Post on 15-Nov-2020
Cascading Kec. Weleri
Visi :
Misi :
1.
456789
Terwujudnya Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan di dukung oleh Kinerja Aparatur
Mewejudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis,transparan,akuntabel,efektif-efesien,bersih bebas KKN2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak mulia.
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,pengendalian penduduk,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,penanganan
bencana, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah berlandaskan nasionalismeMengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokalMemperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya.Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta meningkatkan toleransi antar umat beragamaMeningkatkan kualitas serta kuantgitas infrastruktur dasar dan penunjang baik di pedesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja
TUJUAN SKPD SASARAN
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 1 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Realisasi prosentase
pencapaian tujuan di tahun
2017 % 100 100Prosentase pelayanan
perijinan melalui PATEN% 100 100 100 100 100
Prosentase Keouasan
Masyarakat terhadap
pelayanan umum
% 100 100 100 100 100
Prosentase pemenuhan
SASARAN 1
Meningkatnya pelayanan prima kepada publik yang akuntabel, transparan dan efisien
TARGET
Prosentase peningkatan
pelayanan prima
TUJUAN SKPD 1
Meningkatkan pelayanan prima kepada publik yang akuntabel,
transparan dan efisien
Prosentase pemenuhan
pelayanan yang sesuai dengan
SOP
% 100 100 100 100 100
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 2 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Realisasi prosentase
pencapaian tujuan di tahun
2017
% 100 100
Prosentase pemenuhan sarana
dan prasarana pelayanan
umum
Prosentase pemenuhan
sarpras sesuai standart% 100 100 100 100 100
TUJUAN SKPD 2
Meningkatkan ketersediaan dan kecukupan sarana dan
prasarana pelayanan
SASARAN 2
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan di kecamatan
TARGET
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 3 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Realisasi prosentase
pencapaian tujuan di tahun
2017% 100 100
TUJUAN SKPD 3
Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur
kecamatan
TUJUAN SKPD 4
SASARAN 3
Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur kecamatan meliputi ketrampilan penggunaan Teknologi Informasi
TARGET
Prosentase peningkatan
ketrampilan aparatur
SASARAN 4
Prosentase aparatur
kecamatan yang memiliki
ketrampilan penggunaan
teknologi informasi
% 100 100 100 100 100
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 3 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Realisasi prosentase
pencapaian tujuan di tahun
2017% 100 100
Prosentase kehadiran aparat
pemerintahan di kecamatan% 100 100 100 100 100
Prosentase jumlah aparat
pemerintahan kecamatan yang
tertib administrasi
% 100 100 100 100 100
TUJUAN SKPD 4
Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur
desa
SASARAN 4
Meningkatnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur desa meliputi kedisiplinan SDM dan tertib administrasi desa
TARGET
Prosentase peningkatan
pengetahuan,ketrampilam dan
sikap aparatur desa
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 3 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Realisasi prosentase
pencapaian tujuan di tahun
2017% 100 100
Prosentase penurunan angka
kriminalitas% 100 100 100 100 100
SASARAN 5
Meningkatnya kerjasama antar Dinas/Instansi, UPTD/UPTB dan Desa
TARGET
TUJUAN SKPD 5
Meningkatkan intensitas koordinasi antar
Instansi/Dinas/UPTB/UPTD dan Desa
Prosentase peningkatan
pengawasan internal dan
Prosentase penurunan jumlah
pelanggaran Perda% 100 100 100 100 100
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 5 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Realisasi prosentase
pencapaian tujuan di tahun
2017 % 100 100Prosentase desa tertib
administrasi% 100 100 100 100 100
SASARAN 6
Meningkatnya kualitas dokumen Perdes APBDesa dan Evaluasi LPPD
TARGET
TUJUAN SKPD 6
Meningkatkan kualitas pelaksanaan kewenangan Bupati
kepada Camat meliputi
pengawasan internal dan
pengendalian kebijakan
2017 administrasi
Prosentase desa yang memiliki
RPJMDes% 100 100 100 100 100
Prosentase peningkatan
kualitas dokumen Perdes
Prosentase desa yang memiliki
RKPDes% 100 100 100 100 100
KONDISI TARGET
INDIKATOR TUJUAN SATUAN SAAT INI TH 5 INDIKATOR SASARAN 5 FORMULASI INDIKATOR SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Realisasi prosentase
pencapaian tujuan di tahun % 100 100
Prosentase nilai swadaya
masyarakat dalam % 100 100 100 100 100
TUJUAN SKPD 7
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di
wilayah kecamatan
SASARAN 7
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
TARGET
pencapaian tujuan di tahun
2017% 100 100 masyarakat dalam
pembangunan
% 100 100 100 100 100
Prosentase realisasi PBB % 100 100 100 100 100
Prosentase peningkatan
pem,berdayaan masyarakat% 100 100 100 100 100
Prosentase peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
PROGRAM
SASARAN PROGRAM 1 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 1
FORMULASI INDIKATOR
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Lancarnya tugas dan fungsi
SKPD
Prosentase pemenuhan
pelayanan administrasi
perkantoran
Pelayanan administrasi
perkantoran
% 100 100 100 100 100
Nama Program 1 (Eselon III) : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
TARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya sarana
prasarana aparatur
Prosentase pemenuhan
sarana dan prasarana
pelayanan umum
Pengadaan dan pemeliharaan
sarana prasarana aparatur
% 100 100 100 100 100
