TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8
1Meningkatnya kualitas sarana
infrastruktur jalan
Persentase panjang jalan
kabupaten dalam kondisi
mantap
73,20% 72,78 72,88 73,05 73,20
2Meningkatnya kualitas sarana
infrastruktur irigasi
Persentase Jaringan Irigasi
Kondisi baik42,23% 34,58 36,38 39,53 42,23
3Meningkatnya kualitas
pengendalian banjir
Presentase panjang saluran
drainase dan saluran pembuang
dalam kondisi mantap
49,35% 46,38 47,08 48,30 49,35
4Tersedianya sarana air bersih
bagi masyarakat
Persentase Rumah Tangga
Akses Air Bersih Non PDAM68,17% 67,93 67,99 68,09 68,17
5
Meningkatnya Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang Sesuai
Dengan Rencana Tata Ruang
Persentase Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang Sesuai
dengan Rencana Tata Ruang
95% 95 95 95 95
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN GRESIK
NO SASARAN STRATEGISINDIKATOR SASARAN
STRATEGIS
TARGET KINERJA
TAHUNAN
TARGET KINERJA TRIWULAN
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8
1Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase fasilitas terhadap
pelaksanaan tupoksi perangkat
daerah
100% 15 20 30 35
2Program Peningkatan Sarana
Dan Prasarana Aparatur
Presentase fasilitasi sarana dan
prasarana aparatur100% 15 20 30 35
3
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
Presentase fasilitasi terhadap
pelaporan kinerja dan keuangan100% 15 20 30 35
4Program Pengelolaan Unit
Pelaksana Teknis SKPD Persentase Fasilitasi UPT 100% 15 20 30 35
5 Program pengendalian banjirPersentase Saluran Pembuang
dalam Kondisi Baik43% 40,45 41,05 42,10 43
6
Program Pembangunan dan
Pemeliharaan Saluran
Drainase/ Gorong-Gorong
Persentase Panjang Saluran
Drainase Perkotaan Dalam
Kondisi Baik
52,71% 51,86 52,06 52,41 52,71
7
Program Pengembangan Dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi,
Rawa Dan Jaringan Pengairan
Lainnya
Persentase panjang jaringan
irigasi yang dipelihara42,23% 34,58 36,38 39,53 42,23
8Program penyediaan dan
pengolahan air baku
Persentase kapasitas daya
tampung air waduk kabupaten71,36% 69,24 69,74 70,61 71,36
9
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Air
Bersih/Minum
Presentase Rumah Tangga
Akses Air Bersih Non-PDAM68,17% 67,93 67,99 68,09 68,17
NO PROGRAMINDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET KINERJA
TAHUNAN
TARGET KINERJA TRIWULAN
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8
NO PROGRAMINDIKATOR KINERJA
PROGRAM
TARGET KINERJA
TAHUNAN
TARGET KINERJA TRIWULAN
10
Program pengembangan dan
pembangunan infrastruktur
wilayah strategis
Jumlah infrastruktur strategis
sesuai tata ruang25 lokasi 22 23 24 25
11Program Pengembangan dan
Pembangunan Gedung Negara
Jumlah gedung negara yang
dibangun 2 Lokasi 0 1 1 2
12Program Perencanaan Tata
Ruang
Jumlah RDTR dan RTBL yang
disusun22% 20,30 20,70 21,40 22
13Program pengendalian
pemanfaatan ruang
Presentase pelaksanaan
pemanfaatan ruang sesuai
dengan rekomendasi / ijin tata
ruang
80% 75,75 76,75 78,50 80
14Program pengaturan jasa
konstruksi
Jumlah sertifikat bangunan laik
fungsi yang diterbitkan7% 5,30 5,70 6,40 7
1. Presentase Panjang jalan
kabupaten dalam kondisi baik73,20% 72,78 72,88 73,05 73,20
2. Presentase jumlah jembatan
dalam kondisi baik67,11% 66,43 66,59 66,87 67,11
16Program Peningkatan kualitas
prasarana kebinamargaan
Persentase ketersediaan Lampu
PJU sesuai kebutuhan62,07% 56,97 58,17 60,27 62,07
15Program Peningkatan kualitas
Jalan dan Jembatan
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengakapan Kantor
