11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/3
REKAP 2: PROGRAM K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS ALOKASI 2018 (RIBU)
52 Kesehatan 328.363.202,00
52.37 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 328.363.202,00
59 Pembangunan wilayah 4.537.237,00
59.27 Percepatan Pembangunan Papua 4.537.237,00
60 Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan 3.306.000,00
60.50 Stabilitas Politik dan Keamanan 3.306.000,00
61 Prioritas Nasional Khusus 22.322.828,00
61.53 Asian Games dan Asian Para Games 22.322.828,00
Total 358.529.267,00
KODE SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat 15.388.088.064,00
01.01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang terserti�kasi akreditasi 4900
01.02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasional 434
Total 15.388.088.064,00
KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 314.520.504,00
01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
01.02 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya
01.03 Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar
01.04 Jumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya
01.05 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG 03 - Meningkatnya Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
:3. PROGRAM Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1) Ditjen Pelayanan Kesehatan
5. PRIORITAS NASIONAL
6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)
7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/3
KODE OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM ALOKASI 2018 (RIBU)
01.06 Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center
02 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer 35.769.750,00
02.01 Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap yang memberikan Pelayanan Sesuai Standar
02.02 Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil
02.03 Puskesmas yang Bekerja sama dengan UTD dan RS dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI
02.04 Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
03 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 90.852.344,00
03.01 Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis (komulatif)
03.02 Persentase Kabupaten/ Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan (komulatif)
03.03 Jumlah RS pratama yang dibangun
03.04 Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine (komulatif)
03.05 Jumlah RS Rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar
04 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 14.867.979.751,00
04.01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif
04.02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas
05 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 28.199.214,00
05.01 Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional
05.02 Jumlah RS Pemerintah yang menyelenggarakan kesehatan tradisional
06 Pembinaan Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan 50.766.501,00
06.01 Jumlah Kecamatan Yang Memiliki Minimal 1 Puskesmas Terserti�kasi Akreditasi
06.02 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasional
Total 15.388.088.064,00
KODE KEGIATAN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN 2019 2020 2021
2051 Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 314.020.504,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.520.504,00 322.056.049,00 43.591.073,00 46.982.405,00
2087 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer 35.769.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.769.750,00 40.422.491,60 43.064.443,70 47.700.888,20
2090 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 90.852.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.852.344,00 117.497.710,00 126.091.460,00 133.428.248,00
2094Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya pada Program PembinaanPelayanan Kesehatan
4.104.449.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.901.989,00 0,00 0,00 10.732.628.377,00 14.867.979.751,00 16.243.707.692,00 17.478.978.514,80 19.457.160.441,09
5835 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional 28.199.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.199.214,00 30.529.396,00 33.058.328,00 35.803.480,00
5836 Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan 50.766.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.766.501,00 65.669.994,00 72.236.933,00 79.460.638,00
Total 4.624.057.698,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 30.901.989,00 0,00 0,00 10.732.628.377,00 15.388.088.064,00 16.819.883.332,60 17.797.020.752,50 19.800.536.100,29
8. KEGIATAN DAN PENDANAAN
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/3
Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP.
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/27
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 10.434.126,00
01.01 Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 5600
02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 19.339.541,00
02.01 Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya 14
03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 254.451.221,00
03.01 Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar 130
04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 16.421.453,00
04.01 Jumlah RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 97
05 Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar 3.015.700,00
05.01 Jumlah Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar 14
06 Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center 10.858.463,00
06.01 Jumlah Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center 6
Total 314.520.504,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
0 0,00
0.999 Output Cadangan tidak 0,00
0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00
051 - Output Cadangan 0,00
01Puskesmas yang memenuhi sarana,prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
10.434.126,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
:4. KEGIATAN 2051 - Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/27
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01.502Pembinaan Puskesmas yang MemenuhiSarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuaiStandar
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
Kesehatan
PeningkatanKesehatanIbu danAnak
Peningkatan AksesPelayananKesehatan Ibu danAnak
Penyediaan FasilitasKesehatan YangBerkualitas
tidak 10.434.126,00
01.502.003 Tanpa Sub Output 10.434.126,00
051 - Standarisasi spesi�kasiperalatan kesehatan di Puskesmas
0,00
052 - Monev PuskesmasPerbatasan dan Tertinggal
2.845.750,00
Pusat Pusat 2.845.750,00
053 - Penyusunan PedomanPengelolaan SPA di Puskesmas
349.916,00
Pusat Pusat 349.916,00
054 - Penyusunan Modul TOTPemeliharaan SPA di Puskesmas
241.047,00
Pusat Pusat 87.925,00
ProvinsiJawaTengah
Kab.Banyumas
153.122,00
056 - Pengembangan sisteminformasi serti�kasi pemeriksaankesehatan CTKI
225.970,00
Pusat Pusat 225.970,00
057 - Standarisasi SPA klinikembarkasi dan debarkasi
0,00
058 - Pertemuan teknispemenuhan SPA pada PuskesmasPerbatasan dan Tertinggal
1.039.771,00
Pusat Pusat 529.026,00
ProvinsiSulawesiSelatan
KotaMakassar
510.745,00
059 - Evaluasi dan Validasi ASPAKPuskesmas lokus PIS -PK
438.195,00
ProvinsiJawa Barat
Kota Bogor 438.195,00
060 - Manajemen penyiapan PublicHealth Improvement
0,00
061 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/27
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
062 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
063 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)
0,00
064 - Bimbingan teknis dan monevpemenuhan standar SPA bagiPuskesmas Lokus PIS-PK
0,00
065 - Pertemuan Teknis PembinaanSarkes Pemeriksa Kesehatan CTKIdi Sarana Kesehatan PemeriksaCTKI
378.161,00
ProvinsiJawaTengah
KotaSurakarta
378.161,00
068 - Validasi Data ASPAK(DEKONSENTRASI)
3.380.940,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
87.841,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
175.682,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
87.841,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
87.841,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
125.960,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
87.841,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
87.841,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
87.841,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
87.841,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/27
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
87.841,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
93.180,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
87.841,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
87.841,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
118.620,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
87.841,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
47.380,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
215.841,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
87.841,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
87.841,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
87.841,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
87.841,00
ProvinsiBali
ProvinsiBali
87.841,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
87.841,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
87.841,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/27
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
126.597,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
87.841,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
87.841,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
87.841,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
87.841,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
87.841,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
105.973,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapuaBarat
175.682,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
87.841,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
87.841,00
069 - Workshop Pengelolaan SPAPuskesmas (DEKONSENTRASI)
1.534.376,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
87.841,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
87.841,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
87.841,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
188.506,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
87.841,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/27
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
86.708,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
87.841,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
98.016,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
107.054,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
87.841,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
87.841,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
87.841,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
87.841,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
87.841,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
87.841,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
87.841,00
02RS Rujukan Nasional yang ditingkatkansarana dan prasarananya
19.339.541,00
02.503Pembinaan Sarana, Prasarana dan AlatKesehatan Rumah Sakit di RS RujukanNasional
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
Kesehatan
PeningkatanKesehatanIbu danAnak
Peningkatan AksesPelayananKesehatan Ibu danAnak
Penyediaan FasilitasKesehatan YangBerkualitas
tidak 1.533.541,00
02.503.001 Tanpa Sub Output 1.533.541,00
051 - Workshop MFK di RS RujukanNasional dan UPT Vertikal
550.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/27
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSulawesiSelatan
KotaMakassar
550.000,00
052 - Bimbingan TeknisPemenuhan Sarana Prasarana danAlat di RS Rujukan Nasional
323.521,00
Pusat Pusat 323.521,00
053 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
054 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
055 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)
0,00
056 - penyusunan Modulperencanaan peralatan kesehatanberbASIS OEE (Overall EquipmentE�ectiveness)
310.020,00
Pusat Pusat 310.020,00
057 - Revisi Pedoman InstalasiPemeliharaan Sarana Rumah Sakit(IPSRS)
350.000,00
Pusat Pusat 350.000,00
02.510Penyiapan Pembangunan RS UPT diNusa Tenggara Timur dan Papua
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 14.500.000,00
02.510.001 Tanpa Sub Output 14.500.000,00
051 - Penyiapan Pembangunan RSUPT di wilayah Nusa TenggaraTimur dan Papua
14.000.000,00
Pusat Pusat 14.000.000,00
052 - Penyiapan Pembangunan RSUPT di wilayah Timur (I SPHERE)
500.000,00
Pusat Pusat 500.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/27
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
02.511 Pelaksanaan KSST
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
Politik,Hukum, danPertahananKeamanan
StabilitasPolitik danKeamanan
PenguatanDiplomasi Ekonomidan KerjasamaPembangunan
Peningkatan PeranSwasta dalamKerjasama Selatan-Selatan dan Triangular(KSST)
ya 3.306.000,00
02.511.001 Tanpa Sub Output 3.306.000,00
051 - Kerjasama Selatan - SelatanTriangular
3.306.000,00
Pusat Pusat 3.306.000,00
03RS Rujukan Regional dan Provinsi yangmemenuhi sarana, prasarana dan alat(SPA) sesuai standar
254.451.221,00
03.504Pembinaan Sarana Prasarana danPeralatan Kesehatan RS RujukanRegional dan Propinsi sesuai Standar
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
Kesehatan
PeningkatanKesehatanIbu danAnak
Peningkatan AksesPelayananKesehatan Ibu danAnak
Penyediaan FasilitasKesehatan YangBerkualitas
tidak 4.451.221,00
03.504.001 Tanpa Sub Output 4.451.221,00
051 - Penyusunan PedomanSpesi�kasi Teknis PeralatanKesehatan di Rumah Sakit
325.000,00
ProvinsiJawa Barat
Kota Bekasi 325.000,00
052 - Kegiatan PenilaianImplementasi Green Hospital HKNke 54 Tahun 2018
178.900,00
Pusat Pusat 178.900,00
053 - Sosialisasi kualitas fasyankes(sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)
0,00
054 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
055 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
056 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)
0,00
057 - Workshop MFK RujukanRegional dan Propinsi
550.529,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 9/27
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiJawa Barat
Kota Bekasi 550.529,00
058 - Bimbingan Teknis SPA di RSRujukan Regional dan Propinsi
452.532,00
Pusat Pusat 452.532,00
059 - Pengelolaan PembangunanSarana Prasarana Rumah Sakit(DEKONSENTRASI)
2.944.260,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
147.213,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
147.213,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
147.213,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
147.213,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
147.213,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
147.213,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
147.213,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
147.213,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
147.213,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
147.213,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
147.213,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
147.213,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
147.213,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 10/27
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
147.213,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
147.213,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
147.213,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
147.213,00
ProvinsiBali
ProvinsiBali
147.213,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
147.213,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
147.213,00
03.509Pendirian RS UPT di kawasan IndonesiaTimur (Prioritas)
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
Kesehatan
PeningkatanKesehatanIbu danAnak
Peningkatan AksesPelayananKesehatan Ibu danAnak
Penyediaan FasilitasKesehatan YangBerkualitas
tidak 250.000.000,00
03.509.001 Tanpa Sub Output 250.000.000,00
051 - Pembangunan RS UPT diMaluku
250.000.000,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
250.000.000,00
04RSUD yang memenuhi standar SaranaPrasarana dan Alat kesehatannya
16.421.453,00
04.505Pembinaan Sarana Prasarana dan AlatKesehatan di RS Daerah yang MemenuhiStandar dengan Kriteria Khusus
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 4.991.453,00
04.505.001 Tanpa Sub Output 4.991.453,00
051 - Rakontek Pengelolaan SPA diRumah Sakit
0,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 11/27
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
052 - Pengadaan Konsultan DesainTipikal (Prototype) Bangunan danPrasarana Unit/Instalasi RumahSakit
1.400.000,00
Pusat Pusat 1.400.000,00
053 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
054 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
055 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)
0,00
056 - Workshop PerencanaanPemenuhan SPA di RS denganKriteria Khusus
460.926,00
Pusat Pusat 460.926,00
057 - Bimbingan TeknisPengelolaan SPA di RS denganKriteria Khusus
248.886,00
Pusat Pusat 248.886,00
058 - Penyusunan Draf PMKPedoman Pengelolaan PeralatanMedis di RS
281.130,00
ProvinsiJawa Barat
Kota Bogor 281.130,00
059 - Penyusunan Pedoman SPAKlinik Utama
250.000,00
Pusat Pusat 250.000,00
060 - Rapat Konsultasi Teknis SPARS Daerah
100.000,00
Pusat Pusat 100.000,00
061 - Workshop PengelolaanPeralatan Medis dalam RangkaPemenuhan Standar dan AkreditasiRS (DEKONSENTRASI)
2.250.511,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
147.213,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 12/27
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
147.213,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
147.213,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
188.889,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
147.213,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
117.567,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
147.213,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
177.499,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
147.213,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
147.213,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
147.213,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
147.213,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
147.213,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
147.213,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
147.213,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 13/27
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
04.512Pemenuhan Alat Kesehatan PenunjangAsian Games
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
PrioritasNasionalKhusus
AsianGames danAsian ParaGames
SuksesPenyelenggaraan
Penyiapan Venue,Wisma Atlit daninfrastrukturpendukung
tidak 11.430.000,00
04.512.001 tanpa sub output 11.430.000,00
051 - Pengadaan Alat Kesehatanuntuk menunjang Asian Games danPara Asian Games Tahun 2018
11.430.000,00
Pusat Pusat 11.430.000,00
05
Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan /Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yangMampu Memberikan Pelayanan SesuaiStandar
3.015.700,00
05.506
Balai Pengujian FasilitasKesehatan/Institusi Penguji FasilitasKesehatan yang Mampu MemberikanPelayanan sesuai Standar
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 3.015.700,00
05.506.001 Tanpa Sub Output 3.015.700,00
051 - Standarisasi laboratoriumkalibrasi di Rumah Sakit
0,00
052 - Penguatan Dinas Kesehatandalam pengujian kalibrasi alat
0,00
053 - Bimbingan teknis institusipenguji alat kesehatan
0,00
054 - Bimbingan teknis fasilitaspelayanan kesehatan laboratoriumkesehatan
0,00
055 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
056 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
057 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)
0,00
058 - Penyusunan RoadmapPengujian Dan Kalibrasi FasilitasKesehatan
258.796,00
Pusat Pusat 258.796,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 14/27
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
059 - Penyusunan Modul Serti�kasiKompetensi Petugas Penguji,Kalibrasi, Inspeksi Fasyankes
225.400,00
Pusat Pusat 225.400,00
060 - Penyusunan Pedoman SPAKesehatan TradisionalKomplementer
230.100,00
Pusat Pusat 230.100,00
061 - Penyusunan Pedoman TeknisBangunan, Prasarana danPeralatan Kesehatan LaboratoriumKlinik
325.200,00
ProvinsiJawa Barat
Kota Bekasi 325.200,00
062 - Penyusunan Pedoman SPAUnit Transfusi Darah
330.400,00
Pusat Pusat 167.828,00
ProvinsiJawa Barat
Kota Bekasi 162.572,00
063 - Penyusunan Modul Serti�kasiKompetensi Petugas Penguji,Kalibrasi Alat Kesehatan
252.321,00
Pusat Pusat 252.321,00
064 - Konsensus Metode KerjaPengujian dan Kalibrasi AlatKesehatan dan Inspeksi SaranaPrasarana Fasilitas PelayananKesehatan
236.240,00
Pusat Pusat 236.240,00
065 - Workshop PeningkatanKemampuan BPFK/IP dalamInspeksi Sarana PrasaranaFasyankes
265.100,00
Pusat Pusat 265.100,00
066 - Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Pengujian, kalibrasialat kesehatan dan Inspeksi SaranaPrasarana Fasyankes
327.125,00
Pusat Pusat 327.125,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 15/27
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
067 - Bimbingan TeknisPenyelenggaraan Pengujian,Kalibrasi Alat Kesehatan danInspeksi Sarana PrasaranaFasyankes
341.539,00
Pusat Pusat 341.539,00
068 - Pendampingan penyusunanProg/Keg BPFK/LPFK dalammendukung PIS-PK, Akreditasi,sistem rujukan dan DTPK
223.479,00
Pusat Pusat 223.479,00
06
Dinas Kesehatan Provinsi yangmengembangkan Unit pemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional / RegionalMaintenance Center
10.858.463,00
06.507
Dinas Kesehatan Propinsi yangMengembangkan Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/RegionalMaintenance Center
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 4.611.563,00
06.507.001 Tanpa Sub Output 4.611.563,00
051 - Penguatan Dinas Kesehatandalam pembinaan jejaringlaboratorium
0,00
052 - Sosialisasi kualitas fasyankes(sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)
0,00
053 - Sosialisasi dan advokasiperizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
054 - Lokakarya penetapan jejaringsistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00
055 - Monev validasi data ASPAKserta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)
0,00
056 - Peningkatan Peran DinasKesehatan dalampembentukanRegionalMaintenance Center (RMC)
456.214,00
Pusat Pusat 456.214,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 16/27
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
057 - Workshop ASPAKLaboratorium Kesehatan
0,00
058 - Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Regional MaintenanceCenter (RMC)
683.110,00
Pusat Pusat 683.110,00
059 - Bimbingan TeknisPelaksanaan Regional maintenanceCenter (RMC)
597.524,00
Pusat Pusat 597.524,00
060 - Koordinasi Teknis RegionalMaintenance Center (RMC) sebagaiSistem Rujukan SPA di Fasyankes(DEKONSENTRASI)
1.772.163,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
147.683,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
147.680,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
147.680,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
147.680,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
147.680,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
147.680,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
147.680,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
147.680,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
147.680,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapuaBarat
147.680,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 17/27
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT
/ KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEK PRIORITASDUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
147.680,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
147.680,00
061 - Supervisi dan assesmentpelaksanaan pemenuhan standarfasyankes lainnya
611.528,00
Pusat Pusat 611.528,00
062 - Integrasi Sistem InformasiFasyankes lainnya ke dalam ASPAK
50.000,00
Pusat Pusat 50.000,00
063 - Workshop PenyelenggaraanASPAK Fasyankes Lainnya
441.024,00
Pusat Pusat 2.768,00
ProvinsiJawa Barat
Kota Bekasi 438.256,00
06.951 Layanan Internal (Overhead)
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 6.246.900,00
06.951.003 Tanpa Sub Output 6.246.900,00
051 - Manajemen Pendukung 3.651.220,00
Pusat Pusat 3.651.220,00
052 - SDM yang DitingkatkanKapasitas dan KemampuanTeknisnya
383.930,00
Pusat Pusat 383.930,00
053 - Dokumen Perencanaan danAnggaran
363.320,00
Pusat Pusat 363.320,00
054 - Layanan Perkantoran 1.848.430,00
Pusat Pusat 1.848.430,00
Total 314.520.504,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 18/27
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 20210 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuaistandar
10.434.126,00 10.584.663,00 11.598.503,00 12.610.350,00
01.502Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat(SPA) sesuai Standar
5600 Puskesmas 10.434.126,00 10.584.663,00 11.598.503,00 12.610.350,00
01.502.003 Tanpa Sub Output 10.434.126,00 10.584.663,00 11.598.503,00 12.610.350,00
01.502.003.051 Standarisasi spesi�kasi peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.052 Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal 1,00Puskesmas Perbatasan danTertinggal
2.845.750,00 2.845.750,00 1,00 1,00 1,00 3.130.325,00 3.443.358,00 3.787.693,00
01.502.003.053 Penyusunan Pedoman Pengelolaan SPA di Puskesmas 1,00 Pedoman 349.916,00 349.916,00 1,00 1,00 1,00 367.412,00 385.782,00 405.072,00
01.502.003.054 Penyusunan Modul TOT Pemeliharaan SPA di Puskesmas 2,00 Modul TOT Pelatihan 120.523,50 241.047,00 2,00 2,00 2,00 253.099,00 265.754,00 279.042,00
01.502.003.056Pengembangan sistem informasi serti�kasi pemeriksaankesehatan CTKI
1,00 Upgrade Sistem Informasi 225.970,00 225.970,00 1,00 1,00 1,00 237.269,00 249.132,00 261.589,00
01.502.003.057 Standarisasi SPA klinik embarkasi dan debarkasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.058Pertemuan teknis pemenuhan SPA pada Puskesmas Perbatasandan Tertinggal
2,00 Dokumen 519.885,50 1.039.771,00 2,00 2,00 2,00 1.091.759,00 1.146.347,00 1.203.665,00
01.502.003.059 Evaluasi dan Validasi ASPAK Puskesmas lokus PIS -PK 1,00 kegiatan 438.195,00 438.195,00 1,00 1,00 1,00 460.105,00 483.110,00 507.265,00
01.502.003.060 Manajemen penyiapan Public Health Improvement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.061Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.062Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.063Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.064Bimbingan teknis dan monev pemenuhan standar SPA bagiPuskesmas Lokus PIS-PK
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.065Pertemuan Teknis Pembinaan Sarkes Pemeriksa Kesehatan CTKIdi Sarana Kesehatan Pemeriksa CTKI
1,00 Kegiatan 378.161,00 378.161,00 1,00 1,00 1,00 397.069,00 416.923,00 437.769,00
01.502.003.068 Validasi Data ASPAK (DEKONSENTRASI) 34,00 Kegiatan 99.439,41 3.380.940,00 34,00 34,00 34,00 3.198.250,00 3.613.792,00 3.975.144,00
01.502.003.069 Workshop Pengelolaan SPA Puskesmas (DEKONSENTRASI) 16,00 Kegiatan 95.898,50 1.534.376,00 16,00 16,00 16,00 1.449.375,00 1.594.305,00 1.753.111,00
02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 19.339.541,00 12.473.495,00 6.405.344,00 6.991.379,00
02.503Pembinaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit di RSRujukan Nasional
14 RS Rujukan 1.533.541,00 1.686.895,00 1.855.084,00 2.041.093,00
02.503.001 Tanpa Sub Output 1.533.541,00 1.686.895,00 1.855.084,00 2.041.093,00