Nama Program 2 (Eselon III) : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
SASARAN PROGRAM 2 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 2
FORMULASI INDIKATORTARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya pelayanan
dan kinerja aparatur
pemerintah
Prosentase peningkatan
pelayanan dan kinerja
aparatur pemerintah
Jumlah tenaga pelayanan
aparatur pengelola keuangan,
kebersihan dan tenaga
keamanan
orang 12 12 12 12 12
Nama Program 5 (Eselon III) :Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah
SASARAN PROGRAM 5 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 3
FORMULASI INDIKATORTARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya disiplin
aparatur
Prosentase disiplin
aparatur
Penyediaan pakaian dinas dan
perlengakapannya
% 100 100 100 100 100
Nama Program 4 (Eselon III) : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
SASARAN PROGRAM 4 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 4
FORMULASI INDIKATORTARGET
Nama Program 3 (Eselon III) :Program Peningkatan Disiplin Aparatur
SASARAN PROGRAM 3 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 3
FORMULASI INDIKATORTARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya pengelolaan
keuangan dan pencapaian
kinerja program
Prosentase pelaporan
kinerja Instansi
Pemerintah dan laporan
akhir tahun
Laporan perencanaan dan
pelaksanaan kinerja SKPD
% 100 100 100 100 100
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya peningkatan
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Prosentase kegiatan KDH Laporan pelaksanaan kegiatan
KDH
% 100 100 100 100 100
Nama Program 7 (Eselon III) : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
SASARAN PROGRAM 7 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 7
FORMULASI INDIKATORTARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya peningkatan
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
Prosentase kegiatan KDH Laporan pelaksanaan kegiatan
KDH
% 100 100 100 100 100
Nama Program 6 (Eselon III) : Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
SASARAN PROGRAM 6 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 6
FORMULASI INDIKATORTARGET
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya peningkatan
pengawasan internal dan
Prosentase kegiatan KDH Laporan pelaksanaan kegiatan
KDH
% 100 100 100 100 100
Nama Program 7 (Eselon III) : Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
SASARAN PROGRAM 7 INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 7
FORMULASI INDIKATORTARGET
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
KDH
KEGIATAN
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah bulan penyediaan materai dan
perangko yg tersedia dlm setahun
% 12 12 12 12 12
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Komunikasi SD Air dan ListrikNama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyediaan Jasa Komunikasi SD Air dan Listrik
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi
air, listrik, telepon dan iternet
% 12 12 12 12 12
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah unit penyediaan jasa perpanjangan
STNK
% 0 13 13 13 13
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Penyediaan jasa kebersihan kantor
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan
kantor
% 12 12 12 12 12
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah bulan penyediaan ATK % 12 12 12 12 12
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan % 12 12 12 12 12
TARGET
Nama Kegiatan 6 (Eselon IV) : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 5 (Eselon IV) : Penyediaan Alat Tulis Kantor
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan
penggandaan
% 12 12 12 12 12
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah bulan penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
% 0 12 12 12 12
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya administrasi perkantoran Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah
tangga
% 0 12 12 12 12
Nama Kegiatan 7 (Eselon IV) : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 8 (Eselon IV) : Penyediaan peralatan rumah tangga
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 9 (Eselon IV) : Penyediaan makanan dan minuman
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersedianya makanan dan minuman Jumlah bulan penyediaan Makan dan minum
rapat
% 12 12 12 12 12
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terlaksananya kegiatan rapat dan koord
dalam dan luar daerah
Jumlah bulan penyediaan pelaksanaan rapat
dan koord dalam dan luar daerah
% 12 12 12 12 12
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 10 (Eselon IV) : Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya sarana prasarana aparatur Jumlah jenis pengadaan peralatan dan mesin jenis 11 0 4 5 6
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terpeliharanya peralatan dan mesin Jumlah unit kendaraan dinas yang diservis unit 38 15 15 15 15
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pengadaan aset peralatan dan mesin
TARGET
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pemeliharaan rutin /berkala peralatan dan mesin
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terpeliharanya gedung dan bangunan Jumlah gedung dan bangunan yang
diperbaiki
% 2 4 4 4 4
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Pemeliharaan rutin/berkala aset tak berwujud
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terpeliharanya website Jumlah kegiatan pemeliharaan website % 0 1 1 1 1
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
KEGIATAN 1
Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur
TARGET
Meningkatnya pelayanan dan kinerja
aparatur pemerintah
Jumlah pelayanan aparatur sbg pengelola
keuangan orang 5 7 7 7 7
KEGIATAN 2
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
