1 Renja BPKD 2018
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Penyelenggaraan Pembangunan Nasional,
maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus didasarkan pada suatu perencanaan
strategis sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah selama lima tahun.
Kemudian secara operasional perencanaan strategis ini dijabarkan dalam suatu rencana
kerja tahunan.
Sebagai lembaga teknis daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah sebagai satu kesatuan yang bersinergi. Pendapatan Daerah
memiliki peranan yang sangat penting bagi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat, sebab Pendapatan Daerah ikut menentukan volume, kekuatan dan
kemampuan keuangan daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas
pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
memiliki peran yang tidak kalah penting, karena kinerja pemerintahan, pembangunan
daerah dan pelayanan masyarakat akan berjalan baik dan lancar ketika keuangan dan
aset daerah dikelola dengan baik, transparansi dan professional.
Rencana kerja yang akan menjadi pedoman Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Wonogiri perlu dilandasi dengan pemahaman terhadap tugas pokok dan
fungsi yang diemban. Oleh karenanya perlu penjabaran dari program pembangunan
daerah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tahun 2018.
1.2. Tujuan Penulisan Rencana Kerja
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah di bidang
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, mempunyai tugas pokok dan fungsi
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan,
dan asset daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk itu
guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pendapatan pengelolaan keuangan dan
2 Renja BPKD 2018
aset daerah agar dapat terukur dan terencana perlu disusun Rencana Pembangunan
Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) yang merupakan dokumen perencanaan
Badan Pengelolalaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri untuk Tahun 2018.
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja
Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Wonogiri adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3 Renja BPKD 2018
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-
2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri;
12. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun
2016 – 2021 yang sudah di review (Review RENSTRA);
4 Renja BPKD 2018
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan program
dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan. Adapun keberhasilan dari program dan kegiatan
Urusan Wajib dan Pilihan padaTahun Anggaran 2016 bisa dilihat dari tabel dibawah ini :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
(Rp)
PROSENTAS
E (%)
1 2 3 4 5
Belanja Langsung 23.297.991.000 20.369.158.062 87,43
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14.761.416.000 13.090.849.414 88,68
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 135.000.000
102.199.620
75,70
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
260.000.000
184.340.235
70,90
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional.
25.000.000
8.141.650
32,57
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12.000.000 11.268.750
93,91
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.000.000 106.844.050
97,13
6. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
65.000.000 58.555.710
90,09
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan bangunan kantor
12.000.000
11.175.100
93,13
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
42.000.000
40.348.100
96,07
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang – Undangan
4.500.000
4.496.000
99,91
10. Penyediaan makanan dan minuman 60.000.000
59.400.000
99,00
5 Renja BPKD 2018
11. Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke luar daerah
160.000.000,00
120.474.942
75,30
12. Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi
ke dalam daerah
4.000.000 1.360.900
34,02
13. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non
Pegawai
403.416.000
398.244.000
98,72
14. Pengelolaan SJDI 4.500.000
3.848.050
85,51
15. Biaya Listrik Penerangan Jalan Umum
(PJU)
13.425.000.000
11.944.259.907
88,97
16. Penataan Arsip Kantor 39.000.000
35.892.400
92,03
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
Dan Aparatur
1.368.975.000 1.256.603.298 91,79
1. Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
50.000.000 47.316.000 94,63
