USULAN PROGRA M & KEGIATAN MELALUI APBD...

33
USULAN PROGRAM & KEGIATAN MELALUI APBD PROV. DAN APBN TAHUN 2015 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG TAHUN 2014

Transcript of USULAN PROGRA M & KEGIATAN MELALUI APBD...

USULAN PROGRAM & KEGIATAN

MELALUI APBD PROV. DAN APBN

TAHUN 2015

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA PADANG

TAHUN 2014

Padang, 11 Maret 2014NomorLampiranPerihal

:::

Sekr./ BPMPKB / III-20141 (satu) berkasRenja 2015

Kepada Yth :

Kepala Bappeda Kota Padang

di

P a d a n g

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor.

050.64/Sekre-Bappeda/III/2014. Tanggal 4 Maret 2014 perihal

sebagaimana tertera pada pokok surat di atas, dengan ini kami

kirimkan Renja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan

Keluarga Berencana tahun 2015

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya di ucapkan terima

kasih.

Kepala

Dr. Ir. Eyviet Nazmar, MSPembina Utama Muda

NIP. 19590408 198703 1 003

PEMERINTAH KOTA PADANGBADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT, PEREMPUAN DANKELUARGA BERENCANA

j

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUANJln. Khatib Sulaiman No. 1 Telp. ( 0751 ) 7055317 Padang

Jln. Prof. H. M. Yamin, SH No.70 Padang, Telp. (0751) 32378

RENCANA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DANKELUARGA BERENCANA KOTA PADANG TAHUN 2015

BAB IPENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang

dibentuk berdasarkan Perda No. 15 tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi

dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Padang.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Padang

merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan

dan Keluarga Berencana yang menjadi landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang N0. 12 Tahun2008

4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

5. Peratuaran Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah

6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalaian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23Tahun2013 tentang Pedoman Penyusunan

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman

Penyusunan APBD Tahun 2014

9. Peraturan daerah No. 18 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang

Daerah ( RPJPD ) Kota Padang Tahun 2004-2020

10.Peraturan daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Revisi Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Padang Tahun 2009 - 2014

1.3. Maksud dan TujuanMaksud dan Tujuan Penyusunan Renja ini adalah :

1. Memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mencapai visi dan

misi BPMPKB Kota Padang untuk Tahun 2015.

2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur BPMPKB Kota Padang dalam mencapai

arah dan tujuan pelaklsanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Keluarga Berencana 2015.

3. Sebagai pedoman dan acuan bagi masing-masing pelaksana dalam melakukan

operasional kegiatan selama tahun 2015

.

1.4. Sistematika PenyusunanRencana kerja disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum1.3. Maksud dan Tujuan1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu

dan capaian Renstra SKPD1.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi SKPD1.4. Review Terhadap Rancanagan Awal RKPD1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III : TUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional1.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD1.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KERJA TAHUN 2014

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja 2014 dan Capaian Renstra BPMP KB

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat

Perempuan dan Keluarga Berencana sampai dengan bulan Maret 2014 yang telah

dilaksakan merupakan kegiatan lanjutan dan pendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi

BPMP KB kota Padang adalah : “ Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Menuju Keluarga

Sejahtera dan Berkualitas, Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Perlindungan Anak di Kota

Padang “ dengan Misi Sebagai berikut :

1. Pemantapan Kelembagaan Serta Pengembangan Partisipasi Dan Keswadayaan Masyarakat

2. Penanggulangan Kemiskinan

3. Pengembangan Usaha Ekonomi Rakyat

4. Peningkatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berwawasan Lingkungan

5. Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Sesuai Kebutuhan Masyarakat

6. Menggerakkan Masyarakat Untuk Membangun Keluarga Yang Sejahtera Dan Berkualitas

7. Meningkatkan Ketahanan Keluarga Serta Meningkatkan Kualitaspelayanan Keluarga

Berencana Dan Kesehatan Reproduksi.

8. Menyiapkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Potensi Sejak Pembuahan Dalam

Kandungan Sampai Usia Lanjut.

9. Menyediakan Data Dan Informasi Berskala Mikro Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas

Pelayanan Program Keluarga Berencana Nasional Dan Pengarusutamaan Gende

10. Meningkatkan Upaya Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Dan

Keadilan Gender Melalui Program Keluarga Berencana. Meningkatkan Pertisipasi

Masyarakat.

Dalam usaha memujudkan Visi dan Misi tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat

Perempuan dan Keluarga Berencana meyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan

meningkatkan kesejahteraan .

Realisasi dari penyelesaian kegiatan yang telah dilaksanakan sampai keadaan bulan Februari

2014 secara umum baru dapat diselesaikan persiapan administrasi dengan persentase pencapai

6,18 %.

Pencapaian Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana

Tahun 2014 sebagai berikut :

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi

I. Peningkatan

Kewaspadaan dan

Partispasi

masyarakat

1. Terciptanya peningkatan

pendapatan dan

75 K

2. Terciptanya peningkatan

motivasi, potensi anak,

pendapatan masyarakat

sekitar dan partisi pasi

masyarakat terhadap

kesehatan anak serta

berkurangnya anak yang

putus sekolah (DO)

