Unit Kode +/- % Kode Nama...

271
Kode Nama 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 846,238,452,000 717,185,490,010 129,052,961,990 84.74 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1.101.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat 10,000,000 10,000,000 - 100 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1.101.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 231,410,000 207,457,256 23,952,744 89.64 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1.101.6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 25,000,000 17,795,425 7,204,575 71.18 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1.101.10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan alat tulis kantor 109,500,000 108,871,000 629,000 99.42 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1.101.11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 65,150,000 62,207,500 2,942,500 95.48 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1.101.12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 14,500,000 14,500,000 - 100 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1.101.14 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan rumah tangga 27,150,000 27,150,000 - 100 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1.101.17 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan makanan dan minuman 151,666,500 151,242,500 424,000 99.72 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 1.101.18 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 326,780,000 326,219,986 560,014 99.82 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2.101.3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan gedung kantor 800,000,000 762,936,844 37,063,156 95.36 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2.101.7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 100,000,000 99,235,000 765,000 99.23 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor 148,950,000 148,435,000 515,000 99.65 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 78,200,000 75,831,000 2,369,000 96.97 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2.101.24 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 110,200,000 107,410,477 2,789,523 97.46 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 21,000,000 15,915,000 5,085,000 75.78 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 27,000,000 20,057,500 6,942,500 74.28 1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2.101.42 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 150,000,000 146,770,000 3,230,000 97.84 +/- % RINCIAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA MASING-MASING UNIT BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 Unit Kode Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

Transcript of Unit Kode +/- % Kode Nama...

Page 1: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

0.0.0 Non Program Non Kegiatan 846,238,452,000 717,185,490,010 129,052,961,990 84.74

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

1.101.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 10,000,000 10,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

231,410,000 207,457,256 23,952,744 89.64

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

1.101.6 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

25,000,000 17,795,425 7,204,575 71.18

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 109,500,000 108,871,000 629,000 99.42

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

65,150,000 62,207,500 2,942,500 95.48

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

14,500,000 14,500,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 27,150,000 27,150,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 151,666,500 151,242,500 424,000 99.72

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

326,780,000 326,219,986 560,014 99.82

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

2.101.3 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor 800,000,000 762,936,844 37,063,156 95.36

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

2.101.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

100,000,000 99,235,000 765,000 99.23

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 148,950,000 148,435,000 515,000 99.65

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

78,200,000 75,831,000 2,369,000 96.97

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

2.101.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

110,200,000 107,410,477 2,789,523 97.46

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

21,000,000 15,915,000 5,085,000 75.78

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

27,000,000 20,057,500 6,942,500 74.28

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

2.101.42 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

150,000,000 146,770,000 3,230,000 97.84

+/- %

RINCIAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA

MASING-MASING UNIT BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2015

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

Page 2: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

2.101.62 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor UPT

PUD NFI Kec. Tawangmangu

750,000,000 731,282,883 18,717,117 97.5

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

2.101.63 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Pagar Kantor UPT PUD

NFI Kec. Tasikmadu

150,000,000 145,302,000 4,698,000 96.86

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

2.101.64 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Jembatan Jalan Masuk

UPT Tasikmadu

195,000,000 192,635,000 2,365,000 98.78

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

5.101.3 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan

25,000,000 16,471,000 8,529,000 65.88

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

6.101.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25,000,000 25,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

134,400,000 132,300,000 2,100,000 98.43

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

6.101.14 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Dokumen SKPD 62,900,000 62,265,000 635,000 98.99

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.3 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD 100,000,000 99,824,900 175,100 99.82

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan buku-buku Perpustakaan

PAUD dan Rak Buku Perpustakaan

200,000,000 183,479,120 16,520,880 91.73

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.57 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 100,000,000 97,830,000 2,170,000 97.83

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.67 Program Pendidikan Anak Usia Dini Lomba Kreatifitas Anak PAUD dan Non

Formal

65,000,000 61,825,000 3,175,000 95.11

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.69 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pelatihan Kompetensi dan Kurikulum

bagi Kepala/Pengelola (PAUD Formal

dan Non Formal)

100,000,000 98,508,900 1,491,100 98.5

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.70 Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD

dan Lomba KB TK Kabupaten

20,000,000 20,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.74 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Sarana Prasarana

(Pagar, Keramik, Paving, Internit)

150,000,000 149,210,000 790,000 99.47

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.75 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehab Gedung PAUD 650,000,000 639,499,200 10,500,800 98.38

Page 3: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.76 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Pagar dan Paving PAUD 40,000,000 39,879,000 121,000 99.69

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.78 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE)

PAUD dan Buku PAUD

200,000,000 194,188,000 5,812,000 97.09

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.79 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Buku Administrasi dan

Buku Kumpulan Peraturan Perundang-

undangan Pendidikan Non Formal dan

Informal

100,000,000 99,106,000 894,000 99.1

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.80 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Gedung TK Desa

Karangrejo 03 Kecamatan Kerjo

100,000,000 99,960,000 40,000 99.96

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.81 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehab Gedung TK Dharma Wanita

Gedongan Rt 02/05 Kecamatan

Colomadu

30,000,000 29,900,000 100,000 99.66

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.82 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Meubelair dan APE PAUD

TAruna Robbani Tawangmangu, Bener

Rt 03 Rw 5 Kecamatan Tawangmangu

50,000,000 48,500,000 1,500,000 97

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.90 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehabilitasi Gedung TK Dharma

Wanita Janten Rt 02/03 Desa Ngasem

Kec. Colomadu

40,000,000 39,760,000 240,000 99.4

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.91 Program Pendidikan Anak Usia Dini Penambahan Ruang Kelas TK Dharma

Wanita VI Baturan Rt 05/03 Colomadu

50,000,000 49,700,000 300,000 99.4

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.92 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehabilitasi Atap dan Ruang TK

Dharma Wanita X Dusun Ginung Rt

04/01 Gajahan Kec. Colomadu

50,000,000 49,210,000 790,000 98.42

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.93 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehabilitasi Gedung PAUD Salimah

Gondosuli Tawangmangu

50,000,000 - 50,000,000 0

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.94 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Sarana Prasarana TKN

Pembina Karanganyar

193,750,000 193,472,000 278,000 99.85

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.95 Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Gebyar PAUD 20,000,000 19,025,000 975,000 95.12

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.96 Program Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggara Lomba Gugus PAUD

dan Lomba KB/TK Berprestasi

20,000,000 9,800,000 10,200,000 49

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.97 Program Pendidikan Anak Usia Dini Sosialisasi Model Pembinaan Kepada

PAUD Holitik Integratif

50,000,000 48,685,000 1,315,000 97.37

Page 4: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.98 Program Pendidikan Anak Usia Dini Penguatan Organisasi Mitra PAUD 150,000,000 147,590,000 2,410,000 98.39

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.99 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Sarana Prasarana TK N

Pembina Jaten

65,000,000 64,850,000 150,000 99.76

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.100 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Sarana Prasarana TK N

Pembina Tasikmadu

15,000,000 14,950,000 50,000 99.66

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.101 Program Pendidikan Anak Usia Dini Visitasi Perijinan Pendirian dan

Monitoring PAUD dan Satuan PNF

15,000,000 15,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.102 Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehab Gedung TK Dharma Wanita

Klodran Colomadu

30,000,000 29,900,000 100,000 99.66

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.103 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Perlengkapan Aula TK

IT Insan Kamil Karanganyar

60,000,000 58,800,000 1,200,000 98

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.104 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Meubelair PAUD Insan Cita

Mulia Rt 02 Rw 12 Jetak Desa Bolon

Kecamatan Colomadu

30,000,000 29,800,000 200,000 99.33

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.105 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Meubelair Kelompok

Bermain (KB) Harapan Umat Jalan

Durian No 49 Rt 12 Rw 20 Perum

Wonorejo Indah Desa Wonorejo Kec.

Gondangrejo

30,000,000 29,800,000 200,000 99.33

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.106 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Alat Peraga Edukatif (APE)

dan Meubelair TK Aisyiyah Bustanul

Athfal (BA) Mantren Klodran Kec.

Colomadu

30,000,000 29,800,000 200,000 99.33

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.107 Program Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan TK 02 Desa Jatisuko

Kecamatan Jatipuro

130,000,000 129,100,000 900,000 99.3

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

15.101.108 Program Pendidikan Anak Usia Dini Perbaikan Atap TK Dharma Wanita

Desa Gawanan Kec Colomadu

50,000,000 49,326,000 674,000 98.65

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.3 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan LCD SD N 01 Karanganyar 50,000,000 49,000,000 1,000,000 98

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.79 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Bimbingan Teknis Penilaian Kurikulum

SD

150,000,000 114,325,000 35,675,000 76.21

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.80 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Lomba Perpustakaan SD 30,000,000 28,750,000 1,250,000 95.83

Page 5: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.81 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Lomba Gugus SD 25,000,000 24,550,000 450,000 98.2

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.82 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Lomba Perpustakaan SMP 25,000,000 24,318,000 682,000 97.27

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.83 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Pembelajaran Yang Baik

10,000,000 8,481,000 1,519,000 84.81

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.84 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyelenggaraan Evaluasi

Pembelajaran SD (Monitoring Ulangan

Kenaikan Kelas SD)

20,000,000 20,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.85 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Workshop Bedah SKL dan Penulisan

Soal US SD

76,737,000 60,467,000 16,270,000 78.79

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.86 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Bantuan Penyelenggaraan UN di UPT 51,000,000 51,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.87 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Workshop Praktek Pembelajaran yang

baik

125,000,000 110,854,000 14,146,000 88.68

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.88 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyelenggaraan Evaluasi

Pembelajaran SD (Monitoring Ujian

Akhir Sekolah dan Nasional)

49,205,000 46,030,000 3,175,000 93.54

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.89 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyelenggaraan Evaluasi

Pembelajaran SMP (Monitoring Ujian

Akhir Sekolah dan Nasional)

42,000,000 33,922,000 8,078,000 80.76

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.90 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembinaan Minat Bakat dan

Kreatifitas Siswa (Lomba-Lomba

Akademik SD) dan Pemberian Reward

Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba

Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN

Tertinggi (1, 2 dan 3)

232,295,000 217,945,000 14,350,000 93.82

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.91 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembinaan Minat Bakat dan

Kreatifitas Siswa (Lomba-Lomba

Akademik SMP) dan Pemberian

Reward Hasil Kejuaraan Lomba-Lomba

Akademik dan Siswa Peraih Nilai UN

Tertinggi

213,554,000 184,666,500 28,887,500 86.47

Page 6: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.93 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Bimbingan Teknis Pengembangan

Kurikulum SMP

188,000,000 173,241,250 14,758,750 92.14

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.95 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Monitoring Pelaksanaan Kurikulum

SMP

10,000,000 8,481,000 1,519,000 84.81

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.96 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Sosialisasi dan Monitoring Bantuan

APBD I

18,250,000 12,650,000 5,600,000 69.31

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.100 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Peningkatan Sanitasi SD dan SMP 129,000,000 127,475,000 1,525,000 98.81

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.102 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Alat Musik / Kesenian

Tradisional SD

53,500,000 53,000,000 500,000 99.06

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.104 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Meubelair SD dan SMP 81,500,000 81,000,000 500,000 99.38

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.105 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengelolaan Sarana Pendidikan Dasar 42,750,000 42,300,000 450,000 98.94

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.106 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pemberdayaan dan Peningkatan Siswa

Berprestasi SMP

385,751,000 383,951,000 1,800,000 99.53

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.107 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pemberdayaan dan Peningkatan Siswa

Berprestasi SD

346,479,000 346,479,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.110 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan pagar dan kamar mandi

SD N 01 Brujul Kec. Jaten

125,000,000 124,700,000 300,000 99.76

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.111 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan talud SD N 03 Buran

Kec. Tasikmadu

100,000,000 99,800,000 200,000 99.8

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.112 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Rehab Aula SMP N 1 Tasikmadu 125,000,000 124,800,000 200,000 99.84

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.113 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembuatan Mushola SD Selokaton 02

Kec. Gondangrejo

100,000,000 99,800,000 200,000 99.8

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.114 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan buku perpustakaan

Sekolah Dasar

200,000,000 193,275,000 6,725,000 96.63

Page 7: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.115 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan buku perpustakaan

Sekolah Menengah Pertama

200,000,000 192,887,000 7,113,000 96.44

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.116 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Perlengkapan Gedung SMP

Negeri 3 Karanganyar

100,000,000 97,700,000 2,300,000 97.7

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.117 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Alat Lab IPA SMP 100,000,000 99,700,000 300,000 99.7

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.118 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Alat Olahraga SD 200,000,000 198,080,000 1,920,000 99.04

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.119 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Alat Kesenian SD 198,000,000 197,685,000 315,000 99.84

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.120 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Pagar SD Negeri 02

Jatisuko Kec. Jatipuro

100,000,000 99,700,000 300,000 99.7

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.121 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Rehab SD Negeri 02 Buntar Kec.

Mojogedang

50,000,000 49,800,000 200,000 99.6

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.122 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Rehab SD Negeri 02 Sewurejo Kec.

Mojogedang

50,000,000 49,800,000 200,000 99.6

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.123 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Lapangan Tenis SMP

Negeri 1 Jaten

15,000,000 14,900,000 100,000 99.33

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.124 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Ruang Kelas Baru MI

Sudirman Suruh Kalang Kecamatan

Jaten

200,000,000 199,700,000 300,000 99.85

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.125 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Ruang Kelas SD IT

Bina'ul Ummah Geneng Plesungan

Kecamatan Karangpandan

200,000,000 199,700,000 300,000 99.85

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.126 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Rehab Ruang Kelas SMP PGRI 4

Matesih Mopyoretno Rt 01/07

Kecamatan Matesih

40,000,000 39,600,000 400,000 99

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.127 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Rehabilitasi Ruang Kelas SD N 03

Karanganyar

50,000,000 49,600,000 400,000 99.2

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.128 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Ruang Kelas Baru MI Al

Amin Gedong Karanganyar

100,000,000 99,700,000 300,000 99.7

Page 8: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.129 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang

SMPN 1 Mojogedang

47,000,000 46,900,000 100,000 99.78

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.130 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Rehab Ruang Kelas Rusak Sedang

SMPN 2 Mojogedang

47,000,000 46,900,000 100,000 99.78

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.131 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Buku Perpustakaan SD 42,000,000 41,400,000 600,000 98.57

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.139 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Buku Perpustakaan SMP 31,000,000 30,200,500 799,500 97.42

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.142 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Alat Lab. IPA SMPN 2

Karanganyar

77,000,000 76,800,000 200,000 99.74

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.143 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Alat Lab. IPA SMPN 2

Jatipuro

77,000,000 76,800,000 200,000 99.74

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.144 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembinaan Potensi Siswa SD/SDLB dan

SMP/SMPLB

50,000,000 36,215,000 13,785,000 72.43

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.145 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Meubelair Pengganti SD 41,200,000 40,900,000 300,000 99.27

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.147 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Meubelair Pengganti SMP 41,200,000 40,850,000 350,000 99.15

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.151 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pendampingan BOS SD/SDLB/MI 1,996,860,000 1,996,860,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.152 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs 1,354,450,000 1,354,450,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.153 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Fasilitasi Program PMT-AS 54,000,000 50,184,000 3,816,000 92.93

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.154 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembelajaran Wisata Edukasi 15,000,000 12,300,000 2,700,000 82

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.155 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Rehabilitasi Ruang Kelas/Guru Rusak

Sedang/Berat SD Beserta Perabotnya

(DAK TA. 2015)

3,589,550,020 3,589,550,020 - 100

Page 9: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.211 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Jamban Siswa/Guru SD

Beserta Sanitasinya (DAK TA. 2015)

1,260,720,000 1,260,720,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.247 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD

Beserta Sanitasi dan Perabotnya (DAK

TA. 2015)

973,968,000 973,968,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.254 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Gedung Perpustakaan

SD Beserta Sanitasi dan Perabotnya

(DAK TA. 2015)

581,950,000 581,950,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.259 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Rehabilitasi Ruang Belajar Rusak

Sedang SMP Beserta Perabotnya (DAK

TA. 2015)

2,956,100,000 2,956,100,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.275 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Jamban Siswa/Guru

SMP Beserta Sanitasinya (DAK TA.

2015)

806,131,560 806,131,560 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.285 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP

Beserta Perabotnya (DAK TA. 2015)

252,749,640 252,749,640 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.287 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Peningkatan Mutu Pendidikan SMP

(DAK TA. 2015)

1,055,752,900 523,218,500 532,534,400 49.55

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.293 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pemetaan, Survey, Sosialisasi dan

Monitoring DAK SD dan SMP (DAK TA.

2015)

150,517,980 145,205,500 5,312,480 96.47

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.295 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Rehab Ruang Belajar SMP Bhayangkari

Karangpandan

85,000,000 84,700,000 300,000 99.64

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.296 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Rehabilitasi Ruang Belajar SMPN 1

Ngargoyoso

50,000,000 49,700,000 300,000 99.4

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.297 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SMP 40,000,000 39,000,000 1,000,000 97.5

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.298 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Buku Kurikulum 2013 SD 28,000,000 16,311,000 11,689,000 58.25

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.299 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Pagar SMPN 2 Matesih 63,000,000 62,900,000 100,000 99.84

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.300 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan TIK SMP Bhayangkari

Karangpandan

37,000,000 35,815,000 1,185,000 96.79

Page 10: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.301 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Talud dan Saluran Air

SMPN 1 Jenawi

200,000,000 199,037,000 963,000 99.51

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.302 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Pagar SMPN 3

Karanganyar

40,000,000 39,900,000 100,000 99.75

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.303 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Talud SDN 03 Jatipurwo

Kec. Jatipuro

50,000,000 49,800,000 200,000 99.6

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.304 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Rehab SD Muhammadiyah Plosorejo

Kec. Kerjo

90,000,000 - 90,000,000 0

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.305 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Pagar SDN 2 Kaliboto

Mojogedang

100,000,000 99,800,000 200,000 99.8

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.306 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Rehab SDN 02 Bolong Karanganyar

(DAK 2014)

120,510,000 120,510,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.307 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Gedung PKG SDN 03

Sumberejo (Lanjutan)

50,000,000 49,800,000 200,000 99.6

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.308 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK

2013)

1,502,553,440 572,070,120 930,483,320 38.07

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.309 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Peningkatan Mutu Pendidikan SMP

(DAK 2013)

2,055,939,940 498,833,500 1,557,106,440 24.26

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.310 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Peningkatan Mutu Pendidikan SD (DAK

2014)

2,289,160,900 900,531,680 1,388,629,220 39.33

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.311 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Peningkatan Mutu Pendidikan SMP

(DAK 2014)

832,320,000 178,916,500 653,403,500 21.49

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.312 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Alat Kantor dan

Perlengkapan Aula SD IT Insan Kamil

Karanganyar

200,000,000 199,700,000 300,000 99.85

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.313 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Lanjutan Gedung

Serbaguna SMP Negeri 1 Matesih

60,000,000 59,600,000 400,000 99.33

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.314 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan dan Rehab Toilet SD

Negeri 1 Karanganyar

100,000,000 99,400,000 600,000 99.4

Page 11: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.315 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Alat-Alat Olahraga Untuk

SD Swasta

200,000,000 198,350,000 1,650,000 99.17

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.316 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Alat Kesenian Untuk SD

Swasta

200,000,000 199,770,000 230,000 99.88

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.317 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Kursi dan Sound System

Aula SD Swasta

120,000,000 118,567,500 1,432,500 98.8

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.319 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Laptop SMP

Muhammadiyah 02 Karanganyar

30,000,000 29,800,000 200,000 99.33

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.320 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Talud SMPN 2

Jumantono

150,000,000 149,400,000 600,000 99.6

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.321 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Ruang Kelas dan MCK

SDN 03 Matesih Kec. Matesih

160,000,000 159,200,000 800,000 99.5

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.322 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Rehab Ruang Belajar dan Talud SDN 02

Kaliwuluh Kec. Kebakkramat

160,000,000 159,800,000 200,000 99.87

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.323 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan ALat Peraga IPA SMP 200,000,000 197,390,000 2,610,000 98.69

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.324 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Ruang Kelas Baru MI Al

Huda Kec. Karangpandan

130,000,000 129,700,000 300,000 99.76

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.325 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Lokal Kelas MI

Sudirman Desa Jatirejo, Kec.

Ngargoyoso

120,000,000 119,500,000 500,000 99.58

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.326 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Desiminasi Replikasi PAKEM Kec.

Mojogedang

50,000,000 50,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.327 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Buku Perpustakaan SD 182,500,000 178,800,000 3,700,000 97.97

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.328 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Alat Olahraga SMP Negeri 200,000,000 198,290,000 1,710,000 99.14

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.329 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Rehab Ruang Sekolah, Pengadaan

Meja Kursi Dan Pembangunan Kamar

Kecil SMPN 4 Karanganyar

150,000,000 149,300,000 700,000 99.53

Page 12: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.330 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pengadaan Buku Perpustakaan SMP 200,000,000 194,200,000 5,800,000 97.1

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.331 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Pagar SDN 01 Koripan

Kec Matesih

50,000,000 49,900,000 100,000 99.8

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.332 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Workshop Pengembangan MBS SMP 100,000,000 91,006,250 8,993,750 91

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.333 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Mushola SD Negeri 3

Karanganyar

70,000,000 69,550,000 450,000 99.35

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.334 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Talud SD Negeri 02

Sewurejo, Desa Sewurejo, Kec.

Mojogedang

50,000,000 49,800,000 200,000 99.6

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.101.335 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Pagar SMP Negeri 3

Karangpandan

100,000,000 99,400,000 600,000 99.4

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.109.11 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Pembayaran Sewa Tanah SMA Negeri

Colomadu

20,000,000 20,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.118.14 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Pemilihan dan Pengiriman Pemuda

Pelopor

37,932,500 35,322,500 2,610,000 93.11

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.118.16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

(Pelatihan Guru Pembina OSIS)

25,000,000 20,450,000 4,550,000 81.8

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.118.17 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

(Pelatihan Pengurus OSIS)

22,997,500 19,922,500 3,075,000 86.62

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.118.18 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

(Pelatihan Kader Kesehatan Remaja

(KKR) SMP dan SMA/MA/SMK))

25,000,000 20,450,000 4,550,000 81.8

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.118.19 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

(Lomba Kader Kesehatan Remaja

(KKR) SMP dan SMA/MA/SMK Tk.

Kabupaten dan Pengiriman Lomba Tk.

Propinsi)

30,000,000 24,165,000 5,835,000 80.55

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

16.118.22 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan

Karakter Bangsa Melalui Jalur

Pendidikan

100,000,000 69,072,500 30,927,500 69.07

Page 13: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.25 Program Pendidikan Menengah Rehab Ruang Guru dan Pembangunan

Tangga Ruang SMAN Gondangrejo

100,000,000 100,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.69 Program Pendidikan Menengah Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

DAK

40,700,000 34,800,000 5,900,000 85.5

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.70 Program Pendidikan Menengah Workshop Pengembangan

Perpustakaan SMA

55,000,000 39,440,000 15,560,000 71.7

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.71 Program Pendidikan Menengah Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah SMA 100,000,000 80,903,900 19,096,100 80.9

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.72 Program Pendidikan Menengah Monitoring dan Evaluasi Ujian Akhir

Sekolah dan Ujian Akhir Nasional

SMA/SMK

39,500,000 31,090,000 8,410,000 78.7

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.73 Program Pendidikan Menengah Monitoring dan Evaluasi Ulangan

Umum Semester I dan II SMA/SMK

30,000,000 17,380,000 12,620,000 57.93

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.74 Program Pendidikan Menengah Pameran Produk Inovasi dan Job Fair 105,000,000 48,195,000 56,805,000 45.9

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.75 Program Pendidikan Menengah Pelaksanaan Pembinaan dan

Pengiriman Lomba-Lomba Akademik

SMA dan Pemberian Reward Hasil

Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik

SMA

581,000,000 460,169,000 120,831,000 79.2

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.76 Program Pendidikan Menengah Pembinaan Minat dan Bakat

Kreatifikasi Siswa (Pembinaan dan

Pengiriman Lomba-Lomba Akademik

SMK) dan Pemberian Reward Hasil

Kejuaraan Lomba-Lomba Akademik

SMK

388,250,000 345,702,000 42,548,000 89.04

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.77 Program Pendidikan Menengah Penyelesaian Pembangunan USB

SMKN Matesih

1,500,000,000 733,960,500 766,039,500 48.93

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.78 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Bengkel SMK Tunas

Muda Karanganyar

174,500,000 168,500,000 6,000,000 96.56

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.79 Program Pendidikan Menengah Sosialisasi Bantuan Sarana Prasarana

SMA/SMK

30,000,000 27,600,000 2,400,000 92

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.80 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Pagar SMK Negeri

Matesih

100,000,000 99,700,000 300,000 99.7

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.81 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Meubelair SMK Negeri

Matesih

200,000,000 199,450,000 550,000 99.72

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.82 Program Pendidikan Menengah Pemberdayaan dan Peningkatan

Prestasi Siswa SMA

310,000,000 300,433,250 9,566,750 96.91

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.83 Program Pendidikan Menengah Pemberdayaan dan Peningkatan

Prestasi Siswa SMK

500,000,000 490,239,400 9,760,600 98.04

Page 14: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.86 Program Pendidikan Menengah Pemberian Reward Lulusan SMA/SMK

Yang Melanjutkan ke Perguruan Tinggi

Negeri

2,009,405,700 1,988,702,200 20,703,500 98.96

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.87 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Bengkel SMK

Muhammadiyah 3 Karanganyar

174,700,000 169,700,000 5,000,000 97.13

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.88 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Jembatan Akses Masuk

SMA N Kebakkramat

140,000,000 139,576,000 424,000 99.69

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.89 Program Pendidikan Menengah Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMK N

Jenawi

50,000,000 49,750,000 250,000 99.5

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.90 Program Pendidikan Menengah Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA N

2 Karanganyar

50,000,000 49,825,000 175,000 99.65

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.91 Program Pendidikan Menengah Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA N

Karangpandan

50,000,000 49,750,000 250,000 99.5

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.92 Program Pendidikan Menengah Penyelesaian Ruang Kelas Baru SMA N

Gondangrejo

50,000,000 49,750,000 250,000 99.5

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.93 Program Pendidikan Menengah Pembangunan RKB SMKN Satap

Jatiyoso

- - - 0

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.94 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Perpustakaan

SMKN Satap Jatiyoso

- - - 0

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.95 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Perpustakaan SMKN

Satap Jatiyoso

- - - 0

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.96 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa

SMAN 1 Karanganyar

25,750,000 25,320,000 430,000 98.33

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.97 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa

SMAN 2 Karanganyar

25,750,000 25,280,000 470,000 98.17

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.98 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa

SMAN Karangpandan

25,750,000 25,320,000 430,000 98.33

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.99 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa

SMAN Jumapolo

25,750,000 25,320,000 430,000 98.33

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.100 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa

SMAN Kebakkramat

25,750,000 25,320,000 430,000 98.33

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.105 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Bengkel SMKN Satap

Jatiyoso

- - - 0

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.106 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Multimedia SMAN

Karangpandan

51,500,000 51,350,000 150,000 99.7

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.107 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Multimedia SMAN

Jumapolo

51,500,000 51,350,000 150,000 99.7

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.108 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Multimedia SMAN 2

Karanganyar

51,500,000 51,350,000 150,000 99.7

Page 15: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.109 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Multimedia SMAN

Gondangrejo

51,500,000 51,350,000 150,000 99.7

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.110 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Lab. IPA SMKN Satap

Jatiyoso

- - - 0

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.111 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Lab. IPA SMKN Satap

Jatiyoso

- - - 0

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.112 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Multimedia SMKN

Jatipuro

51,500,000 51,350,000 150,000 99.7

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.113 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Multimedia SMKN

Jenawi

51,500,000 51,350,000 150,000 99.7

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.114 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Carier Center SMKN 1

Karanganyar

50,000,000 50,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.115 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Pengelolaan Bursa Kerja

Khusus (BKK) SMKN Jumantono

25,000,000 25,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.116 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Pendidikan Berbasis

Keunggulan Lokal (PBKL) SMAN

Karangpandan

20,400,000 20,400,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.117 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Implementasi SMM ISO

SMAN Kebakkramat

25,500,000 24,500,000 1,000,000 96.07

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.118 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Implementasi SMM ISO

SMAN 2 Karanganyar

25,500,000 24,500,000 1,000,000 96.07

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.119 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa

SMAN 2 Karanganyar

40,000,000 29,610,000 10,390,000 74.02

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.120 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa

SMAN Mojogedang

40,800,000 31,900,000 8,900,000 78.18

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.121 Program Pendidikan Menengah Beasiswa Siswa SMA/SMK Dari

Keluarga Kurang Mampu

451,860,000 444,860,000 7,000,000 98.45

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.122 Program Pendidikan Menengah Penyelenggaraan Kelas Industri SMK 50,000,000 49,950,000 50,000 99.9

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.124 Program Pendidikan Menengah Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sanitasi SMKN Satap Jatiyoso

- - - 0

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.125 Program Pendidikan Menengah Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sanitasi SMAN 1 Jumapolo

10,300,000 10,300,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.126 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Meubelair Pengganti

SMKN Satap Jatiyoso

- - - 0

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.127 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Meubelair Pengganti

SMKN Jenawi

30,900,000 30,600,000 300,000 99.02

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.128 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Meubelair Pengganti

SMKN Jumantono

30,900,000 30,600,000 300,000 99.02

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.129 Program Pendidikan Menengah Pembangunan RKB SMKN Matesih 123,600,000 123,368,000 232,000 99.81

Page 16: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.130 Program Pendidikan Menengah Pembangunan RKB SMKN Jenawi 123,600,000 123,409,000 191,000 99.84

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.131 Program Pendidikan Menengah Pembangunan RKB SMKN Jatipuro 123,600,000 123,600,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.132 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Perpustakaan

SMKN Jatipuro

164,800,000 163,940,000 860,000 99.47

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.133 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Perpustakaan SMKN

Matesih

25,750,000 25,250,000 500,000 98.05

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.134 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Bengkel SMKN

Matesih

51,500,000 51,250,000 250,000 99.51

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.135 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Lab. IPA SMKN Matesih 164,800,000 164,200,000 600,000 99.63

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.136 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Lab. IPA SMKN

Matesih

77,250,000 76,750,000 500,000 99.35

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.137 Program Pendidikan Menengah Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sanitasi SMKN Jatipuro

10,300,000 10,300,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.138 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Meubelair Pengganti

SMKN Jatipuro

30,900,000 30,500,000 400,000 98.7

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.139 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA

Negeri 1 Karanganyar (DAK TA. 2015)

168,000,000 168,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.140 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA

Negeri 01 Karanganyar (DAK TA. 2015)

365,000,000 365,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.141 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA

Negeri 01 Karanganyar (DAK TA. 2015)

139,000,000 137,000,000 2,000,000 98.56

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.142 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA

Negeri Jumapolo (DAK TA. 2015)

183,000,000 183,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.143 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA

Negeri Jumapolo (DAK TA. 2015)

139,000,000 137,000,000 2,000,000 98.56

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.144 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA

Negeri 2 Karanganyar (DAK TA. 2015)

183,000,000 183,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.145 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA

Negeri Kerjo (DAK TA. 2015)

183,000,000 183,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.146 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA

Negeri Karangpandan (DAK TA. 2015)

91,475,000 91,475,000 - 100

Page 17: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.147 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA

Negeri Karangpandan (DAK TA. 2015)

139,000,000 137,150,000 1,850,000 98.66

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.148 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA

Negeri Mojogedang (DAK TA. 2015)

335,000,000 335,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.149 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA

Negeri Kebakkramat (DAK TA. 2015)

168,000,000 168,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.150 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMA

Negeri Kebakkramat (DAK TA. 2015)

91,500,000 91,500,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.151 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA

Negeri Kebakkramat (DAK TA. 2015)

139,000,000 137,150,000 1,850,000 98.66

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.152 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA

Negeri Gondangrejo (DAK TA. 2015)

335,000,000 335,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.153 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Referensi SMA

Negeri Gondangrejo (DAK TA. 2015)

27,810,000 27,362,550 447,450 98.39

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.154 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK

Negeri 1 Karanganyar (DAK TA. 2015)

672,000,000 671,200,000 800,000 99.88

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.155 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Teknologi Non

Rekayasa SMK Negeri 1 Karanganyar

(DAK TA. 2015)

164,800,000 163,700,000 1,100,000 99.33

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.156 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Praktek Siswa

SMK Negeri Jatipuro (DAK TA. 2015)

249,000,000 249,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.157 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK

Negeri Jatipuro (DAK TA. 2015)

168,000,000 168,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.158 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK

Negeri Jenawi (DAK TA. 2015)

335,000,000 335,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.159 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK

Negeri Jumantono (DAK TA. 2015)

335,000,000 335,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.160 Program Pendidikan Menengah Pembangunan Ruang Praktek Siswa

SMK Negeri Jumantono (DAK TA.

2015)

249,000,000 249,000,000 - 100

Page 18: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.161 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Ruang Pembelajaran SMK

Negeri Jenawi (DAK TA. 2015)

81,500,000 81,500,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.162 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Teknologi Non

Rekayasa SMK Negeri Jenawi (DAK TA.

2015)

82,400,000 82,250,000 150,000 99.81

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.163 Program Pendidikan Menengah Pemetaan, Survey, Sosialisasi dan

Monitoring DAK SMA dan SMK (DAK

TA. 2015)

70,895,000 53,355,000 17,540,000 75.25

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.164 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Pemenuhan SSN SMK 50,000,000 36,832,000 13,168,000 73.66

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.165 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Pemasaran Tamatan SMK Adi

Sumarmo

25,000,000 25,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.166 Program Pendidikan Menengah Pemberdayaan MGMP SMK 100,000,000 86,443,000 13,557,000 86.44

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.167 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Praktik Siswa SMK

Bidang Teknologi dan Rekayasa SMKN

Jenawi (DAK 2014)

171,500,000 166,500,000 5,000,000 97.08

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.168 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alata Praktik Siswa SMK

Bidang Teknologi dan Rekayasa SMKN

Jumantono (DAK 2014)

171,500,000 169,500,000 2,000,000 98.83

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.169 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Praktik Siswa SMK

Bidang Teknologi dan Rekayasa SMKN

Jatipuro (DAK 2014)

171,500,000 171,000,000 500,000 99.7

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.170 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alata Praktik Siswa SMK

Bidang Teknologi dan Rekayasa SMKN

2 Karanganyar (DAK 2014)

171,500,000 169,500,000 2,000,000 98.83

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.171 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Referensi SMA (DAK

2014)

144,800,000 141,819,875 2,980,125 97.94

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.172 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Laboratorium Fisika

SMAN Karangpandan (DAK 2014)

90,000,000 89,200,000 800,000 99.11

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.173 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Laboratorium Biologi

SMAN Gondangrejo (DAK 2014)

90,000,000 89,500,000 500,000 99.44

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.174 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Laboratorium Kimia

SMAN Kebakkramat (DAK 2014)

90,000,000 89,500,000 500,000 99.44

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.175 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Referensi SMK (DAK

2014)

170,610,500 168,194,900 2,415,600 98.58

Page 19: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.176 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Praktik Siswa SMK

Bidang Teknologi dan Rekayasa SMK

PENDA 2 Karanganyar (DAK 2014)

175,000,000 173,000,000 2,000,000 98.85

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.177 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Praktik Siswa SMK

Bidang Teknologi dan Non Rekayasa

SMKN Jumantono (DAK 2014)

90,000,000 89,850,000 150,000 99.83

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.178 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Praktik Siswa SMK

Bidang Teknologi dan Non Rekayasa

SMK Bhakti Karya (DAK 2014)

90,000,000 89,850,000 150,000 99.83

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.179 Program Pendidikan Menengah Pembangunan RKB SMKN Ngargoyoso 170,000,000 169,940,000 60,000 99.96

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.180 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Meuebelair SMKN

Ngargoyoso

200,000,000 197,250,000 2,750,000 98.62

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.181 Program Pendidikan Menengah Penyelesaian Pembangunan Ruang

Pembelajaran SMAN Jumapolo

50,000,000 49,800,000 200,000 99.6

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.182 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Akibat Bencana Alam

SMKN Jenawi

135,000,000 134,758,000 242,000 99.82

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.183 Program Pendidikan Menengah Rehabilitasi Akibat Bencana Alam

SMKN Jatipuro

50,000,000 49,980,000 20,000 99.96

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.184 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMK 2,357,400,000 20,250,000 2,337,150,000 0.85

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.185 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Multi Media SMK dan

SMA

1,420,000,000 1,302,435,000 117,565,000 91.72

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.186 Program Pendidikan Menengah Pengelolaan Buursa Kerja Khusus SMK

Penda 2 Karanganyar

25,000,000 25,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.187 Program Pendidikan Menengah Pengelolaan Bursa Kerja Khusus SMK

Al Huda Karanganyar

25,000,000 23,625,000 1,375,000 94.5

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.188 Program Pendidikan Menengah Pemasaran Tamatan SMK WIKARYA 25,000,000 23,355,000 1,645,000 93.42

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.190 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Bengkel SMK Jatipuro 50,000,000 49,950,000 50,000 99.9

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.191 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat Bengkel SMK

Jumantono

50,000,000 49,900,000 100,000 99.8

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.192 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Meubelair SMA

Mojogedang

100,000,000 99,910,000 90,000 99.91

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.193 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat IPA SMA

Karangpandan

50,000,000 49,900,000 100,000 99.8

Page 20: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.194 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat IPA SMA Colomadu 50,000,000 49,940,000 60,000 99.88

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.195 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Alat IPA SMAN 2

Karanganyar

100,000,000 99,950,000 50,000 99.95

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.196 Program Pendidikan Menengah Pembangunan I Ruang Kelas Baru SMK

Al Huda Karangpandan Kec.

Karangpandan

180,000,000 179,645,000 355,000 99.8

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.197 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Laptop SMA

Muhammadiyah 1 Karanganyar

40,000,000 39,750,000 250,000 99.37

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.198 Program Pendidikan Menengah Bantuan Pengadaan Mesin Bubut SMK

Bina Karya

100,000,000 98,500,000 1,500,000 98.5

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.199 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Perpustakaan

Referensi dan Pengayaan SMA

200,000,000 196,040,000 3,960,000 98.02

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.200 Program Pendidikan Menengah Pengadaan Buku Perpustakaan

Referensi dan Pengayaan SMK

200,000,000 196,040,000 3,960,000 98.02

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.101.201 Program Pendidikan Menengah Fasilitasi Program Penelitian Mobil

Listrik Tenaga Matahari

106,000,000 105,465,000 535,000 99.49

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.117.10 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Pekan Seni Siswa TK, SD, SMP, SMA,

SMK Tk. Kabupaten

49,850,000 45,150,000 4,700,000 90.57

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.117.12 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Pengiriman Festival dan Lomba Seni

Siswa Nasional Tk. Propinsi

30,000,000 29,715,000 285,000 99.05

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

17.117.13 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Festival Lomba Seni Siswa Nasional

(FLS2N) Tk. Kabupaten

30,715,000 25,400,000 5,315,000 82.69

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.101.3 Program Pendidikan Non Formal Pembinaan pendidikan kursus dan

kelembagaan

36,353,000 27,803,000 8,550,000 76.48

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.101.4 Program Pendidikan Non Formal Pengembangan pendidikan

keaksaraan

200,000,000 186,363,000 13,637,000 93.18

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.101.12 Program Pendidikan Non Formal Publikasi dan sosialisasi pendidikan

non formal

25,000,000 22,318,000 2,682,000 89.27

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.101.15 Program Pendidikan Non Formal Seleksi Apresiasi PTK PAUDNI

Berprestasi Tingkat Kabupaten

35,000,000 32,625,000 2,375,000 93.21

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.101.16 Program Pendidikan Non Formal Bimbingan Teknis Pengelola

Pendidikan Non Formal (PKBM Desa

Vokasi)

40,000,000 39,755,000 245,000 99.38

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.101.18 Program Pendidikan Non Formal Pelatihan Kompetensi Kurikulum bagi

Tutor Paket A, B, C Mapel UNPK

180,000,000 166,692,500 13,307,500 92.6

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.101.19 Program Pendidikan Non Formal Kegiatan SKB 100,000,000 100,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.101.20 Program Pendidikan Non Formal Bimbingan Teknis Akreditasi Satuan

Pendidikan Non Formal

25,000,000 23,776,000 1,224,000 95.1

Page 21: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.101.21 Program Pendidikan Non Formal Pelatihan Penyusunan Soal Semester

Pendidikan Kesetaraan

25,000,000 24,580,500 419,500 98.32

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.101.22 Program Pendidikan Non Formal Pelatihan Ketrampilan/Pendidikan

Kecakapan Hidup

38,800,000 38,800,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.101.23 Program Pendidikan Non Formal Pelatihan dan Penyelenggaraan

Kegiatan Belajar Usaha

110,000,000 48,450,000 61,550,000 44.04

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.101.24 Program Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan Ujian Nasional

Pendidikan Kesetaraan (UNPK)

25,000,000 24,087,500 912,500 96.35

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.101.25 Program Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan Pendidikan

Kelompok Belajar (Kejar Paket A, B

dan C)

100,000,000 99,800,000 200,000 99.8

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.101.27 Program Pendidikan Non Formal Pengadaan buku modul pembelajaran

Paket B dan C

200,000,000 196,256,000 3,744,000 98.12

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.101.28 Program Pendidikan Non Formal Fasilitasi Hari Aksara Internasional

(HAI)

10,000,000 8,975,000 1,025,000 89.75

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.101.36 Program Pendidikan Non Formal Pengarusutamaan Gender 50,000,000 39,870,000 10,130,000 79.74

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

18.120.9 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Pembinaan Pengelola Barang Milik

Daerah

475,000,000 466,930,000 8,070,000 98.3

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.13 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Pembinaan Tenaga Pendidik dan

Kependidikan yang Berprestasi

25,000,000 25,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.14 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Penyelesaian Usulan Penyesuaian

Jabatan Fungsional Guru

25,000,000 24,903,000 97,000 99.61

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.15 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Workshop Peningkatan Kompetensi

Guru

25,000,000 25,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.16 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Bimbingan Teknis Manajemen

Kepegawaian

30,000,000 29,248,000 752,000 97.49

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.17 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Bimbingan Teknis Kepengawasan

Formal

50,000,000 43,811,500 6,188,500 87.62

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.18 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Fasilitasi dan Verifikasi Peserta

Sertifikasi Guru

30,000,000 27,875,000 2,125,000 92.91

Page 22: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.19 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah

(PKKS)

50,000,000 47,780,000 2,220,000 95.56

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan dan Latihan Penilaian

Kinerja Guru

50,000,000 48,796,000 1,204,000 97.59

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.21 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Penyiapan Kepala Sekolah 115,000,000 113,231,600 1,768,400 98.46

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.22 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Seleksi Tenaga Pendidik dan

Kependidikan yang Berprestasi dan

Berdedikasi dan Pemberian Reward

PTK Berprestasi

162,300,000 160,666,000 1,634,000 98.99

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.23 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan dan Latihan Karakter

Nasionalisme dan Empat Pilar

Kebangsaan bagi Guru SD, SMP, SMA

dan SMK

30,000,000 30,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.24 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Fasilitasi Pelaksanaan PAK 100,000,000 93,197,000 6,803,000 93.19

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.25 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Bimbingan Teknis/ Pendidikan dan

Latihan Penilik

20,000,000 19,036,000 964,000 95.18

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.26 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan dan Penyesuaian

Kualifikasi Tenaga Pendidik

150,000,000 90,000,000 60,000,000 60

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.27 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan Keprofesian

Berkelanjutan

50,000,000 49,979,600 20,400 99.95

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.28 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan dan Latihan Calon Tim

Penilai Angka Kredit

150,000,000 148,450,000 1,550,000 98.96

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.29 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bakti,

Tenaga Kependidikan Wiyata Bakti dan

Penjaga Sekolah Wiyata Bakti

2,840,400,000 2,751,537,000 88,863,000 96.87

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.30 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti

Pendidikan Formal

590,200,000 542,400,000 47,800,000 91.9

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.31 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Kesejahteraan Pendidik PAUD 767,000,000 698,400,000 68,600,000 91.05

Page 23: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.32 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Kualifikasi S.1/D.4

Pendidikan Formal

280,000,000 182,000,000 98,000,000 65

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.33 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Kualifikasi Ke S.1 Pendidik

PAUD

280,000,000 129,500,000 150,500,000 46.25

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.34 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik

Dan Tenaga Kependidikan Formal

30,000,000 28,525,000 1,475,000 95.08

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.35 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik

Dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

Berprestasi

25,000,000 13,712,000 11,288,000 54.84

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.36 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Pengelolaan Penilaian Angka Kredit

Dan Sertifikasi Pendidik

45,000,000 43,392,500 1,607,500 96.42

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.37 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Lomba Guru Kelas Dan Guru Mapel 268,100,000 248,794,900 19,305,100 92.79

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.38 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Pemberian Reward PTK Berprestasi

Tingkat Provinsi

25,000,000 25,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.39 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Sosialisasi SKP dan PIGP bagi Kepala

Sekolah

20,700,000 18,910,000 1,790,000 91.35

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.40 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala 20,000,000 - 20,000,000 0

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.41 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Sosialisasi Program Induksi Guru

Pemula

40,000,000 32,180,000 7,820,000 80.45

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.42 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Kesejahteraan Guru PAUD Non PNS

Formal dan Non Formal

670,800,000 670,800,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.43 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Pengelolaan SIMPTK 50,000,000 47,470,000 2,530,000 94.94

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.101.44 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Stimulan Lomba Guru Kelas dan Guru

Mapel

220,000,000 210,000,000 10,000,000 95.45

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.118.19 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Popda SD, SMP, SMA, SMK Tingkat

Kabupaten

225,150,000 225,150,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.118.20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

POPDA SD, SMP, SMA Tingkat

Karesidenan

132,000,000 129,690,000 2,310,000 98.25

Page 24: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.118.21 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Pengiriman Atlit Olimpiade (OOSN)

Siswa SD, SMP, SMA, SMK Tingkat

Propinsi

100,000,000 100,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.118.23 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Pengiriman Atlit Lomba Gerak Jalan 28

KM Tingkat Propinsi

42,300,000 39,914,000 2,386,000 94.35

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.118.24 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Pengiriman POPDA SD, SMP, SMA dan

SMK Sederajat Tingkat Propinsi

148,420,000 148,420,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.118.25 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Pemberian Reward Hasil Kejuaraan

Lomba-Lomba Non Akademik

531,000,000 498,100,000 32,900,000 93.8

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.118.28 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Pelatihan Atlit Prestasi Pra Even Even

Olah Raga Tingkat Karisidenan,

Propinsi dan Nasional

50,000,000 44,965,000 5,035,000 89.93

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.118.32 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Seleksi dan Pengiriman Paskibraka 190,448,000 189,645,000 803,000 99.57

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.118.33 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Pelaksanaan Lomba-Lomba Non

Akademik Tingkat SD, SMP, SMU/SMK

(Sekolah Sehat, TUB, PBB)

80,000,000 67,575,000 12,425,000 84.46

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.118.34 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Pengiriman dan Peningkatan SDM Atlit

dan Pelatih Tingkat Propinsi dan

Nasional

150,000,000 110,880,000 39,120,000 73.92

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.118.37 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Upacara Pembukaan POPDA Pekan

Seni

117,915,000 117,840,000 75,000 99.93

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.118.39 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Fasilitasi Peningkatan Peran serta

Kepemudaan

100,000,000 94,185,000 5,815,000 94.18

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.118.41 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Pengiriman Lomba-Lomba Olahraga

Tradisional Tk Propinsi

20,000,000 20,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.118.42 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Fasilitasi Kegiatan Keolahragaan 40,000,000 38,250,000 1,750,000 95.62

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.118.43 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Lomba Mata Pelajaran Agama dan

Seni Islam

180,000,000 171,575,000 8,425,000 95.31

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

20.118.44 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Seleksi dan Pelatihan Rintisan

Pembentukan Pusat Pelatihan Atlet

Daerah (PPLD)

70,000,000 61,760,000 8,240,000 88.22

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

21.118.8 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olah Raga

Pengadaan Sarana Olahraga 150,000,000 146,970,000 3,030,000 97.98

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

21.118.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olah Raga

Pengadaan Sarana Kegiatan

Kepemudaan

50,000,000 49,700,000 300,000 99.4

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.10 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Penyelenggaraan PPDB On Line 270,000,000 258,673,000 11,327,000 95.8

Page 25: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.12 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Operasional Pelaksanaan

Pendampingan Pendidikan Gratis

200,816,000 188,366,000 12,450,000 93.8

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.13 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Sosialisasi dan Pendataan Ujian

Sekolah/Madrasah

SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan

Scaning LJUS SD/MI

114,500,000 110,753,320 3,746,680 96.72

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.14 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Sosialisasi dan Monitoring Penerimaan

Peserta Didik Baru (PPDB) dan MOS

50,000,000 46,605,000 3,395,000 93.21

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.15 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Penyelenggaraan Gelar Kepengawasan 30,000,000 28,327,500 1,672,500 94.42

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.16 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Rekonsiliasi Aset dan Persediaan

Barang Milik Daerah

30,000,000 26,275,500 3,724,500 87.58

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.17 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Operasional Pengelola BOS,

Monitoring dan Sosialisasi BOS

SD/SMP/SMA/SMK

100,000,000 99,050,000 950,000 99.05

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.18 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan Pendidikan

100,000,000 96,920,000 3,080,000 96.92

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.19 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Penyusunan Profil Pendidikan 50,000,000 47,435,000 2,565,000 94.87

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.21 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Operasional Tim Pengendali

Pengembangan Kurikulum

40,000,000 35,750,000 4,250,000 89.37

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.22 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Bimbingan Teknis Manajemen Kepala

TU SMP, SMA, SMK dan UPT, PUD, NFI

SD dan SKB

35,000,000 32,320,000 2,680,000 92.34

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.23 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Bimbingan Teknis Pengelolaan

Inventaris Barang

35,000,000 32,779,500 2,220,500 93.65

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.24 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Penyusunan dan Penggandaan

Kalender Pendidikan

40,000,000 39,730,000 270,000 99.32

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.25 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Pembuatan Kartu NISN 50,000,000 48,000,000 2,000,000 96

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.26 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Pengembangan SDM Operator

Dapodikdas

100,000,000 97,500,000 2,500,000 97.5

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.27 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Pengadaan Bendwidt 50,000,000 49,000,000 1,000,000 98

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.28 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Pendirian dan Penggabungan Sekolah 9,000,000 9,000,000 - 100

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.29 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Pengembangan Aplikasi Database

Profil Pendidikan

110,250,000 108,906,600 1,343,400 98.78

Page 26: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.30 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang

Petunjuk Teknis BOSDA

50,000,000 42,900,000 7,100,000 85.8

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.31 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Pengembangan SDM Operator

Dapodikmen

60,000,000 57,200,000 2,800,000 95.33

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.32 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Implementasi Permendikbud Nomor

23 Tahun 2013 tentang SPM Bidang

Pendidikan

71,700,000 67,061,000 4,639,000 93.52

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.33 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Bimbingan Teknis Bendahara Sekolah 109,957,000 107,437,000 2,520,000 97.7

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.34 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Bimbingan Teknis Penyusunan RAPBS 108,250,000 103,326,000 4,924,000 95.45

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.35 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Verifikasi Penyusunan APBS 95,000,000 92,615,000 2,385,000 97.48

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.36 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring Pelaksanaan Akreditasi

Sekolah

34,466,820 34,374,820 92,000 99.73

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.37 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan 56,320,000 44,825,000 11,495,000 79.58

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.38 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Fasilitasi Kegiatan Dewan Pendidikan 100,000,000 88,998,309 11,001,691 88.99

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.39 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Fasilitasi Penyelenggaraan UN Dan

UNPK

387,466,000 352,686,800 34,779,200 91.02

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.40 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Manajemen Pendataan Pendidikan 122,800,000 122,650,000 150,000 99.87

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.41 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Operasional Pengelolaan Bantuan

Pendidikan

35,000,000 34,972,500 27,500 99.92

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.42 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Pendataan anak Usia Sekolah Yang

Tidak Bersekolah

60,500,000 39,300,000 21,200,000 64.95

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.43 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Lomba Tata Kelola BOS 50,000,000 43,910,000 6,090,000 87.82

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.44 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Pembinaan dan Peningkatan Kinerja

Pegawai

100,000,000 99,500,000 500,000 99.5

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.45 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Penyusunan Dokumen Lingkungan

Hidupan

20,000,000 18,188,000 1,812,000 90.94

1.1.1.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga

22.101.46 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Bintek KPA dan PPTK UPT PUD NFI dan

SD

40,000,000 39,484,000 516,000 98.71

1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karanganyar

1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

15,240,000 12,510,392 2,729,608 82.08

1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karanganyar

1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100

1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karanganyar

1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 2,050,000 - 100

Page 27: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karanganyar

1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,500,000 - 100

1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karanganyar

1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100

1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karanganyar

1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100

1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karanganyar

1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karanganyar

2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karanganyar

2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 2,000,000 - 100

1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karanganyar

2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 1,250,000 - 100

1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karanganyar

6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 4,200,000 - 100

1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karanganyar

16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

691,850,000 691,850,000 - 100

1.1.1.2 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karanganyar

22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 10,000,000 - 100

1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tasikmadu

1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

9,062,100 8,537,391 524,709 94.2

1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tasikmadu

1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100

1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tasikmadu

1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 2,050,000 - 100

1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tasikmadu

1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,500,000 - 100

1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tasikmadu

1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100

1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tasikmadu

1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100

1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tasikmadu

1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tasikmadu

2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

Page 28: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tasikmadu

2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 2,000,000 - 100

1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tasikmadu

2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 1,250,000 - 100

1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tasikmadu

6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 2,400,000 1,800,000 57.14

1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tasikmadu

16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

494,900,000 494,900,000 - 100

1.1.1.3 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tasikmadu

22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 10,000,000 - 100

1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

7,500,000 7,068,929 431,071 94.25

1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100

1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 2,050,000 - 100

1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,500,000 - 100

1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100

1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100

1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

10,000,000 10,000,000 - 100

1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 2,000,000 - 100

1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 1,250,000 - 100

1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 4,200,000 - 100

1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

620,950,000 620,950,000 - 100

1.1.1.4 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Jaten 22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 10,000,000 - 100

Page 29: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Kebakkramat

1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

7,500,000 6,958,328 541,672 92.77

1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Kebakkramat

1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100

1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Kebakkramat

1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 1,867,000 183,000 91.07

1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Kebakkramat

1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,422,000 78,000 94.8

1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Kebakkramat

1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100

1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Kebakkramat

1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 800,000 400,000 66.66

1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Kebakkramat

1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Kebakkramat

2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Kebakkramat

2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 2,000,000 - 100

1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Kebakkramat

2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 - 1,250,000 0

1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Kebakkramat

6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 3,500,000 700,000 83.33

1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Kebakkramat

16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

580,325,000 580,325,000 - 100

1.1.1.5 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Kebakkramat

22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 4,550,000 5,450,000 45.5

1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Mojogedang

1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

7,500,000 6,948,383 551,617 92.64

1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Mojogedang

1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100

1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Mojogedang

1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 2,050,000 - 100

1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Mojogedang

1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,500,000 - 100

1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Mojogedang

1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100

1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Mojogedang

1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100

Page 30: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Mojogedang

1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Mojogedang

2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Mojogedang

2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 2,000,000 - 100

1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Mojogedang

2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 1,250,000 - 100

1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Mojogedang

6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 4,200,000 - 100

1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Mojogedang

16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

581,813,000 581,813,000 - 100

1.1.1.6 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Mojogedang

22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 6,100,000 3,900,000 61

1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karangpandan

1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

7,500,000 6,986,292 513,708 93.15

1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karangpandan

1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100

1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karangpandan

1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 2,050,000 - 100

1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karangpandan

1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,500,000 - 100

1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karangpandan

1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100

1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karangpandan

1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100

1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karangpandan

1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karangpandan

2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karangpandan

2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 2,000,000 - 100

1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karangpandan

2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 1,250,000 - 100

1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karangpandan

6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 4,200,000 - 100

Page 31: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karangpandan

16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

368,900,000 368,900,000 - 100

1.1.1.7 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Karangpandan

22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 10,000,000 - 100

1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Matesih

1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

11,940,000 9,039,942 2,900,058 75.71

1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Matesih

1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100

1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Matesih

1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 2,050,000 - 100

1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Matesih

1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,500,000 - 100

1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Matesih

1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100

1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Matesih

1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100

1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Matesih

1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,000,000 2,230,000 770,000 74.33

