:DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA
: Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
: SUTARTO
: Oktober
PERMASALAHAN
KODE BENDAHARA JUMLAH DAN UPAYA
KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) PEMECAHANNYA
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 0.00.1.03.01.01.0001 SUTARTO 6.000.000 4.908.859 81,81 4.445.700 4.620.700 77,01 4.910.000 81,83
2 0.00.1.03.01.01.0002 SUTARTO 700.000.000 583.100.000 83,30 350.216.806 389.426.735 55,63 583.190.000 83,31
3 0.00.1.03.01.01.0004 SUTARTO 85.000.000 85.000.000 100,00 80.390.641 80.390.641 94,58 85.000.000 100,00
4 0.00.1.03.01.01.0005 SUTARTO 389.000.000 324.037.000 83,30 266.952.830 266.952.830 68,63 325.000.000 83,55
5 0.00.1.03.01.01.0006 SUTARTO 170.000.000 139.090.624 81,82 95.750.000 97.150.000 57,15 140.000.000 82,35
6 0.00.1.03.01.01.0007 SUTARTO 147.500.000 120.681.784 81,82 81.870.125 83.093.125 56,33 120.950.000 82,00
7 0.00.1.03.01.01.0008 SUTARTO 35.000.000 28.636.066 81,82 16.721.000 16.721.000 47,77 28.700.000 82,00
8 0.00.1.03.01.01.0009 SUTARTO 6.392.000 - 0,00 - - 0,00 - 0,00
9 0.00.1.03.01.01.0010 SUTARTO 85.000.000 77.218.700 90,85 41.570.100 41.570.100 48,91 77.500.000 91,18
10 0.00.1.03.01.01.0011 SUTARTO 40.800.000 33.999.989 83,33 10.700.000 11.691.000 28,65 34.000.000 83,33
11 0.00.1.03.01.01.0013 SUTARTO 238.500.000 195.136.389 81,82 164.837.900 208.601.400 87,46 208.800.000 87,55
12 0.00.1.03.01.01.0014 SUTARTO 805.300.000 658.858.757 81,82 491.146.052 581.306.039 72,19 659.700.000 81,92
13 0.00.1.03.01.01.0015 SUTARTO 2.673.623.000 2.201.002.423 82,32 1.674.485.365 1.757.085.365 65,72 2.202.500.000 82,38
14 0.00.1.03.01.01.0017 SUTARTO 60.000.000 49.086.000 81,81 18.225.000 18.225.000 30,38 49.502.095 82,50
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018
SKPD
KEPALA SKPD
BENDAHARA PENGELUARAN
BULAN
NO NAMA PROGRAM
KEGIATAN
TARGET FISIK
s/d BULAN INI
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
SP2D (Rp)
S/D BULAN INI S/D BULAN INI
3
NON URUSAN (EKS BAU)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Cipta Karya
PERMASALAHAN
KODE BENDAHARA JUMLAH DAN UPAYA
KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) PEMECAHANNYA
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NAMA PROGRAM
KEGIATAN
TARGET FISIK
s/d BULAN INI
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
SP2D (Rp)
S/D BULAN INI S/D BULAN INI
3
NON URUSAN (EKS BAU)
15 0.00.1.03.01.02.0002 SUTARTO 3.909.000.000 3.908.250.000 99,98 474.390.000 474.390.000 12,14 3.908.250.500 99,98
16 0.00.1.03.01.02.0009 SUTARTO 550.000.000 412.500.000 75,00 126.966.400 126.966.400 23,08 415.000.000 75,45
17 0.00.1.03.01.02.0011 SUTARTO 589.250.000 482.072.265 81,81 204.232.546 210.829.944 35,78 482.750.000 81,93
18 0.00.1.03.01.02.0012 SUTARTO 100.000.000 81.810.000 81,81 52.525.000 52.525.000 52,53 81.900.000 81,90
19 0.00.1.03.01.02.0015 SUTARTO 100.000.000 81.815.877 81,82 87.522.000 90.522.000 90,52 90.600.000 90,60
20 0.00.1.03.01.02.0024 SUTARTO 963.550.000 963.550.000 100,00 385.650.000 385.650.000 40,02 789.495.000 81,94
21 0.00.1.03.01.03.0001 SUTARTO 383.180.000 381.580.000 99,58 3.308.000 3.308.000 0,86 238.840.000 62,33
22 0.00.1.03.01.04.0001 SUTARTO 50.000.000 39.998.000 80,00 28.000.000 28.000.000 56,00 40.000.000 80,00
23 0.00.1.03.01.04.0002 SUTARTO 25.000.000 17.000.070 68,00 4.730.000 12.230.000 48,92 18.466.667 73,87
24 0.00.1.03.01.01.0001 NURSEKHA, S.IP 3.000.000 2.540.000 84,67 2.437.800 2.998.800 99,96 2.998.800 99,96
25 0.00.1.03.01.01.0002 NURSEKHA, S.IP 78.000.000 65.000.000 83,33 48.339.557 52.774.956 67,66 66.066.200 84,70
26 0.00.1.03.01.01.0006 NURSEKHA, S.IP 35.000.000 29.200.000 83,43 30.554.000 32.669.000 93,34 32.669.000 93,34
27 0.00.1.03.01.01.0007 NURSEKHA, S.IP 40.000.000 34.282.500 85,71 33.487.300 33.487.300 83,72 34.500.000 86,25
28 0.00.1.03.01.01.0008 NURSEKHA, S.IP 5.000.000 4.530.000 90,60 4.788.000 4.788.000 95,76 4.791.000 95,82
29 0.00.1.03.01.01.0010 NURSEKHA, S.IP 9.000.000 9.000.000 100,00 6.910.000 6.910.000 76,78 9.000.000 100,00
30 0.00.1.03.01.01.0013 NURSEKHA, S.IP 25.000.000 20.500.000 82,00 7.605.000 11.005.000 44,02 20.600.000 82,40
31 0.00.1.03.01.01.0014 NURSEKHA, S.IP 50.000.000 43.150.000 86,30 41.467.000 47.898.000 95,80 47.898.000 95,80
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Cipta Karya
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
PERMASALAHAN
KODE BENDAHARA JUMLAH DAN UPAYA
KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) PEMECAHANNYA
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NAMA PROGRAM
KEGIATAN
TARGET FISIK
s/d BULAN INI
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
SP2D (Rp)
S/D BULAN INI S/D BULAN INI
3
NON URUSAN (EKS BAU)
