SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( … · kegiatan 6.01.01.15.002 –sarana...
Transcript of SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( … · kegiatan 6.01.01.15.002 –sarana...
Oleh :SYAM TEGUH WAHONO,SH.MM.
SISTEM AKUNTABILITASKINERJA INSTANSI
PEMERINTAH ( SAKIP)
KECAMATAN BLULUK
Batas Wilayah
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016
,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS CAMAT
Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah
dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah
kerja kecamatan.
1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
6. Pelaksanaan Urusan Program ;
7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit
Kerja di tingkat Kecamatan ;
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
Tugas dan Fungsinya .
Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang
meliputi aspek :
1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
“
Pelayanan Bidang Kependudukan .
Pelayanan Bidang Pertanahan
Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.
Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.
Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam
Kabupaten.
Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan
Bangunan ( PBB ).
Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.
Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).
Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.
Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.
Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.
Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.
Rekomendasi Keterangan Waris.
Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.
Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
RPJMD Tahun 2016-2021
Kecamatan Bluluk
Kabupaten Lamongan
RPJMD Tahun 2016-2021
Kecamatan Bluluk
Kabupaten Lamongan
MEWUJUDKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERDAYA
SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG
BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN
POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR
DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
BUDAYA LOKAL
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan(RKT)
Rencana Kerja danAnggaran (RKA)
LaporanPertanggungjawaban
KeuanganLaporan Kinerja
EV
ALU
AS
I
DokumenPelaksanaan
Anggaran (DPA)
PENGUKURAN KINERJA
IKU
1.
“
KETERKAITAN RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 – 2021
DENGAN RENSTRA KECAMATAN BLULUK TAHUN 2016 - 2021
MISI 4MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI
BAGI PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
TUJUANMENINGKATKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL
DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
INDIKATORINDEKS REFORMASI BIROKRASI
Visi :
“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
SASARAN
Meningkatnya Kinerja Pelayanan
Publik
INDIKATOR :
Indeks Kepuasan Masyarakat
TUJUAN :
1. MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI KECAMATAN
2. TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK
SASARAN :
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di KECAMATAN BLULUK;
2. Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
TUJUAN 1: MeningkatkanKepuasanMasyarakatTerhadapPelayanan DiKecamatan
INDIKATOR :Indeks kepuasan masyarakat
Program peningkatan
KualitasPelayananKecamatan
Program penyelengga
raanPemerintahan
danPembangunan
Kecamatan
TUJUAN 2 : TerwujudnyaTata KelolaPemerintahanDesa Yang Baik
INDIKATOR :Jumlah desamaju
SASARAN :
Meningkatnya Koordinasi
Pemerintahan dan
Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
INDIKATOR:1. Persentase
rekomendasi hasil koordinasibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban,perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, danpembangunan fisik yang ditindaklanjuti tahun 2018
2. Persentase desa yang sudah menerapkan
Anggaran dengan Berbasis Kinerja
3. Prosentase Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan penganggaran dan pelaporan dengan benar dan
SASARAN :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN BLULUK
INDIKATOR :1. Prosentase capaian
layanan publik kecamatan (PATEN)
2. Hasil survei kepuasan masyarakat
Kegiatan :PelayananAdministrasi Terpadu Kecamatan
KEGIATAN :Pelaksanaan MusyawarahPerencanaan Pembangunan
Pembinaan OrganisasiKepemudaan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
FasilitasiPenyelenggaraanPemerintah Desa
MISI 4
MEWUJUDKAN REFORMASI
BIROKRASI BAGI PEMENUHAN
PELAYANAN PUBLIK
Visi :
“TerwujudnyaLamongan
Lebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
“
SASARAN : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
INDIKATOR : INDEKS REFORMASI BIROKRASI
PROGRAM : PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
INDIKATOR : PROSENTASE CAPAIAN LAYANAN PUBLIK KECAMATAN
(PATEN)