1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Matesih

2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Matesih

2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 1,654,600 345,400 82.73

1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Matesih

2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 1,250,000 - 100

1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Matesih

6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 3,150,000 1,050,000 75

1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Matesih

16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

340,550,000 340,550,000 - 100

1.1.1.8 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Matesih

22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 1,992,000 8,008,000 19.92

1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tawangmangu

1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

7,500,000 6,438,260 1,061,740 85.84

1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tawangmangu

1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100

1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tawangmangu

1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 2,050,000 - 100

Page 32: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tawangmangu

1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,500,000 - 100

1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tawangmangu

1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100

1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tawangmangu

1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100

1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tawangmangu

1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tawangmangu

2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tawangmangu

2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 2,000,000 - 100

1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tawangmangu

2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 1,250,000 - 100

1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tawangmangu

6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 3,300,000 900,000 78.57

1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tawangmangu

16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

396,900,000 396,900,000 - 100

1.1.1.9 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Tawangmangu

22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 9,750,000 250,000 97.5

1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Ngargoyoso

1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

7,500,000 5,305,520 2,194,480 70.74

1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Ngargoyoso

1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,398,250 101,750 99.11

1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Ngargoyoso

1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 2,045,200 4,800 99.76

1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Ngargoyoso

1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,500,000 - 100

1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Ngargoyoso

1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100

1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Ngargoyoso

1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100

1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Ngargoyoso

1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Ngargoyoso

2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

Page 33: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Ngargoyoso

2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 2,000,000 - 100

1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Ngargoyoso

2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 1,250,000 - 100

1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Ngargoyoso

6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 3,850,000 350,000 91.66

1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Ngargoyoso

16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

254,800,000 239,656,000 15,144,000 94.05

1.1.1.10 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Ngargoyoso

22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 4,000,000 6,000,000 40

1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jenawi

1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

7,500,000 4,781,460 2,718,540 63.75

1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jenawi

1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 7,837,000 3,663,000 68.14

1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jenawi

1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 1,954,850 95,150 95.35

1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jenawi

1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,500,000 - 100

1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jenawi

1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100

1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jenawi

1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100

1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jenawi

1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,000,000 750,000 2,250,000 25

1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jenawi

2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 1,500,000 1,500,000 50

1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jenawi

2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 2,000,000 - 100

1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jenawi

2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 1,200,000 50,000 96

1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jenawi

6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 2,800,000 1,400,000 66.66

1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jenawi

16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

226,750,000 226,750,000 - 100

1.1.1.11 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jenawi

22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 4,861,000 5,139,000 48.61

Page 34: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

7,500,000 7,057,937 442,063 94.1

1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 10,638,300 861,700 92.5

1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 2,050,000 - 100

1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,500,000 - 100

1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100

1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100

1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 1,000,000 1,000,000 50

1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 1,250,000 - 100

1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 - 4,200,000 0

1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

301,200,000 248,923,000 52,277,000 82.64

1.1.1.12 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Kerjo 22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 3,975,000 6,025,000 39.75

1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Colomadu

1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

7,500,000 3,005,708 4,494,292 40.07

1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Colomadu

1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100

1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Colomadu

1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 1,950,000 100,000 95.12

1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Colomadu

1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,500,000 - 100

1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Colomadu

1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100

1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Colomadu

1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100

Page 35: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Colomadu

1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,000,000 2,250,000 750,000 75

1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Colomadu

2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Colomadu

2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 2,000,000 - 100

1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Colomadu

2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 1,100,000 150,000 88

1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Colomadu

6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 4,000,000 200,000 95.23

1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Colomadu

16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

394,800,000 393,800,000 1,000,000 99.74

1.1.1.13 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Colomadu

22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 7,000,000 3,000,000 70

1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Gondangrejo

1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

7,500,000 6,309,638 1,190,362 84.12

1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Gondangrejo

1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,496,000 4,000 99.96

1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Gondangrejo

1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 2,050,000 - 100

1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Gondangrejo

1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,500,000 - 100

1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Gondangrejo

1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100

1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Gondangrejo

1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100

1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Gondangrejo

1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Gondangrejo

2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 - 3,000,000 0

1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Gondangrejo

2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 - 2,000,000 0

1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Gondangrejo

2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 - 1,250,000 0

1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Gondangrejo

6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 3,850,000 350,000 91.66

Page 36: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Gondangrejo

16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

368,700,000 368,026,794 673,206 99.81

1.1.1.14 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Gondangrejo

22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 7,525,000 2,475,000 75.25

1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumapolo

1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

4,200,000 3,222,574 977,426 76.72

1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumapolo

1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 10,223,250 1,276,750 88.89

1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumapolo

1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 2,042,029 7,971 99.61

1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumapolo

1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,365,000 135,000 91

1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumapolo

1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,294,000 6,000 99.53

1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumapolo

1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100

1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumapolo

1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

2,520,000 2,520,000 - 100

1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumapolo

2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumapolo

2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 1,999,000 1,000 99.95

1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumapolo

2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 1,040,000 210,000 83.2

1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumapolo

6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 4,200,000 - 100

1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumapolo

16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

257,320,000 210,126,625 47,193,375 81.65

1.1.1.15 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumapolo

22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 7,879,000 3,893,000 3,986,000 49.4

1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatipuro

1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

5,700,000 4,730,567 969,433 82.99

1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatipuro

1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100

1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatipuro

1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 2,050,000 - 100

Page 37: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatipuro

1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,500,000 - 100

1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatipuro

1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100

1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatipuro

1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100

1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatipuro

1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatipuro

2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatipuro

2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 2,000,000 - 100

1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatipuro

2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 1,250,000 - 100

1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatipuro

6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 4,200,000 - 100

1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatipuro

16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

261,550,000 231,383,200 30,166,800 88.46

1.1.1.16 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatipuro

22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 10,000,000 - 100

1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumantono

1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

7,500,000 6,432,797 1,067,203 85.77

1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumantono

1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100

1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumantono

1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 2,050,000 - 100

1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumantono

1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,500,000 - 100

1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumantono

1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,298,000 2,000 99.84

1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumantono

1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100

1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumantono

1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,000,000 2,350,000 650,000 78.33

1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumantono

2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

Page 38: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumantono

2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 2,000,000 - 100

1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumantono

2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 1,250,000 - 100

1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumantono

6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 4,200,000 - 100

1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumantono

16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

362,350,000 362,350,000 - 100

1.1.1.17 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jumantono

22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 9,975,000 25,000 99.75

1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatiyoso

1.101.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

7,500,000 5,977,232 1,522,768 79.69

1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatiyoso

1.101.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,500,000 11,500,000 - 100

1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatiyoso

1.101.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,050,000 2,049,900 100 99.99

1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatiyoso

1.101.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,499,800 200 99.98

1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatiyoso

1.101.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,300,000 1,300,000 - 100

1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatiyoso

1.101.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,200,000 1,200,000 - 100

1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatiyoso

1.101.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,000,000 840,000 2,160,000 28

1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatiyoso

2.101.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatiyoso

2.101.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

2,000,000 - 2,000,000 0

1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatiyoso

2.101.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,250,000 400,000 850,000 32

1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatiyoso

6.101.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

4,200,000 4,200,000 - 100

1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatiyoso

16.101.98 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SD Negeri

291,300,000 253,882,000 37,418,000 87.15

1.1.1.18 UPT PUD NFI dan SD Kecamatan

Jatiyoso

22.101.9 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10,000,000 3,970,000 6,030,000 39.7

Page 39: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.19 SMP Negeri 1 Karanganyar 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

219,555,000 215,698,000 3,857,000 98.24

1.1.1.20 SMP Negeri 2 Karanganyar 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

234,468,750 231,668,750 2,800,000 98.8

1.1.1.21 SMP Negeri 3 Karanganyar 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

268,293,750 207,114,250 61,179,500 77.19

1.1.1.22 SMP Negeri 4 Karanganyar 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

223,245,000 216,904,000 6,341,000 97.15

1.1.1.23 SMP Negeri 5 Karanganyar 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

239,235,000 238,414,000 821,000 99.65

1.1.1.24 SMP Negeri 1 Tasikmadu 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

238,158,750 237,906,750 252,000 99.89

1.1.1.25 SMP Negeri 2 Tasikmadu 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

191,572,500 184,837,500 6,735,000 96.48

1.1.1.26 SMP Negeri 3 Tasikmadu 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

171,328,650 164,877,500 6,451,150 96.23

1.1.1.27 SMP Negeri 1 Jaten 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

239,388,750 179,227,500 60,161,250 74.86

1.1.1.28 SMP Negeri 2 Jaten 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

212,021,250 179,712,250 32,309,000 84.76

1.1.1.29 SMP Negeri 1 Kebakkramat 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

183,731,250 176,342,250 7,389,000 95.97

1.1.1.30 SMP Negeri 2 Kebakkramat 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

204,948,750 202,646,750 2,302,000 98.87

1.1.1.31 SMP Negeri 3 Kebakkramat 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

150,828,750 144,063,750 6,765,000 95.51

1.1.1.32 SMP Negeri 1 Mojogedang 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

232,777,500 230,752,500 2,025,000 99.13

Page 40: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.33 SMP Negeri 2 Mojogedang 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

228,318,750 228,318,750 - 100

1.1.1.34 SMP Negeri 3 Mojogedang 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

158,516,250 156,826,250 1,690,000 98.93

1.1.1.35 SMP Negeri 1 Karangpandan 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

172,815,000 171,917,000 898,000 99.48

1.1.1.36 SMP Negeri 2 Karangpandan 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

196,646,250 195,302,250 1,344,000 99.31

1.1.1.37 SMP Negeri 3 Karangpandan 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

168,510,000 166,193,500 2,316,500 98.62

1.1.1.38 SMP Negeri 1 Matesih 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

200,490,000 168,700,436 31,789,564 84.14

1.1.1.39 SMP Negeri 2 Matesih 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

124,383,750 121,661,750 2,722,000 97.81

1.1.1.40 SMP Negeri 1 Tawangmangu 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

197,261,250 196,461,250 800,000 99.59

1.1.1.41 SMP Negeri 2 Tawangmangu 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

104,703,750 103,553,750 1,150,000 98.9

1.1.1.42 SMP Negeri 1 Ngargoyoso 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

203,411,250 193,285,250 10,126,000 95.02

1.1.1.43 SMP Negeri 2 Ngargoyoso 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

124,230,000 113,061,000 11,169,000 91

1.1.1.44 SMP Negeri 3 Ngargoyoso 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

82,410,000 81,510,000 900,000 98.9

1.1.1.45 SMP Negeri 1 Jenawi 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

128,996,250 127,696,250 1,300,000 98.99

1.1.1.46 SMP Negeri 2 Jenawi 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

147,446,250 146,796,250 650,000 99.55

Page 41: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.47 SMP Negeri 3 Jenawi (satu atap) 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

38,130,000 38,130,000 - 100

1.1.1.48 SMP Negeri 1 Kerjo 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

205,410,000 196,903,000 8,507,000 95.85

1.1.1.49 SMP Negeri 2 Kerjo 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

177,273,750 168,320,750 8,953,000 94.94

1.1.1.50 SMP Negeri 3 Kerjo (satu atap) 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

30,135,000 29,625,000 510,000 98.3

1.1.1.51 SMP Negeri 1 Colomadu 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

234,007,500 214,557,700 19,449,800 91.68

1.1.1.52 SMP Negeri 2 Colomadu 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

250,305,000 228,259,000 22,046,000 91.19

1.1.1.53 SMP Negeri 3 Colomadu 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

234,468,750 226,123,750 8,345,000 96.44

1.1.1.54 SMP Negeri 1 Gondangrejo 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

173,891,250 166,691,250 7,200,000 95.85

1.1.1.55 SMP Negeri 2 Gondangrejo 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

142,680,000 141,030,000 1,650,000 98.84

1.1.1.56 SMP Negeri 3 Gondangrejo 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

73,185,000 69,160,000 4,025,000 94.5

1.1.1.57 SMP Negeri 1 Jumapolo 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

232,777,500 223,994,000 8,783,500 96.22

1.1.1.58 SMP Negeri 2 Jumapolo 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

151,443,750 147,698,750 3,745,000 97.52

1.1.1.59 SMP Negeri 3 Jumapolo 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

60,885,000 57,983,200 2,901,800 95.23

1.1.1.60 SMP Negeri 1 Jatipuro 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

175,428,750 172,449,250 2,979,500 98.3

Page 42: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.61 SMP Negeri 2 Jatipuro 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

76,875,000 76,643,000 232,000 99.69

1.1.1.62 SMP Negeri 3 Jatipuro 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

92,155,000 86,812,000 5,343,000 94.2

1.1.1.63 SMP Negeri 1 Jumantono 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

233,238,750 228,513,750 4,725,000 97.97

1.1.1.64 SMP Negeri 2 Jumantono 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

98,400,000 98,225,000 175,000 99.82

1.1.1.65 SMP Negeri 3 Jumantono 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

55,657,500 50,980,500 4,677,000 91.59

1.1.1.66 SMP Negeri 1 Jatiyoso 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

140,988,750 138,204,750 2,784,000 98.02

1.1.1.67 SMP Negeri 2 Jatiyoso 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

124,691,250 124,430,000 261,250 99.79

1.1.1.68 SMP Negeri 3 Jatiyoso 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

85,023,750 82,143,750 2,880,000 96.61

1.1.1.69 SMP Negeri 4 Jatiyoso 16.101.99 Program Wajib Belajar Pendidikan

Dasar Sembilan Tahun

Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang SMP Negeri

73,492,500 73,492,500 - 100

1.1.1.70 SMA Negeri 1 Karanganyar 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMA Negeri

979,884,000 868,678,290 111,205,710 88.65

1.1.1.71 SMA Negeri 2 Karanganyar 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMA Negeri

828,364,225 701,945,000 126,419,225 84.73

1.1.1.72 SMK Negeri 1 Karanganyar 17.101.85 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMK Negeri

1,925,750,000 1,501,729,600 424,020,400 77.98

1.1.1.73 SMK Negeri 2 Karanganyar 17.101.85 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMK Negeri

1,839,969,825 1,621,885,325 218,084,500 88.14

1.1.1.74 SMA Negeri Kebakkramat 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMA Negeri

820,440,000 721,305,645 99,134,355 87.91

Page 43: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.1.1.75 SMA Negeri Mojogedang 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMA Negeri

608,751,000 563,453,701 45,297,299 92.55

1.1.1.76 SMA Negeri Karangpandan 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMA Negeri

867,267,000 733,033,174 134,233,826 84.52

1.1.1.77 SMK Negeri Jenawi 17.101.85 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMK Negeri

791,050,000 763,824,900 27,225,100 96.55

1.1.1.78 SMA Negeri Kerjo 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMA Negeri

550,314,000 501,246,400 49,067,600 91.08

1.1.1.79 SMA Negeri Colomadu 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMA Negeri

676,863,000 643,976,000 32,887,000 95.14

1.1.1.80 SMA Negeri Gondangrejo 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMA Negeri

479,106,000 289,164,700 189,941,300 60.35

1.1.1.81 SMA Negeri Jumapolo 17.101.84 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMA Negeri

755,424,000 700,221,700 55,202,300 92.69

1.1.1.82 SMK Negeri Jatipuro 17.101.85 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMK Negeri

861,107,800 802,514,800 58,593,000 93.19

1.1.1.83 SMK Negeri Jumantono 17.101.85 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMK Negeri

1,168,700,000 1,162,830,200 5,869,800 99.49

1.1.1.84 SMK Negeri Ngargoyoso 17.101.85 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMK

157,950,000 141,944,500 16,005,500 89.86

1.1.1.85 SMK Negeri Matesih 17.101.85 Program Pendidikan Menengah Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) SMK

137,800,000 119,289,000 18,511,000 86.56

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 46,575,817,000 44,217,791,017 2,358,025,983 94.93

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 13,600,000 3,700,000 9,900,000 27.2

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

185,000,000 172,182,939 12,817,061 93.07

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 18,600,000 18,482,300 117,700 99.36

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 25,000,000 24,842,000 158,000 99.36

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

25,000,000 25,000,000 - 100

Page 44: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5,000,000 5,000,000 - 100

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

2,500,000 1,190,000 1,310,000 47.6

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 90,000,000 70,550,000 19,450,000 78.38

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 1.102.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

45,000,000 44,962,000 38,000 99.91

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 2.102.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

174,300,000 142,800,000 31,500,000 81.92

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 2.102.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

30,000,000 27,650,000 2,350,000 92.16

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 2.102.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

100,000,000 80,819,200 19,180,800 80.81

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 2.102.29 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3,000,000 3,000,000 - 100

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 2.102.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 15,000,000 14,885,000 115,000 99.23

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 2.102.62 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Balai Penyehatan

Penyakit Akibat Dampak Rokok

2,488,938,000 40,883,000 2,448,055,000 1.64

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 2.102.63 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Penunjang Balai

Penyehatan Penyakit Akibat Dampak

Rokok

4,091,062,000 3,974,676,536 116,385,464 97.15

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 2.102.64 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Ambulance 320,000,000 244,043,000 75,957,000 76.26

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 5.102.1 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 20,000,000 1,900,000 18,100,000 9.5

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 6.102.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

215,000,000 214,155,000 845,000 99.6

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 6.102.2 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

5,000,000 4,988,000 12,000 99.76

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 6.102.4 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

30,000,000 26,100,000 3,900,000 87

Page 45: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 15.102.1 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Pengadaaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

1,836,532,500 1,819,377,791 17,154,709 99.06

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 15.102.12 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Monitoring dan Pemeliharaan

Perbekalan Kesehatan

10,000,000 8,645,000 1,355,000 86.45

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 15.102.13 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Pengadaan Bahan Habis Pakai

Laboratorium

125,000,000 124,711,000 289,000 99.76

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 15.102.14 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi 10,000,000 9,916,000 84,000 99.16

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 15.102.16 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Pemusnahan Obat 10,000,000 10,000,000 - 100

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 15.102.17 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Pembinaan Sarana Produksi, Distribusi

dan Pelayanan Kefarmasian serta

Perbekalan Kesehatan

30,000,000 27,285,000 2,715,000 90.95

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 16.102.1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembiayaan Jaminan Keselamatan

Kerja

36,000,000 5,287,600 30,712,400 14.68

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 16.102.2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Monitoring dan Evaluasi Dana Kapitasi

di Puskesmas

50,000,000 37,623,750 12,376,250 75.24

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 16.102.15 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Mutu Sarana Kesehatan

dan Sarana Umum Lainnya

50,000,000 39,219,300 10,780,700 78.43

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 16.102.27 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pembiayaan Jaminan Kesehatan

Nasional

2,560,000,000 2,224,743,845 335,256,155 86.9

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 16.102.31 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Jasa Pelayanan 2,354,850,000 1,842,866,700 511,983,300 78.25

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 16.102.32 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Penunjang Puskesmas 1,006,550,000 765,754,414 240,795,586 76.07

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 16.108.37 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penyusunan Dokumen Lingkungan

Hidup (DPLH)

50,000,000 43,489,000 6,511,000 86.97

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 17.102.6 Program Pengawasan Obat dan

Makanan

Pengawasan Pengendalian Produk

Farmasi dan Makanan

25,000,000 22,687,000 2,313,000 90.74

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 18.102.7 Program Pengembangan Obat Asli

Indonesia

Pengembangan Obat Asli Indonesia 30,000,000 28,890,000 1,110,000 96.3

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 19.102.6 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat dalam

Bidang Kesehatan

60,000,000 37,807,000 22,193,000 63.01

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 19.102.8 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Percepatan Pencapaian Strata Mandiri

Desa Siaga Sehat dan Sejahtera

90,000,000 85,188,000 4,812,000 94.65

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 19.102.10 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Gerakan Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS)

15,000,000 13,487,500 1,512,500 89.91

Page 46: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 19.102.11 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Penyebarluasan tentang Informasi

Kesehatan

30,000,000 29,226,000 774,000 97.42

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 19.102.15 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Pengadaan Kendaraan Roda 4 Promosi

Kesehatan

462,272,500 453,257,500 9,015,000 98.04

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 20.102.4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 30,000,000 23,628,500 6,371,500 78.76

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 20.102.7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 30,000,000 28,284,000 1,716,000 94.28

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 20.102.8 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Upaya Perbaikan Gizi Institusi 25,000,000 20,242,000 4,758,000 80.96

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 20.102.13 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Kader Posyandu 2,064,660,000 2,062,556,000 2,104,000 99.89

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 21.102.6 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

Penyediaan Sanitasi Dasar 429,655,000 398,944,000 30,711,000 92.85

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 21.102.7 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

Pelayanan Laboratorium Kesehatan 104,600,000 92,434,000 12,166,000 88.36

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 21.102.10 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

Pengawasan Kualitas Kesehatan

Lingkungan

50,000,000 46,889,000 3,111,000 93.77

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.13 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Penanggulangan KLB Menular 100,000,000 88,016,000 11,984,000 88.01

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.15 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Pengamatan dan Pencegahan Penyakit 155,000,000 125,514,500 29,485,500 80.97

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.17 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS 75,538,000 66,561,000 8,977,000 88.11

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.19 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Deteksi Dini Kanker Payudara dan

Kanker Leher Rahim Dengan Metode

IVA

100,000,000 86,440,000 13,560,000 86.44

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.20 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Peningkatan Cakupan Imunisasi Dasar

dan Lanjutan

275,000,000 255,004,000 19,996,000 92.72

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.21 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Tidak Menular (Hipertensi

dan DM)

75,000,000 70,350,000 4,650,000 93.8

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Pengendalian penyakit DBD dan

Chikungunya

75,000,000 71,188,500 3,811,500 94.91

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.23 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Pengendalian penyakit TB paru dan

Kusta

50,000,000 42,029,500 7,970,500 84.05

Page 47: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.24 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Pengendalian penyakit ISPA dan Diare 50,000,000 38,998,000 11,002,000 77.99

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 22.102.25 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Pengasapan/Fogging Focus 150,000,000 132,199,850 17,800,150 88.13

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.7 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Pengembangan Sistem Informasi

Kesehatan

50,000,000 46,480,000 3,520,000 92.96

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.10 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Pengembangan Manajemen

Kepegawaian

25,000,000 21,751,000 3,249,000 87

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.15 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Penyusunan Penetapan Angka Kredit 20,000,000 14,524,000 5,476,000 72.62

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.16 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan 30,000,000 29,961,000 39,000 99.87

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.17 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Bimbingan Teknis ke Puskesmas 27,425,000 25,955,000 1,470,000 94.63

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.18 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Upaya Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Dasar dan Rujukan

100,000,000 89,525,000 10,475,000 89.52

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.19 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Akreditasi Puskesmas 60,000,000 54,182,200 5,817,800 90.3

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.20 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Penghitungan Biaya Kesehatan (DHA)

Kabupaten Karanganyar

15,000,000 11,142,000 3,858,000 74.28

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.22 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Penyusunan Perencanaan Terpadu

Tingkat Puskesmas

20,000,000 19,640,000 360,000 98.2

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 23.102.23 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Kajian Teknis Pendalaman Indikator

SPM Bidang Kesehatan

20,000,000 14,760,000 5,240,000 73.8

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 24.102.12 Program pelayanan kesehatan

penduduk miskin

Pembiayaan Jaminan Kesehatan

Daerah

10,297,094,500 8,943,441,414 1,353,653,086 86.85

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.4 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Relokasi Puskesmas Jatipuro 20,000,000 - 20,000,000 0

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.5 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Relokasi Puskesmas Tawangmangu 25,000,000 - 25,000,000 0

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.6 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Relokasi Puskesmas Kebakkramat I 15,000,000 - 15,000,000 0

Page 48: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.7 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Relokasi Puskesmas Karanganyar 20,000,000 18,800,000 1,200,000 94

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.8 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Penyusunan DED Puskesmas

Colomadu II

35,000,000 34,683,000 317,000 99.09

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.9 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Penyusunan DED Puskesmas Jaten II 35,000,000 34,733,000 267,000 99.23

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.10 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Penyusunan DED Puskesmas Jumapolo 35,000,000 34,661,000 339,000 99.03

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.11 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Penyusunan DED Puskesmas Jenawi 35,000,000 34,683,000 317,000 99.09

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.12 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Penyusunan DED Puskesmas

Mojogedang I

35,000,000 34,633,500 366,500 98.95

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.24 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Rehab Total Atap Puskesmas

Pembantu Kragan

150,000,000 148,468,000 1,532,000 98.97

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.25 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Rehab Total Dinding Puskesmas

Pembantu Jatikuwung

100,000,000 99,693,000 307,000 99.69

Page 49: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.26 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Pembangunan PKD Kemuning 135,000,000 134,850,000 150,000 99.88

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.27 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Rehabilitasi PKD Gumeng 50,000,000 47,500,000 2,500,000 95

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.28 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Rehabilitasi Puskesmas Karanganyar 1,335,455,000 1,321,107,000 14,348,000 98.92

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.29 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Rehabilitasi Puskesmas Ngargoyoso 719,090,000 703,090,000 16,000,000 97.77

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.30 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Rehabilitasi Puskesmas Mojogedang II 533,448,000 516,956,000 16,492,000 96.9

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.31 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Penyusunan Master Plan Puskesmas 50,000,000 48,600,000 1,400,000 97.2

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.32 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Rehab PKD Desa Gebyog Kec.

Mojogedang

100,000,000 99,500,000 500,000 99.5

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.33 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Rehab Gedung PKD Kedung Jeruk

Kecamatan Mojogedang

100,000,000 99,376,000 624,000 99.37

Page 50: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.34 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Rehabilitasi 3 Gedung Puskesmas 7,140,000,000 107,256,900 7,032,743,100 1.5

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 25.102.35 Program pengadaan, peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan

jaringannya

Pengadaan Alat di Puskesmas 5,050,000,000 5,000,549,868 49,450,132 99.02

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 26.120.15 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Penyusunan Raperda Bidang

Kesehatan

50,000,000 42,800,000 7,200,000 85.6

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 29.102.8 Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

Penanggulangan Balita Kurang Gizi 100,000,000 97,503,000 2,497,000 97.5

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 30.102.8 Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

Peningkatan Manajemen Kesehatan

Lansia

30,000,000 28,257,500 1,742,500 94.19

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 31.102.5 Program pengawasan dan

pengendalian kesehatan makanan

Pemeliharaan dan Pengawasan

Kualitas Lingkungan Tempat

Pengelolaan Makanan dan Minuman

(TPM)

40,000,000 29,681,600 10,318,400 74.2

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 32.102.4 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

Gerakan Sayang Ibu dan Bayi 40,000,000 39,091,000 909,000 97.72

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 32.102.5 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

Peningkatan Pelayanan Keluarga

Berencana

20,000,000 17,980,000 2,020,000 89.9

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 32.102.6 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

Peningkatan Usaha Kesehatan Remaja 20,000,000 19,892,000 108,000 99.46

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 32.102.8 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Reproduksi Remaja

25,000,000 22,980,000 2,020,000 91.92

1.2.1.1 Dinas Kesehatan 32.102.10 Program peningkatan keselamatan ibu

melahirkan dan anak

Kesehatan Ibu dan Anak 258,943,500 241,730,000 17,213,500 93.35

1.2.1.2 Puskesmas Karanganyar 0.0.0 Non Program Non Kegiatan - - - 0

1.2.1.2 Puskesmas Karanganyar 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 2,367,433,077 1,471,083,442 896,349,635 62.13

1.2.1.3 Puskesmas Tasikmadu 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,907,872,534 1,375,404,466 532,468,068 72.09

1.2.1.4 Puskesmas Jaten I 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,118,729,875 848,117,650 270,612,225 75.81

Page 51: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.2.1.5 Puskesmas Jaten II 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 801,316,852 655,319,124 145,997,728 81.78

1.2.1.6 Puskesmas Kebakkramat I 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 966,404,741 766,819,986 199,584,755 79.34

1.2.1.7 Puskesmas Kebakkramat II 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,016,684,920 749,087,192 267,597,728 73.67

1.2.1.8 Puskesmas Mojogedang I 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,494,236,915 1,097,652,933 396,583,982 73.45

1.2.1.9 Puskesmas Mojogedang II 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,231,164,639 936,586,240 294,578,399 76.07

1.2.1.10 Puskesmas Karangpandan 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,658,741,519 1,268,521,704 390,219,815 76.47

1.2.1.11 Puskesmas Matesih 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,621,196,573 1,370,590,079 250,606,494 84.54

1.2.1.12 Puskesmas Tawangmangu 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,300,099,798 818,476,524 481,623,274 62.95

1.2.1.13 Puskesmas Ngargoyoso 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,475,723,600 1,172,657,346 303,066,254 79.46

1.2.1.14 Puskesmas Jenawi 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,173,409,119 931,069,769 242,339,350 79.34

1.2.1.15 Puskesmas Kerjo 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,388,892,740 933,004,037 455,888,703 67.17

1.2.1.16 Puskesmas Colomadu I 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 857,419,599 774,735,395 82,684,204 90.35

1.2.1.17 Puskesmas Colomadu II 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 730,327,652 599,879,643 130,448,009 82.13

1.2.1.18 Puskesmas Gondangrejo 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 2,330,984,993 1,723,914,016 607,070,977 73.95

1.2.1.19 Puskesmas Jumapolo 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,306,611,091 1,018,196,292 288,414,799 77.92

1.2.1.20 Puskesmas Jatipuro 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,023,800,329 887,814,850 135,985,479 86.71

1.2.1.21 Puskesmas Jatiyoso 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,418,205,864 1,127,669,580 290,536,284 79.51

1.2.1.22 Puskesmas Jumantono 16.102.28 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 1,843,933,570 1,531,407,750 312,525,820 83.05

1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 23,377,284,000 22,370,944,891 1,006,339,109 95.69

1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 26.102.16 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-

paru/ rumah sakit mata

Pengadaan instalasi pengolahan

limbah rumah sakit dan sarana

penunjangnya

1,989,592,000 1,937,726,700 51,865,300 97.39

Page 52: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 26.102.27 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-

paru/ rumah sakit mata

Rehab Tempat Parkir RSUD

Karanganyar

100,000,000 97,123,000 2,877,000 97.12

1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 26.102.28 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-

paru/ rumah sakit mata

Pembangunan Gedung Pelayanan

Kesehatan RSUD Karanganyar

1,530,000,000 1,503,394,044 26,605,956 98.26

1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 26.102.29 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-

paru/ rumah sakit mata

Pengadaan Flowmeter dan Tiang Infus 281,714,000 270,116,525 11,597,475 95.88

1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 26.102.30 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-

paru/ rumah sakit mata

Peningkatan Derajad Kesehatan

Masyarakat Bagi Pasien Akibat

Dampak Asap Rokok Melalui

Pengadaan Peralatan Kesehatan

Diagnosis Untuk Pasien Penyakit

Jantung Dan Paru-Paru

700,000,000 668,062,213 31,937,787 95.43

1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 26.102.31 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-

paru/ rumah sakit mata

Rehab Tempat Parkir Barat dan Utara

Masjid

195,000,000 192,570,000 2,430,000 98.75

1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 26.102.32 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-

paru/ rumah sakit mata

Pengaspalan Area Parkir Poliklinik

Rawat Jalan

195,000,000 192,470,000 2,530,000 98.7

1.2.2.1 Rumah Sakit Umum Daerah 26.102.33 Program pengadaan, peningkatan

sarana dan prasarana rumah sakit/

rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-

paru/ rumah sakit mata

Pavingisasi Tempat Parkir Kendaraan

Roda Dua RSUD Karanganyar

110,000,000 105,450,000 4,550,000 95.86

1.2.2.2 Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) 16.102.35 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD 59,824,324,000 56,074,197,668 3,750,126,332 93.73

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 13,272,712,000 12,724,359,484 548,352,516 95.86

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 10,000,000 9,982,500 17,500 99.82

Page 53: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

226,475,000 200,138,538 26,336,462 88.37

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.6 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

302,547,000 253,689,975 48,857,025 83.85

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 177,800,000 147,200,000 30,600,000 82.78

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 70,000,000 69,695,000 305,000 99.56

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

66,452,000 65,824,000 628,000 99.05

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

20,000,000 19,889,500 110,500 99.44

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.13 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

95,630,000 94,422,000 1,208,000 98.73

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 80,150,000 78,606,000 1,544,000 98.07

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 94,857,500 88,372,500 6,485,000 93.16

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

181,282,500 171,141,565 10,140,935 94.4

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 1.103.30 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Operasional

Pelaksanaan Kegiatan

16,855,000 14,975,000 1,880,000 88.84

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.5 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

867,650,000 808,147,000 59,503,000 93.14

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

47,150,000 46,625,000 525,000 98.88

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 84,275,000 83,451,000 824,000 99.02

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 151,325,000 149,340,000 1,985,000 98.68

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 161,709,950 158,874,000 2,835,950 98.24

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.14 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Kecamatan Ngargoyoso

4,670,000,000 4,070,664,500 599,335,500 87.16

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.15 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Kecamatan Colomadu

4,112,270,000 3,925,652,600 186,617,400 95.46

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

97,310,950 97,256,000 54,950 99.94

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

62,175,000 53,895,000 8,280,000 86.68

Page 54: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.29 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10,175,000 10,050,000 125,000 98.77

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 13,175,000 13,175,000 - 100

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.42 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

40,350,000 10,297,000 30,053,000 25.51

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.50 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penataan Halaman Kantor 10,175,000 10,099,600 75,400 99.25

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.52 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Kecamatan Kebakkramat

2,980,000,000 2,830,995,600 149,004,400 94.99

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.53 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Kantor

Kecamatan Kerjo

1,585,000,000 1,478,725,014 106,274,986 93.29

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.54 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung Dinas

Kesehatan Kab. Karanganyar

10,000,000,000 9,914,488,700 85,511,300 99.14

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.55 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Gedung BP3AKB Kab.

Karanganyar

3,278,000,000 3,232,613,000 45,387,000 98.61

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.56 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengaspalan Halaman Belakang

Rumah Dinas Bupati Karanganyar

60,000,000 58,906,100 1,093,900 98.17

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.57 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehab Kantor SAR Karanganyar 100,000,000 97,425,100 2,574,900 97.42

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.58 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Modifikasi Mobil Katrol Aspal 25,000,000 24,975,000 25,000 99.9

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.59 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Modifikasi Mobil Pemangkas Pohon 50,000,000 49,879,000 121,000 99.75

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.60 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Kantor UPT PUD NFI

Kec. Jaten

1,125,000,000 - 1,125,000,000 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 2.103.61 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penataan Bumi Perkemahan Delingan 100,000,000 89,391,000 10,609,000 89.39

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 5.103.1 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 13,487,000 13,483,400 3,600 99.97

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 5.103.2 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Sosialisasi peraturan perundang-

undangan

20,128,300 20,118,300 10,000 99.95

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 5.103.4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Peningkatan SDM 110,175,000 107,407,600 2,767,400 97.48

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 6.103.2 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

4,100,000 3,783,200 316,800 92.27

Page 55: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 6.103.4 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

7,100,000 7,073,300 26,700 99.62

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 6.103.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 29,412,000 29,410,000 2,000 99.99

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 6.103.6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Tugas SKPD

12,745,000 12,000,900 744,100 94.16

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 6.103.7 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP)

13,460,000 13,459,800 200 99.99

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 6.103.8 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan SOP 10,362,600 10,362,600 - 100

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 6.103.13 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD

Bulanan dan Tahunan

92,972,000 92,972,000 - 100

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 6.103.14 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Kegiatan SKPD

42,180,000 38,710,000 3,470,000 91.77

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.7 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Jatipuro - Jatiyoso 8,348,300,000 8,069,958,933 278,341,067 96.66

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.8 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Tanjung Tulakan 913,390,300 884,886,085 28,504,215 96.87

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.9 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Semang - Guntur 914,802,600 846,987,495 67,815,105 92.58

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.10 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Bumi Perkemahan -

Jrakah

915,000,000 830,102,300 84,897,700 90.72

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.11 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Bok Pitikan - Beton 796,000,000 772,757,500 23,242,500 97.08

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.12 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Tegalasri - Kadipiro 545,000,000 514,976,123 30,023,877 94.49

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.15 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Wonosari - Kragan 892,608,600 832,037,427 60,571,173 93.21

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.16 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Wonorejo -

Plesungan Tahap II

1,500,000,000 1,409,331,821 90,668,179 93.95

Page 56: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.17 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Gembong - Blorong 400,000,000 379,373,145 20,626,855 94.84

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.18 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Pembangunan Jembatan Jetis 2,700,000,000 2,599,113,368 100,886,632 96.26

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.19 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Pembangunan Jembatan Barito 1,000,000,000 948,746,446 51,253,554 94.87

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.20 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Ngargoyoso -

Kadipekso

1,100,000,000 1,060,203,255 39,796,745 96.38

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.21 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Penataan City Walk Jalan Depan

Kantor BRI-Papahan

1,400,000,000 1,372,392,000 27,608,000 98.02

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.22 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Karang - Dersono 500,000,000 452,156,927 47,843,073 90.43

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.23 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Pengecoran Jalan Plesungan - Kragan

Kecamatan Gondangrejo

100,000,000 840,000 99,160,000 0.84

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.24 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan

Wonorejo - Jatikuwung

75,000,000 73,477,500 1,522,500 97.97

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.25 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Lingkar Pasar Tuban

Gondangrejo

200,000,000 191,754,699 8,245,301 95.87

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.26 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Pembangunan Jembatan Songgorunggi

Desa Dagen Kecamatan Jaten

100,000,000 97,521,000 2,479,000 97.52

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.27 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Jatiroyo - Jatiyoso

Kab Karanganyar

1,036,000,000 1,012,532,697 23,467,303 97.73

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.28 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Gragalan - Blora Kab

Karanganyar

1,036,000,000 1,015,636,500 20,363,500 98.03

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.29 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Jagan - Lemahbang

Kab Karanganyar

1,540,000,000 1,412,089,776 127,910,224 91.69

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.30 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Jumapolo - Losari

Kab Karanganyar

1,036,000,000 1,009,006,856 26,993,144 97.39

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.31 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Ngasem - Colomadu

Kab Karanganyar

1,036,000,000 995,797,585 40,202,415 96.11

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.32 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Colomadu - Kalipati

Kab Karanganyar

1,036,000,000 1,013,372,500 22,627,500 97.81

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.33 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Pembangunan Jalan Penghubung

Klaster Dayu Menuju Jembatan

Sangiran

2,045,000,000 2,002,825,310 42,174,690 97.93

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.34 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Kadipekso - Jenawi 6,080,000,000 5,817,959,644 262,040,356 95.69

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.35 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Beji - Pojok 2,000,000,000 1,965,514,500 34,485,500 98.27

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.36 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Wonorejo - Dayu 800,000,000 780,674,441 19,325,559 97.58

Page 57: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.37 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Timur Belakang

Bank Jateng - Pujasera

200,000,000 194,620,500 5,379,500 97.31

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.38 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Karanganyar -

Ngadiluwih

5,535,552,000 - 5,535,552,000 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.39 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Ngadiluwih -

Matesih

6,727,515,000 - 6,727,515,000 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.40 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Ngargoyoso -

Kadipekso

2,583,303,000 2,487,772,976 95,530,024 96.3

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.41 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Tasikmadu - Waru 6,137,400,000 6,008,439,800 128,960,200 97.89

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.42 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Gebyok - Munggur 4,016,230,000 2,792,055,848 1,224,174,152 69.51

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.43 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Jagan - Lemahbang

Tahap II

1,000,000,000 977,330,720 22,669,280 97.73

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.44 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Beji - Pojok Tahap II 2,580,000,000 2,530,589,498 49,410,502 98.08

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.45 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Sedayu - Kebak 4,100,000,000 3,935,448,909 164,551,091 95.98

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.46 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Beruk - Wonokeling 3,000,000,000 - 3,000,000,000 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.47 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Delingan - Jrakah 400,000,000 386,783,693 13,216,307 96.69

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.48 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Karangrejo -

Plosorejo

1,000,000,000 966,305,330 33,694,670 96.63

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.49 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Kemuning -

Munggur

250,000,000 - 250,000,000 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.50 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Nanasan - Sarsono 500,000,000 482,273,200 17,726,800 96.45

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.51 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Pelebaran Jalan Menuju Kluster Dayu 500,000,000 476,107,940 23,892,060 95.22

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.53 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Tasikmadu - Dagen - 1,148,297,050 (1,148,297,050) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.54 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Jumapolo - Losari - 1,090,517,438 (1,090,517,438) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.55 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Ocak Acik -

Kayuapak Kab Karanganyar

- 902,349,800 (902,349,800) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.56 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Kayuapak - Ngaliyan - 2,989,264,050 (2,989,264,050) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.57 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Dr. Soeharso - 506,958,700 (506,958,700) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.58 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Samanhudi - 332,923,700 (332,923,700) 0

Page 58: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.59 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Cik Di Tiro - 466,969,200 (466,969,200) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.60 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Mataram - 730,219,800 (730,219,800) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.61 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Majapahit - 465,873,300 (465,873,300) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.62 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Penyelesaian Penataan Citywalk Jalan

depan BRI

- 1,635,040,000 (1,635,040,000) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.64 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Wonorejo -

Jatikuwung Kecamatan Gondangrejo

Kab. Karanganyar

- 1,295,332,050 (1,295,332,050) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.65 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Geneng - Wonolopo

Kecamatan tasikmadu Kab.

Karanganyar

- 648,751,800 (648,751,800) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.67 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Grompol -

Jambangan Kecamatan Kebakkramat

Kab. Karanganyar

- 2,607,873,050 (2,607,873,050) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.68 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Kerjo - Tawangsari - 4,914,602,050 (4,914,602,050) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.69 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Jumok - Jungkang

Kecamatan Jaten/Tasikmadu

- 1,381,287,050 (1,381,287,050) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.103.70 Program pembangunan jalan dan

jembatan

Peningkatan Jalan Lingkungan Pokoh

Baru Kecamatan Tasikmadu

- 988,000,800 (988,000,800) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.104.9 Program Pengembangan Perumahan Biaya Operasional Kegiatan Bantuan

Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

1,409,500 827,800 581,700 58.73

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.104.10 Program Pengembangan Perumahan Pemutakhiran Data RTLH 50,000,000 47,919,000 2,081,000 95.83

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.104.11 Program Pengembangan Perumahan Pemutakhiran Data Pemukiman

Kumuh

677,500 309,000 368,500 45.6

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.104.12 Program Pengembangan Perumahan Biaya Operasional Penyerahan Fasos

dan Fasum Perumahan di Kabupaten

Karanganyar

420,500 419,500 1,000 99.76

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.105.16 Program Perencanaan Tata Ruang Biaya Operasional ADVICE PLANNING

(AP)

29,950,000 7,617,400 22,332,600 25.43

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.105.17 Program Perencanaan Tata Ruang Biaya Operasional SITE PLAN 28,000,000 12,213,900 15,786,100 43.62

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.105.18 Program Perencanaan Tata Ruang Pemutakhiran Data Gedung-gedung

Pemerintah

724,500 - 724,500 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.105.26 Program Perencanaan Tata Ruang DED Program RP2KP 50,000,000 48,431,500 1,568,500 96.86

Page 59: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.105.27 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan DED Pemukiman Kumuh

Desa Jati dan Brujul Kec. Jaten

50,000,000 48,622,500 1,377,500 97.24

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.105.28 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan DED Kluster Dayu 50,000,000 48,437,500 1,562,500 96.87

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.105.29 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan DED Pemukiman Kumuh

Kel. Popongan dan Karanganyar

50,000,000 48,302,500 1,697,500 96.6

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.105.37 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Rencana Kawasan

Permukiman Kumuh Perkotaan

(RKPKP)

55,500,000 37,026,000 18,474,000 66.71

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.106.17 Program pengembangan

data/informasi

Penyusunan Perencanaan Program 145,470,000 140,435,000 5,035,000 96.53

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.106.22 Program pengembangan

data/informasi

Penyusunan Laporan Kegiatan Fisik

Konstruksi

16,187,800 16,187,800 - 100

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.106.23 Program pengembangan

data/informasi

Penyusunan Analisa Kegiatan

Infrastruktur

16,187,800 16,187,800 - 100

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.106.24 Program pengembangan

data/informasi

Penyusunan laporan e-Monitoring

DAK dan APBN

21,485,000 14,383,600 7,101,400 66.94

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.106.25 Program pengembangan

data/informasi

Penyusunan dan Verifikasi Rencana

Kerja Operasional Bantuan Sarana

Prasarana

13,467,000 12,210,900 1,256,100 90.67

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.106.26 Program pengembangan

data/informasi

Kajian Strategi Penyelenggaraan

Kegiatan Bidang Infrastruktur

10,272,600 10,272,600 - 100

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.124.8 Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

Pengelolaan Data Elektronik Surat

Menyurat dan Arsip

14,730,000 - 14,730,000 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.203.10 Program pembinaan dan pengawasan

bidang pertambangan

Pembinaan dan Pengawasan Bidang

Energi dan Sumber Daya Mineral

50,000,000 7,214,200 42,785,800 14.42

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 15.203.11 Program pembinaan dan pengawasan

bidang pertambangan

Pengawasan Pengelolaan Air Tanah

dan Pertambangan

50,000,000 38,789,500 11,210,500 77.57

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.5 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Biaya Operasional Kegiatan

Keciptakaryaan

108,319,100 82,833,339 25,485,761 76.47

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.6 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Belanja Operasional Pemeliharaan

Saluran Drainase

471,136,000 460,121,900 11,014,100 97.66

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.7 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Pemutakhiran Data Saluran Drainase

Gondangrejo, Karangpandan,

Ngargoyoso, Matesih dan

Tawangmangu

50,000,000 48,566,500 1,433,500 97.13

Page 60: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.8 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Pembangunan Gorong Gorong Jl.

Kalijirak Gunungwatu Tasikmadu

100,000,000 97,580,000 2,420,000 97.58

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.9 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Pembangunan Saluran Drainase Desa

Pokoh Kec. Tasikmadu

400,000,000 299,860,000 100,140,000 74.96

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.10 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Pembangunan Gorong-gorong dan

Saluran Drainase Komplek

Perkantoran (Depan BKK Karanganyar)

120,000,000 117,849,100 2,150,900 98.2

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.11 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Pembangunan Gorong-gorong

Crossing Jalan Slamet Riyadi

80,000,000 78,540,850 1,459,150 98.17

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.12 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Rehab Saluran Klodran Kec. Colomadu 100,000,000 98,497,600 1,502,400 98.49

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.13 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Pembangunan Saluran Drainase

Lingkungan Beji Kec. Tawangmangu

Kab. Karanganyar

408,000,000 399,552,600 8,447,400 97.92

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.14 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Pembangunan Saluran dan Trotoir

Lingkungan Jalan Lawu Tawangmangu

Kec. Tawangmangu Kab. Karanganyar

409,300,000 401,483,000 7,817,000 98.09

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.103.15 Program pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Pembangunan Saluran Drainase Pasar

Tuban Kab. Karanganyar

308,000,000 302,311,100 5,688,900 98.15

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.111.10 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Sosialisasi Pengarusutamaan Gender 16,608,600 16,608,600 - 100

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.204.12 Program pengembangan destinasi

pariwisata

Pembangunan Taman Wisata Edukasi

Dirgantara Karanganyar

5,000,000,000 4,927,483,430 72,516,570 98.54

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.204.14 Program pengembangan destinasi

pariwisata

Pembangunan Edupark Tahap II 2,000,000,000 - 2,000,000,000 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 16.204.15 Program pengembangan destinasi

pariwisata

Penataan Parkir Wisata Edupark Tahap

II

200,000,000 196,599,000 3,401,000 98.29

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.5 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Mojosongo -

Wonosari

200,000,000 195,980,500 4,019,500 97.99

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.6 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud dan cor Beton

Bahu Jalan Matesih-Tlobosempon

150,000,000 146,981,500 3,018,500 97.98

Page 61: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.8 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Ling Dusun

Klegen Desa Malangjiwan Colomadu

185,000,000 181,205,500 3,794,500 97.94

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.9 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Seloromo -

Jenawi Kec. Jenawi

195,000,000 191,275,500 3,724,500 98.09

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.10 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Dusun

Kepuh Desa Jatikuwung Kec. Jatipuro

90,000,000 87,715,000 2,285,000 97.46

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.11 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Tegalgede -

Matesih

200,000,000 196,397,500 3,602,500 98.19

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.12 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Jendral

Sudirman

200,000,000 196,107,500 3,892,500 98.05

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.13 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih -

Matesih

150,000,000 146,910,500 3,089,500 97.94

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.14 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan

Karanganyar - Ngadiluwih

200,000,000 195,987,500 4,012,500 97.99

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.15 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Desa Jati Kec.

Jaten

100,000,000 97,500,000 2,500,000 97.5

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.16 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Bejen 200,000,000 196,309,500 3,690,500 98.15

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.17 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Dukuh

Beningrejo, Desa Gaum, Kec.

Tasikmadu

150,000,000 147,872,000 2,128,000 98.58

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.18 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Dukuh Pondok

Desa Gaum, Kec. Tasikmadu

150,000,000 147,871,700 2,128,300 98.58

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.19 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Lingkungan

Dusun Kadipekso Desa Gumeng, Kec.

Jenawi

200,000,000 196,265,500 3,734,500 98.13

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.20 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Beji-Pojok 200,000,000 196,147,500 3,852,500 98.07

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.21 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Kanguru

Tegalgede, Karanganyar

150,000,000 146,801,500 3,198,500 97.86

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.22 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih-

Jumantono

200,000,000 195,462,500 4,537,500 97.73

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.23 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Pojok,

Munggur, Mojogedang

150,000,000 146,565,500 3,434,500 97.71

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.24 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Lapangan Dayu,

Kec. Karangpandan

100,000,000 97,933,000 2,067,000 97.93

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.25 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Sukuh -

Tawangmangu

150,000,000 146,977,500 3,022,500 97.98

Page 62: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.26 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Penahan Tanah

Jalan Desa Pandeyan Kec. Tasikmadu

150,000,000 147,091,700 2,908,300 98.06

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.27 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Penahan Tanah

Jalan Gunung Watu Desa Alastuwo

Kec. Kebakkramat

50,000,000 48,269,000 1,731,000 96.53

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.28 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Penahan Tanah

Jalan Nglano - Suruh

50,000,000 48,069,000 1,931,000 96.13

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.29 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Penahan Tanah

Jalan Kapten Tendean

100,000,000 97,544,000 2,456,000 97.54

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.30 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Penahan Tanah

Jalan Gondang Girilayu Kec. Matesih

400,000,000 389,852,000 10,148,000 97.46

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.31 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Dr. Rajiman 200,000,000 196,213,500 3,786,500 98.1

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.32 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Jalan Gatot

Subroto

200,000,000 196,086,500 3,913,500 98.04

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.33 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Selangkah Desa

Beruk Kec. Jatiyoso

- - - 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.34 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Lingkar Lapangan

Desa Matesih Kec. Matesih

100,000,000 97,571,000 2,429,000 97.57

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.35 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Perbaikan Talud Desa Kuto Kec. Kerjo 200,000,000 196,095,500 3,904,500 98.04

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.36 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Ngargoyoso -

Kuto

175,000,000 171,590,500 3,409,500 98.05

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.37 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Perempatan Jalan

Tasikmadu - Wonolopo

50,000,000 47,115,000 2,885,000 94.23

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.103.38 Program pembangunan

turap/talud/bronjong

Pembangunan Talud Penahan Tanah

Jalan Tegalgede - Matesih

1,500,000,000 1,474,534,050 25,465,950 98.3

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.120.2 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan standar satuan harga 18,720,000 18,700,000 20,000 99.89

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 17.120.13 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah 9,200,000 9,200,000 - 100

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.6 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten 5,065,000,000 4,495,258,604 569,741,396 88.75

Page 63: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.21 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Berkala Jalan Basuki

Rahmat

1,700,000,000 1,619,965,500 80,034,500 95.29

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.23 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Berkala Jalan

Malanggaten - Buntar

300,000,000 291,007,000 8,993,000 97

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.24 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Berkala Jalan Jaten -

Jetis

1,000,000,000 951,683,376 48,316,624 95.16

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.26 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Berkala Jalan

Mojogedang - Sewurejo

800,000,000 775,598,231 24,401,769 96.94

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.27 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Berkala Bahu Jalan - - - 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.28 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Berkala Jalan Ngepos-

Jrakah

900,000,000 845,308,100 54,691,900 93.92

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.29 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Berkala Jalan Pendem -

Ngargoyoso

1,000,000,000 967,152,522 32,847,478 96.71

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.30 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Jalan Dan Saluran

Wonorejo - Bejen Kecamatan

Karanganyar

160,000,000 156,178,500 3,821,500 97.61

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.31 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Jalan Tengah Dimoro -

Dompon Kecamatan Karanganyar

100,000,000 97,236,000 2,764,000 97.23

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.32 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Berkala Jalan Sumur Bor

Colomadu

400,000,000 390,201,218 9,798,782 97.55

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.33 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Berkala Jalan Jumapolo -

Kedawung

500,000,000 453,020,300 46,979,700 90.6

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.34 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Berkala Jalan Srandon -

Puntukrejo

500,000,000 485,269,567 14,730,433 97.05

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.36 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Berkala Jalan Kerjo -

Tamansari Kecamatan Kerjo Kab.

Karanganyar

- 325,717,700 (325,717,700) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.37 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Berkala Jalan

Laksamana Yos Sudarso Kec.

Tasikmadu

- 433,059,300 (433,059,300) 0

Page 64: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.38 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Berkala Jalan Kapten P.

