Post on 21-Mar-2019
DINAS PEKERJAAN UMUM
PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2017 - 2019
PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-
Nya penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis Tahun 2017-2019 dapat diselesaikan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional , Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis
ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Ciamis Tahun
2014-2019 untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan
optimal sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Demikian Renstra ini dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019, diharapkan dapat terlaksana secara utuh meliputi
komponen sumber daya manusia, pendanaan maupun komponen terkait lainnya serta
mendapatkan dukungan dari semua pihak terkait, sehingga dapat meminimalkan dampak
dari permasalahan yang mungkin timbul dalam upaya pencapaian program dan kegiatan
yang ditetapkan.
Ciamis, 9 Januari 2017 Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis,
Drs. H KUSDIANA, MM
NIP. 196704231986031002
1 Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Tahun 2017-2019, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang salah satunya berisi
tentang review dan perbaikan pada Rencana Strategis yang telah disusun sebelumnya. Serta
setelah terjadinya perubahan SKPD, yang sebelumnya bernama Dinas Bina Marga Sumber
Daya Air Energi dan Sumber Daya Mineral, berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan, dengan kewenangan yang berubah.
Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD). Rancangan Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD
yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah
memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima.
Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan
kinerja dan profesionalisme.
Rencana Strategis Dinas, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Ciamis tahun 2017-2019.
Kajian Strategis untuk menetapkan strategi perumusan tujuan dan sasaran serta
kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan, menggunakan metode Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dan
Analisis Lingkungan Internal (ALI). Lingkungan Eksternal yaitu program Kepala Daerah
terpilih, kondisi objek urusan Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan, kondisi lingkungan regional, serta lingkungan nasional. Sedangkan lingkungan
Internal yaitu kondisi internal Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Sarana dan Prasarana/Peralatan dan
Kebijakan Dinas. Kajian tersebut ditambah dengan hasil evaluasi Rencana Strategis
(Renstra) Dinas periode sebelumnya.
Program yang disusun dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan tahun 2017-2019 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan
2 Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Bupati-
Wakil Bupati Ciamis Tahun 2014-2019.
Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas SKPD dan program
kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program
tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka
regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan.
Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis dalam menyusun Rencana Kerja
Tahunan (Renja Tahunan) Dinas periode tahun 2017-2019. Rencana Strategis merupakan
proses sistematik yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan
sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-
usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang
terorganisasi dan rapi.
Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman
penyelenggaraan pembangunan di bidang infrastruktur jalan, pengairan, energi dan sumber
daya mineral. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun
dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran
pembangunan Kabupaten Ciamis dari bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan.
1.2 Landasan Hukum
Adapun peraturan-peraturan terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan
yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah;
5. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3 Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban
Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 tahun 2014, tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2014, tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2014 - 2019
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012, tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis, tahun 2011 – 2031
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2016, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Ciamis.
4 Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut :
1. Sebagai acuan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dan
stakeholder dalam menentukan prioritas program tiga tahun ke depan (2017-2019)
sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan).
2. Memudahkan seluruh aparatur Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan serta
masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas
selama tiga tahun ke depan.
1.3.2 Tujuan
Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tahun 2017-2019 Dinas Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang dan Pertanahan adalah :
1. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Ciamis tahun 2014-2019 lingkup Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan.
2. Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan),
dan pedoman program Dinas periode tahun 2017-2019.
3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja Dinas
tahunan.
4. Memudahkan pemahaman aparatur dinas, masyarakat dan Dinas Instansi Perangkat
Daerah Kabupaten Ciamis serta Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menyusun program
secara terpadu lingkup dinas dan antar dinas dalam mewujudkan tujuan pembangunan
Kabupaten Ciamis.
5. Menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Pertanahan dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Ciamis kurun
waktu 3 tahun ke depan.
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis tahun 2017-2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
Bab I Pendahuluan
5 Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan
Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen
Renstra.
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh
SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan
pelayanan SKPD.
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; serta
penentuan isu-isu strategis di bidang bina marga, penataan ruang dan pertanahan.
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta
strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif
Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 3 (tiga) tahun kedepan yang
dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab ini berisi indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja SKPD
yang akan dicapai selama 3 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD
Bab VII Penutup
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD,
disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman
pembangunan 3 (tiga) tahun kedepan oleh SKPD.
6 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
Tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan telah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis No. 42 Tahun 2016 Tentang Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan.
2.1.1 Tugas Pokok
Sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis No. 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Unsur Organisasi Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan,
mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi sebagian
urusan wajib bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan sesuai asas otonomi
dan tugas pembantuan.
Urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum meliputi Sub Bidang Bina Marga, Sub Bidang
Sumber Daya Air dan sub bidang Keciptakaryaan, sedangkan urusan wajib Bidang Penataan
Ruang dan Pertanahan meliputi sub Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.
2.1.2 Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis No. 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan,
mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, penataan ruang,
dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, penataan ruang,
dan pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
2.1.3 Struktur Organisasi SKPD
7 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis No. 42 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan,
mempunyai Susunan struktur organisasi sebagai berikut:
Kepala Dinas, Membawahi:
1. Sekretaris Dinas, Membawahi :
a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
b. Kepala Sub Bagian Keuangan
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan
2. Kepala Bidang Bina Marga, Membawahi:
a. Kepala Seksi Jalan dan Jembatan
b. Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, Membawahi:
a. Kepala Seksi Irigasi
b. Kepala Seksi Sungai, Rawa, Danau dan Pengelolaan Sumber Daya Air
4. Kepala Bidang Keciptakaryaan, Membawahi:
a. Kepala Seksi Penataan Bangunan
b. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum, Air Limbah dan
Drainase
c. Kepala Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi
5. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Membawahi:
a. Kepala Seksi Penataan dan Pemanfaatan Ruang
b. Kepala Seksi Pengendalian Ruang
c. Kepala Seksi Pertanahan
Disamping jabatan tersebut, pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan dibentuk pula 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu :
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah Ciamis, yang mempunyai wilayah
kerja sebanyak 5 wilayah kecamatan : Kec. Ciamis, Cijeungjing, Sadananya, Cikoneng,
Sindangkasih.
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah Panumbangan, yang mempunyai
wilayah kerja sebanyak 4 wilayah kecamatan : Kec. Panumbangan, Cihaurbeuti, Panjalu
dan Sukamantri
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah Kawali, yang mempunyai wilayah
kerja sebanyak 4 wilayah kecamatan : Kec. Kawali, Lumbung, Cipaku dan Baregbeg
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah Rancah, yang mempunyai wilayah
kerja sebanyak 4 wilayah kecamatan : Kec. Rancah, Sukadana, Tambaksari dan Cisaga
8 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah Banjarsari, yang mempunyai
wilayah kerja sebanyak 4 wilayah kecamatan : Kec. Banjarsari, Banjaranyar, Lakbok dan
Purwadadi
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah Pamarican, yang mempunyai
wilayah kerja sebanyak 3 wilayah kecamatan : Kec. Pamarican, Cidolog dan Cimaragas
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah Panawangan, yang mempunyai
wilayah kerja sebanyak 3 wilayah kecamatan : Kec. Panawangan, Rajadesa dan
Jatinagara
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium dan Peralatan
2.2 Sumber Daya SKPD
2.2.1 Susunan Kepegawaian SKPD
Susunan kepegawaian pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
berdasarkan data sampai bulan Januari Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai di Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan
No SKPD Esselon
Fungsional Pelaksana Gol.
Jumlah II III IV IV III II I
1 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
1 5 29 - 59 83
9 186
Tabel 2.2 Rekapitulasi Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Pertanahan
No Unit Kerja
Pegawai Pendidikan Jenis
Kelamin Jumlah
PNS Non
PNS S2 S1 D3 SLTA SLTP SD L P
1 Sekretariat 24 - 2 10 - 10 1 1 19 5 24
2 Bidang
Bina Marga 28 - - 16 - 10 2 - 24 4 28
9 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
3 Bidang
PSDA 26 - 1 10 1 13 1 - 20 6 26
4
Bidang
Kecipta-
karyaan
8 - 2 2 1 3 - - 5 3 8
5
Bidang
Tata Ruang
dan
Pertanahan
8 - 2 1 1 4 - - 6 2 8
6 UPTD Wil.
Ciamis 11 - - 2 - 8 1 - 10 1 11
7
UPTD Wil.
Panumban
gan
7 - - 2 - 5 - - 7 - 7
8 UPTD Wil.
Kawali 7 - - 1 - 4 1 1 6 1 7
9 UPTD Wil.
Rancah 11 - - 1 - 4 6 - 11 - 11
10 UPTD Wil.
Banjarsari 20 - 1 1 - 12 6 - 20 - 20
11 UPTD Wil.
Pamarican 11 - - 3 - 5 2 1 11 - 11
12
UPTD Wil.
Panawanga
n
5 - 1 - - 4 - - 5 - 5
11
UPTD
Laboratoriu
m dan Alat
Berat
20 - - 4 1 8 2 5 22 - 20
2.2.2 Asset / Modal SKPD
Asset Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis
terbagi menjadi 3 jenis, yaitu :
1. Aset Lancar, yang meliputi :
10 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
a. Kas
b. Investasi Jangka Pendek
c. Piutang
d. Piutang Lainnya
2. Aset Tetap, yang meliputi :
a. Tanah
b. Peralatan dan Mesin
c. Gedung dan Bangunan
d. Jalan, Jaringan dan Instalasi
e. Aset Tetap Lainnya
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
g. Akumulasi Penyusutan
3. Aset Lainnya, yang meliputi :
a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran
b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
c. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
d. Aset Tidak Berwujud
e. Aset Lain – Lain
2.2.3 Unit Usaha SKPD
Unit usaha yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis adalah UPTD Laboratorium dan Alat Berat, yaitu unit usaha yang bergerak
dalam bidang penyewaan alat-alat berat dan laboratorium pengujian material.
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target
Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator
kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah
diratifikasi oleh pemerintah.
Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
11 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten Ciamis
No Indikator SPM IKK
Tahun
2014 2015 2016 2017
(Rencana)
1 Kemantapan jalan (%) 70 % 70 % 58,19 %
63,092 %
66,78 %
68,50 %
4 Rasio Jaringan Irigasi
dalam kondisi baik - - 21,095
m/ha
28,598
m/Ha
29,55
m/ha 29,75 m/ha
5 Prosentase Luas Daerah
Irigasi (DI) dalam kondisi
baik (%)
70 % 70 % 67,41
%
68,87
%
69,15
% 69,55 %
9 Proporsi jumlah
kecamatan yang bebas
banjir (%)
- 88 % 88 % 88 % 88 %
10 Panjang saluran sungai
yang dinormalisasi (m)
- 2.185 m -
5.404,6
m 2.500 m
11 Panjang bangunan
proteksi sungai (m) - 3.028 m - 4.166 m 1.750 m
12 Persentase saluran drainase dalam kondisi baik (%)
- - 60%
13 Panjang drainase yang dipelihara (m)
- - 420 meter
14 Jumlah rencana tata ruang & Tata bangunan
- - 1 dokumen
15 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta
rencana rincinya
- - 1 dokumen
16 Pengendalian alih fungsi lahan
- - 100%
17 Jumlah penyelesaian kasus tanah pemda
- - 5 kajian
Tabel 2.4
Rekapitulasi Anggaran Program Urusan Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Peranahan Kabupaten Ciamis
NO PROGRAM
TARGET/
REALISASI
TAHUN
TOTAL
2014 2015 2016 2017
1
Program
Pembangunan
Jalan dan
Jembatan
Target 78.345.928.000 125.412.381.200 125.563.907.600 63.020.000.000 392.342.216.800
Realisasi 78.051.284.150 124.811.545.500 116.348.215.200 - 319.211.044.850
2
Program
Pengembangan
Turap/talud/
bronjong
Target 2.507.195.000 9.874.961.000 13.058.667.820 8.567.251.000 34.008.074.820
Realisasi 2.507.190.000 9.809.441.000 13.040.138.820 - 25.356.769.820
3
Program
Rehabilitasi/Pe
meliharaan
Jalan dan
Jembatan
Target 11.333.788.800 26.713.506.800 63.734.890.000 34.845.900.000 136.628.085.600
Realisasi 11.281.381.800 26.542.679.876 63.447.206.250 - 101.271.267.926
12 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
4
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Kebinamargaan
Target 426.520.000 606.050.000 3.345.683.380 2.090.675.000 6.468.928.380
Realisasi 420.549.000 596.525.000 3.332.557.380 - 4.349.631.380
5
Program
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa dan
Jaringan
pengairan
lainnya
Target 20.006.737.000 39.181.123.750 48.405.040.700 21.060.000.000 128.652.901.450
Realisasi 19.694.058.400 38.762.686.300 46.967.687.933 - 105.424.432.633
9
Program
Pengendalian
Banjir
Target 9.589.933.700 21.369.335.000 23.175.142.000 8.850.000.000 62.984.410.700
Realisasi 9.491.172.050 21.236.906.800 22.845.154.150 - 53.573.233.000
10
Program
Peningkatan
Sarana/
Prasarana
Pemerintah
Target - - - 9.050.849.000 9.050.849.000
Realisasi - - - -
11
Program
Pembangunan
saluran
drainase/goron
g- gorong
Target - - - 500.000.000 500.000.000
Realisasi - - - -
12
Program
Perencanaan
Tata Ruang
Target - - - 1.625.000.000 1.625.000.000
Realisasi - - - -
13
Program
Pemanfaatan
Ruang
Target - - - 50.000.000 50.000.000
Realisasi - - - -
14
Program
Penataan,
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan
dan
Pemanfaatan
Tanah
Target - - - 257.499.000 257.499.000
Realisasi - - - -
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan
Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, perlu
disusun suatu strategi yang sesuai dengan visi dan misi RPJMD kabupaten Ciamis tahun
2014–2019 dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan
potensi/kekuatan dan kesempatan, serta faktor-faktor penghambat yang merupakan
kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi dinas.
2.4.1 Faktor Pendorong
1. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.
13 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
2. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 42 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan
Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis.
3. Sumber daya manusia yang menjadi modal untuk pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, seperti gedung kantor, sarana
transportasi dan peralatan kantor.
5. Tersedianya alokasi anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan.
6. Tersedianya peraturan/regulasi pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan.
7. Semakin kritis dan pro-aktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan di
daerah.
8. Kesempatan untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan aparatur lebih
terbuka, sehingga kualitas dan kemampuan aparatur dapat lebih meningkat.
2.4.2 Faktor Penghambat
1. Belum lengkapnya data base untuk masing – masing bidang.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang menguasai bidang teknis.
3. Kurang dan belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah
dimiliki.
4. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat.
5. Masih kurangnya kepedulian masyarakat akan keberadaan dan pemeliharaan
infrastruktur.
14 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
BAB. III
ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan
Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan.
SKPD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan dalam menjalankan
tugas pokok dan fungsi dihadapkan kepada berbagai Isu dan permasalahan yang harus
dapat dijawab untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan kepada masyarakat. Isu dan Permasalahan yang mendesak antara
lain sebagai berikut:
3.1.1 Permasalahan Bidang Bina Marga
Panjang Jalan Kabupaten = 848,296 km
Kondisi Jalan Kabupaten yang baik dan sedang = 566,553 km (66,787 %)
Kondisi Jalan Kabupaten yang rusak = 281,743 km (33.212%)
Melihat data tersebut diatas sangatlah jelas permasalahan di bidang Bina Marga
adalah masih tingginya prosentase jalan Kabupaten yang kondisinya rusak. Permasalahan
lainnya belum adanya data base pada bidang Bina Marga untuk data jalan dan jembatan.
