Post on 20-Aug-2019
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 i
DISUSUN OLEH :
DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH KOTA BONTANG
TAHUN 2013
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas petunjuk
dan karunia-Nya sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kota Bontang Tahun 2011 - 2016
dapat dirampungkan sesuai harapan.
Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Kesehatan memiliki salah
tugas dalam perencanaan strategis yang dinamis yang mengacu pada Visi,
Misi dan Program serta isu - isu strategis yang tertuang dalam bentuk
Renstra SKPD Dinas Kesehatan.
Penyusunan Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kesehatan Tahun 2011 - 2016 adalah sebagai
acuan bagi seluruh perangkat organisasi Dinas Kesehatan dan UPTD dalam
penyelenggaraan pembangunan Kesehatan.
Kami menyadari Revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD) masih memiliki kekurangan, oleh karenanya saran
dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan
perencanaan mendatang.
Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak
yang telah membantu sehingga penyusunan Revisi Rencana Strategis Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Kesehatan Kota Bontang ini
dapat diselesaikan tepat waktu.
Bontang, Juni 2013
Kepala Dinas Kesehatan
dr. Indriati As’ad, MM
NIP. 19620209 198803 2 006
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 iii
DAFTAR ISI
Halaman Judul ................................................................................................. i
Kata Pengantar ................................................................................................ ii
Daftar Isi .......................................................................................................... iii
Daftar Tabel .................................................................................................... v
Daftar Gambar ................................................................................................. vi
Daftar Lampiran .............................................................................................. vii
Bab I Pendahuluan .......................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ....................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................... 5
1.4. Sistematika dan Penulisan ......................................................... 5
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan ................................................ 7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan .......... 7
2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan .................................................. 22
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan .......................................... 24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ................... 34
Bab III Isu-Isu Strategis .................................................................................. 38
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasrkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Kesehatan ....................................................... 38
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih .............................................................. 39
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan dan Renstra Dinas
Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur ....................................... 41
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis ...................................................... 43
3.5. Penentuan Isue-Isue Strategis .................................................... 47
Bab IV Visi, Misi Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan ..................... 51
4.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan .................................................. 51
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan .......... 52
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 iv
4.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan ................................... 59
Bab V Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif ...................................................................... 68
5.1. Rencana Program dan Kegiatan ................................................. 68
Bab VI Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD .............................................................................................. 82
Bab VII Penutup .............................................................................................. 85
Lampiran
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.2.1.1. Komposisi SDM berdasarkan Golongan Dinas Kesehatan
Kota Bontang Tahun 2010 ............................................... 20
Tabel 2.2.1.2. Komposisi SDM berdasarkan Pendidikan Dinas Kesehatan
Kota Bontang Tahun 2012 ............................................... 21
Tabel 2.2.2.1. Jenis dan Cakupan Fasilitas Kesehatan di Kota Bontang
Tahun 2012 ...................................................................... 22
Tabel 2.3.1.1. Pelayanan SKP Dinas Kesehatan Tahun 2007 – 2010 ..... 25
Tabel 2.3.2.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Tahun
2006 – 2010 ...................................................................... 33
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD. 53
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun
2011 – 2014 ....................................................................... 69
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD ............................................ 82
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1.1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bontang ........... 16
Gambar 2.1.1.2. Struktur Organisasi UPT Puskesmas ................................... 18
Gambar 2.1.1.3. Struktur Organisasi UPT Jamkesda ...................................... 19
Gambar 2.1.1.4. Struktur Organisasi UPT Labkesda ...................................... 20
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016 vii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Buku Inventaris (BI) Dinas Kesehatan Kota Bontang
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mencapai
tujuan tersebut diselenggarakan pembangunan kesehatan yang
berkesinambungan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten, maupun masyarakat termasuk swasta.
Sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mewajibkan setiap
Dinas/Instansi/Badan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah
yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Strategis (RENSTRA). Renstra
tersebut akan dipergunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja
dan anggaran Dinas/Instansi/Badan.
Rencana Strategi (RENSTRA) ini berisikan kebijakan, program, dan
kegiatan yang disusun melalui proses koordinasi dengan Unit Pelaksana
Teknis (UPT) di wilayah kecamatan. Rencana Strategis ini disusun dengan
mengacu pada pendekatan perencanaan yang ditetapkan dalam Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.
Rencana Strategi (RENSTRA) ini merupakan dokumen perencanaan
yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan
kesehatan yang akan dilaksanakan langsung maupun dengan mendorong
peran aktif masyarakat dalam kurun waktu selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun
2011-2016 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bontang Tahun 2011–2016 yang di
sinergikan dengan Rencana Strategi Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 2
Timur Tahun 2009-2013 dan Rencana Strategi (Renstra) Kementerian
Kesehatan Tahun 2010 - 2014.
Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2016 ini selanjutnya
dipergunakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas
Kesehatan Kota Bontang setiap tahunnya mulai tahun 2011 sampai dengan
tahun 2016. Rencana Strategis (RENSTRA) ini bersifat dokumen
perencanaan jangka menengah dan mempunyai peran yang sangat penting
terutama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan setiap
tahunnya, sebagai dasar penilaian kinerja pimpinan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan ini merupakan
penjabaran dari visi dan misi RPJMD Kota Bontang di bidang kesehatan
yang disusun dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, pendekatan
top-down dan pendekatan bottom-up. Rencana strategis Dinas Kesehatan ini
merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret
permasalahan pembangunan kesehatan serta indikator program yang akan
dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang dimaksud secara
terencana dan bertahap melalui sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan
prioritas dan kebutuhan di dalam RPJMD Kota Bontang yang memberi
penekanan pada pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal(SPM)
Bidang Kesehatan Kota Bontang dan Standar Pelayanan Minimal
Departemen Kesehatan serta pencapaian Milenium Development Goals
(MDG’s).
1.2 Landasan Hukum
Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Dinas Kesehatan
Kota Bontang berpedoman kepada Peraturan yang berlaku antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 3
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana terakhir telah
dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Negara/ Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur
Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 4
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan di Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004
tentang Sistem Kesehatan Nasional;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
828/Menkes/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 03.01/160/I/2010 tentang
Rencana Strategis Departemen Kesehatan RI 2010 – 2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
21. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas.
22. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Sistem
Kesehatan Daerah.
23. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kota Bontang Tahun 2011-2016.
24. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 5
1.3 Maksud dan Tujuan
Rencana Strategik (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Bontang ini
disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :
1. Menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan lainnnya dengan
merumuskan program kegiatan dan pembangunan kesehatan sebagai
langkah yang strategi untuk mencapai visi, misi serta tujuan Dinas
Kesehatan Kota Bontang.
2. Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) ini juga dimaksudkan sebagai
pedoman dalam pembuatan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(LAKIP) Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bontang.
1.4 Sistematika dan Penulisan
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika dan Penulisan
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Bab III Isu-Isu Strategis
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Dinas Kesehatan
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 6
3.5 Penentuan Isue-Isue Strategis
Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan
4.3 Strategi dan Kebijakan
Bab V Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif
5.1 Rencana Program dan Kegiatan
5.2 Pendanaan Indikatif
Bab VI Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu pada Tujuan dan
Saran RPJMD
Bab VII Penutup
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
Dinas Kesehatan Kota Bontang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah. Adapun tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu :
2.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan
A. Kepala Dinas
Kepala Dinas bertugas melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan dan mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan.
b. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang
kesehatan.
c. Pengordinasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan
SKPD.
d. Pembinaan terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan
bidang kesehatan.
e. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
f. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan yang
berkaitan dengan urusan bidang kesehatan.
g. Pelaksanaan tugas lain-lain.
B. Sekretaris
Sekretaris bertugas melaksanakan urusan kesekretariatan
untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas
dan mempunyai fungsi :
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 8
a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.
b. Pengordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan
kegiatan di lingkungan SKPD.
c. Pengordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
d. Pengordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan urusan keuangan.
e. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah
tangga kantor.
f. Pengordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan.
g. Pengordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
penyelenggaraan urusan kepegawaian.
h. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
i. Pelaksanaan tugas lain-lain.
C. Kepala Sub Bagian Umum
Kepala Sub Bagian Umum bertugas melaksanakan urusan
umum dan kesekretariatan dan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.
b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.
c. Penyelenggaraan urusan kepegawaian.
d. Penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga
kantor.
e. Penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 9
f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan
kesekretariatan.
g. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
h. Pelaksanaan tugas lain-lain.
D. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan bertugas
melaksanakan urusan perencanaan program dan keuangan dan
mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.
b. Penyelenggaraan urusan anggaran.
c. Penyelenggaraan dan pengordinasian urusan verifikasi dan
perbendaharaan.
d. Penyelenggaraan urusan akutansi dan pelaporan.
e. Mengelola, melaksanakan dan mengembangkan Sistem
Informasi Kesehatan (SIK).
f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perencanaan
program dan keuangan.
g. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
h. Pelaksanaan tugas lain-lain.
E. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan bertugas melaksanakan
urusan pelayanan kesehatan dan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.
b. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan medik.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 10
c. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan gizi.
d. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan kesehatan keluarga.
e. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan promosi kesehatan.
f. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
g. Pelaksanaan tugas lain-lain.
F. Kepala Seksi Pelayanan Medik
Kepala Seksi Pelayanan Medik bertugas melaksanakan
urusan pelayanan medik dan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.
b. Penyelenggaraan urusan pelayanan medik.
c. Pemantauan dan evaluasi urusan pelayanan medik.
d. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
e. Pelaksanaan tugas lain-lain.
G. Kepala Seksi Gizi
Kepala Seksi Gizi bertugas melaksanakan urusan gizi dan
mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.
b. Penyelenggaraan urusan gizi.
c. Pemantauan dan evaluasi urusan gizi.
d. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
e. Pelaksanaan tugas lain-lain.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 11
H. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga
Kepala Seksi Kesehatan Keluarga bertugas melaksanakan
urusan kesehatan keluarga dan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.
b. Penyelenggaraan urusan kesehatan keluarga.
c. Penyelenggaraan urusan promosi kesehatan.
d. Pemantauan dan evaluasi urusan kesehatan keluarga.
e. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
f. Pelaksanaan tugas lain-lain.
I. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat bertugas
melaksanakan urusan kesehatan masyarakat dan mempunyai
fungsi:
a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.
b. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan pengendalian dan
pemberantasan penyakit.
c. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan wabah.
d. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan bencana.
e. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan kesehatan lingkungan.
f. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
g. Pelaksanaan tugas lain-lain.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 12
J. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
bertugas melaksanakan urusan pengendalian dan pemberantasan
penyakit dan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.
b. Penyelenggaraan urusan pengendalian dan pemberantasan
penyakit.
c. Pemantauan dan evaluasi urusan pengendalian dan
pemberantasan penyakit.
d. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
e. Pelaksanaan tugas lain-lain.
K. Kepala Seksi Wabah dan Bencana
Kepala Seksi Wabah dan Bencana bertugas melaksanakan
urusan wabah dan bencana dan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.
b. Penyelenggaraan urusan wabah.
c. Penyelenggaraan urusan bencana.
d. Pemantauan dan evaluasi urusan wabah dan bencana
e. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
f. Pelaksanaan tugas lain-lain.
L. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan
Kepala Seksi Penyehatan Lingkunganbertugas melaksanakan
urusan kesehatan lingkungan dan mempunyai fungsi:
a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.
b. Penyelenggaraan urusan kesehatan lingkungan.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 13
c. Pemantauan dan evaluasi urusan kesehatan lingkungan.
d. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
e. Pelaksanaan tugas lain-lain.
M. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya bertugas
melaksanakan urusan pengembangan sumber daya dan mempunyai
fungsi :
a. Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan.
b. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan jaminan kesehatan.
c. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan perencanaan sumber daya
kesehatan.
d. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan pengembangan sumber daya
kesehatan.
e. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan perijinan sumber daya
kesehatan.
f. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan kefarmasian.
g. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana
kesehatan.
h. Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan
evaluasi penyelenggaraan urusan perijinan kesehatan tertentu.
i. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 14
j. Pelaksanaan tugas lain-lain.
N. Kepala Seksi Ketenagaan
Kepala Seksi Ketenagaan bertugas melaksanakan urusan
ketenagaan dan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.
b. Penyelenggaraan urusan perencanaan sumber daya kesehatan.
c. Penyelenggaraan urusan pengembangan sumber daya
kesehatan.
d. Penyelenggaraan urusan perijinan sumber daya kesehatan.
e. Pemantauan dan evaluasi urusan ketenagaan.
f. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
g. Pelaksanaan tugas lain-lain.
O. Kepala Seksi Farmasi dan Sarana Kesehatan
Kepala Seksi Farmasi dan Sarana Kesehatan bertugas
melaksanakan urusan farmasi dan sarana kesehatan dan
mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.
b. Penyelenggaraan urusan kefarmasian.
c. Penyelenggaraan urusan sarana dan prasarana kesehatan.
d. Penyelenggaraan urusan perijinan kesehatan tertentu.
e. Pemantauan dan evaluasi urusan farmasi dan sarana kesehatan.
f. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
g. Pelaksanaan tugas lain-lain.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 15
P. Kepala Seksi Jaminan Kesehatan
Kepala Seksi Jaminan Kesehatan bertugas melaksanakan
urusan jaminan kesehatan dan mempunyai fungsi :
a. Perencanaan dan pelaporan kegiatan.
b. Penyelenggaraan urusan jaminan kesehatan.
c. Pemantauan dan evaluasi urusan jaminan kesehatan.
d. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan.
e. Pelaksanaan tugas lain-lain.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 17
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota
dan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Walikota Bontang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas pada Dinas Kesehatan
Kota Bontang diketahui bahwa UPT Puskesmas berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Bidang Pelayanan
Kesehatan. UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud terdiri dari :
A. Puskesmas Bontang Selatan I meliputi wilayah kerja Kelurahan Tanjung
Laut, Kelurahan Tanjung Laut Indah, dan Kelurahan Satimpo.
B. Puskesmas Bontang Selatan II meliputi wilayah kerja Kelurahan Berbas
Tengah dan Kelurahan Berbas Pantai.
C. Puskesmas Bontang Lestari meliputi wilayah kerja Kelurahan Bontang
Lestari.
D. Puskesmas Bontang Utara I meliputi wilayah kerja Kelurahan Api-api,
Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Bontang Kuala, dan Kelurahan
Gunung Elai.
E. Puskesmas Bontang Utara II meliputi wilayah kerja Kelurahan Loktuan
dan Kelurahan Guntung.
F. Puskesmas Bontang Barat meliputi wilayah kerja Kelurahan Kanaan,
Kelurahan Gn. Telihan dan Kelurahan Belimbing.
UPT Puskesmas mempunyai tugas melakukan sebagian tugas dinas
dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan
pelayanan teknis operasional kegiatan dinas sesuai lingkup bidangnya. Dalam
melaksanakan tugasnya, UPT Puskesmas mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan upaya kesehatan wajib yang meliputi upaya promosi
kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak
serta keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya
pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan;
b. Pengkoordinasian upaya kesehatan perorangan strata I, praktek dokter
spesialis dan klinik spesialis;
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 18
c. Pelaksanaan upaya kesehatan pengembangan yang ditetapkan
berdasarkan permasalahan kesehatan diwilayah kerjanya;
d. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data statistik dalam rangka
penyiapan bahan perumusan kebijakan dinas, sesuai dengan lingkup
bidangnya;
e. Penyusunan rencana kerja dan progra kerja, keuangan, kepegawaian,
peralatan dan ketatausahaan UPT;
f. Pengurusan kebersihan, keamanan, ketentraman dan ketertiban
penyelenggaraan UPT;
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan, sesuai bidang
tugasnya.
Gambar 2.1.1.2. Struktur Organisasi UPT Puskesmas
Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 10 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan
Daerah (JAMKESDA) pada Dinas Kesehatan Kota Bontang diketahui bahwa
UPT Jamkesda pada Dinas Kesehatan berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui bidang Pengembangan
Sumber Daya Kesehatan. UPT Jamkesda mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan jaminan pemeliharaan kesehatan pada masyarakat Bontang. Untuk
melaksanakan tugasnya, UPT Jamkesda mempunyai fungsi :
a. Penyusunan dan menganalisis rencana kebutuhan operasional UPT
Jamkesda;
b. Pelaksanaan manajemen jaminan kesehatan;
c. Pelaksanaan manajemen kepesertaan;
Kepala UPT
Jabatan Fungsional
Sub Bagian Tata Usaha
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 19
d. Pelaksanaan manajemen keuangan;
e. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan urusan dalam rumah
tangga.
Gambar 2.1.1.3. Struktur Organisasi UPT Jamkesda
Berdasarkan Peraturan Walikota Bontang Nomor 15 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Kesehatan Daerah (LABKESDA) pada Dinas Kesehatan Kota Bontang
diketahui bahwa UPT Labkesda pada Dinas Kesehatan berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui bidang
Pengembangan Sumber Daya Kesehatan. UPT Labkesda mempunyai tugas
melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang Dinas di bidang Laboratorium Kesehatan. Untuk melaksanakan
tugasnya, UPT Labkesda mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pemeriksaan kimia kesehatan, toksikologi, mikrobiologi,
imunologi, dan patologi;
b. Pelaksanaan riset pengembangan program kesehatan;
c. Pengelolaan peralatan dan perbekalan laboratorium kesehatan;
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan laboratorium kesehatan;
e. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
f. Pengurusan kebersihan, keamanan, ketentraman dan ketertiban di
lingkungan UPT;
g. Pelaksanaaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan
bidang tugasnya.
Kepala UPT
Jabatan Fungsional
Sub Bagian Tata Usaha
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 20
Gambar 2.1.1.4. Struktur Organisasi UPT Labkesda
2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan
2.2.1 Kepegawaian
Dinas Kesehatan Kota Bontang per 31 Desember 2012 memiliki
sumber daya manusia sebanyak 368 orang, dengan komposisi sebagai
berikut :
Tabel 2.2.1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Golongan
Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2012
No. Uraian
Din
as
Kese
ha
tan
Pu
skesm
as
Bo
nta
ng
Sela
tan
1
Pu
skesm
as
Bo
nta
ng
Sela
tan
2
Pu
skesm
as
Bo
nta
ng
Lest
ari
Pu
skesm
as
Bo
nta
ng
Uta
ra 1
Pu
skesm
as
Bo
nta
ng
Uta
ra 2
Pu
skesm
as
Bo
nta
ng
Bara
t
UP
TD
Jam
kes
da
UP
TD
La
bk
esd
a
Ju
mla
h
1 Golongan IV 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2 Golongan III 45 10 5 6 15 15 6 2 3 107
3 Golongan II 14 11 7 7 9 7 6 0 12 73
4 Non PNS 16 19 23 33 26 30 23 12 2 184
Total 78 40 35 46 50 52 35 14 18 368
Kepala UPT
Jabatan Fungsional
Sub Bagian Tata Usaha
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 21
Tabel 2.2.1.2. Komposisi SDM Berdasarkan Pendidikan
Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2012
No. Uraian
Din
as
Kese
ha
tan
Pu
skesm
as
Bo
nta
ng
Sela
tan
1
Pu
skesm
as
Bo
nta
ng
Sela
tan
2
Pu
skesm
as
Bo
nta
ng
Lest
ari
Pu
skesm
as
Bo
nta
ng
Uta
ra 1
Pu
skesm
as
Bo
nta
ng
Uta
ra 2
Pu
skesm
as
Bo
nta
ng
Bara
t
UP
TD
Jam
kes
da
UP
TD
La
bk
esd
a
Ju
mla
h
1 Strata II
- PNS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
- Non PNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Strata I
- PNS 33 5 2 3 7 5 4 2 3 64
- Non PNS 3 7 11 12 7 10 6 7 0 63
3 DIII/DIV
- PNS 12 9 9 7 14 16 7 0 9 83
- Non PNS 2 9 5 10 10 12 9 0 0 57
4 DI/SLTA
- PNS 11 6 1 3 3 1 1 0 4 30
- Non PNS 9 3 4 7 7 6 8 5 1 50
5 SLTP/SD
- PNS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
- Non PNS 2 0 3 4 2 2 0 0 1 14
Jumlah PNS 62 21 12 13 24 22 12 2 16 184
Jumlah Non PNS 16 19 23 33 26 30 23 12 2 184
Total 78 40 35 46 50 52 35 14 18 368
Kecukupan tenaga dokter pada masyarakat dapat dilihat dari
indikator ratio jumlah dokter per 100.000 penduduk. Pada tahun 2010
ratio dokter umum di Kota Bontang yaitu sebanyak 53,6 / 100.000
penduduk, sementara ratio dokter Spesialis 14,93 / 100.000 penduduk
sedangkan rasio dokter gigi adalah 27,14 / 100.000 penduduk. Jika
dilihat dari indikator Indonesia Sehat tenaga medis ini sudah memenuhi
target yang telah ditetapkan, namun jika melihat dari upaya untuk
meningkatkan kualitas pelayanan apalagi dengan adanya revitalisasi
puskesmas yang dimulai pada tahun 2012 dan penambahan jumlah
puskesmas serta adanya pengembangan program kegiatan baik untuk
upaya promotif dan preventif, kuratif dan rehabilitatif, maka kedepan
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 22
masih perlu penambahan tenaga baik medis dan spesialis, maupun non
medis untuk memenuhi pelayanan di Puskesmas, rumah sakit type ‘ B”
dan Dinas Kesehatan.
2.2.2 Sumber Daya Sarana Kesehatan
Dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan upaya
pelayanan kesehatan, Penyediaan sarana kesehatan merupakan
kebutuhan pokok dan menjadi salah satu perhatian utama pembangunan
dibidang kesehatan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan
kepada masyarakat, sehingga derajat kesehatan masyarakat akan
tercapai.
Tabel 2.2.2.1. Jenis dan Cakupan Fasilitas Kesehatan
di Kota Bontang Tahun 2012
No. JenisFasilitas Kepemilikan Jumlah
Fasilitas
Cakupan
Per 10.000
Penduduk
Standar Nasional
1 Rumah Sakit Pemerintah 1 (165 TT)
0.27 1 Per 100.000
Penduduk Swasta 3 (126 TT)
2 Puskesmas Non
Perawatan Pemerintah 6 0.20
1 Per 30.000
Penduduk
3 Puskesmas`
Pembantu Pemeritah 2 0.07
1 Per 5 .000
Penduduk
4 Klinik PNS Pemerintah 1 0.27 1 Per 5 .000
Penduduk
5 Posyandu Masyarakat 111 3.77 1 Per 100 balita
6 Puskel Pemerintah 1 0.03 1 Per 5 .000
Penduduk
7 Toko Obat Swasta 31 1.05 1 Per 5 .000
Penduduk
8 Apotik Swasta 14 0.47 1 Per 5 .000
Penduduk
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 23
Rumah Sakit Pemerintah di Kota Bontang hanya terdapat satu
buah dengan jumlah tempat tidur sebanyak 165 buah. Sedang untuk tiga
rumah sakit swasta lainnya jumlah tempat tidur ada 126 Buah. Jadi
total jumlah TT rumah sakit di Kota Bontang ada 291 buah. Dari
keadaan tersebut menunjukkan bahwa rasio tempat tidur yang ada di
Rumah Sakit terhadap penduduk pada tahun 2010 di Kota Bontang
sebesar 0.27 per 10.000 penduduk.
Dari tabel di atas terlihat jumlah Puskesmas sebayak 3 unit
dengan cakupan distribusi Puskesmas 0,20 per 10.000 penduduk. Rasio
puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 1 : 49128, artinya tiap
puskesmas melayani 49.128 penduduk.
Bila berdasarkan standar nasional satu puskesmas hanya
melayani 30.000 penduduk saja, artinya Kota Bontang dengan jumlah
penduduk 147.384 jiwa dengan jumlah sarana puskesmas 3 unit,
berarti Kota Bontang masih kekurangan sarana puskesmas sejumlah 2
unit. Namun pada Bulan Januari tahun 2012 mulai dilaksanakan
revitalisasi puskesmas, dengan meningkatkan status puskesmas
pembantu Kana’an menjadi Puskesmas Bontang Barat dan Puskesmas
Pembantu Bontang Lestari menjadi Puskesmas Bontang Lestari, serta
membentuk 2 Puskesmas Pembantu (Pusban) yaitu Pusban Guntung
dan Pusban Bontang Kuala sehingga jumlah keseluruhan puskesmas
adalah 6 unit. Penambahan sarana pelayanan kesehatan dilaksanakan
sebagai implikasi dari perubahan kebijakan Sistem Pelayanan
Kesehatan Dasar yang dimulai pada tahun 2012.
Pengadaan sarana kesehatan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah harus memperhatikan faktor efisiensi dan kemudahan akses
penduduk. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang cukup,
dengan adanya revitalisasi puskesmas yang menyebar pada semua
kecamatan, sehingga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan
semakin dekat, yang perlu mendapat perhatian adalah pada upaya
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 24
UPTD sebagai implikasi adanya transformasi sistem pelayanan
kesehatan.
Sarana Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan adalah
posyandu, dengan jumlah posyandu yang ada meliputi 111 buah yang
melayani 105 balita. Target kedepan setiap posyandu melayani 100
balita. Untuk pembinaan terhadap kelompok penduduk Usila hingga
saat ini dibentuk 7 posyandu usila.
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
2.3.1. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Bontang selama
empat tahun (2007 s/d 2010) dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 25
Tabel 2.3.1.1. Pelayanan SKP Dinas Kesehatan Tahun 2007 - 2010
No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target
SPM
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Persentase Rumah tangga PHBS (%) 80 90 95 95 63 93,50 93 93,30 78,8 103,9 97,9 98,2
2 Persentase Posyandu purnama & mandiri (%) 45 50 55 60 30,00 59,62 60 58,0 66,7 119,2 109,1 96,7
3 Persentase Sekolah dengan UKS (%) 80 90 90 100 90,00 90 95 95,40 112,5 100,0 105,6 95,4
4 Cakupan pelayanan kesehatan remaja 10 15 15 15 15 15 65 95,81 150,0 100,0 433,3 638,7
5 Kelurahan siaga aktif 80 90 100 100 100 100 100 100 100 111,1 100,0 100,0 100,0
6 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD 100
7 Cakupan Vitamin A bayi 90 90 95 95 93,90 69,7 100 100 104,3 77,4 105,3 105,3
8 Cakupan Vitamin A balita 90 90 95 95 96,30 71,4 94 81 107,0 79,3 98,9 85,3
9 Cakupan Vitamin A Bufas 88 90 90 90 93,90 82,3 100 89,9 106,7 91,4 111,1 99,9
10 Cakupan FE 1 98 98 98 98 99,50 88,9 100 95 101,5 90,7 102,0 96,9
11 Cakupan FE 3 90 90 90 92 92,00 84,1 100 91,5 102,2 93,4 111,1 99,5
12 Gizi buruk 5 5 5 5 0,70 1,1 2 2 714,3 454,5 250,0 250,0
13 Gizi kurang 20 15 20 20 9,00 4,2 12,2 12,2 222,2 357,1 163,9 163,9
14 Gizi baik 85 90 90 90 87,98 82 82,4 82,4 103,5 91,1 91,6 91,6
15 Gizi lebih 10 10 10 10 2,40 12,7 3,4 3,4 416,7 78,7 294,1 294,1
16 Rata-rata energi 2200 2,2 2200 2200 - 2059 2059 1595 93,6 93,6 93,6 72,5
17 Rata-rata protein 50 50 50 50 58,20 58,2 58,2 65,2 116,4 116,4 116,4 130,4
18 D/S penimbangan bayi 75 80 80 80 59,20 53,8 66,7 66,7 78,9 67,3 83,4 83,4
19 N/D penimbangan balita 75 80 80 80 81,10 60,6 71,4 73,4 108,1 75,8 89,3 91,8
20 BGM/D penimbangan balita 0,7 0,5 0,5 0,5 4,20 0,3 0,3 1,5 16,7 166,7 166,7 33,3
21 Skor pola harapan 90 93 93 93 93 90,30 90,3 90,3 90,3 97,1 97,1 97,1 97,1
22 Konsumsi garam beryodium 100 100 100 100 20,00 40 73,3 66,7 20,0 40,0 73,3 66,7
23 Cakupan pemberian MP ASI anak umur 6 - 59 bln gakin 100
24 Balita gizi buruk mendapat perawatan 100
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 26
25 Pemanfaatan fasilitas kesehatan dasar (Visite rate) 0,6 0,7 0,8 0,9 0,74 0,78 0,60 0,82 123,3 111,4 75,0 91,0
26 Angka kematian DBD 0 0 0 0 0 2,7 1,00 0,53 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
27 Angka kematian Diare 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
28 Angka kematian Pneumonia 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
29 Cakupan K1 97 98 98 98 99,50 85,20 100 95,92 102,6 86,9 102,0 97,9
30 Cakupan K4 95 90 90 90 92 92,00 80,50 100 93,35 102,2 89,4 111,1 101,5
31 Cakupan persalinan nakes 90 88 90 90 96 92,40 95,20 94,61 98,23 105,0 105,8 105,1 102,3
32 Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 87 90 90 91 97,00 86,10 100 94,34 111,5 95,7 111,1 103,7
33 Cakupan kunjungan neonatal (KN2) 90 90 90 90 91 97,00 86,00 100 90,06 107,8 95,6 111,1 99,0
34 Deteksi bumil resti 60 65 65 66 53,00 60,40 65 74,46 88,3 92,9 100,0 112,8
35 Angka kematian bayi 15 10 10 8 7,25 8,44 5,63 7,76 206,9 118,5 177,8 103,1
36 Angka kematian ibu 100 100 80 75 172,65 33,78 187,5 93,14 57,9 296,0 42,7 80,5
37 Angka kematian balita 10 8 7 5 0,21 0,33 0,13 1,60 4684,7 2416,0 5197,5 312,0
38 ASI Ekslusive 70 70 70 70 10,8 13,00 47,4 21,1 15,4 18,6 67,7 30,1
39 Komplikasi kebidanan ditangani 80
40 Cakupan pelayanan nifas 90 85,40 98,9 89,8
41 Cakupan Neonatus komplikasi ditangani 80 10,50 21,9 49,4
42 Cakupan pelayanan balita 90 95,20 88,8 72
43 Cakupan peserta KB aktif 70 59,70 71,6 90,4
44 Rasio dokter terhadap penduduk (per 100.000 penduduk) 30 35 40 40 40,1 53,4 53,4 53,60 133,6 152,5 133,4 134,0
45 Rasio dokter spesialis terhadap penduduk 8 10 10 10 17,7 16,3 16,3 14,93 221,7 163,1 163,1 149,3
46 Rasio dokter gigi terhadap penduduk 12 15 15 15 16,2 22,2 22,2 27,14 134,9 148,3 148,3 180,9
47 Rasio apoteker terhadap penduduk 5 7 8 10 4,6 5,2 5,2 8,82 92,5 74,1 64,9 88,2
48 Rasio bidan terhadap penduduk 25 50 75 100 17,7 45,2 45,2 61,06 70,9 90,4 60,3 61,1
49 Rasio perawat terhadap penduduk 200 210 230 250 179,6 186,1 186,1 279,54 89,8 88,6 80,9 111,8
50 Rasio ahli kesehatan masyarakat terhadap penduduk 10 20 30 40 9,3 12,6 12,6 17,64 92,5 63,0 42,0 44,1
51 Rasio ahli gizi tehadap penduduk 10 15 20 22 6,9 8,2 8,2 8,14 69,4 54,4 40,8 37,0
52 Rasio ahli sanitasi tehadap penduduk 10 20 30 40 6,9 7,4 7,4 10,18 69,4 37,1 24,7 25,4
53 Ketersediaan obat dan alat kesehatan 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 27
54 Rasio pelayanan kesehatan dasar terhadap penduduk 5 6 7 8 11,57 10,38 10,38 9,49 231,3 173,0 148,3 118,7
55 Presentase sarana kesehatan dengan kemampuan lab dasar 80 100 100 100 100 100 72 100 125,0 100,0 72,0 100,0
56 Presentase rumah sakit menyelenggarakan 4 pelayanan spesialis dasar
90 100 100 100 100 100 3 100 111,1 100,0 3,0 100,0
57 KLB yang ditangani kurang dari 24 jam 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0
58 ABJ 80 85 85 85 72,80 75,6 70,4 74,2 91,0 88,9 82,8 87,3
59 Inciden rate DBD 120 100 90 80 158,00 117 188 128,00 75,9 85,5 47,9 62,5
60 CFR DBD 0 0 0 0 0,00 2,7 3,19 0,53 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0
61 UCI kelurahan 100 95 95 100 100 100,00 100 100 80 105,3 105,3 100,0 80,0
62 Cakupan imunisasi calon jamaah haji 100 100 100 100 100,00 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0
63 Cakupan imunisasi kontak awal 95 95 95 95 95,00 99,2 98 97,1 100,0 104,4 103,2 102,2
64 Cakupan imunisasi kontak akhir 90 90 90 90 99,00 100 100 90,1 110,0 111,1 111,1 100,1
65 Angka kesembuhan TB paru 85 90 90 90 89,00 94 100 81,6 104,7 104,4 111,1 90,7
66 Case detection rate (CDR) TB paru 40 40 40 40 15,24 16,16 19 28 38,1 40,4 47,5 70,0
67 Prevalensi IMS 10 10 10 8 3,08 1,48 1,48 12,89 324,3 674,5 674,5 62,1
68 Kasus HIV/AIDS ditangani 80 100 100 100 100 100 15 100 125,0 100,0 15,0 100,0
69 Prevalensi diare 200 180 180 170 11,69 17,6 17,5 16,36 1711,1 1022,7 1028,6 1039,2
70 AMI malaria 2 1 1 1 2,09 2,31 0,26 0,35 95,7 43,3 384,6 285,7
71 Prevalensi kusta 2 1 1 1 1,60 0,7 1,11 0,50 125,0 142,9 89,9 200,0
72 Persentase pneumonia terdeteksi dan tertangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0
73 Terciptanya "contingency plan" masalah kesehatan
menghadapi bencana 30 30 50 60 0 25 50 50 0,0 83,3 100,0 83,3
74 Presentase KLB yang ditangani < 24 jam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0
75 Tidak terjadinya masalah kesehatan akibat pencemaran 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0
76 TTU memenuhi syarat 80 80 85 85 98,00 83 91 88,1 122,5 103,8 107,1 103,6
77 TPM memenuhi syarat 80 80 85 85 95,40 74 87 89,1 119,3 92,5 102,4 104,8
78 Rumah tangga dengan SAB 80 85 85 90 86,4 94,3 98 95 108,0 110,9 115,3 105,6
79 Rumah sehat 80 85 85 85 72,95 98,6 91 82,5 91,2 116,0 107,1 97,1
80 Berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence
based 75 80 85 85 60 70 75 80 80,0 87,5 88,2 94,1
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 28
81 Presentase anggaran kesehatan dalam APBD 10 10 10,00 10,00 3,61 7,8 8,92 8,94 36,1 78,0 89,2 89,4
82 Alokasi anggaran kesehatan perkapita 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 272,069 580,602 718,421 654,582 27,2 58,1 71,8 65,5
83 Tersedianya landasan hukum sistem kesehatan daerah 30 40 80 100 0 25 75 100 0,0 62,5 93,8 100,0
84 Tersedianya regulasi bidang kesehatan tingkat daerah 20 30 40 50 0 25 50 75 0,0 83,3 125,0 150,0
85 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Miskin 100 95 100 100 100 100 100 100 100 105,3 100,0 100,0 100,0
86 Cakupan JPKM 90 100 100 100 90 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 29
Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan tahun 2007 – 2010
diketahui bahwa :
1. Upaya promosi kesehatan dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk
berperilaku hidup bersih dan sehat terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
Cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat sudah cukup
baik, yakni sebesar 93,3 % pada tahun 2010. Namun angka capaian ini
diperoleh dengan mengeluarkan indikator penilaian “merokok”. Capaian
sekolah yang menjalankan program UKS juga sangat baik, karena sebesar
95,4 % sekolah sudah menjalankannya, demikian juga dengan pelayanan
kesehatan remaja dan pemberdayaan kelurahan untuk menjadi kelurahan
siaga aktif. Yang masih mengalami kendala pada program promosi kesehatan
adalah masih rendahnya cakupan posyandu dengan strata purnama dan
mandiri (58 %). Namun cakupan posyandu purnama mandiri terus meningkat
setiap tahunnya (tren positif).
