RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN...

39
Lampiran I.1 Nomor Tanggal : : - 31 Desember 2018 - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2018 PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR URUT URAIAN ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG) JUMLAH (Rp) (Rp) (%) 4 PENDAPATAN 2.127.251.997.173,00 2.176.997.511.640,00 49.745.514.467,00 102,34 4 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 199.748.622.000,00 181.826.900.993,00 (17.921.721.007,00) 91,03 4 . 1.01 Pendidikan 0,00 64.372.496,00 64.372.496,00 0,00 4 . 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 64.372.496,00 64.372.496,00 0,00 4 . 1.02 Kesehatan 196.839.113.000,00 179.852.226.210,00 (16.986.886.790,00) 91,37 4 . 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 45.728.704.000,00 45.113.073.173,00 (615.630.827,00) 98,65 4 . 1.02 . 1.02.02 RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen 126.000.000.000,00 114.930.245.439,00 (11.069.754.561,00) 91,21 4 . 1.02 . 1.02.03 RSUD Dr. Soeratno Gemolong 25.110.409.000,00 19.808.907.598,00 (5.301.501.402,00) 78,89 4 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 107.221.000,00 109.780.850,00 2.559.850,00 102,39 4 . 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 107.221.000,00 109.780.850,00 2.559.850,00 102,39 4 . 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 2.802.288.000,00 1.800.521.437,00 (1.001.766.563,00) 64,25 4 . 1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.802.288.000,00 1.800.521.437,00 (1.001.766.563,00) 64,25 4 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 4.208.000.000,00 3.913.957.500,00 (294.042.500,00) 93,01 4 . 2.01 Tenaga Kerja 83.000.000,00 91.600.000,00 8.600.000,00 110,36 4 . 2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 83.000.000,00 91.600.000,00 8.600.000,00 110,36 4 . 2.05 Lingkungan Hidup 125.000.000,00 144.036.500,00 19.036.500,00 115,23 4 . 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 125.000.000,00 144.036.500,00 19.036.500,00 115,23 4 . 2.09 Perhubungan 2.000.000.000,00 2.026.403.500,00 26.403.500,00 101,32 4 . 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 2.000.000.000,00 2.026.403.500,00 26.403.500,00 101,32 4 . 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 2.000.000.000,00 1.651.917.500,00 (348.082.500,00) 82,60 4 . 2.13 . 2.13.01 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2.000.000.000,00 1.651.917.500,00 (348.082.500,00) 82,60 4 . 3 Urusan Pilihan 7.532.921.000,00 8.075.841.646,00 542.920.646,00 107,21 4 . 3.03 Pertanian 774.364.000,00 805.452.800,00 31.088.800,00 104,01 4 . 3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian 261.800.000,00 262.200.000,00 400.000,00 100,15 4 . 3.03 . 3.03.02 Dinas Peternakan dan Perikanan 512.564.000,00 543.252.800,00 30.688.800,00 105,99 4 . 3.07 Perindustrian 6.758.557.000,00 7.270.388.846,00 511.831.846,00 107,57 LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 1

Transcript of RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN...

Lampiran I.1

Nomor

Tanggal

:

:

-

31 Desember 2018

-

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

4 PENDAPATAN 2.127.251.997.173,00 2.176.997.511.640,00 49.745.514.467,00 102,34

4 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 199.748.622.000,00 181.826.900.993,00 (17.921.721.007,00) 91,03

4 . 1.01 Pendidikan 0,00 64.372.496,00 64.372.496,00 0,00

4 . 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 64.372.496,00 64.372.496,00 0,00

4 . 1.02 Kesehatan 196.839.113.000,00 179.852.226.210,00 (16.986.886.790,00) 91,37

4 . 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 45.728.704.000,00 45.113.073.173,00 (615.630.827,00) 98,65

4 . 1.02 . 1.02.02 RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen 126.000.000.000,00 114.930.245.439,00 (11.069.754.561,00) 91,21

4 . 1.02 . 1.02.03 RSUD Dr. Soeratno Gemolong 25.110.409.000,00 19.808.907.598,00 (5.301.501.402,00) 78,89

4 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 107.221.000,00 109.780.850,00 2.559.850,00 102,39

4 . 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 107.221.000,00 109.780.850,00 2.559.850,00 102,39

4 . 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 2.802.288.000,00 1.800.521.437,00 (1.001.766.563,00) 64,25

4 . 1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.802.288.000,00 1.800.521.437,00 (1.001.766.563,00) 64,25

4 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 4.208.000.000,00 3.913.957.500,00 (294.042.500,00) 93,01

4 . 2.01 Tenaga Kerja 83.000.000,00 91.600.000,00 8.600.000,00 110,36

4 . 2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 83.000.000,00 91.600.000,00 8.600.000,00 110,36

4 . 2.05 Lingkungan Hidup 125.000.000,00 144.036.500,00 19.036.500,00 115,23

4 . 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 125.000.000,00 144.036.500,00 19.036.500,00 115,23

4 . 2.09 Perhubungan 2.000.000.000,00 2.026.403.500,00 26.403.500,00 101,32

4 . 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 2.000.000.000,00 2.026.403.500,00 26.403.500,00 101,32

4 . 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 2.000.000.000,00 1.651.917.500,00 (348.082.500,00) 82,60

4 . 2.13 . 2.13.01 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 2.000.000.000,00 1.651.917.500,00 (348.082.500,00) 82,60

4 . 3 Urusan Pilihan 7.532.921.000,00 8.075.841.646,00 542.920.646,00 107,21

4 . 3.03 Pertanian 774.364.000,00 805.452.800,00 31.088.800,00 104,01

4 . 3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian 261.800.000,00 262.200.000,00 400.000,00 100,15

4 . 3.03 . 3.03.02 Dinas Peternakan dan Perikanan 512.564.000,00 543.252.800,00 30.688.800,00 105,99

4 . 3.07 Perindustrian 6.758.557.000,00 7.270.388.846,00 511.831.846,00 107,57

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 1

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

4 . 3.07 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.758.557.000,00 7.270.388.846,00 511.831.846,00 107,57

4 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 1.915.762.454.173,00 1.983.180.811.501,00 67.418.357.328,00 103,52

4 . 4.01 Administrasi Pemerintahan 10.522.050.000,00 11.327.010.941,00 804.960.941,00 107,65

4 . 4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 10.522.050.000,00 11.327.010.941,00 804.960.941,00 107,65

4 . 4.04 Keuangan 1.905.240.404.173,00 1.971.853.800.560,00 66.613.396.387,00 103,50

4 . 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1.905.240.404.173,00 1.971.853.800.560,00 66.613.396.387,00 103,50

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 2

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 BELANJA 2.453.519.886.969,00 2.236.802.757.132,00 (216.717.129.837,00) 91,17

5 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.606.558.604.816,00 1.439.949.698.969,00 (166.608.905.847,00) 89,63

5 . 1.01 Pendidikan 740.860.813.887,00 696.727.410.466,00 (44.133.403.421,00) 94,04

5 . 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 740.780.813.887,00 696.647.946.566,00 (44.132.867.321,00) 94,04

5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 605.688.312.000,00 564.700.545.731,00 (40.987.766.269,00) 93,23

5 . 1.01 . 1.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 605.688.312.000,00 564.700.545.731,00 (40.987.766.269,00) 93,23

5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 135.092.501.887,00 131.947.400.835,00 (3.145.101.052,00) 97,67

5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.425.570.844,00 23.800.080.523,00 (625.490.321,00) 97,44

5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.972.837.624,00 77.097.155.649,00 (1.875.681.975,00) 97,62

5 . 1.01 . 1.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal 31.694.093.419,00 31.050.164.663,00 (643.928.756,00) 97,97

5 . 1.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 80.000.000,00 79.463.900,00 (536.100,00) 99,33

5 . 1.01 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 80.000.000,00 79.463.900,00 (536.100,00) 99,33

5 . 1.01 . 4.01.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.500.000,00 14.000.000,00 (500.000,00) 96,55

5 . 1.01 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.500.000,00 65.463.900,00 (36.100,00) 99,94

5 . 1.02 Kesehatan 462.185.477.279,00 356.745.638.322,00 (105.439.838.957,00) 77,19

5 . 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan 187.669.607.982,00 174.729.089.866,00 (12.940.518.116,00) 93,10

5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 80.056.432.000,00 77.811.568.681,00 (2.244.863.319,00) 97,20

5 . 1.02 . 1.02.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 80.056.432.000,00 77.811.568.681,00 (2.244.863.319,00) 97,20

5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 107.613.175.982,00 96.917.521.185,00 (10.695.654.797,00) 90,06

5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.958.460.363,00 25.971.443.767,00 (1.987.016.596,00) 92,89

5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.522.185.841,00 51.405.577.151,00 (5.116.608.690,00) 90,95

5 . 1.02 . 1.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal 23.132.529.778,00 19.540.500.267,00 (3.592.029.511,00) 84,47

5 . 1.02 . 1.02.02 RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen 232.004.437.443,00 147.632.315.771,00 (84.372.121.672,00) 63,63

5 . 1.02 . 1.02.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 26.655.419.000,00 26.017.978.695,00 (637.440.305,00) 97,61

5 . 1.02 . 1.02.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai 26.655.419.000,00 26.017.978.695,00 (637.440.305,00) 97,61

5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.349.018.443,00 121.614.337.076,00 (83.734.681.367,00) 59,22

5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.427.700.000,00 9.141.929.220,00 (1.285.770.780,00) 87,67

5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.823.661.398,00 93.959.903.644,00 (32.863.757.754,00) 74,09

5 . 1.02 . 1.02.02 . 2 . 3 Belanja Modal 68.097.657.045,00 18.512.504.212,00 (49.585.152.833,00) 27,19

5 . 1.02 . 1.02.03 RSUD Dr. Soeratno Gemolong 42.455.931.854,00 34.333.871.885,00 (8.122.059.969,00) 80,87

5 . 1.02 . 1.02.03 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.954.333.000,00 5.811.687.586,00 (142.645.414,00) 97,60

5 . 1.02 . 1.02.03 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.954.333.000,00 5.811.687.586,00 (142.645.414,00) 97,60

5 . 1.02 . 1.02.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 36.501.598.854,00 28.522.184.299,00 (7.979.414.555,00) 78,14

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 3

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 1.02 . 1.02.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.315.184.065,00 9.540.970.893,00 (2.774.213.172,00) 77,47

5 . 1.02 . 1.02.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.239.052.400,00 10.684.246.993,00 (1.554.805.407,00) 87,30

5 . 1.02 . 1.02.03 . 2 . 3 Belanja Modal 11.947.362.389,00 8.296.966.413,00 (3.650.395.976,00) 69,45

5 . 1.02 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 55.500.000,00 50.360.800,00 (5.139.200,00) 90,74

5 . 1.02 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 55.500.000,00 50.360.800,00 (5.139.200,00) 90,74

5 . 1.02 . 4.03.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.02 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.500.000,00 32.360.800,00 (5.139.200,00) 86,30

5 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 347.941.962.650,00 333.108.815.230,00 (14.833.147.420,00) 95,74

5 . 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 346.266.493.650,00 331.477.985.330,00 (14.788.508.320,00) 95,73

5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.525.481.650,00 14.555.462.026,00 (970.019.624,00) 93,75

5 . 1.03 . 1.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 15.525.481.650,00 14.555.462.026,00 (970.019.624,00) 93,75

5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 330.741.012.000,00 316.922.523.304,00 (13.818.488.696,00) 95,82

5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 507.875.000,00 465.775.000,00 (42.100.000,00) 91,71

5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.275.735.000,00 10.651.204.687,00 (624.530.313,00) 94,46

5 . 1.03 . 1.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 318.957.402.000,00 305.805.543.617,00 (13.151.858.383,00) 95,88

5 . 1.03 . 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.465.000.000,00 1.423.137.900,00 (41.862.100,00) 97,14

5 . 1.03 . 1.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.465.000.000,00 1.423.137.900,00 (41.862.100,00) 97,14

5 . 1.03 . 1.04.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 465.000.000,00 456.920.900,00 (8.079.100,00) 98,26

5 . 1.03 . 1.04.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 966.217.000,00 (33.783.000,00) 96,62

5 . 1.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian 110.469.000,00 107.700.000,00 (2.769.000,00) 97,49

5 . 1.03 . 3.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 110.469.000,00 107.700.000,00 (2.769.000,00) 97,49

5 . 1.03 . 3.03.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.300.000,00 0,00 (2.300.000,00) 0,00

5 . 1.03 . 3.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 108.169.000,00 107.700.000,00 (469.000,00) 99,57

5 . 1.03 . 4.01.07 Kecamatan Gemolong 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 1.03 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 1.03 . 4.01.07 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 1.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 100.000.000,00 99.992.000,00 (8.000,00) 99,99

5 . 1.03 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 99.992.000,00 (8.000,00) 99,99

5 . 1.03 . 4.03.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.950.000,00 12.950.000,00 0,00 100,00

5 . 1.03 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.050.000,00 87.042.000,00 (8.000,00) 99,99

5 . 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 29.377.710.000,00 28.176.075.936,00 (1.201.634.064,00) 95,91

5 . 1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 29.362.710.000,00 28.161.075.936,00 (1.201.634.064,00) 95,91

5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.344.538.000,00 6.050.839.088,00 (293.698.912,00) 95,37

