[XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web...

588
RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016 KABUPATEN KLATEN URUSAN : Wajib Pendidikan SKPD : DINAS PENDIDIKAN Kode Rencana Tahun 2015 Lokasi 1 2 3 4 5 6 1.01.1.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 803,000,000 1.01.1.01.01.01.01 Dinas Pendidikan 12 bulan 15,000,000 1.01.1.01.01.01.02 Dinas Pendidikan 12 bulan 250,000,000 1.01.1.01.01.01.07 Dinas Pendidikan 18 orang 108,000,000 1.01.1.01.01.01.10 Dinas Pendidikan 12 bulan 70,000,000 1.01.1.01.01.01.11 Dinas Pendidikan 12 bulan 40,000,000 1.01.1.01.01.01.12 Dinas Pendidikan 12 bulan 25,000,000 1.01.1.01.01.01.17 Dinas Pendidikan 12 bulan 55,000,000 1.01.1.01.01.01.18 Dinas Pendidikan 12 bulan 123,840,000 1.01.1.01.01.01.19 Dinas Pendidikan 12 bulan 116,160,000 1.01.1.01.01.01.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 767,500,000 1.01.1.01.1.02.22 Dinas Pendidikan 12 bulan 40,000,000 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya proses surat menyurat dalam pelayanan harian Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik terbayarnya langganan daya dan jasa air, listrik, telepon Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terbayarnya honor tenaga kontrak pembantu TU Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor dinas pendidikan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya cetakan buku- buku, blangko-blangko dan kartu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik untuk dinas pendidikan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya makan dan minum kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan lintas sektor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung secara rutin

Transcript of [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web...

Page 1: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATENURUSAN : Wajib PendidikanSKPD : DINAS PENDIDIKAN

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.01.1.01.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 803,000,000

1.01.1.01.01.01.01 Dinas Pendidikan 12 bulan 15,000,000 APBD Kab 12 bulan

1.01.1.01.01.01.02 Dinas Pendidikan 12 bulan 250,000,000 APBD Kab 12 bulan

1.01.1.01.01.01.07 Dinas Pendidikan 18 orang 108,000,000 APBD Kab 18 orang

1.01.1.01.01.01.10 Dinas Pendidikan 12 bulan 70,000,000 APBD Kab 12 bulan

1.01.1.01.01.01.11 Dinas Pendidikan 12 bulan 40,000,000 APBD Kab 12 bulan

1.01.1.01.01.01.12 Dinas Pendidikan 12 bulan 25,000,000 APBD Kab 12 bulan

1.01.1.01.01.01.17 Dinas Pendidikan 12 bulan 55,000,000 APBD Kab 12 bulan

1.01.1.01.01.01.18 Dinas Pendidikan 12 bulan 123,840,000 APBD Kab 12 bulan

1.01.1.01.01.01.19 Dinas Pendidikan 12 bulan 116,160,000 APBD Kab 12 bulan

1.01.1.01.01.01.02 767,500,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya proses surat menyurat dalam pelayanan harian

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

terbayarnya langganan daya dan jasa air, listrik, telepon

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya honor tenaga kontrak pembantu TU

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor dinas pendidikan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya cetakan buku-buku, blangko-blangko dan kartu

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik untuk dinas pendidikan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya biaya makan dan minum kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan lintas sektor

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Page 2: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.1.02.22 Dinas Pendidikan 12 bulan 40,000,000 APBD Kab 12 bulan

1.01.1.01.1.02.24 Dinas Pendidikan 12 bulan 30,000,000 APBD Kab 12 bulan

1.01.1.01.1.02.28 Dinas Pendidikan 12 bulan 35,000,000 APBD Kab 12 bulan

1.01.1.01.1.02.48 Dinas Pendidikan 1 paket 300,000,000 APBD Kab 0

1.01.1.01.1.02.51 Pengadaan Komputer Dinas Pendidikan 25 unit + printer 212,500,000 APBD Kab 0

1.01.1.01.1.02.xx Dinas Pendidikan 1 paket 150,000,000 APBD Kab 0

1.01.1.01.01.01.06 100,000,000

1.01.1.01.01.05.19 Peningkatan aparatur Dinas Pendidikan 1 tahun 100,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.01.15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 17,262,140,000

1.01.1.01.01.15.73 Kab Klaten 2 unit 600,000,000 2 unit

1.01.1.01.01.15.77 Kab Klaten 1 kegiatan 16,500,000 1 kegiatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung secara rutin

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor

Rehabilitasi gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Terlaksananya rehab gedung Dinas Pendidikan

Terlaksananya pengadaan komputer sebanyakguna menunjang kegiatan administrasi kantor

Rehabilitasi Sarana Sanitasi Dinas Pendidikan

Terwujudnya kenyamanan dan kesehatan lingkungan kantor

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Meningkatnya SDM administrasi keuangan

Pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu (Eks.2 P0A)

Terlaksanya pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu

Bantuan Gubernur

Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Eks.2 P0A)

Terlaksananya keg gebyar anak usia dini

Bantuan Gubernur

Page 3: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.15.83 51 Paket 510,000,000 51 Paket

1.01.1.01.01.15.84 546 pendidik PAUD 1,241,240,000

Pengadaan APE PAUD (Eks.2 P0A)

Terlaksananya pengadaan APE PAUD

KB Tunas Bangsa,- KB Muhammadiyah Geneng,- KB MutiaraKasih,- KB Taman Kreatifitas Anak , -KB AISYIYAH FULL DAY , - Aisyiyah Dengkeng,- KB Cahaya Dunia ,- KB Harapan Bangsa ,- KB STELA MARIS ,- KB AISYIYAH CAWAS,- KB Aisyiyah Jimbung Guwo ,- KB Aisyiyah Ibnu Sidik ,- KB KASIH IBU ,- KB PERMATA HATI ,- KB ZAM ZAM ,- KB ISTIQOMAH, -KB Aisyiyah Karang Anom ,

Bantuan Gubernur

- KB Ananda ,- KB PELITA INSANI ,- KB BINA CAHAYA ,- KB AISYIYAH KAJEN ,- KB Aisyiyah Permata Hati II ,- KB AL Azhar Tempursari, - KB NURUL ISLAM ,- TK Perttiwi 1 Brajan ,- TK Pertiwi Kotesan ,- TK PERTIWI CANAN ,- TK Pertiwi 1 Brangkal ,- TK Indriyasan

Kesejahteraan Pendidik PAUD (Eks.2P0A)

Tersalurnya bantuan kesra bagi pendidik PAUD

Kalikotes Candirejo Ngawen (5 org) Candirejo Ngawen (8 org) PAUD Desa Candirejo, Ngawen TPA Desa Candirejo, Ngawen ) TK Desa Candirejo, Ngawen Pacing, Wedi (8 org) Sukorejo, Wedi (10 org) Rejoso, Jogonalan, (9 org) Titang, Jogonalan (6 org)

Bantuan Gubernur

600 pendidik PAUD

Page 4: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.15.86 Kab Klaten 1 kegiatan 22,000,000 1 kegiatan

1.01.1.01.01.15.87 Kab Klaten 2 unit 33,000,000 2 unit

1.01.1.01.01.15.88 Kab Klaten 1 kegiatan 20,000,000 1 kegiatan

1.01.1.01.01.15.89 Kab Klaten 26 kecamatan 451,000,000 APBD Kab 26 kecamatan

Kab Klaten 2 lembaga PAUD 200,000,000 3 lembaga PAUD

18 lembaga 495,000,000 18 lembaga

Kecamatan Karangdowo (100 org) , Kraguman, Jogonalan (5 org) Gondangan, Jogonalan (2 org) Sumyang, Jogonalan (5 org), Kecamatan Karangnongko, Temuwangi Pedan (10 org) , Desa Sumber Trucuk , Desa Jatipuro, Trucuk, Desa Sabranglor, Trucuk ,Desa Dukuh, Bayat (6 org

Fasilitasi Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten

Terlaksananya peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten

Pendampingan pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu

Terlaksanya pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) PAUD Terpadu

Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK Berprestasi (Eks.2 P0A)

Terlaksananya kegiatan lomba gugus PAUD

Bantuan Gubernur

Peningkatan Mutu Pendidik PAUD Non Formal

Terlaksananya kegiatan penyusunan silabus pengembangan kurikulum PAUD berbasis budaya lokal

Pengembangan PAUD Terpadu Percontohan (Eks.2 P0A)

Terlaksanya pengembangan PAUD Terpadu

Bantuan Gubernur

Pengembangan Sarana Prasarana PAUD (2P0A)

Terfasilitasinya pengembangan sarpras PAUD

TK PERTIWI PANGGANG TK PERTIWI CEPORAN TK PERTIWI MURUH 1 TK PERTIWI JANTI TK PERTIWI GLAGAH 2 TK PERTIWI KRAJAN 1 TK PERTIWI PULUHAN 2 TK INDRIYASANA 16 BUNDER

Bantuan Gubernur

Page 5: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Kab Klaten 1 kegiatan 286,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

Kab Klaten 100 lembaga PAUD 1,000,000,000 APBD Kab 100 lembaga PAUD

10 gugus PAUD 88,000,000 APBD Kab 10 gugus PAUD

Kab Klaten 910 lembaga PAUD/SPS 682,500,000 APBD Kab

Fasilitasi GOPTKI Kab Klaten 1 lembaga 100,000,000 APBD Kab 1 lembaga

101 lembaga 505,000,000 APBD Kab 101 lembaga

TK PERTIWI SOROPATEN 1 TK PERTIWI TRASAN 2 TK PERTIWI KUPANG TK PERTIWI CAWAS 4 Jonggrangan, Klaten Utara Nglinggi, Klaten Selatan Senden, Ngawen Pacing, Pacing, Wedi Kec. KarangdowoWedi Kec. KarangdowoSenden, Ngawen Pacing

Fasilitasi Lomba Bunda PAUD Berprestasi

Terlaksananya kegiatan lomba Bunda PAUD Beprestasi

Belanja Hibah Imbal Swadaya untuk PAUD Swasta

Terfasilitasinya kegiatan dan atau pengadaan sarana prasarana untuk PAUD

Hibah kepada Gugus PAUD

Terfasilitasinya kegiatan Gugus PAUD

PKG Klaten Tengah , PKG Klaten Selatan , PKG Prambanan, PKG Trucuk , PKG Karanganom , PKG Ceper , PKG Wedi , PKG Klaten Utara PKG Bayat , PKG Ngawen

Bantuan Operasional Penyelenggaraan kepada PAUD/SPS

Terbantunya operasional lembaga PAUD dan satuan pendidikan sejenis

910 lembaga PAUD/SPS

Terfasilitasinya kegiatan GOPTKI

Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD/TK

Terbantunya pelaksanaan pendidikan PAUD di desa-desa

Kalikotes (7 lembaga) Tempursari, Ngawen (1 lembaga) Ds. Kaligayam, Wedi ( 3 lembaga) Ds. Kb.dalem Kidul Leses, Manisrenggo ( 2 lembaga)

Kemalang (14 PAUD dan 19 TK) Kec. Karannganom (20 lembaga) Kec. Polanharjo (15 kelompok) Desa Sumber Trucuk (4 lembaga)

Page 6: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

44 unit 3,960,000,000 APBD Kab 44 unit

21 unit 630,000,000 APBD Kab 21 unit

Desa Jatipuro Trucuk (4 lembaga) Desa Sabranglor Trucuk (2 lembaga) Ds. Melikan Wedi ( 2 lembaga) Kecamatan Prambanan Dk. Gedong,Ds.Gedongjetis Kadus I Malangan tegalgondo wonosari (2lembaga) Tlingsing Cawas (1 lembaga) Tawangrejo Bayat (1 lembaga

Pembangunan Gedung PAUD/TK/SPS

Terbangunnya gedung PAUD/SPS di desa-desa

Jonggrangan, Klaten Utara Jetis, Klaten Selatan kalikotes Ngemplak, Kalikotes Kahuman, Ngawen Karangduren, Kebonarum malangjiwan, Kebonarum malangjiwan, Kebonarum Wonoboyo, Jogonalan Rejoso, Jogonalan Jogonalan, Jogonalan Wonoboyo, Jogonalan Kec. Gantiwarno Borangan, Manisrenggo Kecamatan Karangnongko

Puluhan, Jatinom Krajan, Jatinom Soropaten, Karanganom Kiringan, Tulung Sedayu, Tulung Pomah, Tulung Borongan, Polanharjo Glagahwangi, Polanharjo Janti, Polanharjo

Borongan, Polanharjo Glagahwangi, Polanharjo Janti, Polanharjo Sekaran, Wonosari Lumbung kerep, Wonosari Kuncen, Ceper Troketon, Pedan Pogung, Cawas Jetis, Cawas Tirtomarto, Cawas Cawas, Cawas Tirtomarto, Cawas Tlingsing, Cawas Hadumulyo, Cawas Hadumulyo, Cawas Pakisan, Cawas Bero, Trucuk Mireng, Trucuk Puluhan, Trucuk Wonosari, Trucuk

Rehabilitasi Gedung PAUD/TK/SPS

Terlaksananya rehab gedung PAUD/SPS

Barenglor, Klaten Utara Sekarsuli, Klaten Utara Trunuh, Klaten Selatan Manjung, Ngawen Manjung, Ngawen Manjung, Ngawen Tempursari, Ngawen Karangdukuh, Jogonalan Kecamatan Karangnongko

Page 7: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

13 lembaga 32,500,000 APBD Kab 13 lembaga

3 lembaga 30,000,000 APBD Kab

Desa Krakitan, Bayat 1 lembaga 75,000,000 APBD Kab

Kecamatan Prambanan 1 kecamatan 6,284,400,000 APBD Kab

1.01.1.01.01.16 63,495,560,000

1.01.1.01.01.16.72 Kab Klaten 300 Guru SD 165,000,000 APBD Kab 300 Guru SD

1.01.1.01.01.16.76 Kab Klaten 1 Kegiatan 150,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan

1.01.1.01.01.16.89 Kab Klaten 240 siswa 43,200,000 240 siswa

Jagalan, Karangnongko Gumul, Karangnongko Jagalan, Karangnongko Sorogaten, Tulung Ngerni, Juwiring Bolopleret, Juwiring Desa Tempursari TK ABA Gatak III Tk. Pertiwi Rejoso, Tegal Gondo Wonosari Cawas TK.Pertiwi Cawas

Pembinaan dan pengembangan lembaga PAUD

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan lembaga PAUD

Tambakan, Jogonalan Kec. Gantiwarno Sanggrahan Prambanan Jambeyan Karanganom Kkec.Delanggu Juwiring Kec. Karangdowo Tugu, Cawas Ds. Karangasem, Cawas Ds. Plosowangi, Cawas Ds Krikilan Bayat Ds Krikilan Bayat Ngerangan Bayat

Pembelian buku perpustakaan PAUD

Terpenuhinya buku-buku bacaan di lembaga PAUD

PAUD Desa Candirejo, Ngawen TK Desa Candirejo, Ngawen TPA Desa Candirejo, Ngawen

Peningkatan kemampuan minat bakat peserta PAUD

Terlaksananya pembinaan minat bakat peserta didik PAUD

Membangun layanan PAUD

Terlaksananya Memb layanan PAUD

PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

Pengembangan Materi Belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Terwujudnya Pengembangan Materi belajar Mengajar dan Metode Pembelajaran dengan menggunakan TIK

Fasilitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah

Terfasilitasinya Akreditasi Sekolah/madrasah di Kab. Klaten

Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMTAS ) (Eks.2P0A)

Terwujudnya pemberian makanan tambahan anak sekolah

Bantuan Gubernur

Page 8: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.16.690 Kab Klaten 200 Guru SD 100,000,000 APBD Kab 200 Guru SD

1.01.1.01.01.16. 983 Terwujudnya TPK yang aktif Kab Klaten 1 kegiatan 20,000,000 1 kegiatan

1.01.1.01.01.16. 692 MBS SD (Eks.2P0A) Kab Klaten 1 kegiatan 100,000,000 1 kegiatan

1.01.1.01.01.16.700 Kab Klaten 45 cabang lomba 450,000,000 APBD Kab 45 cabang lomba

1.01.1.01.01.16.801 Penggabungan SD Negeri Kab Klaten 1 kegiatan 30,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

1.01.1.01.01.16.104 Pendampingan BSM SD Kab Klaten 1 tahun 25,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.01.16.104 Pendampingan BSM SMP Kab Klaten 1 tahun 20,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.01.16. 919 Kab Klaten 15 SD/MI 750,000,000 15 SD/MI

1.01.1.01.01.16.996 Kab Klaten 1 Kegiatan 60,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan

1.01.1.01.01.16.102 Kab Klaten 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan

Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD dan SMP

Terwujudnya Majanemem Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah-sekolah, sehingga KMB Optimal

Fasilitasi Tim Pengembang Kurikulum SD dan SMP (Eks.2 P0A)

Bantuan Gubernur

Terwujudnya MBS yang optimal di sekolah, sehingga KBM berjalan Aktif, Inovatif,Kreatif, enak dan menyenangkan

Bantuan Gubernur

Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD dan SMP

Terbinanya Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SD dan SMP

Terwujudnya Penggabungan SD Negeri yang kurang efektif dan efisien di Kabupaten Klaten

Terdatanya siswa calon penerima BSM

Terdatanya siswa calon penerima BSM

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD (Eks.2P0A)

Terwujudnya Pendidikan Inklusi 15 SD/MI

Bantuan Gubernur

Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP

Terwujudnya motivasi sekolah untuk melakukan perbaikan/pembenahan sesuai dengan Trias UKS

Penguatan Pengelolaan Manajemen SD Daerah Perbatasan

Terlaksananya workshop Pengelolaan Manajemen Sekolah yang baik

Page 9: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Kab Klaten 1 Kegiatan 75,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan

Kab Klaten 6 SD 45,000,000 6 SD

Kab Klaten 5 SMP 50,000,000 5 SMP

Kab Klaten 1 Kegiatan 25,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan

Kab Klaten 1 Kegiatan 150,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan

Kab Klaten 1 Kegiatan 100,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan

Kab Klaten 1 Kegiatan 400,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan

Kab Klaten 1 Kegiatan 250,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan

Kab Klaten 1 Kegiatan 30,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan

Kab Klaten 1 Kegiatan 300,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan

Kab Klaten 1 Kegiatan 60,000,000 APBD Kab 1 Kegiatan

Penguatan Pengelolaan Manajemen SMP Daerah Perbatasan

Terlaksananya workshop Pengelolaan Manajemen Sekolah yang baik

Fasilitasi Kantin Kejujuran SD (Eks.2P0A)

Tertanamnya sifat jujur pada diri Siswa Sekolah Dasar

Bantuan Gubernur

Fasilitasi Kantin Kejujuran SMP (Eks.2P0A)

Tertanamnya sifat jujur pada diri Siswa Sekolah Dasar

Bantuan Gubernur

Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Gugus Sekolah Dasar

Adanya Kejuaraan dalam Lomba Gugus Sekolah Dasar

Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 SD

Pelaksanaan Kurikulum 2013 di SD berjalan lancar

Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 SMP

Pelaksanaan Kurikulum 2013 di SMP berjalan lancar

Fasilitasi Kurikulum 2013 SD

Terlaksananya Diklat Kurikulum 2013 bagi Guru yang belum mengikutinnya

Fasilitasi Kurikulum 2013 SMP

Terlaksananya Diklat Kurikulum 2013 bagi Guru yang belum mengikutinnya

Penyelenggaraan Lomba Dokter Kecil

Adanya Kejuaraan Lomba Dokter Kecil untuk Sekolah Dasar Tingkat Kabupaten Klaten

Fasilitasi Penyelenggaraan Ujian Sekolah SD

Terfasilitasinya penyelenggaraan Ujiaqn Sekolah untuk Sekolah Dasar

Fasilitasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Dasar

Terfasilitasinya pelaksanaan OOSN untuk Sekolah Dasar

Page 10: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Kab Klaten 4 lembaga PKBM 50,000,000 4 PKBM

Kab Klaten 6 PKBM 90,000,000 6 PKBM

1.01.1.01.01.16. 693 MBS SMP (Eks.2P0A) Kab Klaten 1 kegiatan 100,000,000 1 kegiatan

1.01.1.01.01.16. 920 Kab Klaten 3 SMP 450,000,000 3 SMP

Kab Klaten 1 kegiatan 30,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

Kab Klaten 1 kegiatan 50,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

Kab Klaten 1 kegiatan 50,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

1.01.1.01.01.16.440 250 unit 9,750,000,000 D A K 250 unit

Penyelenggaraan Pendidikan Peket A (Eks.2P0A)

Terwujudnya Pendidikan Peket A pada 4 Lembaga (PKBM)

Bantuan Gubernur

Penyelenggaraan Pendidikan Peket B (Eks.2P0A)

Terwujudnya Pendidikan Peket B pada 6 Lembaga ( PKBM )

Bantuan Gubernur

Terwujudnya MBS yang optimal di sekolah, sehingga KBM berjalan Aktif, Inovatif,Kreatif, enak dan menyenangkan

Bantuan Gubernur

Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP (Eks.2P0A)

Terwujudnya Pendidikan Inklusi 3 SMP

Bantuan Gubernur

Penyelenggaraan Lomba Kader Kesehatan Remaja (KKR) SMP

Adanya Kejuaraan Lomba Kader Kesehatan Remaja untuk SMP Tingkat Kabupaten Klaten

Fasilitasi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional SMP

Terfasilitasinya pelaksanaan OOSN untuk SMP

Fasilitasi Kegiatan OSN dan OOSN SDLB dan SMPLB

Terfasilitasinya pelaksanaan OSN dan OOSN SDLB dan SMPLB

Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SD/SDLB

Tersedianya ruang kelas /belajar SD layak

SDN 2 GEMBLEGAN, SDN 2 MANJUNGAN, SDN 1 PEPE, SDN 1 CANAN, SDN PAKAHAN, SDN TANGKISAN POS, SDN 1 SOMOKATON, SDN 1 JABUNG ,SDN 2 SOCOKANGSI, SDN 2 JEMAWAN, SDN 3 GLAGAH, SDN 2 PUCANG,

Page 11: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

SDB 2 BOLOPLERET, SDN 3 JUWIRAN,SDN 1 SIDOWARNO,SDN 2 KEDEN,SDN 2 TAMBAKBOYO,SDN 1 KARANGPAKEL, SDN 1 GADEN, SDN 2 KALIKEBO, SDN 2 PALAR, SDN 3 KALIKEBO, SDN 1 MLESE, SDN NENGAHAN, SDN 2 JARUM, SDN 1 TONGGALAN, SDN 1 MOJAYAN, SDN 2 GAYAMPRIT, SDN 2 JIMBUNG, SDN 2 DRONO,

SDN 1 MANJUNGAN, SDN 2 TEMPURSARI, SDN 1 CANDIREJO, SDN 1 NGAWEN, SDN 1 KALIGAYAM, SDN 1 PESU, SDN 1 GADUNGAN , SDN 1 TAJI, SDN 1 PANDANSIMPING, SDN 1 WONOBOYO , SDN 1 BLIMBING, SDN 1 KARANGNONGKO , SDN NGEMPLAK , SDN BANYUAENG , SDN 2 KRAGILAN , SDN 2 KECEMEN , SDN KRANGGAN , SDN 1 SIDOREJO SDN 2 PANDEYAN SDN 3 SOCOKANGSI , SDN 1 KARANGAN SDN 1 Sidomulyo SDN 2 Gatak , SDN Karang , SDN 2 Bowan , SDN Sabrang , SDN 2 Segaran , SDN MRISEN , SDN 4 TERASAN SDN 1 TERASAN , SDN 2 TERASAN , SDN 1 BENER , SDN 1 PASUNGAN , SDN 1 SOBAYAN , SDN 1 KEDUNGAN , SDN 1 TEMUWANGI , SDN 1 NGAREN , SDN 1 WONOSARI , SDN 2 PUNDUNGSARI , SDN 3 PULUHAN , SDN 1 KEDUNGAMPEL , SDN 1 NGERANGAN , SDN 1 NGERANGAN , SDN 1 TALANG , SDN 1 JARUM , SDN 2 GUNUNG GAJAH ,

Page 12: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

SDN KABUPATEN SDN 2 MERBUNG SDN 1 SUMBEREJO SDN 3 Bareng Lor, SDN 3 Karanganom, SDN 2 TAMBONGWETAN , SDN 1 GEMBLEGAN , SDN 1 JOGOSETRAN

, SDN 1 KRAJAN , SDN 2 NGRUNDUL SDN BASIN , SDN 1 TEMPURSARI , SDN 2 MAYUNGAN , SDN 1 KADIBOLO , SDN KOTESAN SDN 1 KOKOSAN, SDN 3 PRAMBANAN , SDN 2 CUCUKAN SDN 2 KOKOSAN , SDN 2 KEBONDALEMLOR , SDN PRAWATAN , SDN 1 GRANTING, SDN 2 KRAGUMAN , SDN TEGALAMPEL,

SDN 2 KARANGTALUN SDN 3 DEMANGAN , SDN 1 BABADAN , SDN 1 BAKUNGAN , SDN 1 DEMANGAN , SDN 1 KARANGJOHO , SDN 1 KARANGTALUN , SDN 1 KUPANG , SDN 1 MUNGGUNG SDN 1 NGOLODONO , SDN 1 PUGERAN , SDN 1 RINGINPUTIH, SDN 1 SENTONO , SDN SOKA , SDN 1 TULAS , SDN 1 TUMPUKAN , SDN 2 BULUSAN , SDN 2 DEMANGAN , SDN 2 KARANGDOWO , SDN 2 KARANGJOHO , SDN 2 KUPANG , SDN 2 NGOLODONO SDN 2 PUGERAN , SDN 2 RINGINPUTIH , SDN 2 TAMBAK , SDN 2 TUMPUKAN , SDN 3 BULUSAN , SDN 3 KARANGDOWO , SDN 3 KARANGWUNGU , SDN 3 MUNGGUNG , SDN 3 NGOLODONO ,SDN 3 RINGINPUTIH

Page 13: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.16.442 54 6,970,000,000 54 unit

10 unit 1,300,000,000 D A K 10 unit

10 set 150,000,000 D A K 10 set

Pembangunan Perpustakaan SD/SDLB

Tersedianya ruang perpustakaan SD yang layak

SDN 2 CEPER, SDN JOMBOR, SDN 2 JAMBUKULON, SDN 2 KUJON, SDN 3 KEDEN, SDN 1 SOBAYAN, SDN 2 LEMAHIRENG, SDN 2 SABRAGLOR, SDN 1 SAJEN, SDN 1 PLANGGU, SDN 2 GADEN, SDN 2 KALIKEBO, SDN 2 BERO, SDN 2 SUMBER, SDN 2 MANDONG, SDN 2 MIRENG, SDN 2 WANGLU, SDN 3 SUMBER, SDN 1 CAWAS, SDN 1 GOMBANG, SDN 1 BARAN, SDN 1 PAKISARI, SDN 1 NAGGULAN, SDN 1 TUGU, SDN 1 KEDUNGAMPEL, SDN 1 POGUNG, SDN 2 TUGU, SDN BENDUNGAN, SDN 2 POGUNG, SDN 2 PLOSOWANGI, SDN 3 BAWAK, SDN 2 MLESE, SDN 2

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD/SDLB

Tersedianya ruang kelas/belajar memadai

SDN 2 Delanggu, 1 KADIBOLO, SDN 1 MIRENG, SDN 2 PULUHAN, SDN PLAWIKAN, SDN TANGKISAN POS, SDN 1 GOMBANG, SDN 1 KUNDEN, SDN 3 DEMANGAN, 1 KADILANGGON

Peningkatan Sarana dan Prasarana UKS SD/SDLB

Tersedianya sarpras UKS SD yang memadai

SDN KABUPATEN, SDN 1 TONGGALAN, SDN 1 NGLINGGI, SDN 2 GLODOGAN, SDN 1 DANGURAN, SDN 1 Belangwetan, SDN 2 TAMBONGWETAN, SDN 2 GEMBLEGAN, SDN 5 JIMBUNG, SDN 1 GONDANG

Page 14: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

20 unit 150,000,000 D A K 200 unit

4 unit 400,000,000 D A K 4 unit

1.01.1.01.01.16.989 10 unit 200,000,000 D A K 10 unit

127 set 2,000,000,000 D A K 100 set

Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SD/SDLB

Tersedianya sarpras Sanitasi SD yang layak

SDN 2 PERENG, SDN 2 BUGISAN, SDN 2 KARANGTURI, SDN 1 TANGKIL, SDN 2 KEPUTRAN, SDN 1 GLAGAHWANGI, SDN 1 SIDOHARJO, SDN 1 KAPUNGAN, SDN 2 KAPUNGAN, SDN 1 BRANGKAL, SDN 1 BULUREJO,SDN 1 GONDANGSARI, SDN 2 KUJON, SDN 2 NGAREN, SDN 2 BAWAK, SDN 1 GOMBANG, SDN 2 JAPANAN, SDN 3 KARANGASEM, SDN 1 KEBON, SDN 1 BAKUNGAN, SDN 3 DRONO

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantin SD/SDLB

Tersedianya sarpras kantin SD yang layak

SDN 1 KEBONDALEM LOR, SDN 1 KUNDEN, SDN 1 BARENGLOR, SDN 1 KARANGANOM

Pengadaan Meubelair Pengganti SD

Tersedianya meubelair ruang kelas SD yang layak

SDN 2 PALAR, SDN 3 KALIKEBO, SDN 1 MLESE, SDN NENGAHAN, SDN 2 JARUM, SDN 1 TONGGALAN, SDN 1 MOJAYAN, SDN 2 GAYAMPRIT, SDN 2 JIMBUNG, SDN 2 DRONO, SDN 1 MANJUNGAN

Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB

Tersedianya buku perpustakaan SD yang memadai

SDN 2 JOMBORAN, SDN 2 NGLINGGI, SDN 1 KARANGLO, SDN 3 Bareng Lor, SDN 1 Karanganom, SDN 3 Karanganom, SDN 3 GEMBLEGAN, SDN 2 KRAJAN, SDN 1 NGEMPLAK, SDN 5 JIMBUNG, SDN 2 GONDANG, SDN 2 KWAREN, SDN 1 DRONO, 1 PASUNG, 2 KALIGAYAM, 3 KALIGAYAM, 2 SEMBUNG, 1 GADUNGAN , SDN 1 BUGISAN,

Page 15: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

SDN 1 KEBONDALEMKIDUL, SDN 1 TAJI, SDN 1 SANGGRAHAN, SDN 1 RANDUSARI, SDN 3 SENGON, SDN 2 BRAJAN, SDN 2 PANDANSIMPING, SDN 2 KOKOSAN,SDN 2 KEBONDALEMLOR, SDN PLAWIKAN, SDN 3 JOTON, SDN 1 KRAGUMAN, SDN 2 KRAGUMAN, SDN 3 JOTON, SDN 2 REJOSO, SDN 1 NGERING, SDN 3 SOMOPURO, SDN 1 KERTEN, SDN 2 KARANGTURI,

SDN 1 JABUNG , SDN 1 PANGGANG, SDN 1 SIDOREJO, SDN 1 TEGALMULYO, SDN 1 KEPUTRAN, SDN 1 KRANGGAN, SDN 2 KUNDEN, SDN 2 KARANGAN, SDIT SMART CENDEKIA, SDN 1 BANA, SDN 1 Tlobong, SD IT Mutiara Insani, SD IT Taruna Teladan, SDN 1 GONDANGSARI, SDN 1 JUWIRAN, SDN 3 JUWIRAN,

SDI TERPADU AMANAH, SDIT NURUL ISTIQLAL, SDN 3 BOTO, SDN 1 WADUNGGETAS, SDN 1 MEGER, SDN 1 KUNCEN, SDN 2 KUJON, SDN 3 DLIMAS, SDIM EL YAOMI, SDN 1 KEDEN, SDN 3 KEDEN, SDN 1 KEDUNGAN, SDN 2 TROKETON, SDN 1 TEMUWANGI, SDN 2 KALIGAWE, SDN 1 JATIMULYO, SDN KRADENAN, SDN 1 TRUCUK, SDN 1 GADEN, SDN 1 SABRANGLOR,SDN 2 SABRAGLOR,

Page 16: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

SDN 2 PLANGGU, SDN 3 BERO, SDN 2 PUNDUNGSARI, SDN 3 KARANGPAKEL, SDN 3 PALAR, SDN 2 WANGLU, SDN 2 PALAR, SDN 3 KALIKEBO, SDN 3 PULUHAN, SDN 1 GOMBANG, SDN 1 POGUNG, SDN 4 CAWAS, SDN 3 POGUNG, SDN 3 TLINGSING, SDN 2 DUKUH, SDN 1 KEBON, SDN 2 KRIKILAN, SDN 3 MUNGGUNG, SDN 1 BAKUNGAN, SDN TEGALAMPEL, SDN 2 KARANGDOWO, SDN 3 BULUSAN, SDN 1 TUMPUKAN, SDN 1 PUGERAN, SDN 1 SENTONO

, SDN 2 KARANGTALUN, SDN 3 DEMANGAN, SDN 1 BABADAN, SDN 1 DEMANGAN, SDN 1 KARANGJOHO, SDN 1 KARANGTALUN, SDN 1 KUPANG, SDN 1 MUNGGUNG, SDN 1 NGOLODONO, SDN 1 RINGINPUTIH, SDN SOKA

, SDN 1 TULAS, SDN 2 BULUSAN, SDN 2 DEMANGAN, SDN 2 KARANGJOHO, SDN 2 KUPANG, SDN 2 NGOLODONO, SDN 2 PUGERAN, SDN 2 RINGINPUTIH, SDN 2 TAMBAK, SDN 2 TUMPUKAN, SDN 3 KARANGDOWO, SDN 3 KARANGWUNGU, SDN 3 NGOLODONO, SDN 3 RINGINPUTIH, SDN CANDIREJO 1, SDN CANDIREJO 2

Page 17: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.16.140 40 set 440,000,000 D A K 40 setPengadaan Alat Peraga Pembelajaran Matematika SD/SDLB

Tersedianya alper mate matika SD yang memadai

SDN 3 DELANGGU , SDN 1 SRIBIT, SDN 2 GATAK, SDN SABARANG, SDN 1 MANJUNG, SDN 1 MANYUNGAN, SDN 1 DUWET, SDN KABUPATEN,

SDN 1 KLATEN, SDN 1 BUNTALAN, SDN 2 TEGALYOSO, SDN 2 NGLINGGI, SDN 1 NGLINGGI, SDN 2 KRAJAN, SDN 2 NGEMPLAK, SDN 2 JOGOSERRAN, SDN 1 PLUNENG, SDN 2 NGRUNDUL,

SDN KOTESAN, SDN 1 BRAJAN, SDN 2 PANDANSIMPING, SDN 2 JOHO, SDN 1 JEBUGAN, SDN 2 GERGUNUNG, SDN PANDES, SDN PASUNG, SDN 2 KALIGAYAM, SDN 1 PESU, SDN 1 BERO, SDN 1 MANDONG, SDN 1 GADEN, SDN 2 PLANGGU, SDN 2 PUNDUNGSARI, SDN 2 WANGLU, SDN 3 SUMBER, SDN 1 NGERING, SDN PLAWIKAN, SDN 4 GUMUL

Page 18: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

40 set 365,000,000 D A K 40 set

40 set 265,000,000 D A K 40 set

40 set 465,000,000 D A K 40 set

Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran IPA SD/SDLB

Tersedianya alper IPA SD yang memadai

SDN 1 KRECEK, SDN SABRANG, SDN JETIS, SDN 1 SENDEN, SDN 2 NGAWEN, SDN 3 DRONO, SDN KABUPATEN, SDN 2 BARENG, SDN 3 GUMULAN, SDN 2 JOMBORAN, SDN 1 SEMANGKAK, SDN 2 KAJORAN, SDN 1 NGALAS, SDN 1 KALIKOTES, SDN 4 JIMBUNG, SDN 2 KRAJAN, SDN 1 NGRUNDUL, SDN 1 PLUNENG, SDN 1 TAJI, SDN 1 PANDANSIMPING, SDN 2 KEBONDALEM KIDUL, SDN 3 SENGON, SDN 4 BARENG LOR, SDN 2 SUKOREJO, SDN 2 TROTOK, SDN 1 PESU, SDN 1 KADIBOLO, SDN 1 GADEN, SDN 2 MANDONG, SDN 2 PUNDUNGSARI, SDN 2 WANGLU, SDN 3 SUMBER, SDN 1 NGERING, SDN 2 JAGALAN, SDN 2 GEDAREN, SDN 1 POGUNG, SDN 1 JUNGKARE, SDN 2 POMAH, SDN 1 MUNDU, SDN 1 SOROGATEN

Pengadaan Alat Peraga Pembelajaran IPS SD/SDLB

Tersedianya alper IPS SD memadai

SDN 1 SIDOMULYO, SDN 1 DUKUH, SDN 3 DELANGGU, SDN 2 NGAWEN, SDN 1 MANJUNG, SDN KABUPATEN, SDN 3 GUMULAN, SDN 1 SEMANGKAK, SDN 1 BUNTALAN, SDN 2 NGLINGGI, SDN 1 NGALAS, SDN 1 JOGOSERRAN, SDN 2 NGEMPLAK, SDN BASIN, SDN 1 KEBONDALEM KIDUL, SDN 1 SENGON, SDN 3 SENGON, SDN 1 SANGGRAHAN, SDN 3 KETADAN, SDN 2 SUKOREJO, SDN Pengadaan Alat Peraga

Pembelajaran Bahasa SD/SDLB

Tersedianya alper bahasa SD memadai

SDN 1 SIDOMULYO, SDN 1 DUKUH, SDN 3 DELANGGU, SDN 2 NGAWEN, SDN 1 MANJUNG, SDN KABUPATEN, SDN 3 GUMULAN, SDN 1 SEMANGKAK, SDN 1 BUNTALAN,

Page 19: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

40 set 525,000,000 D A K 40 set

SDN 2 NGLINGGI, SDN 1 NGALAS, SDN 1 JOGOSERRAN, SDN 2 NGEMPLAK, SDN BASIN, SDN 1 KEBONDALEM KIDUL, SDN 1 SENGON, SDN 3 SENGON, SDN 1 SANGGRAHAN, SDN 3 KETADAN, SDN 2 SUKOREJO, SDN JIWO, SDN 1 BRANGKAL, SDN 1 BERO, SDN 1 JATIPURO, SDN 2 SABRANG LOR, SDN 2 KARANG PAKEL, SDN 2 PUNDUNGSARI, SDN 2 WANGLU, SDN 3 SUMBER, SDN 1 BAKUNG

Pengadaan Alat Olahraga SD/SDLB

Tersedianya alat olahraga SD yang memadai

SDN 6 DELANGGU, SDN 2 BUTUHAN, SDN 1 TLOBONG, SDN 2 MANJUNG, SDN 2 TEMPURSARI, SDN 1 MAYUNGAN, SDN 1 KLATEN, SDN 1 BARENG, SDN 1 JOMBORAN, SDN 1 SEMANGKAK, SDN 3 GLODOGAN, SDN 2 TRUNUH, SDN 1 DANGURAN,

SDN 1 JIMBUNG, SDN 2 NGEMPLAK, SDN 3 KALIKOTES, SDN 2 GONDANG, SDN 2 KARANGDUREN, SDN 2 RANDUSARI, SDN 2 BUGISAN, SDN 2 PRAMBANAN, SDN 2 BARENG LOR, SDN 1 GERGUNUNG, SDN 3 KARANGANOM, SDN 2 BIRIT, SDN 2 BRANGKAL, SDN KARANG, SDN KARANGPAKEL, SDN 1 SAJEN, SDN 1 KALIKEBO, SDN 1 BERO, SDN 1 TRUCUK, SDN 1 GADEN, SDN 1 SAJEN, SDN 2 PUNDUNGSARI, SDN 1 WONOSARI, SDN PRAWATAN, SDN PLAWIKAN, SDN 1 KARANGNONGKO, SDN 1 JATINOM

Page 20: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.16.95 100 set 200,000,000 D A K 100 setPengadaan Mesin Tik Manual 13" SD/SDLB

Tersedianya mesin tik administrasi SD memadai

SDN 3 GUMULAN, SDN 2 JOMBORAN, SDN 1 SEMANGKAK, SDN 2 NGLINGGI, SDN 1 NGALAS, SDN 1 TEGALYOSO, SDN 3 Ketandan, SDN 3 JOGOSETRAN, SDN 1 KRAJAN, SDN 2 KRAJAN, SDN 4 JIMBUNG, SDN 1 NGRUNDUL, SDN BASIN, SDN 2 MANJUNG, , SDN 2 KWAREN, SDN 2 DRONO,

SDN 1 MANJUNGAN, SDN 1 CANDIREJO, SDN 2 CANDIREJO, SDN 1 MAYUNGAN, SDN 2 GATAK, SDN 1 DUWET, SD KARANG, SD 2 CANAN, SD 2 KALITENGAH, SD 1 DENGKENG, SD 1 PASUNG, SD 2 KALIGAYAM , SD 1 PESU, SD 1 TANJUNGAN, SDN 1 TAJI, SDN KOTESAN, SDN 1 PANDANSIMPING, SDN 1 BRAJAN, SDN 2 KEBONDALEMKIDUL,

SDN 2 SANGGRAHAN , SDN 2 PANDANSIMPING, SDN 2 JOHO, SDN 2 KEBONDALEMLOR, SDN KARANGDUKUH, SDN 1 GRANTING, SDN 1 KRAGUMAN, SDN 1 REJOSO, SDN 2 REJOSO, SDN 1 NGERING, SDN 1 BAKUNG, SDN JETIS, SDN 2 MLESE, SDN 1 KERTEN, SDN 2 MURUH, SDN 2 CEPORAN,

Page 21: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.16.96 50 set 250,000,000 APBD Kab 50 set

SDN 2 KRAGILAN, SDN 1 JABUNG , SDN 2 JABUNG, SDN 1 KECEMEN, SDN BENDAN, SDN 1 PANGGANG, SDN 1 TANGKIL,. SDN 1 DOMPOL, SDN 1 SIDOREJO, SDN 1 TEGALMULYO, SDN 1 JEMAWAN, SDN 2 GLAGAH, SDN 2 PULUHAN, SDN 2 GEDAREN, SDN 2 BETENG, SDN 2 TIBAYAN, SDN 2 BANDUNGAN,

SDN 2 TEMUIRENG, SDN 2 MRANGGEN, SDN 2 JEMAWAN, SDN 3 SOCOKANGSI, SDN 2 BENGKING, SDN 1 KARANGAN, SDN 1 JAMBEAN, SDN 2 KRAGILAN, SDN 1 JABUNG , SDN 2 JABUNG, SDN 1 PANGGANG,

SDN 1 TLOGOWATU, SDN 3 KEMALANG, SDN 1 TANGKIL, SDN 1 TALUN, SDN 1 DOMPOL, SDN 1 KEPUTRAN, SDN 1 PULUHAN, SDN 1 KAYUMAS, SDN 2 GLAGAH, SDN 2 PULUHAN, SDN 2 KRAJAN, SDN 2 BETENG, SDN 2 TIBAYAN, SDN 2 BANDUNGAN, SDN 2 TEMUIRENG, SDN 2 RANDULANANG, SDN 2 KRANGGAN, SDN 1 KADILAJO, SDN 1 KERTEN, SDN 2 CEPORAN, SDN 2 JOGOPRAYAN

Pengadaan Digital Wireless Portable Sound System SD/SDLB

Tersedianya bantu pembelajaran SDN KABUPATEN, SDN 1 BARENG, SDN 2 BARENG, SDN 1 MOJAYAN, SDN 2 MOJAYAN, SDN 3 GUMULAN, SDN 2 JOMBORAN, SDN 3 BUNTALAN, SDN 2 NGLINGGI, SDN 2 NGALAS,

Page 22: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.16.200 10 set 300,000,000 D A K 10 set

1.01.1.01.01.16. 988 20 set 1,560,000,000 D A K 20 set

. SDN 2 TRUNUH, SDN 2 GAYAMPRIT, SDN 2 GLODOGAN, SDN 1 TEGALYOSO, SDN 2 Gergunung, SDN 1 KALIKOTES, SDN 2 KALIKOTES, SDN 1 GEMBLEGAN, SDN 1 KRAJAN, SDN 2 KRAJAN,SDN 4 JIMBUNG, SDN 1 MENDEN,

SDN 2 KARANGDUREN, SDN 2 PLUNENG, SDN 2 MANJUNG, SDN 2 DRONO, SDN 2 TEMPURSARI, , SDN 2 CANDIREJO, SDN 1 MAYUNGAN, SDN KARANG, SDN PANDES, SDN 2 CANAN, SDN 2 TROTOK, SDN 1 PESU,

SDN 1 KADIBOLO, SDN PACING, SDN 1 PRAMBANAN, SDN 1 BUGISAN, SDN 1 KEBONDALEMKIDUL, SDN KOTESAN, SDN 1 PANDANSIMPING, SDN 2 KEBONDALEMKIDUL, SDN 3 SENGON, SDN 2 BRAJAN, SDN 2 JOHO, SDN 2 KOKOSAN, SDN 2 KEBONDALEMLOR , SDN 1 GRANTING, SDN 1 KRAGUMAN, SDN 3 KRAGUMAN

Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB

Tersedianya alat TIK pembelajaran SD yg cukup

SDN 1 NGALAS, SDN 1 SUMBEREJO, SDN 2 Belangwetan, SDN 3 Karanganom, SDN 3 Ketandan, SDN 1 KALIKOTES, SDN 2 KALIKOTES, SDN 3 KALIKOTES, SDN 1 TAMBONGWETAN, SDN 2 TAMBONGWETAN

Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD

Tersedianya literasi bahasa jawa yg memadai

SDN 3 KUNCEN, SDN 3 PUNDUNGSARI, SD MUH BAYAT, SDN 1 BAWUKAN, SDN 2 BENGKING, SDN KOTESAN, SD Kanisius, SDN 2 TIRTOMARTO,

Page 23: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.16.105 Kab Klaten 35.000 siswa 1,925,000,000 D A K

80 RK 4,100,000,000 D A K 80 RK

SDN 1 TALUN, SDN 2 DLIMAS, SDN 2 Mendak, SDN 3 KALIKOTES, SDN 1 PLUNENG, SDN 2 PASUNG, SDN 2 BANDUNGAN, SDN 2 KARANGANOM, SDN 2 MANDONG, SDN 1 JEMAWAN, SDN 2 BETENG , SDN 1 NGAWEN

Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SD

Tersedianya buku mapel kurikulum 2013 SD

Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang SMP/SMPLB

Tersedianya ruang kelas /belajar SD layak

SMPN 4 KLATEN, SMPN 5 KLATEN, SMPN 1 NGAWEN, SMPN 1 WEDI, SMPN 1 KEBONARUM, SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 1 JATINOM, SMPN 1 KARANGANOM, SMPN 4 KARANGANOM, SMPN 2 TULUNG, SMPN 3 TULUNG, N

SMPN 2 POLANHARJO, SMPN 3 GANTIWARNO, SMPN 1 KARANGDOWO, SMPN 2 TRUCUK, SMPN 3 TRUCUK, SMPN 2 CAWAS, SMPN 1 BAYAT, SMPN 4 DELANGGU, SMPN 2 WONOSARI, SMPN 1 CEPER, SMPN 3 CEPER, SMPN 1 JUWIRING, SMPN 7 KLATEN, SMPN 1 KEMALANG, SMPN 2 MANISRENGGO, SMPN 2 KARANGDOWO, SMPN 2 KARANGANOM, SMPN 3 POLANHARJO, SMPN 1 JOGONALAN, SMPN 2 JOGONALA

Page 24: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

10 RK 1,360,000,000 D A K 10 RK

10 unit 2,000,000,000 D A K 10 unit

10 unit 1,500,000,000 D A K 10 unit

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/SMPLB

Tersedianya ruang kelas/belajar memadai

SMPN 3 KLATEN, SMPN 2 GANTIWARNO, SMPN 3 PEDAN, SMPN 2 JATINOM, SMPN 1 WONOSARI, SMPN 5 KLATEN, SMPN 1 NGAWEN, SMPN 1 KARANGDOWO, SMPN 3 CEPER, SMPN 1 CAWAS

Pembangunan Laboratorium IPA SMP/SMPLB

Tersedianya ruang Lab IPA SMP yang memadai

SMP MUH 17 PRAMBANAN, SMP ISLAM NURUL MUSTHOFA, SMPIT HIDAYAH KLATEN, SMP AL ISLAM NGAWEN, SMP PGRI 10 KETANDAN, SMP MUH 21 GANTIWARNO, SMP PANCASILA CEPER, SMP KRISTEN 1 KLATEN, SMP PANDANARAN KARANGNONGKO, SMP MUH 4 DELANGGU

Pembangunan RBL SMP/SMPLB

Tersedianya ruang belajar lainnya SMP yang memadai

SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 1 KLATEN, SMPN 3 KLATEN, SMPN 7 KLATEN, SMPN 3 JATINOM, SMPN 2 KARANGANOM, SMPN 3 KARANGANOM, SMPN 1 TULUNG, SMPN 2 TULUNG, SMPN 1 GANTIWARNO

Page 25: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

20 unit 200,000,000 D A K 20 unit

1.01.1.01.01.16.875 20 unit 150,000,000 D A K 200 unit

4 unit 600,000,000 D A K 4 unit

Peningkatan Sarana dan Prasarana UKS SMP/SMPLB

Tersedianya sarpras UKS SMP yang memadai

SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 1 KLATEN, SMPN 3 KLATEN, SMPN 7 KLATEN, SMPN 3 JATINOM, SMPN 2 KARANGANOM, SMPN 3 KARANGANOM, SMPN 1 TULUNG, SMPN 2 TULUNG, SMPN 1 GANTIWARNO, SMPN 1 WEDI, SMPN 2 KARANGANOM, SMPN 1 NGAWEN, SMPN 4 KARANGANOM, SMPN 3 JATINOM, SMPN 2 POLANHARJO, SMPN 2 JOGONALAN, SMPN 2 GANTIWARNO, SMPN 1 KARANGNONGKO, SMPN 2 KARANGNONGKO

Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi SMP/SMPLB

Tersedianya sarpras Sanitasi SMP yang layak

SMPN 4 KLATEN, SMPN 5 KLATEN, SMPN 1 NGAWEN, SMPN 1 WEDI, SMPN 1 KEBONARUM, SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 1 JATINOM, SMPN 1 KARANGANOM, SMPN 4 KARANGANOM, SMPN 2 TULUNG, SMPN 3 TULUNG, SMPN 2 POLANHARJO, SMPN 3 GANTIWARNO, SMPN 1 KARANGDOWO, SMPN 2 TRUCUK, SMPN 3 TRUCUK, SMPN 2 CAWAS, SMPN 1 BAYAT, SMPN 4 DELANGGU, SMPN 2 WONOSARI, SMP AL ISLAM NGAWEN

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantin SMP/SMPLB

Tersedianya sarpras kantin SMP yang layak

SMPN 1 KLATEN, SMPN 4 KLATEN, SMPN 1 JOGONALAN, SMPN 1 DELANGGU

Page 26: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.16. 993 10 set 200,000,000 D A K 10 set

1.01.1.01.01.16. 992 20 set 200,000,000 D A K 20 set

30 set 1,200,000,000 D A K 30 set

1.01.1.01.01.16.448 4 set 250,000,000 D A K 4 set

Pengadaan Meubelair Pengganti SMP

Tersedianya meubelair ruang kelas SMP yang layak

SMPN 3 KLATEN, SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 2 GANTIWARNO, SMPN 2 KARANGNONGKO, SMPN 3 PEDAN, SMPN 2 JATINOM,SMPN 1 WONOSARI, SMPN 2 WONOSARI, SMPN 5 KLATEN, SMPN 6 KLATEN

Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SMP

Tersedianya literasi bahasa jawa yg memadai

SMPN 2 BAYAT, SMPN 2 MANISRENGGO, SMPN 3 TRUCUK, SMPN 3 CEPER, SMPN 2 POLANHARJO, SMPN 3 MANISRENGGO, SMPN 4 KARANGANOM, SMPN 1 WONOSARI, SMPN 1 JUWIRING, SMPN 3 POLANHARJO, SMPN 1 MANISRENGGO, SMPN 3 KARANGDOWO, SMPN 3 BAYAT,

Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SMP/SMPLB

Tersedianya alat TIK pembelajaran SMP yg cukup

SMPN 1 KLATEN, SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 3 JATINOM, SMPN 2 JOGONALAN, SMPN 2 KEMALANG, SMPN 4 DELANGGU, SMPN 2 KLATEN, SMPN 3 KLATEN, SMPN 7 KLATEN, SMPN 2 WEDI, SMPN 3 KARANGANOM, SMPN 1 TULUNG, SMPN 2 TULUNG, SMPN 1 GANTIWARNO, SMPN 1 PEDAN, SMPN 3 KARANGDOWO, SMPN 2 CAWAS, SMPN 3 BAYAT, SMPN 1 DELANGGU, SMPN 3 DELANGGU, SMPN 1 CAWAS, SMPN 1 BAYAT, SMPN 1 KARANGDOWO, SMPN 2 GANTIWARNO, SMPN 1

Pengadaan Alat IPA SMP/SMPLB

Tersedianya alper IPA SMP yang memadai

SMP MUH 21 GANTIWARNO, SMP PANCASILA CEPER, SMP KRISTEN 1 KLATEN , SMP PANDANARAN KARANGNONGKO

Page 27: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.16.454 10 set 220,000,000 D A K 10 set

1.01.1.01.01.16.456 8 set 1,100,000,000 D A K 8 set

1.01.1.01.01.16.107 Kab Klaten 16.000 siswa 1,584,000,000 D A K

Tersedianya alat kesenian SMP 20 set 400,000,000 D A K 30 set

Rehabilitasi gedung SD 9 paket 180,000,000 D A K 9 paket

Pengadaan Alat Olahraga SMP/SMPLB

Tersedianya alat olah raga SMP yang memadai

SMPN 1 KARANGANOM, SMPN 1 NGAWEN, SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 3 JATINOM, SMPN 4 KARANGANOM, SMPN 2 KARANGNONGKO, SMP MUH 6 MANISRENGGO, SMP MUH 8 WEDI, SMP MUH 1 KLATEN, SMP PANCASILA CEPER

Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB

Tersedianya alat lab bahasa SMP yang memadai

SMPN 3 JATINOM, SMPN 2 KARANGANOM, SMPN 3 TULUNG, SMPN 3 POLANHARJO, SMPN 2 JOGONALAN, SMPN 2 PRAMBANAN, SMPN 2 GANTIWARNO, SMPN 3 GANTIWARNO

Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMP

Tersedianya buku mapel kurikulum 2013 SMP

Pengadaan Alat Kesenian SMP

SMPN 1 NGAWEN, SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 3 JATINOM , SMPN 4 KARANGANOM, SMPN 2 KARANGNONGKO, , SMP MUH 8 WEDI, SMP MUH 1 KLATEN, SMP PANCASILA CEPER, SMPN 2 KLATEN, SMPN 1 KLATEN, SMPN 1 KALIKOTES, SMPN 3 JATINOM, SMPN 2 JOGONALAN, SMPN 2 KEMALANG, SMPN 4 DELANGGU, SMPN 2 KLATEN, SMPN 3 KLATEN, SMPN 7 KLATEN, SMPN 2 WEDI

Terlaksananya rehab gedung SD SD Drono 3, SD Drono 2 , SD N Kwaren 2 , SD N Kwaren 1 , SD.N.3 Joton, SDN Gatak Ngawen , SDN 2 Drono Ngawen , Sd N 1 Prawatan , SDN Mendak

Page 28: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Kab Klaten 12 yayasan 60,000,000 APBD Kab 12 yayasan

Kab Klaten 11.305 siswa 452,200,000 APBD Kab 11.305 siswa

Kab Klaten 5.693 siswa 227,720,000 APBD Kab 5.693 siswa

Kab Klaten 5.693 siswa 284,650,000 APBD Kab 5.693 siswa

Kab Klaten 11,305 siswa 339,150,000 APBD Kab 11305 siswa

5 paket 100,000,000 APBD Kab 5 paket

UPTD Polanharjo 1 paket 750,000,000 APBD Kab

Kantor UPTD BAYAT 1 paket 37,000,000 APBD Kab

Pembangunan Gedung SD Desa Beku Karanganom 1 unit 250,000,000 APBD Kab

Siwa berprestasi Desa Candirejo Ngawen 6,000,000 APBD Kab

SMPN 1 Kalikotes 1 paket 105,000,000 APBD Kab

SDN 1 Candirejo, SDN 2 Candirejo 2 paket 4,000,000 APBD Kab

Seragam siswa baru SDN 1 Candirejo SDN 2 Candirejo 2 paket 4,000,000 APBD Kab

Kec. Prambanan 14,017,640,000 APBD Kab

Bantuan Kepada Yayasan Pendidikan dan Penyantunan Anak Luar Biasa

Terbantunya kegiatan operasional yayasan pendidikan dan penyantunan anak luar biasa

Hibah Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SD swasta

Kegiatan operasional dan KBM sekolah berjalan lancar

Hibah Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMP swasta

Kegiatan operasional dan KBM sekolah berjalan lancar

Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs

Kegiatan operasional dan KBM sekolah berjalan lancar

Pendampingan BOS SD/SDPLB/MI

Kegiatan operasional dan KBM sekolah berjalan lancar

Pembangunan sarana gedung SD

Terbangunnya tempat parkir sepeda

SD Drono 3, SDN 2 Tempursari, Sd N 1 Prawatan, SDN 1 Sorogaten, SDN 2 Sorogaten

Pembangunan Gedung Kantor UPTD Pendidikan Polanharjo

Terbangunnya gedung UPTD Pendidikan

Rehabilitasi UPTD Pendidikan

Terlaksananya rebah gedung UPTDTerlaksananya pembanguna gedung SD

Pembangunan talud SMP Negeri 1 Kalikotes

Terlaksananya pembangunan talud SMPN 1 Kalikotes

Uang Saku Siswa SD Negeri Regruping

Memb layanan Pend Dsr 9 th

Page 29: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

MIM Karasan Candirejo Desa 20,000,000 APBD Kab

MIM Candirejo Desa Candirejo 1,000,000 APBD Kab

Barat MIM Tempursari Desa Tempursari 10,000,000 APBD Kab

50,000,000 APBD Kab

1.01.1.01.01.17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 16,180,550,000

1.01.1.01.01.17.701 Kab Klaten 1000 anak 750,000,000 APBD Kab 1000 anak

1.01.1.01.01.17.915 Kab Klaten 80 peserta 50,000,000 APBD Kab 80 peserta

1.01.1.01.01.17.65 Kab Klaten 200 guru SMA/SMK 150,000,000 APBD Kab 200 guru SMA/SM

1.01.1.01.01.17.879 Fasilitasi Kota Vokasi Kab Klaten 50 SMK 75,000,000 APBD Kab 50 SMK

1.01.1.01.01.17.923 Kab Klaten 55 Kasek 25,000,000 APBD Kab 55 Kasek

1.01.1.01.01.17.193 Kab Klaten SMKN Gantiwarno 600,000,000 APBD Kab

1.01.1.01.01.17.967 Kab Klaten 120 guru SMA/SMK 300,000,000 APBD Kab

Kab Klaten 1 kegiatan 50,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

Kab Klaten 1 kegiatan 40,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

Sarana dan Prasarana MIM CandirejoPembelian Buku - Buku PerpustakaanTempat Sepeda MIM TempursariRehab atap & Plafon MIM Tempursari

5 lokal MIM Sebelah selatan Desa Tempursari

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa SMA/SMK

Meningkatnya prestasi siswa SMA/SMK dibidang akademik dan non akademik sejumlah 1000 anak

Pembinaan OSIS SMA/SMK

Meningkatnya pengetahuan pengurus OSIS SMA/SMK sejumlah 80 anak

Pengembangan metode belajar mengajar dan pembelajaran menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

Guru dapat menguasai teknologi informasi dalam penyampaian materi pembelajaran

Terlaksananya pameran produk SMK

Pengembangan Kelembagaan SMK

Meningkatnya manajemen 55 sekolah

Operasional SMK N 1 Gantiwarno

Operasional SMK N 1 Gantiwarno berjalan dengan baik

SMKN Gantiwarno

Pengembangan Kurikulum SMA/SMK

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kurikulum 120 guru

120 guru SMA/SMK

Biaya Operasional Beasiswa

Beasiswa di SMA/SMK tersalaurkan dengan baik

Manitoring, Evaluasi dan Verifikasi Bantuan di SMA/SMK

Bantuan di SMA/SMK berjalan lebih baik

Page 30: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.17.192 Kab Klaten 1 kegiatan 150,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

1.01.1.01.01.17.82 Kab Klaten 1 SMA 50,000,000 1 SMA

1.01.1.01.01.17.83 Kab Klaten 5 SMK 250,000,000 5 SMK

1.01.1.01.01.17. 943 Kab Klaten 3 SMK 150,000,000 4 SMK

1.01.1.01.01.17. 913 Kab Klaten 3 SMK 600,000,000 3 SMK

1.01.1.01.01.17.944 Kab Klaten 3 SMK 75,000,000 3 SMK

1.01.1.01.01.17.71 Kab Klaten 1 kegiatan 75,000,000 1 kegiatan

1.01.1.01.01.17.945 Kab Klaten 1 kegiatan 60,000,000 1 kegiatan

1.01.1.01.01.17.946 Kab Klaten 1 SMA/SMK 75,000,000 1 SMA/SMK

Kab Klaten 2 SMK 600,000,000 2 SMK

1.01.1.01.01.17.947 Kab Klaten 4 SMA/SMK 160,000,000 4 SMA/SMK

1.01.1.01.01.17.501 Kelas industri berjlan lebih baik Kab Klaten 4 SMK 200,000,000 5 SMK

Pengembangan SMA/SMK berwawasan unggulan

SMA/SMK berwawasan unggulan berjalan lancar

Fasilitasi Peningkatan Mutu SMA SMA (Eks 2P0A)

Meningkatnya kemampuan guru dalam menguasai bahasa inggris dalam proses belajar mengajar

Bantuan Gubernur

Fasilitasi Peningkatan Mutu SMK (Eks 2P0A)

Meningkatnya kemampuan guru dalam menguasai bahasa inggris dalam proses belajar mengajar

Bantuan Gubernur

Pengembangan Career Center (Eks 2P0A)

Peningkatan ketrampilan tamatan SMK yang belum mendapat pekerjaan

Bantuan Gubernur

Fasilitasi Bussines Center SMK (Eks 2P0A)

Meningkatnya ketrampi;an siswa dibidang bisnis/wirausaha

Bantuan Gubernur

Fasilitas Pengolahan BKK SMK (Eks 2P0A)

Pengiriman SMK ke lingkungan dunia industri

Bantuan Gubernur

Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK (Eks 2P0A)

Tamatan SMK dapat terserap dalam dunia usaha

Bantuan Gubernur

Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL) (Eks 2P0A)

Siswa dapat menggali potensi unggulan didaeranya/lokal

Bantuan Gubernur

Fasilitasi Implementasi SMM ISO SMA/SMK (Eks 2P0A)

SMA/SMK bersertifikat ISO 9001:2008

Bantuan Gubernur

Fasilitasi Peralatan Teaching Factory (Eks 2P0A)

Tersedianya bahan praktek untuk proses produksi

Bantuan Gubernur

Fasilitasi penelitian IPA dan IPS SMA (Eks 2P0A)

Siswa SMA semakin terampil dalam melakukan penelitian IPA dan IPS

Bantuan Gubernur

Fasilitasi Kelas Indutri SMK (Eks 2P0A)

Bantuan Gubernur

Page 31: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.17. 948 Kab Klaten 4 SMA/SMK 40,000,000 4 SMA/SMK

1.01.1.01.01.17.631 Kab Klaten 4 PKBM 146,000,000 4 PKBM

1. 01. 1.01. 01. 17. 663 6 paket 360,000,000 6 Paket

1.01.1.01.01. 17. 63 6 paket 360,000,000 6 Paket

1. 01.1.01.01. 17.942 4 paket 300,000,000 4 paket

1. 01. 1.01. 1. 17. 877 4 paket 600,000,000 4 paket

1. 01. 1.01. 1. 17. 907 6 paket 360,000,000 6 Paket

1. 01. 1.01. 1. 17. 910 6 paket 390,000,000 6 Paket

1. 01. 1.01. 1. 17. 911 5 paket 250,000,000 5 paket

1. 01. 1.01. 1. 17. 927 6 paket 180,000,000 6 Paket

Fasilitasi Kantin Kejuruan Pendididkan Menengah (Eks 2P0A)

Terwujudnya kantin kejujuran disekolah

Bantuan Gubernur

Bantuan Penyelenggara- an Pendidikan Paket C (Eks 2P0A)

Operasional 4 Paket C dapat terpenuhi

Bantuan Gubernur

Pengadaan Alat Bengkel SMK (Eks 2P0A)

Terpenuhinya Alat Bengkel SMK sesuai ketentuan teknis

6 Paket; SMK N 2 Klaten, SMKN 1 Trucuk, SMK Batur Jaya 1 Ceper, SMK Kristen 5 Klaten, SMK Muh. 1 Klaten Utara, SMK Leonardo Klaten

Bantuan Gubernur

Pengadaan Alat Multimedia SMA/SMK (Eks 2P0A)

Terpenuhinya Alat Multimedia SMA/SMK sesuai ketentuan teknis

6 Paket; SMK N 1 Juwiring, SMKN 1 Klaten, SMKN 2 Klaten, SMA N 1 Bayat, SMA N 1 Karangdowo, SMK Swadaya Klaten

Bantuan Gubernur

Pengadaan Alat Tele Conrefence SMK (Eks 2P0A)

Terpenuhinya Alat Tele Conrefence SMK sesuai ketentuan teknis

4 paket; SMKN 4 Klaten, SMKN 1 Tulung, SMKN 1 Pedan, SMK Kristen 1 Klaten

Bantuan Gubernur

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA/SMK (Eks 2P0A)

Bertambahnya jumlah SMA/SMK yang memiliki Ruang Perpus

4 paket; - SMA N 1 CAWAS, - SMA N 1 Wonosari, - SMK Kristen Pedan, - SMK N 1 Gantiwarno

Bantuan Gubernur

Pengadaan Alat Lab. IPA SMA/SMK (Eks 2P0A)

Terpenuhinya Alat Lab. IPA sesuai ketentuan teknis

6 Paket; SMA N 1 Bayat, SMA N 3 Klaten, SMA N 1 Karangdowo, SMK Swadaya Klaten, SMK Widya Kusuma Prambanan, SMKN 1 Tulung

Bantuan Gubernur

Rehab Gedung SMA/SMK (Eks 2P0A)

Terehabnya Gedung SMA/SMK sesuai ketentuan teknis

6 Paket; SMK N 1 Jogonalan,SMK N 1 Juwiring, SMK N 1 Gantiwarno, SMA N 1 Karangdowo, SMA N 1 Wedi, SMA N 1 Karangnongko

Bantuan Gubernur

Pengadaan Komputer SMA/SMK (Eks 2P0A)

Tersedianya komputer sesuai ketentuan teknis

5 paket; SMA N 1 Bayat, SMA N 3 Klaten, SMA N 1 Gantiwarno, SMK N 1 Juwiring, SMK Kristen 4 Klaten

Bantuan Gubernur

Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (Eks 2P0A)

Tersedianya Buku Perpustakaan sebagai pelengkap penyelenggaraan KBM

6 Paket; SMA N 1 Cawas, SMA N 1 Jogonalan, SMA Muh. 1 Klaten, SMK PGRI Pedan, SMK Muh. 1 Wedi, SMK Kristen 2 Klaten

Bantuan Gubernur

Page 32: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1. 01. 1.01. 1. 17. 974 10 paket 600,000,000 D A K 10 paket

1. 01. 1.01. 1.17.992 4 paket 191,550,000 D A K 4 paket

1.01.1.01.1.17.979 5 paket 250,000,000 D A K 5 paket

1.01.1.01.1.17.980 6 paket 250,000,000 D A K 6 paket

5 paket 750,000,000 5 paket

4 paket 560,000,000 D A K 4 paket

9 paket 450,000,000 D A K 9 paket

5 paket 125,000,000 D A K 5 paket

3 paket 20,000,000 D A K 3 paket

Tersedianya ruang baca siswa 4 paket 504,000,000 D A K 4 paket

Rehabilitasi Ruang Kelas SMA (DAK)

Tersedianya Ruang Kelas sebagai tempat pembelajaran

10 paket; SMA N 1 Karangdowo, SMA N 1 Karanganom, SMA N 1 Polanharjo, SMA N 1 Jatinom, SMA N 1 Jogonalan, SMA N 1 Wonosari, SMA N 1 Karangnongko, SMA N 3 Klaten, SMA N 2 Klaten, SMA N 1 Prambanan

Pengadaan Buku Teks SMK (DAK)

Tersedianya Buku Teks sebagai pelengkap penyelenggaraan KBM

4 paket; SMK N 1 Tulung, SMK Muh. 3 Klaten Utara, SMK Muh. Delanggu, SMK Wasis Jogonalan

Pengadaan Alat Lab. IPA SMA (DAK)

Tersedianya Laboratorium Untuk menunjang KBM

5 paket; SMA N 1 Gantiwarno, SMA N 1 Karanganom, SMA N 1 Bayat,SMA N 3 Klaten, SMA N 1 Prambanan

Pengadaan Alat Lab. IPA SMA (DAK)

Tersedianya Laboratorium Untuk menunjang KBM

6 paket; SMA N 1 Gantiwarno, SMA N 1 Karanganom, SMA N 1 Bayat,SMA N 3 Klaten, SMA N 1 Prambanan

Pembangunan Lab. IPA SMA/SMK (Eks 2P0A)

Tersedianya Ruang Lab. IPA sesuai ketentuan teknis

5 paket; SMA N 1 Karanganom, SMA N 3 Klaten, SMA N 1 Karangnongko, SMK N 4 Klaten, SMK N 1 Trucuk

Bantuan Gubernur

Pembangunan Lab. IPA Bhs. Komputer SMA (DAK)

Tersedianya Lab. Untuk menunjang KBM

4 paket; SMA N 1 Bayat, SMA N 1 Karangdowo, SMA N 1 Ceper, SMA N 1 Cawas

Pengadaan Komputer SMA (DAK)

Tersedianya Komputer sesuai ketentuan teknis

9 paket; SMA N 1 Bayat, SMA N 1 Wonosari, SMA N 1 Karangnongko, SMA N 1 Prambanan, SMA N 1 Karangdowo, SMA N 1 Gantiwarno, SMA N 1 Jogonalan, SMA N 1 Cawas, SMA N 1 Jatinom

Pengadaan Buku Perpustakaan SMA (DAK)

Tersedianya Buku Perpus. Sbg pelengkap penyelenggaran KBM

5 paket; SMA N 1 Bayat, SMA N 1 Karangdowo, SMA N 1 Jogonalan, SMA N 1 Wonosari, SMA N 1 Gantiwarno

Pengadaan Alat UKS SMA (DAK)

Terpenuhinya Alat UKS SMA sesuai ketentuan teknis

3 paket; SMA N 1 Cawas, SMA N 1 Prambanan, SMA N 3 Klaten

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK (DAK)

4 paket; SMK N 1 Trucuk, SMK N 2 Klaten, SMK Kristen Pedan, SMK N 1 Tulung

Page 33: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

16 paket 1,350,000,000 D A K 16 paket

14 paket 1,170,000,000 D A K 14 paket

1.01.1.01.01.17.186 Kab Klaten 2 paket 100,000,000 2 paket

1.01.1.01.01.17.187 Kab Klaten 3 paket 150,000,000 3 paket

1.01.1.01.01.17.500 Kab Klaten 1 SMALB 90,000,000 1 SMALB

1,564,000,000 APBD Kab 1564 anak

585 siswa 585,000,000 585 siswa

1.01.1.01.01.18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 1,640,900,000

Pengadaan Alat Lab. SMK (DAK)

Tersedianya Alat Lab. Untuk menunjang KBM

16 paket; SMK N 1 Pedan, SMK N 1 Juwiring, SMK N 1 Jogonalan, SMK Nasional Klaten, SMK Muh. Prambanan, SMK Muh. Cawas, SMK Batur Jaya 2 Ceper, SMK Muh. 3 Klaten Tengah, SMK Tunggal Cipta Manisrenggo, SMK Kristen 5 Klaten, SMK Muh. 1 Wedi, SMK Swadaya Klaten, SMK Wasis Jogonalan, SMK Sunan Kalijaga, SMK PGRI Klaten,

Pengadaan Komputer SMK (DAK)

Tersedianya Komputer sesuai ketentuan teknis

14 paket; SMK N 1 Tulung, SMK N 1 Gantiwarno, SMK N Rota Bayat, SMK N 1 Jogonalan, SMK N 1 Juwiring, SMK Katholik Klaten, SMK Pembangunan Delanggu, SMK Petra Karangdowo, SMK Muh. 4 Klaten Tengah, SMK Muh. 2 Klaten Utara, SMK Kristen 2 Klaten, SMK Muh. 1 Ceper, SMK PGRI Klaten, SMK N 4 Klaten

Pengadaan Alat Multi Media SMA (Eks. 2 POA)

Terlaksananya pengadaan alat multimedia SMA

Bantuan Gubernur

Pengadaan Alat Multi Media SMK (Eks. 2 POA)

Terlaksananya pengadaan alat multimedia SMK

Bantuan Gubernur

Peningkatan Sarana SMALB (Eks.2P0A)

Terlaksananya pengadaan sarana SMALB

Bantuan Gubernur

Bantuan Beasiswa Bagi Siswa SMA/SMA LB, MA dan SMK dari Keluarga Kurang Mampu

Terbantunya biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu

Dinas Pendidikan (500 anak), Manjungan Ngawen (260 anak), Drono Ngawen (60 anak), Tempursari Ngawen (200 anak), Duwet Ngawen (75 anak), Kebonarum (7 desa), Janjungan, Wedi , Sukorejo, Wedi (100 anak), Kec. Gantiwarno (100 anak), Kec. Karanganom (100 anak), Blanceran Karanganom (12 anak), Tarubasan Karanganom (50 anak), Kingkang Wonosari

Beasiswa Siswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (2POA)

Terbantunya biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu

Bantuan Gubernur

Page 34: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.18.04 Kab Klaten 20 kelompok 60,000,000 APBD Kab 20 kelompok

1.01.1.01.01.18.07 Kab Klaten 1 kegiatan 25,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

1.01.1.01.01.18.27 Kab Klaten 1 kegiatan 50,000,000 1 kegiatan

1.01.1.01.01.18.39 Kab Klaten 1 kegiatan 25,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

1.01.1.01.01.18.40 Kab Klaten 1 kegiatan 50,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

1.01.1.01.01.18.33 Kab Klaten 3 desa 75,000,000 APBD Kab 3 desa

1.01.1.01.01.18.34 Kab Klaten 1 kegiatan 7,500,000 1 kegiatan

1.01.1.01.01.18.35 Kab Klaten 75 kelompok 270,000,000 75 kelompok

1.01.1.01.01.18.38 Kab Klaten 1 kegiatan 25,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

Kab Klaten 1 desa 150,000,000 APBD Kab 1 desa

Kab Klaten 3 kelompok 30,000,000 3 kelompok

6 TBM 90,000,000 6 TBM

Kab Klaten 44 kelompok 158,400,000 44 kelompok

Pengembangan pendidikan keaksaraan

Terselenggaranya kegiatan pengembangan pendidikan keaksaraan

Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal

Terlaksananya kegiatan pendataan pendidikan non formal

Pengarusutamaan Gender (Eks 2P0A)

Terlaksananya kegiatan pengarusutamaan gender di sekolah/ lembaga

Bantuan Gubernur

Workshop Layanan Pendidikan Layak Anak

Terlaksananya workhsop sekolah ramah anak

Penyelenggaraan UNPP SD, SMP, SMA/SMK dan Paket A,B, serta C

Terlaksananya kegiatan UNPP tingkat SD, SMP, SMA serta Paket A, B, C

Pelatihan Kewirausahaan di Bidang Minapolitan

Terlaksanya pelatihan kewirausahaan bidang monopolitan

Fasilitasi Hari Aksara International (HAI) Dinas Pendidikan Kab/Kota (2P0A)

Terselenggaraanya keg hari aksara internasional

Bantuan Gubernur

Fasilitasi Keaksaraan Dasar (Eks. 2POA)

Terlaksananya pembelajaran keaksaraan fungsional tingkat dasar

Bantuan Gubernur

Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten

Terlaksananya kegiatan expo HAI tingkat kabupaten

Kursus Kewirausahaan Desa (KWD)

Terfasilitasinya kegiatan kursus kewirausahaan desa

Kelompok Belajar Usaha (KBU) Desa Vokasi (Eks 2P0A)

Terfasilitasinya keg kelompok belajar usaha

Bantuan Gubernur

Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan masyarakat (TBM) Desa Vokasi (Eks 2P0A)

Terpenuhinya sarana dan prasarana TBM di desa vokasi

Kel. Barenglor Klaten Utara, Beji Tulung, Nglinggi Klaten Selatan, Desa Manjung, Soran Desa Duwet, Ds. Pakisan

Bantuan Gubernur

Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan (2P0A)

Terfasilitasinya kegiatan dan pembelajaran pendidikan keaksaraan

Bantuan Gubernur

Page 35: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Kab Klaten 3 PKBM 75,000,000 3 PKBM

Kab Klaten 3 LKP 75,000,000 3 LKP

Kab Klaten 1 Desa 105,000,000 1 Desa

Kab Klaten 20 PKBM 250,000,000 APBD Kab 20 PKBM

6 desa 120,000,000 APBD Kab 6 desa

1.01.1.01.01.20 3,446,065,000

1.01.1.01.01.20.09 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 kegiatan 30,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

1.01.1.01.01.20.13 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 2255 org 125,000,000 APBD Kab 2255 org

1.01.1.01.01.20.14 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 110 orng 215,000,000 APBD Kab 110 orng

1.01.1.01.01.20.23 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1,171,625,000

1.01.1.01.01.20.28 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 kegiatan 50,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) (Eks 2P0A)

Terpenuhinya sarana dan prasarana guna pengembangan PKBM

Bantuan Gubernur

Penguatan Kelembagaan Kursus dan Pelatihan (LKP) (Eks 2P0A)

Terwujudnya lembaga kursus dan pelatihan yang handal

Bantuan Gubernur

Penguatan Manajemen Desa Vokasi (Eks 2P0A)

Terfasilitasinya kegiatan penguatan manajemen di desa vokasi

Bantuan Gubernur

Bantuan Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Terfasilitasinya kegiatan-kegiatan di lembaga PKBM

Pengadaan Meja Belajar Les

Balai RW. 1 Kel. Klaten, Desa Tempursari, Desa Ngandong, Desa Gentan , Desa Mutihan, Desa Soropaten

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan

Terselesainya Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Terselesainya Penilian Angka Kredit sesuai waktu yang telah ditentukan

Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas

Terselesainya Calon Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK

Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Eks 2P0A)

Terbantunya kesejahteraan pendidik wiyata bakti

515 tenaga wiyata bakti

Bantuan Gubernur

515 tenaga wiyata bakti

Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri/Swasta

Meningkatkan minat bakat dan kreatifitas

Page 36: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.20.38 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 kegiatan 54,100,000 APBD Kab 1 kegiatan

1.01.1.01.01.20.40 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 tahun 50,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.01.20.42 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 346,500,000

1.01.1.01.01.20. 43 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 kegiatan 50,000,000 1 kegiatan

1.01.1.01.01.20. 44 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 kegiatan 35,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

1.01.1.01.01.20.47 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 kegiatan 50,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

1.01.1.01.01.20. 48 Kab. Klaten 224,000,000

1.01.1.01.01.20. 49 Kab. Klaten 1 kegiatan 25,000,000 1 kegiatan

1.01.1.01.01.20.50 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 836 GTT 50,000,000 APBD Kab 836 GTT

1.01.1.01.01.20.53 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 kegiatan 125,000,000 APBD Kab 1 kegiatan

1.01.1.01.01.20. 51 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 854 TTT 819,840,000 APBD Kab 854 TTT

Fasilitasi sertifikasi Guru dan Pengawas

Adanya seleksi calon penerima sertifikasi guru dan pengawas

Penunjang Operasional Penyaluran Kesra GTT/TTT

Adanya dana operasional untuk penyaluran kesejahteraan GTT/TTT

Peningkatan Kualifikasi Ke S1 Pendidik Formal (Eks 2P0A)

Terbantunya Pendidik untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya

99 pendidik formal

Bantuan Gubernur

99 pendidik formal

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal (Eks 2P0A)

Tercapainya seleksi guru, kepala dan wakil kepala sekolah berdedikasi

Bantuan Gubernur

Pengembangan Profesi Pendidik Formal (Eks 2P0A)

Terdorongnya guru untuk meningkatkan kreatifitasnya

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas

Meningkatkan pengadministrasian dan pelayanan kepegawaian

Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Eks. 2POA)

Terbantunya guru dalam peningkatan kualifikasi ke S1 pendidik PAUD

64 pendidik PAUD

Bantuan Gubernur

64 pendidik PAUD

Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI Berprestasi (Eks. 2POA)

Terpilihnya pendidik dan tenaga kependidikan PAUDNI yang berprestasi

Bantuan Gubernur

Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT

Terbantunya kesejahteraan guru GTT

Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas

Meningkatnya kemampuan pedagogik, dikdatik dan metodik

Peningkatan Kesejahteraan PTT SD/SMP/SMA/ SMK/UPTD Dinas Pendidikan

Terbantunya kesejahteraan tenaga tidak tetap

Page 37: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.20. 54 Dinas Pendidikan Kab. Klaten 1 kegiatan 25,000,000 1 kegiatan

1.01.1.01.01.21 290,000,000

1.01.1.01.01.21.02 Kab Klaten 300 siswa 40,000,000 APBD Kab 300 siswa

1.01.1.01.01.21.20 Kab Klaten 5 sekolah 50,000,000 APBD Kab 5 sekolah

1.26.1.01.01.21.19 Kab Klaten 210 orang 50,000,000 APBD Kab 210 orang

1.26.1.01.01.21.20 Kab Klaten 400 guru 100,000,000 APBD Kab 400 guru

1.26.1.01.01.21.21 Kab Klaten 1 tahun 50,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.01.22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 2,152,650,000 1.01.1.01.01.22.186 Kab Klaten 1 tahun 85,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.01.22.187 Operasional BOS Kab Klaten 1 tahun 100,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.01.22.190 Kab Klaten 1 tahun 179,650,000 1 tahun

1.01.1.01.01.22.191 Kab Klaten 1 tahun 50,000,000 1 tahun

1.01.1.01.01.22.195 Kab Klaten 1 tahun 100,000,000 1 tahun

Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan Sertifikasi Pendidik (Eks 2P0A)

Tercapainya administrasi penilaian angka kredit dan sertifikasi pendidik

Bantuan Gubernur

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Pengembangan minat dan budaya baca

Terlaksananya lomba pidato bahasa Jawa, bercerita dan referensi buku

Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah

Terlaksananya pelatihan pengelolaan perpustakaan sekolah

Fasilitasi Perpustakaan Percontohan

Terlaksananya fasilitasi untuk perpustakaan percontohan di sekolah

Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa

Terlaksananya kegiatan/pelatihan penggunaan bahasa Jawa

Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Sekolah

Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap perpustakaan sekolah

Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)

Terlaksananya pengelolaan Jardiknas

Terfasilitasinya operasional Tim manajemen BOS Kab

Menejemen Pendataan Pendidikan (2POA)

Terlaksananya kegiatan pendataan pendidikan

Bantuan Gubernur

Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan (2POA)

Terlaksananya pengelolaan penyelenggaraan bantuan keuangan

Bantuan Gubernur

Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan (2P0A)

Terlaksananya kegiatan pembinaan nasionalisme di melalui jalur pendidikan di sekolah

Bantuan Gubernur

Page 38: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.01.1.01.01.22.196 Terlaksananya kegiatan UN Kab Klaten 1 kegiatan 428,000,000 1 kegiatan

1.01.1.01.01.22.200 Kab Klaten 1 tahun 75,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.01.22.202 Kab Klaten 1 tahun 50,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.01.22.203 Kab Klaten 194 orang 50,000,000 APBD Kab 194 orang

1.01.1.01.01.22.204 Kab Klaten 26 sekolah 200,000,000 APBD Kab 26 sekolah

1.01.1.01.01.22.205 Kab Klaten 951 SD/SMP 100,000,000 APBD Kab 951 SD/SMP

1.01.1.01.01.22.xxx Kab Klaten 1 lembaga 500,000,000 APBD Kab Hibah 1 lembaga

1.01.1.01.01.22.xxx Kab Klaten 1 lembaga 75,000,000 APBD Kab Hibah 1 lembaga

1.01.1.01.01.22.xxx Kab Klaten 1 lembaga 100,000,000 APBD Kab Hibah 1 lembaga

1.01.1.01.01.22.xxx Terfasilitasinya kegiatan IPPK Kab Klaten 1 lembaga 15,000,000 APBD Kab Hibah 1 lembaga

1.01.1.01.01.22.xxx Terfasilitasinya kegiatan BMPS Kab Klaten 1 lembaga 20,000,000 APBD Kab Hibah 1 lembaga

1.01.1.01.01.22.xxx Terfasilitasinya kegiatan PGRI Kab Klaten 1 lembaga 25,000,000 APBD Kab Hibah 1 lembaga

Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Eks. 2P0A)

Evaluasi dan Perencanaan Pendidikan

Terlaksanakan perencanaan dan pengendalian kegiatan

Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan

Terlaksananya kegiatan koordinasi dan pembinaan nasionalisme

Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah

Terlaksananya kegiatan pelatihan UKS bagi

Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Online

Terlaksananya pelaksanaan PPDB on-line SMA dan SMK di 26 SMA/SMK Negeri

Penyusunan Data Pokok Pendidikan

Terlaksananya kegiatan penyusunan Data Pokok Pendidikan SD dan SMP

Fasilitasi Kwarcab Pramuka Kab. Klaten

Terfasilitasinya kegiatan Kwarcab Pramuka

Fasilitasi Hisbul Waton (HW)

Terbantunya kegiatan Hisbul Wathon

Fasilitasi Dewan Pendidikan Kab. Klaten

Terfasilitasinya kegiatan operasional Dewan Pendidikan

Fasilitasi Ikatan Purna Karyawan Pendidikan dan Kebudayaan/IPPK Kabupaten Klaten

Fasilitasi Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)

Fasilitasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kab. Klaten

Page 39: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

JUMLAH 106,138,365,000

Page 40: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

803,000,000

15,000,000

250,000,000

108,000,000

70,000,000

40,000,000

25,000,000

55,000,000

123,840,000

116,160,000

105,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 41: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

40,000,000

30,000,000

35,000,000

-

-

-

100,000,000

100,000,000

11,181,714,000

600,000,000

18,150,000

Page 42: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

510,000,000

1,365,364,000

Page 43: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

24,200,000

36,300,000

22,000,000

496,100,000

300,000,000

495,000,000

Page 44: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

314,600,000

1,000,000,000

90,000,000

682,500,000

100,000,000

505,000,000

Page 45: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

3,960,000,000

630,000,000

Page 46: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

32,500,000

48,831,920,000

165,000,000

150,000,000

43,200,000

Page 47: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

100,000,000

20,000,000

100,000,000

450,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

750,000,000

60,000,000

100,000,000

Page 48: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

75,000,000

45,000,000

50,000,000

25,000,000

150,000,000

100,000,000

400,000,000

250,000,000

30,000,000

300,000,000

60,000,000

Page 49: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

50,000,000

90,000,000

100,000,000

450,000,000

30,000,000

50,000,000

50,000,000

9,750,000,000

Page 50: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 51: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 52: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

6,970,000,000

1,300,000,000

150,000,000

Page 53: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

2,000,000,000

400,000,000

200,000,000

2,000,000,000

Page 54: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 55: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 56: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

440,000,000

Page 57: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

365,000,000

265,000,000

465,000,000

Page 58: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

525,000,000

Page 59: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

200,000,000

Page 60: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

250,000,000

Page 61: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

300,000,000

1,560,000,000

Page 62: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4,100,000,000

Page 63: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1,360,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

Page 64: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

200,000,000

2,000,000,000

600,000,000

Page 65: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

200,000,000

200,000,000

1,200,000,000

250,000,000

Page 66: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

220,000,000

1,100,000,000

800,000,000

180,000,000

Page 67: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

60,000,000

452,200,000

227,720,000

284,650,000

339,150,000

100,000,000

Page 68: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

16,600,550,000

900,000,000

75,000,000

200,000,000

100,000,000

25,000,000

600,000,000

300,000,000

50,000,000

40,000,000

Page 69: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

150,000,000

50,000,000

250,000,000

200,000,000

600,000,000

100,000,000

100,000,000

80,000,000

75,000,000

600,000,000

160,000,000

250,000,000

Page 70: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

40,000,000

146,000,000

360,000,000

360,000,000

300,000,000

600,000,000

360,000,000

390,000,000

250,000,000

180,000,000

Page 71: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

600,000,000

191,550,000

250,000,000

250,000,000

750,000,000

560,000,000

450,000,000

125,000,000

20,000,000

504,000,000

Page 72: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1,350,000,000

1,170,000,000

100,000,000

150,000,000

90,000,000

1,564,000,000

585,000,000

1,650,900,000

Page 73: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

60,000,000

27,500,000

50,000,000

30,000,000

60,000,000

120,000,000

10,000,000

270,000,000

30,000,000

160,000,000

30,000,000

90,000,000

158,400,000

Page 74: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

75,000,000

75,000,000

105,000,000

300,000,000

120,000,000

3,446,065,000

30,000,000

125,000,000

215,000,000

1,171,625,000

50,000,000

Page 75: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

54,100,000

50,000,000

346,500,000

50,000,000

35,000,000

50,000,000

224,000,000

25,000,000

50,000,000

125,000,000

819,840,000

Page 76: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

25,000,000

323,400,000

48,400,000

55,000,000

55,000,000

110,000,000

55,000,000

2,237,650,000 85,000,000

100,000,000

179,650,000

60,000,000

100,000,000

Page 77: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

428,000,000

80,000,000

60,000,000

60,000,000

250,000,000

100,000,000

500,000,000

75,000,000

100,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

Page 78: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

85,340,199,000

Page 79: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib PendidikanSKPD : TK NEGERI

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.01.1.01.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,200,000 APBD Kab

1.01.1.01.02.01.01.08 Terlaksananya jasa kebersihan kantor 1 tahun 200,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.02.01.01.10 1 tahun 1,200,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.02.01.01.11 1 tahun 500,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.02.01.01.12 1 tahun 300,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3,800,000 1 tahun

1.01.1.01.02.01.02.22 1 tahun 2,800,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.02.01.02.28 1 tahun 1,000,000 APBD Kab 1 tahun

Jumlah 6,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan jasa kebersihan kantor

TK Negeri Pembina

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

TK Negeri Pembina

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dn penggandaan

TK Negeri Pembina

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan komponen pemeliharaan listrik/penerangan

TK Negeri Pembina

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung

TK Negeri Pembina

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung

TK Negeri Pembina

Page 80: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib PendidikanSKPD : SMP NEGERI SE-KABUPATEN KLATEN

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.01.1.01.04.65.16 Program Wajib Belajar Dikdas Sembilan Tahun 3,567,600,000

1.01.1.01.04.65.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 39,640 siswa 1,585,600,000 APBD Kab 39,640 siswa

1.01.1.01.04.65.16.922 Operasional sekolah berjalan lancar 39,640 siswa 1,982,000,000 APBD Kab 39,640 siswa

Jumlah 3,567,600,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SMP Negeri (BOS APBD II)

SMP se Kabupaten

Klaten

Pendampingan BOS SMP Negeri (2P0A)

SMP se Kabupaten

Klaten

Page 81: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib PendidikanSKPD : SMA NEGERI SE-KABUPATEN KLATEN

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.01.1.01.05.15.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 341,450,000

1.01.1.01.05.15.01.02 1 tahun 106,999,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.05.15.01.08 Terlaksananya jasa kebersihan kantor 1 tahun 18,423,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.05.15.01.10 1 tahun 163,968,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.05.15.01.11 1 tahun 30,685,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.05.15.01.12 1 tahun 21,375,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.05.15.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 108,550,000 1 tahun

1.01.1.01.05.15.02.22 1 tahun 80,300,000 APBD Kab 1 tahun

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya jasa telepon, air dan listrik

SMA Negeri se Kab. Klaten

Penyediaan Jasa Kebersihan

SMA Negeri se Kab. Klaten

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

SMA Negeri se Kab. Klaten

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan

SMA Negeri se Kab. Klaten

Penyediaan komponen instalasi listrik

Terpenuhinya kebutuhan komponen pemeliharaan listrik/penerangan

SMA Negeri se Kab. Klaten

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung

SMA Negeri se Kab. Klaten

Page 82: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

1.01.1.01.05.15.02.28 1 tahun 28,250,000 APBD Kab 1 tahun

Jumlah 450,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib PendidikanSKPD : SMK NEGERI KABUPATEN KLATEN

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.01.1.01.06.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 565,000,000

1.01.1.01.06.08.01.02 1 tahun 240,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.06.08.01.08 Terlaksananya jasa kebersihan kantor 1 tahun 27,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.06.08.01.10 1 tahun 243,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.06.08.01.11 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.06.08.01.12 1 tahun 25,000,000 APBD Kab 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung

SMA Negeri se Kab. Klaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya jasa telepon, air dan listrik

SMK Negeri se Kab. Klaten

Penyediaan jasa kebersihan kantor

SMK Negeri se Kab. Klaten

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor

SMK Negeri se Kab. Klaten

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan

SMK Negeri se Kab. Klaten

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan komponen pemeliharaan listrik/penerangan

SMK Negeri se Kab. Klaten

Page 83: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

1.01.1.01.06.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95,000,000 1 tahun

1.01.1.01.06.08.02.22 1 tahun 60,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.06.08.02.28 1 tahun 35,000,000 APBD Kab 1 tahun

Jumlah 660,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib PendidikanSKPD : UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4001 siswa 120,030,000 APBD Kab 4001 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4001 siswa 160,040,000 APBD Kab 4001 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4020 siswa 120,600,000 APBD Kab 4020 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4020 siswa 160,800,000 APBD Kab 4020 siswa

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung

SMK Negeri se Kab. Klaten

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung

SMK Negeri se Kab. Klaten

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Bayat

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec. Bayat

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Cawas

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec. Cawas

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Page 84: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4352 siswa 130,560,000 APBD Kab 4352 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4352 siswa 174,080,000 APBD Kab 4352 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 3742 siswa 112,260,000 APBD Kab 3742 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 3742 siswa 149,662,000 APBD Kab 3742 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 2660 siswa 79,800,000 APBD Kab 2660 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 2660 siswa 106,400,000 APBD Kab 2660 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4802 siswa 144,060,000 APBD Kab 4802 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4802 siswa 192,080,000 APBD Kab 4802 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4634 siswa 139,020,000 APBD Kab 4634 siswa

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Ceper

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec. Ceper

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Delanggu

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec.