2. Persentase kasus gizi buruk dan kurang di Kota Bontang selalu dalam batas
dibawah angka Nasional. Performa upaya pendeteksian masalah gizi secara
dini juga meningkat, seiring dengan meningkatnya cakupan penimbangan
bayi setiap tahunnya. Namun ada beberapa catatan dimana angka status gizi
cenderung fluktuatif setiap tahunnya, demikian juga dengan kinerja cakupan
pemberian vitamin A dan FE. Dan perlu mendapat perhatian khusus yakni
indikator konsumsi garam beryodium selalu berada di bawah target yang
ditetapkan.
3. Angka pemanfaatan fasilitas pelayanan dasar menunjukkan tren positif
(meningkat setiap tahunnya) seiring dengan meningkatnya angka kunjungan.
Sedangkan angka kematian diare dan pneumonia selalu terjaga di angka nol.
Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat dasar dan
rujukan yang baik. Namun perlu mendapat perhatian adalah angka kematian
DBD yang terjadi pada tiga tahun terakhir.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 30
4. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil yang meliputi ante natal care,
persalinan dan nifas selalu dalam batas atas kinerja yang positif, namun yang
menjadi pertanyaan adalah cakupan deteksi ibu hamil resiko tinggi yang
belum maksimal. Hal ini menunjukkan cakupan pelayanan KIA yang sudah
sangat baik, namun dari aspek kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan,
termasuk pencatatan dan pelaporannya.
5. Angka kematian Ibu, angka kematian bayi dan angka kematian balita yang
seringkali dijadikan acuan utama menilai derajat kesehatan masyarakat juga
masih dalam batas dibawah angka nasional. Namun pencapaian tersebut
selama lima tahun terakhir masih sangat fluktuatif.
6. Sumber daya manusia kesehatan sangat menentukan kualitas pelayanan
kesehatan. Dari sisi kecukupan jumlahnya, tenaga kesehatan di Kota Bontang
cukup bervariasi. Untuk tenaga medis yang meliputi dokter, dokter spesialis
dan dokter gigi secara jumlah sudah memadai jika disesuaikan dengan
standar yang ditetapkan kementerian kesehatan. Demikian juga dengan
profesi perawat, diakhir tahun 2010 sudah terpenuhi rasio kecukupannya,
meski di 4 tahun pertama masih sangat kurang. Sedangkan untuk profesi
bidan, apoteker, ahli gizi, ahli kesehatan masyarakat dan ahli kesehatan
lingkungan masih sangat kurang.
7. Ketersediaan atau kecukupan obat dan peralatan kesehatan di pelayanan
kesehatan masyarakat Kota Bontang tidak pernah menjadi masalah, namun
mengenai obat dan alat kesehatan ini tidak boleh berhenti sebatas tercukupi
semata, namun standar dan kualitasnya harus tetap terjaga.
8. Rasio pelayanan kesehatan dasar terhadap penduduk di Kota Bontang cukup
baik. Namun angka rasio ini cenderung menurun setiap tahunnya. Hal ini
dikarenakan jumlah sarana pelayanan yang tidak bertambah sejak tahun
2007, sedangkan jumlah penduduk selalu meningkat setiap tahunnya.
9. Angka kesakitan penyakit menular masih menjadi permasalahan klasik di
Kota Bontang, yaitu penyakit DBD dan TB paru. Sedangkan penyakit kusta
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 31
fluktuatif angka kesakitannya. Namun untuk pengendalian penyakit menular
seksual, malaria, diare dan pneumonia berjalan sesuai dengan harapan. Peran
serta dan kesadaran masyarakat untuk ikut membasmi penyakit DBD juga
masih rendah, dilihat dari angka bebas jentik di masyarakat yang masih
rendah.
10. Kinerja program imunisasi terlihat positif di empat tahun pertama, namun
mengalami penurunan di tahun terakhir (2010), dimana target Universal
Child Immunization (UCI) yang seharusnya 100% hanya tercapai sebesar 80
%.
11. Lingkungan memiliki peran vital dalam turut meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat. Rumah tangga di Kota Bontang sudah 95% memiliki akses
terhadap air minum yang memenuhi syarat kesehatan. Sedangkan untuk
cakupan tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan yang
memenuhi syarat kesehatan masih harus diintensifkan, mengingat capaian
pada tahun 2010 masih dibawah target yang ditetapkan.
12. Potensi terjadinya wabah dan bencana kesehatan memerlukan kewaspadaan
dan kesiapsiagaan Dinas kesehatan untuk menghadapinya. Sampai dengan
akhir tahun 2010 Dinas Kesehatan telah menyusun rencana Contingency
Planuntuk menghadapi kemungkinan wabah dan bencana kesehatan.
13. Sesuai dengan amanat Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009,
bidang kesehatan harus mendapat perhatian pemerintah daerah baik dalam
perencanaan program maupun penganggarannya. Persentase anggaran
kesehatan terhadap APBD cenderung meningkat setiap tahunnya, namun
masih belum sesuai amanat undang-undang yang mensyaratkan anggaran
kesehatan sebesar 10 % dari APBD.
14. Regulasi kesehatan yang kuat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
pembangunan kesehatan, dan sebagai sebuah upaya strategis untuk akselerasi
pencapaian program. Sampai dengan akhir tahun 2010, Dinas Kesehatan
bersama dengan legislatif telah menghasilkan tiga buah peraturan daerah,
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 32
yakni perda Sistem Kesehatan Daerah (SKD), perda Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda), dan perda Perizinan Bidang Kesehatan.
15. Sebagai upaya untuk memberikan jaminan pembiayaan kesehatan ke
masyarakat, pemerintah Kota Bontang telah membuat kebijakan untuk
memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan secara menyeluruh. Jaminan
pemeliharaan kesehatan ini telah dimulai sejak tahun 2007 dan terus berlanjut
hingga saat ini.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 – 2016 33
2.3.2. Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan
Adapun capaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.3.2.1. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas KesehatanTahun 2006 – 2010
Sumber
Anggaran
Anggaran Realisasi Anggaran pada Tahun Ke Rasio Realisasi Anggaran Tahun Ke Rata-Rata Pertumbuhan
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi
APBD 10.344.540.450 28.658.892.000 41.776.825.897 45.699.039.474 37.569.745.937 9.184.137.092 23.911.107.510 35.547.522.628 39.939.675.225 35.633.037.954 89 83 85 87 95 6.806.301.372 6.612.225.216
PHLN 1.814.410.000 2.469.292.000 3.438.380.000 - - 1.165.979.500 813.174.000 1.759.166.747 - - 64 33 51 - - 811.985.000 296.593.624
Total 12.158.950.450 31.128.184.000 45.215.205.897 45.699.039.474 37.569.745.937 10.350.116.592 24.724.281.510 37.306.689.375 39.939.675.225 35.633.037.954 85 79 83 87 95 6.352.698.872 6.320.730.341
Rasio realisasi anggaran pertahun bersifat fluktuatif meski tidak signifikan, dari tahun 2006 s/d tahun 2009, terjadi penurunan realisasi dari
89 % tahun 2006 menjadi 87 % tahun 2009. Rasio realisasi anggaran terjadi penyerapan yang cukup bagus pada tahun 2010 yakni sebesar 95 %.
Sumber anggaran Dinas Kesehatan berasal dari APBD dan PHLN yang merupakan bantuan bank dunia yang diperoleh dari tahun 2006 s/d 2008.
Berlakunya permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan mendorong setiap SKPD untuk berhati-hati dalam pengelolaan
dan pertanggungjawaban keuangan.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan
Berdasarkan analisis SWOT, bahwa tantangan yang dihadapi oleh
Dinas Kesehatan adalah :
a. Banyak perusahaan swasta nasional dan asing yang beroperasi di Kota
Bontang
b. Alokasi Anggaran pemerintah daerah untuk kesehatan yang relatif besar
c. Pendapatan perkapita penduduk yang tinggi
d. Komitmen pemerintah daerah terhadap kesehatan tinggi
e. Akses wilayah yang mudah dijangkau
f. Pesatnya pekembangan teknologi informasi dan komunikasi
g. Tingkat pendidikan masyarakat tinggi
h. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat
Sedangkan peluang dihadapi oleh Dinas Kesehatan adalah :
a. Mobilitas penduduk tinggi menyebabkan kerentanan terhadap penularan
penyakit
b. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tinggi
c. Adanya Kesenjangan perekonomian antara golongan kaya dan miskin
d. Perekonomian daerah yang mengandalkan SDA tidak terbarukan
e. Tingkat polusi yang tinggi
f. Potensi adanya bencana industri
g. Sex transmitted disease tinggi
h. Letak geografis yang merupakan perlintasan trans kalimantan
i. Banyaknya pemukiman pesisir
j. Ancaman peredaran narkoba
k. Meningkatnya kasus KDRT dapat mempengaruhi kesehatan anggota
keluarga
l. Komitmen pengelolaan CSR untuk kesehatan masih rendah
m. Keterbatasan sumber air minum masyarakat
n. Banyaknya sarana yang berhubungan dengan kesehatan belum berizin
o. Maraknya budidaya sarang burung walet dipemukiman penduduk
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 35
Pencapaian Indikator Kesehatan melibatkan peran pusat, provinsi,
kabupatan/kota. Untuk kabupaten/ kota diperlukan komitmen dari
pemerintah, pengaturan peran sektor lain dalam pembangunan kesehatan
telah tertuang dalam perda nomor 36 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan
Propinsi dan implementasinya perlu digerakkan oleh kepala daerah, dalam
mewujudkan kota sehat dengan pendekatan tatawilayah sehingga diperlukan
alokasi anggaran kesehatan sesuai amanah dalam SKD minimal 10 %.
Sesuai dengan kebijakan pembangunan kesehatan pusat, provinsi
serta komitmen global seperti pencapaian tujuan MDG’s dan dengan melihat
potensi yang ada di Kota Bontang, sasaran dan kebijakan yang dilaksanakan
kedepan pada Dinas Kesehatan dalam rangka pencapaian visi, misi yang telah
ditetapkan, maka dalam upaya pengembangan pelayanan kesehatan untuk
lima tahun kedepan diambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan diperlukan
sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat diperoleh melalui
peningkatan kompetensi dan memberikan pelatihan baik penjenjangan,
teknis fungsional,maupun manajemen kesehatan. Disamping itu
memenuhi sarana dan prasarana unit pelayanan puskesmas dan
jaringannya serta penunjang pelayanan kesehatan seperti laboratorium
sesuai dengan standar pelayanan kesehatan serta menyusun standar
operasional prosedurpelayanan bidang kesehatan.
2. Jaminan Kesehatan Daerah
Pemerintah Kota Bontang bertekad memberikan jaminan pelayanan
kesehatan pada seluruh masyarakat di puskesmas dan rumah sakit baik
untuk rawat jalan maupun rawat inap kelas 3 dengan sumber pembiayaan
dari Pusat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas) dan
Jaminan Persalinan (Jampersal) serta dari kabupaten/kota dengan
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Rencana Pembiayaan kesehatan
dalam lima tahun kedepan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembiayaan kesehatan melalui sistem
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 36
iuranbiaya/premi dari masyarakat setempat. Untuk itu diperlukan
kajian pengembangan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan untuk
masyarakat sehingga pencapaian universal coverage dapat terwujud.
Selain itu diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan
model dokter keluarga.
3. Pencapaian Target SPM dan MDGS
Kebijakan daerah untuk mewujudkan tercapainya seluruh indikator
SPM, MDGS, dalam RPJMD Tahun 2011 – 2016. Untuk memenuhi
pencapaian sasaran yang masih dibawah target, diperlukan peran dan
partisipasi dari stakeholder serta komitmen dari pemerintah terutama
untuk pembiayaan serta partisipasi masyarakat dalam rangka hidup
bersih dan sehat.
4. Peningkatan Perlindungan Terhadap Kesehatan Masyarakat
Perlindungan terhadap masyarakat ditingkatkan melalui implementasi
Perda Nomor 7 Tentang Perizinan Bidang Kesehatan. Selain itu masih
diperlukan pengembangan regulasi lainnya yang terkait pada upaya
perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk peraturan daerah ataupun
kebijakan yang lainnya. Pengawasan terhadap semua aspek yang terkait
seperti penertiban perizinan baik sarana, tenaga, pengobatan tradisional
dan usaha industri makanan, termasuk kantin sekolah ditingkatkan.
Peningkatan sarana penunjang pelayanan kesehatan seperti laboratorium
kesehatan daerah (Labkesda) diarahkan pada pemeriksaan berbasis
lingkungan.
5. Penataan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
Penataan dan pengembangan sistem informasi kesehatan untuk
menjamin ketersediaan data dan informasi kesehatan melalui pengaturan
sistem informasi yang komprehensif dan pengembangan jejaring baik
antara dinas dengan UPTD maupun dengan pelayanan swasta.
6. Penguatan Advokasi
Penguatan Advokasi untuk peningkatan pembiayaan kesehatan,
termasuk pengembangan kemitraan program CSR bidang kesehatan serta
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 37
membangun kemitraan dengan penyedia pelayanan kesehatan
masyarakat dan swasta.
7. Asupan Gizi
Untuk meningkatkan peran sektor kesehatan terhadap pembentukan
SDM diupayakan untuk memberikan asupan gizi yang cukup berupa
pemberian makanan tambahan bagi semua ibu hamil dan anak balita
yang berasal dari keluarga rawan (tingkat ekonomi yang rendah).
8. Kebijakan Perubahan Sistem Pelayanan Kesehatan
Kebijakan sistem pelayanan kesehatan di Kota Bontang pada tahun 2007-
2011 upaya kesehatan perorangan dilakukan oleh Praktek Dokter
Keluarga sementara Puskesmas melaksanakan Upaya Kesehatan
Masyarakat dan upaya pengobatan selektif.Hal ini dilatarbelakangi oleh
keinginan Wali Kota Bontang untuk memaksimalkan fungsi Puskesmas
dalam bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat.Dengan demikian
Puskesmas diharapkan dapat lebih berfokus pada upaya kesehatan
Preventif dan Promotif.Diyakini bahwa dengan sistem ini derajat
kesehatan masyarakat dapat lebih ditingkatkan karena masyarakat dapat
lebih mandiri untuk hidup sehat. Selama 5 tahun kebijakan tersebut
berjalan, hasil evaluasi menunjukkan timbulnya berbagai kendala dalam
aspek administratif maupun dalam pelaksanaan program. Berdasarkan
pertimbangan tersebut maka sejak awal tahun 2012 dilakukan perubahan
sistem pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dengan
mengintegrasikan kembali upaya kesehatan perorangan ke Puskesmas.
Transformasi kebijakan pelayanan kesehatan dasar oleh pemerintah Kota
Bontang ini telah mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan di
Puskesmas menjadi terintegrasi dan komprehenship sesuai dengan sistem
kesehatan nasional.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 38
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Kesehatan
Peran serta masyarakat dan sektor swasta, serta kesadaran masyarakat
untuk turut serta melaksanakan pembangunan kesehatan masih belum
optimal, hal ini digambarkan dari beberapa indikator kesehatan yang tingkat
keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan peran serta
masyarakat dan angka capaiannya masih tergolong rendah, yakni angka bebas
jentik, persentase posyandu purnama dan mandiri, dan angka penimbangan
balita.
Mobilitas penduduk yang tinggi serta tingkat kemiskinan yang belum
sepenuhnya teratasi berakibat pada masalah gizi di masyarakat yang juga
belum tuntas. Tanpa adanya upaya yang efektif dalam memberantas
kemiskinan, masalah gizi buruk dan gizi kurang masih potensial untuk terus
terjadi. Meskipun angka kasus gizi buruk dan kurang di Kota Bontang masih
tergolong sangat rendah
Sistem informasi kesehatan yang belum berjalan optimal dan belum
komprehensif masih belum dapat menghasilkan kontribusi utamanya yaitu
menghasilkan data dan informasi yang cepat dan akurat dalam pengambilan
keputusan dan kebijakan manajemen. Dan berpotensi pada adanya bias data
yang mempengaruhi angka capaian program dan kegiatan.
Masih adanya kesenjangan (GAP) pelayanan kesehatan di beberapa
wilayah pesisir dan kepulauan, yang menyebabkan belum adanya kesempatan
(akses) yang sama terhadap masyarakat untuk menjangkau pelayanan
kesehatan.
Upaya penanggulangan penyakit menular yang belum menunjukkan
hasil yang memuaskan dan masih sangat fluktuatif, menunjukkan pendekatan
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 39
yang perlu lebih diintensifkan dan perlunya upaya-upaya terobosan,
diantaranya melalui pendekatan hukum (regulasi).
Kualitas pelayanan kesehatan yang masih terus perlu ditingkatkan
seiring dengan tuntutan masyarakat yang terus bertambah dan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang terus berkembang dari tahun
ke tahun.
Anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kesehatan masih belum
mengikuti amanat undang-undang dan amanat peraturan daerah, dimana
belum mencapai 10% dari APBD diluar gaji. Hal ini yang mengakibatkan
program-program kesehatan masih berorientasi output semata, namun belum
menyentuh perspektif pertumbuhan dan pengembangan sumber daya manusia
kesehatan. Sedangkanuntuk dapat menghasilkan output program yang baik,
aspek input dan proses harus diperhatikan dengan baik termasuk
pengembangan kapasitas dan kompetensi petugasnya.
Perubahan kebijakan Sistem Pelayanan Kesehatan Dasar di Kota
Bontang, menyebabkan ada beberapa sumberdaya saat ini kurang terpenuhi
dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat, Untuk itu diperlukan
penambahan, relokasi sumberdaya dalam rangka mendukung upaya
revitalisasi pelayanan agar pelayanan dapat lebih optimal.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
Sesuai dengan Visi Walikota yakni “ Mewujudkan Masyarakat
Bontang yang Berbudi Luhur, Maju, adil dan Sejahtera “ dan sejalan
dengan misi (1) yakni Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) Kota Bontang yang berakhlak mulia dan profesional, serta (2)
“Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan Yang berkualitas“, peran Dinas
Kesehatan dalam mencapai visi dan misi tersebut sangat strategis, Dinas
Kesehatan memiliki kontribusi dalam pembentukan Sumber daya manusia
yang profesional. Diperlukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 40
secara terus menerus untuk perlindungan terhadap masyarakat, anak sekolah,
dan kelompok penduduk yang rawan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan
keluarga miskin. Pelaksanaan peran dinas kesehatan sebagai regulator
diperlukan untuk melindungi masyarakat terhadap berbagai produk makanan,
minuman, kosmetik serta jajanan yang beredar. Implementasi perda nomor 7
Tahun 2009 tentang perizinan bidang kesehatan akan mendorong upaya
perlindungan terhadap masyarakat, namun hal tersebut membutuhkan
sumberdaya manusia yang memiliki kewenangan dalam menegakkan aturan
yang berfungsi sebagai penyidik, SDM yang berkualitas dalam memberikan
pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana yang memenuhi standar
pelayanan agar pelayanan kesehatan yang dihasilkan dapat berkualitas.
Upaya untuk melaksanakan hal tersebut memerlukan anggaran yang
tidak sedikit. Menurut Standar WHO anggaran kesehatan per kapita per
orang per tahun minimal 1 Juta per orang, sementara hingga saat ini
anggaran untuk Dinas Kesehatan berjumlah Rp. 654.582,- perkapita pertahun,
masih cukup jauh dari standar yang ditetapkan. Hal lain yang perlu
diperhatikan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah bidang kesehatan
yakni komitmen dari stakeholder yang minimal memenuhi standar anggaran
sesuai dengan amanah perda nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan
Daerah (SKD) yaitu 10% dari APBD. Pengembangan Capacity Building
SDM kesehatan sebagai dasar input dalam menghasilkan pelayanan untuk
mencapai output pembangunan kesehatan perlu ditingkatkan. Optimalisasi
fungsi pelayanan kesehatan yang mengacu pada pemberian pelayanan yang
berkualitas untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Pengembangan dan penyempurnaan sistem pelayanan kesehatan yang selama
ini telah berjalan masih perlu dilakukan secara terus menerus dalam rangka
mencari bentuk pelayanan yang sesuai dengan kondisi wilayah Kota Bontang.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 41
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan
Provinsi Kalimantan Timur
Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
sudah baik yang salah satu pendorongnya adalah adanya Jaminan Pembiayaan
Kesehatan bagi masyarakat, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan.
Secara umum terjadi penurunan angka kesakitan, namun penularan penyakit
infeksi, penyakit menular utamanya (HIV/AIDS, TBC, DBD dan Malaria)
masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol dan perlu
upaya keras untuk mencapai target MDG’S.
Cakupan Universal Child Imunization (UCI) yang belum mencapai
100% akan berpotensi timbulnya kasus-kasus penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi (PD3I) yang dapat mengakibatkan munculnya wabah.
Untuk menekan angka kesakitan dan kematian akibat PD3I perlu upaya
imunisasi dengan cakupan 100%.
Jumlah dan jenis tenaga kesehatan terus meningkat namun kebutuhan
untuk jenis tenaga tertentu yang masih belum terpenuhi, pengembangan karir
belum berjalan, sistem penghargaan dan sanksi belum berjalan sebagaimana
mestinya.
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan Sistem
Kesehatan Daerah (SKD) yang telah diperdakan perlu dioptimalkan,
pelaksanaannya harus terintegrasi dengan sistem lainnya. Perencanaan
pembangunan kesehatan perlu disinkronkan dengan SKPD terkait dan
dirasakan masih perlu peningkatan koordinasi.
Sistem Infromasi kesehatan yang dikembangkan belum optimal,
pemanfaatan data-data belum optimal dan surveilance belum dilaksanakan
secara menyeluruh dan berkesinambungan. Permasalahan pada harmonisasi
kebijakan, pelaksanaan kebijakan termasuk sinkronisasi Dinas Kesehatan
dengan rumah sakit serta komitmen pemda untuk membiayai pembangunan
kesehatan sesuai yang tercantum dalam SKD yaitu sebesar 10% dari APBD.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 42
Promosi kesehatan belum banyak merubah perilaku masyarakat
menjadi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pemanfaatan dan kualitas
upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Upaya kesehatan juga belum
sepenuhnya mendorong peningkatan atau perubahan pada perilaku hidup
bersih dan sehat, yang mengakibatkan tingginya angka kesakitan yang
diderita oleh masyarakat.
Untuk gizi perlu difokuskan pada kelompok sasaran ibu hamil dan
anak sampai usia 2 tahun mengingat dampaknya terhadap tingkat
pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan produktifitas generasi yang akan datang.
Survei Kesehatan Daerah dilakukan dalam upaya mengisi kekosongan
data dasar yang selama ini terjadi informasi berkaitan dengan kinerja
pembangunan kesehatan, dan menjadi acuan dalam pengambilan keputusan
bidang kesehatan yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan
kesehatan kota. Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor,
yang tidak hanya menjadi tanggungajwab sektor kesehatan, melainkan
tanggungjawab sektor lain, disamping tanggungjawab individu dan keluarga.
Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan sesuai dengan SKD, dapat
dilakukan sinergi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Badan
Pemberdayaan Perempuan dan KB dan SKPD lain yang terkait.
Isue strategis international antara lain globalisasi seperti Millenium
Development Goals (MDG’s), Isue Strategi nasional seperti New Emerging
Disease, deregulasi diberbagai perijinan, pemberdayaan masyarakat,
kerusakan dan pencemaran lingkungan.
National Summitada 4 isu pokok pembangunan kesehatan yaitu (1)
Peningkatan Pembiayaan kesehatan untuk memberikan Jaminan Kesehatan
masyarakat, (2) Peningkatan Kesehatan Masyarakat Untuk Mempercepat
MDGS, (3) Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
akibat bencana dan (4) Peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan kualitas
tenaga kesehatan.
Dalam Rencana Pembangunan Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur,
Revitalisasi puskesmas menjadi prioritas untuk meningkatkan
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 43
pelayanankepada masyarakat. Kabupaten/kota diberi kesempatan untuk
meningkatkan sarana dan prasarana puskesmas beserta jaringannyadalam
rangka peningkatan pelayanan terutama terkait dengan upaya menurunkan
AKI dan AKB. Setiap kabupaten/kota diberi anggaran dalam bentuk bantuan
keuangan untuk peningkatan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas yang
diarahkan menjadi puskesmas 24 jam, hal tersebut mendorong peningkatan
pelayanan di kabupaten/kota. Lemahnya sinkronisasi perencanaan
pembangunan kesehatan termasuk kerjasama lintas program antara provinsi
dengan kabupaten/kota menjadi penghambat pelaksanaan kegiatan pelayanan.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Menurut Undang-Undang No.26/2007 tentang Penataan Ruang, ruang
didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang
udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara
kelangsungan hidupnya. Mengikuti definisi ini, maka hakekat fungsional dari
sebuah ruang adalah bagaimana pengelola wilayah mampu melakukan
penataan ruang yang dapat menjamin keberlanjutan seluruh aktivitas manusia
dan makhluk hidup lain di dalamnya.
a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Kota
Kebijakan pengembangan struktur ruang Kota Bontang meliputi
pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan wilayah kota secara hirarkis
dan proporsional. Untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan Kota
Bontang sesuai dengan struktur tata ruang kota yang diinginkan. Strategi
yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:
Mengaturdan mengendalikan penyebaran penduduk sesuai dengan
rencana struktur ruang Kota Bontang;
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 44
Membagi dan mengembangkan pusat-pusat pelayanan wilayah kota
sesuai karakteristik dan potensi wilayah, dengan tetap memperhatikan
keseimbangan wilayah;
Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pelayanan maupun dengan
wilayah pelayanannya sesuai dengan jenis dan skala pelayanan.
b. Rencana Struktur Ruang Wilayah kota Bontang
Sistem Perwilayahan adalah adalah organisasi wilayah pengembangan
berupa Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut dengan BWK.
Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Bontang terdiri dari :
A. Bagian Wilayah Kota I (BWK I)
BWK I terdiri dari 8 kelurahan yang berada di dalam 2
kecamatan yaitu Kecamatan Bontang Utara dan Kecamatan Bontang
Selatan. Termasuk di dalam BWK I ini adalah Kelurahan Bontang
Kuala, Gunung Elai, Bontang Baru dan Api-api yang termasuk
Kecamatan Bontang Utara. Sedangkan yang termasuk di dalam
Kecamatan Bontang Selatan adalah Kelurahan Berbas Tengah, Berbas
Pantai, Tanjung Laut, dan Tanjung Laut Indah. BWK I dengan kegiatan
utama perdagangan dan jasa, dan kegiatan pendukung Permukiman,
Pariwisata, Pelabuhan, Kawasan Konservasi, Perikanan. Secara
fungsional, kawasan BWK I merupakan kawasan integrasi daratan dan
lautan sesuai dengan batasan kecamatan yang ada.
B. Bagian Wilayah Kota II (BWK II)
BWK II ini terdiri dari beberapa kelurahan yang berada di dalam
3 kecamatan di Kota Bontang. Terdiri dari Kelurahan Satimpo
(Kecamatan Bontang Selatan); Kelurahan Telihan, Kanaan, dan
Belimbing (Kecamatan Bontang Barat); Kelurahan Loktuan dan
Guntung (Kecamatan Bontang Utara). BWK II dengan kegiatan utama
industri strategis kota, pelabuhan dan pergudangan. Kegiatan
Pendukung di BWK ini adalah Permukiman, Pariwisata,Perikanan,
Kawasan Militer, Kawasan Lindung/Konservasi, Alur Pelayaran.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 45
Dengan demikian, secara fungsional kawasan BWK II merupakan
kawasan integrasi daratan dan lautan sesuai dengan batasan kecamatan
yang ada.
C. Bagian Wilayah Kota III (BWK III)
BWK III adalah Kelurahan Bontang Lestari (Kecamatan Bontang
Selatan). BWK III dengan kegiatan utama adalah pusat pemerintahan
kota, industri polusi ringan, dan pusat kegiatan olahraga. Kegiatan
pendukung di BWK III ini adalah Permukiman, Perikanan, Pariwisata,
Bandara, Kawasan Lindung, Alur Pelayaran. Secara fungsional,
kawasan BWK III merupakan kawasan integrasi daratan dan lautan
sesuai dengan batasan kecamatan yang ada.
Pembagian wilayah Kota Bontang menurut skala pelayanan untuk bidang
kesehatan memerlukan fasilitas pelayanan dalam rangka peningkatan akses
terhadap pelayanan kesehatan oleh masyarakat. Kedepan khusus untuk
Kecamatan Bontang Utara terutama dikelurahan Guntung/Bontang Kuala
diperlukan penambahan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi
pertumbuhan penduduk serta kegiatan industri strategis serta menunjang
keberadaan pelabuhan skala nasional. Di Bontang Selatan terutama daerah
Berbas Pantai diperlukan sebuah unit fasilitas kesehatan apakaha itu
Puskesmas ataupun Puskesmas Pembantu untuk mengantisipasi
pertumbuhan penduduk diwilayah tersebut. Kelurahan Bontang Lestari
merupakan daerah BWK III pada area ini pada tahun 2011 dibangun
Puskesmas untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk di daerah
tersebut mengingat telah menjadi pusat pemerintahan, fasilitas kantor, dan
pelayanan publik lainnya.
c. Rencana Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah
Pengelolaan limbah yang ada saat ini di Kota Bontang masih mengandalkan
sistem pengelolaan individual tiap rumah tangga melalui prasarana septick
tank dan sumur resapan. Beberapa juga mengalirkan air limbah ke saluran
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 46
drainase kota. Tidak ada data yang jelas mengenai jumlah prasarana limbah
yang ada. Tetapi diperkirakan setiap rumah tangga telah dilengkapi septick
tank, tetapi tidak semua dilengkapi dengan sumur resapan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 17/PRT/M2009,
tentang Pedoman Penyusunan Recana Tata Ruang Wilayah Kota, sistem
pengelolaan air limbah kota meliputi sistem pembuangan yang terdiri atas
sistem pembuangan air limbah (seawage) termasuk sistem pengolahan
berupa Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dan sistem pembuangan air
rumah tangga (sewerage) baik individu maupun komunal.
Rencana pengembangan prasarana pengolahan air limbah di Kota Bontang
diprioritaskan pada pengembangan sistem pembuangan air rumah tangga
(sewerage) individu dan komunal. Pengembangan sistem pembuangan air
rumah tangga (sewerage) individu dikembangkan pada perumahan yang
sudah ada, sedangkan pengembangan sistem pembuangan air rumah tangga
(sewerage) komunal dikembangkan pada kawasan perumahan yang akan
dikembangkan dan kawasan perumahan di atas air di Bontang Kuala,
Selangan, Tihi-Tihi, Gusung, dan Melahing. Didaerah pantai tersebut
rencana akan dilakukan pembinaan sekaligus pembangunan percontohan
sistem pembuangan komunal untuk upaya percepatan pemukiman sehat
dalam rangka pencapaian MDG’S.
Rencana Pengembangan Instalasi Pengalolahan Limbah (IPAL) dalam hal
ini pengolahan Lumpur Tinja akan dilakukan di kawasan Bontang Lestari.
Untuk air limbah yang mengandung B3, setiap kegiatan yang menghasilkan
limbah B3 harus mengembangkan instalasi air limbahnya sebelum masuk
ke jaringan air buangan kota. Semua fasilitas pelayanan kesehatan Rumah
Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan kesehatan swasta, laboratorium
kesehatan daerah wajib memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah.
