USULAN PROGRA M & KEGIATAN MELALUI APBD...
Transcript of USULAN PROGRA M & KEGIATAN MELALUI APBD...
USULAN PROGRAM & KEGIATAN
MELALUI APBD PROV. DAN APBN
TAHUN 2015
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PADANG
TAHUN 2014
Padang, 11 Maret 2014NomorLampiranPerihal
:::
Sekr./ BPMPKB / III-20141 (satu) berkasRenja 2015
Kepada Yth :
Kepala Bappeda Kota Padang
di
P a d a n g
Dengan hormat,
Memenuhi maksud surat Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor.
050.64/Sekre-Bappeda/III/2014. Tanggal 4 Maret 2014 perihal
sebagaimana tertera pada pokok surat di atas, dengan ini kami
kirimkan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Keluarga Berencana tahun 2015
Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima
kasih.
Kepala
Dr. Ir. Eyviet Nazmar, MSPembina Utama Muda
NIP. 19590408 198703 1 003
PEMERINTAH KOTA PADANGBADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DANKELUARGA BERENCANA
j
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANJln. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. ( 0751 ) 7055317 Padang
Jln. Prof. H. M. Yamin, SH No.70 Padang, Telp. (0751) 32378
RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DANKELUARGA BERENCANA KOTA PADANG TAHUN 2015
BAB IPENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang
dibentuk berdasarkan Perda No. 15 tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Padang.
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang
merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
1.2. Landasan Hukum
Dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan
dan Keluarga Berencana yang menjadi landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang N0. 12 Tahun2008
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peratuaran Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalaian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23Tahun2013 tentang Pedoman Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun 2014
9. Peraturan daerah No. 18 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang
Daerah ( RPJPD ) Kota Padang Tahun 2004-2020
10.Peraturan daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Revisi Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Padang Tahun 2009 - 2014
1.3. Maksud dan TujuanMaksud dan Tujuan Penyusunan Renja ini adalah :
1. Memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mencapai visi dan
misi BPMPKB Kota Padang untuk Tahun 2015.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BPMPKB Kota Padang dalam mencapai
arah dan tujuan pelaklsanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Keluarga Berencana 2015.
3. Sebagai pedoman dan acuan bagi masing-masing pelaksana dalam melakukan
operasional kegiatan selama tahun 2015
.
1.4. Sistematika PenyusunanRencana kerja disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika Penulisan
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu
dan capaian Renstra SKPD1.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD1.4. Review Terhadap Rancanagan Awal RKPD1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III : TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional1.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD1.3. Program dan Kegiatan
BAB IV : PENUTUP
BAB II.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KERJA TAHUN 2014
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2014 dan Capaian Renstra BPMP KB
Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan Keluarga Berencana sampai dengan bulan Maret 2014 yang telah
dilaksakan merupakan kegiatan lanjutan dan pendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi
BPMP KB kota Padang adalah : “ Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Menuju Keluarga
Sejahtera dan Berkualitas, Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Perlindungan Anak di Kota
Padang “ dengan Misi Sebagai berikut :
1. Pemantapan Kelembagaan Serta Pengembangan Partisipasi Dan Keswadayaan Masyarakat
2. Penanggulangan Kemiskinan
3. Pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat
4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan
5. Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Sesuai Kebutuhan Masyarakat
6. Menggerakkan Masyarakat Untuk Membangun Keluarga Yang Sejahtera Dan Berkualitas
7. Meningkatkan Ketahanan Keluarga Serta Meningkatkan Kualitaspelayanan Keluarga
Berencana Dan Kesehatan Reproduksi.
8. Menyiapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Potensi Sejak Pembuahan Dalam
Kandungan Sampai Usia Lanjut.
9. Menyediakan Data Dan Informasi Berskala Mikro Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Program Keluarga Berencana Nasional Dan Pengarusutamaan Gende
10. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Dan
Keadilan Gender Melalui Program Keluarga Berencana. Meningkatkan Pertisipasi
Masyarakat.
Dalam usaha memujudkan Visi dan Misi tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan dan Keluarga Berencana meyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan
meningkatkan kesejahteraan .
Realisasi dari penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan sampai keadaan bulan Februari
2014 secara umum baru dapat diselesaikan persiapan administrasi dengan persentase pencapai
6,18 %.
Pencapaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
Tahun 2014 sebagai berikut :
Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi
I. Peningkatan
Kewaspadaan dan
Partispasi
masyarakat
1. Terciptanya peningkatan
pendapatan dan
75 K
2. Terciptanya peningkatan
motivasi, potensi anak,
pendapatan masyarakat
sekitar dan partisi pasi
masyarakat terhadap
kesehatan anak serta
berkurangnya anak yang
putus sekolah (DO)
13 SD/MIN
3. -Terciptanya peningkatan
partisipasi masyarakat
terhadap gizi dan
kesehatan ibu dan anak
-Terpenuhinya tumbuh
kembang anak sejak dalam
kandungan dan
meningkatkan status gizi
maupun derajat kesehatan
ibu dan anak
862 Posyandu
4. Terciptanya pembangunan
yang partisipatif serta
terwujudnya masyarakat
yang memiliki rasa
tanggungjawab
104 kelurahan
II. Peningkatan
Kehidupan Sosial
Budaya Masyarakat
1. Terciptanya pembangunn
yang partisipatif, berperannya
lembaga kemasyarakatan
sesuai dengan tupoksinya
33 RW
2. Terciptanya data dinding
monografi yang akurat
13 kelurahan
3. Terciptanya pembangunan
yang partisipatif, berperannya
lembaga kemasyarakatan
sesuai dengan tupoksinya
104 kelurahan
4. Terciptanya data profil yang
akurat
71 kelurahan
III. Penanggulangan
Kemiskinan dalam
1. Terlaksananya kegiatan
penunjang PNPM Mandiri
104 kelurahan
Peningkatan Usaha
Ekonomi
Masyarakat
Perkotaan Kota Padang
2. Terlaksananya kegiatan
penunjang kegiatan
penanggulangan kemiskinan
melalui penataan lingkungan
pemukiman berbasis
komunitas
4 Kecamatan,5 Kelurahan
3. Meningkatnya ekonomi
masyarakat kurang mampu
dan meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
104 kelurahan
4. Terciptanya perilaku positif
bagi keluarga miskin
6 Kelompok
IV. Peningkatan
Pemanfaatan
Teknologi Tepat
Guna dalam
Peningkatan
Sumber Daya
1. Terciptanya alat TTG yang
mudah dimanfaatkan
masyarakat
1 kali
V. Meningkatkan
kualitas SDM
perempuan
1. Meningkatnya wawasan
perempuan di bidang Iptek
50 orang
2. Meningkatnya SDM
perempuan dalam rangka
mewujudkan kualitas
perempuan
50 orang
3. Bertambahnya wawasan
remaja tentang reproduksi
remaja
50 orang
4. Terpenuhinya kebutuhan
peningkatan kualitas hidup
dan perlindungan perempuan
125 orang
5. Bertambahnya wawasan
kebangsaan pada perempuan
Kota Padang
50 orang
VI. Melaksanakan
Perlindungan
Terhadap Hak
Anak
1. Meningkatnya kepercayaan
diri, pengembangan bakat
dan kemandirian anak
berkebutuhan khusus
48 orang
2. Terpenuhinya kebutuhan
kesejahteraan dan
perlindungan anak di Kota
Padang
4 Kecamatan
3. Terpenuhinya kebutuhan
kesejahteraan dan perlindung
an perempuan dan anak di
Kota Padang terhadap
perempuan dan anak
100%
4. Terpenuhinya kebutuhan
kesejahteraan dan
perlindung an lansia di Kota
Padang
5. Tersosialisasinya PERDA
Perlindungan Anak
80 orang
VII. Terdapatnya
Penanganan
KDRT dan
Pemberantasan
Tidak Pidana
Perdagangan
Orang (Traficking)
VIII. Melaksanakan
Pengaturan
Kelahiran
1. Terwujudnya keinginan
masyarakat menjadi peserta
KB
202 orang
2. Terwujudnya pelayanan KB
yang berkualitas
3.200 pesertaKB baru
3. Terwujudnya pelayanan
terhadap masyarakat/PUS
yang belum terjangkau
pelayanan KB rutin
3.800 pesertaKB baru
4. Terwujudnya pelayanan KB
yang baik
11.605peserta KBbaru
IX. Meningkatkan
Ketahanan &
Kesejahteraan
Keluarga
1. Bertambahnya wawasan,
pengetahuan kader
kelompok UPPKS,
meningkatnya ekonomi
keluarga serta peningkatan
hasil produksi kelompok
UPPKS
11 Kecamatan
2. Bertambahnya wawasan, 11 Kecamatan
pengetahuan, keterampilan
serta meningkatnya
ekonomi anggota kelompok
UPPKS
3. Terwujudnya produktifitas
ekonomi perempuan
kelompok binaan P2WKSS
80 orang
4. Terwujudnya pembinaan
kelompok BKB dan BKL
40 orang
X. Melaksanakan
Pendataan
Keluarga
1. Terhimpunnya data
perencanaan KB dan data
keluarga Pra Sejahtera dan
KS I sebagai bahan untuk
dianalisis dan dilaporkan
setiap bulannya ke BKkbN
Pusat
11 Kecamatan
2. Terlaksananya pembuatan
umpan balik, entry data dan
analisa pencapaian
program setiap bulannya
3. Mengevaluasi keadaan
peserta KB aktif &
mengetahui pencapaian
akseptor baru setiap
bulannya sebagai bahan
pembuatan rencana kerja
berikutnya
4. Didapatnya data KB yang
dinamis
187.000 KK
5. Tersedianya data keluarga
yang akurat tentang
keluarga Pra Sejahtera dan
KS I untuk mendapat
pelayanan gratis
6. Sebagai bahan penyusunan
program KB/KR dan KS/PK
setiap tahun yang berbasis
kepada semua lapisan
masyarakat yang
dilaksanakan secara
Nasional
Dari Total Dana Belanja Langsung Tahun 2014 sebesar Rp. 15.873.196.555,55 sampai bulan
Februari baru dananya terrealisasi sebesar Rp. 238.456.485,- ( 3,53 % ), sedangkan secara fisik
baru dapat terealisasi sebanyak 6.18 % , dengan rincian sebagai berikut :
NO PROGRAM ANGGARAN REALISASIREALISASI
KEUANGAN FISIK
1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan Jasa
Kominikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Penyediaan Barang dan
Cetakan dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
Penyediaan Makanan
dan Minuman
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Penyediaan Peralatan
Kebersihan
939.438.000.-
1.874.000,-
120.360.000,-
28.500.000,-
82.874.000,-
43.686.000,-
23.215.000
157.500.000,-
21.900.000,-
53.629.000,-
338.400.000,-
12.500.000,-
147.126.579.-
-
16.530.535
-
12.663.000,-
8.608.750,-
-
41.600.000,-
-
1.225.000,-
7.751.200,-
-
9,41
-
13,73
-
15,28
19,71
-
26,41
-
2,28
2,29
-
15,43
-
16,93
-
18,08
32,50
-
0,51
15,71
18,82
29,58
38,75
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
55.000.000 - - 21,43
2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas Operasional
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat Listrik,
Air dan Telepon
Pembangunan Kantor
Penyuluh Keluarga
Berencana Kecamatan
(DAK)
1.508.865.855,55
209.000.000,-
111.560.800,-
898.576.000,-
45.000.000,-
49.640.000,-
195.089.055,55
141.110.000.-
-
-
121.110.000,-
-
20.000.000,-
-
9,35
-
-
13,48
-
40,29
-
8,85
-
-
17,67
20,00
-
15,45
3 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Kelengkapannnya