3.1.2 Permasalahan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
Beberapa permasalahan yang terkait dengan Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air
sebagai berikut :
- Belum lengkapnya data base Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- Daerah Irigasi (DI) teknis dalam kondisi baik baru mencapai 69,15 %.
- Masyarakat masih banyak yang membuang sampah ke jaringan Irigasi.
- Pendangkalan aliran sungai dan jaringan irigasi sehingga menyebabkan banjir dan
mengurangi debit air irigasi ke petak sawah.
- Terjadinya erosi dan kerusakan tebing sungai menyebabkan longsor yang mengancam
daerah permukiman dan persawahan.
3.1.3 Permasalahan Bidang Keciptakaryaan
Permasalahan di bidang Keciptakaryaan adalah sebagai berikut :
- Belum adanya pengelola drainase yang terpadu, sehingga sistem drainase kota tidak lagi
mampu melayani perkembangan kota yang pesat.
15 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
- Persentase saluran drainase dalam kondisi baik baru mencapai 60 % di wilayah perkotaan.
- Masih banyaknya bangunan-bangunan dan gedung-gedung pemerintah serta
infrastruktur pelayanan publik yang kurang memadai dan representatif.
3.1.4 Permasalahan Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Permasalahan di bidang Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :
- Belum tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis, setelah
terpisahnya Kabupaten Pangandaran.
- Belum Tersusunnya RTR/ RDTR KSK dan RDTR Kota/ Kecamatan
- Belum optimalnya penyebarluasan hasil penyusunan RTRW dan Rencana Ruang
berdasarkan rencana detail per-Kecamatan atau per-KSK, yang dapat disosialisasikan
pada masyarakat sebagi upaya pemanfaatan ruang
- Permasalahan-permasalahan yang menyangkut pertanahan di Kabuapten Ciamis yang
memerlukan penyelesaian.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 adalah “ Ciamis Maju Berkualitas Menuju
Kemandirian Tahun 2019”, Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :
Maju Berkualitas : Bahwa pembangunan Kabupaten Ciamis yang saat ini telah
memberikan perubahan ke tingkat kemajuan berdasarkan
perkembangan indikator makro pembangunan, diperlukan
penguatan agar tidak hanya sekedar kemajuan melainkan
kemajuan yang lebih berkualitas. Oleh karenanya pembangunan
daerah kedepan harus dirancang sedemikian rupa sehingga
secara efektif harus berdampak terhadap pertumbuhan yang
tinggi, percepatan penanggulangan kemiskinan, penyediaan
lapangan kerja dan berusaha dengan tetap menjaga dan
memelihara kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup
guna pembangunan berkelanjutan. Hasil-hasil pembangunan
juga tidak hanya sekedar kuantitatif tetapi ke depan lebih
ditekankan pada kualitas.
Kemandirian : Kabupaten Ciamis ke depan harus diarahkan untuk dapat
mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna
16 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
terwujudnya kemandirian, baik kemandirian sosial, politik
maupun ekonomi.
Visi Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019 yaitu Ciamis Maju Berkualitas Menuju
Kemandirian Tahun 2019, merupakan Visi yang selaras dengan Visi Kabupaten Ciamis
tahun 2005-2025, yaitu Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi Kabupaten yang Maju,
Mandiri dan Sejahtera. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun
2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Dengan Iman dan Taqwa Ciamis Menjadi
Kabupaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.
Sedangkan misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah
yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas adalah :
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta penguatan
kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, pengelolaan lingkungan
hidup yang berkelanjutan serta meningkatkan kelestarian lingkungan hidup
Misi 4 : Membangun perekonomian daerah yang tangguh
Misi 5 : Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan
Misi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan adalah misi 3, yaitu : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas
infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta meningkatkan
kelestarian lingkungan hidup
3.2.1 Janji Bupati dan Wakil Bupati
Dalam RPJMD Kabupaten Ciamis 2014-2019 memuat juga janji-janji politik selama
masa kampanye dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah. Penjabaran janji Bupati dan Wakil Bupati dalam misi dan program prioritas
pembangunan selama 5 tahun tergambar sebagai berikut :
17 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
Janji Bupati dan Wakil Bupati
Urusan Program Tahun
SKPD 2015 2016 2017 2018 2019
1 Pengembangan wisata, kesenian dan olah raga. termasuk membangun gedung kesenian.
Pariwisata 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
√ √ √ √ √ Disparekraf
2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
√ √ √ √ √ Disparekraf
2 Anggaran sebesar Rp. 20 miliar bantuan pelayanan kesehatan gratis untuk berobat ke puskemas / rumah sakit umum darah (rsud) bagi masyarakat tidak mampu.
Kesehatan 1 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
√ √ √ √ Dinkes
3 Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Ciamis.
Kesehatan 1 Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit
√ √ √ √ √ Dinkes/RSUD
4 Anggaran sebesar Rp. 12 miliar untuk pengembangan 10 puskesmas rawat inap.
2 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
√ √ √ √ √ Dinkes
5 Revitalisasi pos yandu Rp. 1 miliar.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1 Program Keluarga Berencana
√ √ √ √ √ BKBPMPD
6 Anggaran sebesar Rp. 9 miliar bantuan pendidikan ke SLTA (penuntasan wajib belajar 12 tahun).
Pendidikan 1 Program Pendidikan Menengah
√ √ √ √ √ Disdikbud
7 Anggaran sebesar Rp. 1 miliar penanggulangan siswa drop out.
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
√ √ √ √ √ Disdikbud
8 Anggaran sebesar Rp. 15 miliar untuk peningkatan pendidikan keagamaan. bantuan kesejahteraan/ insentif guru madrasah, RA, TKA, TPA dan DKM. bantuan pesantren dan madrasah.
Otonomi 1 Program koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat dan keagamaan
√ √ √ √ √ Bag. Kesra
Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang effisien dan efektif serta
penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat
18 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Janji Bupati dan Wakil Bupati Urusan Program
Tahun
SKPD 2015
2016
2017
2018
2019
1 Reformasi birokrasi. peningakatan kualitas pelayanan publik.
Otonomi 1 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah
√ √ √ Bag. Organisasi
2 Penyelesaian masalah pertanahan
Pertanahan
1 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
√ √ √ √ √ Bag. Pemum
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, pengelolaan
lingkungan hidup yang berkelanjutan serta meningkatkan kelestarian
lingkungan hidup
Janji Bupati dan Wakil Bupati Urusan Program Tahun
SKPD 2015 2016 2017 2018 2019
1 Anggaran sebesar Rp. 5 miliar bantuan rehab rumah tak layak huni.
Perumahan 1 Program Pengembangan Perumahan
√ √ √ √ √ DCKKTR
2 Anggaran sebesar Rp. 50 miliar untuk pengaspalan (hot mix).
Pekerjaan Umum
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
√ √ √ DPUPRP
3 Anggaran sebesar Rp. 15 miliar pembangunan dan rehabilitasi irigasi
Pekerjaan Umum
1 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
√ √ √ √ √ DPUPRP
4 Anggaran sebesar Rp. 28 miliar untuk bantuan aspal dan semen untuk perbaikan jalan desa.
Pemberdayaan Masyara- kat dan Desa
1 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
√ √ √ √ √ BKBPMPD
5 Penataan ibu kota kabupaten dan kota kecamatan.
Perhubungan 1 Program pembangunan prasarana dan fasilitasi perhubungan
√ √ √ √ √ Dishubkominfo
Pekerjaan Umum
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
√ √ √ √ √ DPUPRP
2 Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong
√ √ √ √ √ DPUPRP
Pertanahan 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
√ √ √ √ √ DPUPRP
Penataan Ruang
1 Program perencanaan tata ruang
√ √ √ √ √ DPUPRP
19 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Janji Bupati dan Wakil Bupati Urusan Program Tahun
SKPD 2015 2016 2017 2018 2019
Lingkungan Hidup
1 Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
√ √ √ √ √ DCKKTR
6 Bantuan pemasangan listrik baru bagi keluarga tidak mampu.
Energi dan SDM
1 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
√ √ √ √ √ DBMSDAESDM
7 Pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup.
Lingkungan Hidup
1 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
√ √ √ √ √ BPLH
Misi 4 : Membangunan perekonomian daerah yang tangguh
Janji Bupati dan Wakil Bupati Urusan Program Tahun
SKPD 2015 2016 2017 2018 2019
1 Revitalisasi pembangunan sektor pertanian, kehutanan,perkebunan dan perikanan
Pertanian 1 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
√ √ Distan
2 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
√ √ Distan
Kelautan dan Perikanan
3 Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak
√ √ √ √ √ Disnakan
4 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
√ √ √ √ √ BP4KKP
1 Program Perikanan Budidaya
√ √ √ √ √ Disnakan
2 Program rehabilitasi hutan dan lahan
√ √ √ √ √ Dishutbun
Ketahanan Pangan
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
√ √ √ √ √ BP4KKP
2 Anggaran sebesar Rp. 15 miliar bantuan pemberdayaan usaha bagi warga tak mampu.
Sosial 1 Program Layanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
√ √ √ √ √ Dinsosnaker-trans
2 Program Keluarga Berencana
√ √ √ √ √ BKBPMPD
3 Penanggulangan pengangguran melalui pelatihan usaha, kerja dan peningkatan keterampilan.
Ketenagakerjaan
1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
√ √ √ √ √ Dinsosnaker trans
4 Membangun unit pelayanan penanggulangan kemiskinan.
Sosial 1 Program Layanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
√ √ √ √ √ Dinsosnaker trans
20 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Misi 5 : Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan
Janji Bupati dan Wakil Bupati Urusan Program Tahun
SKPD 2015 2016 2017 2018 2019
1 Perbaikan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, ketua Rukun Warga (RW) dan ketua Rukun Tetangga (RT)
Otonomi 1 Program Pembinaan dan Fasilitasi Keuangan Desa
√ √ √ √ √ BKBPMPD
Berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis yang menangani bidang pekerjaan umum, energi dan sumber daya
mineral, maka janji Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah berkaitan dengan Misi 3 :
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup
yang berkelanjutan, dimana janji-janji tersebut adalah:
- Anggaran sebesar Rp. 50 miliar untuk pengaspalan (hot mix)
- Anggaran sebesar Rp. 15 miliar pembangunan dan rehabilitasi irigasi
- Penataan ibu kota kabupaten dan kota kecamatan, terutama dalam bidang jalan
3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementrian PU
Tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus
meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dengan kinerja yang semakin
dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Indonesia dalam konteks global dapat terus
meningkat. Demikian pula dengan infrastruktur yang berperan dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah diharapkan akan dapat terus mendorong
percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, sekaligus
mewujudkan kesejahteraan sosial dan kenyamanan lingkungan.
Tantangan umum lainnya yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, khusunya
bidang PU dan permukiman di Indonesia adalah kendala alamiah berupa
struktur wilayah geografis; disparitas dan distribusi penduduk di Jawa dan luar Jawa;
menurunnya kinerja infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
seperti jalan provinsi/kabupaten/kota; serta sulitnya pembebasan tanah untuk
pembangunan infrastruktur yang menyebabkan terhambatnya kelancaran pembangunan
jalan dan infrastruktur lainnya.
1. Tantangan pembangunan sub bidang jalan
21 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang mendukung sistem transportasi nasional
harus memenuhi standar keselamatan jalan dan berwawasan lingkungan dalam
menunjang sektor riil dan sistem logistik nasional.
Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam
memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.
Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi
dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap
prasarana jalan yang ada.
Menjaga integrasi nasional melalui sistem jaringan jalan nasional, keseimbangan
pembangunan antarwilayah terutama percepatan pembangunan Kawasan Timur
Indonesia (KTI), daerah tertinggal, daerah perbatasan, serta mengurangi
kesenjangan dalam pulau maupun antara kota dan desa.
Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan
pengunci dalam pengembangan wilayah di antara berbagai gangguan bencana alam,
maupun kesalahan penggunaan dan pemanfaatan jalan, disamping juga memenuhi
kebutuhan aksesibilitas kawasan produksi dan industri serta outlet.
Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang
telah mencapai 11: 0,4 (pendekatan demand approach) yang terus akan mengalami
peningkatan seiring perkembangan dan kompetisi global, terutama pada lintas utama
dan wilayah perkotaan khususnya 8 (delapan) kota metropolitan.
Meningkatkan keterpaduan sistem jaringan transportasi dan penyelenggaraan secara
umum jalan daerah di tengah-tengah desentralisasi dan otonomi daerah dan situasi
kelembagaan penyelenggaraan jalan yang masih memerlukan perkuatan terutama
dalam menyiapkan produk-produk pengaturan, fasilitasi jalan daerah, dan
meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan jalan.
Mengupayakan pengarusutamaan jender dalam proses pelaksanaan kegiatan sub-
bidang jalan, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
2. Isu Strategis sub bidang jalan
Jaringan jalan di lintas utama 4 (empat) pulau besar, yaitu Lintas Timur Sumatera,
Pantai Utara Jawa, Lintas Selatan Kalimantan, dan Lintas Barat Sulawesi masih belum
memadai dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, dan 11
(sebelas) ruas strategis di Papua masih sangat kurang dalam mendukung
pengembangan potensi wilayah.
22 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Jaringan jalan tol Trans Jawa (koridor Jakarta – Surabaya) yang masih belum
tersambung dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Masih banyaknya titik kemacetan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan terutama
di 8 (delapan) kota metropolitan (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang,
Surabaya, Denpasar, dan Makassar) dan kota-kota non-metropolitan. Demikian pula
jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan nasional, seperti kawasan
industri, pelabuhan laut (outlet) dan pelabuhan udara yang masih mengalami
kemacetan.
Sebagian ruas-ruas baru yang dibangun belum dapat berfungsi karena hambatan
penyediaan tanah dan kekurangan alokasi dana.
Pembebanan berlebih (overloading) masih terjadi terutama pada lintas Pantura Jawa
dan lintas Timur Sumatera.
Meningkatkan aksesibilitas bagi daerah terisolasi dan terpencil, serta jaringan jalan di
kawasan perbatasan dan di pulau-pulau terdepan/terluar terutama pintu gerbang
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena belum sepenuhnya berfungsi untuk
mendukung transportasi lintas pulau dan melayani mobilitas dan aksesibilitas
masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayah, meningkatkan kesejahteraan, dan
menjaga pertahanan nasional.
Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah
keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.
Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan
jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi,
kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang
manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor
jaringan jalan).
Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRWN, yang
meliputi pemantapan jaringan jalan arteri dan kolektor.
3. Tantangan pembangunan sub bidang Sumber Daya Air
Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air
permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestasi dan eksplorasi air
tanah yang berlebihan yang telah menyebabkan land subsidence dan intrusi air
asin/laut.
Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum. Penyediaan air baku
untuk mendukung penyediaan air minum belum dapat mencukupi sepenuhnya dan
23 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
dikhawatirkan dapat mempengaruhi target Millennium Development Goals (MDGs) yang
menetapkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari jumlah penduduk Indonesia harus
dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.
Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor
kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan
untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.
Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang rata-rata terjadi ± 100.000
Ha per tahun.
Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir,
kekeringan, serta abrasi pantai.
Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi
dampak negatif perubahan iklim.
4. Isu strategis sub bidang Sumber Daya Air
Kinerja pelayanan jaringan irigasi yang belum optimal, dimana dari 7,2 juta ha luas
daerah irigasi yang telah dibangun diperkirakan masih sekitar 1,34 juta ha daerah irigasi
yang belum dapat berfungsi secara optimal karena adanya kerusakan jaringan irigasi
yang antara lain diakibatkan oleh umur konstruksi, bencana alam, kurangnya operasi
dan pemeliharaan jaringan irigasi, dan masih rendahnya keterlibatan petani dan
stakeholders lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi.
