SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

225
1 WALI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG IKOTA B ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BOGOR, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor bersama Wali Kota Bogor telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1222-BPKAD/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang SALINAN

Transcript of SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

Page 1: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

1

WALI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

IKOTA B ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor bersama Wali Kota Bogor telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur

Jawa Barat Nomor 903/Kep.1222-BPKAD/2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bogor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2018 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Bogor tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan

umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang

SALINAN

Page 2: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

2

Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)

tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049 );

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

Page 3: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

3

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4693);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Page 4: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

4

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangandan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapakali

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5334;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014

Tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Page 5: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

5

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

35. Peraturan meneteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 825);

36. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

37. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota

Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

38. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 6 Seri E);

39. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor

Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor

8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran

Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);

40. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air

Minum Tirta Pakuan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);

41. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015

Nomor 8 Seri E);

42. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank

Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan WALI KOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Page 6: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

6

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan................................................. Rp 2.261.049.903.659,00 2. Belanja........................................................ Rp 2.530.748.633.994,00 Defisit Rp 269.698.730.335,00

3. Pembiayaan: a. Penerimaan............................................. Rp 272.698.730.335,00

b. Pengeluaran............................................ Rp 3.000.000.000,00 Pembiayaan neto Rp 269.698.730.335,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun

berkenaan..............................................

Rp

0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp875.230.630.511,00

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp1.083.553.314.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp302.265.959.148,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp561.186.438.325,00

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp41.861.742.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah

Rp30.766.454.511,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah

Rp241.415.995.675,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp99.907.225.000,00

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp791.929.143.000,00.

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp191.716.946.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah sejumlah Rp92.126.747.546,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp210.139.211.602,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp1.133.794.076.030,00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp1.396.954.577.964,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri

dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp969.553.078.053,00

b. Belanja Bunga sejumlah Rp7.000.000.000,00

c. Belanja Hibah sejumlah Rp108.083.781.785,00

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp30.000.000.000,00

Page 7: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

7

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya/Parpol

sejumlah Rp5.157.216.192,00

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp14.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimakasud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp237.334.823.920,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp691.138.608.008,00

c. Belanja Modal sejumlah Rp468.481.126.036,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp272.698.730.335,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp3.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya sejumlah

Rp269.698.730.335,00

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Rp3.000.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp0,00

b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp3.000.000.000,00

Pasal 5

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya

memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan

cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi

pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan

sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Page 8: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

8

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk

keperluan mendesak.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup: a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya

dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk

kebutuhan tanggap darurat bencana. (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: a. Lampiran I Ringkasan APBD;

b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi SKPD;

c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

g. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

h. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

i. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;

k. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang

Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;

l. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Page 9: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

9

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor pada tanggal 29 Desember 2017

WALI KOTA BOGOR,

ttd

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor

pada tanggal 29 Desember 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd

ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2017 NOMOR 4 SERI A

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT: (10/ /2017).

Page 10: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

DA

FT

AR

ISI

IPera

tura

n D

aera

h N

om

or 1

0 T

ahun 2

017

IILam

pira

n I

: Rin

gkasan A

nggara

n P

endapata

n d

an B

ela

nja

Daera

h T

ahun A

nggara

n 2

018

IIILam

pira

n II

: Rin

gkasan A

PB

D M

enuru

t Uru

san P

em

erin

tahan D

aera

h d

an O

rganis

asi T

ahun A

nggara

n 2

018

IVLam

pira

n III

: Rin

cia

n A

PB

D M

enuru

t Uru

san P

em

erin

tahan D

aera

h d

an O

rganis

asi, P

endapata

n,

Bela

nja

, dan P

em

bia

yaan T

ahun A

nggara

n 2

018

1.

DIN

AS

PE

ND

IDIK

AN

10101

1-

8

2.

DIN

AS

KE

SE

HA

TA

N10201

9-

13

3.

RU

MA

H S

AK

IT U

MU

M D

AE

RA

H10202

14

-1

5

4.

DIN

AS

PE

KE

RJA

AN

UM

UM

DA

N P

EN

ATA

AN

RU

AN

G10301

16

-2

2

5.

DIN

AS

PE

RU

MA

HA

N D

AN

PE

RM

UK

IMA

N10401

23

-2

7

6.

SA

TU

AN

PO

LIS

I PA

MO

NG

PR

AJA

10501

28

-3

0

7.

BA

DA

N P

EN

AN

GG

ULA

NG

AN

BE

NC

AN

A D

AE

RA

H10502

31

-3

2

8.

KA

NTO

R K

ES

ATU

AN

BA

NG

SA

DA

N P

OLIT

IK10503

33

-3

4

9.

DIN

AS

SO

SIA

L10601

35

-3

7

10.

DIN

AS

TE

NA

GA

KE

RJA

DA

N T

RA

NS

MIG

RA

SI

20101

38

-4

0

11.

DIN

AS

KE

TA

HA

NA

N P

AN

GA

N20301

41

-4

3

12.

DIN

AS

LIN

GK

UN

GA

N H

IDU

P20501

44

-4

7

13.

DIN

AS

KE

PE

ND

UD

UK

AN

DA

N P

EN

CA

TA

TA

N S

IPIL

20601

48

-4

9

14.

DIN

AS

PE

MB

ER

DA

YA

AN

MA

SY

AR

AK

AT, P

ER

EM

PU

AN

DA

N P

ER

LIN

DU

NG

AN

AN

AK

20701

50

-5

2

15.

DIN

AS

PE

NG

EN

DA

LIA

N P

EN

DU

DU

K D

AN

KE

LU

AR

GA

BE

RE

NC

AN

A20801

53

-5

4

16.

DIN

AS

PE

RH

UB

UN

GA

N20901

55

-5

9

17.

DIN

AS

KO

MU

NIK

AS

I, INF

OR

MA

TIK

A, S

TA

TIS

TIK

, DA

N P

ER

SA

ND

IAN

21001

60

-6

3

18.

DIN

AS

KO

PE

RA

SI, U

SA

HA

KE

CIL

DA

N M

EN

EN

GA

H21101

64

-6

6

19.

DIN

AS

PE

NA

NA

MA

N M

OD

AL D

AN

PE

LA

YA

NA

N T

ER

PA

DU

SA

TU

PIN

TU

21201

67

-6

8

20.

DIN

AS

PE

MU

DA

DA

N O

LA

H R

AG

A21301

69

-7

1

21.

DIN

AS

KE

BU

DA

YA

AN

DA

N P

AR

IWIS

ATA

21601

72

-7

4

22.

DIN

AS

KE

AR

SIP

AN

DA

N P

ER

PU

STA

KA

AN

21801

75

-7

6

23.

DIN

AS

PE

RTA

NIA

N30301

77

-7

9

24.

DIN

AS

PE

RIN

DU

STR

IAN

DA

N P

ER

DA

GA

NG

AN

30701

80

-8

3

25.

WA

LIK

OTA

DA

N W

AK

IL W

ALIK

OTA

40101

Kode S

KPD

Hala

man

No

Satu

an K

erja

Pera

ngkat D

aera

h

84

Page 11: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

Kode S

KPD

Hala

man

No

Satu

an K

erja

Pera

ngkat D

aera

h

26.

SE

KR

ETA

RIA

T D

AE

RA

H40103

85

-9

9

27.

SE

KR

ETA

RIA

T D

PR

D40104

10

0-

10

2

28.

KE

CA

MA

TA

N B

OG

OR

UTA

RA

40105

10

3-

10

6

29.

KE

CA

MA

TA

N B

OG

OR

SE

LA

TA

N40106

10

7-

11

2

30.

KE

CA

MA

TA

N B

OG

OR

TIM

UR

40107

11

3-

11

6

31.

KE

CA

MA

TA

N B

OG

OR

BA

RA

T40108

11

7-

12

2

32.

KE

CA

MA

TA

N B

OG

OR

TE

NG

AH

40109

12

3-

12

6

33.

KE

CA

MA

TA

N T

AN

AH

SA

RE

AL

40110

12

7-

13

1

34.

INS

PE

KTO

RA

T40201

13

2-

13

3

35.

BA

DA

N P

ER

EN

CA

NA

AN

PE

MB

AN

GU

NA

N D

AE

RA

H40301

13

4-

13

6

36.

BA

DA

N P

EN

GE

LO

LA

AN

KE

UA

NG

AN

DA

N A

SE

T D

AE

RA

H40401

13

7-

13

9

37.

PE

JA

BA

T P

EN

GE

LO

LA

KE

UA

NG

AN

DA

ER

AH

40401

14

0-

14

1

38.

BA

DA

N P

EN

DA

PA

TA

N D

AE

RA

H40402

14

0-

14

4

39.

BA

DA

N K

EPE

GA

WA

IAN

DA

N P

EN

GE

MB

AN

GA

N S

UM

BE

R D

AY

A A

PA

RA

TU

R40501

14

5-

14

7

VLam

pira

n IV

: Rekapitu

lasi B

ela

nja

Menuru

t Uru

san P

em

erin

tahan D

aera

h d

an O

rganis

asi, P

endapata

n,

Bela

nja

, dan P

em

bia

yaan

VI

Lam

pira

n V

: Rekapitu

lasi B

ela

nja

Daera

h U

ntu

k K

esela

rasan d

an K

ete

rpaduan U

rusan P

em

erin

tah

Daera

h d

an F

ungsi d

ala

m ra

ngka P

engelo

laan K

euangan N

egara

Tahun A

nggara

n 2

018

VII

Lam

pira

n V

I: D

afta

r Jum

lah P

egaw

ai p

er G

olo

ngan d

an p

er J

abata

n

VIII

Lam

pira

n V

II: D

afta

r Piu

tang D

aera

h

IXLam

pira

n V

III: D

afta

r Penyerta

an M

odal (In

vesta

si) D

aera

h

XLam

pira

n IX

: Dafta

r Perk

iraan P

enam

bahan d

an P

engura

ngan A

set T

eta

p D

aera

h

XI

Lam

pira

n X

: Dafta

r Perk

iraan P

enam

bahan d

an P

engura

ngan A

set L

ain

-lain

XII

Lam

pira

n X

I.1: D

afta

r Kegia

tan-k

egia

tan ta

hun s

ebelu

mnya y

ang b

elu

m d

isele

saik

an d

an d

ianggark

an k

em

bali d

ala

m ta

hun a

nggara

n in

i

XIII

Lam

pira

n X

I.2: D

afta

r Kegia

tan-k

egia

tan ta

hun s

ebelu

mnya y

ang b

elu

m d

isele

saik

an d

an d

ianggark

an k

em

bali d

ala

m ta

hun a

nggara

n in

i

XIV

Lam

pira

n X

II: D

afta

r Dana C

adangan

XV

Lam

pira

n X

III: D

afta

r Pin

jam

an d

an O

blig

asi D

aera

h

Page 12: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN I

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINGKASAN APBD

No Urut Uraian Jumlah

1 2 3

PENDAPATAN1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH1.1

Pendapatan Pajak Daerah 561.186.438.325,001.1.1

Hasil Retribusi Daerah 41.861.742.000,001.1.2

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 30.766.454.511,001.1.3

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 241.415.995.675,001.1.4

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 875.230.630.511,00

DANA PERIMBANGAN1.2

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 99.907.225.000,001.2.1

Dana Alokasi Umum 791.929.143.000,001.2.2

Dana Alokasi Khusus 191.716.946.000,001.2.3

JUMLAH DANA PERIMBANGAN 1.083.553.314.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH1.3

Pendapatan Hibah 92.126.747.546,001.3.1

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 210.139.211.602,001.3.2

JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 302.265.959.148,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.261.049.903.659,00

BELANJA2.

BELANJA TIDAK LANGSUNG2.1

Belanja Pegawai 969.553.078.053,002.1.1

Belanja Bunga 7.000.000.000,002.1.2

Belanja Hibah 108.083.781.785,002.1.3

Belanja Bantuan Sosial 30.000.000.000,002.1.4

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 5.157.216.192,002.1.5

Belanja Tidak Terduga 14.000.000.000,002.1.6

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.133.794.076.030,00

BELANJA LANGSUNG2.2

Belanja Pegawai 237.334.823.920,002.2.1

Belanja Barang dan Jasa 691.138.608.008,002.2.2

Belanja Modal 468.481.126.036,002.2.3

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.396.954.557.964,00

JUMLAH BELANJA 2.530.748.633.994,00

SURPLUS/(DEFISIT) (269.698.730.335,00)

PEMBIAYAAN DAERAH3.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH3.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 269.698.730.335,003.1.1

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 3.000.000.000,003.1.2

Halaman : 1SIMRAL-BOGOR

Page 13: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

No Urut Uraian Jumlah

1 2 3

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 272.698.730.335,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH3.2

Pembayaran Pokok Utang 3.000.000.000,003.2.1

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 269.698.730.335,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA) 0,00

WALIKOTA BOGOR,

BIMA ARYA

Halaman : 2SIMRAL-BOGOR

Page 14: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN II

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DANORGANISASI

Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan TidakLangsung Langsung Jumlah

Belanja

Belanja

2 3 4 5 61

1 URUSAN WAJIB PELAYANANDASAR

225.780.020.000,00 589.055.857.592,00 970.334.538.551,00 1.559.390.396.143,00

101 Pendidikan 0,00 444.790.058.797,00 190.173.747.546,00 634.963.806.343,00

10101 DINAS PENDIDIKAN 0,00 444.790.058.797,00 190.173.747.546,00 634.963.806.343,00

102 Kesehatan 223.300.000.000,00 60.524.894.717,00 323.375.225.000,00 383.900.119.717,00

10201 DINAS KESEHATAN 53.300.000.000,00 55.660.255.368,00 147.265.280.000,00 202.925.535.368,00

10202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 170.000.000.000,00 4.864.639.349,00 176.109.945.000,00 180.974.584.349,00

103 Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

272.000.000,00 28.024.917.972,00 165.050.971.200,00 193.075.889.172,00

10301 DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG

272.000.000,00 28.024.917.972,00 163.700.971.200,00 191.725.889.172,00

10401 DINAS PERUMAHAN DANPERMUKIMAN

0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

40301 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00

104 Perumahan Rakyat danKawasan Pemukiman

2.143.020.000,00 14.753.499.238,00 259.450.737.805,00 274.204.237.043,00

10301 DINAS PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG

0,00 0,00 102.426.537.805,00 102.426.537.805,00

10401 DINAS PERUMAHAN DANPERMUKIMAN

2.143.020.000,00 14.753.499.238,00 146.927.000.000,00 161.680.499.238,00

40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 0,00 1.372.200.000,00 1.372.200.000,00

40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 0,00 2.850.000.000,00 2.850.000.000,00

40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 770.000.000,00 770.000.000,00

40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 0,00 2.840.000.000,00 2.840.000.000,00

40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 0,00 1.135.000.000,00 1.135.000.000,00

40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 0,00 1.130.000.000,00 1.130.000.000,00

105 Ketentraman dan KetertibanUmum serta PerlindunganMasyarakat

65.000.000,00 35.643.820.569,00 19.280.750.000,00 54.924.570.569,00

10501 SATUAN POLISI PAMONGPRAJA

65.000.000,00 30.899.784.250,00 9.362.000.000,00 40.261.784.250,00

10502 BADAN PENANGGULANGANBENCANA DAERAH

0,00 2.882.434.615,00 6.000.000.000,00 8.882.434.615,00

10503 KANTOR KESATUAN BANGSADAN POLITIK

0,00 1.861.601.704,00 1.788.750.000,00 3.650.351.704,00

40103 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 1.650.000.000,00 1.650.000.000,00

40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 0,00 145.000.000,00 145.000.000,00

40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00

106 Sosial 0,00 5.318.666.299,00 13.003.107.000,00 18.321.773.299,00

10601 DINAS SOSIAL 0,00 5.318.666.299,00 5.385.000.000,00 10.703.666.299,00

40103 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 6.130.000.000,00 6.130.000.000,00

40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 0,00 188.236.000,00 188.236.000,00

40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 0,00 310.000.000,00 310.000.000,00

Halaman : 1SIMRAL-BOGOR

Page 15: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan TidakLangsung Langsung Jumlah

Belanja

Belanja

2 3 4 5 6140107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00

40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 0,00 376.500.000,00 376.500.000,00

40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 0,00 148.371.000,00 148.371.000,00

40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00

2 URUSAN WAJIB BUKANPELAYANAN DASAR

31.108.800.000,00 121.126.696.927,00 202.396.626.413,00 323.523.323.340,00

201 Ketenagakerjaan 0,00 4.156.605.846,00 3.663.000.000,00 7.819.605.846,00

20101 DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI

0,00 4.156.605.846,00 3.663.000.000,00 7.819.605.846,00

203 Pangan 0,00 4.082.539.332,00 3.535.816.000,00 7.618.355.332,00

20301 DINAS KETAHANAN PANGAN 0,00 4.082.539.332,00 3.535.816.000,00 7.618.355.332,00

205 Lingkungan Hidup 9.510.000.000,00 31.718.435.882,00 89.680.700.000,00 121.399.135.882,00

10401 DINAS PERUMAHAN DANPERMUKIMAN

0,00 0,00 11.200.000.000,00 11.200.000.000,00

20501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9.510.000.000,00 31.718.435.882,00 78.019.000.000,00 109.737.435.882,00

40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 0,00 66.700.000,00 66.700.000,00

40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00

40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00

40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

40301 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

206 Administrasi Kependudukandan Capil

0,00 6.154.424.078,00 7.842.269.000,00 13.996.693.078,00

20601 DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL

0,00 6.154.424.078,00 7.842.269.000,00 13.996.693.078,00

207 Pemberdayaan MasyarakatDesa

0,00 4.098.110.256,00 6.013.750.000,00 10.111.860.256,00

20701 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT, PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK

0,00 4.098.110.256,00 3.628.750.000,00 7.726.860.256,00

40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00

40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 0,00 585.000.000,00 585.000.000,00

40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00

40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 0,00 585.000.000,00 585.000.000,00

40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00

40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 0,00 310.000.000,00 310.000.000,00

208 Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana

0,00 4.989.237.498,00 4.451.030.000,00 9.440.267.498,00

20801 DINAS PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA

0,00 4.989.237.498,00 4.451.030.000,00 9.440.267.498,00

209 Perhubungan 4.500.000.000,00 31.673.405.670,00 40.288.632.333,00 71.962.038.003,00

20901 DINAS PERHUBUNGAN 4.500.000.000,00 31.673.405.670,00 40.288.632.333,00 71.962.038.003,00

210 Komunikasi InformatikaStatistik dan Persandian

0,00 6.665.232.593,00 15.551.479.080,00 22.216.711.673,00

10601 DINAS SOSIAL 0,00 0,00 74.000.000,00 74.000.000,00

20601 DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL

0,00 0,00 725.000.000,00 725.000.000,00

21001 DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA, STATISTIK DANPERSANDIAN

0,00 6.665.232.593,00 9.990.000.000,00 16.655.232.593,00

40103 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 4.554.979.080,00 4.554.979.080,00

40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 0,00 82.500.000,00 82.500.000,00

Halaman : 2SIMRAL-BOGOR

Page 16: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan TidakLangsung Langsung Jumlah

Belanja

Belanja

2 3 4 5 61

211 Koperasi, Usaha Kecil danMenengah

0,00 3.745.520.494,00 8.823.000.000,00 12.568.520.494,00

21101 DINAS KOPERASI, USAHAKECIL DAN MENENGAH

0,00 3.745.520.494,00 6.213.000.000,00 9.958.520.494,00

40103 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 2.180.000.000,00 2.180.000.000,00

40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 0,00 130.000.000,00 130.000.000,00

40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00

40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

212 Penanaman Modal 15.898.800.000,00 8.587.156.273,00 7.083.000.000,00 15.670.156.273,00

21201 DINAS PENANAMAN MODALDAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

15.898.800.000,00 8.587.156.273,00 6.793.000.000,00 15.380.156.273,00

40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

213 Kepemudaan dan Olah Raga 1.200.000.000,00 4.925.926.420,00 4.865.000.000,00 9.790.926.420,00

21301 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1.200.000.000,00 4.925.926.420,00 4.865.000.000,00 9.790.926.420,00

216 Kebudayaan 0,00 5.282.433.794,00 4.760.700.000,00 10.043.133.794,00

21601 DINAS PARIWISATA DANKEBUDAYAAN

0,00 5.282.433.794,00 4.760.700.000,00 10.043.133.794,00

218 Kearsipan 0,00 5.047.668.791,00 3.725.000.000,00 8.772.668.791,00

21801 DINAS KEARSIPAN DANPERPUSTAKAAN

0,00 5.047.668.791,00 3.625.000.000,00 8.672.668.791,00

40501 BADAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBERDAYA APARATUR

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

219 Transmigrasi 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

20101 DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

220 Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

0,00 0,00 2.013.250.000,00 2.013.250.000,00

20701 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT, PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK

0,00 0,00 2.013.250.000,00 2.013.250.000,00

3 URUSAN PILIHAN 721.722.000,00 13.725.957.857,00 13.751.900.000,00 27.477.857.857,00

301 Pariwisata 0,00 0,00 1.378.650.000,00 1.378.650.000,00

21601 DINAS PARIWISATA DANKEBUDAYAAN

0,00 0,00 1.378.650.000,00 1.378.650.000,00

303 Pertanian 631.482.000,00 7.584.199.026,00 6.010.000.000,00 13.594.199.026,00

20301 DINAS KETAHANAN PANGAN 0,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,00

30301 DINAS PERTANIAN 631.482.000,00 7.584.199.026,00 5.830.000.000,00 13.414.199.026,00

307 Perindustrian 90.240.000,00 6.141.758.831,00 3.088.250.000,00 9.230.008.831,00

21601 DINAS PARIWISATA DANKEBUDAYAAN

0,00 0,00 764.650.000,00 764.650.000,00

30701 DINAS PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN

90.240.000,00 6.141.758.831,00 2.323.600.000,00 8.465.358.831,00

308 Perdagangan 0,00 0,00 3.275.000.000,00 3.275.000.000,00

30701 DINAS PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN

0,00 0,00 2.725.000.000,00 2.725.000.000,00

40103 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00

4 URUSAN PEMERINTAHANFUNGSI PENUNJANG

2.003.439.361.659,00 409.885.563.654,00 210.471.493.000,00 620.357.056.654,00

Halaman : 3SIMRAL-BOGOR

Page 17: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan TidakLangsung Langsung Jumlah

Belanja

Belanja

2 3 4 5 61

401 Administrasi Pemerintahan 0,00 153.972.119.273,00 161.833.743.000,00 315.805.862.273,00

20601 DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL

0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00

40101 WALIKOTA DAN WAKILWALIKOTA

0,00 1.235.559.843,00 0,00 1.235.559.843,00

40103 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 31.751.041.248,00 32.456.000.000,00 64.207.041.248,00

40104 SEKRETARIAT DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAH

0,00 37.329.058.734,00 80.000.000.000,00 117.329.058.734,00

40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 11.077.924.275,00 6.204.514.000,00 17.282.438.275,00

40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 20.483.877.026,00 10.520.000.000,00 31.003.877.026,00

40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 8.157.010.387,00 5.765.000.000,00 13.922.010.387,00

40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 18.960.426.749,00 10.507.500.000,00 29.467.926.749,00

40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 12.776.210.624,00 8.036.229.000,00 20.812.439.624,00

40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 12.201.010.387,00 8.119.500.000,00 20.320.510.387,00

402 Pengawasan 0,00 10.118.996.869,00 3.750.000.000,00 13.868.996.869,00

40201 INSPEKTORAT 0,00 10.118.996.869,00 3.750.000.000,00 13.868.996.869,00

403 Perencanaan 0,00 8.968.735.892,00 9.482.350.000,00 18.451.085.892,00

20701 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT, PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 0,00 38.350.000,00 38.350.000,00

40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

40301 BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN DAERAH

0,00 8.968.735.892,00 9.079.000.000,00 18.047.735.892,00

40401 BADAN PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASETDAERAH

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

404 Keuangan 2.003.439.361.659,00 228.541.656.600,00 23.549.400.000,00 252.091.056.600,00

10101 DINAS PENDIDIKAN 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00

10201 DINAS KESEHATAN 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00

10401 DINAS PERUMAHAN DANPERMUKIMAN

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

10503 KANTOR KESATUAN BANGSADAN POLITIK

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00

10601 DINAS SOSIAL 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

20101 DINAS TENAGA KERJA DANTRANSMIGRASI

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

20301 DINAS KETAHANAN PANGAN 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00

20701 DINAS PEMBERDAYAANMASYARAKAT, PEREMPUANDAN PERLINDUNGAN ANAK

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

20801 DINAS PENGENDALIANPENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

21101 DINAS KOPERASI, USAHAKECIL DAN MENENGAH

0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

21601 DINAS PARIWISATA DANKEBUDAYAAN

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

21801 DINAS KEARSIPAN DANPERPUSTAKAAN

0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00

30301 DINAS PERTANIAN 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

30701 DINAS PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN

0,00 0,00 14.400.000,00 14.400.000,00

40103 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00

40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Halaman : 4SIMRAL-BOGOR

Page 18: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan TidakLangsung Langsung Jumlah

Belanja

Belanja

2 3 4 5 6140106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

40401 BADAN PENGELOLAANKEUANGAN DAN ASETDAERAH

55.333.650.186,00 27.924.488.405,00 7.775.000.000,00 35.699.488.405,00

40401 PEJABAT PENGELOLAKEUANGAN DAERAH

1.385.819.273.148,00 164.240.997.977,00 0,00 164.240.997.977,00

40402 BADAN PENDAPATAN DAERAH 562.286.438.325,00 36.376.170.218,00 14.935.000.000,00 51.311.170.218,00

405 Kepegawaian 0,00 8.284.055.020,00 11.856.000.000,00 20.140.055.020,00

40501 BADAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBERDAYA APARATUR

0,00 8.284.055.020,00 11.856.000.000,00 20.140.055.020,00

Kode Urusan Pemerintahan Daerah SILPA TABPenerimaan Pengeluaran Pembiayaan

Netto

Pembiayaan

1 2 3 4 5 6Keuangan 272.698.730.335,00 3.000.000.000,00 269.698.730.335,00 0,00404

PEJABAT PENGELOLAKEUANGAN DAERAH

272.698.730.335,00 3.000.000.000,00 0,00269.698.730.335,0040401

BIMA ARYA

WALIKOTA BOGOR,

JUMLAH 2.261.049.903.659,00 1.133.794.076.030,00 1.396.954.557.964,00 2.530.748.633.994,00

SURPLUS / (DEFISIT) (269.698.730.335,00)

Halaman : 5SIMRAL-BOGOR

Page 19: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 101 Pendidikan

Organisasi : 10101 DINAS PENDIDIKAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA101.10101.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG101.10101.00.00.5.1

101.10101.00 444.790.058.797,00

101.10101.00.00 444.790.058.797,00

Belanja Pegawai 444.790.058.797,00101.10101.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 444.790.058.797,00

BELANJA LANGSUNG101.10101.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN101.10101.01 3.850.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD101.10101.01.01 3.850.000.000,00

Belanja Pegawai 3.162.750.000,00101.10101.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 687.250.000,00101.10101.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

101.10101.02 3.060.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor101.10101.02.01 1.810.000.000,00

Belanja Pegawai 7.200.000,00101.10101.02.01.5.2.1

Belanja Modal 1.802.800.000,00101.10101.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor101.10101.02.06 1.100.000.000,00

Belanja Pegawai 147.200.000,00101.10101.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 952.800.000,00101.10101.02.06.5.2.2

Pengelolaan Informasi Publik101.10101.02.25 150.000.000,00

Belanja Pegawai 61.050.000,00101.10101.02.25.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.198.600,00101.10101.02.25.5.2.2

Belanja Modal 87.751.400,00101.10101.02.25.5.2.3

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

101.10101.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD101.10101.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 46.700.000,00101.10101.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00101.10101.03.01.5.2.2

PENINGKATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI101.10101.15 5.775.500.000,00

Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah bagi PAUD101.10101.15.02 220.000.000,00

Belanja Pegawai 1.550.000,00101.10101.15.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 218.450.000,00101.10101.15.02.5.2.2

Bintek Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi PAUDyang melayani ABK/inklusi

101.10101.15.03 165.000.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,00101.10101.15.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 164.000.000,00101.10101.15.03.5.2.2

Pendidikan Parenting101.10101.15.04 575.000.000,00

Belanja Pegawai 5.100.000,00101.10101.15.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 569.900.000,00101.10101.15.04.5.2.2

Revitalisasi TK Negeri101.10101.15.05 300.000.000,00

Belanja Pegawai 7.500.000,00101.10101.15.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 6.354.900,00101.10101.15.05.5.2.2

Belanja Modal 286.145.100,00101.10101.15.05.5.2.3

Halaman : 1SIMRAL-BOGOR

Page 20: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Pelatihan Diklat Dasar Pendidik dan Tenaga KependidikanPAUD

101.10101.15.07 260.000.000,00

Belanja Pegawai 8.825.000,00101.10101.15.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 251.175.000,00101.10101.15.07.5.2.2

Pelatihan Diklat Lanjutan Pendidik dan TenagaKependidikan PAUD

101.10101.15.08 312.000.000,00

Belanja Pegawai 8.800.000,00101.10101.15.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 303.200.000,00101.10101.15.08.5.2.2

Pelatihan Diklat Mahir Pendidik dan Tenaga KependidikanPAUD

101.10101.15.09 375.000.000,00

Belanja Pegawai 9.900.000,00101.10101.15.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 365.100.000,00101.10101.15.09.5.2.2

Pelatihan Pendidik PAUD Formal dan Non Formal101.10101.15.10 192.500.000,00

Belanja Pegawai 4.850.000,00101.10101.15.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 187.650.000,00101.10101.15.10.5.2.2

Pembinaan Peningkatan Kelompok Kegiatan Gugus PAUD101.10101.15.11 400.000.000,00

Belanja Pegawai 18.450.000,00101.10101.15.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 381.550.000,00101.10101.15.11.5.2.2

Bintek, Implementasi dan Monev Kurikulum 2013101.10101.15.12 500.000.000,00

Belanja Pegawai 19.250.000,00101.10101.15.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 480.750.000,00101.10101.15.12.5.2.2

Pelatihan Pengelolaan Lembaga PAUD101.10101.15.13 210.000.000,00

Belanja Pegawai 1.550.000,00101.10101.15.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 208.450.000,00101.10101.15.13.5.2.2

Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD Non Formal101.10101.15.14 1.900.000.000,00

Belanja Pegawai 1.849.575.000,00101.10101.15.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 50.425.000,00101.10101.15.14.5.2.2

pelatihan sekolah layak anak bagi pengelola PAUD101.10101.15.17 210.000.000,00

Belanja Pegawai 1.550.000,00101.10101.15.17.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 208.450.000,00101.10101.15.17.5.2.2

DAK Non Fisik Bantuan Operasional PenyelenggaraanPAUD

101.10101.15.018 156.000.000,00

Belanja Pegawai 450.000,00101.10101.15.018.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 155.550.000,00101.10101.15.018.5.2.2

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN101.10101.16 36.170.309.000,00

Revitalisasi SD101.10101.16.01 24.981.721.000,00

Belanja Pegawai 82.850.000,00101.10101.16.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 104.416.000,00101.10101.16.01.5.2.2

Belanja Modal 24.794.455.000,00101.10101.16.01.5.2.3

Penyelenggaraan UN/US SD/MI101.10101.16.03 545.000.000,00

Belanja Pegawai 195.775.000,00101.10101.16.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 349.225.000,00101.10101.16.03.5.2.2

Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP101.10101.16.04 521.400.000,00

Belanja Pegawai 18.700.000,00101.10101.16.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 502.700.000,00101.10101.16.04.5.2.2

Pengembangan Manajemen SD Potensial101.10101.16.05 150.000.000,00

Belanja Pegawai 25.150.000,00101.10101.16.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 124.850.000,00101.10101.16.05.5.2.2

Lomba Gugus SD101.10101.16.06 120.000.000,00

Belanja Pegawai 8.150.000,00101.10101.16.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 111.850.000,00101.10101.16.06.5.2.2

Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013 bagi SD101.10101.16.07 150.000.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,00101.10101.16.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 149.000.000,00101.10101.16.07.5.2.2

Lomba Perpustakaan SD101.10101.16.08 120.000.000,00

Halaman : 2SIMRAL-BOGOR

Page 21: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 6.650.000,00101.10101.16.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 113.350.000,00101.10101.16.08.5.2.2

Sekolah Dasar Bersih dan Sehat101.10101.16.09 150.000.000,00

Belanja Pegawai 10.200.000,00101.10101.16.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 139.800.000,00101.10101.16.09.5.2.2

Revitalisasi SMP101.10101.16.10 6.205.188.000,00

Belanja Pegawai 107.550.000,00101.10101.16.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 45.213.000,00101.10101.16.10.5.2.2

Belanja Modal 6.052.425.000,00101.10101.16.10.5.2.3

Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar dan ModelPembelajaran bagi SMP

101.10101.16.14 100.000.000,00

Belanja Pegawai 6.750.000,00101.10101.16.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 93.250.000,00101.10101.16.14.5.2.2

Pengadaan Buku Fiksi dan Non Fiksi101.10101.16.17 330.000.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,00101.10101.16.17.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 9.773.000,00101.10101.16.17.5.2.2

Belanja Modal 299.227.000,00101.10101.16.17.5.2.3

Perencanaan Pengadaan Tanah SMPN 21101.10101.16.18 86.000.000,00

Belanja Pegawai 16.250.000,00101.10101.16.18.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 69.750.000,00101.10101.16.18.5.2.2

Penyelenggaraan UN/US SMP/MTs101.10101.16.19 175.000.000,00

Belanja Pegawai 59.100.000,00101.10101.16.19.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 115.900.000,00101.10101.16.19.5.2.2

Sekolah Aman, Nyaman, Ramah dan MenyenangkanJenjang SMP

101.10101.16.20 136.000.000,00

Belanja Pegawai 11.400.000,00101.10101.16.20.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 124.600.000,00101.10101.16.20.5.2.2

Pengadaan Komputer SMP101.10101.16.21 2.040.000.000,00

Belanja Pegawai 18.500.000,00101.10101.16.21.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 11.050.000,00101.10101.16.21.5.2.2

Belanja Modal 2.010.450.000,00101.10101.16.21.5.2.3

DED USB SD dan SMP Satu Atap101.10101.16.22 360.000.000,00

Belanja Pegawai 20.500.000,00101.10101.16.22.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 339.500.000,00101.10101.16.22.5.2.2

MANAJEMEN LAYANAN PENDIDIKAN101.10101.17 136.026.651.546,00

Pengelolaan BOS101.10101.17.01 363.000.000,00

Belanja Pegawai 35.600.000,00101.10101.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 327.400.000,00101.10101.17.01.5.2.2

Penerimaan Siswa Didik Baru Online101.10101.17.02 560.155.000,00

Belanja Pegawai 70.750.000,00101.10101.17.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 489.405.000,00101.10101.17.02.5.2.2

BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD/MI Negeri dan SMP/MtsNegeri

101.10101.17.03 37.980.817.000,00

Belanja Pegawai 22.510.215.800,00101.10101.17.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 12.552.546.000,00101.10101.17.03.5.2.2

Belanja Modal 2.918.055.200,00101.10101.17.03.5.2.3

Passanggiri dan Apresiasi Bahasa, Sastra Aksara dan SeniDaerah

101.10101.17.04 100.000.000,00

Belanja Pegawai 5.450.000,00101.10101.17.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 94.550.000,00101.10101.17.04.5.2.2

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah101.10101.17.05 120.000.000,00

Belanja Pegawai 67.550.000,00101.10101.17.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 52.450.000,00101.10101.17.05.5.2.2

Sosialisasi Perijinan dan Verifikasi Lembaga PAUDPenerima BOP

101.10101.17.06 380.000.000,00

Belanja Pegawai 19.650.000,00101.10101.17.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 360.350.000,00101.10101.17.06.5.2.2

Halaman : 3SIMRAL-BOGOR

Page 22: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Penyelenggaraan Pekan Kreativitas SD (Cipta Puisi,Melukis dan Membatik)Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi

101.10101.17.07 75.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,00101.10101.17.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00101.10101.17.07.5.2.2

LOMOJARI (Lomba Motivasi Belajar Mandiri) SMP Terbuka101.10101.17.08 75.000.000,00

Belanja Pegawai 4.050.000,00101.10101.17.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 70.950.000,00101.10101.17.08.5.2.2

Penyelenggaraan OSN SD dan IMSO SD Tingkat KotaPropinsi dan Nasional

101.10101.17.09 75.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,00101.10101.17.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 71.400.000,00101.10101.17.09.5.2.2

Olimpiade Sains Nasional SMP Tingkat Kota dan Provinsi101.10101.17.10 140.000.000,00

Belanja Pegawai 8.375.000,00101.10101.17.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 131.625.000,00101.10101.17.10.5.2.2

Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional(02SN) jenjang SD Tk Kota Provinsi dan Nasional

101.10101.17.11 250.000.000,00

Belanja Pegawai 10.050.000,00101.10101.17.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 239.950.000,00101.10101.17.11.5.2.2

Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional(02SN) jenjang SMP Tk Kota Provinsi dan Nasional

101.10101.17.12 200.000.000,00

Belanja Pegawai 17.850.000,00101.10101.17.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 182.150.000,00101.10101.17.12.5.2.2

Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi101.10101.17.13 75.000.000,00

Belanja Pegawai 5.100.000,00101.10101.17.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 69.900.000,00101.10101.17.13.5.2.2

Lomba Tata Upacara Bendera SD (LTUB) Tingkat Kota101.10101.17.14 52.000.000,00

Belanja Pegawai 6.650.000,00101.10101.17.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 45.350.000,00101.10101.17.14.5.2.2

Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP101.10101.17.16 100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.175.000,00101.10101.17.16.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 96.825.000,00101.10101.17.16.5.2.2

Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) SMP101.10101.17.17 100.000.000,00

Belanja Pegawai 10.350.000,00101.10101.17.17.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 89.650.000,00101.10101.17.17.5.2.2

Lomba Guru PKn Berkonstitusi101.10101.17.18 40.000.000,00

Belanja Pegawai 8.150.000,00101.10101.17.18.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 31.850.000,00101.10101.17.18.5.2.2

Lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK,SD,SMP101.10101.17.19 200.000.000,00

Belanja Pegawai 6.700.000,00101.10101.17.19.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 193.300.000,00101.10101.17.19.5.2.2

Olympiade Sains Nasional Guru SD dan SMP101.10101.17.20 115.000.000,00

Belanja Pegawai 5.575.000,00101.10101.17.20.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 109.425.000,00101.10101.17.20.5.2.2

Latihan Dasar Kepemimpinan SMP101.10101.17.21 200.000.000,00

Belanja Pegawai 1.625.000,00101.10101.17.21.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 198.375.000,00101.10101.17.21.5.2.2

Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) SMP101.10101.17.22 80.000.000,00

Belanja Pegawai 5.325.000,00101.10101.17.22.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 74.675.000,00101.10101.17.22.5.2.2

Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Siswa Nasional(FLS2N) SD dan SMP

101.10101.17.24 150.000.000,00

Belanja Pegawai 7.750.000,00101.10101.17.24.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 142.250.000,00101.10101.17.24.5.2.2

Halaman : 4SIMRAL-BOGOR

Page 23: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Pendataan dan Profil Pendidikan berbasis Web101.10101.17.26 200.000.000,00

Belanja Pegawai 82.475.000,00101.10101.17.26.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 17.525.000,00101.10101.17.26.5.2.2

Belanja Modal 100.000.000,00101.10101.17.26.5.2.3

Pemutakhiran Dapodik PNFI (Data Pokok Pendidikan -Pendidikan Non Formal dan Informal)

101.10101.17.27 350.000.000,00

Belanja Pegawai 75.150.000,00101.10101.17.27.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 274.850.000,00101.10101.17.27.5.2.2

Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN101.10101.17.29 2.278.480.000,00

Belanja Pegawai 31.875.000,00101.10101.17.29.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.246.605.000,00101.10101.17.29.5.2.2

Mentoring Penanganan Penyimpangan Prilaku Siswa101.10101.17.30 200.000.000,00

Belanja Pegawai 49.350.000,00101.10101.17.30.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 150.650.000,00101.10101.17.30.5.2.2

Beasiswa Mahasiswa Berprestasi (miskin)101.10101.17.31 400.000.000,00

Belanja Pegawai 18.450.000,00101.10101.17.31.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 381.550.000,00101.10101.17.31.5.2.2

Pengeloaan dan Lomba Tata Kelola BOS APBN SD, SMPTingkat Provinsi dan Nasional

101.10101.17.32 300.000.000,00

Belanja Pegawai 14.450.000,00101.10101.17.32.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 285.550.000,00101.10101.17.32.5.2.2

Peningkatan Pemenuhan 8 (Delapan) Standar NasionalPendidikan pada jenjang SMP

101.10101.17.33 147.000.000,00

Belanja Pegawai 29.475.000,00101.10101.17.33.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 117.525.000,00101.10101.17.33.5.2.2

Peningkatan Penumbuhan Budi Pekerti pada KegiatanEkstrakurikuler di sekolah

101.10101.17.34 150.000.000,00

Belanja Pegawai 13.150.000,00101.10101.17.34.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 136.850.000,00101.10101.17.34.5.2.2

Peningkatan Gerakan Literasi pada satuan pendidikanjenjang SMP

101.10101.17.35 152.000.000,00

Belanja Pegawai 6.150.000,00101.10101.17.35.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 145.850.000,00101.10101.17.35.5.2.2

Penyelenggaraan Lomba CALISTUNG (Membaca, Menulisdan Berhitung)

101.10101.17.37 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,00101.10101.17.37.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 47.200.000,00101.10101.17.37.5.2.2

Penghargaan bagi Siswa dan Pendidik dan TenagaKependidikan Berprestasi Tingkat Propinsi

101.10101.17.39 250.000.000,00

Belanja Pegawai 9.800.000,00101.10101.17.39.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 240.200.000,00101.10101.17.39.5.2.2

Pemutakhiran Dapodikdas (Data Pokok Pendidikan Dasar )101.10101.17.41 350.000.000,00

Belanja Pegawai 153.625.000,00101.10101.17.41.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 196.375.000,00101.10101.17.41.5.2.2

Workshop Wakasek Kesiswaan SMP101.10101.17.43 120.000.000,00

Belanja Pegawai 950.000,00101.10101.17.43.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 119.050.000,00101.10101.17.43.5.2.2

Pendidikan Karakter Siswa SMP101.10101.17.44 181.452.000,00

Belanja Pegawai 1.625.000,00101.10101.17.44.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 179.827.000,00101.10101.17.44.5.2.2

Gebyar Pendidikan SMP101.10101.17.45 150.000.000,00

Belanja Pegawai 24.275.000,00101.10101.17.45.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 125.725.000,00101.10101.17.45.5.2.2

Pelatihan Instruktur Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah(MPLS)

101.10101.17.46 150.000.000,00

Belanja Pegawai 1.625.000,00101.10101.17.46.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 148.375.000,00101.10101.17.46.5.2.2

Halaman : 5SIMRAL-BOGOR

Page 24: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Sosialisasi akreditasi dan perizinan lembaga kursus danpelatihan

101.10101.17.49 40.000.000,00

Belanja Pegawai 5.300.000,00101.10101.17.49.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 34.700.000,00101.10101.17.49.5.2.2

Pengelolaan Dana BOS APBN Sekolah Dasar NegeriWilayah Kecamatan Bogor Utara

101.10101.17.056 11.036.838.724,00

Belanja Pegawai 2.341.637.500,00101.10101.17.056.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 7.308.396.944,00101.10101.17.056.5.2.2

Belanja Modal 1.386.804.280,00101.10101.17.056.5.2.3

Pengelolaan Dana BOS APBN Sekolah Dasar NegeriWilayah Kecamatan Bogor Timur

101.10101.17.057 7.130.750.366,00

Belanja Pegawai 1.618.587.000,00101.10101.17.057.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 4.611.618.666,00101.10101.17.057.5.2.2

Belanja Modal 900.544.700,00101.10101.17.057.5.2.3

Pengelolaan Dana BOS APBN Sekolah Dasar NegeriWilayah Kecamatan Bogor Barat

101.10101.17.058 15.199.764.892,00

Belanja Pegawai 2.964.351.500,00101.10101.17.058.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 10.757.349.142,00101.10101.17.058.5.2.2

Belanja Modal 1.478.064.250,00101.10101.17.058.5.2.3

Pengelolaan Dana BOS APBN Sekolah Dasar NegeriWilayah Kecamatan Bogor Selatan

101.10101.17.059 13.717.827.886,00

Belanja Pegawai 2.775.529.000,00101.10101.17.059.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 8.925.806.361,00101.10101.17.059.5.2.2

Belanja Modal 2.016.492.525,00101.10101.17.059.5.2.3

Pengelolaan Dana BOS APBN Sekolah Dasar NegeriWilayah Kecamatan Tanah Sareal

101.10101.17.060 12.264.250.019,00

Belanja Pegawai 2.123.233.000,00101.10101.17.060.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 8.589.823.890,00101.10101.17.060.5.2.2

Belanja Modal 1.551.193.129,00101.10101.17.060.5.2.3

Pengelolaan Dana BOS APBN Sekolah Dasar NegeriWilayah Kecamatan Bogor Tengah

101.10101.17.061 11.748.060.033,00

Belanja Pegawai 2.423.096.000,00101.10101.17.061.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 8.389.563.133,00101.10101.17.061.5.2.2

Belanja Modal 935.400.900,00101.10101.17.061.5.2.3

Pengelolaan Dana BOS APBN Sekolah Menengah PertamaNegeri

101.10101.17.062 18.029.255.626,00

Belanja Pegawai 2.555.492.400,00101.10101.17.062.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 13.789.029.979,00101.10101.17.062.5.2.2

Belanja Modal 1.684.733.247,00101.10101.17.062.5.2.3

PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGAKEPENDIDIKAN

101.10101.18 3.089.030.000,00

Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas101.10101.18.01 250.000.000,00

Belanja Pegawai 25.275.000,00101.10101.18.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 224.725.000,00101.10101.18.01.5.2.2

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SD melaluiKelompok Kerja Guru (KKG)

101.10101.18.02 223.000.000,00

Belanja Pegawai 18.400.000,00101.10101.18.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 204.600.000,00101.10101.18.02.5.2.2

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMP melaluiMusyawarah Guru Mata Pelajaran

101.10101.18.03 260.000.000,00

Belanja Pegawai 22.500.000,00101.10101.18.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 237.500.000,00101.10101.18.03.5.2.2

Pelatihan Pembelajaran dan Managemen Sekolah SD danSMP

101.10101.18.04 347.340.000,00

Belanja Pegawai 34.625.000,00101.10101.18.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 312.715.000,00101.10101.18.04.5.2.2

Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi Guru SD,SMP

101.10101.18.05 222.000.000,00

Belanja Pegawai 22.800.000,00101.10101.18.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 199.200.000,00101.10101.18.05.5.2.2

Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik101.10101.18.06 90.000.000,00

Halaman : 6SIMRAL-BOGOR

Page 25: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 61.400.000,00101.10101.18.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 28.600.000,00101.10101.18.06.5.2.2

Penyelenggaraan Penilaian dan Penetapan Angka KreditGuru

101.10101.18.07 100.000.000,00

Belanja Pegawai 36.000.000,00101.10101.18.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 64.000.000,00101.10101.18.07.5.2.2

Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Guru SMP101.10101.18.09 100.000.000,00

Belanja Pegawai 7.200.000,00101.10101.18.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 92.800.000,00101.10101.18.09.5.2.2

Pelatihan Peningkatan Mutu Tenaga Administrasi SMP101.10101.18.10 120.000.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,00101.10101.18.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 119.000.000,00101.10101.18.10.5.2.2

Sosialisasi Tentang Perlindungan Guru dan TenagaKependidikan

101.10101.18.11 30.000.000,00

Belanja Pegawai 2.225.000,00101.10101.18.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 27.775.000,00101.10101.18.11.5.2.2

Pelatihan Program Guru Pembelajar SMP101.10101.18.12 150.000.000,00

Belanja Pegawai 22.900.000,00101.10101.18.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 127.100.000,00101.10101.18.12.5.2.2

Pemberian Beasiswa PTK101.10101.18.13 226.690.000,00

Belanja Pegawai 13.650.000,00101.10101.18.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 213.040.000,00101.10101.18.13.5.2.2

Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah TK101.10101.18.14 170.000.000,00

Belanja Pegawai 4.250.000,00101.10101.18.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 165.750.000,00101.10101.18.14.5.2.2

Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas bagi PTK TK101.10101.18.15 100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.050.000,00101.10101.18.15.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 96.950.000,00101.10101.18.15.5.2.2

Penyelenggaraan seleksi calon kepala sekolah101.10101.18.18 100.000.000,00

Belanja Pegawai 10.275.000,00101.10101.18.18.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 89.725.000,00101.10101.18.18.5.2.2

Pelatihan Program Guru Pembelajar SD101.10101.18.19 120.000.000,00

Belanja Pegawai 14.700.000,00101.10101.18.19.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 105.300.000,00101.10101.18.19.5.2.2

Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter Bagi Guru SD101.10101.18.22 120.000.000,00

Belanja Pegawai 12.500.000,00101.10101.18.22.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 107.500.000,00101.10101.18.22.5.2.2

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga KependidikanDikmas

101.10101.18.23 360.000.000,00

Belanja Pegawai 7.700.000,00101.10101.18.23.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 352.300.000,00101.10101.18.23.5.2.2

PENDIDIKAN NON FORMAL101.10101.19 2.152.257.000,00

Pelatihan Calon Pendidik/Penguji Kursus101.10101.19.02 100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.800.000,00101.10101.19.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00101.10101.19.02.5.2.2

Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Akreditasi LembagaPAUD

101.10101.19.04 75.000.000,00

Belanja Pegawai 900.000,00101.10101.19.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 74.100.000,00101.10101.19.04.5.2.2

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan101.10101.19.05 140.000.000,00

Belanja Pegawai 11.075.000,00101.10101.19.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 128.925.000,00101.10101.19.05.5.2.2

Penyelenggaraan Paket A101.10101.19.06 90.750.000,00

Belanja Pegawai 22.175.000,00101.10101.19.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 68.575.000,00101.10101.19.06.5.2.2

Penyelenggaraan Paket B101.10101.19.07 272.250.000,00

Halaman : 7SIMRAL-BOGOR

Page 26: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 18.475.000,00101.10101.19.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 253.775.000,00101.10101.19.07.5.2.2

Penyelenggaraan Paket C101.10101.19.08 356.950.000,00

Belanja Pegawai 18.475.000,00101.10101.19.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 338.475.000,00101.10101.19.08.5.2.2

Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional101.10101.19.09 100.107.000,00

Belanja Pegawai 4.900.000,00101.10101.19.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 95.207.000,00101.10101.19.09.5.2.2

Lomba Hari Aksara Internasional101.10101.19.10 145.000.000,00

Belanja Pegawai 3.275.000,00101.10101.19.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 141.725.000,00101.10101.19.10.5.2.2

Pelatihan Akreditasi Lembaga PKBM101.10101.19.11 65.000.000,00

Belanja Pegawai 450.000,00101.10101.19.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 64.550.000,00101.10101.19.11.5.2.2

Pelatihan Pengelolaan Taman Bacaan Mayarakat (TBM)101.10101.19.12 50.000.000,00

Belanja Pegawai 5.725.000,00101.10101.19.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 44.275.000,00101.10101.19.12.5.2.2

Gebyar PAUD Pendidikan Masyarakat101.10101.19.14 300.000.000,00

Belanja Pegawai 12.650.000,00101.10101.19.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 287.350.000,00101.10101.19.14.5.2.2

Apresiasi PAUD DIKMAS101.10101.19.15 382.200.000,00

Belanja Pegawai 10.875.000,00101.10101.19.15.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 371.325.000,00101.10101.19.15.5.2.2

Pelatihan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan101.10101.19.16 75.000.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,00101.10101.19.16.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 72.400.000,00101.10101.19.16.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

404.10101.03 55.000.000,00

Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial404.10101.03.014 55.000.000,00

Belanja Pegawai 42.900.000,00404.10101.03.014.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 12.100.000,00404.10101.03.014.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 190.228.747.546,00

JUMLAH BELANJA 635.018.806.343,00

SURPLUS/(DEFISIT) (635.018.806.343,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS PENDIDIKAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG 444.790.058.797,001

BELANJA LANGSUNG 190.228.747.546,002

Halaman : 8SIMRAL-BOGOR

Page 27: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 102 Kesehatan

Organisasi : 10201 DINAS KESEHATAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN102.10201.00.00.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH102.10201.00.00.4.1

102.10201.00 53.300.000.000,00

102.10201.00.00 53.300.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 7.300.000.000,00102.10201.00.00.4.1.2

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 46.000.000.000,00102.10201.00.00.4.1.4

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 53.300.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 53.300.000.000,00

BELANJA102.10201.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG102.10201.00.00.5.1

102.10201.00 55.660.255.368,00

102.10201.00.00 55.660.255.368,00

Belanja Pegawai 55.660.255.368,00102.10201.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 55.660.255.368,00

BELANJA LANGSUNG102.10201.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN102.10201.01 2.000.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD102.10201.01.01 2.000.000.000,00

Belanja Pegawai 39.950.000,00102.10201.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.960.050.000,00102.10201.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

102.10201.02 2.425.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor102.10201.02.01 1.125.000.000,00

Belanja Pegawai 22.200.000,00102.10201.02.01.5.2.1

Belanja Modal 1.102.800.000,00102.10201.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor102.10201.02.06 300.000.000,00

Belanja Pegawai 27.550.000,00102.10201.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 272.450.000,00102.10201.02.06.5.2.2

Revitalisasi Gedung Dinas Kesehatan Kota Bogor102.10201.02.17 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 25.400.000,00102.10201.02.17.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 4.161.000,00102.10201.02.17.5.2.2

Belanja Modal 970.439.000,00102.10201.02.17.5.2.3

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

102.10201.03 262.500.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD102.10201.03.01 75.000.000,00

Belanja Pegawai 30.000.000,00102.10201.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00102.10201.03.01.5.2.2

Workshop Perencanaan Kesehatan102.10201.03.12 187.500.000,00

Belanja Pegawai 13.825.000,00102.10201.03.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 173.675.000,00102.10201.03.12.5.2.2

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR102.10201.05 3.900.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan102.10201.05.06 3.900.000.000,00

Halaman : 9SIMRAL-BOGOR

Page 28: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 2.991.575.000,00102.10201.05.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 908.425.000,00102.10201.05.06.5.2.2

PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN102.10201.15 82.627.880.000,00

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dan JPKM102.10201.15.01 3.500.000.000,00

Belanja Pegawai 130.925.000,00102.10201.15.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.369.075.000,00102.10201.15.01.5.2.2

Pengelolaan Dana Kapitasi JKN102.10201.15.02 43.000.000.000,00

Belanja Pegawai 103.500.000,00102.10201.15.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 40.667.389.400,00102.10201.15.02.5.2.2

Belanja Modal 2.229.110.600,00102.10201.15.02.5.2.3

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Kapitasi JKNPuskesmas

102.10201.15.03 75.000.000,00

Belanja Pegawai 45.300.000,00102.10201.15.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 29.700.000,00102.10201.15.03.5.2.2

Jaminan Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) diluar Kuota Jamkesmas

102.10201.15.06 33.840.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 33.840.000.000,00102.10201.15.06.5.2.2

Pelaksanaan DAK Non Fisik Jaminan Persalinan102.10201.15.007 2.212.880.000,00

Belanja Pegawai 7.200.000,00102.10201.15.007.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.205.680.000,00102.10201.15.007.5.2.2

PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DANANAK

102.10201.16 1.275.000.000,00

Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi102.10201.16.01 1.275.000.000,00

Belanja Pegawai 47.175.000,00102.10201.16.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.227.825.000,00102.10201.16.01.5.2.2

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA102.10201.17 300.000.000,00

Pelayanan Kesehatan Anak Balita102.10201.17.01 300.000.000,00

Belanja Pegawai 171.570.000,00102.10201.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 128.430.000,00102.10201.17.01.5.2.2

UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT102.10201.18 1.650.000.000,00

Pelayanan Kesehatan Khusus102.10201.18.01 600.000.000,00

Belanja Pegawai 176.000.000,00102.10201.18.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 424.000.000,00102.10201.18.01.5.2.2

Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular102.10201.18.02 750.000.000,00

Belanja Pegawai 30.255.000,00102.10201.18.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 719.745.000,00102.10201.18.02.5.2.2

Pelayanan Kesehatan Remaja102.10201.18.003 300.000.000,00

Belanja Pegawai 19.800.000,00102.10201.18.003.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 230.250.000,00102.10201.18.003.5.2.2

Belanja Modal 49.950.000,00102.10201.18.003.5.2.3

PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA102.10201.19 300.000.000,00

Pelayanan Kesehatan Lansia102.10201.19.01 300.000.000,00

Belanja Pegawai 24.600.000,00102.10201.19.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 275.400.000,00102.10201.19.01.5.2.2

PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT102.10201.20 1.300.000.000,00

Peningkatan Gizi Masyarakat102.10201.20.01 1.300.000.000,00

Belanja Pegawai 89.325.000,00102.10201.20.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.210.675.000,00102.10201.20.01.5.2.2

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKITMENULAR

102.10201.21 3.175.000.000,00

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD102.10201.21.01 900.000.000,00

Belanja Pegawai 315.990.000,00102.10201.21.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 584.010.000,00102.10201.21.01.5.2.2

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular102.10201.21.02 1.275.000.000,00

Belanja Pegawai 200.965.000,00102.10201.21.02.5.2.1

Halaman : 10SIMRAL-BOGOR

Page 29: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 837.596.708,00102.10201.21.02.5.2.2

Belanja Modal 236.438.292,00102.10201.21.02.5.2.3

Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV102.10201.21.03 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 123.175.000,00102.10201.21.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 876.825.000,00102.10201.21.03.5.2.2

PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANADAN PRASARANA PUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTUDAN JARINGANNYA

102.10201.22 21.855.995.000,00

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan102.10201.22.01 600.000.000,00

Belanja Pegawai 127.638.000,00102.10201.22.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 472.362.000,00102.10201.22.01.5.2.2

Peningkatan Jaminan Pemeliharaaan Kesehatan102.10201.22.02 550.000.000,00

Belanja Pegawai 104.275.000,00102.10201.22.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 415.275.000,00102.10201.22.02.5.2.2

Belanja Modal 30.450.000,00102.10201.22.02.5.2.3

Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya102.10201.22.03 5.182.200.000,00

Belanja Pegawai 48.200.000,00102.10201.22.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 155.200.000,00102.10201.22.03.5.2.2

Belanja Modal 4.978.800.000,00102.10201.22.03.5.2.3

Persiapan Pengadaan Lahan Puskesmas Lawang Gintung102.10201.22.05 36.000.000,00

Belanja Pegawai 15.900.000,00102.10201.22.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 20.100.000,00102.10201.22.05.5.2.2

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Puskesmas LawangGintung

102.10201.22.06 5.200.000.000,00

Belanja Modal 5.200.000.000,00102.10201.22.06.5.2.3

Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Puskesmas LawangGintung

102.10201.22.07 10.000.000,00

Belanja Modal 10.000.000,00102.10201.22.07.5.2.3

Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan, PembinaanManajemen dan Peningkatan SDM

102.10201.22.10 6.500.000.000,00

Belanja Pegawai 488.625.000,00102.10201.22.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 6.011.375.000,00102.10201.22.10.5.2.2

Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2018 BidangPelayanan Dasar -Penyediaan Alat Kesehatan /PenunjangPuskesmas(Biaya Umum)

102.10201.22.11 75.000.000,00

Belanja Pegawai 23.400.000,00102.10201.22.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 51.600.000,00102.10201.22.11.5.2.2

Pengadaan Kendaraan Roda 4 (mobil curhat)102.10201.22.16 700.000.000,00

Belanja Pegawai 4.800.000,00102.10201.22.16.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00102.10201.22.16.5.2.2

Belanja Modal 690.200.000,00102.10201.22.16.5.2.3

DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - PelayananKesehatan Dasar

102.10201.22.021 3.002.795.000,00

Belanja Modal 3.002.795.000,00102.10201.22.021.5.2.3

STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN102.10201.23 2.495.100.000,00

Akreditasi Puskesmas102.10201.23.01 250.000.000,00

Belanja Pegawai 106.100.000,00102.10201.23.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 143.900.000,00102.10201.23.01.5.2.2

Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah102.10201.23.02 300.000.000,00

Belanja Pegawai 20.175.000,00102.10201.23.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 279.825.000,00102.10201.23.02.5.2.2

Pembinaan dan Pengendalian Sarana KesehatanPemerintah dan Swasta

102.10201.23.03 450.000.000,00

Belanja Pegawai 161.525.000,00102.10201.23.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 288.475.000,00102.10201.23.03.5.2.2

Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2018 BidangPelayanan Dasar -Akreditasi Puskesmas (Biaya Umum)

102.10201.23.04 103.100.000,00

Halaman : 11SIMRAL-BOGOR

Page 30: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 43.400.000,00102.10201.23.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 59.700.000,00102.10201.23.04.5.2.2

Pelaksanaan DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas102.10201.23.005 1.392.000.000,00

Belanja Pegawai 17.150.000,00102.10201.23.005.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.374.850.000,00102.10201.23.005.5.2.2

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN102.10201.24 5.954.308.000,00

Pengendalian Obat dan Makanan102.10201.24.01 337.000.000,00

Belanja Pegawai 72.350.000,00102.10201.24.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 264.650.000,00102.10201.24.01.5.2.2

Pengadaan Obat-Obatan102.10201.24.02 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 30.325.000,00102.10201.24.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 969.675.000,00102.10201.24.02.5.2.2

Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2018 BidangPelayanan Kefarmasian (Biaya Umum)

102.10201.24.03 32.000.000,00

Belanja Pegawai 29.350.000,00102.10201.24.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00102.10201.24.03.5.2.2

DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - PelayananKesehatan Farmasi

102.10201.24.008 4.585.308.000,00

Belanja Barang dan Jasa 4.585.308.000,00102.10201.24.008.5.2.2

PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT

102.10201.25 15.744.497.000,00

Peningkatan Promosi Kesehatan102.10201.25.01 400.000.000,00

Belanja Pegawai 60.425.000,00102.10201.25.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 339.575.000,00102.10201.25.01.5.2.2

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok102.10201.25.02 700.000.000,00

Belanja Pegawai 146.425.000,00102.10201.25.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 553.575.000,00102.10201.25.02.5.2.2

Peningkatan Peran Serta Masyarakat102.10201.25.03 700.000.000,00

Belanja Pegawai 52.475.000,00102.10201.25.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 647.525.000,00102.10201.25.03.5.2.2

Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya Kesehatan BersumberDaya Masyarakat)

102.10201.25.04 2.599.200.000,00

Belanja Pegawai 2.595.080.000,00102.10201.25.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 4.120.000,00102.10201.25.04.5.2.2

DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan102.10201.25.005 11.345.297.000,00

Belanja Pegawai 560.200.000,00102.10201.25.005.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 10.785.097.000,00102.10201.25.005.5.2.2

PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT102.10201.26 2.000.000.000,00

Pembangunan IPAL Limbah B3102.10201.26.01 800.000.000,00

Belanja Pegawai 12.650.000,00102.10201.26.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.661.000,00102.10201.26.01.5.2.2

Belanja Modal 785.689.000,00102.10201.26.01.5.2.3

Peningkatan Kesehatan Lingkungan102.10201.26.02 1.200.000.000,00

Belanja Pegawai 83.075.000,00102.10201.26.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.116.925.000,00102.10201.26.02.5.2.2

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.10201.15 15.000.000,00

Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)404.10201.15.043 15.000.000,00

Belanja Pegawai 10.600.000,00404.10201.15.043.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 4.400.000,00404.10201.15.043.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 147.280.280.000,00

JUMLAH BELANJA 202.940.535.368,00

SURPLUS/(DEFISIT) (149.640.535.368,00)

Halaman : 12SIMRAL-BOGOR

Page 31: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS KESEHATAN

PENDAPATAN 53.300.000.000,001

BELANJA TIDAK LANGSUNG 55.660.255.368,002

BELANJA LANGSUNG 147.280.280.000,003

Halaman : 13SIMRAL-BOGOR

Page 32: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 102 Kesehatan

Organisasi : 10202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA102.10202.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG102.10202.00.00.5.1

102.10202.00 4.864.639.349,00

102.10202.00.00 4.864.639.349,00

Belanja Pegawai 4.864.639.349,00102.10202.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.864.639.349,00

BELANJA LANGSUNG102.10202.27.009.5.2

PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANARUMAH SAKIT /RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA

102.10202.27 6.109.945.000,00

DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Sub BidangPelayanan Kesehatan Rujukan

102.10202.27.009 6.109.945.000,00

Belanja Pegawai 22.200.000,00102.10202.27.009.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 10.046.230,00102.10202.27.009.5.2.2

Belanja Modal 6.077.698.770,00102.10202.27.009.5.2.3

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.109.945.000,00

JUMLAH BELANJA 10.974.584.349,00

SURPLUS/(DEFISIT) (10.974.584.349,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.864.639.349,001

BELANJA LANGSUNG 6.109.945.000,002

Halaman : 14SIMRAL-BOGOR

Page 33: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 102 Kesehatan

Organisasi : 10202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Sub Organisasi : 1020202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN102.10202.00.00.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH102.10202.00.00.4.1

102.10202.00 170.000.000.000,00

102.10202.00.00 170.000.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 170.000.000.000,00102.10202.00.00.4.1.4

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 170.000.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 170.000.000.000,00

BELANJA102.10202.23.007.5

BELANJA LANGSUNG102.10202.23.007.5.2

STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN102.10202.23 170.000.000.000,00

Penyelenggaraan Optimalisasi pelayanan prima denganorientasi pelanggan

102.10202.23.007 170.000.000.000,00

Belanja Pegawai 59.400.000.000,00102.10202.23.007.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 102.024.869.600,00102.10202.23.007.5.2.2

Belanja Modal 8.575.130.400,00102.10202.23.007.5.2.3

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 170.000.000.000,00

JUMLAH BELANJA 170.000.000.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) 0,00

RINGKASAN APBD

Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Sub Unit : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (BLUD)

PENDAPATAN 170.000.000.000,001

BELANJA LANGSUNG 170.000.000.000,002

Halaman : 15SIMRAL-BOGOR

Page 34: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Organisasi : 10301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN103.10301.00.00.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH103.10301.00.00.4.1

103.10301.00 272.000.000,00

103.10301.00.00 272.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 272.000.000,00103.10301.00.00.4.1.2

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 272.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 272.000.000,00

BELANJA103.10301.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG103.10301.00.00.5.1

103.10301.00 28.024.917.972,00

103.10301.00.00 28.024.917.972,00

Belanja Pegawai 28.024.917.972,00103.10301.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.024.917.972,00

BELANJA LANGSUNG103.10301.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN103.10301.01 2.700.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD103.10301.01.01 2.700.000.000,00

Belanja Pegawai 243.568.080,00103.10301.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.456.431.920,00103.10301.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

103.10301.02 4.500.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor103.10301.02.01 2.000.000.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,00103.10301.02.01.5.2.1

Belanja Modal 1.988.000.000,00103.10301.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor103.10301.02.06 2.000.000.000,00

Belanja Pegawai 34.750.000,00103.10301.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.965.250.000,00103.10301.02.06.5.2.2

Sewa Tempat Alat Berat103.10301.02.34 500.000.000,00

Belanja Pegawai 7.975.000,00103.10301.02.34.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 492.025.000,00103.10301.02.34.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

103.10301.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD103.10301.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 17.816.000,00103.10301.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 32.184.000,00103.10301.03.01.5.2.2

PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN103.10301.16 62.971.682.000,00

Pengadaan Tanah Frontage Rencana Jalan R-2103.10301.16.13 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 29.400.000,00103.10301.16.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 970.600.000,00103.10301.16.13.5.2.2

Pengadaan Tanah Rencana Jalan R-3103.10301.16.14 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 29.400.000,00103.10301.16.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 970.600.000,00103.10301.16.14.5.2.2

Pengadaan Tanah Terusan Jalan Pesantren-Jalan di SektorVII Yasmin II-Jl. Pabuaran Gg. Mesjid

103.10301.16.15 400.000.000,00

Halaman : 16SIMRAL-BOGOR

Page 35: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 23.450.000,00103.10301.16.15.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 376.550.000,00103.10301.16.15.5.2.2

Pengadaan tanah Rencana Peningkatan Jalan SekitarSimpang Indo Bakso

103.10301.16.17 400.000.000,00

Belanja Pegawai 13.450.000,00103.10301.16.17.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 386.550.000,00103.10301.16.17.5.2.2

Pengadaan tanah tambahan rencana pembangunan fly overRE Martadinata

103.10301.16.22 14.000.000.000,00

Belanja Pegawai 26.350.000,00103.10301.16.22.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 250.320.000,00103.10301.16.22.5.2.2

Belanja Modal 13.723.330.000,00103.10301.16.22.5.2.3

Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan DrainaseWilayah II

103.10301.16.24 1.510.000.000,00

Belanja Pegawai 13.200.000,00103.10301.16.24.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 25.325.000,00103.10301.16.24.5.2.2

Belanja Modal 1.471.475.000,00103.10301.16.24.5.2.3

Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan DrainaseWilayah III

103.10301.16.25 18.000.000.000,00

Belanja Pegawai 20.350.000,00103.10301.16.25.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 33.030.000,00103.10301.16.25.5.2.2

Belanja Modal 17.946.620.000,00103.10301.16.25.5.2.3

Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan dan DrainaseWilayah I

103.10301.16.28 10.000.000.000,00

Belanja Pegawai 20.350.000,00103.10301.16.28.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 18.650.000,00103.10301.16.28.5.2.2

Belanja Modal 9.961.000.000,00103.10301.16.28.5.2.3

FS Jalan Tembus Cimahpar (Guru Muchtar)-R2103.10301.16.29 200.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00103.10301.16.29.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 198.950.000,00103.10301.16.29.5.2.2

DED Jalan Tembus Kel. Kencana-Kel. Mekarwangi103.10301.16.30 250.000.000,00

Belanja Pegawai 1.450.000,00103.10301.16.30.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 248.550.000,00103.10301.16.30.5.2.2

DED Jalan Tembus Kel. Kencana-Kel. Sukadamai103.10301.16.31 250.000.000,00

Belanja Pegawai 1.450.000,00103.10301.16.31.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 248.550.000,00103.10301.16.31.5.2.2

DED Jalan Tembus Parung Banteng-Perum Baranangsiang103.10301.16.32 175.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00103.10301.16.32.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 173.950.000,00103.10301.16.32.5.2.2

DED Peningkatan Jl. HM. Syarifudin (Sindang Barang Jero)103.10301.16.33 125.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00103.10301.16.33.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 123.950.000,00103.10301.16.33.5.2.2

DED Peningkatan Jl. Batara Ciluar103.10301.16.34 125.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00103.10301.16.34.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 123.950.000,00103.10301.16.34.5.2.2

Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan,Trotoar dan Drainase Wilayah I

103.10301.16.35 90.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00103.10301.16.35.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 88.950.000,00103.10301.16.35.5.2.2

Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan,Trotoar dan Drainase Wilayah II

103.10301.16.36 531.000.000,00

Belanja Pegawai 16.150.000,00103.10301.16.36.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 514.850.000,00103.10301.16.36.5.2.2

Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan, Jembatan,Trotoar dan Drainase Wilayah III

103.10301.16.37 542.250.000,00

Belanja Pegawai 16.700.000,00103.10301.16.37.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 525.550.000,00103.10301.16.37.5.2.2

DED Peningkatan Jalan Kampung Buntar Kel. Muarasari103.10301.16.39 150.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00103.10301.16.39.5.2.1

Halaman : 17SIMRAL-BOGOR

Page 36: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 148.950.000,00103.10301.16.39.5.2.2

Perencanaan Pembangunan Persimpangan Tidak SebidangJl. RE Martadinata

103.10301.16.40 150.000.000,00

Belanja Pegawai 900.000,00103.10301.16.40.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 149.100.000,00103.10301.16.40.5.2.2

DAK Reguler Bidang Infrastruktur Jalan - PendukungKonektifitas

103.10301.16.041 14.073.432.000,00

Belanja Barang dan Jasa 99.800.000,00103.10301.16.041.5.2.2

Belanja Modal 13.973.632.000,00103.10301.16.041.5.2.3

REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN103.10301.17 43.536.444.200,00

Pemeliharaan Rutin Jalan, Drainase, dan Jembatan Wilayah1

103.10301.17.04 7.000.000.000,00

Belanja Pegawai 1.124.685.000,00103.10301.17.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 5.875.315.000,00103.10301.17.04.5.2.2

Pemeliharaan Rutin Jalan, drainase, dan JembatanWilayah 2

103.10301.17.05 7.000.000.000,00

Belanja Pegawai 1.124.685.000,00103.10301.17.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 5.875.315.000,00103.10301.17.05.5.2.2

Pemeliharaan Rutin Jalan, drainase, dan JembatanWilayah 3

103.10301.17.06 7.000.000.000,00

Belanja Pegawai 1.124.685.000,00103.10301.17.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 5.875.315.000,00103.10301.17.06.5.2.2

Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase danJembatan Wilayah 1

103.10301.17.07 5.000.000.000,00

Belanja Pegawai 13.200.000,00103.10301.17.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00103.10301.17.07.5.2.2

Belanja Modal 4.982.000.000,00103.10301.17.07.5.2.3

Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase danJembatan Wilayah 2

103.10301.17.08 5.000.000.000,00

Belanja Pegawai 13.200.000,00103.10301.17.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00103.10301.17.08.5.2.2

Belanja Modal 4.982.000.000,00103.10301.17.08.5.2.3

Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainase danJembatan Wilayah 3

103.10301.17.09 5.000.000.000,00

Belanja Pegawai 13.200.000,00103.10301.17.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00103.10301.17.09.5.2.2

Belanja Modal 4.982.000.000,00103.10301.17.09.5.2.3

Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoardan Drainase Wilayah I

103.10301.17.25 67.944.200,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00103.10301.17.25.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 66.894.200,00103.10301.17.25.5.2.2

Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoardan Drainase Wilayah II

103.10301.17.26 6.081.000.000,00

Belanja Pegawai 42.850.000,00103.10301.17.26.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 6.038.150.000,00103.10301.17.26.5.2.2

Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan, Jembatan, Trotoardan Drainase Wilayah III