5 . 1.04 . 1.04.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.344.538.000,00 6.050.839.088,00 (293.698.912,00) 95,37

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 4

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 23.018.172.000,00 22.110.236.848,00 (907.935.152,00) 96,06

5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 208.545.000,00 185.445.000,00 (23.100.000,00) 88,92

5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.851.627.000,00 7.398.560.348,00 (453.066.652,00) 94,23

5 . 1.04 . 1.04.01 . 2 . 3 Belanja Modal 14.958.000.000,00 14.526.231.500,00 (431.768.500,00) 97,11

5 . 1.04 . 1.06.01 Dinas Sosial 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.04 . 1.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.04 . 1.06.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 20.421.678.000,00 19.690.886.418,00 (730.791.582,00) 96,42

5 . 1.05 . 1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat 7.281.546.000,00 7.113.952.305,00 (167.593.695,00) 97,70

5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.538.441.000,00 2.482.612.368,00 (55.828.632,00) 97,80

5 . 1.05 . 1.05.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.538.441.000,00 2.482.612.368,00 (55.828.632,00) 97,80

5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.743.105.000,00 4.631.339.937,00 (111.765.063,00) 97,64

5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.018.865.000,00 2.014.135.000,00 (4.730.000,00) 99,77

5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.056.865.000,00 1.030.010.937,00 (26.854.063,00) 97,46

5 . 1.05 . 1.05.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.667.375.000,00 1.587.194.000,00 (80.181.000,00) 95,19

5 . 1.05 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 8.324.126.000,00 8.002.927.383,00 (321.198.617,00) 96,14

5 . 1.05 . 1.05.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.396.168.000,00 5.176.510.600,00 (219.657.400,00) 95,93

5 . 1.05 . 1.05.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.396.168.000,00 5.176.510.600,00 (219.657.400,00) 95,93

5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.927.958.000,00 2.826.416.783,00 (101.541.217,00) 96,53

5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 1 Belanja Pegawai 455.075.000,00 442.276.000,00 (12.799.000,00) 97,19

5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.419.898.000,00 2.332.715.783,00 (87.182.217,00) 96,40

5 . 1.05 . 1.05.02 . 2 . 3 Belanja Modal 52.985.000,00 51.425.000,00 (1.560.000,00) 97,06

5 . 1.05 . 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2.362.360.000,00 2.241.923.430,00 (120.436.570,00) 94,90

5 . 1.05 . 1.05.03 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 970.560.000,00 883.846.454,00 (86.713.546,00) 91,07

5 . 1.05 . 1.05.03 . 1 . 1 Belanja Pegawai 970.560.000,00 883.846.454,00 (86.713.546,00) 91,07

5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.391.800.000,00 1.358.076.976,00 (33.723.024,00) 97,58

5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.300.000,00 105.700.000,00 (600.000,00) 99,44

5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.227.727.000,00 1.195.303.976,00 (32.423.024,00) 97,36

5 . 1.05 . 1.05.03 . 2 . 3 Belanja Modal 57.773.000,00 57.073.000,00 (700.000,00) 98,79

5 . 1.05 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 1.710.600.000,00 1.591.823.100,00 (118.776.900,00) 93,06

5 . 1.05 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.710.600.000,00 1.591.823.100,00 (118.776.900,00) 93,06

5 . 1.05 . 4.01.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.468.000,00 4.268.000,00 (8.200.000,00) 34,23

5 . 1.05 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.681.557.000,00 1.571.111.000,00 (110.446.000,00) 93,43

5 . 1.05 . 4.01.03 . 2 . 3 Belanja Modal 16.575.000,00 16.444.100,00 (130.900,00) 99,21

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 5

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 1.05 . 4.01.05 Kecamatan Kalijambe 40.200.000,00 40.192.000,00 (8.000,00) 99,98

5 . 1.05 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.200.000,00 40.192.000,00 (8.000,00) 99,98

5 . 1.05 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.200.000,00 40.192.000,00 (8.000,00) 99,98

5 . 1.05 . 4.01.06 Kecamatan Sumberlawang 31.485.000,00 31.396.000,00 (89.000,00) 99,72

5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.485.000,00 31.396.000,00 (89.000,00) 99,72

5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.600.000,00 15.600.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.885.000,00 15.796.000,00 (89.000,00) 99,44

5 . 1.05 . 4.01.07 Kecamatan Gemolong 41.400.000,00 41.329.000,00 (71.000,00) 99,83

5 . 1.05 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 41.400.000,00 41.329.000,00 (71.000,00) 99,83

5 . 1.05 . 4.01.07 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.450.000,00 26.379.000,00 (71.000,00) 99,73

5 . 1.05 . 4.01.08 Kecamatan Tanon 33.799.000,00 33.681.700,00 (117.300,00) 99,65

5 . 1.05 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 33.799.000,00 33.681.700,00 (117.300,00) 99,65

5 . 1.05 . 4.01.08 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.249.000,00 19.131.700,00 (117.300,00) 99,39

5 . 1.05 . 4.01.09 Kecamatan Plupuh 35.000.000,00 34.666.900,00 (333.100,00) 99,05

5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 35.000.000,00 34.666.900,00 (333.100,00) 99,05

5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.400.000,00 11.400.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000,00 23.266.900,00 (333.100,00) 98,59

5 . 1.05 . 4.01.10 Kecamatan Miri 38.961.000,00 38.553.000,00 (408.000,00) 98,95

5 . 1.05 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 38.961.000,00 38.553.000,00 (408.000,00) 98,95

5 . 1.05 . 4.01.10 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.575.000,00 12.575.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.386.000,00 25.978.000,00 (408.000,00) 98,45

5 . 1.05 . 4.01.11 Kecamatan Gondang 45.232.000,00 45.232.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 45.232.000,00 45.232.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.11 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.732.000,00 41.732.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.12 Kecamatan Sambungmacan 45.514.000,00 45.513.900,00 (100,00) 100,00

5 . 1.05 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 45.514.000,00 45.513.900,00 (100,00) 100,00

5 . 1.05 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.514.000,00 45.513.900,00 (100,00) 100,00

5 . 1.05 . 4.01.13 Kecamatan Ngrampal 45.000.000,00 44.541.900,00 (458.100,00) 98,98

5 . 1.05 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 45.000.000,00 44.541.900,00 (458.100,00) 98,98

5 . 1.05 . 4.01.13 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.500.000,00 (300.000,00) 97,22

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 6

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 1.05 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.200.000,00 34.041.900,00 (158.100,00) 99,54

5 . 1.05 . 4.01.14 Kecamatan Sambirejo 28.500.000,00 28.448.600,00 (51.400,00) 99,82

5 . 1.05 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 28.500.000,00 28.448.600,00 (51.400,00) 99,82

5 . 1.05 . 4.01.14 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.950.000,00 13.898.600,00 (51.400,00) 99,63

5 . 1.05 . 4.01.15 Kecamatan Gesi 44.006.000,00 43.806.200,00 (199.800,00) 99,55

5 . 1.05 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 44.006.000,00 43.806.200,00 (199.800,00) 99,55

5 . 1.05 . 4.01.15 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.506.000,00 28.306.200,00 (199.800,00) 99,30

5 . 1.05 . 4.01.16 Kecamatan Tangen 36.600.000,00 36.423.800,00 (176.200,00) 99,52

5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 36.600.000,00 36.423.800,00 (176.200,00) 99,52

5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.050.000,00 21.873.800,00 (176.200,00) 99,20

5 . 1.05 . 4.01.17 Kecamatan Jenar 33.500.000,00 33.321.900,00 (178.100,00) 99,47

5 . 1.05 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 33.500.000,00 33.321.900,00 (178.100,00) 99,47

5 . 1.05 . 4.01.17 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.950.000,00 18.771.900,00 (178.100,00) 99,06

5 . 1.05 . 4.01.18 Kecamatan Mondokan 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 31.300.000,00 31.300.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.18 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000,00 20.500.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.19 Kecamatan Sukodono 41.414.000,00 40.919.600,00 (494.400,00) 98,81

5 . 1.05 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 41.414.000,00 40.919.600,00 (494.400,00) 98,81

5 . 1.05 . 4.01.19 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.800.000,00 15.500.000,00 (300.000,00) 98,10

5 . 1.05 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.614.000,00 25.419.600,00 (194.400,00) 99,24

5 . 1.05 . 4.01.20 Kecamatan Sragen 49.250.000,00 49.157.700,00 (92.300,00) 99,81

5 . 1.05 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 49.250.000,00 49.157.700,00 (92.300,00) 99,81

5 . 1.05 . 4.01.20 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.300.000,00 39.300.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.950.000,00 9.857.700,00 (92.300,00) 99,07

5 . 1.05 . 4.01.21 Kecamatan Kedawung 39.000.000,00 38.922.300,00 (77.700,00) 99,80

5 . 1.05 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 39.000.000,00 38.922.300,00 (77.700,00) 99,80

5 . 1.05 . 4.01.21 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.450.000,00 24.372.300,00 (77.700,00) 99,68

5 . 1.05 . 4.01.22 Kecamatan Karangmalang 25.000.000,00 24.973.900,00 (26.100,00) 99,90

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 7

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 1.05 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 25.000.000,00 24.973.900,00 (26.100,00) 99,90

5 . 1.05 . 4.01.22 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.200.000,00 14.173.900,00 (26.100,00) 99,82

5 . 1.05 . 4.01.23 Kecamatan Sidoharjo 25.885.000,00 25.884.800,00 (200,00) 100,00

5 . 1.05 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 25.885.000,00 25.884.800,00 (200,00) 100,00

5 . 1.05 . 4.01.23 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.085.000,00 15.084.800,00 (200,00) 100,00

5 . 1.05 . 4.01.24 Kecamatan Masaran 32.000.000,00 31.995.000,00 (5.000,00) 99,98

5 . 1.05 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 32.000.000,00 31.995.000,00 (5.000,00) 99,98

5 . 1.05 . 4.01.24 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00 14.550.000,00 0,00 100,00

5 . 1.05 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.450.000,00 17.445.000,00 (5.000,00) 99,97

5 . 1.06 Sosial 5.770.963.000,00 5.500.872.597,00 (270.090.403,00) 95,32

5 . 1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial 5.646.939.000,00 5.382.912.997,00 (264.026.003,00) 95,32

5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.555.592.000,00 3.372.236.950,00 (183.355.050,00) 94,84

5 . 1.06 . 1.06.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.555.592.000,00 3.372.236.950,00 (183.355.050,00) 94,84

5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.091.347.000,00 2.010.676.047,00 (80.670.953,00) 96,14

5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 157.870.000,00 147.820.000,00 (10.050.000,00) 93,63

5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.836.619.000,00 1.767.928.047,00 (68.690.953,00) 96,26

5 . 1.06 . 1.06.01 . 2 . 3 Belanja Modal 96.858.000,00 94.928.000,00 (1.930.000,00) 98,01

5 . 1.06 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 70.000.000,00 67.712.900,00 (2.287.100,00) 96,73

5 . 1.06 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 70.000.000,00 67.712.900,00 (2.287.100,00) 96,73

5 . 1.06 . 4.01.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.500.000,00 13.000.000,00 (500.000,00) 96,30

5 . 1.06 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.500.000,00 54.712.900,00 (1.787.100,00) 96,84

5 . 1.06 . 4.01.05 Kecamatan Kalijambe 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.06 Kecamatan Sumberlawang 3.000.000,00 2.308.000,00 (692.000,00) 76,93

5 . 1.06 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 2.308.000,00 (692.000,00) 76,93

5 . 1.06 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.308.000,00 (692.000,00) 76,93

5 . 1.06 . 4.01.07 Kecamatan Gemolong 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.09 Kecamatan Plupuh 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 8

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 1.06 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.10 Kecamatan Miri 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.11 Kecamatan Gondang 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00

5 . 1.06 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00

5 . 1.06 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00

5 . 1.06 . 4.01.12 Kecamatan Sambungmacan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.13 Kecamatan Ngrampal 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99

5 . 1.06 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99

5 . 1.06 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.999.800,00 (200,00) 99,99

5 . 1.06 . 4.01.14 Kecamatan Sambirejo 6.000.000,00 5.999.600,00 (400,00) 99,99

5 . 1.06 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.000.000,00 5.999.600,00 (400,00) 99,99

5 . 1.06 . 4.01.14 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.900.000,00 3.899.600,00 (400,00) 99,99

5 . 1.06 . 4.01.15 Kecamatan Gesi 3.000.000,00 2.993.000,00 (7.000,00) 99,77

5 . 1.06 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 2.993.000,00 (7.000,00) 99,77

5 . 1.06 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.993.000,00 (7.000,00) 99,77

5 . 1.06 . 4.01.17 Kecamatan Jenar 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.17 . 2 . 1 Belanja Pegawai 775.000,00 775.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.225.000,00 2.225.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.18 Kecamatan Mondokan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.20 Kecamatan Sragen 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.20 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00 200.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 9

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 1.06 . 4.01.21 Kecamatan Kedawung 3.000.000,00 2.922.300,00 (77.700,00) 97,41

5 . 1.06 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 2.922.300,00 (77.700,00) 97,41

5 . 1.06 . 4.01.21 . 2 . 1 Belanja Pegawai 775.000,00 775.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.225.000,00 2.147.300,00 (77.700,00) 96,51

5 . 1.06 . 4.01.22 Kecamatan Karangmalang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.23 Kecamatan Sidoharjo 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.24 Kecamatan Masaran 3.024.000,00 3.024.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.024.000,00 3.024.000,00 0,00 100,00