KEPALA DAERAH
CAMAT
SEKCAM
KEGIATAN : PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
INDIKATOR : JUMLAH JENIS PELAYANAN
TARGET : 6 JENIS PELAYANAN
KASI (ESELON 4)
TUJUAN : MENINGKATKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP
PELAYANAN DI KECAMATAN
INDIKATOR : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN BLULUK
INDIKATOR : PROSENTASE CAPAIAN LAYANAN PUBLIK KECAMATAN (PATEN)
DI SAMPAIKAN OLEH CAMAT BLULUK
SYAM TEGUH WAHONO,SH,MM
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
Meningkatka
n SDM
Meningkatkan Sarana
Prasarana
Meningkatkan Jaringan IT
BIMTEK/ Pelatihan SDM
Pembenahan dan
Pengadaan
Pembenahan dan
Peningkatan
Pelatihan Operator PATEN
Kecamatan
Pengadaan Sarpras PATEN
Pembenahan Antena /
Tower SIMDUK
LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3
SDM
Sistem Pemerintahan yang baik dan
akuntabel
Meningkatkan Jaringan IT
BIMTEK/ Pelatihan SDM
Koordinasi / Evaluasi
Pembenahan dan
Peningkatan
Pelatihan Aparatur
Pemerintahan Desa
Penyuluhan dan Monitoring
Desa
Pemasangan Antena
“
Tujuan 1Indikator Kinerja
TujuanFormulasi Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Renstra
Meningkatkan Kepuasan
masyarakat terhadap
pelayanan di Kecamatan
Indek Kepuasan
Masyarakat ( IKM )Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 70 85
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
Kecamatan
Jumlah capaian layanan
publik kecamatan
(PATEN)
Jumlah pelayanan yang
dilaksanakan sesuai
dengan SOP/ Jumlah
pelayanan
70.0
0
70.0
0
75.0
0
75.7
5
80.0
0
82.5
5
85.0
0
Tujuan 2 Indikator Kinerja Tujuan FormulasiKondisi
Awal
Kondisi Akhir
Renstra
Terwujudnya tata kelola
pemerintahan desa yang baik
Jumlah Desa Maju Jumlah Desa Maju
_________________________________ x 100 %
Jumlah desa
1 %
(1 Desa)
1 %
(1 desa)
SASARAN
STRATEGISINDIKATOR SASARAN FORMULASI
KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan dan
penyelenggaraan
pemerintahan Desa
1. Persentase hasil koordinasi
bidang pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban, perekonomian
dan Pembangunan,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti tahun 2018
Jumlah hasil koordinasi bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, dan pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti dalam satu tahun
________________________ x 100 % Jumlah
koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman
dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan
sosial dan pembangunan fisik tahun 2018
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2. Persentase desa
yang sudah menyusun
Anggaran dengan Berbasis
Kinerja
Jumlah desa yang sudah menyerapkan
Anggranan dengan berbasis kinerja
_________9_______ x 100 %
Jumlah desa 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
3. prosentase Desa Yang sudah
menyusun dokumen
Perencanaan
penganggaran dan
pelaporan dengan benar
dan tepat waktu
Jumlah desa yang sudah menyusun dokumen
Perencanaan penganggaran dan pelaporan
dengan benar dan tepat waktu
__________9_______ x 100 %
Jumlah desa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
“
No Kinerja UtamaIndikator
Kinerja UtamaFormulasi
Sumber Data
Penanggung Jawab
1 Meningkatnya kualitas pelayanan
Indeks KepuasanMasyarakat( IKM )
Prosentase Kepuasa Responden terhadap pelayanan di kecamatan Bluluk
Dokumen IKM Sekretaris Kecamatan
NoKinerja Utama
Indikator Kinerja Utama
FormulasiSumber
DataPenanggung
Jawab
2 MeningkatnyakoordinasipemerintahandanpenyelenggaraanpemerintahanDesa
Persentase hasil koordinasi bidangpemerintahan,ketentraman danketertiban,perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,dan pembangunanfisik yang ditindaklanjuti dalamsatu tahun
Persentase hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakatdan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun______________________________ x 100 %Jumlah koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun
Pelaksanaan Kegiatan Rakorcam
- Kasi Tata Pemerintahan- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum- Kasi Ekonomi dan Pembangunan
Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ________________________________ x 100 %
Jumlah desa
DokumenAPBDesdanPerdes
Kasi Tata Pemerintahan
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018
INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) Perangkat Daerah Kecamatan Bluluk
Tahun 2018
KEPUTUSAN CAMAT BLULUK
NOMOR : 065 / / Kep / 413.302/SK/ 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
CAMAT BLULUK
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara , Nomor : PER/9/M.PAN/ 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
b. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Lamongan Nomor 3 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu menetap kan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dengan Keputusan Camat Bluluk .