32 0.00.1.03.01.02.0008 NURSEKHA, S.IP 10.000.000 10.000.000 100,00 9.986.000 9.986.000 99,86 10.000.000 100,00
33 0.00.1.03.01.02.0009 NURSEKHA, S.IP 525.000.000 525.000.000 100,00 418.365.000 418.365.000 79,69 525.000.000 100,00
34 0.00.1.03.01.02.0011 NURSEKHA, S.IP 100.000.000 95.800.000 95,80 65.273.598 78.556.499 78,56 96.141.000 96,14
35 0.00.1.03.01.02.0015 NURSEKHA, S.IP 10.000.000 9.400.000 94,00 7.470.000 7.470.000 74,70 9.450.000 94,50
36 0.00.1.03.01.01.0001 GUNAWAN 2.250.000 2.250.000 100,00 1.575.000 2.025.000 90,00 2.250.000 100,00
37 0.00.1.03.01.01.0002 GUNAWAN 89.000.000 74.137.000 83,30 52.335.522 58.198.741 65,39 76.100.000 85,51
38 0.00.1.03.01.01.0006 GUNAWAN 25.000.000 25.000.000 100,00 18.958.000 20.932.500 83,73 25.000.000 100,00
39 0.00.1.03.01.01.0007 GUNAWAN 35.000.000 32.276.000 92,22 25.073.500 30.616.000 87,47 32.517.000 92,91
40 0.00.1.03.01.01.0008 GUNAWAN 4.000.000 4.000.000 100,00 2.792.000 3.605.000 90,13 4.000.000 100,00
41 0.00.1.03.01.01.0010 GUNAWAN 8.000.000 8.000.000 100,00 5.750.500 7.334.500 91,68 8.000.000 100,00
42 0.00.1.03.01.01.0013 GUNAWAN 20.000.000 19.000.000 95,00 18.000.000 19.000.000 95,00 19.200.000 96,00
43 0.00.1.03.01.01.0014 GUNAWAN 40.000.000 35.001.200 87,50 35.900.000 39.600.000 99,00 39.600.000 99,00
44 0.00.1.03.01.02.0008 GUNAWAN 8.000.000 8.000.000 100,00 7.070.900 7.070.900 88,39 8.000.000 100,00
45 0.00.1.03.01.02.0009 GUNAWAN 500.000.000 210.000.000 42,00 184.906.000 184.906.000 36,98 394.910.000 78,98
46 0.00.1.03.01.02.0011 GUNAWAN 72.500.000 72.500.000 100,00 47.318.741 62.058.741 85,60 72.500.000 100,00
47 0.00.1.03.01.02.0015 GUNAWAN 8.000.000 8.000.000 100,00 4.800.000 7.700.000 96,25 8.000.000 100,00
48 0.00.1.03.01.01.0001 DAWIMAH, SH 2.000.000 1.636.362 81,82 1.494.000 1.673.000 83,65 1.673.000 83,65
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Tegal
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pekalongan
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Pekalongan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
PERMASALAHAN
KODE BENDAHARA JUMLAH DAN UPAYA
KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) PEMECAHANNYA
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NAMA PROGRAM
KEGIATAN
TARGET FISIK
s/d BULAN INI
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
SP2D (Rp)
S/D BULAN INI S/D BULAN INI
3
NON URUSAN (EKS BAU)
49 0.00.1.03.01.01.0002 DAWIMAH, SH 96.000.000 78.537.600 81,81 57.621.722 63.843.874 66,50 78.541.000 81,81
50 0.00.1.03.01.01.0006 DAWIMAH, SH 46.000.000 37.636.317 81,82 35.299.500 39.174.500 85,16 39.174.500 85,16
51 0.00.1.03.01.01.0007 DAWIMAH, SH 48.500.000 39.681.791 81,82 35.820.600 40.305.500 83,10 40.327.000 83,15
52 0.00.1.03.01.01.0008 DAWIMAH, SH 10.000.000 8.181.624 81,82 7.218.000 8.198.000 81,98 8.198.000 81,98
53 0.00.1.03.01.01.0010 DAWIMAH, SH 10.000.000 8.181.488 81,81 7.314.000 8.416.000 84,16 8.416.000 84,16
54 0.00.1.03.01.01.0013 DAWIMAH, SH 27.500.000 22.500.000 81,82 22.860.000 25.605.000 93,11 25.605.000 93,11
55 0.00.1.03.01.01.0014 DAWIMAH, SH 100.000.000 81.817.281 81,82 74.478.000 81.990.500 81,99 81.990.500 81,99
56 0.00.1.03.01.02.0008 DAWIMAH, SH 6.000.000 1.999.800 33,33 - - 0,00 - 0,00
57 0.00.1.03.01.02.0009 DAWIMAH, SH 380.110.000 260.030.663 68,41 189.411.000 189.411.000 49,83 189.411.000 49,83
58 0.00.1.03.01.02.0011 DAWIMAH, SH 100.000.000 81.811.823 81,81 79.454.400 84.279.400 84,28 84.279.400 84,28
59 0.00.1.03.01.02.0015 DAWIMAH, SH 36.000.000 29.453.850 81,82 36.000.000 36.000.000 100,00 36.000.000 100,00
60 0.00.1.03.01.01.0001 BUDI HARTOYO 2.000.000 2.000.000 100,00 1.499.000 1.499.000 74,95 2.000.000 100,00
61 0.00.1.03.01.01.0002 BUDI HARTOYO 94.500.000 78.722.000 83,30 50.471.985 56.759.082 60,06 78.722.000 83,30
62 0.00.1.03.01.01.0006 BUDI HARTOYO 25.500.000 19.352.000 75,89 14.997.000 21.488.000 84,27 21.488.000 84,27
63 0.00.1.03.01.01.0007 BUDI HARTOYO 35.500.000 27.540.002 77,58 28.400.000 28.400.000 80,00 28.400.000 80,00
64 0.00.1.03.01.01.0008 BUDI HARTOYO 4.500.000 4.500.000 100,00 2.283.000 4.500.000 100,00 4.500.000 100,00
65 0.00.1.03.01.01.0010 BUDI HARTOYO 8.500.000 7.650.000 90,00 6.976.000 6.976.000 82,07 7.650.000 90,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Cilacap
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
PERMASALAHAN
KODE BENDAHARA JUMLAH DAN UPAYA
KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) PEMECAHANNYA
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NAMA PROGRAM
KEGIATAN
TARGET FISIK
s/d BULAN INI
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
SP2D (Rp)
S/D BULAN INI S/D BULAN INI
3
NON URUSAN (EKS BAU)
66 0.00.1.03.01.01.0013 BUDI HARTOYO 21.600.000 17.820.000 82,50 11.565.000 21.285.000 98,54 21.285.000 98,54
67 0.00.1.03.01.01.0014 BUDI HARTOYO 30.000.000 25.200.000 84,00 25.175.815 25.825.815 86,09 25.825.815 86,09