Kinerja pelayanan jaringan reklamasi rawa belum optimal dimana dari 33,4 juta ha lahan
rawa yang merupakan lahan rawa pasang surut dan rawa lebak termasuk lahan rawa
bergambut, sampai saat ini hanya sekitar 1,8 juta ha jaringan reklamasi rawa yang telah
dikembangkan Pemerintah.
Perubahan garis pantai akan menimbulkan masalah dalam kaitannya dengan
perlindungan sarana dan prasarana sepanjang pantai dan batas wilayah Negara.
Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena
bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi.
Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan
stakeholders lainnya dalam pengelolaan irigasi.
Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak
berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik
alamiah maupun buatan dengan cepat.
24 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Melakukan penataan organisasi pengelola SDA seperti Unit Pelaksana Teknis Balai Besar
Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) maupun Unit Pelaksana Teknis
Daerah/Balai Prasarana SDA.
Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi
konflik antar pengguna sumber daya air.
Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada BBWS/BWS dan
Dinas SDA dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan
dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan
informasi SDA.
Mengupayakan pengarusutamaan gender dalam proses pelaksanaan kegiatan bidang
SDA, baik dari segi akses, kontrol, partisipasi, maupun manfaatnya.
Mencari peluang-peluang investasi baru dalam upaya pengembangan infrastruktur SDA.
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
3.5.1.Telaahan terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat
Dalam fungsi wilayah dan perkotaan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis memiliki
rencana fungsi wilayah sebagai pemerintahan, pertanian, perkebunan, perikanan,
pendidikan, kesehatan dan pariwisata.
Berdasarkan pola pengelompokan perekonomian dan dominasi kegiatannya, dalam
sistem perwilayahan Jabar, terjadi pemusatan kota-kota yang terlalu ke Barat. Berdasarkan
kondisi ini, perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan
mengembangkan wilayah Selatan Jawa Barat. Kabupaten Ciamis merupakan wilayah yang
harus diprioritaskan pengembangannya melalui Konsep Pengembangan Jawa barat Selatan-
Selatan
Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW Provinsi Jabar yang
mengatur arahan pengembangan Kabupaten Ciamis menempatkan wilayah ini menjadi
penting dimasa yang akan datang. Pengembangan koridor pantai selatan akan berdampak
pada pola penggunaan lahan dan perkembangan kegiatan/aktivitas diwilayah Kabupaten
Ciamis, apalagi setelah berdirinya Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis merupakan
pintu masuk dan daerah transit menuju ke wilayah pesisir selatan. Meningkatnya intensitas
penggunaan lahan dan aktivitas perkotaan akan membangkitkan arus lalu lintas dan
meningkatkan aktivitas perekonomian.
25 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Hal ini tentu saja sejak awal harus diantisipasi dan dikendalikan agar tidak
berkembang secara tidak beraturan dan tidak lagi sesuai dengan dokumen tata ruang yang
diatur dalam peraturan daerah.
3.5.2.Telaahan terhadap RTRW Kabupaten Ciamis
Dalam fungsi wilayah, Kabupaten Ciamis memiliki rencana fungsi wilayah sebagai
pemerintahan, pertanian, perkebunan, perikanan, pendidikan, kesehatan dan pariwisata.
Dalam RTRW Kabupaten Ciamis, Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Ciamis membagi wilayah Kabupaten Ciamis menjadi 3 (tiga) Wilayah Pengembangan (WP),
yaitu:
a. Wilayah Pengembangan (WP) Utara dengan pusat utama Kota Ciamis dan pusat
pembantu Kota Kawali yang terdiri dari:
1. Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Utara I dengan pusat SWP Panjalu mencakup
Panumbangan, Panawangan, Sukamantri dan Panjalu;
2. Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Utara II dengan pusat SWP Kawali mencakup
Jatinagara, Cipaku, Lumbung dan Kawali;
3. Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Utara III dengan pusat SWP Cikoneng
mencakup Cihaurbeuti, Sadananya, Sindangkasih, Ciamis, Baregbeg, Cijeungjing
dan Cikoneng;
4. Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Utara IV dengan pusat SWP Rancah
mencakup Sukadana, Tambaksari, Cisaga, Rajadesa dan Rancah.
b. Wilayah Pengembangan (WP) Tengah dengan pusat utama Kota Banjarsari dan pusat
pembantu Kota Padaherang yang terdiri dari:
1. Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Tengah I dengan pusat SWP Padaherang
mencakup Lakbok, Mangunjaya, Purwadadi, Banjarsari dan Padaherang;
2. Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Tengah II dengan pusat SWP Pamarican
mencakup Cimaragas, Cidolog, Langkaplancar dan Pamarican.
c. Wilayah Pengembangan (WP) Selatan dengan pusat utama Kota Pangandaran dan pusat
pembantu Kota Cijulang yang terdiri dari:
1. Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Selatan I dengan pusat SWP Kalipucang
mencakup Kalipucang dan Pangandaran;
2. Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Selatan II dengan pusat SWP Parigi
mencakup Cigugur, Sidamulih dan Parigi;
3. Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Selatan III dengan pusat SWP Cijulang
mencakup Cimerak dan Cijulang;
26 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Sedangkan Pembagian fungsi wilayah tiap Sub Wilayah Pengembangan (SWP) adalah
sebagai berikut :
a. Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Utara
1. Sub Wilayah Pengembangan Utara I dengan pusat Kota Panjalu mempunyai fungsi
pusat pelayanan sosial ekonomi, perikanan darat, kawasan lindung (perlindungan
daerah bawahannya, resapan air dan suaka), kawasan budidaya hutan
(agroforestry), pertanian tanaman pangan lahan kering dan basah, hortikultura,
hutan produksi, peternakan kecil dan unggas, serta cagar alam dan budaya;
2. Sub Wilayah Pengembangan Utara II dengan pusat Kota Kawali mempunyai
fungsi pengembangan kawasan hutan produksi, pertanian tanaman pangan lahan
kering, perkebunan, hortikultura, kawasan budidaya hutan (agroforestry), pusat
pelayanan sosial ekonomi, cagar budaya, industri rumah tangga, kawasan lindung
(perlindungan daerah bawahannya, resapan air dan suaka);
3. Sub Wilayah Pengembangan Utara III dengan pusat Kota Cikoneng mempunyai
fungsi pengembangan perikanan darat (air deras), pusat pemerintahan, pusat
pendidikan, kawasan lindung (perlindungan daerah bawahannya, resapan air dan
suaka), kawasan budidaya hutan (agroforestry), pusat transportasi darat, industri
kecil dan rumah tangga, pusat pelayanan sosial, pusat pelayanan perdagangan
dan jasa, cagar budaya, dan pengembangan perumahan dan permukiman;
4. Sub Wilayah Pengembangan Utara IV dengan pusat Kota Rancah mempunyai
fungsi pengembangan perikanan darat, pusat pelayanan sosial ekonomi,
perkebunan, kawasan lindung (perlindungan daerah bawahannya, resapan air
dan suaka), kawasan budidaya hutan (agroforestry), hutan produksi, pertanian
tanaman pangan lahan kering, hortikultura, peternakan kecil dan unggas, industri
rumah tangga, dan kawasan konservasi budaya dan sejarah;
b. Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Tengah
1. Sub Wilayah Pengembangan Tengah I dengan pusat kota Padaherang mempunyai
fungsi pengembangan pertanian lahan basah (lumbung padi), pertanian tanaman
pangan lahan kering, kawasan budidaya hutan (agroforestry), hutan produksi,
industri kecil, pusat perdagangan dan jasa, perikanan darat dan rawa, peternakan
unggas, serta pengembangan perumahan dan permukiman;
2. Sub Wilayah Pengembangan Tengah II dengan pusat kota Pamarican mempunyai
fungsi pengembangan pertanian lahan basah, pertanian tanaman pangan lahan
kering, kawasan budidaya hutan (agroforestry), hutan produksi, pertambangan,
27 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
pengembangan perumahan dan permukiman baik perkotaan maupun pedesaan,
dan industri kecil.
c. Sub Wilayah Pengembangan (SWP) Selatan
1. Sub Wilayah Pengembangan Selatan I dengan pusat Kota Kalipucang mempunyai
fungsi pusat transportasi darat, kawasan pariwisata (pusat wisata bahari),
kawasan lindung (suaka alam dan cagar alam), perikanan laut dan perikanan
darat (tambak);
2. Sub Wilayah Pengembangan Selatan II dengan pusat Kota Parigi mempunyai
fungsi pengembangan pertanian tanaman pangan lahan kering, hortikultura,
perikanan, kawasan pariwisata, pusat kenelayanan, hutan produksi;
3. Sub Wilayah Pengembangan Selatan III dengan pusat Kota Cijulang mempunyai
fungsi kawasan pariwisata, pusat transportasi udara, pertambangan,
perkebunan, pertanian tanaman pangan lahan kering, perikanan laut, perikanan
darat (tambak), dan peternakan besar.
Akan tetapi dengan telah berdirinya Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah
Otonomi Baru, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis juga mengalami
perubahan, sehingga akan disusun kembali Peraturan Daerah (Perda) tentang RTRW yang
baru yang telah terpisah dari Kabupaten Pangandaran.
Sehingga untuk sementara waktu, apabila mengacu pada RTRW yang ada,
pengembangan wilayah di Kabupaten Ciamis adalah untuk wilayah-wilayah di luar DOB
Kabupaten Pangandaran, yang meliputi 26 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ciamis, Baregbeg,
Cijeungjing, Sadananya, Cikoneng, Sindangkasih, Cimaragas, Cidolog, Panumbangan,
Cihaurbeuti, Panjalu, Sukamantri, Kawali, Lumbung, Cipaku, Panawangan, Jatinagara,
Rancah, Sukadana, Tambaksari, Cisaga, Rajadesa, Banjarsari, Pamarican, Lakbok,
Purwadadi.
3.6 Penentuan Isu-isu strategis
Isu-isu strategis ini merupakan tantangan yang harus dijawab untuk menjadikan
Kabupaten Ciamis memiliki daya tarik yang besar baik sebagai tujuan investasi, tujuan
pariwisata maupun pengembangan dan peningkatan produksi pertanian dan peternakan,
dimana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan adalah menyangkut masalah infrastruktur, Penataan Ruang dan
Pertanahan. Ada beberapa isu strategis yang menjadi bahan kajian, diantaranya adalah:
1. Peningkatan prasarana jalan dan jembatan
2. Peningkatan sarana laboratorium kebinamargaan dan alat berat
28 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
3. Peningkatan fungsi jaringan irigasi dan pengembangan daerah irigasi dalam rangka
mendukung kegiatan pertanian
4. Pengendalian daya rusak air terhadap lingkungan
5. Penyediaan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah pasca terpisahnya Kabupaten
Pangandaran
6. Pengendalian alih fungsi lahan
7. Peningkatan sarana prasarana bangunan dan gedung pemerintah
8. Peningkatan pengelolaan jaringan drainase dan trotoar
9. Penyelesaian permasalahan pertanahan Pemerintah Kabupaten
29 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi
4.1.1 VISI
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan
potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang.
Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun
2014 – 2019, yaitu :
“ CIAMIS MAJU BERKUALITAS MENUJU KEMANDIRIAN TAHUN 2019 “
Dan untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Ciamis
Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
2. Mewujudkan tata kelola Pemerintah yang efisien dan efektif serta penguatan kemitraan
pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan
hidup yang berkelanjutan.
4. Membangun perekonomian daerah yang tangguh.
5. Meningkatkan percepatan pembangunan perdesaan.
Ditinjau dari tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan
Sumber Daya Mineral, berkaitan langsung sebagai SKPD utama yang mengemban Misi
Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis adalah dengan Misi No. 3 yaitu : Meningkatkan
ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan.
Selain Misi tersebut, kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai salah satu SOPD dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Ciamis juga menunjang tercapainya misi tersebut.
Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan serta memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Ciamis.
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis
merumuskan VISI sebagai berikut :
“INFRASTRUKTUR DAERAH YANG SEMAKIN BERKUALITAS TAHUN 2019“
30 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Diharapkan dengan terumuskan Visi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis tersebut maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas
untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing
– masing.
4.1.2 MISI
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan dan
diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang
telah ditetapkan.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis menetapkan Misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Fungsi Layanan serta Kualitas Jalan dan Jembatan.
2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat melalui penyediaan fasilitas laboratorium
kebinamargaan dan alat-alat berat.
4. Meningkatkan bangunan publik, pemerintah dan fasilitas umum serta Pembinaan jasa
konstruksi.
5. Meningkatkan kualitas pemanfaatan & pengawasan tata ruang serta pertanahan.
4.2 Tujuan
Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk
mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis
daerah yang dihadapi.
Tujuan jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya Prasarana Jalan dan Jembatan yang Berkualitas.
2. Meningkatnya fungsi dan jaringan irigasi dan pengembangan daerah irigasi dalam
rangka mendukung kegiatan pertanian
3. Pengendalian daerah – daerah potensi pertanian dari ancaman banjir.
4. Optimalisasi fasilitas alat – alat berat dalam melayani masyarakat
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan dan bangunan yang berfungsi
pelayanan publik
6. Akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman dapat terpenuhi
7. Mewujudkan efektifitas penataan dan pemanfaan ruang serta pertanahan
31 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
4.3 Sasaran
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara
terukur, spesifikasi, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu
5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indicator kinerja sesuai tugas
dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan menetapkan sasaran
sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
2. Terpenuhinya kebutuhan air untuk area pertanian
3. Terkendalinya aliran air saluran dan sungai.
4. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan stakeholder lain yang memerlukan jasa alat
berat
5. Meningkatnya sarana dan prasarana gedung pemerintah.
6. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman
7. Meningkatnya kualitas penataan ruang
8. Tertanganinya masalah pertanahan pemerintah
4.4 Strategi
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang
mencakup upaya–upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan
tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program.
Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran
maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan
analisis SWOT (Strengths /kekuatan, Weaknesses/kelemahan, Opportunities/ peluang dan
Treats/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistimatis untuk
merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan
kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara kebersamaan dapat
meminimalkan kelemahan (Weaknesses) & ancaman (Treats).
Identifikasi faktor – faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :
Kekuatan (Strengths)
- Adanya peraturan Bupati tentang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan sebagai dasar hukum di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di
bidang pembangunan Infrastruktur.
- Tersedianya peraturan, pendukung pelaksanaan infrastruktur.
- Sumber Daya Manusia yang sebagian besar berpendidikan formal tinggi untuk
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
32 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
- Adanya dukungan dana/anggaran untuk kegiatan pembangunan infrastruktur.
* Kelemahan ( Weaknesses )
- Belum lengkapnya data base untuk masing – masing bidang.
- Terbatasnya kualitas aparatur yang menguasai bidang teknis.
- Lemahnya koordinasi dan komunikasi.
* Peluang ( Opportunities )
- Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- Situasi dan kondisi Kabupaten Ciamis yang relatif kondusif.
- Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- Perkembangan teknologi dan informasi.
* Ancaman ( Treats )
- Belum optimalnya pemahaman stake holder dan OPD di bidang pembangunan
infrastruktur.
- Belum optimalnya komitmen dan konsintensi kebijakan pembangunan infrastruktur.
- Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.
Berdasarkan faktor–faktor tersebut maka dilakukan pemantauan alternative strategi
dengan menempatkan faktor–faktor tersebut kedalam matriks SWOT, melalui matriks ini
maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternative strategi dapat ditempuh yaitu :
- Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan
memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- Strategi ST, yaitu dengan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman.
- Strategi WO, yaitu dengan memanfaatkan peluang yang ada dengan meminimalkan
kelemahan yang ada.
- Strategi WT, yaitu berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari
ancaman.