Penyediaan jasa peralatan
kantor100%
Melaksanakan
penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan
kantor
34,48 65,52 87,93 100 29.000.000
2Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
a) Jumlah barang cetakan
b) Jumlah penggandaan100%
Melaksanakan
penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
20,76 43,69 79,24 100 48.176.000
3
Penyediaan Bahan bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan
Jumlah penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
100%
Melaksanakan
pembayaran bulanan
surat kabar harian
Pembayaran bulanan
surat kabar harian 25,00 50,00 75,00 100 15.000.000
4 Penyediaan Sovenir/ Talih Asih Penyedian souvenir 100%
Melaksanakan
penyediaan Sovenir/
Talih Asih
Penyediaan Sovenir/
Talih Asih10,00 45,00 70,00 100 20.000.000
5Penyediaan Makanan dan
Minuman Jumlah penyediaan mamin 100%
Melaksanakan
penyediaan Makanan
dan Minuman
Penyediaan Makanan
dan Minuman 15,51 43,21 65,97 100 150.000.000
6Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Jumlah fasilitasi rapat-rapat
koordinasi dan konsultasi100%
Melaksanakan rapat-
rapat Koordinasi dan
Konsultasi
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi 20,44 43,17 72,64 100 200.000.000
7Penyediaan Jasa Administrasi
Kantor
Jumlah tenaga admisnistrasi
kantor100%
Melaksanakan
pembayaran honorarium
pengelola keuangan,
pemegang barang dan
gaji THL
Honorarium pengelola
keuangan, pemegang
barang dan gaji THL
24,61 49,22 74,22 100 1.600.525.000
8Penyediaan Jasa Operasional
Kantor
Jumlah tenaga admisnistrasi
kantor100%
Melaksanakan
pembayaran telepon,
listrik, air, keamanan
kantor, kebersihan
Pembayaran telepon,
listrik, air, keamanan
kantor, kebersihan
24,99 49,97 74,99 100 712.000.000
9
Pengadaan Peralatan/
Perlengkapan Kantor/ Rumah
Tangga
Pengadaan
peralatan/perlengkapan
kantor/rumah
tangga
100%
Melaksanakan
pengadaan Peralatan/
Perlengkapan Kantor/
Rumah Tangga
Pengadaan Peralatan/
Perlengkapan Kantor/
Rumah Tangga
75,65 93,59 98,36 100 726.017.854
10
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kantor/ Gedung/ Rumah
tangga
Jumlah fasilitasi pemeliharaan 100%
Melaksanakan
pemeliharaan Rutin/
Berkala Kantor/
Gedung/ Rumah tangga
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kantor/
Gedung/ Rumah
tangga
0,36 99,50 99,67 100 315.437.180
INDIKATOR KINERJA
AKSI/SUB KEGIATANNO KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA
AKSI/SUB KEGIATANNO KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
11
Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Kendaraan Jabatan/ Dinas/
Operasional
Jumlah fasilitasi pemeliharaan
kendaraan100%
Melaksanakan
pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Jabatan/ Dinas/
Operasional
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Jabatan/ Dinas/
Operasional
18,81 47,13 76,25 100 200.000.000
12
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan/ Perlengkapan
Kantor/ Rumah Tangga
Pemeliharaan dan perbaikan
peralatan kerja100%
Melaksanakan
pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan/
Perlengkapan Kantor/
Rumah Tangga
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Peralatan/
Perlengkapan Kantor/
Rumah Tangga
22,55 47,80 73,31 100 122.250.000
13
Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah laporan yang disusun 100%
Melaksanakan
penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
18,81 47,13 76,25 100 110.559.240
14Penyusunan Laporan
Keuangan Penyusunan Laporan keuangan 100%
Melaksanakan
penyusunan laporan
keuangan
Penyusunan laporan
keuangan21,60 50,09 74,72 100 26.323.000