02.503.001.051 Workshop MFK di RS Rujukan Nasional dan UPT Vertikal 1,00 Kegiatan 550.000,00 550.000,00 1,00 1,00 1,00 605.000,00 665.000,00 732.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 19/27
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
02.503.001.052Bimbingan Teknis Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat di RSRujukan Nasional
14,00 RS Rujukan 23.108,64 323.521,00 14,00 14,00 14,00 355.873,00 391.460,00 430.606,00
02.503.001.053Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.503.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.503.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.503.001.056penyusunan Modul perencanaan peralatan kesehatan berbASISOEE (Overall Equipment E�ectiveness)
1,00 Kegiatan 310.020,00 310.020,00 1,00 1,00 1,00 341.022,00 375.124,00 412.637,00
02.503.001.057Revisi Pedoman Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit(IPSRS)
1,00 Pedoman 350.000,00 350.000,00 1,00 1,00 1,00 385.000,00 423.500,00 465.850,00
02.510 Penyiapan Pembangunan RS UPT di Nusa Tenggara Timur dan Papua 2 RS 14.500.000,00 7.150.000,00 550.000,00 550.000,00
02.510.001 Tanpa Sub Output 14.500.000,00 7.150.000,00 550.000,00 550.000,00
02.510.001.051Penyiapan Pembangunan RS UPT di wilayah Nusa Tenggara Timurdan Papua
1,00 Dokumen Persiapan Pembangunan 14.000.000,00 14.000.000,00 1,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00 0,00
02.510.001.052 Penyiapan Pembangunan RS UPT di wilayah Timur (I SPHERE) 3,00 Dokumen Persiapan Pembangunan 166.666,67 500.000,00 3,00 3,00 3,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00
02.511 Pelaksanaan KSST 2 Unit 3.306.000,00 3.636.600,00 4.000.260,00 4.400.286,00
02.511.001 Tanpa Sub Output 3.306.000,00 3.636.600,00 4.000.260,00 4.400.286,00
02.511.001.051 Kerjasama Selatan - Selatan Triangular 2,00 Unit 1.653.000,00 3.306.000,00 2,00 2,00 2,00 3.636.600,00 4.000.260,00 4.400.286,00
03RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana danalat (SPA) sesuai standar
254.451.221,00 278.902.106,00 4.244.809,00 4.645.535,00
03.504Pembinaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan RS RujukanRegional dan Propinsi sesuai Standar
130 RS 4.451.221,00 3.902.106,00 4.244.809,00 4.645.535,00
03.504.001 Tanpa Sub Output 4.451.221,00 3.902.106,00 4.244.809,00 4.645.535,00
03.504.001.051Penyusunan Pedoman Spesi�kasi Teknis Peralatan Kesehatan diRumah Sakit
1,00 Pedoman 325.000,00 325.000,00 1,00 1,00 1,00 357.500,00 393.250,00 432.575,00
03.504.001.052Kegiatan Penilaian Implementasi Green Hospital HKN ke 54 Tahun2018
1,00 Kegiatan 178.900,00 178.900,00 1,00 1,00 1,00 196.790,00 216.469,00 238.116,00
03.504.001.053Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.504.001.054Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.504.001.055Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.504.001.056Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.504.001.057 Workshop MFK Rujukan Regional dan Propinsi 1,00 kegiatan 550.529,00 550.529,00 1,00 1,00 1,00 605.582,00 666.140,00 732.754,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 20/27
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
03.504.001.058 Bimbingan Teknis SPA di RS Rujukan Regional dan Propinsi 130,00 RS Rujukan Regional dan Propinsi 3.481,02 452.532,00 130,00 130,00 130,00 475.158,00 475.158,00 498.916,00
03.504.001.059Pengelolaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Sakit(DEKONSENTRASI)
14,00 Kegiatan 210.304,29 2.944.260,00 14,00 14,00 14,00 2.267.076,00 2.493.792,00 2.743.174,00
03.509 Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur (Prioritas) 1 RS 250.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00
03.509.001 Tanpa Sub Output 250.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00
03.509.001.051 Pembangunan RS UPT di Maluku 1,00 RS UPT Vertikal yang terbangun 250.000.000,00 250.000.000,00 1,00 1,00 1,00 275.000.000,00 0,00 0,00
04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 16.421.453,00 5.366.259,00 5.600.379,00 6.160.021,00
04.505Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerah yangMemenuhi Standar dengan Kriteria Khusus
97 RSUD 4.991.453,00 5.366.259,00 5.600.379,00 6.160.021,00
04.505.001 Tanpa Sub Output 4.991.453,00 5.366.259,00 5.600.379,00 6.160.021,00
04.505.001.051 Rakontek Pengelolaan SPA di Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.505.001.052Pengadaan Konsultan Desain Tipikal (Prototype) Bangunan danPrasarana Unit/Instalasi Rumah Sakit
1,00Prototype Bangunan danPrasarana Unit/Instalasi RumahSakit
1.400.000,00 1.400.000,00 1,00 1,00 1,00 1.540.000,00 1.694.000,00 1.863.000,00
04.505.001.053Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.505.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.505.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.505.001.056Workshop Perencanaan Pemenuhan SPA di RS dengan KriteriaKhusus
1,00 kegiatan 460.926,00 460.926,00 1,00 1,00 1,00 506.000,00 556.600,00 612.260,00
04.505.001.057 Bimbingan Teknis Pengelolaan SPA di RS dengan Kriteria Khusus 12,00 RS dengan Kriteria Khusus 20.740,50 248.886,00 12,00 12,00 12,00 273.775,00 301.152,00 331.267,00
04.505.001.058Penyusunan Draf PMK Pedoman Pengelolaan Peralatan Medis diRS
1,00 Draf PMK 281.130,00 281.130,00 1,00 1,00 1,00 309.243,00 340.167,00 374.184,00
04.505.001.059 Penyusunan Pedoman SPA Klinik Utama 0,00 Pedoman NaN 250.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00
04.505.001.060 Rapat Konsultasi Teknis SPA RS Daerah 1,00 Kegiatan 100.000,00 100.000,00 1,00 1,00 1,00 110.000,00 121.000,00 133.100,00
04.505.001.061Workshop Pengelolaan Peralatan Medis dalam RangkaPemenuhan Standar dan Akreditasi RS (DEKONSENTRASI)
15,00 Dinkes Propinsi 150.034,07 2.250.511,00 15,00 15,00 15,00 2.352.241,00 2.587.460,00 2.846.210,00
04.512 Pemenuhan Alat Kesehatan Penunjang Asian Games 1 Keg. 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00
04.512.001 tanpa sub output 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00
04.512.001.051Pengadaan Alat Kesehatan untuk menunjang Asian Games danPara Asian Games Tahun 2018
1,00 Unit 11.430.000,00 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatanyang Mampu Memberikan Pelayanan Sesuai Standar
3.015.700,00 3.225.859,00 3.461.922,00 3.459.584,00
05.506Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas Kesehatanyang Mampu Memberikan Pelayanan sesuai Standar
14 Balai 3.015.700,00 3.225.859,00 3.461.922,00 3.459.584,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 21/27
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
05.506.001 Tanpa Sub Output 3.015.700,00 3.225.859,00 3.461.922,00 3.459.584,00
05.506.001.051 Standarisasi laboratorium kalibrasi di Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.052 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pengujian kalibrasi alat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.053 Bimbingan teknis institusi penguji alat kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.054Bimbingan teknis fasilitas pelayanan kesehatan laboratoriumkesehatan
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.055Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.056Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.057Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.058Penyusunan Roadmap Pengujian Dan Kalibrasi FasilitasKesehatan
1,00 Roadmap 258.796,00 258.796,00 1,00 1,00 1,00 271.736,00 285.323,00 299.589,00
05.506.001.059Penyusunan Modul Serti�kasi Kompetensi Petugas Penguji,Kalibrasi, Inspeksi Fasyankes
1,00 Modul 225.400,00 225.400,00 1,00 1,00 1,00 236.670,00 248.504,00 260.929,00
05.506.001.060 Penyusunan Pedoman SPA Kesehatan Tradisional Komplementer 1,00 Pedoman 230.100,00 230.100,00 1,00 1,00 1,00 241.605,00 253.685,00 266.370,00
05.506.001.061Penyusunan Pedoman Teknis Bangunan, Prasarana dan PeralatanKesehatan Laboratorium Klinik
1,00 Pedoman 325.200,00 325.200,00 1,00 1,00 1,00 357.720,00 393.492,00 432.841,00
05.506.001.062 Penyusunan Pedoman SPA Unit Transfusi Darah 2,00 Pedoman 165.200,00 330.400,00 2,00 2,00 2,00 363.440,00 399.784,00 439.762,00
05.506.001.063Penyusunan Modul Serti�kasi Kompetensi Petugas Penguji,Kalibrasi Alat Kesehatan
1,00 Modul 252.321,00 252.321,00 1,00 1,00 1,00 277.553,00 305.308,00 335.839,00
05.506.001.064Konsensus Metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatandan Inspeksi Sarana Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
0,00 Kegiatan NaN 236.240,00 0,00 0,00 0,00 260.062,00 286.068,00 314.675,00
05.506.001.065Workshop Peningkatan Kemampuan BPFK/IP dalam InspeksiSarana Prasarana Fasyankes
1,00 kegiatan 265.100,00 265.100,00 1,00 1,00 1,00 278.355,00 292.273,00 306.886,00
05.506.001.066Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengujian, kalibrasi alatkesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Fasyankes
1,00 Kegiatan 327.125,00 327.125,00 1,00 1,00 1,00 343.481,00 360.655,00 378.688,00
05.506.001.067Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pengujian, Kalibrasi AlatKesehatan dan Inspeksi Sarana Prasarana Fasyankes
1,00 Kegiatan 341.539,00 341.539,00 1,00 1,00 1,00 358.616,00 376.547,00 395.374,00
05.506.001.068Pendampingan penyusunan Prog/Keg BPFK/LPFK dalammendukung PIS-PK, Akreditasi, sistem rujukan dan DTPK
1,00 Program/Kegiatan 223.479,00 223.479,00 1,00 1,00 1,00 236.621,00 260.283,00 28.631,00
06Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional / Regional Maintenance Center
10.858.463,00 11.503.667,00 12.280.116,00 13.115.536,00
06.507Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit PemeliharaanFasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center
6 Unit RMC 4.611.563,00 4.925.225,00 5.351.637,00 5.817.405,00
06.507.001 Tanpa Sub Output 4.611.563,00 4.925.225,00 5.351.637,00 5.817.405,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 22/27
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
06.507.001.051Penguatan Dinas Kesehatan dalam pembinaan jejaringlaboratorium
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.052Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmasbersih, kalibrasi alat kesehatan)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.053Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dankalibrasi SPA di fasyankes (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhanpemenuhan standar dan akreditasi (DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.056Peningkatan Peran Dinas Kesehatan dalampembentukanRegional Maintenance Center (RMC)
1,00 Kegiatan 456.214,00 456.214,00 1,00 1,00 1,00 417.297,00 459.026,00 504.929,00
06.507.001.057 Workshop ASPAK Laboratorium Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.058Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regional MaintenanceCenter (RMC)
1,00 Kegiatan 683.110,00 683.110,00 1,00 1,00 1,00 751.421,00 826.563,00 909.219,00
06.507.001.059Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regional maintenance Center(RMC)
34,00Unit Pemeliharaan FasilitasKesehatan Regional (RMC)
17.574,24 597.524,00 34,00 34,00 34,00 627.400,00 658.770,00 691.709,00
06.507.001.060Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagaiSistem Rujukan SPA di Fasyankes (DEKONSENTRASI)
12,00 Propinsi 147.680,25 1.772.163,00 12,00 12,00 12,00 1.949.376,00 2.144.304,00 2.358.744,00
06.507.001.061Supervisi dan assesment pelaksanaan pemenuhan standarfasyankes lainnya
36,00 fasyankes lainnya 16.986,89 611.528,00 36,00 36,00 36,00 642.104,00 674.210,00 707.920,00
06.507.001.062 Integrasi Sistem Informasi Fasyankes lainnya ke dalam ASPAK 1,00 Paket 50.000,00 50.000,00 1,00 1,00 1,00 52.500,00 55.125,00 57.881,00
06.507.001.063 Workshop Penyelenggaraan ASPAK Fasyankes Lainnya 2,00 Kegiatan 220.512,00 441.024,00 2,00 2,00 2,00 485.127,00 533.639,00 587.003,00
06.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 6.246.900,00 6.578.442,00 6.928.479,00 7.298.131,00
06.951.003 Tanpa Sub Output 6.246.900,00 6.578.442,00 6.928.479,00 7.298.131,00
06.951.003.051 Manajemen Pendukung 12,00 Bulan layanan 304.268,33 3.651.220,00 12,00 12,00 12,00 3.833.781,00 4.025.470,00 4.226.744,00
06.951.003.052 SDM yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Teknisnya 12,00 Bulan Layanan 31.994,17 383.930,00 12,00 12,00 12,00 422.323,00 464.555,00 511.010,00
06.951.003.053 Dokumen Perencanaan dan Anggaran 12,00 bulan layanan 30.276,67 363.320,00 12,00 12,00 12,00 381.486,00 400.560,00 420.588,00
06.951.003.054 Layanan Perkantoran 12,00 Bulan layanan 154.035,83 1.848.430,00 12,00 12,00 12,00 1.940.852,00 2.037.894,00 2.139.789,00
Total 314.520.504,00 - - - 322.056.049,00 43.591.073,00 46.982.405,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
C. SUMBER PENDANAAN
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 23/27
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 10.434.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.434.126,00
01.502 Pembinaan Puskesmas yang Memenuhi Sarana, Prasarana dan Alat (SPA) sesuai Standar 10.434.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.434.126,00
01.502.003 Tanpa Sub Output 10.434.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.434.126,00
01.502.003.051 Standarisasi spesi�kasi peralatan kesehatan di Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.052 Monev Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal Utama 2.845.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.845.750,00
01.502.003.053 Penyusunan Pedoman Pengelolaan SPA di Puskesmas Utama 349.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.916,00
01.502.003.054 Penyusunan Modul TOT Pemeliharaan SPA di Puskesmas Utama 241.047,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.047,00
01.502.003.056 Pengembangan sistem informasi serti�kasi pemeriksaan kesehatan CTKI Utama 225.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.970,00
01.502.003.057 Standarisasi SPA klinik embarkasi dan debarkasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.058 Pertemuan teknis pemenuhan SPA pada Puskesmas Perbatasan dan Tertinggal Utama 1.039.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.039.771,00
01.502.003.059 Evaluasi dan Validasi ASPAK Puskesmas lokus PIS -PK Utama 438.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.195,00
01.502.003.060 Manajemen penyiapan Public Health Improvement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.061 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.062Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.063Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.064 Bimbingan teknis dan monev pemenuhan standar SPA bagi Puskesmas Lokus PIS-PK Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.502.003.065 Pertemuan Teknis Pembinaan Sarkes Pemeriksa Kesehatan CTKI di Sarana Kesehatan Pemeriksa CTKI Utama 378.161,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378.161,00
01.502.003.068 Validasi Data ASPAK (DEKONSENTRASI) Utama 3.380.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.380.940,00
01.502.003.069 Workshop Pengelolaan SPA Puskesmas (DEKONSENTRASI) Utama 1.534.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.534.376,00
02 RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana dan prasarananya 18.839.541,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.339.541,00
02.503 Pembinaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit di RS Rujukan Nasional 1.533.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533.541,00
02.503.001 Tanpa Sub Output 1.533.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533.541,00
02.503.001.051 Workshop MFK di RS Rujukan Nasional dan UPT Vertikal Utama 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
02.503.001.052 Bimbingan Teknis Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat di RS Rujukan Nasional Utama 323.521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.521,00
02.503.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.503.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.503.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 24/27
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
02.503.001.056penyusunan Modul perencanaan peralatan kesehatan berbASIS OEE (Overall EquipmentE�ectiveness)
Utama 310.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.020,00
02.503.001.057 Revisi Pedoman Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRS) Utama 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00
02.510 Penyiapan Pembangunan RS UPT di Nusa Tenggara Timur dan Papua 14.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00
02.510.001 Tanpa Sub Output 14.000.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500.000,00
02.510.001.051 Penyiapan Pembangunan RS UPT di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Papua Utama 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00
02.510.001.052 Penyiapan Pembangunan RS UPT di wilayah Timur (I SPHERE) Utama 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02.511 Pelaksanaan KSST 3.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306.000,00
02.511.001 Tanpa Sub Output 3.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306.000,00
02.511.001.051 Kerjasama Selatan - Selatan Triangular Utama 3.306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.306.000,00
03 RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar 254.451.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254.451.221,00
03.504 Pembinaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan RS Rujukan Regional dan Propinsi sesuai Standar 4.451.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.451.221,00
03.504.001 Tanpa Sub Output 4.451.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.451.221,00
03.504.001.051 Penyusunan Pedoman Spesi�kasi Teknis Peralatan Kesehatan di Rumah Sakit Utama 325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00
03.504.001.052 Kegiatan Penilaian Implementasi Green Hospital HKN ke 54 Tahun 2018 Utama 178.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.900,00
03.504.001.053 Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmas bersih, kalibrasi alat kesehatan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.504.001.054 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.504.001.055Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.504.001.056Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.504.001.057 Workshop MFK Rujukan Regional dan Propinsi Utama 550.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.529,00
03.504.001.058 Bimbingan Teknis SPA di RS Rujukan Regional dan Propinsi Utama 452.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452.532,00
03.504.001.059 Pengelolaan Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Sakit (DEKONSENTRASI) Utama 2.944.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.944.260,00
03.509 Pendirian RS UPT di kawasan Indonesia Timur (Prioritas) 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00
03.509.001 Tanpa Sub Output 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00
03.509.001.051 Pembangunan RS UPT di Maluku Utama 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00
04 RSUD yang memenuhi standar Sarana Prasarana dan Alat kesehatannya 16.421.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.421.453,00
04.505Pembinaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di RS Daerah yang Memenuhi Standar dengan KriteriaKhusus
4.991.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.991.453,00
04.505.001 Tanpa Sub Output 4.991.453,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.991.453,00
04.505.001.051 Rakontek Pengelolaan SPA di Rumah Sakit Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.505.001.052 Pengadaan Konsultan Desain Tipikal (Prototype) Bangunan dan Prasarana Unit/Instalasi Rumah Sakit Utama 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00
04.505.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 25/27
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
04.505.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.505.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.505.001.056 Workshop Perencanaan Pemenuhan SPA di RS dengan Kriteria Khusus Utama 460.926,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460.926,00
04.505.001.057 Bimbingan Teknis Pengelolaan SPA di RS dengan Kriteria Khusus Utama 248.886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.886,00
04.505.001.058 Penyusunan Draf PMK Pedoman Pengelolaan Peralatan Medis di RS Utama 281.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.130,00
04.505.001.059 Penyusunan Pedoman SPA Klinik Utama Utama 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
04.505.001.060 Rapat Konsultasi Teknis SPA RS Daerah Utama 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
04.505.001.061Workshop Pengelolaan Peralatan Medis dalam Rangka Pemenuhan Standar dan Akreditasi RS(DEKONSENTRASI)
Utama 2.250.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.511,00
04.512 Pemenuhan Alat Kesehatan Penunjang Asian Games 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.430.000,00
04.512.001 tanpa sub output 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.430.000,00
04.512.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan untuk menunjang Asian Games dan Para Asian Games Tahun 2018 Utama 11.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.430.000,00
05Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan / Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu MemberikanPelayanan Sesuai Standar
3.015.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.700,00
05.506Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan/Institusi Penguji Fasilitas Kesehatan yang Mampu MemberikanPelayanan sesuai Standar
3.015.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.700,00
05.506.001 Tanpa Sub Output 3.015.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015.700,00
05.506.001.051 Standarisasi laboratorium kalibrasi di Rumah Sakit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.052 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pengujian kalibrasi alat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.053 Bimbingan teknis institusi penguji alat kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.054 Bimbingan teknis fasilitas pelayanan kesehatan laboratorium kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.055 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.056Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.057Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.506.001.058 Penyusunan Roadmap Pengujian Dan Kalibrasi Fasilitas Kesehatan Utama 258.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.796,00
05.506.001.059 Penyusunan Modul Serti�kasi Kompetensi Petugas Penguji, Kalibrasi, Inspeksi Fasyankes Utama 225.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.400,00
05.506.001.060 Penyusunan Pedoman SPA Kesehatan Tradisional Komplementer Utama 230.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.100,00
05.506.001.061 Penyusunan Pedoman Teknis Bangunan, Prasarana dan Peralatan Kesehatan Laboratorium Klinik Utama 325.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.200,00
05.506.001.062 Penyusunan Pedoman SPA Unit Transfusi Darah Utama 330.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.400,00
05.506.001.063 Penyusunan Modul Serti�kasi Kompetensi Petugas Penguji, Kalibrasi Alat Kesehatan Utama 252.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.321,00
05.506.001.064Konsensus Metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi Sarana PrasaranaFasilitas Pelayanan Kesehatan
Utama 236.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236.240,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 26/27
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
05.506.001.065 Workshop Peningkatan Kemampuan BPFK/IP dalam Inspeksi Sarana Prasarana Fasyankes Utama 265.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.100,00
05.506.001.066Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengujian, kalibrasi alat kesehatan dan Inspeksi SaranaPrasarana Fasyankes
Utama 327.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 327.125,00
05.506.001.067Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pengujian, Kalibrasi Alat Kesehatan dan Inspeksi SaranaPrasarana Fasyankes
Utama 341.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341.539,00
05.506.001.068Pendampingan penyusunan Prog/Keg BPFK/LPFK dalam mendukung PIS-PK, Akreditasi, sistemrujukan dan DTPK
Utama 223.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.479,00
06Dinas Kesehatan Provinsi yang mengembangkan Unit pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional / RegionalMaintenance Center
10.858.463,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.858.463,00
06.507Dinas Kesehatan Propinsi yang Mengembangkan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/RegionalMaintenance Center
4.611.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.611.563,00
06.507.001 Tanpa Sub Output 4.611.563,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.611.563,00
06.507.001.051 Penguatan Dinas Kesehatan dalam pembinaan jejaring laboratorium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.052 Sosialisasi kualitas fasyankes (sistem rujukan online, puskesmas bersih, kalibrasi alat kesehatan) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.053 Sosialisasi dan advokasi perizinan dan registrasi fasyankes (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.054Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.055Monev validasi data ASPAK serta perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.056 Peningkatan Peran Dinas Kesehatan dalam pembentukanRegional Maintenance Center (RMC) Utama 456.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456.214,00
06.507.001.057 Workshop ASPAK Laboratorium Kesehatan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
06.507.001.058 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regional Maintenance Center (RMC) Utama 683.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683.110,00
06.507.001.059 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regional maintenance Center (RMC) Utama 597.524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597.524,00
06.507.001.060Koordinasi Teknis Regional Maintenance Center (RMC) sebagai Sistem Rujukan SPA di Fasyankes(DEKONSENTRASI)
Utama 1.772.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772.163,00
06.507.001.061 Supervisi dan assesment pelaksanaan pemenuhan standar fasyankes lainnya Utama 611.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 611.528,00
06.507.001.062 Integrasi Sistem Informasi Fasyankes lainnya ke dalam ASPAK Utama 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
06.507.001.063 Workshop Penyelenggaraan ASPAK Fasyankes Lainnya Utama 441.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441.024,00
06.951 Layanan Internal (Overhead) 6.246.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.246.900,00
06.951.003 Tanpa Sub Output 6.246.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.246.900,00
06.951.003.051 Manajemen Pendukung Pendukung 3.651.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.651.220,00
06.951.003.052 SDM yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Teknisnya Pendukung 383.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383.930,00
06.951.003.053 Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pendukung 363.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.320,00
06.951.003.054 Layanan Perkantoran Pendukung 1.848.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.848.430,00
Total 314.020.504,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.520.504,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 27/27
Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP.
