SKPD : RSUD Keletrsudkelet.co.id/ppid/files/laporan_keterangan_pertanggungjawaban_(lkpj... ·...
Transcript of SKPD : RSUD Keletrsudkelet.co.id/ppid/files/laporan_keterangan_pertanggungjawaban_(lkpj... ·...
-
1
SKPD : RSUD Kelet
SARIPATIPENGANTAR LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
GUBERNUR JAWA TENGAH AKHIR TAHUN ANGGARAN 2016
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Rumah Sakit UmumDaerah Kelet Provinsi Jawa Tegah Tahun Anggaran 2016. Laporanpertanggungjawaban ini, merupakan realisasi dari amanat Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahPasal 69 ayat 1, bahwa Kepala Daerah diwajibkan menyampaikan LaporanKeterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan LaporanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana diatur secararinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. LaporanKeterangan Pertanggungjawaban RSUD Kelet disampaikan kepadaGubernur Jawa Tengah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, palinglambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) RSUD Kelet ProvinsiJawa Tengah Tahun Anggaran 2016 ini disusun berdasarkan Rencana KerjaPemerintah Daerah (RKPD) RSUD Kelet Tahun 2016, dan merupakanpertanggungjawaban RSUD Kelet untuk tahun keempat pada periodeRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) PemerintahProvinsi Jawa Tengah periode Tahun 2013-2018. Secara teknis,penyusunan LKPJ RSUD Kelet kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah AkhirTahun Anggaran 2016 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahkepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban KepalaDaerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan InformasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
-
2
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelet merupakan rumah sakitkelas C milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempati 2 lokasiyang berbeda, RSUD Kelet dikembangkan sebagai Rumah Sakit Umumdengan pengembangan Complementary and Alternative Medicine, dengan130 Tempat Tidur, sedangkan Rumah Sakit Donorojo sebagai Rumah SakitKusta Rujukan Jawa Tengah dengan TT : 80 Tempat Tidur. Pada Tahun2014 merupakan tahun ke empat (5) dalam menerapkan pola pengelolaankeuangan (PPK BLUD) Penuh sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No.901/151/2012 tanggal 13 April 2012, terhitung mulai tanggal 13 April 2012.
Anggaran RSUD Kelet Tahun 2016 yang bersumber dari APBD
Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp.45.885.824.000,- yang terdiri
dari :
1. Belanja Tak Langsung
- Belanja Pegawai Rp. 23.088.932.000,-
2. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai Rp. 579.600.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa Rp. 14.320.400.000,-
3. Belanja Modal Rp. 3.324.250.000,-
Anggaran BLUD Tahun 2016 :
Dana Keseluruhan dalam DPA BLUD Rp. 33.019.460.000,-
Belanja Pegawai Rp 9.459.340.000,-
Belanja Barang dan Jasa Rp. 17.948.120.000,-
Belanja Modal Rp. 5.612.000.000,-
-
3
Capaian kinerja keuangan (Pendapatan) RSUD Kelet 2 (dua) tahun terakhir
adalah sebagai berikut :
TAHUN
TARGET
PENDAPATAN
REALISASI
PENDAPATAN
%
2015 19.000.000.000 23.074.828.670 118%
2016 27.000.000.000 25.363.279.140 93,93%
Beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi Target
pendapatan pada TA.2016, diantaranya :
1. Adanya kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (implementasi BPJS)
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 dan peraturan berubah-ubah
2. Pelayanan pasien kusta dan pasien kurang mampu : banyak pasien
kusta dan pasien umum yang benar-benar miskin tetapi tidak
memiliki kartu jamkesmas maupun jamkesda, sedangkan pasien
tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dan pasien tidak dikenakan
biaya, sehingga 100% tidak menjadi klaim pendapatan.
3. Pasien miskin non jamkesmas tetap dilayani dengan menggunakan
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan biaya perawatan tidak
diklaim menjadi pendapatan.
4. Kurangnya dokter spesialis, RSUD Kelet baru mempunyai dokter
spesialis full time : 2 (dua) dokter spesialis bedah, 2 (dua) dokter
spesialis kandungan dan kebidanan, 1 (satu) dokter spesialis penyakit
dalam dan 1 (satu) dokter spesialis mata sehingga masih terbatas
pelayanan spesialisnya.
-
4
Solusi-solusi yang sudah dilaksanakan :
1.Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien untuk
mendaftar peserta BPJS mandiri
2.Mengajukan subsidi anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk
belanja obat dan bahan pakai habis
3.Mengajukan formasi dokter spesialis empat (4) pelayanan dasar
kepada BKD belum terealisasi, 2 tahun berturut-turut membuka
formasi, tidak ada yang mendaftar.
4. Rekruitment dokter spesialis dengan pembiayaan dari RBA BLUD
5.Meningkatkan management asset strategic dengan konsep KELET
HOTEL (Hospital Outbond Tourism Empowering Legacy), sudah
dibuat master plan dan quick win mencapai 50 % dan pendapatan
aset telah meningkat 100 %.
Upaya penataan fungsi pelayanan kusta telah dapat menyediakan
pelayanan Bedah Rekonstruksi Kusta, Rehabilitasi Medik dan pelayanan
unit mobile kusta yang melakukan advokasi dan pelayanan ke
Kabupaten / Kota di Jawa Tengah.
