Post on 22-Nov-2020
Laporan
AKUNTABILITAS KINERJA IMPLEMENTASI SISTEM
INSTANSI PEMERINTAH
Triwulan III
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATENKawasan Perkantoran Bupati Banggai Kel. Tombang PermaiLUWUK SELATAN - 94716
(SAKIP)
Capaian Kinerja
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA YANG DITINDAK LANJUTI
18.75% 57.71% 76.27% 76.27%
SEKREATRIS DAERAH / ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN KESRA
2 MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI
12.26% 45.69% 67.29% 67.29%
SEKREATRIS DAERAH / ASISTEN
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM YANG DITINDAK LANJUTI
15.21% 50.09% 68.40% 68.40%SEKREATRIS DAERAH / ASISTEN ADMINISTRASI
UMUM
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IISEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2019
SASARAN CAPAIAN KINERJA
REALISASI S/D TRIWULANKET
4
100.00%
100.00%
100.00%
NO INDIKATOR TARGET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 20.00% 100.00% 100.00% 100.00%
KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN DAN
OTDA
Persentase penataan daerah otonom 50.00% 95.00% 95.00% 95.00%KEPALA BAGIAN
PEMERINTAHAN DAN OTDA
2 Meningkatnya Penataan Peraturan Perudang - Undangan dan Penanganan Perkara
Persentase Penetapan dan Pengesahan Peraturan Perundang - Undangan 16.78% 49.12% 69.86% 69.86%
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG -
UNDANGAN
Persentase Penyelesaian Perkara 3.33% 56.67% 80.00% 80.00%KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG - UNDANGAN
3 Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 19.89% 33.83% 55.95% 55.95%
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
4 Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Persentase fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 2.50% 11.67% 56.83% 56.83%
KEPALA BAGIAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
5 Meningkatnya program pembangunan yang berkualitas sesuai dengan perencanaan
Persentase kegiatan pembangunan yang dikendalikan 9.29% 43.81% 56.90% 56.90%
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN
6
Terlaksananya Koordinasi Pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Persentase Koordinasi Pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
22.22% 44.44% 66.67% 66.67% KEPALA BAGIAN INFRASTRUKTUR
CAPAIAN KINERJA
100.00%
REALISASI S/D TRIWULAN
100.00%
100.00%
100.00%
4
100.00%
100.00%
KETSASARAN
100.00%
100.00%
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IIISEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2019
NO INDIKATOR TARGET
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 5 6 7 8 9 10
CAPAIAN KINERJA
REALISASI S/D TRIWULAN
4
KETSASARANNO INDIKATOR TARGET
7 Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Persentase Paket PBJ yang terproses melalui SPSE 10.00% 38.00% 86.00% 86.00%
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASAMeningkatnya Kualitas Pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Index kepuasan pelanggan internal dan external PBJ 20.00% 45.00% 75.00% 75.00%
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA
Meningkatnya Kualitas SDM PBJ Persentase Stakeholder Pengadaan yang dibina 10.00% 30.00% 30.00% 30.00%
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA
8 Meningkatnya koordinasi perekonomian dan SDA Persentase fasilitasi pengelolaan SDA 0.00% 60.00% 80.00% 80.00% KEPALA BAGIAN
EKONOMI DAN SDAPersentase koordinasi peningkatan perekonomian rakyat 14.29% 58.57% 76.43% 76.43% KEPALA BAGIAN
EKONOMI DAN SDA
9Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur
Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran
0.00% 66.67% 91.67% 91.67% KEPALA BAGIAN ORGANISASI
Persentase Penatalaksanaan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan
0.00% 31.43% 40.00% 40.00% KEPALA BAGIAN ORGANISASI
10 Meningkatnya kapasitas pelayanan umum dan perlengkapan
Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Terfasilitasi 24.18% 61.34% 77.13% 77.13% KEPALA BAGIAN UMUM
11 Meningkatnya Layanan Tata Usaha Pimpinan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Daerah 28.85% 57.69% 78.85% 78.85% KEPALA TATA USAHA
PIMPINAN
12 Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokoleran
Persentase pelayanan kehumasan dan keprotokoleran 23.02% 33.33% 54.37% 54.37% KEPALA HUMAS DAN
PROTOKOL
100.00%
58.38%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
A BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTDA
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun 1 Dokumen 1 1 1 100.00% Kasubag Pemerintahan
Jumlah Peserta Workshop LPPD 40 Peserta - 40 40 100.00% Kasubag Pemerintahan
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan - 23 23 100.00% Kasubag Pemerintahan
Terlaksananya pembinaan Perangkat Daerah dan Kecamatan/Kelurahan
Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan / Kelurahan yang dibina 127 Perserta - 127 127 100.00% Kasubag Pemerintahan
2 Terlaksananya rapat koordinasi Forkopimda Jumlah rapat koordinasi Forkopimda yang dilaksanakan 102 Peserta - 102 102 100.00% Kasubag Kerjasama
3 Terlaksananya Penyelesaian tapal batas wilayah Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal batas wilayah 1 Dokumen 1 1 1 100.00% Kasubag Otonomi Daerah
Terlaksananya pembakuan Nama Rupa Bumi Alam dan Buatan
Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan Buatan yang dibakukan namanya 100 Nama Rupa
Bumi - 90 90 90.00% Kasubag Otonomi Daerah
CAPAIAN KINERJA
4
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV
NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN
KET
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2020
B BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG - UNDANGAN
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya Fasilitasi Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang difasilitasi 19 Produk Hukum 10 26 35 184.21% Kasubag Perundang-Undangan
dan Implementasi Hukum
Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan dan disahkan 25 Perda 1 1 1 4.00% Kasubag Perundang-Undangan
dan Implementasi Hukum
Jumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda 10 26 35 70.00% Kasubag Perundang-Undangan dan Implementasi Hukum
2 Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah
Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 Laporan 16 69.57% Kasubag Dokumentasi dan
Informasi Hukum
Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Daerah Jumlah wilayah penyuluhan dan publikasi PERDA 23 Kecamatan 23 23 100.00% Kasubag Dokumentasi dan
Informasi Hukum
Tersedianya Buku Produk Hukum Jumlah Produk Hukum 25 Buku 0.00% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum
Terlaksananya publikasi Produk Hukum melalui Media Elektronik
Jumlah produk hukum yang terbuplikasi melalui Media Elektronik 49 Produk
Hukum 20 25 30 61.22% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum
3 Terlaksananya Penanganan Perkara PEMDA Jumlah peserta yang dibina 1 Kegiatan - 1 1 100.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama
Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Peduli HAM Jumlah perkara yang diselsesaikan 10 Perkara 1 2 4 40.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama
Terfasilitasinya Kabupaten Peduli HAM Jumla Perangkat Daerah Kabupaten Peduli HAM yang dikoordinasikan 100 Peserta - 50 100 100.00% Kasubag Bantuan Hukum dan
Kerja Sama
CAPAIAN KINERJA TARGET
REALISASI S/D TRIWULANNO SASARAN INDIKATOR KET
4
C BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Jumlah kegiatan Keagamaan yang difasilitasi 11 Kegiatan - 4 7 63.64% Kasubag Keagamaan
Terlaksananya Pengadaan Buku Agama Jumlah Buku Agama yang diadakan 325 Buku - - - 0.00% Kasubag Keagamaan
2 Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina 3 Kegiatan - 1 2 66.67% Kasubag Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya pembinaan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita
Jumlah Penerima Tunjangan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita 176 Orang 175 175 175 99.43% Kasubag Kesejahteraan Rakyat
3 Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 400 Orang - - 200 50.00% Kasubag kemasyarakatan
CAPAIAN KINERJA KET
4
NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN
D BAGIAN KETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 Laporan - - 1 50.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Laporan Perkembangan Peningkatan Tenaga Kerja 1 Laporan - - 1 100.00% Kasubag Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina 5 Kelompok - - 3 60.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang - - - 0.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat
2 Terlaksananya Peran dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan ADD 3 Dokumen - 1 2 66.67% Kasubag Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi 10 Lembaga - - 5 50.00% Kasubag Pemberdayaan
Masyarakat
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan 2 Dokumen - - 1 50.00% Kasubag Trantibum Linmas
Jumlah laporan Penanganan Pegaduan Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
4 Laporan 1 2 3 75.00% Kasubag Trantibum Linmas