13 SD/MIN

3. -Terciptanya peningkatan

partisipasi masyarakat

terhadap gizi dan

kesehatan ibu dan anak

-Terpenuhinya tumbuh

kembang anak sejak dalam

kandungan dan

meningkatkan status gizi

maupun derajat kesehatan

ibu dan anak

862 Posyandu

4. Terciptanya pembangunan

yang partisipatif serta

terwujudnya masyarakat

yang memiliki rasa

tanggungjawab

104 kelurahan

II. Peningkatan

Kehidupan Sosial

Budaya Masyarakat

1. Terciptanya pembangunn

yang partisipatif, berperannya

lembaga kemasyarakatan

sesuai dengan tupoksinya

33 RW

2. Terciptanya data dinding

monografi yang akurat

13 kelurahan

3. Terciptanya pembangunan

yang partisipatif, berperannya

lembaga kemasyarakatan

sesuai dengan tupoksinya

104 kelurahan

4. Terciptanya data profil yang

akurat

71 kelurahan

III. Penanggulangan

Kemiskinan dalam

1. Terlaksananya kegiatan

penunjang PNPM Mandiri

104 kelurahan

Peningkatan Usaha

Ekonomi

Masyarakat

Perkotaan Kota Padang

2. Terlaksananya kegiatan

penunjang kegiatan

penanggulangan kemiskinan

melalui penataan lingkungan

pemukiman berbasis

komunitas

4 Kecamatan,5 Kelurahan

3. Meningkatnya ekonomi

masyarakat kurang mampu

dan meningkatnya

kesejahteraan masyarakat

104 kelurahan

4. Terciptanya perilaku positif

bagi keluarga miskin

6 Kelompok

IV. Peningkatan

Pemanfaatan

Teknologi Tepat

Guna dalam

Peningkatan

Sumber Daya

1. Terciptanya alat TTG yang

mudah dimanfaatkan

masyarakat

1 kali

V. Meningkatkan

kualitas SDM

perempuan

1. Meningkatnya wawasan

perempuan di bidang Iptek

50 orang

2. Meningkatnya SDM

perempuan dalam rangka

mewujudkan kualitas

perempuan

50 orang

3. Bertambahnya wawasan

remaja tentang reproduksi

remaja

50 orang

4. Terpenuhinya kebutuhan

peningkatan kualitas hidup

dan perlindungan perempuan

125 orang

5. Bertambahnya wawasan

kebangsaan pada perempuan

Kota Padang

50 orang

VI. Melaksanakan

Perlindungan

Terhadap Hak

Anak

1. Meningkatnya kepercayaan

diri, pengembangan bakat

dan kemandirian anak

berkebutuhan khusus

48 orang

2. Terpenuhinya kebutuhan

kesejahteraan dan

perlindungan anak di Kota

Padang

4 Kecamatan

3. Terpenuhinya kebutuhan

kesejahteraan dan perlindung

an perempuan dan anak di

Kota Padang terhadap

perempuan dan anak

100%

4. Terpenuhinya kebutuhan

kesejahteraan dan

perlindung an lansia di Kota

Padang

5. Tersosialisasinya PERDA

Perlindungan Anak

80 orang

VII. Terdapatnya

Penanganan

KDRT dan

Pemberantasan

Tidak Pidana

Perdagangan

Orang (Traficking)

VIII. Melaksanakan

Pengaturan

Kelahiran

1. Terwujudnya keinginan

masyarakat menjadi peserta

KB

202 orang

2. Terwujudnya pelayanan KB

yang berkualitas

3.200 pesertaKB baru

3. Terwujudnya pelayanan

terhadap masyarakat/PUS

yang belum terjangkau

pelayanan KB rutin

3.800 pesertaKB baru

4. Terwujudnya pelayanan KB

yang baik

11.605peserta KBbaru

IX. Meningkatkan

Ketahanan &

Kesejahteraan

Keluarga

1. Bertambahnya wawasan,

pengetahuan kader

kelompok UPPKS,

meningkatnya ekonomi

keluarga serta peningkatan

hasil produksi kelompok

UPPKS

11 Kecamatan

2. Bertambahnya wawasan, 11 Kecamatan

pengetahuan, keterampilan

serta meningkatnya

ekonomi anggota kelompok

UPPKS

3. Terwujudnya produktifitas

ekonomi perempuan

kelompok binaan P2WKSS

80 orang

4. Terwujudnya pembinaan

kelompok BKB dan BKL

40 orang

X. Melaksanakan

Pendataan

Keluarga

1. Terhimpunnya data

perencanaan KB dan data

keluarga Pra Sejahtera dan

KS I sebagai bahan untuk

dianalisis dan dilaporkan

setiap bulannya ke BKkbN

Pusat

11 Kecamatan

2. Terlaksananya pembuatan

umpan balik, entry data dan

analisa pencapaian

program setiap bulannya

3. Mengevaluasi keadaan

peserta KB aktif &

mengetahui pencapaian

akseptor baru setiap

bulannya sebagai bahan

pembuatan rencana kerja

berikutnya

4. Didapatnya data KB yang

dinamis

187.000 KK

5. Tersedianya data keluarga

yang akurat tentang

keluarga Pra Sejahtera dan

KS I untuk mendapat

pelayanan gratis

6. Sebagai bahan penyusunan

program KB/KR dan KS/PK

setiap tahun yang berbasis

kepada semua lapisan

masyarakat yang

dilaksanakan secara

Nasional

Dari Total Dana Belanja Langsung Tahun 2014 sebesar Rp. 15.873.196.555,55 sampai bulan

Februari baru dananya terrealisasi sebesar Rp. 238.456.485,- ( 3,53 % ), sedangkan secara fisik

baru dapat terealisasi sebanyak 6.18 % , dengan rincian sebagai berikut :

NO PROGRAM ANGGARAN REALISASIREALISASI

KEUANGAN FISIK

1 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Penyediaan Jasa

Kominikasi Sumber

Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Penyediaan Barang dan

Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik

Penerangan Bangunan

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan

Kantor

Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Penyediaan Makanan

dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Ke Luar

Daerah

Penyediaan Peralatan

Kebersihan

939.438.000.-

1.874.000,-

120.360.000,-

28.500.000,-

82.874.000,-

43.686.000,-

23.215.000

157.500.000,-

21.900.000,-

53.629.000,-

338.400.000,-

12.500.000,-

147.126.579.-

-

16.530.535

-

12.663.000,-

8.608.750,-

-

41.600.000,-

-

1.225.000,-

7.751.200,-

-

9,41

-

13,73

-

15,28

19,71

-

26,41

-

2,28

2,29

-

15,43

-

16,93

-

18,08

32,50

-

0,51

15,71

18,82

29,58

38,75

Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

55.000.000 - - 21,43

2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas Operasional

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Alat Listrik,

Air dan Telepon

Pembangunan Kantor

Penyuluh Keluarga

Berencana Kecamatan

(DAK)