Selain dari pada itu telah disusun Master Plan Pengembangan
Rumah Sakit Kelet / Donorojo Jepara dengan mempertimbangkan
Pengguna usahaan aset tanah di Rumah Sakit Kelet - Jepara seluas 25
Ha dan di Rumah Sakit Donorojo seluas 179 Ha. Pengembangan Rumah
Sakit Kelet Provinsi Jawa Tengah diarahkan sebagai Rumah Sakit
Umum dengan pengembangan Complementary and Alternative
Medicine (CAM) didukung pemanfaatan Aset Tanah sebagai Herbal
Tourism Area dan pengembangan Rumah Sakit Donorojo sebagai
-
5
Rumah Sakit Rujukan Kusta Jawa Tengah dengan unggulan Bedah
Rekonstruksi dan Vocational Therapy dengan dukungan pengguna
usaha asset tanah sebagai lokasi wisata Benteng Portugis dan Wisata
Gua Manik Donorojo.
Penyajian uraian LKPJ ini dijelaskan dan digambarkan secara
menyeluruh pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah,
yang telah dicapai oleh RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah, antara lain,
dengan menyajikan data dan informasi, fakta dan ilustrasi pelaksanaan
kegiatan serta keluaran (output) dan hasil (outcome); yang
kesemuanya dalam rangka, secara bertahap mewujudkan masyarakat
kawasan Bangkemling (Bangsri, Kembang dan Keling) yang maju dan
sejahtera untuk semua.
Jepara, 1 Desember 2016
Direktur RSUD KeletProvinsi Jawa Tengah
dr. WIDYO KUNTO, M.Kes.MRSPembina Tk. I
NIP. 196211161990101001
-
FORM L-1
URUSAN WAJIB / PILIHAN : KESEHATAN
1 3 4 5 6 7 8
SKPD : RSUD KELET1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100%
- Tersedianya administrasi perkantoran 12 bulan 11 bulan 98,75%
b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 100%
- Tersedianya jasa pelayanan, makan minum pasien, dan honorPHL data base 12 bulan 11 bulan 97,13%
2. Program Pelayan Kesehatan
a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan 100%
- Tersedianya sarana prasarana pelayanan kesehatan 29 paket - - - Anggaran di rasionalisasi
b. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 100%
- Terbangunnya gedung da bangunan kesehatan, gedungbangunan tempat kerja 48 paket 2 paket 19,52%
c. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 100%
- Terlaksananya bimbingan akreditasi versi 2012 2 paket 1 paket 99,68%
d. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana PelayananKesehatan Rujukan( DAK) 100%
- Tersedianya alat-alat kedokteran Umum 1 paket 1 paket 81,54%
3. Program Promosi dan Pemberdayaan
a. Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dankemitraan tingkat provinsi 100%
Peningkatan kualitas hidupmasyarakat dan perluasancakupan layanan kesehatandasar
Peningkatan kualitas hidupmasyarakat dan perluasancakupan layanan kesehatandasar
-
REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD TAHUN 2016
2
% Realisasi
PRIORITASDALAM RKPD KETERANGAN
Peningkatan kualitas hidupmasyarakat dan perluasancakupan layanan kesehatandasar
Peningkatan kualitas hidupmasyarakat dan perluasancakupan layanan kesehatandasar
Peningkatan kualitas hidupmasyarakat dan perluasancakupan layanan kesehatandasar
NO
Target Tahun 2015 Tahun 2016
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD REALISASI INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja
-
1 3 4 5 6 7 82
% Realisasi
PRIORITASDALAM RKPD KETERANGANNO
Target Tahun 2015 Tahun 2016
INDIKATOR KINERJA PROGRAM DALAM RKPD/RPJMD REALISASI INDIKATOR KINERJA
Indikator Kinerja
- Terselenggaranya promosi kesehatan dan pemberdayaan 12 bulan 11 bulan 84,61%
4. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
a. Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan 100%
- Terpenuhinya belanja operasional BLUD 12 bulan 11 bulan 93,94%
Catatan : Diketik dengan program excel office 2010, font arial 10 ukuran kertas A4 Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom) Jepara, 1 Desember 2016 Tabel ini di protek dan hanya diisi pada kolom 5, 6 dan kolom 8 Mengetahui Apabila ada usulan revisi terhadap isian pada kolom-kolom tersebut Direktur RSUD Kelet agar dicantumkan pada sheet selanjutnya yang telah disediakan Provinsi Jawa Tengah
Kolom 1 : No. Urut Indikator Kinerja Program. dr.Widyo Kunto,M.Kes Kolom 2 : Indikator Kinerja Program NIP. 196211161990101001 Kolom 3 : Target Indikator Kinerja Program Tahun 2016, sebagaimana yang tercantum dalam RKPD dan RPJMD. Kolom 4 : Realisasi Indikator Kinerja Program sesuai LKPJ Akhir TA. 2015. Kolom 5 : Diisi realisasi Indikator Kinerja Program 2016 sampai dengan akhir November 2016. Kolom 6 : Diisi prosentase capaian tahun 2016 terhadap target (Kolom 5 : Kolom 3 X 100)
Untuk target dengan capaian semakin kecil semakin baik rumusannya menggunakan (kolom 3 : kolom 5 X 100) Kolom 7 : Prioritas Pembangunan Tahun 2016 dalam RKPD PerubahanKolom 8 : Diisi penjelasan apabila target tidak tercapai dan atau realisasi terlalu tinggi dibanding target (diatas 20%)