68 0.00.1.03.01.02.0009 BUDI HARTOYO 200.000.000 200.000.000 100,00 - - 0,00 200.000.000 100,00
69 0.00.1.03.01.02.0011 BUDI HARTOYO 84.500.000 73.927.250 87,49 59.297.700 59.297.700 70,17 76.244.200 90,23
70 0.00.1.03.01.02.0015 BUDI HARTOYO 8.500.000 6.375.000 75,00 3.457.000 7.225.000 85,00 7.225.000 85,00
71 0.00.1.03.01.01.0001 AGUS WINARNO 2.400.000 2.000.000 83,33 1.842.000 2.049.000 85,38 2.160.000 90,00
72 0.00.1.03.01.01.0002 AGUS WINARNO 73.200.000 60.975.600 83,30 47.805.646 53.460.728 73,03 61.050.000 83,40
73 0.00.1.03.01.01.0006 AGUS WINARNO 30.000.000 26.046.567 86,82 22.662.900 25.170.900 83,90 26.100.000 87,00
74 0.00.1.03.01.01.0007 AGUS WINARNO 35.000.000 30.385.500 86,82 25.838.800 28.690.800 81,97 30.430.000 86,94
75 0.00.1.03.01.01.0008 AGUS WINARNO 6.000.000 5.565.000 92,75 4.570.000 5.095.000 84,92 5.570.000 92,83
76 0.00.1.03.01.01.0010 AGUS WINARNO 9.000.000 7.710.000 85,67 6.862.000 7.627.000 84,74 7.750.000 86,11
77 0.00.1.03.01.01.0013 AGUS WINARNO 24.000.000 20.000.000 83,33 18.675.000 20.750.000 86,46 20.750.000 86,46
78 0.00.1.03.01.01.0014 AGUS WINARNO 50.000.000 41.663.360 83,33 37.969.700 41.992.700 83,99 41.992.700 83,99
79 0.00.1.03.01.02.0008 AGUS WINARNO 8.000.000 8.000.000 100,00 - - 0,00 8.000.000 100,00
80 0.00.1.03.01.02.0009 AGUS WINARNO 200.000.000 200.000.000 100,00 25.000.000 25.000.000 12,50 200.000.000 100,00
81 0.00.1.03.01.02.0011 AGUS WINARNO 85.000.000 70.859.900 83,36 62.604.100 69.452.775 81,71 71.250.000 83,82
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Semarang
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Magelang
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
PERMASALAHAN
KODE BENDAHARA JUMLAH DAN UPAYA
KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) PEMECAHANNYA
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NAMA PROGRAM
KEGIATAN
TARGET FISIK
s/d BULAN INI
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
SP2D (Rp)
S/D BULAN INI S/D BULAN INI
3
NON URUSAN (EKS BAU)
82 0.00.1.03.01.02.0015 AGUS WINARNO 12.000.000 10.250.000 85,42 8.626.000 9.576.000 79,80 10.300.000 85,83
83 0.00.1.03.01.01.0001 DEDI PERMANA 2.000.000 2.000.000 100,00 1.470.000 1.470.000 73,50 2.000.000 100,00
84 0.00.1.03.01.01.0002 DEDI PERMANA 53.000.000 44.149.000 83,30 28.195.583 31.361.753 59,17 44.330.000 83,64
85 0.00.1.03.01.01.0006 DEDI PERMANA 30.000.000 26.423.000 88,08 26.423.000 26.423.000 88,08 26.423.000 88,08
86 0.00.1.03.01.01.0007 DEDI PERMANA 35.000.000 32.323.000 92,35 28.281.000 30.312.000 86,61 34.304.000 98,01
87 0.00.1.03.01.01.0008 DEDI PERMANA 8.000.000 8.000.000 100,00 5.315.000 6.175.000 77,19 8.000.000 100,00
88 0.00.1.03.01.01.0010 DEDI PERMANA 10.000.000 8.353.000 83,53 7.053.000 8.027.000 80,27 8.400.000 84,00
89 0.00.1.03.01.01.0013 DEDI PERMANA 20.000.000 18.000.000 90,00 7.380.000 7.380.000 36,90 18.100.000 90,50
90 0.00.1.03.01.01.0014 DEDI PERMANA 60.000.000 50.418.800 84,03 9.142.500 16.880.500 28,13 50.600.000 84,33
91 0.00.1.03.01.02.0008 DEDI PERMANA 4.000.000 4.000.000 100,00 - - 0,00 4.000.000 100,00
92 0.00.1.03.01.02.0009 DEDI PERMANA 250.000.000 250.000.000 100,00 - - 0,00 250.000.000 100,00
93 0.00.1.03.01.02.0011 DEDI PERMANA 105.000.000 91.880.000 87,50 81.489.000 94.821.250 90,31 95.100.000 90,57
94 0.00.1.03.01.02.0015 DEDI PERMANA 15.000.000 15.000.000 100,00 10.800.000 10.800.000 72,00 15.000.000 100,00
95 0.00.1.03.01.01.0001 WURI PUJI HANDAYANI, BA 2.000.000 1.500.000 75,00 1.263.000 1.413.000 70,65 1.500.000 75,00
96 0.00.1.03.01.01.0002 WURI PUJI HANDAYANI, BA 77.000.000 64.141.000 83,30 37.043.410 40.889.345 53,10 64.618.867 83,92
97 0.00.1.03.01.01.0006 WURI PUJI HANDAYANI, BA 33.000.000 28.757.500 87,14 27.845.000 30.749.000 93,18 30.749.000 93,18
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Wonosobo
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Wonosobo
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
PERMASALAHAN
KODE BENDAHARA JUMLAH DAN UPAYA
KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) PEMECAHANNYA
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NAMA PROGRAM
KEGIATAN
TARGET FISIK
s/d BULAN INI
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
SP2D (Rp)
S/D BULAN INI S/D BULAN INI
3
NON URUSAN (EKS BAU)
98 0.00.1.03.01.01.0007 WURI PUJI HANDAYANI, BA 39.000.000 32.631.500 83,67 21.049.850 23.537.550 60,35 32.631.500 83,67
99 0.00.1.03.01.01.0008 WURI PUJI HANDAYANI, BA 7.465.000 6.746.000 90,37 5.697.000 6.629.000 88,80 6.746.000 90,37
100 0.00.1.03.01.01.0010 WURI PUJI HANDAYANI, BA 6.404.000 5.618.500 87,73 4.408.000 5.343.000 83,43 5.618.500 87,73
101 0.00.1.03.01.01.0013 WURI PUJI HANDAYANI, BA 24.750.000 19.800.000 80,00 17.505.000 20.700.000 83,64 20.700.000 83,64