103.10301.17.27 742.500.000,00

Belanja Pegawai 11.800.000,00103.10301.17.27.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 730.700.000,00103.10301.17.27.5.2.2

Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan,Trotoar dan Drainase Wilayah I

103.10301.17.28 90.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00103.10301.17.28.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 88.950.000,00103.10301.17.28.5.2.2

Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan,Trotoar dan Drainase Wilayah II

103.10301.17.29 90.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00103.10301.17.29.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 88.950.000,00103.10301.17.29.5.2.2

Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan,Trotoar dan Drainase Wilayah III

103.10301.17.30 90.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00103.10301.17.30.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 88.950.000,00103.10301.17.30.5.2.2

Halaman : 18SIMRAL-BOGOR

Page 37: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

DED Peningkatan Jl. Surya Kencana103.10301.17.31 375.000.000,00

Belanja Pegawai 1.450.000,00103.10301.17.31.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 373.550.000,00103.10301.17.31.5.2.2

PEMBANGUNAN PRASARANA PEDESTRIAN DANPESEPEDA

103.10301.18 5.502.845.000,00

Pembangunan Trotoar Wilayah III103.10301.18.05 5.052.845.000,00

Belanja Pegawai 20.350.000,00103.10301.18.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 32.517.812,00103.10301.18.05.5.2.2

Belanja Modal 4.999.977.188,00103.10301.18.05.5.2.3

DED Peningkatan Trotoar Jl. Sudirman - Jl. A. Yanmi - Jl.Pemuda - Jl. Dadali

103.10301.18.08 450.000.000,00

Belanja Pegawai 1.450.000,00103.10301.18.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 448.550.000,00103.10301.18.08.5.2.2

PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG103.10301.19 13.490.000.000,00

Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah II103.10301.19.02 8.490.000.000,00

Belanja Pegawai 20.350.000,00103.10301.19.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 21.150.000,00103.10301.19.02.5.2.2

Belanja Modal 8.448.500.000,00103.10301.19.02.5.2.3

Pembangunan/Perbaikan Drainase Wilayah III103.10301.19.03 5.000.000.000,00

Belanja Pegawai 20.350.000,00103.10301.19.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 20.898.300,00103.10301.19.03.5.2.2

Belanja Modal 4.958.751.700,00103.10301.19.03.5.2.3

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAKEBINAMARGAAN

103.10301.21 5.325.000.000,00

Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan103.10301.21.01 100.000.000,00

Belanja Pegawai 900.000,00103.10301.21.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 49.150.000,00103.10301.21.01.5.2.2

Belanja Modal 49.950.000,00103.10301.21.01.5.2.3

Pengadaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional103.10301.21.02 2.000.000.000,00

Belanja Pegawai 7.500.000,00103.10301.21.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.600.000,00103.10301.21.02.5.2.2

Belanja Modal 1.989.900.000,00103.10301.21.02.5.2.3

Pemeliharaan Alat Berat dan Kendaraan Operasional103.10301.21.03 2.000.000.000,00

Belanja Pegawai 530.575.000,00103.10301.21.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.469.425.000,00103.10301.21.03.5.2.2

Pengadaan Peralatan perlengkapan Kebinamargaan103.10301.21.04 500.000.000,00

Belanja Pegawai 0,00103.10301.21.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00103.10301.21.04.5.2.2

Belanja Modal 498.500.000,00103.10301.21.04.5.2.3

Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian Tanah danBahan

103.10301.21.05 50.000.000,00

Belanja Pegawai 450.000,00103.10301.21.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 49.550.000,00103.10301.21.05.5.2.2

Sistem Informasi Pelayanan Rekomendasi Galian danUtilitas

103.10301.21.06 175.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00103.10301.21.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 173.950.000,00103.10301.21.06.5.2.2

Updating Sistem Informasi Ledger Jalan (Aset danDatabase)

103.10301.21.07 250.000.000,00

Belanja Pegawai 1.450.000,00103.10301.21.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 248.550.000,00103.10301.21.07.5.2.2

Pembangunan Sistem Informasi Pemrograman Jalan &Monitoring Kondisi

103.10301.21.09 175.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00103.10301.21.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 173.950.000,00103.10301.21.09.5.2.2

Updating Analisa Harga Satuan Bidang Bina Marga 2018103.10301.21.10 75.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00103.10301.21.10.5.2.1

Halaman : 19SIMRAL-BOGOR

Page 38: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 73.950.000,00103.10301.21.10.5.2.2

PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASISUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA

103.10301.25 16.675.000.000,00

Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 1103.10301.25.01 3.000.000.000,00

Belanja Pegawai 1.103.875.000,00103.10301.25.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.896.125.000,00103.10301.25.01.5.2.2

Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan Situ Wilayah 2103.10301.25.02 3.000.000.000,00

Belanja Pegawai 1.094.250.000,00103.10301.25.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.905.750.000,00103.10301.25.02.5.2.2

Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai, Situ WilayahWilayah I

103.10301.25.03 5.000.000.000,00

Belanja Pegawai 20.350.000,00103.10301.25.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 15.455.000,00103.10301.25.03.5.2.2

Belanja Modal 4.964.195.000,00103.10301.25.03.5.2.3

Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai, Situ WilayahWilayah 2

103.10301.25.04 5.000.000.000,00

Belanja Pegawai 6.600.000,00103.10301.25.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 25.057.214,00103.10301.25.04.5.2.2

Belanja Modal 4.968.342.786,00103.10301.25.04.5.2.3

Review DED Kolam Retensi Cibuluh103.10301.25.12 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.850.000,00103.10301.25.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 97.150.000,00103.10301.25.12.5.2.2

Penyusunan Dokumen Lingkungan Kolam Retensi Cibuluh103.10301.25.14 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.850.000,00103.10301.25.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 97.150.000,00103.10301.25.14.5.2.2

Penyusunan Sistem Informasi Database InfrastrukturStabilitas Lereng Permukiman

103.10301.25.16 250.000.000,00

Belanja Pegawai 3.950.000,00103.10301.25.16.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 246.050.000,00103.10301.25.16.5.2.2

Updating dan Upgrading Sistem Informasi Data Base SDA103.10301.25.011 150.000.000,00

Belanja Pegawai 4.050.000,00103.10301.25.011.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 145.950.000,00103.10301.25.011.5.2.2

Updating Analisa Harga Satuan Bidang SDA, Air Minumdan Air Limbah

103.10301.25.017 75.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,00103.10301.25.017.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00103.10301.25.017.5.2.2

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGANIRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

103.10301.26 1.050.000.000,00

Perencanaan Teknis SDA Wilayah I103.10301.26.03 135.000.000,00

Belanja Pegawai 6.900.000,00103.10301.26.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 128.100.000,00103.10301.26.03.5.2.2

Perencanaan Teknis SDA Wilayah II103.10301.26.04 765.000.000,00

Belanja Pegawai 23.300.000,00103.10301.26.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 741.700.000,00103.10301.26.04.5.2.2

Perencanaan Teknis Drainase Kawasan SMAN 2 Bogor103.10301.26.05 150.000.000,00

Belanja Pegawai 3.550.000,00103.10301.26.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 146.450.000,00103.10301.26.05.5.2.2

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUMDAN AIR LIMBAH

103.10301.30 7.000.000.000,00

Pengelolaan IPAL dan IPLT103.10301.30.02 1.500.000.000,00

Belanja Pegawai 595.682.000,00103.10301.30.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 904.318.000,00103.10301.30.02.5.2.2

Penyediaan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaPenunjang IPAL dan IPLT

103.10301.30.03 1.500.000.000,00

Belanja Pegawai 17.400.000,00103.10301.30.03.5.2.1

Halaman : 20SIMRAL-BOGOR

Page 39: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 969.740.000,00103.10301.30.03.5.2.2

Belanja Modal 512.860.000,00103.10301.30.03.5.2.3

Pembangunan Infrastruktur Sanitasi103.10301.30.08 500.000.000,00

Belanja Pegawai 18.175.000,00103.10301.30.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 259.150.000,00103.10301.30.08.5.2.2

Belanja Modal 222.675.000,00103.10301.30.08.5.2.3

Optimalisasi Infrastruktur Sanitasi103.10301.30.10 700.000.000,00

Belanja Pegawai 5.500.000,00103.10301.30.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 52.015.000,00103.10301.30.10.5.2.2

Belanja Modal 642.485.000,00103.10301.30.10.5.2.3

Amdal Jaringan IPAL (Harjasari s/d Kayu Manis)103.10301.30.26 800.000.000,00

Belanja Pegawai 3.575.000,00103.10301.30.26.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 796.425.000,00103.10301.30.26.5.2.2

DED Jalan Masuk IPAL Kayu Manis103.10301.30.27 500.000.000,00

Belanja Pegawai 4.450.000,00103.10301.30.27.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 495.550.000,00103.10301.30.27.5.2.2

Pengadaan Armada Sedot Tinja103.10301.30.30 1.500.000.000,00

Belanja Pegawai 11.100.000,00103.10301.30.30.5.2.1

Belanja Modal 1.488.900.000,00103.10301.30.30.5.2.3

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG103.10301.32 900.000.000,00

Penyusunan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi103.10301.32.09 500.000.000,00

Belanja Pegawai 11.950.000,00103.10301.32.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 488.050.000,00103.10301.32.09.5.2.2

Updating Peraturan tentang Garis Sempadan Bangunan(GSB), Garis Sempadan Saluran (GSS)

103.10301.32.10 200.000.000,00

Belanja Pegawai 14.550.000,00103.10301.32.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 185.450.000,00103.10301.32.10.5.2.2

Penyusunan Data Base Jalan dan SK Jalan Perumahan103.10301.32.11 200.000.000,00

Belanja Pegawai 11.550.000,00103.10301.32.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 188.450.000,00103.10301.32.11.5.2.2

LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN104.10301.15 101.726.537.805,00

Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Wilayah I104.10301.15.97 36.563.700.000,00

Belanja Pegawai 32.350.000,00104.10301.15.97.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 49.133.000,00104.10301.15.97.5.2.2

Belanja Modal 36.482.217.000,00104.10301.15.97.5.2.3

Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Wilayah II104.10301.15.98 24.624.000.000,00

Belanja Pegawai 34.200.000,00104.10301.15.98.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 28.900.000,00104.10301.15.98.5.2.2

Belanja Modal 24.560.900.000,00104.10301.15.98.5.2.3

Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Wilayah III104.10301.15.99 40.538.837.805,00

Belanja Pegawai 32.350.000,00104.10301.15.99.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 57.791.400,00104.10301.15.99.5.2.2

Belanja Modal 40.448.696.405,00104.10301.15.99.5.2.3

PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN JASAKONSTRUKSI

104.10301.17 700.000.000,00

Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Jasa Kontruksi104.10301.17.01 350.000.000,00

Belanja Pegawai 15.450.000,00104.10301.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 334.550.000,00104.10301.17.01.5.2.2

Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Tukang104.10301.17.02 350.000.000,00

Belanja Pegawai 9.300.000,00104.10301.17.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 340.700.000,00104.10301.17.02.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 266.127.509.005,00

JUMLAH BELANJA 294.152.426.977,00

SURPLUS/(DEFISIT) (293.880.426.977,00)

Halaman : 21SIMRAL-BOGOR

Page 40: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PENDAPATAN 272.000.000,001

BELANJA TIDAK LANGSUNG 28.024.917.972,002

BELANJA LANGSUNG 266.127.509.005,003

Halaman : 22SIMRAL-BOGOR

Page 41: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 104 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Organisasi : 10401 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN104.10401.00.00.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH104.10401.00.00.4.1

104.10401.00 2.143.020.000,00

104.10401.00.00 2.143.020.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1.394.220.000,00104.10401.00.00.4.1.2

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 748.800.000,00104.10401.00.00.4.1.4

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.143.020.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 2.143.020.000,00

BELANJA104.10401.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG104.10401.00.00.5.1

104.10401.00 14.753.499.238,00

104.10401.00.00 14.753.499.238,00

Belanja Pegawai 14.753.499.238,00104.10401.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.753.499.238,00

BELANJA LANGSUNG104.10401.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN104.10401.01 10.500.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD104.10401.01.01 10.500.000.000,00

Belanja Pegawai 8.938.324.080,00104.10401.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.561.675.920,00104.10401.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

104.10401.02 2.806.934.800,00

Pengadaan Inventaris Kantor104.10401.02.01 1.706.934.800,00

Belanja Pegawai 7.200.000,00104.10401.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.525.000,00104.10401.02.01.5.2.2

Belanja Modal 1.697.209.800,00104.10401.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor104.10401.02.06 1.100.000.000,00

Belanja Pegawai 53.475.000,00104.10401.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.046.525.000,00104.10401.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

104.10401.03 75.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD104.10401.03.01 75.000.000,00

Belanja Pegawai 62.050.000,00104.10401.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 12.950.000,00104.10401.03.01.5.2.2

LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN104.10401.15 1.250.000.000,00

Perbaikan Sarana Umum di Lokasi Binaan P2WKSS, LombaKelurahan,Lomba Kinerja Kecamatan dan LombaPOSYANDU

104.10401.15.04 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 23.300.000,00104.10401.15.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 21.175.000,00104.10401.15.04.5.2.2

Belanja Modal 955.525.000,00104.10401.15.04.5.2.3

Penunjang Kota Tanpa Kumuh104.10401.15.05 250.000.000,00

Belanja Pegawai 120.125.000,00104.10401.15.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 129.875.000,00104.10401.15.05.5.2.2

Halaman : 23SIMRAL-BOGOR

Page 42: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA104.10401.15 100.000.000,00

Pemeliharaan Database Bangunan Gedung104.10401.15.06 100.000.000,00

Belanja Pegawai 12.050.000,00104.10401.15.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 87.950.000,00104.10401.15.06.5.2.2

LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN104.10401.15 3.900.000.000,00

Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman PadaKawasan Permukiman Padat Kumuh

104.10401.15.07 1.500.000.000,00

Belanja Pegawai 58.900.000,00104.10401.15.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 19.101.000,00104.10401.15.07.5.2.2

Belanja Modal 1.421.999.000,00104.10401.15.07.5.2.3

Pengelolaan Rusunawa104.10401.15.12 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 27.518.000,00104.10401.15.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 972.482.000,00104.10401.15.12.5.2.2

Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa104.10401.15.13 900.000.000,00

Belanja Pegawai 53.270.000,00104.10401.15.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 846.730.000,00104.10401.15.13.5.2.2

Pengembangan Rusunawa Cibuluh Tanah Baru104.10401.15.14 500.000.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,00104.10401.15.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.693.700,00104.10401.15.14.5.2.2

Belanja Modal 485.306.300,00104.10401.15.14.5.2.3

PERENCANAAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA104.10401.15 900.000.000,00

Penyusunan Database RTLH di 6 Kecamatan ( Lanjutan )104.10401.15.45 100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00104.10401.15.45.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 98.950.000,00104.10401.15.45.5.2.2

Perencanaan Teknis Pembangunan/Perbaikan SaranaPrasarana Perumahan di Perumahan Tidak Tertata

104.10401.15.46 500.000.000,00

Belanja Pegawai 4.500.000,00104.10401.15.46.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 495.500.000,00104.10401.15.46.5.2.2

Perencanaan Teknis (DED) Pembangunan/PerbaikanSarana Prasarana Lingkungan Kawasan Kumuh

104.10401.15.47 300.000.000,00

Belanja Pegawai 2.250.000,00104.10401.15.47.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 297.750.000,00104.10401.15.47.5.2.2

LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN104.10401.15 39.333.165.200,00

Pembangunan/ Perbaikan Sarana dan PrasaranaPerumahan Tidak Tertata

104.10401.15.95 39.333.165.200,00

Belanja Pegawai 15.000.000,00104.10401.15.95.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 32.190.200,00104.10401.15.95.5.2.2

Belanja Modal 39.285.975.000,00104.10401.15.95.5.2.3

PENATAAN DAN PENGATURAN BANGUNAN GEDUNG104.10401.16 16.350.000.000,00

Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan104.10401.16.01 125.000.000,00

Belanja Pegawai 105.000.000,00104.10401.16.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00104.10401.16.01.5.2.2

Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung104.10401.16.02 175.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00104.10401.16.02.5.2.2

Penaksiran Bangunan Gedung Pemerintah104.10401.16.03 100.000.000,00

Belanja Pegawai 97.800.000,00104.10401.16.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.200.000,00104.10401.16.03.5.2.2

Pelayanan Tim Ahli Bangunan Gedung104.10401.16.04 600.000.000,00

Belanja Pegawai 163.200.000,00104.10401.16.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 436.800.000,00104.10401.16.04.5.2.2

Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor104.10401.16.05 10.000.000.000,00

Belanja Pegawai 11.100.000,00104.10401.16.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 34.584.560,00104.10401.16.05.5.2.2

Belanja Modal 9.954.315.440,00104.10401.16.05.5.2.3

Halaman : 24SIMRAL-BOGOR

Page 43: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor (Lanjutan)104.10401.16.06 5.300.000.000,00

Belanja Pegawai 22.200.000,00104.10401.16.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 34.520.000,00104.10401.16.06.5.2.2

Belanja Modal 5.243.280.000,00104.10401.16.06.5.2.3

Penyusunan Analisa Harga Satuan Bangunan104.10401.16.07 50.000.000,00

Belanja Pegawai 6.150.000,00104.10401.16.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 43.850.000,00104.10401.16.07.5.2.2

PENINGKATAN UTILITAS PERKOTAAN104.10401.18 67.811.900.000,00

Pemasangan PJU Jalan Potokol dan Penghubung di KotaBogor

104.10401.18.01 1.250.000.000,00

Belanja Pegawai 18.260.000,00104.10401.18.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 30.090.000,00104.10401.18.01.5.2.2

Belanja Modal 1.201.650.000,00104.10401.18.01.5.2.3

Pemasangan Lampu PJU lingkungan permukiman di KotaBogor

104.10401.18.02 35.211.900.000,00

Belanja Pegawai 26.300.000,00104.10401.18.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 56.754.400,00104.10401.18.02.5.2.2

Belanja Modal 35.128.845.600,00104.10401.18.02.5.2.3

Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor104.10401.18.03 600.000.000,00

Belanja Pegawai 2.620.000,00104.10401.18.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 19.145.000,00104.10401.18.03.5.2.2

Belanja Modal 578.235.000,00104.10401.18.03.5.2.3

Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan Jalur Hijau RTH104.10401.18.04 700.000.000,00

Belanja Pegawai 17.800.000,00104.10401.18.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 25.762.000,00104.10401.18.04.5.2.2

Belanja Modal 656.438.000,00104.10401.18.04.5.2.3

Pemasangan Lampu Dekorasi Kota104.10401.18.05 700.000.000,00

Belanja Pegawai 18.650.000,00104.10401.18.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 29.525.000,00104.10401.18.05.5.2.2

Belanja Modal 651.825.000,00104.10401.18.05.5.2.3

Penyusunan, Penelitian Pengkajian dan Perencanaan PJUDan Dekorasi Kota

104.10401.18.06 200.000.000,00

Belanja Pegawai 16.450.000,00104.10401.18.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 183.550.000,00104.10401.18.06.5.2.2

Pembayaran Rekening PJU104.10401.18.07 23.800.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 23.800.000.000,00104.10401.18.07.5.2.2

Pemeliharaan Lampu Taman Dan Lampu Hias104.10401.18.08 500.000.000,00

Belanja Pegawai 23.525.000,00104.10401.18.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 476.475.000,00104.10401.18.08.5.2.2

Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU104.10401.18.09 850.000.000,00

Belanja Pegawai 344.446.000,00104.10401.18.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 505.554.000,00104.10401.18.09.5.2.2

Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU Dan Lampu Highmast104.10401.18.10 4.000.000.000,00

Belanja Pegawai 177.625.000,00104.10401.18.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.822.375.000,00104.10401.18.10.5.2.2

PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN104.10401.19 3.700.000.000,00

Penataan Infrastruktur TPU104.10401.19.01 1.700.000.000,00

Belanja Pegawai 30.025.000,00104.10401.19.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.258.709.100,00104.10401.19.01.5.2.2

Belanja Modal 411.265.900,00104.10401.19.01.5.2.3

Peningkatan Pelayanan Pemakaman104.10401.19.02 2.000.000.000,00

Belanja Pegawai 1.494.915.000,00104.10401.19.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 484.635.000,00104.10401.19.02.5.2.2

Belanja Modal 20.450.000,00104.10401.19.02.5.2.3

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAMPENATAAN RUANG

104.10401.33 200.000.000,00

Halaman : 25SIMRAL-BOGOR

Page 44: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Sosialisasi Pengawasan dan Pengendalian BangunanGedung

104.10401.33.02 200.000.000,00

Belanja Pegawai 2.625.000,00104.10401.33.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 197.375.000,00104.10401.33.02.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

404.10401.03 75.000.000,00

Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial404.10401.03.014 75.000.000,00

Belanja Pegawai 57.600.000,00404.10401.03.014.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 17.400.000,00404.10401.03.014.5.2.2

PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU205.10401.19 11.200.000.000,00

Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau205.10401.19.01 4.100.000.000,00

Belanja Pegawai 583.531.000,00205.10401.19.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.516.469.000,00205.10401.19.01.5.2.2

Revitalisasi Rutin Ruang Terbuka Hijau205.10401.19.02 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 10.875.000,00205.10401.19.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 989.125.000,00205.10401.19.02.5.2.2

Kegiatan Pemangkasan dan Penebangan Pohon RawanTumbang

205.10401.19.03 350.000.000,00

Belanja Pegawai 103.725.000,00205.10401.19.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 246.275.000,00205.10401.19.03.5.2.2

Pengadaan Peralatan, Perlengkapan dan Sarana Prasarana205.10401.19.04 500.000.000,00

Belanja Pegawai 9.150.000,00205.10401.19.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 241.475.000,00205.10401.19.04.5.2.2

Belanja Modal 249.375.000,00205.10401.19.04.5.2.3

Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH)205.10401.19.05 5.000.000.000,00

Belanja Pegawai 37.575.000,00205.10401.19.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.719.224.590,00205.10401.19.05.5.2.2

Belanja Modal 2.243.200.410,00205.10401.19.05.5.2.3

Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)205.10401.19.06 150.000.000,00

Belanja Pegawai 22.550.000,00205.10401.19.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 127.450.000,00205.10401.19.06.5.2.2

Penyediaan dan Pemutakhiran data RTH205.10401.19.07 100.000.000,00

Belanja Pegawai 88.500.000,00205.10401.19.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 11.500.000,00205.10401.19.07.5.2.2

PERENCANAAN TATA RUANG103.10401.31 200.000.000,00

Pemutakhiran PSU Perumahan di Kota Bogor103.10401.31.05 200.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00103.10401.31.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 198.950.000,00103.10401.31.05.5.2.2

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG103.10401.32 800.000.000,00

Bimbingan Teknik Pengawasan dan PengendalianBangunan

103.10401.32.06 125.000.000,00

Belanja Pegawai 5.700.000,00103.10401.32.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 119.300.000,00103.10401.32.06.5.2.2

Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung103.10401.32.08 675.000.000,00

Belanja Pegawai 349.900.000,00103.10401.32.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 325.100.000,00103.10401.32.08.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 159.202.000.000,00

JUMLAH BELANJA 173.955.499.238,00

SURPLUS/(DEFISIT) (171.812.479.238,00)

Halaman : 26SIMRAL-BOGOR

Page 45: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

PENDAPATAN 2.143.020.000,001

BELANJA TIDAK LANGSUNG 14.753.499.238,002

BELANJA LANGSUNG 159.202.000.000,003

Halaman : 27SIMRAL-BOGOR

Page 46: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Organisasi : 10501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN105.10501.00.00.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH105.10501.00.00.4.1

105.10501.00 65.000.000,00

105.10501.00.00 65.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 65.000.000,00105.10501.00.00.4.1.2

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 65.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 65.000.000,00

BELANJA105.10501.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG105.10501.00.00.5.1

105.10501.00 30.899.784.250,00

105.10501.00.00 30.899.784.250,00

Belanja Pegawai 30.899.784.250,00105.10501.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.899.784.250,00

BELANJA LANGSUNG105.10501.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN105.10501.01 2.700.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD105.10501.01.01 1.300.000.000,00

Belanja Pegawai 137.942.800,00105.10501.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.162.057.200,00105.10501.01.01.5.2.2

Penyediaan Anggota Bantuan Polisi Pamong Praja danAnggota Bantuan Pemadam Kebakaran

105.10501.01.11 1.400.000.000,00

Belanja Pegawai 1.266.900.000,00105.10501.01.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 133.100.000,00105.10501.01.11.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

105.10501.02 2.437.424.952,00

Pengadaan Inventaris Kantor105.10501.02.01 437.424.952,00

Belanja Pegawai 6.450.000,00105.10501.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 34.265.000,00105.10501.02.01.5.2.2

Belanja Modal 396.709.952,00105.10501.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor105.10501.02.06 2.000.000.000,00

Belanja Pegawai 16.725.000,00105.10501.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.983.275.000,00105.10501.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

105.10501.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD105.10501.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 16.800.000,00105.10501.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 33.200.000,00105.10501.03.01.5.2.2

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR105.10501.05 70.600.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur105.10501.05.01 70.600.000,00

Belanja Pegawai 3.700.000,00105.10501.05.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 66.900.000,00105.10501.05.01.5.2.2

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

105.10501.15 3.563.885.048,00

Penertiban PKL105.10501.15.01 1.600.000.000,00

Halaman : 28SIMRAL-BOGOR

Page 47: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 464.675.000,00105.10501.15.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.135.325.000,00105.10501.15.01.5.2.2

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban105.10501.15.02 141.200.000,00

Belanja Pegawai 18.600.000,00105.10501.15.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 122.600.000,00105.10501.15.02.5.2.2

Pengamanan Obyek Vital,Deteksi Dini dan Operasi Intelejen105.10501.15.03 350.000.000,00

Belanja Pegawai 95.715.000,00105.10501.15.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 254.285.000,00105.10501.15.03.5.2.2

Penegakan Peraturan Daerah dan Sidang Tipiring105.10501.15.04 176.500.000,00

Belanja Pegawai 65.125.000,00105.10501.15.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 111.375.000,00105.10501.15.04.5.2.2

Pembongkaran Bangunan105.10501.15.05 105.900.000,00

Belanja Pegawai 7.800.000,00105.10501.15.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 98.100.000,00105.10501.15.05.5.2.2

Penyidikan dan Penindakan105.10501.15.06 93.295.048,00

Belanja Pegawai 22.000.000,00105.10501.15.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 71.295.048,00105.10501.15.06.5.2.2

Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas)105.10501.15.07 105.900.000,00

Belanja Pegawai 20.100.000,00105.10501.15.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 85.800.000,00105.10501.15.07.5.2.2

Pengamanan Hari Besar Nasional, Pengamanan Hari Raya,Pelaksanaan HUT SATPOL PP dan HUT LINMAS

105.10501.15.08 176.500.000,00

Belanja Pegawai 9.700.000,00105.10501.15.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 166.800.000,00105.10501.15.08.5.2.2

Pengawalan VVIP dan VIP105.10501.15.09 211.040.000,00

Belanja Pegawai 8.825.000,00105.10501.15.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 202.215.000,00105.10501.15.09.5.2.2

Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perwali105.10501.15.13 70.600.000,00

Belanja Pegawai 18.150.000,00105.10501.15.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 52.450.000,00105.10501.15.13.5.2.2

Kemitraan dan Pemberdayaan PPNS105.10501.15.14 52.950.000,00

Belanja Pegawai 34.800.000,00105.10501.15.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 18.150.000,00105.10501.15.14.5.2.2

Pengawalan dan Pengamanan Pilwalkot105.10501.15.15 480.000.000,00

Belanja Pegawai 290.225.000,00105.10501.15.15.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 189.775.000,00105.10501.15.15.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DANPENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

105.10501.19 540.090.000,00

Gladi dan Latihan Pemadam Kebakaran105.10501.19.02 70.600.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,00105.10501.19.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 67.800.000,00105.10501.19.02.5.2.2

Pemasangan Hydrant105.10501.19.03 141.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa 10.750.000,00105.10501.19.03.5.2.2

Belanja Modal 130.450.000,00105.10501.19.03.5.2.3

Pemeriksaan alat pemadam kebakaran dan hydrant105.10501.19.04 45.890.000,00

Belanja Pegawai 11.400.000,00105.10501.19.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 25.040.000,00105.10501.19.04.5.2.2

Belanja Modal 9.450.000,00105.10501.19.04.5.2.3

Kajian Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan105.10501.19.06 52.950.000,00

Belanja Pegawai 450.000,00105.10501.19.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00105.10501.19.06.5.2.2

Sistem Keamanan Kebakaran Lingkungan105.10501.19.08 176.500.000,00

Belanja Pegawai 6.200.000,00105.10501.19.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 44.150.000,00105.10501.19.08.5.2.2

Halaman : 29SIMRAL-BOGOR

Page 48: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Modal 126.150.000,00105.10501.19.08.5.2.3

Pengamanan Kunjungan Kenegaraan, Hari Besar dan HUTDamkar

105.10501.19.09 52.950.000,00

Belanja Pegawai 19.000.000,00105.10501.19.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 33.950.000,00105.10501.19.09.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.362.000.000,00

JUMLAH BELANJA 40.261.784.250,00

SURPLUS/(DEFISIT) (40.196.784.250,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PENDAPATAN 65.000.000,001

BELANJA TIDAK LANGSUNG 30.899.784.250,002

BELANJA LANGSUNG 9.362.000.000,003

Halaman : 30SIMRAL-BOGOR

Page 49: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Organisasi : 10502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA105.10502.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG105.10502.00.00.5.1

105.10502.00 2.882.434.615,00

105.10502.00.00 2.882.434.615,00

Belanja Pegawai 2.882.434.615,00105.10502.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.882.434.615,00

BELANJA LANGSUNG105.10502.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN105.10502.01 1.125.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD105.10502.01.01 1.125.000.000,00

Belanja Pegawai 272.550.000,00105.10502.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 852.450.000,00105.10502.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

105.10502.02 2.570.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor105.10502.02.01 1.650.000.000,00

Belanja Pegawai 11.400.000,00105.10502.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.275.000,00105.10502.02.01.5.2.2

Belanja Modal 1.636.325.000,00105.10502.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor105.10502.02.06 920.000.000,00

Belanja Pegawai 9.525.000,00105.10502.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 910.475.000,00105.10502.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

105.10502.03 35.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD105.10502.03.01 35.000.000,00

Belanja Pegawai 5.400.000,00105.10502.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 29.600.000,00105.10502.03.01.5.2.2

PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH105.10502.21 2.120.000.000,00

Pelatihan dan Pemberdayaan Kelurahan Tangguh Bencana105.10502.21.01 150.000.000,00

Belanja Pegawai 7.400.000,00105.10502.21.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 138.400.000,00105.10502.21.01.5.2.2

Belanja Modal 4.200.000,00105.10502.21.01.5.2.3

Penerapan Sekolah Aman Bencana (SMAB) dan simulasipenanggulangan bencana di sekolah

105.10502.21.02 100.000.000,00

Belanja Pegawai 10.950.000,00105.10502.21.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 89.050.000,00105.10502.21.02.5.2.2

Pengadaan Rambu-Rambu Himbauan Kebencanaan105.10502.21.03 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.075.000,00105.10502.21.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 5.215.000,00105.10502.21.03.5.2.2

Belanja Modal 92.710.000,00105.10502.21.03.5.2.3

Peningkatan Kapasitas Relawan Bencana Alam105.10502.21.04 100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.400.000,00105.10502.21.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 96.600.000,00105.10502.21.04.5.2.2

Pengembangan Website dan Pemeliharaan SistemInformasi BPBD Kota Bogor

105.10502.21.05 100.000.000,00

Halaman : 31SIMRAL-BOGOR

Page 50: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 2.800.000,00105.10502.21.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 97.200.000,00105.10502.21.05.5.2.2

Simulasi Kebencanaan105.10502.21.06 200.000.000,00

Belanja Pegawai 9.525.000,00105.10502.21.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 190.475.000,00105.10502.21.06.5.2.2

Pelayanan Penanggulangan Bencana105.10502.21.07 1.220.000.000,00

Belanja Pegawai 902.900.000,00105.10502.21.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 317.100.000,00105.10502.21.07.5.2.2

Penyediaan Hunian Sementara Bagi Korban Bencana105.10502.21.09 90.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 90.000.000,00105.10502.21.09.5.2.2

Pengadaan Logistik (sandang) Bagi Korban Bencana105.10502.21.008 60.000.000,00

Belanja Pegawai 0,00105.10502.21.008.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00105.10502.21.008.5.2.2

PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA105.10502.22 150.000.000,00

Pendataan dan Inventarisasi Dampak Pasca Bencana105.10502.22.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 8.550.000,00105.10502.22.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 41.450.000,00105.10502.22.01.5.2.2

Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment(Dala)

105.10502.22.02 100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.800.000,00105.10502.22.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 96.200.000,00105.10502.22.02.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.000.000.000,00

JUMLAH BELANJA 8.882.434.615,00

SURPLUS/(DEFISIT) (8.882.434.615,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.882.434.615,001

BELANJA LANGSUNG 6.000.000.000,002

Halaman : 32SIMRAL-BOGOR

Page 51: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 105 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Organisasi : 10503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA105.10503.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG105.10503.00.00.5.1

105.10503.00 1.861.601.704,00

105.10503.00.00 1.861.601.704,00

Belanja Pegawai 1.861.601.704,00105.10503.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.861.601.704,00

BELANJA LANGSUNG105.10503.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN105.10503.01 200.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD105.10503.01.01 200.000.000,00

Belanja Pegawai 73.440.000,00105.10503.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 126.560.000,00105.10503.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

105.10503.02 100.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor105.10503.02.01 50.000.000,00

Belanja Modal 50.000.000,00105.10503.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor105.10503.02.06 50.000.000,00

Belanja Pegawai 5.400.000,00105.10503.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 44.600.000,00105.10503.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

105.10503.03 35.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD105.10503.03.01 35.000.000,00

Belanja Pegawai 25.700.000,00105.10503.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 9.300.000,00105.10503.03.01.5.2.2

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN105.10503.16 337.500.000,00

Penyelenggaraan Forum Konsultasi dan KomunikasiDaerah

105.10503.16.09 112.500.000,00

Belanja Pegawai 15.825.000,00105.10503.16.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 96.675.000,00105.10503.16.09.5.2.2

Monitoring Pengawasan kegiatan pengumpulan masa105.10503.16.12 75.000.000,00

Belanja Pegawai 40.600.000,00105.10503.16.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 34.400.000,00105.10503.16.12.5.2.2

Pembinaan FKUB, FPK105.10503.16.13 150.000.000,00

Belanja Pegawai 17.700.000,00105.10503.16.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 132.300.000,00105.10503.16.13.5.2.2

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT105.10503.17 625.000.000,00

Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik105.10503.17.01 75.000.000,00

Belanja Pegawai 18.400.000,00105.10503.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 56.600.000,00105.10503.17.01.5.2.2

Kegiatan Penyelenggaraan Forum Konsultasi KomunikasiPolitik

105.10503.17.02 150.000.000,00

Belanja Pegawai 5.850.000,00105.10503.17.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 144.150.000,00105.10503.17.02.5.2.2

Halaman : 33SIMRAL-BOGOR

Page 52: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Sosialisasi PILKADA Tahun 2018 dan PILPRES danLegislatif Tahun 2019 bagi masyarakat dan Ormas

105.10503.17.03 300.000.000,00

Belanja Pegawai 10.200.000,00105.10503.17.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 289.800.000,00105.10503.17.03.5.2.2

Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Partai Politik105.10503.17.04 100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.050.000,00105.10503.17.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 96.950.000,00105.10503.17.04.5.2.2

PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN

105.10503.18 316.250.000,00

Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, LSM danPartai Politik di Kota Bogor

105.10503.18.01 100.000.000,00

Belanja Pegawai 7.850.000,00105.10503.18.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 92.150.000,00105.10503.18.01.5.2.2

Re-Orientasi, Etika Moral, dan Budaya Politik105.10503.18.02 60.000.000,00

Belanja Pegawai 4.500.000,00105.10503.18.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 55.500.000,00105.10503.18.02.5.2.2

Peningkatan Wawasan Kebangsaan105.10503.18.03 56.250.000,00

Belanja Pegawai 900.000,00105.10503.18.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 55.350.000,00105.10503.18.03.5.2.2

Kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan Bagi Pelajar105.10503.18.05 100.000.000,00

Belanja Pegawai 7.600.000,00105.10503.18.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 92.400.000,00105.10503.18.05.5.2.2

PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANANLINGKUNGAN

105.10503.20 175.000.000,00

Kegiatan Pembinaan Bagi Aparatur Wilayah BidangKeamanan dan Ketertiban Umum

105.10503.20.01 100.000.000,00

Belanja Pegawai 4.700.000,00105.10503.20.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 95.300.000,00105.10503.20.01.5.2.2

Monitoring dan penertiban Spanduk dalam rangkaketertiban umum

105.10503.20.02 75.000.000,00

Belanja Pegawai 43.900.000,00105.10503.20.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 31.100.000,00105.10503.20.02.5.2.2

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.10503.15 30.000.000,00

Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)404.10503.15.043 30.000.000,00

Belanja Pegawai 17.700.000,00404.10503.15.043.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 12.300.000,00404.10503.15.043.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.818.750.000,00

JUMLAH BELANJA 3.680.351.704,00

SURPLUS/(DEFISIT) (3.680.351.704,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.861.601.704,001

BELANJA LANGSUNG 1.818.750.000,002

Halaman : 34SIMRAL-BOGOR

Page 53: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 106 Sosial

Organisasi : 10601 DINAS SOSIAL

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA106.10601.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG106.10601.00.00.5.1

106.10601.00 5.318.666.299,00

106.10601.00.00 5.318.666.299,00

Belanja Pegawai 5.318.666.299,00106.10601.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.318.666.299,00

BELANJA LANGSUNG106.10601.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN106.10601.01 750.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD106.10601.01.01 750.000.000,00

Belanja Pegawai 162.900.000,00106.10601.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 587.100.000,00106.10601.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

106.10601.02 1.650.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor106.10601.02.01 900.000.000,00

Belanja Pegawai 6.600.000,00106.10601.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.678.500,00106.10601.02.01.5.2.2

Belanja Modal 891.721.500,00106.10601.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor106.10601.02.06 750.000.000,00

Belanja Pegawai 9.000.000,00106.10601.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 741.000.000,00106.10601.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

106.10601.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD106.10601.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 42.450.000,00106.10601.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 7.550.000,00106.10601.03.01.5.2.2

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

106.10601.16 1.285.000.000,00

Penyelenggaraan Perlindungan Sosial106.10601.16.02 200.000.000,00

Belanja Pegawai 36.300.000,00106.10601.16.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 163.700.000,00106.10601.16.02.5.2.2

Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) dan PendampingProgram Keluarga Harapan (PKH)

106.10601.16.03 760.000.000,00

Belanja Pegawai 175.050.000,00106.10601.16.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 584.950.000,00106.10601.16.03.5.2.2

Pemberdayaan Lanjut Usia106.10601.16.04 75.000.000,00

Belanja Pegawai 10.050.000,00106.10601.16.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 64.950.000,00106.10601.16.04.5.2.2

Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)106.10601.16.05 50.000.000,00

Belanja Pegawai 5.350.000,00106.10601.16.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 44.650.000,00106.10601.16.05.5.2.2

Pemutakhiran Data PMKS106.10601.16.06 100.000.000,00

Belanja Pegawai 20.975.000,00106.10601.16.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 79.025.000,00106.10601.16.06.5.2.2

Halaman : 35SIMRAL-BOGOR

Page 54: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Verifikasi dan Validasi data Penerima Bantuan Iuran ( PBI )JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)

106.10601.16.07 100.000.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,00106.10601.16.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 79.000.000,00106.10601.16.07.5.2.2

PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO106.10601.18 50.000.000,00

Pembinaan Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial106.10601.18.01 50.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00106.10601.18.01.5.2.2

PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

106.10601.19 800.000.000,00

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial106.10601.19.01 350.000.000,00

Belanja Pegawai 196.550.000,00106.10601.19.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 153.450.000,00106.10601.19.01.5.2.2

Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)106.10601.19.02 450.000.000,00

Belanja Pegawai 170.890.000,00106.10601.19.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 279.110.000,00106.10601.19.02.5.2.2

PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKSNARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIALLAINNYA)

106.10601.20 275.000.000,00

Pembinaan Korban Tindak Kekerasan dan Trafficking106.10601.20.01 25.000.000,00

Belanja Pegawai 7.500.000,00106.10601.20.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00106.10601.20.01.5.2.2

Pembinaan Bagi Korban Narkotika dan HIV / AIDS , WTS,Eks Psikotik

106.10601.20.02 50.000.000,00

Belanja Pegawai 10.800.000,00106.10601.20.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 39.200.000,00106.10601.20.02.5.2.2

Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial diRumah Singgah

106.10601.20.03 200.000.000,00

Belanja Pegawai 80.250.000,00106.10601.20.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 119.750.000,00106.10601.20.03.5.2.2

PEMBINAAN ANAK TERLANTAR106.10601.21 25.000.000,00

Penanganan Anak Terlantar dan Proses Adopsi AnakTerlantar

106.10601.21.01 25.000.000,00

Belanja Pegawai 7.200.000,00106.10601.21.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 17.800.000,00106.10601.21.01.5.2.2

PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA106.10601.22 150.000.000,00

Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagiDisabilitas

106.10601.22.01 150.000.000,00

Belanja Pegawai 40.650.000,00106.10601.22.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 109.350.000,00106.10601.22.01.5.2.2

PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAANSOSIAL

106.10601.23 350.000.000,00

Pemeliharaan TMP Dreded106.10601.23.01 100.000.000,00

Belanja Pegawai 28.200.000,00106.10601.23.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 71.800.000,00106.10601.23.01.5.2.2

Penumbuhan Wahana Kesejahteraan Sosial BerbasisMasyarakat

106.10601.23.02 50.000.000,00

Belanja Pegawai 4.850.000,00106.10601.23.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 45.150.000,00106.10601.23.02.5.2.2

Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat106.10601.23.03 150.000.000,00

Belanja Pegawai 15.400.000,00106.10601.23.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 134.600.000,00106.10601.23.03.5.2.2

Pemberdayaan Potensi Sosial dan Sumbangan Sosial106.10601.23.04 50.000.000,00

Belanja Pegawai 17.250.000,00106.10601.23.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 32.750.000,00106.10601.23.04.5.2.2

PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIAMASSA

210.10601.15 74.000.000,00

Penyediaan Informasi Publik sesuai Undang Undang KIP210.10601.15.52 74.000.000,00

Belanja Pegawai 21.100.000,00210.10601.15.52.5.2.1

Halaman : 36SIMRAL-BOGOR

Page 55: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 52.900.000,00210.10601.15.52.5.2.2

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.10601.15 20.000.000,00

Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)404.10601.15.043 20.000.000,00

Belanja Pegawai 14.250.000,00404.10601.15.043.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00404.10601.15.043.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.479.000.000,00

JUMLAH BELANJA 10.797.666.299,00

SURPLUS/(DEFISIT) (10.797.666.299,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS SOSIAL

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.318.666.299,001

BELANJA LANGSUNG 5.479.000.000,002

Halaman : 37SIMRAL-BOGOR

Page 56: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 201 Ketenagakerjaan

Organisasi : 20101 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA201.20101.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG201.20101.00.00.5.1

201.20101.00 4.156.605.846,00

201.20101.00.00 4.156.605.846,00

Belanja Pegawai 4.156.605.846,00201.20101.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.156.605.846,00

BELANJA LANGSUNG201.20101.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN201.20101.01 540.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD201.20101.01.01 540.000.000,00

Belanja Pegawai 88.350.000,00201.20101.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 451.650.000,00201.20101.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

201.20101.02 607.960.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor201.20101.02.01 84.960.000,00

Belanja Pegawai 13.200.000,00201.20101.02.01.5.2.1

Belanja Modal 71.760.000,00201.20101.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor201.20101.02.06 523.000.000,00

Belanja Pegawai 15.425.000,00201.20101.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 507.575.000,00201.20101.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

201.20101.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD201.20101.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 42.300.000,00201.20101.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 7.700.000,00201.20101.03.01.5.2.2

PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGAKERJA

201.20101.15 1.300.000.000,00

Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker dan Penganggur(Enterpreunership)

201.20101.15.01 750.000.000,00

Belanja Pegawai 111.025.000,00201.20101.15.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 638.975.000,00201.20101.15.01.5.2.2

Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat (KK Miskin)201.20101.15.03 175.000.000,00

Belanja Pegawai 22.800.000,00201.20101.15.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 152.200.000,00201.20101.15.03.5.2.2

Pelatihan Melalui Pemagangan201.20101.15.04 200.000.000,00

Belanja Pegawai 24.475.000,00201.20101.15.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 175.525.000,00201.20101.15.04.5.2.2

Pembinaan Lembaga Latihan Swasta (LLS)201.20101.15.05 75.000.000,00

Belanja Pegawai 13.250.000,00201.20101.15.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 61.750.000,00201.20101.15.05.5.2.2

Pelatihan Produktivitas201.20101.15.10 100.000.000,00

Belanja Pegawai 11.625.000,00201.20101.15.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 88.375.000,00201.20101.15.10.5.2.2

Halaman : 38SIMRAL-BOGOR

Page 57: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGAKETENAGAKERJAAN

201.20101.16 515.000.000,00

Penyusunan Upah Minimum Kota ( UMK ) Kota Bogor201.20101.16.01 110.000.000,00

Belanja Pegawai 42.750.000,00201.20101.16.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 67.250.000,00201.20101.16.01.5.2.2

Pemberdayaan LKS Tripartit201.20101.16.02 55.000.000,00

Belanja Pegawai 14.025.000,00201.20101.16.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 40.975.000,00201.20101.16.02.5.2.2

Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial201.20101.16.04 100.000.000,00

Belanja Pegawai 71.550.000,00201.20101.16.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 28.450.000,00201.20101.16.04.5.2.2

Pencegahan Penanganan Kasus Mogok Kerja dan UnjukRasa Pekerja/Buruh

201.20101.16.05 100.000.000,00

Belanja Pegawai 24.350.000,00201.20101.16.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 75.650.000,00201.20101.16.05.5.2.2

Pembinaan penyuluhan Hubungan Industrial dan SyaratKerja

201.20101.16.08 50.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00201.20101.16.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 46.850.000,00201.20101.16.08.5.2.2

Peringatan Hari Buruh Sedunia (Mayday)201.20101.16.12 100.000.000,00

Belanja Pegawai 5.600.000,00201.20101.16.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 94.400.000,00201.20101.16.12.5.2.2

PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA201.20101.17 650.040.000,00

Bursa Kerja Expo201.20101.17.01 135.000.000,00

Belanja Pegawai 26.600.000,00201.20101.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 108.400.000,00201.20101.17.01.5.2.2

Pemberian Kerja Sementara (PKS)201.20101.17.02 200.040.000,00

Belanja Pegawai 70.285.000,00201.20101.17.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 129.755.000,00201.20101.17.02.5.2.2

Penyuluh Bimbingan Jabatan dan pembinaan bursa kerjaKhusus (BKK)

201.20101.17.04 75.000.000,00

Belanja Pegawai 19.350.000,00201.20101.17.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 55.650.000,00201.20101.17.04.5.2.2

Wira Usaha Baru201.20101.17.05 40.000.000,00

Belanja Pegawai 7.850.000,00201.20101.17.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 32.150.000,00201.20101.17.05.5.2.2

Pengadaan Barang dan Jasa Petugas Pelayanan BursaKerja Online ISO 9001 : 2015

201.20101.17.07 125.000.000,00

Belanja Pegawai 5.100.000,00201.20101.17.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 119.900.000,00201.20101.17.07.5.2.2

Informasi pasar kerja201.20101.17.08 75.000.000,00

Belanja Pegawai 5.900.000,00201.20101.17.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 24.100.000,00201.20101.17.08.5.2.2

Belanja Modal 45.000.000,00201.20101.17.08.5.2.3

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENEMPATANTRANSMIGRASI

219.20101.15 100.000.000,00

Sosialisasi dan Rekruitmrn serta Pembekalan CalonTransmigran

219.20101.15.01 100.000.000,00

Belanja Pegawai 35.500.000,00219.20101.15.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00219.20101.15.01.5.2.2

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.20101.15 20.000.000,00

Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)404.20101.15.043 20.000.000,00

Belanja Pegawai 16.875.000,00404.20101.15.043.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.125.000,00404.20101.15.043.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.783.000.000,00

JUMLAH BELANJA 7.939.605.846,00

Halaman : 39SIMRAL-BOGOR

Page 58: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

SURPLUS/(DEFISIT) (7.939.605.846,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.156.605.846,001

BELANJA LANGSUNG 3.783.000.000,002

Halaman : 40SIMRAL-BOGOR

Page 59: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 203 Pangan

Organisasi : 20301 DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA203.20301.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG203.20301.00.00.5.1

203.20301.00 4.082.539.332,00

203.20301.00.00 4.082.539.332,00

Belanja Pegawai 4.082.539.332,00203.20301.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.082.539.332,00

BELANJA LANGSUNG203.20301.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN203.20301.01 334.816.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD203.20301.01.01 334.816.000,00

Belanja Pegawai 67.800.000,00203.20301.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 267.016.000,00203.20301.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

203.20301.02 889.700.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor203.20301.02.01 354.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 800.000,00203.20301.02.01.5.2.2

Belanja Modal 354.000.000,00203.20301.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor203.20301.02.06 534.900.000,00

Belanja Pegawai 10.075.000,00203.20301.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 524.825.000,00203.20301.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

203.20301.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD203.20301.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 26.525.000,00203.20301.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 23.475.000,00203.20301.03.01.5.2.2

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN203.20301.15 2.261.300.000,00

Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan203.20301.15.01 80.000.000,00

Belanja Pegawai 6.400.000,00203.20301.15.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 73.600.000,00203.20301.15.01.5.2.2

Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat203.20301.15.02 97.500.000,00

Belanja Pegawai 5.400.000,00203.20301.15.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 92.100.000,00203.20301.15.02.5.2.2

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL )

203.20301.15.03 185.000.000,00

Belanja Pegawai 19.975.000,00203.20301.15.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 165.025.000,00203.20301.15.03.5.2.2

Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat Kota Bogor203.20301.15.04 100.000.000,00

Belanja Pegawai 26.375.000,00203.20301.15.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 73.625.000,00203.20301.15.04.5.2.2

Festival Kuliner Kota Bogor203.20301.15.05 260.000.000,00

Belanja Pegawai 67.825.000,00203.20301.15.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 192.175.000,00203.20301.15.05.5.2.2

Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan203.20301.15.06 100.000.000,00

Belanja Pegawai 14.200.000,00203.20301.15.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 85.800.000,00203.20301.15.06.5.2.2

Halaman : 41SIMRAL-BOGOR

Page 60: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)203.20301.15.07 110.000.000,00

Belanja Pegawai 70.350.000,00203.20301.15.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 39.650.000,00203.20301.15.07.5.2.2

Fasilitasi dan Pengembangan Ketersediaan Pangan203.20301.15.08 50.000.000,00

Belanja Pegawai 12.425.000,00203.20301.15.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 37.575.000,00203.20301.15.08.5.2.2

Pengelolaan dan fasilitasi cadangan pangan Kota Bogor203.20301.15.12 162.500.000,00

Belanja Pegawai 49.200.000,00203.20301.15.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 113.300.000,00203.20301.15.12.5.2.2

Optimalisasi Informasi Harga Pangan Pokok MasyarakatKota Bogor

203.20301.15.13 145.000.000,00

Belanja Pegawai 62.350.000,00203.20301.15.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 82.650.000,00203.20301.15.13.5.2.2

Penguatan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga PanganPokok

203.20301.15.14 195.000.000,00

Belanja Pegawai 67.600.000,00203.20301.15.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 122.400.000,00203.20301.15.14.5.2.2

Belanja Modal 5.000.000,00203.20301.15.14.5.2.3

Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan203.20301.15.17 190.000.000,00

Belanja Pegawai 17.625.000,00203.20301.15.17.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 172.375.000,00203.20301.15.17.5.2.2

Pembinaan dan Pengawasan Kantin Sekolah Sehat203.20301.15.19 260.000.000,00

Belanja Pegawai 83.425.000,00203.20301.15.19.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 176.575.000,00203.20301.15.19.5.2.2

Penanganan daerah rawan pangan203.20301.15.21 241.300.000,00

Belanja Pegawai 14.525.000,00203.20301.15.21.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 226.775.000,00203.20301.15.21.5.2.2

Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi(SKPG)

203.20301.15.22 85.000.000,00

Belanja Pegawai 55.450.000,00203.20301.15.22.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 29.550.000,00203.20301.15.22.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

404.20301.03 25.000.000,00

Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial404.20301.03.014 25.000.000,00

Belanja Pegawai 18.550.000,00404.20301.03.014.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 6.450.000,00404.20301.03.014.5.2.2

PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN303.20301.15 180.000.000,00

Pemanfaatan Pekarangan sebagai Sumber PeningkatanGizi Keluarga

303.20301.15.023 100.000.000,00

Belanja Pegawai 14.175.000,00303.20301.15.023.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 85.825.000,00303.20301.15.023.5.2.2

Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan DesaMandiri Pangan (Demapan)

303.20301.15.024 80.000.000,00

Belanja Pegawai 875.000,00303.20301.15.024.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 79.125.000,00303.20301.15.024.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.740.816.000,00

JUMLAH BELANJA 7.823.355.332,00

SURPLUS/(DEFISIT) (7.823.355.332,00)

Halaman : 42SIMRAL-BOGOR

Page 61: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS KETAHANAN PANGAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.082.539.332,001

BELANJA LANGSUNG 3.740.816.000,002

Halaman : 43SIMRAL-BOGOR

Page 62: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 205 Lingkungan Hidup

Organisasi : 20501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN205.20501.00.00.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH205.20501.00.00.4.1

205.20501.00 9.510.000.000,00

205.20501.00.00 9.510.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 9.510.000.000,00205.20501.00.00.4.1.2

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 9.510.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 9.510.000.000,00

BELANJA205.20501.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG205.20501.00.00.5.1

205.20501.00 31.718.435.882,00

205.20501.00.00 31.718.435.882,00

Belanja Pegawai 31.718.435.882,00205.20501.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.718.435.882,00

BELANJA LANGSUNG205.20501.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN205.20501.01 37.359.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD205.20501.01.01 12.359.000.000,00

Belanja Pegawai 9.403.198.960,00205.20501.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.955.801.040,00205.20501.01.01.5.2.2

Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakat dengan PolaPadat Karya

205.20501.01.12 25.000.000.000,00

Belanja Pegawai 24.799.275.000,00205.20501.01.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 200.725.000,00205.20501.01.12.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

205.20501.02 5.600.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor205.20501.02.01 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 22.200.000,00205.20501.02.01.5.2.1

Belanja Modal 977.800.000,00205.20501.02.01.5.2.3

Peningkatan Pelayanan Perbengkelan205.20501.02.04 3.600.000.000,00

Belanja Pegawai 376.625.000,00205.20501.02.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.223.375.000,00205.20501.02.04.5.2.2

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor205.20501.02.06 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 28.800.000,00205.20501.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 971.200.000,00205.20501.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

205.20501.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD205.20501.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 35.700.000,00205.20501.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 14.300.000,00205.20501.03.01.5.2.2

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

205.20501.16 16.140.000.000,00

Pelayanan Persampahan205.20501.16.02 11.500.000.000,00

Belanja Pegawai 808.255.000,00205.20501.16.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 10.691.745.000,00205.20501.16.02.5.2.2

Halaman : 44SIMRAL-BOGOR

Page 63: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Pengadaan dan Peremajaan Sarana dan Prasarana205.20501.16.03 2.000.000.000,00

Belanja Pegawai 24.450.000,00205.20501.16.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 421.200.000,00205.20501.16.03.5.2.2

Belanja Modal 1.554.350.000,00205.20501.16.03.5.2.3

Pembangunan revitalisasi dan Pemeliharaan LandasanContainer dan TPS

205.20501.16.05 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 12.525.000,00205.20501.16.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 208.100.000,00205.20501.16.05.5.2.2

Belanja Modal 779.375.000,00205.20501.16.05.5.2.3

Pelombaan Kebersihan205.20501.16.06 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 43.400.000,00205.20501.16.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 956.600.000,00205.20501.16.06.5.2.2

Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah205.20501.16.07 240.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 240.000.000,00205.20501.16.07.5.2.2

Peningkatan PAD Retribusi Persampahan205.20501.16.08 400.000.000,00

Belanja Pegawai 100.271.000,00205.20501.16.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 299.729.000,00205.20501.16.08.5.2.2

PROGRAM PERBAIKAN, OPTIMALISASI, OPERASIONALDAN PEMELIHARAAN FUNGSI TPA

205.20501.17 12.350.000.000,00

Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana danSarana Persampahan

205.20501.17.01 5.500.000.000,00

Belanja Pegawai 15.200.000,00205.20501.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 5.484.800.000,00205.20501.17.01.5.2.2

Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan Hidup TPAGaluga

205.20501.17.02 150.000.000,00

Belanja Pegawai 7.050.000,00205.20501.17.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 142.950.000,00205.20501.17.02.5.2.2

Pengelolaan Sampah di TPA205.20501.17.03 3.500.000.000,00

Belanja Pegawai 1.547.539.000,00205.20501.17.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.621.086.000,00205.20501.17.03.5.2.2

Belanja Modal 331.375.000,00205.20501.17.03.5.2.3

Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPA Galuga205.20501.17.04 2.500.000.000,00

Belanja Pegawai 30.375.000,00205.20501.17.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.733.800.000,00205.20501.17.04.5.2.2

Belanja Modal 735.825.000,00205.20501.17.04.5.2.3

Peningkatan Jalan di TPA Galuga205.20501.17.06 600.000.000,00

Belanja Pegawai 13.800.000,00205.20501.17.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00205.20501.17.06.5.2.2

Belanja Modal 583.400.000,00205.20501.17.06.5.2.3

DED Pembangunan Tanggul Penahan Sampah205.20501.17.08 100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.750.000,00205.20501.17.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 96.250.000,00205.20501.17.08.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAHBERBASIS 3R

205.20501.18 2.300.000.000,00

Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah 3R BerbasisMasyarakat

205.20501.18.02 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 17.450.000,00205.20501.18.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 36.950.000,00205.20501.18.02.5.2.2

Belanja Modal 945.600.000,00205.20501.18.02.5.2.3

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah205.20501.18.03 200.000.000,00

Belanja Pegawai 79.750.000,00205.20501.18.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 120.250.000,00205.20501.18.03.5.2.2

Pengeloaan Sampah dengan 3R205.20501.18.05 600.000.000,00

Belanja Pegawai 105.475.000,00205.20501.18.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 458.525.000,00205.20501.18.05.5.2.2

Belanja Modal 36.000.000,00205.20501.18.05.5.2.3

Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah205.20501.18.06 500.000.000,00

Halaman : 45SIMRAL-BOGOR

Page 64: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 103.185.000,00205.20501.18.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 396.815.000,00205.20501.18.06.5.2.2

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DANPERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

205.20501.20 1.920.000.000,00

Pengujian dan Analisa Pengujian Kualitas Air (Air Sungai,Situ dan Sumur dan air limbah )

205.20501.20.01 450.000.000,00

Belanja Pegawai 65.575.000,00205.20501.20.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 384.425.000,00205.20501.20.01.5.2.2

Pengujian dan Analisa Kualitas Udara205.20501.20.02 250.000.000,00

Belanja Pegawai 32.275.000,00205.20501.20.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 217.725.000,00205.20501.20.02.5.2.2

Monitoring dan Evaluasi Percepatan Sanitasi Permukiman(PPSP)

205.20501.20.03 125.000.000,00

Belanja Pegawai 24.225.000,00205.20501.20.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 100.775.000,00205.20501.20.03.5.2.2

Pengujian dan Analisa Kualitas Tanah205.20501.20.04 200.000.000,00

Belanja Pegawai 11.925.000,00205.20501.20.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 188.075.000,00205.20501.20.04.5.2.2

Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan Usaha PenghasilLimbah B3

205.20501.20.10 120.000.000,00

Belanja Pegawai 14.550.000,00205.20501.20.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 105.450.000,00205.20501.20.10.5.2.2

Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3205.20501.20.11 100.000.000,00

Belanja Pegawai 23.400.000,00205.20501.20.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 76.600.000,00205.20501.20.11.5.2.2

Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagi Kegiatanyang Wajib AMDAL, UKL_UPL dan SPPL

205.20501.20.12 300.000.000,00

Belanja Pegawai 126.150.000,00205.20501.20.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 173.850.000,00205.20501.20.12.5.2.2

Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah I205.20501.20.13 125.000.000,00

Belanja Pegawai 50.100.000,00205.20501.20.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 74.900.000,00205.20501.20.13.5.2.2

Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Wilayah II205.20501.20.14 125.000.000,00

Belanja Pegawai 50.100.000,00205.20501.20.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 74.900.000,00205.20501.20.14.5.2.2

Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan WilayahIII

205.20501.20.15 125.000.000,00

Belanja Pegawai 50.100.000,00205.20501.20.15.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 74.900.000,00205.20501.20.15.5.2.2

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA AIR

205.20501.21 850.000.000,00

Pembangunan Bangunan Konservasi Air205.20501.21.03 250.000.000,00

Belanja Pegawai 3.125.000,00205.20501.21.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 19.850.000,00205.20501.21.03.5.2.2

Belanja Modal 227.025.000,00205.20501.21.03.5.2.3

Perlindungan, Pelestarian dan Pengembangan Biodiversity205.20501.21.06 100.000.000,00

Belanja Pegawai 9.750.000,00205.20501.21.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 90.250.000,00205.20501.21.06.5.2.2

Perlindungan Sumber Mata Air205.20501.21.07 200.000.000,00

Belanja Pegawai 10.800.000,00205.20501.21.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 24.875.000,00205.20501.21.07.5.2.2

Belanja Modal 164.325.000,00205.20501.21.07.5.2.3

Pembangunan Sumur Pantau205.20501.21.08 100.000.000,00

Belanja Modal 100.000.000,00205.20501.21.08.5.2.3

Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah205.20501.21.09 200.000.000,00

Belanja Pegawai 91.250.000,00205.20501.21.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 108.750.000,00205.20501.21.09.5.2.2

Halaman : 46SIMRAL-BOGOR

Page 65: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESINFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGANHIDUP

205.20501.22 500.000.000,00

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja PengelolaanLingkungan Hidup Daerah

205.20501.22.01 150.000.000,00

Belanja Pegawai 28.775.000,00205.20501.22.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 121.225.000,00205.20501.22.01.5.2.2

Penyusunan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)Hijau Kota Bogor

205.20501.22.02 150.000.000,00

Belanja Pegawai 27.650.000,00205.20501.22.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 122.350.000,00205.20501.22.02.5.2.2

Neraca Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup205.20501.22.03 150.000.000,00

Belanja Pegawai 17.000.000,00205.20501.22.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 133.000.000,00205.20501.22.03.5.2.2

Updating Data Sistem Informasi Lingkungan205.20501.22.04 50.000.000,00

Belanja Pegawai 13.700.000,00205.20501.22.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 36.300.000,00205.20501.22.04.5.2.2

PROGRAM MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM205.20501.24 250.000.000,00

Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim205.20501.24.01 150.000.000,00

Belanja Pegawai 50.700.000,00205.20501.24.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 99.300.000,00205.20501.24.01.5.2.2

Inventarisasi Gas Rumah Kaca205.20501.24.04 100.000.000,00

Belanja Pegawai 6.675.000,00205.20501.24.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 93.325.000,00205.20501.24.04.5.2.2

PROGRAM KEMITRAAN LINGKUNGAN HIDUP205.20501.25 700.000.000,00

Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata205.20501.25.01 400.000.000,00

Belanja Pegawai 132.120.000,00205.20501.25.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 267.880.000,00205.20501.25.01.5.2.2

Pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup205.20501.25.02 150.000.000,00

Belanja Pegawai 14.250.000,00205.20501.25.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 135.750.000,00205.20501.25.02.5.2.2

Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup205.20501.25.03 150.000.000,00

Belanja Pegawai 27.050.000,00205.20501.25.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 122.950.000,00205.20501.25.03.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 78.019.000.000,00

JUMLAH BELANJA 109.737.435.882,00

SURPLUS/(DEFISIT) (100.227.435.882,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PENDAPATAN 9.510.000.000,001

BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.718.435.882,002

BELANJA LANGSUNG 78.019.000.000,003

Halaman : 47SIMRAL-BOGOR

Page 66: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 206 Administrasi Kependudukan dan Capil

Organisasi : 20601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA206.20601.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG206.20601.00.00.5.1

206.20601.00 6.154.424.078,00

206.20601.00.00 6.154.424.078,00

Belanja Pegawai 6.154.424.078,00206.20601.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.154.424.078,00

BELANJA LANGSUNG206.20601.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN206.20601.01 1.687.500.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD206.20601.01.01 1.687.500.000,00

Belanja Pegawai 149.438.000,00206.20601.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.538.062.000,00206.20601.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

206.20601.02 3.130.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor206.20601.02.01 1.200.000.000,00

Belanja Pegawai 15.000.000,00206.20601.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00206.20601.02.01.5.2.2

Belanja Modal 1.178.000.000,00206.20601.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor206.20601.02.06 630.000.000,00

Belanja Pegawai 16.775.000,00206.20601.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 613.225.000,00206.20601.02.06.5.2.2

Pengadaan Blanko Kependudukan dan Pencatatan Sipil206.20601.02.19 550.000.000,00

Belanja Pegawai 22.575.000,00206.20601.02.19.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 527.425.000,00206.20601.02.19.5.2.2

Pengadaan konstruksi/ Pengembangan bangunan206.20601.02.23 750.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 724.400,00206.20601.02.23.5.2.2

Belanja Modal 749.275.600,00206.20601.02.23.5.2.3

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

206.20601.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD206.20601.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 36.714.000,00206.20601.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 13.286.000,00206.20601.03.01.5.2.2

PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN206.20601.15 2.974.769.000,00

Pelayanan dasar Administrasi kependudukan206.20601.15.01 500.000.000,00

Belanja Pegawai 348.608.000,00206.20601.15.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 151.392.000,00206.20601.15.01.5.2.2

Pengendalian Penduduk melalui AdministrasiKependudukan

206.20601.15.02 193.500.000,00

Belanja Pegawai 48.900.000,00206.20601.15.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 144.600.000,00206.20601.15.02.5.2.2

Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil di bidangPerkawinan

206.20601.15.03 112.500.000,00

Belanja Pegawai 71.874.000,00206.20601.15.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 40.626.000,00206.20601.15.03.5.2.2

Halaman : 48SIMRAL-BOGOR

Page 67: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Pelayanan Publik Akte Kelahiran206.20601.15.04 500.000.000,00

Belanja Pegawai 189.570.000,00206.20601.15.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 310.430.000,00206.20601.15.04.5.2.2

Penataan Dokumen dan Registrasi Kependudukan206.20601.15.05 100.000.000,00

Belanja Pegawai 33.684.000,00206.20601.15.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 66.316.000,00206.20601.15.05.5.2.2

Penyusunan Profil Penduduk206.20601.15.07 75.000.000,00

Belanja Pegawai 25.950.000,00206.20601.15.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 49.050.000,00206.20601.15.07.5.2.2

Pelayanan Perubahan status anak, kewarganegaraan danAkta kematian

206.20601.15.10 112.500.000,00

Belanja Pegawai 8.700.000,00206.20601.15.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 103.800.000,00206.20601.15.10.5.2.2

DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan206.20601.15.011 1.381.269.000,00

Belanja Pegawai 103.950.000,00206.20601.15.011.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.277.319.000,00206.20601.15.011.5.2.2

PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIAMASSA

210.20601.15 725.000.000,00

Penyuluhan dan Sosialisasi Administrasi Kependudukan(Adminduk)

210.20601.15.27 500.000.000,00

Belanja Pegawai 34.300.000,00210.20601.15.27.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 465.700.000,00210.20601.15.27.5.2.2

Pemeliharaan aplikasi dan hardware siak dan blue room210.20601.15.44 112.500.000,00

Belanja Pegawai 56.832.000,00210.20601.15.44.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 50.818.000,00210.20601.15.44.5.2.2

Belanja Modal 4.850.000,00210.20601.15.44.5.2.3

Digitalisasi arsip kependudukan dan pencatatan sipil210.20601.15.45 112.500.000,00

Belanja Pegawai 825.000,00210.20601.15.45.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 106.925.000,00210.20601.15.45.5.2.2

Belanja Modal 4.750.000,00210.20601.15.45.5.2.3

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK401.20601.23 225.000.000,00

Indeks kepuasan mayarakat401.20601.23.06 225.000.000,00

Belanja Pegawai 20.796.000,00401.20601.23.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 204.204.000,00401.20601.23.06.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.792.269.000,00

JUMLAH BELANJA 14.946.693.078,00

SURPLUS/(DEFISIT) (14.946.693.078,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.154.424.078,001

BELANJA LANGSUNG 8.792.269.000,002

Halaman : 49SIMRAL-BOGOR

Page 68: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 207 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Organisasi : 20701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA207.20701.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG207.20701.00.00.5.1

207.20701.00 4.098.110.256,00

207.20701.00.00 4.098.110.256,00

Belanja Pegawai 4.098.110.256,00207.20701.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.098.110.256,00

BELANJA LANGSUNG207.20701.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN207.20701.01 550.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD207.20701.01.01 550.000.000,00

Belanja Pegawai 137.250.000,00207.20701.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 412.750.000,00207.20701.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

207.20701.02 650.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor207.20701.02.01 200.000.000,00

Belanja Pegawai 5.600.000,00207.20701.02.01.5.2.1

Belanja Modal 194.400.000,00207.20701.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor207.20701.02.06 450.000.000,00

Belanja Pegawai 16.040.000,00207.20701.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 433.960.000,00207.20701.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

207.20701.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD207.20701.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 39.425.000,00207.20701.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 10.575.000,00207.20701.03.01.5.2.2

PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI KELURAHAN207.20701.18 708.750.000,00

Pemberdayaan usaha ekonomi bagi KK miskin207.20701.18.01 225.000.000,00

Belanja Pegawai 27.300.000,00207.20701.18.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 197.700.000,00207.20701.18.01.5.2.2

Pembinaan POK-SUS UP2K - PKK Kelurahan dan penilaianUP2K terbaik tingkat kota dan provinsi

207.20701.18.02 178.750.000,00

Belanja Pegawai 23.575.000,00207.20701.18.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 155.175.000,00207.20701.18.02.5.2.2

Pemberdayaan ekonomi syariah207.20701.18.03 70.000.000,00

Belanja Pegawai 5.500.000,00207.20701.18.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 64.500.000,00207.20701.18.03.5.2.2

Pameran teknologi tepat guna (TTG)207.20701.18.04 85.000.000,00

Belanja Pegawai 8.400.000,00207.20701.18.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 76.600.000,00207.20701.18.04.5.2.2

Peningkatan pemanfaatan pencapaian teknologi tepat guna(TTG)

207.20701.18.05 150.000.000,00

Belanja Pegawai 79.000.000,00207.20701.18.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 71.000.000,00207.20701.18.05.5.2.2

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN KELURAHAN

207.20701.19 1.310.000.000,00

Halaman : 50SIMRAL-BOGOR

Page 69: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Peningkatan kemandirian lembaga kemasyarakatan207.20701.19.01 245.000.000,00

Belanja Pegawai 51.075.000,00207.20701.19.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 193.925.000,00207.20701.19.01.5.2.2

TNI Manunggal Satata Sariksa (TMSS)207.20701.19.02 75.000.000,00

Belanja Pegawai 14.075.000,00207.20701.19.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 60.925.000,00207.20701.19.02.5.2.2

Bulan bhakti gotong royong masyarakat207.20701.19.03 75.000.000,00

Belanja Pegawai 9.000.000,00207.20701.19.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 66.000.000,00207.20701.19.03.5.2.2

Monev partisipasi masyarakat207.20701.19.04 50.000.000,00

Belanja Pegawai 41.900.000,00207.20701.19.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 8.100.000,00207.20701.19.04.5.2.2

Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) danPos Daya

207.20701.19.05 140.000.000,00

Belanja Pegawai 35.950.000,00207.20701.19.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 104.050.000,00207.20701.19.05.5.2.2

Pembinaan PKK207.20701.19.06 725.000.000,00

Belanja Pegawai 153.045.000,00207.20701.19.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 571.955.000,00207.20701.19.06.5.2.2

PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN

207.20701.22 360.000.000,00

Evaluasi Perkembangan Kelurahan207.20701.22.01 360.000.000,00

Belanja Pegawai 56.410.000,00207.20701.22.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 303.590.000,00207.20701.22.01.5.2.2

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGANPEREMPUAN

220.20701.15 270.000.000,00

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan danAnak di P2TP2A

220.20701.15.01 270.000.000,00

Belanja Pegawai 122.550.000,00220.20701.15.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 147.450.000,00220.20701.15.01.5.2.2

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.20701.15 20.000.000,00

Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)404.20701.15.043 20.000.000,00

Belanja Pegawai 13.400.000,00404.20701.15.043.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 6.600.000,00404.20701.15.043.5.2.2

PENINGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAANJENDER DALAM PEMBANGUNAN

220.20701.16 744.500.000,00

Pemberdayaan perempuan kepala keluarga220.20701.16.01 135.000.000,00

Belanja Pegawai 8.850.000,00220.20701.16.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 126.150.000,00220.20701.16.01.5.2.2

Peningkatan peran wanita keluarga sehat sejahtera220.20701.16.02 259.500.000,00

Belanja Pegawai 38.225.000,00220.20701.16.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 221.275.000,00220.20701.16.02.5.2.2

Penguatan kelembagaan pokjanal posyandu danpengelolaan sistim informasi posyandu

220.20701.16.03 350.000.000,00

Belanja Pegawai 70.600.000,00220.20701.16.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 279.400.000,00220.20701.16.03.5.2.2

PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAANGENDER DAN ANAK

220.20701.17 998.750.000,00

Optimalisasi PUG (Pengarusutamaan Gender)220.20701.17.01 75.000.000,00

Belanja Pegawai 10.875.000,00220.20701.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 64.125.000,00220.20701.17.01.5.2.2

Penguatan Kelembagaan Perempuan220.20701.17.02 285.000.000,00

Belanja Pegawai 49.875.000,00220.20701.17.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 235.125.000,00220.20701.17.02.5.2.2

Pengembangan menuju kota layak anak220.20701.17.03 220.000.000,00

Belanja Pegawai 10.250.000,00220.20701.17.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 209.750.000,00220.20701.17.03.5.2.2