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/15
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Puskesmas yang siap diakreditasi 19.681.340,00
01.01 Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas terserti�kasi akreditasi 4900 (2100)
02 Rumah Sakit yang siap diakreditasi 21.458.102,00
02.01 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terserti�kasi akreditasi nasional 434 (147)
03 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang siap diakreditasi 5.531.810,00
03.01 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang Siap Diakreditasi 200 (100)
04 Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu pemantapan mutu eksternal tingkat nasional 4.095.249,00
04.01 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang Memenuhi Standar Mutu Pemantapan Mutu Eksternal Tingkat Nasional 200
Total 50.766.501,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
0 0,00
0.999 Output Cadangan tidak 0,00
0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00
051 - Output Cadangan 0,00
01 Puskesmas yang siap diakreditasi 19.681.340,00
01.501Kecamatan dengan Puskesmas yang siapdiakreditasi
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
Kesehatan
PeningkatanKesehatanIbu danAnak
PeningkatanAkses PelayananKesehatan Ibudan Anak
PenyediaanFasilitasKesehatanYangBerkualitas
tidak 18.125.880,00
01.501.001 tanpa sub output 18.125.880,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
:4. KEGIATAN 5836 - Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/15
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
051 - Dukungan Operasional KomisiAkreditasi FKTP
3.116.354,00
Pusat Pusat 3.116.354,00
052 - Peningkatan Kemampuan TeknisBagi Tenaga Kesehatan Sebagai SurveiorAkreditasi FKTP
4.041.600,00
Pusat Pusat 4.041.600,00
053 - Peningkatan Kemampuan TeknisBagi Tenaga Kesehatan DalamPelaksanaan Audit Internal dan TinjauanManajemen di FKTP
1.062.760,00
Pusat Pusat 1.062.760,00
054 - Peningkatan Kemampuan TeknisBagi Tenaga Kesehatan DalamPelaksanaan Keselamatan Pasien danManajemen Risiko di FKTP
1.056.040,00
Pusat Pusat 1.056.040,00
055 - Lokakarya Evaluasi PeningkatanMutu dan Keselamatan Pasien di FKTP
0,00
Pusat Pusat 0,00
056 - Lokakarya Penguatan KemampuanTeknis Surveior Akreditasi FKTP
0,00
Pusat Pusat 0,00
057 - Peningkatan KapasitasPendampingan Akreditasi FasilitasKesehatan Tingkat Pertama bagi TenagaKesehatan Kab/Kota (DEKONSENTRASI)
6.334.775,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
350.000,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
320.000,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
331.458,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
335.000,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
400.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/15
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
325.000,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
362.591,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
325.000,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
500.000,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
266.600,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
350.000,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
684.126,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
420.000,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
320.000,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapua Barat
375.000,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
350.000,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
320.000,00
058 - Workshop Teknis PercepatanAkreditasi Puskesmas bagi TenagaKesehatan di Kab/Kota (DEKONSENTRASI)
2.514.351,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
138.542,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/15
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
175.000,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
237.409,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
150.000,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
250.000,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
63.400,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
250.000,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
400.000,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
250.000,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
200.000,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapua Barat
250.000,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
150.000,00
01.505Kabupaten/Kota yang siap akreditasi fasilitaskesehatan primer
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
tidak 1.555.460,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 1.555.460,00
051 - Penyusunan Pedoman PeningkatanMutu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)di Puskesmas
0,00
Pusat Pusat 0,00
052 - Review Standar dan InstrumentAkreditasi FKTP Tahun 2015
394.160,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/15
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
Pusat Pusat 394.160,00
053 - Bimtek Pelaksanaan Mutu danKeselamatan Pasien di FKTP
1.161.300,00
Pusat Pusat 1.161.300,00
02 Rumah Sakit yang siap diakreditasi 21.458.102,00
02.502Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit yang SiapDiakreditasi
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
Kesehatan
PeningkatanKesehatanIbu danAnak
PeningkatanAkses PelayananKesehatan Ibudan Anak
PenyediaanFasilitasKesehatanYangBerkualitas
tidak 11.595.225,00
02.502.001 Tanpa Sub Output 11.595.225,00
051 - Pendampingan AkreditasiInternasional Pada Rumah SakitPemerintah Rujukan Nasional
1.655.375,00
Pusat Pusat 1.655.375,00
052 - Pendampingan Akreditasi NasionalPada Rumah Sakit Pemerintah
1.605.900,00
Pusat Pusat 1.605.900,00
053 - Pendampingan Magang SurveyVeri�kasi Bagi Tenaga Dinas KesehatanProvinsi
0,00
Pusat Pusat 0,00
054 - Peningkatan Kapasitas POKJAAkreditasi RS menjadi TenagaPendamping Akreditasi RS
1.397.750,00
Pusat Pusat 1.397.750,00
055 - Peningkatan Kapasitas SDM DinasKesehatan sebagai Tim PendampingAkreditasi RS
1.220.100,00
Pusat Pusat 1.220.100,00
056 - Lokakarya Manajemen Resiko dalamUpaya Peningkatan Mutu danKeselamatan Pasien di RS
2.207.520,00
Pusat Pusat 2.207.520,00
057 - Workshop Standar AkreditasiRumah Sakit KARS Edisi 1 tahun 2017(DEKONSENTRASI)
3.508.580,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
304.482,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/15
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
222.626,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
250.528,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
0,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
0,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
170.768,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
138.347,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
189.724,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
169.938,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
0,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
154.506,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
289.813,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
190.292,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
123.607,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
222.030,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
419.241,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/15
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
0,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
174.252,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
0,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
106.395,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
141.066,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
0,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapua Barat
240.965,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
0,00
02.506 NSPK Standar Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
tidak 1.705.615,00
02.506.001 Tanpa Sub Output 1.705.615,00
051 - Penyusunan NSPK Mutu danAkreditasi Rumah Sakit
717.290,00
Pusat Pusat 717.290,00
052 - Sinkronisasi dan Monitoring EvaluasiProgram Peningkatan Mutu danKeselamatan Pasien di RS
988.325,00
Pusat Pusat 988.325,00
02.951 Layanan Internal (Overhead)
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
tidak 8.157.262,00
02.951.001 Tanpa Sub Output 8.157.262,00
051 - Perencanaan dan Anggaran Internal 416.099,00
Pusat Pusat 416.099,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/15
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
052 - Pembinaan Internal 2.734.139,00
Pusat Pusat 2.734.139,00
053 - Monitoring dan Evaluasi Internal 291.990,00
Pusat Pusat 291.990,00
054 - Dukungan Internal Lainnya 4.715.034,00
Pusat Pusat 4.715.034,00
03Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang siapdiakreditasi
5.531.810,00
03.503Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain Yang SiapDiakreditasi
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
tidak 5.531.810,00
03.503.001 Tanpa Sub Output 5.531.810,00
051 - Dukungan Komisi AkreditasiLaboratorium Kesehatan
1.704.535,00
Pusat Pusat 1.704.535,00
052 - Penyusunan NSPK AkreditasiPelayanan Kesehatan Lain
1.277.840,00
Pusat Pusat 1.277.840,00
053 - Peningkatan Kemampuan TeknisBagi Tenaga Kesehatan Dalam MelakukanSurvei pada Akreditasi LaboratoriumKesehatan
989.550,00
Pusat Pusat 989.550,00
054 - TOT Peningkatan KemampuanTeknis Bagi Tenaga Pelatih untukPendamping Akreditasi LaboratoriumKesehatan
0,00
Pusat Pusat 0,00
055 - Monitoring dan Evaluasi AkreditasiLaboratorium
354.000,00
Pusat Pusat 354.000,00
056 - Peningkatan Kemampuan TeknisPendamping Akreditasi LaboratoriumKesehatan (DEKONSENTRASI)
1.205.885,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
232.780,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 9/15
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
264.170,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
227.035,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
223.910,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
0,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
0,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
257.990,00
04Fasilitas pelayanan kesehatan lain yangmemenuhi standar mutu pemantapan mutueksternal tingkat nasional
4.095.249,00
04.504Fasilitas pelayanan kesehatan lain yangmemenuhi standar mutu Pemantapan mutueksternal tingkat nasional
Meningkatkan Kualitas Hidup ManusiaIndonesia Melalui: Indonesia Pintar,Indonesia Sehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
tidak 4.095.249,00
04.504.001 Tanpa Sub Output 4.095.249,00
051 - Penyusunan NSPK Mutu PelayananKesehatan Lain
1.277.840,00
Pusat Pusat 1.277.840,00
052 - Lokakarya Peningkatan MutuLaboratorium Inspeksi Sarana Prasarana,Pengujian, dan Kalibrasi Alat Kesehatan
406.400,00
Pusat Pusat 406.400,00
053 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan MutuLaboratorium Kesehatan
279.200,00
Pusat Pusat 279.200,00
054 - Lokakarya Peningkatan MutuLayanan Darah
0,00
Pusat Pusat 0,00
055 - Pertemuan Evaluasi PemantapanMutu Eksternal Labkes Tahun 2017
262.250,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 10/15
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
Pusat Pusat 262.250,00
056 - Lokakarya Sinkronisasi ProgramPeningkatan Mutu Labkes denganProgram Dinkes Prov. Kab/Kota
430.400,00
Pusat Pusat 430.400,00
057 - Pertemuan Evaluasi PemantapanMutu Eksternal Laboratorium InspeksiSarana Prasana, Pengujian dan KalibrasiAlat Kesehatan
262.250,00
Pusat Pusat 262.250,00
058 - Workshop PenyelenggaraanPemantapan Mutu Eksternal (PME)(DEKONSENTRASI)
1.176.909,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
185.874,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
151.815,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
166.035,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
169.610,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
0,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
150.730,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
0,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
153.830,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 199.015,00
Total 50.766.501,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME / SATUAN SATUAN ALOKASI 2018 VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 11/15
TARGET BIAYA (RP RIBU)2019 2020 2021 2019 2020 2021KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /
TARGET
SATUAN SATUAN
BIAYA
ALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
0 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Puskesmas yang siap diakreditasi 19.681.340,00 28.881.994,00 31.770.170,00 34.947.205,00
01.501 Kecamatan dengan Puskesmas yang siap diakreditasi 2100 Kecamatan 18.125.880,00 26.693.464,00 29.362.800,00 32.299.085,00
01.501.001 tanpa sub output 18.125.880,00 26.693.464,00 29.362.800,00 32.299.085,00
01.501.001.051 Dukungan Operasional Komisi Akreditasi FKTP 1,00 Laporan 3.116.354,00 3.116.354,00 1,00 1,00 1,00 3.449.985,00 3.794.983,00 4.174.481,00
01.501.001.052Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Sebagai SurveiorAkreditasi FKTP
288,00 Orang 14.033,33 4.041.600,00 288,00 288,00 288,00 5.985.760,00 6.584.336,00 7.242.769,00
01.501.001.053Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Dalam PelaksanaanAudit Internal dan Tinjauan Manajemen di FKTP
72,00 Orang 14.760,56 1.062.760,00 72,00 72,00 72,00 1.169.040,00 1.285.940,00 1.414.530,00
01.501.001.054Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Dalam PelaksanaanKeselamatan Pasien dan Manajemen Risiko di FKTP
72,00 Orang 14.667,22 1.056.040,00 72,00 72,00 72,00 1.161.640,00 1.277.810,00 1.405.590,00
01.501.001.055 Lokakarya Evaluasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di FKTP 1,00 Laporan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 810.051,00 891.056,00 980.162,00
01.501.001.056 Lokakarya Penguatan Kemampuan Teknis Surveior Akreditasi FKTP 70,00 Orang 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 1.138.280,00 1.252.108,00 1.377.319,00
01.501.001.057Peningkatan Kapasitas Pendampingan Akreditasi Fasilitas Kesehatan TingkatPertama bagi Tenaga Kesehatan Kab/Kota (DEKONSENTRASI)
17,00 Provinsi 372.633,82 6.334.775,00 17,00 17,00 17,00 9.276.324,00 10.203.947,00 11.224.351,00
01.501.001.058Workshop Teknis Percepatan Akreditasi Puskesmas bagi Tenaga Kesehatan diKab/Kota (DEKONSENTRASI)
12,00 Provinsi 209.529,25 2.514.351,00 12,00 12,00 12,00 3.702.384,00 4.072.620,00 4.479.883,00
01.505 Kabupaten/Kota yang siap akreditasi fasilitas kesehatan primer 47 Kabupaten/Kota 1.555.460,00 2.188.530,00 2.407.370,00 2.648.120,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 1.555.460,00 2.188.530,00 2.407.370,00 2.648.120,00
01.505.001.051Penyusunan Pedoman Peningkatan Mutu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) diPuskesmas
1,00 Dokumen 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 477.520,00 525.270,00 577.800,00
01.505.001.052 Review Standar dan Instrument Akreditasi FKTP Tahun 2015 1,00 Dokumen 394.160,00 394.160,00 1,00 1,00 1,00 433.580,00 476.930,00 524.630,00
01.505.001.053 Bimtek Pelaksanaan Mutu dan Keselamatan Pasien di FKTP 1,00 Dokumen 1.161.300,00 1.161.300,00 1,00 1,00 1,00 1.277.430,00 1.405.170,00 1.545.690,00
02 Rumah Sakit yang siap diakreditasi 21.458.102,00 24.198.518,00 26.618.365,00 29.280.190,00
02.502 Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit yang Siap Diakreditasi 147 Kabupaten/Kota 11.595.225,00 14.970.799,00 16.467.874,00 18.114.655,00
02.502.001 Tanpa Sub Output 11.595.225,00 14.970.799,00 16.467.874,00 18.114.655,00
02.502.001.051Pendampingan Akreditasi Internasional Pada Rumah Sakit Pemerintah RujukanNasional
7,00RS PemerintahRujukan Nasional
236.482,14 1.655.375,00 7,00 7,00 7,00 2.346.932,00 2.581.630,00 2.839.790,00
02.502.001.052 Pendampingan Akreditasi Nasional Pada Rumah Sakit Pemerintah 25,00Rumah SakitPemerintah
64.236,00 1.605.900,00 25,00 25,00 25,00 1.766.490,00 1.943.140,00 2.137.450,00
02.502.001.053 Pendampingan Magang Survey Veri�kasi Bagi Tenaga Dinas Kesehatan Provinsi 0,00 Laporan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 403.560,00 443.910,00 488.300,00
02.502.001.054Peningkatan Kapasitas POKJA Akreditasi RS menjadi Tenaga PendampingAkreditasi RS
120,00 Orang 11.647,92 1.397.750,00 120,00 120,00 120,00 1.537.530,00 1.691.280,00 1.860.410,00
02.502.001.055Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan sebagai Tim Pendamping AkreditasiRS
120,00 Orang 10.167,50 1.220.100,00 120,00 120,00 120,00 1.342.110,00 1.476.320,00 1.623.950,00
02.502.001.056Lokakarya Manajemen Resiko dalam Upaya Peningkatan Mutu dan KeselamatanPasien di RS
1,00 Laporan 2.207.520,00 2.207.520,00 1,00 1,00 1,00 2.428.272,00 2.671.099,00 2.938.209,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 12/15
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /
TARGET
SATUAN SATUAN
BIAYA
ALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
02.502.001.057Workshop Standar Akreditasi Rumah Sakit KARS Edisi 1 tahun 2017(DEKONSENTRASI)
17,00 Provinsi 206.387,06 3.508.580,00 24,00 24,00 24,00 5.145.905,00 5.660.495,00 6.226.546,00
02.506 NSPK Standar Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit 2 Dokumen 1.705.615,00 3.256.600,00 3.582.260,00 3.940.480,00
02.506.001 Tanpa Sub Output 1.705.615,00 3.256.600,00 3.582.260,00 3.940.480,00
02.506.001.051 Penyusunan NSPK Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit 2,00 Dokumen 358.645,00 717.290,00 2,00 2,00 2,00 1.435.020,00 1.578.520,00 1.736.370,00
02.506.001.052Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi Program Peningkatan Mutu danKeselamatan Pasien di RS
1,00 Laporan 988.325,00 988.325,00 1,00 1,00 1,00 1.821.580,00 2.003.740,00 2.204.110,00
02.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 8.157.262,00 5.971.119,00 6.568.231,00 7.225.055,00
02.951.001 Tanpa Sub Output 8.157.262,00 5.971.119,00 6.568.231,00 7.225.055,00
02.951.001.051 Perencanaan dan Anggaran Internal 1,00 Laporan 416.099,00 416.099,00 1,00 1,00 1,00 740.727,00 814.800,00 896.280,00
02.951.001.052 Pembinaan Internal 1,00 Laporan 2.734.139,00 2.734.139,00 1,00 1,00 1,00 2.583.557,00 2.841.913,00 3.126.105,00
02.951.001.053 Monitoring dan Evaluasi Internal 1,00 Laporan 291.990,00 291.990,00 1,00 1,00 1,00 779.702,00 857.672,00 943.439,00
02.951.001.054 Dukungan Internal Lainnya 1,00 Layanan 4.715.034,00 4.715.034,00 1,00 1,00 1,00 1.867.133,00 2.053.846,00 2.259.231,00
03 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang siap diakreditasi 5.531.810,00 7.287.311,00 8.016.041,00 8.817.640,00
03.503 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain Yang Siap Diakreditasi 100 Fasyankes 5.531.810,00 7.287.311,00 8.016.041,00 8.817.640,00
03.503.001 Tanpa Sub Output 5.531.810,00 7.287.311,00 8.016.041,00 8.817.640,00
03.503.001.051 Dukungan Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan 1,00 Laporan 1.704.535,00 1.704.535,00 1,00 1,00 1,00 1.874.988,00 2.062.487,00 2.268.736,00
03.503.001.052 Penyusunan NSPK Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lain 4,00 NSPK 319.460,00 1.277.840,00 4,00 4,00 4,00 1.405.624,00 1.546.186,00 1.700.805,00
03.503.001.053Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Surveipada Akreditasi Laboratorium Kesehatan
30,00 Orang 32.985,00 989.550,00 30,00 30,00 30,00 1.088.505,00 1.197.355,00 1.317.091,00
03.503.001.054TOT Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Pelatih untuk PendampingAkreditasi Laboratorium Kesehatan
0,00 Orang 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 656.480,00 722.130,00 794.340,00
03.503.001.055 Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Laboratorium 1,00 Laporan 354.000,00 354.000,00 1,00 1,00 1,00 389.400,00 428.340,00 471.170,00
03.503.001.056Peningkatan Kemampuan Teknis Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan(DEKONSENTRASI)
7,00 Provinsi 172.269,29 1.205.885,00 7,00 7,00 7,00 1.872.314,00 2.059.543,00 2.265.498,00
04Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu pemantapan mutueksternal tingkat nasional
4.095.249,00 5.302.171,00 5.832.357,00 6.415.603,00
04.504Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu Pemantapan mutueksternal tingkat nasional
200 Fasyankes 4.095.249,00 5.302.171,00 5.832.357,00 6.415.603,00
04.504.001 Tanpa Sub Output 4.095.249,00 5.302.171,00 5.832.357,00 6.415.603,00
04.504.001.051 Penyusunan NSPK Mutu Pelayanan Kesehatan Lain 4,00 NSPK 319.460,00 1.277.840,00 4,00 4,00 4,00 1.405.624,00 1.546.186,00 1.700.805,00
04.504.001.052Lokakarya Peningkatan Mutu Laboratorium Inspeksi Sarana Prasarana, Pengujian,dan Kalibrasi Alat Kesehatan
1,00 Laporan 406.400,00 406.400,00 1,00 1,00 1,00 447.040,00 491.740,00 540.920,00
04.504.001.053 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Mutu Laboratorium Kesehatan 1,00 Laporan 279.200,00 279.200,00 1,00 1,00 1,00 307.120,00 337.830,00 371.620,00
04.504.001.054 Lokakarya Peningkatan Mutu Layanan Darah 1,00 Laporan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 469.540,00 516.490,00 568.140,00
04.504.001.055 Pertemuan Evaluasi Pemantapan Mutu Eksternal Labkes Tahun 2017 1,00 Laporan 262.250,00 262.250,00 1,00 1,00 1,00 288.480,00 317.320,00 349.050,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 13/15
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /
TARGET
SATUAN SATUAN
BIAYA
ALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
04.504.001.056Lokakarya Sinkronisasi Program Peningkatan Mutu Labkes dengan ProgramDinkes Prov. Kab/Kota
1,00 Laporan 430.400,00 430.400,00 1,00 1,00 1,00 473.440,00 520.780,00 572.860,00
04.504.001.057Pertemuan Evaluasi Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium Inspeksi SaranaPrasana, Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
1,00 Laporan 262.250,00 262.250,00 1,00 1,00 1,00 288.480,00 317.320,00 349.050,00
04.504.001.058Workshop Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal (PME)(DEKONSENTRASI)
9,00 Provinsi 130.767,67 1.176.909,00 9,00 9,00 9,00 1.622.447,00 1.784.691,00 1.963.158,00
Total 50.766.501,00 - - - 65.669.994,00 72.236.933,00 79.460.638,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Puskesmas yang siap diakreditasi 19.681.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.681.340,00
01.501 Kecamatan dengan Puskesmas yang siap diakreditasi 18.125.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.125.880,00
01.501.001 tanpa sub output 18.125.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.125.880,00
01.501.001.051 Dukungan Operasional Komisi Akreditasi FKTP Utama 3.116.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.116.354,00
01.501.001.052 Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Sebagai Surveior Akreditasi FKTP Utama 4.041.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.041.600,00
01.501.001.053Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Audit Internal dan TinjauanManajemen di FKTP
Utama 1.062.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.760,00
01.501.001.054Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Keselamatan Pasien danManajemen Risiko di FKTP
Utama 1.056.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056.040,00
01.501.001.055 Lokakarya Evaluasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di FKTP Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.501.001.056 Lokakarya Penguatan Kemampuan Teknis Surveior Akreditasi FKTP Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.501.001.057Peningkatan Kapasitas Pendampingan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama bagi Tenaga KesehatanKab/Kota (DEKONSENTRASI)
Utama 6.334.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.334.775,00
01.501.001.058 Workshop Teknis Percepatan Akreditasi Puskesmas bagi Tenaga Kesehatan di Kab/Kota (DEKONSENTRASI) Utama 2.514.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.514.351,00
01.505 Kabupaten/Kota yang siap akreditasi fasilitas kesehatan primer 1.555.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555.460,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 1.555.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555.460,00
01.505.001.051 Penyusunan Pedoman Peningkatan Mutu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di Puskesmas Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.505.001.052 Review Standar dan Instrument Akreditasi FKTP Tahun 2015 Utama 394.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.160,00
01.505.001.053 Bimtek Pelaksanaan Mutu dan Keselamatan Pasien di FKTP Utama 1.161.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161.300,00
C. SUMBER PENDANAAN
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 14/15
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
02 Rumah Sakit yang siap diakreditasi 21.458.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.458.102,00
02.502 Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit yang Siap Diakreditasi 11.595.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.595.225,00
02.502.001 Tanpa Sub Output 11.595.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.595.225,00
02.502.001.051 Pendampingan Akreditasi Internasional Pada Rumah Sakit Pemerintah Rujukan Nasional Utama 1.655.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655.375,00
02.502.001.052 Pendampingan Akreditasi Nasional Pada Rumah Sakit Pemerintah Utama 1.605.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605.900,00
02.502.001.053 Pendampingan Magang Survey Veri�kasi Bagi Tenaga Dinas Kesehatan Provinsi Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.502.001.054 Peningkatan Kapasitas POKJA Akreditasi RS menjadi Tenaga Pendamping Akreditasi RS Utama 1.397.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.397.750,00
02.502.001.055 Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan sebagai Tim Pendamping Akreditasi RS Utama 1.220.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.100,00
02.502.001.056 Lokakarya Manajemen Resiko dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di RS Utama 2.207.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.207.520,00
02.502.001.057 Workshop Standar Akreditasi Rumah Sakit KARS Edisi 1 tahun 2017 (DEKONSENTRASI) Utama 3.508.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.508.580,00
02.506 NSPK Standar Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit 1.705.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705.615,00
02.506.001 Tanpa Sub Output 1.705.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705.615,00
02.506.001.051 Penyusunan NSPK Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit Utama 717.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.290,00
02.506.001.052 Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di RS Utama 988.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988.325,00
02.951 Layanan Internal (Overhead) 8.157.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.157.262,00
02.951.001 Tanpa Sub Output 8.157.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.157.262,00
02.951.001.051 Perencanaan dan Anggaran Internal Pendukung 416.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.099,00
02.951.001.052 Pembinaan Internal Pendukung 2.734.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.734.139,00
02.951.001.053 Monitoring dan Evaluasi Internal Pendukung 291.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.990,00
02.951.001.054 Dukungan Internal Lainnya Pendukung 4.715.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.715.034,00
03 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang siap diakreditasi 5.531.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.531.810,00
03.503 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain Yang Siap Diakreditasi 5.531.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.531.810,00
03.503.001 Tanpa Sub Output 5.531.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.531.810,00
03.503.001.051 Dukungan Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan Utama 1.704.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704.535,00
03.503.001.052 Penyusunan NSPK Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lain Utama 1.277.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.840,00
03.503.001.053Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Survei pada AkreditasiLaboratorium Kesehatan
Utama 989.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.550,00
03.503.001.054TOT Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Pelatih untuk Pendamping Akreditasi LaboratoriumKesehatan
Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.503.001.055 Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Laboratorium Utama 354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.000,00
03.503.001.056 Peningkatan Kemampuan Teknis Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan (DEKONSENTRASI) Utama 1.205.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205.885,00
04 Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu pemantapan mutu eksternal tingkat nasional 4.095.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095.249,00
04.504 Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu Pemantapan mutu eksternal tingkat nasional 4.095.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095.249,00
04.504.001 Tanpa Sub Output 4.095.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095.249,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 15/15
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
04.504.001.051 Penyusunan NSPK Mutu Pelayanan Kesehatan Lain Utama 1.277.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.840,00
04.504.001.052Lokakarya Peningkatan Mutu Laboratorium Inspeksi Sarana Prasarana, Pengujian, dan Kalibrasi AlatKesehatan
Utama 406.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.400,00
04.504.001.053 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Mutu Laboratorium Kesehatan Utama 279.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.200,00
04.504.001.054 Lokakarya Peningkatan Mutu Layanan Darah Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.504.001.055 Pertemuan Evaluasi Pemantapan Mutu Eksternal Labkes Tahun 2017 Utama 262.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.250,00
04.504.001.056 Lokakarya Sinkronisasi Program Peningkatan Mutu Labkes dengan Program Dinkes Prov. Kab/Kota Utama 430.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.400,00
04.504.001.057Pertemuan Evaluasi Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium Inspeksi Sarana Prasana, Pengujian danKalibrasi Alat Kesehatan
Utama 262.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.250,00
04.504.001.058 Workshop Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) (DEKONSENTRASI) Utama 1.176.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176.909,00
Total 50.766.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.766.501,00
Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP.