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan
3 Laporan - 1 2 66.67% Kasubag Kependudukan
Jumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan - - 1 50.00% Kasubag Kependudukan
CAPAIAN KINERJA SASARAN INDIKATOR TARGET
REALISASI S/D TRIWULANKET
4
NO
E BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya penyusunan perencanaan program kegiatan dan penyelenggaraan barang dan jasa
Jumlah dokumen Perencanaan program kegiatan 5 Dokumen 2 2 2 40.00% Kasubag Penyusunan Program
Jumlah paket konstruksi Setda yang dilaksanakan 3 Paket - 3 3 100.00% Kasubag Penyusunan Program
2 Terlaksananya kepesertaan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA
Jumlah laporan kegiatan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA 1 Laporan - - - 0.00% Kasubag Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Program Kegiatan Jumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan 1 2 3 75.00% Kasubag Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
3 Terlaksananya pengkajian, pembinaan dan pengendalia pelaksanaan pembangunan
Jumlah Laporan Pengendalian pelaksanaan pembangunan 3 Laporan - 1 2 66.67% Kasubag Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Laporan Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan 3 Laporan - 1 2 66.67% Kasubag Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana Khusus 2 Laporan - 1 1 50.00% Kasubag Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
CAPAIAN KINERJA
4
NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN
KET
E BAGIAN INFRASTRUKTUR
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Tersedianya profil infrastruktur Perangkat Daerah yang disusun
Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat Daerah yang disusun 1 Dokumen - - - 0.00% Kasubag Bagian Pekerjaan Umum
dan Penataan RuangTerlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
Jumlah laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan 4 Dokumen - 2 2 50.00% Kasubag Bagian Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2 Laporan 1 1 2 100.00% Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
2 Laporan 1 1 2 100.00% Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan Kebijakan tentang Infra Struktur dan Tata Ruang 2 Laporan - 1 1 50.00% Kasubag Bagian Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
2
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah laporan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2 Laporan 1 1 2 100.00% Kasubag Bagian Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2 Laporan - 1 1 50.00% Kasubag Bagian Perumahan dan Kawasan Permukiman
3
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur perhubungan dan statistik
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur perhubungan dan statistik 2 Laporan - 1 1 50.00% Kasubag Bagian Perhubungan
dan Kominfo
Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
6 Kegiatan 3 3 6 100.00% Kasubag Bagian Perhubungan dan Kominfo
CAPAIAN KINERJA NO KET
4
SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN
E BAGIAN PBJ
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui SPSE Jumlah Paket PBJ yang terproses melalui SPSE 702 Paket 75 267 608 86.61% Kasubag Pengelolaan Layanan
Secara Elektronik
Terlaksananya koordinasi penyiapan rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dihasilkan 4 Dokumen 1 3 4 100.00% Kasubag Pengelolaan Layanan
Secara Elektronik
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Laporan hasil evaluasi kepuasan pelanggan inernal dan external 2 Laporan - 1 2 100.00% Kasubag Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa
Tersedianya data dan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui aplikasi SIPBJ 2 Laporan - - 1 50.00% Kasubag Pengelolaan Layanan
Secara Elektronik
2 Terlaksananya koordinasi penyusunan RUP Barang dan Jasa
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP pemerintah daerah Kabupaten Banggai 2 Dokumen 1 1 1 50.00% Kasubag Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa
Terlaksananya penyelenggaraan barang dan jasa pemerintah
Laporan realisasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah 12 Laporan 3 6 9 75.00% Kasubag Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa
Terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Jumlah paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diadministrasi 105 Dokumen 10 47 88 83.81% Kasubag Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa
3 Meningkatnya kapasitas stakeholder PBJ Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang dan jasa yang meningkat kapasitasnya 130 Peserta 61 61 61 46.92% Kasubag Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan
Tersedianya SDM Jabatan Fungsional pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah ASN yang siap menduduki jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa 2 Orang - - - 0.00% Kasubag Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan
Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan PBJ Jumlah sanggahan / permasalahan yang diselesaikan 5 Laporan - 3 3 60.00% Kasubag Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan
CAPAIAN KINERJA
REALISASI S/D TRIWULANKET
4
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
E BAGIAN EKONOMI DAN SDA
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1Terlaksananya koordinasi pendataan, pembinaan, pengendalian dan rehabilitasi SDA serta fasilitasi penilaian Kota Sehat
Jumlah laporan potensi dan kerusakan SDA 1 Dokumen - 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya Alam
Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan di bidang SDA 150 Orang - - - 0.00% Kasubag Sumber Daya Alam
Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA 1 Laporan - - 1 100.00% Kasubag Sumber Daya Alam
Jumlah laporan Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya Alam
Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya Alam
2 Terlaksananya Koordinasi pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian
Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan kegiatan perekomian 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian
Jumlah laporan Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah 1 Laporan 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian
Jumlah laporan pendistribusian Rastra di Kab Banggai 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian
Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi Bansos Rastra 4 Laporan - - 1 25.00% Kasubag Perekonomian
Jumlah laporan hasil koordinasi Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai 10 Laporan - 1 1 10.00% Kasubag Perekonomian
Jumlah laporan Rapat Koordinasi Perekonomian se - Sulawesi Tengah 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian
3 Terlaksananya koordinasi pemantauan pengendalian BUMD Kab Banggai
Jumlah laporan koordinasi pemantauan pengendalian BUMD Kab Banggai 1 Laporan - - 1 100.00% Kasubag BUMD
KET
4
CAPAIAN KINERJA NO SASARAN INDIKATOR TARGET
REALISASI S/D TRIWULAN
E BAGIAN ORGANISASI
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya Penyusunan LKJiP Setda dan LKJiP Kabupaten Jumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen - 2 2 100.00% Kasubag Kelembagaan dan
Peningkatan Kinerja Organisasi
Terlaksananya Rumusan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Jumlah Perbup Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan 4 Perbup - - 3 75.00% Kasubag Kelembagaan dan
Peningkatan Kinerja Organisasi
2 Terlaksananya Penyusunan SOP Jumlah dokumen SOP Perangkat Daereah yang tersusun 7 SOP - 7 7 100.00% Kasubag Tata Laksana dan
Pelayanan Publik
3 Terlaksananya evaluasi dokumen roadmap RB, Evjab dan SKJ serta Anjab dan ABK
Jumlah Peraturan Bupati standar Pelayanan yang dihasilkan 1 Perbup - - - 0.00% Kasubag Tata Laksana dan
Pelayanan Publik
Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang dievaluasi 6 Evjab - 3 3 50.00%Kasubag Pendayagunaan
Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi
6 SKJ - 3 3 50.00%Kasubag Pendayagunaan
Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Perbup roadmap reformasi birokrasi yang dihasilkan 1 Dokumen - - 1 100.00%
Kasubag Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi
Birokrasi
Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang disusun 7 Dokumen - 4 - 0.00%Kasubag Pendayagunaan
Aparatur Daerah dan Reformasi Birokrasi
CAPAIAN KINERJA
4
NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN
KET
E BAGIAN UMUM