Halaman : 51SIMRAL-BOGOR

Page 70: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Penyusunan profil anak Kota Bogor220.20701.17.04 50.000.000,00

Belanja Pegawai 8.900.000,00220.20701.17.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 41.100.000,00220.20701.17.04.5.2.2

Penguatan Forum Anak Kota Bogor220.20701.17.05 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.425.000,00220.20701.17.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 48.575.000,00220.20701.17.05.5.2.2

Pemenuhan Kesejahteraan Anak220.20701.17.07 75.000.000,00

Belanja Pegawai 3.100.000,00220.20701.17.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 71.900.000,00220.20701.17.07.5.2.2

Penyusunan Profil Gender220.20701.17.09 75.000.000,00

Belanja Pegawai 12.300.000,00220.20701.17.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 62.700.000,00220.20701.17.09.5.2.2

Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak220.20701.17.10 168.750.000,00

Belanja Pegawai 36.690.000,00220.20701.17.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 132.060.000,00220.20701.17.10.5.2.2

PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH403.20701.18 75.000.000,00

Updating Profil Kelurahan403.20701.18.11 75.000.000,00

Belanja Pegawai 15.150.000,00403.20701.18.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 59.850.000,00403.20701.18.11.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.737.000.000,00

JUMLAH BELANJA 9.835.110.256,00

SURPLUS/(DEFISIT) (9.835.110.256,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.098.110.256,001

BELANJA LANGSUNG 5.737.000.000,002

Halaman : 52SIMRAL-BOGOR

Page 71: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 208 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Organisasi : 20801 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA208.20801.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG208.20801.00.00.5.1

208.20801.00 4.989.237.498,00

208.20801.00.00 4.989.237.498,00

Belanja Pegawai 4.989.237.498,00208.20801.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.989.237.498,00

BELANJA LANGSUNG208.20801.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN208.20801.01 467.641.250,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD208.20801.01.01 467.641.250,00

Belanja Pegawai 77.700.000,00208.20801.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 389.941.250,00208.20801.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

208.20801.02 668.479.350,00

Pengadaan Inventaris Kantor208.20801.02.01 376.739.350,00

Belanja Modal 376.739.350,00208.20801.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor208.20801.02.06 291.740.000,00

Belanja Pegawai 9.300.000,00208.20801.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 282.440.000,00208.20801.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

208.20801.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD208.20801.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 37.800.000,00208.20801.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00208.20801.03.01.5.2.2

KELUARGA BERENCANA208.20801.16 2.678.030.000,00

Pelayanan KB208.20801.16.01 700.000.000,00

Belanja Pegawai 261.613.000,00208.20801.16.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 438.387.000,00208.20801.16.01.5.2.2

Sosialisasi dan Advokasi Program KKBPK208.20801.16.03 250.000.000,00

Belanja Pegawai 71.100.000,00208.20801.16.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 178.900.000,00208.20801.16.03.5.2.2

Pemetaan Pengendalian Penduduk (Prioritas 6)208.20801.16.06 470.000.000,00

Belanja Pegawai 318.238.400,00208.20801.16.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 151.761.600,00208.20801.16.06.5.2.2

Penyusunan Detail Enginering Design Gudang KB208.20801.16.16 60.000.000,00

Belanja Pegawai 10.250.000,00208.20801.16.16.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 49.750.000,00208.20801.16.16.5.2.2

DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB208.20801.16.018 1.198.030.000,00

Belanja Pegawai 60.450.000,00208.20801.16.018.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.137.580.000,00208.20801.16.018.5.2.2

PENINGKATAN KETAHANAN DAN PEMBERDAYAANKELUARGA

208.20801.17 586.879.400,00

Penguatan Kelembagaan dan Jaringan Keluarga Sejahtera208.20801.17.01 250.000.000,00

Halaman : 53SIMRAL-BOGOR

Page 72: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 41.400.000,00208.20801.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 208.600.000,00208.20801.17.01.5.2.2

Pembinaan Ketahanan Keluarga208.20801.17.02 336.879.400,00

Belanja Pegawai 27.300.000,00208.20801.17.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 309.579.400,00208.20801.17.02.5.2.2

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.20801.15 20.000.000,00

Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)404.20801.15.043 20.000.000,00

Belanja Pegawai 13.600.000,00404.20801.15.043.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 6.400.000,00404.20801.15.043.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.471.030.000,00

JUMLAH BELANJA 9.460.267.498,00

SURPLUS/(DEFISIT) (9.460.267.498,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGABERENCANA

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.989.237.498,001

BELANJA LANGSUNG 4.471.030.000,002

Halaman : 54SIMRAL-BOGOR

Page 73: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 209 Perhubungan

Organisasi : 20901 DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN209.20901.00.00.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH209.20901.00.00.4.1

209.20901.00 4.500.000.000,00

209.20901.00.00 4.500.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 4.500.000.000,00209.20901.00.00.4.1.2

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.500.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 4.500.000.000,00

BELANJA209.20901.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG209.20901.00.00.5.1

209.20901.00 31.673.405.670,00

209.20901.00.00 31.673.405.670,00

Belanja Pegawai 31.673.405.670,00209.20901.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.673.405.670,00

BELANJA LANGSUNG209.20901.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN209.20901.01 5.325.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD209.20901.01.01 4.500.000.000,00

Belanja Pegawai 513.600.000,00209.20901.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.986.400.000,00209.20901.01.01.5.2.2

Pembayaran Rekening Listrik Fasilitas Pendukung LaluLintas

209.20901.01.09 825.000.000,00

Belanja Pegawai 13.200.000,00209.20901.01.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 811.800.000,00209.20901.01.09.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

209.20901.02 6.908.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor209.20901.02.01 5.908.000.000,00

Belanja Pegawai 14.850.000,00209.20901.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 36.000.000,00209.20901.02.01.5.2.2

Belanja Modal 5.857.150.000,00209.20901.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor209.20901.02.06 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 19.650.000,00209.20901.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 980.350.000,00209.20901.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

209.20901.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD209.20901.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 34.120.000,00209.20901.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 15.880.000,00209.20901.03.01.5.2.2

PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN JASATRANSPORTASI

209.20901.15 5.864.000.000,00

Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek209.20901.15.02 125.000.000,00

Belanja Pegawai 7.250.000,00209.20901.15.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 117.750.000,00209.20901.15.02.5.2.2

Pembangunan Fasilitas Parkir pada Badan Jalan209.20901.15.04 150.000.000,00

Belanja Pegawai 9.175.000,00209.20901.15.04.5.2.1

Halaman : 55SIMRAL-BOGOR

Page 74: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 140.825.000,00209.20901.15.04.5.2.2

Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki, Jalur Pesepeda danTempat Parkir Sepeda

209.20901.15.07 350.000.000,00

Belanja Pegawai 73.950.000,00209.20901.15.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 276.050.000,00209.20901.15.07.5.2.2

Pembangunan Pos GATUR209.20901.15.08 100.000.000,00

Belanja Pegawai 7.200.000,00209.20901.15.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.700.000,00209.20901.15.08.5.2.2

Belanja Modal 90.100.000,00209.20901.15.08.5.2.3

Pemeliharaan Pos GATUR209.20901.15.10 150.000.000,00

Belanja Pegawai 12.325.000,00209.20901.15.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 137.675.000,00209.20901.15.10.5.2.2

Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (On Street Parking)209.20901.15.11 50.000.000,00

Belanja Pegawai 7.600.000,00209.20901.15.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 42.400.000,00209.20901.15.11.5.2.2

Review DED Jembatan Penyebrangan Orang (JPO)209.20901.15.12 250.000.000,00

Belanja Pegawai 11.150.000,00209.20901.15.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 238.850.000,00209.20901.15.12.5.2.2

Evaluasi Kinerja Angkutan tidak dalam trayek209.20901.15.15 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,00209.20901.15.15.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00209.20901.15.15.5.2.2

Pembangunan pangkalan (angkot)209.20901.15.30 550.000.000,00

Belanja Pegawai 13.200.000,00209.20901.15.30.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 11.400.000,00209.20901.15.30.5.2.2

Belanja Modal 525.400.000,00209.20901.15.30.5.2.3

Pemeliharaan jembatan penyeberangan orang209.20901.15.32 400.000.000,00

Belanja Pegawai 16.650.000,00209.20901.15.32.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 383.350.000,00209.20901.15.32.5.2.2

pemeliharaan shelter Non BTS Transpakuan209.20901.15.33 214.000.000,00

Belanja Pegawai 10.325.000,00209.20901.15.33.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 203.675.000,00209.20901.15.33.5.2.2

DED Shelter Angkutan Umum209.20901.15.34 200.000.000,00

Belanja Pegawai 10.000.000,00209.20901.15.34.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 20.100.000,00209.20901.15.34.5.2.2

Belanja Modal 169.900.000,00209.20901.15.34.5.2.3

Evaluasi Kinerja Angkutan Barang209.20901.15.35 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,00209.20901.15.35.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00209.20901.15.35.5.2.2

Pembangunan Shelter Angkutan Umum209.20901.15.36 1.550.000.000,00

Belanja Pegawai 14.400.000,00209.20901.15.36.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00209.20901.15.36.5.2.2

Belanja Modal 1.529.800.000,00209.20901.15.36.5.2.3

Pemeliharaan Pospam Terpadu Muspida209.20901.15.37 150.000.000,00

Belanja Pegawai 12.325.000,00209.20901.15.37.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 137.675.000,00209.20901.15.37.5.2.2

Pemeliharaan Pospam BTM209.20901.15.38 150.000.000,00

Belanja Pegawai 12.325.000,00209.20901.15.38.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 137.675.000,00209.20901.15.38.5.2.2

Survey OD Angkutan Barang209.20901.15.40 175.000.000,00

Belanja Pegawai 3.650.000,00209.20901.15.40.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 171.350.000,00209.20901.15.40.5.2.2

Studi Kelayakan Penyelenggaraan Angkutan Sekolah209.20901.15.41 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,00209.20901.15.41.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00209.20901.15.41.5.2.2

DED Gedung Parkir Plaza Bogor209.20901.15.42 600.000.000,00

Halaman : 56SIMRAL-BOGOR

Page 75: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 11.950.000,00209.20901.15.42.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 588.050.000,00209.20901.15.42.5.2.2

Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang209.20901.15.001 150.000.000,00

Belanja Pegawai 9.050.000,00209.20901.15.001.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 140.950.000,00209.20901.15.001.5.2.2

Penyusunan Regulasi (Peraturan dan/ Keputusan Walikotasebagai tindaklanjut PERDA 3/2013 ttg LLAJ)

209.20901.15.003 100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,00209.20901.15.003.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 97.000.000,00209.20901.15.003.5.2.2

Kajian daerah rawan kecelakaan (accident analysis andprevention)

209.20901.15.017 150.000.000,00

Belanja Pegawai 9.050.000,00209.20901.15.017.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 140.950.000,00209.20901.15.017.5.2.2

Kajian Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas KawasanRawan Kemacetan

209.20901.15.020 150.000.000,00

Belanja Pegawai 9.050.000,00209.20901.15.020.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 140.950.000,00209.20901.15.020.5.2.2

PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KEAMANANTRANSPORTASI

209.20901.16 18.743.482.333,00

Pengadaan-Pemasangan Rambu-rambu:209.20901.16.01 875.593.238,00

Belanja Pegawai 40.800.000,00209.20901.16.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00209.20901.16.01.5.2.2

Belanja Modal 829.793.238,00209.20901.16.01.5.2.3

Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan209.20901.16.02 1.900.000.000,00

Belanja Pegawai 111.875.000,00209.20901.16.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.788.125.000,00209.20901.16.02.5.2.2

Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APILL)

209.20901.16.03 2.129.809.095,00

Belanja Pegawai 77.775.000,00209.20901.16.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 859.434.095,00209.20901.16.03.5.2.2

Belanja Modal 1.192.600.000,00209.20901.16.03.5.2.3

Pemeliharaan Perlengkapan Jalan209.20901.16.05 743.500.000,00

Belanja Pegawai 127.650.000,00209.20901.16.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 615.850.000,00209.20901.16.05.5.2.2

Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)209.20901.16.07 750.000.000,00

Belanja Pegawai 9.450.000,00209.20901.16.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 740.550.000,00209.20901.16.07.5.2.2

Dukungan Operasional Pengawasan-Pengendalian-Penjagaan-Pengaturan (WASDAL - GATUR) Lokasi Rawankemacetan

209.20901.16.08 4.500.000.000,00

Belanja Pegawai 4.273.235.000,00209.20901.16.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 226.765.000,00209.20901.16.08.5.2.2

Opersional Penertiban209.20901.16.09 400.000.000,00

Belanja Pegawai 301.400.000,00209.20901.16.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 98.600.000,00209.20901.16.09.5.2.2

Operasional Penyelenggaraan Terminal209.20901.16.10 522.300.000,00

Belanja Pegawai 287.625.000,00209.20901.16.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 234.675.000,00209.20901.16.10.5.2.2

Dukungan Operasional Penyelenggaraan Perparkiran209.20901.16.11 337.000.000,00

Belanja Pegawai 82.651.000,00209.20901.16.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 254.349.000,00209.20901.16.11.5.2.2

Operasional Forum LLAJ209.20901.16.12 250.000.000,00

Belanja Pegawai 102.300.000,00209.20901.16.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 147.700.000,00209.20901.16.12.5.2.2

Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha209.20901.16.13 76.280.000,00

Belanja Pegawai 15.420.000,00209.20901.16.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 60.860.000,00209.20901.16.13.5.2.2

Pemeliharaan Median Jalan209.20901.16.20 950.000.000,00

Halaman : 57SIMRAL-BOGOR

Page 76: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 24.250.000,00209.20901.16.20.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 429.470.000,00209.20901.16.20.5.2.2

Belanja Modal 496.280.000,00209.20901.16.20.5.2.3

Pengadaan dan Pemasangan Terminal Parkir Elektronik(TPE) "Parking Meter"

209.20901.16.21 2.600.000.000,00

Belanja Pegawai 179.500.000,00209.20901.16.21.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 53.299.166,00209.20901.16.21.5.2.2

Belanja Modal 2.367.200.834,00209.20901.16.21.5.2.3

Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali dan PengamanPemakai Jalan

209.20901.16.004 1.309.000.000,00

Belanja Pegawai 80.225.000,00209.20901.16.004.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.001.750.000,00209.20901.16.004.5.2.2

Belanja Modal 227.025.000,00209.20901.16.004.5.2.3

Pengadaan VMS (Variable Message Sign) / Traffic BoardSign

209.20901.16.014 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 10.200.000,00209.20901.16.014.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00209.20901.16.014.5.2.2

Belanja Modal 987.800.000,00209.20901.16.014.5.2.3

Dukungan Operasional Pengamanan Tamu VVIP dan VIP209.20901.16.018 200.000.000,00

Belanja Pegawai 33.100.000,00209.20901.16.018.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 166.900.000,00209.20901.16.018.5.2.2

Pemeliharaan Bogor Intelligent Transport System (BITS)209.20901.16.019 200.000.000,00

Belanja Pegawai 7.125.000,00209.20901.16.019.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 192.875.000,00209.20901.16.019.5.2.2

PENINGKATAN KOMPETENSI SDM TRANSPORTASI209.20901.17 1.417.500.000,00

Pengadaan Media (Sarana) Sosialisasi/Penyuluhan209.20901.17.01 317.500.000,00

Belanja Pegawai 73.800.000,00209.20901.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 243.700.000,00209.20901.17.01.5.2.2

Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan209.20901.17.03 200.000.000,00

Belanja Pegawai 24.800.000,00209.20901.17.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 175.200.000,00209.20901.17.03.5.2.2

Seminar/Lokakarya/ Forum Group Discussion BidangPerhubungan

209.20901.17.04 100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.500.000,00209.20901.17.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 96.500.000,00209.20901.17.04.5.2.2

Bimbingan Teknis Petugas OPerasional LLAJ209.20901.17.10 200.000.000,00

Belanja Pegawai 4.000.000,00209.20901.17.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 196.000.000,00209.20901.17.10.5.2.2

Kerjasama Media Massa (Surat Kabar, Radio, Televisi)209.20901.17.12 50.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,00209.20901.17.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 46.400.000,00209.20901.17.12.5.2.2

Penyelenggaraan Safety Riding209.20901.17.13 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.650.000,00209.20901.17.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 48.350.000,00209.20901.17.13.5.2.2

Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum (SPAU), Pembinaan& Pemilihan Pengemudi Angkutan Kota Teladan

209.20901.17.15 200.000.000,00

Belanja Pegawai 9.125.000,00209.20901.17.15.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 190.875.000,00209.20901.17.15.5.2.2

Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS dan KampanyeKeselamatan

209.20901.17.002 200.000.000,00

Belanja Pegawai 15.525.000,00209.20901.17.002.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 184.475.000,00209.20901.17.002.5.2.2

Pembinaan Sekolah Pelopor Keselamatan dan PemilihanPelajar Pelopor Keselamatan

209.20901.17.014 100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.500.000,00209.20901.17.014.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 98.500.000,00209.20901.17.014.5.2.2

Halaman : 58SIMRAL-BOGOR

Page 77: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM209.20901.18 1.005.650.000,00

Pembinaan (Sosialisasi) dan Fasilitasi (Pelatihan) BadanUsaha ber Badan Hukum bagi Penyelenggara AngkutanUmum

209.20901.18.01 200.000.000,00

Belanja Pegawai 10.425.000,00209.20901.18.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 189.575.000,00209.20901.18.01.5.2.2

Rasionalisasi Supply-Demand / Reduksi Kendaraan TidakBermotor (Becak)

209.20901.18.04 200.000.000,00

Belanja Pegawai 21.300.000,00209.20901.18.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 178.700.000,00209.20901.18.04.5.2.2

Operasional Pelayanan Perizinan Angkutan Tidak DalamTrayek

209.20901.18.05 199.650.000,00

Belanja Pegawai 90.300.000,00209.20901.18.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 109.350.000,00209.20901.18.05.5.2.2

Operasional Pelayanan Angkutan Wisata209.20901.18.10 216.000.000,00

Belanja Pegawai 122.150.000,00209.20901.18.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 93.850.000,00209.20901.18.10.5.2.2

Pengawasan Koridor Angkutan Massal pada Koridor 2 dan3

209.20901.18.11 150.000.000,00

Belanja Pegawai 82.525.000,00209.20901.18.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 67.475.000,00209.20901.18.11.5.2.2

Peningkatan database angkutan barang209.20901.18.12 40.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,00209.20901.18.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 38.200.000,00209.20901.18.12.5.2.2

PENGEMBANGAN TRANSPORTASI YANG RAMAHLINGKUNGAN

209.20901.19 975.000.000,00

Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum209.20901.19.01 100.000.000,00

Belanja Pegawai 29.500.000,00209.20901.19.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 70.500.000,00209.20901.19.01.5.2.2

Operasional Penyelenggaraan Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor

209.20901.19.02 575.000.000,00

Belanja Pegawai 213.150.000,00209.20901.19.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 361.850.000,00209.20901.19.02.5.2.2

Pemeliharaan Data Base Sistem Informasi Pemeriksaandan Pengadaan SMS Gateway (SMS Center)

209.20901.19.03 150.000.000,00

Belanja Pegawai 7.125.000,00209.20901.19.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 93.875.000,00209.20901.19.03.5.2.2

Belanja Modal 49.000.000,00209.20901.19.03.5.2.3

Pengembangan sistem informasi manajemen PKB209.20901.19.07 150.000.000,00

Belanja Pegawai 2.600.000,00209.20901.19.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 147.400.000,00209.20901.19.07.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 40.288.632.333,00

JUMLAH BELANJA 71.962.038.003,00

SURPLUS/(DEFISIT) (67.462.038.003,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN

PENDAPATAN 4.500.000.000,001

BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.673.405.670,002

BELANJA LANGSUNG 40.288.632.333,003

Halaman : 59SIMRAL-BOGOR

Page 78: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 210 Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian

Organisasi : 21001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA210.21001.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG210.21001.00.00.5.1

210.21001.00 6.665.232.593,00

210.21001.00.00 6.665.232.593,00

Belanja Pegawai 6.665.232.593,00210.21001.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.665.232.593,00

BELANJA LANGSUNG210.21001.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN210.21001.01 250.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD210.21001.01.01 250.000.000,00

Belanja Pegawai 57.700.000,00210.21001.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 192.300.000,00210.21001.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

210.21001.02 1.000.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor210.21001.02.01 700.000.000,00

Belanja Pegawai 11.400.000,00210.21001.02.01.5.2.1

Belanja Modal 688.600.000,00210.21001.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor210.21001.02.06 300.000.000,00

Belanja Pegawai 15.225.000,00210.21001.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 284.775.000,00210.21001.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

210.21001.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD210.21001.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 11.400.000,00210.21001.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 38.600.000,00210.21001.03.01.5.2.2

PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIAMASSA

210.21001.15 8.537.500.000,00

Pengadaan BANDWITH.210.21001.15.02 2.500.000.000,00

Belanja Pegawai 6.450.000,00210.21001.15.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.493.550.000,00210.21001.15.02.5.2.2

Pemeliharaan jaringan intranet dan internet (BACKBONE)Kota Bogor

210.21001.15.03 800.000.000,00

Belanja Pegawai 20.350.000,00210.21001.15.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 779.650.000,00210.21001.15.03.5.2.2

Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota210.21001.15.04 900.000.000,00

Belanja Pegawai 5.100.000,00210.21001.15.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 872.600,00210.21001.15.04.5.2.2

Belanja Modal 894.027.400,00210.21001.15.04.5.2.3

Pemeliharaan Wifi Ruang Publik210.21001.15.06 75.000.000,00

Belanja Pegawai 1.125.000,00210.21001.15.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 73.875.000,00210.21001.15.06.5.2.2

Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPD danKelurahan

210.21001.15.07 75.000.000,00

Belanja Pegawai 1.125.000,00210.21001.15.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 73.875.000,00210.21001.15.07.5.2.2

Pengembangan dan Pengelolaan e-Government210.21001.15.08 650.000.000,00

Halaman : 60SIMRAL-BOGOR

Page 79: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 19.650.000,00210.21001.15.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 595.350.000,00210.21001.15.08.5.2.2

Belanja Modal 35.000.000,00210.21001.15.08.5.2.3

Pengembangan dan Pengelolaan Website Pemerintah KotaBogor

210.21001.15.09 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,00210.21001.15.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 48.200.000,00210.21001.15.09.5.2.2

Pengembangan dan pembuatan repository / data Warehouse

210.21001.15.10 50.000.000,00

Belanja Pegawai 4.450.000,00210.21001.15.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 45.550.000,00210.21001.15.10.5.2.2

Pengembangan dan Pengelolaan Bogor Green Room210.21001.15.11 375.000.000,00

Belanja Pegawai 36.579.000,00210.21001.15.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 338.421.000,00210.21001.15.11.5.2.2

Digitalisasi Profil Kota Bogor210.21001.15.12 50.000.000,00

Belanja Pegawai 450.000,00210.21001.15.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 49.550.000,00210.21001.15.12.5.2.2

Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan210.21001.15.15 182.500.000,00

Belanja Pegawai 104.370.000,00210.21001.15.15.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 61.680.000,00210.21001.15.15.5.2.2

Belanja Modal 16.450.000,00210.21001.15.15.5.2.3

Penyelenggaraan siaran Televisi dan Streaming TVSipatahunan

210.21001.15.17 190.000.000,00

Belanja Pegawai 27.000.000,00210.21001.15.17.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 41.625.000,00210.21001.15.17.5.2.2

Belanja Modal 121.375.000,00210.21001.15.17.5.2.3

Pengadaan Infrastruktur Data Center210.21001.15.28 300.000.000,00

Belanja Pegawai 3.100.000,00210.21001.15.28.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.118.000,00210.21001.15.28.5.2.2

Belanja Modal 295.782.000,00210.21001.15.28.5.2.3

Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur Data Center210.21001.15.29 400.000.000,00

Belanja Pegawai 15.775.000,00210.21001.15.29.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 384.225.000,00210.21001.15.29.5.2.2

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi Kota(SIMATA)

210.21001.15.30 88.000.000,00

Belanja Pegawai 450.000,00210.21001.15.30.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 87.550.000,00210.21001.15.30.5.2.2

Workshop penyusunan Indikator Indeks PembangunanManusia (IPM)

210.21001.15.31 40.000.000,00

Belanja Pegawai 1.400.000,00210.21001.15.31.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 38.600.000,00210.21001.15.31.5.2.2

Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat112

210.21001.15.32 75.000.000,00

Belanja Pegawai 3.800.000,00210.21001.15.32.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 65.750.000,00210.21001.15.32.5.2.2

Belanja Modal 5.450.000,00210.21001.15.32.5.2.3

Penyediaan Sarana dan Prasarana TeleconferencePemerintah

210.21001.15.33 115.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 20.005.000,00210.21001.15.33.5.2.2

Belanja Modal 94.995.000,00210.21001.15.33.5.2.3

Pengelolaan Contact Center Pengaduan Masyarakat210.21001.15.34 350.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00210.21001.15.34.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 348.950.000,00210.21001.15.34.5.2.2

Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik210.21001.15.35 50.000.000,00

Belanja Pegawai 8.050.000,00210.21001.15.35.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 41.950.000,00210.21001.15.35.5.2.2

Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik210.21001.15.37 75.000.000,00

Halaman : 61SIMRAL-BOGOR

Page 80: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 10.900.000,00210.21001.15.37.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 64.100.000,00210.21001.15.37.5.2.2

Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi210.21001.15.38 40.000.000,00

Belanja Pegawai 9.150.000,00210.21001.15.38.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 30.850.000,00210.21001.15.38.5.2.2

Pengembangan dan Pengelolaan Keamanan Informasi danPersandian

210.21001.15.40 200.000.000,00

Belanja Pegawai 58.754.000,00210.21001.15.40.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 81.296.000,00210.21001.15.40.5.2.2

Belanja Modal 59.950.000,00210.21001.15.40.5.2.3

Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP)210.21001.15.48 100.000.000,00

Belanja Pegawai 15.600.000,00210.21001.15.48.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 84.400.000,00210.21001.15.48.5.2.2

Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV dan MultimediaKota Bogor

210.21001.15.49 377.000.000,00

Belanja Pegawai 15.975.000,00210.21001.15.49.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 259.810.000,00210.21001.15.49.5.2.2

Belanja Modal 101.215.000,00210.21001.15.49.5.2.3

Penyelenggaraan Diseminasi dan Kemitraan Media Publik210.21001.15.50 80.000.000,00

Belanja Pegawai 6.300.000,00210.21001.15.50.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 73.700.000,00210.21001.15.50.5.2.2

Pembangunan Wifi ruang publik210.21001.15.51 100.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 738.000,00210.21001.15.51.5.2.2

Belanja Modal 99.262.000,00210.21001.15.51.5.2.3

Pengadaan Modul Aplikasi Pengaduan Masyarakat210.21001.15.54 100.000.000,00

Belanja Pegawai 11.000.000,00210.21001.15.54.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 89.000.000,00210.21001.15.54.5.2.2

Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja sama Smartcity210.21001.15.55 100.000.000,00

Belanja Pegawai 5.700.000,00210.21001.15.55.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 94.300.000,00210.21001.15.55.5.2.2

Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasiselektronik

210.21001.15.56 50.000.000,00

Belanja Pegawai 4.250.000,00210.21001.15.56.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 45.750.000,00210.21001.15.56.5.2.2

FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASIDAN INFORMASI

210.21001.16 152.500.000,00

Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIK seluruh OPD210.21001.16.05 57.500.000,00

Belanja Pegawai 2.050.000,00210.21001.16.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 55.450.000,00210.21001.16.05.5.2.2

Integrasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan e-Government Pemerintah Kota Bogor

210.21001.16.07 50.000.000,00

Belanja Pegawai 4.250.000,00210.21001.16.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 45.750.000,00210.21001.16.07.5.2.2

Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat210.21001.16.09 45.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,00210.21001.16.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 42.000.000,00210.21001.16.09.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.990.000.000,00

JUMLAH BELANJA 16.655.232.593,00

SURPLUS/(DEFISIT) (16.655.232.593,00)

Halaman : 62SIMRAL-BOGOR

Page 81: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DANPERSANDIAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.665.232.593,001

BELANJA LANGSUNG 9.990.000.000,002

Halaman : 63SIMRAL-BOGOR

Page 82: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 211 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Organisasi : 21101 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA211.21101.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG211.21101.00.00.5.1

211.21101.00 3.745.520.494,00

211.21101.00.00 3.745.520.494,00

Belanja Pegawai 3.745.520.494,00211.21101.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.745.520.494,00

BELANJA LANGSUNG211.21101.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN211.21101.01 642.800.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD211.21101.01.01 642.800.000,00

Belanja Pegawai 96.600.000,00211.21101.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 546.200.000,00211.21101.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

211.21101.02 1.008.400.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor211.21101.02.01 778.400.000,00

Belanja Pegawai 13.800.000,00211.21101.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 37.154.400,00211.21101.02.01.5.2.2

Belanja Modal 727.445.600,00211.21101.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor211.21101.02.06 230.000.000,00

Belanja Pegawai 13.650.000,00211.21101.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 216.350.000,00211.21101.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

211.21101.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD211.21101.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 41.700.000,00211.21101.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 8.300.000,00211.21101.03.01.5.2.2

PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIAMASA

211.21101.04 90.000.000,00

Pemeliharaan Data Base211.21101.04.11 90.000.000,00

Belanja Pegawai 16.500.000,00211.21101.04.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 73.500.000,00211.21101.04.11.5.2.2

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR211.21101.05 50.000.000,00

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur211.21101.05.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.650.000,00211.21101.05.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 48.350.000,00211.21101.05.01.5.2.2

PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANGKONDUSIF

211.21101.15 1.010.000.000,00

Peningkatan Kulitas Kinerja bagi UMKM211.21101.15.02 410.000.000,00

Belanja Pegawai 59.100.000,00211.21101.15.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 350.900.000,00211.21101.15.02.5.2.2

Sosialisasi Izin Usaha Mikro Kecil ( IUMK)211.21101.15.03 125.000.000,00

Belanja Pegawai 15.750.000,00211.21101.15.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 109.250.000,00211.21101.15.03.5.2.2

Pelatihan marketing /pemasaran UMKM211.21101.15.10 100.000.000,00

Belanja Pegawai 52.300.000,00211.21101.15.10.5.2.1

Halaman : 64SIMRAL-BOGOR

Page 83: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 47.700.000,00211.21101.15.10.5.2.2

Pelatihan Produktivitas bagi UMKM211.21101.15.11 150.000.000,00

Belanja Pegawai 300.000,00211.21101.15.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 149.700.000,00211.21101.15.11.5.2.2

Pelatihan AMT bagi UKM211.21101.15.12 100.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,00211.21101.15.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 99.400.000,00211.21101.15.12.5.2.2

Intermediasi pembiayaan bagi UMKM211.21101.15.13 125.000.000,00

Belanja Pegawai 24.475.000,00211.21101.15.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 100.525.000,00211.21101.15.13.5.2.2

PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI211.21101.16 1.855.000.000,00

Penguatan kelembagaan Dekopin Kota Bogor211.21101.16.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 800.000,00211.21101.16.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 49.200.000,00211.21101.16.01.5.2.2

Pelatihan Perkoperasian211.21101.16.02 400.000.000,00

Belanja Pegawai 12.650.000,00211.21101.16.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 387.350.000,00211.21101.16.02.5.2.2

Pendampingan Manajemen Usaha Koperasi211.21101.16.03 100.000.000,00

Belanja Pegawai 15.725.000,00211.21101.16.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 84.275.000,00211.21101.16.03.5.2.2

Peringatan HUT koperasi211.21101.16.05 300.000.000,00

Belanja Pegawai 35.800.000,00211.21101.16.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 264.200.000,00211.21101.16.05.5.2.2

Intermediasi bagi koperasi211.21101.16.06 100.000.000,00

Belanja Pegawai 12.125.000,00211.21101.16.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 87.875.000,00211.21101.16.06.5.2.2

Coaching Clinic Koperasi211.21101.16.08 100.000.000,00

Belanja Pegawai 26.800.000,00211.21101.16.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 73.200.000,00211.21101.16.08.5.2.2

Rapat Kerja Koperasi211.21101.16.09 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.850.000,00211.21101.16.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 97.150.000,00211.21101.16.09.5.2.2

Pelatihan pengembangan usaha koperasi berbasis IT danpenyusunan business plan

211.21101.16.11 80.000.000,00

Belanja Pegawai 5.000.000,00211.21101.16.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00211.21101.16.11.5.2.2

Kajian naskah akademis penyertaan modal PemKot bagikoperasi

211.21101.16.12 75.000.000,00

Belanja Pegawai 12.100.000,00211.21101.16.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 62.900.000,00211.21101.16.12.5.2.2

Pameran koperasi tingkat Kota, Provinsi dan Nasional211.21101.16.13 100.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00211.21101.16.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 95.350.000,00211.21101.16.13.5.2.2

Sosialisasi Regulasi dan Pengawasan Perkoperasian(Kepatuhan Hukum dan penerapan sanksi)

211.21101.16.14 50.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,00211.21101.16.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 44.000.000,00211.21101.16.14.5.2.2

Pengawasan kelembagaan koperasi bagi LKM yang sudahberbadan hukum koperasi dan LKM yang belum berbadanhukum

211.21101.16.15 75.000.000,00

Belanja Pegawai 17.400.000,00211.21101.16.15.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 57.600.000,00211.21101.16.15.5.2.2

Penilaian Kesehatan KSP (Koperasi Simpan pinjam) danUSP (Unit Simpan Pinjam)

211.21101.16.16 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.900.000,00211.21101.16.16.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 47.100.000,00211.21101.16.16.5.2.2

Halaman : 65SIMRAL-BOGOR

Page 84: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Pelatihan sertifikasi kompetensi bagi pengelola Koperasi211.21101.16.010 175.000.000,00

Belanja Pegawai 6.150.000,00211.21101.16.010.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 168.850.000,00211.21101.16.010.5.2.2

Pembentukan Badan Hukum Koperasi Bagi LKM (LembagaKeuangan Mikro)

211.21101.16.070 100.000.000,00

Belanja Pegawai 17.250.000,00211.21101.16.070.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 82.750.000,00211.21101.16.070.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGIUSAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

211.21101.17 565.000.000,00

Gelar produk UMKM211.21101.17.01 375.000.000,00

Belanja Pegawai 12.300.000,00211.21101.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 362.700.000,00211.21101.17.01.5.2.2

Fasilitasi Kemitraan bagi UMKM211.21101.17.02 125.000.000,00

Belanja Pegawai 16.325.000,00211.21101.17.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 108.675.000,00211.21101.17.02.5.2.2

Rakor UMKM211.21101.17.12 65.000.000,00

Belanja Pegawai 4.950.000,00211.21101.17.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 60.050.000,00211.21101.17.12.5.2.2

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA211.21101.18 941.800.000,00

Sosialisasi Regulasi PKL211.21101.18.01 150.000.000,00

Belanja Pegawai 21.450.000,00211.21101.18.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 128.550.000,00211.21101.18.01.5.2.2

Pembangunan dan Revitalisasi Zona PKL211.21101.18.02 300.000.000,00

Belanja Pegawai 43.075.000,00211.21101.18.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 12.728.000,00211.21101.18.02.5.2.2

Belanja Modal 244.197.000,00211.21101.18.02.5.2.3

Registrasi Ulang dan Penerbitan TDU211.21101.18.03 100.000.000,00

Belanja Pegawai 91.400.000,00211.21101.18.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 8.600.000,00211.21101.18.03.5.2.2

Pemberdayaan PKL211.21101.18.04 325.000.000,00

Belanja Pegawai 50.925.000,00211.21101.18.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 274.075.000,00211.21101.18.04.5.2.2

Pemeliharaan zona PKL211.21101.18.05 66.800.000,00

Belanja Pegawai 18.675.000,00211.21101.18.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 48.125.000,00211.21101.18.05.5.2.2

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.21101.15 50.000.000,00

Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)404.21101.15.043 50.000.000,00

Belanja Pegawai 44.400.000,00404.21101.15.043.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 5.600.000,00404.21101.15.043.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.263.000.000,00

JUMLAH BELANJA 10.008.520.494,00

SURPLUS/(DEFISIT) (10.008.520.494,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.745.520.494,001

BELANJA LANGSUNG 6.263.000.000,002

Halaman : 66SIMRAL-BOGOR

Page 85: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 212 Penanaman Modal

Organisasi : 21201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN212.21201.00.00.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH212.21201.00.00.4.1

212.21201.00 15.898.800.000,00

212.21201.00.00 15.898.800.000,00

Hasil Retribusi Daerah 15.898.800.000,00212.21201.00.00.4.1.2

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 15.898.800.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 15.898.800.000,00

BELANJA212.21201.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG212.21201.00.00.5.1

212.21201.00 8.587.156.273,00

212.21201.00.00 8.587.156.273,00

Belanja Pegawai 8.587.156.273,00212.21201.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.587.156.273,00

BELANJA LANGSUNG212.21201.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN212.21201.01 1.220.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD212.21201.01.01 1.220.000.000,00

Belanja Pegawai 40.800.000,00212.21201.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.179.200.000,00212.21201.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

212.21201.02 2.758.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor212.21201.02.01 1.950.000.000,00

Belanja Pegawai 7.200.000,00212.21201.02.01.5.2.1

Belanja Modal 1.942.800.000,00212.21201.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor212.21201.02.06 808.000.000,00

Belanja Pegawai 10.200.000,00212.21201.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 797.800.000,00212.21201.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

212.21201.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD212.21201.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 11.400.000,00212.21201.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 38.600.000,00212.21201.03.01.5.2.2

PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL212.21201.15 2.765.000.000,00

Promosi Investasi212.21201.15.02 470.000.000,00

Belanja Pegawai 600.000,00212.21201.15.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 469.400.000,00212.21201.15.02.5.2.2

Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal diKota Bogor

212.21201.15.04 200.000.000,00

Belanja Pegawai 15.300.000,00212.21201.15.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 184.700.000,00212.21201.15.04.5.2.2

Pemeliharaan dan Pengembangan Perizinan berbasisTekhnologi Informasi Komunikasi (TIK) (DatabasePerizinan)

212.21201.15.05 675.000.000,00

Belanja Pegawai 33.825.000,00212.21201.15.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 641.175.000,00212.21201.15.05.5.2.2

Halaman : 67SIMRAL-BOGOR

Page 86: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Penanganan Pengaduan Perizinan212.21201.15.07 25.000.000,00

Belanja Pegawai 11.400.000,00212.21201.15.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 13.600.000,00212.21201.15.07.5.2.2

Optimalisasi Perizinan Tata Ruang212.21201.15.10 250.000.000,00

Belanja Pegawai 20.400.000,00212.21201.15.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 229.600.000,00212.21201.15.10.5.2.2

Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal212.21201.15.12 300.000.000,00

Belanja Pegawai 13.850.000,00212.21201.15.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 286.150.000,00212.21201.15.12.5.2.2

Pelayanan Perizinan di Luar Gedung212.21201.15.13 110.000.000,00

Belanja Pegawai 51.106.000,00212.21201.15.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 58.894.000,00212.21201.15.13.5.2.2

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)212.21201.15.14 50.000.000,00

Belanja Pegawai 900.000,00212.21201.15.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 49.100.000,00212.21201.15.14.5.2.2

Sinergitas Perencanaan Penanaman Modal212.21201.15.15 125.000.000,00

Belanja Pegawai 14.400.000,00212.21201.15.15.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 110.600.000,00212.21201.15.15.5.2.2

Penerapan ISO/ IEC 27001212.21201.15.19 225.000.000,00

Belanja Pegawai 9.360.000,00212.21201.15.19.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 215.640.000,00212.21201.15.19.5.2.2

Surveilance II ISO 9001 : 2015212.21201.15.20 85.000.000,00

Belanja Pegawai 2.310.000,00212.21201.15.20.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 82.690.000,00212.21201.15.20.5.2.2

Pelayanan Perizinan Perekonomian212.21201.15.006 50.000.000,00

Belanja Pegawai 10.200.000,00212.21201.15.006.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 39.800.000,00212.21201.15.006.5.2.2

Pelayanan Perizinan Fisik212.21201.15.009 100.000.000,00

Belanja Pegawai 11.400.000,00212.21201.15.009.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 88.600.000,00212.21201.15.009.5.2.2

Pelayanan Perizinan Sosbud212.21201.15.011 100.000.000,00

Belanja Pegawai 11.400.000,00212.21201.15.011.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 88.600.000,00212.21201.15.011.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.793.000.000,00

JUMLAH BELANJA 15.380.156.273,00

SURPLUS/(DEFISIT) 518.643.727,00

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU

PENDAPATAN 15.898.800.000,001

BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.587.156.273,002

BELANJA LANGSUNG 6.793.000.000,003

Halaman : 68SIMRAL-BOGOR

Page 87: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 213 Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi : 21301 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN213.21301.00.00.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH213.21301.00.00.4.1

213.21301.00 1.200.000.000,00

213.21301.00.00 1.200.000.000,00

Hasil Retribusi Daerah 1.200.000.000,00213.21301.00.00.4.1.2

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.200.000.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.200.000.000,00

BELANJA213.21301.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG213.21301.00.00.5.1

213.21301.00 4.925.926.420,00

213.21301.00.00 4.925.926.420,00

Belanja Pegawai 4.925.926.420,00213.21301.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.925.926.420,00

BELANJA LANGSUNG213.21301.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN213.21301.01 1.000.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD213.21301.01.01 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 202.222.040,00213.21301.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 797.777.960,00213.21301.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

213.21301.02 563.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor213.21301.02.01 488.000.000,00

Belanja Pegawai 6.050.000,00213.21301.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 300.000,00213.21301.02.01.5.2.2

Belanja Modal 481.650.000,00213.21301.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor213.21301.02.06 75.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 75.000.000,00213.21301.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

213.21301.03 35.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD213.21301.03.01 35.000.000,00

Belanja Pegawai 32.200.000,00213.21301.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.800.000,00213.21301.03.01.5.2.2

PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN213.21301.15 762.700.000,00

Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Pemuda213.21301.15.01 75.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,00213.21301.15.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 72.200.000,00213.21301.15.01.5.2.2

Diklat dan Seleksi Paskibra213.21301.15.02 300.000.000,00

Belanja Pegawai 37.100.000,00213.21301.15.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 262.900.000,00213.21301.15.02.5.2.2

Pertukaran Pemuda Antar Provinsi dan Pertukaran PemudaAntar Negara (PPAP/PPAN)

213.21301.15.03 70.000.000,00

Belanja Pegawai 1.500.000,00213.21301.15.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 68.500.000,00213.21301.15.03.5.2.2

Pemilihan Pemuda Pelopor213.21301.15.04 60.000.000,00

Halaman : 69SIMRAL-BOGOR

Page 88: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 4.150.000,00213.21301.15.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 55.850.000,00213.21301.15.04.5.2.2

Jambore Pemuda213.21301.15.05 70.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,00213.21301.15.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 67.000.000,00213.21301.15.05.5.2.2

Sosialisasi Bahaya Narkoba HIV/AIDS untuk Pemuda213.21301.15.06 50.000.000,00

Belanja Pegawai 2.575.000,00213.21301.15.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 47.425.000,00213.21301.15.06.5.2.2

Jambore Komunitas213.21301.15.07 67.700.000,00

Belanja Pegawai 2.000.000,00213.21301.15.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 65.700.000,00213.21301.15.07.5.2.2

Gebyar Sumpah Pemuda213.21301.15.08 70.000.000,00

Belanja Pegawai 17.600.000,00213.21301.15.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 52.400.000,00213.21301.15.08.5.2.2

PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA213.21301.17 1.334.300.000,00

Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)213.21301.17.01 600.000.000,00

Belanja Pegawai 18.200.000,00213.21301.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 581.800.000,00213.21301.17.01.5.2.2

Walikota Cup213.21301.17.02 129.300.000,00

Belanja Pegawai 30.650.000,00213.21301.17.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 98.650.000,00213.21301.17.02.5.2.2

Pengembangan Olahraga Rekreasi/Olahraga Masyarakat(Pekan Olahraga Rekreasi dan Tradisional)

213.21301.17.03 187.500.000,00

Belanja Pegawai 27.825.000,00213.21301.17.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 159.675.000,00213.21301.17.03.5.2.2

Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah213.21301.17.04 75.000.000,00

Belanja Pegawai 2.550.000,00213.21301.17.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 72.450.000,00213.21301.17.04.5.2.2

Pengembangan mitra dengan insan olahraga melaluiworkshop pola pembinaan Atlit berbasis IPTEK

213.21301.17.09 112.500.000,00

Belanja Pegawai 15.150.000,00213.21301.17.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 97.350.000,00213.21301.17.09.5.2.2

Pembinaan olahraga tingkat pendidikan dasar danmenengah

213.21301.17.11 230.000.000,00

Belanja Pegawai 173.700.000,00213.21301.17.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 56.300.000,00213.21301.17.11.5.2.2

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA213.21301.18 875.000.000,00

Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Olahraga213.21301.18.03 800.000.000,00

Belanja Pegawai 34.825.000,00213.21301.18.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 765.175.000,00213.21301.18.03.5.2.2

Pembuatan Sarana Kreatifitas Pemuda213.21301.18.05 75.000.000,00

Belanja Pegawai 11.400.000,00213.21301.18.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 4.810.000,00213.21301.18.05.5.2.2

Belanja Modal 58.790.000,00213.21301.18.05.5.2.3

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR213.21301.19 275.000.000,00

POR PEMDA213.21301.19.01 275.000.000,00

Belanja Pegawai 13.100.000,00213.21301.19.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 261.900.000,00213.21301.19.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

213.21301.20 20.000.000,00

Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos/RTLH)213.21301.20.01 20.000.000,00

Belanja Pegawai 18.600.000,00213.21301.20.01.5.2.1

Halaman : 70SIMRAL-BOGOR

Page 89: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 1.400.000,00213.21301.20.01.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 4.865.000.000,00

JUMLAH BELANJA 9.790.926.420,00

SURPLUS/(DEFISIT) (8.590.926.420,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

PENDAPATAN 1.200.000.000,001

BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.925.926.420,002

BELANJA LANGSUNG 4.865.000.000,003

Halaman : 71SIMRAL-BOGOR

Page 90: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 216 Kebudayaan

Organisasi : 21601 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA216.21601.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG216.21601.00.00.5.1

216.21601.00 5.282.433.794,00

216.21601.00.00 5.282.433.794,00

Belanja Pegawai 5.282.433.794,00216.21601.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.282.433.794,00

BELANJA LANGSUNG216.21601.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN216.21601.01 800.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD216.21601.01.01 800.000.000,00

Belanja Pegawai 50.400.000,00216.21601.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 749.600.000,00216.21601.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

216.21601.02 900.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor216.21601.02.01 300.000.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,00216.21601.02.01.5.2.1

Belanja Modal 288.000.000,00216.21601.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor216.21601.02.06 600.000.000,00

Belanja Pegawai 26.475.000,00216.21601.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 573.525.000,00216.21601.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

216.21601.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD216.21601.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 29.700.000,00216.21601.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 20.300.000,00216.21601.03.01.5.2.2

PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA216.21601.17 3.010.700.000,00

Pagelaran dan Festival Seni216.21601.17.01 1.335.700.000,00

Belanja Pegawai 502.425.000,00216.21601.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 833.275.000,00216.21601.17.01.5.2.2

Pagelaran di Kemuning Gading dan Sinergitas PagelaranRuang Publik

216.21601.17.07 168.000.000,00

Belanja Pegawai 91.050.000,00216.21601.17.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 76.950.000,00216.21601.17.07.5.2.2

Pelestarian Seni Tradisi216.21601.17.08 550.000.000,00

Belanja Pegawai 52.200.000,00216.21601.17.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 497.800.000,00216.21601.17.08.5.2.2

Malam Anugerah Bagi Seniman dan Budayawan KotaBogor

216.21601.17.009 38.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 38.000.000,00216.21601.17.009.5.2.2

Pemeliharaan Situs dan BCB menjadi Objek dan DayaTarik Wisata

216.21601.17.010 200.000.000,00

Belanja Pegawai 161.950.000,00216.21601.17.010.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 38.050.000,00216.21601.17.010.5.2.2

Pelestarian Budaya216.21601.17.011 239.000.000,00

Belanja Pegawai 20.850.000,00216.21601.17.011.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 218.150.000,00216.21601.17.011.5.2.2

Halaman : 72SIMRAL-BOGOR

Page 91: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Sosialisasi Sastra, bahasa dan aksara sunda216.21601.17.012 200.000.000,00

Belanja Pegawai 28.750.000,00216.21601.17.012.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 171.250.000,00216.21601.17.012.5.2.2

Pameran Cagar Budaya216.21601.17.013 100.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00216.21601.17.013.5.2.2

Bantuan Peralatan Kesenian216.21601.17.014 180.000.000,00

Belanja Pegawai 2.250.000,00216.21601.17.014.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 177.750.000,00216.21601.17.014.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

404.21601.03 20.000.000,00

Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial404.21601.03.014 20.000.000,00

Belanja Pegawai 15.300.000,00404.21601.03.014.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00404.21601.03.014.5.2.2

PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANGKONDUSIF

307.21601.15 375.100.000,00

Pameran Ekonomi Kreatif307.21601.15.015 250.000.000,00

Belanja Pegawai 18.600.000,00307.21601.15.015.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 231.400.000,00307.21601.15.015.5.2.2

Pelatihan Ekonomi Kreatif307.21601.15.017 125.100.000,00

Belanja Pegawai 2.650.000,00307.21601.15.017.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 122.450.000,00307.21601.15.017.5.2.2

PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA301.21601.16 1.378.650.000,00

Promosi Pariwisata301.21601.16.03 324.650.000,00

Belanja Pegawai 9.300.000,00301.21601.16.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 315.350.000,00301.21601.16.03.5.2.2

Bahan Promosi Pariwisata301.21601.16.04 200.000.000,00

Belanja Pegawai 24.075.000,00301.21601.16.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 175.925.000,00301.21601.16.04.5.2.2

Pengembangan Pemasaran Pariwisata PenunjangPariwisata Daerah

301.21601.16.05 150.000.000,00

Belanja Pegawai 31.500.000,00301.21601.16.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 17.375.000,00301.21601.16.05.5.2.2

Belanja Modal 101.125.000,00301.21601.16.05.5.2.3

Event Pariwisata301.21601.16.06 370.000.000,00

Belanja Pegawai 11.650.000,00301.21601.16.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 358.350.000,00301.21601.16.06.5.2.2

Pemutakhiran Data Potensi Pariwisata Lanjutan301.21601.16.009 100.000.000,00

Belanja Pegawai 13.300.000,00301.21601.16.009.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 86.700.000,00301.21601.16.009.5.2.2

Pembinaan SDM Usaha Jasa Pariwisata301.21601.16.010 144.000.000,00

Belanja Pegawai 13.200.000,00301.21601.16.010.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 130.800.000,00301.21601.16.010.5.2.2

Kemitraan Kompepar301.21601.16.011 90.000.000,00

Belanja Pegawai 1.600.000,00301.21601.16.011.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 88.400.000,00301.21601.16.011.5.2.2

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULANKOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH

307.21601.17 389.550.000,00

Sosialisasi HAKI untuk Pelaku Ekonomi Kreatif307.21601.17.001 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.100.000,00307.21601.17.001.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 48.900.000,00307.21601.17.001.5.2.2

Pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif307.21601.17.002 169.550.000,00

Belanja Pegawai 19.525.000,00307.21601.17.002.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 150.025.000,00307.21601.17.002.5.2.2

Peningkatan Kreatifitas Pelaku Ekonomi Kreatif307.21601.17.003 170.000.000,00

Belanja Pegawai 5.150.000,00307.21601.17.003.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 164.850.000,00307.21601.17.003.5.2.2

Halaman : 73SIMRAL-BOGOR

Page 92: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.924.000.000,00

JUMLAH BELANJA 12.206.433.794,00

SURPLUS/(DEFISIT) (12.206.433.794,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.282.433.794,001

BELANJA LANGSUNG 6.924.000.000,002

Halaman : 74SIMRAL-BOGOR

Page 93: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 218 Kearsipan

Organisasi : 21801 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA218.21801.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG218.21801.00.00.5.1

218.21801.00 5.047.668.791,00

218.21801.00.00 5.047.668.791,00

Belanja Pegawai 5.047.668.791,00218.21801.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.047.668.791,00

BELANJA LANGSUNG218.21801.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN218.21801.01 825.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD218.21801.01.01 825.000.000,00

Belanja Pegawai 110.550.000,00218.21801.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 714.450.000,00218.21801.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

218.21801.02 1.600.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor218.21801.02.01 1.100.000.000,00

Belanja Pegawai 6.750.000,00218.21801.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 759.865,00218.21801.02.01.5.2.2

Belanja Modal 1.092.490.135,00218.21801.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor218.21801.02.06 500.000.000,00

Belanja Pegawai 9.700.000,00218.21801.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 490.300.000,00218.21801.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

218.21801.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD218.21801.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 38.875.000,00218.21801.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 11.125.000,00218.21801.03.01.5.2.2

PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN218.21801.15 350.000.000,00

Perbaikan Sistem Kearsipan Dinamis In-Aktif218.21801.15.03 75.000.000,00

Belanja Pegawai 63.675.000,00218.21801.15.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 11.325.000,00218.21801.15.03.5.2.2

Pengelolaan dan Workshop Aplikasi Kearsipan218.21801.15.04 200.000.000,00

Belanja Pegawai 23.150.000,00218.21801.15.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 176.850.000,00218.21801.15.04.5.2.2

Pembinaan dan evaluasi kearsipan berbasis saranakearsipan

218.21801.15.05 75.000.000,00

Belanja Pegawai 10.450.000,00218.21801.15.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 64.550.000,00218.21801.15.05.5.2.2

PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIP DAERAH218.21801.16 275.000.000,00

Penyusutan, perawatan dan pemanfaatan arsip statis218.21801.16.01 75.000.000,00

Belanja Pegawai 25.250.000,00218.21801.16.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 49.750.000,00218.21801.16.01.5.2.2

Penyusunan peraturan mengenai pengelolaan,penyelamatan dan pelestarian arsip daerah

218.21801.16.02 200.000.000,00

Belanja Pegawai 23.675.000,00218.21801.16.02.5.2.1

Halaman : 75SIMRAL-BOGOR

Page 94: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 176.325.000,00218.21801.16.02.5.2.2

PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAANPERPUSTAKAAN

218.21801.17 250.000.000,00

Pelayanan Perpustakaan Keliling218.21801.17.01 100.000.000,00

Belanja Pegawai 76.900.000,00218.21801.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 23.100.000,00218.21801.17.01.5.2.2

Pengembangan Minat Baca218.21801.17.05 150.000.000,00

Belanja Pegawai 45.150.000,00218.21801.17.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 104.850.000,00218.21801.17.05.5.2.2

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAPERPUSTAKAAN

218.21801.18 275.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan UmumDaerah

218.21801.18.01 125.000.000,00

Belanja Pegawai 4.350.000,00218.21801.18.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 83.050.000,00218.21801.18.01.5.2.2

Belanja Modal 37.600.000,00218.21801.18.01.5.2.3

Penyediaan Bahan Pustaka218.21801.18.03 150.000.000,00

Belanja Pegawai 12.900.000,00218.21801.18.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 36.354.700,00218.21801.18.03.5.2.2

Belanja Modal 100.745.300,00218.21801.18.03.5.2.3

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.21801.15 5.000.000,00

Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)404.21801.15.043 5.000.000,00

Belanja Pegawai 2.450.000,00404.21801.15.043.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.550.000,00404.21801.15.043.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.630.000.000,00

JUMLAH BELANJA 8.677.668.791,00

SURPLUS/(DEFISIT) (8.677.668.791,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.047.668.791,001

BELANJA LANGSUNG 3.630.000.000,002

Halaman : 76SIMRAL-BOGOR

Page 95: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 303 Pertanian

Organisasi : 30301 DINAS PERTANIAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN303.30301.00.00.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH303.30301.00.00.4.1

303.30301.00 631.482.000,00

303.30301.00.00 631.482.000,00

Hasil Retribusi Daerah 631.482.000,00303.30301.00.00.4.1.2

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 631.482.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 631.482.000,00

BELANJA303.30301.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG303.30301.00.00.5.1

303.30301.00 7.584.199.026,00

303.30301.00.00 7.584.199.026,00

Belanja Pegawai 7.584.199.026,00303.30301.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.584.199.026,00

BELANJA LANGSUNG303.30301.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN303.30301.01 600.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD303.30301.01.01 600.000.000,00

Belanja Pegawai 114.950.000,00303.30301.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 485.050.000,00303.30301.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

303.30301.02 1.320.900.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor303.30301.02.01 450.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,00303.30301.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00303.30301.02.01.5.2.2

Belanja Modal 442.350.000,00303.30301.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor303.30301.02.06 870.900.000,00

Belanja Pegawai 23.500.000,00303.30301.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 847.400.000,00303.30301.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

303.30301.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD303.30301.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 33.150.000,00303.30301.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 16.850.000,00303.30301.03.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN,PETERNAKAN DAN PERIKANAN

303.30301.16 2.806.100.000,00

Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura303.30301.16.01 360.000.000,00

Belanja Pegawai 115.400.000,00303.30301.16.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 244.600.000,00303.30301.16.01.5.2.2

Optimalisasi Sumber Daya Pertanian (Tanaman Pangan danHortikultura)

303.30301.16.02 350.000.000,00

Belanja Pegawai 79.800.000,00303.30301.16.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 270.200.000,00303.30301.16.02.5.2.2

Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan (RPH)303.30301.16.04 711.000.000,00

Halaman : 77SIMRAL-BOGOR

Page 96: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 280.590.000,00303.30301.16.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 430.410.000,00303.30301.16.04.5.2.2

Peningkatan Pelayanan Produksi Peternakan303.30301.16.05 200.000.000,00

Belanja Pegawai 69.150.000,00303.30301.16.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 129.100.000,00303.30301.16.05.5.2.2

Belanja Modal 1.750.000,00303.30301.16.05.5.2.3

Pengembangan Sumberdaya Perikanan303.30301.16.08 200.000.000,00

Belanja Pegawai 91.700.000,00303.30301.16.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 108.300.000,00303.30301.16.08.5.2.2

Optimalisasi Sarana Prasarana Perikanan303.30301.16.09 322.600.000,00

Belanja Pegawai 86.325.000,00303.30301.16.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 236.275.000,00303.30301.16.09.5.2.2

Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian303.30301.16.021 197.500.000,00

Belanja Pegawai 31.250.000,00303.30301.16.021.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 166.250.000,00303.30301.16.021.5.2.2

Pengembangan SDM Pertanian303.30301.16.022 197.500.000,00

Belanja Pegawai 55.150.000,00303.30301.16.022.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 142.350.000,00303.30301.16.022.5.2.2

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PenyuluhanPertanian

303.30301.16.023 197.500.000,00

Belanja Pegawai 56.175.000,00303.30301.16.023.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 141.325.000,00303.30301.16.023.5.2.2

Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman303.30301.16.024 70.000.000,00

Belanja Pegawai 17.550.000,00303.30301.16.024.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 52.450.000,00303.30301.16.024.5.2.2

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANPENYAKIT TANAMAN, TERNAK DAN IKAN SERTAPENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT,UTUH DAN HALAL

303.30301.17 462.500.000,00

Peningkatan Pelayanan Pengendalian Penyakit HewanMenular Zoonosis

303.30301.17.01 252.500.000,00

Belanja Pegawai 126.545.000,00303.30301.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 125.955.000,00303.30301.17.01.5.2.2

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner TerhadapPeningkatan Mutu Pangan Asal Hewan (PAH)

303.30301.17.02 210.000.000,00

Belanja Pegawai 64.990.000,00303.30301.17.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 145.010.000,00303.30301.17.02.5.2.2

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASILPRODUKSI PERTANIAN , PETERNAKAN DAN PERIKANAN

303.30301.18 590.500.000,00

Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil dan PemasaranTPH

303.30301.18.01 245.000.000,00

Belanja Pegawai 59.050.000,00303.30301.18.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 185.950.000,00303.30301.18.01.5.2.2

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan303.30301.18.03 125.500.000,00

Belanja Pegawai 22.450.000,00303.30301.18.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 103.050.000,00303.30301.18.03.5.2.2

Peningkatan daya saing Pengolahan dan Pemasaran HasilPerikanan

303.30301.18.005 220.000.000,00

Belanja Pegawai 34.480.000,00303.30301.18.005.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 185.520.000,00303.30301.18.005.5.2.2

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.30301.15 20.000.000,00

Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)404.30301.15.043 20.000.000,00

Belanja Pegawai 15.300.000,00404.30301.15.043.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 4.700.000,00404.30301.15.043.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.850.000.000,00

JUMLAH BELANJA 13.434.199.026,00

Halaman : 78SIMRAL-BOGOR

Page 97: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

SURPLUS/(DEFISIT) (12.802.717.026,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS PERTANIAN

PENDAPATAN 631.482.000,001

BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.584.199.026,002

BELANJA LANGSUNG 5.850.000.000,003

Halaman : 79SIMRAL-BOGOR

Page 98: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 307 Perindustrian

Organisasi : 30701 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN307.30701.00.00.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH307.30701.00.00.4.1

307.30701.00 90.240.000,00

307.30701.00.00 90.240.000,00

Hasil Retribusi Daerah 90.240.000,00307.30701.00.00.4.1.2

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 90.240.000,00

JUMLAH PENDAPATAN 90.240.000,00

BELANJA307.30701.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG307.30701.00.00.5.1

307.30701.00 6.141.758.831,00

307.30701.00.00 6.141.758.831,00

Belanja Pegawai 6.141.758.831,00307.30701.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.141.758.831,00

BELANJA LANGSUNG307.30701.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN307.30701.01 500.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD307.30701.01.01 500.000.000,00

Belanja Pegawai 101.025.000,00307.30701.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 398.975.000,00307.30701.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

307.30701.02 1.158.600.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor307.30701.02.01 570.000.000,00

Belanja Pegawai 20.400.000,00307.30701.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.070.000,00307.30701.02.01.5.2.2

Belanja Modal 548.530.000,00307.30701.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor307.30701.02.06 588.600.000,00

Belanja Pegawai 27.675.000,00307.30701.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 560.925.000,00307.30701.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

307.30701.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD307.30701.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 33.300.000,00307.30701.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 16.700.000,00307.30701.03.01.5.2.2

PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENEGAH307.30701.15 475.000.000,00

Bimtek dan penerapan untuk produk konveksi dan aneka307.30701.15.01 70.000.000,00

Belanja Pegawai 9.500.000,00307.30701.15.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 60.500.000,00307.30701.15.01.5.2.2

Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM)307.30701.15.02 175.000.000,00

Belanja Pegawai 28.250.000,00307.30701.15.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 146.750.000,00307.30701.15.02.5.2.2

Pelatihan Manajemen dan Desain Kemasan307.30701.15.04 70.000.000,00

Belanja Pegawai 13.000.000,00307.30701.15.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00307.30701.15.04.5.2.2

Halaman : 80SIMRAL-BOGOR

Page 99: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Peningkatan daya saing produk IKM307.30701.15.05 100.000.000,00

Belanja Pegawai 10.700.000,00307.30701.15.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 89.300.000,00307.30701.15.05.5.2.2

Pemberdayaan Rumah Kemasan307.30701.15.07 60.000.000,00

Belanja Pegawai 28.700.000,00307.30701.15.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 31.300.000,00307.30701.15.07.5.2.2

PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI307.30701.16 70.000.000,00

Penerapan dan pengembangan teknologi307.30701.16.01 70.000.000,00

Belanja Pegawai 11.700.000,00307.30701.16.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 58.300.000,00307.30701.16.01.5.2.2

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK307.30701.23 70.000.000,00

Penerapan HKI Bagi IKM307.30701.23.12 70.000.000,00

Belanja Pegawai 10.875.000,00307.30701.23.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 59.125.000,00307.30701.23.12.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

404.30701.03 14.400.000,00

Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial404.30701.03.014 14.400.000,00

Belanja Pegawai 10.500.000,00404.30701.03.014.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00404.30701.03.014.5.2.2

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DANPENGAMANAN PERDAGANGAN

308.30701.15 1.260.000.000,00

Peningkatan Pemahaman Metrologi Legal308.30701.15.08 120.000.000,00

Belanja Pegawai 6.650.000,00308.30701.15.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 113.350.000,00308.30701.15.08.5.2.2

Akses Pendataan Dan Database Potensi UTTP di KotaBogor berbasis Teknologi Informasi (E-Metrologi)

308.30701.15.14 170.000.000,00

Belanja Pegawai 23.625.000,00308.30701.15.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 125.925.000,00308.30701.15.14.5.2.2

Belanja Modal 20.450.000,00308.30701.15.14.5.2.3

Sosialisasi Tertib Niaga dibidang perdagangan308.30701.15.15 130.000.000,00

Belanja Pegawai 13.000.000,00308.30701.15.15.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 117.000.000,00308.30701.15.15.5.2.2

Pendataan Tertib Niaga308.30701.15.20 60.000.000,00

Belanja Pegawai 36.150.000,00308.30701.15.20.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 23.850.000,00308.30701.15.20.5.2.2

Pendataan dan Ukur Ulang SPBU308.30701.15.22 70.000.000,00

Belanja Pegawai 47.925.000,00308.30701.15.22.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 22.075.000,00308.30701.15.22.5.2.2

Pendataan dan Ukur Ulang Gas LPG308.30701.15.23 70.000.000,00

Belanja Pegawai 32.475.000,00308.30701.15.23.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 37.525.000,00308.30701.15.23.5.2.2

Pengendalian UTTP, BDKT dan SI308.30701.15.30 150.000.000,00

Belanja Pegawai 89.825.000,00308.30701.15.30.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 60.175.000,00308.30701.15.30.5.2.2

Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP308.30701.15.31 190.000.000,00

Belanja Pegawai 124.400.000,00308.30701.15.31.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 65.600.000,00308.30701.15.31.5.2.2

Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium danPemeliharaan

308.30701.15.32 300.000.000,00

Belanja Pegawai 1.350.000,00308.30701.15.32.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 117.025.000,00308.30701.15.32.5.2.2

Belanja Modal 181.625.000,00308.30701.15.32.5.2.3

PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAMNEGERI

308.30701.16 1.015.000.000,00

Sosialisasi Kebijakan P2DN dan Kemitraan308.30701.16.02 100.000.000,00

Belanja Pegawai 9.850.000,00308.30701.16.02.5.2.1

Halaman : 81SIMRAL-BOGOR

Page 100: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 90.150.000,00308.30701.16.02.5.2.2

Peningkatan Produk Dalam Negeri (P2DN)308.30701.16.03 150.000.000,00

Belanja Pegawai 27.150.000,00308.30701.16.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 122.850.000,00308.30701.16.03.5.2.2

Sosialisasi Kebijakan dan Pengawasaan BidangPerdagangan Jasa

308.30701.16.04 70.000.000,00

Belanja Pegawai 10.400.000,00308.30701.16.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 59.600.000,00308.30701.16.04.5.2.2

Penyusunan data base jasa bidang perdagangan308.30701.16.05 60.000.000,00

Belanja Pegawai 16.600.000,00308.30701.16.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 43.400.000,00308.30701.16.05.5.2.2

Pengembangan Pembangunan Pasar Rakyat308.30701.16.07 175.000.000,00

Belanja Pegawai 17.700.000,00308.30701.16.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 157.300.000,00308.30701.16.07.5.2.2

Pembinaan Pelaku Usaha Pasar Rakyat dan Swalayan308.30701.16.08 70.000.000,00

Belanja Pegawai 9.500.000,00308.30701.16.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 60.500.000,00308.30701.16.08.5.2.2

Pemantauan Perkembangan Harga Kebutuhan PokokMasyarakat dan Barang Strategis Lainnya

308.30701.16.09 120.000.000,00

Belanja Pegawai 90.050.000,00308.30701.16.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 29.950.000,00308.30701.16.09.5.2.2

Operasi Pasar Murah KEPOKMAS308.30701.16.10 140.000.000,00

Belanja Pegawai 70.350.000,00308.30701.16.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 69.650.000,00308.30701.16.10.5.2.2

Pembinaan pelaku usaha dan monitoring Gudang308.30701.16.11 65.000.000,00

Belanja Pegawai 44.800.000,00308.30701.16.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00308.30701.16.11.5.2.2

Pembinaan pelaku usaha dan monitoring sistem distribusibarang

308.30701.16.12 65.000.000,00

Belanja Pegawai 44.800.000,00308.30701.16.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 20.200.000,00308.30701.16.12.5.2.2

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR308.30701.17 380.000.000,00

Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha (Eksportir danCalon Eksportir)

308.30701.17.03 60.000.000,00

Belanja Pegawai 7.500.000,00308.30701.17.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 52.500.000,00308.30701.17.03.5.2.2

Forum Bisnis eksportir, calon eksportir dengan stakeholder308.30701.17.06 70.000.000,00

Belanja Pegawai 21.200.000,00308.30701.17.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 48.800.000,00308.30701.17.06.5.2.2

Kegiatan Promosi Produk Unggulan IKM Kota Bogor308.30701.17.08 250.000.000,00

Belanja Pegawai 14.350.000,00308.30701.17.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 235.650.000,00308.30701.17.08.5.2.2

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK308.30701.23 70.000.000,00

Sistem Jaminan Halal Produk IKM308.30701.23.13 70.000.000,00

Belanja Pegawai 7.550.000,00308.30701.23.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 62.450.000,00308.30701.23.13.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.063.000.000,00

JUMLAH BELANJA 11.204.758.831,00

SURPLUS/(DEFISIT) (11.114.518.831,00)

Halaman : 82SIMRAL-BOGOR

Page 101: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

RINGKASAN APBD

Organisasi : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PENDAPATAN 90.240.000,001

BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.141.758.831,002

BELANJA LANGSUNG 5.063.000.000,003

Halaman : 83SIMRAL-BOGOR

Page 102: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40101 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40101.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG401.40101.00.00.5.1

401.40101.00 1.235.559.843,00

401.40101.00.00 1.235.559.843,00

Belanja Pegawai 1.235.559.843,00401.40101.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.235.559.843,00

JUMLAH BELANJA 1.235.559.843,00

SURPLUS/(DEFISIT) (1.235.559.843,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.235.559.843,001

Halaman : 84SIMRAL-BOGOR

Page 103: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40103 SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40103.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG401.40103.00.00.5.1

401.40103.00 31.751.041.248,00

401.40103.00.00 31.751.041.248,00

Belanja Pegawai 31.751.041.248,00401.40103.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.751.041.248,00

JUMLAH BELANJA 31.751.041.248,00

SURPLUS/(DEFISIT) (31.751.041.248,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 31.751.041.248,001

Halaman : 85SIMRAL-BOGOR

Page 104: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40103 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Organisasi : 4010300 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40103.01.08.5

BELANJA LANGSUNG401.40103.01.08.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN401.40103.01 550.000.000,00

Pelayanan Keprotokolan401.40103.01.08 550.000.000,00

Belanja Pegawai 209.514.000,00401.40103.01.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 340.486.000,00401.40103.01.08.5.2.2

PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIAMASSA

210.40103.15 1.275.000.000,00

Pengelolaan Media Publikasi210.40103.15.21 350.000.000,00

Belanja Pegawai 15.350.000,00210.40103.15.21.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 334.650.000,00210.40103.15.21.5.2.2

Pengelolaan Data Kehumasan210.40103.15.53 100.000.000,00

Belanja Pegawai 11.700.000,00210.40103.15.53.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 88.300.000,00210.40103.15.53.5.2.2

Penguatan Hubungan Kelembagaan Kehumasan210.40103.15.058 675.000.000,00

Belanja Pegawai 35.400.000,00210.40103.15.058.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 639.600.000,00210.40103.15.058.5.2.2

Peningkatan Kualitas Pelayanan PPID210.40103.15.059 150.000.000,00

Belanja Pegawai 300.000,00210.40103.15.059.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 149.700.000,00210.40103.15.059.5.2.2

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN105.40103.16 900.000.000,00

Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Peringatan HariBesar Daerah (PHBD)

105.40103.16.11 900.000.000,00

Belanja Pegawai 688.200.000,00105.40103.16.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 211.800.000,00105.40103.16.11.5.2.2

KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA210.40103.17 3.279.979.080,00

Penyebarluasan Informasi Publik210.40103.17.02 3.279.979.080,00

Belanja Pegawai 22.250.000,00210.40103.17.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.257.729.080,00210.40103.17.02.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.004.979.080,00

JUMLAH BELANJA 6.004.979.080,00

SURPLUS/(DEFISIT) (6.004.979.080,00)

Halaman : 86SIMRAL-BOGOR

Page 105: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

RINGKASAN APBD

Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit : BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

BELANJA LANGSUNG 6.004.979.080,001

Halaman : 87SIMRAL-BOGOR

Page 106: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40103 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Organisasi : 4010302 BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40103.18.01.5

BELANJA LANGSUNG401.40103.18.01.5.2

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN401.40103.18 900.000.000,00

Penyusunan Produk Hukum Daerah401.40103.18.01 500.000.000,00

Belanja Pegawai 19.050.000,00401.40103.18.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 480.950.000,00401.40103.18.01.5.2.2

Evaluasi Produk Hukum Daerah401.40103.18.02 50.000.000,00

Belanja Pegawai 8.400.000,00401.40103.18.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 41.600.000,00401.40103.18.02.5.2.2

Pengolahan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi danInformasi (JDI) Hukum, Lembaran Daerah dan BeritaDaerah serta Sosialisasi

401.40103.18.03 350.000.000,00

Belanja Pegawai 26.700.000,00401.40103.18.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 323.300.000,00401.40103.18.03.5.2.2

PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN HAM401.40103.19 644.000.000,00

Penanganan Perkara Perdata dan TUN serta BantuanHukum

401.40103.19.02 500.000.000,00

Belanja Pegawai 19.950.000,00401.40103.19.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 480.050.000,00401.40103.19.02.5.2.2

Penyuluhan Hukum dan RANHAM401.40103.19.03 144.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00401.40103.19.03.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.544.000.000,00

JUMLAH BELANJA 1.544.000.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (1.544.000.000,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit : BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BELANJA LANGSUNG 1.544.000.000,001

Halaman : 88SIMRAL-BOGOR

Page 107: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40103 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Organisasi : 4010303 BAGIAN ORGANISASI

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40103.23.01.5

BELANJA LANGSUNG401.40103.23.01.5.2

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK401.40103.23 500.000.000,00

