Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 1 -
RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN
KOTA PALEMBANG
TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG Jl. Merdeka No. 72 Telp. 0711-350651 Fax. 0711-350523
E-mail: [email protected], website : www.dinkes,palembang.go.id
PALEMBANG 2014
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 2 -
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL I
DAFTAR ISI II
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Landasan hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penyusunan 9
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu 10
dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis kinerja Pelayanan SKPD 37
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas danPD 50
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 51
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 53
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 54
3.3 Program dan Kegiatan 55
BAB IV : PENUTUP
4.1 Kesimpulan 58
4.2 Hambatan dan Kendala 58
4.3 Rencana Tindak Lanjut 58
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 3 -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program
pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.
Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting
dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya
pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sesuai
dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa
setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,
dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan
Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya
dapat di lihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama
yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain
pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian
pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk
peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya
mendukung percepatan pembangunan nasional.
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
lebih baik dimasa mendatang diperlukan Rencana Kinerja (Renja)
Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014, yang berisi visi, misi
serta program dan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka
mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan. sesuai Rencana
Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Palembang 2013 – 2018 dan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 4 -
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Palembang 2013 –
2018 Rencana Pembangunan Kesehatan tersebut dituangkan dalam
bentuk Rencana Kinerja (Renstra).
Pembangunan kesehatan masih dihadapkan pada isu isu yang
masih belum terselesaikan seperti penurunan angka kematian ibu dan
kematian bayi, penurunan kekurangan gizi, penurunan TFR (fertilitas),
penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan
upaya promotif dan preventif, dan peningkatan akses terhadap
pelayanan kesehatan. Tantangan baru pembangunan kesehatan yang
dihadapi adalah pelaksanaan dan pengembangan Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) menuju universal health coverage tahun 2019.
Tantangan lain terkait dengan perubahan struktur penduduk yang
diikuti dengan transisi epidemiologi yang mendorong peningkatan
prevalensi dan kematian akibat penyakit tidak menular, sementara
permasalah penyakit menular masih cukup besar dan diperburuk
dengan pengaruh perubahan iklim. Selain itu beban gizi ganda,
terutama stunting pada anak dan kegemukan akan menjadi masalah
kompleks yang harus dihadapi.
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
lebih baik diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kota Palembang Tahun 2013 – 2018, yang berisi visi, misi serta
tahapan-tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka
mencapai target (indikator) yang telah ditetapkan. Tahap-tahap
kegiatan pembangunan kesehatan tersebut dituangkan dalam bentuk
Rencana Strategi.
Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai salah satu Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Palembang mempunyai tugas
untuk membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Kota
Palembang yaitu “PALEMBANG EMAS 2018 (Elok Madani Aman dan
Sejahtera) dan Misi Kota Palembang sebagai berikut :
1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan
mandiri dalam pembangunan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 5 -
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa
serta peningkatan pelayanan masyarakat
3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan
masyarakat kelurahan.
4. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga
terciptanya masyarakat yang Religius.
5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan
di setiap sektor
6. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai kota
metropolitan bertaraf internasional, Beradat dan Sejahtera
Dari 6 misi tersebut misi yang sangat erat terkait dengan
sektor kesehatan adalah misi ke 5 (lima) dan misi ke 6 (Enam).
Rencana Kinerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Palembang
Tahun 2016 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana
Strategis Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013-2018, Renja
Tahun 2016 adalah dokumen yang berisikan program-program dan
kegiatan yang memberikan gambaran tentang hal-hal yang akan
dilakukan dan dicapai Dinas Kesehatan Kota Palembang pada Tahun
2016 sedangkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Palembang
menggambarkan tujuan jangka menengah, sasaran tahunan dan
indikator kinerja sasaran. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi usaha
yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dari organisasi, dan
kerangka untuk Perencanaan Kinerja dan anggaran tahunan.
Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Palembang
“Palembang EMAS Tahun 2018 ”, maka ditetapkan Visi yang ingin
diwujudkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013-2018
sebagai berikut :
“ Tercapainya Palembang Sehat ” Dilandasi dengan pemikiran di atas maka selayaknya Dinas
Kesehatan bertanggung jawab untuk mengemban amanah yang
diberikan Walikota Palembang yaitu memberikan pelayanan kesehatan
yang baik dan sesuai standar Departemen Kesehatan RI pada
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 6 -
masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam visi GBHN yaitu
“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis,
berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia yang
sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air
berkesadaran hukum dan lingkungan sehat, menguasai teknologi,
memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin”.
Untuk mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi
serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan
peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Dinas Kesehatan
Kota Palembang, dirumuskan 4 (empat) Misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Meningkatkan Profesionalitas Sumber Daya Masyarakat;
3. Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan serta Sarana
dan Prasarana yang bermutu Prima;
4. Menurunkan Risiko Kesakitan dan Kematian.
Sebagai komitmen dalam mewujudkan Visi dan misi tersebut
diatas maka disusunlah Renja Dinas Kesehatan tahun 2016 sebagai
pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun 2016
dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan
Kota Palembang khususnya dan Nasional pada umumnya.
1.2. Landasan Hukum
Sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kota Palembang adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan
Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 7 -
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah jo UU Nomor 12 Tahun 2008.
6. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
7. Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
8. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 8 -
18. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor ….. Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Palembang Tahun 2013-2018.
19. Keputusan Walikota Palembang Nomor ..... Tahun 2013 tentang
Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2013-2018.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota
Palembang Tahun 2016 adalah memberikan arah sekaligus pedoman
bagi Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam mewujudkan visi, misi,
tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra secara
berkesinambungan.
Dinas Kesehatan Kota Palembang merupakan lembaga Unsur
SKPD Pemerintah Daerah. Guna mendukung Visi Palembang EMAS
2018, Dinas Kesehatan mempunyai Rencana Strategis yang
dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi seluruh Aparatur Dinas
Kesehatan sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kota Palembang adalah :
1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan
pembangunan kesehatan tahun 2016 yang berkelanjutan, terukur,
dapat dipertanggungjawabkan, masuk akal dan tepat waktu
(SMART).
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam
perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan
terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna
efektifitas dan efisisensi pembangunan dengan mengacu pada
RPJMD Kota Palembang tahun 2013-2018 dengan benar-benar
didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang
tumbuh dan berkembang.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 9 -
3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian tugas pokok, fungsi,
wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu
semangat kerja dalam mengelola tupoksi.
4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi,
konsultasi dan interaksi yang baik antara program, sektor dan
instansi yang terkait.
1.4 Sistematika penyusunan
Sistematika penyusuanan Rencana kerja Dinas
KesehatanmKota Palembang sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN
PADA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi
Dinas Kesehatan
BAB III TUJUAN , SASARAN ,PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
4.1 Kesimpulan
4.2 Hambatan/Kendala
4.3 Rencana tindak Lanjut
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 10 -
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Dinas Kesehatan
Hasil evaluasi pelaksanaan renja Dinas Kesehatan Kota
Palembang tahun 2015 menjadi salah satu indikator dalam
penyusunan Renja tahun 2016. Hasil kajian evaluasi ini menjadi
dasar penyusunan rencana dan penganggaran tahunan yang
merupakan penjabaran dan rencana strategis (Renstra) sebagai
dokumen jangka menengah.
Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan
pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasikan sejauh
mana kemampuan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan
program dan kegiatan, mengidentifikasikan realisasi pencapaian
target kinerja program dan kegiatan Renstra serta hambatan dan
permasalahan yang dihadapai.
Secara rinci rekapitulasi evaluasi Renja Dinas Kesehatan dan
Renstra sampai dengan tahun 2014 dan Rencana Kerja Tahun
2016 sebagaimana Tabel 2.1.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 11 -
TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2014 DAN PROYEKSI TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun lalu
(Tahun 2013)
Data
Capaian
pd Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7
+9) 11 = (10/4)
02.01.01 Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Tingkat pemenuhan jasa
administrasi perkantoran
02.01.01.01 1. Penyediaan Jasa
surat menyurat
Tersedianya jasa surat
menyurat
64 Orang 64 Orang 64
Orang
64 Orang 100 % 0 128 32
02.01.01.02 2. Penyediaan jasa
komunikasi,sumbe
r daya air dan
listrik
Tersedianya jasa
komunikasi, sumberdaya air
dan listrik
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 0 24 6
02.01.01.06 3. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
perizinan
kendaraan
dinas/operasional
Tersedianya Jasa
Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 0 24 6
02.01.01.07 4. Penyediaan Jasa
Administrasi
keuangan
Tersedianya Jasa
Administrasi keuangan
26 Orang 26 Orang 26
Orang
26 Orang 100 % 0 32 8
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 12 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan s/d
dengan
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun lalu
(Tahun 2013)
Data
Capaian
pd Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+
7+9)
11 =
(10/4)
02.01.01.08 5. Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor
Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 0 24 6
02.01.01.09 6. Penyediaan Jasa
Perbaikan
Peralatan Kerja
Tersedianya Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 0 24 6
02.01.01.10 7. Penyediaan alat
tulis kantor
Tersedianya alat tulis
kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 0 24 6
02.01.01.11 8. Penyediaan
Barang cetakan
dan
penggandaan
Tersedianya Barang
cetakan dan penggandaan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 0 24 6
02.01.01.12 9. Penyediaan
Komponen
instalasi
Tersedianya komponen
instalasi
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 0 24 6
02.01.01.13 10. Penyediaan
Peralatan dan
perlengkapan
kantor
Tersedianya Peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 0 24 6
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 13 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d dengan
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
lalu (Tahun 2013)
Data
Capaian
pd
Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisa
si (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d
tahun
2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7
+9)
11 =
(10/4)
02.01.01.15 11. Penyediaan
Bahan bakar
dan peraturan
perundang-
undangan
Tersedianya Bahan bakar
dan peraturan perundang-
undangan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 0 24 6
02.01.01.17 12. Penyediaan
makanan dan
minuman
Tersedianya makanan dan
minuman rapat koordinasi
lintas program dan lintas
program dan sektoral
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 0 24 6
02.01.01.18 13. Rapat
koordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya Rakor dan
konsultasi keluar daerah
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 0 24 6
02.01.01.20 14. Penyediaan jasa
keamanan dan
ketertiban
kantor
Tersedianya jasa keamanan
dan ketertiban kantor
116 orang 116 orang 116
orang
116
orang
100 % 0 132 33
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 14 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d dengan
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
lalu (Tahun 2013)
Data
Capaian
pd
Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisa
si (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d
tahun
2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7
+9)
11 =
(10/4)
02.01.02 Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 0 24 6
02.01.02.22 1. Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
Terlaksananya
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 0 24 6
02.01.02.24 2. Pemeliharaan rutin
/ berkala
kendaraan dinas
Terlaksananya
Pemeliharaan rutin /
berkala kendaraan dinas
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100 % 0 24 6
02.01.03 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Peningkatan Disiplin
Aparatus
0 24 6
02.01.03.02 1. Pengadaan Pakaian
Dinas beserta
perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan
pakaian dinas
140 stel 140 stel 140 stel 140 stel 100 % 0 24 6
02.01.03.04 1. Pengadaan Pakaian
KORPRI
Terlaksananya pengadaan
pakaian KORPRI
112 stel 112 stel 112 stel 112 stel 100 % 0 24 6
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 15 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d dengan
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
lalu (Tahun 2013)
Data
Capaian
pd
Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisa
si (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d
tahun
2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7
+9)
11 =
(10/4)
02.01.03.07 Senam Kesegaran
Jasmani
Terlaksananya senam
kesegarann jasamani
47 kali 47 kali 47 kali 47 kali 100% 0 94 23,5
02.01.05 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 0 24 6
02.01.05.01 1. Pendidikan dn
Pelatihan Formal
Terselenggaranya
pelatihan, seminar,
sosialsiasi bagi SDM Dinkes
Dinkes & 39
Pkm
Dinkes &
39 Pkm
Dinkes
& 39
Pkm
Dinkes &
39 Pkm
100% 0 78 19,5
02.01.05.02 2. Pendidikan dan
pelatihan non formal
Terselenggaranya
pelatihan, seminar,
sosialsiasi bagi SDM Dinkes
Dinkes & 39
Pkm
Dinkes &
39 Pkm
Dinkes
& 39
Pkm
Dinkes &
39 Pkm
100% 0 78 19,5
02.01.06 Program Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 16 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d dengan
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
lalu (Tahun 2013)
Data
Capaian
pd
Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisa
si (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d
tahun
2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7
+9)
11 =
(10/4)
02.01.06.01 1.Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Adanya dokumen LPPD,
Tapkin, dan IKU
50 Buku
Tapkin dan
IKU LPPD,
50 Buku
Tapkin dan
IKU LPPD
50 Buku
Tapkin
dan IKU
LPPD
50 Buku
Tapkin
dan IKU
LPPD
100% 0 100 25
02.01.06.02 2. Penyusunan
laporan keuangan
semesteran
Terlaksananya pembuatan
laporan keuangan
semesteran
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 0 24 6
02.01.06.04 3. Pernyusunan
laporan keuangan
akhir tahun
Terlaksanananya
pembuatan laporan akhir
tahun
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 0 24 6
02.01.08 Program Dana Alokasi
Khusus
Ratio Puskesmas per
Satuan Penduduk
Peningkatan sarana
dan prasarana
kesehatan
Terlaksananya
pembangunan gedung
farmasi,pengadaan
kendaraan operasional
100 100 100 100 100% 0 200 50
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 17 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d dengan