atau Penjelasan lainnya yang diperlukan
Peningkatan kualitas hidupmasyarakat dan perluasancakupan layanan kesehatandasar
-
Rata-rata Realisasi
-
FORM L-2
URUSAN WAJIB / PILIHAN : 1.1. PROGRAM :
PAGUINDIKATIF ANGGARAN KEU FISIK
(Rp.) (Rp.) (%) (%)1 2 3 5 7 8 9 13
SKPD : RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH
A BELANJA LANGSUNG 22.796.892.000 19.061.013.400 83,61 83,61
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKSANTORAN 14.900.000.000 14.622.601.560 98,14 98,14
1 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.200.000.000 9.200.000.000 9.085.742.694 98,76 98,76
1.1. Belanja BahanPakai Habis
1.1.a Belanja peralatan Kesehatan/Laboratorium/Radiologi 1 paket 1 paket 2.671.000.000 2.670.959.949 99,99 100,00
1.1.b Belanja peralatan Linen/Perlengkapan Ruangan Pasien 1 paket 1 paket 200.000.000 185.361.200 92,68 100,00
1.1.c Belanja Laundry 1 paket 1 paket 200.000.000 113.813.250 56,91 56,911.2 Belanja Bahan/Material
1.2.a Belanja Bahan Obat-obatan 1 paket 1 paket 5.779.000.000 5.777.984.682 99,98 100,00
1.2.b Belanjabhn.perlengkapan/peraltn.kesehatan/kedokteran 1 paket 1 paket 50.000.000 38.213.960 76,43 76,43
1.2.c Belanja Bahan laboratorium 1 paket 1 paket 300.000.000 299.409.653 99,80 100,00
2 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 5.700.000.000 5.700.000.000 5.536.858.866 97,14 97,14
2.1 Belanja Pegawai2.1.a Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap 21 orang 21 orang 579.600.000 531.300.000 91,67 91,672.2 Belanja Barang dan Jasa
TARGET CAPAIANKINERJA
4
REALISASI KEGIATAN TAHUN 2016
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2016
NO. KEGIATAN
RKPD 2016 *) DPA 2016
REALISASI
KETERANGAN
-
2.2.a Belanja Jasa Pelayanan Pasien 1 paket 1 paket 3.668.542.000 3.665.033.213 99,90 99,902.2.b Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS 21 orang 21 orang 51.858.000 7.591.750 14,64 91,662.2.c Belanja Makan Minum Pasien 1 paket 1 paket 1.400.000.000 1.332.933.903 95,21 95,21
II PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANANKESEHATAN (BLUD) 22.000.000.000 33.019.460.000 26.259.633.005 79,53 79,53
3 Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan 33.019.460.000 26.259.633.005 79,53 79,53
3.1 Belanja Pegawai BLUD 9.459.340.000 7.318.423.333 77,37 77,373.2 Belanja Barang dan Jasa BLUD 17.948.120.000 15.681.472.670 87,37 87,373.3 Belanja Modal 5.612.000.000 3.259.737.002 58,09 58,09
III PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN 7.696.892.000 4.269.191.285 55,47 55,47
4 Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan 2.599.000.000 1 paket 1 paket 0 0 0,00 0,00 Anggarandirasionalisasi
4.1Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan AlatKedokteran 0 0 0,00 0,00
Anggarandirasionalisasi
4.1.a Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa 0 0 0,00 0,00Anggarandirasionalisasi
5 Kegiatan Pemenuhan Fasilitas PelayananKesehatan 2.000.000.000 3.324.250.000 649.047.600 19,52 86,06
5.1Belanja Modal Gedung dan Bangunan Gedung -Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja 3.324.250.000 649.047.600 19,52 86,06
5.1.aPengadaan Kontruksi Bangunan Gedung Komite MedikRSUD Kelet 1 paket 1 paket 1.324.250.000 261.425.800 19,74 89,98
5.1.bPengadaan Kontruksi Bangunan NICU PICU RSUDKelet 1 paket 1 paket 2.000.000.000 387.621.800 19,38 83,48
6 Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 300.000.000 1 paket 1 paket 300.000.000 299.059.175 99,69 100,00
6.1Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BimbinganTeknik PNS 1 paket 1 paket 300.000.000 299.059.175 99,69 100,00
6.1.a Belanja Bimbingan teknis 1 paket 1 paket
-
7 Kegiatan Pemenuhan Sarana dan PrasaranaPelayanan Kesehatan Rujukan( DAK) 1 paket 1 paket 4.072.642.000 3.321.084.510 81,55% 100%
7.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan AlatKedokteran 1 paket 1 paket 4.072.642.000 3.321.084.510 81,55 100%
7.1.a Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum 1 paket 1 paket 4.072.642.000 3.321.084.510 81,55 100%
IV PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN 200.000.000 1 paket 1 paket 200.000.000 169.220.555 84,61 84,61
8 Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaanmasyarakat dan kemitraan tingkat provinsi 1 paket 1 paket 200.000.000 169.220.555 84,61 84,61
8.1Belanja pemakaman/pemulangan/pengirimanpasien,orang terlantar,penyandang masalah Sosial. 1 paket 1 paket 200.000.000 169.220.555 84,61 100,00
B BELANJA TIDAK LANGSUNG 23.088.932.000 17.471.365.942 75,67 75,67Belanja Pegawai 14 bulan 14 bulan 8.715.947.000 7.506.193.924 86,12 86,12Tambahan Penghasilan PNS 13 bulan 13 bulan 14.372.985.000 9.965.172.018 69,33 69,33