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor 565.975.000
504.722.000
89,18
3. Pengadaan Peralatan Gedung kantor 320.000.000
302.885.000
94,65
4. Pengadaan Mebeleur 50.000.000 47.295.000
94,59
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor
100.000.000
92.615.500
92,62
6. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
125.000.000
124.189.098
99,36
7. Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
30.000.000
27.067.200
90,22
8. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Gedung Kantor
80.000.000
65.525.000
81,91
9. Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur 1.500.000 1.490.000
99,33
10. Pemeliharaan Rutin/ berkala Jaringan 46.500.000 43.489.500 93,53
6 Renja BPKD 2018
listrik,Telepon dan Air Minum
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6.000.000 3.077.200 51,29
1. Penyusunan Data Kepegawaian 3.000.000 1.577.550
52,59
2. Penyusunan Bezetting 3.000.000 1.499.650 49,99
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
30.000.000 5.908.000 19,69
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000
993.000
3,97
2. Peningkatan SDM 5.000.000 4.915.000 98,30
5. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
49.000.000 37.138.690 75,79
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000 3.438.875
68,78
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
12.000.000 11.071.965
92,27
3. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 5.000.000 3.395.750
67,92
4. Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan
10.000.000
8.666.325
86,66
5. Penyusunan Rencana Strategis 7.000.000
2.284.400
32,63
6. Pengelolaan Administrasi Keuangan 10.000.000 8.281.375
82,81
6. Program Peningkatan Dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
5.515.000.000 4.707.731.733 85,36
1. Pembuatan Buku Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD TA.2016
55.000.000
50.402.000
91,64
2. Pembuatan Buku PerKDH tentang
Penjabaran APBD TA. 2016
50.000.000
34.907.500
69,82
3. Penyusunan Rancangan Perda tentang
Perubahan APBD TA. 2016
162.000.000
154.567.700
93,68
7 Renja BPKD 2018
4. Penyusunan Rancangan PerKDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD TA. 2016
185.000.000
173.025.058
93,53
5. Penyusunan Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
TA. 2015
150.000.000
141.246.665
94,16
6. Penyusunan Rancangan PerKDH tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA. 2015
130.000.000
121.807.255
93,70
7. Penyusunan dan Pengesahan DPA-SKPD
APBD TA.2016
33.000.000
30.369.400
92,03
8. Penyusunan dan Pengesahan SPD APBD
TA.2016
15.000.000 11.031.500
73,54
9. Validasi RKA SKPD Perubahan APBD
2016
33.000.000
30.263.800
91,71
10. Penyusunan dan Pengesahan DPPA SKPD
Perubahan APBD 2016
33.000.000
30.416.550
92,17
11. Penyusunan dan Pengesahan SPD
Perubahan APBD 2016
8.000.000 6.639.250
82,99
12. Penusunan Pelaporan Semesteran
Pelaksanaan APBD
18.000.000 17.175.500
95,42
13. Pemutakhiran Data Gaji PNS dan
Komputerisasi Cetak Daftar Gaji
90.000.000 77.514.700
86,13
14. Operasional Penyelesaian SP2D 140.000.000 125.080.330
89,34
15. Pengurusan Bantuan Sektoral dan DAK 50.000.000
46.732.500
93,47
16. Pengurusan SKPP 25.000.000
23.229.350
92,92
17. Pemeliharaan Program SAKD 50.000.000 48.638.000
97,28
18. Validasi dan Pembuatan SK Pendukung 10.000.000
2.326.180
23,26
8 Renja BPKD 2018
Kegiatan SKPD se-Kab. Wonogiri
19. Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak
Langsungdan Pembiayaan
40.000.000
25.428.200
63,57
20. Kegiatan MPT-GR 10.000.000 4.637.200
46,37
21. Pengelolaan Kas Daerah 20.000.000 17.461.400
87,31
22. Validasi RKA-SKPD APBD TA 2017 33.000.000
29.214.110
88,53
23. Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD TA 2017
155.000.000
128.114.043
82,65
24. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD TA 2017
130.000.000 117.491.250 90,38
25. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang
Pendapatan Daerah
25.000.000
15.043.152
60,17
26. Operasional Penyelesaian,
Penelitian/Verifikasi SPM
50.000.000 45.940.900
91,88
27. Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan
seluruh SKPD
65.000.000 21.835.200
33,59
28. Pengelolaan File Perencanaan Anggaran 15.000.000 14.922.675
99,48
29. Hadiah Pelunasan PBB 750.000.000 623.837.640
83,18
30. Monitoring dan Evaluasi Benda
Berharga/Karcis
14.000.000 4.417.000 31,55
31. Penagihan Pendapatan Daerah 20.000.000 11.686.825
58,43
32. Rakor Pendapatan Daerah 25.000.000 12.441.300
49,77
33. Pendapatan Potensi Pendapatan Daerah 14.000.000
2.335.625
16,68
34. Penyusunan Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan APBD