Pembinaan Pelayanan Publik401.40103.23.01 400.000.000,00

Belanja Pegawai 24.325.000,00401.40103.23.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 375.675.000,00401.40103.23.01.5.2.2

Penerapan ISO 9001:2015401.40103.23.02 100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.425.000,00401.40103.23.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 98.575.000,00401.40103.23.02.5.2.2

PENATAAN TATA LAKSANA401.40103.24 75.000.000,00

Evaluasi dan Penyusunan Standar Operasional Prosedur401.40103.24.01 75.000.000,00

Belanja Pegawai 7.950.000,00401.40103.24.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 67.050.000,00401.40103.24.01.5.2.2

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI401.40103.25 530.000.000,00

Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah401.40103.25.03 500.000.000,00

Belanja Pegawai 15.200.000,00401.40103.25.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 484.800.000,00401.40103.25.03.5.2.2

Evaluasi tugas dan fungsi401.40103.25.04 30.000.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,00401.40103.25.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 27.300.000,00401.40103.25.04.5.2.2

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA401.40103.26 400.000.000,00

Penyusunan Laporan dan penguatan akuntabilitas kinerja401.40103.26.02 400.000.000,00

Belanja Pegawai 10.550.000,00401.40103.26.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 389.450.000,00401.40103.26.02.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.505.000.000,00

JUMLAH BELANJA 1.505.000.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (1.505.000.000,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit : BAGIAN ORGANISASI

BELANJA LANGSUNG 1.505.000.000,001

Halaman : 89SIMRAL-BOGOR

Page 108: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40103 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Organisasi : 4010304 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40103.03.05.5

BELANJA LANGSUNG401.40103.03.05.5.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

401.40103.03 615.000.000,00

Penyusunan LPPD, EPPD dan ILPPD Kota Bogor Tahun2017

401.40103.03.05 200.000.000,00

Belanja Pegawai 7.550.000,00401.40103.03.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 192.450.000,00401.40103.03.05.5.2.2

Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2017401.40103.03.06 200.000.000,00

Belanja Pegawai 4.000.000,00401.40103.03.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 196.000.000,00401.40103.03.06.5.2.2

Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah401.40103.03.07 200.000.000,00

Belanja Pegawai 6.125.000,00401.40103.03.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 193.875.000,00401.40103.03.07.5.2.2

Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bansos401.40103.03.11 15.000.000,00

Belanja Pegawai 900.000,00401.40103.03.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 14.100.000,00401.40103.03.11.5.2.2

PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DANKELURAHAN

401.40103.17 857.000.000,00

Pembinaan dan Evaluasi terhadap Perangkat Kecamatandan Kelurahan

401.40103.17.003 200.000.000,00

Belanja Pegawai 37.800.000,00401.40103.17.003.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 162.200.000,00401.40103.17.003.5.2.2

Evaluasi PATEN401.40103.17.006 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.350.000,00401.40103.17.006.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 97.650.000,00401.40103.17.006.5.2.2

Evaluasi Kinerja Kecamatan401.40103.17.007 150.000.000,00

Belanja Pegawai 70.300.000,00401.40103.17.007.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 79.700.000,00401.40103.17.007.5.2.2

PERDA Pemekaran Wilayah Kecamatan Bogor Barat danBogor Selatan

401.40103.17.008 100.000.000,00

Belanja Pegawai 5.950.000,00401.40103.17.008.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 94.050.000,00401.40103.17.008.5.2.2

Desk Pilkada Kota401.40103.17.010 307.000.000,00

Belanja Pegawai 83.300.000,00401.40103.17.010.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 223.700.000,00401.40103.17.010.5.2.2

KERJASAMA PEMBANGUNAN401.40103.20 400.000.000,00

Keikutsertaan dalam APEKSI401.40103.20.08 400.000.000,00

Belanja Pegawai 5.650.000,00401.40103.20.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 394.350.000,00401.40103.20.08.5.2.2

PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALADAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH

401.40103.22 100.000.000,00

Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yangmenjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

401.40103.22.03 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.850.000,00401.40103.22.03.5.2.1

Halaman : 90SIMRAL-BOGOR

Page 109: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 48.150.000,00401.40103.22.03.5.2.2

Penyusunan Administrasi Pimpinan Daerah dan PejabatNegara

401.40103.22.04 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.400.000,00401.40103.22.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00401.40103.22.04.5.2.2

PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK PERTANAHAN401.40103.32 350.000.000,00

Penanganan Permasalahan Pertanahan dan SosialisasiPeraturan Pertanahan

401.40103.32.03 150.000.000,00

Belanja Pegawai 11.750.000,00401.40103.32.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 138.250.000,00401.40103.32.03.5.2.2

Pembangunan Pilar Batas Wilayah Kelurahan401.40103.32.04 100.000.000,00

Belanja Pegawai 9.400.000,00401.40103.32.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 20.127.000,00401.40103.32.04.5.2.2

Belanja Modal 70.473.000,00401.40103.32.04.5.2.3

Evaluasi dan Sosialisasi Penetapan dan Penegasan Batas401.40103.32.09 100.000.000,00

Belanja Pegawai 8.150.000,00401.40103.32.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 91.850.000,00401.40103.32.09.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.322.000.000,00

JUMLAH BELANJA 2.322.000.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (2.322.000.000,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit : BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

BELANJA LANGSUNG 2.322.000.000,001

Halaman : 91SIMRAL-BOGOR

Page 110: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40103 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Organisasi : 4010305 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40103.03.03.5

BELANJA LANGSUNG401.40103.03.03.5.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

401.40103.03 825.000.000,00

Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor401.40103.03.03 350.000.000,00

Belanja Pegawai 2.340.000,00401.40103.03.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 347.660.000,00401.40103.03.03.5.2.2

Pemeliharaan dan Pengembangan SIM BUMD401.40103.03.04 175.000.000,00

Belanja Pegawai 10.350.000,00401.40103.03.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 164.650.000,00401.40103.03.04.5.2.2

Kajian Penanaman Modal BUMD401.40103.03.09 300.000.000,00

Belanja Pegawai 1.050.000,00401.40103.03.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 298.950.000,00401.40103.03.09.5.2.2

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DANPENGAMANAN PERDAGANGAN

308.40103.15 550.000.000,00

Pelaksanaan Aksi Bogor Kota Halal308.40103.15.01 300.000.000,00

Belanja Pegawai 16.350.000,00308.40103.15.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 283.650.000,00308.40103.15.01.5.2.2

Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bogor308.40103.15.02 250.000.000,00

Belanja Pegawai 9.950.000,00308.40103.15.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 240.050.000,00308.40103.15.02.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGIUSAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

211.40103.17 2.180.000.000,00

Fasilitasi Peningkatan Kinerja Dekranasda211.40103.17.03 530.000.000,00

Belanja Pegawai 34.100.000,00211.40103.17.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 495.900.000,00211.40103.17.03.5.2.2

Pemeliharaan dan Pengembangan SIM Database SaranaPerekonomian

211.40103.17.06 150.000.000,00

Belanja Pegawai 19.500.000,00211.40103.17.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 130.500.000,00211.40103.17.06.5.2.2

Monitoring dan Evaluasi Sarana Perekonomian211.40103.17.08 100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.260.000,00211.40103.17.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 98.740.000,00211.40103.17.08.5.2.2

Pembangunan / Revitalisasi Showroom Bogor Craft Center211.40103.17.13 1.400.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 14.410.000,00211.40103.17.13.5.2.2

Belanja Modal 1.385.590.000,00211.40103.17.13.5.2.3

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.555.000.000,00

JUMLAH BELANJA 3.555.000.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (3.555.000.000,00)

Halaman : 92SIMRAL-BOGOR

Page 111: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

RINGKASAN APBD

Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit : BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

BELANJA LANGSUNG 3.555.000.000,001

Halaman : 93SIMRAL-BOGOR

Page 112: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40103 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Organisasi : 4010306 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40103.23.03.5

BELANJA LANGSUNG401.40103.23.03.5.2

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK401.40103.23 895.000.000,00

Penyelenggaraan verifikasi dan distribusi proposal hibahdan Bantuan Sosial Tahun 2018

401.40103.23.03 600.000.000,00

Belanja Pegawai 24.000.000,00401.40103.23.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 530.550.000,00401.40103.23.03.5.2.2

Belanja Modal 45.450.000,00401.40103.23.03.5.2.3

Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah dan BantuanSosial

401.40103.23.04 250.000.000,00

Belanja Pegawai 67.350.000,00401.40103.23.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 182.650.000,00401.40103.23.04.5.2.2

Pemutakhiran Data Sistem Informasi ManajemenKemasyarakatan (SIM KEMAS)

401.40103.23.05 45.000.000,00

Belanja Pegawai 450.000,00401.40103.23.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 44.550.000,00401.40103.23.05.5.2.2

PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN105.40103.16 750.000.000,00

Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat Kota Bogor105.40103.16.01 750.000.000,00

Belanja Pegawai 154.625.000,00105.40103.16.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 595.375.000,00105.40103.16.01.5.2.2

PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL106.40103.17 6.130.000.000,00

Pelatihan Pemulasaran Jenazah106.40103.17.02 100.000.000,00

Belanja Pegawai 5.550.000,00106.40103.17.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 94.450.000,00106.40103.17.02.5.2.2

Peningkatan Kemakmuran Masjid At-Taqwa BalaikotaBogor

106.40103.17.03 250.000.000,00

Belanja Pegawai 218.350.000,00106.40103.17.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 31.650.000,00106.40103.17.03.5.2.2

Pengelolaan dan Pemberdayaan Masjid106.40103.17.04 150.000.000,00

Belanja Pegawai 7.700.000,00106.40103.17.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 142.300.000,00106.40103.17.04.5.2.2

Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yang tidak MemilikiPekerjaan Tetap dan Marbot Masjid

106.40103.17.05 2.500.000.000,00

Belanja Pegawai 2.258.850.000,00106.40103.17.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 241.150.000,00106.40103.17.05.5.2.2

Peningkatan Peran Serta Lembaga Sosial, Kemasyarakatandan Keagamaan

106.40103.17.06 450.000.000,00

Belanja Pegawai 52.650.000,00106.40103.17.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 397.350.000,00106.40103.17.06.5.2.2

Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tk. Kota106.40103.17.07 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 214.475.000,00106.40103.17.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 785.525.000,00106.40103.17.07.5.2.2

Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Jawa Barat106.40103.17.08 800.000.000,00

Halaman : 94SIMRAL-BOGOR

Page 113: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 230.950.000,00106.40103.17.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 569.050.000,00106.40103.17.08.5.2.2

Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji106.40103.17.09 600.000.000,00

Belanja Pegawai 139.300.000,00106.40103.17.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 460.700.000,00106.40103.17.09.5.2.2

Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) Anak Se-KotaBogor

106.40103.17.10 90.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,00106.40103.17.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 87.200.000,00106.40103.17.10.5.2.2

Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagi Pemuda Gereja106.40103.17.11 90.000.000,00

Belanja Pegawai 3.600.000,00106.40103.17.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 86.400.000,00106.40103.17.11.5.2.2

Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/ Bansos terhadap LembagaKemasyarakatan. (Pokmas, LPM, RW, dan RT), dan jugaunsur pemerintahan (kelurahan dan kecamatan)

106.40103.17.12 100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.350.000,00106.40103.17.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 98.650.000,00106.40103.17.12.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.775.000.000,00

JUMLAH BELANJA 7.775.000.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (7.775.000.000,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit : BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT

BELANJA LANGSUNG 7.775.000.000,001

Halaman : 95SIMRAL-BOGOR

Page 114: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40103 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Organisasi : 4010307 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40103.21.01.5

BELANJA LANGSUNG401.40103.21.01.5.2

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN401.40103.21 2.047.000.000,00

Pembinaan Administrasi Pembangunan401.40103.21.01 175.000.000,00

Belanja Pegawai 10.600.000,00401.40103.21.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 164.400.000,00401.40103.21.01.5.2.2

Evaluasi Pelaporan dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan401.40103.21.03 300.000.000,00

Belanja Pegawai 13.650.000,00401.40103.21.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 286.350.000,00401.40103.21.03.5.2.2

Penyusunan Standar Biaya401.40103.21.04 525.000.000,00

Belanja Pegawai 11.550.000,00401.40103.21.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 513.450.000,00401.40103.21.04.5.2.2

Survailance ISO 9001:2015401.40103.21.05 75.000.000,00

Belanja Pegawai 6.300.000,00401.40103.21.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 68.700.000,00401.40103.21.05.5.2.2

Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan401.40103.21.06 747.000.000,00

Belanja Pegawai 32.250.000,00401.40103.21.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 714.750.000,00401.40103.21.06.5.2.2

Penyelenggaraan e-Procurement401.40103.21.07 225.000.000,00

Belanja Pegawai 51.600.000,00401.40103.21.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 173.400.000,00401.40103.21.07.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.047.000.000,00

JUMLAH BELANJA 2.047.000.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (2.047.000.000,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN

BELANJA LANGSUNG 2.047.000.000,001

Halaman : 96SIMRAL-BOGOR

Page 115: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40103 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Organisasi : 4010308 BAGIAN UMUM

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40103.01.01.5

BELANJA LANGSUNG401.40103.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN401.40103.01 12.442.500.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD401.40103.01.01 11.800.000.000,00

Belanja Pegawai 257.694.400,00401.40103.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 11.542.305.600,00401.40103.01.01.5.2.2

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Sekretariat401.40103.01.05 290.000.000,00

Belanja Pegawai 19.500.000,00401.40103.01.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 270.500.000,00401.40103.01.05.5.2.2

Piket Rumah Tangga401.40103.01.06 187.500.000,00

Belanja Pegawai 158.020.000,00401.40103.01.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 29.480.000,00401.40103.01.06.5.2.2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat401.40103.01.10 165.000.000,00

Belanja Pegawai 85.250.000,00401.40103.01.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 79.750.000,00401.40103.01.10.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

401.40103.02 6.867.500.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor401.40103.02.01 1.867.500.000,00

Belanja Pegawai 24.375.000,00401.40103.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 189.044.045,00401.40103.02.01.5.2.2

Belanja Modal 1.654.080.955,00401.40103.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor401.40103.02.06 5.000.000.000,00

Belanja Pegawai 53.400.000,00401.40103.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 4.946.600.000,00401.40103.02.06.5.2.2

PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN KEPALADAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH

401.40103.22 2.550.000.000,00

Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah

401.40103.22.02 900.000.000,00

Belanja Pegawai 6.600.000,00401.40103.22.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 893.400.000,00401.40103.22.02.5.2.2

Penunjang Kedinasan Sekretariat Daerah Kota Bogor401.40103.22.06 1.650.000.000,00

Belanja Pegawai 14.400.000,00401.40103.22.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.635.600.000,00401.40103.22.06.5.2.2

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.40103.15 140.000.000,00

Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah404.40103.15.40 140.000.000,00

Belanja Pegawai 99.312.000,00404.40103.15.40.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 40.688.000,00404.40103.15.40.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 22.000.000.000,00

JUMLAH BELANJA 22.000.000.000,00

Halaman : 97SIMRAL-BOGOR

Page 116: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

SURPLUS/(DEFISIT) (22.000.000.000,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit : BAGIAN UMUM

BELANJA LANGSUNG 22.000.000.000,001

Halaman : 98SIMRAL-BOGOR

Page 117: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40103 SEKRETARIAT DAERAH

Sub Organisasi : 4010309 BAGIAN KERJASAMA

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40103.03.01.5

BELANJA LANGSUNG401.40103.03.01.5.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

401.40103.03 20.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD401.40103.03.01 20.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 20.000.000,00401.40103.03.01.5.2.2

KERJASAMA PEMBANGUNAN401.40103.20 888.000.000,00

Optimalisasi Kerjasama Non Pemerintah401.40103.20.05 184.000.000,00

Belanja Pegawai 12.600.000,00401.40103.20.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 171.400.000,00401.40103.20.05.5.2.2

Optimalisasi Kerjasama Pemerintah401.40103.20.06 604.000.000,00

Belanja Pegawai 14.700.000,00401.40103.20.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 589.300.000,00401.40103.20.06.5.2.2

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama401.40103.20.07 100.000.000,00

Belanja Pegawai 6.450.000,00401.40103.20.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 93.550.000,00401.40103.20.07.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 908.000.000,00

JUMLAH BELANJA 908.000.000,00

SURPLUS/(DEFISIT) (908.000.000,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : SEKRETARIAT DAERAH

Sub Unit : BAGIAN KERJASAMA

BELANJA LANGSUNG 908.000.000,001

Halaman : 99SIMRAL-BOGOR

Page 118: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40104 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40104.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG401.40104.00.00.5.1

401.40104.00 37.329.058.734,00

401.40104.00.00 37.329.058.734,00

Belanja Pegawai 37.329.058.734,00 PP No. 18 Tahun 2017401.40104.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 37.329.058.734,00

BELANJA LANGSUNG401.40104.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN401.40104.01 7.815.221.500,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD401.40104.01.01 6.722.221.500,00

Belanja Pegawai 170.945.000,00401.40104.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 6.551.276.500,00401.40104.01.01.5.2.2

Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor401.40104.01.07 190.000.000,00

Belanja Pegawai 7.575.000,00401.40104.01.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 182.425.000,00401.40104.01.07.5.2.2

Pelayanan Keprotokolan401.40104.01.08 903.000.000,00

Belanja Pegawai 31.950.000,00401.40104.01.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 871.050.000,00401.40104.01.08.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

401.40104.02 20.104.750.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor401.40104.02.01 17.000.000.000,00

Belanja Pegawai 15.450.000,00401.40104.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 322.300.000,00401.40104.02.01.5.2.2

Belanja Modal 16.662.250.000,00401.40104.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor401.40104.02.06 3.104.750.000,00

Belanja Pegawai 29.350.000,00401.40104.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.075.400.000,00401.40104.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

401.40104.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD401.40104.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 11.400.000,00401.40104.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 38.600.000,00401.40104.03.01.5.2.2

PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIAMASA

401.40104.04 1.090.310.000,00

Pelayanan kehumasan401.40104.04.011 1.090.310.000,00

Belanja Pegawai 22.200.000,00401.40104.04.011.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.068.110.000,00401.40104.04.011.5.2.2

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR401.40104.30 1.845.300.000,00

Pelayanan Administratif DPRD401.40104.30.01 1.145.300.000,00

Belanja Pegawai 38.475.000,00401.40104.30.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.106.825.000,00401.40104.30.01.5.2.2

Pelayanan Administratif Sekretariat DPRD401.40104.30.02 700.000.000,00

Belanja Pegawai 22.200.000,00401.40104.30.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 677.800.000,00401.40104.30.02.5.2.2

Halaman : 100SIMRAL-BOGOR

Page 119: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILANRAKYAT DAERAH

401.40104.31 49.094.418.500,00

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah401.40104.31.01 6.525.099.999,00

Belanja Pegawai 22.200.000,00401.40104.31.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 6.502.899.999,00401.40104.31.01.5.2.2

Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan401.40104.31.02 8.500.000.000,00

Belanja Pegawai 22.200.000,00401.40104.31.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 8.477.800.000,00401.40104.31.02.5.2.2

Rapat-Rapat Paripurna401.40104.31.03 119.780.800,00

Belanja Pegawai 46.350.000,00401.40104.31.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 73.430.800,00401.40104.31.03.5.2.2

Kegiatan Reses401.40104.31.04 2.554.549.500,00

Belanja Pegawai 25.950.000,00401.40104.31.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.528.599.500,00401.40104.31.04.5.2.2

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan401.40104.31.05 239.811.500,00

Belanja Pegawai 9.300.000,00401.40104.31.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 230.511.500,00401.40104.31.05.5.2.2

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerahdan Dalam Daerah

401.40104.31.06 12.245.272.000,00

Belanja Pegawai 22.200.000,00401.40104.31.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 12.223.072.000,00401.40104.31.06.5.2.2

Peningkatan SDM dan Profesionalisme Pimpinan danAnggota DPRD

401.40104.31.07 8.069.120.000,00

Belanja Pegawai 22.200.000,00401.40104.31.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 8.046.920.000,00401.40104.31.07.5.2.2

Pengadaan Pakaian Dinas DPRD401.40104.31.08 497.175.000,00

Belanja Pegawai 17.550.000,00401.40104.31.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 479.625.000,00401.40104.31.08.5.2.2

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan,Pembangunan dan Kemasyarakatan

401.40104.31.09 8.692.548.701,00

Belanja Pegawai 22.200.000,00401.40104.31.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 8.670.348.701,00401.40104.31.09.5.2.2

Pembahasan rancangan peraturan daerah usul prakarsaDPRD

401.40104.31.10 1.183.827.000,00

Belanja Pegawai 24.900.000,00401.40104.31.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.158.927.000,00401.40104.31.10.5.2.2

Penyusunan Laporan Pimpinan DPRD401.40104.31.11 216.734.000,00

Belanja Pegawai 9.300.000,00401.40104.31.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 207.434.000,00401.40104.31.11.5.2.2

Pendokumentasian produk DPRD dan Sekretariat DPRD401.40104.31.12 100.500.000,00

Belanja Pegawai 18.600.000,00401.40104.31.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 81.900.000,00401.40104.31.12.5.2.2

Pembuiatan bagan Standar Operasional Pelayanan danStandar Pelayanan

401.40104.31.13 150.000.000,00

Belanja Pegawai 19.650.000,00401.40104.31.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 130.350.000,00401.40104.31.13.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 80.000.000.000,00

JUMLAH BELANJA 117.329.058.734,00

SURPLUS/(DEFISIT) (117.329.058.734,00)

Halaman : 101SIMRAL-BOGOR

Page 120: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

RINGKASAN APBD

Organisasi : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 37.329.058.734,001

BELANJA LANGSUNG 80.000.000.000,002

Halaman : 102SIMRAL-BOGOR

Page 121: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40105 KECAMATAN BOGOR UTARA

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40105.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG401.40105.00.00.5.1

401.40105.00 11.077.924.275,00

401.40105.00.00 11.077.924.275,00

Belanja Pegawai 11.077.924.275,00401.40105.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.077.924.275,00

BELANJA LANGSUNG401.40105.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN401.40105.01 479.210.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD401.40105.01.01 479.210.000,00

Belanja Pegawai 102.942.040,00401.40105.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 376.267.960,00401.40105.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

401.40105.02 1.047.345.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor401.40105.02.01 592.868.000,00

Belanja Pegawai 2.250.000,00401.40105.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 285.418.000,00401.40105.02.01.5.2.2

Belanja Modal 305.200.000,00401.40105.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor401.40105.02.06 454.477.000,00

Belanja Pegawai 8.425.000,00401.40105.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 446.052.000,00401.40105.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

401.40105.03 33.020.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD401.40105.03.01 33.020.000,00

Belanja Pegawai 5.850.000,00401.40105.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 27.170.000,00401.40105.03.01.5.2.2

PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DANKELURAHAN

401.40105.17 4.644.939.000,00

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan401.40105.17.009 318.800.000,00

Belanja Pegawai 229.500.000,00401.40105.17.009.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 89.300.000,00401.40105.17.009.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegal Gundil401.40105.17.060 609.550.000,00

Belanja Pegawai 527.640.000,00401.40105.17.060.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 81.910.000,00401.40105.17.060.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bantarjati401.40105.17.061 502.794.000,00

Belanja Pegawai 394.560.000,00401.40105.17.061.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 108.234.000,00401.40105.17.061.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibuluh401.40105.17.062 383.272.000,00

Belanja Pegawai 280.260.000,00401.40105.17.062.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 103.012.000,00401.40105.17.062.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Halang401.40105.17.063 515.558.000,00

Belanja Pegawai 409.110.000,00401.40105.17.063.5.2.1

Halaman : 103SIMRAL-BOGOR

Page 122: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 106.448.000,00401.40105.17.063.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciluar401.40105.17.064 409.962.000,00

Belanja Pegawai 299.910.000,00401.40105.17.064.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 110.052.000,00401.40105.17.064.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Baru401.40105.17.065 479.586.000,00

Belanja Pegawai 371.130.000,00401.40105.17.065.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 108.456.000,00401.40105.17.065.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cimahpar401.40105.17.066 478.425.000,00

Belanja Pegawai 356.280.000,00401.40105.17.066.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 122.145.000,00401.40105.17.066.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciparigi401.40105.17.067 496.992.000,00

Belanja Pegawai 374.910.000,00401.40105.17.067.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 122.082.000,00401.40105.17.067.5.2.2

Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melaluipenghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Kedung Halang

401.40105.17.093 250.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,00401.40105.17.093.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.650.000,00401.40105.17.093.5.2.2

Belanja Modal 245.350.000,00401.40105.17.093.5.2.3

Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melaluipenghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Cibuluh

401.40105.17.094 200.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,00401.40105.17.094.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.589.400,00401.40105.17.094.5.2.2

Belanja Modal 195.410.600,00401.40105.17.094.5.2.3

PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

106.40105.15 7.500.000,00

Penanggulangan/penanganan darurat bencana106.40105.15.01 7.500.000,00

Belanja Pegawai 7.500.000,00106.40105.15.01.5.2.1

PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANGKONDUSIF

211.40105.15 6.050.000,00

Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah211.40105.15.01 6.050.000,00

Belanja Pegawai 6.050.000,00211.40105.15.01.5.2.1

PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL212.40105.15 4.900.000,00

Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)212.40105.15.01 4.900.000,00

Belanja Pegawai 4.900.000,00212.40105.15.01.5.2.1

PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

106.40105.15 72.500.000,00

Penanggulangan/penanganan darurat bencana106.40105.15.01 72.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 72.500.000,00106.40105.15.01.5.2.2

PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANGKONDUSIF

211.40105.15 33.950.000,00

Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah211.40105.15.01 33.950.000,00

Belanja Barang dan Jasa 33.950.000,00211.40105.15.01.5.2.2

PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL212.40105.15 20.100.000,00

Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)212.40105.15.01 20.100.000,00

Belanja Barang dan Jasa 20.100.000,00212.40105.15.01.5.2.2

LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN104.40105.15 1.372.200.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PembangunanSarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan

104.40105.15.19 25.000.000,00

Belanja Pegawai 11.200.000,00104.40105.15.19.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 13.800.000,00104.40105.15.19.5.2.2

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Tegal Gundil

104.40105.15.73 168.400.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00104.40105.15.73.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.889.800,00104.40105.15.73.5.2.2

Halaman : 104SIMRAL-BOGOR

Page 123: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Modal 163.360.200,00104.40105.15.73.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Bantarjati

104.40105.15.74 168.400.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00104.40105.15.74.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.720.600,00104.40105.15.74.5.2.2

Belanja Modal 163.529.400,00104.40105.15.74.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Cibuluh

104.40105.15.75 168.400.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00104.40105.15.75.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.624.000,00104.40105.15.75.5.2.2

Belanja Modal 163.626.000,00104.40105.15.75.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Kedung Halang

104.40105.15.76 168.400.000,00

Belanja Pegawai 1.500.000,00104.40105.15.76.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00104.40105.15.76.5.2.2

Belanja Modal 165.400.000,00104.40105.15.76.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Ciparigi

104.40105.15.77 168.400.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00104.40105.15.77.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.459.300,00104.40105.15.77.5.2.2

Belanja Modal 163.790.700,00104.40105.15.77.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Ciluar

104.40105.15.78 168.400.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40105.15.78.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 9.280.000,00104.40105.15.78.5.2.2

Belanja Modal 154.470.000,00104.40105.15.78.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Tanah Baru

104.40105.15.79 168.400.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,00104.40105.15.79.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 797.500,00104.40105.15.79.5.2.2

Belanja Modal 164.602.500,00104.40105.15.79.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Cimahpar

104.40105.15.80 168.400.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40105.15.80.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.516.400,00104.40105.15.80.5.2.2

Belanja Modal 162.233.600,00104.40105.15.80.5.2.3

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.40105.15 50.000.000,00

Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)404.40105.15.043 50.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00404.40105.15.043.5.2.2

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

205.40105.16 8.000.000,00

Pembinaan Pengelolaan Persampahan205.40105.16.01 8.000.000,00

Belanja Pegawai 8.000.000,00205.40105.16.01.5.2.1

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH403.40105.16 3.000.000,00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan

403.40105.16.01 3.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,00403.40105.16.01.5.2.1

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

106.40105.16 8.236.000,00

Penanganan Mayat Terlantar106.40105.16.01 8.236.000,00

Belanja Barang dan Jasa 8.236.000,00106.40105.16.01.5.2.2

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

205.40105.16 58.700.000,00

Pembinaan Pengelolaan Persampahan205.40105.16.01 58.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa 58.700.000,00205.40105.16.01.5.2.2

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH403.40105.16 35.350.000,00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan

403.40105.16.01 35.350.000,00

Belanja Barang dan Jasa 35.350.000,00403.40105.16.01.5.2.2

PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL106.40105.17 12.000.000,00

Halaman : 105SIMRAL-BOGOR

Page 124: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Seleksi Tilawatil Quran106.40105.17.01 12.000.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,00106.40105.17.01.5.2.1

KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA210.40105.17 450.000,00

Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BidangPemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

210.40105.17.01 450.000,00

Belanja Pegawai 450.000,00210.40105.17.01.5.2.1

PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL106.40105.17 88.000.000,00

Seleksi Tilawatil Quran106.40105.17.01 88.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 88.000.000,00106.40105.17.01.5.2.2

KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA210.40105.17 29.550.000,00

Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BidangPemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

210.40105.17.01 29.550.000,00

Belanja Barang dan Jasa 29.550.000,00210.40105.17.01.5.2.2

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN KELURAHAN

207.40105.19 250.000.000,00

Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan danKelurahan (PKK)

207.40105.19.07 250.000.000,00

Belanja Pegawai 105.450.000,00207.40105.19.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 144.550.000,00207.40105.19.07.5.2.2

PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN

207.40105.22 70.000.000,00

Penilaian Lomba-lomba tingkat Kelurahan dan Kecamatan207.40105.22.05 70.000.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,00207.40105.22.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 58.000.000,00207.40105.22.05.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.335.000.000,00

JUMLAH BELANJA 19.412.924.275,00

SURPLUS/(DEFISIT) (19.412.924.275,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : KECAMATAN BOGOR UTARA

BELANJA TIDAK LANGSUNG 11.077.924.275,001

BELANJA LANGSUNG 8.335.000.000,002

Halaman : 106SIMRAL-BOGOR

Page 125: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40106.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG401.40106.00.00.5.1

401.40106.00 20.483.877.026,00

401.40106.00.00 20.483.877.026,00

Belanja Pegawai 20.483.877.026,00401.40106.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.483.877.026,00

BELANJA LANGSUNG401.40106.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN401.40106.01 716.200.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD401.40106.01.01 716.200.000,00

Belanja Pegawai 103.599.000,00401.40106.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 612.601.000,00401.40106.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

401.40106.02 1.700.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor401.40106.02.01 850.000.000,00

Belanja Pegawai 14.400.000,00401.40106.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00401.40106.02.01.5.2.2

Belanja Modal 834.400.000,00401.40106.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor401.40106.02.06 850.000.000,00

Belanja Pegawai 34.425.000,00401.40106.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 815.575.000,00401.40106.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

401.40106.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD401.40106.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 26.200.000,00401.40106.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 23.800.000,00401.40106.03.01.5.2.2

PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DANKELURAHAN

401.40106.17 8.053.800.000,00

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan401.40106.17.009 650.000.000,00

Belanja Pegawai 106.932.000,00401.40106.17.009.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 543.068.000,00401.40106.17.009.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Batutulis401.40106.17.038 398.800.000,00

Belanja Pegawai 248.550.000,00401.40106.17.038.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 150.250.000,00401.40106.17.038.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bojong Kerta401.40106.17.039 325.600.000,00

Belanja Pegawai 167.550.000,00401.40106.17.039.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 158.050.000,00401.40106.17.039.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bondongan401.40106.17.040 589.200.000,00

Belanja Pegawai 420.600.000,00401.40106.17.040.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 168.600.000,00401.40106.17.040.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cikaret401.40106.17.041 507.600.000,00

Belanja Pegawai 329.400.000,00401.40106.17.041.5.2.1

Halaman : 107SIMRAL-BOGOR

Page 126: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 178.200.000,00401.40106.17.041.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cipaku401.40106.17.042 517.600.000,00

Belanja Pegawai 354.000.000,00401.40106.17.042.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 163.600.000,00401.40106.17.042.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Empang401.40106.17.043 756.000.000,00

Belanja Pegawai 561.000.000,00401.40106.17.043.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 195.000.000,00401.40106.17.043.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Genteng401.40106.17.044 364.400.000,00

Belanja Pegawai 215.550.000,00401.40106.17.044.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 148.850.000,00401.40106.17.044.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Harjasari401.40106.17.045 421.800.000,00

Belanja Pegawai 271.375.000,00401.40106.17.045.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 150.425.000,00401.40106.17.045.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kertamaya401.40106.17.046 309.200.000,00

Belanja Pegawai 178.950.000,00401.40106.17.046.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 130.250.000,00401.40106.17.046.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan LawangGintung

401.40106.17.047 357.600.000,00

Belanja Pegawai 219.150.000,00401.40106.17.047.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 138.450.000,00401.40106.17.047.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Muara Sari401.40106.17.048 346.800.000,00

Belanja Pegawai 196.100.000,00401.40106.17.048.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 150.700.000,00401.40106.17.048.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mulyaharja401.40106.17.049 468.800.000,00

Belanja Pegawai 315.750.000,00401.40106.17.049.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 153.050.000,00401.40106.17.049.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pakuan401.40106.17.050 319.600.000,00

Belanja Pegawai 159.900.000,00401.40106.17.050.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 159.700.000,00401.40106.17.050.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pamoyanan401.40106.17.051 460.400.000,00

Belanja Pegawai 300.150.000,00401.40106.17.051.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 160.250.000,00401.40106.17.051.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Rancamaya401.40106.17.052 362.000.000,00

Belanja Pegawai 178.350.000,00401.40106.17.052.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 183.650.000,00401.40106.17.052.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ranggamekar401.40106.17.053 448.400.000,00

Belanja Pegawai 288.150.000,00401.40106.17.053.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 160.250.000,00401.40106.17.053.5.2.2

Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melaluipenghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Pakuan

401.40106.17.091 250.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 250.000,00401.40106.17.091.5.2.2

Belanja Modal 249.750.000,00401.40106.17.091.5.2.3

Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melaluipenghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Batutulis

401.40106.17.092 200.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 250.000,00401.40106.17.092.5.2.2

Belanja Modal 199.750.000,00401.40106.17.092.5.2.3

PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

106.40106.15 22.500.000,00

Penanggulangan/penanganan darurat bencana106.40106.15.01 22.500.000,00

Belanja Pegawai 22.500.000,00106.40106.15.01.5.2.1

Halaman : 108SIMRAL-BOGOR

Page 127: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANGKONDUSIF

211.40106.15 20.700.000,00

Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah211.40106.15.01 20.700.000,00

Belanja Pegawai 20.700.000,00211.40106.15.01.5.2.1

PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL212.40106.15 28.200.000,00

Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)212.40106.15.01 28.200.000,00

Belanja Pegawai 28.200.000,00212.40106.15.01.5.2.1

PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

106.40106.15 77.500.000,00

Penanggulangan/penanganan darurat bencana106.40106.15.01 77.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 77.500.000,00106.40106.15.01.5.2.2

PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANGKONDUSIF

211.40106.15 19.300.000,00

Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah211.40106.15.01 19.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa 19.300.000,00211.40106.15.01.5.2.2

PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL212.40106.15 6.800.000,00

Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)212.40106.15.01 6.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa 6.800.000,00212.40106.15.01.5.2.2

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

105.40106.15 50.000.000,00

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban105.40106.15.02 50.000.000,00

Belanja Pegawai 24.025.000,00105.40106.15.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 25.975.000,00105.40106.15.02.5.2.2

PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANGKONDUSIF

211.40106.15 50.000.000,00

Kegiatan Penataan Herbal Center211.40106.15.09 50.000.000,00

Belanja Pegawai 25.400.000,00211.40106.15.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 24.600.000,00211.40106.15.09.5.2.2

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

105.40106.15 50.000.000,00

Penataan PKL di Jalan Lingkungan105.40106.15.10 50.000.000,00

Belanja Pegawai 23.750.000,00105.40106.15.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 26.250.000,00105.40106.15.10.5.2.2

LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN104.40106.15 2.850.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PembangunanSarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan

104.40106.15.19 50.000.000,00

Belanja Pegawai 25.950.000,00104.40106.15.19.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 24.050.000,00104.40106.15.19.5.2.2

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Batutulis

104.40106.15.49 175.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00104.40106.15.49.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.993.000,00104.40106.15.49.5.2.2

Belanja Modal 168.857.000,00104.40106.15.49.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Bojongkerta

104.40106.15.50 175.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00104.40106.15.50.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.070.000,00104.40106.15.50.5.2.2

Belanja Modal 169.780.000,00104.40106.15.50.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Bondongan

104.40106.15.51 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40106.15.51.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.465.000,00104.40106.15.51.5.2.2

Belanja Modal 168.885.000,00104.40106.15.51.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Cikaret

104.40106.15.52 175.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00104.40106.15.52.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 4.633.000,00104.40106.15.52.5.2.2

Halaman : 109SIMRAL-BOGOR

Page 128: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Modal 167.217.000,00104.40106.15.52.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Cipaku

104.40106.15.53 175.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00104.40106.15.53.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.554.000,00104.40106.15.53.5.2.2

Belanja Modal 169.296.000,00104.40106.15.53.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Empang

104.40106.15.54 175.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00104.40106.15.54.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.168.000,00104.40106.15.54.5.2.2

Belanja Modal 168.682.000,00104.40106.15.54.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Genteng

104.40106.15.55 175.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00104.40106.15.55.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.530.000,00104.40106.15.55.5.2.2

Belanja Modal 169.320.000,00104.40106.15.55.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Harjasari

104.40106.15.56 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40106.15.56.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.384.000,00104.40106.15.56.5.2.2

Belanja Modal 167.966.000,00104.40106.15.56.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Kertamaya

104.40106.15.57 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40106.15.57.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.266.000,00104.40106.15.57.5.2.2

Belanja Modal 168.084.000,00104.40106.15.57.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Lawanggintung

104.40106.15.58 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40106.15.58.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.687.000,00104.40106.15.58.5.2.2

Belanja Modal 167.663.000,00104.40106.15.58.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Muarasari

104.40106.15.59 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40106.15.59.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.980.500,00104.40106.15.59.5.2.2

Belanja Modal 168.369.500,00104.40106.15.59.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Mulyaharja

104.40106.15.60 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40106.15.60.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.031.000,00104.40106.15.60.5.2.2

Belanja Modal 169.319.000,00104.40106.15.60.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Pakuan

104.40106.15.61 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40106.15.61.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.696.000,00104.40106.15.61.5.2.2

Belanja Modal 168.654.000,00104.40106.15.61.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Pamoyanan

104.40106.15.62 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40106.15.62.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.266.000,00104.40106.15.62.5.2.2

Belanja Modal 169.084.000,00104.40106.15.62.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Rancamaya

104.40106.15.63 175.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00104.40106.15.63.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.059.600,00104.40106.15.63.5.2.2

Belanja Modal 168.790.400,00104.40106.15.63.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Ranggamekar

104.40106.15.64 175.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00104.40106.15.64.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.354.400,00104.40106.15.64.5.2.2

Belanja Modal 170.495.600,00104.40106.15.64.5.2.3

Halaman : 110SIMRAL-BOGOR

Page 129: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.40106.15 50.000.000,00

Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)404.40106.15.043 50.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00404.40106.15.043.5.2.2

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH403.40106.16 14.700.000,00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan

403.40106.16.01 14.700.000,00

Belanja Pegawai 14.700.000,00403.40106.16.01.5.2.1

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

205.40106.16 49.525.000,00

Pembinaan Pengelolaan Persampahan205.40106.16.01 49.525.000,00

Belanja Pegawai 49.525.000,00205.40106.16.01.5.2.1

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH403.40106.16 45.300.000,00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan

403.40106.16.01 45.300.000,00

Belanja Barang dan Jasa 45.300.000,00403.40106.16.01.5.2.2

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

106.40106.16 10.000.000,00

Penanganan Mayat Terlantar106.40106.16.01 10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00106.40106.16.01.5.2.2

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

205.40106.16 30.475.000,00

Pembinaan Pengelolaan Persampahan205.40106.16.01 30.475.000,00

Belanja Barang dan Jasa 30.475.000,00205.40106.16.01.5.2.2

PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI211.40106.16 40.000.000,00

Pendataan dan Pembinaan Koperasi211.40106.16.17 40.000.000,00

Belanja Pegawai 29.400.000,00211.40106.16.17.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 10.600.000,00211.40106.16.17.5.2.2

KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA210.40106.17 4.600.000,00

Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BidangPemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

210.40106.17.01 4.600.000,00

Belanja Pegawai 4.600.000,00210.40106.17.01.5.2.1

PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL106.40106.17 200.000.000,00

Seleksi Tilawatil Quran106.40106.17.01 200.000.000,00

Belanja Pegawai 24.700.000,00106.40106.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 175.300.000,00106.40106.17.01.5.2.2

KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA210.40106.17 15.400.000,00

Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BidangPemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

210.40106.17.01 15.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 15.400.000,00210.40106.17.01.5.2.2

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN KELURAHAN

207.40106.19 435.000.000,00

Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan danKelurahan (PKK)

207.40106.19.07 435.000.000,00

Belanja Pegawai 152.400.000,00207.40106.19.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 282.600.000,00207.40106.19.07.5.2.2

PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN

207.40106.22 150.000.000,00

Penilaian Lomba-lomba tingkat Kelurahan dan Kecamatan207.40106.22.05 150.000.000,00

Belanja Pegawai 85.400.000,00207.40106.22.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 64.600.000,00207.40106.22.05.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 14.740.000.000,00

JUMLAH BELANJA 35.223.877.026,00

SURPLUS/(DEFISIT) (35.223.877.026,00)

Halaman : 111SIMRAL-BOGOR

Page 130: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

RINGKASAN APBD

Organisasi : KECAMATAN BOGOR SELATAN

BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.483.877.026,001

BELANJA LANGSUNG 14.740.000.000,002

Halaman : 112SIMRAL-BOGOR

Page 131: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40107.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG401.40107.00.00.5.1

401.40107.00 8.157.010.387,00

401.40107.00.00 8.157.010.387,00

Belanja Pegawai 8.157.010.387,00401.40107.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.157.010.387,00

BELANJA LANGSUNG401.40107.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN401.40107.01 850.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD401.40107.01.01 850.000.000,00

Belanja Pegawai 349.714.000,00401.40107.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 500.286.000,00401.40107.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

401.40107.02 1.195.800.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor401.40107.02.01 683.800.000,00

Belanja Pegawai 6.900.000,00401.40107.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.745.000,00401.40107.02.01.5.2.2

Belanja Modal 675.155.000,00401.40107.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor401.40107.02.06 512.000.000,00

Belanja Pegawai 7.875.000,00401.40107.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 176.685.500,00401.40107.02.06.5.2.2

Belanja Modal 327.439.500,00401.40107.02.06.5.2.3

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

401.40107.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD401.40107.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 26.600.000,00401.40107.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 23.400.000,00401.40107.03.01.5.2.2

PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DANKELURAHAN

401.40107.17 3.619.200.000,00

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan401.40107.17.009 290.000.000,00

Belanja Pegawai 149.650.000,00401.40107.17.009.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 140.350.000,00401.40107.17.009.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Baranangsiang401.40107.17.054 540.000.000,00

Belanja Pegawai 407.425.000,00401.40107.17.054.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 132.575.000,00401.40107.17.054.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangrasa401.40107.17.055 418.800.000,00

Belanja Pegawai 290.401.000,00401.40107.17.055.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 128.399.000,00401.40107.17.055.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindangsari401.40107.17.056 322.800.000,00

Belanja Pegawai 204.720.000,00401.40107.17.056.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 118.080.000,00401.40107.17.056.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukasari401.40107.17.057 348.000.000,00

Halaman : 113SIMRAL-BOGOR

Page 132: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 204.975.000,00401.40107.17.057.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 143.025.000,00401.40107.17.057.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur401.40107.17.058 292.800.000,00

Belanja Pegawai 162.351.000,00401.40107.17.058.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 130.449.000,00401.40107.17.058.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Katulampa401.40107.17.059 706.800.000,00

Belanja Pegawai 582.076.000,00401.40107.17.059.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 124.724.000,00401.40107.17.059.5.2.2

Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melaluipenghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kecamatan Bogor Timur

401.40107.17.086 250.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00401.40107.17.086.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 5.092.000,00401.40107.17.086.5.2.2

Belanja Modal 241.758.000,00401.40107.17.086.5.2.3

Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melaluipenghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Sukasari

401.40107.17.087 250.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 2.129.900,00401.40107.17.087.5.2.2

Belanja Modal 247.870.100,00401.40107.17.087.5.2.3

Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melaluipenghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Tajur

401.40107.17.088 200.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00401.40107.17.088.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.334.500,00401.40107.17.088.5.2.2

Belanja Modal 195.515.500,00401.40107.17.088.5.2.3

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK401.40107.23 50.000.000,00

Survei Kepuasan Masyarakat401.40107.23.10 50.000.000,00

Belanja Pegawai 39.800.000,00401.40107.23.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 10.200.000,00401.40107.23.10.5.2.2

PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANGKONDUSIF

211.40107.15 27.300.000,00

Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah211.40107.15.01 27.300.000,00

Belanja Pegawai 27.300.000,00211.40107.15.01.5.2.1

PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL212.40107.15 19.600.000,00

Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)212.40107.15.01 19.600.000,00

Belanja Pegawai 19.600.000,00212.40107.15.01.5.2.1

PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

106.40107.15 21.500.000,00

Penanggulangan/penanganan darurat bencana106.40107.15.01 21.500.000,00

Belanja Pegawai 21.500.000,00106.40107.15.01.5.2.1

PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANGKONDUSIF

211.40107.15 47.700.000,00

Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah211.40107.15.01 47.700.000,00

Belanja Barang dan Jasa 47.700.000,00211.40107.15.01.5.2.2

PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL212.40107.15 10.400.000,00

Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)212.40107.15.01 10.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00212.40107.15.01.5.2.2

PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

106.40107.15 28.500.000,00

Penanggulangan/penanganan darurat bencana106.40107.15.01 28.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa 28.500.000,00106.40107.15.01.5.2.2

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

105.40107.15 50.000.000,00

Pembinaan dan Penataan PKL di jalan Lingkungan105.40107.15.18 50.000.000,00

Belanja Pegawai 31.200.000,00105.40107.15.18.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 18.800.000,00105.40107.15.18.5.2.2

LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN104.40107.15 770.000.000,00

Halaman : 114SIMRAL-BOGOR

Page 133: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PembangunanSarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan

104.40107.15.19 20.000.000,00

Belanja Pegawai 16.350.000,00104.40107.15.19.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.650.000,00104.40107.15.19.5.2.2

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Baranangsiang

104.40107.15.66 125.000.000,00

Belanja Pegawai 3.100.000,00104.40107.15.66.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00104.40107.15.66.5.2.2

Belanja Modal 118.200.000,00104.40107.15.66.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Sindangrasa

104.40107.15.67 125.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,00104.40107.15.67.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.650.000,00104.40107.15.67.5.2.2

Belanja Modal 119.350.000,00104.40107.15.67.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Sindangsari

104.40107.15.68 125.000.000,00

Belanja Pegawai 1.000.000,00104.40107.15.68.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 966.000,00104.40107.15.68.5.2.2

Belanja Modal 123.034.000,00104.40107.15.68.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Sukasari

104.40107.15.69 125.000.000,00

Belanja Pegawai 1.500.000,00104.40107.15.69.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.549.000,00104.40107.15.69.5.2.2

Belanja Modal 121.951.000,00104.40107.15.69.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Tajur

104.40107.15.70 125.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40107.15.70.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.317.400,00104.40107.15.70.5.2.2

Belanja Modal 119.032.600,00104.40107.15.70.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Katulampa

104.40107.15.71 125.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00104.40107.15.71.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.200.000,00104.40107.15.71.5.2.2

Belanja Modal 120.650.000,00104.40107.15.71.5.2.3

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.40107.15 20.000.000,00

Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)404.40107.15.043 20.000.000,00

Belanja Pegawai 16.800.000,00404.40107.15.043.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.200.000,00404.40107.15.043.5.2.2

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH403.40107.16 13.150.000,00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan

403.40107.16.01 13.150.000,00

Belanja Pegawai 13.150.000,00403.40107.16.01.5.2.1

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

205.40107.16 30.000.000,00

Pembinaan Pengelolaan Persampahan205.40107.16.01 30.000.000,00

Belanja Pegawai 22.800.000,00205.40107.16.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 7.200.000,00205.40107.16.01.5.2.2

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH403.40107.16 26.850.000,00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan

403.40107.16.01 26.850.000,00

Belanja Barang dan Jasa 26.850.000,00403.40107.16.01.5.2.2

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

106.40107.16 10.000.000,00

Penanganan Mayat Terlantar106.40107.16.01 10.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00106.40107.16.01.5.2.2

KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA210.40107.17 5.400.000,00

Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BidangPemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

210.40107.17.01 5.400.000,00

Halaman : 115SIMRAL-BOGOR

Page 134: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 5.400.000,00210.40107.17.01.5.2.1

PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL106.40107.17 3.425.000,00

Seleksi Tilawatil Quran106.40107.17.01 3.425.000,00

Belanja Pegawai 3.425.000,00106.40107.17.01.5.2.1

KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA210.40107.17 19.600.000,00

Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BidangPemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

210.40107.17.01 19.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00210.40107.17.01.5.2.2

PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL106.40107.17 146.575.000,00

Seleksi Tilawatil Quran106.40107.17.01 146.575.000,00

Belanja Barang dan Jasa 146.575.000,00106.40107.17.01.5.2.2

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN KELURAHAN

207.40107.19 185.000.000,00

Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan danKelurahan (PKK)

207.40107.19.07 185.000.000,00

Belanja Pegawai 32.400.000,00207.40107.19.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 152.600.000,00207.40107.19.07.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.200.000.000,00

JUMLAH BELANJA 15.357.010.387,00

SURPLUS/(DEFISIT) (15.357.010.387,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : KECAMATAN BOGOR TIMUR

BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.157.010.387,001

BELANJA LANGSUNG 7.200.000.000,002

Halaman : 116SIMRAL-BOGOR

Page 135: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40108 KECAMATAN BOGOR BARAT

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40108.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG401.40108.00.00.5.1

401.40108.00 18.960.426.749,00

401.40108.00.00 18.960.426.749,00

Belanja Pegawai 18.960.426.749,00401.40108.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.960.426.749,00

BELANJA LANGSUNG401.40108.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN401.40108.01 900.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD401.40108.01.01 900.000.000,00

Belanja Pegawai 99.865.000,00401.40108.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 800.135.000,00401.40108.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

401.40108.02 1.300.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor401.40108.02.01 700.000.000,00

Belanja Pegawai 5.100.000,00401.40108.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 45.450.000,00401.40108.02.01.5.2.2

Belanja Modal 649.450.000,00401.40108.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor401.40108.02.06 400.000.000,00

Belanja Pegawai 32.850.000,00401.40108.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 367.150.000,00401.40108.02.06.5.2.2

Rehabilitasi Kantor Kelurahan401.40108.02.11 200.000.000,00

Belanja Pegawai 3.300.000,00401.40108.02.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 5.190.000,00401.40108.02.11.5.2.2

Belanja Modal 191.510.000,00401.40108.02.11.5.2.3

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

401.40108.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD401.40108.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 35.400.000,00401.40108.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 14.600.000,00401.40108.03.01.5.2.2

PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DANKELURAHAN

401.40108.17 8.257.500.000,00

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan401.40108.17.009 443.820.000,00

Belanja Pegawai 182.825.000,00401.40108.17.009.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 260.995.000,00401.40108.17.009.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan BalumbangJaya

401.40108.17.011 440.400.000,00

Belanja Pegawai 308.950.000,00401.40108.17.011.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 131.450.000,00401.40108.17.011.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Bubulak401.40108.17.012 458.400.000,00

Belanja Pegawai 328.070.000,00401.40108.17.012.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 130.330.000,00401.40108.17.012.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilendek Barat401.40108.17.013 550.080.000,00

Belanja Pegawai 417.858.000,00401.40108.17.013.5.2.1

Halaman : 117SIMRAL-BOGOR

Page 136: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 132.222.000,00401.40108.17.013.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cilendek Timur401.40108.17.014 493.200.000,00

Belanja Pegawai 363.376.000,00401.40108.17.014.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 129.824.000,00401.40108.17.014.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug401.40108.17.015 474.000.000,00

Belanja Pegawai 321.655.000,00401.40108.17.015.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 152.345.000,00401.40108.17.015.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Curug Mekar401.40108.17.016 476.400.000,00

Belanja Pegawai 343.051.000,00401.40108.17.016.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 133.349.000,00401.40108.17.016.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gunung Batu401.40108.17.017 520.800.000,00

Belanja Pegawai 388.326.000,00401.40108.17.017.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 132.474.000,00401.40108.17.017.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Loji401.40108.17.018 462.000.000,00

Belanja Pegawai 329.760.000,00401.40108.17.018.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 132.240.000,00401.40108.17.018.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Marga Jaya401.40108.17.019 346.800.000,00

Belanja Pegawai 234.570.000,00401.40108.17.019.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 112.230.000,00401.40108.17.019.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Menteng401.40108.17.020 585.600.000,00

Belanja Pegawai 459.400.000,00401.40108.17.020.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 126.200.000,00401.40108.17.020.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Jaya401.40108.17.021 514.800.000,00

Belanja Pegawai 391.217.000,00401.40108.17.021.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 123.583.000,00401.40108.17.021.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Kuda401.40108.17.022 482.400.000,00

Belanja Pegawai 350.724.000,00401.40108.17.022.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 131.676.000,00401.40108.17.022.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pasir Mulya401.40108.17.023 328.800.000,00

Belanja Pegawai 200.040.000,00401.40108.17.023.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 128.760.000,00401.40108.17.023.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Semplak401.40108.17.024 404.400.000,00

Belanja Pegawai 274.410.000,00401.40108.17.024.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 129.990.000,00401.40108.17.024.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sindang Barang401.40108.17.025 439.200.000,00

Belanja Pegawai 305.076.000,00401.40108.17.025.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 134.124.000,00401.40108.17.025.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Situ Gede401.40108.17.026 386.400.000,00

Belanja Pegawai 254.614.000,00401.40108.17.026.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 131.786.000,00401.40108.17.026.5.2.2

Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melaluipenghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Curug Mekar

401.40108.17.089 250.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 2.162.400,00401.40108.17.089.5.2.2

Belanja Modal 247.837.600,00401.40108.17.089.5.2.3

Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melaluipenghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Pasir Mulya

401.40108.17.090 200.000.000,00

Belanja Pegawai 6.200.000,00401.40108.17.090.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 582.500,00401.40108.17.090.5.2.2

Belanja Modal 193.217.500,00401.40108.17.090.5.2.3

Halaman : 118SIMRAL-BOGOR

Page 137: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

106.40108.15 10.675.000,00

Penanggulangan/penanganan darurat bencana106.40108.15.01 10.675.000,00

Belanja Pegawai 10.675.000,00106.40108.15.01.5.2.1

PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANGKONDUSIF

211.40108.15 60.975.000,00

Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah211.40108.15.01 60.975.000,00

Belanja Pegawai 60.975.000,00211.40108.15.01.5.2.1

PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL212.40108.15 58.775.000,00

Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)212.40108.15.01 58.775.000,00

Belanja Pegawai 58.775.000,00212.40108.15.01.5.2.1

PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

106.40108.15 115.825.000,00

Penanggulangan/penanganan darurat bencana106.40108.15.01 115.825.000,00

Belanja Barang dan Jasa 115.825.000,00106.40108.15.01.5.2.2

PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANGKONDUSIF

211.40108.15 24.025.000,00

Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah211.40108.15.01 24.025.000,00

Belanja Barang dan Jasa 24.025.000,00211.40108.15.01.5.2.2

PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL212.40108.15 41.225.000,00

Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)212.40108.15.01 41.225.000,00

Belanja Barang dan Jasa 41.225.000,00212.40108.15.01.5.2.2

PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANGKONDUSIF

211.40108.15 50.000.000,00

Peningkatan Kualitas Usaha Kecil Menengah211.40108.15.04 50.000.000,00

Belanja Pegawai 1.525.000,00211.40108.15.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 48.475.000,00211.40108.15.04.5.2.2

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

105.40108.15 100.000.000,00

Penataan PKL di Jalan Lingkungan105.40108.15.10 50.000.000,00

Belanja Pegawai 27.200.000,00105.40108.15.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 22.800.000,00105.40108.15.10.5.2.2

Pemutakhiran Gangguan Kantrantibmas105.40108.15.11 50.000.000,00

Belanja Pegawai 21.825.000,00105.40108.15.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 28.175.000,00105.40108.15.11.5.2.2

LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN104.40108.15 2.840.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PembangunanSarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan

104.40108.15.19 40.000.000,00

Belanja Pegawai 28.200.000,00104.40108.15.19.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 11.800.000,00104.40108.15.19.5.2.2

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Balumbang Jaya

104.40108.15.32 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40108.15.32.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.415.000,00104.40108.15.32.5.2.2

Belanja Modal 168.935.000,00104.40108.15.32.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Bubulak

104.40108.15.33 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.000.000,00104.40108.15.33.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 4.002.000,00104.40108.15.33.5.2.2

Belanja Modal 166.998.000,00104.40108.15.33.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Cilendek Barat

104.40108.15.34 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40108.15.34.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 5.800.000,00104.40108.15.34.5.2.2

Belanja Modal 164.550.000,00104.40108.15.34.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Cilendek Timur

104.40108.15.35 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40108.15.35.5.2.1

Halaman : 119SIMRAL-BOGOR

Page 138: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 2.050.000,00104.40108.15.35.5.2.2

Belanja Modal 168.300.000,00104.40108.15.35.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Curug

104.40108.15.36 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40108.15.36.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.241.000,00104.40108.15.36.5.2.2

Belanja Modal 167.109.000,00104.40108.15.36.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Curug Mekar

104.40108.15.37 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40108.15.37.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.360.000,00104.40108.15.37.5.2.2

Belanja Modal 167.990.000,00104.40108.15.37.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Gunung Batu

104.40108.15.38 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40108.15.38.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.055.000,00104.40108.15.38.5.2.2

Belanja Modal 167.295.000,00104.40108.15.38.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Loji

104.40108.15.39 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40108.15.39.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 7.119.000,00104.40108.15.39.5.2.2

Belanja Modal 163.231.000,00104.40108.15.39.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Margajaya

104.40108.15.40 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40108.15.40.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 730.600,00104.40108.15.40.5.2.2

Belanja Modal 169.619.400,00104.40108.15.40.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Menteng

104.40108.15.41 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40108.15.41.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.889.300,00104.40108.15.41.5.2.2

Belanja Modal 168.460.700,00104.40108.15.41.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Pasir Jaya

104.40108.15.42 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40108.15.42.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.589.000,00104.40108.15.42.5.2.2

Belanja Modal 167.761.000,00104.40108.15.42.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Pasir Kuda

104.40108.15.43 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40108.15.43.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 5.920.000,00104.40108.15.43.5.2.2

Belanja Modal 164.430.000,00104.40108.15.43.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Pasir Mulya

104.40108.15.44 175.000.000,00

Belanja Pegawai 6.200.000,00104.40108.15.44.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.232.000,00104.40108.15.44.5.2.2

Belanja Modal 167.568.000,00104.40108.15.44.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Semplak

104.40108.15.45 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40108.15.45.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 9.915.600,00104.40108.15.45.5.2.2

Belanja Modal 160.434.400,00104.40108.15.45.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Sindang Barang

104.40108.15.46 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40108.15.46.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.655.000,00104.40108.15.46.5.2.2

Belanja Modal 166.695.000,00104.40108.15.46.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Situ Gede

104.40108.15.47 175.000.000,00

Belanja Pegawai 4.650.000,00104.40108.15.47.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 4.596.100,00104.40108.15.47.5.2.2

Halaman : 120SIMRAL-BOGOR

Page 139: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Modal 165.753.900,00104.40108.15.47.5.2.3

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.40108.15 50.000.000,00

Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)404.40108.15.043 50.000.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,00404.40108.15.043.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 29.000.000,00404.40108.15.043.5.2.2

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH403.40108.16 7.375.000,00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan

403.40108.16.01 7.375.000,00

Belanja Pegawai 7.375.000,00403.40108.16.01.5.2.1

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

205.40108.16 9.600.000,00

Pembinaan Pengelolaan Persampahan205.40108.16.01 9.600.000,00

Belanja Pegawai 9.600.000,00205.40108.16.01.5.2.1

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

106.40108.16 50.000.000,00

Penanganan Mayat Terlantar106.40108.16.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 10.250.000,00106.40108.16.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 39.750.000,00106.40108.16.01.5.2.2

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH403.40108.16 32.625.000,00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan

403.40108.16.01 32.625.000,00

Belanja Barang dan Jasa 32.625.000,00403.40108.16.01.5.2.2

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

205.40108.16 125.400.000,00

Pembinaan Pengelolaan Persampahan205.40108.16.01 75.400.000,00

Belanja Barang dan Jasa 75.400.000,00205.40108.16.01.5.2.2

Pelombaan Kebersihan205.40108.16.06 50.000.000,00

Belanja Pegawai 18.450.000,00205.40108.16.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 31.550.000,00205.40108.16.06.5.2.2

PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL106.40108.17 49.575.000,00

Seleksi Tilawatil Quran106.40108.17.01 49.575.000,00

Belanja Pegawai 49.575.000,00106.40108.17.01.5.2.1

KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA210.40108.17 10.650.000,00

Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BidangPemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

210.40108.17.01 10.650.000,00

Belanja Pegawai 10.650.000,00210.40108.17.01.5.2.1

PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL106.40108.17 150.425.000,00

Seleksi Tilawatil Quran106.40108.17.01 150.425.000,00

Belanja Barang dan Jasa 150.425.000,00106.40108.17.01.5.2.2

KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA210.40108.17 39.350.000,00

Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BidangPemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

210.40108.17.01 39.350.000,00

Belanja Barang dan Jasa 39.350.000,00210.40108.17.01.5.2.2

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN KELURAHAN

207.40108.19 435.000.000,00

Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan danKelurahan (PKK)

207.40108.19.07 435.000.000,00

Belanja Pegawai 91.000.000,00207.40108.19.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 344.000.000,00207.40108.19.07.5.2.2

PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKATKELURAHAN

207.40108.22 150.000.000,00

Penilaian Lomba-lomba tingkat Kelurahan dan Kecamatan207.40108.22.05 150.000.000,00

Belanja Pegawai 31.200.000,00207.40108.22.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 118.800.000,00207.40108.22.05.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 14.919.000.000,00

JUMLAH BELANJA 33.879.426.749,00

Halaman : 121SIMRAL-BOGOR

Page 140: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

SURPLUS/(DEFISIT) (33.879.426.749,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : KECAMATAN BOGOR BARAT

BELANJA TIDAK LANGSUNG 18.960.426.749,001

BELANJA LANGSUNG 14.919.000.000,002

Halaman : 122SIMRAL-BOGOR

Page 141: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40109.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG401.40109.00.00.5.1

401.40109.00 12.776.210.624,00

401.40109.00.00 12.776.210.624,00

Belanja Pegawai 12.776.210.624,00401.40109.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.776.210.624,00

BELANJA LANGSUNG401.40109.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN401.40109.01 750.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD401.40109.01.01 750.000.000,00

Belanja Pegawai 182.302.720,00401.40109.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 567.697.280,00401.40109.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

401.40109.02 1.229.029.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor401.40109.02.01 587.429.000,00

Belanja Barang dan Jasa 1.665.800,00401.40109.02.01.5.2.2

Belanja Modal 585.763.200,00401.40109.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor401.40109.02.06 526.600.000,00

Belanja Pegawai 14.100.000,00401.40109.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 512.500.000,00401.40109.02.06.5.2.2

DED Rehabilitasi / Pembangunan Kantor KelurahanPanaragan

401.40109.02.33 115.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00401.40109.02.33.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 5.350.000,00401.40109.02.33.5.2.2

Belanja Modal 106.500.000,00401.40109.02.33.5.2.3

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

401.40109.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD401.40109.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 36.250.000,00401.40109.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 13.750.000,00401.40109.03.01.5.2.2

PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DANKELURAHAN

401.40109.17 6.007.200.000,00

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan401.40109.17.009 400.000.000,00

Belanja Pegawai 28.550.000,00401.40109.17.009.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 371.450.000,00401.40109.17.009.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babakan Pasar401.40109.17.027 404.400.000,00

Belanja Pegawai 234.650.000,00401.40109.17.027.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 169.750.000,00401.40109.17.027.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Babakan401.40109.17.028 380.400.000,00

Belanja Pegawai 251.980.000,00401.40109.17.028.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 128.420.000,00401.40109.17.028.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibogor401.40109.17.029 345.600.000,00

Belanja Pegawai 185.575.000,00401.40109.17.029.5.2.1

Halaman : 123SIMRAL-BOGOR

Page 142: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 160.025.000,00401.40109.17.029.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Ciwaringin401.40109.17.030 428.400.000,00

Belanja Pegawai 296.525.000,00401.40109.17.030.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 131.875.000,00401.40109.17.030.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Gudang401.40109.17.031 460.800.000,00

Belanja Pegawai 290.550.000,00401.40109.17.031.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 170.250.000,00401.40109.17.031.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Kalapa401.40109.17.032 416.000.000,00

Belanja Pegawai 300.520.000,00401.40109.17.032.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 115.480.000,00401.40109.17.032.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Pabaton401.40109.17.033 301.200.000,00

Belanja Pegawai 175.482.000,00401.40109.17.033.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 125.718.000,00401.40109.17.033.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Paledang401.40109.17.034 487.200.000,00

Belanja Pegawai 359.915.000,00401.40109.17.034.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 127.285.000,00401.40109.17.034.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Panaragan401.40109.17.035 372.000.000,00

Belanja Pegawai 221.500.000,00401.40109.17.035.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 150.500.000,00401.40109.17.035.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sempur401.40109.17.036 364.800.000,00

Belanja Pegawai 227.100.000,00401.40109.17.036.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 137.700.000,00401.40109.17.036.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tegal Lega401.40109.17.037 446.400.000,00

Belanja Pegawai 319.250.000,00401.40109.17.037.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 127.150.000,00401.40109.17.037.5.2.2

Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melaluipenghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Pabaton

401.40109.17.083 500.000.000,00

Belanja Pegawai 5.250.000,00401.40109.17.083.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00401.40109.17.083.5.2.2

Belanja Modal 493.130.000,00401.40109.17.083.5.2.3

Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melaluipenghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Ciwaringin

401.40109.17.084 200.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,00401.40109.17.084.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.278.800,00401.40109.17.084.5.2.2

Belanja Modal 195.721.200,00401.40109.17.084.5.2.3

Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melaluipenghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kecamatan Bogor Tengah

401.40109.17.085 500.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 12.411.500,00401.40109.17.085.5.2.2

Belanja Modal 487.588.500,00401.40109.17.085.5.2.3

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

404.40109.03 40.000.000,00

Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial404.40109.03.014 40.000.000,00

Belanja Pegawai 21.000.000,00404.40109.03.014.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 19.000.000,00404.40109.03.014.5.2.2

PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANGKONDUSIF

211.40109.15 28.800.000,00

Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah211.40109.15.01 28.800.000,00

Belanja Pegawai 28.800.000,00211.40109.15.01.5.2.1

PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL212.40109.15 33.100.000,00

Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)212.40109.15.01 33.100.000,00

Belanja Pegawai 33.100.000,00212.40109.15.01.5.2.1

Halaman : 124SIMRAL-BOGOR

Page 143: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANGKONDUSIF

211.40109.15 21.200.000,00

Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Kecil Menengah211.40109.15.01 21.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa 21.200.000,00211.40109.15.01.5.2.2

PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL212.40109.15 16.900.000,00

Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)212.40109.15.01 16.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa 16.900.000,00212.40109.15.01.5.2.2

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

105.40109.15 145.000.000,00

Penataan PKL di Jalan Lingkungan105.40109.15.10 80.000.000,00

Belanja Pegawai 63.825.000,00105.40109.15.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 16.175.000,00105.40109.15.10.5.2.2

Monitoring dan Penertiban Penyakit Masyarakat105.40109.15.12 65.000.000,00

Belanja Pegawai 52.000.000,00105.40109.15.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00105.40109.15.12.5.2.2

LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN104.40109.15 1.135.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PembangunanSarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan

104.40109.15.19 35.000.000,00

Belanja Pegawai 25.650.000,00104.40109.15.19.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 9.350.000,00104.40109.15.19.5.2.2

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Cibogor

104.40109.15.20 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,00104.40109.15.20.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.174.500,00104.40109.15.20.5.2.2

Belanja Modal 95.025.500,00104.40109.15.20.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Ciwaringin

104.40109.15.21 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,00104.40109.15.21.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 6.495.500,00104.40109.15.21.5.2.2

Belanja Modal 90.704.500,00104.40109.15.21.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Gudang

104.40109.15.22 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.850.000,00104.40109.15.22.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 615.000,00104.40109.15.22.5.2.2

Belanja Modal 96.535.000,00104.40109.15.22.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Kebon Kalapa

104.40109.15.23 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,00104.40109.15.23.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.585.000,00104.40109.15.23.5.2.2

Belanja Modal 95.615.000,00104.40109.15.23.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Pabaton

104.40109.15.24 100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.900.000,00104.40109.15.24.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.830.000,00104.40109.15.24.5.2.2

Belanja Modal 96.270.000,00104.40109.15.24.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Paledang

104.40109.15.25 100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,00104.40109.15.25.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 550.000,00104.40109.15.25.5.2.2

Belanja Modal 97.650.000,00104.40109.15.25.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Panaragan

104.40109.15.26 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,00104.40109.15.26.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.720.000,00104.40109.15.26.5.2.2

Belanja Modal 95.480.000,00104.40109.15.26.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Sempur

104.40109.15.27 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.800.000,00104.40109.15.27.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.265.600,00104.40109.15.27.5.2.2

Halaman : 125SIMRAL-BOGOR

Page 144: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Modal 93.934.400,00104.40109.15.27.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Tegal Lega

104.40109.15.28 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,00104.40109.15.28.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 758.000,00104.40109.15.28.5.2.2

Belanja Modal 96.542.000,00104.40109.15.28.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Babakan Pasar

104.40109.15.29 100.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,00104.40109.15.29.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.591.000,00104.40109.15.29.5.2.2

Belanja Modal 94.209.000,00104.40109.15.29.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Babakan

104.40109.15.30 100.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,00104.40109.15.30.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.960.000,00104.40109.15.30.5.2.2

Belanja Modal 92.840.000,00104.40109.15.30.5.2.3

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH403.40109.16 12.975.000,00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan

403.40109.16.01 12.975.000,00

Belanja Pegawai 12.975.000,00403.40109.16.01.5.2.1

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

106.40109.16 9.000.000,00

Penanganan Mayat Terlantar106.40109.16.01 9.000.000,00

Belanja Pegawai 9.000.000,00106.40109.16.01.5.2.1

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH403.40109.16 37.025.000,00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan

403.40109.16.01 37.025.000,00

Belanja Barang dan Jasa 37.025.000,00403.40109.16.01.5.2.2

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

106.40109.16 39.371.000,00

Penanganan Mayat Terlantar106.40109.16.01 39.371.000,00

Belanja Barang dan Jasa 39.371.000,00106.40109.16.01.5.2.2

PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL106.40109.17 100.000.000,00

Seleksi Tilawatil Quran106.40109.17.01 100.000.000,00

Belanja Pegawai 24.150.000,00106.40109.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 75.850.000,00106.40109.17.01.5.2.2

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN KELURAHAN

207.40109.19 400.000.000,00

Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan danKelurahan (PKK)

207.40109.19.07 400.000.000,00

Belanja Pegawai 5.040.000,00207.40109.19.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 394.960.000,00207.40109.19.07.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 10.054.600.000,00

JUMLAH BELANJA 22.830.810.624,00

SURPLUS/(DEFISIT) (22.830.810.624,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : KECAMATAN BOGOR TENGAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.776.210.624,001

BELANJA LANGSUNG 10.054.600.000,002

Halaman : 126SIMRAL-BOGOR

Page 145: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 401 Administrasi Pemerintahan

Organisasi : 40110 KECAMATAN TANAH SAREAL

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA401.40110.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG401.40110.00.00.5.1

401.40110.00 12.201.010.387,00

401.40110.00.00 12.201.010.387,00

Belanja Pegawai 12.201.010.387,00401.40110.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.201.010.387,00

BELANJA LANGSUNG401.40110.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN401.40110.01 619.034.400,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD401.40110.01.01 619.034.400,00

Belanja Pegawai 150.987.080,00401.40110.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 468.047.320,00401.40110.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

401.40110.02 1.870.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor401.40110.02.01 186.900.000,00

Belanja Modal 186.900.000,00401.40110.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor401.40110.02.06 600.000.000,00

Belanja Pegawai 12.675.000,00401.40110.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 587.325.000,00401.40110.02.06.5.2.2

Pembangunan dan Pemeliharaan Bidang Prasarana KantorKecamatan dan Kantor Kelurahan

401.40110.02.15 1.083.100.000,00

Belanja Pegawai 23.700.000,00401.40110.02.15.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.921.400,00401.40110.02.15.5.2.2

Belanja Modal 1.055.478.600,00401.40110.02.15.5.2.3

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

401.40110.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD401.40110.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 39.000.000,00401.40110.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00401.40110.03.01.5.2.2

PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATAN DANKELURAHAN

401.40110.17 5.580.465.600,00

Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan401.40110.17.009 277.500.000,00

Belanja Pegawai 113.775.000,00401.40110.17.009.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 163.725.000,00401.40110.17.009.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tanah Sareal401.40110.17.068 319.200.000,00

Belanja Pegawai 225.728.000,00401.40110.17.068.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 93.472.000,00401.40110.17.068.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kebon Pedes401.40110.17.069 484.800.000,00

Belanja Pegawai 390.816.000,00401.40110.17.069.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 93.984.000,00401.40110.17.069.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Badak401.40110.17.070 579.600.000,00

Belanja Pegawai 483.600.000,00401.40110.17.070.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 96.000.000,00401.40110.17.070.5.2.2

Halaman : 127SIMRAL-BOGOR

Page 146: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kedung Jaya401.40110.17.071 345.600.000,00