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
lalu (Tahun 2013)
Data
Capaian
pd
Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisa
si (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d
tahun
2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7
+9)
11 =
(10/4)
02.01.15 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat generik di
sarana kesehatan
100% 100% 100% 100% 100% 0 300 75
02.01.15.01 Pengadaan Obat dan
Perbekalan kesehatan
Terlaksananya pengadaan
obat pelayanan kesehatan
dasar (PKD), Larvasida dan
Reagensia
100% 100% 100% 100% 100% 0 300 75
02.01.16 Program Upaya
Kesehatan masyarakat
Meningkatnya kesehatan
masyarakat
02.01.16.01 Pemeliharaan dan
Pemulihan Kesehatan
(Pembinaan Rumah
Sakit Swasta dan
Pemerintah
Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan
(Rumah Sakit)
26 Rumah
Sakit
26 Rumah
Sakit
26
Rumah
Sakit
26
Rumah
Sakit
100% 0 52 13
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 18 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun 2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d dengan
tahun 2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
lalu (Tahun 2013)
Data
Capaian
pd
Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisa
si (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d
tahun
2014
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7
+9)
11 =
(10/4)
02.01.16.06 1. Revitalisasi Sistem
Kesehatan
Cakupan pelayanan gawat
darurat level I yang harus
diberikan sarkes (RS)
39 Pkm &
70 Pustu
39 Pkm &
70 Pustu
39 Pkm
& 70
Pustu
39 Pkm &
70 Pustu
100% 0 78 19,5
02.01.16.09 2. Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat
Cakupan pelayanan
kesehatan anak Balita
02.01.16.12 4. Pelayanan dan
Penanggulangan
masalah kesehatan
Terlaksananya pelayanan
penanggulangan masalah
kesehatan
39 Pkm 39 Pkm 39 Pkm 39 Pkm 100% 0 78 19,5
02.01.16.13 5. Penyediaan biaya
operasional dan
pemeliharaan
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin
39 Pkm &
10 RS
39 Pkm &
10 RS
39 Pkm
& 10 RS
39 Pkm &
10 RS
100% 0 78 19,5
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 19 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d
dengan
tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
lalu (Tahun 2013)
Data
Capaian
pd
Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2014
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11 =
(10/4)
02.01.17 Program pengawasan obat
dan makanan
Cakupan sarana yang
diperiksa makanan
kadaluarsa
02.01.17.01 1. Peningkatan
Pengawasan keamanan
pangan dan bahan
berbahaya
Jumlah sarana kesehatan
yang dipantau
90
Sarana
90
Sarana
90
Sarana
90
Sarana
100% 0 180 45
02.01.18 Program Pengembangan
obat asli Indonesia
Jumlah Puskesmas yang
melaksanakan upaya
kesehatan tradisional
Alternatife dan
komplementer
02.01.18.02 1. Pengembangan
standarisasi tanaman
obat bahan alami
Indonesia
Terbinanya pengobat
tradisional di wilayah
Puskesmas Kota
Palembang
100 100 100 100 100% 0 200 50
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 20 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d
dengan
tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
lalu (Tahun 2013)
Data
Capaian
pd
Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2014
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11 =
(10/4)
02.01.19 Prog. Promosi Kes. dan
Pemberdayaan
Masyarakat
02.01.19.01 1. Pengembangan Media
Promosi dan Informasi
sadar hidup bersih
Cakupan Desa Siaga 16
Kecamat
an
16
Kecamat
an
16
Kecamat
an
16
Kecamat
an
100% 0 32 8
02.01.19.02 2. Kegiatan penyuluhan
masyarakat pola hidup
sehat
Terlaksananya penyuluhan
masyarakat tentang pola
hidup sehat
39 Pkm 39 Pkm 39 Pkm 39 Pkm 100% 0 78 19,5
02.01.20 Program Perbaikan gizi Cakupan pelayanan
kesehatan anak Balita
02.01.20.01 1. Penyusunan Peta
informasi masyarakat
kurang gizi
Terlaksananya
penyusunan peta inf.
Masy.kurang gizi
420
Orang
420
Orang
420
Orang
420
Orang
100% 0 840 210
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 21 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d
dengan
tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
lalu (Tahun 2013)
Data
Capaian
pd
Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2014
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11 =
(10/4)
02.01.20.02 2. Pemberian Makanan
Tambahan dan Vitamin
Tersedianya MP ASI dan
PMT Balita kurang gizi
700
balita,46
2 bumil
700
balita,46
2 bumil
700
balita,46
2 bumil
700
balita,46
2 bumil
100% 0 1400 350
02.01.20.03 3. Penanggulangan (KEP),
Anemia Zat Besi,
Gangg. Kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vit. A
dan kekurangan Zat
Gizi Mikro lainnya
Terselengaranya
akselerasi pencapaian
keluarga sadar gizi
250
orang
dan 27
Balita
250
orang
dan 27
Balita
250
orang
dan 27
Balita
250
orang
dan 27
Balita
100% 0 500 125
02.01.20.04 4. Pemberdayaan
masyarakat untuk
pencapaian keluarga
sadar gizi
Terselenggaranya seminar
sehari dalam rangka
menunjang keluarga sadar
gizi
250
orang
dan 39
orang
250
orang
dan 39
orang
250
orang
dan 39
orang
250
orang
dan 39
orang
100% 0 500 125
02.01.20.05 5. Penanggulangan Gizi
Lebih
Terlaksananya pembinaa -
02.01.21 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Terciptanya lingkungan
yang sehat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 22 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d
dengan
tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
lalu (Tahun 2013)
Data
Capaian
pd
Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2014
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11 =
(10/4)
02.01.21.01 1. Kegiatan pengkajian
pengembangan
lingkungan s ehat
Terlaksananya
pengawasan Depot Air
minum, sumur gali dll
120
DAM,40
SGL,10 BA,
12 KR
120
DAM,40
SGL,10 BA,
12 KR
120
DAM,40
SGL,10 BA,
12 KR
120
DAM,40
SGL,10
BA, 12 KR
100% 0 240 60
02.01.21.02 2. Kegiatan penyuluhan
menciptakan
lingkungan sehat
Terlaksananya pembinaan
sarana TTU
18
Sarana
TTU
18
Sarana
TTU
18
Sarana
TTU
18
Sarana
TTU
100% 0 36 9
02.01.21.03 3. Kegiatan pengendalian
Dampak kesehatan
lingkungan
Terlaksananya
pengendalian dampak
negatif sampah di
TPS/TPM
TPA:74
kali, TPS:
22 Kali
TPA:74
kali, TPS:
22 Kali
TPA:74
kali, TPS:
22 Kali
TPA:74
kali,
TPS: 22
Kali
100% 0 192 48
02.01.21.04 4. Kegi.pengembangan
kota sehat
Terlaksananya
pengembangan kota sehat
16 Kec,
107 Kel
16 Kec,
107 Kel
16 Kec,
107 Kel
16 Kec,
107 Kel
100% 0 32 8
02.01.22 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular
02.01.22.01 1. Keg. Penyemprotan /
Foging Sarang Nyamuk
Terlaksananya
penyemprotan sarang
nyamuk pada lokasi TDBD
520
lokasi
520
lokasi
520
lokasi
520
lokasi
100% 0 520 130
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 23 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d
dengan
tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
lalu (Tahun 2013)
Data
Capaian
pd
Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2014
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11 =
(10/4)
02.01.22.04 2. Keg. Pelayanan
vaksinasi bagi Balita
dan anak sekolah
Terlaksananya pelayanan
imunisasi dasar lengkap
bagi Bayi
90% 90% 90% 90% 100% 0 100 25
02.01.22.05 3. Keg. Pelayanan
Pencegahan dan
penanggulangan
penyakit menular
Terlaksananya pelayanan
pencehgahan dan
pengendalian (P2)
Diare,TB Paru , Rabies,dll
< 1% dari
Risti
< 1% dari
Risti
< 1% dari
Risti
< 1%