33 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
DIAGRAM MATRIKS SWOT
E F A S
I F A S
Kekuatan (Strengths ) ;
- Adanya peraturan Bupati tentang
Dinas Bina Marga, SDA dan
ESDM sebagai dasar hukum
didalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya.
- Tersedianya peraturan pendukung
pelaksanaan TUPOKSI
- Sumber Daya Manusia yang
sebagian besar berpendidikan
formal tinggi untuk pelaksanaan
TUPOKSI
- Adanya dukungan dana/anggaran
untuk kegiatan pembangunan
infrastruktur
Kelemahan (Weakness) ;
- Belum lengkapnya data base
untuk masing – masing bidang.
- Terbatasnya kualitas aparatur
yang menguasai bidang teknis
- Lemahnya koordinasi dan
komunikasi
- Keterbatasan anggaran untuk
pembangunan infrastruktur
Peluang (Opportunities) ;
- Adanya kepedulian dan
partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.
- Situasi dan kondisi Kabupaten
Ciamis yang relatif kondusif
- Adanya kesempatan mengikuti
pendidikan dan pelatihan
- Perkembangan teknologi dan
informasi
Strategi SO ;
- Mempedomani peraturan –
peraturan untuk kesempurnaan
pelaksanaan dan pembangunan .
- Optimilisasi Sumber Daya
Manusia didalam pelaksanaan
pembangunan infrastruktur
- Effiensi anggaran
- Mendorong peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan
Strategi WO ;
- Meningkatnya ketersediaan data
dan informasi yang akurat
dengan pemanfaatan teknologi
informasi
- Meningkatkan profesionalisme
aparatur dengan mengikuti
pendidikan, pelatihan dan
bimbingan teknis
Ancaman (Treats) ;
- Belum optimalnya pemahaman
Stake holder dan OPD di bidang
pembangunan infrastruktur.
- Belum optimalnya komitmen dan
konsistensi kebijakan
pembangunan infrastruktur
- Belum optimalnya kepercayaan
masyarakat terhadap Pemerintah
Daerah
Strategi ST ;
- Meningkatnya pemahaman Stake
Holder dan OPD dibidang
pembangunan
- Meningkatnya konsistensi dan
komitmen kebijakan di bidang
pembangunan
Strategi WT ;
- Meningkatnya monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
pembangunan
- Mendorong OPD untuk
menyediakan data dan
informasi yang akurat
34 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Kekuatan (Strengths ) ;
- Adanya Peraturan Bupati tentang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan sebagai dasar hukum didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- Tersedianya peraturan pendukung pelaksanaan TUPOKSI
- Sumber Daya Manusia yang sebagian besar berpendidikan formal tinggi untuk
pelaksanaan TUPOKSI
- Adanya dukungan dana/anggaran untuk kegiatan pembangunan infrastruktur
Kelemahan (Weaknesses) ;
- Belum lengkapnya data base untuk masing – masing bidang.
- Terbatasnya kualitas aparatur yang menguasai bidang teknis
- Lemahnya koordinasi dan komunikasi
- Keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur
Peluang (Opportunities) ;
- Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- Situasi dan kondisi Kabupaten Ciamis yang relatif kondusif
- Adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan
- Perkembangan teknologi dan informasi
Strategi SO ;
- Mempedomani peraturan – peraturan untuk kesempurnaan pelaksanaan dan
pembangunan.
- Optimalisasi Sumber Daya Manusia didalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur
- Efisiensi anggaran
- Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Strategi WO ;
- Meningkatnya ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan pemanfaatan
teknologi informasi
- Meningkatkan profesionalisme aparatur dengan mengikuti pendidikan, pelatihan dan
bimbingan teknis
35 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Ancaman (Treats) ;
- Belum optimalnya pemahaman Stake holder dan OPD di bidang pembangunan
infrastruktur.
- Belum optimalnya komitmen dan konsistensi kebijakan pembangunan infrastruktur
- Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah
Strategi ST ;
- Meningkatnya pemahaman Stake Holder dan OPD dibidang pembangunan
- Meningkatnya konsistensi dan komitmen kebijakan di bidang pembangunan
Strategi WT ;
- Meningkatnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
- Mendorong OPD untuk menyediakan data dan informasi yang akurat
Catatan :
IFAS = Internal Strategic Analysis Summary
EFAS = External Strategic Analysis Summary
Berdasarkan Matriks SWOT tersebut diatas dan berdasarkan strategi RPJMD
Kabupaten Ciamis tahun 2014 – 2019 pada Misi 3 yaitu Meningkatkan ketersediaan dan
kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan maka
diperoleh strategi untuk mencapai dan sasaran sebagai berikut ;
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di kawasan strategis kabupaten.
2. Meningkatkan kualitas sistem jaringan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air.
3. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan alat berat dan laboratorium.
4. Meningkatkan kualitas bangunan gedung pemerintah dan fasilitas publik.
5. Meningkatkan fungsi drainase dan trotoar.
6. Meningkatkan kualitas penataan ruang dan penangana masalah pertanahan.
7. Optimalisasi Sumber Daya Manusia didalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
8. Meningkatkan komitmen dan konsistensi kebijakan di bidang pembangunan.
9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
4.5 Kebijakan
Agar strategi tersebut diatas dapat diimplementasikan, maka ditetapkan kebijakan
sebagai berikut ;
36 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
1. Melakukan inventarisasi data pembangunan di semua bidang.
2. Peningkatan jalan kabupaten.
3. Peningkatan Jalan Strategis Kecamatan.
4. Peningkatan Jalan Jalur yang dilalui Angkot/ Angdes.
5. Peningkatan jalan di kawasan stratgeis dan cepat tumbuh kabupaten.
6. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
7. Penanganan Normalisasi dan Proteksi Sungai.
8. Menyediakan sistem informasi data.
9. Menyediakan dokumen terkait pembangunan.
10. Melaksanakan sosialisasi pembangunan.
39 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Tabel. 4.1 Kebijakan Umum dan Program Pembangunan RPJMD Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungasn hidup yang berkelanjutan
Misi Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Program Prioritas Daerah
URUSAN SKPD Kondisi awal
Kondisi akhir
3 Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
1. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana transportasi
1 Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur wilayah
1 Peningkatan jalan kabupaten
Kemantapan jalan kabupaten
%
68,5
72,5
Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah
Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan
Pekerjaan Umum
DPUPRP
2 Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi
2 Peningkatan Jalan Strategis Kecamatan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
DPUPRP
3 Peningkatan Jalan Jalur yang dilalui Angkot/ Angdes
Program pembangunan turap/ talaud/ bronjong
DPUPRP
Program pembangunan sistem informasi /Database jalan dan jembatan
DPUPRP
Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
DPUPRP
2. Meningkatnya keandalan sistem jaringan infrastruktur sumber daya air dan pengelolaan sumber daya air
Meningkatkan kualitas sistem jaringan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air
1 Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi serta Penanganan Normalisasi dan Proteksi Sungai /saluran
1 Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
m/ha 29,75 31,50 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Pekerjaan Umum
DPUPRP
2 Proporsi penanganan daerah rawan banjir dan erosi
% 88 95 Program pengendalain banjir
Pekerjaan Umum
DPUPRP
3. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dan stakeholder lain
Optimalisasi pengelolaan alat berat dan laboratorium
1 Pengelolaan alat berat dan laboratorium
1 Jumlah alat berat dalm kondisi baik
unit 47 50 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Pekerjaan Umum
DPUPRP
40 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
Misi Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja Satuan
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Program Prioritas Daerah
URUSAN SKPD Kondisi awal
Kondisi akhir
yang memerlukan jasa alat berat
2 Pengadaan alat berat dan laboratorium
DPUPRP
4. Meningkatnya sarana dan prasarana gedung pemerintah
Meningkatkan kualitas bangunan gedung pemerintah dan fasilitas publik
Pembangunan / rehabilitasi bangunan publik dan gedung pemerintah
Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
%
58 64 Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Pemerintah
Pekerjaan Umum
DPUPRP
5. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
Meningkatkan fungsi drainase dan trotoar
Penanganan sistem drainase dan trotoar perkotaan
Persentase
saluran
drainase dalam
kondisi baik
% 60 70 Program Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong
Pekerjaan Umum
DPUPRP
6. Meningkatnya kualitas penataan ruang
Meningkatkan kualitas penataan ruang dan penangana masalah pertanahan
Penyusunan rencana tata ruang
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rinciannya
Doku- men
2 2 Program Perencanaan Tata Ruang
Penataan Ruang
DPUPRP
Pengendalian penggunaan lahan
Pengendalian alih fungsi lahan
% 48 54 Program Pemanfaatan Ruang
Penataan Ruang
DPUPRP
7. Tertanganinya masalah pertanahan pemerintah
Penangana masalah pertanahan
Prosentase
penyelesaian
tanah Pemda
% 5 7 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Pertanahan DPUPRP
41 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan
sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang
sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai
sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat
menyelesaikan permasalahan–permasalahan yang dihadapi.
Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan
fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per
SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD
kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk
masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka
menengah SKPD.
Untuk mengimplementasikan kebijakan prioritas pembangunan diatas, maka dalam
tahun 2017-2019 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Ciamis akan melaksanakan 13 program yang terdiri dari 9 program pada urusan Pekerjaan
Umum, dan 4 Program pada Urusan Tata Ruang dan Pertanahan.
5.1.1 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum
Urusan Pekerjaan umum terdiri dari 3 bidang, yaitu Bidang Bina Marga dan Bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air dan Bidang Keciptakaryaan, memiliki 9 prioritas program, yaitu
:
1. Bidang Bina Marga
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, kegiatannya adalah:
- Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Pembangunan Jalan
- Peningkatan Jalan
- Pembangunan Jembatan
- Penggantian Jembatan
42 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, kegiatannya adalah:
- Perencanaan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
- Pemeliharaan Rutin Jalan
- Pemeliharaan Berkala/Periodik Jalan
- Pemeliharaan Rutin Jembatan
3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, kegiatannya adalah:
- Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan
4. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan,
kegiatannya adalah :
- Penyusunan sistem informasi/data base jalan
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan, kegiatannya
adalah:
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat
- Pengelolaan peralatan laboratorium dan alat berat
- Pengadaan alat berat dan laboratorium
2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)
1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya, kegiatannya adalah:
- Perencanaan Teknis Irigasi
- Operasi dan Pemeliharaan Irigasi
- Pembangunan Jaringan Irigasi
- Rehabilitasi/perbaikan jaringan irigasi
2. Program pengendalian banjir, kegiatannya adalah:
- Perencanaan Teknis Sungai
- Operasi dan Pemeliharaan Sungai
- Pembuatan Proteksi Sungai/Saluran
- Normalisasi Sungai/Saluran
3. Bidang Keciptakaryaan
1. Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Pemerintah, kegiatannya adalah:
- Pembangunan Gedung Kantor pemerintah
- Pembangunan Gedung dan bangunan fasilitas publik
- Perencanaan dan pembuatan DED sarana prasarana pemerintah
- Pembinaan jasa konstruksi
43 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong, kegiatannya adalah:
- Pembangunan saluran drainase, gorong-gorong dan trotoar
- Pemeliharaan Saluran drainase, gorong-gorong dan trotoar
5.1.2 Program dan Kegiatan Urusan Penataan Ruang dan Pertanahan
Urusan Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari 1 bidang, yaitu Bidang Penataan
Ruang dan Pertanahan, memiliki 4 prioritas program, yaitu :
1. Program Perencanaan Tata Ruang, kegiatannya adalah:
- Penyusunan rencana tata ruang wilayah
- Pengendalian dan pelaporan tata ruang
- Penyusunan rencana dasar tata ruang dan bangunan
2. Program Pemanfaatan Ruang, kegiatannya adalah:
- Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
3. Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, kegiatannya adalah:
- Penyelesaian Permasalahan Pertanahan
4. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah,
kegiatannya adalah:
- Pengkajian Pengadaan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah
Gambaran mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada lampiran di tabel 5.1.
44 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
44 Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat
keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator
kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang
diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan.
Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi
yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila
didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai,
maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil
pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama
periode aktivitasnya.
Penetapan indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan
misi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis, yang
secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi infrastruktur pekerjaan umum,
energi dan sumber daya mineral.
Prestasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis
lima tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif
yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcome/hasil) yang
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan
(output/keluaran).
Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk
mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Ciamis, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan
kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis kedepan baik
pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan itu sendiri.
Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur
keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada
45 Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2014 - 2019.
Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan
pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial
pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah
mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat
perencanaan.
Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang
akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.
Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan
kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk
diukur dan di buktikan secara objektif keberhasilannya.
Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta
indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis
yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan
2014 – 2019 dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel berikut ini.
46 Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Kinerja Program
Satuan Kondisi
tahun awal (2016)
Target Capaian Kinerja Program
Kondisi Tahun akhir (2019) 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 8 9 10 11
1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
km 566,49 581,08 598,04 615,01 615,01
2 Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
3 Program pembangunan turap/talaud/ bronjong
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
4 Program pembangunan sistem informasi /Database jalan dan jembatan
Sistem informasi /data base jalan
% 40 50 70 100 100
5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Jumlah alat berat dalam kondisi baik
unit 45 59 62 64 64
6 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Rasio jaringan irigasi dalam kondisi baik
m/Ha 29,150 29,750 29,9 30,1 30,1
Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik
% 67,04 69,55 70,2 72,5 72,5
7 Program pengendalian banjir Panjang saluran/sungai yang dinormalisasi
m 1.750 1.750 1.750 1.750 1.750
Panjang bangunan proteksi sungai
m 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
8 Program Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong
Persentase saluran drainase dalam kondisi baik
% …… 33,42 35,42 38,42 38,42
9 Program Peningkatan Sarana/ Prasarana Pemerintah
Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik
% 58 60 62 64 64
Terfasilitasinya sarana prasarana aparatur dan terbangunnya/ terehabilitasinya gedung kantor pemerintah
paket 7 7 7 7 7
Tabel 6.1
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
47 Renstra Dinas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017 - 2019
1 2 3 4 5 8 9 10 11
10 Program Perencanaan Tata Ruang
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rinciannya
dokumen 2 2 2 2 2
11 Program Pemanfaatan Ruang
Pengendalian alih fungsi lahan
Awalnya Satuannya =
ha Selajutnya
Satuannya = %
48 ha 100% 100% 100% 100%
12 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Jumlah dokumen kajian pemanfaatan lahan dan kebutuhan lahan
dokumen 12 12 12 12 12
13 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
Prosentase penyelesaian kasus tanah pemda
kajian 5 5 6 7 7
48 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan 2017- 2019
BAB VII
PENUTUP
Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan
dan lima tahunan. Oleh karena itu, setiap bidang dan staf Dinas Pekerjaan Umum Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis wajib menerapkan prinsip–prinsip berkualitas,
partisipatif, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka
pencapaian sasaran dan program–program yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan
Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis ini.
Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan
sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing –
masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :
1. Seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Ciamis berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah
dituangkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Ciamis ini dengan sebaik – baiknya.
2. Renstra Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis
ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja)
tahunan / RKT Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Ciamis.