dr.Widyo Kunto,M.KesNIP.196211161990101001
Direktur RSUD KeletMengetahui
Jepara, 1 Desember 2016
-
FORM L-2
URUSAN WAJIB / PILIHAN : 1. KESEHATAN1. PROGRAM : PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD
Pagu Indikatif Anggaran Fisik Keu (Rp.) Keluaran (Output) Hasil (Outcome) (Rp.) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SKPD : RSUD KELET
1. Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan 22.000.000.000Tersedianya belanjapendukung pelayanankesehatan (12 bulan)
Tersedianya belanjapendukung pelayanankesehatan (12 bulan)
33.019.460.000 Tersedianya belanjaoperasional BLUD (100%)
Meningkatnya mutupelayanan dan pendukungpelayanan (100%)
11 bulan 11 bulan 79,53% 79,53% -
Jumlah Program
TOTAL URUSAN
CATATAN : Diketik dengan program excel, font arial 10 ukuran kertas A4CATATAN : Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom)
CATATAN : Tidak boleh merubah ukuran lebar masing-masing kolom
3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15
Keterangan : Kolom 1 : diisi Nomor urut Kolom 2 : diisi nama Kegiatan sesuai yang ada di program tersebut di atas Kolom 3 : diisi Pagu Indikatif RKPD Perubahan 2016 (Pergub No. 28 Tahun 2016) Kolom 4 : diisi keluaran (output) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2016 Kolom 5 : diisi Hasil (outcome) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2016 Kolom 6 : diisi anggaran kegiatan sesuai DPPA 2016 Kolom 7 : diisi Keluaran (output) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2016 Kolom 8 : diisi Hasil (outcome) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2016 Kolom 9 : diisi realisasi keluaran (output) berikut volume dan satuannya sampai dengan akhir Nopember 2016 Kolom 10 : diisi realisasi keluaran (outcome) berikut volume dan satuannya sampai dengan akhir Nopember 2016 Kolom 11 : diisi Realisasi Fisik (%) kondisi s/d Akhir Nopember 2016 Kolom 12 : diisi Realisasi Keuangan (%) kondisi s/d Akhir Nopember 2016 Kolom 13 : diisi uraian : - Alasan apabila realisasi Keluaran/hasil tidak tercapai terhadap RKPD Perubahan dan atau DPPA 2016 Kolom 10 : diisi uraian : - Alasan realisasi fisik tidak tercapai 100%. Kolom 10 : diisi uraian : - Alasan realisasi keuangan tidak terserap lebih dari 10%Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom)
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2016
NO. KEGIATAN
RKPD 2016
LEBAR KOLOM (COLUMN WIDTH) Microsoft Office 2010
Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Jepara, 1 Desember 2016
KETERANGANTarget Capaian Kinerja
Provinsi Jawa Tengah
Mengetahui
Direktur RSUD Kelet
DPPA 2016 REALISASI PELASANAAN KEGIATAN
dr.Widyo Kunto,M.KesNIP. 196211161990101001
-
FORM L-2
URUSAN WAJIB / PILIHAN : 1. KESEHATAN1. PROGRAM : PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN
Pagu Indikatif Anggaran Fisik Keu (Rp.) Keluaran (Output) Hasil (Outcome) (Rp.) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SKPD : RSUD KELET
1. Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaanmasyarakat dan kemitraan tingkat provinsi 200.000.000
Terselenggaranya promosidan pemberdayaanmasyarakat /pasien (12bulan)
Terlaksananya follow upkusta di 35 Kab/Kota danpemberian keteranganbagi pasien Eks Kusta (12bulan)
200.000.000Terselenggaranya promosikesehatan Rumah Sakitdan folloup pasien kusta
Tersosialisasinyapelayanan Rumah Sakitdan meningkatnyapelayanan pasien kustadan Eks Kusta
11 bulan 11 bulan 100% 84,61% -
Jumlah Program
TOTAL URUSAN
CATATAN : Diketik dengan program excel, font arial 10 ukuran kertas A4CATATAN : Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom)
CATATAN : Tidak boleh merubah ukuran lebar masing-masing kolom
3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15
Keterangan : Kolom 1 : diisi Nomor urut Kolom 2 : diisi nama Kegiatan sesuai yang ada di program tersebut di atas Kolom 3 : diisi Pagu Indikatif RKPD Perubahan 2016 (Pergub No. 28 Tahun 2016) Kolom 4 : diisi keluaran (output) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2016 Kolom 5 : diisi Hasil (outcome) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2016 Kolom 6 : diisi anggaran kegiatan sesuai DPPA 2016 Kolom 7 : diisi Keluaran (output) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2016 Kolom 8 : diisi Hasil (outcome) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2016 Kolom 9 : diisi realisasi keluaran (output) berikut volume dan satuannya sampai dengan akhir Nopember 2016 Kolom 10 : diisi realisasi keluaran (outcome) berikut volume dan satuannya sampai dengan akhir Nopember 2016 Kolom 11 : diisi Realisasi Fisik (%) kondisi s/d Akhir Nopember 2016 Kolom 12 : diisi Realisasi Keuangan (%) kondisi s/d Akhir Nopember 2016 Kolom 13 : diisi uraian : - Alasan apabila realisasi Keluaran/hasil tidak tercapai terhadap RKPD Perubahan dan atau DPPA 2016 Kolom 10 : diisi uraian : - Alasan realisasi fisik tidak tercapai 100%. Kolom 10 : diisi uraian : - Alasan realisasi keuangan tidak terserap lebih dari 10%Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom)