Delanggu

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Gantiwarno

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec.

Gantiwarno

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Jatinom

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec. Jatinom

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Jogonalan

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec.

Jogonalan

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)

Page 85: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4634 siswa 185,360,000 APBD Kab 4634 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4286 siswa 128,580,000 APBD Kab 4286 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4286 siswa 171,440,000 APBD Kab 4286 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 2776 siswa 83,280,000 APBD Kab 2776 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 2776 siswa 111,040,000 APBD Kab 2776 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 2643 siswa 79,290,000 APBD Kab 2643 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 2643 siswa 105,720,000 APBD Kab 2643 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 3024 siswa 90,720,000 APBD Kab 3024 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 3024 siswa 120,960,000 APBD Kab 3024 siswa

Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Juwiring

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec. Juwiring

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Kalikotes

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec.

Kalikotes

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Karanganom

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec.

Karanganom

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Karangdowo

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec.

Karangdowo

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Page 86: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 2931 siswa 87,930,000 APBD Kab 2931 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 2931 siswa 117,240,000 APBD Kab 2931 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 1083 siswa 32,490,000 APBD Kab 1083 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 1083 siswa 43,320,000 APBD Kab 1083 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 3310 siswa 99,300,000 APBD Kab 3310 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 3310 siswa 132,400,000 APBD Kab 3310 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 2890 siswa 86,700,000 APBD Kab 2890 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 2890 siswa 115,600,000 APBD Kab 2890 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4397 siswa 131,910,000 APBD Kab 4397 siswa

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Karangnongko

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec.

Karangnongko

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Kebonarum

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec.

Kebonarum

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Kemalang

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec.

Kemalang

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Selatan

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec. Klaten

Selatan

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Tengah

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec. Klaten

Tengah

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)

Page 87: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4397 siswa 175,880,000 APBD Kab 4397 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 3280 siswa 98,400,000 APBD Kab 3280 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 3280 siswa 131,200,000 APBD Kab 3280 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 3135 siswa 94,050,000 APBD Kab 3135 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 3135 siswa 125,400,000 APBD Kab 3135 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 2857 siswa 85,710,000 APBD Kab 2857 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 2857 siswa 114,280,000 APBD Kab 2857 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 3554 siswa 106,620,000 APBD Kab 3554 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 3554 siswa 142,160,000 APBD Kab 3554 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Klaten Utara

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec. Klaten

Utara

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Manisrenggo

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec.

Manisrenggo

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Ngawen

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec. Ngawen

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Pedan

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec. Pedan

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Polanharjo

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec.

Polanharjo

Page 88: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 2619 siswa 78,570,000 APBD Kab 2619 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 2619 siswa 104,760,000 APBD Kab 2619 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4133 siswa 123,990,000 APBD Kab 4133 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4133 siswa 165,320,000 APBD Kab 4133 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 5546 siswa 166,380,000 APBD Kab 5546 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 5546 siswa 221,840,000 APBD Kab 5546 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 3130 siswa 93,900,000 APBD Kab 3130 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 3130 siswa 125,200,000 APBD Kab 3130 siswa

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4061 siswa 121,830,000 APBD Kab 4061 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4061 siswa 162,440,000 APBD Kab 4061 siswa

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Prambanan

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec.

Prambanan

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Trucuk

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec. Trucuk

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Tulung

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec. Tulung

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Wedi

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec. Wedi

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Page 89: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.01.1.01.08.01.22.150 1 tahun 30,000,000 APBD Kab 1 tahun

1.01.1.01.08.01.16.905 Operasional sekolah berjalan lancar 4782 siswa 143,460,000 APBD Kab 4782 siswa

1.01.1.01.08.01.16.906 Operasional sekolah berjalan lancar 4782 siswa 191,280,000 APBD Kab 4782 siswa

Jumlah 3,632,671,000

Operasional UPTD Pendidikan Kecamatan Wonosari

Terpenuhinya operasional kantor UPTD Pendidikan Kecamatan

UPTD Pend. Kec.

Wonosari

Pendampingan BOS SD Negeri (2P0A)Pendampingan Biaya Operasional Sekolah SD Negeri (BOS APBD II)

Page 90: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

2,200,000

200,000

1,200,000

500,000

300,000

3,800,000

2,800,000

1,000,000

6,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 91: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

3,567,600,000

1,585,600,000

1,982,000,000

3,567,600,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 92: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

341,450,000

106,999,000

18,423,000

163,968,000

30,685,000

21,375,000

108,550,000

80,300,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 93: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

28,250,000

450,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

565,000,000

240,000,000

27,000,000

243,000,000

30,000,000

25,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 94: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

95,000,000

60,000,000

35,000,000

660,000,000

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

30,000,000

120,030,000

160,040,000

30,000,000

120,600,000

160,800,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 95: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

30,000,000

130,560,000

174,080,000

30,000,000

112,260,000

149,662,000

30,000,000

79,800,000

106,400,000

30,000,000

144,060,000

192,080,000

30,000,000

139,020,000

Page 96: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

185,360,000

30,000,000

128,580,000

171,440,000

30,000,000

83,280,000

111,040,000

30,000,000

79,290,000

105,720,000

30,000,000

90,720,000

120,960,000

Page 97: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

30,000,000

87,930,000

117,240,000

30,000,000

32,490,000

43,320,000

30,000,000

99,300,000

132,400,000

30,000,000

86,700,000

115,600,000

30,000,000

131,910,000

Page 98: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

175,880,000

30,000,000

98,400,000

131,200,000

30,000,000

94,050,000

125,400,000

30,000,000

85,710,000

114,280,000

30,000,000

106,620,000

142,160,000

30,000,000

Page 99: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

78,570,000

104,760,000

30,000,000

123,990,000

165,320,000

30,000,000

166,380,000

221,840,000

30,000,000

93,900,000

125,200,000

30,000,000

121,830,000

162,440,000

Page 100: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

30,000,000

143,460,000

191,280,000

3,632,671,000

Page 101: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib PendidikanSKPD : SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.01.1.01.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 64,200,000

1.01.1.01.07.01.02 SKB Klaten 12,000,000 APBD Kab

1.01.1.01.07.01.08 Tersedianya jasa kebersihan kantor SKB Klaten 8,500,000 APBD Kab

1.01.1.01.07.01.09 SKB Klaten 8,500,000 APBD Kab

1.01.1.01.07.01.10 Tersedianya ATK untuk 1 tahun SKB Klaten Tersedianya ATK 6,000,000 APBD Kab Tersedianya ATK

1.01.1.01.07.01.11 SKB Klaten 4,000,000 APBD Kab

1.01.1.01.07.01.13 SKB Klaten 4,500,000 APBD Kab

1.01.1.01.07.01.14 SKB Klaten 4,000,000 APBD Kab

1.01.1.01.07.01.17 SKB Klaten 4,000,000 APBD Kab

1.01.1.01.07.01.18 SKB Klaten 4,000,000 APBD Kab

1.01.1.01.07.01.20 SKB Klaten 8,700,000 APBD Kab

1.01.1.01.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk 1 tahun

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk 1 tahun

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga untuk 1 tahun

Tersedianya peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga u

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk 1 tahun

Tersedianya makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk 1 tahun

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa pengamanan kantor

Tersedianya jasa pengaman kantor untuk 1 tahun

Tersedianya jasa pengaman kantor

Tersedianya jasa pengaman kantor

Page 102: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.01.1.01.0702.22 SKB Klaten 25,000,000 APBD Kab

1.01.1.01.07.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 15,000,000

1.01.1.01.07.15.59 Tercapainya penyelenggaraan PAUD SKB Klaten 15,000,000 APBD Kab

1.01.1.01.07.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 10,000,000

1.01.1.01.07.16.68 SKB Klaten 10,000,000 APBD Kab

1.01.1.01.07.17 Program Pendidikan Menengah 10,000,000

1.01.1.01.07.17.63 SKB Klaten 10,000,000 APBD Kab

1.01.1.01.07.18 Program Pendidikan Non Formal 80,000,000

1.01.1.01.07.18.05 SKB Klaten 60,000,000 APBD Kab

1.01.1.01.07.18.36 20,000,000 APBD Kab

Jumlah 204,200,000

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor secara rutin

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Tercapainya penyelenggaraan PAUD

Tercapainya penyelenggaraan PAUD

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

Tercapainya penyelenggaraan pendidikan Paket B setara SMP

Tercapainya penyelenggaraan pendidikan Paket B setara SMP

Tercapainya penyelenggaraan pendidikan Paket B setara SMP

Penyelenggaraan paket C setara SMU

Tercapainya penyelenggaraan pendidikan Paket C setara SMA

Tercapainya penyelenggaraan pendidikan Paket C setara SMA

Tercapainya penyelenggaraan pendidikan Paket C setara SMA

Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup

Tercapainya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup

Tercapainya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup

Tercapainya penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup

Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan

Tercapainya penyelenggaraan pendidikan di pelosok desa

Wil. Kec. Bayat, Pedan,

Trucuk, Jatinom,

Karanganom

Tercapainya penyelenggaraan pendidikan di pelosok desa

Tercapainya penyelenggaraan pendidikan di pelosok desa

Page 103: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

64,200,000

12,000,000

8,500,000

8,500,000

6,000,000

4,000,000

4,500,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

8,700,000

25,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 104: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

25,000,000

15,000,000

15,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

80,000,000

60,000,000

20,000,000

204,200,000

Page 105: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib KesehatanSKPD : DINAS KESEHATAN

Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.02.1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,736,440,000

1.02.1.02.01.01.01 30,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.01.02 250,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.01.07 376,900,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.01.08 230,689,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.01.09 75,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.01.10 25,000,000 APBD Kab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya kegiatan operasional kantor dinas kesehatan klaten selama 1 tahun

Dinas Kesehatan

Klaten

Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun

Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air & listrik

Terlaksananya kegiatan operasional kantor dinas kesehatan klaten selama 1 tahun

Dinas Kesehatan

Klaten

Terbayarnya jasa telepon, listrik, internet, koran dan air guna menunjang operasional kantor dinas kesehatan klaten selama 1 tahun

Terbayarnya jasa telepon, listrik, internet, koran dan air guna menunjang operasional kantor dinas kesehatan klaten selama 1 tahun

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan di jajaran Puskesmas se Kabupaten Klaten

Puskesams se Kab. klaten

Terbayarnya upah tenaga kontrak pembantu TU di Puskesmas Kabupaten Klaten sebanyak ………org

Terbayarnya upah tenaga kontrak pembantu TU di Puskesmas Kabupaten Klaten sebanyak ………org

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang bersih dan sehat

Puskesams se Kab. klaten

Terbayarnya upah tenaga kontrak kebersihan di puskesmas kabupaten klaten sebanyak ….org

Terbayarnya upah tenaga kontrak kebersihan di puskesmas kabupaten klaten sebanyak ….org

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terlaksananya kegiatan operasional kantor dinas kesehatan dengan dukungan peralatan kerja yang baik

Dinas Kesehatan

Klaten

Terpeliharanya barang-barang peralatan kerja berupa PC, LCD, Printer, Mesin Ketik, Soundsistem, UPS

Terpeliharanya barang-barang peralatan kerja berupa PC, LCD, Printer, Mesin Ketik, Soundsistem, UPS

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya kegiatan operasional kantor dinas kesehatan dengan dukungan alat tulis kantor

Dinas Kesehatan

Klaten

Tersedianya Alat Tulis Kantor guna mendukung operasional kantor selama 1 tahun

Tersedianya Alat Tulis Kantor guna mendukung operasional kantor selama 1 tahun

Page 106: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.02.1.02.01.01.11 100,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.01.12 15,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.01.16 50,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.01.17 25,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.01.18 100,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.01.19 50,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.01.20 368,851,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.01.21 40,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11,275,000,000

1.02.1.02.01.02.03 2,500,000,000 APBD Kab

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya kegiatan operasional puskesmas dengan dukungan ketersediaan karcis restribusi

Puskesams se Kab. klaten

Tersedianya Karcis restribusi pelayanan kesehatan di puskesmas selama 1 tahun

Tersedianya Karcis restribusi pelayanan kesehatan di puskesmas selama 1 tahun

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Terlaksananya kegiatan operasional kantor dinas kesehatan dengan dukungan instalasi listrik/penerangan yang baik

Dinas Kesehatan

Tersedianya alat alat instalasi kelistrikan guna mendukung operasional kantor selama 1 tahun

Tersedianya alat alat instalasi kelistrikan guna mendukung operasional kantor selama 1 tahun

Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah

Terlaksananya kegiatan operasional kendaraan guna pelayanan masyarakat

Dinas Kesehatan

Tersedianya biaya operasional ambulance, mobil jenazah, piket sopir dan bbm

Tersedianya biaya operasional ambulance, mobil jenazah, piket sopir dan bbm

Penyediaan makanan dan minuman

Terlaksananya kegiatan operasional kantor dinas kesehatan dengan dukungan makanan dan minuman

Dinas Kesehatan

Tersedianya makanan dan minuman guna rapat-rapat dan jamuan kunjungan tamu selama 1 tahun

Tersedianya makanan dan minuman guna rapat-rapat dan jamuan kunjungan tamu selama 1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya kegiatan operasinal kantor

Dinas Kesehatan

Terlaksananya perjalanan dinas operasional kantor ke luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas operasional kantor ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya kegiatan operasinal kantor

Dinas Kesehatan

Terlaksananya perjalanan dinas operasional kantor ke dalam daerah

Terlaksananya perjalanan dinas operasional kantor ke dalam daerah

Penyediaan jasa pengamanan kantor

Terciptanya kondisi yang aman di pusat pelayanan kesehatan se kabupaten klaten

Puskesams se Kab. klaten

Terbayarnya upah tenaga kontrak penjaga malam di puskesmas kabupaten klaten sebanyak ….org

Terbayarnya upah tenaga kontrak penjaga malam di puskesmas kabupaten klaten sebanyak ….org

Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah

Terlaksananya sinkronisasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Terlaksananya pengeloaan keuangan daerah sesuai prosedur dan pengelolaan asset daerah

Terlaksananya pengeloaan keuangan daerah sesuai prosedur dan pengelolaan asset daerah

Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan blok II dan III

Terlaksananya efisiensi, koordinasi dan motivasi kerja aparat dinas kesehatan kabupaten klaten

Dinas Kesehatan

klaten

Tersedianya fasilitas kerja dan pelayanan bagi masyarakat yang representatif dan layak

Tersedianya fasilitas kerja dan pelayanan bagi masyarakat yang representatif dan layak

Page 107: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.02.1.02.01.02.10 Pengadaan mebeleur 490,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.02.11 75,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.02.22 1,500,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.02.24 350,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.02.45 220,000,000 APBD Kab

Terlaksananya fasilitas penunjang operasional kantor dinas kesehatan klaten dan puskesmas se kab klaten

dinas kesehatan , Puskesams

se Kab. klaten

Tersedianya mebeler sebagai sarana penunjang kerja operasional berupa Rak arsip, meja kerja,meja komputer, kursi kerja, kursi tunggu pasien

Tersedianya mebeler sebagai sarana penunjang kerja operasional berupa Rak arsip, meja kerja,meja komputer, kursi kerja, kursi tunggu pasien

Pengadaan peralatan kantor

Terlaksananya fasilitas penunjang operasional kantor dinas kesehatan klaten

Dinas Kesehatan

Tersedianya peralatan kantor sebagai sarana penunjang kerja operasional berupa AC, Handycam, digital kamera

Tersedianya peralatan kantor sebagai sarana penunjang kerja operasional berupa AC, Handycam, digital kamera

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang layak dan represntatif

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor dan gedung pelayanan kesehatan yaitu, gedung induk dinas kesehatan, 19 puskesmas non Rawat Inap, 15 Puskesmas Perawatan dan 84 Pustu

Terlaksananya pemeliharaan rutin dan berkala gedung kantor dan gedung pelayanan kesehatan yaitu, gedung induk dinas kesehatan, 19 puskesmas non Rawat Inap, 15 Puskesmas Perawatan dan 84 Pustu

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan operasional penunjang pelayanan kesehatan yang layak dan represntatif

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Terlaksananya pengadaan suku cadang, pemeliharaan rutin dan berkala Kendaraan Dinas penunjang operasional pelayanan kesehatan yaitu, 34 puskesling, 5 ambulance, 2 mobil jenazah, 13mobil opsnal dinas 47.sepeda motor

Terlaksananya pengadaan suku cadang, pemeliharaan rutin dan berkala Kendaraan Dinas penunjang operasional pelayanan kesehatan yaitu, 34 puskesling, 5 ambulance, 2 mobil jenazah, 13mobil opsnal dinas 47.sepeda motor

Pengadaan komputer dan software SIMPUS

Terlaksananya pengelolaan manajemen puskesmas yang terpadu

22 Puskesams

Tersedianya Hardware dan software aplikasi SIMPUS untuk 22 puskesmas berupa : 22 unit PC, 22 Aplikasi SIMPUS

Tersedianya Hardware dan software aplikasi SIMPUS untuk 22 puskesmas berupa : 22 unit PC, 22 Aplikasi SIMPUS

Page 108: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.02.1.02.01.02.47 1,500,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.02.48 500,000,000 APBD Kab

1,000,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.02.xx Pengadaan Sanitarian Kit 340,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.02.xx Pengadaan Cold Chain 2,800,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur 100,000,000

1.02.1.02.01.03.06 50,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.03.xx Outbond Training 50,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5,025,000,000

Pembangunan Gudang Obat

Meningkatnya Pengelolaan Manajemen obat dan perbekalan kesehatan

Dinas Kesehatan

klaten

Terlaksananya fasilitas penunjang guna pengelolaan obat dna perbekalan kesehatan

Terlaksananya fasilitas penunjang guna pengelolaan obat dna perbekalan kesehatan

Pengadaan Mobil Vaksin dan Fogging

Meningkatnya Pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat

Dinas Kesehatan

klaten

Terlaksananya fasilitas penunjang guna distribusi vaksin dan fogging

Terlaksananya fasilitas penunjang guna distribusi vaksin dan fogging

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Meningkatnya Pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat

dinas kesehatan

klaten

Terlaksananya fasilitas penunjang guna operasional seeratriat dan bidang

Terlaksananya fasilitas penunjang guna distribusi vaksin dan fogging

Meningktnya kualitas pengelolaan data hygiene dan sanitasi di masyarakat

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Tersedianya Fasilitas penunjang guna pengumpulan data hygiene dan sanitasi di puskesmas berupa sanitarian kit sebanyak 34 buah

Tersedianya Fasilitas penunjang guna pengumpulan data hygiene dan sanitasi di puskesmas berupa sanitarian kit sebanyak 34 buah

Meningktnya kualitas pengelolaan vaksin di pusat pelayanan kesehatan

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Tersedianya Fasilitas penunjang guna penyimpanan dan pengelolaan vaksin di puskesmas, gudang farmasi, dan dinkes sebanyak 40 buah

Tersedianya Fasilitas penunjang guna penyimpanan dan pengelolaan vaksin di puskesmas, gudang farmasi, dan dinkes sebanyak 40 buah

Pembinaan administrasi Kepegawaian

Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Terwujudnya tertib administrasi dan budaya kerja pegawai di dinas kesehatan dan 34 puskesmas

Terwujudnya tertib administrasi dan budaya kerja pegawai di dinas kesehatan dan 34 puskesmas

Meningkatnya disiplin dan kualitas kerja, kebersamaan dan etos kerja pegawai dinas kesehatan klaten

Dinas Kesehatan

Terwujudnya outbond training guna meningkatkan kualitas dna etos kerja pegawai

Terwujudnya outbond training guna meningkatkan kualitas dna etos kerja pegawai

Page 109: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.02.1.02.01.15.01 Pengadaan Obat (DAK) 4,500,000,000 DAK

1.02.1.02.01.15.07 75,000,000 DAK

1.02.1.02.01.15.08 450,000,000 DAK

1.02.1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1,014,000,000

1.02.1.02.01.16.16 60,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.16.17 30,000,000 APBD Kab

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Tersedianya obat-obatan guna menunjang pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di 34 Puskesmas

Tersedianya obat-obatan guna menunjang pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di 34 Puskesmas

Pengelolaan Manajemen Obat

Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen obat

UPTD Farmasi/Gu,

g Obat

Terlaksananya pengelolaan dan manajemen obat bagi pelayanan kesehatan dasar

Terlaksananya pengelolaan dan manajemen obat bagi pelayanan kesehatan dasar

Pendampingan Pengadaan Obat

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Tersedianya obat-obatan guna menunjang pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di 34 Puskesmas

Tersedianya obat-obatan guna menunjang pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di 34 Puskesmas

Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Terlaksananya pembinaan 34 kader kesehatan reproduksi remaja, 34 kader usia lanjut, terauditnya 4 kasus kematian ibu dan bayi, terlacaknya 12 kasus kematian ibu dan 150 kasus kematian bayi, tercetaknya kohort KB 3200 buah, terlaksananya konsultasi program kesehatan ibu dan anak

Terlaksananya pembinaan 34 kader kesehatan reproduksi remaja, 34 kader usia lanjut, terauditnya 4 kasus kematian ibu dan bayi, terlacaknya 12 kasus kematian ibu dan 150 kasus kematian bayi, tercetaknya kohort KB 3200 buah, terlaksananya konsultasi program kesehatan ibu dan anak

Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta

Terbinanya dan terpantaunya kualitas pelayanan di BP,BPS dan laboratorium swasta

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Terbinanya dan terpantaunya kualitas pelayanan di BP,BPS dan laboratorium swasta

Terbinanya dan terpantaunya kualitas pelayanan di BP,BPS dan laboratorium swasta

Page 110: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.02.1.02.01.16.18 50,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.16.20 60,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.16.21 Akreditasi Puskesmas 30,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.16.23 20,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.16.24 50,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.16.25 519,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.16.27 35,000,000 APBD Kab

Penunjang Operasional PPPK

Terlaksananya bantuan PPPK di DKK,dinas terkait, hari besar, HUT, tiap jumat minggu terakhir, Haji, lintas sektoral

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Terlaksananya bantuan PPPK di DKK,dinas terkait, hari besar, HUT, tiap jumat minggu terakhir, Haji, lintas sektoral

Terlaksananya bantuan PPPK di DKK,dinas terkait, hari besar, HUT, tiap jumat minggu terakhir, Haji, lintas sektoral

Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan

Tinjauan lapangan terhadap perijinan dibidang kesehatan

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Tinjauan lapangan terhadap perijinan dibidang kesehatan

Tinjauan lapangan terhadap perijinan dibidang kesehatan

Terlaksananya penyiapan akreditasi penuh di 2 puskesmas (Kebonarum,Ngawen), Bintek 5 puskesmas (Majegan, Klaten utara, Klaten tengah, Gantiwarno, Karangnongko)

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Terlaksananya penyiapan akreditasi penuh di 2 puskesmas (Kebonarum, Ngawen), Bintek 5 puskesmas (Majegan, Klaten utara, Klaten tengah, Gantiwarno, Karangnongko)

Terlaksananya penyiapan akreditasi penuh di 2 puskesmas (Kebonarum,Ngawen), Bintek 5 puskesmas (Majegan, Klaten utara, Klaten tengah, Gantiwarno, Karangnongko)

Pemilihan paramedis, medis teladan

Peningkatan kualitas tenaga kesehatan

Tepilihnya 4 nakes teladan puskesmas di tingkat Kabupaten

Tepilihnya 4 nakes teladan puskesmas di tingkat Kabupaten

Pembuatan Buku Profil Kesehatan

Tersusunnya buku profil kesehatan Kabupaten Klaten

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Tersusunnya buku profil kesehatan Kabupaten Klaten

Tersusunnya buku profil kesehatan Kabupaten Klaten

Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan

Terlaksananya pelayanan kesehatan di laboratorium

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Terlaksananya pelayanan kesehatan di laboratorium

Terlaksananya pelayanan kesehatan di laboratorium

Peningkatan manajemen puskesmas

Terlaksananya manajemen untuk petugas RM & perawat terlatih di 34 puskesmas dan terpenuhinya dokter konsultan ahli di 4 puskesmas

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Terlaksananya manajemen untuk petugas RM & perawat terlatih di 34 puskesmas dan terpenuhinya dokter konsultan ahli di 4 puskesmas

Terlaksananya manajemen untuk petugas RM & perawat terlatih di 34 puskesmas dan terpenuhinya dokter konsultan ahli di 4 puskesmas

Page 111: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.02.1.02.01.16.28 Peningkatan kinerja klinik 20,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.16.29 Pembuatan buku KIA 90,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.16.33 50,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 170,000,000

1.02.1.02.01.17.06 50,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.17.07 80,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.17.08 40,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.19 Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat 220,000,000

Terlatihnya 30 petugas USG dan 30 petugas laboratorium di Puskesmas

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Terlatihnya 30 petugas USG dan 30 petugas laboratorium di Puskesmas

Terlatihnya 30 petugas USG dan 30 petugas laboratorium di Puskesmas

Tercetaknya buku KIA sejumlah 10.700 buku

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Tercetaknya buku KIA sejumlah 10.700 buku

Tercetaknya buku KIA sejumlah 10.700 buku

Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu

Terlaksananya jaringan enanganan gawat darurat

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Terlaksananya jaringan penanganan gawat darurat

Terlaksananya jaringan enanganan gawat darurat

Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Terciptanya situasi dan kondisi yang aman dan sehat dalam penyediaan obat-obatan

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

Terlaksananya pembinaan & pengawasan obat makanan di 60 IRTP, 60 apotik, 30 toko obat tradisional, 40 kosalkes, 40 toko makanan, 30 P-JAS, 34 puskesmas dan 36 grading rumah makan

Terlaksananya pembinaan & pengawasan obat makanan di 60 IRTP, 60 apotik, 30 toko obat tradisional, 40 kosalkes, 40 toko makanan, 30 P-JAS, 34 puskesmas dan 36 grading rumah makan

Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

Terciptanya situasi dan kondisi yang sehat di lingkungan sekolah

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

terwujudnya kesehatan di kalangan siswa

terwujudnya kesehatan di kalangan siswa

Pengadaan Test Kit Keamanan Pangan

Tersedianya jajanan yang aman bagi anak anak sekolah

Dinkes & Puskesmas

se kabupaten

klaten

tersedianya Test kit untuk uji sampel jajanan anak sekolah

tersedianya Test kit untuk uji sampel jajanan anak sekolah

Page 112: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.02.1.02.01.19.xx 100,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.19.06 40,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.19.07 40,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.19.08 40,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2,700,000,000

Penguatan Usaha Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

Meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan bidang kesehatan

dinas kesehatan

dan puskesmas

se kabupaten

klaten

terlaksananya fasilitasi dan asistensi pelaksanaan UKBM di 34 puskesmas, berupa desa siaga, pokesdes, posyandu

terlaksananya fasilitasi dan asistensi pelaksanaan UKBM di 34 puskesmas, berupa desa siaga, pokesdes, posyandu

Penyuluhan Kesehatan masyarakat

Terlaksananya pertemuan petugas promkes,petugas UKS,guru UKS,TP-UKS Kecamatan,TP-UKS Kabupaten,terbinanya dokter kecil,terlaksananya siaran radio RSPD dan SALMA RSI,tercetaknya leaflet,pembuatan kaos CTPS,konsultasi ke propinsi

dinas kesehatan

dan puskesmas

se kabupaten

klaten

Terlaksananya pertemuan petugas promkes,petugas UKS,guru UKS,TP-UKS Kecamatan,TP-UKS Kabupaten,terbinanya dokter kecil,terlaksananya siaran radio RSPD dan SALMA RSI,tercetaknya leaflet,pembuatan kaos CTPS,konsultasi ke propinsi

Terlaksananya pertemuan petugas promkes,petugas UKS,guru UKS,TP-UKS Kecamatan,TP-UKS Kabupaten,terbinanya dokter kecil,terlaksananya siaran radio RSPD dan SALMA RSI,tercetaknya leaflet,pembuatan kaos CTPS,konsultasi ke propinsi

Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat

Terlaksananya koordinasi linsek linpog, peningkatan peran SBH, koordinasi pengelola ponpes dlm pengembangan Poskestren, pembinaan pos UKK, pembinaan pengobat tradisional

dinas kesehatan

dan puskesmas

se kabupaten

klaten

Terlaksananya koordinasi linsek linpog, peningkatan peran SBH, koordinasi pengelola ponpes dlm pengembangan Poskestren, pembinaan pos UKK, pembinaan pengobat

Terlaksananya koordinasi linsek linpog, peningkatan peran SBH, koordinasi pengelola ponpes dlm pengembangan Poskestren, pembinaan pos UKK, pembinaan pengobat

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Terlaksananya pertemuan koordinas advokasi linsek linprog dlm pemberdayaan PHBS di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan,tempat kerja, tempat ibadah, tersedianya form pendataan PHBS, media promosi pemberdayaan PHBS, gerakan cuci tangan pakai sabun

dinas kesehatan

dan puskesmas

se kabupaten

klaten

Terlaksananya pertemuan koordinas advokasi linsek linprog dlm pemberdayaan PHBS di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan,tempat kerja, tempat ibadah, tersedianya form pendataan PHBS, media promosi pemberdayaan PHBS, gerakan cuci tangan pakai sabun

Terlaksananya pertemuan koordinas advokasi linsek linprog dlm pemberdayaan PHBS di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan,tempat kerja, tempat ibadah, tersedianya form pendataan PHBS, media promosi pemberdayaan PHBS, gerakan cuci tangan pakai sabun

Page 113: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.02.1.02.01.20.07 120,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.20.10 30,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.20.11 50,000,000 APBD Kab

Revitalisasi Posyandu 2,500,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 560,000,000

Upaya perbaikan gizi keluarga

Tersedianya data PSG balita, terlaksananya pembinaan program gizi 34 TPG, survey anemia pada 340 bumil, 340 balita, 340 remaja putri di 34 puskesmas, pemantauan garam beryodium pada 170 SD/MI, monev pemberian Vit.A

Dinas Kesehatan, Puskesmas

Tersedianya data PSG balita, terlaksananya pembinaan program gizi 34 TPG, survey anemia pada 340 bumil, 340 balita, 340 remaja putri di 34 puskesmas, pemantauan garam beryodium pada 170 SD/MI, monev pemberian Vit.A

Tersedianya data PSG balita, terlaksananya pembinaan program gizi 34 TPG, survey anemia pada 340 bumil, 340 balita, 340 remaja putri di 34 puskesmas, pemantauan garam beryodium pada 170 SD/MI, monev pemberian Vit.A

Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Terlaksananya pembinaan pada 240 konselor dan 70 motivator ASI, tersedianya media promosi asi eksklusif berupa ruang laktasi, dan pembinaan monitoring penerapan IMD & ASI eksklusif di 34 puskesmas

Dinas Kesehatan, Puskesmas

Terlaksananya pembinaan pada 240 konselor dan 70 motivator ASI, tersedianya media promosi asi eksklusif berupa ruang laktasi, dan pembinaan monitoring penerapan IMD & ASI eksklusif di 34 puskesmas

Terlaksananya pembinaan pada 240 konselor dan 70 motivator ASI, tersedianya media promosi asi eksklusif berupa ruang laktasi, dan pembinaan monitoring penerapan IMD & ASI eksklusif di 34 puskesmas

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Posyandu

Terlaksananya operasional penyaluran bantuan Posyandu kepada 391 desa se kab Klaten

Terlaksananya operasional penyaluran bantuan Posyandu kepada 391 desa se kab Klaten

Terlaksananya operasional penyaluran bantuan Posyandu kepada 391 desa se kab Klaten

Terlaksananya bantuan Posyandu kepada 391 desa se kab Klaten

Meningkatnya Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam bidnag kesehatan

Terlaksananya operasional penyaluran bantuan Posyandu kepada 391 desa se kab Klaten

Page 114: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.02.1.02.01.21.05 60,000,000 APBD Kab

500,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.22 Program Pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular 625,000,000

Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Terbantunya 16 jamban keg. TMMD 2 desa, 8 jamban keg P2MBG 1 desa, terbinanya sanitarian 34 pusk, terlaksananya prog kesling, sosialisasi PAMSIMAS,keg klinik sanitasi,bintek 34 pusk,monev PAMSIMAS 30 desa, monitoring desa ODF, inspeksi SAB 8 desa minapolitan, inspeksi SAB 20 SAM PDAM, inspeksi sanitasi DAMIU

Dinkes & Puskesmas

Terbantunya 16 jamban keg. TMMD 2 desa, 8 jamban keg P2MBG 1 desa, terbinanya sanitarian 34 pusk, terlaks. prog kesling, sosialisasi PAMSIMAS, keg klinik sanitasi,bintek 34 pusk,monev PAMSIMAS 30 desa, monitoring desa ODF, inspeksi SAB 8 desa minapolitan, inspeksi SAB 20 SAM PDAM, inspeksi sanitasi DAMIU

Terbantunya 16 jamban keg. TMMD 2 desa, 8 jamban keg P2MBG 1 desa, terbinanya sanitarian 34 pusk, terlaks. prog kesling, sosialisasi PAMSIMAS, keg klinik sanitasi,bintek 34 pusk,monev PAMSIMAS 30 desa, monitoring desa ODF, inspeksi SAB 8 desa minapolitan, inspeksi SAB 20 SAM PDAM, inspeksi sanitasi DAMIU

Bantuan Pembangunan Jamban Keluarga

Terbantunya pembangunan Jamban keluarga sebanyak 500 RTS

Ds. Nglinggi, Merbung,

Tempursari, Melikan, Tanjungan,

Pandes, Titang,

Pakahan,sumyang,

prawatan, Tangkisan

Pos, sukorini,

blanceran, Kec.

Polanharjo,

Terbantunya pembangunan Jamban keluarga sebanyak 500 Lokasi

Terbantunya pembangunan Jamban keluarga sebanyak 500 RTS

Page 115: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.02.1.02.01.22.12 225,000,000 APBD

1.02.1.02.01.22.21 175,000,000 APBD Kab

Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )

Terlayaninya imunisasi pd bayi balita dan anak sekolah SD derajat & imunisasi WUS, peningkatan kinerja surveilan epidemiologi ke rs pusk & masy, surveilans epidemiologi & penanggulangan KLB & SKD KLB, pelacakan kasus AFP & penanganan specimen, pemeriksaan calon jamaah haji & pemberian vaksin meningitis

Dinkes & Puskesmas

Terlayaninya imunisasi pd bayi balita dan anak sekolah SD derajat & imunisasi WUS, peningkatan kinerja surveilan epidemiologi ke rs pusk & masy, surveilans epidemiologi & penanggulangan KLB & SKD KLB, pelacakan kasus AFP & penanganan specimen, pemeriksaan calon jamaah haji & pemberian vaksin meningitis

Terlayaninya imunisasi pd bayi balita dan anak sekolah SD derajat & imunisasi WUS, peningkatan kinerja surveilan epidemiologi ke rs pusk & masy, surveilans epidemiologi & penanggulangan KLB & SKD KLB, pelacakan kasus AFP & penanganan specimen, pemeriksaan calon jamaah haji & pemberian vaksin meningitis

Pemberantasan Penyakit Menular

Terlaksananya pertemuan petugas program diare kusta pusk, terkoordinasinya prog P2ML & TPM, terjaringnya penderita kusta, ditemukannya 15 ks kusta dan HIV/AIDS, tersedianya logistik prog kusta diare ISPA PTM, tersosialisasinya HIV/AIDS pd masy risti, terbelinya 43 reagen Ziehl Neelson, diperolehnya data TB valid, kelancaran pelayanan VCT di 2 klinik VCT

Dinkes & Puskesmas

Terlaksananya pertemuan petugas program diare kusta pusk, terkoordinasinya prog P2ML & TPM, terjaringnya penderita kusta, ditemukannya 15 ks kusta dan HIV/AIDS, tersedianya logistik prog kusta diare ISPA PTM, tersosialisasinya HIV/AIDS pd masy risti, terbelinya 43 reagen Ziehl Neelson, diperolehnya data TB valid, kelancaran pelayanan VCT di 2 klinik VCT

Terlaksananya pertemuan petugas program diare kusta pusk, terkoordinasinya prog P2ML & TPM, terjaringnya penderita kusta, ditemukannya 15 ks kusta dan HIV/AIDS, tersedianya logistik prog kusta diare ISPA PTM, tersosialisasinya HIV/AIDS pd masy risti, terbelinya 43 reagen Ziehl Neelson, diperolehnya data TB valid, kelancaran pelayanan VCT di 2 klinik VCT

Page 116: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.02.1.02.01.22.22 225,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8,120,000,000

1.02.1.02.01.23.08 8,000,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.23.12 80,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.23.14 40,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8,040,000,000

1.02.1.02.01.24.01 Pelayanan operasi katarak 20,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.24.11 Visum at Repertum Tertanganinya 21 kasus visum 20,000,000 APBD Kab

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Bersumber binatang

Terlindunginya 7 ptgs fogging dr paparan insektisida, fogging fokus 89 lks, persamaan persepsi PSN, pengendalian DBD flu burung malaria leptospirosis antrax, pemantauan pelaksanaan keg di 33 pusk, terlacaknya 4 penderita malaria 24 penderita leptospirosis 5 suspek flu burung/H1N1

Dinkes & Puskesmas

Terlindunginya 7 ptgs fogging dr paparan insektisida, fogging fokus 89 lks, persamaan persepsi PSN, pengendalian DBD flu burung malaria leptospirosis antrax, pemantauan pelaksanaan keg di 33 pusk, terlacaknya 4 penderita malaria 24 penderita leptospirosis 5 suspek flu burung/H1N1

Terlindunginya 7 ptgs fogging dr paparan insektisida, fogging fokus 89 lks, persamaan persepsi PSN, pengendalian DBD flu burung malaria leptospirosis antrax, pemantauan pelaksanaan keg di 33 pusk, terlacaknya 4 penderita malaria 24 penderita leptospirosis 5 suspek flu burung/H1N1

Penunjang kegiatan Puskesmas

Terlaksananya monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan

Dinkes & Puskesmas

Terlaksananya monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan

Terlaksananya monitoring, evaluasi serta pelaporan kegiatan

Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan

Terlaksananya kegiatan penunjang di puskesmas

Dinkes & Puskesmas

Terlaksananya kegiatan penunjang di puskesmas

Terlaksananya kegiatan penunjang di puskesmas

Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan

Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang berbasis optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat

Dinkes & Puskesmas

Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang berbasis optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat

Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang berbasis optimalisasi pelayanan kesehatan masyarakat

Terlaksananya operasi untuk 40 penderita katarak dan terlatihnya 40 perawat mata

Dinkes & Puskesmas

Terlaksananya operasi katarak 60 penderita dan pelayanan pemeriksaan katarak di 34 puskesmas

Terlaksananya operasi katarak 60 penderita dan pelayanan pemeriksaan katarak di 34 puskesmas

Dinkes & Puskesmas

Tertanganinya dan tersosialisasinya 40 kasus visum

Tertanganinya dan tersosialisasinya 40 kasus visum

Page 117: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.02.1.02.01.24.17 8,000,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.25 147,907,732,000

1.02.1.02.01.25.27 2,462,260,000 DAK

1.02.1.02.01.25.28 295,472,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.25.30 50,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.25.40 100,000,000 APBD Kab

1.02.1.02.01.25.xx 120,000,000,000 APBD Kab

Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)

Terlaksananya jaminan kesehatan maskin daerah

Dinkes & Puskesmas

Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin non jamkesmas

Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin non jamkesmas

Program Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Pembangunan dan Pengembangan Puskesmas dan jaringannya (DAK)

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan

Dinkes & Puskesmas

Terlaksananya pembangunan PKD 5 lks, rehab pustu 4 lks, rehab puskesmas non perawatan 4 lks ,puskesmas perawatan 3 lks, rumdin 1 lks

Terlaksananya pembangunan PKD 5 lks, rehab pustu 4 lks, rehab puskesmas non perawatan 4 lks ,puskesmas perawatan 3 lks, rumdin 1 lks

Pendampingan Pembangunan dan Pengembangan Puskesmas dan jaringannya

Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan

Dinkes & Puskesmas

Terlaksananya pembangunan PKD 5 lks, rehab pustu 4 lks, rehab puskesmas non perawatan 4 lks ,puskesmas perawatan 3 lks, rumdin 1 lks

Terlaksananya pembangunan PKD 5 lks, rehab pustu 4 lks, rehab puskesmas non perawatan 4 lks ,puskesmas perawatan 3 lks, rumdin 1 lks

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Terwujudnya sistem kesehatan yang up to date dan informatif

Dinkes & Puskesmas

Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan, maintenance web, simpus dan lab IT dinas kesehatan

Terlaksananya pengembangan sistem informasi kesehatan, maintenance web, simpus dan lab IT dinas kesehatan

Kalibrasi alat-alat kesehatan Puskesmas

Meningkatnya kualitas sarana alat kesehatan

Dinkes & Puskesmas

Terkalibrasinya alat-alat kesehatan untuk keakuratan hasil pemeriksaan kesehatan

Terkalibrasinya alat-alat kesehatan untuk keakuratan hasil pemeriksaan kesehatan

Pengadaan alat-alat kesehatan dan sarana penunjang RSUD Bagaswaras

Terslaksananya operasional RSUD Bagaswaras

RSUD Bagas Waras Klaten

Tersedianya Alat-alat kesehatan dan sarana Penunjang Opsnal RSUD Bagaswaras

Terlaksananya Operasional RSUD Bagaswaras

Page 118: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.02.1.02.01.25.xx 25,000,000,000 APBD Kab

Jumlah 187,493,172,000

Penunjang Operasional RSUD Bagas Waras

Terlaksananya Kegiatan Operasional RSUD Bagaswaras

RSUD Bagas Waras Klaten

Terlaksananya Operasional RSUD Bagaswaras

Terlaksananya Operasional RSUD Bagaswaras

Page 119: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10 2,098,340,000

30,000,000

275,000,000

376,900,000

230,689,000

75,000,000

25,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 120: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

100,000,000

15,000,000

50,000,000

25,000,000

100,000,000

50,000,000

368,851,000

376,900,000

10,275,000,000

2,500,000,000

Page 121: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

490,000,000

75,000,000

1,500,000,000

350,000,000

220,000,000

Page 122: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1,500,000,000

500,000,000

-

340,000,000

2,800,000,000

100,000,000

50,000,000

50,000,000

5,025,000,000

Page 123: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

4,500,000,000

75,000,000

450,000,000

1,014,000,000

60,000,000

30,000,000

Page 124: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

50,000,000

60,000,000

30,000,000

20,000,000

50,000,000

519,000,000

35,000,000

Page 125: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

20,000,000

90,000,000

50,000,000

170,000,000

50,000,000

80,000,000

40,000,000

220,000,000

Page 126: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

100,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

200,000,000

Page 127: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

120,000,000

30,000,000

50,000,000

2,500,000,000

60,000,000

Page 128: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

60,000,000

500,000,000

625,000,000

Page 129: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

225,000,000

175,000,000

Page 130: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

225,000,000

8,120,000,000

8,000,000,000

80,000,000

40,000,000

8,040,000,000

20,000,000

20,000,000

Page 131: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

8,000,000,000

2,907,732,000

2,462,260,000

295,472,000

50,000,000

100,000,000

-

Page 132: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

-

40,355,072,000

Page 133: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Pekerjaan UmumSKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.03.1.03.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,192,000,000

1.03.1.03.01.01.02 DPU kab. Klaten 17,050,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.01.03 DPU kab. Klaten 55,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.01.06 DPU kab. Klaten 330,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.01.07 DPU kab. Klaten 78,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.01.08 DPU kab. Klaten 600,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.01.10 DPU kab. Klaten 110,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.01.11 DPU kab. Klaten 88,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.01.12 DPU kab. Klaten 46,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.01.14 DPU kab. Klaten 44,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.01.15 DPU kab. Klaten 11,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan komunik,air & listrik

Terpenuhinya kebutuhan langganan daya listrik, telepon, air, PPJU

Terpenuhinya kebutuhan langganan daya listrik, telepon, air, PPJU

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

Terpeliharanya peralatan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terpenuhinya kebutuhan jasa pegawai

Terlaksananya program kerja administrasi umum

Terlaksananya program kerja administrasi umum

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terpenuhinya jasa kebutuhan pemel. Kebersihan

Terwujudnya kebersihan dgn terpenuhinya jasa tenaga kebersihan & pengangkut sampah

Terwujudnya kebersihan dgn terpenuhinya jasa tenaga kebersihan & pengangkut sampah

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan & penggandaan

Tercukupinya biaya pembuatan dokumen

Tercukupinya biaya pembuatan dokumen

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan Instalasi listrik penerangan ktr.

Tercukupinya kebutuhan penerangan kantor

Tercukupinya kebutuhan penerangan kantor

Penyediaan peralatan rumah tangga

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga

Tersedianya barang dan alat kerja

Tersedianya barang dan alat kerja

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya buku bacaan pendukung & perundang undangan

Tersedianya peraturan perundang-undangan dan buku bacaan pendukung proses kerja

Tersedianya peraturan perundang-undangan dan buku bacaan pendukung

Page 134: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.03.1.03.01.01.17 DPU kab. Klaten 55,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.01.18 DPU kab. Klaten 127,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.01.19 DPU kab. Klaten 274,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.01.20 DPU kab. Klaten 193,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.01.21 DPU kab. Klaten 495,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.01.22 DPU kab. Klaten 630,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.01.23 DPU kab. Klaten 6,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,174,000,000

1.03.1.03.01.02.22 DPU kab. Klaten 110,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.02.09 Terpenuhinya sarpras ktr DPU kab. Klaten 83,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.02.30 DPU kab. Klaten 33,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.02.52 DPU kab. Klaten 110,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.02.51 DPU kab. Klaten 550,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.02.55 DPU kab. Klaten 138,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.02.xx DPU kab. Klaten Roda-2/10 unit 150,000,000 APBD KAB Roda-2/10 unit

1.03.1.03.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 42,000,000

Penyediaan makanan dan minuman

Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat

Tersedianya kebutuhan rapat

Tersedianya kebutuhan rapat

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya kebutuhan rapat & konsultasi keluar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke luar daerahRapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke dalam daerahTerpenuhinya kebutuhan rapat & konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah (se-Kab. Klaten)

Terlaksananya perjalanan dinas ke dalam daerah (se-Kab. Klaten)Penyediaan Operasional

UPTD Ke-PU-anTerpenuhinya sarpras operasional 8 UPTD

Tercukupinya kebutuhan operasional 8 UPTD

Tercukupinya kebutuhan operasional 8 UPTDPenyediaan Jasa

KeamananTerpenuhinya keamanan ling.sekitar kantor

Terwujudnya jasa keamanan kantor

Terwujudnya jasa keamanan kantor

Penyediaan Jasa Operasional Perkantoran

Terpenuhinya jasa operasional kantor

Terlaksananya operasional kantor untuk PMK dan Alat berat

Terlaksananya operasional kantor untuk PMK dan Alat beratPembayaran Retribusi PAC

dan SampahTerpenuhinya pembayaran retribusi PAC dan Sampah

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpenuhinya kenyamanan tempat kerja / ktr

Terpeliharanya Bangunan Gedung

Terpeliharanya Bangunan Gedung

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya sarpras gedung kantor

Tersedianya sarpras gedung kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Terpenuhinya pemel.peralatan ktr & rumah tangga

Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor

Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Kantor

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Trpnhnya Sar Kompt (Komptr, Server, Laptop,Print & GPS)

Terpenuhinya Sar Kompt (Komptr, Laptop,Print & LCD Projector )

Terpenuhinya Sar Kompt (Komptr, Laptop,Print & LCD Projector )Operasional pemeliharaan

Alat Berat dan PMKTerpenuhinya Oprsnl Alat Berat dan PMK

Terwujudnya Ops. Alat Berat dan PMK

Terwujudnya Ops. Alat Berat dan PMK

Pengadaan peralatan kerja lapangan UPTD ke-PU-an

Terpenuhinya kebutuhan operasional 5 UPTD dan fasum

Terpenuhinya kebutuhan operasional 5 UPTD dan fasum

Terpenuhinya kebutuhan operasional 5 UPTD dan fasumPengadaan Kendaraan

Roda 2 Operasional UPTD Terpenuhinya Kendaraan Roda 2 untuk operasional Dinas Pekerjaan Umum

Page 135: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.03.1.03.01.05.05 Profesionalisme pegawai DPU Kab.Klaten 28,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.05.07 Kab.Klaten 14,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.06 62,000,000

1.03.1.03.01.06.01 Kab.Klaten 17,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.06.05 Monev Kegiatan Ke PU an Kab.Klaten 45,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.27 37,957,000,000

1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 2,000,000,000 DAK

1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 240,000,000 DAU

1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 2,000,000,000 DAK

1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 240,000,000 DAU

1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 180,000,000 DAU

Fasilitasi Peningkatan SDM ke-PU-an

Terlaksananya Peningkatan Sumber daya Aparatur

Terlaksananya Peningkatan Sumber daya Aparatur

Peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi Keuangan

Penyusunan Verifikasi dan SPJ Keuangan

Mengelola keuangan dengan baik dan benar

Mengelola keuangan dengan baik dan benar

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja SKPD

Laporan bulanan, triwulan dan laporan akhir tahun

Laporan bulanan, triwulan dan laporan akhir tahun

Terselenggaranya kegiatan Monitoring dan Evaluasi bagi kegiatan ke-PU-an

Lapiran hasil kegiatan Monitoring & Evaluasi kegiatan

Terselenggaranya kegiatan Monitoring dan Evaluasi bagi kegiatan ke-PU-an

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air LimbahPembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Bersih ( DAK )

Tersedianya sarana dan Prasarana Air bersih

Terbangunnya sumur dalam 2 unit ,sumur dangkal dan jaringan perpipaan

Terbangunnya sumur dalam 2 unit ,sumur dangkal dan jaringan perpipaanPendampingan DAK

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana air bersih

Tersedianya sarana dan Prasarana Air bersih

Terbangunnya sumur dalam 2 unit ,sumur dangkal dan jaringan perpipaan

Terbangunnya sumur dalam 2 unit ,sumur dangkal dan jaringan perpipaan

Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK )

Tersedianya sarana dan Prasarana sanitasi

Terbangunnya MCK dan IPAL 4 unit

Terbangunnya MCK dan IPAL 4 unit

Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK )

Tersedianya sarana dan Prasarana sanitasi

Terbangunnya MCK dan IPAL 4 unit

Terbangunnya MCK dan IPAL 4 unit

BOP Pendampingan DAK Pembangunan sarana dan prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat ( DAK )

Tersedianya sarana dan Prasarana sanitasi

Terbangunnya MCK dan IPAL 4 unit

Terbangunnya MCK dan IPAL 4 unit

Page 136: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.03.1.03.01.27.24 Kab. Klaten 200,000,000 DAU

1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 1,500,000,000 DAU

1.03.1.03.01.27.xx 2,000,000,000 DAU

1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 175,000,000 DAU

1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 2,100,000,000

1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 210,000,000

1.03.1.03.01.27.xx Kab. Klaten 5,000,000,000 APBD KAB

1 - Terbangunnya Sarana Air Minum Kab. Klaten 300,000,000 APBD KAB

2 Kab. Klaten 200,000,000

3 Sarana air bersih - Terbangunnya saluran air Kab. Klaten - Terlaksannya saluran air 500,000,000 APBD KAB

4 Terfasilitasi Sarpras Kec Kec. Ngawen Terfasilitasi Sarpras Kec 300,000,000 APBD KAB

5 Perbaikan jalan Ruas jalan jiwo - pacing Jiwo - Pacing Sarpras jalan 100,000,000 APBD KAB

6 Pompa Air 18 Desa (36 poktan) 108,000,000 APBD KAB

7 Sumur Bor 18 Desa ( 36 poktan) 54,000,000 APBD KAB

8 Sarana Air Bersih Desa Bener 200,000,000 APBD KAB

BOP Pendampingan PAMSIMAS

Tersedianya BOP pendampingan PAMSIMAS

Pendampingan BOP PAMSIMAS di 15 desa

Pendampingan BOP PAMSIMAS di 15 desa

Pendampingan PAMSIMAS ( BLM )

Terwujudnya pendampingan kegiatan PAMSIMAS

Pendampingan PAMSIMAS di 15 desa

Pendampingan PAMSIMAS di 15 desa

Pendampingan SPAM PDAM

Terwujudnya pendampingan kegiatan SPAM

Kec. Karangdowo, Juwiring

Pendampingan SPAM di 2 Kecamatan

Pendampingan SPAM di 2 Kecamatan

Pendampingan USRI ( Urban Sanitation for PNPM Mandiri )

Terwujudnya pendampingan kegiatan USRI

Pendampingan USRI di 10 lokasi

Pendampingan USRI di 10 lokasi

Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Klaten (Eks. 2P0A)

- Terwujudnya Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Klaten (Eks. 2P0A)

- Terlaksananya Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Klaten (Eks. 2P0A)

APBD PROV

Pendampingan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Klaten (Eks. 2P0A)

-Terwujudnya Pendampingan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Klaten (Eks. 2P0A)

-Terlaksananya Pendampingan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Klaten (Eks. 2P0A)

APBD PROV

Pengembangan Sistem Jaringan Distribusi IKK

- Terwujudnya Pengembangan Sistem Jaringan Distribusi IKK

- Terklaksananya Pengembangan Sistem Jaringan Distribusi IKK

Pembangunan Sarana dan prasarana Air Bersih

- Terlaksananya Sarana Air Minum

Saluran Air Depan balai desa jiwan

- Terbangunnya saluran air sepanjang 400m

- Terlaksannya saluran air sepanjang 400m

APBD PROV

Rehab Lingkungan Kantor Kecamatan Ngawen

B63
FISPRAS-BAPPEDA: Prioritas 2
Page 137: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

9 Pengadaan Air Bersih Air Minum Layak Sarpras Air Minum 500,000,000 APBD KAB

10 19,500,000,000 APBN

11 350,000,000 APBD KAB

1.03. 1.03.01. 30 Program pembangunan insfrastruktur perdesaan / perkotaan 30,190,000,000

1.03. 1.03.01. 30. xx Kab. Klaten 1,500,000,000 DAU

1.03. 1.03.01. 30. xx Kab. Klaten 1,500,000,000 DAU

1.03. 1.03.01. 30. xx Kab. Klaten 1,500,000,000 DAU

1.03. 1.03.01. 30. 168 Kab. Klaten 2,500,000,000 DAU

1.03. 1.03.01. 30. 140 Kab. Klaten DED Drainase perkotaan 200,000,000 DAU

1.03. 1.03.01. 30. xx Kab. Klaten 100,000,000 DAU

1.03. 1.03.01. 30. xx Kab. Klaten 200,000,000 DAU

1.03. 1.03.01. 30. xx Kab. Klaten 1,500,000,000 DAU

1.03. 1.03.01. 30. 116 BOP Pendampingan PPIP Kab. Klaten 200,000,000 DAU

Desa Muruh, Mutihan, Kragilan, Jogoprayan

  Pengadaan Jaringan Air bersih untuk masyarakat Kec Kemalang

Semua Masyarakat Kec. Kemalang

Pengadaan Air Bersih berbasis Masyarakat

Tersedianya Sarana Air Bersih bagi masyarakat

Pomah, Sedayu, Mundu,Dalangan,Bono, Pucangmiliran

Pendampingan PNPM ( BLM )

Terwujudnya pendampingan kegiatan PNPM

Pendampingan PNPM di 212 desa

Pendampingan PNPM di 212 desa

Peningkatan Jalan Lingkungan Perkotaan

Terwujudnya pembangunan jalan lingkungan perkotaan

Pembangunan jalan lingkungan perkotaan P. 5000 M

Pembangunan jalan lingkungan perkotaan P. 5000 M

Peningkatan Jalan Lingkungan Perdesaan

Terwujudnya pembangunan jalan lingkungan perdesaan

Pembangunan jalan lingkungan perdesaan P. 4000 m

Pembangunan jalan lingkungan perdesaan P. 5000 m

Pembangunan Drainase Perkotaan

Terwujudnya pembangunan drainase perkotaan

Pembangunan drainase P. 2500 m

Pembangunan drainase P. 2500 m

Penyusunan DED Drainase Perkotaan (lanjutan )

Terwujudnya DED Drainase Perkotaan

DED Drainase perkotaan

Penyusunan Inventarisasi Permukiman Kumuh

Tersusunnya inventarisasi permukiman kumuh

Data base permukiman kumuh

Data base permukiman kumuh

Penyusunan Inventarisasi Jalan Lingkungan

Tersusunnya inventarisasi jalan lingkungan

Data base jalan lingkungan kab. Klaten

Data base jalan lingkungan kab. KlatenPembangunan Jembatan

DesaTerwujudnya pembangunan jembatan desa

Pembangunan jembatan desa

Pembangunan jembatan desa

Terwujudnya pendampingan kegiatan PPIP

Pendampingan Keg. PPIP di kab. Klaten

Pendampingan Keg. PPIP di kab. Klaten

Page 138: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.03. 1.03.01. 30. 101 Kab. Klaten 350,000,000 DAU

1.03. 1.03.01. 30. xx Kab. Klaten 100,000,000 DAU

1.03. 1.03.01. 30. xx Kab. Klaten 5,000,000,000 DBHCHT

1 Kab. Klaten 1,500,000,000 APBD Kab

2 Pembangunan Jembatan Kab. Klaten 70,000,000 APBD Kab

3 Rehab/Aspal jalan Pembangunan jalan Desa Merbung 50,000,000 APBD Kab

4 Rehab/Aspal jalan Pembangunan jalan RW 4 Danguran 108,000,000 APBD Kab

5 Penguat Jalan Kabupaten Penguat Jalan 80,000,000 APBD Kab

6 Menghubungkan Dua Desa 720,000,000 APBD Kab

7 Jembatan terlaksanannya jembatan terlaksanannya jembatan 500,000,000 APBD Kab

8 Talut Jalan Pembangunan Talud 450,000,000 APBD Kab

9 Jembatan Pembangunan Jembatan 145,000,000 APBD Kab

BOP Pendampingan PNPM Terwujudnya pendampingan kegiatan PNPM

Pendampingan Keg. PNPM di 212 desa

Pendampingan Keg. PNPM di 212 desa

BOP Pendampingan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Terwujudnya pendampingan kegiatan BSPS

Pendampingan Keg. BSPS di kab. Klaten

Pendampingan Keg. BSPS di kab. Klaten

Peningkatan Jalan Usaha Tani se Kabupaten Klaten (DBHCHT)

Terwujudnya Peningkatan Jalan Usaha Tani se Kabupaten Klaten (DBHCHT)

Terlaksananya Peningkatan Jalan Usaha Tani se Kabupaten Klaten (DBHCHT)

Pembangunan Pengaspalan Jalan Talud Jalan

Terwujudnya Pengaspalan Jalan Talud Jalan

Terlaksananya Pengaspalan Jalan Talud Jalan

Hasil Musren

Terwujudnya Pembangunan Jembatan

Terlaksananya Pembangunan Jembatan

Hasil Musren

Tersedianya fasilitas transportasi

Hasil Musren

Tersedianya fasilitas transportasi

Hasil Musren

 Talud Jalan Utara Dukuh Gentongan S/d Pasar Gentongan

Hasil Musren

Jembatan Desa Kalikotes – Ds. Ngemplak

RW.6 Ds. Kalikotes

Memperlancar Arus lalu lintas Perekonomian

Hasil Musren

Jembatan walangkekek Dk. Gondang RW 3 Desa

Hasil Musren

Dk. Kuncen Ds.Kuncen

Memperlancar Lalulintas Jalan

Hasil Musren

Dk.Ngawonngo Ds. Ngawonggo

Memperlancar Lalulintas Jalan

Hasil Musren

B87
FISPRAS-BAPPEDA: Nama kegiatan dirubah menjadi Perbaikan Talud Jembatan di Merbung
Page 139: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

10 Jembatan Pembangunan Jembatan 150,000,000 APBD Kab

11 Pengaspalan Jalan Pembangunan Aspalisasi 250,000,000 APBD PROV

12 Pengaspalan Jalan Pembangunan Aspalisasi 500,000,000 APBD PROV

13 250,000,000 APBN

14 100,000,000 APBD PROV

15 Aspal jalan poros Terwujudnya Aspal jalan poros 600,000,000 APBD PROV

16 Terwujudnya Jembatan Terlaksananya Jembatan 600,000,000 APBD KAB

17 Pembangunan Jembatan 200,000,000 APBD PROV

18 Jembantan Barat sedran - Terbangunnya 1 unit jembatan Kab. Klaten 150,000,000 APBD KAB

19 Talud jembatan desa gatak Ruas jalan gatak - mranggen gatak Sarpras jalan kabupaten 100,000,000 APBD KAB

20 Jalan Poros desa tempursari Sarpras jalan poros desa 150,000,000 APBD KAB

21 Dk. Somopuro 280,000,000 APBD KAB

22 Pembangunan Jembatan 162,000,000

Dk.Salak Ds Kurung

Memperlancar Lalulintas Jalan

Hasil Musren

Dk.Salak Ds Kurung

Memperlancar Lalulintas Jalan

Hasil Musren

Dk Putatan Rt 2 /1 Ds Kurung

Memperlancar Lalulintas Jalan

Hasil Musren

Pengaspalan jln poros Desa

Terwjdnya Pengaspalan jln poros Desa

Sunggingan Wetan Desa Brajan

Terlaksananya Pengaspalan jln poros Desa

Hasil Musren

Pengaspalan jln poros Desa

Terwdnya pengaspalan jln poros desa

Ds. Brajan Desa Brajan

Terlaksananya Pengaspalan jln poros Desa

Hasil Musren

RW 11,6,7,8,10 Sengon

Terlaksananya Aspal jalan poros

Hasil Musren

Pembuatan Jembatan Pacitan - Sukorini

Dk. Pacitan Ngemplakseneng s/d Desa Sukorini

Hasil Musren

Mojo - Mranggi, Desa Solodiran

Hasil Musren

- Terlaksanannya 1 unit jembatan

Hasil Musren

Hasil Musren

Perbaikan Jembatan antardesa Tempursari - Kwaren

Hasil Musren

Pembangunan Drainase Jalan

Hasil Musren

Terwujudnya Sarana transportasi penghubung antar desa yang lancar

Utara Dukuh Pandanan, Ds. Soropaten

APBD PROV

Hasil Musren

Page 140: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

23 Sarana transportasi antar desa 250,000,000 APBD KAB

24 REHAB JEMBATAN 260,000,000 APBD KAB

25 135,000,000 APBD KAB

26 140,000,000 APBD KAB

27 Desa Jungkare 70,000,000 APBD KAB

28 Pipanisasi Air Minum 450,000,000 APBD KAB

29 Desa Wunut 200,000,000 APBD KAB

30 150,000,000 APBD KAB

31 100,000,000 APBD KAB

32 40,000,000 APBD KAB

33 Jembatan 160,000,000 APBN

34 250,000,000 APBD KAB

35 Jembatan Glagahwangi Kelanc.arus ekonomi 1,500,000,000 APBD KAB

Pembangunan Talud Jembatan

Dk. Pandanan Desa Soropaten (Jalan Kabupaten)

Hasil Musren

Sarana transportasi lingkungan/ desa

Utara Dk. Kadirejo, Ds. Kadirejo

Hasil Musren

Pembangunan Talud Jalan Lingkar Kecamatan

Desa Karanganom

Hasil Musren

Pembangunan Betonisasi Jalan

Dk. Troso, Gemblongan, Sumberejo, Ds. Troso

Hasil Musren

Betonisasi Jalan Lingkar Karanganom - Jungkare - Padas

Hasil Musren

Desa Jeblog - Gledeg

Hasil Musren

Perbaikan Jembatan Penghubung Ds.Wunut-Boyolali

Tersedianya sarana transportasi yang memadai

Hasil Musren

Perbaikan Kaki Jembatan Desa Sudimoro

Tersedianya sarana transportasi yang memadai

Hasil Musren

Perbaikan Jalan Kabupaten depan SMPN 3 Pomah

Tersedianya sarana transportasi yang memadai bagi anak sekolah

Hasil Musren

Rehab Aspal Jalan Kabupaten

Tersedianya sarana transportasi yang memadai

Hasil Musren

Tersedianya sarana olahraga utk masy.

Hasil Musren

Rehab Jalan Aspal Poros Desa

Tersedianya sarana olahraga utk masy.

Hasil Musren

Hasil Musren

Page 141: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

36 Kelanc.akses ekonomi 600,000,000 APBD KAB

37 Jembatan Keprabon 50,000,000 APBD KAB

38 Desa Kepanjen 15,000,000 APBD KAB

39 Gorong-gorong Kelancaran Irigasi 50,000,000 APBD KAB

40 Uruk Tanah Lapangan 275,000,000 APBD KAB

41 Rehab Drainase 480,000,000 APBD KAB

42 Terwujudnya talud jalan kabupaten 270,000,000 APBD KAB

43 250,000,000 APBD KAB

44 Pamsimas Desa Troketon 220,000,000 APBD KAB

45 Terbangunnya sarpras jembatan desa wiro 150,000,000 APBD KAB

46 Terbangunnya sarpras jembatan desa 150,000,000 APBD KAB

47 Terbangunnya sarpras jalan 100,000,000 APBD KAB

48 sarpras puskesmas beluk 70,000,000 APBD KAB

49 Sarana Perhubungan Paseban 2,000,000,000 APBD KAB

50 Dk. Pule 40,000,000 APBD KAB

Jembatan Sorogenen Kranggan

Hasil Musren

Penyelamatan bangunan jembatan

Hasil Musren

Pembuatan halte bus di Dutayasa

Terlaksananya pembuatan halte bus di Dutayasa

Hasil Musren

Depan SD II Jaten

Hasil Musren

Pengurukan Tanah Lap. Gelora Pedan

Lapangan Gelora Pedan

Hasil Musren

Rehab Drainase Kota Pedan

Ayu Swalayan s.d Pertigaan BNI Pedan

Hasil Musren

Drainase Jalan Kabupaten Ruas jalan trucuk

Tersedianya talud jalan untuk pelayanan masy.

Hasil Musren

Lapangan Olahraga (urug Lapangan)

Terwujudnya Lapangan Olahraga (urug Lapangan)

Selatan Dk. Jotang, Desa Kradenan

Tersedianya Lapangan Olahraga (urug Lapangan)

Hasil Musren

Pembuatan Sumur dan Sanitasi Lingkungan

Hasil Musren

Pembangunan Jembatan Wiro

Hasil Musren

Pembangunan Jembatan Jalin

Hasil Musren

Drainase Desa Beluk - Paseban

desa beluk - paseban

Hasil Musren

Pembangunan pagar Puskesmas Bayat

Terbangunnya sarpras puskesmas

Hasil Musren

Pembangunan Terminal Transite

Memperlancar transportasi Hasil Musren

Pembangunan Talud Jalan Hasil Musren

Page 142: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.05.1.03.01.xx Program Pengembangan Perumahan 36,000,000,000

1.05.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 8,000,000,000 APBD KAB

1.05.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 8,000,000,000 APBD KAB

1.05.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 6,000,000,000 APBD KAB

1.05.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 8,000,000,000 APBD KAB

1.05.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 6,000,000,000 APBD KAB

1.05.1.03.01.xx Program Lingkungan Sehat Perumahan 12,000,000,000

1.05.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 6,000,000,000 APBD KAB

1.05.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 6,000,000,000 APBD KAB

1.05.1.03.01.17 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 430,000,000

1.05.1.03.01.17.11 Kab. Klaten 30,000,000 DAU

1.05.1.03.01.17.xx Pembuatan Billboard IMB Kab. Klaten 100,000,000 DAU

1.05.1.03.01.17.xx Kab. Klaten 300,000,000 DAU

1.05.1.03.01.18 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 86,075,000,000

Pembangunan Kawasan Cepat Tumbuh

Terwujudnya Pembangunan Kawasan Cepat Tumbuh

Terlaksananya Pembangunan Kawasan Cepat Tumbuh

Pembangunan KASIBA/LISIBA

Terwujudnya Pembangunan KASIBA/LISIBA

Pembangunan KASIBA/LISIBA

Perbaikan Prasarana Dasar (PSD) Rumah Siap Huni (RSH)

Terwujudnya Perbaikan Prasarana Dasar (PSD) Rumah Siap Huni (RSH)

Perbaikan Prasarana Dasar (PSD) Rumah Siap Huni (RSH)

Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU)

Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU)

Pembangunan Prasarana dan Sarana Umum (PSU)

Pembangunan Prasarana dan Sarana Rumah Sederhana Sehat

Terwujudnya Pembangunan Prasarana dan Sarana Rumah Sederhana Sehat

Pembangunan Prasarana dan Sarana Rumah Sederhana Sehat

Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan

Terwujudnya Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan

Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Perumahan Masyarakat Miskin

Terwujudnya Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Perumahan Masyarakat Miskin

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Perumahan Masyarakat Miskin

Monitoring dan pengendalian IMB

Terwujudnya monitoring dan pengendalian IMB

Monitoring IMB di kab. Klaten

Monitoring IMB di kab. Klaten

Terwujudnya pemasangan billboard IMB

Pemasangan Billboard di 10 lokasi

Pemasangan Billboard di 10 lokasi

Inventarisasi Bangunan IMB

Tersusunnya inventarisasi bangunan IMB

Buku inventarisasi IMB di 4 Kecamatan

Buku inventarisasi IMB di 4 Kecamatan

Page 143: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.05.1.03.01.18.88 Kab. Klaten 2,500,000,000 DAU

1.05.1.03.01.18.xx 1,500,000,000 DAU

1.05.1.03.01.18.xx 15,000,000,000 DAU

1.05.1.03.01.18.xx DPU Klaten 850,000,000 DAU

1.05.1.03.01.18.59 Jonggrangan 25,000,000,000 DAU -

1.05.1.03.01.18.xx Mojayan 30,000,000,000 DAU -

1.05.1.03.01.18.73 Buntalan 5,000,000,000 DAU -

Terwujudnya Sarana Kecamatan 50,000,000 APBD

Meningkatkan pelayanan 3,000,000,000 APBD

500,000,000 APBD KAB

Pembangunan gedung 2 lantai Kec.Polanharjo 1,000,000,000 APBD KAB

Gedung Paten 200,000,000 APBD KAB

Kantor Kecamatan 750,000,000 APBD KAB

100,000,000 APBD KAB

Pembangunan prasarana kantor kecamatan

Terwujudnya pembangunan prasarana kantor kecamatan

Terbangunnya Prasarana kantor kecamatan

Terbangunnya Prasarana kantor kecamatan

Penataan lingkungan komplek eks RSPD ( lanjutan )

Terwujudnya penataan kompleks eks RSPD

Kompleks RSPD Terbangunnya Prasarana di lingkungan eks RSPD

Terbangunnya Prasarana di lingkungan eks RSPD

Pembangunan gedung Pemda II

Terwujudnya pembangunan gedung pemda II

Komplek Gedung Pemda II

Terbangunnya Gedung PEMDA II

Terbangunnya Gedung PEMDA II

Pembangunan Kantor DPU Klaten Tahap I

Terwujudnya penambahan ruang kantor DPU Klaten

Terbangunnya Penambahan ruang kantor DPU

Terbangunnya Penambahan ruang kantor DPU

Pembangunan Masjid Agung Klaten ( Tahap IV )

Terwujudnya pembangunan Masjid Agung Klaten

Terbangunnya Masjid Agung Klaten; Pembangunan Menara 99 M & Landscape

Pembangunan RSUD Klaten ( lanjutan )

Terwujudnya pembangunan RSUD klaten

Terbangunnya RSUD KlatenPeningkatan Type B

Pembangunan Pusat Kuliner ( Lanjutan )

Terwujudnya pembangunan Pembangunan Pusat Kuliner

Terbangunnya Pusat Kuliner

Perbaikan Sarana Kecamatan

Kantor Kecamtan

Terbangunnya Sarana Kecamatan

Hasil Musren

Rehab Total Kantor Kec. Kemalang

Kantor Kec. Kemalang

Hasil Musren

Rehap Pembangunan Kecamatan Jogonalan Ex. Kawedanan

Kecamatan Jogonalan

Hasil Musren

Gedung Kantor Kec. Polanharjo

Hasil Musren

Pembangunan Gedung Paten

Kantor Kecamatan Pedan

Hasil Musren

Pembangunan Kantor Kecamatan

Kantor Kecamatan Pedan

Hasil Musren

Rehab lingkungan kecamatan cawas

kecamatan cawas

Hasil Musren

Page 144: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

475,000,000 APBD KAB

Terbangunnya sarpras kecamatan 150,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 8,323,000,000

1.08.1.03.01.15.28 Kab. Klaten 1,750,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.27 Kab. Klaten 220,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.54 Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.42 Revitalisasi TPA Terwujudnya Revitalisasi TPA Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx Kompensasi TPA 2 Lokasi Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.31 100,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.47 60,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx Kab. Klaten 500,000,000 APBD KAB

Rehab Lingkungn Kantor Kecamatan Trucuk

Tewujudnya sarpras lingkungan kecamatan

Kecamatan Trucuk

Tersedianya sarpras lingkungan kecamatan

Hasil Musren

Penataan lingkungan kecamatan bayat

kecamatan bayat

Hasil Musren

Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah

Terwujudnya Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah

(1) Terwujudnya kegiatan pemeliharaan kebersihan 20 jalur,192 TPS; (2) Pemeliharaan Kendaraan/alat berat = 24 kend/2 unit

(1) Terwujudnya kegiatan pemeliharaan kebersihan 20 jalur,192 TPS; (2) Pemeliharaan Kendaraan/alat berat

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan

Terwujudnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kebersihan

Terwujudnya pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah (alat kerja, perlengkapan kerja dan pakaian kerja)

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah dan limbah (alat kerja, perlengkapan kerja

Pemeliharaan Drainase Kota Klaten

Terwujudnya Pemeliharaan Drainase Kota Klaten

Terwujudnya Pemeliharaan Drainase Kota Klaten

Terlaksananya Pemeliharaan Drainase Kota Klaten

Terwujudnya kegiatan pengangkutan sampah lama dari TPA Jomboran dan Penataan TPA Joho dan TPA Jomboran

Terlaksananya kegiatan pengangkutan sampah lama dari TPA Jomboran dan

Terwujudnya Kompensasi TPA 2 Lokasi

Terwujudnya kompensasi di 2 lokasi TPA (Jomboran dan Joho)

Terlaksananya kompensasi di 2 lokasi TPA (Jomboran dan Joho)Pengadaan Gerobak

SampahTerwujudnya Pengadaan Gerobak Sampah

DPU Kab. Klaten

Terwujudnya Pengadaan Gerobak Sampah

Terlaksananya pengadaan 54 unit gerobag sampah

Pengadaan Keranjang Sampah

Terwujudnya Pengadaan Keranjang Sampah

DPU Kab. Klaten

Terwujudnya Pengadaan Keranjang Sampah

Terlaksananya pengadaan 605 Keranjang sampah

Pembangunan tempat pengelolaan Sampah 3R

Terwujudnya pembangunan Pengelolaan Sampah 3r

Terwujudnya pembangunan Pengelolaan Sampah 3r

Terlaksananya pembangunan Pengeloaan Sampah 3R

Page 145: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.08.1.03.01.15.xx Kab. Klaten 250,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx Pengadaan Kontainer Terwujudnya Pengadaan Kontainer APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx Pengadaan Bulldozer Kecil Terwujudnya pengadaan Bulldozer 1,000,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx Pengadaan Loader Terwujudnya Pengadaan Loader 1,500,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx Pengadaan Dump Truk Terwujudnya Pengadaan Dump Truk APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx 500,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx Pemeliharaan TPS Terwujudnya Pemeliharaan TPS Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx 180,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx Kab. Klaten 10,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx Kab. Klaten 500,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx Pembangunan Talud 50,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx 100,000,000 APBD KAB

Rencana Induk Sistem Pelayanan Persampahan

Terwujudnya Rencana Induk Sistem Pelayanan Persampahan

Terwujudnya Rencana Induk Sistem Pelayanan Persampahan

DPU Kab. Klaten

Terwujudnya Pengadaan Kontainer

Terlaksananya Pengadaan Kontainer

DPU Kab. Klaten

Terlaksananya pengadaan Bulldozer

DPU Kab. Klaten

Terlaksananya Pengadaan Loader

DPU Kab. Klaten

Terlaksananya Pengadaan Dump Truk

Terlaksananya Pengadaan Dump Truk

Perbaikan Armada-armada Truk

Terwujudnya Perbaikan Armada-armada Truk

DPU Kab. Klaten

Terlaksananya Perbaikan Armada-armada Truk

Terlaksananya Perbaikan Armada-armada Truk

Terlaksanya Pemeliharaan TPS

Terlaksanya Pemeliharaan TPS

Pengadaan mesin pencacah sampah

Terwujudnya Pengadaan mesin pencacah sampah

DPU Kab. Klaten

Terlaksananya Pengadaan mesin pencacah sampah

Pengadaan landasan Kontainer

Terwujudnya Pengadaan landasan Kontainer

Terlaksannya Pengadaan landasan Kontainer

Sosialisasi pengelolaan sampah 3R

Terselenggaranya Sosialisasi pengelolaan sampah 3R

Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan sampah 3R

Pembangunan jalan masuk ke TPA baru

Terselenggaranya Pembangunan jalan masuk ke TPA baru

Terlaksannya Pembangunan jalan masuk ke TPA baru

Terlaksananya Pembangunan Talud

Kel. Barenglor ( TPS Rusunawa )Kec. Klaten Utara

Meningkatnya infrastruktur Pedes

Pematangan Lahan exs Penampungan Sampah

Terlaksananya Pematangan Lahan exs Penampungan Sampah

RW. 1 Dk. Gumulan Desa Gumulan Kec. Klaten Tengah

Terwujudnya Pematangan Lahan exs Penampungan Sampah

Page 146: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.08.1.03.01.15.xx Gerobag sampah 15,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx 5,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx 50,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx 550,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx Talud TPS sampah 100,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx Pengadaan TPS Terlaksananya Pengadaan TPS 20,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx 75,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx Pengadaan bak sampah 30,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.15.xx Sarana TPS 8,000,000

1.08.1.03.01.15.xx 150,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 19,770,000,000

1.08.1.03.01.24.14 Kab. Klaten 300,000,000 APBD KAB

Terwujudnya pengadaan Gerobag sampah

Trunuh, Kec. Klaten Selatan

Terlaksananya Pengadaan Gerobag sampah

Pengadaan tempat sampah

Terlaksananya Pengadaan tempat sampah

Sumberejo, Kec. Klaten Selatan

Terwujudnya Pengadaan tempat sampah

 Tempat Sampah  Terlaksananya Pengadaan Tempat Sampah

SMP N 1 Kalikotes

 Terwujudnya pengadaan Tempat Sampah

Pengelolaan limbah sampah (3R) Desa Mayungan

Terlaksananya Pengelolaan limbah sampah (3R) Desa Mayungan

Mayungan, Kec. Ngawen

Terwujudnya Pengelolaan limbah sampah (3R) Desa Mayungan

Terlaksananya Pengadaan Talud TPS sampah

Dk. Ngebakan Desa Pluneng

Terwujudnya Pengadaan Talud TPS sampah

Dk. Jiwowetan, Ds. Jiwowetan, Kec. Wedi

Terwujudnya Pengadaan TPS

Pengadaan Gerobak Sampah

Terlaksananya Pengadaan Gerobak Sampah

Ds. Tlogo Desa Tlogo, Kec. Prambanan

Terwujudnya Pengadaan Gerobak Sampah

Terlaksananya Pengadaan bak sampah

RW 02 Desa Geneng

Terwujudnya Pengadaan bak sampah

Terlaksananya Pengadaan Sarana TPS

RW 1 s/d 07 Desa Bolali Kec. Wonosari

Terwujudnya Pengadaan Sarana TPS

APBD KAB+2P0A

Pengelolaan tempat sampah sementara perkotaan

Terlaksananya pengadaan bak sampah pilah perkotaan

Ds.Gatak, Ds.Delanggu, Ds. Sabrang Kec. Delanggu

Terwujudnya pengadaan bak sampah pilah perkotaan

Operasional Pemeliharaan RTH

Terwujudnya Operasional Pemeliharaan RTH

Terlaksananya operasional pemeliharaan RTH

Terlaksananya operasional pemeliharaan RTH

Page 147: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.08.1.03.01.24.16 Kab. Klaten 160,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.24.12 Kab. Klaten 2,000,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 500,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.24.xx 60,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 1,500,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 250,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.24.xx Peningkatan Alun-alun Terwujudnya peningkatan alun-alun Kab. Klaten 1,500,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.24.xx Peningkatan Stadion Terwujudnya Peningkatan Stadion Kab. Klaten 1,500,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.24.xx Peningkatan Jalur Hijau Kab. Klaten 900,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.24.xx 10,000,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.24.xx Pemeliharaan Jalur Hijau Terpeliharanyan Jalur Hijau Kab. Klaten Terpeliharanyan Jalur Hijau 330,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.24.xx Pemeliharaan Alun-alun Terpeliharanaya Alun-alun Kab. Klaten Terpeliharanaya Alun-alun 400,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.24.xx Pemeliharaan Stadion Terpeliharanya Stadion Kab. Klaten Terpeliharanya Stadion 240,000,000 APBD KAB

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan

Terwujudnya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pemeliharan RTH (Bibit tanaman dan Pupuk)

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pemeliharan RTH (Bibit tanaman dan Pupuk)

Penataan Taman Kota Klaten Lanjutan

Terwujudnya Penataan Taman Kota Klaten Lanjutan

Terlaksananya Penataan Taman Kota Klaten Lanjutan

Pembangunan Jalan Setapak Hutan Kota RUSUNAWA Lanjutan

Terwujudnya pembangunan Jalan Setapak Taman Kota RUSUNAWA

Terlaksananya pembangunan Jalan Setapak Taman Kota RUSUNAWA

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan

Terwujudnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pertamanan

DPU Kab. Klaten

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pemeliharan RTH (alat kerja, perlengkapan kerja dan pakaian kerja)

Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pemeliharan RTH (alat kerja, perlengkapan kerja dan pakaian kerja)

Penataan Gapura Batas Kota

Terwujudnya Penataan Gapura Batas Kota

Terlaksananya Penataan Gapura Batas Kota

Penataan Lingkungan Gedung Sunan Pandanaran

Terwujudnyanya Penataan Lingkungan Gedung Sunan Pandanaran

Terlaksananya Penataan Lingkungan Gedung Sunan Pandanaran

Terlaksananya peningkatan alun-alunTerlaksananya Peningkatan Stadion

Terwujudnya Peningkatan Jalur Hijau

Terlaksananya Peningkatan Jalur Hijau

Pengadaan mesin potong rumput

Terwujudnya Pengadaan mesin potong rumput

DPU Kab. Klaten

Terlaksananya Pengadaan mesin potong rumput

Page 148: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.08.1.03.01.24.xx Pemeliharaan Hutan Kota Terpeliharanya Hutan Kota Kab. Klaten Terpeliharanya Hutan Kota 100,000,000 APBD KAB

1.08.1.03.01.24.xx Taman Terlaksananya penataan Taman 30,000,000 APBD KAB

2.03.1.03.01.17 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan 12,820,750,000

2.03.1.03.01.17.05 Kab. Klaten 275,000,000 APBD KAB

2.03.1.03.01.17.04 250,000,000 APBD KAB

2.03.1.03.01.17.xx 300,000,000 APBD KAB

2.03.1.03.01.17.xx 1,250,000,000 APBD KAB

2.03.1.03.01.17.xx Meterisasi PJU Terwujudnya Meterisasi PJU Kab. Klaten 500,000,000 APBD KAB

2.03.1.03.01.17.xx Kab. Klaten 5,000,000,000 APBD KAB

2.03.1.03.01.17.xx Kab. Klaten 3,000,000,000 APBD KAB

2.03.1.03.01.17.xx 1,500,000,000 APBD KAB

2.03.1.03.01.17.xx Sosialisasi penertiban PJU 80,000,000 APBD KAB

Dk. Sidorejo Desa Bulurejo, Kec. Juwiring

Terwujudnya penataan Taman

Hasil Musren

Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten

Terwujudnya Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten

Terlaksananya operasional pemeliharaan PJU (pemeliharaan kend. 4 unit )

Terlaksananya operasional pemeliharaan PJU (pemeliharaan kend. 4 unit )

Pengadaan Bahan Pemeliharaan PJU

Terwujudnya Pengadaan Bahan Pemeliharaan PJU

DPU Kab. Klaten

Terlaksananya pengadaan bahan pemeliharaan 337titik dari 5.187 titik lampu PJU di Kabupaten Klaten

Terlaksananya pengadaan bahan pemeliharaan 337titik dari 5.187 titik lampu PJU di Kabupaten Klaten

Pengadaan Lampu PJU Hemat Energi

Terwujudnya Pengadaan Lampu PJU Hemat Energi

DPU Kab. Klaten

Terlaksananya Pengadaan Lampu PJU Hemat Energi

Terlaksananya Pengadaan Lampu PJU Hemat Energi

Pengadaan Truk Teleskopic Ladder

Terwujudnya Pengadaan Armada Truk Telescopic Ladder

DPU Kab. Klaten

Terlaksananya Pengadaan Armada Truk Telescopic LadderTerlaksananya Meterisasi PJU

Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Luar Kota

Terwujudnya Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Luar Kota

Terlaksananya Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Luar Kota

Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota

Terwujudnya Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota

Terlaksananya Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota

Penataan Lampu Hias Kota (Tahap II)

Terwujudnya Penataan Lampu Hias Kota (Tahap II)

Terlaksananya Penataan Lampu Hias Kota (Tahap II)

Page 149: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

2.03.1.03.01.17.xx Penerangan jalan Terwujudnya Penerangan jalan 600,000,000 APBD KAB

2.03.1.03.01.17.xx 5,000,000 APBD KAB

2.03.1.03.01.17.xx Penerangan Jalan Terwujudnya penerangan jalan 8,250,000 APBD KAB

2.03.1.03.01.17.xx Penerangan jalan Terwujudnya penerangan jalan 10,500,000 APBD KAB

2.03.1.03.01.17.xx Penerangan jalan Terwujudnya penerangan jalan 2,000,000 APBD KAB

2.03.1.03.01.17.xx Pemasangan Lampu PJU 40,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24 31,103,500,000

1.03.1.03.01.24.xx 6,000,000,000 DAK

1.03.1.03.01.24.xx 720,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.281 WISMP-2 892,000,000 APBN

1.03.1.03.01.24.xx Pendampingan WISMP 428,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx 5,000,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx 600,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx Operasi Irigasi 1,000,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx 1,200,000,000 APBD KAB

Ngrandon s.d MTS Rw9 Kelurahan Mojayan, Kec. Klaten Tengah

Terlaksananya Penerangan jalan

Hasil Musren

Penataan Lampu Penerangan Jl.