55.000.000 43.971.800
79,95
9 Renja BPKD 2018
35. Penataan File Bidang Perbendaharaan 22.000.000 18.312.200
83,24
36. Validasi dan Pembukuan SP2D dan STS 28.000.000 27.026.750
96,52
37. Pendataan Wajib Retribusi 12.000.000 2.527.250
21,06
38. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB 693.000.000
688.356.200
99,33
39. Pemeliharaan Aplikasi PBB 85.000.000 83.626.000
98,38
40. Penyusunan Raperda tentang
Pendapatan Daerah dan Petunjuk
Pelaksanaan
20.000.000 6.811.475
34,06
41. Pemeliharaan Program Aplikasi DARA 50.000.000 48.804.000
97,61
42. Sinkronisasi Laporan Keuangan SKPD 100.000.000 81.238.288
81,24
43. Penyusunan Pelaporan Semesteran
Inventarisasi Barang Daerah
10.000.000 6.501.600
65,02
44. Penyusunan Pelaporan akhir Tahun
Inventarisasi Barang Daerah
12.000.000 11.428.800
95,24
45. Penataan dan Pemeliharaan Dokumen
Kepemilikan Aset Daerah
20.000.000 14.415.150
72,26
46. Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB 20.000.000 18.157.950 90,79
47. Sinkronisasi Laporan ASKES 25.000.000 23.286.900 93,15
48. Pengelolaan Aplikasi SIMPDRD 78.500.000 75.494.825 96,17
49. Pemeliharaan Aplikasi Penatausahaan
Keuangan SKPD
40.000.000 39.160.000 97,90
50. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak
Daerah
156.000.000 117.483.492 75,31
51. Validasi Dokumen Belanja Tidak 25.000.000 14.913.170 59,65
10 Renja BPKD 2018
Langsung
52. Pengelolaan File Belanja Tidak Langsung 5.000.000 1.859.400 37,19
53. Operasional Pendampingan Pengelolaan
Aplikasi SIPKD (Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah)
60.000.000 14.700.000
24,50
54. Bintek Akuntansi Berbasis Accrual 100.000.000 67.257.050
67,26
55. Pendampingan Penatausahaan dan
Pelaporan Akuntansi Akrual (APBD
TA.2016)
500.000.000 431.160.125 68,23
56. Rakor Keuangan Daerah 50.000.000 29.027.700
58,06
57. Pengurusan dan Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Pendapatan lain-lain
15.000.000 9.070.100 60,47
58. Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati Tentang Pengelolaan Belanja
Tidak Langsung
12.500.000 10.289.050 82,31
59. Sosialisasi Kebijakan Akuntansi dan
Sistem Pemerintahan Kabupaten
Wonogiri
110.000.000 87.305.200 79,37
60. Pengelolaan Pendapatan Daerah Melalui
Kasda Online
0 0 0,00
61. Dana Insentif Daerah (DID) 0 0 0,00
62. Pendampingan Penatausahaan dan
Pelaporan Akuntansi Akrul (APBD
TA.2016)
595.000.000 535.295.300 89,97
7. Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1.027.600.000 770.883.467 75,02
1. Penyusunan Standarisasi Indeks Belanja
Kabupaten
95.000.000 63.611.250
66,96
2. Verifikasi dan Pengelolaan Barang
Daerah
250.600.000 206.053.500
82,22
11 Renja BPKD 2018
3. Pembinaan Administrasi Pengelolaan
Barang Daerah
76.000.000 35.439.986 46,63
4. Penghapusan Barang Inventaris Milik
Daerah
65.000.000 32.942.731 50,68
5. Pemeliharaan dan Perbaikan Asset-asset
Pemerintahan Kabupaten Wonogiri
150.000.000 147.822.000 98,55
6. Pengadaan Papan Plakat dan Papan
Nama Kepemilikan Aset
75.000.000 71.803.500 95,74
7. Pemeliharaan Program Aplikasi SIMDA 0 0 0,00
8. Pemanfaatan Barang Milik Daerah 19.000.000 16.172.900 85,12
9. Pelelangan Barang Milik Daerah 45.000.000 0 0,00
10. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD 17.000.000 15.167.700 89,22
11. Rekonsiliasi BI dan KIB 15.000.000 2.298.300 15,31
12. Validasi dan Pembuatan SK Penetapan
Status Penggunaan Barang Milik Daerah
15.000.000 8.189.000 54,59
13. Penyusunan Buku Daftar Hasil
Pengadaan Barang
10.000.000 6.948.000 69,48
14. Pengamanan dan Penertiban Aset
Daerah
15.000.000 5.049.600 33,66
15. Bintek Pengelolaan Barang Daerah 40.000.000 40.000.000 100
16. Pengadaan Program Aplikasi Barang
Persediaan
100.000.000 85.015.000 85,02
17. Pemeliharaan Program Aplikasi SIPAD 40.000.000 34.370.000 85,93
8. Program Peningkatan Pendapatan Daerah 540.000.000 496.966.260 92,03
1. Pengelolaan Data Realisasi Pendapatan
Daerah
30.000.000 18.311.525 61,04
2. Penyediaan Sarana Pengelolaan PBB dan
BPHTB
450.000.000 429.011.985 95,34
3. Cetak dan Distribusi Dokumen PBB 60.000.000 49.642.750 82,74
12 Renja BPKD 2018
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai unsure Pemerintah Daerah di bidang
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri,
mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan
tugas pembantuan. Untuk itu guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah agar dapat terukur dan terencana perlu disusun Rencana Pembangunan
Tahunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri untuk Tahun 2018.