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2016
NO. KEGIATAN
RKPD 2016
LEBAR KOLOM (COLUMN WIDTH) Microsoft Office 2010
Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Jepara, 1 Desember 2016
KETERANGANTarget Capaian Kinerja
Provinsi Jawa Tengah
Mengetahui
Direktur RSUD Kelet
DPPA 2016 REALISASI PELASANAAN KEGIATAN
dr.Widyo Kunto,M.KesNIP. 196211161990101001
-
FORM L-2
URUSAN WAJIB / PILIHAN : 1. KESEHATAN1. PROGRAM : PELAYANAN KESEHATAN
Pagu Indikatif Anggaran Fisik Keu (Rp.) Keluaran (Output) Hasil (Outcome) (Rp.) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SKPD : RSUD KELET
1. Kegiatan Pemenuhan Sarana PelayananKesehatan 2.599.000.000Tersedianya saranaprasarana pendukungpelayanan kesehatan
Tersedianya saranaprasarana pendukungpelayanan kesehatan
- - - - - - - Anggarandirasionalisasi
2. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas PelayananKesehatan 2.000.000.000
Tersedianya gedungpelayanan kesehatansesuai standar akreditasiversi 2012
Tersedianya gedungpelayanan kesehatansesuai standar akreditasiversi 2012
3.324.250.000Tersedianya gedungpelayanan kesehatansesuai standar
Tersedianya gedungpelayanan kesehatansesuai standar
Terbangunya gedungpelayanan kesehatansesuai standar RS Kelas C
Terbangnunya 1 unitgedung pelayanankesehatan PICU, NICUdan 1 unit gedung komitemedik sesuai standar
86,06% 19,52%
3. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 300.000.000TerselenggaranyaAkreditasi Rumah Sakitversi 2012
TerselenggaranyaAkreditasi Rumah Sakitversi 2012
300.000.000TerselenggaranyaAkreditasi Rumah Sakitversi 2012
TerselenggaranyaAkreditasi Rumah Sakitversi 2012
Terselenggaranya SurveyAkreditasi Rumah Sakitversi 2012
Survey Akreditasi RumahSakit versi 2012 di RSUDKelet "Lulus Paripurna"
100% 99,68%
4. Kegiatan Pemenuhan Sarana dan PrasaranaPelayanan Kesehatan Rujukan( DAK) -Tersedianya saranaprasarana pendukungpelayanan kesehatan
Tersedianya saranaprasarana pendukungpelayanan kesehatan
4.072.642.000Tersedianya saranaprasarana pendukungpelayanan kesehatan
Tersedianya saranaprasarana pendukungpelayanan kesehatan
Tersedianya saranaprasarana pendukungpelayanan kesehatan
Tersedianya 1 paketsarana prasaranapendukung pelayanankesehatan
100% 81,54%
Jumlah Program
TOTAL URUSAN
CATATAN : Diketik dengan program excel, font arial 10 ukuran kertas A4CATATAN : Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom)
CATATAN : Tidak boleh merubah ukuran lebar masing-masing kolom
3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15
Keterangan : Kolom 1 : diisi Nomor urut Kolom 2 : diisi nama Kegiatan sesuai yang ada di program tersebut di atas Kolom 3 : diisi Pagu Indikatif RKPD Perubahan 2016 (Pergub No. 28 Tahun 2016) Kolom 4 : diisi keluaran (output) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2016 Kolom 5 : diisi Hasil (outcome) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2016 Kolom 6 : diisi anggaran kegiatan sesuai DPPA 2016 Kolom 7 : diisi Keluaran (output) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2016 Kolom 8 : diisi Hasil (outcome) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2016 Kolom 9 : diisi realisasi keluaran (output) berikut volume dan satuannya sampai dengan akhir Nopember 2016 Kolom 10 : diisi realisasi keluaran (outcome) berikut volume dan satuannya sampai dengan akhir Nopember 2016 Kolom 11 : diisi Realisasi Fisik (%) kondisi s/d Akhir Nopember 2016 Kolom 12 : diisi Realisasi Keuangan (%) kondisi s/d Akhir Nopember 2016 Kolom 13 : diisi uraian : - Alasan apabila realisasi Keluaran/hasil tidak tercapai terhadap RKPD Perubahan dan atau DPPA 2016 Kolom 10 : diisi uraian : - Alasan realisasi fisik tidak tercapai 100%. Kolom 10 : diisi uraian : - Alasan realisasi keuangan tidak terserap lebih dari 10%Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom)
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2016
NO. KEGIATAN
RKPD 2016
LEBAR KOLOM (COLUMN WIDTH) Microsoft Office 2010
Keluaran (Output) Hasil (Outcome) Keluaran (Output) Hasil (Outcome)
Jepara, 1 Desember 2016
KETERANGANTarget Capaian Kinerja
Provinsi Jawa Tengah
Mengetahui
Direktur RSUD Kelet
DPPA 2016 REALISASI PELASANAAN KEGIATAN
dr.Widyo Kunto,M.KesNIP. 196211161990101001
-
FORM L-2