Terwujudnya Penataan Lampu Penerangan Jl.

RW 3 Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah

Terlaksananya Penataan Lampu Penerangan Jl.

Hasil Musren

Nglinggi, Kec. Klaten Selatan

Terlaksananya penerangan jalan

Hasil Musren

Sumberejo, Kec. Klaten Selatan

Terlaksananya penerangan jalan

Hasil Musren

Danguran, Kec. Klaten Selatan

Terlaksananya penerangan jalan

Hasil Musren

Terwujudnya Pemasangan Lampu PJU

Desa KadirejoKec, Karanganom

Terlaksananya Pemasangan Lampu PJU

Hasil Musren

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

Jaringan irigasi se Kab. Klaten

Pendampingan DAK Pemeliharaan Irigasi

Jaringan irigasi se Kab. Klaten

7 GP3A dan Daerah Irigasi7 GP3A dan Daerah Irigasi

Pemeliharaan saluran irigasi

Saluran irigasi se Kab. Klaten

Rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air

Pintu air irigasi se Kab. KlatenDaerah irigasi se Kab. Klaten

Rehabilitasi dan pemeliharaan bendung

Bendung se Kab. Klaten

D232
FISPRAS-BAPPEDA: Lokasi dijadikaan 1 dengan nomor 64
Page 150: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.03.1.03.01.24.xx 80,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx 250,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 65,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 1,000,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 130,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx Pengelolaan Aset Irigasi Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 110,000,000 APBD KAB

MUSRENBANG

Jaringan Irigasi Desa Gumulan Jaringan Irigasi 200,000,000 APBD KAB

Talud jalan Terwujudnya kelancaran irigasi Sumberejo Talud sungai besar 1,500,000,000 APBD KAB

Talud Irigasi Memperlancar Air Mempelancar Air 250,000,000 APBD KAB

Saluran Air Jalan DPU Memperlancar Saluran Air 100,000,000 APBD KAB

Rehab Bendung Pulosari Sarpras irigasi mlandang Bendung Pulosari 150,000,000 APBD KAB

25,000,000 APBD KAB

Bendungan Siketon terlaksananya Bendungan Siketon Bendungan Siketon 500,000,000 APBD KAB

Bendungan Gipulo terlaksananya Bendungan Gipulo Bendungan Gipulo 500,000,000 APBD KAB

Talud Irigasi S. Ujung 100,000,000 APBD KAB

Pengembangan Fasilitas Peralatan Hidrologi dan Klimatologi

Wilayah sub DAS dan bangunan ukur

Pengadaan Pesawat Ukur Theodolit dan waterpass

Bidang SDA DPU Klaten

Perencanaan jaringan irigasiPengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

Sistem Informasi Manajemen Database Irigasi

Pola dan Rencana Pengelolaan Sistem Irigasi

Hasil Musren

Hasil Musren

Waduk Waringin Hasil Musren

Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian

Wil RW.03 Ds. Kalikotes

Hasil Musren

Hasil Musren

Normalisasi saluran air (Drainase Jalan Kabupaten)

terlaksananya Normalisasi saluran air

RW 08,07,06,05,04 Desa Basin

Normalisasi saluran air Jalan Kabupaten

Hasil Musren

Dk. Rejoso Desa Karangduren

Hasil Musren

Dk. Rejoso Desa Karangduren

Hasil Musren

Dk. Ngabetan, Ds. Kadibolo

Hasil Musren

Page 151: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Desa Kebonalas 750,000,000 APBD KAB

Bendung 150,000,000 APBD KAB

Saluran Irigasi 150,000,000 APBD KAB

Saluran Irigasi Jambu 150,000,000 APBD KAB

Saluran Kayu Lanang 300,000,000 APBD KAB

80,000,000 APBD KAB

60,000,000 APBD KAB

50,000,000 APBD KAB

50,000,000 APBD KAB

Pemb. Saluran Irigasi 40,000,000 APBD KAB

200,000,000 APBD KAB

235,000,000 APBD KAB

250,000,000 APBD KAB

50,000,000 APBD KAB

Desa Kranggan 100,000,000 APBD KAB

105,000,000 APBD KAB

40,000,000 APBD KAB

Saluran Irigasi 103,000,000 APBD KAB

Pengaman DAM Poitan Terbangunnya pengaman DAM Jagalan 800,000,000 APBD KAB

Pembangunan Dam Kali Putih

Hasil Musren

Baturan-Jombor , Desa Kepurun

Hasil Musren

Dk. Granting s/d Gandu, Desa Sapen

Hasil Musren

Dk. Tegalringin - Jombor, Desa Sapen

Hasil Musren

Sapen s/d Katik, Desa Sapen

Hasil Musren

Pembangunan Saluran Irigasi

Timur Dk. Sotrunan, Desa Kecemen

Hasil Musren

Pembangunan Saluran Irigasi

Selatan Gowok, Desa Kecemen

Hasil Musren

Pembangunan Saluran Irigasi

Selatan Dk. Kecemen, Desa Kecemen

Hasil Musren

Pembangunan Saluran Irigasi

Timur Dk. Carikan, Desa Kecemen

Hasil Musren

Timur Dk. Ngepringan, Desa Kecemen

Hasil Musren

Peningkatan Talud sebagai penyangga Saluran Irigasi Randu

Utara Dk. Prambonan, Desa Kebonalas

Hasil Musren

Talud Jalan dan Saluran Air Dam Randu

Utara Dk. Prambonan, Desa Kebonalas

Hasil Musren

Talud Jalan dan Saluran Air Dam Barat Suwing

Dk. Sabrangkali, Desa Kebonalas

Hasil Musren

Pembangunan Saluran irigasi

Blok Barat Dawung, Desa Taskombang

Hasil Musren

Pembangunan Saluran Irigasi

Hasil Musren

Pembangunan Saluran Irigasi Barat Dk. Bendosari

Bendosari RW 8, Desa Tanjungsari

Hasil Musren

Pembangunan Saluran Irigasi Selatan Dk. Gonggongan

Glonggongan RT 6 RW 2, Desa Tanjungsari

Hasil Musren

Blok sawah Pelem, Desa Borangan

Hasil Musren

Irigasi Pertanian 2 Kecamatan

Hasil Musren

Page 152: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Kadilajo Pengairan Petani 2,500,000,000 APBD KAB

Terbangunnya 600 msaluran irigasi Banyuaeng Irigasi Pertanian 80,000,000 APBD KAB

Terlaksananya rehab talud 750 m Gumul Saluran air 45,000,000 APBD KAB

180,000,000 APBD KAB

45,000,000 APBD KAB

Pembangunan Cek DAM 27,000,000 APBD KAB

Pembangunan Cek DAM 27,000,000 APBD KAB

40,000,000 APBD KAB

80,000,000 APBD KAB

60,000,000 APBD KAB

205,000,000 APBD KAB

55,000,000 APBD KAB

255,000,000 APBD KAB

Pembangunan Cek DAM 27,000,000 APBD KAB

Pembangunan Cek DAM 27,000,000 APBD KAB

60,000,000 APBD KAB

Saluran Irigasi Desa Daleman 37,500,000 APBD KAB

Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB

Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB

Pembangunan Embung Gayamsewu

Terbangunnya embung untuk pengairan petani

Hasil Musren

Saluran Irigasi Timur Dk.Pusung

Hasil Musren

17Rehab Talud Saluran Air Dk Klegen Lor s/d Dk Joho

Hasil Musren

Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Timur Dk. Dlanggon, Ds. Blanceran

Area persawahan di Timur Dk. Dlanggon

Hasil Musren

Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud Irigasi; Hasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Barat Dk. Wates, Ds. Blanceran

Area persawahan di Barat Dk. Wates

Hasil Musren

Output : Terwujudnya pembangunan Cek DAMHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Bendung Pandanan, Ds. Soropaten

Area persawahan dekat Bendung Pandanan

Hasil Musren

Output : Terwujudnya pembangunan Cek DAMHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Bendung Dagen, Ds. Soropaten

Area persawahan dekat Bendung Dagen

Hasil Musren

Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

DK.GRUBUGAN dan DK. JETIS, Ds. Karangan

Area persawahan di Dk. Grubugan dan Dk. Jetis

Hasil Musren

Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Dukuh Kwagean Karanglor, Ds. Karangan

Area persawahan di Dk. Kwagean Karanglor

Hasil Musren

Normalisasi Saluran Drainase

Output : Terwujudnya Normalisasi Saluran DrainaseHasil : Terwujudnya saluran air hujan yang baik dan lancar

Dukuh Kwagean, Grubugan, Nglumbang

Hasil Musren

Pembangunan Saluran Irigasi

Output : Terwujudnya pembangunan Saluran IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Dk. Methuk s/d Dk. Jlubang, Desa Kadirejo

Area persawahan di Dk. Methuk s/d Dk. Jlubang

Hasil Musren

Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Dukuh Jlopo, Desa Padas

Area persawahan di Dk. Jlopo

Hasil Musren

Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Kadus I, II dan III, Desa Ngabeyan

Area persawahan di Kadus I, II dan III

Hasil Musren

Output : Terwujudnya pembangunan Cek DAMHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Bendung Pandanan, Desa Soropaten

Area persawahan dekat Bendung Pandanan

Hasil Musren

Output : Terwujudnya pembangunan Cek DAMHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Bendung Dagen, Desa Soropaten

Area persawahan dekat Bendung Dagen

Hasil Musren

Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Dk. Bungkusan, Desa Jurangjero

Area persawahan di Dk. Bungkusan

Hasil Musren

Hasil Musren

Tersedianya sarana irigasi yang memadai

Bendungan Kumprit

Hasil Musren

Tersedianya sarana irigasi yang memadai

Bendungan Ngasem

Hasil Musren

Page 153: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB

Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB

Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB

Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB

Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB

Saluran irigasi Bendungan Selo 50,000,000 APBD KAB

Kelancaran air irigasi Ds.Turus Pengerukan sedimentasi 30,000,000 APBD KAB

Rehab Bendung Taman Sarpras Irigasi 300,000,000 APBD KAB

Talud Irigasi 395,000,000 APBD KAB

Talud Irigasi Terwujudnya irigasi yang lancar Peningkatan sarana irigasi 500,000,000 APBD KAB

Saluran Air Terwujudnya irigasi yang lancar Peningkatan sarana irigasi 55,000,000 APBD KAB

Talut Irigasi 250,000,000 APBD KAB

Saluran Irigasi 100,000,000 APBD KAB

Rehab Bendung Meger Pengelolaan Air Bersih Ds. Meger Cek Dam /Pintu Air 300,000,000 APBD KAB

Rehab saluran Terlaksananya Saluran 160,000,000 APBD KAB

Normalisasi Saluran Air Tercukupinya Sarana Pertanian Ds Tambakboyo Keduk Walrt 200,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.26 31,103,500,000

1.03.1.03.01.24.xx ` 6,000,000,000 DAK

Tersedianya sarana irigasi yang memadai

Bendungan Dunglo

Hasil Musren

Tersedianya sarana irigasi yang memadai

Bendungan Gelagah

Hasil Musren

Tersedianya sarana irigasi yang memadai

Bendungan Baturan

Hasil Musren

Tersedianya sarana irigasi yang memadai

Bendungan Gepluk

Hasil Musren

Tersedianya sarana irigasi yang memadai

Bendungan Kauman

Hasil Musren

Tersedianya sarana irigasi yang memadai

Hasil Musren

Normalisasi saluran pilangan

Hasil Musren

Dk Taman, Desa Delanggu

Hasil Musren

Samaulun dan Jl.Ringinan

Terwujudnya irigasi yang lancar

Hasil Musren

Gatak - Ngekel Rt 002/002 Desa tlogo randu

Hasil Musren

Kaligawe - Jl. Kabupaten

Hasil Musren

Gergunung Rw 15 Desa Kingkang

Hasil Musren

Wadunggetas RT 20 / 5 Desa Wadunggetas

Hasil Musren

Hasil Musren

Utara PT Kusuma Nanda Putra

Pembangunan Saluran Irigasi

Hasil Musren

Hasil Musren

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air LainnyaRehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)

Page 154: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.03.1.03.01.24.xx 720,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.281 WISMP-2 892,000,000 APBN

1.03.1.03.01.24.xx Pendampingan WISMP 428,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx 5,000,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx 600,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx Operasi Irigasi 1,000,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx 1,200,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx 80,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx 250,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 65,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 1,000,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 130,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx Pengelolaan Aset Irigasi Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.24.xx Kab. Klaten 110,000,000 APBD KAB

MUSRENBANG

Jaringan Irigasi Desa Gumulan Jaringan Irigasi 200,000,000 APBD KAB

Pendampingan DAK Pemeliharaan Irigasi

Jaringan irigasi se Kab. Klaten

7 GP3A dan Daerah Irigasi7 GP3A dan

Daerah IrigasiPemeliharaan saluran irigasi

Saluran irigasi se Kab. Klaten

Rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air

Pintu air irigasi se Kab. KlatenDaerah irigasi se Kab. Klaten

Rehabilitasi dan pemeliharaan bendung

Bendung se Kab. Klaten

Pengembangan Fasilitas Peralatan Hidrologi dan Klimatologi

Wilayah sub DAS dan

bangunan ukur

Pengadaan Pesawat Ukur Theodolit dan waterpass

Bidang SDA DPU Klaten

Perencanaan jaringan irigasiPengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

Sistem Informasi Manajemen Database Irigasi

Pola dan Rencana Pengelolaan Sistem Irigasi

Hasil Musren

Page 155: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Talud jalan Terwujudnya kelancaran irigasi Sumberejo Talud sungai besar 1,500,000,000 APBD KAB

Talud Irigasi Memperlancar Air Mempelancar Air 250,000,000 APBD KAB

Saluran Air Jalan DPU Memperlancar Saluran Air 100,000,000 APBD KAB

Rehab Bendung Pulosari Sarpras irigasi mlandang Bendung Pulosari 150,000,000 APBD KAB

25,000,000 APBD KAB

Bendungan Siketon terlaksananya Bendungan Siketon Bendungan Siketon 500,000,000 APBD KAB

Bendungan Gipulo terlaksananya Bendungan Gipulo Bendungan Gipulo 500,000,000 APBD KAB

Talud Irigasi S. Ujung 100,000,000 APBD KAB

Desa Kebonalas 750,000,000 APBD KAB

Bendung 150,000,000 APBD KAB

Saluran Irigasi 150,000,000 APBD KAB

Saluran Irigasi Jambu 150,000,000 APBD KAB

Saluran Kayu Lanang 300,000,000 APBD KAB

80,000,000 APBD KAB

Hasil Musren

Waduk Waringin Hasil Musren

Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian

Wil RW.03 Ds. Kalikotes

Hasil Musren

Hasil Musren

Normalisasi saluran air (Drainase Jalan Kabupaten)

terlaksananya Normalisasi saluran air

RW 08,07,06,05,04 Desa Basin

Normalisasi saluran air Jalan Kabupaten

Hasil Musren

Dk. Rejoso Desa Karangduren

Hasil Musren

Dk. Rejoso Desa Karangduren

Hasil Musren

Dk. Ngabetan, Ds. Kadibolo

Hasil Musren

Pembangunan Dam Kali Putih

Hasil Musren

Baturan-Jombor , Desa Kepurun

Hasil Musren

Dk. Granting s/d Gandu, Desa Sapen

Hasil Musren

Dk. Tegalringin - Jombor, Desa Sapen

Hasil Musren

Sapen s/d Katik, Desa Sapen

Hasil Musren

Pembangunan Saluran Irigasi

Timur Dk. Sotrunan, Desa Kecemen

Hasil Musren

Page 156: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

60,000,000 APBD KAB

50,000,000 APBD KAB

50,000,000 APBD KAB

Pemb. Saluran Irigasi 40,000,000 APBD KAB

200,000,000 APBD KAB

235,000,000 APBD KAB

250,000,000 APBD KAB

50,000,000 APBD KAB

Desa Kranggan 100,000,000 APBD KAB

105,000,000 APBD KAB

40,000,000 APBD KAB

Saluran Irigasi 103,000,000 APBD KAB

Pengaman DAM Poitan Terbangunnya pengaman DAM Jagalan 800,000,000 APBD KAB

Pembangunan Saluran Irigasi

Selatan Gowok, Desa Kecemen

Hasil Musren

Pembangunan Saluran Irigasi

Selatan Dk. Kecemen, Desa Kecemen

Hasil Musren

Pembangunan Saluran Irigasi

Timur Dk. Carikan, Desa Kecemen

Hasil Musren

Timur Dk. Ngepringan, Desa Kecemen

Hasil Musren

Peningkatan Talud sebagai penyangga Saluran Irigasi Randu

Utara Dk. Prambonan, Desa Kebonalas

Hasil Musren

Talud Jalan dan Saluran Air Dam Randu

Utara Dk. Prambonan, Desa Kebonalas

Hasil Musren

Talud Jalan dan Saluran Air Dam Barat Suwing

Dk. Sabrangkali, Desa Kebonalas

Hasil Musren

Pembangunan Saluran irigasi

Blok Barat Dawung, Desa Taskombang

Hasil Musren

Pembangunan Saluran Irigasi

Hasil Musren

Pembangunan Saluran Irigasi Barat Dk. Bendosari

Bendosari RW 8, Desa Tanjungsari

Hasil Musren

Pembangunan Saluran Irigasi Selatan Dk. Gonggongan

Glonggongan RT 6 RW 2, Desa Tanjungsari

Hasil Musren

Blok sawah Pelem, Desa Borangan

Hasil Musren

Irigasi Pertanian 2 Kecamatan

Hasil Musren

Page 157: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Kadilajo Pengairan Petani 2,500,000,000 APBD KAB

Terbangunnya 600 msaluran irigasi Banyuaeng Irigasi Pertanian 80,000,000 APBD KAB

Terlaksananya rehab talud 750 m Gumul Saluran air 45,000,000 APBD KAB

180,000,000 APBD KAB

45,000,000 APBD KAB

Pembangunan Cek DAM 27,000,000 APBD KAB

Pembangunan Cek DAM 27,000,000 APBD KAB

40,000,000 APBD KAB

80,000,000 APBD KAB

Pembangunan Embung Gayamsewu

Terbangunnya embung untuk pengairan petani

Hasil Musren

Saluran Irigasi Timur Dk.Pusung

Hasil Musren

17Rehab Talud Saluran Air Dk Klegen Lor s/d Dk Joho

Hasil Musren

Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Timur Dk. Dlanggon, Ds. Blanceran

Area persawahan di Timur Dk. Dlanggon

Hasil Musren

Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud Irigasi; Hasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Barat Dk. Wates, Ds. Blanceran

Area persawahan di Barat Dk. Wates

Hasil Musren

Output : Terwujudnya pembangunan Cek DAMHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Bendung Pandanan, Ds. Soropaten

Area persawahan dekat Bendung Pandanan

Hasil Musren

Output : Terwujudnya pembangunan Cek DAMHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Bendung Dagen, Ds. Soropaten

Area persawahan dekat Bendung Dagen

Hasil Musren

Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

DK.GRUBUGAN dan DK. JETIS, Ds. Karangan

Area persawahan di Dk. Grubugan dan Dk. Jetis

Hasil Musren

Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Dukuh Kwagean Karanglor, Ds. Karangan

Area persawahan di Dk. Kwagean Karanglor

Hasil Musren

Page 158: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

60,000,000 APBD KAB

205,000,000 APBD KAB

55,000,000 APBD KAB

255,000,000 APBD KAB

Pembangunan Cek DAM 27,000,000 APBD KAB

Pembangunan Cek DAM 27,000,000 APBD KAB

60,000,000 APBD KAB

Saluran Irigasi Desa Daleman 37,500,000 APBD KAB

Normalisasi Saluran Drainase

Output : Terwujudnya Normalisasi Saluran DrainaseHasil : Terwujudnya saluran air hujan yang baik dan lancar

Dukuh Kwagean, Grubugan, Nglumbang Dukuh Karanglor, Karangan, Mutihan, Sabrang, Ds Karangan

Hasil Musren

Pembangunan Saluran Irigasi

Output : Terwujudnya pembangunan Saluran IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Dk. Methuk s/d Dk. Jlubang, Desa Kadirejo

Area persawahan di Dk. Methuk s/d Dk. Jlubang

Hasil Musren

Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Dukuh Jlopo, Desa Padas

Area persawahan di Dk. Jlopo

Hasil Musren

Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Kadus I, II dan III, Desa Ngabeyan

Area persawahan di Kadus I, II dan III

Hasil Musren

Output : Terwujudnya pembangunan Cek DAMHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Bendung Pandanan, Desa Soropaten

Area persawahan dekat Bendung Pandanan

Hasil Musren

Output : Terwujudnya pembangunan Cek DAMHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Bendung Dagen, Desa Soropaten

Area persawahan dekat Bendung Dagen

Hasil Musren

Pembangunan Talud Irigasi Output : Terwujudnya pembangunan Talud IrigasiHasil : Terwujudnya Irigasi persawahan yang baik dan lancar

Dk. Bungkusan, Desa Jurangjero

Area persawahan di Dk. Bungkusan

Hasil Musren

Hasil Musren

Page 159: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB

Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB

Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB

Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB

Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB

Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB

Saluran irigasi 50,000,000 APBD KAB

Saluran irigasi Bendungan Selo 50,000,000 APBD KAB

Kelancaran air irigasi Ds.Turus Pengerukan sedimentasi 30,000,000 APBD KAB

Rehab Bendung Taman Sarpras Irigasi 300,000,000 APBD KAB

Talud Irigasi 395,000,000 APBD KAB

Talud Irigasi Terwujudnya irigasi yang lancar Peningkatan sarana irigasi 500,000,000 APBD KAB

Saluran Air Terwujudnya irigasi yang lancar Peningkatan sarana irigasi 55,000,000 APBD KAB

Talut Irigasi 250,000,000 APBD KAB

Tersedianya sarana irigasi yang memadai

Bendungan Kumprit

Hasil Musren

Tersedianya sarana irigasi yang memadai

Bendungan Ngasem

Hasil Musren

Tersedianya sarana irigasi yang memadai

Bendungan Dunglo

Hasil Musren

Tersedianya sarana irigasi yang memadai

Bendungan Gelagah

Hasil Musren

Tersedianya sarana irigasi yang memadai

Bendungan Baturan

Hasil Musren

Tersedianya sarana irigasi yang memadai

Bendungan Gepluk

Hasil Musren

Tersedianya sarana irigasi yang memadai

Bendungan Kauman

Hasil Musren

Tersedianya sarana irigasi yang memadai

Hasil Musren

Normalisasi saluran pilangan

Hasil Musren

Dk Taman, Desa Delanggu

Hasil Musren

Samaulun dan Jl.Ringinan

Terwujudnya irigasi yang lancar

Hasil Musren

Gatak - Ngekel Rt 002/002 Desa tlogo randu

Hasil Musren

Kaligawe - Jl. Kabupaten

Hasil Musren

Gergunung Rw 15 Desa Kingkang

Hasil Musren

Page 160: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Saluran Irigasi 100,000,000 APBD KAB

Rehab Bendung Meger Pengelolaan Air Bersih Ds. Meger Cek Dam /Pintu Air 300,000,000 APBD KAB

Rehab saluran Terlaksananya Saluran 160,000,000 APBD KAB

Normalisasi Saluran Air Tercukupinya Sarana Pertanian Ds Tambakboyo Keduk Walrt 200,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.xx Program Pengendalian banjir 15,700,000,000

1.03.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 14,100,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 1,600,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.xx 552,000,000

1.03.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 90,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.xx.xx Kab. Klaten 450,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.xx.xx Revitalisasi Komisi Irigasi Revitalisasi Komisi Irigasi Kab. Klaten 12,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 97,125,000,000

1.03.1.03.01.15.xx 1,200,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Prambanan 1,500,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Gantiwarno 2,000,000,000 APBD KAB

Wadunggetas RT 20 / 5 Desa Wadunggetas

Hasil Musren

Hasil Musren

Utara PT Kusuma Nanda Putra

Pembangunan Saluran Irigasi

Hasil Musren

Hasil Musren

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana/ prasarana pengendali banjir

Terwujudnya Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendali banjir

Penataan kawasan rawan banjir

Terwujudnya Penataan kawasan rawan banjir

Program Pengembangan kelembagaan pengelola irigasi dan sumber daya air lainnya

Pembinaan dan penyuluhan keirigasian kepada P3A/GP3A

Terwujudnya Pembinaan dan penyuluhan keirigasian kepada P3A/GP3A

Kesepakatan kerjasama (KSO/SKKS/SPKS) dalam hal OP Irigasi dengan P3A/GP3A

Kesepakatan kerjasama (KSO/SKKS/SPKS) dalam hal OP Irigasi dengan P3A/GP3A

Pembangunan Jalan Gemampir - Beteng

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Karangngnongko

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.20 kmPembangunan Jalan Taji -

PlaosanTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.75 kmPembangunan Jalan

Kragilan - KarangturiTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 3 km

Page 161: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.03.1.03.01.15.xx Ngawen 600,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Klaten Utara 300,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Klaten Selatan 750,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Ngawen 1,500,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx 1,500,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Jatinom 750,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Polanharjo 1,500,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Delanggi 2,000,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx 2,000,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Trucuk, Cawas 3,000,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Pedan 1,000,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Ngawen 1,000,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Ceper, Pedan 1,000,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Pedan 1,500,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Pedan 1,250,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Karangnongko 7,000,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Wonosari 3,000,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Karangdowo 2,500,000,000 APBD KAB

Pembangunan Jalan Tempursari - Pasar Senggol

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.90 kmPembangunan Jalan

Sunan KalijogoTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.60 kmPembangunan Jalan RM

SahidTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.30 kmPembangunan Jalan

Banjarejo - BetengTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2 km

Pembangunan jalan Karanglo - Ngawonggo

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Polanharjo, Ceper

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.50 kmPembangunan Jalan

Bengking - TemuirengTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.40 kmPembangunan Jalan

Jurangjero - JimusTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2 km

Pembangunan Jalan Kepoh - Sribit - Krecek

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 3.50 kmPembangunan Jalan

Temuwangi - SokaTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Pedan, Karangdowo

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.00 kmPembangunan Jalan

Planggu - PlosowangiTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.50 kmPembangunan Jalan

Jombor - PedanTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.50 kmPembangunan Jalan

Karangwuni - CandirejoTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.50 kmPembangunan Jalan Batur

- Lemahireng - KaligaweTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.50 kmPembangunan Jalan

Kalangan - BatokanTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.60 kmPembangunan Jalan

Kedungan - TambakboyoTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.20 kmPembangunan Jembatan

GemampirTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jembatan yang baik

Pembangunan Jalan Pakis - Wonosari (Tahap II)

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.80 kmPembangunan Jalan

Tegalan - Karangwungu (Tahap II)

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.10 km

Page 162: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.03.1.03.01.15.xx Bayat 1,500,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Jogonalan 2,000,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Jatinom 2,000,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Wonosari 1,500,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Pedan 2,500,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Bayat 1,000,000,000 APBD KAB

Klaten Utara 1,050,000,000

Klaten Utara 175,000,000 APBD KAB

Pengaspalan Jl. Nakulo Klaten Utara 150,000,000 APBD KAB

Pelebaran Jl. Yudistiro Klaten Utara 250,000,000 APBD KAB

Klaten Selatan 270,000,000 APBD KAB

Rehab/Aspal jalan Jetis Klaten Selatan 215,000,000 APBD KAB

Ngawen 1,500,000,000 APBD KAB

Ngawen 1,500,000,000 APBD KAB

Ngawen 150,000,000 APBD KAB

Wedi 600,000,000

Jogonalan 250,000,000 APBD KAB

Gantiwarno 250,000,000 APBD KAB

Pembangunan Jalan Bayat - Kalisogo (Tahap II)

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.50 kmPembangunan Jalan

Ngendo - PrawatanTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.80 kmPembangunan Jalan

Lingkar jatinomTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.00 kmPembangunan Jalan

Padangan - JloboTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.50 kmPembangunan Jalan

Tempel - kaligawe (Tahap II)

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.50 kmPembangunan Jalan

Kalisogo - KarangasemTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.00 kmPengaspalan jalan Desa

Karanganom BAT - MAN - UNWIDA - INTAN

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

APBD PROV

Hasil Musren

Peningkatan Sunan Kalijaga Desa Jonggrangan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Rehab/Aspal jalan Petigaan Merapi Resto - Dk Gatak

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas jalan ngupit - beteng

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas jalan tempursari - jolotundo

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas jalan Pasar senggol - Depan SMP 4 Ceper

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Rehab Aspal Jl. Raya Wedi - Bayat ( Ds. Melikan - Kec. Wedi )

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

APBD KAB APBD PROV

Hasil Musren

Peningkatan Jalan Aspal Ruas jalan stasiun srowot - somopuro

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Peningkatan jalan perbatasan Ruas jalan ngandong - serut

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Page 163: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Gantiwarno 300,000,000 APBD KAB

Kemalang 3,500,000,000 APBN

Karangnongko 2,250,000,000

Jatinom 3,000,000,000 APBD KAB

Jatinom 300,000,000 APBD KAB

Karanganom 5,500,000,000

Karanganom 7,000,000,000

Tulung 2,000,000,000 APBD KAB

Delanggu 2,000,000,000 APBD KAB

Delanggu 4,000,000,000 APBD KAB

Wonosari 1,500,000,000 APBD KAB

Wonosari 1,500,000,000 APBD KAB

Ceper 300,000,000 APBD KAB

Ceper 2,500,000,000 APBD KAB

Pedan 440,000,000 APBD KAB

Pedan 200,000,000 APBD KAB

Pedan 900,000,000 APBD KAB

Karangdowo 650,000,000 APBD KAB

Peningkatan jalan Karangturi - Bongasan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Jembatan permanen / Gantung yang menghubungkan antara wilayah timur sungai Woro

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jembatan yang baik

Hasil Musren

Peningkatan Jalan Karangnongko - Somokaton

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

APBD KAB APBD PROV

Hasil Musren

Pembangunan Pengaspalan Jalan Lingkar Selatan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Pembangunan Trotoar Ibukota Kecamatan Jatinom

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas jalan jurangjero - blanceran

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

APBD KAB APBD PROV

Hasil Musren

Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas jalan Jurangjero - Jimus

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

APBD KAB APBD PROV

Hasil Musren

Pembangunan jembatan Bentangan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Pembangunan jalan lingkar timur Kota Delanggu

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi sarana transportasi yang baik

Hasil Musren

Peningkatan jalan lingkar barat Delanggu

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Pakis - Daleman Tahap III

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Peningkatan Jalan Kabupaten Ruas Jalan Tegalgondo - Duwet

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Pembangunan Aspalisasi Jombor - Pedan Ds Pokak

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Pembangunan Aspalisasi PG Ceper s/d Mireng Kec Ceper

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Rehab Aspal Jalan Depan IPHI s.d Batohar Ds Sobayan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Pembangunan Kramik Trotoar Lap. Gelora Pedan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi sarana transportasi yang baik

Hasil Musren

Pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Timur Pedan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Peningkatan Jalan Posis (Soko) -Temuwangi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Page 164: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Karangdowo 450,000,000 APBD KAB

Karangdowo 375,000,000 APBD KAB

Karangdowo 1,000,000,000 APBD KAB

Cawas 500,000,000 APBD KAB

Cawas 500,000,000 APBD KAB

Cawas 600,000,000 APBD KAB

Cawas 900,000,000 APBD KAB

Cawas 750,000,000 APBD KAB

Karanganom 500,000,000 APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Kemalang APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Kemalang APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Kemalang APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Kemalang APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Manisrenggo APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Manisrenggo APBD KAB

Peningkatan Jalan Karangtalun - Majasto

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Peningkatan Jalan Babadan - Majasto

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Peningkatan Jalan Kupang - Kaligawe

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Peningkatan jalan kabupaten Ruas jalan pakisan-bendungan-naggulan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Peningkatan jalan kabupaten Ruas jalan gombang-pogung-bogor

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Peningkatan jalan kabupaten Ruas gombang-pogung-tlingsing

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Peningkatan jalan kabupaten ruas jalan mlese-tirtomarto-japanan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Peningkatan jalan kabupaten jalan nanggulan-karang asem

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik

Hasil Musren

Pembangunan Trotoar Ibukota Kecamatan Jatinom

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi sarana transportasi yang baik

Hasil Musren

Pembangunan Jalan Kaliwuluh - Surowono

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2 kmPembangunan Jalan

Dompol - KaliwuluhTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.40 kmPembangunan Jalan Pasar

Kembang - DompolTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.50 kmPembangunan Jalan

Kadilajo - ManisrenggoTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Karangnongko, manisrenggo

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.50 kmPembangunan Jalan

Mipitan - KadilajoTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Karangnongko, manisrenggo

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1 kmPembangunan Jalan

Jatirajeg - Kembang (Tahap II)

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.50 kmPembangunan Jalan

Prawatan - NangsriTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Jogonalan, Manisrenggo

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 4.70 kmPembangunan Jalan

Kepurun - PanggangTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 3.50 kmPembangunan Jalan

Ngemplakseneng - Panggang

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 4.10 km

Page 165: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.03.1.03.01.15.xx Karangnongko APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Jatinom APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Ngawen APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Jatinom APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Tulung APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Tulung APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Karanganom APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Tulung APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Wonosari APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Bayat, Wedi APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx trucuk APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Delanggu APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Wonosari APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Ceper, Trucuk APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Trucuk APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Cawas APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Cawas APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Klaten Selatan APBD KAB

Pembangunan jalan Karangnongko - Mipitan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.10 kmPembangunan jalan

Tempursari - GedarenTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.50 kmPembangunan jalan

Totogan - BanjarejoTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.70 kmPembangunan jalan Krajan

- PomahTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1 kmPembangunan jalan

Pomah - MunduTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.30 kmPembangunan jalan

Sorogaten - Mundu (Tahap V)

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.40 kmPembangunan jalan

Majegan - JeblogTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.25 kmPembangunan jalan Tulung

- CokroTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 3.20 kmPembangunan jalan

Samben - DalemanTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.80 kmPembangunan jalan Bayat

- gatakgrojoganTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2 kmPembangunan jalan Trucuk

- KalikeboTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2.50 kmPembangunan jalan

Lingkar barat delangguTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.50 kmPembangunan jalan

Kepanjen - BulanTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 3.10 kmPembangunan jalan Ceper

- MirengTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2 kmPembangunan jalan Mireng

- TrucukTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.10 kmPembangunan jalan

Gombang - Pogung - Tlingsing

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.50 kmPembangunan jalan

Pakisan - Posis (Tahap II)Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 2 kmPembangunan jalan

Nglinggi - NgrundulTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.10 km

Page 166: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

1.03.1.03.01.15.xx Klaten Utara APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB

1.03.1.03.01.15.xx Klaten Tengah APBD KAB

1.03.1.03.01.18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 28,865,000,000

1.03.1.03.01.18.79 8,000,000,000 APBD KAB

Klaten Utara 30,000,000 APBD KAB

Klaten Utara 50,000,000 APBD KAB

Klaten Tengah 100,000,000 APBD KAB

Pembangunan jalan Mayor Kusmanto

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.10 kmPembangunan jalan

Tentara PelajarTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1.20 kmPembangunan jalan Kopral

SayomTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 1 kmPembangunan jalan KH

SamanhudiTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.90 kmPembangunan jalan

CepakaTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.50 kmPembangunan jalan

KepodangTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.30 kmPembangunan jalan

HalmaheraTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.65 kmPembangunan jalan

BorobudurTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.30 kmPembangunan jalan KS

TubunTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.30 kmPembangunan jalan Wijaya

KusumaTersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Terwujudnya kondisi jalan yang baik sepanjang 0.50 km

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

se kabupaten Klaten

Terwujudnya jalan dan jembatan yang layak di Kabupaten Klaten

Terwujudnya jalan dan jembatan yang layak di Kabupaten Klaten

Perbaikan Gorong-gorong Jl. Sunan Kalijaga Desa Jonggrangan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

Hasil Musren

Pembuatan Talut Jl. Nakulo

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

Hasil Musren

Pembangunan Gorong-Gorong Jln. Rajawali RW. 09 Kelurahan Bareng

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

Hasil Musren

Page 167: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Klaten Tengah 50,000,000 APBD KAB

Talud selatan kebonarum Kebonarum 300,000,000 APBD KAB

Kebonarum 200,000,000 APBD KAB

Wedi 600,000,000

Wedi 120,000,000

Wedi 150,000,000 APBD KAB

Gantiwarno 50,000,000 APBD KAB

Gantiwarno 100,000,000 APBD KAB

Manisrenggo 750,000,000 APBD KAB

Kemalang 17,500,000,000 APBN

Karangnongko 80,000,000 APBD KAB

Karanganom 110,000,000

Karanganom 75,000,000 APBD KAB

Pedan 75,000,000 APBD KAB

Karangdowo 275,000,000 APBD KAB

Pembangunan Talud Jembatan Gereja Maria Assumpta

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

Hasil Musren

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

Hasil Musren

Talud jalan Selatan Kecamatan Kebonarum

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

Hasil Musren

Saluran Drainase Jl. Raya Wedi - Bayat ( Ds. Melikan - Kec. Wedi )

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

APBD KAB APBD PROV

Hasil Musren

Saluran Drainase Rw. 3, 7, 8, Ds. Pandes

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

APBD KAB APBD PROV

Hasil Musren

Perbaikan jalan Ruas jalan jimbung - kajoran

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

Hasil Musren

Talud Jalan Perempatan Ds. Mlese - Baturan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

Hasil Musren

Perkuatan Talud Jalan Perbatasan Karangturi - Bongasan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

Hasil Musren

Saluran Drainase Depan Kantor Kecamatan Manisrenggo

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

Hasil Musren

 Saluran Drainase sepanjang jalan Evakuasi Utama.Kec. Kemalang

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

Hasil Musren

Saluran Drainase depan selter

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

Hasil Musren

Saluran Drainase Ruas jalan jurangjero - jimus

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

APBD KAB APBD PROV

Hasil Musren

Pembangunan Gorong-gorong Depan Kantor Desa Kadirejo

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

Hasil Musren

Talud Jalan Lingkar Timur Pedan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

Hasil Musren

Perbaikan Jalan Ngolodono - Bakungan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

Hasil Musren

Page 168: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

KodeRencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

DanaTarget Capaian

Kinerja

Karangdowo 250,000,000 APBD KAB

Jumlah 469,484,750,000

Perbaikan Jalan Jetis (Pedan) - Karangdowo

Tersedianya Sarana dan Prasarana Transportasi

Tersedianya Sarana dan Prasarana Jalan yang baik

Hasil Musren

Page 169: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

22,211,200,000

18,755,000,000

60,500,000

363,000,000

85,800,000

660,000,000

121,000,000

96,800,000

50,600,000

48,400,000

12,100,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 170: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

60,500,000

139,700,000

301,400,000

212,300,000

544,500,000

693,000,000

6,600,000

1,276,400,000

121,000,000

91,300,000

36,300,000

121,000,000

605,000,000

151,800,000

150,000,000

68,200,000

Page 171: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

30,800,000

15,400,000

68,200,000

18,700,000

49,500,000

8,200,000,000

2,000,000,000

240,000,000

1,750,000,000

175,000,000

160,000,000

Page 172: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

200,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

175,000,000

Page 173: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

9,650,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

2,500,000,000

200,000,000

100,000,000

200,000,000

1,500,000,000

200,000,000

Page 174: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

350,000,000

100,000,000

Page 175: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 176: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 177: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 178: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

-

-

430,000,000

30,000,000

100,000,000

300,000,000

13,500,000,000

Page 179: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

2,000,000,000

1,000,000,000

10,000,000,000

500,000,000

-

-

-

Page 180: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

23,085,000,000

19,500,000,000

220,000,000

100,000,000

200,000,000

125,000,000

100,000,000

65,000,000

500,000,000

Page 181: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

650,000,000

1,000,000,000

500,000,000

125,000,000

-

-

-

-

Page 182: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

2,510,000,000

275,000,000

Page 183: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

175,000,000

2,000,000,000

60,000,000

Page 184: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

950,000,000

300,000,000

300,000,000

350,000,000

Page 185: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

19,562,768,061

7,500,000,000

900,000,000

823,768,061

559,000,000

6,000,000,000

700,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

Page 186: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

80,000,000

-

Page 187: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 188: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 189: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

19,562,768,061

7,500,000,000

Page 190: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

900,000,000

823,768,061

559,000,000

6,000,000,000

700,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

80,000,000

-

Page 191: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 192: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 193: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 194: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 195: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 196: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

-

-

64,450,000,000

Page 197: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 198: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 199: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 200: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

2,000,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

1,000,000,000

2,500,000,000

5,000,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

Page 201: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

2,500,000,000

2,000,000,000

700,000,000

1,000,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,250,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

2,500,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

4,000,000,000

1,500,000,000

750,000,000

1,500,000,000

2,500,000,000

750,000,000

Page 202: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1,500,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

250,000,000

500,000,000

600,000,000

250,000,000

400,000,000

8,000,000,000

8,000,000,000

Page 203: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 204: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

193,524,536,122

Page 205: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan dan StatistikSKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.05.1.05.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 435,700,000

1.05.1.05.01.01.01 1,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.01.02 40,200,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.01.07 7,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.01.10 30,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.01.11 15,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.01.12 10,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.01.14 10,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.01.15 8,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.01.17 37,500,000 APBD Kab.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya pelayanan surat menyurat

BAPPEDA KLATEN

Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 200 surat

Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 200 surat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

BAPPEDA KLATEN

Terwujudnya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

Terwujudnya pelayanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya pelayanan jasa administrasi keuangan

BAPPEDA KLATEN

Tersedianya pelayanan jasa administrasi keuangan

Terwujudnya pelayanan jasa administrasi keuangan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terwujudnya pelayanan Alat Tulis Kantor

BAPPEDA KLATEN

Tersedianyaa Alat Tulis Kantor

Terwujudnya pelayanan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terwujudnya pelayanan Barang Cetakan dan Penggandaan

BAPPEDA KLATEN

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Terwujudnya pelayanan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan komponen instalasi lisrik / penerangan bangunan kantor

Terwujudnya pelayanan komponen instalasi lisrik / penerangan bangunan kantor

BAPPEDA KLATEN

Tersedianya komponen instalasi lisrik / penerangan bangunan kantor

Terwujudnya pelayanan komponen instalasi lisrik / penerangan bangunan kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terwujudnya pelayanan Peralatan Rumah Tangga

BAPPEDA KLATEN

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Terwujudnya pelayanan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terwujudnya pelayanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

BAPPEDA KLATEN

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terwujudnya pelayanan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terwujudnya pelayanan Makanan dan Minuman

BAPPEDA KLATEN

Tersedianya Makanan dan Minuman rapat

Terwujudnya pelayanan Makanan dan Minuman

Page 206: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.05.1.05.01.01.18 250,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.01.19 27,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 215,200,000

1.05.1.05.01.02.22 Penataan ruang staf 15,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.02.24 60,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.02.28 50,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.02.29 15,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.02.46 Pengadaan Komputer Tersedianya 5 unit laptop 30,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.02.xx Penataan ruang staf Tersedianya 5 unit AC 2 PK 45,200,000 APBD Kab.

1.06.1.05.01.15 Program pengembangan data/informasi 80,000,000

Rapat-rapat koordinsi dan konsultasi keluar daerah

Terwujudnya pelayanan Rapat-rapat koordinsi dan konsultasi keluar daerah

BAPPEDA KLATEN

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terwujudnya pelayanan Rapat-rapat koordinsi dan konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terwujudnya pelayanan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

BAPPEDA KLATEN

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terwujudnya pelayanan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terwujudnya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

BAPPEDA KLATEN

Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional

Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional

BAPPEDA KLATEN

Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional selama 1 tahun

Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

BAPPEDA KLATEN

Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor selama 1 tahun

Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur

Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur

BAPPEDA KLATEN

Terwujudnya Mebeleur yang representatif pendukung kinerja aparatur BAPPEDA

Terwujudnya pelayanan Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur

Terwujudnya pelayanan Pengadaan Komputer

BAPPEDA KLATEN

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

BAPPEDA KLATEN

Page 207: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.06.1.05.01.15.11 50,000,000 APBD Prov

1.06.1.05.01.15.12 30,000,000 APBD KAB.

1.23.1.05.01.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 680,000,000

1.23.1.05.01.15.01 140,000,000 APBD Kab.

1.23.1.05.01.15.02 50,000,000 APBD Kab.

1.23.1.05.01.15.03 150,000,000 APBD Kab.

1.23.1.05.01.15.06 340,000,000 APBD Kab. bansos

Penyusunan Profil Daerah (2P.0.A)

Terwujudnya informasi 8 kelompok data di 58 SKPD

Kab. KLATEN

Terwujudnya informasi 8 kelompok data yang valid dan akuntabel

Terwujudnya informasi 8 kelompok data yang valid dan akuntabel

Pendampingan Penyusunan Profil Daerah

Terwujudnya informasi 8 kelompok data di 58 SKPD

Kab. KLATEN

Terwujudnya informasi 8 kelompok data yang valid dan akuntabel

Terwujudnya informasi 8 kelompok data yang valid dan akuntabel

Penyusunan Data Statistik Perencanaan Daerah

Tersedianya data-data statistik pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2014

Kab. KLATEN

Terwujudnya buku KKDA sejumlah 130 buku, PDRB, dan IPM masing-masing 50 buku dan CD 100 diKabupaten Klaten

Terwujudnya buku KDA, PDRB,IPM dan IHK dan NTP masing-masing 50 buku dan CD 100 diKabupaten Klaten

Penyusunan Incremental Capacity Ouput Ratio (ICOR) Kabupaten klaten

Tersusunnya hasil kajian tentang investasi di Kabupaten Klaten

Kab. KLATEN

Diketahuinya kebutuhan investasi dalam meningkatkan out put (PDRB)

Diketahuinya kebutuhan investasi dalam meningkatkan out put (PDRB)

Fasilitasi Sistem Informasi manajemen Pembangunan Daerah

Terinputnya data ke dalam SIM (profil daerah, Monev dan kemiskinan)

Kab. KLATEN

Terwujudnya pelaksanaan Fasilitasi Sistem Informasi manajemen Pembangunan Daerah (profil daerah, Monev dan kemiskinan)

Terwujudnya pelaksanaan Fasilitasi Sistem Informasi manajemen Pembangunan Daerah (profil daerah, Monev dan kemiskinan)

Failitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Kurang Mampu

Meningkatnya kualitas SDM dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi

Kab. KLATEN

Terbantunya mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang kuliah di Politekkes Surakarta dan Polman Ceper

Page 208: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.23.1.05.01.15.03 100,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.15 Program Perencanaan Tata Ruang 2,080,000,000

1.05.1.05.01.15.27 80,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.15.xx Kec. Bayat 200,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.15.xx 200,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.15.xx Kec. Juwiring 200,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.15.xx 200,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.15.xx 200,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.15.xx 200,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.15.xx Kec.Trucuk 200,000,000 APBD Kab.

1.05.1.05.01.15.xx Kec. Tulung 200,000,000 APBD Kab.

Fasilitasi Sistem Informasi manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah

Terinputnya data ke dalam SIM perencanaan pembangunan Daerah

Kab. KLATEN

Terwujudnya pelaksanaan Fasilitasi Sistem Informasi manajemen perencanaan pembangunan Daerah

Terwujudnya pelaksanaan Fasilitasi Sistem Informasi manajemen perencanaan pembangunan Daerah

Penunjang Operasional BKPRD

Terkoordinasinya Penataan Ruang Daerah

Kab. KLATEN

Terfasilitasinya kebijakan Penataan Ruang di Daerah

Penunjang operasional badan Koordinasi Penataan Ruang daerah

Penyusunan RDTR Kecamatan Bayat

Tersusunnya RDTR Kecamatan Bayat Materi Teknis dan Draft Raperda

Review RTRW Kab. Klaten 2011-2031

Penyusunan RDTR Kecamatan Gantiwarno

Tersusunnya RDTR Kecamatan Gantiwarno

Kec. Gantiwarno

Materi Teknis dan Draft Raperda

cetak Peta RDTR 26 kecamatan

Penyusunan RDTR Kecamatan Juwiring

Tersusunnya RDTR Kecamatan Juwiring

Materi Teknis dan Draft Raperda

Penyusunan RDTR Kecamatan Karanganom

Tersusunnya RDTR Kecamatan Karanganom

Kec. Karanganom

Materi Teknis dan Draft Raperda

Penyusunan RDTR Kecamatan Karangdowo

Tersusunnya RDTR Kecamatan Karangdowo

Kec. Karangdowo

Materi Teknis dan Draft Raperda

Penyusunan RDTR Kecamatan Polanharjo

Tersusunnya RDTR Kecamatan Polanharjo

Kec. Polanharjo

Materi Teknis dan Draft Raperda

Penyusunan RDTR Kecamatan Trucuk

Tersusunnya RDTR Kecamatan Polanharjo

Materi Teknis dan Draft Raperda

Penyusunan RDTR Kecamatan Tulung

Tersusunnya RDTR Kecamatan Tulung

Materi Teknis dan Draft Raperda

Page 209: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.05.1.05.01.15.xx 400,000,000 APBD Kab.

1.06.1.05.01.20 275,000,000

1.06.1.05.01.20.01 75,000,000 APBD Kab.

1.06.1.05.01.20.XX 200,000,000 APBD Kab.

1.06. 1.05.01. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,605,000,000

1.06. 1.05.01. 21.09 225,000,000 APBD Kab.

1.06. 1.05.01.21.14 280,000,000 APBD Kab.

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan (Bayat, Gantiwarno, Juwiring, Karanganom, Karangdowo, Polanharja, Trucuk, dan Tulung)

Tersusunnya kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR kecamatan

Bayat, Gantiwarno,

Juwiring, Karanganom, Karangdowo, Polanharja, Trucuk, dan

Tulung)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RDTR Kecamatan (Bayat, Gantiwarno, Juwiring, Karanganom, Karangdowo, Polanharja, Trucuk, dan Tulung)

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana

Terwujudnya Pelatihan bagi aparat perencana pembangunan sejumlah 50 orang

BAPPEDA KLATEN

TerlaksananyaPelatihan bagi aparat perencana pembangunan sejumlah 50 orang

TerlaksananyaPelatihan bagi aparat perencana pembangunan sejumlah 50 orang

Pelatihan Katalis Perencanaan Pembangunan

Terwujudnya Pelatihan Perencanaan Katalis Pembangunan bagi Kasubag perencanaan dan pelaporan dan staf yg mengurusi perencanaan

SKPD se Kabupaten

Terlaksananya Pelatihan Katalis Perencanaan Pembangunan bagi Kasubag perencanaan dan pelaporan dan staf yg mengurusi perencanaan sejumlah 140 orang

Terlaksananya Pelatihan Katalis Perencanaan Pembangunan bagi Kasubag perencanaan dan pelaporan dan staf yg mengurusi perencanaan sejumlah 140 orang

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Terlaksananya Musrenbang RKPD Kab. Klaten Tahun 2015 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2016

KAB. KLATEN

Pelaku Kepentingan di Kabupaten Klaten

Pelaku Kepentingan di Kabupaten Klaten

Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten

Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016

KAB. KLATEN

Pelaku Kepentingan di Kabupaten Klaten

Pelaku Kepentingan di Kabupaten Klaten

Page 210: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.06. 1.05.01.21.xx 200,000,000 APBD Kab.

1.06. 1.05.01.21.17 Kab. Klaten 90,000,000 APBD Kab.

1.06. 1.05.01.21.18 Penyusunan KUA-PPAS SKPD se Kabupaten Klaten 270,000,000 APBD Kab.

1.23.1.05.01.15.04 Evaluasi RKPD tahun 2015 Terevaluasinya RKPD Tahun 2015 50,000,000 APBD Kab.

1.23.1.05.01.15.xx 220,000,000 APBD Kab.

1.06. 1.05.01.21.xx SKPD se Kabupaten Klaten 270,000,000 APBD Kab.

1.06.1.05.01.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 670,000,000

1.06.1.05.01.22.09 500,000,000 APBD Kab.

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Klaten

Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015

KAB. KLATEN

Pelaku Kepentingan di Kabupaten Klaten

Pelaku Kepentingan di Kabupaten Klaten

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dari 67 SKPD

Tersusunnya Laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dari 67 SKPD

Tersusunnya Laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dari 67 SKPD

Tersusunnya Dokumen Kebijakan Anggaran Guna Penyusunan RAPBD Kab. Klaten Tahun 2016

KAB. KLATEN

SKPD se Kabupaten Klaten

Kab. KLATEN

Tersusunnya dokumen evaluasi RKPD 2015

Tersusunnya dokumen evaluasi RKPD 2016

Penyusunan rancangan awal RPJMD Kab. Klaten 2015-2020

Tersusunnya rancangan awal RPJMD kab. Klaten 2015 - 2020.

Kab. KLATEN

Tersusunnya rancangan awal RPJMD kab. Klaten 2015 - 2020.

Tersusunnya Perda RPJMD kab. Klaten 2015 - 2020.

Penyusunan Perubahan KUA-PPAS

Tersusunnya Dokumen Kebijakan Anggaran Guna Penyusunan Perubahan RAPBD Kab. Klaten Tahun 2015

KAB. KLATEN

SKPD se Kabupaten Klaten

Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi

Terwujudnya sikronisasi dan Koordinasi Kegiatan dan Koordinasi Kegiatan Pembangunan di Bidang Ekonomi

BAPPEDA KLATEN

Tersusunnya KED, Profil Klaster, Masterplan Ekonomi Kreaktif Pokak dan Serenan, FGD Klaster, Koordinasi PEW se Solo raya, Pameran dan Monev, dan Pokja Agrominapolitan

Tersusunnya KED, Profil Klaster, Masterplan Ekonomi Kreaktif Pokak dan Serenan, FGD Klaster, Koordinasi PEW se Solo raya, Pameran dan Monev, dan Pokja Agrominapolitan

Page 211: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.06.1.05.01.22.13 Kab. Klaten 85,000,000 APBD Prov

1.06.1.05.01.22.14 Kab. Klaten 85,000,000 APBD Kab.

1.06.1.05.01.23 Program perencanaan sosial dan budaya 1,340,000,000

1.06.1.05.01.23.01 250,000,000 APBD Kab.

1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 50,000,000 APBD Prov

1.06.1.05.01.23.xx Pendampingan PUS Kab. Klaten 30,000,000 APBD Kab.

1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 175,000,000 APBD Kab.

1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 250,000,000 APBD Kab.

1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 150,000,000 APBD Kab.

Penguatan Kelembagaan FEDEP (Eks 2P.O.A)

Terlaksananya koordinasi kelembagaan FEDEP

Terlaksananya pameran produk unggulan daerah, pembinaaan dan FGD 4 klaster

Terlaksananya pameran produk unggulan daerah, pembinaaan dan FGD 4 klaster

Pendampingan Penguatan Kelembagaan FEDEP

Terlaksananya koordinasi kelembagaan FEDEP

Terlaksananya pameran produk unggulan daerah, pembinaaan dan FGD 4 klaster

Terlaksananya pameran produk unggulan daerah, pembinaaan dan FGD 4 klaster

Fasilitasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya

Perencanaan Program & kegiatan dibawah koordinasi bidang Sosial Budaya

BAPPEDA KLATEN

Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi perencnaan bidang Sosbud untuk 45 SKPD

Meningkatnya kualitas perencanaan bidang Sosbud berdasarkan RPJMD

Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS)/ EKS 2POA

Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) PAUD, Dikdas, life skill dan Gender

Terwujudnya dokumen laporan PUS dan EDI 20 (dua puluh ) buku

Meningkatnya kualitas pendidikan PAUD, Dikdas, Life skill dan pelaksanaan gender

Pengembangan Pendidikan Untuk Semua (PUS) PAUD, Dikdas, life skill dan Gender

Terwujudnya dokumen laporan PUS dan EDI 20 (dua puluh ) buku

Meningkatnya kualitas pendidikan PAUD, Dikdas, Life skill dan pelaksanaan gender

Penunjang program pengentasan kemiskinan daerah

Perencanaan Program & kegiatan dibawah koordinasi bidang Kemiskinan

Terlaksananya perencanaan dan koordinasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan

Meningkatnya kualitas perencanaan pengentasan kemiskinan daerah

Penyusunan Master Plan Rumah Singgah

Perencanaan Program & kegiatan Penyususnan Master Plan Rumah Singgah

Terwujudnya 20 (dua puluh ) buku Master Plan Rumah Singgah diKab. Klaten

Penyusunan DED Rumah Singgah

Perencanaan Program & kegiatan Pengembangan Rumah Singgah

Terwujudnya 20 (dua puluh ) buku DED Pengembangan Rumah Singgah Kab. Klaten

Page 212: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD Kab.

1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD Kab.

1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 50,000,000 APBD Kab.

1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 60,000,000

1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 75,000,000 APBD Kab.

Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA)

Perencanaan Program & kegiatan penyusunan Analisis Ibu dan Anak (ASIA)

Terwujudnya 10 (sepuluh ) buku Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA)

Meningkatnya kualitas perencanaan Analisis Situasi Ibu dan Anak (ASIA)

Pelatihan Analisa Kebiajakan Penanggulangan Kemiskinan

Perencanaan Program & kegiatan Pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Terlaksananya pelatihan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan bagi perencana desa sebanyak 100 peserta

Terlaksananya Pelatihan bagi aparat perencana desa sejumlah 100 orang

Penguatan & Pengembangan Jarlit Pendidikan

Perencanaan Program & kegiatan Penguatan & Pengembangan Jarlit Pendidikan

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi sebagai upaya penguatan & Pengembangan Jarlit Pendidikan

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi sebagai upaya penguatan & Pengembangan Jarlit Pendidikan

Penguatan Tim Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten

Terkkordinasinya Tim Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten

Terkoordinasinya Tim Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten & tersusunnya laporan Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten

Terkoordinasinya Tim Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten & tersusunnya laporan Aksi Pencegahan & Penanggulangan Korupsi Kab. Klaten

Pelatihan Perencanaan Partisipatif Berprespektif Gender

Perencanaan Program & kegiatan pelatihan Perencanaan Partisipatif Berprespektif Gender bagi perencana SKPD

Terlaksananya pelatihan Perencanaan Partisipatif Berprespektif Gender bagi perencana SKPD sebanyak 50 peserta

Terlaksananya pelatihan Perencanaan Partisipatif Berprespektif Gender Bagi Perencana SKPD sebanyak 50 peserta

Page 213: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.06.1.05.01.23.xx Kab. Klaten 50,000,000

1.06.1.05.01.24 525,000,000

1.06.1.05.01.24.01 Kab. Klaten 250,000,000 ABPD Kab

1.06.1.05.01.24.xx Program WISMP 150,000,000 APBN

1.06.1.05.01.24.xx 75,000,000 ABPD Kab

1.06.1.05.01.24.xx 50,000,000 ABPD Kab

1.06.1.05.01.27 Program Pendataan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan 425,000,000

1.06.1.05.01.27.01 Kab. Klaten 250,000,000 APBD Kab

Bantuan Keuangan Kesekretarian TKPKD Kab.Klaten (eks 2POA)

Perencanaan & Program kesekretariatan TKPKD

Tersusunnya Laporan Penanggulangan Kemiskinan Dearah (LP2KD) sebanyak 25 buku dan terlaksanakanya lokakarya sebanyak 2 kali

Tersusunnya Laporan Penanggulangan Kemiskinan Dearah (LP2KD) sebanyak 25 buku dan terlaksanakanya lokakarya sebanyak 2 kali

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Fasilitasi dan koordinasi bidang Perencanan Fisik dan Prasarana

Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi bidang Perencanan Fisik dan Prasarana

Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi bidang Perencanan Fisik dan Prasarana

Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi bidang Perencanan Fisik dan Prasarana

Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Irigasi Kabupaten Klaten

Kab. KLATEN

Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Irigasi Kabupaten Klaten

Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Irigasi Kabupaten Klaten

Pendampingan Program Water Resources Irigation Support Management Program (WISMP)

Terwujudnya pendampingan Penguatan Kelembagaan Irigasi Kabupaten Klaten

Kab. KLATEN

Terwujudnya pendampingan Penguatan Kelembagaan Irigasi Kabupaten Klaten

Terwujudnya pendampingan Penguatan Kelembagaan Irigasi Kabupaten Klaten

Pendampingan PAMSIMAS dan AMPL Kab. Klaten

Terwujudnya pendampingan program air minum yag berbasis masyarakat

Kab. KLATEN

Terwujudnya pendampingan program air minum yag berbasis masyarakat

Terwujudnya pendampingan program air minum yag berbasis masyarakat

Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pendataan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan

Koordinasi dan fasilitasi bidang Pendataan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang Pendataan Evaluasi, Penelitian dan Pengembangan

Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi kegiatan bidang penelitian dan pengembangan

Page 214: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.06.1.05.01.27.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD Kab

1.06.1.05.01.27.xx Kab. Klaten 75,000,000 APBD Kab hibah

Jumlah 8,380,900,000

Kajian pengaruh pengalokasian anggaran secara langsung kewilayah perdesaan/masyarakat di kabupaten klaten

Terwujudnya dokumen hasil kajian guna penyusunan pembangunan daerah

terlaksananya Kajian pengaruh pengalokasian anggaran secara langsung kewilayah perdesaan/masyarakat di kabupaten klaten

Fasilitasi Dewan Riset daerah Kabupaten Klaten

Mendukung operasional kegiatan Dewan Riset daerah

Terlaksananya penguatan kegiatan Dewan Riset Kabupaten Klaten

Page 215: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

435,700,000

1,000,000

40,200,000

7,000,000

30,000,000

15,000,000

10,000,000

10,000,000

8,000,000

37,500,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 216: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

250,000,000

27,000,000

150,000,000

20,000,000

60,000,000

55,000,000

15,000,000

80,000,000

Page 217: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

50,000,000

30,000,000

395,000,000

145,000,000

50,000,000

200,000,000

Page 218: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

150,000,000

540,000,000

90,000,000

300,000,000

150,000,000

Page 219: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

275,000,000

75,000,000

200,000,000

1,755,000,000

250,000,000

300,000,000

Page 220: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

250,000,000

90,000,000

280,000,000

55,000,000

250,000,000

280,000,000

770,000,000

600,000,000

Page 221: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

85,000,000

85,000,000

940,000,000

250,000,000

50,000,000

30,000,000

175,000,000

-

-

Page 222: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

100,000,000

100,000,000

50,000,000

60,000,000

75,000,000

Page 223: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

50,000,000

830,000,000 525,000,000

250,000,000

150,000,000

75,000,000

50,000,000

275,000,000

275,000,000

Page 224: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

6,630,700,000

Page 225: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib PerhubunganSKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.07.1.07.01.01 732,000,000

1.07.1.07.01.01.01 6,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.01.02 100,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.01.03 6,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.01.07 40,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.01.08 195,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.01.10 Tersedianya Alat Tulis Kantor 55,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.01.11 60,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.01.12 6,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya Sarana Prasarana Kerja yang Lebih Baik

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa jasa surat menyurat

Dinas Perhubungan

Tersedianya jasa jasa surat menyurat selama 12 bulan

Tersedianya jasa jasa surat menyurat selama 12 bulan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Dinas Perhubungan

Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Perhubungan

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan

Penyediaan Jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Dinas Perhubungan

Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan

Tersedianya jasa administrasi keuangan selama 12 bulan Penyediaan Jasa

Kebersihan KantorTersedianya jasa kebersihan kantor Dinas

PerhubunganTersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

Tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Dinas Perhubungan

Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan

Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 12 bulan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Dinas Perhubungan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas Perhubungan

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan

Page 226: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.07.1.07.01.01.13 57,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.01.14 7,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.01.17 40,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.01.18 100,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.01.19 60,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.02 2,012,000,000

1.07.1.07.01.02.03 1,000,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.02.10 Pengadaan Mebelair Tersedianya mebelair 112,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.02.19 30,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.02.22 100,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.02.23 60,000,000 APBD KAB

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinas Perhubungan

Tersedianya 1 unit mesin fotocopy, 1 unit LCD Proyektor , dan 6 unit AC

Tersedianya 20 unit counter frequensi

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan Rumah tangga

Dinas Perhubungan

Tersedianya peralatan Rumah tangga selama 12 bulan

Tersedianya peralatan Rumah tangga selama 12 bulan Penyediaan Makanan dan

MinumanTersedianya makanan dan minuman untuk rapat

Dinas Perhubungan

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat selama 12 bulan

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat selama 12 bulan

Rapat-rapat koordinasi/ perjalanan dinas ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Perhubungan

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 12 bulan

Rapat-rapat koordinasi/ perjalanan dinas ke dalam daerah

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Dinas Perhubungan

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan

Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah selama 12 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya Sarana Prasarana Kerja yang Lebih Baik

Pembangunan Gedung Kantor

Terbangunnya gedung kantor tahap II

Dinas Perhubungan

Terbangunnya gedung kantor tahap II

Dinas Perhubungan

Tersedianya 50 bh meja kerja dan 50 bh kursi rotan, 5 buah rak arsip, 5 unit almari, 1 set zice (kursi meja tamu)

Tersedianya rak buku sebanyak 2 buah, almari 2 buah dan kitchen set sebanyak 1 set

Pemeliharaan Komputer dan Alat Komunikasi

Terpeliharanya komputer dan alat komunikasi

Dinas Perhubungan

Terpeliharanya komputer dan alat komunikasi selama 12 bulan

Terpeliharanya komputer dan alat komunikasi selama 12 bulan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung secara rutin dan berkala

Dinas Perhubungan

Terpeliharanya gedung secara rutin dan berkala selama 12 bulan

Terpeliharanya gedung secara rutin dan berkala selama 12 bulan Pemeliharaan Rurin /

berkala mobil jabatanTerpeliharanya secara rutin / berkala mobil jabatan

Dinas Perhubungan

Terpeliharanya 8 buah mobil jabatan dan 16 buah sepeda motor dinas secara rutin / berkala

Terpeliharanya 8 buah mobil jabatan dan 16 buah sepeda motor dinas secara rutin / berkala

Page 227: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.07.1.07.01.02.29 Terpeliharanya mebelair 6,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.02.30 6,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.02 Tersedianya komputer 83,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.02 Tersedianyan mobil operasional 350,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.02 200,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.02 15,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.02 50,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.03 Terwujudnya disiplin aparatur 80,000,000

1.07.1.07.01.03.03 80,000,000 APBD KAB

1.25.1.07.01.15 450,000,000

1.25.1.07.01.15.16 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

Dinas Perhubungan

Terpeliharanya mebelair secara rutin dan berkala selama 12 bulan

Terpeliharanya mebelair secara rutin dan berkala selama 12 bulan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga

Dinas Perhubungan

Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga selama 12 bulan

Terpeliharanya peralatan kantor dan rumah tangga selama 12 bulan

Pengadaan Komputer dan alat komunikasi

Dinas Perhubungan

Tersedianya 10 unit komputer, 2 unit laptop dan 6 Printer

Tersedianya 6 unit komputer

Pengadaan Mobil Operasional

Dinas Perhubungan

Tersedianyan 1 unit mobil operasional inspeksi keselamatan

Tersedianyan 1 unit mobil operasional LLAJ

Penyusunan Master Plan Perhubungan

Tersusunnya Master Plan Perhubungan

Dinas Perhubungan

Tersusunnya Master Plan Perhubungan

Penyediaan Perlengkapan Pengujian Kendaraan Bermotor

Tersedianya perlengkapan Penguijian Kendaraan Bermotor

Dinas Perhubungan

Tersedianya 5 unit seragam lengkap penguji, helm, palu, senter

Pengadaan Software Pengolah Data / Sistem Informasi Manajemen

Tersedianya software pengolah data pengujian kendaraan bermotor

Dinas Perhubungan

Tersedianya software pengolah data pengujian kendaraan bermotor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Harian

Terbaginya 102 stel pakaian dinas harian

Dinas Perhubungan

Terbaginya 102 stel pakaian dinas harian

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Terwujudnya Sarana Prasarana Komunikasi Informasi dan Media Massa yang Lebih Baik

Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Terlaksananya pengawasan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi

Terlaksananya pengawasan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 12 bulan

Terlaksananya pengawasan, penataan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 12 bulan

Page 228: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.25.1.07.01.15.17 Signal Doubling Contest Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.25.1.07.01.15.19 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

1.25.1.07.01.15 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

1.25.1.07.01.15 Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.16 645,000,000

1.07.1.07.01.16.01 80,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.16.04 Pemeliharaan sub terminal Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.16.05 Terpeliharanya traffic light Kab. Klaten 180,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.16.06 Terpeliharanya marka jalan Kab. Klaten 220,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.16.07 Kab. Klaten 65,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.17 8,810,000,000

Terlaksananya Signal Doubling Contest

Terlaksananya 1 kegiatan Signal Doubling Contest

Terlaksananya 1 kegiatan Signal Doubling Contest

Pendataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet

Terlaksananya Pendataan, Pembinaan, Pengawasan, dan Sosialisasi Perda Internet

Terlaksananya Pendataan, Pembinaan, Pengawasan, dan Sosialisasi Perda Internet

Terlaksananya Pendataan, Pembinaan, Pengawasan, dan Sosialisasi Perda Internet

Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)

Terfasilitasinya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)

Terfasilitasinya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)

Terfasilitasinya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)

Site Audit Menara Telekomunikasi

Tersedianya data terbaru menara telekomunikasi

Tersedianya data terbaru menara telekomunikasi

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Berkurangnya Angka Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas

Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Dinas Perhubungan

Terpeliharanya 7 unit sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Terpeliharanya 7 unit sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Terpeliharanya terminal dan sub terminal

Terpeliharanya Sub Terminal Terpeliharanya Sub Terminal

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light

Terpeliharanya traffic light 30 unit

Terpeliharanya traffic light 30 unit

Rehabilitasi / Pemeliharaan Marka Jalan

Terpeliharanya marka jalan 2.020 m2

Terpeliharanya marka jalan 1.200 m2

Rehabilitasi / Pemeliharaan Rambu-rambu Lalu lintas

Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas

Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas sebanyak 100 unit

Terpeliharanya rambu-rambu lalu lintas sebanyak 100 unit

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pemerataan Pelayanan Penumpang Angkutan Umum

Page 229: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.07.1.07.01.17.16 Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.17.22 Kab. Klaten 45,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.17.24 20,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.17.25 Kab. Klaten 10,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.17.28 Fasilitasi Mudik Lebaran Terfasilitasinya mudik lebaran Kab. Klaten 35,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.17.xx Kab. Klaten 15,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.17.xx Kab. Klaten 15,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.17.xx Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.17.xx 1,500,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.17.xx Kab. Klaten 7,000,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.17.xx Kab. Klaten 20,000,000 APBD KAB

Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru

Terciptanya peningkatan Pelayanan angkutan lebaran natal dan tahun baru

Terciptnya peningkatan Pelayanan angkutan lebaran natal dan tahun baru di 12 posko

Terciptnya peningkatan Pelayanan angkutan lebaran natal dan tahun baru di 12 posko

Pendataan dan Penertiban Parkir dan Terminal

Terlaksananya pendataan dan penertiban parkir dan terminal

Terlaksananya pendataan dan penertiban parkir dan terminal selama 12 bulan

Terlaksananya pendataan dan penertiban parkir dan terminal selama 12 bulan

Pembinaan dan pengawasan pengusaha angkutan barang

terbinanya dan terawasinya pengusaha angkutan barang

terbinanya dan terawasinya pengusaha angkutan barang selama 12 bulan

terbinanya dan terawasinya pengusaha angkutan barang selama 12 bulan

Operasi penertiban izin trayek

Terwujudnya ketertiban seluruh pengusaha angkutan umum terhadap izin trayek

Terwujudnya ketertiban seluruh pengusaha angkutan umum terhadap izin trayek

Terwujudnya ketertiban seluruh pengusaha angkutan umum terhadap izin trayek

Terfasilitasinya mudik lebaran tahun 2015

Terfasilitasinya mudik lebaran tahun 2016

Evaluasi Pelayanan Angkutan Umum

Terevaluasinya pelayanan trayek angkutan umum

Terevaluasinya pelayanan trayek angkutan umum di 24 Jalur

Terevaluasinya pelayanan trayek angkutan umum di 24 Jalur

Survey Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Terwujudnya peningkatan pelayanan

Terwujudnya peningkatan pelayanan di 40 ruas jalan

Terwujudnya peningkatan pelayanan di 40 ruas jalan

Operasi Penertiban Laik Jalan

Terwujudnya ketertiban pengguna jalan

Terwujudnya ketertiban pengguna jalan

Terwujudnya ketertiban pengguna jalan

Pembangunan Pos Pengendalian Angkutan Galian Golongan C

Terbangunnya Pos Pengendalian Angkutan Galian Golongan C

Kab. Klaten (Dompol, Jiwan, Mipitan)

Tersedianya Pos Pengendalian Angkutan Galian Golongan C

Pembangunan Terminal Type A Kabupaten Klaten

Terbangunnya terminal Type A Kabupaten Klaten

Terlaksananya pembangunan terminal type A Tahap III

Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan

Terlakasananya pemilihan awak kendaraan umum teladan

Terpilihnya awak kendaraan umum teladan

Terpilihnya awak kendaraan umum teladan

Page 230: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.07.1.07.01.19 4,705,000,000

1.07.1.07.01.19.05 Kab, Klaten 120,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.19.08 Kab. Klaten 150,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.19.10 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.19.17 Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.19.27 Terlaksananya Car Free Day Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.19.34 Fasilitasi Forum LLAJ Terfasilitasinya Forum LLAJ Kab. Klaten Terfasilitasinya Forum LLAJ 30,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.19.xx Terpasangnya traffic light Kab. Kalten 600,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.19.xx Terpasangnya guardrail Kab. Klaten 220,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.19.xx Kab. Klaten 110,000,000 APBD KAB

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Terwujudnya Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas Jalan

Fasilitasi Pengamanan Perlintasan Kereta Api

Terbayarnya tenaga kontrak penjaga palang pintu kereta api

Terbayarnya tenaga kontrak penjaga palang pintu kereta api di 5 Lokasi

Terbayarnya tenaga kontrak penjaga palang pintu kereta api di 6 Lokasi

Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C

Terlaksananya penertiban angkutan galian golongan C

Terlaksananya penertiban angkutan galian golongan C selama 12 bulan

Terlaksananya penertiban angkutan galian golongan C selama 12 bulan

Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha

Terselenggaranya lomba tertib lalu lintas

Terselenggaranya 1 kali lomba tertib lalu lintas

Terselenggaranya 1 kali lomba tertib lalu lintas

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu lintas

Terpasangnya rambu - rambu lalu lintas

Terpasangnya 15 unit RPPJ, 6 unit Rambu Tipe F, 78 unit Rambu Biasa dan lingkar delanggu (6 RPPJ, 22 Rambu Biasa)

Terpasangnya 10 unit RPPJ, 3 unit Rambu Tipe F, 20 unit Rambu Biasa

Car Free Day Kabupaten Klaten

Terlaksananya Car Free Day setiap hari minggu

Terlaksananya Car Free Day setiap hari minggu

Terfasilitasinya Forum LLAJ

Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light

Terpasangnya 3 unit traffic light besole, simpang 4 pablik goni delanggu, simpang 4 Tulung

Terpasangnya 2 unit traffic light di Simpang 4 SMKK Klaten Jl. Merbabu dan Simpang 4 Jatinom

Pengadaan dan Pemasangan Guardrail

Terpasangnya 220 m guardrail jalan kepurun - balerante Kecamatan Manisrenggo

Terpasangnya 220 m guardrail

Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka

Terpasangnya Paku Marka/ Cat Eye Terpasangnya 400 buah Paku Marka/ Cat Eye

Terpasangnya 400 buah Paku Marka/ Cat Eye

Page 231: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.07.1.07.01.19.xx Kab. Klaten 1,000,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.19.xx 1,800,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.19.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.19.xx Terpasangnya Lampu Kedip Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.20 805,000,000

1.07.1.07.01.20.08 200,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.20.10 70,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.20.16 Kab. Klaten 20,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.20.xx 50,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.20.xx Pengadaan 1 unit sound level tester 100,000,000 APBD KAB

Pengadaan Zona Selamat Sekolah

Terpasangnya zona selamat sekolah

Terpasangnya 7 unit zona selamat sekolah di SD N Bareng, SMP Muhammadiyah Pemuda Selatan, SMP 1 Karanganom, SMP N 1 Klaten, SMP N 7 Klaten, SD Bolopleret, SD sukorejo Wedi

Terpasangnya 3 unit zona selamat sekolah

Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light Sistem ATCS

Terpasangnya traffic light sistem ATCS

Simpang 4 Tegalyosa dan Simpang 4 Jonggrangan

Terpasangnya 2 unit traffic light sistem ATCS

Terpasangnya 2 unit traffic light sistem ATCS

Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan / Savety Mirror

Terpasangnyan Cermin Tikungan / Savety Mirror

Terpasangnyan 20 unit Cermin Tikungan / Savety Mirror

Terpasangnyan 20 unit Cermin Tikungan / Savety Mirror

Penghadaan dan Pemasangan Lampu Kedip

Terpasangnya lampu kedip di 4 lokasi

Terpasangnya lampu kedip di 2 lokasi

Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Terwujudnya pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Ijin Trayek yang Lebih Baik

Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya

Tersedianya buku uji tanda uji dan kelengkapannya

Dinas Perhubungan

Tersedianya buku uji tanda uji dan kelengkapannya

Tersedianya buku uji tanda uji dan kelengkapannya

Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji

Terlaksananya pengecatan tanda samping KBWU

Dinas Perhubungan

Terlaksananya pengecatan tanda samping KBWU

Terlaksananya pengecatan tanda samping KBWU

Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang

Terlaksananya Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang

Terlaksananya Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang

Terlaksananya Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang

Pengadaan alat uji kaca kendaraan bermotor

Tersedianya 1 unit alat uji kaca kendaraan bermotor

Dinas Perhubungan

Tersedianya 1 unit alat uji kaca kendaraan bermotor

Pengadaan sound level tester

Dinas Perhubungan

Pengadaan 1 unit sound level tester

Page 232: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.07.1.07.01.20.xx Kab. Klaten 5,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.20.xx 250,000,000 APBD KAB

1.07.1.07.01.20.xx 110,000,000 APBD KAB

Jumlah 18,239,000,000

Operasi penertiban kelaikan kendaraan bermotor wajib uji

Terlaksananya operasi penertiban kelaikan kendaraan bermotor wajib uji

Terlaksananya operasi penertiban kelaikan kendaraan bermotor wajib uji

Pengadaan Head Light Tester

Tersedianya 1 unit Head Light Tester

Dinas Perhubungan

Tersedianya 1 unit Head Light Tester

Pengadaan Speedometer Tester

Tersedianya 1 unit Speedometer Tester

Dinas Perhubungan

Tersedianya 1 unit Speedometer Tester

Page 233: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

750,000,000

7,000,000

102,000,000

8,000,000

42,000,000

195,000,000

60,000,000

65,000,000

8,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 234: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

50,000,000

8,000,000

45,000,000

100,000,000

60,000,000

634,000,000

-

35,000,000

30,000,000

100,000,000

65,000,000

Page 235: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7,000,000

7,000,000

40,000,000

350,000,000

-

250,000,000

50,000,000

Page 236: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

100,000,000

50,000,000

50,000,000

545,000,000

80,000,000

75,000,000

190,000,000

125,000,000

75,000,000

340,000,000

Page 237: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

110,000,000

50,000,000

20,000,000

20,000,000

40,000,000

25,000,000

25,000,000

50,000,000

20,000,000

Page 238: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1,624,000,000

144,000,000

170,000,000

100,000,000

120,000,000

200,000,000

30,000,000

500,000,000

240,000,000

120,000,000

Page 239: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

450,000

1,800,000,000

100,000,000

50,000,000

295,000,000

200,000,000

75,000,000

20,000,000

Page 240: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

5,423,225,000

Page 241: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Lingkungan HidupSKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.08.1.08.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 447,000,000

1.08.1.08.01.01.01 BLH Klaten 3,900,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.01.02 BLH Klaten 70,500,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.01.07 BLH Klaten 10,500,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.01.08 Terlaksananya kebersihan BLH Klaten 21,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.01.10 BLH Klaten 27,500,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.01.11 Tercukupinya barang cetakan BLH Klaten 10,500,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya pelayanan jasa surat menyurat 1 tahun

Terlaksananya pembuatan surat keluar dan surat masuk 5000 buah surat

Terlaksananya pembuatan surat keluar dan surat masuk 5000 buah surat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa telkom, air dan listrik 1 tahun

Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun

Terlaksananya pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dalam 1 tahun

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan 1 tahun

Terlaksananya lembur pengadministrasian laporan keuangan, perencanaan dan pelaporan selama 1 tahun

Terlaksananya lembur pengadministrasian laporan keuangan, perencanaan dan pelaporan selama 1 tahun

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor dan 1 tenaga kebersihan selama 1 tahun

Tersedianya alat dan bahan pembersih kantor dan 1 tenaga kebersihan selama 1 tahun

Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya alat tulis kantor 1 tahun

Terlaksananya pengadaan kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun

Terlaksananya pengadaan kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya pengadaan barang cetakan amplop gaji dan penggandaan dokumen selama 1 tahun

Terlaksananya pengadaan barang cetakan amplop gaji dan penggandaan dokumen selama 1 tahun

Page 242: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.08.1.08.01.01.12 BLH Klaten 7,700,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.01.15 BLH Klaten 15,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.01.17 BLH Klaten 40,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.01.18 BLH Klaten 160,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.01.19 BLH Klaten 40,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.01.22 Tersedianya pengemudi BLH Klaten 15,500,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.01.23 BLH Klaten 24,900,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 587,500,000

1.08.1.08.01.02.09 BLH Klaten 100,000,000 APBD KAB

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan instalasi listrik 1 tahun

Terlaksananya pengadaan alat-alat kelistrikan selama 1 tahun

Terlaksananya pengadaan alat-alat kelistrikan selama 1 tahun

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun

Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan selama 1 tahun

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman 1 tahun

Terlaksananya penyediaan konsumsi rapat di BLH selama 1 tahun

Terlaksananya penyediaan konsumsi rapat di BLH selama 1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya akomodasi perjalanan dinas 1 tahun

Terlaksananya penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun

Terlaksananya penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Tersedianya akomodasi perjalanan dinas 1 tahun

Terlaksananya penyediaan biaya perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun

Terlaksananya penyediaan biaya perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun

Penyediaan Jasa Pengemudi

Terlaksananya penyediaan jasa pengemudi di BLH selama 1 TA

Terlaksananya penyediaan jasa pengemudi di BLH selama 1 TA

Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Tersedianya pengamanan kantor 1 tahun

Terlaksananya penyediaan jasa penjaga malam kantor BLH selama 1 tahun

Terlaksananya penyediaan jasa penjaga malam kantor BLH selama 1 tahun

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terwujudnya mesin pencacah kertas, mesin potong rumput, mesin penghisap debu, karpet ruangan rapat kantor LH 1 tahun

Terwujudnya mesin pencacah kertas, mesin potong rumput, mesin penghisap debu, karpet ruangan rapat kantor LH 1 tahun

Terwujudnya mesin pencacah kertas, mesin potong rumput, mesin penghisap debu, karpet ruangan rapat kantor LH 1 tahun

Page 243: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.08.1.08.01.02.10 Pengadaan mebeleur 48,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.02.22 BLH Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.02.24 BLH Klaten 70,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.02.28 BLH Klaten 70,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.02.48 27,500,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.02.49 22,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.02.57 150,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.16 1,350,000,000

1.08.1.08.01.16.xx Pembinaan Adipura Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.16.xx Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.16.24 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.16.25 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

Terwujudnya almari arsip, kursi kerja kantor LH 1 tahun

Terwujudnya sarana dan prasarana LH

Terwujudnya sarana dan prasarana LH

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor & selama 1 tahun

Terwujudnya pemeliharaan gedung / kantor BLH selama 1 tahun

Terwujudnya pemeliharaan gedung / kantor BLH selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional kendaraan Roda 4 dan roda 2

Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional kendaraan 5 bh Roda 4, 9 bh roda 2

Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional kendaraan 5 bh Roda 4, 9 bh roda 2

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor 1 tahun

Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor BLH selama 1 tahun

Terwujudnya pemeliharaan peralatan kantor BLH selama 1 tahun

Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium

Tersedianya bahan kimia laboratorium selama 1 tahun

Tersedianya bahan kimia laboratorium selama 1 tahun

Tersedianya bahan kimia laboratorium selama 1 tahun

Kalibarasi Peralatan Laboratorium

Terlaksananya kalibrasi peralatan laboratorium selama 1 tahun

Terlaksananya kalibrasi peralatan laboratorium selama 1 tahun

Terlaksananya kalibrasi peralatan laboratorium selama 1 tahun

Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan

Terlaksananya diklat lingkungan selama 1 tahun

Terlaksananya diklat lingkungan selama 1 tahun

Terlaksananya diklat lingkungan selama 1 tahun

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Terlaksananya koordinasi penilaian Adipura

Terlaksananya koordinasi penilaian Adipura

Terlaksananya koordinasi penilaian Adipura

Gerakan Desa Ramah Lingkungan

Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan

Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan

Terlaksananya lomba kebersihan lingkungan kebersihan lingkungan

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan lingkungan hidup

Terlaksananya sosialisasi lingkungan hidup

Terlaksananya sosialisasi lingkungan hidup

Terlaksananya sosialisasi lingkungan hidup

Operasional laboratorium lingkungan

Terlaksananya operasional laboratorium

Terlaksananya operasional laboratorium

Terlaksananya operasional laboratorium

Page 244: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.08.1.08.01.16.26 Sekolah Adiwiyata Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.16.33 Kab. Klaten 70,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.16.34 Saka Kalpataru Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.16.36 Kab. Klaten 120,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.16.37 Pembinaan bank sampah Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.16.38 Kab. Klaten 55,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.16.40 Operasional perijinan Kab. Klaten 55,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.16.xx Penanganan Limbah Soon 200,000,000 APBD KAB

1.08.1.08.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1,505,000,000

1.08.1.08.01.17.21 Kab. Klaten 65,000,000 APBD KAB Kab. Klaten

1.08.1.08.01.17.25 Kab. Klaten 65,000,000 APBD KAB Kab. Klaten

Terwujudnya sekolah adiwiyata di Kab. Klaten PAUD, SD, SLTP, SLTA

Terwujudnya sekolah adiwiyata di Kab. Klaten

Terwujudnya sekolah adiwiyata di Kab. Klaten

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan / usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan

Tersusunnya data dan laporan sebagai bahan kebijakan dalam penanganan usaha penghasil limbah B3

Tersusunnya data dan laporan sebagai bahan kebijakan dalam penanganan usaha penghasil limbah B3

Tersusunnya data dan laporan sebagai bahan kebijakan dalam penanganan usaha penghasil limbah B3

Terlaksananya kegiatan saka kalpataru di Kab. Klaten

Terlaksananya kegiatan saka kalpataru di Kab. Klaten

Terlaksananya kegiatan saka kalpataru di Kab. Klaten

Operasional pengolah sampah

Terlaksananya operasional mesin pengolah sampah di TPA Jomboran

Terlaksananya operasional mesin pengolah sampah di TPA Jomboran

Terlaksananya operasional mesin pengolah sampah di TPA Jomboran

Terlaksananya pembinaan bank sampah di Kab.Klaten

Terlaksananya pembinaan bank sampah di Kab.Klaten

Terlaksananya pembinaan bank sampah di Kab.Klaten

Pembinaan usaha/kegiatan penghasil limbah

Terlaksananya pembinaan usaha / kegiatan penghasil limbah

Terlaksananya pembinaan usaha / kegiatan penghasil limbah

Terlaksananya pembinaan usaha / kegiatan penghasil limbah

Terlaksananya operasional perijinan lingkungan di Kab. Klaten

Terlaksananya operasional perijinan lingkungan di Kab. Klaten

Terlaksananya operasional perijinan lingkungan di Kab. Klaten

Terlaksananya Penanganan Limbah Soon

Desa manjung kec. Ngawen Kab. Klaten

TerlaksananyaPenanganan Limbah Soon di 1 lokasi

Terlaksananya operasional perijinan lingkungan di Kab. Klaten

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kab. Klaten

Terwujudnya buku SLHD Kab. Klaten

Terwujudnya buku SLHD Kab. Klaten

Terwujudnya buku SLHD Kab. Klaten

Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau

Terwujudnya Buku Menuju Indonesia Hijau

Terwujudnya Buku Menuju Indonesia Hijau

Terwujudnya Buku Menuju Indonesia Hijau

Page 245: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.08.1.08.01.17.37 Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB Kab. Klaten

1.08.1.08.01.17.xx Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB Kab. Klaten

1.08.1.08.01.17.44 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB Kab. Klaten

1.08.1.08.01.17.xx 500,000,000 APBD KAB Kab. Klaten

1.08.1.08.01.17.xx 500,000,000 APBD KAB Kab. Klaten

Jumlah 3,389,500,000

Penghijauan Jalan dalam Kota

Terwujudnya penghijauan jalan dalam kota

Terwujudnya penghijauan jalan dalam kota

Terwujudnya penghijauan jalan dalam kota

Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan

Terwujudnya bibit tanaman penghijauan

Terwujudnya bibit tanaman penghijauan

Terwujudnya bibit tanaman penghijauan

Penghijauan daerah obyek wisata

Terwujudnya penghijauan di daerah obyek wisata

Terwujudnya penghijauan di daerah obyek wisata

Terwujudnya penghijauan di daerah obyek wisata

Reboisasi Hutan reklamasi Hutan/Penambangan

Terwujudnya Reboisasi Hutan reklamasi Hutan/Penambangan

7 desa di kec kemalang Kab.