5 . 1.06 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.024.000,00 3.024.000,00 0,00 100,00

5 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 113.264.472.000,00 107.008.737.939,00 (6.255.734.061,00) 94,48

5 . 2.01 Tenaga Kerja 9.828.099.000,00 9.272.436.426,00 (555.662.574,00) 94,35

5 . 2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 9.828.099.000,00 9.272.436.426,00 (555.662.574,00) 94,35

5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.586.634.000,00 6.270.170.757,00 (316.463.243,00) 95,20

5 . 2.01 . 2.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.586.634.000,00 6.270.170.757,00 (316.463.243,00) 95,20

5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.241.465.000,00 3.002.265.669,00 (239.199.331,00) 92,62

5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 238.067.000,00 207.212.000,00 (30.855.000,00) 87,04

5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.982.398.000,00 2.774.369.669,00 (208.028.331,00) 93,02

5 . 2.01 . 2.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal 21.000.000,00 20.684.000,00 (316.000,00) 98,50

5 . 2.02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 444.583.000,00 428.424.900,00 (16.158.100,00) 96,37

5 . 2.02 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

304.000.000,00 290.333.200,00 (13.666.800,00) 95,50

5 . 2.02 . 2.08.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 304.000.000,00 290.333.200,00 (13.666.800,00) 95,50

5 . 2.02 . 2.08.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74.440.000,00 64.146.000,00 (10.294.000,00) 86,17

5 . 2.02 . 2.08.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225.310.000,00 221.937.200,00 (3.372.800,00) 98,50

5 . 2.02 . 2.08.01 . 2 . 3 Belanja Modal 4.250.000,00 4.250.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.05 Kecamatan Kalijambe 12.000.000,00 11.415.000,00 (585.000,00) 95,13

5 . 2.02 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,00 11.415.000,00 (585.000,00) 95,13

5 . 2.02 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.415.000,00 (585.000,00) 95,13

5 . 2.02 . 4.01.06 Kecamatan Sumberlawang 8.000.000,00 6.944.800,00 (1.055.200,00) 86,81

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 10

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 2.02 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.000.000,00 6.944.800,00 (1.055.200,00) 86,81

5 . 2.02 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000,00 6.944.800,00 (1.055.200,00) 86,81

5 . 2.02 . 4.01.08 Kecamatan Tanon 12.000.000,00 11.200.000,00 (800.000,00) 93,33

5 . 2.02 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,00 11.200.000,00 (800.000,00) 93,33

5 . 2.02 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.200.000,00 (800.000,00) 93,33

5 . 2.02 . 4.01.09 Kecamatan Plupuh 8.500.000,00 8.499.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.500.000,00 8.499.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.500.000,00 8.499.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.10 Kecamatan Miri 7.776.000,00 7.776.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.776.000,00 7.776.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.776.000,00 7.776.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.11 Kecamatan Gondang 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.12 Kecamatan Sambungmacan 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.450.000,00 12.450.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.13 Kecamatan Ngrampal 5.000.000,00 4.999.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00 4.999.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 4.999.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.14 Kecamatan Sambirejo 6.600.000,00 6.599.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.600.000,00 6.599.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.14 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00 1.800.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.800.000,00 4.799.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.15 Kecamatan Gesi 7.000.000,00 6.999.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.000.000,00 6.999.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 6.999.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.16 Kecamatan Tangen 8.987.000,00 8.987.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.987.000,00 8.987.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.16 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.920.000,00 2.920.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.067.000,00 6.067.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.17 Kecamatan Jenar 12.000.000,00 11.999.900,00 (100,00) 100,00

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 11

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 2.02 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,00 11.999.900,00 (100,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 11.999.900,00 (100,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.20 Kecamatan Sragen 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,17

5 . 2.02 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,17

5 . 2.02 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.950.000,00 (50.000,00) 99,17

5 . 2.02 . 4.01.21 Kecamatan Kedawung 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.22 Kecamatan Karangmalang 6.000.000,00 5.999.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.000.000,00 5.999.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 5.999.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.02 . 4.01.23 Kecamatan Sidoharjo 7.270.000,00 7.270.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.270.000,00 7.270.000,00 0,00 100,00

5 . 2.02 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.270.000,00 7.270.000,00 0,00 100,00

5 . 2.03 Pangan 11.343.192.000,00 10.610.925.339,00 (732.266.661,00) 93,54

5 . 2.03 . 1.06.01 Dinas Sosial 40.000.000,00 38.750.000,00 (1.250.000,00) 96,88

5 . 2.03 . 1.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 40.000.000,00 38.750.000,00 (1.250.000,00) 96,88

5 . 2.03 . 1.06.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000,00 38.750.000,00 (1.250.000,00) 96,88

5 . 2.03 . 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan 11.303.192.000,00 10.572.175.339,00 (731.016.661,00) 93,53

5 . 2.03 . 2.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.594.088.000,00 9.906.499.260,00 (687.588.740,00) 93,51

5 . 2.03 . 2.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 10.594.088.000,00 9.906.499.260,00 (687.588.740,00) 93,51

5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 709.104.000,00 665.676.079,00 (43.427.921,00) 93,88

5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.500.000,00 83.160.000,00 (2.340.000,00) 97,26

5 . 2.03 . 2.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 623.604.000,00 582.516.079,00 (41.087.921,00) 93,41

5 . 2.03 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.03 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.03 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.04 Pertanahan 100.000.000,00 92.440.800,00 (7.559.200,00) 92,44

5 . 2.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 100.000.000,00 92.440.800,00 (7.559.200,00) 92,44

5 . 2.04 . 1.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 92.440.800,00 (7.559.200,00) 92,44

5 . 2.04 . 1.04.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.700.000,00 21.170.000,00 (1.530.000,00) 93,26

5 . 2.04 . 1.04.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.300.000,00 71.270.800,00 (6.029.200,00) 92,20

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 12

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 2.05 Lingkungan Hidup 18.453.342.000,00 17.452.011.322,00 (1.001.330.678,00) 94,57

5 . 2.05 . 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.314.450.000,00 2.256.461.450,00 (57.988.550,00) 97,49

5 . 2.05 . 1.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.314.450.000,00 2.256.461.450,00 (57.988.550,00) 97,49

5 . 2.05 . 1.04.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.650.000,00 45.310.000,00 (2.340.000,00) 95,09

5 . 2.05 . 1.04.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 486.800.000,00 466.418.050,00 (20.381.950,00) 95,81

5 . 2.05 . 1.04.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.780.000.000,00 1.744.733.400,00 (35.266.600,00) 98,02

5 . 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 15.750.141.000,00 14.813.864.972,00 (936.276.028,00) 94,06

5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.877.090.000,00 8.685.666.645,00 (191.423.355,00) 97,84

5 . 2.05 . 2.05.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 8.877.090.000,00 8.685.666.645,00 (191.423.355,00) 97,84

5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.873.051.000,00 6.128.198.327,00 (744.852.673,00) 89,16

5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 472.412.500,00 426.562.500,00 (45.850.000,00) 90,29

5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.822.103.500,00 5.170.980.027,00 (651.123.473,00) 88,82

5 . 2.05 . 2.05.01 . 2 . 3 Belanja Modal 578.535.000,00 530.655.800,00 (47.879.200,00) 91,72

5 . 2.05 . 4.01.12 Kecamatan Sambungmacan 93.215.000,00 93.215.000,00 0,00 100,00

5 . 2.05 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 93.215.000,00 93.215.000,00 0,00 100,00

5 . 2.05 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.215.000,00 93.215.000,00 0,00 100,00

5 . 2.05 . 4.01.13 Kecamatan Ngrampal 93.215.000,00 92.366.400,00 (848.600,00) 99,09

5 . 2.05 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 93.215.000,00 92.366.400,00 (848.600,00) 99,09

5 . 2.05 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.215.000,00 92.366.400,00 (848.600,00) 99,09

5 . 2.05 . 4.01.23 Kecamatan Sidoharjo 109.106.000,00 103.820.000,00 (5.286.000,00) 95,16

5 . 2.05 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 109.106.000,00 103.820.000,00 (5.286.000,00) 95,16

5 . 2.05 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.106.000,00 103.820.000,00 (5.286.000,00) 95,16

5 . 2.05 . 4.01.24 Kecamatan Masaran 93.215.000,00 92.283.500,00 (931.500,00) 99,00

5 . 2.05 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 93.215.000,00 92.283.500,00 (931.500,00) 99,00

5 . 2.05 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.215.000,00 92.283.500,00 (931.500,00) 99,00

5 . 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil 10.699.166.000,00 10.272.904.885,00 (426.261.115,00) 96,02

5 . 2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10.699.166.000,00 10.272.904.885,00 (426.261.115,00) 96,02

5 . 2.06 . 2.06.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.117.066.000,00 3.007.121.160,00 (109.944.840,00) 96,47

5 . 2.06 . 2.06.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.117.066.000,00 3.007.121.160,00 (109.944.840,00) 96,47

5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.582.100.000,00 7.265.783.725,00 (316.316.275,00) 95,83

5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.159.865.000,00 1.121.629.000,00 (38.236.000,00) 96,70

5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.327.835.000,00 5.088.071.625,00 (239.763.375,00) 95,50

5 . 2.06 . 2.06.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.094.400.000,00 1.056.083.100,00 (38.316.900,00) 96,50

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 13

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa 8.261.088.000,00 8.022.767.321,00 (238.320.679,00) 97,12

5 . 2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4.731.159.000,00 4.549.907.621,00 (181.251.379,00) 96,17

5 . 2.07 . 2.07.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.035.114.000,00 2.930.880.962,00 (104.233.038,00) 96,57

5 . 2.07 . 2.07.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.035.114.000,00 2.930.880.962,00 (104.233.038,00) 96,57

5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.696.045.000,00 1.619.026.659,00 (77.018.341,00) 95,46

5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 196.485.000,00 187.860.000,00 (8.625.000,00) 95,61

5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.456.205.000,00 1.388.611.659,00 (67.593.341,00) 95,36

5 . 2.07 . 2.07.01 . 2 . 3 Belanja Modal 43.355.000,00 42.555.000,00 (800.000,00) 98,15

5 . 2.07 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 500.000.000,00 485.311.900,00 (14.688.100,00) 97,06

5 . 2.07 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00 485.311.900,00 (14.688.100,00) 97,06

5 . 2.07 . 4.01.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 331.650.000,00 319.225.000,00 (12.425.000,00) 96,25

5 . 2.07 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.350.000,00 166.086.900,00 (2.263.100,00) 98,66

5 . 2.07 . 4.01.05 Kecamatan Kalijambe 4.899.000,00 4.898.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.07 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.899.000,00 4.898.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.07 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.899.000,00 4.898.800,00 (200,00) 100,00

5 . 2.07 . 4.01.06 Kecamatan Sumberlawang 3.195.000,00 3.152.000,00 (43.000,00) 98,65

5 . 2.07 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.195.000,00 3.152.000,00 (43.000,00) 98,65

5 . 2.07 . 4.01.06 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.595.000,00 2.552.000,00 (43.000,00) 98,34

5 . 2.07 . 4.01.07 Kecamatan Gemolong 446.476.000,00 442.763.900,00 (3.712.100,00) 99,17

5 . 2.07 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 446.476.000,00 442.763.900,00 (3.712.100,00) 99,17

5 . 2.07 . 4.01.07 . 2 . 1 Belanja Pegawai 416.250.000,00 412.550.000,00 (3.700.000,00) 99,11

5 . 2.07 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.226.000,00 30.213.900,00 (12.100,00) 99,96

5 . 2.07 . 4.01.07 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.07 . 4.01.08 Kecamatan Tanon 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.440.000,00 6.440.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.08 . 2 . 1 Belanja Pegawai 690.000,00 690.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.09 Kecamatan Plupuh 30.000.000,00 29.444.200,00 (555.800,00) 98,15

5 . 2.07 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 30.000.000,00 29.444.200,00 (555.800,00) 98,15

5 . 2.07 . 4.01.09 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.100.000,00 3.100.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.900.000,00 26.344.200,00 (555.800,00) 97,93

5 . 2.07 . 4.01.10 Kecamatan Miri 26.723.000,00 26.666.200,00 (56.800,00) 99,79

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 14

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 2.07 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 26.723.000,00 26.666.200,00 (56.800,00) 99,79

5 . 2.07 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.723.000,00 26.666.200,00 (56.800,00) 99,79

5 . 2.07 . 4.01.11 Kecamatan Gondang 11.550.000,00 8.549.900,00 (3.000.100,00) 74,03

5 . 2.07 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.550.000,00 8.549.900,00 (3.000.100,00) 74,03

5 . 2.07 . 4.01.11 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.550.000,00 5.549.900,00 (3.000.100,00) 64,91

5 . 2.07 . 4.01.12 Kecamatan Sambungmacan 11.625.000,00 11.558.000,00 (67.000,00) 99,42

5 . 2.07 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 11.625.000,00 11.558.000,00 (67.000,00) 99,42

5 . 2.07 . 4.01.12 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.625.000,00 8.558.000,00 (67.000,00) 99,22

5 . 2.07 . 4.01.13 Kecamatan Ngrampal 3.000.000,00 2.631.900,00 (368.100,00) 87,73

5 . 2.07 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.000.000,00 2.631.900,00 (368.100,00) 87,73

