RENCANA KERJAORGANISASI PERANGKAT DAERAH
( RENJA OPD )TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGADINAS KESEHATAN
2018
KATA PENGANTAR
Atas rakhmat dan hidayah dari Allah Swt, Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kabupaten Purbalingga Tahun
2019 telah selesai disusun dan ditetapkan. Renja OPD merupakan suatu
metode perencanaan pembangunan yang harus dilakukan oleh Dinas
Kesehatan, agar dapat menentukan prioritas pembanguan kesehatan.
Sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional ( SKN ), salah satu dari
pelaku pembangunan kesehatan adalah Kementrian Kesehatan ditingkat
pusat, sedang di daerah Dinas Kesehatan yang berperan sebagai
penanggung jawab, penggerak pembina dan pelaksanaan pembangunan
kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan demikian
Renja OPD diharapkan dapat dipergunakan oleh semua pihak yang terkait
dalam pembangunan di Kabupaten Purbalingga agar dapat memberikan
perhatian penuh dalam pembangunan kesehatan.
Semoga Allah Swt selalu melimpahkkan petunjuk dan kekuatan
bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di
Kabupaten Purbalingga, dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat. Amien.
Purbalingga, November 2018
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
drg.Hanung Wikantono, MPPMPembina Utama Muda
NIP. 19670522 199212 1 001
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR…………………………………………………… i
DAFTAR ISI ……………………………………………………………. ii
I. PENDAHULUAN ...................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................. 1
B. Landasan Hukum ................................................................. 2
C. Maksud dan Tujuan ............................................................. 3
D. Sistematika Penulisan ........................................................... 3
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD ............................. 5
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra SKPD ............................................... 5
B. Analisis Kinerja Pelayanan PD........................................... .. 13
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas ............................. 14
D. Review Rancangan Awal RKPD............................................ 15
III. TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............... 16
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional ................................ 16
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD........................................ 16
C. Program Dan Kegiatan ....................................................... . 18
IV. PENUTUP .................................................................................. 46
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 1
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah
satu upaya pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya
kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi
setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang
optimal.
Tujuan Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu
upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu mempermudah
masyarakat dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan
kesehatan. Hal ini mengingat bahwa pembangunan kesehatan
merupakan suatu investasi jangka panjang dalam kaitannya untuk
mendukung kualitas sumber daya manusia dan pembangunan
ekonomi yang kompetitif, serta peningkatan kesejahteraan sosial,
yang pada akhirnya dapat sebagai upaya penaggulangan
kemiskinan. Arah pembangunan kesehatan Kabupaten
Purbalingga secara umum adalah terselenggaranya program
pembangunan kesehatan yang mendukung tercapainya Visi
pembangunan Kabupaten Purbalingga yaitu “Purbalingga yangMandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahterayang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia/ BerakhlaqulKarimah“. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi
:
1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efesien,
efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan
pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat, religius yang beriman dan
bertaqwa ke hadirat Allah SWT serta mengembangkan paham
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 2
kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam
masyarakat yang berdasarkan pada realitas kebhinekaan
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia
utamanya pangan dan papan secara layak
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui
peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan
masyarakat
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat,
dengan mendorong simpul simpul perekonomian utamanya
industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa,
pariwisata dan industri kreatif dengan tetap berorientasi pada
kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung
dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha,
investasi dan penciptaan lapangan kerja
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan
menarik untuk kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui
gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan
infrastruktur/ sarana prasarana kewilayahan yang memadai
7. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup
Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga mempunyai
peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh misi
kabupaten utamanya misi keempat yaitu “Meningkatkan Kualitas
Sumber Daya Manusia Utamanya melaui Peningkatan Derajat
Pendidikan dan Derajat Kesehatan” maka Dinas Kesehatan
Kabupaten Purbalingga harus menyelenggarakan pelayanan
kesehatan yang profesional dan paripurna. Profesional dimaknai
sebagai pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sistematis,
transparan dan akuntabel dari para pelaku di jajaran Dinas
Kesehatan.
Kesehatan Paripurna dimaknai sebagai isu kesehatan
yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif
yang diperankan oleh semua pelaku kesehatan baik eksekutif,
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 3
legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga non
pemerintah serta masyarakat secara profesional dan
bertanggungjawab termasuk penyediaan sumber daya kesehatan
B. Landasan Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008
3. Surat Edaran Bupati Nomor 050/20 tentang Prioritas
Pembangunan Purbalingga Tahun 2013
C. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah untuk
memberikan panduan dalam melakukan pembangunan
kesehatan sehingga sesuai dengan arah kebijakan yang telah
digariskan dengan melihat prioritas kegiatan dan kemampuan
anggaran.
D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja OPD Tahun 2019 adalah :
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penulisan
BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra SKPD
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 4
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD
D. Review Rancangan awal RKPD
E. Usulan Program / Kegiatan Masyarakat
BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
C. Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 5
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2017Kabupaten Purbalingga
No
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(Outcome) danKegiatan(Output)
Target renstra OPDpada tahun 2021
(akhir periodeRenstra OPD)
Realisasi CapaianKinerja Kinerja
Renstra OPD sd OPDtahun lalu (N-2)
(2017)
Target kinerja danAnggaran Renja
OPD TahunBerjalan (Tahun n-1) yang di Evaluasi
(tahun 2018)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada TriwulanCapaian Kinerja dan
Anggaran dananggarn renja OPD
yang di evaluasi(2018)
Realisasi Kinerjadan Anggaran
Renstra OPD s/dtahun
pelaksanaan OPDtahun 2018
TingkatCapaianKinerja
danrealisasianggaran
danrealisasianggaranrenstra
OPDtahun2018
I II III IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=5+11 13=12/4*100%
K Rp K Rp K Rp (%) Rp (%) Rp (%) Rp (%) Rp K (%) Rp (%) Rp(%) Rp
Sasa ran : Meningkatnya Derajat Kesehatan MasyarakatDinas Kesehatan
555.573.039.000
78.440.773.888 47.707.528.000 2.004.054.737 5.888.916.9599.375.053.587 17.162.371.668 34.430.396.951
112.871.170.839
ProgramPenguatanKelembagaanPerangkat Daerah
9.897.761.000 28% 2.820.102.923 1.298.909.000 12,61 163.752.027 22,8 296.038.516 12,40 161.061.214 23,
92 310.663.268 71,72 931.515.025 383.751.617.9
48 37,9
1Penyediaan bahandan jasaperkantoran
tersedianya bahanrumah tangga, listrik,telp, belanja internet,dll.
60 24 721.946.738,00 12 490.492.000,00 10,18 49.955.622,00 22,7 111.460.928 14,03 68.811.188
26,87 131.770.933 73,80 361.998.671 1.083.945.4
09