URUSAN WAJIB / PILIHAN : 1. KESEHATAN1. PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Pagu Indikatif Anggaran Fisik Keu (Rp.) Keluaran (Output) Hasil (Outcome) (Rp.) (%) (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SKPD : RSUD KELET
1. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9.200.000.000Pemenuhan pbat-obatandan bahan habis pakai (12bulan)
Pemenuhan pbat-obatandan bahan habis pakai (12bulan)
9.200.000.000Pemenuhan pbat-obatandan bahan habis pakai (12bulan)
Pemenuhan pbat-obatandan bahan habis pakai (12bulan)
11 bulan 11 bulan 98,75 98,75
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran 5.700.000.000
Pemenuhan jasapelayanan, makan minumpasien, honor PHL database (12 bulan)
Pemenuhan jasapelayanan, makan minumpasien, honor PHL database (12 bulan)
5.700.000.000
Pemenuhan jasapelayanan, makan minumpasien, honor PHL database (12 bulan)
Pemenuhan jasapelayanan, makan minumpasien, honor PHL database (12 bulan)
11 bulan 11 bulan 97,13 97,13
Jumlah Program
TOTAL URUSAN
CATATAN : Diketik dengan program excel, font arial 10 ukuran kertas A4CATATAN : Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom)
CATATAN : Tidak boleh merubah ukuran lebar masing-masing kolom
3 25 15 22 22 15 22 22 22 22 7 7 15
Keterangan : Kolom 1 : diisi Nomor urut Kolom 2 : diisi nama Kegiatan sesuai yang ada di program tersebut di atas Kolom 3 : diisi Pagu Indikatif RKPD Perubahan 2016 (Pergub No. 28 Tahun 2016) Kolom 4 : diisi keluaran (output) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2016 Kolom 5 : diisi Hasil (outcome) kegiatan berikut volume dan satuannya sesuai RKPD Perubahan 2016 Kolom 6 : diisi anggaran kegiatan sesuai DPPA 2016 Kolom 7 : diisi Keluaran (output) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2016 Kolom 8 : diisi Hasil (outcome) berikut volume dan satuannya sesuai DPPA 2016 Kolom 9 : diisi realisasi keluaran (output) berikut volume dan satuannya sampai dengan akhir Nopember 2016 Kolom 10 : diisi realisasi keluaran (outcome) berikut volume dan satuannya sampai dengan akhir Nopember 2016 Kolom 11 : diisi Realisasi Fisik (%) kondisi s/d Akhir Nopember 2016 Kolom 12 : diisi Realisasi Keuangan (%) kondisi s/d Akhir Nopember 2016 Kolom 13 : diisi uraian : - Alasan apabila realisasi Keluaran/hasil tidak tercapai terhadap RKPD Perubahan dan atau DPPA 2016 Kolom 10 : diisi uraian : - Alasan realisasi fisik tidak tercapai 100%. Kolom 10 : diisi uraian : - Alasan realisasi keuangan tidak terserap lebih dari 10%Dalam penulisan dikolom tidak diperbolehkan merge cell tapi dengan menggunakan wrap text (di semua kolom)
Keluaran (Output) Hasil (Outcome)KETERANGAN
RKPD 2016
dr.Widyo Kunto,M.KesNIP. 196211161990101001
LEBAR KOLOM (COLUMN WIDTH) Microsoft Office 2010
NO. KEGIATANKeluaran (Output) Hasil (Outcome)
DPPA 2016 REALISASI PELASANAAN KEGIATAN
Provinsi Jawa Tengah
REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TA. 2016
Target Capaian Kinerja
Direktur RSUD Kelet
Jepara, 1 Desember 2016Mengetahui
-
1
FORM L-4
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban RSUD Kelet Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 dalam rangka Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah Daerah urusan kesehatan disusun dengan tujuan :
1. Mengetahui keberhasilan atau kegagalan RSUD Kelet dalam
menjalankan tugasnya selama Tahun Anggaran 2016
2. Peningkatan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas
penyelenggaran Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD.
A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN
1.Urusan Kesehatan
a. Kondisi Umum
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelet merupakan
rumah sakit kelas C milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
yang menempati 2 lokasi yang berbeda, RSUD Kelet
dikembangkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan
pengembangan Complementary and Alternative Medicine,
dengan 130 Tempat Tidur, sedangkan Rumah Sakit
Donorojo sebagai Rumah Sakit Kusta Rujukan Jawa
Tengah dengan TT : 80 Tempat Tidur. Pada Tahun 2016
-
2
merupakan tahun ke 8 (delapan) dalam menerapkan pola
pengelolaan keuangan (PPK BLUD) Bertahap sesuai
dengan Surat Keputusan Gubernur No. 059/80/2008
tanggal 21 Oktober 2008, terhitung mulai tanggal 21
Oktober 2008 dan PPK BLUD Penuh sesuai dengan Surat
Keputusan Gubernur No. 901/151/2012 tanggal 13 April
2012, terhitung mulai tanggal 13 April 2012.
lokasi Eco Region Kawasan Bangkemling (Bangsri-
Kembang_Keling) dengan banyak kelimpahan alam dan
tapak sejarah yang kuat. Oase yang akan terus tumbuh
menjadi tempat yang penuh eksotika, dihuni masyarakat
berkesinambungan (sustainable community) dengan
konsep SWA atau HET (Sehat-Wisata_Alam/Health-
Environment - Tourism).