Untuk itu dilakukan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan terutama
terkait dengan pemberian ijin operasional dalam rangka pengendalian dan
pemantauan pembuangan air limbah dan bahan berbahaya. Jika tidak sesuai
maka tidak akan dikeluarkan ijin sampai persyaratan terpenuhi.Pengelolaan
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 47
air limbah baik rumah tangga, sarana kesehatan akan mengikuti pola
rencana pengelolaan pengembangan Sistem Air Limbah yang dibuat oleh
Pemerintah Kota Bontang
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Pengembangan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu
hak dasar rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan
kesehatan.Dengan memperhatikan evaluasi kondisi saat ini dan analisis serta
prediksi terhadap pelaksanaan tupoksi Dinas Kesehatan Kota Bontang
kedepan, maka beberapa isu strategis yang harus menjadi perhatian untuk
lima tahuan kedepan adalah :
1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pemeliharaan
Kesehatan
Pembangunan kesehatan tetap difokuskan pada upaya promotif dan
preventif dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
mewujudkan perilaku hidup sehat. Peran masyarakat termasuk swasta
sebagai subjek atau penyelenggara pembangunan kesehatan perlu semakin
dimantapkan. Meningkatkan peran upaya kesehatan bersumberdaya
masyarakat, penguatan advokasi serta menerapkan promosi kesehatan
yang efektif.
2. Menitikberatkan pada Upaya Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan
Kerja
Keberadaan industri berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan
hidupmasyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga
diupayakan peningkatan kualitas hidup melalui pemantauan / pengawasan
terkait kondisi lingkungan serta konsumsi masyarakat untuk perlindungan
kesehatan, untuk mendukung hal tersebut, menuntut penyediaan pelayanan
kesehatan penunjang yang mengarah kepada pemeriksaan minuman,
makanan dan air dalam rangka peningkatan dan perlindungan kesehatan
kepada masyarakat, serta peningkatan pembinaan dan pengawasan
kesehatan kerja di berbagai lembaga usaha/perusahaan dalam rangka
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 48
pemberian perlindungan dan kesempatan kepada masyarakat tenaga kerja
terkait bidang kesehatan. Percepatan sanitasi pemukiman yang merupakan
program nasional diperlukan dalam upaya perbaikan lingkungan kearah
yang lebih baik diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih,
peningkatan cakupan jamban keluarga, pengurangan wilayah kumuh, dan
hal tersebut memerlukan kerjasama dengan stakeholder terkait, sehingga
secara keseluruhan dapat meningkatakan umur harapan hidup.
3. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi seluruh
masyarakat selain didukung dengan kemudahan akses juga kualitas
pelayanan. Meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan
kualitas pelayanan mendorong penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
yang berkualitas yang didukung oleh sumber daya manusia yang
professional. Disamping itu diperlukan pengembangan regulasi sector
kesehatan guna meningkatan peran dan fungsi organisasi dinas sebagai
regulator bidang kesehatan. Pengembangan regulasi dioptimalkan untuk
menjamin masyarakat akan akses pelayanan yang berkualitas serta
perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna dan tenaga kesehatan
sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Masyarakat berhak mendapatkan
jaminan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, disamping
itu diperlukan pengembangan prosedur standar untuk peningkatan
kualitas layanan termasuk layanan pada level manajemen dalam organisasi
pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan Kemitraan Intra dan Lintas Sektoral serta Antar
Wilayah
Membangun jejaring kerjasama lintas sektor yang mendukung
pembangunan kesehatan termasuk pembangunan berwawasan kesehatan
melalui peningkatan kemampuan advokasi pembangunan kesehatan
kepada stakeholder, memantapkan forum komunikasi lintas sektor dan
mengembangkan kesepakatan-kesepakatan bersama untuk mensukseskan
penyelenggaraan pembangunan kesehatan, memantapkan sistem
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 49
manajerial dalam sinkronisasi perencanaan kebijakan, program dan
anggaran serta koordinasi dan integrasi lintas sektor, sinkronisasi peran
swasta dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan daerah semakin
dioptimalkan sesuai dengan sistem kesehatan daerah. Penggalian sumber-
sumber pembiayaan kesehatan melalui peningkatan upaya koordinasi
dengan pihak terkait, termasuk program kesehatan yang memerlukan
koordinasi lintas wilayah semakin ditingkatkan.
5. Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan
Pemenuhan sumber daya kesehatan yang meliputi infrastruktur sarana dan
prasarana kesehatan, Sumber daya manusia serta pembiayaan kesehatan
guna peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Dibidang Sarana dan Prasarana melalui penyediaan infrastruktur dan
sarana baik pada semua UPTD sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan serta terpenuhinya kecukupan obat sediaan farmasi, alat
kesehatan, dan makanan yang mendukung pembangunan kesehatan.
Dibidang SDM dilakukan melalui pengelolaan manajemen sumber daya
manusia melalui perencanaan kebutuhan tenaga berdasarkan kebutuhan,
penempatan yang disesuaikan dengan pendidikan dan kompetensi,
peningkatan profesionalisme melalui penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan baik struktural, manajerial dan fungsional, untuk meningkatkan
kompetensi sesuai profesi, guna menjamin peningkatan kualitas kinerja
pelayanan di unit-unit pelayanan kesehatan termasuk ditingkat
menajemen.
Pada bidang pembiayaan kesehatan dilakukan mobilisasi sumber
pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha,
masyarakat dan bantuan luar negeri sangat diperlukan untuk memenuhi
ketersediaan sumber daya dan menjaga keberlangsungan (sustainability)
pembiayaan kesehatan dan dimanfaatkan sesuai dengan asas keadilan.
6. Perubahan Kebijakan Sistem Pelayanan Kesehatan
Perubahan kebijakan sistem pelayanan kesehatan dasar dilakukan untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 50
puskesmas dimana upaya pelayanan kuratif kembali menjadi tugas pokok
puskesmas. Sebelumnya upaya kesehatan perorangan dilaksanakan oleh
praktek dokter keluarga. Perubahan tersebut juga berimplikasi pada
redesain organisasi dan manajemen UPTD sesuai kebutuhan dan
dinamika lingkungan dan peraturan yang berlaku, meliputi perubahan
struktur organisasi, job description, alur pelayanan SOP, penambahan
sumberdaya dan relokasi sumberdaya.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 51
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi Dinas Kesehatan
Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan
pelayanan prima mendorong Dinas Kesehatan Kota Bontang untuk
mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa
mengupayakan perubahan kearah perbaikan.Perubahan tersebut dilakukan
secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat
meningkatkan akuntabiltas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil
atau manfaat.
Visi merupakan cara pandang jauh ke depan, kemana Dinas Kesehatan
Kota Bontang akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh.
Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Bontang, maka Visi Dinas Kesehatan
Kota Bontang adalah :
Masyarakat yang sehat adalah kondisi masyarakat yang bebas dari penyakit,
kecacatan fisik, serta sehat secara psikologis dan sosial. Mandiri adalah
keadaan dimana masyarakat menyadari akan pentingnya kesehatan pribadi dan
anggota keluarganya. Berkeadilan adalah keadaan dimana pelayanan
kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan
masyarakat dan swasta.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan memberi
perlindungan terhadap kesehatan masyarakat secara paripurna.
“TerwujudnyaMasyarakat Bontang Yang Sehat, Mandiri & Berkeadilan
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 52
3. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan.
4. Meningkatkan sumber daya manusia kesehatan yang berbudi luhur dan
profesional.
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan
Tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan kesehatan adalah
terselenggaranya pembangunan kesehatan secara berhasil guna dan berdaya
guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pembiayaan
kesehatan, sumber daya manusia, obat dan perbekalan kesehatan,
pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan.
Dalam upaya perwujudan Misi Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun
2011 – 2016 yang akan datang, akan diarahkan pada pencapaian tujuan dan
sasaran sebagaimana tabel dibawah ini :
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 59
4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan
4.3.1. Strategi
Dalam menyusun program kegiatan yang akan datang (5 tahun
kedepan) yang dituangkan dalam Renstra Pembangunan Bidang
Kesehatan dilakukan analisis terhadap isu-isu strategis dengan
menggunakan analisis SWOT, yaitu menganalisa berbagai kekuatan
(Strenght), kelemahan (Weakness) dan peluang (Opportunity) serta
ancaman (Treat) yang dimiliki untuk dilakukan strategi dalam rangka
pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Penentuan strategi
yang digunakan berdasarkan hasil Analisis Lingkungan Internal (ALI)
maupun Analaisis Lingkungan Eksternal (ALE). Adapun strategi adalah
sebagai berikut :
Faktor
Internal
Strength (Kekuatan)
1. Jaminan kesehatan gratis
untuk masyarakat
2. Distribusi ketersediaan
Fasilitas pelayanan kesehatan
merata di semua wilayah
3. Adanya peraturan daerah
SKD, perizinan dan jamkesda
4. Dinas kesehatan dan seluruh
puskesmas sudah
tersertifikasi ISO 9001
5. Tersedianya sarana labkesda
untuk pemeliharaan
kesehatan lingkungan
Weakness (Kelemahan)
1. Jumlah tenaga kesehatan untuk
bidan, SKM, nutrition,
sanitarian, apoteker yang masih
kurang
2. Perpindahan tugas tenaga
kesehatan (medis) tinggi
3. Masih adanya penempatan
tenaga yang tidak sesuai
kompetensinya
4. Struktur organisasi dalam
lingkup dinkes belum optimal
melaksanakan fungsi dinas
kesehatan
5. Belum adanya perencanaan
SDM
6. Distribusi tenaga kesehatan
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 60
Faktor
Eksternal
yang belum merata
7. Belum optimalnya fungsi-fungsi
manajemen di setiap unit kerja
8. Kualifikasi tenaga kesehatan di
bidang medis, nonmedis dan
manajemen belum sesuai
kebutuhan
9. Peralatan kesehatan belum
sesuai standar
10. Tingkat pengetahuan terhadap
program pemeliharaan
kesehatan masih rendah
11. Sistem informasi kesehatan
yang belum optimal
12. Implementasi dan pengawasan
pelaksanaan regulasi kesehatan
yang lemah
13. Pencapaian indikator Upaya
pencegahan penyakit yang
belum sesuai target
14. Belum adanya regulasi
kesehatan untuk beberapa upaya
kesehatan protektif, preventif
dan promotif
15. Belum lengkapnya SOP
pelayanan medis dan non medis
16. Belum terbangunnya kemitraan
dengan swasta
17. Kerjasama lintas sektoral belum
maksimal
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 61
18. Kerjasama intra sektor masih
insidentil
25.
Opportunity
1. Banyak perusahaan
swasta nasional dan
asing yang
beroperasi di Kota
Bontang
2. Alokasi Anggaran
pemerintah daerah
untuk kesehatan
yang relatif besar
3. Pendapatan
perkapita penduduk
yang tinggi
4. Komitmen
pemerintah daerah
terhadap kesehatan
tinggi
5. Akses wilayah yang
mudah dijangkau
6. Pesatnya
pekembangan
teknologi informasi
dan komunikasi
7. Tingkat pendidikan
masyarakat tinggi
8. Pertumbuhan
ekonomi daerah
Strategi SO Strategi WO
1. Peningkatan kemitraan lintas
sektor
2. Peningkatan sistem informasi
kesehatan berbasis teknologi
3. peningkatan peran
pemberdayaan masyarakat
4. Peningkatan kualitas
lingkungan pemukiman
5. Advokasi ke pemda untuk
pembiayaan kesehatan
1. Optimalisasi fungsi pengelolaan
SDM kesehatan
2. Sertifikasi untuk tenaga
kesehatan
3. Pemenuhan sarana dan prasarana
sesuai standar
4. Penyusunan Renstra bidang SDM
5. Penerapan good governance
6. Pengembangan sistem
penjaminan mutu medis dan non
medis
7. Redesign organisasi dinas
kesehatan
8. Pelaksanaan dan pengawasan
regulasi kesehatan
9. Pengembangan regulasi untuk
upaya kesehatan promotif dan
preventif
10. Pengembangan Kerjasama lintas
sektor
11. Pengembangan kerjasama antar
wilayah
12. Pengembangan Kerjasama intra
sektor
13. Membangun Kemitraan dengan
perusahaan
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 62
meningkat
14. Peningkatan upaya pencegahan
penyakit
Threat
1. Mobilitas penduduk
tinggi menyebabkan
kerentanan terhadap
penularan penyakit
2. Tuntutan
masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan
tinggi
3. Adanya
Kesenjangan
perekonomian
antara golongan
kaya dan miskin
4. Perekonomian
daerah yang
mengandalkan SDA
tidak terbarukan
5. Tingkat polusi yang
tinggi
6. Potensi adanya
bencana industri
7. Sex transmitted
disease tinggi
8. Letak geografis
yang merupakan
perlintasan trans
kalimantan
Strategi ST Strategi WT
1. Penerapan ISO dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan
2. Penetapan standar pengelolaan
jaminan kesehatan
3. peningkatan sarana dan
prasarana labkesda
4. penguatan pelaksanaan dan
pengawasan regulasi bidang
kesehatan
5. pengawasan dan pembinaan
terhadap sarana kesehatan dan
sarana yang berpotensi
membahayakan kesehatan
6. Peningkatan surveilance untuk
kewaspadaan akan penularan
penyakit
7. peningkatan kewaspadaan
terhadap wabah dan bencana
industri
1. peningkatan kerjasama lintas
sektoral
2. peningkatan pengawasan
kualitas lingkungan
3. peningkatan promosi dan
tindakan rehabilitasi pengguna
narkoba
4. advokasi lintas sektor untuk
perbaikan lingkungan
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 63
9. Banyaknya
pemukiman pesisir
10. Ancaman peredaran
narkoba
11. Meningkatnya kasus
KDRT dapat
mempengaruhi
kesehatan anggota
keluarga
12. Komitmen
pengelolaan CSR
untuk kesehatan
masih rendah
13. Keterbatasan
sumber air minum
masyarakat
14. Banyaknya sarana
yang berhubungan
dengan kesehatan
belum berizin
15. Maraknya budidaya
sarang burung walet
dipemukiman
penduduk
4.3.2. Kebijakan SKPD
Sesuai dengan visi misi Presiden, kebijakan pembangunan
kesehatan periode 5 tahun ke depan (2010-2014) diarahkan pada
tersedianya akses kesehatan dasar yang murah dan terjangkau terutama
pada kelompok menengah ke bawah guna mendukung pencapaian
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 64
MDG’s pada tahun 2015 serta penitiberatan pembangunan kesehatan
melalui pendekatan promotif dan preventif.
Adapun kebijakan pembangunan kesehatan Provinsi Kalimantan
Timur yaitu :
1. Memfasilitasi peningkatan cakupan dan mutu pelayanan puskesmas
serta fasilitas (sarana dan prasarana) pelayanan kesehatan lainnya
dan mengembangkan jaringan pelayanan yang terintegrasi.
2. Mengembangkan manajemen mutu di unit pelaksana teknis yang
mendorong peningkatan pelayanan prima.
3. Mengembangkan regulasi yang mendorong terlaksananya
pelayanan kesehatan berkualitas secara merata.
4. Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyakit melalui
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat (imunisasi,
kesehatan jiwa, kesehatan olah raga), peningkatan kesiapsiagaan
kegawat daruratan, bencana dan matra serta penanggulangan
kejadian luar biasa/wabah dan peningkatan sistem surveilans
epidemiologi berbasis masyarakat dan fasilitas kesehatan.
5. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan
kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi
lingkungan perumahan dan tempat-tempat umum lainnya.
6. Peningkatan pencapaian derajat kesehatan melalui promosi cara
hidup sehat dan membangun kemitraan untuk mengembangkan
upaya kesehatan berbasis masyarakat (Usaha Kesehatan Sekolah,
Swasta, Pos Kesehatan Pesantren dan Pos Kesehatan Desa).
7. Pemberdayaan perempuan dan keluarga untuk berperan serta aktif
dalam meningkatkan mutu kesehatan dan gizi keluarga.
8. Memenuhi kebutuhan, meningkatkan mutu profesionalisme tenaga
kesehatan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
9. Peningkatan dan pemerataan tenaga medis dan para medis di setiap
kabupaten/kota sampai pedalaman/daerah terpencil dan perbatasan.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 65
10. Mengembangkan sistem pembiayaan dan fasilitasi penyediaan
bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin
yang berbasis sistem pra upaya/asuransi/Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat.
11. Mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan serta
melindungi masyarakat dari bahan-bahan berbahaya.
12. Penyelenggaraan aparatur yang bersih berwibawa dengan
peningkatan pelayanan prima melalui penerapan sistem manajemen
mutu dan penanganan pengaduan masyarakat.
13. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan lingkungan kerja
aparatur.
Sejalan dengan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Dinas
Kesehatan Provinsi, disusun kebijakan pembangunan kesehatan Kota
Bontang tahun 2011-2015 sebagai berikut :
1. Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan puskesmas dan
jejaringnya
2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan Sistem
Kesehatan Dasar melalui i upaya revitalisasi puskesmas.
3. Menerapkan regulasi perizinan kesehatan dan sistem kesehatan
daerah.,
4. Peningkatan upaya pencegahan penyakit melalui pemeliharaan dan
peningkatan kesehatan masyarakat. Termasuk kesiapsiagaan
kegawatdaruratan, bencana, dan penanggulangan KLB/wabah serta
Peningkatan sistem surveilans masyarakat berbasis evidence base.
5. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan meningkatkan
kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi
lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum lainnya.
6. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan melalui
peningkatan capacity Building dengan penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan baik yang bersifat managerial maupun teknis
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 66
termasuk bagi aparatur yang akan menjadi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka implementasi perda nomor 7
tahun 2010 tentang perizinan bidang kesehatan, serta meningkatkan
kapasitas kelembagaan dan lingkungan kerja aparatur.
7. Mengembangkan infrastruktur pelayanan kesehatan melalui
penambahan fasilitas pelayanan seperti puskesmas dan puskesmas
pembantu..
8. Mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan, serta
melindungi masyarakat dari bahan berbahaya.
9. Mengembangkan pelayanan kesehatan penunjang seperti
laboratorium yang berbasis kearah pemeriksaan lingkungan,
makanan dan minuman dalam upaya perlindungan terhadap
masyarakat.
10. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam
rangka pemenuhan standar pelayanan dan pemenuhan revitalisasi
puskesmas.
11. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan dan jaringannnya
dalam mengantisipasi semua informasi kesehatan baik yang berasal
dari UPTD maupun fasilitas pelayanan swasta.
12. Proaktif dalam advokasi untuk mendapatkan pembiayaan yang
bersumber dari masyarakat dan swasta sebagai wujud partisipasi
dalam pembangunan kesehatan. Serta membangun kemitraan
dengan penyedia pelayanan swasta, organisasi profesi bidang
kesehatan termasuk tenaga swasta.
13. Peningkatan status gizi masyarakat melalui pemberian makanan
tambahan bagi semua ibu hamil, balita yang tergolong rawan, atau
kelompok miskin
14. Mengembangkan regulasi, standar dalam rangka mendorong
peningkatan kualitas pelayanan serta menjamin perlindungan
terhadap masyarakat.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 67
15. Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan dan sistem
pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat.
16. pembinaan, pemantauan , dan pengawasan secara terus menerus
untuk perlindungan terhadap masyarakat meliputi anak sekolah,
dan kelompok penduduk yang rawan seperti bayi, balita, ibu
hamil.
17. Peningkatan Kerjasama intra dan lintas sector baik pemerintah,
masyarakat dan lembaga usaha dalam pembangunan kesehatan
termasuk kerjasama antar wilayah.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 68
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran serta Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan sebagaimana tabel di
bawah ini :
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 82
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja SKPD Dinas Kesehatan Kota Bontang yang mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah indikator yang bersumber dari indikator
SPM, Indikator RPJMD sesuai Peraturan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
serta indikator MDG’S. Adapun Indikator tersebut sebagaimana yang dijabarkan
sebagai berikut :
Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No INDIKATOR
Kondisi
Kinerja Pada
Awal Periode
RPJMD (2010)
TARGET Kondisi
Kinerja Pada
Akhir Periode
RPJMD (2016) 2011 2012 2013 2014 2015
1 Angka Kematian Bayi 7.8 7.0 6.2 4.7 4.7 3.1 3.1
2 Angka Kematian Ibu 93.1 62 31 31 0 0 0
3 Angka Usia Harapan Hidup 72,25 72,25 72,40 72,55 72,70 72,85 72,85
4 Persentase Kelurahan Siaga Aktif 100 100 100 100 100 100 100
5 Cakupan K4 93 93 94 94 95 96 97
6 Cakupan persalinan nakes 98 98 98 98 98 98 98
7 Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani
96 96 96 96 96 96 96
8 Cakupan kunjungan nifas 89 89 89 89 90 92 92
9 Cakupan peserta KB aktif 95 95 95 95 95 95 93
10 Cakupan kunjungan bayi 85 87 90 91 92 95 95
11 Cakupan komplikasi neonatal
yang ditangani
49,41 70 75 80 85 85 90
12 Cakupan pelayanan anak balita 72 75 80 85 88 90 90
13 Cakupan penjaringan anak
sekolah
94,54 100 100 100 100 100 100
14 Persentase balita gizi buruk
mendapat perawatan
100 100 100 100 100 100 100
15 Persentase balita gizi buruk 2 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 83
16 Cakupan pemberian MP-ASI
anak umur 6-24 bulan gakin
100 100 100 100 100 100 100
17 Cakupan pelayanan kesehatan
masyarakat miskin
155,85 100 100 100 100 100 100
18 Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin
100 100 100 100 100 100 100
19 Persentase Kasus HIV/AIDS
ditangani
100 100 100 100 100 100 100
20 Persentase kasus baru TB Paru
(BTA Positif) yang ditemukan
28,71 70 70 70 75 75 75
21 Cakupan penemuan dan
penanganan penderita DBD
100 100 100 100 100 100 100
22 Inciden rate DBD 128/100 rb pddk 100 100 95 90 85 80
23 Penemuan kasus malaria (per
1000 pddk)
0,35 per 1000
pddk
0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
24 UCI kelurahan 80 100 100 100 100 100 100
25 Penemuan dan penanganan AFP
anak < 15 tahun
2 2 2 2 2 2 2
26 Persentase penemuan dan
penanganan pneumonia balita
24* 100 100 100 100 100 100
27 Cakupan penemuan dan
penanganan Diare
100 100 100 100 100 100 100
28 Cakupan KLB dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24
jam
100 100 100 100 100 100 100
29 Rasio Dokter per satuan
penduduk
0,54 0,54 0,58 0,60 0,60 0,63 0,63
30 Rasio Tenaga Medis per satuan
penduduk
4,47 4,47 4,60 4,70 4,80 4,90 4,90
31 Rasio Posyandu per satuan balita 6,47 6,47 7,17 7,87 8,57 9,27 9,27
32 Rasio Puskesmas, poliklinik,
pustu persatuan penduduk
0,09 per 1000
pddk
0,09 0.10 0,10 0,10 0,10 0,10
33 Rasio Rumah Sakit Per Satuan
Penduduk
0.03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
34 Cakupan puskesmas Pembantu 13 13 60,60 60,60 66,60 66,60 66,60
35 Cakupan Puskesmas 100 100 100 100 100 100 100
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 84
* Tidak termasuk data yang bersumber dari RS
** Untuk Rasio Penduduk 5 tahun kedepan menggunakan estimasi penduduk
tahun 2010 (147787 jiwa) + rata rata pertumbuhan penduduk dari tahun 2006 s/d
2010 yaitu 3900 jiwa.
Revisi Renstra Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011-2016 85
BAB VII
PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Bontang Provinsi
Kalimantan Timur 5 (lima) tahun kedepan 2011 – 2016 tidak terlepas dari Visi
dan Misi Walikota Bontang yang disesuaikan dengan Rencana Strategis
Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Renstra ini disusun dengan tujuan
agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya Dinas Kesehatan Kota Bontang
menghadapi tantangan pembangunan kesehatan di Kota Bontang yang semakin
kompleks.
Renstra ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bontang dalam 5
tahun ke depan. Pada akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam
penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas
dedikasi dan kerjasama demi tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah serta
dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di
Kota Bontang.