Tujuan yang dirumuskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset
daerah. Sedangkan, sasaran dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
antara lain:
1. Tersedianya regulasi yang kondusif bagi peningkatan kapasitas keuangan;
2. Meningkatnya pendapatan daerah;
3. Efisiensi pembelanjaan daerah;
4. Peningkatan pengawasan dalam pengelolaan keuangan;
5. Meningkatkan pengelolaan asset daerah.
Adapun Program dan Kegiatan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Wonogiri adalah sebagai berikut:
I. Program Pelayanan Administrasi dan Perkantoran
17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.
20. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
21. Penyediaan Alat Tulis Kantor
22. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor
24. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
13 Renja BPKD 2018
25. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
26. Penyediaan Makanan dan Minuman
27. Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
28. Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
29. Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
30. Pengelolaan SJDI
31. Biaya Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)
32. Penataan Arsip Kantor
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pengadaan Mebeleur
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
10. Pemeliharaan Rutin/berkala Jaringan Listrik, Telepon, dan Air Minum
III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Penyusunan Data Kepegawaian
4. Penyusunan Bezetting
IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
7. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
9. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
10. Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
11. Pengelolaan Administrasi Keuangan
VI. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
63. Pembuatan Buku Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2018
64. Pembuatan Buku Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2018
65. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2018
66. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA.
14 Renja BPKD 2018
2018
67. Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA.
2017
68. Penyusunan Rancangan PerKDHt entang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA. 2017
69. Penyusunan dan Pengesahan DPA-SKPD APBD TA. 2018
70. Penyusunan dan Pengesahan SPD APBD TA. 2018
71. Validasi RKA SKPD Perubahan APBD 2018
72. Penyusunan dan Pengesahan DPPA SKPD Perubahan APBD 2018
73. Penyusunan dan Pengesahan SPD Perubahan APBD 2018
74. Penusunan Pelaporan Semesteran Pelaksanaan APBD
75. Pemutakhiran Data Gaji PNS danKomputerisasi Cetak Daftar Gaji
76. Operasional Penyelesaian SP2D
77. Pengurusan Bantuan Sektoral dan DAK
78. Pengurusan SKPP
79. Pemeliharaan Program SAKD
80. Validasi dan Pembuatan SK Pendukung Kegiatan SKPD se-Kab. Wonogiri
81. Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
82. Kegiatan MPT-GR
83. Rakor Keuangan Daerah
84. Pengelolaan Kas Daerah
85. Validasi RKA-SKPD APBD TA. 2018
86. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2019
87. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2019
88. Pengurusan dan Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain
89. Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah
90. Operasional Penyelesaian, Penelitian/Verifikasi SPM
91. Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan seluruh SKPD
92. Pengelolaan File Perencanaan Anggaran
93. Hadiah Pelunasan PBB
94. Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga/Karcis
95. Penagihan Pendapatan Daerah
96. Rakor Pendapatan Daerah
97. Penyusunan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD
15 Renja BPKD 2018
98. Penataan File Bidang Perbendaharaan
99. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB
100. PemeliharaanAplikasi PBB
101. Penyusunan Peraturan tentang Pendapatan Daerah
102. Pemeliharaan Program Aplikasi DARA
103. Sinkronisasi Laporan Keuangan SKPD
104. Penyusunan Pelaporan Semesteran Inventarisasi Barang Daerah
105. Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Inventarisasi Barang Daerah
106. Penataan dan Pemeliharaan Dokumen Kepemilikan Aset Daerah
107. Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB
108. Sinkronisasi Laporan ASKES
109. Pengelolaan Aplikasi SIMPDRD
110. Pendampingan Penatausahaan dan Pelaporan Akuntansi Akrual
111. Intensifikasi Pajak Daerah
112. Validasi Dokumen Belanja Tidak Langsung
113. Pengelolaan File Belanja Tidak Langsung
114. Bintek Akuntansi Berbasis Accrual
115. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
116. Validasi RKA dan DPA Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
117. Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
VII. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
4. Penyusunan Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten
5. Verifikasi dan Pengelolaan Barang Daerah
6. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah
7. Penghapusan Barang Inventaris Milik Daerah
8. Pengadaan Papan Plakat dan Papan Nama Kepemilikan Aset
9. Pemanfaatan Barang Milik Daerah
10. Pelelangan Barang Milik Daerah
11. Penyusunan RKBMD dan RKPBMD
12. Validasi dan Pembuatan SK Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah
13. Penyusunan Buku Daftar Hasil Pengadaan Barang
16 Renja BPKD 2018
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
No.