5 . 2.07 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000,00 2.631.900,00 (368.100,00) 87,73

5 . 2.07 . 4.01.14 Kecamatan Sambirejo 5.000.000,00 4.949.400,00 (50.600,00) 98,99

5 . 2.07 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00 4.949.400,00 (50.600,00) 98,99

5 . 2.07 . 4.01.14 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.090.000,00 1.090.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.910.000,00 3.859.400,00 (50.600,00) 98,71

5 . 2.07 . 4.01.15 Kecamatan Gesi 16.037.000,00 14.958.900,00 (1.078.100,00) 93,28

5 . 2.07 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 16.037.000,00 14.958.900,00 (1.078.100,00) 93,28

5 . 2.07 . 4.01.15 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.050.000,00 2.630.000,00 (420.000,00) 86,23

5 . 2.07 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.987.000,00 12.328.900,00 (658.100,00) 94,93

5 . 2.07 . 4.01.16 Kecamatan Tangen 19.952.000,00 19.952.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 19.952.000,00 19.952.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.16 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.230.000,00 4.230.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.722.000,00 15.722.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.17 Kecamatan Jenar 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.18 Kecamatan Mondokan 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.18 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00 600.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.19 Kecamatan Sukodono 20.674.000,00 20.674.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 15

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 2.07 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.674.000,00 20.674.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.19 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.174.000,00 17.174.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.20 Kecamatan Sragen 1.467.111.000,00 1.437.992.900,00 (29.118.100,00) 98,02

5 . 2.07 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.467.111.000,00 1.437.992.900,00 (29.118.100,00) 98,02

5 . 2.07 . 4.01.20 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.230.300.000,00 1.205.330.000,00 (24.970.000,00) 97,97

5 . 2.07 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.811.000,00 60.293.900,00 (1.517.100,00) 97,55

5 . 2.07 . 4.01.20 . 2 . 3 Belanja Modal 175.000.000,00 172.369.000,00 (2.631.000,00) 98,50

5 . 2.07 . 4.01.21 Kecamatan Kedawung 18.961.000,00 18.960.000,00 (1.000,00) 99,99

5 . 2.07 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 18.961.000,00 18.960.000,00 (1.000,00) 99,99

5 . 2.07 . 4.01.21 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2.07 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.461.000,00 15.460.000,00 (1.000,00) 99,99

5 . 2.07 . 4.01.22 Kecamatan Karangmalang 882.250.000,00 878.691.800,00 (3.558.200,00) 99,60

5 . 2.07 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 882.250.000,00 878.691.800,00 (3.558.200,00) 99,60

5 . 2.07 . 4.01.22 . 2 . 1 Belanja Pegawai 417.000.000,00 414.000.000,00 (3.000.000,00) 99,28

5 . 2.07 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.250.000,00 45.049.200,00 (200.800,00) 99,56

5 . 2.07 . 4.01.22 . 2 . 3 Belanja Modal 420.000.000,00 419.642.600,00 (357.400,00) 99,91

5 . 2.07 . 4.01.24 Kecamatan Masaran 16.536.000,00 15.763.900,00 (772.100,00) 95,33

5 . 2.07 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 16.536.000,00 15.763.900,00 (772.100,00) 95,33

5 . 2.07 . 4.01.24 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.750.000,00 2.050.000,00 (700.000,00) 74,55

5 . 2.07 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.786.000,00 13.713.900,00 (72.100,00) 99,48

5 . 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10.461.243.000,00 9.165.008.004,00 (1.296.234.996,00) 87,61

5 . 2.08 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

10.461.243.000,00 9.165.008.004,00 (1.296.234.996,00) 87,61

5 . 2.08 . 2.08.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.799.050.000,00 3.668.802.794,00 (130.247.206,00) 96,57

5 . 2.08 . 2.08.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.799.050.000,00 3.668.802.794,00 (130.247.206,00) 96,57

5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.662.193.000,00 5.496.205.210,00 (1.165.987.790,00) 82,50

5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.679.620.000,00 2.139.120.000,00 (540.500.000,00) 79,83

5 . 2.08 . 2.08.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.982.573.000,00 3.357.085.210,00 (625.487.790,00) 84,29

5 . 2.09 Perhubungan 9.621.668.000,00 9.355.896.215,00 (265.771.785,00) 97,24

5 . 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 9.621.668.000,00 9.355.896.215,00 (265.771.785,00) 97,24

5 . 2.09 . 2.09.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.363.702.000,00 5.197.606.776,00 (166.095.224,00) 96,90

5 . 2.09 . 2.09.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.363.702.000,00 5.197.606.776,00 (166.095.224,00) 96,90

5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.257.966.000,00 4.158.289.439,00 (99.676.561,00) 97,66

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 16

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 238.055.000,00 233.545.000,00 (4.510.000,00) 98,11

5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.707.811.000,00 2.637.087.329,00 (70.723.671,00) 97,39

5 . 2.09 . 2.09.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.312.100.000,00 1.287.657.110,00 (24.442.890,00) 98,14

5 . 2.10 Komunikasi dan Informatika 8.627.229.000,00 8.132.788.301,00 (494.440.699,00) 94,27

5 . 2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 7.226.942.000,00 6.936.822.501,00 (290.119.499,00) 95,99

5 . 2.10 . 2.10.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.315.122.000,00 3.113.932.721,00 (201.189.279,00) 93,93

5 . 2.10 . 2.10.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.315.122.000,00 3.113.932.721,00 (201.189.279,00) 93,93

5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.911.820.000,00 3.822.889.780,00 (88.930.220,00) 97,73

5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 505.256.000,00 473.719.750,00 (31.536.250,00) 93,76

5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.772.829.000,00 1.722.903.030,00 (49.925.970,00) 97,18

5 . 2.10 . 2.10.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.633.735.000,00 1.626.267.000,00 (7.468.000,00) 99,54

5 . 2.10 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 750.287.000,00 744.845.800,00 (5.441.200,00) 99,27

5 . 2.10 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 750.287.000,00 744.845.800,00 (5.441.200,00) 99,27

5 . 2.10 . 4.01.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 269.030.000,00 267.108.000,00 (1.922.000,00) 99,29

5 . 2.10 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 472.757.000,00 469.237.800,00 (3.519.200,00) 99,26

5 . 2.10 . 4.01.03 . 2 . 3 Belanja Modal 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2.10 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 650.000.000,00 451.120.000,00 (198.880.000,00) 69,40

5 . 2.10 . 4.01.04 . 2 BELANJA LANGSUNG 650.000.000,00 451.120.000,00 (198.880.000,00) 69,40

5 . 2.10 . 4.01.04 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.500.000,00 39.350.000,00 (3.150.000,00) 92,59

5 . 2.10 . 4.01.04 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 607.500.000,00 411.770.000,00 (195.730.000,00) 67,78

5 . 2.10 . 4.01.04 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5.769.372.000,00 5.581.327.912,00 (188.044.088,00) 96,74

5 . 2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 5.577.372.000,00 5.398.424.412,00 (178.947.588,00) 96,79

5 . 2.11 . 2.11.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.718.842.000,00 3.576.637.980,00 (142.204.020,00) 96,18

5 . 2.11 . 2.11.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.718.842.000,00 3.576.637.980,00 (142.204.020,00) 96,18

5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.858.530.000,00 1.821.786.432,00 (36.743.568,00) 98,02

5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 227.350.000,00 221.872.800,00 (5.477.200,00) 97,59

5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.416.292.000,00 1.385.867.888,00 (30.424.112,00) 97,85

5 . 2.11 . 2.11.01 . 2 . 3 Belanja Modal 214.888.000,00 214.045.744,00 (842.256,00) 99,61

5 . 2.11 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 192.000.000,00 182.903.500,00 (9.096.500,00) 95,26

5 . 2.11 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 192.000.000,00 182.903.500,00 (9.096.500,00) 95,26

5 . 2.11 . 4.01.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.400.000,00 54.150.000,00 (2.250.000,00) 96,01

5 . 2.11 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.600.000,00 128.753.500,00 (6.846.500,00) 94,95

5 . 2.12 Penanaman Modal 5.019.768.000,00 4.791.967.028,00 (227.800.972,00) 95,46

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 17

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.824.768.000,00 4.604.870.428,00 (219.897.572,00) 95,44

5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.364.949.000,00 3.237.419.502,00 (127.529.498,00) 96,21

5 . 2.12 . 2.12.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.364.949.000,00 3.237.419.502,00 (127.529.498,00) 96,21

5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.459.819.000,00 1.367.450.926,00 (92.368.074,00) 93,67

5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 186.970.000,00 174.877.836,00 (12.092.164,00) 93,53

5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.200.449.000,00 1.122.073.090,00 (78.375.910,00) 93,47

5 . 2.12 . 2.12.01 . 2 . 3 Belanja Modal 72.400.000,00 70.500.000,00 (1.900.000,00) 97,38

5 . 2.12 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 195.000.000,00 187.096.600,00 (7.903.400,00) 95,95

5 . 2.12 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 195.000.000,00 187.096.600,00 (7.903.400,00) 95,95

5 . 2.12 . 4.01.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 100,00

5 . 2.12 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.500.000,00 177.596.600,00 (7.903.400,00) 95,74

5 . 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga 5.551.806.000,00 5.182.531.687,00 (369.274.313,00) 93,35

5 . 2.13 . 2.13.01 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 5.487.812.000,00 5.130.538.687,00 (357.273.313,00) 93,49

5 . 2.13 . 2.13.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.842.496.000,00 3.517.169.588,00 (325.326.412,00) 91,53

5 . 2.13 . 2.13.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.842.496.000,00 3.517.169.588,00 (325.326.412,00) 91,53

5 . 2.13 . 2.13.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.645.316.000,00 1.613.369.099,00 (31.946.901,00) 98,06

5 . 2.13 . 2.13.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 207.255.000,00 203.065.000,00 (4.190.000,00) 97,98

5 . 2.13 . 2.13.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.438.061.000,00 1.410.304.099,00 (27.756.901,00) 98,07

5 . 2.13 . 4.01.06 Kecamatan Sumberlawang 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00

5 . 2.13 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00

5 . 2.13 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 0,00 (12.000.000,00) 0,00

5 . 2.13 . 4.01.13 Kecamatan Ngrampal 8.133.000,00 8.133.000,00 0,00 100,00

5 . 2.13 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.133.000,00 8.133.000,00 0,00 100,00

5 . 2.13 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.133.000,00 8.133.000,00 0,00 100,00

5 . 2.13 . 4.01.15 Kecamatan Gesi 9.661.000,00 9.660.000,00 (1.000,00) 99,99

5 . 2.13 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.661.000,00 9.660.000,00 (1.000,00) 99,99

5 . 2.13 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.661.000,00 9.660.000,00 (1.000,00) 99,99

5 . 2.13 . 4.01.16 Kecamatan Tangen 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.13 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.13 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.13 . 4.01.17 Kecamatan Jenar 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2.13 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00

5 . 2.13 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.200.000,00 12.200.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 18

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 2.13 . 4.01.20 Kecamatan Sragen 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.13 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.13 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.14 Statistik 120.000.000,00 111.156.850,00 (8.843.150,00) 92,63

5 . 2.14 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 120.000.000,00 111.156.850,00 (8.843.150,00) 92,63

5 . 2.14 . 2.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 120.000.000,00 111.156.850,00 (8.843.150,00) 92,63

5 . 2.14 . 2.07.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.200.000,00 17.300.000,00 (1.900.000,00) 90,10

5 . 2.14 . 2.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.800.000,00 93.856.850,00 (6.943.150,00) 93,11

5 . 2.16 Kebudayaan 2.613.538.000,00 2.459.141.600,00 (154.396.400,00) 94,09

5 . 2.16 . 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.475.000.000,00 2.435.159.600,00 (39.840.400,00) 98,39

5 . 2.16 . 1.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.475.000.000,00 2.435.159.600,00 (39.840.400,00) 98,39

5 . 2.16 . 1.01.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.135.000,00 57.935.000,00 (18.200.000,00) 76,10

5 . 2.16 . 1.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.298.865.000,00 2.277.767.600,00 (21.097.400,00) 99,08

5 . 2.16 . 1.01.01 . 2 . 3 Belanja Modal 100.000.000,00 99.457.000,00 (543.000,00) 99,46

5 . 2.16 . 2.13.01 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00

5 . 2.16 . 2.13.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00

5 . 2.16 . 2.13.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00

5 . 2.16 . 4.01.05 Kecamatan Kalijambe 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.06 Kecamatan Sumberlawang 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00

5 . 2.16 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00

5 . 2.16 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00

5 . 2.16 . 4.01.07 Kecamatan Gemolong 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.08 Kecamatan Tanon 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,00

5 . 2.16 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,00

5 . 2.16 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 100,00

5 . 2.16 . 4.01.09 Kecamatan Plupuh 3.700.000,00 3.699.300,00 (700,00) 99,98

5 . 2.16 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.700.000,00 3.699.300,00 (700,00) 99,98

5 . 2.16 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.700.000,00 3.699.300,00 (700,00) 99,98

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 19

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 2.16 . 4.01.10 Kecamatan Miri 8.348.000,00 2.948.000,00 (5.400.000,00) 35,31

5 . 2.16 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.348.000,00 2.948.000,00 (5.400.000,00) 35,31

5 . 2.16 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.348.000,00 2.948.000,00 (5.400.000,00) 35,31