1.508.865.855,55

209.000.000,-

111.560.800,-

898.576.000,-

45.000.000,-

49.640.000,-

195.089.055,55

141.110.000.-

-

-

121.110.000,-

-

20.000.000,-

-

9,35

-

-

13,48

-

40,29

-

8,85

-

-

17,67

20,00

-

15,45

3 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Pengadaan Pakaian

Dinas Beserta

Kelengkapannnya

52.000.000.-

52.000.000,-

-

-

-

-

-

-

4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Penilaian Angka Kredit

Petugas KB Fungsional

Bimbingan Tekhnis

Pembuatan Laporan

bagi PPKBD dan Sub

PPKBD

71.000.000.-

40.000.000,-

31.000.000,-

5.628.000.-

5.628.000,-

-

7,93

14,07

-

4,00

8,00

-

5 Program peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan Laporan

3.340.000.-

10.000.000,-

-

3.340.000,-

33,40

33,40

55,00

55,00

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

6 Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Penunjang PNPM

Mandiri Perkotaan Kota

Padang

Peningkatan Ekonomi

Masyarakat Melalui

Pembenahan Sanitasi di

Lingkungan Masyarakat

Pembinaan

Kelembagaan

Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga

724.000.000,-

400.000.000,-

24.000.000,-

300.000.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.09

9,92

12,67

7,67

7 Program Pengembangan

Lembaga Ekonomi Pedesaan

Sosialisasi TTG dan

Gelar/Pameran TTG Tk

Nasional

Pendamping Sarjana

Pemberdayaan

Masyarakat Nagari

(SPMN) Kelurahan

Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Melalui

Peningkatan & Evaluasi

Kegiatan

Penunjang Penumbuh

Lembaga Keuangan

Mikro KJKS BMT

Kelurahan

513.270.000

100.000.000,-

159.240.000,-

41.280.000,-

212.750.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,85

2,22

16,00

8,46

4,70

8 Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

Koordinasi antar Instansi

& Lembaga

Kemasyarakatan dalam

Meningkatkan

2.289.772.000,-

66.000.000,-

-

-

-

-

4,35

-

Pemberdayaan

Masyarakat

Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat Melalui

Ketahanan Fisik Anak

Sekolah

Peningkatan

Pemberdayaan

Masyarakat Melalui

Pokjanal

Penunjang Bulan Bhakti

Gotong Royong

Pembinaan

Kelembagaan

Masyarakat Se Kota

Padang

Peningkatan

Perberdayaan

Masyarakat Melalui

Kader-Kader PAUD

Terintegrasi

Penunjang Kegiatan

Penanggulangan

Kemiskinan melalui

Penataan Lingkungan

Pemukiman Berbasis

Komunitas (PLPBK)

Unit Pengaduan

Masyarakat Kegiatan

Pemberdayaan

Masyarakat Program

Penanggulangan

Kemiskinan

Penunjang Kegiatan

Penanggulangan

Kemiskinan Melalui

Program

Penanggulangan Resiko

Bencana Berbasis

Komunitas(PRPBK)

648.692.000,-

685.080.000,-

200.000.000,-

200.000.000,-

140.000.000,-

150.000.000,-

100.000.000,-

100.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,52

0,21

1,19

4,76

-

7,23

1,75

0,48

9 Program Peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Desa

Peningkatan Kapasitas

Aparatur Kelurahan

Melalui Lomba

Kelurahan

Bimbingan Teknis Profil

Kelurahan

Penunjang

Kelembagaan RT/RW

Pembuatan Data Dinding

Monografi Kelurahan

6.452.893.500,-

161.600.000,-

291.869.500,-

5.966.424.000,-

33.000.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,19

4,71

-

0,05

-

10 Program Perencaan

Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana

Kerja Strategis (Renstra)

50.000.000,-

50.000.000,-

-

-

-

-

-

-

11 Program Kapasitas Kebijakan

Peningkatan Kualitas

Perempuan dan Anak

Prespektif Data Berbasis

Gender dan

Perlindungan Anak

19.371.000,-

19.371.000,-

-

-

-

-

-

-

12 Program Peningkatan kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan

Peningkatan Kapasitas

Organisasi Wanita

Pembinaan KRR Melalui

PKBI

Revitalisasi Pelaksanaan

Gerakan Sayang Ibu

(GSI)

Pembinaan Penilaian

Lomba-Lomba

Peringsatan Hari Kartini

2014

Pembinaan dan

Pelatihan bagi

Perempuan di Bidang

Politik

243.247.500,-

27.980.000,-

12.882.000,-

50.000.000,-

132.285.500,-

20.000.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 Program Peningkatan

Kesejahteraan dan

Perlindungan Perempuan dan

Anak

Pembinaan,Pelatihan

dan Penialain Olympiade

Sains Bagi Anak-Anak

Berkebutuhan Khusus

Pengembangan Kota

Layak Anak (KLA) di

Kota Padang

Pelatihan Peningkatan

Produktifitas Ekonomi

Keluarga Binaan

P2WKSS

Sosialisasi P2TP2A dan

penanganan kasus

kekerasan terhadap

perempuan dan anak

Pembinaan Lansia

Mandiri dalam Rangka

Peringatan Hari Lansia

Seminar Perempuan

dalam Rangka

Peningkatan Kualitas

Hidup

Peningkatan Kapasitas

Forum Anak

514.847.750,-

75.000.000,-

202.736.000,-

64.370.000,-

50.000.000,-

40.706.250,-

38.285.500,-

43.750.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 Program Keluarga Berencana

Pelayanan KIE

Pelayanan KB Bagi

Keluarga Prasejahtera

dan KS I

Pengadaan Alat

Kontrasepsi Susuk

KB/Implant Obat Side

Efek

Peringatan Harganas

2014

Pengadaan Alat

Kedokteran (DAK)

1.562.332.200,-

136.859.000,-

49.989.700,-

48.868.500,-

89.100.000,-

1.237.515.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 Program Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan KB Kes

Bhakti IBI 2014

Pelayanan KB Kes PKK

2014

Pelayanan KB Melalui

KB TNI Manunggal 2014

132.452.250,-

21.357.000,-

53.243.500,-

57.851.750,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 Program Pembinaan Peran

serta Masyarakat Dalam

Pelayanan KB/KR yang mandiri

Pemberdayaan Institusi

Masyarakat Perkotaan

(PPKBD dan Sub

PPKBD)