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/14
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas 11.389.278,00
01.01 Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inap yang memberikan Pelayanan sesuai standar 2800
02 Pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil 5.491.572,00
02.01 Jumlah kab/kota yang melakukan Pelayanan Kesehatan Bergerak di daerah terpencil dan sangat terpencil 139
03 Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI 10.536.700,00
03.01 Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI 1400
04 Puskesmas yang menerapkan pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) 8.352.200,00
04.01 Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat 277
Total 35.769.750,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
0 0,00
0.999 Output Cadangan tidak 0,00
0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00
051 - Output Cadangan 0,00
01 Pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas 11.389.278,00
01.504Pembinaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standardi Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan TingkatPertama Lainnya
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui: IndonesiaPintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
tidak 5.108.495,00
01.504.001 Tanpa Sub Output 5.108.495,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
:4. KEGIATAN 2087 - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/14
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
051 - Penyusunan NSPK dalam PenguatanPelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas
673.310,00
Pusat Pusat 673.310,00
052 - Pertemuan koordinasi LP/LS PelayananKesehatan Primer
1.757.409,00
Pusat Pusat 1.757.409,00
053 - Pemantauan Pelayanan KesehatanPrimer
549.780,00
Pusat Pusat 549.780,00
054 - Pendampingan kegiatan LS dan LPdalam rangka peningkatan Yankes Primer
401.980,00
Pusat Pusat 401.980,00
060 - Penyusunan NSPK dalam rangkaPenguatan Pelayanan Kesehatan di PraktikPerorangan
498.210,00
Pusat Pusat 498.210,00
063 - Advokasi Wahana Pendidikan DLP 799.430,00
Pusat Pusat 799.430,00
070 - Penyusunan NSPK di Bidang PelayananKesehatan Primer di Klinik
428.376,00
Pusat Pusat 428.376,00
01.951 Layanan Internal (Overhead)
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui: IndonesiaPintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
tidak 6.280.783,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 6.280.783,00
051 - Perencanaan dan Anggaran Internal 399.229,00
Pusat Pusat 399.229,00
052 - Monitoring Evaluasi Internal 602.066,00
Pusat Pusat 602.066,00
053 - Pembinaan Internal 171.600,00
Pusat Pusat 171.600,00
054 - Dukungan Internal Lainnya 5.107.888,00
Pusat Pusat 5.107.888,00
02Pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerahterpencil dan sangat terpencil
5.491.572,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/14
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
02.501Pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakatdi daerah terpencil/sangat terpencil
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui: IndonesiaPintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
tidak 5.491.572,00
02.501.001 Tanpa Sub Output 5.491.572,00
051 - Rapat Koordinasi Program Proritas(PKB)
477.522,00
Pusat Pusat 477.522,00
053 - Pelayanan kesehatan bergerak dalampeningkatan akses pelayanan kesehatan diDTPK(DEKONSENTRASI)
5.014.050,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
112.687,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
165.615,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
203.639,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
114.384,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
114.384,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
186.807,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
114.384,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
114.384,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
238.466,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
114.384,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
114.384,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/14
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
184.566,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
196.875,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
114.384,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
130.446,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
130.446,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
354.376,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
187.500,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
253.445,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
337.500,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
212.868,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
293.098,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
91.334,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
140.157,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
114.399,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapua Barat
357.013,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/14
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
150.000,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
172.125,00
03Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RSdalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI
10.536.700,00
03.508Pembinaan Puskesmas yang Bekerjasama denganUTD dan RS dalam Pelayanan Darah untukMenurunkan AKI
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui: IndonesiaPintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
Kesehatan
PeningkatanKesehatanIbu danAnak
PeningkatanKualitasPelayananKesehatan Ibudan Anak
Penurunankematian Ibu difasilitaspelayanankesehatan
tidak 10.536.700,00
03.508.001 Tanpa Sub Output 10.536.700,00
051 - Penyusunan NSPK di Bidang PelayananDarah
417.481,00
Pusat Pusat 417.481,00
052 - Peningkatan Kemampuan TeknisPetugas Pengelolaan Program Kerjasamaantara Puskesmas, UTD, dan RS dalamPelayanan Darah untuk Menurunkan AKI
3.348.960,00
Pusat Pusat 3.348.960,00
053 - Pendampingan Kegiatan LP/LS terkaitPelayanan Darah
76.000,00
Pusat Pusat 76.000,00
054 - Monitoring dan Evaluasi terkaitPelayanan Darah
181.500,00
Pusat Pusat 181.500,00
055 - Pelaksanaan Tugas Komite PelayananDarah dan Kampanye Donor Darah
736.041,00
Pusat Pusat 736.041,00
056 - Koordinasi dan Evaluasi PelaksanaanProgram Kerja Sama antara Puskesmas, UTDdan RS dalam Pelayanan Darah untukMenurunkan AKI
593.087,00
Pusat Pusat 593.087,00
057 - Koordinasi Pembinaan PelayananTeknisi Transfusi Darah
139.346,00
Pusat Pusat 139.346,00
058 - Peningkatan Kemampuan Teknis bagiPetugas UTD
544.285,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/14
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
Pusat Pusat 544.285,00
059 - Pelaksanaan Quickwins PelayananDarah (Dekonsentrasi)
4.500.000,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
131.307,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
263.159,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
121.844,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
254.003,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
297.686,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
138.880,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
234.021,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
119.248,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
234.099,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
136.985,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
241.194,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
136.506,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
120.754,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
246.206,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
132.946,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/14
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
140.975,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 200.844,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
203.274,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
224.998,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
249.030,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
129.308,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
127.007,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
150.296,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapua Barat
150.424,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
115.006,00
03.510Pembinaan Puskesmas yang bekerjasama denganUTD dan RS dalam pelayanan darah untukmenurunkan AKI (DEKONSENTRASI)
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui: IndonesiaPintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
tidak 0,00
04Puskesmas yang menerapkan pelayananKeperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)
8.352.200,00
04.509Pembinaan Puskesmas dalam Program IndonesiaSehat dengan Pendekatan Keluarga
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui: IndonesiaPintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
Kesehatan
PeningkatanKesehatanIbu danAnak
PeningkatanAkses PelayananKesehatan Ibudan Anak
PenyediaanFasilitasKesehatan YangBerkualitas
tidak 8.352.200,00
04.509.001 Tanpa sub output 8.352.200,00
051 - Penyusunan NSPK terkait ProgramIndonesia Sehat dengan PendekatanKeluarga (PIS PK)
226.080,00
Pusat Pusat 226.080,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/14
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
052 - Pertemuan Koordinasi ProgramIndonesia Sehat dengan PendekatanKeluarga
335.530,00
Pusat Pusat 335.530,00
053 - Workshop Program Indonesia Sehatdengan Pendekatan Keluarga
2.660.770,00
Pusat Pusat 2.660.770,00
054 - Monev Program Indonesia Sehatdengan Pendekatan Keluarga
1.357.620,00
Pusat Pusat 1.357.620,00
055 - Pembinaan Teknis Program IndonesiaSehat Dengan Pendekatan Keluarga(DEKONSENTRASI)
3.772.200,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
79.522,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
156.968,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
141.836,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
60.798,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
206.482,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
126.501,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
151.917,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
96.998,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
79.707,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
86.590,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
101.552,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 9/14
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
90.391,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
98.883,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
96.252,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
94.859,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
115.959,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
115.896,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
103.707,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
149.645,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
110.290,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
111.203,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 95.650,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
92.603,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
131.033,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
255.324,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
84.701,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 10/14
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
106.056,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
78.188,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
81.421,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
80.466,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
73.266,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapua Barat
162.226,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
72.671,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
82.639,00
04.511Pembinaan Puskesmas dalam Program IndonesiaSehat dengan Pendekatan Keluarga(DEKONSENTRASI)
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui: IndonesiaPintar, Indonesia Sehat, IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera
tidak 0,00
Total 35.769.750,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
0 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas 11.389.278,00 12.528.206,60 13.481.024,70 15.159.128,20
01.504Pembinaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan TingkatPertama Lainnya
2800 Puskesmas 5.108.495,00 5.619.344,60 5.881.277,70 6.799.405,20
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 11/14
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.504.001 Tanpa Sub Output 5.108.495,00 5.619.344,60 5.881.277,70 6.799.405,20
01.504.001.051 Penyusunan NSPK dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas 1,00 NSPK 673.310,00 673.310,00 1,00 1,00 1,00 740.641,00 814.705,10 896.175,60
01.504.001.052 Pertemuan koordinasi LP/LS Pelayanan Kesehatan Primer 5,00 Laporan 351.481,80 1.757.409,00 5,00 5,00 5,00 1.933.150,00 2.126.465,00 2.339.111,00
01.504.001.053 Pemantauan Pelayanan Kesehatan Primer 4,00 Laporan 137.445,00 549.780,00 4,00 4,00 4,00 604.758,00 665.233,80 731.757,20
01.504.001.054 Pendampingan kegiatan LS dan LP dalam rangka peningkatan Yankes Primer 3,00 Laporan 133.993,33 401.980,00 3,00 3,00 3,00 442.178,00 486.395,80 535.035,40
01.504.001.060 Penyusunan NSPK dalam rangka Penguatan Pelayanan Kesehatan di Praktik Perorangan 1,00 NSPK 498.210,00 498.210,00 1,00 1,00 1,00 548.031,00 302.834,00 663.117,00
01.504.001.063 Advokasi Wahana Pendidikan DLP 3,00 Laporan 266.476,67 799.430,00 3,00 3,00 3,00 879.373,00 967.310,00 1.064.041,00
01.504.001.070 Penyusunan NSPK di Bidang Pelayanan Kesehatan Primer di Klinik 1,00 NSPK 428.376,00 428.376,00 1,00 1,00 1,00 471.213,60 518.334,00 570.168,00
01.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 6.280.783,00 6.908.862,00 7.599.747,00 8.359.723,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 6.280.783,00 6.908.862,00 7.599.747,00 8.359.723,00
01.951.001.051 Perencanaan dan Anggaran Internal 4,00 Laporan 99.807,25 399.229,00 4,00 4,00 4,00 439.152,00 483.067,00 531.374,00
01.951.001.052 Monitoring Evaluasi Internal 5,00 Laporan 120.413,20 602.066,00 5,00 5,00 5,00 662.273,00 728.500,00 801.350,00
01.951.001.053 Pembinaan Internal 25,00 Laporan 6.864,00 171.600,00 25,00 25,00 25,00 188.760,00 207.636,00 228.400,00
01.951.001.054 Dukungan Internal Lainnya 5,00 Laporan 1.021.577,60 5.107.888,00 5,00 5,00 5,00 5.618.677,00 6.180.544,00 6.798.599,00
02 Pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil 5.491.572,00 6.041.020,00 6.644.792,00 7.309.274,00
02.501 Pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil/sangat terpencil 139 Kabupaten/Kota 5.491.572,00 6.041.020,00 6.644.792,00 7.309.274,00
02.501.001 Tanpa Sub Output 5.491.572,00 6.041.020,00 6.644.792,00 7.309.274,00
02.501.001.051 Rapat Koordinasi Program Proritas (PKB) 4,00 Laporan 119.380,50 477.522,00 4,00 4,00 4,00 525.574,00 577.802,00 635.582,00
02.501.001.053Pelayanan kesehatan bergerak dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan diDTPK(DEKONSENTRASI)
28,00 Provinsi 179.073,21 5.014.050,00 28,00 28,00 28,00 5.515.446,00 6.066.990,00 6.673.692,00
03Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkanAKI
10.536.700,00 12.590.326,00 12.749.378,00 14.024.314,00
03.508Pembinaan Puskesmas yang Bekerjasama dengan UTD dan RS dalam Pelayanan Darah untukMenurunkan AKI
1400 Puskesmas 10.536.700,00 12.590.326,00 12.749.378,00 14.024.314,00
03.508.001 Tanpa Sub Output 10.536.700,00 12.590.326,00 12.749.378,00 14.024.314,00
03.508.001.051 Penyusunan NSPK di Bidang Pelayanan Darah 1,00 NSPK 417.481,00 417.481,00 1,00 1,00 1,00 459.229,00 505.152,00 555.667,00
03.508.001.052Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas Pengelolaan Program Kerjasama antaraPuskesmas, UTD, dan RS dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI
300,00 Orang 11.163,20 3.348.960,00 300,00 300,00 300,00 3.683.856,00 4.052.242,00 4.457.466,00
03.508.001.053 Pendampingan Kegiatan LP/LS terkait Pelayanan Darah 8,00 Laporan 9.500,00 76.000,00 8,00 8,00 8,00 83.600,00 91.960,00 101.156,00
03.508.001.054 Monitoring dan Evaluasi terkait Pelayanan Darah 10,00 Laporan 18.150,00 181.500,00 10,00 10,00 10,00 199.650,00 219.615,00 241.576,00
03.508.001.055 Pelaksanaan Tugas Komite Pelayanan Darah dan Kampanye Donor Darah 4,00 Laporan 184.010,25 736.041,00 4,00 4,00 4,00 809.645,00 890.610,00 979.671,00
03.508.001.056Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Sama antara Puskesmas, UTD danRS dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI
0,00 Laporan NaN 593.087,00 0,00 0,00 0,00 652.396,00 717.635,00 789.399,00
03.508.001.057 Koordinasi Pembinaan Pelayanan Teknisi Transfusi Darah 3,00 Laporan 46.448,67 139.346,00 3,00 3,00 3,00 153.281,00 168.609,00 185.470,00
03.508.001.058 Peningkatan Kemampuan Teknis bagi Petugas UTD 30,00 Orang 18.142,83 544.285,00 30,00 30,00 30,00 598.714,00 658.585,00 724.443,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 12/14
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
03.508.001.059 Pelaksanaan Quickwins Pelayanan Darah (Dekonsentrasi) 24,00 Provinsi 187.500,00 4.500.000,00 24,00 24,00 24,00 5.949.955,00 5.444.970,00 5.989.466,00
03.510Pembinaan Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untukmenurunkan AKI (DEKONSENTRASI)
1400 Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Puskesmas yang menerapkan pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) 8.352.200,00 9.262.939,00 10.189.249,00 11.208.172,00
04.509 Pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 2926 Puskesmas 8.352.200,00 9.262.939,00 10.189.249,00 11.208.172,00
04.509.001 Tanpa sub output 8.352.200,00 9.262.939,00 10.189.249,00 11.208.172,00
04.509.001.051 Penyusunan NSPK terkait Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) 1,00 NSPK 226.080,00 226.080,00 1,00 1,00 1,00 248.688,00 273.557,00 300.912,00
04.509.001.052 Pertemuan Koordinasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 1,00 Laporan 335.530,00 335.530,00 1,00 1,00 1,00 369.083,00 405.991,00 446.590,00
04.509.001.053 Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 2,00 Laporan 1.330.385,00 2.660.770,00 2,00 2,00 2,00 2.926.847,00 3.219.532,00 3.541.485,00
04.509.001.054 Monev Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 34,00 Laporan 39.930,00 1.357.620,00 34,00 34,00 34,00 1.493.382,00 1.642.720,00 1.806.992,00
04.509.001.055Pembinaan Teknis Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga(DEKONSENTRASI)
34,00 Provinsi 110.947,06 3.772.200,00 34,00 34,00 34,00 4.224.939,00 4.647.449,00 5.112.193,00
04.511Pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga(DEKONSENTRASI)
2926 Puskesmas 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 35.769.750,00 - - - 40.422.491,60 43.064.443,70 47.700.888,20
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Pelayanan kesehatan sesuai standar di Puskesmas 11.389.278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.389.278,00
01.504 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Lainnya 5.108.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.108.495,00
01.504.001 Tanpa Sub Output 5.108.495,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.108.495,00
01.504.001.051 Penyusunan NSPK dalam Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas Utama 673.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673.310,00
01.504.001.052 Pertemuan koordinasi LP/LS Pelayanan Kesehatan Primer Utama 1.757.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.757.409,00
01.504.001.053 Pemantauan Pelayanan Kesehatan Primer Utama 549.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.780,00
01.504.001.054 Pendampingan kegiatan LS dan LP dalam rangka peningkatan Yankes Primer Utama 401.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.980,00
01.504.001.060 Penyusunan NSPK dalam rangka Penguatan Pelayanan Kesehatan di Praktik Perorangan Utama 498.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.210,00
01.504.001.063 Advokasi Wahana Pendidikan DLP Utama 799.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 799.430,00
01.504.001.070 Penyusunan NSPK di Bidang Pelayanan Kesehatan Primer di Klinik Utama 428.376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 428.376,00
C. SUMBER PENDANAAN
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 13/14
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.951 Layanan Internal (Overhead) 6.280.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.280.783,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 6.280.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.280.783,00
01.951.001.051 Perencanaan dan Anggaran Internal Pendukung 399.229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399.229,00
01.951.001.052 Monitoring Evaluasi Internal Pendukung 602.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.066,00
01.951.001.053 Pembinaan Internal Pendukung 171.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.600,00
01.951.001.054 Dukungan Internal Lainnya Pendukung 5.107.888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.107.888,00
02 Pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil 5.491.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.491.572,00
02.501 Pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil/sangat terpencil 5.491.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.491.572,00
02.501.001 Tanpa Sub Output 5.491.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.491.572,00
02.501.001.051 Rapat Koordinasi Program Proritas (PKB) Utama 477.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.522,00
02.501.001.053 Pelayanan kesehatan bergerak dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan di DTPK(DEKONSENTRASI) Utama 5.014.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.014.050,00
03 Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI 10.536.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.536.700,00
03.508 Pembinaan Puskesmas yang Bekerjasama dengan UTD dan RS dalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI 10.536.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.536.700,00
03.508.001 Tanpa Sub Output 10.536.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.536.700,00
03.508.001.051 Penyusunan NSPK di Bidang Pelayanan Darah Utama 417.481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 417.481,00
03.508.001.052Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas Pengelolaan Program Kerjasama antara Puskesmas, UTD, dan RSdalam Pelayanan Darah untuk Menurunkan AKI
Utama 3.348.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.348.960,00
03.508.001.053 Pendampingan Kegiatan LP/LS terkait Pelayanan Darah Utama 76.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00
03.508.001.054 Monitoring dan Evaluasi terkait Pelayanan Darah Utama 181.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.500,00
03.508.001.055 Pelaksanaan Tugas Komite Pelayanan Darah dan Kampanye Donor Darah Utama 736.041,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736.041,00
03.508.001.056Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Sama antara Puskesmas, UTD dan RS dalam PelayananDarah untuk Menurunkan AKI
Utama 593.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 593.087,00
03.508.001.057 Koordinasi Pembinaan Pelayanan Teknisi Transfusi Darah Utama 139.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.346,00
03.508.001.058 Peningkatan Kemampuan Teknis bagi Petugas UTD Utama 544.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.285,00
03.508.001.059 Pelaksanaan Quickwins Pelayanan Darah (Dekonsentrasi) Utama 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00
03.510Pembinaan Puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI(DEKONSENTRASI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04 Puskesmas yang menerapkan pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) 8.352.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.352.200,00
04.509 Pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga 8.352.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.352.200,00
04.509.001 Tanpa sub output 8.352.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.352.200,00
04.509.001.051 Penyusunan NSPK terkait Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS PK) Utama 226.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226.080,00
04.509.001.052 Pertemuan Koordinasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Utama 335.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335.530,00
04.509.001.053 Workshop Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Utama 2.660.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.660.770,00
04.509.001.054 Monev Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Utama 1.357.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.357.620,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 14/14
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
04.509.001.055 Pembinaan Teknis Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (DEKONSENTRASI) Utama 3.772.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.772.200,00
04.511 Pembinaan Puskesmas dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (DEKONSENTRASI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 35.769.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.769.750,00
Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP.