Klaten

Terwujudnya Reboisasi Hutan reklamasi Hutan/Penambangan

Terwujudnya Reboisasi Hutan reklamasi Hutan/Penambangan

Pembuatan Sumur Resapan

Terwujudnya Pembuatan Sumur Resapann

desa jurangjero kec karanganom

Kab. Klaten

Terwujudnya Pembuatan Sumur Resapann 1 lokasi

Terwujudnya Reboisasi Hutan reklamasi Hutan/Penambangan

Page 246: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

491,700,000

4,290,000

77,550,000

11,550,000

23,100,000

30,250,000

11,550,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 247: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

8,470,000

16,500,000

44,000,000

176,000,000

44,000,000

17,050,000

27,390,000

646,250,000

110,000,000

Page 248: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

52,800,000

110,000,000

77,000,000

77,000,000

30,250,000

24,200,000

165,000,000

1,265,000,000

220,000,000

220,000,000

82,500,000

55,000,000

Page 249: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

220,000,000

77,000,000

55,000,000

132,000,000

82,500,000

60,500,000

60,500,000

200,000,000

555,500,000

71,500,000

71,500,000

Page 250: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

110,000,000

220,000,000

82,500,000

500,000,000

500,000,000

3,058,450,000

Page 251: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Kependudukan dan Catatan SipilSKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 91.10.1.10.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 606,500,000

1.10.1.10.01.01.01 3,500,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.01.07 40,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.01.08 21,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.01.10 40,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.01.11 17,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.01.12 10,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.01.15 15,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.01.17 50,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan jasa surat menyurat

Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 3.000 surat

Kabupaten Klaten

Terlaksananya pembuatan surat keluar dan pene-rimaan surat masuk sebanyak 3.000 buah

Terlaksananya pembuat-an surat keluar dan pene-rimaan surat masuk sebanyak 3.000 buah

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

Terwujudnya pembayaran 2 tenaga honorer dan 2 Orang ADB selama 1 tahun

Kabupaten Klaten

Terlaksananya pembayaran 2 tenaga honorer dan 2 Orang ADB selama 1 tahun

Terlaksananya pembayaran 2 tenaga honorer dan 2 Orang ADB selama 1 tahun

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor

Terwujudnya jasa keber-sihan kantor selama 1 th

Kabupaten Klaten

Kebersihan kantor selama 1 tahun

Kebersihan kantor selama 1 tahun

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun

Kabupaten Klaten

Terlaksananya pembelian alat tulis kantor selama 1 tahun

Terlaksananya pembelian alat tulis kantor selama 1 tahun

Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan

Terwujudnya penyedia-an barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Kabupaten Klaten

Terlaksananya pembe-lian barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Terlaksananya pembe-lian barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerarangan Kantor

Terwujudnya Komponen Instalasi Listrik / Penerarangan Kantor selama 1 tahun

Kabupaten Klaten

Terlaksananya pembelian Komponen Instalasi Listrik / Penerarangan Kantor selama 1 tahun

Terlaksananya pembelian Komponen Instalasi Listrik / Penerarangan Kantor selama 1 tahun

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terwujudnya Bahan Bacaan meliputi 5 Harian/Koran dan Buku Perundang-undangan

Kabupaten Klaten

Terlaksananya Pengadaan Bahan Baca-an meliputi 5 Harian/ Koran dan Buku Perundang-undangan

Terlaksananya Pengadaan Bahan Baca-an meliputi 5 Harian/ Koran dan Buku Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terwujudnya penyedia-an Makanan dan Minum-an rapat selama 1 tahun

Kabupaten Klaten

Terlaksanya penyediaan Makanan dan Minuman rapat selama 1 tahun

Terlaksanya penyediaan Makanan dan Minuman rapat selama 1 tahun

Page 252: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.10.1.10.01.01.18 50,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.01.18 60,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.01.xx Pindahan Kantor 300,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1,643,000,000 1.10.1.10.01.02.11 Pengadaan Komputer 200,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.02.24 60,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.02.30 60,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.02.48 Perlengkapan Kantor 413,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.02.xx 910,000,000 APBD KAB -

1.10.1.10.01.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 120,000,000

Rapat2 Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Terwujudnya Rapat2 Koordinasi dan Konsulatasi keluar Daerah selama 1 tahun

Kabupaten Klaten

Terlaksanya Rapat2 Koordinasi dan Konsulatasi keluar Daerah selama 1 tahun

Terlaksanya Rapat2 Koordinasi dan Konsulatasi keluar Daerah selama 1 tahun

Rapat2 Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah

Terwujudnya Rapat2 Koordinasi dan Konsulatasi kedalam Daerah selama 1 tahun

Kabupaten Klaten

Terlaksananya Rapat2 Koordinasi dan Konsulatasi kedalam Daerah selama 1 tahun

Terlaksananya Rapat2 Koordinasi dan Konsulatasi kedalam Daerah selama 1 tahun

Terwujudnya Kantor Dis Dukcapil sementara yang memadahi

Kabupaten Klaten

Terlaksananya penempatan Kantor Dis Dukcapil sementara yang memadahi

Terlaksananya penempatan Kantor Dis Dukcapil

Tersedianya Peralatan Komputer berupa 8 unit PC , 1 unit Printer Fargo, 3 unit Laserjet, dan 1 unit LQ 2190

Kabupaten Klaten

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Komputer berupa 8 unit PC , 1 unit Printer Fargo, 3 unit Laserjet, dan 1 unit LQ 2190

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Komputer

Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan dinas

Terpeliharanya Kendaraan dinas berupa 20 unit sepeda motor dan 6 unit mobil

Kabupaten Klaten

Terlaksanya pemeliharaan Kendaraan dinas berupa 20 unit sepeda motor dan 5 unit mobil

Terlaksanya pemeliharaan Kendaraan dinas berupa 20 unit sepeda motor dan 5 unit mobil

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan kantor

Terpeliharanya Peralatan Kantor dalam 1 tahun

Kabupaten Klaten

Terlaksanya pemeliharaan Peralatan Kantor dalam 1 tahun

Terlaksanya pemeliharaan Peralatan Kantor dalam 1 tahun

Pengadaan perlengkapan kantor dan ruang tunggu pelayanan

Kabupaten Klaten

Terlaksananya Pengadaan 17 Kursi Putar, 2 Almari Mobile, Papan Pengumuman, Kursi lipat 20, TOA, Kamera, Handycam, TV 2 bh (46), Genset, dan Kursi Tunggu

Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor

Pengadaan Mobil Operasional dan Pelayanan Adminduk keliling

Pengadaan 1 unit mobil pelayanan keliling dan 3 unit mobil operasional

Kabupaten Klaten

Terlaksanya Pengadaan 1 unit mobil pelayanan keliling dan 3 unit mobil operasional

Page 253: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.10.1.10.01.03.01 60,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.03.02 60,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.15 PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 9,417,600,000

1.10.1.10.01.04.03 180,000,000 APBD KAB

320,000,000 APBN

1.10.1.10.01.04.05 40,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.04.08 5,583,600,000 APBD KAB

Pelatihan bagi Operator SIAK

Terlatihnya 60 orang tenaga operator SIAK

Kabupaten Klaten

Terlaksananya Pelatiahan Operator SIAK sebanyak 60 orang selama 2 hari

Terlaksananya Pelatiahan Operator SIAK sebanyak 60 org selama 2 hari

Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Meningkatnya Kemampuan SDM 53 staf Disdukcapil dalam pelayanan administrasi Kependudukan

Kabupaten Klaten

Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM 53 staf Disduk-capil dalam pelayanan adm. Kependudukan

Terlaksananya pelatihan pening-katan SDM 53 staf Disdukcapil dlm pelayanan adm. Kepend.

Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Terwujudnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kab. Klaten dengan pener-bitan KK, Dokumen pindah datang dan Kartu Ket. bertempat tinggal (WNA)

Kabupaten Klaten

Terlaksanya Pembelian Blangko pindah datang 5.000, blangko pendukung pembuatan KK dan Pindah datang sebanyak 5.000 lembar

Terlaksanya Pembelian Blangko pindah datang 5.000, blangko pendukung pembuatan KK dan Pindah datang sebanyak 5.000 lembar

Kabupaten Klaten

Terlaksananya Pembelian Blangko KK sebanyak kurang lebih 80.000 lembar

Terlaksananya Pembelian Blangko KK sebanyak kurang lebih 80.000 lembar

Koordinasi Kebijakan Kependudukan

Terlaksananya Koordinasi kebijakan kependudukan dengan SKPD terkait

Kabupaten Klaten

Terlaksananya Koordinasi kebijakan kependudukan dengan SKPD terkait dalam rangka verifikasi dan validasi calon Jamaah Haji ber KTP Klaten

Terlaksananya Koordinasi kebijakan kependudukan sebanyak 6 kegiatan

Pelayanan Publik bidang Pencatatan Sipil

Terwujudnya 18 jenis formulir/blangko Pencatatan Sipil dan operasional operator adminduk di 26 Kecamatan dan 401 Desa/Kel

Kabupaten Klaten

Terlaksananya pemberian Honorarium Untuk Petugas Register Tingkat Kecamatan 26, Petugas Register Desa/Kel 401, honor 9.548 RT dan 3.678 RW

Terlaksananya pemberian Honorarium Untuk Petugas Register Tingkat Kecamatan 26, Petugas Register Desa/Kel 401, honor 9.548 RT dan 3.678 RW

Page 254: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

370,000,000 APBN

200,000,000 APBN

1.10.1.10.01.04.22 170,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.04.30 65,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.04.31 230,000,000 APBD KAB

Kabupaten Klaten

Terlaksananya pengadaan 18 jenis formulir/blangko Pencatatan Sipil F-2.01, F-2.12, F-2.19, F-2.029, Formulir Dispensasi dan Formulir Pembetulan Akta

Terlaksananya pengadaan 18 jenis formulir/blangko Pencatatan Sipil F-2.01, F-2.12, F-2.19, F-2.029, Formulir Dispensasi dan Formulir Pembetulan Akta

Kabupaten Klaten

Blangko Kutipan Akta Kelahiran, Register Akta Kelahiran, Blangko Kutipan Akta Kematian, Register Akta Kematian, Blangko Kutipan Akta Perkawinan, Register Akta Perkawinan, Blangko Kutipan Akta Pengakuan Anak, Register Akta Pengakuan Anak, Blangko Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Register Akta Pengesahan Anak.

Blangko Kutipan Akta Kelahiran, Register Akta Kelahiran, Blangko Kutipan Akta Kematian, Register Akta Kematian, Blangko Kutipan Akta Perkawinan, Register Akta Perkawinan, Blangko Kutipan Akta Pengakuan Anak, Register Akta Pengakuan Anak, Blangko Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Register Akta Pengesahan Anak.

Penataan Arsip Kependudukan

Tertatanya Arsip kependudukan di Kabupaten Klaten yang baik berupa 4 unit Rak Arsip

Kabupaten Klaten

Terlaksananya penataan arsip kependudukan kabupaten yang baik berupa 4 unit rak arsip

Terlaksananya penataan arsip kependudukan kabupaten yang baik berupa 4 unit rak arsip

Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap bulansebanyak 12 buku

Kabupaten Klaten

Terlaksananya laporan informasi kependudukan setiap bulansebanyak 12 buku

Terlaksananya laporan informasi kependudukan setiap bulansebanyak 12 buku

Penyebaran Informasi Kependudukan

Terwujudnya penyebaran informasi kependudukan di Kabupaten Klaten dalam bentuk 500 lembar spanduk dan 5500 lembar leaflet dan 8 Baliho

Kabupaten Klaten

Terlaksananya penyebaran informasi kependudukan di Kabupaten Klaten dalam bentuk 500 lembar spanduk dan 5500 lembar laeflet Baliho

Terlaksananya penyebaran informasi kependudukan di Kabupaten Klaten dalam bentuk 500 lembar spanduk dan 5500 lembar laeflet Baliho

Page 255: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.10.1.10.01.04.32 20,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.04.35 Penerbitan KTP Elektronik 1,180,000,000 APBN

169,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.04.36 40,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.04.xx 100,000,000 APBD KAB

1.10.1.10.01.04.xx 600,000,000 APBD KAB

1,10,1,10,01,04,xx Pengembangan SIM Capil 150,000,000 APBD KAB

Jumlah 11,787,100,000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan bidang kependudukan

Terselenggaranya Kegiatan dan Pelaporan bidang kependudukan di Dinas Dukcapil

Kabupaten Klaten

Penyelengaraan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan bidang kependudukan di Dinas Dukcapil

Penyelengaraan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan bidang kependudukan di Dinas Dukcapil

Terwujudnya Penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten

Terlaksananya Penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten Klaten sebanyak 100.000 keping

Terlaksananya Penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten Klaten sebanyak 100.000 keping

Kabupaten Klaten

Tersedianya biaya Operasional Penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten Klaten dalam 1 tahun anggaran

Tersedianya biaya Operasional Penerbitan KTP Elektronik di Kabupaten Klaten dalam 1 tahun anggaran

Pemeliharaan Jaringan Lokal Dinas Capil

Terwujudnya Pemeliharaan Jaringan Adminduk

Kabupaten Klaten

Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Adminduk

Terlaksananya Pemeliharaan Jar. Adminduk

Sosialisasi Administrasi Kependudukan

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan

Kabupaten Klaten

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan

Terlaksananya tertib administrasi kependudukan

Inventarisasi Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

Terwujudnya Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan

Kabupaten Klaten

Terlaksananya pendataan Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan

Terlaksananya pendataan Kepemilikan dokumen administrasi kependudukan

Terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat dan akurat

Kabupaten Klaten

Terlaksananya pelayanan Akta kelahiran 2 hari selesai

Terlaksananya pelayanan Akta kelahiran 2 hari selesai

Page 256: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10 667,150,000

3,850,000

44,000,000

23,100,000

44,000,000

18,700,000

11,000,000

16,500,000

55,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 257: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

55,000,000

66,000,000

330,000,000

745,000,000 200,000,000

66,000,000

66,000,000

413,000,000

-

132,000,000

Page 258: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

66,000,000

66,000,000

10,044,960,000

198,000,000

352,000,000

44,000,000

6,548,960,000

Page 259: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

171,600,000

187,000,000

71,500,000

165,000,000

Page 260: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

22,000,000

1,180,000,000

185,900,000

44,000,000

110,000,000

600,000,000

165,000,000

11,589,110,000

Page 261: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga SejahteraSKPD : KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.11.1.11.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 187,000,000

1.11.1.11.01.01.01 Terpenuhinya materai Kantor PP dan KB 1,500,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.01.02 Kantor PP dan KB 16,500,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.01.10 Kantor PP dan KB Terlaksananya kebutuhan 10,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.01.11 Kantor PP dan KB 8,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.01.13 Kantor PP dan KB 2,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.01.14 Kantor PP dan KB 2,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.01.15 Kantor PP dan KB 2,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.01.17 Kantor PP dan KB 20,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.01.18 Kantor PP dan KB 75,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.01.19 Kantor PP dan KB 50,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terlaksananya kebutuhan materai

Terlaksananya kebutuhan materai

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya kebutuhan pajak listrik, telepon dan air

Terpenuhinya jasa komunikasi, SDA, listrik, telepon,air

Terpenuhinya jasa komunikasi, SDA, listrik, telepon,air

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terpenuhinya kebutuhan ATK

Terlaksananya kebutuhan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang cetak & penggandaan

Terpenuhinya kebutuhanbarang cetak&penggandaan

Penyediaan Peralatan & perlengkapan kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan elektronik

Tersedianya peralatan kantor

Tersedianya peralatan kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya kebutuhan peralatan kebersihan&bahan pembersih

Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan & bahan pembersih

Terpenuhinya kebutuhan peralatan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya kebutuhan bahan

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an

Terpenuhinya bahan bacaan dan

Penyediaan Makan dan Minum

Terpenuhinya kebutuhan makan &minum rapat rutin

Terlaksananya kebutuhan makan & minum rapat rutin

Terlaksananya kebutuhan makan & minum rapat rutin

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Rakor & konsultasi keluar daerah

Terselenggaranya Rakor & konsultasi keluar daerah

Terselenggaranya Rakor & konsultasi keluar daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terlaksananya Rakor & konsultasi dalam daerah

Terselenggaranya Rakor & konsultasi dalam daerah

Terselenggaranya Rakor & konsultasi dalam daerah

Page 262: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.11.1.11.01.02 1,646,000,000

1.11.1.11.01.02.09 Kantor PP dan KB 22,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.02.22 Kantor PP dan KB 15,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.02.24 Kantor PP dan KB 85,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.02.28 Kantor PP dan KB 12,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.02.31 Kantor PP dan KB 1,350,000,000 DAK

1.11.1.11.01.02.32 Kantor PP dan KB 162,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.05 125,000,000

1.11.1.11.01.05.05 Kab Klaten 125,000,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.15 Program Keluarga Berencana 247,500,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya peningkatan kualitas kegiatan

Terpenuhinya Peralatan gedung kantor

Terpenuhinya Peralatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terpenuhinya biaya pemeliharaan gedung kantor

Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor

Tersedianya dana pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas

Terpenuhinya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya biaya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpenuhinya biaya pemeliharaan peralatan/perlengkp. Kantor

Terpenuhinya kebutuhan perawat an peralatan/ perlengkp. Kantor

Terpenuhinya kebutuhan perawat an peralatan/perlengkp. Kantor

Pengadaan Sarana PrasaranaPelayanan KB ( DAK )

Terpenuhinya kelancaran tugas ops petugas lapangan KB

Tersedianya sarana prasarana petugas lapangan KB

Tersedianya sarana prasaranapetugas lapangan KB

Pendampingan DAK Sarana Pras. Pelayanan KB

Terpenuhinya kelancaran tugas ops PLKB & pelayanan KB

Tersedianya sarana prasarana PLKB & pelayanan KB

Tersedianya sarana prasarana PLKB & pelayanan KB

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPenyelenggaraan Perlindungan Anak

Terlaksananya pembinaan perlindungan anak

Terpenuhinya hak-hak anak dan bantuan kepada forum perlindungan anak sejumlah 15 juta

Terpenuhinya hak-hak anak

Page 263: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.12.1.11.01.15.09 Kab Klaten 57,535,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.15.10 Gerak PKK KB Kesehatan Kab Klaten 32,465,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.15.13 Kab Klaten 37,500,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.15.14 Pengayoman KB Kab Klaten 10,000,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.15.15 Daerah Galsitas 10,000,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.15.... Kab Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 15,418,000

1.12.1.11.01.16.03 Kab Klaten 5,418,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.16.04 Pemutaran Film KB 26 kecamatan 10,000,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.18 642,415,000

Fasilitasi TNI Manunggal KB-Kes

Meningkatnya peserta KB baru

Terselenggaranya pelayanan KB bagi istri TNI & masy. Pra KS dan KS I

Terselenggaranya pelayanan KB bagi istri TNI & masy. Pra KS dan KS I

Meningkatnya peserta KB baru

Terselenggaranya pelayanan KB bagi masyarakat Pra KS dan KS I

Terselenggaranya pelayanan KB bagi masyarakat Pra KS dan KS I

Pelayanan KB dengan Pihak Ketiga

Terlaksananya pelayanan KB bagimuslimat NU, Aisyiyah, Bhayangka-ra KB-Kes dan masyarakat

Terselenggaranya pelayanan KB bagimuslimat NU, Aisyiyah, Bhayangkara KB-Kes dan masyarakat

Terselenggaranya pelayanan KB bagimuslimat NU, Aisyiyah, Bhayangkara KB-Kes dan masyarakat

Terayominya akseptor komplikasi dan kegagalan pemakaian KB bagi keluarga Pra KS dan KS Ikeluarga Pra KS dan KS I

Tersedianya biaya untuk komplikasidan kegagalan pemakaian KB bagi keluarga Pra KS dan KS I

Tersedianya biaya untuk komplikasi dan kegagalan pemakaian KB bagi keluarga Pra KS dan KS I

Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan

Meningkatnya pelayanan peserta KB baru

Terlaksananya pelayanan KB dimobil pelayanan

Terlaksananya pelayanan KB dimobil pelayanan

Kontribusi Biaya Pelayanan KB Suntik, Implant dan IUD

Tersedianya biaya retribusi bagi CA KB dari keluarga kurang mampu yang tidak mempunyai jamkesmas dan jamkesda

Terselenggaranya pelayanan KB suntik,Implant dan IUD.

Terselenggaranya pelayanan KB suntik, Implant dan IUD.

Sos Kes Reproduksi Remaja

Meningkatnya pengetahuan remaja &IPEKB tentang Kespro sehat

Meningkatnya pengetahuan remaja &IPEKB tentang Kespro sehat

Meningkatnya pengetahuan remaja &IPEKB tentang Kespro sehat

Meningkatnya pengetahuan KB-KS bagi masyarakat

Meningkatnya pengetahuan KB-KS bagi masyarakat

Meningkatnya pengetahuan KB-KS bagi masyarakat

Program Pemberdayaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

Page 264: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.12.1.11.01.18.02 Kab Klaten 20,000,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.18.05 Optimalisasi kader PPKBD Kab Klaten 590,415,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.18.... Kantor PP dan KB 22,000,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.18.... Kab Klaten 10,000,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.19 80,000,000

1.12.1.11.01.19.02 Kab Klaten 20,000,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.19.... Kab Klaten 60,000,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.20 244,500,000

1.12.1.11.01.20.04 Peningkatan Mutu Laporan Terwujudnya mutu laporan Kab Klaten 20,000,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.20.05 401 desa/kel 155,000,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.20.06 Pengadaan Baliho KB 5 lokasi 52,000,000 APBD KAB

Penyelenggaraan Rakor KB

Terlaksananya Rakor program PP dan KB

Terselenggaranya Rakor program PP dan KB

Terselenggaranya Rakor program PP dan KB

Terlaksananya pertemuan kader PPKBD se-kabupaten Klaten dan meningkatnya pengabdian kader &jml PPM(PB

Terselenggaranya Pertemuan kader PPKBD tingkat Kabupaten, meningkatnya pengabdian kader

Terselenggaranya Pertemuan kader PPKBD tingkat Kabupaten

Pencatatan KB di KKB, Klinik Pembantu, PKBRS

Terwujudnya pencatatan KB di KKB, Klinik Pembantu, PKBRS

Terlaksananya pencatatan KB di KKB, Klinik pembantu, PKBRS

Terlaksananya pencatatan KB di KKB, Klinik pembantu, PKBRS

Pendampingan Lomba Bidang KB

Tersediannya dana pendampingan lomba bagi peserta lomba bidang KB

Terlaksanannya pendampingan lomba bidang KB

Terlaksanannya pendampingan lomba bidang KB

Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat

Pembn.Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA)

Terwujudnya pembinaan kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA)

Terlaksananya pembinaan kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA

Terlaksananya pembinaan kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA)

Advokasi dan KIE KB bagi anggota posyandu

Terwujudnya Advokasi dan KIE KB bagi anggota posyandu

Advokasi dan KIE KB bagi anggota posyandu

Advokasi dan KIE KB bagi anggota posyandu

Program Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling reproduksi Remaja

Terlaksananya mutu laporan

Terlaksananya mutu laporan

Penyediaan Data dan Informasi Keluarga

Terwujudnya penyediaan data dan

Terlaksananya penyediaan data dan

Terlaksananya pendataan keluarga

Terwujudnya pemasangan banner baliho KB

Terlaksananya pengadaan baliho

Terlaksananya pengadaan baliho

Page 265: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.12.1.11.01.20.07 Pemeliharaan Baliho KB 10 Lokasi 17,500,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.20 Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan 333,000,000

1.11.1.11.01.20.02 Pendidikan Perempuan Kab Klaten 140,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.20.06 Kab Klaten 12,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.20.07 Kab Klaten 6,000,000 APBD KAB

Terwujudnya pemeliharaan baliho KB

Terlaksananya pemeliharaan baliho KB

Terlaksananya pemeliharaan baliho KB

Terwujudnya kesadaran masyarakat tentang keadilan & kesetaraan gender

Terselenggaranya keg. Pendidikan perempuan untuk 52 orang kecamatan se kabupaten dan pemberian bantuan kepada P2TP2A Mutiara sejumlah 90 juta dan pemberian bantuan kepada GOW sejumlah 15 juta

Terselenggaranya keg. Pendidikan perempuan untuk 52 orang kecamatan se kabupaten dan pemberian bantuan kepada P2TP2A Mutiara sejumlah 90 juta dan pemberian bantuan kepada GOW sejumlah 15 juta

Pertemuan Koordinasi Pusat Pelayanan Terpadu

Terkoordinasinya penanganan korban kekerasan

Terselenggaranya pertemuan koordinasi bagi PPT

Terselenggaranya pertemuan koordinasi bagi PPT

Pencatatan, Pelaporan & Evaluasi Korban Kekerasan

Pencatatan, Pelaporan & Evaluasi Korban Kekerasan

Pencatatan, Pelaporan & Evaluasi Korban Kekerasan

Pencatatan, Pelaporan & Evaluasi Korban Kekerasan

Page 266: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.11.1.11.01.20.08 Fasilitasi Forum Anak 90,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.20.09 Kab Klaten 10,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.20.... Kab Klaten 15,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.20..... Kab Klaten 30,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.20.10 Kelurahan Tonggalan 5,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.20.11 Kab Klaten 25,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.21 275,000,000

Meningkatnya partisipasi anak dalam keg. Perlind. Anak

Desa Gatak, kec. Delanggu, Desa Gade kec. Trucuk, Desa Sobayan kec. Pedan, Desa Ngabeyan kec. Karanganom, Desa Sentono kec. Karangdowo, Desa Jabung kec. Gantiwarno, Desa Tlogo kec Prambanan, Desa Titang kec. Jogonalan, Desa Sukorejo dan Trotok kec. Wedi, Desa Paseban, banyuripan kec. bayat, kel Tonggalan Kec. Klaten Tengah

meningkatnya forum anak di 4 desa layak anak dan pemberian bantuan kepada Forum anak kab Klaten sejumlah 40 juta dan pemebrian bantuan kepada Tim teknis Gugus Tugas KLA sejumlah 40 juta

meningkatnya forum anak di 4 desa layak anak dan pemberian bantuan kepada Forum anak kab Klaten sejumlah 40 juta dan pemebrian bantuan kepada Tim teknis Gugus Tugas KLA sejumlah 40 juta

Pendidikan Ketrampilan Perempuan

Pendidikan Ketrampilan Perempuan

Pendidikan Ketrampilan Perempuan

Pendidikan Ketrampilan Perempuan

Pelatihan Penangananan Korban Kekerasan

Pelatihan Penangananan Korban Kekerasan

Pelatihan Penangananan Korban Kekerasan

Pelatihan ketrampilan bagi perempuan korban kekerasan

Pelatihan ketrampilan bagi perempuan korban kekerasan

Pelatihan ketrampilan bagi perempuan korban kekerasan

Replikasi Desa Kelurahan Layak Anak (DLA) Desa Tonggalan Kec. Klaten Tengah

Terwujudnya Desa/Kelurahan Layak Anak

Terwujudnya kesadaran Masyarakat tentang Desa Layak Anak,

Terwujudnya kesadaran Masyarakat tentang Desa Layak Anak

Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan

Terwujudnya Fasilitasi Peringatan Hari Ibu

Terwujudnya Fasilitasi Hari Ibu di Kabupaten

Terwujudnya Fasilitasi Hari Ibu di Kabupaten

Prog. Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Page 267: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.11.1.11.01.21.02 Kab Klaten 275,000,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.21 15,000,000

1.12.1.11.01.21.02 Kab Klaten 15,000,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.22 75,000,000

1.12.1.11.01.22.03 Pelatihan Kader BKB Kab Klaten 25,000,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.22.xx Pelatihan Kader BKL Kab Klaten 25,000,000 APBD KAB

1.12.1.11.01.22.xx Pelatihan Kader BKR Kab Klaten 25,000,000 APBD KAB

1.11.1.11.01.... Program Penyiapan Tenaga Pendamping 20,000,000

1.11.1.11.01.... Kab Klaten 20,000,000 APBD KAB

Jumlah 3,905,833,000

Pembinaan Kelompok Posdaya

Terwujudnya pembinaan kelompok posdaya

Terlaksananya pembinaan kelompok posdaya dan pemberian bantuan kepada posdaya kelompok sejumlah 250 juta sejumlah 80 kelompok

Terlaksananya pembinaan kelompok posdaya dan pemberian bantuan kepada posdaya kelompok sejumlah 250 juta

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDSSosialisasi HIV/AIDS dan PMS

Meningkatnya pengetahuan remaja dlm masalah penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Terlaksananya sosialisasi HIV/AIDS dan PMS

Terlaksananya sosialisasi HIV/AIDS dan PMS

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Terlaksananya pelatihan Kader BKB

Terlaksananya pelatihan Kader BKB

Terlaksananya pelatihan Kader BKB

Terlaksananya pelatihan Kader BKL

Terlaksananya pelatihan Kader BKL

Terlaksananya pelatihan Kader BKL

Terlaksananya pelatihan Kader BKR

Terlaksananya pelatihan Kader BKR

Terlaksananya pelatihan Kader BKL

Pelatihan Kader Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Terwujudnya pelatihan kader UPPKS

Terlaksananya pelatihan kader UPPKS

Terlaksananya pelatihan kader UPPKS

Page 268: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

175,000,000

1,250,000

17,500,000

12,000,000

10,000,000

1,500,000

1,500,000

1,250,000

20,000,000

70,000,000

40,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 269: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1,631,500,000

25,000,000

17,500,000

65,000,000

12,000,000

1,350,000,000

162,000,000

115,000,000

115,000,000

238,000,000

Page 270: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

57,535,000

32,465,000

32,875,000

10,000,000

5,125,000

100,000,000

15,000,000

5,000,000

10,000,000

627,415,000

Page 271: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

12,000,000

590,415,000

25,000,000

10,000,000

100,000,000

25,000,000

75,000,000

267,500,000

25,000,000

175,000,000

50,000,000

Page 272: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

17,500,000

323,000,000

140,000,000

12,000,000

6,000,000

Page 273: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

90,000,000

10,000,000

15,000,000

30,000,000

5,000,000

15,000,000

275,000,000

Page 274: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

275,000,000

15,000,000

15,000,000

50,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

3,874,915,000

Page 275: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib SosialSKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 91.13.1.13.01.01 Program Pelayanan Administrasi perkantoran 322,300,000

1.13.1.13.01.01.07 Kab.Klaten 14,500,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.01.08 Tersedianya Penjaga Kantor 1 Org Kab.Klaten 10,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.01.10 Kab.Klaten 35,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.01.11 Kab.Klaten 40,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.01.14 Kab.Klaten 4,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.01.15 Kab.Klaten 3,800,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.01.17 Kab.Klaten 20,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.01.18 Kab.Klaten 160,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.01.19 Kab.Klaten 35,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 120,000,000 1.13.1.13.01.02.22 Kab.Klaten 35,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.02.24 Kab.Klaten 50,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terwujudnya tertib administrasi keuangan 1 Keg

Terwujudnya tertib administrasi keuangan 1 Keg

Terwujudnya tertib administrasi keuangan 1 Keg

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Terwujudnya Penjaga Kantor 1 Org

Terwujudnya Penjaga Kantor 1 Org

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor sebanyak

Terwujudnya Alat Tulis Kantor sebanyak 36 macam

Terwujudnya Alat Tulis Kantor sebanyak 36 macam

Penyediaan Brg Cetakan & Penggandaan

Tersedianya Barang cetak dan Penggandaan

Terwujudnya Barang cetak dan Penggandaan 7 macam

Terwujudnya Barang cetak dan Penggandaan 7 macam

Penyediaan Peraltan Rumah Tangga

Tersedianya peraltan rumah tangga selama 1 tahun

Terwujudnya peraltan rumah tangga selama 1 tahun

Terwujudnya peraltan rumah tangga selama 1 tahun

Penyediaan Bahan Bacaan & Peratuan PerUU-an

Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Bacaan

Terwujudnya Kebutuhan Bahan Bacaan sebanyak 4 macam

Terwujudnya Kebutuhan Bahan Bacaan sebanyak 4 macam

Penyediaan Makanan & Minuman

Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat

Tersedianya kebutuhan makan minum rapat sebanyak 10 kali

Tersedianya kebutuhan makan minum rapat sebanyak 10 kaliRapat-rpt Koordinasi &

Konsul ke Luar DaerahTerselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah sebanyak 78 kali

Terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah sebanyak 78 kali

Rapat-rpt Koordinasi & Konsul ke Dalam Daerah

Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah

Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah sebanyak 426 kali

Terwujudnya rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah sebanyak 426 kali

Pemeliharaan Rutin/Brkala Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan rtn berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya pemeliharaan rtn berkala Gedung Kantor 1 Keg

Terpeliharanya pemeliharaan rtn berkala Gedung Kantor 1 KegPemeliharaan Rutin/Brkala

Kend Dinas OprsnlTerlaksananya pemeliharaan rtn berkala Kend Dinas oprsnl

Terpeliharanya pemeliharaan rtn berkala Kend Dinas oprsnl 16 buah

Terpeliharanya pemeliharaan rtn berkala Kend Dinas oprsnl 16 buah

Page 276: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.13.1.13.01.02.28 Kab.Klaten 35,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.10 Program Peningkatan Perencanaan Dan Pelaporan 55,000,000

1.13.1.13.01.10.01 Kab.Klaten 15,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.10.07 Kab.Klaten 40,000,000 APBD KAB

2.08.1.13.01.15 Program pengembangan wilayah transmigrasi 590,097,000

2.08.1.13.01.15.02 Tercapainya Mou KSAD 118,747,000 APBD KAB

2.08.1.13.01.15.06 104,350,000 APBD KAB

2.08.1.13.01.15.09 32,000,000 APBD KAB

2.08.1.13.01.15.10 125,000,000 APBD KAB

2.08.1.13.01.15.xx 90,000,000 APBD KAB

Pemeliharaan Rutin/Brkala Peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan berkala gedung dan peralatan kantor

Terpeliharanya Pemeliharaan berkala gedung dan peralatan kantor 18 buah

Terpeliharanya Pemeliharaan berkala gedung dan peralatan kantor 18 buah

Penyusunan Buku Informasi Sosial,Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Triwulan dan Tahunan

Terselenggaranya Penyusunan Buku Informasi Sosial,Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Triwulan dan Tahunan

Tersedianya Penyusunan Buku Informasi Sosial, Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Triwulan dan Tahunan sebanyak 60 buku

Tersedianya Penyusunan Buku Informasi Sosial,Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Triwulan Semesteran dan tahunan sebanyak 60 buku

Monitoring Evaluasi Kegiatan Pelatihan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Termonitoringnya hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan

Termonitoringnya hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan sebanyak 100 peserta

Termonitoringnya hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan sebanyak 100 peserta

Peningkatan Kerja sama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan transmigrasi

Sumatra, Kalimantan Sulawesi,

Terlaksananya Mou 3 KSAD Terlaksananya Mou 3 KSAD

Monitoring dan evaluasi transmigrasi

Termonitoringnya perkembangan transmigrans yang telah ditempatkan

Sumatra, Kalimantan,

Sulawesi

Terlaksananya monitoring perkembangan transmigrans yang telah ditempatkan 3 Kabupaten, 3 Propinsi

Terlaksananya monitoring perkembangan transmigrans yang telah ditempatkan 3 Kabupaten, 3 Propinsi

Penyuluhan dan pembinaan transmigrasi

Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan transmigrasi

5 Wil eks Tubup

Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan transmigrasi 5 kali penyuluhan dan pembinaan

Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan transmigrasi 5 kali penyuluhan dan

Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran

Tercapainya pendaftaran seleksi transmigrasi penampungan pengawalan

Sumatra, Kalimantan,

Sulawesi

Terlaksananya pendaftaran seleksi transmigrasi penampungan pengawalan 25 KK

Terlaksananya pendaftaran seleksi transmigrasi penampungan pengawalan 25 KK

Penjajagan dan pengecekan calon lokasi transmigrasi

Tercapainya penjajagan rintisan dan pengecekan calon lokasi transmigrasi

Sumatra, Kalimantan,

Sulawesi

Terlaksananya penjajagan rintisan dan pengecekan calon lokasi transmigrasi 3X

Terlaksananya penjajagan rintisan dan pengecekan calon lokasi transmigrasi 3X

Page 277: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

2.08.1.13.01.15.xx Klaten 120,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.15 14,132,500,000

1.14.1.13.01.15.14 250,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.15.17 175,000,000 DBHCHT

Pembekalan bagi calon transmigran

Terwujudnya pembekalan bagi calon transmigran

Terlaksananya pembelian bantuan sarana dan prasarana bagi calon transmigran sebanyak 20 KK

Terlaksananya pembelian bantuan sarana dan prasarana bagi calon transmigran sebanyak 20 KK

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja

Pelatihan Menjahit (DBHCHT)

Terlaksananya pelat. Ketram. menjahit sebanyak 60 org.

Kec Klaten Utara, Kec Ngawen,

Kec Wedi, kec

Prambanan, Kec

Manisrenggo, Kec

Karangnongko, Kec

Ceper, Kec Tulung, dan

18 Kec

Terselengg. Pel. Menjahit sebanyak 60 org

Terselengg. Pel. Menjahit sebanyak 80 org

Pelatihan Tata Rias Wajah & Potong Rambut (DBHCHT)

Terlaksananya pelat. Ketram. TT Rias Wajah & Pot.Rbt 40 org.

Kec Klaten Utara, Kec

Klaten Selatan,

Kec Kalikotes , Kec Bayat, Kec Tulung, dan 21 Kec

Terselengg. Pel. TT Rias Wjh & Pot Rbt sebanyak 40 org

Terselengg. Pel. Menjahit sebanyak 40 org

Page 278: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.14.1.13.01.15.26 350,000,000 DBHCHT

1.14.1.13.01.15.30 Pelatihan Pembuatan Kue 200,000,000 APBD II

1.14.1.13.01.15.34 Klaten 200,000,000 DBHCHT

1.14.1.13.01.15.xx Pelatihan Anyaman Bambu Klaten 200,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.15.xx Pelatihan Las Terlaks. Pelatihan Las sbyk 20 org. 100,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.15.27 Pelatihan Mengemudi Klaten 150,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.15.20 Klaten 60,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.15.38 Pembinaan TKI Purna Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.15.37 Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.15.36 Klaten 100,000,000 APBD KAB

Pelatihan Otomotif Bengkel Sepeda Motor (DBHCHT)

Terlaksananya pelat. Ketram. Bengkel Spd M sebanyak 40 org.

Kec Kalikotes,

Kec Ngawen,

Kec Prambanan,

Kec Karangnong

ko, Kec Jatinom,

dan 21 Kec

Terselengg. Pel.Bengkel Spd motor sebanyak 40 org

Terselengg. Pel.Bengkel Spd motor sebanyak 40 org

Terlaksananya pelat. Ketram. Pembuatan Kue sebanyak 40 org.

Kec Jogonalan,

Kec Prambanan, Kec Ceper, Kec Cawas, dan 22 Kec

Terselengg. Pel. Pembuatan Kue sebanyak 40 org

Terselengg. Pel. Pembuatan Kue sebanyak 40 org

Pelatihan Bordir (DBHCHT)

Terlaks. Pelatihan Bordir sbyk 40 org Terselengg. Pel. Bordir sebanyak 40 org

Terselengg. Pel. Bordir sebanyak 40 org

Terlaks. Pelatihan Anyaman Rotan sbyk 40 org.

Terselengg. Pel. Anyaman Rotan sebanyak 40 org

Terselengg. Pel. Anyaman Rotan sebanyak 40 org

Kec Ngawen,

Kec Juwiring

Terselengg. Pel. Las sebanyak 20 org

Terselengg. Pel. Anyaman sebanyak 20 org

Terlaks. Pelatihan Mengemudi sbyk 100 org.

Terselenggaranya Pelatihan Mengemudi 100 orang

Terselenggaranya Pelatihan Mengemudi 100 orang

Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS )

Terlaks. Pembinaan bagi 30 lembaga Pelat Kerja Swasta.

Terselengg. Pembinaan LPKS 30 Lembaga

Terselengg. Pembinaan LPKS 30 Lembaga

Terlaks. Pembinaan bagi TKI Purna sebanyak 50 org

Terselengg. Pembinaan Bagi 50 TKI Purna

Terselengg. Pembinaan Bagi 50 TKI Purna

Pembinaan Tenaga Kerja AKAD

Terlaks. Pembinaan bagi TK AKAD Purna sebanyak 50 org

Terselengg. Pembinaan Bagi 50 TKI AKAD

Terselengg. Pembinaan Bagi 50 TKI Purna

Pembinaan CTKI ke Luar Negeri

Terlaks. Pembinaan bagi CTKI sebanyak 50 org

Terselengg. Pembinaan Bagi 50 CTKI ke LN

Terselengg. Pembinaan Bagi 50 CTKI ke LN

Page 279: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.14.1.13.01.15.xx Klaten 22,500,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.15.xx Terlaksannya Keg. Pendampingan Klaten 2,675,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.15.xx Klaten 9,000,000,000 DBHCHT

1.14.1.13.01.15.xx Pelatihan Pijat Refleksi 26 Kec 100,000,000 DBHCHT

1.14.1.13.01.15.xx 26 Kec 100,000,000 DBHCHT

1.14.1.13.01.15.xx 100,000,000 DBHCHT

1.14.1.13.01.15.xx Pelatihan Batik Kec Bayat 50,000,000 DBHCHT

1.14.1.13.01.15.xx Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.16 Program Pelayanan dan Rehab Kesejahteraan Sosial 365,000,000

1.13.1.13.01.16.12 Klaten 35,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.16.13 35,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.16.16 Pemeliharaan TMP 55,000,000 APBD KAB

Operasional Balai Latihan Kerja Kecil

Terselenggaranya Keg. Operasional BLK

Terlaks. Keg. Oprerasional BLK

Terlaks. Keg. Oprerasional BLK

Pendampingan Padat Karya Pedesaan

Terselenggaranya Keg. Pendampingan 150 Desa dan tersalurkannya bantuan keuangan untuk padat karya

Terselenggaranya Keg. Pendampingan 150 Desa

Fasilitasi Padat Karya Pedesaan ( DBHCHT )

Terfasilitasinya padat karya pedesaan

tersalurkannya bantuan keuangan untuk padat karya untuk 180 desa @ Rp. 50.000.000,-

tersalurkannya bantuan keuangan untuk padat karya untuk 180 desa @ Rp. 50.000.000,-

Terlaksananya pelatihan pijat refleksi bagi 40 orang bagi penyandang disabilitas

Terselenggaranya pelatihan pijat refleksi bagi 40 orang bagi penyandang disabilitas

mengakomodir usulan

musrenbang kecamatan

Terselenggaranya pelatihan pijat refleksi bagi 40 orang bagi penyandang disabilitas

Pelatihan Sablon dan Dekorasi

Terlaksananya pelatihan sablon dan Dekorasi untuk 40 orang

Terselenggaranya pelatihan sablon dan Dekorasi untuk 40 orang

mengakomodir usulan

musrenbang kecamatan

Terselenggaranya pelatihan sablon dan Dekorasi untuk 40 orang

Pelatihan Pembuatan Pakaian adat

Terlaksananya pelatihan pakaian adat untuk 40 orang

Kec Wonosari

Terselenggaranya pelatihan pakaian adat untuk 40 orang

mengakomodir usulan

musrenbang kecamatan

Terselenggaranya pelatihan pakaian adat untuk 40 orang

Terlaksananya pelatihan Batik untuk 40 orang

Terselenggaranya pelatihan Batik untuk 40 orang

mengakomodir usulan

musrenbang kecamatan

Terselenggaranya pelatihan Batik untuk 40 orangFasilitasi penguatan bagi

orang tua pekerja anak di sektor terburuk

terfasilitasi penguatan bagi orang tua pekerja anak di sektor terburuk

tersalurkannya bantuan bagi orang tua pekerja anak di sektor terburuk

tersalurkannya bantuan bagi orang tua pekerja anak di sektor terburuk

Penanganan mayat terlantar

Terwujudnya penanganan 30 orang mayat terlantar

Terlaksananya penguburan 30 orang mayat terlantar

Terlaksananya penguburan 30 orang mayat terlantar

Penanganan bagi korban bencana alam

Terlaksananya pelatihan relawan penanggulangan bencana

Cawas, Bayat, Wedi

Terselenggaranya pelatihan relawan penanggulangan bencana 25 anggota TAGANA

Terselenggaranya pelatihan relawan penanggulangan bencana 25 anggota TAGANA

Terlaksananya AKRS dan peringatan upacara bunga tabur hari pahlawan dan terpeliharanya TMP

TMP Ratna bantala

Terselenggaranya AKRS dan peringatan upacara bunga tabur hari pahlawan dan terpeliharanya 1 TMP Ratnabantala

Terselenggaranya AKRS dan peringatan upacara bunga tabur hari pahlawan dan terpeliharanya 1 TMP Ratnabantala

Page 280: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Klaten 60,000,000 APBD KAB

Klaten 100,000,000 APBD KAB

Klaten 40,000,000 APBD KAB

Penyuluhan Sosial Klaten 40,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 150,000,000

1.14.1.13.01.16.16 Penyel. Bursa TK Klaten 150,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.17 925,000,000

1.14.1.13.01.17.02 Klaten 26,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.17.09 Sosialisasi Bulan K3 Terlaksananya Sosialisasi Bulan K3 Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.17.11 Klaten 70,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.17.12 Klaten 135,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.17.13 Klaten 30,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.17.14 Klaten 95,000,000 APBD KAB

Pemberdayaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Meningkatnya Ketrampilan UEP bagi 40 WRSE

Terselenggarakannya pelatihan ketrampilan bagi 40 WRSE

Terselenggarakannya pelatihan ketrampilan bagi 40 WRSE

Peningkatan Kemampuan Ketrampilan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi (PK3RSE)

Meningkatnya Ketrampilan UEP bagi 60 Keluarga Miskin

Terselenggarakannya pelatihan ketrampilan bagi 60 KK Miskin

Terselenggarakannya pelatihan ketrampilan bagi 60 KK Miskin

Pemberdayaan bagi 25 Eks Penderita HIV/AIDS

Meningkatnya Ketrampilan UEP bagi 25 Eks Penderita HIV/AIDS

Terselenggarakannya pelatihan ketrampilan bagi 25 Eks Penderita HIV/AIDS

Terselenggarakannya pelatihan ketrampilan bagi 25 Eks Penderita HIV/AIDS

Tersampaikannya Program Kegiatan Kesejahteraan Sosial

Terselenggarakannya Penyuluhan Sosial di 5 Kecamatan

Terselenggarakannya Penyuluhan Sosial di 5 Kecamatan

Terlaks. Pelayanan antar Kerja dan Job Market Fair (50) persh.

Terselenggaranya Pelayanan antar Kerja dan JMF (50) persh.

Terselenggaranya Pelayanan antar Kerja dan JMF (50) persh.

Program Perlindungnan Pengembangan Lembaga KetenagakerjaanFasilitasi Penyelesaian Prosedure penyelesaian PHI

Tercapainya peningkat jumlah pekerja yang paham penyelesaian PHK-PHI

Meningkatnya jumlah pekerja yang paham penyelesaian PHK-PHI sebanyak 100 orang

Meningkatnya jumlah pekerja yang paham penyelesaian PHK-PHI sebanyak 100 orang

Terlaksananya Sosialisasi Bulan K3 sebanyak 600 org

Terlaksananya Sosialisasi Bulan K3 sebanyak 660 org

Operasional Petugas Fungsional Pengawas Perusahaan

Terselenggaranya Pengawasan di perusahaan

Terselenggaranya Pengawasan di perusahaan sebanyak 480 Perusahaan

Terselenggaranya Pengawasan di perusahaan sebanyak 520 Perusahaan

Pemeriksaaan Kesehatan Pekerja

Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan pekerja

Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan pekerja sebanyak 400 org

Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan pekerja sebanyak 450 org

Pengujian Lingkungan Kerja

Terlaksananya pengujian lingkungan kerja perusahaan

Terselenggarnya pengujian lingkungan kerja di 10 perusahaan

Terselenggarnya pengujian lingkungan kerja di 12 perusahaan

Pembinaan Norma Ketenagakerjaan

Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan

Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan sebanyak 300 org

Terselenggaranya pembinaan dan penyuluhan sebanyak 350 org

Page 281: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.14.1.13.01.17.19 Klaten 23,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.17.20 Klaten 22,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.17.21 Klaten 31,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.17.23 Terlaksananya rapat koordinasi Klaten 110,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.17.24 Klaten 26,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.17.26 Sosialisasi Upah Minimum Klaten 58,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.17.31 Klaten 190,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.17.33 Penyelesaian kasus PHI/PHK Klaten 9,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.17.34 Semarang APBD KAB

1.14.1.13.01.19 Program Perluasan Kesempatan Kerja 200,000,000 1.14.1.13.01.19.01 Klaten 20,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.19.02 Terlaks Sosialisasi CTKI sbyk 26 Kec Klaten 100,000,000 APBD KAB

Pemberdayaan Organisasi Serikat Pekerja

Tercapainya Pemberdayaan anggota Serikat Pekerja di Perusahaan

Terlaksananya Pemberdayaan anggota Serikat Pekerja di Perusahaan sebanyak 120 orang

Terlaksananya Pemberdayaan anggota Serikat Pekerja di Perusahaan sebanyak 120 orangPemberdayaan Kerjasama

(LKS) BipartitTercapainya komunikasi antara pekerja dan pengusaha dlm masalah ketenagakerjaan

Meningkatnya komunikasi antara pekerja dan pengusaha dlm masalah ketenagakerjaan sebanyak 120 orang

Meningkatnya komunikasi antara pekerja dan pengusaha dlm masalah ketenagakerjaan sebanyak 120 orang

Pemberdayaan Kerjasama (LKS) Tripartit

Tercapainya Forum komunikasi tentang masalah ketenagakerjaan

Terlaksananya Forum komunikasi tentang masalah ketenagakerjaan sebanyak 120 orang

Terlaksananya Forum komunikasi tentang masalah ketenagakerjaan sebanyak 120 orang

Koordinasi Pengawasan tingkat Nasional

Terselenggaranya rapat koordinasi untuk 20 org

Terselenggaranya rapat koordinasi untuk 30 org

Operasional Dewan Pengupahan

Pelaksanaan Survey KHL Terlaksananya Pelaksanaan Survey KHL sebanyak 20 pasar

Terlaksananya Pelaksanaan Survey KHL sebanyak 20 pasarTercapainya sosialisasi UMK di

wilayah Kab KlatenTersosialisasinya UMK di wilayah Kab Klaten sebanyak 400 orang

Tersosialisasinya UMK di wilayah Kab Klaten sebanyak 400 orang

Penarikan Pekerja Anak di Sektor Terburuk

Terselenggaranya Pendataan Pekerja Anak di 6 desa

Terselenggaranya Pendataan dan Pelatihan Pekerja Anak di 6 desa

Terselenggaranya Pendataan dan Pelatihan Pekerja Anak di 6 desa

Penyelesaian Kasus PHI/PHK

Terlaksananya Penyelesaian kasus PHI/PHK unt 30 kasus

Terlaksananya Penyelesaian kasus PHI/PHK unt 30 kasus

Pengiriman Porseni LKS Tripartite

Pengiriman peserta Porseni di Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah

Terlaksananya pengiriman peserta Porseni di Dinakertransduk Provinsi Jawa Tengah sebanyak 25 orang

Pencarian Lowongan Pekerjaan

Terlaks. Pencarian Low. Kerja sbyk 25 perush.

Tercapainya Pencarian Low. Kerja 25 perusahaan

Terlaksananya Pencarian Lowongan Kerja 25 perusahaan

Sosialisasi Kepada pencari kerja / penganggur

Terselenggaranya Pelaksanaan Sosialisasi 26 Kec

Terselenggaranya Pelaksanaan Sosialisasi 26 Kec

Page 282: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.14.1.13.01.19.03 Klaten 30,000,000 APBD KAB

1.14.1.13.01.19.04 Klaten 50,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.20 Program Pembinaan Eks Penyandang penyakit sosial 135,000,000 1.13.1.13.01.20.06 Klaten 30,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.20.08 9 lokasi 105,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 3,630,655,000

1.13.1.13.01.21.06 10,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.21.07 15,000,000 APBD KAB

Pembinaan di Lembaga Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Buku Kerja Khusus (BKK)

Terlaksananya Pembinaan PPTKIS LPTKS dan BKK

Terselenggaranya Pembinaan PPTKIS LPTKS dan BKK 50 lembaga

Terselenggaranya Pembinaan PPTKIS LPTKS dan BKK 50 lembaga

Informasi Pasar Kerja (IPK) Online

Terlaksananya pelayanan AK I dan Info kerja bagi pencaker /penganggur

Terselenggaranya pelayanan AK I dan Info kerja bagi pencaker /penganggur

Terselenggaranya pelayanan AK I dan Info kerja bagi pencaker /penganggur

Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT

Terselenggaranya pembinaa dan rehabilitasi tuna sosial PGOT bagi pemangku kepentingan

Terlaksananya sinergitas penanganan PGOT

Terlaksananya sinergitas penanganan PGOT

Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)

Terlaksananya pembinaan dan penguatan ABH

Terwujudnya penguatan ABH dan pemberian bantuan kepada 3 pokja ABH sejumlah 30 juta

Terwujudnya penguatan ABH dan pemberian bantuan kepada 3 pokja ABH sejumlah 30 juta

Pemberdayaan orsos dan K3S

Terselenggaranya pembinaan LKS se-Kab.Klaten

20 yayasan

/LKS

Terbinanya pembinaan LKS se-Kab.Klaten 20 yayasan

Terbinanya pembinaan LKS se-Kab.Klaten 20 yayasan

Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat dalam meningkatkan motivasi kesejahteraan Sosial

Terselenggaranya pembinaan dan seleksi pekerja sosial masyarakat (PSM) yang berprestasi

Jatinom, Karangnong

ko, Kemalang, Manisrengg

o

Terbinanya Pekerja Sosial Masyarakat 125 org

Terbinanya Pekerja Sosial Masyarakat 125 org

Page 283: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.13.1.13.01.21.08 Kab.Klaten 50,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.21.10 Kab.Klaten 110,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.21.14 Kab.Klaten 140,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.21.15 Kab.Klaten 200,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.21.16 9 Kec 75,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.21.17 Kab.Klaten 20,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.21.xx Kab.Klaten 50,000,000 APBD KAB

Pemberdayaan Karang Taruna

Terlaksananya Pembinaan pengurus karang taruna dalam rangka lomba karang taruna Tk Provinsi , terselenggaranya temu konsultasi KT

Terselenggaranya Pembinaan pengurus karang taruna dalam rangka lomba karang taruna Tk Provinsi , terselenggaranya temu konsultasi KT untuk 2 KT tk Desa dan 30 org pengurus KT dan pemebrian bantuan hibah ke pada Karang Taruna Kab Klaten

mengakomodir usulan musrenbang kecamatan

Terselenggaranya Pembinaan pengurus karang taruna dalam rangka lomba karang taruna Tk Provinsi , terselenggaranya temu konsultasi KT untuk 2 KT tk Desa dan 30 org pengurus KT dan pemebrian bantuan hibah ke pada Karang Taruna Kab Klaten

Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Terlaksananya Pendataan PMKS dan PSKS di 26 Kecamatan

Terlaksananya Pendataan PMKS dan PSKS di 26 Kecamatan

Terlaksananya Pendataan PMKS dan PSKS di 26 Kecamatan

Pemberdayaan Tenaga Kesetiakawanan Sosial Kecamatan (TKSK)

Terselenggaranya pembinaan TKSK 26 TKSK di Kecamatan se Kab Klaten

Terselenggaranya pembinaan TKSK 26 TKSK di Kecamatan se Kab Klaten

Terselenggaranya pembinaan TKSK 26 TKSK di Kecamatan se Kab Klaten

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

Terselenggaranya Bintek dan Rakor dalam Pelaksanaan PKH sebanyak 98 org

Terselenggaranya Bintek dan Rakor dalam Pelaksanaan PKH sebanyak 98 org

Terselenggaranya Bintek dan Rakor dalam Pelaksanaan PKH sebanyak 98 org

Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)

Terlaksananya Fasilitasi Kader RBM dalam Penanganan PMKS

Terwujudnya Fasilitasi Kader RBM dalam penanganan PMKS

Terwujudnya Fasilitasi Kader RBM dalam penanganan PMKS

Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan

Terlaksananya monitoring pemanfaatan bantuan

Terwujudnya pemberian bantuan yang tepat sasaran. dan tepat manfaat

Terwujudnya pemberian bantuan yang tepat sasaran. dan tepat manfaat

Fasilitasi Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kab Klaten

Terfasilitasinya Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kab Klaten

Tersalurnya bantuan hibah kepada Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kab Klaten

Tersalurnya bantuan hibah kepada Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kab Klaten

Page 284: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.13.1.13.01.21.xx Kab.Klaten 710,655,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.21.xx Kab.Klaten 150,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.21.xx Kab.Klaten 2,100,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.24 Program Pembinaan Kelembagaan 665,000,000

1.13.1.13.01.24.01 Kab.Klaten 55,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.24.02 225,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.24.03 Kab.Klaten 85,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.24.04 Terlaksananya fasilitasi DP2K3D 6 Kec 55,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.24.xx kab Klaten 60,000,000 APBD KAB

Fasilitasi LKS/Anak panti untuk permakanan/konsumsi

Terfasilitasinya LKS/Anak panti untuk permakanan/konsums

Tersalurnya bantuan hibah kepadaLKS/Anak panti untuk permakanan/konsumsi sejumlah 649 orang x Rp. 3.000 x 365 hari

Tersalurnya bantuan hibah kepadaLKS/Anak panti untuk permakanan/konsumsi sejumlah 649 orang x Rp. 3.000 x 365 hari

Fasilitasi Orang dengan kecacatan berat (ODKB)

Terfasilitasinya Orang dengan kecacatan berat (ODKB)

Tersalurnya bantuan hibah kepada Orang dengan kecacatan berat (ODKB) sejumlah 300 orang x Rp. 500.000

Tersalurnya bantuan hibah kepada Orang dengan kecacatan berat (ODKB) sejumlah 300 orang x Rp. 500.000

Fasilitasi lanjut Usia terlantar ( LUT )

Terfasilitasinya lanjut Usia terlantar ( LUT )

Tersalurnya bantuan hibah kepada lanjut Usia terlantar ( LUT ) sejumlah 3.500 orang x Rp. 50.000 x 12 bulan

Tersalurnya bantuan hibah kepada lanjut Usia terlantar ( LUT ) sejumlah 3.500 orang x Rp. 50.000 x 12 bulan

Penunjang Operasional Kegiatan Sosial yang bersumber dari APBD I DAN APBN

Terpantaunya kegiatan yang bersumber APBD I dan APBN

Terselenggaranya Penunjang Operasional Kegiatan Bidang sosial

Terselenggaranya Penunjang Operasional Kegiatan Bidang sosial

Pembinaan Kelayan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Kabupaten Klaten

Terlaksananya pembinaan bagi kelayan LKS

20 LKS di Kab.Klaten

Terlaksananya pembinaan bagi kelayan LKS dan pemberian bantuan kepada 17 LKS sejumlah 17 LKS

Terlaksananya pembinaan bagi kelayan LKS dan pemberian bantuan kepada 17 LKS sejumlah 17 LKS

Penguatan dan Pemantapan TAD Kabupaten Klaten

Terlaksananya pemberdayaan Difabel

Terlaksananya kesetaraan, kemadirian dan kesejahteraan difabel dan pemberian bantuan hibah kepada TAD sejumlah 50 juta

Terlaksananya kesetaraan, kemadirian dan kesejahteraan difabel

Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel (DP2K3D)

Terpantaunya pelaksanaan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan difabel

Terpantaunya pelaksanaan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan difabel

Fasilitasi Paguyuban Penyandang cacat kab Klaten ( PPCK )

Terfasilitasinya Paguyuban Penyandang cacat kab Klaten ( PPCK )

tersalurnya bantuannya hibah ke pada PPCK

tersalurnya bantuannya hibah ke pada PPCK

Page 285: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.13.1.13.01.24.xx kab Klaten 35,000,000 APBD KAB

1.13.1.13.01.24.xx kab Klaten 150,000,000 APBD KAB

JUMLAH 21,290,552,000

Fasilitasi Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3 ) Bina Sejahtera

Terfasilitasinya Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3 ) Bina Sejahtera

tersalurnya bantuannya hibah ke pada Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3 ) Bina Sejahtera

tersalurnya bantuannya hibah ke pada Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3 ) Bina Sejahtera

Fasilitasi Komda Lansia kabupate Klaten

Terfasilitasinya Komda Lansia kabupate Klaten

tersalurnya bantuannya hibah ke pada Komda Lansia kabupate Klaten

tersalurnya bantuannya hibah ke padaKomda Lansia kabupate Klaten

Page 286: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10 359,000,000

15,000,000

15,000,000

40,000,000

45,000,000

5,000,000

4,000,000

25,000,000

170,000,000

40,000,000

145,000,000 50,000,000

55,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 287: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

40,000,000

55,500,000

10,500,000

45,000,000

470,097,000

118,747,000

104,350,000

32,000,000

125,000,000

90,000,000

Page 288: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

120,000,000

2,957,500,000

300,000,000

200,000,000

Page 289: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

400,000,000

250,000,000

200,000,000

200,000,000

100,000,000

175,000,000

60,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

Page 290: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

22,500,000

750,000,000

9,000,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

50,000,000

100,000,000

140,000,000

40,000,000

40,000,000

60,000,000

Page 291: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

60,000,000

100,000,000

40,000,000

40,000,000

150,000,000

150,000,000

1,015,000,000

26,000,000

110,000,000

80,000,000

145,000,000

35,000,000

105,000,000

Page 292: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

23,000,000

22,000,000

31,000,000

120,000,000

26,000,000

58,000,000

200,000,000

9,000,000

25,000,000

240,000,000 25,000,000

125,000,000

Page 293: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

30,000,000

60,000,000

140,000,000 35,000,000

105,000,000

650,000,000

12,500,000

17,500,000

Page 294: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

50,000,000

115,000,000

145,000,000

205,000,000

80,000,000

25,000,000

50,000,000

Page 295: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

710,655,000

150,000,000

2,100,000,000

385,000,000

60,000,000

225,000,000

40,000,000

60,000,000

60,000,000

Page 296: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

35,000,000

150,000,000

6,707,097,000

Page 297: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan ORSKPD : DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.17.1.17.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 367,000,000 1.17.1.17.01.01.01 Surat keluar masuk 12,000,000 APBD KAB Surat keluar masuk

1.17.1.17.01.01.02 50,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.01.07 2 Pegawai Non PNS 20,000,000 APBD KAB 2 Pegawai Non PNS

1.17.1.17.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor 35,000,000 APBD KAB Alat tulis kantor

1.17.1.17.01.01.11 35,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.01.15 5,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.01.17 Kegiatan rapat - rapat dinas 20,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.01.18 160,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.01.19 30,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.02 Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur 215,000,000

1.17.1.17.01.02.13 Terwujudnya meubelair kantor 50,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.02.22 Terwujudnya gedung yang nyaman 35,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.02.24 50,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan

Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Penyediaan jasa surat menyurat Terwujudnya pengelolaan administrasi surat menyurat

Disbudparpora Klaten

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air & Listrik

Terbayarnya biaya langganan telepon, air, listrik dan internet kantor

Disbudparpora Klaten

Langganan telefon, air, listrik dan internet

Langganan telefon, air, listrik dan internet

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya Jasa Pegawai Non PNS

Disbudparpora Klaten

Disbudparpora Klaten

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Disbudparpora Klaten

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan kantor

Barang cetakan dan penggandaan kantor

Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang - undangan

Meningkatnya pengetahuan pegawai Dinas Budparpora

Disbudparpora Klaten

Tersedianya bahan bacaan dan per - UU- an

Pegawai Dinas Budparpora

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman kantor

Disbudparpora Klaten

Kegiatan rapat - rapat dinas

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah

Disbudparpora Klaten

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Disbudparpora Klaten

Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Disbudparpora Klaten

Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Disbudparpora Klaten

Pemeliharaan GedungDinas Budaparpora

Pemeliharaan GedungDinas Budaparpora

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Tewujudnya kendaraan Dinas yang siap pakai

Disbudparpora Klaten

Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional

Page 298: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan

Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

1.17.1.17.01.02.30 30,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.02.31 Pengadaan Komputer Terwujudnya komputer dan printer Komputer dan printer 50,000,000 APBD KAB Komputer dan printer

1.17.1.17.01.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 210,000,000

1.17.1.17.01.15.xx Klaten 75,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.15.16 Klaten 135,000,000 APBD KAB

2.04.1.17.01.15 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 805,000,000

2.04.1.17.01.15.23 Terbinanya Kelompok Sadar Wisata 50,000,000 APBD KAB

2.04.1.17.01.15.24 Promosi Pariwisata Meningkatnya jumlah wisatawan 230,000,000 APBD KAB

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga

Terwujudnya perlatan kantor dan rumah tangga yang baik

Disbudparpora Klaten

Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Disbudparpora Klaten

Pelestarian Peningkatan Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional

Terwujdunya pelestarian sejarah dan nilai - nilai tradisional

Terlaksananya lomba penulisan jurnalistik, karya tulis ilmiah dan penulisan di media massa bagi pelajar SMP dan SMA sederajat

Terlaksananya lomba penulisan jurnalistik, karya tulis ilmiah dan penulisan di media massa bagi pelajar SMP dan SMA sederajat

Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Cagar Budaya

Terwujudnya pelestarian situs dan cagar budaya

Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang cagar budaya, Pembuatan film profil situs dan cagar budaya, labelisasi dan study kasus situs dan cagar budaya labelisasi dan study kasus situs

Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang cagar budaya, Pembuatan film profil situs dan cagar budaya, labelisasi dan study kasus situs dan cagar budaya labelisasi dan study kasus situs

Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )

Kec. Prambanan, Bayat, Wedi, Ngawen, Polanharjo, Tulung

Terlaksananya pembinaan 12kelompok Sadar Wisata

Terlaksananya pembinaan 12kelompok Sadar Wisata

Jakarta, Yogyakarta, Semarang, Solo

Terlaksananya kerjasama dengan Java Promo, Forum Solo Raya, pameran di PRPP, Java Expo, JEC, TMII , ersedianya bahan promosi pariwisata 5.000 eks, dan pengadaan souvenir

Terlaksananya kerjasama dengan Java Promo, Forum Solo Raya, pameran di PRPP, Java Expo, JEC, TMII , ersedianya bahan promosi pariwisata 5.000 eks, dan pengadaan souvenir

Page 299: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan

Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

2.04.1.17.01.15.25 325,000,000 APBD KAB

2.04.1.17.01.15 200,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1,395,000,000

1.17.1.17.01.16.16 Pengiriman Tim Kesenian 250,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.16.21 Klaten 180,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.16.22 Klaten 25,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.16.23 Kirab Budaya dan Pentas Seni 400,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.16.25 OW Candi 200,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.16.27 Pagelaran Wayang Kulit 225,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.16.28 Fasilitasi Dewan Bahasa Jawi 50,000,000 APBD KAB

1.17.1.17.01.16.xx Terfasilitasinya kegiatan PASREN 15,000,000 APBD KAB

Penyelenggaraan Event Pariwisata

Terselenggaranya event pariwisata unggulan di Kab. Klaten

OMAC, Bukit Sidhoguro, Jatinom, Jl. Pemuda

Terlaksananya 5 event perayaaan tradisional ( Padusan, Maleman, Syawalan, Yaqowiyyu dan Klaten Lurik-Batik Carnival

Terlaksananya 5 event perayaaan tradisional ( Padusan, Maleman, Syawalan, Yaqowiyyu dan Klaten Lurik-Batik Carnival

Fasilitasi Sarana dan Pra Sarana Desa Wisata

Terwujudnya pengembangan sarana dan pra sarana di desa wisata

Prambanan, Bayat, Ngawen,Wedi

Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana di desa wisata Kebondalem Kidul, Brajan, Melikan, Paseban dan Soran

Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana di desa wisata

Terwujdunya promosi kesenian & budaya

TMII, Semarang, Kab./Kota

sekitar

Terlaksananya pengirimantim kesenian Kab. Klaten

Terlaksananya pengirimantim kesenian Kab. Klaten

Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah

Meningkatnya kesenian dan budaya daerah

Terlaksananya pekan senitingkat SD - SMA

Terlaksananya pekan senitingkat SD - SMA

Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

Terwujudnya pengawasan dan pengembangan organisasi spiritual

Terlaksananya pembinaan 12 Organisasi spiritual

Terlaksananya pembinaan 12 Organisasi spiritual

Terselenggaranya kirab budaya dan pentas seni

Jl. Pemuda Klaten

Terlaksananya kirab budaya & pentas seni hari jadi Klaten

Terlaksananya kirab budaya & pentas seni hari jadi Klaten

Pengembangan Seni Budaya dan Atraksi Wisata

Terwujudnya apresiasi seni dan budaya

Terlaksananya pentas seni dan budaya

Terlaksananya pentas seni dan budaya

Terselenggaranya Pentas wayang kulit semalam suntuk

Alon-alon Klaten

Terlaksananya pagelaranwayang kulit

Terlaksananya pagelaranwayang kulit

Terwujudnya peningkatan bahasa jawi

Disbudparpora Klaten

Terfasilitasinya dewan bahasa jawi

Terfasilitasinya dewan bahasa jawi

Fasilitasi Paguyuban Seni Rupawan Klaten (PASREN)

Disbudparpora Klaten

Tebinanya kegiatan PASREN

Page 300: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan

Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

1.17.1.17.01.16.xx 50,000,000 APBD KAB

2.04.1.17.01.16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 375,000,000

2.04.1.17.01.16.09 Pemeliharaan Obyek Wisata Klaten 100,000,000 APBD KAB

2.04.1.17.01.16.35 OMAC 200,000,000 APBD KAB

2.04.1.17.01.16.xx Operasional Destinasi Wisata 75,000,000 APBD KAB

2.04.1.17.01.16.xx 3,000,000,000 APBD KAB

2.04.1.17.01.17 Program Pengembangan Kemitraan 300,000,000

2.04.1.17.01.17.15 Klaten 20,000,000 APBD KAB ADWINDO Kab. Klaten

2.04.1.17.01.17.26 150,000,000 APBD KAB

2.04.1.17.01.17.27 30,000,000 APBD KAB

Pemeliharaan Peralatan Kesenian

Terwujudnya peralatan kesenian yang baik

Disbudparpora Klaten

Terpeliharanya 2 pangkon gamelan, 1 set band dan 1 piano

Terwujudnya pemeliharaan 10 Obyek Wisata

Terpeliharanya 10 Obyek Wisata

Terpeliharanya 10 Obyek Wisata

Operasional Pengelolaan OMAC

Terwujudnya OMAC yang mempunyai nilai jual

Terlaksananya pengelolaan OMAC

Terlaksananya pengelolaan OMAC

Terwujudnya kebersihan dan kenyamanan di obyek wisata

Bayat, Klaten Utara,Wonosari, Ceper, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Kemalang, Prambanan, Jatinom

Terwujudnya kebersihan di OW Makam Pandanaran, Monumen Juang, Bukit Sidoghuro, Makam Perwito, Sendang Sinongko, Makam Kyai Melati, Makam Panembahan Romo, Deles Indah, Makam Ronggowarsito dan Pemandian Jolotundo selama 12 bulan

Terwujudnya kebersihan di OW Makam Pandanaran, Monumen Juang, Bukit Sidoghuro, Makam Perwito, Sendang Sinongko, Makam Kyai Melati, Makam Panembahan Romo, Deles Indah, Makam Ronggowarsito dan Pemandian Jolotundo

Pengembangan Kawasan wisata jimbung pandanaran

berkembangnya paket kunjungan wisata disepanjang wilayah jimbung sampai pandanaran.

Kec.Kalikotes, Bayat,Wedi.

terlaksananya penataan kawasan wisata Jimbung,Rowo Jombor, Keramik Melikan,Makam Sunan Pandanaran, Industri Batik .

terlaksananya penataan kawasan wisata Jimbung,Rowo Jombor, Keramik Melikan,Makam Sunan Pandanaran, Industri Batik .

Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO

Terwujudnya Pembinaan ADWINDO Terlaksananya Pembinaan ADWINDO

Pemilihan Mas dan Mbak Klaten Terlaksananya Pemilihan Mas dan Mbak Klaten

Alon-alon Klaten

Terpilihnya 2 orang Mas dan Mbak Klaten

Terpilihnya 2 orang Mas dan Mbak Klaten

Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat

Terlaksananya Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Provinsi

Klaten, Semarang

2 orang Mas dan Mbak Klaten

2 orang Mas dan Mbak Klaten

Page 301: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan

Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

2.04.1.17.01.17.xx Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.18.1.17.01.22 Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga 1,235,000,000

1.18.1.17.01.22.03 Pembinaan PASKIBRAKA 150,000,000 APBD KAB

1.18.1.17.01.22.04 Meningkatnya prestasi atlet pelajar 450,000,000 APBD KAB

1.18.1.17.01.22.12 Penyelenggaraan TUB/PBB GOR 50,000,000 APBD KAB

1.18.1.17.01.22.xx 75,000,000 APBD KAB

1.18.1.17.01.22.09 Pembinaan SDM Pemuda 50,000,000 APBD KAB

1.18.1.17.01.22.16 115,000,000 APBD KAB

Pemberdayaan Pelaku Usaha Bidang Pariwisata

Meningkatnya pengetahuan pelaku usaha bidang pariwisata

Terlaksananya penyuluhan dan pelatihan 100 pelaku usaha pariwisata (pemandu dan pengelola) serta kelembagaan PHRI

Terlaksananya penyuluhan dan pelatihan 150 pelaku usaha pariwisata (pemandu dan pengelola) serta kelembagaan PHRI

Terfasilitasinya peminaan PASKIBRAKA

Gor SMAN 3 Klaten

Terseleksinya Regu PASKIBRAKAdan Terwujudnya Pengadaan 75 Seragam regu PASKIBRAKA

Terseleksinya Regu PASKIBRAKAdan Terwujudnya Pengadaan 75 Seragam regu PASKIBRAKA

Penyelenggaraan POPDA Kabupaten Klaten

GOR, Dodiklatpur, RSPD

Terlaksananya POPDA SD, SMP, SMA tingkat Kab. Klaten 16 cabor, pengiriman ke POPDA Tk. Karesidenan dan Provinsi

Terlaksananya POPDA SD, SMP, SMA tingkat Kab. Klaten 16 cabor, pengiriman ke POPDA Tk. Karesidenan dan Provinsi

Terselenggaranya kegiatan TUB/PBB

Terlaksananya Lomba TUB/PBB dan pengiriman 1 regu TUB/PBB ke Tingkat Karesidenan dan Provinsi

Terlaksananya Lomba TUB/PBB dan pengiriman 1 regu TUB/PBB ke Tingkat Karesidenan dan Provinsi

Porseni bagi ABK ( Anak Berkebutuhan Khusus)

Terselenggaranya PORSENI bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Pemkab Klaten

Terselenggaranya PORSENI bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk 5 cabor

Terselenggaranya PORSENI bagi Anak Berkebutuhan Khusus untuk 5 cabor

Meningkatnya kapasitas pemuda sesuai dengan kompetensinya

Klaten, Semarang

Terlaksananya bintek bagi 100 wirausaha pemuda dan pengiriman pelatihan pemuda

Terlaksananya bintek bagi 100 wirausaha pemuda dan pengiriman pelatihan pemuda

Fasilitasi Pembinaan SDM Olah Raga

Terfasilitasinya Pembinaan SDM Olah Raga

Klaten, Semarang

Terlaksananya workshop cabang olah raga dan terkirimnya atlet dan pelatih mengikuti coaching clinic bagi 128 atlet dan pelatih

Terlaksananya workshop cabang olah raga dan terkirimnya atlet dan pelatih mengikuti coaching clinic bagi 128 atlet dan pelatih

Page 302: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan

Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

1.18.1.17.01.22.17 Fasilitasi kegiatan HAORNAS Terfasiltasinya kegiatan HAORNAS 65,000,000 APBD KAB

1.18.1.17.01.22.14 - APBD KAB

1.18.1.17.01.22.19 150,000,000 APBD KAB

1.18.1.17.01.22.xx Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.18.1.17.01.22.xx Klaten 30,000,000 APBD KAB

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4,902,000,000

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,985,000,000 Belanja Hibah 4,110,000,000

4,000,000,000

4,000,000,000

110,000,000

110,000,000

375,000,000

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa 375,000,000

Klaten, Semarang

Terselenggaranya kegiatan Lomba Olah Raga dan Upacara HAORNAS

Terselenggaranya kegiatan Lomba Olah Raga dan Upacara HAORNAS

Pengiriman Kontingen Gerak Jalan 28 km

Terkirimnya kontingen gerak jalan 28 km ke Tingkat Provinsi

Provinsi Jateng

Terkirimnya kontingen gerak jalan 28 km (25 orang atlet, oficial dan pendamping)

Terkirimnya kontingen gerak jalan 28 km (25 orang atlet, oficial dan pendamping)

Lomba Gerak Jalan Kepurun - Klaten

Terlaksananya lomba gerak jalan Kepurun - Klaten

Kepurun - klaten

Terlaksananya lomba gerak jalan Kepurun - Klaten (125 regu)

Terlaksananya lomba gerak jalan Kepurun - Klaten (125 regu)

Fasilitasi Olah Raga Tradisional dan masyarakat

Terwujudnya pelestarian olah raga tradisional

Terfasiltasinya kegiatan olah raga tradisional (senam lansia, bakiak, egrang, gobag sodor)

Terfasiltasinya kegiatan olah raga tradisional (senam lansia, bakiak, egrang, gobag sodor)

Operasional Bantuan Hibah KONI

Terwujudnya operasional bantuan kepada KONI Kab. Klaten

Terfasilitasinya bantuan kepada KONI Kab. Klaten

Terfasilitasinya bantuan kepada KONI Kab. Klaten

Belanja Hibah kepada Organisasi KemasyarakatanBidang Kepemudaan dan Olah Raga

Belanja Hibah kepada KONI Kab. Klaten

Terwujudnya atlet - atlet yang berprestasi

KONI Kab. Klaten

Terfasilitasinya kegiatan olah raga

Terfasilitasinya kegiatan olah raga

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kesenian, Kebudayaan dan Kepariwisataan

Belanja Hibah kepada Dewan Kesenian Klaten

Terwujudnya kelestarian seni dan budaya

Dewan Kesenian

Kab. Klaten

Terfasilitasinya kegiatan seni budaya

Terfasilitasinya kegiatan di Dewan Kesenian

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

Page 303: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan

Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Terkelolanya OW 375,000,000

145,000,000

110,000,000

20,000,000

15,000,000

500,000,000

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa...... 500,000,000

Kab. Klaten 200,000,000

7,500,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

Bagi Hasil Retribusi Pengelolaan Obyek Wisata

Terpenuhinya target PAD obyek wisata

12 Desa tempat OW

Belanja Hibah kepada Organisasi KemasyarakatanBidang Kesenian, Kebudayaan dan Kepariwisataan

Belanja Hibah kepada Dewan Kesenian Klaten

Terwujudnya kelestarian seni dan budaya

Dewan Kesenian Kab. Klaten

Terfasilitasinya kegiatan seni budaya

Terfasilitasinya kegiatan di Dewan Kesenian

Belanja Hibah kepada Permadani Kab. Klaten

Terwujudnya pelestarian budaya jawa

Permadani Kab. Klaten

Terfasilitasninya kegiatan Permadani Kab. Klaten

Belanja Hibah kepada PEPADI Kab. Klaten

Terwujudnya pelestarian kesenian pewayangan

Pepadi Kab. Klaten

Terfasilitasninya kegiatan Pepadi Kab. Klaten

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1. Bantuan untuk sarana Pra Sarana Kesenian Masyarakat

Terwujudnya kelompok kesenian yang baik dan kreatif

Terbinanya 70 kelompok kesenian

Terbinanya 70 kelompok kesenian

Dk. Krangkungan, Ds. Burikan, Cawas

Terbantunya Reog Turonggo Utomo

Dk. Ngawen RT.01 RW.08

Terbantunya Kesenian Terbangan Jamaah Yasinan

Dk. Ngreden RT.02 RW.03 Wonosari

Terbantunya Karawitan Sekar Melati

Ds. Karangan Kec. Karanganom

Terbantunya Laras Madya Mardi Budoyo

Ds. Barepan Wetan Barepan Cawas

Terbantunya Laras Madya Wredo Wiromo

Page 304: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan

Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

5,000,000

5,000,000

7,500,000

5,000,000

5,000,000

Dk. Kijan 5,000,000

5,000,000

Jatinom 10,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

7,500,000

Dk. Ngreden Wonosari

Terbantunya Karawitan Tresno Budoyo

Dk. Jambon, Sabranglor Trucuk

Terbantunya Karawitan Mardi Laras

Ds. Karangtalun, Karangdowo

Terbantunya Karawitan Mardi Rahayu

Ds. Krikilan, Bayat

Terbantunya Karawitan Larasati

Ds. Bogem Bayat

Terbantunya Campur Sari Pelangi Nada

Terbantunya Kesenian Jathilan Surya Manunggal

Ds. Kebondalem Lor, Prambanan

Terbantunya Paguyuban Kuda Lumping Budaya Manunggal Sekar ArumTerbantunya Paguyuban Reog Modern

Wonosari, Trucuk

Terbantunya Karawitan Wonosari

Dk. Ngasihan, Tawangrejo, Bayat

Terbantunya Karawitan Ngesti Budaya

Dk. Bogem RT.02 RW 04 Bayat

Terbantunya Laras Madya Ngesti Paras

Ds. Bogem Bayat

Terbantunya Karawitan Ngesti Budhoyo

Dk. Sidorejo RT. 02 RW. 11 Kabupaten,

Terbantunya Karawitan Sido Ngudi Laras

Page 305: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan

Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

Trucuk 5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

Ds. Burikan C 5,000,000

7,500,000

Ds. Pandes We 5,000,000

Dk. Wonosari 5,000,000

Ds. Bero Trucu 5,000,000

Jl. Melati No. 30 Tonggalan

Terbantunya Sanggar Tari Kusuma Aji

Jabung, Gantiwarno

Terbantunya Karawitan Ngudi Laras

Nangsren Leses Manisrenggo

Terbantunya Kuda Lumping Turonggo Mudo Lancar

Ds. Gaden Trucuk

Terbantunya Campur Sari Bodronoyo

Terbantunya Jathil Kembang Sepasang

Slegrengan Kalitengah Wedi

Terbantunya Hadroh Al - Huda

Namengan Karangasem Cawas

Terbantunya Campur Sari Satrio Laras

Glayan, Karangasem Cawas

Terbantunya Campur Sari RGS

Terbantunya Campur Sari FORKOMPAK

Ds. Gunung Gajah, Bayat

Terbantunya Reog Turonggo Mudo Gunung Gajah

Terbantunya Karawitan Krido Larasati

Terbantunya Karawitan Pangudi Romo

Terbantunya Kethoprak Wargo Budhoyo

Page 306: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan

Dana/ Pagu Indikatif

Sumber Dana

Dk. Kajen Cep 5,000,000

5,000,000

Gesikan, Gant 5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

100,000,000

Jumlah 9,887,000,000

Terbantunya Hadroh Tombo Ati

Jotang, Kradenan, Trucuk

Terbantunya Laras Madya Ngudi Utama

Terbantunya Karawitan Among Rasa

Bendorejo, BogemBayat

Terbantunya Laras Budi Utomo

Kalitengah RT,02 RW. 01 Karangdowo

Terbantunya Kotek Lesung Manunggal

Karangkulon, Bero, Trucuk

Terbantunya Karawitan Kridho Laras

2. Bantuan untuk sarana Pra Sarana Pemuda dan Olah Raga

Terwujudnya sarana dan pra sarana pemudadan olah raga yang representatif

26 Kec. Se Kab. Klaten

Terbinanya 50 organisasi pemuda dan olah raga

Terbinanya 60 organisasi pemuda dan olah raga

Page 307: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

406,500,000 15,000,000

55,000,000

22,000,000

37,000,000

37,000,000

5,500,000

25,000,000

175,000,000

35,000,000

200,000,000

50,000,000

40,000,000

55,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 308: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

35,000,000

20,000,000

180,000,000

80,000,000

100,000,000

660,000,000

60,000,000

250,000,000

Page 309: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

350,000,000

220,000,000

1,430,000,000

275,000,000

200,000,000

30,000,000

425,000,000

225,000,000

225,000,000

50,000,000

-

Page 310: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

-

300,000,000

100,000,000

200,000,000

80,000,000

3,000,000,000

370,000,000

25,000,000

160,000,000

35,000,000

Page 311: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

150,000,000

1,010,000,000

150,000,000

450,000,000

50,000,000

75,000,000

50,000,000

40,000,000

Page 312: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

65,000,000

55,000,000

-

75,000,000

4,556,500,000

5,425,000,000 4,625,000,000

4,500,000,000

4,500,000,000

125,000,000

125,000,000

400,000,000

400,000,000

Page 313: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

400,000,000

125,000,000

125,000,000

400,000,000

400,000,000

250,000,000

Page 314: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 315: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 316: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

150,000,000

9,981,500,000

Page 317: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Koperasi dan Usaha Kecil MenengahSKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.15.1.15.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,337,250,000

1.15.1.15.01.01.01 Tersedianya benda pos 650 buah Kab. Klaten 3,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.01.02 Kab. Klaten 290,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.01.07 Tersedianya Honor tenaga kontrak Kab. Klaten 24,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.01.08 Kab. Klaten 546,960,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.01.10 Kab. Klaten 25,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.01.11 Kab. Klaten 105,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.01.12 Kab. Klaten 8,500,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.01.15 Kab. Klaten 4,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

Penyediaan jasa surat menyurat

Terwujudnya Penyediaan jasa surat menyurat

Terwujudnya Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya biaya jasa komunikasi, Listrik dan Air untuk 12 bln di 2 kantor dan Pasar

Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, Listrik dan Air untuk 12 bln di 2 kantor dan Pasar

Terpenuhinya biaya jasa komunikasi, Listrik dan Air untuk 12 bln di 2 kantor dan Pasar

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honor tenaga kontrak 3 org

Terbayarnya honor tenaga kontrak 3 org

Penyediaan jasa kebersihan dan pembantu petugas retribusi pasar

Tersedianya gaji bagi para Pemungut Retribusi dan pembantu pemungut retribusi

Terbayarnya honor 16 tenaga kebersihan dan 70 Pembantu Pemungut Retribusi Pasar

Terbayarnya honor 16 tenaga kebersihan dan 70 Pembantu Pemungut Retribusi PasarPenyediaan alat tulis kantor Terwujudnya penyediaan ATK

selama 1 tahun anggaranTersedianya kebutuhan ATK selama 1 tahun

Tersedianya kebutuhan ATK selama 1 tahun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya karcis Pasar dan blangko-2 penting

Terwujudnya pengadaan barang cetakan (Karcis Pasar dan Parkir pasar) & Penggadaan blangko, Amplop Dinas

Tersedianya barang cetakan (Karcis Pasar dan Parkir pasar) & Penggadaan blangko, Amplop Dinas

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan komponen peralatan listrik di Dinas

Tersedianya komponen instalasi listrik

Tersedianya komponen instalasi listrik

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi para PNS di jajaran Disperindagkop

Tersedianya bahan bacaan (Koran) dan buku perundangan

Tersedianya bahan bacaan (Koran) dan buku perundangan

Page 318: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.15.1.15.01.01.17 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.01.18 125,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.01.19 Kab. Klaten 70,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.01.20 Kab. Klaten 85,790,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,043,199,000

1.15.1.15.01.02.11 Pengadaan Komputer 45,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.02.22 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.02.24 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.02.28 Kab. Klaten 25,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.02.xx 1,500,000,000 APBD KAB

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan minum bagi para tamu dan tersedianya makan minum untuk pelaks. koordinasi SKPD

Tersedianya makanan & minuman selama 12 bulan

Tersedianya makanan & minuman selama 12 bulan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Meningkatkan kelancaran pelaksanaan koordinasi dan perjalanan Luar daerah

Terlaksananya rakor dan konsultasi luar daerah selama 1 tahun

Terlaksananya rakor dan konsultasi luar daerah selama 1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Meningkatkan kelancaran pelaksanaan koordinasi dan perjalanan dalam daerah

Terlaksananya rakor dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rakor dan konsultasi dalam daerah

Penyediaan jasa keamanan kantor

Tersedianya gaji bagi petugas keamanan pasar

Terbayarnya honor 11 orang tenaga keamanan Pasar

Terbayarnya honor 11 orang tenaga keamanan Pasar

Tersedianya peralatan kerja yang memadai

Dinas Perindagkop & UMKM

Terwujudnya pengadaan komputer 4 unit, printer 4 unit

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Meningkatkan kenyamanan tempat kerja

Terpeliharanya gedung Kantor

Terpeliharanya gedung Kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Meningkatkan kenyamanan kendaraan operasional dinas

Terpeliharanya kendaraan dinas sebanyak 5 Kend roda 4 dan 52 kend roda 2

Terpeliharanya kendaraan dinas

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Mengurangi tingkat kerusakan peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Pasar

Meningkatnya kenyamanan bangunan pasar yang rapi dan teratur

Pasar III Lantai Klaten, Pasar Minggiran Karangdowo, Pasar Kraguman, Jogonalan, Pasar Tanjung, Pasar Manisrenggo, Pasar Gabus, Ps. Gantiwarno

Terlaksanya Pemeliharaan Rutin Berkala bangunan Pasar di 5 Wilayah UPTD;

Terlaksanya Pemeliharaan Rutin Berkala bangunan Pasar di 5 Wilayah UPTD

Page 319: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.15.1.15.01.02.xx 133,199,000 APBD KAB -

1.15.1.15.01.02.xx Meningkatkan keamanan kantor 125,000,000 APBD KAB -

1.15.1.15.01.02.29 Pengadaan Mebelair 65,000,000 APBD KAB -

1.15.1.15.01.05. 160,000,000

1.15.1.15.01.05.04 Kab. Klaten 60,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.05.05 100,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.16 7,588,450,000

Penyediaan Sarana Prasarana Pasar

Tersedianya sarpras pasar yang memadai

Pasar Pemda Klaten

Terlaksanya Penyediaan Sarana Prasarana Pasar meliputi : Meja 16 unit , Kursi Lipat Yamato = 90 unit, Gerobag Sampah 24 unit, Tabung Pemadam Kebakaran 17 unit

Pembangunan Pagar Gedung/ Kantor

Dinas Perindagkop & UMKM

Terwujudnya Pembangunan Pagar Gedung Disperindagkop sepanjang 25 M dan Pintu Pagar Besi 2 unit

Tersedianya Meja dan Kursi untuk Ruang Rapat

Dinas Perindagkop & UMKM

Terwujudnya pengadaan 75 kursi susun FTR, 35 unit meja

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatkan Kompetensi Aparatur

Pembinaan dan Pengawasan Intensiafikasi Pengelolaan Pasar

Terwujudnya Pelatihan Pengelolaan Pasar bagi Aparat Pasar

Terlaksananya pelatihan aparat pengelola pasar sebanyak 50 orang

Terlaksananya pelatihan aparat pengelola pasar sebanyak 50 orang

Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Pasar

Meningkatnya wawasan pengetahuan Pengelolaan Pasar bagi Aparat Pasar

Pasar Sukowati Bali

Terlaksananya studi banding banyak 1 kali @ 35 orang

Terlaksananya studi banding banyak 1 kali @ 25 orang

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Page 320: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.15.1.15.01.16.06 1,085,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.16.xx 425,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.16.xx Meningkatakan kemandirian UKM 6,078,450,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5,068,050,000

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan

Meningkatkan ketrampilan dan produkstifitas serta jiwa kewirausahaan bagi usia produktif

Bayat, Jatinom, Trucuk, Cawas, Karangdowo, Pedan, Wonosari, Juwiring, Delanggu, Polanharjo, Manisrenggo, Prambanan, Wedi, Ngawen, Klaten Tengah, Klaten Utara.