15Penyusunan Rencana Kerja
SKPD
Jumlah dokumen rencana kerja
Forum OPD100%
Melaksanakan
penyusunan dokumen
rencana kerja SKPD
Penyusunan dokumen
rencana kerja SKPD70,98 100 100 100 18.873.750
16 Penyusunan Profil SKPD Jumlah buku profil Dinas PUTR 100%
Melaksanakan
penyusunan dokumen
profil SKPD
Penyusunan dokumen
profil SKPD0 0 56,86 100 40.075.750
17Pengendalian Perencanaan
Program dan Kegiatan
Jumlah laporan data program
dan kegiatan yang disusun100%
Melaksanakan
penyusunan dan
pengendalian sistem
informasi
Penyusunan dan
pengendalian sistem
informasi
10,96 46,36 84,40 100 115.304.840
18
Fasilitasi Pengendalian
Bantuan (Bantuan Hibah,
Bantuan Sosial, Bantuan
Keuangan, dll)
Tersedianya dokumen kelayakan
lokasi bantuan
keuangan
100%
Melaksanakan fasilitasi
Pengendalian Bantuan
(Bantuan Hibah,
Bantuan Sosial,
Bantuan Keuangan, dll)
Fasilitasi Pengendalian
Bantuan (Bantuan
Hibah, Bantuan Sosial,
Bantuan Keuangan,
dll)
19,59 68,49 100 100 115.176.850
19Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-
Alat Berat Peningkatan kinerja UPT 100%
Melaksanakan
rehabilitasi/
pemeliharaan alat - alat
berat
Rehabilitasi/
pemeliharaan alat -
alat berat
10,00 40,00 70,00 100 200.000.000
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA
AKSI/SUB KEGIATANNO KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
20BOP Kegiatan Ke PU-an
Cabang Selatan Peningkatan kinerja UPT 100%
Melaksanakan BOP
Kegiatan Ke Pu-An
Cabang Selatan
BOP Kegiatan Ke Pu-
An Cabang Selatan21,35 42,15 76,55 100 96.270.230
21BOP Kegiatan Ke PU-an
Cabang UtaraPeningkatan kinerja UPT 100%
Melaksanakan BOP
Kegiatan Ke Pu-An
Cabang Utara
BOP Kegiatan Ke Pu-
An Cabang Utara 21,87 48,22 73,35 100 83.919.895
22BOP Kegiatan Ke PU-an
Cabang Bawean Peningkatan kinerja UPT 100%
Melaksanakan BOP
Kegiatan Ke Pu-An
Cabang Bawean
BOP Kegiatan Ke Pu-
An Cabang Bawean 25,55 39,34 64,89 100 157.596.005
23BOP Kegiatan Ke PU-an
Peralatan Peningkatan kinerja UPT 100%
Melaksanakan BOP
Kegiatan Ke Pu-An
Peralatan
BOP Kegiatan Ke Pu-
An Peralatan 29,20 61,60 80,80 100 50.000.000
24Operasional UPT Pengelolaan
Limbah Cair DomestikPeningkatan Kinerja UPT PLCD 100%
Melaksanakan
operasional UPT
pengelolaan limbah cair
domestik
Operasional UPT
Pengelolaan Limbah
Cair Domestik
41,56 60,04 81,07 100 780.299.000
25Peningkatan Pembersihan dan
Pengerukan Sungai/ Kali
Panjang saluran pembuang yang
dipelihara
22 Saluran
Pembuang22 22 4.605.620.800
Persiapan Peningkatan
Pembersihan dan
Pengerukan Sungai/
Kali
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Peningkatan
Pembersihan dan
Pengerukan Sungai/
Kali
Panjang saluran
pembuang yang
dipelihara
22 saluran 22 saluran
Monitoring Kegiatan
Peningkatan
Pembersihan dan
Pengerukan Sungai/
Kali
laporan hasil
Monitoring1 dokumen 1 dokumen
26Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-Gorong
Panjang saluran drainase
perkotaan yang dibangun3 Lokasi 3 3 4.993.374.500
Perencanaan
Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-
Gorong
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA
AKSI/SUB KEGIATANNO KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
Pelaksanaan
Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-
Gorong
Panjang saluran
drainase perkotaan
yang dibangun
3 Lokasi 3 Lokasi
Pengawasan
Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-
Gorong
Laporan hasil
Monitoring1 dokumen 1 dokumen
27Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Drainase/ Gorong-Gorong
Jumlah saluran drainase
perkotaan yang dipelihara
4 unit rumah