52.000.000.-
52.000.000,-
-
-
-
-
-
-
4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Penilaian Angka Kredit
Petugas KB Fungsional
Bimbingan Tekhnis
Pembuatan Laporan
bagi PPKBD dan Sub
PPKBD
71.000.000.-
40.000.000,-
31.000.000,-
5.628.000.-
5.628.000,-
-
7,93
14,07
-
4,00
8,00
-
5 Program peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Laporan
3.340.000.-
10.000.000,-
-
3.340.000,-
33,40
33,40
55,00
55,00
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
6 Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
Penunjang PNPM
Mandiri Perkotaan Kota
Padang
Peningkatan Ekonomi
Masyarakat Melalui
Pembenahan Sanitasi di
Lingkungan Masyarakat
Pembinaan
Kelembagaan
Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga
724.000.000,-
400.000.000,-
24.000.000,-
300.000.000,-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.09
9,92
12,67
7,67
7 Program Pengembangan
Lembaga Ekonomi Pedesaan
Sosialisasi TTG dan
Gelar/Pameran TTG Tk
Nasional
Pendamping Sarjana
Pemberdayaan
Masyarakat Nagari
(SPMN) Kelurahan
Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat Melalui
Peningkatan & Evaluasi
Kegiatan
Penunjang Penumbuh
Lembaga Keuangan
Mikro KJKS BMT
Kelurahan
513.270.000
100.000.000,-
159.240.000,-
41.280.000,-
212.750.000,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,85
2,22
16,00
8,46
4,70
8 Program Peningkatan
Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Koordinasi antar Instansi
& Lembaga
Kemasyarakatan dalam
Meningkatkan
2.289.772.000,-
66.000.000,-
-
-
-
-
4,35
-
Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat Melalui
Ketahanan Fisik Anak
Sekolah
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat Melalui
Pokjanal
Penunjang Bulan Bhakti
Gotong Royong
Pembinaan
Kelembagaan
Masyarakat Se Kota
Padang
Peningkatan
Perberdayaan
Masyarakat Melalui
Kader-Kader PAUD
Terintegrasi
Penunjang Kegiatan
Penanggulangan
Kemiskinan melalui
Penataan Lingkungan
Pemukiman Berbasis
Komunitas (PLPBK)
Unit Pengaduan
Masyarakat Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat Program
Penanggulangan
Kemiskinan
Penunjang Kegiatan
Penanggulangan
Kemiskinan Melalui
Program
Penanggulangan Resiko
Bencana Berbasis
Komunitas(PRPBK)
648.692.000,-
685.080.000,-
200.000.000,-
200.000.000,-
140.000.000,-
150.000.000,-
100.000.000,-
100.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23,52
0,21
1,19
4,76
-
7,23
1,75
0,48
9 Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
Peningkatan Kapasitas
Aparatur Kelurahan
Melalui Lomba
Kelurahan
Bimbingan Teknis Profil
Kelurahan
Penunjang
Kelembagaan RT/RW
Pembuatan Data Dinding
Monografi Kelurahan
6.452.893.500,-
161.600.000,-
291.869.500,-
5.966.424.000,-
33.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,19
4,71
-
0,05
-
10 Program Perencaan
Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana
Kerja Strategis (Renstra)
50.000.000,-
50.000.000,-
-
-
-
-
-
-
11 Program Kapasitas Kebijakan
Peningkatan Kualitas
Perempuan dan Anak
Prespektif Data Berbasis
Gender dan
Perlindungan Anak
19.371.000,-
19.371.000,-
-
-
-
-
-
-
12 Program Peningkatan kualitas
Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Peningkatan Kapasitas
Organisasi Wanita
Pembinaan KRR Melalui
PKBI
Revitalisasi Pelaksanaan
Gerakan Sayang Ibu
(GSI)
Pembinaan Penilaian
Lomba-Lomba
Peringsatan Hari Kartini
2014
Pembinaan dan
Pelatihan bagi
Perempuan di Bidang
Politik
243.247.500,-
27.980.000,-
12.882.000,-
50.000.000,-
132.285.500,-
20.000.000,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 Program Peningkatan
Kesejahteraan dan
Perlindungan Perempuan dan
Anak
Pembinaan,Pelatihan
dan Penialain Olympiade
Sains Bagi Anak-Anak
Berkebutuhan Khusus
Pengembangan Kota
Layak Anak (KLA) di
Kota Padang
Pelatihan Peningkatan
Produktifitas Ekonomi
Keluarga Binaan
P2WKSS
Sosialisasi P2TP2A dan
penanganan kasus
kekerasan terhadap
perempuan dan anak
Pembinaan Lansia
Mandiri dalam Rangka
Peringatan Hari Lansia
Seminar Perempuan
dalam Rangka
Peningkatan Kualitas
Hidup
Peningkatan Kapasitas
Forum Anak
514.847.750,-
75.000.000,-
202.736.000,-
64.370.000,-
50.000.000,-
40.706.250,-
38.285.500,-
43.750.000,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 Program Keluarga Berencana
Pelayanan KIE
Pelayanan KB Bagi
Keluarga Prasejahtera
dan KS I
Pengadaan Alat
Kontrasepsi Susuk
KB/Implant Obat Side
Efek
Peringatan Harganas
2014
Pengadaan Alat
Kedokteran (DAK)
1.562.332.200,-
136.859.000,-
49.989.700,-
48.868.500,-
89.100.000,-
1.237.515.000,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15 Program Pelayanan Kontrasepsi
Pelayanan KB Kes
Bhakti IBI 2014
Pelayanan KB Kes PKK
2014
Pelayanan KB Melalui
KB TNI Manunggal 2014
132.452.250,-
21.357.000,-
53.243.500,-
57.851.750,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
16 Program Pembinaan Peran
serta Masyarakat Dalam
Pelayanan KB/KR yang mandiri
Pemberdayaan Institusi
Masyarakat Perkotaan
(PPKBD dan Sub
PPKBD)
Jambore Terpadu Kader
IMP
Pemberdayaan
kelompok UPPKS
Pelatihan Peningkatan
Produktifitas Ekonomi
Anggota Kelompok
UPPKS
475.518.050,-
321.600.000,-
31.723.500,-
58.505.000,-
63.689.550,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,53
18,13
-
-
-
17 Program Penyiapan Tenaga
pendamping Kelompok Bina
Keluarga
Revitalisasi BKB
Terintegrasi dengan
Posyandu dan PAUD
91.428.450,-
91.428.450,-
-
-
-
-
-
-
18 Program Data dan Informasi
Siduga,Pengumpulan
Data serta Penyusunan
dan perencanaan
Pendataan Keluarga
Tahun 2014
222.760.000,-
33.815.000,-
188.945.000,-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah 15.873.196.555,55 238.456.485,- 3,53 6,18
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Padang. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan
Keluarga Berencana Kota Padang mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Penyusunan dan
pelaksanaan Kebijakan Daerahdi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ), Badan
pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya.