Ciamis, 9 Januari 2017 Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Ciamis,
Drs. H KUSDIANA, MM
NIP. 196704231986031002
Lampiran 1
F F F
2 3 4 3 4 5 6 10 11 12 13
1. Meningkatkan Fungsi layanan
serta kualitas jalan dan jembatan
70% Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Panjang jalan Kabupaten dalam
kondisi mantap (RPJMD)
581,08 km (68,50
%)
598,04 km (70,05%) 615,01 km (72,5%)
Peningkatan Jalan Panjang jalan yang akan
ditingkatkan
98 KM 92 KM 120 KM
Pembangunan/ Penggantian
Jembatan
Terpeliharanya jembatan yang
telah berusia tua dan yang
mengalami kerusakan yang
parah
10 UNIT 12 UNIT 7 UNIT
Program pembangunan
sistem informasi/ Database
jalan dan jembatan
Tersedianya Sistem Informasi/
Database jalan yang berbasis
SIG
60% 80% 100%
Program rehabilitasi /
pemeliharaan jalan dan
jembatan
Panjang jalan Kabupaten dalam
kondisi mantap (RPJMD)
581,08 km (68,50
%)
598,04 km (70,05%) 615,01 km (72,5%)
Pemeliharaan Rutin Jalan
Kabupaten di 5 UPTD Wilayah
Terpeliharanya jalan Kabupaten 100 KM 100 KM 100 KM
Pemeliharaan Berkala/
Rehabilitasi Jalan
Terpeliharanya jalan 37 KM 35 KM 45 KM
Pemeliharaan Rutin Jembatan Terpeliharanya Jembatan
Kabupaten yang telah dibangun
5 UNIT 5 UNIT 5 UNIT
Program pembangunan
turap/talaud/bronjong
Tertanganinya bangunan-
bangunan pelengkap jalan
30 lokasi 33 lokasi 40 lokasi
2019MISI
1
Terwujudnya prasarana
jalan dan jembatan yang
berkualitas
Kemantapan jalan
kabupaten
Meningkatnya kualitas
jalan dan jembatan
Kemantapan Jalan
Kabupaten
INDIKATOR KINERJA
TABEL 4.2
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN (REVISI RENSTRA 2014 - 2019)TAHUN 2017 - 2019
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN KET.2017 2018
F F F
2 3 4 3 4 5 6 10 11 12 13
2019MISI
1
INDIKATOR KINERJATUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN KET.2017 2018
2. Meningkatkan kualitas
pengelolaan sumber daya air
Meningkatnya fungsi
jaringan irigasi dan
pengembangan daerah
irigasi dalam rangka
mendukung kegiatan
pertanian
Rasio jaringan irigasi
dalam kondisi baik
27 m/ha Terpenuhinya kebutuhan
air untuk area pertanian
Rasio jaringan irigasi
dalam kondisi baik
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi
Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Rasio Jaringan Irigasi Dalam
Kondisi Baik
29,750 m/ha 30,40 m/ha 31,1 m/ha
Prosentase Jaringan Irigasi
Dalam Kondisi Baik
69,55% 69,65% 69,95%
Pembangunan dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Terpeliharanya jaringan irigasi
dalam kondisi baik, dan
meningkatnya cakupan layanan
jaringan irigasi
3.000 HA 3.000 HA 3.000 HA
Pengendalian daerah-
daerah potensi pertanian
dari ancaman banjir
Proporsi kecamatan yang
bebas banjir
88% Prosentase penanganan
bencana banjir &
kerusakan sungai
Program Pengendalian Banjir Prosentase penanganan
bencana banjir & kerusakan
sungai
100% 100% 100%
Pembangunan dan Rehabilitasi
Proteksi Tebing Sungai dan
Saluran
Terkendalinya daya rusak air
terhadap lingkungan di sekitar
sungai
1.500 M' 500 M' 500 M'
Normalisasi Sungai dan
Saluran
Berkurangnya kejadian banjir
akibat pendangkalan sungai /
saluran air
2.500 M' 1.000 M' 1.000 M'
3. Meningkatkan kualitas
pelayanan masyarakat melalui
penyediaan fasilitas
laboratorium kebinamargaan
dan alat-alat berat
Optimalisasi fasilitas alat-
alat berat dalam melayani
masyarakat
Indeks kepuasan
masyarakat dalam jasa
penyewaan alat berat
70% Terpenuhinya
masyarakat dan
stakeholder lain yang
memerlukan jasa alat
berat
Jumlah alat berat dalam
kondisi baik
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kebinamargaan
Jumlah alat-alat berat dalam
kondisi baik
59 Unit 62 Unit 64 Unit
Pemeliharaan rutin alat-alat
berat
100% 100% 100%
Pengadaan alat berat 3 UNIT 3 UNIT 3 UNIT
Pemeliharaan dan pengadaan
alat-alat laboratorium
PENAMBAHAN ALAT
= 3 UNIT
PENAMBAHAN ALAT
= 3 UNIT
PENAMBAHAN ALAT
= 3 UNIT
Meningkatnya kualitas
pengendalian banjir dan
pengaman sungai
F F F
2 3 4 3 4 5 6 10 11 12 13
2019MISI
1
INDIKATOR KINERJATUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN KET.2017 2018
4. Meningkatkan bangunan publik,
pemerintah dan fasilitas umum
serta pembinaan jasa konstruksi
Prosentase gedung
pemerintah dalam kondisi
baik
85% Meningkatnya sarana
dan prasarana gedung
pemerintah
Prosentase gedung
pemerintah dalam kondisi
baik
Program peningkatan
sarana/prasarana pemerintah
Prosentase gedung pemerintah
dalam kondisi baik
88,06 % 88,23 % 89,8%
Pembangunan dan rehabilitasi
gedung pemerintah
11 paket 8 paket 10 paket
Akses masyarakat
terhadap sarana
prasarana dasar
pemukiman dapat
terpenuhi
Prosentase saluran
drainase dalam kondisi
baik
60% Meningkatnya akses
masyarakat terhadap
sarana dan prasarana
dasar pemukiman
Prosentase saluran
drainase dalam kondisi
baik
Program pembangunan
saluran drainase/ gorong-
gorong
Prosentase saluran drainase
dalam kondisi baik
33,42% 35,42% 38,42%
Pembangunan saluran
drainase dan trotoar
644,5 m 644,5 m 644,5 m 644,5 m
Pemeliharaan saluran drainase
dan trotoar
38 m 38 m 38 m 38 m
5. Meningkatkan kualitas
pemanfaatan dan pengawasan
tata tuang serta pertanahan
Mewujudkan efektifitas
penataan dan
pemanfaatan ruang serta
pertanahan
Prosentase pengendalian
alih fungsi lahan
90% Meningkatnya kualitas
penataan ruang
Prosentase pengendalian
alih fungsi lahan
Program perencanaan tata
ruang
Jumlah dokumen tata ruang
dan bangunan
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Penyusunan rencana tata
ruang wilayah
Penyusunan dokumen RTRW,
RTBL dan RTBL
2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen
Program pemanfaatan ruang Prosentase pengendalian alih
fungsi lahan
100% 100% 100%
Penyusunan kebijakan
pengendalian pemanfaatan
ruang
Prosentasi ketaatan terhadap
perizinan alih fungsi lahan
100% 100% 100%
Meningkatkan sarana dan
prasarana pemerintah
dan bangunan yang
berfungsi sebagai
pelayanan publik
F F F
2 3 4 3 4 5 6 10 11 12 13
2019MISI
1
INDIKATOR KINERJATUJUAN INDIKATOR TUJUAN TARGET SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN KET.2017 2018
Tertanganinya masalah
pertanahan pemerintah
Prosentase penyelesaian
tanah Pemda
Program penataan,
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Kajian penyelesaian tanah
Pemda
12 kajian + 5 kajian 12 kajian + 5 kajian 12 kajian + 5 kajian
Pengkajian Pengadaan,
Pemanfaatan dan Penggunaan
Tanah serta penyelesaian
masalah pertanahan Pemkab
Ciamis
12 kajian + 5 kajian 12 kajian + 5 kajian 12 kajian + 5 kajian
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
DINAS BINA MARGA SDAESDM 118.112.922.140 130.924.791.455 141.489.296.949
URUSAN PEKERJAAN UMUM 112.341.519.000 125.761.748.001 135.095.449.150
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 53.477.250.000 62.004.275.000 66.377.102.500 Bidang Bina Marga
1 Perencanaan Pembangunan Jalan & Jembatan Panjang jalan yang ditingkatkan 1 Paket 423.500.000 1 Paket 465.850.000 1 Paket 512.435.000
2 Peningkatan Jalan Panumbangan - Panjalu Panjang jalan yang ditingkatkan P= 2,5 km ;
L= 4,50 m
2.572.000.000 P= 1,10 km ; L=
4,50 m
1.500.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Panumbangan/ Panjalu
3 Peningkatan Jalan Golat - Mandalare Panjang jalan yang ditingkatkan - - - - - - Bidang Bina Marga Kec. Panjalu
4 Peningkatan Jalan Panjalu - Cibeureum Panjang jalan yang ditingkatkan P=1,0 km ; L=4,5
km
1.815.000.000 P=1,0 km ; L=4,5 km 1.996.500.000 P=1,5 km ; L=4,5
km
2.196.150.000 Bidang Bina Marga Kec. Panjalu/Sukamantri
5 Peningkatan Jalan Panjalu - Mandalare Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Panjalu
6 Peningkatan Jalan Winduraja - Panjalu Panjang jalan yang ditingkatkan - - - - Bidang Bina Marga Kec. Panjalu/Lumbung/
Kawali
7 Peningkatan Jalan Hayawang - Rajadesa Panjang jalan yang ditingkatkan - - - - - Bidang Bina Marga Kec. Kawali/Jatinagara/
Rajadesa
8 Peningkatan Jalan Rajadesa - Cileungsir Panjang jalan yang ditingkatkan - - - - - Bidang Bina Marga Kec. Rajadesa/Rancah
9 Peningkatan Jalan Rancah - Cileungsir Panjang jalan yang ditingkatkan P= 2 km ; L=
4,50 m
2.200.000.000 - - - - Bidang Bina Marga Kec. Rancah
10 Peningkatan Jalan Ciilat - Cileungsir Panjang jalan yang ditingkatkan - - - - - - Bidang Bina Marga Kec. Sukadana
11 Peningkatan Jalan Rancah - Cipicung Panjang jalan yang ditingkatkan - - - - - - Bidang Bina Marga Kec. Rancah
12 Peningkatan Jalan Cisaga - Cipicung Panjang jalan yang ditingkatkan - - - - - - Bidang Bina Marga Kec. Cisaga
13 Peningkatan Jalan Banjarsari - Nambo Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Banjarsari/Lakbok
14 Peningkatan Jalan Cikohkol - Pangleseran Panjang jalan yang ditingkatkan P = 3 Km ; L = 4.50
m'
5.445.000.000 P = 3 Km ; L = 4.50
m'
5.698.250.000 Bidang Bina Marga Kec. Banjarsari
15 Peningkatan Jalan Angsana - Gn. Kelir Panjang jalan yang ditingkatkan P = 3.0 km' ; L =
3,5 m'
2.250.000.000 P = 3.0 km' ; L = 3,5
m'
2.250.000.000 P = 3.0 km' ; L =
3,5 m'
2.250.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Pamarican
16 Peningkatan Jalan Cimaragas - Cidolog Panjang jalan yang ditingkatkan P = 3.0 km' ; L =
4,0 m'
3.750.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Cimaragas/Cidolog
17 Peningkatan Jalan Cisaar - Pamarican Panjang jalan yang ditingkatkan P = 2,5 km' ; L = 4,5
m'
3.750.000.000 P = 2,5 km' ; L =
4,5 m'
3.750.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Pamarican
18 Peningkatan Jalan Bts. Banjar - Pamarican Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Pamarican
19 Peningkatan Jalan Baregbeg - Ciilat Panjang jalan yang ditingkatkan P = 2.5 km' ; L =
4,0 m'
2.250.000.000 P = 1 km' ; L = 4,0
m'
1.750.000.000 P = 2.5 km' ; L =
4,0 m'
1.925.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Baregbeg/Sukadana
20 Peningkatan Jalan Ciilat - Cipicung Panjang jalan yang ditingkatkan P = 1 km' ; L = 4,0
m'
1.500.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Cisaga/Sukadana
21 Peningkatan Jalan Lintung Paku - Ciilat Panjang jalan yang ditingkatkan P = 2.0 km' ; L =
4,0 m'
2.200.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Kawali/Sukadana
Kabupaten Ciamis
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan
TABEL 5.1
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
22 Peningkatan Jalan Kawali - Sadananya Panjang jalan yang ditingkatkan P = 2 km' ; L = 3,0
m'
3.160.000.000 P = 1 km' ; L = 3,0
m'
3.476.000.000 P = 1 km' ; L = 3,0
m'
3.823.600.000 Bidang Bina Marga Kec. Kawali/Cipaku/
Sadananya
23 Peningkatan Jalan Maleber - Sadananya Panjang jalan yang ditingkatkan - - - - - - Bidang Bina Marga Kec. Ciamis/Sadananya
24 Peningkatan Jalan Cikoneng - Sadananya Panjang jalan yang ditingkatkan P = 2 km' ; L = 4,0
m'
2.750.000.000 P = 2 km' ; L = 4,0
m'
3.025.000.000 P = 2 km' ; L = 4,0
m'
3.327.500.000 Bidang Bina Marga Kec. Cikoneng/Sadananya
25 Peningkatan Jalan Cihaurbeuti - Panumbangan Panjang jalan yang ditingkatkan P = 1,5 km' ; L =
4,5 m'
2.200.000.000 P = 1,5 km' ; L = 4,5
m'
2.420.000.000 P = 1,5 km' ; L =
4,5 m'
2.662.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Cihaurbeuti/
Panumbangan
26 Peningkatan Jalan Sindangherang -
Sindangbarang
Panjang jalan yang ditingkatkan - - - - - - Bidang Bina Marga Kec. Panumbangan
27 Peningkatan Jalan Cibeureum - Jahim Panjang jalan yang ditingkatkan - - - - - - Bidang Bina Marga Kec. Panjalu/ Sukamantri
28 Peningkatan Jalan Panawangan - Sp. Panjalu Panjang jalan yang ditingkatkan P = 2 km' ; L =
3,5 m'
1.000.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Panjalu/Lumbung/
Panawangan
29 Peningkatan Jalan Panawangan - Kw. Larang Panjang jalan yang ditingkatkan P = 3.0 km' ; L =
3,5 m'
2.250.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Panawangan/ Rajadesa
30 Peningkatan Jalan Kawung Larang - Dadiharja Panjang jalan yang ditingkatkan P = 1,5 km' ; L = 3
m'
1.500.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Rancah
31 Peningkatan Jalan Nagrak - Cirahong (Bts
Tasikmalaya)
Panjang jalan yang ditingkatkan - - - - - - Bidang Bina Marga Kec. Ciamis
32 Peningkatan Jalan Kertajaga - Cidolog Panjang jalan yang ditingkatkan P = 2.0 km' ; L = 3,5
m'
1.500.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Pamarican/Cidolog
33 Peningkatan Jalan Sp. Angsana - Sp. Sidamulih Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Pamarican
34 Peningkatan Jalan Cikupa - Cigayam Panjang jalan yang ditingkatkan P = 2,00 Km L =
3,00 m
1.500.000.000 P = 2,00 Km L =
3,00 m
2.000.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Banjarsari
35 Peningkatan Jalan Bojong - Salakarya Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Cijeungjing
36 Peningkatan Jalan Jatinagara - Nagarapageuh Panjang jalan yang ditingkatkan P = 2,00 Km L =
3,00 m
1.700.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Jatinagara/ Panawangan
37 Peningkatan Jalan Bungur Sp. Cikupa Panjang jalan yang ditingkatkan P = 1,5 Km
L = 3,5 M
1.377.500.000 Bidang Bina Marga Kec. Pamarican
38 Peningkatan Jalan Kaligamping - Kalijati (ganti
nama ruas)
Panjang jalan yang ditingkatkan P = 4,0 Km
L = 3,0 M
4.400.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Banjarsari
39 Peningkatan Jalan Rancah - Kawung Larang Panjang jalan yang ditingkatkan P = 2,0 Km L = 3,00
m
1.750.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Rancah
40 Peningkatan Jalan Ciamis - Cijeungjing Panjang jalan yang ditingkatkan - - - - - - Bidang Bina Marga Kec. Ciamis/ Cijeungjing
41 Peningkatan Jalan Bojong - Cimaragas Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Cimaragas/Cijeungjing
42 Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Panjang jalan yang ditingkatkan P = 3,35 KM ;
L= 7,5 M
6.080.250.000 P = 3,35 KM ;
L= 7,5 M
6.688.275.000 P = 3,35 KM ;
L= 7,5 M
7.357.102.500 Bidang Bina Marga Kec. Ciamis/ Cijeungjing
43 Peningkatan Jalan Nambo - Manganti Panjang jalan yang ditingkatkan P = 2,0 Km
L = 4,0 M
2.200.000.000 P = 1,5 Km
L = 4,0 M
1.895.000.000 P = 1,0 Km
L = 4,0 M
1.500.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Lakbok
44 Peningkatan Jalan Sindanghayu - Mangunjaya Panjang jalan yang ditingkatkan P = 1,70 Km
L = 4,0 M
2.500.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Banjarsari/ Mangunjya
45 Peningkatan Jalan Cidolog - Hegarmanah Panjang jalan yang ditingkatkan - - - - - - Bidang Bina Marga Kec. Cidolog
46 Peningkatan Jalan Karangnangka - Jelegong Panjang jalan yang ditingkatkan - P = 3,0 Km
L = 3,0 M
3.000.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Cidolog
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
47 Peningkatan Jalan Cidolog - Jelegong Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Cidolog
48 Peningkatan Jalan Rancah - Kadupandak Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Rancah
49 Peningkatan Jalan Rawa - Maparah Panjang jalan yang ditingkatkan P = 1 km' ; L = 3 m' 900.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Panjalu
50 Peningkatan Jalan Tambaksari - Kaso Panjang jalan yang ditingkatkan - - - - - - Bidang Bina Marga Kec. Tambaksari
51 Peningkatan Jalan Rajadesa - Cikaso Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Rajadesa
52 Peningkatan Jalan Purwasari - Sadewata Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Panawangan
53 Peningkatan Jalan Rajadesa - Ciburuy Panjang jalan yang ditingkatkan P = 1.0 km' ; L =
3,5 m'
1.200.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Rajadesa
54 Peningkatan Jalan Cirikip - Cibeureum Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Panawangan
55 Peningkatan Jalan Cikupa - Karang Kamiri Panjang jalan yang ditingkatkan P = 2.0 km' ; L
= 3,5 m'
2.158.500.000 Bidang Bina Marga Kec. Pamarican
56 Peningkatan Jalan Pamarican - Cikupa Panjang jalan yang ditingkatkan P = 1,0 km' ; L
= 3.5 m'
1.000.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Pamarican
57 Peningkatan Jalan Katapang - Bangunharja Panjang jalan yang ditingkatkan P = 1 km' ; L =
3.5 m'
1.000.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Cisaga
58 Peningkatan Jalan Bangunharja - Tambaksari Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Tambaksari
59 Peningkatan Jalan Entrong - Kalijati Panjang jalan yang ditingkatkan P = 1.5 km' ; L
= 3,5 m'
1.210.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Banjarsari
60 Peningkatan Jalan Muktisari - Lakbok Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Lakbok
61 Peningkatan Jalan Buniseuri - Cipaku Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Cipaku
62 Peningkatan Jalan Sukamulya - Batas
Tasikmalaya
Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Cihaurbeuti
63 Peningkatan Jalan Sindangbarang - Bts
Tasikmalaya
Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Panumbangan
64 Peningkatan Jalan Sindangbarang - Bts
Majalengka
Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Panumbangan
65 Peningkatan Jalan Sukamantri - Bts Majalengka Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Sukamantri
66 Peningkatan Jalan Purwadadi - Sidarahayu Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Purwadadi
67 Peningkatan Jalan Cibarengkok - Tambaksari Panjang jalan yang ditingkatkan P = 2.5 km' ; L
= 3,5 m'
2.750.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Tambaksari/ Rancah
68 Peningkatan Jalan Rancah - Janggalaharja Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Rancah
69 Peningkatan Jalan Bangsawit Sukajadi Panjang jalan yang ditingkatkan P = 2,3 km' ;
L = 3.5 m'
2.300.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Ciams
70 Peningkatan Jalan Strategis Kota Ciamis Panjang jalan yang ditingkatkan Bidang Bina Marga Kec. Ciamis
71 Pembangunan Jembatan Jembatan Yang Dibangun 3 Unit 10.000.000.000 3 Unit 15.000.000.000 3 Unit 16.000.000.000 Bidang Bina Marga Tersebar di Kab. Ciamis
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
72 Study Kelayakan (Feasibility Study) dan
Pembuatan DED Jalan & Jembatan Strategis
Tersedianya data Jalan & Jembatan 1 Paket 100.000.000 1 Paket 150.000.000
JUMLAH 53.477.250.000 62.004.275.000 66.377.102.500 Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan
jembatan
21.000.000.000 24.000.000.000 27.000.000.000 Bidang Bina Marga
21.000.000.000 24.000.000.000 27.000.000.000
1 Perencanaan Pemeliharaan Jalan & Jembatan Panjang Jalan Yang Dipelihara 1 Paket 423.500.000 1 Paket 465.850.000 1 Paket 512.435.000
2 Rehabilitasi Jalan Panumbangan - Panjalu Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Panumbangan/ Panjalu
3 Rehabilitasi Jalan Golat - Mandalare Panjang Jalan Yang Dipelihara P = 3.0 km' ; L
= 3,0 m'
1.500.000.000 P = 2.0 km' ; L
= 3,0 m'
1.300.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Panjalu
4 Rehabilitasi Jalan Panjalu - Cibeureum Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Panjalu/Sukamantri
5 Rehabilitasi Jalan Panjalu - Mandalare Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Panjalu
6 Rehabilitasi Jalan Winduraja - Panjalu Panjang Jalan Yang Dipelihara P = 3.0 km' ; L
= 4,5 m'
1.500.000.000 P = 3.0 km' ; L
= 4,5 m'
2.000.000.000 P = 3.0 km' ; L
= 4,5 m'
2.100.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Panjalu/Lumbung/
Kawali
7 Rehabilitasi Jalan Hayawang - Rajadesa Panjang Jalan Yang Dipelihara P = 3.0 km' ; L
= 4,5 m'
2.000.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Kawali/Jatinagara/
Rajadesa
8 Rehabilitasi Jalan Rajadesa - Cileungsir Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Rajadesa/Rancah
9 Rehabilitasi Jalan Rancah - Cileungsir Panjang Jalan Yang Dipelihara P = 3.0 km' ; L
= 4,5 m'
2.100.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Rancah
10 Rehabilitasi Jalan Ciilat - Cileungsir Panjang Jalan Yang Dipelihara P = 2.0 km' ; L
= 4,0 m'
1.400.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Sukadana
11 Rehabilitasi Jalan Rancah - Cipicung Panjang Jalan Yang Dipelihara P = 3.0 km' ; L
= 4,5 m'
2.100.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Rancah
12 Rehabilitasi Jalan Cisaga - Cipicung Panjang Jalan Yang Dipelihara P = 3.0 km' ; L