2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Persentase Rumah tangga PHBS (%) 80 90 95 95 63 93,50 93 93,30 78,8 103,9 97,9 98,2
2 Persentase Posyandu purnama & mandiri (%) 45 50 55 60 30,00 59,62 60 58,0 66,7 119,2 109,1 96,7
3 Persentase Sekolah dengan UKS (%) 80 90 90 100 90,00 90 95 95,40 112,5 100,0 105,6 95,4
4 Cakupan pelayanan kesehatan remaja 10 15 15 15 15 15 65 95,81 150,0 100,0 433,3 638,7
5 Kelurahan siaga aktif 80 90 100 100 100 100 100 100 100 111,1 100,0 100,0 100,0
6 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD 100
7 Cakupan Vitamin A bayi 90 90 95 95 93,90 69,7 100 100 104,3 77,4 105,3 105,3
8 Cakupan Vitamin A balita 90 90 95 95 96,30 71,4 94 81 107,0 79,3 98,9 85,3
9 Cakupan Vitamin A Bufas 88 90 90 90 93,90 82,3 100 89,9 106,7 91,4 111,1 99,9
10 Cakupan FE 1 98 98 98 98 99,50 88,9 100 95 101,5 90,7 102,0 96,9
11 Cakupan FE 3 90 90 90 92 92,00 84,1 100 91,5 102,2 93,4 111,1 99,5
12 Gizi buruk 5 5 5 5 0,70 1,1 2 2 714,3 454,5 250,0 250,0
13 Gizi kurang 20 15 20 20 9,00 4,2 12,2 12,2 222,2 357,1 163,9 163,9
14 Gizi baik 85 90 90 90 87,98 82 82,4 82,4 103,5 91,1 91,6 91,6
15 Gizi lebih 10 10 10 10 2,40 12,7 3,4 3,4 416,7 78,7 294,1 294,1
16 Rata-rata energi 2200 2,2 2200 2200 - 2059 2059 1595 93,6 93,6 93,6 72,5
17 Rata-rata protein 50 50 50 50 58,20 58,2 58,2 65,2 116,4 116,4 116,4 130,4
18 D/S penimbangan bayi 75 80 80 80 59,20 53,8 66,7 66,7 78,9 67,3 83,4 83,4
19 N/D penimbangan balita 75 80 80 80 81,10 60,6 71,4 73,4 108,1 75,8 89,3 91,8
20 BGM/D penimbangan balita 0,7 0,5 0,5 0,5 4,20 0,3 0,3 1,5 16,7 166,7 166,7 33,3
21 Skor pola harapan 90 93 93 93 93 90,30 90,3 90,3 90,3 97,1 97,1 97,1 97,1
22 Konsumsi garam beryodium 100 100 100 100 20,00 40 73,3 66,7 20,0 40,0 73,3 66,7
23 Cakupan pemberian MP ASI anak umur 6 - 59 bln gakin 100
24 Balita gizi buruk mendapat perawatan 100
25 Pemanfaatan fasilitas kesehatan dasar (Visite rate) 0,6 0,7 0,8 0,9 0,74 0,78 0,60 0,82 123,3 111,4 75,0 91,0
26 Angka kematian DBD 0 0 0 0 0 2,7 1,00 0,53 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
27 Angka kematian Diare 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
28 Angka kematian Pneumonia 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
29 Cakupan K1 97 98 98 98 99,50 85,20 100 95,92 102,6 86,9 102,0 97,9
30 Cakupan K4 95 90 90 90 92 92,00 80,50 100 93,35 102,2 89,4 111,1 101,5
31 Cakupan persalinan nakes 90 88 90 90 96 92,40 95,20 94,61 98,23 105,0 105,8 105,1 102,3
32 Cakupan kunjungan neonatal (KN1) 87 90 90 91 97,00 86,10 100 94,34 111,5 95,7 111,1 103,7
33 Cakupan kunjungan neonatal (KN2) 90 90 90 90 91 97,00 86,00 100 90,06 107,8 95,6 111,1 99,0
34 Deteksi bumil resti 60 65 65 66 53,00 60,40 65 74,46 88,3 92,9 100,0 112,8
35 Angka kematian bayi 15 10 10 8 7,25 8,44 5,63 7,76 206,9 118,5 177,8 103,1
36 Angka kematian ibu 100 100 80 75 172,65 33,78 187,5 93,14 57,9 296,0 42,7 80,5
37 Angka kematian balita 10 8 7 5 0,21 0,33 0,13 1,60 4684,7 2416,0 5197,5 312,0
38 ASI Ekslusive 70 70 70 70 10,8 13,00 47,4 21,1 15,4 18,6 67,7 30,1
39 Komplikasi kebidanan ditangani 80
40 Cakupan pelayanan nifas 90 85,40 98,9 89,8
41 Cakupan Neonatus komplikasi ditangani 80 10,50 21,9 49,4
42 Cakupan pelayanan balita 90 95,20 88,8 72
43 Cakupan peserta KB aktif 70 59,70 71,6 90,4
44 Rasio dokter terhadap penduduk (per 100.000 penduduk) 30 35 40 40 40,1 53,4 53,4 53,60 133,6 152,5 133,4 134,0
45 Rasio dokter spesialis terhadap penduduk 8 10 10 10 17,7 16,3 16,3 14,93 221,7 163,1 163,1 149,3
46 Rasio dokter gigi terhadap penduduk 12 15 15 15 16,2 22,2 22,2 27,14 134,9 148,3 148,3 180,9
47 Rasio apoteker terhadap penduduk 5 7 8 10 4,6 5,2 5,2 8,82 92,5 74,1 64,9 88,2
48 Rasio bidan terhadap penduduk 25 50 75 100 17,7 45,2 45,2 61,06 70,9 90,4 60,3 61,1
49 Rasio perawat terhadap penduduk 200 210 230 250 179,6 186,1 186,1 279,54 89,8 88,6 80,9 111,8
50 Rasio ahli kesehatan masyarakat terhadap penduduk 10 20 30 40 9,3 12,6 12,6 17,64 92,5 63,0 42,0 44,1
51 Rasio ahli gizi tehadap penduduk 10 15 20 22 6,9 8,2 8,2 8,14 69,4 54,4 40,8 37,0
52 Rasio ahli sanitasi tehadap penduduk 10 20 30 40 6,9 7,4 7,4 10,18 69,4 37,1 24,7 25,4
53 Ketersediaan obat dan alat kesehatan 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0
54 Rasio pelayanan kesehatan dasar terhadap penduduk 5 6 7 8 11,57 10,38 10,38 9,49 231,3 173,0 148,3 118,7
55 Presentase sarana kesehatan dengan kemampuan lab dasar 80 100 100 100 100 100 72 100 125,0 100,0 72,0 100,0
56Presentase rumah sakit menyelenggarakan 4 pelayanan spesialis
dasar90 100 100 100 100 100 3 100 111,1 100,0 3,0 100,0
57 KLB yang ditangani kurang dari 24 jam 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0
58 ABJ 80 85 85 85 72,80 75,6 70,4 74,2 91,0 88,9 82,8 87,3
59 Inciden rate DBD 120 100 90 80 158,00 117 188 128,00 75,9 85,5 47,9 62,5
60 CFR DBD 0 0 0 0 0,00 2,7 3,19 0,53 #DIV/0! 0,0 0,0 0,0
61 UCI kelurahan 100 95 95 100 100 100,00 100 100 80 105,3 105,3 100,0 80,0
62 Cakupan imunisasi calon jamaah haji 100 100 100 100 100,00 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0
63 Cakupan imunisasi kontak awal 95 95 95 95 95,00 99,2 98 97,1 100,0 104,4 103,2 102,2
64 Cakupan imunisasi kontak akhir 90 90 90 90 99,00 100 100 90,1 110,0 111,1 111,1 100,1
65 Angka kesembuhan TB paru 85 90 90 90 89,00 94 100 81,6 104,7 104,4 111,1 90,7
66 Case detection rate (CDR) TB paru 40 40 40 40 15,24 16,16 19 28 38,1 40,4 47,5 70,0
67 Prevalensi IMS 10 10 10 8 3,08 1,48 1,48 12,89 324,3 674,5 674,5 62,1
68 Kasus HIV/AIDS ditangani 80 100 100 100 100 100 15 100 125,0 100,0 15,0 100,0
69 Prevalensi diare 200 180 180 170 11,69 17,6 17,5 16,36 1711,1 1022,7 1028,6 1039,2
70 AMI malaria 2 1 1 1 2,09 2,31 0,26 0,35 95,7 43,3 384,6 285,7
71 Prevalensi kusta 2 1 1 1 1,60 0,7 1,11 0,50 125,0 142,9 89,9 200,0
72 Persentase pneumonia terdeteksi dan tertangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0
73Terciptanya "contingency plan" masalah kesehatan menghadapi
bencana30 30 50 60 0 25 50 50 0,0 83,3 100,0 83,3
74 Presentase KLB yang ditangani < 24 jam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0
75 Tidak terjadinya masalah kesehatan akibat pencemaran 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0
76 TTU memenuhi syarat 80 80 85 85 98,00 83 91 88,1 122,5 103,8 107,1 103,6
77 TPM memenuhi syarat 80 80 85 85 95,40 74 87 89,1 119,3 92,5 102,4 104,8
78 Rumah tangga dengan SAB 80 85 85 90 86,4 94,3 98 95 108,0 110,9 115,3 105,6
79 Rumah sehat 80 85 85 85 72,95 98,6 91 82,5 91,2 116,0 107,1 97,1
80 Berfungsinya sistem informasi kesehatan yang evidence based 75 80 85 85 60 70 75 80 80,0 87,5 88,2 94,1
81 Presentase anggaran kesehatan dalam APBD 10 10 10,00 10,00 3,61 7,8 8,92 8,94 36,1 78,0 89,2 89,4
82 Alokasi anggaran kesehatan perkapita 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 272,069 580,602 718,421 654,582 27,2 58,1 71,8 65,5
83 Tersedianya landasan hukum sistem kesehatan daerah 30 40 80 100 0 25 75 100 0,0 62,5 93,8 100,0
84 Tersedianya regulasi bidang kesehatan tingkat daerah 20 30 40 50 0 25 50 75 0,0 83,3 125,0 150,0
85 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Miskin 100 95 100 100 100 100 100 100 100 105,3 100,0 100,0 100,0
86 Cakupan JPKM 90 100 100 100 90 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0
Rasio Capaian pada Tahun ke-No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Target
SPM
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-
2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 Anggaran Realisasi
APBD 10.344.540.450 28.658.892.000 41.776.825.897 45.699.039.474 37.569.745.937 9.184.137.092 23.911.107.510 35.547.522.628 39.939.675.225 35.633.037.954 89 83 85 87 95 6.806.301.372 6.612.225.216
PHLN 1.814.410.000 2.469.292.000 3.438.380.000 - - 1.165.979.500 813.174.000 1.759.166.747 - - 64 33 51 - - 811.985.000 296.593.624
Total 12.158.950.450 31.128.184.000 45.215.205.897 45.699.039.474 37.569.745.937 10.350.116.592 24.724.281.510 37.306.689.375 39.939.675.225 35.633.037.954 85 79 83 87 95 6.352.698.872 6.320.730.341
Sumber
Anggaran
Anggaran Realisasi Anggaran pada Tahun Ke Rasio Realisasi Anggaran Tahun Ke Rata-Rata Pertumbuhan
KABID. PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA KESEHATAN
Gambar 2.1.1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bontang
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KEL. JABATAN FUNGSIONAL
(Jabatan Fungsional umum dan
tertentu) KASUBBAG. UMUMKASUBBAG. PERENCANAAN &
KEUANGAN
KASI. JAMINAN KESEHATAN
KASI. PELAYANAN MEDIK KASI. P2P KASI. KETENAGAAN
KABID. PELAYANAN KESEHATAN KABID. KESEHATAN MASYARAKAT
KEPALA UPT PUSKESMAS
BONTANG SELATAN I
KEPALA UPT PUSKESMAS
BONTANG SELATAN II
KEPALA UPT PUSKESMAS BONTANG
BARAT
KEPALA UPT PUSKESMAS
BONTANG LESTARI
KASI. GIZI KASI. WABAH & BENCANA
KEPALA UPT JAMKESDA KEPALA UPT LABKESDA
KOORDINATOR PUSKESMAS
PEMBANTU BONTANG
KUALA
KOORDINATOR PUSKESMAS
PEMBANTU GUNTUNG
KASI. KESEHATAN KELUARGA KASI. KESEHATAN LINGKUNGANKASI. KEFARMASIAN & SARANA
KESEHATAN
KEPALA UPT PUSKESMAS
BONTANG UTARA I
KEPALA UPT PUSKESMAS
BONTANG UTARA II
2011 2012 2013 2014 2015
Persentase Rumah tangga ber-PHBS % 65 55 60 66 72 75
Persentase SD yang melaksanakan PHBS % 30 40 50 60 70
Persentase Posyandu purnama & mandiri % 40 60 62 65 67 70
Rasio Posyandu Per Satuan Balitarasio 1 / 100
balita1 1 1 1 1
Persentase Kelurahan Siaga Aktif % 80 100 100 100 100 100
Persentase TTU yang diperiksa memenuhi
syarat% 80 85 88 90 92 93
Persentase TPM yang diperiksa
memenuhi syarat% 80 83 85 85 87
Persentase sumber air bersih yang
diperiksa memenuhi syarat% 75 80 83 85 87
Persentase depo air minum yang diperiksa
memenuhi syarat% 85 88 92 95 98
Persentase rumah tangga dengan SAB
memenuhi syarat% 85 95 95 95 95 95
Persentase rumah tangga dengan jamban
sehat% 80 85 87 90 92
Jumlah sarana umum / TTU sehat Angka - - 2 4 6
Jumlah pasar sehat - Angka - 1 2 3 3
Tercukupinya tenaga
kesehatan sesuai kebutuhan
Jumlah puskesmas dan UPT dengan
tenaga kesehatan sesuai standar (jumlah,
jenis dan kompetensi)
- Angka 0 1 6 8 8
Rasio dokter umum terhadap penduduk Rasio 40/100.000 pddk 62,25 66,99 70,37 73,75 77,14
Rasio dokter spesialis terhadap penduduk Rasio 6/100.000 pddk 16,92 18,27 19,62 21,65 22,33
Terwujudnya kawasan sehat
Satuan TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
TARGET SKPDTarget
SPM
Target
MDG's
Target
Indonesia Sehat
Meningkatkan sumber
daya manusia kesehatan
yang mampu
mendukung
pembangunan kesehatan
RUMUS
Meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk menerapkan
perilaku hidup bersih dan
sehat
Mewujudkan
lingkungan sehat dan
meningkatkan
kemandirian masyarakat
dalam perilaku hidup
bersih & sehat
Meningkatnya peran serta dan
pemberdayaan masyarakat
untuk hidup sehat
Meningkatnya penyehatan dan
pengawasan kesehatan
lingkungan
𝐽𝑚𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟 − 𝑃𝐻𝐵𝑆
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑆𝐷 𝑏𝑒𝑟 − 𝑃𝐻𝐵𝑆
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑆𝐷 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑦𝑎𝑛𝑑𝑢 𝑝𝑢𝑟𝑛𝑎𝑚𝑎 & 𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑜𝑠𝑦𝑎𝑛𝑑𝑢 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑜𝑠𝑦𝑎𝑛𝑑𝑢
𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑥 100
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑎𝑔𝑎 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑇𝑇𝑈 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡
𝐽𝑚𝑙 𝑇𝑇𝑈 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑇𝑃𝑀 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡
𝐽𝑚𝑙 𝑇𝑃𝑀 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑠ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜 𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡
𝐽𝑚𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜 𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑑𝑔𝑛 𝑆𝐴𝐵 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡
𝐽𝑚𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑗𝑎𝑚𝑏𝑎𝑛 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡
𝐽𝑚𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑑𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑚𝑢𝑚
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
⬚
𝑥 100.000
𝐽𝑚𝑙 𝑑𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
⬚
𝑥 100.000
2011 2012 2013 2014 2015
Satuan TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET SKPDTarget
SPM
Target
MDG's
Target
Indonesia SehatRUMUS
Rasio dokter gigi terhadap penduduk Rasio 11/100.000 pddk 30,45 31,8 33,16 34,51 35,86
Rasio apoteker terhadap penduduk Rasio 10/100.000 pddk 8,79 9,47 10,15 10,83 11,5
Rasio bidan terhadap penduduk Rasio100/100.000
pddk 77,138 83,9 90,67 97,43 104,2
Rasio perawat terhadap penduduk Rasio117,5/100.000
pddk 233,5 175,75 118 118 118
Rasio ahli kesehatan masyarakat terhadap
penduduk Rasio 40/100.000 pddk 22,33 27,07 31,8 36,54 41,28
Rasio ahli gizi terhadap penduduk Rasio 22/100.000 pddk 16 20,21 20,29 23,68 27,06
Rasio ahli sanitasi terhadap penduduk Rasio 40/100.000 pddk 16,91 21,65 26,39 31,12 35,86
Terselenggaranya pendidikan
dan pelatihan kesehatan
Persentase pegawai yang mengikuti
pelatihan minimal 30 jam pelajaran
pertahun
% - 40 60 75 80
Persentase SDM kesehatan yang
berpendidikan minimal DIV/S1 sesuai
kompetensinya
% 36 36 50 65 75
Cakupan Puskesmas % 100 100 100 100 100
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu, per
Satuan PendudukRasio 0,088 0,088 0,088 0,095 0,095
Rasio RS Per Satuan Penduduk RS/pddk 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Visite Rate Rasio 0,9 1 1,1 1,2 1,3
Persentase tingkat kepuasan pelanggan
UPTD% - 75 75 75 90
Persentase capaian sasaran mutu ISO
puskesmas% 54 65 70 75 80
Persentase sarana pelayanan dasar yang
sesuai standar% 25 40 50 60 70
Persentase sarana pelayanan kesehatan
yang berizin% 70 75 80 82 85
Menyajikan pelayanan
kesehatan yang bermutu,
berkeadilan dan
berkesinambungan
Meningkatnya pelayanan
dasar yang sesuai standar
pelayanan
Meningkatnya sarana dan
prasarana kesehatan yang
sesuai standar pelayanan
⬚𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑑𝑖𝑘𝑙𝑎𝑡 min ⬚ 30 𝑗𝑝𝑙
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖
𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑆𝐷𝑀 𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 min𝐷𝐼𝑉𝑆𝐼
𝐽𝑚𝑙 𝑆𝐷𝑀 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑑𝑜𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑔𝑖𝑔𝑖
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
⬚
𝑥 100.000
⬚
𝐽𝑚𝑙 𝑎𝑝𝑜𝑡𝑒𝑘𝑒𝑟
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
⬚
𝑥 100.000
𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
⬚
𝑥 100.000
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
⬚
𝑥 100.000
𝐽𝑚𝑙 𝑎ℎ𝑙𝑖 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
⬚
𝑥 100.000
𝐽𝑚𝑙 𝑎ℎ𝑙𝑖 𝑔𝑖𝑧𝑖
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
⬚
𝑥 100.000
𝐽𝑚𝑙 𝑎ℎ𝑙𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
⬚
𝑥 100.000
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠, 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑘𝑙𝑖𝑛𝑖𝑘, 𝑝𝑢𝑠𝑡𝑢
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 1.000
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑢𝑠𝑘𝑒𝑠𝑚𝑎𝑠
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑘𝑖𝑡
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 1.000
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑦𝑔 𝑎𝑑𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑘𝑒𝑠 𝑦𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑧𝑖𝑛
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑘𝑒𝑠 𝑦𝑔 𝑎𝑑𝑎 𝑥 100%
2011 2012 2013 2014 2015
Satuan TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET SKPDTarget
SPM
Target
MDG's
Target
Indonesia SehatRUMUS
Labkesda terakreditasi - jumlah 0 0 1 1 1
Meningkatnya pelayanan
kesehatan khusus dan
pengembangan
Jumlah Puskesmas melaksanakan
pelayanan kesehatan khusus - Angka 3 3 6 6 6
Jumlah Puskesmas melaksanakan
Pelayanan Kesehatan Kerja - Angka 3 3 6 6 6
Jumlah Puskesmas melaksanakan
pelayanan kesehatan olahraga - Angka 3 3 6 6 6
Persentase jamaah haji diperiksa sesuai
standar% - 50 75 100 100
Pengelolaan obat sesuai standar ISO - Angka 100 100 100 100 100
Persentase fasilitas pelayanan dasar
dengan alat kesehatan sesuai standar
pelayanan
% 25 40 50 60 70
Persentase ketersediaan obat dan vaksin % 100 100 100 100 100
Angka kematian ibuKematian
ibu/100.Rb KH102 62 31 31 0 0
Angka kematian bayiKematian
bayi/1000 KH23 7 6,2 4,7 4,7 3,1
Angka kematian balita Kematian
balita/1000 KH
Cakupan K4 % 95 93 94 94 95 96
Cakupan persalinan nakes % 90 90 90 92 94 96
Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani% 80 96 96 96 96 96
Cakupan kunjungan nifas % 90 89 89 89 90 92
Cakupan peserta KB aktif % 70 95 95 95 95 95
Cakupan kunjungan neonatal lengkap % 90 90 90 90 90
Meningkatnya ketersediaan
obat esensial dan alat
kesehatan yang sesuai standar
pelayanan
Meningkatnya perlindungan
dan pelayanan kesehatan
terhadap ibu, bayi dan anak
𝐽𝑚𝑙 𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑔𝑛 𝑎𝑙𝑘𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
𝐽𝑚𝑙 𝑓𝑎𝑠𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑜𝑏𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑘𝑠𝑖𝑛 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑑𝑖𝑎
𝐽𝑚𝑙 𝑜𝑏𝑎𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑣𝑎𝑘𝑠𝑖𝑛 𝑦𝑔 ℎ𝑟𝑠 𝑎𝑑𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑖𝑏𝑢
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑥 100.000
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑦𝑖
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟𝑎𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑥 1.000
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑥 1.000
𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑢𝑚𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙 𝐾4
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑚𝑑𝑝𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑓
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑏𝑢 𝑑𝑔𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑢𝑙𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑡𝑜𝑙𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑏𝑢 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑢𝑓𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 3 𝑘𝑙 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑛𝑖𝑓𝑎𝑠
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑖𝑏𝑢 𝑛𝑖𝑓𝑎𝑠 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑃𝑈𝑆 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑠𝑒𝑝𝑠𝑖
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑃𝑈𝑆 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑘𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑘𝑒𝑠
𝐽𝑚𝑙 𝑗𝑎𝑚𝑎𝑎ℎ ℎ𝑎𝑗𝑖 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
𝐽𝑚𝑙 𝑗𝑎𝑚𝑎𝑎ℎ ℎ𝑎𝑗𝑖 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%
2011 2012 2013 2014 2015
Satuan TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET SKPDTarget
SPM
Target
MDG's
Target
Indonesia SehatRUMUS
Cakupan kunjungan bayi % 90 87 90 91 92 95
Cakupan komplikasi neonatal yang
ditangani% 80 70 75 80 85 85
Cakupan pelayanan anak balita % 90 75 80 85 88 90
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD
dan setingkat% 100 100 100 100 100 100
Cakupan balita gizi buruk mendapat
perawatan% 100 100 100 100 100 100
Persentase balita gizi buruk % 3,6 15 2 1,8 1,6 1,5 1,4
Persentase balita gizi kurang % 11,9 12,5 12 11,5 11 10,5
Cakupan balita ditimbang berat badannya % 65 70 80 85 85
Cakupan Vitamin A bayi dan balita (6-59
bln)% 83 85 87 90 92
Cakupan FE ibu hamil % 90 90 92 92 93
Cakupan pemberian MP-ASI anak umur 6-
24 bulan keluarga miskin% 100 100 100 100 100 100
ASI eksklusif % 25 35 55 60 70
Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat
miskin% 100 100 100 100 100 100
Jumlah kelurahan yang memiliki
posyandu lansia- Angka 2 4 6 8 10
Jumlah puskesmas yang melakukan
pelayanan kesehatan remaja dan
pembinaan PKPR
- Angka 3 3 4 6 6
Persentase Kasus HIV/AIDS ditangani % 100 100 100 100 100
Persentase kasus baru TB Paru (BTA
Positif) yang ditemukan% 70 70 70 70 75 75
Persentase kasus baru TB Paru (BTA
Positif) yang disembuhkan% 85 85 85 85 87 87
Meningkatnya upaya
penanganan masalah gizi
masyarakat
Meningkatnya pelayanan
kesehatan kelompok
masyarakat miskin dan
beresiko
Meningkatnya upaya
pencegahan dan pengendalian
penyakit menular
𝐽𝑚𝑙 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑑𝑔𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑛𝑒𝑜𝑛𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑑𝑔𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑦𝑔 𝑎𝑑𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑘𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑙𝑎ℎ𝑖𝑟 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑙𝑦 𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ 𝑘𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 min 8 𝑘𝑙
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 6 − 24 𝑏𝑙𝑛 𝑔𝑎𝑘𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑀𝑃 − 𝐴𝑆𝐼
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 6 − 24 𝑏𝑙𝑛 𝑔𝑎𝑘𝑖𝑛𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘 𝑚𝑑𝑝𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑤𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑠𝑎𝑟𝑘𝑒𝑠
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑖𝑑 𝑆𝐷 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎
𝐽𝑚𝑙 𝑚𝑢𝑟𝑖𝑑 𝑆𝐷 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛
𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑏𝑢𝑟𝑢𝑘
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑦𝑖 & 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑎 6 − 59 𝑏𝑙𝑛 𝑚𝑑𝑝𝑡 𝑉𝑖𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 𝐴
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑏𝑎𝑦𝑖 & 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑢𝑠𝑖𝑎 6 − 59 𝑏𝑙𝑛 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑖𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡 𝐹𝐸
𝐽𝑚𝑙 𝑖𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑢𝑠𝑖𝑎 0 − 6 𝑏𝑙𝑛 𝑚𝑑𝑝𝑡 𝐴𝑆𝐼 𝐸𝑘𝑠𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑓
𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑢𝑠𝑖𝑎 0 − 6 𝑏𝑙𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑡𝑔 𝑘𝑒 𝑠𝑎𝑟𝑘𝑒𝑠 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑢𝑛𝑗𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑑𝑖 𝑠𝑎𝑟𝑘𝑒𝑠 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐼
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑢 𝑇𝐵 𝑃𝑎𝑟𝑢 𝐵𝑇𝐴 + 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑏𝑎𝑟𝑢 𝑇𝐵 𝑃𝑎𝑟𝑢 (𝐵𝑇𝐴+) 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐻𝐼𝑉 − 𝐴𝐼𝐷𝑆 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐻𝐼𝑉 − 𝐴𝐼𝐷𝑆 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑢 𝑇𝐵 𝑃𝑎𝑟𝑢 𝐵𝑇𝐴 + 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑚𝑏𝑢ℎ𝑘𝑎𝑛
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑏𝑎𝑟𝑢 𝑇𝐵 𝑃𝑎𝑟𝑢 𝐵𝑇𝐴 + 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑥 100%
2011 2012 2013 2014 2015
Satuan TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET SKPDTarget
SPM
Target
MDG's
Target
Indonesia SehatRUMUS
Prevalensi kustaJumlah
Kasus/Pddk0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Cakupan penemuan dan penanganan
penderita DBD% 100 100 100 100 100
CFR DBDKematian/
penduduk0 0 0 0 0 0
Inciden rate DBDKesakitan/100 rb
pddk2 100 100 95 90 85
Penemuan kasus malaria Penemuan
Kasus/1000 pddk0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
UCI kelurahan % 100 100 100 100 100 100
Cakupan imunisasi dasar lengkap % 95 95 95 95 95
Penemuan dan penanganan AFP anak <
15 tahun
Anak<15 Th/100
rb anak0.9 2 2 2 2 2
Persentase penemuan dan penanganan
pneumonia balita% 100 100 100 100 100
Cakupan penemuan dan penanganan
Diare% 100 100 100 100 100
Meningkatnya upaya
pencegahan penyakit tidak
menular
Jumlah penduduk umur 18 tahun ke atas
mendapatkan deteksi dini PTM- Jumlah Penduduk - 1200 2400 3600 3600
Cakupan KLB dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam% 100 100 100 100 100 100
Terciptanya dokumen "Contingency
plan" masalah kesehatan menghadapi
bencana
- dokumen 0 0 1 1 -
Persentase penggunaan obat rasional % 60 65 70 72 75
Persentase kantin sekolah tidak menjual
makanan mengandung zat berbahaya% 50 55 60 70 75
Persentase rumah makan tidak menjual
makanan mengandung zat berbahaya% 50 55 60 70 75
Meningkatnya keamanan dan
mutu obat, makanan,
minuman, perbekalan
kesehatan dan kosmetika
Meningkatnya kewaspadaan
dan kesiapsiagaan
menghadapi wabah dan
bencana
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑦𝑔 𝑑𝑡𝑔 & 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑖 𝑠𝑎𝑟𝑘𝑒𝑠
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑈𝐶𝐼
𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 𝐷𝐵𝐷 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑆𝑂𝑃
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 𝐷𝐵𝐷 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑚𝑛𝑑𝑝𝑡 𝑖𝑚𝑢𝑛𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑎𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑦𝑖 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 & 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐴𝐹𝑃 𝑎𝑛𝑎𝑘 < 15 𝑡ℎ𝑛
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 < 15 𝑡ℎ𝑛 𝑥 100.0000
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑛𝑒𝑢𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑖𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎 𝑝𝑛𝑒𝑢𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 100.000
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐷𝐵𝐷
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 100.000
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑘𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑟𝑛 𝐷𝐵𝐷
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝐷𝐵𝐷
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑠𝑢𝑠 𝑘𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
𝐽𝑚𝑙 𝐾𝐿𝐵 𝑑𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 < 24 𝑗𝑎𝑚
𝐽𝑚𝑙 𝐾𝐿𝐵 𝑑𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑑𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑘𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑏𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎
𝐽𝑚𝑙 𝑘𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑑𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑚𝑘𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑏𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎
𝐽𝑚𝑙 𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑚𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%
2011 2012 2013 2014 2015
Satuan TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET SKPDTarget
SPM
Target
MDG's
Target
Indonesia SehatRUMUS
Persentase PIRT tidak memproduksi
makanan mengandung zat berbahaya% 50 55 60 70 75
Persentase sarana memiliki ijin tidak
menjual kosmetika mengandung zat
berbahaya
% 50 55 60 70 75
Persentase pengelola makanan yg
bersertifikat% 50 70 80 85 90
Meningkatnya mutu
penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
% UPT yang melaksanakan kalibrasi % 70 75 80 85 90
Mewujudkan tatakelola
pembangunan kesehatan
yang baik
Terlaksananya jaminan
pemeliharaan kesehatan
masyarakat secara
berkelanjutan
Universal coverage % 100 100 100 100 100 100
Tersusunnya dokumen rencana kerja yang
berbasis kinerja- Dokumen 1 1 1 1 1
Tersusunnya perda/perwal bidang
kesehatan- Dokumen - 1 - 1 -
Tersusunnya dokumen lakip - Dokumen 1 1 1 1 1
Tersusunnya dokumen renstra SKPD
periode 5 tahunan dan dokumen revisi
renstra
- Dokumen 1 - 1 - -
Tersusunnya laporan kinerja keuangan
akhir tahun- Dokumen 1 1 1 1 1
Tersusunnya laporan kinerja keuangan
semesteran dan prognosis realisasi
keuangan
- Dokumen 1 1 1 1 1
Tersedianya profil kesehatan - Dokumen 100 100 100 100 100
Tersedianya software dan hardware sistem
informasi kesehatan yang berbasis
memenuhi standar
- - 50 60 70 80 90
Terselenggaranya survei kesehatan daerah
setiap 5 tahun- Kali 0 0 0 0 1
Tersedianya data dan
informasi kesehatan yang
cepat dan akurat
Terlaksananya sistem laporan
keuangan
Terlaksananya pembangunan
kesehatan yang terencana
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎𝑡
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑚𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 𝑚𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝑗𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛
𝐽𝑚𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑈𝑃𝑇 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑈𝑃𝑇 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑃 − 𝐼𝑅𝑇 𝑡𝑑𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑚𝑘𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑏𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎
𝐽𝑚𝑙 𝑃 − 𝐼𝑅𝑇 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑗𝑖𝑛 𝑡𝑑𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑚𝑒𝑡𝑖𝑘𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑏𝑎ℎ𝑎𝑦𝑎
𝐽𝑚𝑙 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 100%
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
1 IProgram Promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat235.566 930.714 934 1.330 1.445 1.560 1.560
Rumah tangga ber-PHBSPersentase Rumah tangga ber-
PHBS36.5 55 56% 66 72 75 75 75
SD yang melaksanakan PHBSPersentase SD yang
melaksanakan PHBS- 30 40 50 60 70 70 70
1Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
Terlaksananya kegiatan media
promosi dan informasi sadar
hidup sehat
55% 0 56% 205.217 66% 129 72% 200 75% 225 75% 250 75% 250Seksi Kesehatan
KeluargaKota Bontang
2 Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional
Terlaksananya kegiatan
peringatan Hari Kesehatan
Nasional
1 kali
setahun101.860
1 kali
setahun205.595
1 kali
setahun340
1 kali
setahun350
1 kali
setahun350
1 kali
setahun350
1 kali
setahun350 Dinas Kesehatan Kota Bontang
3Upaya promosi kesehatan Puskesmas
Bontang Selatan I
Terlaksananya upaya promosi
kesehatan puskesmas1 tahun 37.987 1 tahun 297.147 1 tahun 115 1 tahun 160 1 tahun 175 1 tahun 190 1 tahun 190
Puskesmas Bontang
Selatan 1
Kecamatan Bontang
Selatan
4Upaya promosi kesehatan Puskesmas
Bontang Selatan II
Terlaksananya upaya promosi
kesehatan puskesmas1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 120 1 tahun 100 1 tahun 115 1 tahun 130 1 tahun 130
Puskesmas Bontang
Selatan 2
Kecamatan Bontang
Selatan
5Upaya promosi kesehatan Puskesmas
Bontang Lestari
Terlaksananya upaya promosi
kesehatan puskesmas1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 55 1 tahun 80 1 tahun 95 1 tahun 110 1 tahun 110
Puskesmas Bontang
Lestari
Kecamatan Bontang
Selatan
6Upaya promosi kesehatan Puskesmas
Bontang Utara I
Terlaksananya upaya promosi
kesehatan puskesmas1 tahun 43.712 1 tahun 83.640 1 tahun 78 1 tahun 180 1 tahun 195 1 tahun 210 1 tahun 210