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana terdiri dari :
a. Kepala Badanb. Sekretariat, terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Kepegawaian
c. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :
1. Sub Bidang Pengumpulan dan pengolahan Data
2. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
d. Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :
1. Subbidang pemberdayaan ekonomi masyarakat
2. Subbidang peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat
guna
e. Bidang Bidang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :
1. Subbidang perencanaan dan analisa program
2. Subbidang koordinasi dan pengembangan jaringan penanggulangan
kemiskinan
f. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Adat Dan Sosial BudayaMasyarakat terdiri dari :
1. Subbidang pengembangan kelembagaan partisipasi masyarakat
2. Subbidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial
budaya masyarakat.
g. Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak terdiri dari :1. Subbidang pemberdayaan organisasi dan peran aktif perempuan
2. Subbidang advokasi, fasilitasi, perlindungan perempuan dan anak
h. Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera terdiri dari :1. Subbidang pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
2. Subbidang penguatan keluarga kecil berkualitas
i. Kelompok Jabatan Fungsional, seperti : kelompok jabatan fungsional
penyuluh KB
j. Unit Pelaksanaan Teknis
1. Kepala UPT, Eselon IV/ a
2. Kasubag tat usaha, Eselon IV/b
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rncangan Awal RKPD
2.5. Penalahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB IIITUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPDTujuan dari pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya komunikasi yang baik sesama lembaga, instansi dan masyarakat
2. Tersedianya kendaraan dinas yang taat aturan
3. Terciptanya kantor yang representatif untuk melaksanakan tupoksi
4. Terpasangnya instalasi listrik dan air
5. Terciptanya pembangunan yang partisipasitif, berperannya lembaga kemasyarakatan
6. Terciptanya peningkatan pendapat dan kesejahteraan keluarga
7. Terwujudnya pengelolaan BP-SPAMs yang mandiri
8. Tersedianya alat TTG yang bermanfaat bagi masyarakat
9. Terwujudnya Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Kelurahan (SPMN) yang
mandiri
10.Terwujudnya Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM- SP) yang mandiri
dan UEM-SP Unggulan Kota Padang
11.Terciptanya peningkatan motivasi, potensi anak, pendapatan masyarakat sekitar dan
partisipasi masyarakat terhadap kesehatan anak serta berkurangnya anak putus
sekolah (drop out)
12.Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap gizi dan kesehatan ibu dan
anak
13.Terpenuhinya tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan dan meningkatkan
status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak
14.Terciptanya pembangunan yang parti dibidang pembangsipatif serta terwujudnya
masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab
15.Terciptanya partisipasi masyarakat dibidang pembangunan
16.Terciptanya guru PAUD yang profesional
17. Mampunya masyarakat kita kembali memahami adat dan budaya
18.Terciptanya pembangunan yang partisipatif, berperannya lembaga kemasyarakatan
sesuai tupoksi
19.Terwujudnya data profil yang lengkap secara on line dan terintegrasi
20.Terciptanya data dinding yang akurat sebagai media informasi & publikasi
21.Terpenuhinya data yang berbasis gender
22.Meningkatnya wawasan perempuan di bidang IPTEK
23.Bertambahnya wawasan remaja tentang reproduksi remaja
24.Terwujudnya kesehatan Ibu dan Bayi dalam upaya penurunan angka kematian ibu
dan anak
25.Meningkatnya peran perempuan untuk meningkatkan kualitas dalam masyarakat
26.Bertambahnya wawasan kebangsaan pada perempuan Kota Padang
27.Terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Layak Anak melalui Kelurahan Ramah Anak
28.Terwujudnya produktivitas ekonomi perempuan binaan P2WKSS
29.Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak
30.Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan lansia
31.Meningkatnya peran perempuan untuk meningkatkan kualitas dalam masyarakat
32.Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan dan perlindungan forum anak
33.Terwujudnya PPM Keluarga Sejahtera dan KS I menjadi PB dan PA
34.Terwujudnya alat kontrasepsi implant dan obat side efek
35.Terpilihnya unggulan pemenang lomba tingkat Kota Padang
36.Termotivasinya PUS menjadi peserta KB
37.Terwujudnya pelayanan KB yang berkualitas
38.Terwujudnya pelayanan KB untuk PUS yang belum terjangkau oleh pelayanan KB
rutin
39.Meningkatnya partisipasi dan peran serta kader dalam mengelola program KKB
40.Meningkatnya motivasi kader IMP dalam mengelola KKB di lapangan
41.Terwujudnya kemitraan dan peningkatan hasil produksi UPPKS
42.Bertambahnya wawasan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok UPPKS
43.Meningkatnya kualitas pengelolaan program KKB di tingkat lini lapangan
44.Meningkatnya pelayanan KB/KS pada tingkat lini lapangan di Kecamatan melalui
wadah PPKS
45.Meningkatnya kualitas pelayanan KB pada masyarakat
46.Termotivasinya tokoh masyarakat dalam menggerakkan program KB
47.Meningkatnya pengetahuan wawasan dan keterampilan kader BKB
48.Meningkatnya pengetahuan wawasan PPKBD/Sub dalam mengelola program KKB
49.Terhimpunnya data perencanaan KB dan data keluarga pra sejahtera dan KS I setiap
bulannya ke BKKBN Pusat
50.Tersedianya data keluarga yang akurat tentang keluarga Pra S dan KS I untuk
mendapatkan pelayanan gratis sebagai bahan penyusunan program KB/KR dan
KS/PK setiap tahun yang dilaksanakan secara Nasional yang berbasis kepada semua
lapisan masyarakat.