102 0.00.1.03.01.01.0014 WURI PUJI HANDAYANI, BA 50.000.000 40.356.000 80,71 36.186.500 41.236.500 82,47 41.236.500 82,47
103 0.00.1.03.01.02.0008 WURI PUJI HANDAYANI, BA 10.000.000 10.000.000 100,00 - 9.995.000 99,95 10.000.000 100,00
104 0.00.1.03.01.02.0009 WURI PUJI HANDAYANI, BA 200.000.000 200.000.000 100,00 194.189.000 194.189.000 97,09 200.000.000 100,00
105 0.00.1.03.01.02.0011 WURI PUJI HANDAYANI, BA 76.000.000 71.961.940 94,69 37.326.500 53.311.500 70,15 72.692.500 95,65
106 0.00.1.03.01.02.0015 WURI PUJI HANDAYANI, BA 13.000.000 12.600.000 96,92 8.370.000 9.350.000 71,92 12.600.000 96,92
107 0.00.1.03.01.01.0001 SIDO WIDODO 3.100.000 3.100.000 100,00 3.000.000 3.000.000 96,77 3.100.000 100,00
108 0.00.1.03.01.01.0002 SIDO WIDODO 65.000.000 53.100.000 81,69 43.197.701 46.824.280 72,04 54.999.000 84,61
109 0.00.1.03.01.01.0006 SIDO WIDODO 40.000.000 29.040.000 72,60 39.310.000 39.310.000 98,28 39.312.000 98,28
110 0.00.1.03.01.01.0007 SIDO WIDODO 45.000.000 40.220.000 89,38 42.000.000 42.000.000 93,33 42.270.000 93,93
111 0.00.1.03.01.01.0008 SIDO WIDODO 15.000.000 12.976.000 86,51 15.000.000 15.000.000 100,00 15.000.000 100,00
112 0.00.1.03.01.01.0010 SIDO WIDODO 11.000.000 9.686.000 88,05 9.232.000 9.232.000 83,93 9.686.000 88,05
113 0.00.1.03.01.01.0013 SIDO WIDODO 30.600.000 24.750.000 80,88 22.050.000 28.350.000 92,65 28.351.000 92,65
114 0.00.1.03.01.01.0014 SIDO WIDODO 40.000.000 32.400.000 81,00 34.159.583 36.379.583 90,95 36.380.000 90,95
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Pati
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
PERMASALAHAN
KODE BENDAHARA JUMLAH DAN UPAYA
KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) PEMECAHANNYA
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NAMA PROGRAM
KEGIATAN
TARGET FISIK
s/d BULAN INI
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
SP2D (Rp)
S/D BULAN INI S/D BULAN INI
3
NON URUSAN (EKS BAU)
115 0.00.1.03.01.02.0008 SIDO WIDODO 337.000.000 337.000.000 100,00 138.960.000 138.960.000 41,23 337.000.000 100,00
116 0.00.1.03.01.02.0009 SIDO WIDODO 525.000.000 525.000.000 100,00 521.206.000 521.206.000 99,28 525.000.000 100,00
117 0.00.1.03.01.02.0011 SIDO WIDODO 92.800.000 92.800.000 100,00 71.737.900 73.429.025 79,13 92.800.000 100,00
118 0.00.1.03.01.02.0015 SIDO WIDODO 10.900.000 10.900.000 100,00 9.169.000 10.854.000 99,58 10.900.000 100,00
119 0.00.1.03.01.01.0001 BERNADETTA DIANA NUGRAHWATI, SE 1.500.000 1.322.500 88,17 1.500.000 1.500.000 100,00 1.500.000 100,00
120 0.00.1.03.01.01.0002 BERNADETTA DIANA NUGRAHWATI, SE 65.500.000 56.330.000 86,00 36.635.965 42.308.524 64,59 57.450.000 87,71
121 0.00.1.03.01.01.0006 BERNADETTA DIANA NUGRAHWATI, SE 30.000.000 25.067.000 83,56 19.309.000 25.111.000 83,70 26.000.000 86,67
122 0.00.1.03.01.01.0007 BERNADETTA DIANA NUGRAHWATI, SE 35.000.000 29.050.000 83,00 28.290.000 30.380.000 86,80 32.000.000 91,43
123 0.00.1.03.01.01.0008 BERNADETTA DIANA NUGRAHWATI, SE 5.000.000 3.894.000 77,88 5.000.000 5.000.000 100,00 5.000.000 100,00
124 0.00.1.03.01.01.0010 BERNADETTA DIANA NUGRAHWATI, SE 8.000.000 6.626.000 82,83 7.999.000 7.999.000 99,99 8.000.000 100,00
125 0.00.1.03.01.01.0013 BERNADETTA DIANA NUGRAHWATI, SE 23.000.000 17.975.000 78,15 15.075.000 18.675.000 81,20 19.000.000 82,61
126 0.00.1.03.01.01.0014 BERNADETTA DIANA NUGRAHWATI, SE 42.000.000 36.949.200 87,97 32.160.000 34.380.000 81,86 37.500.000 89,29
127 0.00.1.03.01.02.0008 BERNADETTA DIANA NUGRAHWATI, SE 15.000.000 15.000.000 100,00 - - 0,00 15.000.000 100,00
128 0.00.1.03.01.02.0009 BERNADETTA DIANA NUGRAHWATI, SE 500.000.000 500.000.000 100,00 341.266.000 429.620.000 85,92 500.000.000 100,00
129 0.00.1.03.01.02.0011 BERNADETTA DIANA NUGRAHWATI, SE 73.000.000 65.150.900 89,25 51.336.175 57.592.175 78,89 65.500.000 89,73
130 0.00.1.03.01.02.0015 BERNADETTA DIANA NUGRAHWATI, SE 8.500.000 8.500.000 100,00 6.450.000 6.450.000 75,88 8.500.000 100,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Purwodadi
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Surakarta.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Balai Pengujian dan Peralatan
PERMASALAHAN
KODE BENDAHARA JUMLAH DAN UPAYA
KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) PEMECAHANNYA
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NAMA PROGRAM
KEGIATAN
TARGET FISIK
s/d BULAN INI
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
SP2D (Rp)
S/D BULAN INI S/D BULAN INI
3
NON URUSAN (EKS BAU)
131 0.00.1.03.01.01.0001 SRI RETNOWATI, SE 2.856.000 2.380.000 83,33 1.170.000 1.470.000 51,47 2.400.000 84,03
132 0.00.1.03.01.01.0002 SRI RETNOWATI, SE 119.680.000 99.716.000 83,32 68.777.039 77.472.505 64,73 103.500.000 86,48
133 0.00.1.03.01.01.0006 SRI RETNOWATI, SE 41.891.000 35.113.700 83,82 39.314.400 40.912.000 97,66 41.891.000 100,00