dari Risti
100% 0 100 25
02.01.22.06 4. Keg. Pencegahan
penularan penyakit
endemik / epidemik
Terlaksananya pelaporan
kasus TDBD/DBD dari Unit
Pelayanan kesehatan
ABJ >
95%
ABJ >
95%
ABJ >
95%
ABJ >
95%
100% 0 100 25
02.01.22.09 5. Peningkatan
surveilance
epidemiologi
penanggulangan
wabah
Terlaksananya SE di
seluruh UPK di Kota
Palembang, wabah,
bencana dapat
ditanggulangi
39 Pkm,
14 RS
39 Pkm,
14 RS
39 Pkm,
14 RS
39 Pkm,
14 RS
100% 0 100 25
02.01.23 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Puskesmas dengan
standar ISO
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 24 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d
dengan
tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
lalu (Tahun 2013)
Data
Capaian
pd
Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2014
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11 =
(10/4)
02.01.23.01 1. Penyusunan standar
pelayanan kesehatan
Terlaksananya
peningkatan kinerja bagi
petugas dinkes
100% 100% 100% 100% 100% 0 100 25
02.01.23.02 2. Evaluasi dan
pengembangan
standar pelayanan
kesehatan
Puskesmas dengan
standar ISO
39 Pkm,
26 RS
39 Pkm,
26 RS
39 Pkm,
26 RS
39 Pkm,
26 RS
100% 0 100 25
02.01.25 Program Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan sarana dan
Prasarana Pkm/Pustu dan
Jaringanngannya
Terlaksananya Pengadaan,
Peningkatan dan
Perbaikan sarana dan
Prasarana Pkm/Pustu dan
Jaringanngannya
02.01.25..01 1. Pembangunan
Puskesmas
Terlaksananya
pembangunan Pkm
Tradisional
100% 100% 100% 100% 100% 0 100 25
02.01.25.07 2. Pengadaan srana dan
prasarana Puskesmas
Tersedianya Puskesmas
keliling dan alkes
2
Pusling,
2
Pusling,
2
Pusling,
2
Pusling,
100% 0 100 25
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 25 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d
dengan
tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
lalu (Tahun 2013)
Data
Capaian
pd
Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2014
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11 =
(10/4)
02.01.26. Progam pengadaan ,
peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit
/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah
sakit mata
Tersedianya rumah sakit
Pratama
02.01.26.01 1. Pembangunan Rumah
Sakit
Jumlah Rumah Sakit
Prtama yang tersedia
diKota Palembang
0 0 0 0 0 0 0 0
02.01.26.02 2. Penyediaan alat
kesehatan
Alat Kesehatan di Rumah
Sakit Pratama yang
tersedia
0 0 0 0 0 0 0 0
02.01.28 Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan
Jumlah klinik upaya
kesehatan kerja di
Perusahaan
02.01.28.01 1. Pembangunan Pusk.
dengan Batra
Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat
0 0 0 0 0 0 0 0
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 26 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d
dengan
tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
lalu (Tahun 2013)
Data
Capaian
pd
Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2014
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11 =
(10/4)
02.01.29 Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Anak Balita
Meningkatnya cakupan
pelayanan kesehatan anak
Balita
02.01.29.01 1. Penyuluhan kesehatan
anak balita
Terlaksananya kegiatan
pembinaan kesehatan
bagi guru TK/PAUD
100% 100% 100% 100% 100% 0 100 25
02.01.29.04 2. Pelatihan dan
pendidikan perawatan
anak balita
Terlaksananya keg.SDIDTK
dan intelegensia anak bagi
petugas Puskesmas
100% 100% 100% 100% 100% 0 100 25
02.01.29.07 3. Monitoring dan
evaluasi
Terlaksananya penilaian
Balita di wilayah
Puskesmas sesuai 2
katagori umur
32 Balita 32 Balita 32 Balita 32 Balita 100% 0 100 25
02.01.30 Program peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Meningkatnya umur
harapan hidup
70,6
tahun
70,6
tahun
70,6
tahun
70,6
tahun
100% 0 100 25
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 27 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d
dengan
tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
lalu (Tahun 2013)
Data
Capaian
pd
Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2014
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11 =
(10/4)
02.01.30.01 1. Program peningkatan
Pelayanan Kesehatan
Lansia
Terlaksananya acara
seminar lanjut usia
02.01.30.03 2. Pendi dan pelatihan
perawatan kesehatan
Terlaksananya pembinaan
Puskesmas Santun Lansia
100 100 100 100 100% 0 100 25
02.01.31.02 1. Kegiatan pengawasan
dan pengendalian
keamanan dan kesehatan
makanan hasil produksi
rumah tangga
Terlaksananya
peningkatan pengetahuan
tentang kemanan pangan
bagi pengusaha dan
penanggung jawab pada
industri rumah tangga
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 0 100 25
02.01.31.03 2. Keg. Pengawasan dan
pengendalian keamanan
dan kesehatan makanan
restoran
Terlaksananya
peningkatan pengetahuan
tentang hygine sanitasi
bagi pengusaha dan
penjamah makanan di jasa
boga dan rumah makan
12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 0 100 25
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page - 28 -
Strategi Kode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome) dan Kegiatan
(output)
Target
Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD)
Tahun
2013
Realisasi
Target
Kinerja
Hasil
Program
dan
Keluaran
Kegiatan
s/d
dengan
tahun
2013
Target dan Realisasi Kinerja
Program dan Kegiatan Tahun
lalu (Tahun 2013)
Data
Capaian
pd
Tahun
Awal
Perenc.
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Renstra SKPD s/d
tahun berjalan
Target
Renja
SKPD
Tahun
2013
Realisasi
Renja
SKPD
Tahun
2013
Tingkat
Realisas
i (%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2014
Tingkat
Capaia
n
Realisa
si
Target
Renstra
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)
9 10=(5+7+
9)
11 =
(10/4)
02.01.32 Program Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Meningkatnya cakupan
kunjungan ibu hamil K4
02.01.32.01 1. Penyuluhan kesehatan
bagi ibu hamil dan
keluarga kurang
mampu
Terlaksananya kajian
kajian kasus kematian
maternal perinatal
100 100 100 100 100% 0 100 25
02.01.32.02 2. Perawatan berkala bagi
ibu hamil bagi keluarga
kurang mampu
Terlaksananya pembinaan
asuhan kebidanan
100 100 100 100 100% 0 100 25
02.01.29.07 4. Pertolongan persalinan
bagi ibu dari keluarga
miskin
Cakupan pertolongan
persalinan oleh Nakes
yang memiliki kompetensi
kebidanan.
94 94 94 94 100% 0 100 25
02.01.30
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 29
Dari data tersebut, evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja
Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan Kota Palembang adalah sebagai berikut :
1. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota
Palembang.
- Evaluasi terhadap pencapaian target
Dari tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dalam rangka
pencapaian rencana target yang ditetapkan Rencana kerja
Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013
dilaksanakan program/kegiatan sebanyak dua pulu satu
program enam puluh tiga kegiatan yang dilaksanakan
pada tahun 2013 dengan reliasasi pelaksanaan pencapaian
kegiatan mencapai 100 % secara rincian realisasi
pelaksanaan pencapaian target kegiatan adalah 63
kegiatan mencapai 100 %
- Evaluasi terhadap kinerja keuangan
Dalam tahun anggaran 2013 aspek dukungan dana yang
digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan
operasional Dinas Kesehatan kota Palembang sebesar Rp.