3.3. Program dan Kegiatan
PROGRAM :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
9. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
10. Program Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
11. Program Peningkatan Kesejahteraan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak
12. Program Keluarga Berencana
13. Program Pelayanan Kontrasepsi
14. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri
15. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
16. Program Data Dan Informasi
KEGIATAN :
Adapun rencana kegiatan sebagai penjabaran dari program di atas sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Kantor
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
11. Penyediaan Alat Kebersihan
12. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor, terdiri dari :
1. Pengadaan Meubelair
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor
5. Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Listrik, Air dan Telepon
3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur, terdiri dari :
1. Bimbingan Tekhnis Pembuatan Laporan Bagi PPKBD dan Sub PPKBD
2. Penataan Administrasi dan Penilaian Angka Kredit Petugas KB Fungsional
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja DanKeuangan, terdiri dari :
1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, terdiri dari :
1. Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan Kota Padang
2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembenahan Sanitasi di Lingkungan
Masyarakat (PAMSIMAS)
3. Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, terdiri dari :
1. Sosialisasi TTG dan Gelar/Pameran TTG Kota Tk. Nasional di Padang
2. Pendukung Program Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari /Kelurahan
(SPMN)
3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Peningkatan Wawasan dan
Evaluasi Kegiatan (UEM-SP)
4. Penunjang Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro KJKS BMT Kelurahan
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, terdiridari :
1. Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Meningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah
3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokjanal
4. Penunjang Bulan Bhakti Gotong Royong
5. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Se Kota Padang
6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kader-kader PAUD
Terintegrasi
7. Pemberdayaan Adat dan Budaya
8. Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kemiskianan Melalui Penataan
Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)
9. Unit Pengaduan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
10. Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program
Penanggulangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas ( PRB-PK)
11. Penguatan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, terdiri dari :
1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Melalui Lomba Kelurahan
2. Monitoring dan Bimbingan Teknis Profil Kelurahan Bagi aparatur Kecamatan
3. Penunjang Kelembagaan RT/RW
4. Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW
5. Pembuatan Data Dinding Monografi Kelurahan
9. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan,terdiri dari :
1. Prespektif Data Berbasisis Gender dan Perlindungan Anak
10.Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Wanita
2. Pembinaan KRR Melalui PKBI
3. Revitalisasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu ( GSI )
4. Pembinaan,Penilaian Lomba-Lomba Peringatan Hari Kartini
5. Pembinaan dan Pelatihan bagi Perempuan di Bidang Politik
11. Program Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Perlindungan Anak,terdiri dari :
1. Peningkatan Kreatifitas Anak
2. Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)
3. Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Keluarga Binaan
P2WKSS
4. Sosialisasi P2TP2A dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
dan Anak
5. Pembinaan Produktifitas Lansia yang Mandiri dalam rangka Peringatan Hari
Lansia
6. Seminar Peran Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Hidup
7. Peningkatan Kapasitas Forum Anak
12.Program Keluarga Berencana, terdiri dari :
1. Pelayanan KB Bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I
2. Pengadaan Alat Kontrasepsi Sususk KB/ Implan dan Obat Side Efek
3. Peringatan Hari Keluarga Tahun 2015
4. Pelayanan KIE KB
13.Program Pelayanan Kontrasepsi, terdiri dari
1. Pelayanan KIB Kes Bhakti IBI Tahun 2015
2. Pelayanan KB Kes PKK Tahun 2015
3. Pelayanan KB Melalui KB TNI Manunggal KB Kes Tahun 2015
14.Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yangMandiri, terdiri dari :
1. Pemberdayaan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)
2. Jambore Terpadu Kader IMP
3. Perberdayaan Kelompok UPPKS
4. Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Anggota Kelompok UPPKS
5. Pembinaan Operasional Lini Lapangan
6. Sosialisasi dan Pembinaan PPKS ( Pusat Perberdayaan Kesejahteraan
Keluarga )
7. Pertemuan Medis Teknis
8. Seminar Kependudukan dan KB
15.Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, terdiridari :
1. Revitalisasi BKB Terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD
2. Revitalisasi PPKBD dan Sub PPKBD
16.Program Data Dan Informasi, terdiri dari :
BAB IVP E N U T U P
Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan
strategis yang relatif cepat, maka Renja ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain,
sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.
Semoga apa yang telah digariskan dalam Renja ini dapat membawa hasil positif bagi
kemajuan dan perkembangan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
Keluarga Berencana Kota Padang guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang serta
kewajiban Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota
Padang.
Mudah-mudahan rencana kerja ini akan dapat terlaksana sesuai dengan yang
diharapkan.
Padang, 11 Maret 2014Kepala
Dr. Ir. Eyviet Nazmar, MSNIP. 19590408 198703 1 003
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatif
Sumber
Dana
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu indikatifKet.