Jambore Terpadu Kader

IMP

Pemberdayaan

kelompok UPPKS

Pelatihan Peningkatan

Produktifitas Ekonomi

Anggota Kelompok

UPPKS

475.518.050,-

321.600.000,-

31.723.500,-

58.505.000,-

63.689.550,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,53

18,13

-

-

-

17 Program Penyiapan Tenaga

pendamping Kelompok Bina

Keluarga

Revitalisasi BKB

Terintegrasi dengan

Posyandu dan PAUD

91.428.450,-

91.428.450,-

-

-

-

-

-

-

18 Program Data dan Informasi

Siduga,Pengumpulan

Data serta Penyusunan

dan perencanaan

Pendataan Keluarga

Tahun 2014

222.760.000,-

33.815.000,-

188.945.000,-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jumlah 15.873.196.555,55 238.456.485,- 3,53 6,18

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 15 tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan

Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah, Inspektorat, dan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Padang. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan

Keluarga Berencana Kota Padang mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Penyusunan dan

pelaksanaan Kebijakan Daerahdi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ), Badan

pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai

dengan lingkup tugasnya.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga

Berencana terdiri dari :

a. Kepala Badanb. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Kepegawaian

c. Bidang Data dan Informasi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengumpulan dan pengolahan Data

2. Sub Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

d. Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari :

1. Subbidang pemberdayaan ekonomi masyarakat

2. Subbidang peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat

guna

e. Bidang Bidang Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :

1. Subbidang perencanaan dan analisa program

2. Subbidang koordinasi dan pengembangan jaringan penanggulangan

kemiskinan

f. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Adat Dan Sosial BudayaMasyarakat terdiri dari :

1. Subbidang pengembangan kelembagaan partisipasi masyarakat

2. Subbidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial

budaya masyarakat.

g. Bidang Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak terdiri dari :1. Subbidang pemberdayaan organisasi dan peran aktif perempuan

2. Subbidang advokasi, fasilitasi, perlindungan perempuan dan anak

h. Bidang Keluarga Berencana dan keluarga Sejahtera terdiri dari :1. Subbidang pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

2. Subbidang penguatan keluarga kecil berkualitas

i. Kelompok Jabatan Fungsional, seperti : kelompok jabatan fungsional

penyuluh KB

j. Unit Pelaksanaan Teknis

1. Kepala UPT, Eselon IV/ a

2. Kasubag tat usaha, Eselon IV/b

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rncangan Awal RKPD

2.5. Penalahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB IIITUJUAN , SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2.Tujuan dan Sasaran Renja SKPDTujuan dari pelaksanaan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya komunikasi yang baik sesama lembaga, instansi dan masyarakat

2. Tersedianya kendaraan dinas yang taat aturan

3. Terciptanya kantor yang representatif untuk melaksanakan tupoksi

4. Terpasangnya instalasi listrik dan air

5. Terciptanya pembangunan yang partisipasitif, berperannya lembaga kemasyarakatan

6. Terciptanya peningkatan pendapat dan kesejahteraan keluarga

7. Terwujudnya pengelolaan BP-SPAMs yang mandiri

8. Tersedianya alat TTG yang bermanfaat bagi masyarakat

9. Terwujudnya Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari/Kelurahan (SPMN) yang

mandiri

10.Terwujudnya Usaha Ekonomi Masyarakat Simpan Pinjam (UEM- SP) yang mandiri

dan UEM-SP Unggulan Kota Padang

11.Terciptanya peningkatan motivasi, potensi anak, pendapatan masyarakat sekitar dan

partisipasi masyarakat terhadap kesehatan anak serta berkurangnya anak putus

sekolah (drop out)

12.Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap gizi dan kesehatan ibu dan

anak

13.Terpenuhinya tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan dan meningkatkan

status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak

14.Terciptanya pembangunan yang parti dibidang pembangsipatif serta terwujudnya

masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab

15.Terciptanya partisipasi masyarakat dibidang pembangunan

16.Terciptanya guru PAUD yang profesional

17. Mampunya masyarakat kita kembali memahami adat dan budaya

18.Terciptanya pembangunan yang partisipatif, berperannya lembaga kemasyarakatan

sesuai tupoksi

19.Terwujudnya data profil yang lengkap secara on line dan terintegrasi

20.Terciptanya data dinding yang akurat sebagai media informasi & publikasi

21.Terpenuhinya data yang berbasis gender

22.Meningkatnya wawasan perempuan di bidang IPTEK

23.Bertambahnya wawasan remaja tentang reproduksi remaja

24.Terwujudnya kesehatan Ibu dan Bayi dalam upaya penurunan angka kematian ibu

dan anak

25.Meningkatnya peran perempuan untuk meningkatkan kualitas dalam masyarakat

26.Bertambahnya wawasan kebangsaan pada perempuan Kota Padang

27.Terwujudnya Kota Padang sebagai Kota Layak Anak melalui Kelurahan Ramah Anak

28.Terwujudnya produktivitas ekonomi perempuan binaan P2WKSS

29.Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak

30.Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan lansia

31.Meningkatnya peran perempuan untuk meningkatkan kualitas dalam masyarakat

32.Terpenuhinya kebutuhan kesejahteraan dan perlindungan forum anak

33.Terwujudnya PPM Keluarga Sejahtera dan KS I menjadi PB dan PA

34.Terwujudnya alat kontrasepsi implant dan obat side efek

35.Terpilihnya unggulan pemenang lomba tingkat Kota Padang

36.Termotivasinya PUS menjadi peserta KB

37.Terwujudnya pelayanan KB yang berkualitas

38.Terwujudnya pelayanan KB untuk PUS yang belum terjangkau oleh pelayanan KB

rutin

39.Meningkatnya partisipasi dan peran serta kader dalam mengelola program KKB

40.Meningkatnya motivasi kader IMP dalam mengelola KKB di lapangan

41.Terwujudnya kemitraan dan peningkatan hasil produksi UPPKS

42.Bertambahnya wawasan pengetahuan dan keterampilan anggota kelompok UPPKS

43.Meningkatnya kualitas pengelolaan program KKB di tingkat lini lapangan

44.Meningkatnya pelayanan KB/KS pada tingkat lini lapangan di Kecamatan melalui

wadah PPKS

45.Meningkatnya kualitas pelayanan KB pada masyarakat

46.Termotivasinya tokoh masyarakat dalam menggerakkan program KB

47.Meningkatnya pengetahuan wawasan dan keterampilan kader BKB

48.Meningkatnya pengetahuan wawasan PPKBD/Sub dalam mengelola program KKB

49.Terhimpunnya data perencanaan KB dan data keluarga pra sejahtera dan KS I setiap

bulannya ke BKKBN Pusat

50.Tersedianya data keluarga yang akurat tentang keluarga Pra S dan KS I untuk

mendapatkan pelayanan gratis sebagai bahan penyusunan program KB/KR dan

KS/PK setiap tahun yang dilaksanakan secara Nasional yang berbasis kepada semua

lapisan masyarakat.