180.542.239.877,06 yang terdiri dari belanja langsung
sebesar Rp.102.457.511.877,06 dan belanja tidak
langsung sebesar Rp.78.084.728.000,- dan direalisasi
untuk belanja langsung sebesar Rp.95.001.774.499,81
dan belanja tidak langsung sebesar Rp.73.841.665.917,-
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 30
Tabel 2.2
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DINAS KESEHATAN
KOTA PALEMBANG TAHUN 2014
No Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran
Sisa Anggaran
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
I Belanja tidak langsung 78.084.728.000 73.841.665.917 4.243.062.083
II Belanja Langsung
A Program Pelayanan Administrasi perkantoran
1. Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat
4.850.000,- 4.850.000,- -
2. Keg.Penyediaan jaa komunikasi sumber daya air dan listrik
386.760.000,- 357.335.639,- 29.424.361,-
3.
Keg. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
20.000.000,- 11.374.650,- 8.625.350,-
4. Keg.Penyediaan jasa administrasi keuangan
222.990.000,- 222.660.000,- 330.000,-
5. Keg.Penyediaan jasa kebersihan kantor
70.000.000,- 69.500.000,- 500.000,-
6. Keg.Penyediaan Alat Tulis Kantor
180.000.000,- 180.000.000,- -
7. Keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
206.350.000,- 193.093.200,- 13.256.800,-
8.
Keg. Penyediaan biaya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.000.000,- 10.000.000,- -
9. Keg. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
71.696.141,- 68.430.000,- 3.266.142,-
10. Keg. Penyediaan bahan bacaan dan
30.000.000,- 22.695.000,- 7.305.000,-
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 31
No Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran
Sisa Anggaran
peraturan perundang-undangan
11. Keg. Penyediaan makanan dan minuman
50.000.000,- 50.000.000,- -
12.
Keg. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
150.000.000,- 148.641.700,- 1.358.300,-
13. Keg.Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
4.945.225.000,- 4.855.075.000,- 90.150.000,-
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14
Keg. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
588.780.610,- 582.276.000,- 6.504.610,-
15 Keg. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
240.000.000,- 237.718.600,- 2.281.400,-
16. Keg. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
220.616.000,- 219.386.000,- 1.230.000,-
17.
Keg. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas / operasional
100.000.000,- 99.250.000,- 750.000,-
C Program peningkatan disipilin aparatur
18. Keg. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
65.250.000,- 64.525.000,- 725.000,-
19. Keg. Belanja pakaian khusus hari-hari tertentu
43.500.000,- 42.775.000,- 725.000,-
20. Keg. Senam Kesegaran Jasmani
12.220.000,- 12.220.000,- -
D Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 32
No Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran
Sisa Anggaran
21. Keg. Pendidikan dan pelatihan formal
136.500.000,- 126.100.000,- 10.400.000,-
22. Keg. Pendidikan dan pelatihan informal
55.500.000,- 55.500.000,- -
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
23.
Keg.Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
100.425.000,- 99.514.800,- 910.200,-
24. Keg. Penyususunan laporan keuangan semesteran
8.500.000,- 8.499.000,- 1.000,-
25. Keg. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
8.500.000,- 8.498.600,- 1.400,-
F Program Dana Alokasi Khusus (DAK)
26 Keg. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
9.486.195.838,- 8.326.136.010,- 1.160.059.828,-
G. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
27 Keg.Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
500.000.000,- 499.145.450,- 854.550,-
H. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
28 Keg. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
40.000.000,- 39.705.000,- 295.000,-
29 Keg. Peningkatan Kesehatan masyarakat
140.350.000,- 135.827.000,- 4.523.000,-
30
Keg. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
896.789.351,01 873.180.000,- 23.609.351,01
31 Keg. Penyediaan Biaya operasional dan pemeliharaan
71.552.136.436,05 65.582.440.450,81 5.969.695.985,24
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 33
No Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran
Sisa Anggaran
I Program pengawasan Obat dan Makanan
32 Peningkatan pengawasan obat dan makanan
40.000.000,- 25.450.000,- 14.550.000,-
J Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
33
Keg. Pengembangan standarisasi tanaman obat dan bahan alam Indonesia
30.000.000,- 30.000.000,- -
K Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
34
Keg. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
218.797.000,- 218.797.000,- -
35 Keg. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
256.000.000,- 255.600.000,- 400.000,-
36 Keg. Peningkatan Pendidikan Pramuka Saka Bakti Husada
30.000.000,- 30.000.000,- -
L Program Perbaikan Gizi Masyarakat
37 Keg. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
47.030.000,- 46.860.000,- 170.000,-
38 Keg. Pemberian makanan tambahan makanan dan vitamin
604.510.500,- 604.510.500,- -
39
Keg. Penanggulangan KEP,Gaky,Kurang Vit.A dan zat gizi lainnya
52.325.000,- 51.675.000,- 650.000,-
40 Keg. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian kelaurga
- - -
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 34
No Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran
Sisa Anggaran
sadar gizi
41 Keg. Penanggulangan gizi lebih
- - -
M Program pengembangan lingkungan sehat
42 Keg. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
16.525.000,- 16.525.000,- -
43 Keg. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
85.320.000,- 85.320.000,- -
44 Keg. Pengendalian dampak kesehatan lingkungan
51.593.500,- 48.688.500,- 2.905.000,-
45 Keg. Pengembangan Kota Sehat
22.847.500,- 22.847.500,- -
N Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
46 Keg. Penyemprotan/foging sarang nyamuk
73.288.000,- 73.288.000,- -
47 Keg. Pelayanan vaksinasi bagi Balita dan anak sekolah
100.000.000,- 97.950.000,- 2.050.000,-
48
Keg. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakti menular
213.280.000,- 207.390.000,- 5.890.000,-
49 Keg. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
196.160.000,- 166.346.000,- 29.814.000,-
50
Keg. Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah
33.620.000,- 25.120.000,- 8.500.000,-
O Program standarisasi Pelayanan Kesehatan
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 35
No Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran
Sisa Anggaran
51. Keg. Penyusunan standar pelayanan kesehatan
925.520.000,- 897.630.000,- 27.890.000,-
52.
Keg. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan
112.000.000,- 107.480.000,- 4.520.000,-
53.
Keg. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan
30.000.000,- 27.800.000,- 2.200.000,-
P
Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
54 Keg. Pembangunan Puskesmas
5.003.028.000,- 4.998.447.000,- 4.581.000,-
55 Keg. Pembangunan Puskesmas Pembantu
428.020.000,- 427.615.000,- 405.000,-
56 Keg. Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
426.778.000,- 426.547.600,- 230.400,-
57
Keg. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
2.443.200.000,- 2.441.585.000,- 1.615.000,-
Q Program Kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan
58 Keg.Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
46.209.000,- 43.479.000,- 2.730.000,-
R Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Anak Balita
59 Pelatihan pendidikan Perawatan Anak Balita
150.297.000,- 148.817.300,- 1.479.700,-
S Program Pelayanan Kesehatan Lansia
60 Keg.Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
93.365.000,- 84.990.000,- 8.375.000,-
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 36
No Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Anggaran
Sisa Anggaran
T Program Pengawasan dan pengendalian Kesehatan Makanan
61
Keg.Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi RT
40.000.000,- 40.000.000,- -
62
Keg.pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restoran
40.000.000,- 40.000.000,- -
U Program Peningkatan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak
63
Keg.penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
104.664.000,- 104.664.000,- -
TOTAL 180.542.239.877,06 168.843.440.416,81
11.698.799.460,25
Dari data tersebut realisasi keuangan dalam pelaksanaan
program/kegiatan pembangunan Dinas Kesehatan Kota Palembang
adalah sebesar Rp 168. 843.440.416.81 dari rencana alokasi anggaran
sebesar Rp. 180.542,239.877.06 atau hanya sebesar 93,52%
2. Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota
Palembang sampai dengan tahun 2014
Evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
Kota Palembang sampai dengan tahun 2014 seluruh
program/kegiatan yang direncanakan akan dicapai pada Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013-
2018 sampai dengan tahun 2014 telah dapat dilaksanakan 22
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 37
Program 63 kegiatan dari 22 program kegiatan yang terdapat di
Renstra Dinas Kesehatan Kota Palembang atau sebesar 100 %.