4 5 6 7 8 9 10 11
URUSAN WAJIB
1 22 01 I ROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksanannya Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Padang 1 paket 2.500.000 - - 1 paket 3.000.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air
dan listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa
Komunikasi sumber daya air dan listrik
Padang 12 bulan 150.000.000 - - 12 bulan 160.000.000
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksanannya Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Padang 5 unit Roda 4
dan 64 unit
Roda 2
32.500.000 - - 5 unit Roda 4
dan 64 unit
Roda 2
32.500.000
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor
Padang 1 paket 90.000.000 - - 1 paket 95.000.000
5. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Padang 1 paket 50.000.000 - - 1 paket 55.000.000
6. Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan
Kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen
Instalasi/ Penerangan Kantor
Padang 1 paket 25.000.000 - - 1 paket 30.000.000
7. Penyediaan dan Perlengkapan Kantor Terlaksanannya Penyediaan dan
Perlengkapan Kantor Padang 1 paket 300.000.000 - - 1 paket -
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-
undangan
Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan
dan Perundang-undangan Padang 1 paket 25.000.000 - - 1 paket 30.000.000
9. Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan
Minuman Padang 1 paket 55.000.000 - - 1 paket 60.000.000
10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar
Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke luar Daerah
Padang 1 paket 400.000.000 - - 1 paket 450.000.000
11. Penyediaan Alat Kebersihan Terlaksananya Penyediaan Alat Kebersihan
Padang 1 paket 25.000.000 - - 1 paket 30.000.000
12. Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran Padang 1 paket 55.000.000 - - 1 paket 55.000.000
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA KANTOR
13. Pengadaan MebeleurTerlaksannaya Pengadaan Mebeleur
Padang 1 paket 200.000.000 - - 1 paket 100.000.000
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Padang 1 paket 300.000.000 - - 1 paket 400.000.000
15. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan
Dinas/ Operasional
Padang 5 unit 980.000.000 - - 7 Unit 990.000.000
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG
1 2
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanKode rekening
Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016
16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan
Kantor
Terlaksanannya Pemeliharaan Rutin/
Berkala Peralatan Kantor
Padang 1 paket 60.000.000 - - 1 paket 70.000.000
17 Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Listrik, Air
dan Telepon
Terlaksanannya Pemeliharaan Rutin
Berkala Alat Listrik, Air dan Telepon
Padang 3 buahn 50.000.000 - - - 60.000.000
III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
APARATUR
18. Bimbingan Teknis Pembuatan Laporan Bagi
PPKB dan Sub PPKBD
Terlaksananya Bimbingan Teknis
Pembuatan Laporan Bagi PPKB dan Sub
Padang 1 paket 50.000.000 - - - 60.000.000
19. Penatausahaan Administrasi dan Penilaian
Angka Kredit
Terlaksanannya Penatausahaan
Administrasi dan Penilaian Angka Kredit
Padang 1 paket 50.000.000 - - 1 paket 60.000.000
IV. PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
Padang
20. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksanannya Penyusunan laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Padang 1 paket 20.000.000 - - 1 paket 25.000.000
1 01 15 V. PROGRAM PENINGKATAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
PEDESAAN
1 01 15 21. Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan Terlaksananya Program Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
Padang 1 paket 1.000.000.000 - - 1 paket 1.000.000.000
1 22 15 22. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui
Penyediaan Sarana Air Minum Berbasis
Masyarakat (Pamsimas)
Terlaksananya peningkatan ekonomi
masyarakat melalui penyediaan sarana air
minum berbasis masyarakat (Pamsimas)
Padang 52 SPAMs 200.000.000 - - 52 SPAMs 250.000.000
1 22 15 23. .Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga
Terlaksananya pembinaan kelembagaan
pemberdayaan kesejahteraan keluarga
Padang 11 Kec. dan
104 kel
750.000.000 - - 11 Kec. dan
104 kel
800.000.000
VI. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA
EKONOMI PEDESAAN
1 22 16 24. Sosialisasi TTG dan Gelar/Pameran TTG Tk.
Nasional
Terlaksananya Sosialisasi TTG dan
Gelar/Pameran TTG Tk. Nasional
Padang 1 kali 300.000.000 - - 1 kali 400.000.000
1 22 16 25. Pendukung Program Sarjana Pemberdayaan
Masyarakat Nagari/Kelurahan (SPMN)
Terlaksananya pendukung Program Sarjana
Pemberdayaan Masyarakat
Nagari/Kelurahan (SPMN)
Padang 7 orang SPMN 175.000.000 - - 7 orang
SPMN
192.500.000
1 22 16 26. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif
Masyarakat melalui Penguatan Kelembagaan
Usaha Ekonomi Masyarakat
Terlaksananya Pemberdayaan Usaha
Ekonomi Produktif Masyarakat melalui
Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi
Masyarakat
Padang 10 UEM-SP 160.000.000 - - 10 UEM-SP 176.000.000
1 01 16 27. Penunjang kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan Melalui Lembaga Keuangan Mikro
Terlaksananya Penunjang kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan Melalui
Lembaga Keuangan Mikro
Padang 1 paket 420.000.000 - - 1 paket 500.000.000
1 22 17 VII. PROGRAM PENINGAKATANPARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN
DESA
1 22 17 28. Koordinasi Anatar Inastansi dan Lembaga
Kemasyarakatan dalamMeningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya koordinasi antar instansi dan
lembaga kemasyarakatan dalam
meningkatkan pemberdayaan masyarakat
Padang 75-100 kk 100.000.000 - - 75-100 kk 120.000.000
1 22 17 29 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Ketahanan Fisik anak Sekolah