3.3. Program dan Kegiatan

PROGRAM :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

9. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

10. Program Pemberdayaan Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan

11. Program Peningkatan Kesejahteraan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak

12. Program Keluarga Berencana

13. Program Pelayanan Kontrasepsi

14. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang

Mandiri

15. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

16. Program Data Dan Informasi

KEGIATAN :

Adapun rencana kegiatan sebagai penjabaran dari program di atas sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

6. Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Kantor

7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

11. Penyediaan Alat Kebersihan

12. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kantor, terdiri dari :

1. Pengadaan Meubelair

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor

5. Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Listrik, Air dan Telepon

3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur, terdiri dari :

1. Bimbingan Tekhnis Pembuatan Laporan Bagi PPKBD dan Sub PPKBD

2. Penataan Administrasi dan Penilaian Angka Kredit Petugas KB Fungsional

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja DanKeuangan, terdiri dari :

1. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, terdiri dari :

1. Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan Kota Padang

2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pembenahan Sanitasi di Lingkungan

Masyarakat (PAMSIMAS)

3. Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

6. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, terdiri dari :

1. Sosialisasi TTG dan Gelar/Pameran TTG Kota Tk. Nasional di Padang

2. Pendukung Program Sarjana Pemberdayaan Masyarakat Nagari /Kelurahan

(SPMN)

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Peningkatan Wawasan dan

Evaluasi Kegiatan (UEM-SP)

4. Penunjang Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro KJKS BMT Kelurahan

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, terdiridari :

1. Koordinasi Antar Instansi dan Lembaga Kemasyarakatan dalam Meningkatkan

Pemberdayaan Masyarakat

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ketahanan Fisik Anak Sekolah

3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pokjanal

4. Penunjang Bulan Bhakti Gotong Royong

5. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Se Kota Padang

6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kader-kader PAUD

Terintegrasi

7. Pemberdayaan Adat dan Budaya

8. Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kemiskianan Melalui Penataan

Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

9. Unit Pengaduan Masyarakat Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

10. Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program

Penanggulangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas ( PRB-PK)

11. Penguatan Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

8. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, terdiri dari :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Melalui Lomba Kelurahan

2. Monitoring dan Bimbingan Teknis Profil Kelurahan Bagi aparatur Kecamatan

3. Penunjang Kelembagaan RT/RW

4. Pembinaan Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW

5. Pembuatan Data Dinding Monografi Kelurahan

9. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan,terdiri dari :

1. Prespektif Data Berbasisis Gender dan Perlindungan Anak

10.Program Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Wanita

2. Pembinaan KRR Melalui PKBI

3. Revitalisasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu ( GSI )

4. Pembinaan,Penilaian Lomba-Lomba Peringatan Hari Kartini

5. Pembinaan dan Pelatihan bagi Perempuan di Bidang Politik

11. Program Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Perlindungan Anak,terdiri dari :

1. Peningkatan Kreatifitas Anak

2. Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)

3. Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan Keluarga Binaan

P2WKSS

4. Sosialisasi P2TP2A dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

dan Anak

5. Pembinaan Produktifitas Lansia yang Mandiri dalam rangka Peringatan Hari

Lansia

6. Seminar Peran Perempuan dalam Peningkatan Kualitas Hidup

7. Peningkatan Kapasitas Forum Anak

12.Program Keluarga Berencana, terdiri dari :

1. Pelayanan KB Bagi Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

2. Pengadaan Alat Kontrasepsi Sususk KB/ Implan dan Obat Side Efek

3. Peringatan Hari Keluarga Tahun 2015

4. Pelayanan KIE KB

13.Program Pelayanan Kontrasepsi, terdiri dari

1. Pelayanan KIB Kes Bhakti IBI Tahun 2015

2. Pelayanan KB Kes PKK Tahun 2015

3. Pelayanan KB Melalui KB TNI Manunggal KB Kes Tahun 2015

14.Program Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yangMandiri, terdiri dari :

1. Pemberdayaan Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP)

2. Jambore Terpadu Kader IMP

3. Perberdayaan Kelompok UPPKS

4. Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Anggota Kelompok UPPKS

5. Pembinaan Operasional Lini Lapangan

6. Sosialisasi dan Pembinaan PPKS ( Pusat Perberdayaan Kesejahteraan

Keluarga )

7. Pertemuan Medis Teknis

8. Seminar Kependudukan dan KB

15.Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga, terdiridari :

1. Revitalisasi BKB Terintegrasi dengan Posyandu dan PAUD

2. Revitalisasi PPKBD dan Sub PPKBD

16.Program Data Dan Informasi, terdiri dari :

1. Siduga, Pengumpulan Data Serta Penyusunan dan Perencanaan

2. Pendataan Keluarga Tahun 2015

BAB IVP E N U T U P

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan

strategis yang relatif cepat, maka Renja ini juga bersifat fleksibel. Atau dengan kata lain,

sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Semoga apa yang telah digariskan dalam Renja ini dapat membawa hasil positif bagi

kemajuan dan perkembangan di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan

Keluarga Berencana Kota Padang guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang serta

kewajiban Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota

Padang.

Mudah-mudahan rencana kerja ini akan dapat terlaksana sesuai dengan yang

diharapkan.