KEGIATAN 2
Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran
TARGET
Meningkatnya penunjang perlaksanaan
pekerjaan perkantoran
Jumlah tenaga sopir, keamanan dan
kebersihan
Orang 6 6 6 6 6
KEGIATAN 3
Pembuatan Web/Peningkatan Kinerja Pengelolaan Website
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
0 0 0
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
Tersedianya media sarana informasi melalui
website
Jumlah website yang dikelola kecamatan
% 100 0
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terwujudnya disiplin aparatur Jumlah pakaian dinas dan perlengakapannya stel 30 24 20 20 20
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja yg tersusun
% 100 0 0 0 0
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
TARGET
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Tersusunnya laporan akhir tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun
100 0 100 100 100 100
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SASARAN KEGIATAN (OUTPUT) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)TARGET
SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terlaksananya kegiatan pengawasan Jumlah kegiatan pengawasan Desa 40 50 50 50 50
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terlaksananya kegiatan MTQ Jumlah kegiatan yang dilaksanakan Keg 0 1 1 1 1
KEGIATAN 1
Nama Kegiatan 1 (Eselon IV) : Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
TARGET
KEGIATAN 2
Nama Kegiatan 2 (Eselon IV) : Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Keagamaan
TARGET
KEGIATAN 3
INDIKATOR OUTPUTSASARAN KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
KEGIATAN 3
Nama Kegiatan 3 (Eselon IV) : Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
TARGET
Terlaksananya kegiatan bidang
pemerintahan
Jumlah peserta kegiatanDesa 220 275 275 275 275
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terlaksananya kegiatan penyuluhan bidang
kelembagaan/administrasi
Jumlah pesertaOrang 80 16 16 16 16
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terlaksananya kegiatan bidang
perlindungan Masyarakat
Jumlah peserta kegiatan Orang50 60 60 60 60
KEGIATAN 5
Nama Kegiatan 5 (Eselon IV) : Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Perlindungan Masyarakat
TARGET
KEGIATAN 4
Nama Kegiatan 4 (Eselon IV) : Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Kelembagaan/Administrasi
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terlaksananya kegiatan Musrenbang Jumlah peserta musrenbang Desa 100 100 200 200 200
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terlaksananya kegiatan bidang lingkungan
hidup
Peserta kegiatan Desa 50 40 40 40 40
KEGIATAN 6
Nama Kegiatan 6 (Eselon IV) : Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pembangunan
TARGET
KEGIATAN 7
Nama Kegiatan 7 (Eselon IV) : Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup
TARGET
KEGIATAN 8
Nama Kegiatan 8 (Eselon IV) : Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Kepemudaan
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terlaksananya kegiatan bidang
kepemudaan
Jumlah peserta kegiatan bidang
kepemudaanOrang 70 55 55 55 55
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terlaksananya kegiatan Raker PKK Jumlah peserta Raker PKK Orang 156 219 219 219 219
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terlaksananya kegiatan Kendal Explore Jumlah kegiatan dalam rangka Kendal
Explore Keg 70 240 1 1 1
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
KEGIATAN 9
Nama Kegiatan 9 (Eselon IV) : Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang PKK
TARGET
KEGIATAN 10
Nama Kegiatan 10 (Eselon IV) : Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Ekonomi
TARGET
KEGIATAN 10
Nama Kegiatan 11 (Eselon IV) : Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
TARGET
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terlaksananya kegiatan penyuluhan bidang
kesra Jumlah peserta penyuluhan ORANG 0 0 0 80 80
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Terlaksananya kegiatan penyuluhan bidang
pertanian dan perikanan
Jumlah peserta penyuluhanORANG
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
Jumlah peserta penyuluhan bidang
kesehatanOrang 0 55 55 55 55
TARGET
KEGIATAN 10
Nama Kegiatan 14 (Eselon IV) : Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Keuangan
KEGIATAN 10
Nama Kegiatan 12 (Eselon IV) : Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Pertanian dan Perikanan
TARGET
KEGIATAN 10
Nama Kegiatan 13 (Eselon IV) : Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Kesehatan
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
Nama Kegiatan 14 (Eselon IV) : Pembinaan, Penyuluhan dan Koordinasi Bidang Keuangan
TARGET
0 0
Meningkatnya tertib administrasi keuangan Jumlah peserta penyuluhan administrasi
keuangan Orang 0 0 0
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
12 12 12
KEGIATAN 1
KEGIATAN 10
Nama Kegiatan 15 (Eselon IV) : Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan(PATEN)
TARGET
Terlaksananya kegiatan PATEN Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi
tentang PATEN Orang 0 12
Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur
TARGET
Meningkatnya pelayanan dan kinerja
aparatur pemerintah
Jumlah pelayanan aparatur sbg pengelola
keuangan orang 5 7 7 7 7
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT SATUAN TH 1 TH 2 TH 3 TH 4 TH 5
KEGIATAN 2
Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
TARGET
Terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja
dan pelayanan adm perkantoran
Jumlah tenaga sopir, keamanan dan
kebersihanOrang 6 6 6 6
0 0
6
KEGIATAN 3
Pembuatan Web/Peningkatan Kinerja Pengelolaan Website
TARGET
Terlaksananya pembuatan dan pengelolaan
website kecamatan
Jumlah website yang dikelola kecamata
% 100 0 0