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya peningkatan kapsitas pelayanan umum Jumlah lembar materai yang dibutuhkan 10,300 Lembar 1,500 2,150 9,100 88.35% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah jaringan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 42 Jaringan 42 42 42 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan 73 Orang 73 73 73 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan 30 Jenis 30 30 30 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah lembar barang cetakan yang disediakan 66,883 Lembar - 18,879 18,879 28.23% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah lembar fotokopi yang disediakan 25,837 Lembar - 17,500 17,500 67.73% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah jilid yang disediakan 540 Buah - 223 223 41.30% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah dos makanan dan minuman rapat yang disediakan 15,494 Dos - 4,956 9,968 64.33% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah makanan dan minuman prasmanan yang disediakan 9,065 Orang - 3,633 6,547 72.22% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 56 OK 6 19 22 39.29% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 272 OK - 55 95 34.93% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran 89 Orang 89 89 89 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 7 Jenis - 7 7 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 7 Jenis - 7 7 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah jenis meubelair yang diadakan 14 Jenis - 14 14 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah Kepala Daerah yang diadakan pakaian dinasnya 2 Orang - 2 2 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan 2 Pasang - 2 2 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah PNS Setda yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal 5 Orang - 2 2 40.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu pemda yang difasilitasi 24 Kegiatan 6 12 18 75.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
CAPAIAN KINERJA
4
NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN
KET
Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai 1 Dokumen - - - 0.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
2 Terlaksananya akuntabilitas pelaporan keuangan Setda
Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang disusun 3 Laporan - 1 1 33.33% Kasubag Keuangan
Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun 1 Laporan - - - 0.00% Kasubag Keuangan
3 Terlaksananya pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga
Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan 15 Jenis 15 15 15 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Jumlah jenis perlengkapan yang disediakan 2 Unit 2 2 2 100.00% Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga
Jumlah unit bangunan gedung kantor yang dimanfatkan 3 Unit - - 3 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 5 Unit - - 5 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit - - 1 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Jumlah unit Mobil Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit - 3 3 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala 85 Unit 20 47 71 83.53% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 50 Jenis - 50 50 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 25 Jenis - 25 25 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
Jumlah jaringan listrik yang dipelihara secara rutin/berkala 10 Jaringan 10 10 10 100.00% Kasubag Perlengkapan dan
Rumah Tangga
E BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya pelayanan KDH/WKDH, Sekretaris, Staf Ahli dan Asisten Jumlah bahan bacaan yang disediakan 6,000 Exemplar 1,500 3,000 4,500 75.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil
Bupati
Jumlah jasa jaminan kesehatan (mdical check up) 2 Orang - 2 2 100.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil
Bupati
Jumlah jenis perlengkapan RJ yang disediakan 15 Jenis - - - 0.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati
Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit - - 3 100.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil
Bupati
Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan yang diperlihara secara rutin / berkala 25 Jenis - 25 25 100.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil
Bupati
Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan 1 2 3 75.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati
Jumlah laporan Kunjungan Kerja / Inspeksi KDH/WKDH 1 Laporan 1 1 1 100.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil
Bupati
Jumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan 18 36 54 75.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati
Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas KDH/WKDH 24 Kegiatan 6 12 18 75.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil
Bupati
Jumlah koordinasi sekretariat daerah yang difasilitasi 1 Laporan 1 1 1 100.00% Kasubag TU Sekretaris Daerah
dan Asisten
Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris Daerah yang difasilitasi 12 Kegiatan 3 6 9 75.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil
Bupati
Jumlah fasilitasi operasional urusan Bagian TU Pimpinan 4 Kegiatan 1 2 3 75.00% Kasubag Sekretaris Daerah dan
Asisten
Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan 5 10 15 75.00% Kasubag TU Staf Ahli Bupati
REALISASI S/D TRIWULAN
4
NO SASARAN INDIKATOR TARGET KETCAPAIAN KINERJA
E BAGIAN HUMAS PROTOKOL
TW I TW II TW III TW IV1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 Terlaksananya koordinasi kehumasan KDH/WKDH Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan 1 2 2 50.00% Kasubag Humas, Publikasi dan Dokumentasi
Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang dipublikasikan 9 Media 1 3 5 55.56% Kasubag Humas, Publikasi dan
Dokumentasi
Jumlah dokumentasi kegiatan KDH/WKDH 3 Dokumen 3 3 3 100.00% Kasubag Humas, Publikasi dan Dokumentasi
Jumlah layanan Kehumasan dan Protokoler 500 OK 125 250 375 75.00% Kasubag Humas, Publikasi dan Dokumentasi
Kasubag Protokol dan Acara
Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang - - 100 100.00% Kasubag Pengumpulan
Informasi dan Hubungan Antar Lembaga
Jumlah leaflet informasi PPSP yang tersebar 1,600 Lembar - - - 0.00% Kasubag Pengumpulan
Informasi dan Hubungan Antar Lembaga
Jumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang - - - 0.00% Kasubag Pengumpulan
Informasi dan Hubungan Antar Lembaga
CAPAIAN KINERJA KET
4
NO SASARAN INDIKATOR TARGETREALISASI S/D TRIWULAN
I II III IV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEMERINTAHAN UMUM DAN KESRA YANG DITINDAK LANJUTI
18.75% 57.71% 76.27% 76.27%
SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN
PEMERINTAHAN DAN KESRA
Persentase Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 20.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Kepala Bagian Pemerintahan dan
OTDA06 Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan 08 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) BupatiTerlaksananya penyusunan Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
Jumlah dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disusun 1 Dokumen 1 1 1 100.00% Kasubag Pemerintahan
12 Workshop Bimbingan Teknis Jumlah Peserta Workshop LPPD 40 Peserta - 40 40 100.00% Kasubag Pemerintahan
27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK - 03 Evaluasi Kinerja Kecamatan Terlaksananya Evaluasi Kinerja Kecamatan Jumlah Kecamatan yang di evaluasi 23 Kecamatan - 23 23 100.00% Kasubag Pemerintahan
16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah Terlaksananya rapat koordinasi Forkopimda Jumlah rapat koordinasi Forkopimda yang dilaksanakan 102 Peserta - 102 102 100.00% Kasubag Kerjasama
17 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
18 Pembinaan Perangkat Daerah Terlaksananya pembinaan Perangkat Daerah dan Kecamatan/Kelurahan
Jumlah Perangkat Daerah, Kecamatan / Kelurahan yang dibina 127 Perserta - 127 127 100.00% Kasubag Pemerintahan
Persentase penataan daerah otonom 50.00% 95.00% 95.00% 95.00%Kepala Bagian
Pemerintahan dan OTDA
22 Penataan Daerah Otonomi Baru
05 Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Terlaksananya Penyelesaian tapal batas wilayah Jumlah Dokumen Penyelesaian tapal batas wilayah 1 Dokumen 1 1 1 100.00% Kasubag Otonomi Daerah
06 Pembakuan Nama Rupa Bumi Terlaksananya pembakuan Nama Rupa Bumi Alam dan Buatan
Jumlah unsur Rupa Bumi Alam dan Buatan yang dibakukan namanya 100 Nama Rupa
Bumi - 90 90 90.00% Kasubag Otonomi Daerah
Meningkatnya Penataan Peraturan Perudang - Undangan dan Penanganan Perkara
Persentase Penetapan dan Pengesahan Peraturan Perundang - Undangan 16.78% 49.12% 69.86% 69.86% Kepala Bagian
Hukum21 Penataan Peraturan Perundang - Undangan
06Kajian Peraturan Perundangundangan Daerah Terhadap Peraturan PerundangUndangan Yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antar Peraturan Perundangundangan Daerah
Terlaksananya Fasilitasi Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang difasilitasi 19 Produk Hukum 10 26 35 184.21%
Kasubag Perundang-Undangan dan
Implementasi Hukum
07 Penyusunan Peraturan Daerah dan Legislasi Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan dan disahkan 25 Perda 1 1 1 4.00%Kasubag Perundang-
Undangan dan Implementasi Hukum
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN
100.00%
100.00%
CAPAIAN KINERJA KET
5
TARGET
100.00%
100.00%
TAHUN ANGGARAN 2019CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
I II III IV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN
KINERJA KET
5
TARGET
09 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Raperda yang disosialisasikan 50 Perda 10 26 35 70.00%Kasubag Perundang-