Padang, 11 Maret 2014Kepala

Dr. Ir. Eyviet Nazmar, MSNIP. 19590408 198703 1 003

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu indikatif

Sumber

Dana

Catatan

Penting

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana /

Pagu indikatifKet.

4 5 6 7 8 9 10 11

URUSAN WAJIB

1 22 01 I ROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksanannya Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Padang 1 paket 2.500.000 - - 1 paket 3.000.000

2. Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air

dan listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa

Komunikasi sumber daya air dan listrik

Padang 12 bulan 150.000.000 - - 12 bulan 160.000.000

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Terlaksanannya Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Padang 5 unit Roda 4

dan 64 unit

Roda 2

32.500.000 - - 5 unit Roda 4

dan 64 unit

Roda 2

32.500.000

4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor

Padang 1 paket 90.000.000 - - 1 paket 95.000.000

5. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Padang 1 paket 50.000.000 - - 1 paket 55.000.000

6. Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan

Kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen

Instalasi/ Penerangan Kantor

Padang 1 paket 25.000.000 - - 1 paket 30.000.000

7. Penyediaan dan Perlengkapan Kantor Terlaksanannya Penyediaan dan

Perlengkapan Kantor Padang 1 paket 300.000.000 - - 1 paket -

8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-

undangan

Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan

dan Perundang-undangan Padang 1 paket 25.000.000 - - 1 paket 30.000.000

9. Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Penyediaan Makanan dan

Minuman Padang 1 paket 55.000.000 - - 1 paket 60.000.000

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar

Daerah Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar Daerah

Padang 1 paket 400.000.000 - - 1 paket 450.000.000

11. Penyediaan Alat Kebersihan Terlaksananya Penyediaan Alat Kebersihan

Padang 1 paket 25.000.000 - - 1 paket 30.000.000

12. Peningkatan Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan

Administrasi Perkantoran Padang 1 paket 55.000.000 - - 1 paket 55.000.000

II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA KANTOR

13. Pengadaan MebeleurTerlaksannaya Pengadaan Mebeleur

Padang 1 paket 200.000.000 - - 1 paket 100.000.000

14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Padang 1 paket 300.000.000 - - 1 paket 400.000.000

15. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional

Padang 5 unit 980.000.000 - - 7 Unit 990.000.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG

1 2

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/KegiatanKode rekening

Rencana Tahun 2015 Prakiraan Maju Tahun 2016

16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Kantor

Terlaksanannya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Peralatan Kantor

Padang 1 paket 60.000.000 - - 1 paket 70.000.000

17 Pemeliharaan Rutin Berkala Alat Listrik, Air

dan Telepon

Terlaksanannya Pemeliharaan Rutin

Berkala Alat Listrik, Air dan Telepon

Padang 3 buahn 50.000.000 - - - 60.000.000

III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS

APARATUR

18. Bimbingan Teknis Pembuatan Laporan Bagi

PPKB dan Sub PPKBD

Terlaksananya Bimbingan Teknis

Pembuatan Laporan Bagi PPKB dan Sub

Padang 1 paket 50.000.000 - - - 60.000.000

19. Penatausahaan Administrasi dan Penilaian

Angka Kredit

Terlaksanannya Penatausahaan

Administrasi dan Penilaian Angka Kredit

Padang 1 paket 50.000.000 - - 1 paket 60.000.000

IV. PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

Padang

20. Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksanannya Penyusunan laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Padang 1 paket 20.000.000 - - 1 paket 25.000.000

1 01 15 V. PROGRAM PENINGKATAN

KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN

1 01 15 21. Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan Terlaksananya Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Padang 1 paket 1.000.000.000 - - 1 paket 1.000.000.000

1 22 15 22. Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui

Penyediaan Sarana Air Minum Berbasis

Masyarakat (Pamsimas)

Terlaksananya peningkatan ekonomi

masyarakat melalui penyediaan sarana air

minum berbasis masyarakat (Pamsimas)

Padang 52 SPAMs 200.000.000 - - 52 SPAMs 250.000.000

1 22 15 23. .Pembinaan Kelembagaan Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga

Terlaksananya pembinaan kelembagaan

pemberdayaan kesejahteraan keluarga

Padang 11 Kec. dan

104 kel

750.000.000 - - 11 Kec. dan

104 kel

800.000.000

VI. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA

EKONOMI PEDESAAN

1 22 16 24. Sosialisasi TTG dan Gelar/Pameran TTG Tk.

Nasional

Terlaksananya Sosialisasi TTG dan

Gelar/Pameran TTG Tk. Nasional

Padang 1 kali 300.000.000 - - 1 kali 400.000.000

1 22 16 25. Pendukung Program Sarjana Pemberdayaan

Masyarakat Nagari/Kelurahan (SPMN)

Terlaksananya pendukung Program Sarjana

Pemberdayaan Masyarakat

Nagari/Kelurahan (SPMN)

Padang 7 orang SPMN 175.000.000 - - 7 orang

SPMN

192.500.000

1 22 16 26. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif

Masyarakat melalui Penguatan Kelembagaan

Usaha Ekonomi Masyarakat

Terlaksananya Pemberdayaan Usaha

Ekonomi Produktif Masyarakat melalui

Penguatan Kelembagaan Usaha Ekonomi

Masyarakat

Padang 10 UEM-SP 160.000.000 - - 10 UEM-SP 176.000.000

1 01 16 27. Penunjang kegiatan Penanggulangan

Kemiskinan Melalui Lembaga Keuangan Mikro

Terlaksananya Penunjang kegiatan

Penanggulangan Kemiskinan Melalui

Lembaga Keuangan Mikro

Padang 1 paket 420.000.000 - - 1 paket 500.000.000

1 22 17 VII. PROGRAM PENINGAKATANPARTISIPASI

MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN

DESA

1 22 17 28. Koordinasi Anatar Inastansi dan Lembaga

Kemasyarakatan dalamMeningkatkan

Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya koordinasi antar instansi dan

lembaga kemasyarakatan dalam

meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Padang 75-100 kk 100.000.000 - - 75-100 kk 120.000.000

1 22 17 29 Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Ketahanan Fisik anak Sekolah