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/19
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Integrasi data rekam medis 3.412.600,00
01.01 Jumlah rumah sakit rujukan nasional dengan rumah sakit rujukan regional yang menerapkan integrasi data rekam medis 45
02 Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 38.932.788,00
02.01 Persentase Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 90
03 Rumah sakit pratama yang dibangun 264.000,00
03.01 Jumlah rumah sakit pratama yang dibangun 10
05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 14.458.946,00
05.01 Persentase rumah sakit regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine 20
06 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar 33.784.010,00
06.01 Jumla rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar 29
Total 90.852.344,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01 Integrasi data rekam medis 3.412.600,00
01.505Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line(Prioritas)
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
KesehatanPeningkatanKesehatan Ibudan Anak
PeningkatanAkses PelayananKesehatan Ibudan Anak
PenyediaanFasilitasKesehatan YangBerkualitas
tidak 3.412.600,00
01.505.001 Tanpa Suboutput 3.412.600,00
051 - Pertemuan koordinasi integrasi rekammedik elektronik
268.800,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
:4. KEGIATAN 2090 - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/19
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
Pusat Pusat 268.800,00
052 - Monev kesiapan RS melaksanakanintegrasi rekam medis
358.400,00
Pusat Pusat 358.400,00
054 - Penyusunan aplikasi, koordinasi,pembelian alat dalam rangka pengembangansistem rujukan on line
2.785.400,00
Pusat Pusat 2.785.400,00
02Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layananrujukan
38.932.788,00
02.502Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses layananrujukan
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
tidak 24.971.935,00
02.502.001 Tanpa suboutput 24.971.935,00
051 - Menyusun NSPK pelayanan gawatdarurat terpadu
345.084,00
Pusat Pusat 345.084,00
052 - Pengadaan Pusat komando nasionalSPGDT call center 119
12.500.000,00
Pusat Pusat 12.500.000,00
053 - Workshop, pertemuan teknis, bimtekdan koordinasi dalam rangka ImplementasiSPGDT melalui call center 119 dan PSC
1.437.000,00
Pusat Pusat 1.437.000,00
054 - Menyelenggarakan SPGDT pada majorevent
694.216,00
Pusat Pusat 694.216,00
055 - Layanan kesehatan kasus emergency,reemergency, KIPI dan TKIB
1.060.220,00
Pusat Pusat 1.060.220,00
056 - Manajemen pengelolaan investasi PMAdi RS dan KPBU
275.000,00
Pusat Pusat 275.000,00
057 - Advokasi, Bimtek dan monev perijinandan klasi�kasi rumah sakit
473.030,00
Pusat Pusat 473.030,00
058 - Review jejaring RS rujukan nasional,provinsi dan regional
1.300.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/19
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
Pusat Pusat 1.300.000,00
059 - Menyusun NSPK pelayanan rujukan 265.461,00
Pusat Pusat 265.461,00
060 - Review kesiapan, workshop dalamrangka penguatan pelayanan pengampuan RS
900.000,00
Pusat Pusat 900.000,00
061 - Penyusunan NSPK, Workshop danMonev dalam rangka pengembangan Poladan pengelolaan sistem rujukan di Kab/Kota
503.023,00
Pusat Pusat 503.023,00
062 - Workshop organisasi profesi dalamseverity level penyakit dan system rujukan
242.759,00
Pusat Pusat 242.759,00
063 - Monitoring dan evaluasi penguatanrujukan
320.016,00
Pusat Pusat 320.016,00
064 - Menyusun pedoman severity level RS 120.401,00
Pusat Pusat 120.401,00
065 - Pelayanan Flying Health Care 1.000.000,00
Pusat Pusat 1.000.000,00
066 - Implementasi SPGDT call center 119 danPSC 119 Kab/Kota (DEKONSENTRASI)
1.740.130,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
30.520,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
166.022,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
152.908,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
164.026,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
165.256,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
179.612,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
205.847,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/19
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
168.992,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
161.242,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
181.825,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
163.880,00
067 - Pertemuan teknis penguatan sistemrujukan di Kab/Kota (DEKONSENTRASI)
1.795.595,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
250.000,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
228.001,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
250.000,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
187.594,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
200.000,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
250.000,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
230.000,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
200.000,00
02.508Layanan kesehatan dalam mendukung ASIANGAMES (Prioritas)
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
PrioritasNasionalKhusus
Asian Gamesdan AsianPara Games
SuksesPenyelenggaraan
Pengembangandan PenerapanIPTEK &KesehatanKeolahragaan
tidak 10.892.828,00
02.508.001 Tanpa Suboutput 10.892.828,00
051 - pertemuan koordinsi lintas sektor 354.900,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/19
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
Pusat Pusat 354.900,00
052 - refresing sport phycisian dan emergencysport event
780.000,00
Pusat Pusat 780.000,00
053 - Persiapan pelayanan kesehatan ASIANGAMES dan ASIAN PARAGAMES
1.563.418,00
Pusat Pusat 1.563.418,00
054 - Mobilisasi tenaga kesehatan padapelaksanaan ASIAN GAMES dan ASIANPARAGAMES
1.754.022,00
Pusat Pusat 1.754.022,00
055 - Mobilisasi tenaga pada test event 1.346.400,00
Pusat Pusat 1.346.400,00
056 - Evaluasi test event 44.088,00
Pusat Pusat 44.088,00
057 - Klaim pelayanan kesehatan di saranarujukan
5.050.000,00
Pusat Pusat 5.050.000,00
02.951 Layanan Internal (Overhead)
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
tidak 3.068.025,00
02.951.001 Tanpa Suboutput 3.068.025,00
051 - Meningkatkan kapasitas pegawaidirektorat
518.628,00
Pusat Pusat 518.628,00
052 - Menyusun dokumen perencanaan danpengelolaan anggaran
443.190,00
Pusat Pusat 443.190,00
053 - Dukungan internal lainnya 2.106.207,00
Pusat Pusat 2.106.207,00
03 Rumah sakit pratama yang dibangun 264.000,00
03.504 RS Pratama yang dipantau pembangunannya
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
tidak 264.000,00
03.504.001 Tanpa Suboutput 264.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/19
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
051 - Memantau dan mengevaluasipembangunan/operasional RS pratama
264.000,00
Pusat Pusat 264.000,00
05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 14.458.946,00
05.503Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine(Prioritas)
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
KesehatanPeningkatanKesehatan Ibudan Anak
PeningkatanAkses PelayananKesehatan Ibudan Anak
PenyediaanFasilitasKesehatan YangBerkualitas
tidak 9.921.709,00
05.503.001 Tanpa Suboutput 9.921.709,00
051 - Mengembangkan jejaring pelayanantelemedicine
219.120,00
Pusat Pusat 219.120,00
052 - Pengadaan perangkat pemenuhanjejaring pelayanan telemedicine
7.538.860,00
Pusat Pusat 7.538.860,00
054 - Supervisi dan pemantauan pelayanantelemedicine
270.320,00
Pusat Pusat 270.320,00
055 - Pertemuan teknis penyelenggaraantelemedicine (DEKONSETRASI)
1.893.409,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
30.505,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
175.000,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
175.000,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
175.000,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
112.904,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
175.000,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
175.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/19
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
175.000,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
175.000,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
175.000,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
175.000,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapuaBarat
175.000,00
05.506Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine Papua(Prioritas)
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
Pembangunanwilayah
PercepatanPembangunanPapua
PeningkatanAkses dan MutuPelayananKesehatan
Penyingkatanakses dankualitasPelayananKesehatan
tidak 4.537.237,00
05.506.001 Tanpa Suboutput 4.537.237,00
051 - Mengembangkan jejaring danmengoordinasikan teknis pelayanantelemedicine di Papua
291.300,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
291.300,00
052 - Supervisi dan pemantauan pelayanantelemedicine di Papua
239.994,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
239.994,00
053 - Pengadaan perangkat pemenuhanjejaring pelayanan telemedicine di Papua
3.830.432,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
3.830.432,00
054 - Pertemuan teknis penyelenggaraantelemedicine (DEKONSENTRASI)
175.511,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
175.511,00
06Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanankesehatan rujukan sesuai standar
33.784.010,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/19
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
06.507Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanansesuai standar
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, IndonesiaSehat, Indonesia Kerja danIndonesia Sejahtera
tidak 33.784.010,00
06.507.001 Tanpa Suboutput 33.784.010,00
051 - Menyusun NSPK RS 468.300,00
Pusat Pusat 468.300,00
052 - Menyusun Pedoman Nasional PraktikKedokteran
568.075,00
Pusat Pusat 568.075,00
053 - Penyusunan NSPK, Bimtek dalam rangkaPenguatan keselamatan pasien
659.183,00
Pusat Pusat 659.183,00
054 - Pembinaan pelayanan KtP/A di RS 119.250,00
Pusat Pusat 119.250,00
055 - Workshop, bimtek dalam rangkaPenguatan pelayanan medik dankeperawatan di RS
779.600,00
Pusat Pusat 779.600,00
056 - Workshop, bimtek dalam rangkapenguatan Program Pengendalian Infeksi diRS
564.940,00
Pusat Pusat 564.940,00
057 - Workshp, bimtek dalam rangkapenguatan audit klinik
449.950,00
Pusat Pusat 449.950,00
058 - Antibiotic awareness week, workshop,supervisi, penelitian, lokakarya nasional,penyebarluasan informasi dalam rangkaPenguatan program pengendalian resistensianti miktroba (PPRA)
5.619.774,00
Pusat Pusat 5.619.774,00
059 - Implementasi, bimtek dalam rangkaPenguatan clinical pathway di RS
401.500,00
Pusat Pusat 401.500,00
060 - Workshop, bimtek dalam rangkapenguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
401.600,00
Pusat Pusat 401.600,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 9/19
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
061 - Bimtek, pemantauan dan evaluasi RSPendidikan
1.711.452,00
Pusat Pusat 1.711.452,00
062 - Workshop dan evaluasi dalam rangkapengembangan academic health system (AHS)
67.182,00
Pusat Pusat 67.182,00
063 - TOT, Bimtek dan pembinaan pelayananpenyakit kardiocerebrovaskuler di fasyankes
1.171.580,00
Pusat Pusat 1.171.580,00
064 - Evaluasi, advokasi, monev dalam rangkaPenguatan pelayanan transplantasi organ, seldan jaringan
1.438.396,00
Pusat Pusat 1.438.396,00
065 - Evaluasi, monev dalam rangkamengembangkan health technologyassesment (HTA)
568.046,00
Pusat Pusat 568.046,00
066 - Evaluasi, bimtek, dan monev dalamrangka mengembangkan pelayanan teknologireproduksi berbantu (TRB)
577.610,00
Pusat Pusat 577.610,00
067 - Workshop, bimtek dan monev dalamrangka penguatan program penanggulangankanker nasional
2.697.728,00
Pusat Pusat 2.697.728,00
068 - Penyusunan NSPK dan Workshoppelayanan sel punca dan rekayasa jaringan
888.368,00
Pusat Pusat 888.368,00
070 - Penyusunan NSPK Pelayanan Penunjang 496.108,00
Pusat Pusat 496.108,00
075 - Penguatan Pelayanan Penunjang NonMedik
442.618,00
Pusat Pusat 442.618,00
076 - Penguatan Pelayanan Penunjang Medik 586.876,00
Pusat Pusat 586.876,00
078 - Koordinasi, advokasi, penanganan kasusdaerah dan monev dalam rangka PenguatanBadan Pengawas Rumah Sakit
2.152.980,00
Pusat Pusat 2.152.980,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 10/19
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
079 - Pembinaan pelaksanaan pelayananmedical tourism
303.846,00
Pusat Pusat 303.846,00
080 - Workshop, pembinaan dalam rangkapenguatan pelayanan geriatri di RS rujukan
448.950,00
Pusat Pusat 448.950,00
081 - Pemantauan, evaluasi, visitasi danpembinaan layanan kesehatan rujukan
1.059.200,00
Pusat Pusat 1.059.200,00
082 - Pembinaan standar pelayanan RSPratama/RS Bergerak
381.543,00
Pusat Pusat 381.543,00
083 - Sosialisasi standar pelayanan kesehatanrujukan
3.000.000,00
Pusat Pusat 3.000.000,00
085 - Peningkatan kemampuan teknis dalampenanganan kardiocerebrovaskuler(DEKONSENTRASI)
924.429,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
150.000,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
150.000,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
153.615,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
114.804,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
150.000,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
206.010,00
086 - Peningkatan kemampuan teknis auditinternal radiodiagnostik (DEKONSENTRASI)
748.646,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
190.000,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawaTengah
190.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 11/19
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
200.000,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
168.646,00
087 - Pertemuan teknis penguatan pelayananibu dan bayi di RS (DEKONSENTRASI)
1.771.267,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
80.633,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
190.000,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
200.000,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
170.770,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
180.000,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
199.864,00
ProvinsiBali
ProvinsiBali
150.000,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
200.000,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
200.000,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapuaBarat
200.000,00
088 - Pertemuan teknis programpengendalian resistensi antimikroba(DEKONSENTRASI)
1.255.953,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
200.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 12/19
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
200.000,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
106.968,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
168.985,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
200.000,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
180.000,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapuaBarat
200.000,00
089 - Pertemuan teknis standar rumah sakitpendidikan (DEKONSENTRASI)
1.059.060,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
170.000,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
150.000,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
170.000,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
170.000,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
112.150,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
170.000,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
116.910,00
Total 90.852.344,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 13/19
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 202101 Integrasi data rekam medis 3.412.600,00 3.686.458,00 4.054.400,00 4.459.840,00
01.505 Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line (Prioritas) 15 rumah sakit 3.412.600,00 3.686.458,00 4.054.400,00 4.459.840,00
01.505.001 Tanpa Suboutput 3.412.600,00 3.686.458,00 4.054.400,00 4.459.840,00
01.505.001.051 Pertemuan koordinasi integrasi rekam medik elektronik 2,00 pertemuan 134.400,00 268.800,00 2,00 2,00 2,00 249.458,00 274.400,00 301.840,00
01.505.001.052 Monev kesiapan RS melaksanakan integrasi rekam medis 10,00 lokasi 35.840,00 358.400,00 10,00 10,00 10,00 137.000,00 150.000,00 165.000,00
01.505.001.054Penyusunan aplikasi, koordinasi, pembelian alat dalam rangka pengembangan sistemrujukan on line
15,00fasilitaspelayanankesehatan
185.693,33 2.785.400,00 15,00 15,00 15,00 3.300.000,00 3.630.000,00 3.993.000,00
02 Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 38.932.788,00 38.271.088,00 37.029.310,00 41.058.898,00
02.502 Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 50 Kabupaten/Kota 24.971.935,00 34.710.730,00 33.120.110,00 36.862.778,00
02.502.001 Tanpa suboutput 24.971.935,00 34.710.730,00 33.120.110,00 36.862.778,00
02.502.001.051 Menyusun NSPK pelayanan gawat darurat terpadu 1,00 NSPK 345.084,00 345.084,00 1,00 1,00 1,00 203.000,00 223.000,00 246.000,00
02.502.001.052 Pengadaan Pusat komando nasional SPGDT call center 119 1,00 NCC 12.500.000,00 12.500.000,00 1,00 1,00 1,00 17.098.000,00 18.800.000,00 20.689.000,00
02.502.001.053Workshop, pertemuan teknis, bimtek dan koordinasi dalam rangka ImplementasiSPGDT melalui call center 119 dan PSC
27,00 PSC 53.222,22 1.437.000,00 34,00 44,00 55,00 1.809.000,00 2.341.000,00 2.927.000,00
02.502.001.054 Menyelenggarakan SPGDT pada major event 4,00 event 173.554,00 694.216,00 4,00 4,00 4,00 815.000,00 1.096.000,00 1.296.000,00
02.502.001.055 Layanan kesehatan kasus emergency, reemergency, KIPI dan TKIB 6,00 kasus 176.703,33 1.060.220,00 6,00 6,00 6,00 275.000,00 302.000,00 332.000,00
02.502.001.056 Manajemen pengelolaan investasi PMA di RS dan KPBU 1,00 Dokumen 275.000,00 275.000,00 1,00 1,00 1,00 302.000,00 332.000,00 366.000,00
02.502.001.057 Advokasi, Bimtek dan monev perijinan dan klasi�kasi rumah sakit 25,00 rumah sakit 18.921,20 473.030,00 25,00 25,00 25,00 814.000,00 895.000,00 984.000,00
02.502.001.058 Review jejaring RS rujukan nasional, provinsi dan regional 60,00 RS rujukan 21.666,67 1.300.000,00 84,00 0,00 0,00 1.820.000,00 0,00 0,00
02.502.001.059 Menyusun NSPK pelayanan rujukan 2,00 NSPK 132.730,50 265.461,00 1,00 1,00 1,00 495.000,00 544.000,00 598.000,00
02.502.001.060 Review kesiapan, workshop dalam rangka penguatan pelayanan pengampuan RS 5,00 rumah sakit 180.000,00 900.000,00 5,00 5,00 5,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00
02.502.001.061Penyusunan NSPK, Workshop dan Monev dalam rangka pengembangan Pola danpengelolaan sistem rujukan di Kab/Kota
6,00 pola pengelolaan 83.837,17 503.023,00 6,00 6,00 6,00 1.430.000,00 1.537.000,00 1.730.000,00
02.502.001.062 Workshop organisasi profesi dalam severity level penyakit dan system rujukan 1,00 kegiatan 242.759,00 242.759,00 1,00 1,00 1,00 506.000,00 556.000,00 612.000,00
02.502.001.063 Monitoring dan evaluasi penguatan rujukan 25,00 lokasi 12.800,64 320.016,00 25,00 25,00 25,00 506.000,00 556.000,00 612.000,00
02.502.001.064 Menyusun pedoman severity level RS 1,00 pedoman 120.401,00 120.401,00 1,00 1,00 1,00 302.000,00 332.000,00 366.000,00
02.502.001.065 Pelayanan Flying Health Care 4,00 Kabupaten/Kota 250.000,00 1.000.000,00 10,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,00
02.502.001.066 Implementasi SPGDT call center 119 dan PSC 119 Kab/Kota (DEKONSENTRASI) 11,00 Provinsi 158.193,64 1.740.130,00 11,00 11,00 11,00 2.055.730,00 2.261.110,00 2.478.278,00
02.502.001.067 Pertemuan teknis penguatan sistem rujukan di Kab/Kota (DEKONSENTRASI) 8,00 Provinsi 224.449,38 1.795.595,00 8,00 8,00 8,00 2.080.000,00 2.245.000,00 2.426.500,00
02.508 Layanan kesehatan dalam mendukung ASIAN GAMES (Prioritas) 1 layanan 10.892.828,00 0,00 0,00 0,00
02.508.001 Tanpa Suboutput 10.892.828,00 0,00 0,00 0,00
02.508.001.051 pertemuan koordinsi lintas sektor 7,00 pertemuan 50.700,00 354.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.508.001.052 refresing sport phycisian dan emergency sport event 156,00 orang 5.000,00 780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.508.001.053 Persiapan pelayanan kesehatan ASIAN GAMES dan ASIAN PARAGAMES 3,00 kegiatan 521.139,33 1.563.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.508.001.054 Mobilisasi tenaga kesehatan pada pelaksanaan ASIAN GAMES dan ASIAN PARAGAMES 305,00 tenaga kesehatan 5.750,89 1.754.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 14/19
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
02.508.001.055 Mobilisasi tenaga pada test event 187,00 tenaga kesehatan 7.200,00 1.346.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.508.001.056 Evaluasi test event 3,00 kegiatan 14.696,00 44.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.508.001.057 Klaim pelayanan kesehatan di sarana rujukan 1,00 layanan 5.050.000,00 5.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 3.068.025,00 3.560.358,00 3.909.200,00 4.196.120,00
02.951.001 Tanpa Suboutput 3.068.025,00 3.560.358,00 3.909.200,00 4.196.120,00
02.951.001.051 Meningkatkan kapasitas pegawai direktorat 88,00 orang 5.893,50 518.628,00 88,00 88,00 88,00 608.358,00 669.200,00 736.120,00
02.951.001.052 Menyusun dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran 15,00 dokumen 29.546,00 443.190,00 15,00 15,00 15,00 552.000,00 600.000,00 660.000,00
02.951.001.053 Dukungan internal lainnya 12,00 Layanan 175.517,25 2.106.207,00 12,00 12,00 12,00 2.400.000,00 2.640.000,00 2.800.000,00
03 Rumah sakit pratama yang dibangun 264.000,00 132.000,00 330.000,00 363.000,00
03.504 RS Pratama yang dipantau pembangunannya 10rumah sakitpratama
264.000,00 132.000,00 330.000,00 363.000,00
03.504.001 Tanpa Suboutput 264.000,00 132.000,00 330.000,00 363.000,00
03.504.001.051 Memantau dan mengevaluasi pembangunan/operasional RS pratama 10,00 RS Pratama 26.400,00 264.000,00 4,00 10,00 10,00 132.000,00 330.000,00 363.000,00