PERMENDAGRI 13 / 2006
SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018
KODE KEGIATAN Rp Rp
1 2 3 4 5 6
1 20 1.20.05 01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN PERKANTORAN
14.187.416.000 13.238.140.000
1 1 20 1.20.05 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
60.000.000 115.000.000 APBD KAB
2 1 20 1.20.05 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
250.000.000 250.000.000 APBD KAB
3 1 20 1.20.05 01 006
Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
11.000.000 25.000.000 APBD KAB
4 1 20 1.20.05 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
12.000.000 13.000.000 APBD KAB
5 1 20 1.20.05 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
110.000.000 120.000.000 APBD KAB
6 1 20 1.20.05 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
65.000.000 65.000.000 APBD KAB
7 1 20 1.20.05 01 012
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.000.000 10.000.000 APBD KAB
8
20 1.20.05 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
42.000.000 30.000.000 APBD KAB
9 1 20 1.20.05 01 015
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
4.500.000 5.000.000 APBD KAB
17 Renja BPKD 2018
No.
PERMENDAGRI 13 / 2006
SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018
KODE KEGIATAN Rp Rp
1 2 3 4 5 6
10 1 20 1.20.05 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman
60.000.000 20.000.000 APBD KAB
11 1 20 1.20.05 01 018
Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
110.000.000 60.000.000 APBD KAB
12 1 20 1.20.05 01 019
Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
4.000.000 4.500.000 APBD KAB
13 1 20 1.20.05 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
403.416.000 500.640.000 APBD KAB
14 1 20 1.20.05 01 021 Pengelolaan SJDI 4.500.000 5.000.000 APBD KAB
15 1 20 1.20.05 01 22 Biaya Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)
13.000.000.000 12.000.000.000 APBD KAB
16 1 20 1.20.05 01 023 Penataan Arsip Kantor
39.000.000 15.000.000 APBD KAB
1 20 1.20.05 02
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
662.000.000 362.500.000
1 1 20 1.20.05 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
39.000.000 35.000.000 APBD KAB
2 1 20 1.20.05 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
150.000.000 50.000.000 APBD KAB
3 1 20 1.20.05 02 010 Pengadaan Meubeleur
50.000.000 30.000.000 APBD KAB
18 Renja BPKD 2018
No.
PERMENDAGRI 13 / 2006
SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018
KODE KEGIATAN Rp Rp
1 2 3 4 5 6
4 1 20 1.20.05 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
100.000.000 50.000.000 APBD KAB
5 1 20 1.20.05 02 024 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
115.000.000 105.000.000 APBD KAB
6 1 20 1.20.05 02 026
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
30.000.000 30.000.000 APBD KAB
7 1 20 1.20.05 02 028 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor
80.000.000 30.000.000 APBD KAB
8 1 20 1.20.05 02 029 Pemeliharaan Rutin /Berkala Meubeleur
1.500.000 2.500.000 APBD KAB
9 1 20 1.20.05 02 056
Pemeliharaan Rutin /Berkala Jaringan Listrik, Telepon, dan Air Minum
46.500.000 30.000.000
APBD KAB
1 20 1.20.05 03 006 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
6.000.000 6.000.000
1 1 20 1.20.05 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian
3.000.000 3.000.000 APBD KAB
2 1 20 1.20.05 03 012 Penyusunan Bezeting
3.000.000 3.000.000 APBD KAB
1 20 1.20.05 05
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
55.000.000 20.000.000
1 1 20 1.20.06 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal
55.000.000 20.000.000 APBD KAB
19 Renja BPKD 2018
No.