Dengan menggunakan analisa internal TOWS bukan
SWOT, dilakukan langkah-langkah aksi berdasar Rencana
Strategis 2013-2018 sebagai Survival dengan tema Building
The Foundations dengan acuan SPM (Stándar Pelayanan
Minimal).
Selain itu dilakukan analisa eksternal dengan
memperhatikan OFI (Opportunity For Improvement) maka
dibuatlah Strategi Branding KELET HOTEL (Hospital,
Outbond, Tourism, Empowering, Legacy) sebagai fokusing
5 area/bidang pengembangan sebagai solusi potensi
Rumah Sakit Kelet yang akan terus dikembangkan sebagai
-
3
Dual System Hospital yang memadukan konsep pelayanan
Conventional Medicine dipadu CAM (Complementary and
Alternative Medicine).
Rumah Sakit Donorojo yang dikembangkan sebagai
Rujukan Kusta Jawa Tengah serta Pengelolaan Aset Tanah
200 hektare sebagai supporting kapasitas kedua Rumah
Sakit tersebut dengan AMU (Asset Management Unit) yang
terus ditata dan menjadi driven values/driven revenue .
Memahami abundance mentality, semangat kemanusiaan
dikembangkan sebagai RUMAH SAKIT DUAL SYSTEM yang
menerapkan pengobatan Konvensional dan Complentary
and Alternative Medicine, dan RUMAH SAKIT DONOROJO
sebagai Rumah Sakit rujukan kusta Jawa Tengah dengan
unggulan bedah rekonstruksi dan Vocational terapi.
Visi Rumah Sakit
Profesional dalam mewujudkan pelayanan
kesehatan rujukan.
Sub Visi :
Unggulan Pengembangan Complementary and
Alternative Medicine dengan dukungan Herbal Tourism
Area.
Pusat Rujukan Kusta yang Bermutu dan Paripurna
tingkat nasional, Unggulan Bedah Rekonstruksi dan
Vocational Terapi dengan dukungan Wisata Bahari
Guamanik.
-
4
2. Misi :
1. Membangun dan mengembangkan SDM yang kompeten
dan berkarakter unggul
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan yang
bermutu
3. Mengupayakan sarana dan prasarana yang sesuai
standar
4. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Rumah
Sakit yang berkualitas
5. Optimalisasi pemanfaatan asset untuk mendukung
proses pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu.
Maksud dan tujuan Program yang dilaksanakan dalam tahun
2014 adalah Pentahapan dalam pelaksanaan Visi dan Misi
RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Visi
pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018
adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari –
Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.
Penghargaan/prestasi yang dicapai RSUD Kelet selama
Tahun 2016 adalah :
Lulus Paripurna Akreditasi Rumah Sakit Versi Tahun
2012 sesuai dengan surat keputusan dari Komisi
Akreditasi Rumah Sakit nomorm: KARS-
SERT/299/V/2016
Memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Kantor
Akuntan Publik terhadap hasil audit Laporan Keuangan.
-
5
b. Target dan Realisasi Indikator Kinerja.
Uraian Program
Uraian program Tahun Anggaran 2016 yang
mendukung urusan kesehatan RSUD Kelet dalam
menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dengan 4 Program
yang terinci sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp.
14.900.000.000,- yang terdiri dari :
a. Belanja Pegawai : Rp. 579.600.000,- yang
merupakan Belanja Honor 21 PHL Database
b. Belanja Bahan Pakai Habis : Rp.3.071.000.000,-
yang merupakan belanja peralatan
kesehatan/Laboratorium/Radiologi,
Linen/Perlengkapan ruang pasien dan Loundry
c. Belanja Bahan / Material : Rp.6.129.000.000,-
yang merupakan belanja obat-obatan.
d. Belanja Bahan Makanan dan Minuman Pasien
Rp.1.400.000.000,- yang merupakan belanja makan
dan minuman pasien umum dan pasien kusta.
e. Belanja Jasa Kantor Rp. 3.668.542.000, yang
merupakan jasa pelayanan pasien tidak mampu
f. Belanja Premi Asuransi Rp. 51.858.000,- yang
merupakan belanja iuran premi BPJS untuk 21 PHL
database.
-
6
2. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Rp.33.019.460.000,- yang merupakan Kegiatan
Peningkatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
Rumah Sakit, dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai Rp. 9.459.340.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 17.948.120.000,-
c. Belanja Modal Rp. 5.612.000.000,-
3. Program Pelayanan Kesehatan : Rp. 7.696.892.000,-
yang terdiri dari 4 kegiatan sebagai berikut :
a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan
Rp. 1.099.000.000,- (Anggaran di rasionalisasi 100%
sehingga anggaran menjadi Rp.0;)
b. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Rp. 3.324.250.000,- rasionalisasi Rp.175.750.000,-
sehingga anggaran menjadi Rp.3.148.500.000,-
c. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rp.
300.000.000,-
d. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan
Kesehatan Rujukan (DAK) Rp. 4.525.142.000,-
rasionalisasi 10 % sehingga menjadi
Rp.4.072.462.000,-
-
7
4. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Rp.