05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 14.458.946,00 17.550.854,00 21.070.000,00 17.762.690,00
05.503 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine (Prioritas) 10rumah sakitpengampu
9.921.709,00 11.622.984,00 14.003.300,00 17.762.690,00
05.503.001 Tanpa Suboutput 9.921.709,00 11.622.984,00 14.003.300,00 17.762.690,00
05.503.001.051 Mengembangkan jejaring pelayanan telemedicine 10,00fasilitaspelayanankesehatan
21.912,00 219.120,00 12,00 17,00 20,00 832.700,00 1.179.000,00 1.387.000,00
05.503.001.052 Pengadaan perangkat pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 10,00fasilitaspelayanankesehatan
753.886,00 7.538.860,00 12,00 17,00 20,00 8.250.000,00 10.100.000,00 13.412.000,00
05.503.001.054 Supervisi dan pemantauan pelayanan telemedicine 25,00 lokasi 10.812,80 270.320,00 25,00 25,00 25,00 416.284,00 457.900,00 503.690,00
05.503.001.055 Pertemuan teknis penyelenggaraan telemedicine (DEKONSETRASI) 11,00 pertemuan 172.128,09 1.893.409,00 12,00 12,00 12,00 2.124.000,00 2.266.400,00 2.460.000,00
05.506 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine Papua (Prioritas) 12Fasilitaspelayanankesehatan
4.537.237,00 5.927.870,00 7.066.700,00 0,00
05.506.001 Tanpa Suboutput 4.537.237,00 5.927.870,00 7.066.700,00 0,00
05.506.001.051Mengembangkan jejaring dan mengoordinasikan teknis pelayanan telemedicine diPapua
1,00 pertemuan 291.300,00 291.300,00 1,00 1,00 0,00 165.000,00 181.500,00 0,00
05.506.001.052 Supervisi dan pemantauan pelayanan telemedicine di Papua 12,00 lokasi 19.999,50 239.994,00 15,00 15,00 0,00 132.000,00 145.200,00 0,00
05.506.001.053 Pengadaan perangkat pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine di Papua 12,00fasilitaspelayanankesehatan
319.202,67 3.830.432,00 15,00 15,00 0,00 5.400.870,00 6.740.000,00 0,00
05.506.001.054 Pertemuan teknis penyelenggaraan telemedicine (DEKONSENTRASI) 1,00 pertemuan 175.511,00 175.511,00 1,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00 0,00
06 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar 33.784.010,00 57.857.310,00 63.607.750,00 69.783.820,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 15/19
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
06.507 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar 29 rumah sakit 33.784.010,00 57.857.310,00 63.607.750,00 69.783.820,00
06.507.001 Tanpa Suboutput 33.784.010,00 57.857.310,00 63.607.750,00 69.783.820,00
06.507.001.051 Menyusun NSPK RS 1,00 NSPK 468.300,00 468.300,00 1,00 1,00 1,00 327.789,00 331.000,00 364.100,00
06.507.001.052 Menyusun Pedoman Nasional Praktik Kedokteran 6,00 PNPK 94.679,17 568.075,00 6,00 6,00 6,00 741.180,00 815.200,00 896.720,00
06.507.001.053 Penyusunan NSPK, Bimtek dalam rangka Penguatan keselamatan pasien 6,00 rumah sakit 109.863,83 659.183,00 6,00 6,00 6,00 276.639,00 304.000,00 334.400,00
06.507.001.054 Pembinaan pelayanan KtP/A di RS 5,00 rumah sakit 23.850,00 119.250,00 5,00 5,00 5,00 341.297,00 375.100,00 412.600,00
06.507.001.055 Workshop, bimtek dalam rangka Penguatan pelayanan medik dan keperawatan di RS 42,00 rumah sakit 18.561,90 779.600,00 42,00 42,00 42,00 929.214,00 1.022.000,00 1.124.200,00
06.507.001.056 Workshop, bimtek dalam rangka penguatan Program Pengendalian Infeksi di RS 33,00 rumah sakit 17.119,39 564.940,00 33,00 33,00 33,00 836.682,00 920.350,00 1.012.300,00
06.507.001.057 Workshp, bimtek dalam rangka penguatan audit klinik 34,00 rumah sakit 13.233,82 449.950,00 34,00 34,00 34,00 660.462,00 726.500,00 799.150,00
06.507.001.058Antibiotic awareness week, workshop, supervisi, penelitian, lokakarya nasional,penyebarluasan informasi dalam rangka Penguatan program pengendalian resistensianti miktroba (PPRA)
65,00 rumah sakit 86.458,06 5.619.774,00 50,00 50,00 50,00 12.748.000,00 14.023.000,00 15.426.000,00
06.507.001.059 Implementasi, bimtek dalam rangka Penguatan clinical pathway di RS 34,00 rumah sakit 11.808,82 401.500,00 34,00 34,00 34,00 543.213,00 597.500,00 657.250,00
06.507.001.060 Workshop, bimtek dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak 50,00 rumah sakit 8.032,00 401.600,00 50,00 50,00 50,00 776.400,00 784.100,00 862.500,00
06.507.001.061 Bimtek, pemantauan dan evaluasi RS Pendidikan 20,00rumah sakitpendidikan
85.572,60 1.711.452,00 20,00 20,00 20,00 2.357.784,00 2.593.500,00 2.852.000,00
06.507.001.062 Workshop dan evaluasi dalam rangka pengembangan academic health system (AHS) 3,00 kegiatan 22.394,00 67.182,00 3,00 3,00 3,00 1.000.000,00 1.100.000,00 1.210.000,00
06.507.001.063 TOT, Bimtek dan pembinaan pelayanan penyakit kardiocerebrovaskuler di fasyankes 40,00fasilitaspelayanankesehatan
29.289,50 1.171.580,00 40,00 40,00 40,00 2.668.000,00 2.934.000,00 3.227.000,00
06.507.001.064Evaluasi, advokasi, monev dalam rangka Penguatan pelayanan transplantasi organ, seldan jaringan
10,00 rumah sakit 143.839,60 1.438.396,00 10,00 10,00 10,00 2.206.000,00 2.426.000,00 2.668.000,00
06.507.001.065 Evaluasi, monev dalam rangka mengembangkan health technology assesment (HTA) 10,00 rumah sakit 56.804,60 568.046,00 10,00 10,00 10,00 930.000,00 1.023.000,00 1.125.000,00
06.507.001.066Evaluasi, bimtek, dan monev dalam rangka mengembangkan pelayanan teknologireproduksi berbantu (TRB)
8,00 rumah sakit 72.201,25 577.610,00 8,00 8,00 8,00 884.950,00 973.000,00 1.070.000,00
06.507.001.067Workshop, bimtek dan monev dalam rangka penguatan program penanggulangankanker nasional
80,00 rumah sakit 33.721,60 2.697.728,00 80,00 80,00 80,00 4.991.800,00 5.490.000,00 6.039.000,00
06.507.001.068 Penyusunan NSPK dan Workshop pelayanan sel punca dan rekayasa jaringan 24,00 rumah sakit 37.015,33 888.368,00 24,00 24,00 0,00 935.000,00 1.028.500,00 1.131.000,00
06.507.001.070 Penyusunan NSPK Pelayanan Penunjang 2,00 NSPK 248.054,00 496.108,00 1,00 1,00 1,00 285.000,00 313.000,00 344.600,00
06.507.001.075 Penguatan Pelayanan Penunjang Non Medik 8,00 rumah sakit 55.327,25 442.618,00 8,00 8,00 8,00 510.000,00 540.000,00 580.000,00
06.507.001.076 Penguatan Pelayanan Penunjang Medik 12,00 rumah sakit 48.906,33 586.876,00 12,00 12,00 12,00 630.000,00 670.000,00 700.000,00
06.507.001.078Koordinasi, advokasi, penanganan kasus daerah dan monev dalam rangka PenguatanBadan Pengawas Rumah Sakit
14,00 BPRS 153.784,29 2.152.980,00 14,00 14,00 14,00 2.310.000,00 2.541.000,00 2.795.000,00
06.507.001.079 Pembinaan pelaksanaan pelayanan medical tourism 35,00 rumah sakit 8.681,31 303.846,00 35,00 35,00 35,00 660.000,00 726.000,00 798.000,00
06.507.001.080 Workshop, pembinaan dalam rangka penguatan pelayanan geriatri di RS rujukan 28,00 rumah sakit 16.033,93 448.950,00 28,00 28,00 28,00 702.900,00 773.000,00 850.000,00
06.507.001.081 Pemantauan, evaluasi, visitasi dan pembinaan layanan kesehatan rujukan 45,00 lokasi 23.537,78 1.059.200,00 45,00 45,00 45,00 2.323.000,00 2.587.000,00 2.813.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 16/19
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
06.507.001.082 Pembinaan standar pelayanan RS Pratama/RS Bergerak 14,00RS pratama/RSBergerak
27.253,07 381.543,00 42,00 42,00 42,00 4.180.000,00 4.500.000,00 4.900.000,00
06.507.001.083 Sosialisasi standar pelayanan kesehatan rujukan 25,00 lokasi 120.000,00 3.000.000,00 25,00 25,00 25,00 5.700.000,00 6.200.000,00 6.800.000,00
06.507.001.085Peningkatan kemampuan teknis dalam penanganan kardiocerebrovaskuler(DEKONSENTRASI)
6,00 Provinsi 154.071,50 924.429,00 6,00 6,00 6,00 949.000,00 1.045.000,00 1.149.000,00
06.507.001.086 Peningkatan kemampuan teknis audit internal radiodiagnostik (DEKONSENTRASI) 4,00 Provinsi 187.161,50 748.646,00 4,00 4,00 4,00 880.000,00 968.000,00 1.064.000,00
06.507.001.087 Pertemuan teknis penguatan pelayanan ibu dan bayi di RS (DEKONSENTRASI) 10,00 Provinsi 177.126,70 1.771.267,00 10,00 10,00 10,00 1.822.000,00 2.229.000,00 2.432.000,00
06.507.001.088 Pertemuan teknis program pengendalian resistensi antimikroba (DEKONSENTRASI) 7,00 Provinsi 179.421,86 1.255.953,00 7,00 7,00 7,00 1.540.000,00 1.694.000,00 1.862.000,00
06.507.001.089 Pertemuan teknis standar rumah sakit pendidikan (DEKONSENTRASI) 7,00 Provinsi 151.294,29 1.059.060,00 7,00 7,00 7,00 1.211.000,00 1.355.000,00 1.485.000,00
Total 90.852.344,00 - - - 117.497.710,00 126.091.460,00 133.428.248,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Integrasi data rekam medis 3.412.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.412.600,00
01.505 Sistem pelayanan kesehatan rujukan on line (Prioritas) 3.412.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.412.600,00
01.505.001 Tanpa Suboutput 3.412.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.412.600,00
01.505.001.051 Pertemuan koordinasi integrasi rekam medik elektronik Utama 268.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.800,00
01.505.001.052 Monev kesiapan RS melaksanakan integrasi rekam medis Utama 358.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358.400,00
01.505.001.054 Penyusunan aplikasi, koordinasi, pembelian alat dalam rangka pengembangan sistem rujukan on line Utama 2.785.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.785.400,00
02 Kabupaten / Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 38.932.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.932.788,00
02.502 Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan 24.971.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.971.935,00
02.502.001 Tanpa suboutput 24.971.935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.971.935,00
02.502.001.051 Menyusun NSPK pelayanan gawat darurat terpadu Utama 345.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.084,00
02.502.001.052 Pengadaan Pusat komando nasional SPGDT call center 119 Utama 12.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500.000,00
02.502.001.053Workshop, pertemuan teknis, bimtek dan koordinasi dalam rangka Implementasi SPGDT melalui call center 119dan PSC
Utama 1.437.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437.000,00
02.502.001.054 Menyelenggarakan SPGDT pada major event Utama 694.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.216,00
02.502.001.055 Layanan kesehatan kasus emergency, reemergency, KIPI dan TKIB Utama 1.060.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.220,00
02.502.001.056 Manajemen pengelolaan investasi PMA di RS dan KPBU Utama 275.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00
02.502.001.057 Advokasi, Bimtek dan monev perijinan dan klasi�kasi rumah sakit Utama 473.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473.030,00
02.502.001.058 Review jejaring RS rujukan nasional, provinsi dan regional Utama 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
02.502.001.059 Menyusun NSPK pelayanan rujukan Utama 265.461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265.461,00
C. SUMBER PENDANAAN
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 17/19
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
02.502.001.060 Review kesiapan, workshop dalam rangka penguatan pelayanan pengampuan RS Utama 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
02.502.001.061Penyusunan NSPK, Workshop dan Monev dalam rangka pengembangan Pola dan pengelolaan sistem rujukan diKab/Kota
Utama 503.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 503.023,00
02.502.001.062 Workshop organisasi profesi dalam severity level penyakit dan system rujukan Utama 242.759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.759,00
02.502.001.063 Monitoring dan evaluasi penguatan rujukan Utama 320.016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.016,00
02.502.001.064 Menyusun pedoman severity level RS Utama 120.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120.401,00
02.502.001.065 Pelayanan Flying Health Care Utama 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
02.502.001.066 Implementasi SPGDT call center 119 dan PSC 119 Kab/Kota (DEKONSENTRASI) Utama 1.740.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.740.130,00
02.502.001.067 Pertemuan teknis penguatan sistem rujukan di Kab/Kota (DEKONSENTRASI) Utama 1.795.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.795.595,00
02.508 Layanan kesehatan dalam mendukung ASIAN GAMES (Prioritas) 10.892.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.892.828,00
02.508.001 Tanpa Suboutput 10.892.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.892.828,00
02.508.001.051 pertemuan koordinsi lintas sektor Utama 354.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.900,00
02.508.001.052 refresing sport phycisian dan emergency sport event Utama 780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00
02.508.001.053 Persiapan pelayanan kesehatan ASIAN GAMES dan ASIAN PARAGAMES Utama 1.563.418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563.418,00
02.508.001.054 Mobilisasi tenaga kesehatan pada pelaksanaan ASIAN GAMES dan ASIAN PARAGAMES Utama 1.754.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.754.022,00
02.508.001.055 Mobilisasi tenaga pada test event Utama 1.346.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.346.400,00
02.508.001.056 Evaluasi test event Utama 44.088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.088,00
02.508.001.057 Klaim pelayanan kesehatan di sarana rujukan Utama 5.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.050.000,00
02.951 Layanan Internal (Overhead) 3.068.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068.025,00
02.951.001 Tanpa Suboutput 3.068.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068.025,00
02.951.001.051 Meningkatkan kapasitas pegawai direktorat Pendukung 518.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518.628,00
02.951.001.052 Menyusun dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran Pendukung 443.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.190,00
02.951.001.053 Dukungan internal lainnya Pendukung 2.106.207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106.207,00
03 Rumah sakit pratama yang dibangun 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00
03.504 RS Pratama yang dipantau pembangunannya 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00
03.504.001 Tanpa Suboutput 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00
03.504.001.051 Memantau dan mengevaluasi pembangunan/operasional RS pratama Utama 264.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.000,00
05 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine 14.458.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.458.946,00
05.503 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine (Prioritas) 9.921.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.921.709,00
05.503.001 Tanpa Suboutput 9.921.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.921.709,00
05.503.001.051 Mengembangkan jejaring pelayanan telemedicine Utama 219.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.120,00
05.503.001.052 Pengadaan perangkat pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine Utama 7.538.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.538.860,00
05.503.001.054 Supervisi dan pemantauan pelayanan telemedicine Utama 270.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.320,00
05.503.001.055 Pertemuan teknis penyelenggaraan telemedicine (DEKONSETRASI) Utama 1.893.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.893.409,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 18/19
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
05.506 Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine Papua (Prioritas) 4.537.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.537.237,00
05.506.001 Tanpa Suboutput 4.537.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.537.237,00
05.506.001.051 Mengembangkan jejaring dan mengoordinasikan teknis pelayanan telemedicine di Papua Utama 291.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.300,00
05.506.001.052 Supervisi dan pemantauan pelayanan telemedicine di Papua Utama 239.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239.994,00
05.506.001.053 Pengadaan perangkat pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine di Papua Utama 3.830.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.830.432,00
05.506.001.054 Pertemuan teknis penyelenggaraan telemedicine (DEKONSENTRASI) Utama 175.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.511,00
06 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar 33.784.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.784.010,00
06.507 Rumah sakit rujukan yang memiliki pelayanan sesuai standar 33.784.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.784.010,00
06.507.001 Tanpa Suboutput 33.784.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.784.010,00
06.507.001.051 Menyusun NSPK RS Utama 468.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468.300,00
06.507.001.052 Menyusun Pedoman Nasional Praktik Kedokteran Utama 568.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.075,00
06.507.001.053 Penyusunan NSPK, Bimtek dalam rangka Penguatan keselamatan pasien Utama 659.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659.183,00
06.507.001.054 Pembinaan pelayanan KtP/A di RS Utama 119.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.250,00
06.507.001.055 Workshop, bimtek dalam rangka Penguatan pelayanan medik dan keperawatan di RS Utama 779.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 779.600,00
06.507.001.056 Workshop, bimtek dalam rangka penguatan Program Pengendalian Infeksi di RS Utama 564.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564.940,00
06.507.001.057 Workshp, bimtek dalam rangka penguatan audit klinik Utama 449.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449.950,00
06.507.001.058Antibiotic awareness week, workshop, supervisi, penelitian, lokakarya nasional, penyebarluasan informasi dalamrangka Penguatan program pengendalian resistensi anti miktroba (PPRA)
Utama 5.619.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.619.774,00
06.507.001.059 Implementasi, bimtek dalam rangka Penguatan clinical pathway di RS Utama 401.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.500,00
06.507.001.060 Workshop, bimtek dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak Utama 401.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.600,00
06.507.001.061 Bimtek, pemantauan dan evaluasi RS Pendidikan Utama 1.711.452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.711.452,00
06.507.001.062 Workshop dan evaluasi dalam rangka pengembangan academic health system (AHS) Utama 67.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.182,00
06.507.001.063 TOT, Bimtek dan pembinaan pelayanan penyakit kardiocerebrovaskuler di fasyankes Utama 1.171.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.171.580,00
06.507.001.064 Evaluasi, advokasi, monev dalam rangka Penguatan pelayanan transplantasi organ, sel dan jaringan Utama 1.438.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.438.396,00
06.507.001.065 Evaluasi, monev dalam rangka mengembangkan health technology assesment (HTA) Utama 568.046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 568.046,00
06.507.001.066 Evaluasi, bimtek, dan monev dalam rangka mengembangkan pelayanan teknologi reproduksi berbantu (TRB) Utama 577.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 577.610,00
06.507.001.067 Workshop, bimtek dan monev dalam rangka penguatan program penanggulangan kanker nasional Utama 2.697.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.697.728,00
06.507.001.068 Penyusunan NSPK dan Workshop pelayanan sel punca dan rekayasa jaringan Utama 888.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888.368,00
06.507.001.070 Penyusunan NSPK Pelayanan Penunjang Utama 496.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.108,00
06.507.001.075 Penguatan Pelayanan Penunjang Non Medik Utama 442.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 442.618,00
06.507.001.076 Penguatan Pelayanan Penunjang Medik Utama 586.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 586.876,00
06.507.001.078Koordinasi, advokasi, penanganan kasus daerah dan monev dalam rangka Penguatan Badan Pengawas RumahSakit
Utama 2.152.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.152.980,00
06.507.001.079 Pembinaan pelaksanaan pelayanan medical tourism Utama 303.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.846,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 19/19
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
06.507.001.080 Workshop, pembinaan dalam rangka penguatan pelayanan geriatri di RS rujukan Utama 448.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.950,00
06.507.001.081 Pemantauan, evaluasi, visitasi dan pembinaan layanan kesehatan rujukan Utama 1.059.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.200,00
06.507.001.082 Pembinaan standar pelayanan RS Pratama/RS Bergerak Utama 381.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 381.543,00
06.507.001.083 Sosialisasi standar pelayanan kesehatan rujukan Utama 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
06.507.001.085 Peningkatan kemampuan teknis dalam penanganan kardiocerebrovaskuler (DEKONSENTRASI) Utama 924.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 924.429,00
06.507.001.086 Peningkatan kemampuan teknis audit internal radiodiagnostik (DEKONSENTRASI) Utama 748.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 748.646,00
06.507.001.087 Pertemuan teknis penguatan pelayanan ibu dan bayi di RS (DEKONSENTRASI) Utama 1.771.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771.267,00
06.507.001.088 Pertemuan teknis program pengendalian resistensi antimikroba (DEKONSENTRASI) Utama 1.255.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.255.953,00
06.507.001.089 Pertemuan teknis standar rumah sakit pendidikan (DEKONSENTRASI) Utama 1.059.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.059.060,00
Total 90.852.344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.852.344,00
Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP.