Terlaksananya pelatihan dan bantuan alat sebanyak 693 meliputi : Konveksi 250 orang, Boga 350, pembuatan tepung dan Kripik singkong 43, membuat tas dompet 30, jahe instan 10, tahu tenpe 10 orang usia produktif

Keg. Rutin Dinas dan Usulan hasil Musrenbang Kec.

Terlaksananya pelatihan perbengkelan dan bantuan alat bagi 25 orang usia produktif

Pembinaan dan pemberdayaan UMKM

Meningkatkan SDM UMKM melaui peningkatan ketrampilan Bordir dan Pengenalan Produk UMKM dengan pengiriman peserta pameran

Karanganon, Klaten Utara, Klaten Tengah, Trucuk (Kalikebo)

Terlaksananya pelatihan Bordir sebanyak 100 orang dan Pengiriman mengikuti Pameran ke luar daerah 8 UMKM

Keg. Rutin Dinas dan Usulan hasil Musrenbang Kec.

Terlaksananya pelatihan Bordir sebanyak 40 orang dan Pengiriman mengikuti Pameran ke luar daerah 8 UMKM

Fasilitasi Bantuan Modal UKM

Klaten Tengah, Kalikotes, Ngawen, Wedi, Prambanan, Manisrenggo, Kemalang, Karangnongko, Jatinom, Karanganom, Tulung, Polanharjo, Juwiring, Pedan, Karangdowo, Cawas, Trucuk, Bayat,Gantiwarno

Terwujudnya penambahan modal bagi 1.211 kelompok UKM yang tersebar di 18 Kec.

Usulan hasil Musrenbang Kec.

Page 321: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.15.1.15.01.18.xx 26 Kec. 355,000,000 APBD KAB

26 Kec.

26 Kec.

26 Kec.

26 Kec.

26 Kec.

1.15.1.15.01.18.xx 26 Kec. 30,000,000 APBD KAB

Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi

Terciptanya pengelolaan koperasi yang profesional

Terlaksananya pembinaan, Pengawasan dan Penilaian KSP/ USP sebanyak 200 Koperasi

Terlaksananya pembinaan, Pengawasan dan Penilaian KSP/ USP sebanyak 200 Koperasi

Terciptanya koperasi yang tangguh dan mandiri

Terlaksananya bintek jaringan Usaha Koperasi sebanyak 60 Koperasi

Terlaksananya bintek jaringan Usaha Koperasi sebanyak 60 Koperasi

Terciptanya koperasi unggulan di setiap kecamatan

Terlaksananya Pembinaan Koperasi Unggulan sektor sebanyak 50 org pengurus Koperasi dan Terseleksinya Koperasi

Terlaksananya Pembinaan Koperasi sektor Riil sebaKoperasi Unggulan sektor

Terwujudnya SDM Koperasi yang Profesional

Terlaksananya Pelatihan Manajemen dan Perpajakan bagi pengelola/ pengurus Koperasi sebanyak 100

Terlaksananya Pelatihan Manajemen dan Perpajakan bagi pengelola/ pengurus Koperasi sebanyak 60

Meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan Koperasi yang baru serta aturan pelaksanaanya

Terciptanya pengurus Koperasi yang paham tentang peraturan perkoperasian sebanyak 210 pengurus/ pengelola

Terciptanya pengurus Koperasi yang paham tentang peraturan perkoperasian sebanyak 210

Terciptanya alur kerja Koperasi yang jelas dan tanggung jawab pengelola koperasi yang pasti

Terlaksananya Pelatihan Manajemen SOM dan SOP Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 60 orang

Terlaksananya Pelatihan Manajemen SOM dan SOP Koperasi Simpan Pinjam

Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir / Pinjaman

Tercapainya kelancaran pengembalian pinjaman

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir/ Pinjaman sebanyak 170 Koperasi

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir/ Pinjaman sebanyak 170 Koperasi

Page 322: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.15.1.15.01.18.xx Revitalisasi KUD 100,000,000 APBD KAB Keg. Baru

1.15.1.15.01.18.xx 50,000,000 APBD KAB Keg. Rutin

1.15.1.15.01.18.xx Bayat, Ngawen 50,000,000 APBD KAB -

1.15.1.15.01.18.xx 160,000,000 APBD KAB -

Terciptanya KUD yang tangguh dan mandiri

Pedan, Jogonalan, Prambanan, Wedi, Bayat, Delanggu, Polanharjo, Tulung, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Manisrenggo, Karangnongko, Ceper, Wonosari, Ngawen

Terlaksananya Revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 15 KUD sehingga bisa mengembalikan peran KUD yang sebenarnya

Terlaksananya Revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 10 KUD sehingga bisa mengembalikan peran KUD yang sebenarnya

Fasilitasi kepada Dekopinda

Meningkatkan kinerja Dekopinda Kab. Klaten

Dekopinda Kab. Klaten

Terwujudnya pemberian bantuan hibah kepada Dekopinda Kab. Klaten

Terwujudnya pemberian bantuan hibah kepada Dekopinda Kab. Klaten

Fasilitasi Bantuan Hibah Koperasi

Meningkatkan kemandirian Koperasi

Terwujudnya Pemberian bantuan hibah kepada Koperasi Khoiru Ummah Ds. Pepe, Syariah Amanah Ds Krikilan, serba Usaha Barokah Dk. Patoman

Hasil Musrenbang Kecamatan Bayat & Ngawen

Fasilitasi Pendirian Koperasi

Terwujudnya pemberian kepastian hukum bagi koperasi

Kec. Ngawen dan Klaten Tengah

Terfasilitasinya pendirian koperasi sebanyak 4 unit

Hasil Musrenbang Kec. Ngawen dan Klaten Tengah

Page 323: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.15.1.15.01.18.xx 4,323,050,000 APBD KAB

1.16.1.15.01.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 500,000,000

1.16.1.15.01.15.17 500,000,000 APBD KAB Keg. Rutin

2.06.1.15.01.15 465,000,000

2.06.1.15.01.15.18

100,000,000

APBD KAB

Fasilitasi Bantuan Modal Lembaga Keuangan Mikro

Meningkatkan kemandirian Kemandirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Klaten Tengah, Klaten Utara, Ngawen, Wedi, Jogonalan, Gantiwarno, Prambanan, Manisrenggo, Karangnongko, Ceper, Pedan, Karangdowo, Cawas, Bayat

Terwujudnya penambahan modal bagi lembaga keuangan mikro sebanyak 275 Kelompok yang tersebar di 14 Kec.

Hasil Musrenbang Kecamatan

Fasilitasi kegiatan pameran bagi UKM

Meningkatkan jaringan pemasaran produk unggulan klaten

Jakarta, Semarang, Yogyakarta dan Solo

Terfasilitasinya mengikuti mengikuti Pameran bagi UMKM di Tingkat Nasional 2 even, Regional (Prov) 4 even dan tingkat lokal (Yogya dan Solo) 5 even

Terfasilitasinya mengikuti mengikuti Pameran bagi UMKM di Tingkat Nasional 2 even, Regional (Prov) 4 even dan tingkat lokal (Yogya dan Solo) 5 even

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Fasilitasi hak merek Makanan

Meningkatnya perlindungan produk makanan olahan

Klaten Selatan, Bayat, Klaten Tengah, Wedi, Jogonalan, Prambanan

Terwujudnya pemberian fasilitasi hak merek makanan sebanyak 300 UKM diambil 10 UKM makanan

Keg. Sejenis pernah dilakukan

Terwujudnya pemberian fasilitasi hak merek makanan kepada 10 UMKM makanan

Page 324: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

2.06.1.15.01.15.20 26 Kec.

50,000,000

DBHCHT

2.06.1.15.01.15.19 26 Kec.

100,000,000

DBHCHT

2.06.1.15.01.15.xx 26 Kec.

65,000,000

2.06.1.15.01.15.xx 150,000,000 APBD KAB

1.15.1.15.01.xx Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 60,000,000

Pengawasan Informasi hasil Tembakau Yang dilekati Pita Cukai Palsu (DBHCHT)

Meningkatkan Kesadaran pelaku Usaha tentang pentingnya pita cukai

Terlaksananya Pengawasan Informasi hasil Tembakau Yang dilekati Pita Cukai Palsu bagi Pelaku Usaha Tembakau/ Rokok di Toko Kelontong atau Pasar Tradisional sebanyak 150 orang

Keg. Sejenis pernah dilakukan

Terlaksananya Pengawasan Informasi hasil Tembakau Yang dilekati Pita Cukai Palsu oleh Pelaku Usaha Tembakau/ Rokok sebanyak 300 orang

Sosialisasi Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau (DBHCHT)

Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya Peraturan dibidang Cukai Tembakau

Terlaksananya Sosialisasi Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau bagi para pelaku UKM atau Toko Kelontong sebanyak 300 orang

Keg. Sejenis pernah dilakukan

Terlaksananya Sosialisasi Penyampaian Ketentuan di Bidang Cukai Tembakau bagi para pelaku usaha tembakau sebanyak 400 orang

Pembinaan dan Monitoring Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) (eks 2P.O.A)

Meningkatnya kesadaran pemilik UTTP akan pentingnya undang-undang metrologi legal

Terlaksananya monitoring dan pembinaan pemilik UTTP di Kab. Klaten

BANTUAN GUBERNUR

Keg. Sejenis pernah dilakukan

Terlaksananya monitoring dan pembinaan pemilik UTTP di Kab. Klaten

Fasilitasi pengawasan UMKM dan Perlindungan Konsumen

Meningkatnya perlindungan konsumen untuk makanan dan minuman yang beredar

Wedi, Bayat, Klaten Selatan, Pedan, Trucuk, Prambanan, Jogonalan

Terlaksananya Sosialisasi Pengawasan UMKM dan Perlindungan Konsumen sebanyak 360 orang/ pelaku usaha dan terfasilitasinya 20 UMKM dalam Proses P-IRT

Keg. Sejenis pernah dilakukan

Terlaksananya Sosialisasi Pengawasan UMKM dan Perlindungan Konsumen sebanyak 360 orang/ pelaku usaha dan terfasilitasinya 20 UMKM dalam Proses P-IRT

Page 325: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.15.1.15.01.xx.xx Juwiring, Trucuk 60,000,000 APBD KAB

2.06.1.15.01.18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 17,193,000,000

2.06.1.15.01.18.08 Kab. Klaten 350,000,000 APBD KAB

Kab. Klaten

2.06.1.15.01.18.09 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB

2.06.1.15.01.18.11 200,000,000 APBD KAB

Pelatihan Kebijakan Prosedur dan Dokumen Ekspor

Meningkatkan pengetahuan tentang dan dokumen ekspor bagi pelaku usaha

Terlaksananya pelatihan kebijakan prosedur dan dokumen ekspor sebanyak 50 orang pelaku usaha berorientasi ekspor

Terlaksananya pelatihan kebijakan prosedur dan dokumen ekspor sebanyak 50 orang

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan

Meningkatkan pengetahun ttg aturan-2 perdagangan bagi pelaku usaha

Terwujudnya Pembinaan Regulasi Usaha Perdagangan sebanyak 100 pelaku usaha

Keg. Sejenis pernah dilakukan

Terwujudnya Pembinaan Regulasi Usaha Perdagangan sebanyak 100 pelaku usaha

Meningkatkan tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Perijinan usaha perdagangan bagi 100 pelaku Usaha

Keg. Sejenis pernah dilakukan

Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Perijinan usaha perdagangan bagi 100 pelaku

Terwujudnya Usaha perdagangan sesuai ketentuan dan terpasangnya papan harga digital

Pasar III Lantai, Ps. Cawas, Ps. Wedi dan Ps. Puluh Watu Karangnongko

Terlaksananya pembinaan bagi pelaku usaha sebanyak 400 orang serta terpasangnya papan harga digital sebanyak di 4 lokasi

Keg. Sejenis pernah dilakukan

Terlaksananya pembinaan bagi pelaku usaha sebanyak 400 orang serta terpasangnya papan harga digital sebanyak di 4 lokasi

Pengawasan dan pengendalian barang bersubsidi

Terwujudnya pengawasan barang-barang bersubsidi antara lain : Pupuk, LPG dan BBM

Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian barang bersubsidi di 26 Kec.

Keg. Sejenis pernah dilakukan

Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian barang bersubsidi di 26 Kec.

Penyelenggaraan Pasar Murah

Terwujudnya penyelenggaraan pasar murah

Bayat, Manisrenggo, Karangnongko, Kemalang

Terlaksananya penyelengaaran pasar murah di 4 lokasi

Keg. Sejenis pernah dilakukan

Terlaksananya penyelengaaran pasar murah di 4 lokasi

Page 326: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

2.06.1.15.01.18.13 50,000,000 APBD KAB Keg. Baru

2.06.1.15.01.18.15 75,000,000 APBD KAB Keg. Baru

2.06.1.15.01.18.16

350,000,000

APBD KAB Keg. Baru

2.06.1.15.01.18.17

1,000,000,000

APBD KAB Keg. Baru

2.06.1.15.01.18.18

5,000,000,000

APBD KAB Keg. Baru

-

2.06.1.15.01.18.19 2,000,000,000

APBD KAB Keg. Baru-

2.06.1.15.01.18.20 Kec. Pedan 50,000,000

APBD KAB -

Pelatihan Menejemen Pengelolaan Usaha Pertokoan

Meningkatkan kualitas pengelolaan menjadi Toko Modern

Kec. Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Wedi, Ngawen

Terwujuadnya pengelolaan toko yang dikelola secara tertib administrasi dan tertib pembukuan untuk 100 pelaku usaha

Terwujuanya pengelolaan toko yang dikelola secara tertib administrasi dan tertib pembukuan untuk 100 pelaku usaha

Pembinaan kelembagaan kerjasama kemitraan perdagangan

Meningkatkan kerjasama antara pengusaha/ pedagang besar dengan pedagang kecil

Prambanan, Jogonalan, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Ceper, Delanggu, Wedi, Pedan, Cawas, Wonosari, Polanharjo

TerlaksananyaPembinaan kelembagaan kerjasama kemitraan perdagangan bagi 100 pelaku usaha

TerlaksananyaPembinaan kelembagaan kerjasama kemitraan perdagangan

Rehab Pasar Kembang Kemalang

Meningkatkan kualitas bangunan pasar

Ps. Kembang Kemalang

Terlaksananya Rehab Atap Pasar Kembang Kemalang sebanyak 7 Los

Terlaksananya Rehab Atap Pasar Kembang Kemalang sebanyak 5 Los

Penataan Pasar Hewan Prambanan

Terciptanya penataan lingkungan pasar yang rapi dan teratur

Pasar Hewan Prambanan

Terlaksananya penataan bangunan pasar hewan prambanan

Terlaksananya penataan bangunan pasar hewan prambanan

Pembangunan Pasar Plembon

Tersedianya bangunan pasar plembon yang rapi dan teratur

Pasar Plembon, Klaten Utara

Terlaksananya pembangunan pasar plembon (Pasar hewan dan Ps. Umum)

Pembangunan Pasar Totogan

Tersedianya Bangunan Pasar Totogan yang Rapi dan indah

Pasar Totogan Kec. Ngawen

Terlaksananya Pembangunan Pasar Totogan

Penyusunan DED Pasar Hewan Pedan

Tersedianya dokumen teknis bangunan pasar hewan pedan

Tersusunnya DED Pasar Hewan Pedan

Hasil Musren Kec. Pedan

Page 327: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

2.06.1.15.01.18.xx Pemindahan Pasar Darurat Desa Delanggu

2,000,000,000

APBD KAB

-

100,000,000 APBD KAB

-

Pembangunan Pasar Desa

5,943,000,000

APBD KAB

-

2.06.1.15.01.19 Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 375,000,000

2.06.1.15.01.19.07 125,000,000 APBD KAB Keg. Rutin

2.06.1.15.01.19.08 Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB Keb. Baru -

Tersedianya tempat jualan/ Pasar di Desa Delanggu

Terlaksananya pemindahan Pasar darurat di Lapangan Merdeka Delanngu ke Lokasi Ps Desa Delanggu

Hasil Musren Kec. Delanggu

Pembangunan Pasar Burung

Tersedianya Pasar Burung yang representatif di Desa Nglinggi

Desa Nglinggi Kleten Selatan

Terwujudnya Pembangunan Los Pasar Burung di Desa Nglinggi

Hasil Musren Kec. Ngawen

Tersedianya Sarana Perdagangan bagi masyarakat yg rapi dan teratur

Kec. Klaten Selatan, Ngawen, Wedi, Gantiwarno, Manisrenggo, Jatinom, Ceper, Karangdowo, Bayat.

Terwujudnya Pemb. Pasar/ Los Ds. Karang Lo, Ds. Drono, Ds. Tempursari, Ds. Birit, Kec. Gantiwarno, Ds. Ngemplak Seneng, Ds. Sukorini, Ds. Mranggen, Ds. Kuncen, Ds. Karangtaalun, Ds. Talang

Hasil Musren Kecamatan

Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Terwujudnya kawasan usaha yang tertata dan bersih

Prambanan, Klaten Selatan, Delanggu,

Terwujudnya Pembinaan dan penataan serta pemberian labeling dan kartu identitas bagi 500 pedagang kaki lima

Terwujudnya Pembinaan dan penataan serta pemberian labeling dan kartu identitas bagi 500 pedagang kaki lima

Meningkatkan Pengetahuan dan ketrampilan tentang menejemen dan kewirausahaan bagi PKL

Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Delanggu

Terlaksanya Pengembangan Manajemen Kewirausahaan bagi Pedagang Kakilima (PKL) sebanyak 150 orang

Terlaksanya Bintek Manajemen dan Kewirausahaan bagi Pedagang Kakilima (PKL) sebanyak 150 orang

Studi Penataan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kab. Klaten

Tersedianya studi penataan dan pengembangan PKL di Kab. Klaten

Terlaksananya studi penataan dan pengembangan pusat-pusat PKL di Kab. Klaten (di 5 lokasi eks Wil Tubup)

Page 328: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

2.06.1.15.01.19.XX 50,000,000 APBD KAB

2.07.1.15.01.16 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2,925,000,000

2.07.1.15.01.16.xx 670,000,000 APBD KAB

2.07.1.15.01.16.xx 130,000,000 APBD KAB

Pembangunan Pusat Kuliner

Tersedianya sarana perdagangan bagi PKL Makanan

Ds. Tegal rejo Ceper

Terwujudnya pembangunan gubug-gubug kuliner di Ds. Tegalrejo Kec. Ceper sebanyak 5 gubuk

Hasil Musrenbang Kec. Ceper

Pembinaan dan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Makanan Olahan

Meningkatnya nilai produksi dan omset sentra industri Agro

Gondangan, Jogonalan, - Bawukan Kemalang, - pati onggok tulung, '- tahu tempe Somopuro Jogonalan, Cawas, Karangdowo, Wonosari, Tulung, Gantiwarno

Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi alat bagi 220 orang di 9 sentra industri makanan olahan

Keg Baru termasuk hasil musrenbang Kec. Cawas, Karangdowo, Wonosari, Tulung

Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi alat bagi 120 orang di 5 sentra industri agro

Meningkatnya omset produksi dan higienitas produk makanan olahan

Klaten Tengah dan Delanggu

Terlaksananya pelatihan bagi 50 IKM makanan olahan

Terlaksananya pelatihan dan bantuan peralatan bagi 50 IKM makanan olahan

Meningkatkan kreampilan dan nilai produk bagi IKM makanan Olahanproduk bagi IKM makanan olahan

Klaten Utara, Prambanan, Gantiwarno, Manisrenggo

Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi alat produksi bagi IKM Makanan olahan 160 IKM

Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi alat produksi bagi IKM Makanan olahan 160 IKM

Terlaksananya pengembangan produk Minuman

Kec. Ngawen dan Kec. Tulung dan Pedan

Terlaksananya pelatihan dan pengembangan produk minuman nata de surya dan nata de coco

Terlaksananya pelatihan dan pengembangan produk minuman nata de surya dan nata de coco

Pengembangan IKM Batik dan Lurik

Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan generasi muda dalam pengembangan batik dan lurik

Kec. Bayat, Cawas, Pedan

Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi alat produksi bagi IKM produk pakaian sebanyak 90 IKM

Keg. Sejenis pernah dilaksanakan

Terlaksananya pelatihan dan fasilitasi alat produksi bagi IKM produk pakaian sebanyak 90 IKM

Page 329: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

2.07.1.15.01.16.xx Kabupaten Klaten 100,000,000 APBD KAB Keg Baru

2.07.1.15.01.16.xx Wunut Tulung 50,000,000 APBD KAB Keg Baru

2.07.1.15.01.16.xx 50,000,000 APBD KAB Keg Baru

2.07.1.15.01.16.xx 100,000,000 APBD KAB Keg Baru

2.07.1.15.01.16.xx 100,000,000 APBD KAB Keg. Baru

2.07.1.15.01.16.xx 300,000,000 APBD KAB

2.07.1.15.01.16.xx Kemitraan IKM Logam Kec. Ceper 200,000,000 APBD KAB Keg. Baru

Kemitraan Usaha bagi pelaku usaha industri

Meningkatnya jaringan usaha bagi pelaku industri kreatif (tenun, batik, handycrfat, kulit, fashion, keramik)

Terlaksana temu kemitraan usaha pelaku usaha kreatif bagi 100 orang IKM kreatif 2 kali @ 50 orang

Terlaksanya temu kemitraan usaha pelaku usaha kreatif bagi 100 orang IKM kreatif 2 kali @ 50 orang

Pelatihan pembuatan briket arang dari limbah pertanian onggok aren

Terwujudnya pemanfaatan limbah utk pengurangan pencemaran industri

Terlaksananya pelatihan se-banyak 2 kali @ 30 orang

Terlaksananya pelatihan se-banyak 2 kali @ 30 orang

Pelatihan Teknik Pengembangaan Mesin Rekayasa Industri Pengolahan

Meningkatnya kemampuan dan ketram-pilan SDM IKM Mesin

Padas karanganom dan Batur Ceper

Terlaksananya pelatihan pengembangan masin rekayasa industri pengolahan se-banyak 2 kali @ 25 orang

Terlaksananya pelatihan pengembangan masin rekayasa industri pengolahan se-banyak 2 kali @ 25 orang

Peningkatan kompetensi IKM

Meningkatnya wawasan pengetahuan IKM kulit dan tas kabupaten Klaten

Sentra industri Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur

Terlaksananya studi banding banyak 1 kali @ 35 orang

Terlaksananya studi banding banyak 1 kali @ 25 orang

Fasilitasi Pengurusan Perijinan Usaha Kesehatan Makanan

Terjaminnya produk makanan olahan yg higienis meningkatnya akses pemasaran produk IKM Makanan

Jogonalan, Gantiwarno, Wedi

Terlaksananya pengurusan 50 ijin usaha kesehatan

Terlaksananya pengurusan 50 ijin usaha kesehatan

Fasilitasi sarana usaha produk konveksi

Meningkatnya kinerja dan hasil produk Konveksi

Kec. Pedan, Kec. Wedi, Polanharjo

Terfasilitasinya pengembangan dan pemberdayaan produk konveksi Pakaian dan Kaos sebanyak 90 IKM

Keg. Sejenis sudah pernah dilakukan

Terfasilitasinya pengembangan dan pemberdayaan produk konveksi Pakaian dan Kaos sebanyak 90 IKM

Meningkatnya kemampuan IKM Logam dalam aneka Produk logam

Terlaksananaya pelatihan dan pengembangan aneka produk logan antara Polman Ceper, Pelaku Usaha logam batur dan Pemkab Klaten bagi 90 IKM

Terlaksananaya pelatihan dan pengembangan aneka produk logan antara Polman Ceper, Pelaku Usaha logam batur dan Pemkab Klaten bagi 90 IKM

Page 330: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

2.07.1.15.01.16.xx 625,000,000 APBD KAB

2.07.1.15.01.16.xx Meningkatkan nilai produksi batik 350,000,000 APBD KAB

Fasilitasi Pengembangan dan Pemberdayaan Industri Kreatif

Terfasilitasi peralatan bagi pelaku industri kreatif Wayang kayu Sidowarno dan Industri kreatif APE

Kec. Karangnongko dan Kec. Pedan

Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi bantuan peralatan bagi pelaku usaha industri kreatif sebanyak 4 pelaku usaha

Keg. Dinas dan Hasil Musrenbang Kecamatan

Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi bantuan peralatan bagi pelaku usaha industri kreatif sebanyak 4 pelaku usaha

Meningkatnya Ketrampilan desain untuk Sablon dan Percetakan

Ds.Kemudo Prambanan, Ds.Gentan Gantiwarno, Ds.Pandes Wedi Ds.Puluhan Trucuk, Ds.Kurung Ceper, Ds.Tanjungsari Mnsrenggo

Terlaksana pelatihan desain sablon 6 kl @20 orang

Terlaksana pelatihan desain sablon 6 kl @20 orang

Meningkatkan kemampuan dan pengembangan pegrajin produk pengrajin bambu

Kec. Kemalang, Gantiwarno dan Ngawen

Terlaksananya pelatihan dan pengembangan pegrajin bambu bagi 90 orang pengrajin

Terlaksananya pelatihan dan pengembangan pegrajin bambu bagi 90 orang pengrajin

Meningkatnya kemampuan IKM Mebelair dan produk sangkar burung.

Kec. Ngawen, Pedan, Prambanan, Wonosari

Terlaksananya pelatihan dan pemberian bantuan peralatan kepada IKM mebelair dan pengrajin sangkar burung sebanyak 120 IKM

Terlaksananya pelatihan dan pemberian bantuan peralatan kepada IKM mebelair dan pengrajin sangkar burung sebanyak 120 IKM

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Batik

Bayat dan Kemalang

Terfasilitasinya pelaku usaha batik dalam pengembangan usahanya di Ds. Jotangan, Ds. Jarum dan Balerante

Hasil Musrenbang Kec. Bayat dan Kemalang

Page 331: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

2.07.1.15.01.16.xx 225,000,000 APBD KAB

2.07.1.15.01.16.xx Pelatihan IKM Hasil Hutan 25,000,000 APBD KAB

2.07.1.15.01.17 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 325,000,000 2.07.1.15.01.17.19 Bintek Standar Mutu Ceper 225,000,000 APBD KAB Keg. Baru

Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif

Meningkatkan ketrampilan dan produksi bagi pelaku usaha industri kreatif

Bayat, Pedan, Jatinom

Terwujudnya pelatihan souvenir Krakitan, Bayat, APE Beji Pedan, Las Temuwangi Pedan, Batako Sidowarno Jatinom, Kaligrafi dan Tatahsungging Jatinom

Hasil Musrenbang Kec. Bayat, Pedan dan Jatinom

Meningkatkan ketrampilan dan produksi bagi pelaku usaha industri kayu/ pertukangan

Kec. Cawas (Ds.Cawas,Ds.Mlese)

Terwujudnya pelatihan tukang kayu/ mebel sebanyak 25 orang

Hasil Musrenbang Kec. Cawas

Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang standar mutu

- Terlaksananya Bintek Standar Mutu (SNI) bagi 100 orang pelaku usaha - Terlaksananya sosialisasi SII meliputi ISO, SVLK bagi 50 orang IKM - Terlaksananya Fasilitasi mutu produk barang IKM APE sebanyak 30 IKM

Terlaksananya Bintek Standar Mutu (SNI) bagi 100 orang pelaku usaha

Terwujud produk industri memenuhi standard mutu produk

Juwiring, Trucuk, Klaten Utara

Terlaksananya sosialisasi SII meliputi SNI, ISO, SVLK bagi 50 orang IKM

Terpenuhinya standarisasi mutu produk barang IKM APE

Ds. Ngaren Kec Pedan, Sajen Trucuk

Terpenuhinya standarisasi mutu produk barang IKM APE sebanyak 30 orang

Page 332: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

2.07.1.15.01.17.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB Keg. Baru

2.07.1.15.01.20 Program Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri 250,000,000

2.07.1.15.01.02.01 175,000,000 Keg. Baru

Keg. Baru

2.07.1.15.01.xx 75,000,000 Keg. Baru

Jumlah 38,289,949,000

Fasilitasi Pokja SVLK Kab. Klaten

Terfasilitasinya pelaku usaha mebel dan perkayuan untuk menuju SVLK

Terfasilitasinya Pokja SVLK Kab. Klaten dalam rangka kesiapan industri meubel dan perkayuan menuju SVLK

Terfasilitasinya Pokja SVLK Kab. Klaten dalam rangka kesiapan industri meubel dan perkayuan menuju SVLK

Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Usaha Industri

Meningkatkan pengetahuan kpd pelaku usaha dlm mendirikan/ melakukan usahanya agar melindungi konsumen dari jenis makanan yg mengandung BTP

Kec. Juwiring, Wonosari,

Delanggu, Ceper, Karanganom, Klaten Utara,

Polanharjo, Pedan

Terwujudnya pembinaan dan pemantauan usaha industri bagi masyarakat di 8 Wil Kec.

Terwujudnya pembinaan dan pemantauan usaha industri bagi masyarakat di 7 Wil Kec.

Terwujudnya usaha industri yang sesuai dengan aturan tata ruang

Terlaksananya pemantauan, pengawasan dan pengendalian usaha industri di 5 Wil Kec.

Terlaksananya pemantauan, pengawasan dan pengendalian usaha industri di Kab. Klaten

Fasilitasi Usaha Industri Ramah Lingkungan

Meningkatkan pengetahuan bagi pelaku usaha industri tentang dampak pencemaran

Prmbanan, Pedan, Polanharjo, Ngawen, Tulung

Terlaksananya bintek Usaha industri dampak pencemaran bagi 150 usaha industri berbasis industri bersih

Terlaksananya bintek Usaha industri dampak pencemaran bagi 150 usaha industri berbasis

Page 333: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

1,344,500,000

3,000,000

290,000,000

24,000,000

551,000,000

48,000,000

115,000,000

8,500,000

3,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 334: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

35,000,000

125,000,000

55,000,000

87,000,000

1,675,000,000

-

75,000,000

75,000,000

25,000,000

1,500,000,000

Page 335: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

-

-

-

170,000,000

60,000,000

110,000,000

375,000,000

Page 336: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

150,000,000

225,000,000

580,000,000

Page 337: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

380,000,000

30,000,000

Page 338: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

120,000,000

50,000,000

Page 339: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

500,000,000

500,000,000

575,000,000

150,000,000

Page 340: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

75,000,000

125,000,000

75,000,000

150,000,000

60,000,000

Page 341: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

60,000,000

2,160,000,000

360,000,000

100,000,000

200,000,000

Page 342: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

75,000,000

75,000,000

350,000,000

1,000,000,000

-

-

-

Page 343: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

-

-

-

155,000,000

155,000,000

-

Page 344: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

2,325,000,000

630,000,000

130,000,000

Page 345: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

110,000,000

55,000,000

55,000,000

110,000,000

110,000,000

300,000,000

200,000,000

Page 346: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

625,000,000

Page 347: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

370,000,000 245,000,000

Page 348: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

125,000,000

275,000,000

175,000,000

100,000,000

10,564,500,000

Page 349: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriSKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.19.1.19.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 303,000,000 1.19.1.19.01.01.01 11,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.01.02 30,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.01.07 12,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.01.10 Tersedianya alat tulis kantor Pengadaan ATK 1 tahun 30,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.01.11 30,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.01.12 7,500,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.01.14 15,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.01.15 2,500,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.01.17 Tersedianya Makanan dan Minuman 25,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan jasa surat menyurat

Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya pembuatan surat menyurat selama 1 tahun

Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk sebanyak 1500 surat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terwujudnya langganan air listrik dan telepon selama 1 tahun

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya langganan air, listrik dan telepon selama 1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan air selama 1 tahun

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terwujudnya laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan

Kantor Kesbangpol

terlaksananya laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan

Terpenuhinnya tertib administrasi keuangan

Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kesbangpol

Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahunPenyediaan barang

cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetakan & Penggandaan

Kantor Kesbangpol

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Terpenuhinya kebutuhan komponen penerangan bangunan kantor selamat 1 tahun

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga selama 1 tahun

Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Tersedianya bahan bacaan & buku peraturan Per-uuan

Kantor Kesbangpol

Langganan koran dan pengadaan buku selama 1 tahun

Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan Penyediaan Makanan dan Minuman

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya Makanan dan Minuman

Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu selama 1 tahun

Page 350: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.19.1.19.01.01.18 50,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.01.20 50,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.01.22 Tersedianya Jasa/Keamanan Kantor 40,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 105,000,000

1.19.1.19.01.02.07 25,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.02.22 25,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.02.24 15,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.02.28 10,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.02.29 Tersedianya Pemeliharaan mebeleur 10,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.02.49 Tersedianya peralatan kantor 20,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 255,000,000 1.19.1.19.01.05.06 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.05.xx 120,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.05.xx 35,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.23 45,000,000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Rakor & konsultasi luar daerah

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dalam 1 tahun

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Tersedianya Dana Perjalanan Dinas Rakor & konsultasi dalam daerah

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 1 tahun

Penyediaan Jasa/Keamanan Kantor

Kantor Kesbangpol

Penyediaan Jasa/Keamanan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan keamanan kantor & gudang selama 1 tahun

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya Perbaikan ringan dan sedang

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor secara baik selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya Perbaikan ringan dan sedang kendaraan dinas/operasional

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas secara baik selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya Pemeliharaan Peralatan gedung kantor

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebeleur dengan baik selama 1 tahun

Pengadaan peralatan kantor

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya Pengadaan peralatan kantor

Terlaksananya Pengadaan peralatan kantor

Sosialisasi wawasan kebangsaan di lingkungan pendidikan

Terselenggaranya Sosialisasi wawasan kebangsaan di lingkungan pendidikan

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya Sosialisasi wawasan kebangsaan di lingkungan pendidikan

Terlaksananya sosialisasi Wawasan kebangsaan dilingkungan pendidikan

Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Pemula

Terwujudnya pemahaman tentang Pilbup bagi Pemilih Pemula

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya pemahaman tentang Pilbup bagi Pemilih Pemula

Terlaksananya sosialisasi Pemilu bagi pemilih pemula

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan

Terwujudnya pemahaman 4 pilar kebangsaan bagi Toga Tomas

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya pemahaman 4 pilar kebangsaan bagi Toga Tomas

Terpeliharanya idiologi bangsa

Program Peningkatan Koordinasi, Konsolidasi, Revitalisasi, Refungsionalisasi, Profesionalisasi Pemerintahan

Page 351: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.19.1.19.01.23.01 45,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.25 Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat 300,000,000

1.19.1.19.01.25.02 300,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.26 Program Fasilitasi dan Koordinasi Keamanan dan Ketertiban 21,960,000,000

1.19.1.19.01.26.02 Terciptanya tertib administrasi 50,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.26.05 Terciptanya tertib administrasi 50,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.26.07 20,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.26.xx Kab Klaten 600,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.26.xx 300,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.26.xx 900,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.26.xx 16,500,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.26.xx 3,500,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.26.xx 40,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.27 120,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.27.01 40,000,000 APBD KAB

Dialog/forum wawasan kebangsaan

Terselenggaranya Dialog/forum wawasan kebangsaan

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya Dialog/forum wawasan kebangsaan

Terlaksananya dialog/forum wawasan kebangsaan

Operasional bakorinda/ bakorpulastisida dan kominda

Terwujudnya kondisi masyarakat yg amam dan tertib

Kantor Kesbangpol

Terjaganya kondisi masyarakat yg amam dan tertib

Terlaksanya kegiatan intelejen daerah

Pembinaan administrasi partai politik

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya tertib administrasi

Terlaksananya pembinaan administrasi bagi Parpol

Pembinaan administrasi ormas dan LSM

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya tertib administrasi

Terlaksananya pembinaan administrasi bagi Ormas & LSMVerifikasi monitoring dan

evaluasi BHBSBKTerwujudnya monev dan evaluasi BHBSBK

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya monev dan evaluasi BHBSBK

Terlaksananya monev dan evaluasi BHBSBK

Fasilitasi Bantuan Kepada Ormas dan LSM

Terwujudnya bantuan keuangan Bagi Ormas dan LSM

Tersalurkanya bantuan keuangan kepada Ormas LSM

Tersalurkanya bantuan keuangan bagi ormas dan LSM

Fasilitasi Bantuan Kepada RAPI, ORARI, SAR

Terwujudnya bantuan keuangan bagi RAPI, ORARI dan SAR

26 Kecamatan

Tersalurkanya bantuan keuangan bagi RAPI, ORARI dan SAR

Tersalurkanya bantuan keuangan bagi RAPI, ORARI dan SAR

Fasilitasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Terwujudnya bantuan keuangan Kepada Partai Politik

kabupaten Klaten

Tersalurkanya bantuan keuangan Kepada Partai Politik

Tersalurkanya bantuan keuangan Kepada Partai Politik

Fasilitasi Bantuan Hibah Kepada KPU

Terwujudnya bantuan hibah kepada KPU

kabupaten Klaten

Tersalurkanya bantuan hibah ke KPU

Fasilitasi Bantuan Hibah Kepada Panwaskab

Terwujudnya bantuan hibah kepada Panwaskab

kabupaten Klaten

Tersalurkanya bantuan hibah ke Panwaskab

pengawasan terhadap orang asing dalam wilayah Kab. Klaten

Terwujudnya pengawasan terhadap orang asing dalam wilayah Kab. Klaten

kabupaten Klaten

Terlaksananya pengawasan terhadap orang asing dalam wilayah Kab. Klaten

Program Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum kepada MasyarakatPembinaan dan pemantapan kesadaran bela negara

Meningkatnya kemantapan dalam menegakkan keutuhan NKRI

Kantor Kesbangpol

Meningkatnya kemantapan dalam menegakkan keutuhan NKRI

Terlaksananya pembinaan dan pemantapan kesadaran bela negara

Page 352: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.19.1.19.01.27.08 40,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.27.09 40,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.01.xx 50,000,000

1.19.1.19.01.xx.xx 50,000,000 APBD KAB

Jumlah 23,138,000,000

Ceramah ketahanan bangsa

Terciptanya kemantapan kades utk melakukan bela negara

Kantor Kesbangpol

Terciptanya kemantapan kades utk melakukan bela negara

Terpenuhinya peningkatan wawasan ketahanan bangsa

Fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM)

Terciptanya kewaspadaan dalam menegakkan keutuhan NKRI

Kantor Kesbangpol

Terciptanya kewaspadaan dalam menegakkan keutuhan NKRI

Terlaksananya Sosialisasi bagi forum FKDM, FKUB, FKKB

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan EkonomiFasilitasi kegiatan dibidang seni budaya dan ekonomi

Terlaksananya koordinasi bidang seni budaya dan ekonomi

Kantor Kesbangpol

Terlaksananya koordinasi bidang seni budaya dan ekonomi

Terlaksananya koordinasi bidang seni budaya dan ekonomi

Page 353: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

289,500,000 6,000,000

30,000,000

8,000,000

30,000,000

30,000,000

7,500,000

9,000,000

4,000,000

25,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 354: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

50,000,000

50,000,000

40,000,000

110,000,000

30,000,000

25,000,000

15,000,000

10,000,000

10,000,000

20,000,000

300,000,000 150,000,000

120,000,000

30,000,000

50,000,000

Page 355: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

50,000,000

300,000,000

300,000,000

1,920,000,000

50,000,000

50,000,000

20,000,000

600,000,000

300,000,000

900,000,000

120,000,000

40,000,000

Page 356: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

40,000,000

40,000,000

100,000,000

100,000,000

3,189,500,000

Page 357: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriSKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.19.1.19.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 651,000,000

1.19.1.19.03.01.01 15,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.01.02 41,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.01.08 Tenaga pembersih sejumlah 3 orang 20,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.01.10 Alat tulis kantor 30,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.01.11 Cetak & penggandaan 30,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.01.12 Bolam, kabel, sekering dll 20,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.01.14 Tersedianya peralatan rumah tangga 15,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.01.15 5,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.01.17 Rapat-rapat dan tamu 40,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.01.18 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.01.20 75,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Surat masuk dan keluar selama 1 tahun

BPBD Klaten

Tercukupinya surat masuk dan surat keluar selama 1 tahun

Tercukupinya surat masuk dan surat keluar selama 1 tahun

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tercukupinya Langganan air, listrik dan telepon selama 1 tahun

BPBD Klaten

Ttercukupinya Langganan air, listrik dan telepon selama 1 tahun

Ttercukupinya Langganan air, listrik dan telepon selama 1 tahun

Penyediaan Jasa Kebersihan

BPBD Klaten

Terpeliharanya kebersihan , dan kenyamanan kantor

Terpeliharanya kebersihan , dan kenyamanan kantor

Penyediaan alat tulis kantor BPBD Klaten

Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun

Tersedianya Alat Tulis Kantor selama 1 tahun

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

BPBD Klaten

Tersedianya barang cetak dan [enggandaan selama 1 tahun

Tersedianya barang cetak dan [enggandaan selama 1 tahunPenyediaan Komponen

Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

BPBD Klaten

Tersedianya bolam, kabel, sekering dan peralatan listrik lainnya selama 1 tahun

Tersedianya bolam, kabel, sekering dan peralatan listrik lainnya selama 1 tahun

Penyediaan peralatan rumah tangga

BPBD Klaten

Tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 tahun

Tersedianya peralatan rumah tangga selama 1 tahun

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Surat kabar, buku-buku perundang-undangan dll

BPBD Klaten

Tersedianya surat kabar, buku-buku perundang-undangan dll selama 1 tahun

Tersedianya surat kabar, buku-buku perundang-undangan dll selama 1 tahun

Penyediaan Makanan dan Minuman

BPBD Klaten

Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu selama 1 tahun

Tersedianya makan dan minuman rapat dan tamu selama 1 tahunRapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat-rapat konsultasi, koordinasi ke luar daerah

BPBD Klaten

Ttercukupinya Rapat-rapat konsultasi, koordinasi ke luar daerah selama 1 tahun

Ttercukupinya Rapat-rapat konsultasi, koordinasi ke luar daerah selama 1 tahun

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Rapat-rapat konsultasi, koordinasi &pemantauan dalam daerah

BPBD Klaten

Tercukupinya Rapat-rapat konsultasi, koordinasi & pemantauan dlm drh selama 1 thn

Tercukupinya Rapat-rapat konsultasi, koordinasi & pemantauan dlm drh selama 1 thn

Page 358: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.19.1.19.03.01.22 Keamanan kantor dan gudang 125,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.01.23 Kendaraan siaga bencana 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.01.25 15,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.01.26 Tersdianya 3 orang pengemudi 20,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,265,000,000

1.19.1.19.03.02.xx Mobil ambulan Mobil ambulan 300,000,000 APBD KAB Mobil ambulan

1.19.1.19.03.02.xx 50,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.02.xx Pengadaan Komputer Laptop, Komputer, Tersedianya Laptop 3unit 30,000,000 APBD KAB Tersedianya Laptop 3unit

1.19.1.19.03.02.22 150,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.02.24 75,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.02.28 35,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.02.29 Pemeliharaan meja kursi, almari dll 25,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.02.51 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.02.53 Pengadaan Repeater 100,000,000 APBD KAB

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

BPBD Klaten

Terwujudnya Keamanan kantor dan gudang selama 1 tahun

Terwujudnya Keamanan kantor dan gudang selama 1 tahun

Operasional Kendaraan Siaga bencana

BPBD Klaten

Tercukupinya Operasional kendaraan siaga bencana selama 1 tahun

Tercukupinya Operasional kendaraan siaga bencana selama 1 tahun

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Laporan prognosis , laporan bulanan, semesteran & tahunan

BPBD Klaten

Terpenuhinya Laporan prognosis , laporan bulanan, semesteran & tahunan selama 1 tahun

Terpenuhinya Laporan prognosis , laporan bulanan, semesteran & tahunan selama 1 tahunPenyediaan Jasa

PengemudiBPBD Klaten

Tersdianya 3 orang pengemudi

Tersdianya 3 orang pengemudi

Pengadaan kendaraan Operasional

BPBD Klaten

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Ac ruang rapat . LCD Sound system dll

BPBD Klaten

Tersedianya Ac ruang rapat , LCD dan Sound syistem 1 paket

Tersedianya Ac ruang rapat , LCD dan Sound syistem 1 paketBPBD

KlatenPemeliharaan rutin/ berkala gedung Kantor

Pemeliharaan gedung kantor dan Gudang Logistik bencana

BPBD Klaten

Tercukupinya Pemeliharaan gedung kantor dan gudang logistik selama 1 tahun

Tercukupinya Pemeliharaan gedung kantor dan gudang logistik selama 1 tahun

Pemeliharaan Rutin/ Kendaraan Dinas/ Operasional

Pemeliharaan kendaraan roda 2 dan 4

BPBD Klaten

Pemeliharaan kendaraan roda 2, 11 buah dan kendaraan roda 4 , 5 buah

Pemeliharaan kendaraan roda 2, 11 buah dan kendaraan roda 4 , 5 buah

Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan komputer, genset,Televisi, mesin ketik, filing kabinet dll

BPBD Klaten

Pemeliharaan komputer, genset,Televisi, mesin ketik, filing kabinet dll selama 1 tahun

Pemeliharaan komputer, genset,Televisi, mesin ketik, filing kabinet dll selama 1 tahun

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeller

BPBD Klaten

Tercukupinya Pemeliharaan meja kursi, almari dll selama 1 tahun

Tercukupinya Pemeliharaan meja kursi, almari dll selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan siaga bencana

Pemeliharaan kendaraan roda 6 sejumlah 8 buah, kendaraan roda 4 sejumlah 2 buah dan kendaraan roda 2 sejumlah 4 buah

BPBD Klaten

Pemeliharaan kendaraan roda 6 sejumlah 8 buah, kendaraan roda 4sejumlah 2 buah dan kendaraan roda 2 sejumlah 4 buah

Pemeliharaan kendaraan roda 6 sejumlah 8 buah, kendaraan roda 4sejumlah 2 buah dan kendaraan roda 2 sejumlah 4 buah

Pengadaan Repeter dan perlengkapan pendukung

BPBD Klaten

Tercukupinya alat komunikasi yang memadai

Tercukupinya alat komunikasi yang memadai

Page 359: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.19.1.19.03.02.xx Peralatan Kebencanaan 300,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.02.xx Monitoring kejadian bencana 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 300,000,000

1.19.1.19.03.05.09 Masyarakat Daerah Bencana Kab. Klaten 125,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.05.14 Kab. Klaten 175,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.28 Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 1,330,000,000

1.19.1.19.03.28.xx Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.28.xx Peta bencana Kab. Klaten 105,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.28.xx Kab. Klaten 125,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.28.xx Apoaratur, Guru PAUD s/d SLTA Kab. Klaten 125,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.28.xx Lomba antar sekolah Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

Pangadaan Peralatan/ Perlengkapan bencana

BPBD Klaten

Tercukupinya kebutuhan peralatan kebencanaan

Tercukupinya kebutuhan peralatan kebencanaan

Monitoring Kejadian Bencana

BPBD Klaten

Tersajinya data yang akurat mengenai kejadian bencana

Tersajinya data yang akurat mengenai kejadian bencana

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan kebencanaan bagi aparatur pemerintah

Terlaksananya sosialisasi bagi 400 orang masyarakat Daerah Bencana

Terlaksananya sosialisasi bagi 400 orang masyarakat Daerah Bencana

Latihan Dasar dan sertifikasi evakuasi bencana

Anggota SAR dan Relawan serta masyarakat

Terlaksanya Pelatihan ketrampilan Penanganan Bencana bagi relawan sejumlah 360 orang

Terlaksanya Pelatihan ketrampilan Penanganan Bencana bagi relawan sejumlah 360 orang

Fasilitasi dan Koordinasi Forum Penanggulangan Bencana/Relawan

Forum Penanggulangan Bencana Tingkat Kabupaten

Terlaksannya keg. Forum pengurangan resiko bencana bagi SKPD dan Masy. Serta relawan 500 org

Terlaksannya keg. Forum pengurangan resiko bencana bagi SKPD dan Masy. Serta relawan 500 org

Inventarisasi dan Identifikasi Daerah Rawan Bencana

Teridentifikasinya daerah rawan Bencana dan Peta resiko baencana di Kabupaten Klaten

Teridentifikasinya daerah rawan Bencana dan Peta resiko baencana di Kabupaten Klaten

Simulasi pengurangan resiko bencana

Masyarakat Daerah Rawan Bencana, Relawan

Terpenuhinya pengetahuan Masyarakat tentang Daerah Rawan Bencana sejumlah 500 orang

Terpenuhinya pengetahuan Masyarakat tentang Daerah Rawan Bencana sejumlah 500 orang

Pelatihan guru kurikulum bencana

Terselenggaranya pelatihan bagi Guru PAUD s/d SLTA

Terselenggaranya pelatihan bagi Guru PAUD s/d SLTA

Lomba sekolah aman bencana

Terselenggaranya lomba antar sekolah aman bencana

Terselenggaranya lomba antar sekolah aman bencana

Page 360: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.19.1.19.03.28.xx Kelompok Siaga Bencana Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.28.xx Terbentuknya sekolah aman bencana Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.28.xx Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.28.xx Pengadaan tas siaga bencana Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.28.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.28.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.28.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.28.xx Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.28.xx Study Ketahanan pangan Kab. Klaten 25,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.28.xx Kab. Klaten 25,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.30 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 3,985,000,000

1.19.1.19.03.30.xx 1,000,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.30.xx 50,000,000 APBD KAB

Fasilitasi peralatan dan perlengkapan Kelompok Siaga Bencana

Tercukupinya peralatan pendukung penanganan bencana di wilayah

Tercukupinya peralatan pendukung penanganan bencana di wilayah

Pembentukan Sekolah Aman Bencana

Terbentuknya sekolah aman bencana

Terbentuknya sekolah aman bencana

Fasilitasi peralatan dan perlengkapan sekolah aman bencana

Peralatan dan perlengkapan sekolah aman bencana

Tercukupinya sarana dan prasarana sekolah aman bencana

Tercukupinya sarana dan prasarana sekolah aman bencana

Pengadaan tas siaga bencana bagi KK di wilayah rawan bencana

Tercukupinya peralatan bagi masyarakat daerah bencana

Tercukupinya peralatan bagi masyarakat daerah bencana

Penyusunan rencana kontinjensi banjir, longsor dan angin puting beliung.

Penyusunan Buku rencana kontijensi bencana

Tersedianya buku pedoman kontijensi bencana

Tersedianya buku pedoman kontijensi bencana

Pembentukan & Fasilitasi Desa Asal dan Penerima Pengungsi Merapi

Pembentukan dan Fasilitasi Desa asal dan penerima pengungsi

Terselenggarnya penerimaan pengungsi yang nyaman dan aman

Terselenggarnya penerimaan pengungsi yang nyaman dan aman

Pengadaan CCTV di wilayah rawan bencana (Sungai, bukit, Merapi)

Pengadaan CCTV wilayah Rawan bencana

Tersedianya CCTV bagi wilayah rawan bencana

Tersedianya CCTV bagi wilayah rawan bencana

Pengadaan EWS di wilayah rawan bencana

Pengadaan Peralatan EWS wilayah Rawan bencana

Tersedianya Peralatan EWS bagi wilayah rawan bencana

Tersedianya Peralatan EWS bagi wilayah rawan bencana

Studi ketahanan pangan (stok pangan) daerah rawan bencana.

Terselenggaranya study ketahanan pangan daerah rawan bencana

Terselenggaranya study ketahanan pangan daerah rawan bencana

Pembentukan prototype Desa Siaga Bencana

Pembentukan Prototype desa siaga bencana

Tercukupinya pembuatan prototype desa siaga bencana

Tercukupinya pembuatan prototype desa siaga bencana

Pendampingan Penanganan Rahabilitasi dan Rekonstruksi Reguler

Tersedianya dana pendamping dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana reguler

Terealisasi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana reguler di Kabupaten Klaten

Terealisasi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana reguler di Kabupaten Klaten

Biaya Operasional ( BOP) Tim Dala Kabupaten Klaten

Tersedianya data kerusakan dan kerugian akibat bencana

Tersedianya data kerusakan dan kerugian akibat bencana

Tersedianya data kerusakan dan kerugian akibat bencana

Page 361: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.19.1.19.03.30.xx Pelatihan Tim Dala 75,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.30.xx 500,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.30.xx 60,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.30.xx 125,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.30.xx 75,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.30.xx 140,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.30.xx 55,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.30.06 40,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.30.05 Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.30.xx Garasi dan Gudang Logistik 1,000,000,000 APBD KAB

Terseianya tenaga trampil penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana

Terseianya tenaga trampil penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan cepat dan tepat

Terseianya tenaga trampil penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan cepat dan tepat

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan selter permanen Kebondalem Lor, Demakijo dan Menden

Tersedianya kelengkapan dan peralatan selter

Tersedianya perlengakapan dan kelengkapan selter permanen kapasitas 3000 orang

Tersedianya perlengakapan dan kelengkapan selter permanen kapasitas 3000 orang

SosialisasiKebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat di kawasan KRB III

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat terdampak Erupsi Merapi

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat terdampak Erupsi Merapi

Terselenggaranya kegiatan sosialisasi terhadap masyarakat terdampak Erupsi Merapi

Pendampingan Kegiatan Ekonomi dampak erupsi Merapi

Pemberian bantuan stimulan bagi pelaku ekonomi dampak erupsi merapi

Pemberian bantuan stimulan bagi pelaku ekonomi dampak erupsi merapi

Pemberian bantuan stimulan bagi pelaku ekonomi dampak erupsi merapi

Sosialisasi dan Pelatihan Rumah Tahan Gempa

Meningkatnya wawasan masyarakat terhadap rumah tahan gempa

Meningkatnya wawasan masyarakat terhadap rumah tahan gempa

Meningkatnya wawasan masyarakat terhadap rumah tahan gempa

Bantuan rehabilitasi Rumah rusak pasca bencana alam

Terwujudnya rehabilitasi rumah pasca bencana alam sejumlah 10 rumah

Terwujudnya rehabilitasi rumah pasca bencana alam sejumlah 10 rumah

Terwujudnya rehabilitasi rumah pasca bencana alam sejumlah 10 rumah

Penyusunan Basis Data Kebencanaan

Terwujudnya buku data bencana sebanyak 450 buku

Terwujudnya buku data bencana sebanyak 450 buku

Terwujudnya buku data bencana sebanyak 450 buku

Panggandaan Buku Rumah Tahan Gempa

Terwujudnya buku saku rumah tahan gempa 450 buku

Terwujudnya buku saku rumah tahan gempa 450 buku

Terwujudnya buku saku rumah tahan gempa 450 buku

Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Terwujudnya Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Pembangunan garasi dan gudang BPBD (lanjutan)

Terselenggaranya npembangunan garasi dan gudang logistik

Terselenggaranya npembangunan garasi dan gudang logistik

Page 362: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.19.1.19.03.30.xx 25,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.30.xx 15,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.30.xx 150,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.30.xx 500,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.30.xx Pembentukan tim dala kecamatan 50,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.30.xx 25,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.31 Program Penanganan Darurat Bencana 1,650,000,000

1.19.1.19.03.31.xx 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.31.xx 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.31.02 BOP Droping Air Bersih Daerah rawan kekurangan air bersih 300,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.31.xx 100,000,000 APBD KAB

Pembuatan prototype rumah tahan gempa (table shake)

Pembuatan prototype rumah tahan gempa

Terselenggaranya pembuatan prototype rumah tahan gempa

Terselenggaranya pembuatan prototype rumah tahan gempa

Penyusunan peraturan bangunan kantor tahan gempa di Kabupaten Klaten

Penyusunan Perda bangunan tahan gempa

Terbentuknya perda bangunan tahan gempa

Terbentuknya perda bangunan tahan gempa

Pembangunan Menara Pandang 3 jalur Gunung Merapi

Pembangunan menaraq pandang pemantauan merapi

Terbangunnya menara pandang pemantauan merapi di 3 jalur

Terbangunnya menara pandang pemantauan merapi di 3 jalur

Pendampingan ekonomi kelompok masyarakat pasca bencana (terdampak erupsi merapi, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin rebut)

Pendampingan ekonomi kelompok masyarakat

Terselenggaranya pendampingan ekonomi kelompok masyarakat pasca bencana

Terselenggaranya pendampingan ekonomi kelompok masyarakat pasca bencana

Pembentukan tim DaLa tingkat Kecamatan

Terbentuknya tim dala kecamatan

Terbentuknya tim dala kecamatan

Operasional Pengolahan Data dan Informasi kebencanaan

Operasional Pengolahan Data dan Informasi

Tersedianya data dan informasi tentang kebencanaan

Tersedianya data dan informasi tentang kebencanaan

Koordinasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

Terwujudnya tim reaksi cepat penanggulangan bencana

Tercapainya peningkatan kinerja Tim Reaksi cepat Penanggulangan bencana

Tercapainya peningkatan kinerja Tim Reaksi cepat Penanggulangan bencana

Rekrutmen dan Pelatihan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana

Terwujudnya tim reaksi cepat yang siap dan tangguh dalam penanggulangan bencana

Tercapainya tim reaksi cepat yang siap dan tangguh dalam penanggulangan bencana

Tercapainya tim reaksi cepat yang siap dan tangguh dalam penanggulangan bencana

Desa - desa kekurangan air bersih,

Desa - desa kekurangan air bersih,

Inventarisasi dan identifikasi Lokasi Kejadian , Tingkat kerusakan dan Korban Bencana

Teridentifikasinya kejadian bencana dan penanganan darurat bencana

Terlaksananya penanganan darurat bencana sesuai identifikasi bencana

Terlaksananya penanganan darurat bencana sesuai identifikasi bencana

Page 363: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.19.1.19.03.31.xx 200,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.31.05 50,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.31.xx 300,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.31.xx Dana Siap Pakai 500,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.32 Program Pengelolaan Logistik 1,740,000,000

1.19.1.19.03.32.03 Pengadaan Logistik Tersedianya logistik dan peralatan 350,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.32.05 90,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.32.xx Peralatan dan perlengkapan TRC 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.32.xx 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.32.xx Pengadaan tenda darurat Tenda Darurat Tersedianya tenda darurat 200,000,000 APBD KAB Tersedianya tenda darurat

1.19.1.19.03.32.xx Pengadaan peralatan dapur umum 200,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.32.xx 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.32.xx 200,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.32.xx 200,000,000 APBD KAB

Evakuasi dan penyelamatan korban bencana

Terlaksananya evakuasi dan penyelamatan korban bencana

Terlaksananya evakuasi dan penyelamatan korban bencana

Terlaksananya evakuasi dan penyelamatan korban bencana

Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan daurat bencana

Terlaksananya Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan daurat bencana

Terlaksananya Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan daurat bencana

Terlaksananya Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan daurat bencana

Penyediaan Sapras tanggap darurat Bencana

Tersedianya sapras tanggap darurat bencana

Tersedianya sapras tanggap darurat bencana

Tersedianya sapras tanggap darurat bencana

Tersedianya logistik dan peralatan

Tersedianya logistik dan peralatan

Pengelolaan logistik dan kegudangan

Tersesianya data logistik yang akurat dan rapi

Pengelolaan logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pengelolaan logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fasilitasi peralatan dan perlengkapan TRC

Ttercukupinya peralatan dan perlengkapan TRC

Ttercukupinya peralatan dan perlengkapan TRC

Pembangunan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops)

Pembangunan Pusat Pengendalian Operasional

Tersedianya Pusat Pengendalian Operasional

Tersedianya Pusat Pengendalian Operasional

Pengadaan peralatan dapur umum

Tersedianya peralatan dapur umum

Tersedianya peralatan dapur umum

Penyusunan Mekanisme Penerimaan dan Distribusi Bantuan Logistik Bencana

Tersusunnya mekanisme penerimaan dan pendistribusian logistik kebencanaan

Tersusunnya mekanisme penerimaan dan pendistribusian logistik kebencanaan

Tersusunnya mekanisme penerimaan dan pendistribusian logistik kebencanaan

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Tersusunnya dokumen perencanaan penanggulangan Bencana

Tersedianya dokumen Penanggulangan Bencana

Tersedianya dokumen Penanggulangan Bencana

Rencana Aksi Daerah Kebencanaan

Tersusunnya dokumen Penanggulanagan Bencana

Tersusunnya dokumen Penanggulanagan Bencana

Tersusunnya dokumen Penanggulanagan Bencana

Page 364: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.19.1.19.03.32.xx 100,000,000 APBD KAB

1.19.1.19.03.32.xx Fasilitasi Tim Reaksi Cepat 100,000,000 APBD KAB

Jumlah 10,921,000,000

Prosedur Tetap Penanganan Bencana

Tersusunnya dokumen Penanggulanagan Bencana

Tersdianya dokumen Penanggulangan Bencana

Tersdianya dokumen Penanggulangan Bencana

Tertanganinya Kejadian bencana Secara Cepat

Tercukupinya kebutuhan dan kegiatan TRC

Tercukupinya kebutuhan dan kegiatan TRC

Page 365: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

651,000,000

15,000,000

41,000,000

20,000,000

30,000,000

30,000,000

20,000,000

15,000,000

5,000,000

40,000,000

100,000,000

75,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 366: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

125,000,000

100,000,000

15,000,000

20,000,000

1,265,000,000

300,000,000

50,000,000

30,000,000

150,000,000

75,000,000

35,000,000

25,000,000

100,000,000

100,000,000

Page 367: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

300,000,000

100,000,000

300,000,000

125,000,000

175,000,000

1,330,000,000

75,000,000

105,000,000

125,000,000

125,000,000

50,000,000

Page 368: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

200,000,000

50,000,000

50,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

25,000,000

25,000,000

3,985,000,000

1,000,000,000

50,000,000

Page 369: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

75,000,000

500,000,000

60,000,000

125,000,000

75,000,000

140,000,000

55,000,000

40,000,000

100,000,000

1,000,000,000

Page 370: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

25,000,000

15,000,000

150,000,000

500,000,000

50,000,000

25,000,000

1,650,000,000

100,000,000

100,000,000

300,000,000

100,000,000

Page 371: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

200,000,000

50,000,000

300,000,000

500,000,000

1,740,000,000

350,000,000

90,000,000

100,000,000

100,000,000

200,000,000

200,000,000

100,000,000

200,000,000

200,000,000

Page 372: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

100,000,000

100,000,000

10,921,000,000

Page 373: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam NegeriSKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.19.1.19.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 362,000,000

1.19.1.19.02.01.01 Satpol PP 15,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.01.02 Kelancaran komunikasi, air dan listrik Satpol PP 20,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.01.08 Kebersihan kantor Satpol PP Satpol PP 20,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.01.10 Penyediaan ATK Satpol PP 30,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.01.11 Barang cetakan dan penggandaan Satpol PP Barang cetak dan Foto copy 15,000,000 APBD Kab Barang cetak dan Foto copy

1.19.1.19.02.01.12 Penerangan kantor Satpol PP Satpol PP 20,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.01.15 Satpol PP 7,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.01.17 Makan dan minum kegiatan kantor Satpol PP 30,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.01.18 Rapat koordinasi luar daerah Satpol PP 100,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.01.20 Rapat koordinasi dalam daerah Kab.Klaten 45,000,000 APBD Kab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan jasa surat menyurat

Terwujudnya pelayanan surat menyurat

Terlaksananya pembuatan surat dan penerimaan surat masuk sebanyak 2.500

Terlaksananya pembuatan surat dan penerimaan surat masuk sebanyak 2.500

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Terlaksananya sarana dan prasarana komunikasi, air dan listrik

Terlaksananya sarana dan prasarana komunikasi, air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan

tersedianya kebersihan dan keamanan Kantor Satpol PP dalam12 bulan

tersedianya kebersihan dan keamanan Kantor Satpol PP dalam12 bulan

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK untuk kebutuhan Satpol PP

Tersedianya ATK untuk kebutuhan Satpol PP

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Tersedianya penerangan Kantor Satpol PP

Tersedianya penerangan Kantor Satpol PP

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bahan bacaan dan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan per Undang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan per Undang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minum rapat Kantor Satpol PP

Tersedianya makan dan minum rapat Kantor Satpol PP

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya rakor, konsultasi luar daerah

Terlaksananya rakor, konsultasi luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Terlaksananya rakor, konsultasi dalam daerah

Terlaksananya rakor, konsultasi dalam daerah

Page 374: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.19.1.19.02.01.24 Satpol PP 40,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.01.27 Tewujudnya koordinasi Kab.Klaten 20,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.02 2,090,400,000

1.19.1.19.02.02.19 Pengadaan Alat Korsik Terwujudnya Alat Korsikl Satpol PP Terwujudnya Alat Korsik 60,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.02.xx Terwujudnya Seragam Korsik Kab.Klaten Tersedianya seragam korsik 30,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.02.xx Pengadaan Mobil Patroli Pengadaan Mobil Patroli Satpol PP Terwujudnya mobil patroli 250,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.02.22 Pemeliharaan gedung kantor Satpol PP 50,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.02.24 Pemeliharaan kendaraan dinas Satpol PP 70,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.02.28 Pemeliharaan peralatan komputer Satpol PP 40,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.02.55 Satpol PP 65,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.02.56 Satpol PP 725,400,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.02.57 Terwujudnya Pembangunan gedung Satpol PP 400,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.02.58 Terwujudnya Pengadaan Mebeler Satpol PP 200,000,000 APBD Kab

Penyusunan perencanaan dan pelaporan

Terwujudnya perencanaan dan pelaporan

Terlaksananya perencanaan dan pelaporan

Terlaksananya perencanaan dan pelaporan

Rapat koordinasi Kasi Trantib sekabupaten Klaten

Tewujudnya koordinasi dengan wilayah

Tewujudnya koordinasi dengan wilayah

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pengadaan Seragam Korsik

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Tersedianya perawatan gedung kantor

Tersedianya perawatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan komputer

Tersedianya peralatan komputer

Pengadaan pakaian kerja, sepatu, atribut Satpol PP dan Kasi Trantib

Pengadaan seragam Satpol PP dan Kasi Trantib

Terwujudnya pengadaan seragam Satpol PP

Terwujudnya pengadaan seragam Satpol PP

Pengadaan Pakaian Linmas Desa/Kelurahan

Terwujudnya pakaian linmas tingkat Desa

Terwujudnya pakaian linmas tingkat Desa

Termasuk Ds Kaligayam, Ds Birit Kec Wedi

Pembangunan Gedung tahab II

Tersedianya gedung yang memadai

Pengadaan Mebelair Kantor

Terpenuhinya Pengadaan Mebeler Kantor

Page 375: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.19.1.19.02.02.59 Satpol PP 200,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 522,000,000

1.19.1.19.02.03.06 Penunjang kegiatan operasional Satpol PP 522,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.15 127,000,000

1.19.1.19.02.15.07 Penertiban PKL Ketertiban PKL 50,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.15.09 27,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.15.10 Ketertiban dan keindahan 50,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.19 3,700,000,000

1.19.1.19.02.19.02 650,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.19.08 Pemberian uang Tali Asih 50,000,000 APBD Kab

3,000,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.20 400,000,000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Terwujudnya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Penunjang kegiatan operasional Satpol PP

Terwujudnya personel Satpol PP yang profesional

Terwujudnya personel Satpol PP yang profesional

PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

Wilayah Kab. Klaten

Terwujudnya PKL yang sesuai dengan Perda K3

Termasuk PKL Ds Delanggu, Kec Delanggu

Terwujudnya PKL yang sesuai dengan Perda K3

Patroli trantibum di wilayah Kab. Klaten

Ketentraman dan ketertiban masyarakat

Wilayah Kab. Klaten

Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat

Penertiban reklame, spanduk dan baliho

Wilayah Kab. Klaten

Terwujudnya ketertiban pemasangan reklame, spanduk dan baliho

Perda No. 9 Tahun 2007

Terwujudnya ketertiban pemasangan reklame, spanduk dan baliho

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN

Optimalisasi pengamanan dan penertiban wilayah Kab. Klaten

Kenyamanan dan pengamanan dan ketertiban kunjungan kewilayah

Wilayah Kab. Klaten

Terciptanyan kenyamanan dan trantibum

Terciptanyan kenyamanan dan trantibum

bantuan/uang Tali Asih bagi Anggota Hansip

Wilayah Kab. Klaten

Terbantunya Anggota Hansip

Termasuk usulan Ds Belangwetan

Terbantunya Anggota Hansip

Dukungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Terlaksananya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Wilayah Kab. Klaten

Terwujudnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)

Page 376: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.19.1.19.02.20.09 50,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.20.xx Terwujudnya ketertiban di wilayah 100,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.20.xx Terwujudnya pelaksanaan perda 50,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.20.10 100,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.20.xx Honorarium tim dan biaya Pembinaan 30,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.20.12 Pengendalian penyakit masyarakat 70,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.25 850,000,000

1.19.1.19.02.25.04 Pembinaan SatLinmas Ketrampilan Hansip/ Linmas Kab. Klaten 100,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.25.xx Peningkatan tugas Hansip/ Linmas Kab. Klaten 150,000,000 APBD Kab

Monitoring perda dan penyelesaian masalah di wilayah

Monitoring, pembinaan,penyuluhan dan penyelesaian

Wilayah Kab. Klaten

Terlaksananya 204 kegiatan monitoring, pembinaan, penyuluhan dan penyelesaian masalah

Terlaksananya 204 kegiatan monitoring, pembinaan, penyuluhan dan penyelesaian masalah

Operasi pencegahan dan penertiban cukai ilegal (DBHCHT)

Wilayah Kab. Klaten

Terlaksananya operasi penertiban cukai ilegal

Terlaksananya operasi penertiban cukai ilegal

Koordinasi peningkatan efektivitas pelaksanaan perda

Wilayah Kab. Klaten

Terwujudnya PAD sesuai target

Kegiatan baru guna peningkatan PAD Klaten

Terwujudnya PAD sesuai target

Penindakan pelanggar perda

Penyelidikan, penindakan dan ops. disiplin aparatur

Wilayah Kab. Klaten

Terlaksananya 122 kegiatan penyelidikan, penindakan dan ops. disiplin aparatur

Terlaksananya 122 kegiatan penyelidikan, penindakan dan ops. disiplin aparatur

Pembinaan Penegakan Perda/Perbup

Wilayah Kab. Klaten

Pembinaan dan Sosialisasi Perda

Pembinaan dan Sosialisasi Perda

Operasi PGOT, WTS dan Miras

Wilayah Kab. Klaten

Terkendalinya penyakit masyarakat

Terkendalinya penyakit masyarakat

PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Meningkatnya ketrampilan Hansip / Linmas

Termasuk Kec Ngawen : Ds Candirrejo, Kec Ceper Ds Kajen, Kec Bayat : Ds Wiro

Meningkatnya ketrampilan Hansip / Linmas

Optimalisasi anggota Satlinmas

Meningkatnya tugas Hansip / Linmas

Meningkatnya tugas Hansip / Linmas

Page 377: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.19.1.19.02.25.xx Pembinaan pos kamling Ketrampilan petugas siskamling Kab. Klaten 100,000,000 APBD Kab

1.19.1.19.02.25.01 Kemantapan keamanan Kab. Klaten 250,000,000 APBD Kab

Kab. Klaten 250,000,000 APBD Kab

APBD Kab

APBD Kab

APBD Kab

APBD Kab

APBD Kab

APBD Kab

Meningkatnya ketrampilan petugas siskamling

Termasuk Ds Sukorejo Kec Wonosari

Meningkatnya ketrampilan petugas siskamling

Pemantapan Keamanan Wilayah

Meningkatnya Keamanan di Wilayah Kabupaten Klaten

Meningkatnya Keamanan di Wilayah Kabupaten Klaten

Bantuan Pembangunan/Rehab Pos Kamling Desa / Kelurahan

Terwujudnya Pembangunan/rehab pos Kamling

Terwujudnya Pos Kamling yang memadai

Kec Klaten Tengah : Kelurahan Klaten

Kec Ngawen : Ds Mayungan Tempursari

Kec Wedi : Ds Pesu, Ds Kadilaju, Ds brangkal

Kec Jogonalan : Ds Ngering, Ds Bakung, Ds Kraguman, Ds Sumyang

Kec Manisrenggo : Ds Sukorini

Kec Ceper : Ds KajenKec Wonasi : Ds Kajen, Ds Sukorejo, Ds Bolali

Page 378: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

APBD Kab

APBD Kab

1.19.1.19.02.27 200,000,000

1.19.1.19.02.27.03 Kab. Klaten 200,000,000 APBD Kab Peningkatan ke

Jumlah 8,251,400,000

Kec Pedan : Ds Temuwangi

Kec Klaten Utara : Ds Sekarsuli

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI DAN KESADARAN HUKUM KEPADA MASYARAKATPembinaan Korps Musik Kabupaten Klaten

Terlaksananya Pembinaan dan Ketrampilan AnggotA korsik Kabupaten

merningkatnya kesadaran berbangasa dan bernegara

merningkatnya kesadaran berbangasa dan bernegara

Page 379: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

403,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

20,000,000

20,000,000

8,000,000

35,000,000

110,000,000

50,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 380: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

40,000,000

30,000,000

240,000,000

-

-

-

50,000,000

80,000,000

40,000,000

70,000,000

Page 381: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

600,000,000

600,000,000

150,000,000

60,000,000

30,000,000

60,000,000

750,000,000

700,000,000

50,000,000

445,000,000

Page 382: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

60,000,000

125,000,000

50,000,000

100,000,000

40,000,000

70,000,000

650,000,000

150,000,000

150,000,000

Page 383: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

100,000,000

250,000,000

Page 384: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

200,000,000

200,000,000

3,438,000,000

Page 385: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : BAGIAN UMUM

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.1.20.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 8,984,367,900 1.20.1.20.03.01.01 Kab. Klaten 30,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.02 3 tagihan: Telpon, Air, dan Listrik Kab. Klaten 1,500,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.04 50,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.07 50,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.08 Kab. Klaten 2,182,392,100 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.10 Belanja Alat Tulis Kantor 165,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.11 125,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.12 33 jenis alat listrik dan elektronik 135,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.14 40,000,000 APBD Kab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

45.000 surat surat dinas di lingkup Pemkab Klaten

Terkirimnya surat-surat dinas ( Belanja Paket/ Pengirirman )

Terkirimnya surat-surat dinas ( Belanja Paket/ Pengirirman )

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Penggunaan Telpon, Air dan Listrik Kantor Setda dan Rumah Jabatan , serta Internet Bupati

Penggunaan Telpon, Air dan Listrik Kantor Setda dan Rumah Jabatan , serta Internet Bupati

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Belanja Pengobatan dan Perawatan Bupati/ Wakil Bupati

Bupati/ Wabup

Terbayarnya tagihan resep dokter dan tersedianya P3K Bupati/Wakil Bupati beserta keluarga

Terbayarnya tagihan resep dokter dan tersedianya P3K Bupati/Wakil Bupati beserta keluarga

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Belanja PBB Rumah Dinas, belanja materai, dan lembur PNS

Sekretariat Daerah

Kelancaran administrasi keuangan Setda

Kelancaran administrasi keuangan Setda

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Honorarium 5 tenaga kontrak pembersih dan belanja jasa konsultan/ kemitraan ( jasa cleaning service )

Meningkatnya kebersihan lingkup Pemkab Klaten

Meningkatnya kebersihan lingkup Pemkab Klaten

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Sekretariat Daerah

Administrasi Kantor Tertib dan Lancar

Administrasi Kantor Tertib dan Lancar

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Belanja Cetak, Penggandaan dan Jilid Sekretariat Daerah

Kelancaran Tugas -Tugas Pimpinan dan kegiatan kegiatan administratif

Kelancaran Tugas -Tugas Pimpinan dan kegiatan kegiatan administratif

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Pemda, Rumdin Bupati/ Wabup

Terpenuhinya Komponen instalasi listrik /penerangan di lingkup Setda Kab. Klaten

Terpenuhinya Komponen instalasi listrik /penerangan di lingkup Setda Kab. Klaten

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Belanja Peralatan Kebersihan ( refill pengharum ruangan ) dan belanja refil & retribusi 28 unit PMK

Sekretariat Daerah

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

Page 386: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.20.1.20.03.01.15 blj surat kabar/majalah 20,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.16 2 Jenis BBM ( Pertamax, Solar) 1,020,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.17 800,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.18 450,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.19 50,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.23 Kab Klaten 2,270,471,700 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.24 Penyediaan jasa pengemudi 96,504,100 APBD Kab

1.20.1.20.03.02 1,310,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.02.14 Pengadaan Buku Kerja Belanja pembuatan buku kerja Kab Klaten 40,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.02.22 200,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.02.24 450,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.02.26 50,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.02.28 50,000,000 APBD Kab

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Daerah

Terpenuhinya informasi terkini baik global maupun regional kpd pimpinan

Terpenuhinya informasi terkini baik global maupun regional kpd pimpinan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sekretariat Daerah

Kelancaran Tugas - Tugas Rutin dengan terpenuhinya BBM

Kelancaran Tugas - Tugas Rutin dengan terpenuhinya BBM

Penyediaan Makanan dan Minuman

Belanja Pegawai ( Uang lembur PNS ) dan tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

Sekretariat Daerah

Kelancaran pelayanan dengan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman tamu

Kelancaran pelayanan dengan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman tamu

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

perjalanan dinas luar daerah Sekda,asisten,staf ahli ,kabag,kasubag & staf bag umum

Sekretariat Daerah

Kelancaran tugas Rakor dan Konsultasi ke luar daerah

Kelancaran tugas Rakor dan Konsultasi ke luar daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

perjalanan dinas dalam daerah Sekda,asisten,staf ahli ,kabag,kasubag & staf bag umum

Sekretariat Daerah

Kelancaran tugas Rakor dan Konsultasi ke dalam daerah

Kelancaran tugas Rakor dan Konsultasi ke dalam daerah

Penyediaan Jasa Jaga Malam

honorarium 6 tenaga kontrak, belanja paket jasa konsultan kemitraan ( jasa jaga malam )

Meningkatnya keamanan lingkukngan

Meningkatnya keamanan lingkukngan

Penyediaan Jasa Pengemudi

Sekretariat Daerah

Kelancaran tugas - tugas rutin Kelancaran tugas - tugas rutin

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Kelancaran Tugas tugas pimpinan di lingkup Pemkab

Kelancaran Tugas tugas pimpinan di lingkup Pemkab Klaten

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Belanja pemeliharaan kontruksi /bangunan

Pemda Kab. Klaten

Gedung kantor terpelihara dengan baik

Gedung kantor terpelihara dengan baik

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

4 jenis ( Belanja Jasa Servis, Belanja Penggantian Suku Cadang, Belanja Jasa KIR, Belanja STNK)

Sekretariat Daerah

Kondisi Kendaraan dinas / Operasional terpelihara dengan baik

Kondisi Kendaraan dinas / Operasional terpelihara dengan baik

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor

Sekretariat Daerah

Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara dengan baik

Perlengkapan Gedung Kantor terpelihara dengan baik

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

blj pemeliharaan peralatan kantor dan blj pemeliharaan gamelan

Sekretariat Daerah

Pemeliharaan Perlatan Gedung Kantor

Pemeliharaan Perlatan Gedung Kantor

Page 387: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.20.1.20.03.02.29 blj pemeliharaan meubeulair 72,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.02.60 100,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.02.69 198,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.02.99 100,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.02.111 pemeliharaan taman pemda Taman pemda 50,000,000 APBD Kab Taman pemda

1.20.1.20.03.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 20,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.03.02 20,000,000 APBD Kab

1.05.1.20.03.11 PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN ARSIP 20,000,000 APBD Kab

1.05.1.20.03.11.01 20,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16 1,792,021,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.16 450,337,800 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.17 240,088,200 APBD Kab

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubeleur

Sekretariat Daerah ,Ru

mdin Bup/Wabup

pemeliharaan meubeulair rumah dinas bupati/wabup

pemeliharaan meubeulair rumah dinas bupati/wabup

Pengadaan Perlengkapan Kantor

blj perlengkapan kantor setda, rumah jabatan/dinas

Sekretariat Daerah ,Ru

mdin Bup/Wabup

Perlengkapan kantor,rumjab/dinas

Perlengkapan kantor,rumjab/dinas

Penyediaan Perlengkapan Tamu dan Rapat

Belanja Sewa perlengkapan tamu dan rapat

Sekretariat Daerah ,Ru

mdin Bup/Wabup

Kelancaran pelayanan tamu dan rapat di lingkup Sekda dan Bagian Umum

Kelancaran pelayanan tamu dan rapat di lingkup Sekda dan Bagian Umum

Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik

pemeliharaan instalasi listrik & telepon dan penambahan daya

Pemda Kab. Klaten

Kelancaran pelaksanaan tugas rutin

Kelancaran pelaksanaan tugas rutin

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Pemda Kab. Klaten,

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

belanja pakaian dinas, atribut dan pakaian khusus hari hari tertentu

Bupati/ Wabup

Kelancaran Tugas-Tugas Rutin

Kelancaran Tugas-Tugas Rutin

Penataan Dokumen Inaktif Setda Kabupaten

belanja lembur dan makan minum pegawai

Sekretariat Daerah

Dokumen Arsip 8 bagian Setda Kab. Klaten tertata dan terjaga dengan baik

Dokumen Arsip 8 bagian Setda Kab. Klaten tertata dan terjaga dengan baik

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAHPenyediaan jamuan tamu dan rapat di rumdin bupati

blj makanan dan minuman (snack,nasi box,prasmanan)

Rumdin Bupati

Kelancaran pelayanan dengan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman tamu di rumah dinas Bupati

Kelancaran pelayanan dengan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman tamu di rumah dinas Bupati

Penyediaan jamuan tamu dan rapat di rumdin wakil bupati

blj makanan dan minuman (snack,nasi box,prasmanan)

Rumdin Wakil Bupati

Kelancaran pelayanan dengan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman tamu di rumah dinas Wakil Bupati

Kelancaran pelayanan dengan tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman tamu di rumah dinas Wakil Bupati

Page 388: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.20.1.20.03.16.18 Belanja Sembilan Bahan Pokok 169,218,500 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.19 Belanja Sembilan Bahan Pokok 102,426,500 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.20 250,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.21 175,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.22 50,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.23 50,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.24 50,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.25 30,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.26 blj pemeliharaan rumah jabatan 30,000,000 APBD Kab pemeliharaan rumah jabatan B

1.20.1.20.03.16.27 blj pemeliharaan rumah jabatan 20,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.28 114,950,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.29 blj pemeliharaan perlengkapan kantor 30,000,000 APBD Kab

Biaya Rumah Tangga Bupati

Rumdin Bupati

Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Bupati

Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Bupati

Biaya Rumah Tangga Wakil Bupati

Rumdin Wakil Bupati

Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati

Terpenuhinya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Bupati

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Bupati keluar daerah

Biaya Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Bupati

Bupati dan ajudan

Kelncaran tugas tugas bupati dengan terpenuhinya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah

Kelncaran tugas tugas bupati dengan terpenuhinya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Wakil Bupati keluar daerah

Biaya Perjalanan dinas dalam dan luar daerah Wakil Bupati

Wakil Bupati dan ajudan

Kelncaran tugas tugas Wakil bupati dengan terpenuhinya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah

Kelncaran tugas tugas Wakil bupati dengan terpenuhinya perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah

Pengadaan Meubeleur di Rumah Dinas Bupati

belanja modal pengadaan meubeulair Rumdin Bupati

Terpenuhinya Meubeulair Rumah Dinas Bupati

Terpenuhinya Meubeulair Rumah Dinas Bupati

Pengadaan Meubeleur di Rumah Dinas Wakil Bupati

belanja modal pengadaan meubeulair Rumdin Wabup

Terpenuhinya Meubeulair Rumah Dinas Wakil Bupati

Terpenuhinya Meubeulair Rumah Dinas Wakil Bupati

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas Bupati

blj mdal pengadaan perlengkapan rumjab

Rumdin Bupati

Tersedianya Perlengkapan rumah tangga di rumah dinas bupati

Tersedianya Perlengkapan rumah tangga di rumah dinas bupati

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Wakil Bupati

blj mdal pengadaan perlengkapan rumjab

Rumdin Wakil Bupati

Tersedianya Perlengkapan rumah tangga di rumah dinas wakil bupati

Tersedianya Perlengkapan rumah tangga di rumah dinas wakil bupati

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan Bupati

Rumdin Bupati

pemeliharaan rumah jabatan Bupati

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan Wakil Bupati

Rumdin Wakil Bupati

pemeliharaan rumah jabatan Wakil Bupati

pemeliharaan rumah jabatan Wakil Bupati

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

blj jasa servis,blj penggantian suku cadang,blj STNK

Mobil Dinas Bup/Wabup

pemeliharaan mobil jabatan bupati/wabup

pemeliharaan mobil jabatan bupati/wabup

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Rumah Dinas

Bup/Wabup

pemeliharaan perlengkapan rumah jabatn

pemeliharaan perlengkapan rumah jabatn

Page 389: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.20.1.20.03.16.32 taman rum jab terpelihara 30,000,000 APBD Kab taman rum jab terpelihara

1.05.1.20.03.18 150,000,000 APBD Kab 1.05.1.20.03.18.22 150,000,000 APBD Kab

Jumlah 12,276,388,900

Pemeliharaan Rutin/ Berkala taman Rumah jabatan

pemeliharaan taman rum jab bup/wabup

Rumah Dinas

Bup/Wabup

PROGRAM PENATAAN DAN PENGELOLAAN TATA BANGUNANPenataan lingkungan gedung kantor

blj mdal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan

Pemda Kab. Klaten

Tertatanya lingkungan gedung kantor Setda

Tertatanya lingkungan gedung kantor Setda

Page 390: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

10,271,241,480 30,000,000

1,650,000,000

50,000,000

50,000,000

2,618,870,520

165,000,000

125,000,000

135,000,000

40,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 391: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

20,000,000

1,122,000,000

880,000,000

495,000,000

50,000,000

2,724,566,040

115,804,920

1,394,600,000

40,000,000

200,000,000

495,000,000

50,000,000

50,000,000

Page 392: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

72,000,000

100,000,000

237,600,000

100,000,000

50,000,000

20,000,000 20,000,000

20,000,000

20,000,000

1,899,723,100

495,371,580

264,097,020

Page 393: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

186,140,350

112,669,150

250,000,000

175,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

30,000,000

30,000,000

20,000,000

126,445,000

30,000,000

Page 394: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

30,000,000

150,000,000 150,000,000

13,755,564,580

Page 395: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, PenModal, ESDM, Kom & InfSKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 140,000,000

1.20.1.20.03.01.10 Belanja ATK selama 1 th Bag. Tapem 12,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.11 Bag. Tapem 13,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.15 Bag. Tapem 7,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.17 Belanja Makan & Minum selama 1 th Bag. Tapem 20,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.18 Belanja Perjalanan Dinas selama 1 th Bag. Tapem 60,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.01.19 Bag. Tapem 28,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 57,000,000

1.20.1.20.03.02.09 Terwujudnya peralatan gedung kantor Bag. Tapem 20,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.02.11 Pengadaan Komputer Belanja Komputer Kantor Bag. Tapem 21,000,000 APBD Kab

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tercukupinya kebutuhan ATK Bagian TAPEM

Tercukupinya kebutuhan ATK Bagian TAPEM

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Belanja cetak & Belanja penggandaan selama 1 th

Terpenuhinya kebutuhan Cetakan & Penggandaan Kantor

Terpenuhinya kebutuhan Cetakan & Penggandaan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Belanja Bahan bacaan & PerU-Uan selama 1 th

Tersedianya bahan bacaan dan per UU selama 1 th

Tersedianya bahan bacaan dan per UU selama 1 th

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tercukupinya kebutuhan mamin rapat/tamu

Tercukupinya kebutuhan mamin rapat/tamu

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat & Konsultasi ke Luar Kab.Klaten

Rapat & Konsultasi ke Luar Kab.Klaten

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Belanja Perjalanan Dinas selama 1 tahun

Rapat & Konsultasi di wil. Kab.Klaten

Rapat & Konsultasi di wil. Kab.Klaten

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersediannya perlengk.gedung kantor.

Tersediannya perlengk.gedung kantor.

Tersedianya sarana komputer di Bg TAPEM berupa 1 komputer dan 4 printer laser

Tersedianya sarana komputer di Bg TAPEM

Page 396: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.20.1.20.03.02.12 Bag. Tapem 16,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16 957,000,000

1.20.1.20.03.16.08 Terlaksananya Rakor Bupati Bag. Tapem 7,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.09 Bag. Tapem 130,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.12 Bag. Tapem 85,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.14 Bag. Tapem 140,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.xx Bag. Tapem 150,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.xx Bag. Tapem 140,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.xx Penyusunan ILPPD AMJ Bag. Tapem 85,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.xx Penyusunan Memori AMJ Bag. Tapem 60,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.xx 30,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.xx Terlaksananya PATEN Kecamatan 26 kec 30,000,000 APBD Kab

1.20.1.20.03.16.xx Bag. Tapem 100,000,000 APBD Kab -

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Terwujudnya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Penyelenggaraan Rakor Bupati

Terselenggaranya kegiatan Rapat koord. antara Bupati dengan SKPD

Terselenggaranya kegiatan Rapat koord. antara Bupati dengan SKPD

Pelaporan Penyelenggaraan Pemda

Penyusunan buku LPPD TA.sebanyak 180 buku

Tersampainya hasil laporan Pemerintahan Daerah kpd Gub., mendagri dan SKPD terkait

Tersampainya hasil laporan Pemerintahan Daerah kpd Gub., mendagri dan SKPD terkait

Penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemda (ILPPD)

Terlaksananya Publikasi yg tepat waktu

Tersampainya hasil laporan penyelenggaraan Pemda kepada masyarakat.