Undangan dan Implementasi Hukum
08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 23 Laporan - - 16 69.57% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum
12 Penyuluhan dan Publikasi PERDA Terlaksananya Penyuluhan Peraturan Daerah Jumlah wilayah penyuluhan dan publikasi PERDA 23 Kecamatan - 23 23 100.00% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum
13 Penggandaan Bahan Perpustakaan Tersedianya Buku Produk Hukum Jumlah Produk Hukum 25 Buku - - - 0.00% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum
15 Pemanfaatan Teknologi Informasi Terlaksananya publikasi Produk Hukum melalui Media Elektronik
Jumlah produk hukum yang terbuplikasi melalui Media Elektronik 49 Produk
Hukum 20 25 30 61.22% Kasubag Dokumentasi dan Informasi Hukum
Persentase Penyelesaian Perkara 3.33% 56.67% 80.00% 80.00% Kepala Bagian Hukum
21 Penataan Peraturan Perundang - Undangan
10 Penyusunan/ Pembinaan Hukum Terlaksananya Penanganan Perkara PEMDA Jumlah peserta yang dibina 1 Kegiatan - 1 1 100.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama
14 Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Litigasi Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Peduli HAM Jumlah perkara yang diselsesaikan 10 Perkara 1 2 4 40.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama
16 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Banggai Terfasilitasinya Kabupaten Peduli HAM Jumla Perangkat Daerah Kabupaten Peduli HAM yang
dikoordinasikan 100 Peserta - 50 100 100.00% Kasubag Bantuan Hukum dan Kerja Sama
Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat 19.89% 33.83% 55.95% 55.95% Kepala Bagian
Kesra24 Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama01 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Jumlah kegiatan Keagamaan yang difasilitasi 11 Kegiatan - 4 7 63.64% Kasubag Keagamaan
02 Fasilitasi kegiatan pengadaan Buku - Buku Agama Terlaksananya Pengadaan Buku Agama Jumlah Buku Agama yang diadakan 325 Buku - - - 0.00% Kasubag Keagamaan
25 Peningkatan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial
01 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Terlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina 3 Kegiatan - 1 2 66.67% Kasubag Kesejahteraan Rakyat
02 Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 400 Orang - - 200 50.00% Kasubag kemasyarakatan
03 Dukungan Pembinaan Kesejahteraan Para Imam dan Pemangku Adat
Terlaksananya pembinaan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita
Jumlah Penerima Tunjangan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku dan Pandita 176 Orang 175 175 175 99.43% Kasubag Kesejahteraan
Rakyat
Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Persentase fasilitasi dan koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 100.00% 2.50% 11.67% 56.83% 56.83% Kepala Bagian
Trantibum Linmas32 Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan ADD Terlaksananya Peran dan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan ADD 3 Dokumen - 1 2 66.67% Kasubag Pemberdayaan
Masyarakat
02 Fasilitasi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar Daerah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi 10 Lembaga - - 5 50.00% Kasubag Pemberdayaan
Masyarakat
33 Program Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas
03 Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan serta Pengembangan di Bidang Trantibun Linmas
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan 2 Dokumen - - 1 50.00% Kasubag Trantibum
Linmas
100.00%
100.00%
I II III IV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN
KINERJA KET
5
TARGET
33 Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibun Linmas
01
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan
Jumlah Kegiatan OPD terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan
3 Laporan - 1 2 66.67% Kasubag Kependudukan
02 Faslitasi Penanganan Pegaduan Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat
Jumlah laporan Penanganan Pegaduan Adanya Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat 4 Laporan 1 2 3 75.00% Kasubag Trantibum
Linmas
35 Kependudukan Capil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Arsip Daerah
01 Koordinasi Kependudukan dan Capil Terlaksananya koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Laporan Status Penduduk 2 Laporan - - 1 50.00% Kasubag Kependudukan
02 Koordinasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah Laporan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 Laporan - - 1 50.00% Kasubag Pemberdayaan
Masyarakat
03Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi
Jumlah Laporan Perkembangan Peningkatan Tenaga Kerja 1 Laporan - - 1 100.00% Kasubag Pemberdayaan
Masyarakat
04 Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina 5 Kelompok - - 3 60.00% Kasubag Pemberdayaan
Masyarakat
05 Koordinasi Penataan Dokumen Kepustakaan dan Kearsipan Jumlah Aparat Desa Yang dibina 100 Orang - - - 0.00% Kasubag Pemberdayaan Masyarakat
MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN YANG DITINDAKLANJUTI
13.68% 42.55% 68.14% 68.14%
SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNANMeningkatnya program pembangunan yang berkualitas sesuai dengan perencanaan
Persentase kegiatan pembangunan yang dikendalikan 9.29% 43.81% 56.90% 56.90%
Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan06 Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan
capaian kinerja dan keuangan 05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran SKPD Terlaksananya penyusunan perencanaan program
kegiatan dan penyelenggaraan barang dan jasa Jumlah dokumen Perencanaan program kegiatan 5 Dokumen 2 2 2 40.00% Kasubag Penyusunan Program
10 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah paket konstruksi Setda yang dilaksanakan 3 Paket - 3 3 100.00% Kasubag Penyusunan Program
20 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
05 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA
Terlaksananya kepesertaan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA
Jumlah laporan kegiatan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA 1 Laporan - - - 0.00% Kasubag Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
29Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi
03 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Pembangunan (TEPRA) Terlaksananya Evaluasi dan pelaporan Program Kegiatan Jumlah laporan realisasi anggaran 4 Laporan 1 2 3 75.00% Kasubag Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan
100.00%
100.00%
I II III IV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN
KINERJA KET
5
TARGET
02 Pendataan dan Pengkajian Kegiatan Pembangunan Terlaksananya pengkajian, pembinaan dan pengendalia pelaksanaan pembangunan
Jumlah Laporan Pengendalian pelaksanaan pembangunan 3 Laporan - 1 2 66.67% Kasubag Pembinaan dan
Pengendalian
04 Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan 3 Laporan - 1 2 66.67% Kasubag Pembinaan dan
Pengendalian
05 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana Khusus
Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana Khusus 2 Laporan - 1 1 50.00% Kasubag Pembinaan dan
Pengendalian
Terlaksananya Koordinasi Pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Persentase Koordinasi Pembangunan dibidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
22.22% 44.44% 66.67% 66.67% Kepala Bagian Infrastruktur
07 Program Pengembangan Sistem Informasi / Data
03 Penyusunan Profil Perangkat Daerah Tersedianya profil infrastruktur Perangkat Daerah yang disusun
Jumlah Profil Infrastruktur Perangkat Daerah yang disusun 1 Dokumen - - - 0.00%
Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan
02 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan
Terlaksananya Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
Jumlah laporan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program Kegiatan 4 Dokumen - 2 2 50.00%
Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang
02 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2 Laporan 1 1 2 100.00%Kasubag Bagian
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
03Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
2 Laporan 1 1 2 100.00%Kasubag Bagian
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Jumlah Laporan Koordinasi Perumusan Kebijakan tentang Infra Struktur dan Tata Ruang 2 Laporan - 1 1 50.00%
Kasubag Bagian Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang
05Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
Jumlah laporan Koordinasi Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2 Laporan 1 1 2 100.00%
Kasubag Bagian Perumahan dan
Kawasan Permukiman
06 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
Jumlah Laporan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman 2 Laporan - 1 1 50.00%
Kasubag Bagian Perumahan dan
Kawasan Permukiman
34 Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang
01 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan infrastruktur Perhubungan dan Statistik
Terlaksananya Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan evaluasi Pengembangan Infrastruktur perhubungan dan statistik
Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur perhubungan dan statistik 2 Laporan - 1 1 50.00%
Kasubag Bagian Perhubungan dan
Kominfo
07Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Sarana dan Prasarana Penguhubungan
Jumlah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
6 Kegiatan 3 3 6 100.00%Kasubag Bagian
Perhubungan dan Kominfo
100.00%
I II III IV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN
KINERJA KET
5
TARGET
Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Persentase Paket PBJ yang terproses melalui SPSE 10.00% 38.00% 86.00% 86.00%
Kepala Bagian Pengadaan Barang
Jasa18 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
02 Penyelenggaraan LPSE Kabupaten Banggai Terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui SPSE Jumlah Laporan Paket PBJ yang terproses melalui SPSE 702 Paket 75 267 608 86.61%Kasubag Pengelolaan
Layanan Secara Elektronik
30 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
04 Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Terlaksananya koordinasi penyiapan rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Jumlah dokumen rumusan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dihasilkan 4 Dokumen 1 3 4 100.00%
Kasubag Pengelolaan Layanan Secara
Elektronik
06 Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Laporan hasil evaluasi kepuasan pelanggan inernal dan external 2 Laporan - 1 2 100.00%
Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa
07 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Tersedianya data dan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Jumlah laporan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui aplikasi SIPBJ 2 Laporan - - 1 50.00%
Kasubag Pengelolaan Layanan Secara
Elektronik
Meningkatnya Kualitas Pelayanan pengadaan barang dan jasa pemerintah Index kepuasan pelanggan internal dan external PBJ 10.00% 38.00% 86.00% 86.00%
Kepala Bagian Pengadaan Barang
Jasa30 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
01 Koordinasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa
Terlaksananya koordinasi penyusunan RUP Barang dan Jasa
Jumlah dokumen rekapitulasi RUP pemerintah daerah Kabupaten Banggai 2 Dokumen 1 1 1 50.00%
Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa
08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terlaksananya penyelenggaraan barang dan jasa pemerintah
Laporan realisasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah 12 Laporan 3 6 9 75.00%
Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa
09 Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Terlaksananya administrasi pengadaan barang dan jasa pemerintah
Jumlah paket pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diadministrasi 105 Dokumen 10 47 88 83.81%
Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan
Jasa
Meningkatnya Kualitas SDM PBJ Persentase Stakeholder Pengadaan yang dibina 20.00% 45.00% 75.00% 75.00%Kepala Bagian
Pengadaan Barang Jasa
30 Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
02 Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya kapasitas stakeholder PBJ Jumlah peserta sosialisasi pengadaan barang dan jasa
yang meningkat kapasitasnya 130 Peserta 61 61 61 46.92% Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
03 Pembinaan dan Peningkatan SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
Tersedianya SDM Jabatan Fungsional pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah ASN yang siap menduduki jabatan fungsional pengadaan barang dan jasa 2 Orang - - - 0.00% Kasubag Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan
05 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan PBJ Jumlah sanggahan / permasalahan yang diselesaikan 5 Laporan - 3 3 60.00% Kasubag Pembinaan dan
Advokasi Pengadaan
Meningkatnya koordinasi perekonomian dan SDA Persentase fasilitasi pengelolaan SDA 10.00% 30.00% 30.00% 30.00% Kepala Bagian Ekonomi dan SDA
23 Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Kasubag Sumber Daya Alam
01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDATerlaksananya koordinasi pendataan, pembinaan, pengendalian dan rehabilitasi SDA serta fasilitasi penilaian Kota Sehat
Jumlah laporan potensi dan kerusakan SDA 1 Dokumen - 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya Alam
02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi peraturan di bidang SDA 150 Orang - - - 0.00% Kasubag Sumber Daya
Alam
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
I II III IV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN
KINERJA KET
5
TARGET
03 Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA
Jumlah laporan Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Potensi SDA 1 Laporan - - 1 100.00% Kasubag Sumber Daya
Alam
04 Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Mangrove Jumlah laporan Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Sumber Daya
Alam
05 Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota Sehat / Adipura 1 Laporan - 1 1 100.00% Bagian Ekonomi dan SDA
Persentase koordinasi peningkatan perekonomian rakyat 14.29% 58.57% 76.43% 76.43% Kepala Bagian
Ekonomi dan SDA26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
01 Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Perekonomian
Terlaksananya Koordinasi pengawasan dan pengendalian kegiatan perekonomian
Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan kegiatan perekomian 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian
02 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah Jumlah laporan Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah 1 Laporan 1 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian
03 Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM dan Gas Jumlah laporan pendistribusian Rastra di Kab Banggai 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian
04 Fasilitasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Raskin di Kab. Banggai Jumlah Laporan Pengendalian Distribusi Bansos Rastra 4 Laporan - - 1 25.00% Kasubag Perekonomian
05 Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai Jumlah laporan hasil koordinasi Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai 10 Laporan - 1 1 10.00% Kasubag Perekonomian
08 Rapat Koordinasi Perekonomian se - Sulawesi Tengah Jumlah laporan Rapat Koordinasi Perekonomian se - Sulawesi Tengah 1 Laporan - 1 1 100.00% Kasubag Perekonomian
26 Pemberdayaan Perekonomian Rakyat
06 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Banggai
Terlaksananya koordinasi pemantauan pengendalian BUMD Kab Banggai
Jumlah laporan koordinasi pemantauan pengendalian BUMD Kab Banggai 1 Laporan - - 1 100.00% Kasubag BUMD
MENINGKATNYA KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM
PERSENTASE KEBIJAKAN STRATEGIS DI BIDANG ADMINISTRASI UMUM YANG DITINDAK LANJUTI
15.21% 51.15% 71.83% 71.83%
SEKRETARIS DAERAH / ASISTEN
ADMINISTRASI UMUM
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah, Tata Laksana dan Kinerja Aparatur
Persentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran 0.00% 66.67% 91.67% 91.67% Kepala Bagian
Organisasi
06 Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan LKJiP Setda dan LKJiP Kabupaten Jumlah dokumen LKJiP 2 Dokumen - 2 2 100.00%
Kasubag Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja
Organisasi
27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK
02 Penyusunan Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Terlaksananya Rumusan Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
Jumlah Perbup Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan 4 Perbup - - 3 75.00%
Kasubag Kelembagaan dan Peningkatan Kinerja
Organisasi
28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
01 Penyusunan SOP Terlaksananya Penyusunan SOP Jumlah dokumen SOP Perangkat Daereah yang tersusun 7 SOP - 7 7 100.00% Kasubag Tata Laksana dan Pelayanan Publik
Persentase Penatalaksanaan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang - undangan 0.00% 36.73% 57.14% 57.14% Kepala Bagian
Organisasi17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
35 Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas
Terlaksananya penyusunan tata naskah dinas, standarisasi pakaian dinas serta sarana dan prasarana kerja
Jumlah Peraturan Bupati Tata Naskah Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas yang dihasilkan 2 Perbup - 2 2 100.00% Kasubag Tata Laksana
dan Pelayanan Publik
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
I II III IV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN
KINERJA KET
5
TARGET
36 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Jumlah Peraturan Bupati Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja yang dihasilkan 1 Perbup - - 1 100.00% Kasubag Tata Laksana
dan Pelayanan Publik
28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
03 Bimtek dan Pendampingan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Bagi Seluruh SKPD
Jumlah Peraturan Bupati tandar Pelayanan yang dihasilkan 1 Perbup - - - 0.00% Kasubag Tata Laksana
dan Pelayanan Publik