Belanja Pegawai 238.200.000,00401.40110.17.071.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 107.400.000,00401.40110.17.071.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan KedungWaringin

401.40110.17.072 486.035.600,00

Belanja Pegawai 381.300.000,00401.40110.17.072.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 104.735.600,00401.40110.17.072.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukadamai401.40110.17.073 414.000.000,00

Belanja Pegawai 303.850.000,00401.40110.17.073.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 110.150.000,00401.40110.17.073.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Sukaresmi401.40110.17.074 303.600.000,00

Belanja Pegawai 221.860.000,00401.40110.17.074.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 81.740.000,00401.40110.17.074.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Cibadak401.40110.17.075 484.530.000,00

Belanja Pegawai 404.500.000,00401.40110.17.075.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 80.030.000,00401.40110.17.075.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Mekarwangi401.40110.17.076 464.400.000,00

Belanja Pegawai 372.170.000,00401.40110.17.076.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 92.230.000,00401.40110.17.076.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kencana401.40110.17.077 466.800.000,00

Belanja Pegawai 384.690.000,00401.40110.17.077.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 82.110.000,00401.40110.17.077.5.2.2

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Kayumanis401.40110.17.078 404.400.000,00

Belanja Pegawai 321.650.000,00401.40110.17.078.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 82.750.000,00401.40110.17.078.5.2.2

Lomba Kinerja Aparatur401.40110.17.079 100.000.000,00

Belanja Pegawai 19.500.000,00401.40110.17.079.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 80.500.000,00401.40110.17.079.5.2.2

Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melaluipenghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Kebon Pedes

401.40110.17.081 250.000.000,00

Belanja Pegawai 5.650.000,00401.40110.17.081.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 244.350.000,00401.40110.17.081.5.2.2

Optimalisasi Pembangunan Kecamatan/Kelurahan melaluipenghargaan pencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Kedung Waringin

401.40110.17.082 200.000.000,00

Belanja Pegawai 3.000.000,00401.40110.17.082.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.360.000,00401.40110.17.082.5.2.2

Belanja Modal 195.640.000,00401.40110.17.082.5.2.3

PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

106.40110.15 20.100.000,00

Penanggulangan/penanganan darurat bencana106.40110.15.01 20.100.000,00

Belanja Pegawai 20.100.000,00106.40110.15.01.5.2.1

PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL212.40110.15 39.100.000,00

Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)212.40110.15.01 39.100.000,00

Belanja Pegawai 39.100.000,00212.40110.15.01.5.2.1

PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAANSOSIAL

106.40110.15 54.900.000,00

Penanggulangan/penanganan darurat bencana106.40110.15.01 54.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa 54.900.000,00106.40110.15.01.5.2.2

PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL212.40110.15 10.900.000,00

Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO, IMB)212.40110.15.01 10.900.000,00

Belanja Barang dan Jasa 10.900.000,00212.40110.15.01.5.2.2

Halaman : 128SIMRAL-BOGOR

Page 147: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DANPENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

105.40110.15 85.000.000,00

Penataan PKL di Jalan Lingkungan105.40110.15.10 50.000.000,00

Belanja Pegawai 40.400.000,00105.40110.15.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 9.600.000,00105.40110.15.10.5.2.2

Pengendalian dan peningkatan situasi kamtibmas105.40110.15.17 35.000.000,00

Belanja Pegawai 24.000.000,00105.40110.15.17.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00105.40110.15.17.5.2.2

LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN104.40110.15 1.130.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PembangunanSarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan

104.40110.15.19 30.000.000,00

Belanja Pegawai 27.000.000,00104.40110.15.19.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00104.40110.15.19.5.2.2

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Tanah Sareal

104.40110.15.82 100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,00104.40110.15.82.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.552.950,00104.40110.15.82.5.2.2

Belanja Modal 96.647.050,00104.40110.15.82.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Kebon Pedes

104.40110.15.83 100.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,00104.40110.15.83.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 3.915.000,00104.40110.15.83.5.2.2

Belanja Modal 91.885.000,00104.40110.15.83.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Kedung Badak

104.40110.15.84 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,00104.40110.15.84.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.406.800,00104.40110.15.84.5.2.2

Belanja Modal 95.893.200,00104.40110.15.84.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Kedung Jaya

104.40110.15.85 100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,00104.40110.15.85.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.054.000,00104.40110.15.85.5.2.2

Belanja Modal 96.146.000,00104.40110.15.85.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Kedung Waringin

104.40110.15.86 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,00104.40110.15.86.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.461.000,00104.40110.15.86.5.2.2

Belanja Modal 95.839.000,00104.40110.15.86.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Sukadamai

104.40110.15.87 100.000.000,00

Belanja Pegawai 4.200.000,00104.40110.15.87.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.605.000,00104.40110.15.87.5.2.2

Belanja Modal 94.195.000,00104.40110.15.87.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Sukaresmi

104.40110.15.88 100.000.000,00

Belanja Pegawai 900.000,00104.40110.15.88.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.134.000,00104.40110.15.88.5.2.2

Belanja Modal 97.966.000,00104.40110.15.88.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Cibadak

104.40110.15.89 100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,00104.40110.15.89.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.026.500,00104.40110.15.89.5.2.2

Belanja Modal 97.173.500,00104.40110.15.89.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Mekarwangi

104.40110.15.90 100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,00104.40110.15.90.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.167.500,00104.40110.15.90.5.2.2

Belanja Modal 96.032.500,00104.40110.15.90.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Kencana

104.40110.15.91 100.000.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,00104.40110.15.91.5.2.1

Halaman : 129SIMRAL-BOGOR

Page 148: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 1.653.000,00104.40110.15.91.5.2.2

Belanja Modal 95.647.000,00104.40110.15.91.5.2.3

Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKelurahan Kayumanis

104.40110.15.92 100.000.000,00

Belanja Pegawai 1.800.000,00104.40110.15.92.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.216.000,00104.40110.15.92.5.2.2

Belanja Modal 95.984.000,00104.40110.15.92.5.2.3

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.40110.15 100.000.000,00

Evaluasi Penilaian dan Pelaporan (Hibah/Bansos)404.40110.15.043 100.000.000,00

Belanja Pegawai 94.800.000,00404.40110.15.043.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 5.200.000,00404.40110.15.043.5.2.2

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

106.40110.16 3.900.000,00

Penanganan Mayat Terlantar106.40110.16.01 3.900.000,00

Belanja Pegawai 3.900.000,00106.40110.16.01.5.2.1

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH403.40110.16 12.850.000,00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan

403.40110.16.01 12.850.000,00

Belanja Pegawai 12.850.000,00403.40110.16.01.5.2.1

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

205.40110.16 33.800.000,00

Pembinaan Pengelolaan Persampahan205.40110.16.01 33.800.000,00

Belanja Pegawai 33.800.000,00205.40110.16.01.5.2.1

PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

106.40110.16 26.100.000,00

Penanganan Mayat Terlantar106.40110.16.01 26.100.000,00

Belanja Barang dan Jasa 26.100.000,00106.40110.16.01.5.2.2

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH403.40110.16 37.150.000,00

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kecamatan

403.40110.16.01 37.150.000,00

Belanja Barang dan Jasa 37.150.000,00403.40110.16.01.5.2.2

PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

205.40110.16 16.200.000,00

Pembinaan Pengelolaan Persampahan205.40110.16.01 16.200.000,00

Belanja Barang dan Jasa 16.200.000,00205.40110.16.01.5.2.2

PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL106.40110.17 26.250.000,00

Seleksi Tilawatil Quran106.40110.17.01 26.250.000,00

Belanja Pegawai 26.250.000,00106.40110.17.01.5.2.1

KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA210.40110.17 22.050.000,00

Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BidangPemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

210.40110.17.01 22.050.000,00

Belanja Pegawai 22.050.000,00210.40110.17.01.5.2.1

PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL106.40110.17 123.750.000,00

Seleksi Tilawatil Quran106.40110.17.01 123.750.000,00

Belanja Barang dan Jasa 123.750.000,00106.40110.17.01.5.2.2

KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIA MASSA210.40110.17 60.450.000,00

Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi di BidangPemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

210.40110.17.01 60.450.000,00

Belanja Barang dan Jasa 60.450.000,00210.40110.17.01.5.2.2

PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN KELURAHAN

207.40110.19 310.000.000,00

Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatan danKelurahan (PKK)

207.40110.19.07 310.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,00207.40110.19.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 304.000.000,00207.40110.19.07.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 10.232.000.000,00

JUMLAH BELANJA 22.433.010.387,00

Halaman : 130SIMRAL-BOGOR

Page 149: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

SURPLUS/(DEFISIT) (22.433.010.387,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : KECAMATAN TANAH SAREAL

BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.201.010.387,001

BELANJA LANGSUNG 10.232.000.000,002

Halaman : 131SIMRAL-BOGOR

Page 150: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 402 Pengawasan

Organisasi : 40201 INSPEKTORAT

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA402.40201.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG402.40201.00.00.5.1

402.40201.00 10.118.996.869,00

402.40201.00.00 10.118.996.869,00

Belanja Pegawai 10.118.996.869,00402.40201.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.118.996.869,00

BELANJA LANGSUNG402.40201.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN402.40201.01 600.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD402.40201.01.01 600.000.000,00

Belanja Pegawai 115.710.000,00402.40201.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 484.290.000,00402.40201.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

402.40201.02 750.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor402.40201.02.01 500.000.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,00402.40201.02.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 330.000,00402.40201.02.01.5.2.2

Belanja Modal 487.670.000,00402.40201.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor402.40201.02.06 250.000.000,00

Belanja Pegawai 13.425.000,00402.40201.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 236.575.000,00402.40201.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

402.40201.03 150.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD402.40201.03.01 50.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00402.40201.03.01.5.2.2

Evaluasi LKIP402.40201.03.02 100.000.000,00

Belanja Pegawai 4.050.000,00402.40201.03.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 95.950.000,00402.40201.03.02.5.2.2

PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DANPENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

402.40201.15 2.250.000.000,00

Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT)402.40201.15.01 800.000.000,00

Belanja Pegawai 20.400.000,00402.40201.15.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 779.600.000,00402.40201.15.01.5.2.2

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)melalui Satuan Tugas (Satgas SPIP)

402.40201.15.02 250.000.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,00402.40201.15.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 238.000.000,00402.40201.15.02.5.2.2

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor (PAK -JFA)

402.40201.15.03 200.000.000,00

Belanja Pegawai 12.000.000,00402.40201.15.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 188.000.000,00402.40201.15.03.5.2.2

Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah402.40201.15.04 150.000.000,00

Belanja Pegawai 14.030.000,00402.40201.15.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 135.970.000,00402.40201.15.04.5.2.2

Halaman : 132SIMRAL-BOGOR

Page 151: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan402.40201.15.05 150.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,00402.40201.15.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 144.000.000,00402.40201.15.05.5.2.2

Pengelolaan LP2P PNS Gol III/a ke atas dan VerifikasiLHKASN (Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara) dilingkungan Pemerintah Kota Bogor

402.40201.15.06 100.000.000,00

Belanja Pegawai 5.450.000,00402.40201.15.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 94.550.000,00402.40201.15.06.5.2.2

Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP)

402.40201.15.07 300.000.000,00

Belanja Pegawai 8.350.000,00402.40201.15.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 291.650.000,00402.40201.15.07.5.2.2

Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor dan MonitoringAksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

402.40201.15.08 150.000.000,00

Belanja Pegawai 12.800.000,00402.40201.15.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 137.200.000,00402.40201.15.08.5.2.2

Sapu Bersih Pungutan Liar402.40201.15.10 150.000.000,00

Belanja Pegawai 16.200.000,00402.40201.15.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 133.800.000,00402.40201.15.10.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.750.000.000,00

JUMLAH BELANJA 13.868.996.869,00

SURPLUS/(DEFISIT) (13.868.996.869,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : INSPEKTORAT

BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.118.996.869,001

BELANJA LANGSUNG 3.750.000.000,002

Halaman : 133SIMRAL-BOGOR

Page 152: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 403 Perencanaan

Organisasi : 40301 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA403.40301.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG403.40301.00.00.5.1

403.40301.00 8.968.735.892,00

403.40301.00.00 8.968.735.892,00

Belanja Pegawai 8.968.735.892,00403.40301.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.968.735.892,00

BELANJA LANGSUNG403.40301.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN403.40301.01 1.100.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD403.40301.01.01 1.100.000.000,00

Belanja Pegawai 42.825.000,00403.40301.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.057.175.000,00403.40301.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

403.40301.02 2.504.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor403.40301.02.01 1.085.000.000,00

Belanja Pegawai 2.400.000,00403.40301.02.01.5.2.1

Belanja Modal 1.082.600.000,00403.40301.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor403.40301.02.06 1.419.000.000,00

Belanja Pegawai 24.150.000,00403.40301.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.394.850.000,00403.40301.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

403.40301.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD403.40301.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 13.740.000,00403.40301.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 36.260.000,00403.40301.03.01.5.2.2

PROGRAM PERENCANAAN SARANA PRASARANA KOTA403.40301.15 250.000.000,00

Penyelenggaraan Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota403.40301.15.004 250.000.000,00

Belanja Pegawai 18.600.000,00403.40301.15.004.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 231.400.000,00403.40301.15.004.5.2.2

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH403.40301.16 2.800.000.000,00

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS T.A 2019serta Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPASPerubahan T.A 2018

403.40301.16.02 400.000.000,00

Belanja Pegawai 49.716.000,00403.40301.16.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 350.284.000,00403.40301.16.02.5.2.2

Pengkajian RKA SKPD T.A 2019 dan DPPA SKPD T.A 2018403.40301.16.03 300.000.000,00

Belanja Pegawai 14.760.000,00403.40301.16.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 285.240.000,00403.40301.16.03.5.2.2

Penyusunan RKPD Tahun 2019403.40301.16.04 200.000.000,00

Belanja Pegawai 16.450.000,00403.40301.16.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 183.550.000,00403.40301.16.04.5.2.2

Perencanaan Umum403.40301.16.05 700.000.000,00

Belanja Pegawai 28.104.000,00403.40301.16.05.5.2.1

Halaman : 134SIMRAL-BOGOR

Page 153: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Barang dan Jasa 671.896.000,00403.40301.16.05.5.2.2

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)Tingkat Kota

403.40301.16.10 500.000.000,00

Belanja Pegawai 16.685.000,00403.40301.16.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 483.315.000,00403.40301.16.10.5.2.2

Pelaksanaan Percepatan Prioritas Pembangunan403.40301.16.11 400.000.000,00

Belanja Pegawai 322.700.000,00403.40301.16.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 77.300.000,00403.40301.16.11.5.2.2

Perencanaan Pembangunan Subid Pemerintahan403.40301.16.12 150.000.000,00

Belanja Pegawai 15.150.000,00403.40301.16.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 134.850.000,00403.40301.16.12.5.2.2

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

403.40301.16.15 150.000.000,00

Belanja Pegawai 13.050.000,00403.40301.16.15.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 136.950.000,00403.40301.16.15.5.2.2

PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI403.40301.17 150.000.000,00

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi danPenelitian Pengembangan

403.40301.17.01 150.000.000,00

Belanja Pegawai 26.850.000,00403.40301.17.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 123.150.000,00403.40301.17.01.5.2.2

PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH403.40301.18 200.000.000,00

Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen PerencanaanPenganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)

403.40301.18.06 100.000.000,00

Belanja Pegawai 450.000,00403.40301.18.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 99.550.000,00403.40301.18.06.5.2.2

Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah KotaBogor dan Pengelolaan Sistem Informasi ManajemenPelaporan dan Statistik

403.40301.18.13 100.000.000,00

Belanja Pegawai 35.850.000,00403.40301.18.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 64.150.000,00403.40301.18.13.5.2.2

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA403.40301.19 550.000.000,00

Perencanaan Pembangunan Subid Pemberdayaan403.40301.19.01 300.000.000,00

Belanja Pegawai 68.100.000,00403.40301.19.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 231.900.000,00403.40301.19.01.5.2.2

Perencanaan Pembangunan Subid Sosial Budaya403.40301.19.04 250.000.000,00

Belanja Pegawai 21.950.000,00403.40301.19.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 228.050.000,00403.40301.19.04.5.2.2

KERJASAMA PEMBANGUNAN403.40301.20 150.000.000,00

Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan(TJSL/CSR)Perusahaan di Kota Bogor

403.40301.20.009 150.000.000,00

Belanja Pegawai 40.650.000,00403.40301.20.009.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 109.350.000,00403.40301.20.009.5.2.2

PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBERDAYA ALAM

403.40301.23 675.000.000,00

Review Masterplan Drainase (Lanjutan)403.40301.23.01 675.000.000,00

Belanja Pegawai 31.750.000,00403.40301.23.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 643.250.000,00403.40301.23.01.5.2.2

PENELITIAN PENGEMBANGAN403.40301.24 500.000.000,00

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2018403.40301.24.02 500.000.000,00

Belanja Pegawai 19.200.000,00403.40301.24.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 480.800.000,00403.40301.24.02.5.2.2

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI403.40301.25 150.000.000,00

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan PelaksanaanLingkup Bidang Fisik dan Prasarana

403.40301.25.02 150.000.000,00

Belanja Pegawai 450.000,00403.40301.25.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 149.550.000,00403.40301.25.02.5.2.2

Halaman : 135SIMRAL-BOGOR

Page 154: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBERDAYA ALAM

205.40301.23 100.000.000,00

Penyelenggaraan Perencanaan Lingkungan Hidup205.40301.23.002 100.000.000,00

Belanja Pegawai 4.850.000,00205.40301.23.002.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 95.150.000,00205.40301.23.002.5.2.2

PERENCANAAN TATA RUANG103.40301.31 225.000.000,00

Penyusunan PERDA Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kota Bogor

103.40301.31.01 225.000.000,00

Belanja Pegawai 18.375.000,00103.40301.31.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 206.625.000,00103.40301.31.01.5.2.2

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG103.40301.32 125.000.000,00

Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan RuangDaerah (BKPRD)

103.40301.32.01 125.000.000,00

Belanja Pegawai 35.700.000,00103.40301.32.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 89.300.000,00103.40301.32.01.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.529.000.000,00

JUMLAH BELANJA 18.497.735.892,00

SURPLUS/(DEFISIT) (18.497.735.892,00)

RINGKASAN APBD

Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.968.735.892,001

BELANJA LANGSUNG 9.529.000.000,002

Halaman : 136SIMRAL-BOGOR

Page 155: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 404 Keuangan

Organisasi : 40401 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN404.40401.00.00.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH404.40401.00.00.4.1

404.40401.00 55.333.650.186,00

404.40401.00.00 55.333.650.186,00

Hasil Retribusi Daerah 1.000.000.000,00404.40401.00.00.4.1.2

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 30.766.454.511,00404.40401.00.00.4.1.3

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 23.567.195.675,00404.40401.00.00.4.1.4

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 55.333.650.186,00

JUMLAH PENDAPATAN 55.333.650.186,00

BELANJA404.40401.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG404.40401.00.00.5.1

404.40401.00 27.924.488.405,00

404.40401.00.00 27.924.488.405,00

Belanja Pegawai 27.924.488.405,00404.40401.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.924.488.405,00

BELANJA LANGSUNG404.40401.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN404.40401.01 500.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD404.40401.01.01 500.000.000,00

Belanja Pegawai 72.632.040,00404.40401.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 427.367.960,00404.40401.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

404.40401.02 870.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor404.40401.02.01 500.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,00404.40401.02.01.5.2.1

Belanja Modal 494.000.000,00404.40401.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor404.40401.02.06 370.000.000,00

Belanja Pegawai 21.025.000,00404.40401.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 348.975.000,00404.40401.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

404.40401.03 50.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD404.40401.03.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 36.552.000,00404.40401.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 13.448.000,00404.40401.03.01.5.2.2

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.40401.15 2.280.000.000,00

Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD404.40401.15.05 300.000.000,00

Belanja Pegawai 11.500.000,00404.40401.15.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 288.500.000,00404.40401.15.05.5.2.2

Revieu Laporan Pertanggungjawaban OPD404.40401.15.06 100.000.000,00

Belanja Pegawai 52.685.000,00404.40401.15.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 47.315.000,00404.40401.15.06.5.2.2

Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran PerubahanAPBD

404.40401.15.07 300.000.000,00

Halaman : 137SIMRAL-BOGOR

Page 156: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 35.300.000,00404.40401.15.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 264.700.000,00404.40401.15.07.5.2.2

Penelitian DPA OPD404.40401.15.08 400.000.000,00

Belanja Pegawai 11.325.000,00404.40401.15.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 388.675.000,00404.40401.15.08.5.2.2

Penelitian DPPA OPD404.40401.15.09 300.000.000,00

Belanja Pegawai 22.725.000,00404.40401.15.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 277.275.000,00404.40401.15.09.5.2.2

Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD404.40401.15.10 100.000.000,00

Belanja Pegawai 23.450.000,00404.40401.15.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 76.550.000,00404.40401.15.10.5.2.2

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

404.40401.15.11 200.000.000,00

Belanja Pegawai 45.075.000,00404.40401.15.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 154.925.000,00404.40401.15.11.5.2.2

Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD404.40401.15.12 100.000.000,00

Belanja Pegawai 5.850.000,00404.40401.15.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 94.150.000,00404.40401.15.12.5.2.2

Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor404.40401.15.13 100.000.000,00

Belanja Pegawai 57.690.000,00404.40401.15.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 42.310.000,00404.40401.15.13.5.2.2

Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan Dana Perimbangan,Bagi Hasil dan Tugas Pembantuan

404.40401.15.14 80.000.000,00

Belanja Pegawai 54.650.000,00404.40401.15.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 25.350.000,00404.40401.15.14.5.2.2

Pengadministrasian Belanja Langsung404.40401.15.15 100.000.000,00

Belanja Pegawai 47.450.000,00404.40401.15.15.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 52.550.000,00404.40401.15.15.5.2.2

Pengadministrasian Belanja Hibah/ Bansos404.40401.15.16 100.000.000,00

Belanja Pegawai 49.350.000,00404.40401.15.16.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 50.650.000,00404.40401.15.16.5.2.2

Pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah404.40401.15.39 100.000.000,00

Belanja Pegawai 13.750.000,00404.40401.15.39.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 86.250.000,00404.40401.15.39.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH404.40401.16 4.075.000.000,00

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah(RKBMD) TA. 2018/2019 dan Perubahan RencanaKebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPMD) TA.2017/2018

404.40401.16.02 175.000.000,00

Belanja Pegawai 6.450.000,00404.40401.16.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 168.550.000,00404.40401.16.02.5.2.2

Evaluasi Penggunaan/Pemanfaatan dan PemindahtangananBarang Milik Daerah Kota Bogor

404.40401.16.03 350.000.000,00

Belanja Pegawai 12.600.000,00404.40401.16.03.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 337.400.000,00404.40401.16.03.5.2.2

Pemetaan BMD404.40401.16.04 700.000.000,00

Belanja Pegawai 16.250.000,00404.40401.16.04.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 683.750.000,00404.40401.16.04.5.2.2

Pengadministrasian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah(TGKD)

404.40401.16.05 100.000.000,00

Belanja Pegawai 9.150.000,00404.40401.16.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 90.850.000,00404.40401.16.05.5.2.2

Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor404.40401.16.06 150.000.000,00

Belanja Pegawai 49.000.000,00404.40401.16.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 101.000.000,00404.40401.16.06.5.2.2

Asuransi Kendaraan dan Bangunan Pemerintah Kota Bogor404.40401.16.07 500.000.000,00

Halaman : 138SIMRAL-BOGOR

Page 157: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Belanja Pegawai 15.050.000,00404.40401.16.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 484.950.000,00404.40401.16.07.5.2.2

Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Barang MilikDaerah

404.40401.16.08 500.000.000,00

Belanja Pegawai 37.725.000,00404.40401.16.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 70.925.000,00404.40401.16.08.5.2.2

Belanja Modal 391.350.000,00404.40401.16.08.5.2.3

Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalam PenguasaanPengelolaan Barang Milik Daerah

404.40401.16.09 150.000.000,00

Belanja Pegawai 2.325.000,00404.40401.16.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 147.675.000,00404.40401.16.09.5.2.2

Penatausahaan Barang Milik Daerah404.40401.16.10 500.000.000,00

Belanja Pegawai 104.075.000,00404.40401.16.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 395.925.000,00404.40401.16.10.5.2.2

Penilaian Barang Milik Daerah404.40401.16.11 150.000.000,00

Belanja Pegawai 41.250.000,00404.40401.16.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 108.750.000,00404.40401.16.11.5.2.2

Pemanfaatan Barang Milik Daerah404.40401.16.12 375.000.000,00

Belanja Pegawai 18.600.000,00404.40401.16.12.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 356.400.000,00404.40401.16.12.5.2.2

Pembinaan Kepada Pengelola Barang Pengguna diLingkungan Pemkot Bogor

404.40401.16.13 250.000.000,00

Belanja Pegawai 8.825.000,00404.40401.16.13.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 241.175.000,00404.40401.16.13.5.2.2

Penyusunan Naskah Akademis404.40401.16.14 75.000.000,00

Belanja Pegawai 3.150.000,00404.40401.16.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 71.850.000,00404.40401.16.14.5.2.2

Pengelolaan Sistem Aplikasi Barang Daerah404.40401.16.15 100.000.000,00

Belanja Pegawai 7.500.000,00404.40401.16.15.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 92.500.000,00404.40401.16.15.5.2.2

PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI403.40401.25 50.000.000,00

Pengelolaan Website BPKAD Kota Bogor403.40401.25.01 50.000.000,00

Belanja Pegawai 5.850.000,00403.40401.25.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 44.150.000,00403.40401.25.01.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.825.000.000,00

JUMLAH BELANJA 35.749.488.405,00

SURPLUS/(DEFISIT) 19.584.161.781,00

RINGKASAN APBD

Organisasi : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PENDAPATAN 55.333.650.186,001

BELANJA TIDAK LANGSUNG 27.924.488.405,002

BELANJA LANGSUNG 7.825.000.000,003

Halaman : 139SIMRAL-BOGOR

Page 158: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 404 Keuangan

Organisasi : 40401 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN404.40401.00.00.4

DANA PERIMBANGAN404.40401.00.00.4.2

404.40401.00 1.083.553.314.000,00

404.40401.00.00 1.083.553.314.000,00

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 99.907.225.000,00404.40401.00.00.4.2.1

Dana Alokasi Umum 791.929.143.000,00404.40401.00.00.4.2.2

Dana Alokasi Khusus 191.716.946.000,00404.40401.00.00.4.2.3

JUMLAH DANA PERIMBANGAN 1.083.553.314.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH404.40401.00.00.4.3

404.40401.00 302.265.959.148,00

404.40401.00.00 302.265.959.148,00

Pendapatan Hibah 92.126.747.546,00 Permendagri 33 Tahun 2017404.40401.00.00.4.3.1

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah DaerahLainnya

210.139.211.602,00404.40401.00.00.4.3.3

JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 302.265.959.148,00

JUMLAH PENDAPATAN 1.385.819.273.148,00

BELANJA404.40401.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG404.40401.00.00.5.1

404.40401.00 164.240.997.977,00

404.40401.00.00 164.240.997.977,00

Belanja Bunga 7.000.000.000,00404.40401.00.00.5.1.2

Belanja Hibah 108.083.781.785,00 Permendagri 14 Tahun 2016404.40401.00.00.5.1.4

Belanja Bantuan Sosial 30.000.000.000,00 Permendagri 14 Tahun 2016404.40401.00.00.5.1.5

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kotadan Pemerintahan Desa

5.157.216.192,00404.40401.00.00.5.1.7

Belanja Tidak Terduga 14.000.000.000,00404.40401.00.00.5.1.8

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 164.240.997.977,00

JUMLAH BELANJA 164.240.997.977,00

SURPLUS/(DEFISIT) 1.221.578.275.171,00

PEMBIAYAAN DAERAH404.40401.00.00.6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH404.40401.00.00.6.1

404.40401.00 272.698.730.335,00

404.40401.00.00 272.698.730.335,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun AnggaranSebelumnya

269.698.730.335,00404.40401.00.00.6.1.1

Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 3.000.000.000,00404.40401.00.00.6.1.5

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 272.698.730.335,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH404.40401.00.00.6.2

404.40401.00 3.000.000.000,00

404.40401.00.00 3.000.000.000,00

Pembayaran Pokok Utang 3.000.000.000,00 SLA- 1226/DSMI/2009404.40401.00.00.6.2.3

Halaman : 140SIMRAL-BOGOR

Page 159: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 269.698.730.335,00

RINGKASAN APBD

Organisasi : PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

PENDAPATAN 1.385.819.273.148,001

BELANJA TIDAK LANGSUNG 164.240.997.977,002

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 272.698.730.335,003

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 3.000.000.000,004

Halaman : 141SIMRAL-BOGOR

Page 160: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 404 Keuangan

Organisasi : 40402 BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN404.40402.00.00.4

PENDAPATAN ASLI DAERAH404.40402.00.00.4.1

404.40402.00 562.286.438.325,00

404.40402.00.00 562.286.438.325,00

Pendapatan Pajak Daerah 561.186.438.325,00404.40402.00.00.4.1.1

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1.100.000.000,00404.40402.00.00.4.1.4

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH 562.286.438.325,00

JUMLAH PENDAPATAN 562.286.438.325,00

BELANJA404.40402.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG404.40402.00.00.5.1

404.40402.00 36.376.170.218,00

404.40402.00.00 36.376.170.218,00

Belanja Pegawai 36.376.170.218,00404.40402.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 36.376.170.218,00

BELANJA LANGSUNG404.40402.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN404.40402.01 2.995.778.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD404.40402.01.01 2.995.778.000,00

Belanja Pegawai 90.924.080,00404.40402.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.904.853.920,00404.40402.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

404.40402.02 1.828.693.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor404.40402.02.01 698.575.000,00

Belanja Pegawai 14.400.000,00404.40402.02.01.5.2.1

Belanja Modal 684.175.000,00404.40402.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor404.40402.02.06 1.130.118.000,00

Belanja Pegawai 28.275.000,00404.40402.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 1.101.843.000,00404.40402.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

404.40402.03 65.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD404.40402.03.01 65.000.000,00

Belanja Pegawai 44.104.000,00404.40402.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 20.896.000,00404.40402.03.01.5.2.2

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

404.40402.15 10.045.529.000,00

Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah404.40402.15.21 455.000.000,00

Belanja Pegawai 91.760.000,00404.40402.15.21.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 363.240.000,00404.40402.15.21.5.2.2

Rekonsiliasi Pajak Daerah404.40402.15.22 405.000.000,00

Belanja Pegawai 175.200.000,00404.40402.15.22.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 229.800.000,00404.40402.15.22.5.2.2

Pendataan Wajib Pajak Daerah404.40402.15.23 243.000.000,00

Belanja Pegawai 209.316.000,00404.40402.15.23.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 33.684.000,00404.40402.15.23.5.2.2

Halaman : 142SIMRAL-BOGOR

Page 161: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Pemeliharaan Basis Data PBB404.40402.15.24 1.165.000.000,00

Belanja Pegawai 740.925.000,00404.40402.15.24.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 424.075.000,00404.40402.15.24.5.2.2

Penyusunan Zona Nilai Tanah404.40402.15.25 145.000.000,00

Belanja Pegawai 109.600.000,00404.40402.15.25.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 35.400.000,00404.40402.15.25.5.2.2

Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Pajak Daerah404.40402.15.27 2.212.925.000,00

Belanja Pegawai 35.325.000,00404.40402.15.27.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.177.600.000,00404.40402.15.27.5.2.2

Penagihan Piutang PBB dan BPHTB404.40402.15.28 989.250.000,00

Belanja Pegawai 444.675.000,00404.40402.15.28.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 544.575.000,00404.40402.15.28.5.2.2

Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah404.40402.15.29 1.000.000.000,00

Belanja Pegawai 157.475.000,00404.40402.15.29.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 842.525.000,00404.40402.15.29.5.2.2

Relokasi Panggung Reklame404.40402.15.30 40.000.000,00

Belanja Pegawai 1.750.000,00404.40402.15.30.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 38.250.000,00404.40402.15.30.5.2.2

Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah404.40402.15.31 881.340.000,00

Belanja Pegawai 828.400.000,00404.40402.15.31.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 52.940.000,00404.40402.15.31.5.2.2

Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah404.40402.15.32 365.000.000,00

Belanja Pegawai 294.300.000,00404.40402.15.32.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 70.700.000,00404.40402.15.32.5.2.2

Uji Potensi Pajak Daerah404.40402.15.33 202.500.000,00

Belanja Pegawai 124.300.000,00404.40402.15.33.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 78.200.000,00404.40402.15.33.5.2.2

Analisa dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)404.40402.15.34 447.764.000,00

Belanja Pegawai 69.600.000,00404.40402.15.34.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 378.164.000,00404.40402.15.34.5.2.2

Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya404.40402.15.36 210.750.000,00

Belanja Pegawai 80.375.000,00404.40402.15.36.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 130.375.000,00404.40402.15.36.5.2.2

Surveilance Sertifikat ISO 9001 : 2015 Pelayanan PajakDaerah

404.40402.15.37 100.000.000,00

Belanja Pegawai 450.000,00404.40402.15.37.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 99.550.000,00404.40402.15.37.5.2.2

Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah404.40402.15.38 500.000.000,00

Belanja Pegawai 220.300.000,00404.40402.15.38.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 279.700.000,00404.40402.15.38.5.2.2

Analisa dan Evaluasi Pajak Daerah404.40402.15.41 300.000.000,00

Belanja Pegawai 107.400.000,00404.40402.15.41.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 192.600.000,00404.40402.15.41.5.2.2

Penertiban Pajak Daerah404.40402.15.42 383.000.000,00

Belanja Pegawai 167.710.000,00404.40402.15.42.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 215.290.000,00404.40402.15.42.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 14.935.000.000,00

JUMLAH BELANJA 51.311.170.218,00

SURPLUS/(DEFISIT) 510.975.268.107,00

Halaman : 143SIMRAL-BOGOR

Page 162: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

RINGKASAN APBD

Organisasi : BADAN PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN 562.286.438.325,001

BELANJA TIDAK LANGSUNG 36.376.170.218,002

BELANJA LANGSUNG 14.935.000.000,003

Halaman : 144SIMRAL-BOGOR

Page 163: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN III

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Urusan Pemerintahan : 405 Kepegawaian

Organisasi : 40501 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA405.40501.00.00.5

BELANJA TIDAK LANGSUNG405.40501.00.00.5.1

405.40501.00 8.284.055.020,00

405.40501.00.00 8.284.055.020,00

Belanja Pegawai 8.284.055.020,00405.40501.00.00.5.1.1

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.284.055.020,00

BELANJA LANGSUNG405.40501.01.01.5.2

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN405.40501.01 700.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga PD405.40501.01.01 700.000.000,00

Belanja Pegawai 84.850.000,00405.40501.01.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 615.150.000,00405.40501.01.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

405.40501.02 700.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor405.40501.02.01 300.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,00405.40501.02.01.5.2.1

Belanja Modal 294.000.000,00405.40501.02.01.5.2.3

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor405.40501.02.06 400.000.000,00

Belanja Pegawai 2.325.000,00405.40501.02.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 397.675.000,00405.40501.02.06.5.2.2

PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

405.40501.03 100.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD405.40501.03.01 100.000.000,00

Belanja Pegawai 11.850.000,00405.40501.03.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 88.150.000,00405.40501.03.01.5.2.2

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

405.40501.15 6.591.000.000,00

Bantuan Penelitian Studi dan Beasiswa Pendidikan PNS405.40501.15.01 400.000.000,00

Belanja Pegawai 6.000.000,00405.40501.15.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 394.000.000,00405.40501.15.01.5.2.2

Pengembangan SDM405.40501.15.02 600.000.000,00

Belanja Pegawai 13.800.000,00405.40501.15.02.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 586.200.000,00405.40501.15.02.5.2.2

Diklat Teknis405.40501.15.08 2.200.000.000,00

Belanja Pegawai 37.575.000,00405.40501.15.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.162.425.000,00405.40501.15.08.5.2.2

Diklat Prajabatan405.40501.15.09 120.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 120.000.000,00405.40501.15.09.5.2.2

Diklat Kepemimpinan405.40501.15.10 3.000.000.000,00

Belanja Pegawai 40.550.000,00405.40501.15.10.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 2.959.450.000,00405.40501.15.10.5.2.2

Diklat Fungsional405.40501.15.11 271.000.000,00

Belanja Pegawai 2.525.000,00405.40501.15.11.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 268.475.000,00405.40501.15.11.5.2.2

Halaman : 145SIMRAL-BOGOR

Page 164: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASANINTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAANKEBIJAKAN KDH

405.40501.16 25.000.000,00

Fasilitasi Pelaporan LHKPN405.40501.16.01 25.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa 25.000.000,00405.40501.16.01.5.2.2

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANAPARATUR

405.40501.17 3.740.000.000,00

Pengelolaan Data dan Informasi405.40501.17.05 200.000.000,00

Belanja Pegawai 19.500.000,00405.40501.17.05.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 180.500.000,00405.40501.17.05.5.2.2

Pembinaan Disiplin dan Kinerja405.40501.17.06 400.000.000,00

Belanja Pegawai 77.650.000,00405.40501.17.06.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 322.350.000,00405.40501.17.06.5.2.2

Pengembangan Karir Jabatan405.40501.17.07 600.000.000,00

Belanja Pegawai 312.875.000,00405.40501.17.07.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 287.125.000,00405.40501.17.07.5.2.2

Pengembangan Karir Jabatan Fungsional tertentu405.40501.17.08 350.000.000,00

Belanja Pegawai 22.125.000,00405.40501.17.08.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 327.875.000,00405.40501.17.08.5.2.2

Kepangkatan dan Pensiun405.40501.17.09 500.000.000,00

Belanja Pegawai 146.525.000,00405.40501.17.09.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 353.475.000,00405.40501.17.09.5.2.2

Penerimaan K2 yang Tidak Lulus Seleksi405.40501.17.14 100.000.000,00

Belanja Pegawai 3.346.000,00405.40501.17.14.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 96.654.000,00405.40501.17.14.5.2.2

Penatausahaan dan Pelayanan Kesejahteraan Pegawaiserta Pelepasan Purnabakti

405.40501.17.18 400.000.000,00

Belanja Pegawai 24.075.000,00405.40501.17.18.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 375.925.000,00405.40501.17.18.5.2.2

Penyebarluasan dan Publikasi BKPSDA405.40501.17.19 60.000.000,00

Belanja Pegawai 2.700.000,00405.40501.17.19.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 57.300.000,00405.40501.17.19.5.2.2

Penyusunan Formasi dan Alih Tugas PNS Tahun 2018405.40501.17.20 250.000.000,00

Belanja Pegawai 36.600.000,00405.40501.17.20.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 213.400.000,00405.40501.17.20.5.2.2

Penerimaan CPNS Kota Bogor TA 2018 dari Pelamar Umum405.40501.17.21 750.000.000,00

Belanja Pegawai 80.965.000,00405.40501.17.21.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 669.035.000,00405.40501.17.21.5.2.2

Perencanaan dan Roadmap Kepegawaian405.40501.17.24 130.000.000,00

Belanja Pegawai 5.500.000,00405.40501.17.24.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 124.500.000,00405.40501.17.24.5.2.2

PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI KEARSIPAN218.40501.15 100.000.000,00

Penataan Arsip Kepegawaian218.40501.15.01 100.000.000,00

Belanja Pegawai 6.525.000,00218.40501.15.01.5.2.1

Belanja Barang dan Jasa 93.475.000,00218.40501.15.01.5.2.2

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 11.956.000.000,00

JUMLAH BELANJA 20.240.055.020,00

SURPLUS/(DEFISIT) (20.240.055.020,00)

Halaman : 146SIMRAL-BOGOR

Page 165: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

DASAR HUKUM

4

WALIKOTA BOGOR,

BIMA ARYA

RINGKASAN APBD

Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA APARATUR

BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.284.055.020,001

BELANJA LANGSUNG 11.956.000.000,002

Halaman : 147SIMRAL-BOGOR

Page 166: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN IV

PEMERINTAH KOTA BOGOR

TAHUN ANGGARAN 2018

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 145.550.477.160,00 422.776.038.477,00 402.008.022.914,00 970.334.538.551,00

101 Pendidikan 46.546.392.200,00 95.322.813.615,00 48.304.541.731,00 190.173.747.546,00

101.10101 DINAS PENDIDIKAN 46.546.392.200,00 95.322.813.615,00 48.304.541.731,00 190.173.747.546,00

101.10101.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

3.162.750.000,00 687.250.000,00 0,00 3.850.000.000,00

101.10101.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 3.162.750.000,00 687.250.000,00 0,00 3.850.000.000,00

101.10101.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

215.450.000,00 953.998.600,00 1.890.551.400,00 3.060.000.000,00

101.10101.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 7.200.000,00 0,00 1.802.800.000,00 1.810.000.000,00

101.10101.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 147.200.000,00 952.800.000,00 0,00 1.100.000.000,00

101.10101.02.25 Pengelolaan Informasi Publik 61.050.000,00 1.198.600,00 87.751.400,00 150.000.000,00

101.10101.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

46.700.000,00 3.300.000,00 0,00 50.000.000,00

101.10101.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 46.700.000,00 3.300.000,00 0,00 50.000.000,00

101.10101.15 PENINGKATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.938.350.000,00 3.551.004.900,00 286.145.100,00 5.775.500.000,00

101.10101.15.02 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah bagiPAUD

1.550.000,00 218.450.000,00 0,00 220.000.000,00

101.10101.15.03 Bintek Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagiPAUD yang melayani ABK/inklusi

1.000.000,00 164.000.000,00 0,00 165.000.000,00

101.10101.15.04 Pendidikan Parenting 5.100.000,00 569.900.000,00 0,00 575.000.000,00

101.10101.15.05 Revitalisasi TK Negeri 7.500.000,00 6.354.900,00 286.145.100,00 300.000.000,00

101.10101.15.07 Pelatihan Diklat Dasar Pendidik dan TenagaKependidikan PAUD

8.825.000,00 251.175.000,00 0,00 260.000.000,00

101.10101.15.08 Pelatihan Diklat Lanjutan Pendidik dan TenagaKependidikan PAUD

8.800.000,00 303.200.000,00 0,00 312.000.000,00

101.10101.15.09 Pelatihan Diklat Mahir Pendidik dan TenagaKependidikan PAUD

9.900.000,00 365.100.000,00 0,00 375.000.000,00

101.10101.15.10 Pelatihan Pendidik PAUD Formal dan NonFormal

4.850.000,00 187.650.000,00 0,00 192.500.000,00

101.10101.15.11 Pembinaan Peningkatan Kelompok KegiatanGugus PAUD

18.450.000,00 381.550.000,00 0,00 400.000.000,00

101.10101.15.12 Bintek, Implementasi dan Monev Kurikulum2013

19.250.000,00 480.750.000,00 0,00 500.000.000,00

101.10101.15.13 Pelatihan Pengelolaan Lembaga PAUD 1.550.000,00 208.450.000,00 0,00 210.000.000,00

101.10101.15.14 Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD NonFormal

1.849.575.000,00 50.425.000,00 0,00 1.900.000.000,00

101.10101.15.17 pelatihan sekolah layak anak bagi pengelolaPAUD

1.550.000,00 208.450.000,00 0,00 210.000.000,00

101.10101.15.018 DAK Non Fisik Bantuan OperasionalPenyelenggaraan PAUD

450.000,00 155.550.000,00 0,00 156.000.000,00

101.10101.16 WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9TAHUN

609.525.000,00 2.404.227.000,00 33.156.557.000,00 36.170.309.000,00

101.10101.16.01 Revitalisasi SD 82.850.000,00 104.416.000,00 24.794.455.000,00 24.981.721.000,00

101.10101.16.03 Penyelenggaraan UN/US SD/MI 195.775.000,00 349.225.000,00 0,00 545.000.000,00

101.10101.16.04 Penyelenggaraan Inklusif SD dan SMP 18.700.000,00 502.700.000,00 0,00 521.400.000,00

101.10101.16.05 Pengembangan Manajemen SD Potensial 25.150.000,00 124.850.000,00 0,00 150.000.000,00

101.10101.16.06 Lomba Gugus SD 8.150.000,00 111.850.000,00 0,00 120.000.000,00

101.10101.16.07 Pengembangan Implementasi Kurikulum 2013bagi SD

1.000.000,00 149.000.000,00 0,00 150.000.000,00

101.10101.16.08 Lomba Perpustakaan SD 6.650.000,00 113.350.000,00 0,00 120.000.000,00

101.10101.16.09 Sekolah Dasar Bersih dan Sehat 10.200.000,00 139.800.000,00 0,00 150.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 1Halaman :

Page 167: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

101.10101.16.10 Revitalisasi SMP 107.550.000,00 45.213.000,00 6.052.425.000,00 6.205.188.000,00

101.10101.16.14 Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar danModel Pembelajaran bagi SMP

6.750.000,00 93.250.000,00 0,00 100.000.000,00

101.10101.16.17 Pengadaan Buku Fiksi dan Non Fiksi 21.000.000,00 9.773.000,00 299.227.000,00 330.000.000,00

101.10101.16.18 Perencanaan Pengadaan Tanah SMPN 21 16.250.000,00 69.750.000,00 0,00 86.000.000,00

101.10101.16.19 Penyelenggaraan UN/US SMP/MTs 59.100.000,00 115.900.000,00 0,00 175.000.000,00

101.10101.16.20 Sekolah Aman, Nyaman, Ramah danMenyenangkan Jenjang SMP

11.400.000,00 124.600.000,00 0,00 136.000.000,00

101.10101.16.21 Pengadaan Komputer SMP 18.500.000,00 11.050.000,00 2.010.450.000,00 2.040.000.000,00

101.10101.16.22 DED USB SD dan SMP Satu Atap 20.500.000,00 339.500.000,00 0,00 360.000.000,00

101.10101.17 MANAJEMEN LAYANAN PENDIDIKAN 40.137.792.200,00 82.917.571.115,00 12.971.288.231,00 136.026.651.546,00

101.10101.17.01 Pengelolaan BOS 35.600.000,00 327.400.000,00 0,00 363.000.000,00

101.10101.17.02 Penerimaan Siswa Didik Baru Online 70.750.000,00 489.405.000,00 0,00 560.155.000,00

101.10101.17.03 BOS Kota Jenjang TK Negeri, SD/MI Negeri danSMP/Mts Negeri

22.510.215.800,00 12.552.546.000,00 2.918.055.200,00 37.980.817.000,00

101.10101.17.04 Passanggiri dan Apresiasi Bahasa, SastraAksara dan Seni Daerah

5.450.000,00 94.550.000,00 0,00 100.000.000,00

101.10101.17.05 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah 67.550.000,00 52.450.000,00 0,00 120.000.000,00

101.10101.17.06 Sosialisasi Perijinan dan Verifikasi LembagaPAUD Penerima BOP

19.650.000,00 360.350.000,00 0,00 380.000.000,00

101.10101.17.07 Penyelenggaraan Pekan Kreativitas SD (CiptaPuisi, Melukis dan Membatik)Tingkat Kota danTingkat Provinsi

1.800.000,00 73.200.000,00 0,00 75.000.000,00

101.10101.17.08 LOMOJARI (Lomba Motivasi Belajar Mandiri)SMP Terbuka

4.050.000,00 70.950.000,00 0,00 75.000.000,00

101.10101.17.09 Penyelenggaraan OSN SD dan IMSO SDTingkat Kota Propinsi dan Nasional

3.600.000,00 71.400.000,00 0,00 75.000.000,00

101.10101.17.10 Olimpiade Sains Nasional SMP Tingkat Kotadan Provinsi

8.375.000,00 131.625.000,00 0,00 140.000.000,00

101.10101.17.11 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga SiswaNasional (02SN) jenjang SD Tk Kota Provinsidan Nasional

10.050.000,00 239.950.000,00 0,00 250.000.000,00

101.10101.17.12 Penyelenggaraan Olimpiade Olahraga SiswaNasional (02SN) jenjang SMP Tk Kota Provinsidan Nasional

17.850.000,00 182.150.000,00 0,00 200.000.000,00

101.10101.17.13 Pemilihan Duta Sanitasi Tingkat Kota danTingkat Provinsi

5.100.000,00 69.900.000,00 0,00 75.000.000,00

101.10101.17.14 Lomba Tata Upacara Bendera SD (LTUB)Tingkat Kota

6.650.000,00 45.350.000,00 0,00 52.000.000,00

101.10101.17.16 Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) SMP 3.175.000,00 96.825.000,00 0,00 100.000.000,00

101.10101.17.17 Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB) SMP 10.350.000,00 89.650.000,00 0,00 100.000.000,00

101.10101.17.18 Lomba Guru PKn Berkonstitusi 8.150.000,00 31.850.000,00 0,00 40.000.000,00

101.10101.17.19 Lomba Pendidik dan Tenaga KependidikanTK,SD,SMP

6.700.000,00 193.300.000,00 0,00 200.000.000,00

101.10101.17.20 Olympiade Sains Nasional Guru SD dan SMP 5.575.000,00 109.425.000,00 0,00 115.000.000,00

101.10101.17.21 Latihan Dasar Kepemimpinan SMP 1.625.000,00 198.375.000,00 0,00 200.000.000,00

101.10101.17.22 Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) SMP 5.325.000,00 74.675.000,00 0,00 80.000.000,00

101.10101.17.24 Penyelenggaraan Festival Lomba Seni SiswaNasional (FLS2N) SD dan SMP

7.750.000,00 142.250.000,00 0,00 150.000.000,00

101.10101.17.26 Pendataan dan Profil Pendidikan berbasis Web 82.475.000,00 17.525.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00

101.10101.17.27 Pemutakhiran Dapodik PNFI (Data PokokPendidikan - Pendidikan Non Formal danInformal)

75.150.000,00 274.850.000,00 0,00 350.000.000,00

101.10101.17.29 Pengadaan Raport, Sertifikat dan Kartu NISN 31.875.000,00 2.246.605.000,00 0,00 2.278.480.000,00

101.10101.17.30 Mentoring Penanganan Penyimpangan PrilakuSiswa

49.350.000,00 150.650.000,00 0,00 200.000.000,00

101.10101.17.31 Beasiswa Mahasiswa Berprestasi (miskin) 18.450.000,00 381.550.000,00 0,00 400.000.000,00

101.10101.17.32 Pengeloaan dan Lomba Tata Kelola BOS APBNSD, SMP Tingkat Provinsi dan Nasional

14.450.000,00 285.550.000,00 0,00 300.000.000,00

101.10101.17.33 Peningkatan Pemenuhan 8 (Delapan) StandarNasional Pendidikan pada jenjang SMP

29.475.000,00 117.525.000,00 0,00 147.000.000,00

101.10101.17.34 Peningkatan Penumbuhan Budi Pekerti padaKegiatan Ekstrakurikuler di sekolah

13.150.000,00 136.850.000,00 0,00 150.000.000,00

101.10101.17.35 Peningkatan Gerakan Literasi pada satuanpendidikan jenjang SMP

6.150.000,00 145.850.000,00 0,00 152.000.000,00

101.10101.17.37 Penyelenggaraan Lomba CALISTUNG(Membaca, Menulis dan Berhitung)

2.800.000,00 47.200.000,00 0,00 50.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 2Halaman :

Page 168: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

101.10101.17.39 Penghargaan bagi Siswa dan Pendidik danTenaga Kependidikan Berprestasi TingkatPropinsi

9.800.000,00 240.200.000,00 0,00 250.000.000,00

101.10101.17.41 Pemutakhiran Dapodikdas (Data PokokPendidikan Dasar )

153.625.000,00 196.375.000,00 0,00 350.000.000,00

101.10101.17.43 Workshop Wakasek Kesiswaan SMP 950.000,00 119.050.000,00 0,00 120.000.000,00

101.10101.17.44 Pendidikan Karakter Siswa SMP 1.625.000,00 179.827.000,00 0,00 181.452.000,00

101.10101.17.45 Gebyar Pendidikan SMP 24.275.000,00 125.725.000,00 0,00 150.000.000,00

101.10101.17.46 Pelatihan Instruktur Masa PengenalanLingkungan Sekolah (MPLS)

1.625.000,00 148.375.000,00 0,00 150.000.000,00

101.10101.17.49 Sosialisasi akreditasi dan perizinan lembagakursus dan pelatihan

5.300.000,00 34.700.000,00 0,00 40.000.000,00

101.10101.17.056 Pengelolaan Dana BOS APBN Sekolah DasarNegeri Wilayah Kecamatan Bogor Utara

2.341.637.500,00 7.308.396.944,00 1.386.804.280,00 11.036.838.724,00

101.10101.17.057 Pengelolaan Dana BOS APBN Sekolah DasarNegeri Wilayah Kecamatan Bogor Timur

1.618.587.000,00 4.611.618.666,00 900.544.700,00 7.130.750.366,00

101.10101.17.058 Pengelolaan Dana BOS APBN Sekolah DasarNegeri Wilayah Kecamatan Bogor Barat

2.964.351.500,00 10.757.349.142,00 1.478.064.250,00 15.199.764.892,00

101.10101.17.059 Pengelolaan Dana BOS APBN Sekolah DasarNegeri Wilayah Kecamatan Bogor Selatan

2.775.529.000,00 8.925.806.361,00 2.016.492.525,00 13.717.827.886,00

101.10101.17.060 Pengelolaan Dana BOS APBN Sekolah DasarNegeri Wilayah Kecamatan Tanah Sareal

2.123.233.000,00 8.589.823.890,00 1.551.193.129,00 12.264.250.019,00

101.10101.17.061 Pengelolaan Dana BOS APBN Sekolah DasarNegeri Wilayah Kecamatan Bogor Tengah

2.423.096.000,00 8.389.563.133,00 935.400.900,00 11.748.060.033,00

101.10101.17.062 Pengelolaan Dana BOS APBN SekolahMenengah Pertama Negeri

2.555.492.400,00 13.789.029.979,00 1.684.733.247,00 18.029.255.626,00

101.10101.18 PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DANTENAGA KEPENDIDIKAN

320.450.000,00 2.768.580.000,00 0,00 3.089.030.000,00

101.10101.18.01 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah danPengawas

25.275.000,00 224.725.000,00 0,00 250.000.000,00

101.10101.18.02 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SDmelalui Kelompok Kerja Guru (KKG)

18.400.000,00 204.600.000,00 0,00 223.000.000,00

101.10101.18.03 Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru SMPmelalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran

22.500.000,00 237.500.000,00 0,00 260.000.000,00

101.10101.18.04 Pelatihan Pembelajaran dan ManagemenSekolah SD dan SMP

34.625.000,00 312.715.000,00 0,00 347.340.000,00

101.10101.18.05 Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagiGuru SD, SMP

22.800.000,00 199.200.000,00 0,00 222.000.000,00

101.10101.18.06 Penyelenggaraan Sertifikasi Tenaga Pendidik 61.400.000,00 28.600.000,00 0,00 90.000.000,00

101.10101.18.07 Penyelenggaraan Penilaian dan PenetapanAngka Kredit Guru

36.000.000,00 64.000.000,00 0,00 100.000.000,00

101.10101.18.09 Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter BagiGuru SMP

7.200.000,00 92.800.000,00 0,00 100.000.000,00

101.10101.18.10 Pelatihan Peningkatan Mutu Tenaga AdministrasiSMP

1.000.000,00 119.000.000,00 0,00 120.000.000,00

101.10101.18.11 Sosialisasi Tentang Perlindungan Guru danTenaga Kependidikan

2.225.000,00 27.775.000,00 0,00 30.000.000,00

101.10101.18.12 Pelatihan Program Guru Pembelajar SMP 22.900.000,00 127.100.000,00 0,00 150.000.000,00

101.10101.18.13 Pemberian Beasiswa PTK 13.650.000,00 213.040.000,00 0,00 226.690.000,00

101.10101.18.14 Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah TK 4.250.000,00 165.750.000,00 0,00 170.000.000,00

101.10101.18.15 Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas bagi PTK TK 3.050.000,00 96.950.000,00 0,00 100.000.000,00

101.10101.18.18 Penyelenggaraan seleksi calon kepala sekolah 10.275.000,00 89.725.000,00 0,00 100.000.000,00

101.10101.18.19 Pelatihan Program Guru Pembelajar SD 14.700.000,00 105.300.000,00 0,00 120.000.000,00

101.10101.18.22 Pelatihan Penguatan Pendidikan Karakter BagiGuru SD

12.500.000,00 107.500.000,00 0,00 120.000.000,00

101.10101.18.23 Peningkatan Mutu Pendidik dan TenagaKependidikan Dikmas

7.700.000,00 352.300.000,00 0,00 360.000.000,00

101.10101.19 PENDIDIKAN NON FORMAL 115.375.000,00 2.036.882.000,00 0,00 2.152.257.000,00

101.10101.19.02 Pelatihan Calon Pendidik/Penguji Kursus 3.800.000,00 96.200.000,00 0,00 100.000.000,00

101.10101.19.04 Bimbingan Teknis dan Sosialisasi AkreditasiLembaga PAUD

900.000,00 74.100.000,00 0,00 75.000.000,00

101.10101.19.05 Pembinaan Pendidikan Kursus danKelembagaan

11.075.000,00 128.925.000,00 0,00 140.000.000,00

101.10101.19.06 Penyelenggaraan Paket A 22.175.000,00 68.575.000,00 0,00 90.750.000,00

SIMRAL-BOGOR 3Halaman :

Page 169: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

101.10101.19.07 Penyelenggaraan Paket B 18.475.000,00 253.775.000,00 0,00 272.250.000,00

101.10101.19.08 Penyelenggaraan Paket C 18.475.000,00 338.475.000,00 0,00 356.950.000,00

101.10101.19.09 Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional 4.900.000,00 95.207.000,00 0,00 100.107.000,00

101.10101.19.10 Lomba Hari Aksara Internasional 3.275.000,00 141.725.000,00 0,00 145.000.000,00

101.10101.19.11 Pelatihan Akreditasi Lembaga PKBM 450.000,00 64.550.000,00 0,00 65.000.000,00

101.10101.19.12 Pelatihan Pengelolaan Taman BacaanMayarakat (TBM)

5.725.000,00 44.275.000,00 0,00 50.000.000,00

101.10101.19.14 Gebyar PAUD Pendidikan Masyarakat 12.650.000,00 287.350.000,00 0,00 300.000.000,00

101.10101.19.15 Apresiasi PAUD DIKMAS 10.875.000,00 371.325.000,00 0,00 382.200.000,00

101.10101.19.16 Pelatihan Pengarusutamaan Gender BidangPendidikan

2.600.000,00 72.400.000,00 0,00 75.000.000,00

102 Kesehatan 68.862.023.000,00 220.573.700.938,00 33.939.501.062,00 323.375.225.000,00

102.10201 DINAS KESEHATAN 9.439.823.000,00 118.538.785.108,00 19.286.671.892,00 147.265.280.000,00

102.10201.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

39.950.000,00 1.960.050.000,00 0,00 2.000.000.000,00

102.10201.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 39.950.000,00 1.960.050.000,00 0,00 2.000.000.000,00

102.10201.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

75.150.000,00 276.611.000,00 2.073.239.000,00 2.425.000.000,00

102.10201.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 22.200.000,00 0,00 1.102.800.000,00 1.125.000.000,00

102.10201.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 27.550.000,00 272.450.000,00 0,00 300.000.000,00

102.10201.02.17 Revitalisasi Gedung Dinas Kesehatan KotaBogor

25.400.000,00 4.161.000,00 970.439.000,00 1.000.000.000,00

102.10201.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

43.825.000,00 218.675.000,00 0,00 262.500.000,00

102.10201.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 30.000.000,00 45.000.000,00 0,00 75.000.000,00

102.10201.03.12 Workshop Perencanaan Kesehatan 13.825.000,00 173.675.000,00 0,00 187.500.000,00

102.10201.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

2.991.575.000,00 908.425.000,00 0,00 3.900.000.000,00

102.10201.05.06 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ManusiaKesehatan

2.991.575.000,00 908.425.000,00 0,00 3.900.000.000,00

102.10201.15 PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUKMISKIN

286.925.000,00 80.111.844.400,00 2.229.110.600,00 82.627.880.000,00

102.10201.15.01 Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin danJPKM

130.925.000,00 3.369.075.000,00 0,00 3.500.000.000,00

102.10201.15.02 Pengelolaan Dana Kapitasi JKN 103.500.000,00 40.667.389.400,00 2.229.110.600,00 43.000.000.000,00

102.10201.15.03 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DanaKapitasi JKN Puskesmas

45.300.000,00 29.700.000,00 0,00 75.000.000,00

102.10201.15.06 Jaminan Kesehatan bagi penerima bantuan iuran(PBI) di luar Kuota Jamkesmas

0,00 33.840.000.000,00 0,00 33.840.000.000,00

102.10201.15.007 Pelaksanaan DAK Non Fisik Jaminan Persalinan 7.200.000,00 2.205.680.000,00 0,00 2.212.880.000,00

102.10201.16 PENINGKATAN KESELAMATAN IBUMELAHIRKAN DAN ANAK

47.175.000,00 1.227.825.000,00 0,00 1.275.000.000,00

102.10201.16.01 Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Bayi 47.175.000,00 1.227.825.000,00 0,00 1.275.000.000,00

102.10201.17 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATANANAK BALITA

171.570.000,00 128.430.000,00 0,00 300.000.000,00

102.10201.17.01 Pelayanan Kesehatan Anak Balita 171.570.000,00 128.430.000,00 0,00 300.000.000,00

102.10201.18 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 226.055.000,00 1.373.995.000,00 49.950.000,00 1.650.000.000,00

102.10201.18.01 Pelayanan Kesehatan Khusus 176.000.000,00 424.000.000,00 0,00 600.000.000,00

102.10201.18.02 Pengendalian Faktor Risiko Penyakit TidakMenular

30.255.000,00 719.745.000,00 0,00 750.000.000,00

102.10201.18.003 Pelayanan Kesehatan Remaja 19.800.000,00 230.250.000,00 49.950.000,00 300.000.000,00

102.10201.19 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATANLANSIA

24.600.000,00 275.400.000,00 0,00 300.000.000,00

102.10201.19.01 Pelayanan Kesehatan Lansia 24.600.000,00 275.400.000,00 0,00 300.000.000,00

102.10201.20 PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 89.325.000,00 1.210.675.000,00 0,00 1.300.000.000,00

102.10201.20.01 Peningkatan Gizi Masyarakat 89.325.000,00 1.210.675.000,00 0,00 1.300.000.000,00

102.10201.21 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANPENYAKIT MENULAR

640.130.000,00 2.298.431.708,00 236.438.292,00 3.175.000.000,00

102.10201.21.01 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit DBD 315.990.000,00 584.010.000,00 0,00 900.000.000,00

102.10201.21.02 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 200.965.000,00 837.596.708,00 236.438.292,00 1.275.000.000,00

102.10201.21.03 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit HIV 123.175.000,00 876.825.000,00 0,00 1.000.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 4Halaman :

Page 170: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

102.10201.22 PENGADAAN, PENINGKATAN DANPERBAIKAN SARANA DAN PRASARANAPUSKESMAS/ PUSKESMAS PEMBANTU DANJARINGANNYA

812.838.000,00 7.130.912.000,00 13.912.245.000,00 21.855.995.000,00

102.10201.22.01 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 127.638.000,00 472.362.000,00 0,00 600.000.000,00

102.10201.22.02 Peningkatan Jaminan Pemeliharaaan Kesehatan 104.275.000,00 415.275.000,00 30.450.000,00 550.000.000,00

102.10201.22.03 Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya 48.200.000,00 155.200.000,00 4.978.800.000,00 5.182.200.000,00

102.10201.22.05 Persiapan Pengadaan Lahan PuskesmasLawang Gintung

15.900.000,00 20.100.000,00 0,00 36.000.000,00

102.10201.22.06 Pelaksanaan Pengadaan Tanah PuskesmasLawang Gintung

0,00 0,00 5.200.000.000,00 5.200.000.000,00

102.10201.22.07 Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah PuskesmasLawang Gintung

0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

102.10201.22.10 Pelayanan Puskesmas, Jasa Pelayanan,Pembinaan Manajemen dan Peningkatan SDM

488.625.000,00 6.011.375.000,00 0,00 6.500.000.000,00

102.10201.22.11 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2018Bidang Pelayanan Dasar -Penyediaan AlatKesehatan /Penunjang Puskesmas(Biaya Umum)

23.400.000,00 51.600.000,00 0,00 75.000.000,00

102.10201.22.16 Pengadaan Kendaraan Roda 4 (mobil curhat) 4.800.000,00 5.000.000,00 690.200.000,00 700.000.000,00

102.10201.22.021 DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB -Pelayanan Kesehatan Dasar

0,00 0,00 3.002.795.000,00 3.002.795.000,00

102.10201.23 STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 348.350.000,00 2.146.750.000,00 0,00 2.495.100.000,00

102.10201.23.01 Akreditasi Puskesmas 106.100.000,00 143.900.000,00 0,00 250.000.000,00

102.10201.23.02 Peningkatan Pelayanan Laboratorium KesehatanDaerah

20.175.000,00 279.825.000,00 0,00 300.000.000,00

102.10201.23.03 Pembinaan dan Pengendalian Sarana KesehatanPemerintah dan Swasta

161.525.000,00 288.475.000,00 0,00 450.000.000,00

102.10201.23.04 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2018Bidang Pelayanan Dasar -Akreditasi Puskesmas(Biaya Umum)

43.400.000,00 59.700.000,00 0,00 103.100.000,00

102.10201.23.005 Pelaksanaan DAK Non Fisik AkreditasiPuskesmas

17.150.000,00 1.374.850.000,00 0,00 1.392.000.000,00

102.10201.24 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 132.025.000,00 5.822.283.000,00 0,00 5.954.308.000,00

102.10201.24.01 Pengendalian Obat dan Makanan 72.350.000,00 264.650.000,00 0,00 337.000.000,00

102.10201.24.02 Pengadaan Obat-Obatan 30.325.000,00 969.675.000,00 0,00 1.000.000.000,00

102.10201.24.03 Pelaksanaan DAK Kesehatan dan KB TA 2018Bidang Pelayanan Kefarmasian (Biaya Umum)

29.350.000,00 2.650.000,00 0,00 32.000.000,00

102.10201.24.008 DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB -Pelayanan Kesehatan Farmasi

0,00 4.585.308.000,00 0,00 4.585.308.000,00

102.10201.25 PROMOSI KESEHATAN DANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT

3.414.605.000,00 12.329.892.000,00 0,00 15.744.497.000,00

102.10201.25.01 Peningkatan Promosi Kesehatan 60.425.000,00 339.575.000,00 0,00 400.000.000,00

102.10201.25.02 Penerapan Kawasan Tanpa Rokok 146.425.000,00 553.575.000,00 0,00 700.000.000,00

102.10201.25.03 Peningkatan Peran Serta Masyarakat 52.475.000,00 647.525.000,00 0,00 700.000.000,00

102.10201.25.04 Peningkatan Kinerja UKBM (Upaya KesehatanBersumber Daya Masyarakat)

2.595.080.000,00 4.120.000,00 0,00 2.599.200.000,00

102.10201.25.005 DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan 560.200.000,00 10.785.097.000,00 0,00 11.345.297.000,00

102.10201.26 PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT 95.725.000,00 1.118.586.000,00 785.689.000,00 2.000.000.000,00

102.10201.26.01 Pembangunan IPAL Limbah B3 12.650.000,00 1.661.000,00 785.689.000,00 800.000.000,00

102.10201.26.02 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 83.075.000,00 1.116.925.000,00 0,00 1.200.000.000,00

102.10202 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 59.422.200.000,00 102.034.915.830,00 14.652.829.170,00 176.109.945.000,00

102.10202.23 STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 59.400.000.000,00 102.024.869.600,00 8.575.130.400,00 170.000.000.000,00

102.10202.23.007 Penyelenggaraan Optimalisasi pelayanan primadengan orientasi pelanggan

59.400.000.000,00 102.024.869.600,00 8.575.130.400,00 170.000.000.000,00

102.10202.27 PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA RUMAH SAKIT /RUMAH SAKITJIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAHSAKIT MATA

22.200.000,00 10.046.230,00 6.077.698.770,00 6.109.945.000,00

102.10202.27.009 DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - SubBidang Pelayanan Kesehatan Rujukan

22.200.000,00 10.046.230,00 6.077.698.770,00 6.109.945.000,00

SIMRAL-BOGOR 5Halaman :

Page 171: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

103 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 7.994.471.080,00 49.301.406.446,00 107.755.093.674,00 165.050.971.200,00

103.10301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG

7.583.746.080,00 48.362.131.446,00 107.755.093.674,00 163.700.971.200,00

103.10301.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

243.568.080,00 2.456.431.920,00 0,00 2.700.000.000,00

103.10301.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 243.568.080,00 2.456.431.920,00 0,00 2.700.000.000,00

103.10301.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

54.725.000,00 2.457.275.000,00 1.988.000.000,00 4.500.000.000,00

103.10301.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 12.000.000,00 0,00 1.988.000.000,00 2.000.000.000,00

103.10301.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 34.750.000,00 1.965.250.000,00 0,00 2.000.000.000,00

103.10301.02.34 Sewa Tempat Alat Berat 7.975.000,00 492.025.000,00 0,00 500.000.000,00

103.10301.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

17.816.000,00 32.184.000,00 0,00 50.000.000,00

103.10301.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 17.816.000,00 32.184.000,00 0,00 50.000.000,00

103.10301.16 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 218.900.000,00 5.676.725.000,00 57.076.057.000,00 62.971.682.000,00

103.10301.16.13 Pengadaan Tanah Frontage Rencana Jalan R-2 29.400.000,00 970.600.000,00 0,00 1.000.000.000,00

103.10301.16.14 Pengadaan Tanah Rencana Jalan R-3 29.400.000,00 970.600.000,00 0,00 1.000.000.000,00

103.10301.16.15 Pengadaan Tanah Terusan Jalan Pesantren-Jalan di Sektor VII Yasmin II-Jl. Pabuaran Gg.Mesjid

23.450.000,00 376.550.000,00 0,00 400.000.000,00

103.10301.16.17 Pengadaan tanah Rencana Peningkatan JalanSekitar Simpang Indo Bakso

13.450.000,00 386.550.000,00 0,00 400.000.000,00

103.10301.16.22 Pengadaan tanah tambahan rencanapembangunan fly over RE Martadinata

26.350.000,00 250.320.000,00 13.723.330.000,00 14.000.000.000,00

103.10301.16.24 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan danDrainase Wilayah II

13.200.000,00 25.325.000,00 1.471.475.000,00 1.510.000.000,00

103.10301.16.25 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan danDrainase Wilayah III

20.350.000,00 33.030.000,00 17.946.620.000,00 18.000.000.000,00

103.10301.16.28 Peningkatan Jalan, Trotoar, Jembatan danDrainase Wilayah I

20.350.000,00 18.650.000,00 9.961.000.000,00 10.000.000.000,00

103.10301.16.29 FS Jalan Tembus Cimahpar (Guru Muchtar)-R2 1.050.000,00 198.950.000,00 0,00 200.000.000,00

103.10301.16.30 DED Jalan Tembus Kel. Kencana-Kel.Mekarwangi

1.450.000,00 248.550.000,00 0,00 250.000.000,00

103.10301.16.31 DED Jalan Tembus Kel. Kencana-Kel.Sukadamai

1.450.000,00 248.550.000,00 0,00 250.000.000,00

103.10301.16.32 DED Jalan Tembus Parung Banteng-PerumBaranangsiang

1.050.000,00 173.950.000,00 0,00 175.000.000,00

103.10301.16.33 DED Peningkatan Jl. HM. Syarifudin (SindangBarang Jero)

1.050.000,00 123.950.000,00 0,00 125.000.000,00

103.10301.16.34 DED Peningkatan Jl. Batara Ciluar 1.050.000,00 123.950.000,00 0,00 125.000.000,00

103.10301.16.35 Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan,Jembatan, Trotoar dan Drainase Wilayah I

1.050.000,00 88.950.000,00 0,00 90.000.000,00

103.10301.16.36 Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan,Jembatan, Trotoar dan Drainase Wilayah II

16.150.000,00 514.850.000,00 0,00 531.000.000,00

103.10301.16.37 Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan,Jembatan, Trotoar dan Drainase Wilayah III

16.700.000,00 525.550.000,00 0,00 542.250.000,00

103.10301.16.39 DED Peningkatan Jalan Kampung Buntar Kel.Muarasari

1.050.000,00 148.950.000,00 0,00 150.000.000,00

103.10301.16.40 Perencanaan Pembangunan PersimpanganTidak Sebidang Jl. RE Martadinata

900.000,00 149.100.000,00 0,00 150.000.000,00

103.10301.16.041 DAK Reguler Bidang Infrastruktur Jalan -Pendukung Konektifitas

0,00 99.800.000,00 13.973.632.000,00 14.073.432.000,00

103.10301.17 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DANJEMBATAN

3.473.955.000,00 25.116.489.200,00 14.946.000.000,00 43.536.444.200,00

103.10301.17.04 Pemeliharaan Rutin Jalan, Drainase, danJembatan Wilayah 1

1.124.685.000,00 5.875.315.000,00 0,00 7.000.000.000,00

103.10301.17.05 Pemeliharaan Rutin Jalan, drainase, danJembatan Wilayah 2

1.124.685.000,00 5.875.315.000,00 0,00 7.000.000.000,00

103.10301.17.06 Pemeliharaan Rutin Jalan, drainase, danJembatan Wilayah 3

1.124.685.000,00 5.875.315.000,00 0,00 7.000.000.000,00

103.10301.17.07 Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainasedan Jembatan Wilayah 1

13.200.000,00 4.800.000,00 4.982.000.000,00 5.000.000.000,00

103.10301.17.08 Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainasedan Jembatan Wilayah 2

13.200.000,00 4.800.000,00 4.982.000.000,00 5.000.000.000,00

103.10301.17.09 Pemeliharaan Berkala Jalan, Trotoar, Drainasedan Jembatan Wilayah 3

13.200.000,00 4.800.000,00 4.982.000.000,00 5.000.000.000,00

103.10301.17.25 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan,Jembatan, Trotoar dan Drainase Wilayah I

1.050.000,00 66.894.200,00 0,00 67.944.200,00

103.10301.17.26 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan,Jembatan, Trotoar dan Drainase Wilayah II

42.850.000,00 6.038.150.000,00 0,00 6.081.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 6Halaman :

Page 172: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

103.10301.17.27 Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan,Jembatan, Trotoar dan Drainase Wilayah III