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 6
2
rapat-rapatKoordinasi dankonsultasi
TerlaksananyaPerjalanan DinasDalam dan LuarDaerah
60 24 605.209.597,00 12 204.000.000,00 9,28 18.941.180,00 47,5 96.965.088 9,79 19.963.400
29,19 59.543.298 95,79 195.412.966 800.622.563
3
PemeliharaanSarana danPrasarana Kantor
Terlaksananyapemeliharaanngedung danbangunan, servisekendaraan dll
60 24 957.044.088,00 12 400.086.000,00 21,64 86.598.225,00 20,4 81.586.500 15,
14 60.569.62620,64 82.569.037 77,81 311.323.388
1.268.367.476
4
Pengadaan Saranadan PrasaranaKantor
Tersedianya alatkantor, alat rumahtangga, alatpendingin, PC, AlatStudio, LatKomunikas, Tambahdaya loistrik dll
60 24 487.681.000,00 12 163.431.000,00 0,00 0,00 0,0 0 2,14 3.500.000
11,63 19.000.000 13,77 22.500.000 510.181.000
5Pendidikan danPelatihan
Terselenggaranyakursus-kursus singkatdan pelatihan
60 24 29.221.500,00 12 30.900.000,00 26,72 8.257.000,00 11,4 3.526.000 26,
59 8.217.00034,79 10.750.000 99,51 30.750.000 59.971.500
6
penyusunandokumenperencanaan danlaporan kinerjaSKPD
Tersusunnya bukuperencanaan danlaporan kinerja yangdisusun
5pkt
2pkt 19.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 25,
0 2.500.000 0,00 - 70,
30 7.030.000 95,30 9.530.000 28.530.000
ProgramPengelolaanFarmasi Publikdan PerbekalanFarmasi
#### 28.061.600.000 27% 7.601.797.904 ###
# 3.569.986.000 5,92 211.324.800 19,2 687.198.000 66,
90 2.388.175.56810,44 372.665.700 102,50 3.659.364.068 40
11.261.161.972
40,13
1
Pengadaan obatdan perbekalankesehatan untukpelayanankesehatan dasar(DAK)
Tersedianya obat danperbekalankesehatan 5
Pkt5
Pkt 7.477.123.904,00 1 3.499.986.000,00 6,03 210.940.800 12,
3 429.960.000 68,23 2.388.059.568
10,65 372.665.700 97,19 3.401.626.068
10.878.749.972
2pengadaan reagenrefil completefood test kit
Tersedianya reagenFood Test 10
Pkt4
Pkt 124.674.000,00 2 70.000.000,00 0,55 384.000 67,9 47.500.000 0,1
7 116.0000,00 0 68,57 48.000.000 172.674.000
3 Pengadaan alatkriotherapi
Tersedianya alatkriotherapi
#### 0,00 ###
# 220.000.000,00 0,00 0 95,3 209.738.000 0,0
0 - 0,00 0
4
ProgramPelayanan KIA,Remaja dan UsiaLanjut
1.664.059.000 23 375.137.500 140.000.000 6,01 8.420.000 34,1 47.719.000 16,
38 22.932.50019,71 27.592.500 76,19 106.664.000 29 481.801.500 28,
95
5
Fasilitasi UpayaPencegahanKematian Ibu danBayi
Terlaksananya upayaPencegahanKematian Ibu danBayi
30 12 322.149.500,00 6 100.000.000,00 5,70 5.700.000,00 25,
7 25.688.500 22,93 22.932.500
25,97 25.972.500 80,29 80.293.500 402.443.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 7
6
PeningkatanPelayanan KIA,Remaja dan UsiaLanjut
MeningkatnyaPelayanan KIA,Remaja dan UsiaLanjut
30 12 28.340.000,00 6 40.000.000,00 6,80 2.720.000,00 55,
1 22.030.500 0,00 - 4,0
5 1.620.000 65,93 26.370.500 54.710.500
ProgramPemantapanFungsiManajemenKesehatan
4.883.981.000 56 2.731.442.852 3.651.084.000 4,40 160.795.302 30,
5 1.115.098.651 7,08 258.531.705
21,48 784.394.287 63,51 2.318.819.945 103
5.050.262.797
103,4
1
PelayananPerijinan /RegistrasiKesehatan
Terlaksananyaperijinan registrasikesehatan yangditerbitkan
120 48 57.147.000,00 100 30.000.000,00 14,23 4.270.000 56,
2 16.860.000 19,78 5.935.000
9,72 2.915.000 99,93 29.980.000 87.127.000
2
Manajemenkesehatan dansistem informasikesehatan
Terlaksananyapertemuan petugasmanajemenkesehatan dan sisteminformasi kesehatanUPTD danterbentuknya BLUDUPT Dinkes
1500 600 424.069.306,00 250 165.000.000,00 13,
26 21.873.802,00 14,9 24.528.767 9,4
0 15.516.00034,41 56.773.100 71,93 118.691.669 542.760.975
3
Bantuanoperasionalkesehatan ( DAKnon fisik)
Terfasilitasinyapuskesmas yangmenerima bantuanoperasionalkesehatan
#### 40% 1.018.259.504,00 ###
# 865.984.000,00 8,89 77.011.500,00 15,
3 132.724.748 9,70 83.999.900
27,85 241.139.452 61,77 534.875.600
1.553.135.104
4 Akreditasipuskesmas
Terfasilitasinyapuskesmas yangdiakreditasi
250 100 1.208.287.042,00 50 1.624.000.000,00
2,38 38.587.000,00 13,
2 214.285.136 8,83 143.415.805
26,66 433.023.164 51,07 829.311.105
2.037.598.147
5
PeningkatanYankes Primer,Tradisional danRujukan
TerlaksananyaMonev pelayanankesehatan yangdilaksanakan
#### 40% ###
# 50.000.000,00 4,31 2.153.000 0,0 0 4,9
3 2.465.00036,15 18.075.000 22.693.000
6
SistemPenaggulanganGawat daruratTerpadu PSC 119
Terlaksananya upayapenanganan gawatdarurat terpadu PSC119
#### 40% ###
# 916.100.000,00 1,84 16.900.000,00 79,
3 726.700.000 0,79 7.200.000
3,54 32.468.571 783.268.571
Program PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakatdalam BidangKesehatan sertaPenyehatanLingkungan
54.711.753.000 14% 7.587.518.000 3.122.366.000 6,93 216.403.500 13,
4 417.524.113 59,20 1.848.443.000
10,73 334.986.300 90,23 2.817.356.913 19
10.404.874.913
19,02
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 8
1 Pembinaan usahakesehatan kerja
Terlaksananyapembinaaan UKKsektor formal danInformal, SurveilanceKesehatan Kerjaserta KesehatanPengemudi
#### 40% 171.510.000,00 ###
# 170.000.000,00 4,21 7.160.500,00 20,
0 33.933.113 8,46 14.379.000
58,40 99.278.000 91,03 154.750.613 326.260.613
2Fasilitasi DesaSehat Mandiri(DSM)
Terfasilitasinya DSM60 24 687.053.000,00 12 360.000.000,00 6,5
4 23.540.000,00 23,6 84.780.000 20,
29 73.047.00026,97 97.084.000 77,35 278.451.000 965.504.000
3 PenyelenggaraanSekolah Sehat
Terfasilitasinyasekolah yangmenyelenggarakansekolah sehat
239 96 95.858.000,00 239 36.560.000,00 4,77 1.745.000,00 2,5 910.000 11,
69 4.275.00064,44 23.559.000 83,39 30.489.000 126.347.000
4
Pembinaan UsahaKesehatanBerbasisMasyarakat
Terlaksananyapembinaan usahakesehatan berbasismasyarakat
239 96 51.348.000,00 239 31.000.000,00 37,75 11.703.000,00 11,
8 3.650.000 19,46 6.033.000
11,80 3.659.000 80,79 25.045.000 76.393.000
5PromosiKesehatan melaluiBerbagai Media
Terlaksananya JasaPublikasi GebyarGermas
20 8 563.082.500,00 4 150.000.000,00 79,89 119.833.000,00 0,5 700.000 13,
83 20.739.0003,93 5.888.000 98,11 147.160.000 710.242.500
6PengendalianVektor Lalat diTPA dan TPS
Terlaksananyapengendalin VektorLalat Di TPA Banjaran
5 2 25.000.000,00 1 12.500.000,00 52,72 6.590.000,00 7,7 960.000 7,6
8 960.00028,08 3.510.000 96,16 12.020.000 37.020.000
7 fasilitas pamsimaskomponen B
Terfasilitasinya desayang dilakukanPemeriksaan KualitasAir Pamsimas di Lab.
5 2 31.800.000,00 1 16.115.000,00 70,61 11.378.000,00 0,0 0 17,
22 2.775.0009,58 1.544.300 97,41 15.697.300 47.497.300
8
PengawasanKualitas SumberAir Bersih diTTU/TPM
TerlaksananyaPelatihan HS bagipenjamah makanandi Rumah makan, danInspeksi KesehatanLingkungan danPemasaran HSSekolah
110 44 36.731.000,00 22 31.791.000,00 0,00 0 1,3 407.500 57,
28 18.210.0000,00 0 58,56 18.617.500 55.348.500
9 jambanisasi Tersedianya jambankeluarga 60 24 5.798.735.500,00 12 2.187.400.000,
001,58 34.454.000,00 7,6 165.483.500 78,
08 1.708.025.0004,59 100.464.000 91,82 2.008.426.500
7.807.162.000
10fasilitas kliniksanitasi dipuskesmas
Tersedianya alatSanitarian Field Kit diPuskesmas
#### 40% 126.400.000 ###
# 127.000.000,00 0,00 0 99,
8 126.700.000 0,00 - 0,0
0 0 99,76 126.700.000 253.100.000
ProgramPencegahan danPemberantasanPenyakit sertaKesehatan Matra
12.077.638.000 35% 4.278.976.145 1.052.132.000 4,84 50.920.000 16,
7 175.778.805 62,97 662.577.322
18,57 195.382.877 103,09 1.084.659.004 44
5.363.635.149
44,41
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 9
1 fasilitasi imunisasi
TerlaksananyaPuskesmas yangmelaksanakanfasilitasi imunisasi
239 96 132.275.994,00 239 85.000.00013,42 11.410.000,00 15,
1 12.820.000 4,28 3.635.000
33,87 28.788.000 66,65 56.653.000 188.928.994
2 penanggulangannKUSTA
Terlaksananyapuskesmas yangmelaksanakanpenaggulangan kusta
110 44 15.159.000 22 15.500.000,00 6,37 987.500,00 6,7 1.043.000 33,
25 5.153.5004,97 770.000 51,32 7.954.000 23.113.000
3Pencegahanpenyakit tidakmenular
Tersedianya BahanPelayanan kesehatanscreening anaksekolah
260 104 84.418.000,00 52 50.000.000,00 0,00 0 32,
2 16.083.000 19,56 9.780.000
34,36 17.179.500 86,09 43.042.500 127.460.500
4 surveilansepidemiologi
TerlaksananyaKonfirmasi kasuspotensial kepuskesmas dan RS
110 44 33.820.750,00 22 20.000.0000,00 0 22,
6 4.521.000 0,00 - 32,
11 6.422.500 54,72 10.943.500 44.764.250
5pemberantasanpenyakit menularlangsung
TerlaksananyaPuskesmas yangmelaksanakan P2 ML
110 44 42.387.500,00 22 26.000.00039,16 10.181.600,00 42,
4 11.018.500 10,20 2.651.000
0,00 0 91,74 23.851.100 66.238.600
6
pemberantasanpenyakitbersumberbinatang
TerlaksananyaFogging ###
# 40% 447.305.750,00 5 225.000.000,00 8,96 20.161.200,00 8,2 18.388.760 18,
69 42.053.0008,13 18.302.200 43,96 98.905.160 546.210.910
7 pengendalianpenyakit TBC
Terlaksananyamonev programpengendalianpenyakit TBC
#### 40% 364.569.851,00 6 175.000.000,00 0,4
3 750.000,00 16,7 29.275.445 19,