27 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK
01 Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
Terlaksananya evaluasi dokumen roadmap RB, Evjab dan SKJ serta Anjab dan ABK Jumlah Dokumen Evjab dan SKJ yang dievaluasi 6 Evjab - 3 3 50.00%
Kasubag Pendayagunaan Aparatur
Daerah dan Reformasi Birokrasi
6 SKJ - 3 3 50.00%
28 Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
02 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi, Pencanangan dan Pembagian Zona Integritas
Jumlah Perbup roadmap reformasi birokrasi yang dihasilkan 1 Dokumen - - 1 100.00%
Kasubag Pendayagunaan Aparatur
Daerah dan Reformasi Birokrasi
17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
34 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jumlah dokumen Anjab dan ABK yang disusun 7 Dokumen - 4 - 0.00%Kasubag
Pendayagunaan Aparatur Daerah dan Reformasi
Birokrasi
Meningkatnya kapasitas pelayanan umum dan perlengkapan
Persentase Pelayanan Administrasi Umum Yang Terfasilitasi 24.18% 61.34% 77.13% 77.13% Kepala Bagian
Umum01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya peningkatan kapsitas pelayanan umum Jumlah lembar materai yang dibutuhkan 10,300 Lembar 1,500 2,150 9,100 88.35% Kasubag Umum dan Kepegawaian
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah jaringan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 42 Jaringan 42 42 42 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan 73 Orang 73 73 73 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan 30 Jenis 30 30 30 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah lembar barang cetakan yang disediakan 66,883 Lembar - 18,879 18,879 28.23% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah lembar fotokopi yang disediakan 25,837 Lembar - 17,500 17,500 67.73% Kasubag Umum dan Kepegawaian
Jumlah jilid yang disediakan 540 Buah - 223 223 41.30% Kasubag Umum dan Kepegawaian
17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah dos makanan dan minuman rapat yang disediakan 15,494 Dos - 4,956 9,968 64.33% Kasubag Umum dan
Kepegawaian Jumlah makanan dan minuman prasmanan yang disediakan 9,065 Orang - 3,633 6,547 72.22%
18 Rapat Rapat koordinasi dan konsultasi Luar Daerah Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 56 OK 6 19 22 39.29% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
19 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Jumlah kunjungan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 272 OK - 55 95 34.93% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
20 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran 89 Orang 89 89 89 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
100.00%
I II III IV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN
KINERJA KET
5
TARGET
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Jumlah Kepala Daerah yang diadakan pakaian dinasnya 2 Orang - 2 2 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu Jumlah pakaian khusus hari - hari tertentu yang diadakan 2 Pasang - 2 2 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah PNS Setda yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan formal 5 Orang - 2 2 40.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
02 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga
Jumlah Kegiatan Penerimaan tamu pemda yang difasilitasi 24 Kegiatan 6 12 18 75.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
17 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
11 Pemuktahiran Data Inventarisasi Sekretariat Daerah Kab. Banggai
Jumlah Dokumen inventaris Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai 1 Dokumen - - - 0.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
06 Program Peningkatan Pengembangan sistim laporan capaian kinerja dan keuangan
02 Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan Keuangan Semesteran yang disusun 3 Laporan - 1 1 33.33% Kasubag Keuangan
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun 1 Laporan - - - 0.00% Kasubag Keuangan
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Terlaksananya akuntabilitas pelaporan keuangan Setda Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan
bangunan kantor yang disediakan 15 Jenis 15 15 15 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
22 Operasional Kantor Perwakilan/Mess Pemda Kab. Banggai Jumlah jenis perlengkapan yang disediakan 2 Unit 2 2 2 100.00% Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Jumlah unit bangunan gedung kantor yang dimanfatkan 3 Unit - - 3 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
05 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang diadakan 5 Unit - - 5 100.00% Kasubag Umum dan
Kepegawaian
07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan 7 Jenis - 7 7 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang diadakan 7 Jenis - 7 7 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
10 Pengadaan Meubelair Jumlah jenis meubelair yang diadakan 14 Jenis - 14 14 100.00% Kasubag Umum dan Kepegawaian
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 1 Unit - - 1 100.00% Kasubag Perlengkapan
dan Rumah Tangga
23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah unit Mobil Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit - 3 3 100.00% Kasubag Perlengkapan
dan Rumah Tangga
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara secara rutin/berkala 85 Unit 20 47 71 83.53% Kasubag Perlengkapan
dan Rumah Tangga
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 50 Jenis - 50 50 100.00% Kasubag Perlengkapan
dan Rumah Tangga
28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 25 Jenis - 25 25 100.00% Kasubag Perlengkapan
dan Rumah Tangga
I II III IV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN
KINERJA KET
5
TARGET
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik Jumlah jaringan listrik yang dipelihara secara rutin/berkala 10 Jaringan 10 10 10 100.00% Kasubag Perlengkapan
dan Rumah Tangga
Meningkatnya Layanan Tata Usaha Pimpinan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan Daerah 28.85% 57.69% 78.85% 78.85% Kepala Bagian Tata
Usaha Pimpinan
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Terlaksananya pelayanan KDH/WKDH, Sekretaris, Staf Ahli dan Asisten Jumlah bahan bacaan yang disediakan 6,000 Exemplar 1,500 3,000 4,500 75.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
24 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan KDH dan WKDH Jumlah jasa jaminan kesehatan (mdical check up) 2 Orang - 2 2 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Jumlah jenis perlengkapan RJ yang disediakan 15 Jenis - - - 0.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Jumlah Rumah Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala 3 Unit - - 3 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
27 PemeliharaanRutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan Jumlah jenis peralatan Rumah Jabatan yang diperlihara secara rutin / berkala 25 Jenis - 25 25 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
01 Dialog / Audiensi dengan TokohTokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Jumlah fasilitasi kegiatan dialog 4 Kegiatan 1 2 3 75.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
05 Kunjungan Kerja / Inspeksi Kepala Daerah / Wakil Kepala daerah Jumlah laporan Kunjungan Kerja / Inspeksi KDH/WKDH 1 Laporan 1 1 1 100.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
06 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Jumlah koodinasi Pimpinan Daerah 72 Kegiatan 18 36 54 75.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
17 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH/WKDH
10 Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Pemerintah Daerah Jumlah fasilitasi kegiatan tugas-tugas KDH/WKDH 24 Kegiatan 6 12 18 75.00% Kasubag TU Bupati dan Wakil Bupati
29Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi
01 Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat Daerah Jumlah koordinasi sekretariat daerah yang difasilitasi 1 Laporan 1 1 1 100.00% Kasubag TU Sekretaris Daerah dan Asisten
31 Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah
01 Fasilitasi Kegiatan Tugas Tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah
Jumlah fasilitasi kegiatan Sekretaris Daerah yang difasilitasi 12 Kegiatan 3 6 9 75.00% Kasubag TU Bupati dan
Wakil Bupati
03 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris Daerah Jumlah fasilitasi operasional urusan Bagian TU Pimpinan 4 Kegiatan 1 2 3 75.00% Kasubag Sekretaris
Daerah dan Asisten
31 Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah
02 Fasilitasi Tugas Tugas Staf Ahli Jumlah fasilitasi tugas - tugas staf ahli 20 Kegiatan 5 10 15 75.00% Kasubag TU Staf Ahli Bupati
Meningkatnya pelayanan kehumasan dan keprotokoleran
Persentase pelayanan kehumasan dan keprotokoleran 23.02% 33.33% 54.37% 54.37% Kepala Bagian
Humas Protokol18 Kerjasama Informasi dengan Mass Media
100.00%
58.38%
I II III IV
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
SASARANKODE URAIAN INDIKATORREALISASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN CAPAIAN
KINERJA KET
5
TARGET