11.800.000,00 730.700.000,00 0,00 742.500.000,00

103.10301.17.28 Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan,Jembatan, Trotoar dan Drainase Wilayah I

1.050.000,00 88.950.000,00 0,00 90.000.000,00

103.10301.17.29 Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan,Jembatan, Trotoar dan Drainase Wilayah II

1.050.000,00 88.950.000,00 0,00 90.000.000,00

103.10301.17.30 Perencanaan Teknis Pemeliharaan Jalan,Jembatan, Trotoar dan Drainase Wilayah III

1.050.000,00 88.950.000,00 0,00 90.000.000,00

103.10301.17.31 DED Peningkatan Jl. Surya Kencana 1.450.000,00 373.550.000,00 0,00 375.000.000,00

103.10301.18 PEMBANGUNAN PRASARANA PEDESTRIANDAN PESEPEDA

21.800.000,00 481.067.812,00 4.999.977.188,00 5.502.845.000,00

103.10301.18.05 Pembangunan Trotoar Wilayah III 20.350.000,00 32.517.812,00 4.999.977.188,00 5.052.845.000,00

103.10301.18.08 DED Peningkatan Trotoar Jl. Sudirman - Jl. A.Yanmi - Jl. Pemuda - Jl. Dadali

1.450.000,00 448.550.000,00 0,00 450.000.000,00

103.10301.19 PEMBANGUNAN SALURANDRAINASE/GORONG-GORONG

40.700.000,00 42.048.300,00 13.407.251.700,00 13.490.000.000,00

103.10301.19.02 Perbaikan/Pembangunan Drainase Wilayah II 20.350.000,00 21.150.000,00 8.448.500.000,00 8.490.000.000,00

103.10301.19.03 Pembangunan/Perbaikan Drainase Wilayah III 20.350.000,00 20.898.300,00 4.958.751.700,00 5.000.000.000,00

103.10301.21 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAKEBINAMARGAAN

544.025.000,00 2.242.625.000,00 2.538.350.000,00 5.325.000.000,00

103.10301.21.01 Penyelenggaraan Pengujian Tanah dan Bahan 900.000,00 49.150.000,00 49.950.000,00 100.000.000,00

103.10301.21.02 Pengadaan Alat Berat dan KendaraanOperasional

7.500.000,00 2.600.000,00 1.989.900.000,00 2.000.000.000,00

103.10301.21.03 Pemeliharaan Alat Berat dan KendaraanOperasional

530.575.000,00 1.469.425.000,00 0,00 2.000.000.000,00

103.10301.21.04 Pengadaan Peralatan perlengkapanKebinamargaan

0,00 1.500.000,00 498.500.000,00 500.000.000,00

103.10301.21.05 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat PengujianTanah dan Bahan

450.000,00 49.550.000,00 0,00 50.000.000,00

103.10301.21.06 Sistem Informasi Pelayanan RekomendasiGalian dan Utilitas

1.050.000,00 173.950.000,00 0,00 175.000.000,00

103.10301.21.07 Updating Sistem Informasi Ledger Jalan (Asetdan Database)

1.450.000,00 248.550.000,00 0,00 250.000.000,00

103.10301.21.09 Pembangunan Sistem Informasi PemrogramanJalan & Monitoring Kondisi

1.050.000,00 173.950.000,00 0,00 175.000.000,00

103.10301.21.10 Updating Analisa Harga Satuan Bidang BinaMarga 2018

1.050.000,00 73.950.000,00 0,00 75.000.000,00

103.10301.25 PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DANKONSERVASI SUNGAI, DANAU DANSUMBER DAYA AIR LAINNYA

2.240.575.000,00 4.501.887.214,00 9.932.537.786,00 16.675.000.000,00

103.10301.25.01 Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan SituWilayah 1

1.103.875.000,00 1.896.125.000,00 0,00 3.000.000.000,00

103.10301.25.02 Pemeliharaan rutin Saluran, Sungai, dan SituWilayah 2

1.094.250.000,00 1.905.750.000,00 0,00 3.000.000.000,00

103.10301.25.03 Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai,Situ Wilayah Wilayah I

20.350.000,00 15.455.000,00 4.964.195.000,00 5.000.000.000,00

103.10301.25.04 Pembangunan / Peningkatan Saluran, Sungai,Situ Wilayah Wilayah 2

6.600.000,00 25.057.214,00 4.968.342.786,00 5.000.000.000,00

103.10301.25.12 Review DED Kolam Retensi Cibuluh 2.850.000,00 97.150.000,00 0,00 100.000.000,00

103.10301.25.14 Penyusunan Dokumen Lingkungan KolamRetensi Cibuluh

2.850.000,00 97.150.000,00 0,00 100.000.000,00

103.10301.25.16 Penyusunan Sistem Informasi DatabaseInfrastruktur Stabilitas Lereng Permukiman

3.950.000,00 246.050.000,00 0,00 250.000.000,00

103.10301.25.011 Updating dan Upgrading Sistem Informasi DataBase SDA

4.050.000,00 145.950.000,00 0,00 150.000.000,00

103.10301.25.017 Updating Analisa Harga Satuan Bidang SDA, AirMinum dan Air Limbah

1.800.000,00 73.200.000,00 0,00 75.000.000,00

103.10301.26 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAANJARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGANPENGAIRAN LAINNYA

33.750.000,00 1.016.250.000,00 0,00 1.050.000.000,00

103.10301.26.03 Perencanaan Teknis SDA Wilayah I 6.900.000,00 128.100.000,00 0,00 135.000.000,00

103.10301.26.04 Perencanaan Teknis SDA Wilayah II 23.300.000,00 741.700.000,00 0,00 765.000.000,00

103.10301.26.05 Perencanaan Teknis Drainase Kawasan SMAN 2Bogor

3.550.000,00 146.450.000,00 0,00 150.000.000,00

103.10301.30 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANAIR MINUM DAN AIR LIMBAH

655.882.000,00 3.477.198.000,00 2.866.920.000,00 7.000.000.000,00

103.10301.30.02 Pengelolaan IPAL dan IPLT 595.682.000,00 904.318.000,00 0,00 1.500.000.000,00

103.10301.30.03 Penyediaan dan Perbaikan Sarana danPrasarana Penunjang IPAL dan IPLT

17.400.000,00 969.740.000,00 512.860.000,00 1.500.000.000,00

103.10301.30.08 Pembangunan Infrastruktur Sanitasi 18.175.000,00 259.150.000,00 222.675.000,00 500.000.000,00

103.10301.30.10 Optimalisasi Infrastruktur Sanitasi 5.500.000,00 52.015.000,00 642.485.000,00 700.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 7Halaman :

Page 173: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

103.10301.30.26 Amdal Jaringan IPAL (Harjasari s/d Kayu Manis) 3.575.000,00 796.425.000,00 0,00 800.000.000,00

103.10301.30.27 DED Jalan Masuk IPAL Kayu Manis 4.450.000,00 495.550.000,00 0,00 500.000.000,00

103.10301.30.30 Pengadaan Armada Sedot Tinja 11.100.000,00 0,00 1.488.900.000,00 1.500.000.000,00

103.10301.32 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 38.050.000,00 861.950.000,00 0,00 900.000.000,00

103.10301.32.09 Penyusunan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi 11.950.000,00 488.050.000,00 0,00 500.000.000,00

103.10301.32.10 Updating Peraturan tentang Garis SempadanBangunan (GSB), Garis Sempadan Saluran(GSS)

14.550.000,00 185.450.000,00 0,00 200.000.000,00

103.10301.32.11 Penyusunan Data Base Jalan dan SK JalanPerumahan

11.550.000,00 188.450.000,00 0,00 200.000.000,00

103.10401 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 356.650.000,00 643.350.000,00 0,00 1.000.000.000,00

103.10401.31 PERENCANAAN TATA RUANG 1.050.000,00 198.950.000,00 0,00 200.000.000,00

103.10401.31.05 Pemutakhiran PSU Perumahan di Kota Bogor 1.050.000,00 198.950.000,00 0,00 200.000.000,00

103.10401.32 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 355.600.000,00 444.400.000,00 0,00 800.000.000,00

103.10401.32.06 Bimbingan Teknik Pengawasan danPengendalian Bangunan

5.700.000,00 119.300.000,00 0,00 125.000.000,00

103.10401.32.08 Pengendalian dan Pengawasan BangunanGedung

349.900.000,00 325.100.000,00 0,00 675.000.000,00

103.40301 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

54.075.000,00 295.925.000,00 0,00 350.000.000,00

103.40301.31 PERENCANAAN TATA RUANG 18.375.000,00 206.625.000,00 0,00 225.000.000,00

103.40301.31.01 Penyusunan PERDA Revisi Rencana TataRuang Wilayah (RTRW) Kota Bogor

18.375.000,00 206.625.000,00 0,00 225.000.000,00

103.40301.32 PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 35.700.000,00 89.300.000,00 0,00 125.000.000,00

103.40301.32.01 Penyelenggaraan Badan Koordinasi PenataanRuang Daerah (BKPRD)

35.700.000,00 89.300.000,00 0,00 125.000.000,00

104 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 12.466.253.080,00 38.313.314.730,00 208.671.169.995,00 259.450.737.805,00

104.10301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAANRUANG

123.650.000,00 811.074.400,00 101.491.813.405,00 102.426.537.805,00

104.10301.15 LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 98.900.000,00 135.824.400,00 101.491.813.405,00 101.726.537.805,00

104.10301.15.97 Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Wilayah I 32.350.000,00 49.133.000,00 36.482.217.000,00 36.563.700.000,00

104.10301.15.98 Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Wilayah II 34.200.000,00 28.900.000,00 24.560.900.000,00 24.624.000.000,00

104.10301.15.99 Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur Wilayah III 32.350.000,00 57.791.400,00 40.448.696.405,00 40.538.837.805,00

104.10301.17 PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASANJASA KONSTRUKSI

24.750.000,00 675.250.000,00 0,00 700.000.000,00

104.10301.17.01 Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi JasaKontruksi

15.450.000,00 334.550.000,00 0,00 350.000.000,00

104.10301.17.02 Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Tukang 9.300.000,00 340.700.000,00 0,00 350.000.000,00

104.10401 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 11.969.703.080,00 37.264.976.880,00 97.692.320.040,00 146.927.000.000,00

104.10401.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

8.938.324.080,00 1.561.675.920,00 0,00 10.500.000.000,00

104.10401.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 8.938.324.080,00 1.561.675.920,00 0,00 10.500.000.000,00

104.10401.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

60.675.000,00 1.049.050.000,00 1.697.209.800,00 2.806.934.800,00

104.10401.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 7.200.000,00 2.525.000,00 1.697.209.800,00 1.706.934.800,00

104.10401.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 53.475.000,00 1.046.525.000,00 0,00 1.100.000.000,00

104.10401.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

62.050.000,00 12.950.000,00 0,00 75.000.000,00

104.10401.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 62.050.000,00 12.950.000,00 0,00 75.000.000,00

104.10401.15 LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 329.963.000,00 3.004.396.900,00 42.148.805.300,00 45.483.165.200,00

104.10401.15.04 Perbaikan Sarana Umum di Lokasi BinaanP2WKSS, Lomba Kelurahan,Lomba KinerjaKecamatan dan Lomba POSYANDU

23.300.000,00 21.175.000,00 955.525.000,00 1.000.000.000,00

104.10401.15.05 Penunjang Kota Tanpa Kumuh 120.125.000,00 129.875.000,00 0,00 250.000.000,00

104.10401.15.06 Pemeliharaan Database Bangunan Gedung 12.050.000,00 87.950.000,00 0,00 100.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 8Halaman :

Page 174: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

104.10401.15.07 Pembangunan Sarana Prasarana PermukimanPada Kawasan Permukiman Padat Kumuh

58.900.000,00 19.101.000,00 1.421.999.000,00 1.500.000.000,00

104.10401.15.12 Pengelolaan Rusunawa 27.518.000,00 972.482.000,00 0,00 1.000.000.000,00

104.10401.15.13 Pemeliharaan dan Perbaikan Rusunawa 53.270.000,00 846.730.000,00 0,00 900.000.000,00

104.10401.15.14 Pengembangan Rusunawa Cibuluh Tanah Baru 12.000.000,00 2.693.700,00 485.306.300,00 500.000.000,00

104.10401.15.45 Penyusunan Database RTLH di 6 Kecamatan (Lanjutan )

1.050.000,00 98.950.000,00 0,00 100.000.000,00

104.10401.15.46 Perencanaan Teknis Pembangunan/PerbaikanSarana Prasarana Perumahan di PerumahanTidak Tertata

4.500.000,00 495.500.000,00 0,00 500.000.000,00

104.10401.15.47 Perencanaan Teknis (DED)Pembangunan/Perbaikan Sarana PrasaranaLingkungan Kawasan Kumuh

2.250.000,00 297.750.000,00 0,00 300.000.000,00

104.10401.15.95 Pembangunan/ Perbaikan Sarana dan PrasaranaPerumahan Tidak Tertata

15.000.000,00 32.190.200,00 39.285.975.000,00 39.333.165.200,00

104.10401.16 PENATAAN DAN PENGATURAN BANGUNANGEDUNG

405.450.000,00 746.954.560,00 15.197.595.440,00 16.350.000.000,00

104.10401.16.01 Pelayanan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 105.000.000,00 20.000.000,00 0,00 125.000.000,00

104.10401.16.02 Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00

104.10401.16.03 Penaksiran Bangunan Gedung Pemerintah 97.800.000,00 2.200.000,00 0,00 100.000.000,00

104.10401.16.04 Pelayanan Tim Ahli Bangunan Gedung 163.200.000,00 436.800.000,00 0,00 600.000.000,00

104.10401.16.05 Pembangunan Mesjid Agung Kota Bogor 11.100.000,00 34.584.560,00 9.954.315.440,00 10.000.000.000,00

104.10401.16.06 Pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor(Lanjutan)

22.200.000,00 34.520.000,00 5.243.280.000,00 5.300.000.000,00

104.10401.16.07 Penyusunan Analisa Harga Satuan Bangunan 6.150.000,00 43.850.000,00 0,00 50.000.000,00

104.10401.18 PENINGKATAN UTILITAS PERKOTAAN 645.676.000,00 28.949.230.400,00 38.216.993.600,00 67.811.900.000,00

104.10401.18.01 Pemasangan PJU Jalan Potokol danPenghubung di Kota Bogor

18.260.000,00 30.090.000,00 1.201.650.000,00 1.250.000.000,00

104.10401.18.02 Pemasangan Lampu PJU lingkunganpermukiman di Kota Bogor

26.300.000,00 56.754.400,00 35.128.845.600,00 35.211.900.000,00

104.10401.18.03 Pemasangan Lampu Highmast di Kota Bogor 2.620.000,00 19.145.000,00 578.235.000,00 600.000.000,00

104.10401.18.04 Pemasangan Lampu Taman, Jembatan dan JalurHijau RTH

17.800.000,00 25.762.000,00 656.438.000,00 700.000.000,00

104.10401.18.05 Pemasangan Lampu Dekorasi Kota 18.650.000,00 29.525.000,00 651.825.000,00 700.000.000,00

104.10401.18.06 Penyusunan, Penelitian Pengkajian danPerencanaan PJU Dan Dekorasi Kota

16.450.000,00 183.550.000,00 0,00 200.000.000,00

104.10401.18.07 Pembayaran Rekening PJU 0,00 23.800.000.000,00 0,00 23.800.000.000,00

104.10401.18.08 Pemeliharaan Lampu Taman Dan Lampu Hias 23.525.000,00 476.475.000,00 0,00 500.000.000,00

104.10401.18.09 Peningkatan Kinerja Pelayanan PJU 344.446.000,00 505.554.000,00 0,00 850.000.000,00

104.10401.18.10 Pemeliharaan Panel PJU, Lampu PJU DanLampu Highmast

177.625.000,00 3.822.375.000,00 0,00 4.000.000.000,00

104.10401.19 PROGRAM PENGELOLAAN AREALPEMAKAMAN

1.524.940.000,00 1.743.344.100,00 431.715.900,00 3.700.000.000,00

104.10401.19.01 Penataan Infrastruktur TPU 30.025.000,00 1.258.709.100,00 411.265.900,00 1.700.000.000,00

104.10401.19.02 Peningkatan Pelayanan Pemakaman 1.494.915.000,00 484.635.000,00 20.450.000,00 2.000.000.000,00

104.10401.33 PENINGKATAN PERAN SERTAMASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

2.625.000,00 197.375.000,00 0,00 200.000.000,00

104.10401.33.02 Sosialisasi Pengawasan dan PengendalianBangunan Gedung

2.625.000,00 197.375.000,00 0,00 200.000.000,00

104.40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 37.600.000,00 33.587.600,00 1.301.012.400,00 1.372.200.000,00

104.40105.15 LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 37.600.000,00 33.587.600,00 1.301.012.400,00 1.372.200.000,00

104.40105.15.19 Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan

11.200.000,00 13.800.000,00 0,00 25.000.000,00

104.40105.15.73 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Tegal Gundil

3.150.000,00 1.889.800,00 163.360.200,00 168.400.000,00

104.40105.15.74 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Bantarjati

3.150.000,00 1.720.600,00 163.529.400,00 168.400.000,00

104.40105.15.75 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Cibuluh

3.150.000,00 1.624.000,00 163.626.000,00 168.400.000,00

104.40105.15.76 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Kedung Halang

1.500.000,00 1.500.000,00 165.400.000,00 168.400.000,00

104.40105.15.77 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Ciparigi

3.150.000,00 1.459.300,00 163.790.700,00 168.400.000,00

SIMRAL-BOGOR 9Halaman :

Page 175: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

104.40105.15.78 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Ciluar

4.650.000,00 9.280.000,00 154.470.000,00 168.400.000,00

104.40105.15.79 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Tanah Baru

3.000.000,00 797.500,00 164.602.500,00 168.400.000,00

104.40105.15.80 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Cimahpar

4.650.000,00 1.516.400,00 162.233.600,00 168.400.000,00

104.40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 88.350.000,00 61.187.500,00 2.700.462.500,00 2.850.000.000,00

104.40106.15 LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 88.350.000,00 61.187.500,00 2.700.462.500,00 2.850.000.000,00

104.40106.15.19 Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan

25.950.000,00 24.050.000,00 0,00 50.000.000,00

104.40106.15.49 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Batutulis

3.150.000,00 2.993.000,00 168.857.000,00 175.000.000,00

104.40106.15.50 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Bojongkerta

3.150.000,00 2.070.000,00 169.780.000,00 175.000.000,00

104.40106.15.51 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Bondongan

4.650.000,00 1.465.000,00 168.885.000,00 175.000.000,00

104.40106.15.52 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Cikaret

3.150.000,00 4.633.000,00 167.217.000,00 175.000.000,00

104.40106.15.53 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Cipaku

3.150.000,00 2.554.000,00 169.296.000,00 175.000.000,00

104.40106.15.54 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Empang

3.150.000,00 3.168.000,00 168.682.000,00 175.000.000,00

104.40106.15.55 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Genteng

3.150.000,00 2.530.000,00 169.320.000,00 175.000.000,00

104.40106.15.56 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Harjasari

4.650.000,00 2.384.000,00 167.966.000,00 175.000.000,00

104.40106.15.57 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Kertamaya

4.650.000,00 2.266.000,00 168.084.000,00 175.000.000,00

104.40106.15.58 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Lawanggintung

4.650.000,00 2.687.000,00 167.663.000,00 175.000.000,00

104.40106.15.59 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Muarasari

4.650.000,00 1.980.500,00 168.369.500,00 175.000.000,00

104.40106.15.60 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Mulyaharja

4.650.000,00 1.031.000,00 169.319.000,00 175.000.000,00

104.40106.15.61 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Pakuan

4.650.000,00 1.696.000,00 168.654.000,00 175.000.000,00

104.40106.15.62 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Pamoyanan

4.650.000,00 1.266.000,00 169.084.000,00 175.000.000,00

104.40106.15.63 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Rancamaya

3.150.000,00 3.059.600,00 168.790.400,00 175.000.000,00

104.40106.15.64 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Ranggamekar

3.150.000,00 1.354.400,00 170.495.600,00 175.000.000,00

104.40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 32.750.000,00 15.032.400,00 722.217.600,00 770.000.000,00

104.40107.15 LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 32.750.000,00 15.032.400,00 722.217.600,00 770.000.000,00

104.40107.15.19 Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan

16.350.000,00 3.650.000,00 0,00 20.000.000,00

104.40107.15.66 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Baranangsiang

3.100.000,00 3.700.000,00 118.200.000,00 125.000.000,00

104.40107.15.67 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Sindangrasa

3.000.000,00 2.650.000,00 119.350.000,00 125.000.000,00

104.40107.15.68 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Sindangsari

1.000.000,00 966.000,00 123.034.000,00 125.000.000,00

104.40107.15.69 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Sukasari

1.500.000,00 1.549.000,00 121.951.000,00 125.000.000,00

104.40107.15.70 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Tajur

4.650.000,00 1.317.400,00 119.032.600,00 125.000.000,00

104.40107.15.71 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Katulampa

3.150.000,00 1.200.000,00 120.650.000,00 125.000.000,00

104.40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 103.500.000,00 71.369.600,00 2.665.130.400,00 2.840.000.000,00

104.40108.15 LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 103.500.000,00 71.369.600,00 2.665.130.400,00 2.840.000.000,00

104.40108.15.19 Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan

28.200.000,00 11.800.000,00 0,00 40.000.000,00

104.40108.15.32 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Balumbang Jaya

4.650.000,00 1.415.000,00 168.935.000,00 175.000.000,00

104.40108.15.33 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Bubulak

4.000.000,00 4.002.000,00 166.998.000,00 175.000.000,00

104.40108.15.34 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Cilendek Barat

4.650.000,00 5.800.000,00 164.550.000,00 175.000.000,00

104.40108.15.35 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Cilendek Timur

4.650.000,00 2.050.000,00 168.300.000,00 175.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 10Halaman :

Page 176: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

104.40108.15.36 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Curug

4.650.000,00 3.241.000,00 167.109.000,00 175.000.000,00

104.40108.15.37 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Curug Mekar

4.650.000,00 2.360.000,00 167.990.000,00 175.000.000,00

104.40108.15.38 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Gunung Batu

4.650.000,00 3.055.000,00 167.295.000,00 175.000.000,00

104.40108.15.39 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Loji

4.650.000,00 7.119.000,00 163.231.000,00 175.000.000,00

104.40108.15.40 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Margajaya

4.650.000,00 730.600,00 169.619.400,00 175.000.000,00

104.40108.15.41 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Menteng

4.650.000,00 1.889.300,00 168.460.700,00 175.000.000,00

104.40108.15.42 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Pasir Jaya

4.650.000,00 2.589.000,00 167.761.000,00 175.000.000,00

104.40108.15.43 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Pasir Kuda

4.650.000,00 5.920.000,00 164.430.000,00 175.000.000,00

104.40108.15.44 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Pasir Mulya

6.200.000,00 1.232.000,00 167.568.000,00 175.000.000,00

104.40108.15.45 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Semplak

4.650.000,00 9.915.600,00 160.434.400,00 175.000.000,00

104.40108.15.46 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Sindang Barang

4.650.000,00 3.655.000,00 166.695.000,00 175.000.000,00

104.40108.15.47 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Situ Gede

4.650.000,00 4.596.100,00 165.753.900,00 175.000.000,00

104.40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 57.300.000,00 32.894.600,00 1.044.805.400,00 1.135.000.000,00

104.40109.15 LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 57.300.000,00 32.894.600,00 1.044.805.400,00 1.135.000.000,00

104.40109.15.19 Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan

25.650.000,00 9.350.000,00 0,00 35.000.000,00

104.40109.15.20 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Cibogor

2.800.000,00 2.174.500,00 95.025.500,00 100.000.000,00

104.40109.15.21 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Ciwaringin

2.800.000,00 6.495.500,00 90.704.500,00 100.000.000,00

104.40109.15.22 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Gudang

2.850.000,00 615.000,00 96.535.000,00 100.000.000,00

104.40109.15.23 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Kebon Kalapa

2.800.000,00 1.585.000,00 95.615.000,00 100.000.000,00

104.40109.15.24 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Pabaton

1.900.000,00 1.830.000,00 96.270.000,00 100.000.000,00

104.40109.15.25 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Paledang

1.800.000,00 550.000,00 97.650.000,00 100.000.000,00

104.40109.15.26 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Panaragan

2.800.000,00 1.720.000,00 95.480.000,00 100.000.000,00

104.40109.15.27 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Sempur

2.800.000,00 3.265.600,00 93.934.400,00 100.000.000,00

104.40109.15.28 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Tegal Lega

2.700.000,00 758.000,00 96.542.000,00 100.000.000,00

104.40109.15.29 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Babakan Pasar

4.200.000,00 1.591.000,00 94.209.000,00 100.000.000,00

104.40109.15.30 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Babakan

4.200.000,00 2.960.000,00 92.840.000,00 100.000.000,00

104.40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 53.400.000,00 23.191.750,00 1.053.408.250,00 1.130.000.000,00

104.40110.15 LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 53.400.000,00 23.191.750,00 1.053.408.250,00 1.130.000.000,00

104.40110.15.19 Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanPembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan

27.000.000,00 3.000.000,00 0,00 30.000.000,00

104.40110.15.82 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Tanah Sareal

1.800.000,00 1.552.950,00 96.647.050,00 100.000.000,00

104.40110.15.83 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Kebon Pedes

4.200.000,00 3.915.000,00 91.885.000,00 100.000.000,00

104.40110.15.84 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Kedung Badak

2.700.000,00 1.406.800,00 95.893.200,00 100.000.000,00

104.40110.15.85 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Kedung Jaya

1.800.000,00 2.054.000,00 96.146.000,00 100.000.000,00

104.40110.15.86 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Kedung Waringin

2.700.000,00 1.461.000,00 95.839.000,00 100.000.000,00

104.40110.15.87 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Sukadamai

4.200.000,00 1.605.000,00 94.195.000,00 100.000.000,00

104.40110.15.88 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Sukaresmi

900.000,00 1.134.000,00 97.966.000,00 100.000.000,00

104.40110.15.89 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Cibadak

1.800.000,00 1.026.500,00 97.173.500,00 100.000.000,00

104.40110.15.90 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Mekarwangi

1.800.000,00 2.167.500,00 96.032.500,00 100.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 11Halaman :

Page 177: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

104.40110.15.91 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Kencana

2.700.000,00 1.653.000,00 95.647.000,00 100.000.000,00

104.40110.15.92 Pembangunan Sarana dan PrasaranaLingkungan Kelurahan Kayumanis

1.800.000,00 2.216.000,00 95.984.000,00 100.000.000,00

105 Ketentraman dan Ketertiban Umum sertaPerlindungan Masyarakat

5.231.022.800,00 11.603.732.248,00 2.445.994.952,00 19.280.750.000,00

105.10501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.544.082.800,00 6.155.157.248,00 662.759.952,00 9.362.000.000,00

105.10501.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

1.404.842.800,00 1.295.157.200,00 0,00 2.700.000.000,00

105.10501.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 137.942.800,00 1.162.057.200,00 0,00 1.300.000.000,00

105.10501.01.11 Penyediaan Anggota Bantuan Polisi PamongPraja dan Anggota Bantuan PemadamKebakaran

1.266.900.000,00 133.100.000,00 0,00 1.400.000.000,00

105.10501.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

23.175.000,00 2.017.540.000,00 396.709.952,00 2.437.424.952,00

105.10501.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 6.450.000,00 34.265.000,00 396.709.952,00 437.424.952,00

105.10501.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 16.725.000,00 1.983.275.000,00 0,00 2.000.000.000,00

105.10501.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

16.800.000,00 33.200.000,00 0,00 50.000.000,00

105.10501.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 16.800.000,00 33.200.000,00 0,00 50.000.000,00

105.10501.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

3.700.000,00 66.900.000,00 0,00 70.600.000,00

105.10501.05.01 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3.700.000,00 66.900.000,00 0,00 70.600.000,00

105.10501.15 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL

1.055.715.000,00 2.508.170.048,00 0,00 3.563.885.048,00

105.10501.15.01 Penertiban PKL 464.675.000,00 1.135.325.000,00 0,00 1.600.000.000,00

105.10501.15.02 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 18.600.000,00 122.600.000,00 0,00 141.200.000,00

105.10501.15.03 Pengamanan Obyek Vital,Deteksi Dini danOperasi Intelejen

95.715.000,00 254.285.000,00 0,00 350.000.000,00

105.10501.15.04 Penegakan Peraturan Daerah dan SidangTipiring

65.125.000,00 111.375.000,00 0,00 176.500.000,00

105.10501.15.05 Pembongkaran Bangunan 7.800.000,00 98.100.000,00 0,00 105.900.000,00

105.10501.15.06 Penyidikan dan Penindakan 22.000.000,00 71.295.048,00 0,00 93.295.048,00

105.10501.15.07 Pembinaan Perlindungan Masyarakat (Linmas) 20.100.000,00 85.800.000,00 0,00 105.900.000,00

105.10501.15.08 Pengamanan Hari Besar Nasional, PengamananHari Raya, Pelaksanaan HUT SATPOL PP danHUT LINMAS

9.700.000,00 166.800.000,00 0,00 176.500.000,00

105.10501.15.09 Pengawalan VVIP dan VIP 8.825.000,00 202.215.000,00 0,00 211.040.000,00

105.10501.15.13 Pembinaan dan Penyuluhan Perda dan Perwali 18.150.000,00 52.450.000,00 0,00 70.600.000,00

105.10501.15.14 Kemitraan dan Pemberdayaan PPNS 34.800.000,00 18.150.000,00 0,00 52.950.000,00

105.10501.15.15 Pengawalan dan Pengamanan Pilwalkot 290.225.000,00 189.775.000,00 0,00 480.000.000,00

105.10501.19 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DANPENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

39.850.000,00 234.190.000,00 266.050.000,00 540.090.000,00

105.10501.19.02 Gladi dan Latihan Pemadam Kebakaran 2.800.000,00 67.800.000,00 0,00 70.600.000,00

105.10501.19.03 Pemasangan Hydrant 0,00 10.750.000,00 130.450.000,00 141.200.000,00

105.10501.19.04 Pemeriksaan alat pemadam kebakaran danhydrant

11.400.000,00 25.040.000,00 9.450.000,00 45.890.000,00

105.10501.19.06 Kajian Manajemen Penanggulangan KebakaranPerkotaan

450.000,00 52.500.000,00 0,00 52.950.000,00

105.10501.19.08 Sistem Keamanan Kebakaran Lingkungan 6.200.000,00 44.150.000,00 126.150.000,00 176.500.000,00

105.10501.19.09 Pengamanan Kunjungan Kenegaraan, HariBesar dan HUT Damkar

19.000.000,00 33.950.000,00 0,00 52.950.000,00

105.10502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANADAERAH

1.250.275.000,00 3.016.490.000,00 1.733.235.000,00 6.000.000.000,00

105.10502.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

272.550.000,00 852.450.000,00 0,00 1.125.000.000,00

105.10502.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 272.550.000,00 852.450.000,00 0,00 1.125.000.000,00

105.10502.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

20.925.000,00 912.750.000,00 1.636.325.000,00 2.570.000.000,00

105.10502.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 11.400.000,00 2.275.000,00 1.636.325.000,00 1.650.000.000,00

105.10502.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 9.525.000,00 910.475.000,00 0,00 920.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 12Halaman :

Page 178: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

105.10502.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

5.400.000,00 29.600.000,00 0,00 35.000.000,00

105.10502.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 5.400.000,00 29.600.000,00 0,00 35.000.000,00

105.10502.21 PROGRAM TANGGAP DARURAT BENCANADAERAH

939.050.000,00 1.084.040.000,00 96.910.000,00 2.120.000.000,00

105.10502.21.01 Pelatihan dan Pemberdayaan KelurahanTangguh Bencana

7.400.000,00 138.400.000,00 4.200.000,00 150.000.000,00

105.10502.21.02 Penerapan Sekolah Aman Bencana (SMAB) dansimulasi penanggulangan bencana di sekolah

10.950.000,00 89.050.000,00 0,00 100.000.000,00

105.10502.21.03 Pengadaan Rambu-Rambu HimbauanKebencanaan

2.075.000,00 5.215.000,00 92.710.000,00 100.000.000,00

105.10502.21.04 Peningkatan Kapasitas Relawan Bencana Alam 3.400.000,00 96.600.000,00 0,00 100.000.000,00

105.10502.21.05 Pengembangan Website dan PemeliharaanSistem Informasi BPBD Kota Bogor

2.800.000,00 97.200.000,00 0,00 100.000.000,00

105.10502.21.06 Simulasi Kebencanaan 9.525.000,00 190.475.000,00 0,00 200.000.000,00

105.10502.21.07 Pelayanan Penanggulangan Bencana 902.900.000,00 317.100.000,00 0,00 1.220.000.000,00

105.10502.21.09 Penyediaan Hunian Sementara Bagi KorbanBencana

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00

105.10502.21.008 Pengadaan Logistik (sandang) Bagi KorbanBencana

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00

105.10502.22 PROGRAM PEMULIHAN PASCA BENCANA 12.350.000,00 137.650.000,00 0,00 150.000.000,00

105.10502.22.01 Pendataan dan Inventarisasi Dampak PascaBencana

8.550.000,00 41.450.000,00 0,00 50.000.000,00

105.10502.22.02 Pelatihan Teknis Penilaian Damage and LossesAssesment (Dala)

3.800.000,00 96.200.000,00 0,00 100.000.000,00

105.10503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 285.615.000,00 1.453.135.000,00 50.000.000,00 1.788.750.000,00

105.10503.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

73.440.000,00 126.560.000,00 0,00 200.000.000,00

105.10503.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 73.440.000,00 126.560.000,00 0,00 200.000.000,00

105.10503.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

5.400.000,00 44.600.000,00 50.000.000,00 100.000.000,00

105.10503.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

105.10503.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 5.400.000,00 44.600.000,00 0,00 50.000.000,00

105.10503.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

25.700.000,00 9.300.000,00 0,00 35.000.000,00

105.10503.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 25.700.000,00 9.300.000,00 0,00 35.000.000,00

105.10503.16 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN

74.125.000,00 263.375.000,00 0,00 337.500.000,00

105.10503.16.09 Penyelenggaraan Forum Konsultasi danKomunikasi Daerah

15.825.000,00 96.675.000,00 0,00 112.500.000,00

105.10503.16.12 Monitoring Pengawasan kegiatan pengumpulanmasa

40.600.000,00 34.400.000,00 0,00 75.000.000,00

105.10503.16.13 Pembinaan FKUB, FPK 17.700.000,00 132.300.000,00 0,00 150.000.000,00

105.10503.17 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIKMASYARAKAT

37.500.000,00 587.500.000,00 0,00 625.000.000,00

105.10503.17.01 Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik 18.400.000,00 56.600.000,00 0,00 75.000.000,00

105.10503.17.02 Kegiatan Penyelenggaraan Forum KonsultasiKomunikasi Politik

5.850.000,00 144.150.000,00 0,00 150.000.000,00

105.10503.17.03 Sosialisasi PILKADA Tahun 2018 dan PILPRESdan Legislatif Tahun 2019 bagi masyarakat danOrmas

10.200.000,00 289.800.000,00 0,00 300.000.000,00

105.10503.17.04 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Partai Politik 3.050.000,00 96.950.000,00 0,00 100.000.000,00

105.10503.18 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGANWAWASAN KEBANGSAAN

20.850.000,00 295.400.000,00 0,00 316.250.000,00

105.10503.18.01 Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan,LSM dan Partai Politik di Kota Bogor

7.850.000,00 92.150.000,00 0,00 100.000.000,00

105.10503.18.02 Re-Orientasi, Etika Moral, dan Budaya Politik 4.500.000,00 55.500.000,00 0,00 60.000.000,00

105.10503.18.03 Peningkatan Wawasan Kebangsaan 900.000,00 55.350.000,00 0,00 56.250.000,00

105.10503.18.05 Kegiatan Bina Ideologi dan Wawasan BagiPelajar

7.600.000,00 92.400.000,00 0,00 100.000.000,00

105.10503.20 PENINGKATAN KEAMANAN DANKENYAMANAN LINGKUNGAN

48.600.000,00 126.400.000,00 0,00 175.000.000,00

105.10503.20.01 Kegiatan Pembinaan Bagi Aparatur WilayahBidang Keamanan dan Ketertiban Umum

4.700.000,00 95.300.000,00 0,00 100.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 13Halaman :

Page 179: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

105.10503.20.02 Monitoring dan penertiban Spanduk dalamrangka ketertiban umum

43.900.000,00 31.100.000,00 0,00 75.000.000,00

105.40103 SEKRETARIAT DAERAH 842.825.000,00 807.175.000,00 0,00 1.650.000.000,00

105.40103.16 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASANKEBANGSAAN

842.825.000,00 807.175.000,00 0,00 1.650.000.000,00

105.40103.16.01 Peringatan Hari Besar Keagamaan Tingkat KotaBogor

154.625.000,00 595.375.000,00 0,00 750.000.000,00

105.40103.16.11 Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) danPeringatan Hari Besar Daerah (PHBD)

688.200.000,00 211.800.000,00 0,00 900.000.000,00

105.40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 47.775.000,00 52.225.000,00 0,00 100.000.000,00

105.40106.15 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL

47.775.000,00 52.225.000,00 0,00 100.000.000,00

105.40106.15.02 Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 24.025.000,00 25.975.000,00 0,00 50.000.000,00

105.40106.15.10 Penataan PKL di Jalan Lingkungan 23.750.000,00 26.250.000,00 0,00 50.000.000,00

105.40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 31.200.000,00 18.800.000,00 0,00 50.000.000,00

105.40107.15 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL

31.200.000,00 18.800.000,00 0,00 50.000.000,00

105.40107.15.18 Pembinaan dan Penataan PKL di jalanLingkungan

31.200.000,00 18.800.000,00 0,00 50.000.000,00

105.40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 49.025.000,00 50.975.000,00 0,00 100.000.000,00

105.40108.15 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL

49.025.000,00 50.975.000,00 0,00 100.000.000,00

105.40108.15.10 Penataan PKL di Jalan Lingkungan 27.200.000,00 22.800.000,00 0,00 50.000.000,00

105.40108.15.11 Pemutakhiran Gangguan Kantrantibmas 21.825.000,00 28.175.000,00 0,00 50.000.000,00

105.40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 115.825.000,00 29.175.000,00 0,00 145.000.000,00

105.40109.15 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL

115.825.000,00 29.175.000,00 0,00 145.000.000,00

105.40109.15.10 Penataan PKL di Jalan Lingkungan 63.825.000,00 16.175.000,00 0,00 80.000.000,00

105.40109.15.12 Monitoring dan Penertiban Penyakit Masyarakat 52.000.000,00 13.000.000,00 0,00 65.000.000,00

105.40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 64.400.000,00 20.600.000,00 0,00 85.000.000,00

105.40110.15 PROGRAM PEMELIHARAANKANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL

64.400.000,00 20.600.000,00 0,00 85.000.000,00

105.40110.15.10 Penataan PKL di Jalan Lingkungan 40.400.000,00 9.600.000,00 0,00 50.000.000,00

105.40110.15.17 Pengendalian dan peningkatan situasikamtibmas

24.000.000,00 11.000.000,00 0,00 35.000.000,00

106 Sosial 4.450.315.000,00 7.661.070.500,00 891.721.500,00 13.003.107.000,00

106.10601 DINAS SOSIAL 1.069.215.000,00 3.424.063.500,00 891.721.500,00 5.385.000.000,00

106.10601.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

162.900.000,00 587.100.000,00 0,00 750.000.000,00

106.10601.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 162.900.000,00 587.100.000,00 0,00 750.000.000,00

106.10601.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

15.600.000,00 742.678.500,00 891.721.500,00 1.650.000.000,00

106.10601.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 6.600.000,00 1.678.500,00 891.721.500,00 900.000.000,00

106.10601.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 9.000.000,00 741.000.000,00 0,00 750.000.000,00

106.10601.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

42.450.000,00 7.550.000,00 0,00 50.000.000,00

106.10601.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 42.450.000,00 7.550.000,00 0,00 50.000.000,00

106.10601.16 PEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN,PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

268.725.000,00 1.016.275.000,00 0,00 1.285.000.000,00

106.10601.16.02 Penyelenggaraan Perlindungan Sosial 36.300.000,00 163.700.000,00 0,00 200.000.000,00

106.10601.16.03 Pembinaan Keluarga Sangat Miskin (KSM) danPendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

175.050.000,00 584.950.000,00 0,00 760.000.000,00

106.10601.16.04 Pemberdayaan Lanjut Usia 10.050.000,00 64.950.000,00 0,00 75.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 14Halaman :

Page 180: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

106.10601.16.05 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi(WRSE)

5.350.000,00 44.650.000,00 0,00 50.000.000,00

106.10601.16.06 Pemutakhiran Data PMKS 20.975.000,00 79.025.000,00 0,00 100.000.000,00

106.10601.16.07 Verifikasi dan Validasi data Penerima BantuanIuran ( PBI ) JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)

21.000.000,00 79.000.000,00 0,00 100.000.000,00

106.10601.18 PEMBINAAN PANTI ASUHAN/PANTI JOMPO 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

106.10601.18.01 Pembinaan Yayasan Sosial/Orsos/Panti Sosial 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

106.10601.19 PELAYANAN DAN REHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL

367.440.000,00 432.560.000,00 0,00 800.000.000,00

106.10601.19.01 Penanganan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial

196.550.000,00 153.450.000,00 0,00 350.000.000,00

106.10601.19.02 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana(TAGANA)

170.890.000,00 279.110.000,00 0,00 450.000.000,00

106.10601.20 PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKITSOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBADAN PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

98.550.000,00 176.450.000,00 0,00 275.000.000,00

106.10601.20.01 Pembinaan Korban Tindak Kekerasan danTrafficking

7.500.000,00 17.500.000,00 0,00 25.000.000,00

106.10601.20.02 Pembinaan Bagi Korban Narkotika dan HIV /AIDS , WTS, Eks Psikotik

10.800.000,00 39.200.000,00 0,00 50.000.000,00

106.10601.20.03 Pembinaan Penyandang Masalah KesejahteraanSosial di Rumah Singgah

80.250.000,00 119.750.000,00 0,00 200.000.000,00

106.10601.21 PEMBINAAN ANAK TERLANTAR 7.200.000,00 17.800.000,00 0,00 25.000.000,00

106.10601.21.01 Penanganan Anak Terlantar dan Proses AdopsiAnak Terlantar

7.200.000,00 17.800.000,00 0,00 25.000.000,00

106.10601.22 PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACATDAN TRAUMA

40.650.000,00 109.350.000,00 0,00 150.000.000,00

106.10601.22.01 Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan bagiDisabilitas

40.650.000,00 109.350.000,00 0,00 150.000.000,00

106.10601.23 PEMBERDAYAAN KELEMBAGAANKESEJAHTERAAN SOSIAL

65.700.000,00 284.300.000,00 0,00 350.000.000,00

106.10601.23.01 Pemeliharaan TMP Dreded 28.200.000,00 71.800.000,00 0,00 100.000.000,00

106.10601.23.02 Penumbuhan Wahana Kesejahteraan SosialBerbasis Masyarakat

4.850.000,00 45.150.000,00 0,00 50.000.000,00

106.10601.23.03 Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat 15.400.000,00 134.600.000,00 0,00 150.000.000,00

106.10601.23.04 Pemberdayaan Potensi Sosial dan SumbanganSosial

17.250.000,00 32.750.000,00 0,00 50.000.000,00

106.40103 SEKRETARIAT DAERAH 3.135.575.000,00 2.994.425.000,00 0,00 6.130.000.000,00

106.40103.17 PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL 3.135.575.000,00 2.994.425.000,00 0,00 6.130.000.000,00

106.40103.17.02 Pelatihan Pemulasaran Jenazah 5.550.000,00 94.450.000,00 0,00 100.000.000,00

106.40103.17.03 Peningkatan Kemakmuran Masjid At-TaqwaBalaikota Bogor

218.350.000,00 31.650.000,00 0,00 250.000.000,00

106.40103.17.04 Pengelolaan dan Pemberdayaan Masjid 7.700.000,00 142.300.000,00 0,00 150.000.000,00

106.40103.17.05 Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji yangtidak Memiliki Pekerjaan Tetap dan MarbotMasjid

2.258.850.000,00 241.150.000,00 0,00 2.500.000.000,00

106.40103.17.06 Peningkatan Peran Serta Lembaga Sosial,Kemasyarakatan dan Keagamaan

52.650.000,00 397.350.000,00 0,00 450.000.000,00

106.40103.17.07 Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tk. Kota 214.475.000,00 785.525.000,00 0,00 1.000.000.000,00

106.40103.17.08 Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat JawaBarat

230.950.000,00 569.050.000,00 0,00 800.000.000,00

106.40103.17.09 Pemberangkatan dan Pemulangan Jema'ah Haji 139.300.000,00 460.700.000,00 0,00 600.000.000,00

106.40103.17.10 Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi) AnakSe-Kota Bogor

2.800.000,00 87.200.000,00 0,00 90.000.000,00

106.40103.17.11 Peningkatan Wawasan Kebangsaan bagiPemuda Gereja

3.600.000,00 86.400.000,00 0,00 90.000.000,00

106.40103.17.12 Sosialisasi Pelaksanaan Hibah/ Bansos terhadapLembaga Kemasyarakatan. (Pokmas, LPM, RW,dan RT), dan juga unsur pemerintahan(kelurahan dan kecamatan)

1.350.000,00 98.650.000,00 0,00 100.000.000,00

106.40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 19.500.000,00 168.736.000,00 0,00 188.236.000,00

106.40105.15 PELAYANAN DAN REHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL

7.500.000,00 72.500.000,00 0,00 80.000.000,00

106.40105.15.01 Penanggulangan/penanganan darurat bencana 7.500.000,00 72.500.000,00 0,00 80.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 15Halaman :

Page 181: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

106.40105.16 PEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN,PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

0,00 8.236.000,00 0,00 8.236.000,00

106.40105.16.01 Penanganan Mayat Terlantar 0,00 8.236.000,00 0,00 8.236.000,00

106.40105.17 PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL 12.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100.000.000,00

106.40105.17.01 Seleksi Tilawatil Quran 12.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100.000.000,00

106.40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 47.200.000,00 262.800.000,00 0,00 310.000.000,00

106.40106.15 PELAYANAN DAN REHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL

22.500.000,00 77.500.000,00 0,00 100.000.000,00

106.40106.15.01 Penanggulangan/penanganan darurat bencana 22.500.000,00 77.500.000,00 0,00 100.000.000,00

106.40106.16 PEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN,PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

106.40106.16.01 Penanganan Mayat Terlantar 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

106.40106.17 PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL 24.700.000,00 175.300.000,00 0,00 200.000.000,00

106.40106.17.01 Seleksi Tilawatil Quran 24.700.000,00 175.300.000,00 0,00 200.000.000,00

106.40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 24.925.000,00 185.075.000,00 0,00 210.000.000,00

106.40107.15 PELAYANAN DAN REHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL

21.500.000,00 28.500.000,00 0,00 50.000.000,00

106.40107.15.01 Penanggulangan/penanganan darurat bencana 21.500.000,00 28.500.000,00 0,00 50.000.000,00

106.40107.16 PEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN,PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

106.40107.16.01 Penanganan Mayat Terlantar 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

106.40107.17 PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL 3.425.000,00 146.575.000,00 0,00 150.000.000,00

106.40107.17.01 Seleksi Tilawatil Quran 3.425.000,00 146.575.000,00 0,00 150.000.000,00

106.40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 70.500.000,00 306.000.000,00 0,00 376.500.000,00

106.40108.15 PELAYANAN DAN REHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL

10.675.000,00 115.825.000,00 0,00 126.500.000,00

106.40108.15.01 Penanggulangan/penanganan darurat bencana 10.675.000,00 115.825.000,00 0,00 126.500.000,00

106.40108.16 PEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN,PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

10.250.000,00 39.750.000,00 0,00 50.000.000,00

106.40108.16.01 Penanganan Mayat Terlantar 10.250.000,00 39.750.000,00 0,00 50.000.000,00

106.40108.17 PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL 49.575.000,00 150.425.000,00 0,00 200.000.000,00

106.40108.17.01 Seleksi Tilawatil Quran 49.575.000,00 150.425.000,00 0,00 200.000.000,00

106.40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 33.150.000,00 115.221.000,00 0,00 148.371.000,00

106.40109.16 PEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN,PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

9.000.000,00 39.371.000,00 0,00 48.371.000,00

106.40109.16.01 Penanganan Mayat Terlantar 9.000.000,00 39.371.000,00 0,00 48.371.000,00

106.40109.17 PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL 24.150.000,00 75.850.000,00 0,00 100.000.000,00

106.40109.17.01 Seleksi Tilawatil Quran 24.150.000,00 75.850.000,00 0,00 100.000.000,00

106.40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 50.250.000,00 204.750.000,00 0,00 255.000.000,00

106.40110.15 PELAYANAN DAN REHABILITASIKESEJAHTERAAN SOSIAL

20.100.000,00 54.900.000,00 0,00 75.000.000,00

106.40110.15.01 Penanggulangan/penanganan darurat bencana 20.100.000,00 54.900.000,00 0,00 75.000.000,00

106.40110.16 PEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN,PENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA

3.900.000,00 26.100.000,00 0,00 30.000.000,00

106.40110.16.01 Penanganan Mayat Terlantar 3.900.000,00 26.100.000,00 0,00 30.000.000,00

106.40110.17 PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL 26.250.000,00 123.750.000,00 0,00 150.000.000,00

106.40110.17.01 Seleksi Tilawatil Quran 26.250.000,00 123.750.000,00 0,00 150.000.000,00

2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 56.074.343.400,00 111.317.394.146,00 35.004.888.867,00 202.396.626.413,00

201 Ketenagakerjaan 638.960.000,00 2.907.280.000,00 116.760.000,00 3.663.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 16Halaman :

Page 182: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

201.20101 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 638.960.000,00 2.907.280.000,00 116.760.000,00 3.663.000.000,00

201.20101.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

88.350.000,00 451.650.000,00 0,00 540.000.000,00

201.20101.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 88.350.000,00 451.650.000,00 0,00 540.000.000,00

201.20101.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

28.625.000,00 507.575.000,00 71.760.000,00 607.960.000,00

201.20101.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 13.200.000,00 0,00 71.760.000,00 84.960.000,00

201.20101.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 15.425.000,00 507.575.000,00 0,00 523.000.000,00

201.20101.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

42.300.000,00 7.700.000,00 0,00 50.000.000,00

201.20101.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 42.300.000,00 7.700.000,00 0,00 50.000.000,00

201.20101.15 PENINGKATAN KUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

183.175.000,00 1.116.825.000,00 0,00 1.300.000.000,00

201.20101.15.01 Pelatihan Keterampilan Bagi Pencaker danPenganggur (Enterpreunership)

111.025.000,00 638.975.000,00 0,00 750.000.000,00

201.20101.15.03 Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat (KKMiskin)

22.800.000,00 152.200.000,00 0,00 175.000.000,00

201.20101.15.04 Pelatihan Melalui Pemagangan 24.475.000,00 175.525.000,00 0,00 200.000.000,00

201.20101.15.05 Pembinaan Lembaga Latihan Swasta (LLS) 13.250.000,00 61.750.000,00 0,00 75.000.000,00

201.20101.15.10 Pelatihan Produktivitas 11.625.000,00 88.375.000,00 0,00 100.000.000,00

201.20101.16 PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGANLEMBAGA KETENAGAKERJAAN

161.425.000,00 353.575.000,00 0,00 515.000.000,00

201.20101.16.01 Penyusunan Upah Minimum Kota ( UMK ) KotaBogor

42.750.000,00 67.250.000,00 0,00 110.000.000,00

201.20101.16.02 Pemberdayaan LKS Tripartit 14.025.000,00 40.975.000,00 0,00 55.000.000,00

201.20101.16.04 Mediasi Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial

71.550.000,00 28.450.000,00 0,00 100.000.000,00

201.20101.16.05 Pencegahan Penanganan Kasus Mogok Kerjadan Unjuk Rasa Pekerja/Buruh

24.350.000,00 75.650.000,00 0,00 100.000.000,00

201.20101.16.08 Pembinaan penyuluhan Hubungan Industrial danSyarat Kerja

3.150.000,00 46.850.000,00 0,00 50.000.000,00

201.20101.16.12 Peringatan Hari Buruh Sedunia (Mayday) 5.600.000,00 94.400.000,00 0,00 100.000.000,00

201.20101.17 PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 135.085.000,00 469.955.000,00 45.000.000,00 650.040.000,00

201.20101.17.01 Bursa Kerja Expo 26.600.000,00 108.400.000,00 0,00 135.000.000,00

201.20101.17.02 Pemberian Kerja Sementara (PKS) 70.285.000,00 129.755.000,00 0,00 200.040.000,00

201.20101.17.04 Penyuluh Bimbingan Jabatan dan pembinaanbursa kerja Khusus (BKK)

19.350.000,00 55.650.000,00 0,00 75.000.000,00

201.20101.17.05 Wira Usaha Baru 7.850.000,00 32.150.000,00 0,00 40.000.000,00

201.20101.17.07 Pengadaan Barang dan Jasa Petugas PelayananBursa Kerja Online ISO 9001 : 2015

5.100.000,00 119.900.000,00 0,00 125.000.000,00

201.20101.17.08 Informasi pasar kerja 5.900.000,00 24.100.000,00 45.000.000,00 75.000.000,00

203 Pangan 677.525.000,00 2.499.291.000,00 359.000.000,00 3.535.816.000,00

203.20301 DINAS KETAHANAN PANGAN 677.525.000,00 2.499.291.000,00 359.000.000,00 3.535.816.000,00

203.20301.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

67.800.000,00 267.016.000,00 0,00 334.816.000,00

203.20301.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 67.800.000,00 267.016.000,00 0,00 334.816.000,00

203.20301.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

10.075.000,00 525.625.000,00 354.000.000,00 889.700.000,00

203.20301.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 0,00 800.000,00 354.000.000,00 354.800.000,00

203.20301.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 10.075.000,00 524.825.000,00 0,00 534.900.000,00

203.20301.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

26.525.000,00 23.475.000,00 0,00 50.000.000,00

203.20301.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 26.525.000,00 23.475.000,00 0,00 50.000.000,00

203.20301.15 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 573.125.000,00 1.683.175.000,00 5.000.000,00 2.261.300.000,00

203.20301.15.01 Peningkatan Peran Dewan Ketahanan Pangan 6.400.000,00 73.600.000,00 0,00 80.000.000,00

203.20301.15.02 Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat 5.400.000,00 92.100.000,00 0,00 97.500.000,00

203.20301.15.03 Fasilitasi Pengembangan Kawasan RumahPangan Lestari ( KRPL )

19.975.000,00 165.025.000,00 0,00 185.000.000,00

203.20301.15.04 Analisis Konsumsi Pangan Masyarakat KotaBogor

26.375.000,00 73.625.000,00 0,00 100.000.000,00

203.20301.15.05 Festival Kuliner Kota Bogor 67.825.000,00 192.175.000,00 0,00 260.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 17Halaman :

Page 183: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

203.20301.15.06 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 14.200.000,00 85.800.000,00 0,00 100.000.000,00

203.20301.15.07 Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) 70.350.000,00 39.650.000,00 0,00 110.000.000,00

203.20301.15.08 Fasilitasi dan Pengembangan KetersediaanPangan

12.425.000,00 37.575.000,00 0,00 50.000.000,00

203.20301.15.12 Pengelolaan dan fasilitasi cadangan pangan KotaBogor

49.200.000,00 113.300.000,00 0,00 162.500.000,00

203.20301.15.13 Optimalisasi Informasi Harga Pangan PokokMasyarakat Kota Bogor

62.350.000,00 82.650.000,00 0,00 145.000.000,00

203.20301.15.14 Penguatan Sistem Distribusi dan Stabilitas HargaPangan Pokok

67.600.000,00 122.400.000,00 5.000.000,00 195.000.000,00

203.20301.15.17 Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan 17.625.000,00 172.375.000,00 0,00 190.000.000,00

203.20301.15.19 Pembinaan dan Pengawasan Kantin SekolahSehat

83.425.000,00 176.575.000,00 0,00 260.000.000,00

203.20301.15.21 Penanganan daerah rawan pangan 14.525.000,00 226.775.000,00 0,00 241.300.000,00

203.20301.15.22 Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangandan Gizi (SKPG)

55.450.000,00 29.550.000,00 0,00 85.000.000,00

205 Lingkungan Hidup 39.462.449.960,00 41.290.599.630,00 8.927.650.410,00 89.680.700.000,00

205.10401 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 855.906.000,00 7.851.518.590,00 2.492.575.410,00 11.200.000.000,00

205.10401.19 PROGRAM PENGELOLAAN RUANGTERBUKA HIJAU

855.906.000,00 7.851.518.590,00 2.492.575.410,00 11.200.000.000,00

205.10401.19.01 Pemeliharaan Rutin Ruang Terbuka Hijau 583.531.000,00 3.516.469.000,00 0,00 4.100.000.000,00

205.10401.19.02 Revitalisasi Rutin Ruang Terbuka Hijau 10.875.000,00 989.125.000,00 0,00 1.000.000.000,00

205.10401.19.03 Kegiatan Pemangkasan dan Penebangan PohonRawan Tumbang

103.725.000,00 246.275.000,00 0,00 350.000.000,00

205.10401.19.04 Pengadaan Peralatan, Perlengkapan dan SaranaPrasarana

9.150.000,00 241.475.000,00 249.375.000,00 500.000.000,00

205.10401.19.05 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 37.575.000,00 2.719.224.590,00 2.243.200.410,00 5.000.000.000,00

205.10401.19.06 Perencanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 22.550.000,00 127.450.000,00 0,00 150.000.000,00

205.10401.19.07 Penyediaan dan Pemutakhiran data RTH 88.500.000,00 11.500.000,00 0,00 100.000.000,00

205.20501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 38.459.518.960,00 33.124.406.040,00 6.435.075.000,00 78.019.000.000,00

205.20501.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

34.202.473.960,00 3.156.526.040,00 0,00 37.359.000.000,00

205.20501.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 9.403.198.960,00 2.955.801.040,00 0,00 12.359.000.000,00

205.20501.01.12 Pengelolaan Kebersihan Berbasis Masyarakatdengan Pola Padat Karya

24.799.275.000,00 200.725.000,00 0,00 25.000.000.000,00

205.20501.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

427.625.000,00 4.194.575.000,00 977.800.000,00 5.600.000.000,00

205.20501.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 22.200.000,00 0,00 977.800.000,00 1.000.000.000,00

205.20501.02.04 Peningkatan Pelayanan Perbengkelan 376.625.000,00 3.223.375.000,00 0,00 3.600.000.000,00

205.20501.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 28.800.000,00 971.200.000,00 0,00 1.000.000.000,00

205.20501.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

35.700.000,00 14.300.000,00 0,00 50.000.000,00

205.20501.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 35.700.000,00 14.300.000,00 0,00 50.000.000,00

205.20501.16 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

988.901.000,00 12.817.374.000,00 2.333.725.000,00 16.140.000.000,00

205.20501.16.02 Pelayanan Persampahan 808.255.000,00 10.691.745.000,00 0,00 11.500.000.000,00

205.20501.16.03 Pengadaan dan Peremajaan Sarana danPrasarana

24.450.000,00 421.200.000,00 1.554.350.000,00 2.000.000.000,00

205.20501.16.05 Pembangunan revitalisasi dan PemeliharaanLandasan Container dan TPS

12.525.000,00 208.100.000,00 779.375.000,00 1.000.000.000,00

205.20501.16.06 Pelombaan Kebersihan 43.400.000,00 956.600.000,00 0,00 1.000.000.000,00

205.20501.16.07 Pembayaran Penunjang Jasa Retribusi Sampah 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00

205.20501.16.08 Peningkatan PAD Retribusi Persampahan 100.271.000,00 299.729.000,00 0,00 400.000.000,00

205.20501.17 PROGRAM PERBAIKAN, OPTIMALISASI,OPERASIONAL DAN PEMELIHARAANFUNGSI TPA

1.617.714.000,00 9.081.686.000,00 1.650.600.000,00 12.350.000.000,00

205.20501.17.01 Peningkatan Operasional dan PemeliharaanPrasarana dan Sarana Persampahan

15.200.000,00 5.484.800.000,00 0,00 5.500.000.000,00

205.20501.17.02 Penyusunan Laporan Pemantauan LingkunganHidup TPA Galuga

7.050.000,00 142.950.000,00 0,00 150.000.000,00

205.20501.17.03 Pengelolaan Sampah di TPA 1.547.539.000,00 1.621.086.000,00 331.375.000,00 3.500.000.000,00

205.20501.17.04 Pembangunan dan Perbaikan Sarana TPAGaluga

30.375.000,00 1.733.800.000,00 735.825.000,00 2.500.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 18Halaman :

Page 184: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

205.20501.17.06 Peningkatan Jalan di TPA Galuga 13.800.000,00 2.800.000,00 583.400.000,00 600.000.000,00

205.20501.17.08 DED Pembangunan Tanggul Penahan Sampah 3.750.000,00 96.250.000,00 0,00 100.000.000,00

205.20501.18 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAANSAMPAH BERBASIS 3R

305.860.000,00 1.012.540.000,00 981.600.000,00 2.300.000.000,00

205.20501.18.02 Pembangunan Fasilitas Pengurangan Sampah3R Berbasis Masyarakat

17.450.000,00 36.950.000,00 945.600.000,00 1.000.000.000,00

205.20501.18.03 Pemberdayaan Masyarakat dalam PengelolaanSampah

79.750.000,00 120.250.000,00 0,00 200.000.000,00

205.20501.18.05 Pengeloaan Sampah dengan 3R 105.475.000,00 458.525.000,00 36.000.000,00 600.000.000,00

205.20501.18.06 Pembinaan dan Bimbingan Teknis PengelolaanSampah

103.185.000,00 396.815.000,00 0,00 500.000.000,00

205.20501.20 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARANDAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

448.400.000,00 1.471.600.000,00 0,00 1.920.000.000,00

205.20501.20.01 Pengujian dan Analisa Pengujian Kualitas Air (AirSungai, Situ dan Sumur dan air limbah )

65.575.000,00 384.425.000,00 0,00 450.000.000,00

205.20501.20.02 Pengujian dan Analisa Kualitas Udara 32.275.000,00 217.725.000,00 0,00 250.000.000,00

205.20501.20.03 Monitoring dan Evaluasi Percepatan SanitasiPermukiman (PPSP)

24.225.000,00 100.775.000,00 0,00 125.000.000,00

205.20501.20.04 Pengujian dan Analisa Kualitas Tanah 11.925.000,00 188.075.000,00 0,00 200.000.000,00

205.20501.20.10 Inventarisasi dan Identifikasi Kegiatan UsahaPenghasil Limbah B3

14.550.000,00 105.450.000,00 0,00 120.000.000,00

205.20501.20.11 Pembinaan Kegiatan Usaha Limbah B3 23.400.000,00 76.600.000,00 0,00 100.000.000,00

205.20501.20.12 Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup bagiKegiatan yang Wajib AMDAL, UKL_UPL danSPPL

126.150.000,00 173.850.000,00 0,00 300.000.000,00

205.20501.20.13 Pengawasan dan Penegakan Hukum LingkunganWilayah I

50.100.000,00 74.900.000,00 0,00 125.000.000,00

205.20501.20.14 Pengawasan dan Penegakan Hukum LingkunganWilayah II

50.100.000,00 74.900.000,00 0,00 125.000.000,00

205.20501.20.15 Pengawasan dan Penegakan Hukum LingkunganWilayah III

50.100.000,00 74.900.000,00 0,00 125.000.000,00

205.20501.21 PROGRAM PERLINDUNGAN DANKONSERVASI SUMBER DAYA AIR

114.925.000,00 243.725.000,00 491.350.000,00 850.000.000,00

205.20501.21.03 Pembangunan Bangunan Konservasi Air 3.125.000,00 19.850.000,00 227.025.000,00 250.000.000,00

205.20501.21.06 Perlindungan, Pelestarian dan PengembanganBiodiversity

9.750.000,00 90.250.000,00 0,00 100.000.000,00

205.20501.21.07 Perlindungan Sumber Mata Air 10.800.000,00 24.875.000,00 164.325.000,00 200.000.000,00

205.20501.21.08 Pembangunan Sumur Pantau 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

205.20501.21.09 Optimalisasi Pengendalian Pemanfaatan AirTanah

91.250.000,00 108.750.000,00 0,00 200.000.000,00

205.20501.22 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DANAKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAMDAN LINGKUNGAN HIDUP

87.125.000,00 412.875.000,00 0,00 500.000.000,00

205.20501.22.01 Penyusunan Dokumen Informasi KinerjaPengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

28.775.000,00 121.225.000,00 0,00 150.000.000,00

205.20501.22.02 Penyusunan Pendapatan Domestik RegionalBruto (PDRB) Hijau Kota Bogor

27.650.000,00 122.350.000,00 0,00 150.000.000,00

205.20501.22.03 Neraca Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup 17.000.000,00 133.000.000,00 0,00 150.000.000,00

205.20501.22.04 Updating Data Sistem Informasi Lingkungan 13.700.000,00 36.300.000,00 0,00 50.000.000,00

205.20501.24 PROGRAM MITIGASI DAN ADAPTASIPERUBAHAN IKLIM

57.375.000,00 192.625.000,00 0,00 250.000.000,00

205.20501.24.01 Pembinaan dan Bantuan Teknis Kampung Iklim 50.700.000,00 99.300.000,00 0,00 150.000.000,00

205.20501.24.04 Inventarisasi Gas Rumah Kaca 6.675.000,00 93.325.000,00 0,00 100.000.000,00

205.20501.25 PROGRAM KEMITRAAN LINGKUNGANHIDUP

173.420.000,00 526.580.000,00 0,00 700.000.000,00

205.20501.25.01 Pembinaan dan Penilaian Sekolah Adiwiyata 132.120.000,00 267.880.000,00 0,00 400.000.000,00

205.20501.25.02 Pelaksanaan Kampanye Lingkungan Hidup 14.250.000,00 135.750.000,00 0,00 150.000.000,00

205.20501.25.03 Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup 27.050.000,00 122.950.000,00 0,00 150.000.000,00

205.40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 8.000.000,00 58.700.000,00 0,00 66.700.000,00

205.40105.16 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

8.000.000,00 58.700.000,00 0,00 66.700.000,00

205.40105.16.01 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 8.000.000,00 58.700.000,00 0,00 66.700.000,00

205.40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 49.525.000,00 30.475.000,00 0,00 80.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 19Halaman :

Page 185: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

205.40106.16 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

49.525.000,00 30.475.000,00 0,00 80.000.000,00

205.40106.16.01 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 49.525.000,00 30.475.000,00 0,00 80.000.000,00

205.40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 22.800.000,00 7.200.000,00 0,00 30.000.000,00

205.40107.16 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

22.800.000,00 7.200.000,00 0,00 30.000.000,00

205.40107.16.01 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 22.800.000,00 7.200.000,00 0,00 30.000.000,00

205.40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 28.050.000,00 106.950.000,00 0,00 135.000.000,00

205.40108.16 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

28.050.000,00 106.950.000,00 0,00 135.000.000,00

205.40108.16.01 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 9.600.000,00 75.400.000,00 0,00 85.000.000,00

205.40108.16.06 Pelombaan Kebersihan 18.450.000,00 31.550.000,00 0,00 50.000.000,00

205.40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 33.800.000,00 16.200.000,00 0,00 50.000.000,00

205.40110.16 PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAANPERSAMPAHAN

33.800.000,00 16.200.000,00 0,00 50.000.000,00

205.40110.16.01 Pembinaan Pengelolaan Persampahan 33.800.000,00 16.200.000,00 0,00 50.000.000,00

205.40301 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

4.850.000,00 95.150.000,00 0,00 100.000.000,00

205.40301.23 PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DANSUMBER DAYA ALAM

4.850.000,00 95.150.000,00 0,00 100.000.000,00

205.40301.23.002 Penyelenggaraan Perencanaan LingkunganHidup

4.850.000,00 95.150.000,00 0,00 100.000.000,00

206 Administrasi Kependudukan dan Capil 1.071.738.000,00 4.843.255.400,00 1.927.275.600,00 7.842.269.000,00

206.20601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL

1.071.738.000,00 4.843.255.400,00 1.927.275.600,00 7.842.269.000,00

206.20601.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

149.438.000,00 1.538.062.000,00 0,00 1.687.500.000,00

206.20601.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 149.438.000,00 1.538.062.000,00 0,00 1.687.500.000,00

206.20601.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

54.350.000,00 1.148.374.400,00 1.927.275.600,00 3.130.000.000,00

206.20601.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 15.000.000,00 7.000.000,00 1.178.000.000,00 1.200.000.000,00

206.20601.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 16.775.000,00 613.225.000,00 0,00 630.000.000,00

206.20601.02.19 Pengadaan Blanko Kependudukan danPencatatan Sipil

22.575.000,00 527.425.000,00 0,00 550.000.000,00

206.20601.02.23 Pengadaan konstruksi/ Pengembanganbangunan

0,00 724.400,00 749.275.600,00 750.000.000,00

206.20601.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

36.714.000,00 13.286.000,00 0,00 50.000.000,00

206.20601.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 36.714.000,00 13.286.000,00 0,00 50.000.000,00

206.20601.15 PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 831.236.000,00 2.143.533.000,00 0,00 2.974.769.000,00

206.20601.15.01 Pelayanan dasar Administrasi kependudukan 348.608.000,00 151.392.000,00 0,00 500.000.000,00

206.20601.15.02 Pengendalian Penduduk melalui AdministrasiKependudukan

48.900.000,00 144.600.000,00 0,00 193.500.000,00

206.20601.15.03 Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil dibidang Perkawinan

71.874.000,00 40.626.000,00 0,00 112.500.000,00

206.20601.15.04 Pelayanan Publik Akte Kelahiran 189.570.000,00 310.430.000,00 0,00 500.000.000,00

206.20601.15.05 Penataan Dokumen dan RegistrasiKependudukan

33.684.000,00 66.316.000,00 0,00 100.000.000,00

206.20601.15.07 Penyusunan Profil Penduduk 25.950.000,00 49.050.000,00 0,00 75.000.000,00

206.20601.15.10 Pelayanan Perubahan status anak,kewarganegaraan dan Akta kematian

8.700.000,00 103.800.000,00 0,00 112.500.000,00

206.20601.15.011 DAK Non Fisik Pelayanan AdministrasiKependudukan

103.950.000,00 1.277.319.000,00 0,00 1.381.269.000,00

207 Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.224.435.000,00 4.594.915.000,00 194.400.000,00 6.013.750.000,00

207.20701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

703.545.000,00 2.730.805.000,00 194.400.000,00 3.628.750.000,00

207.20701.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

137.250.000,00 412.750.000,00 0,00 550.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 20Halaman :

Page 186: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

207.20701.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 137.250.000,00 412.750.000,00 0,00 550.000.000,00

207.20701.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

21.640.000,00 433.960.000,00 194.400.000,00 650.000.000,00

207.20701.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 5.600.000,00 0,00 194.400.000,00 200.000.000,00

207.20701.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 16.040.000,00 433.960.000,00 0,00 450.000.000,00

207.20701.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

39.425.000,00 10.575.000,00 0,00 50.000.000,00

207.20701.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 39.425.000,00 10.575.000,00 0,00 50.000.000,00

207.20701.18 PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMIKELURAHAN

143.775.000,00 564.975.000,00 0,00 708.750.000,00

207.20701.18.01 Pemberdayaan usaha ekonomi bagi KK miskin 27.300.000,00 197.700.000,00 0,00 225.000.000,00

207.20701.18.02 Pembinaan POK-SUS UP2K - PKK Kelurahandan penilaian UP2K terbaik tingkat kota danprovinsi

23.575.000,00 155.175.000,00 0,00 178.750.000,00

207.20701.18.03 Pemberdayaan ekonomi syariah 5.500.000,00 64.500.000,00 0,00 70.000.000,00

207.20701.18.04 Pameran teknologi tepat guna (TTG) 8.400.000,00 76.600.000,00 0,00 85.000.000,00

207.20701.18.05 Peningkatan pemanfaatan pencapaian teknologitepat guna (TTG)

79.000.000,00 71.000.000,00 0,00 150.000.000,00

207.20701.19 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN KELURAHAN

305.045.000,00 1.004.955.000,00 0,00 1.310.000.000,00

207.20701.19.01 Peningkatan kemandirian lembagakemasyarakatan

51.075.000,00 193.925.000,00 0,00 245.000.000,00

207.20701.19.02 TNI Manunggal Satata Sariksa (TMSS) 14.075.000,00 60.925.000,00 0,00 75.000.000,00

207.20701.19.03 Bulan bhakti gotong royong masyarakat 9.000.000,00 66.000.000,00 0,00 75.000.000,00

207.20701.19.04 Monev partisipasi masyarakat 41.900.000,00 8.100.000,00 0,00 50.000.000,00

207.20701.19.05 Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat(KPM) dan Pos Daya

35.950.000,00 104.050.000,00 0,00 140.000.000,00

207.20701.19.06 Pembinaan PKK 153.045.000,00 571.955.000,00 0,00 725.000.000,00

207.20701.22 PENINGKATAN KEBERDAYAANMASYARAKAT KELURAHAN

56.410.000,00 303.590.000,00 0,00 360.000.000,00

207.20701.22.01 Evaluasi Perkembangan Kelurahan 56.410.000,00 303.590.000,00 0,00 360.000.000,00

207.40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 117.450.000,00 202.550.000,00 0,00 320.000.000,00

207.40105.19 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN KELURAHAN

105.450.000,00 144.550.000,00 0,00 250.000.000,00

207.40105.19.07 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatandan Kelurahan (PKK)

105.450.000,00 144.550.000,00 0,00 250.000.000,00

207.40105.22 PENINGKATAN KEBERDAYAANMASYARAKAT KELURAHAN

12.000.000,00 58.000.000,00 0,00 70.000.000,00

207.40105.22.05 Penilaian Lomba-lomba tingkat Kelurahan danKecamatan

12.000.000,00 58.000.000,00 0,00 70.000.000,00

207.40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 237.800.000,00 347.200.000,00 0,00 585.000.000,00

207.40106.19 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN KELURAHAN

152.400.000,00 282.600.000,00 0,00 435.000.000,00

207.40106.19.07 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatandan Kelurahan (PKK)