Tendean Kec. Tasikmadu

- 600,797,800 (600,797,800) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.103.39 Program rehabilitasi/pemeliharaan

jalan dan jembatan

Pemeliharaan Berkala Jalan Letjen

Suprapto Kec. Tasikmadu

- 550,115,156 (550,115,156) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 18.108.14 Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber Daya Alam

Sosialisasi Hemat Energi dan Air - - - 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 20.106.4 Program peningkatan kapasitas

kelembagaan perencanaan

pembangunan daerah

Bimbingan Teknis Perencanaan dan

Bina Teknik Bagi Pelaku Usaha Jasa

Konstruksi

13,735,000 13,735,000 - 100

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 20.120.28 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Penyusunan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah

- - - 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 21.118.8 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olah Raga

Penataan Lingkungan GOR RM Said 1,500,000,000 1,400,008,000 99,992,000 93.33

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 22.103.1 Program pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan

jembatan

Penyusunan Data Dasar Prasarana

Jalan

24,400,000 4,675,000 19,725,000 19.15

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 23.103.14 Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

Operasional Alat Berat - - - 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 23.103.15 Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

Operasional Laboratorium 19,775,000 10,735,000 9,040,000 54.28

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 23.103.16 Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

Operasional Kegiatan Kebinamargaan 82,000,000 36,372,773 45,627,227 44.35

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 23.103.17 Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

Pemangkasan Turus Jalan/Pohon

Ayoman Jalan

150,000,000 136,213,800 13,786,200 90.8

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 23.103.18 Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

Pemeliharaan Berkala Jalan Bahu Jalan 112,190,600 101,097,200 11,093,400 90.11

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.18 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Peningkatan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif (Kegiatan WISMP)

1,000,000,000 875,643,391 124,356,609 87.56

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.19 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Peningkatan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif (Pendamping Kegiatan

WISMP)

329,000,000 320,414,973 8,585,027 97.39

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.20 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Belanja Operasi dan Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

1,421,800,000 1,272,989,598 148,810,402 89.53

Page 65: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.21 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

KEDUNG BANG

379,680,000 371,351,300 8,328,700 97.8

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.22 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BATI 113,000,000 110,996,000 2,004,000 98.22

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.23 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

GANDU

113,000,000 111,138,000 1,862,000 98.35

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.24 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

KOTONG

188,133,700 184,930,000 3,203,700 98.29

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.25 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

KEDUNGMEDI

113,000,000 111,189,000 1,811,000 98.39

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.26 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. LEDOK 113,000,000 111,268,000 1,732,000 98.46

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.27 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

SIMPAR

192,100,000 189,213,000 2,887,000 98.49

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.28 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DAWE 113,000,000 111,248,000 1,752,000 98.44

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.29 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

SEKLITIK

113,000,000 111,288,000 1,712,000 98.48

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.30 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi

D.I.NGLUWAK

169,500,000 166,973,000 2,527,000 98.5

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.31 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BAK

DALEM I

113,000,000 110,925,000 2,075,000 98.16

Page 66: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.32 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

JIRINGAN

226,000,000 224,310,450 1,689,550 99.25

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.33 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

JAMBON 1

113,000,000 111,132,000 1,868,000 98.34

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.34 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

JURANG JERO

113,000,000 111,143,000 1,857,000 98.35

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.35 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

PANDEKAN

113,000,000 110,861,000 2,139,000 98.1

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.36 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

SEJAMBAN

113,000,000 111,179,000 1,821,000 98.38

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.37 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

SEPLANDAKAN

113,000,000 111,019,000 1,981,000 98.24

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.38 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

SEGANDU

113,000,000 111,153,000 1,847,000 98.36

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.39 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

BANCANG

113,000,000 111,070,000 1,930,000 98.29

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.40 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

JUMAPURO

113,000,000 111,251,000 1,749,000 98.45

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.41 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

LEMAHBANG I

113,000,000 111,168,000 1,832,000 98.37

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.42 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

SEGOBOG

113,000,000 111,234,000 1,766,000 98.43

Page 67: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.43 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JIMBER 113,000,000 111,074,000 1,926,000 98.29

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.44 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

TAWANG I

113,000,000 111,259,000 1,741,000 98.45

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.45 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

BRANGKAL

169,500,000 166,018,000 3,482,000 97.94

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.46 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SILO 113,000,000 111,184,000 1,816,000 98.39

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.47 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

KRANDON

113,000,000 111,170,000 1,830,000 98.38

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.48 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

MANTREN

113,000,000 111,186,000 1,814,000 98.39

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.49 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I.

Sabrang Desa Jatirejo Kec. Ngargoyoso

100,000,000 98,249,000 1,751,000 98.24

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.50 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I. Kikis

Desa Kemuning Kec. Ngargoyoso

100,000,000 98,122,000 1,878,000 98.12

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.51 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I.

Tompe Desa Lempong Kec. Jenawi

100,000,000 97,860,000 2,140,000 97.86

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.52 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I

Dimoro Desa Karangpandan, Kec.

Karangpandan

100,000,000 89,572,224 10,427,776 89.57

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.53 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I

NGRANTEN, Desa Puntukrejo Kec.

Ngargoyoso

100,000,000 98,293,000 1,707,000 98.29

Page 68: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.54 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I JETU,

Kec Karanganyar

50,000,000 49,059,000 941,000 98.11

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.55 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I

GONDANGREJO, Desa Selokaton, Kec.

Gondangrejo

50,000,000 49,070,000 930,000 98.14

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.56 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I

CEPER, Dusun Ganten, DUsun Kepoh,

Kec. Kerjo

100,000,000 98,494,000 1,506,000 98.49

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.57 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I

SPALEM, Desa Lempong, Kec. Jenawi

100,000,000 98,184,000 1,816,000 98.18

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.58 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I SILO,

Desa Jatipuro, Kec. Jatipuro

200,000,000 197,365,000 2,635,000 98.68

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.59 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I

PENDEKAN, Desa Karangbangun, Kec.

Matesih

100,000,000 98,170,000 1,830,000 98.17

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.60 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I

SEKENDAL, Desa Seloromo, Kec.

Jenawi

100,000,000 98,448,000 1,552,000 98.44

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.61 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I

JONGKEH, Ds. Matesih, Kec. Matesih

60,000,000 59,058,000 942,000 98.43

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.62 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I

KEDUNG GONG, Ds. Lempong, Kec.

Jenawi

100,000,000 98,288,000 1,712,000 98.28

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.63 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I

LENCONG, Desa Alastuwo, Kec.

Kebakkramat

200,000,000 196,278,800 3,721,200 98.13

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.64 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I

NGEMBET, Desa Botok, Kec. Kerjo

50,000,000 49,356,000 644,000 98.71

Page 69: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.65 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I.

WETAN JETU, Desa Gaum Kec.

Tasikmadu

100,000,000 98,176,000 1,824,000 98.17

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.66 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I.

SIJEPIT, Desa Gaum Kec. Tasikmadu

100,000,000 98,129,000 1,871,000 98.12

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.67 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

TEDUNAN

551,800,000 539,361,200 12,438,800 97.74

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.68 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

KEDUNGUNUT

610,775,000 532,755,000 78,020,000 87.22

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.69 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

LENCONG

605,125,000 591,093,000 14,032,000 97.68

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.70 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.

PARAKAN

509,850,000 489,163,000 20,687,000 95.94

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.71 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEJATI 256,250,000 248,152,800 8,097,200 96.84

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.73 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Pembangunan Saluran D.I. KALONGAN

Di Wilayah Desa Suruh Kec Tasikmadu

50,000,000 48,590,300 1,409,700 97.18

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.75 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Perbaikan Sarpras Irigasi D.I. Namblo II

Desa Genengan Kecamatan

Jumantono

- 234,005,800 (234,005,800) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.77 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Perbaikan Sarpras Irigasi D.I. Kaliyono

Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso

- 218,609,800 (218,609,800) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.78 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Perbaikan Sarpras Irigasi D.I. Segawe

Desa Gempolan Kecamatan Kerjo

- 239,810,800 (239,810,800) 0

Page 70: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.79 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Perbaikan Sarpras Irigasi D.I.

Sekrapyak Desa Buntar Kecamatan

Mojogedang

- 235,731,000 (235,731,000) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.80 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Perbaikan Sarpras Irigasi D.I. Nglori

Desa Jati Kecamatan Jaten

- 241,777,800 (241,777,800) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.81 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Perbaikan Sarpras Irigasi D.I. Bangsri

Desa Bagsri Kecamatan Karangpandan

- 212,832,800 (212,832,800) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.82 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Perbaikan Sarpras Irigasi D.I.

Kedunggudel Desa Mojogedang

Kecamatan Mojogedang

- 220,698,800 (220,698,800) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.103.83 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan lainnya

Perbaikan Sarpras Irigasi D.I.

Plampeyan Desa Tawangsari

Kecamatan Kerjo

- 796,216,000 (796,216,000) 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 24.108.55 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Pembangunan Trotoar Jalan Sultan

Agung

200,000,000 198,201,100 1,798,900 99.1

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 26.120.24 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Penyusunan Produk Hukum Non Perda 51,500,000 51,243,500 256,500 99.5

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 27.103.10 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Perencanaan Titik Sumur Metode

Geolistrik

50,000,000 48,165,000 1,835,000 96.33

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 27.103.11 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Operasional Pendampingan Pansimas 107,000,000 53,828,968 53,171,032 50.3

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.9 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Biaya Operasional Program PNPM

(P2KP)

95,000,000 30,491,000 64,509,000 32.09

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.10 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Biaya Operasional Kegiatan

Monitoring Prasarana dan Sarana

Dasar Pemukiman dan Utilitas/PKP

15,000,000 11,999,000 3,001,000 79.99

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.11 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Biaya Operasional Program

Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

(PPIP)

68,400,000 43,208,000 25,192,000 63.16

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.12 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Desa Kragan

Kec.Gondangrejo

245,294,500 242,468,850 2,825,650 98.84

Page 71: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.13 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Desa Mojogedang

Kec.Mojogedang

245,294,500 242,554,850 2,739,650 98.88

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.14 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Desa Selokaton

Kec.Gondangrejo

245,294,500 243,309,850 1,984,650 99.19

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.15 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Desa Kemiri Kec.

Kebakkramat

245,294,500 243,862,850 1,431,650 99.41

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.16 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Dusun Sukorejo Desa

Kedungjeruk Kec. Mojogedang

245,294,500 243,288,850 2,005,650 99.18

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.17 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Dusun Gambar Uwi

Desa Sewurejo Kecamatan

Mojogedang

245,294,500 242,479,850 2,814,650 98.85

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.18 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Dusun Puntuk Kwalen

Desa Kebak Kecamatan Jumantono

200,000,000 198,684,100 1,315,900 99.34

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.19 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Dusun Jurang Gebang

Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang

245,294,500 242,465,850 2,828,650 98.84

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.20 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS Desa Jumantoro

Kecamatan Jumapolo

245,294,500 242,324,850 2,969,650 98.78

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.21 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Dusun Karangan Desa

Ngunut Kecamatan Jumantono

245,294,500 243,467,850 1,826,650 99.25

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.22 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengembangan Jaringan Pipa Dusun

Pacet Desa Karangsari Kecamatan

Jatiyoso

137,659,500 136,206,600 1,452,900 98.94

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.23 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengembangan Jaringan Pipa Desa

Koripan Kec. Matesih

137,659,500 136,166,600 1,492,900 98.91

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.24 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengembangan Jaringan Pipa Desa

Plosorejo Kec. Matesih

139,608,000 138,184,500 1,423,500 98.98

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.25 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Biaya Operasional Kegiatan DAK

Sanitasi di Kec. Karanganyar,

Kebakkramat dan Karangpandan

91,000,000 74,146,260 16,853,740 81.47

Page 72: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.26 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan Hotmix Kp.

Pawisman Gedangan RT 04 RW 02

Desa Kemiri Kebakkramat

40,000,000 36,937,500 3,062,500 92.34

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.27 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan Hotmix Dk.

Tasgunting RT 02 RW XI Desa Nangsri

Kebakkramat

30,000,000 27,045,200 2,954,800 90.15

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.28 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Lanjutan Balai RW XI

Dk. Tasgunting Desa Nangsri

Kebakkramat

90,000,000 88,537,500 1,462,500 98.37

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.29 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Wirorejan Dk.

Kebakkramat Desa Kemiri Kec.

Kebakkramat

100,000,000 99,225,900 774,100 99.22

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.30 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn. Karangsono

Desa Plosorejo Kec. Matesih

100,000,000 98,545,900 1,454,100 98.54

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.31 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Sedemung

Dk. Ngledok Desa Sroyo Kec. Jaten

150,000,000 148,224,100 1,775,900 98.81

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.32 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan (Latasir)

Jembangan Desa Kaling Kec.

Tasikmadu

200,000,000 197,574,100 2,425,900 98.78

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.33 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Widoro Desa Brujul

Kec. Jaten

50,000,000 49,191,200 808,800 98.38

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.34 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Purworejan Desa

Brujul Kec Jaten

50,000,000 49,432,200 567,800 98.86

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.35 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rehab Lantai Gedung Bulutangkis Desa

Ngijo Kec. Tasikmadu

35,000,000 34,341,200 658,800 98.11

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.36 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Lapangan bola

voley Dusun Klegen Desa Malangjiwan

Colomadu

80,000,000 78,777,500 1,222,500 98.47

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.37 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun

Pancot Kel. Kalisoro Kec.

Tawangmangu

185,000,000 182,107,600 2,892,400 98.43

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.38 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembuatan Jalan Dusun Buntung RT

02/04 Desa Gerdu Kec. Karangpandan

80,000,000 79,065,000 935,000 98.83

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.39 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dukuh Jarakan Desa

Kalijirak Kec. Tasikmadu

100,000,000 98,031,900 1,968,100 98.03

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.40 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dukuh

Gunungwatu - Talang Desa Kalijirak

Kec. Tasikmadu

140,000,000 136,404,100 3,595,900 97.43

Page 73: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.41 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Desa Gaum

Kec. Tasikmadu

150,000,000 148,544,100 1,455,900 99.02

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.42 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pipanisasi Air Minum Dusun Cempo

dan Dusun Salam Desa Salam Kec.

Karangpandan

110,000,000 108,345,900 1,654,100 98.49

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.43 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Dusun Salaman

Jajar Jatikuwung Kec. Jatipuro

185,000,000 183,973,100 1,026,900 99.44

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.44 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Nanti s/d Pepe

Kidul Desa Jatisuko Kec. Jatipuro

180,000,000 177,958,100 2,041,900 98.86

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.45 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dusun Pamotan

Desa Kedawung Kec. Jumapolo

180,000,000 178,533,100 1,466,900 99.18

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.46 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan Sidodadi

Kedungdowo, Plosorejo Kec. Matesih

100,000,000 99,065,900 934,100 99.06

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.47 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rehab Lapangan Olahraga Desa

Krangan Kec. Gondangrejo

100,000,000 98,285,900 1,714,100 98.28

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.48 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rehab Lapangan Olahraga Desa

Wonosari Kec. Gondangrejo

100,000,000 98,055,900 1,944,100 98.05

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.49 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Mekar

Mulyo Desa Moyoretno Kec. Matesih

125,000,000 122,255,900 2,744,100 97.8

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.50 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Sidodadi Jalan

Jloko Wetan, Kedungdowo -

Kedungngunut Desa Plosorejo Kec.

Matesih

155,000,000 152,769,000 2,231,000 98.56

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.51 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Bendungan Etan -

Bendungan Kulon Desa Jatipurwo Kec.

Jatipuro

100,000,000 99,420,900 579,100 99.42

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.52 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Manggal Etan -

Manggal Kulon Desa Jatisawit Kec.

Jatiyoso

100,000,000 98,439,900 1,560,100 98.43

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.54 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembuatan Sumur Dalam Dusun

Bulurejo Desa Sewurejo Kec.

Mojogedang

175,000,000 173,448,200 1,551,800 99.11

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.55 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengerasan Jalan Dusun Tohudan

Wetan RT. 03/05 Desa Tohudan Kec.

Colomadu

50,000,000 48,819,200 1,180,800 97.63

Page 74: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.56 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan (Sensit) Lingkungan

pasar Dusun kangsi Desa karangsari

Kec. Jatiyoso

200,000,000 197,298,600 2,701,400 98.64

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.57 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dsn.

Ngabean Bulak Desa Kragan Kec.

Gondangrejo

100,000,000 98,454,900 1,545,100 98.45

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.58 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dsn.

Randusari Desa Wonosari Kec.

Gondangrejo

100,000,000 97,780,900 2,219,100 97.78

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.59 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan dan Talud

Penghubung Selorejo - Sukorejo Ds.

Kedungjeruk Kec. Mojogedang

200,000,000 197,441,100 2,558,900 98.72

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.60 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dsn. Kragan

Bodo Ds. Kragan Kec. Gondangrejo

100,000,000 98,632,900 1,367,100 98.63

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.61 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dk. Sambirejo Desa

Gebyok Kec. Mojogedang

100,000,000 98,655,900 1,344,100 98.65

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.62 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dk.

Sedondong Ds. Sidomukti Kec. Jenawi

100,000,000 98,092,900 1,907,100 98.09

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.63 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dk.

Tanggung Ds. Menjing Kec. Jenawi

100,000,000 98,380,900 1,619,100 98.38

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.64 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud dan Trotoar Jalan

Seloromo-Jenawi

50,000,000 48,432,200 1,567,800 96.86

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.65 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih Sumur

Dalam Di Dusun Ngunut Jumantono

100,000,000 98,345,900 1,654,100 98.34

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.71 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dukuh

Karang Kaliboto Mojogedang

150,000,000 147,714,000 2,286,000 98.47

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.72 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud dan Drainase

Lapangan Desa Kaliboto

150,000,000 147,797,000 2,203,000 98.53

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.73 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Pengaspalan Jalan

Dukuh Mencon Desa Kalijirak

100,000,000 98,965,900 1,034,100 98.96

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.75 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Betonisasi Desa Berjo

Kec. Ngargoyoso

50,000,000 49,253,200 746,800 98.5

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.77 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Desa Dagen 150,000,000 147,274,000 2,726,000 98.18

Page 75: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.78 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dusun Kalilutung,

Desa Gebyog, Mojogedang

110,000,000 108,774,900 1,225,100 98.88

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.79 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dusun Gebyog, Desa

Gebyog, Mojogedang

100,000,000 98,805,900 1,194,100 98.8

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.80 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud dan Jalan Dusun

Tepus, Desa Sewurejo, Mojogedang

115,000,000 114,145,900 854,100 99.25

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.82 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Hotmix Dan Talud Jalan

Dukuh Setup Desa Karang, Kec.

Karangpandan

150,000,000 149,765,600 234,400 99.84

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.83 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Hotmix Jl. Lingkungan

Tengklik, Tawangmangu

75,000,000 74,255,000 745,000 99

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.84 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Gudang Dusun Ngreso,

Desa Nglebak, Tawangmangu

54,000,000 53,246,200 753,800 98.6

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.85 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pemeliharaan Jalan Aspal Mantren,

Klodran, Colomadu

100,000,000 98,578,900 1,421,100 98.57

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.86 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan Jalan (COR) Pilangan RT

04/06, Baturan, Colomadu

50,000,000 49,311,200 688,800 98.62

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.87 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Penyemiran Jalan Bendungan,

Klodran, Colomadu

100,000,000 99,120,900 879,100 99.12

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.88 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Penyemiran Jalan Klodran, Desa

Klodran, Colomadu

100,000,000 98,600,900 1,399,100 98.6

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.89 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan di Jl. Durian Raya

Perum Wonorejo

100,000,000 98,760,900 1,239,100 98.76

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.90 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Hotmix Jalan Dukuh Kebakjetis RT

03/09, Desa Nangsri, Kebakkramat

100,000,000 98,860,900 1,139,100 98.86

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.91 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Hotmix Jalan Dukuh Kebakjetis RT

02/09, Desa Nangsri, Kebakkramat

125,000,000 123,870,900 1,129,100 99.09

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.92 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Hotmix Jalan Dukuh Tundungan Rt

01/V dan Rt 06/IV Desa Sroyo, Jaten

75,000,000 74,275,000 725,000 99.03

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.93 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Hotmix Jalan Dukuh tundungan Rt

03/V, Desa Sroyo, Jaten

50,000,000 49,311,200 688,800 98.62

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.94 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan sumur dalam Dusun

Gondangrejo Desa Plosorejo Kec.

Matesih

170,000,000 168,814,700 1,185,300 99.3

Page 76: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.95 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud lingkungan

Badran Mulyo RT 02/ 04 Kel. Lalung

Kec. Karanganyar

64,000,000 63,091,200 908,800 98.58

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.96 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Tepi Lapangan Rt

02/05 Gedongan, Colomadu

50,000,000 49,011,200 988,800 98.02

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.97 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Desa Tohudan

Wetan, Colomadu

50,000,000 49,291,200 708,800 98.58

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.98 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengerasan Jalan Dusun Dalatan Rt

01/11 Desa Gawanan, Colomadu

50,000,000 49,671,200 328,800 99.34

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.99 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengerasan Jalan Dusun Gawanan

Barat Rt 04/12 Desa Gawanan,

Colomadu

50,000,000 49,131,200 868,800 98.26

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.100 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Dusun Gawanan

Timur Rt 02/06 Desa Gawanan,

Colomadu

150,000,000 147,440,100 2,559,900 98.29

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.101 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Peningkatan Jalan Perumahan Dosen

UNS Rw 05 Desa Jati Kec. Jaten

100,000,000 98,175,700 1,824,300 98.17

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.102 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dukuh Dingin

Ngentak Desa Kemiri Kec.

Kebakkramat

60,000,000 58,252,600 1,747,400 97.08

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.104 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Perumahan Crysan Rw

14 Puntukrejo, Ngringo, Kec. Jaten

50,000,000 48,898,200 1,101,800 97.79

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.105 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Crossing Jalan Dusun Gedongan RT 01

RW 05 Colomadu

40,000,000 38,686,600 1,313,400 96.71

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.106 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jembatan Jalan Makam

Dusun Samggrahan, Wonorejo,

Gondangrejo

50,000,000 48,951,200 1,048,800 97.9

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.107 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Kampung Dusun

Blembem Desa Plesungan,

Gondangrejo

45,000,000 44,001,200 998,800 97.78

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.108 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Desa Nglegok Di

Dukuh Dali Desa Nglegok, Ngargoyoso

110,000,000 107,717,900 2,282,100 97.92

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.109 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rabat Beton Di Desa Jatirejo Kec

Ngargoyoso

100,000,000 97,812,900 2,187,100 97.81

Page 77: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.110 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Betonisasi Jalan Dan

Talud Dusun Banyubiru Desa

Jatikuwung, Gondangrejo

100,000,000 97,609,900 2,390,100 97.6

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.111 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan Dan Talud

Jatikuwung Lor - Matokan Selokaton,

Jatikuwung, Gondangrejo

70,000,000 68,518,200 1,481,800 97.88

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.112 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dan

Betonisasi Jalan Dusun Paras -

Tinjorejo, Wonosari, Gondangrejo

50,000,000 49,116,200 883,800 98.23

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.113 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dusun

Dalon Desa Plesungan Kecamatan

Gondangrejo

50,000,000 48,971,200 1,028,800 97.94

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.114 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan Desa Tuban

dengan Perbatasan Ds. Bulurejo

(Perbatasan Bulurejo ke Blencon)

50,000,000 48,901,200 1,098,800 97.8

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.115 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dusun Gedongan

Kecamatan Colomadu

40,000,000 39,135,000 865,000 97.83

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.116 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan Kedung Gong,

Jeruk Sawit, Gondangrejo

40,000,000 39,855,000 145,000 99.63

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.120 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dukuh Duwet Rt

02/01, Desa Brujul, Kec. Jaten

20,000,000 19,356,000 644,000 96.78

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.121 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Gedung TPA Masjid

Darul Wasilah Rt 04/12, Dukuh

Sobayan, Brujul, Jaten

50,000,000 47,972,200 2,027,800 95.94

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.125 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan Dusun Desa Sroyo

Kec. Jaten

195,000,000 192,233,100 2,766,900 98.58

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.126 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan Dusun Desa

Alastuwo

100,000,000 97,887,900 2,112,100 97.88

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.131 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dusun

Margorejo, Desa Jatiyoso, Kec.

Jatiyoso

75,000,000 73,535,000 1,465,000 98.04

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.132 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dukuh Ngabean Rt

03/07, Desa Sroyo, Kec. Jaten

100,000,000 98,161,100 1,838,900 98.16

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.134 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Blencan Rt 04/07 Desa

Tuban Kec. Gondangrejo

175,000,000 172,883,200 2,116,800 98.79

Page 78: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.135 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rehab Jembatan Blimbing Rt 03/07

Desa Jeruksawit, Kec. Gondangrejo

75,000,000 73,715,000 1,285,000 98.28

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.136 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Antar Dusun

Kedunggong - Banyuanayar, Desa

Jeruksawit, Kec.Gondangrejo

200,000,000 196,993,100 3,006,900 98.49

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.137 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dusun Jembangan Rt

02, 04 dan 07 Rw 03 Desa Kaling Kec.

Tasikmadu

140,000,000 138,386,700 1,613,300 98.84

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.138 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Hotmix Jalan Dukuh Krempan Rt 06,

07 dan 08 Rw 11 Desa Waru Kec.

Kebakkramat

150,000,000 148,072,200 1,927,800 98.71

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.140 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sumur Atitis Bantuan

Kelompok Sumber Rejeki 3 Desa Sroyo

Kec. Jaten

- - - 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.141 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Tangkis Irigasi Jalan

Tembus Matesih - Karangbangun

Dusun Mrangkang Desa Matesih

Sebelah Selatan dan Sebelah Utara

100,000,000 98,629,000 1,371,000 98.62

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.142 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pipanisasi Kecamatan Jumapolo - - - 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.143 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Talud Jalan Dusun Garas - Randusari

Desa Wonosari Kec. Gondangrejo

190,000,000 186,728,100 3,271,900 98.27

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.144 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Talud Jalan Dusun Sugihwaras -

Saudan Ds Wonorejo Kec.

Gondangrejo

100,000,000 98,090,900 1,909,100 98.09

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.145 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Talud Jalan Dusun Geneng Desa

Karangturi Kec. Gondangrejo

100,000,000 98,377,900 1,622,100 98.37

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.146 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dusun Talang

Desa Pablengan Kec. Matesih

100,000,000 97,617,900 2,382,100 97.61

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.147 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Triping Lapangan Desa

Dawung Kec. Matesih

50,000,000 49,006,200 993,800 98.01

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.148 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Lingkungan Dusun

Sukorejo Desa Kedungjeruk Kec.

Mojogedang

100,000,000 98,366,900 1,633,100 98.36

Page 79: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.149 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Lingkungan Dukuh

Dawe Desa Mojoroto Kec.

Mojogedang

100,000,000 98,315,900 1,684,100 98.31

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.150 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa

Kaliboto

150,000,000 147,897,700 2,102,300 98.59

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.151 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Lingkungan Desa

Munggur Kec. Mojogedang

100,000,000 97,935,900 2,064,100 97.93

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.152 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Atap Gedung

Serbaguna Dukuh Ngemplak Desa

Kaliboto Kec. Mojogedang

100,000,000 98,110,900 1,889,100 98.11

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.153 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dukuh

Buntar Desa Buntar Kec. Mojogedang

175,000,000 147,783,100 27,216,900 84.44

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.154 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Maguwan - Gaum 150,000,000 147,701,700 2,298,300 98.46

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.155 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dusun

Swadine, Wukirsawit, Jatiyoso

50,000,000 49,031,200 968,800 98.06

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.156 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dusun

Sawit, Wukirsawit, Jatiyoso

50,000,000 49,035,000 965,000 98.07

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.157 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dusun

Karang, Sedayu, Jumantono

25,000,000 24,231,200 768,800 96.92

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.158 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Lingkungan Kadipiro

RT 06/ RW 10 Kelurahan Bejen Kec.

Karanganyar

100,000,000 97,890,900 2,109,100 97.89

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.159 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud jalan Dusun

Bolotan Desa Karangbangun Kec.

Matesih

25,000,000 23,996,200 1,003,800 95.98

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.160 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi pelebaran jalan Dukuh

Pulosari Desa Sroyo Kec. Jaten

75,000,000 73,530,000 1,470,000 98.04

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.161 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Penutupan plat beton saluran

lingkungan Dompon RT 03 RW 08 Kel.

Karanganyar Kec. Karanganyar

25,000,000 24,361,000 639,000 97.44

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.162 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan tower dan pemipaan

air bersih Dusun Sidomulyo Desa

Ngadiluwih Kec. Matesih

75,000,000 74,295,200 704,800 99.06

Page 80: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.163 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran jalan Dusun Klamongan

RT 02 RW 07 Desa Ngasem Kec.

Colomadu

25,000,000 24,611,200 388,800 98.44

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.165 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Desa Dusun Tanjung

Desa Jatirejo Kec. Jumapolo

200,000,000 148,428,100 51,571,900 74.21

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.166 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pemeliharaan Jalan Lingkungan

Jengglong Bejen Kec. Karanganyar

130,000,000 129,166,100 833,900 99.35

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.167 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dusun

Beruk Kulon, Desa Beruk, Kec. Jatiyoso

60,000,000 59,095,000 905,000 98.49

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.168 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dusun

Beruk Wetan, Desa Beruk, Kec.

Jatiyoso

50,000,000 49,491,200 508,800 98.98

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.171 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dusun

Madang Desa Girilayu Rt 04/09 Kec.

Matesih

40,000,000 39,375,000 625,000 98.43

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.172 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan (Hotmix)

Lingkungan Bendorejo dan Mencon

Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

200,000,000 198,767,100 1,232,900 99.38

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.174 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Gedung Olahraga

Tahap II Desa Dayu Kec. Karangpandan

100,000,000 98,422,900 1,577,100 98.42

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.175 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Sumur Dalam Modul

SIPAS Desa Blimbing Mulyo

Mojogedang

150,000,000 148,606,200 1,393,800 99.07

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.176 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Sumur Dalam Modul

SIPAS Dusun Tugu, Desa Genengan,

Kec. Jumantono

- - - 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.178 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan sarana air bersih dengan

model sipas di Dusun Wonokerso

Wonolopo Kec. Tasikmadu

200,000,000 198,803,100 1,196,900 99.4

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.179 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

pengadaan sarana air bersih dengan

model sipas di Dusun Ngemplak Suruh

Kec. Tasikmadu

200,000,000 197,983,100 2,016,900 98.99

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.180 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Talud Jalan Buran Kulon Nglingo,

Buran, Kec. Tasikmadu

100,000,000 97,415,900 2,584,100 97.41

Page 81: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.181 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi jalan Dusun Jambangan

Desa Kaling Kec. Tasikmadu

100,000,000 98,060,900 1,939,100 98.06

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.182 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud jalan Dusun

Geneng Desa Jatisawit Kec. Jatiyoso

30,000,000 29,548,200 451,800 98.49

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.183 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi jalan Dukuh Gondangrejo

RT 1/15 Kemuning Kec. Ngargoyoso

180,000,000 177,113,100 2,886,900 98.39

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.186 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi jalan Desa Pandeyan

Tasikmadu (DPU)

25,000,000 24,079,200 920,800 96.31

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.187 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Desa Blorong

Kecamatan Jumantono

60,000,000 58,991,200 1,008,800 98.31

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.190 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jl. Sambat Rt 1

Rw 1 Ds. Jatikuwung Jatipuro (DPU)

50,000,000 49,021,200 978,800 98.04

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.191 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Penataan Lingkungan

Desa Jatikuwung Kecamatan Jatipuro

50,000,000 48,769,200 1,230,800 97.53

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.193 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rabat Jalan Kadipiro Rt 04/10 Bejen 100,000,000 98,048,900 1,951,100 98.04

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.194 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Talud Jalan Dukuh Rejo Rt 01 dan 02

Rw 12 Desa Plumbon, Tawangmangu

90,000,000 88,430,000 1,570,000 98.25

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.195 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Talud Jalan Dukuh Ngepenan Desa

Tengklik Tawangmangu

70,000,000 68,841,200 1,158,800 98.34

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.196 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Lingkungan Beji Rt

Rw 08 Kel Tawangmangu

80,000,000 78,290,000 1,710,000 97.86

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.197 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Renovasi Masjid Al Anshor Dk. Baturan

RT 01/05 Desa Baturan Kec. Colomadu

25,000,000 23,916,200 1,083,800 95.66

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.198 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dusun Klotok,

Bolong, Karanganyar

90,000,000 89,275,000 725,000 99.19

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.200 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Lingkungan

Desa Karang Kec. Karangpandan

90,000,000 88,485,000 1,515,000 98.31

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.201 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Benowo Desa

Ngringo Kec. Jaten

20,000,000 18,993,200 1,006,800 94.96

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.202 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Wates RT. 09 RW.

IV Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

50,000,000 49,471,200 528,800 98.94

Page 82: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.203 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Wates RT. 10 RW.

IV Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

50,000,000 49,196,200 803,800 98.39

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.204 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Mogang, Kalongan

Desa Papahan Kec. Tasikmadu

100,000,000 98,656,900 1,343,100 98.65

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.205 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Jl. Flamboyan

Tegalarum RT. 02/13 Kel. Cangakan

Kec. Karanganyar

100,000,000 98,600,900 1,399,100 98.6

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.206 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dusun Dayu Desa

Lempong Kec. Jenawi

25,000,000 24,355,200 644,800 97.42

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.207 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Lapangan

Papahan Desa Papahan Kec.

Tasikmadu

100,000,000 97,680,900 2,319,100 97.68

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.208 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Manggung

RT. 02 Kel. Cangakan Kec. Karanganyar

100,000,000 96,815,000 3,185,000 96.81

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.209 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan Badranbaru RT.

09 RW. 08 Desa Papahan Kec.

Tasikmadu

100,000,000 98,449,900 1,550,100 98.44

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.210 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Ngemplak RT. 01

RW. 05 Desa Wonolopo Kec.

Tasikmadu

50,000,000 49,330,200 669,800 98.66

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.211 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Rabat Beton Wonoasri

RT. 05 RW. 02 Desa Wonolopo Kec.

Tasikmadu

50,000,000 49,511,200 488,800 99.02

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.212 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Celengan RT. 02 dan

RT. 03 RW. 07 Desa Kaling Kec.

Tasikmadu

50,000,000 49,229,200 770,800 98.45

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.213 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Jembangan RT. 07

RW. 03 Desa Kaling Kec. Tasikmadu

50,000,000 49,668,200 331,800 99.33

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.214 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Sepondok RT. 04/01

Desa Jatirejo Kec. Ngargoyoso

15,000,000 14,581,200 418,800 97.2

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.215 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan Dusun Getas Desa

Jaten Kec. Jaten

50,000,000 48,786,200 1,213,800 97.57

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.216 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Gedangan RT. 01

RW. 03 Desa Salam Kec.

Karangpandan

30,000,000 29,457,200 542,800 98.19

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.217 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Sugihwaras RT. 03

RW. 07 Desa Wonorejo Kec.

Gondangrejo

15,000,000 14,619,100 380,900 97.46

Page 83: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.222 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Pos Ronda Tegalasri RT.

03 RW. 08 Kel. Bejen Kec. Karanganyar

25,000,000 24,772,200 227,800 99.08

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.224 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pemangkasan Turus Jalan/Pohon

Ayoman Jalan

- - - 0

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.225 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan Jalan Lingkungan Nglinggo -

Jongkang Kec. Tasikmadu

150,000,000 148,325,600 1,674,400 98.88

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.226 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan Jalan Lingkungan Desa

Ledok Sari Kec. Tawangmangu

200,000,000 197,605,100 2,394,900 98.8

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.227 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Penahan Tanah

Jalan Lingkungan Sawahan Matesih

100,000,000 97,744,900 2,255,100 97.74

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.228 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Penahan Tanah

Jalan Gawanan Desa Gawanan Kec.

Colomadu

100,000,000 97,615,900 2,384,100 97.61

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.229 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Tebing Sungai

Dukuh (Perum KCVRI, Jaten)

200,000,000 197,132,600 2,867,400 98.56

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.230 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sumur Dalam untuk

Pengairan Desa Gaum

140,000,000 135,677,500 4,322,500 96.91

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.231 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan

Model SIPAS Dusun Gendon Desa

Genengan Kec. Jumantono

200,000,000 198,763,100 1,236,900 99.38

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.232 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan

Model SIPAS Dusun Siwalan Desa

Munggur Kec. Mojogedang

200,000,000 198,643,100 1,356,900 99.32

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.233 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan

Model SIPAS Desa Kwadungan Kec.

Kerjo

200,000,000 198,623,100 1,376,900 99.31

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.234 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih Dengan

Model SIPAS Desa Karangbangun Kec.

Matesih

200,000,000 198,683,100 1,316,900 99.34

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.235 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan Jumok - Jaten 150,000,000 149,086,450 913,550 99.39

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.236 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Gapuro Bonjot 35,000,000 34,211,200 788,800 97.74

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.237 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Desa Wonolopo Kec.

Tasikmadu Kab. Karanganyar

206,000,000 197,648,800 8,351,200 95.94

Page 84: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.238 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Desa Ngadirejo Kec.

Mojogedang Kab. Karanganyar

206,000,000 203,694,800 2,305,200 98.88

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.239 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Desa Jati Kec. Jaten

Kab. Karanganyar

206,000,000 198,058,700 7,941,300 96.14

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.240 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Desa Tamansari Kec.

Kerjo Kab. Karanganyar

206,000,000 203,348,300 2,651,700 98.71

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.241 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Desa Rejosari Kec.

Gondangrejo Kab. Karanganyar

206,000,000 202,127,700 3,872,300 98.12

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.242 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Desa Giriwondo Kec.

Jumapolo Kab. Karanganyar

206,000,000 200,552,700 5,447,300 97.35

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.243 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Desa Jumapolo Kec.

Jumapolo Kab. Karanganyar

206,000,000 201,571,300 4,428,700 97.85

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.244 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perkerasaan Halaman Parkir Taman

Wisata Edukasi Dirgantara

200,000,000 196,793,700 3,206,300 98.39

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.245 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan Kaliboto - Kalijirak 75,000,000 73,296,600 1,703,400 97.72

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.246 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Sumur Dalam Kaliboto 150,000,000 149,086,200 913,800 99.39

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.247 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan Jalan Dusun Mundu Desa

Selokaton Kecamatan Gondangrejo

165,000,000 161,686,200 3,313,800 97.99

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.248 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Bersih dengan

Modul SIPAS di Dusun Pilang Bangu

Desa Munggur Kec. Mojogedang

200,000,000 198,425,000 1,575,000 99.21

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.249 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Gedung Pertemuan

Dusun Kramat RW 5 Desa Kemiri Kec

Kebakkramat

200,000,000 197,959,000 2,041,000 98.97

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.250 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud RT. 3/RW. 7

Kebak Demang Desa Kemiri Kec

Kebakkramat

50,000,000 48,249,000 1,751,000 96.49

Page 85: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.251 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi RT. 3/RW. 18 Dusun Dingin

Desa Kemiri Kec Kebakkramat

100,000,000 98,826,000 1,174,000 98.82

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.252 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dusun Kembu RT.

1, RT. 2, RT. 3/RW 1 Desa Waru Kec

Kebakkramat

150,000,000 148,701,000 1,299,000 99.13

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.253 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dusun Krapyak

RW. 3 Desa Matesih Kec Matesih

60,000,000 58,083,000 1,917,000 96.8

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.254 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dukuh Pendek Desa

Mojogedang Kec Mojogedang

100,000,000 97,779,000 2,221,000 97.77

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.255 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dukuh Tanjung

Kelurahan Gedong Kec Karanganyar

100,000,000 98,589,000 1,411,000 98.58

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.256 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Sumur Dalam Dukuh

Ngrapas RT. 1/5 Desa Sambirejo Kec.

Jumantono

75,000,000 73,504,000 1,496,000 98

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.257 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan jarakan RT. 03, RT.

04/RW. 04 Desa Kalijirak Kec

Tasikmadu

125,000,000 122,963,000 2,037,000 98.37

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.263 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Putar

Distrik RW 1 Dsn. Cangkring Desa

Matesih Kec Matesih

100,000,000 98,404,000 1,596,000 98.4

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.264 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Lanjutan Talud

Drainase Sebelah Selatan SD 05

Matesih Kec Matesih

110,000,000 107,920,000 2,080,000 98.1

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.265 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Putar

Distrik Selatan Dsn. Karangsono Desa

Matesih Kec Matesih

100,000,000 98,404,000 1,596,000 98.4

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.266 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Sebelah Selatan

Masjid Girilayu Kulon RT. 03 Desa

Girilayu Kec Matesih

190,000,000 188,485,000 1,515,000 99.2

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.267 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Tadahan

RT. 02 RW. 03 Kel. Balong Kec.

Karanganyar

100,000,000 97,843,000 2,157,000 97.84

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.268 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dsn. Wates

RT. 01 RW. 05 Desa Karangmojo Kec.

Tasikmadu

100,000,000 98,750,000 1,250,000 98.75

Page 86: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.269 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembuatan Saluran Air Tahap II Dsn.

Ngegot Rt 01/12 Ds. Selokaton Kec.

Gondangrejo

100,000,000 98,429,400 1,570,600 98.42

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.270 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn. Ngangkruk

Ds. Selokaton Kec. Gondangrejo

100,000,000 98,377,000 1,623,000 98.37

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.271 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn. Banjarrejo

Ds. Tuban Kec. Gondangrejo

60,000,000 58,646,000 1,354,000 97.74

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.272 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Penghubung Kampung

Tahap II Dsn. Grumpul Pring-Blembem

Ds. Plesungan Kec. Gondangrejo

100,000,000 97,846,000 2,154,000 97.84

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.273 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dsn. Pager

Jurang Ds. Wukirsawit Kec. Jatiyoso

100,000,000 98,204,000 1,796,000 98.2

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.274 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan/Hotmix Jalan Dsn Tanon

Lor Ds. Gedongan Kec. Colomadu

50,000,000 48,398,500 1,601,500 96.79

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.275 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Gemblang Rt

02/4 Ds. Gondangmanis Kec.

Karangpandan

130,000,000 128,120,000 1,880,000 98.55

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.276 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jikut Rt 02/4 Ds.

Gondangmanis Kec. Karangpandan

170,000,000 168,400,000 1,600,000 99.05

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.277 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Sampangan Rt 01/1

Desa Karang Kec Karangpandan

60,000,000 59,140,000 860,000 98.56

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.278 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Hotmix Rt 02/10 Ds.

Doplang Kec. Karangpandan

60,000,000 55,884,306 4,115,694 93.14

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.279 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Gejahan Rt 03/1 Ds.

Ngemplak Kec. Karangpandan

60,000,000 58,730,000 1,270,000 97.88

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.280 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Koncang RT 02 RW 10

Desa Bangsri Kec Karangpandan

55,000,000 53,915,000 1,085,000 98.02

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.281 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Klatak Rt 02/1 Ds.

Karangpandan Kec. Karangpandan

135,000,000 133,300,000 1,700,000 98.74

Page 87: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.282 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Gondang Gentong Rt

03/1 Ds. Karangpandan Kec.

Karangpandan

80,000,000 78,569,000 1,431,000 98.21

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.283 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Babar RT 05 RW 03

Desa Anggrasmanis Kec Jenawi

100,000,000 98,189,000 1,811,000 98.18

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.284 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Hotmix Dsn. Somokado

dan Ngerso Desa Nglebak Kec.

Tawangmangu

125,000,000 119,335,778 5,664,222 95.46

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.285 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dsn. Ngledoksari Rt

4/12 Kl. Tawangmangu Kec.

Tawangmangu

100,000,000 97,954,000 2,046,000 97.95

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.286 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn. Derso Rt 2/4

Ds. Sumberejo Kec. Kerjo

100,000,000 97,853,000 2,147,000 97.85

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.287 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn. Karangsari

Rt 1/7 Kl. Tawangmangu Kec.

Tawangmangu

85,000,000 83,003,000 1,997,000 97.65

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.288 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengasapalan Hotmix Dsn. Blumbang

dan Dawuhan Kl. Blumbang Kec.

Tawangmangu

125,000,000 118,661,847 6,338,153 94.92

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.289 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dsn. Karang Wuluh

Rt 6/9 Ds. Gempolan Kec. Kerjo

100,000,000 97,779,000 2,221,000 97.77

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.290 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Lapangan Desa

Botok Kec. Kerjo

50,000,000 48,266,000 1,734,000 96.53

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.291 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dsn. Temu Ireng Rt 02

RW 4 Ds. Trengguli

50,000,000 48,769,000 1,231,000 97.53

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.292 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Penghubung

Pabongan-Nglorok Ds. Berjo Kec.

Ngargoyoso

85,000,000 82,879,000 2,121,000 97.5

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.293 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Sedonorejo Rt 02 RW

08 Ds. Segoro Gunung Kec.

Ngargoyoso

85,000,000 83,054,000 1,946,000 97.71

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.294 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Lingkungan Selorejo

Rw 07 Ds. Berjo Kec. Ngargoyoso

200,000,000 193,174,700 6,825,300 96.58

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.295 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Ngemplak Rt 01 Rw 10

Nggero Ds. Berjo Kec. Ngargoyoso

65,000,000 63,277,000 1,723,000 97.34

Page 88: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.296 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Tawang Rt 3 Rw 15

Tlogo Ds. Berjo Kec. Ngargoyoso

50,000,000 48,943,000 1,057,000 97.88

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.297 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Lapangan Ds.

Gebyog Kec. Mojogedang

50,000,000 48,461,000 1,539,000 96.92

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.298 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Sidorejo Rt

04 Rw 3 Ds. Sidomukti Kec. Jenawi

50,000,000 48,459,300 1,540,700 96.91

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.299 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Makam Desa

Ngepungsari Kec. Jatipuro

160,000,000 158,225,000 1,775,000 98.89

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.300 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dukuh Jito Desa

Ngepungsari Kec. Jatipuro

100,000,000 97,843,000 2,157,000 97.84

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.301 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dukuh Ngringin Desa

Jatipurwo Kec. Jatipuro

100,000,000 98,204,000 1,796,000 98.2

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.302 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dk. Manggal Desa

Jatipurwo Kec. Jatipuro

100,000,000 97,943,000 2,057,000 97.94

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.303 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Depoksari

Rt 01/01 Kl. Bolong Kec. Karanganyar

100,000,000 98,003,000 1,997,000 98

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.304 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dk. Ngblak Rt

01/06 Ds. Karangmojo Kec. Tasikmadu

100,000,000 97,405,800 2,594,200 97.4

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.305 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dsn.

Karangwuni Rt 01/04 Ds. Karangmojo

Kec. Tasikmadu

100,000,000 98,480,200 1,519,800 98.48

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.306 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud dan cor Jalan

Dsn. Tempel Kl. Popongan Kec.

Karanganyar

100,000,000 97,968,000 2,032,000 97.96

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.307 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Depan SMP N 2

Jumapolo Dsn. Ngalambang Ds.

Jumaplo Kec. Jumapolo

100,000,000 96,436,100 3,563,900 96.43

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.308 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Dk. Banaran RT 03, RT 04

dan Dk. Sambirejo RT 03 Desa

Ngadirejo Kec Mojogedang

50,000,000 48,780,000 1,220,000 97.56

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.309 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Dk. Punggungrejo RT 3 RW

7 Desa Ngadirejo Kec Mojogedang

50,000,000 48,775,000 1,225,000 97.55

Page 89: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.310 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Dk. Sumberejo RT 1 & 2 RW

09 Desa Gebyok Kec Mojogedang

50,000,000 49,004,000 996,000 98

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.311 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Dk. Bancak 1 RT 1, 2 & 3

RW 2 Desa Gebyok Kec. Mojogedang

50,000,000 48,818,000 1,182,000 97.63

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.312 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jembatan Penghubung

Lingkungan Manggis Blok 14 dan 15

Kel Lalung Kec Karanganyar

50,000,000 48,064,500 1,935,500 96.12

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.313 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan dan Pembangunan

Talud Makam Dk. Ganoman RT 7 RW 7

Desa Koripan Kec Matesih

50,000,000 48,990,000 1,010,000 97.98

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.314 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Pertanian

Kidul Dsn. Cangkring Desa Matesih Kec

Matesih

100,000,000 96,880,000 3,120,000 96.88

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.315 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Pendoworejo RT

04/10 Desa Tohkuning Kec

Karangpandan

55,000,000 54,115,000 885,000 98.39

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.316 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Talesan RT 03 RW 01

Desa Tohkuning Kec Karangpandan

55,000,000 53,730,000 1,270,000 97.69

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.317 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Saluran Belakang

Balai Desa Ngadirejo Kec. Mojogedang

50,000,000 48,511,300 1,488,700 97.02

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.318 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dk. Wareng RT. 05 &

Dk. Grogol Gedong RW. 3 & 4 Desa

Ngadirejo Kec Mojogedang

70,000,000 68,028,000 1,972,000 97.18

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.319 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dk. Sengon Kerep

RT. 04 RW. 04 Kel Gedong Kec.

Karanganyar

50,000,000 48,890,000 1,110,000 97.78

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.320 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dk. Sido

Mukti RT. 04 RW. 10 Desa Pendem

Kec. Mojogedang

50,000,000 48,990,000 1,010,000 97.98

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.321 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rehabilitasi Jalan Sensit Dsn. Dawung

Desa Kemiri Kec. Kebakkramat

150,000,000 144,778,700 5,221,300 96.51

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.322 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rehabilitasi Jalan Sensit Dukuh

Nglaroh Desa Nangsri Kec.

Kebakkramat

150,000,000 144,132,700 5,867,300 96.08

Page 90: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.323 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rehabilitasi Jalan Sensit Dsn. Nangsri

Kidul RT. 04 RW. 1 Desa Nangsri Kec.

Kebakkramat

50,000,000 48,177,500 1,822,500 96.35

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.324 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rehabilitasi Jalan Sensit Dsn. Gembong

Desa Malanggaten Kec. Kebakkramat

110,000,000 105,005,700 4,994,300 95.45

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.325 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Penutupan Saluran Air Tegalasri RT.

06/06 Kel. Bejen Kec. Karanganyar

100,000,000 97,968,000 2,032,000 97.96

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.326 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dan Pengecoran

Jalan Wirorejan RT. 03/03 Desa Kemiri

(Dekat Rel Sebelah Utara) Kec.

Kebakkramat

80,000,000 78,068,000 1,932,000 97.58

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.327 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan Perumahan Puri

Persada Hijau RT. 07/06 Pokoh Desa

Ngijo Kec. Tasikmadu

170,000,000 168,239,000 1,761,000 98.96

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.328 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dan Saluran Dk.

Badran Baru RT. 08/08 Desa Papahan

Kec. Tasikmadu

90,000,000 87,837,800 2,162,200 97.59

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.330 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jembatan Dukuh

Kadipekso RT 02 RW 04 Desa Gumeng

Kec. Jenawi

150,000,000 144,633,700 5,366,300 96.42

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.331 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Dan Berem RT 05

RW 15 Punukan Desa Ngadiluwih Kec.

Matesih

200,000,000 193,271,700 6,728,300 96.63

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.332 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dk. Banaran

RT 01 RW 14 Kel. Jantiharjo Kec.

Karanganyar

200,000,000 198,100,000 1,900,000 99.05

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.333 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dk. Suru

Rejo Kel. Jantiharjo Kec. Karanganyar

200,000,000 197,920,000 2,080,000 98.96

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.334 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jembatan Pengawat

Lor RT 03 RW 08 Desa Pulosari Kec.

Kebakkramat

100,000,000 96,210,100 3,789,900 96.21

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.335 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dusun Dandang RT 03

RW 01 Desa Jumapolo Kec. Jumapolo

125,000,000 119,616,700 5,383,300 95.69

Page 91: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.336 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pemeliharaan Berkala (Sensit) Jalan

Barat Koramil RT 04 RW 01 Kel.

Tawangmangu Kec. Tawangmangu

100,000,000 95,778,600 4,221,400 95.77

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.337 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pemeliharaan Berkala (Sensit) Jalan

Senopati Lingkungan Kayangan (Timur

SMP N 4 Karanganyar) Kel. Bejen Kec.

Karanganyar

80,000,000 66,626,651 13,373,349 83.28

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.338 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pemeliharaan (Sensit) Jalan Dsn. Jloko

Tengah - Jloko Wetan Desa Plosorejo

Kec. Matesih

150,000,000 144,025,700 5,974,300 96.01

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.339 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dsn. Sangiran RT.

04/01 Desa Krendowahono Kec.

Gondangrejo

50,000,000 47,536,000 2,464,000 95.07

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.340 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan (Sensit) Dsn.

Suruhkalong Desa Pandeyan Kec.

Tasikmadu

180,000,000 173,842,700 6,157,300 96.57

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.341 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dsn. Kendil Desa

Paseban Kec. Jumapolo

100,000,000 97,863,000 2,137,000 97.86

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.342 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dsn. Ketro Desa

Jatirejo Kec. Jumapolo

90,000,000 87,949,000 2,051,000 97.72

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.343 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Makam Dsn.

Beruk Wetan Desa Beruk Kec. Jatiyoso

50,000,000 48,166,300 1,833,700 96.33

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.344 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pemeliharaan (Sensit) Jalan Desa

Lingkungan Dk. Getasan Desa Kaling

Kec. Tasikmadu

200,000,000 193,483,700 6,516,300 96.74

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.345 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Desa Barat

Lapangan Desa Wonolopo Kec.

Tasikmadu

100,000,000 97,196,400 2,803,600 97.19

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.346 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pemeliharaan (Sensit) Jalan

Lingkungan Dsn. Beran Desa Kalijirak

Kec. Tasikmadu

200,000,000 193,436,700 6,563,300 96.71

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.347 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pemeliharaan (Sensit) Jalan

Lingkungan Dsn. Gunungwatu Desa

Kalijirak Kec. Tasikmadu

200,000,000 193,402,700 6,597,300 96.7

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.348 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Desa

Lingkungan Dk. Belem - Mencon Desa

Kalijirak Kec. Tasikmadu

150,000,000 146,503,300 3,496,700 97.66

Page 92: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.349 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Desa

Lingkungan Dk. Mulyorejo - Wates

Desa Kalijirak Kec. Tasikmadu

100,000,000 97,959,400 2,040,600 97.95

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.350 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Desa

Lingkungan Dk. Beningrejo Desa Gaum

Kec. Tasikmadu

125,000,000 122,325,300 2,674,700 97.86

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.351 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pemeliharaan (Sensit) Jalan

Lingkungan Dk. Kayuapak Desa

Wonolopo Kec. Tasikmadu

150,000,000 143,416,700 6,583,300 95.61

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.352 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Desa

Lingkungan Dk. Tegal Biru Desa Gaum

Kec. Tasikmadu

100,000,000 97,211,400 2,788,600 97.21

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.353 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Palur Raya -

Banaran Desa Ngringo Kec. Jaten

100,000,000 96,382,100 3,617,900 96.38

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.354 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan RW IX Perum

Ngasem Baru Dsn. Bakalan Desa

Ngasem Kec. Colomadu

185,000,000 179,314,700 5,685,300 96.92

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.355 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan RW IX - X Dsn.

Klodran Desa Klodran Kec. Colomadu

185,000,000 176,956,560 8,043,440 95.65

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.356 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Dan Talud RT 05 RW 03

Kricikan Dsn. Genjikan Desa Rejosari

Kec. Gondangrejo

150,000,000 148,376,000 1,624,000 98.91

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.357 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan RW 06 Dsn.

Pancuran Desa Selokaton Kec.

Gondangrejo

150,000,000 148,382,000 1,618,000 98.92

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.358 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dsn. Kalilutung RT

02 - 03 RW 10 Dan Pembangunan

Talud Dk. Gedangan RT 01 RW 10 Desa

Gebyog Kec. Mojogedang

170,000,000 166,920,000 3,080,000 98.18

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.359 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Kadipiro Baru RT 06

RW 10 Kel. Bejen Kec. Karanganyar

100,000,000 96,463,100 3,536,900 96.46

Page 93: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.360 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan Jalan Dk. Gowong RT 04 RW

10 Dan Pengecoran Jalan RT 02 RW 10

Dsn. Tepus Desa Sewurejo Kec.

Mojogedang

190,000,000 186,670,000 3,330,000 98.24

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.361 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Karanjoho RT 01

RW 10 Kel. Gayamdompo Kec.

Karanganyar

100,000,000 95,924,100 4,075,900 95.92

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.362 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Selokan RW 05 Dsn.

Brujul Desa Brujul Kec. Jaten

100,000,000 98,338,000 1,662,000 98.33

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.363 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan (Hotmix) Jalan Kampung

Tas Gunting Desa Nangsri Kec.

Kebakkramat

100,000,000 96,462,100 3,537,900 96.46

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.364 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan (Hotmix) Jalan Kampung

Gedangan Desa Nangsri Kec.