= 4,5 m'
2.100.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Cisaga
13 Rehabilitasi Jalan Banjarsari - Nambo Panjang Jalan Yang Dipelihara P = 2.0 km' ; L
= 4,5 m'
1.000.000.000 P = 2.0 km' ; L
= 4,5 m'
1.400.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Banjarsari/Lakbok
14 Rehabilitasi Jalan Cikohkol - Pangleseran Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Banjarsari
15 Rehabilitasi Jalan Angsana - Gn. Kelir Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Pamarican
16 Rehabilitasi Jalan Cimaragas - Cidolog Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Cimaragas/Cidolog
17 Rehabilitasi Jalan Cisaar - Pamarican Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Pamarican
18 Rehabilitasi Jalan Bts. Banjar - Pamarican Panjang Jalan Yang Dipelihara P = 2,5 km' ; L =
4,5 m'
1.479.500.000 Bidang Bina Marga Kec. Pamarican
19 Rehabilitasi Jalan Baregbeg - Ciilat Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Baregbeg/Sukadana
20 Rehabilitasi Jalan Ciilat - Cipicung Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Cisaga/Sukadana
21 Rehabilitasi Jalan Lintung Paku - Ciilat Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Kawali/Sukadana
22 Rehabilitasi Jalan Kawali - Sadananya Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Kawali/Cipaku/
Sadananya
23 Rehabilitasi Jalan Maleber - Sadananya Panjang Jalan Yang Dipelihara P = 2 km' ; L = 4,0
m'
1.000.000.000 P = 3 km' ; L = 4,0
m'
1.700.000.000 P = 2 km' ; L = 4,0
m'
1.200.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Ciamis/Sadananya
24 Rehabilitasi Jalan Cikoneng - Sadananya Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Cikoneng/Sadananya
25 Rehabilitasi Jalan Cihaurbeuti - Panumbangan Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Cihaurbeuti/
Panumbangan
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
26 Rehabilitasi Jalan Sindangherang -
Sindangbarang
Panjang Jalan Yang Dipelihara P= 3,00 km L= 3,50
m
1.500.000.000 P= 2,20 km L= 3,50
m
900.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Panumbangan
27 Rehabilitasi Jalan Cibeureum - Jahim Panjang Jalan Yang Dipelihara P= 1,50 km L= 4,50
m
850.000.000 P= 1,50 km L= 4,50
m
1.000.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Panjalu/ Sukamantri
28 Rehabilitasi Jalan Panawangan - Sp. Panjalu Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Panjalu/Lumbung/
Panawangan
29 Rehabilitasi Jalan Panawangan - Kw. Larang Panjang Jalan Yang Dipelihara P= 2,0 km L= 3,50
m
1.000.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Panawangan/ Rajadesa
30 Rehabilitasi Jalan Kawung Larang - Dadiharja Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Rancah
31 Rehabilitasi Jalan Nagrak - Cirahong (Bts
Tasikmalaya)
Panjang Jalan Yang Dipelihara P= 1,50 km L= 4,50
m
800.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Ciamis
32 Rehabilitasi Jalan Kertajaga - Cidolog Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Pamarican/Cidolog
33 Rehabilitasi Jalan Sp. Angsana - Sp. Sidamulih Panjang Jalan Yang Dipelihara P= 2,0 km ; L=
4,0 m
1.600.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Pamarican
34 Rehabilitasi Jalan Cikupa - Cigayam Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Banjarsari
35 Rehabilitasi Jalan Bojong - Salakarya Panjang Jalan Yang Dipelihara P= 1,50 km L= 4,50
m
1.000.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Cijeungjing
36 Rehabilitasi Jalan Jatinagara - Nagarapageuh Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Jatinagara/ Panawangan
37 Rehabilitasi Jalan Bungur Sp. Cikupa Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Pamarican
38 Rehabilitasi Jalan Kaligamping - Kalijati Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Banjarsari
39 Rehabilitasi Jalan Rancah - Kawung Larang Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Rancah
40 Rehabilitasi Jalan Ciamis - Cijeungjing Panjang Jalan Yang Dipelihara P= 3,0 km L= 4,50
m
1.500.000.000 P= 3,5 km L= 4,50 m 1.600.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Ciamis/ Cijeungjing
41 Rehabilitasi Jalan Bojong - Cimaragas Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Cimaragas/Cijeungjing
42 Rehabilitasi Jalan Lingkar Selatan Panjang Jalan Yang Dipelihara P= 3,0 km L= 4,50
m
2.400.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Ciamis/ Cijeungjing
43 Rehabilitasi Jalan Nambo - Manganti Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Lakbok
44 Rehabilitasi Jalan Sindanghayu - Mangunjaya Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Banjarsari/ Mangunjya
45 Rehabilitasi Jalan Cidolog - Hegarmanah Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Cidolog
46 Rehabilitasi Jalan Karangnangka - Jelegong Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Cidolog
47 Rehabilitasi Jalan Cidolog - Jelegong Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Cidolog
48 Rehabilitasi Jalan Rancah - Kadupandak Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Rancah
49 Rehabilitasi Jalan Rawa - Maparah Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Panjalu
50 Rehabilitasi Jalan Tambaksari - Kaso Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Tambaksari
51 Rehabilitasi Jalan Rajadesa - Cikaso Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Rajadesa
52 Rehabilitasi Jalan Purwasari - Sadewata Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Panawangan
53 Rehabilitasi Jalan Rajadesa - Ciburuy Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Rajadesa
54 Rehabilitasi Jalan Cirikip - Cibeureum Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Panawangan
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
55 Rehabilitasi Jalan Cikupa - Karang Kamiri Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Pamarican
56 Rehabilitasi Jalan Pamarican - Cikupa Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Pamarican
57 Rehabilitasi Jalan Katapang - Bangunharja Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Cisaga
58 Rehabilitasi Jalan Bangunharja - Tambaksari Panjang Jalan Yang Dipelihara P=2,0 Km ; L=3,5
M
1.000.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Tambaksari
59 Rehabilitasi Jalan Entrong - Kalijati Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Banjarsari
60 Rehabilitasi Jalan Muktisari - Lakbok Panjang Jalan Yang Dipelihara P=1,5 Km ; L=4
M
900.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Lakbok
61 Rehabilitasi Jalan Buniseuri - Cipaku Panjang Jalan Yang Dipelihara P=1,0 Km ; L=3,5
M
1.000.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Cipaku
62 Rehabilitasi Jalan Sukamulya - Batas
Tasikmalaya
Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Cihaurbeuti
63 Rehabilitasi Jalan Sindangbarang - Bts
Tasikmalaya
Panjang Jalan Yang Dipelihara P=0,5 Km ; L=3,5
M
500.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Panumbangan
64 Rehabilitasi Jalan Sindangbarang - Bts
Majalengka
Panjang Jalan Yang Dipelihara P=1,0 Km ; L=3,5
M
1.000.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Panumbangan
65 Rehabilitasi Jalan Sukamantri - Bts Majalengka Panjang Jalan Yang Dipelihara P=1,0 Km ; L=3,5
M
800.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Sukamantri
66 Rehabilitasi Jalan Purwadadi - Sidarahayu Panjang Jalan Yang Dipelihara P = 2 km' ; L = 4,0
m'
1.000.000.000 P = 2 km' ; L = 4,0
m'
1.200.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Purwadadi
67 Rehabilitasi Jalan Cibarengkok - Tambaksari Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Tambaksari/ Rancah
68 Rehabilitasi Jalan Rancah - Janggalaharja Panjang Jalan Yang Dipelihara P=1,0 Km ; L=4,0M 750.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Rancah
69 Rehabilitasi Jalan Bangsawit Sukajadi Panjang Jalan Yang Dipelihara Bidang Bina Marga Kec. Ciams
70 Rehabilitasi Jalan Strategis Kota Ciamis Panjang Jalan Yang Dipelihara P=1,0 Km ; L=3,5
M
800.000.000 Bidang Bina Marga Kec. Ciamis
71 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten di 5 UPTD
Wilayah
Panjang Jalan Yang Dipelihara 100 km 4.840.000.000 100 km 5.324.000.000 100 km 5.856.400.000 Bidang Bina Marga Tersebar di 5 UPTD Wilayah
72 Rehabilitasi Jalan Strategis, Poros, Jalur
Angkutan Umum
Panjang Jalan Yang Dipelihara 5 km 2.995.000.000 Bidang Bina Marga Tersebar di Kabupaten
Ciamis
73 Pemeliharaan Rutin Jembatan Kabupaten Jembatan Yang Dipelihara 5 Unit 1.210.000.000 5 Unit 1.331.000.000 5 Unit 1.464.100.000 Bidang Bina Marga Tersebar di Kabupaten
Ciamis Untuk Jembatan yang
menjadi kewenangan
Kabupaten
JUMLAH 21.000.000.000 24.000.000.000 27.000.000.000 Program pembangunan sistem informasi/
Database jalan dan jembatan
Bidang Bina Marga
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
1 Pembuatan Sistem Informasi/ Database jalan Tersedianya Database Jalan dan
Jembatan dalam bentuk Sistem
Informasi Geografis (SIG) yang bisa
selalu di-update
Bidang Bina Marga Kabupaten Ciamis
Program pembangunan turap/talaud/bronjong 7.385.647.500 7.754.929.875 8.142.676.369 Bidang Bina Marga
1 Penanganan Bangunan Pelengkap Jalan Terbangun dan terpeliharanya
bangunan-bangunan pelengkap jalan
Untuk Jalan
Kabupaten &
jalan poros
strategis
sepanjang 20 km
7.385.647.500 Untuk Jalan
Kabupaten & jalan
poros strategis
sepanjang 20 km
7.754.929.875 Untuk Jalan
Kabupaten &
jalan poros
strategis
sepanjang 20 km
8142676369 Bidang Bina Marga Tersebar di Kabupaten
Ciamis
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
2.406.206.250 2.526.516.563 2.625.842.391 UPTD Laboratorium dan
Alat Berat
1 Pemeliharaan rutin alat-alat berat dan Alat
Laboratorium
Alat dalam kondisi baik 59 unit 363.000.000 62 unit 399.300.000 65 unit 439.230.000 UPTD Laboratorium dan
Alat Berat
UPTD Laboratorium dan Alat
Berat
2 Pengadaan alat berat Peremajaan dan Penambahan alat-
alat baru
3 Unit 1.974.206.250 3 Unit 2.008.116.563 3 Unit 2.003.762.391 UPTD Laboratorium dan
Alat Berat
UPTD Laboratorium dan Alat
Berat
3 Pengelolaan alat berat dan alat laboratorium Terpenuhinya para pengelola alat 100% 432.000.000 100% 518.400.000 100% 622.080.000 UPTD Laboratorium dan
Alat Berat
UPTD Laboratorium dan Alat
Berat
Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya
20.026.921.500 21.028.258.125 22.079.671.031 Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Air
1 Perencaan Teknis Seksi Irigasi Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
1 Paket 423.500.000 1 Paket 465.850.000 1 Paket 512.435.000
2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cipalih/ Nagawiru Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 100% 450.000.000 100% 450.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis/ Cijeungjing
3 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Danasari Kanan Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 100% 400.000.000 100% 450.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Baregbeg/ Cijeungjing
4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Danasari Kiri Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 100% 400.000.000 100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cisaga/ Sukadana
5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cimuncang I Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 450.000.000 100% 450.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan/ Panjalu
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
6 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cimuncang II Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 100% 450.000.000 100% 450.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
7 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cimuncang III Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 100% 350.000.000 100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
8 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Nanggela Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 100% 450.000.000 100% 550.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sukadana/ Cipaku/
Kawali/ Jatinagara
9 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jagabaya Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panawangan
10 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cikelebut Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 500.000.000 100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sukadana/ Cisaga
11 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cikaso Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 100% 450.000.000 100% 550.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cibatukurung Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000 100% 400.000.000 100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
13 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Citalahab Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Pamarican
14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gunung Putri II Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000 100% 500.000.000 100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Pamarican
15 Perbaikan Bendung Danasari Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sukadana
16 Perbaikan Irigasi Cisadap Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sukadana
17 Perbaikan Jaringan Irigasi Sindangherang Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
18 Pembuatan Bendung dan Jaringan Irigasi
Cipipisan
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec.Sadananya
19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batukarut Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 100% 350.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panawangan
20 Perbaikan DI Cigayam III Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sindangkasih
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cikopeng Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Tambaksari
22 Perbaikan Irigasi Jayalaksana Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cijeungjing
23 Rehabilitasi Irigasi Cigembor Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis
24 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Leuwigaru Kanan Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Lumbung
25 Perbaikan Jaringan Irigasi Citatah Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 100% 350.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cidolog
26 Perbaikan Irigasi Cieurih Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec.Ciamis
27 Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi
Cihampelas
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Lumbung
28 Perbaikan irigasi Cipalaksana Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cihaurbeuti
29 Perbaikan irigasi Cilembu Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 100% 300.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cisaga
30 Perbaikan Irigasi Ciseda Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Kawali
31 Rehab Irigasi Letermalang Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Rancah
32 Perbaikan Irigasi Basiji Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cihaurbeuti
33 Perbaikan Jaringan Irigasi Cimarongmong Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cikoneng
34 Perbaikan Jaringan Irigasi Parakan Pedang Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
35 Perbaikan Jaringan Irigasi Alinayin Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Baregbeg
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
36 Rehab Jaringan Parakan Badak Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec.Tambaksari
37 Perbaikan Jaringan Irigasi Ciulu Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
38 Rehab Jaringan Irigasi Leuwikento Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cikoneng
39 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Hantap Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Kawali
40 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Selaponteng Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
41 Perbaikan Irigasi Ciliang Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Kawali
42 Perbaikan Saluran Irigasi dan DAM Nanggung
Dusun Gunung Sawung
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Lumbung
43 Perbaikan DI Cigayam III Kec. Sindangkasih Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sindangkasih
44 Perbaikan Saluran Irigasi Selaponteng Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
45 Perbaikan Jaringan Irigasi Parakan Haji Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cidolog
46 Perbaikan Jaringan Irigasi Cikaroya Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Rancah
47 Perbaikan Jaringan Irigasi Singkup I Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Lumbung
48 Perbaikan Irigasi Baregbeg Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
49 Rehab Jaringan Irigasi Cikembang Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cimaragas
50 Perbaikan Irigasi Merjan Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cijeunjing
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
51 Pembangunan saluran Irigasi Batu Tugu Dsn. Kr.
Ampel
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cidolog
52 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Cibeureum Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sukamantri
53 Rehabilitasi Saluran Irigasi Kopeng II Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cikoneng
54 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cijantung Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cijeungjing
55 Rehabilitasi Irigasi Timbang Kencana Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cipaku
56 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cipepetek Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Kawali
57 Rehabilitasi Jaringan Irigasi singkup III Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Lumbung
58 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ciloganti Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000 100% 305.321.031 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cikoneng
59 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Curug Buton Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
60 Perbaikan Jaringan Irigasi Ciwadori I Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cipaku
61 Perbaikan Jaringan Irigasi Kiwiri Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panawangan
62 Perbaikan Jaringan Irigasi Cigunung I Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panawangan
63 Perbaikan Jaringan Irigasi Asna Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sadananya
64 Perbaikan Jaringan Irigasi Leuwi Jambu Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis
65 Perbaikan Jaringan Irigasi Akicongrang Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
66 Perbaikan Jaringan Irigasi Karangtinggal Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis
67 Perbaikan Jaringan Irigasi Maparah Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panawangan
68 Perbaikan Jaringan Irigasi Cinangkod Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cikoneng
69 Perbaikan irigasi Cisampora Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
70 Perbaikan Jaringan irigasi Blender Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis/ Cijeungjing
71 Perbaikan Jaringan Irigasi Rompe Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Kawali
72 Pembangunan Saluran Irigasi Cihairi Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cihaurbeuti
73 Pembuatan Saluran Irigasi Batulawang Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cihaurbeuti
74 Pembangunan Saluran Irigasi Caringin Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cihaurbeuti
75 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cigembor Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis
76 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cihonje Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Baregbeg