152.400.000,00 282.600.000,00 0,00 435.000.000,00

207.40106.22 PENINGKATAN KEBERDAYAANMASYARAKAT KELURAHAN

85.400.000,00 64.600.000,00 0,00 150.000.000,00

207.40106.22.05 Penilaian Lomba-lomba tingkat Kelurahan danKecamatan

85.400.000,00 64.600.000,00 0,00 150.000.000,00

207.40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 32.400.000,00 152.600.000,00 0,00 185.000.000,00

207.40107.19 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN KELURAHAN

32.400.000,00 152.600.000,00 0,00 185.000.000,00

207.40107.19.07 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatandan Kelurahan (PKK)

32.400.000,00 152.600.000,00 0,00 185.000.000,00

207.40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 122.200.000,00 462.800.000,00 0,00 585.000.000,00

207.40108.19 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN KELURAHAN

91.000.000,00 344.000.000,00 0,00 435.000.000,00

207.40108.19.07 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatandan Kelurahan (PKK)

91.000.000,00 344.000.000,00 0,00 435.000.000,00

207.40108.22 PENINGKATAN KEBERDAYAANMASYARAKAT KELURAHAN

31.200.000,00 118.800.000,00 0,00 150.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 21Halaman :

Page 187: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

207.40108.22.05 Penilaian Lomba-lomba tingkat Kelurahan danKecamatan

31.200.000,00 118.800.000,00 0,00 150.000.000,00

207.40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 5.040.000,00 394.960.000,00 0,00 400.000.000,00

207.40109.19 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN KELURAHAN

5.040.000,00 394.960.000,00 0,00 400.000.000,00

207.40109.19.07 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatandan Kelurahan (PKK)

5.040.000,00 394.960.000,00 0,00 400.000.000,00

207.40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 6.000.000,00 304.000.000,00 0,00 310.000.000,00

207.40110.19 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKATDALAM MEMBANGUN KELURAHAN

6.000.000,00 304.000.000,00 0,00 310.000.000,00

207.40110.19.07 Pemberdayaan Perempuan Tingkat Kecamatandan Kelurahan (PKK)

6.000.000,00 304.000.000,00 0,00 310.000.000,00

208 Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana

915.151.400,00 3.159.139.250,00 376.739.350,00 4.451.030.000,00

208.20801 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA

915.151.400,00 3.159.139.250,00 376.739.350,00 4.451.030.000,00

208.20801.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

77.700.000,00 389.941.250,00 0,00 467.641.250,00

208.20801.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 77.700.000,00 389.941.250,00 0,00 467.641.250,00

208.20801.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

9.300.000,00 282.440.000,00 376.739.350,00 668.479.350,00

208.20801.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 0,00 0,00 376.739.350,00 376.739.350,00

208.20801.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 9.300.000,00 282.440.000,00 0,00 291.740.000,00

208.20801.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

37.800.000,00 12.200.000,00 0,00 50.000.000,00

208.20801.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 37.800.000,00 12.200.000,00 0,00 50.000.000,00

208.20801.16 KELUARGA BERENCANA 721.651.400,00 1.956.378.600,00 0,00 2.678.030.000,00

208.20801.16.01 Pelayanan KB 261.613.000,00 438.387.000,00 0,00 700.000.000,00

208.20801.16.03 Sosialisasi dan Advokasi Program KKBPK 71.100.000,00 178.900.000,00 0,00 250.000.000,00

208.20801.16.06 Pemetaan Pengendalian Penduduk (Prioritas 6) 318.238.400,00 151.761.600,00 0,00 470.000.000,00

208.20801.16.16 Penyusunan Detail Enginering Design GudangKB

10.250.000,00 49.750.000,00 0,00 60.000.000,00

208.20801.16.018 DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB 60.450.000,00 1.137.580.000,00 0,00 1.198.030.000,00

208.20801.17 PENINGKATAN KETAHANAN DANPEMBERDAYAAN KELUARGA

68.700.000,00 518.179.400,00 0,00 586.879.400,00

208.20801.17.01 Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KeluargaSejahtera

41.400.000,00 208.600.000,00 0,00 250.000.000,00

208.20801.17.02 Pembinaan Ketahanan Keluarga 27.300.000,00 309.579.400,00 0,00 336.879.400,00

209 Perhubungan 7.347.401.000,00 18.619.182.261,00 14.322.049.072,00 40.288.632.333,00

209.20901 DINAS PERHUBUNGAN 7.347.401.000,00 18.619.182.261,00 14.322.049.072,00 40.288.632.333,00

209.20901.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

526.800.000,00 4.798.200.000,00 0,00 5.325.000.000,00

209.20901.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 513.600.000,00 3.986.400.000,00 0,00 4.500.000.000,00

209.20901.01.09 Pembayaran Rekening Listrik FasilitasPendukung Lalu Lintas

13.200.000,00 811.800.000,00 0,00 825.000.000,00

209.20901.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

34.500.000,00 1.016.350.000,00 5.857.150.000,00 6.908.000.000,00

209.20901.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 14.850.000,00 36.000.000,00 5.857.150.000,00 5.908.000.000,00

209.20901.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 19.650.000,00 980.350.000,00 0,00 1.000.000.000,00

209.20901.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

34.120.000,00 15.880.000,00 0,00 50.000.000,00

209.20901.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 34.120.000,00 15.880.000,00 0,00 50.000.000,00

209.20901.15 PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANANJASA TRANSPORTASI

269.025.000,00 3.279.775.000,00 2.315.200.000,00 5.864.000.000,00

209.20901.15.02 Evaluasi Kinerja Angkutan Dalam Trayek 7.250.000,00 117.750.000,00 0,00 125.000.000,00

209.20901.15.04 Pembangunan Fasilitas Parkir pada Badan Jalan 9.175.000,00 140.825.000,00 0,00 150.000.000,00

209.20901.15.07 Pemeliharaan Jalur Pejalan Kaki, Jalur Pesepedadan Tempat Parkir Sepeda

73.950.000,00 276.050.000,00 0,00 350.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 22Halaman :

Page 188: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

209.20901.15.08 Pembangunan Pos GATUR 7.200.000,00 2.700.000,00 90.100.000,00 100.000.000,00

209.20901.15.10 Pemeliharaan Pos GATUR 12.325.000,00 137.675.000,00 0,00 150.000.000,00

209.20901.15.11 Evaluasi Penyelenggaraan Perparkiran (OnStreet Parking)

7.600.000,00 42.400.000,00 0,00 50.000.000,00

209.20901.15.12 Review DED Jembatan Penyebrangan Orang(JPO)

11.150.000,00 238.850.000,00 0,00 250.000.000,00

209.20901.15.15 Evaluasi Kinerja Angkutan tidak dalam trayek 1.800.000,00 48.200.000,00 0,00 50.000.000,00

209.20901.15.30 Pembangunan pangkalan (angkot) 13.200.000,00 11.400.000,00 525.400.000,00 550.000.000,00

209.20901.15.32 Pemeliharaan jembatan penyeberangan orang 16.650.000,00 383.350.000,00 0,00 400.000.000,00

209.20901.15.33 pemeliharaan shelter Non BTS Transpakuan 10.325.000,00 203.675.000,00 0,00 214.000.000,00

209.20901.15.34 DED Shelter Angkutan Umum 10.000.000,00 20.100.000,00 169.900.000,00 200.000.000,00

209.20901.15.35 Evaluasi Kinerja Angkutan Barang 1.800.000,00 48.200.000,00 0,00 50.000.000,00

209.20901.15.36 Pembangunan Shelter Angkutan Umum 14.400.000,00 5.800.000,00 1.529.800.000,00 1.550.000.000,00

209.20901.15.37 Pemeliharaan Pospam Terpadu Muspida 12.325.000,00 137.675.000,00 0,00 150.000.000,00

209.20901.15.38 Pemeliharaan Pospam BTM 12.325.000,00 137.675.000,00 0,00 150.000.000,00

209.20901.15.40 Survey OD Angkutan Barang 3.650.000,00 171.350.000,00 0,00 175.000.000,00

209.20901.15.41 Studi Kelayakan Penyelenggaraan AngkutanSekolah

1.800.000,00 48.200.000,00 0,00 50.000.000,00

209.20901.15.42 DED Gedung Parkir Plaza Bogor 11.950.000,00 588.050.000,00 0,00 600.000.000,00

209.20901.15.001 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan dan Simpang 9.050.000,00 140.950.000,00 0,00 150.000.000,00

209.20901.15.003 Penyusunan Regulasi (Peraturan dan/Keputusan Walikota sebagai tindaklanjut PERDA3/2013 ttg LLAJ)

3.000.000,00 97.000.000,00 0,00 100.000.000,00

209.20901.15.017 Kajian daerah rawan kecelakaan (accidentanalysis and prevention)

9.050.000,00 140.950.000,00 0,00 150.000.000,00

209.20901.15.020 Kajian Manajemen dan Rekayasa lalu LintasKawasan Rawan Kemacetan

9.050.000,00 140.950.000,00 0,00 150.000.000,00

209.20901.16 PENINGKATAN KESELAMATAN DANKEAMANAN TRANSPORTASI

5.764.581.000,00 6.878.202.261,00 6.100.699.072,00 18.743.482.333,00

209.20901.16.01 Pengadaan-Pemasangan Rambu-rambu: 40.800.000,00 5.000.000,00 829.793.238,00 875.593.238,00

209.20901.16.02 Pengadaan-Pengecatan Marka Jalan 111.875.000,00 1.788.125.000,00 0,00 1.900.000.000,00

209.20901.16.03 Pengadaan-Pemasangan Alat Pemberi IsyaratLalu Lintas (APILL)

77.775.000,00 859.434.095,00 1.192.600.000,00 2.129.809.095,00

209.20901.16.05 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 127.650.000,00 615.850.000,00 0,00 743.500.000,00

209.20901.16.07 Pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 9.450.000,00 740.550.000,00 0,00 750.000.000,00

209.20901.16.08 Dukungan Operasional Pengawasan-Pengendalian-Penjagaan-Pengaturan (WASDAL- GATUR) Lokasi Rawan kemacetan

4.273.235.000,00 226.765.000,00 0,00 4.500.000.000,00

209.20901.16.09 Opersional Penertiban 301.400.000,00 98.600.000,00 0,00 400.000.000,00

209.20901.16.10 Operasional Penyelenggaraan Terminal 287.625.000,00 234.675.000,00 0,00 522.300.000,00

209.20901.16.11 Dukungan Operasional PenyelenggaraanPerparkiran

82.651.000,00 254.349.000,00 0,00 337.000.000,00

209.20901.16.12 Operasional Forum LLAJ 102.300.000,00 147.700.000,00 0,00 250.000.000,00

209.20901.16.13 Operasional Penilaian Wahana Tata Nugraha 15.420.000,00 60.860.000,00 0,00 76.280.000,00

209.20901.16.20 Pemeliharaan Median Jalan 24.250.000,00 429.470.000,00 496.280.000,00 950.000.000,00

209.20901.16.21 Pengadaan dan Pemasangan Terminal ParkirElektronik (TPE) "Parking Meter"

179.500.000,00 53.299.166,00 2.367.200.834,00 2.600.000.000,00

209.20901.16.004 Pengadaan-Pemasangan Alat Pengendali danPengaman Pemakai Jalan

80.225.000,00 1.001.750.000,00 227.025.000,00 1.309.000.000,00

209.20901.16.014 Pengadaan VMS (Variable Message Sign) /Traffic Board Sign

10.200.000,00 2.000.000,00 987.800.000,00 1.000.000.000,00

209.20901.16.018 Dukungan Operasional Pengamanan Tamu VVIPdan VIP

33.100.000,00 166.900.000,00 0,00 200.000.000,00

209.20901.16.019 Pemeliharaan Bogor Intelligent Transport System(BITS)

7.125.000,00 192.875.000,00 0,00 200.000.000,00

209.20901.17 PENINGKATAN KOMPETENSI SDMTRANSPORTASI

137.500.000,00 1.280.000.000,00 0,00 1.417.500.000,00

209.20901.17.01 Pengadaan Media (Sarana)Sosialisasi/Penyuluhan

73.800.000,00 243.700.000,00 0,00 317.500.000,00

209.20901.17.03 Pekan Nasional Keselamatan Transportasi Jalan 24.800.000,00 175.200.000,00 0,00 200.000.000,00

209.20901.17.04 Seminar/Lokakarya/ Forum Group DiscussionBidang Perhubungan

3.500.000,00 96.500.000,00 0,00 100.000.000,00

209.20901.17.10 Bimbingan Teknis Petugas OPerasional LLAJ 4.000.000,00 196.000.000,00 0,00 200.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 23Halaman :

Page 189: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

209.20901.17.12 Kerjasama Media Massa (Surat Kabar, Radio,Televisi)

3.600.000,00 46.400.000,00 0,00 50.000.000,00

209.20901.17.13 Penyelenggaraan Safety Riding 1.650.000,00 48.350.000,00 0,00 50.000.000,00

209.20901.17.15 Sertifikasi Pengemudi Angkutan Umum (SPAU),Pembinaan & Pemilihan Pengemudi AngkutanKota Teladan

9.125.000,00 190.875.000,00 0,00 200.000.000,00

209.20901.17.002 Sosialisasi/Penyuluhan DARTIBLANTAS danKampanye Keselamatan

15.525.000,00 184.475.000,00 0,00 200.000.000,00

209.20901.17.014 Pembinaan Sekolah Pelopor Keselamatan danPemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan

1.500.000,00 98.500.000,00 0,00 100.000.000,00

209.20901.18 PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTANUMUM

328.500.000,00 677.150.000,00 0,00 1.005.650.000,00

209.20901.18.01 Pembinaan (Sosialisasi) dan Fasilitasi (Pelatihan)Badan Usaha ber Badan Hukum bagiPenyelenggara Angkutan Umum

10.425.000,00 189.575.000,00 0,00 200.000.000,00

209.20901.18.04 Rasionalisasi Supply-Demand / ReduksiKendaraan Tidak Bermotor (Becak)

21.300.000,00 178.700.000,00 0,00 200.000.000,00

209.20901.18.05 Operasional Pelayanan Perizinan AngkutanTidak Dalam Trayek

90.300.000,00 109.350.000,00 0,00 199.650.000,00

209.20901.18.10 Operasional Pelayanan Angkutan Wisata 122.150.000,00 93.850.000,00 0,00 216.000.000,00

209.20901.18.11 Pengawasan Koridor Angkutan Massal padaKoridor 2 dan 3

82.525.000,00 67.475.000,00 0,00 150.000.000,00

209.20901.18.12 Peningkatan database angkutan barang 1.800.000,00 38.200.000,00 0,00 40.000.000,00

209.20901.19 PENGEMBANGAN TRANSPORTASI YANGRAMAH LINGKUNGAN

252.375.000,00 673.625.000,00 49.000.000,00 975.000.000,00

209.20901.19.01 Uji Petik Emisi Gas Buang Kendaraan Non-Umum

29.500.000,00 70.500.000,00 0,00 100.000.000,00

209.20901.19.02 Operasional Penyelenggaraan Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor

213.150.000,00 361.850.000,00 0,00 575.000.000,00

209.20901.19.03 Pemeliharaan Data Base Sistem InformasiPemeriksaan dan Pengadaan SMS Gateway(SMS Center)

7.125.000,00 93.875.000,00 49.000.000,00 150.000.000,00

209.20901.19.07 Pengembangan sistem informasi manajemenPKB

2.600.000,00 147.400.000,00 0,00 150.000.000,00

210 Komunikasi Informatika Statistik danPersandian

745.935.000,00 12.383.837.680,00 2.421.706.400,00 15.551.479.080,00

210.10601 DINAS SOSIAL 21.100.000,00 52.900.000,00 0,00 74.000.000,00

210.10601.15 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASIDAN MEDIA MASSA

21.100.000,00 52.900.000,00 0,00 74.000.000,00

210.10601.15.52 Penyediaan Informasi Publik sesuai UndangUndang KIP

21.100.000,00 52.900.000,00 0,00 74.000.000,00

210.20601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL

91.957.000,00 623.443.000,00 9.600.000,00 725.000.000,00

210.20601.15 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASIDAN MEDIA MASSA

91.957.000,00 623.443.000,00 9.600.000,00 725.000.000,00

210.20601.15.27 Penyuluhan dan Sosialisasi AdministrasiKependudukan (Adminduk)

34.300.000,00 465.700.000,00 0,00 500.000.000,00

210.20601.15.44 Pemeliharaan aplikasi dan hardware siak danblue room

56.832.000,00 50.818.000,00 4.850.000,00 112.500.000,00

210.20601.15.45 Digitalisasi arsip kependudukan dan pencatatansipil

825.000,00 106.925.000,00 4.750.000,00 112.500.000,00

210.21001 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,STATISTIK DAN PERSANDIAN

504.728.000,00 7.073.165.600,00 2.412.106.400,00 9.990.000.000,00

210.21001.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

57.700.000,00 192.300.000,00 0,00 250.000.000,00

210.21001.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 57.700.000,00 192.300.000,00 0,00 250.000.000,00

210.21001.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

26.625.000,00 284.775.000,00 688.600.000,00 1.000.000.000,00

210.21001.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 11.400.000,00 0,00 688.600.000,00 700.000.000,00

210.21001.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 15.225.000,00 284.775.000,00 0,00 300.000.000,00

210.21001.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

11.400.000,00 38.600.000,00 0,00 50.000.000,00

210.21001.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 11.400.000,00 38.600.000,00 0,00 50.000.000,00

210.21001.15 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASIDAN MEDIA MASSA

399.703.000,00 6.414.290.600,00 1.723.506.400,00 8.537.500.000,00

210.21001.15.02 Pengadaan BANDWITH. 6.450.000,00 2.493.550.000,00 0,00 2.500.000.000,00

210.21001.15.03 Pemeliharaan jaringan intranet dan internet(BACKBONE) Kota Bogor

20.350.000,00 779.650.000,00 0,00 800.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 24Halaman :

Page 190: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

210.21001.15.04 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Kota 5.100.000,00 872.600,00 894.027.400,00 900.000.000,00

210.21001.15.06 Pemeliharaan Wifi Ruang Publik 1.125.000,00 73.875.000,00 0,00 75.000.000,00

210.21001.15.07 Pemeliharaan Grounding Listrik dan Erester OPDdan Kelurahan

1.125.000,00 73.875.000,00 0,00 75.000.000,00

210.21001.15.08 Pengembangan dan Pengelolaan e-Government 19.650.000,00 595.350.000,00 35.000.000,00 650.000.000,00

210.21001.15.09 Pengembangan dan Pengelolaan WebsitePemerintah Kota Bogor

1.800.000,00 48.200.000,00 0,00 50.000.000,00

210.21001.15.10 Pengembangan dan pembuatan repository / dataWare house

4.450.000,00 45.550.000,00 0,00 50.000.000,00

210.21001.15.11 Pengembangan dan Pengelolaan Bogor GreenRoom

36.579.000,00 338.421.000,00 0,00 375.000.000,00

210.21001.15.12 Digitalisasi Profil Kota Bogor 450.000,00 49.550.000,00 0,00 50.000.000,00

210.21001.15.15 Penyelenggaraan Streaming Radio Sipatahunan 104.370.000,00 61.680.000,00 16.450.000,00 182.500.000,00

210.21001.15.17 Penyelenggaraan siaran Televisi dan StreamingTV Sipatahunan

27.000.000,00 41.625.000,00 121.375.000,00 190.000.000,00

210.21001.15.28 Pengadaan Infrastruktur Data Center 3.100.000,00 1.118.000,00 295.782.000,00 300.000.000,00

210.21001.15.29 Pemeliharaan dan pengelolaan Infrastruktur DataCenter

15.775.000,00 384.225.000,00 0,00 400.000.000,00

210.21001.15.30 Pemeliharaan dan Pengembangan SistemInformasi Kota (SIMATA)

450.000,00 87.550.000,00 0,00 88.000.000,00

210.21001.15.31 Workshop penyusunan Indikator IndeksPembangunan Manusia (IPM)

1.400.000,00 38.600.000,00 0,00 40.000.000,00

210.21001.15.32 Pengelolaan Layanan Nomor Tunggal PanggilanDarurat 112

3.800.000,00 65.750.000,00 5.450.000,00 75.000.000,00

210.21001.15.33 Penyediaan Sarana dan PrasaranaTeleconference Pemerintah

0,00 20.005.000,00 94.995.000,00 115.000.000,00

210.21001.15.34 Pengelolaan Contact Center PengaduanMasyarakat

1.050.000,00 348.950.000,00 0,00 350.000.000,00

210.21001.15.35 Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik 8.050.000,00 41.950.000,00 0,00 50.000.000,00

210.21001.15.37 Pengelolaan dan Pelayanan Komunikasi Publik 10.900.000,00 64.100.000,00 0,00 75.000.000,00

210.21001.15.38 Pengembangan Aplikasi Data Base Komunikasi 9.150.000,00 30.850.000,00 0,00 40.000.000,00

210.21001.15.40 Pengembangan dan Pengelolaan KeamananInformasi dan Persandian

58.754.000,00 81.296.000,00 59.950.000,00 200.000.000,00

210.21001.15.48 Penyusunan Regulasi TIK (Perwali dan SOP) 15.600.000,00 84.400.000,00 0,00 100.000.000,00

210.21001.15.49 Pemeliharaan dan Pengembangan CCTV danMultimedia Kota Bogor

15.975.000,00 259.810.000,00 101.215.000,00 377.000.000,00

210.21001.15.50 Penyelenggaraan Diseminasi dan KemitraanMedia Publik

6.300.000,00 73.700.000,00 0,00 80.000.000,00

210.21001.15.51 Pembangunan Wifi ruang publik 0,00 738.000,00 99.262.000,00 100.000.000,00

210.21001.15.54 Pengadaan Modul Aplikasi PengaduanMasyarakat

11.000.000,00 89.000.000,00 0,00 100.000.000,00

210.21001.15.55 Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerja samaSmartcity

5.700.000,00 94.300.000,00 0,00 100.000.000,00

210.21001.15.56 Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasiselektronik

4.250.000,00 45.750.000,00 0,00 50.000.000,00

210.21001.16 FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANGKOMUNIKASI DAN INFORMASI

9.300.000,00 143.200.000,00 0,00 152.500.000,00

210.21001.16.05 Penyelenggaraan Pelatihan bagi SDM TIKseluruh OPD

2.050.000,00 55.450.000,00 0,00 57.500.000,00

210.21001.16.07 Integrasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan e-Government Pemerintah Kota Bogor

4.250.000,00 45.750.000,00 0,00 50.000.000,00

210.21001.16.09 Pelatihan Aplikasi Pengaduan Masyarakat 3.000.000,00 42.000.000,00 0,00 45.000.000,00

210.40103 SEKRETARIAT DAERAH 85.000.000,00 4.469.979.080,00 0,00 4.554.979.080,00

210.40103.15 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASIDAN MEDIA MASSA

62.750.000,00 1.212.250.000,00 0,00 1.275.000.000,00

210.40103.15.21 Pengelolaan Media Publikasi 15.350.000,00 334.650.000,00 0,00 350.000.000,00

210.40103.15.53 Pengelolaan Data Kehumasan 11.700.000,00 88.300.000,00 0,00 100.000.000,00

210.40103.15.058 Penguatan Hubungan Kelembagaan Kehumasan 35.400.000,00 639.600.000,00 0,00 675.000.000,00

210.40103.15.059 Peningkatan Kualitas Pelayanan PPID 300.000,00 149.700.000,00 0,00 150.000.000,00

210.40103.17 KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIAMASSA

22.250.000,00 3.257.729.080,00 0,00 3.279.979.080,00

210.40103.17.02 Penyebarluasan Informasi Publik 22.250.000,00 3.257.729.080,00 0,00 3.279.979.080,00

210.40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 450.000,00 29.550.000,00 0,00 30.000.000,00

210.40105.17 KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIAMASSA

450.000,00 29.550.000,00 0,00 30.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 25Halaman :

Page 191: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

210.40105.17.01 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi diBidang Pemerintahan, Pembangunan danKemasyarakatan

450.000,00 29.550.000,00 0,00 30.000.000,00

210.40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 4.600.000,00 15.400.000,00 0,00 20.000.000,00

210.40106.17 KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIAMASSA

4.600.000,00 15.400.000,00 0,00 20.000.000,00

210.40106.17.01 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi diBidang Pemerintahan, Pembangunan danKemasyarakatan

4.600.000,00 15.400.000,00 0,00 20.000.000,00

210.40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 5.400.000,00 19.600.000,00 0,00 25.000.000,00

210.40107.17 KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIAMASSA

5.400.000,00 19.600.000,00 0,00 25.000.000,00

210.40107.17.01 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi diBidang Pemerintahan, Pembangunan danKemasyarakatan

5.400.000,00 19.600.000,00 0,00 25.000.000,00

210.40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 10.650.000,00 39.350.000,00 0,00 50.000.000,00

210.40108.17 KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIAMASSA

10.650.000,00 39.350.000,00 0,00 50.000.000,00

210.40108.17.01 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi diBidang Pemerintahan, Pembangunan danKemasyarakatan

10.650.000,00 39.350.000,00 0,00 50.000.000,00

210.40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 22.050.000,00 60.450.000,00 0,00 82.500.000,00

210.40110.17 KERJASAMA INFORMASI DENGAN MEDIAMASSA

22.050.000,00 60.450.000,00 0,00 82.500.000,00

210.40110.17.01 Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi diBidang Pemerintahan, Pembangunan danKemasyarakatan

22.050.000,00 60.450.000,00 0,00 82.500.000,00

211 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.028.735.000,00 5.437.032.400,00 2.357.232.600,00 8.823.000.000,00

211.21101 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH

773.725.000,00 4.467.632.400,00 971.642.600,00 6.213.000.000,00

211.21101.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

96.600.000,00 546.200.000,00 0,00 642.800.000,00

211.21101.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 96.600.000,00 546.200.000,00 0,00 642.800.000,00

211.21101.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

27.450.000,00 253.504.400,00 727.445.600,00 1.008.400.000,00

211.21101.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 13.800.000,00 37.154.400,00 727.445.600,00 778.400.000,00

211.21101.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 13.650.000,00 216.350.000,00 0,00 230.000.000,00

211.21101.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

41.700.000,00 8.300.000,00 0,00 50.000.000,00

211.21101.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 41.700.000,00 8.300.000,00 0,00 50.000.000,00

211.21101.04 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASIDAN MEDIA MASA

16.500.000,00 73.500.000,00 0,00 90.000.000,00

211.21101.04.11 Pemeliharaan Data Base 16.500.000,00 73.500.000,00 0,00 90.000.000,00

211.21101.05 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

1.650.000,00 48.350.000,00 0,00 50.000.000,00

211.21101.05.01 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.650.000,00 48.350.000,00 0,00 50.000.000,00

211.21101.15 PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECILMENENGAH YANG KONDUSIF

152.525.000,00 857.475.000,00 0,00 1.010.000.000,00

211.21101.15.02 Peningkatan Kulitas Kinerja bagi UMKM 59.100.000,00 350.900.000,00 0,00 410.000.000,00

211.21101.15.03 Sosialisasi Izin Usaha Mikro Kecil ( IUMK) 15.750.000,00 109.250.000,00 0,00 125.000.000,00

211.21101.15.10 Pelatihan marketing /pemasaran UMKM 52.300.000,00 47.700.000,00 0,00 100.000.000,00

211.21101.15.11 Pelatihan Produktivitas bagi UMKM 300.000,00 149.700.000,00 0,00 150.000.000,00

211.21101.15.12 Pelatihan AMT bagi UKM 600.000,00 99.400.000,00 0,00 100.000.000,00

211.21101.15.13 Intermediasi pembiayaan bagi UMKM 24.475.000,00 100.525.000,00 0,00 125.000.000,00

211.21101.16 PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAANKOPERASI

178.200.000,00 1.676.800.000,00 0,00 1.855.000.000,00

211.21101.16.01 Penguatan kelembagaan Dekopin Kota Bogor 800.000,00 49.200.000,00 0,00 50.000.000,00

211.21101.16.02 Pelatihan Perkoperasian 12.650.000,00 387.350.000,00 0,00 400.000.000,00

211.21101.16.03 Pendampingan Manajemen Usaha Koperasi 15.725.000,00 84.275.000,00 0,00 100.000.000,00

211.21101.16.05 Peringatan HUT koperasi 35.800.000,00 264.200.000,00 0,00 300.000.000,00

211.21101.16.06 Intermediasi bagi koperasi 12.125.000,00 87.875.000,00 0,00 100.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 26Halaman :

Page 192: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

211.21101.16.08 Coaching Clinic Koperasi 26.800.000,00 73.200.000,00 0,00 100.000.000,00

211.21101.16.09 Rapat Kerja Koperasi 2.850.000,00 97.150.000,00 0,00 100.000.000,00

211.21101.16.11 Pelatihan pengembangan usaha koperasiberbasis IT dan penyusunan business plan

5.000.000,00 75.000.000,00 0,00 80.000.000,00

211.21101.16.12 Kajian naskah akademis penyertaan modalPemKot bagi koperasi

12.100.000,00 62.900.000,00 0,00 75.000.000,00

211.21101.16.13 Pameran koperasi tingkat Kota, Provinsi danNasional

4.650.000,00 95.350.000,00 0,00 100.000.000,00

211.21101.16.14 Sosialisasi Regulasi dan PengawasanPerkoperasian (Kepatuhan Hukum danpenerapan sanksi)

6.000.000,00 44.000.000,00 0,00 50.000.000,00

211.21101.16.15 Pengawasan kelembagaan koperasi bagi LKMyang sudah berbadan hukum koperasi dan LKMyang belum berbadan hukum

17.400.000,00 57.600.000,00 0,00 75.000.000,00

211.21101.16.16 Penilaian Kesehatan KSP (Koperasi Simpanpinjam) dan USP (Unit Simpan Pinjam)

2.900.000,00 47.100.000,00 0,00 50.000.000,00

211.21101.16.010 Pelatihan sertifikasi kompetensi bagi pengelolaKoperasi

6.150.000,00 168.850.000,00 0,00 175.000.000,00

211.21101.16.070 Pembentukan Badan Hukum Koperasi Bagi LKM(Lembaga Keuangan Mikro)

17.250.000,00 82.750.000,00 0,00 100.000.000,00

211.21101.17 PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNGUSAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL DANMENENGAH

33.575.000,00 531.425.000,00 0,00 565.000.000,00

211.21101.17.01 Gelar produk UMKM 12.300.000,00 362.700.000,00 0,00 375.000.000,00

211.21101.17.02 Fasilitasi Kemitraan bagi UMKM 16.325.000,00 108.675.000,00 0,00 125.000.000,00

211.21101.17.12 Rakor UMKM 4.950.000,00 60.050.000,00 0,00 65.000.000,00

211.21101.18 PENATAAN DAN PEMBERDAYAANPEDAGANG KAKI LIMA

225.525.000,00 472.078.000,00 244.197.000,00 941.800.000,00

211.21101.18.01 Sosialisasi Regulasi PKL 21.450.000,00 128.550.000,00 0,00 150.000.000,00

211.21101.18.02 Pembangunan dan Revitalisasi Zona PKL 43.075.000,00 12.728.000,00 244.197.000,00 300.000.000,00

211.21101.18.03 Registrasi Ulang dan Penerbitan TDU 91.400.000,00 8.600.000,00 0,00 100.000.000,00

211.21101.18.04 Pemberdayaan PKL 50.925.000,00 274.075.000,00 0,00 325.000.000,00

211.21101.18.05 Pemeliharaan zona PKL 18.675.000,00 48.125.000,00 0,00 66.800.000,00

211.40103 SEKRETARIAT DAERAH 54.860.000,00 739.550.000,00 1.385.590.000,00 2.180.000.000,00

211.40103.17 PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNGUSAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL DANMENENGAH

54.860.000,00 739.550.000,00 1.385.590.000,00 2.180.000.000,00

211.40103.17.03 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Dekranasda 34.100.000,00 495.900.000,00 0,00 530.000.000,00

211.40103.17.06 Pemeliharaan dan Pengembangan SIMDatabase Sarana Perekonomian

19.500.000,00 130.500.000,00 0,00 150.000.000,00

211.40103.17.08 Monitoring dan Evaluasi Sarana Perekonomian 1.260.000,00 98.740.000,00 0,00 100.000.000,00

211.40103.17.13 Pembangunan / Revitalisasi Showroom BogorCraft Center

0,00 14.410.000,00 1.385.590.000,00 1.400.000.000,00

211.40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 6.050.000,00 33.950.000,00 0,00 40.000.000,00

211.40105.15 PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECILMENENGAH YANG KONDUSIF

6.050.000,00 33.950.000,00 0,00 40.000.000,00

211.40105.15.01 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha KecilMenengah

6.050.000,00 33.950.000,00 0,00 40.000.000,00

211.40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 75.500.000,00 54.500.000,00 0,00 130.000.000,00

211.40106.15 PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECILMENENGAH YANG KONDUSIF

46.100.000,00 43.900.000,00 0,00 90.000.000,00

211.40106.15.01 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha KecilMenengah

20.700.000,00 19.300.000,00 0,00 40.000.000,00

211.40106.15.09 Kegiatan Penataan Herbal Center 25.400.000,00 24.600.000,00 0,00 50.000.000,00

211.40106.16 PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAANKOPERASI

29.400.000,00 10.600.000,00 0,00 40.000.000,00

211.40106.16.17 Pendataan dan Pembinaan Koperasi 29.400.000,00 10.600.000,00 0,00 40.000.000,00

211.40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 27.300.000,00 47.700.000,00 0,00 75.000.000,00

211.40107.15 PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECILMENENGAH YANG KONDUSIF

27.300.000,00 47.700.000,00 0,00 75.000.000,00

211.40107.15.01 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha KecilMenengah

27.300.000,00 47.700.000,00 0,00 75.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 27Halaman :

Page 193: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

211.40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 62.500.000,00 72.500.000,00 0,00 135.000.000,00

211.40108.15 PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECILMENENGAH YANG KONDUSIF

62.500.000,00 72.500.000,00 0,00 135.000.000,00

211.40108.15.01 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha KecilMenengah

60.975.000,00 24.025.000,00 0,00 85.000.000,00

211.40108.15.04 Peningkatan Kualitas Usaha Kecil Menengah 1.525.000,00 48.475.000,00 0,00 50.000.000,00

211.40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 28.800.000,00 21.200.000,00 0,00 50.000.000,00

211.40109.15 PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECILMENENGAH YANG KONDUSIF

28.800.000,00 21.200.000,00 0,00 50.000.000,00

211.40109.15.01 Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha KecilMenengah

28.800.000,00 21.200.000,00 0,00 50.000.000,00

212 Penanaman Modal 459.726.000,00 4.680.474.000,00 1.942.800.000,00 7.083.000.000,00

212.21201 DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU

276.051.000,00 4.574.149.000,00 1.942.800.000,00 6.793.000.000,00

212.21201.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

40.800.000,00 1.179.200.000,00 0,00 1.220.000.000,00

212.21201.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 40.800.000,00 1.179.200.000,00 0,00 1.220.000.000,00

212.21201.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

17.400.000,00 797.800.000,00 1.942.800.000,00 2.758.000.000,00

212.21201.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 7.200.000,00 0,00 1.942.800.000,00 1.950.000.000,00

212.21201.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 10.200.000,00 797.800.000,00 0,00 808.000.000,00

212.21201.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

11.400.000,00 38.600.000,00 0,00 50.000.000,00

212.21201.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 11.400.000,00 38.600.000,00 0,00 50.000.000,00

212.21201.15 PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMANMODAL

206.451.000,00 2.558.549.000,00 0,00 2.765.000.000,00

212.21201.15.02 Promosi Investasi 600.000,00 469.400.000,00 0,00 470.000.000,00

212.21201.15.04 Pengendalian Pelaksanaan KegiatanPenanaman Modal di Kota Bogor

15.300.000,00 184.700.000,00 0,00 200.000.000,00

212.21201.15.05 Pemeliharaan dan Pengembangan Perizinanberbasis Tekhnologi Informasi Komunikasi (TIK)(Database Perizinan)

33.825.000,00 641.175.000,00 0,00 675.000.000,00

212.21201.15.07 Penanganan Pengaduan Perizinan 11.400.000,00 13.600.000,00 0,00 25.000.000,00

212.21201.15.10 Optimalisasi Perizinan Tata Ruang 20.400.000,00 229.600.000,00 0,00 250.000.000,00

212.21201.15.12 Sosialisasi Perizinan, Non Perizinan danPenanaman Modal

13.850.000,00 286.150.000,00 0,00 300.000.000,00

212.21201.15.13 Pelayanan Perizinan di Luar Gedung 51.106.000,00 58.894.000,00 0,00 110.000.000,00

212.21201.15.14 Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 900.000,00 49.100.000,00 0,00 50.000.000,00

212.21201.15.15 Sinergitas Perencanaan Penanaman Modal 14.400.000,00 110.600.000,00 0,00 125.000.000,00

212.21201.15.19 Penerapan ISO/ IEC 27001 9.360.000,00 215.640.000,00 0,00 225.000.000,00

212.21201.15.20 Surveilance II ISO 9001 : 2015 2.310.000,00 82.690.000,00 0,00 85.000.000,00

212.21201.15.006 Pelayanan Perizinan Perekonomian 10.200.000,00 39.800.000,00 0,00 50.000.000,00

212.21201.15.009 Pelayanan Perizinan Fisik 11.400.000,00 88.600.000,00 0,00 100.000.000,00

212.21201.15.011 Pelayanan Perizinan Sosbud 11.400.000,00 88.600.000,00 0,00 100.000.000,00

212.40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 4.900.000,00 20.100.000,00 0,00 25.000.000,00

212.40105.15 PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMANMODAL

4.900.000,00 20.100.000,00 0,00 25.000.000,00

212.40105.15.01 Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO,IMB)

4.900.000,00 20.100.000,00 0,00 25.000.000,00

212.40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 28.200.000,00 6.800.000,00 0,00 35.000.000,00

212.40106.15 PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMANMODAL

28.200.000,00 6.800.000,00 0,00 35.000.000,00

212.40106.15.01 Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO,IMB)

28.200.000,00 6.800.000,00 0,00 35.000.000,00

212.40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 19.600.000,00 10.400.000,00 0,00 30.000.000,00

212.40107.15 PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMANMODAL

19.600.000,00 10.400.000,00 0,00 30.000.000,00

212.40107.15.01 Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO,IMB)

19.600.000,00 10.400.000,00 0,00 30.000.000,00

212.40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 58.775.000,00 41.225.000,00 0,00 100.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 28Halaman :

Page 194: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

212.40108.15 PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMANMODAL

58.775.000,00 41.225.000,00 0,00 100.000.000,00

212.40108.15.01 Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO,IMB)

58.775.000,00 41.225.000,00 0,00 100.000.000,00

212.40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 33.100.000,00 16.900.000,00 0,00 50.000.000,00

212.40109.15 PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMANMODAL

33.100.000,00 16.900.000,00 0,00 50.000.000,00

212.40109.15.01 Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO,IMB)

33.100.000,00 16.900.000,00 0,00 50.000.000,00

212.40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 39.100.000,00 10.900.000,00 0,00 50.000.000,00

212.40110.15 PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMANMODAL

39.100.000,00 10.900.000,00 0,00 50.000.000,00

212.40110.15.01 Pelayanan Perijinan Terpadu Kecamatan (HO,IMB)

39.100.000,00 10.900.000,00 0,00 50.000.000,00

213 Kepemudaan dan Olah Raga 657.197.040,00 3.667.362.960,00 540.440.000,00 4.865.000.000,00

213.21301 DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 657.197.040,00 3.667.362.960,00 540.440.000,00 4.865.000.000,00

213.21301.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

202.222.040,00 797.777.960,00 0,00 1.000.000.000,00

213.21301.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 202.222.040,00 797.777.960,00 0,00 1.000.000.000,00

213.21301.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

6.050.000,00 75.300.000,00 481.650.000,00 563.000.000,00

213.21301.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 6.050.000,00 300.000,00 481.650.000,00 488.000.000,00

213.21301.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00

213.21301.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

32.200.000,00 2.800.000,00 0,00 35.000.000,00

213.21301.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 32.200.000,00 2.800.000,00 0,00 35.000.000,00

213.21301.15 PENINGKATAN PERAN SERTAKEPEMUDAAN

70.725.000,00 691.975.000,00 0,00 762.700.000,00

213.21301.15.01 Pengembangan Jiwa Kewirausahaan Pemuda 2.800.000,00 72.200.000,00 0,00 75.000.000,00

213.21301.15.02 Diklat dan Seleksi Paskibra 37.100.000,00 262.900.000,00 0,00 300.000.000,00

213.21301.15.03 Pertukaran Pemuda Antar Provinsi danPertukaran Pemuda Antar Negara (PPAP/PPAN)

1.500.000,00 68.500.000,00 0,00 70.000.000,00

213.21301.15.04 Pemilihan Pemuda Pelopor 4.150.000,00 55.850.000,00 0,00 60.000.000,00

213.21301.15.05 Jambore Pemuda 3.000.000,00 67.000.000,00 0,00 70.000.000,00

213.21301.15.06 Sosialisasi Bahaya Narkoba HIV/AIDS untukPemuda

2.575.000,00 47.425.000,00 0,00 50.000.000,00

213.21301.15.07 Jambore Komunitas 2.000.000,00 65.700.000,00 0,00 67.700.000,00

213.21301.15.08 Gebyar Sumpah Pemuda 17.600.000,00 52.400.000,00 0,00 70.000.000,00

213.21301.17 PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

268.075.000,00 1.066.225.000,00 0,00 1.334.300.000,00

213.21301.17.01 Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) 18.200.000,00 581.800.000,00 0,00 600.000.000,00

213.21301.17.02 Walikota Cup 30.650.000,00 98.650.000,00 0,00 129.300.000,00

213.21301.17.03 Pengembangan Olahraga Rekreasi/OlahragaMasyarakat (Pekan Olahraga Rekreasi danTradisional)

27.825.000,00 159.675.000,00 0,00 187.500.000,00

213.21301.17.04 Pekan Olahraga Pondok Pesantren Daerah 2.550.000,00 72.450.000,00 0,00 75.000.000,00

213.21301.17.09 Pengembangan mitra dengan insan olahragamelalui workshop pola pembinaan Atlit berbasisIPTEK

15.150.000,00 97.350.000,00 0,00 112.500.000,00

213.21301.17.11 Pembinaan olahraga tingkat pendidikan dasardan menengah

173.700.000,00 56.300.000,00 0,00 230.000.000,00

213.21301.18 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAOLAHRAGA

46.225.000,00 769.985.000,00 58.790.000,00 875.000.000,00

213.21301.18.03 Pemeliharaan Rutin Sarana dan PrasaranaOlahraga

34.825.000,00 765.175.000,00 0,00 800.000.000,00

213.21301.18.05 Pembuatan Sarana Kreatifitas Pemuda 11.400.000,00 4.810.000,00 58.790.000,00 75.000.000,00

213.21301.19 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGANAPARATUR

13.100.000,00 261.900.000,00 0,00 275.000.000,00

213.21301.19.01 POR PEMDA 13.100.000,00 261.900.000,00 0,00 275.000.000,00

213.21301.20 PROGRAM PENINGKATAN DANPENGEMBANGAN PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH

18.600.000,00 1.400.000,00 0,00 20.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 29Halaman :

Page 195: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

213.21301.20.01 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan(Hibah/Bansos/RTLH)

18.600.000,00 1.400.000,00 0,00 20.000.000,00

216 Kebudayaan 978.050.000,00 3.494.650.000,00 288.000.000,00 4.760.700.000,00

216.21601 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 978.050.000,00 3.494.650.000,00 288.000.000,00 4.760.700.000,00

216.21601.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

50.400.000,00 749.600.000,00 0,00 800.000.000,00

216.21601.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 50.400.000,00 749.600.000,00 0,00 800.000.000,00

216.21601.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

38.475.000,00 573.525.000,00 288.000.000,00 900.000.000,00

216.21601.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 12.000.000,00 0,00 288.000.000,00 300.000.000,00

216.21601.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 26.475.000,00 573.525.000,00 0,00 600.000.000,00

216.21601.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

29.700.000,00 20.300.000,00 0,00 50.000.000,00

216.21601.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 29.700.000,00 20.300.000,00 0,00 50.000.000,00

216.21601.17 PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 859.475.000,00 2.151.225.000,00 0,00 3.010.700.000,00

216.21601.17.01 Pagelaran dan Festival Seni 502.425.000,00 833.275.000,00 0,00 1.335.700.000,00

216.21601.17.07 Pagelaran di Kemuning Gading dan SinergitasPagelaran Ruang Publik

91.050.000,00 76.950.000,00 0,00 168.000.000,00

216.21601.17.08 Pelestarian Seni Tradisi 52.200.000,00 497.800.000,00 0,00 550.000.000,00

216.21601.17.009 Malam Anugerah Bagi Seniman dan BudayawanKota Bogor

0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00

216.21601.17.010 Pemeliharaan Situs dan BCB menjadi Objek danDaya Tarik Wisata

161.950.000,00 38.050.000,00 0,00 200.000.000,00

216.21601.17.011 Pelestarian Budaya 20.850.000,00 218.150.000,00 0,00 239.000.000,00

216.21601.17.012 Sosialisasi Sastra, bahasa dan aksara sunda 28.750.000,00 171.250.000,00 0,00 200.000.000,00

216.21601.17.013 Pameran Cagar Budaya 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

216.21601.17.014 Bantuan Peralatan Kesenian 2.250.000,00 177.750.000,00 0,00 180.000.000,00

218 Kearsipan 457.900.000,00 2.036.264.565,00 1.230.835.435,00 3.725.000.000,00

218.21801 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 451.375.000,00 1.942.789.565,00 1.230.835.435,00 3.625.000.000,00

218.21801.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

110.550.000,00 714.450.000,00 0,00 825.000.000,00

218.21801.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 110.550.000,00 714.450.000,00 0,00 825.000.000,00

218.21801.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

16.450.000,00 491.059.865,00 1.092.490.135,00 1.600.000.000,00

218.21801.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 6.750.000,00 759.865,00 1.092.490.135,00 1.100.000.000,00

218.21801.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 9.700.000,00 490.300.000,00 0,00 500.000.000,00

218.21801.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

38.875.000,00 11.125.000,00 0,00 50.000.000,00

218.21801.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 38.875.000,00 11.125.000,00 0,00 50.000.000,00

218.21801.15 PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASIKEARSIPAN

97.275.000,00 252.725.000,00 0,00 350.000.000,00

218.21801.15.03 Perbaikan Sistem Kearsipan Dinamis In-Aktif 63.675.000,00 11.325.000,00 0,00 75.000.000,00

218.21801.15.04 Pengelolaan dan Workshop Aplikasi Kearsipan 23.150.000,00 176.850.000,00 0,00 200.000.000,00

218.21801.15.05 Pembinaan dan evaluasi kearsipan berbasissarana kearsipan

10.450.000,00 64.550.000,00 0,00 75.000.000,00

218.21801.16 PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN ARSIPDAERAH

48.925.000,00 226.075.000,00 0,00 275.000.000,00

218.21801.16.01 Penyusutan, perawatan dan pemanfaatan arsipstatis

25.250.000,00 49.750.000,00 0,00 75.000.000,00

218.21801.16.02 Penyusunan peraturan mengenai pengelolaan,penyelamatan dan pelestarian arsip daerah

23.675.000,00 176.325.000,00 0,00 200.000.000,00

218.21801.17 PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DANPEMBINAAN PERPUSTAKAAN

122.050.000,00 127.950.000,00 0,00 250.000.000,00

218.21801.17.01 Pelayanan Perpustakaan Keliling 76.900.000,00 23.100.000,00 0,00 100.000.000,00

218.21801.17.05 Pengembangan Minat Baca 45.150.000,00 104.850.000,00 0,00 150.000.000,00

218.21801.18 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAPERPUSTAKAAN

17.250.000,00 119.404.700,00 138.345.300,00 275.000.000,00

218.21801.18.01 Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerpustakaan Umum Daerah

4.350.000,00 83.050.000,00 37.600.000,00 125.000.000,00

218.21801.18.03 Penyediaan Bahan Pustaka 12.900.000,00 36.354.700,00 100.745.300,00 150.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 30Halaman :

Page 196: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

218.40501 BADAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYAAPARATUR

6.525.000,00 93.475.000,00 0,00 100.000.000,00

218.40501.15 PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASIKEARSIPAN

6.525.000,00 93.475.000,00 0,00 100.000.000,00

218.40501.15.01 Penataan Arsip Kepegawaian 6.525.000,00 93.475.000,00 0,00 100.000.000,00

219 Transmigrasi 35.500.000,00 64.500.000,00 0,00 100.000.000,00

219.20101 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 35.500.000,00 64.500.000,00 0,00 100.000.000,00

219.20101.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENEMPATANTRANSMIGRASI

35.500.000,00 64.500.000,00 0,00 100.000.000,00

219.20101.15.01 Sosialisasi dan Rekruitmrn serta PembekalanCalon Transmigran

35.500.000,00 64.500.000,00 0,00 100.000.000,00

220 Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak

373.640.000,00 1.639.610.000,00 0,00 2.013.250.000,00

220.20701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

373.640.000,00 1.639.610.000,00 0,00 2.013.250.000,00

220.20701.15 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DANPERLINDUNGAN PEREMPUAN

122.550.000,00 147.450.000,00 0,00 270.000.000,00

220.20701.15.01 Penanganan Kasus Kekerasan TerhadapPerempuan dan Anak di P2TP2A

122.550.000,00 147.450.000,00 0,00 270.000.000,00

220.20701.16 PENINGKATAN PERAN SERTA DANKESETARAAN JENDER DALAMPEMBANGUNAN

117.675.000,00 626.825.000,00 0,00 744.500.000,00

220.20701.16.01 Pemberdayaan perempuan kepala keluarga 8.850.000,00 126.150.000,00 0,00 135.000.000,00

220.20701.16.02 Peningkatan peran wanita keluarga sehatsejahtera

38.225.000,00 221.275.000,00 0,00 259.500.000,00

220.20701.16.03 Penguatan kelembagaan pokjanal posyandu danpengelolaan sistim informasi posyandu

70.600.000,00 279.400.000,00 0,00 350.000.000,00

220.20701.17 PENGUATAN KELEMBAGAANPENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

133.415.000,00 865.335.000,00 0,00 998.750.000,00

220.20701.17.01 Optimalisasi PUG (Pengarusutamaan Gender) 10.875.000,00 64.125.000,00 0,00 75.000.000,00

220.20701.17.02 Penguatan Kelembagaan Perempuan 49.875.000,00 235.125.000,00 0,00 285.000.000,00

220.20701.17.03 Pengembangan menuju kota layak anak 10.250.000,00 209.750.000,00 0,00 220.000.000,00

220.20701.17.04 Penyusunan profil anak Kota Bogor 8.900.000,00 41.100.000,00 0,00 50.000.000,00

220.20701.17.05 Penguatan Forum Anak Kota Bogor 1.425.000,00 48.575.000,00 0,00 50.000.000,00

220.20701.17.07 Pemenuhan Kesejahteraan Anak 3.100.000,00 71.900.000,00 0,00 75.000.000,00

220.20701.17.09 Penyusunan Profil Gender 12.300.000,00 62.700.000,00 0,00 75.000.000,00

220.20701.17.10 Peningkatan Kapasitas Perlindungan Anak 36.690.000,00 132.060.000,00 0,00 168.750.000,00

3 URUSAN PILIHAN 2.623.530.000,00 9.832.540.000,00 1.295.830.000,00 13.751.900.000,00

301 Pariwisata 104.625.000,00 1.172.900.000,00 101.125.000,00 1.378.650.000,00

301.21601 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 104.625.000,00 1.172.900.000,00 101.125.000,00 1.378.650.000,00

301.21601.16 PENGEMBANGAN PEMASARANPARIWISATA

104.625.000,00 1.172.900.000,00 101.125.000,00 1.378.650.000,00

301.21601.16.03 Promosi Pariwisata 9.300.000,00 315.350.000,00 0,00 324.650.000,00

301.21601.16.04 Bahan Promosi Pariwisata 24.075.000,00 175.925.000,00 0,00 200.000.000,00

301.21601.16.05 Pengembangan Pemasaran PariwisataPenunjang Pariwisata Daerah

31.500.000,00 17.375.000,00 101.125.000,00 150.000.000,00

301.21601.16.06 Event Pariwisata 11.650.000,00 358.350.000,00 0,00 370.000.000,00

301.21601.16.009 Pemutakhiran Data Potensi Pariwisata Lanjutan 13.300.000,00 86.700.000,00 0,00 100.000.000,00

301.21601.16.010 Pembinaan SDM Usaha Jasa Pariwisata 13.200.000,00 130.800.000,00 0,00 144.000.000,00

301.21601.16.011 Kemitraan Kompepar 1.600.000,00 88.400.000,00 0,00 90.000.000,00

303 Pertanian 1.383.255.000,00 4.182.645.000,00 444.100.000,00 6.010.000.000,00

303.20301 DINAS KETAHANAN PANGAN 15.050.000,00 164.950.000,00 0,00 180.000.000,00

303.20301.15 PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 15.050.000,00 164.950.000,00 0,00 180.000.000,00

303.20301.15.023 Pemanfaatan Pekarangan sebagai SumberPeningkatan Gizi Keluarga

14.175.000,00 85.825.000,00 0,00 100.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 31Halaman :

Page 197: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

303.20301.15.024 Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)dan Desa Mandiri Pangan (Demapan)

875.000,00 79.125.000,00 0,00 80.000.000,00

303.30301 DINAS PERTANIAN 1.368.205.000,00 4.017.695.000,00 444.100.000,00 5.830.000.000,00

303.30301.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

114.950.000,00 485.050.000,00 0,00 600.000.000,00

303.30301.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 114.950.000,00 485.050.000,00 0,00 600.000.000,00

303.30301.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

29.500.000,00 849.050.000,00 442.350.000,00 1.320.900.000,00

303.30301.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 6.000.000,00 1.650.000,00 442.350.000,00 450.000.000,00

303.30301.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 23.500.000,00 847.400.000,00 0,00 870.900.000,00

303.30301.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

33.150.000,00 16.850.000,00 0,00 50.000.000,00

303.30301.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 33.150.000,00 16.850.000,00 0,00 50.000.000,00

303.30301.16 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSIPERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN

883.090.000,00 1.921.260.000,00 1.750.000,00 2.806.100.000,00

303.30301.16.01 Intensifikasi Pertanian Tanaman Pangan danHortikultura

115.400.000,00 244.600.000,00 0,00 360.000.000,00

303.30301.16.02 Optimalisasi Sumber Daya Pertanian (TanamanPangan dan Hortikultura)

79.800.000,00 270.200.000,00 0,00 350.000.000,00

303.30301.16.04 Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan(RPH)

280.590.000,00 430.410.000,00 0,00 711.000.000,00

303.30301.16.05 Peningkatan Pelayanan Produksi Peternakan 69.150.000,00 129.100.000,00 1.750.000,00 200.000.000,00

303.30301.16.08 Pengembangan Sumberdaya Perikanan 91.700.000,00 108.300.000,00 0,00 200.000.000,00

303.30301.16.09 Optimalisasi Sarana Prasarana Perikanan 86.325.000,00 236.275.000,00 0,00 322.600.000,00

303.30301.16.021 Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian 31.250.000,00 166.250.000,00 0,00 197.500.000,00

303.30301.16.022 Pengembangan SDM Pertanian 55.150.000,00 142.350.000,00 0,00 197.500.000,00

303.30301.16.023 Peningkatan Kapasitas KelembagaanPenyuluhan Pertanian

56.175.000,00 141.325.000,00 0,00 197.500.000,00

303.30301.16.024 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman 17.550.000,00 52.450.000,00 0,00 70.000.000,00

303.30301.17 PROGRAM PENCEGAHAN DANPENANGGULANGAN PENYAKIT TANAMAN,TERNAK DAN IKAN SERTA PENYEDIAANPANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT,UTUH DAN HALAL

191.535.000,00 270.965.000,00 0,00 462.500.000,00

303.30301.17.01 Peningkatan Pelayanan Pengendalian PenyakitHewan Menular Zoonosis

126.545.000,00 125.955.000,00 0,00 252.500.000,00

303.30301.17.02 Pelayanan Kesehatan Masyarakat VeterinerTerhadap Peningkatan Mutu Pangan Asal Hewan(PAH)

64.990.000,00 145.010.000,00 0,00 210.000.000,00

303.30301.18 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARANHASIL PRODUKSI PERTANIAN ,PETERNAKAN DAN PERIKANAN

115.980.000,00 474.520.000,00 0,00 590.500.000,00

303.30301.18.01 Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil danPemasaran TPH

59.050.000,00 185.950.000,00 0,00 245.000.000,00

303.30301.18.03 Pengolahan dan Pemasaran Hasil ProduksiPeternakan

22.450.000,00 103.050.000,00 0,00 125.500.000,00

303.30301.18.005 Peningkatan daya saing Pengolahan danPemasaran Hasil Perikanan

34.480.000,00 185.520.000,00 0,00 220.000.000,00

307 Perindustrian 342.150.000,00 2.197.570.000,00 548.530.000,00 3.088.250.000,00

307.21601 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 47.025.000,00 717.625.000,00 0,00 764.650.000,00

307.21601.15 PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECILMENENGAH YANG KONDUSIF

21.250.000,00 353.850.000,00 0,00 375.100.000,00

307.21601.15.015 Pameran Ekonomi Kreatif 18.600.000,00 231.400.000,00 0,00 250.000.000,00

307.21601.15.017 Pelatihan Ekonomi Kreatif 2.650.000,00 122.450.000,00 0,00 125.100.000,00

307.21601.17 PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DANKEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECILMENENGAH

25.775.000,00 363.775.000,00 0,00 389.550.000,00

307.21601.17.001 Sosialisasi HAKI untuk Pelaku Ekonomi Kreatif 1.100.000,00 48.900.000,00 0,00 50.000.000,00

307.21601.17.002 Pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif 19.525.000,00 150.025.000,00 0,00 169.550.000,00

307.21601.17.003 Peningkatan Kreatifitas Pelaku Ekonomi Kreatif 5.150.000,00 164.850.000,00 0,00 170.000.000,00

307.30701 DINAS PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN

295.125.000,00 1.479.945.000,00 548.530.000,00 2.323.600.000,00

SIMRAL-BOGOR 32Halaman :

Page 198: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

307.30701.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

101.025.000,00 398.975.000,00 0,00 500.000.000,00

307.30701.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 101.025.000,00 398.975.000,00 0,00 500.000.000,00

307.30701.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

48.075.000,00 561.995.000,00 548.530.000,00 1.158.600.000,00

307.30701.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 20.400.000,00 1.070.000,00 548.530.000,00 570.000.000,00

307.30701.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 27.675.000,00 560.925.000,00 0,00 588.600.000,00

307.30701.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

33.300.000,00 16.700.000,00 0,00 50.000.000,00

307.30701.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 33.300.000,00 16.700.000,00 0,00 50.000.000,00

307.30701.15 PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DANMENEGAH

90.150.000,00 384.850.000,00 0,00 475.000.000,00

307.30701.15.01 Bimtek dan penerapan untuk produk konveksidan aneka

9.500.000,00 60.500.000,00 0,00 70.000.000,00

307.30701.15.02 Penerapan Gugus Kendali Mutu (GKM) 28.250.000,00 146.750.000,00 0,00 175.000.000,00

307.30701.15.04 Pelatihan Manajemen dan Desain Kemasan 13.000.000,00 57.000.000,00 0,00 70.000.000,00

307.30701.15.05 Peningkatan daya saing produk IKM 10.700.000,00 89.300.000,00 0,00 100.000.000,00

307.30701.15.07 Pemberdayaan Rumah Kemasan 28.700.000,00 31.300.000,00 0,00 60.000.000,00

307.30701.16 PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGIINDUSTRI

11.700.000,00 58.300.000,00 0,00 70.000.000,00

307.30701.16.01 Penerapan dan pengembangan teknologi 11.700.000,00 58.300.000,00 0,00 70.000.000,00

307.30701.23 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANANPUBLIK

10.875.000,00 59.125.000,00 0,00 70.000.000,00

307.30701.23.12 Penerapan HKI Bagi IKM 10.875.000,00 59.125.000,00 0,00 70.000.000,00

308 Perdagangan 793.500.000,00 2.279.425.000,00 202.075.000,00 3.275.000.000,00

308.30701 DINAS PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN

767.200.000,00 1.755.725.000,00 202.075.000,00 2.725.000.000,00

308.30701.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMENDAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

375.400.000,00 682.525.000,00 202.075.000,00 1.260.000.000,00

308.30701.15.08 Peningkatan Pemahaman Metrologi Legal 6.650.000,00 113.350.000,00 0,00 120.000.000,00

308.30701.15.14 Akses Pendataan Dan Database Potensi UTTPdi Kota Bogor berbasis Teknologi Informasi (E-Metrologi)

23.625.000,00 125.925.000,00 20.450.000,00 170.000.000,00

308.30701.15.15 Sosialisasi Tertib Niaga dibidang perdagangan 13.000.000,00 117.000.000,00 0,00 130.000.000,00

308.30701.15.20 Pendataan Tertib Niaga 36.150.000,00 23.850.000,00 0,00 60.000.000,00

308.30701.15.22 Pendataan dan Ukur Ulang SPBU 47.925.000,00 22.075.000,00 0,00 70.000.000,00

308.30701.15.23 Pendataan dan Ukur Ulang Gas LPG 32.475.000,00 37.525.000,00 0,00 70.000.000,00

308.30701.15.30 Pengendalian UTTP, BDKT dan SI 89.825.000,00 60.175.000,00 0,00 150.000.000,00

308.30701.15.31 Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP 124.400.000,00 65.600.000,00 0,00 190.000.000,00

308.30701.15.32 Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratoriumdan Pemeliharaan

1.350.000,00 117.025.000,00 181.625.000,00 300.000.000,00

308.30701.16 PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGANDALAM NEGERI

341.200.000,00 673.800.000,00 0,00 1.015.000.000,00

308.30701.16.02 Sosialisasi Kebijakan P2DN dan Kemitraan 9.850.000,00 90.150.000,00 0,00 100.000.000,00

308.30701.16.03 Peningkatan Produk Dalam Negeri (P2DN) 27.150.000,00 122.850.000,00 0,00 150.000.000,00

308.30701.16.04 Sosialisasi Kebijakan dan Pengawasaan BidangPerdagangan Jasa

10.400.000,00 59.600.000,00 0,00 70.000.000,00

308.30701.16.05 Penyusunan data base jasa bidang perdagangan 16.600.000,00 43.400.000,00 0,00 60.000.000,00

308.30701.16.07 Pengembangan Pembangunan Pasar Rakyat 17.700.000,00 157.300.000,00 0,00 175.000.000,00

308.30701.16.08 Pembinaan Pelaku Usaha Pasar Rakyat danSwalayan

9.500.000,00 60.500.000,00 0,00 70.000.000,00

308.30701.16.09 Pemantauan Perkembangan Harga KebutuhanPokok Masyarakat dan Barang Strategis Lainnya

90.050.000,00 29.950.000,00 0,00 120.000.000,00

308.30701.16.10 Operasi Pasar Murah KEPOKMAS 70.350.000,00 69.650.000,00 0,00 140.000.000,00

308.30701.16.11 Pembinaan pelaku usaha dan monitoringGudang

44.800.000,00 20.200.000,00 0,00 65.000.000,00

308.30701.16.12 Pembinaan pelaku usaha dan monitoring sistemdistribusi barang

44.800.000,00 20.200.000,00 0,00 65.000.000,00

308.30701.17 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANEKSPOR

43.050.000,00 336.950.000,00 0,00 380.000.000,00

308.30701.17.03 Peningkatan Kemampuan Pelaku Usaha(Eksportir dan Calon Eksportir)

7.500.000,00 52.500.000,00 0,00 60.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 33Halaman :

Page 199: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

308.30701.17.06 Forum Bisnis eksportir, calon eksportir denganstakeholder

21.200.000,00 48.800.000,00 0,00 70.000.000,00

308.30701.17.08 Kegiatan Promosi Produk Unggulan IKM KotaBogor

14.350.000,00 235.650.000,00 0,00 250.000.000,00

308.30701.23 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANANPUBLIK

7.550.000,00 62.450.000,00 0,00 70.000.000,00

308.30701.23.13 Sistem Jaminan Halal Produk IKM 7.550.000,00 62.450.000,00 0,00 70.000.000,00

308.40103 SEKRETARIAT DAERAH 26.300.000,00 523.700.000,00 0,00 550.000.000,00

308.40103.15 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMENDAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

26.300.000,00 523.700.000,00 0,00 550.000.000,00

308.40103.15.01 Pelaksanaan Aksi Bogor Kota Halal 16.350.000,00 283.650.000,00 0,00 300.000.000,00

308.40103.15.02 Evaluasi Kegiatan Pengendalian Inflasi DaerahKota Bogor

9.950.000,00 240.050.000,00 0,00 250.000.000,00

4 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSIPENUNJANG

33.086.473.360,00 147.212.635.385,00 30.172.384.255,00 210.471.493.000,00

401 Administrasi Pemerintahan 25.506.232.240,00 109.588.921.505,00 26.738.589.255,00 161.833.743.000,00

401.20601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATANSIPIL

20.796.000,00 204.204.000,00 0,00 225.000.000,00

401.20601.23 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANANPUBLIK

20.796.000,00 204.204.000,00 0,00 225.000.000,00

401.20601.23.06 Indeks kepuasan mayarakat 20.796.000,00 204.204.000,00 0,00 225.000.000,00

401.40103 SEKRETARIAT DAERAH 1.486.718.400,00 29.199.277.645,00 1.770.003.955,00 32.456.000.000,00

401.40103.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

729.978.400,00 12.262.521.600,00 0,00 12.992.500.000,00

401.40103.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 257.694.400,00 11.542.305.600,00 0,00 11.800.000.000,00

401.40103.01.05 Pengelolaan Administrasi KepegawaianSekretariat

19.500.000,00 270.500.000,00 0,00 290.000.000,00

401.40103.01.06 Piket Rumah Tangga 158.020.000,00 29.480.000,00 0,00 187.500.000,00

401.40103.01.08 Pelayanan Keprotokolan 209.514.000,00 340.486.000,00 0,00 550.000.000,00

401.40103.01.10 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 85.250.000,00 79.750.000,00 0,00 165.000.000,00

401.40103.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

77.775.000,00 5.135.644.045,00 1.654.080.955,00 6.867.500.000,00

401.40103.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 24.375.000,00 189.044.045,00 1.654.080.955,00 1.867.500.000,00

401.40103.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 53.400.000,00 4.946.600.000,00 0,00 5.000.000.000,00

401.40103.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

32.315.000,00 1.427.685.000,00 0,00 1.460.000.000,00

401.40103.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00

401.40103.03.03 Evaluasi Kinerja BUMD Kota Bogor 2.340.000,00 347.660.000,00 0,00 350.000.000,00

401.40103.03.04 Pemeliharaan dan Pengembangan SIM BUMD 10.350.000,00 164.650.000,00 0,00 175.000.000,00

401.40103.03.05 Penyusunan LPPD, EPPD dan ILPPD KotaBogor Tahun 2017

7.550.000,00 192.450.000,00 0,00 200.000.000,00

401.40103.03.06 Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2017 4.000.000,00 196.000.000,00 0,00 200.000.000,00

401.40103.03.07 Penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah 6.125.000,00 193.875.000,00 0,00 200.000.000,00

401.40103.03.09 Kajian Penanaman Modal BUMD 1.050.000,00 298.950.000,00 0,00 300.000.000,00

401.40103.03.11 Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Hibah Bansos 900.000,00 14.100.000,00 0,00 15.000.000,00

401.40103.17 PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATANDAN KELURAHAN

199.700.000,00 657.300.000,00 0,00 857.000.000,00

401.40103.17.003 Pembinaan dan Evaluasi terhadap PerangkatKecamatan dan Kelurahan

37.800.000,00 162.200.000,00 0,00 200.000.000,00

401.40103.17.006 Evaluasi PATEN 2.350.000,00 97.650.000,00 0,00 100.000.000,00

401.40103.17.007 Evaluasi Kinerja Kecamatan 70.300.000,00 79.700.000,00 0,00 150.000.000,00

401.40103.17.008 PERDA Pemekaran Wilayah Kecamatan BogorBarat dan Bogor Selatan

5.950.000,00 94.050.000,00 0,00 100.000.000,00

401.40103.17.010 Desk Pilkada Kota 83.300.000,00 223.700.000,00 0,00 307.000.000,00

401.40103.18 PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

54.150.000,00 845.850.000,00 0,00 900.000.000,00

401.40103.18.01 Penyusunan Produk Hukum Daerah 19.050.000,00 480.950.000,00 0,00 500.000.000,00

401.40103.18.02 Evaluasi Produk Hukum Daerah 8.400.000,00 41.600.000,00 0,00 50.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 34Halaman :

Page 200: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

401.40103.18.03 Pengolahan dan pengelolaan JaringanDokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum,Lembaran Daerah dan Berita Daerah sertaSosialisasi

26.700.000,00 323.300.000,00 0,00 350.000.000,00

401.40103.19 PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN HAM 19.950.000,00 624.050.000,00 0,00 644.000.000,00

401.40103.19.02 Penanganan Perkara Perdata dan TUN sertaBantuan Hukum

19.950.000,00 480.050.000,00 0,00 500.000.000,00

401.40103.19.03 Penyuluhan Hukum dan RANHAM 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00

401.40103.20 KERJASAMA PEMBANGUNAN 39.400.000,00 1.248.600.000,00 0,00 1.288.000.000,00

401.40103.20.05 Optimalisasi Kerjasama Non Pemerintah 12.600.000,00 171.400.000,00 0,00 184.000.000,00

401.40103.20.06 Optimalisasi Kerjasama Pemerintah 14.700.000,00 589.300.000,00 0,00 604.000.000,00

401.40103.20.07 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama 6.450.000,00 93.550.000,00 0,00 100.000.000,00

401.40103.20.08 Keikutsertaan dalam APEKSI 5.650.000,00 394.350.000,00 0,00 400.000.000,00

401.40103.21 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 125.950.000,00 1.921.050.000,00 0,00 2.047.000.000,00

401.40103.21.01 Pembinaan Administrasi Pembangunan 10.600.000,00 164.400.000,00 0,00 175.000.000,00

401.40103.21.03 Evaluasi Pelaporan dan Monitoring PelaksanaanKegiatan

13.650.000,00 286.350.000,00 0,00 300.000.000,00

401.40103.21.04 Penyusunan Standar Biaya 11.550.000,00 513.450.000,00 0,00 525.000.000,00

401.40103.21.05 Survailance ISO 9001:2015 6.300.000,00 68.700.000,00 0,00 75.000.000,00

401.40103.21.06 Penyelenggaraan Unit Layanan Pengadaan 32.250.000,00 714.750.000,00 0,00 747.000.000,00

401.40103.21.07 Penyelenggaraan e-Procurement 51.600.000,00 173.400.000,00 0,00 225.000.000,00

401.40103.22 PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASANKEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH

24.250.000,00 2.625.750.000,00 0,00 2.650.000.000,00

401.40103.22.02 Penunjang Kedinasan Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah

6.600.000,00 893.400.000,00 0,00 900.000.000,00

401.40103.22.03 Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahanyang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah

1.850.000,00 48.150.000,00 0,00 50.000.000,00

401.40103.22.04 Penyusunan Administrasi Pimpinan Daerah danPejabat Negara

1.400.000,00 48.600.000,00 0,00 50.000.000,00

401.40103.22.06 Penunjang Kedinasan Sekretariat Daerah KotaBogor

14.400.000,00 1.635.600.000,00 0,00 1.650.000.000,00

401.40103.23 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANANPUBLIK

117.550.000,00 1.232.000.000,00 45.450.000,00 1.395.000.000,00

401.40103.23.01 Pembinaan Pelayanan Publik 24.325.000,00 375.675.000,00 0,00 400.000.000,00

401.40103.23.02 Penerapan ISO 9001:2015 1.425.000,00 98.575.000,00 0,00 100.000.000,00

401.40103.23.03 Penyelenggaraan verifikasi dan distribusiproposal hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2018

24.000.000,00 530.550.000,00 45.450.000,00 600.000.000,00

401.40103.23.04 Monitoring dan Evaluasi Penerima Hibah danBantuan Sosial

67.350.000,00 182.650.000,00 0,00 250.000.000,00

401.40103.23.05 Pemutakhiran Data Sistem Informasi ManajemenKemasyarakatan (SIM KEMAS)

450.000,00 44.550.000,00 0,00 45.000.000,00

401.40103.24 PENATAAN TATA LAKSANA 7.950.000,00 67.050.000,00 0,00 75.000.000,00

401.40103.24.01 Evaluasi dan Penyusunan Standar OperasionalProsedur

7.950.000,00 67.050.000,00 0,00 75.000.000,00

401.40103.25 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 17.900.000,00 512.100.000,00 0,00 530.000.000,00

401.40103.25.03 Evaluasi dan Penataan Perangkat Daerah 15.200.000,00 484.800.000,00 0,00 500.000.000,00

401.40103.25.04 Evaluasi tugas dan fungsi 2.700.000,00 27.300.000,00 0,00 30.000.000,00

401.40103.26 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 10.550.000,00 389.450.000,00 0,00 400.000.000,00

401.40103.26.02 Penyusunan Laporan dan penguatanakuntabilitas kinerja

10.550.000,00 389.450.000,00 0,00 400.000.000,00

401.40103.32 PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIKPERTANAHAN

29.300.000,00 250.227.000,00 70.473.000,00 350.000.000,00

401.40103.32.03 Penanganan Permasalahan Pertanahan danSosialisasi Peraturan Pertanahan

11.750.000,00 138.250.000,00 0,00 150.000.000,00

401.40103.32.04 Pembangunan Pilar Batas Wilayah Kelurahan 9.400.000,00 20.127.000,00 70.473.000,00 100.000.000,00

401.40103.32.09 Evaluasi dan Sosialisasi Penetapan danPenegasan Batas

8.150.000,00 91.850.000,00 0,00 100.000.000,00

401.40104 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH

632.145.000,00 62.705.605.000,00 16.662.250.000,00 80.000.000.000,00

401.40104.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

210.470.000,00 7.604.751.500,00 0,00 7.815.221.500,00

401.40104.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 170.945.000,00 6.551.276.500,00 0,00 6.722.221.500,00

401.40104.01.07 Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor 7.575.000,00 182.425.000,00 0,00 190.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 35Halaman :