Kebakkramat

200,000,000 193,435,700 6,564,300 96.71

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.365 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn. Banaran

Desa Gondosuli Kec. Tawangmangu

150,000,000 147,455,000 2,545,000 98.3

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.366 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembuatan Talud Dan Betonisasi Jalan

Dukuh Babadan Desa Berjo

60,000,000 58,385,000 1,615,000 97.3

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.367 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn. Wonorejo,

Dsn. Kuryo, Dsn. Pitran Desa

Wonorejo Kec Jatiyoso

200,000,000 198,100,000 1,900,000 99.05

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.368 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dan Saluran

Air Dsn. Ngluwak Desa Giriwondo Kec

Jumapolo

150,000,000 148,198,000 1,802,000 98.79

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.369 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dsn. Sanan Desa

Ngepungsari Kec Jatipuro

100,000,000 97,968,000 2,032,000 97.96

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.370 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dsn. Bulukerto Kulon

Desa Sewurejo Kec Mojogedang

100,000,000 97,568,000 2,432,000 97.56

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.371 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan Ahmad Dahlan

Kauman, Kel Cangakan Kec

Karanganyar

100,000,000 94,968,200 5,031,800 94.96

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.372 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dan Betonisasi

Jalan Dk. Anggrasmanis Rt 02 Rw 03

Dsn. Babar Desa Anggrasmanis Kec

Jenawi

100,000,000 97,638,000 2,362,000 97.63

Page 94: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.373 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dsn. Gedangan Rt 01

Rw 04 Desa Salam Kec Karangpandan

75,000,000 72,943,000 2,057,000 97.25

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.374 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan Penghubung Jalan

Dsn. Segorogunung Rt 02 Rw 07 Desa

Segorogunung Kec Ngargoyoso

75,000,000 72,978,000 2,022,000 97.3

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.375 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dan Betonisasi

Jalan Dk. Tengklik Rejo Rt 01 Rw 08

Dsn. Ngiyono Desa Nglegok Kec

Ngargoyoso

75,000,000 73,000,000 2,000,000 97.33

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.376 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dan Betonisasi

Jalan Dsn. Tlogo Kulon Rt 01 Rw 03

Desa Dayu Kec Karangpandan

75,000,000 73,188,000 1,812,000 97.58

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.377 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan (Hotmix) Jalan Dsn.

Geger Rt 02 Rw 04 Desa Ngargoyoso

Kec Ngargoyoso

90,000,000 87,257,500 2,742,500 96.95

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.378 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan (Hotmix) Jalan Dsn.

Tunggulrejo Rt 02 Rw 06 Desa Salam

Kec Karangpandan

90,000,000 86,505,500 3,494,500 96.11

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.379 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dan Betonisasi

Jalan Ngrobyong Rt 02 Rw 06 Desa

Tohkuning Kec Karangpandan

85,000,000 83,008,000 1,992,000 97.65

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.380 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembuatan Talud Dk. Krajan Rt 01 Rw

02 Krajan Dsn Karangkulon Desa

Karang Kec Karangpandan

50,000,000 48,679,000 1,321,000 97.35

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.381 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dukuh Setup Rt 01 Rw

11 Desa Karang Kec Karangpandan

50,000,000 48,890,000 1,110,000 97.78

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.382 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan (Hotmix) Jalan Dk. Brojol -

Telap Desa Karang Kec Karangpandan

100,000,000 96,148,100 3,851,900 96.14

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.383 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dan Pembuatan

Jembatan Rt 04/05 Gedongan Kec

Colomadu

100,000,000 95,954,100 4,045,900 95.95

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.384 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Rw 7 Desa

Gawanan Kec Colomadu

100,000,000 96,382,100 3,617,900 96.38

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.385 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengerasan Jalan Kepoh Rt 4/6 Desa

Tohudan Kec Colomadu

60,000,000 58,990,000 1,010,000 98.31

Page 95: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.386 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Ngerangan Rt 01/3

Desa Gawanan Kec Colomadu

75,000,000 71,601,500 3,398,500 95.46

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.387 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Janten Rt 01/3

Desa Ngasem Kec Colomadu

110,000,000 107,188,300 2,811,700 97.44

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.388 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengerasan Jalan Rt 03/01 Kradenan

Desa Blulukan Kec Colomadu

50,000,000 48,846,000 1,154,000 97.69

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.390 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Rt 2/4 Desa Klodran

Kec Colomadu

130,000,000 125,316,700 4,683,300 96.39

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.395 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jetis Rt 4/10 Desa

Blulukan Kec Colomadu

150,000,000 148,157,000 1,843,000 98.77

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.396 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jetak RW 12 Desa

Bolon Kec. Colomadu

150,000,000 148,213,000 1,787,000 98.8

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.397 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Rabat Jalan Dsn.

Karangwuni Desa Kragan Kec

Gondangrejo

100,000,000 98,055,000 1,945,000 98.05

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.398 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dsn Cekel Desa

Karangturi Kec Gondangrejo

150,000,000 148,187,000 1,813,000 98.79

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.399 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Sanggrahan

Desa Wonorejo Kec Gondangrejo

100,000,000 97,098,400 2,901,600 97.09

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.400 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Antar Kampung

Sebrungan - Kedunggong Desa

Jeruksawit Kec Gondangrejo

150,000,000 148,180,000 1,820,000 98.78

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.401 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Antar Kampung

Tegalsari Desa Selokaton Kec

Gondangrejo

100,000,000 98,278,000 1,722,000 98.27

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.402 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Kampung

Tempuran Desa Bolon Kec Colomadu

60,000,000 58,263,000 1,737,000 97.1

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.403 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dusun

(Mandak, Pentuk, Buntar) Desa Buntar

Kec Mojogedang

190,000,000 187,150,000 2,850,000 98.5

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.404 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Desa

Dawung Kec Matesih

100,000,000 97,388,400 2,611,600 97.38

Page 96: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.405 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dusun

Sidodadi Dan Dusun Giran Desa

Gentungan Kec Mojogedang

90,000,000 87,752,300 2,247,700 97.5

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.406 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dusun

Dersana Rt 01/4 Dan Sidodadi Mojo

Desa Mojogedang Kec Mojogedang

90,000,000 87,704,300 2,295,700 97.44

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.407 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Kanstin Jalan Dusun

Jetis Rt 2, 3/Rw 02 Desa Mojoroto Kec

Mojogedang

50,000,000 48,875,000 1,125,000 97.75

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.408 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Lingkungan

Tanjungsari Rt 02/08 Tegalgede Kec

Karanganyar

50,000,000 48,730,000 1,270,000 97.46

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.409 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Lingkungan

Mandungan Rt 1 Rw 4 Kel Jungke Kec

Karanganyar

50,000,000 47,588,290 2,411,710 95.17

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.410 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan

Gayamdompo-Kenongo

190,000,000 182,934,700 7,065,300 96.28

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.411 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dsn. Grogol

Rt 2/3, Bakalan Rt 3/1, Sambi Rt 1/10,

Ngelo Rt1/11 Desa Ngadirejo

Mojogedang

190,000,000 186,810,000 3,190,000 98.32

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.412 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan Jembatan Dan Betonisasi

Lingkungan Sengon Kulon Rt 2 Rw 9

Kel Gayamdompo Kec Karanganyar

50,000,000 47,943,500 2,056,500 95.88

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.413 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Lingkungan Trogo

Rt 05/17 Desa Ngadiluwih Kec Matesih

85,000,000 81,051,660 3,948,340 95.35

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.414 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rabat Beton Dukuh Banyu Biru Rt 02

Rw 08 Jatikuwung Gondangrejo

50,000,000 48,902,000 1,098,000 97.8

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.415 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rabat Beton Dukuh Banyu Biru Rt 04

Rw 08 Jatikuwung Gondangrejo

60,000,000 58,747,000 1,253,000 97.91

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.416 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rabat Beton Dukuh Wonorejo Rt 2 Rw

11 Wonorejo Gondangrejo

50,000,000 49,020,000 980,000 98.04

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.417 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rabat Beton Dukuh Tanjung,

Dayu,Gondangrejo

50,000,000 48,994,000 1,006,000 97.98

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.418 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rabat Beton Dukuh Watu Ireng,

Rejosari,Gondangrejo

50,000,000 48,711,000 1,289,000 97.42

Page 97: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.419 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rabat Beton Dukuh Gondangrejo,

Jatikuwung, Gondangrejo

50,000,000 49,129,000 871,000 98.25

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.420 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rabat Beton Dan Talud Dukuh

Ceplukan, Wonorejo, Gondangrejo

50,000,000 49,063,000 937,000 98.12

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.421 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rabat Beton Dukuhwonolapan,

Gondangrejo

100,000,000 97,957,000 2,043,000 97.95

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.422 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dusun Cerman

Kel. Gedong Kec Karanganyar

50,000,000 48,556,000 1,444,000 97.11

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.423 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dusun Banaran,

Desa Pojok Kec Mojogedang

50,000,000 48,320,300 1,679,700 96.64

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.424 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jembatan Gudang

Punukan, Ngadiluwih, Kec. Matesih

100,000,000 96,654,100 3,345,900 96.65

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.425 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam,

Dukuh Banaran, Jantiharjo

150,000,000 147,480,300 2,519,700 98.32

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.426 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan Jalan (Sensit) Sidoharjo

Pereng-Mojogedang

100,000,000 96,363,100 3,636,900 96.36

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.427 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Kastin Jalan Dsn

Sukorejo Rt 02/13 Desa Pendem Kec

Mojogedang

55,000,000 53,385,300 1,614,700 97.06

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.428 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dsn

Jatipanji Rt 1/5, Mlandang Rt 2/7 Desa

Kedungjeruk Kec Mojogedang

100,000,000 98,154,000 1,846,000 98.15

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.429 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Siwalan Rt

3/5 Desa Munggur Kec Mojogedang

50,000,000 48,376,300 1,623,700 96.75

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.430 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dsn

Kaliwuluh Rt 07/13 Kebakkramat

195,000,000 193,173,000 1,827,000 99.06

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.431 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Saluran Drainase

Lingkungan Banaran Kel Jantiharjo Kec

Karanganyar

100,000,000 98,279,000 1,721,000 98.27

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.432 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Selokan Air Banaran Rt

4 Rw 7 & Jurug Rw I Ngringo, Jaten

100,000,000 98,362,000 1,638,000 98.36

Page 98: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.433 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Selokan Air Jetis Rt 2

Rw 4 & Suruh Tani Rt 3 Rt 5 Rw 1,

Suruh Kalang, Jaten

100,000,000 98,392,000 1,608,000 98.39

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.434 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dusun Jati Rt 1 & Rt 7

Rw Vii Ds Jati, Jaten

100,000,000 98,292,000 1,708,000 98.29

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.435 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan Jalan Kenari, Murai &

Garuda Rt 6 Rw 12 Perum Bumi Graha

Ds Jaten Kec Jaten

75,000,000 72,338,908 2,661,092 96.45

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.436 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Peningkatan Jalan Hotmit Dsn.

Pulosari Rw 5 Ds. Pulosari,

Kebakkramat

165,000,000 163,520,000 1,480,000 99.1

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.438 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Hotmit Jalan Dk Penik,

Dk Teken Rt 2 Rw 5 Ds Kaliwuluh Kec

Kebakkramat

100,000,000 96,056,286 3,943,714 96.05

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.439 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Desa Alastuwo Kec

Kebakkramat

50,000,000 46,910,552 3,089,448 93.82

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.440 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Peningkatan Jalan Hotmit Dk.

Karangduren RT 03 RW 04 Desa Jati

Kec Jaten

75,000,000 69,678,106 5,321,894 92.9

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.441 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dusun

Banjarsari Ds Bakalan Jumapolo

160,000,000 158,338,000 1,662,000 98.96

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.442 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Saluran Ruas Jalan Sringin-Tunggulrejo 100,000,000 96,586,200 3,413,800 96.58

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.443 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Betonisasi Jalan Dusun

Ngelo Rt 16 Rw 6 Desa Jatisobo Kec

Jatipuro

80,000,000 78,404,000 1,596,000 98

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.444 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dusun Beruk

Kulon Desa Beruk Kec Jatiyoso

80,000,000 77,909,000 2,091,000 97.38

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.445 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dusun Kebon

Wetan Desa Karangbangun Kec

Jumapolo

80,000,000 77,952,300 2,047,700 97.44

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.446 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan Lapangan Desa Beruk Kec

Jatiyoso

180,000,000 178,565,000 1,435,000 99.2

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.447 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Solo, Kra

Tawangmangu, Kalisoro Rt 02/02 Jalan

Sekipan Tawangmangu

100,000,000 96,317,100 3,682,900 96.31

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.448 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dusun

Punukan Kulon Rt 15 Ngadiluwih Kec

Matesih

180,000,000 178,225,000 1,775,000 99.01

Page 99: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.449 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Makan

Lingkungan Tolok Tegalgede

Karanganyar

130,000,000 128,245,000 1,755,000 98.65

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.450 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan Jembatan Karan Kel

Gayamdompo Kec Karanganyar

150,000,000 144,368,700 5,631,300 96.24

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.451 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Kastin Jalan Dsn

Sumberrejo Pojok Rt 1 Rw 2 Kec.

Mojogedang

50,000,000 48,346,000 1,654,000 96.69

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.452 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn Kragan -

Ngabeyan Desa Kragan Kec

Gondangrejo

100,000,000 98,275,400 1,724,600 98.27

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.453 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn Ketekan

Sulurejo Desa Plesungan Kec

Gondangrejo

100,000,000 98,081,400 1,918,600 98.08

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.454 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dsn Pule - Cekel

Desa Karangturi Kec Gondangrejo

100,000,000 98,827,000 1,173,000 98.82

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.455 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan (Jl

Semangka Dan Jl Abimanyu) Perumnas

Wonorejo Kec Gondangrejo

100,000,000 98,124,400 1,875,600 98.12

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.456 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dsn Mesen Desa

Rejosari Kec Gondangrejo

120,000,000 118,594,000 1,406,000 98.82

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.457 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Rehab Tahap Ii Lapangan Olahraga

Desa Kragan Kec Gondangrejo

50,000,000 49,026,000 974,000 98.05

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.458 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jembatan Dsn Deres -

Bejen Desa Kadipiro Kec Jumapolo

100,000,000 96,713,100 3,286,900 96.71

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.459 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn Jatirejo Desa

Wonorejo Kec Gondangrejo

100,000,000 97,670,400 2,329,600 97.67

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.460 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dsn Karangtengah

Desa Jatipuro Kec Jatipuro

100,000,000 98,204,000 1,796,000 98.2

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.461 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn Ngijo Desa

Giriwondo Kec Jumapolo

90,000,000 87,355,000 2,645,000 97.06

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.462 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Utara Dk. Bakaran Rt

01 Rw 06 Desa Sukosari Kec

Jumantono

75,000,000 73,294,000 1,706,000 97.72

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.463 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dsn Ngemplak Desa

Jatiyoso Kec Jatiyoso

90,000,000 88,188,000 1,812,000 97.98

Page 100: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.464 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dsn Jurug Desa

Jumapolo Kec Jumapolo

90,000,000 88,306,000 1,694,000 98.11

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.465 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dsn Kebon Etan

Desa Karangbangun Kec Jumapolo

90,000,000 88,401,000 1,599,000 98.22

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.466 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dan Talud Selokan

Dk. Bendungan Desa Kaliboto Kec

Mojogedang

100,000,000 97,854,000 2,146,000 97.85

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.467 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Sekrecek Desa

Matesih Kec Matesih

100,000,000 97,843,000 2,157,000 97.84

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.468 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn Nglobang

Desa Koripan Kec Matesih

100,000,000 97,721,400 2,278,600 97.72

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.469 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Mutihan

Dk. Kayu Lemah Desa Karangbangun

Kec Matesih

70,000,000 68,474,300 1,525,700 97.82

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.470 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Lapangan Desa

Girilayu Kec Matesih

70,000,000 68,987,200 1,012,800 98.55

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.471 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Pokoh Rt 09 Rw 06 Desa

Ngijo Kec Tasikmadu

100,000,000 98,361,000 1,639,000 98.36

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.472 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Pokoh Rt 03 Rw 07 Desa

Ngijo Kec Tasikmadu

100,000,000 98,239,000 1,761,000 98.23

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.473 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Buntar -

Kedung Jeruk Kec Mojogedang

200,000,000 197,215,000 2,785,000 98.6

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.474 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Kaliboto -

Buntar Kec Mojogedang

200,000,000 197,087,000 2,913,000 98.54

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.475 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Sumur Dalam Dk.

Dawung Desa Gebyog Kec

Mojogedang

150,000,000 148,440,000 1,560,000 98.96

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.476 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dk. Gobakan Desa

Kaliboto Kec Mojogedang

100,000,000 98,023,000 1,977,000 98.02

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.477 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dsn Bedoyo Desa

Pereng Kec Mojogedang

100,000,000 97,095,000 2,905,000 97.09

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.478 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Drainase Jalan Jenderal

Sudirman Karanganyar (Perempatan

Pom Bensin Ke Timur)

100,000,000 97,674,000 2,326,000 97.67

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.479 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jalan Usaha Tani Dsn

Janti - Tunggul Tani Kel Jantiharjo Kec

Karanganyar

100,000,000 97,868,000 2,132,000 97.86

Page 101: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.480 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Desa

Lingkungan Dk. Kopaan Desa Kemiri

Kec Kebakkramat

100,000,000 97,142,400 2,857,600 97.14

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.481 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Lanjutan Dan

Betonisasi Lingkungan Badran Mulyo

Rt 02 Rw 04 Kel Lalung Kec

Karanganyar

90,000,000 88,163,000 1,837,000 97.95

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.482 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jembatan Jloko

Kulon - Gandu Desa Plosorejo Kec

Matesih

50,000,000 47,950,500 2,049,500 95.9

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.483 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan dan Talud

Lingkungan Tawang RT 02 RW 03 Kel

Gayamdompo Kec Karanganyar

50,000,000 48,950,000 1,050,000 97.9

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.484 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud dan Betonisasi

lanjutan Sidodadi Kedungdowo Desa

Plosorejo Kec Matesih

80,000,000 78,263,000 1,737,000 97.82

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.485 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Irigasi di SEBULU 300

meter Desa Plosorejo Kec Matesih

100,000,000 97,822,400 2,177,600 97.82

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.486 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Betonisasi dan Talud

Jalan Desa Girilayu Rt 1 Rw 6 Kec

Matesih

76,000,000 74,328,000 1,672,000 97.8

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.487 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pemeliharaan jalan Dusun

Kedungdowo Rt 1 Rw 13 Desa

Plosorejo Kec Matesih

70,000,000 68,263,000 1,737,000 97.51

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.488 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pemeliharaan jalan Sensit Dsn

Karangsono Desa Plosorejo Kec

Matesih

90,000,000 86,232,500 3,767,500 95.81

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.489 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Napen Dsn

Kedung Ngunut desa Plosorejo Kec

Matesih

60,000,000 58,443,300 1,556,700 97.4

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.490 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud jalan Lingkungan

Wonorejo Rt 02/16 Kel Bejen Kec

Karanganyar

60,000,000 58,356,000 1,644,000 97.26

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.491 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dusun Pencil Ds

Jatikuwung Kec Jatipuro

130,000,000 128,020,000 1,980,000 98.47

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.492 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn Nanti Desa

Jatisuko Kec Jatipuro

110,000,000 107,076,300 2,923,700 97.34

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.493 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan di Kalirapuh Dsn

Brenggolo Desa Jatiwarno Kec Jatipuro

70,000,000 68,839,000 1,161,000 98.34

Page 102: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.494 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran jalan Brenggolo Tangkluk

Desa Jatiwarno Kec Jatipuro

90,000,000 87,843,000 2,157,000 97.6

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.495 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan jalan (Sensit) Dsn

Gersono Desa Karangsari Kec Jatiyoso

170,000,000 164,807,700 5,192,300 96.94

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.496 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan jalan (sensit) Dsn Kangsi

Desa Karangsari Kec Jatiyoso

80,000,000 77,009,500 2,990,500 96.26

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.497 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembuatan sumur dalam Dsn Pacet Ds

Karangsari Kec Jatiyoso

140,000,000 138,565,000 1,435,000 98.97

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.498 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dusun

Tengklik Ds Kedawung Kec Jumapolo

60,000,000 58,249,000 1,751,000 97.08

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.499 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dsn Tanjung Desa

Jatirejo Kec Jumapolo

60,000,000 58,971,000 1,029,000 98.28

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.500 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud di Desa

Anggrasmanis Kec Jenawi

110,000,000 106,933,300 3,066,700 97.21

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.501 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Rabat Beton di Dk

Jambewangi Desa Taman Sari Kec

Kerjo

100,000,000 98,095,000 1,905,000 98.09

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.502 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Rabat beton di desa

Puntukrejo Kec Ngargoyoso

100,000,000 98,161,000 1,839,000 98.16

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.503 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud jalan dan pagar

makam di Desa Kemuning Kec

Ngargoyoso

190,000,000 186,790,000 3,210,000 98.31

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.504 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud jalan dan saluran

air di desa Segoro Gunung Kec

Ngargoyoso

100,000,000 97,868,400 2,131,600 97.86

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.505 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud jalan Kel

Gayamdompo Kec Karanganyar

40,000,000 38,857,500 1,142,500 97.14

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.506 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan jalan desa Kel Gedong Kec

Karanganyar

40,000,000 38,327,500 1,672,500 95.81

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.507 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud dan Saluran Air

Karangrejo RT 02/05 Kec Karanganyar

40,000,000 38,266,500 1,733,500 95.66

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.508 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan jalan Desa Wahyu Utomo

Kadipiro Kel Bejen Kec Karanganyar

40,000,000 38,187,500 1,812,500 95.46

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.509 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud dan saluran air

Wonorejo Beningsari Kec Karanganyar

40,000,000 38,358,500 1,641,500 95.89

Page 103: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.510 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan rabat jalan Tegalasri Kel

Bejen Kec Karanganyar

40,000,000 38,299,500 1,700,500 95.74

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.511 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan jalan Desa Manggung Kel

Cangakan Kec Karanganyar

40,000,000 38,189,500 1,810,500 95.47

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.512 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud dan jalan Desa

Wagah Kel Popongan Kec Karanganyar

40,000,000 38,450,500 1,549,500 96.12

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.513 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud dan jalan Desa

Jetu Kel Tegalgede Kec Karanganyar

40,000,000 38,246,500 1,753,500 95.61

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.514 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud dan jalan Desa

Temuireng Rt 02/12 Kel Tegalgede Kec

Karanganyar

40,000,000 38,342,500 1,657,500 95.85

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.515 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud dan jalan Desa

Jetis/Cerbonan Kec Karanganyar

40,000,000 38,386,500 1,613,500 95.96

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.516 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud dan jalan desa

Jagan Rt 01/07 Kel Lalung Kec

Karanganyar

40,000,000 38,459,500 1,540,500 96.14

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.517 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan jalan Desa Ngaliyan Rt

01/01 Kel lalung Kec Karanganyar

40,000,000 35,744,929 4,255,071 89.36

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.518 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan jalan desa Tegalsari Kel

Lalung Kec Karanganyar

40,000,000 36,827,736 3,172,264 92.06

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.519 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan jalan Desa Cangakan Barat

Rt 02/04 Kel Cangakan Kec

Karanganyar

40,000,000 35,177,392 4,822,608 87.94

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.520 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan jalan desa Cangakan Timur

Kel Cangakan Kec Karanganyar

40,000,000 33,451,734 6,548,266 83.62

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.521 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn. Ngelo Desa

Ngelo Rt 1 Rw 10 Desa Pendem Kec

Mojogedang

40,000,000 38,833,000 1,167,000 97.08

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.522 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud dan jalan Desa

Sumber Bulu/ Sidomulyo Desa

Pendem Kec Mojogedang

40,000,000 38,995,000 1,005,000 97.48

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.523 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud dan jalan desa

Mojo RT 03/07 Kec Mojogedang

40,000,000 38,997,000 1,003,000 97.49

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.524 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan jalan Desa Buntar Kec

Mojogedang

40,000,000 38,274,500 1,725,500 95.68

Page 104: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.525 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud dan gorong-

gorong Desa Kaliboto Kec Mojogedang

40,000,000 38,621,300 1,378,700 96.55

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.526 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran jalan Desa Pojok Rt 02/3

Desa Pojok Kec Mojogedang

40,000,000 38,850,000 1,150,000 97.12

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.527 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran jalan desa Gentungan Kec

Mojogedang

40,000,000 38,840,000 1,160,000 97.1

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.528 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi jalan Sidodadi Desa Pereng

Kec Mojogedang

40,000,000 38,870,000 1,130,000 97.17

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.529 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan jalan Desa Cilengan Rt

03/05 Desa Mojoroto Kec Mojogedang

40,000,000 39,195,000 805,000 97.98

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.530 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan jalan Desa Beyan Desa

Dawung Kec Matesih

40,000,000 38,955,000 1,045,000 97.38

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.531 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud dan berem Jalan

Talesan/ Sukorejo Desa Dawung Kec

Matesih

40,000,000 38,360,300 1,639,700 95.9

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.532 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi jalan Punukan Desa

Ngadiluwih Kec Matesih

40,000,000 38,830,000 1,170,000 97.07

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.533 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Perbaikan jalan Desa Ngasinan Rt 1/11

Desa Karangbangun Kec. Matesih

40,000,000 38,995,000 1,005,000 97.48

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.534 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud jalan lingkungan

SMA N Colomadu dan lingkungan RW

7 Griya Mandiri Ds Baturan Kec

Colomadu

105,000,000 102,046,300 2,953,700 97.18

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.535 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan saluran drainase RW 6

pilangan Desa Baturan Kec Colomadu

100,000,000 98,113,000 1,887,000 98.11

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.536 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan jalan lingkungan RW 5

Desa Baturan Kec Colomadu

100,000,000 97,843,000 2,157,000 97.84

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.537 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan jalan lingkunagan RW 2

Dukuh Griyan Desa Baturan Kec

Colomadu

150,000,000 148,045,000 1,955,000 98.69

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.538 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Balai RW 5 Desa

Baturan Kec Colomadu

120,000,000 118,092,000 1,908,000 98.41

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.539 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan jembatan penghubung

Dukuh Ngemplak-Kuwon Ds Tugu Kec

Jumantono

190,000,000 184,654,700 5,345,300 97.18

Page 105: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.540 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi jalan Dukuh Bener Desa

Giriwondo Kec Jumapolo

50,000,000 48,819,000 1,181,000 97.63

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.541 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi jalan Dukuh Tugu Desa

Tugu Kec Jumantono

50,000,000 47,325,000 2,675,000 94.65

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.542 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi jalan Dukuh Banaran Desa

Gemantar Kec Jumantono

50,000,000 47,030,000 2,970,000 94.06

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.543 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud dukuh Ngasem

Desa Tugu Kec Jumantono

70,000,000 67,963,000 2,037,000 97.09

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.544 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud Dukuh Pondok

Desa Tugu Kec Jumantono

120,000,000 117,540,000 2,460,000 97.95

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.545 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud Puntuk Unggul -

Kendil Dk. Puntuk Unggul Desa

Tunggulrejo Kec Jumantono

100,000,000 97,793,000 2,207,000 97.79

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.546 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisais jalan Blorong - Kuwon DK.

Blorong RT02/01 Desa Ngunut Kec

Jumantono

50,000,000 48,552,000 1,448,000 97.1

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.547 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud jalan makam Dk

Daren Wetan RT 01/14 Desa Blorong

Kec Jumantono

50,000,000 48,654,000 1,346,000 97.3

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.548 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud jalan Dk. Tengklik

Rt 06/05 Desa Sringin Kec Jumantono

50,000,000 48,795,000 1,205,000 97.59

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.549 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Dusun Cumpleng

Desa Plumbon Kec Tawangmangu

100,000,000 94,726,600 5,273,400 94.72

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.550 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan jalan batas Rt.

01,02,03,04 RW. 08 Lingkungan Beji

Kel. Tawangmangu Kec.Tawangmangu

100,000,000 95,600,500 4,399,500 95.6

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.551 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan masuk

Dk.Ngapenan Dsn.Selere Desa Tengklik

Kec.Tawangmangu

100,000,000 96,019,600 3,980,400 96.01

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.552 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi jalan putar Distrik Rt.05/09

Banjarsari Lingkungan Beji Kel.

Tawangmangu Kec. Tawangmangu

50,000,000 48,655,000 1,345,000 97.31

Page 106: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.553 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi jalan Rt.01,02 RW 09

Banjarsari Lingkungan Beji

Kel.Tawangmangu Kec.Tawangmangu

50,000,000 48,530,000 1,470,000 97.06

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.554 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan saluran gorong-gorong

Dsn.Margosanten Desa Sepanjang

Kec.Tawangmangu

80,000,000 78,044,000 1,956,000 97.55

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.555 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Watugede

Dsn.Mloko Desa Bandardawung

Kec.Tawangmangu

60,000,000 57,939,000 2,061,000 96.56

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.556 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud dan irigasi sungai

Among Rogo, Desa Karangrejo, Kec.

Kerjo

170,000,000 166,161,300 3,838,700 97.74

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.557 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi jalan Balai Desa Rejosari ke

Dusun Genjikan RT 01 RW 05 Desa

Rejosari Kec. Gondangrejo

150,000,000 148,223,000 1,777,000 98.81

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.558 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi jalan dan talud Dusun

Watuireng RT 5 RW 2 ke jalan tembus

Desa Rejosari Kec. Gondangrejo

150,000,000 148,200,000 1,800,000 98.8

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.559 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud Dusun Kalongan

Kulon RT 08 RW 16 Desa Papahan Kec.

Tasikmadu

150,000,000 148,051,000 1,949,000 98.7

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.560 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi jalan Badran Baru RT 09 RW

08 Dusun Ngablak Desa Papahan Kec.

Tasikmadu

150,000,000 148,015,000 1,985,000 98.67

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.561 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud RT 09 RW 16 Desa

Josroyo Indah Kec. Jaten

150,000,000 146,491,300 3,508,700 97.66

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.562 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud Rambutn RT 004

RW 020 Desa Wonorejo Kec.

Gondangrejo

175,000,000 173,330,000 1,670,000 99.04

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.563 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud Selorejo RT 002

RW 09 Desa Wonorejo Kec.

Gondangrejo

175,000,000 173,077,000 1,923,000 98.9

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.564 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi jalan Watuireng RT 4 RW 2

Desa Rejosari Kec. Gondangrejo

200,000,000 198,286,000 1,714,000 99.14

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.565 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan jalan perbatas Kalongan,

Cangakan, Papahan, Tasikmadu

150,000,000 144,482,700 5,517,300 96.32

Page 107: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.566 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan talud sungai Titang RT

01 RW 07 Kelurahan Tegalgede Kec.

Karanganyar

100,000,000 98,152,400 1,847,600 98.15

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.567 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dk. Dawe

Desa Mojoroto Kec Mojogedang

100,000,000 97,493,000 2,507,000 97.49

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.568 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Tangkis Jalan Dsn.

Lempong Desa Lempong Kec. Jenawi

100,000,000 97,447,100 2,552,900 97.44

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.569 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Lingkungan

Manggeh RW 13 Kel Lalung Kec.

Karanganyar

200,000,000 198,185,000 1,815,000 99.09

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.570 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Lapangan Desa

Lempong Kec. Jenawi

160,000,000 156,579,800 3,420,200 97.86

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.572 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pipanisasi Dusun Banaran Desa

Wukirsawit Kec Jatiyoso

100,000,000 97,788,000 2,212,000 97.78

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.573 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Sumur Dalam Modul

Sipas Dusun Podang Desa Genengan

Kec. Jumantono

200,000,000 198,040,000 1,960,000 99.02

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.574 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan (Hotmix) Jalan Krempan

Rt 06/11 Dan Rt 08/11 Desa Waru Kec

Kebakkramat

200,000,000 193,680,700 6,319,300 96.84

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.575 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Penahan Tanah

D.I Nglungge Lingkungan Ponpes Al -

Ma'un Desa Sroyo Kec Jaten

200,000,000 196,239,300 3,760,700 98.11

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.576 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dan Betonisasi

Jalan Lingkungan Tk Aisyiyah 4 Dalon

Desa Sroyo Kec Jaten

110,000,000 108,023,000 1,977,000 98.2

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.577 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Rw 09 Banjarsari

Lingkungan Beji Kel Tawangmangu Kec

Tawangmangu

200,000,000 193,382,700 6,617,300 96.69

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.578 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Rt 03 Rw I Dan Rw

02 Lingkungan Kalisoro Kel Kalisoro

Kec Tawangmangu

200,000,000 193,573,700 6,426,300 96.78

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.579 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Jurusan Sekipan

Lingkungan Kalisoro Kel Kalisoro Kec

Tawangmangu

200,000,000 193,381,700 6,618,300 96.69

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.580 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Rt 03 Rw 03

Lingkungan Kalisoro Kel Kalisoro Kec

Tawangmangu

95,000,000 91,666,500 3,333,500 96.49

Page 108: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.581 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

PPembangunan Tahap II TPA Rt 04 Rw

XII Dsn Sobayan Desa Brujul Kec Jaten

50,000,000 49,058,000 942,000 98.11

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.582 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dk. Dawung

Desa Gebyok Kec Mojogedang

100,000,000 97,860,000 2,140,000 97.86

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.583 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dukuh Jatimulyo Desa

Gentungan Kec Mojogedang

100,000,000 97,563,000 2,437,000 97.56

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.584 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Lalung - Beton

Kel Lalung Kec Karanganyar

200,000,000 198,665,000 1,335,000 99.33

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.585 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Dengan Model

Sipas Dukuhan Kayuapak Desa

Wonolopo Kec Tasikmadu

200,000,000 198,120,000 1,880,000 99.06

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.586 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Dengan Model

Sipas Dusun Wonolopo Desa

Wonolopo Kec Tasikmadu

200,000,000 198,120,000 1,880,000 99.06

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.587 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengadaan Sarana Air Dengan Model

Sipas Dusun Bondorejo Desa Kalijirak

Kec Tasikmadu

125,000,000 123,485,000 1,515,000 98.78

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.588 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Sumur Dalam untuk

Pertanian Dk. Ngamban Rt 2 Rw 1

Desa Rejosari Kec Gondangrejo

125,000,000 122,768,300 2,231,700 98.21

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.589 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dusun Ngemplak

Desa Suruh Kec Tasikmadu

100,000,000 97,858,000 2,142,000 97.85

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.590 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Sumur Dalam Sarana

Pertanian Kelompok Sido Makmur 2,

Jungke Kec Karanganyar

160,000,000 157,301,300 2,698,700 98.31

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.591 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dusun Dukuh Desa

Kaling Kec Tasikmadu

100,000,000 98,182,000 1,818,000 98.18

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.592 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Penataan Dan Pavingisasi Lingkungan

Balaidesa Suruh Kec Tasikmadu

150,000,000 148,012,000 1,988,000 98.67

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.593 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Balai Dusun Pendem

Kulon Desa Suruh Kec Tasikmadu

50,000,000 48,709,000 1,291,000 97.41

Page 109: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.594 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dusun Kebon Kulon

Desa Karangbangun Kec Jumapolo

100,000,000 97,874,000 2,126,000 97.87

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.595 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Saluran Air Dusun

Bungkus Rt 9 Rw 3 Desa Jatiroyo Kec

Jatipuro

100,000,000 97,537,400 2,462,600 97.53

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.596 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pelebaran Jembatan Ngledok Sroyo

Desa Sroyo Kec Jaten

100,000,000 96,374,100 3,625,900 96.37

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.597 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Kol

Sugiyono Kalongan Papahan Kec

Tasikmadu

200,000,000 193,375,200 6,624,800 96.68

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.598 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Saluran Lingkungan

Wonorejo Kel Bejen Kec Karanganyar

150,000,000 148,045,000 1,955,000 98.69

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.599 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Saluran Lingkungan

Manggung Kel Cangakan Kec

Karanganyar

130,000,000 128,040,000 1,960,000 98.49

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.600 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dusun Parakan

RT 01 RW 11 Kel Bolong Kec.

Karanganyar

100,000,000 97,094,400 2,905,600 97.09

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.601 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Lingkungan Tolok

Kel Tegalgede Kec Karanganyar

120,000,000 115,717,700 4,282,300 96.43

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.602 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dusun

Karangmojo Desa Karangmojo Kec

Tasikmadu

200,000,000 197,740,000 2,260,000 98.87

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.603 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan (Hotmix) Jalan Kadipiro

Rt 2 Rw 10 Karanganyar

100,000,000 96,884,100 3,115,900 96.88

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.604 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan (Hotmix) Jalan Sanjaya

Badran Asri Karanganyar

100,000,000 96,442,200 3,557,800 96.44

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.605 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Rt 4 Rw 1 Dusun

Nglano Kulon Desa Pandeyan Kec

Tasikmadu

50,000,000 48,948,000 1,052,000 97.89

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.606 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Penataan Lingkungan Lapangan Dusun

Pendem Wetan Desa Suruh Kec

Tasikmadu

100,000,000 97,950,000 2,050,000 97.95

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.607 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pavingisasi Lingkungan Nglurah Kel

Tawangmangu Kec Tawangmangu

75,000,000 72,863,000 2,137,000 97.15

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.608 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jembatan Dusun Pokoh

Desa Ngijo

100,000,000 96,376,100 3,623,900 96.37

Page 110: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.609 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Gapuro Selamat Datang

di Kec Kerjo

150,000,000 147,142,000 2,858,000 98.09

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.610 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Gapuro Selamat Datang

di Kec Colomadu

150,000,000 148,326,000 1,674,000 98.88

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.611 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Gapuro Selamat Datang

di Kec Jatipuro

150,000,000 148,020,000 1,980,000 98.68

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.612 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Dusun Bojong Desa

Krendowahono Kec Gondangrejo

100,000,000 98,285,000 1,715,000 98.28

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.613 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Dusun Sukorejo

Lingkungan Jalan MI Sudirman Desa

Kedungjeruk Kec Mojogedang

100,000,000 97,663,000 2,337,000 97.66

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.614 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dsn

Nglinggo Desa Buran Kec Tasikmadu

50,000,000 47,868,500 2,131,500 95.73

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.616 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pemeliharaan Jalan (Sensit) Dsn.

Pandeyan RT 04/05 Desa Matesih Kec.

Matesih

100,000,000 97,168,100 2,831,900 97.16

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.617 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pipanisasi Lingkungan Dalon RT 1 RW

4 Desa Sroyo Kec. Jaten

60,000,000 58,356,300 1,643,700 97.26

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.618 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn. Soka Desa

Sukosari Kec. Jumantono

100,000,000 96,255,100 3,744,900 96.25

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.619 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dsn. Buran

Kulon Desa Buran Kec. Tasikmadu

100,000,000 97,458,850 2,541,150 97.45

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.620 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan RT 03 RW 11 Dsn.

Ngoro-oro Kel. Gayamdompo Kec.

Karanganyar

50,000,000 47,643,500 2,356,500 95.28

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.621 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Trotoar Dsn. Keprabon

Desa Karangpandan Kec.

Karangpandan

200,000,000 198,100,000 1,900,000 99.05

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.622 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengerasan Jalan Desa Pendem Kec.

Mojogedang

50,000,000 48,035,500 1,964,500 96.07

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.623 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Sumur Dalam/Artesis

Dk. Klumpuk Kec. Mojogedang

150,000,000 148,320,000 1,680,000 98.88

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.624 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud RT 02/RW 03

Desa Gawanan Kec. Colomadu

100,000,000 2,871,100 97,128,900 2.87

Page 111: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.625 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud dan Saluran

Irigasi Dsn. Sidodadi Jloko Wetan-Jloko

Tengah-Jloko Kulon, Desa Plosorejo

Kec. Matesih

50,000,000 48,395,300 1,604,700 96.79

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.626 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud dan Saluran

Irigasi Dsn. Pandeyan RT 05 Sebelah

Timur SLBM Desa Matesih Kec.

Matesih

50,000,000 48,465,000 1,535,000 96.93

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.627 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn. Klatak RT 02

Desa Karangpandan Kec.

Karangpandan

50,000,000 47,996,500 2,003,500 95.99

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.628 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan Dsn. Klegen Desa

Malangjiwan Kec. Colomadu

50,000,000 47,670,500 2,329,500 95.34

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.629 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Jalan Dk. Bokor,

Desa kalijirak Kec. Tasikmadu

100,000,000 96,146,100 3,853,900 96.14

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.630 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan RT 02 dan RT 03 RW

02 Dk. Gedangan Desa Kemiri Kec.

Kebakkramat

200,000,000 193,767,700 6,232,300 96.88

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.631 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Betonisasi Jalan RT 04 RW 08 Dk.

Kebak Kalang Desa Kemiri Kec.

Kebakkramat

100,000,000 96,445,100 3,554,900 96.44

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.632 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dk. Beluk Kidul

s/d Sidemung Desa Sroyo Kec. Jaten

200,000,000 193,100,700 6,899,300 96.55

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.633 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud Dsn. Wates Desa

Karangmojo Kec. Tasikmadu

100,000,000 96,394,100 3,605,900 96.39

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.634 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Peningkatan Jalan (Hotmix)

Lingkungan Dsn. Ngablak Desa

Papahan Kec. Tasikmadu

100,000,000 96,489,100 3,510,900 96.48

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.635 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Peningkatan Jalan (Hotmix)

Lingkungan Bendorejo Talang Desa

Kalijirak Kec. Tasikmadu

75,000,000 70,934,500 4,065,500 94.57

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.636 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengecoran Jalan Dsn. Pedaan RT 07,

RT 08 RW 03 Desa Kwadungan Kec.

Kerjo

100,000,000 96,399,100 3,600,900 96.39

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.637 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud dan Triping

Lapangan Desa Dawung Kec. Matesih

100,000,000 96,500,100 3,499,900 96.5

Page 112: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.638 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Jatiarum - Buntar 200,000,000 193,467,700 6,532,300 96.73

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.639 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Lingkungan

Tegalwinangun Kl Tegalgede

50,000,000 47,739,500 2,260,500 95.47

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.640 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Jembatan Manggis

Malanggaten Kec. Kebakkramat

200,000,000 194,056,700 5,943,300 97.02

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.641 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Lingkungan Dsn.

Pokoh Desa Ngijo Kec. Tasikmadu

400,000,000 387,322,200 12,677,800 96.83

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.642 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pengaspalan Jalan Lingkungan Kadipiro

Kec. Bejen

200,000,000 193,655,700 6,344,300 96.82

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.103.643 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Pembangunan Talud RT. 3 RW. 4 Desa

Beruk Kulon Kec. Jatiyoso

100,000,000 96,607,500 3,392,500 96.6

1.3.1.1 Dinas Pekerjaan Umum 30.120.24 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Pengelolaan dan penyelesaian

administrasi kepegawaian

15,063,000 5,344,400 9,718,600 35.48

1.6.1.1 BAPPEDA 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 3,271,844,000 3,144,524,354 127,319,646 96.1

1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 3,000,400 2,798,600 201,800 93.27

1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

67,200,000 44,128,917 23,071,083 65.66

1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 57,800,000 57,731,100 68,900 99.88

1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 8,000,000 7,998,650 1,350 99.98

1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

8,000,000 7,120,000 880,000 89

1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2,000,000 1,940,000 60,000 97

1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 2,000,000 1,990,000 10,000 99.5

1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

5,200,000 4,985,000 215,000 95.86

1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 33,345,000 29,277,000 4,068,000 87.8

1.6.1.1 BAPPEDA 1.106.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

125,000,000 120,389,126 4,610,874 96.31

1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.5 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

20,000,000 16,650,000 3,350,000 83.25

Page 113: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

64,250,000 62,700,000 1,550,000 97.58

1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 89,500,000 80,851,000 8,649,000 90.33

1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

30,000,000 29,900,000 100,000 99.66

1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

152,147,600 134,905,062 17,242,538 88.66

1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

5,000,000 4,960,000 40,000 99.2

1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

10,000,000 9,941,000 59,000 99.41

1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.37 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Website 5,000,000 4,771,000 229,000 95.42

1.6.1.1 BAPPEDA 2.106.42 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

30,000,000 29,805,000 195,000 99.35

1.6.1.1 BAPPEDA 3.106.5 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

10,750,000 10,750,000 - 100

1.6.1.1 BAPPEDA 5.106.1 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 25,000,000 24,844,564 155,436 99.37

1.6.1.1 BAPPEDA 6.106.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

101,000,000 90,081,000 10,919,000 89.18

1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.20 Program Perencanaan Tata Ruang Operasional BKPRD 132,500,000 99,658,593 32,841,407 75.21

1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.21 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Dokumen RPI2JM 50,000,000 48,776,500 1,223,500 97.55

1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.22 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Dokumen RIPP 50,000,000 48,251,500 1,748,500 96.5

1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.23 Program Perencanaan Tata Ruang BOP Tim Koordinasi PLKSDA-BM 25,000,000 4,525,143 20,474,857 18.1

1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.24 Program Perencanaan Tata Ruang Prolegda PERDA RDTR 60,000,000 3,034,250 56,965,750 5.05

1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.34 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Peta Rencana Detail Tata

Ruang Kecamatan Gondangrejo

Standar BIG

120,000,000 - 120,000,000 0

1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.35 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Peta Rencana Detail Tata

Ruang Kecamatan Kebakkramat

Standar BIG

120,000,000 - 120,000,000 0

1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.36 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Peta Rencana Detail Tata

Ruang Kecamatan Tasikmadu Standar

BIG

120,000,000 - 120,000,000 0

Page 114: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.6.1.1 BAPPEDA 15.105.38 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan Kajian Evaluasi Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Karanganyar

175,000,000 90,766,000 84,234,000 51.86

1.6.1.1 BAPPEDA 15.106.8 Program pengembangan

data/informasi

Sosialisasi APBD 85,000,000 83,942,000 1,058,000 98.75

1.6.1.1 BAPPEDA 15.106.11 Program pengembangan

data/informasi

Penyusunan Buku Potensi Daerah 15,000,000 11,615,500 3,384,500 77.43

1.6.1.1 BAPPEDA 15.106.12 Program pengembangan

data/informasi

Penyusunan Buku Kecamatan dalam

Angka

30,000,000 29,999,000 1,000 99.99

1.6.1.1 BAPPEDA 15.106.13 Program pengembangan

data/informasi

Penyusunan Buku Indeks Harga

Konsumen

20,000,000 19,444,000 556,000 97.22

1.6.1.1 BAPPEDA 15.106.14 Program pengembangan

data/informasi

Penyusunan Buku Indikator Ekonomi 20,000,000 19,800,000 200,000 99

1.6.1.1 BAPPEDA 15.106.15 Program pengembangan

data/informasi

Penyusunan Buku Karanganyar dalam

Angka

40,000,000 39,900,000 100,000 99.75

1.6.1.1 BAPPEDA 15.106.16 Program pengembangan

data/informasi

Penyusunan Buku Produk Domestik

Regional Bruto

35,000,000 32,825,000 2,175,000 93.78

1.6.1.1 BAPPEDA 15.106.20 Program pengembangan

data/informasi

Sistem Informasi Pembangunan

Daerah

124,000,000 121,366,000 2,634,000 97.87

1.6.1.1 BAPPEDA 16.106.6 Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi Kelitbangan 77,500,000 71,608,250 5,891,750 92.39

1.6.1.1 BAPPEDA 16.106.7 Program Kerjasama Pembangunan KRENOVA 103,000,000 100,107,000 2,893,000 97.19

1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.3 Program perencanaan pembangunan

daerah

Penyelenggaraan Musrenbang dan

Penyusunan Buku RKPD

190,000,000 172,802,700 17,197,300 90.94

1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.15 Program perencanaan pembangunan

daerah

Perencanaan Umum Pembangunan

Daerah

187,750,000 148,936,367 38,813,633 79.32

1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.16 Program perencanaan pembangunan

daerah

Penyusunan KUA dan PPAS APBD

Perubahan Tahun Berjalan dan

Penyusunan KUA dan PPAS APBD

Tahun Rencana

269,355,000 241,800,000 27,555,000 89.77

1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.19 Program perencanaan pembangunan

daerah

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 71,000,000 65,636,150 5,363,850 92.44

1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.23 Program perencanaan pembangunan

daerah

Penyusunan Indikator Makro 35,000,000 34,673,000 327,000 99.06

1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.26 Program perencanaan pembangunan

daerah

Koordinasi Pelaksanaan Dana APBN di

Kabupaten Karanganyar

25,000,000 21,877,000 3,123,000 87.5

1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.28 Program perencanaan pembangunan

daerah

Pelayanan Penerbitan Ijin Riset /

Survey

10,000,000 6,180,000 3,820,000 61.8

1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.30 Program perencanaan pembangunan

daerah

Koordinasi Pelaksanaan Aksi Daerah

Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs

30,000,000 28,352,400 1,647,600 94.5

Page 115: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.6.1.1 BAPPEDA 21.106.36 Program perencanaan pembangunan

daerah

Penyusunan Perubahan PERDA RPJMD

(Prolegda 2015)

64,500,000 24,521,250 39,978,750 38.01

1.6.1.1 BAPPEDA 22.106.5 Program perencanaan pembangunan

ekonomi

Study Pengembangan Potensi

Agroindustri Kabupaten Karanganyar

50,000,000 49,965,000 35,000 99.93

1.6.1.1 BAPPEDA 22.106.9 Program perencanaan pembangunan

ekonomi

Forum Pengembangan Ekonomi

Daerah dan Penciptaan Lapangan

Kerja (FEDEP)

170,000,000 165,098,900 4,901,100 97.11

1.6.1.1 BAPPEDA 22.106.10 Program perencanaan pembangunan

ekonomi

Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah 50,000,000 49,967,000 33,000 99.93

1.6.1.1 BAPPEDA 22.106.33 Program perencanaan pembangunan

ekonomi

Penyusunan roadmap sumberdaya air 50,000,000 49,950,000 50,000 99.9

1.6.1.1 BAPPEDA 23.106.5 Program perencanaan sosial dan

budaya

BOP Pelaksanaan KKN dan

Pemberdayaan Masyarakat Bagi

Perguruan TInggi

43,300,000 39,268,800 4,031,200 90.69

1.6.1.1 BAPPEDA 23.106.10 Program perencanaan sosial dan

budaya

BOP Perencanaan, Penetapan dan

Sosialisasi PAMSIMAS

70,000,000 61,857,700 8,142,300 88.36

1.6.1.1 BAPPEDA 23.106.14 Program perencanaan sosial dan

budaya

BOP PNPM Mandiri di Perkotaan P2KP

(Reguler)

75,000,000 64,240,850 10,759,150 85.65

1.6.1.1 BAPPEDA 23.106.17 Program perencanaan sosial dan

budaya

Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan 125,000,000 106,108,650 18,891,350 84.88

1.6.1.1 BAPPEDA 23.106.18 Program perencanaan sosial dan

budaya

Fasilitasi Pengembangan Pendidikan

Untuk Semua (PUS)

80,000,000 72,131,126 7,868,874 90.16

1.6.1.1 BAPPEDA 24.106.6 Program perancanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

Pendampingan Water Resources &

Irigations Sector Management

Program (WISMP)

39,000,000 32,884,500 6,115,500 84.31

1.6.1.1 BAPPEDA 24.106.12 Program perancanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

BOP Program Pembangunan

Infrastruktur Pedesaan (PPIP)

35,000,000 8,633,100 26,366,900 24.66

1.6.1.1 BAPPEDA 24.106.13 Program perancanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

Pengelolaan Sumber Daya Air dan

Irigasi / Water Resources & Irigations

Sector Management Program

(WISMP)

116,000,000 62,844,400 53,155,600 54.17

1.6.1.1 BAPPEDA 24.106.14 Program perancanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

Operasional Pokja AMPL Kabupaten

Karanganyar

80,000,000 48,881,352 31,118,648 61.1

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

0.0.0 Non Program Non Kegiatan 5,805,950,000 5,468,724,927 337,225,073 94.19

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

1.107.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 500,000 498,000 2,000 99.6

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

1.107.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

175,000,000 157,795,376 17,204,624 90.16

Page 116: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

1.107.6 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

12,000,000 11,458,350 541,650 95.48

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

1.107.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 600,000 600,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

1.107.9 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

7,977,000 7,947,000 30,000 99.62

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

1.107.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 21,250,000 21,150,000 100,000 99.52

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

1.107.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

15,000,000 15,000,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

1.107.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

82,500,000 82,200,000 300,000 99.63

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

1.107.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 48,200,000 48,200,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

1.107.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

20,000,000 19,704,143 295,857 98.52

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

1.107.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 50,000,000 49,985,000 15,000 99.97

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

1.107.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

146,400,000 146,372,044 27,956 99.98

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

2.107.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 12,965,000 12,850,000 115,000 99.11

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

2.107.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

17,500,000 17,500,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

2.107.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

53,600,000 53,600,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

2.107.44 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

40,000,000 35,200,000 4,800,000 88

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

5.107.1 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 41,093,550 41,045,084 48,466 99.88

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

6.107.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

27,764,500 27,614,500 150,000 99.45

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

6.107.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 20,800,000 20,650,000 150,000 99.27

Page 117: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

6.107.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

105,035,000 105,035,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

6.107.17 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan Rencana

Strategis dan Kinerja SKPD

23,192,000 23,192,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.107.2 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Penyusunan kebijakan, norma, standar

dan prosedur bidang perhubungan

15,000,000 14,990,000 10,000 99.93

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.107.3 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Koordinasi dalam pembangunan

prasarana dan fasilitas perhubungan

14,000,000 13,780,000 220,000 98.42

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.107.4 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Sosialisasi kebijakan di bidang

perhubungan

9,331,900 9,296,902 34,998 99.62

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.107.7 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Peningkatan pengelolaan terminal

angkutan darat

305,325,000 304,924,100 400,900 99.86

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.125.3 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan pengembangan

sumber daya komunikasi dan

informasi

15,000,000 15,000,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.125.4 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Pengadaan alat studio dan komunikasi 39,300,000 38,585,386 714,614 98.18

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.125.6 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Perencanaan dan pengembangan

kebijakan komunikasi dan informasi

10,000,000 9,650,000 350,000 96.5

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.125.7 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Pengendalian dan Pengawasan Bidang

Pos Telekomunikasi dan Informatika

5,000,000 4,950,000 50,000 99

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.125.8 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Penerbitan Majalah Inatnpari

Karanganyar Tentram

113,530,000 113,430,000 100,000 99.91

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.125.9 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Penyusunan Sambutan Bupati 36,600,000 30,120,000 6,480,000 82.29

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.125.10 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Dokumentasi Kegiatan Pemkab

Karanganyar

43,621,300 43,621,300 - 100

Page 118: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.125.11 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Peningkatan Layanan Informasi

Sosialisasi UU/Perda

5,000,000 5,000,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.125.12 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Pemberdayaan Kelompok Informasi

Masyarakat

30,000,000 30,000,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.125.13 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Liputan Kegiatan Pimpinan/Siaran pers 59,010,000 58,885,750 124,250 99.78

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.125.14 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Kegiatan Siaran Keliling 13,000,000 13,000,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.125.15 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Pendataan dan Intensifikasi Retribusi

Pengendalian Menara Telekomunikasi

24,000,000 24,000,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.125.16 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Pembinaan dan pengawasan

Pengusaha TI (Teknologi Informasi)

5,000,200 5,000,200 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.125.17 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Forum Komunikasi Kehumasan 9,200,000 9,200,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

15.125.18 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

Pengurusan Perijinan Lembaga

Penyiaran Publik Lokal

10,000,000 9,850,373 149,627 98.5

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

16.107.1 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat

pengujian kendaraan bermotor

133,300,000 131,404,000 1,896,000 98.57

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

16.107.2 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana

balai pengujian kendaraan bermotor

15,000,000 14,845,500 154,500 98.97

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

16.107.4 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan

terminal/pelabuhan

111,350,000 108,780,000 2,570,000 97.69

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

16.107.5 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Rehabilitasi/Pemeliharaan APILL 122,200,000 122,080,000 120,000 99.9

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

16.107.6 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Rehabilitasi dan Perbaikan Rambu

Lalulintas

20,000,000 19,794,777 205,223 98.97

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

16.107.7 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas

Pendukung Keselamatan Lalulintas dan

Angkutan Jalan

18,000,000 17,695,000 305,000 98.3

Page 119: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

16.107.8 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Peningkatan Pengelolaan Perparkiran 90,370,500 86,716,500 3,654,000 95.95

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

16.107.9 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte 20,000,000 19,740,000 260,000 98.7

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

16.109.10 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Pembayaran Sewa Dan Kompensasi

Tanah Yang Dipergunakan Oleh

Pemerintah Daerah

22,647,500 22,447,500 200,000 99.11

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

17.107.1 Pogram peningkatan pelayanan

angkutan

Kegiatan penyuluhan bagi para

sopir/juru mudi untuk peningkatan

keselamatan penumpang

27,200,000 26,660,000 540,000 98.01

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

17.107.4 Pogram peningkatan pelayanan

angkutan

Kegiatan uji kelayakan sarana

transportasi guna keselamatan

penumpang

12,000,000 11,689,000 311,000 97.4

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

17.107.6 Pogram peningkatan pelayanan

angkutan

Kegiatan penciptaan keamanan dan

kenyamanan penumpang di

lingkungan terminal

83,236,000 82,909,000 327,000 99.6

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

17.107.10 Pogram peningkatan pelayanan

angkutan

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat,

tepat, murah dan mudah

55,554,250 55,054,250 500,000 99.09

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

17.107.13 Pogram peningkatan pelayanan

angkutan

Fasilitasi perijinan di bidang

perhubungan

57,226,000 56,491,000 735,000 98.71

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

17.107.15 Pogram peningkatan pelayanan

angkutan

Kegiatan pemilihan dan pemberian

penghargaan sopir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan umum teladan

18,169,000 14,816,500 3,352,500 81.54

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

17.107.18 Pogram peningkatan pelayanan

angkutan

Penyelenggaraan Posko Angkutan

Lebaran

44,320,000 42,957,000 1,363,000 96.92

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

17.107.19 Pogram peningkatan pelayanan

angkutan

Pelayanan Angkutan Mudik Lebaran 202,181,500 199,818,500 2,363,000 98.83

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

17.107.20 Pogram peningkatan pelayanan

angkutan

Fasilitasi Kegiatan Pelayanan Angkutan

Lebaran Tk. Propinsi

30,000,000 29,600,000 400,000 98.66

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

17.120.69 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Intensifikasi Pendapatan dan

Penagihan Piutang Retribusi Daerah

15,000,000 15,000,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

18.125.4 Program kerjasama informasi dengan

mas media

Kerjasama dengan Media Masa 278,490,000 278,365,000 125,000 99.95

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

18.125.5 Program kerjasama informasi dengan

mas media

Jumpa Pers/Kemitraan dengan Pers 77,910,000 77,910,000 - 100

Page 120: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

18.125.6 Program kerjasama informasi dengan

mas media

Kegiatan Siaran Televisi 72,792,500 72,642,500 150,000 99.79

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

18.125.7 Program kerjasama informasi dengan

mas media

Kegiatan Promosi Informasi 82,460,000 82,310,000 150,000 99.81

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

18.125.8 Program kerjasama informasi dengan

mas media

Kegitan Siaran Bupati Menyapa 30,000,000 30,000,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

18.125.10 Program kerjasama informasi dengan

mas media

Kegiatan Siaran Pembangunan 6,000,000 6,000,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

18.125.11 Program kerjasama informasi dengan

mas media

Bersama Memajukan Karanganyar 10,000,000 10,000,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

18.125.12 Program kerjasama informasi dengan

mas media

Peningkatan dan Penguatan Media

Center

10,002,100 10,002,100 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

18.125.13 Program kerjasama informasi dengan

mas media

Pemberdyaan Kelompok Pertunjukan

Rakyat

10,000,000 10,000,000 - 100

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

18.125.14 Program kerjasama informasi dengan

mas media

Kegiatan Pameran 52,433,000 19,222,800 33,210,200 36.66

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

18.125.15 Program kerjasama informasi dengan

mas media

Survey Kepuasan Masyarakat 6,941,600 6,825,600 116,000 98.32

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

18.125.17 Program kerjasama informasi dengan

mas media

Press Tour 79,950,000 79,850,000 100,000 99.87

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

18.125.18 Program kerjasama informasi dengan

mas media

Kerjasama Dengan RRI Surakarta 150,000,000 149,895,000 105,000 99.93

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

19.107.1 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 90,440,000 88,600,000 1,840,000 97.96

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

19.107.2 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan marka jalan 279,262,100 251,070,400 28,191,700 89.9

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

19.107.3 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan pagar pengaman jalan 100,000,000 98,400,000 1,600,000 98.4

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

19.107.4 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan APILL 220,350,000 214,432,000 5,918,000 97.31

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

19.107.6 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan Cermin Tikungan 18,400,000 17,743,500 656,500 96.43

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

19.107.7 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan Fasilitas Pengujian

Kendaraan Bermotor

27,980,000 26,301,000 1,679,000 93.99

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

19.107.8 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadan Fasilitas Terminal 47,347,500 46,807,500 540,000 98.85

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

19.107.9 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan Fasilitas Pendukung

Penyelenggaraan LLAJ

14,000,000 13,714,000 286,000 97.95

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

19.107.10 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan Traffic Light di

Persimpangan Ngekongan, Tasikmadu,

Jati-Papahan, Gondangrejo Kab.