5 . 2.16 . 4.01.11 Kecamatan Gondang 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.12 Kecamatan Sambungmacan 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.12 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.13 Kecamatan Ngrampal 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.15 Kecamatan Gesi 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.19 Kecamatan Sukodono 5.480.000,00 3.880.000,00 (1.600.000,00) 70,80

5 . 2.16 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.480.000,00 3.880.000,00 (1.600.000,00) 70,80

5 . 2.16 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.480.000,00 3.880.000,00 (1.600.000,00) 70,80

5 . 2.16 . 4.01.22 Kecamatan Karangmalang 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 2.16 . 4.01.23 Kecamatan Sidoharjo 5.350.000,00 5.349.900,00 (100,00) 100,00

5 . 2.16 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.350.000,00 5.349.900,00 (100,00) 100,00

5 . 2.16 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.350.000,00 5.349.900,00 (100,00) 100,00

5 . 2.16 . 4.01.24 Kecamatan Masaran 7.000.000,00 4.444.800,00 (2.555.200,00) 63,50

5 . 2.16 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.000.000,00 4.444.800,00 (2.555.200,00) 63,50

5 . 2.16 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000,00 4.444.800,00 (2.555.200,00) 63,50

5 . 2.17 Perpustakaan 426.095.000,00 420.856.600,00 (5.238.400,00) 98,77

5 . 2.17 . 2.18.01 Dinas Arsip dan Perpustakaan 426.095.000,00 420.856.600,00 (5.238.400,00) 98,77

5 . 2.17 . 2.18.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 426.095.000,00 420.856.600,00 (5.238.400,00) 98,77

5 . 2.17 . 2.18.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 73.194.000,00 70.185.000,00 (3.009.000,00) 95,89

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 20

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 2.17 . 2.18.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 258.026.000,00 255.996.600,00 (2.029.400,00) 99,21

5 . 2.17 . 2.18.01 . 2 . 3 Belanja Modal 94.875.000,00 94.675.000,00 (200.000,00) 99,79

5 . 2.18 Kearsipan 5.924.283.000,00 5.656.152.749,00 (268.130.251,00) 95,47

5 . 2.18 . 2.18.01 Dinas Arsip dan Perpustakaan 5.909.283.000,00 5.641.152.749,00 (268.130.251,00) 95,46

5 . 2.18 . 2.18.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.671.538.000,00 2.583.780.838,00 (87.757.162,00) 96,72

5 . 2.18 . 2.18.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.671.538.000,00 2.583.780.838,00 (87.757.162,00) 96,72

5 . 2.18 . 2.18.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.237.745.000,00 3.057.371.911,00 (180.373.089,00) 94,43

5 . 2.18 . 2.18.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.275.000,00 107.680.000,00 (4.595.000,00) 95,91

5 . 2.18 . 2.18.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.295.970.000,00 1.190.784.011,00 (105.185.989,00) 91,88

5 . 2.18 . 2.18.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.829.500.000,00 1.758.907.900,00 (70.592.100,00) 96,14

5 . 2.18 . 4.04.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.18 . 4.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00

5 . 2.18 . 4.04.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.176.000,00 13.176.000,00 0,00 100,00

5 . 2.18 . 4.04.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.824.000,00 1.824.000,00 0,00 100,00

5 . 3 Urusan Pilihan 40.295.436.850,00 37.883.821.119,00 (2.411.615.731,00) 94,02

5 . 3.01 Kelautan dan Perikanan 140.000.000,00 139.025.800,00 (974.200,00) 99,30

5 . 3.01 . 3.03.02 Dinas Peternakan dan Perikanan 140.000.000,00 139.025.800,00 (974.200,00) 99,30

5 . 3.01 . 3.03.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 140.000.000,00 139.025.800,00 (974.200,00) 99,30

5 . 3.01 . 3.03.02 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.045.000,00 3.045.000,00 0,00 100,00

5 . 3.01 . 3.03.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136.955.000,00 135.980.800,00 (974.200,00) 99,29

5 . 3.02 Pariwisata 965.546.000,00 901.132.286,00 (64.413.714,00) 93,33

5 . 3.02 . 2.13.01 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 965.546.000,00 901.132.286,00 (64.413.714,00) 93,33

5 . 3.02 . 2.13.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 965.546.000,00 901.132.286,00 (64.413.714,00) 93,33

5 . 3.02 . 2.13.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 178.680.000,00 177.480.000,00 (1.200.000,00) 99,33

5 . 3.02 . 2.13.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 763.366.000,00 700.152.286,00 (63.213.714,00) 91,72

5 . 3.02 . 2.13.01 . 2 . 3 Belanja Modal 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 100,00

5 . 3.03 Pertanian 20.206.342.000,00 18.687.226.926,00 (1.519.115.074,00) 92,48

5 . 3.03 . 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan 2.534.160.000,00 2.424.150.900,00 (110.009.100,00) 95,66

5 . 3.03 . 2.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.534.160.000,00 2.424.150.900,00 (110.009.100,00) 95,66

5 . 3.03 . 2.03.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.175.000,00 131.250.000,00 (1.925.000,00) 98,55

5 . 3.03 . 2.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.400.985.000,00 1.362.313.900,00 (38.671.100,00) 97,24

5 . 3.03 . 2.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.000.000.000,00 930.587.000,00 (69.413.000,00) 93,06

5 . 3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian 9.619.057.000,00 8.991.469.513,00 (627.587.487,00) 93,48

5 . 3.03 . 3.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.086.337.000,00 3.724.499.558,00 (361.837.442,00) 91,15

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 21

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 3.03 . 3.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.086.337.000,00 3.724.499.558,00 (361.837.442,00) 91,15

5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.532.720.000,00 5.266.969.955,00 (265.750.045,00) 95,20

5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 459.500.000,00 422.870.000,00 (36.630.000,00) 92,03

5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.014.720.000,00 4.786.599.955,00 (228.120.045,00) 95,45

5 . 3.03 . 3.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 58.500.000,00 57.500.000,00 (1.000.000,00) 98,29

5 . 3.03 . 3.03.02 Dinas Peternakan dan Perikanan 8.030.625.000,00 7.249.106.513,00 (781.518.487,00) 90,27

5 . 3.03 . 3.03.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.625.372.000,00 5.859.956.085,00 (765.415.915,00) 88,45

5 . 3.03 . 3.03.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6.625.372.000,00 5.859.956.085,00 (765.415.915,00) 88,45

5 . 3.03 . 3.03.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.405.253.000,00 1.389.150.428,00 (16.102.572,00) 98,85

5 . 3.03 . 3.03.02 . 2 . 1 Belanja Pegawai 154.475.000,00 151.442.000,00 (3.033.000,00) 98,04

5 . 3.03 . 3.03.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.072.253.000,00 1.060.455.428,00 (11.797.572,00) 98,90

5 . 3.03 . 3.03.02 . 2 . 3 Belanja Modal 178.525.000,00 177.253.000,00 (1.272.000,00) 99,29

5 . 3.03 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00

5 . 3.03 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 100,00

5 . 3.03 . 4.01.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00

5 . 3.03 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 100,00

5 . 3.04 Kehutanan 110.000.000,00 105.801.000,00 (4.199.000,00) 96,18

5 . 3.04 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup 110.000.000,00 105.801.000,00 (4.199.000,00) 96,18

5 . 3.04 . 2.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 110.000.000,00 105.801.000,00 (4.199.000,00) 96,18

5 . 3.04 . 2.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 57.525.000,00 56.750.000,00 (775.000,00) 98,65

5 . 3.04 . 2.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.275.000,00 48.051.000,00 (3.224.000,00) 93,71

5 . 3.04 . 2.05.01 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000,00 1.000.000,00 (200.000,00) 83,33

5 . 3.05 Energi dan Sumberdaya Mineral 2.844.500.000,00 2.755.656.815,00 (88.843.185,00) 96,88

5 . 3.05 . 2.09.01 Dinas Perhubungan 2.844.500.000,00 2.755.656.815,00 (88.843.185,00) 96,88

5 . 3.05 . 2.09.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.844.500.000,00 2.755.656.815,00 (88.843.185,00) 96,88

5 . 3.05 . 2.09.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.080.000,00 28.080.000,00 0,00 100,00

5 . 3.05 . 2.09.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 621.920.000,00 582.492.575,00 (39.427.425,00) 93,66

5 . 3.05 . 2.09.01 . 2 . 3 Belanja Modal 2.194.500.000,00 2.145.084.240,00 (49.415.760,00) 97,75

5 . 3.06 Perdagangan 1.177.500.000,00 1.105.075.300,00 (72.424.700,00) 93,85

5 . 3.06 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja 170.000.000,00 163.458.500,00 (6.541.500,00) 96,15

5 . 3.06 . 1.05.02 . 2 BELANJA LANGSUNG 170.000.000,00 163.458.500,00 (6.541.500,00) 96,15

5 . 3.06 . 1.05.02 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.150.000,00 114.275.000,00 (2.875.000,00) 97,55

5 . 3.06 . 1.05.02 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.850.000,00 49.183.500,00 (3.666.500,00) 93,06

5 . 3.06 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1.007.500.000,00 941.616.800,00 (65.883.200,00) 93,46

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 22

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.007.500.000,00 941.616.800,00 (65.883.200,00) 93,46

5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.065.000,00 13.005.000,00 (5.060.000,00) 71,99

5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 770.493.000,00 713.232.000,00 (57.261.000,00) 92,57

5 . 3.06 . 3.07.01 . 2 . 3 Belanja Modal 218.942.000,00 215.379.800,00 (3.562.200,00) 98,37

5 . 3.07 Perindustrian 14.700.048.850,00 14.118.924.892,00 (581.123.958,00) 96,05

5 . 3.07 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 14.700.048.850,00 14.118.924.892,00 (581.123.958,00) 96,05

5 . 3.07 . 3.07.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.397.484.850,00 11.970.015.159,00 (427.469.691,00) 96,55

5 . 3.07 . 3.07.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 12.397.484.850,00 11.970.015.159,00 (427.469.691,00) 96,55

5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.302.564.000,00 2.148.909.733,00 (153.654.267,00) 93,33

5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 263.105.000,00 249.205.000,00 (13.900.000,00) 94,72

5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.855.709.000,00 1.719.260.005,00 (136.448.995,00) 92,65

5 . 3.07 . 3.07.01 . 2 . 3 Belanja Modal 183.750.000,00 180.444.728,00 (3.305.272,00) 98,20

5 . 3.08 Transmigrasi 151.500.000,00 70.978.100,00 (80.521.900,00) 46,85

5 . 3.08 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja 151.500.000,00 70.978.100,00 (80.521.900,00) 46,85

5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 151.500.000,00 70.978.100,00 (80.521.900,00) 46,85

5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.600.000,00 20.240.000,00 (30.360.000,00) 40,00

5 . 3.08 . 2.01.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.900.000,00 50.738.100,00 (50.161.900,00) 50,29

5 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 693.401.373.303,00 651.960.499.105,00 (41.440.874.198,00) 94,02

5 . 4.01 Administrasi Pemerintahan 152.094.595.800,00 140.166.477.189,00 (11.928.118.611,00) 92,16

5 . 4.01 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 599.000.000,00 597.431.500,00 (1.568.500,00) 99,74

5 . 4.01 . 2.10.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 599.000.000,00 597.431.500,00 (1.568.500,00) 99,74

5 . 4.01 . 2.10.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 525.000,00 375.000,00 (150.000,00) 71,43

5 . 4.01 . 2.10.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 598.475.000,00 597.056.500,00 (1.418.500,00) 99,76

5 . 4.01 . 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 20.836.605.000,00 18.514.713.327,00 (2.321.891.673,00) 88,86

5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 20.836.605.000,00 18.514.713.327,00 (2.321.891.673,00) 88,86

5 . 4.01 . 4.01.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 20.836.605.000,00 18.514.713.327,00 (2.321.891.673,00) 88,86

5 . 4.01 . 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 763.810.000,00 754.549.740,00 (9.260.260,00) 98,79

5 . 4.01 . 4.01.02 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 763.810.000,00 754.549.740,00 (9.260.260,00) 98,79

5 . 4.01 . 4.01.02 . 1 . 1 Belanja Pegawai 763.810.000,00 754.549.740,00 (9.260.260,00) 98,79

5 . 4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 37.801.077.800,00 35.234.405.271,00 (2.566.672.529,00) 93,21

5 . 4.01 . 4.01.03 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 16.974.562.000,00 16.092.758.539,00 (881.803.461,00) 94,81

5 . 4.01 . 4.01.03 . 1 . 1 Belanja Pegawai 16.974.562.000,00 16.092.758.539,00 (881.803.461,00) 94,81

5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 20.826.515.800,00 19.141.646.732,00 (1.684.869.068,00) 91,91

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 23

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.242.144.000,00 1.132.374.000,00 (109.770.000,00) 91,16

5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.290.714.800,00 15.751.360.132,00 (1.539.354.668,00) 91,10

5 . 4.01 . 4.01.03 . 2 . 3 Belanja Modal 2.293.657.000,00 2.257.912.600,00 (35.744.400,00) 98,44

5 . 4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD 41.512.091.000,00 36.093.157.348,00 (5.418.933.652,00) 86,95

5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.568.102.000,00 3.249.183.955,00 (318.918.045,00) 91,06

5 . 4.01 . 4.01.04 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.568.102.000,00 3.249.183.955,00 (318.918.045,00) 91,06