134 0.00.1.03.01.01.0007 SRI RETNOWATI, SE 17.200.000 15.450.000 89,83 9.877.150 12.579.900 73,14 15.500.000 90,12
135 0.00.1.03.01.01.0008 SRI RETNOWATI, SE 24.031.000 22.273.800 92,69 24.007.700 24.007.700 99,90 24.031.000 100,00
136 0.00.1.03.01.01.0010 SRI RETNOWATI, SE 13.746.000 11.352.000 82,58 13.701.000 13.701.000 99,67 13.746.000 100,00
137 0.00.1.03.01.01.0013 SRI RETNOWATI, SE 11.400.000 9.501.000 83,34 7.990.000 9.340.000 81,93 11.400.000 100,00
138 0.00.1.03.01.01.0014 SRI RETNOWATI, SE 26.640.000 22.195.560 83,32 19.250.258 19.250.258 72,26 22.200.000 83,33
139 0.00.1.03.01.02.0009 SRI RETNOWATI, SE 450.000.000 396.004.000 88,00 - - 0,00 450.000.000 100,00
140 0.00.1.03.01.02.0011 SRI RETNOWATI, SE 158.050.000 129.148.999 81,71 31.502.775 44.012.775 27,85 156.000.000 98,70
141 0.00.1.03.01.02.0015 SRI RETNOWATI, SE 29.704.000 25.629.000 86,28 20.494.000 21.694.000 73,03 29.000.000 97,63
142 0.00.1.03.01.01.0001 LILIS KRISTIANI, SE 2.000.000 1.636.369 81,82 1.385.000 1.993.000 99,65 1.993.000 99,65
143 0.00.1.03.01.01.0002 LILIS KRISTIANI, SE 102.000.000 84.966.000 83,30 17.167.927 17.167.927 16,83 84.966.000 83,30
144 0.00.1.03.01.01.0006 LILIS KRISTIANI, SE 48.720.000 40.600.071 83,33 35.532.300 35.532.300 72,93 40.600.100 83,33
145 0.00.1.03.01.01.0007 LILIS KRISTIANI, SE 19.860.000 16.550.003 83,33 9.587.500 9.587.500 48,28 16.550.100 83,33
146 0.00.1.03.01.01.0008 LILIS KRISTIANI, SE 7.465.000 7.465.000 100,00 7.150.500 7.150.500 95,79 7.465.000 100,00
147 0.00.1.03.01.01.0010 LILIS KRISTIANI, SE 6.300.000 6.300.000 100,00 5.185.500 5.185.500 82,31 6.300.000 100,00
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur - Balai Pengujian dan Peralatan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran -
Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
PERMASALAHAN
KODE BENDAHARA JUMLAH DAN UPAYA
KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) PEMECAHANNYA
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NAMA PROGRAM
KEGIATAN
TARGET FISIK
s/d BULAN INI
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
SP2D (Rp)
S/D BULAN INI S/D BULAN INI
3
NON URUSAN (EKS BAU)148 0.00.1.03.01.01.0013 LILIS KRISTIANI, SE 29.100.000 24.246.800 83,32 7.724.300 7.724.300 26,54 24.246.800 83,32
149 0.00.1.03.01.01.0014 LILIS KRISTIANI, SE 111.040.000 92.513.760 83,32 48.569.718 48.569.718 43,74 92.513.800 83,32
150 0.00.1.03.01.02.0009 LILIS KRISTIANI, SE 70.000.000 70.000.000 100,00 - - 0,00 70.000.000 100,00
151 0.00.1.03.01.02.0011 LILIS KRISTIANI, SE 35.000.000 26.994.000 77,13 17.777.576 17.777.576 50,79 26.994.000 77,13
152 0.00.1.03.01.02.0015 LILIS KRISTIANI, SE 10.650.000 10.650.000 100,00 8.195.000 8.195.000 76,95 10.650.000 100,00
153 1.03.1.03.01.01.0001 NINIK MARYATI, SE 8.550.000.000 7.675.987.000 89,78 7.257.679.742 7.264.905.192 84,97 7.760.150.000 90,76
154 1.03.1.03.01.02.0001 NINIK MARYATI, SE 51.550.027.000 28.801.042.610 55,87 1.489.470.525 4.410.709.385 8,56 25.704.000.000 49,86
155 1.03.1.03.01.03.0001 NINIK MARYATI, SE 250.000.000 169.448.400 67,78 163.009.447 176.236.322 70,49 190.283.700 76,11
156 1.03.1.03.01.03.0002 NINIK MARYATI, SE 1.247.974.000 1.223.883.500 98,07 599.864.000 603.114.000 48,33 1.225.067.000 98,16
157 1.03.1.03.01.03.0003 NINIK MARYATI, SE 1.634.248.000 410.237.440 25,10 347.872.941 367.059.023 22,46 1.246.903.000 76,30
158 1.03.1.03.01.03.0007 NINIK MARYATI, SE 2.542.750.000 400.807.000 15,76 98.652.734 108.053.748 4,25 1.699.128.000 66,82
159 1.03.1.03.01.03.0008 NINIK MARYATI, SE 8.364.739.000 5.081.218.000 60,75 2.719.632.433 2.756.972.933 32,96 7.615.968.000 91,05
160 1.03.1.03.01.02.0004 FX. DJOKO SUPRIHADI 42.300.106.000 41.382.475.791 97,83 29.722.494.350 29.767.969.350 70,37 42.128.263.000 99,59
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur - Balai Jasa Konstruksi dan Informasi
Konstruksi
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan
Rumah Tangga
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan - Bidang Rancang Bangun dan
Pengawasan
Kegiatan Penanganan Kerusakan Khusus Jalan dan
Jembatan Provinsi Jawa Tengah
Program Peningkatan Jalan dan Penggantian
Jembatan - Bidang Rancang Bangun dan
Pengawasan
Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Jalan dan Jembatan
Prov. Jawa Tengah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan - Bidang Rancang Bangun dan
Pengawasan
Kegiatan Penyiapan Program dan Anggaran Sistem
Jaringan Jalan dan Jembatan
Kegiatan Pembuatan Leger Jalan Provinsi Jawa Tengah
Kegiatan Pemutakhiran Data Jembatan dan Pendataan
Struktur Jalan
Kegiatan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan dan
Penggantian Jembatan Provinsi
Kegiatan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan dan
Penggantian Jembatan Provinsi
Program Peningkatan Jalan dan Penggantian