Karanganyar

604,100,000 592,281,000 11,819,000 98.04

Page 121: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

19.107.11 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan RPPJ (Rambu Petunjuk

Pendahulu Jurusan) di Karangpandan -

Ngargoyoso - Jenawi, Karanganyar -

Jatipuro - Jatiyoso, Ruas Dalam Kota,

Kab. Karanganyar

203,030,000 201,025,000 2,005,000 99.01

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

19.107.12 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan Guardrail (Pagar

Pengamanan Jalan di Karangpandan -

Ngargoyoso - Sukuh Kab. Karanganyar

304,170,000 276,696,000 27,474,000 90.96

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

19.107.13 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan Palang Kereta Api 65,000,000 64,000,000 1,000,000 98.46

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

19.107.14 Program pengendalian dan

pengamanan lalu lintas

Pengadaan dan Pengecatan Zona

Selamat Sekolah (ZOSS)

50,000,000 48,800,000 1,200,000 97.6

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

20.107.4 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

Pendukung Operasional Pengujian

Kendaraan Bermotor

215,100,000 211,057,700 4,042,300 98.12

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

21.107.2 Program Peningkatan Pengawasan dan

Penerbitan Lalu Lintas

Penjagaan Perlintasan Palang Kereta

Api

43,790,000 43,568,454 221,546 99.49

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

21.107.3 Program Peningkatan Pengawasan dan

Penerbitan Lalu Lintas

Pengawasan, Pemeriksaan dan

Penindakan Kendaraan di Ruas Jalan

12,560,000 12,192,943 367,057 97.07

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

21.107.4 Program Peningkatan Pengawasan dan

Penerbitan Lalu Lintas

Pengaturan, Pengamanan dan

Pengendalian Lalu Lintas/P3L

48,233,000 48,113,000 120,000 99.75

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

21.107.8 Program Peningkatan Pengawasan dan

Penerbitan Lalu Lintas

Penyelenggaraan Karanganyar Car

Free Day

150,000,000 147,329,296 2,670,704 98.21

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

21.107.10 Program Peningkatan Pengawasan dan

Penerbitan Lalu Lintas

Forum Keselamatan Jalan 20,160,000 19,615,000 545,000 97.29

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

21.107.11 Program Peningkatan Pengawasan dan

Penerbitan Lalu Lintas

Pembinaan, Pengawasan,

Pemeriksaan dan Penindakan Bengkel

Umum dan Karoseri

20,000,000 19,395,000 605,000 96.97

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

21.107.12 Program Peningkatan Pengawasan dan

Penerbitan Lalu Lintas

Monitoring dan Evaluasi Rekomendasi

Analisa Dampak Lalulintas

10,000,000 9,350,000 650,000 93.5

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

22.107.1 Program Pengkajian dan Penelitian

Bidang perhubungan

Pengkajian dan Penelitian Angkutan 7,937,000 7,933,000 4,000 99.94

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

22.107.2 Program Pengkajian dan Penelitian

Bidang perhubungan

Survey Unjuk Kerja Angkutan 14,000,000 13,980,000 20,000 99.85

Page 122: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

22.107.5 Program Pengkajian dan Penelitian

Bidang perhubungan

Penyusunan Database Fasilitas

Perlengkapan Jalan

5,000,000 4,850,000 150,000 97

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

22.107.6 Program Pengkajian dan Penelitian

Bidang perhubungan

Analisis Perhitungan Tarif Angkutan 10,222,000 10,202,000 20,000 99.8

1.7.1.1 Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Informatika

22.107.8 Program Pengkajian dan Penelitian

Bidang perhubungan

Peningkatan Operasional ATCS 25,000,000 24,040,000 960,000 96.16

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 2,518,997,000 2,535,559,938 (16,562,938) 100.65

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 1,000,000 666,000 334,000 66.6

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

48,574,000 41,228,421 7,345,579 84.87

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.3 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

13,500,000 13,339,000 161,000 98.8

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.6 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

78,600,000 71,243,795 7,356,205 90.64

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 3,000,000 2,999,500 500 99.98

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 12,000,000 11,713,000 287,000 97.6

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

22,500,000 22,500,000 - 100

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2,000,000 2,000,000 - 100

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.13 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

42,450,000 42,450,000 - 100

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

2,120,000 2,102,500 17,500 99.17

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 17,500,000 14,410,000 3,090,000 82.34

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 1.108.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

65,000,000 61,464,805 3,535,195 94.56

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 2.108.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

30,000,000 29,775,750 224,250 99.25

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 2.108.38 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Laboratorium

10,000,000 10,000,000 - 100

Page 123: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 5.108.9 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Kompetensi Aparatur 30,000,000 - 30,000,000 0

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 6.108.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 17,500,000 16,877,500 622,500 96.44

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 6.108.7 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP)

8,000,000 5,763,000 2,237,000 72.03

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 6.108.8 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan SOP 6,600,000 6,598,500 1,500 99.97

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 6.108.9 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan inventarisasi

barang

10,000,000 9,989,000 11,000 99.89

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 6.108.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

42,460,000 40,350,000 2,110,000 95.03

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 15.108.2 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaaan persampahan

339,000,000 336,317,800 2,682,200 99.2

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 15.108.12 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Pengadaan Prasarana Pengolah

Sampah

210,000,000 207,405,000 2,595,000 98.76

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 15.108.19 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Pembinaan Pengelolaan Bank Sampah 50,000,000 47,501,500 2,498,500 95

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.1 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Koordinasi penilaian Kota

Sehat/Adipura

140,000,000 126,246,700 13,753,300 90.17

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.2 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran Logam

Berat Pada Lahan Pertanian

50,000,000 35,199,800 14,800,200 70.39

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.4 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengawasan pelaksanaan kebijakan

bidang lingkungan hidup

59,358,800 56,515,950 2,842,850 95.21

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.5 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan Sarana Sekolah Adiwiyata 75,000,000 72,383,600 2,616,400 96.51

Page 124: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.6 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengelolaan B3 dan Limbah B3 25,000,000 23,369,700 1,630,300 93.47

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.7 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengkajian dampak lingkungan 50,000,000 49,543,500 456,500 99.08

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.9 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peningkatan peringkat kinerja

perusahaan (proper)

21,000,000 19,724,800 1,275,200 93.92

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.17 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian dan Pemantauan

Kualitas Udara

52,000,000 50,365,350 1,634,650 96.85

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.18 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengadaan Peralatan/Perlengkapan

Pengendalian dan Pengawasan

Lingkungan Hidup

20,000,000 19,998,000 2,000 99.99

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.19 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran Air 45,000,000 42,412,250 2,587,750 94.24

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.21 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengelolaan Teknis Dampak

Lingkungan

70,000,000 61,762,300 8,237,700 88.23

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.22 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengembangan Kapasitas

Kelembagaan Lingkungan Hidup

30,000,000 24,293,250 5,706,750 80.97

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.23 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pos Pengaduan Lingkungan Hidup 25,000,000 13,368,000 11,632,000 53.47

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.24 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pemantauan Kualitas Air Sungai dan

Pembinaan Prokasih/Superkasih

25,000,000 24,369,750 630,250 97.47

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.25 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber

Pencemar Air/Sungai

40,000,000 38,645,000 1,355,000 96.61

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.26 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Inventarisasi dan Identifikasi Sumber

Pencemar Udara dan Sumber Tidak

Bergerak

20,000,000 18,997,500 1,002,500 94.98

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.27 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Menuju Sekolah Adiwiyata 65,000,000 45,429,750 19,570,250 69.89

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.28 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian dan Pencemaran

Tanah/Lahan

25,000,000 24,397,000 603,000 97.58

Page 125: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.29 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Inventarisasi LB3 Sebagai Antisipasi

Terhadap Penurunan Kualitas

Lingkungan

50,000,000 49,510,000 490,000 99.02

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.30 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kajian Dampak Kerusakan SDA Akibat

Penambangan Bahan Galian Golongan

C/Tanah Urug

50,000,000 49,400,000 600,000 98.8

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.31 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kajian Dampak Limbah Peternakan

Babi dan Sapi Terhadapa Lingkungan

dan Solusi Pengelolaannya

50,000,000 49,850,000 150,000 99.7

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.32 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Cetak Buku Peraturan Perundang-

Undangan Pengendalian Pencemaran

Lingkungan

100,000,000 94,410,500 5,589,500 94.41

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.33 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kajian Teknis Beban Pencemaran

Sungai Sroyo

50,000,000 47,955,200 2,044,800 95.91

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.34 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Inventarisasi Penggunaan Batubara

dan Pengelolaan Limbah B3

100,000,000 96,012,000 3,988,000 96.01

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.35 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengkajian Teknis Penetapan Kelas Air

Sungai

50,000,000 45,149,000 4,851,000 90.29

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 16.108.36 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pembuatan IPAL Biogas 200,000,000 197,537,950 2,462,050 98.76

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.2 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Penyediaan Sarana Mitigasi Perubahan

Iklim

75,000,000 74,230,000 770,000 98.97

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.3 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Penataan Lingkungan 25,000,000 21,549,500 3,450,500 86.19

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.5 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Pengendalian Dampak Perubahan

Iklim

100,000,000 99,409,500 590,500 99.4

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.7 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Peningkatan Konservasi Daerah

tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air

113,000,000 112,400,000 600,000 99.46

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.10 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Pengelolaan keanekaragaman hayati

dan ekosistem

84,750,000 84,410,000 340,000 99.59

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.14 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Peningkatan peran serta masyarakat

dalam perlindungan dan konservasi

SDA

125,000,000 123,299,000 1,701,000 98.63

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.17 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Pembinaan Kampung Iklim 44,750,000 42,568,300 2,181,700 95.12

Page 126: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.18 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Konservasi Daerah Rawan Bencana

Tanah Longsor dan Bantaran Sungai

169,500,000 168,912,800 587,200 99.65

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.19 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Pembuatan Biopori 84,750,000 84,387,000 363,000 99.57

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.20 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Pembuatan Papan Informasi

Perlindungan Sumber Daya Alam

20,000,000 19,689,000 311,000 98.44

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.21 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Pengelolaan Bank Pohon 68,000,000 67,455,400 544,600 99.19

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.22 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Pembinaan Lingkungan 15,000,000 12,214,000 2,786,000 81.42

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.23 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Pelestarian dan Keseimbangan

Ekosistem

125,000,000 124,787,600 212,400 99.83

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.24 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Peningkatan Konservasi Lahan Kritis 100,000,000 99,240,000 760,000 99.24

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 17.108.25 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Peningkatan Kelestarian Lingkungan

dengan Pemberdayaan Wanita

100,000,000 99,404,250 595,750 99.4

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 18.108.9 Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber Daya Alam

Peningkatan Pelestarian Pemulihan

dan Rehabilitasi Cadangan Sumber

Daya Alam

50,000,000 49,361,000 639,000 98.72

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 18.108.10 Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber Daya Alam

Pelestarian Cadangan Sumber Air

Dangkal dengan Pembuatan Sumur

Resapan

56,500,000 56,229,000 271,000 99.52

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 18.108.13 Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber Daya Alam

Pemulihan Kualitas Lingkungan

Pemukiman Sekitar Kawasan Resapan

Air dengan Pemberdayaan Siswa

Sekolah

48,250,000 42,483,800 5,766,200 88.04

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 18.108.18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber Daya Alam

Konservasi Kawasan Resapan Air

Lereng Gunung Lawu

100,000,000 99,898,000 102,000 99.89

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.1 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Peningkatan edukasi dan komunikasi

masyarakat di bidang lingkungan

63,000,000 59,472,250 3,527,750 94.4

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.5 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 17,300,000 16,504,466 795,534 95.4

Page 127: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.7 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Pembuatan Database dan Pemetaan

Sebaran Industri

25,000,000 24,117,000 883,000 96.46

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.8 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Inventarisasi Gas Rumah Kaca 20,000,000 19,808,500 191,500 99.04

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.10 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Penyusunan Program Kerja

Pengelolaan Lingkungan Hidup

9,250,000 8,625,000 625,000 93.24

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.11 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Status Lingkungan Hidup Daerah 39,300,000 37,288,700 2,011,300 94.88

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.12 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Pembinaan Saka Kalpataru 31,500,000 21,458,750 10,041,250 68.12

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.13 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Pusat Informasi Lingkungan (PIL/Bank

Data)

10,700,000 9,827,000 873,000 91.84

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.14 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Inventarisasi Bahan Perusak Ozon

(BPO)

20,000,000 19,760,000 240,000 98.8

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.15 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Penyusunan Laporan SPM Bidang

Lingkungan Hidup

10,000,000 9,320,000 680,000 93.2

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.16 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Evaluasi Pelayanan Publik Bidang

Lingkungan Hidup

20,000,000 19,790,000 210,000 98.95

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.17 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Penyusunan Informasi Status

Kerusakan Lahan/Tanah untuk

Produksi Biomassa

46,500,000 46,289,450 210,550 99.54

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.18 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Menuju Indonesia Hijau 15,000,000 11,645,700 3,354,300 77.63

Page 128: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.19 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Profil Keanekaragaman Hayati 48,000,000 32,639,400 15,360,600 67.99

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 19.108.20 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Penyediaan Sarana dan Prasarana

SILHD

91,801,200 91,399,700 401,500 99.56

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 20.108.7 Program peningkatan pengendalian

polusi

Operasional Laboratorium Lingkungan

Hidup

60,100,000 53,150,850 6,949,150 88.43

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 20.108.8 Program peningkatan pengendalian

polusi

Dokumen Mutu Laboratorium 75,000,000 74,470,000 530,000 99.29

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 20.108.9 Program peningkatan pengendalian

polusi

Pelatihan Persiapan Akreditasi

Laboratorium Lingkungan

55,000,000 54,584,000 416,000 99.24

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 20.108.10 Program peningkatan pengendalian

polusi

Penyediaan Sarana dan Prasarana

Laboratorium Lingkungan

322,050,000 320,361,250 1,688,750 99.47

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 20.108.11 Program peningkatan pengendalian

polusi

Pengadaan Peralatan Penunjang

Laboratorium

150,000,000 149,455,000 545,000 99.63

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 24.108.5 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Penataan RTH 52,500,000 51,451,800 1,048,200 98

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 24.108.10 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Pengadaan Taman Hijau Sekolah 50,000,000 44,172,500 5,827,500 88.34

1.8.1.1 Badan Lingkungan Hidup 24.108.16 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Pembuatan Taman Hijau Sekolah 146,900,000 146,022,000 878,000 99.4

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 6,514,544,000 6,353,135,846 161,408,154 97.52

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 10,000,000 8,774,590 1,225,410 87.74

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

78,047,000 69,660,578 8,386,422 89.25

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.6 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

35,000,000 21,345,675 13,654,325 60.98

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 40,326,000 40,326,000 - 100

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 25,000,000 25,000,000 - 100

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

15,000,000 15,000,000 - 100

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

Page 129: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

3,000,000 3,000,000 - 100

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 20,000,000 19,988,500 11,500 99.94

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1.108.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

40,000,000 39,215,580 784,420 98.03

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.108.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 4,000,000 4,000,000 - 100

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.108.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 5,000,000 4,850,000 150,000 97

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.108.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan komputer 33,500,000 33,260,000 240,000 99.28

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.108.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

35,000,000 34,884,500 115,500 99.67

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.108.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

48,900,000 36,331,475 12,568,525 74.29

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.108.29 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5,000,000 5,000,000 - 100

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2.108.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 11,027,000 10,996,200 30,800 99.72

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 5.108.1 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 30,000,000 29,899,130 100,870 99.66

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 6.108.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

66,600,000 63,863,000 2,737,000 95.89

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.2 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaaan persampahan

11,790,000 11,667,000 123,000 98.95

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.4 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasi dan

pemeliharaan prasarana dan sarana

persampahan

1,982,222,900 1,853,110,050 129,112,850 93.48

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.13 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasional dan

pemeliharaan kebersihan

851,639,000 835,513,800 16,125,200 98.1

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.14 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Operasional Pelayanan Kebersihan dan

Persampahan

10,000,000 9,615,000 385,000 96.15

Page 130: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Rehabilitasi Tempat Pembuangan

Sampah (TPS) Jungke Kecamatan

Karanganyar

19,500,000 19,325,000 175,000 99.1

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.16 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Pembuatan Bak Sampah 150,000,000 149,022,000 978,000 99.34

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.17 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Pengadaan Bak Kontainer 150,000,000 149,300,000 700,000 99.53

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.20 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Perkerasan Jalan TPST 3R Gawanan,

Colomadu

150,000,000 149,086,000 914,000 99.39

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.21 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Pembuatan Talud dan Saluran

Drainase Jalan Masuk TPS Desa Bolon

Kec. Colomadu Kab. Karanganyar

309,000,000 268,594,000 40,406,000 86.92

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.22 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Pembuatan Sarana dan Prasarana IPLT

Desa Kaliboto (Jalan Masuk dan Pagar

Keliling) Kab. Karanganyar

309,000,000 279,964,000 29,036,000 90.6

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.23 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Pembuatan Pagar Keliling TPA Sukosari

Jumantono Kab. Karanganyar

309,000,000 280,590,000 28,410,000 90.8

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.24 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Rehab Berat Kendaraan Operasional

Persampahan

94,000,000 93,270,000 730,000 99.22

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.25 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Rehabilitasi TPA Sukosari Jumantono 25,000,000 24,480,000 520,000 97.92

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.26 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Peningkatan Operasional

Pemeliharaan TPS

53,500,000 53,100,000 400,000 99.25

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 15.108.27 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Pengadaan Mesin Pengolah Sampah 200,000,000 199,100,000 900,000 99.55

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 19.104.5 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

Kegiatan pendidikan dan pelatihan

pertolongan dan pencegahan

kebakaran

25,000,000 24,838,400 161,600 99.35

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 19.104.7 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

Kegiatan penyuluhan pencegahan

bencana kebakaran

175,000,000 175,000,000 - 100

Page 131: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 19.104.14 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Peralatan Pemadam Kebakaran

105,000,000 104,250,000 750,000 99.28

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 19.104.15 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

Pengadaan Tabung Apar untuk Seluruh

SKPD di Kabupaten Karanganyar

15,000,000 14,850,000 150,000 99

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 19.104.16 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

Operasional Pemadam Kebakaran 283,700,000 282,544,350 1,155,650 99.59

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 19.104.17 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran

35,000,000 32,148,500 2,851,500 91.85

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 20.104.6 Program pengelolaan areal

pemakaman

Pembangunan sarana dan prasarana

pemakaman

200,000,000 199,000,000 1,000,000 99.5

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 20.104.9 Program pengelolaan areal

pemakaman

Peningkatan Operasional Pengelolaan

dan Pendataan Pemakaman

84,000,000 83,700,000 300,000 99.64

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.106.7 Program perancanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

Perencanaan Program Penyehatan

Lingkungan Pemukiman dan Penataan

Infrastruktur Perkotaan

15,000,000 14,853,100 146,900 99.02

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.106.8 Program perancanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

Survey Design 25,000,000 24,052,700 947,300 96.21

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.106.15 Program perancanaan prasarana

wilayah dan sumber daya alam

Pengadan Perlengkapan dan Peralatan

Survey

10,000,000 9,988,000 12,000 99.88

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.11 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Pemeliharaan Taman dan Monumen 912,580,000 867,079,100 45,500,900 95.01

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.12 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Pengadaan Sarana dan Prasarana

untuk Perawatan Taman

66,158,100 64,960,000 1,198,100 98.18

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.14 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Rehabilitasi Trotoar Depan Widya Tas

(Timur Taman Pancasila) ke Timur

100,000,000 98,915,000 1,085,000 98.91

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.17 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Penataan Kawasan Jalan Lawu

Karanganyar

200,000,000 198,350,000 1,650,000 99.17

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.19 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Rehabilitasi Trotoar TK Bayangkara s/d

Pegadaian

100,000,000 98,740,000 1,260,000 98.74

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.51 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Pemeliharaan Tugu Se Kabupaten

Karanganyar

50,000,000 49,733,000 267,000 99.46

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.52 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Penataan Trotoar Jalan Lawu, Jalan

Nyi Ageng Karang, Jalan Kapten

Mulyadi

500,000,000 492,044,000 7,956,000 98.4

Page 132: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.53 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Penataan Halaman/Lapangan Alun-

Alun Karanganyar

100,000,000 98,644,000 1,356,000 98.64

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.54 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Rehabilitasi Trotoar Depan TB Panji

Makmur (Jalan Lawu Timur) Ke Timur

200,000,000 198,223,000 1,777,000 99.11

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.57 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Pembangunan Taman dan Air Mancur

di Taman Gajah

1,648,000,000 1,623,227,400 24,772,600 98.49

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.58 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Revitalisasi Taman Gerakan Sayang Ibu

(GSI)

1,030,000,000 1,013,975,000 16,025,000 98.44

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.59 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Pengadaan Tanaman Peneduh 200,000,000 199,704,000 296,000 99.85

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.60 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Perapian Pohon Turus Jalan di

Lingkungan Kota Kec. Karanganyar

25,000,000 24,545,000 455,000 98.18

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.61 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Rehabilitasi Trotoar Depan Pegadaian

s/d Gedung Wanita

125,000,000 124,065,000 935,000 99.25

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.62 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Rehabilitasi Trotoar RB Panca Warga

ke Selatan

50,000,000 49,570,000 430,000 99.14

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.63 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Rehabilitasi Trotoar Depan SDN 03

Karanganyar ke Selatan s/d Toko

Pigura Joko

150,000,000 148,881,000 1,119,000 99.25

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.64 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Rehab Alun-Alun Kabupaten

Karanganyar

100,000,000 98,070,000 1,930,000 98.07

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.65 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Normalisasi Bahu Jalan / Tali Air

Taman Pancasila dan Alun-Alun

Kabupaten Karanganyar

60,000,000 59,587,000 413,000 99.31

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.66 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Penataan Taman Pancasila 500,000,000 478,938,000 21,062,000 95.78

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.67 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Pembuatan Patung Soekarno-Hatta di

Taman Pancasila

150,000,000 148,745,000 1,255,000 99.16

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.68 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Pembangunan Tugu Tri-Dharma di Air

Mancur Batas Kota

150,000,000 149,375,000 625,000 99.58

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 24.108.69 Program pengelolaan ruang terbuka

hijau (RTH)

Penataan Lingkungan Air Mancur - 997,180,000 (997,180,000) 0

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.1 Program Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan

Lingkungan Pemukiman

Pemeliharaan Lampu Penerangan

Jalan se Kab. Karanganyar

386,810,000 373,777,500 13,032,500 96.63

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.2 Program Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan

Lingkungan Pemukiman

Pemasangan PJU Jalan Lingkungan

RSUD

50,000,000 49,296,000 704,000 98.59

Page 133: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.3 Program Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan

Lingkungan Pemukiman

Pengadaan dan Pemasangan Lampu

Penerangan Jalan Umum Desa Gaum

Kec. Tasikmadu

70,000,000 69,004,000 996,000 98.57

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.4 Program Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan

Lingkungan Pemukiman

Pengadaan dan Pemasangan PJU

Tenaga Surya Kab. Karanganyar

9,888,000,000 591,643,790 9,296,356,210 5.98

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.5 Program Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan

Lingkungan Pemukiman

Pengadaan PJU DI kampung Purba

Dayu Gondangrejo

150,000,000 147,790,000 2,210,000 98.52

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.6 Program Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan

Lingkungan Pemukiman

Penambahan Daya di 3 KW

Penerangan Jalan Umum dan

Penggantian PJU dengan LED

100,000,000 98,415,000 1,585,000 98.41

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.7 Program Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan

Lingkungan Pemukiman

Pemeliharaan Fasos dan Fasum di

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

30,000,000 30,000,000 - 100

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.8 Program Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan

Lingkungan Pemukiman

Pengadaan Lampu Penerangan Jalan

Umum Kec. Tasikmadu

190,000,000 188,078,000 1,922,000 98.98

1.8.2.1 Dinas Kebersihan dan Pertamanan 25.108.12 Program Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan

Lingkungan Pemukiman

Pengadaan dan Pemasangan Lampu

High Mast

200,000,000 197,705,000 2,295,000 98.85

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 3,344,332,000 3,261,290,504 83,041,496 97.51

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 3,402,000 3,401,976 24 99.99

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

212,200,000 183,120,604 29,079,396 86.29

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.7 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

69,809,500 69,729,500 80,000 99.88

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 58,900,000 58,786,000 114,000 99.8

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 56,475,500 56,345,500 130,000 99.76

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

87,874,500 86,800,500 1,074,000 98.77

Page 134: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

6,000,000 6,000,000 - 100

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.13 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

64,592,000 64,552,000 40,000 99.93

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

3,500,000 2,305,000 1,195,000 65.85

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.16 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik kantor 18,905,000 18,903,250 1,750 99.99

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 35,200,000 35,131,000 69,000 99.8

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 1.110.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

70,814,000 70,648,256 165,744 99.76

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 2.110.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 276,450,000 274,885,000 1,565,000 99.43

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 2.110.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

120,600,000 120,216,220 383,780 99.68

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 2.110.23 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

36,542,000 23,529,921 13,012,079 64.39

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 2.110.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

124,725,000 110,055,096 14,669,904 88.23

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 2.110.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

24,775,000 21,432,500 3,342,500 86.5

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 2.110.42 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

400,450,000 399,084,000 1,366,000 99.65

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 5.110.1 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 35,000,000 34,450,000 550,000 98.42

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 6.110.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6,898,000 6,898,000 - 100

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 6.110.2 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

37,672,000 36,715,000 957,000 97.45

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 6.110.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 16,585,000 16,385,000 200,000 98.79

Page 135: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 6.110.6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Tugas SKPD

5,220,000 5,220,000 - 100

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 6.110.7 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP)

8,565,000 8,465,000 100,000 98.83

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.2 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Pelatihan tenaga pengelola SIAK 22,522,500 22,262,500 260,000 98.84

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.3 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Implementasi Sistem Administrasi

Kependudukan (membangun,

updating dan pemeliharaan)

106,372,000 99,364,486 7,007,514 93.41

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.6 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Pengolahan dalam penyusunan

laporan informasi kependudukan

31,545,000 27,360,000 4,185,000 86.73

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.10 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Peningkatan kapasitas aparat

kependudukan dan catatan sipil

54,929,000 51,183,200 3,745,800 93.18

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.11 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Pelayanan Terpadu Itsbat Nikah,

Pencatatan Nikah dan Pencatatan

Kelahiran Dalam Satu Atap

33,625,000 33,586,500 38,500 99.88

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.13 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 19,512,500 16,537,500 2,975,000 84.75

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.14 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Fasilitasi Pelayanan Akta-akta Catatan

Sipil

104,081,000 101,725,900 2,355,100 97.73

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.17 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Rapat Koordinasi Lintas Sketoral

Penyelesaian Permasalahan

Pencatatan Sipil

8,525,000 7,925,000 600,000 92.96

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.18 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Pelayanan Dokumen Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Melalui

RATNAPANDUSIMA

63,530,000 62,918,100 611,900 99.03

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.19 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Pelayanan KTP Elektronik 354,989,000 352,592,500 2,396,500 99.32

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.20 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Digitalisasi Arsip Pencatatan Sipil 30,450,000 29,950,000 500,000 98.35

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.21 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Penyusunan Profil Perkembangan

Kependudukan

14,175,000 14,070,000 105,000 99.25

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.22 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Inventarisasi Akta Kelahiran Anak 95,877,500 93,803,445 2,074,055 97.83

Page 136: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.23 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Penanganan Penduduk RENTAN 8,980,000 8,980,000 - 100

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.24 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Pemantauan Dokumen Kependudukan

bagi WNA

6,753,000 6,681,278 71,722 98.93

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.25 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Penyelesaian Kasus-Kasus ADMINDUK 51,870,000 46,620,000 5,250,000 89.87

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.26 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Pengolahan dan Penyajian Data

ADMINDUK

19,940,000 15,340,000 4,600,000 76.93

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.27 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Verifikasi dan Validasi Data

Kependudukan

32,769,000 26,720,000 6,049,000 81.54

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.29 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Pemeliharaan Jaringan SIAK 30,450,000 30,000,000 450,000 98.52

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.110.30 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Monitoring Pelayanan ADMINDUK 20,000,000 19,965,000 35,000 99.82

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 15.124.5 Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

Pengadaan sarana penyimpanan 50,315,000 49,415,000 900,000 98.21

1.10.1.1 Dinas Kependudukan dan Capil 26.120.20 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Penyusunan Produk Produk Hukum

Bidang Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

8,560,000 8,373,000 187,000 97.81

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

0.0.0 Non Program Non Kegiatan 7,945,489,000 7,684,241,432 261,247,568 96.71

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

1.111.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 11,500,000 11,500,000 - 100

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

1.111.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

33,240,000 26,753,352 6,486,648 80.48

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

1.111.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 9,000,000 9,000,000 - 100

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

1.111.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 57,662,500 57,545,250 117,250 99.79

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

1.111.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

19,100,000 19,093,400 6,600 99.96

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

1.111.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2,500,000 2,500,000 - 100

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

1.111.13 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

54,500,000 47,965,000 6,535,000 88

Page 137: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

1.111.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

3,960,000 3,960,000 - 100

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

1.111.16 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik kantor 13,560,000 13,560,000 - 100

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

1.111.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 37,120,000 23,795,000 13,325,000 64.1

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

1.111.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

102,662,250 69,879,503 32,782,747 68.06

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

2.111.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 46,375,000 45,750,000 625,000 98.65

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

2.111.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

5,000,000 5,000,000 - 100

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

2.111.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

463,124,000 347,850,083 115,273,917 75.1

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

2.111.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

12,500,000 12,500,000 - 100

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

2.111.45 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB Kec.

Tawangmangu

19,000,000 18,846,000 154,000 99.18

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

2.111.46 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Tempat Parkir Balai

Penyuluhan KB Kec. Jumapolo

16,500,000 16,480,000 20,000 99.87

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

5.111.1 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 25,000,000 24,380,000 620,000 97.52

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

6.111.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

85,000,000 81,550,000 3,450,000 95.94

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.111.5 Program keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

workshop hak dan anak 15,000,000 13,549,500 1,450,500 90.33

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.111.6 Program keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

Operasional forum anak kabupaten 22,000,000 10,765,000 11,235,000 48.93

Page 138: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.111.7 Program keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

Opoerasional POKJA PUG Kabupaten

Karanganyar

10,000,000 7,604,000 2,396,000 76.04

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.111.8 Program keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

Operasional gugus tugas kabupaten

layak anak

35,000,000 29,802,500 5,197,500 85.15

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.1 Program Keluarga Berencana Penyediaan pelayanan KB dan Alat

kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

49,000,000 7,840,000 41,160,000 16

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.2 Program Keluarga Berencana Pelayanan KIE 15,420,000 6,152,500 9,267,500 39.89

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.5 Program Keluarga Berencana Pembinaan Keluarga Berencana 13,500,000 13,500,000 - 100

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.7 Program Keluarga Berencana Operasional tim pengembangan

program Kependudukan dan KB (KKB)

15,000,000 15,000,000 - 100

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.8 Program Keluarga Berencana Peningkatan partisipasi pria dalam

Program KB

10,000,000 9,600,000 400,000 96

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.9 Program Keluarga Berencana Pengadaan sarana, prasarana phisik

pelayanan KB

- - - 0

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.10 Program Keluarga Berencana Pengadaan Implan Removal 135,400,000 122,310,000 13,090,000 90.33

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.11 Program Keluarga Berencana Pengadaan IUD KIT 316,864,000 311,944,000 4,920,000 98.44

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.12 Program Keluarga Berencana Pengadaan Obgyn Bed 254,600,000 252,373,200 2,226,800 99.12

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.13 Program Keluarga Berencana Pengadaan BKB KIT 171,700,000 166,640,000 5,060,000 97.05

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.14 Program Keluarga Berencana Pengadaan Genre KIT 605,352,000 589,782,000 15,570,000 97.42

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.15 Program Keluarga Berencana Peningkatan KIE KB Melalui Kader KB

Desa/Kelurahan

100,000,000 95,077,150 4,922,850 95.07

Page 139: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.16 Program Keluarga Berencana Orientasi Program KKB Bagi Pokja KB

Desa

100,000,000 95,317,150 4,682,850 95.31

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.17 Program Keluarga Berencana Fasilitasi Lomba KB MKJP 10,000,000 10,000,000 - 100

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.18 Program Keluarga Berencana Pengadaan Perangkat Pengolah Data

Balai Penyuluhan KB

413,100,000 406,340,000 6,760,000 98.36

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.21 Program Keluarga Berencana Pengadaan Portable Public Adress 202,950,000 202,455,000 495,000 99.75

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

15.112.22 Program Keluarga Berencana Pengadaan Mobil Box Distribusi

Alokon

376,900,000 299,376,000 77,524,000 79.43

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

17.111.5 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Sosialisasi dan advokasi kebijakan

perlindungan tenaga kerja perempuan

17,500,000 13,492,000 4,008,000 77.09

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

17.111.8 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Fasilitasi upaya perlindungan

perempuan terhadap tindak kekerasan

105,000,000 27,478,500 77,521,500 26.17

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

17.111.15 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

KIE Pasca Kelahiran Tentang

Kesehatan Ibu dan Anak

30,000,000 25,205,000 4,795,000 84.01

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

17.111.16 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Pengembangan dan pembinan forum

kesejahteraan dan perlindungan anak

(FKPA)

55,000,000 50,493,500 4,506,500 91.8

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

17.111.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Penguatan program perencanaan

persalinan dan pencegahan komplikasi

(P4K)

17,500,000 13,520,000 3,980,000 77.25

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

17.111.18 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Pelatihan pelayanan dan

pendampingan korban kekerasan bagi

perempuan dan anak

20,000,000 16,330,000 3,670,000 81.65

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

17.112.2 Program pelayanan kontrasepsi Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 8,500,000 8,500,000 - 100

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

17.112.5 Program pelayanan kontrasepsi Penyaluran dan pengiriman alat

kontrasepsi KB

5,000,000 3,009,000 1,991,000 60.18

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

18.111.1 Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

17,500,000 13,620,000 3,880,000 77.82

Page 140: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

18.112.2 Program pembinaan peran serta

masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri

Operasional kelompok masyarakat

peduli KB

823,866,000 820,741,000 3,125,000 99.62

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

18.112.3 Program pembinaan peran serta

masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri

Koordinasi pengelolaan program 173,277,250 154,580,250 18,697,000 89.2

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

18.112.4 Program pembinaan peran serta

masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri

Pemberdayaan ekonomi keluarga 43,477,300 25,100,300 18,377,000 57.73

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

18.112.5 Program pembinaan peran serta

masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri

Pengelolaan data dan informasi KB 100,389,000 16,951,500 83,437,500 16.88

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

18.112.6 Program pembinaan peran serta

masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri

Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi

Bagi Akseptor dan Kader Berprestasi

150,000,000 148,600,000 1,400,000 99.06

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

18.112.7 Program pembinaan peran serta

masyarakat dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri

Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan

POSDAYA

250,000,000 247,876,300 2,123,700 99.15

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

19.111.1 Program penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

Workshop peningkatan peran

perempuan dalam pengambilan

keputusan

17,500,000 13,540,000 3,960,000 77.37

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

20.112.3 Program pengembangan pusat

pelayanan informasi dan konseling

KRR

Orientasi dan bintek, pengelola PIK-

KRR

15,000,000 11,937,000 3,063,000 79.58

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

23.112.1 Program penyiapan tenaga pedamping

kelompok bina keluarga

Pelatihan tenaga pedamping

kelompok bina keluarga di kecamatan

16,895,700 15,230,700 1,665,000 90.14

1.11.1.1 Badan Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan KB

23.112.2 Program penyiapan tenaga pedamping

kelompok bina keluarga

Fasilitasi Lomba BKB 10,000,000 10,000,000 - 100

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

0.0.0 Non Program Non Kegiatan 6,939,257,000 6,681,593,352 257,663,648 96.28

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1.114.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 5,500,000 5,500,000 - 100

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1.114.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

225,690,000 213,473,005 12,216,995 94.58

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1.114.3 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

18,000,000 18,000,000 - 100

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1.114.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 190,000,000 189,242,400 757,600 99.6

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1.114.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 25,625,500 22,262,000 3,363,500 86.87

Page 141: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1.114.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

18,000,600 17,880,600 120,000 99.33

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1.114.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

20,000,000 19,950,500 49,500 99.75

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1.114.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

4,480,000 4,478,000 2,000 99.95

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1.114.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 24,937,500 24,937,500 - 100

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

1.114.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

147,020,000 144,826,446 2,193,554 98.5

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

2.114.1 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penguatan Sarana dan Prasarana

Kelembagaan Pelatihan Melalui

Pembangunan Gedung dan Gudang

Balai Pelatihan Kerja (DBHCHT)

2,700,000,000 2,539,235,400 160,764,600 94.04

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

2.114.2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penguatan Sarana dan Prasarana

Kelembagaan Pelatihan Melalui Rehab

Atap Bengkel PHP Balai Pelatihan Kerja

(DBHCHT)

200,000,000 199,365,000 635,000 99.68

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

2.114.3 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penguatan Sarana dan Prasarana

Kelembagaan Pelatihan Melalui Rehab

Lantai Gedung Balai Pelatihan Kerja

(DBHCHT)

100,000,000 99,405,000 595,000 99.4

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

2.114.5 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

26,000,000 25,725,000 275,000 98.94

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

2.114.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

34,785,000 25,365,000 9,420,000 72.91

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

2.114.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 46,750,000 46,375,000 375,000 99.19

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

2.114.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan komputer 199,450,000 196,090,000 3,360,000 98.31

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

2.114.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

121,375,900 99,299,000 22,076,900 81.81

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

2.114.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

150,000,000 133,537,940 16,462,060 89.02

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

2.114.29 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 10,000,000 10,000,000 - 100

Page 142: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

2.114.63 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan dan Penataan Taman

Makam Pahlawan

200,000,000 197,797,500 2,202,500 98.89

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

5.114.4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pelatihan Manajerial 55,000,000 54,880,000 120,000 99.78

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

5.114.5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Penilaian angka kredit fungsional 4,000,000 4,000,000 - 100

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

5.114.6 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan non formal 10,000,000 6,000,000 4,000,000 60

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

6.114.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 16,425,000 16,425,000 - 100

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

6.114.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengeloaan

Keuangan SKPD

60,000,000 57,844,000 2,156,000 96.4

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

6.114.13 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD

Bulanan dan Tahunan

10,000,000 10,000,000 - 100

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

15.113.7 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

Operasional sekretariat unit pelaksana

program keluarga harapan (UP-PKH)

20,000,000 19,880,000 120,000 99.4

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

15.113.8 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

Pembinaan lanjut LKM (Lembaga

Keuangan Mikro)

6,500,000 6,500,000 - 100

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

15.113.9 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

Bimbingan sosial dan latihan

ketrampilan wanita rawan sosial

ekonomi (WRSE)

20,000,000 20,000,000 - 100

Page 143: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

15.113.10 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

Pembinaan bantuan langsung

pemberdayaan sosial (BLPS)

38,500,000 38,500,000 - 100

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

15.113.12 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

Pendampingan KUBE Kemensos RI 25,000,000 25,000,000 - 100

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

15.113.13 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

Pendampingan kegiatan program

bantuan RTLH Kemensos RI

20,000,000 19,925,000 75,000 99.62

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

15.113.14 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) Lainnya

Pendampingan program bantuan

ALADIN

20,000,000 17,940,000 2,060,000 89.7

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

15.114.3 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan

Serta Pemberian Bantuan Modal

250,000,000 240,560,900 9,439,100 96.22

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

15.114.7 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Pemeliharaan rutin/berkala sarana

dan prasarana BLK

6,000,000 5,740,000 260,000 95.66

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

15.114.9 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Pengadaan Peralatan Pengolahan Hasil

Pertanian

150,000,000 149,862,500 137,500 99.9

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

15.114.10 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan profesionalisme tenaga

instruktur LPKS

15,000,000 13,750,000 1,250,000 91.66

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

15.114.11 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Pembinaan dan pengembangan LPKS 104,800,000 67,316,403 37,483,597 64.23

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

15.114.12 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan produktivitas tenaga

kerja

30,000,000 21,866,350 8,133,650 72.88

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

15.114.13 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Peningkatan Ketrampilan Tenaga Kerja 70,000,000 65,113,000 4,887,000 93.01

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

15.114.14 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

Pelatihan Keterampilan Menjahit 50,000,000 41,227,500 8,772,500 82.45

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.113.11 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Pendampingan Penyantunan Lansia,

Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu

Kemensos

40,000,000 36,240,000 3,760,000 90.6

Page 144: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.113.13 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Biaya Operasional Bantuan Sosial 15,000,000 2,911,600 12,088,400 19.41

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.113.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan Dapur Umum 15,000,000 15,000,000 - 100

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.113.18 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Paket Sembako kepada Fakir Miskin 200,000,000 195,792,342 4,207,658 97.89

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.113.23 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Bantuan Masyarakat

Kehabisan Bekal dan Warga

Masyarakat tak dikenal meninggal

10,000,000 5,000,000 5,000,000 50

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.113.25 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Bantuan Operasional Komisi

Daerah Lanjut Usia (KOMDA LANSIA)

125,000,000 106,821,500 18,178,500 85.45

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.114.1 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 33,550,000 31,891,266 1,658,734 95.05

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.114.7 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Pengelolaan Bursa Kerja Online 12,800,000 12,800,000 - 100

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.114.8 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Penempatan tenaga kerja luar negeri 30,000,000 29,034,750 965,250 96.78

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.114.9 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Penempatan tenaga kerja dalam

negeri

43,000,000 42,474,000 526,000 98.77

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.114.10 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Pembinaan dan pemantauan

pengguna tenaga kerja asing (IMTA)

7,500,000 7,500,000 - 100

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.114.11 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Penyuluhan program pemagangan ke

luar negeri

21,099,500 17,475,300 3,624,200 82.82

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.114.12 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Pembentukan wirausaha mandiri 321,200,000 309,678,050 11,521,950 96.41

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.114.13 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Penyuluhan bimbingan jabatan 22,750,000 22,000,000 750,000 96.7

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.114.14 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Pembinaan bursa kerja khusus (BKK) 5,750,000 5,450,000 300,000 94.78

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.114.15 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Penanggulangan pengangguran 11,500,000 11,160,000 340,000 97.04

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.114.16 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Pelatihan peningkatan manajemen

wirausaha baru

158,700,000 152,331,150 6,368,850 95.98

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.114.17 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Pra penempatan tenaga kerja luar

negeri

15,000,000 15,000,000 - 100

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

16.114.18 Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Pengendalian dan pembinaan lembaga

penyalur tenaga kerja

11,500,000 10,400,000 1,100,000 90.43

Page 145: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

17.114.2 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Fasilitasi prosedur penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

30,000,000 29,634,000 366,000 98.78

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

17.114.9 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Pembinaan dan peningkatan

keselamatan dan kesehatan kerja

35,000,000 34,400,000 600,000 98.28

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

17.114.10 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Bimtek pemberdayaan SDM SP/SB 50,000,000 43,552,000 6,448,000 87.1

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

17.114.12 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Bimtek pengembangan hubungan

industrial menuju industrial peace

20,000,000 17,979,600 2,020,400 89.89

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

17.114.13 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Pemberdayaan LK Tripartit 60,000,000 59,890,000 110,000 99.81

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

17.114.14 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Pembinaan persyaratan kerja dan

peningkatan kesejahteraan pekerja

76,000,000 75,700,000 300,000 99.6

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

17.114.15 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Pemeriksaan dan pengawasan norma

ketenagakerjaan

25,000,000 24,920,000 80,000 99.68

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

17.114.16 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Pemeriksaan pelaksanaan norma K3 25,000,000 20,730,000 4,270,000 82.92

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

17.114.17 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Pemeriksaan kesehatan pekerja dan

lingkungan kerja

25,000,000 25,000,000 - 100

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

17.114.18 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Pemeriksaan pelaksanaan norma

kerja, pengupahan dan waktu kerja

20,000,000 15,330,000 4,670,000 76.65

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

17.114.19 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Bimtek pembentukan lembaga

keselamatan, kesehatan dan

lingkungan kerja

20,000,000 18,200,000 1,800,000 91

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

17.114.20 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Identifikasi potensi bahaya dan

pemeriksaan keselamatan dan

kesehatan kerja

20,000,000 15,610,000 4,390,000 78.05

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

17.114.21 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Bimbingan teknis penerapan

peraturan perundang-undangan

menuju 0harmonisasi hubungan

industrial

16,500,000 15,500,000 1,000,000 93.93

Page 146: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

17.114.22 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Deteksi dini kerawanan perusahaan 15,000,000 12,669,800 2,330,200 84.46

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

17.114.23 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Bimbingan Teknis Cara Pencegahan

dan Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial Secara Bipartit

45,000,000 37,480,000 7,520,000 83.28

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

17.208.3 Program transmigrasi regional Penyuluhan, penampungan dan

pemberangkatan transmigran

100,403,000 91,920,550 8,482,450 91.55

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

18.113.6 Program pembinaan para penyandang

cacat dan trauma

Fasilitas UPSK, Difabel, TAD dan

Hipenca

115,000,000 106,143,000 8,857,000 92.29

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

18.113.7 Program pembinaan para penyandang

cacat dan trauma

Pembinaan Kepada Penyandang Cacat 10,000,000 9,400,000 600,000 94

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

18.113.9 Program pembinaan para penyandang

cacat dan trauma

Pendampingan Asistensi Orang

Dengan Kecacatan Berat (ASODKB)

10,000,000 9,980,000 20,000 99.8

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

19.113.8 Program pembinaan panti asuhan

/panti jompo

Pendataan lanjut dan penyuluhan

sosial

45,000,000 44,850,000 150,000 99.66

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

20.113.5 Program pembinaan eks penyandang

penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Bimbingan Mental Sosial Orang

Dengan HIV/AIDS (ODHA)

10,000,000 9,560,000 440,000 95.6

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

20.113.7 Program pembinaan eks penyandang

penyakit sosial (eks narapidana, PSK,

narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Tindak lanjut razia PGOT 30,000,000 27,459,663 2,540,337 91.53

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

21.113.5 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan (TKSK)

237,000,000 223,800,000 13,200,000 94.43

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

21.113.7 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Pembinaan dan penanaman nilai-nilai

kepahlawanan dan kesetiakawanan

sosial

10,000,000 5,050,000 4,950,000 50.5

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

21.113.8 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Bantuan operasional TAGANA 20,000,000 19,743,500 256,500 98.71

1.14.1.1 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

21.113.9 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

Forum Komunikasi Pekerja Sosial

Masyarakat

5,000,000 5,000,000 - 100

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

0.0.0 Non Program Non Kegiatan 3,580,597,000 3,417,856,963 162,740,037 95.45

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.116.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 2,000,000 1,598,500 401,500 79.92

Page 147: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.116.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

73,400,000 66,929,211 6,470,789 91.18

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.116.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 30,000,000 29,998,500 1,500 99.99

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.116.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 58,000,000 57,999,600 400 99.99

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.116.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

67,175,000 66,941,000 234,000 99.65

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.116.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

7,500,000 7,495,750 4,250 99.94

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.116.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 30,640,000 28,899,000 1,741,000 94.31

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1.116.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

96,325,000 86,646,341 9,678,659 89.95

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.116.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

59,480,000 59,090,000 390,000 99.34

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.116.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

13,566,000 13,563,705 2,295 99.98

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.116.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

95,000,000 58,053,954 36,946,046 61.1

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.116.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

16,550,000 12,431,200 4,118,800 75.11

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.116.48 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Garasi Kantor 50,000,000 49,735,000 265,000 99.47

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

3.116.2 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

15,415,000 15,415,000 - 100

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6.116.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 23,150,000 6,949,950 16,200,050 30.02

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6.116.7 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP)

6,000,000 6,000,000 - 100

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6.116.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

54,000,000 54,000,000 - 100

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15.116.9 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Peningkatan kualitas SDM guna

peningkatan pelayanan Investasi

57,215,000 45,470,000 11,745,000 79.47

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15.116.12 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Temu Mitra Usaha Pengembangan

Investasi

40,000,000 39,734,350 265,650 99.33

Page 148: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15.116.13 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Monitoring dan Evaluasi Perusahaan

PMA/PMDN

30,000,000 29,594,650 405,350 98.64

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15.116.14 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Penyusunan Rencana Umum

Penanaman Modal (RUPM)

75,000,000 66,402,400 8,597,600 88.53

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15.116.16 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Study Pengembangan Investasi 50,000,000 41,485,000 8,515,000 82.97

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15.116.17 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Promosi Investasi 30,000,000 26,491,500 3,508,500 88.3

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15.116.18 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi

Perizinan

113,500,000 106,199,550 7,300,450 93.56

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15.116.19 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan Satu Pintu

72,800,000 64,469,300 8,330,700 88.55

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15.116.20 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Penyerdehanaan Prosedur Perizinan 30,000,000 12,894,050 17,105,950 42.98

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15.116.22 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Sinkronisasi Potensi Daerah Dalam

Rangka Peningkatan Investasi

61,000,000 60,219,750 780,250 98.72

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15.116.23 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Pengembangan Pelayanan Perizinan 200,000,000 199,401,100 598,900 99.7

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15.116.24 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Pemeliharaan Hardware dan Software

SIMTAP

30,000,000 16,525,000 13,475,000 55.08

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15.116.25 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 60,000,000 59,692,000 308,000 99.48

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

15.124.12 Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

Penataan Arsip 30,000,000 29,100,000 900,000 97

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16.116.12 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Sistem Pelayanan Informasi dan

Perzinan Investasi Secara Elektronik

(SPIPISE)

20,000,000 17,668,000 2,332,000 88.34

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16.116.13 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Inventarisasi Data dan Survey Lokasi

Perijinan

360,300,000 349,739,800 10,560,200 97.06

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16.116.17 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Inventarisasi Permasalahan dan

Penanganan Pengaduan Masalah

Perizinan

15,000,000 9,178,000 5,822,000 61.18

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16.116.20 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Peningkatan Pembukuan dan

Pelaporan Perizinan dan Non Izin

40,000,000 36,624,900 3,375,100 91.56

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16.116.22 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Digitalisasi Dokumen Perizinan 30,000,000 29,100,000 900,000 97

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16.116.23 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Supervisi Perizinan 75,000,000 25,108,250 49,891,750 33.47

Page 149: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.16.1.1 Badan Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

16.124.3 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

Penduplikasian dokumen/arsip daerah

dalam bentuk informatika

19,900,000 19,898,200 1,800 99.99

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 2,737,404,000 2,607,739,191 129,664,809 95.26

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 3,000,000 3,000,000 - 100

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

50,238,250 42,700,803 7,537,447 84.99

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.6 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