Namun dari kesesuaian program/kegiatan yang dilaksanakan
yakni perbandingan antara rencana program/kegiatan Renstra
dan renja maka sampai dengan tahun 2014 tingkat kesesuaian
hanya 100 % yang berarti bahwa program/kegiatan yang
direncanakan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Palembang
hanya sebesar 0 % yang dilaksanakan sisanya adalah
program/kegiatan yang diluar perencanaan Renstra.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Kesehatan merupakan lembaga unsur SKPD Pemerintah
Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palembang,
yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 Tanggal 20
Agustus 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota
Palembang Nomor 29 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008
Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Palembang dan unsur pelaksana urusan daerah dibidang
kesehatan berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas Kesehatan
mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan
oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan petunjuk pelaksanaanya.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 38
2.3. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
Dinas Kesehatan Kota Palembang mempunyai tugas pokok
melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan oleh Walikota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan petunjuk pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas pokok
tersebut, Dinas Kesehatan Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai
berikut :
a. Memimpin kegiatan Dinas dari urusan kesekretariatan serta bidang
yang ada dalam lingkungan sesuai dengan tugas yang diberikan
oleh Walikota.
b. Penyusunan visi, misi dan rencana strategis Dinas.
c. Perumusan, penjabaran dan pelaksanaan kebijakan operasional
pembangunan daerah di bidang kesehatan.
d. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan
bantuan baik bersumber dari Pemerintah maupun Swasta
e. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur
Pemerintah Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha
pelaksanaan tugas dan fungsi.
f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Program
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 39
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Kesehatan Dasar
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
3. Seksi Kesehatan Khusus
d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
2. Seksi Pengendalian Wabah dan Bencana
3. Seksi Penyehatan Lingkungan
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi :
1. Seksi Perencanaan, Pendayagunaan, Pendidikan dan
Pelatihan
2. Seksi Registrasi, Perizinan dan Akreditasi
3. Seksi Data dan Informasi Kesehatan
f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi :
1. Seksi Jaminan Kesehatan
2. Seksi Kefarmasian
3. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan
g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang lebih jelas
dapat dilihat pada bagan berikut:
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 40
Perekam Medis;
Administrator
Kesehatan
Apoteker;
Administrator
Kesehatan
Administrator
Kesehatan
Perekam Medis
Epidemiolog;
Entomolog;
Laboratorian; Sanitarian;
Penyuluh Kesehatan
SEKRETARIS
SUBBAG
PENYUSUNAN PROGRAM
SUBBAG
TATA USAHA
SUBBAG
KEUANGAN &
PERLENGKAPAN
BIDANG
PENGENDALIAN MASALAH
KESEHATAN
BIDANG
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
BIDANG
JAMINAN SARANA
KESEHATAN
SEKSI
PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN
SEKSI
PENGENDALIAN DAN
PEMBERANTASAN
PENYAKIT
SEKSI
PENGENDALIAN WABAH
DAN BENCANA
BIDANG
PELAYANAN KESEHATAN
SEKSI
KESEHATAN DASAR
SEKSI
KESEHATAN KHUSUS
SEKSI
PENYEHATAN
LINGKUNGAN
SEKSI
PERENCANAAN,
PENDAYAGUNAAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKSI
REGISTRASI PERIZINAN DAN
AKREDITASI
SEKSI
DATA DAN INFORMASI
KESEHATAN
SEKSI
JAMINAN KESEHATAN
SEKSI
KEFARMASIAN
KEPALA DINAS
KEL. JABFUNG KEL. JABFUNG KEL. JABFUNG UPTD
UPTD
Puskesmas
KEL. JABFUNG
SEKSI
SARANA DAN
PERALATAN KESEHATAN
Dokter; Dokter Gigi;
Nutrisionist; Bidan;
Perawat; Perawat Gigi
KEL. JABFUNG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 41
Sumber Daya Manusia
a. Personil
Jumlah personil Dinas Kesehatan Kota Palembang dan puskesmas se
Kota Palembang Kota Tahun 2014 adalah 975 PNS dan 294 tenaga Non
PNSD dan BLUD
.
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai/ Personil Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014
No. Pendidikan Jumlah
1. S2 / Spesialis 46
2. S1 246
3. D3 445
4. SMA 230
5. SMP 6
6. SD 2
JUMLAH 975
Tabel 1.2 Yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan
Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014
No. Nama Pelatihan Penjenjangan Jumlah
1. ADUM /Pim IV 8
2. SPAMA / Pim III 3
3. SPAMEN / Pim II -
JUMLAH 11
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 42
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai/Personil Berdasarkan Golongan/Ruang
Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014
No. Golongan / Ruang Jumlah
1. IV/d 3
2. IV/c 27
3. IV/b 12
4. IV/a 17
5. III/d 265
6. III/c 199
7. III/b 207
8. III/a 91
9. II/d 104
10. II/c 34
11. II/b 7
12. II/a 6
13. I/d 0
14. I/c 3
15. I/b 0
16. I/a 0
17. Pegawai Non PNSD dan BLUD 294
JUMLAH 1.269
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 43
Tabel 1.4
Jumlah Pegawai/Personil Yang Menduduki Eselon dan Staf Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014
No. Jabatan Jumlah
1. Eselon II 1
2. Eselon III 5
3. Eselon IV 15
4. Fungsional 877
5. Staf 77
JUMLAH 975
b. Sarana Prasarana Aparatur
Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas
Dinas Kesehatan Kota Palembang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Kesehatan Kota
Palembang
No. Nama Barang Jumlah (unit)
1. Kendaraan roda 4 50
2. Kendaraan roda 2 94
3. ……..
4. ……..
5. ……...
6. ……..
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota
Palembang berpedoman pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Palembang
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 44
Tahun 2013-2018 sebagaimana telah ditetapkan dengan visi sampai
dengan tahun 2018 adalah “Tercapainya Palembang Sehat”.