Tersampainya hasil laporan penyelenggaraan Pemda kepada masyarakat

Penyusunan LKPJ Tahunan

Penyusunan buku LKPJ Tahunan sebanyak 180 buku

Tersampainya hasil laporan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD

Tersampainya hasil laporan pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD

Penyusunan LKPJ Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ)

Penyusunan AMJ Bupati sebanyak 180 buku

Tersusunnya LKPJ AMJ dan disampaikn ke DPRD

Tersusunnya LKPJ AMJ dan disampaikn ke DPRD

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemda Akhir Masa Jabatan (LPPD AMJ)

Tersusunnya LPPD AMJ dan disampaikan ke Pemprov dan SKPD di Kab.Klaten

Tersusunnya LPPD AMJ dan disampaikan ke Pemprov dan SKPD di Kab.Klaten

Tersusunnya LPPD AMJ dan disampaikan ke Pemprov dan SKPD di Kab.Klaten

Tersusunnya ILPPD AMJ Bupati Klaten

Tersusunnya ILPPD AMJ Bupati Klaten

Tersusunnya ILPPD AMJ Bupati Klaten

Tersusunnya Memori AMJ Bupati Klaten sebanyak 180 buku

Tersusunnya Memori AMJ Bupati Klaten

Tersusunnya Memori AMJ Bupati Klaten

Pembinaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan

Terlaksananya pembinaan adm. Kecamatan dan Kelurahan

26 Kec dan 10 Kel

Tertibnya adminstrasi Kecm dan Kelurahan

Tertibnya adminstrasi Kecm dan Kelurahan

Pembinaan Pelaksanaan PATEN Kecamatan

PATEN Kecamatan berjalan secara optimal

PATEN Kecamatan berjalan secara optimal

Fasilitasi PILKADA 2015 Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Terfasilitasinya Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Terfasilitasinya Pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati

Page 397: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.06.1.20.03.17 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 143,250,000

1.06.1.20.03.17.12 Bag. Tapem 40,000,000 APBD Kab

1.06.1.20.03.17.15 Bag. Tapem 28,250,000 APBD Kab

1.06.1.20.03.17.16 Fasilitasi APKASI Terselenggaranya Rakor APKASI Bag. Tapem 25,000,000 APBD Kab

1.06.1.20.03.17.17 Bag. Tapem 50,000,000 APBD Kab

1.22.1.20.03.18 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 20,213,050,000

1.22.1.20.03.18.xx 510,000,000 APBD Kab

1.22.1.20.03.18.xx Bag. Tapem 550,000,000 APBD Kab

- Operasional Pilkades 250,000,000 300,000,000

1.22.1.20.03.18.xx Bag. Tapem 160,000,000 APBD Kab

1.22.1.20.03.18.16 Bag. Tapem 34,000,000 APBD Kab

1.22.1.20.03.18.xx Bag. Tapem 33,000,000 APBD Kab

1.22.1.20.03.18.18 Evaluasi Perdes APBDesa Bag. Tapem 17,000,000 APBD Kab

1.22.1.20.03.18.19 Meningkatnya tertib adm. mutasi TKD Bag. Tapem 17,000,000 APBD Kab

Pembakuan Unsur Rupa Bumi

Inventarisasi data unsur rupa bumi Kab.Klaten

Teridentifikasinya 50 mata air dan 20 sendang di Kab. Klaten sbg salah satu

Teridentifikasinya 100 jalan dan 50 jembatan di Kab.Klaten sbg salah satu

Fasilitasi Permasalahan Wilayah Perbatasan

Terfasilitasinya penanganan permasalahan di Wilayah perbatasan

Terfasilitasinya penanganan permasalahan di Wilayah perbatasan

Terfasilitasinya penanganan permasalahan di Wilayah perbatasan

Tercapainya kerjasama Fasilitasi APKASI

Tercapainya kerjasama Fasilitasi APKASI

Fasilitasi kerjasama antar Daerah SUBOSUKO -WONOSRATEN

Terselenggaranya Rakor kerjasama antar daerah se SUBOSUKAWONO SRATEN

Tercapainya kerjasama antar SUBOSUKSWONO SRATEN

Tercapainya kerjasama antar SUBOSUKSWONO SRATEN

Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah desa

Terselenggaranya pelatihan bagi 1.564 Org Aparatur Pemdes

Terselenggaranya pelatihan bagi 1.564 Org Aparatur Pemdes

Terselenggaranya pelatihan bagi 1.564 Org Aparatur Pemdes

Fasiltasi Pemilihan dan Pelantikan Kades se Kabupaten Klaten :

Terlaksananya Pilkades & monitoring Pilkades

Terselenggaranya Pilkades di 30 Desa dengan lancar.

Terselenggaranya Pilkades di 5 Desa dengan lancar

- Bantuan Pilkades se Kab. Klaten Fasilitasi Pemberian Taliasih kpd Mantan Kades dan Katdes

Terselenggaranya pemb. taliasih kepada mantan Kades

Terselenggaranya pemb. taliasih kepada mantan Kades

Terselenggaranya pemb. taliasih kepada mantan Kades

Penggandaan Buku Peraturan Pemerintahan Desa

Meningkatnya informasi ttg peraturan pemdes.

Tersebarnya informasi peraturan Pemdes kpd aparatur

Tersebarnya informasi peraturan Pemdes kpd aparatur

Inventarisasi dan Pendataan Tanah Kas Desa

Meningkatnya tertib data TKD di Kab. Klaten.

Terinventarisirnya TKD di Kabupaten Klaten.

Terinventarisirnya TKD di Kabupaten Klaten.

Meningkatnya tertib penyusunan Perdes APBDesa.

Tertibnya penyusunan Perdes APBDesa sesuai dgn aturan.

Tertibnya penyusunan Perdes APBDesa sesuai dgn aturan.

Monitoring dan Evaluasi Mutasi Tanah Kas Desa

Tertibnya administrasi mutasi Tanah Kas Desa.

Tertibnya administrasi mutasi Tanah Kas Desa.

Page 398: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.22.1.20.03.18.20 Bag. Tapem Tertibnya pemilikan TKD 50,000,000 APBD Kab Tertibnya pemilikan TKD

1.22.1.20.03.18.xx Bag. Tapem 18,510,550,000 APBD Kab

- Operasional RT/RW, BPD, Tamsil 10,000,000 1,989,750,000

16,510,800,000

1.22.1.20.03.18.xx Bag. Tapem 50,000,000 APBD Kab

1.22.1.20.03.18.xx 5,000,000 APBD Kab

1.22.1.20.03.18.xx Bag. Tapem 5,000,000 APBD Kab

1.22.1.20.03.18.xx Meningkatnya tertib adm. Desa Kab. Klaten 271,500,000 APBD Kab

63,500,000

208,000,000

BANTUAN LAINNYA : 7,640,000,000

- Kegiatan Klaten Bersinar 1,575,000,000 APBD Kab

Meningkatnya Kesejahteraan Sekdes 400,000,000 APBD Kab

40,000,000 APBD Kab

- Bantuan Tilik Desa 500,000,000 APBD Kab

Fasilitasi Penyelesaian Sertifikasi Tanah Kas Desa

Meningkatnya tertib adm. pemilikan TKD

Penunjang Operasional Pemberian Bantuan RT/ RW, BPD,Tamb. Penghasl Bg Kades/ Katdes :

Monitoring pemberian tunjangan penghasilan bg Kades/ Katdes

Terselenggaranya pemb. RT/RW, BPD dan tambahan penghasilan bagi Kades dan Katdes

Terselenggaranya pemb. RT/RW, BPD dan tambahan penghasilan bagi Kades dan Katdes.

- Bantuan RT/RW sejumlah 9.552 RT, 3.674 RW, dan 3.163 BPD

- Bantuan Tunjangan Penghasilan Bagi 391 Kades, 104 Sekdes, 1123 Katdes dan 1015 Kadus

Pemberian Lurup kepada Kades/Katdes

Meningkatnya kesejahte raan ahliwaris Kades/Katdes 20 orang @ 2.500.000,-

Terselenggarany pemb.lurup kepada ahliwaris Kades/Katdes 20 orang @ 2.500.000,-

Terselenggarany pemb.lurup kepada ahliwaris Kades/Katdes 24 orang @ 2.500.000,-

Penunjang opersional kegiatan pengangkatan Katdes

Meningkatnya pelaksanaan pengangkatan Katdes

Terselenggaranya pengangkatan Katdes

Terselenggaranya pengangkatan Katdes pengangkatan Katdes

Penunjang operasional kegiatan tilik desa

Terselenggaranya pelaks Kegiatan Tilik Desa.

Terselenggaranya pelaks Kegiatan Tilik Desa.

Terselenggaranya pelaks Kegiatan Tilik Desa.

Lomba Tertib Administrasi Desa

Terselenggaranya lomba tertib administrasi Desa

Terselenggaranya lomba tertib administrasi Desa

- Operasional dan Hadiah Lomba Tingkat Kabupaten

- Operasional Hadiah dan Lomba Tingkat Kecamatan (26 Kec x Rp. 8.000.000)

Meningkatnya gerakan K-3 di 105 RW wil. Perkotaan ( 9 Kelurahan di 105 RW @ Rp.15.000.000 )

Terlaksananya gerakan K-3 Klaten Bersinar

Terlaksananya gerakan K-3 Klaten Bersinar 105 rw @Rp. 20.000.000,00

- Kompensasi bagi Sekretaris Desa

Tersedianya bantuan kompensasi bagi Sekdes

Tersedianya bantuan kompensasi bagi Sekdes

- Bantuan lowongan perangkat Desa

Meningkatnya kelancaran pengisisian Lowongan Katdes

Terfasilitasinya pengisian lowongan Perangkat Desa

Terfasilitasinya pengisian lowongan Perangkat Desa

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Terlaks. nya pemberdayaan masyarakat

Terlaks.nya pemberdayaan masyarakat

Page 399: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1 Perbaikan Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 350,000,000 APBD Kab

2 Meningkatnya pelayanan desa 200,000,000 APBD Kab

3 - Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 65,000,000 APBD Kab

4 - Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 50,000,000 APBD Kab

5 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 100,000,000 APBD Kab

6 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 300,000,000 APBD Kab

7 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 50,000,000 APBD Kab

8 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 20,000,000 APBD Kab

9 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 50,000,000 APBD Kab

10 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa Gentan 50,000,000 APBD Kab

11 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 20,000,000 APBD Kab

12 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 50,000,000 APBD Kab

13 Rehab Kantor Balai Desa Meningkatnya pelayanan desa 100,000,000 APBD Kab

Usulan Musrenbang Kecamatan :

Ds Jebugan Kec.Klat Utara

Terlaksananya Pelayanan Desa

Rehab atap dan Teras Kantor Balai Desa

Kantor Balai Ds. Kahuman Kec. Ngawen

Terlaksananya Pelayanan Desa

Ds. Tanjungan Kec. Wedi

Terlaksananya Pelayanan Desa

Ds. Pandes Kec. Wedi

Terlaksananya Pelayanan Desa

RT/RW.08/03 Kantor Ds. Kec. Jogonalan

Terlaksananya Pelayanan Desa

Desa Kraguman Kec. Jogonalan

Terlaksananya Pelayanan Desa

Kantor Ds. Granting Kec. Jogonalan

Terlaksananya Pelayanan Desa

Karangturi, Kec. Gantiwarno

Terlaksananya Pelayanan Desa

Ngandong, Kec. Gantiwarno

Terlaksananya Pelayanan Desa

Terlaksananya Pelayanan Desa

Mutihan, Kec. Gantiwarno

Terlaksananya Pelayanan Desa

Gesikan, Kec. Gantiwarno

Terlaksananya Pelayanan Desa

Kebomati Ds. Brajan, Kec. Prambanan

Terlaksananya Pelayanan Desa

Page 400: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

14 Rehab Kantor desa Meningkatnya pelayanan desa 50,000,000 APBD Kab

15 Perbaikan Balai Desa Meningkatnya pelayanan desa 75,000,000 APBD Kab

16 Rehab Kantor Meningkatnya pelayanan desa 30,000,000 APBD Kab

17 Rehab Kantor Desa Logede Meningkatnya pelayanan desa 75,000,000 APBD Kab

18 Rehab Kantor Kelurahan Meningkatnya pelayanan desa 250,000,000 APBD Kab

19 Gedung Kantor Desa KebonMeningkatnya pelayanan desa 300,000,000 APBD Kab

20 Rehab Kantor Desa Nganjat Meningkatnya pelayanan desa 300,000,000 APBD Kab

21 Rehab Kantor Desa Borong Meningkatnya pelayanan desa 30,000,000 APBD Kab

22 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 20,000,000 APBD Kab

23 Renovasi Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 250,000,000 APBD Kab

24 Rehab Kantor/Balai Meningkatnya pelayanan desa 400,000,000 APBD Kab

25 Rehab Kantor Desa Duwet Meningkatnya pelayanan desa 75,000,000 APBD Kab

Kantor Ds. Bendan, Kec. Manisrenggo

Terlaksananya Pelayanan Desa

Banyuaeng, Kec. Karangnongko

Terlaksananya Pelayanan Desa

Desa Demakijo, Kec. Karangnongko

Terlaksananya Pelayanan Desa

Logede, Kec. Karangnongko

Terlaksananya Pelayanan Desa

Kel. Jatinom, Kec. Jatinom

Terlaksananya Pelayanan Desa

Ds.Kebonharjo, Kec. Polanharjo

Terlaksananya Pelayanan Desa

Ds.Nganjat, Kec. Polanharjo

Terlaksananya Pelayanan Desa

Ds.Borongan, Kec. Polanharjo

Terlaksananya Pelayanan Desa

Dk. Ngerni RT 01 RW 07, Kec. Juwiring

Terlaksananya Pelayanan Desa

Kantor Desa, Kec. Juwiring

Terlaksananya Pelayanan Desa

Pepe Desa Kwarasan, Kec. Juwiring

Terlaksananya Pelayanan Desa

Kantor Desa Ds. Duwet, Kec. Wonosari

Terlaksananya Pelayanan Desa

Page 401: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

26 Lanjutan Rehab Kantor Des Meningkatnya pelayanan desa 260,000,000 APBD Kab

27 Rehap Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 250,000,000 APBD Kab

28 Rehap Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 150,000,000 APBD Kab

29 Rehap Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 100,000,000 APBD Kab

30 Rehap Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 70,000,000 APBD Kab

31 Renovasi kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 30,000,000 APBD Kab

32 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 50,000,000 APBD Kab

33 Meningkatnya pelayanan desa 250,000,000 APBD Kab

34 Rehab Ruang Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 15,000,000 APBD Kab

35 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 150,000,000 APBD Kab

36 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 50,000,000 APBD Kab

37 Rehab Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 200,000,000 APBD Kab

38 Renovasi Kantor Desa Meningkatnya pelayanan desa 40,000,000 APBD Kab

Dk Dk Lumbungkerep Desa Sidowarno, Kec. Wonosari

Terlaksananya Pelayanan Desa

Dk.Kurung Kidul Ds.Cetan, Kec. Ceper

Terlaksananya Pelayanan Desa

Desa Pokok, Kec. Ceper

Terlaksananya Pelayanan Desa

Desa Jombor, Kec. Ceper

Terlaksananya Pelayanan Desa

Desa Jambukulon, Kec. Ceper

Terlaksananya Pelayanan Desa

Desa Jatimulyo, Kec. Ceper

Terlaksananya Pelayanan Desa

Desa Karangtalun, Kec. Karangdowo

Terlaksananya Pelayanan Desa

Rehab Gedung Kantor Desa

Desa Kupang, Kec. Karangdowo

Terlaksananya Pelayanan Desa

Ds. Cawas, Kec. Cawas

Terlaksananya Pelayanan Desa

Dk. Jetis, Kec. Cawas

Terlaksananya Pelayanan Desa

Ds. Tugu, Kec. Cawas

Terlaksananya Pelayanan Desa

Ds. Mlese, Kec. Cawas

Terlaksananya Pelayanan Desa

Kantor Desa Jotangan, Kec. Bayat

Terlaksananya Pelayanan Desa

Page 402: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

39 Rehab kantor desa Meningkatnya pelayanan desa 150,000,000 APBD Kab

40 Rehab kantor balai desa Meningkatnya pelayanan desa 100,000,000 APBD Kab

Jumlah 29,150,300,000

Desa Talang, Kec. Bayat

Terlaksananya Pelayanan Desa

Kantor desa Desa Ngerangan, Kec. Bayat

Terlaksananya Pelayanan Desa

Page 403: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

159,000,000

13,000,000

14,000,000

8,000,000

25,000,000

70,000,000

29,000,000

68.000.000

21,000,000

22,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 404: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

18,000,000

446,000,000

8,000,000

131,000,000

86,000,000

141,000,000

-

-

-

-

40,000,000

40,000,000

-

Page 405: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

170,000,000

50,000,000

30,000,000

30,000,000

60,000,000

19,710,550,000

510,000,000

90,000,000

40,000,000 50,000,000

100,000,000

20,000,000

35,000,000

20,000,000

20,000,000

Page 406: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

50,000,000

18,510,550,000

10,000,000 1,989,750,000

16,510,800,000

60,000,000

10,000,000

10,000,000

275,000,000

65,000,000

210,000,000

3,150,000,000

2,100,000,000

450,000,000

50,000,000

550,000,000

Page 407: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 408: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 409: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 410: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

23,635,550,000

Page 411: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : BAGIAN PEMBANGUNAN

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 45,000,000

1.20.1.20.03.01.15 3,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.01.18 42,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 138,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.02.24 10,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.02.30 13,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.02.59 Beaya Langganan Bandwith Tersedianya Layanan Internet 115,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 88,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tercapainya SDM yang Memiliki Pengetahuan Luas

Bag. Pembangunan

Terpenuhinya Bahan Bacaan

Terpenuhinya Bahan Bacaan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi Ke Luar Daerah

Bag. Pembangunan

Tersedianya Sarana dan Prasarana utk Melaksanakan Koord Kegiatan dgn Instansi / Lembaga di Luar Daerah

Tersedianya Sarana dan Prasarana utk Melaksanakan Koord Kegiatan dgn Instansi / Lembaga di Luar Daerah

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Tercapainya Kinerja yang Efektif dan Efisien

Bag. Pembangunan

Terpeliharanya 2 ( dua ) Kendaraan Dinas Roda 4 ( empat )

Terpeliharanya 2 ( dua ) Kendaraan Dinas Roda 4 ( empat )

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

Tercapainya Kinerja yang Efektif dan Efisien

Bag. Pembangunan

Terpeliharanya Komputer, Laptop, Printer Pendukung Kerja

Terpeliharanya Komputer, Laptop, Printer Pendukung Kerja

Bag. Pembangunan

Tersedianya Akses Internet untuk LPSE dan ULP

Tersedianya Akses Internet untuk LPSE dan ULP

Page 412: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.20.1.20.03.05.02 44,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.05.24 Pembinaan Jasa Konstruksi 44,000,000 APBD KAB

1.06.1.20.03.26 571,000,000 APBD KAB

1.06.1.20.03.26.01 Tersedianya Buku Perbup Kla 25,000,000 APBD KAB Tersedianya Buku Perbup Kl

1.06.1.20.03.26.02 33,000,000 APBD KAB

1.06.1.20.03.26.03 88,000,000 APBD KAB

1.06.1.20.03.26.04 60,000,000 APBD KAB

1.06.1.20.03.26.05 125,000,000 APBD KAB

1.06.1.20.03.26.08 175,000,000 APBD KAB

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa dan Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai APBD

Bag. Pembangunan

Terselenggaranya Sosialisasi Juklak Kegiatan dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Klaten bagi para Pengelola Kegiatan

Terselenggaranya Sosialisasi Juklak Kegiatan dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kabupaten Klaten bagi para Pengelola Kegiatan

Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi tentang Peraturan yang mengatur Pengadaan Jasa Konstruksi

Bag. Pembangunan

Terwujudnya Kegiatan Pembinaan terhadap Pelaku Jasa Konstruksi

Terwujudnya Kegiatan Pembinaan terhadap Pelaku Jasa Konstruksi

Program Peningkatan Koordinator Penyusunan Perencanaan PembangunanPenyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan / Proyek

Terwujudnya Penyusunan Buku Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan di Kabupaten Klaten

Bag. Pembangunan

Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa yang dibiayai dari APBD

Tersedianya Buku Pedoman Pengadaan Barang / Jasa

Bag. Pembangunan

Tersedianya Buku Perbup Klaten ttg Tata Cara Pengad. Brg / Jasa yg dibiayai dr APBD

Tersedianya Buku Perbup Klaten ttg Tata Cara Pengad. Brg / Jasa yg dibiayai dr APBD

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan

Bag. Pembangunan

Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dgn Sasaran

Termonitornya Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dgn Sasaran

Rapat Koordinasi Pelaksaanaan Kegiatan ( Rakorlak )

Tersedianya Data Kegiatan Pembangunan

Bag. Pembangunan

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Secara Terpadu Setiap Triwulan

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Secara Terpadu Setiap Triwulan

Operasional Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Tercapainya Tujuan Pelaksanaan Kegiatan

Bag. Pembangunan

Secara Periodik Diadakan Koordinasi thdp Jalannya Pelaksanaan Kegiatan

Secara Periodik Diadakan Koordinasi thdp Jalannya Pelaksanaan Kegiatan

Operasional Unit Layanan Pengadaan ( ULP )

Terlaksananya Pengadaan Barang Secara Terpadu

Bag. Pembangunan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung ULP di Kab Klaten

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung ULP di Kab Klaten

Page 413: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

1.06.1.20.03.26.09 65,000,000 APBD KAB

Jumlah 842,000,000

Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE )

Terlaksananya Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Bag. Pembangunan

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung LPSE di Kab Klaten

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung LPSE di Kab Klaten

Page 414: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

49,500,000

3,300,000

46,200,000

151,800,000

11,000,000

14,300,000

126,500,000

96,800,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 415: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

48,400,000

48,400,000

628,100,000

27,500,000

36,300,000

96,800,000

66,000,000

137,500,000

192,500,000

Page 416: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

71,500,000

926,200,000

Page 417: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : BAGIAN HUKUM

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 56,500,000

1.20.1.20.03.01.10 11,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.01.11 5,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.01.15 15,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.01.18 25,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 46,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.02.11 46,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.02.xx Pembelian Proyektor/ LCD - APBD KAB

1.20.1.20.03.02.xx - APBD KAB

1.20.1.20.03.26 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 707,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.26.07 Terwujudnya produk hukum Daerah 610,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun

Bagian Hukum

Kebutuhan ATK selama 1 Tahun

Kebutuhan ATK selam 1 Tahun

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terwujudnya bahan cetakan dan fotocopy surat-surat di Bagian Hukum

Bagian Hukum

Buku Aturan, Perda, Keputusan Bupati, Perbup

Buku Aturan, Perda, Keputusan Bupati, Perbup

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Terwujudnya penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Hukum

Buku Aturan, Warta Perundang-undangan, Majalah dan Surat Kabar

Buku Aturan, Warta Perundang-undangan, Majalah dan Surat Kabar

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah

Terlaksanaya koordinasi dan rapat-rapat di luar darah

Bagian Hukum

Tercapainya kegiatan rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah

Tercapainya kegiatan rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah

Pembelian Laptop, PC dan IT

Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai

Bagian Hukum

Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana penunjang kerja

Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana penunjang kerja

Bagian Hukum

Tercapainya penyediaan sarana dan prasarana penunjang kerja

Perawatan/perbaikan Peralatan Kantor

Terwujudnya Perawatan/perbaikan Peralatan Kantor

Bagian HUkum

Tercapainya perwatan/perbaikan peralatan kantor

Tercapainya perwatan/perbaikan peralatan kantor

Penyusunan Rancangan Produk-Produk Hukum

Bagian Hukum

Tercapainya penyusunan produk hukum daerah Perbup, Perda

Tercapainya penyusunan produk hukum daerah Perbup, Perda

Page 418: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.03.26.16 25,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.26.17 72,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.29 Program Penyuluhan, Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM : 505,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.29.04 Terlaksananya Desiminasi RANHAM 50,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.29.07 Lomba Kadarkum 75,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.29.10 Penanganan Perkara 100,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.29.12 230,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.29.13 50,000,000 APBD KAB

Jumlah 1,315,000,000

Penataan Pusat JDIH dan Pembinaan Anggota JDIH

Terwujudnya penataan JDIH dan pembinaan Anggota JDIH

Bagian Hukum

Tercapainya Penataan dan pembinaan anggota JDIH

Tercapainya Penataan dan pembinaan anggota JDIH

Pembuatan Buku Lembaran Daerah, TLD dan Himpunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati

Terwujudnya Buku LD,TLD dan Himpunan Perda, Perbup

Bagian Hukum

Tercapainaya penyediaan Buku LD, TLD, Himpunan Perda dan Perbup

Tercapainaya penyediaan Buku LD, TLD, Himpunan Perda dan Perbup

Rencana Aksi Hak Asasi Manusia

Bagian Hukum

Tercainya penyamaan persepsi masalah RANHAM

Tercainya penyamaan persepsi masalah RANHAM

Terwujudnya Lomba Kadarkum di Tingkat Bakorwil II

Bagian Hukum

Kesadaran Hukum bagi aparatur Pemerintah dan masyarakat

Kesadaran Hukum bagi aparatur Pemerintah dan masyarakat

Terwujudnya Penanganan Perkara TUN dan Perdata

Bagian Hukum

Tercapainya penyelesaian perkara TUN dan PN

Tercapainya penyelesaian perkara TUN dan PN

Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terwujudnya Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Bagian Hukum

Tercapainya penegakan supremasi hukum

Tercapainya penegakan supremasi hukum

Pelaksanaan Aksi Penangulangan dan Pemberantasan Korupsi

Terwujudnya Pelaksanaan Aksi Penanggulangan dan Pemberantasan Korupsi

Bagian Hukum

Tercapainya Pelaksanaan Aksi Penanggulangan dan Pemberantasan Korupsi

Tercapainya Pelaksanaan Aksi Penanggulangan dan Pemberantasan Korupsi

Page 419: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

100,000,000

15,000,000

10,000,000

25,000,000

50,000,000

22,500,000

-

7,500,000

15,000,000

855,000,000

720,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 420: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

50,000,000

85,000,000

590,000,000

75,000,000

85,000,000

125,000,000

245,000,000

60,000,000

1,567,500,000

Page 421: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : BAGIAN ORGANISASI

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 105,500,000 1.20.1.20.03.01.01 3,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.01.09 7,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.01.10 Tersedianya alat tulis kantor Pengadaan ATK 1 tahun 10,000,000 APBD KAB Pengadaan ATK 1 tahun

1.20.1.20.03.01.11 5,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.01.15 5,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.01.18 70,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.01.19 3,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.05 489,000,000

1.20.1.20.03.05.06 35,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.05.08 22,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan jasa surat menyurat

Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 1 tahun

Bag. Organisasi

Terlaksananya pembuatan surat menyurat selama 1 tahun

Terlaksananya pembuatan surat menyurat selama 1 tahun

Penyediaan Jasa perbaikan alat kerja

Terlaksananya pemeliharaan alat kerja

Bag. Organisasi

Pemeliharaan 6 Komputer, 2 Laptop , 2 Printer

Pemeliharaan 6 Komputer, 2 Laptop , 2 Printer

Penyediaan alat tulis kantor Bag. Organisasi

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan & Penggandaan

Bag. Organisasi

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Pengadaan barang cetakan & penggandaan selama 1 th

Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

Tersedianya bahan bacaan & buku peraturan Per-uuan

Bag. Organisasi

Langganan koran dan pengadaan buku peraturan perUUan selama 1 tahun

Langganan koran dan pengadaan buku peraturan perUUan selama 1 th

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Terlaksananya Rakor & konsultasi luar daerah

Bag. Organisasi

Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun

Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas luar daerah selama 1 tahun

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Terlaksananya Rakor & konsultasi dalam daerah

Bag. Organisasi

Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun

Terlaksananya rakor dan perjalanan dinas dalam daerah selama 1 tahun

Program Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur

Workshop Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Terlaksananya Workshop Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Bag. Organisasi

Terkirimnya peserta bintek kelembagaan & ketatalaksanaan

Terkirimnya peserta bintek kelembagaan & ketatalaksanaan

Rakor Forum Komunikasi PAN di Daerah (FORKOMPANDA)

Terlaksananya Rakor Forum Komunikasi PAN di Daerah (FORKOMPANDA)

Bag. Organisasi

Terlaksananya Rakor FORKOMPANDA Tk Kab.Klaten 70 SKPD

Terlaksananya Rakor FORKOMPANDA Tk Kab.Klaten 70 SKPD

Page 422: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.03.05.31 50,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.05.32 Bag. Organis 22,000,000 APBD KAB Tersusunnya database kepega

1.20.1.20.03.05.33 200,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.05.46 35,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.05.51 50,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.05.52 75,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.17 170,000,000

1.20.1.20.03.17.53 100,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.17.55 15,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.17.78 Tersusunnya Indikator kinerja utama Tersusunnya Perbup IKU 25,000,000 APBD KAB Tersusunnya Perbup IKU

1.20.1.20.03.17.xx Peningkatan budaya kerja 30,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.30 335,000,000

1.20.1.20.03.30.06 55,000,000 APBD KAB

Peningkatan Pelayanan Publik

Tersusunnya standar pelayanan publik

Bag. Organisasi

Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Publik 3 SKPD

Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Publik 3 SKPD

Pengelolaan dan Pengembangan Aparatur setda

Terlaksananya data kepegawaian dilingkup setda

Tersusunnya database kepegawaian setda kab.klaten selama 1 tahun

Penyusunan Evaluasi jabatan

Tersedianya data kompetensi jabatan Bag. Organisasi

Tersusunnya Kompetensi Jabatan

terpeliharanya database Kompetensi Jabatan

Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tersusunnya Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Bag. Organisasi

Terlaksananya Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 15 SKPD

Terlaksananya Penyusunan Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 15 SKPD

Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tersusunnya Laporan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 2 kali dalam 1 tahun

Bag. Organisasi

Terlaksananya Penyusunan Laporan Laporan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten

Terlaksananya Penyusunan Laporan Laporan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten

Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)

Tersusunnya SOP (Standar Operasional Prosedures)

Bag. Organisasi

Terlaksananya Penyusunan SOP 8 SKPD

Terlaksananya Penyusunan SOP 8 SKPD

Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan LAKIP Setda dan kabupaten

Tersusunnya Lakip setda & kabupaten Bag. Organisasi

Tersusunnya LAKIP Setda dan Lakip Kabupaten

Tersusunnya LAKIP Setda dan Lakip Kabupaten

Penyusunan Penetapan Kinerja Kabupaten Klaten

Tersusunnya Penetapan Kinerja Kabupaten

Bag. Organisasi

Tersusunnya Tersusunnya Penetapan Kinerja Kabupaten

Tersusunnya Tersusunnya Penetapan Kinerja Kabupaten

Penyusunan Peraturan Bupati IKU

Bag. Organisasi

Terlaksnanya peningkatan budaya kerja

Bag. Organisasi

Terlaksnanya peningkatan budaya kerja

Terlaksnanya peningkatan budaya kerja

Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Monitoring dan Evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah

Terlaksananya monev kelembagaan perangda ( 6 SKPD)

Bag. Organisasi

Terlaksananya monev kelembagaan perangkat daerah ( 6 SKPD)

Terlaksananya monev kelembagaan perangkat daerah ( 6 SKPD)

Page 423: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.03.30.09 210,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.30.10 - APBD KAB

1.20.1.20.03.30.12 70,000,000 APBD KAB

Jumlah 1,099,500,000

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah dan Lembaga Lain

Tersusunnya Perda SOT dan perbup Tupoksi

Bag. Organisasi

Tercapainya kelancaran Susunan Organisasi Tata kerja (SOT) Perangkat Daerah

Tercapainya kelancaran Susunan Organisasi Tata kerja (SOT) Perangkat Daerah

Penyusunan Profil Kelembagaan Perangkat Daerah

Tersusunnya buku Profil Kelembagaan Perangkat Daerah

Bag. Organisasi

Tersusunnya buku Profil 100 buku

Pemeliharaan database Analisa Jabatan

Terlaksananya pemeliharaan database analisa jabatan

Bag. Organisasi

Terlaksananya pemeliharaan database analisa jabatan

Terlaksananya pemeliharaan database analisa jabatan

Page 424: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

111,000,000 3,500,000

7,500,000

10,000,000

5,500,000

6,000,000

75,000,000

3,500,000

395,000,000

37,000,000

23,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 425: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

60,000,000

25,000,000

75,000,000

40,000,000

55,000,000

80,000,000

180,000,000

100,000,000

20,000,000

25,000,000

35,000,000

440,000,000

60,000,000

Page 426: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

230,000,000

75,000,000

75,000,000

1,126,000,000

Page 427: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : BAGIAN KESRA

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 91.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128,875,000

1.20.1.20.03.01.09 Bag. Kesra 8 comp, 1 Lap Top, dan 5 Print 16,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Bag. Kesra 22,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.01.11 Bag. Kesra 22,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.01.17 Bag. Kesra 11,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.01.17 Bag. Kesra 45,375,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.01.19 Bag. Kesra 12,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur -

1.20.1.20.03.02.1 Pengadaan Meubelair Bag. Kesra 3 bh Kursi putar sandaran tinggi - 3 bh Rak Arsip kayu kantor

1.20.1.20.03.02.2 Pengadaan komputer Bag. Kesra - 2 Lap Top dan 2 Printer

1.20.1.20.03.22 Program Pemuda dan Olah Raga 11,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terlaksananya pemeliharaan komputer dan peralatan Kantor lainya

8 comp, 1 Lap Top, dan 5 Print

Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor

Kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 th

Kebutuhan Alat Tulis Kantor selama 1 th

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan

Terlaksananya penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan dlm 1 th

Barang Cetakan dan Penggandaan dlm 1 th

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya penyediaan Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat-rapat

Makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat dlm 1 th

Makanan dan Minuman Tamu dan rapat-rapat dlm 1 th

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dlm Daerah

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dlm Daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dlm Daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dlm Daerah

Terlaksananya pengadaan perlengkapan kerja

Terlaksananya penyediaan Komputer dan Printer

1 buah Komputer, UPS dan 1 buah printer

Page 428: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.03.22.18 Kab. Klaten 48 kali pelaksanaan 11,000,000 APBD KAB 48 kali pelaksanaan

1.13.1.20.03.23 Program Peningkatan Organisasi Bidang Sosial dan Keagamaan 44,787,775,000

1.13.1.20.03.23.05 Operasional TPHD dan TKHD Kab. Klaten 456,500,000 APBD KAB

1.13.1.20.03.23.06 Kab. Klaten 11,000,000 APBD KAB

104,500,000 APBD KAB

TMMD 2 Lokasi di Kabupaten Klaten KESRA 100,000,000 APBD KAB

Bantuan Kesenian Hadroh Desa Sekarsuli KLATEN UTARA 10,000,000 APBD KAB

As-Sholihin Rt 14/05 Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

Al-Ikhlas Rt 7/03 ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

Istiqomah Rt 5/02 ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

Al-Munawaroh Rt 15/06 ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

Al-Mutaqien (Bapak2),Dk.Mlandang ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

Al-Mutaqien (Ibu-ibu),Dk.Mlandang ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

As-Sa’adah, Dk.Mao ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

Al-Mutaqqin, Dk.Tinggen ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

Muslimin, Dk.Krangkungan ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

Anggoro Kasih, Dk.Manjungan ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

Jum’at Kliwon, Dk.Manjungan ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

Seloso Pon, Dk.Susuhan ds Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

Jum’at Legi, Dk.Manjungan ds. Manjungan NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

Hadroh AL IKHLAS Gatak ds. Drono NGAWEN 3,000,000 APBD KAB

Grup Berjanji Ibu-ibu Malam Jum'at Dk Tempel ds. Drono NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

Remaja Masjid Al Mujahidin Dk Kemit NGAWEN 5,000,000 APBD KAB

Keg. Jum"at Sehat di Lingkungan Setda Kab.Klaten

Terlaksananya kegiatan Jum"at Sehat di Lingkungan Setda Klaten

Terlaksananya pengiriman petugas Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan Pengamat Haji

2 orang Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), 4 orang Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan 2 orang Pengamat Haji

2 orang Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), 4 orang Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan 2 orang Pengamat Haji

Penunjang Bantuan Keagamaan Bagi Generasi Muda

Terlaksananya Pemberian Bantuan Keagamaan Bagi Generasi Muda

Biaya operasional pemberian bantuan keagamaan Generasi Muda 52 klp

Biaya operasional pemberian bantuan keagamaan Generasi Muda 52 klp

Jumlah Bantuan Keuangan Kelompok Keagamaan Generasi Muda

Page 429: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

PHBI dk. Krandon NGAWEN 5,000,000 APBD KAB

Kelompok Hadroh Desa Dengkeng WEDI 5,000,000 APBD KAB

Kelompok Hadroh Desa Jiwo Wetan WEDI 10,000,000 APBD KAB

Pengajian Masjid Al-Mubarok WEDI 5,000,000 APBD KAB

Pengajian Masjid Nurul Huda Rt 12/05 Sambeng Gondang KEBONARUM 1,000,000 APBD KAB

Pengajian Mushola Baitussalam Basin RT 02/06 Basin KEBONARUM 1,000,000 APBD KAB

Pengajian Masjid Al-Amin RT02/02 Pluneng KEBONARUM 1,000,000 APBD KAB

Pembinaan GKJ Dk Ngrundul Blok V Ngrundul KEBONARUM 1,000,000 APBD KAB

Pengajian Majelis ILMI Dk Sentul RT 01/06 Malangjiwan KEBONARUM 1,000,000 APBD KAB

Pengajian Jamaah Yasir RT 01/03 Somolinggang Karangduren KEBONARUM 1,000,000 APBD KAB

Pengajian Masjid All-Iman RT 02/07 Menden KEBONARUM 1,000,000 APBD KAB

Penyuluhan Keagamaan RW 06 Desa Geneng PRAMBANAN 10,000,000 APBD KAB

Pembinaan Umat Beragama Desa Borangan RT 16/12 Borangan MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB

Sholawat Jowo Dk Woro RT 02/09 Desa Sukorini MANISRENGGO 12,000,000 APBD KAB

Bumbun Sedekah Umat Dk Woro RT 02/05 Sukorini MANISRENGGO 50,000,000 APBD KAB

KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

Klp Pengajian THT Karanganom RW 03 Desa Karanganom KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

Klp Pengajian Mubarok Dk Karanganom Desa Karanganom KARANG ANOM 3,000,000 APBD KAB

TULUNG 30,000,000 APBD KAB

Rebana Qolbun salim Dk Selat Desa Kemiri TULUNG 20,000,000 APBD KAB

8.Pengajian Ibu-ibu "Nur Salam" Dk. Klegokan, Desa Majegan TULUNG 1,500,000 APBD KAB

13.Kelompok Yassinan "Istiqomah"Dk. Kopat cilik, Ds. Gedongjetis TULUNG 2,000,000 APBD KAB

15.Kelompok Yassinan Dk. Ngalas, Ds. Cokro TULUNG 2,000,000 APBD KAB

16.Kelompok Yassinan Ibu-ibu Dk. Jatirejo, Desa Beji TULUNG 2,000,000 APBD KAB

17.Pengajian Ibu - ibu Desa Sudimoro TULUNG 2,000,000 APBD KAB

8.Pengajian Ibu-ibu "Nur Salam" Dk. Klegokan, Desa Majegan TULUNG 10,000,000 APBD PROV

13.Kelompok Yassinan "Istiqomah"Dk. Kopat cilik, Ds. Gedongjetis TULUNG 10,000,000 APBD PROV

15.Kelompok Yassinan Dk. Ngalas, Ds. Cokro TULUNG 10,000,000 APBD PROV

16.Kelompok Yassinan Ibu-ibu Dk. Jatirejo, Desa Beji TULUNG 10,000,000 APBD PROV

17.Pengajian Ibu - ibu Desa Sudimoro TULUNG 10,000,000 APBD PROV

1.Jamaah Yasin GlagahkidulGlagahkidul Ds.Glagahwnagi POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

3.Rehab Masjid Ar Rohman Dk.Pekilen Pekilen RT,02/03 Ds.Kapungan POLANHARJO 80,000,000 APBD KAB

Kelompok Pengajian Malam Jum'at Pon Dk Babatan RW 01 Desa KaranganomKlp Pengajian Malam Selasa Al Huda Jebugan RW 02 Desa Karanganom

Bantuan Keagamaan Pengajian Akbar Persatuan Remaja Islam Desa Malangan

2.Jamaah Pengajian Masjid Ar Rohman PekilenPekilen RT.02/03Ds.Kapungan

Page 430: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

POLANHARJO 20,000,000 APBD KAB

5.Rehab Masjid Al Ikhlas Dk.DepiroDepiro RT.02/05Ds.Kapungan POLANHARJO 20,000,000 APBD KAB

6. Rehap Masjid Al Khoirin KlemutGedangan Ds.Kahuman POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

7.Klp.Pengajian Al Muhyidin Ngaran Ds.Ngaran POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

8.Klp.Pengajian Majelis Muslimin Klemut Dk. Klemut Ds.Borongan POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

9.Klp.Pengajian Malem Jumat Nganjat Dk. Nganjat Ds.Nganjat POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

10.Klp.Pengajian Al Huday Kauman Dk.Kauman Ds.Jimus POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

12.TPA Masjid Syuhada Turus Lor, Turus Turus lor Rt.02/03Ds.Turus POLANHARJO 5,000,000 APBD KAB

POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

14.Klp.Pengajian SakinahDk.SuruhDs.Karanglo POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

15.Klp.Pengajian Malem Ahad Kiringan Dk Lor Pasar Ds,Ponggok POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

17.Klp.Pengajian Tatmainul Qulub Dk Sumberejo Ds.Keprabon POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

18.Majelis Taklim Al Mustaqim Logantung Dk.Logantung Ds.Kranggan POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

20.Klp.Pengajian Al Hidayah Janti Cilik Dk.Janti Cilik Ds.Janti POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

21.Klp.Pengajian Al Husna Dk.Sidowayah RT.03/01 Ds.Sidowayah POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

22.Klp.Pengajian WahidiyahDk.Sumberrejo Ds.Sidoharjo POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

Bantuan Kesenian Hadroh Desa Beji PEDAN 60,000,000 APBD KAB

Kelompok Pengajian Masjid Al Hikmah, Pakis RT 03, RW 01 Desa Boto WONOSARI 10,000,000 APBD PROV

WONOSARI 10,000,000 APBD PROV

WONOSARI 10,000,000 APBD PROV

WONOSARI 10,000,000 APBD PROV

WONOSARI 10,000,000 APBD PROV

Pengajian Jamaah Zamuna Dk Kwiran Desa Jambukulon CEPER 25,000,000 APBD KAB/APBD PROV

Pengajian ibu-ibu Malam Jumat Legi Desa Ngawonggo Ceper CEPER 5,000,000 APBD PROV

Pengajian ibu-ibu Malam Jumat Legi Desa Ngawonggo Ceper CEPER 5,000,000 APBD KAB

Kegiatan Pengajian Ibu-ibu (Al Mutakim) Dk. Ngablak RW. 05 DELANGGU 2,000,000 APBD KAB

Karangtaruna Desa Mendak Delanggu DELANGGU 10,000,000 APBD KAB

JOGONALAN 10,000,000 APBD KAB

JOGONALAN 10,000,000 APBD KAB

JOGONALAN 20,000,000 APBD KAB

Pembelian seragam tahlil Desa Kraguman JOGONALAN 10,000,000 APBD KAB

4.Rehab Masjid At Taqwa Dk.Mendungan Mendungan RT,02/02Ds.Kapungan

11.Klp.Pengajian Al. Mubarok dk.Mrisen Turus Mrisen RT.01/01 Ds.Turus

13.Klp.Pengajian Masjid Al Ikhlas Karanggeneng Karanggeneng/KarangturiDs.Polan.

16.Jamaah pengajian Al Firdaus Wangen Dk. Sidowayah Rt 03/01Ds.Wangen

19.Klp.Pengajian Yasinan Malam Jumat Lor Pasar Dk. Lor Pasar Ds.Kebonharjo

Kelompok Pengajian Masjid Al Mukmin , Dk Jetis RT 01, RW 01 Desa BotoKelompok Pengajian Masjid Al Hidayah , Dk Bakalan RT 02, RW 03 Desa BotoKelompok Pengajian Masjid Al Iman , Dk Tanggul RT 02, RW 05 Desa BotoKelompok Pengajian Masjid Al Barokah , Dk Boto RT 02, RW 05 Desa Boto

Pembelian Seragam tahlil jumat Paing Dk Kwiran RW 10 Desa Plawikan JogonalanPembelian Seragam Paguyuban tahlil Dk Ngaglik RW 9 Desa Plawikan JogonalanPembelian Seragam tahlil jumat legi RW 5 dan RW 06 Desa Tangkisan Pos Jogonalan

Page 431: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Pembangunan Tempat Ibadah Desa Kraguman JOGONALAN 110,000,000 APBD KAB

Pembinaan Penaggulangan Narkoba Desa Pakahan JOGONALAN 10,000,000 APBD KAB

Pembinaan Lintas Agama Desa Granting JOGONALAN 5,000,000 APBD KAB

Pembinaan Umat Hindu Darma Desa Sidorejo Kemalang KEMALANG 10,000,000 APBD KAB

Pembinaan Forum Umat Kristiani Lereng Merapi Kecamatan Kemalang KEMALANG 10,000,000 APBD KAB

Paguyuban Manunggal Roso Ds Bumiharjo Kecamatan Kemalang KEMALANG 10,000,000 APBD KAB

KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB

Perkumpulan Hadroh Al Nuriyah DK Sentono Karangdowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB

Perkumpulan Rebana Al Huda DK Kupang Karandowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB

KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB

KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB

Perkumpulan Sekolah Minggu Gereja Tambak Karangdowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB

Perkumpulan Kegiatan Umat Hindu Desa Tambak Karangdowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB

KARANGDOWO 3,000,000 APBD KAB

KARANGDOWO 3,000,000 APBD KAB

Penyuluhan Penanggulangan Narkoba Desa Karangwungu Karandowo KARANGDOWO 4,000,000 APBD KAB

Pengajian Bapak-bapak Dk Paesan Mireng Trucuk TRUCUK 50,000,000 APBD KAB

Pengajian Bapak-bapak DkDayan Trucuk TRUCUK 50,000,000 APBD KAB

Pengajian Bapak-bapak Dk Cengekan Trucuk TRUCUK 50,000,000 APBD KAB

TRUCUK 10,000,000 APBD KAB

TRUCUK 6,000,000 APBD KAB

TRUCUK 6,000,000 APBD KAB

Pengajian Lansia Desa Wanglu Trucuk TRUCUK 5,000,000 APBD KAB

Pembinaan Umat Beragama Desa Gaden Trucuk TRUCUK 34,000,000 APBD KAB

CAWAS 5,000,000 APBD KAB

CAWAS 5,000,000 APBD KAB

CAWAS 50,000,000 APBD KAB

CAWAS 24,000,000 APBD KAB

Kelompok pengajian ahad kliwon Desa Kedungampel CAWAS 5,000,000 APBD KAB

Pengajian Aisiyah Desa Pogung CAWAS 5,000,000 APBD KAB

Kelompok Pengajian Masjid Gebang Dk Gebang Desa Barepan Cawas CAWAS 10,000,000 APBD KAB

Kelompok Pengajian Masjid KPK Dk Kragukan Desa Barepan Cawas CAWAS 10,000,000 APBD KAB

Kelompok pengajian masjid al Iklas Dk Sajen Desa Baran Cawas CAWAS 50,000,000 APBD KAB

idayah Dukuh Tegalan Desa Baran CAWAS 5,000,000 APBD KAB

Perkumpulan hadroh Al Hidayah DK Jerengan Desa Sentono Karangdowo

Perkumpulan Rebana Nurul Hidayah Dk.Goprayan Desa Kupang KarangdowoPerkumpulan Sekolah Minggu GPDI RW 03 Dk Wonorejo Desa Bulusan Karangdowo

Perkumpulan Pengajian Masjid Al Fajar Rw 3 Wonorjo Bulusan KarandowoPerkumpulan Pengajian Masjid Iklas Rw 4 Dk Baturan Desa Bulusan Karandowo

Pengajian rutin malam rebo pon di bangsal makam R. Warsito Desa Palar Bantuan untuk kegiatan keagamaan Masjid Al Hidayah Desa Jatipuro TrucukBantuan untuk kegiatan keagamaan Masjid Al Barokah Dk Kreten Ds Sabranglor Trucuk

Pembinaan umat beragama kelompok pengajian masjid as salam Dk. Salamrejo Desa TlingsingKelompok Pengajian masjid an Nur Desa Krompakan Desa Tlingsing CawasKelompok pengajian Masjid Ngglayan dan Masjid Bengkalan Desa KarangasemKelompok Pengajian Masjid Mujahidin Dukuh Jembangan Desa Plosowangi Cawas

Page 432: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

CAWAS 5,000,000 APBD KAB

CAWAS 40,000,000 APBD KAB

Pengajian Al Iklas Dk Krikilan desa Krikilan Bayat BAYAT 10,000,000 APBD KAB

Kelompok Slawatan Dk Ngembel Desa Kebon BAYAT 10,000,000 APBD KAB

Pengajian Al Iman Dk Bulurejo Desa Krikilan Bayat BAYAT 10,000,000 APBD KAB

Pengajian Masjid At Taqwa Desa Ngerangan Bayat BAYAT 10,000,000 APBD KAB

Pengajian Masjid Choriyah Desa Ngerangan Bayat BAYAT 10,000,000 APBD KAB

Pengajian Masjid Muhajirin Desa Ngerangan Bayat BAYAT 10,000,000 APBD KAB

Pengajian Masjid Baitul Jannah Desa Ngerangan Bayat BAYAT 10,000,000 APBD KAB

Masjid Al iklas RW 05 Desa Beluk Bayat BAYAT 10,000,000 APBD KAB

Pembinaan Generasi Muda Dk Nengahan Desa Nengahan Bayat BAYAT 15,000,000 APBD KAB

1.13.1.20.03.23.07 Kab. Klaten ± 1.200 orang Jama'ah 533,100,000 APBD KAB ± 1.200 orang Jama'ah

1.13.1.20.03.23.08 Kab. Klaten 40,000,000 APBD KAB

JUMLAH BANTUAN PENUNJANG KEGIATAN KEAGAMAAN APBD KAB

MadrasahDiniyah/Diniyah Takmilyah KESRA

Bumi Tokerten, Tokerten, Ceporan Gantiwarno KESRA 5,000,000 APBD KAB

Darul Muhibbin Slegrengan Kali Tengah Wedi KESRA 5,000,000 APBD KAB

Muhammadiyah Paseban RT 02 RW 05 Bayat KESRA 5,000,000 APBD KAB

Muhammadiyah Bawak, Bawak Cawas KESRA 5,000,000 APBD KAB

Roudlotus Sholihin Gesing Jatipuro Trucuk KESRA 5,000,000 APBD KAB

Tarbiatul Islam Tempursari Ngawen KESRA 5,000,000 APBD KAB

Al Ma'Arif Drono Ngawen KESRA 5,000,000 APBD KAB

At Taqwa Trono Tempursari Ngawen KESRA 5,000,000 APBD KAB

Muhammadiyah Sentono, Sentono Ngawonggo Ceper KESRA 5,000,000 APBD KAB

Muhammadiyah Ngawonggo Ceper KESRA 5,000,000 APBD KAB

Ar Ridlwan Ngaran RT 02 RW II Mlese Ceper KESRA 5,000,000 APBD KAB

Kelompok pengajian Masjid Assalam Desa Pakisan Cawas

Pembinaan Remaja Masjid Al Ikhlas Dk Jangganrejo Desa Mlese Cawas

Pemberangkatan dan Pemulangan Haji

Terlaksananya Acara Pamitan Calon Haji, Pemberangkatan dan Pemulangan Haji serta Tasyakuran / Pelaporan Haji

Penunjang Kegiatan Keagamaan

Terlaksananya Pemberian Bantuan Keagamaan tempat ibadah, Pondok Pesantren Taman Pendidikan Al Qur 'an (TPA) dan 2 lks TMMD

Terpenuhinya biaya Rapat-rapat, Pemberkasan, Survey Pemberian Bantuan Keagamaan: TPA 63 Lks, Ponpes 23 lks, dan Bantuan Tempat Ibadah 102 lks, TMMD 2 lks

Terpenuhinya biaya Rapat-rapat, Pemberkasan, Survey Pemberian Bantuan Keagamaan: TPA 63 Lks, Ponpes 23 lks, dan Bantuan Tempat Ibadah 102 lks, TMMD 2 lks

Page 433: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Nurul Huda Ngawonggo RT 10/05 Ceper KESRA 5,000,000 APBD KAB

Raudhatus Sholihin Batur Tegalrejo Ceper KESRA 5,000,000 APBD KAB

Mambaul 'Ulum Jeblokan Ceper KESRA 5,000,000 APBD KAB

Mambaul 'Ulum Sanggrahan Jetis Wetan Pedan KESRA 5,000,000 APBD KAB

Darul 'Ulum Drangsan Troketon Pedan KESRA 5,000,000 APBD KAB

Bahrul 'Ulum Tambakboyo pedan KESRA 5,000,000 APBD KAB

Ar Ridlo Masjid Annur Pugeran Karangdowo KESRA 5,000,000 APBD KAB

Titin Raudhotul Jannah Duwetan Ngolodono Karangdowo KESRA 5,000,000 APBD KAB

Al-Ihsan Bogor Bener Wonosari KESRA 5,000,000 APBD KAB

Al Manshur Putri Popongan Tegalgondo Wonosari KESRA 5,000,000 APBD KAB

Nurul Hidayah Ngablak Jetis Delanggu KESRA 5,000,000 APBD KAB

Muhammadiyah Anni 'mah Jeblogan Ponggok Polanharjo KESRA 5,000,000 APBD KAB

Rhoudlotuzzuahidin Tegalarum Kunden Karanganom KESRA 5,000,000 APBD KAB

Tamrinul Athfal Kadirejo Karanganom KESRA 5,000,000 APBD KAB

Muhammadiyah Trunuh Klaten Selatan KESRA 5,000,000 APBD KAB

Muh. Al Azhar Gading. II Gading Sawahan Belangwetan Klaten Utara KESRA 5,000,000 APBD KAB

Muhammadiyah Gading I Gading Santren Belangwetan Klaten Utara KESRA 5,000,000 APBD KAB

Al Ma'arif Jogodayoh Kidul Kalikotes KESRA 5,000,000 APBD KAB

Pondok Pesantren KESRA

Qulbun Salim Pereng, Pereng, Prambanan KESRA 10,000,000 APBD KAB

Modern Sunan Kalijaga Karangasem, Dengkeng, Wedi KESRA 10,000,000 APBD KAB

Ittiba'us sunnah Karangwuni, Tanjungan Wedi KESRA 10,000,000 APBD KAB

Darul Raudlah Lihamalatil Qur'an Paseban, Paseban, Bayat KESRA 10,000,000 APBD KAB

Ta'Limul Qur'an Sudimoro, Puluhan, Trucuk KESRA 10,000,000 APBD KAB

Tahfizul Qur'an Amanar .Soko. PundungsariKecamatan Trucuk KESRA 10,000,000 APBD KAB

Hidayatul Qur'an Leses Kecamatan Manisrenggo KESRA 10,000,000 APBD KAB

Darul Qur'an Aalafiyah sanggrahan Demakijo Karangnongko KESRA 10,000,000 APBD KAB

Al Munir Pantisari Gum ul Karangnongko KESRA 10,000,000 APBD KAB

Nurudh Dolam IV Ngaran Mlese Ceper KESRA 10,000,000 APBD KAB

Raudlatus Sholihin Batur Tegalrejo Ceper KESRA 10,000,000 APBD KAB

Mambaul Hikam Kurungbaru Kurung Ceper KESRA 10,000,000 APBD KAB

Jeblokan Bambu Qantiq Jebolkan Ceper Ceper KESRA 10,000,000 APBD KAB

Al fattah Kemiri Tlogorandu Juwiring KESRA 10,000,000 APBD KAB

Al Manshur Putra Popongan Tegalgondo Wonosari KESRA 10,000,000 APBD KAB

Page 434: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Al Quran YAPI Tegalgondo Tegalgondo Wonosari KESRA 10,000,000 APBD KAB

Al Manshur Putri Popongan Tegalgondo Wonosari KESRA 10,000,000 APBD KAB

Al Muttaqien Sumberrejo Troso Karanganom KESRA 10,000,000 APBD KAB

Al Qohar Kulon Malangan Tulung KESRA 10,000,000 APBD KAB

Rodhatun Nasy'in Jalan Masjid Besar Jatinom Jatinom Klaten KESRA 10,000,000 APBD KAB

Al Manshurin Sribit Pandeyan Jatinom KESRA 10,000,000 APBD KAB

Ar Riddha Dedesan Belangwetan Klaten Utara KESRA 10,000,000 APBD KAB

Griya Qur'an I Juwiring Juwiring KESRA 10,000,000 APBD KAB

Masjid Al Huda RT 03 RW.03 Dk Mlaran Desa Ngelinggi KLATEN SELATAN 4,500,000 APBD KAB

Masjid Baitul Rahman RT 02/ RW 02 DK Pokoh Desa Ngelinggi KLATEN SELATAN 4,000,000 APBD KAB

Masjid Istiqomah RT 02/RW 02 Dk Nglingi Desa Ngelinggi KLATEN SELATAN 4,000,000 APBD KAB

Masjid Baitul Hakim RT 01/RW 09 Desa Gatak Desa Ngelinggi KLATEN SELATAN 10,000,000 APBD PROV

Pembangunan Masjid Nur Huda Dk. Bendung Ds. Kayumas Jatinom. JATINOM 10,000,000 APBD KAB

Rehap Masjid Nurussalam Dk Pandeyan Rw. 2 Ds Pandeyan Jatinom JATINOM 45,000,000 APBD PROV

Rehap Masjid Al Fatah Dk Tegalpandeyan Ds Pandeyan Jatinom JATINOM 25,000,000 APBD KAB

Rehap Masjid Nur Hidayah Dk Mojopuro Ds Beteng Jatinom JATINOM 25,000,000 APBD KAB

Masjid Al Iklas Dk Ngemplak Glagah Jatinom JATINOM 25,000,000 APBD KAB

TPA Al Huda DKKayumas Desa Kayumas Jatinom JATINOM 10,000,000 APBD KAB

Kelompok TPQ Masjid Al Mujahidin, Pakis RT 04, RW 01 Desa Boto WONOSARI 5,000,000 APBD KAB

Kelompok TPQ Masjid Al Mukmin , Dk Jetis RT 01, RW 01 Desa Boto WONOSARI 5,000,000 APBD KAB

WONOSARI 5,000,000 APBD KAB

WONOSARI 5,000,000 APBD KAB

Kelompok TPQ Masjid Al Barokah , Dk Boto RT 02, RW 05 Desa Boto WONOSARI 5,000,000 APBD KAB

Mushola Muttaqin Dk. Biru RT 01, RW 01 Desa Pandanan WONOSARI 5,000,000 APBD KAB

Mushola Rohdotun Nasikin Dk. Biru RT 03, RW 02 Desa Pandanan WONOSARI 5,000,000 APBD KAB

Mushola Arrohman Dk. Biru RT 04, RW 02 Desa Pandanan WONOSARI 5,000,000 APBD KAB

Mushola Arrohmad Dk. Biru RT 06, RW 02 Desa Pandanan WONOSARI 5,000,000 APBD KAB

Mushola Annur Dk. Pandanan RT 12, RW 05 Desa Pandanan WONOSARI 5,000,000 APBD KAB

WONOSARI 5,000,000 APBD KAB

Mushola Al Hidayah Dk. Biru RT 16, RW 07 Desa Pandanan WONOSARI 5,000,000 APBD KAB

Mushola Al Huda Dk. Waru RT 17, RW 07 Desa Pandanan WONOSARI 5,000,000 APBD KAB

Mushola Al Ikhlas Dk. Ngepringan RT 18, RW 08 Desa Pandanan WONOSARI 5,000,000 APBD KAB

Mushola Dk Cetan Desa Cetan CEPER 20,000,000 APBD PROV

Masjid Rohmat Desa Mendak Delanggu DELANGGU 10,000,000 APBD KAB

Kelompok TPQ Masjid Al Hidayah , Dk Bakalan RT 02, RW 03 Desa BotoKelompok TPQ Masjid Al Hidayah , Dk Tanggul RT 01, RW 05 Desa Boto

Mushola Jami'ah Al Ghomidi Dk. Tinggen RT 14, RW 06 Desa Pandanan

Page 435: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Masjid Darusalam Desa Mendak Delanggu DELANGGU 10,000,000 APBD KAB

Masjid Istiqomah Desa Mendak Delaggu DELANGGU 10,000,000 APBD KAB

Masjid Al Jabar Desa Mendak Delanggu DELANGGU 10,000,000 APBD KAB

Mushola Al Hidayah Desa Mendak Delanggu DELANGGU 5,000,000 APBD KAB

Mushola Baitulrohman Desa Mendak Delanggu DELANGGU 5,000,000 APBD KAB

Renovasi tempat wudlu Masjid Baitul Rochim Desa Jetis Delanggu DELANGGU 5,000,000 APBD KAB

Rehab teras mushola kantor desa Rejoso Jogonalan JOGONALAN 10,000,000 APBD KAB

Pembangunan Mushola Balai desa Prawatan Jogonalan JOGONALAN 10,000,000 APBD KAB

Pembangunan Mushola Balai desa Wonoboyo Jogonalan JOGONALAN 30,000,000 APBD KAB

JOGONALAN 10,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Al Iklas Desa Granting Jogonalan JOGONALAN 3,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Fatkul Jinan Desa Granting Jogonalan JOGONALAN 3,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Darusalam Desa Granting Jogonalan JOGONALAN 3,000,000 APBD KAB

Rehap Masjid Al Hidayah Desa Granting Jogonalan JOGONALAN 3,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Baitul Solokhin Desa Granting Jogonalan JOGONALAN 3,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Ma'un Desa Granting JOGONALAN 3,000,000 APBD KAB

Peningkatan TPA Al Hakim Desa Titang Jogonalan JOGONALAN 10,000,000 APBD KAB

TPA Baitul Salam Desa Dompyongan Jogonalan JOGONALAN 5,000,000 APBD KAB

Masjid Al Hudha Kalikajar Rt09 / 08 Keputran Kemalang KEMALANG 32,000,000 APBD KAB

Rehab masjid Baitul Salam Dk Tasikmadu Desa Keputran Kemalang KEMALANG 30,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Nur Huda Dk Banjaran RT 06 RW 02 Keputran KEMALANG 31,000,000 APBD KAB

KEMALANG 31,000,000 APBD KAB

Rehab Bangunan Pure Dk Dadapan RT Desa Sidorejo Kemalang KEMALANG 28,000,000 APBD KAB

KEMALANG 31,000,000 APBD KAB

KEMALANG 29,000,000 APBD KAB

KEMALANG 29,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Darul salam Dk. Tegalurug Bawukan Kemalang KEMALANG 27,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Jami Dk. Tegalurug Desa Panggang Kemalang KEMALANG 28,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Al Hidayah Dk Pule gede Desa Panggang Kemalang KEMALANG 26,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Tauhid Dk Banjarrejo Desa Panggang Kemalang KEMALANG 25,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Mujahidin Dk Surowono Desa Bumiharjo Kemalang KEMALANG 33,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Al Mukmin Dk Tamanharjo Desa Bumiharjo Kemalang KEMALANG 27,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Al Mukmin Dk Demen Desa Bumiharjo Kemalang KEMALANG 26,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Mujahidin Dk Nadri Desa Gempol KEMALANG 31,000,000 APBD KAB

Pembangunan Masjid Nurul Salam Dk. Bitengan RT/RW 9 Desa Bitengan Jogonalan

Rehab Masjid Al Hidayah Ds Sambirejo Rt 03/02 Desa Sidorejo Kemalang

Rehab Mushola Baitussalam Dk Tawanglor RT 19 Rw Ds Sidorejo KemalangRehab Pengembangan Masjid Darul Hikmah Dk. Tegalurug Bawukan KemalangRehab Masjid Darul Jannah Dk Semarangan Rt 05/RW 03 Desa Bawukan Kemalang

Page 436: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Rehab Masjid Al Hidayah Dk Candirejo Desa Gempol Kemalang KEMALANG 32,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid An Nur Dk Purworejo Desa Gempol Kemalang KEMALANG 32,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Bairroman Dk Pucangkidul Desa Tegalmulyo Kemalang KEMALANG 28,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Baitul Salam Dk Canguk Desa Tegalmulyo KEMALANG 28,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Al Ikhlas DK. Jerukwangi Ds Tegalmulyo Kemalang KEMALANG 30,000,000 APBD KAB

GKJ Dk Remeng Da Tlogowatu Kemalang KEMALANG 26,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Ar Rohman Dk Munggur Desa Tlogowatu Kemalang KEMALANG 26,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Baiturrohman Dk Narum Desa Tlogowatu Kemalang KEMALANG 28,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Barokah Dk. Balerante Desa Balerante Kemalang KEMALANG 25,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Guwosari Desa Balerante Kemalang KEMALANG 29,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Nurul Huda Dk Balerante Desa Balerante Kemalang KEMALANG 25,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Radatuljannah Dk Tawangmangu Ds Talun Kemalang KEMALANG 29,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Labaik Dk Plosokerep Desa Talun Kemalang KEMALANG 33,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Pancadaya Dukuh Setran Desa Talun KEMALANG 31,000,000 APBD KAB

Masjid Nurul Huda Dk Glagah Desa Tangkil Kemalang KEMALANG 31,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Baitul Akya Dk Bumiayu Desa Tangkil Kemalang KEMALANG 30,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Mitaqin Dk Bumiayu Desa Tangkl Kemalang KEMALANG 31,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Huda Dk Karangkendel Desa Kendalsari Kemalang KEMALANG 27,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Al Barokah Dk Geneng Kemalang KEMALANG 27,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Baiturohman Dk Kembangbener Kemalang KEMALANG 100,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Al Ikhlas Dk Tempel Kemalang KEMALANG 29,000,000 APBD KAB

Pembinaan TPA Ainun jariah Dk Randuawar Kemalang KEMALANG 30,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Ainun Jariah Dk Randuawar Kemalang KEMALANG 29,000,000 APBD KAB

Rehab Halaman Masjid Baiturrahman Desa Ngolodono Karangdowo KARANGDOWO 7,500,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Iman Dk Sumberejo Desa Bulusan Karangdowo KARANGDOWO 5,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Hidayah Dk Kwageyan Desa Bulusan Karandowo KARANGDOWO 5,000,000 APBD KAB

TPA Roudhotul Jannah Desa Sentono Karangdowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB

TPA Tanjung Barokah Dsa Tambak Karangdowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB

TPA Al Amin Dk Wonolelo Desa Karangwungu Karandowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB

TPA Al Hidayah Dk Glagah Desa Karangwungu Karandowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB

TPA Al Iman RW 8 Dk. Sumberejo Desa Bulusan karangdowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB

TPA Al Hidayah Dk Kwageyan Desa Bulusan Karangdowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB

TPA Masjid Ashirotul Hag RW I Desa Bulusan Karangdowo KARANGDOWO 1,000,000 APBD KAB

KARANGDOWO 7,500,000 APBD KAB Pembangunan Masjid Al Istiqomah RW 11 Desa Tumpukan Karangdowo

Page 437: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

TPA Desa Palar Kecamatan Trucuk TRUCUK 10,000,000 APBD KAB

TPA Masjid Suhada Desa Jatipuro Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB

TPA Masjid Al Huda Desa sabranglor Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Ar Rohman Desa Wanglu Trucuk TRUCUK 5,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid al Munir Dk Karangjati Desa Wanglu Trucuk TRUCUK 5,000,000 APBD KAB

TPA Albarokah Desa Karangpakel TRUCUK 20,000,000 APBD KAB

GKJ Desa Gaden Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB

Masjid Dukuh Kemudan Desa Gaden Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB

Masjid Tegalgaden Desa Gaden Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB

Masjid Dukuh Gaden Desa Gaden Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB

Masjid Bodrorejo Desa Gaden Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB

Masjid Dk Krosok Desa Gaden Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB

Masjid Banjangan Desa Gaden Trucuk TRUCUK 3,000,000 APBD KAB

TPA Masjid Al Ikhlas Trucuk TRUCUK 15,000,000 APBD KAB

Cawas 5,000,000 APBD KAB

Pembinaan TPA Masjid Al Hidayah Dukuh Baran Desa Baran Cawas Cawas 5,000,000 APBD KAB

Pembangnan TPA Masjid Ar Rohman Dk Jaten Desa Baran Cawas Cawas 50,000,000 APBD KAB

Bantuan TPA Istiqomqh gambiro Desa Gununggajah Bayat Bayat 10,000,000 APBD KAB

Kelompok TPA Desa Tawangrejo Bayat Bayat 25,000,000 APBD KAB

TPA Al Hidayah DK Krikilan Desa Krikilan Bayat Bayat 10,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid al iklas DK Krikilan Desa Krikilan Bayat Bayat 20,000,000 APBD KAB

TPQ Masjid Al Iklas RT 01 Rw 01 Ds. Talang Bayat 5,000,000 APBD KAB

TPQ Masjid Al Fajar RT 01 Rw 07 Ds. Talang Bayat 5,000,000 APBD KAB

TPQ Masjid Al Iklas RT 01 Rw 04 Ds. Talang Bayat 5,000,000 APBD KAB

TPQ Masjid Al Amin RT 02 Rw 02 Ds. Talang Bayat 5,000,000 APBD KAB

TPQ Masjid AT Taqwa RT 02 Rw 08 Ds. Talang Bayat 5,000,000 APBD KAB

TPQ Masjid Nurjanah RT 03 Rw 06 Ds. Talang Bayat 5,000,000 APBD KAB

TPQ Masjid Al Mubarokah Rw 05 Ds. Talang Bayat 5,000,000 APBD KAB

TPA Masjid Darulsalam Desa Beluk Bayat Bayat 10,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Al Iklas Desa Dukuh Bayat Bayat 40,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Magfiroh Dk Pendem Desa Jarum Bayat Bayat 2,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Iman dk.Karanggnuk Jarum Bayat Bayat 2,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Mutaqqim Pancasila Sakti Jarum Bayat Bayat 2,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Barokah Dk. Kebonagung Desa jarum Bayat Bayat 2,000,000 APBD KAB

Pengadaan Seragam TPA Musholah Al Fatah RT 9 DK Padon Desa Japanan

Page 438: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Rehab TPA Al Furqon Desa Pendem Jarum Bayat Bayat 2,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid As Shomad Dk Pundungrejo Jarum Bayat Bayat 2,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Karangnongko Jarum Bayat Bayat 2,000,000 APBD KAB

REHAB MASJID AT TAQWA DK. MAYUNGAN RW 04 ds. Mayungan NGAWEN 50,000,000 APBD KAB

NGAWEN 40,000,000 APBD KAB

REHAB MASJID AL BAROKAH DK. BABADAN RW 09 ds. Mayungan NGAWEN 75,000,000 APBD KAB

NGAWEN 80,000,000 APBD KAB

TPA Baitus Sakinah Kwaren NGAWEN 85,000,000 APBD KAB

Rehab tempat wudlu Masjid Al Mujahidin Kemit NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

Pembangunan Tempat wudluBaitul Rohim Krandon NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

Pembangunan Tempat wudlu Masjid Al Falah Kwaren NGAWEN 20,000,000 APBD KAB

Pembangunan TPA Ar Rohim Krandon NGAWEN 40,000,000 APBD KAB

Pengembangan TPA AT TaqwaTuban kulon ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB

Pengembangan TPA AL Maa`uun Tuban kulon ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB

Pengembangan TPA Al Huda Jamburejo RW 09 ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB

Pengembangan TPA Baiturohman Manjung Rw 2 ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB

Pengembangan TPA Munawaroh Tuban wetan ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB

Pengembangan TPA Sholikin Tuban wetan ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB

Pengembangan TPA As Sakinah Manjung Rw 1 ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB

Pengembangan TPA Ar Rohman Tuban wetands. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB

Pengembangan TPA Al Iklas Dukuh RW 05 ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB

NGAWEN 2,000,000 APBD KAB

NGAWEN 2,000,000 APBD KAB

Pengembangan sekolah minggu GKJ Manjung ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB

Pembinaan kerukunan umat beragama NGAWEN APBD KAB

Halal bi Halal Manjung ds. Manjung NGAWEN 3,000,000 APBD KAB

Natal Manjung ds. Manjung NGAWEN 2,000,000 APBD KAB

Nyepi Manjung ds. Manjung NGAWEN 1,000,000 APBD KAB

Sarpras Pondok Kyai Ahmad NGAWEN 20,000,000 APBD KAB

Sarpras TPA Al Munawaroh Dk Gatak ds. Tempursari NGAWEN 15,000,000 APBD KAB

NGAWEN 50,000,000 APBD KAB

Pembangunan Ponpes Al - Hikmah Ds Drono NGAWEN 100,000,000 APBD KAB

Pembangunan Ponpes Ar- Roihan Ds Drono NGAWEN 100,000,000 APBD KAB

Pembangunan Mushola Mujahiddin RW 10 Ds Drono NGAWEN 30,000,000 APBD KAB

PEMBANGUNAN TPA AL IMAM DK. MAYUNGAN RW 04 ds. Mayungan

Gedung TPA AL IKHLAS Dukuh Gentungan RT 30 RW 13 ds. Candirejo

Pengembangan sekolah minggu Lingk Santo Yustinus Manjung ds. ManjungPengembangan sekolah minggu Lingk Santo Maria Manjung ds. Manjung

Pembangunan Mushola Roudhotus syifa RT 05 RW 02 Gatak ds. Tempursari

Page 439: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Masjid Wonosari Dk Wonosari ds. Senden NGAWEN 50,000,000 APBD KAB

Bantuan TPQ Al Falah Masjid Alfatah Desa Duwet NGAWEN 10,000,000 APBD KAB

NGAWEN 5,000,000 APBD KAB

Renovasi Madin Al Falah RT 06 RW 03 ds. Kahuman NGAWEN 20,000,000 APBD KAB

Pembangunan Masjid AL-Barokah Dk Bakalan RT 6/11 Kaligayam WEDI 50,000,000 APBD KAB

Pembangunan Masjid AL-Barokah Dk Bakalan RT 6/11 Kaligayam WEDI 100,000,000 APBD PROV

1. Masjid Ar-Rohmat Dk. Sarap Rt 3, Ds. Pesu WEDI 5,000,000 APBD KAB

2. Masjid Al-Mutaqien Dk. Mawen Rt 5, Ds. Pesu WEDI 5,000,000 APBD KAB

3. Masjid Al-Fatah Dk. Mawen Rt 6, Ds. Pesu WEDI 5,000,000 APBD KAB

4. Masjid Baitussalam Dk. Pesu Rt 11, Ds. Pesu WEDI 5,000,000 APBD KAB

5. GKJ - Mawen Dk. Mawen Rt 5, Ds. Pesu WEDI 5,000,000 APBD KAB

6. GKB - Mawen Dk. Mawen Rt 6, Ds. Pesu WEDI 5,000,000 APBD KAB

1. TPA Masjid Ar-Rohman Rw 3, Ds. Kadilanggon WEDI 5,000,000 APBD KAB

2. TPA Masjid As-Solichin Rw 5, Ds. Kadilanggon WEDI 5,000,000 APBD KAB

3. TPA Masjid Nurul Ahmad Rw 9, Ds. Kadilanggon WEDI 5,000,000 APBD KAB

1. TPA Masjid Mambaul Hidayah Dk. Kaponan, Ds. Kaligayam WEDI 5,000,000 APBD KAB

2. TPA Masjid Fatkhul Iman Dk. Kaligayam, Ds. Kaligayam WEDI 5,000,000 APBD KAB

3. TPA Masjid Labaik Dk. Ngemplak, Ds. Kaligayam WEDI 5,000,000 APBD KAB

4. TPA Masjid RISMA Dk. Mindi, Ds. Kaligayam WEDI 5,000,000 APBD KAB

5. TPA Masjid Al-Ikhlas Dk. Bakalan, Ds. Kaligayam WEDI 5,000,000 APBD KAB

6. TPA Masjid Hidayatul Khasanah Dk. KrMunggur, Ds.Kaligayam WEDI 5,000,000 APBD KAB

7. TPA Masjid Isti Anah Dk. Bantengan, Ds.Kaligayam WEDI 5,000,000 APBD KAB

8. TPA Masjid Al-Huda Dk. Bantengan, Ds.Kaligayam WEDI 5,000,000 APBD KAB

1. Pengajian Masjid Baiturrohman Dk. Kaponan, Ds. Kaligayam WEDI 1,000,000 APBD KAB

2. Pengajian Masjid Baiturrokhim Dk. Pagerjurang, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

3. Pengajian Masjid Nurul Huda Dk. Bayat, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

4. Pengajian Masjid Al-Iman Dk. Bayat, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

5. Pengajian Masjid Al-I'tikad Dk. Sekarkalam, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

6. Pengajian Masjid Al-Hajanah Dk. Curen, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

7. Pengajian Masjid Ar-Rohman Dk. Curen, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

8. Pengajian Masjid Al-Huda Dk. Sumber, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

9. Pengajian Masjid Al-Barokah Dk. Sumber, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

10.Pengajian Masjid Al Munawaroh Dk. Melikan, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

11.Pengajian Masjid Al- Ma'Arif Dk. Melikan, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

Ban. Rehap Genteng & usuk rengMasjid As Salam Salamrejo RT 08 ds. Duwet

Page 440: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

12.Pengajian Masjid Al-Mukminin Dk. Muker, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

13.Pengajian Masjid Istiqomah Dk. Bagor, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

14.Pengajian Masjid Miftahul Huda Dk. Bantengan, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

15.Pengajian Mushola Kamulyan Dk. Bantengan, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

1. TPA Masjid Baiturrokhman Dk. Pagerjurang, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

2. TPA Masjid Nurul Huda Dk. Bayat, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

3. TPA Masjid Al Munawaroh Dk. Melikan, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

4. TPA Masjid Miftahul Huda Dk. Bantengan, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

5. TPA Mamba'ul Huda Dk. Bantengan, Ds. Melikan WEDI 1,000,000 APBD KAB

Klp. Pengajian AISIYAH WEDI 10,000,000 APBD KAB

1. Masjid An - Nur Dk. Jetak, Ds. Tanjungan WEDI 10,000,000 APBD KAB

2. Masjid Al - Mukmin Dk. Tanjungan, Ds.Tanjungan WEDI 10,000,000 APBD KAB

3. Masjid Ar-Rohmat Dk.KrJoho, Ds. Tanjungan WEDI 10,000,000 APBD KAB

4. Mushola Ittibalis Sunnah Dk.Krwuni, Ds. Tanjungan WEDI 10,000,000 APBD KAB

5. GKJ - Jetak Dk. Jetak, Ds. Tanjungan WEDI 10,000,000 APBD KAB

1. TPA Masjid An-Nur Dk. Jetak, Ds. Tanjungan WEDI 5,000,000 APBD KAB

2. TPA Masjid Al-Mukmin Dk. Tanjungan, Ds.Tanjungan WEDI 5,000,000 APBD KAB

3. TPA Masjid Ar-Rohmat Dk.KrJoho, Ds. Tanjungan WEDI 5,000,000 APBD KAB

4. TPA Masjid Ittibalis Sunnah Dk.Krwuni, Ds. Tanjungan WEDI 5,000,000 APBD KAB

1. TPA Masjid An-Nur Dk. Jetak, Ds. Tanjungan WEDI 8,000,000 APBD KAB

2. TPA Masjid Al-Mukmin Dk. Tanjungan, Ds.Tanjungan WEDI 8,000,000 APBD KAB

3. TPA Masjid Ar-Rohmat Dk.KrJoho, Ds. Tanjungan WEDI 8,000,000 APBD KAB

4. TPA Masjid Ittibalis Sunnah Dk.Krwuni, Ds. Tanjungan WEDI 8,000,000 APBD KAB

- Rehab Masjid As-Syukur Dk. Ngemplak, Rt 18/11, Ds. Canan WEDI 10,000,000 APBD KAB

- Pemb. Mushola Al-Amin Balai Ds. Canan WEDI 25,000,000 APBD KAB

1. Masjid Al-Barokah Dk. Brangkal Rw 6, Ds. Brangkal WEDI 10,000,000 APBD KAB

2. Masjid Al-Wakaf Dk. Bicak Rw 9, Ds. Brangkal WEDI 10,000,000 APBD KAB

3. Masjid Nurul Iman Dk. Tarungan Rw 13, Ds. Brangkal WEDI 10,000,000 APBD KAB

4. Mushola Nurjanah Balai Ds. Brangkal WEDI 10,000,000 APBD KAB

1. Masjid Al-Mustaqim Dk. Gatak Turi, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

2. Masjid Istiqomah Dk. Gatak Turi, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

3. Masjid Al-Amanah Dk. Tegal, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

4. Masjid Al - Furqon Dk. Tegal, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

5. Masjid Ar-Rokhim Dk. Srago, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

Page 441: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

6. Masjid Al-Husna Dk. Bandungan, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

7. Masjid Al-Mutaqien Dk. Pule, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

8. Masjid Al-Firdaus Dk. Ngepeh, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

9. Masjid Al-Huda Dk. Karangan, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

10.Masjid Al-Mutaqien Dk. GatakKrun, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

11.Masjid Al-Anshor Dk. Gombang, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

12.Masjid At-Taqwa Dk. Gatakampel, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

13.Masjid Al-Ikhlas Dk. Kaporan, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

14.Gereja Pantekosta di Indonesia Dk. Delon, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

15.GJKI (Gereja Jemaat Kristus Ind.) Dk. Ngepeh, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

16.Kapel santa Dominikus Dk. Kaporan, Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

17.Pura Sasana Bakti Ds. Pasung WEDI 1,000,000 APBD KAB

- Pengajian Masjid Al-Huda Dk. Slegrengan Rw 27, Ds. Kalitengah WEDI 3,000,000 APBD KAB

WEDI 3,000,000 APBD KAB

- Pemb. Masjid Ar-RahmanDk. Kadisimo, Birit WEDI 50,000,000 APBD KAB

- Pemb. Masjid Ar-RahmanDk. Kadisimo, Birit WEDI 20,000,000 APBD KAB

- Pemb. Masjid Ar-RahmanDk. Kadisimo, Birit WEDI 50,000,000 APBD KAB

1. TPA Masjid Nurul Ikhlas Dk. Birit Lor, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB

2. TPA Masjid Al-Ikhlas Dk. Birit Kidul, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB

3. TPA Masjid Al-A'rof Dk. Glagah, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB

4. TPA Masjid Al-Makmur Dk. Jetis, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB

5. TPA Masjid Faturrokhman Dk. Ngekrun, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB

6. TPA Masjid Ar-Rokhman Dk. Kadisimo, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB

7. TPA Masjid Anta Nuzuri Dk. Gebalwetan, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB

1. TPA Masjid Nurul Ikhlas Dk. Birit Lor, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB

2. TPA Masjid Al-Ikhlas Dk. Birit Kidul, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB

3. TPA Masjid Al-A'rof Dk. Glagah, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB

4. TPA Masjid Al-Makmur Dk. Jetis, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB

5. TPA Masjid Faturrokhman Dk. Ngekrun, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB

6. TPA Masjid Ar-Rokhman Dk. Kadisimo, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB

7. TPA Masjid Anta Nuzuri Dk. Gebalwetan, Ds. Birit WEDI 4,000,000 APBD KAB

1. Masjid Al-Amin Dk.Daratan, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB

2. Masjid aS-Sidiq Dk.Ngentak, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB

3. Masjid At-Taqwa Dk.Birit, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB

- Pengajian Masjid Darul Muhibin Dk. Slegrengan Rw 29, Ds. Kalitengah

Page 442: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

4. Masjid Al-Barokah Dk.Birit, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB

5. Masjid Al-Muchlisin Dk.Dukuh, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB

6. Masjid Al-Mutaqien Dk.Sembung, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB

7. Masjid Al-Mukhti Dk.Pacalan, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB

8. Masjid Al-Jami Dk.Pacalan, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB

9. Masjid Al-Barokah Dk.Pacalan, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB

10.Masjid Al-Firdaus Dk.Krandan, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB

11.Masjid Umar Bin Affan Dk.Sukorejo, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB

12.Masjid Muqorobin Dk.Sembung, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB

13.Masjid Al-Magfiroh Dk.Ngemplak, Ds. Sukorejo WEDI 1,000,000 APBD KAB

1. Masjid Al-Furqon Dk. Gumul, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB

2. Masjid Al-Fattah Dk. Gumul, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB

3. Masjid An-Nur Dk. Tgyoso, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB

4. Masjid Baiturrokhim Dk. Tgrejo, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB

5. Masjid Al-Ikhlas Dk. Sembung, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB

6. Masjid Al-Munawaroh Dk. Sembung, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB

7. Masjid As-Salam Dk. Tgsalam, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB

8. MasjidAl-Barokah Dk. Barokah, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB

1. TPA Masjid Al-Furqon Dk. Gumul, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB

2. TPA Masjid Al-Fattah Dk. Gumul, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB

3. TPA Masjid An-Nur Dk. Tgyoso, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB

4. TPA Masjid Baiturrokhim Dk. Tgrejo, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD KAB

5. TPA Masjid Al-Ikhlas Dk. Sembung, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD PROV

6. TPA Masjid Al-Munawaroh Dk. Sembung, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD PROV

7. TPA Masjid As-Salam Dk. Tgsalam, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD PROV

8. TPA MasjidAl-Barokah Dk. Barokah, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD PROV

9. TPA Masjid Al-Mustofa AlMurdhadho Dk. Gumul, Ds. Sembung WEDI 10,000,000 APBD PROV

1. Masjid Al-Hikmah Dk. Jiwokulon Rt 11, Ds. Trotok WEDI 25,000,000 APBD KAB

2. Masjid Baiturrokhim Dk. Jiwokulon Rt 8, Ds. Trotok WEDI 25,000,000 APBD KAB

3. Masjid Nurul Jannah Dk. Jiwokulon Rt 16, Ds. Trotok WEDI 25,000,000 APBD KAB

4. Masjid Al-Huda Dk.Jiwokulon Rt 16, Ds. Trotok WEDI 25,000,000 APBD KAB

5. Masjid Al Hidayah Dk.Trotok Rt 2, Ds. Trotok WEDI 25,000,000 APBD KAB

6. Masjid Nurul Islam Dk.Trotok Rt 1, Ds. Trotok WEDI 25,000,000 APBD KAB

7. Masjid Al - Fattah Dk.Trotok Rt 1, Ds. Trotok WEDI 25,000,000 APBD KAB

Page 443: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

8. Masjid Namiroh Dk.Trotok Rt 3, Ds. Trotok WEDI 25,000,000 APBD KAB

WEDI 15,000,000 APBD KAB

- Pengajian Bpk. Masjid Agung Dk. Jlumbang Rw 2, Ds. Kadibolo WEDI 20,000,000 APBD KAB

- Pemb. Tempat parkir Masjid Al-BarokahDs. Jiwowetan WEDI 20,000,000 APBD KAB

- TPA Masjid Safinatul Jannah Dk.Ngabetan Rw. 4, Ds. Kadibolo WEDI 125,000,000 APBD PROV

- Pemba. Mushola & R. Rapat Kantor Ds. Pasung WEDI 145,000,000 APBD PROV

Rehab Mushola DK Jombor RT 01 Ds Sapen MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola AL Hidayah DK Grantng Kulon RT 12/02 Desa Sapen MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola AL Rizki Dukuh Sapen RT 08/04 Desa Sapen MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Hudha Dk Katik RT 10/05 Desa Sapen MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB

Pembinaan TPA Al Hidayah Dk Karangmojo, Desa Kecemen MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB

Pembinaan TPA Mubarok RT 07/07 DK Kecemen Desa Kecemen MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB

Pembinaan TPA Nurul salam RT 10/04 Dk Krambonan Desa Kebonalas MANISRENGGO 4,000,000 APBD KAB

MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB

Bantuan Kegiatan TPA Nurul Mustqin Dk Candirejo Desa Borangan MANISRENGGO 15,000,000 APBD KAB

Rehap Masjid At Taqwa Dk Warurangkang RT 03/02 Ngemplak seneng MANISRENGGO 10,000,000 APBD KAB

Sarpras TPA At Taqwa Warurangkang RT 03/02 Ngemplak Seneng MANISRENGGO 20,000,000 APBD KAB

TPA Al Mubaroq Dk Woro Rt 01/05 Sukorini MANISRENGGO 40,000,000 APBD KAB

Rehap Geraja GKJ Dk Pejenan RT 02/11 Sukorini MANISRENGGO 20,000,000 APBD KAB

Masjid As Salam Dampit RT 05/03 MANISRENGGO 50,000,000 APBD KAB

Masjid Al Ihklas Dk Gulangan RT 01/01 MANISRENGGO 25,000,000 APBD KAB

Masjid Al Fatah Dk Dukuhan RT 09/05 Desa Barukan MANISRENGGO 25,000,000 APBD KAB

Mushola Almagfiroh Ngemplak RT 20/11 Ngemplak Seneng MANISRENGGO 25,000,000 APBD KAB

Masjid Al Iklas Dk Jagakan RT 21/12 MANISRENGGO 25,000,000 APBD KAB

Rehap Masjid Al Kholifa Tulloh Dk Magerjo RT 22 RW 09 Nangsri MANISRENGGO 25,000,000 APBD KAB

TPA Darul Ulum Jungkare RT 11/05 Jungkare KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Daarul Hikmah Jungkare RT 06/03 Jungkare KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA MTA Jungkare RT 02/01 Jungkare KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Hikmah Karanglo Rw 07 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA An Nur Rohman Nglubang Bendo RW 05 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Nurul Janna Nglubang Dengik RW 06 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Karomah Dayangan RW 08 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Istiqomah Dagen Rt 11/04 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Istiqomah Dagen Rt 12/04 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

- Pengajian Bpk. Masjid Safinatul Jannah Dk.Ngabetan Rw. 4, Ds. Kadibolo

Pembangunan Tempat Wudhu Masjid Nur Hidayah Dk Padasan Desa Barukan

Page 444: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

TPA Al Ikhlas Dk Gabungan RT 10/04 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Huda Soropaten Rw 03 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Fatah Pandanan RW 02 Soropaten KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Musnadul Ilmi Babadan Rw 01 Karanganom KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Huda Jebugan RW 02 Karanganom KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Azhar Karanganom RW 03 Karanganom KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Baitur Rohman Jetis RW 04 Karanganom KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Huda Dalem RW 07 Ngabeyan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Hidayah Karangjati Ngabean KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Nashrul Akbar Karangkepoh Ngabean KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Amin Jlopo RT 07/06 Padas KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Sholikhin Tawang RT 05/04 Padas KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Nurul Huda Tanggulangin Rt 03/03 Padas KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Religia Brajan Rw 06 Gempol KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Huda Karanggeneng RW 05 Gempol KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Nurul Huda Kemasan RW 07 Gempol KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Hidayah Gempol RW 03 Gempol KARANG ANOM 3,000,000 APBD KAB

TPA Al Barkah Nalan Rt 15/10 Tarubasan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA nalan RT 14/10 Tarubasan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Huda Ngepringan Tarubasan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Darussalam Tegal Tarubasan KARANG ANOM 3,000,000 APBD KAB

TPA Al Ikhlas Polodadi Tarubasan KARANG ANOM 3,000,000 APBD KAB

TPA Al Furhon Muludan RT 19/10 Brangkal KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Munawaroh Seneng Rt 05/03 Brangkal KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Huda At Taqwa Soko RT 05/10 Brangkal KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Fajar Jurangjero RT 02/01 Jurangjero KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Munawaroh Ngawinan RT 03/03 Jurangjero KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Taqwa Daleman RT 02/06Jurangjero KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Hidayah Bungkusan RT 02/05 Jurangjero KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA AL Falah Jaten Desa Beku KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Dzulfikar Bulusari Desa Beku KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Huda kolekan Desa Beku KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Nurul Isalam Kabulan Desa Kadirejo KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Aisyah Kadirejo RT 10/05 Desa Kadirejo KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