Terlaksananya kegiatan peningkatan

pemberdayaan masyarakat melalui

ketahana fisik anak sekolah

Padang 13 SD/MIN 650.000.000 - - 15 SD/MIN 700.000.000

1 22 17 30. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Pokjanal

Terlaksananya pemberdayaan Masyarakat

Melalui Pokjanal

Padang 870 posy 700.000.000 - - 870 posy 730.000.000

1 22 17 31. Penunjang Bulan Bakti Gotong Royong Terlaksananya kegiatan penunjang bulan

bhakti gotong royong

Padang 104 kel 300.000.000 - - 104 kel 350.000.000

1 22 17 32. Pembinaan kelembagaan Masyarakat se Kota

Padang

Terlaksanannya Pembinaan kelembagaan

Masyarakat se Kota Padang

Padang 104 kel 300.000.000 - - 104 kel 330.000.000

1 22 17 33. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Melalui Kader PAUD Integrasi

Terlaksananya peningkatan pemberdaya Padang 795 org 200.000.000 - - 795 org 250.000.000

1 22 17 34. Pemberdayaan Adat dan Budaya Terlaksananya pemberdayaan adat dan

budaya

Padang 104 kel 100.000.000 - - 104 kel 140.000.000

1 22 17 35. Penunjang Kegiatan Penanggulangan

Kemiskinan Melalui Penataan Lingkungan

Permukiman Berbasis Komunitas (PLP-BK)

Terlaksananya kegiatan Penanggulangan

kemiskinan melalui kegiatan PLPBK

Padang 1 paket 2.750.000.000 - - 1 paket 2.750.000.000

1 01 17 36. Unit Pengaduan Masyarakat Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat

Terlaksananya kegiatan penunjang unit

pengaduan masayarakat melalui koordinasi

dan pembinaan

Padang 1 paket 250.000.000 - - 1 paket 250.000.000

1 01 17 37. Penunjang Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Penanggulangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas Komunitas (PRB-BK)Terlaksananya Penunjang Kegiatan Penang

gulangan Kemiskinan melalui

Padang 1 paket 250.000.000 - - 1 paket 2.500.000.000

38. Penguatan Peran Tim Koordinasi

Penangulangan Kemiskinan

Terlaksananya penguatan peran Tim

Koordinasi penanggulangan kemiskinan

Padang 1 paket 200.000.000 - - 1 paket 200.000.000

1 22 18 VIII. PROGRAM PENINGAKATAN KAPASITAS

APARATUR PEMERINTAH DESA

1 22 18 39. 39. Peningkatan kapasitas Aparatur Kelurahan

Melalui Lomba Kelurahan

Terlaksananya peningkatan kapasitas

aparatur kelurahan melalui lomba kelurahan

Padang 104 kel 250.000.000 - - 104 kel 280.000.000

1 22 18 40. 40. Monitoring danBimbingan teknis Profil

kelurahan bagi Aparatur Kecamatan

Terlaksanannya Monotoring dan Bimbingan

Teknis Profil kelurahan bagi aparatur

kelurahan

Padang 104 kel. 300.000.000 - - 104 kel. 250.000.000

1 22 18 41. 41. Penunjang Kelembagaan RT/RW Terlaksananya kegiatan penunjang

kelembagaan RT/RW

Padang 887 RW 9.422.000.000 - - 887 RW 9.500.000.000

1 22 18 42. 42. Pembinaan Kelembagaan dan

Administrasi Lembaga Kemasyarakatan

RT/RW

Terlaksananya pembinaan kelembagaan

dan administrasi lembaga kemasyarakatan

RT/RW

Padang 104 kel 200.000.000 - - 104 kel 250.000.000

1 22 18 43. 43. Pembuatan Data Dinding monografi KelurahanTerlaksananya pembuatan data dinding

monografi kelurahan

Padang 65 kel. 170.000.000 - - 65 kel.

1 22 01 IX. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN

PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN

PEREMPUAN

22 01 15 44. 44. Prespektif Data Berbasis Gender dan

Perlindungan Anak

Terlaksananya pemanfaatan Data Basis

Gender

Padang 93.500.000 - - 102.850.000

1 22 01 X. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS

HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

22 01 17 45. 45. Peningkatan Kapasitas Organisasi Wanita Terlaksananya kegiatan Peningkatan

Pengetahuan Perempuan di Bidang IPTEK

Padang 100% 165.000.000 - - 100% 181.500.000

22 01 17 46. 46. Pembinaan KRR melalui PKBI Terlaksananya Kegiatan Pembinaan KRR

melalui PKBI

Padang 1 Kegiatan 82.500.000 - - 1 Kegiatan 90.750.000

22 01 17 47. 47. Revitalisasi Pelaksanaan Gerakan Sayang

Ibu ( GSI )

Terlaksananya Revitalisasi Gerakan Sayang

Ibu ( GSI )

Padang 1 Kegiatan 82.500.000 - - 1 Kegiatan 90.750.000

22 01 17 48. 48. Pembinaan, Penilaian Lomba-Lomba

Peringatan Hari Kartini

Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan

Penilaian Lomba dalam rangka Peringatan

Hari Kartini

Padang 1 Kegiatan 150.000.000 - - 1 Kegiatan 175.000.000

22 01 17 49. 49. Pembinaan dan Pelatihan bagi Perempuan

di Bidang Politik

Terlaksananya kegiatan Forum Dialog

Perempuan

Padang 80 orang 55.000.000 - - 80 orang 60.500.000

1 22 01 XI. PROGRAM PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

22 01 20 50. 50. Peningkatan Kreatifitas Anak Terlaksananya kegiatan Peningkatan

Kreatifitas anak

Padang 500 Orang 165.000.000 - - 500 Orang 181.500.000

22 01 20 51. 51. Pengembangan Kota Layak Anak ( KLA ) Terlaksanannya kegiatan Pengembangan

Kota Layak Anak

Padang 8 Kelurahan 275.000.000 - - 8 Kelurahan 302.500.000

22 01 20 52. 52. Pelatihan peningkatan Produktifitas

Ekonomi Perempuan Keluarga Binaan

P2WKSS

Terlaksananya kegiatan Pelatihan

Peningkatan Produktifitas Ekonomi

Perempuan Keluarga Binaan P2WKSS

Padang 1 Kelurahan 110.000.000 - - 1 Kelurahan 121.000.000

22 01 20 53. 53. Peningkatan Kapasitas P2TP2A dan

Penanganan Kasus Kekerasan terhadap

Perempuan dan Anak

Terlaksananya kegiatan Peningkatan

Kapasitas P2TP2A dan Penanganan Kasus

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Padang 1 Kegiatan 55.000.000 - - 1 Kegiatan 60.500.000