Yang dilaksanakan melalui misi-misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Meningkatkan Profesionalitas Sumber Daya Masyarakat;
3. Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan serta Sarana
dan Prasarana yang bermutu Prima;
4. Menurunkan Risiko Kesakitan dan Kematian.
Kinerja pelayanan SKPD pada Dinas Kesehatan Kota Palembang
sampai dengan tahun 2014 yang didasarkan pada indikator Kinerja
keberhasilan (IKK) sebagai Renstra Dinas Kesehatan Kota Palembang
Tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan sebagai tabel:
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 45
Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
S/D TAHUN 2014 DAN PROYEKSI TAHUN 2015 - 2016
NO Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD Target IKK
Target Renstra SKPD
Tahun ke-
Realisasi
Capaian
Tahun ke
Proyeksi Catatan
Analisis
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
1. Meningkatnya kemitraan
pada lintas sector dan
pemberdayaan asyarakat
Cakupan Desa siaga aktif 70 70 70 70 88,4 70,1 70 70
2. Meningkatnya kesadaran
masyarakat untuk hidup
bersih dan sehat
Cakupan penjaringan kesehatan
siswa SD dan setingkatnya
100 100 100 100 100 100 100 100
3. Cakupan rumah tangga dengan
hidup bersih dan sehat
60 61 62 63 90 64,4 62 63
4. Meningkatnya sarana
prasarana dan kualitas
pelayanan kesehatan
Obat Essensial generik di sarana
kesehatan
1,40 1,40 1,40 1,40 1,17 1,23 1,40 1,40 Terbatasnya
alokasi dana
APBD
5. Puskesmas brstandar manajemen
mutu ISO
3 5 7 8 3 6 7 8
6. Cakupan alat kesehatan essensial
Puskesmas yang terkalibrasi
0 50 75 100 0 0 75 100
7 Jumlah Puskesmas yang
memenuhi standar pelayanan
kesehatan
39 39 40 40 0 1 40 40
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 46
NO Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD Target IKK
Target Renstra SKPD
Tahun ke-
Realisasi
Capaian
Tahun ke
Proyeksi Catatan
Analisis
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
8. Meningkatnya pelayanan
kesehatan khusus
Cakupan pelayanan kesehatan
dasar masyarakat miskin
100 100 100 100 64,4 34,5 100 100
9. Meningkatnya pelayanan
kesehatan khusus
Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yang harus
diberikan sarana kesehatan (RS)
kab/kota
100 100 100 100 92,6 70 100 100 Keterbatasan
SDM di RS
sehingga tidak
semua RS
menyelenggar
akan
pelayanan
gawat
darurat. Masi
hada RS yang
masih dalam
proses
perizinan
10. Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin
100 100 100 100 100 7,1 100 100
11. Cakupan Puskesmas
mengembangkan pelayanan
penyakit tidak menular
7 8 9 10 7 8 9 10
12. Cakupan sarana yang diperiksa
makanan kadaluarsa
80 90 100 100 90 96 100 100
13. Puskesmas yang
merekomendasikan obat asli
Indonesia
1 1 2 4 1 1 2 4
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 47
NO Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD Target IKK
Target Renstra SKPD
Tahun ke-
Realisasi
Capaian
Tahun ke
Proyeksi Catatan
Analisis
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
14. Jumlah klinik upaya kesehatan
kerja di Perusahaan
8 12 14 16 12 12 14 16
15. Meningkatnya sarana
prasarana dan kualitas
pelayanan kesehatan
Jumlah Rumah Sakit Pratama 0 0 1 0 0 0 1 0
16. Cakupan penyediaan Alkes RS
Pratama
0 0 80 100 0 0 80 100
17. Meningkatnya pencegahan
dan penanggulangan
penyakit
Cakupan kelurahan Universal
Child Immunization (UCI)
90 100 100 100 100 95,3 100 100 5 kelurahan
tidak mecapai
UCI, Data dari
sarana
kesehatan
swasta tidak
dilaporkan ke
Dinkes
18. AFP Rate 2 / 100.000 penduduk 100 100 100 100 81,8 100 100 100
19. Meningkatnya pencegahan
dan penanggulangan
penyakit
Cakupa penemuan penderita
Pneumonia Balita
85 100 100 100 100 44,5 100 100 Tidak semua
sarkes
melaporkan
kasus
pneumonia
yang diangani
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 48
NO Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD Target IKK
Target Renstra SKPD
Tahun ke-
Realisasi
Capaian
Tahun ke
Proyeksi Catatan
Analisis
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
20. Cakupan Penemuan pasien baru
BTA positip
85 100 100 100 60,1 52,38 100 100 Tidak semua
tersangka
pasien dan
fasilitas
yankes
melakukan
pemeriksaan
dahak
21. Cakupan penderita DBD yang
ditangani
53 52 51 50 50,4 38,6 51 50
22. Cakupan penemuan dan
penanganan Diare
100 100 100 100 100 140,7 100 100
23. Cakupan kelurahan mengalami
KLB dilakukan penyelidikan
epidemiologi kurang < 24 jam
100 100 100 100 100 100 100 100
24. Meningkatnya Kualitas
Lingkungan
Tempat-tempat umum
memenuhi syarat kesehatan
80 81 82 83 100 81,29 82 83
25. Tempat pengolahan makanan
(TPM) memenuhi syarat
kesehatan
80 81 82 83 100 81,26 82 83
26. Keluarga menggunakan air bersih 90 91 92 93 98,01 91,02 92 93
27. Meningkatnya Status Gizi
Masyarakat
Cakupan pemberian makanan
pendamping ASI apada anak usia
6-24 bulan keluarga miskin
100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 49
NO Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD Target IKK
Target Renstra SKPD
Tahun ke-
Realisasi
Capaian
Tahun ke
Proyeksi Catatan
Analisis
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
28. Cakupan Balita gizi buruk
mendapatkan perawatan
100 100 100 100 100 100 100 100
29. Meningkatnya kesehatan
ibu dan anak serta
kesehatan reproduksi
Cakupan pelayanan kesehatan
anak Balita
90 90,5 91 91,5 91,6 91,2 91 91,5
30. Meningkatnya kesehatan
ibu dan anak serta
kesehatan reproduksi
Cakupan pelayanan kesehatan
Lansia
70 71 72 73 72,53 73,3 72 73
31. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 93 94 94.5 95 97,6 96,75 94.5 95
32. Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani
80 80 80 80 94,4 91,4 80 80
33. Cakupan pertolongan persalinan
oleh Nakes yang memiliki
komptensi kebidanan
90 90 90 90 96,2 96,8 90 90
34. Cakupan pelayanan nifas 90 90,5 91 91.5 95,89 96,2 91 91.5
35. Cakupan KB aktif 70 71 71 72 81,1 79,5 71 72
36. Cakupan neonatus dengan
komplikasi yang ditangani
80 80 80 80 86,89 81,3 80 80
37. Cakupan kunjungan Bayi 90 90 90 90 94,25 91,5 90 90
38. Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Kantor
Tingkat pelayanan Administrasi
Perkantoran
100 100 100 100 100 100 100 100
39. Tingkat ketersediaan sarana dan
prasarana Aparatur
100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 50
NO Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD Target IKK
Target Renstra SKPD
Tahun ke-
Realisasi
Capaian
Tahun ke
Proyeksi Catatan
Analisis
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
40. Tingkat Disiplin Aparatur 100 100 100 100 100 100 100 100
41. Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Kantor
Tingkat ketersediaan aparatur
yang kompeten
100 100 100 100 100 100 100 100
42. Rasio dokumen perencanaan dan
pelaporan yang disusun tepat
waktu
100 100 100 100 100 100 100 100
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 51
Secara umum pelayanan SKPD menunjukan kinerja yang cukup baik,
hal tersebut dapat dilihat dari tabel pencapaian kinerja pelayanan SKPD
Dinas Kesehatan Kota Palembang sampai dengan tahun 2013.