200.000.000,-
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan
Masyarakat dan Kemitraan Tingkat Provinsi Rp.
200.000.000,-
c. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp.
14.900.000.000,- realisasi fisik (96%) realisasi keuangan
Rp. 14.378.704.525; (96%) yang terdiri dari 5 kegiatan :
a. Belanja Pegawai : Rp. 579.600.000,- yang
merupakan Belanja Honor 21 PHL Database.
Realisasi keuangan Rp. 531.300.000; (91,66%),
fisik (91,66%).
b. Belanja Bahan Pakai Habis :Rp.3.071.000.000,- yang merupakan belanjaperalatan kesehatan/Laboratorium/Radiologi,Linen/Perlengkapan ruang pasien dan Loundry.Realisasi keuangan Rp.2.970.134.399; (96,71%),fisik (96,71%).
c. Belanja Bahan / Material : Rp.6.129.000.000,-yang merupakan belanja obat-obatan. Realisasikeuangan Rp.6.115.608.296; (99,78%), fisik(99,78%).
d. Belanja Bahan Makanan dan Minuman PasienRp.1.400.000.000,- yang merupakan belanjamakan dan minuman pasien umum dan pasien
-
8
kusta. Realisasi keuangan Rp.1.332.933.903;(95,20%), fisik (95,20%).
e. Belanja Jasa Kantor Rp. 3.668.542.000, yangmerupakan jasa pelayanan pasien tidak mampu.Realisasi keuangan Rp.3.665.033.213; (99,90%),fisik (99,90%).
f. Belanja Premi Asuransi Rp. 51.858.000,- realisasi
keuangan Rp. 7.591.750,- (14,63%), fisik
(14,63%).
2. Program Pelayanan Kesehatan : Rp. 7.696.892.000,-
realisasi fisik (55,46%) realisasi keuangan
Rp.4.269.191.285; (55,46%) yang merupakan
kegiatan tersebut di bawah ini :
a. Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan
Rp. 1.099.000.000,- (anggaran di rasionalisasi
menjadi Rp. 0;).
b. Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Rp. 3.324.250.000,- realisasi keuangan Rp.
649.047.600; (19,52%), fisik (86,06%).
c. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rp.
300.000.000,- realisasi keuangan Rp.299.059.175;
(99,68%), fisik (99,68%).
d. Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan
Kesehatan Rujukan (DAK) Rp. 4.072.642.000,-
realisasi keuangan Rp. 3.321.084.510; (81,54%),
fisik (100%).
-
9
3. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Rp.
200.000.000,- realisasi fisik (84,61%) realisasi
keuangan Rp. 169.220.555 (84,61%).
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat
dan Kemitraan Tingkat Provinsi Rp. 200.000.000,-
realisasi fisik (84,61%) realisasi keuangan Rp.
169.220.555 (84,61%).
4. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Rp. 33.019.460.000,- Realisasi keuangan Rp.
26.259.633.005 (79,53%), realisas fisik (79,53%).
Terselenggaranya pelayanan yang berkualitas dengan
indikator pelayanan kesehatan sebagai berikut :
NO. INDIKATOR 2016 2015
1 Jumlah Pasien Gawat Darurat 9.334 6.614
2 Jumlah Pasien Rawat Jalan 34.764 16.824
3 Jumlah Pasien Rawat Inap 5.672 4.431
4 Jumlah Hari Perawatan 18.611 12.591
5 BOR (Bed Occupancy Rate) 76.27 % 51.77
6 LOS (Length Of Stay) 4 hari 4 hari
7 TOI (Turn Over Interval) 1 hari 1 hari
8 BTO (Bed Turn Over) 72 pasien 50,11 pasien
9 GDR (Gross Death Rate) 28 %0 34 %0
10 NDR (Net Death Rate) 9 %0 6 %0
-
10
d. Permasalahan dan Solusi.
Permasalahan yang dihadapi RSUD Kelet dalam rangka
penyelenggaraan urusan kesehatan adalah :
Kurangnya Tenaga Medis terutama kurangnya dokter
Spesialis dan Sub Spesialis
Sebagai Rumah Sakit kelas C, RSUD Kelet mempunyai
kendala kurangnya Sarana Peralatan Medis baik di RSUD
Kelet maupun di RS Kusta Donorojo.
-
FORM L-6
CONTACT PERSON
PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABANGUBERNUR JAWA TENGAHAKHIR TA. 2016
SKPD :RSUD KELET Provinsi Jawa Tengah
No. NAMA JABATAN No. TELP./HP
Email
1. Sundarwati,SKM,M.Kes Kasubag Perencanaandan Keuangan
(0291) 579002
2. dr.Widyo Kunto,M.Kes,MRS Direktur RSUD Kelet (0291) 579002
Jepara, 1 Desember 2016
Direktur RSUD Kelet
dr.Widyo Kunto,M.Kes,MRSNIP.196211161990101001
laporan keterangan pertanggung jawaban.pdf (p.1)LKPJ 2016.pdf (p.2-26)kata pengantar.pdf (p.1-5)L-1 FORM rev 18 Nopember 2016.pdf (p.6-7)L-2 FORM Rekap (2).pdf (p.8-10)L-2 FORM rev 16 Nop 2016.pdf (p.11-14)L-4 FORM rev 16 Nop 2016.pdf (p.15-24)L-6 lkpj 2016.pdf (p.25)