77 Perbaikan Irigasi Dadaran Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cijeungjing
78 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sundel Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cipaku
79 Perbaikan Irigasi Ciliang Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Kawali
80 Perbaikan Jaringan Irigasi Campaka Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Kawali / Kec. Lumbung
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
81 Perbaikan Irigasi Cikareo Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 100% 300.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sukamantri
82 Perbaikan Daerah Irigasi Cijangkar Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Jatinegara
83 Perbaikan Daerah irigasi Bulak Legok Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Lumbung
84 Perbaikan Daerah Irigasi Gunungsawung Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Lumbung
85 Perbaikan Saluran Irigasi Dusun
Cukangakar/Cibitung
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Tambaksari
86 Perbaikan Saluran Irigasi Blok Ciumbul Dusun
Ciroyom RT 01/RW 05
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cipaku
87 Perbaikan Saluran Irigasi Cigunung 1 Blok
Cidukuh Dusun Puhun
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panawangan
88 Perbaikan Tanggul Irigasi Saluran Sekunder
Sarengseng Gunung Putri II
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Pamarican
89 Pembangunan DAM dan Proteksi Tebing
Babakan Carianghilir
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Baregbeg
90 Peningkatan Jaringan Irigasi Cihejo Blok
Singamiring
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cisaga
91 Perbaikan Daerah Irigasi Kiwiri Blok Cimuncang Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panawangan
92 Perbaikan Saluran Irigasi Cijangkar dan
Parungbarang
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Jatinagara
93 Perbaikan Irigasi Wangundirja Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cisaga
94 Perbaikan Saluran Irigasi Cipalih/ Nagawiru
(Sindangrasa)
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 441.921.500 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis/ Cijeungjing
95 Perbaikan Jaringan Irigasi Ciguha/Cilalay Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
96 Rehabilitasi Irigasi Cigintung I Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cihaurbeuti
97 Perbaikan Irigasi Cibeurueum Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sukadana
98 Perbaikan Irigasi Cigorowong Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cihaurbeuti
99 Perbaikan Irigasi Dadaran Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cijeungjing
100 Perbaikan Irigasi Sawahlega Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
101 Perbaikan Irigasi Cieurih Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis
102 Perbaikan Irigasi Cipisitan Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cipaku
103 Perbaikan Irigasi Campaka Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Kawali/Lumbung
104 Perbaikan Irigasi Pari Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Lumbung
105 Perbaikan Irigasi Cinangka II Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
106 Perbaikan Irigasi Cijero Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Kawali
107 Perbaikan Irigasi Pakuhaji Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
108 Perbaikan Irigasi Citambal Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cidolog
109 Perbaikan Irigasi Cikupa Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sukamantri
110 Perbaikan Irigasi Curugawi Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cikoneng
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
111 Perbaikan Irigasi Sanding Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
112 Perbaikan Irigasi Cisepet I Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Baregbeg
113 Perbaikan Irigasi Cimamut Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis
114 Perbaikan Irigasi Cikawung Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Rajadesa
115 Perbaikan Irigasi Margahayu Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sukadana
116 Perbaikan Jaringan Irigasi Cigayam Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sindangkasih
117 Perbaikan Jaringan Irigasi Cikadut Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
118 Perbaikan Jaringan Irigasi Cihonje Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Baregbeg
119 Perbaikan Jaringan Irigasi Cangkudu Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis
120 Perbaikan Jaringan Irigasi Cihapit Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cidolog
121 Perbaikan Jaringan Irigasi Parakanbadak Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Tambaksari
122 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sundel ( Lanjutan ) Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cipaku
123 Perbaikan Jaringan Irigasi Ciburial Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis/Cijeungjing
124 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jayalaksana Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cijeungjing
125 Perbaikan Irigasi Tambak Hurip ( Lanjutan ) Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panawangan
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
126 Perbaikan Irigasi Ciwahangan Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Baregbeg
127 Perbaikan Irigasi Cigorowong Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Baregbeg
128 Perbaikan Irigasi Cimarongmong Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cikoneng/ Ciamis
129 Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi
Cijereged
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panjalu
130 Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi
Cidarma
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panjalu
131 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cibiru Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panjalu
132 Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi
Cikiangir
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
133 Rehab Bendung dan Jaringan Irigasi Babakan
Cau
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec.Cihaurbeuti
134 Perbaikan Saluran Irigasi DI Cigintung II Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cihaurbeuti
135 Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi Cibuyut Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cihaurbeuti
136 Perbaikan Bendung dan Jaringan Irigasi
Cipasajen
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec.Cihaurbeuti
137 Perbaikan Daerah Irigasi Situmandala Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Rancah
138 Perbaikan Irigasi Cikawung Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Rajadesa
139 Perbaikan Jaringan Irigasi JayaLaksana Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cijeunjing
140 Perbaikan Daerah Irigasi Cijambe Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 200.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sukadana
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
141 Perbaikan Daerah Irigasi Cianem Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis
142 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Asna Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sadananya
143 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Batugajah Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 400.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sadananya
144 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cangkudu Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 400.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis
145 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cibuntu Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis
146 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cigorowong Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Baregbeg
147 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cililitan Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cimaragas
148 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cireonghilir Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sindangkasih
149 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jayalaksana/Nagrog Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 400.000.000,00 100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cijeungjing
150 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Legoksupit/
Cihideung
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 400.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sindangkasih
151 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Parakanhaji Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 100% 350.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cidolog
152 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Babakan Cicau Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cihaurbeuti
153 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bahara Bagian Kiri Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 400.000.000,00 100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panjalu
154 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bulak Legok Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Lumbung
155 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bojongsereh Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panjalu
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
156 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cikiangir Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 100% 350.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan/
Sukamantri
157 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bangong Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 400.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cipaku
158 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ciharus Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Lumbung
159 Perbaikan irigasi Cimantaja Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Lumbung
160 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cipadaren Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec.Kawali
161 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cisalak Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 369.758.125,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panawangan
162 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kiwiri Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panawangan
163 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cianem Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis
164 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cieurih Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 400.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis
165 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cihapit II Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 400.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cidolog
166 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cijani Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sindangkasih
167 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cikalagen Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Baregbeg/ Cijeungjing
168 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cimaragas Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cimaragas
169 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cipicung Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sadananya
170 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Citambal Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cidolog
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
171 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Curugrawi Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 250.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cikoneng
172 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Akicongkrang Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec.Panumbangan
173 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bahara Bagian
Kanan
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 400.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec.Panjalu
174 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bojongsari Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 400.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panjalu
175 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cihariring Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cihaurbeuti
176 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Ciloa Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cihaurbeuti
177 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cimuntur Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 400.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panjalu
178 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cinangka II Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
179 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Anjung Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Kawali
180 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cigunung II Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panawangan
181 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cimantaja Patrol Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Lumbung
182 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cipandang/
Pasarean
Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 400.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cipaku
183 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Leuwidalem Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cipaku
184 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pangguyangan Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 400.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Kawali
185 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cibeurih Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 300.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cisaga
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
186 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cihawar Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Tambaksari
187 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cilembu Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 350.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cisaga
188 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Cisadap I Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
100% 400.000.000,00 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sukadana
189 Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi Terpeliharanya daerah-daerah irigasi
teknis kewenangan kabupaten
5.134,8 Ha 4.235.000.000 5.134,8 Ha 4.658.500.000 5.134,8 Ha 5.124.350.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Tersebar di Daerah Irigasi
Teknis Kabupaten Ciamis
Program Pengendalian Banjir 8.045.493.750 8.447.768.438 8.870.156.859 Bidang Pengelolaan
Sumber Daya Air
1 Perencanaan Teknis Seksi Sungai (Proteksi &
Normalisasi)
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
1 Paket 423.500.000 1 Paket 465.850.000 1 Paket 512.435.000
2 Pembuatan Proteksi Sungai Cipetungan Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Jatinagara/Rajadesa
3 Pembuatan Proteksi Sungai Cimemen Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
kec. Ciamis
4 Pembuatan Proteksi Sungai Citaman Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
5 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cibunian
Desa Sukaraja
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sindangkasih
6 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cipamutih
Desa Sukajaya
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Pamarican
7 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cimuntur
Ds.Hujungtiwu
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panjalu
8 Normalisasi Saluran Pembuang Ciliang Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sukadana
9 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cidolog -
Hegarmanah
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec.Cidolog
10 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Ciharus
Desa Jelat
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Baregbeg
11 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Pamokolan
Sukasetia
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Pamarican
12 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cileueur Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 500.000.000 100% 500.000.000 100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis
13 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cibubuhan
Blok Handiwung Ds. Indragiri
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panawangan
14 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cibuyut Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cijeungjing
15 Normalisasi Sungai Ciliung Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Rancah
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
16 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Ciharus Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cihaurbeuti
17 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Ciseel Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Pamarican/Banjarsari
18 Proteksi Tebing Sungai Cikaso Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
19 Proteksi Tebing Sungai Cikawasen Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
20 Pembuatan Proteksi Sungai Ciseel Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Pamarican/ Banjarsari
21 Pembuatan Cekdam Singajaya Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Tambaksari
22 Proteksi Sungai Citongkolok Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
23 Proteksi Sungai Cikaso Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
24 Proteksi Sungai Cikawasen Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
25 Pembuatan Grounsill Pembuang Sungai
Cikalagen
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Baregbeg
26 Normalisasi Saluran Pembuang Buniasih Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
27 Proteksi Tebing Sungai Cikawung Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
28 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cisalak Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Rancah
29 Normalisasi Saluran Pembuang Gunung Putri I Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Pamarican
30 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Ciliung Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cisaga
31 Normalisasi Sungai Cikalong Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sukadana
32 Normalisasi Saluran Pembuang Citapen Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Pamarican
33 Proteksi Tebing Sungai Cimuntur Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sukadana
34 Proteksi Tebing Sungai Citalahab Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Pamarican
35 Proteksi Tebing Sungai Cikareo Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Pamarican
36 Pembuatan Tebing Sungai Ciwahang Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis
37 Pembuatan Tanggul Sungai Cipalih Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis
38 Penembokan Bantaran Sungai Cimamut Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sadananya
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
39 Pembuatan Pengaman Bantaran Sungai
Pondang
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panawangan
40 Proteksi Sungai Cipetungan Ds. Bayasari Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Jatinegara
41 Proteksi Sungai Cipinang Ds. Sukakerta Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 450.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