5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 BELANJA LANGSUNG 37.943.989.000,00 32.843.973.393,00 (5.100.015.607,00) 86,56

5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 1 Belanja Pegawai 582.023.000,00 251.127.000,00 (330.896.000,00) 43,15

5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.299.466.000,00 30.078.225.893,00 (4.221.240.107,00) 87,69

5 . 4.01 . 4.01.04 . 2 . 3 Belanja Modal 3.062.500.000,00 2.514.620.500,00 (547.879.500,00) 82,11

5 . 4.01 . 4.01.05 Kecamatan Kalijambe 2.190.955.000,00 2.076.690.374,00 (114.264.626,00) 94,78

5 . 4.01 . 4.01.05 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.966.554.000,00 1.872.986.988,00 (93.567.012,00) 95,24

5 . 4.01 . 4.01.05 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.966.554.000,00 1.872.986.988,00 (93.567.012,00) 95,24

5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 224.401.000,00 203.703.386,00 (20.697.614,00) 90,78

5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.851.000,00 115.153.386,00 (20.697.614,00) 84,76

5 . 4.01 . 4.01.05 . 2 . 3 Belanja Modal 62.150.000,00 62.150.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.06 Kecamatan Sumberlawang 1.986.119.000,00 1.909.175.434,00 (76.943.566,00) 96,13

5 . 4.01 . 4.01.06 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.774.918.000,00 1.721.808.269,00 (53.109.731,00) 97,01

5 . 4.01 . 4.01.06 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.774.918.000,00 1.721.808.269,00 (53.109.731,00) 97,01

5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 211.201.000,00 187.367.165,00 (23.833.835,00) 88,72

5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.851.000,00 94.736.702,00 (22.114.298,00) 81,07

5 . 4.01 . 4.01.06 . 2 . 3 Belanja Modal 69.150.000,00 67.430.463,00 (1.719.537,00) 97,51

5 . 4.01 . 4.01.07 Kecamatan Gemolong 4.131.220.000,00 3.997.324.901,00 (133.895.099,00) 96,76

5 . 4.01 . 4.01.07 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.210.748.000,00 3.119.458.185,00 (91.289.815,00) 97,16

5 . 4.01 . 4.01.07 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.210.748.000,00 3.119.458.185,00 (91.289.815,00) 97,16

5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 920.472.000,00 877.866.716,00 (42.605.284,00) 95,37

5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 . 1 Belanja Pegawai 375.390.000,00 366.188.472,00 (9.201.528,00) 97,55

5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 342.381.000,00 310.493.244,00 (31.887.756,00) 90,69

5 . 4.01 . 4.01.07 . 2 . 3 Belanja Modal 202.701.000,00 201.185.000,00 (1.516.000,00) 99,25

5 . 4.01 . 4.01.08 Kecamatan Tanon 1.834.825.000,00 1.802.561.381,00 (32.263.619,00) 98,24

5 . 4.01 . 4.01.08 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.622.842.000,00 1.596.865.791,00 (25.976.209,00) 98,40

5 . 4.01 . 4.01.08 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.622.842.000,00 1.596.865.791,00 (25.976.209,00) 98,40

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 24

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 211.983.000,00 205.695.590,00 (6.287.410,00) 97,03

5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.100.000,00 24.900.000,00 (1.200.000,00) 95,40

5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 172.883.000,00 167.795.590,00 (5.087.410,00) 97,06

5 . 4.01 . 4.01.08 . 2 . 3 Belanja Modal 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.09 Kecamatan Plupuh 2.252.733.000,00 2.127.966.883,00 (124.766.117,00) 94,46

5 . 4.01 . 4.01.09 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.028.151.000,00 1.912.393.209,00 (115.757.791,00) 94,29

5 . 4.01 . 4.01.09 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.028.151.000,00 1.912.393.209,00 (115.757.791,00) 94,29

5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 224.582.000,00 215.573.674,00 (9.008.326,00) 95,99

5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.382.000,00 134.479.274,00 (8.902.726,00) 93,79

5 . 4.01 . 4.01.09 . 2 . 3 Belanja Modal 56.000.000,00 55.894.400,00 (105.600,00) 99,81

5 . 4.01 . 4.01.10 Kecamatan Miri 1.685.620.000,00 1.647.470.411,00 (38.149.589,00) 97,74

5 . 4.01 . 4.01.10 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.490.740.000,00 1.457.791.015,00 (32.948.985,00) 97,79

5 . 4.01 . 4.01.10 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.490.740.000,00 1.457.791.015,00 (32.948.985,00) 97,79

5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 194.880.000,00 189.679.396,00 (5.200.604,00) 97,33

5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.180.000,00 116.374.396,00 (4.805.604,00) 96,03

5 . 4.01 . 4.01.10 . 2 . 3 Belanja Modal 48.500.000,00 48.105.000,00 (395.000,00) 99,19

5 . 4.01 . 4.01.11 Kecamatan Gondang 1.891.800.000,00 1.802.785.854,00 (89.014.146,00) 95,29

5 . 4.01 . 4.01.11 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.688.362.000,00 1.607.450.773,00 (80.911.227,00) 95,21

5 . 4.01 . 4.01.11 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.688.362.000,00 1.607.450.773,00 (80.911.227,00) 95,21

5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 203.438.000,00 195.335.081,00 (8.102.919,00) 96,02

5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.438.000,00 144.335.081,00 (8.102.919,00) 94,68

5 . 4.01 . 4.01.11 . 2 . 3 Belanja Modal 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.12 Kecamatan Sambungmacan 1.955.547.000,00 1.914.598.732,00 (40.948.268,00) 97,91

5 . 4.01 . 4.01.12 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.775.376.000,00 1.738.137.768,00 (37.238.232,00) 97,90

5 . 4.01 . 4.01.12 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.775.376.000,00 1.738.137.768,00 (37.238.232,00) 97,90

5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 180.171.000,00 176.460.964,00 (3.710.036,00) 97,94

5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.571.000,00 122.860.964,00 (3.710.036,00) 97,07

5 . 4.01 . 4.01.12 . 2 . 3 Belanja Modal 28.400.000,00 28.400.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.13 Kecamatan Ngrampal 1.840.598.000,00 1.794.485.071,00 (46.112.929,00) 97,49

5 . 4.01 . 4.01.13 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.615.930.000,00 1.577.410.984,00 (38.519.016,00) 97,62

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 25

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 4.01 . 4.01.13 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.615.930.000,00 1.577.410.984,00 (38.519.016,00) 97,62

5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 224.668.000,00 217.074.087,00 (7.593.913,00) 96,62

5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.350.000,00 (450.000,00) 98,26

5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.068.000,00 149.709.087,00 (6.358.913,00) 95,93

5 . 4.01 . 4.01.13 . 2 . 3 Belanja Modal 42.800.000,00 42.015.000,00 (785.000,00) 98,17

5 . 4.01 . 4.01.14 Kecamatan Sambirejo 1.983.683.000,00 1.938.585.583,00 (45.097.417,00) 97,73

5 . 4.01 . 4.01.14 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.767.042.000,00 1.732.170.641,00 (34.871.359,00) 98,03

5 . 4.01 . 4.01.14 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.767.042.000,00 1.732.170.641,00 (34.871.359,00) 98,03

5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 216.641.000,00 206.414.942,00 (10.226.058,00) 95,28

5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.941.000,00 134.014.942,00 (9.926.058,00) 93,10

5 . 4.01 . 4.01.14 . 2 . 3 Belanja Modal 47.500.000,00 47.200.000,00 (300.000,00) 99,37

5 . 4.01 . 4.01.15 Kecamatan Gesi 1.747.092.000,00 1.651.806.034,00 (95.285.966,00) 94,55

5 . 4.01 . 4.01.15 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.543.248.000,00 1.456.282.763,00 (86.965.237,00) 94,36

5 . 4.01 . 4.01.15 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.543.248.000,00 1.456.282.763,00 (86.965.237,00) 94,36

5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 203.844.000,00 195.523.271,00 (8.320.729,00) 95,92

5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.984.000,00 112.893.271,00 (8.090.729,00) 93,31

5 . 4.01 . 4.01.15 . 2 . 3 Belanja Modal 57.060.000,00 56.830.000,00 (230.000,00) 99,60

5 . 4.01 . 4.01.16 Kecamatan Tangen 1.731.778.000,00 1.628.379.769,00 (103.398.231,00) 94,03

5 . 4.01 . 4.01.16 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.534.986.000,00 1.435.226.322,00 (99.759.678,00) 93,50

5 . 4.01 . 4.01.16 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.534.986.000,00 1.435.226.322,00 (99.759.678,00) 93,50

5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 BELANJA LANGSUNG 196.792.000,00 193.153.447,00 (3.638.553,00) 98,15

5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.050.000,00 26.050.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128.742.000,00 125.103.447,00 (3.638.553,00) 97,17

5 . 4.01 . 4.01.16 . 2 . 3 Belanja Modal 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.17 Kecamatan Jenar 1.722.642.000,00 1.693.947.854,00 (28.694.146,00) 98,33

5 . 4.01 . 4.01.17 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.534.960.000,00 1.507.699.723,00 (27.260.277,00) 98,22

5 . 4.01 . 4.01.17 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.534.960.000,00 1.507.699.723,00 (27.260.277,00) 98,22

5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 187.682.000,00 186.248.131,00 (1.433.869,00) 99,24

5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119.482.000,00 118.048.131,00 (1.433.869,00) 98,80

5 . 4.01 . 4.01.17 . 2 . 3 Belanja Modal 41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.18 Kecamatan Mondokan 1.616.544.000,00 1.577.410.441,00 (39.133.559,00) 97,58

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 26

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 4.01 . 4.01.18 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.406.071.000,00 1.376.876.429,00 (29.194.571,00) 97,92

5 . 4.01 . 4.01.18 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.406.071.000,00 1.376.876.429,00 (29.194.571,00) 97,92

5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 210.473.000,00 200.534.012,00 (9.938.988,00) 95,28

5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.073.000,00 129.134.012,00 (9.938.988,00) 92,85

5 . 4.01 . 4.01.18 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.19 Kecamatan Sukodono 1.478.229.000,00 1.419.662.381,00 (58.566.619,00) 96,04

5 . 4.01 . 4.01.19 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.272.920.000,00 1.222.052.792,00 (50.867.208,00) 96,00

5 . 4.01 . 4.01.19 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.272.920.000,00 1.222.052.792,00 (50.867.208,00) 96,00

5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 205.309.000,00 197.609.589,00 (7.699.411,00) 96,25

5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.300.000,00 26.850.000,00 (450.000,00) 98,35

5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 137.259.000,00 130.069.889,00 (7.189.111,00) 94,76

5 . 4.01 . 4.01.19 . 2 . 3 Belanja Modal 40.750.000,00 40.689.700,00 (60.300,00) 99,85

5 . 4.01 . 4.01.20 Kecamatan Sragen 8.698.516.000,00 8.455.681.292,00 (242.834.708,00) 97,21

5 . 4.01 . 4.01.20 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.813.072.000,00 5.656.059.727,00 (157.012.273,00) 97,30

5 . 4.01 . 4.01.20 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.813.072.000,00 5.656.059.727,00 (157.012.273,00) 97,30

5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.885.444.000,00 2.799.621.565,00 (85.822.435,00) 97,03

5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 . 1 Belanja Pegawai 644.200.000,00 617.650.000,00 (26.550.000,00) 95,88

5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.408.244.000,00 1.360.233.765,00 (48.010.235,00) 96,59

5 . 4.01 . 4.01.20 . 2 . 3 Belanja Modal 833.000.000,00 821.737.800,00 (11.262.200,00) 98,65

5 . 4.01 . 4.01.21 Kecamatan Kedawung 2.441.056.000,00 2.390.193.723,00 (50.862.277,00) 97,92

5 . 4.01 . 4.01.21 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.101.001.000,00 2.054.223.237,00 (46.777.763,00) 97,77

5 . 4.01 . 4.01.21 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.101.001.000,00 2.054.223.237,00 (46.777.763,00) 97,77

5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 340.055.000,00 335.970.486,00 (4.084.514,00) 98,80

5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.700.000,00 26.700.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.685.000,00 136.600.486,00 (4.084.514,00) 97,10

5 . 4.01 . 4.01.21 . 2 . 3 Belanja Modal 172.670.000,00 172.670.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.22 Kecamatan Karangmalang 3.692.683.000,00 3.599.593.857,00 (93.089.143,00) 97,48

5 . 4.01 . 4.01.22 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.778.763.000,00 2.713.266.212,00 (65.496.788,00) 97,64

5 . 4.01 . 4.01.22 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.778.763.000,00 2.713.266.212,00 (65.496.788,00) 97,64

5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 913.920.000,00 886.327.645,00 (27.592.355,00) 96,98

5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 . 1 Belanja Pegawai 246.600.000,00 234.900.000,00 (11.700.000,00) 95,26

5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 443.320.000,00 429.130.645,00 (14.189.355,00) 96,80

5 . 4.01 . 4.01.22 . 2 . 3 Belanja Modal 224.000.000,00 222.297.000,00 (1.703.000,00) 99,24

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 27

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 4.01 . 4.01.23 Kecamatan Sidoharjo 2.291.719.000,00 2.228.718.258,00 (63.000.742,00) 97,25