Puskesmas Bontang
Utara 1
Kecamatan Bontang
Utara
7Upaya promosi kesehatan Puskesmas
Bontang Utara II
Terlaksananya upaya promosi
kesehatan puskesmas1 tahun 0 1 tahun 46.375 1 tahun 46 1 tahun 120 1 tahun 135 1 tahun 150 1 tahun 150
Puskesmas Bontang
Utara 2
Kecamatan Bontang
Utara
8Upaya promosi kesehatan Puskesmas
Bontang Barat
Terlaksananya upaya promosi
kesehatan puskesmas1 tahun 52.007 1 tahun 92.740 1 tahun 51 1 tahun 140 1 tahun 155 1 tahun 170 1 tahun 170
Puskesmas Bontang
Barat
Kecamatan Bontang
Barat
Meningkatnya peran serta
dan pemberdayaan
masyarakat untuk hidup
sehat
IProgram Promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat17.675 72.200 21 115 120 125 125
Posyandu Balita Persentase Posyandu
Purnama dan Mandiri 58 60 62 65 67 70 70 70
Posyandu Balita Rasio Posyandu per Satuan
Balita 6,47 6,47 6,47 7,17 7,87 7,87 8,57 8,57
Kelurahan siaga aktif Persentase kelurahan siaga
aktif 58 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1 Pembinaan Posyandu Terlaksananya kegiataan
pembinaan posyandu - 0 - 0 - 0 67 40 70 45 70 50 70 50
Seksi Kesehatan
KeluargaKota Bontang
2Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan
Sehat
Terlaksananya kegiatan
pengembangan dan pembinaan
kelurahan sehat
100 100% 17.675 100% 72.200 100% 21 100% 75 100% 75 100% 75 100% 75Seksi Kesehatan
KeluargaKota Bontang
IIProgram Pengembangan Lingkungan
Sehat327.537 882.867 1.496 2.266 2.410 2.550 2.550
Jumlah TTU yang diperiksaPersentase TTU yang
diperiksa memenuhi syarat85,0 85 88 90 92 93 93 93
Jumlah TPM yang diperiksaPersentase TPM yang
diperiksa memenuhi syarat89,0 80 83 85 85 87 87 87
Jumlah sumber air bersih
yang diperiksa
Persentase sumber air bersih
yang diperiksa memenuhi
syarat
-- 75 80 83 85 87 87 87
Jumlah depo air minum yang
diperiksa
Persentase depo air minum
yang diperiksa memenuhi
syarat
-- 85 88 92 95 98 98 98
Jumlah rumah tangga dengan
SAB yang diperiksa
Persentase rumah tangga
dengan SAB memenuhi
syarat
95 95 95 95 95 95 95 95
Persentase rumah tangga
dengan jamban sehat
Persentase rumah tangga
dengan jamban sehat-- 80 85 87 90 92 92 92
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN
2016
Meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk
menerapkan perilaku hidup
bersih dan sehat
Meningkatnya penyehatan
dan pengawasan kesehatan
lingkungan
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
CAPAIAN (AWAL
TAHUN
PERENCANAAN)
AKHIR TAHUN 2010
Mewujudkan lingkungan
sehat dan menngkatkan
kemandirian masyarakat
dalam perilaku hidup bersih
dan sehat
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode Renstra
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Kesehatan Kota Bontang Tahun 2011 - 2016
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit Kerja Dinas
Kesehatan yang
Bertanggung Jawab
Lokasi
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN
2016PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
CAPAIAN (AWAL
TAHUN
PERENCANAAN)
AKHIR TAHUN 2010
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit Kerja Dinas
Kesehatan yang
Bertanggung Jawab
Lokasi
1 Penyehatan lingkungan pemukiman
Terlaksananya kegiatan
penyehatan lingkungan
pemukiman
88,1 95 146.506 95 264.472 95 356,357 95 400,000 95 425,000 95 450,000 95 450,000Seksi Penyehatan
LingkunganKota Bontang
2 Pengawasan sarana air bersihTerlaksananya kegiatan
pengawasan sarana air bersih 89,1 80 45.250 83 101.400 85 87,862 85 101,000 87 101,400 87 101,400 87 101,000
Seksi Penyehatan
LingkunganKota Bontang
3 Pembinaan tempat pengolahan makanan
Terlaksananya kegiatan
pembinaan tempat pengolahan
makanan
-- 75 21.440 80 71.165 83 64,042 85 70,000 87 75,000 87 75,000 87 75,000Seksi Penyehatan
LingkunganKota Bontang
4 Pembinaan tempat-tempat umumTerlaksananya kegiatan
pembinaan tempat-tenpat umum-- 85 18.050 88 59.650 92 49,450 95 59,650 98 62,000 98 65,000 98 65,000
Seksi Penyehatan
LingkunganKota Bontang
5Upaya Penyehatan Lingkungan
Puskesmas Bontang Selatan I
Terlaksananya upaya
penyehatan lingkungan di
wilayah kerja puskesmas
1 tahun 36.020 1 tahun 127.405 1 tahun 35,365 1 tahun 80,000 1 tahun 82,000 1 tahun 84,000 1 tahun 84,000Puskesmas Bontang
Selatan 1
Kecamatan Bontang
Selatan
6Upaya Penyehatan Lingkungan
Puskesmas Bontang Selatan II
Terlaksananya upaya
penyehatan lingkungan di
wilayah kerja puskesmas
1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 37,600 1 tahun 65,000 1 tahun 67,000 1 tahun 69,000 1 tahun 69,000Puskesmas Bontang
Selatan 2
Kecamatan Bontang
Selatan
7Upaya Penyehatan Lingkungan
Puskesmas Bontang Lestari
Terlaksananya upaya
penyehatan lingkungan di
wilayah kerja puskesmas
1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 38,672 1 tahun 60,000 1 tahun 62,000 1 tahun 64,000 1 tahun 64,000Puskesmas Bontang
Lestari
Kecamatan Bontang
Selatan
8Upaya Penyehatan Lingkungan
Puskesmas Bontang Utara I
Terlaksananya upaya
penyehatan lingkungan di
wilayah kerja puskesmas
1 tahun 19.000 1 tahun 50.850 1 tahun 45,800 1 tahun 85,000 1 tahun 87,000 1 tahun 89,000 1 tahun 89,000Puskesmas Bontang
Utara 1
Kecamatan Bontang
Utara
9Upaya Penyehatan Lingkungan
Puskesmas Bontang Utara II
Terlaksananya upaya
penyehatan lingkungan di
wilayah kerja puskesmas
1 tahun 0 1 tahun 30.100 1 tahun 32,200 1 tahun 70,000 1 tahun 72,000 1 tahun 74,000 1 tahun 74,000Puskesmas Bontang
Utara 2
Kecamatan Bontang
Utara
10Upaya Penyehatan Lingkungan
Puskesmas Bontang Barat
Terlaksananya upaya
penyehatan lingkungan di
wilayah kerja puskesmas
1 tahun 18.800 1 tahun 30.100 1 tahun 35,000 1 tahun 75,000 1 tahun 77,000 1 tahun 79,000 1 tahun 79,000Puskesmas Bontang
Barat
Kecamatan Bontang
Barat
Terwujudnya Kawasan Sehat Jumlah sarana umum / TTU
sehat0 0 2 4 6 6 6
Jumlah pasar sehat 0 1 2 3 3 3 3
1Penyediaan Dana Pendamping Pasar
Sehat (Bantuan WHO)Jumlah Pasar Sehat 1 22.471 1 147.725 2 127,137 - 0,000 - 0,000 - 0,000 - 0,000
Seksi Penyehatan
LingkunganKota Bontang
2Pembinaan Perilaku Bersih dan Sehat di
Lingkungan Masyarakat
Terlaksananya kegiatan
pembinaan perilaku bersih dan
sehat di ling. Masyarakat
- 0 - 0 30 586,350 40 600,000 50 650,000 55 650,000 55 650,000Seksi Penyehatan
LingkunganKota Bontang
3 Pengembangan Kota Sehat
Terlaksananya kegiatan
pengembangan kota sehat (TTU
Sehat)
- 0 - 0 - 0,000 30 600,000 50 650,000 60 750,000 60 750,000Seksi Penyehatan
LingkunganKota Bontang
2 IIIProgram Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur557.937 924.138 327.764 1.000 1.050 1.125 1.125
Tenaga kesehatan di
Puskesmas dan UPT
Jumlah puskesmas dan UPT
dengan tenaga kesehatan
sesuai standar (jumlah, jenis
dan kompetensi)
0 1 6 8 8 8 8
Dokter Umum Rasio dokter umum terhadap
penduduk 53,60 62 66 70 74 77 77 77
Dokter Spesialis Rasio dokter spesialis
terhadap penduduk16,9 18 - 20 22 22 22 22 22
Dokter Gigi Rasio dokter gi terhadap
penduduk 27,1 30 32 33 35 36 36 36
ApotekerRasio Apoteker terhadap
penduduk 8,8 9 9 10 11 12 12 12
Bidan Rasio bidan terhadap
penduduk61,1 77 84 90 97 104 104 104
Perawat Rasio perawat terhadap
penduduk279,5 234 176 118 118 118 118 118
Ahli kesehatan masyarakat Rasio ahli kesmas terhadap
penduduk 17,6 22 27 32 37 41 41 41
Ahli gizi Rasio ahli gizi terhadap
penduduk8,1 16 20 20 24 27 27 27
Ahli sanitasi Rasio ahli sanitasi tehadap
penduduk10,2 17 22 26 31 36 36 36
Meningkatnya sumber daya
manusia kesehatan yang
mampu mendukung
pembangunan kesehatan
Tercukupinya tenaga
kesehatan sesuai kebutuhan
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN
2016PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
CAPAIAN (AWAL
TAHUN
PERENCANAAN)
AKHIR TAHUN 2010
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit Kerja Dinas
Kesehatan yang
Bertanggung Jawab
Lokasi
Terselenggaranya pendidikan
dan pelatihan kesehatan
Pegawai yg mengikuti diklat
minimal 30 JPL pertahun
Persentase pegawai yang
mengikuti pelatihan minimal
30 jam pelajaran pertahun
- 40 60 75 80 80 80
SDM Kesehatan
Persentase SDM kesehatan
yang berpendidikan minimal
DIV/S1 sesuai kompetensinya
36 36 50 65 75 75 75
1 Pembinaan tenaga kesehatanTerlaksananya kegiatan
pembinaan tenaga kesehatan 36 172.181 36 37.612 50 127.757 65 200 75 250 75 275 75 275 Seksi Ketenagaan Kota Bontang
2 Pendidikan dan pelatihan formalTerlaksananya kegiatan
pendidikan dan pelatihan formal - 347.156 40 474.650 60 200.000 75 400 80 400 80 450 80 450 Seksi Ketenagaan Kota Bontang
3 Pembinaan mental dan fisik aparatur
Terlaksananya kegiatan
pembinaan mental dan fisik
aparatur
100 38.600 100 411.876 100 7,2 100 400 100 400 100 400 100 400 Seksi Ketenagaan Kota Bontang
3 IV Program upaya kesehatan masyarakat 567.468 8.112.958 5.943.016 2.200 2.335 2.185 2.185
Jumlah Puskesmas Cakupan Puskesmas 100 100 100 100 100 100 100
Jumlah Puskesmas, Poliklinik
dan Pustu
Rasio Puskesmas, Poliklinik,
Pustu per satuan penduduk 0.088 0,088 0,088 0,095 0,095 0,095 0,095
Jumlah Rumah Sakit Rasio Rumah Sakit per
satuan penduduk 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7
Jumlah kunjungan pasien Visite Rate 0,82 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3
1Pendampingan IDI dalam rangka
Pengembangan Dokter
Terlaksananya pendampingan
terhadap dokter keluarga 100 101.100 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
Seksi Pelayanan
Medik Kota Bontang
2Pembinaan Perawatan Kesehatan
Masyarakat
terlaksananya pembinaan
perawatan komunitas100% 21.650 100% 19.900 100% 25.650 100% 35 100% 40 100% 40 100% 40
Seksi Pelayanan
Medik Kota Bontang
3 Pembinaan Manajemen Puskesmas
Terlaksananya pendampingan
peningkatan manajemen
puskesmas, bintek dan
monitoring
56.575 100% 194.100 100% 286.250 100% 350 100% 100 100% 100 100% 100Seksi Pelayanan
Medik Kota Bontang
4Peningkatan pelayanan Puskesmas 24
jam
terlaksanaya pelayanan
puskesmas 24 jam1 tahun 0 1 tahun 5.482.221 1 tahun 4.329.936 1 tahun 450 1 tahun 450 1 tahun 450 1 tahun 450
Seksi Pelayanan
Medik
Kecamatan Bontang
Selatan
5Pelayanan kesehatan dalam dan luar
puskesmas Bontang Selatan I
Terlaksananya pelayanan
kesehatan dalam dan luar
gedung puskesmas
1 tahun 113.300 1 tahun 510.450 1 tahun 244.070 1 tahun 260 1 tahun 280 1 tahun 300 1 tahun 300Puskesmas Bontang
Selatan 1
Kecamatan Bontang
Selatan
6Pelayanan kesehatan dalam dan luar
puskesmas Bontang Selatan II
Terlaksananya pelayanan
kesehatan dalam dan luar
gedung puskesmas
1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 190.215 1 tahun 195 1 tahun 215 1 tahun 230 1 tahun 230Puskesmas Bontang
Selatan 2
Kecamatan Bontang
Selatan
7Pelayanan kesehatan dalam dan luar
puskesmas Bontang Lestari
Terlaksananya pelayanan
kesehatan dalam dan luar
gedung puskesmas
1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 176.050 1 tahun 180 1 tahun 200 1 tahun 220 1 tahun 220Puskesmas Bontang
Lestari
Kecamatan Bontang
Selatan
8Pelayanan kesehatan dalam dan luar
puskesmas Bontang Utara I
Terlaksananya kegiatan
pelayanan kesehatan dalam dan
luar gedung puskesmas
100 1 tahun 171.178 1 tahun 268.462 1 tahun 276.400 1 tahun 285 1 tahun 320 1 tahun 340 1 tahun 340Puskesmas Bontang
Utara 1
Kecamatan Bontang
Utara
9Pelayanan kesehatan dalam dan luar
puskesmas Bontang Utara II
Terlaksananya pelayanan
kesehatan dalam dan luar
gedung puskesmas
1 tahun 0 1 tahun 187.500 1 tahun 264.445 1 tahun 210 1 tahun 230 1 tahun 240 1 tahun 240Puskesmas Bontang
Utara 2
Kecamatan Bontang
Utara
10Pelayanan kesehatan dalam dan luar
puskesmas Bontang Barat
Terlaksananya pelayanan
kesehatan dalam dan luar
gedung puskesmas
1 tahun 103.665 1 tahun 293.825 1 tahun 150.000 1 tahun 235 1 tahun 250 1 tahun 265 1 tahun 265Puskesmas Bontang
Barat
Kecamatan Bontang
Barat
11Pengadaan Alat Kesehatan untuk Klinik
Islam Yabis
Tersedianya alat kesehatan
untuk Klinik Islam Yabis0 0 1 paket 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidang PSDK Klinik Islam Yabis
VProgram Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Kepuasaan masyarakat thd
pelayanan UPT
Persentase tingkat kepuasaan
pelanggan UPT- 75 80 85 90 90 90
Meningkatnya pelayanan
dasar yang sesuai standar
pelayanan
Menyajikan pelayanan
kesehatan yang bermutu,
berkeadilan dan
berkesinambungan
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN
2016PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
CAPAIAN (AWAL
TAHUN
PERENCANAAN)
AKHIR TAHUN 2010
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit Kerja Dinas
Kesehatan yang
Bertanggung Jawab
Lokasi
1 Survey Indeks Kepuasaan MasyarakatTerlaksananya survei
kepuasaan pelanggan - 0 75% 156.500 75% 0 75% 0 90% 250 90% 0 90% 0
Seksi Pelayanan
Medik Kota Bontang
VIProgram Pengembangan Manajemen
Kesehatan
Sasaran Mutu Puskesmas Persentase capaian sasaran
mutu ISO Puskesmas54 65 70 75 80 80 80
1 Pengembangan ISO Pelayanan Kesehatan
Terlaksananya kegiatan
peengambangan ISO di Dinas
Kesehatan dan Puskesmas
4 instansi 202.025 4 instansi 177.000 4 instansi 113.370 4 instansi 200.000 7 instansi 350.000 7 instansi 350.000 7 instansi 350.000Bidang Pelayanan
Kesehatan Kota Bontang
Meningkatnya sarana dan
prasarana kesehatan yang
sesuai standar pelayanan VII
Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Jaringannya
5.414.241 4.121.319 10.858.269 11.600.000 11.725.000 11.850.000 11.850.000
Sarana pelayanan dasar
sesuai standar
Persentase sarana pelayanan
dasar yang sesuai standar 25 40 50 60 70 70 70
Sarana pelayanan kesehatan
yang berizin
Persentase sarana pelayanan
kesehatan yang berizin 70 75 80 82 85 85 85
1 Pembangunan Puskesmas Terlaksananya pembangunan
puskesmas 0 0 0 0 100% 2.539.808 0 0 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Puskesmas
2Peningkatan Puskesmas menjadi
Puskesmas Rawat Inap
Terlaksananya kegiatan
peningkatan puskesmas menjadi
puskesmas rawat inap
100% 2.936.056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SekretariatPuskesmas Bontang
Lestari
3Penyediaan Dana Operasional Puskesmas
Bontang Selatan I
Terlaksananya kegiatan
penyediaan dana operasional
puskesmas
1 tahun 201.666 1 tahun 496.830 1 tahun 347.357 1 tahun 1.380.000 1 tahun 1.400.000 1 tahun 1.420.000 1 tahun 1.420.000Puskesmas Bontang
Selatan 1
Puskesmas Bontang
Selatan I
4Penyediaan Dana Operasional Puskesmas
Bontang Selatan II
Terlaksananya kegiatan
penyediaan dana operasional
puskesmas
1 tahun 0 1 tahun 406.887 1 tahun 409.996 1 tahun 1.320.000 1 tahun 1.340.000 1 tahun 1.360.000 1 tahun 1.360.000Puskesmas Bontang
Selatan 2
Puskesmas Bontang
Selatan 2
5Penyediaan Dana Operasional Puskesmas
Bontang Lestari
Terlaksananya kegiatan
penyediaan dana operasional
puskesmas
1 tahun 0 1 tahun 689.328 1 tahun 861.325 1 tahun 1.300.000 1 tahun 1.320.000 1 tahun 1.340.000 1 tahun 1.340.000Puskesmas Bontang
Lestari
Puskesmas Bontang
Lestari
6Penyediaan Dana Operasional Puskesmas
Bontang Utara I
Terlaksananya kegiatan
penyediaan dana operasional
puskesmas
1 tahun 131.867 1 tahun 607.021 1 tahun 387.353 1 tahun 1.400.000 1 tahun 1.425.000 1 tahun 1.450.000 1 tahun 1.450.000Puskesmas Bontang
Utara 1
Puskesmas Bontang
Utara 1
7Penyediaan Dana Operasional Puskesmas
Bontang Utara II
Terlaksananya kegiatan
penyediaan dana operasional
puskesmas
1 tahun 0 1 tahun 542.245 1 tahun 349.997 1 tahun 1.340.000 1 tahun 1.360.000 1 tahun 1.380.000 1 tahun 1.380.000Puskesmas Bontang
Utara 2
Puskesmas Bontang
Utara 2
8Penyediaan Dana Operasional Puskesmas
Bontang Barat
Terlaksananya kegiatan
penyediaan dana operasional
puskesmas
1 tahun 144.652 1 tahun 379.008 1 tahun 305.827 1 tahun 1.360.000 1 tahun 1.380.000 1 tahun 1.400.000 1 tahun 1.400.000Puskesmas Bontang
Barat
Puskesmas Bontang
Barat
9
Peningkatan Puskesmas menjadi
Puskesmas Rawat Inap (Bantuan
Keuangan Propinsi)
Terlaksananya peningkatan
puskesmas menjadi Puskesmas
Rawat Inap (Bantuan Keuangan
Propinsi)
100% 2.000.000 100% 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Puskesmas
10Pembangunan Puskesmas (Bantuan
Keuangan Propinsi)
Terlaksananya pembangunan
puskesmas (Bantuan keuangan
propinsi)
0 0 0 0 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 Sekretariat Puskesmas
11Puskesmas 24 Jam Bontang Utara 2
(Bantuan Keuangan Propinsi)
Terlaksananya puskesmas 24
jam bontang utara 2 (Bantuan
Keuangan Propinsi)
0 0 0 0 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 100% 1.000.000 Sekretariat Puskesmas
12Pembangunan Pusat-Pusat Pelayanan
Kesehatan
Terlaksananya pembangunan
pusat-pusat pelayanan
kesehatan
0 0 0 0 100% 3.656.606 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100% 1.500.000 100% 1.500.000 Sekretariat Kota Bontang
VIII
Program Peningkatan Pelayanan
Laboratorium Kesehatan Daerah
(LABKESDA)
1.145.472 1.775.414 4.636.291 5.000.000 3.550.000 3.550.000 3.550.000
Labkesda terakreditasi Labkesda Terakreditasi 0 0 1 1 1 1 1
1Pengadaan Sarana dan Prasarana
Labkesda
Terlaksananya pengadaan
sarana dan prasarana labkesda100% 268.441 100% 1.417.153 100% 4.231.820 100% 4.500.000 100% 3.000.000 100% 3.000.000 100% 3.000.000 UPT Labkesda UPT Labkesda
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN
2016PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
CAPAIAN (AWAL
TAHUN
PERENCANAAN)
AKHIR TAHUN 2010
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit Kerja Dinas
Kesehatan yang
Bertanggung Jawab
Lokasi
2 Penyediaan Dana Operasional Labkesda Terlaksananya penyediaan dana
operasional labkesda 1 tahun 73.631 1 tahun 358.261 1 tahun 404.471 1 tahun 500.000 1 tahun 550.000 1 tahun 550.000 1 tahun 550.000 UPT Labkesda UPT Labkesda
3Pengadaan Sarana dan Prasarana
Labkesda (DAK Kesehatan)
Terlaksananya pengadaan
sarana dan prasarana labkesda100% 803.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UPT Labkesda UPT Labkesda
Program Pengembangan Manajemen
Kesehatan 89.343 0 0 0 0 0 0
1 Penyediaan Dana Pendamping DAK Tersedianya dana pendamping
DAK 100% 89.343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UPT Labkesda UPT Labkesda
IV Program upaya kesehatan masyarakat 121.395 338.461 240.675 325 400 450 450
Jumlah Puskesmas
Jumlah Puskesmas
melaksanakan Pelayanan
Kesehatan Khusus
3 3 6 6 6 6 6
Jumlah Puskesmas
Jumlah Puskesmas
melaksanakan Pelayanan
Kesehatan Kerja
3 3 6 6 6 6 6
Jumlah Puskesmas
Jumlah Puskesmas
melaksanakan Pelayanan
Kesehatan Olahraga
3 3 6 6 6 6 6
Jamaah haji yang diperiksa Persentase jamaah haji yang
diperiksa sesuai standar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan P3K Persentase pelayanan P3K 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
1Pembinaan Kesehatan Khusus dan
Olahraga
Terlaksananya kegiatan
pembinaan kesehatan khusus
dan olahraga
100% 60.487 100% 210.905 100% 160.250 100% 200 100% 250 100% 275 100% 275Seksi Pelayanan
Medik Kota Bontang
2 Pelaksanaan P3K Kegiatan Tertentu Terlaksananya kegiatan P3K
kegiatan tertentu100% 60.908 100% 127.556 100% 80.425 100% 125 100% 150 100% 175 100% 175
Seksi Pelayanan
Medik Kota Bontang
IXProgram Obat dan Perbekalan
Kesehatan 1.957.017 3.340.874 3.464.062 4.000.000 4.200.000 4.500.000 4.500.000
Pengelolaan Obat sesuai
Standar ISO 100 100 100 100 100 100 100
Persentase fasilitas pelayanan
dasar dengan alat kesehatan
yang sesuai standar
pelayanan
25 40 50 60 70 70 70
Persentase ketersediaan obat
dan vaksin 100 100 100 100 100 100 100
1Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Terlaksananya kegiatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
100 100 1.957.017 100 3.340.874 100 3.464.062 100 4.000.000 100 4.200.000 100 4.500.000 100 4.500.000Seksi Farmasi dan
Perbekalan KesehatanKota Bontang
- Pengadaan obat-obatan
- Pengadaan obat program
- Pengadaan vaksin
- Pengadaan alat kesehatan
- Pengadaan alat laboratorim
- Pengadaan bahan laboratorium
- Pengadaan alat kedokteran gigi
- Pengadaan bahan kedokteran gigi
- Pengepakan dan distribusi
- Pengadaan kacamata bagi anak SD
Meningkatnya ketersediaan obat
essensial dan alat kesehatan
yang sesuai standar pelayanan
Meningkatnya pelayanan
kesehatan khusus dan
pengembangan
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN
2016PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
CAPAIAN (AWAL
TAHUN
PERENCANAAN)
AKHIR TAHUN 2010
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit Kerja Dinas
Kesehatan yang
Bertanggung Jawab
Lokasi
Program Peningkatan Keselamatan
Ibu Melahirkan dan Anak249.675 627.486 564.613 665.380 725.390 785.390 785.390
Jumlah kematan ibu Angka Kematian Ibu 62 31 31 0 0 0 0
Jumlah kematian bayi Angka Kematian Bayi 7 6.2 4.7 4.7 3.1 3.1 3.1
Jumlah kematian balita Angka Kematian Balita
Kunjungan K4 Cakupan K4 93 93 94 94 95 96 96 96
Jumlah persalinan oleh nakes Cakupan persalinan nakes 98 90 90 92 94 96 96 96
Jumlah komplikasi kebidanan
yang ditangani
Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani96 96 96 96 96 96 96 96
Jumlah kunjungan nifas Cakupan Kunjungan Nifas 100 89 89 89 90 92 92 92
Jumlah peserta KB aktif Cakupan Peserta KB Aktif 95 95 95 95 95 95 95
Jumlah kunjungan nifasCakupan Kunjungan
Neonatal Lengkap 90 90 90 90 90 90 90 90
Jumlah kunjungan neonatal
lengkap Cakupan Kunjungan Bayi 85 87 90 91 92 95 95 95
Jumlah komplikasi neonatal
yang ditangani
Cakupan Komplikasi
Neonatal yang ditangani 49 70 75 80 85 85 85 85
1
Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu
melahirkan, bayi dan balita dengan resiko
tinggi
Terlaksananya Pelayanan
kesehatan bagi ibu hamil, ibu
melahirkan, bayi dan balita
dengan resiko tinggi
100% 100% 123.580 100% 60.150 100% 64.900 100% 160 100% 170 100% 170 100% 170Seksi Kesehatan
KeluargaKota Bontang
2
Peningkatan dan pengembangan program
kesehatan keluargaTerlaksananya Peningkatan dan
pengembangan program
kesehatan keluarga
100% 100% 74.065 100% 102.431 100% 172.165 100% 220 100% 220 100% 220 100% 220Seksi Kesehatan
KeluargaKota Bontang
3Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Puskesmas Bontang Selatan I
Terlaksananya kegiatan upaya
kesehatan ibu dan anak di
puskesmas
1 tahun 14.920 1 tahun 118.230 1 tahun 49.765 1 tahun 140.000 1 tahun 150.000 1 tahun 160.000 1 tahun 160.000Puskesmas Bontang
Selatan 1
Kecamatan Bontang
Selatan
4Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Puskesmas Bontang Selatan II
Terlaksananya kegiatan upaya
kesehatan ibu dan anak di
puskesmas
1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 58.540 1 tahun 80.000 1 tahun 90.000 1 tahun 100.000 1 tahun 100.000Puskesmas Bontang
Selatan 2
Kecamatan Bontang
Selatan
5Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Puskesmas Bontang Lestari
Terlaksananya kegiatan upaya
kesehatan ibu dan anak di
puskesmas
1 tahun 0 1 tahun 0 1 tahun 51.803 1 tahun 65.000 1 tahun 75.000 1 tahun 85.000 1 tahun 85.000Puskesmas Bontang
Lestari
Kecamatan Bontang
Selatan
6Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Puskesmas Bontang Utara I
Terlaksananya kegiatan upaya
kesehatan ibu dan anak di
puskesmas
1 tahun 17.260 1 tahun 72.825 1 tahun 62.450 1 tahun 160.000 1 tahun 170.000 1 tahun 180.000 1 tahun 180.000Puskesmas Bontang
Utara 1
Kecamatan Bontang
Utara
7Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Puskesmas Bontang Utara II
Terlaksananya kegiatan upaya
kesehatan ibu dan anak di
puskesmas
1 tahun 0 1 tahun 141.850 1 tahun 54.940 1 tahun 100.000 1 tahun 110.000 1 tahun 120.000 1 tahun 120.000Puskesmas Bontang
Utara 2
Kecamatan Bontang
Utara
8Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Puskesmas Bontang Barat
Terlaksananya kegiatan upaya
kesehatan ibu dan anak di
puskesmas
1 tahun 19.850 1 tahun 132.000 1 tahun 50.050 1 tahun 120.000 1 tahun 130.000 1 tahun 140.000 1 tahun 140.000Puskesmas Bontang
Barat
Kecamatan Bontang
Barat
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita 35.215 148.430 117.865 50.130 75.140 100.140 100.140
Jumlah pelayanan anak balita Cakupan pelayanan anak
balita72 75 80 85 88 90 90 90
1Pelatihan dan Pendidikan Perawatan
Anak Balita
Terlaksananya pelatihan dan
pendidikan perawatan anak
balita
100% 100% 35.215 100% 148.430 100% 93.265 100% 130 100% 140 100% 140 100% 140Seksi Kesehatan
KeluargaKota Bontang
2Monev pelaksanaan IMD dan ASI
Ekslusif
Terlaksananya monev
pelaksanaan IMD dan ASI
Eksklusif
0% 0 0% 0 100% 24.600 100% 50.000 100% 75.000 100% 100.000 100% 100.000Seksi Kesehatan
KeluargaKota Bontang
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 12.550 99.150 78.887 85.000 90.000 100.000 100.000
Jumlah anak sekolah SD yang
dijaring
Cakupan Penjaringan
kesehatan siswa SD dan
setingkat
100 100 100 100 100 100 100
Meningkatnya perlindungan
dan pelayanan kesehatan
terhadap ibu, bayi dan anak
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN
2016PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
CAPAIAN (AWAL
TAHUN
PERENCANAAN)
AKHIR TAHUN 2010
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit Kerja Dinas
Kesehatan yang
Bertanggung Jawab
Lokasi
1 Pembinaan UKS Terlaksananya kegiatan
pembinaan UKS 1 100 12.550 100 99.150 100 78.887 100 85.000 100 90.000 100 100.000 100 100.000
Seksi Kesehatan
KeluargaKota Bontang
Program Gizi Masyarakat
Jumlah balita gizi buruk
mendapat perawatan
Persentase balita gizi buruk
mendapat perawatan100 100 100 100 100 100 100 100
Jumlah balita gizi buruk Persentase balita gizi buruk 2 2 1,8 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4
Jumlah balita gizi kurang Persentase balita gizi kurang 12,2 12,5 35 11,5 11 10,5 10,5 10,5
Jumlah balita ditimbang
berat badannya
Cakupan balita ditimbang
berat badannya66,7 65 70 80 85 85 85 85
Jumlah bayi dan balita usia 6-
59 bln mndpt Vitamin A
Cakupan Vitamin A bayi dan
balita (6-59 bln)81 83 85 87 90 92 92 92
Jumlah ibu hamil mendapat
FE Cakupan FE ibu hamil 91,5 90 90 92 92 93 93 93
Cakupan pemberian MP-ASI
anak umur 6-24 bulan gakin
Cakupan pemberian MP-ASI
anak umur 6-24 bulan gakin100 100 100 100 100 100 100 100
ASI eksklusif ASI eksklusif 21,1 25 35 55 60 70 70 70
1Penyusunan Peta Informasi Masyarakat
Kurang Gizi
Terlaksananya pemantauan
status gizi masyarakat100% 100% 134.260 100% 105.756 100% 130.560 100% 160 100% 170 100% 170 100% 170 Seksi Gizi Kota Bontang
2Penanggulangan KEP,GAKY dan
Kekurangan Zat Mikro Lainnya
terlaksananya PMT pemulihan
gizi kurang dan PMT AS
sekolah pinggiran
100% 268.117 100% 287.667 100% 397.290 100% 450 100% 450 100% 450 100% 450 Seksi Gizi Kota Bontang
3Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas
Bontang Selatan I
Terlaksanaya upaya Perbaikan
gizi masyarakat di puskesmas100% 1 tahun 12.425 1 tahun 30.100 1 tahun 29.650 1 tahun 100.000 1 tahun 120.000 1 tahun 135.000 1 tahun 135.000
Puskesmas Bontang
Selatan 1
Kecamatan Bontang
Selatan
4Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas
Bontang Selatan II
Terlaksanaya upaya Perbaikan
gizi masyarakat di puskesmas100% 0 0 0 0 1 tahun 28.445 1 tahun 70.000 1 tahun 90.000 1 tahun 100.000 1 tahun 100.000
Puskesmas Bontang
Selatan 2
Kecamatan Bontang
Selatan
5Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas
Bontang Lestari
Terlaksanaya upaya Perbaikan
gizi masyarakat di puskesmas100% 0 0 0 0 1 tahun 43.050 1 tahun 65.000 1 tahun 75.000 1 tahun 85.000 1 tahun 85.000
Puskesmas Bontang
Lestari
Kecamatan Bontang
Selatan
6Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas
Bontang Utara I
Terlaksanaya upaya Perbaikan
gizi masyarakat di puskesmas100% 1 tahun 5.125 1 tahun 97.700 1 tahun 51.037 1 tahun 120.000 1 tahun 135.000 1 tahun 145.000 1 tahun 145.000
Puskesmas Bontang
Utara 1
Kecamatan Bontang
Utara
7Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas
Bontang Utara II
Terlaksanaya upaya Perbaikan
gizi masyarakat di puskesmas100% 0 0 1 tahun 38.550 1 tahun 41.800 1 tahun 75.000 1 tahun 85.000 1 tahun 95.000 1 tahun 95.000
Puskesmas Bontang
Utara 2
Kecamatan Bontang
Utara
8Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas
Bontang Barat
Terlaksanaya upaya Perbaikan
gizi masyarakat di puskesmas100% 1 tahun 4.950 1 tahun 53.400 1 tahun 25.075 1 tahun 85.000 1 tahun 100.000 1 tahun 120.000 1 tahun 120.000
Puskesmas Bontang
Barat
Kecamatan Bontang
Barat
9Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan
Gizi Masyarakat
Terlaksananya pembinaan Gizi
Institusi pada perusahaan dan
rumah sakit
0 0 0 0 55 154.302 60 170.000 65 180.000 65 180.000 65 180.000 Seksi Gizi Kota Bontang
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 24.647 140.800 214.475 350.000 380.000 400.000 400.000
Cakupan pelayanan
kesehatan masyarakat miskin
Cakupan Pelayanan
Kesehatan masyarakat miskin 100 100 100 100 100 100 100
1Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JPKMM) 100 24.647 100 140.800 100 214.475 100 350.000 100 380.000 100 400.000 100 400.000
Seksi Jaminan
KesehatanKota Bontang
Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia39.925 29.550 28.675 85.000 100.000 130.000 130.000
Jumlah kelurahan yang
memiliki posyandu lansia
Jumlah kelurahan yang
memiliki posyandu lansia2 4 6 8 10 12 12
Meningkatnya pelayanan
kesehatan kelompok
masyarakat miskin dan
beresiko
Meningkatnya upaya
penanganan masalah gizi
masyarakat
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN
2016PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
CAPAIAN (AWAL
TAHUN
PERENCANAAN)
AKHIR TAHUN 2010
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit Kerja Dinas
Kesehatan yang
Bertanggung Jawab
Lokasi
1Pendidikan dan Pelatihan Perawatan
Kesehatan 2 39.925 4 29.550 6 28.675 8 85.000 10 100.000 12 130.000 12 130.000
Seksi Kesehatan
KeluargaKota Bontang
IProgram Promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat17.450 112.030 62 120 135 135 135
Puskesmas yang melakukan
pelayanan kesehatan remaja dan
pembinaan PKPR
Jumlah puskesmas yang
melakukan pelayanan
kesehatan remaja dan
pembinaan PKPR
3 3 3 6 6 6 6
1 Pembinaan Kesehatan Remaja Terlaksananya pembinaan
kesehatan remaja 3 17.450 3 112.030 3 62 6 120 6 135 6 135 6 135
Seksi Kesehatan
KeluargaKota Bontang
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular 461.155 1.343.686 1.306.767 676.560 781.675 891.690 891.690
Persentase Kasus HIV/AIDS
ditangani
Persentase Kasus HIV/AIDS
ditangani100 100 100 100 100 100 100 100
Persentase kasus baru TB
Paru (BTA Positif) yang
ditemukan
Persentase kasus baru TB
Paru (BTA Positif) yang
ditemukan
28 70 70 70 70 70 70 70
Persentase kasus baru TB
Paru (BTA Positif) yang
disembuhkan
Persentase kasus baru TB
Paru (BTA Positif) yang
disembuhkan
81,6 85 85 85 87 87 87 87
Prevalensi kusta Prevalensi kusta 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita DBD
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita DBD100 100 100 100 100 100 100 100
CFR DBD CFR DBD 0,53 0 0 0 0 0 0 0
Inciden rate DBD Inciden rate DBD 128 100 100 95 90 85 85 85
Penemuan kasus malaria (per
1000 pddk)
Penemuan kasus malaria (per
1000 pddk)0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
UCI kelurahan UCI kelurahan 80 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan imunisasi dasar
lengkap
Cakupan imunisasi dasar