22 01 20 54. 54. Pembinaan Lansia Mandiri dalam rangka

Peringatan Hari Lansia

Terlaksananya kegiatan Pembinaan Lansia

Mandiri dalam rangka Peringatan Hari

Lansia

Padang 200 Orang 82.500.000 - - 200 Orang 90.750.000

22 01 20 55. 55. Seminar Peran Perempuan dalam

meningkatkan Kualitas Hidup

Terlaksananya kegiatan Seminar Peran

Perempuan dalam meningkatkan Kualitas

Hidup

Padang 225 Orang 55.000.000 - - 225 Orang 60.500.000

22 01 20 56. 56. Peningkatan Kapasitas Forum Anak Terlaksananya kegiatan Forum Anak 80 Orang 110.000.000 - - 80 Orang 121.000.000

XII. PROGRAM KELUARGA BERENCANA

1 22 15 57. 57. Pelayanan KB Bagi Keluarga Pra

Sejahtera dan Sejahtera I

Terlaksananya Pelayanan bagi Pra

Sejahtera dan KS I.

Padang 20.000 PB 100.000.000 - - 21.000 PB 110.000.000

1 22 15 58. 58. Pengadaan Obat Side Efek Terlaksananya Pengadaan alat kontrasepsi

Implant dan obat side efek

Padang 100 set 75.000.000 - - 100 set 100.000.000

1 22 15 59. 59. Peringatan Hari Keluarga Tahun 2015 Terlaksananya lomba lomba dalam rangka

peringatan hari keluarga

Padang 14 kategori

lomba

90.000.000 - - 14 kategori

lomba

100.000.000

1 22 15 60. 60. Pelayanan KIE KB Terlaksananya Pelayanan KIE KB Padang 3 media 150.000.000,0 - - 3 media 165.000.000

XIII. PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI

1 22 17 61. Pelayanan KB Kes Bhakti IBI Terlaksananya Bhakti IBI KB Kes Tahun

2015

Padang 5000 aks baru 30.000.000 - - 5000 aks baru 33.000.000

1 22 17 62. Pelayanan KB Kes Kegiatan Kesatuan Gerak

PKK

Terlaksananya Bhakti PKK KB Kes Tahun

2015

Padang 6000 aks baru 65.000.000 - - 6000 aks baru 68.000.000

1 22 17 63. Pelayanan KB Melalui KB Kes TNI Manunggal

KB Kesehatan

Terlaksananya Bhakti TNI KB Kes Tahun

2015

Padang 7000 aks baru 65.000.000 - - 7000 aks baru 68.000.000

XIV. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA

MASYARAKAT DALAM PELAYANAN

KB/KR YANG MANDIRI

1 22 18 64. Pemberdayaan Institusi Masyarakat Perkotaan

(IMP)

Tersedianya transportasi kader PPKBD dan

Sub PPKBD

Padang 906 kader 400.000.000 - - 906 kader 400.000.000

1 22 18 65. Jombore Terpadu Kader IMP Terlaksananya Jambore IMP tingkat

Propinsi Sumbar

Padang 20 orang 35.000.000 - - 20 orang 40.000.000

1 22 18 66. Pemberdayaan Kelompok UPPKS Terlaksananya evaluasi dan promosi hasil

produk UPPKS

Padang 50 orang 65000000 50 orang 68.000.000

1 22 18 67. Pelatihan Peningkatan Produktifitas Ekonomi

kelompok UPPKS

Terlaksananyapeningkatan produktifitas

kelompok UPPKS

Padang 100 orang 75.000.000 - - 100 orang 80.000.000

1 22 18 68. Pembinaan Operasional Lini Lapangan Terlasananya Pembinaan Operasional Lini

Lapangan

Padang 42 orang 75.000.000 - - 42 orang 78.000.000

1 22 18 69. Sosialisasi dan Pembinaan PPKS (Pusat

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)

Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan

PPKS (Pusat Pemberdayaan Kesejahteraan

Keluarga)

Padang 11 Kec. 100.000.000 - - 11 Kec. 100.000.000

1 22 18 70. Pertemuan Medis Tekhnis Terlaksananya pertemuan medis Tekhnis Padang 86 klinik KB

dan DBS

50.000.000 - - 86 klinik KB

dan DBS

55.000.000

1 22 18 71. Seminar tentang Kependudukan dan KB Terlaksananya Seminar tentang

kependudukan dan KB

Padang 1 kali 25.000.000,0 - - 1 kali 27.500.000

XV. PROGRAM PENYIAPAN TENAGA

PENDAMPING BINA KELUARGA

1 22 23 72. Revitalisasi BKB Terintegrasi Posyandu

PAUD

Terlaksananya Revitalisasi BKB Terintegrasi

Posyandu PAUD

Padang 100 kader 125.000.000 - - 100 kader 150.000.000

1 22 23 73. Revitalisasi PPKBD dan Sub PPPKBD Terlaksananya Revitalisasi PPKBD dan

Sub PPKBD

Padang 906 kader 125.000.000 - - 906 kader 150.000.000

XVI. PROGRAM DATA DAN INFORMASI

1 22 25 74. Siduga, Pengunpulan Data serta Penyusunan

dan Perencanaan

Terlaksananya kegiatan Siduga,

Pengunpulan Data serta Penyusunan dan

Perencanaan

Padang 12 bulan 75.000.000,0 - - 12 bulan 82.500.000

1 22 25 75. Pendataan Keluarga Tahun 2015 Terlaksananya Pendataan keluarga Padang 104 kel. 328.945.000 - - 104 kel. 361.839.500

Jumlah 25.601.945.000 28.559.939.500

Padang, 11 Maret 2014

Kepala

Dr. Ir. Eyviet Nazmar, MS

NIP. 19590408 198703 1 003