06 33.348.22234,26 59.954.700 70,47 123.328.367 487.898.218
8 eliminasi malaria
Terlaksananyasosialisasi elimininasimalaria di puskesmasdan desa endemis
120 48 299.636.500,00 60 168.621.000,00 0,30 500.000,00 12,
2 20.508.700 0,00 - 7,2
6 12.237.500 19,72 33.246.200 332.882.700
9 PenanggulaganHIV / AIDS
Terfasilitasinyapuskesmas yangmelaksanakansupevisi danpenyuluhan bahayaHIV /AIDS
630 252 41.209.500,00 166 100.000.000,00 2,26 2.262.500,00 4,9 4.945.600 5,7
2 5.722.00018,89 18.890.000 31,82 31.820.100 73.029.600
10
pencegahan danpemberantasanfilaria dankecacingan
Terlaksananyapemberian obatcacing massal usia 1-12 tahun
3000 ### 22.447.000,00 377 15.000.000,00 2,6
7 400.000,00 32,3 4.852.200 11,
68 1.752.5000,00 0 46,70 7.004.700 29.451.700
11 fasilitas PPPK
Terlaksananyakegiatan PPPKLebaran, Natal, danHari Hari BesarLainnya yangdifasilitasi
1 0,4 54.060.000,00 175 54.239.000,00 0,00 0 8,1 4.385.000 44,
39 24.078.0009,40 5.098.000 61,88 33.561.000 87.621.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 10
12 pelayanankesehatan haji
Terlaksananyapelayanan Jamaahhaji di bidangkesehatan
5 2 2.680.382.000 1 55.662.000,00 7,67 4.267.200,00 52,
2 29.061.600 4,64 2.582.100
24,67 13.729.600 89,18 49.640.500
2.730.022.500
13 kesiapsiagaanbencana
Terbentuknya pkmyang siap siagabencana
40 16 49.514.300,00 8 32.110.000,00 0,00 0 14,
4 4.628.000 3,74 1.202.000
11,58 3.718.500 29,74 9.548.500 59.062.800
14 pelayanankesehatan jiwa
Terlaksananya paketpertemuanpenguatan programkesehatan jiwa danevaluasi pelayanankesehatan jiwa
#### 40% 11.790.000,00 1 5.000.000,00 0,0
0 0 0,0 0 0,00 - 82,
50 4.125.000 82,50 4.125.000 15.915.000
15FasilitasiPencegahankanker
Terllaksananya upayapencegahan kanker ###
# 40% #### 25.000.000,00 0,0
0 0 52,5 13.135.000 19,
76 4.940.00024,67 6.167.377 96,97 24.242.377
16
Pengadaanperalatanpendukungimunisasi (DAK)
Tersedianya alatpendukung imunisasivaksis carrier dancold chain
#### 40% ###
# 531.645.000,00 0,00 0 0,2 1.113.000 98,
88 525.680.0000,00 0 99,09 526.793.000
Program JaminanKesehatanMasyarakat
143.537.918.000
4% 5.730.228.216 6.944.848.000 15,85 1.100.880.608 17,
0 1.180.967.874 21,18 1.471.217.678
23,49 1.631.401.036 77,53 5.384.467.196 8
11.114.695.412
7,743
1
Program jaminankesehatanmasyarakat tidakmampu
Jumlah Peserta TidakMampu (PTM) yangterlayani 50 20 5.100.802.627,00 100 4.588.000.000,
0022,53
1.033.653.108,00
22,3 1.025.258.524 22,
71 1.041.875.97831,82 1.459.717.616 99,40 4.560.505.226
9.661.307.853
2 jaminanpersalinan (DAK)
Jumlah Puskesmasyang mengalihkanJampersal ke DinasKesehatan
310 124 87.558.509,00 62 2.306.848.0002,17 49.977.500,00 6,6 152.583.200 18,
30 422.144.2007,05 162.575.420 34,13 787.280.320 874.838.829
3
SosialisasiUniversal HealthCoverage
Jumlah pesertaSosialisasi " ProgramUniversal HealthCoverage (UHC)2019 " yangdilaksanakan
5 2 224.886.150,00 1 50.000.000,00 34,50 17.250.000,00 6,3 3.126.150 14,
40 7.197.50018,22 9.108.000 73,36 36.681.650 261.567.800
ProgramPeningkatanKapasitas danKualitasPrasarana danSarana PelayananKesehatan
297.367.070.000
15% 45.152.966.423,00 26.071.262.000,00
0,00 0,00 7,1 #############
#8,76 2.284.084.600
48,31 12.593.725.760 64,20 16.737.461.360 21
61.890.427.783
20,81
1pembangunan /rehabilitasi sarana/prasarana
Terlaksananyapuskesmas yangdibangun/direhabilita
100 30.000.000.000 40 12.825.284.228,00 10 5.771.262.0000,00 0 0,0 0 17,
39 1.003.747.60045,78 2.641.990.000 63,17 3.645.737.600
16.471.021.828
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 11
pelayanankesehatan (DAK)
si
2
Pembangunan/RehabilitasiSarana/PrasaranaKesehatan Dasar
TerlaksananyaPuskesmas yangdibangun 240 1.250.000.000 96 - 48 6.300.000.000
0,00 0 0,3 18.955.000 20,
17 1.270.484.8001,28 80.809.750 - 1.370.249.550 -
3pembangunanRSIA pantiinugraha (lanjutan)
Terlaksananya RSIAyang dibangun 40 35.000.000.000 16 24.395.080.500,00 8 11.000.000.000
0,00 0 16,
7 1.840.696.000 0,09 9.852.200
65,40 7.194.144.000 82,22 9.044.692.200
33.439.772.700
4PembangunanUnit TransfusiDarah
Terlaksananya UnitTransfusi Darah yangdibangu
360 6.000.000.000 144 5.079.450.000 72 3.000.000.0000,00 0 0,0 0 0,0
0 - 1,40 41.990.000 41.990.000
5.121.440.000
5Pengadaan saranadan prasaranakesehatan
Tersedianya saranadan prasaranakesehatan
#### 0,4 2.201.150.000
0,000,00 - 44,
08 970.353.000 44,08 970.353.000 970.353.000
6
PembangunanPuskesmas 2Kemangkon (Ban-Gub)
TerlaksananyapembangunanPuskesmasKemangkon 2
#### 0,4 2.625.000.000
0,000,00 - 63,
41 1.664.439.010 1.664.439.0101.664.439.0
10
ProgramPerbaikan GiziMasyarakat 1.367.360.000 131 1.788.933.600,00 1.321.671.000,
005,83 77.094.000 4,7 61.677.000 18,
68 246.860.00055,99 739.967.020 85,16 1.125.598.020 213
2.914.531.620
213,15
1
pencegahanpenanggulanganmasalah KEP, AGB,KVA dankekurangan zatgizi micro lainya
TerlaksananyaBelanja bahanmakanan mentah,Cetak danpenggandaan
#### 40% 1.248.974.000,00 ###
# 925.861.0001,49 13.794.000 5,8 53.357.000 12,
74 118.000.00075,77 701.482.020 95,76 886.633.020
2.135.607.020
2 usaha perbaikangizi institusi (UPGI)
Tersedianya ATK,obat, bahan pangan,cetak danpenggandaan
30 12 384.236.600,00 6 310.810.0000,24 760.000 1,3 4.150.000 41,
04 127.560.0009,94 30.885.000 52,56 163.355.000 547.591.600
3pembinaankadarzi dan surveiPSG
Tersedianya ATK, jasapublikasi, bahanpangan, cetak danpenggandaan
#### 40% 106.948.000,00 ###
# 85.000.00073,58 62.540.000 4,9 4.170.000 1,5
3 1.300.0008,94 7.600.000 88,95 75.610.000 182.558.000
ProgramPengawasan Obatdan Makanan 125.919.000 41% 51.184.000,00 35.000.000,00 7,8
9 2.763.000 59,8 20.915.000 9,6
9 3.392.00020,80 7.280.000 98,14 34.350.000 68 85.534.000 67,
93
1
Pengawasan danPemeriksaanMakanan,Minuman, Obatdan Kosmetik
Terlaksananyapengawasan danpemeriksaanmakanan, minuman,obat dan kosmestik
#### 40% 26.104.000 ###
# 35.000.0007,89 2.763.000 59,
8 20.915.000 9,69 3.392.000
20,80 7.280.000 98,14 34.350.000 60.454.000
2
ProgramPeningkatanKapasitas SumberDaya Manusia
1.877.980.000 17 322.486.325,00 500.270.000,00 2,34 11.701.500 5,3 26.349.000 5,5
5 27.778.00032,84 164.312.920 46,00 230.141.420 29 552.627.745 29,
43
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 12
Kesehatan
3penilaian jabatanfungsional tenagakesehatan
Tersedianya tenagakesehatan yang naikpangakat tepatwaktu
#### 40% 29.580.000,00 ###
# 30.270.00021,82 6.605.000,00 19,
3 5.855.000 0,00 - 46,
01 13.928.000 87,18 #REF! #REF!
4
PeningkatanKapasitas SDMKesehatan
Tersedianya SDMKesehatan yangKapasitasnyameningkat
#### 40% 82.144.725 ###
# 470.000.0001,08 5.096.500,00 4,4 20.494.000 5,9
1 27.778.00032,00 150.384.920 43,35 203.753.420 285.898.145
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 13
B. Analisis Kinerja Pelayanan PD
Tabel 2.2Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2018
Kabupaten Purbalingga
NO TUJUAN SASARAN INDIKATORKINERJA Satuan
KondisiAwalRPJMD(2015)
2017 2018 TargetKondisiAkhirRPJMD(2021) Penangung
JawabTarget Relaisasi Target Relaisasi 2019 2020 2021
1 MeningkatnyaKualitasKesehatanMasyarakat
MeningkatnyaDerajatKesehatanMasyarakat
Angka KematianIbu (AKI) 0/00.000 135,78 88 76,80 75 75,05 70 64 61 61
KepalaDinas
KesehatanAngka KematianBayi (AKB) 0/.000 10,18 8,1 8,00 7,5 7,5 7,1 6,5 6,1 6,1
Angka KematianBalita (AKABA) 0/.000 11,81 9,5 9,70 8,4 9,3 8,1 7,6 7,2 7,2
Prevalensi balitagizi buruk % 0,11 0,10 0,095 0,095 0,08 0,09 0,085 0,08 0,08
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 14
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas
Kondisi Internal yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 :
1. Masih kurangnya jumlah tenaga teknis (dokter, dokter gigi, tenaga
farmasi dan ahli gizi) dan tenaga non teknis.
2. Belum meratanya distribusi tenaga
3. Beban tugas yang belum seimbang
4. Perlunya peningkatan profesionalisme
5. Belum optimalnya penerapan koordinasi
6. Terbatasnya sarana dan prasarana.
7. Pendidikan, Sikap dan Perilaku (PSP) petugas dalam promosi
kesehatan kurang
8. Belum optimalnya penerapan Standart Operating Procedure (SOP)
9. Sistem informasi belum berjalan baik.
Kondisi Eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja
Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga Tahun 2019 :
1. Transisi epidemiologi
2. Krisis ekonomi yang berkepanjangan
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral di lapangan
4. Adanya persaingan bebas ( globalisasi )
5. Adanya era perdagangan bebas
6. Belum optimalnya peran serta masyarakat untuk turut serta dalam
pembangunan kesehatan.
7. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan
8. Penyakit menular merupakan masalah kesehatan utama
masyarakat disamping munculnya penyakit baru serta penyakit
lama dengan masalah baru.