lengkap90,1 95 95 95 95 95 95 95
Penemuan dan penanganan
AFP anak < 15 tahun
Penemuan dan penanganan
AFP anak < 15 tahun2 2 2 2 2 2 2 2
Persentase penemuan dan
penanganan pneumonia balita
Persentase penemuan dan
penanganan pneumonia balita100 100 100 100 100 100 100 100
Cakupan penemuan dan
penanganan Diare
Cakupan penemuan dan
penanganan Diare100 100 100 100 100 100 100 100
1 Penyemprotan/Fogging Sarang NyamukTerlaksananya fogging fokus
DBD100 100 104.000 100 123.300 100 517.765 100 600 100 650 100 650 100 650 Seksi P2P Kota Bontang
2Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-
bahan Fogging
Tersedianya alat dan bahan
fogging0,53 100 116.625 100 150.631 0 0 100 200 100 200 100 200 100 200 Seksi P2P Kota Bontang
3Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Terlaksananya sosialisasi,
pertemuan, bintek, seminar dan
tersedianya kebutuhan
penanggulangan penyakit
menular
100 100 74.080 100 580.500 100 352.742 100 600 100 650 100 650 100 650 Seksi P2P Kota Bontang
4 Peningkatan ImunisasiTerlaksananya pertemuan dan
bintek program imunisasi80 100 83.650 100 34.000 100 78.550 100 85 100 90 100 90 100 90 Seksi P2P Kota Bontang
5Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Terlaksananya surveilans
epidemiologi dan
penanggulangan wabah
2 2 6.775 2 99.605 2 57.440 2 75 2 85 2 100 2 100 Seksi P2P Kota Bontang
6Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas
Bontang Selatan I
Terlaksananya upaya
pencegahan penyakit di wilayah
kerja puskesmas
100 1 tahun 19.425 1 tahun 184.750 1 tahun 38.400 1 tahun 135.000 1 tahun 150.000 1 tahun 165.000 1 tahun 165.000Puskesmas Bontang
Selatan 1
Kecamatan Bontang
Selatan
Meningkatnya upaya
pencegahan dan pengendalian
penyakit menular
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN
2016PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
CAPAIAN (AWAL
TAHUN
PERENCANAAN)
AKHIR TAHUN 2010
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit Kerja Dinas
Kesehatan yang
Bertanggung Jawab
Lokasi
7Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas
BontangSelatan II
Terlaksananya upaya
pencegahan penyakit di wilayah
kerja puskesmas
100 0 0 0 0 1 tahun 92.500 1 tahun 95.000 1 tahun 110.000 1 tahun 125.000 1 tahun 125.000Puskesmas Bontang
Selatan 2
Kecamatan Bontang
Selatan
8Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas
Bontang Lestari
Terlaksananya upaya
pencegahan penyakit di wilayah
kerja puskesmas
100 0 0 0 0 1 tahun 39.620 1 tahun 80.000 1 tahun 100.000 1 tahun 120.000 1 tahun 120.000Puskesmas Bontang
Lestari
Kecamatan Bontang
Selatan
9Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas
Bontang Utara I
Terlaksananya upaya
pencegahan penyakit di wilayah
kerja puskesmas
100 1 tahun 39.400 1 tahun 55.900 1 tahun 45.750 1 tahun 150.000 1 tahun 170.000 1 tahun 190.000 1 tahun 190.000Puskesmas Bontang
Utara 1
Kecamatan Bontang
Utara
10Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas
Bontang Utara II
Terlaksananya upaya
pencegahan penyakit di wilayah
kerja puskesmas
100 1 tahun 0 1 tahun 63.975 1 tahun 42.800 1 tahun 100.000 1 tahun 120.000 1 tahun 140.000 1 tahun 140.000Puskesmas Bontang
Utara 2
Kecamatan Bontang
Utara
11Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas
Bontang Barat
Terlaksananya upaya
pencegahan penyakit di wilayah
kerja puskesmas
100 1 tahun 17.200 1 tahun 51.025 1 tahun 41.200 1 tahun 115.000 1 tahun 130.000 1 tahun 150.000 1 tahun 150.000Puskesmas Bontang
Barat
Kecamatan Bontang
Barat
Meningkatnya upaya
pencegahan penyakit tidak
menular
Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular 50.275 240.600 100.262 120 130 130 130
Jumlah penduduk umur 18
tahun ke atas mendapat
deteksi dini PTM
Jumlah penduduk umur 18
tahun ke atas mendapat
deteksi dini PTM
0 1.200 2.400 3.600 3.600 3.600 3.600
1Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular-- 3 50.275 6 240.600 6 100.262 6 120 6 130 6 130 6 130 Seksi P2P Kota Bontang
Program penanggulangan masalah
kesehatan, wabah dan bencana
Cakupan KLB dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24
jam
Cakupan KLB dilakukan
penyelidikan epidemiologi < 24
jam
100 100 100 100 100 100 100 100
Terciptanya "Contingency plan"
masalah kesehatan menghadapi
bencana
Terciptanya "Contingency plan"
masalah kesehatan menghadapi
bencana
50 75 100 100 100 100 100 100
1Peningkatan Kewaspadaan menghadapi
Wabah dan Bencana
Terlaksananya kegiatan
peningkatan kewaspadaan
menghadapi wabah dan bencana
100 100 7.500 100 93.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seksi Wabah dan
Bencana Kota Bontang
2Pelayanan Penanggulangan masalah
Kesehatan, Wabah dan Bencana
Terlaksananya kegiatan
penanggulangan masalah
kesehatan, wabah dan bencana
100 31.570 100 61.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Seksi Wabah dan
Bencana Kota Bontang
3 Pelayanan Penanggulangan Wabah
Terlaksananya kegiatan
pelayanan penanggulangan
wabah
0 0 0 0 100 71.500 100 100 100 130 100 150 100 150Seksi Wabah dan
Bencana Kota Bontang
4 Pelayanan Penanggulangan Bencana
Terlaksananya kegiatan
pelayanan penanggulangan
bencana
0 0 0 0 100 107.325 100 250 100 300 100 300 100 300Seksi Wabah dan
Bencana Kota Bontang
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
Persentase penggunaan obat
rasional
Persentase penggunaan obat
rasional60 65 70 72 75 75 75
Persentase kantin sekolah
tidak menjual makanan
mengandung zat berbahaya
Persentase kantin sekolah
tidak menjual makanan
mengandung zat berbahaya
50 55 60 70 75 75 75
Persentase rumah makan
tidak menjual makanan
mengandung zat berbahaya
Persentase rumah makan
tidak menjual makanan
mengandung zat berbahaya
50 55 60 70 75 75 75
Persentase PIRT tidak
memproduksi makanan
mengandung zat berbahaya
Persentase PIRT tidak
memproduksi makanan
mengandung zat berbahaya
50 55 60 70 75 75 75
Persentase sarana memiliki
ijin tidak menjual kosmetika
mengandung zat berbahaya
Persentase sarana memiliki
ijin tidak menjual kosmetika
mengandung zat berbahaya
50 55 60 70 75 75 75
Meningkatnya kewaspadaan
dan kesiapsiagaan menghadapi
wabah dan bencana
Meningkatnya keamanan dan
mutu obat, makanan,
minuman, perbekalan
kesehatan dan kosmetika
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN
2016PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
CAPAIAN (AWAL
TAHUN
PERENCANAAN)
AKHIR TAHUN 2010
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit Kerja Dinas
Kesehatan yang
Bertanggung Jawab
Lokasi
Persentase pengelola
makanan yg bersertifikat
Persentase pengelola
makanan yg bersertifikat70 75 80 85 90 90 90
1 Pembinaan FarmasiTerlaksananya pembinaan
farmasi -- 60 35.705 65 0 70 0 72 120.000 75 150.000 75 150.000 75 150.000
Seksi Farmasi dan
Sarana Kesehatan Kota Bontang
2Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan
Sarana Kesehatan
Terlaksananya pembinaaan,
pengawasan dan perizinan
sarana kesehatan
100 24.620 100 50.669 100 78.550 100 100.000 100 120.000 100 120.000 100 120.000Seksi Farmasi dan
Sarana Kesehatan Kota Bontang
Program Pengawasan Obat dan
Makanan 50.350 252.291 218.625 250.000 300.000 300.000 300.000
1Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan dan Bahan Berbahaya
Terlaksananya pengawasan
keamanan pangan dan bahan
berbahaya
-- 50 50.350 55 252.291 60 218.625 70 250.000 75 300.000 75 300.000 75 300.000Seksi Farmasi dan
Sarana Kesehatan Kota Bontang
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan 158.516 142.859 245.752 280.000 300.000 300.000 300.000
UPT melaksanakan Kalibrasi Persentase UPT yang
melaksanakan kalibrasi 70 75 80 85 90 90 90
1Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya peningkatan
mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
100 158.516 100 142.859 100 245.752 100 280.000 100 300.000 100 300.000 100 300.000Seksi Farmasi dan
Sarana Kesehatan Kota Bontang
4Program Upaya Kesehatan
Masyarakat 14.592.814 16.234.430 14.409.899 23.550.000 23.550.000 23.550.000 23.550.000
Universal Coverage Universal Coverage 100 100 100 100 100 100 100
1Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat
Terlaksananya jaminan
pemeliharaan kesehatan
masyarakat
100 14.592.814 100 14.853.430 100 12.988.511 100 22.000.000 100 22.000.000 100 22.000.000 100 22.000.000 UPT Jamkesda Kota Bontang
2 Penyediaan Dana Operasional Jamkesda Tersedianya dana operasional
UPT Jamkesda0 0 100 1.381.000 100 770.986 100 850.000 100 850.000 100 850.000 100 850.000 UPT Jamkesda UPT Jamkesda
3 Penyediaan Dana Operasional Klinik Tersedianya dana operasional
klinik pegawai 0 0 0 0 100 650.402 100 700.000 100 700.000 100 700.000 100 700.000 UPT Jamkesda Klinik Pegawai
Program Pengembangan Manajemen
Kesehatan 389.787 304.400 118.900 201.050 251.200 251.200 251.200
Dokumen rencana kerja
Tersusunnya dokumen
rencana kerja yang berbasis
kinerja
1 1 1 1 1 1 1
Dokumen perda/perwal
bidang kesehatan
Tersusunnya perda/perwal
bidang kesehatan 0 1 0 1 0 1 1
Dokumen LAKIP Tersusunnya dokumen lakip
tahunan 1 1 1 1 1 1 1
Dokumen Renstra SKPD
Tersusunnya dokumen
renstra SKPD periode 5
tahunan dan dokumen revisi
renstra
1 0 1 0 0 1 1
1Peningkatan Kualitas Perencanaan
Kesehatan
Terlaksananya peningkatan
kualitas perencanaan kesehatan 100 275.200 100 61.700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bagian Perencanaan
Program dan
Keuangan
Kota Bontang
2 Penyusunan Regulasi Kesehatan Terlaksananya penyusunan
regulasi kesehatan 100 114.587 100 242.700 100 118.600 100 200.000 100 250.000 100 250.000 100 250.000
Bagian Perencanaan
Program dan
Keuangan
Kota Bontang
3Pendampingan program / kegiatan
(Program APBN / BLN)
Terlaksananya kegiatan
pendampingan program 100 0 0 0 0 100 300 100 750 100 800 100 800 100 800
Bagian Perencanaan
Program dan
Keuangan
Kota Bontang
Terlaksananya pembangunan
kesehatan yang terencana
Meningkatnya mutu
penggunan obat dan
perbekalan kesehatan
Mewujudkan Tata Kelola
Pembangunan Kesehatan
yang Baik
Terlaksananya jaminan
pemeliharaan kesehatan
masyarakat secara
berkelanjutan
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN
2016PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
CAPAIAN (AWAL
TAHUN
PERENCANAAN)
AKHIR TAHUN 2010
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit Kerja Dinas
Kesehatan yang
Bertanggung Jawab
Lokasi
4 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Terselenggaranya kegiatan
penelitian dan pengembangan di
bidang kesehatan
0 0 0 0 0 0 100 300 100 400 100 400 100 400Dinas Kesehatan Kota
Bontang Kota Bontang
Program Peningkatan Sistem
Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran
0 0 11.750 175.000 175.000 175.000 175.000
1 Peningkatan Penyusunan Rencana Kerja Terlaksananya penyusunan
rencana kerja tahunan 1 dokumen 0 0 0 0 100 11.750 100 175.000 100 175.000 100 175.000 100 175.000
Bagian Perencanaan
Program dan
Keuangan
Kota Bontang
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
28.575 14.500 40.050 50.000 50.000 200.000 200.000
1Penyusunan laporan capaian kinerja dan
iktisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen lakip
tahunan 1 dokumen 100 28.575 100 14.500 100 18.900 100 50.000 100 50.000 100 50.000 100 50.000
Bagian Perencanaan
Program dan
Keuangan
Kota Bontang
2 Penyusunan Renstra SKPD
Tersusunnya dokumen renstra
SKPD periode 5 tahunan dan
dokumen revisi renstra
1 dokumen 100 0 0 0 100 21.150 0 0 0 0 100 150.000 100 150.000
Bagian Perencanaan
Program dan
Keuangan
Kota Bontang
Terlaksananya sistem laporan
keuangan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
36.075 27.600 26.600 53.500 53.500 53.500 53.500
Dokumen laporan keuangan
akhir tahun
Tersusunnya laporan kinerja
keuangan akhir tahun 1 1 1 1 1 1 1
Dokumen laporan kinerja
keuangan semesteran dan
prognosis realisasi keuangan
Tersusunnya laporan kinerja
keuangan semesteran dan
prognosis realisasi keuangan
2 2 2 2 2 2 2
1Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran
Tersusunnya laporan keuangan
semesteran 1 dokumen 1 dok 12.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bagian Perencanaan
Program dan
Keuangan
Kota Bontang
2Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Tersusunnya laporan prognosis
realisasi anggaran 1 dokumen 1 dok 12.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bagian Perencanaan
Program dan
Keuangan
Kota Bontang
3
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis Realisasi
Anggaran
Tersusunnya laporan keuangan
semesteran dan prognosis
realisasi anggaran
2 dokumen 2 dok 0 2 dok 13.100 2 dok 12.000 2 dok 35.000 2 dok 35.000 2 dok 35.000 2 dok 35.000
Bagian Perencanaan
Program dan
Keuangan
Kota Bontang
4Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Tersusunnya laporan keuangan
akhir tahun 1 dokumen 1 dok 11.775 1 dok 14.500 1 dok 14.600 1 dok 18.500 1 dok 18.500 1 dok 18.500 1 dok 18.500
Bagian Perencanaan
Program dan
Keuangan
Kota Bontang
5Penatausahaan dan Pembinaan
Pengelolaan Keuangan SKPD
Terlaksananya penatausahaan
dan pembinaan pengelolaan
keuangan SKPD
- 0 0 0 0 80 300.000 80 200.000 80 150.000 80 150.000 80 150.000
Bagian Perencanaan
Program dan
Keuangan
Kota Bontang
Tersedianya data dan
informasi kesehatan yang
cepat dan akurat
Program Pengembangan Manajemen
Kesehatan 160.482 209.800 108.300 325.000 825.000 325.000 325.000
1 Penyusunan Profil Kesehatan Tersedianya dokumen profil
kesehatan1 Dokumen 1 dok - 1 dok 21.300 1 dok 28.700 1 dok 75.000 1 dok 75.000 1 dok 75.000 1 75.000
Bagian Perencanaan
Program dan
Keuangan
Kota Bontang
2Pengembangan Manajemen Sistem
Informasi
Tersedianya software dan
hardware sistem informasi
kesehatan yang memenuhi
standar
70 50 160.482 60 188.500 70 79.600 80 250.000 90 250.000 100 250.000 100 250.000
Bagian Perencanaan
Program dan
Keuangan
Kota Bontang
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN
2016PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
CAPAIAN (AWAL
TAHUN
PERENCANAAN)
AKHIR TAHUN 2010
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit Kerja Dinas
Kesehatan yang
Bertanggung Jawab
Lokasi
3 Survei Kesehatan Daerah Terselenggaranya survei
kesehatan daerah setiap 5 tahun-- - - - - - - - 1 kali 500.000 - - 0 0
Bagian Perencanaan
Program dan
Keuangan
Kota Bontang
Program Penyebarluasan Informasi
Pembangunan Daerah51.480 0 0 0 0 0 0
1 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Terlaksananya pameran
pembangunan 100 51.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Kesehatan Kota
Bontang Kota Bontang
Program Peningkatan Kualitas Publik 0 112.970 94.700 145.000 170.000 170.000 170.000
1 Pelaksanaan Pameran Pembangunan Terlaksananya pameran
pembangunan - 100 0 100 80.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Kesehatan Kota
Bontang Kota Bontang
2 Pameran Pelayanan PublikTerlaksananya pameran
pelayanan publik0 0 0 0 100 94.700 100 145.000 100 170.000 100 170.000 100 170.000
Dinas Kesehatan Kota
Bontang Kota Bontang
2Verifikasi, Monitoring, & Evaluasi Hibah
& Bansos Pemda
Terlaksananaya verifikasi hibah
bansos 0 0 100 32.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dinas Kesehatan Kota
Bontang Kota Bontang
Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan 0 0 3.417.550 4.050.000 4.050.000 4.050.000 4.050.000
1Peningkatan Cakupan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat 0 0 0 0 100 1.650.000 100 1.750.000 100 1.750.000 100 1.750.000 100 1.750.000
Bidang Pelayanan
Kesehatan Kota Bontang
2Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi
Penderita Penyakit Jantung0 0 0 0 100 350.100 100 500.000 100 500.000 100 500.000 100 500.000
Bidang Kesehatan
Masyarakat Kota Bontang
3Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi
Penderita Penyakit AIDS0 0 0 0 100 350.000 100 500.000 100 500.000 100 500.000 100 500.000
Bidang Kesehatan
Masyarakat Kota Bontang
4Pelayanan Kesehatan bagi Penderita
Penyakit Kanker0 0 0 0 100 350.000 100 500.000 100 500.000 100 500.000 100 500.000
Bidang Pelayanan
Kesehatan Kota Bontang
5Pelayanan Kesehatan bagi Penderita
Penyakit Ginjal0 0 0 0 100 150.000 100 150.000 100 150.000 100 150.000 100 150.000
Bidang Kesehatan
Masyarakat Kota Bontang
6Pelayanan Kesehatan bagi Penderita
Penyakit TBC0 0 0 0 100 148.000 100 150.000 100 150.000 100 150.000 100 150.000
Bidang Kesehatan
Masyarakat Kota Bontang
7Pelaksanaan Kegiatan Pos Pelayanan
Terpadu0 0 0 0 100 419.450 100 500.000 100 500.000 100 500.000 100 500.000
Bidang Pelayanan
Kesehatan Kota Bontang
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran3.140.731 3.547.784 3.131.299 2.168.459 2.168.459 2.168.459 2.385.225
1 Penyediaan Surat Menyurat Surat terkirim 7.500 7.800 8.700 9.570 9.570 9.570 10.527 Sekretariat Dinas Kesehatan
2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Sumber daya listrik, air dan
telpon terpenuhi229.300 250.700 260.550 286.605 286.605 286.605 315.266 Sekretariat Dinas Kesehatan
3Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
diperolehnya izin kendaraan
dinas kesehatan59.925 27.100 52.700 57.970 57.970 57.970 63.767 Sekretariat Dinas Kesehatan
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 40.800 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Dinas Kesehatan
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 94.090 100.541 141.034 155.137 155.137 155.137 170.651 Sekretariat Dinas Kesehatan
6Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan114.040 178.525 274.205 301.626 301.626 301.626 331.788 Sekretariat Dinas Kesehatan
7Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi
listrik8.350 12.100 6.450 7.095 7.095 7.095 7.805 Sekretariat Dinas Kesehatan
8Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor253.681 391.700 347.784 382.562 382.562 382.562 420.819 Sekretariat Dinas Kesehatan
9Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundangan20.700 27.840 39.240 43.164 43.164 43.164 47.480 Sekretariat Dinas Kesehatan
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TA
RG
ET
RP
TARGET KINERJA PROGRAM DAN PENDANAAN
2016PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN
KEGIATAN
CAPAIAN (AWAL
TAHUN
PERENCANAAN)
AKHIR TAHUN 2010
2011 2012 2013 2014 2015Kondisi Kinerja pada Akhir
Periode RenstraNO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
Unit Kerja Dinas
Kesehatan yang
Bertanggung Jawab
Lokasi
10 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Tersedianya alat, bahan
kebersihan dan keperluan
logistik kantor
27.635 21.520 17.436 19.180 19.180 19.180 21.098 Sekretariat Dinas Kesehatan
11 Penyediaan Makanan dan MinumanTerpenuhinya makanan dan
minuman pegawai64.925 41.250 67.250 73.975 73.975 73.975 81.373 Sekretariat Dinas Kesehatan
12Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Keluar Daerah
Terselenggaranya konsultasi,
koordinasi pelaksanaan
program
1.656.445 1.690.782 755.250 830.775 830.775 830.775 913.853 Sekretariat Dinas Kesehatan
13Penyediaan Jasa Tenaga
Administrasi/Teknis Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan tenaga
teknis penunjang operasioanal
kantor
563.340 797.926 1.160.700 800 800 800 800 Sekretariat Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur676.052 1.275.015 3.422.527 1.937.953 1.937.953 1.937.953 2.131.729
Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya kendaraan dinas
dan operasional49.900 - 1.660.933 200 200 200 200 Sekretariat Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
KantorTerpeliharanya gedung kantor 31.750 88.115 132.400 145.640 145.640 145.640 160.204 Sekretariat Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas / Operasional
Terpeliharanyan kendaraan
dinas524.592 612.878 951.424 1.046.566 1.046.566 1.046.566 1.151.223 Sekretariat Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan
gedung kantor65.110 54.480 90.400 99.440 99.440 99.440 109.384 Sekretariat Dinas Kesehatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala MeubelairTerpeliharanyan meubelir
kantor4.700 0 0 0 0 0 0 Sekretariat Dinas Kesehatan
Rehabilitasi Sedang/Berat/Gedung KantorTerlaksananya rehab gedung
kantor- 0 519.542 587.370 646.107 646.107 646.107 710.718 Sekretariat Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari
Tertentu
Tersedianya pakaian khusus
hari-hari tertentu- 0 141.000 175.000 0 0 0 0 Sekretariat Dinas Kesehatan
= Kota
= Kalimantan Timur
= Bontang
= Kesehatan
= Dinas Kesehatan
= -
Kode Lokasi : 12 23 12 07 01 XX 00
Tahun Asal-Usul
No Jenis Barang / Nomor Ukuran / Bahan Cara Harga Pengguna
Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TANAH
1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp
Dinas Kesehatan
2 01 01 11 01 04 Tanah Bangunan Rumah Dinas 0002 1 - - 430 Kutai 322.500.000Rp
Sub Total 2 1.278.000.000Rp
2 PERALATAN DAN MESIN
Alat - Alat Besar
1 2 2 03 04 04 Mesin Genset 0001 Krisbow KW 26 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 6.164.002Rp JPKMM
2 2 2 03 04 04 Mesin Genset 0002 Krisbow - Campuran 2009 1 1 - 2 APBD 29.400.000Rp Puskesmas 24 Jam
3 02 02 03 04 04 Mesin Genset 0001 Krisbow KW 26 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 9.680.000Rp Diskes P2P
4 02 08 01 01 68 Mesin Fogging 0004 Cifarelli Campuran 2010 1 - - 1 APBD 43.340.000Rp Diskes PL
5 02 02 03 04 04 Mesin Genset 0001 Tasco TX 7000 LX Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.400.000Rp PKM Btng Utara 2
6 02 02 03 04 04 Mesin Genset 0001 Maxtron - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.450.000Rp PKM Btng Selatan 1
7 02 02 03 04 04 Mesin Genset 0001 Yanmar Campuran 2011 1 - - 1 APBD 44.935.000Rp 24 Jam
8 02 02 03 04 04 Mesin Genset 0001 Cunnin Campuran 2011 1 - - 1 APBD 132.715.000Rp Lab
9 02 02 03 04 01 Mesin Genset 0001 Proforce Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.950.000 PKM BU 1
10 02 02 03 04 01 Mesin Genset 0001 Krisbo Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 10.998.900 PKM Btg Barat
Sub Total 0012 10 1 0 11 291.032.902Rp
Alat Angkutan
1 02 03 01 01 03 Alat Angkutan ( Appraisal Aset 2007) 0032 Unit - - - - 32 - - 32 - - - - - 1.307.500.000Rp
202 03 01 01 03
Kendaraan roda empat 0001Toyota Avanza 1300g
1,298 Campuran 2008 1 - - 1
MHFM1BA3J8K
121554 DD52299 KT 1080 DF 4968491 NAPBD 149.501.000Rp Diskes
302 03 01 01 03
Kendaraan roda empat 0001Toyota Avanza 1300g
1,298 Campuran 2009 1 - - 1
MHFM1BA3J9K
147620 DE00130 KT 1089 DN 6550363 NAPBD 164.560.000Rp Diskes
402 03 01 01 03
Kendaraan roda empat 0001Toyota Avanza 1300g
1,298 Campuran 2009 1 - - 1
MHFM1BA3J9K
147744 DE01196 KT 1090 DN 6550372 NAPBD 164.560.000Rp Diskes
502 03 01 05 01
Kendaraan roda dua Mio Sporty 0001Yamaha
Mio Sporty 113 Campuran 2009 1 - - 1
MH328D0029K
482389 28D-478920 KT 2315 DF 6550454 NAPBD 12.390.100Rp KPAD
602 03 01 01 03
Kendaraan roda empat 0001NISSAN X-Trail 2.02
1,298 Campuran 2010 1 - - 1 004037 008097R KT 1241 D APBD 299.150.000Rp Diskes
702 03 01 03 02 Kendaraan roda dua 0001 Suzuki Smash 110 110 Campuran 2010
1 - - 1
MH8BE4DFAAJ-
771373
E451-ID-
815636KT 2346 D
H.01302
523.NAPBD 14.900.000Rp
Jamkesda
8 02 03 01 01 03 Kendaraan roda empat 0001 Daihatsu Luxio X Campuran 2011 1 - - 1
MHKW3CA3JE
X003754 DCC5487 APBD 176.250.000Rp 24 Jam
9 02 03 01 03 02 Kendaraan roda dua 0001 Honda Vario Tecno Campuran 2011 1 - - 1
MH1JF9115BK
253489
JF91E -
1250586 KT 2740 D APBD 16.425.000Rp Diskes
NomorMerk / Pemb
elianType
Keadaan
BarangJmlh
Barang
2 5
Unit Bidang
Sub Unit Bidang
Kode Barang
BUKU INVENTARIS ( BI )
Pemilik Barang
Propinsi
Kab / Kota
Bidang
Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TANAH
1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp
Pemb
elianType
Jmlh
Barang
2 5
Kode Barang
10 02 03 01 03 02 Kendaraan roda dua 0001 Honda Vario Tecno Campuran 2011 1 - - 1
MH1JF9110BK
230525
JF91E -
1226708 KT 2741 D APBD 16.425.000Rp Diskes
11 02 03 01 03 02 Kendaraan roda dua 0001 Honda Vario Tecno Campuran 2011 1 - - 1
MH1JF9115AK
099302
JF91E -
1100344 KT 2742 D APBD 16.425.000Rp Diskes
12 02 03 03 02 01 Speed Boad 0001 Yamaha Campuran 2011 1 - - 1 APBD 84.700.000Rp 24 Jam
13 02 03 01 01 01 Kendaraan roda empat 0001 Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Campuran 2012 1 - - 1 MHKM1CA4JCK0097423SZ DCU2515 APBD 171.510.000Rp Dinkes
14 02 03 01 01 02 Kendaraan roda empat 0001 Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Campuran 2012 1 - - 1 MHKM1CA4JCK0099913SZ DCU4036 APBD 171.510.000Rp Dinkes
15 02 03 01 01 03 Kendaraan roda empat 0001 Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Campuran 2012 1 - - 1 MHKM1CA4JCK0101083SZ DCU4899 APBD 171.510.000Rp Dinkes
16 02 03 01 01 04 Kendaraan roda empat 0001 Toyota Avanza Veloz 1.5 M/T Campuran 2012 1 - - 1 MHKM1CA4JCK0109353SZ DCU9213 APBD 171.510.000Rp Dinkes
17 02 03 01 03 05 Kendaraan roda dua 0001 Honda Vario Teckno Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.759.000 PKM Btg Barat
18 02 03 01 03 06 Kendaraan roda dua 0001 Honda Vario Teckno Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.759.000 PKM BU 2
19 02 03 01 03 07 Kendaraan roda dua 0002 Honda Vario Teckno Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 29.518.000 PKM BS 2
20 02 03 01 03 08 Kendaraan roda dua 0001 Honda Vario Teckno Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.759.000 PKM BU 1
21 02 03 01 03 09 Kendaraan roda dua 0001 Honda Vario Teckno Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.759.000 PKM BS 1
22 02 03 01 03 10 Kendaraan roda dua 0001 Honda CS 1 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 16.572.375 PKM Btg Lestari
23 02 03 01 03 11 Kendaraan roda dua 0002 Honda Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 30.343.750 Labkesda
24 02 03 01 04 01 Ambulance 0001 KIA Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 350.000.000 Diskes
Sub Total 0057 57 0 0 57 3.594.296.225Rp
Alat - Alat Bengkel dan Alat Ukur
Alat Ukur / Pembanding ( Appraisal Aset 2007) 0026 Unit - - - - B - - - - - - 4.639.000Rp Puskesmas
1 Sub Total 0026 4.639.000Rp
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
1 Alat Kantor dan Rumah Tangga ( Appraisal Aset 2007) 0786 Unit - - - - 786 - - 786 - - - - - - 721.898.000Rp
2 02 06 01 03 10 Fotocopy 0001 Develop Campuran 2008 - 1 - 1 APBD 24.500.000Rp JPKMM
3 02 06 01 03 10 Fotocopy 0001 Cyocera Campuran 2008 - - 1 1 APBD 29.300.000Rp Diskes
4 02 07 01 01 82 Papan Visual Elektronik 0001 - Campuran 2008 1 - - 1 APBD 4.950.000Rp JPKMM
5 02 07 02 01 20 Mesin Faximile 0005 Panasonic Campuran 2008 3 2 - 5 APBD 14.500.000Rp Diskes
6 02 07 02 01 20 Mesin Faximile 0001 Panasonic Campuran 2008 1 - - 1 APBD 2.000.000Rp JPKMM
7 02 06 02 01 01 Almari 0005 Datascrip Besi 2008 5 - - 5 APBD 28.200.000Rp Diskes
8 02 06 02 01 01 Almari 0005 Datascrip Besi 2008 5 - - 5 APBD 21.250.000Rp Diskes
9 02 06 02 01 01 Almari 0005 Datascrip Besi 2008 5 - - 5 APBD 14.750.000Rp Puskesmas
10 02 06 01 04 04 Filling Kabinet 0010 Lion Besi 2008 10 - - 10 APBD 30.630.000Rp Diskes
11 02 06 01 04 04 Filling Kabinet 0005 Lion Besi 2008 5 - - 5 APBD 9.750.000Rp Puskesmas
12 02 06 02 04 04 Mesin AC 0005 Samsung Campuran 2008 5 - - 5 APBD 24.375.000Rp Puskesmas
13 02 06 02 04 04 Mesin AC 0003 Samsung Campuran 2008 3 - - 3 APBD 16.500.000Rp Diskes
14 02 06 02 01 61 Karpet 0001 - Kain 2008 1 - - 1 APBD 4.900.000Rp Diskes
15 02 06 01 05 06 Papan Nama UKS 0025 - Besi 2008 25 - - 25 APBD 21.202.500Rp Diskes UKS
16 02 06 03 01 03 mainframe/server 0001 Accer Campuran 2008 1 - - 1 APBD 19.800.000Rp Diskes SIK
17 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0001 Accer Campuran 2008 1 - - 1 APBD 14.900.000Rp Klinik PNS
18 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0005 Accer Campuran 2008 5 - - 5 APBD 36.750.000Rp Puskesmas
19 02 06 03 02 02 Komputer Note Book 0001 Thosiba Campuran 2008 1 - - 1 APBD 14.100.000Rp KPAD
20 02 06 03 02 02 Komputer Note Book 0005 Thosiba Campuran 2008 4 1 - 5 APBD 70.750.000Rp Diskes
21 02 06 03 02 02 Komputer Note Book 0005 Thosiba Campuran 2008 5 - - 5 APBD 59.000.000Rp Puskesmas
Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TANAH
1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp
Pemb
elianType
Jmlh
Barang
2 5
Kode Barang
22 02 06 03 02 02 Komputer Note Book 0001 Sony Vaio Campuran 2008 1 - - 1 APBD 29.200.000Rp Dinkes
23 02 06 03 02 02 Komputer Note Book 0002 Thosiba Campuran 2008 2 - - 2 APBD 19.910.000Rp Dinkes SIK
24 02 06 03 05 03 Belanja Printer 0004 Canon MP 145 Campuran 2008 4 - - 4 APBD 5.800.000Rp Klinik PNS
25 02 06 03 05 03 Printer 0004 Canon MP 145 Campuran 2008 2 - 2 4 APBD 5.000.000Rp Dinkes
26 02 06 03 05 03 Printer 0005 HP P 1006 Campuran 2008 5 - - 5 APBD 7.000.000Rp Puskesmas
27 02 06 03 05 03 Printer 0001 - Campuran 2008 1 - - 1 APBD 1.952.500Rp Dinkes SIK
28 02 06 03 05 03 Printer * 0001 - Campuran 2008 1 - - 1 APBD 1.525.000Rp Dinkes Penunjang PON
29 02 06 03 04 10 Scanner 0001 Canon Campuran 2008 - - 1 1 APBD 1.450.000Rp Dinkes
30 02 06 02 06 18 UPS/stabilizer 0001 ICA Campuran 2008 1 - - 1 APBD 1.952.500Rp Puskesmas
31 02 06 03 04 15 Speaker Komputer 0001 Simbadda Campuran 2008 1 - - 1 APBD 600.000Rp Dinkes Penunjang PON
32 02 06 03 04 15 Perlengkapan Komputer 0005 - Campuran 2008 5 - - 5 APBD 2.500.000Rp Puskesmas
33 02 06 02 01 04 Meja Kerja 0005 Saga Kayu 2008 5 - - 5 APBD 4.875.000Rp Puskesmas
34 02 06 02 01 04 Meja Kerja 0015 Saga Kayu 2008 15 - - 15 APBD 30.472.750Rp Diskes
35 02 06 02 01 04 Meja Rapat 0010 Frontline Kayu 2008 8 - 2 10 APBD 10.829.500Rp Diskes
36 02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0005 Frontline Kayu 2008 5 - - 5 APBD 4.000.000Rp Puskesmas
37 02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0010 Frontline Kayu 2008 8 2 - 10 APBD 14.767.500Rp Diskes
38 02 06 02 01 30 Kursi Kerja Kursi tunggu Pasien 0005 - Campuran 2008 5 - - 5 APBD 14.765.000Rp Klinik PNS
39 02 06 02 01 27 Kursi Rapat 0100 Frontline Kayu 2008 30 5 65 100 APBD 24.750.000Rp Diskes
40 02 06 02 01 27 Kursi Sofa 0001 Frontline Campuran 2008 1 - - 1 APBD 4.895.000Rp Diskes
41 02 06 02 06 39 Dispenser 0001 - Campuran 2008 1 - - 1 APBD 1.000.000Rp KPAD
42 02 06 02 04 01 Kulkas 0001 Sharp Campuran 2008 1 - - 1 APBD 3.000.000Rp Puskesmas
43 02 06 02 06 39 Piring/gelas/mangkok 0001 - Kaca 2008 1 - - 1 APBD 500.000Rp Diskes UKS
44 02 06 02 06 39 Blender 0001 - Campuran 2008 1 - - 1 APBD 2.250.000Rp Puskesmas
45 02 06 02 06 21 Kamera 0003 Sony Campuran 2008 1 - 2 3 APBD 10.050.000Rp Diskes
46 02 06 02 06 21 Kamera 0005 Sony Campuran 2008 5 - - 5 APBD 16.750.000Rp Puskesmas
47 02 06 02 06 21 Kamera 0001 Sony Campuran 2008 1 - - 1 APBD 3.000.000Rp P2P/KPAD
48 02 06 02 06 21 Kamera 0001 Sony Campuran 2008 1 - - 1 APBD 3.000.000Rp Penunjang Pon/Diskes
49 02 06 01 05 28 Proyektor 0001 Thosiba Campuran 2008 1 - - 1 APBD 14.550.000Rp Klinik PNS
50 02 06 01 05 28 Proyektor 0005 Thosiba Campuran 2008 5 - - 5 APBD 73.750.000Rp Pueksmas
51 02 06 01 05 28 Proyektor 0001 Thosiba Campuran 2008 1 - - 1 APBD 14.725.000Rp Diskes/Infokes