5,600,000 4,296,200 1,303,800 76.71

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.7 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

55,618,750 55,093,750 525,000 99.05

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 48,900,000 48,900,000 - 100

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 19,720,000 19,719,250 750 99.99

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

17,710,750 17,710,600 150 99.99

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3,500,000 3,499,760 240 99.99

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 18,000,000 18,000,000 - 100

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

4,440,000 4,095,000 345,000 92.22

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 19,874,000 18,749,000 1,125,000 94.33

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 1.119.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

80,195,000 62,115,393 18,079,607 77.45

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.5 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

20,658,000 20,625,000 33,000 99.84

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

74,495,000 74,170,000 325,000 99.56

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

43,250,000 43,250,000 - 100

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

115,028,000 97,584,950 17,443,050 84.83

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

4,500,000 4,500,000 - 100

Page 150: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.29 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5,000,000 5,000,000 - 100

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 17,000,000 16,920,000 80,000 99.52

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.31 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan alat-alat komunikasi 3,850,000 3,850,000 - 100

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 2.119.32 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan senjata api 3,000,000 3,000,000 - 100

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 3.119.5 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

12,000,000 12,000,000 - 100

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 6.119.6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Tugas SKPD

39,580,000 36,332,000 3,248,000 91.79

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.16 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pemantauan orang asing 23,650,000 12,260,650 11,389,350 51.84

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.18 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Piket posko siaga 84,900,000 74,880,000 10,020,000 88.19

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.19 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pemantauan organisasi terlarang 18,000,000 16,565,750 1,434,250 92.03

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.20 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Penanganan masalah aktual 18,000,000 15,647,500 2,352,500 86.93

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.21 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Fasilitas keamanan umum 410,550,000 395,025,750 15,524,250 96.21

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.23 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Fasilitasi peran dan fungsi FKDM 130,000,000 93,727,700 36,272,300 72.09

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.24 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pemantauan Terjadinya Unjuk Rasa &

Audiensi

40,165,000 22,278,650 17,886,350 55.46

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.30 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Penanganan gangguan keamanan

dalam negeri

- - - 0

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.31 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pemantauan wilayah perbatasan 20,000,000 9,534,050 10,465,950 47.67

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.32 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pemantauan dampak masalah

ekonomi

38,687,000 23,941,300 14,745,700 61.88

Page 151: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.33 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Fasilitas PAM kunjungan tamu VVIP &

VIP

350,000,000 287,871,250 62,128,750 82.24

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 15.119.36 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Penanganan Konflik Sosial 79,500,000 43,935,500 35,564,500 55.26

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 16.124.2 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan

dokumen/arsip daerah

14,062,250 14,061,700 550 99.99

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 17.119.1 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

60,000,000 56,689,500 3,310,500 94.48

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 17.119.11 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Hubungan Kerja dengan

Pendataan Organisasi Aliran

Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan

Yang Maha Esa

12,000,000 11,477,000 523,000 95.64

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 17.119.12 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara 24,000,000 23,120,650 879,350 96.33

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 17.119.13 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Hubungan Kerja FPBI 20,000,000 18,136,000 1,864,000 90.68

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 17.119.16 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Orientasi ketahanan bangsa 77,960,000 72,121,000 5,839,000 92.51

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 17.119.21 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Sosialisasi Peningkatan Apresiasi Nilai-

Nilai Kebangsaan

65,000,000 44,270,000 20,730,000 68.1

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.4 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Forum Wawasan Kebangsaan 15,000,000 14,805,800 194,200 98.7

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.5 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Pembinaan Kesatuan Bangsa 15,000,000 12,590,000 2,410,000 83.93

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.6 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Sosialisasi Pemantapan Nilai-Nilai

Nasionalisme

25,000,000 24,437,500 562,500 97.75

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.16 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Sosialisasi Pemantapan Idiologi

Pancasila

40,000,000 39,181,200 818,800 97.95

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.21 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Fasilitasi P4GN 350,000,000 319,187,000 30,813,000 91.19

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.22 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Fasilitasi KOMINDA 162,342,000 143,002,450 19,339,550 88.08

Page 152: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.23 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Fasilitasi FKUB 420,981,000 386,005,100 34,975,900 91.69

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.24 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Fasilitasi PWRI 30,000,000 24,400,000 5,600,000 81.33

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.25 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Fasilitasi DHC 45 KRA 50,000,000 33,783,200 16,216,800 67.56

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.26 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Fasilitasi LVRI 25,000,000 19,290,000 5,710,000 77.16

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 18.119.29 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Fasilitasi Ormas-Ormas 325,000,000 277,070,950 47,929,050 85.25

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 19.119.8 Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

Pemantauan Pelayanan Penerbitan

RIset/Survey

40,209,000 26,982,600 13,226,400 67.1

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 19.119.11 Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

Temu fikir remaja dan badan

koordinasi pembinaan pemuda dan

remaja

15,000,000 14,142,500 857,500 94.28

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 19.119.12 Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

Pemantauan wilayah rawan penyakit

masyarakat (Pekat)

25,000,000 22,402,000 2,598,000 89.6

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 21.119.6 Program pendidikan politik

masyarakat

Pendidikan politik masyarakat 44,000,000 40,729,500 3,270,500 92.56

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 21.119.7 Program pendidikan politik

masyarakat

Asistensi bantuan parpol 19,000,000 17,372,800 1,627,200 91.43

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 21.119.8 Program pendidikan politik

masyarakat

Pembinaan Ormas dan LSM 20,000,000 7,767,500 12,232,500 38.83

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 21.119.9 Program pendidikan politik

masyarakat

Penyususnan data Parpol, Ormas dan

LSM

8,000,000 4,205,500 3,794,500 52.56

1.19.1.1 Badan Kesatuan Bangsa Politik 21.119.10 Program pendidikan politik

masyarakat

Pemantauan pelaporan dan evaluasi

perkembangan politik di daerah

100,000,000 81,091,400 18,908,600 81.09

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,031,369,000 972,316,543 59,052,457 94.27

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

1.119.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 7,008,000 5,303,500 1,704,500 75.67

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

1.119.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

45,900,000 31,025,044 14,874,956 67.59

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

1.119.6 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

71,100,000 66,771,927 4,328,073 93.91

Page 153: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

1.119.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 34,276,450 27,590,795 6,685,655 80.49

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

1.119.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

19,426,450 19,226,450 200,000 98.97

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

1.119.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3,000,460 2,978,960 21,500 99.28

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

1.119.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 79,934,000 79,784,000 150,000 99.81

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

1.119.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

3,700,000 3,620,000 80,000 97.83

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

1.119.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 39,636,000 38,008,000 1,628,000 95.89

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

1.119.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

80,913,500 80,888,500 25,000 99.96

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

2.119.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

43,285,000 43,285,000 - 100

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

2.119.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 79,300,000 79,025,000 275,000 99.65

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

2.119.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

10,000,000 10,000,000 - 100

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

2.119.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 4,800,000 3,937,000 863,000 82.02

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

2.119.31 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan alat-alat komunikasi 5,200,000 5,196,000 4,000 99.92

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

5.119.1 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 113,959,000 103,795,000 10,164,000 91.08

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

6.119.4 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

6,000,000 6,000,000 - 100

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

6.119.6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Tugas SKPD

42,042,400 39,900,000 2,142,400 94.9

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

22.119.1 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

200,000,000 194,616,000 5,384,000 97.3

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

22.119.5 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

Gladi Penanggulangan Bencana 80,000,000 79,600,000 400,000 99.5

Page 154: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

22.119.6 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

Sosialisasi Penanggulangan Bencana 447,500,000 444,081,000 3,419,000 99.23

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

22.119.7 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

Peningkatan Penanganan Bencana 1,367,385,740 1,322,404,682 44,981,058 96.71

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

22.119.8 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

Pendampingan Penghitungan

Kerusakan dan Kerugian (DaLA)

10,000,000 10,000,000 - 100

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

22.119.9 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

Relokasi Korban Bencana Tanah

Longsor di Kabupaten Karanganyar

167,152,000 164,622,960 2,529,040 98.48

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

23.120.2 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Pengelolaan/Pemeliharaan Website 10,000,000 9,990,000 10,000 99.9

1.19.2.1 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah

26.120.25 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Penyusunan Perda Penanggulangan

Bencana

75,000,000 75,000,000 - 100

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 3,246,182,000 3,098,242,338 147,939,662 95.44

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 5,500,000 5,470,500 29,500 99.46

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

9,900,000 7,236,754 2,663,246 73.09

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.4 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS

- - - 0

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.6 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

96,294,000 80,554,275 15,739,725 83.65

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.7 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

49,476,200 48,899,300 576,900 98.83

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 20,200,000 20,194,000 6,000 99.97

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.9 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

5,500,000 4,808,000 692,000 87.41

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 7,254,900 7,174,900 80,000 98.89

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

6,105,800 6,034,800 71,000 98.83

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2,200,000 2,020,000 180,000 91.81

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

2,000,000 2,000,000 - 100

Page 155: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 1.119.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

100,000,000 80,329,225 19,670,775 80.32

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 2.119.5 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

85,000,000 76,200,000 8,800,000 89.64

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 2.119.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 55,000,000 53,050,000 1,950,000 96.45

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 2.119.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 75,000,000 73,240,000 1,760,000 97.65

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 2.119.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan komputer 25,000,000 24,900,000 100,000 99.6

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 2.119.13 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan pakaian kerja 70,000,000 68,574,000 1,426,000 97.96

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 2.119.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

17,600,000 16,800,000 800,000 95.45

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 2.119.52 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pelaksanaan Pemindahan Gedung

Kantor

70,000,000 63,232,000 6,768,000 90.33

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 3.119.2 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

88,617,600 87,939,000 678,600 99.23

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 5.119.1 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 75,000,000 11,289,500 63,710,500 15.05

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 5.119.6 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan non formal 50,000,000 43,862,000 6,138,000 87.72

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 5.119.8 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satpol

PP

27,000,000 26,931,000 69,000 99.74

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 6.119.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

21,780,000 21,518,000 262,000 98.79

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 6.119.8 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan SOP 25,000,000 23,221,500 1,778,500 92.88

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.3 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

25,327,500 24,544,000 783,500 96.9

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.9 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Penanggulangan Gangguan

Ketentraman dan Ketertiban

224,727,500 163,642,500 61,085,000 72.81

Page 156: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.10 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Penertiban PKL dan Reklame 144,160,000 136,443,200 7,716,800 94.64

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.11 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Foreiders dan Pengamanan 150,000,000 142,611,550 7,388,450 95.07

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.12 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Operasi Penertiban Perijinan 66,858,000 64,450,000 2,408,000 96.39

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.13 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Penyelenggaraan Kegiatan Satpol PP 50,000,000 49,270,650 729,350 98.54

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.14 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Jambore Satpol PP 30,000,000 14,531,000 15,469,000 48.43

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.27 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Operasi Penertiban Peredaran

Minuman Keras

40,050,000 39,733,400 316,600 99.2

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 15.119.34 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Upacara HUT Kab. Karanganyar 100,000,000 82,393,000 17,607,000 82.39

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.6 Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

Patroli WIlayah dan Pengerahan

Anggota Satpol

50,327,500 50,237,100 90,400 99.82

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.7 Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

Pengembangan Jaringan Informasi

Trantib

136,842,000 131,652,200 5,189,800 96.2

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.9 Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

Operasi Penegakan Hukum

Pelanggaran Perda

173,500,000 168,510,000 4,990,000 97.12

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.11 Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

Pengadaan dan Pemasangan Papan

Peringatan Sanksi Perda

103,845,000 103,717,000 128,000 99.87

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.15 Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

Pembentukan Kader Siaga Tramtib 72,150,000 72,053,000 97,000 99.86

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.16 Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

Operasi Penertiban Pelajar 26,712,000 26,654,200 57,800 99.78

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.17 Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

Sekretariatan PPNS 72,600,000 68,635,000 3,965,000 94.53

Page 157: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.18 Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

Penyusunan / Revisi Perda 200,000,000 152,318,400 47,681,600 76.15

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 16.119.19 Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

Penertiban Cukai Rokok 150,000,000 147,798,000 2,202,000 98.53

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 19.119.2 Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

Pengadaan KTA Linmas 5,000,000 5,000,000 - 100

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 19.119.4 Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

Pengerahan Satlinmas 75,000,000 56,091,700 18,908,300 74.78

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 19.119.5 Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

Gladi Lapang dan Peningkatan SDM

Linmas

100,000,000 99,984,200 15,800 99.98

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 19.119.7 Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

Fasilitasi Bantuan Santunan kepada

Anggota Linmas yang Sakit/Meninggal

3,025,000 2,987,250 37,750 98.75

1.19.3.1 Satuan Polisi Pamong Praja 19.119.13 Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

Pemantauan dan Pendataan Linmas 6,000,000 5,220,500 779,500 87

1.20.1.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 9,870,230,000 8,613,740,488 1,256,489,512 87.26

1.20.2.1 Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

0.0.0 Non Program Non Kegiatan 770,797,000 760,059,593 10,737,407 98.6

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 13,857,133,000 13,202,483,570 654,649,430 95.27

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 57,375,400 55,943,900 1,431,500 97.5

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

1,096,000,000 751,300,139 344,699,861 68.54

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.3 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

134,200,000 129,418,500 4,781,500 96.43

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 261,070,000 258,746,300 2,323,700 99.1

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 99,800,600 99,006,900 793,700 99.2

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

113,500,800 112,880,800 620,000 99.45

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

90,750,000 90,120,000 630,000 99.3

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.13 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

79,300,000 78,682,700 617,300 99.22

Page 158: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,313,653,000 1,242,784,500 70,868,500 94.6

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

1,101,600,000 899,493,747 202,106,253 81.65

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.19 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman

Kepala Daerah dan Wakil

441,280,000 440,030,000 1,250,000 99.71

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.21 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan pakaian

dinas beserta kelengkapannya Kepala

Daerah dan Wakil

17,500,000 17,500,000 - 100

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.22 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Dokumentasi kehumasan 12,000,000 11,819,950 180,050 98.49

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.23 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyusunan acara 27,000,000 26,920,000 80,000 99.7

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.24 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Bouqet 60,000,000 60,000,000 - 100

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.25 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penataan/penyediaan bahan

arsip/dokumen daerah

50,000,000 49,515,200 484,800 99.03

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.26 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan dan peralatan

rumah tangga Kepala Daerah dan

Wakil

50,000,000 49,925,000 75,000 99.85

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.27 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan dan

keamanan rumah dinas Kepala Daerah

dan Wakil

211,616,100 207,963,550 3,652,550 98.27

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik rumah

dinas

56,000,000 55,860,000 140,000 99.75

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.5 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

2,445,000,000 2,330,847,600 114,152,400 95.33

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.6 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

362,345,700 359,013,750 3,331,950 99.08

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

139,950,000 139,080,000 870,000 99.37

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.8 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan rumah

jabatan/dinas

35,000,000 34,645,000 355,000 98.98

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 163,980,000 162,223,000 1,757,000 98.92

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 98,200,000 96,900,000 1,300,000 98.67

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 315,000,000 297,087,400 17,912,600 94.31

Page 159: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.12 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penduplikatan dokumen/arsip daerah

dalam bentuk informatika

21,000,000 21,000,000 - 100

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.13 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 90,175,000 89,215,200 959,800 98.93

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.14 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Alat Alat Studio 50,000,000 47,991,000 2,009,000 95.98

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.20 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan

230,555,200 216,638,700 13,916,500 93.96

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

276,710,400 237,250,000 39,460,400 85.73

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.23 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

225,600,000 201,604,000 23,996,000 89.36

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

874,900,000 726,195,561 148,704,439 83

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

10,890,000 9,450,000 1,440,000 86.77

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.27 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

rumah jabatan/dinas

73,090,000 59,439,416 13,650,584 81.32

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

45,000,000 43,860,000 1,140,000 97.46

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.29 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 60,000,000 52,300,000 7,700,000 87.16

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 50,000,000 49,735,000 265,000 99.47

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.31 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Alat alat Komunikasi 176,000,000 174,821,000 1,179,000 99.33

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.33 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Alat Musik 4,000,000 4,000,000 - 100

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.34 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Peralatan Rumah

Tangga

4,000,000 3,998,000 2,000 99.95

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.35 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Peralatan Studio 41,650,000 40,815,000 835,000 97.99

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.40 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat rumah

jabatan

50,000,000 49,123,000 877,000 98.24

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.42 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

50,000,000 49,063,000 937,000 98.12

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.45 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Mushola Rumah Dinas

Wakil Bupati

200,000,000 199,307,000 693,000 99.65

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.46 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Sumur 180,000,000 179,394,000 606,000 99.66

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.47 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Gudang Kantor 150,000,000 148,989,000 1,011,000 99.32

Page 160: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.48 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Garasi Kantor - - - 0

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.49 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Taman Kantor 100,000,000 98,871,000 1,129,000 98.87

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penataan Halaman Kantor 100,000,000 99,179,000 821,000 99.17

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 280,000,000 277,664,000 2,336,000 99.16

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.54 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penataan Lingkungan Rumah Dinas

Wakil Bupati

200,000,000 199,224,000 776,000 99.61

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.60 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone

dan Jaringan

125,000,000 122,206,700 2,793,300 97.76

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.63 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Papan Nama Dan Lampu

Hias Kantor Sekretariat Daerah

200,000,000 197,455,000 2,545,000 98.72

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.64 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Tempat Parkir Sepeda

Sebelah Timur Kantor Sekretariat

Daerah

325,000,000 308,224,000 16,776,000 94.83

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.65 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Tempat Parkir Mobil

Kantor Sekretariat Daerah

310,000,000 294,442,000 15,558,000 94.98

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.68 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Sound System Pendopo

Rumah Dinas Bupati

189,000,000 188,205,000 795,000 99.57

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.69 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Ruang Peralatan dan

Operator Sound System Pendopo

Rumah Dinas Bupati

30,000,000 28,750,000 1,250,000 95.83

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.70 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penataan Ruang Kerja Pimpinan 150,000,000 147,825,000 2,175,000 98.55

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.71 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penataan Lingkungan Rumah Dinas

Setda

150,000,000 147,925,000 2,075,000 98.61

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.72 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Tempat Parkir Sepeda

Sebelah Barat Kantor Bupati

120,000,000 118,125,000 1,875,000 98.43

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.73 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Rehap Kanopi Rumah

Dinas Bupati

200,000,000 197,825,000 2,175,000 98.91

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.74 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Saluran Air Garasi

Belakang

100,000,000 98,125,000 1,875,000 98.12

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.75 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Bak Penampungan dan

Distribusi Air

60,000,000 57,625,000 2,375,000 96.04

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.76 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengecatan Gedung Kantor Bupati 200,000,000 194,525,000 5,475,000 97.26

Page 161: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.77 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehab Blumen Taman Kantor

Bupati/Setda

200,000,000 198,045,000 1,955,000 99.02

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 2.120.78 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Atap Gedung Kantor

Sekretariat Daerah

100,000,000 98,900,000 1,100,000 98.9

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 3.120.2 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

3,638,927,000 3,264,517,290 374,409,710 89.71

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 3.120.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan 30,000,000 21,829,500 8,170,500 72.76

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 3.120.5 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

175,800,000 172,425,000 3,375,000 98.08

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 3.120.7 Program peningkatan disiplin aparatur Pembinaan Disiplin PNS 30,000,000 26,400,000 3,600,000 88

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 5.120.4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Peningkatan SDM 289,000,000 276,777,650 12,222,350 95.77

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 5.120.7 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis dan kursus

ketrampilan

30,000,000 30,000,000 - 100

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

250,472,600 207,320,500 43,152,100 82.77

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 84,777,950 72,657,000 12,120,950 85.7

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 6.120.6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Tugas SKPD

60,000,000 48,214,400 11,785,600 80.35

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 6.120.7 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintah (LAKIP)

83,000,000 81,365,000 1,635,000 98.03

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 6.120.9 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan barang

inventarisasi

65,000,000 51,239,500 13,760,500 78.83

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 6.120.17 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Pembuatan Dokumen Lingkungan

hidup UKP UPL/DPLH

20,000,000 19,490,000 510,000 97.45

Page 162: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 15.122.20 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Fasilitasi Penyaluran Bantuan

Keuangan Kepada Lembaga

Kemasyarakatan di Kelurahan

22,000,000 21,350,000 650,000 97.04

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 15.201.8 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Pemberdayaan P3A/GP3A se

Kabupaten

125,000,000 123,971,000 1,029,000 99.17

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 15.203.7 Program pembinaan dan pengawasan

bidang pertambangan

Pengawasan distribusi LPG 3 Kg 60,000,000 57,694,350 2,305,650 96.15

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 15.203.8 Program pembinaan dan pengawasan

bidang pertambangan

Pengawasan distribusi BBM 39,000,000 38,213,250 786,750 97.98

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 15.203.12 Program pembinaan dan pengawasan

bidang pertambangan

Pembinaan Pangkalan LPG 3 Kg se

Kabupaten Karanganyar

100,000,000 98,679,000 1,321,000 98.67

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.102.9 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat 20,000,000 19,476,500 523,500 97.38

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.102.36 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Fasilitasi kegiatan Palang Merah

Indonesia Kabupaten Karanganyar

50,000,000 48,498,000 1,502,000 96.99

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.105.10 Program Pemanfaatan Ruang Penataan Lingkungan Cafe Herbal 200,000,000 199,435,000 565,000 99.71

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.109.3 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Pensertifikatan dan inventarisasi

Tanah

270,000,000 263,702,240 6,297,760 97.66

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.109.4 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Penanaman rupa bumi Kabupaten

Karanganyar

30,500,000 28,980,500 1,519,500 95.01

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.109.5 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Pengukuran tanah ex bondo desa 100,000,000 18,856,290 81,143,710 18.85

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.109.6 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Penyelesaian pengadaan tanah untuk

pelebaran jalan sangiran

677,200,000 633,283,120 43,916,880 93.51

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.109.7 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Penyelesaian permasalahan

pertanahan

20,000,000 14,247,500 5,752,500 71.23

Page 163: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.109.8 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Penataan dan penertiban tanah

Pemkab

150,000,000 143,546,250 6,453,750 95.69

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.109.9 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Penataan dan penertiban tanah

fasilitas sosial perumahan

50,000,000 48,677,850 1,322,150 97.35

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.109.13 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan

Umum

14,303,300,000 5,583,675,970 8,719,624,030 39.03

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.113.10 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Penanganan masalah-masalah

strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat dan kejadian luar biasa

25,000,000 22,631,250 2,368,750 90.52

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.113.18 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Paket Sembako kepada Fakir Miskin 308,556,000 290,892,250 17,663,750 94.27

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.113.19 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Monitoring dan Evaluasi Harga Barang

Kepokmas dan Barang Strategis

25,000,000 24,243,000 757,000 96.97

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.113.20 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Pasar Murah Menyambut Hari Raya

Idul Fitri

300,000,000 292,942,000 7,058,000 97.64

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.113.21 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Monitoring Pendistribusian Raskin 125,000,000 118,190,500 6,809,500 94.55

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.113.26 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan

Sosial Daerah

650,000,000 648,935,000 1,065,000 99.83

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.113.29 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Fasilitasi Kegiatan GN-OTA 60,000,000 59,365,950 634,050 98.94

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.115.11 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kegiatan Dekranasda 100,000,000 90,544,000 9,456,000 90.54

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.115.13 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Penyusunan Database Wirausahawan

Mandiri Kabupaten Karanganyar

50,000,000 48,500,000 1,500,000 97

Page 164: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.116.10 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Promosi Potensi dan Produk Unggulan

Kabupaten Karanganyar

110,000,000 106,240,200 3,759,800 96.58

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.116.11 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Pembinaan dan Pemantauan BUMD 50,000,000 49,188,000 812,000 98.37

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.116.15 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Peningkatan Kualitas SDM BUMD 70,000,000 70,000,000 - 100

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.116.16 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Penyusunan Buku Profil BUMD

Kabupaten Karanganyar

75,000,000 74,620,000 380,000 99.49

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.116.19 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Pendataan Lembaga Keuangan se

Kabupaten Karanganyar

41,000,000 41,000,000 - 100

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.118.10 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Jambore Pemuda Kabupaten

Karanganyar

71,500,000 69,125,000 2,375,000 96.67

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.118.11 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Operasional / Pendamping Kegiatan

Pramuka

13,750,000 13,750,000 - 100

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.118.12 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Napak Tilas Perjuangan Pahlawan Joko

Songo

61,821,500 61,821,500 - 100

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.118.27 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Fasilitasi HIPRADA 25,000,000 22,825,000 2,175,000 91.3

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.1 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh

masyarakat, pimpinan/anggota

organisasi sosial dan kemasyarakatan

55,400,000 55,242,000 158,000 99.71

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.3 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

(FORKOPINDA)

662,138,000 662,138,000 - 100

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.5 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

Kunjungan kerja/inspeksi Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

189,294,500 188,165,000 1,129,500 99.4

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.6 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah lainnya

555,950,000 326,372,546 229,577,454 58.7

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.8 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

Rakor lengkap dan kegiatan

penyelenggaraan Pemerintahan

Umum

125,000,000 123,412,800 1,587,200 98.73

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.9 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD)

160,000,000 142,913,300 17,086,700 89.32

Page 165: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.10 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir

Tahun Anggaran

142,000,000 138,144,000 3,856,000 97.28

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.11 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

Fasilitasi Kunjungan Kerja dari Luar

Daerah

25,000,000 20,974,700 4,025,300 83.89

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.12 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

Pameran APKASI 70,000,000 69,998,965 1,035 99.99

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.13 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

Evaluasi Pendelegasian Wewenang

Bupati Kepada Camat dan Kelurahan

15,000,000 8,870,000 6,130,000 59.13

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.14 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

Fasilitasi Penanganan Aturan dan

Urusan Daerah

100,000,000 85,144,750 14,855,250 85.14

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.15 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

Persiapan Pelaksanaan PATEN 350,080,000 343,974,850 6,105,150 98.25

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.120.17 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil kepala

daerah

Peningkatan Kapasitas Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah

(FORKOMPINDA)

175,000,000 168,021,800 6,978,200 96.01

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.124.4 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

Pembangunan sistem keamanan

penyimpanan data

100,000,000 99,537,300 462,700 99.53

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 16.124.7 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

Penataan Ruang dan Perlengkapan

Dokumen/Arsip

50,000,000 48,770,000 1,230,000 97.54

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.115.16 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Operasional Kegiatan Kesekretariatan

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

100,000,000 88,750,650 11,249,350 88.75

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.115.17 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Sosialisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau

200,000,000 183,166,800 16,833,200 91.58

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.115.19 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Penghentian Pinjaman Bergulir

Perkuatan Modal Petani, Usaha Mikro

Kecil dan Menengah

81,748,000 78,404,000 3,344,000 95.9

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.119.6 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Peringatan hari-hari besar agama dan

nasional

749,025,000 675,565,000 73,460,000 90.19

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.119.7 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Pementasan Kesenian di TMII 221,645,300 211,540,000 10,105,300 95.44

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.119.9 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Festival rebana di tingkat kabupaten 100,000,000 89,500,000 10,500,000 89.5

Page 166: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.119.14 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan

Sosial Budaya

950,000,000 937,111,700 12,888,300 98.64

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.119.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS)

50,000,000 46,405,000 3,595,000 92.81

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.119.18 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Daerah 700,000,000 683,260,250 16,739,750 97.6

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.119.19 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Kemah Kebangsaan Antar Umat

Beragama

345,000,000 322,888,000 22,112,000 93.59

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.119.20 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Pengiriman Kontingen Jambore

Daerah

75,000,000 74,725,000 275,000 99.63

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 17.120.63 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

TEPPA 80,000,000 72,908,350 7,091,650 91.13

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.108.15 Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber Daya Alam

Sosialisasi Pengendalian Cadangan

Energi dan Air

100,000,000 97,940,000 2,060,000 97.94

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.108.17 Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber Daya Alam

Penyusunan Data Informasi Sumber

Daya Alam

30,000,000 30,000,000 - 100

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.111.7 Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Fasilitasi Kegiatan Dharma Wanita

Kabupaten Karanganyar

50,000,000 47,816,000 2,184,000 95.63

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.111.8 Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Fasilitasi Kegiatan Gabungan

Organisasi Wanita (GOW)

50,000,000 46,200,000 3,800,000 92.4

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.8 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Manasik Haji 88,250,000 81,750,000 6,500,000 92.63

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.9 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Penyelenggaraan MHQ, MTQ dan STQ

tingkat Kabupaten

180,000,000 176,885,000 3,115,000 98.26

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.10 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Pengiriman MHQ Pesantren, MTQ

Pelajar dan STQ ke Tingkat Propinsi

70,000,000 61,760,000 8,240,000 88.22

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.11 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Monitoring dan Operasional

Penyaluran Bantuan Sarana dan

Prasarana Sosial

- - - 0

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.12 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Pemberangkatan dan Pemulangan Haji 321,750,000 298,562,500 23,187,500 92.79

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.14 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Operasional Kegiatan Bantuan Sarana

Ibadah dan Olah Raga

69,025,000 - 69,025,000 0

Page 167: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.15 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Tarawih Keliling, Subuh Keliling dan

Jum'at Keliling

385,500,000 381,832,800 3,667,200 99.04

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.21 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Operasional Kegiatan LPTQ 100,000,000 84,845,000 15,155,000 84.84

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.119.22 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Pembinaan TPQ 162,000,000 143,662,750 18,337,250 88.68

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.120.13 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Peningkatan Pengelolaan Pendapatan

Daerah

- - - 0

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.120.17 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Operasional Sekretariat Unit

Pelayanan Pengadaan

991,117,500 872,019,200 119,098,300 87.98

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.120.21 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 40,000,000 31,157,700 8,842,300 77.89

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.120.23 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Pembinaan Pengelolaan Keuangan 103,369,950 88,291,800 15,078,150 85.41

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.122.9 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pengisian Kekosongan Formasi

Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten

Karanganyar

50,000,000 - 50,000,000 0

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.122.13 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembekalan Bagi Anggota BPD 75,000,000 69,765,000 5,235,000 93.02

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.122.20 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Sosialisasi Produk Hukum

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

195,000,000 185,535,500 9,464,500 95.14

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.122.24 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Bintek Penyusunan APBDesa Tahun

2016 Berdasarkan Permendagri 113

Tahun 2014

150,000,000 142,610,000 7,390,000 95.07

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 18.122.25 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa

Bagi Bendahara Desa

80,000,000 75,805,400 4,194,600 94.75

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.101.29 Program Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan GOPTKI 50,000,000 50,000,000 - 100

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.118.5 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Peningkatan kesegaran jasmani dan

rekreasi

60,000,000 52,280,000 7,720,000 87.13

Page 168: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.120.11 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Kormonev Pelaksanaan Inpres No. 5

Tahun 2004

- - - 0

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.120.12 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Penyusunan Peraturan Bupati tentang

Pedoman Pelaksanaan Pekerjaan /

Kegiatan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Karanganyar

50,000,000 40,334,450 9,665,550 80.66

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.120.13 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Pengendalian Pembangunan Daerah 284,600,000 262,290,750 22,309,250 92.16

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.120.14 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Pembinaan Jasa Konstruksi 91,500,000 78,365,000 13,135,000 85.64

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.120.22 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Penyusunan Laporan Kinerja

Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten

Karanganyar

49,325,000 43,112,000 6,213,000 87.4

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.120.26 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Peningkatan Kinerja Ketatalaksanaan 54,000,000 53,697,250 302,750 99.43

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.2 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Rakor Bidang Pemerintahan

Desa/Kelurahan

90,000,000 85,624,281 4,375,719 95.13

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.3 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Penyusunan Laporan Monografi

Desa/Kelurahan

60,000,000 53,917,500 6,082,500 89.86

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.5 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Fasilitasi Pelaksanaan Dana Desa 60,000,000 57,330,000 2,670,000 95.55

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.7 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Penyusunan Peraturan Daerah

Tentang Pemerintahan Desa

500,000,000 377,734,400 122,265,600 75.54

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.8 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Pembinaan Administrasi Kelurahan 40,000,000 38,183,000 1,817,000 95.45

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.9 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

25,000,000 23,157,200 1,842,800 92.62

Page 169: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.10 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Fasilitasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

22,000,000 21,192,000 808,000 96.32

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.11 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Evaluasi Rancangan APBDesa 77,500,000 75,569,000 1,931,000 97.5

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.12 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Fasilitasi Pelaksanaan Alokasi Dana

Desa

100,000,000 91,263,700 8,736,300 91.26

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.13 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang

Pemerintahan Desa

125,000,000 98,723,500 26,276,500 78.97

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.15 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Monitoring Penyaluran Bantuan

Pembangunan Balai Desa/Gedung

Serba Guna/Pagar Balai

Desa/Talud/Gapuro Balai Desa

30,000,000 26,453,000 3,547,000 88.17

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.21 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik

Pemda yang Berasal dari Tanah Kas

Desa yang Berubah Statusnya Menjadi

Kelurahan

80,000,000 73,419,000 6,581,000 91.77

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.26 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Sosialisasi Persiapan Pemecahan Desa

Ngringo

80,000,000 49,070,000 30,930,000 61.33

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 20.122.27 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Fasilitasi Operasional Panitia Mutasi

Tanah Kas Desa

125,000,000 77,203,750 47,796,250 61.76

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 22.102.17 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS 20,000,000 19,996,500 3,500 99.98

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 22.102.26 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS 100,000,000 95,026,250 4,973,750 95.02

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.8 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Pengolahan Data Informasi 259,650,000 242,562,000 17,088,000 93.41

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.9 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Pengembangan Jaringan WAN

Kabupaten Karanganyar

30,000,000 29,335,000 665,000 97.78

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.11 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Peningkatan Sarana PDE 153,000,000 150,390,000 2,610,000 98.29

Page 170: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.17 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Operasional Sekretariat LPSE 420,000,000 411,486,500 8,513,500 97.97

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.21 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Pengembangan Hot Spot 30,000,000 29,126,000 874,000 97.08

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.22 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Operasional Sekretariat BLC 40,000,000 40,000,000 - 100

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.24 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Pengelolaan Layang Mas (Layanan

Anggota Masyarakat)

40,000,000 39,840,000 160,000 99.6

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.30 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Infrastruktur Jaringan Teknologi

Informasi Kabupaten Karanganyar

84,000,000 83,912,500 87,500 99.89

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.31 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Pengadaan Buklet Etalase Intanpari 100,000,000 97,291,000 2,709,000 97.29

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.32 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Pengelolaan CCTV Online 150,000,000 148,681,000 1,319,000 99.12

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.33 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Pembuatan Selayang Pandang 96,448,500 95,479,900 968,600 98.99

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.34 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Buku Agenda Eksekutif 82,800,000 80,076,000 2,724,000 96.71

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.35 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Pengelolaan Aplikasi SMS Center san

Sapamas

85,125,000 82,418,000 2,707,000 96.81

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 23.120.36 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Penyusunan Tata Kelola Bidang TIK 250,000,000 - 250,000,000 0

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 24.102.1 Program pelayanan kesehatan

penduduk miskin

Pelayanan operasi katarak 25,000,000 24,490,000 510,000 97.96

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 24.120.2 Program mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat

Penanganan Permasalahan Hukum 359,000,000 305,712,950 53,287,050 85.15

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 24.120.3 Program mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat

Pelaksanaan RANHAM 100,000,000 97,985,400 2,014,600 97.98

Page 171: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 24.120.5 Program mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat

Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 167,000,000 136,915,800 30,084,200 81.98

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 25.120.6 Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah 115,000,000 112,805,050 2,194,950 98.09

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 25.120.10 Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

Fasilitasi Forum Sekretaris Daerah

Seluruh Indonesia (FORSESDASI)

20,000,000 19,671,922 328,078 98.35

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.7 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Peningkatan dan Pengelolaan JDI 170,000,000 166,853,500 3,146,500 98.14

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.8 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Pelaksanaan Masdarkum 75,000,000 69,140,000 5,860,000 92.18

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.9 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Evaluasi dan Penyusunan Perda 460,000,000 445,763,814 14,236,186 96.9

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.10 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Harmonisasi Penyusunan Produk

Hukum Daerah Non Perda

280,000,000 253,595,010 26,404,990 90.56

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.11 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Lomba Keluarga Sadar Hukum 140,000,000 132,017,000 7,983,000 94.29

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.12 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Pelaporan Rencana Aksi

Pemberantasan Korupsi

50,000,000 45,913,100 4,086,900 91.82

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.13 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Penyusunan Program Legislasi Daerah

(PROLEGDA)

50,000,000 49,142,150 857,850 98.28

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.17 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Pelatihan Legal Drafting Produk

Hukum Daerah

190,000,000 185,629,850 4,370,150 97.69

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 26.120.18 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

Sistem Informasi Produk Hukum

Daerah

150,000,000 147,479,850 2,520,150 98.31

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 27.120.5 Program Penataan Daerah Otonomi

Baru

Evaluasi dan Penyusunan SOTK

Perangkat Daerah

100,000,000 77,020,540 22,979,460 77.02

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 29.120.6 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Pelaksanaan Forkompanda 50,000,000 37,346,900 12,653,100 74.69

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 29.120.8 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Penyusunan Analisis Jabatan 194,000,000 156,460,150 37,539,850 80.64

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 29.120.10 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Bintek Penyusunan LPT 50,000,000 46,712,000 3,288,000 93.42

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 29.120.12 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Pembinaan Administrasi dan

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Kecamatan

50,000,000 35,146,900 14,853,100 70.29

Page 172: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 30.103.66 Program pembangunan infrastruktur

perdesaan

Peningkatan Pembangunan

Infrastruktur Desa Se Kab.

Karanganyar (Pengadaan Semen)

- - - 0

1.20.3.1 Sekretariat Daerah 30.120.24 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Pengelolaan dan penyelesaian

administrasi kepegawaian

61,000,000 59,750,000 1,250,000 97.95

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 3,574,935,000 3,524,674,244 50,260,756 98.59

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 61,450,000 28,132,000 33,318,000 45.78

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

368,660,000 282,343,311 86,316,689 76.58

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.5 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa jaminan barang milik

daerah

129,008,000 123,651,590 5,356,410 95.84

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 169,462,000 169,180,000 282,000 99.83

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 84,806,000 83,571,500 1,234,500 98.54

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

70,628,000 68,088,000 2,540,000 96.4

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

24,964,000 19,940,000 5,024,000 79.87

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

22,770,000 20,549,470 2,220,530 90.24

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 144,250,000 106,887,500 37,362,500 74.09

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

1,001,517,000 964,204,907 37,312,093 96.27

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 1.120.24 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Jasa Bouqet 16,800,000 16,800,000 - 100

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.5 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

3,046,263,000 2,829,387,000 216,876,000 92.88

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

94,848,000 91,025,000 3,823,000 95.96

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 127,377,000 124,720,000 2,657,000 97.91

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.20 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan

68,045,000 - 68,045,000 0

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

121,699,000 109,006,500 12,692,500 89.57

Page 173: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.23 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

466,237,000 227,969,210 238,267,790 48.89

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

459,886,000 342,894,795 116,991,205 74.56

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

132,076,000 129,576,000 2,500,000 98.1

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

10,064,000 8,000,000 2,064,000 79.49

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 80,600,000 60,025,000 20,575,000 74.47

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.55 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar

Rumah Jabatan Ketua DPRD

199,907,000 197,580,500 2,326,500 98.83

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.56 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar

Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD I

125,249,000 123,566,500 1,682,500 98.65

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.57 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar

Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD II

99,759,000 98,547,500 1,211,500 98.78

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.58 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi Lingkungan dan Pagar

Rumah Jabatan Wakil Ketua DPRD III

104,834,000 103,047,500 1,786,500 98.29

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.59 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penambahan Daya Listrik Rumah

Dinas/Rumah Jabatan

81,268,000 - 81,268,000 0

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 2.120.61 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembuatan Bangunan Panggung

Kantor Sekretariat DPRD Kab.

Karanganyar

150,000,000 148,950,500 1,049,500 99.3

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 3.120.2 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

303,877,000 269,832,750 34,044,250 88.79

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

93,335,000 87,910,000 5,425,000 94.18

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 33,950,000 29,225,000 4,725,000 86.08

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.1 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Pembahasan rancangan peraturan

daerah

577,749,000 362,933,500 214,815,500 62.81

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.3 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 557,950,000 483,589,000 74,361,000 86.67

Page 174: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.4 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Rapat-rapat paripurna 90,925,000 14,118,700 76,806,300 15.52

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.5 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Kegiatan Reses 2,443,974,000 2,367,295,500 76,678,500 96.86

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.6 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Kunjungan kerja pimpinan dan

anggota DPRD dalam daerah

337,280,000 255,110,450 82,169,550 75.63

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.9 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Inventarisasi Produk-produk Hukum 45,417,000 31,538,400 13,878,600 69.44

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.10 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Penanganan Aduan Masyarakat dan

Masalah Aktual

20,847,000 8,159,500 12,687,500 39.13

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.11 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Dokumentasi Kegiatan DPRD 252,353,000 186,154,500 66,198,500 73.76

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.12 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Penyusunan Materi & Sambutan Ketua

DPRD

8,160,000 8,086,000 74,000 99.09

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.13 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Peningkatan kapasitas pimpinan,

anggota DPRD serta Setwan

2,971,759,000 2,683,985,330 287,773,670 90.31

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.14 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Rapat-rapat koordinasi pimpinan,

anggota DPRD serta Sekwan

102,298,000 92,548,910 9,749,090 90.46

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.15 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Peningkatan wewenang dan fungsi

Pimpinan dan Anggota DPRD

222,504,000 219,021,400 3,482,600 98.43

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.17 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Kunjungan Kerja Pimpinan, Anggota

DPRD dan Setwan Luar Daerah

4,904,875,000 2,078,054,350 2,826,820,650 42.36

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.18 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Penyusunan Risalah Rapat-rapat DPRD 17,100,000 13,350,000 3,750,000 78.07

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.19 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Evaluasi Perda dan Pembahasan

Prolegda

269,550,000 67,549,500 202,000,500 25.06

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 15.120.25 Program peningkatan kapasitas

lembaga perwakilan rakyat daerah

Penerbitan Majalah DPRD Kabupaten

Karanganyar

150,000,000 138,630,000 11,370,000 92.42

Page 175: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 16.108.37 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penyusunan Dokumen Lingkungan

Hidup (DPLH)

26,000,000 18,528,000 7,472,000 71.26

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 17.119.18 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Penelusuran Sejarah Terbentuknya

DPRD Kabupaten Karanganyar

235,573,000 136,781,800 98,791,200 58.06

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 18.119.17 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Sosialisasi Empat Pilar Kehidupan

Berbangsa dan Bernegara

414,791,000 114,141,300 300,649,700 27.51

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 23.120.27 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Pembuatan Tower 8,000,000 7,200,000 800,000 90

1.20.4.1 Sekretariat DPRD 23.120.31 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Pengadaan Website dan Jaringan

Komputer Kantor DPRD

75,000,000 63,664,000 11,336,000 84.88

1.20.5.1 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)

0.0.0 Non Program Non Kegiatan 174,288,806,000 168,786,916,540 5,501,889,460 96.84

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

0.0.0 Non Program Non Kegiatan 13,298,650,000 12,570,182,879 728,467,121 94.52

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 65,000,000 41,094,910 23,905,090 63.22

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

30,441,005,000 29,408,518,556 1,032,486,444 96.6

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 178,400,000 166,750,000 11,650,000 93.46

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 65,000,000 59,245,350 5,754,650 91.14

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

5,000,000 440,000 4,560,000 8.8

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 130,800,000 93,494,000 37,306,000 71.47

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

225,000,000 213,949,349 11,050,651 95.08

Page 176: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

1.120.32 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan Barang Cetakan Benda

Berharga Retribusi Daerah

232,325,000 217,394,000 14,931,000 93.57

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

2.120.5 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

645,450,000 622,140,000 23,310,000 96.38

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

152,000,000 99,805,000 52,195,000 65.66

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 55,000,000 31,232,500 23,767,500 56.78

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 97,450,000 82,875,000 14,575,000 85.04

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

142,000,000 108,941,250 33,058,750 76.71

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

185,900,000 133,628,001 52,271,999 71.88

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

58,564,000 42,623,775 15,940,225 72.78

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penataan Halaman Kantor 183,000,000 176,855,000 6,145,000 96.64

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

5.120.1 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 75,000,000 56,613,075 18,386,925 75.48

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

5.120.4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Peningkatan SDM 200,000,000 188,450,000 11,550,000 94.22

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

190,000,000 166,203,900 23,796,100 87.47

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

6.120.2 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

25,000,000 24,993,200 6,800 99.97

Page 177: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

6.120.4 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

10,000,000 8,250,000 1,750,000 82.5

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 30,000,000 4,203,000 25,797,000 14.01

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

6.120.15 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Pengembangan Sistem Akuntansi 197,278,000 147,501,518 49,776,482 74.76

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

6.120.16 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Asistensi Pengelolaan SDM Keuangan

Daerah

65,401,000 20,853,500 44,547,500 31.88

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

16.108.37 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perusakan Lingkungan Hidup

Penyusunan Dokumen Lingkungan

Hidup (DPLH)

20,000,000 - 20,000,000 0

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.2 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan standar satuan harga 65,675,000 61,436,200 4,238,800 93.54

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.3 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan/ Penyempurnaan

kebijakan akuntansi pemerintah

daerah

87,318,000 66,563,300 20,754,700 76.23

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.4 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah

24,800,000 14,375,000 10,425,000 57.96

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.6 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan APBD Tahun Anggaran

2015

99,220,000 91,855,950 7,364,050 92.57

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.7 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Rapat Koordinasi Bidang Perencanaan

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Karanganyar

30,000,000 29,639,400 360,600 98.79

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.8 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2015

319,496,100 315,692,297 3,803,803 98.8

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.9 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penerbitan Dan Verifikasi SPD 30,083,000 29,402,500 680,500 97.73

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.10 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan APBD Tahun Anggaran

2016

375,641,900 202,265,285 173,376,615 53.84

Page 178: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.12 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan Sistem Informasi dan

Prosedur Pengelolaan Pendapatan

Daerah

145,000,000 143,367,000 1,633,000 98.87

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.13 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah 79,450,000 72,473,512 6,976,488 91.21

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.14 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Rekonsiliasi Data BMD 116,445,000 110,292,800 6,152,200 94.71

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.15 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pencatatan Meter Air Tanah 144,000,000 132,193,973 11,806,027 91.8

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.16 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pemutakhiran Data Obyek dan Subyek

Pajak Daerah

203,510,750 166,041,749 37,469,001 81.58

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.19 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pengelolaan BPHTB 111,950,000 55,391,000 56,559,000 49.47

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.22 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pencetakan Stiker Lunas PBB 100,000,000 88,574,000 11,426,000 88.57

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.23 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pengelolaan Administrasi Belanja

Bantuan

62,000,000 34,174,400 27,825,600 55.12

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.24 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Administrasi Pengelolaan Kas Daerah

dan Deposito

39,300,000 36,292,000 3,008,000 92.34

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.25 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

299,021,250 263,057,953 35,963,297 87.97

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.26 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan Laporan Data Gaji

Kabupaten Karanganyar

30,000,000 29,549,900 450,100 98.49

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.27 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Administrasi Penerbitan dan

Pengelolaan SP2D

160,000,000 155,885,545 4,114,455 97.42

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.29 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Evaluasi dan Pelaporan Dana Pusat

dan Daerah

80,000,000 73,145,071 6,854,929 91.43

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.30 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pemutakhiran Data pada SIMDA BMD 97,350,000 71,589,500 25,760,500 73.53

Page 179: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.31 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Administrasi Komputerisasi Gaji dan

Pencetakan Daftar Gaji

215,000,000 211,584,700 3,415,300 98.41

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.32 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pemeliharaan Basis Data Obyek dan

Subyek PBB

162,049,250 131,372,674 30,676,576 81.06

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.33 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pembinaan Wilayah Pungutan PBB 150,000,000 127,625,000 22,375,000 85.08

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.34 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Rekonsiliasi Data Akuntansi Keuangan

dan Non Keuangan

73,621,650 55,565,150 18,056,500 75.47

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.35 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pengendalian Dan Evaluasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Karanganyar

137,000,000 134,276,600 2,723,400 98.01

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.36 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Percepatan Pemasukan Pajak Daerah 2,382,575,000 2,279,900,964 102,674,036 95.69

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.38 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penertiban / Penilaian Barang Milik

Daerah

50,000,000 14,615,100 35,384,900 29.23

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.40 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pengembangan Sistem E-Government

Jaringan Dokimentasi dan Informasi

Tentang Pendapatan, Belanja,

Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi

Serta Informasi Lainnya

55,000,000 45,405,000 9,595,000 82.55

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.41 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penghapusan dan Hibah / Penjualan

Barang Daerah

192,000,000 124,910,250 67,089,750 65.05

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.46 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pencetakan Stiker Pajak Reklame 50,000,000 44,077,000 5,923,000 88.15

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.50 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Sosialisasi Pajak Daerah 72,772,500 70,510,000 2,262,500 96.89

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.55 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Administrasi Keberatan Pajak Daerah 24,000,000 23,700,000 300,000 98.75

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.56 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pengelolaan Pemeriksaan Pajak

Daerah

71,900,000 23,578,000 48,322,000 32.79

Page 180: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.58 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Kajian Pengelolaan PPJ untuk

Peningkatan PAD

75,000,000 63,310,200 11,689,800 84.41

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.59 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pengelolaan

Pendapatan, Keuangan dan Aset

Daerah

35,000,000 30,435,000 4,565,000 86.95

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.62 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Cetak Massal SPPT PBB P2 212,322,250 190,203,750 22,118,500 89.58

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.67 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Barang Milik Daerah

- - - 0

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.69 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Sensus Barang Milik Daerah 358,649,000 197,976,100 160,672,900 55.2

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.70 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan Sistem dan Prosedur

Akuntansi

44,852,000 38,178,500 6,673,500 85.12

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.71 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Fasilitasi Pelayanan Pajak Daerah 80,000,000 79,747,500 252,500 99.68

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.72 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan Profil Pelayanan dan

Directory DPPKAD Kab. Karanganyar

100,000,000 85,234,000 14,766,000 85.23

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.73 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Peningkatan Manajemen Pengelolaan

Pendapatan Daerah

100,000,000 90,106,542 9,893,458 90.1

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.74 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan Perbup Penyusutan

Barang Milik Daerah

52,000,000 44,408,500 7,591,500 85.4

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.75 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pengelolaan Gedung Wanita 230,583,000 214,990,119 15,592,881 93.23

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.76 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan Peraturan Bupati Tentang

Pengelelolaan Persediaan Barang Milik

Daerah

100,040,000 73,897,500 26,142,500 73.86

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.77 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pengembangan SDM Akuntansi

Keuangan Daerah

189,470,950 182,837,500 6,633,450 96.49

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.78 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pengembangan Dan Peningkatan SDM

Pengelola Pajak Daerah

100,450,000 100,380,000 70,000 99.93

Page 181: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.79 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia Pengelola Barang Milik

Daerah

204,689,000 180,767,000 23,922,000 88.31

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.81 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Penyusunan Kajian Potensi Pajak

Daerah

50,000,000 45,450,000 4,550,000 90.9

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

17.120.82 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Pemutakhiran Data Piutang PBB P2

Pelimpahan Pemerintah Pusat

400,000,000 324,347,340 75,652,660 81.08

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

18.120.7 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Fasilitasi dan Pelaporan Data Profesi

Guru

15,000,000 14,906,000 94,000 99.37

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

18.120.8 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Bimbingan Teknis Akuntansi Keuangan

Daerah

88,058,400 67,898,400 20,160,000 77.1

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

18.120.9 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Pembinaan Pelaksana Pengelolaan

Barang Milik Daerah

66,000,000 40,900,000 25,100,000 61.96

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

18.120.10 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Pengadaan Pondasi Tempat Reklame,

Umbul-umbul

27,500,000 26,261,000 1,239,000 95.49

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

18.120.11 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Penertiban Pajak Reklame 69,912,000 35,857,600 34,054,400 51.28

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

18.120.15 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Pengawasan dan Verifikasi Tunggakan

PBB

22,500,000 22,500,000 - 100

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

18.120.16 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Adminsitrasi Cash Management On

Line

20,000,000 19,367,000 633,000 96.83

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

18.120.18 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Penanganan Permasalahan TPTGR

Keuangan dan Barang Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Karanganyar

42,000,000 41,106,400 893,600 97.87

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

18.120.22 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Fasilitasi Penyampaian SPPT PBB - P2 263,106,000 263,048,700 57,300 99.97

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

18.120.24 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Penataan dan Pengelolaan Arsip - - - 0

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

18.125.16 Program kerjasama informasi dengan

mas media

Penyampaian Informasi Keuangan

Daerah Melalui Media Massa

15,000,000 - 15,000,000 0

Page 182: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

21.106.18 Program perencanaan pembangunan

daerah

Verifikasi DPA dan DPA Perubahan

SKPD

139,794,000 136,844,500 2,949,500 97.89

1.20.5.2 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)

23.120.15 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Penyusunan Pelaporan Pendapatan

Daerah

25,000,000 18,247,150 6,752,850 72.98

1.20.7.1 Inspektorat 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 4,271,194,000 3,979,523,599 291,670,401 93.17

1.20.7.1 Inspektorat 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 8,700,000 6,975,645 1,724,355 80.17

1.20.7.1 Inspektorat 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

69,000,000 66,725,978 2,274,022 96.7

1.20.7.1 Inspektorat 1.120.6 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

169,150,000 122,408,740 46,741,260 72.36

1.20.7.1 Inspektorat 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 98,360,000 97,800,000 560,000 99.43

1.20.7.1 Inspektorat 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

80,215,000 79,969,950 245,050 99.69

1.20.7.1 Inspektorat 1.120.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 14,035,000 14,035,000 - 100

1.20.7.1 Inspektorat 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

11,040,000 10,530,000 510,000 95.38

1.20.7.1 Inspektorat 1.120.16 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik kantor 25,932,000 18,652,100 7,279,900 71.92

1.20.7.1 Inspektorat 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 79,000,000 62,487,500 16,512,500 79.09

1.20.7.1 Inspektorat 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

128,400,000 116,315,470 12,084,530 90.58

1.20.7.1 Inspektorat 1.120.25 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penataan/penyediaan bahan

arsip/dokumen daerah

18,780,000 18,520,000 260,000 98.61

1.20.7.1 Inspektorat 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

51,450,000 48,100,000 3,350,000 93.48

1.20.7.1 Inspektorat 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 120,050,000 114,782,000 5,268,000 95.61

1.20.7.1 Inspektorat 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 47,150,000 44,250,000 2,900,000 93.84

1.20.7.1 Inspektorat 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

26,768,000 26,658,000 110,000 99.58

1.20.7.1 Inspektorat 2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

22,327,000 21,385,000 942,000 95.78

1.20.7.1 Inspektorat 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

48,360,000 32,690,000 15,670,000 67.59

Page 183: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.7.1 Inspektorat 2.120.42 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

89,044,000 84,617,568 4,426,432 95.02

1.20.7.1 Inspektorat 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7,690,000 7,690,000 - 100

1.20.7.1 Inspektorat 6.120.10 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Pengelolaan Administrasi PFA 50,075,000 29,344,728 20,730,272 58.6

1.20.7.1 Inspektorat 6.120.11 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Pelaksanaan Evaluasi LAKIP 16,450,500 14,343,000 2,107,500 87.18

1.20.7.1 Inspektorat 6.120.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

70,328,500 66,728,500 3,600,000 94.88

1.20.7.1 Inspektorat 17.120.68 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Review Laporan Keuangan Daerah 56,790,500 56,790,000 500 99.99

1.20.7.1 Inspektorat 17.120.80 Program peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Review RKA SKPD 63,406,500 48,091,500 15,315,000 75.84