SK IKU
KEC. BLULUK 2018
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah ( PD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis;
KEDUA : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dilakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan;
KETIGA : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Bluluk, Pada tanggal : 8 Pebruari 2017
CAMAT BLULUK SYAM TEGUH WAHONO,SH MM
Pembina NIP. 1971031 199203 1 002
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : Yth.1. Bpk. Bupati Lamongan ; 2. Sdr. Inspektorat Kabupaten Lamongan ; 3. Sdr. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Lamongan.
“
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATORKEGIATAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGETPROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN BLULUK
Prosentasecapaianlayananpublikkecamatan(PATEN)
100% PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
Hasil surveiIKM
75,77 PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
JUMLAH JenisPelayanan
6 Jenis 40,000,000.00
AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
MEWUJUDKAN KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAPPELAYANAN DI KECAMATAN
MENINGKATNYA
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
DI KECAMATAN
BLULUK
INDEKS KEPUASAN
MASYARAKAT
MELAKSANAKAN SOSIALASI PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
SELURUHSEKSI
SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(RP)KET
URAIAN INDIKATOR
KINERJATARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGET
MENINGKATNY
A KUALITAS
PELAYANAN
PUBLIK DI
KECAMATAN
BLULUK
PROSENTASE CAPAIANLAYANANPUBLIKKECAMATAN (PATEN)
100% PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
JUMLAH JENIS PELAYANAN
JENIS 6 40.000.000 SELURUHSEKSI
MATRIK RENSTRA
RKT/ RENJA
PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
No Program Pagu Anggaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran( 2 Kegiatan )
234.130.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur( 4 Kegiatan )
1.606.000.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur( 1 Kegiatan )
18.800.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 2 Kegiatan )
10.000.000
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan( 1 Kegiatan )
40.000.000
6. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 6 Kegiatan )
120.280.000
Jumlah 2.029.210.000
SasaranIndikator
KinerjaTarget
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik di
KECAMATAN
BLULUK
Prosentasecapaian pelayanan publik Kecamatan ( PATEN )
100% PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
Hasil survei IKM
75,77 Pelayananadministrasiterpadukecamatan
Jumlah JenisPelayanan
6jenis pelayanan
40jt
UTUSANPEMERINTAHAN
6.01.01 – KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.14 – KECAMATAN BLULUK
PROGRAM 6.01.01.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.15.002 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
LOKASI KECAMATAN BLULUK
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM
HASIL SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM ) 75,77
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000
KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 6 Jenis pelayanan
HASIL Prosentase capaian pelayanan publik Kecamatan ( PATEN ) 100 %
TAHUN ANGGARAN 2018
HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2018
SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPDCAPAIAN
TAHUN 2017
TAHUN 2018TARGET
AKHIR
RENSTRA
(2018) %
CAPAIAN
TAHUN 2018
TERHADAP
TARGET AKHIR
RENSTRA (%)
TARGET REALISASI%
REALISASI
Meningkatnya
Partisipasi Masyarakat
dalam Perencanaan
Pembangunan
Terselenggaranya
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di
KECAMATAN BLULUK
100% 100% 0 0 100% 100%
Meningkatnya Peran
Serta Kepemudaan
Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan di KECAMATAN
BLULUK
100% 100% 0 0 80% 85%
Terciptanya Kondisi
Wilayah yang aman
tertib, Nyaman dan
kondusif
Tercapainya Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan di