5 . 4.01 . 4.01.23 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.072.774.000,00 2.020.618.759,00 (52.155.241,00) 97,48

5 . 4.01 . 4.01.23 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.072.774.000,00 2.020.618.759,00 (52.155.241,00) 97,48

5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 218.945.000,00 208.099.499,00 (10.845.501,00) 95,05

5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184.995.000,00 174.209.499,00 (10.785.501,00) 94,17

5 . 4.01 . 4.01.23 . 2 . 3 Belanja Modal 8.750.000,00 8.690.000,00 (60.000,00) 99,31

5 . 4.01 . 4.01.24 Kecamatan Masaran 2.262.793.000,00 2.183.445.470,00 (79.347.530,00) 96,49

5 . 4.01 . 4.01.24 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.041.115.000,00 1.975.644.113,00 (65.470.887,00) 96,79

5 . 4.01 . 4.01.24 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2.041.115.000,00 1.975.644.113,00 (65.470.887,00) 96,79

5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 221.678.000,00 207.801.357,00 (13.876.643,00) 93,74

5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.478.000,00 156.601.357,00 (13.876.643,00) 91,86

5 . 4.01 . 4.01.24 . 2 . 3 Belanja Modal 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.02.01 Inspektorat 276.110.000,00 266.458.000,00 (9.652.000,00) 96,50

5 . 4.01 . 4.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 276.110.000,00 266.458.000,00 (9.652.000,00) 96,50

5 . 4.01 . 4.02.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123.600.000,00 121.600.000,00 (2.000.000,00) 98,38

5 . 4.01 . 4.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.510.000,00 141.858.000,00 (7.652.000,00) 94,88

5 . 4.01 . 4.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.01 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 869.750.000,00 865.278.300,00 (4.471.700,00) 99,49

5 . 4.01 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 869.750.000,00 865.278.300,00 (4.471.700,00) 99,49

5 . 4.01 . 4.03.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 121.700.000,00 119.888.100,00 (1.811.900,00) 98,51

5 . 4.01 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 723.050.000,00 720.590.200,00 (2.459.800,00) 99,66

5 . 4.01 . 4.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 25.000.000,00 24.800.000,00 (200.000,00) 99,20

5 . 4.02 Pengawasan 6.930.112.000,00 6.798.593.616,00 (131.518.384,00) 98,10

5 . 4.02 . 4.02.01 Inspektorat 6.930.112.000,00 6.798.593.616,00 (131.518.384,00) 98,10

5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.101.733.000,00 4.074.487.829,00 (27.245.171,00) 99,34

5 . 4.02 . 4.02.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.101.733.000,00 4.074.487.829,00 (27.245.171,00) 99,34

5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 2.828.379.000,00 2.724.105.787,00 (104.273.213,00) 96,31

5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 348.950.000,00 344.515.000,00 (4.435.000,00) 98,73

5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.359.189.000,00 2.260.925.787,00 (98.263.213,00) 95,83

5 . 4.02 . 4.02.01 . 2 . 3 Belanja Modal 120.240.000,00 118.665.000,00 (1.575.000,00) 98,69

5 . 4.03 Perencanaan 10.582.070.000,00 10.069.131.290,00 (512.938.710,00) 95,15

5 . 4.03 . 1.06.01 Dinas Sosial 272.418.000,00 249.528.460,00 (22.889.540,00) 91,60

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 28

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 4.03 . 1.06.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 272.418.000,00 249.528.460,00 (22.889.540,00) 91,60

5 . 4.03 . 1.06.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272.418.000,00 249.528.460,00 (22.889.540,00) 91,60

5 . 4.03 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 4.03 . 2.11.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 4.03 . 2.11.01 . 2 . 3 Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 4.03 . 2.13.01 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 300.000.000,00 291.662.000,00 (8.338.000,00) 97,22

5 . 4.03 . 2.13.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 300.000.000,00 291.662.000,00 (8.338.000,00) 97,22

5 . 4.03 . 2.13.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.175.000,00 43.275.000,00 (900.000,00) 97,96

5 . 4.03 . 2.13.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 255.825.000,00 248.387.000,00 (7.438.000,00) 97,09

5 . 4.03 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 100.000.000,00 93.530.649,00 (6.469.351,00) 93,53

5 . 4.03 . 3.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00 93.530.649,00 (6.469.351,00) 93,53

5 . 4.03 . 3.07.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.375.000,00 21.375.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 3.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.625.000,00 72.155.649,00 (6.469.351,00) 91,77

5 . 4.03 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 1.889.000.000,00 1.722.242.100,00 (166.757.900,00) 91,17

5 . 4.03 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.889.000.000,00 1.722.242.100,00 (166.757.900,00) 91,17

5 . 4.03 . 4.01.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.397.500.000,00 1.240.050.000,00 (157.450.000,00) 88,73

5 . 4.03 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 491.500.000,00 482.192.100,00 (9.307.900,00) 98,11

5 . 4.03 . 4.01.05 Kecamatan Kalijambe 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.05 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.05 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.06 Kecamatan Sumberlawang 5.440.000,00 5.189.800,00 (250.200,00) 95,40

5 . 4.03 . 4.01.06 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.440.000,00 5.189.800,00 (250.200,00) 95,40

5 . 4.03 . 4.01.06 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.440.000,00 5.189.800,00 (250.200,00) 95,40

5 . 4.03 . 4.01.07 Kecamatan Gemolong 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.07 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.07 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.08 Kecamatan Tanon 4.515.000,00 4.515.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.08 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.515.000,00 4.515.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.08 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.515.000,00 4.515.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.09 Kecamatan Plupuh 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.09 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.09 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 100,00

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 29

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 4.03 . 4.01.10 Kecamatan Miri 4.816.000,00 4.816.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.10 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.816.000,00 4.816.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.10 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.816.000,00 4.816.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.11 Kecamatan Gondang 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.11 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.11 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.12 Kecamatan Sambungmacan 3.100.000,00 3.099.000,00 (1.000,00) 99,97

5 . 4.03 . 4.01.12 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.100.000,00 3.099.000,00 (1.000,00) 99,97

5 . 4.03 . 4.01.12 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.100.000,00 3.099.000,00 (1.000,00) 99,97

5 . 4.03 . 4.01.13 Kecamatan Ngrampal 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.13 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.13 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.14 Kecamatan Sambirejo 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.14 . 2 BELANJA LANGSUNG 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.14 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.090.000,00 1.090.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.14 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.510.000,00 5.510.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.15 Kecamatan Gesi 4.000.000,00 3.999.900,00 (100,00) 100,00

5 . 4.03 . 4.01.15 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.000.000,00 3.999.900,00 (100,00) 100,00

5 . 4.03 . 4.01.15 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 3.999.900,00 (100,00) 100,00

5 . 4.03 . 4.01.17 Kecamatan Jenar 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.17 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.17 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.18 Kecamatan Mondokan 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.18 . 2 BELANJA LANGSUNG 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.18 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.18 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.750.000,00 5.750.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.19 Kecamatan Sukodono 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.19 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.19 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.20 Kecamatan Sragen 9.125.000,00 9.020.000,00 (105.000,00) 98,85

5 . 4.03 . 4.01.20 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.125.000,00 9.020.000,00 (105.000,00) 98,85

5 . 4.03 . 4.01.20 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.125.000,00 9.020.000,00 (105.000,00) 98,85

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 30

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 4.03 . 4.01.21 Kecamatan Kedawung 4.355.000,00 4.355.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.21 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.355.000,00 4.355.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.21 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.355.000,00 4.355.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.22 Kecamatan Karangmalang 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.22 . 2 BELANJA LANGSUNG 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.22 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.23 Kecamatan Sidoharjo 3.535.000,00 3.535.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.535.000,00 3.535.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.535.000,00 3.535.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.24 Kecamatan Masaran 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.24 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.01.24 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00

5 . 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 7.921.666.000,00 7.613.538.381,00 (308.127.619,00) 96,11

5 . 4.03 . 4.03.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.084.438.000,00 3.946.720.693,00 (137.717.307,00) 96,63

5 . 4.03 . 4.03.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4.084.438.000,00 3.946.720.693,00 (137.717.307,00) 96,63

5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.837.228.000,00 3.666.817.688,00 (170.410.312,00) 95,56

5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 803.472.000,00 729.878.000,00 (73.594.000,00) 90,84

5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.918.345.000,00 2.821.528.688,00 (96.816.312,00) 96,68

5 . 4.03 . 4.03.01 . 2 . 3 Belanja Modal 115.411.000,00 115.411.000,00 0,00 100,00

5 . 4.04 Keuangan 513.030.942.503,00 485.480.923.453,00 (27.550.019.050,00) 94,63

5 . 4.04 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 9.708.227.000,00 9.537.196.800,00 (171.030.200,00) 98,24

5 . 4.04 . 3.07.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 9.708.227.000,00 9.537.196.800,00 (171.030.200,00) 98,24

5 . 4.04 . 3.07.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 230.176.000,00 201.419.000,00 (28.757.000,00) 87,51

5 . 4.04 . 3.07.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.331.310.500,00 2.304.970.800,00 (26.339.700,00) 98,87

5 . 4.04 . 3.07.01 . 2 . 3 Belanja Modal 7.146.740.500,00 7.030.807.000,00 (115.933.500,00) 98,38

5 . 4.04 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.04 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00

5 . 4.04 . 4.01.03 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.215.000,00 112.215.000,00 0,00 100,00

5 . 4.04 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.785.000,00 37.785.000,00 0,00 100,00

5 . 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 503.172.715.503,00 475.793.726.653,00 (27.378.988.850,00) 94,56

5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 473.986.691.203,00 448.030.761.123,00 (25.955.930.080,00) 94,52

5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 20.032.790.652,00 11.733.381.211,00 (8.299.409.441,00) 58,57

5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 2 Belanja Bunga 10.000.000.000,00 1.599.943.821,00 (8.400.056.179,00) 16,00

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 31

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 4 Belanja Hibah 60.144.597.000,00 57.262.561.040,00 (2.882.035.960,00) 95,21

5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 15.297.500.000,00 14.099.300.000,00 (1.198.200.000,00) 92,17

5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 8.076.549.000,00 7.617.748.600,00 (458.800.400,00) 94,32

5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 357.898.226.551,00 355.139.706.451,00 (2.758.520.100,00) 99,23

5 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.537.028.000,00 578.120.000,00 (1.958.908.000,00) 22,79

5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 29.186.024.300,00 27.762.965.530,00 (1.423.058.770,00) 95,12

5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.199.968.000,00 2.010.377.300,00 (189.590.700,00) 91,38

5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.633.898.800,00 25.406.643.230,00 (1.227.255.570,00) 95,39

5 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 3 Belanja Modal 352.157.500,00 345.945.000,00 (6.212.500,00) 98,24

5 . 4.05 Kepegawaian 9.046.735.000,00 8.002.961.658,00 (1.043.773.342,00) 88,46

5 . 4.05 . 4.01.03 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 4.05 . 4.01.03 . 2 BELANJA LANGSUNG 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 4.05 . 4.01.03 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0,00 0,00 0,00 0,00

5 . 4.05 . 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 9.046.735.000,00 8.002.961.658,00 (1.043.773.342,00) 88,46

5 . 4.05 . 4.05.01 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.769.427.000,00 5.438.945.942,00 (330.481.058,00) 94,27

5 . 4.05 . 4.05.01 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5.769.427.000,00 5.438.945.942,00 (330.481.058,00) 94,27

5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 3.277.308.000,00 2.564.015.716,00 (713.292.284,00) 78,24

5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 711.775.000,00 486.723.000,00 (225.052.000,00) 68,38

5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.205.972.000,00 1.725.117.716,00 (480.854.284,00) 78,20

5 . 4.05 . 4.05.01 . 2 . 3 Belanja Modal 359.561.000,00 352.175.000,00 (7.386.000,00) 97,95

5 . 4.06 Pendidikan dan Pelatihan 1.716.918.000,00 1.442.411.899,00 (274.506.101,00) 84,01

5 . 4.06 . 4.01.23 Kecamatan Sidoharjo 10.000.000,00 9.999.900,00 (100,00) 100,00

5 . 4.06 . 4.01.23 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.000.000,00 9.999.900,00 (100,00) 100,00

5 . 4.06 . 4.01.23 . 2 . 1 Belanja Pegawai 550.000,00 550.000,00 0,00 100,00

5 . 4.06 . 4.01.23 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.450.000,00 9.449.900,00 (100,00) 100,00

5 . 4.06 . 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1.706.918.000,00 1.432.411.999,00 (274.506.001,00) 83,92

5 . 4.06 . 4.05.01 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.706.918.000,00 1.432.411.999,00 (274.506.001,00) 83,92

5 . 4.06 . 4.05.01 . 2 . 1 Belanja Pegawai 210.685.000,00 156.290.877,00 (54.394.123,00) 74,18

5 . 4.06 . 4.05.01 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.496.233.000,00 1.276.121.122,00 (220.111.878,00) 85,29

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 32

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

6 . 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

6 . 1.01 Pendidikan

6 . 1.01 . 1.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

6 . 1.01 . 1.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 698.954.366.556,00 698.954.366.556,00 0,00

6 . 1.01 . 1.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 698.954.366.556,00 698.954.366.556,00 0,00

6 . 1.02 Kesehatan

6 . 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan

6 . 1.02 . 1.02.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 129.616.016.693,00 129.616.016.693,00 0,00