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD
Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota
Palembang tidak lepas dari permasalahan maupun isu-isu yang
berkembang secara dinamis baik dalam pemerintahan maupun
masyarakat.
Berbagai permasalahan maupun isu-isu yang berkembang dalam
penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan peurmusan
kebijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kesehatan
daerah Kota Palembang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan antara lain :
1. Anggaran kesehatan masih rendah (< 5 %) dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum maksimal
3. Endemis terhadap kasus DBD
4. Tingginya kasus penyakit menular khususnya Infeksi Menular
Seksual (IMS) dan stigma HIV/AIDS
5. Pola Hidup Bersih dan Sehat dimasyarakat yang masih rendah
6. Program pembinaan Rumah Sakit masih kurang maksimal,
akibatnya RS menjadi kurang kooperatif.
7. Masih ada sarana kesehatan belum memenuhi syarat perizinan
8. Penggunaan obat rasional di puskesmas dan pustu masih rendah
9. Kegiatan lintas sektor masih belum berjalan dengan baik
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 52
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Pembangunan Kota Palembang sebagaimana Rancangan awal
RKPD disebutkan bahwa prioritas pembangunan tahun 2013 merupakan
rangkaian tahapan pencapaian Visi Kota Palembang dalam kurun waktu
tahun 2010-2013 yaitu :
1. Tahapan Konsolidasi, Juli 2010 - 2011;
2. Tahapan Percepatan Infrastruktur, tahun 2012.;
3. Tahapan Percepatan Pembangunan, tahun 2013.;
4. Tahapan Pemantapan Pembangunan, tahun 2014,;
5. Tahapan Pengembangan, tahun 2015;
Berkaitan dengan kewenangan Dinas Kesehatan yakni Perencanaan
Pembangunan Kesehatan Daerah diuraikan bahwa isu strategis tahun
2014 adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan
dan peningkatan kesehatan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan
dalam proses pembangunan bidang kesehatan, baik itu dalam proses
perencanaan, proses pelaksanaan, proses pengawasan maupun proses
evaluasi pembangunannya kesehatannya.
Namun disisi lain Dinas Kesehatan sebagai Lembaga yang bertugas
mengintegrasikan seluruh perencanaan program/kegiatan
Pembangunan Kota Palembang baik antar Program, antar urusan
maupun antar SKPD, agar dapat berjalan secara terpadu dan sinergi
dalam rangka mewudujkan pencapaian percepatan SAPTA PROGRAM.
Dari uraian tersebut tugas Dinas Kesehatan pada tahun 2014
sangat kompleks dan membutuhkan sumber daya manusia yang
profesional disamping sumber anggaran yang tersedia. Dilihat dari
kemampuan keuangan daerah pada tahun 2014 anggaran yang
dialokasi untuk Dinas Kesehatan Kota Palembang sebesar Rp.
178.254.373.791,06 atau mengalami penurunan sebesar 0,99 %
dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp. 180.542.239.877,06. Secara
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 53
rinci anggaran dialokasikan untuk Belanja langsung pada Dinas
Kesehatan Tahun 2014 sebesar Rp. 100.169.645.791,06- dan untuk
belanja tidak langsung sebesar Rp 78.084.728.000,00.-
Dengan anggaran tersebut maka pendekatan efektifitas dan
ketepatan program/kegiatan yang disusun pada tahun 2014 harus
benar dilaksanakan. Secara rinci analisas kebutuhan terhadap
Rancangan Awal RKPD tersaji pada Tabel 2.2.
Dari tebal analisa kebutuhan, dapat disimpulkan bahwa alokasi
anggaran dan pencapaian yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD
Tahun 2013 telah sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian apabila
terjadi perubahan dinamika perekonomian makro daerah yang
berdampak terhadap peningkatan laju inflasi maka akan dilakukan
perubahan terhadap target dan pencapaian yang telah ditetapkan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 54
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas
pokok dan fungsi Kementrian Kesehatan, maka ditetapkan Visi
Kementrian Kesehatan, yaitu “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan
Berkeadilan".
Misi Kementrian Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui
pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat
madani.
b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya
upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan
berkeadilan
c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan
d. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kementrian
Kesehatan, teridentifikasi bahwa beberapa kekuatan yang dapat
dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang, antara lain :
a. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan melalui dana APBN
dan DAK
b. Progranm Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
c. Penguatan program / kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat
di Kota Palembang
Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai
kendala internal Kementrian Kesehatan yang harus ditekan serendah
mungkin, dan diminimasi oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang antara
lain :
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 55
a. Petunjuk pelaksanaan teknis dan Sosialisasi Program JKN terhadap
lintas sektor yang belum optimal
b. Masih terbatasnya penyediaan tenaga kesehatan serta sarana dan
prasarana kesehatan.
c. Dukungan pembiayaan yang masih kurang
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015
tidak lepas dari pencapaian visi Dinas Kesehatan Kota Palembang
sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan
Kota Palembang 2013-2018 yakni “Tercapainya Palembang Sehat”.
Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan dalam 4 misi
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia;
3. Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan serta sarana
dan prasarana yang bermutu prima
4. Menurunkan resiko kesakitan dan kematian.
Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, tujuan Dinas Kesehatan Kota
Palembang dirumuskan sebagai berikut:
1. Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH)
2. Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan
3. Menurunkan Angka Kematian Bayi
4. Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang
Untuk mencapai visi, dan misi serta tujuan tersebut diatas, maka
sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun
2015 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan
masyarakat
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 56
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat
3. Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan
4. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus
5. Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
6. Meningkatnya kualitas lingkungan
7. Meningkatkan Status Gizi Masyarakat
8. Meingkatnya kesehatan ibu dan anak serta Kesehatan Reproduks
9. Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Kantor
3.3 Program dan Kegiatan
Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas
Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015 sebagaimana diuraikan diatas
maka diperlukan rumusan program/ kegiatan. Dalam merumuskan
program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang
Tahun 2015 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam
penyusunannya antara lain :
1. UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan negara dan UU No. 25/2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan
kebijakan perencanaan pembangunan;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan
pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta
infrastruktur dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Kota Palembang Tahun 2013-2018.
4. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan
efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;
5. Ketersediaan pranata dalam perencanaan pengembangan
kawasan/wilayah
6. Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk
membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 57
Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja
(Renja) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2015 adalah sebagai
berikut :
1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
Kota Palembang Tahun 2015 merupakan program/ kegiatan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam kerangka perumusan
penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Kesehatan
Daerah Kota Palembang serta penyusunan perencanaan anggaran
(budgeting).
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 adalah
sebanyak 22 program;
3. Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015 adalah
sebanyak 73 kegiatan.
4. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan
Program/Kegiatan Renja ) Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun
2015 secara total sebesar Rp. 190.880.504.847,41 yang bersumber
dari dana APBD Kota sebesar Rp190.880.504.847,41
Program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) ) Dinas Kesehatan
Kota Palembang Tahun 2013 yang disertari dengan indikator kegiatan
serta sumber pendanaan adalah sebagaimana tabel 3.1.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2014 Page 58
Top Related