52 02 06 01 05 28 Tripot 0005 - Campuran 2008 5 - - 5 APBD 8.750.000Rp Puskesmas
53 02 06 01 05 28 Tripot 0001 - Campuran 2008 1 - - 1 APBD 1.500.000Rp Diskes
54 02 6 1 1 1 Mesin tik 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 2.090.000 Bontang Baru
55 02 06 01 02 01 Mesin hitung 0001 Casio Campuran 2009 1 - - 1 APBD 260.000Rp Bontang Baru
56 02 06 01 05 40 Mesin Jilid Plastik 0001 Gemet 24 H Campuran 2009 1 - - 1 APBD 4.900.000Rp Diskes
57 02 06 01 05 05 Mesin Penghancur Kertas 0002 Gemet Destroyet Campuran 2009 1 - 1 2 APBD 2.900.000Rp Diskes
58 02 06 02 7 1 Tabung pemadam kebakaran 0005 Yamato YA - 10 L Besi 2009 5 - - 5 APBD 7.425.000Rp Diskes
59 02 06 01 05 40 Mesin Laminating 0001 Dinaymic 330 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 4.400.000Rp Diskes
60 02 07 2 1 20 Mesin faximile 0001 Panasonic Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 1.045.000 Bontang Baru
61 02 06 01 01 07 Mesin Tik Elektrik 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 950.000Rp Bontang Baru
62 02 06 02 01 01 Almari 0001 Lion 334 K Kayu 2009 1 - - 1 APBD 6.902.500Rp Diskes
63 02 06 02 01 01 Almari 0004 Kayu 2009 4 - - 4 APBD Rp 17.050.000 Diskes
64 02 06 02 01 01 Almari 0001 Kayu 2009 1- - 1
APBD Rp 7.788.000 Diskes Pengawasan Air
Bersih
Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TANAH
1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp
Pemb
elianType
Jmlh
Barang
2 5
Kode Barang
65 02 6 01 04 6 Brankas 0001 Besi 2009 1- - 1
APBD Rp 1.650.000 Diskes Obat/Perbekalan
Kesehatan
66 02 6 01 04 04 Filling kabinet 0002 Lion 45 Besi 2009 2 - - 2 APBD 9.570.000Rp Diskes
67 02 6 01 04 04 Filling kabinet 0002 Lion Besi 2009 2 - - 2 APBD Rp 9.955.000 Lok Tuan
68 02 6 01 04 04 Filling kabinet 0003 Lion Besi 2009 3 - - 3 APBD Rp 7.260.000 Bontang Baru
69 02 06 01 05 10 white board 0004 Mitshubis Kayu 2009 4 - - 4 APBD Rp 4.136.000 Lok Tuan
70 02 06 02 2 01 Penunjuk waktu 0001 TOP Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 1.732.500 Bontang Baru
71 02 06 02 3 01 Penghisap Debu 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 960.000Rp Bontang Baru
72 02 06 02 3 01 Penghisap debu 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 1.980.000 Bontang Baru
73 02 06 02 01 47 Tenda/tarub 0001 - Parasut 2009 1 - - 1 APBD Rp 13.640.000 Dinkes UKS
74 02 06 02 04 04 Mesin AC 0007 Samsung Campuran 2009 7 - - 7 APBD Rp 30.415.000 Diskes
75 02 06 02 04 04 Mesin AC 0001 Samsung Campuran 2009 1 - - 1 APBD 4.950.000Rp Lok Tuan
76 02 06 02 04 06 Kipas angin 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 2.200.000 Lok Tuan
77 02 06 02 04 06 Kipas angin 0001 - Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 1.850.000 Tanjng Laut
78 02 06 01 05 10 Papan Tulis 0001 Mitshubis Kayu 2009 1 - - 1 APBD 600.000Rp Bontang Baru
79 02 06 02 01 61 Tirai 0015 - Kain 2009 15 - - 15 APBD 13.200.000Rp Diskes
80 02 06 02 01 61 Karpet 0001 - Kain 2009 1 - - 1 APBD Rp 300.000 Bontang Baru
81 02 06 02 01 61 Karpet 0001 - Kain 2009 1 - - 1 APBD Rp 500.000 Dinkes UKS
82 02 06 02 06 03 TV 0001 Polytron Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 4.785.000 Bontang Baru
83 02 06 01 05 40 Papan Nama 0002 - Kayu 2009 2 - - 2 APBD 1.980.000Rp Lok Tuan
84 02 06 01 05 06 Papan nama 0001 - Kayu 2009 1 - - 1 APBD Rp 1.485.000 Lok Tuan
85 02 06 01 05 06 Papan nama 0001 - Kayu 2009 1 - - 1 APBD Rp 980.000 Lok Tuan
86 02 06 01 05 06 Papan nama 0002 - Kayu 2009 2 - - 2 APBD Rp 1.980.000 Lok Tuan
87 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0001 Acer Campuran 2009 1 - - 1 APBD 6.490.000Rp Diskes
88 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0004 HP Campuran 2009 4 - - 4 APBD Rp 5.885.000 Lok Tuan
89 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0002 ATX 450 Campuran 2009 2 - - 2 APBD Rp 12.870.000 24 Jam
90 02 06 03 02 2 Komputer note book 0004 Thosiba Campuran 2009 4 - - 4 APBD 59.840.000Rp Diskes
91 02 06 03 05 03 Printer 0001 Canon Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 1.925.000 Lok Tuan
92 02 06 03 05 03 Printer 0006 Canon Campuran 2009 6 - - 6 APBD 12.430.000Rp
93 02 06 03 05 03 Printer 0004 Canon Pixma MP 145 Campuran 2009 4 - - 4 APBD Rp 5.742.000
94 02 06 03 04 10 Scanner 0001 Canon Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 950.000 Bontang Baru
95 02 06 02 06 18 UPS/stabilizer 0005 ICA Campuran 2009 5 - - 5 APBD 10.725.000Rp Diskes
96 02 06 03 04 15 Perlengkapan Komputer 0001 - Campuran 2009 1 - - 1 APBD 965.000Rp
97 02 06 03 04 15 Perlengkapan Komputer 0001 - Campuran 2009 1 - - 1 APBD 950.000Rp
98 02 06 03 04 15 Perlengkapan Komputer 0001 - Campuran 2009 1 - - 1 APBD 3.271.400Rp Lok Tuan
99 02 06 03 04 15 Perlengkapan Komputer 0001 - Campuran 2009 1 - - 1 APBD 975.000Rp Tanjng Laut
100 02 06 02 01 04 Meja kerja 0006 Galant MS 066 Kayu 2009 6 - - 6 APBD Rp 14.850.000 24 Jam
101 02 06 02 01 04 Meja rapat 0001 Galant MS 066 Kayu 2009 1 - - 1 APBD 6.380.000Rp Diskes
102 02 06 02 01 30 Kursi kerja 0006 Frontline Campuran 2009 6 - - 6 APBD Rp 19.800.000 24 Jam
103 02 06 02 01 27 Kursi rapat 0015 Chitose FH 500 Campuran 2009 15 - - 15 APBD 8.910.000Rp Diskes
104 02 06 02 01 27 Kursi rapat 0001 Chitose Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 7.788.000 Tanjng Laut
105 02 06 02 01 27 Kursi rapat 0001 Chitose Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 4.972.000 Lok Tuan
106 02 06 02 01 61 Belanja modal pengadaan tempat tidur 0004 Swayingmulty Campuran 2009 4 - - 4 APBD Rp 82.981.000 24 Jam
107 02 06 02 01 02 Rak buku/tv/kembang 0001 - Kayu 2009 1 - - 1 APBD Rp 1.650.000 Bontang Baru
Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TANAH
1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp
Pemb
elianType
Jmlh
Barang
2 5
Kode Barang
108 02 06 02 01 02 Rak buku/tv/kembang 0001 - Kayu 2009 1 - - 1 APBD Rp 4.389.000 Tanjng Laut
109 02 06 02 05 9 Tabung gas 0001 LPJ Besi 2009 1 - - 1 APBD Rp 600.000 Bontang Baru
110 02 06 02 05 9 Tabung gas 0001 LPJ Besi 2009 1 - - 1 APBD Rp 900.000 Diskes/Pembinaan UKS
111 02 06 02 05 02 Kompor gas 0001 Rinnai Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 450.000 Bontang Baru
112 02 06 02 05 02 Kompor gas 0001 Rinnai Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 475.000 Diskes/Pembinaan UKS
113 02 06 02 01 01 Lemari makan 0001 - Kayu 2009 1 - - 1 APBD Rp 720.000 Bontang Baru
114 02 06 02 06 39 Dispenser 0001 - Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 250.000 Bontang Baru
115 02 06 02 06 39 Dispenser 0002 Polytron Campuran 2009 2 - - 2 APBD 3.200.000Rp Diskes
116 02 06 02 06 39 Dispenser 0001 Polytron Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 2.970.000 Lok Tuan
117 02 06 02 04 01 Kulkas 0010 Modena MD - 15 Campuran 2009 5 - - 5 APBD 55.000.000Rp Diskes
118 02 06 02 06 21 Kamera 0001 Nikon Campuran 2009 1 - - 1 APBD 4.500.000Rp Diskes/JPKM
119 02 06 02 06 49 Handycam 0001 Sony Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 7.425.000 P2P/KPAD
120 02 07 01 01 29 Sound system 0001 Delegate Krezt 880 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 14.900.000Rp Diskes
121 02 06 02 06 50 alat GPS 0002 Garmin GPSmap 76CSx Campuran 2009 2 - - 2 APBD 12.100.000Rp Diskes
122 02 06 04 07 06 Lemari Arsip 0006 - - Kayu / Kaca 2010 6 - - 6 APBD 26.589.090Rp Diskes
02 06 01 04 01 Loker Pegawai 0001 Brother B706 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 9.849.015Rp Diskes
02 06 04 07 06 Loker Pimpinan 0001 Krisbow Besi 2010 1 - - 1 APBD 3.938.523Rp Diskes
123 02 06 02 04 01 AC Spilite 0003 Hercules 2.0Neo Plasma Low Campuran 2010 3 - - 3 APBD 12.870.000Rp Diskes
124 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0004 Accer Aspire M 1800 Campuran 2010 4 - - 4 APBD Rp 29.920.000 Diskes
125 02 06 03 02 01 Printer 0003 Canon MP 258 Campuran 2010 3 - - 3 APBD 3.960.000Rp Diskes
02 06 03 02 02 Printer 0002 Samsung ML 2240 Campuran 2010 2 - - 2 APBD 2.530.000Rp Diskes
02 06 03 02 02 Printer 0001 Epson Lx 300 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 2.200.000Rp Diskes
02 06 03 02 02 Printer 0001 Xerox Laser Warna 1110B Campuran 2010 1 - - 1 APBD 4.950.000Rp Diskes
126 02 06 02 06 18 UPS/stabilizer 0007 ICA CE 1200VA Campuran 2010 7 - - 7 APBD 8.855.000Rp Diskes
02 06 03 04 15 UPS/stabilizer 0001 ICA 5000 ICA SIN Campuran 2010 1 - - 1 APBD 20.900.000Rp Diskes
02 06 03 04 15 Power Converter 0003 - Campuran 2010 3 - - 3 APBD 6.105.000Rp Diskes
02 06 02 06 50 Accu Kering GS 0006 GS Campuran 2010 6 - - 6 APBD 5.610.000Rp Diskes
127 02 06 02 01 04 Meja Kerja 0005 Kirana Mod 6062 Kayu 2010 5 - - 5 APBD 5.747.500Rp Diskes
128 02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0005 Frontline OC 501 Campuran 2010 5 - - 5 APBD 4.812.500Rp Diskes
129 02 06 02 05 09 Tabung gas 0001 Pertamina Besi 2010 1 - - 1 APBD 677.600Rp Diskes
130 02 06 02 05 02 Kompor Gas 0001 Rinnai Campuran 2010 1 - - 1 APBD 387.200Rp Diskes
131 02 06 01 04 13 Lemari Makan 0002 Populer Kayu 2010 2 - - 2 APBD 3.872.000Rp Diskes
132 02 06 01 04 03 Rak Piring 0001 Lokal Fram Alumunium Kaca/Alumuniaum 2010 1 - - 1 APBD 3.388.000Rp Diskes
133 02 06 02 06 39 Piring,gelas,mangkok,cangkir dll 0006 Sango Kaca 2010 6 - - 6 APBD 7.356.800Rp Diskes
134 02 06 02 06 03 Televisi 0001 LG Campuran 2010 1 - - 1 APBD 7.425.000Rp Diskes
135 02 06 02 02 01 Penunjuk Waktu 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 60.000Rp Diskes
136 02 06 03 02 01 Komputer/Sarver 0001 IBM Campuran 2010 1 - - 1 APBD 29.480.000Rp SIK
137 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0003 Qompag Campuran 2010 3 - - 3 APBD 22.275.000Rp SIK
138 02 06 03 01 03 Peralatan Jaringan Komputer 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 34.815.000Rp SIK
139 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0001 Vision Campuran 2010 1 - - 1 APBD 4.000.000Rp JPKMM
140 02 06 03 02 01 Printer 0001 Canon Pixma Campuran 2010 1 - - 1 APBD 950.000Rp JPKMM
141 02 06 02 01 01 Almari 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 9.762.500Rp JPKM
02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0002 Frontline Campuran 2010 2 - - 2 APBD 4.342.800Rp JPKM
02 06 02 01 30 Kursi Tunggu 0002 Frontline Besi 2010 2 - - 2 APBD 4.342.800Rp JPKM
Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TANAH
1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp
Pemb
elianType
Jmlh
Barang
2 5
Kode Barang
142 02 06 02 04 01 Mesin AC 0001 LG Campuran 2010 1 - - 1 APBD 4.994.000Rp JPKM
143 02 06 02 01 61 Tirai 0001 Kain 2010 1 - - 1 APBD 7.315.000Rp JPKM
144 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0008 Accer Aspire M 1800 Campuran 2010 8 - - 8 APBD 60.225.000Rp JPKM
145 02 06 03 02 01 Printer 0001 Epson Jaser jet Campuran 2010 1 - - 1 APBD 2.300.000Rp JPKM
146 02 06 03 03 14 Kelengkapan Komputer 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 1.496.000Rp JPKM
147 02 06 02 06 22 Kamera 0001 Canon Campuran 2010 1 - - 1 APBD Rp 19.910.000 JPKM
148 02 06 01 05 10 White Board 0001 Mitsubishi Kayu 2010 1 - - 1 APBD 1.500.000Rp Tanjng Laut
149 02 06 02 02 01 Penunjuk Waktu 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 120.000Rp Tanjng Laut
150 02 06 02 04 01 Mesin AC 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 4.493.500Rp Tanjng Laut
151 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 Kayu 2010 1 - - 1 APBD 7.452.500Rp Tanjng Laut
152 02 06 03 03 14 Kelengkapan Komputer 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 1.640.000Rp Tanjng Laut
153 02 06 02 01 27 Kursi Rapat 0002 Campuran 2010 2 - - 2 APBD 9.724.000Rp Tanjng Laut
154 02 06 02 01 01 Almari 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 3.498.000Rp Bontang Baru
155 02 06 01 05 10 Papan Tulis 0001 Kayu 2010 1 - - 1 APBD 1.496.000Rp Bontang Baru
156 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 4.994.000Rp Bontang Baru
157 02 06 03 02 01 Printer 0002 HP 1600P Laser Jet Campuran 2010 2 - - 2 APBD 3.850.000Rp Bontang Baru
158 02 06 02 06 18 UPS/stabilizer 0002 Ica Campuran 2010 2 - - 2 APBD 2.640.000Rp Bontang Baru
159 02 06 02 01 04 Meja Kerja 0002 Kayu 2010 2 - - 2 APBD 2.200.000Rp Bontang Baru
160 02 06 04 02 11 Meja Rapat 0002 Kayu 2010 2 - - 2 APBD 1.276.000Rp Bontang Baru
161 02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0002 Frontline Campuran 2010 2 - - 2 APBD 900.000Rp Bontang Baru
162 02 06 02 01 27 Kursi Rapat 0002 Campuran 2010 2 - - 2 APBD 4.158.000Rp Bontang Baru
163 02 06 01 04 03 Rak 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 2.530.000Rp Bontang Baru
164 02 06 02 01 01 Almari 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 4.994.000Rp Lok Tuan
165 02 06 02 06 50 Teralis 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 3.993.000Rp Lok Tuan
166 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 1.496.000Rp Lok Tuan
167 02 06 01 05 40 Monitor / Display 0002 Kayu 2010 2 - - 2 APBD 1.485.000Rp Lok Tuan
168 02 06 01 05 40 Meja Kerja 0002 Kayu 2010 2 - - 2 APBD 2.992.000Rp Lok Tuan
169 02 06 02 01 04 Kursi Kerja 0002 Campuran 2010 2 - - 2 APBD 1.496.000Rp Lok Tuan
170 02 06 02 01 27 Kursi Rapat 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 3.597.000Rp Lok Tuan
171 02 06 03 01 03 Peralatan Jaringan Komputer 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 700.000Rp Lab
172 02 06 02 02 01 Penunjuk Waktu 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 50.000Rp Lab
173 02 06 02 04 01 Mesin AC 0001 Panasonic Kain 2010 1 - - 1 APBD 4.180.000Rp Lab
174 02 06 02 01 61 Tirai 0001 Besi 2010 1 - - 1 APBD 7.315.000Rp Lab
175 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 2010 1 - - 1 APBD 1.500.000Rp Lab
176 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 2.500.000Rp Lab
177 02 06 02 02 01 Penunjuk Waktu 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 150.000Rp Lab
178 02 06 01 04 01 AC Spilite 0002 - - Campuran 2011 2 - - 2 APBD 8.272.000Rp Puskesmas Btg Utara 2
179 02 06 03 02 01 Lemari Arsip 0001 - Kayu 2011 1 - - 1 APBD 2.700.000Rp Puskesmas Btg Utara 2
180 02 06 01 04 01 AC Spilite 0003 - - Campuran 2011 3 - - 3 APBD 11.240.000Rp Pkm 24 Jam/Lab
181 02 06 03 02 02 Printer 0003 - - Campuran 2011 3 - - 3 APBD 3.100.000Rp Btg Selatan 1 / 24 Jam
182 02 06 01 05 40 Monitor/Display 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.200.000Rp Pkm Btg Selatan 1
183 02 06 02 06 21 Kamera Digital 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.600.000Rp Pkm Btg Selatan 1
184 02 06 02 01 02 Rak buku/tv/kembang 0001 - Kayu 2011 1 - - 1 APBD Rp 9.240.000 Diskes
185 02 06 01 03 10 Mesin Foto Copy 0001 Fuji Xerox Docu Centere III Campuran 2011 1 - - 1 APBD 74.250.000Rp Diskes
Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TANAH
1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp
Pemb
elianType
Jmlh
Barang
2 5
Kode Barang
186 02 06 02 06 50 Mesin Alkon 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 500.000Rp Pkm Btg Selatan 1
187 02 06 02 06 50 Porporasi Elektrik 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 500.000Rp Diskes ( Farmasi )
188 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 800.000Rp Pkm Btg Utara 1
189 02 06 03 02 02 Printer 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 1.750.000Rp Pkm Btg Utara 1
190 02 06 02 06 21 Kamera Digital 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 3.000.000Rp Pkm Btg Utara 1
191 02 07 02 01 11 Telepon 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 973.000Rp Dinkes GSI
192 02 06 01 04 01 AC Spilite 0006 Sharp Invarter Campuran 2011 6 - - 6 APBD 25.080.000Rp Lab
193 02 06 02 06 50 Pengukur tinggi badan 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.488.000Rp Diskes
194 02 06 04 07 06 Komputer/PC 0003 Acer Campuran 2011 3 - - 3 APBD 26.987.400Rp Pkm Btg Selatan 1
195 02 06 04 01 08 Meja Kerja 0002 Biro Kayu 2011 2 - - 2 APBD 2.992.000Rp Pkm Btg Utara 2
196 02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0002 Campuran 2011 2 - - 2 APBD 1.600.000Rp Pkm Btg Utara 2
197 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0002 HP Presario CQ.135211 Campuran 2011 2 - - 2 APBD 14.850.000Rp Pkm Btg Utara 1
198 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0002 Simbadda Campuran 2011 2 - - 2 APBD 14.960.000Rp Pkm Btg Barat
199 02 06 02 01 61 Tirai 0001 - Kain 2011 1 - - 1 APBD 4.999.500Rp JPKM
200 02 06 02 05 09 Tabung Gas 0001 LPG Besi 2011 1 - - 1 APBD 800.000Rp 24 Jm
201 02 06 02 06 39 Dispenser 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 900.000Rp 24 Jm
202 02 06 02 02 01 Penunjuk Waktu 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 200.000Rp 24 Jam
203 02 06 03 02 02 Printer 0003 - - Campuran 2011 3 - - 3 APBD 3.905.000Rp Farmasi
204 02 06 02 05 09 Tabung Gas / Oksigen 0002 - Besi 2011 2 - - 2 APBD 4.950.000Rp 24 Jam
205 02 06 02 05 02 Kompor Gas 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 400.000Rp 24 Jam
206 02 06 02 07 01 Tabung Apar 0004 Pyramid Campuran 2011 4 - - 4 APBD 4.840.000Rp 24 Jam
207 02 06 02 07 01 Tabung Pemadam Kebakaran 0003 Campuran 2011 3 - - 3 APBD 4.455.000Rp Dinkes ( Farmasi )
208 02 06 03 02 01 Lemari Arsip, Meja, Kursi tunggu & Tamu 0019 - Kayu 2011 19 - - 19 APBD 34.415.700Rp Lab
209 02 06 03 02 02 Printer 0001 Epson LQ 2190 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 5.999.400Rp 24 Jam
02 06 03 02 02 Printer 0002 Samsung Laserjet Campuran 2011 2 - - 2 APBD 6.998.200Rp 24 Jam
210 02 06 02 03 01 Mesin Penghisap Debu 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 3.685.000Rp Farmasi
211 02 06 03 03 14 Kelengkapan Komputer 0004 UPS 600 VA Campuran 2011 4 - - 4 APBD 8.849.500Rp PKM Btg Selatan 1
212 02 06 01 04 01 AC Spilite 0002 Samsung - Campuran 2011 2 - - 2 APBD 11.880.000Rp 24 Jam
213 02 06 01 02 01 Mesin Hitung 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 250.000Rp Puskesmas Btg Utara 1
214 02 06 04 01 08 Meja Kerja 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 2.486.000Rp Puskesmas Btg Utara 1
215 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0002 Compaq Campuran 2011 2 - - 2 APBD 14.850.000Rp Diskes
02 06 03 02 02 Laptop 0005 HP Campuran 2011 5 - - 5 APBD 48.125.000Rp Diskes
02 06 02 06 21 Kamera Digital 0001 Nikon Campuran 2011 1 - - 1 APBD 8.800.000Rp Diskes
02 06 02 06 18 UPS 0020 1200va ICA Campuran 2011 20 - - 20 APBD 27.500.000Rp Diskes
216 02 06 01 04 03 Rak Besi 0004 - Besi 2011 4 - - 4 APBD 5.999.400Rp JPKM
217 02 06 03 02 02 Printer 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 892.000Rp Puskesmas Btg Utara 1
218 02 06 02 06 50 Mesin Alkon 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 475.000Rp PKM Btg Selatan 1
219 02 06 02 02 01 Penunjuk Waktu 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 300.000Rp PKM Btg Selatan 1
220 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 2.980.000Rp
221 02 06 03 02 03 Notebook 0002 Toshiba Satellite 14" Campuran 2011 2 - - 2 APBD 14.960.000Rp JPKM
222 02 06 03 02 03 Notebook 0001 HP - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 9.845.000Rp SIK Diskes
223 02 06 03 03 14 Kelengkapan Komputer 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 17.028.000Rp SIK Diskes
224 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0002 Kompaq Campuran 2011 2 - - 2 APBD 6.820.000Rp SIK Diskes
225 02 06 03 02 03 Notebook 0001 - - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 14.960.000Rp 24 Jam
Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TANAH
1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp
Pemb
elianType
Jmlh
Barang
2 5
Kode Barang
226 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0001 Acer Campuran 2011 1 - - 1 APBD 15.422.000Rp Diskes ( Farmasi )
227 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 15.000.000Rp PKM Btg Barat
228 02 06 02 06 25 Timbangan 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.000.000Rp Puskesmas Btg Selatan 1
229 02 06 03 03 14 Peralatan Jaringan Komputer 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.450.000Rp Puskesmas Btg Selatan 1
230 02 06 02 01 61 Alat-alat Farmasi 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.796.000Rp Diskes ( Farmasi )
231 02 06 01 04 01 AC Spilite 0003 LG Hercules 2.0 Campuran 2011 3 - - 3 APBD 13.035.000Rp Diskes
232 02 06 02 01 61 Karpet 0001 - Kain 2011 1 - - 1 APBD 8.800.000Rp Diskes
233 02 06 01 04 03 Rak Obat Besi 0010 Besi Fram Alumunium Alumuniaum 2011 10 - - 10 APBD 9.845.000Rp Diskes ( Farmasi )
234 02 06 02 04 09 Kulkas Frezzer 0004 Vestfrost Campuran 2011 4 - - 4 APBD 213.400.000Rp Diskes ( Farmasi )
235 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 7.920.000Rp PKM Btg Barat
236 02 06 02 06 37 Tangga Stainless 0001 - Stainless 2011 1 - - 1 APBD 748.000Rp Farmasi
237 02 06 02 04 04 AC Spilite 0001 Panasonic - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.800.000 PKM Btg Selatan
238 02 06 03 05 03 Printer 0003 Canon MP 287 Campuran 2012 3 - - 3 APBD 2.536.364Rp PKM Btg Selatan 1
239 02 06 03 04 15 Kelengkapan Komputer Hard disk External 0001 Samsung - Campuran 2012 1 - - 1 APBD 1.363.636Rp PKM Btg Selatan 1
240 02 06 02 06 03 Televisi 0001 Toshiba Campuran 2012 1 - - 1 APBD 3.434.200Rp Labkesda
241 02 06 02 04 07 Exhaust Fan 0003 - Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 1.815.000 Labkesda
242 02 06 03 05 03 Printer 0001 Epson LX 300 Campuran 2012 1 - - 1 APBD 2.750.000Rp JPKM
243 02 06 02 07 01 Tabung Apar 0002 Apar - Campuran 2012 2 - - 2 APBD 4.798.200Rp PKM Btg Utara 1
244 02 06 02 06 39 Dispenser 0001 Hitachi - Campuran 2012 1 - - 1 APBD 1.449.800Rp Labkesda
245 02 06 02 04 01 Kulkas 0001 Sharp Campuran 2012 1 - - 1 APBD 1.450.000Rp PKM Btg Barat
246 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0006 Lenovo - Campuran 2012 6 - - 6 APBD 37.400.000Rp Diskes
247 02 06 03 02 03 Notebook 0001 Toshiba Campuran 2012 1 - - 1 APBD 9.735.000Rp Diskes
248 02 06 03 05 03 Printer 0001 Epson LQ-2190 Campuran 2012 1 - - 1 APBD 7.920.000Rp Diskes
249 02 06 02 06 18 UPS 0001 ICA 5000VA Campuran 2012 1 - - 1 APBD 24.750.000Rp Diskes
02 06 02 06 18 UPS 0001 ICA - Campuran 2012 1 - - 1 APBD 1.375.000Rp Diskes
02 06 02 06 18 Baterai Tambahan UPS 0002 ICA - Campuran 2012 2 - - 2 APBD 12.870.000Rp Diskes
250 02 06 01 05 28 Proyektor 0001 Toshiba Infocus Campuran 2012 1 - - 1 APBD 4.499.000Rp PKM Btg Utara 1
251 02 06 03 02 03 Notebook 0002 Acer 4752 Campuran 2012 2 - - 2 APBD 9.992.727Rp PKM BS 1 / Bonles
252 02 06 02 01 04 Meja Kerja 0001 Grand Kayu 2012 1 - - 1 APBD 11.990.000Rp Diskes
253 02 06 02 01 27 Kursi rapat 0030 Chitoce Campuran 2012 30 - - 30 APBD 17.820.000Rp Diskes
254 02 06 02 01 02 Rak buku/tv/kembang 0002 - - Campuran 2012 2 - - 2 APBD 19.800.000Rp Diskes
255 02 06 02 01 28 Meja /ReceptionisTamu 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD 14.850.000Rp Diskes
256 02 06 02 01 28 Meja Kursi Tamu 0001 Adelia Sofa Campuran 2012 1 - - 1 APBD 14.795.000Rp Diskes
257 02 06 03 02 03 Notebook 0002 Acer 4352 Campuran 2012 2 - - 2 APBD 9.057.727Rp PKM BS 1 / Bonles
258 02 06 03 02 03 Notebook 0002 Lenovo Campuran 2012 2 - - 2 APBD 9.057.727Rp PKM BS 1 / Bonles
259 02 06 03 02 03 Notebook 0002 Lenovo Campuran 2012 2 - - 2 APBD 9.057.727Rp PKM BS 1 / Bonles
260 02 06 03 04 08 Printer 0002 Canon IP 2770 Campuran 2012 2 - - 2 APBD 935.000Rp PKM BS 1 / Bonles
261 02 06 03 05 03 Printer 0002 Canon IP 2770 Campuran 2012 2 - - 2 APBD 935.000Rp PKM BS 1 / Bonles
262 02 06 03 05 03 Printer 0002 Canon IP 2770 Campuran 2012 2 - - 2 APBD 935.000Rp PKM BS 1 / Bonles
263 02 06 02 06 03 Televisi 0001 LG Campuran 2012 1 - - 1 APBD 4.998.709Rp Btg Lestari
264 02 06 02 04 04 AC Spilite 0002 Samsung Campuran 2012 2 - - 2 APBD 9.997.418Rp Btg Lestari
265 02 06 02 01 61 Tirai 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD 9.985.917Rp Btg Lestari
266 02 06 02 04 04 AC Spilite 0002 Sharp Campuran 2012 2 - - 2 APBD 7.986.000Rp Btg Barat
267 02 06 02 01 01 Almari 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD 4.895.000Rp PKM BU 1
Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TANAH
1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp
Pemb
elianType
Jmlh
Barang
2 5
Kode Barang
268 02 06 02 05 11 Tandon 0002 - Platsik 2012 2 - - 2 APBD 2.970.000Rp Labkesda
269 02 07 02 01 11 Handphone 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD 2.997.500Rp PKM BU 1
270 02 06 03 04 08 Printer 0001 Pita Epson LX-300 Campuran 2012 1 - - 1 APBD 2.900.700Rp Labkesda
271 02 06 02 04 04 Mesin AC 0005 Panasonic Campuran 2012 5 - - 5 APBD Rp 24.750.000 Dinkes
272 02 06 02 01 61 Tirai 0001 - - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.288.000 PKM Btg Barat
273 02 06 01 03 09 Mesin Fotocopy 0001 Canon Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 44.880.000 PKM BU 2
274 02 06 03 02 01 Komputer PC 0004 Lenovo Campuran 2012 4 - - 4 APBD Rp 29.999.200 PKM BU 2
275 02 06 03 02 03 komputer note book 0001 Acer Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 7.999.200 PKM BU 2
276 02 06 02 06 18 UPS/Stabilizer 0003 Prolink Pro 1200 S Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 4.497.900 PKM BU 2
277 02 06 03 02 01 komputer/PC 0002 Acer Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 9.999.000 PKM BS 2
278 02 06 03 02 03 komputer note book 0001 Acer Asppire Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.999.000 PKM BS 2
279 02 06 03 05 03 printer 0002 HP Deskjet D 1000 Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 1.699.940 PKM BS 2
280 02 06 02 06 18 UPS/Stabilizer 0003 Prolink Pro 1200 S Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 3.998.500 PKM BS 2
281 02 06 03 06 06 peralatan jaringan komputer 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.950.000 PKM BS 2
282 Alat-Alat Farmasi - - 0
02 08 01 07 35 Alat Suntik Imunisasi/ 0008 Soloshot 0'5 ml Campuran 2012 8 - - 8 APBD Rp 2.000.000 Diskes
02 08 01 07 35 Freeze Tag 0050 - Campuran 2012 50 - - 50 APBD Rp 25.000.000 Diskes
02 08 01 07 35 Fridge Tag 0005 - Campuran 2012 5 - - 5 APBD Rp 12.500.000 Diskes
02 08 01 07 35 Vaksin Carrier 0005 - Campuran 2012 5 - - 5 APBD Rp 37.500.000 Diskes
02 08 01 07 35 Safety Box 0050 - Campuran 2012 50 - - 50 APBD Rp 1.000.000 Diskes
283 02 06 02 01 04 meja kerja 0010 Prodesgn 1 Biro Campuran 2012 10 - - 10 APBD Rp 15.950.000 PKM Btg Lestari
284 02 06 04 02 11 meja rapat 0001 HP One Conforence table Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 3.850.000 PKM Btg Lestari
285 02 06 02 01 30 kursi kerja 0010 Chitoce Casar Campuran 2012 10 - - 10 APBD Rp 7.150.000 PKM Btg Lestari
286 02 06 02 01 27 kursi rapat 0020 Chitoce Campuran 2012 20 - - 20 APBD Rp 8.800.000 PKM Btg Lestari
287 02 06 04 07 06 lemari arsip 0002 Etalase Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 9.570.000 PKM Btg Lestari
288 02 06 02 01 28 kursi tamu 0006 KT 4 Silver Campuran 2012 6 - - 6 APBD Rp 19.800.000 PKM Btg Lestari
289 02 06 02 01 02 rak arsip 0004 Prodesgn Campuran 2012 4 - - 4 APBD Rp 9.900.000 PKM Btg Lestari
290 02 06 02 01 01 lemari 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.999.500 PKM BS 2
291 02 06 02 01 01 lemari Dokumen 0001 VIP Sleding Door Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 3.999.600 PKM BS 2
292 02 06 02 01 01 lemari Instrumen 0003 Brother Sleding Door Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 8.999.100 PKM BS 2
293 02 06 02 01 01 lemari Etalase Obat 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 3.999.600 PKM BS 2
294 02 06 02 01 01 lemari 0006 lion 33 AK Campuran 2012 6 - - 6 APBD Rp 29.990.400 Diskes
02 06 02 01 01 lemari 0003 - Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 22.489.500 Diskes
02 06 02 01 01 lemari 0001 VIP Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 3.499.100 Diskes
295 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0002 Lenovo H 410 Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 13.998.600 PKM Btg Lestari
296 02 06 03 02 03 Komputer note book 0001 Acer Asppire Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.999.000 PKM Btg Lestari
297 02 06 03 05 03 Printer 0002 Canon Pixma MP 287 Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 2.998.600 PKM Btg Lestari
298 02 06 02 06 18 UPS/Stabilizer 0002 Prolink Pro 1200 S Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 2.998.600 PKM Btg Lestari
299 02 06 02 01 04 Meja kerja 0006 Prodesgn 1 Biro Campuran 2012 6 - - 6 APBD Rp 8.995.800 PKM Btg Barat
300 02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0015 Hydrolit Campuran 2012 15 - - 15 APBD Rp 22.995.500 PKM Btg Barat
301 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 7.496.500 PKM BS 2
302 02 06 02 04 04 Mesin AC 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.455.000 PKM BS 2
303 02 06 02 01 01 Almari 0009 Campuran 2012 9 - - 9 APBD Rp 48.492.400 PKM BS 1
304 02 06 02 06 21 Kamera 0001 Nikon Coolpix Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.499.200 PKM BS 2
Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TANAH
1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp
Pemb
elianType
Jmlh
Barang
2 5
Kode Barang
305 02 06 01 05 28 Proyektor 0001 Sony VPL-EX120 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.999.000 PKM BS 2
306 02 06 01 05 28 layar LCD proyektor 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 1.496.000 PKM BS 2
307 02 06 02 01 01 Almari Arsip 0002 VIP Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 5.995.000 PKM Btg Barat
02 06 02 01 01 Almari Rekam Medis 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.994.000 PKM Btg Barat
02 06 02 01 01 Almari Etalase Obat 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.497.000 PKM Btg Barat
02 06 02 01 01 Almari Psikotropika 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 990.000 PKM Btg Barat
02 06 02 01 01 Almari Rak Buku 0002 Grand Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 3.986.400 PKM Btg Barat
308 02 06 01 05 06 Papan Tulis 0002 Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 998.800 PKM Btg Barat
309 02 06 02 01 04 Meja Kerja 0005 Prodesgn 1 Biro Campuran 2012 5 - - 5 APBD Rp 7.499.800 PKM BS 2
310 02 06 02 01 01 Almari - - 0
02 06 02 01 01 lemari arsip 0001 Brother Pintu Sliding Kaca Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.999.920 PKM BU 2
02 06 02 01 01 Etalase Obat 0001 - Kaca/Alumunium Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.499.970 PKM BU 2
02 06 02 01 01 Lemari Psikotropika 0001 - 8868 L Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 999.900 PKM BU 2
311 02 06 02 01 04 Meja Kerja 0003 Prodesgn 1 Biro Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 5.999.400 PKM BU 1
312 02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0006 Hydrolit Campuran 2012 6 - - 6 APBD Rp 4.798.200 PKM BU 1
313 02 06 02 01 27 Kursi Rapat 0012 Chitoce Campuran 2012 12 - - 12 APBD Rp 4.791.600 PKM BU 1