pompa4 4 3.083.527.500
Pelaksanaan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Drainase/
Gorong-Gorong
Jumlah saluran
drainase perkotaan
yang dipelihara
4 unit rumah
pompa
4 unit rumah
pompa
28Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Panjang irigasi yang direhab/
dipelihara5 Jaringan Irigasi 5 5 5 1.192.683.600
Persiapan Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
Panjang irigasi yang
direhab/ dipelihara5 Jaringan Irigasi 5 Jaringan Irigasi 5 Jaringan Irigasi
Monitoring Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
Laporan hasil
Monitoring1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
29Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Sumber Daya Air
Jumlah satgas operasional
sumber daya air14 Orang 14 14 14 14 2.826.800.920
Pelaksanaan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Sumber
Daya Air
Jumlah satgas
operasional sumber
daya air
14 Orang 14 Orang 14 Orang 14 Orang
30Pengembangan Data dan
Informasi Sumber Daya Air
Tersedianya database dan
masterplan sumber daya air12 Kecamatan 12 12 12 679.123.200
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA
AKSI/SUB KEGIATANNO KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
Persiapan
Pengembangan Data
dan Informasi Sumber
Daya Air
Laporan hasil
persiapan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Pelaksanaan
Pengembangan Data
dan Informasi Sumber
Daya Air
Tersedianya database
dan masterplan
sumber daya air
12 kecamatan 12 kecamatan 12 kecamatan
31
Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Penugasan Bidang
Irigasi
Panjang irigasi yang direhab/
dipelihara11 jaringan irigasi 11 11 11 6.793.724.000
Persiapan Pengelolaan
Dana Alokasi Khusus
Penugasan Bidang
Irigasi
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus
Penugasan Bidang
Irigasi
Panjang irigasi yang
direhab/ dipelihara11 jaringan irigasi 11 jaringan irigasi 11 jaringan irigasi
Monitoring Kegiatan
Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus
Penugasan Bidang
Irigasi
Laporan hasil
Monitoring1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
32Pembangunan Pengamanan
Sumber Daya Air
Panjang aset tanah pengairan
yang dipatok7 Patok 7 7 697.458.400
Persiapan
Pembangunan
Pengamanan Sumber
Daya Air
Laporan Hasil
Persiapan 1 laporan 1 laporan
Pelaksanaan
Pembangunan
Pengamanan Sumber
Daya Air
Panjang aset tanah
pengairan yang dipatok7 Patok 7 Patok
33Peningkatan Distribusi
Penyediaan Air BakuJumlah HIPPA yang dibina 40 Orang 40 40 40 40 91.889.400
Pelaksanaan
Peningkatan Distribusi
Penyediaan Air Baku
Jumlah HIPPA yang
dibina40 Orang 40 Orang 40 Orang 40 Orang
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA
AKSI/SUB KEGIATANNO KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
34
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Embung dan Bangunan
Penampung Air lainnya
Jumlah bangunan penampung
air yang dipelihara7 Waduk 7 7 1.091.108.000
Persiapan
Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Embung
dan Bangunan
Penampung Air lainnya
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Embung
dan Bangunan
Penampung Air lainnya
Jumlah bangunan
penampung air yang
dipelihara
7 Waduk 7 Waduk
35Pengembangan Sarana dan
Prasarana Air Bersih
Jumlah sarana prasarana air
bersih yang dibangun21 Lokasi 21 21 8.823.765.000
Perencanaan
Pengembangan Sarana
dan Prasarana Air
Bersih
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Pengembangan Sarana
dan Prasarana Air
Bersih
Jumlah sarana
prasarana air bersih
yang dibangun
21 Lokasi 21 Lokasi