9. Menurunnya kualitas lingkungan hidup
10.Kesenjangan antar wilayah dengan modus penularan penyakit tidak
mengenal batas administrasi
11.Pengetahuan masyarakat tentang penyakit masih perlu ditingkatkan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 15
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan kesehatan
di Purbalingga, Dinas Kesehatan sebagai leading sector merencanakan
dan melaksanakan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut
terbagi dalam 10 program yaitu:
1. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan.
2. Program PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
3. Program Peningkatan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan.
4. Program Kesehatan matra
5. Program Pemantapan Fungsi Manajemen
6. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
7. Program Pengelolaan Obat Publik, Makanan, Minuman dan
Perbekalan Farmasi
8. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
9. Program Pelayanan Kesehatan Ibu , Anak, Remaja dan Usia Lanjut.
10. Program Pencegahan dan pemberantasan penyakit.
Dari perencanaan awal untuk dapat melaksanakan
program/kegiatan tersebut diatas sekurang-kurangnya dibutuhkan
anggaran Rp. 71.813.301.900/tahun.
Sementara itu pagu anggaran yang diperuntukan bagi dinas
kesehatan hanya 51.919.720.000/tahun sehingga masih banyak
kekuranganya. Untuk mengatasi tersebut maka program dan kegiatan
yang akan dilaksananakan disusun dengan prinsip skala prioritas,
pemanfaatan dana yang efisien, dan kegiatan yang efektif yang
mempunyai daya ungkit guna mencapai visi dan misi pembangunan
kesehatan Purbalingga.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 16
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Target CAPAIAN INDIKATORAKI AKB PREV. GIBUR
SDG’s Th 2030 70/100.000 KH 12/1.000 KH < 3%
RPJMD JATENG 102/100.000 KH 9,8/1.000 KH 0,17%
PURBALINGGA(realisasi 2018)
75,05/ 100.000KH 7,5/1.000KH 0,08%
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembangunan
kesehatan kabupaten Purbalingga jika mengacu pada RPJMD Jawa
Tengah tahun 2013-2018 sudah pada jalan yang benar. Hal ini
ditunjukan dari indikator kesehatan yang ada kabupaten Purbalingga
telah melebihi target yang ditetapkan, hanya pada indikator Angka
Kematian Ibu masih dibawah target RPJMD Jawa Tengah. Namun jika
dibandingkan dengan target SDG’s masih cukup jauh. Target SDG’s
masih mampu untuk dicapai mengingat waktu pencapaian target
tersebut masih cukup panjang yaitu tahun 2030 sehingga masih ada
waktu untuk melakukan upaya-upaya untuk dapat meraih target
tersebut. Dengan meningkatkan kinerja dari sumber daya kesehatan
dan dukungan lintas sektor serta partisipasi dari masyarakat pada
saatnya target tersebut dapat tercapai.
B. Tujuan dan Sasaran Renja OPD
Tujuan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga yaitu
mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan
Strategis, dengan indikator kinerja sebagai berikut :
1. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) dari 136/ 100.000 Kelahiran
Hidup (KH);
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 17
2. Menurunya Angka Kematian Bayi (AKB) dari 10/ 1.000 KH;
3. Menurunnya Angka Kematian Balita (AKABA) dari 12/ 1.000 KH;
4. Menurunnya angka prevalensi Balita gizi buruk dari 0,11%.Dengan sasaran kinerja yaitu :
1. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat, meliputi :
a. Meningkatnya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usila
b. Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat
c. Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular
d. Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi
standar
e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas kesehatan pemukiman,
tempat-tempat umum dan tempat pengolahan makanan
f. Meningkatnya mutu sediaan farmasi, makanan minuman,
alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(PKRT)
g. Meningkatnya pembinaan kesehatan kerja dan olahraga
h. Meningkatnya kepesertaan dalam masyarakat dalam JKN
2. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kesehatan dan
pelayanan pelatihan dan pendidikan bidang kesehatan, meliputi
:
a. Meningkatnya sumber daya manusia kesehatan yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan
b. Meratanya distribusi tenaga kesehatan
3. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan
kesehatan masyarakat, meliputi :
a. Meningkatnya peran pemerintah kabupaten dalam
pembangunan kesehatan
b. Meningkatnya peran dunia usaha dalam pembangunan
kesehatan
c. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 18
kesehatan
4. Meningkatnya pelayanan administrasi dan informas di bidang
kesehatan, meliputi :
a. Meningkatnya penerbitan ijin / rekomendasi dan registrasi
tenaga kesehatan
b. Meningkatnya tata kelola kepegawaian, kehumasan, aset,
keuangan, perencanaan dan evaluasi pembangunan
kesehatan
c. Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran
d. Meningkatnya masyarakat yang memanfaatkan informasi
kesehatan
C. Program dan Kegiatan
1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
a. Penyediaan bahan dan jasa perkantoran
b. rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi
c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
f. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD
2. Program Pengelolaan Farmasi Publik dan Perbekalan Kesehatan
a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk Pelayanan
Kesehatan Dasar (DAK)
b. Pengadaan Obat, Perbekalan dan Peralatan Kesehatan
c. Pengadaan Obat, Perbekalan dan Peralatan Kesehatan (DBH-
CHT)
3. Program Pelayanan KIA, Remaja dan Usia Lanjut
a. Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)
b. Fasilitasi Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
c. Peningkatan Pelayanan KIA, Remaja dan Usia Lanjut
4. Program Pemantapan Fungsi manajemen Kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 19
a. Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
b. Pembinaan dan Peningkatan Manajemen Kesehatan
c. Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta
Penyehatan Lingkungan
a. Kesehatan serta Penyehatan Lingkungan
b. Promosi Kesehatan
c. Pembinaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat
(UKBM)
d. Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Lingkungan
e. Pembinaan UKK (Upaya Kesehatan Kerja) dan Olah Raga
6. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Serta
Kesehatan Matra
a. Pelayanan Kesehatan Matra, Fasilitasi Imunisasi, dan Surveilans
Epidemiologi
b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
c. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa
d. Pengendalian Penyakit (DAK)
7. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
a. Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
b. Pembinaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan
8. Program Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana
Pelayanan Kesehatan
a. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana / Prasarana Pelayanan
Kesehatan Dasar (DAK)
b. Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kesehatan
9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a. Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat
b. Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI)
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 20
c. Penurunan Stunting (DAK)
10. Program Pengawasan Obat dan Makanan
a. Pengawasan dan Pemeriksaan Makanan, Minuman, Obat dan
Kosmetik
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan
a. Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan
b. Penilaian jabatan fungsional nakes
c. Pelayanan Perijinan dan Registrasi Kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 21
Kegiatan yang dilaksanakan :
Urusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan
Program Kegiatan
Uraian Kegiatan Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020Lokasi Target Capaian
KinerjaPagu 2018 Kebutuhan
Dana/PaguIndikatif
Sumber
Dana
Target CapaianKinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif
SumberDana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DINAS KESEHATAN TOTAL51.463.378.000 51.919.720.000 36.188.072.900
1.2 Urusan Kesehatan
I Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah1.298.909.000 1.154.119.000 1.942.037.000
1 Penyediaan Bahan danJasa Perkantoran
Terselenggaranya adminstrasi danpelayanan kantor
DinasKesehatan
PDAM, Listrik, Tlp,Internet,
Majalah/koran
490.492.000,00435.475.000
PDAM, Listrik, Tlp,Internet,Majalah/koran
403.364.000DAU
2 Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi
Terlaksananya rapat koordinasi dankonsultasi
DinasKesehatan 204.000.000 188.644.000
DAU400.000.000
DAU
- Dinas Dalam Daerah 764 OH 240 OH
- DL Regional 4326 OH 309 OH- DL Nasional 60 OH 38 OH
3 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Kantor
Terpeliharanya lingkungan danperalatan pendukung kerja
DinasKesehatan 400.086.000 350.000.000
DAU678.673.000
DAU
- Gedung Dinkes Kab. L 1220 M2 1220 M @@16500 1 unit- Kendaraan Roda 4 13 unit 8 unit- Kendaraan Roda 2 25 unit 11 unit
-pemeliharaan bangun gedung 360 hr- Pengamanan &kebersihan 36 OB
-pemeliharaan alakes,kantor,instalasi listrik dan air minum,bbm, pelumas,suku cadang.