KECAMATAN BLULUK
100% 100% 0 0 100% 100%
Adanya Peningkatan
Pelayanan kepada
Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan
Pelayanan kepada
Masyarakat di KECAMATAN
BLULUK
100% 100% 0 0 93% 93%
Adanya Peningkatan
Kualitas Penyusunan
APBD Desa
Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi APBD Desa di
KECAMATAN BLULUK
100% 100% 0 0 75% 100%
Adanya Peningkatan
Partisipasi Masyarakat
dalam Membangun
Desa
Terwujudnya
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang
baik di KECAMATAN BLULUK
100% 100% 0 0 100% 100%
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentas
e Realisasi
BELANJA LANGSUNG
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Perkantoran 153.585.000 132.233.159 86.10 %
Penyediaan Barang pakai habis perkantoran 91.520.000 89.367.200 97.65 %
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor 41.000.000 41.000.000 100 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 55.000.000 55.000.000 100 %
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 1.120.000.000 1.114.870.000 99.54 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000 28.664.689 95.55 %
3 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal 18.800.000 18.800.000 100 %
4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan secara berkala 5.000.000 5.000.000 100 %
Penyusunan dokumen perencaan dan evaluasi 5.000.000 5.000.000 100 %
5 Program Peningkatan Kualitas pelayanan kecamatan
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 40.000.000 40.000.000 100 %
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi
6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan 10.000.000 10.000.000 100 %
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 10.000.000100 %
Pengendalian Keamanan Lingkungan 21.780.000 21.700.00099.63 %
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES 50.000.000 50.000.000 100 %
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 13.500.00013.500.000
100 %
Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000 15.000.000 100 %
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetRealisasi
Tw I Tw II Tw III Tw IV1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
di KECAMATAN BlulukProsentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)
100 % 10,92 % 36,91 % 71,77 % 100 %
Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Persentase hasil koordinasi bidangpemerintahan, ketentraman danketertiban, perekonomian danPembangunan, PemberdayaanMasyarakat dan Desa, danpembangunan fisik yangditindaklanjuti dalam satu tahun
100 %
12 X
25 %
3 X
25 %
3 X
25 %
3 X
25 %
3 X
2. Persentase desayang sudah menyusun Anggaran
dengan Berbasis Kinerja
100% 100 % 100 % 100 % 100 %
Monitoring Triwulan Tahun 2018
Lanjutan….. Monitoring Triwulan Tahun
2018
Capaian Kinerja Sasaran
Program Indikator Target
Realisasi RealisasiReal
isasi
Real
isasi Kegiatan Indikator Target
Realisasi
Tw I
Realisasi Realis
asi
Realis
asi Anggaran
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tw I Tw IITw
III
Tw
IVTw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
PeningkatanKualitas Pelayanan Kecamatan
Hasilsurvei indeks kepuasan masyarakat
75,77 25 25 25 25 Pelayana
n
Administr
asi
Terpadu
Kecamata
n
Jenis
Pelayan
an
6 Jenis
Pelayan
an
- - - - 40.000.000 4.368.400 19.134.100 28.710.90040.000.000
SASARAN 1 INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARANMeningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di KECAMATAN BLULUK
Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)
100 %
PROGRAM / KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSIANGGARAN
(Rp)
TARGET KINERJA SASARAN
TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4
Program :
Peningkatan Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Hasil survei
indeks
kepuasan
masyarakat
Kegiatan :Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Jumlah Jenis
Pelayanan6 Jenis
Melaksanakan
sosialasi
pelayanan publik
kepada
masyarakat
40.000.000 1.100 1.000 990 1.050
TERIMA KASIH