Pengawasan
Pengembangan Sarana
dan Prasarana Air
Bersih
Laporan hasil
pengawasan 1 dokumen 1 dokumen
36
Fasilitasi Pembangunan
Prasarana dan Sarana Air
Minum Berbasis Masyarakat
Jumlah Rumah Tangga yang
terakses air bersih
1.300 Sambungan
Rumah1300 1300 1300 3.309.341.250
Perencanaan Fasilitasi
Pembangunan
Prasarana dan Sarana
Air Minum Berbasis
Masyarakat
Laporan hasil
persiapan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Pelaksanaan Fasilitasi
Pembangunan
Prasarana dan Sarana
Air Minum Berbasis
Masyarakat
Jumlah Rumah Tangga
yang terakses air
bersih
1.300 Sambungan
Rumah
1.300
Sambungan
Rumah
1.300
Sambungan
Rumah
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA
AKSI/SUB KEGIATANNO KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
Pengawasan Fasilitasi
Pembangunan
Prasarana dan Sarana
Air Minum Berbasis
Masyarakat
Laporan hasil
pengawasan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
37
Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Reguler Bidang Air
Minum
Jumlah sarana prasarana air
bersih yang dibangun4 Lokasi 4 4 4 2.790.313.000
Perencanaan
Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Reguler
Bidang Air Minum
Dokumen perencanaan 4 Lokasi
Pelaksanaan
Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Reguler
Bidang Air Minum
Jumlah sarana
prasarana air bersih
yang dibangun
4 Lokasi 100%
38
Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Penugasan Bidang Air
Minum
Jumlah sarana prasarana air
bersih yang dibangun8 Lokasi 8 8 3.609.789.000
Perencanaan
Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus
Penugasan Bidang Air
Minum
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus
Penugasan Bidang Air
Minum
Jumlah sarana
prasarana air bersih
yang dibangun
8 Lokasi 8 Lokasi
39Pembangunan/ Peningkatan
Infrastruktur
Jumlah Infrastruktur yang
dibangun2 Lokasi 2 2 2 8.321.785.870
Perencanaan
Pembangunan/
Peningkatan
Infrastruktur
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Pembangunan/
Peningkatan
Infrastruktur
Jumlah Infrastruktur
yang dibangun2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA
AKSI/SUB KEGIATANNO KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
Pengawasan
Pembangunan/
Peningkatan
Infrastruktur
Laporan hasil
pengawasan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
40 Revitalisasi Kawasan
Terealisasinya penataan
kawasan religius di kabupaten
Gresik
3 Lokasi 3 3 3 3.990.082.160
Perencanaan
Revitalisasi Kawasan Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Revitalisasi Kawasan
Terealisasinya
penataan kawasan
religius di kabupaten
Gresik
3 Lokasi 3 Lokasi 3 Lokasi
Pengawasan
Revitalisasi Kawasan
Laporan hasil
pengawasan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
41 Pembangunan Islamic Center Terbangunnya kawasan Islamic
Center1 Lokasi 1 1 1 19.992.358.800
Perencanaan
Pembangunan Islamic
Center
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Pembangunan Islamic
Center
Terbangunnya
kawasan Islamic
Center
1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi
Pengawasan
Pembangunan Islamic
Center
Laporan hasil
pengawasan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
42Pembangunan Sarana Olah
Raga
Jumlah Sarana Olah Raga yang
dibangun1 Lokasi 1 1 1 2.927.344.970
Perencanaan
Pembangunan Sarana
Olah Raga
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Pembangunan Sarana
Olah Raga
Jumlah Sarana Olah
Raga yang dibangun1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi
Pengawasan
Pembangunan Sarana
Olah Raga
Laporan hasil