Terlaksananya kegiatan peningkatan
pemberdayaan masyarakat melalui
ketahana fisik anak sekolah
Padang 13 SD/MIN 650.000.000 - - 15 SD/MIN 700.000.000
1 22 17 30. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Pokjanal
Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat
Melalui Pokjanal
Padang 870 posy 700.000.000 - - 870 posy 730.000.000
1 22 17 31. Penunjang Bulan Bakti Gotong Royong Terlaksananya kegiatan penunjang bulan
bhakti gotong royong
Padang 104 kel 300.000.000 - - 104 kel 350.000.000
1 22 17 32. Pembinaan kelembagaan Masyarakat se Kota
Padang
Terlaksanannya Pembinaan kelembagaan
Masyarakat se Kota Padang
Padang 104 kel 300.000.000 - - 104 kel 330.000.000
1 22 17 33. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Melalui Kader PAUD Integrasi
Terlaksananya peningkatan pemberdaya Padang 795 org 200.000.000 - - 795 org 250.000.000
1 22 17 34. Pemberdayaan Adat dan Budaya Terlaksananya pemberdayaan adat dan
budaya
Padang 104 kel 100.000.000 - - 104 kel 140.000.000
1 22 17 35. Penunjang Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan Melalui Penataan Lingkungan
Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)
Terlaksananya kegiatan Penanggulangan
kemiskinan melalui kegiatan PLPBK
Padang 1 paket 2.750.000.000 - - 1 paket 2.750.000.000
1 01 17 36. Unit Pengaduan Masyarakat Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat
Terlaksananya kegiatan penunjang unit
pengaduan masayarakat melalui koordinasi
dan pembinaan
Padang 1 paket 250.000.000 - - 1 paket 250.000.000
1 01 17 37. Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Penanggulangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas Komunitas (PRB-BK)Terlaksananya Penunjang Kegiatan Penang
gulangan Kemiskinan melalui
Padang 1 paket 250.000.000 - - 1 paket 2.500.000.000
38. Penguatan Peran Tim Koordinasi
Penangulangan Kemiskinan
Terlaksananya penguatan peran Tim
Koordinasi penanggulangan kemiskinan
Padang 1 paket 200.000.000 - - 1 paket 200.000.000
1 22 18 VIII. PROGRAM PENINGAKATAN KAPASITAS
APARATUR PEMERINTAH DESA
1 22 18 39. 39. Peningkatan kapasitas Aparatur Kelurahan
Melalui Lomba Kelurahan
Terlaksananya peningkatan kapasitas
aparatur kelurahan melalui lomba kelurahan
Padang 104 kel 250.000.000 - - 104 kel 280.000.000
1 22 18 40. 40. Monitoring danBimbingan teknis Profil
kelurahan bagi Aparatur Kecamatan
Terlaksanannya Monotoring dan Bimbingan
Teknis Profil kelurahan bagi aparatur
kelurahan
Padang 104 kel. 300.000.000 - - 104 kel. 250.000.000
1 22 18 41. 41. Penunjang Kelembagaan RT/RW Terlaksananya kegiatan penunjang
kelembagaan RT/RW
Padang 887 RW 9.422.000.000 - - 887 RW 9.500.000.000
1 22 18 42. 42. Pembinaan Kelembagaan dan
Administrasi Lembaga Kemasyarakatan
RT/RW
Terlaksananya pembinaan kelembagaan
dan administrasi lembaga kemasyarakatan
RT/RW
Padang 104 kel 200.000.000 - - 104 kel 250.000.000
1 22 18 43. 43. Pembuatan Data Dinding monografi KelurahanTerlaksananya pembuatan data dinding
monografi kelurahan
Padang 65 kel. 170.000.000 - - 65 kel.
1 22 01 IX. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
22 01 15 44. 44. Prespektif Data Berbasis Gender dan
Perlindungan Anak
Terlaksananya pemanfaatan Data Basis
Gender
Padang 93.500.000 - - 102.850.000
1 22 01 X. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
22 01 17 45. 45. Peningkatan Kapasitas Organisasi Wanita Terlaksananya kegiatan Peningkatan
Pengetahuan Perempuan di Bidang IPTEK
Padang 100% 165.000.000 - - 100% 181.500.000
22 01 17 46. 46. Pembinaan KRR melalui PKBI Terlaksananya Kegiatan Pembinaan KRR
melalui PKBI
Padang 1 Kegiatan 82.500.000 - - 1 Kegiatan 90.750.000
22 01 17 47. 47. Revitalisasi Pelaksanaan Gerakan Sayang
Ibu ( GSI )
Terlaksananya Revitalisasi Gerakan Sayang
Ibu ( GSI )
Padang 1 Kegiatan 82.500.000 - - 1 Kegiatan 90.750.000
22 01 17 48. 48. Pembinaan, Penilaian Lomba-Lomba
Peringatan Hari Kartini
Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan
Penilaian Lomba dalam rangka Peringatan
Hari Kartini
Padang 1 Kegiatan 150.000.000 - - 1 Kegiatan 175.000.000
22 01 17 49. 49. Pembinaan dan Pelatihan bagi Perempuan
di Bidang Politik
Terlaksananya kegiatan Forum Dialog
Perempuan
Padang 80 orang 55.000.000 - - 80 orang 60.500.000
1 22 01 XI. PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK
22 01 20 50. 50. Peningkatan Kreatifitas Anak Terlaksananya kegiatan Peningkatan
Kreatifitas anak
Padang 500 Orang 165.000.000 - - 500 Orang 181.500.000
22 01 20 51. 51. Pengembangan Kota Layak Anak ( KLA ) Terlaksanannya kegiatan Pengembangan
Kota Layak Anak
Padang 8 Kelurahan 275.000.000 - - 8 Kelurahan 302.500.000
22 01 20 52. 52. Pelatihan peningkatan Produktifitas
Ekonomi Perempuan Keluarga Binaan
P2WKSS
Terlaksananya kegiatan Pelatihan
Peningkatan Produktifitas Ekonomi
Perempuan Keluarga Binaan P2WKSS
Padang 1 Kelurahan 110.000.000 - - 1 Kelurahan 121.000.000
22 01 20 53. 53. Peningkatan Kapasitas P2TP2A dan
Penanganan Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak
Terlaksananya kegiatan Peningkatan
Kapasitas P2TP2A dan Penanganan Kasus
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Padang 1 Kegiatan 55.000.000 - - 1 Kegiatan 60.500.000
22 01 20 54. 54. Pembinaan Lansia Mandiri dalam rangka
Peringatan Hari Lansia
Terlaksananya kegiatan Pembinaan Lansia
Mandiri dalam rangka Peringatan Hari
Lansia
Padang 200 Orang 82.500.000 - - 200 Orang 90.750.000
22 01 20 55. 55. Seminar Peran Perempuan dalam
meningkatkan Kualitas Hidup
Terlaksananya kegiatan Seminar Peran
Perempuan dalam meningkatkan Kualitas
Hidup
Padang 225 Orang 55.000.000 - - 225 Orang 60.500.000
22 01 20 56. 56. Peningkatan Kapasitas Forum Anak Terlaksananya kegiatan Forum Anak 80 Orang 110.000.000 - - 80 Orang 121.000.000
XII. PROGRAM KELUARGA BERENCANA
1 22 15 57. 57. Pelayanan KB Bagi Keluarga Pra
Sejahtera dan Sejahtera I
Terlaksananya Pelayanan bagi Pra
Sejahtera dan KS I.