Jembatan - Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur
Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 1
PERMASALAHAN
KODE BENDAHARA JUMLAH DAN UPAYA
KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) PEMECAHANNYA
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NAMA PROGRAM
KEGIATAN
TARGET FISIK
s/d BULAN INI
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
SP2D (Rp)
S/D BULAN INI S/D BULAN INI
3
NON URUSAN (EKS BAU)
161 1.03.1.03.01.02.0005 FX. DJOKO SUPRIHADI 64.761.962.000 49.528.865.662 76,48 24.011.836.150 24.093.678.961 37,20 52.879.250.000 81,65
162 1.03.1.03.01.02.0002 SULISTIYANI, SE 102.713.376.000 94.864.325.135 92,36 52.033.932.950 52.151.377.450 50,77 97.449.756.500 94,88
163 1.03.1.03.01.02.0003 SULISTIYANI, SE 47.611.570.000 47.488.986.890 99,74 37.824.333.500 37.868.955.000 79,54 47.511.590.000 99,79
164 1.03.1.03.01.09.0001 ERNANINGSIH YULIANTI 100.000.000 90.266.861 90,27 60.579.560 63.829.560 63,83 84.953.000 84,95
165 1.03.1.03.01.09.0002 ERNANINGSIH YULIANTI 500.000.000 424.017.400 84,80 286.161.674 312.221.294 62,44 331.249.294 66,25Kegiatan Workshop 2 kali tidak boleh
dilaksanakan oleh Biro Keuangan
166 1.03.1.03.01.09.0003 ERNANINGSIH YULIANTI 2.804.042.000 2.508.864.500 89,47 1.923.825.490 1.968.009.505 70,18 2.575.224.215 91,84
167 1.03.1.03.01.09.0004 ERNANINGSIH YULIANTI 300.000.000 272.948.500 90,98 180.063.600 193.317.100 64,44 275.707.000 91,90
168 1.03.1.03.01.10.0004 ERNANINGSIH YULIANTI 970.800.000 877.861.360 90,43 316.550.994 367.022.294 37,81 878.275.000 90,47
169 1.03.1.03.01.10.0005 ERNANINGSIH YULIANTI 119.315.000 119.315.000 100,00 8.355.000 8.355.000 7,00 119.315.000 100,00
170 1.03.1.03.01.01.0029 NURSEKHA, S.IP 3.084.914.000 2.726.917.530 88,40 2.255.990.149 2.291.855.149 74,29 2.837.964.760 91,99
171 1.03.1.03.01.01.0030 NURSEKHA, S.IP 20.640.143.000 19.807.503.000 95,97 7.024.947.000 7.044.170.500 34,13 20.257.499.900 98,15
172 1.03.1.03.01.01.0031 NURSEKHA, S.IP 4.252.995.000 3.800.549.010 89,36 2.837.975.890 2.881.660.890 67,76 3.919.753.000 92,16
173 1.03.1.03.01.01.0032 NURSEKHA, S.IP 23.071.639.000 21.322.263.000 92,42 9.404.351.450 9.420.253.950 40,83 21.367.792.900 92,61
Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur 2
Program Peningkatan Jalan dan Penggantian
Jembatan - Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 1
Kegiatan Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan
Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat 2
Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air
Minum dan Sanitasi - Bidang Sarana Prasarana
Pemukiman dan Bangunan Gedung
Kegiatan Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana
sanitasi
Kegiatan Pendampingan pelaksanaan program pusat
PAMSIMAS
Kegiatan Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Sarana
Air Bersih
Kegiatan Evaluasi Pemanfaatan Prasarana dan Sarana
Pemukiman
Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan
Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi -
Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan
Bangunan Gedung
Kegiatan Pengawasan Teknis Pengelola dan
Penyelengaraan Gedung Milik Daerah
Kegiatan Identifikasi Bangunan dan Kawasan Bersejarah
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Tegal
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
di BPTJ Wilayah Tegal 1
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah
Tegal 1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
di BPTJ Wilayah Tegal 2
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah
Tegal 2
PERMASALAHAN
KODE BENDAHARA JUMLAH DAN UPAYA
KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) PEMECAHANNYA
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NAMA PROGRAM
KEGIATAN
TARGET FISIK
s/d BULAN INI
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
SP2D (Rp)
S/D BULAN INI S/D BULAN INI
3
NON URUSAN (EKS BAU)
174 1.03.1.03.01.01.0033 GUNAWAN 6.916.993.000 6.264.818.655 90,57 5.088.827.000 5.217.904.000 75,44 6.559.126.000 94,83
175 1.03.1.03.01.01.0034 GUNAWAN 12.966.210.000 10.383.391.190 80,08 2.990.159.900 3.000.705.400 23,14 12.393.856.532 95,59
176 1.03.1.03.01.01.0035 GUNAWAN 4.010.402.000 3.181.094.576 79,32 3.326.687.000 3.411.026.000 85,05 3.838.140.000 95,70
177 1.03.1.03.01.01.0036 GUNAWAN 9.123.098.000 5.683.886.600 62,30 2.326.515.400 2.331.991.400 25,56 7.988.538.440 87,56
178 1.03.1.03.01.01.0025 DAWIMAH, SH 3.140.822.000 2.856.268.145 90,94 1.852.078.448 1.900.238.798 60,50 2.872.801.000 91,47
179 1.03.1.03.01.01.0026 DAWIMAH, SH 2.079.810.000 2.068.533.051 99,46 1.026.568.600 1.027.468.600 49,40 1.923.889.000 92,50
Permasalahan Kinerja penyedia jasa
kurang maximalSolusi : Memberikan
peringatan ke penyedia jasa untuk
segera mengejar target pekerjaan
agar tdak minus.