1 pt
Honororium Non PNS 12 bln
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 22
4 Pengadaan Sarana danPrasarana Kantor
Tersedianya sarana dan prasaranakantor
DinasKesehatan 163.431.000 20.000.000
DAU250.000.000
DAU
AC Kantor 20 buah 50 buahNOTEBOOK 3 unit 10 unitPC Unit dll 4 unit 4 unitLCD 1 unit
PABX 1 unitPrinter 4 unitTambah Daya Listrik 22000 Wat menjadi
33000 wat5 Pendidikan dan Pelatihan
PegawaiTerkirimnya peserta pendidikan danpelatihan
24 UPTDdan DinasKesehatan
20 orang30.900.000 35.000.000
DAU 20 orang200.000.000
DAU
90 orang CapacityBuilding
6 Punyusunan DokomenPerencanaan dan LapoanKinerja SKPD
Tersusunnya laporan hasilperencanaan dan LAKIP
DinasKesehatan
12 bh10.000.000 125.000.000 10.000.000
II Program Pelayanan KIA,Remaja, dan Usila. 140.000.000 3.123.491.000 3.439.907.900
1 Fasilitasi Upaya KematianIbu dan Bayi 100.000.000 99.222.000 112.920.500
a Fasilitasi UpayaPencegahan Kematian Ibudan Bayi
Terlaksananya Audit MaternalPerinatal
Aula Dinkes 8 kali, 60peserta/kasus
DAU 6 kali, 60peserta/kasus
DAU
Tersusunnya laporan Audit MaternalPerinatal
1 dokumen 5 buku 1 dokumen 5 buku
b Monev PelaksanaanPemeriksaan Ibu HamilResiko Tinggi
Termonevnya 22 UPTD Puskesmasoleh dr. Spesialis Kandungan
20Puskesmas,
1 kali DAU 44 kali DAU
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 23
c Evaluasi Pelaksanaankelas ibu hamil dan balita
Terlaksanya evaluasi pelaksanaankelas ibu hamil dan balita
Kabupaten 1 kali @ 2 org/pkm DAU 1 kali @ 3 org/pkm DAU
d Peningkatan KinerjaProgram KIA
Terlaksanaya pembinaan danmonitoring administrasi di PKD
PKD 44 PKD 44 PKD
Terlaksananya pertemuan evaluasihasil pembinaan dan monitoringadminstrasi di PKD
DKK 1 kali,bides,kapus,bikor
7 kali, @40bides,kapus,bikor
anak dan ibu
e Evaluasi Pelaksanaan WaliResti
Terlaksananya EvaluasiPendampingan pd bumil resti
DKK 22 Pusk 50 org(Ka.Pusk, bidan)
22 Pusk 88 or(Ka.Pusk,LS,kader)
f Implementasi PelayananANC berkualitas
Terlaksananya penerapan ANCsesuai standar
Pusk/PKD 22 Pusk/PKD 2 kali44 orang
22 Pusk/PKD 1 kali44 orang
g Komunikasi Interaktif Upayapeningkatan kualitas pelayKIA
Terlaksanaanya pembahasan danpemecahan masalah pelayanan KIA
DKK 22 Pusk, RSUD, RSSwasta, 50 or (2 kali)
22 Pusk, RSUD, RSSwasta, 60 or (2 kali)
h Kelas bidan dan dokter terbentuknnya team persalinanPuskesmas
DKK 5 org x 22 pusk.x 2 kl
i Gerakan sayang Ibu danBayi
Terlaksanya Koordinasi LP dan LS DKK 55 or x 2 kaliMonev 22 Pusk x 1 Kali
j Optimalisasi PerlaksanaanP4K
Pertemuan 55 or x 1 kali
k Refresing PelaksanaanKelas Bumil
Pertemuan 55 or x 1 kali
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 24
2 Peningkatan Layanan KIA,Remaja dan Usila - 40.000.000 39.735.000 44.000.000
a Refresing SDIDTK bagibidan
Terlaksananya Refresing SDIDTK DKK 22 Pusk 1 hr 44orang
22 Pusk 3 hr 44orang
b Evaluasi PelaksanaanMTBS/ MTBS-M
Terlaksananya EvaluasiPelaksanaan MTBS/MTBS -M
DKK 22 Pusk 44 or 22 Pusk 44 or
c Orientasi Tunda Nikah Penyuluhan 55 or x 1 kali
d Orientasi KB Mandiri Terlaksananya sosialisasi dankoordinasi KB MKJP
DKK 22 Pusk , LS, LP 60or
22 Pusk , LS, LP 60or
e Monev pelaksanaanPosyandu lansia
Terlaksananya monitoring danevaluasi pelaksanaan posyandulansia
- Posyandu- DKK
22 Pusk, 44 or 22 Pusk, 44 or
f Pelatihan Kader lansia danPengadaan KMS Lansia
Terlaksananya pertemuan KaderLansia
DKK 2 hr, 4org/pkm 2 hr, 4org/pkm
3 Bantuan OperasionalKesehatan (DAK Non Fisik)
22 Puskesmas2.984.534.000
DAK3.282.987.400
IIIProgram PengelolaanFarmasi Publik danPerbekalan Kesehatan
3.789.986.000 6.912.325.000 4.189.871.000
1 Pengadaan Obat danPerbekalan Kesehatanuntuk Pelayanan KesehatanDasar (DAK)
Tersedianya Obat Esensial(antibiotik dan turunannya)
DinasKesehatan
1 paket, 156 Jenis3.499.986.000 3.942.475.000
DAK 1 paket, 15 Jenis4.122.571.000
DAK
Tersedianya Obat non esensial(multivitamin, injeksi, psikotropika,analgesik),
DinasKesehatan
1 paket, 30 Jenis 1 paket, 10 Jenis
Tersedianya obat generik DinasKesehatan
1 paket, 200 Jenis 1 paket, 200 Jenis
Tersedianya obat non generik DinasKesehatan
1 paket, 10 Jenis 1 paket, 10 Jenis
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 25
2 Pengadaan Reagen refilcomplete food test kit
Tersedianya reagen foodcontamination test
DinasKesehatan
1 paket70.000.000
Terperiksanya sampel makanan danminuman
DinasKesehatan
160 sampel, 70sekolah
3 Pengadaan Alat Krioterapi Tersedianya alat Krioterapi DinasKesehatan 220.000.000
1 paket
4 Pengadaan Obat ,Perbekalan dan PeralatanKesehatan
Tersedianya Alat Kesehatan DinasKesehatan 1.969.850.000
APBD 160 sampel, 70sekolah 67.300.000
4 Pengadaan Obat ,Perbekalan dan PeralatanKesehatan
Tersedianya Alat Kesehatan DinasKesehatan 1.000.000.000
DBH-CHT
1 paket1.000.000.000
IVProgram PeningkatanKapasitas dan KualitasPrasarana dan SaranaPelayanan Kesehatan
29.045.467.000 9.424.999.000 15.772.395.000
1 Pengadaan saranapelayanan kesehatan(DBHCT)
Penderita asap rokok mendapatperawatan yang memadai
UPTD 11 paket2.201.150.000
DBH-CHT
DBH-CHT
2 Pembangunan PantiNugroho
Terlaksananya pembangunan PNLanjutan 9.300.036.000
3 Pembangunan / RehabilitasiSarana / PrasaranaKesehatan APBD
Pembangunan Puskesnas RawatInap kutasari 6.148.019.000
Pembangunan PuskesmasRawat 2 Kemangkon
Terlaksananya PembangunanPuskesmas Rawat JalanGambarsari
1 paket
2.625.000.000
Ban-gub
APBD
4 Pembangunan / RehabilitasiSarana / PrasaranaPelayanan Kesehatan(DAK)
5.771.262.000DAK Pemb Pusk Kalikajar
5.024.999.000
Peningkatan Puskesmas Rawat InapKertanegara
1 paket DAK DAK
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 26
Peningkatan Puskesmas MampuPONED Kejobong
1 paket5.024.999.000
DAK DAK
5 Peningkatan KetersediaanSarpras Kesehatan Puskesmas dan Pustu
7 Lokasi4400000000
Relokasi Puskesmas Rembang 1 paket PajakRokok
Pem Pusk Rembang2 10.747.396.000
BanGub
Rehap bera pustu 3 buah 3paket5 Pembangunan UTD
3.000.000.000
V Program Perbaikan GiziMasyarakat 1.321.671.000 3.276.916.000 3.276.916.000
1 Pencegahan danPenanggulangan MasalahKEP, AGB, KVA, danKekurangan Zat Gizi MikroLainnya
925.861.000 1.003.323.000 1.003.323.000
Terpenuhinya PMT Pemulihan bagiBalita Kurus/KEP 6-24 bln
100 an, 90 HMA, @Rp. 7000
Terpenuhinya Paket PMT bagi balitamiskin KEP
20 an, 1 pk, 3kl,@Rp. 175.000
Terpenuhinya Pemberian Susu bagiIbu Hamil KEK
100 or, 90 HMA,@Rp. 8000
Terpenuhinya Pemberian SuplemenGizi (taburia)
100 an, 90 HMA, @Rp. 1500
Terlaksananya pertemuan kaderpendamping
66 or, 1 kl, 1 hr
Terlaksananya pertemuan Programgizi di Kab
32 or, 5 kl, 1 hr
Terlaksananya PertemuanPenanganan Balita KEP
66 or, 1 kl, 1 hr
Terlaksananya Pertm. Audit kasusBalita Gizi Buruk
32 or, 3 kl, 1 hr
Terlaksananya pemberian MP-ASIbalita Gakin 6-24 bulan
14.000 an, 1 pt, 1 kl,@Rp. 90.000,-
Terlaksananya Kegiatan PerbaikanGizi Keluarga-terpenuhnya data cakupan D/S 90%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 27
-terpenuhnya data cakupan N/D 85%-terpenuhinya data BGM 1,00%-terpenuhinya data Gizi Buruk 0,11%-terpenuhinya data Gizi Kurang 3%-terpenuhinya data prevalensi balita
KEP < 15%5%
-terpenuhinya cakupan Vit A bayi 100%-terpenuhinya cakupan Vit A anak
balita100%
-terpenuhinya cakupan Vit A IbuNifas
100%
-terpenuhinya cakupan distribusi Feibu hamil
100%
-terpenuhinya ibu hamil minum fe 100%Terdokumentasinya kegiatan dankasus KEP
30 kasus, 6 kegiatan
Terpenuhinnya belanja ATK 1 ptTerpenuhinya PenggandaanFormulir
2 pt
Terpenuhinya belanja prangko 40 lbr @ 3000terpenuhinya Belanja Cetak / jilid 10 ptTerlaksananya Bintek danpemantauan ke PKM
22 Puskesmas
Terlaksanaanya Supervisi kesasaran balita gibur
100 Kasus
Terlaksananya Pertemuan RapatKoordinasi dan Eval Pelaks PPG
2 kali di kab
Terlaksananya pertemuanPeningkatan Kapasitas Petugasdalam rangka meningkatkan, TTLGizi Buruk, Konseling Menyusui
1 kali
Terawatnya balita Gizi Buruk diPuskesmas Rawat Inap
70 kasus
Tersedianya Paket Formula 100(F100) bagi balita Gizi Buruk
20 kasus X 9rbX30hr
Tersedianya Paket PMT pasca RIbagi Balita Gizi Buruk
20 kasus X 90 hma
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 28
Terpenhinya Laporanperkembangan KasusPMT balita gibur /F100PMT/MPASI BADUTA/F100
2 Usaha Perbaikan GiziInstitusi (UPGI) 310.810.000 303.594.000 303.594.000
Terlaksananya pertemuan petugasgizi di Kab
32 or, 2 k, 1 hr
Terlaksananya Pertemuan lintassektor di Kab.