pengawasan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA
AKSI/SUB KEGIATANNO KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
43 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang
dibangun2 Lokasi 2 2 2 7.120.631.150
Perencanaan
Pembangunan Gedung
Kantor
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Pembangunan Gedung
Kantor
Jumlah gedung kantor
yang dibangun2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi
Pengawasan
Pembangunan Gedung
Kantor
Laporan hasil
pengawasan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
44Pembangunan Gedung Markas
Kepolisian Resort Gresik
Jumlah Gedung Markas
Kepolisian yang dibangun1 lokasi 1 1 1 19.993.246.400
Perencanaan
Pembangunan Gedung
Markas Kepolisian
Resort Gresik
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Pembangunan Gedung
Markas Kepolisian
Resort Gresik
Jumlah Gedung
Markas Kepolisian
yang dibangun
1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
Pengawasan
Pembangunan Gedung
Markas Kepolisian
Resort Gresik
Laporan hasil
pengawasan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
45Pembangunan Gedung
Kejaksaan Negeri Gresik
Jumlah Gedung Kejaksanaan
Negeri yang dibangun1 lokasi 1 1 1 4.994.947.000
Perencanaan
Pembangunan Gedung
Kejaksaan Negeri
Gresik
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Pembangunan Gedung
Kejaksaan Negeri
Gresik
Jumlah Gedung
Kejaksanaan Negeri
yang dibangun
1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA
AKSI/SUB KEGIATANNO KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
Pengawasan
Pembangunan Gedung
Kejaksaan Negeri
Gresik
Laporan hasil
pengawasan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
46
Penyusunan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan
(RTBL)
Jumlah Dokumen RTBL yang
disusun100%
Melaksanakan
penyusunan dokumen
rencana tata bangunan
dan lingkungan
Laporan dokumen
rencana tata bangunan
dan lingkungan
2,09 4,27 29,64 100 438.140.840
47
Penyusunan Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR) dan
Peraturan Zonasi
Jumlah Dokumen RDTR yang
disusun100%
Melaksanakan
penyusunan dokumen
rencana detail tata
ruang
Laporan dokumen
rencana detail tata
ruang
5,18 14,58 25,89 100 244.303.840
48
Pemetaan Tematik dan
Updating Basis Data Informasi
Tata Ruang
Jumlah peta tematik yang di
update100%
Melaksanakan
pemetaan tematik dan
updating basis data
informasi tata ruang
Hasil peta tematik dan
basis data informasi7,03 54,15 100 100 52.494.280
49
Operasional Pengendalian dan
Penertiban Pelanggaran
Bidang Penataan Ruang
Jumlah rekomendasi izin
pemanfaatan ruang100%
Melaksanakan monev
dan pelayanan ijin
rekomendasi aspek
kesesuaian tata ruang
Hasil monev dan
pelayanan ijin
rekomendasi aspek
kesesuaian tata ruang
19,81 57,62 80,49 100 55.638.320
50Pengendalian Pemasangan
Pipa, Kabel dan Utilitas
Jumlah rekomendasi teknis
utilitas dan pengawasan
pemasangan pipa, kabel,
jaringan utilitas
100%
Melaksanakan
pelayanan ijin
rekomendasi teknis
utilitas dan pengawasan
Hasil pelayanan ijin
rekomendasi teknis
utilitas dan
pengawasan
16,67 37,39 65,29 100 40.468.200
51
Operasional Pelayanan
Informasi Pemanfaatan Ruang
( Advice Planning )
Jumlah rekomendasi teknis tata
ruang yang diterbitkan100%
Melaksanakan
pelayanan ijin
rekomendasi teknis tata
ruang yang diterbitkan
Hasil pelayanan ijin
rekomendasi teknis
tata ruang yang
diterbitkan
24,76 52,16 76,08 100 20.399.960
52Pengawasan dan Taskforce
Tata Ruang
Jumlah lokasi/kawasan yang
dilakukan pengawasan
pemanfaatan ruang dan tindak
lanjut
100%
Melaksanakan monev
dan pengawasan