314 02 06 02 01 02 Rak Arsip 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.999.940 PKM BU 1
315 02 06 02 06 03 TV 0002 Sharp Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 14.982.000 Dinkes
316 02 06 02 01 04 Meja Kerja 0006 Prodesgn 1 Biro Campuran 2012 6 - - 6 APBD Rp 8.995.800 PKM BU 2
02 06 02 01 30 Kursi Kerja 0006 Hydrolit F 90 Campuran 2012 6 - - 6 APBD Rp 4.785.000 PKM BU 2
02 06 02 01 33 Kursi Tunggu 0005 FPC 4 Seat Campuran 2012 5 - - 5 APBD Rp 17.490.000 PKM BU 2
317 02 06 03 02 03 Note Book 0001 Asus Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 7.496.500 PKM BS 1
318 02 06 02 04 06 Kipas Angin KIA 0002 Mayaka Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 3.993.000 PKM BS 1
319 02 06 02 05 14 Taplak Meja 0003 - Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 4.730.000 PKM BS 1
320 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0001 LG Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 7.496.500 PKM BS 1
321 02 06 01 05 06Papan Nama, Papan Visi Misi, Struktur
Organisasi dan Papan Data Pegawai 0001 - Campuran 2012 1
- - 1APBD Rp 7.491.000 PKM BS 1
322 02 06 02 06 49 Handycam 0001 Sony DCR PJ 5E Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.994.000 PKM BU 2
323 02 06 01 05 28 layar LCD proyektor 0001 Sony VPL-E Series Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 16.940.000 PKM BU 2
324 02 06 02 06 18 UPS/Stabilizer Stavol 0003 ICA Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 9.075.000 PKM BS 1
325 02 06 01 05 06 Papan Daftar Nama dan Kepangkatan Pegawai 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.348.000 PKM BU 1
326 02 06 01 05 06 Pengadaan Papan Visi Misi 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.997.500 PKM BU 1
327 02 06 01 05 07 Papan Pengumuman / Papan Informasi 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.997.500 PKM BU 1
328 02 06 02 01 04 Meja kerja 0005 Prodesgn Campuran 2012 5 - - 5 APBD Rp 7.496.500 Labkesda
329 02 06 02 01 04 Meja Lab 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.999.940 Labkesda
330 02 06 01 01 11 Mesin Cetak 0001 Data Card SP 25 Plus Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 19.998.000 Jamkesda
331 02 06 03 02 01 Komputer/PC 0001 Acer Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 6.985.000 Labkesda
332 02 06 02 06 18 UPS/Stabilizer 0003 ICA Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 1.650.000 Lamkesda
333 02 06 03 05 03 Printer 0002 Canon Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 1.870.000 Labkesda
334 02 07 02 01 11 Telepon dan Mesin Fax 0001 Panasonic Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.915.000 Labkesda
335 02 07 01 05 02 N-Computing 0016 - Campuran 2012 16 - - 16 APBD Rp 41.360.000 SIK Dinkes
336 02 06 03 05 02 Monitor 0016 LG Campuran 2012 16 - - 16 APBD Rp 35.728.000 SIK Dinkes
337 02 07 01 05 03 Swich N-Computing 0008 - Campuran 2012 8 - - 8 APBD Rp 4.664.000 SIK Dinkes
338 02 06 03 05 03 Printer 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 950.000 Diskes
339 02 06 02 01 33 Kursi Tunggu Pasien 0010 - Campuran 2012 10 - - 10 APBD Rp 24.975.500 PKM BU 1
Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TANAH
1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp
Pemb
elianType
Jmlh
Barang
2 5
Kode Barang
340 02 06 02 05 11 Tandon Air 0004 Campuran 2012 4 - - 4 APBD Rp 4.268.875 PKM Bonles
341 02 06 02 04 04 Mesin AC 0001 LG Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.954.765 Labkesda
342 02 06 03 02 03 Note Book 0001 HP Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.992.675 Diskes
343 02 06 03 02 03 Note Book 0001 HP Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 8.470.000 Diskes
344 02 06 03 05 03 Printer 0001 Canon Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 1.952.500 Diskes Ketenagaan
345 02 06 02 04 06 Kipas Angin 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 900.000 PKM Btg Barat
346 02 06 02 06 03 TV LCD 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 8.745.000 PKM BS I
347 02 06 03 06 06 Peralatan Jaringan Komputer 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 3.410.000 PKM Btg Lestari
348 02 06 02 04 01 Kulkas Obat 0001 Sharp Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 1.265.000 PKM BU II
349 02 06 01 05 06 Papan Nama 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 1.500.000 PKM Btg Barat
350 02 06 02 04 04 Mesin AC 0003 Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 8.965.000 PKM BU II
351 02 06 02 04 06 Kipas Angin 0003 Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 990.000 PKM BU II
352 02 06 03 06 06 Peralatan Jaringan Komputer 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.840.000 PKM BS I
353 02 06 03 06 06 Kelengkapan Komputer 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.974.400 PKM BS I
354 02 06 03 02 01 Komputer PC 0006 LG Campuran 2012 6 - - 6 APBD Rp 29.700.000 PKM BU I
355 02 06 03 02 03 Note book 0002 Asus Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 9.900.000 PKM BU I
356 02 06 03 05 03 Printer 0003 Canon MP 287 Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 2.847.900 PKM BU I
357 02 06 02 06 18 UPS/Stabilizer 0003 - Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 4.455.000 PKM BU I
358 02 06 03 06 06Kelengkapan Komputer (Hardisk External,
Speaker) 0001 Campuran 2012 1
- - 1APBD Rp 1.399.200 PKM BS II
359 02 07 01 01 03 Proyektor 0002 Benq Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 29.700.000 Diskes
360 02 07 01 01 03 Layar LCD proyektor 0001 Corca Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.915.000 Diskes
361 02 06 03 02 03 Notebook 0001 Hp Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.490.250 Diskes JPKMM
362 02 06 02 01 01 Lemari Arsip 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.970.000 Diskes JPKMM
363 02 07 01 01 82 LCD Proyektor (Tripod) 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 850.000 PKM BS I
364 02 06 02 06 50 Tangga stainless 0001 Krisbow Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.993.000 Diskes Farmasi
365 02 06 02 06 50 Trolli barang 0005 Krisbow Campuran 2012 5 - - 5 APBD Rp 7.480.000 Diskes Farmasi
366 02 06 03 06 06 Perlengkapan Komputer (Pointer) 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 990.000 Diskes
367 02 06 03 02 03 Komputer Note Book 0001 HP Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 8.910.000 Diskes
368 02 07 01 01 03 Layar LCD proyektor 0001 Benq Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 16.498.900 PKM Btg Barat
369 02 06 02 06 18 UPS/Stabilizer 0001 ICA SIN 3100 C Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 24.992.000 Jamkesda
370 02 07 01 01 03 Layar LCD proyektor 0001 Benq Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.999.000 PKM Btg Lestari
371 02 06 03 02 01 Komputer/ PC 0001 Acer Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 7.495.400 PKM Btg Barat
372 02 06 03 02 03 Note book 0001 Acer Asppire Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 7.997.000 PKM Btg Barat
373 02 06 03 05 03 Printer 0001 Epson LX 300 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.999.700 PKM Btg Barat
374 02 06 02 06 18 UPS/Stabilizer 0003 Prolink Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 4.488.000 PKM Btg Barat
375 02 06 02 04 04 Mesin AC 0004 LG Campuran 2012 4 - - 4 APBD Rp 17.996.000 PKM BU I
Sub Total 2065 1975 11 74 2060 4.733.433.405Rp
Alat - Alat Studio dan Komunikasi
1 Alat Studio dan Komunikasi ( Appraisal Aset 2007) 0010 Unit - - - - 10 - - 10 - - - - - APBD 5.004.000Rp
2 02 07 01 01 29 Soud Sistem Rapat 0001 Phonic Campuran 2008 1 - - 1 APBD 19.550.000Rp Dinkes
3 02 07 02 01 20 Telepon 0010 Campuran 2008 10 - - 10 APBD 1.500.000Rp Dinkes
4 02 07 02 01 14 Hady Talkie/HT 0009 Icom Campuran 2008 9 - - 9 APBD 17.865.000Rp Pon Dinkes
5 02 07 02 01 14 Hady Talkie/HT 0015 Icom Campuran 2008 15 - - 15 APBD 29.250.000Rp Dinkes
Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TANAH
1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp
Pemb
elianType
Jmlh
Barang
2 5
Kode Barang
6 02 07 01 01 29 Sound Sistem Rapat 0001 Yamaha Campuran 2010 1 - - 1 APBD 34.925.000Rp Dinkes
7 02 07 01 01 29 Sound System 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 500.000Rp Pkm Btg Selatan 1
8 02 07 01 01 29 Antena Radio HF/FM 0001 - Campuran 2011 1 - - 1 APBD 29.999.200Rp SIK Dinkes
9 02 07 01 01 29 Sound System 0002 Dat / simbada Campuran 2012 2 - - 2 APBD 4.920.000Rp PKM Btg Selatan 1
10 02 07 01 01 29 Sound System Antian Pasien 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD 9.499.579Rp Btg Lestari
11 02 07 01 01 29 Sound System 0001 TOA Campuran 2012 1 - - 1 APBD 4.895.000 PKM BU 1
12 02 07 01 01 29 Sound System 0001 DAT/AIWA/TOA Campuran 2012 1 - - 1 APBD 9.999.000 PKM BU 2
13 02 06 02 06 21 Kamera 0001 Sony DSCW630 Campuran 2012 1 - - 1 APBD 2.794.000Rp Labkesda
14 02 06 02 06 49 Handycam 0001 Sony Campuran 2012 1 - - 1 APBD 61.270.000 Dinkes
15 02 06 02 06 21 Kamera Digital / Handycam 0003 Sony Campuran 2012 3 - - 3 APBD 9.763.636Rp PKM Btg Selatan 1
16 02 06 02 06 21 Kamera Digital 0001 Sony Cybershoot Campuran 2012 1 - - 1 APBD 3.492.500Rp Diskes
17 02 07 01 01 29 Peralatan Pemanggil Pasien 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.982.500 PKM BS II
18 02 07 01 01 29 Sound system Alat Studio 0001 Yamaha/TOA Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.989.100 PKM BS II
19 02 06 02 06 21 Kamera 0001 Sony Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.899.400 PKM BS II
20 02 07 01 01 29 Alat Sistem Antrean Pasien 0001 Yamaha/TOA Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.960.000 PKM BS I
21 02 06 02 06 49 Handycam 0001 Sony Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.999.500 PKM Btg Barat
22 02 07 01 01 29 Alat Studio 0001 Sony Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 9.999.000 PKM Btg Barat
23 02 06 02 06 21 Kamera 0002 Nikon Campuran 2012 2 - - 2 APBD Rp 3.256.000 PKM Btg Lestari
Sub Total 0067 67 0 0 67 303.312.415Rp
Alat-alat Kedokteran
1 Alat Kedokteran ( Appraisal Aset 2007) 0816 Unit - - - - 816 - - 816 - - - - - - 1.765.674.000Rp
2 02 08 01 01 68 Timbangan 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 10.950.500Rp
3 02 08 01 01 68 Alat Pengukur Tinggi Badan 0001 - Campuran 2008 1 - - 1 APBD 10.283.790Rp
4 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 49.555.000Rp
5 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 19.850.000Rp
6 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 116.957.100Rp
7 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 21.713.000Rp
8 2 06 02 6 25 Timbangan 0001 - Campuran 2009 1 - - 1 APBD Rp 10.879.000
9 2 06 02 6 50 Pengukur tinggi badan 0016 - Campuran 2009 16 - - 16 APBD Rp 15.664.000
10 02 08 01 01 68 Alat-alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 599.063.000Rp
11 02 08 01 01 68 Alat-alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 527.990.400Rp
12 02 08 01 01 68 Alat-alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 800.000Rp
13 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran Kebidanan & Penyakit kandungan 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 6.160.000Rp
14 02 08 01 01 68 Alat-alat Kedokteran Kardiologi 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 48.950.000Rp
15 02 08 01 01 68 Phantom alat reproduksi 0
02 08 01 01 68 - Media Section Of Male Pelvis 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 2.997.500Rp Diskes
02 08 01 01 68 - Media Section Of Female Pelvis 0002 Campuran 2010 2 - - 2 APBD 5.995.000Rp Diskes
16 02 08 01 01 68 Timbangan 0003 Campuran 2010 3 - - 3 APBD 4.950.000Rp Loktuan
17 02 08 01 01 68 Pengukur tinggi badan 0004 Campuran 2010 4 - - 4 APBD 4.400.000Rp Loktuan
18 02 08 01 01 68 Alat-alat Kedoktoren 0008 Campuran 2010 8 - - 8 APBD 290.389.000Rp
19 02 08 01 01 68 Alat-alat Kedoktoren 0001 1 - - 1 APBD 160.000Rp PKM Btg Selatan 1
20 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 4.174.500Rp PKM Btg Selatan 1
Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TANAH
1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp
Pemb
elianType
Jmlh
Barang
2 5
Kode Barang
21 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 91.407.855Rp Diskes
22 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran Umum Lansia Kit -
02 08 01 01 68Alat Tes Pengukur Gula Darah, Kolesterol, asam
Urat0005 Campuran 2011 5 - - 5 APBD 4.015.000Rp Diskes
02 08 01 01 68 Alat Tes Pengukur Hamaglobin 0005 Campuran 2011 5 - - 5 APBD 2.750.000Rp Diskes
02 08 01 01 04 Stetoskop 0005 Campuran 2011 5 - - 5 APBD 5.005.000Rp Diskes
02 08 01 01 05 Tensi Meter Air Raksa 0005 Campuran 2011 5 - - 5 APBD 6.242.500Rp Diskes
02 08 01 01 09 Taimbangan Badan 0005 Campuran 2011 5 - - 5 APBD 1.320.000Rp Diskes
02 08 01 01 68 Alat Ukur Tinggi Badan 0005 Campuran 2011 5 - - 5 APBD 137.500Rp Diskes
02 08 01 01 68 Tas P3K 0010 Campuran 2011 10 - - 10 APBD 4.015.000Rp Diskes
02 08 01 01 68 Refil Stik Gula Darah 0010 Campuran 2011 10 - - 10 APBD 1.199.000Rp Diskes
02 08 01 01 68 Refil Stik Kolesterol 0010 Campuran 2011 10 - - 10 APBD 2.002.000Rp Diskes
02 08 01 01 68 Refil Stik Asam Urat 0010 Campuran 2011 10 - - 10 APBD 1.199.000Rp Diskes
02 08 01 01 68 Refil Stik Hamaglobin 0010 Campuran 2011 10 - - 10 APBD 1.727.000Rp Diskes
02 08 01 01 68 Jarum Lancet 0010 Campuran 2011 10 - - 10 APBD 198.000Rp Diskes
02 08 01 01 68 Pena Lancet 0005 Campuran 2011 5 - - 5 APBD 132.000Rp Diskes
23 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran Gigi Dental Unit 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 74.800.000Rp Diskes
24 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran Umum -
02 08 01 01 04 Stetoskop 0003 Campuran 2011 3 - - 3 APBD 3.003.000Rp Diskes
02 08 01 01 05 Tensi Meter Air Raksa 0003 Campuran 2011 3 - - 3 APBD 3.745.500Rp Diskes
02 08 01 01 09 Timbangan Badan 0003 Campuran 2011 3 - - 3 APBD 792.000Rp Diskes
02 08 01 01 68 Alat Ukur Tinggi Badan 0003 Campuran 2011 3 - - 3 APBD 82.500Rp Diskes
25 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 99.550.000Rp 24 Jam
26 02 08 01 01 68 Alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 141.500Rp
27 02 08 01 01 68 Linen Rumah Sakit 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 22.000.000Rp 24 Jam
28 02 08 01 01 30 Alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD 4.800.000 PKM Btg Selatan 1
2 02 08 01 01 31 Pengukur Tinggi Badan 0200 Microtois Campuran 2012 200 - - 200 APBD 11.880.000 Diskes / Gizi
3 02 08 01 01 32 Termometer Digital 0001 - - Campuran 2012 1 - - 1 APBD 189.000 PKM Btg Barat
4 02 08 01 01 33 Timbanagn Digital Obat 0001 Mini Scale Touch Screen Campuran 2012 1 - - 1 APBD 300.000 PKM Btg Barat
5 02 08 01 01 30 Alat-alat Kedokteran Umum (DDTKA) 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 24.882.000 Diskes Kesga
5 02 08 01 01 30 Alat-alat Kedokteran Umum (KIT UKS) 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.962.200 Diskes UKS
6 02 08 01 01 30 Alat-alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 69.763.529 Diskes PSDK
6 02 08 01 01 30 Alat-Alat Farmasi 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 8.855.000 Diskes Yanmed
7 02 08 01 01 30 Alat-alat Kedokteran Umum (KIT Lansia) 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 15.819.100 Diskes Kesga
7 02 08 01 01 30 Alat-Alat Farmasi (Pocket Medicine) 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 2.994.750 PKM BU II
8 02 08 01 01 30 Alat-Alat Kedokteran Umum Tensimeter 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 8.580.000 Diskes
8 02 08 01 01 30 Alat-Alat Kedokteran Umum PHN Kit 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 4.950.000 Diskes
9 02 08 01 01 30 Tempat Tidur Pasien 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 99.000.000 PKM Btg Lestari
9 02 08 01 01 30 Alat-alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 199.808.620 Diskes PSDK
10 02 08 01 01 30 Alat-alat poli gigi dan UKS 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 13.750.000 PKM Btg Lestari
10 02 08 01 01 30 Alat-alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 710.777.100 Diskes PSDK
11 02 08 01 01 30 Alat-alat Kedokteran Umum 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 99.735.075 PKM 24 Jam
11 02 08 01 01 32 Termometer Digital 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 250.000 PKM BU II
Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TANAH
1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp
Pemb
elianType
Jmlh
Barang
2 5
Kode Barang
12 02 08 01 01 30 Tempat Tidur Pasien 0001 - Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 1.449.800 Labkesda
Sub Total 1194 1194 - - 1194 5.135.766.319Rp
Alat - alat Laboratorium
1 Alat - Alat Laboratorium ( Appraisal Aset 2007) - - - - - - - - - - - - - 99.374.000Rp
2 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 850.410.000Rp
3 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 165.000.000Rp
4 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 9.695.400Rp
5 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2008 1 - - 1 APBD 1.260.171Rp
6 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium biologi 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 78.182.000Rp
7 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 21.369.200Rp
8 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 23.120.000Rp
9 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 9.874.700Rp
10 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2009 1 - - 1 APBD 89.113.000Rp
11 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2010 1 - - 1 APBD 677.444.900Rp Lab
12 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 690.000.000Rp Lab
13 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 49.435.100Rp Lab
14 02 09 01 13 28 Alat Laboratorium 0001 Campuran 2011 1 - - 1 APBD 272.085.000Rp Diskes
15 02 09 01 13 28 Alat-alat Laboratorium 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 81.331.500 P2P
1602 09 01 13 28
Alat-Alat Laboratorium Alat Skin Smear Penyakit
Kusta0001 Campuran 2012 1
- - 1APBD Rp 4.462.700 P2P
17 02 09 01 13 28 Alat-alat Laboratorium 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 34.991.000 Diskes PL
18 02 09 01 13 28 Thermometer Ruangan 0003 Campuran 2012 3 - - 3 APBD Rp 370.000 Labkesda
19 02 09 01 13 28 Alat-Alat Laboratorium 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 18.490.890 Diskes Kesling
20 02 09 01 13 28 Alat lab klinik pegawai 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 95.155.500 Diskes Yanmed
21 02 09 01 13 28 Alat-Alat Laboratorium 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 11.136.400 Diskes PSDK
22 02 09 01 13 28 Alat laboratorium 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 96.688.470 PKM Btg Lestari
23 02 09 01 13 28 Alat lab klinik pegawai 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 150.056.500 Jamkesda
24 02 09 01 13 28 Alat-alat laboratorium 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 662.420.000 Labkesda
25 02 09 01 13 28 Alat-alat Laboratorium 0001 Campuran 2012 1 - - 1 APBD Rp 54.978.000 Diskes PL
Sub Total 0026 26 26 4.246.444.431Rp
3 GEDUNG DAN BANGUNAN
1 03 11 01 01 01 Bangunan Kantor Diskes 0001 Bertingkat Beton 2007 1 - - 1 APBD 6.264.000.000Rp Diskes
2 03 11 01 01 02 Bangunan Rumah Dinas Diskes 0001 Tidak Kayu 2007 1 - - 1 APBD 225.000.000Rp Diskes3 03 11 01 01 01 Bangunan Puskesmas Pembantu 0001 Tidak Beton 2007 1 - - 1 APBD 108.780.000Rp Btng Lestari4 03 11 01 01 01 Bangunan Puskesmas Btng Selatan 0001 Bertingkat Beton 2007 1 - - 1 APBD 392.200.000Rp Bntng Selatan5 03 11 01 01 02 Bangunan Rumah Dinas PKM Btng Selatan 0001 Bertingkat Kayu 2007 1 - - 1 APBD 66.600.000Rp Bntng Selatan6 03 11 01 01 01 Bangunan Puskesmas Btng Utara 0001 Bertingkat Beton 2007 1 - - 1 APBD 341.880.000Rp Bntng Utara
7 03 11 01 01 01 Bangunan Puskesmas Loktuan 0001 Tidak Beton 2007 1 - - 1 APBD 88.800.000Rp Loktuan8 03 11 01 01 01 Bangunan Puskesmas Loktuan 0001 Bertingkat Beton 2007 1 - - 1 APBD 771.080.000Rp Loktuan
9 03 11 01 01 01 Bangunan Gudang Puskesmas Loktuan 0001 Tidak Beton 2007 1 - - 1 APBD 79.920.000Rp Loktuan10 03 11 01 01 02 Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Loktuan 0001 Tidak Kayu 2007 1 - - 1 APBD 79.920.000Rp Loktuan11 03 11 01 01 02 Bangunan Rumah Dinas Puskesmas Loktuan 0001 Tidak Kayu 2007 1 - - 1 APBD 79.920.000Rp Loktuan12 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Dinas Kesehatan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 136.891.800Rp DKK13 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Lok Tuan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 160.524.635Rp Lok Tuan
Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TANAH
1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp
Pemb
elianType
Jmlh
Barang
2 5
Kode Barang
14 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Bontang Baru 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 542.314.500Rp Btg Baru15 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Bontang Baru 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 542.314.500Rp Btg Baru16 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Dinas Kesehatan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 339.852.400Rp DKK
17 03 11 01 01 01 Rehap Gedung PDK Lok Tuan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 48.895.000Rp PDK Lok Tuan18 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Bontang Baru 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 545.589.500Rp Btg Baru19 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Bontang Baru 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 173.100.000Rp Btg Baru20 03 11 01 01 01 Rehap Gedung PKM Btg Baru ( Pengawasan ) 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 32.224.200Rp Btg Baru21 03 11 01 01 01 Rehap Gedung PKM Btg Baru ( Pengawasan ) 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 21.482.800Rp Btg Baru22 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Lok Tuan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 25.304.665Rp Lok Tuan23 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Dinas Kesehatan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 25.091.800Rp DKK
24 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Bontang Baru 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 94.911.500Rp Btg Baru25 03 11 01 01 01 Jasa Perencanaan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 71.544.000Rp Btg Baru26 03 11 01 01 01 Jasa Perencanaan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 44.935.000Rp DKK27 03 11 01 01 01 Jasa Perencanaan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 8.910.000Rp Lok Tuan28 03 11 01 01 01 Jasa Perencanaan 0001 Bertingkat Beton 2008 1 - - 1 APBD 17.902.000Rp DKK29 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Tanjung laut 0001 Bertingkat Beton 2009 1 - - 1 APBD 59.444.000Rp Tanjung Laut30 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Dinas Kesehatan 0001 Bertingkat Beton 2009 1 - - 1 APBD 24.900.000Rp DKK
31 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Tanjung laut 0001 Bertingkat Beton 2009 1 - - 1 APBD 262.940.700Rp Tanjung Laut32 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Bontang Baru 0001 Pagar Beton 2009 1 - - 1 APBD 10.400.000Rp Btg Baru33 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Dinas Kesehatan 0001 Pagar,Parkir,Menara AirBeton 2009 1 - - 1 APBD 137.089.000Rp DKK34 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Tanjung laut 0001 Bertingkat Beton 2009 1 - - 1 APBD 262.940.700Rp Tanjung Laut35 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Bontang Baru 0001 Pagar Beton 2009 1 - - 1 APBD 171.387.000Rp Btg Baru36 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Dinas Kesehatan 0001 Pagar,Parkir,Menara AirBeton 2009 1 - - 1 APBD 319.876.200Rp DKK37 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Bontang Lestari 0001 Tidak Beton 2009 1 - - 1 APBD 29.981.875Rp PKM Rawat Inap
38 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Tanjung laut 0001 Bertingkat Beton 2009 1 - - 1 APBD 35.365.000Rp Tanjung Laut39 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Dinas Kesehatan 0001 Bertingkat Beton 2009 1 - - 1 APBD 14.700.000Rp DKK40 03 11 01 01 01 Rahap Gedung Puskesmas Bontang Baru 0001 Pagar Beton 2009 1 - - 1 APBD 7.150.000Rp Btg Baru41 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Puskesmas Tanjung laut 0001 Bertingkat Beton 2009 1 - - 1 APBD 350.497.600Rp Tanjung Laut42 03 11 01 01 01 Konstruksi Gedung Kesehatan 0001 Bertingkat Beton 2009 1 - - 1 APBD 49.339.000Rp MCK43 03 11 01 01 01 Rehap Gedung Dinas Kesehatan 0001 Tidak Beton 2010 1 - - 1 APBD 238.418.763Rp DKK44 03 11 01 01 01 Tempat Papan Reklame Puskesmas Lok Tuan 0001 Tidak Beton 2010 1 - - 1 APBD 4.994.000Rp Lok Tuan
45 03 11 01 01 01 Jasa Perencanaan 0001 Tidak Beton 2011 1 - - 1 APBD 93.566.000Rp PKM 24 Jam46 03 11 01 01 01 Gedung Puskesmas Bontang Lestari 0001 Tidak Beton 2011 1 - - 1 APBD 585.146.443Rp PKM 24 Jam47 03 11 01 01 01 Gedung Puskesmas Bontang Lestari 0001 Tidak Beton 2011 1 - - 1 APBD 49.417.500Rp PKM 24 Jam48 03 11 01 01 01 Gedung Puskesmas Bontang Lestari 0001 Tidak Beton 2011 1 - - 1 APBD 1.579.969.850Rp PKM 24 Jam49 03 11 01 01 01 Gedung Puskesmas Bontang Lestari 0001 Tidak Beton 2011 1 - - 1 APBD 420.030.150Rp PKM 24 Jam50 03 11 01 01 01 Gedung Puskesmas Bontang Lestari 0001 Tidak Beton 2011 1 - - 1 APBD 338.585.750Rp PKM 24 Jam51 03 11 01 01 01 Rahabilitasi Puskesmas Bontang Utara I 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 39.630.555 PKM BU 1
52 03 11 01 01 01 Rehabilitasi Puskesmas Bontang Selatan II 0001 Tidak Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 19.653.191 PKM BS 2
53 03 11 01 01 01Perencanaan Sedang/Berat Gedung Kantor
Dinkes0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.822.500 Dinkes
54 03 11 01 01 01 Pembuatan Pagar Puskesmas PKM Bonles 0001 Tidak Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 99.693.854 PKM Btg Lestari
55 03 11 01 01 01 Rehabilitasi Kantor Dinas Kesehatan 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 79.750.363 Dinkes
56 03 11 01 01 01 Rehabilitasi Puskesmas Bontang Barat 0001 Tidak Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 14.869.036 PKM Btg Barat
57 03 11 01 01 01 Rehabilitasi Puskesmas Bontang Utara II 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 44.065.185 PKM BU II
58 03 11 01 01 01 Perencanaan IPAL 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 15.840.000 PKM Btg Lestari
59 03 11 01 01 01Pengawasan Teknis Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 8.937.500 Dinkes
60 03 11 01 01 01 Perencanaan Pembangunan Paving dan Garasi 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 7.900.000 PKM Btg Lestari
61 03 11 01 01 01 Perencanaan Pembangunan Pagar 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 5.000.000 PKM Btg Lestari
62 03 11 01 01 01 Rehabilitasi Puskesmas Bontang Selatan 1 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 66.621.892 PKM BS I
63 03 11 01 01 01 Konstruksi pengolah limbah cair IPAL 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 199.980.000 PKM Btg Lestari
64 03 11 01 01 01 Rehabilitasi Puskesmas Bontang Kuala 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 94.080.840 Pusban Btg Kuala
65 03 11 01 01 01 Jasa Pengawasan Pembuatan Turap 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 8.965.000 PKM Btg Lestari
66 03 11 01 01 01 Rehab ruang tunggu pasien dan tempat parkir 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 59.608.311 Dinkes PKM BU I
67 03 11 01 01 01 Perencanaan teknis klinik PNS 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 47.905.000 Klinik PNS
68 03 11 01 01 01 Konstruksi Turap 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 197.054.000 PKM Btg Lestari
69 03 11 01 01 01Perencanaan pembangunan Puskesmas
Pembantu Kelurahan Guntung 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 49.995.000 Pusban Guntung
70 03 11 01 01 01 Perencanaan pembangunan turap 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 15.000.000 PKM Btg Lestari
Nama Barang Register CC B KB RB Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Perolehan
1 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 TANAH
1 01 01 11 04 01 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah 0001 1 - - 1,365 Kutai 955.500.000Rp
Pemb
elianType
Jmlh
Barang
2 5
Kode Barang
71 03 11 01 01 01 Tempat Parkir 0001 Bertingkat Beton 2012 1 - - 1 APBD Rp 157.804.000 PKM Btg Lestari
Sub Total 0071 71 - - 71 17.623.204.057Rp
4 JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN
1 02 06 03 06 06 Instalasi Telepon 0001 2008 1 - - 1 APBD 1.300.000Rp
2 02 06 03 06 06 Instalasi Telepon 0001 2009 1 - - 1 APBD 3.000.000Rp
3 02 06 03 06 06 Instalasi Listrik 0001 2010 1 - - 1 APBD 29.700.000Rp
4 02 06 03 06 06 Pemasangan / Penyambungan Listrik 0001 2012 1 - - 1 APBD 28.936.800Rp PKM Bonles
5 02 06 03 06 06 Instalasi Listrik 0001 2012 1 - - 1 APBD Rp 29.865.000 PKM BS I
6 02 06 03 06 06 Instalasi Listrik 0001 2012 1 - - 1 APBD Rp 39.985.000 PKM Bonles
7 02 06 03 06 06 Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum 0001 2012 1 - - 1 APBD Rp 19.859.700 PKM Bonles
Sub Total 0007 7 - - 7 152.646.500Rp
5 ASET TETAP LAINNYA
1 02 06 01 05 40 Buku Perundang2an 0001 2010 1 - - 1 APBD 2.915.000Rp Diskes
2 02 06 01 05 40 Buku Perpustakaan 0001 2010 1 - - 1 APBD 8.250.000Rp Diskes
3 02 06 01 05 40 Buku Perundang2an 0001 2011 1 - - 1 APBD Rp 4.925.250 Diskes
4 02 06 01 05 40 Buku Perpustakaan 0001 2011 1 - - 1 APBD Rp 4.950.000 Diskes
5 02 06 01 05 40 Buku Perundang2an 0001 Modul AKK 2012 1 - - 1 APBD Rp 1.500.000 JPKM
6 02 07 01 01 82 Produksi film Dokumentasi 0001 Promkes PHBS 2012 1 - - 1 APBD Rp 21.395.000 PKM Btg Barat
Sub Total 0006 6 - - 6 43.935.250Rp
ASET LAINNYA
1 02 06 03 06 06 Peralatan jaringan Komputer 0001 2009 1 - - 1 APBD 14.630.000Rp
2 02 06 03 06 06 Peralatan jaringan Komputer 0001 2009 1 - - 1 APBD 72.700.000Rp
3 02 06 03 06 06 Software/aplikasi 0001 2009 1 - - 1 APBD 48.400.000Rp
4 02 06 03 06 06 Pengadaan Software 0001 2010 1 - - 1 APBD 89.430.000Rp SIK
5 02 06 03 06 06 Pengadaan Software SP2TP 0001 2011 1 - - 1 APBD 9.625.000Rp 24 Jam Diskes
6 02 06 03 06 06 Pengadaan Software/Aplikasi 0001 2011 1 - - 1 APBD 39.850.000Rp GFK Diskes
7 02 06 03 06 06 Software GIS 0001 2012 1 - - 1 APBD Rp 47.245.000 Diskes P2
Sub Total 0007 7 - - 7 321.880.000Rp
Total 3447 37.728.590.504Rp
MENGETAHUI Bontang, Januari 2013
Sekretaris,
Drs. Asdar Ibrahim, M. Si NIP. 19810603 200701 1 007
NIP. 19670820 199803 1 008
PENGURUS BARANG
Nasri