1.20.7.1 Inspektorat 20.120.1 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Pelaksanaan pengawasan Internal

secara berkala

623,992,500 531,532,500 92,460,000 85.18

1.20.7.1 Inspektorat 20.120.2 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah

38,908,000 34,948,000 3,960,000 89.82

1.20.7.1 Inspektorat 20.120.3 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan KDH

12,388,500 7,350,000 5,038,500 59.32

1.20.7.1 Inspektorat 20.120.5 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Inverisasi temuan pengawasan 53,491,500 52,874,500 617,000 98.84

1.20.7.1 Inspektorat 20.120.6 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan

309,913,500 304,810,500 5,103,000 98.35

Page 184: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.7.1 Inspektorat 20.120.7 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

195,000,000 192,780,000 2,220,000 98.86

1.20.7.1 Inspektorat 20.120.9 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus 75,669,000 58,749,000 16,920,000 77.63

1.20.7.1 Inspektorat 20.120.10 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Pelaksanaan LARWASDA 44,263,000 39,388,000 4,875,000 88.98

1.20.7.1 Inspektorat 20.120.20 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Urusan Pemerintahan Daerah dan

Pemerintahan Desa

123,079,000 111,239,000 11,840,000 90.38

1.20.7.1 Inspektorat 20.120.21 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Pelaksanaan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintahan (SPIP)

24,234,000 18,864,000 5,370,000 77.84

1.20.7.1 Inspektorat 20.120.23 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Sistem Pelaporan Reformasi Birokrasi 15,579,000 15,579,000 - 100

1.20.7.1 Inspektorat 20.120.27 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Fasilitasi Proses Peradilan, saksi dalam

proses hukum/sidang di Pengadilan

6,000,000 1,800,000 4,200,000 30

1.20.7.1 Inspektorat 20.120.29 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Sosialisasi Gratifikasi 44,291,500 23,511,500 20,780,000 53.08

1.20.7.1 Inspektorat 20.120.30 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Penyusunan LHKPN Pejabat

Pemerintah Kabupaten Karanganyar

17,239,000 16,843,100 395,900 97.7

1.20.7.1 Inspektorat 20.120.31 Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Pelaksanaan LHKASN Aparatur Sipil

Negara

30,000,000 21,795,000 8,205,000 72.65

1.20.7.1 Inspektorat 21.120.1 Program peningkatan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan

101,540,000 100,659,357 880,643 99.13

Page 185: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.7.1 Inspektorat 21.120.3 Program peningkatan profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Pelaksanaan PKS / Ekspose 48,950,000 41,675,000 7,275,000 85.13

1.20.7.1 Inspektorat 22.120.3 Program penataan dan

penyempurnaan kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan

Penyusunan Usulan Program Kerja

Pengawasan Tahunan (UPKPT)

12,259,500 11,139,500 1,120,000 90.86

1.20.7.1 Inspektorat 23.120.2 Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Pengelolaan/Pemeliharaan Website 7,700,000 7,700,000 - 100

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 3,781,795,000 3,569,748,784 212,046,216 94.39

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 6,117,000 4,470,800 1,646,200 73.08

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

82,500,000 70,883,454 11,616,546 85.91

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.6 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

6,925,000 4,507,200 2,417,800 65.08

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.7 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

7,200,000 6,700,000 500,000 93.05

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 28,768,000 28,535,300 232,700 99.19

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

28,600,000 28,600,000 - 100

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

7,696,000 7,534,000 162,000 97.89

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 6,050,000 6,050,000 - 100

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

3,240,000 2,130,000 1,110,000 65.74

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 23,500,000 16,887,500 6,612,500 71.86

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

73,985,000 71,475,747 2,509,253 96.6

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 2.120.3 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor 1,367,458,000 1,339,615,993 27,842,007 97.96

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

28,325,000 28,025,000 300,000 98.94

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 58,625,000 58,625,000 - 100

Page 186: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

11,640,000 11,640,000 - 100

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

103,873,000 57,065,300 46,807,700 54.93

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

26,750,000 21,565,000 5,185,000 80.61

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 2.120.52 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pelaksanaan Pemindahan Gedung

Kantor

18,000,000 18,000,000 - 100

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 6.120.1 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

65,000,000 60,147,200 4,852,800 92.53

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 6.120.5 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan RKA-DPA 70,000,000 60,331,900 9,668,100 86.18

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 6.120.12 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

87,600,000 72,122,100 15,477,900 82.33

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 28.120.7 Program Pendidikan Kedinasan Diklat Kepemimpinan Tingkat II 68,500,000 26,625,000 41,875,000 38.86

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 28.120.8 Program Pendidikan Kedinasan Diklat Kepemimpinan Tingkat III 82,000,000 75,061,250 6,938,750 91.53

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 28.120.9 Program Pendidikan Kedinasan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV 31,513,000 25,004,250 6,508,750 79.34

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 29.120.1 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Bagi Calon PNS Daerah

289,710,000 246,787,614 42,922,386 85.18

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 29.120.3 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas

dan Fungsi Bagi PNS Daerah

59,948,000 54,179,948 5,768,052 90.37

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.1 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir

PNS

110,915,000 98,124,500 12,790,500 88.46

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.3 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Penempatan PNS 41,500,000 38,212,550 3,287,450 92.07

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.4 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Penataan Sistem Administrasi

Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

65,000,000 58,457,100 6,542,900 89.93

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.5 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Pengelolaan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

25,000,000 22,753,500 2,246,500 91.01

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.9 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Proses Penanganan Kasus-Kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

92,555,000 86,574,750 5,980,250 93.53

Page 187: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.15 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Penyusunan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Karanganyar

30,000,000 29,052,400 947,600 96.84

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.17 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Ujian Dinas Kenaikan Pangkat

Golongan / Penyesuaian Ijasah

15,000,000 8,975,400 6,024,600 59.83

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.18 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Penyusunan LP2P PNS Kabupaten

Karanganyar

90,000,000 86,934,750 3,065,250 96.59

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.19 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Penyelesaian Ijin Perkawinan dan

Perceraian

30,000,000 28,357,700 1,642,300 94.52

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.20 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Penyelesaian Kartu-kartu Pegawai 184,597,000 179,161,650 5,435,350 97.05

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.21 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan Bidang Kepegawaian

175,000,000 171,327,250 3,672,750 97.9

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.22 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Penyelesaian Ajuan Pensiun PNS 25,000,000 22,022,400 2,977,600 88.08

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.23 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Pemberian Piagam Penghargaan Jasa

Pengabdian PNS " SATYALANCANA

KARYA SATYA "

11,000,000 10,241,750 758,250 93.1

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.27 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN 10,000,000 2,280,500 7,719,500 22.8

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.29 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Penyelesaian Ijin Belajar dan Ijin

Penggunaan Gelar

15,000,000 13,547,000 1,453,000 90.31

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.30 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Penilaian Prestasi Kerja PNS 65,000,000 58,419,300 6,580,700 89.87

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.34 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil 57,000,000 54,545,000 2,455,000 95.69

1.20.8.1 Badan Kepegawaian Daerah 30.120.37 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi

Pratama

251,566,000 195,518,350 56,047,650 77.72

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,275,241,000 1,212,188,942 63,052,058 95.05

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 2,000,000 2,000,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12,900,000 10,830,385 2,069,615 83.95

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 31,206,000 31,206,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 15,555,000 15,555,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

6,666,000 6,666,000 - 100

Page 188: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,920,000 1,920,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 20,812,000 20,812,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

14,000,000 14,000,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

3,300,000 3,300,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 3,500,000 3,500,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 7,500,000 7,500,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 2.120.20 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan

18,000,000 18,000,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

15,001,000 15,001,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

38,993,000 38,513,500 479,500 98.77

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

5,100,000 5,100,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 2.120.29 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,500,000 1,500,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

17,000,000 17,000,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 6,000,000 6,000,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 20,000,000 20,000,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

25,000,000 25,000,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 15.122.7 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

10 Program Pokok PKK dan P2M-BG 7,500,000 7,500,000 - 100

Page 189: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

10,200,000 10,200,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 17.119.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat

Kecamatan

20,000,000 20,000,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 18.122.5 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Perangkat Desa 5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 18.122.6 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Kegiatan Administrasi

Pemerintahan Desa

5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.13.1 Kecamatan Jatipuro 18.122.14 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan pengurus RT dan RW 8,000,000 8,000,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,263,955,000 1,220,570,009 43,384,991 96.56

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 4,000,000 4,000,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

12,480,000 10,591,500 1,888,500 84.86

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 38,210,000 38,210,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 28,262,500 28,262,500 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

12,950,000 12,950,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

16,445,000 16,445,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

2,500,000 2,500,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 22,412,500 22,412,500 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

27,900,000 27,900,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

15,000,000 15,000,000 - 100

Page 190: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 35,000,000 35,000,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 20,000,000 20,000,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

17,030,000 17,030,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

16,400,000 16,400,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

51,590,000 51,060,800 529,200 98.97

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

20,000,000 20,000,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 100,000,000 99,600,000 400,000 99.6

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

20,930,000 20,930,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

22,390,000 15,640,000 6,750,000 69.85

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

20,000,000 20,000,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Pembinaan PKK Kecamatan 4,000,000 4,000,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 17.119.1 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 17.119.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat

Kecamatan

20,000,000 20,000,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 18.122.6 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Kegiatan Administrasi

Pemerintahan Desa

5,000,000 5,000,000 - 100

Page 191: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.14.1 Kecamatan Jatiyoso 18.122.9 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pengisian Kekosongan Formasi

Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten

Karanganyar

4,000,000 4,000,000 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,767,840,000 1,667,105,762 100,734,238 94.3

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 900,000 900,000 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

19,600,000 10,415,839 9,184,161 53.14

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 24,202,500 24,202,500 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 12,507,750 12,507,750 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5,103,750 5,020,850 82,900 98.37

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2,999,500 2,999,500 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

2,160,000 1,980,000 180,000 91.66

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 11,970,000 8,407,500 3,562,500 70.23

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

9,784,500 9,784,500 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik rumah

dinas

9,900,000 9,900,000 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 15,000,000 15,000,000 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 2.120.14 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Alat Alat Studio 25,000,000 24,750,000 250,000 99

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

2,831,000 2,831,000 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

2,816,000 2,816,000 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

30,054,500 29,741,950 312,550 98.96

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2,450,000 2,450,000 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 2.120.36 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Gedung Pertemuan 2,565,000 2,565,000 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 31,500,000 31,398,000 102,000 99.67

Page 192: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

21,192,000 21,192,000 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 7,970,000 7,970,000 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 12,408,000 10,758,000 1,650,000 86.7

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

18,250,000 18,250,000 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

26,750,000 26,750,000 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Pembinaan PKK Kecamatan 9,930,000 9,930,000 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 17.119.1 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

20,050,000 19,125,000 925,000 95.38

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

4,187,500 4,187,500 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

13,704,000 13,704,000 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 18.122.5 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Perangkat Desa 9,700,000 9,700,000 - 100

1.20.15.1 Kecamatan Jumantono 18.122.6 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Kegiatan Administrasi

Pemerintahan Desa

7,896,000 7,896,000 - 100

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,319,624,000 1,274,925,378 44,698,622 96.61

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 1,470,000 1,470,000 - 100

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

13,744,000 7,743,317 6,000,683 56.33

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 48,897,500 48,897,500 - 100

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 12,383,000 11,750,500 632,500 94.89

Page 193: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

4,642,500 3,382,800 1,259,700 72.86

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2,500,000 2,322,000 178,000 92.88

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

2,040,000 2,040,000 - 100

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 15,727,500 2,205,000 13,522,500 14.02

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

13,530,000 - 13,530,000 0

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik rumah

dinas

14,040,000 13,455,000 585,000 95.83

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

7,200,000 7,200,000 - 100

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 2.120.20 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan

5,384,500 5,384,500 - 100

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

6,250,000 6,250,000 - 100

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

42,575,000 28,950,500 13,624,500 67.99

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

7,120,000 5,160,000 1,960,000 72.47

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 2.120.40 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat rumah

jabatan

50,000,000 49,402,000 598,000 98.8

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 30,000,000 30,000,000 - 100

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

14,100,000 14,100,000 - 100

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 2,172,000 1,006,000 1,166,000 46.31

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 11,960,000 9,750,000 2,210,000 81.52

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 16,140,000 6,075,000 10,065,000 37.63

Page 194: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

18,880,000 18,574,800 305,200 98.38

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

26,120,000 23,017,000 3,103,000 88.12

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Pembinaan PKK Kecamatan 5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 17.119.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat

Kecamatan

20,000,000 8,212,500 11,787,500 41.06

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

5,735,000 3,965,000 1,770,000 69.13

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

14,795,000 12,845,000 1,950,000 86.81

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 18.122.5 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Perangkat Desa 16,120,000 12,595,000 3,525,000 78.13

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 18.122.6 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Kegiatan Administrasi

Pemerintahan Desa

6,600,000 2,340,000 4,260,000 35.45

1.20.16.1 Kecamatan Jumapolo 19.120.5 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

Pembinaan Administrasi Bantuan Dana

ADD

5,510,000 3,375,000 2,135,000 61.25

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,507,543,000 1,451,155,104 56,387,896 96.25

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

18,600,000 13,190,801 5,409,199 70.91

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 39,740,000 39,740,000 - 100

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 9,400,000 9,400,000 - 100

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

9,230,000 9,230,000 - 100

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3,141,000 3,141,000 - 100

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,080,000 1,080,000 - 100

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 15,600,000 15,600,000 - 100

Page 195: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

22,440,000 15,570,000 6,870,000 69.38

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik rumah

dinas

10,000,000 10,000,000 - 100

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

4,000,000 4,000,000 - 100

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 25,000,000 24,800,000 200,000 99.2

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 8,000,000 8,000,000 - 100

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

2,380,000 2,380,000 - 100

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

2,380,000 2,380,000 - 100

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

35,725,000 31,888,779 3,836,221 89.26

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 2.120.42 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

- - - 0

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15,000,000 15,000,000 - 100

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 7,000,000 5,400,000 1,600,000 77.14

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 23,500,000 17,625,000 5,875,000 75

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

8,250,000 8,250,000 - 100

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

22,100,000 17,240,000 4,860,000 78

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Pembinaan PKK Kecamatan 7,000,000 7,000,000 - 100

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 17.119.4 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Pembinaan Kegiatan Keagamaan dan

Penyandang Masalah Sosial

7,000,000 5,400,000 1,600,000 77.14

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 17.119.14 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan

Sosial Budaya

10,000,000 8,500,000 1,500,000 85

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 17.119.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat

Kecamatan

20,000,000 1,700,000 18,300,000 8.5

Page 196: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

6,900,000 4,200,000 2,700,000 60.86

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

10,000,000 10,000,000 - 100

1.20.17.1 Kecamatan Matesih 18.122.6 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Kegiatan Administrasi

Pemerintahan Desa

7,000,000 5,400,000 1,600,000 77.14

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,305,958,000 1,270,145,147 35,812,853 97.25

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 12,600,000 12,600,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

11,088,000 10,063,186 1,024,814 90.75

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 62,676,500 62,676,000 500 99.99

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 10,292,800 10,292,800 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

7,704,200 7,704,200 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4,950,000 4,950,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,800,000 1,800,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.16 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik kantor 13,812,000 13,812,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 12,000,000 12,000,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

12,000,000 10,380,000 1,620,000 86.5

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 2.120.6 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

10,000,000 10,000,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 2.120.20 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

jabatan

3,300,000 3,300,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

6,650,000 6,650,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

37,800,000 29,445,740 8,354,260 77.89

Page 197: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 20,000,000 19,575,000 425,000 97.87

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

20,278,500 20,278,500 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 6.120.6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Tugas SKPD

2,000,000 2,000,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 6.120.7 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP)

2,000,000 2,000,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 9,250,000 9,250,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 10,000,000 9,400,000 600,000 94

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 15.119.18 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Piket posko siaga dan piket satlak PBP 5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

22,595,000 22,594,750 250 99.99

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 15.122.6 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pembina Tim Penggerak PKK 10,000,000 10,000,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

23,268,000 23,268,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 17.119.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat

Kecamatan

20,000,000 20,000,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

18,000,000 18,000,000 - 100

Page 198: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 17.122.38 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Tawangmangu

200,000,000 200,000,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 17.122.39 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Blumbang

200,000,000 200,000,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 17.122.40 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Kalisoro

200,000,000 200,000,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 18.122.5 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Perangkat Desa 8,500,000 8,500,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 18.122.6 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Kegiatan Administrasi

Pemerintahan Desa

8,500,000 8,500,000 - 100

1.20.18.1 Kecamatan Tawangmangu 20.119.1 Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan

peredaran/penggunaan minuman

keras dan narkoba

9,255,000 8,412,500 842,500 90.89

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,753,552,000 1,713,608,019 39,943,981 97.72

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 12,000,000 12,000,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

14,400,000 12,627,835 1,772,165 87.69

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 32,400,000 22,500,000 9,900,000 69.44

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 8,840,000 8,840,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

4,800,000 4,800,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3,030,000 3,030,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.13 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

3,800,000 3,800,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,020,000 1,020,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.16 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik kantor 11,350,000 11,350,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 21,600,000 21,600,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

14,680,000 14,660,000 20,000 99.86

Page 199: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

23,900,000 23,900,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

40,320,000 39,099,600 1,220,400 96.97

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

10,000,000 10,000,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

19,000,000 19,000,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 12,000,000 12,000,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 10,000,000 10,000,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

13,250,000 13,250,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 16.109.10 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Pembayaran Sewa Dan Kompensasi

Tanah Yang Dipergunakan Oleh

Pemerintah Daerah

18,000,000 18,000,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

23,500,000 23,500,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Pembinaan PKK Kecamatan 10,000,000 10,000,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 17.119.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat

Kecamatan

20,000,000 20,000,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 17.122.21 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Perlombaan Antar Lingkungan - - - 0

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 18.122.6 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Kegiatan Administrasi

Pemerintahan Desa

3,000,000 3,000,000 - 100

Page 200: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 18.122.9 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pengisian Kekosongan Formasi

Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten

Karanganyar

- - - 0

1.20.19.1 Kecamatan Ngargoyoso 20.122.9 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

25,000,000 24,100,000 900,000 96.4

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,471,414,000 1,430,353,567 41,060,433 97.2

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

10,718,400 9,351,566 1,366,834 87.24

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 20,759,250 20,759,250 - 100

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 11,210,050 11,210,050 - 100

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

10,900,000 10,900,000 - 100

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2,003,000 2,003,000 - 100

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,220,000 1,220,000 - 100

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 21,600,000 21,308,000 292,000 98.64

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

32,420,000 32,376,750 43,250 99.86

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik rumah

dinas

15,000,000 15,000,000 - 100

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

6,000,000 5,985,000 15,000 99.75

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 12,800,000 12,500,000 300,000 97.65

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

13,500,000 13,500,000 - 100

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

30,688,000 30,266,000 422,000 98.62

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

27,696,800 27,696,800 - 100

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

6,650,000 6,650,000 - 100

Page 201: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

21,075,000 20,925,000 150,000 99.28

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 11,280,000 8,460,000 2,820,000 75

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

25,020,000 21,420,000 3,600,000 85.61

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 15.122.1 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Perdesaan

3,670,000 3,670,000 - 100

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

20,000,000 19,960,000 40,000 99.8

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 17.119.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat

Kecamatan

20,000,000 20,000,000 - 100

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

7,000,000 6,850,000 150,000 97.85

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

15,000,000 15,000,000 - 100

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 18.122.5 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Perangkat Desa 17,154,500 17,097,000 57,500 99.66

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 18.122.6 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Kegiatan Administrasi

Pemerintahan Desa

3,358,000 3,358,000 - 100

1.20.20.1 Kecamatan Karangpandan 19.122.3 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Pembinaan PKK Desa 6,000,000 5,762,990 237,010 96.04

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,264,692,000 1,189,810,224 74,881,776 94.07

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 820,000 820,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

21,900,000 16,209,061 5,690,939 74.01

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 45,430,000 44,643,000 787,000 98.26

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 10,000,000 9,963,000 37,000 99.63

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3,400,000 3,400,000 - 100

Page 202: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,368,000 132,000 91.2

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

2,160,000 1,980,000 180,000 91.66

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.16 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik kantor 19,400,000 19,400,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 19,025,000 19,024,500 500 99.99

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

20,060,000 20,060,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

21,350,000 21,350,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

8,120,000 8,120,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 2.120.23 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

13,825,000 12,497,000 1,328,000 90.39

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

3,400,000 2,610,000 790,000 76.76

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 2.120.29 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3,500,000 3,500,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 2.120.62 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi Mushola Kantor 50,000,000 49,771,000 229,000 99.54

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25,400,000 25,400,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 2,490,000 2,490,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 15.121.3 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

4,300,000 4,300,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 15.121.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 5,100,000 5,100,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 15.121.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 24,600,000 21,149,000 3,451,000 85.97

Page 203: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 15.121.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

20,000,000 18,800,000 1,200,000 94

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 15.122.6 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pembina Tim Penggerak PKK 6,800,000 6,800,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 16.113.21 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Monitoring Pendistribusian Raskin 3,200,000 2,500,000 700,000 78.12

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

23,770,000 21,595,000 2,175,000 90.84

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.119.6 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Peringatan hari-hari besar agama dan

nasional

- - - 0

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.119.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat

Kabupaten

20,000,000 18,850,000 1,150,000 94.25

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

6,000,000 6,000,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

16,400,000 16,400,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.26 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Karanganyar

200,000,000 200,000,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.27 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Jungke

200,000,000 200,000,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.28 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Delingan

200,000,000 200,000,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.29 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Cangakan

200,000,000 200,000,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.30 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Bolong

200,000,000 200,000,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.31 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Tegalgede

200,000,000 200,000,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.32 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Gayamdompo

200,000,000 200,000,000 - 100

Page 204: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.33 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Gedong

200,000,000 200,000,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.34 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Lalung

200,000,000 200,000,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.35 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Bejen

200,000,000 200,000,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.36 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Jantiharjo

200,000,000 200,000,000 - 100

1.20.21.1 Kecamatan Karanganyar 17.122.37 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Infrastruktur Lingkungan

Kelurahan Popongan

200,000,000 200,000,000 - 100

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,431,449,000 1,386,113,203 45,335,797 96.83

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 750,000 749,000 1,000 99.86

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

21,600,000 18,598,989 3,001,011 86.1

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 54,154,000 54,151,000 3,000 99.99

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 8,800,000 8,742,400 57,600 99.34

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

4,000,000 4,000,000 - 100

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3,000,000 2,985,100 14,900 99.5

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,500,000 1,500,000 - 100

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.16 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik kantor 9,000,000 9,000,000 - 100

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 20,056,000 20,056,000 - 100

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

14,940,000 14,940,000 - 100

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.6 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

4,000,000 3,944,363 55,637 98.6

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 16,500,000 14,784,000 1,716,000 89.6

Page 205: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur - - - 0

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 9,000,000 9,000,000 - 100

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.13 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,000,000 2,998,250 1,750 99.94

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

25,750,000 25,147,500 602,500 97.66

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

8,500,000 8,500,000 - 100

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.29 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.42 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

55,000,000 54,397,000 603,000 98.9

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 20,000,000 19,967,500 32,500 99.83

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25,000,000 23,896,000 1,104,000 95.58

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 2,000,000 2,000,000 - 100

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 6,750,000 6,750,000 - 100

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

25,000,000 25,000,000 - 100

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 16.111.10 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Sosialisasi Pengarusutamaan Gender 8,000,000 7,840,000 160,000 98

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

23,250,000 22,877,863 372,137 98.39

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Pembinaan PKK Kecamatan 6,000,000 6,000,000 - 100

Page 206: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 17.119.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat

Kecamatan

20,000,000 16,000,000 4,000,000 80

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

5,000,000 4,850,000 150,000 97

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Perlombaan desa/kelurahan 11,500,000 7,700,000 3,800,000 66.95

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 18.122.6 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Kegiatan Administrasi

Pemerintahan Desa

5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 18.122.8 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Desa

- - - 0

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 18.122.9 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pengisian Kekosongan Formasi

Jabatan Perangkat Desa se Kabupaten

Karanganyar

- - - 0

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 19.120.7 Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan desa

Pembinaan Lembaga Desa 10,500,000 10,376,000 124,000 98.81

1.20.22.1 Kecamatan Tasikmadu 19.122.1 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Pelatihan perempuan di perdesaan

dalam bidang usaha ekonomi

produktif

8,500,000 8,420,000 80,000 99.05

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 2,023,164,000 1,961,388,079 61,775,921 96.94

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

19,800,000 18,586,701 1,213,299 93.87

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 14,498,500 14,498,500 - 100

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 12,000,000 12,000,000 - 100

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

6,000,000 5,224,200 775,800 87.07

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3,034,000 3,034,000 - 100

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,100,000 1,100,000 - 100

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 20,740,000 20,740,000 - 100

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

20,130,000 20,125,000 5,000 99.97

Page 207: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik rumah

dinas

7,800,000 7,800,000 - 100

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

28,950,000 28,050,800 899,200 96.89

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

8,795,000 8,795,000 - 100

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

32,320,000 25,908,950 6,411,050 80.16

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

12,520,500 11,850,000 670,500 94.64

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 2.120.41 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 133,540,000 133,340,000 200,000 99.85

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

19,924,000 19,924,000 - 100

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 9,304,000 6,978,000 2,326,000 75

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

14,010,000 12,890,000 1,120,000 92

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 16.109.10 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Pembayaran Sewa Dan Kompensasi

Tanah Yang Dipergunakan Oleh

Pemerintah Daerah

50,000,000 22,500,000 27,500,000 45

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

29,550,000 29,325,200 224,800 99.23

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 17.111.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

4,342,000 4,342,000 - 100

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 17.111.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

13,350,000 13,350,000 - 100

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 17.119.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat

Kecamatan

14,750,000 11,770,000 2,980,000 79.79

1.20.23.1 Kecamatan Jaten 19.122.3 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Pembinaan PKK Desa 5,480,000 5,480,000 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 2,276,248,000 2,193,645,647 82,602,353 96.37

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 1,500,000 1,500,000 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

18,500,000 12,384,896 6,115,104 66.94

Page 208: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.3 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

39,508,500 39,508,500 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 18,637,000 18,637,000 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5,418,000 5,418,000 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

6,287,500 6,287,500 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

960,000 960,000 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 19,250,000 19,250,000 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

21,700,000 21,650,000 50,000 99.76

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 1.120.31 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kegiatan pemindahan

gedung kantor

89,525,000 89,475,000 50,000 99.94

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

14,500,000 13,900,000 600,000 95.86

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 14,800,000 14,800,000 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 12,500,000 12,400,000 100,000 99.2

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 2.120.23 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

27,910,000 27,787,900 122,100 99.56

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

12,600,000 12,600,000 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 20,160,000 20,160,000 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 17,760,000 17,760,000 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

19,310,000 19,310,000 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

34,740,000 29,340,000 5,400,000 84.45

Page 209: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Pembinaan PKK Kecamatan 7,500,000 7,500,000 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 17.119.5 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan

Penasehat FKUB

12,100,000 12,100,000 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

10,930,000 10,930,000 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

8,325,000 8,325,000 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 18.122.5 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Perangkat Desa 22,705,000 22,455,000 250,000 98.89

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 18.122.6 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Kegiatan Administrasi

Pemerintahan Desa

23,130,000 23,130,000 - 100

1.20.24.1 Kecamatan Colomadu 18.122.14 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan pengurus RT dan RW 20,440,000 20,440,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,805,059,000 1,755,102,416 49,956,584 97.23

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 3,700,000 3,700,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

20,400,000 15,896,095 4,503,905 77.92

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 14,000,000 14,000,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5,110,000 5,110,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4,000,000 4,000,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.13 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

2,400,000 2,400,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 15,000,000 15,000,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

50,300,000 50,300,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

5,000,000 4,980,000 20,000 99.6

Page 210: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 20,000,000 20,000,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

15,000,000 15,000,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

37,040,000 36,806,500 233,500 99.36

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

6,800,000 6,800,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.49 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Penataan Taman

Kantor

25,000,000 24,220,000 780,000 96.88

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.66 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Tempat Parkir Kantor 46,000,000 45,230,000 770,000 98.32

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 2.120.67 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Papan Nama Kantor 5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 6.120.7 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP)

3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 6.120.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengeloaan

Keuangan SKPD

17,700,000 17,700,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 7,000,000 5,925,000 1,075,000 84.64

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 10,000,000 7,500,000 2,500,000 75

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Kuminikasi Pimpinan

Kecamatan

11,730,000 11,730,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 16.116.20 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

20,000,000 20,000,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Pembinaan PKK Kecamatan 7,000,000 7,000,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 17.119.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat

Kecamatan

20,000,000 18,775,000 1,225,000 93.87

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

4,000,000 4,000,000 - 100

Page 211: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

15,000,000 15,000,000 - 100

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 18.122.5 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Perangkat Desa 4,000,000 3,310,000 690,000 82.75

1.20.25.1 Kecamatan Gondangrejo 18.122.6 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Kegiatan Administrasi

Pemerintahan Desa

6,000,000 4,925,000 1,075,000 82.08

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 2,130,124,000 2,045,573,772 84,550,228 96.03

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 12,537,500 12,537,500 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

19,900,000 17,894,999 2,005,001 89.92

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 38,310,000 38,267,500 42,500 99.88

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 13,104,500 13,093,500 11,000 99.91

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

11,488,600 11,468,600 20,000 99.82

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

7,090,000 7,073,000 17,000 99.76

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,500,000 1,500,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 12,424,500 11,749,500 675,000 94.56

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

26,400,000 24,950,000 1,450,000 94.5

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik rumah

dinas

15,474,000 15,394,000 80,000 99.48

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 14,000,000 14,000,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 8,360,000 8,360,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 8,000,000 8,000,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.13 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 3,400,000 3,400,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

6,000,000 6,000,000 - 100

Page 212: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

19,340,500 19,340,500 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

39,860,000 39,218,000 642,000 98.38

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

10,775,000 8,397,000 2,378,000 77.93

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penataan Halaman Kantor 37,710,000 37,710,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 2.120.62 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi Mushola Kantor 53,500,000 53,300,000 200,000 99.62

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

19,314,000 19,314,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 6.120.4 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

1,492,400 1,492,400 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 4,056,000 4,056,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 6.120.6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Tugas SKPD

1,468,000 1,468,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 6.120.7 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP)

1,474,000 1,474,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 15.111.3 Program keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait

dengan kesetaraan gender,

pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

3,940,000 3,940,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 7,276,000 7,276,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 7,200,000 7,200,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

25,000,000 20,805,000 4,195,000 83.22

Page 213: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

22,555,500 22,487,500 68,000 99.69

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Pembinaan PKK Kecamatan 12,981,000 12,981,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 17.119.6 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Peringatan hari-hari besar agama dan

nasional

2,710,000 2,710,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 17.119.14 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan

Sosial Budaya

6,450,000 6,450,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 17.119.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat

Kecamatan

20,000,000 20,000,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

7,980,000 7,980,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

6,571,000 6,571,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 18.122.5 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Perangkat Desa 7,870,000 7,870,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 18.122.6 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Kegiatan Administrasi

Pemerintahan Desa

7,363,500 7,363,500 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 18.122.8 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala

Desa

3,236,000 - 3,236,000 0

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 19.122.1 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Pelatihan perempuan di perdesaan

dalam bidang usaha ekonomi

produktif

4,590,000 4,590,000 - 100

1.20.26.1 Kecamatan Mojogedang 20.119.1 Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

Penyuluhan pencegahan

peredaran/penggunaan minuman

keras dan narkoba

3,290,000 3,290,000 - 100

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,663,661,000 1,566,327,231 97,333,769 94.14

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

10,359,000 9,361,143 997,857 90.36

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 36,244,800 36,244,800 - 100

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 14,643,800 14,637,715 6,085 99.95

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

4,400,000 4,400,000 - 100

Page 214: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,235,000 1,235,000 - 100

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

3,400,000 3,400,000 - 100

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 19,875,000 19,805,000 70,000 99.64

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

14,060,000 13,730,000 330,000 97.65

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik rumah

dinas

8,025,000 8,025,000 - 100

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 2.120.6 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas

30,000,000 29,855,000 145,000 99.51

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

104,846,400 104,615,000 231,400 99.77

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

32,380,000 31,800,250 579,750 98.2

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2,000,000 2,000,000 - 100

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

21,900,000 21,900,000 - 100

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 5,028,000 5,003,000 25,000 99.5

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 14,766,000 11,142,000 3,624,000 75.45

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

13,852,000 13,560,000 292,000 97.89

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

31,148,000 29,925,000 1,223,000 96.07

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 17.119.1 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

- - - 0

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 17.119.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat

Kecamatan

20,000,000 19,400,000 600,000 97

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

4,650,000 4,650,000 - 100

Page 215: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

14,620,000 14,620,000 - 100

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 18.122.5 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Perangkat Desa 4,145,000 4,145,000 - 100

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 19.122.3 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Pembinaan PKK Desa 6,240,000 3,315,000 2,925,000 53.12

1.20.27.1 Kecamatan Kebakkramat 20.122.9 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Monitoring dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

25,000,000 25,000,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,468,718,000 1,420,624,853 48,093,147 96.72

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 4,440,000 4,440,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

14,160,000 13,193,037 966,963 93.17

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 33,853,000 33,853,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 16,000,000 16,000,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

12,000,000 12,000,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

7,000,000 7,000,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

2,400,000 2,400,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 21,000,000 21,000,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

19,000,000 18,470,000 530,000 97.21

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik rumah

dinas

12,000,000 12,000,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

50,000,000 49,873,000 127,000 99.74

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

40,000,000 39,836,350 163,650 99.59

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

4,800,000 4,800,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 2.120.27 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

rumah jabatan/dinas

2,100,000 2,100,000 - 100

Page 216: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 50,000,000 49,750,000 250,000 99.5

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 2.120.62 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi Mushola Kantor 199,000,000 198,700,000 300,000 99.84

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4,000,000 4,000,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 3,500,000 3,500,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 6.120.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengeloaan

Keuangan SKPD

24,000,000 24,000,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 4,000,000 3,280,000 720,000 82

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 9,000,000 5,960,000 3,040,000 66.22

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 15.119.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

18,000,000 18,000,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

25,000,000 25,000,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 17.119.1 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

- - - 0

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 17.119.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat

Kecamatan

20,000,000 18,300,000 1,700,000 91.5

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

4,000,000 4,000,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 17.122.13 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pemugaran perumahan dan

pemukiman pedesaan

15,000,000 - 15,000,000 0

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

15,000,000 15,000,000 - 100

Page 217: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 18.122.5 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Perangkat Desa 4,000,000 4,000,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 18.122.6 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Kegiatan Administrasi

Pemerintahan Desa

4,000,000 4,000,000 - 100

1.20.28.1 Kecamatan Kerjo 19.122.3 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Pembinaan PKK Desa 8,000,000 7,030,000 970,000 87.87

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,465,266,000 1,378,903,880 86,362,120 94.1

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 1,950,000 1,950,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

15,900,000 14,024,274 1,875,726 88.2

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 38,245,500 38,245,500 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 9,588,500 9,588,500 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

10,519,000 10,519,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2,380,000 2,380,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,140,000 1,140,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 28,103,000 28,103,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

39,340,000 39,340,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 1.120.28 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik rumah

dinas

14,721,000 14,721,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

21,400,000 21,400,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 11,000,000 11,000,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 8,050,000 8,050,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 2.120.21 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah

dinas

9,934,000 9,934,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

9,238,000 9,238,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

35,915,000 35,539,600 375,400 98.95

Page 218: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

4,100,000 4,100,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 2.120.29 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2,500,000 2,500,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

16,423,500 16,423,500 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 1,480,000 1,480,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 15.120.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas - - - 0

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 15.120.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 16,945,000 16,945,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 15.120.35 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Forum Komunikasi Pimpinan

Kecamatan

22,365,000 22,365,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 16.109.12 Program penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Kompensasi Tanah Kas Desa Untuk

Relokasi Korban Bencana

8,000,000 8,000,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 16.116.21 Program Peningkatan Iklim Investasi

dan Realisasi Investasi

Fasilitasi Kegiatan PATEN Tingkat

Kecamatan

27,319,500 27,319,500 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 17.111.14 Program Peningkatan Kualitas Hidup

dan Perlindungan Perempuan

Pembinaan PKK Kecamatan 11,163,000 11,163,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 17.119.6 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Peringatan hari-hari besar agama dan

nasional

1,200,000 1,200,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 17.119.14 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan Keagamaan dan

Sosial Budaya

22,486,000 22,486,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 17.119.17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Fasilitasi Kegiatan FKUB Tingkat

Kecamatan

12,750,000 12,750,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

5,335,000 5,335,000 - 100

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

7,072,500 7,072,500 - 100

Page 219: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 18.120.5 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Perangkat Desa - - - 0

1.20.29.1 Kecamatan Jenawi 18.120.6 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan Kegiatan Administrasi

Pemerintahan Desa

5,202,500 5,202,500 - 100

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 711,644,000 671,841,425 39,802,575 94.4

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 34,894,500 34,719,500 175,000 99.49

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

9,175,000 5,675,051 3,499,949 61.85

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 11,412,000 11,412,000 - 100

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 7,701,000 7,526,000 175,000 97.72

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3,045,000 2,870,000 175,000 94.25

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,080,000 1,080,000 - 100

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 6,575,000 6,400,000 175,000 97.33

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

6,000,000 6,000,000 - 100

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 18,500,000 18,500,000 - 100

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 8,500,000 8,500,000 - 100

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 11,500,000 11,500,000 - 100

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,878,000 3,878,000 - 100

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1,975,000 1,800,000 175,000 91.13

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 535,000 360,000 175,000 67.28

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 18,450,000 12,450,000 6,000,000 67.47

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 1,335,000 1,335,000 - 100

Page 220: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 6.120.6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Tugas SKPD

745,000 745,000 - 100

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 6.120.7 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP)

745,000 745,000 - 100

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 6.120.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengeloaan

Keuangan SKPD

12,700,000 12,525,000 175,000 98.62

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 1,675,000 1,675,000 - 100

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 17.122.1 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

2,325,000 1,750,000 575,000 75.26

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

5,640,000 5,640,000 - 100

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 17.122.25 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Perlombaan Antar Desa/Kelurahan 2,843,500 2,843,500 - 100

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 18.111.1 Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

6,050,000 5,875,000 175,000 97.1

1.20.30.1 Kelurahan Karanganyar 18.122.14 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan pengurus RT dan RW 6,960,000 6,960,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 729,478,000 711,567,391 17,910,609 97.54

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

8,520,000 7,926,509 593,491 93.03

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 56,000,000 56,000,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 10,100,000 10,000,000 100,000 99

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1,538,000 1,538,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,500,000 - 100

Page 221: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,080,000 810,000 270,000 75

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 2,184,000 2,184,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

500,000 500,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 23,500,000 23,500,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

5,670,000 5,670,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3,000,000 2,600,000 400,000 86.66

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1,673,000 1,673,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 4,000,000 4,000,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 2.120.42 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

6,763,000 6,763,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penataan Halaman Kantor 6,318,000 6,318,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 5.120.4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Peningkatan SDM 6,272,000 6,272,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2,350,000 2,350,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 6.120.2 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

5,588,000 2,629,500 2,958,500 47.05

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 6.120.4 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

2,072,000 - 2,072,000 0

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 2,738,000 2,738,000 - 100

Page 222: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 6.120.7 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP)

1,925,000 1,925,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 5,140,000 5,040,000 100,000 98.05

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 15.122.1 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Perdesaan

2,880,000 2,880,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

5,535,000 5,535,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

4,420,000 4,420,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 17.122.16 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Lingkungan 12,890,000 8,680,000 4,210,000 67.33

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 19.122.3 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Pembinaan PKK Desa 5,330,000 5,230,000 100,000 98.12

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 20.102.2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan

vitamin

7,500,000 7,400,000 100,000 98.66

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 20.122.3 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Penyusunan Laporan Monografi

Desa/Kelurahan

3,302,000 1,716,000 1,586,000 51.96

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 20.122.25 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks

Bondo Desa

5,650,000 5,650,000 - 100

1.20.31.1 Kelurahan Jungke 22.102.12 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Penanggulangan Vektor Penyakit 4,400,000 4,400,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 770,218,000 747,485,129 22,732,871 97.04

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 10,869,000 10,869,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

5,070,000 5,054,185 15,815 99.68

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 40,050,000 40,050,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 8,282,500 8,282,500 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

5,148,900 5,148,835 65 99.99

Page 223: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3,461,400 3,461,400 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,260,000 1,260,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 9,640,000 9,640,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

4,685,000 4,685,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

3,675,000 3,675,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 10,000,000 10,000,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 2,600,000 2,600,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 2.120.13 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 1,150,000 1,150,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

8,000,000 8,000,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

4,500,000 4,392,000 108,000 97.6

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

2,342,000 2,342,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 2.120.42 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

15,844,200 15,844,200 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

16,500,000 16,500,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 900,000 900,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 6.120.7 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP)

425,000 425,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 4,000,000 4,000,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 9,800,000 9,800,000 - 100

Page 224: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

5,700,000 5,700,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 17.122.21 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Perlombaan Antar Lingkungan 7,900,000 7,900,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 18.122.14 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan pengurus RT dan RW 10,930,000 10,930,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 18.122.17 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan LPMK 2,000,000 2,000,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 19.122.2 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Pembinaan Pelatihan Perempuan 4,896,000 4,896,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 19.122.3 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Pembinaan PKK Desa 7,500,000 7,500,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 20.102.2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan

vitamin

5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 20.122.3 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Penyusunan Laporan Monografi

Desa/Kelurahan

1,000,000 1,000,000 - 100

1.20.32.1 Kelurahan Delingan 20.122.25 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks

Bondo Desa

6,000,000 6,000,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 732,916,000 630,786,981 102,129,019 86.06

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 450,000 450,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

10,620,000 7,936,379 2,683,621 74.73

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 43,650,000 43,650,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 3,097,000 3,097,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,600,000 2,600,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,000,000 1,000,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,080,000 1,080,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 2,500,000 2,500,000 - 100

Page 225: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

10,500,000 10,500,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 1,700,000 1,700,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 2.120.14 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Alat Alat Studio 7,000,000 7,000,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

118,600,000 118,560,000 40,000 99.96

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1,500,000 1,500,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 1,000,000 - 1,000,000 0

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

16,200,000 14,850,000 1,350,000 91.66

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 17.122.21 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Perlombaan Antar Lingkungan 10,000,000 10,000,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 18.111.1 Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

6,000,000 6,000,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 18.111.3 Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah

tangga dalam membangun keluarga

sejahtera

2,000,000 2,000,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 19.119.3 Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

Pembinaan Satlinmas dan Anggota

SAR

2,000,000 2,000,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 20.122.21 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik

Pemda yang Berasal dari Tanah Kas

Desa yang Berubah Statusnya Menjadi

Kelurahan

2,000,000 2,000,000 - 100

1.20.33.1 Kelurahan Cangakan 21.118.2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olah Raga

Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana olah raga

3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 465,947,000 416,610,149 49,336,851 89.41

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 11,400,000 11,397,000 3,000 99.97

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

3,960,000 3,862,900 97,100 97.54

Page 226: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 44,220,000 44,220,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 5,758,500 5,758,500 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

8,000,000 7,952,000 48,000 99.4

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,500,000 1,500,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

2,280,000 2,280,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 4,800,000 4,800,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

4,710,000 4,707,500 2,500 99.94

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 3,600,000 3,600,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 10,000,000 10,000,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 19,400,000 19,400,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.13 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 1,750,000 1,750,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

3,650,000 3,650,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2,600,000 2,328,500 271,500 89.55

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 2,200,000 2,200,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.42 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

27,059,250 27,059,250 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penataan Halaman Kantor 10,471,750 10,471,750 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 3,525,000 3,525,000 - 100

Page 227: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 6.120.6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Tugas SKPD

200,000 200,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 6.120.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengeloaan

Keuangan SKPD

17,400,000 17,400,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 15.122.1 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Perdesaan

9,568,500 9,568,500 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 16.119.4 Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa di

daerah

5,638,000 5,638,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

2,525,000 2,525,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 18.119.1 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan

berbagai forum keagamaan lainnya

dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

3,500,000 3,500,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 19.122.3 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Pembinaan PKK Desa 7,580,000 7,580,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 20.118.6 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 2,500,000 2,500,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 20.122.18 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Penyusunan Buku Administrasi Desa 833,000 833,000 - 100

1.20.34.1 Kelurahan Bolong 20.122.25 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks

Bondo Desa

4,500,000 4,500,000 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 660,232,000 632,400,613 27,831,387 95.78

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 300,000 300,000 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

6,960,000 5,673,246 1,286,754 81.51

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 65,286,500 65,286,500 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 8,210,750 8,184,000 26,750 99.67

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

4,860,650 4,860,650 - 100

Page 228: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,501,600 1,501,600 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,800,000 1,800,000 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 16,220,000 16,220,000 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

3,960,000 3,960,000 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

12,000,000 11,950,000 50,000 99.58

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 7,000,000 6,375,000 625,000 91.07

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 2.120.14 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Alat Alat Studio 16,000,000 14,975,000 1,025,000 93.59

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

8,560,000 8,560,000 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2,461,000 1,581,000 880,000 64.24

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

22,690,000 22,566,000 124,000 99.45

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penataan Halaman Kantor 10,750,000 10,750,000 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 8,280,000 8,280,000 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 3.120.3 Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian kerja lapangan 6,300,000 - 6,300,000 0

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

16,800,000 16,800,000 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 6.120.2 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

3,460,000 3,460,000 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 11,040,000 11,040,000 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 15.122.15 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Administrasi Pengelolaan

Perpustakaan Kalurahan

11,272,500 11,272,500 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 16.118.1 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan 3,520,000 3,520,000 - 100

Page 229: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

6,185,000 6,185,000 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

2,200,000 2,200,000 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 18.120.17 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan LPMK 3,640,000 3,640,000 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 19.122.3 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Pembinaan PKK Desa 10,180,000 10,180,000 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 20.122.25 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks

Bondo Desa

4,150,000 4,150,000 - 100

1.20.35.1 Kelurahan Tegalgede 21.102.1 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat

Pengkajian pengembangan lingkungan

sehat

14,720,000 14,720,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 594,819,000 564,900,543 29,918,457 94.97

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

1,440,000 1,370,640 69,360 95.18

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.6 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

1,047,000 1,042,550 4,450 99.57

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 26,745,000 26,745,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.9 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

4,000,000 4,000,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 7,938,500 7,938,500 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1,400,000 1,400,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

1,200,000 1,200,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,080,000 1,080,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 13,328,000 13,328,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 14,750,000 14,750,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 24,000,000 24,000,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

20,331,000 20,331,000 - 100

Page 230: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

23,044,000 23,044,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 6.120.4 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

997,000 997,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 15.119.1 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Penyiapan tenaga pengendali

kemanan dan kenyamanan lingkungan

43,875,000 43,875,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 15.122.1 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Perdesaan

10,530,000 10,530,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

2,650,000 2,650,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 17.122.21 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Perlombaan Antar Lingkungan 7,050,000 7,050,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 18.122.1 Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

10,560,000 10,560,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 19.119.1 Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

Pembentukan satuan keamanan

lingkungan di masyarakat

3,650,000 3,650,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 20.118.14 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

Pembinaan olahraga yang

berkembang di masyarakat

675,000 675,000 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 20.122.25 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks

Bondo Desa

4,437,500 4,437,500 - 100

1.20.36.1 Kelurahan Gayamdompo 24.112.1 Program pengembangan model

operasional BKB-Posyandu-PADU

Pengkajian pengembangan model

operasional BKB-Posyandu-PADU

8,100,000 8,100,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 672,066,000 656,476,355 15,589,645 97.68

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 360,000 360,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

4,500,000 3,980,514 519,486 88.45

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 45,350,000 45,350,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 12,967,000 12,967,000 - 100

Page 231: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1,770,000 1,770,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

990,000 990,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.13 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

13,500,000 13,500,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

2,400,000 2,400,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 13,970,000 13,970,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

3,850,000 3,850,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

17,084,000 17,084,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

1,555,000 1,411,000 144,000 90.73

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 1,300,000 1,300,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 2.120.42 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

120,000,000 119,600,000 400,000 99.66

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 5.120.4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Peningkatan SDM 3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

23,100,000 23,100,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 6.120.4 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

1,444,000 1,444,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 4,339,500 4,339,500 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 6.120.6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Tugas SKPD

1,444,000 1,444,000 - 100

Page 232: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 6.120.7 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP)

1,428,000 1,428,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 15.119.3 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pelatihan pengendalian keamanan dan

kenyamanan lingkungan

4,400,000 4,400,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 4,975,000 4,975,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 16.118.15 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Pembinaan Generasi Muda 2,000,000 2,000,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

4,805,000 4,805,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

7,585,000 7,585,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 18.122.4 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1,643,000 1,643,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 18.122.14 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan pengurus RT dan RW 3,695,000 3,695,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 18.122.17 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan LPMK 6,290,000 6,290,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 19.122.2 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Pembinaan Pelatihan Perempuan 6,000,000 6,000,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 19.122.3 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Pembinaan PKK Desa 7,500,000 7,500,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 19.122.4 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Perlombaan PKK Desa/Kelurahan

Tingkat Kabupaten

15,080,000 15,080,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 20.102.3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein

(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan

Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang

Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi

Mikro Lainnya

2,644,500 2,644,500 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 20.102.7 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat 5,600,000 5,600,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 20.102.13 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Kader Posyandu 3,220,000 3,220,000 - 100

Page 233: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 20.122.3 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Penyusunan Laporan Monografi

Desa/Kelurahan

2,100,000 2,100,000 - 100

1.20.37.1 Kelurahan Gedong 20.122.25 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks

Bondo Desa

4,255,000 4,255,000 - 100

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 635,746,000 618,024,337 17,721,663 97.21

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 1,000,000 1,000,000 - 100

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

5,400,000 5,152,029 247,971 95.4

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 44,400,000 44,399,400 600 99.99

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 3,765,000 3,583,000 182,000 95.16

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1,596,000 1,565,000 31,000 98.05

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

600,000 600,000 - 100

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,080,000 995,000 85,000 92.12

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 1,932,000 1,929,500 2,500 99.87

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

2,530,000 1,440,000 1,090,000 56.91

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 5,000,000 4,425,000 575,000 88.5

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 17,950,000 17,809,000 141,000 99.21

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 18,000,000 17,425,000 575,000 96.8

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

35,650,000 35,648,000 2,000 99.99

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3,490,000 3,428,642 61,358 98.24

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 2,175,000 2,175,000 - 100

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

14,100,000 14,100,000 - 100

Page 234: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 1,600,000 1,450,000 150,000 90.62

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 6.120.7 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP)

900,000 675,000 225,000 75

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 15.119.5 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan 25,200,000 25,200,000 - 100

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 15.122.11 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pelatihan Kader pemberdayaan

masyarakat

10,584,000 10,584,000 - 100

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 16.119.4 Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

Peningkatan kapasitas aparat dalam

rangka pelaksanaan siskamswakarsa di

daerah

15,600,000 15,325,000 275,000 98.23

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

3,520,000 3,520,000 - 100

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 18.111.1 Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

14,140,000 14,130,700 9,300 99.93

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 18.122.14 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan pengurus RT dan RW 11,300,000 10,298,000 1,002,000 91.13

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 20.122.3 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Penyusunan Laporan Monografi

Desa/Kelurahan

1,200,000 1,200,000 - 100

1.20.38.1 Kelurahan Lalung 20.122.21 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik

Pemda yang Berasal dari Tanah Kas

Desa yang Berubah Statusnya Menjadi

Kelurahan

4,000,000 4,000,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 627,988,000 605,376,194 22,611,806 96.39

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 27,210,000 27,060,000 150,000 99.44

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

7,703,000 7,486,979 216,021 97.19

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.6 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

300,000 159,000 141,000 53

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 26,700,000 26,475,000 225,000 99.15

Page 235: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.9 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

5,850,000 5,700,000 150,000 97.43

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 6,026,200 6,001,200 25,000 99.58

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3,200,000 3,200,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3,525,000 3,525,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,050,000 1,050,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 2,000,000 2,000,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

3,200,000 3,200,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

13,000,000 13,000,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 28,850,000 28,850,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 10,000,000 10,000,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.13 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Peralatan Rumah Tangga 800,000 800,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

35,670,500 35,550,500 120,000 99.66

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

762,000 762,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

8,000,000 8,000,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.49 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Penataan Taman

Kantor

20,181,600 20,181,600 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penataan Halaman Kantor 10,619,700 10,619,700 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

15,090,000 15,090,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 6.120.9 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan barang

inventarisasi

2,600,000 2,600,000 - 100

Page 236: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 2,512,500 2,512,500 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 39,200,000 39,000,000 200,000 99.48

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 15.201.3 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Peningkatan kemampuan lembaga

petani

2,747,500 2,747,500 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 16.118.1 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan 4,305,000 4,305,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

2,950,000 2,950,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 18.111.3 Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah

tangga dalam membangun keluarga

sejahtera

2,654,500 2,654,500 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 18.122.14 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan pengurus RT dan RW 1,800,000 1,800,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 18.122.17 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan LPMK 2,300,000 2,225,000 75,000 96.73

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 19.122.3 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Pembinaan PKK Desa 5,500,000 5,350,000 150,000 97.27

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 20.102.2 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Pemberian tambahan makanan dan

vitamin

5,700,000 5,700,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 20.122.3 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Penyusunan Laporan Monografi

Desa/Kelurahan

1,500,000 1,500,000 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 20.122.21 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik

Pemda yang Berasal dari Tanah Kas

Desa yang Berubah Statusnya Menjadi

Kelurahan

2,087,500 2,087,500 - 100

1.20.39.1 Kelurahan Bejen 23.112.1 Program penyiapan tenaga pedamping

kelompok bina keluarga

Pelatihan tenaga pedamping

kelompok bina keluarga di kecamatan

2,875,000 2,875,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 726,232,000 688,489,734 37,742,266 94.8

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 15,960,000 15,960,000 - 100

Page 237: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

4,200,000 3,677,848 522,152 87.56

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 22,275,000 22,275,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 4,542,000 4,542,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

1,200,000 1,200,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,140,000 1,140,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 5,060,000 5,060,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

4,600,000 4,600,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

6,000,000 6,000,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 3,200,000 3,200,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 18,000,000 18,000,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 18,000,000 18,000,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3,705,000 3,705,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 1,050,000 1,050,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.47 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan Gudang Kantor 14,500,000 14,500,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.49 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Penataan Taman

Kantor

16,235,000 16,235,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penataan Halaman Kantor 18,225,000 18,225,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 20,500,000 20,500,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 2.120.60 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Instalasi Listrik, Telephone

dan Jaringan

5,000,000 3,500,000 1,500,000 70

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 1,526,000 1,526,000 - 100

Page 238: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 6.120.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

16,250,000 15,375,000 875,000 94.61

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 39,500,000 39,500,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 15.122.1 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Perdesaan

7,890,000 7,890,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 16.118.1 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

Pembinaan organisasi kepemudaan 1,540,000 1,540,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

2,605,000 2,605,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

5,320,000 5,320,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 18.111.1 Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

7,400,000 7,400,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 19.119.9 Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan

keamanan

Peningkatan Peran Serta Satuan

Linmas Dalam Ketertiban Daerah

3,630,000 3,630,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 20.122.3 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Penyusunan Laporan Monografi

Desa/Kelurahan

688,000 688,000 - 100

1.20.40.1 Kelurahan Jantiharjo 20.122.25 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks

Bondo Desa

3,924,000 3,924,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 756,002,000 725,542,682 30,459,318 95.97

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

9,810,000 8,034,756 1,775,244 81.9

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 64,800,000 64,800,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 5,270,000 5,270,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