32 or, 1 kl, 1 hr
Terlaksananya skring gizi anakSD/MI
647 SD/MI
Terlaksananya pemberian PMT ASSD/MI KEP
300 an, 90 HMA,@Rp. 7000
Terlaksananya SosialisasiKeamanan Pangan & Gizi di SD/MI
22 kali tk pusk, 4 kl tksd/mi
Terlaksananya Sosialisasi GiziRemaja & Fe di SLTP/SLTA
18 kalitk pusk 5 kl tksltp/slta
Terpenuhinya Belanja ATK 1 pt, 1 klTerpenuhinya Belanja Prangko 20 bh, @Rp. 3000Terlaksananya Penggandaan formlaporan
2000 lb
Terlaksananya pencetakan spanduk 2 bh, @Rp. 150.000Terlaksananya Bintek dan supervisike Puskesmas (Bintek UPGI)
22 pkm, 3 or, 1 kl
Terlaksananya Bintek dan supervisike Sekolah SD/MI (Gibur)
4 SD/MI, 3 or, 1 kl
Terlaksananya Bintek dan supervisike Sekolah SD/MI (Gibur) oeh pkm
22 kali (1 kl/pusk)
Terlaksananya Bintek dan supervisike Sekolah SLTP/SLTA (SosialisasiFe) oleh dinas
5 SLTA/ 5 SLTP, 1kl, 2 or
Terlaksananya Bintek dan supervisike Sekolah SLTP/SLTA (SosialisasiFe) oleh pkm
22 kl (1 lokasi/pusk)
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 29
Terlaksananya Bintek dan supervisike Pabrik/Karyawan (Fe) oleh dinas
2 lks, 2 kl, 3 or
Terlaksananya Bintek dan supervisike Pabrik/Karyawan (Fe) oleh pkm
5 pabrik/pkm
Terlaksananya dokumentasikegiatan
1 pt
Terlaksananya Pertemuan PetugasGizi di Kab
1 kali di kab
3 Pembinaan Kadarzi danSurvei PSG - 85.000.000 -
Terlaksananya PertemuanSosialisasi Peningkatan ASI eksbagi bides
4 kali di kab, (Bikordan Bides)
Terlaksananya KIE Kadarzi lintassektor di Tk Kabupaten
1 kali di kab
Terlaksananya KIE Kadarzi bagilintas sektor (Toma dsb) di Tk Kec
18 Kec, 25 or,
Terlaksananya Survei Kadarzi di TkPuskesmas
300 kk/pkm
Terlaksananya Pemeriksaan GaramYodium di Tk Masyarakat
239 desa
Terlaksananya Pemeriksaan GaramYodium di Pasar
2 kali/pkm
Terlaksananya PKG di Puskesmas 18 kec, 3 desa, 5kkTertpenuhinya penggandaan formatkadarziTertpenuhinya penggandaan formatPemeriksaan Garam YodTertpenuhinya penggandaan formatPKGTerpenuhinya belanja ATKTerpenuhinya belanja PerangkoTerlaksananya pemantauankegiatan Kadarzi di Puskesmas
22 kali
4 Penurunan Stunting
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 30
1.969.999.000 1.969.999.000
VI
Program PromosiKesehatan danPemberdayaanMasyarakat dalam BidangKesehatan sertaPenyehatan Lingkungan
3.122.366.000 3.333.467.000 378.860.000
1 Fasilitasi Desa SehatMandiri (DSM) 360.000.000
Terciptanya DSM 239Terselenggaranya PertemuanFKD/FKK
Kecamatan 18 kali APBDKab
APBDKab
Terselenggaranya Forum DSM tkKecamatan
Kecamatan 18 Kecamatan
Terlaksananya pertemuan naping Aula Dinkes 1 kali, 239 orang
terselenggaranya Pertemuan ForumDSM tk Kab.
Kabupaten 2 kali/th, 18Kecamatan
Honor kader Posyandu di 15kelurahan
15kelurahan
472 X12 bulan
Honor Naping DSM 239 15 or X 12 X5000000
Survei kesehatan keluarga (12Indikator)
2 Penyelenggaraan SekolahSehat 36.560.000
Terselengaranya pembinaansekolah sehat
Kabupaten TK, SD, SMP, SMA
Terselengaranya pembinaansekolah sehat tingkat SMP danSMTA di Purbalingga
Puskesmas 15 sekolah
Terselenggaranya rapat TP UKS Kabupaten 2 kali, 20 peserta DAU DAUTerselenggaranya rapat TP UKS Kecamatan 2 kali, 20 pesertaTerselenggaranya pertemuanpetugas UKS
Puskesmas 2 kali, 22 peserta
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 31
Terselenggaranya pertemuan guruUKS
Kabupaten 1 kali, 25 SD, 25SMP
Terselenggaranya pembinaankesehatan peduli remaja
SMA danSMP
3 kali, 35 orang(SMA 1 kali, SMP 2
kali)
3 Promosi Kesehatan MelaluiBerbagai Media 150.000.000
Sosialisasi Gerakan PSN 4Kecamatan
1 kali/kecamatan DAU DAU
Evaluasi Gerakan PSN 4Kecamatan
1 kali/kecamatan
Sosialisasi bahaya rokok 22 FKD 2 kali, 22 FKDTerselenggaranya Siaran radio 56 kaliTerselenggaranya Jalan Sehat 3 lokasi 1 kali/lokasiTercetaknya leaflet- KMS Anak Sekolah 15000 lembar- KMS Lansia 15000 lembar- P4K 15000 lembar- PHBS 15000 lembar- ASI 15000 lembar- Bumil 15000 lembar- Baliho 15 lembar
- Gibur 15000 lembar-DBD 15000 lembar- H I V 15000 lembar- Plung jadi Plong 15000 lembarBaliho 15 lembarPembuatan film kesehatan 1 episode
4 Pembinaan UsahaKesehatan BerbasisMasyarakat
31.000.000 378.860.000 378.860.000
Pembinaan kader PJB 10 Kecamatan 2 KecamatanPembinaan Petugas Promkes 22 Puskesmas 22 Puskesmas
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 32
Pembinaan kesehatan pesantren Poskestren 4 Poskestren 4 PoskestrenRevitalisasi Posyandu Posyandu 18 Kecamatan 18 KecamatanTelaah kemandirian Posyandu Kecamatan 1 kali, 25 orang 1 kali, 25 orangPembinaan Pamong SBH Puskesmas 22 puskesmas,
44 pamong22 puskesmas,
44 pamongKursus Mahir Dasar Instruktur SBH Dinas
Kesehatan1 Kali 1 Kali
Pertemuan pembahasan regulasiASI ekslusif dan garam beryodium
4 kali,@15orang 4 kali,@15orang
5 Pembinaan UKK (UpayaKesehatan Kerja) dan OlahRaga
170.000.000 74.667.000
Pembinaan kesehatan kerja : Pos UKK 6 pos UKK 6 pos UKK- Sektor Formal 1 kali DAU 1 kali DAU- Sektor Non Formal 1 kali 1 kali-Pertemuan Pimpinan Perusahaandan BUMD
1 kali DAU 1 kali DAU
-Pertemuan tenaga kerja wanitaperusahaan
Perusahaan 4 Kali X 20 orang PAD 5 Kali PAD
Penyediaan Ruang Menyusui padatempat kerja sektor formal
100 kulkas x 1 kali
6 Pengendalian Vektor Lalatdi TPA dan TPS 12.500.000
Terlaksananya penyemprotan lalatdi TPA Banjaran
TPABanjaran
2 orang, 2 x 4 x 12 bl 2 orang, 2 x 4 x 12 bl
Tersedianya insektisida DinasKesehatan
100 liter @ Rp76.000 100 liter @ Rp76.000
Pemeriksaan di lab kualitas airlimbah TPA dan air bersih dari SABsekitar TPA meliputi :- pemeriksaan fisika, kimia, danbakteriologis untuk air bersih (SGL)
2 sampel, 1 kali @Rp513.000
2 sampel, 1 kali @Rp513.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 33
- pemeriksaan fisika dan kimialimbah cair TPA
1 sampel, 1 kali @Rp139.000
1 sampel, 1 kali @Rp139.000
- pemeriksaan fisika, kimia, danbakteriologis untuk badan air(sungai)
1 sampel, 1 kali @Rp1.157.000
1 sampel, 1 kali @Rp1.157.000
Terlaksananya monevpenyemprotan lalat di TPA
2 orang, 12 bln DAU 2 orang, 12 bln DAU
Terlaksananya rapat konsolidasiprogram penyehatan
DKK 30 orang, 4 kali 30 orang, 4 kali
7 Fasilitasi PAMSIMASKomponen B 16.115.000
DAU DAU
Terperiksanya kualitas air bersihsecara fisika,
10 desa 10 sampel/parameter 10 sampel/parameter
Kimia, dan bakterioligis untuk desapamsimas
10 sampel/parameter 10 sampel/parameter
tahun 2017Terlaksanya pemicuan perubahanperilaku di desa
10 desa 4 orang, 2 kali/desa 4 orang, 2 kali/desa
Pamsimas 2017Terperiksanya kualitas air bersihsecara fisika,
10 desa 10 sampel/parameter 10 sampel/parameter
Kimia, dan bakterioligis untuk desapamsimastahun 2015
8 Pengawasan KualitasSumber Air Bersih danSanitasi di TTU/TPM
Pemeriksaan kualitas air bersih darisumber air
5kecamatan
60 sampel PMA,31.791.000
60 sampel PMA,
bersih di rumah makan/restoran 5 kecamatan 5 kecamatanPemeriksaan angka kuman padaperalatan makan
5kecamatan
60 sampel PMA, 60 sampel PMA,
dan minum di rumah makan/restoran 5 kecamatan 5 kecamatantersedianya formulir inspeksi santasiterlaksananya grading rumah 5 60 rumah makan/rest 60 rumah makan/rest
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 34
makan/restoran kecamatan
9 Jambanisasi Terbangunnya jamban keluarga 20 Desa 100%2.187.400.000
100%
Tersedianya paket jamban keluarga 10 Desa, 1 paket@ Rp12.000.000
Terlaksanya monev pelaksanaanstimulan
2 orang, 20 desa, 1kali
2 orang, 20 desa, 1kali
jamban keluarga
10 Fasilitasi Klinik Sanitasi diPuskesmas 127.000.000
Tersedianya alat Sanitarian Field Kitdi Puskesmas
DKK 3 set @Rp43.000.000
3 set @Rp45.000.000
untuk menunjang kegiatan KlinikSanitasi
11 Pembinaan danPengembangan UpayaKesehatan Lingkungan
2.729.940.000 2.729.940.000
12 Promosi Kesehatan150.000.000 150.000.000
VIIProgram Pencegahan danPemberantasan Penyakitserta Kesehatan Matra
1.583.777.000 3.605.819.000 -
1 Fasilitasi Imunisasi85.000.000
DAU 12 kali DAU
Terlaksananya imunisasi Kabupatendan UPTD
12 kali
a Rutin(BCG,DPT,HB0,Campak,Polio)
Cakupan Desa /Kel UCI 22puskesmas
239 desa UCI 239 desa UCI
Monitoring ke Puskesmas 22Puskesmas
1 kali, 13 puskesmas 1 kali, 13 puskesmas
Pertemuan lintas sektor tingkat Dinas 1 kali, 50 peserta 1 kali, 50 peserta
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 35
kabupaten KesehatanPengambilan vaksin ke Provinsi Dinkes