PERMENDAGRI 13 / 2006
SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018
KODE KEGIATAN Rp Rp
1 2 3 4 5 6
1 20 1.20.05 06
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
49.000.000 73.000.000
1 1 20 1.20.05 06 001
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000 7.500.000 APBD KAB
2 1 20 1.20.05 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan AkhirTahun
12.000.000 14.000.000 APBD KAB
3 1 20 1.20.05 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
5.000.000 7.500.000 APBD KAB
4 1 20 1.20.05 06 006
Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
10.000.000 14.000.000 APBD KAB
6 1 20 1.20.05 06 010 Pengelolaan Administrasi Keuangan
10.000.000 30.000.000 APBD KAB
1 20 1.20.05 17
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
40.418.227.000 3.671.000.000
20 Renja BPKD 2018
No.
PERMENDAGRI 13 / 2006
SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018
KODE KEGIATAN Rp Rp
1 2 3 4 5 6
1 1 20 1.20.05 17 006
Pembuatan Buku Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2018
55.000.000 69.000.000 APBD KAB
2 1 20 1.20.05 17 007
Pembuatan Buku Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2018
50.000.000 64.000.000 APBD KAB
3 1 20 1.20.05 17 008
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2018
165.000.000 140.000.000 APBD KAB
4 1 20 1.20.05 17 009
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2018
185.000.000 160.000.000 APBD KAB
5 1 20 1.20.05 17 010
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017
150.000.000 120.000.000 APBD KAB
6 1 20 1.20.05 17 011
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2017
130.000.000 110.000.000 APBD KAB
7 1 20 1.20.05 17 021 Penyusunan dan Pengesahan DPA - SKPD APBD 2016
33.000.000 35.000.000 APBD KAB
8 1 20 1.20.05 17 022 Penyusunan dan Pengesahan SPD APBD 2016
15.000.000 15.000.000 APBD KAB
21 Renja BPKD 2018
No.
PERMENDAGRI 13 / 2006
SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018
KODE KEGIATAN Rp Rp
1 2 3 4 5 6
9 1 20 1.20.05 17 023 Validasi RKA - SKPD Perubahan APBD 2018
33.000.000 35.000.000 APBD KAB
10 1 20 1.20.05 17 024
Penyusunan dan Pengesahan DPPA SKPD Perubahan APBD 2018
33.000.000 35.000.000 APBD KAB
11 1 20 1.20.05 17 025
Penyusunan dan Pengesahan SPD Perubahan APBD 2018
8.000.000 6.000.000 APBD KAB
12 1 20 1.20.05 17 026
Penyusunan Pelaporan Semesteran Pelaksanaan APBD
18.000.000 15.000.000 APBD KAB
13 1 20 1.20.05 17 030
Pemutakhiran Data Gaji PNS dan Komputerisasi Cetak Daftar Gaji
90.000.000 50.000.000 APBD KAB
14 1 20 1.20.05 17 031 Operasional Penyelesaian SP2D
140.000.000 80.000.000 APBD KAB
15 1 20 1.20.05 17 032 Pengurusan Bantuan Sektoral dan DAK
50.000.000 40.000.000 APBD KAB
16 1 20 1.20.05 17 033 Pengurusan SKPP 25.000.000 25.000.000 APBD KAB
22 Renja BPKD 2018
No.
PERMENDAGRI 13 / 2006
SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018
KODE KEGIATAN Rp Rp
1 2 3 4 5 6
17 1 20 1.20.05 17 038 Pemeliharaan Program SAKD
50.000.000 50.000.000 APBD KAB
18 1 20 1.20.05 17 039
Validasi dan Pembuatan SK Pendukung Kegiatan SKPD se-Kabupaten Wonogiri
10.000.000 10.000.000 APBD KAB
19 1 20 1.20.05 17 040
Pengelolaan Administrasi Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
40.000.000 25.000.000 APBD KAB
20 1 20 1.20.05 17 042 Kegiatan MPT – GR 10.000.000 12.000.000 APBD KAB
21 1 20 1.20.05 17 044 Pengelolaan Kas Daerah
20.000.000 20.000.000 APBD KAB
22 1 20 1.20.05 17 047 Validasi RKA - SKPD APBD TA. 2019
33.000.000 34.000.000 APBD KAB
23 1 20 1.20.05 17 048
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2019
155.000.000 130.000.000 APBD KAB
24 1 20 1.20.05 17 049
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2019
130.000.000 110.000.000 APBD KAB
23 Renja BPKD 2018
No.