3,700,000 3,700,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2,000,000 2,000,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 1.120.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,800,000 1,800,000 - 100

Page 239: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,260,000 1,260,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 4,180,000 4,180,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 2.120.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 14,400,000 14,400,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

43,500,000 43,500,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

3,300,000 3,016,500 283,500 91.4

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 1,500,000 1,500,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 2.120.50 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Penataan Halaman Kantor 20,000,000 20,000,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 29,000,000 29,000,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

19,500,000 19,500,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 23,875,000 23,875,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

4,600,000 4,600,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 18.122.14 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pembinaan pengurus RT dan RW 4,275,000 4,275,000 - 100

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 19.122.3 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Pembinaan PKK Desa 9,466,000 8,416,000 1,050,000 88.9

1.20.41.1 Kelurahan Popongan 20.122.25 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Operasional Tim Lelangan Tanah Eks

Bondo Desa

3,500,000 3,500,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 642,153,000 518,625,651 123,527,349 80.76

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 1,530,000 1,530,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

4,240,000 3,754,919 485,081 88.55

Page 240: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 44,755,000 44,755,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 13,168,000 13,168,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

8,040,000 7,906,350 133,650 98.33

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,260,000 1,125,000 135,000 89.28

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 15,600,000 15,600,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

3,900,000 1,940,000 1,960,000 49.74

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

6,685,000 6,685,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

6,688,000 6,688,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 2.120.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

3,400,000 3,400,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 65,000,000 64,300,000 700,000 98.92

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 2.120.62 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi Mushola Kantor 35,000,000 34,325,000 675,000 98.07

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

14,940,000 14,940,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 6.120.4 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

1,815,000 1,815,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 2,466,000 2,466,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 15.117.5 Program Pengembangan Nilai Budaya Pemberian dukungan, penghargaan

dan kerjasama di bidang budaya

10,000,000 10,000,000 - 100

Page 241: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 7,600,000 7,600,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 17.119.1 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Peningkatan toleransi dan kerukunan

dalam kehidupan beragama

5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

6,000,000 6,000,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 17.122.16 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penataan Lingkungan 7,570,000 7,570,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 18.111.1 Program peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Kegiatan pembinaan organisasi

perempuan

12,600,000 12,600,000 - 100

1.20.42.1 Kelurahan Tawangmangu 24.112.1 Program pengembangan model

operasional BKB-Posyandu-PADU

Pengkajian pengembangan model

operasional BKB-Posyandu-PADU

10,950,000 10,950,000 - 100

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 568,953,000 536,869,941 32,083,059 94.36

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 11,300,000 11,300,000 - 100

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

1,200,000 732,758 467,242 61.06

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 10,800,000 10,800,000 - 100

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 3,352,000 3,352,000 - 100

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,290,000 2,290,000 - 100

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.13 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

17,480,000 17,480,000 - 100

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,200,000 1,200,000 - 100

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 27,800,000 27,797,000 3,000 99.98

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

5,200,000 5,200,000 - 100

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 2.120.3 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor 150,000,000 149,740,000 260,000 99.82

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

13,700,000 13,700,000 - 100

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

48,717,000 48,717,000 - 100

Page 242: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

5,738,000 5,738,000 - 100

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

10,800,000 10,800,000 - 100

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 2.120.38 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Aplikasi dan Jaringan

Komputer

1,500,000 1,430,983 69,017 95.39

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 2.120.51 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan/Rehab Pagar Kantor 10,000,000 10,000,000 - 100

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

37,325,000 37,325,000 - 100

1.20.43.1 Kelurahan Blumbang 20.122.21 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik

Pemda yang Berasal dari Tanah Kas

Desa yang Berubah Statusnya Menjadi

Kelurahan

4,700,000 4,700,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 637,106,000 612,028,922 25,077,078 96.06

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 1.120.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

6,000,000 5,394,021 605,979 89.9

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 1.120.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 34,012,000 34,012,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 1.120.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 8,640,000 8,640,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 1.120.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2,332,000 2,332,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 1.120.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2,594,000 2,594,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 1.120.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

1,080,000 1,080,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 1.120.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 19,568,000 19,568,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 1.120.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

4,800,000 4,800,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 2.120.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

29,050,000 29,050,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 2.120.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

6,637,000 6,637,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 2.120.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

2,536,600 2,536,575 25 99.99

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 2.120.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

500,000 500,000 - 100

Page 243: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 2.120.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 1,500,000 1,500,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 6.120.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

14,100,000 14,100,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 6.120.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 1,993,000 1,993,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 15.119.7 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Linmas/Kamtibmas 3,218,400 3,218,400 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 15.119.8 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

Pembinaan Wilayah/Daerah 33,240,000 33,240,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 17.122.2 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa

2,210,000 2,210,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Perlombaan desa/kelurahan 5,000,000 5,000,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 19.122.3 Program peningkatan peran

perempuan di perdesaan

Pembinaan PKK Desa 10,350,000 10,350,000 - 100

1.20.44.1 Kelurahan Kalisoro 20.122.21 Program Peningkatan

Penyelengggaraan Pemdes/ Kelurahan

Pelaksanaan Lelangan Tanah Milik

Pemda yang Berasal dari Tanah Kas

Desa yang Berubah Statusnya Menjadi

Kelurahan

2,485,000 2,485,000 - 100

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,240,923,000 1,190,106,688 50,816,312 95.9

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 3,000,000 3,000,000 - 100

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

20,000,000 14,036,323 5,963,677 70.18

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.7 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

38,232,900 38,232,900 - 100

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 49,957,500 49,957,500 - 100

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 18,602,500 18,602,500 - 100

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

14,465,040 14,465,000 40 99.99

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

4,100,000 4,100,000 - 100

Page 244: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.13 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

15,000,000 15,000,000 - 100

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

4,000,000 4,000,000 - 100

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 11,907,500 11,907,500 - 100

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 1.121.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

35,000,000 34,990,600 9,400 99.97

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 2.121.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 30,000,000 29,832,000 168,000 99.44

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 2.121.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

53,342,500 52,717,000 625,500 98.82

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 2.121.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

45,500,000 42,511,052 2,988,948 93.43

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 2.121.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

6,000,000 6,000,000 - 100

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 2.121.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

6,000,000 6,000,000 - 100

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 5.121.1 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 10,000,000 9,475,000 525,000 94.75

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 6.121.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5,200,000 5,199,900 100 99.99

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.3 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Analisis dan penyusunan pola

konsumsi dan suplai pangan

20,000,000 18,527,500 1,472,500 92.63

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.10 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pemantauan dan analisis akses pangan

masyarakat

20,000,000 19,670,000 330,000 98.35

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.13 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pengembangan cadangan pangan

daerah

200,000,000 199,275,000 725,000 99.63

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.14 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pengembangan desa mandiri pangan 35,000,000 33,499,000 1,501,000 95.71

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.16 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Promosi diversifikasi pangan 25,000,000 24,014,000 986,000 96.05

Page 245: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.37 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pembinaan dan Pengembangan

Produk Yang Aman dan Bermutu Pada

Produsen Makanan Olahan

97,000,000 94,062,500 2,937,500 96.97

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.38 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Evaluasi dan Monitoring

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

12,000,000 11,794,000 206,000 98.28

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.39 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Perencanaan Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi

20,000,000 18,962,000 1,038,000 94.81

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.40 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pembentukan Kawasan Rumah Pangan

Lestari (KRPL)

12,000,000 11,937,500 62,500 99.47

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.41 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Operasional Dewan Ketahanan Pangan 60,000,000 56,960,100 3,039,900 94.93

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.43 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Lomba Cipta Pangan Berbahan Baku

Lokal

75,000,000 74,428,500 571,500 99.23

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.44 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Penguatan Lembaga Distribusi Pangan

Masyarakat (LDPM)

15,000,000 13,455,000 1,545,000 89.7

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.45 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pembangunan Lantai Jemur Desa Jati

Kecamatan Jaten

52,495,500 52,177,500 318,000 99.39

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.46 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pembangunan Lantai Jemur Desa

Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat

52,495,500 52,164,500 331,000 99.36

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.47 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pembangunan Lantai Jemur Desa

Berjo Kecamatan Ngargoyoso

52,495,500 52,117,500 378,000 99.27

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.48 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pembangunan Lantai Jemur Desa

Ngepungsari Kecamatan Jatipuro

52,495,500 52,327,500 168,000 99.67

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.49 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pembangunan Lantai Jemur Desa

Jatipurwo Kecamatan Jatipuro

52,495,500 52,242,500 253,000 99.51

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.50 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pembangunan Lantai Jemur Desa

Jatikuwung Kecamatan Jatipuro

52,495,500 52,277,500 218,000 99.58

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.51 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pembangunan Lantai Jemur Desa

Sidomukti Kecamatan Jenawi

52,495,500 52,183,500 312,000 99.4

Page 246: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.52 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pembangunan Lantai Jemur Desa

Karangsari Kecamatan Jatiyoso

52,495,500 52,216,500 279,000 99.46

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.53 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pembangunan Lantai Jemur Kelurahan

Tegalgede Kecamatan Karanganyar

52,495,500 52,195,500 300,000 99.42

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 16.201.54 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pembangunan Lantai Jemur Desa

Krendowahono Kecamatan

Gondangrejo

52,495,560 52,234,500 261,060 99.5

1.21.1.1 Kantor Ketahanan Pangan 17.201.16 Program peningkatan pemasaran hasil

produksi pertanian/perkebunan

Peringatan Hari Pangan dan

Pengenalan Makanan Lokal pada

Siswa

31,750,000 29,385,500 2,364,500 92.55

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

0.0.0 Non Program Non Kegiatan 2,305,564,000 2,194,932,111 110,631,889 95.2

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

1.122.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 2,900,000 2,900,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

1.122.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

33,000,000 29,698,865 3,301,135 89.99

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

1.122.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 27,200,000 27,200,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

1.122.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 23,000,000 23,000,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

1.122.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

17,900,000 17,900,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

1.122.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3,000,000 3,000,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

1.122.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

3,000,000 2,730,000 270,000 91

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

1.122.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 12,100,000 12,018,000 82,000 99.32

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

1.122.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

68,600,000 68,569,520 30,480 99.95

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

2.122.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

24,000,000 23,775,000 225,000 99.06

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

2.122.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

120,000,000 118,825,000 1,175,000 99.02

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

2.122.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

130,000,000 129,399,382 600,618 99.53

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

2.122.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

11,800,000 11,800,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

2.122.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

18,809,000 18,809,000 - 100

Page 247: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

2.122.42 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

533,428,000 491,529,600 41,898,400 92.14

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

5.122.4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Peningkatan SDM 160,000,000 159,960,000 40,000 99.97

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

5.122.7 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis dan kursus

ketrampilan

15,000,000 15,000,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

5.122.8 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pelatihan Peningkatan Kualitas

Aparatur Pemberdayaan Masyarakat

156,000,000 155,920,000 80,000 99.94

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

6.122.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

25,000,000 25,000,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

6.122.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

80,000,000 72,798,500 7,201,500 90.99

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

15.122.2 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat

76,000,000 74,507,000 1,493,000 98.03

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

15.122.4 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pelestarian dan Pemberdayaan Adat

Istiadat Dan Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat

30,000,000 29,972,000 28,000 99.9

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

15.122.5 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pengembangan Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga (UP2K) - PKK

40,000,000 40,000,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

15.122.6 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pembina Tim Penggerak PKK 10,000,000 9,419,000 581,000 94.19

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

15.122.7 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

10 Program Pokok PKK dan P2M-BG 15,000,000 14,980,100 19,900 99.86

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

15.122.8 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Kelompok kerja operasional pos

pelayanan terpadu (Pokjanal

POSYANDU)

10,000,000 9,895,750 104,250 98.95

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

15.122.9 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Kegiatan Tim Pengerak PKK Kabupaten

Karanganyar

500,000,000 499,876,276 123,724 99.97

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

15.122.10 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Program Penanggulangan Kemiskinan

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

20,000,000 19,400,000 600,000 97

Page 248: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

15.122.11 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pelatihan Kader pemberdayaan

masyarakat

75,000,000 74,938,600 61,400 99.91

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

15.122.12 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pemberdayaan Masyarakat Miskin 87,500,000 87,500,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

15.122.13 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Operasional Pendampingan Sertifikasi

Kawasan Lindung Dan Sawah Lestari

10,000,000 10,000,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

15.122.16 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pemberian Makanan Tambahan Anak

Sekolah (PMT-AS)

80,000,000 80,000,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

15.122.19 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

Pelatihan Ketrampilan Kelompok

Wirausahawan

200,000,000 197,520,000 2,480,000 98.76

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

16.122.8 Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

Penguatan Los/Kios Pasar Desa 20,000,000 20,000,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

16.122.9 Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

Pembinaan Lumbung Pangan

Masyarakat Desa

20,000,000 20,000,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

16.122.10 Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

Pembinaan Usaha Ekonomi Desa-

Simpan Pinjam (UED-SP)

20,000,000 20,000,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

16.122.11 Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

Pengembangan Teknologi Tepat Guna

(TTG) dan Posyantekdes

180,000,000 179,560,300 439,700 99.75

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

16.122.12 Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

Fasilitas Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes)

60,000,000 60,000,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

17.122.3 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Belanja Operasional Bantuan

Keuangan Desa Pemula dan Desa

Prakarsa

110,000,000 109,877,000 123,000 99.88

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

17.122.6 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Fasilitasi Kegiatan Pasca PNPM-MP

(Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Mandiri Perdesaan)

1,132,500,000 1,112,049,599 20,450,401 98.19

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

17.122.9 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penyelenggaraan TMMD Sengkuyung

II

50,000,000 48,948,500 1,051,500 97.89

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

17.122.10 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penyelenggaraan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat

25,000,000 23,364,900 1,635,100 93.45

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

17.122.11 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penyelenggaraan Bangun Desa 25,000,000 25,000,000 - 100

Page 249: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

17.122.12 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat

60,000,000 60,000,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

17.122.13 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pemugaran perumahan dan

pemukiman pedesaan

100,000,000 100,000,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

17.122.14 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Operasional Sekretariat

Pendampingan Dana Desa

60,000,000 59,880,500 119,500 99.8

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

17.122.15 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat,

Perlombaan desa/kelurahan

150,000,000 146,791,800 3,208,200 97.86

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

17.122.17 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Operasional Pendampingan

Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi

Lingkungan Berbasis Masyarakat

40,000,000 39,995,500 4,500 99.98

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

17.122.18 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Operasional Pendampingan Penataan

Lingkungan

20,000,000 1,320,000 18,680,000 6.6

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

17.122.19 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pendampingan Bantuan Keuangan

Desa Pemula dan Desa Prakarsa

30,000,000 29,963,750 36,250 99.87

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

17.122.20 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Unit Pengaduan Masyarakat 20,000,000 20,000,000 - 100

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

17.122.22 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Pembinaan Pembangunan Desa

Berprestasi

50,000,000 49,804,000 196,000 99.6

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

17.122.23 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Bhakti Desaku Maju 30,000,000 20,639,000 9,361,000 68.79

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

17.122.24 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

Penyelenggaraan TMMD Reguler 100,000,000 98,957,200 1,042,800 98.95

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

18.122.15 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Pelatihan Metodologi Pemberdayaan

Masyarakat Desa

262,000,000 257,587,000 4,413,000 98.31

1.22.1.1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

18.122.16 Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa

Penyusunan data profil desa dan

kelurahan

35,000,000 34,879,500 120,500 99.65

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 1,629,648,000 1,564,584,866 65,063,134 96

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 4,200,000 4,200,000 - 100

Page 250: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

20,790,000 14,799,848 5,990,152 71.18

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 22,200,000 22,200,000 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 21,100,300 21,100,300 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

10,110,500 10,110,500 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.15 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

12,000,000 12,000,000 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.16 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan bahan logistik kantor 4,000,000 4,000,000 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 15,000,000 15,000,000 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 1.126.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

45,000,000 45,000,000 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 2.126.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

13,300,000 13,300,000 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 2.126.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

65,000,000 64,938,250 61,750 99.9

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 2.126.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

46,775,000 44,825,000 1,950,000 95.83

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 2.126.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

10,950,000 10,950,000 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 5.126.7 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis dan kursus

ketrampilan

75,000,000 74,995,194 4,806 99.99

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 6.126.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

48,665,000 44,390,000 4,275,000 91.21

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 6.126.4 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

3,565,000 3,565,000 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 6.126.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 8,465,000 8,465,000 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 15.124.9 Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

Pembinaan arsip 10,000,000 9,999,000 1,000 99.99

Page 251: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 15.124.10 Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

Entri database kearsipan 12,475,000 12,475,000 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 15.124.11 Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

Penyusutan arsip 15,000,000 15,000,000 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 15.126.1 Program Pengembangan Budaya Baca Penyediaan Bantuan Pengembangan

Perpustakaan dan Minat Baca di

Daerah

65,228,000 64,968,000 260,000 99.6

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 15.126.2 Program Pengembangan Budaya Baca Pengadaan Buku Perpustakaan Umum 24,970,000 24,750,000 220,000 99.11

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 15.126.3 Program Pengembangan Budaya Baca Perpustakaan Keliling dan Pembinaan

Perpustakaan

40,014,000 39,994,000 20,000 99.95

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 15.126.4 Program Pengembangan Budaya Baca Pengadaan Buku Referensi 60,000,000 59,750,000 250,000 99.58

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.124.2 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

Pendataan dan penataan

dokumen/arsip daerah

37,741,700 37,741,700 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.124.5 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

Penilaian arsip dinamis in aktif 10,000,000 10,000,000 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.124.6 Program penyelamatan dan

pelestarian dokumen/arsip daerah

Pameran arsip tingkat provinsi 15,000,000 14,840,000 160,000 98.93

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.1 Program Peningkatan Layanan

Perpustakaan

Monitoring dan Evaluasi Layanan

Perpustakaan

5,762,000 5,762,000 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.2 Program Peningkatan Layanan

Perpustakaan

Pengeolahan Bahan Pustaka 38,160,000 38,160,000 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.3 Program Peningkatan Layanan

Perpustakaan

Forum Komunikasi Perpustakaan dan

Pustakawan se Solo Raya

6,225,000 6,225,000 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.4 Program Peningkatan Layanan

Perpustakaan

Lomba Karya Ilmiah Tingkat

Kabupaten

28,930,000 25,930,000 3,000,000 89.63

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.5 Program Peningkatan Layanan

Perpustakaan

Bimbingan Teknis Pengelola

Perpustakaan

24,844,500 24,044,500 800,000 96.77

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.6 Program Peningkatan Layanan

Perpustakaan

Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan 10,960,000 11,020,000 (60,000) 100.54

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.7 Program Peningkatan Layanan

Perpustakaan

Pameran Buku Tingkat Kabupaten 85,000,000 84,689,500 310,500 99.63

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.8 Program Peningkatan Layanan

Perpustakaan

Pembuatan Web Site Perpustakaan

Umum Kab. Karanganyar

35,000,000 34,700,000 300,000 99.14

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.9 Program Peningkatan Layanan

Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan 57,000,000 57,000,000 - 100

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 16.126.10 Program Peningkatan Layanan

Perpustakaan

Lomba Bercerita 25,000,000 25,000,000 - 100

Page 252: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 17.126.1 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perpustakaan

Penyediaan Jasa Internet dan Hot Spot

Area

9,000,000 7,912,479 1,087,521 87.91

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 18.124.4 Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

Bimbingan Teknis Tata Kelola Surat

dan Kearsipan

20,000,000 19,750,000 250,000 98.75

1.26.1.1 Kantor Perpustakaan dan Arsip 18.124.5 Program peningkatan kualitas

pelayanan informasi

Penilaian lomba tertib arsip desa 9,995,000 9,995,000 - 100

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

0.0.0 Non Program Non Kegiatan 5,612,841,000 5,399,077,534 213,763,466 96.19

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

1.201.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 2,500,000 2,106,000 394,000 84.24

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

1.201.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

65,100,000 48,796,569 16,303,431 74.95

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

1.201.3 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

58,490,000 33,894,300 24,595,700 57.94

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

1.201.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 24,911,000 24,911,000 - 100

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

1.201.9 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

15,000,000 15,000,000 - 100

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

1.201.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 19,700,000 19,700,000 - 100

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

1.201.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

19,608,000 19,608,000 - 100

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

1.201.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

3,286,000 3,100,000 186,000 94.33

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

1.201.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 24,000,000 24,000,000 - 100

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

1.201.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

125,000,000 93,596,510 31,403,490 74.87

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

2.201.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

84,700,000 11,101,350 73,598,650 13.1

Page 253: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

2.201.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

72,200,000 57,754,763 14,445,237 79.99

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

2.201.29 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4,500,000 4,500,000 - 100

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

5.201.4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Peningkatan SDM 200,700,000 194,631,625 6,068,375 96.97

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

5.201.5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis dan kursus

ketrampilan

10,000,000 8,097,745 1,902,255 80.97

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

5.201.6 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Peningkatan pelayanan aparatur

terhadap masyarakat

18,800,000 18,750,000 50,000 99.73

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

6.201.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

75,982,000 62,032,000 13,950,000 81.64

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

6.201.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan DPA dan RKA 19,650,000 19,650,000 - 100

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

6.201.6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan SKPD 46,575,000 35,175,000 11,400,000 75.52

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

6.201.9 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP)

11,550,000 11,550,000 - 100

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

15.201.6 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Pengadaan Bibit Komoditas Agro

Unggulan

257,250,000 248,651,500 8,598,500 96.65

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

15.201.7 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Pengembangan Tanaman Buah 100,000,000 60,200,000 39,800,000 60.2

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

15.201.8 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Pengembangan Komoditas

Hortikultura

327,000,000 292,930,000 34,070,000 89.58

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

15.202.2 Program pemanfaatan potensi sumber

daya hutan

Pengembangan hutan rakyat 184,600,000 164,322,830 20,277,170 89.01

Page 254: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

15.202.3 Program pemanfaatan potensi sumber

daya hutan

Pengembangan hasil hutan non kayu 50,000,000 45,062,500 4,937,500 90.12

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

15.202.9 Program pemanfaatan potensi sumber

daya hutan

Pengawasan dan Pembinaan Industri

Primer Hasil Hutan Kayu

20,000,000 12,310,000 7,690,000 61.55

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

15.202.10 Program pemanfaatan potensi sumber

daya hutan

Pengembangan Budidaya Jamur 140,000,000 138,249,200 1,750,800 98.74

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

15.202.11 Program pemanfaatan potensi sumber

daya hutan

Monitoring Penatausahaan Kayu

Rakyat

15,000,000 15,000,000 - 100

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

16.201.12 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

193,500,000 181,888,000 11,612,000 93.99

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

16.201.29 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Peningkatan produksi, produktivitas

dan mutu produk perkebunan, produk

pertanian

541,350,000 429,752,000 111,598,000 79.38

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

16.201.31 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pengembangan Produk Pangan 50,000,000 - 50,000,000 0

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

16.201.32 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pengembangan sarana prasarana

pertanian

2,330,600,000 2,315,313,545 15,286,455 99.34

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

16.201.35 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

belanja hibah bidang pertanian

- - - 0

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

16.201.36 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Penanganan Gagal Panen dan Ubinan

Padi

190,700,000 77,092,034 113,607,966 40.42

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

16.201.37 Program Peningkatan Ketahan Pangan

(pertanian/perkebunan)

Pengembangan Pertanian Organik 343,100,000 251,117,500 91,982,500 73.19

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

16.202.8 Program rehabilitasi hutan dan lahan Revitalisasi Kehutanan 1,418,433,000 424,827,500 993,605,500 29.95

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

17.201.7 Program peningkatan pemasaran hasil

produksi pertanian/perkebunan

Promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggulan

daerah

80,000,000 64,922,000 15,078,000 81.15

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

17.201.14 Program peningkatan pemasaran hasil

produksi pertanian/perkebunan

Penggalian Potensi Pengembangan

Produk Pangan dan Hasil Pertanian

untuk Mendukung OVOP

50,000,000 - 50,000,000 0

Page 255: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

17.202.6 Perlindungan dan konservasi sumber

daya hutan

Konservasi Sumber Daya Hutan 30,000,000 29,425,000 575,000 98.08

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

18.201.8 Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

Prima Tani 140,000,000 130,423,950 9,576,050 93.15

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

19.201.2 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Penyediaan sarana produksi

pertanian/perkebunan

625,500,000 513,536,000 111,964,000 82.1

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

19.201.4 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Pengembangan Tanaman Pangan dan

Hortikultura

40,000,000 - 40,000,000 0

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

19.201.6 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 65,145,000 48,522,000 16,623,000 74.48

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

19.201.7 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Peningkatan pengawasan pupuk

bersubsidi

50,000,000 14,125,000 35,875,000 28.25

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

19.201.8 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Pengembangan agribisnis perkebunan 105,000,000 104,526,000 474,000 99.54

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

19.201.9 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Revitalisasi pertanian 3,681,886,000 3,396,531,955 285,354,045 92.24

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

19.201.10 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Pengelolaan sistem irigasi/WISMP

(Loan)

850,000,000 126,176,500 723,823,500 14.84

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

19.201.11 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Pengelolaan Irigasi Partisipatif 30,000,000 20,124,250 9,875,750 67.08

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

19.201.12 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Perlindungan tanaman pangan dan

hortikultura

115,000,000 104,131,000 10,869,000 90.54

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

19.201.13 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

DAK Tambahan Pendukung Program

Prioritas Kabinet Kerja (P3K2)

16,336,401,000 12,611,205,000 3,725,196,000 77.19

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

19.201.14 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Pengembangan tanaman rempah 200,000,000 196,715,000 3,285,000 98.35

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

19.201.16 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Optimalisasi Lahan Perkebunan 50,000,000 47,605,000 2,395,000 95.21

Page 256: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

19.201.17 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Pengembangan tanaman perkebunan 230,000,000 217,070,000 12,930,000 94.37

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

19.201.18 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Pengembangan Komoditas Biofarmaka 107,000,000 102,720,000 4,280,000 96

2.1.1.1 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Perkebunan dan Kehutanan

19.201.19 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Pengembangan Peningkatan Produksi

Produktivitas Tanaman Perkebunan

300,000,000 298,490,215 1,509,785 99.49

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 5,361,536,000 5,189,176,230 172,359,770 96.78

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 3,810,000 3,810,000 - 100

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

61,332,000 59,383,802 1,948,198 96.82

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.7 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa administrasi

keuangan

42,500,000 42,500,000 - 100

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 44,183,800 42,331,300 1,852,500 95.8

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.9 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

17,285,000 11,900,000 5,385,000 68.84

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 31,783,900 31,188,900 595,000 98.12

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

16,747,900 15,006,500 1,741,400 89.6

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

8,053,000 8,053,000 - 100

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 38,450,000 29,050,000 9,400,000 75.55

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 1.201.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

84,300,000 63,317,340 20,982,660 75.1

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.201.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

104,550,000 97,852,000 6,698,000 93.59

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.201.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 54,450,000 54,200,000 250,000 99.54

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.201.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

139,872,000 138,264,000 1,608,000 98.85

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.201.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

107,268,800 82,113,889 25,154,911 76.54

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.201.26 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

5,000,000 - 5,000,000 0

Page 257: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 2.201.29 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2,100,000 2,100,000 - 100

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 5.201.5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis dan kursus

ketrampilan

12,590,000 6,015,000 6,575,000 47.77

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 5.201.6 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Peningkatan pelayanan aparatur

terhadap masyarakat

96,200,000 95,755,000 445,000 99.53

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 6.201.6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan SKPD 36,866,600 36,796,600 70,000 99.81

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 20.205.3 Program pengembangan budidaya

perikanan

Pembinaan dan pengembangan

agribisnis perikanan

42,000,000 40,735,000 1,265,000 96.98

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 20.205.4 Program pengembangan budidaya

perikanan

Revitalisasi perikanan 1,929,498,000 1,772,676,000 156,822,000 91.87

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 20.205.5 Program pengembangan budidaya

perikanan

Penyediaan sarana produksi perikanan 100,000,000 96,980,675 3,019,325 96.98

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 20.205.6 Program pengembangan budidaya

perikanan

Pengembangan perbenihan ikan 80,980,000 75,795,000 5,185,000 93.59

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 20.205.8 Program pengembangan budidaya

perikanan

Peningkatan budidaya perkolaman 20,000,000 19,190,000 810,000 95.95

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 21.201.6 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

Peningkatandan pengendalian hama

penyakit

40,000,000 39,370,000 630,000 98.42

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 21.201.7 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

Survailance/penyidikan penyakit

hewan menular

30,000,000 29,970,000 30,000 99.9

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 21.201.8 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

Pemeriksaan dan pengobatan ternak

masal

30,000,000 29,540,000 460,000 98.46

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 21.205.6 Program pengembangan perikanan

tangkap

Pengembangan Budidaya dan

Pelestarian Sumber Hayati Perikanan

44,500,000 17,855,000 26,645,000 40.12

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 22.201.8 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

Pengembangan agribisnis peternakan 96,726,250 90,596,250 6,130,000 93.66

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 22.201.9 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

Monitoring dan evaluasi pengelolaan

belanja hibah bidang peternakan

30,000,000 23,950,000 6,050,000 79.83

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 22.201.10 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

Pengembangan kawasan peternakan

terpadu sapi potong

75,659,250 69,729,250 5,930,000 92.16

Page 258: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 22.201.11 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

Pemberdayaan dan pengembangan

usaha peternakan

237,102,500 235,542,000 1,560,500 99.34

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 22.201.13 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

Revitalisasi peternakan (DAK) 524,956,000 481,249,650 43,706,350 91.67

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 22.201.14 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

Peningkatan dan pembinaan produk

ternak yang aman, sehat, utuh, halal

(ASUH)

60,000,000 59,255,000 745,000 98.75

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 22.201.15 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

Pengembangan Ternak

Kambing/Domba

75,837,000 75,307,000 530,000 99.3

2.1.3.1 Dinas Peternakan dan Perikanan 23.205.2 Program Optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan

Promosi Hasil Perikanan 50,000,000 47,580,000 2,420,000 95.16

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

0.0.0 Non Program Non Kegiatan 8,481,984,000 7,869,314,615 612,669,385 92.77

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

1.201.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 660,000 426,000 234,000 64.54

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

1.201.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

35,500,750 31,739,267 3,761,483 89.4

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

1.201.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 41,800,000 33,369,100 8,430,900 79.83

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

1.201.9 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

8,516,000 5,600,000 2,916,000 65.75

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

1.201.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 35,000,000 34,896,050 103,950 99.7

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

1.201.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

15,445,000 13,431,000 2,014,000 86.96

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

1.201.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

8,500,000 8,106,000 394,000 95.36

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

1.201.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 15,070,000 11,589,000 3,481,000 76.9

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

1.201.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke dalam/luar daerah

39,000,000 21,469,000 17,531,000 55.04

Page 259: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

2.201.3 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor 524,955,060 521,308,600 3,646,460 99.3

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

2.201.7 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

41,435,000 41,025,000 410,000 99.01

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

2.201.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur - - - 0

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

2.201.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 21,000,000 21,000,000 - 100

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

2.201.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

60,500,000 54,838,650 5,661,350 90.64

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

2.201.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

66,050,000 49,783,800 16,266,200 75.37

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

2.201.29 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 12,550,000 12,250,000 300,000 97.6

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

5.201.5 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis dan kursus

ketrampilan

53,100,000 34,766,550 18,333,450 65.47

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

5.201.6 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Peningkatan pelayanan aparatur

terhadap masyarakat

169,716,000 165,494,600 4,221,400 97.51

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

6.201.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

67,236,000 63,887,400 3,348,600 95.01

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

15.201.3 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Peningkatan kemampuan lembaga

petani

46,500,000 45,825,000 675,000 98.54

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

15.201.9 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Pendampingan Pengembangan Usaha

Agribisnis Pedesaan (PUAP)

75,000,000 59,850,000 15,150,000 79.8

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

19.201.18 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Peningkatan Pemberdayaan Balai

Penyuluhan Kecamatan

354,477,500 310,882,300 43,595,200 87.7

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

19.201.19 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

Demplot Pertanian Perikanan dan

Kehutanan

46,391,190 46,391,100 90 99.99

Page 260: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.1.4.1 Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian Perikanan dan Kehutanan

20.201.1 Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

Peningkatan kapasitas tenaga

penyuluh pertanian/perkebunan

141,722,500 130,835,000 10,887,500 92.31

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0.0.0 Non Program Non Kegiatan 3,532,574,000 3,315,232,313 217,341,687 93.84

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 600,000 600,000 - 100

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

75,000,000 53,029,293 21,970,707 70.7

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.3 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

6,450,000 6,450,000 - 100

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 44,040,000 44,040,000 - 100

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 10,469,500 10,469,500 - 100

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

10,845,000 10,845,000 - 100

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

2,600,000 2,600,000 - 100

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.13 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

31,135,000 31,135,000 - 100

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.14 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan peralatan rumah tangga 1,791,500 1,791,500 - 100

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 19,590,000 18,570,000 1,020,000 94.79

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 1.204.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

115,310,000 96,493,170 18,816,830 83.68

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.204.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 15,800,000 15,800,000 - 100

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.204.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

14,041,500 14,041,500 - 100

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.204.23 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

27,120,000 23,940,249 3,179,751 88.27

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.204.24 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

52,300,000 40,268,675 12,031,325 76.99

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2.204.28 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

6,150,000 6,054,000 96,000 98.43

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.204.1 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 8,354,000 - 8,354,000 0

Page 261: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 5.204.6 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan

Pendapatan

23,746,500 23,522,500 224,000 99.05

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6.204.1 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

67,338,000 62,380,500 4,957,500 92.63

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 6.204.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 15,742,500 15,717,500 25,000 99.84

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.117.1 Program Pengembangan Nilai Budaya Pelestarian dan aktualisasi adat

budaya daerah

70,000,000 69,695,500 304,500 99.56

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.204.2 Program pengembangan pemasaran

pariwisata

Peningkatan pemanfaatan teknologi

informasi dalam pemasaran pariwisata

15,000,000 14,987,000 13,000 99.91

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.204.3 Program pengembangan pemasaran

pariwisata

Pengembangan jaringan kerja sama

promosi pariwisata

99,000,000 97,882,700 1,117,300 98.87

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.204.8 Program pengembangan pemasaran

pariwisata

Lomba Foto Destinasi Wisata 21,164,000 17,815,000 3,349,000 84.17

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.204.9 Program pengembangan pemasaran

pariwisata

Penyediaan Materi Promosi Wisata 75,000,000 74,224,000 776,000 98.96

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.204.10 Program pengembangan pemasaran

pariwisata

Pemilihan Duta Wisata 75,000,000 73,656,500 1,343,500 98.2

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.204.11 Program pengembangan pemasaran

pariwisata

Penyusunan Statistik Kepariwisataan 18,264,500 17,884,500 380,000 97.91

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.204.12 Program pengembangan pemasaran

pariwisata

Pelatihan Pemandu Wisata 25,000,000 25,000,000 - 100

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 15.204.13 Program pengembangan pemasaran

pariwisata

Trail Adventure 50,000,000 49,650,000 350,000 99.3

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.117.5 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Pengelolaan dan pengembangan

pelestarian peninggalan sejarah

purbakala, museum dan peninggalan

bawah air

25,000,000 25,000,000 - 100

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.117.7 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Pengembangan nilai dan geografi

sejarah

35,000,000 34,860,000 140,000 99.6

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.117.14 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Seminar Sejarah dan Kepurbakalaan 17,500,000 17,500,000 - 100

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.117.15 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Pengembangan dan Pembinaan

PEPADI

50,000,000 50,000,000 - 100

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.117.16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Fasilitasi Kegiatan Masyarakat

Sejarawan Indonesia Komisariat

Karanganyar

50,000,000 48,512,100 1,487,900 97.02

Page 262: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.117.17 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Napak Tilas Perjuangan RM Said di

Kabupaten Karanganyar

100,000,000 99,285,000 715,000 99.28

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.1 Program pengembangan destinasi

pariwisata

Pembangunan Tempat Tiket dan

Gapuro Masuk Obyek Wisata Air

Terjun Jumog

150,000,000 147,188,500 2,811,500 98.12

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.2 Program pengembangan destinasi

pariwisata

Peningkatan pembangunan sarana dan

prasarana pariwisata

20,000,000 14,995,000 5,005,000 74.97

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.6 Program pengembangan destinasi

pariwisata

Pengembangan Desa Wisata Kampung

Inggris

100,000,000 81,339,900 18,660,100 81.33

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.8 Program pengembangan destinasi

pariwisata

Pembuatan Database Informasi

Kepariwisataan Daerah

30,000,000 27,917,500 2,082,500 93.05

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.9 Program pengembangan destinasi

pariwisata

Pelatihan Ketrampilan dan

Kewirausahaan Bagi SDM Desa Dayu

70,000,000 60,952,500 9,047,500 87.07

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.10 Program pengembangan destinasi

pariwisata

Pemantauan Pos Retribusi 372,435,000 315,880,000 56,555,000 84.81

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.11 Program pengembangan destinasi

pariwisata

Pengembangan Desa Wisata Kampung

Thinthir

52,840,000 51,047,000 1,793,000 96.6

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.16 Program pengembangan destinasi

pariwisata

Penyediaan Lahan untuk

Pengembangan Museum Klaster Dayu

220,071,000 209,275,480 10,795,520 95.09

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.17 Program pengembangan destinasi

pariwisata

Penyediaan Lahan untuk Area Parkir

Obyek Wisata Edupark

154,136,000 101,676,000 52,460,000 65.96

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.18 Program pengembangan destinasi

pariwisata

Pemeliharaan dan Pembuatan Papan

Petunjuk Obyek Wisata

73,340,000 67,987,000 5,353,000 92.7

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.19 Program pengembangan destinasi

pariwisata

Pengembanagan Sarana Olahraga,

Rekreasi dan Pendidikan (EDUPARK)

15,778,000 - 15,778,000 0

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16.204.20 Program pengembangan destinasi

pariwisata

Pengembangan Organisasi

Kepariwisataan

52,500,000 - 52,500,000 0

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.1 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Pengembangan kesenian dan

kebudayaan daerah

15,000,000 14,989,500 10,500 99.93

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.4 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Gelar Seni Budaya Daerah 35,000,000 33,675,000 1,325,000 96.21

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.5 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Pentas Seni Budaya 120,000,000 87,275,000 32,725,000 72.72

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.8 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Grebeg Lawu 200,000,000 159,563,500 40,436,500 79.78

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.9 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Festival Band 50,000,000 50,000,000 - 100

Page 263: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.14 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Festival Seni Tradisional 100,000,000 99,767,200 232,800 99.76

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.15 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Pementasan Kesenian Tradisional

Wayang Kulit

125,000,000 120,801,000 4,199,000 96.64

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.16 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Pagelaran Kesenian Tradisional

Wayang Kulit

150,000,000 149,170,500 829,500 99.44

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.19 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Festival Dolanan Anak 50,000,000 50,000,000 - 100

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.117.20 Program Pengelolaan Keragaman

Budaya

Pentas Seni Budaya PG Colomadu 200,000,000 199,098,000 902,000 99.54

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.204.10 Program pengembangan Kemitraan Pemberdayaan Jasa Usaha Atraksi,

Rekreasi, dan Hiburan Umum

40,000,000 36,639,000 3,361,000 91.59

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 17.204.11 Program pengembangan Kemitraan Pengembangan Sadar Wisata 34,700,000 34,518,500 181,500 99.47

2.4.1.1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 18.117.3 Program pengembangan kerjasama

pengelolaan kekayaan budaya

Membangun kemitraanpengelolaan

kebudayaan anatar daerah

183,595,000 177,694,500 5,900,500 96.78

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

0.0.0 Non Program Non Kegiatan 9,384,965,000 8,944,484,682 440,480,318 95.3

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

1.206.1 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 15,000,000 14,990,000 10,000 99.93

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

1.206.2 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

178,334,000 172,973,070 5,360,930 96.99

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

1.206.6 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

219,443,504 183,359,274 36,084,230 83.55

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

1.206.8 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa kebersihan kantor 97,000,000 91,599,500 5,400,500 94.43

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

1.206.9 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja

29,400,000 29,400,000 - 100

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

1.206.10 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan alat tulis kantor 67,462,000 67,362,000 100,000 99.85

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

1.206.11 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

90,176,900 89,076,900 1,100,000 98.78

Page 264: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

1.206.12 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

15,000,000 14,994,000 6,000 99.96

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

1.206.17 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan makanan dan minuman 39,775,000 39,714,500 60,500 99.84

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

1.206.18 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

128,920,000 125,225,800 3,694,200 97.13

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

2.206.9 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan peralatan gedung kantor 112,800,000 112,700,000 100,000 99.91

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

2.206.10 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan mebeleur 125,000,000 124,185,000 815,000 99.34

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

2.206.11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Komputer 15,000,000 14,975,000 25,000 99.83

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

2.206.14 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pengadaan Alat alat Studio 11,350,000 11,350,000 - 100

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

2.206.22 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

90,000,000 89,999,999 1 99.99

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

2.206.30 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan komputer 15,635,000 15,635,000 - 100

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

2.206.38 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Aplikasi Program dan

Jaringan Komputer

43,781,496 43,650,500 130,996 99.7

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

2.206.63 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Pemeriksaan Jaringan Listrik 43,035,857 43,007,000 28,857 99.93

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

5.206.1 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal 40,000,000 34,608,250 5,391,750 86.52

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

5.206.4 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Peningkatan Sumber Daya Manusia

dalam Rangka Peningkatan Kinerja

200,000,000 199,425,000 575,000 99.71

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

6.206.5 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan RKA-DPA 35,520,000 35,520,000 - 100

Page 265: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

6.206.6 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Tugas SKPD

10,000,000 10,000,000 - 100

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

6.206.7 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan kinerja instansi

pemerintahan (LAKIP)

12,500,000 10,000,000 2,500,000 80

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

6.206.9 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan laporan barang

inventarisasi

17,660,000 17,660,000 - 100

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

6.206.12 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan Pelaporan Pengelolaan

Keuangan SKPD

83,858,700 83,858,700 - 100

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.105.25 Program Perencanaan Tata Ruang Penyusunan DED Mess Tawangmangu 50,000,000 49,818,000 182,000 99.63

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.108.7 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Peningkatan kemampuan aparat

pengelolaan persampahan dan Satpam

Pasar

150,000,000 149,860,500 139,500 99.9

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.108.13 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Peningkatan operasional dan

pemeliharaan kebersihan

1,408,739,000 1,372,331,050 36,407,950 97.41

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.108.17 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Pengadaan Bak Kontainer 270,000,000 258,350,000 11,650,000 95.68

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.115.10 Program penciptaan iklim usaha Usaha

Kecil Menengah yang konduksif

Bimbingan dan Monitoring UMKM dan

Koperasi

40,000,000 39,995,000 5,000 99.98

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.115.13 Program penciptaan iklim usaha Usaha

Kecil Menengah yang konduksif

Fasilitasi Pengembangan UMKM 95,000,000 91,324,000 3,676,000 96.13

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.115.14 Program penciptaan iklim usaha Usaha

Kecil Menengah yang konduksif

Verifikasi dan Sosialisasi

Pengembangan UMKM

62,660,500 61,055,500 1,605,000 97.43

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.206.5 Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan

Pelatihan Kemetrologian dan

Perlindungan Konsumen

32,500,000 32,500,000 - 100

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.206.7 Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan

Pembinaan dan Pengawasan Barang

Beredar di Pasaran

15,000,000 15,000,000 - 100

Page 266: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.206.10 Program perlindungan konsumen dan

pengamanan perdagangan

Pembinaan Toko Modern 20,000,000 20,000,000 - 100

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.207.1 Program peningkatan kapasitas iptek

sistem produksi

Pemuthakiran data Industri Hasil

Tembakau (Rokok)

25,000,000 24,300,000 700,000 97.2

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.207.2 Program peningkatan kapasitas iptek

sistem produksi

Fasilitasi Uji Tar Dan Nikotin Rendah

Produksi IHT (Rokok)

50,000,000 32,315,000 17,685,000 64.63

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.207.4 Program peningkatan kapasitas iptek

sistem produksi

Pemutakiran data IKM yang telah

menerima bantuan peralatan dan

modal usaha Tahun 2008-2014 dari

dana DBHCHT

35,000,000 35,000,000 - 100

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.207.5 Program peningkatan kapasitas iptek

sistem produksi

Pendampingan dan Monitoring

Industri Keci Menengah

25,000,000 25,000,000 - 100

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.207.7 Program peningkatan kapasitas iptek

sistem produksi

Peningkatan Kompentensi Teknologi

dan Inovasi Industri

75,000,000 74,755,000 245,000 99.67

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.207.8 Program peningkatan kapasitas iptek

sistem produksi

Pengembangan Sentra sentra Industri

Kecil dan Menengah Kabupaten

Karanganyar

65,000,000 64,830,000 170,000 99.73

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.207.9 Program peningkatan kapasitas iptek

sistem produksi

Fasilitas Standar Mutu Produksi 50,000,000 47,604,000 2,396,000 95.2

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

15.207.10 Program peningkatan kapasitas iptek

sistem produksi

Penguatan Ekonomi Masyarakat

Industri Kecil Menengah

50,000,000 48,060,000 1,940,000 96.12

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

16.207.1 Program pengembangan industri kecil

dan menengah

Penguatan Ekonomi Masyarakat Di

Lingkungan IHT Guna Mendororng

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui

Pelatihan dan Bantuan Sarana Usaha

725,000,000 - 725,000,000 0

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

16.207.2 Program pengembangan industri kecil

dan menengah

Peningkatan Ketrampilan Masyarakat

dibidang Industri Dilingkungan IHT

bagi Pekerja Buruh Sektor Rokok Guna

Mengatasi PHK Kec. Colomadu dan

Kec. Gondangrejo

100,000,000 92,653,000 7,347,000 92.65

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

16.207.7 Program pengembangan industri kecil

dan menengah

Pengembangan Home Industri Kecil

Menengah

200,000,000 197,062,000 2,938,000 98.53

Page 267: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

17.115.6 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Monitoring Dana Bergulir UMKM 25,000,000 22,930,000 2,070,000 91.72

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

17.115.17 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi

Koperasi / KUD

25,000,000 24,989,000 11,000 99.95

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

17.115.18 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Pameran Produk OVOP 15,000,000 15,000,000 - 100

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

17.115.19 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Peningkatan dan Pengembangan

Jaringan Bisnis On Line bagi Koperasi

dan UMKM

25,000,000 24,940,000 60,000 99.76

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

17.206.11 Program peningkatan dan

pengembangan ekspor

Promosi Produksi Dalam Negeri

(Pameran, Jawa Barat)

75,000,000 74,905,000 95,000 99.87

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

17.206.12 Program peningkatan dan

pengembangan ekspor

Promosi Produk Dalam Negeri

(Pameran, Jakarta)

75,000,000 73,395,000 1,605,000 97.86

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

17.206.13 Program peningkatan dan

pengembangan ekspor

Promosi Produksi Dalam Negeri

(Pameran Solo Raya Ekspo)

- - - 0

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

17.206.14 Program peningkatan dan

pengembangan ekspor

Promosi Produksi Dalam Negeri Luar

Jawa

100,000,000 99,960,000 40,000 99.96

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

17.206.15 Program peningkatan dan

pengembangan ekspor

Promosi Produksi Dalam Negeri

(Pameran Karanganyar "Solo Raya

Kreatif Expo Tahun 2015")

800,000,000 795,970,000 4,030,000 99.49

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

17.207.1 Program peningkatan kemampuan

teknologi industri

Penguatan Ekonomi Masyarakat di

Lingkungan IHT Dalam Rangka

Mendorong Pertumbuhan ekonomi

Daerah Melalui Peningkatan

Managemen Pengelolaan Sarana

Produksi dari Proposi Industri Kecil

Menengah dan UDKM (PKL)

- - - 0

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

17.207.2 Program peningkatan kemampuan

teknologi industri

Peningkatan Mutu Produksi dan

Penguatan Sarana Produksi Industri

Kecil Peralatan Rumah Tangga

Dilingkungan IHT

80,000,000 70,342,000 9,658,000 87.92

Page 268: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

17.207.3 Program peningkatan kemampuan

teknologi industri

Peningkatan Mutu Produksi Industri

Kecil Furniture Dari Kayu Desa Kemiri,

Kec Kebakkramat, Desa Jatisuko, Kec.

Jatipuro Dilingungan IHT

150,000,000 137,458,000 12,542,000 91.63

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

17.207.4 Program peningkatan kemampuan

teknologi industri

Peningkatan Mutu Produk dan

Penguatan Sarana Produksi Industri

Kecil Kerajinan Dari Bambu Desa

Kebak dan Desa Gumantar Kec.

Jumantono Dilingkungan IHT

80,000,000 74,720,000 5,280,000 93.4

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

17.207.5 Program peningkatan kemampuan

teknologi industri

Pelatihan Tehnik Penerapan Good

Manufactoring Product/GMP dan

Forum Komunikasi Hasil Tembakau

Dilingkungan IHT

40,000,000 37,375,000 2,625,000 93.43

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

17.207.6 Program peningkatan kemampuan

teknologi industri

Bimbingan Teknologi Industri Kecil

bagi Perempuan (P2mBG)

40,000,000 39,700,000 300,000 99.25

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

17.207.7 Program peningkatan kemampuan

teknologi industri

Penguatan Ekonomi Masyarakat di

Lingkungan IHT Dalam Rangka

Mendorong Pertumbuhan ekonomi

Daerah Melalui Peningkatan

Managemen Pengelolaan Sarana

Produksi dan Promosi Industri Kecil

Menengah dan UDKM (PKL)

1,153,412,143 1,127,504,500 25,907,643 97.75

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.115.6 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Peningkatan Kualitas SDM Bagi

Pengurus Koperasi dan Orientasi

Kelembagaan

100,000,000 98,515,000 1,485,000 98.51

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.115.7 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Efektivitas Permodalan Koperasi/KUD 138,000,000 137,500,000 500,000 99.63

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.115.9 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Pembinaan Kelembagaan Koperasi 50,000,000 49,825,000 175,000 99.65

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.115.10 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Aktifasi Koperasi 25,000,000 24,010,000 990,000 96.04

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.115.15 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Peningkatan SDM dan Pengembangan

Kelembagaan bagi Koperasi dan

UMKM

25,000,000 25,000,000 - 100

Page 269: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.115.17 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

Penilaian Kesehatan Koperasi 50,000,000 50,000,000 - 100

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.1 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Revitalisasi Pasar Jatipuro 984,004,000 937,364,150 46,639,850 95.26

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.2 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Penyusunan Detail Engeneering

Desingn (DED) Pasar Tegalgede

50,000,000 49,500,000 500,000 99

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.3 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Penyusunan Detail Engeneering

Desingn (DED) Pasar Jumapolo

50,000,000 49,500,000 500,000 99

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.4 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Pengadaan Buku Dan Leflet Produk

Unggulan Kabupaten Karanganyar

100,000,000 91,375,000 8,625,000 91.37

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.5 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Revitalisasi Pasar Kebakkramat 655,207,900 633,255,500 21,952,400 96.64

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.6 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Monitoring dan Evaluasi Potensi Pasar 81,700,000 75,664,000 6,036,000 92.61

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.7 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Penguatan Ekonomi Masyarakat di

Lingkungan IHT Guna Mendorong

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui

Pengembangan Jaringan Pemasaran

dan Sarana Usaha Bagi UMKM

217,413,000 211,413,000 6,000,000 97.24

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.8 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Pemantauan Harga Bahan Pokok dan

Barang Strategis

46,000,000 45,900,000 100,000 99.78

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.9 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Penyusunan Detail Engeneering

Desingn (DED) Pasar Jatipuro

50,000,000 49,518,000 482,000 99.03

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.11 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Pelatihan Pengelolaan dan

Pemberdayaan Masyarakat Pasar

Tradisional

100,000,000 99,015,000 985,000 99.01

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.12 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Penguatan Ekonomi Masyarakat di

Lingkungan Industri Hasil Tembakau

Guna Mendorong Pertumbuhan

Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan

Kewirausahaan

215,413,000 209,413,000 6,000,000 97.21

Page 270: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.13 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Bimbingan dan Sosialisasi UTTP (Alat

Ukur Takar Timbang dan

Perlengkapannya)

47,232,000 47,232,000 - 100

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.14 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Pameran Intanpari 2015 - - - 0

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.15 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Pemeliharaan / Penyekatan Gudang 25,000,000 24,899,000 101,000 99.59

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.16 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Peningkatan Keamanan dan Ketertiban

Lingkungan Pasar

300,000,000 300,000,000 - 100

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.17 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Pemeliharaan Pasar Malangjiwan 110,000,000 109,471,000 529,000 99.51

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.18 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Fasilitasi Misi Dagang Lokal ke Luar

Jawa

100,000,000 99,724,000 276,000 99.72

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.19 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Pemeliharaan Pemadam Kebakaran

dan Hindrant Air Pasar

50,000,000 49,597,000 403,000 99.19

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.24 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Biaya sewa tanah pasar palur 40,000,000 39,154,750 845,250 97.88

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.27 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Pemeliharaan Pasar Se Kabupaten

Karanganyar

405,100,000 398,652,000 6,448,000 98.4

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.28 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Pelatihan Peningkatan Motivasi

Kewirausahaan dan Pengembangan

Jaringan Pemasaran Bagi Usaha Mikro

Kecil Dan Menengah Dilingkungan IHT

76,976,000 76,476,000 500,000 99.35

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.29 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Intanpari Kuliner Expo 150,000,000 149,220,000 780,000 99.48

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

18.206.30 Program peningkatan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Pemeliharaan Pasar Tegalgede

Karanganyar

100,000,000 98,136,000 1,864,000 98.13

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

19.206.1 Program pembinaan pedagang

kakilima dan asongan

Kegiatan pembinaan organisasi

pedagang kakilima dan asongan

40,000,000 39,580,000 420,000 98.95

Page 271: Unit Kode +/- % Kode Nama Programopendata.karanganyarkab.go.id/dataset/b7f1a793-35e6-41af-abbe-e4d90e90... · 2.101.9 Program Peningkatan Sarana dan ... TAHUN 2015 Unit Kode Program

Kode Nama +/- %

Unit Kode

Program Program Kegiatan Anggaran Realisasi

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

19.206.2 Program pembinaan pedagang

kakilima dan asongan

Kegiatan penyuluhan peningkatan

disiplin pedagang kakilima dan

asongan

58,000,000 55,960,000 2,040,000 96.48

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

19.206.4 Program pembinaan pedagang

kakilima dan asongan

Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi

pedagang kakilima dan asongan

100,000,000 98,615,000 1,385,000 98.61

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

19.206.5 Program pembinaan pedagang

kakilima dan asongan

Pembangunan Kios Pujasera Popongan

Tahap II

100,000,000 99,181,000 819,000 99.18

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

19.206.8 Program pembinaan pedagang

kakilima dan asongan

Penataan tempat Usaha bagi

Pedagang Kaki Lima dan Asongan

100,000,000 86,450,000 13,550,000 86.45

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

19.206.9 Program pembinaan pedagang

kakilima dan asongan

Pembangunan Kios Pujasera Belakang

Bank Jateng

300,000,000 294,467,000 5,533,000 98.15

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

19.206.10 Program pembinaan pedagang

kakilima dan asongan

Pembangunan Kios Pujasera Popongan 600,000,000 477,326,100 122,673,900 79.55

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

19.207.2 Program pengembangan sentra-sentra

industri potensial

Peningkatan dan Pengembangan UKM

Yang Mendukung Industrri Pariwisata

155,000,000 154,740,000 260,000 99.83

2.6.1.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Koperasi dan UMKM

19.207.3 Program pengembangan sentra-sentra

industri potensial

Penyuluhan Perindustrian dan

Perdagangan

15,000,000 15,000,000 - 100

2,003,373,777,000 1,775,944,203,663 227,429,573,337 88.65Jumlah