180 1.03.1.03.01.01.0027 DAWIMAH, SH 3.364.695.000 2.982.114.522 88,63 1.569.596.200 1.609.999.350 47,85 3.051.788.181 90,70
181 1.03.1.03.01.01.0028 DAWIMAH, SH 11.639.420.000 11.607.582.035 99,73 9.394.117.700 9.398.235.200 80,74 11.607.582.100 99,73
182 1.03.1.03.01.01.0002 BUDI HARTOYO 5.535.556.000 5.309.585.500 95,92 4.634.656.800 4.673.535.800 84,43 5.407.180.177 97,68
183 1.03.1.03.01.01.0003 BUDI HARTOYO 23.438.627.000 22.866.425.212 97,56 18.551.292.000 18.586.362.000 79,30 22.289.032.100 95,10
184 1.03.1.03.01.01.0004 BUDI HARTOYO 4.068.552.000 3.979.199.075 97,80 3.677.800.900 3.694.576.900 90,81 4.015.731.200 98,70
185 1.03.1.03.01.01.0005 BUDI HARTOYO 1.529.989.000 1.507.952.060 98,56 458.459.700 458.459.700 29,96 1.506.166.000 98,44
186 1.03.1.03.01.01.0018 AGUS WINARNO 4.203.020.000 3.808.612.300 90,62 2.300.780.300 2.323.431.300 55,28 3.904.071.800 92,89
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Pekalongan
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
di BPTJ Wilayah Pekalongan 1
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah
Pekalongan 1
Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi di
BPJT Wilayah Pekalongan 2
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah
Pekalongan 2
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Cilacap
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jemabatan Provinsi
di BPTJ Wilayah Cilacap 1
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah
Cilacap 1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
di BPTJ Wilayah Cilacap 2
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ WIlayah
Cilacap 2
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Semarang
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
di BPTJ Wilayah Semarang 1
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah
Semarang 1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
di BPTJ Wilayah Semarang 2
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah
Semarang 2
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Magelang
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
di BPTJ Wilayah Magelang 1
PERMASALAHAN
KODE BENDAHARA JUMLAH DAN UPAYA
KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) PEMECAHANNYA
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NAMA PROGRAM
KEGIATAN
TARGET FISIK
s/d BULAN INI
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
SP2D (Rp)
S/D BULAN INI S/D BULAN INI
3
NON URUSAN (EKS BAU)
187 1.03.1.03.01.01.0019 AGUS WINARNO 16.366.031.000 15.537.912.426 94,94 6.126.865.500 6.135.401.500 37,49 16.006.659.000 97,80
188 1.03.1.03.01.01.0020 AGUS WINARNO 4.360.615.000 4.360.615.000 100,00 1.829.320.600 1.832.862.600 42,03 4.360.615.000 100,00
189 1.03.1.03.01.01.0037 AGUS WINARNO 6.120.332.000 5.535.213.400 90,44 3.482.755.300 3.515.211.300 57,43 5.753.217.000 94,00
190 1.03.1.03.01.01.0021 DEDI PERMANA 6.624.097.000 6.022.979.380 90,93 5.150.928.100 5.197.945.100 78,47 6.361.559.000 96,04
191 1.03.1.03.01.01.0022 DEDI PERMANA 10.735.726.000 9.780.440.450 91,10 4.488.785.850 4.489.260.100 41,82 10.029.994.500 93,43
192 1.03.1.03.01.01.0023 DEDI PERMANA 5.009.007.000 4.241.646.785 84,68 2.799.335.500 2.845.601.800 56,81 4.777.171.700 95,37
193 1.03.1.03.01.01.0024 DEDI PERMANA 18.548.191.000 17.043.627.490 91,89 4.875.754.500 4.888.495.500 26,36 17.555.505.000 94,65
194 1.03.1.03.01.01.0006 WURI PUJI HANDAYANI, BA 6.390.942.000 5.403.649.200 84,55 4.192.487.300 4.215.038.200 65,95 5.620.876.300 87,95
195 1.03.1.03.01.01.0007 WURI PUJI HANDAYANI, BA 17.686.884.000 16.475.326.300 93,15 11.108.839.185 11.113.928.885 62,84 17.653.276.250 99,81
196 1.03.1.03.01.01.0008 WURI PUJI HANDAYANI, BA 5.721.188.000 5.145.260.700 89,93 4.141.777.700 4.160.726.400 72,72 5.430.719.400 94,92
197 1.03.1.03.01.01.0009 WURI PUJI HANDAYANI, BA 8.023.355.000 7.210.749.750 89,87 3.962.434.650 3.964.077.400 49,41 8.018.904.500 99,94
198 1.03.1.03.01.01.0010 SIDO WIDODO 9.327.972.000 8.438.941.320 90,47 8.252.183.618 8.351.846.118 89,54 9.061.779.962 97,15
199 1.03.1.03.01.01.0011 SIDO WIDODO 15.779.324.000 13.960.363.800 88,47 10.310.122.750 10.329.122.750 65,46 15.259.613.900 96,71
200 1.03.1.03.01.01.0012 SIDO WIDODO 8.694.932.000 8.076.911.422 92,89 7.603.643.042 7.714.500.542 88,72 8.435.617.021 97,02
201 1.03.1.03.01.01.0013 SIDO WIDODO 10.461.638.000 10.410.473.000 99,51 8.388.874.000 8.410.724.000 80,40 10.453.376.000 99,92
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah
Magelang 1
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah
Magelang 2
Kegiatan Pemeliharan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi di
BPTJ Wilayah Magelang 2
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Wonosobo
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
di BPTJ Wilayah Wonosobo 1
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ WIlayah
Wonosobo 1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