Provinsi2 orang, 9 kali 2 orang, 9 kali
b BIAS Campak dan DT/TT Terlaksananya BIAS Campak danDT/TT
Kabupatendan UPTD
1 kali, 22 Puskesmas DAU 1 kali, 22 Puskesmas DAU
Monitorng BIAS Campak UPTD 1 kali, 16 Puskesmas 1 kali, 16 PuskesmasMonitoring BIAS DT/TT UPTD 1 kali, 15 puskesmas 1 kali, 15 puskesmasPengambilan vaksin ke Provinsi Dinkes
Provinsi2 orang, 2 kali, 1 hari 2 orang, 2 kali, 1 hari
2 Fasilitasi pencegahanPenyakit Tidak Menular 50.000.000
DAU 1 kali, 22 UPTD DAU
Fasilitasi Posbindu dan Pertemuanrefreshing POSBINDU
DinasKesehatan
1 kali, 20 POSBINDU@ 2 orang
1 kali, 10 POSBINDU@ 4 orang
Pertemuan PTM DinasKesehatan
1 kali, 22 peserta 1 kali, 22 peserta
Pertenuan Monev POSBINDU DinasKesehatan
1 kali, 35 orang 1 kali, 35 orang
Monitoring program PTM Puskesmas 1 kali, 22 UPTD 1 kali, 22 UPTDMonitoring pelaksanaan POSBINDU Puskesmas 1 kali, 15 UPTD 1 kali, 15 UPTDCrosscheck data POSBINDU Puskesmas 1 kali, 15 UPTD 1 kali, 15 UPTDTercetaknya buku pedoman Dinas
Kesehatan15 buah 15 buah
Penggandaan buku POSBINDU/Mater/ bahan habis pakai
DinasKesehatan
3 pt 10 paket x 7 buah
Tercetaknya kartu POSBINDU DinasKesehatan
15 pak 15 pak
3 Surveilans Epidemiologi Terlaksananya surveilans penyakit Puskesmas 22 UPTD,20.000.000
DAU 22 UPTD, DAU
Pertemuan surveilans DinasKesehatan
2 kali, 22 peserta 2 kali, 22 peserta
Monitoring surveilans epidemiologi 22Puskesmas
2 kali, 22 UPTD 2 kali, 22 UPTD
Konsultasi ke Provinsi DinkesProvinsi
3 kali, 2 orang 3 kali, 2 orang
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 36
Acut Flacid Paralisys (AFP) per100.000 penduduk <15
22Puskesmas
4 kasus 4 kasus
Jumlah Desa/Kel yang ditangani <24jam
22Puskesmas
100% 100%
4 Pemberantasan PenyakitMenular Langsung
Terlaksananya monitoring kegiatanP2ML
UPTD 3 kali x 2 orang x 28UPTD/RS/Klinik 26.000.000
DAU 3 kali x 2 orang x 24UPTD/RS
DAU
Terlaksananya rapat kordinasi Dinkes 2 kali @ 34 peserta 2 kali @ 30 pesertaTerlaksananya pengambilan obatP2ML
22 UPTD 3 orang x 3 kali x 1hari
3 orang x 2 kali x 1hari
Terlaksananya konsultasi kegiatankegiatan P2ML
Semarang 1 orang x 2 kali x 1hari
1 orang x 3 kali x 1hari
Jumlah penemuan kasus TB ParuBTA positif (CDR/ Case detctionRate)
22Puskesmas
70% 70%
Persentase kesembuhan penderitaTB Paru BTA Positif (CR/Cure Rate)
22Puskesmas
85% 85%
OJT petugas Kusta UPK 28 UPTD 28 UPTD x 2 hari x 1kali%
28 UPTD x 2 hari x 1kali%
Jumlah penderita kusta yang diobati 22Puskesmas
100% 100%
Cakupan balita dengan pneumoniayang ditangani
22Puskesmas
100% 100%
Jumlah balita dengan diare yangditangani
22Puskesmas
100% 100%
CFR/angka kematian akibat diare 22Puskesmas
100% 100%
CFR/angka kematian akibat diare 22Puskesmas
<1% <1%
5 Pemberantasan PenyakitBersumber Binatang
Terlaksananya fogging x 10 orang xRp 60.000 / orang
Desa/Kel. 30 titik sasaran225.000.000
DAU 30 titik sasaran DAU
Tersedianya BBM fogging :- Solar 60 liter x 30 kali 60 liter x 30 kali- Premium 20 liter x 30 kali 20 liter x 30 kali
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 37
Terlaksananya Ceramah Klinik RS/Klinikdan
PuskesmasSe-Kab.
Purbalingga
1 kali pertemuan 1 kali pertemuan
Terlaksananya monev kegiatan 22 UPTD 2 orang x 22 UPTD x1 kali
2 orang x 22 UPTD x1 kali
Terlaksananya pelacakan kasus 22 UPTD 2 orang x 1 kali x 50kasus
2 orang x 1 kali x 50kasus
Jumlah penderita dbd yangditangani
22Puskesmas
100% 100%
Incident rate DBD 22Puskesmas
<2/10000 <2/10000
CFR/angka kematian akibat DBD 22Puskesmas
<1 % <1 %
Terlaksananya pemeriksaancholinestrase darah pada petugasfogging
10 orang, 2 kali, pradan pasca fogging,
@ Rp 30.000
10 orang, 2 kali, pradan pasca fogging,
@ Rp 30.000Tersedianya mesin fogging 4 bh @ Rp
40.000.000,-4 bh @ Rp
40.000.000,-Tersedianya insektisida untukfogging
10 liter @ Rp350.000,-
10 liter @ Rp350.000,-
Tersedianya larvasida (abate) untukpemberantasan telur dan jentiknyamuk
100 kg @ 25.000,- 100 kg @ 25.000,-
Tersedianya form KDRS DBD(Kewaspadaan Dini Rumah Sakitkasus DBD)
1.000 bendel formulirKDRS
1.000 bendel formulirKDRS
6 Penanggulangan KUSTA 80 kasus15.500.000
7 Penanggulangan HIV /AIDS
Terlaksananya supevisi danpenyuluhan bahaya HIV /AIDS
22Puskesmas 100.000.000
Jumlah penderita TB MDR yangditangani
22puskesmas
100% 100%
Kesembuhan TBC MDR 22puskesmas
>50% >50%
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 38
Terkirimnya suspect pasien danspecimen ke RS Rujukan
50 penderita 50 penderita
Terlayaninya pengobatan pasien TBMDR di RS Rujukan
44 penderita 44 penderita
Terlaksananya PMT pasien danpetugas
Rp 10.000 / hari x 6bulan x 30 orang
Rp 10.000 / hari x 6bulan x 30 orang
Terlaksananya Ceramah Klinik Dinkes 2 kali, 55 peserta 2 kali, 55 pesertaTerlaksananya Sosialisasi LintasSektor
1 kali, 70 peserta 1 kali, 70 peserta
Tersedianya alat, bahan perlakuanspesimen TB MDR yang akandikirim
1 paket 1 paket
Terlaksananya penanganan tindaklanjut efek samping obat
10 pasien 10 pasien
Terfasilitasinya transportasi pasienke Puskesmas selama pengobatan
Rp 10.000 x 1 tahunx 20 pasien
Rp 10.000 x 1 tahunx 20 pasien
8 Eliminasi Malaria Berkurangnya Jumlah kasus malaria 22puskesmas
100%168.621.000
100%
Tersedianya insektisida untukpenyemprotan rumah
6000 Zhacet @ Rp75000
350 liter @ Rp350.000
Terlaksananya refreshing IRS(petugas penyemprot rumah)
10 orang, 6 desa, 10-15 hari
20 orang, 5 desa, 1hari
Terlaksananya penyemprotan rumah 6.000 rumahdisemprot
5.000 rumahdisemprot
Tersedianya kelambu untukpencegahan malaria
500 bh @ Rp100.000
500 bh @ Rp100.000
Terlaksananya distribusi kelambu didaerah endemis malaria
500 bh 500 bh
Tersedianya alat pemeriksaanmalaria (lancet dan object glass)
1.000 bh 1.000 bh
Terlaksananya cross check slidemalaria
300 bh @ Rp 15.000 300 bh @ Rp 15.000
Terlaksananya pertemuan petugas 1 kali, 30 orang 1 kali, 30 orangTerlaksananya kegiatan MBS/MFS
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 39
Terlaksananya pelatihan entomologikesehatan
1 kali, 10 orang 1 kali, 10 orang
Terlaksananya spot survey 5 kali, 5 desaendemis
5 kali, 5 desaendemis
9 Pengendalian Penyakit TBC- 175.000.000
aPenanganan Kasus TBCKebal obat
-Ditemukannya secara dini penderitaTB MDR
22puskesmas
2 kali x 1 orang x 22UPTD
DAU 2 kali x 1 orang x 22UPTD
DAU
-Terlaksananya monitoring kegiatanProgram TBC Paru MDR
22puskesmas
22 UPTD 22 UPTD
-Jumlah penderita TB MDR yangditangani
22puskesmas
100% 100%
-Kesembuhan TBC MDR 22puskesmas
>50% >50%
-Terkirimnya suspect pasien danspecimen ke RS Rujukan
10 kali x 3 orang x 1hari
10 kali x 3 orang x 1hari
-Terlayaninya pengobatan pasienTB MDR di RS Rujukan
15 penderita 15 penderita
-Terlaksananya PMT pasien danpetugas
Rp 10.000 / hari x 6bulan x 30 orang
Rp 10.000 / hari x 6bulan x 30 orang
-Terlaksananya Validasi data TBCParu
Dinkes 2 kali, 62 peserta 2 kali, 62 peserta
-Terlaksananya pengiriman CroccCheck
22 3 kali x 3 orang x 22UPTD
3 kali x 3 orang x 22UPTD
-Tersedianya alat, bahan perlakuanspesimen TB MDR yang akandikirim
1 paket 1 paket
-Terlaksananya penanganan tindaklanjut efek samping obat
15 pasien 15 pasien
-Terfasilitasinya transportasi pasienke Puskesmas selama pengobatan
Rp 10.000 x 1 tahunx 20 pasien
Rp 10.000 x 1 tahunx 20 pasien
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 40
b Penanganan Kasus TB 1. Smear specimen diagnosa TB(SPS) (Pembuatan slide)
3000 suspek @ 5000
Pewarnaan & pembacaan 3000 suspek2. Smear specimen Followup(Prepare dan Examinate)
3000 slide
3. pengendalianpengobatan(Konversi out came)
750 pasien
Treatment 400 pasien4. Pengiriman slide ke DKK dlamrangka croscek
96 OH
5. Transpot PS ke PRM/PPM(Pkmke PPM/PRM)
44 OH
6. Insentif Wasor(Penemuan BTA(+)
800 orang
Kesembuhan kasus)
10 Pencegahan danPemberantasan Filaria danKecacingan
Terlaksananya distribusi obat cacingke Puskesmas
Kab.Purbalingga
Sasaran pada anakusia 1 - 12 tahun 15.000.000
DAU Sasaran pada anakusia 1 - 12 tahun
DAU
11 Fasilitasi PPPK Terlaksananya kegiatan PPPKLebaran, Natal, dan Hari Hari BesarLainnya
Kab. 80 kgeiatan54.239.000
80 kgeiatan
Terlaksannya kegiatan pertemuanevaluasi PPPK
Kab. 60 orang 60 orang
12 Pelayanan Kesehatan Haji Terlayaninya Jamaah haji di bidangkesehatan
Pusk. DanKb.