42 Proteksi Sungai Cipinang Ds. Tanjung Mulya Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
43 Proteksi Tebing Sungai Cibaruyan Ds. Sukahaji Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. CihaurBeuti
44 Normalisasi Saluran Pembuang Ciliung Ds.
Sukajadi
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Pamarican
45 Proteksi Sungai Ciputrahaji Ds. Sindangsari Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
46 Proteksi Sungai Cikawasen Ds. Ratawangi Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 350.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
47 Proteksi Sungai Cikaso Ds. Cibadak Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
48 Proteksi Sungai Cikaso Ds. Langkapsari Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
49 Proteksi Sungai Cileueur Ds. Utama Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 600.000.000 100% 450.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cijeunjing
50 Proteksi Sungai Ciwadori Ds. Jalatrang Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 300.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cipaku
51 Proteksi Sungai Cikalagen Ds. Saguling Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Baregbeg
52 Proteksi sungai Cileueur Ds. Mangkubumi Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 700.000.000 100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Sadananya
53 Proteksi Sungai Cisalak Ds. Bangunjaya Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 335.493.750 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Rancah
54 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cipetungan Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Jatinagara
55 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cipinang
Ds. Sukakerta
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 450.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
56 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cipinang
Ds. Tanjung Mulya
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
57 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cibaruyan Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cihaurbeuti
58 Normalisasi Saluran Pembuang Ciliung Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 469.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
59 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Ciputrahaji Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Pamarican
60 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cikawasen Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 447.768.438 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
61 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cikaso Ds.
Cibadak
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
62 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Ciwadori Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cipaku
63 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cikalagen
Ds. Saguling
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 450.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Baregbeg
64 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cisalak Ds.
Bangun Jaya
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Rancah
65 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cibulan Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Kawali
66 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cipalih Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 450.000.000 100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Ciamis
67 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cigede Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panawangan
68 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai
Cikerenceng Ds.Gardu Jaya
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 550.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panawangan
69 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cigunung
Ds.Sagalaherang
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panawangan
70 Pembuatan Proteksi Saluran Pembuang
Karangcengek
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Pamarican
71 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cikawasen
Ds. Ratawangi
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 450.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
72 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cikawung Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 400.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Panumbangan
73 Normalisasi Saluran Pembuang Kubang
Kangkung
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 350.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
74 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cikalagen Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Baregbeg
75 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cibaruyan
Blok Cianda
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 535.900.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cihaurbeuti
76 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cisepet Ds.
Kertaharja
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 450.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cijeungjing
77 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cijoho Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Cihaurbeuti
78 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cikareo Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 370.156.859 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Banjarsari
79 Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cileueur Ds.
Sukamaju
Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 500.000.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kec. Baregbeg
80 Operasi Pemeliharaan Sungai Terpeliharanya Kondisi dan
Kebersihan Sungai dan Saluran
100% 1.210.000.000 100% 1.331.000.000 100% 1.464.100.000 Bidang Pengelolaaan
Sumber Daya Air
Kab. Ciamis
Program peningkatan sarana/prasarana
pemerintah
121.000.000 133.100.000 146.410.000 Bidang Keciptakaryaan
1 Pembangunan Gedung Kantor Pemerintah 6 Paket 2.700.000.000 4 Paket 2.300.000.000 7 Paket 3.100.000.000 Bidang Keciptakaryaan Kab. Ciamis
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
2 Rehabilitasi Gedung Kantor Pemerintah 2 Paket 6.400.000.000 1 Paket 10.000.000.000 1 Paket 10.000.000.000 Bidang Keciptakaryaan Kab. Ciamis
3 Pembinaan Jasa Konstruksi 1 tahun 100.000.000 1 tahun 110.000.000 1 tahun 130.000.000 Bidang Keciptakaryaan Kab. Ciamis
4 Perencanaan Umum Keciptakaryaan 1 Paket 100.000.000 1 Paket 120.000.000 1 Paket 150.000.000 Bidang Keciptakaryaan Kab. Ciamis
5 Perencanaan DED Kawasan, bangunan dan
gedung pemerintah
1 Paket 310.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 Bidang Keciptakaryaan Kab. Ciamis
7 Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan 2 Paket 3.500.000.000 1 Paket 2.000.000.000 3 Paket 4.500.000.000 Bidang Keciptakaryaan Kab. Ciamis
Program pembangunan saluran drainase/
gorong-gorong
302.500.000 332.750.000 366.025.000 Bidang Keciptakaryaan
1 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Panjang drainase yang dibangun Tersebar di 26
Kecamatan
121.000.000 Tersebar di 26
Kecamatan
133.100.000 Tersebar di 26
Kecamatan
146.410.000 Bidang Keciptakaryaan Kab. Ciamis
2 Pemeliharaan Saluran drainase/gorong-gorong Panjang drainase yang dipelihara 2 Kecamatan 133.100.000 2 Kecamatan 146.410.000 2 Kecamatan 161.051.000 Bidang Keciptakaryaan Kab. Ciamis
URUSAN PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN
2.278.500.000 1.320.850.000 1.367.435.000 Bidang Tata Ruang dan
Pertanahan
Program perencanaan tata ruang 1.625.000.000 625.000.000 625.000.000 Bidang Tata Ruang dan
Pertanahan
1 Penyusunan rencana tata ruang
wilayah/rencana dasar tata ruang dan rencana
tata bangunan dan lingkungan
Tersedianya dokumen perencanaan
ruang
5 wilayah 1.500.000.000 5 wilayah 500.000.000 5 wilayah 500.000.000 Kab. Ciamis
2 Pengendalian dan Pelaporan Tata Ruang Terkendalinya tata ruang 1 kegiatan 125.000.000 1 kegiatan 125.000.000 1 kegiatan 125.000.000 Kab. Ciamis
Program pemanfaatan ruang 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Bidang Tata Ruang dan
Pertanahan
1 Penyusunan kebijakan pengendalian
pemanfaatan ruang
Tersusunnya dokumen kebijakan &
kajian pemanfaatan ruang
1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 1 kegiatan 50.000.000 Kab. Ciamis
Program penataan, penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
180.000.000 180.000.000 180.000.000 Bidang Tata Ruang dan
Pertanahan
1 Pengkajian Pengadaan, Pemanfaatan dan
Penggunaan Tanah Pemkab Ciamis
Jumlah dokumen kajian pemanfaatan
lahan dan kebutuhan lahan
12 dokumen/
kajian
180.000.000 12 dokumen/ kajian 180.000.000 12 dokumen/
kajian
180.000.000 Kab. Ciamis
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
Program Penyelesaian Konflik-konflik
Pertanahan
90.000.000 100.000.000 110.000.000 Bidang Tata Ruang dan
Pertanahan
Kab. Ciamis
1 Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Prosentase penyelesaian kasus tanah
pemda
5% 78.000.000 5% 80.000.000 5% 90.000.000 Kab. Ciamis
NON URUSAN 3.492.903.140 3.842.193.454 5.026.412.799
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.222.908.000 1.345.198.800 1.479.718.680 Sekeretariat
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa surat menyurat 1.200 surat 5.445.000 1.200 surat 5.989.500 1.200 surat 6.588.450 Sekeretariat Kab. Ciamis
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air
dan Listrik
Terpenuhinya pelayanan jasa
komunikasi, sumber daya air, dan
listrik (Termasuk rekening PJU)
100% 358.000.000 100% 393.800.000 100% 433.180.000 Sekeretariat Kab. Ciamis
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 1 paket 53.724.000 1 paket 59.096.400 1 paket 65.006.040 Sekeretariat Kab. Ciamis
4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 42 jenis 81.070.000 42 jenis 89.177.000 42 jenis 98.094.700 Sekeretariat Kab. Ciamis
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan
1 set cetakan dan
45.000 lbr
penggandaan
39.930.000 1 set cetakan dan
45.000 lbr
penggandaan
43.923.000 1 set cetakan dan
45.000 lbr
penggandaan
48.315.300 Sekeretariat Kab. Ciamis
6 Penyediaan komponen Instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi
listrik/Penerangan bangunan kantor
1.350 M2 22.385.000 1.350 M2 24.623.500 1.350 M2 27.085.850 Sekeretariat Kab. Ciamis
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
1 Paket 181.500.000 1 Paket 199.650.000 1 Paket 219.615.000 Sekeretariat Kab. Ciamis
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang -undangan
Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
1.900 eksemplar 13.310.000 1.900 eksemplar 14.641.000 1.900 eksemplar 16.105.100 Sekeretariat Kab. Ciamis
9 Penyediaan makan dan minuman Tersedianya makan dan minuman 1.700 orang 55.055.000 1.700 orang 60.560.500 1.700 orang 66.616.550 Sekeretariat Kab. Ciamis
10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi
di dalam daerah
310 Hok 212.839.000 310 Hok 234.122.900 310 Hok 257.535.190 Sekeretariat Kab. Ciamis
11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi /Teknis Perkantoran
Tersedianya jasa tenaga pendukung
administrasi/teknis perkantoran
5 orang 30.250.000 5 orang 33.275.000 5 orang 36.602.500 Sekeretariat Kab. Ciamis
12 Rapat-rapat Koordinasi di dalam daerah Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi
di dalam daerah
310 Hok 169.400.000 310 Hok 186.340.000 310 Hok 204.974.000 Sekeretariat Kab. Ciamis
Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
1.396.670.000 1.536.337.000 2.489.970.700 Sekeretariat
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
1 Pembangunan gedung kantor Terlaksanakannya Pembangunan dan
Perbaikan Pagar Belakang Kantor
UPTD Laboratorium dan Peralatan
1 paket 250.000.000 Sekeretariat Kab. Ciamis
2 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Terpenuhinya kebutuhan kendaraan
dinas operasional UPTD wilayah
6 unit 550.000.000 Sekeretariat Kab. Ciamis
3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung
kantor
1 paket 36.300.000 1 paket 39.930.000 1 paket 43.923.000 Sekeretariat Kab. Ciamis
4 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor 1 paket 66.550.000 1 paket 73.205.000 1 paket 80.525.500 Sekeretariat Kab. Ciamis
5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 2.375 M2 229.900.000 2.375 M2 252.890.000 2.375 M2 278.179.000 Sekeretariat Kab. Ciamis
6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas 90 unit 880.000.000 90 unit 968.000.000 90 unit 1.064.800.000 Sekeretariat Kab. Ciamis
7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor secara berkala
12 Bulan 6.050.000 12 Bulan 6.655.000 12 Bulan 7.320.500 Sekeretariat Kab. Ciamis
8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Terpeliharanya perlatan gedung
kantor secara berkala
12 Bulan 18.150.000 12 Bulan 19.965.000 12 Bulan 21.961.500 Sekeretariat Kab. Ciamis
9 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor Terehabilitasinya gedung kantor 12 Bulan 38.720.000 12 Bulan 42.592.000 12 Bulan 46.851.200 Sekeretariat Kab. Ciamis
10 Rehab Gedung Kantor Terlaksananya rehabilitasi gedung
kantor dan UPTD
100% 121.000.000 100% 133.100.000 100% 146.410.000 Sekeretariat Kab. Ciamis
Program peningkatan disiplin aparatur 95.000.000 104.500.000 114.950.000 Sekeretariat
1 Pengadaan pakaian kerja
lapangan/keselamatan
Tersedianya Pakaian Seragam Khusus 1 Paket 95.000.000 1 Paket 104.500.000 1 Paket 114.950.000 Sekeretariat Kab. Ciamis
Program peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
20.570.000 22.627.000 24.889.700 Sekeretariat
1 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya biaya untuk pendidikan
dan pelatihan formal
12 orang 10.890.000 12 orang 11.979.000 12 orang 13.176.900 Sekeretariat Kab. Ciamis
2 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Tersedianya biaya untuk bimbingan
teknis dan implementasi peraturan
perundang-undangan
10 orang 9.680.000 10 orang 10.648.000 10 orang 11.712.800 Sekeretariat Kab. Ciamis
Program peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
757.755.140 833.530.654 916.883.719 Sekeretariat
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif
1 2 3 11 12 14 15 17 18
LokasiNo.Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan (output)
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program / Kegiatan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit SKPD Penanggung
Jawab2017 2018 2019
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja
1 buku 7.260.000 1 buku 7.986.000 1 buku 8.784.600 Sekeretariat Kab. Ciamis
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunya laporan keuangan
semesteran
2 buku 5.445.000 2 buku 5.989.500 2 buku 6.588.450 Sekeretariat Kab. Ciamis
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunya laporan keuangan akhir
tahun
1 buku 12.402.500 1 buku 13.642.750 1 buku 15.007.025 Sekeretariat Kab. Ciamis
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Termonitornya kegiatan-kegiatan di
Dinas
1 paket 60.500.000 1 paket 66.550.000 1 paket 73.205.000 Sekeretariat Kab. Ciamis
5 Penyusunan Perencanaan Program dan
Kegiatan SKPD
Tersusunnya Perencanaan program
dan kegiatan SKPD
250 Keg 60.964.640 250 Keg 67.061.104 250 Keg 73.767.214 Sekeretariat Kab. Ciamis
6 Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD Terpenuhinya target PAD Kabupaten
Ciamis
12 bulan 29.403.000 12 bulan 32.343.300 12 bulan 35.577.630 Sekeretariat Kab. Ciamis
7 Penyediaan Administrasi Pengelolaan Keuangan Terpenuhinya penyediaan jasa
administrasi keuangan
250 keg. 401.720.000 250 keg. 441.892.000 250 keg. 486.081.200 Sekeretariat Kab. Ciamis
8 Sosialisasi dan Koordinasi Kegiatan SKPD di
Wilayah Kecamatan
Sosialisasi ke Tingkat Kecamatan dan
Desa
1 Paket 90.750.000 1 Paket 99.825.000 1 Paket 109.807.500 Sekeretariat Kab. Ciamis
9 Pengelolaan Aset Daerah Terdatanya & terpeliharanya aset
daerah
1 tahun 51.870.000 1 tahun 57.057.000 1 tahun 62.762.700 Sekeretariat
10 Penata Usahaan sistem Informasi/website Terpeliharanya sistem informasi di
SKPD
1 tahun 37.440.000 1 tahun 41.184.000 1 tahun 45.302.400 Sekeretariat