di BPTJ Wilyah Wonosobo 2
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah
Wonosobo 2
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Pati
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
di BPTJ Wilayah Pati 1
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah
Pati 1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
di BPTJ Wilayah Pati 2
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah
Pati 2
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Purwodadi
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
di BPTJ Wilayah Purwodadi 1
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah
Purwodadi 1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
di BPTJ Wilayah Purwodadi 2
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah
Purwodadi 2
PERMASALAHAN
KODE BENDAHARA JUMLAH DAN UPAYA
KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) PEMECAHANNYA
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NAMA PROGRAM
KEGIATAN
TARGET FISIK
s/d BULAN INI
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
SP2D (Rp)
S/D BULAN INI S/D BULAN INI
3
NON URUSAN (EKS BAU)
202 1.03.1.03.01.01.0014 BERNADETTA DIANA NUGRAHWATI, SE 7.672.014.000 5.611.749.821 73,15 4.963.986.000 5.015.957.000 65,38 5.663.025.750 73,81
203 1.03.1.03.01.01.0015 BERNADETTA DIANA NUGRAHWATI, SE 4.846.223.000 3.519.616.068 72,63 1.957.541.900 1.962.341.900 40,49 3.683.725.000 76,01
204 1.03.1.03.01.01.0016 BERNADETTA DIANA NUGRAHWATI, SE 11.249.681.000 9.079.798.112 80,71 6.954.353.200 7.031.837.200 62,51 9.681.157.000 86,06
205 1.03.1.03.01.01.0017 BERNADETTA DIANA NUGRAHWATI, SE 7.666.428.000 7.135.188.806 93,07 1.864.799.500 1.870.299.500 24,40 7.137.485.000 93,10
206 1.03.1.03.01.03.0004 SRI RETNOWATI, SE 7.268.867.000 7.248.712.531 99,72 4.228.105.521 4.235.355.521 58,27 7.255.980.000 99,82
207 1.03.1.03.01.03.0005 SRI RETNOWATI, SE 3.447.806.000 3.438.219.410 99,72 908.488.047 910.738.047 26,42 3.440.471.000 99,79
208 1.03.1.03.01.03.0006 SRI RETNOWATI, SE 2.063.350.000 1.296.045.480 62,81 742.507.200 996.406.100 48,29 1.297.911.000 62,90
209 1.03.1.03.01.10.0002 SRI RETNOWATI, SE 2.502.450.000 2.334.128.800 93,27 1.835.390.438 1.978.545.194 79,06 2.336.560.000 93,37
210 1.03.1.03.01.10.0001 LILIS KRISTIANI, SE 1.295.846.000 1.058.360.150 81,67 322.787.691 335.131.591 25,86 456.060.000 35,19
211 1.03.1.03.01.10.0003 LILIS KRISTIANI, SE 495.658.000 419.419.200 84,62 222.391.037 300.681.037 60,66 397.798.992 80,26
697.961.858.000 608.208.687.494 87,14 357.723.761.717 363.465.802.273 52,08 629.509.152.118 90,19
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan - Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah
Surakarta.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
di BPTJ Wilayah Surakarta 1
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah
Surakarta 1
Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi
di BPTJ Wilayah Surakarta 2
Kegiatan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan di BPTJ Wilayah
Surakarta 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan - Balai Pengujian dan Peralatan
Kegiatan Pengadaan Alat Berat
Kegiatan Pengadaan dan Pedayagunaan Bahan Jalan dan
Jembatan Provinsi Jateng.
Kegiatan Perbaikan Peralatan Alat Berat
Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan
Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi -
Balai Pengujian dan Peralatan
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Laboratorium, Sertifikasi
dan Advis Teknik
Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan
Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi -
Balai Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi
Kegiatan Pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi Kontruksi
* Jumlah/Rata-rata
Realisasi keuangan yang sudah dicairkan sampai dengan akhir bulan ini (SP2D Pencairan) : Rp. 364.572.184.934 Semarang, 9 November 2018
PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA & CIPTA KARYA
Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
PERMASALAHAN
KODE BENDAHARA JUMLAH DAN UPAYA
KEGIATAN PENGELUARAN ANGGARAN (Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%) PEMECAHANNYA
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO NAMA PROGRAM
KEGIATAN
TARGET FISIK
s/d BULAN INI
REALISASI KEUANGAN REALISASI FISIK
SP2D (Rp)
S/D BULAN INI S/D BULAN INI
3
NON URUSAN (EKS BAU) NIP: 19661129 199203 1 005
14
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2018
KETERANGAN
14
KETERANGAN
14
KETERANGAN
14
KETERANGAN
14
KETERANGAN
14
KETERANGAN
14
KETERANGAN
14
KETERANGAN
14
KETERANGAN
14
KETERANGAN
14
KETERANGAN
Kegiatan Workshop 2 kali tidak
boleh dilaksanakan oleh Biro
Keuangan
14
KETERANGAN
14
KETERANGAN
14
KETERANGAN
Semarang, 9 November 2018
PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA & CIPTA KARYA
Dr. Ir. AR. HANUNG TRIYONO, M.Si
14
KETERANGAN
NIP: 19661129 199203 1 005
Top Related