100%55.662.000
100%
Terselenggaranya pertemuanpembinaan Kesehatan Jamaah Haji
Kab. 75 orang 75 orang
13 Kesiapsiagaan Bencana Terwujudnya Team siap siagabencana
Kab. 22 pkm32.110.000
22 pkm
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 41
14 Kesehatan Jiwa Terlaksananya pertemuanpenguatan program kesehatan jiwadan evaluasi pelayanan kesehatanjiwa
60 orang, 1 hari, 1kali 5.000.000
APBDKab
60 orang, 1 hari, 1kali
15 Fasilitasi PencegahanKanker 25.000.000
16 Pengadaan PeralatanPendukung Imunisasi
Tersedianya Peralatan PendukungImunisasi
DinasKesehatan 531.645.000
17 Pelayanan KesehatanMatra, Fasilitasi Imunisasi,dan Surveilans Epidemiologi
297.381.000 297.381.000
18 Pencegahan danPengendalian PenyakitMenular
756.299.000 756.299.000
19 Pencegahan danPengendalian PenyakitTidak Menular danKesehatan Jiwa
80.000.000 80.000.000
20 Pengendalian Penyakit(DAK) 2.472.139.000 2.472.139.000
VIIIProgram PeningkatanKapasitas Sumber DayaManusia Kesehatan
530.270.000 524.250.000 494.250.000
1 Penilaian jabatan fungsionalnakes
Terselenggaranya kenaikanpangakat tepat waktu untuk tenagakesehatan
24 UPTDdan DinasKesehatan
150 orang30.270.000 38.000.000
DAU 150 orang38.000.000
DAU
2 Peningkatan SDMKesehatan
Meningkatnya ketrampilan Bidandalam penanganan kegawatdarutanobsetri dan neonatal
DKK danRSUD
Purbalingga
6 angk X 12 Bidan,22 Puskesmas 470.000.000 456.250.000
DAU 4kl X 20 Bidan, 22Puskesmas 456.250.000
DAU
Tercapainya peningkatan skill bidandan evaluasi kinerja bidan
DKK 22 Pusk, 60 or ( 5kali)
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 42
Terlaksananya bintek petugaspengelola obat dan petugas lab diUPTD
DKK 1 kali PL, 1 kali PO,peserta 32 PO dan
32 PL
DKK
1 kali PL, 1 kali PO,peserta 32 PO dan
32 PL
DKK
3 Pelayanan PerijinanRegistrasi Kesehatan
Terbitnya perijinan tenagakesehatan, sarana yankes, Suratterdaftar obat tradisional, sertifikatlait sehat, industri makmin rumahtangga serta depat air minum isiulang
Kabupaten 500 sertifikat 130PKS, 10 Surat
terdaftar pengobattradisional, 50 IRT,
20 DAMIU
30.000.000 30.000.000500 sertifikat 130
PKS, 10 Suratterdaftar pengobattradisional, 50 IRT,
20 DAMIU
30.000.000APBDKab
IX Program JaminanKesehatan Masyarakat 6.944.848.000 18.084.811.000 4.850.000.000
1 Sosialisasi " ProgramUniversal Health Coverage(UHC) 2019 "
Terlaksananya Sosialisasi "Program Universal HealthCoverage (UHC) 2019 "
50.000.000
2 Program jaminan kesehatanmasyarakat tidak mampu
Terlaksananya Program jaminankesehatan daerah masyarakatmiskin
4.588.000.000
3 Jaminan Persalinan (DAK)2.306.848.000 4.850.000.000 4.850.000.000
4 Pelayanan dan PembinaanJaminan Kesehatan 13.234.811.000 13.234.811.000
X Program PengawasanObat dan Makanan 35.000.000 34.836.000
DAU34.836.000
1 Pemeriksaan danPengawasan Makanan,Minuman, obat dankosmetika
Terlaksanaya pemeriksaanmakanan dan minuman
Kab.Purbalingga
2 kali di 4 pasartradisional dan 10
toko35.000.000 34.836.000
2 kali di 4 pasartradisional dan 10
toko34.836.000
DAU
Terlaksananya uji sampel formalin,boraks dan pewarna berbahaya
40 formalin, 40boraks, 50 pewarna
berbahaya
40 formalin, 40boraks, 50 pewarna
berbahayaTerlaksananya sosialisasi keamananpangan
50 orang, 2 kali 50 orang, 2 kali
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 43
Terlaksananya monitoringkeamanan pangan menjelang hariraya
5 kali, 9 orang 5 kali, 9 orang
Monitoring industri rumah tangga 5 kali, 6 orang 5 kali, 6 orangTerlaksananya monitoring jajanananak sekolah
7 kali, 6 orang 7 kali, 6 orang
Terlaksananya monitoring saranadistribusi makanan minuman
5 kali, 6 orang 5 kali, 6 orang
Terlaksananya pengawasanperedaran obat dan kosmetika
Kab.Purbalingga
75 apotik
Tersusunnya laporan hasilpemeriksaan
1 dokumen 1 dokumen
XIProgram PemantapanFungsi ManajemenKesehatan
3.651.084.000 2.444.687.000APBD
1.809.000.000
1 Manajemen Kesehatan danSistem Informasi Kesehatan
Terlaksananya supervisi terpadu di22 UPTD dan RSU D
Kabupaten 22 UPTD, 3orang165.000.000
22 UPTD, 15 orang APBDKab
Terlaksananya evaluasi supervisiterpadu di 22 UPTD
22 UPTD, 15 orang 22 UPTD, 15 orang
-Terlaksananya pertemuan petugasmanajemen kesehatan dan sisteminformasi kesehatan UPTD
DKK 3 kali kegiatan, 40peserta
DKK
3 kali kegiatan, 40peserta
DKK
Terbangunnya sistem informasikesehatan kabupaten (SIKDAOnline)Tersusunnya buku profil kesehatan 50 buku 50 buku
APBDKab
2 Pelayanan PerijinanRegistrasi Kesehatan
Terbitnya perijinan tenagakesehatan, sarana yankes, Suratterdaftar obat tradisional, sertifikatlait sehat, industri makmin rumahtangga serta depat air minum isiulang
Kabupaten 500 sertifikat 130PKS, 10 Surat
terdaftar pengobattradisional, 50 IRT,
20 DAMIU
30.000.000500 sertifikat 130
PKS, 10 Suratterdaftar pengobattradisional, 50 IRT,
20 DAMIU
APBDKab
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 44
3 Bantuan OperasionalKesehatan (DAK Non Fisik)
22 Puskesmas865.984.000 -
- -4 Akreditasi Puskesmas (DAK
Non Fisik)15 Puskesmas
1.624.000.000 1.809.000.000 1.809.000.000
- -5 Sistem Penanggulangan
Gawat Darurat TerpaduPSC 119
916.100.000 -
6 Peningkatan YankesPrimer, Tradisional danRujukan
50.000.000 -
7 Pembinaan danPeningkatan ManajemenKesehatan 50.000.000
50.000.000
8 Pembinaan danPeningkatan PelayananKesehatan
585.687.000 162.637.000
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kab. Purbalingga 2019 Hal 45
BAB IVPENUTUP
Demikianlah Renja OPD Tahun 2019 Dinas Kesehatan
Kabupaten Purbalingga. Disusun sebagai sarana untuk mengarahkan
segenap jajaran Kesehatan untuk mencapai Purbalingga yang sehat
mandiri.
Keberhasilan pembangunan tersebut lebih ditentukan oleh
semangat, sikap mental, disiplin dan kejujuran seluruh jajaran
kesehatan serta peran serta aktif lintas sektor dan peran serta
masyarakat pada umumnya.