06 Melaksanakan Jumpa Pers Terlaksananya koordinasi kehumasan KDH/WKDH Jumlah pelaksanaan jumpa pers 4 Kegiatan 1 2 2 50.00%Kasubag Humas,
Publikasi dan Dokumentasi
08 Melaksanakan Pelayanan Informasi dengan Menggunakan Media Cetak / Elektronik Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang dipublikasikan 9 Media 1 3 5 55.56%
Kasubag Humas, Publikasi dan Dokumentasi
15 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
08 Visualisasi, Dokumentasi dan Publikasi Jumlah dokumentasi kegiatan KDH/WKDH 3 Dokumen 3 3 3 100.00%Kasubag Humas,
Publikasi dan Dokumentasi
16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler Jumlah layanan Kehumasan dan Protokoler 500 OK 125 250 375 75.00%Kasubag Humas,
Publikasi dan Dokumentasi
Kasubag Protokol dan Acara
15 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Jumlah peseta pembinaan PPID 100 Orang - - 100 100.00%
Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan
Antar Lembaga
09 Penyebarluasan Informasi Tentang PPSP Jumlah leaflet informasi PPSP yang tersebar 1,600 Lembar - - - 0.00%Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan
Antar Lembaga
17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
39 Sosialisasi dan Bimtek Pejabat Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Jumlah Peserta Bimtek PPID 100 Orang - - - 0.00%
Kasubag Pengumpulan Informasi dan Hubungan
Antar Lembaga
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
(4.01) PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7,068,219,275 290,410,284 2,430,681,305 4,316,582,203 61.07%
01 Penyediaan jasa surat menyurat 61,800,000 - 12,900,000 34,500,000 55.83%02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik1,101,000,000 208,445,647 405,866,728 785,905,464 71.38%
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1,364,138,725 - 559,491,520 795,499,020 58.32%10 Penyediaan alat tulis kantor 80,000,000 - 39,995,000 59,992,500 74.99%11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 128,000,000 - 40,305,300 40,305,300 31.49%12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor135,000,000 - - 44,351,000 32.85%
15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
50,000,000 - 13,440,000 22,940,000 45.88%
17 Penyediaan makanan dan minuman 1,293,885,000 - 487,220,000 903,915,000 69.86%18 Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke
Luar Daerah564,654,001 63,186,195 194,197,902 305,995,506 54.19%
19 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
136,126,450 - 27,945,250 61,555,450 45.22%
20 Pernyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 1,879,565,099 - 593,750,000 1,108,064,700 58.95%22 Operasional Kantor Perwakilan/Mess Pemerintah
Daerah Kabupaten Banggai219,050,000 18,778,442 42,569,605 129,078,263 58.93%
24 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan KDH dan WKDH
55,000,000 - 13,000,000 24,480,000 44.51%
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7,364,638,818 30,897,750 1,527,057,277 2,906,002,800 39.46%
03 Pembangunan Gedung Kantor (Penataan) 470,000,000 - - 104,940,000 22.33%05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 2,510,000,000 - 1,067,500,000 1,544,041,950 61.52%06 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 400,000,000 - - 49,939,000 12.48%
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM KEGIATANSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2019
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 486,156,000 - - 95,461,000 19.64%09 Pengadaan peralatan gedung kantor 138,883,918 - - 130,191,500 93.74%10 Pengadaan Meubelair 605,740,900 - 39,785,000 39,785,000 6.57%20 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 505,000,000 - - 97,396,731 19.29%22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 100,000,000 - - 29,982,900 29.98%23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 377,000,000 15,000,000 89,039,087 144,254,378 38.26%24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional1,455,358,000 15,897,750 297,595,190 517,887,341 35.58%
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
51,500,000 - - 10,150,000 19.71%
27 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
90,000,000 - 33,138,000 48,138,000 53.49%
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
25,000,000 - - - 0.00%
30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Listrik 150,000,000 - - 93,835,000 62.56%
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 105,750,000 - 40,000,000 105,750,000 100.00%02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 100,000,000 40,000,000 100,000,000 100.00%
05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 5,750,000 - 5,750,000 100.00%
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 51,344,374 - 50,750,000 50,750,000 98.84%
01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 51,344,374 50,750,000 50,750,000 98.84%
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 383,216,864 - 199,017,189 281,045,009 73.34%
01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
82,781,464 82,739,064 82,739,064 99.95%
02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 16,920,000 - 16,893,100 99.84%04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 12,000,000 - - 0.00%05 Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran
SKPD120,000,000 46,718,700 46,718,700 38.93%
08 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD)
55,890,200 55,182,506 55,182,506 98.73%
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
10 Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa 20,625,200 7,552,800 7,552,800 36.62%12 Workshop bimbingan teknis 75,000,000 6,824,119 71,958,839 95.95%
07 Program Pengembangan Sistem Informasi / Data 50,000,000 - - 29,440,350 58.88%
04 Penyusunan profil perangkat daerah 50,000,000 - 29,440,350 58.88%
08 Program Perencanaan Umum dan Pengendalian pelaksanaan Kegiatan 39,240,000 - - - 0.00%
02 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
39,240,000 - 0.00%
15 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 715,145,041 - 89,324,500 234,076,900 32.73%
03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
202,589,698 21,669,500 85,016,900 41.97%
08 Visualisasi, dokumentasi dan publikasi 501,000,000 67,655,000 149,060,000 29.75%09 Penyebarluasan informasi tentang PPSP 11,555,343 - 0.00%
16 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah 7,411,013,398 558,585,362 2,070,931,455 3,786,914,993 51.10%
01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat 594,100,000 69,057,000 215,068,280 36.20%
02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
1,380,000,000 383,162,638 798,974,998 57.90%
04 Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah 67,059,984 16,684,700 40,149,100 59.87%05 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil
Kepala daerah1,952,900,000 47,750,000 453,334,500 797,449,000 40.83%
06 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
2,851,580,614 510,835,362 1,111,138,117 1,767,912,915 62.00%
07 Pelayanan Kehumasan dan Protokoler 565,372,800 37,554,500 167,360,700 29.60%
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
17 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan KDH
2,027,872,370 - 405,103,727 985,821,377 48.61%
09 Pembinaan Perangkat Kecamatan/Kelurahan 89,547,270 20,577,500 66,160,400 73.88%10 Pelaksanaan Kegiatan-Kegiatan Pemerintah Daerah 1,633,325,000 369,941,418 833,385,068 51.02%
11 Pemutahiran Data Inventaris Sekretariat Daerah Kab. Banggai
305,000,100 14,584,809 86,275,909 28.29%
17 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 369,468,436 - 55,490,100 155,486,098 42.08%34 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja222,714,936 30,269,800 83,372,398 37.43%
35 Pembinaan Tata Naskah Dinas dan Standarisasi Pakaian Dinas
55,221,000 25,220,300 55,220,300 100.00%
36 Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 30,032,500 - 16,893,400 56.25%39 Sosialisasi dan Bimtek Pejabat Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)61,500,000 - - 0.00%
18 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 441,800,000 - 84,441,745 199,143,868 45.08%
02 Penyelenggaraan LPSE Kabupaten Banggai 441,800,000 84,441,745 199,143,868 45.08%
18 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media 933,905,600 - 127,500,000 381,150,000 40.81%
06 Melaksanakan jumpa pers 42,000,000 10,000,000 10,000,000 23.81%10 Melaksanakan pelayanan informasi dengan
menggunakan media cetak/elektronik891,905,600 117,500,000 371,150,000 41.61%
20 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 2,100,000 - - - 0.00%
05 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Bagian Administrasi Pembangunan dan SDA
2,100,000 - - 0.00%
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
21 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 1,228,319,600 14,902,000 394,679,200 629,614,900 51.26%
06 Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dari Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan
193,750,000 14,902,000 46,660,100 52,998,400 27.35%