pemanfaatan ruang
Laporan monev dan
pengawasan
pemanfaatan ruang
19,41 59,35 79,27 100 79.841.800
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA
AKSI/SUB KEGIATANNO KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
53Penyusunan Sistem Informasi
dan Database Penataan Ruang
Jumlah pelaporan pemanfaatan
ruang/permohonan
informasi peruntukan ruang yang
menggunakan sistem
informasi
100%
Melaksanakan
pendataan penataan
ruang
Data base penataan
ruang24,70 63,46 92,25 100 10.706.400
54Desiminasi Informasi Rencana
Tata Ruang
Jumlah Kecamatan yang telah
mendapatkan sosialisasi
dan informasi tata ruang
100%
Melaksanakan
sosialisasi dan
informasi tata ruang
Hasil sosialisasi dan
informasi tata ruang3,72 34,14 61,09 100 51.163.500
55
Penyusunan Norma, Standart
dan Kriteria (NSPK)
Pemanfaatan Ruang
Jumlah NSPK dan atau regulasi
tata ruang100%
Melaksanakan
penyusunan dokumen
norma, standart dan
kriteria (NSPK)
pemanfaatan ruang
Laporan dokumen
norma, standart dan
kriteria (NSPK)
pemanfaatan ruang
4,84 9,83 72,78 100 53.312.820
56
Pengaturan dan
Penyelenggaraan Usaha Jasa
Konstruksi
Sertifikat Kompetensi Tenaga
Konstruksi, Tersusunnya
HSPK dan Peraturan DAerah
tentang Jasa Konstruksi
100%
Melaksanakan
penyusunan sertifikat
kompetensi usaha jasa
konstruksi
direkomendasi
Penyusunan sertifikat
kompetensi usaha jasa
konstruksi
direkomendasi
14,25 23,32 73,47 100 228.143.280
57 Pembinaan Jasa Konstruksi Jumlah Peserta Pembinaan Jasa
Konstruksi100%
Melaksanakan pelatihan
pembinaan teknis jasa
konstruksi
Pelatihan pembinaan
teknis jasa konstruksi 14,02 20,84 67,57 100 215.444.280
58
Monitoring Pembinaan dan
Pengawasan Bangunan
Gedung
Bangunan Gedung dan Kegiatan
Jasa Konstruksi lainnya
yang dimonitoring
100%
Melaksanakan
monitoring pembinaan
dan pengawasan
bangunan gedung
Hasil dokumen
pemantauan dan
pengendalian
bangunan gedung
26,89 56,05 88,85 100 176.527.680
59Sertifikasi Standar Laik Fungsi
Bangunan Gedung
Rekomendasi IMB TABG dan
SLF Bangunan Gedung
Tidak Sederhana untuk
Kepentingan Umum
100%
Melaksanakan
penyusunan seritifikat
bangunan laik fungsi
yang diterbitkan
Penyusunan seritifikat
bangunan laik fungsi
yang diterbitkan
21,46 50,54 92,59 100 145.625.080
60Verifikasi Rekomendasi Teknis
Kegiatan Ke PU-an
Rekomendasi / Verifikasi Teknis
yang diterbitkan100%
Melaksanakan hasil
verifikasi rekomendasi
teknis kegiatan ke PU-
an
Hasil verifikasi
rekomendasi teknis
kegiatan ke PU-an
21,30 48,82 85,66 100 120.176.880
61 Pembangunan Jalan Panjang jalan kabupaten yang
ditingkatkan18 Ruas 18 18 18 142.019.963.600
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA
AKSI/SUB KEGIATANNO KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
Perencanaan
Pembangunan JalanDokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Pembangunan Jalan
Panjang jalan
kabupaten yang
ditingkatkan
18 ruas 18 ruas 18 ruas
62 Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan kabupaten
yang dibangun2 Lokasi 2 2 2 14.980.684.000
Perencanaan
Pembangunan
Jembatan
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Pembangunan
Jembatan
Jumlah jembatan
kabupaten yang
dibangun
2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi
63Pembangunan Jalan dan
Jembatan Perdesaan
Jumlah Ruas Jalan dan
Jembatan yang Ditingkatkan12 Ruas Jalan 12 12 12 28.561.000.846
Perencanaan
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perdesaan
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Perdesaan
Jumlah Ruas Jalan
dan Jembatan yang
Ditingkatkan
12 ruas jalan 12 ruas jalan 12 ruas jalan
64Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Laboratorium Kebinamargaan
Jumlah Data test laboratorium
jalan dan jembatan100 Dokumen 100 100 100 919.164.800
Pelaksanaan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Laboratorium
Kebinamargaan
Jumlah Data test
laboratorium jalan dan
jembatan
100 dokumen 100 dokumen 100 dokumen
65Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan Panjang jalan yang dipelihara 19 ruas 19 19 19 43.016.617.871
Perencanaan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan
Panjang jalan yang
dipelihara19 ruas 19 ruas 19 ruas
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA
AKSI/SUB KEGIATANNO KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
66
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Perdesaan
Panjang jalan yang direhabilitasi 7 ruas 7 7 7 13.923.593.760
Perencanaan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Perdesaan
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Perdesaan
Panjang jalan yang
direhabilitasi7 ruas 7 ruas 7 ruas
Monitoring Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Perdesaan
Laporan hasil
monitoring1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
67 Inspeksi Kondisi Jalan Jumlah dokumen data kondisi
jalan1 dokumen 1 399.518.200
Pelaksanaan Inspeksi
Kondisi Jalan
Jumlah dokumen data
kondisi jalan1 dokumen
68Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Reguler Bidang Jalan
Panjang jalan kabupaten yang
ditingkatkan2 ruas jalan 2 2 2 16.642.480.000
Perencanaan
Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Reguler
Bidang Jalan
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus Reguler
Bidang Jalan
Panjang jalan
kabupaten yang
ditingkatkan
2 ruas jalan 2 ruas jalan 2 ruas jalan
TW I TW II TW III TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
INDIKATOR KINERJA
AKSI/SUB KEGIATANNO KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
TAHUNAN
AKSI/SUB KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAAN
ANGGARAN
69
Pengelolaan Dana Alokasi
Khusus Penugasan Bidang
Jalan
Panjang Jalan Kabupaten yang
ditingkatkan 1 Ruas Jalan 1 1 1 12.014.979.000
Perencanaan
Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus
Penugasan Bidang
Jalan
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pelaksanaan
Pengelolaan Dana
Alokasi Khusus
Penugasan Bidang
Jalan
Panjang Jalan
Kabupaten yang
ditingkatkan
1 ruas jalan 1 ruas jalan 1 ruas jalan
70Pengadaan Penerangan Jalan
Umum
Jumlah lampu PJU yang
terpasang37 Ruas Jalan 37 37 37 20.895.016.460
Perencanaan
Pengadaan Penerangan
Jalan Umum
Laporan hasil
perencanaan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Pelaksanaan
Pengadaan Penerangan
Jalan Umum
Jumlah lampu PJU
yang terpasang37 ruas Jalan 37 ruas Jalan 37 ruas Jalan
71Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Penerangan jalan Umum
Jumlah Lampu Penerangan
Jalan Umum yang dipelihara16 Kecamatan 16 16 16 1.444.678.136
Perencanaan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Penerangan jalan
Umum
Laporan hasil
perencanaan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Pelaksanaan
Rehabilitasi/
Pemeliharaan
Penerangan jalan
Umum
Jumlah Lampu
Penerangan Jalan
Umum yang dipelihara
16 kecamatan 16 kecamatan 16 kecamatan
72Pengadaan Sarana dan
Prasarana Jalan dan Jembatan
Jumlah pengaman jalan dan
jembatan yang terpasang3 ruas 3 3 3 165.723.000
Perencanaan
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Jalan dan
Jembatan
Dokumen perencanaan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Top Related