Program persen 83
9 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan desa/kelurahan Siaga aktif persen 100
10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Prosentase akses air minum berkualitas persen 76
Prosentase jumlah penduduk yang menggunakan Jamban keluarga
persen 84
Prosentase SPAL persen 66
11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Penemuan Penderita Baru TB BTA + persen 73,56
Prosentase DB yang ditangani persen 100
12 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah dana untuk pengadaan obat pelayanan Rp. Milyar 3,51
13 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Jumlah Apotik/Sarana Farmasi yang dibina persen 100
14 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
persen 60,67
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201711
Lampiran 6
Target Pencapaian Kinerja Pelayanan/ SPM Bidang KesehatanDinas Kesehatan kabupaten Kuningan
Tahun 2017
No Indikator SPM Target SPM
Target IKK Realisasi
Rasio Pencapaia
n thd Target
PELAYANAN KESEHATAN DASAR :
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K 4 952 Ibu Hamil dengan Komplikasi yang
Ditangani80 80
3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
90 90
4 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 905 Cakupan Neonatal dengan Komplikasi
yang Ditangani80
6 Cakupan Kunjungan Bayi 90 907 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal
Child Immunization (UCI)100 100
8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 909 Cakupan Pemberian Makanan
Pendamping ASI pada Anak Usia 6 - 24 bulan Keluarga Miskin
100
10 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100 100
11 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
100
12 Cakupan Peserta KB Aktif 7013 Cakupan Penemuan dan Penanganan
Penderita Penyakit :a Penemuan penderita pneumonia balita 100b Penemuan Penderita Baru TB BTA
(+)100 100
c Penderita DBD yang ditangani 100 100d Penemuan penderita diare 100
14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar 100
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201712
No Indikator SPM Target SPM
Target IKK Realisasi
Rasio Pencapaia
n thd Target
Masyarakat Miskin PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN :15 Cakupan Pelayanan Kesehatan
Rujukan Masyarakat Miskin100 100
16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kab/ Kota
100
PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB :
17 Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam
100
PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :
18 Cakupan Desa Siaga Aktif 80
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Th. 201713