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/11
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Penyelenggaraan/ pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas 25.448.449,00
01.01 Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional 900
02 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di RS Pemerintah 2.750.765,00
02.01 Jumlah RS Pemerintah yang menyelenggarakan kesehatan tradisional 30
Total 28.199.214,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
01Penyelenggaraan/ pembinaan PelayananKesehatan Tradisional di Puskesmas
25.448.449,00
01.053Penyelenggaraan Pelayanan KesehatanTradisional di Puskesmas
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
tidak 21.157.579,00
01.053.002 Tanpa Sub Output 21.157.579,00
051 - TOT Asuhan Mandiri KesehatanTradisional
533.255,00
Pusat Pusat 533.255,00
052 - Lokakarya Perkumpulan PenyehatTradisional
99.165,00
Pusat Pusat 99.165,00
053 - Penilaian Kelompok Asuhan MandiriKesehatan Tradisional Melalui PemanfaatanTOGA dan Akupresur Tingkat Nasional
1.056.674,00
Pusat Pusat 1.056.674,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
:4. KEGIATAN 5835 - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/11
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
054 - Penyusunan Buku Saku AsuhanMandiri Pemanfaatan TOGA dan AkupresurJilid 2
304.630,00
Pusat Pusat 304.630,00
055 - Evaluasi Pasca Pelatihan dan PenilaianKelompok Asuhan Mandiri KesehatanTradisional
352.400,00
Pusat Pusat 352.400,00
056 - Asistensi dan Support Tim YankestradKomplementer
105.760,00
Pusat Pusat 105.760,00
057 - Pokjanas dalam Penilaian MetodePelayanan Kesehatan TradisionalKomplementer
213.458,00
Pusat Pusat 213.458,00
058 - Penyusunan Pedoman Fasyankestrad(Griya Sehat)
275.744,00
Pusat Pusat 275.744,00
059 - Pertemuan Revisi PMK No. 90 Tahun2013 tentang SP3T
145.310,00
Pusat Pusat 145.310,00
060 - Penyusunan Standar YankestradTradisional Komplementer
212.893,00
Pusat Pusat 212.893,00
061 - Workshop Penapisan KesehatanTradisional SP3T
272.022,00
Pusat Pusat 272.022,00
062 - TOT Peningkatan Kapasitas Nakesdalam Pelayanan Akupresur di Puskesmas
549.325,00
Pusat Pusat 549.325,00
063 - Pertemuan Evaluasi Yankestrad 726.298,00
Pusat Pusat 726.298,00
064 - Penyusunan PembinaanPenyelenggaraan Salon Kecantikan
223.648,00
Pusat Pusat 223.648,00
065 - Bimbingan Teknis Yankestrad Empiris 176.330,00
Pusat Pusat 176.330,00
067 - Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SP3T(Dekonsentrasi)
1.362.500,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/11
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
64.520,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
78.998,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
84.694,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
85.977,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
83.068,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesi Utara
83.905,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
98.664,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
85.730,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
86.362,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
88.375,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 84.930,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
Provinsi NusaTenggaraBarat
84.407,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
95.906,00
ProvinsiKepulauanBangka Beli
ProvinsiBangkaBelitung
78.786,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
88.699,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
89.479,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/11
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
068 - Tatalaksana Asuhan MandiriKesehatan Tradisional dengan PendekatanKeluarga (Dekonsentrasi)
6.325.611,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
298.847,00
Provinsi JawaBarat
Provinsi JawaBarat
54.682,00
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
257.215,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
58.380,00
Provinsi JawaTimur
Provinsi JawaTimur
65.268,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
361.679,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
301.439,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
66.280,00
Provinsi Riau Provinsi Riau 78.880,00
ProvinsiJambi
Provinsi Jambi 79.000,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
80.980,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
308.580,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
72.836,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
72.020,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
73.060,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
74.424,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/11
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesi Utara
315.012,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
303.452,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
290.230,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
307.737,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
318.349,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 317.004,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
Provinsi NusaTenggaraBarat
339.114,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
Provinsi NusaTenggaraTimur
331.022,00
ProvinsiPapua
Provinsi Papua 101.600,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
95.840,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMaluku Utara
305.753,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
283.303,00
ProvinsiKepulauanBangka Beli
ProvinsiBangkaBelitung
62.980,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
318.085,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
81.100,00
ProvinsiPapua Barat
Provinsi PapuaBarat
86.740,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/11
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
ProvinsiSulawesiBarat
Provinsi Prop.Sulawesi Barat
82.900,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
81.820,00
069 - Peningkatan Kapasitas NakesAkupresur di Puskesmas (Dekonsentrasi)
4.187.133,00
Provinsi DKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
135.000,00
Provinsi JawaTengah
Provinsi JawaTengah
236.973,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
238.870,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
232.880,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
236.715,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesi Utara
298.504,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
277.952,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
242.000,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
256.930,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
319.226,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 332.335,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
Provinsi NusaTenggaraBarat
273.065,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
Provinsi NusaTenggaraTimur
271.415,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/11
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMaluku Utara
298.936,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
250.090,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
286.242,00
071 - Sosialisasi Yankestrad 2.940.000,00
Pusat Pusat 2.940.000,00
072 - Monitoring dan Evaluasi ProgramPelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi
186.000,00
Pusat Pusat 186.000,00
073 - Asistensi dan Supporting ProgramPelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi
138.000,00
Pusat Pusat 138.000,00
074 - Evaluasi Penapisan Yankestrad di SP3T 122.880,00
Pusat Pusat 122.880,00
075 - Pengembangan Model Griya Sehat 536.543,00
Pusat Pusat 536.543,00
076 - Penyusunan Bahan Media InformasiYankestrad
112.000,00
Pusat Pusat 112.000,00
01.951 Layanan InternalMeningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
tidak 4.290.870,00
01.951.002 Tanpa Sub Output 4.290.870,00
053 - Pertemuan Rencana Aksi Tahunan,LAKIP dan LAPTAH Dityankestrad
202.930,00
Pusat Pusat 202.930,00
054 - Pertemuan Penyusunan RKAKL Dit.Yankestrad
304.770,00
Pusat Pusat 304.770,00
055 - Penyiapan Pameran 146.660,00
Pusat Pusat 146.660,00
058 - Dukungan Internal Lainnya 2.153.028,00
Pusat Pusat 2.153.028,00
062 - Bimtek dan Monev DirektoratPelayanan Kesehatan Tradisional
1.019.262,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/11
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT /
KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN /
KOTA
Pusat Pusat 1.019.262,00
065 - Peningkatan Kapasitas SDMDityankestrad
464.220,00
Pusat Pusat 464.220,00
02Penyelenggaraan Pelayanan KesehatanTradisional di RS Pemerintah
2.750.765,00
02.052Penyelenggaraan Pelayanan KesehatanTradisional di RS Pemerintah
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia IndonesiaMelalui: Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan Indonesia Sejahtera
tidak 2.750.765,00
02.052.002 Tanpa Sub Output 2.750.765,00
054 - Lokakarya Pemanfaatan Obat Herbaldi Fasyankes
528.853,00
Pusat Pusat 528.853,00
056 - Peningkatan Kapasitas Dokter dalamPelayanan Medik Akupunktur
1.181.098,00
Pusat Pusat 1.181.098,00
060 - Forum Komunikasi PelayananKesehatan Tradisional Integrasi di RumahSakit
655.784,00
Pusat Pusat 655.784,00
061 - Penyusunan Revisi Kepmenkes 121tahun 2008 tentang Standar PelayananMedik Herbal
385.030,00
Pusat Pusat 385.030,00
Total 28.199.214,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01 Penyelenggaraan/ pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas 25.448.449,00 27.586.077,00 29.908.977,00 32.433.674,00
01.053 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas 900 Puskesmas 21.157.579,00 22.994.847,00 24.996.360,00 27.177.174,00
01.053.002 Tanpa Sub Output 21.157.579,00 22.994.847,00 24.996.360,00 27.177.174,00
01.053.002.051 TOT Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional 30,00TenagaPelatih
17.775,17 533.255,00 30,00 30,00 30,00 570.583,00 610.524,00 653.260,00
01.053.002.052 Lokakarya Perkumpulan Penyehat Tradisional 1,00 Dokumen 99.165,00 99.165,00 1,00 1,00 1,00 106.107,00 113.534,00 121.481,00
01.053.002.053Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan TOGAdan Akupresur Tingkat Nasional
1,00 Dokumen 1.056.674,00 1.056.674,00 1,00 1,00 1,00 1.130.641,00 1.209.786,00 1.294.471,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 9/11
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.053.002.054 Penyusunan Buku Saku Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur Jilid 2 1,00 Dokumen 304.630,00 304.630,00 1,00 1,00 1,00 325.954,00 348.771,00 373.185,00
01.053.002.055Evaluasi Pasca Pelatihan dan Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri KesehatanTradisional
1,00 Dokumen 352.400,00 352.400,00 1,00 1,00 1,00 377.068,00 403.463,00 431.705,00
01.053.002.056 Asistensi dan Support Tim Yankestrad Komplementer 1,00 Dokumen 105.760,00 105.760,00 1,00 1,00 1,00 113.163,00 121.085,00 129.561,00
01.053.002.057 Pokjanas dalam Penilaian Metode Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer 1,00 Dokumen 213.458,00 213.458,00 1,00 1,00 1,00 228.400,00 244.388,00 261.495,00
01.053.002.058 Penyusunan Pedoman Fasyankestrad (Griya Sehat) 1,00 Dokumen 275.744,00 275.744,00 1,00 1,00 1,00 295.046,00 315.699,00 337.798,00
01.053.002.059 Pertemuan Revisi PMK No. 90 Tahun 2013 tentang SP3T 1,00 Dokumen 145.310,00 145.310,00 1,00 1,00 1,00 155.482,00 166.365,00 178.011,00
01.053.002.060 Penyusunan Standar Yankestrad Tradisional Komplementer 1,00 Dokumen 212.893,00 212.893,00 1,00 1,00 1,00 227.796,00 243.741,00 260.803,00
01.053.002.061 Workshop Penapisan Kesehatan Tradisional SP3T 1,00 Dokumen 272.022,00 272.022,00 1,00 1,00 1,00 291.064,00 311.438,00 333.239,00
01.053.002.062 TOT Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Akupresur di Puskesmas 25,00TenagaPelatih
21.973,00 549.325,00 25,00 25,00 25,00 587.778,00 628.922,00 672.947,00
01.053.002.063 Pertemuan Evaluasi Yankestrad 1,00 Laporan 726.298,00 726.298,00 1,00 1,00 1,00 777.139,00 831.539,00 889.746,00
01.053.002.064 Penyusunan Pembinaan Penyelenggaraan Salon Kecantikan 1,00 Dokumen 223.648,00 223.648,00 1,00 1,00 1,00 239.303,00 256.055,00 273.978,00
01.053.002.065 Bimbingan Teknis Yankestrad Empiris 1,00 Dokumen 176.330,00 176.330,00 1,00 1,00 1,00 188.673,00 201.880,00 216.012,00
01.053.002.067 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SP3T (Dekonsentrasi) 16,00 Laporan 85.156,25 1.362.500,00 16,00 16,00 16,00 1.498.742,00 1.648.619,00 1.813.479,00
01.053.002.068Tatalaksana Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional dengan Pendekatan Keluarga(Dekonsentrasi)
34,00 Laporan 186.047,38 6.325.611,00 34,00 34,00 34,00 6.958.163,00 7.653.973,00 8.419.371,00
01.053.002.069 Peningkatan Kapasitas Nakes Akupresur di Puskesmas (Dekonsentrasi) 400,00 Puskesmas 10.467,83 4.187.133,00 400,00 400,00 400,00 4.605.842,00 5.066.423,00 5.573.066,00
01.053.002.071 Sosialisasi Yankestrad 1,00 Dokumen 2.940.000,00 2.940.000,00 1,00 1,00 1,00 3.145.800,00 3.366.006,00 3.601.626,00
01.053.002.072 Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi 1,00 Dokumen 186.000,00 186.000,00 1,00 1,00 1,00 199.020,00 212.951,00 227.858,00
01.053.002.073 Asistensi dan Supporting Program Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi 1,00 Dokumen 138.000,00 138.000,00 1,00 1,00 1,00 147.660,00 157.996,00 169.056,00
01.053.002.074 Evaluasi Penapisan Yankestrad di SP3T 1,00 Dokumen 122.880,00 122.880,00 1,00 1,00 1,00 131.482,00 140.685,00 150.533,00
01.053.002.075 Pengembangan Model Griya Sehat 1,00 Dokumen 536.543,00 536.543,00 1,00 1,00 1,00 574.101,00 614.288,00 657.288,00
01.053.002.076 Penyusunan Bahan Media Informasi Yankestrad 1,00 Dokumen 112.000,00 112.000,00 1,00 1,00 1,00 119.840,00 128.229,00 137.205,00
01.951 Layanan Internal 1 Layanan 4.290.870,00 4.591.230,00 4.912.617,00 5.256.500,00
01.951.002 Tanpa Sub Output 4.290.870,00 4.591.230,00 4.912.617,00 5.256.500,00
01.951.002.053 Pertemuan Rencana Aksi Tahunan, LAKIP dan LAPTAH Dityankestrad 3,00 Dokumen 67.643,33 202.930,00 3,00 3,00 3,00 217.135,00 232.335,00 248.598,00
01.951.002.054 Pertemuan Penyusunan RKAKL Dit. Yankestrad 1,00 Dokumen 304.770,00 304.770,00 1,00 1,00 1,00 326.104,00 348.931,00 373.356,00
01.951.002.055 Penyiapan Pameran 1,00 Laporan 146.660,00 146.660,00 1,00 1,00 1,00 156.926,00 167.911,00 179.665,00
01.951.002.058 Dukungan Internal Lainnya 1,00 Layanan 2.153.028,00 2.153.028,00 1,00 1,00 1,00 2.303.740,00 2.465.002,00 2.637.552,00
01.951.002.062 Bimtek dan Monev Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional 1,00 Laporan 1.019.262,00 1.019.262,00 1,00 1,00 1,00 1.090.610,00 1.166.953,00 1.248.640,00
01.951.002.065 Peningkatan Kapasitas SDM Dityankestrad 1,00 Dokumen 464.220,00 464.220,00 1,00 1,00 1,00 496.715,00 531.485,00 568.689,00
02 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di RS Pemerintah 2.750.765,00 2.943.319,00 3.149.351,00 3.369.806,00
02.052 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di RS Pemerintah 30RumahSakit
2.750.765,00 2.943.319,00 3.149.351,00 3.369.806,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 10/11
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
02.052.002 Tanpa Sub Output 2.750.765,00 2.943.319,00 3.149.351,00 3.369.806,00
02.052.002.054 Lokakarya Pemanfaatan Obat Herbal di Fasyankes 1,00 Dokumen 528.853,00 528.853,00 1,00 1,00 1,00 565.873,00 605.484,00 647.868,00
02.052.002.056 Peningkatan Kapasitas Dokter dalam Pelayanan Medik Akupunktur 30,00RumahSakit
39.369,93 1.181.098,00 30,00 30,00 30,00 1.263.775,00 1.352.239,00 1.446.896,00
02.052.002.060 Forum Komunikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Rumah Sakit 1,00 Dokumen 655.784,00 655.784,00 1,00 1,00 1,00 701.689,00 750.807,00 803.364,00
02.052.002.061Penyusunan Revisi Kepmenkes 121 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan MedikHerbal
1,00 Dokumen 385.030,00 385.030,00 1,00 1,00 1,00 411.982,00 440.821,00 471.678,00
Total 28.199.214,00 - - - 30.529.396,00 33.058.328,00 35.803.480,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Penyelenggaraan/ pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas 25.448.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.448.449,00
01.053 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di Puskesmas 21.157.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.157.579,00
01.053.002 Tanpa Sub Output 21.157.579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.157.579,00
01.053.002.051 TOT Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Utama 533.255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 533.255,00
01.053.002.052 Lokakarya Perkumpulan Penyehat Tradisional Utama 99.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.165,00
01.053.002.053Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Melalui Pemanfaatan TOGA dan AkupresurTingkat Nasional
Utama 1.056.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056.674,00
01.053.002.054 Penyusunan Buku Saku Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur Jilid 2 Utama 304.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.630,00
01.053.002.055 Evaluasi Pasca Pelatihan dan Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional Utama 352.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.400,00
01.053.002.056 Asistensi dan Support Tim Yankestrad Komplementer Utama 105.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.760,00
01.053.002.057 Pokjanas dalam Penilaian Metode Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer Utama 213.458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213.458,00
01.053.002.058 Penyusunan Pedoman Fasyankestrad (Griya Sehat) Utama 275.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.744,00
01.053.002.059 Pertemuan Revisi PMK No. 90 Tahun 2013 tentang SP3T Utama 145.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.310,00
01.053.002.060 Penyusunan Standar Yankestrad Tradisional Komplementer Utama 212.893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.893,00
01.053.002.061 Workshop Penapisan Kesehatan Tradisional SP3T Utama 272.022,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272.022,00
01.053.002.062 TOT Peningkatan Kapasitas Nakes dalam Pelayanan Akupresur di Puskesmas Utama 549.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.325,00
01.053.002.063 Pertemuan Evaluasi Yankestrad Utama 726.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.298,00
01.053.002.064 Penyusunan Pembinaan Penyelenggaraan Salon Kecantikan Utama 223.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.648,00
01.053.002.065 Bimbingan Teknis Yankestrad Empiris Utama 176.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176.330,00
01.053.002.067 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi SP3T (Dekonsentrasi) Utama 1.362.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.362.500,00
01.053.002.068 Tatalaksana Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional dengan Pendekatan Keluarga (Dekonsentrasi) Utama 6.325.611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.325.611,00
C. SUMBER PENDANAAN
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 11/11
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.053.002.069 Peningkatan Kapasitas Nakes Akupresur di Puskesmas (Dekonsentrasi) Utama 4.187.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.187.133,00
01.053.002.071 Sosialisasi Yankestrad Utama 2.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940.000,00
01.053.002.072 Monitoring dan Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Utama 186.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.000,00
01.053.002.073 Asistensi dan Supporting Program Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi Utama 138.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.000,00
01.053.002.074 Evaluasi Penapisan Yankestrad di SP3T Utama 122.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.880,00
01.053.002.075 Pengembangan Model Griya Sehat Utama 536.543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.543,00
01.053.002.076 Penyusunan Bahan Media Informasi Yankestrad Utama 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00
01.951 Layanan Internal 4.290.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.290.870,00
01.951.002 Tanpa Sub Output 4.290.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.290.870,00
01.951.002.053 Pertemuan Rencana Aksi Tahunan, LAKIP dan LAPTAH Dityankestrad Pendukung 202.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.930,00
01.951.002.054 Pertemuan Penyusunan RKAKL Dit. Yankestrad Pendukung 304.770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.770,00
01.951.002.055 Penyiapan Pameran Pendukung 146.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146.660,00
01.951.002.058 Dukungan Internal Lainnya Pendukung 2.153.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.153.028,00
01.951.002.062 Bimtek dan Monev Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional Pendukung 1.019.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.019.262,00
01.951.002.065 Peningkatan Kapasitas SDM Dityankestrad Pendukung 464.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.220,00
02 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di RS Pemerintah 2.750.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.765,00
02.052 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional di RS Pemerintah 2.750.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.765,00
02.052.002 Tanpa Sub Output 2.750.765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.750.765,00
02.052.002.054 Lokakarya Pemanfaatan Obat Herbal di Fasyankes Utama 528.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 528.853,00
02.052.002.056 Peningkatan Kapasitas Dokter dalam Pelayanan Medik Akupunktur Utama 1.181.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.181.098,00
02.052.002.060 Forum Komunikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Rumah Sakit Utama 655.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 655.784,00
02.052.002.061 Penyusunan Revisi Kepmenkes 121 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Medik Herbal Utama 385.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385.030,00
Total 28.199.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.199.214,00
Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP.