PERMENDAGRI 13 / 2006
SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018
KODE KEGIATAN Rp Rp
1 2 3 4 5 6
25 1 20 1.20.05 17 052 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pendapatan Daerah
25.000.000 15.000.000 APBD KAB
26 1 20 1.20.05 17 059
Operasional Penyelesaian, Penelitian/ Verifikasi SPM
50.000.000 30.000.000 APBD KAB
27 1 20 1.20.05 17 063 Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan seluruh SKPD
65.000.000 25.000.000 APBD KAB
28 1 20 1.20.05 17 065 Pengelolaan File Perencanaan Anggaran
15.000.000 15.000.000 APBD KAB
29 1 20 1.20.05 17 071 Hadiah Pelunasan PBB
750.000.000 700.000.000 APBD KAB
30 1 20 1.20.05 17 074 Monitoring dan Evaluasi Benda Berharga/Karcis
14.000.000 15.000.000 APBD KAB
31 1 20 1.20.05 17 075 Penagihan Pendapatan Daerah
20.000.000 50.000.000 APBD KAB
32 1 20 1.20.05 17 076 Rakor Pendapatan Daerah
25.000.000 20.000.000 APBD KAB
24 Renja BPKD 2018
No.
PERMENDAGRI 13 / 2006
SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018
KODE KEGIATAN Rp Rp
1 2 3 4 5 6
33 1 20 1.20.05 17 079
Penyusunan Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD
55.000.000 30.000.000 APBD KAB
34 1 20 1.20.05 17 083 Penataan File Bidang Perbendaharaan
22.000.000 10.000.000 APBD KAB
35 1 20 1.20.05 17 091 Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB
693.000.000 600.000.000 APBD KAB
36 1 20 1.20.05 17 092 Pemeliharaan Aplikasi PBB
85.000.000 40.000.000 APBD KAB
37 1 20 1.20.05 17 103 Pemeliharaan Program Aplikasi DARA
50.000.000 30.000.000 APBD KAB
38 1 20 1.20.05 17 104 Sinkronisasi Laporan Keuangan SKPD
100.000.000 110.000.000 APBD KAB
39 1 20 1.20.05 17 105
Penyusunan Pelaporan Semesteran Inventarisasi Barang Daerah
10.000.000 13.000.000 APBD KAB
40 1 20 1.20.05 17 106
Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Inventarisasi Barang Daerah
12.000.000 15.000.000 APBD KAB
25 Renja BPKD 2018
No.
PERMENDAGRI 13 / 2006
SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018
KODE KEGIATAN Rp Rp
1 2 3 4 5 6
41 1 20 1.20.05 17 107
Penataan dan Pemeliharaan Dokumen Kepemilikan Aset Daerah
20.000.000 15.000.000 APBD KAB
42 1 20 1.20.05 17 115 Koordinasi dan Sosialisasi BPHTB
20.000.000 15.000.000 APBD KAB
43 1 20 1.20.05 17 119 Sinkronisasi Laporan ASKES
20.000.000 25.000.000 APBD KAB
44 1 20 1.20.06 17 125 Pengelolaan Aplikasi SIMPDRD
78.500.000 40.000.000 APBD KAB
45 1 20 1.20.10 17 129 Intensifikasi Pajak Daerah
156.000.000 70.000.000 APBD KAB
46 1 20 1.20.10 17 130 Validasi Dokumen Belanja Tidak Langsung
25.000.000 15.000.000 APBD KAB
47 1 20 1.20.10 17 131 Pengelolaan File Belanja Tidak Langsung
5.000.000 8.000.000 APBD KAB
48 1 20 1.20.10 17 133 Bintek Akuntansi Berbasis Akrual
100.000.000 55.000.000 APBD KAB
49
Rakor Keuangan Daerah
50.000.000 15.000.000 APBD KAB
50
Pengurusan dan pengelolaan Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain
10.000.000 15.000.000 APBD KAB
26 Renja BPKD 2018
No.