Padang 20.000 PB 100.000.000 - - 21.000 PB 110.000.000
1 22 15 58. 58. Pengadaan Obat Side Efek Terlaksananya Pengadaan alat kontrasepsi
Implant dan obat side efek
Padang 100 set 75.000.000 - - 100 set 100.000.000
1 22 15 59. 59. Peringatan Hari Keluarga Tahun 2015 Terlaksananya lomba lomba dalam rangka
peringatan hari keluarga
Padang 14 kategori
lomba
90.000.000 - - 14 kategori
lomba
100.000.000
1 22 15 60. 60. Pelayanan KIE KB Terlaksananya Pelayanan KIE KB Padang 3 media 150.000.000,0 - - 3 media 165.000.000
XIII. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI
1 22 17 61. Pelayanan KB Kes Bhakti IBI Terlaksananya Bhakti IBI KB Kes Tahun
2015
Padang 5000 aks baru 30.000.000 - - 5000 aks baru 33.000.000
1 22 17 62. Pelayanan KB Kes Kegiatan Kesatuan Gerak
PKK
Terlaksananya Bhakti PKK KB Kes Tahun
2015
Padang 6000 aks baru 65.000.000 - - 6000 aks baru 68.000.000
1 22 17 63. Pelayanan KB Melalui KB Kes TNI Manunggal
KB Kesehatan
Terlaksananya Bhakti TNI KB Kes Tahun
2015
Padang 7000 aks baru 65.000.000 - - 7000 aks baru 68.000.000
XIV. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA
MASYARAKAT DALAM PELAYANAN
KB/KR YANG MANDIRI
1 22 18 64. Pemberdayaan Institusi Masyarakat Perkotaan
(IMP)
Tersedianya transportasi kader PPKBD dan
Sub PPKBD
Padang 906 kader 400.000.000 - - 906 kader 400.000.000
1 22 18 65. Jombore Terpadu Kader IMP Terlaksananya Jambore IMP tingkat
Propinsi Sumbar
Padang 20 orang 35.000.000 - - 20 orang 40.000.000
1 22 18 66. Pemberdayaan Kelompok UPPKS Terlaksananya evaluasi dan promosi hasil
produk UPPKS
Padang 50 orang 65000000 50 orang 68.000.000
1 22 18 67. Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi
kelompok UPPKS
Terlaksananyapeningkatan produktifitas
kelompok UPPKS
Padang 100 orang 75.000.000 - - 100 orang 80.000.000
1 22 18 68. Pembinaan Operasional Lini Lapangan Terlasananya Pembinaan Operasional Lini
Lapangan
Padang 42 orang 75.000.000 - - 42 orang 78.000.000
1 22 18 69. Sosialisasi dan Pembinaan PPKS (Pusat
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)
Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan
PPKS (Pusat Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga)
Padang 11 Kec. 100.000.000 - - 11 Kec. 100.000.000
1 22 18 70. Pertemuan Medis Tekhnis Terlaksananya pertemuan medis Tekhnis Padang 86 klinik KB
dan DBS
50.000.000 - - 86 klinik KB
dan DBS
55.000.000
1 22 18 71. Seminar tentang Kependudukan dan KB Terlaksananya Seminar tentang
kependudukan dan KB
Padang 1 kali 25.000.000,0 - - 1 kali 27.500.000
XV. PROGRAM PENYIAPAN TENAGA
PENDAMPING BINA KELUARGA
1 22 23 72. Revitalisasi BKB Terintegrasi Posyandu
PAUD
Terlaksananya Revitalisasi BKB Terintegrasi
Posyandu PAUD
Padang 100 kader 125.000.000 - - 100 kader 150.000.000
1 22 23 73. Revitalisasi PPKBD dan Sub PPPKBD Terlaksananya Revitalisasi PPKBD dan
Sub PPKBD
Padang 906 kader 125.000.000 - - 906 kader 150.000.000
XVI. PROGRAM DATA DAN INFORMASI
1 22 25 74. Siduga, Pengunpulan Data serta Penyusunan
dan Perencanaan
Terlaksananya kegiatan Siduga,
Pengunpulan Data serta Penyusunan dan
Perencanaan
Padang 12 bulan 75.000.000,0 - - 12 bulan 82.500.000
1 22 25 75. Pendataan Keluarga Tahun 2015 Terlaksananya Pendataan keluarga Padang 104 kel. 328.945.000 - - 104 kel. 361.839.500
Jumlah 25.601.945.000 28.559.939.500
Padang, 11 Maret 2014
Kepala
Dr. Ir. Eyviet Nazmar, MS
NIP. 19590408 198703 1 003