Page 445: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

TPA Jebresan Dk Jebresan Rt 12/06 Desa Kadirejo KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Nurul Huda Troso Desa Troso KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Baiturohim Gemblongan Desa Troso KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Mutaqim Pancasila S Desa Troso KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA An Nur Ngataksari Desa Karangan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Himmah Tanjung anom Desa Karangan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA AL Muta'qin Grubugan Desa Karangan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Raudlatul Jannah Wates Desa Blaceran KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Ar Rohmah Gemamol Desa Blaceran KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Ihklas Blaceran Desa Blaceran KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Mutaqin Petung Desa Blaceran KARANG ANOM 3,000,000 APBD KAB

TPA An Nur Jeblok RT 09/04 Desa Jeblok KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Nurul Huda Gondang RT 05/01 Desa Jeblok KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Syuhada Darirejo RT 03 Rw 03 Desa Jeblok KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Masjid Al Hidayah gledek Desa Gledek KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Masjid At Taqwa Geldek Desa Gledek KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Masjid Nurul Iman gledek Desa Gledek KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Masjid Darul Qudsi gamolan Timur Desa Gledek KARANG ANOM 3,000,000 APBD KAB

TPA Madin Sayuran RT 14/07 Desa Punden KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Ikarasba Yunior Bangsan RT 17/08 Desa Punden KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Mutaqin Punden RT 04/02 Desa Punden KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Fallah Krasak Desa Pondok KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Al Amin Jayan Desa Pondok KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Nur Muslimin Putat Desa Pondok KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Madrasah Diniah Senden RT 08/02 Desa Jambeyan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

TPA Dk Kalongan RT 02/01 Desa Jambeyan KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

Masjid Istiqomah Senden RT 08/02 Desa Jambean KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

Masjid Baitur Rohim Kalongan RT 02/01 Desa Jambean KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

Masjid Nurul Iman Worawari RT 04/02 Desa Jambean KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

Masjid Baitul Izza Birinan RT 05/02 Desa Jambean KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

Masjid Nuur Rohman Ngremis RT 03/02 Desa Jambean KARANG ANOM 4,000,000 APBD KAB

1. TPA Al-Mutaqim Dk. Bakungan,Ds. Gedongjetis TULUNG 5,000,000 APBD KAB

2. TPA An-Nisa Dk Kopat Cilik , Gedongjetis TULUNG 5,000,000 APBD KAB

3. TPA An- Nur Gedong Gedongjetis TULUNG 5,000,000 APBD KAB

Page 446: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

4. TPA Al-Qosiah Gedong Ds Gedongjetis TULUNG 5,000,000 APBD KAB

5. TPA Al-Hidayah Menggung. Ds Gedongjetis TULUNG 5,000,000 APBD KAB

1. Masjid "Nurul Islam" Dk.Karangduren,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB

2. Masjid "Al-Lahab"Dk.Karangduren,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB

3. Masjid "Nurul Huda"Dk.Selap,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB

4. Masjid "Al-Muttaqim"Dk.Selap,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB

5. Masjid "Al-Hidayah"Dk.Selap,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB

6. Masjid "Baitul Iqro"Dk.Kemiri,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB

7. Masjid "Al-Yassri"Dk.Kemiri,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB

8. Masjid "An-Nur"Dk.Jokowuru,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB

9. Masjid "Al-Ikhlas"Dk.Jetis,Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB

10. Masjid "Al-Wahab"Dk.Sendangsari, Desa Kemiri TULUNG 4,500,000 APBD KAB

1. TPA Nifsu Sya'ban Dk.Baturan,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB

2. TPA Al-Fatah Dk.Baturan,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB

3. TPA Nurul Hidayah Dk.Candi,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB

4. TPA Istiqomah Dk.Pepen,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB

5. TPA Madrasah Diniyah Dk.Tegal Srimulyo,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB

6. TPA Al-Kautsar Dk.Tulung,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB

7. TPA Al-Fattah Dk.Kiyaran,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB

8. TPA Masjid Al-Falah Dk.Selogringging,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB

9. TPA Al-Azhar Dk.Delukan,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB

10.TPA Al-Hidayah Dk.Pater,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB

11.TPA MTA Dk.Selogringging,Desa Tulung TULUNG 5,000,000 APBD KAB

1.TPA Masjid Al-Huda Dk. Janten, Desa Sedayu TULUNG 2,000,000 APBD KAB

2.TPA Masjid Al Furqon Dk. Sempoltempe, Desa Kiringan TULUNG 2,000,000 APBD KAB

3.TPA Masjid MUJAHIDDIN Dk.Gentan,Desa Pomah TULUNG 2,000,000 APBD KAB

4.TPA Masjid "Nurul Iman" Dk. Asri, Desa Malangan TULUNG 1,500,000 APBD KAB

5.TPA Nur Fatah Dk. Kemiri, Desa Kemiri TULUNG 2,000,000 APBD KAB

6.TPA Al - Hidayah Dk. Dlimasan, Desa Pucangmiliran TULUNG 2,000,000 APBD KAB

7.TPA Al - Ashar Dk. Kembangsari, Ds. Sorogaten TULUNG 2,000,000 APBD KAB

9.TPA Masjid Al - Ashar Dk. Klegokan, Desa Majegan TULUNG 2,000,000 APBD KAB

10.TPA Al - Muslimun Dk. Wunut, Ds. Wunut TULUNG 2,000,000 APBD KAB

11.TPA Masjid Al - Fatah Dk. Tlogowono, Ds. Bono TULUNG 2,000,000 APBD KAB

12.TPA Masjid Al - Mujahidin Dk. Bendo, Rt.08/Rw.08, Ds. Daleman TULUNG 2,000,000 APBD KAB

Page 447: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

14.TPA Masjid Al - Amin Dk. Margoasri, Ds. Mundu TULUNG 2,000,000 APBD KAB

1.TPA Masjid Al-Huda Dk. Janten, Desa Sedayu TULUNG 10,000,000 APBD PROV

2.TPA Masjid Al Furqon Dk. Sempoltempe, Desa Kiringan TULUNG 10,000,000 APBD PROV

3.TPA Masjid MUJAHIDDIN Dk.Gentan,Desa Pomah TULUNG 10,000,000 APBD PROV

4.TPA Masjid "Nurul Iman" Dk. Asri, Desa Malangan TULUNG 10,000,000 APBD PROV

5.TPA Nur Fatah Dk. Kemiri, Desa Kemiri TULUNG 10,000,000 APBD PROV

6.TPA Al - Hidayah Dk. Dlimasan, Desa Pucangmiliran TULUNG 10,000,000 APBD PROV

7.TPA Al - Ashar Dk. Kembangsari, Ds. Sorogaten TULUNG 10,000,000 APBD PROV

9.TPA Masjid Al - Ashar Dk. Klegokan, Desa Majegan TULUNG 10,000,000 APBD PROV

10.TPA Al - Muslimun Dk. Wunut, Ds. Wunut TULUNG 10,000,000 APBD PROV

11.TPA Masjid Al - Fatah Dk. Tlogowono, Ds. Bono TULUNG 10,000,000 APBD PROV

12.TPA Masjid Al - Mujahidin Dk. Bendo, Rt.08/Rw.08, Ds. Daleman TULUNG 10,000,000 APBD PROV

14.TPA Masjid Al - Amin Dk. Margoasri, Ds. Mundu TULUNG 10,000,000 APBD PROV

18.TPA Ki Ageng Selo Dk.Selogringging,Desa Tulung TULUNG 10,000,000 APBD PROV

1.Rehab Masjid Ar Rohman Dk.Pekilen RT,02/03 Kapungan POLANHARJO 30,000,000 APBD PROV

2.Rehab Masjid Al-Ikhas Pekilen RT,01/03 Kapungan POLANHARJO 15,000,000 APBD KAB

3.Rehab Masjid Al Fat Dk Jetisan Ds Jimus POLANHARJO 15,000,000 APBD KAB

4.Rehab Masjid Jami' "Gridih Kahuman" POLANHARJO 10,000,000 APBD KAB

5.Rehab Masjid Sholikin Dk Gaten Khuman POLANHARJO 10,000,000 APBD KAB

6.Rehab Masjig MuslimDk Sidomulyo Glagahwangi POLANHARJO 10,000,000 APBD KAB

7.Rehab Masjid Al Mustakhim Borongan Dk Borongan Borongan POLANHARJO 5,000,000 APBD KAB

8.Rehab Masjid AlKhoiri Klemut Borongan POLANHARJO 15,000,000 APBD KAB

9,Rehap Masjid AD DAWAMAH Dk Lembu Jimus POLANHARJO 5,000,000 APBD KAB

10.Pembangunan Masjid :Babussalam" Tegalan RT 02/04 Sidowayah POLANHARJO 80,000,000 APBD KAB

11.Rehab Mushola "Karanggodongan" Polan POLANHARJO 5,000,000 APBD KAB

12.Rehab Masjid An Nisa Dk Siman RT 12/05 Kranggan POLANHARJO 20,000,000 APBD KAB

13.Rehab Masjid Istiqomah Dk Sawahan RT. 07/04 Kebonharjo POLANHARJO 15,000,000 APBD KAB

14.Rehab Masjid Al Hidayah Dk Tlobong Sidharjo POLANHARJO 25,000,000 APBD KAB

1.TPA Al Mustaqim Dk Sidomulyo Glagahwangi POLANHARJO 3,000,000 APBD KAB

2.TPA AT TAQWA Dk Glagah Kidul Glagahwangi POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB

3.TPA Mifthokul Huda Pekilen Kapungan POLANHARJO 3,500,000 APBD KAB

4.TPA Muhammadiyah Dk Kahuman Kahuman POLANHARJO 5,000,000 APBD KAB

5. TPA Al Mujahidin Ngaran Ngaran POLANHARJO 3,000,000 APBD KAB

6. TPA Dk. Klemut Borongan Klemut Borongan POLANHARJO 3,000,000 APBD KAB

Page 448: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

7. TPA Al Hidayah Nganjat Nganjat POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB

8. TPA At Taqwa Kauman Jimus POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB

9. TPA An Nur Mrisen Jimus POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB

10.TPA Masjid Syuhada Turus Lor RT 02/03, Turus POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

11. TPA Al Huda Kranggeneng Polan POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

12. TPA Al Firdaus Karanglo Karanglo POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

13. TPA Al Firdaus Wangen Wangen POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

14. TPA Musyahidin Krapyak Keprabon POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB

15. TPA At Taqwa Torekan Kranggan POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB

16.TPA Masjid Bangkokan Bangkokan RT 11/04 Kranggan POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB

17. TPA MHS Sawahan Kebonharjo POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

18. TPA Al Mustaqim Janti Janti POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

19 TPA Al Ikhlas Sidwayah Sidowayah POLANHARJO 2,000,000 APBD KAB

20. TPA Barokah Sumberejo Sidoharjo POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB

21.TPA Masjid At Taqwa Lor Pasar RT 01/02 Sidoharjo POLANHARJO 2,500,000 APBD KAB

Pengembangan TPA 5 Kelompok JUWIRING 25,000,000 APBD KAB

Bantuan Dana TPA Desa Kenaiban 4 Kelompok JUWIRING 20,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Asalam Beji Kidul Beji Dk Beji PEDAN 30,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola Baitulrohman Polaman Beji PEDAN 30,000,000 APBD KAB

Rahab Masjid Al Jamal Dk Tandan Jatimulyo PEDAN 30,000,000 APBD KAB

Pembinaan TPA Athohari Dk Sidomulyo Beji PEDAN 20,000,000 APBD KAB

Pembinaan TPA Al Falah Beji Lor Beji PEDAN 20,000,000 APBD KAB

Pembinaan TPA Ma'firoh Kerjen Beji PEDAN 20,000,000 APBD KAB

Pembinaan TPA Jamiatul Muslimin Polaman Beji PEDAN 15,000,000 APBD KAB

Pembinaan TPA Nurul Fikri Selan Sobayan PEDAN 5,000,000 APBD KAB

Pembinaan TPA Al Qoir Rowo rejo Sobayan PEDAN 5,000,000 APBD KAB

Pembinaan TPA Al Iksan Ngrendeng Kidul Sobayan PEDAN 5,000,000 APBD KAB

Pembinaan TPA Alrohman Ngrendeng Kidul Sobayan PEDAN 5,000,000 APBD KAB

Pembinaan TPA Al Firdaus Perum Sobayan PEDAN 5,000,000 APBD KAB

Pembinaan TPA Nurul Iman Ngrendeng Lor Sobayan PEDAN 5,000,000 APBD KAB

TPA Al Hidayah Dk Lemahireng Ds Kaligawe PEDAN 9,000,000 APBD KAB

TPA Darusalam Dk Pengkol RW 09 Ds Kaligawe PEDAN 9,000,000 APBD KAB

Rehab Tempat Ibadah Mubarokah Kedungan PEDAN 3,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Muthoharoh Dk Tanggalan Jatimulyo PEDAN 40,000,000 APBD KAB

Page 449: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Rehab Masjid Al Jariyah Dk Jerengan Jatimulyo PEDAN 40,000,000 APBD KAB

Rehab Tempat Ibadah Masjid Suhada Gebang Lemahireng PEDAN 10,000,000 APBD KAB

Rehab Tempat Ibadah Mushola Muslimin Sidokerso Lemahireng PEDAN 7,000,000 APBD KAB

Rehab Tempat Ibadah Mushola Mustaqim Sidokerso Lemahireng PEDAN 10,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Athoha RW 6 Temuwangi PEDAN 50,000,000 APBD PROV

1.20.03.23.10 Kab. Klaten 1,355,200,000 APBD KAB

1.20.03.23.12 Ziarah dan Bhakti Sosial Kab. Klaten 24,200,000 APBD KAB

Fasilitasi Pembinaan Keagamaan

Terlaksananya kegiatan Pembinaan Keagamaan di Kabupaten Klaten

- Do'a dan Dzikir 10 kgt, Pengajian Akbar 2 kgt, Buka puasa 1 kgt, Halal Bihalal 1 kgt, Tarawih Keliling 6 kgt, Maulid Nabi 1 kgt, Isro Mi'raj 1 kgt, Nuzurul Qur'an 1 kgt, Tahun Baru Hijriyah 1 kgt, Idul Fitri 1 kgt, Idul Ad'ha 1 kgt, Natal 1 kgt, Nyepi 1 kgt, Lomba MTQ dan STQ 2 kgt, MAPSI 2 kgt, Fasi 1 kgt, Sidang Klasis Barat dan Timur 2 kgt, Khataman & Sholawatan 48 X, Pengajian di Makam Pandanaran Bayat 10 X dan Fasilitasi Keagamaan 4 kgt

- Do'a dan Dzikir 10 kgt, Pengajian Akbar 2 kgt, Buka puasa 1 kgt, Halal Bihalal 1 kgt, Tarawih Keliling 6 kgt, Maulid Nabi 1 kgt, Isro Mi'raj 1 kgt, Nuzurul Qur'an 1 kgt, Tahun Baru Hijriyah 1 kgt, Idul Fitri 1 kgt, Idul Ad'ha 1 kgt, Natal 1 kgt, Nyepi 1 kgt, Lomba MTQ dan STQ 2 kgt, MAPSI 2 kgt, Fasi 1 kgt, Sidang Klasis Barat dan Timur 2 kgt, Khataman & Sholawatan 48 X, Pengajian di Makam Pandanaran Bayat 10 X dan Fasilitasi Keagamaan 4 kgt

Tersedianya dana ziarah ke 2 lokasi makam bersejarah di Kab.Klaten dan terbantunya 4 Yayasan Yatim Piatu

Terselenggaranya ziarah ke 2 makam bersejarah di Kab. Klaten & terlaksana bantuan ke 4 Yayasan Yatim Piatu

Terselenggaranya ziarah ke 2 makam bersejarah di Kab. Klaten & terlaksana bantuan ke 4 Yayasan Yatim Piatu

Page 450: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.03.23.14 Kab. Klaten 36,300,000 APBD KAB

JUMLAH BANTUAN HIBAH 7,995,400,000 APBD KAB

Bantuan Hibah Kepada Komisi Penanggulangan AIDS ( KPA ) KESRA 150,000,000 APBD KAB

Bantuan Hibah Kepada Badan Narkotika Kabupaten ( BNK ) Klaten KESRA 300,000,000 APBD KAB

Bantuan Hibah Kepada PMI Kabupaten Klaten KESRA 500,000,000 APBD KAB

KESRA 10,000,000 APBD KAB

KESRA 10,000,000 APBD KAB

KESRA 10,000,000 APBD KAB

KESRA 10,000,000 APBD KAB

KESRA 25,000,000 APBD KAB

KESRA 10,000,000 APBD KAB

KESRA 150,000,000 APBD KAB

KESRA 10,000,000 APBD KAB

Bantuan Hibah Kepada Dharma Wanita Kabupaten Klaten KESRA 150,000,000 APBD KAB

Bantuan Kepada GNOTA Kabupaten Klaten KESRA 75,000,000 APBD KAB

KESRA 10,000,000 APBD KAB

Bantuan Hibah MUI Kabupaten Klaten KESRA 200,000,000 APBD KAB

Bantuan Hibah IPHI Kab. Klaten KESRA 100,000,000 APBD KAB

Bantuan Hibah BAZDA Kab. Klaten KESRA 25,000,000 APBD KAB

Bantuan Hibah LPTQ Kab Klaten KESRA 75,000,000 APBD KAB

Masjid Nuurul Jaami' KESRA 35,000,000 APBD KAB

Fas.Penyaluran Bantuan Hibah, Sosial dan Keuangan

Tersedianya dana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah

Terpenuhinya biaya Rapat-rapat, Pemberkasan, Survey Pemberian Bantuan Hibah untuk Bidang Organisasi Keagamaan, Bidang Perempuan, Bidang Sosial, Lingkungan Hidup , Bidang Purnawirawan/Pensiunan/Veteran , dan Kelompok Keagamaan Bidang Pendidikan (GNOTA) siswa

Terpenuhinya biaya Rapat-rapat, Pemberkasan, Survey Pemberian Bantuan Hibah untuk Bidang Organisasi Keagamaan, Bidang Perempuan, Bidang Sosial, Lingkungan Hidup , Bidang Purnawirawan/Pensiunan/Veteran , dan Kelompok Keagamaan Bidang Pendidikan (GNOTA) siswa

Bantuan Hibah Kepada DPC Persatuan Purnawirawan & Warakawuri TNI, Polri Pepabri Kabupaten KlatenBantuan Hibah Kepada Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuanagan 45 Kabupaten KlatenBantuan Hibah Kepada Markas Cabang Legiun Veteran RI/LVRI Kabupaten KlatenBantuan Hibah Kepada Pengurus Cabang Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Kepolisisan Negara RI ( PP POLRI ) Kabupaten KlatenBantuan Hibah Kepada Pengurus Cabang Persatuan Predatama RI (PWRI) Kabupaten KlatenBantuan Hibah Kepada Perhimpunan Purnawirawan dan Warakawuri TNI AU, Anak Cabang 05/03 Kabupaten KlatenBantuan Hibah Kepada Paguyuban mantan anggota MPR-DPR Punabhakti Praja Kabupaten KlatenBantuan Hibah Kepada Persatuan Wanita RI (PERWARI) Kabupaten Klaten

Salafiyah Syafi'iyah Nurul Ummah, Karang Duwet Mojayan, Klaten Tengah

Page 451: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

PC NU Kab Klaten KESRA 50,000,000 APBD KAB

Masjid Raya Klaten KESRA 100,000,000 APBD KAB

Masjid agung Al Aqso' KESRA 200,000,000 APBD KAB

PD Muh. Kab Klaten KESRA 120,000,000 APBD KAB

Masjid Raya Al Muttaqun KESRA 200,000,000 APBD KAB

KLATEN UTARA 20,000,000 APBD KAB

KLATEN UTARA 450,000,000 APBD KAB

Bantuan Sarana Pengajian Desa Belang wetan KLATEN UTARA 114,000,000 APBD KAB

Pengembangan Kebudayaan Berjanjen RW 3 Kelurahan Klaten KLATEN TENGAH 3,000,000 APBD KAB

Pengembangan Kegiatan Remaja Masjid RW 3 Kelurahan Klaten KLATEN TENGAH 3,000,000 APBD KAB

Pengembangan Kegiatan OMK RW 3 Kelurahan Klaten KLATEN TENGAH 3,000,000 APBD KAB

Latihan Qiro'ah dan MC RW 07 Kelurahan Mojayan KLATEN TENGAH 2,400,000 APBD KAB

KALIKOTES 60,000,000 APBD KAB

Pembangunan Masjid Al-iklas RW 06 Desa Gemblegan Kalikotes KALIKOTES 45,000,000 APBD KAB

KALIKOTES 45,000,000 APBD KAB

Pembangunan Pure Wisan Sakti Desa Tambakan Jogonalan JOGONALAN 15,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid At Taqwa Desa Joton Kec. Jogonalan JOGONALAN 100,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Baitul Khasanah Desa Joton Kecamatan Jogonalan JOGONALAN 70,000,000 APBD KAB

IPHI Kecamatan Kemalang KEMALANG 10,000,000 APBD KAB

MUI Kecamatan Kemalang KEMALANG 10,000,000 APBD KAB

Pembangunan Masjid Al Mutaqin Dk Betro Desa Dlimas Ceper CEPER 50,000,000 APBD KAB

WONOSARI 10,000,000 APBD PROV

CAWAS 45,000,000 APBD KAB

CAWAS 400,000,000 APBD KAB

Perbaikan Mushola Baiturahim RW 1 Dukuh Turunan Desa Japanan CAWAS 15,000,000 APBD KAB

CAWAS 20,000,000 APBD KAB

CAWAS 100,000,000 APBD KAB

Perbaikain Masjid Al Amin Dk Japanan Desa Japanan Cawas CAWAS 15,000,000 APBD KAB

Perbaikan Masjid Al Azhar RW.07 Desa Japanan Cawas CAWAS 10,000,000 APBD KAB

Perbaikan masjid Tukuman Desa Plosowangi Cawas CAWAS 30,000,000 APBD KAB

Pembangunan Masjid Nurul Ihzan DK Gadingan Desa Karangasem CAWAS 735,000,000 APBD KAB

Rehab Gereja Kristen Jawa Desa Bogor Kecamatan Cawas CAWAS 50,000,000 APBD KAB

Renov Masjid Baitur Rohim Dk Kokap ds. Senden NGAWEN 150,000,000 APBD KAB

Gereja Santo Yusuf Dk Kokap d. Senden NGAWEN 425,000,000 APBD KAB

Bantuan Pengajian Mushola AL-AKBAR Jl Kyai Ageng Gribik No 4 Kelurahan GergunungBantuan Pembangunan Masjid/Mushola AR-ROHMAN Dk Jonggrangan RT 03 /01 Desa Jonggrangan

Rehab Masjid Al Hidayah Dk.Ponalan RW.08 Desa Jogosetran Kalikotes

Pembangunan Pagar Masjid Al Barokah DK Kalikotes Wetan RW 05 Kalikotes

Kapel Santha Bernadheta Lingkungan Bolali, RT 07 RW 03, Pengadaan Sound SystemPengadaan Saranan Ibadah Masjid Al Hidayah Dk Tegalan Desa Baran CawasPembangunan Masjid Baitus Salam RW 05 Dk Patoman Desa Kedungampel Cawas

Perbaikan Masjid Al Ikhas RW.02 Dukuh Karangtal Desa Japanan CawasPembangunan Masjid Al Fattah RW 03 Dukuh Boto Desa Japanan Cawas

Page 452: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Perbaikan Masjid al-Huda RW 08 Dk Karangmojo Desa Malangjiwan KEBONARUM 50,000,000 APBD KAB

Pembangunan Tempat Ibadah Rt 08/06 Desa Kaligayam WEDI 50,000,000 APBD KAB

Pembangunan Tempat Ibadah Balai Desa Canan WEDI 25,000,000 APBD KAB

Pembangunan Masjid Ar Rohman Dk Kadisimo Desa Birit WEDI 50,000,000 APBD KAB

Pembangunan Masjid Ar Rohman Dk Kadisimo Desa Birit WEDI 20,000,000 APBN

Kegiatan Hadroh JAYAS Rw 04 Desa Kadi Bolo WEDI 15,000,000 APBD KAB

Tempat Parkir Masjid Al Barokah Desa Jiwo Wetan WEDI 20,000,000 APBD KAB

Pembangunan Tempat Ibadah Rt 08/06 Desa Kaligayam WEDI 100,000,000 APBD PROV

Pembangunan \masjid Ar Rahman Dk Kadisimo Desa Birit WEDI 50,000,000 APBD PROV

Pembangunan \masjid Ar Rahman Dk Kadisimo Desa Birit WEDI 20,000,000 APBD KAB

PRAMBANAN 25,000,000 APBD KAB

Rehab masjid Kadus I,2,3 Desa Ngemplakseneng MANISRENGGO 150,000,000 APBD KAB

Rehab masjid Kadus I,2,3 Desa Ngemplakseneng MANISRENGGO 60,000,000 APBD PROV

Musik hadroh Desa Sukorini MANISRENGGO 20,000,000 APBD KAB

TPA Dukuh woro Desa Sukorini MANISRENGGO 40,000,000 APBD KAB

Rehab Atap Gereja Dukuh Pejenan Desa Sukorini MANISRENGGO 20,000,000 APBD KAB

Rehab masjid Potro Desa Kadilaju KARANGNONGKO 40,000,000 APBN

Rehab Tempat Ibadah Gereja Wariafiany Karangnongko KARANGNONGKO 40,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Barokah Desa Gumul KARANGNONGKO 60,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Hikmah Desa Gumul KARANGNONGKO 60,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Iklas Desa Gumul KARANGNONGKO 60,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Hidayah Desa Gumul KARANGNONGKO 60,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Taqwa Desa Gumul KARANGNONGKO 60,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Barokah Desa Blimbing KARANGNONGKO 500,000,000 APBN

Rehab Masjid Almutofa Desa Jagalan KARANGNONGKO 30,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Alfalah Desa Jagalan KARANGNONGKO 30,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Al Hikmah Desa Jagalan KARANGNONGKO 30,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola al furqon Desa Jagalan KARANGNONGKO 30,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola al kholiq Desa Jagalan KARANGNONGKO 30,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola al nurudin Desa Jagalan KARANGNONGKO 30,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola al nurulhuda Desa Jagalan KARANGNONGKO 30,000,000 APBD KAB

Rehab Mushola al Hidayah Desa Jagalan KARANGNONGKO 30,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Desa Gumul KARANGNONGKO 55,000,000 APBD KAB

TULUNG 50,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Djalal Udin Dk Sunggingan Kulon Desa Pereng RT 12/RW 01

Bantuan Masjid Baitul Taqwa Dukuh Ngemplak Rt 07/RW 04 Desa Majegan

Page 453: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Rehab Mushola Baiturrohman Dukuh Bakungan Desa Gedon TULUNG 20,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid AL-HUDA Dukuh Kopatcilik Desa GedongJetis TULUNG 30,000,000 APBD KAB

Rehab masjid AL-FATAH Dukuh Miliran Desa Pucangmiliran TULUNG 85,000,000 APBD KAB

Rehab Gereja Kriten Jawa Dk. Satriyan Desa Kemiri TULUNG 20,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Musyahiddin Desa Keprabon POLANHARJO 50,000,000 APBD KAB

Pembangunan Masjid RW 07.08.11 Desa Juwiring JUWIRING 150,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid Barokah Dukuh Kauman RT 02 JUWIRING 40,000,000 APBD KAB

Rehab Tempat Ibadah 4 lokasi Desa Jatimulyo PEDAN 80,000,000 APBD KAB

Rehab Masjid At Tohha RW 06 Temuwangi PEDAN 50,000,000 APBD PROV

1.20.03.23.16 Kab. Klaten 71,500,000 APBD KAB

1.20.03.23.17 Kab. Klaten 36,300,000 APBD KAB

JUMLAH 18,413,875,000

Fas. Dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, KB Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Tersedianya Dana Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, KB Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Terpenuhinya Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, KB Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Terpenuhinya Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Perempuan, KB Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

Fas. Dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Kesehatan

Tersedianya dana Fasilitasi dan Koordinasi Sosial, Kependudukan dan Kesehatan

Terpenuhinya Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Kesehatan

Terpenuhinya Fasilitasi dan Koordinasi Kesejahteraan Sosial, Kependudukan dan Kesehatan

Page 454: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10 143,000,000

18,000,000

24,000,000

24,000,000

15,000,000

49,000,000

13,000,000

46,000,000

18,000,000

28,000,000

12,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 455: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

12,000,000

5,945,500,000

502,000,000

12,000,000

104,500,000

Page 456: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 457: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 458: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 459: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

586,500,000

44,000,000

Page 460: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 461: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 462: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 463: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 464: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 465: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 466: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 467: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 468: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 469: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 470: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 471: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 472: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 473: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 474: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 475: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 476: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1,490,500,000

26,500,000

Page 477: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

40,000,000

Page 478: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 479: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 480: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

78,500,000

40,000,000

3,021,000,000

Page 481: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 33,000,000

1.20.1.20.03.01.10 Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 11,000,000 APBD KAB 12

1.20.1.20.03.01.18 12 22,000,000 APBD KAB 12

1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8,000,000

1.20.1.20.03.02.13 Terpeliharanya peralatan kerja 12 8,000,000 APBD KAB 12

1.16.1.20.03.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 22,000,000

1.16.1.20.03.15.04 Terlaks.koord investasi Kab. Klaten 4 22,000,000 APBD KAB 5

1.16.1.20.03.16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 115,500,000

1.16.1.20.03.16.10 Terlaks. Pembinaan BUMD 6 88,000,000 APBD KAB 6

1.16.1.20.03.16.11 15 27,500,000 APBD KAB 15

2.01.1.20.03.16 145,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

Penyediaan alat tulis kantor Bag. Perekonomia

nRapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaks. koord & konsultasi ke luar daerah

Bag. Perekonomia

n

Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer

Bag. Perekonomia

n

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA

Klaten, Solo Semarang, DKI Jakarta

Pembinaan & Pengembangan BUMD

Klaten, Solo Semarang,

Intensifikasi Pendapatan Daerah dari BUMd dan Sumbangan Pihak ke tiga

Terlaks. Intensifikasi Penptn Daerah dari bagian laba BUMD dan Sumbangan Pihak ke tiga

Klaten, Solo Semarang,

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

Page 482: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifSumber

Dana

2.01.1.20.03.16.32 Kab. Klaten 5 60,000,000 APBD KAB 5

2.01.1.20.03.16.52 Kab. Klaten 15 85,000,000 APBD KAB 15

1.15.1.20.03.17 592,500,000

1.15.1.20.03.17.13 15 407,500,000 APBD KAB 15

1.15.1.20.03.17.14 40 65,000,000 APBD KAB 40

1.15.1.20.03.17.19 13 120,000,000 APBD KAB 13

2.03.1.20.03.18 Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 100,000,000

2.03.1.20.03.18.07 Kab. Klaten 12 100,000,000 APBD KAB 12

Jumlah 1,016,000,000

Koordinasi, fasilitasi dan konsultasi Sektor Pertanian

Terlaks. Koord, konsult & fasilitasi sekt Pertanian & Ketahanan Pangan

Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Cukai Tembakau

Terlaks. Keg yang didanai dari DBHCHT

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah & Perhubungan

Pemb&.Koord.Perind. Promosi Ind. & Dekranasda

Terlaks. koord, promosi & pameran/lomba dan bantuan kepada Dekranasda sejumlah 200 juta

Klaten, Solo Semarang,

dan Sulawesi

Koordinasi TPID, Monitoring Harga Bahan Pokok / Bahan Penting Lainnya dan Bidang Perhubungan

Terlaks. Koord TPID, pemantauan harga kepokmas & Koord. Bid perhubgn

Klaten, Solo Semarang, dan Jawa

Barat

Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin

Terlaks. Dg baik distribusi Raskin di 401 ds/kel

Klaten, Solo Semarang,

Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi

Terkoord. Bid Pertambangan & Energi

Page 483: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

37,500,000

12,500,000

25,000,000

9,000,000

9,000,000

24,000,000

24,000,000

125,000,000

95,000,000

30,000,000

165,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 484: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

70,000,000

95,000,000

245,000,000

75,000,000

50,000,000

120,000,000

100,000,000

100,000,000

705,500,000

Page 485: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : BAGIAN HUMAS

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.1.20.03.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 332,500,000

1.20.1.20.03.01.02 Terbyr LTA 12 bln Bag. Humas Pembyrn LTA 12 bl/1th 45,000,000 APBD KAB Pembyrn LTA 12 bl/1th

1.20.1.20.03.01.08 Terwjd kebershan 12bln Bag. Humas Pembyrn tenaga kbrshn12bl 25,000,000 APBD KAB Pembyrn tenaga kbrshn12bl

1.20.1.20.03.01.09 Terwujud perbaikan perlatn kerja Bag. Humas Terlksna perbaikan prltn knt 40,000,000 APBD KAB Terlksna perbaikan prltn knt

1.20.1.20.03.01.10 Terwjd ATK 12 bln Bag. Humas Tersedia ATK12 bln 48,000,000 APBD KAB Tersedia ATK12 bln

1.20.1.20.03.01.11 Terwjd cetkan&Fc 12 bln Bag. Humas Tersdia cetkan&Fc 12bln 36,000,000 APBD KAB Tersdia cetkan&Fc 12bln

1.20.1.20.03.01.15 Terwjd bhn bacaan12 bln Bag. Humas Tersedia bhn bacaan 12 bl 8,500,000 APBD KAB Tersedia bhn bacaan 12 bl

1.20.1.20.03.01.16 Terwujud logitik selama 12 bln Bag. Humas Tersedia logistik 12 bln 15,000,000 APBD KAB Tersedia logistik 12 bln

1.20.1.20.03.01.17 Terwjd makan&minum12 bln Bag. Humas Tersdia makan&minum 12bl 10,000,000 APBD KAB Tersdia makan&minum 12bl

1.20.1.20.03.01.18 Terwjd kords ke wilyah12 bln Bag. Humas Terlksana kords kewil.12 bl 65,000,000 APBD KAB Terlksana kords kewil.12 bl

1.20.1.20.03.01.19 Terwjd kords ke wilyah12 bln Bag. Humas Terlksana kords kewil.12 bl 40,000,000 APBD KAB Terlksana kords kewil.12 bl

1.20.1.20.03.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,965,000,000

1.20.1.20.03.02.13 Terwujud perltn&perlngkp kant Kab. Klaten 2server,2komputer,2AC,1rak 165,000,000 APBD KAB 2 kamera shoting, 2 Ac,

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan logistik kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Pengadaan Peralatan&Perlengkapan Kantor

Page 486: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.03.02.xx Kab. Klaten 2,000,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.02.64 Perbaikan jaringan telepon Terwjd pemlhr jaringan telpon Kab. Klaten Tersedia komunikasi lancar 65,000,000 APBD KAB Tersedia komunikasi lancar

1.20.1.20.03.02.65 Terwjd pemlhraan alat studio Kab. Klaten Tersedia siaran lancar 300,000,000 APBD KAB Tersedia siaran lancar

1.20.1.20.03.02.66 Perbaikan Jaringan Online Terwjd jaringan Kab. Klaten Penggantian spaner, client 200,000,000 APBD KAB Tersedia informasi lancar

1.20.1.20.03.02.75 Terwujd sarana komunikasi Kab. Klaten Tersedia HT kom. Lancar 35,000,000 APBD KAB Tersedia HT kom. Lancar

1.20.1.20.03.02.76 Terwujudnya pemeliharaan Gedung Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.03.03 Program peningkatan disiplin aparatur 29,000,000

1.20.1.20.03.03.07 Pembuatan kartu identitas Terwjd kartu identitas pegwai Kab. Klaten Tersedia kartu identitas 29,000,000 APBD KAB Tersedia kartu identitas

1.20.1.20.03.14 37,000,000

1.20.1.20.03.14.06 Terwjd penyiaran radio 12 bln Kab. Klaten Terlksn penyiaran radio 17,000,000 APBD KAB Terlksn penyiaran radio

1.20.1.20.03.14.07 Perijinan RSPD Terwjd ijin 12 bln Kab. Klaten Terksn penyiaran lancar 20,000,000 APBD KAB Terksn penyiaran lancar

1.23.1.20.03.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 410,000,000

1.23.1.20.03.15.17 Hosting website Terwjd website Kab. Klaten Informasi&Komunikasi lncr 30,000,000 APBD KAB Informasi&Komunikasi lncr

1.23.1.20.03.15.18 Akses internet Terwjd Internet Kab. Klaten Informasi&Komunikasi lncr 200,000,000 APBD KAB Informasi&Komunikasi lncr

1.23.1.20.03.15.19 Terwjd foto dan VCD Kab. Klaten Terlksna arsip, foto Presiden 180,000,000 APBD KAB Terlksna arsip baik

1.17.1.20.03.15 Program Pengembangan Nilai Budaya 145,000,000

1.17.1.20.03.15.14 Operasional RSPD Klaten Terwjd oprasional RSPD Kab. Klaten Terlaksana penyiaran 145,000,000 APBD KAB Terlaksana penyiaran

Pengadaan jaringan internet Desa / Kelurahan

terwujudnya pengadaan jaringan internet

Tersediannya jaringan internet Desa/kelurahan

Tersediannya jaringan internet Desa/kelurahan

Perbaikan alat studio dan pemancar

Perbaikan Sarana Dan Prasarana Komunikasi(HT)

Pemeliharaan / Perbaikan gedung RSPD

Tersedia gedung RSPD dgn nyaman

Tersedia gedung RSPD dgn nyaman

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Ijin frekuensi penyelenggaraan radio

Pembuatan dokumen foto dan VCD

Page 487: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.25.1.20.03.18 Program kerjasama informasi dengan mass media 755,000,000

1.25.1.20.03.18.03 Kab. Klaten Terlskna informs ke masy. 250,000,000 APBD KAB Terlskna informs ke masy.

1.25.1.20.03.18.13 Pembuatan Press Release Terwjd press release Kab. Klaten Terlksna press release 25,000,000 APBD KAB Terlksna press release

1.25.1.20.03.18.25 Terwjd informasi&iklan Kab. Klaten Terlksna informasi&iklan 360,000,000 APBD KAB Terlksna informasi&iklan

1.25.1.20.03.18.29 Terwujud informasi data SKPD Kab. Klaten Terlaksana Infrmsi data 25,000,000 APBD KAB Terlaksana Infrmsi data

1.25.1.20.03.18.xx Terwjd keg worksop Kab. Klaten Terlksna worksop 45,000,000 APBD KAB Terlksna worksop

1.25.1.20.03.18.xx Unit Aduan aduan Terwujudnya kegiatan unit aduan Kab. Klaten tersedia unit aduan 50,000,000 APBD KAB tersedia unit aduan

Jumlah 4,673,500,000

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Terwujud penyampaian informs ke masyarakt

Sarana Informasi dan Iklan Pariwara

Oprasional Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( PPID)

Worksop dan sosialisasi Peraturan dan Perundang - Undangan bagi wartawan

Page 488: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

365,750,000

49,500,000

27,500,000

44,000,000

52,800,000

39,600,000

9,350,000

16,500,000

11,000,000

71,500,000

44,000,000

2,715,000,000

55,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 489: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

2,000,000,000

71,500,000

330,000,000

220,000,000

38,500,000

220,000,000

31,900,000

31,900,000

40,700,000

18,700,000

22,000,000

283,000,000

33,000,000

220,000,000

30,000,000

159,500,000

159,500,000

Page 490: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

775,500,000

275,000,000

27,500,000

396,000,000

27,500,000

49,500,000

55,000,000

4,481,350,000

Page 491: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, PenModal, ESDM, Kom & InfSKPD : SEKRETARIAT DPRD

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.1.20.04.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1,585,400,000

1.20.1.20.04.01.01 7000 buah surat 55,000,000 APBD KAB 7500 buah surat

1.20.1.20.04.01.02 250,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.04.01.07 32 kegiatan 65,000,000 APBD KAB 32 kegiatan

1.20.1.20.04.01.08 Tersedianya alat kebersihan kantor 13 jenis 15,400,000 APBD KAB 13 jenis

1.20.1.20.04.01.11 30,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.04.01.12 31 jenis komponen listrik 30,000,000 APBD KAB 31 jenis komponen listrik

1.20.1.20.04.01.13 20,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.04.01.15 18.528 buah 110,000,000 APBD KAB 18.528 buah

1.20.1.20.04.01.16 9 kendaraan 75,000,000 APBD KAB 9 kendaraan

1.20.1.20.04.01.17 2500 orang 50,000,000 APBD KAB 2500 orang

1.20.1.20.04.01.18 70 laporan 500,000,000 APBD KAB 70 laporan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan Jasa Surat-Menyurat

Tersedianya jasa pelayanan surat-menyurat

Sekretariat DPRD

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya sarana telepun, listrik,air dan internet

Sekretariat DPRD

13 line telepon, 66000 kva, 2 sal PDAM

13 line telepon, 66000 kva, 2 sal PDAM

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya pelayanan administrasi keuangan

Sekretariat DPRD

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Sekretariat DPRD

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya bahan-bahan cetakan dan foto copu surat-surat DPRD

Sekretariat DPRD

11 jenis cetakan dan penggandaan

11 jenis cetakan dan penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Tersedianya sarana penerangan kantor

Sekretariat DPRD

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai

Sekretariat DPRD

13 jenis peralatan dan perlengkapan kantor

13 jenis peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedinya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

Sekretariat DPRD

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya bahan logistik untuk operasional

Sekretariat DPRD

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu

Sekretariat DPRD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

Tersedianya akomodasi untuk rapat dan koordinasi

Sekretariat DPRD

Page 492: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.04.01.25 50 polis asuransi 385,000,000 APBD KAB 50 polis asuransi

1.20.1.20.04.02 553,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.04.02.06 Tersedianya sarana rumah jabatan 10 jenis 50,000,000 APBD KAB 10 jenis

1.20.1.20.04.02.09 Tersedianya peralatan gedung kantor 5 jenis 100,000,000 APBD KAB 5 jenis

1.20.1.20.04.02.10 Pengadaan Meubeleur 2 jenis 37,000,000 APBD KAB 2 jenis

1.20.1.20.04.02.20 1 unit rumah jabatan 35,000,000 APBD KAB 1 unit rumah jabatan

1.20.1.20.04.02.22 1 unit gedung kantor 55,000,000 APBD KAB 1 unit gedung kantor

1.20.1.20.04.02.23 Terpeliharanya mobil jabatan 1 buah mobil jabatan 25,000,000 APBD KAB 1 buah mobil jabatan

1.20.1.20.04.02.24 34 buah 175,000,000 APBD KAB 34 buah

1.20.1.20.04.02.25 7 jenis 6,000,000 APBD KAB 7 jenis

1.20.1.20.04.02.28 11 jenis 55,000,000 APBD KAB 11 jenis

1.20.1.20.04.02.29 5 jenis meubelair 15,000,000 APBD KAB 5 jenis meubelair

APBD KAB 1.20.1.20.04.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 200,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.04.03.02 200 stel pakaian dinas 200,000,000 APBD KAB 250 stel pakaian dinas

1.20.1.20.04.15 15,511,600,000 APBD KAB

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Tersedianya jasa pemeliharaan Kesehatan Pimp. Dan Anggota DPRD

Sekretariat DPRD

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATURPengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Sekretariat DPRD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Sekretariat DPRD

Tersedianya meubelair kantor yang memadai

Sekretariat DPRD

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan

Terpeliharanya prasarana rumah jabatan

Sekretariat DPRD

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya prasarana gedung kantor

Sekretariat DPRD

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

Sekretariat DPRD

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terwujudnya mobil operasional yang memadai

Sekretariat DPRD

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan

Sekretariat DPRD

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Sekretariat DPRD

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terpeliharanya mebelair yang memadai

Sekretariat DPRD

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

Sekretariat DPRD

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Page 493: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.04.15.01 Terwujudnya peraturan daerah 11 pansus 3,000,000,000 APBD KAB 12 pansus

1.20.1.20.04.15.02 60 data aspirasi 40,000,000 APBD KAB 60 data aspirasi

1.20.1.20.04.15.03 Tersusunnya produk hukum 40 produk hukum 30,000,000 APBD KAB 40 produk hukum

1.20.1.20.04.15.04 Rapat-rapat Paripurna 60 kegiatan 170,000,000 APBD KAB 60 kegiatan

1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 3 reses 1,940,000,000 APBD KAB 3 reses

1.20.1.20.04.15.07 7 kegiatan 3,000,000,000 APBD KAB 7 kegiatan

1.20.1.20.04.15.08 12 kegiatan 133,500,000 APBD KAB 12 kegiatan

1.20.1.20.04.15.09 Penyusunan Risalah Tersusunnya risalah rapat DPRD 60 Risalah 71,500,000 APBD KAB 60 Risalah

1.20.1.20.04.15.10 2 draft raperda 500,000,000 APBD KAB 2 draft raperda

1.20.1.20.04.15.11 450 kegiatan 6,586,600,000 APBD KAB 450 kegiatan

1.20.1.20.04.15.12 Tersedianya fasilitas fraksi 7 fraksi 40,000,000 APBD KAB 7 fraksi

Jumlah 17,850,000,000

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Sekretariat DPRD

Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Toga/ Tomas dan Eksekutif

Terselenggaranya Hearing/ dialog dengan tokoh masyarakat/agama

Sekretariat DPRD

Penyusunan Produk Hukum

Sekretariat DPRD

Terselenggaranya rapat-rapat paripurna

Sekretariat DPRD

Terlaksananya penyerapan aspirasi masyarakat

Sekretariat DPRD

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Terlaksananya kursus/pelatihan/workshop bagi Pimp. Dan Anggota DPRD

Sekretariat DPRD

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Terselenggaranya dialog interaktif di media massa

Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

Penyusunan Raperda Inisiatif

Tersusunnya Draft Raperda inisiatif DPRD

Sekretariat DPRD

Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD

Terlaksananya fasilitasi kegiatan alkab DPRD

Sekretariat DPRD

Fasilitasi Kegiatan Fraksi DPRD

Sekretariat DPRD

Page 494: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

1,690,400,000

60,000,000

250,000,000

65,000,000

15,400,000

30,000,000

30,000,000

20,000,000

110,000,000

75,000,000

50,000,000

600,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 495: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

385,000,000

566,000,000

60,000,000

100,000,000

40,000,000

35,000,000

55,000,000

25,000,000

175,000,000

6,000,000

55,000,000

15,000,000

200,000,000

200,000,000

17,465,000,000

Page 496: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

3,000,000,000

40,000,000

30,000,000

200,000,000

2,000,000,000

4,000,000,000

133,500,000

71,500,000

700,000,000

7,250,000,000

40,000,000

19,921,400,000

Page 497: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : INSPEKTORAT KABUPATEN KLATEN

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.1.20.07.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 349,200,000

1.20.1.20.07.01.01 10,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.01.02 63,800,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.01.03 3,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.01.07 29,400,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.01.10 Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor 70,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.01.11 20,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.01.12 5,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.01.15 Tersedianya bahan bacaan 3,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan Jasa surat menyurat

Terwujudnya pelayanan surat menyurat sebanyak 1.200 surat

Inspektorat Kab. Klaten

Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk sebanyak 1.200 surat

Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk sebanyak 1.200 surat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terselesaikannya Jumlah pajak telpon, Air dan Listrik

Inspektorat Kab. Klaten

Terlaksananya Pajak telpon, Pajak Air, Pajak Listrik, Langganan Internet 128 kbps

Terlaksananya Pajak telpon, Pajak Air, Pajak Listrik, Langganan Internet 128 kbps

Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor

Terwujudnya Alat-alat kebersihan dan Kantor Perelemgkapan lainnya

Inspektorat Kab. Klaten

Terpenuhi kebutuhan alat-alat kebersihan dan perlengkapan kantor

Terpenuhi kebutuhan alat-alat kebersihan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terwujudnya lembur untuk penyelesaian Administrasi Keuangan

Inspektorat Kab. Klaten

Terlaksananya lembur untuk penyelesaian Administrasi Keuangan selama 8 hari sejumlah 10 rang

Terlaksananya lembur untuk penyelesaian Administrasi Keuangan selama 8 hari sejumlah 10 rang

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Inspektorat Kab. Klaten

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor sehingga memperlancar pelaksanaan tugas

Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor sehingga memperlancar pelaksanaan tugas

Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

Tersedianya kebutuhan Barang cetakan dan penggandaan

Inspektorat Kab. Klaten

Terpenuhinya Kebutuhan Barang cetakan & Penggandaan shg memperlancar pelaksaaan tugas

Terpenuhinya Kebutuhan Barang cetakan & Penggandaan shg memperlancar pelaksaaan tugas

Penyediaan Komponen instalansi listrik penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalansi Listrik dan penerangan

Inspektorat Kab. Klaten

Terpenuhinya komponen instalansi listrik & Penerangan shg lingkungan kantor menjadi aman & Nyaman

Terpenuhinya komponen instalansi listrik & Penerangan shg lingkungan kantor menjadi aman & Nyaman

Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Inspektorat Kab. Klaten

Terpenuhinya bahan bacaan (Suara Merdeka,Solo Pos,Joglo Pos) dan buku lainnya

Terpenuhinya bahan bacaan (Suara Merdeka,Solo Pos,Joglo Pos) dan buku lainnya

Page 498: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.07.01.17 30,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.01.18 95,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.01.19 20,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 365,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.02.09 200,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.02.24 50,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.02.26 20,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.02.26 95,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.20 1,323,329,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.20.01 701,535,000 APBD KAB

Penyediaan makanan & minuman

Tersedianya makan&minum untuk kegiatan Rapat dan Tamu

Inspektorat Kab. Klaten

Terpenuhinya makan & minum untuk keg. Rapat (12 bl 15 org ,1kl) dan Tamu (12 bl, 12 orang)

Terpenuhinya makan & minum untuk keg. Rapat (12 bl 15 org ,1kl) dan Tamu (12 bl, 12 orang)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Tersedianya anggaran untuk Rapat koordinasi dan Tamu

Inspektorat Kab. Klaten

Terlaksananya perjalanan Dinas keluar daerah ke Subosukowono- sraten, DIY, Semarang, Jakarta,Luar Jawa (Inspektur, Sekretaris, Irna, Kasubag,Staf )

Terlaksananya perjalanan Dinas dalam dan keluar (Inspektur,Sekretaris,Irna,Kasubag,Staf )

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dakam daerah

Tersedianya anggaran untuk Rapat koordinasi ke dalam daerah

Inspektorat Kab. Klaten

Terlaksananya perjalanan Dinas dalam daerah

Terlaksananya perjalanan Dinas dalam dan keluar (Inspektur, Sekretaris, Irna,Kasubag,Staf )

Pengadaam peralatan gedung/kantor

Terwujudnya peralatan kantor laptop sebanyak 6 unit, PC sebanyak 10 unit, rak arsip, sekat ruang kerja & Fax

Inspektorat Kab. Klaten

Terlaksananya Pengadaan laptop sebanyak 6 unit, PC Sebanyak 10 unit, & lemari besi sebanyak 2 buah untuk Irban & Sekretariat rak arsip sekat ruang kerja dan Fax

Terlaksananya Pengadaan laptop sebanyak 6 unit, PC Sebanyak 10 unit, & lemari besi sebanyak 2 buah untuk Irban & Sekretariat rak arsip sekat ruang kerja dan Fax

Pemeliharaan rutin/ berkala mobil dinas/ Operasional

Terwujudnya perawatan kendaraan Dinas operasional roda empat 6 buah dan Roda 2 sebanyak 20 buah

Inspektorat Kab. Klaten

Telaksananya perawatan kendaraan Dinas operasional roda empat 6 buah dan Roda 2 sebanyak 20 buah

Telaksananya perawatan kendaraan Dinas operasional roda empat 6 buah dan Roda 2 sebanyak 20 buah

Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung/kantor

Terwujdunya Pemeliharaan peralatan Kantor ( Komputer, AC, printer, Fax)

Inspektorat Kab. Klaten

Terlaksananyanya Pemeliharaan peralatan Kantor ( Komputer, AC, printer, Fax)

Terlaksananyanya Pemeliharaan peralatan Kantor ( Komputer, AC, printer, Fax)

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/kantor

terwujudnya pemeliharaan gedung kantor Perbaikan ruang auditor genting & pengecatan gedung)

Inspektorat Kab. Klaten

terlaksananya pemeliharaan gedung kantor ( Perluasan gudang arsip ,pengantian genting & pengecatan gedung)

terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Program Peningkatan Sistem pengawasan Internal dam Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

Terwujudnya Pemeriksaan reguler sejumlah 238 obrik selama 1 tahun

Obrik se - Kab. Klatem

Terlaksananya Pemeriksaan reguler sejumlah 238 obrik selama 1 tahun

Terlaksananya Pemeriksaan reguler sejumlah 238 obrik selama 1 tahun

Page 499: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.07.20.02 57,900,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.20.03 69,540,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.20.06 336,744,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.20.07 59,805,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.20.08 31,589,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.20.14 30,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.20.15 36,216,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.21 200,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.21.01 60,000,000 APBD KAB

Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah

Terlwujudnyanya Pemeriksaan Khusus dan Kasus sejumlah 20 Kasus

Obrik se - Kab. Klatem

Terlaksananya Pemeriksaan Khusus dan Kasus sejumlah 20 Kasus

Terlaksananya Pemeriksaan Khusus dan Kasus sejumlah 20 Kasus

Pengendalian manajemen pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Terwujuidnya Review Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014 dan Evaluasi LAKIP

Obrik se - Kab. Klatem

Terlaksananya Review Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014 dan Evaluasi LAKIP

Terlaksananya Review Laporan Keuangan Daerah Tahun 2014 dan Evaluasi LAKIP

Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan

Terlwujudnyaanya pemantauan Kinerja dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sejumlah 188 obrik

Obrik se - Kab. Klatem

Terlaksananya pemantauan Kinerja dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sejumlah 1888 obrik

Terllaksananya pemantauan Kinerja dan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan sejumlah 1888 obrik

Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif

Terlwujudnya Koordinasi Pengawasan di Tk. Nas. :1 kl, Regi.: 2 kl, Prop: 4 kl, Itjen Depdagri,BPKP/Inspektorat Prop 8, Pemutahkiran BPK : 4 kl

Inspektorat Kab. Klaten

Terlaksananya Koordinasi Pengawasan di Tk. Nas. :1 kl, Regi.: 2 kl, Prop: 4 kl, Itjen Depdagri,BPKP/Inspektorat Prop 8, Pemutahkiran BPK : 4 kl

Terlaksananya Koordinasi Pengawasan di Tk. Nas. :1 kl, Regi.: 2 kl, Prop: 4 kl, Itjen Depdagri,BPKP/Inspektorat Prop 8, Pemutahkiran BPK : 4 kl

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Terwujudnya Gelar Pengawasan Daerah Tahun pemeriksaan 2014 diikuit oleh 300 obrik

Inspektorat Kab. Klaten

Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Tahun pemeriksaan 2014 diikuit oleh 300 obrik

Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Tahun pemeriksaan 2014 diikuit oleh 300 obrik

Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Inpres No.5 Th. 2004 ttg Pemberantasan Korupsi

Terwujudanya Rakor Kormonev ke Jakarta dan Luar Jawa

Inspektorat Kab. Klaten

Terlaksananya Rakor Kormonev ke Jakarta dan Luar Jawa

Terlaksananya Rakor Kormonev ke Jakarta dan Luar Jawa

Pembentukan Satgas Ssistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP)

Terlwujudanya Sosialisasi Diagnosis assistment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Obrik se- Kab. Klaten

Terllaksananya Sosialisasi Diagnosis assistment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Terllaksananya Sosialisasi Diagnosis assistment Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Apartur Pengawasan

Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan

Terwujudnya Penilaian Angka Kredit bagi Auditor 23 orang dan P2UPD 5 orang

Inspektorat Kab. Klaten

Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Auditor 23 orang dan P2UPD 5 orang

Terlaksananya Penilaian Angka Kredit bagi Auditor 23 orang dan P2UPD 5 orang

Page 500: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.07.21.02 140,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.22 10,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.07.22.02 10,000,000 APBD KAB

Jumlah 2,247,529,000

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian Akuntabilitas Kinerja

Terwujudnya Aparatur Pengawasan yang memenuhi Standar pengawasan dengan Pelatihan Kantor sendiri sebanyak 6 kali Diklat, Seminra, Bintek

Inspektorat Kab. Klaten

Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri sebanyak 6 kali, Diklat, Seminar dan Bintek

Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri sebanyak 6 kali, Diklat, Seminar dan Bintek

Program Penataan dan penyempurnaam kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Terwujudnya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan sejumlah 238 obrik

Obrik se- Kab. Klaten

Tersusunya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan sejumlah 256 obrik

Tersusunya Program Kerja Pemeriksaan Tahunan sejumlah 256 obrik

Page 501: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

384,120,000

11,000,000

70,180,000

3,300,000

32,340,000

77,000,000

22,000,000

5,500,000

3,300,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 502: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

33,000,000

104,500,000

22,000,000

401,500,000

220,000,000

55,000,000

22,000,000

104,500,000

1,455,661,900

771,688,500

Page 503: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

63,690,000

76,494,000

370,418,400

65,785,500

34,747,900

33,000,000

39,837,600

220,000,000

66,000,000

Page 504: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

154,000,000

11,000,000

11,000,000

2,472,281,900

Page 505: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : KANTOR PELAYANAN TERPADU

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.1.20.16.01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran 250,700,000

1.20.1.20.16.01.01 Kab. Klaten 12,000,000 APBD KAB Terwujudnya adminstrasi

1.20.1.20.16.01.02 KPT 40,000,000 APBD KAB Terwujudnya kelancaran

1.20.1.20.16.01.08 KPT 13,200,000 APBD KAB Terwujudnyanya kebersihan

1.20.1.20.16.01.10 KPT 35,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.16.01.11 KPT 50,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.16.01.12 KPT 4,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.16.01.17 KPT 20,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.16.01.08 Kab. Klaten 45,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.16.01.20 KPT 27,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.16.01.28 KPT 4,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.16.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 212,000,000

1.20.1.20.16.02.10 Pengadaan Meubelair KPT 15,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan jasa surat menyurat

Terlaksananya kegiatan surat menyurat, kurir surat

Terwujudnya adminstrasi perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya biaya telepon,air dan listrik

Terwujudnya kelancaran kegiatan perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terbayarnya tenaga pembersih kantor Terwujudnyanya kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Meningkatnya kelancaran tugas administrasi kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya formulir permohonan izin & non perizinan serta kertas SK

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

Terawat & terpeliharanya komponen instalasi listrik

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya biaya makan & minum rapat

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya dinas ke luar daerah

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Penyediaan jasa pengamanan kantor

Terbayarnya jasa tenaga keamanan kantor

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Penyediaan peralatan kebersihan

Tersedianya alat & bahan kebersihan kantor

Terwujudnya kebersihan dan keasrian kantor

Terwujudnya kebersihan dan keasrian kantor

Tersedianya Meubelair untuk kelancaran tugas

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Page 506: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.16.02.12 KPT 60,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.16.02.22 KPT 15,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.16.02.24 KPT 25,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.16.02.28 KPT 30,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.16.02.57 KPT 17,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.16.02.58 KPT 50,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.06.28 Program Peningkatan kualitas Pelayanan Terpadu 370,000,000

1.20.1.20.06.28.09 KPT 200,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.06.28.11 Peninjauan lokasi perizinan Kab. Klaten 120,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.06.28.12 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.06.45 105,000,000

1.20.1.20.06.45.01 Promosi Investasi Kab. Klaten 90,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.06.45.02 Kab. Klaten 15,000,000 APBD KAB

Jumlah 937,700,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk kelancaran tugas

Terwujudnya kebersihan dan keasrian kantor

Terwujudnya kebersihan dan keasrian kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Tersedianya biaya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

Terwujudnya kebersihan dan keasrian kantor

Terwujudnya kebersihan dan keasrian kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

Terawat & terpeliharanya kendaraan dinas

Terwujudnya kelancaran operasional & tugas kantor

Meningkatnya kelancaran operasional & tugas kantor

Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

Terawat & terpeliharanya peralatan gedung kantor

Terwujudnya perawatan dan pemeliharaan peralatn kantor

Terwujudnya perawatan dan pemeliharaan peralatn kantor

Pemeliharaan/ maintenance aplikasi permit perizinan

Terselenggaranya pelayanan yang efektif & efisien

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Penataan lingkungan kantor

Terwujudnya pelayanan yang efektif & efisien

Terwujudnya pos keamanan tralis dan gordyn

Terwujudnya pos keamanan tralis dan gordyn

Peningkatan pelayanan perizinan satu pintu

Terwujudnya pelayanan yang efektif & efisien

Terwujudnya kelancaran tugas administrasi kantor

Meningkatnya kelancaran tugas yang efektif & effisien

Terlaksananya tinjauan lokasi perizinan

Terwujudnya kelancaran tugas peninjauan lokasi perizinan

Meningkatnya kelancaran penerbitan izin bagi pemohon

Operasional pelayanan keliling

Terlaksananya pelayanan perizinan kpd masyarakat

Terwujudanya pelayanan perizinan kpd masyarakat di 26 kecamatan

Terwujudanya pelayanan perizinan kpd masyarakat di 26 kecamatan

Program Peningkatan dan Pengembangan Investasi Penanaman Modal

Terlaksananya kegiatan promosi investasi

Terwujudnya peningkatan investasi di klaten

Terwujudnya peningkatan investasi di klaten

Monitoring, evaluasi dan pelaporan investasi

Terlaksananya monitor, evaluasi dan pelaporan

Terwujudnya monitor, evaluasi dan pelaporan

Terwujudnya monitor, evaluasi dan pelaporan

Page 507: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

256,200,000

12,000,000

40,000,000

13,200,000

40,000,000

50,000,000

4,500,000

20,000,000

45,000,000

27,000,000

4,500,000

147,000,000

15,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 508: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

25,000,000

15,000,000

25,000,000

25,000,000

17,000,000

25,000,000

350,000,000

180,000,000

120,000,000

50,000,000

105,000,000

85,000,000

20,000,000

858,200,000

Page 509: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, PenModal, ESDM, Kom & InfSKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.1.20.08.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 423,500,000

1.20.1.20.08.01.01 22,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.01.10 75,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.01.11 66,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.01.15 5,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.01.17 60,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.01.18 150,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.01.19 45,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 207,000,000

1.20.1.20.08.02.11 Pengadaan Komputer 70,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Terwujudnya pelayanan surat menyurat selama 12 bulan

BKD Kab Klaten

Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk selama 12 bulan

Terlaksananya pembuatan surat keluar dan penerimaan surat masuk selama 12 bulan

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan

BKD Kab Klaten

Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan

Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor selama 12 bulan

Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai tupoksi BKD selama 12 bulan

BKD Kab Klaten

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai tupoksi BKD selama 12 bulan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai tupoksi BKD selama 12 bulan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

BKD Kab Klaten

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 40 buah

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 40 buah

Penyediaan Makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minum untuk rapat-rapat, jamuan tamu selama 12 bulan

BKD Kab Klaten

Tersedianya makan dan minum untuk rapat-rapat, jamuan tamu selama 12 bulan

Tersedianya makan dan minum untuk rapat-rapat, jamuan tamu selama 12 bulan

Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi keluar daerah

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan

BKD Kab Klaten

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 12 bulan

Rapat-rapat koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah

Terwujudnya koordinasi dalam daerah selama 12 bulan

BKD Kab Klaten

Terwujudnya koordinasi dalam daerah selama 12 bulan

Terwujudnya koordinasi dalam daerah selama 12 bulan

Tersedianya Seperangkat Komputer dan seperangkat Laptop

BKD Kab Klaten

Tersedianya 3 komputer PC, 1 scanner, 2 printer, 2 Laptop, Layar Monitor Rapat, 3 UPS

Tersedianya 4 komputer PC, 1 scanner, 2 printer, 2 Laptop,

Page 510: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.08.02.24 63,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.02.26 12,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.02.28 32,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.02.29 5,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.02.60 Tersedianya perlengkapan kantor 15,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.02.xx 10,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5,490,033,000

1.20.1.20.08.05.34 88,687,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.05.35 98,096,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.05.36 115,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.05.xx 4,500,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.05.23 300,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.05.18 120,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.05.xx 68,250,000 APBD KAB

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya 12 sepeda motor dan 5 mobil

BKD Kab Klaten

Terpeliharanya 12 sepeda motor dan 5 mobil

Terpeliharanya 12 sepeda motor dan 5 mobil

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terpeliharanya 12 unit perlengkapan kantor

BKD Kab Klaten

Terpeliharanya 12 unit perlengkapan kantor

Terpeliharanya 12 unit perlengkapan kantor

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya peralatan kantor selama 12 bulan

BKD Kab Klaten

Terpeliharanya peralatan kantor selama 12 bulan

Terpeliharanya peralatan kantor selama 12 bulan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

Terpeliharanya mebeleur di BKD selama 12 bulan

BKD Kab Klaten

Terpeliharanya mebeleur di BKD selama 12 bulan

Terpeliharanya mebeleur di BKD selama 12 bulan

Pengadaan Perlengkapan Kantor

BKD Kab Klaten

Tersedianya perlengkapan kantor, Vacum Cleaner

Tersedianya perlengkapan kantor, Rak File Permanen

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

BKD Kab Klaten

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat II

Terkirimnya pejabat eselon II dalam Diklatpim Tk. II

BKD Kab Klaten

Terkirimnya 2 pejabat eselon II dalam Diklatpim Tk. II

Terkirimnya 2 pejabat eselon II dalam Diklatpim Tk. II

Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Terkirimnya pejabat eselon III dalam Diklatpim Tk. III

BKD Kab Klaten

Terkirimnya 3 pejabat eselon III dalam Diklatpim Tk. III

Terkirimnya 3 pejabat eselon III dalam Diklatpim Tk. III

Pengiriman Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Terkirimnya pejabat eselon III dalam Diklatpim Tk. IV

BKD Kab Klaten

Terkirimnya 6 pejabat eselon IV dalam Diklatpim Tk. IV

Terkirimnya 6 pejabat eselon IV dalam Diklatpim Tk. IV

Pengiriman Diklat Prajabatan

Terkirimnya CPNS untuk mengikuti Diklat Prajabatan

BKD Kab Klaten

Terkirimnya 900 CPNS dalam Diklat Prajabatan

Pengiriman Peserta Workshop, Seminar Lokakarya dan sejenisnya

Terkirimnya PNS peserta workshop, seminar lokakarya dan rakor.

BKD Kab Klaten

Terkirimnya 120 peserta workshop, seminar lokakarya dan rakor.

Terkirimnya 120 peserta workshop, seminar lokakarya dan rakor.

Penyelenggaraan Bintek dan Ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/ jasa

Tersedianya PNS dan perangkat desa yang mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa

BKD Kab Klaten

Tersedianya 50 PNS dan perangkat desa yang mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa

Tersedianya 40 PNS yang mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa

Pembekalan PNS yang akan memasuki usia pensiun

Terselenggaranya pembekalan bagi PNS yang akan pensiun

BKD Kab Klaten

Terselenggaranya pembekalan 100 PNS yang akan memasuki pensiun

Terselenggaranya pembekalan 100 PNS yang akan memasuki pensiun

Page 511: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.08.05.xx 75,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.05.xx 65,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.05.xx In House Training 60,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.xx 55,000,000

1.20.1.20.08.xx.xx 25,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.xx.xx 10,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.xx.xx 10,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.xx.xx 10,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1,252,850,000 1.20.1.20.08.35.08 22,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.20 22,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.33 65,000,000 APBD KAB

Bintek Manajemen Kepegawaian

Terselenggaranya Bintek Manajemen Kepegawaian bagi Pejabat Pengelola Kepegawaian

BKD Kab Klaten

Terselenggaranya Bintek Manajemen Kepegawaian bagi 40 Pejabat Pengelola Kepegawaian

Terselenggaranya Bintek Manajemen Kepegawaian bagi 40 Pejabat Pengelola Kepegawaian

Bintek Disiplin PNS dan Perceraian

Terselenggaranya Bintek Disiplin PNS dan Perceraian

BKD Kab Klaten

Terselenggaranya Bintek Disiplin PNS dan Perceraian bagi 60 PNS

Terselenggaranya Bintek Disiplin PNS dan Perceraian bagi 60 PNS

Terselenggaranya In House Training di BKD Kabupaten Klaten

BKD Kab Klaten

Terselenggaranya In House Training para karyawan BKD Kabupaten Klaten

Terselenggaranya In House Training para karyawan BKD Kabupaten Klaten

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan

Terwujudnya laporan program dan kegiatan dalam bentuk 4 jenis buku

BKD Kab Klaten

Terwujudnya laporan program dan kegiatan selama 12 bulan

Terwujudnya laporan program dan kegiatan selama 12 bulan

Penyusunan Laporan Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Kinerja BKD

BKD Kab Klaten

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Kinerja BKD selama 12 bulan

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Kinerja BKD selama 12 bulan

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan

BKD Kab Klaten

Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan

Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan, Semesteran dan Tahunan

Penyusunan Jasa Administrasi Keuangan

Terwujudnya Laporan Keuangan selama 12 bulan

BKD Kab Klaten

Terwujudnya Laporan Keuangan selama 12 bulan

Terwujudnya Laporan Keuangan selama 12 bulan

Fasilitasi Pemberian penghargaan satya lencana bagi PNS

Terselesaikannya pemberian satya lencana

BKD Kab Klaten

Terselesaikannya pemberian satya lencana bagi 350 PNS Kabupaten Klaten

Terselesaikannya pemberian satya lencana bagi 250 PNS Kabupaten Klaten

Penyelesaian Karpeg, Karis dan Karsu

Terselesaikannya karpeg, karis dan karsu bagi PNS Kabupaten Klaten

BKD Kab Klaten

Terselesaikannya karpeg, karis dan karsu bagi 500 PNS Kabupaten Klaten

Terselesaikannya karpeg, karis dan karsu bagi 500 PNS Kabupaten Klaten

Proses Penanganan Kasus-kasus pelanggaran terhadap Disiplin PNS

Tercapainya disiplin kerja dan penanganan kasus yang melanggar aturan disiplin bagi PNS

BKD Kab Klaten

Tercapainya disiplin kerja dan penanganan kasus yang melanggar aturan disiplin bagi 50 PNS

Tercapainya disiplin kerja dan penanganan kasus yang melanggar aturan disiplin bagi 50 PNS

Page 512: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.08.35.35 22,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.51 43,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.34 22,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.63 70,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.39 49,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.40 44,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.xx 12,100,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.66 16,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.67 279,950,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.64 Fasilitasi SKP ke SKPD 22,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.68 Fasilitasi Seleksi IPDN 12,300,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.22 122,000,000 APBD KAB

Fasilitasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)

Terselenggaranya kelanjutan proses KPE bagi PNS Kabupaten Klaten

BKD Kab Klaten

Terselenggaranya kelanjutan proses KPE bagi PNS Kabupaten Klaten

Terselenggaranya kelanjutan proses KPE bagi PNS Kabupaten Klaten

Rakor Kepegawaian, Monitoring dan Sidak PNS

Tercapainya disiplin kerja bagi PNS Kab. Klaten

BKD Kab Klaten

Tercapainya disiplin kerja bagi PNS Kabupaten Klaten

Tercapainya disiplin kerja bagi 15,051 PNS Kabupaten Klaten

Pengelolaan Arsip Kepegawaian

Tersedianya file pegawai dan tertatanya arsip kepegawaian bagi PNS Kabupaten Klaten

BKD Kab Klaten

Tersedianya file pegawai dan tertatanya arsip kepegawaian bagi 14,000 PNS Kabupaten Klaten

Tersedianya file pegawai dan tertatanya arsip kepegawaian bagi 14,000 PNS Kabupaten Klaten

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG)

Terwujdunya Pengembangan SIMPEG di lingkungan Kabupaten Klaten

BKD Kab Klaten

Terwujudnya Pengembangan SIMPEG di lingkungan Kabupaten Klaten selama 12 bulan

Terwujudnya Pengembangan SIMPEG di lingkungan Kabupaten Klaten selama 12 bulan

Penyusunan Laporan formasi bagi PNS Kabupaten Klaten

Terwujudnya laporan formasi bagi PNS Kabupaten Klaten

BKD Kab Klaten

Terwujudnya laporan formasi bagi 15.000 PNS Kabupaten Klaten

Terwujudnya laporan formasi bagi 15.000 PNS Kabupaten Klaten

Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional

Terwujudnya Laporan jabatan fungsional bagi PNS Kab. Klaten

BKD Kab Klaten

Terwujudnya Laporan jabatan fungsional bagi 1.050 PNS Kab. Klaten

Terwujudnya Laporan jabatan fungsional bagi 1,050 PNS Kab. Klaten

Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan

Tersusunnya DUK PNS Kabupaten Klaten

BKD Kab Klaten

Tersusunnya DUK 14.100 PNS Kabupaten Klaten

Tersusunnya DUK 15,000 PNS Kabupaten Klaten

Fasilitasi Ujian Dinas bagi PNS Gol II/d dan III/d

Terfasilitasinya Ujian Dinas bagi PNS Golongan II/d dan III/d

BKD Kab Klaten

Terfasilitasinya ujian dinas bagi 50 PNS

Terfasilitasinya ujian dinas bagi 50 PNS

Penyelesaian Administrasi Pengangkatan CPNS dari tenaga honorer Kategori II

Terselesaikannya administrasi pengangkatan CPNS tenaga honorer kategori II Kabupaten Klaten

BKD Kab Klaten

Terselesaikannya administrasi pengangkatan CPNS dari 450 tenaga honorer kategori II Kabupaten Klaten

Terselesaikannya administrasi pengangkatan CPNS dari 450tenaga honorer kategori II Kabupaten Klaten

Terfasilitasinya Sasaran Kerja Pegawai bagi SKPD

BKD Kab Klaten

Terfasilitasinya Sasaran Kerja Pegawai di 222 SKPD

Terfasilitasinya Sasaran Kerja Pegawai di 222 SKPD

Terfasilitasinya seleksi IPDN di Kabupaten Klaten

BKD Kab Klaten

Terfasilitasinya seleksi IPDN 60 calon pandaftar IPDN

Terfasilitasinya seleksi IPDN 60 calon pandaftar IPDN

Penyelesaian Pembinaan Karir PNS (Mutasi Jabatan dan Staf)

Terwujudnya mutasi jabatan dan staf di Kabupaten Klaten

BKD Kab Klaten

Terwujudnya mutasi jabatan dan staf selama 12 bulan Kabupaten Klaten

Terwujudnya mutasi jabatan dan staf selama 12 bulan Kabupaten Klaten

Page 513: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.08.35.36 110,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.37 31,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.xx 16,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.xx 25,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.47 20,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.55 16,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.xx 21,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.xx 15,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.xx 21,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.62 126,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.35.xx 26,500,000 APBD KAB

Penyelesaian Kenaikan pangkat PNS satu atap

Terwujudnya Kenaikan pangkat bagi PNS Kabupaten Klaten

BKD Kab Klaten

Terwujudnya 3000 SK Kenaikan pangkat bagi PNS Kabupaten Klaten

Terwujudnya 3000 SK Kenaikan pangkat bagi PNS Kabupaten Klaten

Penyelesaian SK Pensiun PNS

Terwujudnya SK Pensiun PNS Pensiun

BKD Kab Klaten

Terwujudnya SK Pensiun sejumlah 800 PNS Pensiun

Terwujudnya SK Pensiun sejumlah 800 PNS Pensiun

Pengangkatan CPNS ke PNS dan Penjaringan Gaji PNS

Terwujudnya pengangkatan CPNS ke PNS dan penjaringan gaji PNS

BKD Kab Klaten

Terwujudnya pengangkatan CPNS ke PNS dan penjaringan gaji PNS bagi 200 PNS

Terwujudnya pengangkatan CPNS ke PNS dan penjaringan gaji PNS bagi 200 PNS

Pengangkatan Sumpah/Janji PNS

Terselenggaranya sumpah janji PNS Kabupaten Klaten

BKD Kab Klaten

Terselenggaranya sumpah janjii sebanyak 200 PNS

Terselenggaranya sumpah janjii sebanyak 200 PNS

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Terjaminnya kelangsungan jaringan online dengan BKN Pusat selama 12 bulan

BKD Kab Klaten

Terjaminnya kelangsungan jaringan online dengan BKN Pusat selama 12 bulan

Terjaminnya kelangsungan jaringan online dengan BKN Pusat selama 12 bulan

Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS jabatan fungsional

Terlaksananya perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS Pejabat Fungsional dan Ess II

BKD Kab Klaten

Terlaksananya perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi 10 PNS Pejabat Fungsional dan Ess II

Terlaksananya perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi 10 PNS Pejabat Fungsional dan Ess II

Penyelesaian Pengisian Sekdes dari PNS

Terlaksananya Pengisian Sekdes dari PNS

BKD Kab Klaten

Terlaksananya Pengisian Sekdes dari PNS untuk 50 PNS

Terlaksananya Pengisian Sekdes dari PNS untuk 50 PNS

Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Terkirimnya peserta ujian kenaikan pangkat bagi PNS Kab Klaten

BKD Kab Klaten

Terkirimnya peserta ujian kenaikan pangkat sebanyak 50 PNS Kab Klaten

Terkirimnya peserta ujian kenaikan pangkat sebanyak 50 PNS Kab Klaten

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Umum

Terwujudnya hasil uji kompetensi jabatan untuk pemetaan karir jabatan

BKD Kab Klaten

Terwujudnya hasil uji kompetensi jabatan untuk pemetaan karir jabatan 100 PNS

Terwujudnya hasil uji kompetensi jabatan untuk pemetaan karir jabatan 100 PNS

Penyusunan Karir PNS (Tes Quasi Assesment Program)

Terwujudnya hasil tes QAP untuk pemetaan karir jabatan

BKD Kab Klaten

Terselenggaranya tes QAP bagi 200 PNS yang memenuhi syarat

Terselenggaranya tes QAP bagi 200 PNS yang memenuhi syarat

Penyelesaian LHKPN bagi Pejabat Struktural Esselon II dan III Kepala SKPD Se-Kab Klaten

Meningkatnya pemahaman Pejabat Esselon II dan Esselon III dalam pengisian LHKPN

BKD Kab Klaten

Meningkatnya pemahaman 35 Pejabat Esselon II dan Esselon III dalam pengisian LHKPN

Meningkatnya pemahaman 35 Pejabat Esselon II dan Esselon III dalam pengisian LHKPN

Page 514: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.08.xx Program Pendidikan Kedinasan 125,000,000

1.20.1.20.08.xx.xx 15,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.xx.xx 10,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.08.xx.xx 100,000,000 APBD KAB

Jumlah 7,553,383,000

Bantuan Skripsi dan Tesis PNS Tugas Belajar

Tersalurkannya bantuan skripsi dan tesis bagi PNS Tugas Belajar reguler bagi PNS Kabupaten Klaten

BKD Kab Klaten

Tersalurkannya bantuan skripsi dan tesis bagi 15 PNS Kabupaten Klaten yang tugas belajar

Tersalurkannya bantuan skripsi dan tesis bagi 20 PNS Kabupaten Klaten yang tugas belajar

Penyelesaian Administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar

Terselesaikannya administrasi Ijin Belajar dan Penggunaan Gelar PNS Kabupaten Klaten

BKD Kab Klaten

Terselesaikannya Administrasi ijin belajar dan penggunaan gelar bagi 200 PNS Kabupaten Klaten

Terselesaikannya Administrasi ijin belajar dan penggunaan gelar bagi 200 PNS Kabupaten Klaten

Bantuan Skripsi dan Tesis bagi PNS yang mengajukan Ijin Belajar

Tersalurkannya bantuan skripsi dan tesis bagi PNS bagi PNS Kabupaten Klaten yang mengajukan Ijin Belajar

BKD Kab Klaten

Tersalurkannya bantuan skripsi dan tesis bagi 150 PNS Kabupaten Klaten yang mengajukan Ijin Belajar

Tersalurkannya bantuan skripsi dan tesis bagi 150 PNS Kabupaten Klaten yang mengajukan Ijin Belajar

Page 515: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

444,675,000

23,100,000

78,750,000

69,300,000

5,250,000

63,525,000

157,500,000

47,250,000

- 217,350,000

73,500,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 516: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

66,150,000

12,600,000

33,600,000

5,250,000

15,750,000

10,500,000

1,079,662,500

100,000,000

110,000,000

125,000,000

-

330,000,000

125,000,000

71,662,500

Page 517: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

80,000,000

68,000,000

70,000,000

60,750,000

26,250,000

12,000,000

12,000,000

10,500,000

1,312,400,000 24,000,000

24,000,000

70,000,000

Page 518: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

25,000,000

45,000,000

25,000,000

75,000,000

54,450,000

44,000,000

16,000,000

16,500,000

279,950,000

22,000,000

13,000,000

128,000,000

Page 519: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

116,000,000

33,000,000

17,000,000

26,500,000

21,000,000

17,000,000

22,000,000

16,000,000

22,000,000

132,000,000

28,000,000

Page 520: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

130,000,000

20,000,000

10,000,000

100,000,000

3,244,837,500

Page 521: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan DesaSKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9BELANJA 62,879,100,000 BELANJA LANGSUNG 4,574,100,000

1.22.1.22.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 148,000,000 1.22.1.22.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BAPERMAS Kab. Klaten 6,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.01.02 BAPERMAS Kab. Klaten 20,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.01.03 BAPERMAS Kab. Klaten 3,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.01.07 BAPERMAS Kab. Klaten 6,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BAPERMAS Kab. Klaten 5,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor BAPERMAS Kab. Klaten 20,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.01.11 BAPERMAS Kab. Klaten 3,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

Terselenggaranya kelancaran informasi dan koordinasi bagi SKPD

Terlaksananya pengiriman surat dinas di dalam maupun luar kabupaten

Terlaksananya pengiriman surat dinas di dalam maupun luar kabupaten

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terselenggaranya pembayaran rekening Air, Listrik dan Telepon.

Terlaksananya pembayaran rekening Air, Listrik , Telepon dan internet dalam 1 tahun

Terlaksananya pembayaran rekening Air, Listrik , Telepon dan internet dalam 1 tahun

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terselenggaranya pemeliharaan perlengkapan kantor

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor

Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terselenggaranya administrasi keuangan dan pelaporan kantor

Terlaksananya administrasi keuangan kantor

Terlaksananya administrasi keuangan kantor

Terselenggaranya kebersihan lingkungan kantor

Terwujudnya kebersihan dan kenyaman lingkungan kantor

Terwujudnya kebersihan dan kenyaman lingkungan kantor

Terselenggaranya administrasi kantor

Terlaksananya pembelian alat tulis kantor

Terlaksananya pembelian alat tulis kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Terselenggaranya administrasi kantor

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Page 522: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.22.1.22.01.01.12 BAPERMAS Kab. Klaten 3,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.01.15 BAPERMAS Kab. Klaten 2,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman BAPERMAS Kab. Klaten 15,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.01.18 BAPERMAS Kab. Klaten 40,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.01.19 BAPERMAS Kab. Klaten 25,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120,000,000

1.22.1.22.01.02.22 BAPERMAS Kab. Klaten 40,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.02.24 BAPERMAS Kab. Klaten 40,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.02.29 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur' BAPERMAS Kab. Klaten 10,000,000 APBD KAB

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Meningkatkan keamanan dan penerangan kantor

Terwujudnya penerangan kantor yang baik

Terwujudnya penerangan kantor yang baik

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Meningkatnya informasi, pengetahuan dan pemahaman bagi pegawai

Meningkatnya informasi, pengetahuan dan pemahaman bagi pegawai

Terselenggaranya rapat untuk kelancaran tugas dan koordinasi

Terlaksananya penyediaan makan minum rapat koordinasi

Terlaksananya penyediaan makan minum rapat koordinasi

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan instansi luar kabupaten daerah

Terlaksananya koordinasi, konsultasi ke luar kabupaten

Terlaksananya koordinasi, konsultasi ke luar kabupaten

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi kegiatan dengan instansi terkait

Terlaksananya koordinasi kegiatan bapermas ke daerah ( kecamatan dan desa-desa)

Terlaksananya koordinasi kegiatan bapermas ke daerah ( kecamatan dan desa-desa)

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Terselenggaranya kenyamanan tempat kerja

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatkan kelancaran operasional tugas kantor

Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional kantor

Meningkatnya pemeliharaan kendaraan dinas untuk operasional kantor

Terselenggaranya pemeliharaan sarana penunjang pekerjaan kantor

Terlaksananya pemeliharaan meubelair

Terlaksananya pemeliharaan meubelair

Page 523: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.22.1.22.01.02.54 Pemeliharaan Komputer dan printer BAPERMAS Kab. Klaten 10,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.02.57 Pengadaan Komputer dan printer BAPERMAS Kab. Klaten 20,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.15 PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN 2,210,000,000 1.22.1.22.01.15.07 Pengelolaan Alokasi Dana Desa 391 Desa 330,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.15.08 PAP PNPM Mandiri Perdesaan 11 Kec 495,000,000 APBD KAB

Terselenggaranya pemeliharaan sarana penunjang pekerjaan kantor

Terlaksananya servis 8 unit komputer

Terlaksananya servis 8 unit komputer

Terselenggaranya kelancaran administrasi kantor

Terlaksananya pembelian 3 unit komputer dan printer utk menunjang kegiatan kantor

Terlaksananya pembelian 3 unit komputer dan printer utk menunjang kegiatan kantor

Terdistribusikannya bantuan keuangan kepada desa untuk mendukung terselenggaranya Pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat

Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan

Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat perpedesaan ; (Kec Karangdowo, Cawas, Bayat, Wonosari, Wedi, Prambanan, Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko, Jatinom, Tulung) sebanyak 189 desa

Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat perpedesaan

Page 524: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.22.1.22.01.15.13 26 kec 110,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.15.17 Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan 26 kec 300,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.15.21 400,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.15.19 26 kec 35,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.15.xx 26 kec 240,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.15.xx 300,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.16 721,500,000 1.22.1.22.01.16.xx Partisipasi Gelar TTG Nasional 66,000,000 APBD KAB

Peningkatan Implementasi Masyarakat Pedesaan (BBGRM)

Meningkatkan kepedulian masyarakat bergotong royong dalam pembangunan perdesaan

Meningkatnya kepedulian masyarakat bergotong royong Masyarakat dalam pembangunan perdesaan.

Meningkatnya kepedulian masyarakat bergotong royong Masyarakat dalam pembangunan perdesaan.