PERMENDAGRI 13 / 2006
SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018
KODE KEGIATAN Rp Rp
1 2 3 4 5 6
51
Penyusutan Peraturan tentang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
15.000.000 30.000.000 APBD KAB
52 1 20 1.20.10 17 134
Pendampingan Penatausahaan dan Pelaporan Akuntasi Akrual
- 250.000.000 APBD KAB
53 Penyusunan Peraturan tentang Pendapatan Daerah
15.000.000 15.000.000 APBD KAB
54
Validasi RKA dan DPA Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
12.500.000 15.000.000 APBD KAB
55
Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Daerah
- 35.000.000 APBD KAB
1 20 1.20.05 28
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN
912.600.000 940.000.000
1 1 20 1.20.05 28 003 Penyusunan Standarisasi Indeks Belanja Kabupaten
95.000.000 80.000.000 APBD KAB
2 1 20 1.20.05 28 019 Verifikasi dan Pengelolaan Barang Daerah
250.600.000 250.000.000 APBD KAB
3 1 20 1.20.05 28 020
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Barang Daerah
76.000.000 40.000.000 APBD KAB
4 1 20 1.20.05 28 047 Penghapusan Barang Inventaris Milik Daerah
50.000.000 35.000.000 APBD KAB
27 Renja BPKD 2018
No.
PERMENDAGRI 13 / 2006
SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018
KODE KEGIATAN Rp Rp
1 2 3 4 5 6
5 1 20 1.20.05 28 076
Pengadaan Papan Plakat dan Papan Nama Kepemilikan Aset
150.000.000 40.000.000 APBD KAB
6 1 20 1.20.05 28 083 Pemanfaatan Barang Milik Daerah
75.000.000 40.000.000 APBD KAB
7 1 20 1.20.05 28 084 Pelelangan Barang Milik Daerah
45.000.000 30.000.000 APBD KAB
8 1 20 1.20.05 28 087 Penyusunan RKBMD dan RKPBMD
19.000.000 20.000.000 APBD KAB
9 1 20 1.20.05 28 …
Validasi dan Pembuatan SK Penetapan Status PenggunaanBarangMilik Daerah
45.000.000 15.000.000 APBD KAB
10 1 20 1.20.05 28 … Penyusunan Buku Daftar Hasil Pengadaan Barang
17.000.000 10.000.000 APBD KAB
11 1 20 1.20.05 28 … Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah
15.000.000 20.000.000 APBD KAB
12 Pemeliharaan Program Aplikasi Barang Daerah
15.000.000 25.000.000 APBD KAB
28 Renja BPKD 2018
No.
PERMENDAGRI 13 / 2006
SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018
KODE KEGIATAN Rp Rp
1 2 3 4 5 6
13
Pendampingan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah
- 65.000.000 APBD KAB
14 Rekonsiliasi Laporan Aset Tetap
15.000.000 20.000.000 APBD KAB
15 1 20 1.20.05 28
Sensus Barang Daerah
0 250.000.000 APBD KAB
1 20 1.20.05 30
PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH
540.000.000 600.000.000
1 1 20 1.20.05 30 002 Pengelolan Data Realisasi Pendapatan Daerah
30.000.000 25.000.000 APBD KAB
2 1 20 1.20.05 30 013 Penyediaan Sarana Pengelolaan PBB dan BPHTB
450.000.000 400.000.000 APBD KAB
3 1 20 1.20.05 30 016 Pemeliharaan Basis Data PBB
60.000.000 `50.000.000 APBD KAB
4 1 20 1.20.05 30 020 Cetak dan Distribusi Dokumen PBB
0 50.000.000 APBD KAB
5 Pengelolaan Papan Reklame
0 25.000.000 APBD KAB
6
Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah/Retribusi Daerah
0 50.000.000 APBD KAB
29 Renja BPKD 2018
No.
PERMENDAGRI 13 / 2006
SUMBER DANA TAHUN 2016 TAHUN 2018
KODE KEGIATAN Rp Rp
1 2 3 4 5 6
JUMLAH 23.297.991.000 18.910.640.000
30 Renja BPKD 2018
BAB V
PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018 yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri dalam mencapai tujuan/visi yang telah
ditetapkan. Dalam perkembangan situasi dimungkinkan terjadi perubahan rencana kerja terkait
dengan masih ada penyesuaian anggaran keuangan daerah dalam penetapan Kebijakan Umum
Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada persidangan di DPRD,
demikian pula dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-Perubahan)
Tahun 2018.
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Drs. HARYONO, M.M. Pembina UtamaMuda
NIP. 19640515 198503 1 010
Top Related