6 . 1.02 . 1.02.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 129.616.016.693,00 129.616.016.693,00 0,00

6 . 1.02 . 1.02.02 RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen

6 . 1.02 . 1.02.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 32.702.070.332,00 32.702.070.332,00 0,00

6 . 1.02 . 1.02.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 32.702.070.332,00 32.702.070.332,00 0,00

6 . 1.02 . 1.02.03 RSUD Dr. Soeratno Gemolong

6 . 1.02 . 1.02.03 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 14.524.964.287,00 14.524.964.287,00 0,00

6 . 1.02 . 1.02.03 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 14.524.964.287,00 14.524.964.287,00 0,00

6 . 1.03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

6 . 1.03 . 1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

6 . 1.03 . 1.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 331.368.204.480,00 331.368.204.480,00 0,00

6 . 1.03 . 1.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 331.368.204.480,00 331.368.204.480,00 0,00

6 . 1.04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

6 . 1.04 . 1.04.01 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

6 . 1.04 . 1.04.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 30.132.594.649,00 30.132.594.649,00 0,00

6 . 1.04 . 1.04.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 30.132.594.649,00 30.132.594.649,00 0,00

6 . 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

6 . 1.05 . 1.05.01 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat

6 . 1.05 . 1.05.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 7.113.952.305,00 7.113.952.305,00 0,00

6 . 1.05 . 1.05.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 7.113.952.305,00 7.113.952.305,00 0,00

6 . 1.05 . 1.05.02 Satuan Polisi Pamong Praja

6 . 1.05 . 1.05.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 8.166.385.883,00 8.166.385.883,00 0,00

6 . 1.05 . 1.05.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 8.166.385.883,00 8.166.385.883,00 0,00

6 . 1.05 . 1.05.03 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 33

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

6 . 1.05 . 1.05.03 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 2.241.923.430,00 2.241.923.430,00 0,00

6 . 1.05 . 1.05.03 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 2.241.923.430,00 2.241.923.430,00 0,00

6 . 1.06 Sosial

6 . 1.06 . 1.06.01 Dinas Sosial

6 . 1.06 . 1.06.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 5.686.191.457,00 5.686.191.457,00 0,00

6 . 1.06 . 1.06.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 5.686.191.457,00 5.686.191.457,00 0,00

6 . 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

6 . 2.01 Tenaga Kerja

6 . 2.01 . 2.01.01 Dinas Tenaga Kerja

6 . 2.01 . 2.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 9.251.814.526,00 9.251.814.526,00 0,00

6 . 2.01 . 2.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 9.251.814.526,00 9.251.814.526,00 0,00

6 . 2.03 Pangan

6 . 2.03 . 2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan

6 . 2.03 . 2.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 12.996.326.239,00 12.996.326.239,00 0,00

6 . 2.03 . 2.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 12.996.326.239,00 12.996.326.239,00 0,00

6 . 2.05 Lingkungan Hidup

6 . 2.05 . 2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup

6 . 2.05 . 2.05.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 14.775.629.472,00 14.775.629.472,00 0,00

6 . 2.05 . 2.05.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 14.775.629.472,00 14.775.629.472,00 0,00

6 . 2.06 Administrasi Kependudukan dan Capil

6 . 2.06 . 2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6 . 2.06 . 2.06.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 10.272.904.885,00 10.272.904.885,00 0,00

6 . 2.06 . 2.06.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 10.272.904.885,00 10.272.904.885,00 0,00

6 . 2.07 Pemberdayaan Masyarakat Desa

6 . 2.07 . 2.07.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

6 . 2.07 . 2.07.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 4.661.064.471,00 4.661.064.471,00 0,00

6 . 2.07 . 2.07.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 4.661.064.471,00 4.661.064.471,00 0,00

6 . 2.08 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

6 . 2.08 . 2.08.01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

6 . 2.08 . 2.08.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 9.455.341.204,00 9.455.341.204,00 0,00

6 . 2.08 . 2.08.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 9.455.341.204,00 9.455.341.204,00 0,00

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 34

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

6 . 2.09 Perhubungan

6 . 2.09 . 2.09.01 Dinas Perhubungan

6 . 2.09 . 2.09.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 10.085.149.530,00 10.085.149.530,00 0,00

6 . 2.09 . 2.09.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 10.085.149.530,00 10.085.149.530,00 0,00

6 . 2.10 Komunikasi dan Informatika

6 . 2.10 . 2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika

6 . 2.10 . 2.10.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 7.534.254.001,00 7.534.254.001,00 0,00

6 . 2.10 . 2.10.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 7.534.254.001,00 7.534.254.001,00 0,00

6 . 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

6 . 2.11 . 2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

6 . 2.11 . 2.11.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 5.398.424.412,00 5.398.424.412,00 0,00

6 . 2.11 . 2.11.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 5.398.424.412,00 5.398.424.412,00 0,00

6 . 2.12 Penanaman Modal

6 . 2.12 . 2.12.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

6 . 2.12 . 2.12.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 4.604.870.428,00 4.604.870.428,00 0,00

6 . 2.12 . 2.12.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 4.604.870.428,00 4.604.870.428,00 0,00

6 . 2.13 Kepemudaan dan Olah Raga

6 . 2.13 . 2.13.01 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

6 . 2.13 . 2.13.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 4.671.415.473,00 4.671.415.473,00 0,00

6 . 2.13 . 2.13.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 4.671.415.473,00 4.671.415.473,00 0,00

6 . 2.18 Kearsipan

6 . 2.18 . 2.18.01 Dinas Arsip dan Perpustakaan

6 . 2.18 . 2.18.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 6.062.009.349,00 6.062.009.349,00 0,00

6 . 2.18 . 2.18.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 6.062.009.349,00 6.062.009.349,00 0,00

6 . 3 Urusan Pilihan

6 . 3.03 Pertanian

6 . 3.03 . 3.03.01 Dinas Pertanian

6 . 3.03 . 3.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 8.836.969.513,00 8.836.969.513,00 0,00

6 . 3.03 . 3.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 8.836.969.513,00 8.836.969.513,00 0,00

6 . 3.03 . 3.03.02 Dinas Peternakan dan Perikanan

6 . 3.03 . 3.03.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 6.844.879.513,00 6.844.879.513,00 0,00

6 . 3.03 . 3.03.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 6.844.879.513,00 6.844.879.513,00 0,00

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 35

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

6 . 3.07 Perindustrian

6 . 3.07 . 3.07.01 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

6 . 3.07 . 3.07.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 17.420.880.295,00 17.420.880.295,00 0,00

6 . 3.07 . 3.07.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 17.420.880.295,00 17.420.880.295,00 0,00

6 . 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

6 . 4.01 Administrasi Pemerintahan

6 . 4.01 . 4.01.01 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

6 . 4.01 . 4.01.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 18.514.713.327,00 18.514.713.327,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 18.514.713.327,00 18.514.713.327,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.02 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

6 . 4.01 . 4.01.02 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 754.549.740,00 754.549.740,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.02 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 754.549.740,00 754.549.740,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.03 Sekretariat Daerah

6 . 4.01 . 4.01.03 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 29.141.294.130,00 29.141.294.130,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.03 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 29.141.294.130,00 29.141.294.130,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.04 Sekretariat DPRD

6 . 4.01 . 4.01.04 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 36.544.277.348,00 36.544.277.348,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.04 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 36.544.277.348,00 36.544.277.348,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.05 Kecamatan Kalijambe

6 . 4.01 . 4.01.05 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 2.141.196.174,00 2.141.196.174,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.05 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 2.141.196.174,00 2.141.196.174,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.06 Kecamatan Sumberlawang

6 . 4.01 . 4.01.06 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.958.166.034,00 1.958.166.034,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.06 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.958.166.034,00 1.958.166.034,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.07 Kecamatan Gemolong

6 . 4.01 . 4.01.07 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 4.489.417.801,00 4.489.417.801,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.07 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 4.489.417.801,00 4.489.417.801,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.08 Kecamatan Tanon

6 . 4.01 . 4.01.08 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.862.058.081,00 1.862.058.081,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.08 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.862.058.081,00 1.862.058.081,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.09 Kecamatan Plupuh

6 . 4.01 . 4.01.09 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 2.213.777.083,00 2.213.777.083,00 0,00

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 36

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

6 . 4.01 . 4.01.09 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 2.213.777.083,00 2.213.777.083,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.10 Kecamatan Miri

6 . 4.01 . 4.01.10 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.731.229.611,00 1.731.229.611,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.10 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.731.229.611,00 1.731.229.611,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.11 Kecamatan Gondang

6 . 4.01 . 4.01.11 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.872.567.754,00 1.872.567.754,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.11 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.872.567.754,00 1.872.567.754,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.12 Kecamatan Sambungmacan

6 . 4.01 . 4.01.12 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 2.083.434.632,00 2.083.434.632,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.12 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 2.083.434.632,00 2.083.434.632,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.13 Kecamatan Ngrampal

6 . 4.01 . 4.01.13 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.956.157.871,00 1.956.157.871,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.13 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.956.157.871,00 1.956.157.871,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.14 Kecamatan Sambirejo

6 . 4.01 . 4.01.14 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.991.182.983,00 1.991.182.983,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.14 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.991.182.983,00 1.991.182.983,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.15 Kecamatan Gesi

6 . 4.01 . 4.01.15 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.734.223.834,00 1.734.223.834,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.15 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.734.223.834,00 1.734.223.834,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.16 Kecamatan Tangen

6 . 4.01 . 4.01.16 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.705.742.569,00 1.705.742.569,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.16 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.705.742.569,00 1.705.742.569,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.17 Kecamatan Jenar

6 . 4.01 . 4.01.17 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.771.469.654,00 1.771.469.654,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.17 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.771.469.654,00 1.771.469.654,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.18 Kecamatan Mondokan

6 . 4.01 . 4.01.18 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.646.710.441,00 1.646.710.441,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.18 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.646.710.441,00 1.646.710.441,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.19 Kecamatan Sukodono

6 . 4.01 . 4.01.19 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 1.490.135.981,00 1.490.135.981,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.19 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 1.490.135.981,00 1.490.135.981,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.20 Kecamatan Sragen

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 37

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

6 . 4.01 . 4.01.20 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 9.970.801.892,00 9.970.801.892,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.20 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 9.970.801.892,00 9.970.801.892,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.21 Kecamatan Kedawung

6 . 4.01 . 4.01.21 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 2.464.353.323,00 2.464.353.323,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.21 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 2.464.353.323,00 2.464.353.323,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.22 Kecamatan Karangmalang

6 . 4.01 . 4.01.22 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 4.517.259.357,00 4.517.259.357,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.22 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 4.517.259.357,00 4.517.259.357,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.23 Kecamatan Sidoharjo

6 . 4.01 . 4.01.23 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 2.387.577.858,00 2.387.577.858,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.23 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 2.387.577.858,00 2.387.577.858,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.24 Kecamatan Masaran

6 . 4.01 . 4.01.24 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 2.335.456.670,00 2.335.456.670,00 0,00

6 . 4.01 . 4.01.24 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 2.335.456.670,00 2.335.456.670,00 0,00

6 . 4.02 Pengawasan

6 . 4.02 . 4.02.01 Inspektorat

6 . 4.02 . 4.02.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 7.065.051.616,00 7.065.051.616,00 0,00

6 . 4.02 . 4.02.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 7.065.051.616,00 7.065.051.616,00 0,00

6 . 4.03 Perencanaan

6 . 4.03 . 4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

6 . 4.03 . 4.03.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 8.629.169.481,00 8.629.169.481,00 0,00

6 . 4.03 . 4.03.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 8.629.169.481,00 8.629.169.481,00 0,00

6 . 4.04 Keuangan

6 . 4.04 . 4.04.01 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

6 . 4.04 . 4.04.01 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 376.825.139.465,00 359.006.818.465,00 (17.818.321.000,00) 95,27

6 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 176.825.139.465,00 176.845.059.465,00 19.920.000,00 100,01

6 . 4.04 . 4.04.01 . 1 . 4 Penerimaan Pinjaman Daerah 200.000.000.000,00 182.161.759.000,00 (17.838.241.000,00) 91,08

6 . 4.04 . 4.04.01 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 45.935.575.000,00 21.272.000.000,00 (24.663.575.000,00) 46,31

6 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 22.772.000.000,00 21.272.000.000,00 (1.500.000.000,00) 93,41

6 . 4.04 . 4.04.01 . 2 . 4 Pemberian Pinjaman Daerah 23.163.575.000,00 0,00 (23.163.575.000,00) 0,00

6 . 4.04 . 4.04.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 (1.833.795.159.830,00) (1.833.795.159.830,00) 0,00

6 . 4.04 . 4.04.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 (1.833.795.159.830,00) (1.833.795.159.830,00) 0,00

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 38

NOMOR

URUTURAIAN ANGGARAN SETELAH

PERUBAHANREALISASI

BERTAMBAH / (BERKURANG)JUMLAH (Rp)

(Rp) (%)

6 . 4.05 Kepegawaian

6 . 4.05 . 4.05.01 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

6 . 4.05 . 4.05.01 . 4 SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN 0,00 9.435.373.657,00 9.435.373.657,00 0,00

6 . 4.05 . 4.05.01 . 4 . 1 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 0,00 9.435.373.657,00 9.435.373.657,00 0,00

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Bupati Sragen

Sragen, 31 Desember 2018

LAMPIRAN I.1 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI Halaman 39