Page 201: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

401.40104.01.08 Pelayanan Keprotokolan 31.950.000,00 871.050.000,00 0,00 903.000.000,00

401.40104.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

44.800.000,00 3.397.700.000,00 16.662.250.000,00 20.104.750.000,00

401.40104.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 15.450.000,00 322.300.000,00 16.662.250.000,00 17.000.000.000,00

401.40104.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 29.350.000,00 3.075.400.000,00 0,00 3.104.750.000,00

401.40104.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

11.400.000,00 38.600.000,00 0,00 50.000.000,00

401.40104.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 11.400.000,00 38.600.000,00 0,00 50.000.000,00

401.40104.04 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASIDAN MEDIA MASA

22.200.000,00 1.068.110.000,00 0,00 1.090.310.000,00

401.40104.04.011 Pelayanan kehumasan 22.200.000,00 1.068.110.000,00 0,00 1.090.310.000,00

401.40104.30 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

60.675.000,00 1.784.625.000,00 0,00 1.845.300.000,00

401.40104.30.01 Pelayanan Administratif DPRD 38.475.000,00 1.106.825.000,00 0,00 1.145.300.000,00

401.40104.30.02 Pelayanan Administratif Sekretariat DPRD 22.200.000,00 677.800.000,00 0,00 700.000.000,00

401.40104.31 PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGAPERWAKILAN RAKYAT DAERAH

282.600.000,00 48.811.818.500,00 0,00 49.094.418.500,00

401.40104.31.01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 22.200.000,00 6.502.899.999,00 0,00 6.525.099.999,00

401.40104.31.02 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 22.200.000,00 8.477.800.000,00 0,00 8.500.000.000,00

401.40104.31.03 Rapat-Rapat Paripurna 46.350.000,00 73.430.800,00 0,00 119.780.800,00

401.40104.31.04 Kegiatan Reses 25.950.000,00 2.528.599.500,00 0,00 2.554.549.500,00

401.40104.31.05 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 9.300.000,00 230.511.500,00 0,00 239.811.500,00

401.40104.31.06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRDLuar Daerah dan Dalam Daerah

22.200.000,00 12.223.072.000,00 0,00 12.245.272.000,00

401.40104.31.07 Peningkatan SDM dan Profesionalisme Pimpinandan Anggota DPRD

22.200.000,00 8.046.920.000,00 0,00 8.069.120.000,00

401.40104.31.08 Pengadaan Pakaian Dinas DPRD 17.550.000,00 479.625.000,00 0,00 497.175.000,00

401.40104.31.09 Koordinasi dan Konsultasi KegiatanPemerintahan, Pembangunan danKemasyarakatan

22.200.000,00 8.670.348.701,00 0,00 8.692.548.701,00

401.40104.31.10 Pembahasan rancangan peraturan daerah usulprakarsa DPRD

24.900.000,00 1.158.927.000,00 0,00 1.183.827.000,00

401.40104.31.11 Penyusunan Laporan Pimpinan DPRD 9.300.000,00 207.434.000,00 0,00 216.734.000,00

401.40104.31.12 Pendokumentasian produk DPRD danSekretariat DPRD

18.600.000,00 81.900.000,00 0,00 100.500.000,00

401.40104.31.13 Pembuiatan bagan Standar OperasionalPelayanan dan Standar Pelayanan

19.650.000,00 130.350.000,00 0,00 150.000.000,00

401.40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 3.368.767.040,00 2.089.786.360,00 745.960.600,00 6.204.514.000,00

401.40105.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

102.942.040,00 376.267.960,00 0,00 479.210.000,00

401.40105.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 102.942.040,00 376.267.960,00 0,00 479.210.000,00

401.40105.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

10.675.000,00 731.470.000,00 305.200.000,00 1.047.345.000,00

401.40105.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 2.250.000,00 285.418.000,00 305.200.000,00 592.868.000,00

401.40105.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 8.425.000,00 446.052.000,00 0,00 454.477.000,00

401.40105.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

5.850.000,00 27.170.000,00 0,00 33.020.000,00

401.40105.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 5.850.000,00 27.170.000,00 0,00 33.020.000,00

401.40105.17 PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATANDAN KELURAHAN

3.249.300.000,00 954.878.400,00 440.760.600,00 4.644.939.000,00

401.40105.17.009 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 229.500.000,00 89.300.000,00 0,00 318.800.000,00

401.40105.17.060 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan TegalGundil

527.640.000,00 81.910.000,00 0,00 609.550.000,00

401.40105.17.061 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanBantarjati

394.560.000,00 108.234.000,00 0,00 502.794.000,00

401.40105.17.062 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanCibuluh

280.260.000,00 103.012.000,00 0,00 383.272.000,00

401.40105.17.063 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanKedung Halang

409.110.000,00 106.448.000,00 0,00 515.558.000,00

401.40105.17.064 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanCiluar

299.910.000,00 110.052.000,00 0,00 409.962.000,00

401.40105.17.065 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanTanah Baru

371.130.000,00 108.456.000,00 0,00 479.586.000,00

401.40105.17.066 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanCimahpar

356.280.000,00 122.145.000,00 0,00 478.425.000,00

SIMRAL-BOGOR 36Halaman :

Page 202: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

401.40105.17.067 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanCiparigi

374.910.000,00 122.082.000,00 0,00 496.992.000,00

401.40105.17.093 Optimalisasi PembangunanKecamatan/Kelurahan melalui penghargaanpencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Kedung Halang

3.000.000,00 1.650.000,00 245.350.000,00 250.000.000,00

401.40105.17.094 Optimalisasi PembangunanKecamatan/Kelurahan melalui penghargaanpencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Cibuluh

3.000.000,00 1.589.400,00 195.410.600,00 200.000.000,00

401.40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 4.690.081.000,00 4.546.019.000,00 1.283.900.000,00 10.520.000.000,00

401.40106.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

103.599.000,00 612.601.000,00 0,00 716.200.000,00

401.40106.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 103.599.000,00 612.601.000,00 0,00 716.200.000,00

401.40106.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

48.825.000,00 816.775.000,00 834.400.000,00 1.700.000.000,00

401.40106.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 14.400.000,00 1.200.000,00 834.400.000,00 850.000.000,00

401.40106.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 34.425.000,00 815.575.000,00 0,00 850.000.000,00

401.40106.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

26.200.000,00 23.800.000,00 0,00 50.000.000,00

401.40106.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 26.200.000,00 23.800.000,00 0,00 50.000.000,00

401.40106.17 PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATANDAN KELURAHAN

4.511.457.000,00 3.092.843.000,00 449.500.000,00 8.053.800.000,00

401.40106.17.009 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 106.932.000,00 543.068.000,00 0,00 650.000.000,00

401.40106.17.038 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanBatutulis

248.550.000,00 150.250.000,00 0,00 398.800.000,00

401.40106.17.039 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanBojong Kerta

167.550.000,00 158.050.000,00 0,00 325.600.000,00

401.40106.17.040 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanBondongan

420.600.000,00 168.600.000,00 0,00 589.200.000,00

401.40106.17.041 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanCikaret

329.400.000,00 178.200.000,00 0,00 507.600.000,00

401.40106.17.042 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanCipaku

354.000.000,00 163.600.000,00 0,00 517.600.000,00

401.40106.17.043 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanEmpang

561.000.000,00 195.000.000,00 0,00 756.000.000,00

401.40106.17.044 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanGenteng

215.550.000,00 148.850.000,00 0,00 364.400.000,00

401.40106.17.045 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanHarjasari

271.375.000,00 150.425.000,00 0,00 421.800.000,00

401.40106.17.046 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanKertamaya

178.950.000,00 130.250.000,00 0,00 309.200.000,00

401.40106.17.047 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanLawang Gintung

219.150.000,00 138.450.000,00 0,00 357.600.000,00

401.40106.17.048 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanMuara Sari

196.100.000,00 150.700.000,00 0,00 346.800.000,00

401.40106.17.049 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanMulyaharja

315.750.000,00 153.050.000,00 0,00 468.800.000,00

401.40106.17.050 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanPakuan

159.900.000,00 159.700.000,00 0,00 319.600.000,00

401.40106.17.051 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanPamoyanan

300.150.000,00 160.250.000,00 0,00 460.400.000,00

401.40106.17.052 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanRancamaya

178.350.000,00 183.650.000,00 0,00 362.000.000,00

401.40106.17.053 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanRanggamekar

288.150.000,00 160.250.000,00 0,00 448.400.000,00

401.40106.17.091 Optimalisasi PembangunanKecamatan/Kelurahan melalui penghargaanpencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Pakuan

0,00 250.000,00 249.750.000,00 250.000.000,00

401.40106.17.092 Optimalisasi PembangunanKecamatan/Kelurahan melalui penghargaanpencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Batutulis

0,00 250.000,00 199.750.000,00 200.000.000,00

401.40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 2.438.787.000,00 1.638.474.900,00 1.687.738.100,00 5.765.000.000,00

401.40107.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

349.714.000,00 500.286.000,00 0,00 850.000.000,00

401.40107.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 349.714.000,00 500.286.000,00 0,00 850.000.000,00

401.40107.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

14.775.000,00 178.430.500,00 1.002.594.500,00 1.195.800.000,00

401.40107.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 6.900.000,00 1.745.000,00 675.155.000,00 683.800.000,00

SIMRAL-BOGOR 37Halaman :

Page 203: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

401.40107.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 7.875.000,00 176.685.500,00 327.439.500,00 512.000.000,00

401.40107.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

26.600.000,00 23.400.000,00 0,00 50.000.000,00

401.40107.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 26.600.000,00 23.400.000,00 0,00 50.000.000,00

401.40107.17 PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATANDAN KELURAHAN

2.007.898.000,00 926.158.400,00 685.143.600,00 3.619.200.000,00

401.40107.17.009 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 149.650.000,00 140.350.000,00 0,00 290.000.000,00

401.40107.17.054 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanBaranangsiang

407.425.000,00 132.575.000,00 0,00 540.000.000,00

401.40107.17.055 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanSindangrasa

290.401.000,00 128.399.000,00 0,00 418.800.000,00

401.40107.17.056 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanSindangsari

204.720.000,00 118.080.000,00 0,00 322.800.000,00

401.40107.17.057 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanSukasari

204.975.000,00 143.025.000,00 0,00 348.000.000,00

401.40107.17.058 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Tajur 162.351.000,00 130.449.000,00 0,00 292.800.000,00

401.40107.17.059 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanKatulampa

582.076.000,00 124.724.000,00 0,00 706.800.000,00

401.40107.17.086 Optimalisasi PembangunanKecamatan/Kelurahan melalui penghargaanpencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kecamatan Bogor Timur

3.150.000,00 5.092.000,00 241.758.000,00 250.000.000,00

401.40107.17.087 Optimalisasi PembangunanKecamatan/Kelurahan melalui penghargaanpencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Sukasari

0,00 2.129.900,00 247.870.100,00 250.000.000,00

401.40107.17.088 Optimalisasi PembangunanKecamatan/Kelurahan melalui penghargaanpencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Tajur

3.150.000,00 1.334.500,00 195.515.500,00 200.000.000,00

401.40107.23 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANANPUBLIK

39.800.000,00 10.200.000,00 0,00 50.000.000,00

401.40107.23.10 Survei Kepuasan Masyarakat 39.800.000,00 10.200.000,00 0,00 50.000.000,00

401.40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 5.636.637.000,00 3.588.847.900,00 1.282.015.100,00 10.507.500.000,00

401.40108.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

99.865.000,00 800.135.000,00 0,00 900.000.000,00

401.40108.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 99.865.000,00 800.135.000,00 0,00 900.000.000,00

401.40108.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

41.250.000,00 417.790.000,00 840.960.000,00 1.300.000.000,00

401.40108.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 5.100.000,00 45.450.000,00 649.450.000,00 700.000.000,00

401.40108.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 32.850.000,00 367.150.000,00 0,00 400.000.000,00

401.40108.02.11 Rehabilitasi Kantor Kelurahan 3.300.000,00 5.190.000,00 191.510.000,00 200.000.000,00

401.40108.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

35.400.000,00 14.600.000,00 0,00 50.000.000,00

401.40108.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 35.400.000,00 14.600.000,00 0,00 50.000.000,00

401.40108.17 PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATANDAN KELURAHAN

5.460.122.000,00 2.356.322.900,00 441.055.100,00 8.257.500.000,00

401.40108.17.009 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 182.825.000,00 260.995.000,00 0,00 443.820.000,00

401.40108.17.011 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanBalumbang Jaya

308.950.000,00 131.450.000,00 0,00 440.400.000,00

401.40108.17.012 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanBubulak

328.070.000,00 130.330.000,00 0,00 458.400.000,00

401.40108.17.013 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanCilendek Barat

417.858.000,00 132.222.000,00 0,00 550.080.000,00

401.40108.17.014 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanCilendek Timur

363.376.000,00 129.824.000,00 0,00 493.200.000,00

401.40108.17.015 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanCurug

321.655.000,00 152.345.000,00 0,00 474.000.000,00

401.40108.17.016 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanCurug Mekar

343.051.000,00 133.349.000,00 0,00 476.400.000,00

401.40108.17.017 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanGunung Batu

388.326.000,00 132.474.000,00 0,00 520.800.000,00

401.40108.17.018 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Loji 329.760.000,00 132.240.000,00 0,00 462.000.000,00

401.40108.17.019 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanMarga Jaya

234.570.000,00 112.230.000,00 0,00 346.800.000,00

401.40108.17.020 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanMenteng

459.400.000,00 126.200.000,00 0,00 585.600.000,00

SIMRAL-BOGOR 38Halaman :

Page 204: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

401.40108.17.021 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan PasirJaya

391.217.000,00 123.583.000,00 0,00 514.800.000,00

401.40108.17.022 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan PasirKuda

350.724.000,00 131.676.000,00 0,00 482.400.000,00

401.40108.17.023 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan PasirMulya

200.040.000,00 128.760.000,00 0,00 328.800.000,00

401.40108.17.024 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanSemplak

274.410.000,00 129.990.000,00 0,00 404.400.000,00

401.40108.17.025 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanSindang Barang

305.076.000,00 134.124.000,00 0,00 439.200.000,00

401.40108.17.026 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan SituGede

254.614.000,00 131.786.000,00 0,00 386.400.000,00

401.40108.17.089 Optimalisasi PembangunanKecamatan/Kelurahan melalui penghargaanpencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Curug Mekar

0,00 2.162.400,00 247.837.600,00 250.000.000,00

401.40108.17.090 Optimalisasi PembangunanKecamatan/Kelurahan melalui penghargaanpencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Pasir Mulya

6.200.000,00 582.500,00 193.217.500,00 200.000.000,00

401.40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 3.135.649.720,00 3.031.876.380,00 1.868.702.900,00 8.036.229.000,00

401.40109.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

182.302.720,00 567.697.280,00 0,00 750.000.000,00

401.40109.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 182.302.720,00 567.697.280,00 0,00 750.000.000,00

401.40109.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

17.250.000,00 519.515.800,00 692.263.200,00 1.229.029.000,00

401.40109.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 0,00 1.665.800,00 585.763.200,00 587.429.000,00

401.40109.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 14.100.000,00 512.500.000,00 0,00 526.600.000,00

401.40109.02.33 DED Rehabilitasi / Pembangunan KantorKelurahan Panaragan

3.150.000,00 5.350.000,00 106.500.000,00 115.000.000,00

401.40109.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

36.250.000,00 13.750.000,00 0,00 50.000.000,00

401.40109.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 36.250.000,00 13.750.000,00 0,00 50.000.000,00

401.40109.17 PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATANDAN KELURAHAN

2.899.847.000,00 1.930.913.300,00 1.176.439.700,00 6.007.200.000,00

401.40109.17.009 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 28.550.000,00 371.450.000,00 0,00 400.000.000,00

401.40109.17.027 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanBabakan Pasar

234.650.000,00 169.750.000,00 0,00 404.400.000,00

401.40109.17.028 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanBabakan

251.980.000,00 128.420.000,00 0,00 380.400.000,00

401.40109.17.029 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanCibogor

185.575.000,00 160.025.000,00 0,00 345.600.000,00

401.40109.17.030 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanCiwaringin

296.525.000,00 131.875.000,00 0,00 428.400.000,00

401.40109.17.031 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanGudang

290.550.000,00 170.250.000,00 0,00 460.800.000,00

401.40109.17.032 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanKebon Kalapa

300.520.000,00 115.480.000,00 0,00 416.000.000,00

401.40109.17.033 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanPabaton

175.482.000,00 125.718.000,00 0,00 301.200.000,00

401.40109.17.034 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanPaledang

359.915.000,00 127.285.000,00 0,00 487.200.000,00

401.40109.17.035 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanPanaragan

221.500.000,00 150.500.000,00 0,00 372.000.000,00

401.40109.17.036 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanSempur

227.100.000,00 137.700.000,00 0,00 364.800.000,00

401.40109.17.037 Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan TegalLega

319.250.000,00 127.150.000,00 0,00 446.400.000,00

401.40109.17.083 Optimalisasi PembangunanKecamatan/Kelurahan melalui penghargaanpencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Pabaton

5.250.000,00 1.620.000,00 493.130.000,00 500.000.000,00

401.40109.17.084 Optimalisasi PembangunanKecamatan/Kelurahan melalui penghargaanpencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Ciwaringin

3.000.000,00 1.278.800,00 195.721.200,00 200.000.000,00

401.40109.17.085 Optimalisasi PembangunanKecamatan/Kelurahan melalui penghargaanpencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kecamatan Bogor Tengah

0,00 12.411.500,00 487.588.500,00 500.000.000,00

401.40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 4.096.651.080,00 2.584.830.320,00 1.438.018.600,00 8.119.500.000,00

401.40110.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

150.987.080,00 468.047.320,00 0,00 619.034.400,00

SIMRAL-BOGOR 39Halaman :

Page 205: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

401.40110.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 150.987.080,00 468.047.320,00 0,00 619.034.400,00

401.40110.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

36.375.000,00 591.246.400,00 1.242.378.600,00 1.870.000.000,00

401.40110.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 0,00 0,00 186.900.000,00 186.900.000,00

401.40110.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 12.675.000,00 587.325.000,00 0,00 600.000.000,00

401.40110.02.15 Pembangunan dan Pemeliharaan BidangPrasarana Kantor Kecamatan dan KantorKelurahan

23.700.000,00 3.921.400,00 1.055.478.600,00 1.083.100.000,00

401.40110.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

39.000.000,00 11.000.000,00 0,00 50.000.000,00

401.40110.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 39.000.000,00 11.000.000,00 0,00 50.000.000,00

401.40110.17 PENGEMBANGAN KAPASITAS KECAMATANDAN KELURAHAN

3.870.289.000,00 1.514.536.600,00 195.640.000,00 5.580.465.600,00

401.40110.17.009 Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan 113.775.000,00 163.725.000,00 0,00 277.500.000,00

401.40110.17.068 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanTanah Sareal

225.728.000,00 93.472.000,00 0,00 319.200.000,00

401.40110.17.069 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanKebon Pedes

390.816.000,00 93.984.000,00 0,00 484.800.000,00

401.40110.17.070 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanKedung Badak

483.600.000,00 96.000.000,00 0,00 579.600.000,00

401.40110.17.071 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanKedung Jaya

238.200.000,00 107.400.000,00 0,00 345.600.000,00

401.40110.17.072 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanKedung Waringin

381.300.000,00 104.735.600,00 0,00 486.035.600,00

401.40110.17.073 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanSukadamai

303.850.000,00 110.150.000,00 0,00 414.000.000,00

401.40110.17.074 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanSukaresmi

221.860.000,00 81.740.000,00 0,00 303.600.000,00

401.40110.17.075 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanCibadak

404.500.000,00 80.030.000,00 0,00 484.530.000,00

401.40110.17.076 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanMekarwangi

372.170.000,00 92.230.000,00 0,00 464.400.000,00

401.40110.17.077 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanKencana

384.690.000,00 82.110.000,00 0,00 466.800.000,00

401.40110.17.078 Penyelenggaraan Pemerintahan KelurahanKayumanis

321.650.000,00 82.750.000,00 0,00 404.400.000,00

401.40110.17.079 Lomba Kinerja Aparatur 19.500.000,00 80.500.000,00 0,00 100.000.000,00

401.40110.17.081 Optimalisasi PembangunanKecamatan/Kelurahan melalui penghargaanpencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Kebon Pedes

5.650.000,00 244.350.000,00 0,00 250.000.000,00

401.40110.17.082 Optimalisasi PembangunanKecamatan/Kelurahan melalui penghargaanpencapaian PBB P2 terbaik Tahun 2016Kelurahan Kedung Waringin

3.000.000,00 1.360.000,00 195.640.000,00 200.000.000,00

402 Pengawasan 252.415.000,00 3.009.915.000,00 487.670.000,00 3.750.000.000,00

402.40201 INSPEKTORAT 252.415.000,00 3.009.915.000,00 487.670.000,00 3.750.000.000,00

402.40201.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

115.710.000,00 484.290.000,00 0,00 600.000.000,00

402.40201.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 115.710.000,00 484.290.000,00 0,00 600.000.000,00

402.40201.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

25.425.000,00 236.905.000,00 487.670.000,00 750.000.000,00

402.40201.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 12.000.000,00 330.000,00 487.670.000,00 500.000.000,00

402.40201.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 13.425.000,00 236.575.000,00 0,00 250.000.000,00

402.40201.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

4.050.000,00 145.950.000,00 0,00 150.000.000,00

402.40201.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

402.40201.03.02 Evaluasi LKIP 4.050.000,00 95.950.000,00 0,00 100.000.000,00

402.40201.15 PENINGKATAN SISTEM PENGAWASANINTERNAL DAN PENGENDALIANPELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

107.230.000,00 2.142.770.000,00 0,00 2.250.000.000,00

402.40201.15.01 Audit Operasional (PKPT dan Non PKPT) 20.400.000,00 779.600.000,00 0,00 800.000.000,00

402.40201.15.02 Penerapan Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP) melalui Satuan Tugas(Satgas SPIP)

12.000.000,00 238.000.000,00 0,00 250.000.000,00

402.40201.15.03 Penilaian Angka Kredit Jabatan FungsionalAuditor (PAK - JFA)

12.000.000,00 188.000.000,00 0,00 200.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 40Halaman :

Page 206: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

402.40201.15.04 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 14.030.000,00 135.970.000,00 0,00 150.000.000,00

402.40201.15.05 Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan 6.000.000,00 144.000.000,00 0,00 150.000.000,00

402.40201.15.06 Pengelolaan LP2P PNS Gol III/a ke atas danVerifikasi LHKASN (Laporan Hasil KekayaanAparatur Sipil Negara) di lingkungan PemerintahKota Bogor

5.450.000,00 94.550.000,00 0,00 100.000.000,00

402.40201.15.07 Peningkatan Kualitas Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP)

8.350.000,00 291.650.000,00 0,00 300.000.000,00

402.40201.15.08 Pembangunan Zona Integritas Kota Bogor danMonitoring Aksi Pencegahan danPemberantasan Korupsi

12.800.000,00 137.200.000,00 0,00 150.000.000,00

402.40201.15.10 Sapu Bersih Pungutan Liar 16.200.000,00 133.800.000,00 0,00 150.000.000,00

403 Perencanaan 908.630.000,00 7.491.120.000,00 1.082.600.000,00 9.482.350.000,00

403.20701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

15.150.000,00 59.850.000,00 0,00 75.000.000,00

403.20701.18 PENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

15.150.000,00 59.850.000,00 0,00 75.000.000,00

403.20701.18.11 Updating Profil Kelurahan 15.150.000,00 59.850.000,00 0,00 75.000.000,00

403.40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 3.000.000,00 35.350.000,00 0,00 38.350.000,00

403.40105.16 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

3.000.000,00 35.350.000,00 0,00 38.350.000,00

403.40105.16.01 Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan

3.000.000,00 35.350.000,00 0,00 38.350.000,00

403.40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 14.700.000,00 45.300.000,00 0,00 60.000.000,00

403.40106.16 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

14.700.000,00 45.300.000,00 0,00 60.000.000,00

403.40106.16.01 Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan

14.700.000,00 45.300.000,00 0,00 60.000.000,00

403.40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 13.150.000,00 26.850.000,00 0,00 40.000.000,00

403.40107.16 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

13.150.000,00 26.850.000,00 0,00 40.000.000,00

403.40107.16.01 Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan

13.150.000,00 26.850.000,00 0,00 40.000.000,00

403.40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 7.375.000,00 32.625.000,00 0,00 40.000.000,00

403.40108.16 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

7.375.000,00 32.625.000,00 0,00 40.000.000,00

403.40108.16.01 Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan

7.375.000,00 32.625.000,00 0,00 40.000.000,00

403.40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 12.975.000,00 37.025.000,00 0,00 50.000.000,00

403.40109.16 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

12.975.000,00 37.025.000,00 0,00 50.000.000,00

403.40109.16.01 Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan

12.975.000,00 37.025.000,00 0,00 50.000.000,00

403.40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 12.850.000,00 37.150.000,00 0,00 50.000.000,00

403.40110.16 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

12.850.000,00 37.150.000,00 0,00 50.000.000,00

403.40110.16.01 Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kecamatan

12.850.000,00 37.150.000,00 0,00 50.000.000,00

403.40301 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

823.580.000,00 7.172.820.000,00 1.082.600.000,00 9.079.000.000,00

403.40301.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

42.825.000,00 1.057.175.000,00 0,00 1.100.000.000,00

403.40301.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 42.825.000,00 1.057.175.000,00 0,00 1.100.000.000,00

403.40301.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

26.550.000,00 1.394.850.000,00 1.082.600.000,00 2.504.000.000,00

403.40301.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 2.400.000,00 0,00 1.082.600.000,00 1.085.000.000,00

403.40301.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 24.150.000,00 1.394.850.000,00 0,00 1.419.000.000,00

403.40301.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

13.740.000,00 36.260.000,00 0,00 50.000.000,00

403.40301.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 13.740.000,00 36.260.000,00 0,00 50.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 41Halaman :

Page 207: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

403.40301.15 PROGRAM PERENCANAAN SARANAPRASARANA KOTA

18.600.000,00 231.400.000,00 0,00 250.000.000,00

403.40301.15.004 Penyelenggaraan Perencanaan Sarana danPrasarana Kota

18.600.000,00 231.400.000,00 0,00 250.000.000,00

403.40301.16 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNANDAERAH

476.615.000,00 2.323.385.000,00 0,00 2.800.000.000,00

403.40301.16.02 Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAST.A 2019 serta Kebijakan Umum PerubahanAPBD dan PPAS Perubahan T.A 2018

49.716.000,00 350.284.000,00 0,00 400.000.000,00

403.40301.16.03 Pengkajian RKA SKPD T.A 2019 dan DPPASKPD T.A 2018

14.760.000,00 285.240.000,00 0,00 300.000.000,00

403.40301.16.04 Penyusunan RKPD Tahun 2019 16.450.000,00 183.550.000,00 0,00 200.000.000,00

403.40301.16.05 Perencanaan Umum 28.104.000,00 671.896.000,00 0,00 700.000.000,00

403.40301.16.10 Musyawarah Perencanaan Pembangunan(Musrenbang) Tingkat Kota

16.685.000,00 483.315.000,00 0,00 500.000.000,00

403.40301.16.11 Pelaksanaan Percepatan Prioritas Pembangunan 322.700.000,00 77.300.000,00 0,00 400.000.000,00

403.40301.16.12 Perencanaan Pembangunan SubidPemerintahan

15.150.000,00 134.850.000,00 0,00 150.000.000,00

403.40301.16.15 Pengendalian dan Evaluasi PelaksanaanRencana Pembangunan Daerah

13.050.000,00 136.950.000,00 0,00 150.000.000,00

403.40301.17 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNANEKONOMI

26.850.000,00 123.150.000,00 0,00 150.000.000,00

403.40301.17.01 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomidan Penelitian Pengembangan

26.850.000,00 123.150.000,00 0,00 150.000.000,00

403.40301.18 PENGEMBANGANDATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

36.300.000,00 163.700.000,00 0,00 200.000.000,00

403.40301.18.06 Pengelolaan Sistem Informasi ManajemenPerencanaan Penganggaran dan Pelaporan(SIMRAL)

450.000,00 99.550.000,00 0,00 100.000.000,00

403.40301.18.13 Data Pokok Perencanaan Pembangunan DaerahKota Bogor dan Pengelolaan Sistem InformasiManajemen Pelaporan dan Statistik

35.850.000,00 64.150.000,00 0,00 100.000.000,00

403.40301.19 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 90.050.000,00 459.950.000,00 0,00 550.000.000,00

403.40301.19.01 Perencanaan Pembangunan SubidPemberdayaan

68.100.000,00 231.900.000,00 0,00 300.000.000,00

403.40301.19.04 Perencanaan Pembangunan Subid SosialBudaya

21.950.000,00 228.050.000,00 0,00 250.000.000,00

403.40301.20 KERJASAMA PEMBANGUNAN 40.650.000,00 109.350.000,00 0,00 150.000.000,00

403.40301.20.009 Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial danLingkungan (TJSL/CSR)Perusahaan di Kota Bogor

40.650.000,00 109.350.000,00 0,00 150.000.000,00

403.40301.23 PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DANSUMBER DAYA ALAM

31.750.000,00 643.250.000,00 0,00 675.000.000,00

403.40301.23.01 Review Masterplan Drainase (Lanjutan) 31.750.000,00 643.250.000,00 0,00 675.000.000,00

403.40301.24 PENELITIAN PENGEMBANGAN 19.200.000,00 480.800.000,00 0,00 500.000.000,00

403.40301.24.02 Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun2018

19.200.000,00 480.800.000,00 0,00 500.000.000,00

403.40301.25 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 450.000,00 149.550.000,00 0,00 150.000.000,00

403.40301.25.02 Monitoring dan Evaluasi Perencanaan danPelaksanaan Lingkup Bidang Fisik danPrasarana

450.000,00 149.550.000,00 0,00 150.000.000,00

403.40401 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH

5.850.000,00 44.150.000,00 0,00 50.000.000,00

403.40401.25 PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI 5.850.000,00 44.150.000,00 0,00 50.000.000,00

403.40401.25.01 Pengelolaan Website BPKAD Kota Bogor 5.850.000,00 44.150.000,00 0,00 50.000.000,00

404 Keuangan 5.481.860.120,00 16.498.014.880,00 1.569.525.000,00 23.549.400.000,00

404.10101 DINAS PENDIDIKAN 42.900.000,00 12.100.000,00 0,00 55.000.000,00

404.10101.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

42.900.000,00 12.100.000,00 0,00 55.000.000,00

404.10101.03.014 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 42.900.000,00 12.100.000,00 0,00 55.000.000,00

404.10201 DINAS KESEHATAN 10.600.000,00 4.400.000,00 0,00 15.000.000,00

404.10201.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

10.600.000,00 4.400.000,00 0,00 15.000.000,00

404.10201.15.043 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan(Hibah/Bansos)

10.600.000,00 4.400.000,00 0,00 15.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 42Halaman :

Page 208: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

404.10401 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 57.600.000,00 17.400.000,00 0,00 75.000.000,00

404.10401.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

57.600.000,00 17.400.000,00 0,00 75.000.000,00

404.10401.03.014 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 57.600.000,00 17.400.000,00 0,00 75.000.000,00

404.10503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 17.700.000,00 12.300.000,00 0,00 30.000.000,00

404.10503.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

17.700.000,00 12.300.000,00 0,00 30.000.000,00

404.10503.15.043 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan(Hibah/Bansos)

17.700.000,00 12.300.000,00 0,00 30.000.000,00

404.10601 DINAS SOSIAL 14.250.000,00 5.750.000,00 0,00 20.000.000,00

404.10601.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

14.250.000,00 5.750.000,00 0,00 20.000.000,00

404.10601.15.043 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan(Hibah/Bansos)

14.250.000,00 5.750.000,00 0,00 20.000.000,00

404.20101 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 16.875.000,00 3.125.000,00 0,00 20.000.000,00

404.20101.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

16.875.000,00 3.125.000,00 0,00 20.000.000,00

404.20101.15.043 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan(Hibah/Bansos)

16.875.000,00 3.125.000,00 0,00 20.000.000,00

404.20301 DINAS KETAHANAN PANGAN 18.550.000,00 6.450.000,00 0,00 25.000.000,00

404.20301.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

18.550.000,00 6.450.000,00 0,00 25.000.000,00

404.20301.03.014 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 18.550.000,00 6.450.000,00 0,00 25.000.000,00

404.20701 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

13.400.000,00 6.600.000,00 0,00 20.000.000,00

404.20701.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

13.400.000,00 6.600.000,00 0,00 20.000.000,00

404.20701.15.043 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan(Hibah/Bansos)

13.400.000,00 6.600.000,00 0,00 20.000.000,00

404.20801 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA

13.600.000,00 6.400.000,00 0,00 20.000.000,00

404.20801.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

13.600.000,00 6.400.000,00 0,00 20.000.000,00

404.20801.15.043 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan(Hibah/Bansos)

13.600.000,00 6.400.000,00 0,00 20.000.000,00

404.21101 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DANMENENGAH

44.400.000,00 5.600.000,00 0,00 50.000.000,00

404.21101.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

44.400.000,00 5.600.000,00 0,00 50.000.000,00

404.21101.15.043 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan(Hibah/Bansos)

44.400.000,00 5.600.000,00 0,00 50.000.000,00

404.21601 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 15.300.000,00 4.700.000,00 0,00 20.000.000,00

404.21601.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

15.300.000,00 4.700.000,00 0,00 20.000.000,00

404.21601.03.014 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 15.300.000,00 4.700.000,00 0,00 20.000.000,00

404.21801 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.450.000,00 2.550.000,00 0,00 5.000.000,00

404.21801.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.450.000,00 2.550.000,00 0,00 5.000.000,00

404.21801.15.043 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan(Hibah/Bansos)

2.450.000,00 2.550.000,00 0,00 5.000.000,00

404.30301 DINAS PERTANIAN 15.300.000,00 4.700.000,00 0,00 20.000.000,00

404.30301.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

15.300.000,00 4.700.000,00 0,00 20.000.000,00

404.30301.15.043 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan(Hibah/Bansos)

15.300.000,00 4.700.000,00 0,00 20.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 43Halaman :

Page 209: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

404.30701 DINAS PERINDUSTRIAN DANPERDAGANGAN

10.500.000,00 3.900.000,00 0,00 14.400.000,00

404.30701.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

10.500.000,00 3.900.000,00 0,00 14.400.000,00

404.30701.03.014 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 10.500.000,00 3.900.000,00 0,00 14.400.000,00

404.40103 SEKRETARIAT DAERAH 99.312.000,00 40.688.000,00 0,00 140.000.000,00

404.40103.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

99.312.000,00 40.688.000,00 0,00 140.000.000,00

404.40103.15.40 Pengelolaan Administrasi Keuangan SekretariatDaerah

99.312.000,00 40.688.000,00 0,00 140.000.000,00

404.40105 KECAMATAN BOGOR UTARA 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

404.40105.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

404.40105.15.043 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan(Hibah/Bansos)

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

404.40106 KECAMATAN BOGOR SELATAN 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

404.40106.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

404.40106.15.043 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan(Hibah/Bansos)

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00

404.40107 KECAMATAN BOGOR TIMUR 16.800.000,00 3.200.000,00 0,00 20.000.000,00

404.40107.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

16.800.000,00 3.200.000,00 0,00 20.000.000,00

404.40107.15.043 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan(Hibah/Bansos)

16.800.000,00 3.200.000,00 0,00 20.000.000,00

404.40108 KECAMATAN BOGOR BARAT 21.000.000,00 29.000.000,00 0,00 50.000.000,00

404.40108.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

21.000.000,00 29.000.000,00 0,00 50.000.000,00

404.40108.15.043 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan(Hibah/Bansos)

21.000.000,00 29.000.000,00 0,00 50.000.000,00

404.40109 KECAMATAN BOGOR TENGAH 21.000.000,00 19.000.000,00 0,00 40.000.000,00

404.40109.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

21.000.000,00 19.000.000,00 0,00 40.000.000,00

404.40109.03.014 Evaluasi Permohonan Hibah dan Bantuan Sosial 21.000.000,00 19.000.000,00 0,00 40.000.000,00

404.40110 KECAMATAN TANAH SAREAL 94.800.000,00 5.200.000,00 0,00 100.000.000,00

404.40110.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

94.800.000,00 5.200.000,00 0,00 100.000.000,00

404.40110.15.043 Evaluasi Penilaian dan Pelaporan(Hibah/Bansos)

94.800.000,00 5.200.000,00 0,00 100.000.000,00

404.40401 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DANASET DAERAH

898.959.040,00 5.990.690.960,00 885.350.000,00 7.775.000.000,00

404.40401.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

72.632.040,00 427.367.960,00 0,00 500.000.000,00

404.40401.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 72.632.040,00 427.367.960,00 0,00 500.000.000,00

404.40401.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

27.025.000,00 348.975.000,00 494.000.000,00 870.000.000,00

404.40401.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 6.000.000,00 0,00 494.000.000,00 500.000.000,00

404.40401.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 21.025.000,00 348.975.000,00 0,00 370.000.000,00

404.40401.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

36.552.000,00 13.448.000,00 0,00 50.000.000,00

404.40401.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 36.552.000,00 13.448.000,00 0,00 50.000.000,00

404.40401.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

430.800.000,00 1.849.200.000,00 0,00 2.280.000.000,00

404.40401.15.05 Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD 11.500.000,00 288.500.000,00 0,00 300.000.000,00

404.40401.15.06 Revieu Laporan Pertanggungjawaban OPD 52.685.000,00 47.315.000,00 0,00 100.000.000,00

404.40401.15.07 Penyusunan Perubahan APBD dan PenjabaranPerubahan APBD

35.300.000,00 264.700.000,00 0,00 300.000.000,00

404.40401.15.08 Penelitian DPA OPD 11.325.000,00 388.675.000,00 0,00 400.000.000,00

404.40401.15.09 Penelitian DPPA OPD 22.725.000,00 277.275.000,00 0,00 300.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 44Halaman :

Page 210: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

404.40401.15.10 Penyusunan Laporan Semester dan PrognosisAPBD

23.450.000,00 76.550.000,00 0,00 100.000.000,00

404.40401.15.11 Penyusunan Laporan PertanggungjawabanPelaksanaan APBD

45.075.000,00 154.925.000,00 0,00 200.000.000,00

404.40401.15.12 Asistensi Penatausahaan Keuangan OPD 5.850.000,00 94.150.000,00 0,00 100.000.000,00

404.40401.15.13 Pengadministrasian Gaji Pegawai Kota Bogor 57.690.000,00 42.310.000,00 0,00 100.000.000,00

404.40401.15.14 Pelaporan dan Rekonsiliasi Keuangan DanaPerimbangan, Bagi Hasil dan Tugas Pembantuan

54.650.000,00 25.350.000,00 0,00 80.000.000,00

404.40401.15.15 Pengadministrasian Belanja Langsung 47.450.000,00 52.550.000,00 0,00 100.000.000,00

404.40401.15.16 Pengadministrasian Belanja Hibah/ Bansos 49.350.000,00 50.650.000,00 0,00 100.000.000,00

404.40401.15.39 Pengelolaan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah 13.750.000,00 86.250.000,00 0,00 100.000.000,00

404.40401.16 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAANASET DAERAH

331.950.000,00 3.351.700.000,00 391.350.000,00 4.075.000.000,00

404.40401.16.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang MilikDaerah (RKBMD) TA. 2018/2019 dan PerubahanRencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang MilikDaerah (RKPMD) TA. 2017/2018

6.450.000,00 168.550.000,00 0,00 175.000.000,00

404.40401.16.03 Evaluasi Penggunaan/Pemanfaatan danPemindahtanganan Barang Milik Daerah KotaBogor

12.600.000,00 337.400.000,00 0,00 350.000.000,00

404.40401.16.04 Pemetaan BMD 16.250.000,00 683.750.000,00 0,00 700.000.000,00

404.40401.16.05 Pengadministrasian Tuntutan Ganti KerugianDaerah (TGKD)

9.150.000,00 90.850.000,00 0,00 100.000.000,00

404.40401.16.06 Pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Bogor 49.000.000,00 101.000.000,00 0,00 150.000.000,00

404.40401.16.07 Asuransi Kendaraan dan Bangunan PemerintahKota Bogor

15.050.000,00 484.950.000,00 0,00 500.000.000,00

404.40401.16.08 Pengawasan, Pengendalian dan PengamananBarang Milik Daerah

37.725.000,00 70.925.000,00 391.350.000,00 500.000.000,00

404.40401.16.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dalamPenguasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

2.325.000,00 147.675.000,00 0,00 150.000.000,00

404.40401.16.10 Penatausahaan Barang Milik Daerah 104.075.000,00 395.925.000,00 0,00 500.000.000,00

404.40401.16.11 Penilaian Barang Milik Daerah 41.250.000,00 108.750.000,00 0,00 150.000.000,00

404.40401.16.12 Pemanfaatan Barang Milik Daerah 18.600.000,00 356.400.000,00 0,00 375.000.000,00

404.40401.16.13 Pembinaan Kepada Pengelola Barang Penggunadi Lingkungan Pemkot Bogor

8.825.000,00 241.175.000,00 0,00 250.000.000,00

404.40401.16.14 Penyusunan Naskah Akademis 3.150.000,00 71.850.000,00 0,00 75.000.000,00

404.40401.16.15 Pengelolaan Sistem Aplikasi Barang Daerah 7.500.000,00 92.500.000,00 0,00 100.000.000,00

404.40402 BADAN PENDAPATAN DAERAH 4.036.564.080,00 10.214.260.920,00 684.175.000,00 14.935.000.000,00

404.40402.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

90.924.080,00 2.904.853.920,00 0,00 2.995.778.000,00

404.40402.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 90.924.080,00 2.904.853.920,00 0,00 2.995.778.000,00

404.40402.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

42.675.000,00 1.101.843.000,00 684.175.000,00 1.828.693.000,00

404.40402.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 14.400.000,00 0,00 684.175.000,00 698.575.000,00

404.40402.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 28.275.000,00 1.101.843.000,00 0,00 1.130.118.000,00

404.40402.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

44.104.000,00 20.896.000,00 0,00 65.000.000,00

404.40402.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 44.104.000,00 20.896.000,00 0,00 65.000.000,00

404.40402.15 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.858.861.000,00 6.186.668.000,00 0,00 10.045.529.000,00

404.40402.15.21 Verifikasi dan Penghitungan Pajak Daerah 91.760.000,00 363.240.000,00 0,00 455.000.000,00

404.40402.15.22 Rekonsiliasi Pajak Daerah 175.200.000,00 229.800.000,00 0,00 405.000.000,00

404.40402.15.23 Pendataan Wajib Pajak Daerah 209.316.000,00 33.684.000,00 0,00 243.000.000,00

404.40402.15.24 Pemeliharaan Basis Data PBB 740.925.000,00 424.075.000,00 0,00 1.165.000.000,00

404.40402.15.25 Penyusunan Zona Nilai Tanah 109.600.000,00 35.400.000,00 0,00 145.000.000,00

404.40402.15.27 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PajakDaerah

35.325.000,00 2.177.600.000,00 0,00 2.212.925.000,00

404.40402.15.28 Penagihan Piutang PBB dan BPHTB 444.675.000,00 544.575.000,00 0,00 989.250.000,00

404.40402.15.29 Sosialisasi dan Penyelesaian Keberatan PajakDaerah

157.475.000,00 842.525.000,00 0,00 1.000.000.000,00

404.40402.15.30 Relokasi Panggung Reklame 1.750.000,00 38.250.000,00 0,00 40.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 45Halaman :

Page 211: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

404.40402.15.31 Penyebaran Ketetapan Pajak Daerah 828.400.000,00 52.940.000,00 0,00 881.340.000,00

404.40402.15.32 Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah 294.300.000,00 70.700.000,00 0,00 365.000.000,00

404.40402.15.33 Uji Potensi Pajak Daerah 124.300.000,00 78.200.000,00 0,00 202.500.000,00

404.40402.15.34 Analisa dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah(PAD)

69.600.000,00 378.164.000,00 0,00 447.764.000,00

404.40402.15.36 Intensifikasi Penagihan Pajak Daerah Lainnya 80.375.000,00 130.375.000,00 0,00 210.750.000,00

404.40402.15.37 Surveilance Sertifikat ISO 9001 : 2015Pelayanan Pajak Daerah

450.000,00 99.550.000,00 0,00 100.000.000,00

404.40402.15.38 Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah 220.300.000,00 279.700.000,00 0,00 500.000.000,00

404.40402.15.41 Analisa dan Evaluasi Pajak Daerah 107.400.000,00 192.600.000,00 0,00 300.000.000,00

404.40402.15.42 Penertiban Pajak Daerah 167.710.000,00 215.290.000,00 0,00 383.000.000,00

405 Kepegawaian 937.336.000,00 10.624.664.000,00 294.000.000,00 11.856.000.000,00

405.40501 BADAN KEPEGAWAIAN DANPENGEMBANGAN SUMBER DAYAAPARATUR

937.336.000,00 10.624.664.000,00 294.000.000,00 11.856.000.000,00

405.40501.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

84.850.000,00 615.150.000,00 0,00 700.000.000,00

405.40501.01.01 Pengelolaan Rumah Tangga PD 84.850.000,00 615.150.000,00 0,00 700.000.000,00

405.40501.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

8.325.000,00 397.675.000,00 294.000.000,00 700.000.000,00

405.40501.02.01 Pengadaan Inventaris Kantor 6.000.000,00 0,00 294.000.000,00 300.000.000,00

405.40501.02.06 Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor 2.325.000,00 397.675.000,00 0,00 400.000.000,00

405.40501.03 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

11.850.000,00 88.150.000,00 0,00 100.000.000,00

405.40501.03.01 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD 11.850.000,00 88.150.000,00 0,00 100.000.000,00

405.40501.15 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR

100.450.000,00 6.490.550.000,00 0,00 6.591.000.000,00

405.40501.15.01 Bantuan Penelitian Studi dan BeasiswaPendidikan PNS

6.000.000,00 394.000.000,00 0,00 400.000.000,00

405.40501.15.02 Pengembangan SDM 13.800.000,00 586.200.000,00 0,00 600.000.000,00

405.40501.15.08 Diklat Teknis 37.575.000,00 2.162.425.000,00 0,00 2.200.000.000,00

405.40501.15.09 Diklat Prajabatan 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00

405.40501.15.10 Diklat Kepemimpinan 40.550.000,00 2.959.450.000,00 0,00 3.000.000.000,00

405.40501.15.11 Diklat Fungsional 2.525.000,00 268.475.000,00 0,00 271.000.000,00

405.40501.16 PROGRAM PENINGKATAN SISTEMPENGAWASAN INTERNAL DANPENGENDALIAN PELAKSANAANKEBIJAKAN KDH

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

405.40501.16.01 Fasilitasi Pelaporan LHKPN 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

405.40501.17 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN APARATUR

731.861.000,00 3.008.139.000,00 0,00 3.740.000.000,00

405.40501.17.05 Pengelolaan Data dan Informasi 19.500.000,00 180.500.000,00 0,00 200.000.000,00

405.40501.17.06 Pembinaan Disiplin dan Kinerja 77.650.000,00 322.350.000,00 0,00 400.000.000,00

405.40501.17.07 Pengembangan Karir Jabatan 312.875.000,00 287.125.000,00 0,00 600.000.000,00

405.40501.17.08 Pengembangan Karir Jabatan Fungsionaltertentu

22.125.000,00 327.875.000,00 0,00 350.000.000,00

405.40501.17.09 Kepangkatan dan Pensiun 146.525.000,00 353.475.000,00 0,00 500.000.000,00

405.40501.17.14 Penerimaan K2 yang Tidak Lulus Seleksi 3.346.000,00 96.654.000,00 0,00 100.000.000,00

405.40501.17.18 Penatausahaan dan Pelayanan KesejahteraanPegawai serta Pelepasan Purnabakti

24.075.000,00 375.925.000,00 0,00 400.000.000,00

405.40501.17.19 Penyebarluasan dan Publikasi BKPSDA 2.700.000,00 57.300.000,00 0,00 60.000.000,00

405.40501.17.20 Penyusunan Formasi dan Alih Tugas PNS Tahun2018

36.600.000,00 213.400.000,00 0,00 250.000.000,00

405.40501.17.21 Penerimaan CPNS Kota Bogor TA 2018 dariPelamar Umum

80.965.000,00 669.035.000,00 0,00 750.000.000,00

405.40501.17.24 Perencanaan dan Roadmap Kepegawaian 5.500.000,00 124.500.000,00 0,00 130.000.000,00

SIMRAL-BOGOR 46Halaman :

Page 212: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,PROGRAM DAN KEGIATAN JUMLAH

PEGAWAI BARANGDAN JASA MODAL

JENIS BELANJA

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Jumlah 237.334.823.920,00 691.138.608.008,00 468.481.126.036,00 1.396.954.557.964,00

BIMA ARYA

WALIKOTA BOGOR,

SIMRAL-BOGOR 47Halaman :

Page 213: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017

NO

MO

R

TA

NG

GA

L29 D

ES

EM

BE

R 2017

::

PE

RA

TU

RA

N D

AE

RA

H K

OT

A B

OG

OR

:L

AM

PIR

AN

V

PE

ME

RIN

TA

H K

OT

A B

OG

OR

TA

HU

N A

NG

GA

RA

N 2018

RE

KA

PIT

UL

AS

I BE

LA

NJA

DA

ER

AH

UN

TU

K K

ES

EL

AR

AS

AN

DA

N K

ET

ER

PA

DU

AN

UR

US

AN

PE

ME

RIN

TA

HA

N D

AE

RA

HD

AN

FU

NG

SI D

AL

AM

KE

RA

NG

KA

PE

NG

EL

OL

AA

N K

EU

AN

GA

N N

EG

AR

A

KO

DE

UR

AIA

N

12

JUM

LA

HP

EG

AW

AI

BA

RA

NG

DA

NJA

SA

MO

DA

L

BE

LA

NJA

LA

NG

SU

NG

56

78

PE

GA

WA

IN

ON

PE

GA

WA

I

BE

LA

NJA

TID

AK

LA

NG

SU

NG

34

01P

EL

AY

AN

AN

UM

UM

29.485.973.240,00147.634.013.750,00

32.614.401.090,00406.873.735.850,00

197.139.347.770,000,00

Pangan

4.082.539.332,002.499.291.000,00

359.000.000,007.618.355.332,00

0,00677.525.000,00

01.203

Kom

unikasi Informatika S

tatistik dan Persandian

6.665.232.593,0012.383.837.680,00

2.421.706.400,0022.216.711.673,00

0,00745.935.000,00

01.210

Kearsipan

5.047.668.791,002.036.264.565,00

1.230.835.435,008.772.668.791,00

0,00457.900.000,00

01.218

Adm

inistrasi Pem

erintahan153.972.119.273,00

109.588.921.505,0026.738.589.255,00

315.805.862.273,000,00

25.506.232.240,0001.401

Pengaw

asan10.118.996.869,00

3.009.915.000,00487.670.000,00

13.868.996.869,000,00

252.415.000,0001.402

Perencanaan

8.968.735.892,007.491.120.000,00

1.082.600.000,0018.451.085.892,00

0,00908.630.000,00

01.403

Kepegaw

aian8.284.055.020,00

10.624.664.000,00294.000.000,00

20.140.055.020,000,00

937.336.000,0001.405

02P

ER

TA

HA

NA

N0,00

0,000,00

0,000,00

03K

ET

ER

TIB

AN

DA

N K

ET

EN

TR

AM

AN

5.231.022.800,0011.603.732.248,00

2.445.994.952,0054.924.570.569,00

35.643.820.569,000,00

Ketentram

an dan Ketertiban U

mum

serta Perlindungan M

asyarakat35.643.820.569,00

11.603.732.248,002.445.994.952,00

54.924.570.569,000,00

5.231.022.800,0003.105

04E

KO

NO

MI

18.735.522.120,0061.461.038.541,00

21.697.471.672,00396.422.445.329,00

130.287.415.019,00164.240.997.977,00

Ketenagakerjaan

4.156.605.846,002.907.280.000,00

116.760.000,007.819.605.846,00

0,00638.960.000,00

04.201

Pem

berdayaan Masyarakat D

esa4.098.110.256,00

4.594.915.000,00194.400.000,00

10.111.860.256,000,00

1.224.435.000,0004.207

Perhubungan

31.673.405.670,0018.619.182.261,00

14.322.049.072,0071.962.038.003,00

0,007.347.401.000,00

04.209

Koperasi, U

saha Kecil dan M

enengah3.745.520.494,00

5.437.032.400,002.357.232.600,00

12.568.520.494,000,00

1.028.735.000,0004.211

Penanam

an Modal

8.587.156.273,004.680.474.000,00

1.942.800.000,0015.670.156.273,00

0,00459.726.000,00

04.212

Transm

igrasi0,00

64.500.000,000,00

100.000.000,000,00

35.500.000,0004.219

Pertanian

7.584.199.026,004.182.645.000,00

444.100.000,0013.594.199.026,00

0,001.383.255.000,00

04.303

Halam

an :1

SIM

RA

L-BO

GO

R

Page 214: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KO

DE

UR

AIA

N

12

JUM

LA

HP

EG

AW

AI

BA

RA

NG

DA

NJA

SA

MO

DA

L

BE

LA

NJA

LA

NG

SU

NG

56

78

PE

GA

WA

IN

ON

PE

GA

WA

I

BE

LA

NJA

TID

AK

LA

NG

SU

NG

34

Perindustrian

6.141.758.831,002.197.570.000,00

548.530.000,009.230.008.831,00

0,00342.150.000,00

04.307

Perdagangan

0,002.279.425.000,00

202.075.000,003.275.000.000,00

0,00793.500.000,00

04.308

Keuangan

64.300.658.623,0016.498.014.880,00

1.569.525.000,00252.091.056.600,00

164.240.997.977,005.481.860.120,00

04.404

05L

ING

KU

NG

AN

HID

UP

39.462.449.960,0041.290.599.630,00

8.927.650.410,00121.399.135.882,00

31.718.435.882,000,00

Lingkungan Hidup

31.718.435.882,0041.290.599.630,00

8.927.650.410,00121.399.135.882,00

0,0039.462.449.960,00

05.205

06P

ER

UM

AH

AN

DA

N F

AS

ILIT

AS

UM

UM

20.460.724.160,0087.614.721.176,00

316.426.263.669,00467.280.126.215,00

42.778.417.210,000,00

Pekerjaan U

mum

dan Penataan R

uang28.024.917.972,00

49.301.406.446,00107.755.093.674,00

193.075.889.172,000,00

7.994.471.080,0006.103

Perum

ahan Rakyat dan K

awasan P

emukim

an14.753.499.238,00

38.313.314.730,00208.671.169.995,00

274.204.237.043,000,00

12.466.253.080,0006.104

07K

ES

EH

AT

AN

69.777.174.400,00223.732.840.188,00

34.316.240.412,00393.340.387.215,00

65.514.132.215,000,00

Kesehatan

60.524.894.717,00220.573.700.938,00

33.939.501.062,00383.900.119.717,00

0,0068.862.023.000,00

07.102

Pengendalian P

enduduk dan Keluarga B

erencana4.989.237.498,00

3.159.139.250,00376.739.350,00

9.440.267.498,000,00

915.151.400,0007.208

08P

AR

IWIS

AT

A D

AN

BU

DA

YA

1.082.675.000,004.667.550.000,00

389.125.000,0011.421.783.794,00

5.282.433.794,000,00

Kebudayaan

5.282.433.794,003.494.650.000,00

288.000.000,0010.043.133.794,00

0,00978.050.000,00

08.216

Pariw

isata0,00

1.172.900.000,00101.125.000,00

1.378.650.000,000,00

104.625.000,0008.301

09A

GA

MA

0,000,00

0,000,00

0,00

10P

EN

DID

IKA

N47.203.589.240,00

98.990.176.575,0048.844.981.731,00

644.754.732.763,00449.715.985.217,00

0,00

Pendidikan

444.790.058.797,0095.322.813.615,00

48.304.541.731,00634.963.806.343,00

0,0046.546.392.200,00

10.101

Kepem

udaan dan Olah R

aga4.925.926.420,00

3.667.362.960,00540.440.000,00

9.790.926.420,000,00

657.197.040,0010.213

11P

ER

LIN

DU

NG

AN

SO

SIA

L5.895.693.000,00

14.143.935.900,002.818.997.100,00

34.331.716.377,0011.473.090.377,00

0,00

Sosial

5.318.666.299,007.661.070.500,00

891.721.500,0018.321.773.299,00

0,004.450.315.000,00

11.106

Adm

inistrasi Kependudukan dan C

apil6.154.424.078,00

4.843.255.400,001.927.275.600,00

13.996.693.078,000,00

1.071.738.000,0011.206

Pem

berdayaan Perem

puan dan Perlindungan A

nak0,00

1.639.610.000,000,00

2.013.250.000,000,00

373.640.000,0011.220

Halam

an :2

SIM

RA

L-BO

GO

R

Page 215: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

KO

DE

UR

AIA

N

12

JUM

LA

HP

EG

AW

AI

BA

RA

NG

DA

NJA

SA

MO

DA

L

BE

LA

NJA

LA

NG

SU

NG

56

78

PE

GA

WA

IN

ON

PE

GA

WA

I

BE

LA

NJA

TID

AK

LA

NG

SU

NG

34

JUM

LA

H

BIM

A A

RY

A

WA

LIKO

TA

BO

GO

R,

969.553.078.053,00691.138.608.008,00

468.481.126.036,002.530.748.633.994,0

164.240.997.977,00237.334.823.920,00

Halam

an :3

SIM

RA

L-BO

GO

R

Page 216: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017NOMOR

TANGGAL 29 DESEMBER 2017

:

:

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR:LAMPIRAN VI

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KOTA BOGOR

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN

GOLONGAN/RUANGI II III IV V TENAGA

FUNGSIONAL STAF

ESELON NON ESELON

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 4 4

Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 59 59

Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 137 137

Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 45 45

0 0 0 0 0 0 245 245JUMLAH GOLONGAN I

Golongan II/a 0 0 0 0 0 16 255 271

Golongan II/b 0 0 0 0 0 24 304 328

Golongan II/c 0 0 0 0 0 76 838 914

Golongan II/d 0 0 0 0 0 70 79 149

0 0 0 0 0 186 1.476 1.662JUMLAH GOLONGAN II

Golongan III/a 0 0 0 21 0 497 370 888

Golongan III/b 0 0 0 115 0 511 341 967

Golongan III/c 0 0 2 341 0 292 91 726

Golongan III/d 0 0 25 236 0 497 45 803

0 0 27 713 0 1.797 847 3.384JUMLAH GOLONGAN III

Golongan IV/a 0 0 80 98 0 1.449 7 1.634

Golongan IV/b 0 4 46 2 0 472 1 525

Golongan IV/c 0 28 0 0 0 20 0 48

Golongan IV/d 0 2 0 0 0 3 1 6

0 34 126 100 0 1.944 9 2.213JUMLAH GOLONGAN IV

TOTAL 0 34 153 813 0 3.927 2.577 7.504

BIMA ARYA

WALIKOTA BOGOR,

Halaman : 1SIMRAL-BOGOR

Page 217: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017

NO

MO

R

TA

NG

GA

L29 D

ES

EM

BE

R 2017

::

PE

RA

TU

RA

N D

AE

RA

H K

OT

A B

OG

OR

:L

AM

PIR

AN

VII

PE

ME

RIN

TA

H K

OT

A B

OG

OR

TA

HU

N A

NG

GA

RA

N 2018

DA

FT

AR

PIU

TA

NG

DA

ER

AH

Uraian R

incianP

iutangN

o.T

ahun Pengakuan

Piutang

12

34

56

7 = 4+

5-6

Jum

lah P

iutan

g sam

pai

den

gan

Tah

un

2016P

erkiraan P

enam

bah

anT

ahu

n 2017

Perkiraan

Pen

gu

rang

anT

ahu

n 2017

Perkiraan

Sald

oA

khir T

ahu

nT

ahu

n 2017

Piutang P

ajak Daerah

2017226.055.360.964

45.211.072.19211.302.768.048

259.963.665.1081

Piutang R

retribusi Daerah

20172.641.813.368

528.362.673132.090.668

3.038.085.3732

Piutang Lainnya

2017217.830.975.789

43.566.195.15710.891.548.789

250.505.622.1573

JUM

LA

H446.528.150.121

89.305.630.02222.326.407.505

513.507.372.638

BIM

A A

RY

A

WA

LIKO

TA

BO

GO

R,

Halam

an :1

SIM

RA

L-BO

GO

R

Page 218: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017

NO

MO

R

TA

NG

GA

L29 D

ES

EM

BE

R 2017

::

PE

RA

TU

RA

N D

AE

RA

H K

OT

A B

OG

OR

:L

AM

PIR

AN

VIII

TA

HU

N A

NG

GA

RA

N 2018

PE

ME

RIN

TA

H K

OT

A B

OG

OR

DA

FT

AR

PE

NY

ER

TA

AN

MO

DA

L (IN

VE

ST

AS

I) DA

ER

AH

Jumlah M

odalyang T

elahD

isertakansam

pai Tahun

Anggaran

Tahun

PenyertaanM

odalN

o.

Nam

a Badan

/ Lembaga

/ Pihak K

etiga

Dasar H

ukumP

enyertaanM

odal(Investasi)

Daerah

Bentuk

PenyertaanM

odal(Investasi)

Daerah

Jumlah

PenyertaanM

odal(Investasi)

Daerah

Penyertaan

Modal T

ahunIni

Jumlah M

odalyang T

elahD

isertakan s.d.T

ahun Ini

Sisa M

odalyang B

elumD

isertakan

Hasil

PenyertaanM

odal(Investasi)

Daerah

Tahun Ini

Jumlah

Modal

(Investasi)yang A

kanD

iterima

Kem

baliT

ahun Ini

Jumlah S

isaM

odal(Investasi)

yangD

isertakans.d. T

ahun Ini

12

34

56

78

9=7+

810=

6-911

1213=

9-12

2010P

DA

M K

otaB

ogor280.132.242.000

Perda K

otaB

ogor Nom

or 8T

ahun 2015

Penyertaan

Modal

245.832.242.0000

21.566.319.2230

245.832.242.00034.300.000.000

245.832.242.0001

2010P

D B

PR

Bank

Pasar

30.000.000.000P

ER

AT

UR

AN

DA

ER

AH

KO

TA

BO

GO

RN

OM

OR

7T

AH

UN

2010

Penyertaan

Modal

9.300.000.0000

3.926.594.0000

9.300.000.00020.700.000.000

9.300.000.0002

2015P

D P

asarP

akuan Jaya263.756.727.240

PE

RA

TU

RA

ND

AE

RA

H K

OT

AB

OG

OR

NO

MO

R 7

TA

HU

N 2015

Penyertaan

Modal

263.756.727.2400

1.173.541.2880

263.756.727.2400

263.756.727.2403

2007P

D Jasa

Transportasi

35.519.390.000P

erda Kota

Bogor N

omor 11

Tahun 2015

Penyertaan

Modal

35.519.390.0000

00

35.519.390.0000

35.519.390.0004

2000P

T B

ankP

embangunan

Daeraha Jabar

banten

11.684.452.323S

aham11.684.452.323

04.100.000.000

011.684.452.323

011.684.452.323

5

Halam

an :1

SIM

RA

L-BO

GO

R

Page 219: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

Jumlah M

odalyang T

elahD

isertakansam

pai Tahun

Anggaran

Tahun

PenyertaanM

odalN

o.

Nam

a Badan

/ Lembaga

/ Pihak K

etiga

Dasar H

ukumP

enyertaanM

odal(Investasi)

Daerah

Bentuk

PenyertaanM

odal(Investasi)

Daerah

Jumlah

PenyertaanM

odal(Investasi)

Daerah

Penyertaan

Modal T

ahunIni

Jumlah M

odalyang T

elahD

isertakan s.d.T

ahun Ini

Sisa M

odalyang B

elumD

isertakan

Hasil

PenyertaanM

odal(Investasi)

Daerah

Tahun Ini

Jumlah

Modal

(Investasi)yang A

kanD

iterima

Kem

baliT

ahun Ini

Jumlah S

isaM

odal(Investasi)

yangD

isertakans.d. T

ahun Ini

12

34

56

78

9=7+

810=

6-911

1213=

9-12

JUM

LAH

621.092.811.56566.092.811.56

0566.092.811.56

55.000.000.00030.766.454.511

0566.092.811.56

BIM

A A

RY

A

WA

LIKO

TA

BO

GO

R,

Halam

an :2

SIM

RA

L-BO

GO

R

Page 220: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017

NO

MO

R

TA

NG

GA

L29 D

ES

EM

BE

R 2017

::

PE

RA

TU

RA

N D

AE

RA

H K

OT

A B

OG

OR

:L

AM

PIR

AN

IX

PE

ME

RIN

TA

H K

OT

A B

OG

OR

TA

HU

N A

NG

GA

RA

N 2018

DA

FT

AR

PE

RK

IRA

AN

PE

NA

MB

AH

AN

DA

N P

EN

GU

RA

NG

AN

AS

ET

TE

TA

P D

AE

RA

H

Jenis A

set Tetap

Daerah

No

.

12

34

56 =

3 + 4 - 5

Sald

op

ada A

khir

Tah

un

2016

Perkiraan

Pen

amb

ahan

Tah

un

2017

Perkiraan

Pen

gu

rang

anT

ahu

n 2017

Perkiraan

Sald

op

ada A

khir

Tah

un

2017

TA

NA

H4.777.034.955.270,00

4.421.963.000,00315.854.500,00

4.781.141.063.770,001

PE

RA

LAT

AN

DA

N M

ES

IN482.687.944.551,00

81.220.439.563,005.801.459.968,00

558.106.924.146,002

GE

DU

NG

DA

N B

AN

GU

NA

N811.933.746.981,00

118.900.115.145,008.492.865.367,00

922.340.996.759,003

JALA

N, JA

RIN

GA

N D

AN

INS

TA

LAS

I1.599.063.331.888,00

148.335.685.836,0010.595.406.131,00

1.736.803.611.593,004

AS

ET

TE

TA

P LA

INN

YA

15.238.592.504,007.448.238.787,00

532.017.056,0022.154.814.235,00

5

KO

NS

TR

UK

SI D

ALA

M P

EN

GE

RJA

AN

62.721.423.609,000,00

0,0062.721.423.609,00

6

AK

UM

ULA

SI P

EN

YU

SU

TA

N(1.302.449.283.874,00)

(1.432.694.212.261,00)0,00

(2.735.143.496.135,00)7

JUM

LAH

6.446.230.710.929,00(1.072.367.769.930,00)

25.737.603.022,005.348.125.337.977,00

BIM

A A

RY

A

WA

LIKO

TA

BO

GO

R,

Halam

an :1

SIM

RA

L-BO

GO

R

Page 221: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017

NO

MO

R

TA

NG

GA

L29 D

ES

EM

BE

R 2017

::

PE

RA

TU

RA

N D

AE

RA

H K

OT

A B

OG

OR

:L

AM

PIR

AN

X

PE

ME

RIN

TA

H K

OT

A B

OG

OR

TA

HU

N A

NG

GA

RA

N 2018

DA

FT

AR

PE

RK

IRA

AN

PE

NA

MB

AH

AN

DA

N P

EN

GU

RA

NG

AN

AS

ET

LA

IN-L

AIN

Jenis A

set Lain

nya

No

.

12

34

56=

3+4-5

Sald

op

ada A

khir

Tah

un

2016

Perkiraan

Pen

amb

ahan

Tah

un

2017

Perkiraan

Pen

gu

rang

anT

ahu

n 2017

Perkiraan

Sald

op

ada A

khir

Tah

un

2017

TA

GIH

AN

PIU

TA

NG

PE

NJU

ALA

NA

NG

SU

RA

N1.111.609.951,00

0,000,00

1.111.609.951,001

TA

GIH

AN

TU

NT

UT

AN

GA

NT

I KE

RU

GIA

ND

AE

RA

H245.576.224,00

28.975.143,0036.850.500,00

237.700.867,002

KE

MIT

RA

AN

DE

NG

AN

PIH

AK

KE

TIG

A127.572.732.768,00

0,000,00

127.572.732.768,003

AS

ET

TID

AK

BE

RW

UJU

D13.100.114.798,00

2.007.561.305,000,00

15.107.676.103,004

AS

ET

LAIN

-LAIN

132.306.197.032,0026.189.242.028,00

27.910.134.080,00130.585.304.980,00

5

JUM

LAH

274.336.230.773,0028.225.778.476,00

27.946.984.580,00274.615.024.669,00

BIM

A A

RY

A

WA

LIKO

TA

BO

GO

R,

Halam

an :1

SIM

RA

L-BO

GO

R

Page 222: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017

NO

MO

R

TA

NG

GA

L29 D

ES

EM

BE

R 2017

::

PE

RA

TU

RA

N D

AE

RA

H K

OT

A B

OG

OR

:L

AM

PIR

AN

XI.1

PE

ME

RIN

TA

H K

OT

A B

OG

OR

TA

HU

N A

NG

GA

RA

N 2018

DA

FT

AR

KE

GIA

TA

N-K

EG

IAT

AN

TA

HU

N A

NG

GA

RA

N S

EB

EL

UM

NY

A Y

AN

G B

EL

UM

DIS

EL

ES

AIK

AN

DA

N D

IAN

GG

AR

KA

NK

EM

BA

LI D

AL

AM

TA

HU

N A

NG

GA

RA

N IN

I

Ko

de

No

.Ju

du

l Keg

iatan

12

34

56

78

Jum

lah S

isa An

gg

aranyan

g D

iang

garkan

dalam

Tah

un

Ini

(Rp

)

Jum

lah A

ng

garan

Tah

un

2017(R

p)

Jum

lah R

ealisasis.d

. Akh

irT

A 2017(R

p)

AP

BD

TA

2017

Peru

bah

anA

PB

DT

A 2017

AP

BD

TA

2018

Peru

bah

anA

PB

DT

A 2018

JUM

LA

H

BIM

A A

RY

A

WA

LIKO

TA

BO

GO

R,

Halam

an :1

SIM

RA

L-BO

GO

R

Page 223: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017

NO

MO

R

TA

NG

GA

L29 D

ES

EM

BE

R 2017

::

PE

RA

TU

RA

N D

AE

RA

H K

OT

A B

OG

OR

:L

AM

PIR

AN

XI.2

TA

HU

N A

NG

GA

RA

N 2018

PE

ME

RIN

TA

H K

OT

A B

OG

OR

DA

FT

AR

KE

GIA

TA

N-K

EG

IAT

AN

TA

HU

N A

NG

GA

RA

N S

EB

EL

UM

NY

A Y

AN

G B

EL

UM

DIS

EL

ES

AIK

AN

DA

ND

IAN

GG

AR

KA

N K

EM

BA

LI D

AL

AM

TA

HU

N A

NG

GA

RA

N IN

I

Ko

de

No

.Ju

du

l Keg

iatan

12

34

56

78

910

11

Jum

lah S

isa An

gg

aranyan

g D

iang

garkan

dalam

Tah

un

Ini

(Rp

)

Jum

lah T

ahu

n A

wal

Pen

gan

gg

aran(R

p)

AP

BD

TA

2018

Peru

bah

anA

PB

DT

A 2018

Jum

lah R

ealisasis.d

. Akh

irT

A 2017(R

p)

Jum

lah A

ng

garan

Tah

un

2017(R

p)

AP

BD

TA

2017

Peru

bah

anA

PB

DT

A 2017

Jum

lah R

ealisasis.d

. Akh

irT

A 2016(R

p)

AP

BD

TA

2016

Peru

bah

anA

PB

DT

A 2016

JUM

LA

H

BIM

A A

RY

A

WA

LIKO

TA

BO

GO

R,

Halam

an :1

SIM

RA

L-BO

GO

R

Page 224: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017

NO

MO

R

TA

NG

GA

L29 D

ES

EM

BE

R 2017

::

PE

RA

TU

RA

N D

AE

RA

H K

OT

A B

OG

OR

:L

AM

PIR

AN

XII

PE

ME

RIN

TA

H K

OT

A B

OG

OR

TA

HU

N A

NG

GA

RA

N 2018

DA

FT

AR

DA

NA

CA

DA

NG

AN

Transfer ke

Kas D

aerah(R

p)

Tujuan

Pem

bentukanD

ana Cadangan

No.

Dasar H

ukumP

embentukan D

anaC

adangan

Jumlah D

anaC

adangan yangD

irencanakan(R

p)

Saldo A

wal

(Rp)

Transfer dari

Kas D

aerah(R

p)

12

34

56

7

Saldo A

khir(R

p)

Sisa D

anayang B

elumD

icadangkan(R

p)

89

00

00

00

1

Jum

lah0

00

00

0

BIM

A A

RY

A

WA

LIKO

TA

BO

GO

R,

Halam

an :1

SIM

RA

L-BO

GO

R

Page 225: SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA …

10 Tahun 2017

NO

MO

R

TA

NG

GA

L29 D

ES

EM

BE

R 2017

::

PE

RA

TU

RA

N D

AE

RA

H K

OT

A B

OG

OR

:L

AM

PIR

AN

XIII

PE

ME

RIN

TA

H K

OT

A B

OG

OR

TA

HU

N A

NG

GA

RA

N 2018

DA

FT

AR

PIN

JAM

AN

DA

ER

AH

PersentaseB

ungaP

injaman

(%)

Sum

ber Pinjam

anD

aerahN

o.

Dasar H

ukumP

injaman/

Obligasi

Tanggal/T

ahunP

erjanjianP

injaman/

Obligasi

Jumlah

Pinjam

an/Nilai

Nom

inal Obligasi

(Rp)

Jangka Waktu

Pinjam

an(tahun)

12

34

56

7

Tujuan P

enggunaanP

injaman

Pokok P

injaman

89

Bunga

1011

12

Jumlah P

embayaran

Tahun Ini(R

p)

Bunga

Pokok P

injaman

Jumlah

Sisa P

embayaran

(Rp)

Kem

enterianK

euanganS

LA1226/D

SM

I/2009

64.212.950.94802/11/09 0:

110

Pem

biayaan Urban

Water S

upply andS

anitationP

roject

7.500.000.0005.000.000.000

60.000.000.00025.000.000.00

1

Jum

lah64.212.950.94

7.500.000.00060.000.000.000

5.000.000.0025.000.000.0

BIM

A A

RY

A

WA

LIKO

TA

BO

GO

R,

Halam

an :1

SIM

RA

L-BO

GO

R