07 Penyusunan Peraturan Daerah dan Legislasi 19,670,000 - - 0.00%08 Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah 18,980,000 - - 0.00%09 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 72,800,000 - 72,779,900 99.97%10 Penyusunan/Pembinaan Hukum 7,175,200 7,175,200 7,175,200 100.00%12 Penyuluhan dan Publikasi PERDA 71,949,600 71,928,400 71,928,400 99.97%13 Penggandaan Bahan Perpustakaan 40,000,000 - - 0.00%14 Penyelesaian Perkara Litigasi dan Non Litigasi 502,790,000 185,631,600 290,655,700 57.81%15 Pemanfaatan Teknologi Informasi 142,400,000 33,033,900 47,252,100 33.18%16 Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia
Kabupaten Banggai158,804,800 50,250,000 86,825,200 54.67%
22 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 205,931,994 23,650,042 64,821,742 87,676,765 42.58%03 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas
wilayah administrasi antar daerah123,236,917 23,650,042 57,491,742 57,491,742 46.65%
05 Pembakuan Nama Rupa Bumi 82,695,077 7,330,000 30,185,023 36.50%
23 Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Alam 290,485,900 - 52,312,500 74,323,500 25.59%
01 Pendataan Potensi dan Kerusakan SDA 17,525,000 9,851,000 56.21%02 Sosialisasi Peraturan di Bidang SDA 65,762,000 - 0.00%03 Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian
Pemanfaatan Potensi SDA 164,121,100 33,738,300 33,738,300 20.56%
04 Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Mangrove
31,077,800 16,165,800 26,155,800 84.16%
05 Fasilitasi, Koordinasi Penilaian Kota sehat / Adipura 12,000,000 2,408,400 4,578,400 38.15%
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
24 Program Pembinaan dan Pelayanan Umat Beragama 2,993,100,810 - 539,388,100 1,423,572,567 47.56%
02 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan 2,933,100,810 539,388,100 1,423,572,567 48.53%03 Penyusunan / Pengadaan Buku - Buku Agama 60,000,000 - 0.00%
25 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial 1,944,000,000 - 415,758,000 892,139,300 45.89%
01 Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat 758,000,000 143,948,000 308,352,300 40.68%02 Penyuluhan Pencegahan Berkembangnya Penyakit
Masyarakat (PEKAT)100,000,000 - 49,477,000 49.48%
03 Dukungan Kesejahteraan Para Imam, Pendeta, Pemangku Adat
1,086,000,000 271,810,000 534,310,000 49.20%
26 Program Pemberdayaan Perekonomian Rakyat 393,605,750 - 82,007,900 182,797,372 46.44%
01 Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Perekonomian
130,645,150 6,057,900 28,555,072 21.86%
02 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Inflasi Daerah
47,436,400 - 25,384,600 53.51%
03 Pengendalian dan Pengawasan Distribusi BBM dan Gas
42,680,500 797,900 11,881,300 27.84%
04 Fasilitasi, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Rastra di Kab. Banggai
23,971,500 997,900 8,907,900 37.16%
05 Promosi Barang dan Jasa Kab. Banggai 28,590,000 - 28,589,300 100.00%06 Koordinasi Pemantauan Pengendalian Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Banggai48,938,800 2,810,800 8,135,800 16.62%
07 Sosialisasi Pengendalian Penyaluran Beras Sejahtera di Kabupaten Banggai
- - - 0.00%
08 Rapat Koordinasi Perekonomian se Provinsi Sulawesi Tengah
71,343,400 71,343,400 71,343,400 100.00%
27 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan SOTK 630,551,050 - 73,171,500 215,594,027 34.19%
01 Evaluasi Jabatan dan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
308,000,025 73,171,500 86,813,500 28.19%
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
02 Penyusunan Pelimpahan Kewenangan, Evaluasi dan Penataan Kelembagaan
176,013,025 71,346,327 40.53%
03 Evaluasi Kinerja Kecamatan 146,538,000 57,434,200 39.19%
28 Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik 405,937,050 - 108,563,200 200,075,213 49.29%
01 Penyusunan SOP 146,495,000 79,497,400 111,817,367 76.33%02 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi,
Pencanangan dan Pembagian Zona Integritas109,699,025 29,065,800 48,924,000 44.60%
03 Bimtek dan Pendampingan penyusunan Standar Pelayanan (SP) bagi seluruh SKPD
149,743,025 39,333,846 26.27%
29 Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan, Pelaporan, Pendataan dan Evaluasi
2,164,474,215 40,606,130 300,056,068 563,389,100 26.03%
01 Koordinasi dan Sinkronisasi Sekretariat Daerah 1,253,614,215 40,606,130 193,198,768 343,317,500 27.39%02 Pendataan dan Pengkajian Kegiatan Pembangunan 75,000,000 25,615,100 25,615,100 34.15%
03 Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Pembangunan (TEPRA)
349,600,000 58,744,500 88,367,200 25.28%
04 Pengendalian Umum Pelaksanaan Pembangunan 392,600,000 12,497,900 66,627,700 16.97%05 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan
Kegiatan Sumber Dana Khusus93,660,000 9,999,800 39,461,600 42.13%
06 Koordinasi dan Sinkronisasi Program PPSP - - - 0.00%
30 Program Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 1,248,700,000 - 235,360,875 495,883,626 39.71%
01 Koordinasi Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
90,000,000 41,468,605 45,588,705 50.65%
02 Peningkatan Kapasitas Stakeholder Pengadaan Barang dan Jasa
160,000,000 42,747,000 42,747,000 26.72%
03 Pembinaan dan Peningkatan SDM Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa 91,700,000 39,641,400 58,798,100 64.12%
04 Koordinasi Penyiapan Rumusan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
80,000,000 14,095,800 45,300,850 56.63%
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
05 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
85,000,000 4,570,000 31,621,200 37.20%
06 Penyusunan Data dan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
54,744,000 16,939,170 16,939,170 30.94%
07 Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
100,000,000 10,038,800 26,264,150 26.26%
08 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
404,256,000 61,860,100 214,241,843 53.00%
09 Penyelenggaraan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
183,000,000 4,000,000 14,382,608 7.86%
31 Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah 2,343,805,171 225,752,037 599,340,140 1,074,429,852 45.84%
01 Fasilitasi Kegiatan Tugas - tugas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah
420,000,000 105,000,000 175,000,000 315,000,000 75.00%
02 Fasilitasi Tugas - tugas Staf Ahli 671,530,063 124,452,551 198,252,718 29.52%03 Penyelenggaraan Urusan Umum, Perlengkapan dan
Rumah Tangga Sekretaris Daerah1,252,275,108 120,752,037 299,887,589 561,177,134 44.81%
32 Peningkatan Peran Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat 66,824,000 - 13,704,000 49,724,000 74.41%
01 Koordinasi dan Pengendalian Pelaksanaan ADD 42,524,000 13,704,000 42,524,000 100.00%02 Fasilitasi Pengembangan Lembaga
Kemasyarakatan dan Kerjasama Antar Daerah24,300,000 - 7,200,000 29.63%
33 Pembinaan Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum Linmas 163,323,000 - - 23,614,000 14.46%
01 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat / Desa, Trantibum Linmas, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Administrasi Kependudukan dan Capil, Nakertrans, Kearsipan dan Perpustakaan
54,536,000 14,120,000 25.89%
02 Fasilitasi Penanganan Pengaduan Adanya Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
44,600,000 6,822,000 15.30%
03 Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan serta Pengembangan di Bidang Trantibum Linmas.
64,187,000 2,672,000 4.16%
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
34 Program Perencanaan Infrastruktur dan Tata Ruang 328,296,000 11,727,783 110,129,333 151,779,105 46.23%
01 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan dan Statistik
25,000,000 1,600,000 3,604,000 14.42%
02 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
75,040,000 30,012,800 33,412,800 44.53%
03 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Kegiatan Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
59,960,000 32,675,100 35,627,100 59.42%
04 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
25,000,000 1,600,000 3,404,000 13.62%
05 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
59,148,000 11,727,783 20,512,233 36,007,405 60.88%
06 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman
25,000,000 1,600,000 3,604,000 14.42%
07 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Perhubungan
59,148,000 22,129,200 36,119,800 61.07%
35 Kependudukan Capil, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kesetaraan Gender, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak
330,744,000 - 68,594,200 153,900,329 46.53%
01 Koordinasi Kependudukan dan Capil 90,000,000 26,247,529 29.16%02 Koordinasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak88,744,000 66,684,200 67,582,000 76.15%
03 Koordinasi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi
49,400,000 - 20,346,800 41.19%
04 Fasilitasi Pembinaan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelatihan Kewirausahaan. 65,000,000 1,910,000 39,724,000 61.11%
05 Koordinasi Penataan Dokumen Kepustakaan dan Kearsipan
37,600,000 - - 0.00%
TW I TW II TW III TW IV
2 3 5 6 7 8 9
CAPAIAN REALISASI
ANGGARANKODE
1
PROGRAM / KEGIATAN PAGUREALISASI S/D TRIWULAN
41,701,812,716 1,196,531,388 10,138,184,056 19,650,677,254 47.12%JUMLAH