Tersediannya data primer potensi dan tingkat perkembangan desa/kelurahan setiap tahun

Tersediannya data primer potensi dan tingkat perkembangan desa/kelurahan setiap tahun

Tersediannya data primer potensi dan tingkat perkembangan desa/kelurahan setiap tahun

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna/ TTG

Terlaksananya pelatihan ketrampilan usaha masyarakat dan pemberian bantuan alat kepada kelompok masyarakat

Desa Candirejo Kec. Ngawen

Pelatihan ketrampilan bagi kelompok masyarakat dan pemberian bantuan alat produksi rumah tangga

Mengakomodir Usulan Musrenbagcam

Pelatihan ketrampilan bagi kelompok masyarakat dan pemberian bantuan alat produksi rumah tangga

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi keg. Pemberdayaan masyarakat

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi keg. Pemberdayaan masyarakat

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi keg. Pemberdayaan masyarakat

OperasioanalPenguatan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin

Terfasilitasinya pemberian bantuan bagi masyarakat miskin

Terfasilitasinya pemberian bantuan bagi masyarakat miskin

Terfasilitasinya pemberian bantuan bagi masyarakat miskin

Pelatihan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat

Pelatihan pendamping masyarakat untuk meningkatkan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa

Desa Candirejo Kec. Ngawen

Meningkatnya ketrampilan, kemampuan 401 kader pemberdayaan masyarakat

Mengakomodir Usulan Musrenbagcam

Meningkatnya ketrampilan, kemampuan 401 kader pemberdayaan masyarakat

PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN Mengenalkan dan

mempublikasikan hasil dan produk TTG

Lokasi Gelar TTG Tk. Nasional

Mengikuti gelar TTG nasional tahun 2015

Partisipasi gelar TGG Nasional tahun 2016

Page 525: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.22.1.22.01.16.15 55,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.16.xx 175,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.16.17 Penguatan BP-SPAMS 83 BP SPAMS 60,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.16.18 3 Poayantek 42,500,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.16.19 Terbentuknya BUMDes 10 BUMDes 23,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.16.xx 180,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.16.xx 26 kec 120,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.17 754,600,000

1.22.1.22.01.17.17 26 kec 220,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.17.xx 26 kec 240,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.17.09 2 Kec 72,600,000 APBD KAB

Pembinaan Ketrampilan Manajemen Usaha Ekonomi Desa ( UED-SP)

Terselenggaranya pembinaan tertib administrasi UED-SP

Desa Delanggu Kec. Delanggu

Terlaksananya tertib administrasi UED-SP dan penambahan modal UEED-SP

Mengakomodir Usulan Musrenbagcam

Terlaksananya tertib administrasi UED-SP

Pengembangan Manajemen Pengelolaan Perekonomian Pedesaan

Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan pasar desa yang lebih baik

Depan kantor desa Majegan Kec. Tulung

Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan pasar desa yang lebih baik

Mengakomodir Usulan Musrenbagcam

Meningkatnya pemahaman tentang pengelolaan pasar desa yang lebih baik

Terselenggaranya pembinaan BP-SPAMS

Meningkatnya kinerja 83 BP SPAMS

Meningkatnya kinerja BP SPAMS

Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek)

Terlaksananya bintek bagi pengurus Posyantek

Meningkatnya kinerja 3 (tiga ) Posyantek

Meningkatnya kinerja pos pelayanan teknologi di pedesaan

Bimbingan Teknis Pembentukan BUMDes

Terbentuknya BUMDes

Terbentuknya BUMDes

Bimbingan TeknisTentang UP2K ( Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)

Meningkatkan pengetahuan pengelola UP2K

Desa Turus Kec. Polanharjo Desa Karanglo Kec. PolanharjoDesa Bowan Kec. Delanggu Ds. Barepan Kec. Cawas

Meningkatnya pengetahuan pengelola UP2K dan tersediaanya modal bagi usaha keluarga

Mengakomodir Usulan Musrenbagcam

Meningkatnya pengetahuan pengelola UP2K

Penguatan Masyarakat Mitra Berprespektif Gender

Meningkatkan kapasitas dan ekonomi Masyarakat mitra

Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan 200 org ( 20 kelompok)

Meningkatnya ketrampilan dan kemampuan 200 org ( 20 kelompok)

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Terselenggaranya lomba desa dan kelurahan di Kab. Klaten

Terlaksananya lomb desa di Kab. Klaten

Terlaksananya lomb desa di Kab. Klaten

Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga Miskin

Terselenggaranya pemugaran rumah tidak layak huni

Terlaksananya pemugaran rumah keluarga miskin

Terlaksananya pemugaran rumah keluarga miskin

Pendampingan TMMD Sengkuyung I dan Sengkuyung II

Terselenggaranya pelaksanaan TMMD

Terlaksananya TMMD Sengkuyung I dan II

Terlaksananya TMMD Sengkuyung I dan II

Page 526: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.22.1.22.01.17.14 26 kec 50,000,000 APBD KAB

1.22.1.22.01.17.16 Penguatan Kelembagaan posyandu 26 kec 172,000,000 APBD KAB

1.11.1.22.01.22 Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga 620,000,000 1.11.1.22.01.22.18 400,000,000 APBD KAB

1.11.1.22.01.22.19 50,000,000 APBD KAB

1.11.1.22.01.22.20 40,000,000 APBD KAB

Pendataan Swadaya Masyarakat Membangun Desa

Terdeteksinya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan perdesaan

Terdatanya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Terdatanya swadaya dan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Terdatanya perkembangan strata Posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu ( SIP) dan meningkatkan pelyanan kinerja posyandu

Tersedianya data perkembangan strata 2.327 posyandu dan meningkatnya pelayanan

Tersedianya data perkembangan strata 2.327 posyandu dan meningkatnya pelayanan

Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan kesejahteraan keluaraga ( PKK)

Meningkatkan program kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga

- Desa Glodongan Kec. Klaten Selatan - Desa Ngawen Kec. Ngawen - Desa Manjung Kec. Ngawen- Desa Titang Kec. Wedi - Desa Sumyang Kec. Jogonalan - Desa Kraguman Kec. Jogonalan - 14 Desa Se Kec. Karangnongko - Desa Teloyo Kec. Wonosari

Meningkatnya program kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga

Mengakomodir Usulan Musrenbagcam

Meningkatnya program kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga

Fasilitasi temu kader pemberdayaan kesejahteraan keluaraga

Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader

Desa Bakung Kec. Jogonalan

Terlaksananya peringatan hari kesatuan Gerak PKK

Mengakomodir Usulan Musrenbagcam

Terlaksananya peringatan hari kesatuan Gerak PKK

Failitasi pedoman penghayatan pengamalan pancasila dan gotong royong

Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader

Desa Jambeyan Kec. Karanganom

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kader

Mengakomodir Usulan Musrenbagcam

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kader

Page 527: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

1.11.1.22.01.22.21 50,000,000 APBD KAB

1.11.1.22.01.22.22 26 kec 35,000,000 APBD KAB

1.11.1.22.01.22.23 45,000,000 APBD KAB

BELANJA TIDAK LANGSUNG 58,305,000,000 Belanja Bantuan Sosial 32,640,000,000 Cost Sharing PNPM Perdesaan 11 Kec 825,000,000 APBD KAB

26 Kec 200,500,000 APBD KAB

2,700,000,000 APBD KAB

Fasilitasi pendidikan ketrampilan dan koperasi

Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader TP.PKK Desa/ Kelurahan

Desa Gumulan Kec. Klaten Tengah Desa Rejoso Kec. Jogonalan Desa Gondangan Kec. Jogonalan

Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi anggota PKK dan remaja

Mengakomodir Usulan Musrenbagcam

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kader

Fasilitasi sandang, pangan, dan tata laksana rumah tangga

Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader TP.PKK Desa/ Kelurahan

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kader TP.PKK Desa/ Kelurahan

Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan kader TP.PKK Desa/ Kelurahan

Fasilitasi kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup

Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kader TP.PKK Desa/ Kelurahan

- Desa Ngawen Kec. Ngawen- Desa Gaden Kec. Trucuk- Ds Kajen Kec. Ceper

Terlaksananya pembinaan, pelatihan pemberdayaan kader PKK dan posyandu

Mengakomodir Usulan Musrenbagcam

Terlaksananya Rapat - rapat koordinasi TP.PKK

Meningkatkan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan

Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan

Meningkatnya pemberdayaan dan pembangunan ekonomi masyarakat perdesaan

Bantuan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM )

Meningkatkan kepedulian masyarakat bergotong royong dalam pembangunan perdesaan

Meningkatnya kepedulian masyarakat bergotong royong dalam pembangunan perdesaan

Meningkatnya kepedulian masyarakat bergotong royong dalam pembangunan perdesaan

Penguatan Ekonomi Bagi Masyarakat Miskin di Wilayah

Terfasilitasinya pemberian bantuan bagi masyarakat miskin

Desa Candirejo Kec. Ngawen - Desa Birit Kec. Wedi

Tersalurkannya bantuan bagi Masyarakat miskin

Mengakomodir Usulan Musrenbagcam

Tersalurkannya bantuan bagi Masyarakat miskin daerah penghasil tembakau

Page 528: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

Pemugaran Rumah Keluarga Miskin 27,790,000,000 APBD KABTerselenggaranya pemugaran rumah tidak layak huni

- Kel. Gergunung Kec. Klaten Utara Desa Glodongan Kec. Klaten SelatanDesa Jetis Kec. Klaten Selatan Desa Danguran Kec. Klaten Selatan Desa Nglinggi Kec. Klaten Selatan Desa Ngawen Kec. Ngawen ( RT 01 RW 08) Desa Ngawen Kec. Ngawen ( RT 02 RW 08) Desa Ngawen Kec. Ngawen ( RT 02 RW 09) Desa Sono Kec. Ngawen ( RT02 RW 10) Desa Melikan Kec. Wed

tersalurnya bantuan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin/rumah tidak layak huni

Mengakomodir Usulan Musrenbagcam

tersalurnya bantuan Pemugaran Rumah Keluarga Miskin/rumah tidak layak huni

Desa Ngerangan Kec. Ngawen

(RT 03 RW 07) Desa Brajan Kec. Ngawen ( RT 03 RW 05 ) Desa Senden Kec. Ngawen

Page 529: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

Desa Candirejo Kec. Ngawen (RT 1 RW 13 Desa Manjung Kec. Ngawen Dk. Ketintang Desa Gatak Kec. Ngawen Desa Manjungan Kec. Ngawen(RT 01 s/d 26) Desa Tempursari Kec. Ngawen) Dk Soran Desa Duwet Kec. Ngawen 7 Desa Kec. Kebonarum Desa Tanjung Kec, Wedi Desa Canan Kec. Wedi

Desa Trotok Kec. Wedi Desa Kantolan Ds. Tambakan Kec. Jogonalan Desa Wonoboyo Kec. Jogonalan Desa Sumyang Kec. Jogonalan ( Rw 1 s/d Rw 8)

Rw. 8 (Kec. Jogonalan) Dk. Kantolan Kec Jogonalan

Dk. Kergan Rw. 09Ds. Bakung Dk. Bakung Rt 13 Rw 14 Ds. Bakung 16 Desa di Kec. Gantiwarno per Kadus 1 ( Desa sengon Kec. Prambanan)

Page 530: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

Bantuan Kepada Posyandu 26 kec 1,124,500,000 APBD KAB

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa 25,665,000,000 Alokasi Dana Desa 25,000,000,000 APBD KAB

13 Desa Kec. Kemalang 14 Desa Kec. Karangnongko Desa Randulanang Kec. Jatinom

Desa Bandungan Kec. Jatinom Desa Blanceran Kec. Karanganom ( RW.02 -07) Dk. Brangkal ( Kec. Karanganom) 18 Desa Kec. Tulung Desa Tlobong Kec. Delanggu 18 Desa Kec. Ceper

RT 12/6 Ds. Temuwangi Kec. Pedan ( APBD Prov) 19 Desa Kec. Karangdowo Desa Palar Kec. Trucuk Desa kalikebo Kec. Trucuk Desa Pundungsari Kec. Trucuk Desa Jarum Kec. Bayat

Meningkatkan kinerja posyandu di kab. Klaten

Meningkatnya kinerja posyandu di kab. klaten

Meningkatnya kinerja posyandu di kab. klaten

Terselenggaranya pemberdayaan dan pembangunan di 391 desa

16 Desa Kec. Delanggu ( 391 Desa)

Terlaksananya operasional pemerintahan desa

Mengakomodir Usulan Musrenbagcam

Terlaksananya operasional pemerintahan desa

Page 531: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Sumber Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/

Pagu IndikatifTarget Capaian

Kinerja

Pembentukan BUMDes Terbentuknya BUMDes 480,000,000 APBD KAB

Pemenang lomba desa 120,000,000 APBD KAB

65,000,000

Desa Sekarsuli Kec. Klaten Utara 7 Desa di Kec. Kalikotes Desa Manjungan Kec. Ngawen Desa Candirejo Kec. Ngawen Desa Manjung Kec. Ngawen Desa Tempursari Kec. Ngawen Desa Kahuman Kec. Ngawen 7 Desa Kec. Kebonarum 16 Desa Kec. Gantiwarno Desa Glagah Kec. JatinomDesa Malangan Kec. Tulung Desa Karanglo Kec. Polanharjo Desa Janti Kec. Polanharjo Desa Nganjat Kec. Polanharjo Desa Nganjat Kec. Polanharjo Ds. Jetiswetan Kec. Pedan Ds. Burikan Kec. Cawas Ds. Tlingsing Kec. Cawas Ds. Pogung Kec. Cawas Ds. Barepan Kec. Cawas Desa Gaden Kec. Trucuk

tersalurnya bantuan pembentukan BUMDes

Mengakomodir Usulan Musrenbagcam

tersalurnya bantuan pembentukan BUMDes

Bantuan kepada desa/kelurah dalam rangka Lomba desa tingkat Kabupaten

Meningkatkan kinerja operasional pemerintahan desa / kelurahan

Meningkatnya kinerja operasional pemerintahan desa / kelurahan

Meningkatnya kinerja operasional pemerintahan desa / kelurahan

Pemberian bantuan penguatan lembaga desa dan masyarakat

Terwujudnya pemberian bantuan penguatan lembaga desa dan masyarakat

Desa Jeblog Kec. Karanganom

Lembaga desa dan masyarakat

Mengakomodir Usulan Musrenbagcam

Page 532: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10 38,349,900,000 4,779,900,000 162,800,000 6,600,000

22,000,000

3,300,000

6,600,000

5,500,000

22,000,000

3,300,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 533: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

3,300,000

2,200,000

16,500,000

44,000,000

27,500,000

132,000,000

44,000,000

44,000,000

11,000,000

Page 534: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

11,000,000

22,000,000

2,391,000,000 363,000,000

544,500,000

Page 535: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

121,000,000

330,000,000

400,000,000

38,500,000

264,000,000

330,000,000

611,900,000 75,000,000

Page 536: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

30,800,000

192,500,000

75,000,000

45,000,000

25,300,000

36,300,000 -

132,000,000

811,200,000

242,000,000

250,000,000

75,000,000

Page 537: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

55,000,000

189,200,000

671,000,000 440,000,000 -

55,000,000

44,000,000

Page 538: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

44,000,000 -

38,500,000

49,500,000

33,570,000,000 8,350,000,000 825,000,000

200,500,000

2,700,000,000

Page 539: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

3,500,000,000

Page 540: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

-

Page 541: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1,124,500,000 -

25,220,000,000 25,000,000,000

Page 542: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

100,000,000

120,000,000

Page 543: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Kearsipan dan PerpustakaanSKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.24.1.24.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 306,100,000

1.24.1.24.01.01.02 40,000,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.01.07 15,900,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.01.10 Tersedianya alat tulis kantor. 30,000,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.01.11 25,000,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.01.12 15,000,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.01.14 Tersedianya peralatan rumah tangga. 15,000,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.01.17 Tersedianya makan dan minum. 25,200,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.01.18 100,000,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.01.19 20,000,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.01.33 Tersediannya jasa pengemudi 20,000,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2,180,000,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi - sumber daya air dan listrik

Kantor Arsipus

Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Terwujudnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersediannya Jasa administrasi keuangan

Kantor Arsipus

terwujudnya jasa lembur PNS / Non PNS

terwujudnya jasa lembur PNS / Non PNS

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Kantor Arsipus

Terwujudnya administrasi perkantoran.

Terwujudnya administrasi perkantoran.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan.

Kantor Arsipus

Terwujudnya keperluan cetak dan penggandaan

Terwujudnya keperluan cetak dan penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.

Kantor Arsipus

Terwujudnya sarana penerangan kantor

Terwujudnya sarana penerangan kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kantor Arsipus

Terwujudnya sarana rumah tangga kantor.

Terwujudnya sarana rumah tangga kantor.

Penyediaan Makan dan Minum

Kantor Arsipus

Karyawan dan tenaga Non PNS.

Karyawan dan tenaga Non PNS.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Kantor Arsipus

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi.

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi.

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.

Kantor Arsipus

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi.

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi.

Penyediaan Jasa Pengemudi

Kantor Arsipus

Terwujudnya operasional kendaraan kantor

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi.

Page 544: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.24.1.24.01.02.03 2,000,000,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.02.10 Pengadaan Mebeleur tersediannya mebeleur 30,000,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.02.22 50,000,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.02.24 50,000,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.02.26 50,000,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.16 195,000,000

1.24.1.24.01.16.02 Penataan arsip inaktif dan statis 150,000,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.16.05 Arsip inaktif milik SKPD 5,000,000 APBD KAB Arsip inaktif milik SKPD

1.24.1.24.01.16.07 Arsip inaktif SKPD 20,000,000 APBD KAB Arsip inaktif SKPD

1.24.1.24.01.16.xx 20,000,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.18 Program Peningkatan Kuwalitas Pelayanan Informasi. 120,000,000

Pembangunan gedung kantor

Tersediannya depo penyimpanan arsip

Kantor Arsipus

terwujudnya tempat penyimpanan arsip

Kantor Arsipus

terwujudnya pengadaan rak buku

terwujudnya pengadaan rak buku

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor.

Kantor Arsipus

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor.

Terwujudnya pemeliharaan gedung kantor.

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Terwujudnya pemeliharaan alat transportasi pejabat struktural dan transportasi keliling.

Kantor Arsipus

Terwujudnya pemeliharaan kendaraan 3 bus keliling, 1 kendaraan avansa, 10 kendaraan roda dua

Terwujudnya pemeliharaan kendaraan 3 bus keliling, 1 kendaraan avansa, 10 kendaraan roda dua

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terwujudnya pemeliharaan sarana perlengkapan kantor

Kantor Arsipus

Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik 5 buah, komputer 11 buah, meja tulis 5 buah, kursi 8 buah, almari 2 buah

Terselenggaranya pemeliharaan mesin ketik 5 buah, komputer 11 buah, meja tulis 5 buah, kursi 8 buah, almari 2 buah

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Pendataan dan Penataan Dokumen Otonomi Kabupaten

Kantor Arsipus

Penataan arsip inaktif dan statis milik SKPD sebanyak 100 meter lari diKantor Arsip dan Perpustakaan.

Penataan arsip inaktif dan statis milik SKPD sebanyak 100 meter lari diKantor Arsip dan Perpustakaan.

Pengambilan Arsip Inaktif SKPD Kabupaten Klaten

Penyelamatan Arsip inaktif dan statis milik SKPD

Kantor Arsipus

Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten

Menilai kembali arsip inaktif yang disimpan di Kantor Arsip dan Perpustakaan.

Kantor Arsipus

Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan Kabupaten

Terwujudnya arsip-arsip yang bernilai guna sejarah Kabupaten Klaten.

Kantor Arsipus

Tersedianya arsip-arsip tekstual, audiovisual yang bernilai sejarah.

Tersedianya arsip-arsip tekstual, audiovisual yang bernilai sejarah.

Page 545: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.24.1.24.01.18.06 20,000,000 APBD KAB

1.24.1.24.01.18.xx 100,000,000 APBD KAB

1.26.1.24.01.21 460,000,000

1.26.1.24.01.21.02 170,000,000 APBD KAB

1.26.1.24.01.21.05 270,000,000 APBD KAB

1.26.1.24.01.21.xx Pengolahan 20,000,000 APBD KAB

Jumlah 3,261,100,000

Pembinaan dan penataan Arsip Desa Percotohan Tertip Kearsipan

Petugas Arsip dan Arsip-arsip di desa percontohan

SKPD Kab Klaten

Terwujudnya tenaga arsip yang profesional dan tertip administrasi kearsipan desa Pemerintah kabupaten Klaten.

Terwujudnya tenaga arsip yang profesional dan tertip administrasi kearsipan desa Pemerintah kabupaten Klaten.

Sosialisasi Pengamanan Arsip

Terselenggaranya sosialisasi pengama arsip

SKPD Kab Klaten

Tersosialisasikannya pengamanan arsip kabupaten klaten

Tersosialisasikannya pengamanan arsip kabupaten klaten

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Pengembangan Baca dan penyediaan peraturan perundang-undangan

Masyarakat umum pengguna jasa perpustakaan

Kantor Arsipus

Pengadaan Majalah 13 judul, Koran 5 judul, untuk pengunjung / pembaca Perpustakaan Kabupaten. Klaten

Pengadaan Majalah 13 judul, Koran 5 judul, untuk pengunjung / pembaca Perpustakaan Kabupaten. Klaten

Operasional Perpustaan Keliling

Masyarakat pedesaan yang jauh dari jangkauan perpustakaan umum Kab. Klaten ke lokasi kecamatan, desa dan sekolah

Kantor Arsipus

Operasional perpustakaan keliling 5 bus / rolling 5 sepeda motor. 80 Perpustakaan desa

~ Operasional perpustakaan keliling 5 bus / rolling 5 sepeda motor. ~. 80 Perpustakaan desa

Terselenggaranya pengolahan buku perpustakaan

Kantor Arsipus

terwujudnya pengolahan buku diperpustakaan

terwujudnya pengolahan buku diperpustakaan

Page 546: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

243,900,000

40,000,000

15,900,000

15,000,000

13,000,000

15,000,000

10,000,000

15,000,000

100,000,000

20,000,000

20,000,000

110,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 547: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

-

30,000,000

25,000,000

35,000,000

20,000,000

190,000,000

150,000,000

5,000,000

15,000,000

20,000,000

120,000,000

Page 548: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

20,000,000

100,000,000

350,000,000

80,000,000

270,000,000

20,000,000

1,023,900,000

Page 549: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Oto Daerah, Pem. Umum, Adm. Keu, Pertanahan, Kepeg, Pen. Modal, ESDM, Kom dan InformasiSKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.20.1.20.05.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,250,500,000

1.20.1.20.05.01.01 Kab. Klaten 5,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.01.02 Kab. Klaten 165,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.01.07 Kab. Klaten 25,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.01.08 Kab. Klaten 30,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.01.10 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.01.11 Kab. Klaten 175,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan Jasa Surat-menyurat.

Terpenuhinya kebutuhan perangko dan meterai bagi penyelesaian SPJ, penyusunan berita acara dan surat-surat dinas lainnya.

Terselesaikannya proses surat menyurat untuk ± 10.000 Surat Dinas

Terselesaikannya proses surat menyurat untuk ± 10.000 Surat Dinas

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya dana untuk langganan listrik dan air selama 1 tahun

Terbayarnya langganan listrik dan air DPPKAD selama 1 tahun

Terbayarnya langganan listrik dan air DPPKAD selama 1 tahun

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Tersedianya dana untuk tenaga kontrak

Terbayarnya 1 orang tenaga kontrak Adm Keuangan DPPKAD selama 1 tahun

Terbayarnya 1 orang tenaga kontrak Adm Keuangan DPPKAD selama 1 tahun

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya dana untuk tenaga kontrak kebersihan kantor

Terbayarnya 1 orang tenaga kontrak kebersihan DPPKAD selama 1 tahun

Terbayarnya 1 orang tenaga kontrak kebersihan DPPKAD selama 1 tahun

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Tersedianya ATK utk. Pelaksanaan Program & Kegiatan DPPKAD selama 1 tahun

Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan & Penggandaan di DPPKAD

Terpenuhinya Kebutuhan barang2 cetakan, ± 20.000 karcis dan formulir, ± 115.000 lembar penggandaan & penjilidan utk ± 7000 buku

Terpenuhinya Kebutuhan barang2 cetakan, ± 20.000 karcis dan formulir, ± 115.000 lembar penggandaan & penjilidan utk ± 7000 buku

Page 550: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.05.01.12 Kab. Klaten 15,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.01.17 Kab. Klaten 190,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.01.18 Kab. Klaten 160,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.01.19 Kab. Klaten 95,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.01.21 Kab. Klaten 115,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.01.22 Asuransi Kendaraan Dinas Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 614,000,000

1.20.1.20.05.02.22 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.02.24 Kab. Klaten 275,000,000 APBD KAB

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik

Terpeliharanya fasilitas listrik dan penerangan yang memadai bagi Kantor DPPKAD, GOR Gelarsena dan Portal Gol C selama 1 tahun

Terpeliharanya fasilitas listrik dan penerangan yang memadai bagi Kantor DPPKAD, GOR Gelarsena dan Portal Gol C selama 1 tahun

Penyediaan Makanan dan Minuman

Tersedianya makan dan minum untuk Rapat & Tamu.

Tercukupinya kebutuhan makan minum ± 3500 org utk rapat dan ± 850 org utk tamu DPPKAD

Tercukupinya kebutuhan makan minum ± 3500 org utk rapat dan ± 850 org utk tamu DPPKAD

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Tersedianya dana bagi Perjalanan Dinas ke luar daerah

Tercukupinya akomodasi & kontribusi untuk 3 tujuan perjl dinas (Semarang, Solo/Jogja & Jakarta) selama 1 tahun

Tercukupinya akomodasi & kontribusi untuk 3 tujuan perjl dinas (Semarang, Solo/Jogja & Jakarta) selama 1 tahun

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Tersedianya dana bagi Perjalanan Dinas dalam daerah

Tercukupinya akomodasi & kontribusi bagi Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Eselon II, III, IV dan Staf selama 1 tahun

Tercukupinya akomodasi & kontribusi bagi Perjalanan Dinas dalam Daerah untuk Eselon II, III, IV dan Staf selama 1 tahun

Asuransi Gedung Kantor dan Rumah Dinas

Tersedianya dana asuransi gedung kantor dan rumah dinas

Terbayarnya asuransi 13 unit gedung/kantor dan rumah dinas selama 1 tahun

Terbayarnya asuransi 13 unit gedung/kantor dan rumah dinas selama 1 tahun

Tersedianya dana asuransi Kendaraan Dinas

Terbayarnya kendaraan dinas selama 1 tahun

Terbayarnya kendaraan dinas selama 1 tahun

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan tata ruang dan tata letak kantor sehingga mendukung kenyamanan kerja

Terpenuhinya kebutuhan tata ruang dan tata letak kantor sehingga mendukung kenyamanan kerja

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional

Terpeliharanya …. kendaraan roda 4, dan ... kendaraan roda 2.

Terpeliharanya …. kendaraan roda 4, dan ... kendaraan roda 2.

Page 551: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.05.02.28 Kab. Klaten Peralatan gedung kantor 75,000,000 APBD KAB Peralatan gedung kantor

1.20.1.20.05.02.29 Terpeliharanya mebeleur kantor Kab. Klaten 20,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.02.36 Terpeliharanya gedung Gelarsena Kab. Klaten 60,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.02.51 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.02.76 Kab. Klaten 39,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.02.95 Penataan Arsip Kantor Kab. Klaten 1 ruang arsip keuangan. 20,000,000 APBD KAB 1 ruang arsip keuangan.

1.20.1.20.05.17 7,464,338,000

1.20.1.20.05.17.02 Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.04 Kab. Klaten 600,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.06 Tersusunnya Buku Perda APBD Kab. Klaten 250 buku Perda APBD 200,000,000 APBD KAB 250 buku Perda APBD

1.20.1.20.05.17.07 Kab. Klaten 120,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.08 Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1 paket pekerjaan pemeliharaan meubeler

1 paket pekerjaan pemeliharaan meubeler

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Gelarsena

1 paket pekerjaan pemeliharaan gedung Gelarsena

1 paket pekerjaan pemeliharaan gedung Gelarsena

Pemeliharaan Lingkungan Gedung Gelarsena

Terpeliharanya lingkungan Gedung Gelarsena

Terpeliharanya pagar, taman dan lap. Tennis.

Terpeliharanya pagar, taman dan lap. Tennis.

Pengelolaan Gedung Gelarsena

Terkelolanya kebersihan dan keamanan gedung Gelarsena

Terbayarnya honor 6 org tenaga harian lepas GOR.

Terbayarnya honor 6 org tenaga harian lepas GOR.

Tertatanya arsip keuangan secara baik.

Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan standar satuan harga

Tersusunnya Buku Standardisasi satuan harga yang sesuai dengan kondisi terkini

200 buku Standardisasi harga Pemkab Klaten

200 buku Standardisasi harga Pemkab Klaten

Pengembangan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya pengembangan program SIMDA.

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjamin terwujudnya kelancaran & ketertiban Pengelolaan Keuda

Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjamin terwujudnya kelancaran & ketertiban Pengelolaan Keuda

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Tersusunnya Buku Perbup tentang Penjabaran APBD

500 buku Perbup Penjabaran APBD

500 buku Perbup Penjabaran APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Tersusunnya Buku Perda tentang Perubahan APBD

250 buku Perda APBD Perubahan

250 buku Perda APBD Perubahan

Page 552: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.05.17.09 Kab. Klaten 120,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.22 Penelitian DPA-SKPD Kab. Klaten DPA SKPD se Kab. Klaten 90,000,000 APBD KAB DPA SKPD se Kab. Klaten

1.20.1.20.05.17.24 Kab. Klaten DPA SKPD se Kab. Klaten 90,000,000 APBD KAB DPA SKPD se Kab. Klaten

1.20.1.20.05.17.25 Tersusunnya SPD untuk 156 SKPD Kab. Klaten 45,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.29 Kab. Klaten 30,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.30 Penerbitan SP2D Kab. Klaten 185,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.33 Kab. Klaten 87,500,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.37 Kab. Klaten 235,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.42 Pemungutan pajak daerah Kab. Klaten Wajib Pajak se-Kab. Klaten 550,000,000 APBD KAB Wajib Pajak se-Kab. Klaten

1.20.1.20.05.17.45 Kab. Klaten Wajib Pajak se-Kab. Klaten 150,000,000 APBD KAB Wajib Pajak se-Kab. Klaten

1.20.1.20.05.17.46 Pendataan Pajak Daerah Kab. Klaten Wajib Pajak se-Kab. Klaten 400,000,000 APBD KAB Wajib Pajak se-Kab. Klaten

1.20.1.20.05.17.47 Pemeriksaan Pajak Daerah Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.56 Pembinaan Bendahara Pen Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tersusunnya Buku Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD

500 buku Perbup Penjabaran APBD Perubahan

500 buku Perbup Penjabaran APBD Perubahan

DPA SKPD sesuai dengan APBD dan aturan yang berlaku.

Penelitian DPA-SKPD Perubahan

DPA SKPD Perubahan sesuai dengan APBD dan aturan yang berlaku.

Penyusunan Surat Penyediaan Dana.

Penggunaan dan APBD yang efektif dan efisen

Penggunaan dan APBD yang efektif dan efisen

Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah

Tersusunnya Dokumen Anggaran Kas Pemda

Dokumen Anggaran Kas SKPD se Kab. Klaten.

Dokumen Anggaran Kas SKPD se Kab. Klaten.

Tersedianya SP2D sesuai ajuan SKPD

Terealisasinya ±7.800 buah SP2D Belanja Daerah Kabupaten Klaten

Terealisasinya ±7.800 buah SP2D Belanja Daerah Kabupaten Klaten

Pengelolaan Administrasi Kasda

Tercapainya prosentase penggunaan kas yang sesuai dengan aturan

Kas Daerah yang sehat, tertib dan akuntabel

Kas Daerah yang sehat, tertib dan akuntabel

Pengelolaan Administrasi Gaji

Tersedianya peralatan dan ATK guna mendukung kelancaran pelaksanaan administrasi gaji

Terwujudnya pengelolaan adminstrasi gaji se-Kab. Klaten yang efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku selama 1 tahun

Terwujudnya pengelolaan adminstrasi gaji se-Kab. Klaten yang efisien dan sesuai dengan aturan yang berlaku selama 1 th.

Terpungutnya pajak daerah se-Kab. Klaten

Pemutakhiran Data Pajak Daerah

Tersedianya update data base pajak daerah

Terdatanya wajib pajak dan obyek pajak di wilayah Kab. Klaten

Berkurangnya tingkat kebocoran dan tertagihnya pajak-pajak terutang

Pemeriksaan Pajak Daerah di 26 Kecamatan

Pemeriksaan Pajak Daerah di 26 Kecamatan

Terselenggaranya pembinaan bendahara pengeluaran SKPD

Bendahara Pengeluaran SKPD se Kab. Klaten

Bendahara Pengeluaran SKPD se Kab. Klaten

Page 553: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.05.17.57 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.58 Kab. Klaten 120,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.59 Kab. Klaten 40,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.60 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.61 Kab. Klaten 175,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.62 Kab. Klaten 175 buku Perbup ttg Pertan 100,000,000 APBD KAB 175 buku Perbup ttg Pertan

1.20.1.20.05.17.63 Kab. Klaten 500,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.65 Kab. Klaten 2 Perbup 80,000,000 APBD KAB 2 Perbup

1.20.1.20.05.17.66 Kab. Klaten SKPD se-Kabupaten Klaten 60,000,000 APBD KAB SKPD se-Kabupaten Klaten

1.20.1.20.05.17.70 Kab. Klaten 70,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.71 DPPKAD 250,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.72 Terbentuknya TPTGR Kab. Klaten Kembalinya kerugian daerah 44,000,000 APBD KAB Kembalinya kerugian daerah

Pengembangan Sistem dan Prosedur SISMIOP

Terpenuhinya sistem informasi perpajakan daerah yang terpadu

Upadate Sistem Informasi Obyek Pajak PBB di Kab. Klaten

Upadate Sistem Informasi Obyek Pajak PBB di Kab. Klaten

Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)

Tersosialisasinya Pajak & PBB di 26 Kecamatan guna meningkatkan kesadaran wajib pajak

Wajib Pajak dan Wajib PBB se-Kabupaten Klaten

Wajib Pajak dan Wajib PBB se-Kabupaten Klaten

Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame

Tertibnya pemasangan reklame se-Kab. Klaten yang sesuai tempat dan waktu

Penertiban reklame di Kabupaten Klaten

Penertiban reklame di Kabupaten Klaten

Pengembangan Sistem dan Prosedur SIG

Tersedianya Sistem Informasi Geografis Kabupaten Klaten

System Informasi Pemetaan Obyek Pajak

System Informasi Pemetaan Obyek Pajak

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

150 buku Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

150 buku Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Perbup Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pemberian Penghargaan Pajak Daerah

Tersalurnya dana sebagai penghargaan PBB

Seluruh Camat, Kades dan Petugas Pemungut

Seluruh Camat, Kades dan Petugas Pemungut

Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersusunnya Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten

Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersosialisasinya Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten

Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tersedianya dana koordinasi pengelolaan pendapatan daerah

SKPD Pengelola pendapatan se-Kabupaten Klaten

SKPD Pengelola pendapatan se-Kabupaten Klaten

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Terpenuhinya THL Pajak Gol C & Cetakan BPS PBB

THL Pajak Gol C & cetakan BPPS

THL Pajak Gol C & cetakan BPPS

Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten

Page 554: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.05.17.74 Pengelolaan Aset Daerah Kab. Klaten 533,250,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.75 Tersertifikatnya aset daerah Kab. Klaten 20 Sertifikat 236,588,000 APBD KAB 20 Sertifikat

1.20.1.20.05.17.76 Terbayarnya SPPT PBB aset Pemda Kab. Klaten 130 SPPT PBB 33,000,000 APBD KAB 130 SPPT PBB

1.20.1.20.05.17.77 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.79 Kab. Klaten 460,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.85 Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.88 Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.89 Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.90 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.91 Tercetaknya ketetapan pajak daerah. Kab. Klaten 540,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.101 Optimalisasi Kasda Terkelolanya Kasda secara optimal. Kab. Klaten 55,000,000 APBD KAB

1.20.1.20.05.17.102 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

Terfasilitasinya pengelolaan aset daerah.

Terkelolanya aset daerah yg tertib se-Kab. Klaten dan tersedianya data yg valid.

Terkelolanya aset daerah yg tertib se-Kab. Klaten dan tersedianya data yg valid.

Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten

Pembayaran SPPT PBB Aset Pemda

Operasional Sistem dan Prosedur MAPATDA

Terpeliharanya operasionalisasi MAPATDA

Server dan komputer Mapatda

Server dan komputer Mapatda

Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah

Tersampaikannya ketetapan Pajak Daerah

Tersampaikannya sekitar 549.250 lbr ketetapan pajak daerah

Tersampaikannya sekitar 600.000 lbr ketetapan pajak daerah

Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah

Terselenggaranya pembinaan aset daerah

Seluruh Bendahara Penyimpan Barang atau Pengurus Barang Unit SKPD se Kab. Klaten

Seluruh Bendahara Penyimpan Barang atau Pengurus Barang Unit SKPD se Kab. Klaten

Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan daerah Kab.Klaten

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kab. Klaten

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kab. Klaten

Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah

Tersusunnya Laporan Semester dan Prognosis Daerah Kabupaten Klaten

Laporan Semester dan Prognosis Daerah Kabupaten Klaten

Laporan Semester dan Prognosis Daerah Kabupaten Klaten

Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga

Tersedianya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga

Terkelolanya Benda Berharga Daerah

Terkelolanya Benda Berharga Daerah

Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah

Tercetaknya sekitar 549.250 lbr ketetapan pajak daerah.

Tercetaknya sekitar 600.000 lbr ketetapan pajak daerah.

Satu paket kegiatan Optimalisasi Kasda.

Satu paket kegiatan Optimalisasi Kasda.

Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 50 SKPD.

Rakor Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 50 SKPD.

Page 555: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.20.1.20.05.17.105 Kab. Klaten 65,000,000 APBD KAB

Jumlah 9,328,838,000

Koordinasi Pengelolaan Bantuan Provinsi (Eks 2POA)

Terwujudnya pengelolaan dana bantuan Provinsi yang cepat, transparan dan akuntabel.

Satu paket kegiatan koordinasi pengelolaan bantuan Provinsi.

Satu paket kegiatan koordinasi pengelolaan bantuan Provinsi.

Page 556: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

1,250,500,000

5,000,000

165,000,000

25,500,000

30,000,000

75,000,000

175,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 557: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

15,000,000

190,000,000

160,000,000

95,000,000

115,000,000

200,000,000

625,000,000

75,000,000

275,000,000

Page 558: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

75,000,000

20,000,000

60,000,000

50,000,000

50,000,000

20,000,000

7,475,000,000

200,000,000

400,000,000

200,000,000

120,000,000

200,000,000

Page 559: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

120,000,000

90,000,000

90,000,000

45,000,000

30,000,000

200,000,000

80,000,000

235,000,000

550,000,000

180,000,000

400,000,000

100,000,000

75,000,000

Page 560: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

50,000,000

160,000,000

60,000,000

50,000,000

200,000,000

120,000,000

500,000,000

80,000,000

60,000,000

70,000,000

250,000,000

50,000,000

Page 561: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

550,000,000

200,000,000

35,000,000

50,000,000

500,000,000

200,000,000

90,000,000

75,000,000

50,000,000

580,000,000

55,000,000

60,000,000

Page 562: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

65,000,000

9,350,500,000

Page 563: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Wajib Ketahanan PanganSKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.21.1.21.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 227,000,000 1.21.1.21.01.01.01 6,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.01.02 25,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.01.12 6,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.01.03 10,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.01.20 15,000,000

1.21.1.21.01.01.10 20,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

Penyediaan jasa surat menyurat

Terwujudnya pelayanan surat menyurat

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat selama 1 tahun

Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat selama 1 tahun

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terwujudnya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik selama 1 tahun

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik selama 1 tahun

Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terwujudnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun

Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terwujudnya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket

Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 Paket

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

Terwujudnya pembayaran jasa penjaga keamanan kantor sebanyak 2 orang selama 1 tahun

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya pembayaran jasa penjaga keamanan kantor 2 orang selama 1 tahun

Terlaksananya pembayaran jasa penjaga keamanan kantor 2 orang selama 1 tahun

Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya penyediaan alat tulis kantor Selama 1 tahun

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun

Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor selama 1 tahun

Page 564: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.21.1.21.01.01.11 20,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.01.17 30,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.01.18 55,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.01.19 40,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.02 470,000,000

1.21.1.21.01.02.11 20,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.02. 03 Pengadaan Komputer 90,000,000 APBD KAB

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terwujudnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan Selama 1 tahun

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun

Penyediaan makanan dan minum

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat-rapat dan jamuan tamu

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat dan jamuan tamu selama 1 tahun

Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat-rapat dan jamuan tamu selama 1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi keluar daerah Selama 1 tahun

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya perjalanan dinas rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun

Terlaksananya perjalanan dinas rangka koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun

Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

Terwujudnya koordinasi dan konsultasi dalam daerah Selama 1 Tahun

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya perjalanan dinas rangka koordinasi dalam daerah selama 1 tahun

Terlaksananya perjalanan dinas rangka koordinasi dalam daerah selama 1 tahun

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terwujudnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terwujudnya pengadaan peralatan dan perlengkapan 1 paket

Kantor Ketahanan Pangan

- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket- Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan 1 paket (PC 3 unit, Laptop 3 unit, Printer 3 unit)

- Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1 paket- Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan 1 paket (PC 3 unit, Laptop 3 unit, Printer 3 unit)

Tersedianya komputer PC 4 unit dan laptop 3 unit dan printer 3 unit

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya pengadaan komputer PC 4 unit dan laptop 3 unit dan printer 3 unit

Terlaksananya pengadaan komputer PC 2 unit dan laptop 2 unit dan printer 3 unit

Page 565: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.21.1.21.01.02.22 30,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.02.24 20,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.02.50 10,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.02.06 200,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.02.xx 100,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.06 6,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun

Terpeliharanya Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Klaten selama 1 tahun

Desa karanganom, Kec. Klaten Utara

Terlaksananya pemeliharaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Klaten selama 1 tahun

Terlaksananya pemeliharaan Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Klaten selama 1 tahun

Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan roda 2 dan roda 4

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 selama 1 tahun

Terlaksananya pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan roda 2 dan roda 4 selama 1 tahun

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Terpeliharanya komputer selama 1 tahun

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya pemeliharaan komputer selama 1 tahun

Terlaksananya pemeliharaan komputer selama 1 tahun

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4

Terwujudnya pengadaan kendaraan Opersional Gudang Cadangan Pangan 1 unit

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya pengadaan kendaraan Opersional Gudang Cadangan Pangan I unit

Terlaksananya pengadaan kendaraan Opersional Gudang Cadangan Pangan I unit

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional roda 2

Terwujudnya pengadaan kendaraan Opersional Roda 2 sebanyak 5 unit

Kantor Ketahanan Pangan

Terlaksananya pengadaan kendaraan Opersional Roda 2 sebanyak 5 unit

Terlaksananya pengadaan kendaraan Opersional Roda 2 sebanyak 5 unit

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Page 566: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.21.1.21.01.06.04 6,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.18 2,357,000,000

1.21.1.21.01.18.34 1,000,000,000 DAK

Pengembangan Teknis dan Pengendalian SKPD

Tersusunnya Laporan Akhir Kegiatan sebanyak 1 Dokumen - Tersusunnya renja/rencana kerja kantor ketahanan pangan sebanyak 1 dokumen -Tersusunnya laporan LAKIP Tahun 2014 sebanyak 1 dokumen - Tersusunnya laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2014 sebanyak 1 dokumen

Kantor Ketahanan Pangan

- Terlaksanya Laporan Akhir Kegiatan sebanyak 1 Dokumen- Terlaksanya renja/rencana kerja kantor ketahanan pangan sebanyak 1 dokumen- Terlaksanya laporan LAKIP Tahun 2014 sebanyak 1 dokumen- Terlaksanya laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2014 sebanyak 1 dokumen

- Terlaksanya Laporan Akhir Kegiatan sebanyak 1 Dokumen- Terlaksanya renja/rencana kerja kantor ketahanan pangan sebanyak 1 dokumen- Terlaksanya laporan LAKIP Tahun 2014 sebanyak 1 dokumen- Terlaksanya laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2014 sebanyak 1 dokumen

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Pembuatan Bangunan Lumbung Pangan (DAK)

Terwujudnya pembangunan lumbung pangan

1). Ds. Sembung Kec. Wedi; 2). Kalikebo Kec. Trucuk;

Terlaksananya pembangunan lumbung pangan sebanyak 10 unit

Terlaksananya pembangunan lumbung pangan sebanyak 10 unit

3). Ds. Dalangan Kec. Tulung; 4). Lemah ireng Kec. Pedan;

5). Ds. Jambakan Kec. Bayat;6). Ds………………Kec. Cawas;

7). Ds……................ Kec. Jatinom;8). Ds...................Kec. Wonosari;

Page 567: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.21.1.21.01.18.35 100,000,000 APBD KAB

9). Ds.....................Kec. Gantiwarno;10). Ds...................... Kec. Polanharjo;

Pendampingan Pembuatan Bangunan Lumbung Pangan

Terwujudnya perencanaan pembangunan lumbung pangan 10 unit di 10 desa -Tersalurnya bantuan tratag/alas lumbung dengan luasan masing-masing lumbung 18 m2 untuk 10 lumbung

1). Ds. Sembung Kec. Wedi; 2). Kalikebo Kec. Trucuk;

- Terlaksananya perencanaan pembangunan lumbung pangan sebanyak 10 unit di 10 desa- Terlaksananya pengadaan tratag/alas lumbung dengan luasan masing-masing lumbung 18 m2 untuk 10 lumbung

- Terlaksananya perencanaan pembangunan lumbung pangan sebanyak 10 unit di 10 desa- Terlaksananya pengadaan tratag/alas lumbung dengan luasan masing-masing lumbung 18 m2 untuk 10 lumbung

3). Ds. Dalangan Kec. Tulung; 4). Lemah ireng Kec. Pedan;

5). Ds. Jabakan Kec. Bayat;

6). Ds………………Kec. Cawas; 7). Ds……................ Kec. Jatinom;

8). Ds...................Kec. Wonosari; 9). Ds.....................Kec. Gantiwarno;10). Ds...................... Kec. Polanharjo; - 10 Lokasi

Page 568: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.21.1.21.01.18.43 Kabupaten Klaten 40,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.18.41 145,000,000 APBD KAB

Koordinasi Dewan ketahanan Pangan dan Rapat Teknis Pemantapan Ketahanan Pangan

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 1 kali selama 1 tahun- Terlaksananya Rapat Teknis Pemantapan Ketahanan Pangan 1 kali selama 1 tahun- Terlaksananya pertemuan POKJA AHLI 2 kali selama 1 tahun

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 1 kali selama 1 tahun- Terlaksananya Rapat Teknis Pemantapan Ketahanan Pangan 1 kali selama 1 tahun- Terlaksananya pertemuan POKJA AHLI 2 kali selama 1 tahun

- Terlaksananya Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan 1 kali selama 1 tahun- Terlaksananya Rapat Teknis Pemantapan Ketahanan Pangan 1 kali selama 1 tahun- Terlaksananya pertemuan POKJA AHLI 2 kali selama 1 tahun

Pengembangan diversifikasi pangan

- Terselenggaranya promosi bazar makanan olahan- Terselenggaranya lomba cipta menu tk provinsi- Terselenggaranya promosi makanan olahan- Terselenggaranya pembinaan P2KP di desa P2MBG 1 kali- Terselenggaranya updating pendataan potensi pangan lokal dan pengerajin pangan - Terlaksananya survey pola konsumsi pangan wilayah 9 kecamatan- Terselenggaranya lomba pangan lokal

- Provinsi Jawa Tengah- Kab. Klaten - 1 desa (Ds. Soka Kec. Karangdowo) - 26 Kecamatan 9 Kecamatan ( Kec. Polanharjo, Tulung, Karanganom, Juwiring, Karangdowo, Klaten Utara, Delanggu, Cawas)

- Terlaksananya promosi bazar makanan olahan 1 kali- Terlaksananya lomba cipta menu tk provinsi 1 kali- Terlaksananya promosi makanan olahan 1 kali- Terlaksananya lomba pangan lokal 1 kali- Terlaksananya pembinaan P2KP di desa P2MBG 1 kali- Terlaksananya updating pendataan potensi pangan lokal dan pengerajin pangan di 26 Kecamatan- Terlaksananya survey pola konsumsi pangan wilayah di 9 kecamatan

- Terlaksananya promosi bazar makanan olahan 1 kali- Terlaksananya lomba cipta menu tk provinsi 1 kali- Terlaksananya promosi makanan olahan 1 kali- Terlaksananya lomba pangan lokal 1 kali- Terlaksananya pembinaan P2KP di desa P2MBG 1 kali- Terlaksananya updating pendataan potensi pangan lokal dan pengerajin pangan di 26 Kecamatan- Terlaksananya survey pola konsumsi pangan wilayah di 26 Kecamatan

Page 569: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

50,000,000

1.21.1.21.01.18.53 26 Kecamatan 250,000,000

Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan

Terselenggaranya pembinaan keamanan pangan segar dan pangan olahan 1 kali - Terselenggaranya pembinaan keamanan pangan pada penjaja makanan/warung sekolah sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 40 orang perwakilan dari 40 SD - Terselenggaranya monitoring keamanan pangan 5 kali - Terselenggaranya konsultasi sertifikasi dan pelabelan pangan segar sebanyak 4 kali -Terselenggaranya rapat koordinasi jejaring Sistim Keamanan Pangan Terpadu sebanyak 2 kali

Kabupaten Klaten -1). Pasar Induk, 2). Pasar Srago, 3). Pasar Jatinom, 4). Pasar Delanggu, 5). Pasar Kraguman - BKP Provinsi Jateng -Kabupaten Klaten

Terlaksananya pembinaan keamanan pangan segar dan pangan olahan 1 kali - Terlaksananya pembinaan keamanan pangan pada penjaja makanan/warung sekolah sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 40 orang perwakilan dari 40 SD - Terlaksananya monitoring keamanan pangan 5 kali - Terlaksananya konsultasi sertifikasi dan pelabelan pangan segar sebanyak 4 kali - Terlaksananya rapat koordinasi jejaring Sistim Keamanan Pangan Terpadu sebanyak 2 kali

Terlaksananya pembinaan keamanan pangan segar dan pangan olahan 1 kali - Terlaksananya pembinaan keamanan pangan pada penjaja makanan/warung sekolah sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 40 orang perwakilan dari 40 SD - Terlaksananya monitoring keamanan pangan 4 kali - Terlaksananya konsultasi sertifikasi dan pelabelan pangan segar sebanyak 2 kali - Terlaksananya rapat koordinasi jejaring Sistim Keamanan Pangan Terpadu sebanyak 4 kali

Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan

Tersosialisasi kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan sebanyak 1 kali - Terbinanya kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan sebanyak 2 kali - Terwujudnya bantuan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan

Terlaksanya kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan sebanyak 1 kali - Terlaksananya pembinaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan sebanyak 2 kali - Terlaksananya pemberian bantuan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan

Terlaksanya kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan sebanyak 1 kali - Terlaksananya pembinaan optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan sebanyak 2 kali - Terlaksananya pemberian bantuan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan

Page 570: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.21.1.21.01.18.49 150,000,000

1.21.1.21.01.18.50 130,000,000 APBD KAB

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Masyarakat (Penguatan LDPM)

- Terselenggaranya pembinaan kelompok tani dan LDPM di 4 GAPOKTAN- Tersalurnya gabah GKG sebanyak 10.909 Kg untuk 4 gapoktan - Terselenggaranya sosialisasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sebanyak 1 Kali yang di ikuti oleh 75 peserta

1). Gapoktan Tunas Makmur Ds. Kujon Kec. Ceper 2). Gapoktan Tani Manunggal Ds. Babadan Kec. Karangdowo 3). Gapoktan Sidomulyo Ds. Demangan Kec. Karangdowo 4). Gapoktan Tani Sejati Ds. Pakisan Kec. Cawas - 1). Gapoktan Tunas Makmur Ds. Kujon Kec. Ceper 2) - Kabupaten Klaten

- Terlaksananya pembinaan kelompok tani dan LDPM di 4 GAPOKTAN- Terlaksananya gabah GKG sebanyak 10.909 Kg untuk 4 gapoktan - Terlaksananya sosialisasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sebanyak 1 Kali yang di ikuti oleh 75 peserta

Untuk Tunda Jual Gabah

- Kerja sama dengan

Perbankan

- Terlaksananya pembinaan kelompok tani dan LDPM di 4 GAPOKTAN- Terlaksananya gabah GKG sebanyak 10.909 Kg untuk 4 gapoktan - Terlaksananya sosialisasi Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) sebanyak 1 Kali yang di ikuti oleh 75 peserta

Fasilitasi Distribusi Pangan dan Akses Pangan

- erlaksananya pemantauan harga 17 komoditas sebanyak 2 hari sekali (180 kali per tahun) - Tersedianya data alur distribusi dan akses pangan sebanyak 1 buku- Terwujudnya pameran/promosi tingkat regional dan nasional sebanyak 2 kali selama 1 tahun

Pasar Induk, Pasar Wedi, Pasar Kraguman Kabupaten Klaten - Kabupaten Klaten - Tk.Regional (Agro Ekpo Soropadan) dan Nasional

- erlaksananya pemantauan harga 17 komoditas sebanyak 2 hari sekali (180 kali per tahun) - Tersedianya data alur distribusi dan akses pangan sebanyak 1 buku- Terwujudnya pameran/promosi tingkat regional dan nasional sebanyak 2 kali selama 1 tahun

- erlaksananya pemantauan harga 17 komoditas sebanyak 2 hari sekali (180 kali per tahun) - Tersedianya data alur distribusi dan akses pangan sebanyak 1 buku- Terwujudnya pameran/promosi tingkat regional dan nasional sebanyak 2 kali selama 1 tahun

Page 571: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.21.1.21.01.18.42 200,000,000 Pembinaan Desa Mandiri Pangan dan Rawan Pangan

- Terselenggaranya pembinaan desa mandiri pangan/replikasi di 3 desa ( Desa Baru )- Tersalurnya bantuan BHBK ke desa mandiri pangan/replikasi- Terselenggaranya updating pemetaan daerah rawan pangan - Terselenggaranya monitoring dan evaluasi di desa mandiri pangan di 17 desa - Tersalurnya bantuan untuk daerah rawan pangan di 1 desa

Ds.Pacing Kec.Wedi, Ds.Melikan Kec.Wedi, Ds.Kadilanggon Kec.Wedi - Ds.Pacing Kec.Wedi, Ds.Melikan Kec.Wedi, Ds.Kadilanggon Kec.Wedi - 26 Kecamatan - 26 Kecamatan

- Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan/ replikasi di 3 desa (desa baru)- Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan/ replikasi di 3 desa (desa baru)- Terlaksananya updating pemetaan daerah rawan pangan - Terlaksananya koordinasi pengumpulan data rawan pangan sebanyak 6 kali- Terlaksananya pemberian bantuan untiuk daerah rawan pangan di 1 desa

- Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan/replikasi di 3 desa (desa baru)- Terlaksananya pembinaan desa mandiri pangan/replikasi di 3 desa (desa baru)- Terlaksananya updating pemetaan daerah rawan pangan - Terlaksananya koordinasi pengumpulan data rawan pangan sebanyak 6 kali- Terlaksananya monitoring dan evaluasi di 17 desa mandiri pangan

- 1. Ds. Temuwangi Kec. Pedan -Ds Kaligayam Kec.wedi- Ds Kragilan Kec Gantiwarno - Ds Baturan Kec Gantiwarno

- Ds Ngandong Kec Gantiwarno - Ds Katekan Kec.Gantiwarno - Ds Ngerangan Kec Bayat

Page 572: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.21.1.21.01.18.54 30,000,000 APBD KAB

- Ds Jarum Kec Bayat - Ds Jarum Kec Bayat - Ds Jambakan Kec Bayat

- Desa Nengahan Kec Bayat - Desa Tegalrejo Kec Bayat

- Desa Dukuh Kec Bayat - Desa Puluhan Kec Jatinom

- Desa Desa Socokangsi Kec Jatinom - Desa Cawan Kec Jatinom -Desa Tibayan Kec Jatinom- Desa Karang asem Kec Cawas

Pembinaan Lumbung Pangan

- Terselenggaranya pembinaan lumbung pangan di 5 lumbung pangan - Terselenggaranya pelatihan penanganan lumbung pangan di 5 desa

- Terselenggaranya updating pendataan lumbung desa

Desa cawan Kec Jatinom - Desa Soco kangsi Kec Jatinom - Desa Dukuh Kec Bayat - Desa Tegalrejo Kec Bayat- Desa Tlingsing Kec Cawas - Kabupaten Klaten - 26 Kecamatan

- Terlaksananya pembinaan lumbung pangan di 5 lumbung pangan - Terlaksananya pelatihan penanganan lumbung pangan di 5 lumbung pangan- Terlaksananya updating pendataan lumbung desa 26 Kecamatan

- Terlaksananya pembinaan lumbung pangan di 5 lumbung pangan - Terlaksananya pelatihan penanganan lumbung pangan di 5 lumbung pangan- Terlaksananya updating pendataan lumbung desa 26 Kecamatan

Page 573: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Catatan PentingKebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1.21.1.21.01.18.55 122,000,000 APBD KAB

1.21.1.21.01.18.56 125,000,000 APBD PROV

1.21.1.21.01.18.57 Pendampingan Prima Tani 15,000,000 APBD KAB

Jumlah 3,060,000,000

Pengisian Gudang Cadangan Pangan Pemerintah

Terselenggaranya penggadaan beras/gabah untuk pengisian gudang cadangan pangan pemerintah - Tersedianya operasional gudang cadangan pangan pemerintah selama 1 tahun - Terselenggaranya koordinasi tim cadangan pangan pemerintah sebanyak 6 kali

Desa karanganom, Kec. Klaten Utara - Kabupaten Klaten - Kabupaten Klaten

Terlaksananya penggadaan beras/gabah untuk pengisian gudang cadangan pangan pemerintah - Terlaksananya operasional gudang cadangan pangan pemerintah selama 1 tahun - Terlaksananya koordinasi tim cadangan pangan pemerintah sebanyak 6 kali

- Terlaksananya penggadaan beras/gabah untuk pengisian gudang cadangan pangan pemerintah - Terlaksananya operasional gudang cadangan pangan pemerintah selama 1 tahun - Terlaksananya koordinasi tim cadangan pangan pemerintah sebanyak 6 kali

Prima Tani Berbasis pekarangan

Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan pekarangan di 2 Desa

Desa Daleman Kec Tulung - Desa Jimus Kec Polanharjo

Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan pekarangan di 2 Desa

Terlaksananya optimalisasi pemanfaatan pekarangan di 2 Desa

Terlawujudnya pembinaan, pendampingan dan monitoring/evaluasi optimalisasi pekarangan di 2 Desa

Desa Daleman Kec Tulung - Desa Jimus Kec Polanharjo

Terlaksananya pembinaan, pendampingan dan monitoring/evaluasi optimalisasi pekarangan di 2 desa

Terlaksananya pembinaan, pendampingan dan monitoring/evaluasi optimalisasi pekarangan di 2 desa

Page 574: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

255,000,000 7,000,000

25,000,000

8,000,000

15,000,000

15,000,000

25,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

Page 575: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

25,000,000

35,000,000

60,000,000

40,000,000

150,000,000

25,000,000

40,000,000

Page 576: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

50,000,000

25,000,000

10,000,000

-

-

7,000,000

Page 577: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

7,000,000

5,185,000,000

1,000,000,000

Page 578: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

150,000,000

Page 579: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

40,000,000

100,000,000

Page 580: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

70,000,000

3,000,000,000

Page 581: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

150,000,000

150,000,000

Page 582: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

200,000,000

Page 583: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

35,000,000

Page 584: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

150,000,000

125,000,000

15,000,000

5,597,000,000

Page 585: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

URUSAN : Pilihan PertanianSKPD : DINAS PERTANIAN

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.01.2.01.01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran 481,000,000

2.01.2.01.01.01.01 Dinas Pertanian 6,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.01.02 Dinas Pertanian 130,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.01.05 Dinas Pertanian 15,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.01.07 Dinas Pertanian 43,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.01.10 Dinas Pertanian 62,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.01.11 Dinas Pertanian 25,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.01.12 Dinas Pertanian 15,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.01.17 Dinas Pertanian 60,000,000 APBD KAB

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Lancarnya administrasi surat menyurat dan pengiriman nya di kantor Dinas selama 1 tahun

Terlaksananya pembuatan surat keluar dan masuk sebanyak 2500 surat baik dalam daerah maupun luar daerah

Terlaksananya pembuatan surat keluar dan masuk sebanyak 2500 surat baik dalam daerah maupun luar daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik

Terbayarnya jasa layanan telepon, air bersih dan listrik selama 1 tahun

Lancarnya komunikasi dan penerangan serta kebersihan kantor selama 12 bulan

Lancarnya komunikasi dan penerangan serta kebersihan kantor selama 12 bulan

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

Terbayarnya pajak bumi dan bangunan (PBB) gedung kantor selama 1 tahun

Selesainya pembayaran PBB Kantor Dinas Pertanian dan UPTD

Selesainya pembayaran PBB Kantor Dinas Pertanian dan UPTD

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya honorarium tenaga kontrak administrasi umum dan keuangan selama 1 tahun

Meningkatnya kinerja tenaga kontrak di Dinas Pertanian

Meningkatnya kinerja 6 tenaga kontrak di Dinas Pertanian

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional administrasi perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor selama 12 bulan

Terpenuhinya kebutuhan Alat tulis kantor selama 12 bulan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya formulir blangko laporan, fotocopy dan penggandaan dokumen

Tersedianya blangko-blangko laporan dan foto copy

Tersedianya blangko-blangko laporan dan foto copy

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Terlaksananya pengadaan alat listrik dan elektronik perkantoran

Tersedianya alat penerangan selama 12 bulan

Tersedianya alat penerangan selama 12 bulan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Terlaksananya pengadaan minuman, snack dan makanan sebagai penunjang kegiatan

Terlaksannya rapat-rapat dan koordinasi

Terlaksannya rapat-rapat dan koordinasi

Page 586: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana

2.01.2.01.01.01.18 Dinas Pertanian 100,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.01.19 Dinas Pertanian 25,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 994,500,000

2.01.2.01.01.02.10 Pengadaan mebeluer Dinas Pertanian 62,500,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.02.11 Pengadaan Komputer Dinas Pertanian 20,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.02.17 Pengadaan Alat Elektronik Dinas Pertanian 50,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.02.19 Dinas Pertanian 75,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.02.22 Dinas Pertanian 52,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.02.24 Dinas Pertanian 90,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.02.26 Dinas Pertanian 25,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.02.51 Dinas Pertanian 120,000,000 APBD KAB

Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah

Terselenggarakannya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas keluar daerah

Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

Terselenggarakannya rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah

Terlaksananya pengadaan mebeluer kantor

Tersedianya pengadaan mebeluer kantor yaitu meja rapat 15 buah dan kursi lipat 100 buah untuk Dinas dan 5 UPTD

Tersedianya pengadaan mebeluer kantor

Terlaksananya pengadaan Komputer dan perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan Komputer dan printer 1 unit, serta perlengkapannya 1 unit

Terlaksananya pengadaan Komputer dan perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan Alat elektronik

Terlaksananya pengadaan Alat elektronik berupa handycam 1 unit dan kamera 2 unit

Terlaksananya pengadaan Alat elektronik

Pengadaan Peralatan Kantor

Terlaksanya pengadaan peralatan kantor

Terlaksanya peralatan kantor dan alat-alat laboratorium

Terlaksanya peralatan kantor

Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya perawatan gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan

Terpeliharanya gedung kantor selama 12 bulan

Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas/ Operasional

Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan bermotor

Terawatnya kendaraan roda 4 sebanyak 8 unit dan roda 2

Terawatnya kendaraan roda 4 dan roda 2

Pemeliharaan Rutin/ berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Penataan Lingkungan Kantor

Terlaksananya penataan lingkungan kantor

Terlaksananya penataan lingkungan kantor

Terlaksananya penataan lingkungan kantor

Page 587: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana

2.01.2.01.01.02.52 500,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.06 65,000,000

2.01.2.01.01.06.05 Dinas Pertanian 65,000,000 APBD KAB

2.02.2.01.01.15 Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 400,000,000

2.02.2.01.01.15.02 200,000,000 APBD KAB

2.02.2.01.01.15.03 Dinas Pertanian 100,000,000 APBD KAB

Pembangunan Pusat Pelatihan Pertanian Terpadu

Tersedianya tempat pelatihan pertanian terpadu

BBT Humo Kab. Klaten

Tersedianya tempat pelatihan pertanian terpadu di kabupaten Klaten

Tersedianya tempat pelatihan pertanian terpadu di kabupaten Klaten

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPengembangan Perencanaan Teknis dan Pengendalian Kegiatan SKPD

- Terlaksananya penyusunan data -data dan informasi bidang pertanian

- Tersusunnya statistik pertanian dalam angka dan grafik 1 Dokumen- Tersusunnya Renja Dinas 1 Dokumen - Tersusunnya laporan akhir kegiatan 1 Dokumen

- Tersusunnya statistik pertanian dalam angka dan grafik 1 Dokumen- Tersusunnya Renja Dinas 1 Dokumen - Tersusunnya laporan akhir kegiatan 1 Dokumen

Pengembangan Hutan Desa

Berkembangnya hutan desa melalui penanaman tanaman kehutanan

18 Kecamatan (18 Desa) di Kab. Klaten

Terlaksananya pengembangan hutan desa, melalui penanaman tanaman kehutanan yaitu Jati 10.000 batang, sengon 10.000 btg, jabon 5.000 btg dan tanaman MPTS (Durian 1.000 btg, Matoa 1.000 btg, Rambutan 1.000 btg, Mangga 1.000 btg dan Alpokat 1.000 btg)

Terlaksananya pengembangan hutan desa, melalui penanaman tanaman kehutanan yaitu Jati 10.000 batang, sengon 10.000 btg, jabon 5.000 btg dan tanaman MPTS (Durian 1.000 btg, Matoa 1.000 btg, Rambutan 1.000 btg, Mangga 1.000 btg dan Alpokat 1.000 btg)

Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu

Terlaksananya penyediaan pakan untuk pemeliharaan rusa dan pembinaan terhadap kelompok penangkar burung

Tersedianya pakan untuk pemeliharaan 12 ekor rusa dan pembinaan kelompok penangkar brg berkicau

Tersedianya pakan untuk pemeliharaan 12 ekor rusa

Page 588: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana

2.02.2.01.01.15.xx 100,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.15 Peningkatan Kesejahteraan Petani 2,375,000,000

2.01.2.01.01.15.01 100,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.15.03 Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB

Pengembangan Hutan Rakyat Lestari

Terlaksananya pembinaan bagi kelompok hutan rakyat yang sudah bersertifikat dan sosialisasi sertifikasi hutan rakyat lestari

Kec. Bayat, Tulung, Karangnongko dan Jatinom

Terlaksananya pembinaan bagi kelompok hutan rakyat di Bayat, dan sosialisasi bagi kelompok HR di Kemalang, Tulung, Karangnongko dan Jatinom

Terlaksananya pembinaan bagi kelompok hutan rakyat

Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Meningkatnya pengetahuan, Wawasan dan ketrampilan pengurus kelompok tani dalam kegiatan Agribisnis.

Kab Klaten (Kec. Karanganom dan Klaten Selatan) Sragen, Magelang

- Pelatihan agribisnis (pelatihan tyto alba) sebanyak 3 x meliputi 120 pengurus kelompok tani di Kec. Karanganom - Meningkatkan pengetahuan, wawasan, ketrampilan pengurus kelompok tani dalam kegiatan Agribisnis.- Pelatihan budidaya jamur tiram utk 25 pemuda tani di Ds. Nglinggi.Kec.Klaten Selatan

- Pelatihan agribisnis (pelatihan tyto alba) sebanyak 3 x meliputi 120 pengurus kelompok tani di Kec. Karanganom - Meningkatkan pengetahuan, wawasan, ketrampilan pengurus kelompok tani dalam kegiatan Agribisnis.

Peningkatan kemampuan lembaga petani

- Terbentuknya kelembagaan yang tangguh- Tersalurnya bantuan modal penguatan kelompok tani

- Terlaksananya pelatihan lembaga petani sebanyak 3 x meliputi 120 lembaga petani- Terlaksananya temu karya 2x- Terlaksananya pembinaan dan monitoring lembaga petani (1.057 kelompok tani, 395 Gapoktan, HKTI dan KTNA)

- Terlaksananya pelatihan lembaga petani sebanyak 3 x meliputi 120 lembaga petani- Terlaksananya temu karya 2x- Terlaksananya pembinaan dan monitoring lembaga petani (1.057 kelompok

Page 589: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana

2.01.2.01.01.15.06 Kab. Klaten 500,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.15.08 50,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.15.11 25,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.15.15 Madura 300,000,000 DBHCHT

2.01.2.01.01.15.xx Pengadaan Alsintan Kab. Klaten 950,000,000 APBD KAB

Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)

- Meningkatnya pengetahuan petani dalam pengendalian hama secara terpadu- Meningkatnya pengetahuan petani dalam pembuatan Agens Hayati

- Terlaksananya pelatihan SLPHT - Terlaksananya pengadaan pestida dan handspraiyer sarana pengendalian hama dan penyakit tanaman

- Terlaksananya pelatihan SLPHT - Terlaksananya pengadaan pestida dan handspraiyer sarana pengendalian hama dan penyakit tanaman

Pengembangan dan pemberdayaan pertanian wilayah UPTD

Terlaksananya pembinaan & pemberdayaan usaha pertanian di 5 wil. UPTD

5 UPTD di Kab. Klaten - Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparat dan kelompok tani di 5 UPTD Pertanian- Berkembangnya kapasitas dan produktivitas pertanian di 5 UPTD Pertanian

- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparat dan kelompok tani di 5 UPTD Pertanian- Berkembangnya kapasitas dan produktivitas pertanian di 5 UPTD Pertanian

Fasilitasi Kelompok Tani Berbasis Gender

Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan P2MBG dengan baik dan lancar

Desa Soka Kecamatan Karangdowo

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani tentang budidaya pertanian dan tersedianya bibit Kelengkeng Okulasi untuk satu kelompok

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani tentang budidaya pertanian (th 2016 di Desa Logede Kec. Karangnongko)

Pelatihan Petani dan pelaku agribisnis tembakau (DBHCHT)

Terlaksanakannya studi banding bagi pelaku agribisnis tembakau dan stake holder terkait

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha agribisnis tembakau dan stake holder terkait

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan pelaku usaha agribisnis tembakau dan stake holder terkait

Terlaksananya pemberian bantuan alsintan (Power Threser 2 unit, alat tanam/Rice Transplanter 5 unit, Hand Tractor 5 unit, Pompa air 10 unit dan alat panen/harvester 3 unit)

Terpenuhinya alat mesin pertanian untuk Brigade olah tanah, tanam dan pasca panen di Kab. Klaten

Terpenuhinya alat mesin pertanian untuk olah tanah, pasca panen dan untuk penanggulangan kekeringan di Kab. Klaten

Page 590: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana

2.01.2.01.01.15.21 250,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.16 Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 10,642,306,000

2.01.2.01.01.16.08 Kab. Klaten 80,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.16.15 180,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.16.20 UPTD BBT 500,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.16.xx 60,000,000 APBD KAB

Pengembangan Agribisnis Bagi masyarakat Miskin

Meningkatnya kesejahteraan petani di daerah sekitar kawasan penghasil tembakau.

21 Kecamatan di Kab. Klaten

CPCL pelatihan dan verifikasi bagi 300 masyarakat miskin penerima bantuan di daerah penghasil tembakau di kawasan Industri tembakau

CPCL pelatihan dan verifikasi bagi 300 masyarakat miskin penerima bantuan di daerah penghasil tembakau di kawasan Industri tembakau

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

Terlaksanakannya pengawasan distribusi pupuk di Kab. Klaten

Terpantaunya peredaran pupuk bersubsidi di Kab. Klaten

Terpantaunya peredaran pupuk bersubsidi di Kabupaten Klaten

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

Tersedianya SDM Petani Padi, jagung dan kedelai

16 Desa di Kab. Klaten

- Terlaksananya demplot padi Rojolele, jagung dan kedelai di 16 Desa di Kab. Klaten - Berkembangnya padi Rojolele, jagung dan kedelai

Tercapainya pengembangan padi, jagung dan kedelai

Pengembangan perbenihan/ perbibitan

Terlaksananya penyediaan benih padi, palawija dan hortikultura bersertifikat

Meningkatnya produksi benih padi, Palawija, buah-buahan dan sayuran seluas 10 ha

Meningkatnya produksi benih padi

Penunjang Operasional WISMP Bidang Pertanian

Meningkatnya kemampuan kapasitas pengelolaan sumber daya air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian

Daerah irigasi kesepakatan WISMP Dinas Pertanian

- Terlaksananya dukungan pelaksanaan Program WISMP-2- Terlaksananya pembentukan Pokja penyuluhan

- Terlaksananya dukungan pelaksanaan Program WISMP-2- Terlaksananya pembentukan Pokja penyuluhan

Page 591: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana

2.01.2.01.01.16.48 WISMP Bidang Pertanian 250,000,000 LN

2.01.2.01.01.16.49 Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.16.56 Kab. Klaten 3,750,000,000 DAK

2.01.2.01.01.16.57 Kab. Klaten 433,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.16.58 Kab. Klaten 4,300,000,000 DAK

2.01.2.01.01.16.59 Kab. Klaten 497,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.16.60 Kab. Klaten 433,550,000 DAK

Meningkatnya kemampuan kapasitas pengelolaan sumber daya air dalam rangka meningkatkan produksi pertanian

Daerah irigasi kesepakatan WISMP Dinas Pertanian

- Terlaksananya legalitas GP3A (dana LN)- Terlaksananya fasilitasi restrukturisasi pembentukan/ revitalisasi GP3A- Terlaksananya pelatihan SL SRI

- Terlaksananya legalitas GP3A (dana LN)- Terlaksananya fasilitasi restrukturisasi pembentukan/ revitalisasi GP3A- Terlaksananya pelatihan SL SRI

Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian

Terlaksananya sosialisasi/fasilitasi bibit perkebunan kepada petani

Terlaksananya bantuan bibit lada 10.000 batang di 2 Kecamatan (Kemalang dan Tulung),tiap kec.2 desa.

Terlaksananya sosialisasi/fasilitasi bibit perkebunan kepada petani

Pengembangan Prasarana dan Sarana Air (DAK)

Terbangunnya sarana dan prasarana Infrastruktur Pertanian

- Terbangunnya Jaringan Irigasi Tanah Dangkal sebanyak 25 paket

- Terbangunnya Jaringan Irigasi Tanah Dangkal dan Embung

Pendampingan Pengembangan Prasarana dan Sarana Air

Terbangunnya sarana dan prasarana Infrastruktur Pertanian

- Terbangunnya Jaringan Irigasi Tanah Dangkal sebanyak 25 paket

- Terbangunnya Jaringan Irigasi Tanah Dangkal dan Embung

Prngembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (DAK)

Terbangunnya sarana dan prasarana Infrastruktur Pertanian

- Terbangunnya Jalan Usaha Tani 25 paket

- Terbangunnya Jalan Usaha Tani

Pendampingan DAK Pengembangan

Terbangunnya sarana dan prasarana Infrastruktur Pertanian

- Terbangunnya Jalan Usaha Tani 25 paket

- Terbangunnya Jalan Usaha Tani

Pembangunan/ Rahabilitasi/ Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan (DAK)

Terbangunnya sarana dan prasarana Infrastruktur Pertanian

Terlaksananya pembangunan/ Rahabilitasi/ Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Cawas bekas RPH dan Penyediaan Sarana Penyuluhan

Terlaksananya pembangunan/ Rahabilitasi/ Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan

Page 592: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana

2.01.2.01.01.16.61 Kab. Klaten 58,756,000 APBD KAB

2.02.2.01.01.16 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 992,000,000

2.02.2.01.01.16.06 Kabupaten Klaten 40,000,000 APBD KAB

2.02.2.01.01.16.16 850,000,000 DAK

Pendampingan DAK Pembangunan/ Rahabilitasi/ Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan

Terbangunnya sarana dan prasarana Infrastruktur Pertanian

Terlaksananya pembangunan/ Rahabilitasi/ Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan Cawas bekas RPH dan Penyediaan Sarana Penyuluhan

Terlaksananya pembangunan/ Rahabilitasi/ Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

- Terlaksananya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat sekitar hutan, kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Merapi, tentang pembibitan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman kehutanan- Terlaksananya bantuan obat-obatan untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman hutan

Terlaksananya pelatihan SKAU bagi kades/ perangkat desa 30 orang dan sosialisasi peraturan perundangan Kehutanan kepada masyarakat sekitar hutan, kawasan penyangga tanaman nasional Gunung Merapi sebanyak 150 orang

Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan, kawasan penyangga tanaman nasional Gunung Merapi

Penghijauan dan Pengkayaan Hutan Rakyat (DAK)

- Terlaksananya pembuatan hutan rakyat dan pengkayaan hutan rakyat- Terlaksananya penghijauan lingkungan- Terlaksananya pembangunan bangunan konservasi tanah dan air dam penahan (DPn)- Terlaksananya pembangunan bangunan konservasi tanah dan air sumur resapan (SRA)

8 Kecamatan di Kabupaten Klaten

- 8 Kecamatan yaitu = Wedi, Gantiwarno, Bayat, Jatinom, Tulung, Karangnongko, Kemalang dan Manisrenggo- Kab Klaten- 10 unit- 30 unit

Terlaksananya pembuatan Hutan Rakyat dan pengkayaan Hutan Rakyat

Page 593: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana

2.02.2.01.01.16.17 Kabupaten Klaten 102,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.17 75,000,000

2.01.2.01.01.17.07 Soropadan 75,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.19 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 1,650,000,000

2.01.2.01.01.19.01 150,000,000 DBHCHT

2.01.2.01.01.19.07 500,000,000 DBHCHT

Pendampingan DAK Penghijauan dan Pengkayaan Hutan Rakyat

- Terlaksananya pembuatan hutan rakyat dan pengkayaan hutan rakyat- Terlaksananya penghijauan lingkungan- Terlaksananya pembangunan bangunan konservasi tanah dan air dam penahan (DPn)- Terlaksananya pembangunan bangunan konservasi tanah dan air sumur resapan (SRA)

- 8 Kecamatan yaitu = Wedi, Gantiwarno, Bayat, Jatinom, Tulung, Karangnongko, Kemalang dan Manisrenggo- Kab Klaten- 10 unit- 30 unit

Terlaksananya pembuatan Hutan Rakyat dan pengkayaan Hutan Rakyat

Program Peningkatan Pemasaran hasil Produksi Pertanian/ perkebunan

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Daerah

Terlaksananya pameran produk pertanian unggulan Tahun 2014

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani/ pelaku usaha

Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani/ pelaku usaha

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/ perkebunan (DBHCHT)

Terlaksananya pembinaan petani tembakau

Kec. Kemalang, Karangnongko, Tulung dan Jatinom

Terlaksananya bantuan sarana produksi yaitu bibit cengkeh, pupuk dan pestisidsa di 4 Kecamatan

Terlaksananya pembinaan petani tembakau

Penyediaan sarana produksi perkebunan (DBHCHT)

Terlaksananya peningkatan produksi pangan/perkebunan

Kec Pedan, Trucuk, Kalikotes, Gantiwarno,Manisrenggo, Tulung dan Jogonalan

Terlaksananya bantuan alat mesin pertanian bagi kelompok tani (7 Kecamatan) berupa Handtraktor, Cultivator, Pompa air dan hansprayer bagi kelompok tani

Terlaksananya peningkatan produksi pangan

Page 594: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana

2.01.2.01.01.19.14 350,000,000 DBHCHT

2.01.2.01.01.19.17 Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.19.25 250,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.19.xx Demplot Padi Rojolele 300,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.19.xx Kec.Gantiwarno 160,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.20 300,000,000

Penanganan pasca panen tembakau (DBHCHT)

Terlaksananya peningkatan produksi pangan/perkebunan

Kecamatan Pedan, Trucuk, Kalikotes, Gantiwarno,Manisrenggo, Tulung dan Jogonalan

Terlaksananya sosialisasi/ fasilitasi pembangunan bantuan penanganan pasca panen tembakau berupa perajang tembakau, para-para, pres tembakau dan alat timbang di 7 Kecamatan.

Terlaksananya sosialisasi/ fasilitasi pembangunan bantuan penanganan pasca panen tembakau

Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura

- Terbentuknya kawasan agribisnis hortikultura

- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani Jeruk, kelengkeng dan durian sebanyak 4 kelompok- Terbentuknya sentra komoditas kelengkeng di Prambanan dan durian sebanyak 3 kelompok di 3 Kecamatan

- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani Jeruk, kelengkeng dan durian- Terbentuknya sentra komoditas kelengkeng dan durian

Pengembangan Pertanian Terpadu

Terlaksananya Demplot pertanian terpadu di 2 Lokasi

Desa kebon dalem lor, kec.prambanan, Ds.Towangsan kec.gantiwarno

Terlaksananya demplot pertanian terpadu

Terlaksananya demplot pertanian terpadu

Terlaksananya demplot padi Rojolele

Kab. Klaten di 5 kecamatan

Terlaksananya demplot padi rojolele di 5 Kecamatan seluas 10 ha

Terlaksananya demplot padi rojolele

Pengembangan Agrobisnis Tanaman Perkebunan

Berkembangnya Agrobisnis tanaman Kelapa

Terlaksananya pengadaan dan penanaman 16 ribu bibit kelapa

Terlaksananya pengadaan dan penanaman 20 ribu bibit kelapa

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Page 595: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana

2.01.2.01.01.20.04 Kab. Klaten 300,000,000 APBD KAB

2.05.2.01.01.20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan 3,580,000,000

2.05.2.01.01.20.07 Kab. Klaten 100,000,000 APBD KAB

2.05.2.01.01.20.09 Pengadaan pakan ikan 45,000,000 APBD KAB

2.05.2.01.01.20.10 3,000,000,000 DAK

2.05.2.01.01.20.11 Kab. Klaten 360,000,000 APBD KAB

Pembinaan dan Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian

Meningkatnya kualitas dan kompetensi SDM aparatur pertanian

- Terlaksananya honor THL-TBPP 139 orang- Terlaksananya pelatihan penyuluh sebanyak 12 x- Terlaksananya temu teknis penyuluh se kabupaten 2 x- Penyusunan programa penyuluhan kecamatan dan kabupaten- Terlaksananya monev penyuluh -Terlaksananya seminar/lokakarya 3 x

- Terlaksananya honor THL-TBPP 139 orang- Terlaksananya pelatihan penyuluh sebanyak 12 x- Terlaksananya temu teknis penyuluh se kabupaten 2 x- Penyusunan programa penyuluhan kecamatan dan kabupaten- Terlaksananya monev penyuluh

Pengembangan agribisnis perikanan

- Pendataan pelaku usaha perikanan/ klp usaha perikanan- Berkembangnya Agribisnis Perikanan

- Tersusunnya data statistik perikanan berupa 4 laporan triwulanan dan 12 paket data bulanan - meningkatkan wawasan dan pengetahuan pembudidaya dan pelaku usaha perikanan 20 orang/pokdakan

- Tersusunnya data statistik perikanan berupa 4 laporan triwulanan dan 12 paket data bulanan - meningkatkan wawasan dan pengetahuan pembudidaya dan pelaku usaha perikanan 20 orang/pokdakan

Peningkatan produksi dan usaha perbenihan BBI

BBI Ngrundul dan BBI Somokaton

Tersedianya benih ikan yang berkualitas

Tersedianya benih ikan yang berkualitas

Pengembangan kawasan budidaya perikanan (DAK)

Terbentuknya kawasan budidaya ikan di Kab. Klaten

Kec. Ngawen dan Prambanan

Peningkatan produksi hasil perikanan

Peningkatan produksi hasil perikanan

Pendampingan DAK Pengembangan kawasan budidaya perikanan

Terbentuknya kawasan budidaya ikan di Kab. Klaten

Peningkatan produksi hasil perikanan

Peningkatan produksi hasil perikanan

Page 596: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana

2.05.2.01.01.20.12 75,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.21 275,000,000

2.01.2.01.01.21.02 125,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.21.06 Kab. Klaten 150,000,000 APBD KAB Terkendalinya wabah AI

2.01.2.01.01.22 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 825,000,000

2.01.2.01.01.22.02 100,000,000 APBD KAB

Stocking dan Restocking perairan umum di 5 Wilayah UPTD

Penebaran benih ikan di perairan umum

5 wilayah UPTD Dinas Pertanian

- melestarikan sumberdaya air / ikan dan meningkatkan hasil tangkapan di 5 wilayah UPTD- Penebaran benih ikan 200.000 ekor di perairan umum

- melestarikan sumberdaya air / ikan dan meningkatkan hasil tangkapan di 5 wilayah UPTD- Penebaran benih ikan 230.000 ekor di perairan umum

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Terwujudnya pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan hewan 6.000 ekor -pemantauan hewan qurban di 26 kecamatan

-UPTD IV dan V -26 Kecamatan

- Terwujudnya vaksinasi Antrak dan pengobatan 6.000 ekor- Terlaksananya pengawasan hewan qurban di 26 Kecamatan

- Terwujudnya vaksinasi Antrak dan pengobatan 6.000 ekor- Terlaksananya pengawasan hewan qurban di 26 Kecamatan

Penanggulangan wabah Penyakit AI

Terwujudnya pengendalian terhadap wabah AI

Terlaksananya pengendalian wabah AI di 26 Kecamatan

Pembibitan dan perawatan ternak

- Terbinanya petugas puskeswan dan petugas IB sebanyak 55 orang- Terlaksanakannya pengadaan obat-obatan hewan dan Nitrogen cair 1 paket- Terpantaunya kesehatan hewan dan reproduksi (Sterilisasi kontrol) di 6 Wilayah pelayanan Puskeswan

-Pasar hewan Prambanan, Jatinom, Pedan dan Wedi-Puskeswan Karangnongko, Trucuk, Jatinom, Jogonalan, Kota dan Delanggu- Kab Klaten(6 wilayah pelayanan Puskeswan)

- Terpantaunya kesehatan hewan di 4 pasar- Terselenggaranya pelayanan kesehatan hewan di 6 puskeswan- Terselenggaranya pelayanan kesehatan reproduksi di 15 Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB)

- Terpantaunya kesehatan hewan di 4 pasar- Terselenggaranya pelayanan kesehatan hewan di 6 puskeswan- Terselenggaranya pelayanan kesehatan reproduksi di 15 Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB)

Page 597: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana

2.01.2.01.01.22.09 Kab. Klaten 50,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.22.15 675,000,000 APBD KAB

2.05.2.01.01.23 300,000,000

2.05.2.01.01.23.03 Kab. Klaten 300,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.23 400,000,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring dan pembinaan pelaku usaha sektor peternakan sebanyak 85 sektor monitoring distribusi ternak

Terwujudnya kelompok yang mandiri dan tertib administrasi sebanyak 40 kelompok

Terwujudnya kelompok yang mandiri dan tertib administrasi sebanyak 60 kelompok

Pengembangan Agribisnis Aneka Ternak

- Terlaksananya bantuan Kambing 10 kelompok- Terlaksananya bantuan itik 10 kelompok dan ayam 10 kelompok.serta 5 kelompok ternak sapi.

Kambing (kemalang,bayat,gantiwarno,cws,manisrenggo,kr.nongko). Ayam dan itik (prambanan,gantiwarno,byt,jogonalan,tulung,kr.anom.tlg,wnsri,pdn,jtnm) serta sapi (Kec.Kemalang, Karangnongko,Bayat,Cawas,Gantiwarno)

- Terlaksananya bantuan bibit kambing/domba untuk 10 kelompok di Kecamatan Kemalang, Bayat, Gantiwarno, Cawas, Manisrenggo, Karangnongko- Terlaksananya bantuan bibit itik untuk 10 kelompok dan ayam 10 kelompok di Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Bayat, Jogonalan, Tulung, Karanganom, Wonosari, Pedan dan Jatinom serta terlaksananya bantuan ternak sapi untuk 5 kelompok ( @5 ekor)

- Terlaksananya bantuan bibit kambing/domba untuk 10 kelompok- Terlaksananya bantuan bibit itik dan ayam untuk 10 kelompok serta terlaksananya bantuan ternak sapi untuk 5 kelompok ( @5 ekor)

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi PerikananPembinaan pada Pengelolaan dan Pemasaran

- terwujudnya pelatihan bagi kelompok pengolah dan pemasaran perikanan.

- meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan (kelompok pengolah dan pemasaran perikanan)- terlaksananya lomba masak ikan tingkat provinsi- forum meningkatkan konsumsi ikan dan gemar ikan

- meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan (kelompok pengolah dan pemasaran perikanan)- meningkatkan lomba masak ikan tingkat provinsi- forum meningkatkan konsumsi ikan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Page 598: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana

2.01.2.01.01.23.09 RPH 100,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.23.17 Kab. Klaten 200,000,000 APBD KAB 10 kelompok

2.01.2.01.01.23.xx 100,000,000 APBD KAB

2.01.2.01.01.xx Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 75,000,000

2.01.2.01.01.xx.xx Kab. Klaten 75,000,000 APBD KAB

2.05.2.01.01.24 450,000,000

Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat

- tersedianya meja daging untuk memperoleh kualitas daging ASUH- terwujudnya daging ASUH di pasar tradisional- Pengetahuan penyembelihan hewan Qurban dari aspek kesrawan dan syariat Islam diperoleh oleh Takmir Masjid

- Terlaksananya sarana dan prasarana dikalangan penjagal RPH Pedan- Terlaksananya penjaminan produk asal hewan yang asuh di pasar-pasar tradisional- Terlaksananya sosialisasi 401 orang Takmir Masjid dalam rangka penyembelihan hewan qurban- Pengetahuan teknis kesehatan daging dan peningkatan pencapaian target PAD / retribusi

- Terlaksananya sarana dan prasarana dikalangan penjagal RPH Pedan- Terlaksananya penjaminan produk asal hewan yang asuh di pasar-pasar tradisional- Terlaksananya sosialisasi 401 orang Takmir Masjid dalam rangka penyembelihan hewan qurban- Pengetahuan teknis kesehatan daging dan peningkatan pencapaian target PAD / retribusi

Pengembangan Agribisnis Peternakan

Meningkatnya aktifitas usaha peternakan sebanyak 50 pelaku usaha

- Terlaksananya pengadaan alat pengolahan susu untuk 3 kelompok di Kecamatan Jatinom- Terlaksananya pengadaan pengolahan hasil ternak untuk 5 kelompok

Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak

Terbinanya kelompok usaha peternakan

26 Kecamatan di Kab. Klaten

pelatiahan produk makanan olahan berbasis peternakan kepada 5 kelompok dan produk olahan

7 kelompok dan produk olahan

Pengembangan teknologi peternakan tepat guna

Tersedianya peralatan pengolahan pada 15 kelompok

Terlaksananya pelatihan pembuatan pakan ternak,pupuk organik dan biogas.sebanyak 15 kelompok

Terwujudnya peralatan pengolahan sebanyak 15 kelompok

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Page 599: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Kode

Rencana Tahun 2015 Rencana Tahun 2016

Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/

KegiatanCatatan Penting Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif Sumber

Dana

2.05.2.01.01.24.03 220,000,000 APBD KAB

2.05.2.01.01.24.04 200,000,000 APBD KAB

2.05.2.01.01.24.05 30,000,000 APBD KAB

JUMLAH 23,959,806,000

BUPATI KLATEN,

S U N A R N A

Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar

- Pengembangan usaha berwawasan agrobisnis, agroindustri, agrokoperasi, agroforestry dan lingkungan- Pengembangan kawasan budidaya perikanan (kawasan rowo Jombor dan Desa Kebonarum)

- Kawasan Minapolitan & Hinterland - Kawasan Rw Jombor & Desa Kebonarum

- Berkembangnya kawasan Minapolitan, Rowo Jombor dan Desa KebonarumKab. Klaten

- Berkembangnya kawasan Minapolitan, Rowo Jombor dan Desa KebonarumKab. Klaten

Pengembangan Kawasan Minapolitan

- Peningkatan SDM, peningkatan kualitas dan kuantitas produk, terwujudnya CPIB dan CBIB - Terlaksananya konsultan dan kunjungan ke dalam dan luar daerah

Kawasan Minapolitan dan Hinterland

Berkembangnya kawasan Minapolitan Kab. Klaten

Berkembangnya kawasan Minapolitan Kab. Klaten

Penunjang Kawasan Minapolitan

- Peningkatan SDM, peningkatan kualitas dan kuantitas produk, terwujudnya CPIB dan CBIB - Terlaksananya konsultan dan kunjungan ke dalam dan luar daerah

Kawasan Minapolitan dan Hinterland

Berkembangnya kawasan Minapolitan Kab. Klaten

Berkembangnya kawasan Minapolitan Kab. Klaten

Page 600: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

KABUPATEN KLATEN

Rencana Tahun 2016

10

497,500,000

6,500,000

135,000,000

15,000,000

46,000,000

65,000,000

25,000,000

15,000,000

60,000,000

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Page 601: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

100,000,000

30,000,000

957,500,000

65,000,000

22,500,000

50,000,000

30,000,000

55,000,000

90,000,000

25,000,000

120,000,000

Page 602: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

500,000,000

70,000,000

70,000,000

225,000,000

200,000,000

25,000,000

Page 603: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

25,000,000

2,365,000,000

110,000,000

220,000,000

Page 604: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

390,000,000

65,000,000

30,000,000

300,000,000

1,000,000,000

Page 605: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

250,000,000

11,189,258,000

90,000,000

200,000,000

250,000,000

70,000,000

Page 606: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

410,000,000

100,000,000

4,000,000,000

450,000,000

4,500,000,000

500,000,000

550,000,000

Page 607: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

69,258,000

1,020,000,000

40,000,000

850,000,000

Page 608: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

130,000,000

300,000,000

300,000,000

1,550,000,000

150,000,000

450,000,000

Page 609: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

300,000,000

100,000,000

250,000,000

300,000,000

200,000,000

330,000,000

Page 610: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

330,000,000

4,210,000,000

150,000,000

55,000,000

3,500,000,000

420,000,000

Page 611: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

85,000,000

275,000,000

150,000,000

200,000,000

1,005,000,000

175,000,000

Page 612: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

80,000,000

750,000,000

170,000,000

170,000,000

440,000,000

Page 613: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

100,000,000

300,000,000

40,000,000

250,000,000

250,000,000

480,000,000

Page 614: [XLS]ppid.klatenkab.go.idppid.klatenkab.go.id/web/wp-content/uploads/2018/03/... · Web viewPenyusunan Laporan Informasi Kependudukan terwujudnya laporan informasi kependudukan setiap

RKPD KAB. KLATEN TAHUN 2015

Rencana Tahun 2016

10

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

250,000,000

200,000,000

30,000,000

25,484,258,000

BUPATI KLATEN,

S U N A R N A