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/23
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan 14.867.979.751,00
01.01 Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 80
01.02 Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas 100
Total 14.867.979.751,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
01Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya pada Program Pelayanan Kesehatan
14.867.979.751,00
01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 7.537.517,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 7.537.517,00
051 - Rapat Persiapan Perencanaan DAK DitjenPelayanan Kesehatan
3.983.633,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
240.862,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
250.215,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
95.250,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
:4. KEGIATAN 2094 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
245.938,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
145.120,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
118.972,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
168.164,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
178.450,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
107.300,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
128.610,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
159.874,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
167.435,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
152.000,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
179.978,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
139.800,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
125.622,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
128.530,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
141.910,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
370.799,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
110.320,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
125.112,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
198.918,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapua Barat
158.564,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
145.890,00
052 - Pertemuan Penyusunan Portal PerencanaanTerintegrasi dan Perencanaan Elektronik ProgramYankes oleh Dinkes Provinsi kepada Dinkeskabupaten/kota, RS provinsi/kab/kota dan sarkeslainnya di wilayah binaannya
1.755.895,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
178.825,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
170.751,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
73.680,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
155.640,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
140.000,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
127.853,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
177.698,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
180.879,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
128.194,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
159.682,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 113.708,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
148.985,00
053 - Pertemuan Pengeloaan Sistem InformasiManajemen RS (SIRS, SIRANAP, Pendaftaran Online,SISRUTE )
355.309,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
33.196,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
177.758,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
144.355,00
054 - Penguatan Manajemen RS (Renstra danRemunerasi) bagi satker BLUD dan Pertemuan KomiteEtik Hukum (KEH)
418.435,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
41.071,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
80.890,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
19.385,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
99.901,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
177.188,00
055 - Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran danInformasi Evaluasi Daerah ke Pusat
1.024.245,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
12.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
20.000,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
20.000,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
24.000,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
40.000,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
38.000,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
35.000,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
33.000,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
32.821,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
30.000,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
12.000,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
30.000,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
0,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
30.000,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
32.821,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
32.820,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
32.821,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
35.000,00
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
32.821,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
45.000,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 35.000,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
35.000,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
35.000,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
58.000,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
32.821,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
40.000,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
7.500,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
30.000,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
32.820,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
25.000,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapua Barat
62.000,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
28.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
35.000,00
01.506 Gedung Layanan
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 748.700.451,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 748.700.451,00
008 - Pembangunan Gedung dan Bangunan 748.700.451,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
331.745.134,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
97.291.793,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
103.359.422,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
53.766.817,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
950.925,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
31.003.555,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
18.133.794,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
77.831.842,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 23.617.169,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
11.000.000,00
01.508 Alat Kesehatan
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 636.998.956,00
01.508.001 Tanpa Sub Output 636.998.956,00
051 - Pengadaan Alat Kesehatan 636.998.956,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
348.165.019,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
36.320.745,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
64.948.877,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
20.558.054,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
10.200.100,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
4.502.907,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
39.566.372,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
19.101.678,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
4.367.708,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
35.617.864,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
26.758.572,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 17.347.310,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
9.543.750,00
01.509 Layanan operasional UPT BLU
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 6.903.273.606,00
01.509.001 Tanpa Sub Output 6.903.273.606,00
005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 3.547.858.583,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
579.461.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 9/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
453.707.149,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
388.284.000,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
140.759.000,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
441.584.434,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
102.540.000,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
308.318.000,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
260.390.000,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
341.281.000,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
393.304.000,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 124.434.000,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
13.796.000,00
051 - Pembayaran Remunerasi 3.244.863.110,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
557.450.421,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
321.259.446,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
341.888.284,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
211.140.759,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
216.070.571,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
450.502.540,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 10/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
300.308.318,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
100.260.390,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
350.341.281,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
260.393.304,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 124.434.000,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
10.813.796,00
052 - Operasional dan Pemeliharaan RS 6.832.007,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
979.461,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
959.446,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
888.284,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
740.759,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
819.994,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
302.540,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
308.318,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
260.390,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
341.281,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
393.304,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 11/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiBali
Provinsi Bali 524.434,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
313.796,00
053 - Operasional dan Pemeliharaan Balai 25.929.975,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
25.929.975,00
054 - Layanan Kesehatan Mata 25.929.977,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
25.929.977,00
055 - Layanan Kesehatan Paru 25.929.977,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
25.929.977,00
056 - Layanan Laboratorium Kesehatan 25.929.977,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
25.929.977,00
01.510 Layanan operasional UPT Non BLU
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 39.236.202,00
01.510.001 Tanpa Sub Output 39.236.202,00
005 - Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 9.908.956,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
1.641.367,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
1.641.367,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
1.597.572,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
1.200.000,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
1.182.052,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
1.184.701,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
1.461.897,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 12/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
051 - Operasional dan Pemeliharaan RS 11.978.257,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
1.804.763,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
1.797.572,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
1.281.490,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
3.591.168,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
1.841.367,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
1.661.897,00
052 - Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 14.542.432,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
1.252.074,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
1.797.572,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
1.281.490,00
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
3.941.279,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
1.382.052,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
1.384.701,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
1.841.367,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
1.661.897,00
053 - Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi 935.519,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
935.519,00
054 - Layanan Kesehatan Mata 935.519,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 13/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
935.519,00
055 - Layanan Kesehatan Paru 935.519,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
935.519,00
01.511 Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 2.229.795,00
01.511.001 Tanpa Sub Output 2.229.795,00
051 - Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 1.729.795,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
763.705,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
583.255,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
382.835,00
052 - Kendaraan Khusus 500.000,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
500.000,00
01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 3.128.525.646,00
01.512.001 Tanpa Sub Output 3.128.525.646,00
005 - Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis HabisPakai
3.128.525.646,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
944.331.343,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
557.240.708,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
439.188.984,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
275.896.269,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 14/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
10.821.017,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
141.600.853,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
104.797.559,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
165.570.036,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
96.141.003,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
180.458.604,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 201.277.348,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
11.201.922,00
01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 71.081.748,00
01.950.001 Tanpa Sub Output 71.081.748,00
051 - Penyusunan Rencana Program 6.366.723,00
Pusat Pusat 6.366.723,00
052 - Penyusunan Rencana Anggaran 5.148.150,00
Pusat Pusat 5.148.150,00
053 - Pengelolaan Informasi dan Evaluasi 6.383.952,00
Pusat Pusat 6.383.952,00
054 - Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan 5.898.220,00
Pusat Pusat 5.898.220,00
055 - Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana 6.271.240,00
Pusat Pusat 6.271.240,00
056 - Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas 6.561.910,00
Pusat Pusat 6.561.910,00
057 - Pelayanan Perbendaharaan 6.030.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 15/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
Pusat Pusat 6.030.000,00
058 - Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi 5.819.711,00
Pusat Pusat 5.819.711,00
059 - Pengelolaan BMN 6.016.640,00
Pusat Pusat 6.016.640,00
060 - Pelayanan Kepegawaian 6.774.860,00
Pusat Pusat 6.774.860,00
061 - Pelayanan Pengadaan 3.258.560,00
Pusat Pusat 3.258.560,00
062 - Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 6.551.782,00
Pusat Pusat 6.551.782,00
01.951 Layanan Internal (Overhead)
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 373.526.595,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 373.526.595,00
011 - Layanan Internal Organisasi 24.541.189,00
Pusat Pusat 24.541.189,00
051 - Pengadaan Kendaraan Bermotor 0,00
052 - Pengadaan Perangkat Pengolah Data danKomunikasi
739.010,00
Pusat Pusat 739.010,00
053 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 15.283.048,00
Pusat Pusat 15.283.048,00
054 - Pembangunan dan Renovasi Gedung danBangunan
0,00
055 - Pembinaan Internal 0,00
056 - Perencanaan dan Anggaran Internal 4.326.058,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
127.237,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
127.237,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
127.237,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
127.237,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 16/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiJawa Timur
ProvinsiJawa Timur
127.237,00
ProvinsiAceh
ProvinsiNanggroeAcehDarussalam
127.237,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
127.237,00
ProvinsiSumateraBarat
ProvinsiSumateraBarat
127.237,00
ProvinsiRiau
ProvinsiRiau
127.237,00
ProvinsiJambi
ProvinsiJambi
127.237,00
ProvinsiSumateraSelatan
ProvinsiSumateraSelatan
127.237,00
ProvinsiLampung
ProvinsiLampung
127.237,00
ProvinsiKalimantanBarat
ProvinsiKalimantanBarat
127.237,00
ProvinsiKalimantanTengah
ProvinsiKalimantanTengah
127.237,00
ProvinsiKalimantanSelatan
ProvinsiKalimantanSelatan
127.237,00
ProvinsiKalimantanTimur
ProvinsiKalimantanTimur
127.237,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
127.237,00
ProvinsiSulawesiTengah
ProvinsiSulawesiTengah
127.237,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
127.237,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 17/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
ProvinsiSulawesiTenggara
ProvinsiSulawesiTenggara
127.237,00
ProvinsiMaluku
ProvinsiMaluku
127.237,00
ProvinsiBali
Provinsi Bali 127.237,00
ProvinsiNusaTenggaraBarat
ProvinsiNusaTenggaraBarat
127.237,00
ProvinsiNusaTenggaraTimur
ProvinsiNusaTenggaraTimur
127.237,00
ProvinsiPapua
ProvinsiPapua
127.237,00
ProvinsiBengkulu
ProvinsiBengkulu
127.237,00
ProvinsiMalukuUtara
ProvinsiMalukuUtara
127.237,00
ProvinsiBanten
ProvinsiBanten
127.237,00
ProvinsiKepulauanBangkaBeli
ProvinsiBangkaBelitung
127.237,00
ProvinsiGorontalo
ProvinsiGorontalo
127.237,00
ProvinsiKepulauanRiau
ProvinsiKepulauanRiau
127.237,00
ProvinsiPapuaBarat
ProvinsiPapua Barat
127.237,00
ProvinsiSulawesiBarat
ProvinsiProp.SulawesiBarat
127.237,00
ProvinsiKalimantanUtara
ProvinsiKalimantanUtara
127.237,00
057 - Monev Internal 12.357.000,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 18/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RP RIBU)PROVINSI
KABUPATEN/ KOTA
Pusat Pusat 12.357.000,00
058 - Dukungan Internal Lainnya 316.280.290,00
ProvinsiDKI Jakarta
Provinsi DKIJakarta
67.104.732,00
ProvinsiJawa Barat
ProvinsiJawa Barat
69.104.727,00
ProvinsiJawaTengah
ProvinsiJawa Tengah
45.234.000,00
Provinsi DIYogyakarta
Provinsi DiYogyakarta
48.900.000,00
ProvinsiSumateraUtara
ProvinsiSumateraUtara
39.104.727,00
ProvinsiSulawesiUtara
ProvinsiSulawesiUtara
26.832.104,00
ProvinsiSulawesiSelatan
ProvinsiSulawesiSelatan
20.000.000,00
01.994 Layanan Perkantoran
Meningkatkan Kualitas HidupManusia Indonesia Melalui:Indonesia Pintar, Indonesia Sehat,Indonesia Kerja dan IndonesiaSejahtera
tidak 2.956.869.235,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.956.869.235,00
001 - Gaji dan Tunjangan 2.261.879.180,00
Pusat Pusat 2.261.879.180,00
002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor 694.990.055,00
Pusat Pusat 694.990.055,00
Total 14.867.979.751,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas TeknisLainnya pada Program Pelayanan Kesehatan
14.867.979.751,00 16.243.707.692,00 17.478.978.514,80 19.457.160.441,09
01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis 34 Layanan 7.537.517,00 8.319.620,00 9.111.979,00 9.993.046,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 19/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.505.001 Tanpa Sub Output 7.537.517,00 8.319.620,00 9.111.979,00 9.993.046,00
01.505.001.051 Rapat Persiapan Perencanaan DAK Ditjen Pelayanan Kesehatan 23,00 Laporan 173.201,43 3.983.633,00 23,00 23,00 23,00 4.345.339,00 4.760.250,00 5.223.078,00
01.505.001.052
Pertemuan Penyusunan Portal Perencanaan Terintegrasi danPerencanaan Elektronik Program Yankes oleh Dinkes Provinsikepada Dinkes kabupaten/kota, RS provinsi/kab/kota dan sarkeslainnya di wilayah binaannya
12,00 Laporan 146.324,58 1.755.895,00 12,00 12,00 12,00 1.931.480,00 2.124.627,00 2.337.092,00
01.505.001.053Pertemuan Pengeloaan Sistem Informasi Manajemen RS (SIRS,SIRANAP, Pendaftaran Online, SISRUTE )
3,00 Laporan 118.436,33 355.309,00 3,00 3,00 3,00 274.650,00 294.028,00 315.344,00
01.505.001.054Penguatan Manajemen RS (Renstra dan Remunerasi) bagi satkerBLUD dan Pertemuan Komite Etik Hukum (KEH)
5,00 Laporan 83.687,00 418.435,00 5,00 5,00 5,00 611.282,00 662.370,00 718.566,00
01.505.001.055Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran dan InformasiEvaluasi Daerah ke Pusat
33,00 Laporan 31.037,73 1.024.245,00 33,00 33,00 33,00 1.156.869,00 1.270.704,00 1.398.966,00
01.506 Gedung Layanan 144148 M2 748.700.451,00 787.270.499,00 856.818.524,00 926.946.040,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 748.700.451,00 787.270.499,00 856.818.524,00 926.946.040,00
01.506.001.008 Pembangunan Gedung dan Bangunan 144.148,00 Meter 5.193,97 748.700.451,00 144.148,00 144.148,00 144.148,00 787.270.499,00 856.818.524,00 926.946.040,00
01.508 Alat Kesehatan 12030 Unit 636.998.956,00 672.019.378,00 696.591.048,00 725.353.864,00
01.508.001 Tanpa Sub Output 636.998.956,00 672.019.378,00 696.591.048,00 725.353.864,00
01.508.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan 12.030,00 Unit 52.950,87 636.998.956,00 12.030,00 12.030,00 12.030,00 672.019.378,00 696.591.048,00 725.353.864,00
01.509 Layanan operasional UPT BLU 40 Layanan 6.903.273.606,00 7.799.914.035,00 8.395.046.851,00 9.591.778.062,00
01.509.001 Tanpa Sub Output 6.903.273.606,00 7.799.914.035,00 8.395.046.851,00 9.591.778.062,00
01.509.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 12,00 Layanan 295.654.881,92 3.547.858.583,00 12,00 12,00 12,00 4.417.261.000,00 4.982.517.000,00 6.151.771.000,00
01.509.001.051 Pembayaran Remunerasi 12,00 Layanan 270.405.259,17 3.244.863.110,00 12,00 12,00 12,00 3.268.617.920,00 3.295.111.534,00 3.318.105.545,00
01.509.001.052 Operasional dan Pemeliharaan RS 12,00 Layanan 569.333,92 6.832.007,00 12,00 12,00 12,00 7.315.207,00 7.698.409,00 8.181.609,00
01.509.001.053 Operasional dan Pemeliharaan Balai 1,00 Layanan 25.929.975,00 25.929.975,00 1,00 1,00 1,00 25.929.977,00 26.929.977,00 27.929.977,00
01.509.001.054 Layanan Kesehatan Mata 1,00 Layanan 25.929.977,00 25.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 27.929.977,00 28.929.977,00
01.509.001.055 Layanan Kesehatan Paru 1,00 Layanan 25.929.977,00 25.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 27.929.977,00 28.929.977,00
01.509.001.056 Layanan Laboratorium Kesehatan 1,00 Layanan 25.929.977,00 25.929.977,00 1,00 1,00 1,00 26.929.977,00 26.929.977,00 27.929.977,00
01.510 Layanan operasional UPT Non BLU 9 Layanan 39.236.202,00 46.042.243,00 50.235.826,00 54.166.038,00
01.510.001 Tanpa Sub Output 39.236.202,00 46.042.243,00 50.235.826,00 54.166.038,00
01.510.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 6,00 Layanan 1.651.492,67 9.908.956,00 6,00 6,00 6,00 12.199.850,00 13.187.811,00 14.638.819,00
01.510.001.051 Operasional dan Pemeliharaan RS 6,00 Layanan 1.996.376,17 11.978.257,00 6,00 6,00 6,00 13.561.204,00 14.917.325,00 16.409.057,00
01.510.001.052 Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan 8,00 Layanan 1.817.804,00 14.542.432,00 8,00 8,00 8,00 16.604.632,00 18.124.133,00 20.091.605,00
01.510.001.053 Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.205.519,00 1.335.519,00 155.519,00
01.510.001.054 Layanan Kesehatan Mata 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.235.519,00 1.335.519,00 1.435.519,00
01.510.001.055 Layanan Kesehatan Paru 1,00 Layanan 935.519,00 935.519,00 1,00 1,00 1,00 1.235.519,00 1.335.519,00 1.435.519,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 20/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.511 Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus 6 Unit 2.229.795,00 2.361.348,00 2.730.482,80 3.035.531,09
01.511.001 Tanpa Sub Output 2.229.795,00 2.361.348,00 2.730.482,80 3.035.531,09
01.511.001.051 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah 5,00 Unit 345.959,00 1.729.795,00 5,00 5,00 5,00 1.801.348,00 2.150.482,80 2.425.531,09
01.511.001.052 Kendaraan Khusus 1,00 Unit 500.000,00 500.000,00 1,00 1,00 1,00 560.000,00 580.000,00 610.000,00
01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 49 Paket 3.128.525.646,00 3.251.722.927,00 3.494.309.076,00 3.874.024.527,00
01.512.001 Tanpa Sub Output 3.128.525.646,00 3.251.722.927,00 3.494.309.076,00 3.874.024.527,00
01.512.001.005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 12,00 Paket 260.710.470,50 3.128.525.646,00 12,00 12,00 12,00 3.251.722.927,00 3.494.309.076,00 3.874.024.527,00
01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 71.081.748,00 87.970.491,00 89.415.677,00 90.655.382,00
01.950.001 Tanpa Sub Output 71.081.748,00 87.970.491,00 89.415.677,00 90.655.382,00
01.950.001.051 Penyusunan Rencana Program 1,00 Layanan 6.366.723,00 6.366.723,00 1,00 1,00 1,00 7.683.512,00 7.683.512,00 7.683.512,00
01.950.001.052 Penyusunan Rencana Anggaran 1,00 Layanan 5.148.150,00 5.148.150,00 1,00 1,00 1,00 6.683.512,00 6.683.512,00 6.683.512,00
01.950.001.053 Pengelolaan Informasi dan Evaluasi 1,00 Layanan 6.383.952,00 6.383.952,00 1,00 1,00 1,00 7.683.512,00 7.683.512,00 7.683.512,00
01.950.001.054 Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan 1,00 Layanan 5.898.220,00 5.898.220,00 1,00 1,00 1,00 6.683.512,00 6.683.512,00 6.683.512,00
01.950.001.055 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana 1,00 Layanan 6.271.240,00 6.271.240,00 1,00 1,00 1,00 7.683.511,00 7.683.511,00 7.683.511,00
01.950.001.056 Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas 1,00 Layanan 6.561.910,00 6.561.910,00 1,00 1,00 1,00 7.683.511,00 7.683.511,00 7.683.511,00
01.950.001.057 Pelayanan Perbendaharaan 1,00 Layanan 6.030.000,00 6.030.000,00 1,00 1,00 1,00 7.683.511,00 7.683.511,00 7.683.511,00
01.950.001.058 Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi 1,00 Layanan 5.819.711,00 5.819.711,00 1,00 1,00 1,00 7.683.511,00 7.683.511,00 7.683.511,00
01.950.001.059 Pengelolaan BMN 1,00 Layanan 6.016.640,00 6.016.640,00 1,00 1,00 1,00 7.683.512,00 7.683.512,00 7.683.512,00
01.950.001.060 Pelayanan Kepegawaian 1,00 Layanan 6.774.860,00 6.774.860,00 1,00 1,00 1,00 6.683.512,00 7.683.512,00 8.683.512,00
01.950.001.061 Pelayanan Pengadaan 1,00 Layanan 3.258.560,00 3.258.560,00 1,00 1,00 1,00 7.683.512,00 7.683.512,00 7.683.512,00
01.950.001.062 Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga 1,00 Layanan 6.551.782,00 6.551.782,00 1,00 1,00 1,00 6.451.863,00 6.897.049,00 7.136.754,00
01.951 Layanan Internal (Overhead) 84 Layanan 373.526.595,00 335.531.251,00 336.476.251,00 337.278.251,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 373.526.595,00 335.531.251,00 336.476.251,00 337.278.251,00
01.951.001.011 Layanan Internal Organisasi 1,00 Layanan 24.541.189,00 24.541.189,00 1,00 1,00 1,00 24.541.189,00 24.541.189,00 24.541.189,00
01.951.001.051 Pengadaan Kendaraan Bermotor 0,00 Unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 4,00 Paket 184.752,50 739.010,00 4,00 4,00 4,00 13.357,00 14.357,00 15.357,00
01.951.001.053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 4,00 Paket 3.820.762,00 15.283.048,00 4,00 4,00 4,00 30.357.000,00 31.300.000,00 32.100.000,00
01.951.001.054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan 0,00 Paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.055 Pembinaan Internal 0,00 Layanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.056 Perencanaan dan Anggaran Internal 34,00 Layanan 127.237,00 4.326.058,00 34,00 34,00 34,00 4.326.058,00 4.326.058,00 4.326.058,00
01.951.001.057 Monev Internal 12,00 Laporan 1.029.750,00 12.357.000,00 12,00 12,00 12,00 13.357,00 14.357,00 15.357,00
01.951.001.058 Dukungan Internal Lainnya 7,00 Layanan 45.182.898,57 316.280.290,00 7,00 7,00 7,00 276.280.290,00 276.280.290,00 276.280.290,00
01.994 Layanan Perkantoran 1 Layanan 2.956.869.235,00 3.252.555.900,00 3.548.242.800,00 3.843.929.700,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 21/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUAN SATUAN BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.956.869.235,00 3.252.555.900,00 3.548.242.800,00 3.843.929.700,00
01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan 12,00 Layanan 188.489.931,67 2.261.879.180,00 12,00 12,00 12,00 2.488.066.900,00 2.714.254.800,00 2.940.442.700,00
01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12,00 Layanan 57.915.837,92 694.990.055,00 12,00 12,00 12,00 764.489.000,00 833.988.000,00 903.487.000,00
Total 14.867.979.751,00 - - - 16.243.707.692,00 17.478.978.514,80 19.457.160.441,09
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada ProgramPelayanan Kesehatan
4.104.449.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.901.989,00 0,00 0,00 10.732.628.377,00 14.867.979.751,00
01.505 Layanan Pembinaan Program dan Rencana Kerja Teknis 7.537.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.537.517,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 7.537.517,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.537.517,00
01.505.001.051 Rapat Persiapan Perencanaan DAK Ditjen Pelayanan Kesehatan Utama 3.983.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.983.633,00
01.505.001.052Pertemuan Penyusunan Portal Perencanaan Terintegrasi dan PerencanaanElektronik Program Yankes oleh Dinkes Provinsi kepada Dinkes kabupaten/kota, RSprovinsi/kab/kota dan sarkes lainnya di wilayah binaannya
Utama 1.755.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.755.895,00
01.505.001.053Pertemuan Pengeloaan Sistem Informasi Manajemen RS (SIRS, SIRANAP,Pendaftaran Online, SISRUTE )
Utama 355.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.309,00
01.505.001.054Penguatan Manajemen RS (Renstra dan Remunerasi) bagi satker BLUD danPertemuan Komite Etik Hukum (KEH)
Utama 418.435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.435,00
01.505.001.055 Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran dan Informasi Evaluasi Daerah ke Pusat Utama 1.024.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.024.245,00
01.506 Gedung Layanan 217.659.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.040.773,00 748.700.451,00
01.506.001 Tanpa Sub Output 217.659.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.040.773,00 748.700.451,00
01.506.001.008 Pembangunan Gedung dan Bangunan Utama 217.659.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.040.773,00 748.700.451,00
01.508 Alat Kesehatan 401.538.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.400,00 0,00 0,00 234.915.679,00 636.998.956,00
01.508.001 Tanpa Sub Output 401.538.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.400,00 0,00 0,00 234.915.679,00 636.998.956,00
01.508.001.051 Pengadaan Alat Kesehatan Utama 401.538.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544.400,00 0,00 0,00 234.915.679,00 636.998.956,00
01.509 Layanan operasional UPT BLU 103.719.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.799.553.700,00 6.903.273.606,00
01.509.001 Tanpa Sub Output 103.719.906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.799.553.700,00 6.903.273.606,00
01.509.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.547.858.583,00 3.547.858.583,00
01.509.001.051 Pembayaran Remunerasi Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.244.863.110,00 3.244.863.110,00
01.509.001.052 Operasional dan Pemeliharaan RS Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.832.007,00 6.832.007,00
01.509.001.053 Operasional dan Pemeliharaan Balai Utama 25.929.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.929.975,00
01.509.001.054 Layanan Kesehatan Mata Utama 25.929.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.929.977,00
C. SUMBER PENDANAAN
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 22/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.509.001.055 Layanan Kesehatan Paru Utama 25.929.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.929.977,00
01.509.001.056 Layanan Laboratorium Kesehatan Utama 25.929.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.929.977,00
01.510 Layanan operasional UPT Non BLU 12.925.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.310.975,00 0,00 0,00 0,00 39.236.202,00
01.510.001 Tanpa Sub Output 12.925.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.310.975,00 0,00 0,00 0,00 39.236.202,00
01.510.001.005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit Utama 9.908.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.908.956,00
01.510.001.051 Operasional dan Pemeliharaan RS Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.978.257,00 0,00 0,00 0,00 11.978.257,00
01.510.001.052 Operasional dan Pemeliharaan Balai Kesehatan Utama 209.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.332.718,00 0,00 0,00 0,00 14.542.432,00
01.510.001.053 Pengujian Kalibrasi dan Proteksi Radiasi Utama 935.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.519,00
01.510.001.054 Layanan Kesehatan Mata Utama 935.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.519,00
01.510.001.055 Layanan Kesehatan Paru Utama 935.519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935.519,00
01.511 Ambulance/Mobil Jenazah/Kendaraan Khusus 1.126.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102.835,00 2.229.795,00
01.511.001 Tanpa Sub Output 1.126.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102.835,00 2.229.795,00
01.511.001.051 Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah Pendukung 1.126.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.835,00 1.729.795,00
01.511.001.052 Kendaraan Khusus Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
01.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 238.565.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.566,00 0,00 0,00 2.888.839.827,00 3.128.525.646,00
01.512.001 Tanpa Sub Output 238.565.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.566,00 0,00 0,00 2.888.839.827,00 3.128.525.646,00
01.512.001.005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai Utama 238.565.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.120.566,00 0,00 0,00 2.888.839.827,00 3.128.525.646,00
01.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 71.081.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.081.748,00
01.950.001 Tanpa Sub Output 71.081.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.081.748,00
01.950.001.051 Penyusunan Rencana Program Pendukung 6.366.723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.366.723,00
01.950.001.052 Penyusunan Rencana Anggaran Utama 5.148.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.148.150,00
01.950.001.053 Pengelolaan Informasi dan Evaluasi Utama 6.383.952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.383.952,00
01.950.001.054 Penyusunan Peraturan Perundangan-Udangan Utama 5.898.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.898.220,00
01.950.001.055 Pelayanan Organisasi dan Tata Laksana Utama 6.271.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.271.240,00
01.950.001.056 Pelayanan Advokasi Hukum dan Humas Utama 6.561.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.561.910,00
01.950.001.057 Pelayanan Perbendaharaan Utama 6.030.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.030.000,00
01.950.001.058 Pelayanan Veri�kasi dan Akuntansi Utama 5.819.711,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.819.711,00
01.950.001.059 Pengelolaan BMN Utama 6.016.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.016.640,00
01.950.001.060 Pelayanan Kepegawaian Utama 6.774.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.774.860,00
01.950.001.061 Pelayanan Pengadaan Utama 3.258.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.258.560,00
01.950.001.062 Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga Utama 6.551.782,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.551.782,00
01.951 Layanan Internal (Overhead) 93.424.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926.048,00 0,00 0,00 277.175.563,00 373.526.595,00
01.951.001 Tanpa Sub Output 93.424.984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926.048,00 0,00 0,00 277.175.563,00 373.526.595,00
11/29/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://kemenkes.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 23/23
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.951.001.011 Layanan Internal Organisasi Utama 24.541.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.541.189,00
01.951.001.051 Pengadaan Kendaraan Bermotor Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Utama 739.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.010,00
01.951.001.053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Utama 12.357.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926.048,00 0,00 0,00 0,00 15.283.048,00
01.951.001.054 Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.055 Pembinaan Internal Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.951.001.056 Perencanaan dan Anggaran Internal Utama 4.326.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.326.058,00
01.951.001.057 Monev Internal Utama 12.357.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.357.000,00
01.951.001.058 Dukungan Internal Lainnya Utama 39.104.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.175.563,00 316.280.290,00
01.994 Layanan Perkantoran 2.956.869.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.956.869.235,00
01.994.001 Tanpa Sub Output 2.956.869.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.956.869.235,00
01.994.001.001 Gaji dan Tunjangan Utama 2.261.879.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.261.879.180,00
01.994.001.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor Utama 694.990.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.990.055,00
Total 4.104.449.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.901.989,00 0,00 0,00 10.732.628.377,00 14.867.979.751,00
Jakarta, 29 November 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
NIP.
Top Related